PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA...

344
PARIPURNA 05 Desember 2016 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA BEKASI TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2016

Transcript of PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA...

Page 1: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

PARIPURNA

05 Desember 2016

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

KOTA BEKASI TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2016

Page 2: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 Daftar Isi- i

DAFTAR ISI

Daftar Isi .......................................................................................................................................................... i

Daftar Tabel Isi ....................................................................................................................... ...................... ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang............................................................................................................... I.1 1.2. Tujuan Penyusunan PPAS ......................................................................................... I.2 1.3. Dasar Hukum ................................................................................................................. I.2

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH II-1 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH III-1 BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN IV-1

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan……… 4-1

4.2. Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Berdasarkan SKPD…… 4-5

4.3. Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah,

Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja

Tidak Terduga ……………………………………………………………………………... 4.7

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH V-1

BAB VI PENUTUP VI-1

Page 3: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 Daftar Isi- ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah…………………. II.1

Tabel 3.1 Program Strategis dan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2017…... III.5

Tabel 3.2 Penjabaran Program Berdasarkan Prioritas Pembangunan

dan SKPD Terkait………………………………………………………………………………... III.6

Tabel 3.3 Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat

dan Kota Bekasi Tahun 2017……………………………………………………………… III.10

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan dan Program Pemerintahan…………………………………………………………………………………… IV.1

Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Berdasarkan SKPD ..…. IV.6

Tabel 4.3 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi,

Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan

Belanja Tidak Terduga …………………………………………………………………. IV.7

Tabel 5.1 Rencana Pembiayaan Daerah …………………………….…………………………. V.1

Page 4: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 I- 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rangkaian

panjang mekanisme perencanaan dan penganggaran tahunan sebagaimana diatur

dalam Undang–undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara serta aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Menurut ketentuan tersebut diatas mekanisme perencanaan dan

penganggaran dimulai dengan penyusunan dokumen perencanaan tahunan yakni

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA),

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD. Dengan demikian

untuk mewujudkan APBD berkualitas seluruh instrumen perencanaan dan

penganggaran yang disusun terdahulu juga harus baik dan berkualitas.

Salah satu instrumen dalam mekanisme penganggaran adalah dokumen

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang harus disusun oleh

pemerintah sebelum menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan penjabaran

lebih lanjut dari dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA), yang berisi tentang

rancangan program prioritas dan plafon batas maksimal anggaran yang diberikan

kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan

RKA Perangkat Daerah.

Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah disepakati oleh Pemerintah dan

DPRD yang berisi petunjuk dan ketentuan – ketentuan umum menjadi pedoman

dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan

anggaran yang dimuat dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) nantinya akan menjadi dasar dalam penilaian kinerja

keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Hal tersebut karena kedua dokumen

Page 5: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 I- 2

tersebut memuat komponen – komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang

diharapkan pada setiap bidang urusan pemerintah daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) merupakan bagian dari upaya pencapaian visi dan misi

yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Bekasi Tahun 2013–2018. Selain itu juga, KUA dan PPAS disusun berdasarkan

rencana pembangunan daerah tahunan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017.

Proses penyusunan dokumen PPAS Kota Bekasi TA 2017 pada dasarnya

merupakan salah satu tahapan dari proses penyusunan APBD Kota Bekasi Tahun

Anggaran 2017. PPAS memuat prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan

dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas Perangkat Daerah

terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing‐masing

Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan. Pagu sementara tersebut

akan menjadi pagu definitif setelah peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) antara Kepala Daerah dan DPRD serta ditetapkan oleh

Kepala Daerah

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

Anggaran 2017 adalah menginformasikan prioritas pembangunan daerah dikaitkan

dengan sasaran yang ingin dicapai, Perangkat Daerah (PD) yang akan melaksanakan,

program prioritas, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dan Perangkat

Daerah, serta plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah

Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor

111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

Page 6: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 I- 3

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka

Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran NegaraRepublik

Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Page 7: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 I- 4

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4815);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Page 8: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 I- 5

23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016

tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 518);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2017;

29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang

Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi;

31. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota

Bekasi;

32. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;

33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga

Teknis Daerah Kota Bekasi;

Page 9: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 I- 6

34. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Kota Bekasi;

35. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Kota Bekasi Tahun 2013-2018;

36. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;

37. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2017.

Page 10: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 II- 1

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017

mengacu pada Anggaran Pendapatan APBD TA 2016 serta informasi mengenai rencana

penerimaan pendapatan dana transfer Pemerintah yang akan diterima oleh Pemerintah

Kota Bekasi. Berdasarkan hal tersebut, maka rencana penerimaan Pendapatan Daerah dan

penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2017 adalah seperti disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah TA.2017

Pada Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa penerimaan Pendapatan Daerah TA 2017

ditargetkan sebesar Rp. 4.515.857.442.477 yang direncanakan dapat diperoleh dari

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1.970.107.722.405 (43,63%

dari total pendapatan daerah), Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.777.986.054.772

PROYEKSI

APBD TA 2017

1 4

I 4,515,857,442,477.00

1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,970,107,722,405.00

1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 1,379,239,176,600.00

1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 100,579,334,700.00

1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 16,499,094,400.00

1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 473,790,116,705.00

1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1,777,986,054,772.00

1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 152,937,292,000.00

1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1,323,057,769,772.00

1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 301,990,993,000.00

1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 767,763,665,300.00

1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 0.00

1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya 714,822,383,300.00

1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 52,941,282,000.00

1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya 0.00

III 802,374,405,453.00

3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 859,954,775,253.00

3 . 1 . 1Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya (SILPA)859,954,775,253.00

3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 57,580,369,800.00

3 . 2 . 1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 47,250,000,000.00

3 . 2 . 2 Dana Bergulir 10,000,000,000.00

3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 330,369,800.00

5,318,231,847,930.00

NO. U R A I A N

2

PENDAPATAN

PEMBIAYAAN NETTO

SELISIH KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

Page 11: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 II- 2

(39,37% dari total pendapatan daerah), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

sebesar Rp. 767.763.665.300 (17,00% dari total pendapatan daerah).

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Pendapatan Pajak

Daerah ditargetkan mencapai Rp. 1.379.239.176.600 atau sekitar 30,54% dari total

pendapatan daerah, sedangkan penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah ditargetkan sebesar

Rp. 100.579.334.700 atau sekitar 2,23% dari total pendapatan daerah. Sementara itu,

penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan dari Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang Sah masing-masing ditargetkan sebesar Rp. 16.499.094.400

(0,37% dari total pendapatan daerah) dan Rp. 473.790.116.705 (10,49% dari total

pendapatan daerah).

Berdasarkan komposisi penerimaan PAD, kontribusi yang terbesar didapat dari

penerimaan Pendapatan Pajak Daerah (70,01% dari total PAD), kemudian berturut-turut

didapat dari Lain-lain PAD yang Sah (24,05% dari total PAD), Hasil Restribusi Daerah

(5,11% dari total PAD), dan terakhir dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan (0,84% dari total PAD).

Selanjutnya, penerimaan Dana Perimbangan yang berasal dari sumber Bagi Hasil

Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan sebesar Rp. 152.937.292.000 atau sekitar 3,39%

dari total pendapatan daerah, dan dari sumber Dana Alokasi Umum/DAU diharapkan dapat

diterima sebesar Rp. 1.323.057.769.772 atau sekitar 29,30% dari total pendapatan daerah.

Sementara itu, untuk rencana penerimaan dari sumber Dana Alokasi Khusus/DAK

diharapkan dapat diterima sebesar Rp. 301.990.993.000 atau sekitar 6,69% dari total

pendapatan daerah. Hal tersebut sebagaimana diarahkan dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 18 Tahun 2016 sebagai berikut:

(i) DAK dan/atau DAK Tambahan dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai

Rincian APBN TA 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK TA

2017;

(ii) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2017 atau Peraturan

Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK TA 2017 belum ditetapkan, maka

penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/kota

TA 2017 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan, setelah

Rancangan Undang-Undang tentang APBN TA 2017 disetujui bersama antara

Pemerintah dan DPR-RI; dan

(iii) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2017 atau Peraturan Menteri

Keuangan mengenai Alokasi Dana Alokasi Khusus TA 2017 tersebut diterbitkan

setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2017 ditetapkan, maka pemerintah

daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Alokasi Khusus dimaksud dengan terlebih

Page 12: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 II- 3

dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA

2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung

dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2017 atau dicantumkan dalam

LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2017 dengan

terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran

APBD TA 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

Berdasarkan komposisi penerimaan Dana Perimbangan pada TA 2017, kontribusi

terbesar didapat dari penerimaan Dana Alokasi Umum/DAU sekitar 74,41% dari total dana

perimbangan. Sementara itu, penerimaan dari Dana Alokasi Khusus/DAK sekitar 16,99%

dari total dana perimbangan, dan dari BHP/BHBP sekitar 8,60% dari total dana

perimbangan.

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari Dana Bagi Hasil

Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya memberikan kontribusi terbesar yang ditargetkan

Rp. 714.822.383.300 atau sekitar 15,83% dari total pendapatan daerah. Dan Dana

Penyesuaian dan Otonomi Khusus memberikan konstribusi sebesar Rp. 52.941.282.000

atau sekitar 1,17% dari total pendapatan daerah. Rencana penerimaan dari sumber lainnya

dalam konstelasi LLPD pada pos Pendapatan Hibah dan Bantuan Keuangan dari Provinsi

atau Pemda lainnya, belum dianggarkan dalam perencanaan APBD TA 2017.

Page 13: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 III- 1

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Perencanaan pembangunan di tahun anggaran 2017 merupakan implementasi dari

program tahun keempat RPJM Kota Bekasi Tahun 2013-2018. Prioritas Pembangunan pada

tahun 2017 disamping melihat sasaran dalam RPJMD juga mempertimbangkan kemajuan

pembangunan yang berhasil dicapai pada tahun 2015 dan perkiraan capaian kinerja tahun

2016. Permasalahan pembangunan tersebut dituangkan dalam isu strategis pembangunan

tahun 2017. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau

belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang

bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Isu strategis pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2017 berdasarkan evaluasi dan

analisis saat ini adalah sebagai berikut:

a. Isu tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik dalam meningkatkan

investasi, yang mencakup permasalahan berikut:

Belum optimalnya pelaksanaan konsep reformasi birokrasi secara efisien dan

efektif, pembenahan birokrasi menyangkut perubahan sikap dan tingkah laku

(mind set) seluruh aparat pemerintahan secara terpadu dan berkesinambungan;

Belum optimalnya penataan kelembagaan atau institusi yang efisien dengan tata

laksana yang jelas (transparan);

Belum optimalnya pelayanan prima oleh aparat yang didukung oleh SDM yang

andal, profesional, tranparan, dan akuntabel;

Belum optimalnya sinergi antar Perangkat Daerah dan unit kerja layanan

masyarakat di kecamatan dan kelurahan; dan

Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan Pemerintah Kota Bekasi dengan

masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan

program pembangunan.

b. Isu tata kota, kualitas permukiman dan lingkungan hidup serasi dalam pembangunan

ekonomi modern, yang mencakup permasalahan berikut:

Belum optimalnya penanganan banjir dan genangan air akibat tingginya curah

hujan di hulu sungai dan hilir dengan topografi rendah;

Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan;

Terbatasnya penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan

masyarakat Kota Bekasi. Pertumbuhan hunian, ketersediaan lahan, dan daya beli

masyarakat tidak sebanding dengan kebutuhan rumah terus meningkat seiring

dengan bertambahnya jumlah penduduk dan keluarga baru;

Page 14: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 III- 2

Belum tertatanya lingkungan permukiman yang sehat (masih terdapat

permukiman yang kumuh, kurang sehat, dan belum tertata);

Meningkatnya produksi sampah kota belum diimbangi dengan sistem pengelolaan

sampah yang terpadu;

Meningkatnya pencemaran air akibat akibat pembuangan limbah domestik rumah

tangga dan sampah pabrik;

Meningkatnya pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor;

Terbatasnya jumlah lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau;

dan

Belum meratanya penyebaran RTH secara proporsional di wilayah Kota Bekasi.

c. Isu transportasi cepat, murah, aman, dan nyaman, yang mencakup permasalahan

berikut:

Keterbatasan pelayanan angkutan umum yang representatif dan menunjang

interkonektivitas kota;

Belum ada sistem dan jaringan multimoda transportasi yang terintegrasi; dan

Rendahnya perilaku disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

d. Isu pembangunan kinerja layanan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya

untuk mensejahterakan masyarakat, yang mencakup permasalahan berikut:

Masih rendahnya mutu pendidikan di Kota Bekasi karena kurangnya kompetensi

guru;

Masih rendahnya partisipasi pendidikan karena kurangnya pemahaman orang tua

tentang keutamaan pendidikan, kondisi ekonomi dan permasalahan fisik juga

psikis yang dialami calon pelajar di Kota Bekasi;

Masih rendahnya kesadaran warga masyarakat yang memiliki balita untuk datang

ke Posyandu;

Tingkat partisipasi masyarakat dalam sosialisasi dan kesadaran dalam menjaga

kebersihan dan kesehatan lingkungan masih rendah;

Masih minimnya jumlah kader dan penyuluh kesehatan yang terjun langsung ke

masyarakat/posyandu;

Terbatasnya jumlah dan mutu tenaga kesehatan yang profesional dan andal;

Kurang meratanya penyebaran jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas tenaga

kesehatan;

Belum optimalnya pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas baik dari segi

waktu, keterlibatan, totalitas dan kualitas;

Masih tingginya angka kesakitan penyakit menular & tidak menular;

Belum optimalnya pengelolaan budaya dan pariwisata unggulan Kota Bekasi; dan

Page 15: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 III- 3

Belum optimalnya peningkatan peran pemuda dalam berbagai aspek

pembangunan di Kota Bekasi.

e. Isu sumber pendanaan daerah yang inovatif dan kreatif, yang mencakup

permasalahan berikut:

Belum efektifnya koleksi wajib pajak;

Belum optimalnya upaya-upaya inovatif dan kreatif dalam peningkatan PAD; dan

Belum optimalnya peran swasta dalam pendanaan pembangunan melalui CSR.

f. Isu aktivitas perekonomian dan daya saing daerah sebagai daerah metropolitan, yang

mencakup permasalahan berikut:

Tingginya daya tarik Kota Bekasi bagi pendatang dari daerah lain menyebabkan

meningkatnya angka pengangguran;

Masih terdapat kemiskinan perkotaan meskipun trend-nya mengalami

penurunan; dan

Belum tersedianya pasar atau sentra perdagangan bagi produk-produk UMKM

unggulan.

g. Isu pemberdayaan masyarakat dan keamanan ketertiban dalam meningkatkan

investasi dan perkembangan ekonomi, yang mencakup permasalahan berikut:

Adanya keragaman sosial dan budaya masyarakat Kota Bekasi yang semakin

heterogen selain sebagai potensi pembangunan juga sebagai faktor pendorong

terjadinya konflik sosial; dan

Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan keamanan dan

ketertiban.

Dengan mempertimbangkan capaian keberhasilan pembangunan yang dicapai pada

tahun sebelumnya serta permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi, serta sesuai

tema pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD 2013-2018, tahun keempat merupakan

“tahun investasi dan perekonomian daerah” dengan kebijakan pembangunan yang

diarahkan untuk “memperkokoh kapasitas perekonomian Kota Bekasi”.

Untuk mendorong semakin tingginya minat investasi di Kota Bekasi maka akan

diupayakan untuk melakukan perbaikan fasilitas perdagangan, serta memperkuat iklim

investasi dengan melakukan penataan perda tentang investasi, sehingga dapat terwujudnya

skema public-private partnership yang menguntungkan semua pihak. Dalam upaya

meningkat perekonomian daerah pemeritah berupaya untuk meningkatkan pajak dan

pengelolaan PAD secara efektif dan efisien. Beberapa indikator keberhasilan capaian tahun

keempat ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah investor yang masuk ke Kota Bekasi,

meningkatnya wajib pajak dan pencapaian PAD.

Page 16: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 III- 4

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka tema pokok pembangunan tahun 2017

adalah: “pro aktif membangun fasilitas pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah

menuju kota bekasi maju, sejahtera dan ihsan” dengan mensinergikan 9 (sembilan)

prioritas pembangunan Kota Bekasi mencakup: (1) ketenagakerjaan; (2) UMKM/Koperasi;

(3) pelayanan publik; (4) sentra industri kreatif/perdagangan UMKM; (5) infrastruktur

penunjang ekonomi; (6) tata ruang; (7) pendidikan berbasis link & match dengan industri; (8)

database ekonomi; dan (9) peningkatan investasi dan perekonomian daerah.

RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (review) merangkum sejumlah 117 program

pembangunan daerah, yang secara substansi terdiri atas 81 program prioritas dan 36

program pendukung prioritas, dengan kriteria pengelompokkan berdasarkan hal-hal

sebagai berikut:

(a) Kesesuaian program pembangunan dengan tema/janji Walikota Bekasi terpilih, yang

telah ditentukan setiap tahunnya;

(b) Kesesuaian program pembangunan daerah dengan 9 (sembilan) butir isu strategik

hasil review RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018, yaitu: (1) peningkatan kinerja

pelayanan publik; (2) perbaikan tata kota dan kualitas pemukiman; (3) peningkatan

transportasi cepat, aman dan nyaman; (4) optimalisasi sumber pendanaan daerah; (5)

peningkatan aktivitas perekonomian daerah; (6) peningkatan daya saing Kota Bekasi

bagi investor; (7) peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran; (8)

optimalisasi kinerja layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya; dan (9)

peningkatan kualitas keamanan aman dan ketertiban masyarakat.

Selaras dengan arahan tersebut, pada TA 2017 (tahun ke-empat RPJMD 2013-2018)

terangkum sejumlah 30 (tiga puluh) program pembangunan yang termasuk ke dalam 9

(sembilan) program prioritas daerah. Pada Tabel 3.1 disajikan rangkuman program

prioritas yang akan dilaksanakan pada TA 2017.

Selanjutnya, pada Tabel 3.2 disajikan Penjabaran Program dan Perangkt Daerah

Pelaksana dalam mendukung terlaksananya Prioritas Pembangunan yang telah ditetapkan

pada tahun 2017, pada Tabel 3.3 disajikan rangkuman Keselarasan Prioritas Pembangunan

Nasional dan Kota Bekasi Tahun 2017, pada Tabel 3.4 disajikan rangkuman Keselarasan

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi Tahun 2017, dan pada Gambar

3.1 disajikan Matriks Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan

Kota Bekasi Tahun 2017.

Page 17: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 III- 5

Tabel 3.1. Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2017

Sumber : RKPD Kota Bekasi Tahun 2017

NO.

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

DAERAH

PROGRAM PRIORITASJML

KEG

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1 Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kesempatan Kerja 9 1,810,000,000

Program Pengembangan Kewirausahaan

dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

12 3,225,000,000

Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi10 1,600,000,000

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 8 2,380,000,000

Program Penataan Administrasi

Kependudukan15 11,409,349,000

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10 4,300,000,000

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin3 96,200,000,000

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 11 6,352,617,000

Pengadaan, peningkatan sarana dan

prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata

11 73,635,124,000

Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial14 4,739,177,000

Program Penataan Prasarana dan

Peningkatan Pelayanan Pasar16 5,125,000,000

Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah6 1,200,000,000

Program Pengembangan sentra-sentra

industri potensial (umkm)3 15,000,000,000

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 26 272,864,054,000

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan

dan Jembatan495 171,560,289,000

Program Pengembangan Perumahan 291 115,885,000,000

Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan4 1,150,000,000

Program Perencanaan Tata Ruang 7 5,050,000,000

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 23 10,030,000,000

Program Pemanfaatan Ruang 1 600,000,000

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau

(RTH)7 38,750,985,500

Program Peningkatan Kualitas Pendidikan

Dasar513 242,958,273,710

Program Pendidikan Non Formal 12 7,450,000,000

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan16 50,390,580,000

8 Database EkonomiProgram Pengembangan Data dan

Informasi4 1,825,000,000

Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi11 2,700,000,000

Program Peningkatan Kemampuan

Teknologi Industri3 450,000,000

Program Peningkatan dan Pengembangan

Ekspor2 350,000,000

Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan6 3,700,000,000

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima

dan Asongan3 1,300,000,000

3

2

9

7

6

5

4

Peningkatan Investasi dan

Perekonomian Daerah

UMKM / Koperasi

Pelayanan Publik

Sentra Industri Kreatif /

Perdagangan UMKM

Infrastruktur Penunjang

Ekonomi

Tata Ruang

Pendidikan berbasis link

and match dengan

industri

Page 18: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 III- 6

Tabel 3.2. Penjabaran Program berdasarkan Prioritas Pembangunan dan Perangkat Daerah

Terkait

NO.

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

DAERAH

PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH

1 Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kesempatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan

Program Pengembangan Kewirausahaan

dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah

Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah

Program Peningkatan Pelayanan PerizinanDinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Dinas Pendidikan

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk

MiskinDinas Kesehatan, RSUD

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

Pengadaan, peningkatan sarana dan

prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata

Dinas Kesehatan,

Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertahanan

Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan SosialDinas Sosial

Program Penataan Prasarana dan

Peningkatan Pelayanan Pasar

Dinas Perdagangan dan

Perindustrian

Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

Dinas Perdagangan dan

Perindustrian

Program Pengembangan sentra-sentra

industri potensial (umkm)

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah

Program Pembangunan Jalan dan JembatanDinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Program Pengembangan PerumahanDinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertahanan

Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana PerhubunganDinas Perhubungan

Program Perencanaan Tata RuangDinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan RuangDinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Program Pemanfaatan RuangDinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau

(RTH)Dinas Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Kualitas Pendidikan

DasarDinas Pendidikan

Program Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga KependidikanDinas Pendidikan

8 Database EkonomiProgram Pengembangan Data dan

Informasi

Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah,

Badan Penelitian dan

PengembanganProgram Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program Peningkatan Kemampuan

Teknologi Industri

Dinas Perdagangan dan

Perindustrian

Program Peningkatan dan Pengembangan

Ekspor

Dinas Perdagangan dan

Perindustrian

Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan PerdaganganDinas Ketahanan Pangan

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima

dan Asongan

Dinas Perdagangan dan

Perindustrian

3

2

9

7

6

5

4

Peningkatan Investasi dan

Perekonomian Daerah

UMKM / Koperasi

Pelayanan Publik

Sentra Industri Kreatif /

Perdagangan UMKM

Infrastruktur Penunjang

Ekonomi

Tata Ruang

Pendidikan berbasis link

and match dengan

industri

Page 19: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 III- 7

Tabel 3.3 Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional dan

Kota Bekasi Tahun 2017 KONTRIBUSI

RENCANA APBD

KOTA TA 2017

R-APBD 2017

4,300,000,000 6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

6,352,617,000 8 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

73,635,124,000 9

Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana

Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit

Paru/Rumah Sakit Mata

4,739,177,000 10Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

242,958,273,710 22 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar

7,450,000,000 23 Program Pendidikan Non Formal

50,390,580,000 24Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

1,600,000,000 2Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

3,225,000,000 3Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

15,000,000,000 13Program Pengembangan Sentra-sentra Industri

Potensial

1,810,000,000 1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

96,200,000,000 7 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

272,864,054,000 14 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

171,560,289,000 15Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

115,885,000,000 16 Program Pengembangan Perumahan

1,150,000,000 17Program Pembangunan Sarana & Prasarana

Perhubungan

5,050,000,000 18 Program Perencanaan Tata Ruang

600,000,000 19 Program Pemanfaatan Ruang

38,750,985,500 20 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

10,030,000,000 21 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

2,380,000,000 4 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

11,409,349,000 5 Program Penataan Administrasi Kependudukan

5,125,000,000 11Program Penataan Prasarana dan Peningkatan

Pelayanan Pasar

1,200,000,000 12Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

1,825,000,000 25 Program Pengembangan Data dan Informasi

2,700,000,000 26Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi

450,000,000 27Program Peningkatan Kemampuan Teknologi

Industri

350,000,000 28 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

3,700,000,000 29Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

1,300,000,000 30Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan

Asongan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

2017PROGRAM PRIORITAS KOTA BEKASI 2017

1.Pembangunan Manusia dan

Masyarakat 389,825,771,710

2.Pembangunan Sektor

Unggulan 19,825,000,000

3. Pemerataan dan Kewilayahan 713,900,328,500

4.Pembangunan Politik, Hukum,

Pertahanan, dan Keamanan 13,789,349,000

16,650,000,000 5. Pembangunan Ekonomi

Page 20: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 III- 8

Tabel 3.4

Keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan

Kota Bekasi Tahun 2017

KONTRIBUSI RENCANA

APBD KOTA TA 2017R-APBD 2017

4,300,000,000 6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

242,958,273,710 22 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar

7,450,000,000 23 Program Pendidikan Non Formal

50,390,580,000 24Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

6,352,617,000 8 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

73,635,124,000 9

Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana

Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit

Paru/Rumah Sakit Mata

3,225,000,000 3Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

2,700,000,000 26Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi

350,000,000 28 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

272,864,054,000 14 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

171,560,289,000 15Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

115,885,000,000 16 Program Pengembangan Perumahan

1,150,000,000 17Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan

5

Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengelolaan

Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta

Kehutanan;

- -

1,600,000,000 2Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

5,125,000,000 11Program Penataan Prasarana dan Peningkatan

Pelayanan Pasar

1,200,000,000 12Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

15,000,000,000 13Program Pengembangan Sentra-sentra Industri

Potensial (UMKM)

450,000,000 27Program Peningkatan Kemampuan Teknologi

Industri

3,700,000,000 29Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

1,300,000,000 30Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan

Asongan

7Peningkatan Kualitas Destinasi Wisata dan

Pengembangan Seni Budaya; -

2,380,000,000 4 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

11,409,349,000 5 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1,825,000,000 25 Program Pengembangan Data dan Informasi

9Peningkatan Stabilitas Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat; -

10 Peningkatan Kesadaran Politik dan Hukum; -

11Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam,

Daya Dukung dan Daya Tampung 38,750,985,500 38,750,985,500 20 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

12Pengurangan dan Penanganan Resiko

Bencana; -

1,810,000,000 1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

96,200,000,000 7 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

4,739,177,000 10Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

5,050,000,000 18 Program Perencanaan Tata Ruang

600,000,000 19 Program Pemanfaatan Ruang

10,030,000,000 21 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

15 Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga; - -

16 Peningkatan Peran Pemuda dan Olahraga; - -

PROGRAM PRIORITAS PROVINSI JAWA BARAT

2017PROGRAM PRIORITAS KOTA BEKASI 2017

1

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pendidikan, Kualitas, Daya Saing Pendidikan

dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik,

Kependidikan, dan Pengembangan Budaya

Baca serta Pembinaan Perpustakaan;

305,098,853,710

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kesehatan, Kualitas dan Kesejahteraan

Tenaga Kesehatan;

79,987,741,000

3Peningkatan Iklim Investasi dan Daya Saing

Usaha; 6,275,000,000

4

Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar

Permukiman dan Infrastruktur Strategis di

Perkotaan dan Perdesaan;

561,459,343,000

6

Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dan

Daya Saing Industri;

28,375,000,000

13 Penanganan Kemiskinan; 102,749,177,000

14 Peningkatan Penataan Ruang Daerah; 15,680,000,000

8Peningkatan pelayanan publik dan kualitas

tata kelola pemerintah berbasis IPTEK; 15,614,349,000

Page 21: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 III- 9

Gambar 3.1

Matriks Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi Tahun 2017

Page 22: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 1

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintah yaitu pelaksanaan

fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintahan untuk

mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam

rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Adapun plafon berdasarkan urusan pemerintahan yaitu :

Tabel 4.1. Plafon Anggaran Sementara

Berdasarkan Urusan dan Program Pemerintahan

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH

KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1 2 7 7

1 WAJIB 3,116 2,704,320,678,620

1 1 Pendidikan 670 332,899,537,710

1 1 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 61 27,800,684,000

1 1 16 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar 550 242,958,273,710

1 1 17 Program Pendidikan Non Formal 19 7,450,000,000

1 1 18 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 25 50,390,580,000

1 1 19 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 15 4,300,000,000

1 2 Kesehatan 172 388,435,895,410

1 2 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3 12,600,000,000

1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 133 75,746,364,410

1 2 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 1 200,000,000

1 2 18 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 4 3,131,914,000

1 2 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 700,000,000

1 2 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 200,000,000

1 2 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 5 375,000,000

1 2 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 3 730,000,000

1 2 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 14 6,352,617,000

1 2 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 3 96,200,000,000

1 2 25Program Pemeliharaan,Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata 1 12,000,000,000

1 2 26 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1 180,000,000,000

1 2 27 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 1 100,000,000

1 2 28 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 1 100,000,000

KODE

Page 23: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 2

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH

KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1 2 7 7

1 WAJIB 3,116 2,704,320,678,620

1 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1,337 1,152,379,320,000

1 3 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 100 272,864,054,000

1 3 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 360 95,666,853,000

1 3 17 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 495 171,560,289,000

1 3 18Program Pembangunan Sistem Informasi dan Data Base Jalan dan

Jembatan 28 10,750,000,000

1 3 19 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku 13 12,878,000,000

1 3 20 Program Pengendalian Banjir 101 181,280,000,000

1 3 21 Program Perencanaan Tata Ruang 10 5,050,000,000

1 3 22 Program Pemanfaatan Ruang 1 600,000,000

1 3 23 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 52 10,030,000,000

1 3 24Program Penunjang Sarana dan Prasarana Pertamanan,

Pemakaman dan PJU 6 4,980,000,000

1 3 25 Program Peningkatan Fasilitas Penerangan Jalan Umum (Pju) 20 66,500,000,000

1 3 27Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Pendidikan 75 60,185,000,000

1 3 28Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 20 20,700,000,000

1 3 29Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata 13 73,635,124,000

1 3 30Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana Perkantoran 43 165,700,000,000

1 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 305 119,848,200,000

1 4 15 Program Pengembangan Perumahan 291 115,885,000,000

1 4 16 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 14 3,963,200,000

1 5Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat 85 25,805,685,000

1 5 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 24 7,244,250,000

1 5 16Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak

Kriminal 35 15,283,393,000

1 5 17Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

Alam 18 2,100,000,000

1 5 18Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran 8 1,178,042,000

1 6 Sosial 19 6,139,177,000

1 6 15Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial Lainnya 1 400,000,000

1 6 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 14 4,739,177,000

1 6 17 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 4 1,000,000,000

1 7 Tenaga Kerja 29 6,600,000,000

1 7 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 10 3,460,000,000

1 7 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 9 1,810,000,000

1 7 17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 10 1,330,000,000

1 8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 18 5,475,881,000

1 8 15Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam

Pembangunan 7 2,450,881,000

1 8 16Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan dan Anak 11 3,025,000,000

1 9 Pangan 6 2,000,000,000

1 9 15Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

(Pangan) 6 2,000,000,000

1 10 Pertanahan 18 96,681,888,000

1 10 15Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah 18 96,681,888,000

1 11 Lingkungan Hidup 109 228,444,985,500

1 11 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 67 180,094,000,000

1 11 16Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup 19 4,400,000,000

1 11 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 8 3,250,000,000

1 11 18 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 4 950,000,000

1 11 19Program Peningkatan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran

Air 4 1,000,000,000

1 11 20 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 7 38,750,985,500

KODE

Page 24: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 3

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH

KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1 2 7 7

1 WAJIB 3,116 2,704,320,678,620

1 12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15 11,409,349,000

1 12 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 15 11,409,349,000

1 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 73 182,606,120,000

1 13 15Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Pembangunan 73 182,606,120,000

1 14 Pengendalan Penduduk dan Keluarga Berencana 26 6,893,200,000

1 14 15 Program Keserasian Kebijakan Kependudukan 1 300,000,000

1 14 16 Program Keluarga Berencana 25 6,593,200,000

1 15 Perhubungan 49 32,450,000,000

1 15 15Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ 13 1,650,000,000

1 15 16 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 7 11,800,000,000

1 15 17 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 6 1,150,000,000

1 15 18 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 17 15,750,000,000

1 15 19Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

Bermotor 6 2,100,000,000

1 16 Komunikasi dan Informatika 39 10,225,195,000

1 16 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 15 2,360,257,000

1 16 16 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 1 1,413,300,000

1 16 17 Program Optimalisasi Pengelolaan Pos dan Telekomunikasi 4 600,000,000

1 16 18 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 19 5,851,638,000

1 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39 20,225,000,000

1 17 15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 2 100,000,000

1 17 16Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah 16 3,225,000,000

1 17 17Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah 4 300,000,000

1 17 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 14 1,600,000,000

1 17 19Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

(UMKM) 3 15,000,000,000

1 18 Penanaman Modal 20 5,080,000,000

1 18 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 12 2,700,000,000

1 18 16 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 8 2,380,000,000

1 19 Kepemudaan dan Olahraga 57 60,675,000,000

1 19 15 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 22 5,425,000,000

1 19 16 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 11 3,600,000,000

1 19 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga 22 50,750,000,000

1 19 18 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 2 900,000,000

1 20 Kebudayaan 13 3,435,174,000

1 20 15 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 13 3,435,174,000

1 21 Perpustakaan 9 4,000,000,000

1 21 15Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan 9 4,000,000,000

1 22 Kearsipan 8 2,611,071,000

1 22 15 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 8 2,611,071,000

2 PILIHAN 120 21,125,000,000

2 2 Pariwisata 9 5,500,000,000

2 2 15 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 9 5,500,000,000

2 3 Pertanian 31 2,900,000,000

2 3 15 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 7 900,000,000

2 3 16Program Pengembangan Produk Pertanian, Peternakan dan

Perikanan 24 2,000,000,000

2 6 Perdagangan 63 11,075,000,000

2 6 15 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 4 350,000,000

2 6 16 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 7 1,300,000,000

2 6 17 Program Penataan Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Pasar 32 5,125,000,000

2 6 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 9 600,000,000

2 6 19 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 11 3,700,000,000

KODE

Page 25: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 4

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH

KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1 2 7 7

2 PILIHAN 120 21,125,000,000

2 7 Perindustrian 17 1,650,000,000

2 7 15 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 5 450,000,000

2 7 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 12 1,200,000,000

3 Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum 291 169,836,072,000

3 1 Perencanaan Pembangunan 31 13,675,000,000

3 1 15 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 8 5,000,000,000

3 1 16 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 4 1,350,000,000

3 1 17 Program Perecanaan Sosial Budaya 6 1,650,000,000

3 1 18 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 8 3,500,000,000

3 1 19Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah 1 350,000,000

3 1 20 Program Pengembangan Data dan Informasi 4 1,825,000,000

3 2 Keuangan 115 75,755,782,000

3 2 15Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah 115 75,755,782,000

3 3 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan 25 13,515,471,000

3 3 15 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (BKD) 8 7,452,076,000

3 3 16 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 17 6,063,395,000

3 4 Penelitian dan Pengembangan 2 750,000,000

3 4 15 Program Pengembangan Data dan Informasi (Litbang) 2 750,000,000

3 5Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

undangan 107 62,763,028,000

3 5 15Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 7 2,776,791,000

3 5 16Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan 3 200,000,000

3 5 17Program Implementasi Peran Konsultatif dan Quality Assurance

Inspektorat 1 400,000,000

3 5 18Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah 9 5,830,000,000

3 5 19 Program Penataan Perundang-Undangan 9 2,600,000,000

3 5 20 Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah 12 4,800,000,000

3 5 21Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Perangkat

Daerah 9 1,803,571,000

3 5 22 Program Pengadaan Prasarana dan Sarana Aparatur (Setda) 15 7,881,795,000

3 5 23 Program Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2 700,000,000

3 5 24Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan Sosial dan

Keagamaan 22 3,941,320,000

3 5 25Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah 17 32,037,500,000

3 5 26 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan 12 3,168,842,000

4 PEMERINTAHAN UMUM 12 5,067,638,000

4 1 Kesatuan Bangsa dan Politik 12 5,067,638,000

4 1 15 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 6 2,473,100,000

4 1 16 Program Pendidikan Politik Masyarakat 2 544,538,000

4 1 17 Program Pengembangan Kehidupan Demokrasi Dalam Pemilu 1 700,000,000

4 1 18Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak

Kriminal (Kesbang) 3 1,350,000,000

3,539 2,900,349,388,620 TOTAL

KODE

Page 26: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 5

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Perangkat Daerah

Plafon anggaran sementara berdasarkan Perangkat Daerah (Belanja Langsung)

merupakan terjemahan dari program dan kegiatan sesuai dengan prioritas program

yang telah dirumuskan. Anggaran terbesar ada di Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang yaitu sebesar Rp. 836.162.946.000,00 atau 25,13%. Selanjutnya

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar

Rp. 544.474.188.000,00 atau 16,36% kemudian diikuti oleh Dinas Pendidikan

sebesar Rp. 453.677.287.710,00 atau 13,64%. Sedangkan Perangkat Daerah dengan

anggaran terendah adalah Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar

Rp. 2.588.500.000,00 atau 0,08%. Berikut sebaran plafon anggaran sementara

berdasarkan jenis belanja pada SKPD.

Page 27: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 6

Tabel 4.2. Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Berdasarkan Perangkat Daerah

URUSAN PENUNJANG URUSAN

1 Dinas Pendidikan 332,899,537,710 120,777,750,000 453,677,287,710

2 Dinas Kesehatan 187,160,895,410 7,922,266,000 195,083,161,410

3 Rumah Sakit Umum Daerah 243,110,124,000 - 243,110,124,000

4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 819,281,196,000 16,881,750,000 836,162,946,000

5Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan540,409,888,000 4,064,300,000 544,474,188,000

6 Dinas Pemadam Kebakaran 1,178,042,000 5,917,475,000 7,095,517,000

7 Satuan Polisi Pamong Praja 15,283,393,000 39,632,900,000 54,916,293,000

8 Dinas Sosial 6,722,377,000 2,741,500,000 9,463,877,000

9 Dinas Ketenagakerjaan 6,600,000,000 3,630,300,000 10,230,300,000

10Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak5,475,881,000 2,437,300,000 7,913,181,000

11 Dinas Ketahanan Pangan 2,000,000,000 1,798,500,000 3,798,500,000

12 Dinas Lingkungan Hidup 228,444,985,500 7,797,900,000 236,242,885,500

13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11,709,349,000 9,084,300,000 20,793,649,000

14Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana6,593,200,000 1,988,000,000 8,581,200,000

15 Dinas Perhubungan 32,450,000,000 10,643,149,000 43,093,149,000

16Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik

Serta Persandian10,225,195,000 3,635,160,000 13,860,355,000

17 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 20,225,000,000 1,818,500,000 22,043,500,000

18Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu3,880,000,000 6,219,285,000 10,099,285,000

19 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 27,675,000,000 4,284,915,000 31,959,915,000

20 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 8,935,174,000 1,844,500,000 10,779,674,000

21 Dinas Perpustakaan Daerah 4,000,000,000 2,354,000,000 6,354,000,000

22 Dinas Kearsipan Daerah 2,611,071,000 1,828,500,000 4,439,571,000

23 Dinas Pertanian dan Perikanan 2,900,000,000 2,048,427,500 4,948,427,500

24 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 12,725,000,000 7,030,700,000 19,755,700,000

25 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 13,675,000,000 4,733,700,000 18,408,700,000

26 Badan Pendapatan Daerah 9,155,000,000 13,526,000,000 22,681,000,000

27 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 50,263,282,000 19,281,078,750 69,544,360,750

28Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Daerah13,515,471,000 4,394,745,750 17,910,216,750

29 Badan Penelitian dan Pengembangan 750,000,000 1,838,500,000 2,588,500,000

30 Sekretariat Daerah 45,794,186,000 41,435,122,000 87,229,308,000

31 Sekretariat DPRD 32,037,500,000 14,155,100,000 46,192,600,000

32 Inspektorat 3,376,791,000 3,493,050,000 6,869,841,000

33 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4,367,638,000 2,591,950,000 6,959,588,000

34 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1,900,000,000 1,629,500,000 3,529,500,000

35 Kecamatan Bekasi Timur 19,412,890,000 4,734,540,000 24,147,430,000

36 Kecamatan Bekasi Barat 20,758,172,000 4,960,450,000 25,718,622,000

37 Kecamatan Bekasi Utara 24,444,628,000 4,850,977,000 29,295,605,000

38 Kecamatan Bekasi Selatan 17,404,816,000 5,588,900,000 22,993,716,000

39 Kecamatan Jatiasih 18,162,050,000 4,849,080,000 23,011,130,000

40 Kecamatan Pondokgede 15,983,572,000 4,502,755,000 20,486,327,000

41 Kecamatan Bantargebang 7,982,522,000 3,950,100,000 11,932,622,000

42 Kecamatan Jatisampurna 12,068,728,000 4,255,800,000 16,324,528,000

43 Kecamatan Rawalumbu 16,491,868,000 4,201,415,000 20,693,283,000

44 Kecamatan Mustikajaya 14,787,000,000 4,843,692,000 19,630,692,000

45 Kecamatan Medan Satria 14,061,020,000 3,570,900,000 17,631,920,000

46 Kecamatan Pondok Melati 11,461,946,000 3,052,070,000 14,514,016,000

2,900,349,388,620 426,820,803,000 3,327,170,191,620 JUMLAH

No PERANGKAT DAERAHPLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

BELANJA LANGSUNG

Page 28: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 7

Adapun rincian plafon anggaran sementara Belanja Langsung Urusan berdasarkan

perangkat daerah disajikan pada lampiran_1 dan rincian plafon anggaran sementara

Belanja Langsung Urusan berdasarkan program dan kegiatan pada masing-masing

Perangkat Daerah akan disajikan pada lampiran_2.

4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah,

Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak

Terduga

Tabel 4.3.

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah,

Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Adapun rincian plafon anggaran sementara Belanja Langsung Penunjang Urusan

berdasarkan perangkat daerah disajikan pada lampiran_3 dan rincian plafon anggaran

sementara Belanja Langsung Penunjang Urusan berdasarkan program dan kegiatan pada

masing-masing Perangkat Daerah akan disajikan pada lampiran_4.

Rincian Belanja Tidak Langsung berdasarkan Perangkat Daerah akan disajikan pada

lampiran_5.

PROYEKSI

APBD TA 2017

II 5,318,231,847,930.00

2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,991,061,656,310.00

2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1,778,980,073,510.00

2 . 1 . 2 Belanja Bunga 300,000,000.00

2 . 1 . 4 Belanja Hibah 93,523,400,000.00

2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 74,200,000,000.00

2 . 1 . 7Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa41,058,182,800.00

2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 3,000,000,000.00

BELANJA

NO. U R A I A N

Page 29: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 V- 1

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah secara ideal berasal dari sisa lebih

perhitungan anggaran daerah (SILPA), penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan

daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada tahun 2017

Penerimaan Pembiayaan diproyeksikan hanya bersumber dari SILPA yaitu sebesar

Rp. 859.954.775.253,00.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

fungsi pembiayaan daerah pada dasarnya adalah untuk menutup atau menyeimbangkan

struktur APBD apabila diprediksi defisit. Sejalan dengan itu, kebijakan pembiayaan tahun

2017 juga diarahkan sebagaimana fungsinya sesuai amanat undang-undang dimaksud yang

direncanakan akan digunakan untuk menutupi kewajiban pembayaran pokok pinjaman

pemerintah daerah tahun 2017 sebesar Rp. 330.369.800,00 kepada pemerintah pusat

terkait program MBUDSP dan WJUDSP yang masih berjalan sampai Tahun 2018. Sementara

itu, sebesar Rp. 47.250.000.000,00 akan digunakan sebagai penyertaan modal atau

investasi pemerintah daerah kepada Badan-badan Usaha Miliki Daerah dan sebesar

Rp. 10.000.000.000,00 akan digunakan sebagai Dana Bergulir. Sehingga Pengeluaran

Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 57.580.369.800,00. Dengan demikian, Pembiayaan

Daerah (netto) TA 2017 diproyeksikan sebesar Rp. 802.374.405.453,00. Ringkasan

rencana pembiayaan daerah TA 2017 disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2017

PROYEKSI

APBD TA 2017

III 802,374,405,453.00

3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 859,954,775,253.00

3 . 1 . 1Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya (SILPA)859,954,775,253.00

3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 57,580,369,800.00

3 . 2 . 1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 47,250,000,000.00

3 . 2 . 1 Dana Bergulir 10,000,000,000.00

3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 330,369,800.00

PEMBIAYAAN NETTO

NO. U R A I A N

Page 30: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 VI- 1

BAB VI

PENUTUP

Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) adalah program prioritas dan patokan

batas maksimal anggaran yang diberikan kepada masing-masing Perangkat Daerah untuk

setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Plafon anggaran sementara adalah jumlah rupiah batas tertinggi yang dapat dianggarkan

oleh tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah, termasuk didalamnya belanja pegawai, Plafon

anggaran yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD bersifat sementara dalam

arti bahwa plafon anggaran harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah

menyangkut batasan plafon anggaran yang bersifat tetap, Prioritas dan Plafon Anggaran

(PPA) Perangkat Daerah yang telah ditetapkan selanjutnya dijadikan pedoman dalam

penyusunan rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah pada masing-masing satuan

kerja perangkat daerah. Penetapan tujuan prioritas di dalam PPAS adalah Terpenuhinya

skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas

jangkauannya, agar alokasi sumber daya dapat digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis,

efisien dan efektif, mengurangi tingkat risiko dan ketidakpastian serta tersusunnya

program atau kegiatan yang lebih realistis.

Sebagaimana dimaklumi bersama, sesuai pasal 105 ayat 3c Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, diharapkan pembahasan KUA dan PPAS dapat berlangsung dengan

lancar agar rancangan KUA dan rancangan PPAS dapat disepakati bersama dengan tepat

waktu. Selanjutnya, KUA dan PPAS TA 2017 yang telah disepakati akan menjadi dasar

dalam proses penyusunan, penyampaian dan pembahasan RAPBD TA 2017 antara

Pemerintah Daerah dengan DPRD, sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara

Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD TA 2017.

Bekasi, 05 Desember 2016 WALI KOTA BEKASI

Dr. RAHMAT EFFENDI

Page 31: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran-1 Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Urusan Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017

Lampiran-2 Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Urusan Berdasarkan

Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 Lampiran-3 Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Penunjang Urusan

Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 Lampiran-4 Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Penunjang Urusan

Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 Lampiran-5 Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung Berdasarkan

Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017

Page 32: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

LAMPIRAN_1

No PERANGKAT DAERAH BARUJUMLAH

KEGIATAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1 Dinas Pendidikan #VALUE! 332.899.537.710

2 Dinas Kesehatan #VALUE! 187.160.895.410

3 Rumah Sakit Umum Daerah #VALUE! 243.110.124.000

4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang #VALUE! 819.281.196.000

5 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan #VALUE! 540.409.888.000

6 Dinas Pemadam Kebakaran #VALUE! 1.178.042.000

7 Satuan Polisi Pamong Praja #VALUE! 15.283.393.000

8 Dinas Sosial #VALUE! 6.722.377.000

9 Dinas Ketenagakerjaan #VALUE! 6.600.000.000

10 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak #VALUE! 5.475.881.000

11 Dinas Ketahanan Pangan #VALUE! 2.000.000.000

12 Dinas Lingkungan Hidup #VALUE! 228.444.985.500

13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil #VALUE! 11.709.349.000

14 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana #VALUE! 6.593.200.000

15 Dinas Perhubungan #VALUE! 32.450.000.000

16Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik Serta

Persandian#VALUE! 10.225.195.000

17 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah #VALUE! 20.225.000.000

18Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

#VALUE! 3.880.000.000

19 Dinas Kepemudaan dan Olahraga #VALUE! 27.675.000.000

20 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan #VALUE! 8.935.174.000

21 Dinas Perpustakaan Daerah #VALUE! 4.000.000.000

22 Dinas Kearsipan Daerah #VALUE! 2.611.071.000

23 Dinas Pertanian dan Perikanan #VALUE! 2.900.000.000

24 Dinas Perdagangan dan Perindustrian #VALUE! 12.725.000.000

25 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah #VALUE! 13.675.000.000

26 Badan Pendapatan Daerah #VALUE! 9.155.000.000

27 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah #VALUE! 50.263.282.000

28 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah #VALUE! 13.515.471.000

29 Badan Penelitian dan Pengembangan #VALUE! 750.000.000

30 Sekretariat Daerah #VALUE! 45.794.186.000

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

BELANJA LANGSUNG URUSAN BERDASARKAN PERANGKAT DAERAHTAHUN ANGGARAN 2017

Page 33: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

No PERANGKAT DAERAH BARUJUMLAH

KEGIATAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

31 Sekretariat DPRD #VALUE! 32.037.500.000

32 Inspektorat #VALUE! 3.376.791.000

33 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik #VALUE! 4.367.638.000

34 Badan Penanggulangan Bencana Daerah #VALUE! 1.900.000.000

35 Kecamatan Bekasi Timur #VALUE! 19.412.890.000

36 Kecamatan Bekasi Barat #VALUE! 20.758.172.000

37 Kecamatan Bekasi Utara #VALUE! 24.444.628.000

38 Kecamatan Bekasi Selatan #VALUE! 17.404.816.000

39 Kecamatan Jatiasih #VALUE! 18.162.050.000

40 Kecamatan Pondokgede #VALUE! 15.983.572.000

41 Kecamatan Bantargebang #VALUE! 7.982.522.000

42 Kecamatan Jatisampurna #VALUE! 12.068.728.000

43 Kecamatan Rawalumbu #VALUE! 16.491.868.000

44 Kecamatan Mustikajaya #VALUE! 14.787.000.000

45 Kecamatan Medan Satria #VALUE! 14.061.020.000

46 Kecamatan Pondok Melati #VALUE! 11.461.946.000

#VALUE! 2.900.349.388.620 JUMLAH

Page 34: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

LAMPIRAN_2

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

1 WAJIB 2.704.320.678.620

1 1 Pendidikan 332.899.537.710

1 1 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Daya Tampung Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Guru PAUD Menenuhi Kompetensi Dasar,

Rasio Guru : Siswa PAUD

48 %25 %

7 Rasio 27.800.684.000

1 1 15 1 Pengadaan Buku Kreatifitas dan Minat Bermain Angka Untuk PAUD

Tersedianya Buku Kreatifitas dan Minat bermain Angka untuk PAUD terdiri dari kreatifitas otak kanan dan otak kiri anak dan motorik

kasar

8000 Eksemplar

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 2.000.000.000

1 1 15 2 Alat Peraga Calistung Untuk PAUD dan SD Kelas Rendah Tersedianya Alat Peraga Calistung terdiri dari alat peraga membaca

dan berhitung untuk PAUD dan SD Kelas rendah

300 set PAUD dan 200 set SDKota Bekasi Dinas Pendidikan 500.000.000

1 1 15 3 Pengadaan Buku Penunjang dan Bahan Ajar Untuk PAUD & TKTerpenuhinya buku penunjang dan bahan ajar untuk PAUD /TK yang

meliputi buku mengenal lingkungan, alam dan angka

3 Jenis, @250 EksemplarKota Bekasi Dinas Pendidikan 3.000.000.000

1 1 15 4Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Lingkup Perkembangan Kognitif, Motorik Halus dan Bahasa Berbasis Karakter Untuk Jenjang

PAUD

Terpenuhinya kebutuhan APE( alat permainan edukatif) Luar untuk PAUD meliputi: ayunan, seluncuran, terowongan, jungkat-jungkit,

balok titian, tangga majemuk, alat untuk bergelantungan (monkey bar), bak pasir, rumah pohon,karosel/komedi putar, jaring laba-laba

50 set APE Luar : 50 ayunan/seluncuran, 50 terowongan/jungkat-jungkit, 50 balok titian,/tangga majemuk,

50 alat untuk bergelantungan (monkey bar)/bak pasir, 50 rumah pohon/karosel.

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.000.000.000

1 1 15 5 Pengadaan Alat Peraga Edukasi PAUD (Indoor)

Terpenuhinya kebutuhan APE In door untuk PAUD berupa ; Puzzle,

Meronce / menjahit, Balok membangun, Puzzle kotak pos, Maze , Menara kelereng , Hammer , Bentuk geometri dasar dan menengah

100 set APE Indoor : 100 buah Puzzle, 100 buah Meronce /

menjahit, 100 buah Balok membangun, 100 buah Puzzle kotak pos, 100 buah Maze , 100 buah Menara kelereng , 100 buah

Hammer , 100 buah Bentuk geometri dasar dan menengah Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.000.000.000

1 1 15 6 Penyelenggaraan Bos TK Negeri 1 dan 2 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan BOP 2 TK Negeri Kota Bekasi untuk keperluan memenuhi 8 standar pendidikan yaitu Standar

Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar

Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, Standar Penilaian

Pendidikan implementasi nya berupa penyelenggaraan proses belajar mengajar, penyediaan bahan ajar, penyelenggaraan ujian tengah

semester, ulangan semester, ujian sekolah, ujian nasional, penyediaan

dan pemeliharaan sarana parasarana, penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet, media cetak, kegiatan

ekstrakulikuler

2 TK Negeri (TK Pembina I dan II)

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 200.000.000

1 1 15 7 Porseni PAUD

Terlaksananya Porseni PAUD Tingkat Kota Bekasi, Keikutsertaan

dalam Porseni PAUD Tingkat Provinsi Bagi Peserta Didik dan Guru

PAUD untuk 9 Jenis Cabang.

1 event Tk. Kota Bekasi dan 1 event Tk. Propinsi Jawa Barat, 9

Jenis Cabang lomba Kota Bekasi Dinas Pendidikan 400.000.000

1 1 15 8 Peningkatan Kinerja Tutor PAUD Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan tersusunnya Laporan Kinerja

Tutor PAUD

5.419 Orang Guru Paud @ Rp.200.000 per bulan, dan 1

Dokumen laporanKota Bekasi Dinas Pendidikan 13.200.684.000

1 1 15 9 Workshop Pembuatan Bahan Ajar PAUD Oleh UPTD SKB Kota Bekasi Terlaksananya pelatihan / workshop Pembuatan bahan ajar PAUD

bagi Guru PAUD Se- Kota Bekasi

150 org x 2 HariKota Bekasi Dinas Pendidikan 150.000.000

1 1 15 10 Workshop Peningkatan Kecerdasan Majemuk AnakTerselenggaranya pelatihan / workshop peningkatan kecerdasan majemuk anak bagi guru PAUD

150 org x 2 HariKota Bekasi Dinas Pendidikan 150.000.000

1 1 15 11 Pengadaan Buku Untuk PAUD Tersedianya buku untuk PAUD 4 jenis, @ 600 eksemplar Kota Bekasi Dinas Pendidikan 500.000.000

1 1 15 12Pengadaan Alat Peraga PAUD Mawar Putih IV dan Pemagaran Sekolah PAUD Mawar Putih RT.03 RW.11

Terpenuhinya kebutuhan Alat Peraga PAUD Mawar Putih IV dan

Pemagaran Sekolah PAUD Mawar Putih RT 03 RW 11

1 Set APE Indoor, I Set APE Outdoor, Alat Peraga Membaca dan

berhitung, Buku penunjang 4 jenis 50 eksemplar , pagar

tembok keliling Kota Bekasi Dinas Pendidikan 500.000.000

1 1 15 13Buku Berbicara Untuk Latihan Membaca dan Mengenal Benda Untuk

PAUDKota Bekasi Dinas Pendidikan 3.000.000.000

1 1 15 14 Diklat Berjenjang PAUD TK Dasar Oleh UPTD SKB Kota Bekasi Kota Bekasi Dinas Pendidikan 150.000.000

1 1 15 15 Diklat Berjenjang PAUD/TK Lanjutan Oleh UPTD SKB Kota Bekasi Kota Bekasi Dinas Pendidikan 150.000.000

1 1 15 16 Pelatihan Literasi Dasar Berbasis Neurosains Untuk PAUD Kota Bekasi Dinas Pendidikan 150.000.000

1 1 15 17 Penyelenggaraan TK Pembina Kota Bekasi Dinas Pendidikan 100.000.000

1 1 15 18 Pelatihan Standar Kompetensi Managerial PAUD Kota Bekasi Dinas Pendidikan 150.000.000

1 1 15 19 Pengadaan Buku Pedoman Guru PAUD Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.500.000.000

PLAFON ANGGARAN SEMENTARABELANJA LANGSUNG URUSAN BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2017

KODE

Page 1 of 282

Page 35: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar

APK SD/MI, Angka Putus Sekolah SD/MI,

Lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs,

Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pendukung tingkat

Pendidikan SD,

Rasio siswa SD : ruang kelas (SPM 1:32) Negeri+Swasta, Rasio

Ruang Kelas dengan Rombel SD,

APK SMP/MTs, Angka Putus Sekolah SMP/MTs,

Lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/MA/Kejuruan, Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pendukung tingkat

Pendidikan SMP,

Rasio siswa SMP : ruang kelas (SPM 1:36) Negeri+Swasta,Rasio Ruang Kelas dengan Rombel SMP,

Rerata UN SD/MI,Rerata UN SMP/MTs,

Prestasi yang diraih di tingkat provinsi dan atau nasional

115.22 %0.09 %

94.24 %

58 %

43 Rasio

60 Rasio

95.32 %0.1 %

93.90 %60 %

41 Rasio1.40 Rasio

8.10 %7.10 %

10 gelar/juara

242.958.273.710

1 1 16 1Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bantargebang I Kecamatan Bantargebang

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bantargebang I Kec. Bantargebang: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

496 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bantargebang Dinas Pendidikan 169.155.840

1 1 16 2Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bantargebang II

Kecamatan Bantargebang

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bantargebang II Kec.

Bantargebang: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

535 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bantargebang Dinas Pendidikan 182.456.400

1 1 16 3Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bantargebang III

Kecamatan Bantargebang

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bantargebang III Kec.

Bantargebang: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

588 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bantargebang Dinas Pendidikan 200.531.520

1 1 16 4Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bantargebang IV Kecamatan Bantargebang

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bantargebang IV Kec.

Bantargebang: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

400 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bantargebang Dinas Pendidikan 136.416.000

1 1 16 5Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bantargebang V

Kecamatan Bantargebang

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bantargebang V Kec. Bantargebang: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

667 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bantargebang Dinas Pendidikan 227.473.680

1 1 16 6Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bantargebang VI

Kecamatan Bantargebang

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bantargebang Kec. Bantargebang: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

356 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bantargebang Dinas Pendidikan 121.410.240

1 1 16 7Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Ciketingudik I

Kecamatan Bantargebang

Terlaksananya Pendidikan di SDN CIKETINGUDIK I Kec.

Bantargebang: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

726 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bantargebang Dinas Pendidikan 247.595.040

Page 2 of 282

Page 36: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 8Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Ciketingudik II

Kecamatan Bantargebang

Terlaksananya Pendidikan di SDN CIKETINGUDIK II Kec. Bantargebang: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

744 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bantargebang Dinas Pendidikan 253.733.760

1 1 16 9Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Ciketingudik III Kecamatan Bantargebang

Terlaksananya Pendidikan di SDN CIKETINGUDIK III Kec. Bantargebang: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

351 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bantargebang Dinas Pendidikan 119.705.040

1 1 16 10Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Ciketingudik IV

Kecamatan Bantargebang

Terlaksananya Pendidikan di SDN CIKETINGUDIK IV Kec.

Bantargebang: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

493 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bantargebang Dinas Pendidikan 168.132.720

1 1 16 11Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Cikiwul I Kecamatan

Bantargebang

Terlaksananya Pendidikan di SDN Cikiwul I Kec. Bantargebang:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

685 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bantargebang Dinas Pendidikan 233.612.400

1 1 16 12Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Cikiwul II Kecamatan Bantargebang

Terlaksananya Pendidikan di SDN Cikiwul II Kec. Bantargebang: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

662 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bantargebang Dinas Pendidikan 225.768.480

1 1 16 13Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Cikiwul III Kecamatan

Bantargebang

Terlaksananya Pendidikan di SDN Cikiwul III Kec. Bantargebang:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

430 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bantargebang Dinas Pendidikan 146.647.200

1 1 16 14Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Cikiwul IV Kecamatan Bantargebang

Terlaksananya Pendidikan di SDN Cikiwul IV Kec. Bantargebang:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

271 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bantargebang Dinas Pendidikan 92.421.840

1 1 16 15Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Sumurbatu I

Kecamatan Bantargebang

Terlaksananya Pendidikan di SDN SUMURBATU I Kec. Bantargebang: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

241 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bantargebang Dinas Pendidikan 82.190.640

1 1 16 16Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Sumurbatu II Kecamatan Bantargebang

Terlaksananya Pendidikan di SDN SUMURBATU II Kec. Bantargebang:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

545 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bantargebang Dinas Pendidikan 185.866.800

1 1 16 17Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Sumurbatu IV

Kecamatan Bantargebang

Terlaksananya Pendidikan di SDN SUMURBATU IV Kec.

Bantargebang: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

359 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bantargebang Dinas Pendidikan 122.433.360

Page 3 of 282

Page 37: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 18 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bintara I Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bintara I Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

292 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 99.583.680

1 1 16 19Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bintara II Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bintara II Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

363 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 123.797.520

1 1 16 20Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bintara III Kecamatan

Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bintara III Kec. Bekasi Barat :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

255 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 86.965.200

1 1 16 21Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bintara IV Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bintara IV Kec. Bekasi Barat :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

645 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 219.970.800

1 1 16 22Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bintara V Kecamatan

Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bintara V Kec. Bekasi Barat :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

517 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 176.317.680

1 1 16 23Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bintara VI Kecamatan

Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bintara VI Kec. Bekasi Barat :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

539 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 183.820.560

1 1 16 24Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bintara VII Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bintara VII Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

552 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 188.254.080

1 1 16 25Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bintara VIII Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bintara VIII Kec. Bekasi Barat :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

350 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 119.364.000

1 1 16 26Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bintara IX Kecamatan

Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bintara IX Kec. Bekasi Barat :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

220 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 75.028.800

1 1 16 27Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bintara XI Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bintara XI Kec. Bekasi Barat :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

616 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 210.080.640

1 1 16 28Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bintara Jaya I

Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN BintaraJAYA I Kec. Bekasi Barat :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

500 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 170.520.000

Page 4 of 282

Page 38: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 29Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bintara Jaya II

Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN BintaraJAYA II Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

563 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 192.005.520

1 1 16 30Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bintara Jaya III Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bintara JAYA III Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

365 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 124.479.600

1 1 16 31Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bintara Jaya IV

Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bintara JAYA IV Kec. Bekasi Barat :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

317 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 108.109.680

1 1 16 32Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bintara Jaya V

Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bintara JAYA V Kec. Bekasi Barat :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

449 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 153.126.960

1 1 16 33Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bintara Jaya VI Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bintara JAYA VI Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

481 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 164.040.240

1 1 16 34Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bintara Jaya VII

Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bintara JAYA VII Kec. Bekasi Barat

: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

349 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 119.022.960

1 1 16 35Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasampurna I Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasampurna I Kec. Bekasi Barat :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

606 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 206.670.240

1 1 16 36Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasampurna II

Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasampurna II Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

804 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 274.196.160

1 1 16 37Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasampurna III

Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasampurna III Kec. Bekasi Barat

: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

892 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 304.207.680

Page 5 of 282

Page 39: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 38Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasampurna IV

Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasampurna IV Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan

ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah

dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan

sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

217 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 74.005.680

1 1 16 39Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasampurna V Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasampurna V Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

277 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 94.468.080

1 1 16 40Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasampurna VI

Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasampurna VI Kec. Bekasi Barat

: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

236 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 80.485.440

1 1 16 41Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasampurna VII

Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasampurna VII Kec. Bekasi

Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan

ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan

sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

230 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 78.439.200

1 1 16 42Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasampurna VIII Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasampurna VIII Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan

ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan

sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

312 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 106.404.480

1 1 16 43Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasampurna IX

Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasampurna IX Kec. Bekasi Barat

: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

273 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 93.130.370

1 1 16 44Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasampurna X Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasampurna X Kec. Bekasi Barat :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

593 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 202.236.720

1 1 16 45Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasampurna XI

Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasampurna XI Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

412 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 140.508.480

1 1 16 46Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kotabaru I Kecamatan

Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN KOTABARU I Kec. Bekasi Barat :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

349 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 144.942.000

Page 6 of 282

Page 40: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 47Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kotabaru II

Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN KOTABARU II Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

406 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 138.462.240

1 1 16 48Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kotabaru III Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN KOTABARU III Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

385 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 131.300.400

1 1 16 49Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kotabaru IV

Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN KOTABARU IV Kec. Bekasi Barat :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

503 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 171.543.120

1 1 16 50Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kotabaru VI

Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN KOTABARU VI Kec. Bekasi Barat :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

450 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 153.468.000

1 1 16 51Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kotabaru VII Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN KOTABARU VII Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

235 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 80.144.400

1 1 16 52Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kotabaru IX

Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN KOTABARU IX Kec. Bekasi Barat :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

520 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 177.340.800

1 1 16 53Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kotabaru X Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN KOTABARU X Kec. Bekasi Barat :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

300 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 102.312.000

1 1 16 54Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kranji I Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Kranji I Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

680 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 231.907.200

1 1 16 55Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kranji II Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Kranji II Kec. Bekasi Barat :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

308 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 105.040.320

1 1 16 56Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kranji III Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Kranji III Kec. Bekasi Barat :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

423 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 144.259.920

Page 7 of 282

Page 41: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 57Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kranji IV Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Kranji IV Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

314 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 107.086.560

1 1 16 58Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kranji V Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Kranji V Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

332 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 113.225.280

1 1 16 59Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kranji VI Kecamatan

Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Kranji VI Kec. Bekasi Barat :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

272 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 92.762.880

1 1 16 60Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kranji VII Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Kranji VII Kec. Bekasi Barat :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

202 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 68.890.080

1 1 16 61Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kranji VIII Kecamatan

Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Kranji VIII Kec. Bekasi Barat :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

491 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 167.450.640

1 1 16 62Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kranji X Kecamatan

Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Kranji X Kec. Bekasi Barat :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

377 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 128.572.080

1 1 16 63Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kranji XI Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Kranji XI Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

387 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 131.982.480

1 1 16 64Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kranji XIV Kecamatan

Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Kranji XIV Kec. Bekasi Barat :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

260 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 88.670.400

1 1 16 65Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kranji XV Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Kranji XV Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

199 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 67.866.960

1 1 16 66Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kranji XVI Kecamatan

Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Kranji XVI Kec. Bekasi Barat :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

272 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 92.762.880

1 1 16 67Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kranji XVII

Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pendidikan di SDN Kranji XVII Kec. Bekasi Barat :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

242 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Barat Dinas Pendidikan 82.531.680

Page 8 of 282

Page 42: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 68Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakamulya I

Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakamulya I Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

484 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 165.063.360

1 1 16 69Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakamulya II Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakamulya II Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

262 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 89.352.480

1 1 16 70Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakamulya III

Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakamulya III Kec. Bekasi Selatan :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

208 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 70.936.320

1 1 16 71Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakamulya IV

Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakamulya IV Kec. Bekasi Selatan :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

394 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 134.369.760

1 1 16 72Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakamulya V Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakamulya V Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

314 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 107.086.560

1 1 16 73Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasetia I Kecamatan

Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasetia I Kec. Bekasi Selatan :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

316 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 107.768.640

1 1 16 74Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasetia II Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasetia II Kec. Bekasi Selatan :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

398 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 135.733.920

1 1 16 75Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasetia III

Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasetia III Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

428 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 145.965.120

1 1 16 76Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasetia IV

Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasetia IV Kec. Bekasi Selatan :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

541 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 184.502.640

Page 9 of 282

Page 43: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 77Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasetia V Kecamatan

Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasetia V Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

171 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 58.317.840

1 1 16 78Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasetia VI Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasetia VI Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

429 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 146.306.160

1 1 16 79Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasetia VII

Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasetia VII Kec. Bekasi Selatan :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

156 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 53.202.240

1 1 16 80Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kayuringin Jaya I

Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Kayuringin JAYA I Kec. Bekasi

Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

244 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 83.213.760

1 1 16 81Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kayuringin Jaya II Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Kayuringin JAYA II Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

337 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 114.930.480

1 1 16 82Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kayuringin Jaya III

Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Kayuringin JAYA III Kec. Bekasi

Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

204 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 69.572.160

1 1 16 83Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kayuringin Jaya V Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Kayuringin JAYA V Kec. Bekasi

Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

260 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 88.670.400

1 1 16 84Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kayuringin Jaya VI

Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Kayuringin JAYA VI Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

226 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 77.075.040

1 1 16 85Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kayuringin Jaya VII

Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Kayuringin JAYA VII Kec. Bekasi

Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

216 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 73.664.640

Page 10 of 282

Page 44: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 86Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kayuringin Jaya XII

Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Kayuringin JAYA XII Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

294 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 100.265.760

1 1 16 87Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kayuringin Jaya XIII Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Kayuringin JAYA XIII Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

307 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 104.699.280

1 1 16 88Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kayuringin Jaya XV

Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Kayuringin JAYA XV Kec. Bekasi

Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

205 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 69.913.200

1 1 16 89Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kayuringin Jaya XVI

Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Kayuringin JAYA XVI Kec. Bekasi

Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

369 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 125.843.760

1 1 16 90Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kayuringin Jaya XVII Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Kayuringin JAYA XVII Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

226 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 77.075.040

1 1 16 91Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kayuringin Jaya XIX

Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Kayuringin JAYA XIX Kec. Bekasi

Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

575 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 196.098.000

1 1 16 92Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kayuringin Jaya XX Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Kayuringin JAYA XX Kec. Bekasi

Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

177 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 60.364.080

1 1 16 93Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kayuringin Jaya XXIII

Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Kayuringin JAYA XXIII Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

408 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 139.144.320

1 1 16 94Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margajaya I

Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Margajaya I Kec. Bekasi Selatan :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

181 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 61.728.240

Page 11 of 282

Page 45: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 95Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margajaya II

Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Margajaya II Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

239 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 81.508.560

1 1 16 96Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margajaya III Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Margajaya III Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

183 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 62.410.320

1 1 16 97Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margajaya IV

Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Margajaya IV Kec. Bekasi Selatan :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

227 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 77.416.080

1 1 16 98Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margajaya V

Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Margajaya V Kec. Bekasi Selatan :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

188 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 64.115.520

1 1 16 99Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pekayon Jaya I Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Pekayon Jaya I Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

462 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 157.560.480

1 1 16 100Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pekayon Jaya II

Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Pekayon Jaya II Kec. Bekasi Selatan

: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

577 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 196.780.080

1 1 16 101Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pekayon Jaya III Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Pekayon Jaya III Kec. Bekasi

Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

491 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 167.450.640

1 1 16 102Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pekayon Jaya IV

Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Pekayon Jaya IV Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

360 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 122.774.400

1 1 16 103Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pekayon Jaya V

Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Pekayon Jaya V Kec. Bekasi Selatan

: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

343 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 116.976.720

Page 12 of 282

Page 46: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 104Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pekayon Jaya VI

Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Pekayon Jaya VI Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

875 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 298.410.000

1 1 16 105Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pekayon Jaya VII Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Pekayon Jaya VII Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

482 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 164.381.280

1 1 16 106Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pekayon Jaya VIII

Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Pekayon Jaya VIII Kec. Bekasi

Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

310 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 105.722.400

1 1 16 107Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pekayon Jaya X

Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Pendidikan di SDN Pekayon Jaya X Kec. Bekasi Selatan

: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

222 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 75.710.880

1 1 16 108Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya I Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya I Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

349 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 119.022.960

1 1 16 109Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya II

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya II Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

364 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 124.138.560

1 1 16 110Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya III Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya III Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

416 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 141.872.640

1 1 16 111Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya IV

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya IV Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

112 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 38.196.480

1 1 16 112Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya V

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya V Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

270 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 92.080.800

Page 13 of 282

Page 47: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 113Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya VI

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya VI Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

187 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 63.774.480

1 1 16 114Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya VII Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya VII Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

142 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 48.427.680

1 1 16 115Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya VIII

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya VIII Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

251 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 85.601.040

1 1 16 116Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya IX

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya IX Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

250 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 85.260.000

1 1 16 117Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya X Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya X Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

424 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 144.600.960

1 1 16 118Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya XI

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya XI Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

557 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 189.959.280

1 1 16 119Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya XII Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya XII Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

270 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 92.080.800

1 1 16 120Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya XIII

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya XIII Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

349 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 119.022.960

1 1 16 121Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya XIV

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya XIV Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

529 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 180.410.160

Page 14 of 282

Page 48: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 122Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya XV

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya XV Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

395 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 134.710.800

1 1 16 123Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya XVII Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya XVII Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

224 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 76.392.960

1 1 16 124Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya XVIII

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya XVIII Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

833 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 284.086.320

1 1 16 125Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya XIX

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya XIX Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

278 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 94.809.120

1 1 16 126Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya XXI Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya XXI Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

252 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 85.942.080

1 1 16 127Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bekasi Jaya I

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bekasi Jaya I Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

690 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 235.317.600

1 1 16 128Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bekasi Jaya II Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bekasi Jaya II Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

309 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 105.381.360

1 1 16 129Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bekasi Jaya III

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bekasi Jaya III Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

235 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 80.144.400

1 1 16 130Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bekasi Jaya IV

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bekasi Jaya IV Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

300 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 102.312.000

Page 15 of 282

Page 49: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 131Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bekasi Jaya V

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bekasi Jaya V Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

481 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 164.040.240

1 1 16 132Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bekasi Jaya VI Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bekasi Jaya VI Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

415 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 141.531.600

1 1 16 133Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bekasi Jaya VII

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bekasi Jaya VII Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

220 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 75.028.800

1 1 16 134Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bekasi Jaya VIII

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bekasi Jaya VIII Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

407 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 138.803.280

1 1 16 135Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bekasi Jaya IX Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bekasi Jaya IX Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

786 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 268.057.440

1 1 16 136Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bekasi Jaya X

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bekasi Jaya X Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

237 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 80.826.480

1 1 16 137Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bekasi Jaya XI Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bekasi Jaya XI Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

194 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 66.161.760

1 1 16 138Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bekasi Jaya XII

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bekasi Jaya XII Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

230 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 78.439.200

1 1 16 139Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bekasi Jaya XIII

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bekasi Jaya XIII Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

879 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 299.774.160

Page 16 of 282

Page 50: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 140Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bekasi Jaya XIV

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bekasi Jaya XIV Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

222 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 75.710.880

1 1 16 141Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bekasi Jaya XV Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bekasi Jaya XV Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

181 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 61.728.240

1 1 16 142Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bekasi Jaya XVI

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bekasi Jaya XVI Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

122 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 41.606.880

1 1 16 143Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Duren Jaya I

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Duren Jaya I Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

300 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahunBekasi Timur Dinas Pendidikan 102.312.000

1 1 16 144Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Duren Jaya II Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Duren Jaya II Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

520 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 177.340.800

1 1 16 145Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Duren Jaya III

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Duren Jaya III Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

452 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahunBekasi Timur Dinas Pendidikan 154.150.080

1 1 16 146Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Duren Jaya IV Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Duren Jaya IV Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

527 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 179.728.080

1 1 16 147Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Duren Jaya V

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Duren Jaya V Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

210 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahunBekasi Timur Dinas Pendidikan 71.618.400

1 1 16 148Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Duren Jaya VI

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Duren Jaya VI Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

642 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahunBekasi Timur Dinas Pendidikan 218.947.680

Page 17 of 282

Page 51: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 149Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Duren Jaya VII

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Duren Jaya VII Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

448 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahunBekasi Timur Dinas Pendidikan 152.785.920

1 1 16 150Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Duren Jaya VIII Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Duren Jaya VIII Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

210 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 71.618.400

1 1 16 151Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Duren Jaya IX

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Duren Jaya IX Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

279 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahunBekasi Timur Dinas Pendidikan 95.150.160

1 1 16 152Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Duren Jaya X

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Duren Jaya X Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

220 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahunBekasi Timur Dinas Pendidikan 75.028.800

1 1 16 153Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Duren Jaya XI Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Duren Jaya XI Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

177 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 60.364.080

1 1 16 154Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Duren Jaya XII

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Duren Jaya XII Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

580 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahunBekasi Timur Dinas Pendidikan 197.803.200

1 1 16 155Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Duren Jaya XIII Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Duren Jaya XIII Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

270 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 92.080.800

1 1 16 156Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Duren Jaya XIV

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Duren Jaya XIV Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

785 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahunBekasi Timur Dinas Pendidikan 267.716.400

1 1 16 157Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu I

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu I Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

272 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahunBekasi Timur Dinas Pendidikan 92.762.880

Page 18 of 282

Page 52: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 158Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu II

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu II Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

498 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahunBekasi Timur Dinas Pendidikan 169.837.920

1 1 16 159Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu III Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu III Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

317 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 108.109.680

1 1 16 160Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu IV

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu IV Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

149 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 50.814.960

1 1 16 161Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu V

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu V Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

404 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 137.780.160

1 1 16 162Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu VI Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu VI Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

375 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 127.890.000

1 1 16 163Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu VII

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu VII Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

354 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 120.728.160

1 1 16 164Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu VIII Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu VIII Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

325 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 110.838.000

1 1 16 165Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu IX

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu IX Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

197 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 67.184.880

1 1 16 166Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu X

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu X Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

167 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 56.953.680

Page 19 of 282

Page 53: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 167Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu XI

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu XI Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

95 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 32.398.800

1 1 16 168Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu XII Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu XII Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

175 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 59.682.000

1 1 16 169Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu XIII

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu XIII Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

694 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 236.681.760

1 1 16 170Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu XIV

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu XIV Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

258 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 87.988.320

1 1 16 171Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu XV Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu XV Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

220 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 75.028.800

1 1 16 172Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu XVI

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu XVI Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

245 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 83.554.800

1 1 16 173Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu XVII Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu XVII Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

221 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 75.369.840

1 1 16 174Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu XVIII

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu XVIII Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan

ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah

dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan

sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

460 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 156.878.400

1 1 16 175Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu XIX

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu XIX Kec. Bekasi Timur:

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

419 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 142.895.760

Page 20 of 282

Page 54: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 176Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu XXIII

Kecamatan Bekasi Timur

Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu XXIII Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan

ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah

dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan

sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

174 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Timur Dinas Pendidikan 59.340.960

1 1 16 177Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Baru I Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Baru I Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan

ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah

dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

371 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 126.525.840

1 1 16 178Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Baru II

Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Baru II Kec.

Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

674 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 229.860.960

1 1 16 179Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Baru III

Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Baru III Kec.

Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

922 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 314.438.880

1 1 16 180Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Baru IV Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Baru IV Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

504 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 171.884.160

1 1 16 181Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Baru V

Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Baru V Kec. Bekasi

Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah

dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan

sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

331 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 112.884.240

1 1 16 182Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Jaya I Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Jaya I Kec. Bekasi

Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan

ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah

dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

599 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 204.282.960

1 1 16 183Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Jaya II

Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Jaya II Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan

ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah

dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan

sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

304 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 103.676.160

1 1 16 184Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Jaya III

Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Jaya III Kec.

Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

336 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 114.589.440

Page 21 of 282

Page 55: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 185Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Jaya IV

Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Jaya IV Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan

ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah

dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan

sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

202 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 68.890.080

1 1 16 186Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Jaya V Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Jaya V Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan

ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah

dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

443 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 151.080.720

1 1 16 187Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Jaya VI

Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Jaya VI Kec. Bekasi

Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah

dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

320 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 109.132.800

1 1 16 188Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Jaya VII

Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Jaya VII Kec.

Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

426 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 145.283.040

1 1 16 189Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Jaya VIII Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Jaya VIII Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

497 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 169.496.880

1 1 16 190Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Jaya IX

Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Jaya IX Kec. Bekasi

Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah

dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan

sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

558 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 190.300.320

1 1 16 191Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Jaya XII Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Jaya XII Kec.

Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

270 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 92.080.800

1 1 16 192Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Jaya XV

Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Jaya XV Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

512 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 174.612.480

1 1 16 193Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Jaya XVI

Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Jaya XVI Kec.

Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

424 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 144.600.960

Page 22 of 282

Page 56: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 194Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Jaya XVIII

Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Jaya XVIII Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

462 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 157.560.480

1 1 16 195Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kaliabang Tengah I Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Kaliabang Tengah I Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

547 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 186.548.880

1 1 16 196Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kaliabang Tengah II

Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Kaliabang Tengah II Kec.

Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

415 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 141.531.600

1 1 16 197Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kaliabang Tengah III

Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Kaliabang Tengah III Kec.

Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.088 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 371.051.520

1 1 16 198Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kaliabang Tengah IV Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Kaliabang Tengah IV Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

619 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 211.103.760

1 1 16 199Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kaliabang Tengah V

Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Kaliabang Tengah V Kec.

Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

302 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 102.994.080

1 1 16 200Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kaliabang Tengah VI Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Kaliabang Tengah VI Kec.

Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

191 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 65.138.640

1 1 16 201Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kaliabang Tengah VII

Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Kaliabang Tengah VII Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.077 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 367.300.080

1 1 16 202Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kaliabang Tengah VIII

Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Kaliabang Tengah VIII Kec.

Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

1.032 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 351.953.280

Page 23 of 282

Page 57: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 203Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margamulya I

Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SDN Margamulya I Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

257 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 87.647.280

1 1 16 204Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margamulya II Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SDN Margamulya II Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

322 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 109.814.880

1 1 16 205Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margamulya III

Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SDN Margamulya III Kec. Bekasi Utara :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

238 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 81.167.520

1 1 16 206Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margamulya IV

Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SDN Margamulya IV Kec. Bekasi Utara :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

202 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 68.890.080

1 1 16 207Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margamulya VI Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SDN Margamulya VI Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

276 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 94.127.040

1 1 16 208Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margamulya VII

Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SDN Margamulya VII Kec. Bekasi Utara :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

248 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 84.577.920

1 1 16 209Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Perwira I Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Perwira I Kec. Bekasi Utara :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

623 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 212.467.920

1 1 16 210Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Perwira II Kecamatan

Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Perwira II Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

815 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 277.947.600

1 1 16 211Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Perwira III Kecamatan

Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Perwira III Kec. Bekasi

Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah

dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan

sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

589 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 200.872.560

Page 24 of 282

Page 58: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 212Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Perwira IV Kecamatan

Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Perwira IV Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan

ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah

dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan

sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

590 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 201.213.600

1 1 16 213Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Perwira V Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Perwira V Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

371 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 126.525.840

1 1 16 214Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Perwira VI Kecamatan

Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Perwira VI Kec. Bekasi

Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah

dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

491 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 167.450.640

1 1 16 215Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Perwira VII

Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Perwira VII Kec. Bekasi

Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan

ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan

sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

391 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 133.346.640

1 1 16 216Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Perwira VIII Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Perwira VIII Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan

ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan

sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

433 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 147.670.320

1 1 16 217Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Teluk Pucung I

Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Teluk Pucung I Kec. Bekasi

Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah

dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan

sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

380 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 129.595.200

1 1 16 218Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Teluk Pucung II Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Teluk Pucung II Kec. Bekasi

Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan

ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah

dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

332 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 113.225.280

1 1 16 219Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Teluk Pucung III

Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Teluk Pucung III Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

550 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 187.572.000

1 1 16 220Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Teluk Pucung V

Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Teluk Pucung V Kec. Bekasi

Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah

dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan

sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

510 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 173.930.400

Page 25 of 282

Page 59: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 221Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Teluk Pucung VI

Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Teluk Pucung VI Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

556 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 189.618.240

1 1 16 222Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Teluk Pucung VII Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Teluk Pucung VII Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

692 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 235.999.680

1 1 16 223Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Teluk Pucung VIII

Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Teluk Pucung VIII Kec.

Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

578 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 197.121.120

1 1 16 224Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Teluk Pucung IX

Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Teluk Pucung IX Kec.

Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

221 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 75.369.840

1 1 16 225Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Teluk Pucung XI Kecamatan Bekasi Utara

Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Teluk Pucung XI Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

465 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Bekasi Utara Dinas Pendidikan 158.583.600

1 1 16 226Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiasih I Kecamatan Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiasih I Kec. Jatiasih :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

842 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 287.155.680

1 1 16 227Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiasih II Kecamatan

Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiasih II Kec. Jatiasih :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

307 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 104.699.280

1 1 16 228Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiasih III Kecamatan Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiasih IiI Kec. Jatiasih :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

720 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 245.548.800

1 1 16 229Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiasih IV Kecamatan

Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiasih IV Kec. Jatiasih :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

360 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 122.774.400

1 1 16 230Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiasih V Kecamatan

Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiasih V Kec. Jatiasih : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

396 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 135.051.840

Page 26 of 282

Page 60: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 231Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiasih VI Kecamatan Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiasih VI Kec. Jatiasih : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

165 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 56.271.600

1 1 16 232Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiasih VII Kecamatan Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiasih VII Kec. Jatiasih : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

330Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 112.543.200

1 1 16 233Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiasih VIII

Kecamatan Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiasih VIII Kec. Jatiasih :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

639 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 217.924.560

1 1 16 234Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiasih IX Kecamatan Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiasih IX Kec. Jatiasih :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

325 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 110.838.000

1 1 16 235Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiasih X Kecamatan

Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiasih X Kec. Jatiasih :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

750 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 255.780.000

1 1 16 236Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiasih XI Kecamatan

Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiasih XI Kec. Jatiasih :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

205 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 69.913.200

1 1 16 237Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatikramat I Kecamatan Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatikramat I Kec. Jatiasih : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

263 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 89.693.520

1 1 16 238Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatikramat II

Kecamatan Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatikramat II Kec. Jatiasih :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

228 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 77.757.120

1 1 16 239Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatikramat III Kecamatan Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatikramat III Kec. Jatiasih : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

196 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 66.843.840

1 1 16 240Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatikramat V

Kecamatan Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatikramat V Kec. Jatiasih :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

187 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 63.774.480

1 1 16 241Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatikramat VI

Kecamatan Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatikramat VI Kec. Jatiasih :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

301 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 102.653.040

Page 27 of 282

Page 61: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 242Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatikramat VII Kecamatan Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatikramat VII Kec. Jatiasih : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

350 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 119.364.000

1 1 16 243Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatikramat VIII Kecamatan Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatikramat VIII Kec. Jatiasih : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

416 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 141.872.640

1 1 16 244Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiluhur I Kecamatan

Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiluhur I Kec. Jatiasih :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

564 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 192.346.560

1 1 16 245Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiluhur II Kecamatan Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiluhur II Kec. Jatiasih :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

410 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 139.826.400

1 1 16 246Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiluhur III

Kecamatan Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiluhur III Kec. Jatiasih :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

287 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 97.878.480

1 1 16 247Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiluhur IV

Kecamatan Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiluhur IV Kec. Jatiasih :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

633 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 215.878.320

1 1 16 248Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimekar I Kecamatan Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatimekar I Kec. Jatiasih : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

402 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 137.098.080

1 1 16 249Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimekar II

Kecamatan Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatimekar II Kec. Jatiasih :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

404 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 137.780.160

1 1 16 250Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimekar III Kecamatan Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatimekar III Kec. Jatiasih : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

412 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 140.508.480

1 1 16 251Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimekar IV

Kecamatan Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatimekar IV Kec. Jatiasih :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

320 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 109.132.800

1 1 16 252Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimekar VI

Kecamatan Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatimekar VI Kec. Jatiasih :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

410 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 139.826.400

Page 28 of 282

Page 62: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 253Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimekar VII Kecamatan Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatimekar VII Kec. Jatiasih : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

525 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 179.046.000

1 1 16 254Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimekar VIII Kecamatan Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatimekar VIII Kec. Jatiasih : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

375 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 127.890.000

1 1 16 255Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimekar IX

Kecamatan Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatimekar IX Kec. Jatiasih :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

281 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 95.832.240

1 1 16 256Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimekar XI Kecamatan Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatimekar XI Kec. Jatiasih :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

335 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 114.248.400

1 1 16 257Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatirasa I Kecamatan

Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatirasa I Kec. Jatiasih :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

596 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 203.259.840

1 1 16 258Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatirasa II Kecamatan

Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatirasa II Kec. Jatiasih :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

255 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 86.965.200

1 1 16 259Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatirasa III Kecamatan Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatirasa III Kec. Jatiasih : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

807 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 275.219.280

1 1 16 260Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatirasa IV Kecamatan

Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatirasa IV Kec. Jatiasih :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

221 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 75.369.840

1 1 16 261Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatirasa V Kecamatan Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatirasa V Kec. Jatiasih : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

475 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 161.994.000

1 1 16 262Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatisari I Kecamatan

Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatisari I Kec. Jatiasih :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

614 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 209.398.560

1 1 16 263Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatisari II Kecamatan

Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatisari II Kec. Jatiasih :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

891 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 303.866.640

Page 29 of 282

Page 63: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 264Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatisari III Kecamatan Jatiasih

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatisari III Kec. Jatiasih : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

312 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatiasih Dinas Pendidikan 106.404.480

1 1 16 265Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatikarya I Kecamatan Jatisampurna

Terlaksananya Pendidikan di SDN JATIKARYA I Kec. Jatisampurna : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

149 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatisampurna Dinas Pendidikan 50.814.960

1 1 16 266Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatikarya III

Kecamatan Jatisampurna

Terlaksananya Pendidikan di SDN JATIKARYA III Kec. Jatisampurna :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

380 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatisampurna Dinas Pendidikan 129.595.200

1 1 16 267Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatikarya IV

Kecamatan Jatisampurna

Terlaksananya Pendidikan di SDN JATIKARYA IV Kec. Jatisampurna :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

209 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatisampurna Dinas Pendidikan 71.277.360

1 1 16 268Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimakmur VI Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatimakmur VI Kec. Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

375 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatisampurna Dinas Pendidikan 127.890.000

1 1 16 269Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatirangga I

Kecamatan Jatisampurna

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatirangga I Kec. Jatisampurna :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

496 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatisampurna Dinas Pendidikan 169.155.840

1 1 16 270Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatirangga II Kecamatan Jatisampurna

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatirangga II Kec. Jatisampurna :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

568 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatisampurna Dinas Pendidikan 193.710.720

1 1 16 271Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatirangga III

Kecamatan Jatisampurna

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatirangga III Kec. Jatisampurna : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

243 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatisampurna Dinas Pendidikan 82.872.720

1 1 16 272Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatirangga IV Kecamatan Jatisampurna

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatirangga IV Kec. Jatisampurna :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

280 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatisampurna Dinas Pendidikan 95.491.200

1 1 16 273Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiranggon I

Kecamatan Jatisampurna

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiranggon I Kec. Jatisampurna :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

866 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatisampurna Dinas Pendidikan 295.340.640

Page 30 of 282

Page 64: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 274Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiranggon II

Kecamatan Jatisampurna

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiranggon II Kec. Jatisampurna : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

309 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatisampurna Dinas Pendidikan 105.381.360

1 1 16 275Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiranggon III Kecamatan Jatisampurna

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiranggon III Kec. Jatisampurna : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

536 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatisampurna Dinas Pendidikan 182.797.440

1 1 16 276Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatisampurna I

Kecamatan Jatisampurna

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatisampurna I Kec. Jatisampurna :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

572 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatisampurna Dinas Pendidikan 196.098.000

1 1 16 277Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatisampurna II

Kecamatan Jatisampurna

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatisampurna II Kec. Jatisampurna

: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

140 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatisampurna Dinas Pendidikan 47.745.600

1 1 16 278Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatisampurna III Kecamatan Jatisampurna

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatisampurna III Kec. Jatisampurna : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

343 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatisampurna Dinas Pendidikan 116.976.720

1 1 16 279Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatisampurna IV

Kecamatan Jatisampurna

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatisampurna IV Kec. Jatisampurna

: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

142 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatisampurna Dinas Pendidikan 48.427.680

1 1 16 280Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatisampurna V Kecamatan Jatisampurna

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatisampurna V Kec. Jatisampurna :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

420 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatisampurna Dinas Pendidikan 143.236.800

1 1 16 281Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatisampurna VI

Kecamatan Jatisampurna

Terlaksananya Pendidikan di Jatisampurna VI Kec. Jatisampurna : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

655 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatisampurna Dinas Pendidikan 223.381.200

1 1 16 282Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatisampurna VIII

Kecamatan Jatisampurna

Terlaksananya Pendidikan di Jatisampurna VIII Kec. Jatisampurna :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

447 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatisampurna Dinas Pendidikan 152.444.880

Page 31 of 282

Page 65: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 283Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatisampurna IX

Kecamatan Jatisampurna

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatisampurna IX Kec. Jatisampurna : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

274 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatisampurna Dinas Pendidikan 93.444.960

1 1 16 284Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatisampurna X Kecamatan Jatisampurna

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatisampurna X Kec. Jatisampurna : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

729 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Jatisampurna Dinas Pendidikan 248.618.160

1 1 16 285Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Mulya I

Kecamatan Medan Satria

Terlaksananya Pendidikan di SDN Harapan Mulya I Kec. Medan Satria

: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

210 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Medan Satria Dinas Pendidikan 71.618.400

1 1 16 286Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Mulya II

Kecamatan Medan Satria

Terlaksananya Pendidikan di SDN Harapan Mulya II Kec. Medan

Satria : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan

ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan

sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

355 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Medan Satria Dinas Pendidikan 121.069.200

1 1 16 287Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Mulya III Kecamatan Medan Satria

Terlaksananya Pendidikan di SDN Harapan Mulya III Kec. Medan Satria : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan

ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan

sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

244 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Medan Satria Dinas Pendidikan 83.213.760

1 1 16 288Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kalibaru I Kecamatan Medan Satria

Terlaksananya Pendidikan di SDN Kalibaru I Kec. Medan Satria :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

571 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Medan Satria Dinas Pendidikan 194.733.840

1 1 16 289Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kalibaru II Kecamatan

Medan Satria

Terlaksananya Pendidikan di SDN Kalibaru II Kec. Medan Satria :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

710 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Medan Satria Dinas Pendidikan 242.138.400

1 1 16 290Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kalibaru III

Kecamatan Medan Satria

Terlaksananya Pendidikan di SDN Kalibaru III Kec. Medan Satria :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

638 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Medan Satria Dinas Pendidikan 217.583.520

1 1 16 291Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kalibaru IV

Kecamatan Medan Satria

Terlaksananya Pendidikan di SDN Kalibaru IV Kec. Medan Satria :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

326 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Medan Satria Dinas Pendidikan 111.179.040

1 1 16 292Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Medan Satria I

Kecamatan Medan Satria

Terlaksananya Pendidikan di SDN Medan Satria I Kec. Medan Satria :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

399 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Medan Satria Dinas Pendidikan 136.074.960

Page 32 of 282

Page 66: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 293Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Medan Satria II

Kecamatan Medan Satria

Terlaksananya Pendidikan di SDN Medan Satria II Kec. Medan Satria : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

208 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Medan Satria Dinas Pendidikan 70.936.320

1 1 16 294Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Medan Satria III Kecamatan Medan Satria

Terlaksananya Pendidikan di SDN Medan Satria III Kec. Medan Satria : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

205 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Medan Satria Dinas Pendidikan 69.913.200

1 1 16 295Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Medan Satria IV

Kecamatan Medan Satria

Terlaksananya Pendidikan di SDN Medan Satria IV Kec. Medan Satria

: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

206 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Medan Satria Dinas Pendidikan 70.254.240

1 1 16 296Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Medan Satria V

Kecamatan Medan Satria

Terlaksananya Pendidikan di SDN Medan Satria V Kec. Medan Satria :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

251 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Medan Satria Dinas Pendidikan 85.601.040

1 1 16 297Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Medan Satria VI Kecamatan Medan Satria

Terlaksananya Pendidikan di SDN Medan Satria VI Kec. Medan Satria : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

193 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Medan Satria Dinas Pendidikan 65.820.720

1 1 16 298Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Medan Satria VII

Kecamatan Medan Satria

Terlaksananya Pendidikan di SDN Medan Satria VII Kec. Medan Satria

: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

255 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Medan Satria Dinas Pendidikan 86.965.200

1 1 16 299Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Medan Satria VIII Kecamatan Medan Satria

Terlaksananya Pendidikan di SDN Medan Satria VIII Kec. Medan

Satria : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan

ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah

dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

205 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Medan Satria Dinas Pendidikan 69.913.200

1 1 16 300Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Medan Satria IX

Kecamatan Medan Satria

Terlaksananya Pendidikan di SDN Medan Satria IX Kec. Medan Satria : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

184 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Medan Satria Dinas Pendidikan 62.751.360

1 1 16 301Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pejuang I Kecamatan

Medan Satria

Terlaksananya Pendidikan di SDN Pejuang I Kec. Medan Satria :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

414 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Medan Satria Dinas Pendidikan 141.190.560

1 1 16 302Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pejuang II Kecamatan

Medan Satria

Terlaksananya Pendidikan di SDN Pejuang II Kec. Medan Satria :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

414 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Medan Satria Dinas Pendidikan 84.577.920

Page 33 of 282

Page 67: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 303Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pejuang III

Kecamatan Medan Satria

Terlaksananya Pendidikan di SDN Pejuang III Kec. Medan Satria : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

413 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Medan Satria Dinas Pendidikan 140.849.520

1 1 16 304Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pejuang IV Kecamatan Medan Satria

Terlaksananya Pendidikan di SDN Pejuang IV Kec. Medan Satria : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

160 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Medan Satria Dinas Pendidikan 54.566.400

1 1 16 305Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pejuang V Kecamatan

Medan Satria

Terlaksananya Pendidikan di SDN Pejuang V Kec. Medan Satria :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

1.196 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Medan Satria Dinas Pendidikan 407.883.840

1 1 16 306Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pejuang VII

Kecamatan Medan Satria

Terlaksananya Pendidikan di SDN Pejuang VII Kec. Medan Satria :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.064 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Medan Satria Dinas Pendidikan 362.866.560

1 1 16 307Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Cimuning I Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Pendidikan di SDN Cimuning I Kec. Mustikajaya : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

703 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Mustikajaya Dinas Pendidikan 239.751.120

1 1 16 308Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Cimuning II

Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Pendidikan di SDN Cimuning II Kec. Mustikajaya :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

728 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Mustikajaya Dinas Pendidikan 248.277.120

1 1 16 309Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Cimuning III

Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Pendidikan di SDN Cimuning III Kec. Mustikajaya :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

991 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Mustikajaya Dinas Pendidikan 337.970.640

1 1 16 310Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Cimuning IV

Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Pendidikan di SDN Cimuning IV Kec. Mustikajaya :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

281 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Mustikajaya Dinas Pendidikan 95.832.240

1 1 16 311Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Cimuning V

Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Pendidikan di SDN Cimuning V Kec. Mustikajaya :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

951 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Mustikajaya Dinas Pendidikan 324.329.040

1 1 16 312Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Mustikajaya I

Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Pendidikan di SDN Mustikajaya I Kec. Mustikajaya :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

715 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Mustikajaya Dinas Pendidikan 243.843.600

Page 34 of 282

Page 68: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 313Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Mustikajaya II

Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Pendidikan di SDN Mustikajaya II Kec. Mustikajaya : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

1.037 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Mustikajaya Dinas Pendidikan 353.658.480

1 1 16 314Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Mustikajaya III Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Pendidikan di SDN Mustikajaya III Kec. Mustikajaya : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

940 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Mustikajaya Dinas Pendidikan 320.577.600

1 1 16 315Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Mustikajaya IV

Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Pendidikan di SDN Mustikajaya IV Kec. Mustikajaya :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

602 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Mustikajaya Dinas Pendidikan 205.306.080

1 1 16 316Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Mustikajaya V

Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Pendidikan di SDN Mustikajaya V Kec. Mustikajaya :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

965 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Mustikajaya Dinas Pendidikan 329.103.600

1 1 16 317Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Mustikajaya VI Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Pendidikan di SDN Mustikajaya VI Kec. Mustikajaya : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

709 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Mustikajaya Dinas Pendidikan 241.797.360

1 1 16 318Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Mustikajaya VII

Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Pendidikan di SDN Mustikajaya VII Kec. Mustikajaya :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

729 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Mustikajaya Dinas Pendidikan 248.618.160

1 1 16 319Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Mustikasari I Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Pendidikan di SDN Mustikasari I Kec. Mustikajaya :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

586 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Mustikajaya Dinas Pendidikan 199.849.440

1 1 16 320Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Mustikasari II

Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Pendidikan di SDN Mustikasari II Kec. Mustikajaya : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

345 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Mustikajaya Dinas Pendidikan 117.658.800

1 1 16 321Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Mustikasari III

Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Pendidikan di SDN Mustikasari III Kec. Mustikajaya :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

999 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Mustikajaya Dinas Pendidikan 340.698.960

Page 35 of 282

Page 69: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 322Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Mustikasari IV

Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Pendidikan di SDN Mustikasari IV Kec. Mustikajaya : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

247 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Mustikajaya Dinas Pendidikan 84.236.880

1 1 16 323Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Padurenan I Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Pendidikan di SDN PADURENAN I Kec. Mustikajaya : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

993 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Mustikajaya Dinas Pendidikan 338.652.720

1 1 16 324Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Padurenan II

Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Pendidikan di SDN PADURENAN II Kec. Mustikajaya :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

921 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Mustikajaya Dinas Pendidikan 314.097.840

1 1 16 325Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Padurenan III

Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Pendidikan di SDN PADURENAN III Kec. Mustikajaya :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

787 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Mustikajaya Dinas Pendidikan 268.398.480

1 1 16 326Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Padurenan IV Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Pendidikan di SDN PADURENAN IV Kec. Mustikajaya : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

686 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Mustikajaya Dinas Pendidikan 233.953.440

1 1 16 327Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Padurenan V

Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Pendidikan di SDN PADURENAN V Kec. Mustikajaya :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

399 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Mustikajaya Dinas Pendidikan 136.074.960

1 1 16 328Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Padurenan VI Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Pendidikan di SDN PADURENAN VI Kec. Mustikajaya :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.374 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Mustikajaya Dinas Pendidikan 468.588.960

1 1 16 329Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Padurenan VII

Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Pendidikan di SDN PADURENAN VII Kec. Mustikajaya : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

80 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Mustikajaya Dinas Pendidikan 27.283.200

1 1 16 330Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimelati Kecamatan

Pondokmelati

Terlaksananya Pendidikan di SDN JATIMELATI Kec. Pondokmelati :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

671 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondok Melati Dinas Pendidikan 228.837.840

Page 36 of 282

Page 70: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 331Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimurni II

Kecamatan Pondokmelati

Terlaksananya Pendidikan di SDN JATIMURNI II Kec. Pondokmelati : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

583 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondok Melati Dinas Pendidikan 198.826.320

1 1 16 332Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimurni III Kecamatan Pondokmelati

Terlaksananya Pendidikan di SDN JATIMURNI III Kec. Pondokmelati : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

820 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondok Melati Dinas Pendidikan 279.652.800

1 1 16 333Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimurni IV

Kecamatan Pondokmelati

Terlaksananya Pendidikan di SDN JATIMURNI IV Kec. Pondokmelati :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

479 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondok Melati Dinas Pendidikan 163.358.160

1 1 16 334Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimurni V

Kecamatan Pondokmelati

Terlaksananya Pendidikan di SDN JATIMURNI V Kec. Pondokmelati :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

355 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondok Melati Dinas Pendidikan 121.069.200

1 1 16 335Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimurni VI Kecamatan Pondokmelati

Terlaksananya Pendidikan di SDN JATIMURNI VI Kec. Pondokmelati : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

502 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondok Melati Dinas Pendidikan 171.202.080

1 1 16 336Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimurni I Kecamatan

Pondokmelati

Terlaksananya Pendidikan di SDN JATIMURNI I Kec. Pondokmelati :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

550 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondok Melati Dinas Pendidikan 187.572.000

1 1 16 337Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatirahayu I Kecamatan Pondokmelati

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatirahayu I Kec. Pondokmelati :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

445 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondok Melati Dinas Pendidikan 151.762.800

1 1 16 338Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatirahayu II

Kecamatan Pondokmelati

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatirahayu II Kec. Pondokmelati : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

451 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondok Melati Dinas Pendidikan 153.809.040

1 1 16 339Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatirahayu III

Kecamatan Pondokmelati

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatirahayu III Kec. Pondokmelati :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

517 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondok Melati Dinas Pendidikan 176.317.680

Page 37 of 282

Page 71: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 340Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatirahayu IV

Kecamatan Pondokmelati

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatirahayu IV Kec. Pondokmelati : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

515 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondok Melati Dinas Pendidikan 175.635.600

1 1 16 341Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatirahayu V Kecamatan Pondokmelati

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatirahayu V Kec. Pondokmelati : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

1009 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondok Melati Dinas Pendidikan 344.109.360

1 1 16 342Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatirahayu VI

Kecamatan Pondokmelati

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatirahayu VI Kec. Pondokmelati :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

420 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondok Melati Dinas Pendidikan 143.236.800

1 1 16 343Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatirahayu VII

Kecamatan Pondokmelati

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatirahayu VII Kec. Pondokmelati :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

237 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondok Melati Dinas Pendidikan 80.826.480

1 1 16 344Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatirahayu VIII Kecamatan Pondokmelati

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatirahayu VIII Kec. Pondokmelati : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

656 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondok Melati Dinas Pendidikan 223.722.240

1 1 16 345Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiwarna I

Kecamatan Pondokmelati

Terlaksananya Pendidikan di SDN JATIWARNA I Kec. Pondokmelati :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

615 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondok Melati Dinas Pendidikan 209.739.600

1 1 16 346Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiwarna II Kecamatan Pondokmelati

Terlaksananya Pendidikan di SDN JATIWARNA II Kec. Pondokmelati

: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

226 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondok Melati Dinas Pendidikan 77.075.040

1 1 16 347Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiwarna III

Kecamatan Pondokmelati

Terlaksananya Pendidikan di SDN JATIWARNA III Kec. Pondokmelati : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

367 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondok Melati Dinas Pendidikan 125.161.680

1 1 16 348Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiwarna IV

Kecamatan Pondokmelati

Terlaksananya Pendidikan di SDN JATIWARNA IV Kec. Pondokmelati

: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

598 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondok Melati Dinas Pendidikan 203.941.920

1 1 16 349Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatibening II

Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di JATIBENING II Kec. Pondokgede :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

411 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 140.167.440

Page 38 of 282

Page 72: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 350Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatibening III Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di JATIBENING III Kec. Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

630 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 214.855.200

1 1 16 351Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatibening IV Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di JATIBENING IV Kec. Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

790 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 269.421.600

1 1 16 352Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatibening V

Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di JATIBENING V Kec. Pondokgede :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

370 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 126.184.800

1 1 16 353Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatibening Baru I Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatibening Baru I Kec. Pondokgede

: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

300 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 102.312.000

1 1 16 354Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatibening Baru II Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatibening Baru II Kec. Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

299 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 101.970.960

1 1 16 355Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatibening Baru III

Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatibening Baru III Kec.

Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

504 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 171.884.160

1 1 16 356Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatibening Baru IV

Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatibening Baru IV Kec. Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

529 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 180.410.160

1 1 16 357Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatibening Baru V

Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatibening Baru V Kec. Pondokgede

: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

906 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 308.982.240

1 1 16 358Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatibening Baru VI

Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatibening Baru VI Kec.

Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

515 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 175.635.600

1 1 16 359Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatibening Baru VII

Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatibening Baru VII Kec.

Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

438 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 149.375.520

Page 39 of 282

Page 73: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 360Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatibening I Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di JATIBENING I Kec. Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

763 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 260.213.520

1 1 16 361Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jaticempaka I Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jaticempaka I Kec. Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

440 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 150.057.600

1 1 16 362Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jaticempaka II

Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jaticempaka II Kec. Pondokgede :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

255 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 86.965.200

1 1 16 363Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jaticempaka III

Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jaticempaka III Kec. Pondokgede :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

478 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 163.017.120

1 1 16 364Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jaticempaka IV Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jaticempaka IV Kec. Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

370 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 126.184.800

1 1 16 365Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jaticempaka V

Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jaticempaka V Kec. Pondokgede :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

246 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 83.895.840

1 1 16 366Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jaticempaka VI Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jaticempaka VI Kec. Pondokgede :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

322 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 109.814.880

1 1 16 367Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jaticempaka VII

Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jaticempaka VII Kec. Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

417 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 142.213.680

1 1 16 368Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jaticempaka VIII Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jaticempaka VIII Kec. Pondokgede

: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

338 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 115.271.520

1 1 16 369Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimakmur I

Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatimakmur I Kec. Pondokgede :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

669 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 228.155.760

Page 40 of 282

Page 74: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 370Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimakmur II

Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatimakmur II Kec. Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

490 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 167.109.600

1 1 16 371Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimakmur III Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatimakmur III Kec. Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

263 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 89.693.520

1 1 16 372Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimakmur IV

Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatimakmur IV Kec. Pondokgede :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

260 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 88.670.400

1 1 16 373Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimakmur V

Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatimakmur V Kec. Pondokgede :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

953 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 325.011.120

1 1 16 374Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiwaringin I Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiwaringin I Kec. Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

436 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 148.693.440

1 1 16 375Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiwaringin II

Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiwaringin II Kec. Pondokgede :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

390 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 133.005.600

1 1 16 376Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiwaringin III Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiwaringin III Kec. Pondokgede :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

392 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 133.687.680

1 1 16 377Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiwaringin IV

Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiwaringin IV Kec. Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

707 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 241.115.280

1 1 16 378Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiwaringin VII

Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiwaringin VII Kec. Pondokgede :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

590 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 201.213.600

Page 41 of 282

Page 75: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 379Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiwaringin VIII

Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiwaringin VIII Kec. Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

686 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 233.953.440

1 1 16 380Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiwaringin IX Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiwaringin IX Kec. Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

776 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 264.647.040

1 1 16 381Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiwaringin X

Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiwaringin X Kec. Pondokgede :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

401 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 136.757.040

1 1 16 382Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiwaringin XI

Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiwaringin XI Kec. Pondokgede :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

370 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 126.184.800

1 1 16 383Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiwaringin XII Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiwaringin XII Kec. Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

860 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 293.294.400

1 1 16 384Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiwaringin XIII

Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiwaringin XIII Kec. Pondokgede

: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

461 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Pondokgede Dinas Pendidikan 157.219.440

1 1 16 385Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Menteng I Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bojong Menteng I Kec. Rawalumbu

: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

633 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 215.878.320

1 1 16 386Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Menteng II

Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bojong Menteng II Kec. Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

462 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 157.560.480

1 1 16 387Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Menteng III

Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bojong Menteng III Kec.

Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

466 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 158.924.640

Page 42 of 282

Page 76: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 388Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Menteng IV

Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bojong Menteng IV Kec. Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

627 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 213.832.080

1 1 16 389Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Menteng V Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bojong Menteng V Kec. Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

382 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 130.277.280

1 1 16 390Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Menteng VI

Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bojong Menteng VI Kec.

Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

255 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 86.965.200

1 1 16 391Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Menteng VII

Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bojong Menteng VII Kec.

Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

448 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 152.785.920

1 1 16 392Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Rawalumbu I Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bojong Rawalumbu I Kec. Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

442 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 150.739.680

1 1 16 393Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Rawalumbu II

Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di SDN BOJONGRAWALUMBU II Kec.

Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

328 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 111.861.120

1 1 16 394Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Rawalumbu III Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bojong Rawalumbu III Kec.

Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

135 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 46.040.400

1 1 16 395Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Rawalumbu IV

Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bojong Rawalumbu IV Kec. Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

602 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 205.306.080

1 1 16 396Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Rawalumbu V

Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bojong Rawalumbu V Kec.

Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

373 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 127.207.920

Page 43 of 282

Page 77: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 397Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Rawalumbu VI

Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di SDN BOJONGRAWALUMBU VI Kec. Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

560 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 190.982.400

1 1 16 398Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Rawalumbu VII Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bojong Rawalumbu VII Kec. Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

171 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 58.317.840

1 1 16 399Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Rawalumbu

VIII Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bojong Rawalumbu VIII Kec.

Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

362 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 123.456.480

1 1 16 400Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Rawalumbu IX

Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bojong Rawalumbu IX Kec.

Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

504 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 171.884.160

1 1 16 401Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Rawalumbu X Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di SDN BOJONGRAWALUMBU X Kec. Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

755 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 257.485.200

1 1 16 402Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Rawalumbu XI

Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di SDN BOJONGRAWALUMBU XI Kec.

Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

474 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 161.652.960

1 1 16 403Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Rawalumbu XIII Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di SDN Bojong Rawalumbu XIII Kec.

Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

432 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 147.329.280

1 1 16 404Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pengasinan I

Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di SDN Pengasinan I Kec. Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

221 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 75.369.840

1 1 16 405Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pengasinan II

Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di SDN Pengasinan II Kec. Rawalumbu :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

633 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 215.878.320

Page 44 of 282

Page 78: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 406Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pengasinan III

Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di SDN Pengasinan III Kec. Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

419 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 142.895.760

1 1 16 407Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pengasinan IV Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di SDN Pengasinan IV Kec. Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

607 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 207.011.280

1 1 16 408Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pengasinan V

Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di SDN Pengasinan V Kec. Rawalumbu :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

234 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 79.803.360

1 1 16 409Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pengasinan VI

Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di SDN Pengasinan VI Kec. Rawalumbu :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

487 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 166.086.480

1 1 16 410Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pengasinan VII Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di SDN Pengasinan VII Kec. Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

554 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 188.936.160

1 1 16 411Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pengasinan VIII

Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di SDN Pengasinan VIII Kec. Rawalumbu :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

821 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 279.993.840

1 1 16 412Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pengasinan IX Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di SDN Pengasinan IX Kec. Rawalumbu :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

339 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 115.612.560

1 1 16 413Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Sepanjang Jaya I

Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di Sepanjang Jaya I Kec. Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

435 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 148.352.400

1 1 16 414Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Sepanjang Jaya II

Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di Sepanjang Jaya II Kec. Rawalumbu :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

430 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 146.647.200

Page 45 of 282

Page 79: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 415Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Sepanjang Jaya III

Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di Sepanjang Jaya III Kec. Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

644 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 219.629.760

1 1 16 416Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Sepanjang Jaya IV Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di Sepanjang Jaya IV Kec. Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

462 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 157.560.480

1 1 16 417Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Sepanjang Jaya V

Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di Sepanjang Jaya V Kec. Rawalumbu :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

210 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 71.618.400

1 1 16 418Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Sepanjang Jaya VI

Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di Sepanjang Jaya VI Kec. Rawalumbu :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

481 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 164.040.240

1 1 16 419Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Sepanjang Jaya VII Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di Sepanjang Jaya VII Kec. Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

214 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 72.982.560

1 1 16 420Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Sepanjang Jaya VIII

Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di Sepanjang Jaya VIII Kec. Rawalumbu :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana

kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,

internet dan media cetak.

186 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 63.433.440

1 1 16 421Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Sepanjang Jaya X Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Pendidikan di Sepanjang Jaya X Kec. Rawalumbu :

Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,

Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan

Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

178 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Rawalumbu Dinas Pendidikan 60.705.120

1 1 16 422 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 1 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 1 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,

Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan

Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.044 Siswa, 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.127.520.000

1 1 16 423 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 2 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 2 Kota

Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan

Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan

jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.272 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.373.760.000

Page 46 of 282

Page 80: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 424 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 3 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 3 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,

Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan

Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan

jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.175 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.269.000.000

1 1 16 425 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 4 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 4 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,

Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan

jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.317 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.422.360.000

1 1 16 426 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 5 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 5 Kota

Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan

jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.054 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.138.320.000

1 1 16 427 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 6 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 6 Kota

Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,

Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan

Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.141 Siswa 1 Tahun, 1 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.232.280.000

1 1 16 428 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 7 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 7 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,

Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan

Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan

jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.171 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.264.680.000

1 1 16 429 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 8 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 8 Kota

Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan

Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan

jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.152 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.244.160.000

1 1 16 430 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 9 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 9 Kota

Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,

Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.170 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.263.600.000

1 1 16 431 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 10 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 10 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,

Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan

Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.172 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.265.760.000

1 1 16 432 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 11 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 11 Kota

Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan

Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan

jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.163 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.256.040.000

Page 47 of 282

Page 81: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 433 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 12 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 12 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,

Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan

Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan

jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.185 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.279.800.000

1 1 16 434 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 13 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 13 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,

Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan

jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.149 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.240.920.000

1 1 16 435 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 14 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 14 Kota

Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan

jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.158 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.250.640.000

1 1 16 436 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 15 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 15 Kota

Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,

Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan

Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.129 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.219.320.000

1 1 16 437 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 16 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 16 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,

Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan

Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan

jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.173 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.266.840.000

1 1 16 438 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 17 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 17 Kota

Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan

Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan

jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.326 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.432.080.000

1 1 16 439 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 18 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 18 Kota

Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,

Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.188 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.283.040.000

1 1 16 440 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 19 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 19 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,

Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan

Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.162 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.254.960.000

1 1 16 441 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 20 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 20 Kota

Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan

Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan

jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.131 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.221.480.000

Page 48 of 282

Page 82: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 442 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 21 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 21 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,

Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan

Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan

jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.129 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.219.320.000

1 1 16 443 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 22 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 22 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,

Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan

jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.113 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.202.040.000

1 1 16 444 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 23 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 23 Kota

Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan

jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.517 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.638.360.000

1 1 16 445 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 24 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 24 Kota

Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,

Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan

Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.148 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.239.840.000

1 1 16 446 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 25 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 25 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,

Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan

Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan

jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.162 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.254.960.000

1 1 16 447 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 26 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 26 Kota

Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan

Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan

jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.156 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.248.480.000

1 1 16 448 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 27 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 27 Kota

Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,

Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.189 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.284.120.000

1 1 16 449 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 28 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 28 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,

Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan

Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.093 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.180.440.000

1 1 16 450 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 29 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 29 Kota

Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan

Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan

jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.076 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.162.080.000

Page 49 of 282

Page 83: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 451 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 30 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 30 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,

Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan

Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan

jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.011 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.091.880.000

1 1 16 452 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 31 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 31 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,

Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan

jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.080 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.166.400.000

1 1 16 453 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 32 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan Di pada SMPN 32 Kota

Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan

jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.157 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.249.560.000

1 1 16 454 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 33 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan Di pada SMPN 33 Kota

Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,

Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan

Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.146 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.237.680.000

1 1 16 455 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 34 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan Di pada SMPN 34 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,

Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan

Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan

jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.152 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.244.160.000

1 1 16 456 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 35 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan Di pada SMPN 35 Kota

Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan

Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan

jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.127 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.217.160.000

1 1 16 457 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 36 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan Di pada SMPN 36 Kota

Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,

Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.133 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.223.640.000

1 1 16 458 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 37 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan Di pada SMPN 37 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,

Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan

Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.008 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.088.640.000

1 1 16 459 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 38 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan Di pada SMPN 38 Kota

Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan

Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan

jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

1.089 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.176.120.000

Page 50 of 282

Page 84: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 460 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 39 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan Di pada SMPN 39 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,

Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan

Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan

jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

991 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.070.280.000

1 1 16 461 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 40 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan Di pada SMPN 40 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,

Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan

jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

775 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 837.000.000

1 1 16 462 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 41 Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan Di pada SMPN 41 Kota

Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan

jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

652 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 704.160.000

1 1 16 463Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada Persiapan SMPN 42

Kota Bekasi

Terlaksananya Pendidikan Di pada Persiapan SMPN 42 Kota Bekasi

(BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

347 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 374.760.000

1 1 16 464Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada Persiapan SMPN 43 Kota Bekasi

Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Di Persiapan SMPN 43 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,

Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan

Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan

jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

227 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 245.160.000

1 1 16 465Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada Persiapan SMPN 44

Kota Bekasi

Terlaksananya Pendidikan Di Persiapan SMPN 44 Kota Bekasi

(BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

128 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 138.240.000

1 1 16 466Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada Persiapan SMPN 45 Kota Bekasi

Terlaksananya Pendidikan Di Persiapan SMPN 45 Kota Bekasi

(BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

128 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 138.240.000

1 1 16 467Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada Persiapan SMPN 46

Kota Bekasi

Terlaksananya Pendidikan Di Persiapan SMPN 46 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

132 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 142.560.000

1 1 16 468Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada Persiapan SMPN 47

Kota Bekasi

Terlaksananya Pendidikan Di Persiapan SMPN 47 Kota Bekasi

(BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

114 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 123.120.000

Page 51 of 282

Page 85: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 469Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada Persiapan SMPN 48

Kota Bekasi

Terlaksananya Pendidikan Di Persiapan SMPN 48 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana

dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

125 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 135.000.000

1 1 16 470Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada Persiapan SMPN 49 Kota Bekasi

Terlaksananya Pendidikan Di Persiapan SMPN 49 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan

bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,

listrik, internet dan media cetak.

107 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 115.560.000

1 1 16 471Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada MI Negeri Kota

Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada MI Negeri Kota

Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan

jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

382 Siswa, 1 Tahun , 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali ujian sekolah, 1

kali UN, 1 Tahun , 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 128.352.000

1 1 16 472Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada MI Swasta Kota

Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada MI Swasta Kota

Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,

Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan

Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

24.227 Siswa, 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali ujian sekolah,

1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 2.907.240.000

1 1 16 473Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada MTs Negeri Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada MTs Negeri Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,

Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan

Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan

jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

3.148 Siswa, 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali ujian sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 3.399.840.000

1 1 16 474Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada MTs Swsata Kota

Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada MTs Swasta Kota

Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan

Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan

jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

14.794 Siswa, 1 paket, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali ujian sekolah,

1 kali UN, 1 paket, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 2.662.920.000

1 1 16 475Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SD/SDLB Swasta Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 1 Kota

Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,

Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

68.970 Siswa, 272 SD Swasta, 1 paket, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali

ujian sekolah, 1 kali UN, 1 paket, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 8.400.546.000

1 1 16 476Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMP/SMPLB Swasta

Kota Bekasi

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMP/SMPLB Swasta Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar

mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan

Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

48.517 Siswa, 215 SMP Swasta, 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali ujian sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 8.864.055.900

1 1 16 477 Gebyar Pendidikan Agama Islam FKG PAI Pada TK. Kota dan Propinsi Terselenggaranya Gebyar Pendidikan Agama Islam FKG PAI pada Tk.

KOTA dan Propinsi

2 EventKota Bekasi Dinas Pendidikan 750.000.000

1 1 16 478Lomba Pengamalan Pendidikan Agama Islam Untuk SD/MI Negeri Swasta

Terlaksananya Pengamalan Pendidikan Agama Islam, 2 Event 7 CabangKota Bekasi Dinas Pendidikan 750.000.000

1 1 16 479 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP

Terselenggarannya OSN SD Tk.Kota Bekasi, Terselenggarannya OSN

SMP Tk.Kota Bekasi, Keikutsertaan Tim OSN SD Kota Bekasi dalam

OSN Tk.Provinsi, Keikutsertaan Tim OSN SMP Kota Bekasi dalam OSN

Tk.Provinsi

2 Event (tingkat Kota Bekasi dan Tingkat Propinsi Jawa Barat)

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 200.000.000

1 1 16 480 OSIS Award SMP

Terlaksananya Lomba OSIS Award SMP 4 Kejuaraan (Kejuaraan Kategori Best of The Best, Kategori

Pertumbuhan Organisasi Terbaik, Kategori Prestasi OSIS Terbaik

dan Kategori Kreatifitas OSIS Terbaik)Kota Bekasi Dinas Pendidikan 150.000.000

1 1 16 481Paket Pembelajaran Peralatan IPA Terpadu Berbasis Sensor IT Untuk

Tingkat SMPKota Bekasi Dinas Pendidikan 2.450.000.000

Page 52 of 282

Page 86: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 482Paket Peralatan Berbasis Sains, Teknologi, Teknis dan Matematika Untuk SMP

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 2.490.000.000

1 1 16 483 Pelaksanaan Lomba Calistung dan Baca Al Quran SD Terlaksananya Lomba Calistung dan Baca Al Quran SD Tk.Kota Bekasi

dan Tk.Provinsi

2 Event (tingkat Kota Bekasi dan Tingkat Propinsi Jawa Barat)Kota Bekasi Dinas Pendidikan 200.000.000

1 1 16 484Pelatihan Design Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Untuk

Guru TIK SMP

Terlaksananya Pelatihan Design media Pembelajaran berbasis

Multimedia untuk guru TIK SMPKota Bekasi Dinas Pendidikan 750.000.000

1 1 16 485Pelatihan Pembinaan dan Penerapan Aplikasi Pembelajaran Berbasis Multimedia Untuk Guru TK/SD

Terlaksananya Pelatihan Pembuatan dan Penerapan Aplikasi Pembelajaran Berbasis multimedia untuk guru TK dan SD

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 200.000.000

1 1 16 486 Pembentukan dan Pembinaan Polisi Cilik SD Terbentuk dan terbinanya Satu Kompi Polisi Cilik SD Kota Bekasi 100 Siswa SD

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 400.000.000

1 1 16 487 Pemberian Beasiswa Untuk Siswa Miskin SMP/MTs/SMPLB Swasta

Terselenggaranya Pemberian Beasiswa Untuk Siswa Miskin SMP/MTs/SMPLB Swasta; Pengadaan pakaian seragam bagi siswa

dari keluarga tidak mampu untuk SMP ; Pengadaan sepeda bagi siswa

dari keluarga tidak mampu untuk SMP; Pengadaan buku tulis dan tas bagi siswa dari keluarga tidak mampu untuk SMP

2.200 Siswa; 1.000 siswa ; 500 unit ; 1.000 set

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 3.897.560.000

1 1 16 488 Pengadaan Alat Peraga Edukasi Untuk SD (Indoor) Tersedia Alat Peraga Edukasi untuk SD ( indoor ) berupa 34 set Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.000.000.000

1 1 16 489 Pengadaan Alat Peraga Edukasi Untuk SLB Terpenuhinya kebutuhan Alat peraga edukasi untuk SLB 184 Set Alat peraga edukasi untuk SLB Kota Bekasi Dinas Pendidikan 500.000.000

1 1 16 490Pengadaan Alat Peraga IPS (Globe Interaktif & Peta Indonesia

Interaktif)

Tersedianya Alat Peraga IPS ( Globe Interaktif & Peta Indonesia

Interaktif )Kota Bekasi Dinas Pendidikan 2.500.000.000

1 1 16 491 Pengadaan Alat Peraga Lab IPA SD Berbasis Kompetensi Tersedianya alat peraga Lab IPA SD berbasis Kompetensi Kota Bekasi Dinas Pendidikan 2.470.000.000

1 1 16 492 Pengadaan Alat Peraga Lab IPA SMP Berbasis Kompetensi Tersedianya Alat Peraga Lab IPA SMP berbasis Kompetensi Kota Bekasi Dinas Pendidikan 2.460.000.000

1 1 16 493 Pengadaan Alat Peraga Matematika SD Tersedianya alat peraga Matematika SD Kota Bekasi Dinas Pendidikan 2.380.000.000

1 1 16 494 Pengadaan Alat Peraga Matematika SMP Tersedianya Alat Peraga matematika SMP 34 Set Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.000.000.000

1 1 16 495Pengadaan Alat Peraga Penunjang Pembelajaran Agama Islam Untuk

SMP Kota Bekasi

Tersedianya Alat Peraga Penunjang pembelajaran Agama Islam untuk

SMP Kota Bekasi berupa :Bagan Skema Tajwid, Boneka (Torso)

Perawatan Jenazah/per Jenis kElAmIn, Keranda&tempat Memandikan , Kain Kafan dan Pragi Kematian(Praktik) , Peraga

Gerakan Wudhu , CD Pembelajaran PAI berbasis ITCD Pembelajaran PAI

CD Manasik Haji

CD Pelaksanaan SholatCD Pelaksanaan Wudhu

CD Al Qur’an : yang dapat mencari ayat, kalimat dan terjemahannya

CD Al Hadits : yang dapat mencari hadit tertentu, kalimat dan terjemahannya

CD Tafsier Alqur’an

CD penciptaan alam semesta : Harun YahyaKit Alqur’an

Maket Ka’bah

Maket : Sai, thawaf, wukuf di Arafah, Mabil di MinaGambar peraga wudhu,Gambar peraga sholat dua dimensi / tiga dimensi

Kain Ikhrom

Kompas penentu arah kiblat

Theodolic : untuk melihat /menentukan awal bulan, akhir bulan, awal ramadhanPeta, globe

Peta negara-negara Islam, dan negara yang mayoritas penduduknya

beragama Islam

34 set Alat Peraga Penunjang pembelajaran Agama Islam untuk

SMP Kota Bekasi terdiri dari : 34 buah Bagan Skema Tajwid, 34

buah Boneka (Torso) Perawatan Jenazah/per Jenis kelamin, 34 buah Keranda & tempat Memandikan , 34 buah Kain Kafan dan

Pragi Kematian (Praktik), 34 buah Peraga Gerakan Wudhu, 34 buah CD Pembelajaran PAI berbasis IT, 34 buah CD Pembelajaran

PAI, 34 buah CD Manasik Haji, 34 buah CD Pelaksanaan Sholat,

34 buah CD Pelaksanaan Wudhu, 34 buah CD Al Qur’an : yang dapat mencari ayat, kalimat dan terjemahannya, 34 buah CD Al

Hadits : yang dapat mencari hadit tertentu, kalimat dan

terjemahannya, 34 buah CD Tafsier Alqur’an, 34 buah CD penciptaan alam semesta : Harun Yahya, 34 buah Kit Alqur’an, 34

buah Maket Ka’bah, 34 buah Maket : Sai, thawaf, wukuf di

Arafah, Mabil di Mina,34 buah Gambar peraga wudhu, 34 buah Gambar peraga sholat

dua dimensi / tiga dimensi, 34 buah Kain Ikhrom, 34 buah

Kompas penentu arah kiblat, 34 buah Theodolic : untuk melihat /menentukan awal bulan, akhir bulan, awal ramadhan; 34 buah Peta Globe (Peta negara-negara Islam, dan negara yang

mayoritas penduduknya beragama Islam)

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.000.000.000

1 1 16 496 Pengadaan Alat Peraga Praktek Pendidikan Agama Islam

Tersedianya Alat Peraga Praktek Pendidikan Agama Islam untuk

Sekolah Dasar

34 set Alat Peraga Praktek Pendidikan Agama Islam terdiri dari :

34 buah Bagan Skema Tajwid, 34 buah Peraga Gerakan Wudhu, 34 buah CD Pembelajaran PAI berbasis IT, 34 buah CD

Pembelajaran PAI, 34 buah CD Manasik Haji, 34 buah CD Pelaksanaan Sholat, 34 buah CD Pelaksanaan Wudhu, 34 buah CD

Al Qur’an : yang dapat mencari ayat, kalimat dan terjemahannya,

34 buah CD Al Hadits : yang dapat mencari hadit tertentu, kalimat dan terjemahannya, 34 buah CD Tafsier Alqur’an, 34

buah CD penciptaan alam semesta : Harun Yahya, 34 buah Kit

Alqur’an, 34 buah Maket Ka’bah, 34 buah Maket : Sai, thawaf, wukuf di Arafah, Mabil di Mina,

34 buah Gambar peraga wudhu, 34 buah Gambar peraga sholat

dua dimensi / tiga dimensi, 34 buah Kain Ikhrom.

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 800.000.000

1 1 16 497 Pengadaan Buku dan CD Interaktif Sejarah Nasional Indonesia Tersedianya Buku dan CD Interaktif Sejarah Nasional Indonesia Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.500.000.000

1 1 16 498Pengadaan Buku IPTEK Interaktif Umum dan Agama Berbasis E-Pen

Untuk SD

Tersedianya buku Iptek Interaktif Umum dan Agama berbasis e-pen

untuk SD

130 Set Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.000.000.000

Page 53 of 282

Page 87: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 16 499Pengadaan Buku Pegangan Pembina, Penggalang dan Buku Pramuka Penggalang SMP

Tersedianya buku Pegangan pembina,penggalang dan buku Pramuka penggalang SMP

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 700.000.000

1 1 16 500Pengadaan Buku Pengayaan Bahasa dan Budaya Indonesia Untuk SMP

Se-Kota Bekasi

Tersedianya Buku Pengayaan Bahasa dan Budaya Indonesia untuk

SMP se-Kota Bekasi

85 Set Buku Pengayaan Bahasa dan Budaya Indonesia untuk SMPKota Bekasi Dinas Pendidikan 1.000.000.000

1 1 16 501Pengadaan Buku Pengayaan Mata Pelajaran Yang di US Kan Untuk

Siswa SD/MI

Tersedianya Buku Pengayaan Mata Pelajaran yang di US kan Untuk

Siswa SD/MI

40.034 SiswaKota Bekasi Dinas Pendidikan 2.000.000.000

1 1 16 502 Pengadaan Buku Referensi Untuk SD/MI 100 Judul Buku Terpenuhinya Kebutuhan Buku Referensi untuk SD/MI 200 Set Kota Bekasi Dinas Pendidikan 2.000.000.000

1 1 16 503Pengadaan Buku Seri Pendidikan 18 Karakter Bangsa Untuk SD Se-Kota Bekasi

Tersedianya Buku Seri Pendidikan 18 karakter bangsa untuk SD se-

Kota Bekasi

184 Set Buku Seri Pendidikan 18 karakter bangsa untuk SDKota Bekasi Dinas Pendidikan 1.000.000.000

1 1 16 504Pengadaan Buku Seri Pendidikan 18 Karakter Bangsa Untuk SMP Se-

Kota Bekasi

Tersedianya Buku Seri Pendidikan 18 karakter bangsa untuk SMP se-

Kota Bekasi

52 Set Buku Seri Pendidikan 18 karakter bangsa untuk SMPKota Bekasi Dinas Pendidikan 1.000.000.000

1 1 16 505 Pengadaan Buku Teks Semua Mata Pelajaran Untuk SMP Tersedianya Buku Teks Semua Mata untuk SMP (1 Set/Siswa) 940Set x 12 mata pelajaran Kota Bekasi Dinas Pendidikan 450.000.000

1 1 16 506 Pengadaan Media Pelajaran Berbasis TIK SD dan SMP Tersedianya Media Pelajaran berbasis TIK SD dan SMP berupa lat peraga dengan pendekatan teknologi informasi

20 SetKota Bekasi Dinas Pendidikan 500.000.000

1 1 16 507 Pengadaan Meubelair SD dan SMP

Terpenuhinya Kebutuhan meubelair untuk SD Negeri dan SMP Negeri

Di Kota Bekasi berupa : (a) meja

dan kursi siswa, (b) meja dan kursi guru, (c) lemari

arsip, (d) lemari buku untuk di ruang kelas

27.520 set meja kursi Siswa SD, 190 set meja kursi Guru SD,

190 set meja kursi Guru SMP, 9.760 set meja kursi Siswa SMP

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 60.251.350.320

1 1 16 508 Penyelenggaraan O2SN SD dan SMP Tingkat Kota Bekasi/Provinsi

Terselenggaranya Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD/SMP Tk.Kota Bekasi, Ikut sertanya Kota Bekasi dalam Olimpiade

Olahraga Siswa Nasional SD/SMP Tk.Provinsi Jawa Barat

2 event ; 10 Cabang

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 400.000.000

1 1 16 509 Penyelenggaraan UAN/US SD Terlaksananya UN SD/MI 42.000 Peserta Kota Bekasi Dinas Pendidikan 500.000.000

1 1 16 510 Penyelenggaraan UN SMP Terlaksananya UN SMP/Mts 30.000 Peserta Kota Bekasi Dinas Pendidikan 350.000.000

1 1 16 511 Sarana Belajar Dengan Metode Digital Learning Untuk SMP Kota Bekasi Dinas Pendidikan 2.500.000.000

1 1 16 512 Sistem Informasi Sekolah Terpadu Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi

Sekolah Terpadu (aplikasi dan sosialisasi)

12 UPTD SD dan 41 SMP Negeri se-Kota Bekasi, 1 hari SosialisasiKota Bekasi Dinas Pendidikan 250.000.000

1 1 16 513 Workshop Peningkatan Mutu Guru PAI Meningkatnya Mutu Guru PAI 200 Guru Kota Bekasi Dinas Pendidikan 750.000.000

1 1 17 Program Pendidikan Non FormalKualifikasi Tutor Paket A, B, C, Lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi

85 %76 %

7.450.000.000

1 1 17 1 Akreditasi TK, LKP, PKBMTerselenggaranya akreditasinya TK, LKP dan PKBM di Kota Bekasi 50 TK, 10 PKBM, 15 LKP

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 75.000.000

1 1 17 2 Pengadaan Meubelair UPTD PNFI dan PAUDTerpenuhinya kebutuhan Meubelair UPTD PNFI dan PAUD terdiri dari

meja kursi staf dan siswa.

90 Set Meja Kursi Staf UPTD PNFI dan 960 set meja kursi PAUD Kota Bekasi Dinas Pendidikan 5.000.000.000

1 1 17 3 Pelatihan Kompetensi Pedagogik Bagi Tutor Paket ABC

Terselenggaranya pelatihan Kompetensi Pedagogic bagi Tutor Paket ABC; Meningkatnya Kompetensi Pedagogic bagi Tutor Paket ABC/

65 Orang x 3 hari; 65 orang

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 150.000.000

1 1 17 4Penyelenggaraan Lomba Peserta Didik, Kelembagaan Kursus PTK PAUDNI dan Pameran Kursus

Penyelenggaraan Lomba Pendidikan Non Formal Tk. Kota Bekasi dan keikutsertaan di Tk. Provinsi meliputi ; lomba Peserta Didik kursus usia 17-21, Lomba Kelembagaan Kursus, Lomba PTK dan

terselenggaranya pameran lembaga kursus.

2 Event Tingkat Kota Bekasi & Tingkat Prop. Jabar, 14 jenis cabang lomba, 1 kali pameran

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 500.000.000

1 1 17 5 Pelatihan Kelembagaan LKP

Terselenggaranya pelatihan manajerial Pimpinan LKP di Kota Bekasi; Meningkatnya kemampuan manajerial Pimpinan LKP di Kota Bekasi

50 Orang x 3 hari; 50 orang

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 125.000.000

1 1 17 6 Pelaksanaan Hari Aksara InternasionalTerselenggaranya keikutsertaan dalam Gelar Hari Aksara Nasional Tk

Propinsi

80 Orang; 1 event Tingkat Propinsi selama 3 hariKota Bekasi Dinas Pendidikan 150.000.000

1 1 17 7 Beasiswa Miskin Bagi Warga Belajar Paket B dan C Terlaksananya Pembelajaran Pendidikan Bagi Warga Belajar Miskin

Kejar Paket B dan C

220 Siswa x 12 bulan x Rp.170.000Kota Bekasi Dinas Pendidikan 550.000.000

1 1 17 8 Penyelenggaraan UN Kesetaraan Paket A, B, C Terselenggaranya UN Kesetaraan Paket A, B dan C. Paket A : 296 Orang, Paket B : 774 Orang, Paket C :1577 orang

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 200.000.000

1 1 17 9Workshop Peningkatan Kompetensi Tutor Kesetaraan Dalam Konteks

Pembelajaran

Terlaksananya Workshop Peningkatan Kompetensi Tutor Kesetaraan

dalam Konteks Pembelajaran150 Orang Kota Bekasi Dinas Pendidikan 200.000.000

1 1 17 10 Workshop Peningkatan Manajerial Pengelola PKBM Terlaksananya Workshop Peningkatan Manajerial Pengelola PKBM

100 Orang Kota Bekasi Dinas Pendidikan 200.000.000

1 1 17 11 Workshop Pembuatan Bahan Ajar Paket B Oleh UPTD SKB Kota Bekasi Terlaksananya Workshop Pembuatan bahan ajar Paket B oleh UPTD

SKB Kota Bekasi Kota Bekasi Dinas Pendidikan 150.000.000

1 1 17 12 Workshop Pembuatan Bahan Ajar Paket C Oleh UPTD SKB Kota Bekasi Terlaksananya Workshop Pembuatan bahan ajar Paket C oleh UPTD SKB Kota Bekasi

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 150.000.000

1 1 18 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Guru SD yang sertifikasi,

Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru SD/MI terhadap bidang

studi yang diajarkan,

Guru SMP/MTs yang sertifikasi, Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru SMP/MTs terhadap

bidang studi yang diajarkan,

Guru SMA/SMK/MA yang sertifikasi,

Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru SMA/SMK/MA terhadap

bidang studi yang diajarkan

49.50 %

55 %

61.50 %80 %

54.50 %

84 %

50.390.580.000

Page 54 of 282

Page 88: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 1 18 1 Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah BerprestasiTerselenggaranya pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi TK, SD, dan SMP tingkat kota bekasi dan propinsi

2 Event Tingkat Kota Bekasi & Tingkat Provinsi JabarKota Bekasi Dinas Pendidikan 250.000.000

1 1 18 2 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD dan SMPTerlaksannya Penilaian Kinerja Kepala sekolah SD dan SMP Negeri

Kota Bekasi

485 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS)Kota Bekasi Dinas Pendidikan 250.000.000

1 1 18 3 Peningkatan Kinerja Guru Honorer RA/MDA/MI/MTs/MA

Meningkatnya Kinerja Guru Honorer pada RA/MDA/MI/MTs/MA

dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

4.235 Orang x Rp.500.000,- x 12 Bulan

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 25.791.150.000

1 1 18 4 Sinergitas Pengembangan Kompetensi Pengawas SD, SMP dan PenilikTerlaksananya rapat kerja, pelatihan dan desiminasi bagi Pengawas

SD, SMP dan Penilik Sekolah

10 Kali Raker, 1 Pelatihan, 1 DiseminasiKota Bekasi Dinas Pendidikan 400.000.000

1 1 18 5 Peningkatan Kinerja Guru Honorer SD/SMP/SMA/SMKMeningkatnya Kinerja Guru Honorer (GTY) pada SD/SMP/SMA/SMK

dalam pelaksanaan KBM

4.327 Guru x Rp.350.000,- x 12 BlnKota Bekasi Dinas Pendidikan 18.299.430.000

1 1 18 6 Sinergitas Peningkatan Kompetensi Guru SD Melalui KKGTerselenggaranya lomba KKG dan peningkatan kompetensi guru SD 1 even lomba KKG, pelatihan 150 guru selama 3 hari

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 350.000.000

1 1 18 7 Sinergitas Peningkatan Kompetensi Guru SMP Melalui MGMPTerselenggaranya Musyawarah Guru Mata Pelajaran SMP dalam

meningkatkan kompetensi guru

160 guru selama 3 hariKota Bekasi Dinas Pendidikan 400.000.000

1 1 18 8 Diklat Calon Kepala SD/SMP dan Calon Pengawas SD/SMP Terselenggaranya Seleksi dan Diklat Calon Kepala SD/SMP dan Calon

Pengawas SD/SMP

44 Calon Kepsek dan 19 Calon PengawasKota Bekasi Dinas Pendidikan 800.000.000

1 1 18 9Pelatihan Model Pembelajaran Al-Quran 24 Jam Bisa Untuk Guru PAI

SD

Terselenggaranya pelatihan Pembelajaran Al-Quran 24 Jam Bisa; Meningkatnya kemampuan guru PAI dalam Pembelajaran Al-Quran

70 Orang x 2 hari; 70 orang

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 150.000.000

1 1 18 10 Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Guru SD dan SMP

Terselenggaranya Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 bagi guru

SD dan SMP; Meningkatnya kemampuan guru SD dan SMP dalam

Implementasi Kurikulum 2013

164 Orang x 2 hari; 164 orang

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 300.000.000

1 1 18 11Pelatihan Pembuatan dan Penerapan Aplikasi Pembelajaran Berbasis

Multimedia Untuk Guru TIK SMP

Terselenggaranya pelatihan pembuatan dan penerapan aplikasi

pembelajaran berbasis multimedia untuk guru TK SMP

150 orangKota Bekasi Dinas Pendidikan 200.000.000

1 1 18 12Pelatihan Pembuatan dan Penerapan Aplikasi Pembelajaran Berbasis

Multimedia Untuk Guru TIK SD

Terselenggaranya pelatihan pembuatan dan penerapan aplikasi pembelajaran berbasis multimedia untuk guru TK SMP

150 orangKota Bekasi Dinas Pendidikan 200.000.000

1 1 18 13 Workshop Kepala SMP/MTs Negeri dan Swasta

Terselenggaranya workshop bagi Kepala SMP/MTs Negeri dan

Swasta; Meningkatnya kemampuan manajerial kepala SMP/MTs di

Kota Bekasi

446 Kepala Sekolah x 2 hari

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 750.000.000

1 1 18 14Lomba Karya Tulis Ilmiah Kreatifitas Teknologi Bagi Siswa SD dan

SMP

Terselenggaranya karya Tulis ilmiah Kreatifitas Teknologi Bagi Siswa

SD dan SMP 3 Peringkat Kota Bekasi Dinas Pendidikan 750.000.000

1 1 18 15Lomba Cerdas Cermat, Calistung dan Pidato Bahasa Inggris Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK

Terselenggaranya Lomba Cerdas cermat, Calistung dan Pidato B. Inggris Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK

12 Kecamatan Kota Bekasi Dinas Pendidikan 750.000.000

1 1 18 16 Pelatihan Guru dan Tutor PAUD Berbasis Karakter Terlaksananya Pelatihan Guru Paud Berbasis Karakter 100 Orang Kota Bekasi Dinas Pendidikan 750.000.000

1 1 19 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

SMK Terakreditasi, SMA/MA Terakreditasi,

SMP/MTS Terakreditasi, SD/MI Terakreditasi

69 %74 %

74 %69 %

4.300.000.000

1 1 19 1 Profil Pembangunan Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2013-2017 Tersusunnya Profil Pembangunan Pendidikan Kota Bekasi Tahun

2013-2017

600 eksemplar, untuk skpd, kec, uptd dan sekolahKota Bekasi Dinas Pendidikan 250.000.000

1 1 19 2Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan Penyusunan Evaluasi

Diri SPM Pendidikan Kota Bekasi

Tersusunnya dokumen Evaluasi Diri Sekolah dan Evaluasi Diri SPM

Pendidikan Kota Bekasi(

1 Dokumen Evaluasi Diri Sekolah Se-Kota Bekasi, dan 1

Dokumen evaluasi Diri SPM Pendidikan Kota BekasiKota Bekasi Dinas Pendidikan 250.000.000

1 1 19 3 Akreditasi SD dan SMP Terakreditasinya SD dan SMP Di Kota Bekasi 30 SD dan 20 SMP Kota Bekasi Dinas Pendidikan 300.000.000

1 1 19 4 Pengadaan Buku Raport Terpenuhinya kebutuhan Buku Raport SD dan SMP 75.000 Buku Raport ( SD 37.000 Raport, SMP 34.000 Raport)

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 750.000.000

1 1 19 5 Sinergitas Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2016

1 DokumenKota Bekasi Dinas Pendidikan 300.000.000

1 1 19 6 Workshop Pengelolaan Sarana Prasarana Sekolah

Terselenggaranya workshop Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pendidikan; Meningkatnya kemampuan pengelola asset dalam

pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan

487 Orang x 2 Hari

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 600.000.000

1 1 19 7 Pelayanan Penerimaan Siswa Baru

Jumlah siswa yang dilayani PPDB Online, Juknis PPDB, Juknis PPDB

SD,SMP, SMA, SMK, Juklak Walikota ttg PPDB Online, ID Card

74.500 Pendaftar

Kota Bekasi Dinas Pendidikan 600.000.000

1 1 19 8 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan di Kota Bekasi

Terselenggaranya Forum SKPD, Rapat kerja Intern Dinas Pendidikan dan Tersusunnya Dokumen rencana kerja Dinas Pendidikan Tahun

2018,

1 x Forum SKPD, 2 hari rapat kerja, dan 20 buah dokumen RENJA Kota Bekasi Dinas Pendidikan 350.000.000

1 1 19 9Pengelolaan dan Pembinaan Sistem Informasi Pendidikan (Ensys)

Bagi Operator Sekolah

Terkelolanya (collecting, verificating, validating, publishing) data

Ensys 2017, terlatihnya Operator Ensys

1 Paket data Ensys dan sewa Bandwith 12 bulan, 400 Orang x 2

hariKota Bekasi Dinas Pendidikan 800.000.000

1 1 19 10 Penyusunan Buku Profil Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2016 Tersusunnya buku Profil Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2016 300 exemplar, untuk skpd, kec, uptd dan sekolah Kota Bekasi Dinas Pendidikan 100.000.000

1 2 Kesehatan 388.435.895.410

1 2 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan puskesmas 100% 12.600.000.000

1 2 15 1Penerimaan, Penyimpanan, Pendistribusian Obat dan Alat Kesehatan Monitoring Obat dan Alat Kesehatan di Puskesmas Pada UPTD

POP/PF Dinas Kesehatan Kota Bekasi

Tersedianya operasional kantor,Pendistribusian obat dan perbekalan

kesehatan,Terlaksananya monitoring obat dan perbekalan di

puskesmas,Terlaksananya pemusnahan obat,terlaksananya

pemeliharaan peralatan kantor, Tersedianya Rak Fifo.

12 bln, 39 Puskesmas, 39 Puskesmas, 1.000 Kg, 1 Tahun, 1 Unit

Kota Bekasi Dinas Kesehatan 600.000.000

Page 55 of 282

Page 89: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 2 15 2 Pengadaan Obat dan Pelayanan Farmasi (APBD Pendamping DAK)

Paket pengadaan Obat dan Bahan medis habis pakai,Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelayanan kefarmasian dan pengelolaan obat

ke puskesmas,Terlaksananya pertemuan sosialisasi program gema

cermat,Terlaksananya pertemuan peningkatan mutu pelayanan

kefarmasian di puskesmas,terlaksananya pertemuan evaluasi

kegiatan kefarmasian, tersusunnya dokumen evaluasi kefarmasian.

12 bln, 46 Puskesmas, 1 kali sosialisasi, 1 pertemuan, 1 pertemuan, 1 Dokumen evaluasi

Kota Bekasi Dinas Kesehatan 5.000.000.000

1 2 15 3 Pelayanan Kesehatan Farmasi (DAK Fisik)Tersedianya obat esensial dan perbekalan untuk pelayanan kesehatan dasar di UPTD Puskesmas Se-Kota Bekasi

46 UPTD PuskesmasKota Bekasi Dinas Kesehatan 7.000.000.000

1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I yang harus diberikan

oleh sarana kesehatan di Kab/Kota,

cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas

100 %

100 % 75.746.364.410

1 2 16 1 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Aren Jaya Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa

telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);

12 bulan;1 KelurahanBekasi Timur Dinas Kesehatan 100.000.000

1 2 16 2Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas

Bantargebang

Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa

telekomunikasi, internet, listrik , air, dan jasa kebersihan); Terlaksananya Sewa Gedung

12 Bulan;3 Kelurahan,

12 bulan

Bantargebang Dinas Kesehatan 500.000.000

1 2 16 3 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bintara

Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik , air, dan jasa kebersihan); Sewa

Gedung

12 bulan;1 Kelurahan;

Bekasi Barat Dinas Kesehatan 250.000.000

1 2 16 4Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bintara

Jaya

Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa

telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);

12 Bulan;1 KelurahanBekasi Barat Dinas Kesehatan 100.000.000

1 2 16 5Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bojong

Menteng

Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa

telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);

12 bulan;1 Kelurahan;

Rawalumbu Dinas Kesehatan 100.000.000

1 2 16 6Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu

Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);

12 Bulan;1 Kelurahan

Rawalumbu Dinas Kesehatan 100.000.000

1 2 16 7Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas

Ciketingudik

Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa

telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan); Tersedianya pelayanan kesehatan dasar;

Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerja

puskesmas.

12 bulan;1 Kelurahan,

12 bulan;1 Kelurahan,

12 bulan

Bantargebang Dinas Kesehatan 300.000.000

1 2 16 8 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Cimuning

Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa

telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);Tersedianya pelayanan kesehatan dasar;

Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerja puskesmas; Terlaksananya sewa gedung

12 bulan;1 Kelurahan,

12 bulan;1 Kelurahan, 12 bulan;1 Kelurahan,

12 bulanMustikajaya Dinas Kesehatan 450.000.000

1 2 16 9Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Duren Jaya

Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);

12 bulan;1 KelurahanBekasi Timur Dinas Kesehatan 100.000.000

1 2 16 10Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Harapan

Baru

Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);

Tersedianya pelayanan kesehatan dasar;

Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerja

puskesmas; sewa gedung

12 bulan;1 Kelurahan,

12 bulan;1 Kelurahan,

12 bulan

Bekasi Utara Dinas Kesehatan 400.000.000

1 2 16 11Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas

Jakamulya

Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa

telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);

12 bulan;1 KelurahanBekasi Selatan Dinas Kesehatan 100.000.000

1 2 16 12 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jakasetia

Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa

telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan); Tersedianya pelayanan kesehatan dasar;

Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerja

puskesmas.

12 bulan;1 Kelurahan,

12 bulan;1 Kelurahan,

12 bulan

Bekasi Selatan Dinas Kesehatan 300.000.000

1 2 16 13 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatiasih

Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa

telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);

Terlaksananya persiapan akreditasi

4 Kelurahan;12 Bulan;

1 kegiatanJatiasih Dinas Kesehatan 300.000.000

1 2 16 14 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatibening Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa

telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);

12 Bulan;2 KelurahanPondokgede Dinas Kesehatan 200.000.000

1 2 16 15 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatiluhur Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);

12 bulan;2 KelurahanJatiasih Dinas Kesehatan 200.000.000

1 2 16 16Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatimakmur

Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa

telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);

12 bulan;1 KelurahanPondokgede Dinas Kesehatan 100.000.000

1 2 16 17 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatirahayu

Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa

telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);

Terlaksananya persiapan akreditasi

12 Bulan;1 Kelurahan;

1 kegiatanPondok Melati Dinas Kesehatan 100.000.000

Page 56 of 282

Page 90: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 2 16 18Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas

Jatiranggon

Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);

Tersedianya pelayanan kesehatan dasar;

Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerja

puskesmas.

12 bulan;1 Kelurahan,

12 bulan;1 Kelurahan,

12 bulan

Jatisampurna Dinas Kesehatan 300.000.000

1 2 16 19Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas

Jatisampurna

Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa

telekomunikasi, internet, listrik , air, dan jasa kebersihan); Terlaksananya Sewa Gedung

12 Bulan;4 Kelurahan,

12 bulanJatisampurna Dinas Kesehatan 600.000.000

1 2 16 20 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas JatiwarnaTersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);

12 Bulan;3 Kelurahan;Pondok Melati Dinas Kesehatan 200.000.000

1 2 16 21Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Kaliabang

Tengah

Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa

telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);

12 Bulan;1 Kelurahan

Bekasi Utara Dinas Kesehatan 100.000.000

1 2 16 22 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Kalibaru

Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);

Tersedianya pelayanan kesehatan dasar'

Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerja puskesmas.

12 bulan;1 Kelurahan,

12 bulan;1 Kelurahan,

12 bulan

Medan Satria Dinas Kesehatan 300.000.000

1 2 16 23Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Karang

Kitri

Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa

telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);

12 bulan;1 KelurahanBekasi Timur Dinas Kesehatan 100.000.000

1 2 16 24 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Kotabaru Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);

12 bulan;1 Kelurahan;Bekasi Barat Dinas Kesehatan 100.000.000

1 2 16 25 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Kranji Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);

12 bulan;1 KelurahanBekasi Barat Dinas Kesehatan 100.000.000

1 2 16 26 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Margajaya Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa

telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);

12 Bulan;1 KelurahanBekasi Selatan Dinas Kesehatan 100.000.000

1 2 16 27Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas

Margamulya

Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa

telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);

12 Bulan;1 Kelurahan;Bekasi Utara Dinas Kesehatan 100.000.000

1 2 16 28Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Mustikajaya

Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);

12 Bulan;2 KelurahanMustikajaya Dinas Kesehatan 200.000.000

1 2 16 29Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas

Padurenan

Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa

telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan); Tersedianya pelayanan kesehatan dasar;

Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerja

puskesmas.

12 bulan;1 Kelurahan,

12 bulan;1 Kelurahan,

12 bulan

Mustikajaya Dinas Kesehatan 300.000.000

1 2 16 30 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pejuang

Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa

telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);

Terlaksananya persiapan akreditasi

12 Bulan;3 Kelurahan;

1kegiatanMedan Satria Dinas Kesehatan 300.000.000

1 2 16 31Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pekayon Jaya

Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa

telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);

12 Bulan;1 Kelurahan

Bekasi Selatan Dinas Kesehatan 100.000.000

1 2 16 32Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas

Pengasinan

Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan); Terlaksananya persiapan akreditasi

12 Bulan;1 Kelurahan;

1 kegiatanRawalumbu Dinas Kesehatan 250.000.000

1 2 16 33Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Perumnas

II

Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);

Terlaksananya persiapan akreditasi

12 Bulan;1 Kelurahan;

1 kegiatanBekasi Selatan Dinas Kesehatan 150.000.000

1 2 16 34 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Perwira

Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa

telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan); Tersedianya pelayanan kesehatan dasar dan

Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerja

puskesmas.

12 bulan;1 Kelurahan,

12 bulan;1 Kelurahan,

12 bulan

Bekasi Utara Dinas Kesehatan 300.000.000

1 2 16 35Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pondokgede

Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);

12 Bulan;2 KelurahanPondokgede Dinas Kesehatan 200.000.000

1 2 16 36Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Rawa Tembaga

Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);

Terlaksananya persiapan akreditasi

12 Bulan;1 Kelurahan;

1 kegiatanBekasi Barat Dinas Kesehatan 100.000.000

1 2 16 37 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Seroja Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);

12 bulan;1 KelurahanBekasi Utara Dinas Kesehatan 100.000.000

1 2 16 38Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Teluk

Pucung

Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);

Terlaksananya Persiapan Akreditasi

12 Bulan;1 Kelurahan;

1 kegiatanBekasi Utara Dinas Kesehatan 150.000.000

1 2 16 39Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Wisma

Jaya

Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa

telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);

12 bulan;1 KelurahanBekasi Timur Dinas Kesehatan 100.000.000

1 2 16 41BOK Upaya Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan (DAK Non Fisik

Bok)

Terselenggaranya Sosialisasi Juknis BOK, Desk RPK, dan tersusunnya

dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan Bantuan

Operasional Kesehatan di Puskesmas

1 Sosialisasi Juknis BOK,

1 Desk RPK,

1 Dokumen Laporan MonevKota Bekasi Dinas Kesehatan 696.762.000

Page 57 of 282

Page 91: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 2 16 42 Distibusi Obat dan E Logistik (DAK Non Fisik Bok)Terselenggaranya pendistribusian Obat dan E-Logistik di UPTD Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Farmasi

39 PuskesmasKota Bekasi Dinas Kesehatan 97.620.000

1 2 16 43 Kesekretariatan Tim Pembina Kota Bekasi Sehat

Terselenggaranya Pembinaan Lokus; Terlaksananya penyelenggaraan

kesekretariatan Forum Kota; Terlaksananya konsultasi program

kegiatan Kota Sehat ; Terverifikasinya 4 Tatanan kota sehat

(Swastisaba Wiwerda).

7 lokus,

1 laporan,

4 kali,

3 lap.

Kota Bekasi Dinas Kesehatan 400.000.000

1 2 16 44 Lomba Sekolah Sehat Kota Bekasi Tahun 2017

Terselenggaranya Lomba Sekolah Sehat Tk. Kota; Keikutsertaan Lomba Sekolah Sehat Tk. Bakorwil; Terselenggaranya Lomba Sekolah

Sehat Tk. Provinsi

1 even Tk. Kota; 1 even Tk. Bakorwil; 1 even Tk. Provinsi

Kota Bekasi Dinas Kesehatan 200.000.000

1 2 16 45Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Tidak Menular

Tersedianya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Tidak Menular; Tersedianya data dasar Program PTM

1 dokumen evaluasi; 1 dokumen data

Kota Bekasi Dinas Kesehatan 100.000.000

1 2 16 46Optimalisasi Penyelenggaraan Perawatan Kesehatan Masyarakat

(Perkesmas)

Pelatihan Perkesmas;Pendampingan Perkesmas;

Tersusunnya Evaluasi Penyelenggaraan Perkesmas

39 Tenaga Puskesmas;15 Puskesmas;

1 LaporanKota Bekasi Dinas Kesehatan 50.000.000

1 2 16 47 Pelayanan Posko KesehatanTersedianya posko kesehatan P3K hari besar keagamaan / tahun baru

dan lainnya

12 KecamatanKota Bekasi Dinas Kesehatan 250.000.000

1 2 16 48 Penanganan Masalah Kesehatan Korban Bencana

Terlaksananya Posko terpadu di Posko Center PGP Jati Asih,

Terlaksananya Posko bencana,

Terlaksananya kegiatan Tim Penilai Cepat saat kejadian dan pasca,

Terlaksananya posko pendampingan di lokasi yang tidak tercover

oleh puskesmas, Terlaksananya Monev Posko Korban Bencana

1 Lokasi,

12 orang,

2 orang 2 hari,

12 orang,

39 Lokasi

Kota Bekasi Dinas Kesehatan 120.000.000

1 2 16 49 Pengelolaan Informasi Kesehatan

Tersedianya IKM; Tersedianya Laporan Bulanan Sistem Informasi Puskesmas (SIP);

Tersusunnya Laporan informasi kesehatan Kota Bekasi ke kementrian kesehatan; Pelatihan Operator SIP di Puskesmas ;

Pemeliharaan Web Dinas Kesehatan ;

Tersusunnya Profil Dinas Kesehatan Tahun 2016

40 Laporan; 12 Bulan;

1 Laporan;

19 Puskesmas;1 Paket;1 Dokumen

Kota Bekasi Dinas Kesehatan 400.000.000

1 2 16 50 Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Daerah

Tersedianya Penunjang Operasional labkesda; Tersedianya pelayanan pemeriksaan sampel laboratorium;

Tersedianya reagent dan paket bahan kimia untuk pemeriksaan kimia

lingkungan;

Terlaksananya pemeriksaan kimia dan mikrobiologi;

12 bln;6500 sample;

3907 uji sample;

3800 uji sample

Kota Bekasi Dinas Kesehatan 400.000.000

1 2 16 51 Pengendalian Penyelenggaraan Imunisasi di Kota Bekasi

Pelayanan Imunisasi rutin di puskesmas; Pelayanan imunisasi pada Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) oleh

puskesmas;

Tersedianya laporan koordinasi pelayanan imunisasi di Rumah Sakit; Tersedianya laporan penatalaksanaan KIPI, Terlaksananya pemberian imunisasi tambahan campak dengan

sasaran usia 9 bulan sampai 15 tahun (Kampanye Campak)

39 Puskesmas;39 Puskesmas;

1 Laporan Pelayanan Imunisasi di RS;

1 Laporan KIPI,

39 Puskesmas

Kota Bekasi Dinas Kesehatan 200.000.000

1 2 16 52 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus

Terselenggaranya Bimtek Program Kesehatan Jiwa; Terselenggaranya

Bimtek Program Kesehatan Laboratorium; Terselenggaranya Bimtek Program Kesehatan Tradisional; Tersusunnya Laporan Monev Kesehatan Khusus di Puskesmas; Terselenggaranya Bimtek Program

Kesehatan Olah Raga; Terselenggaranya Bimtek Program Kesehatan

Kerja; Terselenggaranya Bimtek Program Kesehatan indra;

Terselenggaranya Bimtek Program Kesehatan gigi dan mulut

39 Orang;

39 Orang;39 Orang;1 Lap Monev YanKeSus di Puskesmas;

39 Orang;

39 Orang;

39 Orang;

39 Orang

Kota Bekasi Dinas Kesehatan 200.000.000

1 2 16 53 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji

Tersedianya laporan SISKOHATKES di KBIH se Kota Bekasi; Cakupan

pemeriksaan dan pelayanan kesehatan bagi calon jemaah haji Kota

Bekasi; Tersedianya Laporan Monev Pelaksanaan pelayanan kesehatan jemaah haji di Puskesmas dan KBIH se Kota Bekasi

1 Laporan;

100 %;1 Laporan

Kota Bekasi Dinas Kesehatan 200.000.000

1 2 16 54Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Aren Jaya

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa pelayanan dan operasional puskesmas Aren Jaya

21663 jiwa ,12 bulanBekasi Timur Dinas Kesehatan 1.511.858.994

1 2 16 55Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta

Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Bantargebang

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa pelayanan dan operasional puskesmas Bantar Gebang

26925 jiwa ,12 bulan

Bantargebang Dinas Kesehatan 1.797.342.012

1 2 16 56Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta

Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Bintara

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa

pelayanan dan operasional puskesmas Bintara

25510 jiwa ,12 bulanBekasi Barat Dinas Kesehatan 1.686.765.990

1 2 16 57Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta

Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Bintara Jaya

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa

pelayanan dan operasional puskesmas Bintara Jaya

17956 jiwa ,12 bulanBekasi Barat Dinas Kesehatan 1.164.147.389

1 2 16 58Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta

Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Bojong Menteng

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa

pelayanan dan operasional puskesmas Bojong Menteng

12777 jiwa ,12 bulan

Rawalumbu Dinas Kesehatan 844.218.100

Page 58 of 282

Page 92: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 2 16 59Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta

Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Bojong Rawalumbu

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa pelayanan dan operasional puskesmas Bojong Rawalumbu

25058 jiwa ,12 bulan

Rawalumbu Dinas Kesehatan 1.766.325.867

1 2 16 60Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Duren Jaya

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa pelayanan dan operasional puskesmas Durenjaya

16667 jiwa,12 bulanBekasi Timur Dinas Kesehatan 1.324.595.212

1 2 16 61Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta

Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Jakamulya

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa pelayanan dan operasional puskesmas Jakamulya

18941 jiwa ,12 bulanBekasi Selatan Dinas Kesehatan 1.352.454.266

1 2 16 62Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Jatiasih

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa

pelayanan dan operasional puskesmas Jati Asih

58111 jiwa ,12 bulanJatiasih Dinas Kesehatan 3.811.574.738

1 2 16 63Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta

Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Jatibening

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa

pelayanan dan operasional puskesmas Jatibening

26854 jiwa ,12 bulanPondokgede Dinas Kesehatan 1.681.897.399

1 2 16 64Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta

Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Jatiluhur

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa pelayanan dan operasional puskesmas Jati Luhur

19160 jiwa ,12 bulanJatiasih Dinas Kesehatan 1.261.217.833

1 2 16 65Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Jatimakmur

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa

pelayanan dan operasional puskesmas Jatimakmur

21068 jiwa ,12 bulanPondokgede Dinas Kesehatan 1.408.763.815

1 2 16 66Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta

Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Jatirahayu

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa

pelayanan dan operasional puskesmas Jatirahayu

26071 jiwa ,12 bulanPondok Melati Dinas Kesehatan 1.893.206.117

1 2 16 67Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta

Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Jatisampurna

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa pelayanan dan operasional puskesmas Jatisampurna

38033 jiwa ,12 bulan

Jatisampurna Dinas Kesehatan 2.484.130.905

1 2 16 68Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Jatiwarna

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa

pelayanan dan operasional puskesmas Jatiwarna

21760 jiwa ,12 bulanPondok Melati Dinas Kesehatan 1.566.458.387

1 2 16 69Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta

Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kaliabang Tengah

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa

pelayanan dan operasional puskesmas Kaliabang Tengah

31642 jiwa ,12 bulan

Bekasi Utara Dinas Kesehatan 2.213.406.359

1 2 16 70Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Karang Kitri

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa pelayanan dan operasional puskesmas Karang Kitri

23069 jiwa ,12 bulanBekasi Timur Dinas Kesehatan 1.470.288.526

1 2 16 71Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kotabaru

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa

pelayanan dan operasional puskesmas Kotabaru

11312 jiwa ,12 bulanBekasi Barat Dinas Kesehatan 976.442.880

1 2 16 72Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta

Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kranji

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa

pelayanan dan operasional puskesmas Kranji

19301 jiwa ,12 bulanBekasi Barat Dinas Kesehatan 1.347.492.810

1 2 16 73Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Margajaya

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa pelayanan dan operasional puskesmas Margajaya

7573 jiwa ,12 bulanBekasi Selatan Dinas Kesehatan 539.214.262

1 2 16 74Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta

Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Margamulya

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa pelayanan dan operasional puskesmas Margamulya

6439 jiwa ,12 bulanBekasi Utara Dinas Kesehatan 511.258.482

1 2 16 75Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Mustikajaya

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa

pelayanan dan operasional puskesmas Mustikajaya

57799 jiwa ,12 bulanMustikajaya Dinas Kesehatan 3.719.385.332

1 2 16 76Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Pejuang

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa pelayanan dan operasional puskesmas Pejuang

40163 jiwa ,12 bulanMedan Satria Dinas Kesehatan 2.790.519.727

1 2 16 77Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta

Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Pekayon Jaya

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa pelayanan dan operasional puskesmas Pekayon Jaya

19630 jiwa ,12 bulan

Bekasi Selatan Dinas Kesehatan 1.292.380.957

1 2 16 78Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta

Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Pengasinan

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa

pelayanan dan operasional puskesmas Pengasinan

19396 jiwa ,12 bulanRawalumbu Dinas Kesehatan 1.332.988.170

1 2 16 79Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta

Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Perumnas II

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa

pelayanan dan operasional puskesmas Perumnas II

17751 jiwa ,12 bulan

Bekasi Selatan Dinas Kesehatan 1.229.131.473

1 2 16 80Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta

Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Pondokgede

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa

pelayanan dan operasional puskesmas Pondok Gede

47783 jiwa ,12 bulan

Pondokgede Dinas Kesehatan 3.561.085.238

1 2 16 81Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Rawa Tembaga

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa

pelayanan dan operasional puskesmas Rawa Tembaga

24560 jiwa ,12 bulan

Bekasi Barat Dinas Kesehatan 1.846.577.877

1 2 16 82Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta

Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Seroja

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa

pelayanan dan operasional puskesmas Seroja

25709 jiwa ,12 bulan

Bekasi Utara Dinas Kesehatan 1.874.101.099

1 2 16 83Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Teluk Pucung

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa pelayanan dan operasional puskesmas Teluk Pucung

26749 jiwa ,12 bulan

bekasi utara Dinas Kesehatan 1.833.572.966

1 2 16 84Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Wisma Jaya

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa

pelayanan dan operasional puskesmas Wisma Jaya

13192 jiwa ,12 bulan

Bekasi Timur Dinas Kesehatan 958.794.228

1 2 16 85 BOK Puskesmas (DAK Non Fisik)Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerja puskesmas 39 Puskesmas

Kota Bekasi Dinas Kesehatan 11.430.385.000

1 2 17 Program Pengawasan Obat dan MakananPresentase Apotek, Toko Obat, Produk Obat-obatan, IRTP,

Produk Pangan dan Jajanan yang Sesuai Standar Kesehatan

25% 200.000.000

Page 59 of 282

Page 93: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 2 17 1Pembinaan Pengendalian dan Monitoring Sarana dan Produk Farmasi dan Makanan

Terselenggaranya uji pangan bahan tambahan pangan sesuai standar kesehatan;

Terselenggaranya uji bahan makanan bebas bahan berbahaya;

Terselenggaranya uji Potensi obat sesuai standar Formula I

150 sampel;10 sampel

10 sampelKota Bekasi Dinas Kesehatan 200.000.000

1 2 18 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Cakupan kunjungan ibu hamil K4,

Cakupan kunjungan bayi,Cakupan neonatus dengan komplikasi yg ditangani,

Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani,Cakupan Pelayanan Ibu Nifas,

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atauTenaga

Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

93%

85 %75 %

98 %85 %

90 %

3.131.914.000

1 2 18 1 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Ibu Tersusunnya laporan Monev Pelayanan Kesehatan ibu di Kota Bekasi

Tahun 2017

1 DokumenKota Bekasi Dinas Kesehatan 100.000.000

1 2 18 2Pembentukan dan Monitoring Evaluasi Puskesmas Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)

Pembentukan Puskesmas PKPR Tersedianya Dokumen Monev Puskesmas PKPR;

8 Puskesmas 1 Dokumen;

Kota Bekasi Dinas Kesehatan 100.000.000

1 2 18 3Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Persalinan dan Pencegahan

Komplikasi (P4K)

Tersusunnya Dokumen Evaluasi P4K Tahun 2017;

Tersusunnya Dokumen Evaluasi PONED-PONEK Tahun 2017;

Terselenggaranya Rakor P4K Puskesmas se Kota Bekasi

1 Dokumen;

1 Dokumen;

1 KegiatanKota Bekasi Dinas Kesehatan 200.000.000

1 2 18 4 Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik) Terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu bersalin di fasilitas

pelayanan kesehatan pertama dan rujukan.

53.151 ibu bersalinKota Bekasi Dinas Kesehatan 2.731.914.000

1 2 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan MasyarakatCakupan Kelurahan Siaga Aktif, Persentase Rumah Tangga ber-PHBS

85 %70 %

700.000.000

1 2 19 1 Promosi Kesehatan

Penyelenggaraan promosi kesehatan di puskesmas; Terlaksananya

Kegiatan Gebyar Promkes dan PHBS; Penyelenggaraan Kecamatan Sehat

12 kali;

1 even;12 Kecamatan

Kota Bekasi Dinas Kesehatan 700.000.000

1 2 20 Program Perbaikan Gizi MasyarakatPrevalensi Balita Gizi Buruk,Prevalensi balita Gizi Kurang

020 %5 %

200.000.000

1 2 20 1 Peningkatan Gizi Masyarakat

Terlaksananya Lomba Balita Sehat;

Pembentukan kelompok pendukung peserta program keluarga harapan dalam peningkatan pengetahuan gizi dan kesehatan untuk

Ibu; Penyelenggaraan rapat koordinasi integrasi STBM dalam upaya

menurunkan stunting;

Penyelenggaraan rapat koordinasi program gizi lintas sektoral pada

puskesmas terpilih; Penyusunan Perwal tentang penyediaan ruang laktasi di tempat kerja,

mall dan fasilitas umum lainnya

1 Kali;

1 Kelompok;

1 kali; 1 kali;

1 Perwal

Kota Bekasi Dinas Kesehatan 200.000.000

1 2 21 Program Pengembangan Lingkungan SehatPresentase institusi yang memenuhi standar kesehatan,

Cakupan sekolah sehat

90 %

75 % 375.000.000

1 2 21 1 Pengendalian dan Pengawasan Pada Sarana dan Kualitas Air Minum

Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Walikota tentang Pengawasan Kualitas Air minum di Kelurahan;

Tersedianya perlengkapan pengukuran kualitas air di lapangan; Pengujian Kualitas Sampel Air PDAM

12 Kecamatan;

39 Puskesmas;1.380 sampel

Kota Bekasi Dinas Kesehatan 75.000.000

1 2 21 2Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Kualitas Tempat

Pengelolaan Makanan Siap Saji

Tersosialisasinya Perwal tentang Pengawasan kualitas tempat pengelolaan makanan siap saji;

Pengawasan dan Pengendalian depot air minum memenuhi syarat

12 Kecamatan;50 Depot

Kota Bekasi Dinas Kesehatan 100.000.000

1 2 21 3 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Pemukiman

Perbaikan sarana sanitasi dasar Rumah Tangga;

Pembentukan kader lingkungan bersih sehat;

Pembentukan kelurahan yang melaksanakan STBM; Terselenggaranya sosialisasi Peraturan Walikota tentang

penyelenggaraan STBM

10 KK;

100 orang;

6 Kelurahan;12 Kecamatan

Kota Bekasi Dinas Kesehatan 200.000.000

1 2 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit pneumonia Balita,

Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita penyakit (pasien

baru) TB BTA Positif,

penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD,Penemuan dan penanganan penderita penyakit diare,

Cakupan kasus AIDS yang ditangani (CST), Mikro Filaria Rate (Filariasis),

Penderita kusta yang selesai berobat/RFT, Penemuandan penanganan penderita penyakit Acute Flacid

Paralysis (AFP)

60 %

70 %

100 %80 %

90 %0.90 %

90 %2 per 100.0000 penduduk usia kurang dari 15 tahun

730.000.000

1 2 22 1

Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular (DBD, Filariasis, Malaria, Kusta,

Diare dan Pneumonia)

Terselenggaranya Bimtek Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular (DBD, Filariasis, Malaria, Kusta, Diare dan Pneumonia; Tersusunnya laporan hasil monev Pembinaan Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular (DBD, Filariasis, Malaria, Kusta,

Diare dan Pneumonia)

234 peserta;

7 Dokumen Laporan Monev

Kota Bekasi Dinas Kesehatan 300.000.000

Page 60 of 282

Page 94: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 2 22 2 Pelaksanaan Surveillans Epidemiologi

Tersusunnya laporan Surveillans Terpadu Penyakit menular dan tidak menular ke Dinas Kesehatan Kota Bekasi;

Tersusunnya laporan validasi data program pelaksanaan surveillans

epidemiologi berbasis puskesmas;

Tersusunnya laporan penyelidikan epidemiologi kasus penyakit

potensial wabah;

Terlaksananya Surveillans Aktif RS (hospital based surveillans/HBS)

mingguan untuk penemuan kasus Acute Flaccid Paralysis (AFP) non polio

12 laporan bulanan; 1 laporan;

1 Laporan;

13 Kasus

Kota Bekasi Dinas Kesehatan 100.000.000

1 2 22 3Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

HIV AIDS dan TBC

Terselenggaranya Bintek Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

TBC;

Pembentukan Layanan Konseling; Terselenggaranya Bintek Layanan Konseling HIV;

Tersedianya laporan Monev HIV AIDS dan TBC

39 Puskesmas;

6 Layanan Konseling baru;

25 Layanan Konseling;2 Laporan Dokumen Monev

Kota Bekasi Dinas Kesehatan 330.000.000

1 2 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Persentase Puskesmas Terakreditasi, Persentase klinik yang berizin,

Persentase Rumah Sakit yang berizin,

Perrsentase Rumah Sakit yang terakreditasi (pembinaan, pengawasan dan pengendalian)

29 %57 %

39 %

16 % 6.352.617.000

1 2 23 1 Pembinaan Unit Pelayanan Kesehatan Swasta

Pengendalian, pengawasan dan pembinaan Unit Pelayanan Kesehatan Swasta, Terselenggaranya sosialisasi Akreditasi Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama

1 Dokumen Laporan, 1 sosialisasi

Kota Bekasi Dinas Kesehatan 400.000.000

1 2 23 2 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Terselenggaranya Bimbingan Teknis bagi Tenaga Kesehatan teladan;

Terlaksananya penilaian tenaga Kesehatan teladan

4 Tenaga Kesehatan;

39 PuskesmasKota Bekasi Dinas Kesehatan 165.000.000

1 2 23 3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Pemeliharaan Sistem Rujukan Kesehatan Online Kota Bekasi; Terlaksananya Pembinaan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB);

Pengendalian,Pengawasan, dan Pembinaan Klinik Utama dan Rumah

Sakit Umum(RSU)

1 Sistem;1 RSSIB;

14 Klinik Utama;8 RSUKota Bekasi Dinas Kesehatan 125.000.000

1 2 23 4 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pelayanan Kesehatan

Terlaksananya Pelatihan Manajemen Puskesmas;

Terlaksananya Pelatihan PONED; Terlaksananya pelatihan Tumbuh Kembang Balita bagi Tenaga

Kesehatan;

Terlaksananya Pelatihan Amdal bagi Tenaga Kesehatan;

21 Orang;

9 Orang;12 orang;

2 orang

Kota Bekasi Dinas Kesehatan 3.854.000.000

1 2 23 5 Lomba Puskesmas Berprestasi Lomba Kinerja Puskesmas berprestasi Tk. Kota Bekasi; Keikutsertaan

Tk. Provinsi

1 Event Tingkat Kota;1 Event Tingkat ProvinsiKota Bekasi Dinas Kesehatan 150.000.000

1 2 23 6Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Puskesmas dan

Jaringannya Tahun 2017

Tersusunnya Laporan Monev Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2017

1 DokumenKota Bekasi Dinas Kesehatan 100.000.000

1 2 23 7 Workshop Pengisian Dupak dan SKP Tahun 2017 Terlaksananya Workshop Pengisian Dupak dan SKP 39 UPTD Puskesmas Kota Bekasi Dinas Kesehatan 50.000.000

1 2 23 8 Pembinaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat PertamaMonev Akreditasi Puskesmas; Workshop dan Pendampingan Akreditasi Puskesmas

2 Puskesmas, 3 PuskesmasKota Bekasi Dinas Kesehatan 540.000.000

1 2 23 9 Monev Pelaksanaan Progran JKN di Puskesmas Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program JKN di Puskesmas tahun 2017

1 Dokumen laporan hasil MonevKota Bekasi Dinas Kesehatan 250.000.000

1 2 23 10 Perizinan, Penyelenggaraan dan Pembinaan Puskesmas Terlaksananya Pembinaan dan pengurusan surat ijin Puskesmas 39 Puskesmas

Kota Bekasi Dinas Kesehatan 100.000.000

1 2 23 11 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)Workshop dan Pendampingan Akreditasi Puskesmas 4 Puskesmas

Kota Bekasi Dinas Kesehatan 618.617.000

1 2 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk MiskinCakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat

miskin

100% 96.200.000.000

1 2 24 1Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Luar Jaminan Kesehatan Nasional

Tersedianya Layanan Kesehatan bagi Peserta Jamkesda dan

penduduk tidak mampu di luar Jamkesda dan Jaminan Kesehatan

Nasional

100% Peserta Jamkesda, 100% Penduduk tidak mampu di luar

jamkesda dan JKN Kota Bekasi Dinas Kesehatan 76.500.000.000

1 2 24 2Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Daerah (BANPROV)

Pembiayaan iur bayar kepesertaan BPJS PBI Kota Bekasi (APBD =

2.200.000.000 + banprov = 1.416.763.200)

12.833 Jiwa Kota Bekasi Dinas Kesehatan 2.200.000.000

1 2 24 3 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin RSUD Chasbullah Kota Bekasi

Pemberian pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin yang dirujuk oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama

(klinik/puskesmas) se-Kota Bekasi ke RSUD. Kota Bekasi

12.744 rujukan pasien rawat jalan dan 3.163 pasien rujukan rawat inap Kota Bekasi

Rumah Sakit Umum Daerah

17.500.000.000

1 2 25Program Pemeliharaan,Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata

persentase terpenuhinya pemeliharaan 10 jenis sarana dan

prasarana rumah sakit

100% 12.000.000.000

1 2 25 1 Building Management RSUD Chasbullah Kota Bekasi

Terlaksananya kegiatan pengelolaan gedung RSUD. Kota Bekasi meliputi kebersihan gedung, kebersihan halaman, penyediaan jasa keamanan, penyediaan jasa perawatan taman, perawatan lift dan

perawatan aC.

5 gedung RSUD, 23.199m2, 11 lift, 600 air conditioner (AC) selama 1 tahun.

Kota BekasiRumah Sakit Umum

Daerah 12.000.000.000

Page 61 of 282

Page 95: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 2 26 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Ketersediaan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan RSUD kelas B,

Kematian pasien > 48 jam di Ruang Rawat Inap,

Kejadian Infeksi Nosokamial,

Terakreditasinya RS (Tingkat Dasar = 1, Tingkat Madya = 2,

Tingkat Utama = 3, Tingkat Paripurna = 4 ),

Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kesehatan RSUD Kota

Bekasi,Capaian kinerja keuangan +kinerja operasional + kinerja mutu

dan manfaat kepada masyarakat,Prosentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan

Puskesmas

100 %

1 permil

16 permil

1,2 %

1 %

78 indek

83 %

77 indek

180.000.000.000

1 2 26 1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD)

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan

penambahan jenis pelayanan kesehatan, penyediaan obat , bahan habis pakai, bahan laboratorium, penyediaan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana kantor, penyediaan dan pemeliharaan alat

kesehatan/medis, penyediaan dan pemeliharaan alat keperawatan, penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak

bagi pelayanan kesehatan

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan

penambahan jenis pelayanan kesehatan dari 43 menjadi 45 jenis pelayanan, penyediaan obat , bahan habis pakai, bahan

laboratorium, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana kantor, penyediaan dan pemeliharaan alat kesehatan/medis, penyediaan dan pemeliharaan alat

keperawatan, penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak bagi pelayanan kesehatan untuk 12

bulan .

Kota BekasiRumah Sakit Umum

Daerah 180.000.000.000

1 2 27 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Cakupan Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization),

Cakupan Pelayanan Anak Balita

100 %

80 % 100.000.000

1 2 27 1 Workshop dan Monev Peningkatan Kualitas Kesehatan Anak Balita

Terlaksananya Workshop SDIDTK Tumbuh Kembang pada Petugas

Puskesmas; Tersedianya Laporan Monev Peningkatan Kualitas Kesehatan Anak Balita; Terlaksananya Workshop Manajemen Asfiksia

dan BBLR pada Bidan Praktek Swasta

78 Petugas di Puskesmas;1 Dokumen;76 Bidan Praktek Mandiri

Kota Bekasi Dinas Kesehatan 100.000.000

1 2 28 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan LansiaCakupan Pelayanan Kesehatan Pra Usia Lanjut dan Usia Lanjut 78.00%

100.000.000

1 2 28 1 Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Lansia

Terselenggaranya Monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan bagi

lansia; Seminar Kesehatan bagi Lansia; Lomba senam lansia;

1 Dokumen Monev; 1 kegiatan seminar; 1 even;

Kota Bekasi Dinas Kesehatan 100.000.000

1 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.152.379.320.000

1 3 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Rasio panjang jalan baru terhadap panjang jaringan jalan dalam kondisi baik,

Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan air (minimal 1.5 m)

3178.79 KM,

14.23 % 272.864.054.000

1 3 15 1 Lanjutan Pelebaran Jalan Raya Hankam Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 1200 meter

JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 4.000.000.000

1 3 15 2 Lanjutan Pembangunan Pedestrian Jalan A. YaniTerbangunnya trotoar dalam kondisi baik 1200 m dan jembatan

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 20.000.000.000

1 3 15 3Pembangunan Jalan Alinda (Sisi Saluran Irigasi) Kel. Kaliabang

Tengah

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik Rigid P = 750 L = 6-7 MeterKota Bekasi

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.000.000.000

1 3 15 4Pembangunan Jalan Sisi Selatan Jl. Pangeran Jayakarta-Kec. Medan

Satria

Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 620 mMedan Satria

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 5.000.000.000

1 3 15 5 Pembangunan Jalan Lingkar UtaraTerbangunnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik 250 x 8 Meter

Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 10.000.000.000

1 3 15 6 Penataan Simpang Se-Kota BekasiTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 6 titik simpang

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 13.188.054.000

1 3 15 7 Pembangunan Jembatan dan Jalan Pendekat di Atas Tol JatiwaringinTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 107 meter

PondokgedeDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 10.000.000.000

1 3 15 8Pembangunan Jembatan Diatas Tol Caman dan Penataan Simpang Caman

Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik Jembatan 74 meter Pondokgede

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

28.000.000.000

1 3 15 9Lanjutan Pembangunan Jalan Alternatif Mawar 6 Tembus Jalan Sultan

Agung

Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 857 mKota Bekasi

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 5.000.000.000

1 3 15 10 Pembangunan Jembatan Depan Gereja PekayonMenambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 3x12 meter

Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.000.000.000

1 3 15 11 Pembangunan Pedestrian Sisi Utara KalimalangTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 1000 meter

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 9.000.000.000

1 3 15 12 Pembangunan Trotoar Se-Kota BekasiTerbangunnya trotoar dalam kondisi baik 500 m

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 3.000.000.000

1 3 15 13Peningkatan Jalan Kampung Pulo RW.023 Kel. Margahayu Kec. Bekasi

Timur

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 197 MBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 15 14 Pembangunan Jembatan Kemang PratamaTerbangunnya Jembatan dalam kondisi yang baik 40 m

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 30.000.000.000

1 3 15 15 Pembangunan Jalan Sejajar SS Jakasetia-Pekayon Bekasi SelatanMenambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 1200 meter

Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 10.000.000.000

1 3 15 16Pembangunan Jalan Sisi Saluran Sekunder Rawa Silam-Kaliabang

Tengah

Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 1000 meter Bekasi Utara

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 15.000.000.000 Page 62 of 282

Page 96: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 3 15 17 Pembangunan Jalan Sisi Barat Perjuangan (DAK Fisik) Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 620 meter

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 18.976.000.000

1 3 15 18 Pendamping Dak Pembangunan Jalan Sisi Barat Perjuangan Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 1 paket supervisi

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 900.000.000

1 3 15 19 Pelebaran Jalan Irian Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 600 meter

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 2.000.000.000

1 3 15 20 Pelebaran Jalan Perjuangan Batas Kabupaten Bekasi

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 936 meter

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 800.000.000

1 3 15 21Peningkatan Jalan M. Yamin (Dalam Pasar Baru) Kel. Duren Jaya Kec.

Bekasi Timur

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 600 x 5 meter

Bekasi TimurDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 15 22 Lanjutan Pembangunan Jalan RawatembagaMenambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 700 meter, 2 titik jalan dan jembatan

Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 8.000.000.000

1 3 15 23 Pelebaran Jalan Pasar Rebo-Komsen Jatiasih (Bantuan DKI) Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 65.000.000.000

1 3 15 24 Rehabilitasi Jalan Pangkalan 2 Menuju Pangkalan 5 (Bantuan DKI) Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 5.000.000.000

1 3 15 25Rehabilitasi Jalan Pangkalan 5 Menuju TPA Bantargebang (Bantuan DKI)

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 3.000.000.000

1 3 15 26 Peningkatan Jalan Cikunir (Bantuan DKI) Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 4.000.000.000

1 3 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-GorongPersentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran

air tidak tersumbat

72.73% 95.666.853.000

1 3 16 1Lanjutan Pembangunan Saluran Jalan Pangkalan 1A Kel. Bantargebang Kec. Bantargebang

Meminimalisir genangan banjir 300 meter Bantargebang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

500.000.000

1 3 16 2Peningkatan Saluran Air Gg. Oyot Kel. Bantargebang Kec.

Bantargebang

Mencegah terjadinya banjir dan erosi 200 MBantargebang

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 240.000.000

1 3 16 3Perbaikan Saluran Air Jalan H. Ibong Kel. Bantargebang Kec. Bantargebang

Mencegah terjadinya banjir dan erosi 500 mBantargebang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

200.000.000

1 3 16 4Perbaikan Saluran Air Jalan Mengeng Kel. Bantargebang Kec. Bantargebang

Meminimalisir genangan banjir 300 mBantargebang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

300.000.000

1 3 16 5Perbaikan Saluran Air Jalan Raya Mustikasari Kel. Bantargebang Kec. Bantargebang

Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 100 mBantargebang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

160.000.000

1 3 16 6Perbaikan Saluran Air Jalan Raya Setu Kel. Bantargebang Kec.

Bantargebang

Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 100 MBantargebang

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 300.000.000

1 3 16 7 Pembangunan Sodetan Saluran Jalan Service Kel. CiketingudikMeminimalisir genangan banjir 200 M

BantargebangDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.500.000.000

1 3 16 8 Perbaikan Drainase SMAN 15 Kota BekasiTerbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 200 meter

BantargebangDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 180.000.000

1 3 16 9 Perbaikan Saluran Air Jalan Mega Kel. Ciketingudik Kec. BantargebangTerbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 200 meter

BantargebangDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 10Perbaikan Saluran Air Jalan Mega RT.003 RW.007 Kel. Ciketingudik

Kec. Bantargebang

Meminimalisir genangan banjir 0 Bantargebang

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 11Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Awis Kel. Ciketingudik Kec.

Bantargebang

Meminimalisir genangan banjir 250 meterBantargebang

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 12Rehabilitasi Saluran Air Jalan Flamboyan 3 Blok B13 RT.010 RW.008

Kel. Ciketingudik Kec. Bantargebang

Meminimalisir genangan banjir 200 mBantargebang

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 13 Perbaikan Penurapan Jalan Cariu Kel. Cikiwul Kec. BantargebangMeminimalisir genangan banjir 250 Meter

BantargebangDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 300.000.000

1 3 16 14Perbaikan Saluran Air Batas RT.004 RW.02 Dengan RT.002 RW.04

Kel. Cikiwul Kec. Bantargebang

Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 100 MeterBantargebang

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 15Perbaikan Saluran Air Jalan Mangul Jaya Kel. Cikiwul Kec. Bantargebang

Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 500 MeterBantargebang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

200.000.000

1 3 16 16Perbaikan Saluran Air Jalan Mangul Jaya RT.004 RW.04 Kel. Cikiwul

Kec. Bantargebang

Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 0 Bantargebang

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 17Perbaikan Saluran Air Jalan Pangkalan 4 RT.004 RW.01 Kel. Cikiwul Kec. Bantargebang

Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 0 Bantargebang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

200.000.000

1 3 16 18Pembuatan Saluran Air Jalan Caringin (U-Ditch 40/40) Kel. Sumurbatu Kec. Bantargebang

Kualitas aliran air terbangun 300 meterBantargebang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

250.000.000

1 3 16 19Perbaikan Saluran Air Batas Kel. Cikiwul Dengan Kel. Padurenan,

RT.001 RW.02

Meminimalisir genangan banjir 300 MeterBantargebang

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 20Perbaikan Saluran/Got Jalan Bintara Raya RT.004 RW.013 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat

Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 80 meterBekasi Barat

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

150.000.000

1 3 16 21Peningkatan Saluran Jalan Raya RT.014 RW.02 Kel. Bintara Jaya Kec.

Bekasi Barat

Mencegah terjadinya banjir dan erosi 100 meterBekasi Barat

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

Page 63 of 282

Page 97: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 3 16 22Saluran Air (Got) Kp. Setu Raya RT.001 RW.02 Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat

Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 600 meterBekasi Barat

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

100.000.000

1 3 16 23Pemasangan Pintu Air RT.005 RW.019 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi

Barat

Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 200 meter

Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 24Perbaikan Saluran Jalan Cemara Raya RT.006 RW.08 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat

Mencegah terjadinya banjir dan erosi 100 meter

Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 16 25 Perbaikan Saluran RW.019 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat

Mencegah terjadinya banjir dan erosi 250 meter

Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 16 26Rehabilitasi Saluran Jalan Wijaya Kusuma 9 & 10 RW.04 Kel.

Jakasampurna Kec. Bekasi Barat

Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 73 meter

Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 16 27Rehabilitasi Saluran RT.002 RW.017 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat

Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 1.600 meter

Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 250.000.000

1 3 16 28Rehabilitasi Saluran RT.005,004,003 RW.021 Kel. Jakasampurna Kec.

Bekasi Barat

Mencegah terjadinya banjir dan erosi 100 meter

Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 16 29Rehabilitasi Saluran Air Utama Dari RW.09 Kel. Kotabaru Kec. Bekasi

Barat

Mencegah terjadinya banjir dan erosi 800 meterBekasi Barat

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 30Perbaikan Saluran Air Tipe U Ditch Jl. H Gamblong RW.15 RT.05 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat

Terlaksananya perbaikan saluran air 100 meterBekasi Barat

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

100.000.000

1 3 16 31Perbaikan Saluran di Jalan Jeruk 3 RW.05 RT.02 Kel. Kranji Kec.

Bekasi Barat

Terlaksananya perbaikan saluran 180 meterBekasi Barat

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 32Perbaikan Saluran di Jalan Jeruk 4 RW.05 RT.03 Kel. Kranji Kec.

Bekasi Barat

Mencegah terjadinya banjir dan erosi 180 meterBekasi Barat

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 33Perbaikan Saluran di Jalan Jeruk 9 RT.06 RW.05 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat

Mencegah terjadinya banjir dan erosi 160 meterBekasi Barat

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

150.000.000

1 3 16 34Rehabilitasi Saluran di Jalan Jeruk 1 RW.05 RT.05 Kel. Kranji Kec.

Bekasi Barat

Mencegah terjadinya banjir dan erosi 130 meterBekasi Barat

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 16 35Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air (Sodetan) RT.002 RW.004 Kel.

Jakasetia Kec. Bekasi Selatan

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 34 MBekasi Selatan

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 120.000.000

1 3 16 36Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Baron RT.02 RW.03 Kel.

Jakasetia Kec. Bekasi Selatan

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 200 MBekasi Selatan

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 37Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Kp. Hutan RT.006 RW.002 Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 200 MBekasi Selatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

150.000.000

1 3 16 38Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Patuha Raya RW.18 Kel.

Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan

Meminimalisir genangan banjir 86 meter

Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 300.000.000

1 3 16 39Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Satria Raya Pandu Dewa

Nata RW.21 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan

Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 96 meter

Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 300.000.000

1 3 16 40Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Letnan Marsaid I RT.01

RW.06 Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan

saluran terbangun dengan baik 400 meterBekasi Selatan

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 41Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Komplek Pengairan Lama RT.01

RW.01 Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan

memperlacar saluran dari sumbatan sampah 125 mBekasi Selatan

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 42Perbaikan/Rehabilitasi Saluran RT.01,02,03 RW.03 Kel. Pekayon Jaya

Kec. Bekasi Selatan

Mencegah terjadinya banjir dan erosi 51 meter

Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 16 43Perbaikan Rehabilitasi Saluran Air RT.003 RW.22 Kel. Aren Jaya Kec.

Bekasi Timur

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 135 mBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 178.000.000

1 3 16 44Perbaikan Rehabilitasi Saluran RT.004 RW.20 Kel. Aren Jaya Kec.

Bekasi Timur

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 75 mBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 16 45Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Berlian Raya RT.01 RW.05 Kel. Bekasi

Jaya Kec. Bekasi Timur

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 50 meterBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 110.000.000

1 3 16 46Perbaikan/Rehabilitasi Saluran RT.05 RW.08 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 150 meterBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

125.000.000

1 3 16 47Perbaikan/Rehabilitasi Saluran U-Ditch 30/30 RT.03 RW.02 Kel.

Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 150 meterBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 125.000.000

1 3 16 48Perbaikan/Rehabilitasi Saluran U-Ditch 50/50 RT.04 RW.01 Kel.

Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 100 meterBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 49Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Utama RT.012 RW.016 Kel. Bekasi

Jaya Kec. Bekasi Timur

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 200 meterBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 140.000.000

1 3 16 50

Pembangunan Saluran RW.03 dan Normalisasi Saluran Jalan

Underpass Dari Pom Bensin S/D Persimpangan Jalan M. Yamin Kel.

Duren Jaya Kec. Bekasi Timur

Mencegah terjadinya banjir dan erosi 300 meter

Bekasi TimurDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

Page 64 of 282

Page 98: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 3 16 51Perbaikan Rehabilitasi/Saluran Lingkungan RT.006 RW.006 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 46 MBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

100.000.000

1 3 16 52Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Got RT.007 RW.004 Kel. Duren

Jaya Kec. Bekasi Timur

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 92 mBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 53Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Teladan RT.01 RW.07 Kel.

Duren Jaya Kec. Bekasi Timur

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 160 MeterBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 54Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jl. Prof. M. Yamin Gg. Delima RT.04,05 RW.02 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 49 MeterBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

110.000.000

1 3 16 55Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air RT.001 RW.003 Kel. Duren Jaya

Kec. Bekasi Timur

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 49 CmBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 56Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air RT.02 RW.01 Jalan M.Yamin Kel.

Duren Jaya Kec. Bekasi Timur

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 287 KMBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 300.000.000

1 3 16 57Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Duren Jaya Raya-Menyambung Ke Jl. Candi Mendut Raya Bagian Sisi RW.10 Kel. Duren Jaya Kec.

Bekasi Timur

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 150 Meter

Bekasi TimurDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 58

Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Duren Jaya Raya-Menyambung

Ke Jl. Candi Mendut Raya Bagian Sisi RW.10 Kel. Duren Jaya Kec.

Bekasi Timur

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 824 M

Bekasi TimurDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 59Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Melati I dan III RT.001 RW.020 Kel.

Margahayu Kec. Bekasi Timur

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 82 mBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 120.000.000

1 3 16 60Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Jati 1 RT.01 RW.15 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 177 MBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

200.000.000

1 3 16 61Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Utama Perum Bulak Kapal

Permai RW.022 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 125 mBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 62Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Pasar Kaget RT.01 RW.017 Kel.

Margahayu Kec. Bekasi Timur

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 126 mBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 63Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Bunga Harapan RT.001 RW.002 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 170 MBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

200.000.000

1 3 16 64Rehabilitasi Saluran Air Blok G.2 RT.013 RW.014 Telaga Mas Kel.

Harapan Baru Kec. Bekasi Utara

terealisasinya perbaikan saluran air 330 m2

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 65Rehabilitasi Saluran Air Utama Sisi Timur RT.001, 002, 003, dan

RT.004 RW.015 Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara

terealisasinya perbaikan saluran air 155 m2

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 157.000.000

1 3 16 66Rehabilitasi Saluran Air/Got RT.008 RW.015 Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara

terealisasinya perbaikan saluran air/got 112 m2

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 130.000.000

1 3 16 67Rehabilitas Saluran Air Kp. Rawa Bugel RT.001, RT.002, RT.003,

RT.007, RT.009 RW. 04 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 600 meter

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 68Rehabilitasi Saluran Air Komp SBS RT.01, 04 RW. 08 Kel. Harapan

Jaya Kec. Bekasi Utara

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 150 meter

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 69Rehabilitasi Saluran Air Komp SBS RT.01, 04, 05, 07, 08, 09 RW. 08

Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 400 meter

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 70Rehabilitasi Saluran Air Kp. Rawa Bambu RT.006, RT.002 RW. 16 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara

Perbaikan Saluran Air 437 meter

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 71Rehabilitasi Saluran Air RT.06 RW.26 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi

Utara

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 100 m;1 m

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 72Rehabilitasi Saluran Air RT.001 RW.002 Kel. Kaliabang Tengah Kec.

Bekasi Utara

Perbaikan Saluran Air 700 Meter

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 175.000.000

1 3 16 73Rehabilitasi Saluran Air RT.001 RW.003 Kel. Kaliabang Tengah Kec.

Bekasi Utara

Perbaikan Saluran Air 300 Meter

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 16 74Rehabilitasi Saluran Air RT.002 RW.001 Kel. Kaliabang Tengah Kec.

Bekasi Utara

Perbaikan Saluran Air 150 Meter

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 16 75Rehabilitasi Saluran Air RT.004 RW.002 Kel. Kaliabang Tengah Kec.

Bekasi Utara

Meminimalisir genangan banjir 300 Meter

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

Page 65 of 282

Page 99: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 3 16 76Rehabilitasi Turap Kali Kaliabang Tengah RW.001 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 500 Meter

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 125.000.000

1 3 16 77Rehabilitasi Turap Saluran Kali Sasak Bule Perbatasan Perwira

Dengan Kaliabang Tengah Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 400 Meter

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 78Rehabilitasi Saluran Air Jalan KH. Muchtar Tabrani RT.02-04 RW.2 Kel. Margamulya Kec. Bekasi Utara

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 390 m2Bekasi Utara

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

150.000.000

1 3 16 79Rehabilitasi Saluran Air Jalan Raya Rawa Bugel Kel. Margamulya Kec.

Bekasi Utara

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 0,5 m;30 mBekasi Utara

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 80 Rehabilitasi Saluran Air RW.03 Kel. Margamulya Kec. Bekasi UtaraTerbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 300 m;0,5 m

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 81Rehabilitasi Saluran Air dan Turap Kali Bulak Perwira RT.002-005 RW.017 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara

Mencegah banjir dan terjadinya erosi 800 M2Bekasi Utara

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

285.000.000

1 3 16 82Rehabilitasi Saluran Air Jalan Utama RW.013 Kel. Perwira Kec. Bekasi

Utara

Memperlancar aliran air 500 MBekasi Utara

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 83Rehabilitasi Saluran Air Kali Dari RW.001 Sampai RW.008 Kel.

Perwira Kec. Bekasi Utara

Memperlancar arus air, mencegah pendangkalan dan mencegah

banjir

2 KMBekasi Utara

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 16 84Perbaikan Saluran Air Taman Wisma Asri RT.01,02,03,04,05,06 RW.15 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara

Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 300 meter

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 85Rehabilitasi Saluran Air Taman Wisma Asri Jalan Anggur Raya RT.01

RW.12 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara

Ternormalisasinya saluran air 100 meter

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 86Rehabilitasi Saluran Air Taman Wisma Asri RT.01 RW.30 Kel. Teluk

Pucung Kec. Bekasi Utara

Ternormalisasinya saluran air 60 meter

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 16 87Rehabilitasi Saluran Air Taman Wisma Asri RT.01,02,03,04,05&06 RW.13 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara

Ternormalisasinya saluran air 200 meter

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 88Rehabilitasi Saluran Air Taman Wisma Asri RT.01,03,06 RW.25 Kel.

Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara

Terbangunnya gorong-gorong; Terbangunnya gorong-gorong 5 meter;5 meter

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 125.000.000

1 3 16 89 Normalisasi Saluran Air Jalan Bina Asih I Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Tidak terjadi genangan air 180 M

JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.660.000

1 3 16 90Pembangunan/Normalisasi Saluran Air VIlla Jatirasa (Dari Ruko JJ

Reflexy Sampai Dengan Rawa Kali VIlla Jatirasa)

Tidak terjadi genangan air 150 MJatiasih

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 159.193.000

1 3 16 91Pembangunan/Pembuatan Saluran Air Dari Komplek Pemda Blok. B Ke Sungai Irigasi Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih

Tidak terjadi genangan air 110 MJatiasih

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

160.000.000

1 3 16 92 Pembangunan Saluran Jalan Kodau Raya Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 93Pembangunan Saluran Jalan Raya Pekayon-Pondokgede Ke Arah Kali Cakung RW.017 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih

Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 250 meter Jatiasih

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

500.000.000

1 3 16 94 Perbaikan Saluran Air Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih Adanya saluran air yang lancar 250 m

JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 16 95 Pembangunan Tanggul di Bumi Perkemahan JatisariTerbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 600 meter

JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 2.000.000.000

1 3 16 96Peningkatan Tanggul Kali Cikeas (Masjid Al-Ikhlas) Kel. Jatisari Kel. Jatiasih

Peningkatan penanggulan bahaya banjir 100 MeterJatiasih

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

190.000.000

1 3 16 97Lanjutan Pembangunan Saluran Depan Pasar Jatiasih S/D Coca Cola

Via Jalan Swatantra

Mencegah terjadinya banjir dan erosi 250 meter Jatiasih

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 16 98Perbaikan Saluran Air Jalan Swadaya IV RT.03 RW.08 Kel. Jatikarya

Kec. Jatisampurna

Terbangun saluran air 300 meterJatisampurna

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 99Perbaikan Saluran Air Kp. Pulo RT.01, 02, 03 RW.09 Kel. Jatikarya Kec.

Jatisampurna

Terbangun Saluran Air 400 meterJatisampurna

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 100Rehabilitasi Saluran (Kanan-Kiri) Jalan Raya Kalimanggis RW.005, 006,008,009 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna

terbanguunya300 Meter Jatisampurna

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

400.000.000

1 3 16 101Rehabilitasi Saluran Air Jalan Lame RT.02 RW.03 Kalimanggis Kel.

Jatikarya Kec. Jatisampurna

Terbangun Saluran Air200 Meter Jatisampurna

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 102Rehabilitasi Saluran Kiri-Kanan Jalan Raya Kalimanggis

RW.005,006,008,009 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna

Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 100 meter Jatisampurna

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 250.000.000

1 3 16 103Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Mess Al RT.003, 001,

RW.005 Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna

Saluran air yang memadai 400 MeterJatisampurna

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 300.000.000

1 3 16 104Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Protokol Kranggan Wetan

RT.003 RW.010 Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna

MENGHINDARI BANJIR DAN GENANGAN AIR PADA MUSIM HUJAN 300 METER

JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 225.000.000

Page 66 of 282

Page 100: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 3 16 105Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Pertigaan Padang Kranggan Wetan

RT.002/012 Kelurahan Jatirangga

Meminimalisir genangan banjir 1 METER

JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 250.000.000

1 3 16 106Peningkatan Saluran Lingkungan Kompleks Radiance VIlla Jl. Taruma

Negara RT.009 RW.002 Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna

10

0 titik JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 400.000.000

1 3 16 107Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Kranggan Lembur RT.001 RW.006 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna

JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 108Rehabilitas/Perbaikan Saluran Air Jalan Kali Gendong RT.02 RW.10

Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 100 meter

JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 16 109Rehabilitas/Perbaikan Saluran Air Jalan Kali gendong RT.02 RW.10

Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna

Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 80 meter

JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 16 110Rehabilitasi Saluran Air Jalan Bhakti Warga II RT.02 RW.03 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna

Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 150 meter

JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 300.000.000

1 3 16 111Rehabilitasi Saluran Air Jalan Gari RT.01,03, RW.07 Kel. Jatisampurna

Kec. Jatisampurna

Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 90 meter

JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 250.000.000

1 3 16 112Rehabilitasi/Saluran Air Kp. Kalimanggis Jl. Pertamina RT.01 RW.02 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 200 Meter

JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 113 Pembangunan Sheetpile SS Rawa Baru UnderpassTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 300 m

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 3.000.000.000

1 3 16 114 Pembuatan Tanggul RW.15 Bumiasih IndahTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 500 m

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.000.000.000

1 3 16 115 Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan BantargebangTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 16 116 Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Bekasi BaratTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 16 117 Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Bekasi SelatanTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 16 118 Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Bekasi TimurTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 16 119 Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Bekasi UtaraTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 16 120 Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan JatiasihTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 16 121 Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan JatisampurnaTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 16 122 Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Medan SatriaTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 16 123 Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan MustikajayaTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 16 124 Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Pondok MelatiTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 16 125 Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan PondokgedeTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 16 126 Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan RawalumbuTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 16 127 Pemeliharaan Saluran PrimerTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 15 titik

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 5.000.000.000

1 3 16 128 Pemeliharaan Saluran SekunderTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 30 titik

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 17.000.000.000

1 3 16 129 Pemeliharaan Saluran TersierTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 35 titik

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 20.500.000.000

1 3 16 130 Perbaikan Saluran di Jalan Jeruk 2 RW.05 RT.05Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 130 meter

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 16 131Rehabilitasi Saluran Air RT.07 RW.06 Kel. Harapan Mulya Kec. Medan

Satria

pencegahan banjir 300 METER

Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 16 132Rehabilitasi Saluran Air RTM RT.05 RW01 Kel. Harapan Mulya Kec.

Medan Satria

Mencegah terjadinya banjir dan erosi 90 m

Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 133Rehabilitasi Saluran Air Utama Dari RW.09 S.D. RW.10 Kel. Harapan

Mulya Kec. Medan Satria

Terlaksananya perbaikan saluran air air utama dari rw 09 s.d. rw 10 1.350 meter persegi

Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

Page 67 of 282

Page 101: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 3 16 134Rehabilitasi Kali Sekunder RW.08 dan RW.09 Kel. Kalibaru Kec. Medan Satria

Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 150 mMedan Satria

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

200.000.000

1 3 16 135Rehabilitasi Saluran Air Jalan Mawar IV RT.04 RW.07 Kel. Kalibaru

Kec. Medan Satria

Mencegah terjadinya banjir dan erosi 90 mMedan Satria

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 16 136Rehabilitasi Saluran Air RT.01 RT.02 RW.04 Kel. Kalibaru Kec. Medan

Satria

Saluran Pembuangan Air yang tidak tersumbat 750 meterMedan Satria

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 137Rehabilitasi Saluran Air RT.001S/D 005 RW.002 Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 500 METERMedan Satria

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

200.000.000

1 3 16 138Rehabilitasi Saluran Air RT.002 RW.001 Kel. Medan Satria Kec. Medan

Satria

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 150 METERMedan Satria

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 139Rehabilitasi Saluran Air RT.003,004,005 RW.010 Kel. Medan Satria

Kec. Medan Satria

Terbangunnya saluran air yang baik 250 Medan Satria

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 140Rehabilitasi Saluran Air RT.005 RW.09 Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria

Pencegahan Banjir 200 Medan Satria

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

300.000.000

1 3 16 141Rehabilitasi Saluran Air RT.01 RW.04 Kel. Medan Satria Kec. Medan

Satria

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 360 METERMedan Satria

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 142Rehabilitasi Saluran Air RT.03,04,05 RW.06 Kel. Medan Satria Kec.

Medan Satria

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 400 Medan Satria

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 300.000.000

1 3 16 143Rehabilitasi Kali Gani Kaliabang Bungur S/D Perum Pejuang Pratama

(Melewati RW.001, 004, 005, 006) Kel. Pejuang Kec. Medan Satria

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 500 Meter

Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 144Rehabilitasi Kali Gani Perum Duta Bumi III RW.033 Kel. Pejuang Kec.

Medan Satria

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 200 MeterMedan Satria

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 145Rehabilitasi Saluran Air Harapan Indah RW.018 Kel Pejuang Kec.

Medan Satria

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 150 paketMedan Satria

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 146Rehabilitasi Saluran Air Harapan Indah RW.018 Kel Pejuang Kec. Medan Satria

Saluran Air Terbangun 250 MeterMedan Satria

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

150.000.000

1 3 16 147Rehabilitasi Saluran Air Harapan Indah RW.16 Kel. Pejuang Kec.

Medan Satria

Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 100 mMedan Satria

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 148Rehabilitasi Saluran Air Kaliabang Bungur RT.005 S/D Kali Bancong

Kel. Pejuang Kec. Medan Satria

Saluran Air diperbaiki 200 MeterMedan Satria

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 149Rehabilitasi Saluran Air Lintas RW.33 RW.29 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria

Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 280 METERMedan Satria

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

200.000.000

1 3 16 150Rehabilitasi Saluran Air Pejuang Pratama RT.001,002,003,004,005

dan006 RW.006 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria

Meminimalisir genangan banjir 191 Meter

Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 151Pembuatan Saluran Air Jalan Jambu RT.003 RW.01 Kel. Cimuning Kec.

Mustikajaya

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 300 METERMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 152Perbaikan Saluran Air Jalan Manyar RT.003 RW.06 Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 500 METERMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

200.000.000

1 3 16 153Perbaikan Saluran Air Lingkungan RT.018 RT.019 RW.012 Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 300 MeterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

100.000.000

1 3 16 154Perbaikan Saluran Air Perum BTR RW.15 Kel. Cimuning Kec.

Mustikajaya

Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 100 meter Mustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 16 155 Perbaikan Saluran Air RW.16 Kel. Cimuning Kec. MustikajayaTerbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 100 meter

MustikajayaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 16 156Perbaikan Drainase Jalan Utama Graha Harapan RT.002-006 RW.17

Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya

Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 250 meterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 115.000.000

1 3 16 157Perbaikan Saluran Air Graha Harapan RT.001-RT.005 RW.014 Kel.

Mustikajaya Kec. Mustikajaya

Meminimalisir genangan banjir 350 meterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 190.000.000

1 3 16 158Perbaikan Saluran Air Jalan Asemjaya Kiri-Kanan RW.05 dan RW.06

Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya

Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 650 meterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 159Perbaikan Saluran Air Jalan Bayan 2 Kiri Kanan, Jl. Bayan Tugu Bambu

RW.07 dan RW.11 Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 400 meterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 195.000.000

1 3 16 160Perbaikan Saluran Air Jalan Bayan II RT.002 RW.11 Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 200 meterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

100.000.000

1 3 16 161Perbaikan Saluran Air Jalan Bayan II RT.003 RW.11 Kel. Mustikajaya

Kec. Mustikajaya

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 200 meterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 16 162Perbaikan/Rehabilitasi Saluran dan Sodetan Pasar PTI II RW.07 Kel. Mustikasari Kec. Mustikajaya

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 150 MeterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

125.000.000

1 3 16 163Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Bengkong RT.001 RW.006 Kel.

Mustikasari Kec. Mustikajaya

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 150 MeterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 125.000.000

1 3 16 164Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Erlangga II S/D VII RT.007

RW.007 Kel. Mustikasari Kec. Mustikajaya

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 150 MeterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 125.000.000

1 3 16 165Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Ibu Sidin RT.002 RW.03 Kel.

Mustikasari Kec. Mustikajaya

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 150 MeterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 125.000.000

1 3 16 166Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Mandor Dahali RT.002 RW.005

Kel. Mustikasari Kec. Mustikajaya

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 150 MeterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 125.000.000

Page 68 of 282

Page 102: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 3 16 167Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Mandor Dahali RT.002 RW.005 Kel. Mustikasari Kec. Mustikajaya

Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 150 mterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

125.000.000

1 3 16 168Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Mandor Demong RW.05 Kel.

Mustikasari Kec. Mustikajaya

Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 100 meter Mustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 125.000.000

1 3 16 169Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Mawar RT.003 RW.006 Kel.

Mustikasari Kec. Mustikajaya

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 150 MeterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 125.000.000

1 3 16 170Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Raya Mustikasari (Dpn Paku Bumi) RT.001 RW.01 Kel. Mustikasari Kec. Mustikajaya

Meminimalisir genangan banjir 150 MeterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

125.000.000

1 3 16 171Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Raya Mustikasari RT.004 RW.01

Kel. Mustikasari Kec. Mustikajaya

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 150 MeterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 125.000.000

1 3 16 172

Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Perumahan Alamanda Jalan Anggrek

Raya dan Jalan Bougenvile Raya RW.010 Kel. Mustikasari Kec. Mustikajaya

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 150 Meter

MustikajayaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 110.000.000

1 3 16 173Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Perumahan Mayanggi Jalan Damai Blok E.V,VI,VII RT.008 RW.008 Kel. Mustikasari Kec. Mustikajaya

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 150 Meter

MustikajayaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 125.000.000

1 3 16 174Perbaikan/Rehabilitasi Saluran SDN Mustikasari IV RT.001 RW.04

Kel. Mustikasari Kec. Mustikajaya

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 150 MeterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 125.000.000

1 3 16 175Perbaikan/Rehabiltasi Saluran Jalan Utama RT.014 RW.08 Melewati

Perum Griya Mustikasari Kel. Mustikasari Kec. Mustikajaya

Tidak terjadi genangan air 150 M

MustikajayaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 125.000.000

1 3 16 176Perbaikan Saluran Air Tertutup Grand Bekasi RT.012 RW.19 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 70 meterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

105.000.000

1 3 16 177Perbaikan Saluran Depan Ayam Lepas Ke RW.011 Dukuh Zamrud

RT.006 RW.13 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 40 meterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 16 178Perbaikan Saluran Jalan Cako RT.003 RW.01 Kel. Padurenan Kec.

Mustikajaya

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 200 MeterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 179Perbaikan Saluran Jl. H. Sarif RT.003 RW.01 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 200 meterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

120.000.000

1 3 16 180Perbaikan Saluran Legenda Park RT.009, 010 RW.17 Kel. Padurenan

Kec. Mustikajaya

Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 200 meter Mustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 181Perbaikan Saluran Warga Dukuh Zamrud RT.001, 002, 003, 004, 005

RW.15 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 200 MeterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 182Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Hj. Kunen RT.4 RW.5 Kel. Jatimelati

Kec. Pondok MelatiPondok Melati

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 183Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Yanatera 10 RT.4 RW.1 Kel. Jatimelati

Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 100 meter Pondok Melati

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

216.000.000

1 3 16 184Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Bunga RT.007 RW.08 Kel.

Jatimurni Kec. Pondok MelatiPondok Melati

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 185Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Sadar Bagol RT.06 RW.01 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati

Pondok MelatiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 186Perbaikan/Rehabilitasi Saluran RT.01 RW.02 Kel. Jatimurni Kec.

Pondok MelatiPondok Melati

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 187Perbaikan/Rehabilitasi Saluran RT.06 RW.01 Kel. Jatimurni Kec.

Pondok MelatiPondok Melati

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 188Perbaikan/Rehabilitasi Saluran RT.07 RW.02 Kel. Jatimurni Kec.

Pondok MelatiPondok Melati

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 189Perbaikan/Rehabilitasi Saluran RT.07 RW.02 Kel. Jatimurni Kec.

Pondok MelatiPondok Melati

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 190Perbaikan/Rehabilitasi Saluran RW.05 Kel. Jatimurni Kec. Pondok

MelatiPondok Melati

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 191Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Raya Pasar Kecapi RT.001

RW.001 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati

Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 200 meter Pondok Melati

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 660.000.000

1 3 16 192Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Raya Pasar Kecapi RT.05 RW.01

Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati

Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 150 meter Pondok Melati

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 178.500.000

1 3 16 193Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Raya Pasar Kecapi RT.05 RW.01 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati

Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 150 meter Pondok Melati

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

337.500.000

1 3 16 194Perbaikan/Rehabilitasi Drainase Jl. Raya Panggung Kel. Jatibening

Kec. Pondokgede

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 350 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 195Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Cempaka Suluki Kel. Jatibening

Kec. Pondokgede

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 250 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 196Perbaikan/Rehabilitasi Dinding Got Jl. Dahlia RT.005 RW.005 Kel.

Jatibening Baru Kec. Pondokgede

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 100 meter

PondokgedeDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 16 197Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Cemerlang RT.006 RW.002

Kel. Jatibening Baru Kec. Pondokgede

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 290 meter

PondokgedeDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

Page 69 of 282

Page 103: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 3 16 198Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan H. Tongkat RW.003 dan

RW.004 Kel. Jatibening Baru Kec. Pondokgede

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 200 meter

PondokgedeDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 199Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Kenanga 1 RT.010 RW.008

Kel. Jatibening Baru Kec. Pondokgede

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 220 meter

PondokgedeDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 16 200Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air RT.002 RW.002 Kel. Jatibening Baru Kec. Pondokgede

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 100 meter

PondokgedeDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 16 201Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air RT.013 RW.005 Kel. Jatibening

Baru Kec. Pondokgede

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 150 meter

PondokgedeDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 202Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Musholla Ar Rahman RT.002

RW.004 Kel. Jatibening Baru Kec. Pondokgede

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 300 meter

PondokgedeDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 203Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Wali Istana 3 RT.007 RW.004 Kel. Jatibening Baru Kec. Pondokgede

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 300 meter

PondokgedeDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 204Pembuatan Gorong Gorong Lingkungan RT.04 RW.01 Kel. Jaticempaka

Kec. Pondokgede

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 125 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 120.000.000

1 3 16 205Pembuatan Saluran Air Lingkungan RT.01 RW.01 Kel. Jaticempaka

Kec. Pondokgede

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 300 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 120.000.000

1 3 16 206Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan H. Muhyin RT.06 RW.06 Kel. Jaticempaka Kec. Pondokgede

95 meter Pondokgede

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

200.000.000

1 3 16 207Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Kampus Unkris RT.01 RW.05

Kel. Jaticempaka Kec. Pondokgede

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 60 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 208Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Lingkungan RT.01,02,03,06

RW.04 Kel. Jaticempaka Kec. Pondokgede

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 225 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 155.000.000

1 3 16 209Sodetan Saluran Air Jl. Raya Masjid RW.02 Kel. Jaticempaka Kec. Pondokgede

5 meter Pondokgede

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

200.000.000

1 3 16 210Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Mawar IV Blok M RT.003

RW.021 Kel. Jatimakmur Kec. Pondokgede

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 100 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 211Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air RT.06. RW.09 Kel. Jatimakmur

Kec. Pondokgede

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 400 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 212Perbaikan/Pengurukan Gorong-Gorong RT.01 S/D 04 RW.010 Kel.

Jatiwaringin Kec. Pondokgede

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 300 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 213Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Al Arifiah RT.010 RW.07 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondokgede

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 200 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

170.000.000

1 3 16 214Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Masjid Al- Arifiyyah RT.07 RW.07 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondokgede

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 550 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

150.000.000

1 3 16 215Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Masjid Raya RT.01,02 RW.07 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondokgede

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 500 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

120.000.000

1 3 16 216Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Masjid Raya RT.01,02, RW.07 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondokgede

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 500 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

120.000.000

1 3 16 217Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Primer RW.010 Kel. Jatiwaringin

Kec. Pondokgede

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 200 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 218Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air RT.04 RW.06 Kel. Jatiwaringin

Kec. Pondokgede

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 500 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 219Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air RW.011 Kel. Jatiwaringin Kec.

Pondokgede

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 250 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 220Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan H.Emit RT.007 RW.002 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu

terbangunnya saluran air 2 m

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 300.000.000

1 3 16 221Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Keliling Jl. Jati Barat Raya

RT.003 RW.008 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu

terbangunnya saluran air 49 m

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 222Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Melati RT.001 RW.006 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu

terbangunnya saluran air

50 m RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 120.000.000

1 3 16 223Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Samping Kel. Bojong Menteng RT.001 RW.003 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu

terbangunnya saluran air 2 m

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 180.000.000

1 3 16 224Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Sari Kaya 1 & 2 RT.001 S/D

RT.03 RW.003 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu

terbangunanya saluran air 2 m

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 120.000.000

1 3 16 225Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air RT.001 S/D 005 RW.009 Kel.

Bojong Menteng Kec. Rawalumbu

terbangunya sluran air 350 m

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

Page 70 of 282

Page 104: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 3 16 226Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air RT.02,03,04,05 RW.007 Kel.

Bojong Menteng Kec. Rawalumbu

terbangunnya saluran air 2 m

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 300.000.000

1 3 16 227Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Gg. Lentong RT.003 RW.041 Kel.

Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu

Memperlancar Saluran Air 600 meter

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 228Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Gg. Lentong RT.02 RW.041 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu

Meminimalisir genangan banjir 200 meter

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 16 229Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Bojong Asih RT.01 S/D RT.07

RW.018 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu

Memperlancar saluran Air 200 Meter2

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 16 230Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Dalang 1 RT.002 RW.004

Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu

Memperlancar aliran air 800 meter

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 231Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan H. Pelor RT.006 RW.04 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu

memperlancar pengguna jalan 100 meter

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 16 232Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Makrik III RT.003 RW.025

Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 50 meter

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 16 233Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Siliwangi Depan Sambung Ke Jl. Masjid RT.008 RW.001 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu

memperlancar saluran air

300 meter RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 234Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Kp. Markan RT.004 RW.041 Kel.

Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu

Memperlancar aliran air 1 paket

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 235Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Depan Ruko RT.07 RW.21 Kel.

Pengasinan Kec. Rawalumbu

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 145 mRawalumbu

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 236Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Gg. Kosar RT.02 RW.02 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 200 mRawalumbu

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

150.000.000

1 3 16 237Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air RT.06,07 RW.19 Kel. Pengasinan

Kec. Rawalumbu

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 300 meterRawalumbu

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 238Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Utama Jalan Narogong Indah Dari

Jembatan 0 S/D Jembatan 3 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu

Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 600 m

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 16 239Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Bambu Kuning Utama RT.001,003 RW.002 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu

Memperlancar arus air 600 meter

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 16 240Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Teuku Umar I RT.002

RW.001 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu

Memperlancar arus air 200 meter

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 16 241Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Teuku Umar RT.001,002,003,004,005 RW.001 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu

Memperlancar arus air 400 meter

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 95.23% 171.560.289.000

1 3 17 1 Peningkatan Jalan H. Dahlan Kel. Bantargebang Kec. BantargebangTerbangunnya jalan dalam kondisi baik 200 M

BantargebangDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 2 Peningkatan Jalan H. Ibong Kel. Bantargebang Kec. BantargebangTerbangunnya jalan dalam kondisi baik 300 m

BantargebangDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 3Peningkatan Jalan Komplek PDK RT.004 RW.4 Kel. Bantargebang Kec. Bantargebang

Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 96 meterBantargebang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

150.000.000

1 3 17 4Peningkatan Jalan Masjid Al Hidayah Kel. Bantargebang Kec.

Bantargebang

Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 200 mBantargebang

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 5Peningkatan Jalan Nurul Huda RT.005 RW.002 Kel. Bantargebang Kec.

Bantargebang

Menambah kapasitas jalan 350 mBantargebang

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 6Peningkatan Jalan Rawa Azan II RT.004 RW.001 Kel. Bantargebang

Kec. Bantargebang

Menambah kapasitas jalan 300 meter Bantargebang

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 7 Peningkatan Jalan Rawa Picung Kel. Bantargebang Kec. BantargebangTerbangunnya jalan dalam kondisi baik 250 cm;270 meter

BantargebangDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 250.000.000

1 3 17 8 Peningkatan Jalan Swadaya Kel. Bantargebang Kec. BantargebangTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 250 meter

BantargebangDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 9Peningkatan Jalan Attaqwa RT.03 RW.07 Kel. Ciketingudik Kec.

Bantargebang

Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 395 meter Bantargebang

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 10 Peningkatan Jalan Komplek PDK Kel. Ciketingudik Kec. BantargebangMenambah kapasitas jalan 100 meter

BantargebangDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 11Peningkatan Jalan Rawa Kucing, RT.003 RW.06 Kel. Ciketingudik Kec.

Bantargebang

Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 600 meterBantargebang

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 180.000.000

Page 71 of 282

Page 105: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 3 17 12Peningkatan Jalan SDIT Nurul Iman RT.001 RW.001 Kel. Ciketingudik Kec. Bantargebang

Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 110 meterBantargebang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

150.000.000

1 3 17 13Peningkatan Jalan Tengah H. Sunan Bule, RT.002 RW.002 Kel.

Ciketingudik Kec. Bantargebang

Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 270 meter Bantargebang

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 14Peningkatan Jalan Makam Lembur, RT.002 RW.02 Kel. Cikiwul Kec.

Bantargebang

Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 175 MeterBantargebang

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 15Peningkatan Jalan Mangul Jaya RT.004 RW.04 Kel. Cikiwul Kec. Bantargebang

Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 750 MeterBantargebang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

400.000.000

1 3 17 16Peningkatan Jalan Rukun RT.003 RW.03 Kel. Cikiwul Kec.

Bantargebang

Menambah kapasitas jalan 120 meterBantargebang

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 17Peningkatan Jalan Caringin RT.001.002 RW.004 Kel. Sumurbatu Kec.

Bantargebang

Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 97 meterBantargebang

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 18 Peningkatan Jalan Dermaga Kel. Sumurbatu Kec. BantargebangTerpeliharanya jalan dalam kondisi baik 600 Meter

BantargebangDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 400.000.000

1 3 17 19Peningkatan Jalan H. Ayub RT.002 RW.002 Kel. Sumurbatu Kec.

Bantargebang

Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 79 meterBantargebang

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 20Peningkatan Jalan H. Ujan, RT.003 RW.003 Kel. Sumurbatu Kec.

Bantargebang

Menambah kapasitas jalan 260 meterBantargebang

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 21 Peningkatan Jalan Lurah Kel. Sumurbatu Kec. BantargebangTerpeliharanya jalan dalam kondisi baik 700 Meter

BantargebangDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 300.000.000

1 3 17 22Peningkatan Jalan Odeh RT.002 RW.005 Kel. Sumurbatu Kec.

Bantargebang

Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 350 MeterBantargebang

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 23Peningkatan Jalan Rami RT.002 RW.003 Kel. Sumurbatu Kec.

Bantargebang

Menambah kapasitas jalan 306 MeterBantargebang

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 24Peningkatan Jalan Rawa Sinah RT.002,003 RW.004 Kel. Sumurbatu Kec. Bantargebang

Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 meterBantargebang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

150.000.000

1 3 17 25Peningkatan Jalan Satum RT.001 RW.001 Kel. Sumurbatu Kec. Bantargebang

Menambah kapasitas jalan 300 MeterBantargebang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

150.000.000

1 3 17 26 Peningkatan Jalan Bintara 12A RW.09 Kel. Bintara Kec. Bekasi BaratTerbangunnya jalan dalam kondisi baik 150 meter

Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 27 Peningkatan Jalan Bintara 14 Kel. Bintara Kec. Bekasi BaratMenambah kapasitas jalan 800 meter

Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 250.000.000

1 3 17 28 Peningkatan Jalan Bintara 9 Kel. Bintara Kec. Bekasi BaratTerbangunnya jalan dalam kondisi baik 460 meter

Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 17 29 Peningkatan Jalan Bintara 9 Kel. Bintara Kec. Bekasi BaratMenambah kapasitas jalan 800 meter

Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 300.000.000

1 3 17 30Peningkatan Jalan Bintara Pradana RT.010 RW.011 Kel. Bintara Kec.

Bekasi Barat

Menambah kapasitas jalan 400 meterBekasi Barat

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 31Peningkatan Jalan Bli Blok SS4, SS5, SS6 RT.009/011 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat

Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 239 meterBekasi Barat

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

250.000.000

1 3 17 32Peningkatan Jalan Bundaran Hijau Perum Pondok Cipta RT.006

RW.011 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat

Meningkatkan sarana Umum 130 meterBekasi Barat

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 33Peningkatan Jalan RT.002,003,004,005 RW.011 Kel. Bintara Kec.

Bekasi Barat

Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 300 meterBekasi Barat

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 300.000.000

1 3 17 34 Peningkatan Jalan RT.003 RW.01 Kel. Bintara Kec. Bekasi BaratTerbangunnya jalan dalam kondisi baik 400 meter

Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 35Peningkatan Jalan RT.013/02 Jalan Baitul Mu Kel. Bintara Kec. Bekasi

Barat

Menambah kapasitas jalan 100 meterBekasi Barat

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 36 Peningkatan Jalan RW.08 Kel. Bintara Kec. Bekasi BaratMenambah kapasitas jalan 180 meter

Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 37Pembangunan Jalan di Jl. Al Wathoniyah RT.006 RW.001 Kel. Bintara

Jaya Kec. Bekasi Barat

Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 400 mBekasi Barat

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 38Peningkatan Jalan Jerik RT.002 & 005 RW.04 Kel. Bintara Jaya Kec.

Bekasi Barat

Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 160 meterBekasi Barat

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 39Peningkatan Jalan Kenari I,II,III RW.04 Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat

Menambah kapasitas jalan 70 meterBekasi Barat

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

200.000.000

1 3 17 40Peningkatan Jalan Lingkungan RT.002-003 RW.005 Kel. Bintara Jaya

Kec. Bekasi Barat

Menambah kapasitas jalan 160 meterBekasi Barat

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 41Peningkatan Jalan Lingkungan RT.2 RW.11 Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat

Menambah kapasitas jalan 150 meterBekasi Barat

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

200.000.000

1 3 17 42 Peningkatan Jalan Majelis Ta Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi BaratMenambah kapasitas jalan 200 meter

Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 43Peningkatan Jalan Manggis RT.003 & 004 RW.04 Kel. Bintara Jaya Kec.

Bekasi Barat

Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 110 meterBekasi Barat

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 44Peningkatan Jalan Nanas RT.003 & 004 RW.04 Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat

Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 160 meterBekasi Barat

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

200.000.000

1 3 17 45Peningkatan Jalan Terusan Gg. Slamet III & Gg. Bromo III RW.012 Kel.

Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat

Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 260 mBekasi Barat

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

Page 72 of 282

Page 106: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 3 17 46 Perbaikan Jalan RT.004 RW.010 Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi BaratMenambah kapasitas jalan 250 meter

Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 47Peningkatan Jalan Alexander Jl. Badar RT.003 RW.09 Kel.

Jakasampurna Kec. Bekasi Barat

Menambah kapasitas jalan 190 meter

Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 48Peningkatan Jalan Bungur IX RT.001 RW.07 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat

Menambah kapasitas jalan 600 meter

Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 49 Peningkatan Jalan RT.004 RW.01 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat

Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 600 meter

Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 50Peningkatan Jalan Tulang Bawang RW.06B Kel. Jakasampurna Kec.

Bekasi Barat

Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 300 meter

Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 51Peningkatan Jalan Wijaya Kusuma III RW.15 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat

Menambah kapasitas jalan 600 meter

Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 52Peningkatan Jalan Lingkungan Harapan Baru Barat RW.20 Kel.

Kotabaru Kec. Bekasi Barat

Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 230 meterBekasi Barat

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 53Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Gurame Raya RT.06 RW.02 Kel.

Kotabaru Kec. Bekasi Barat

Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 150 meterBekasi Barat

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 54Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Kelapa Sawit 1, 2, 3 dan 4 Kel. Kotabaru Kec. Bekasi Barat

Menambah kapasitas jalan 450 meterBekasi Barat

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

200.000.000

1 3 17 55Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Pisang Ambon Raya RW.17 Kel.

Kotabaru Kec. Bekasi Barat

Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 150 meterBekasi Barat

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 56Peningkatan Jalan Lingkungan Jambu Air 1 & 2 Kel. Kotabaru Kec.

Bekasi Barat

Perbaikan jalan Lingkunagn 250 MBekasi Barat

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 57Peningkatan Jalan Lingkungan Pisang Kepok III, IV, V RW.16 Kel. Kotabaru Kec. Bekasi Barat

Menambah kapasitas jalan 400 meterBekasi Barat

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

200.000.000

1 3 17 58Peningkatan Jalan Lingkungan RT.001,003,006 RW.12 Kel. Kotabaru

Kec. Bekasi Barat

Menambah kapasitas jalan 300 meterBekasi Barat

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 59 Peningkatan Jalan Lingkungan RW.05 Kel. Kotabaru Kec. Bekasi BaratMenambah kapasitas jalan 150 m

Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 60 Peningkatan Jalan Lingkungan RW.18 Kel. Kotabaru Kec. Bekasi BaratMenambah kapasitas jalan 200 meter

Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 61 Peningkatanjalan Depan Ruko RW.14 Kel. Kotabaru Kec. Bekasi BaratTerbangunnya jalan dalam kondisi baik 130 meter

Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 62 Peningkatan Jalan Mangga Raya RW.07 Kel. Kranji Kec. Bekasi BaratMenambah kapasitas jalan 200 meter

Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 63 Peningkatan Jalan Nayar 2 RW.11 RT.05 Kel. Kranji Kec. Bekasi BaratTerbangunnya jalan dalam kondisi baik 200 meter

Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 64 Peningkatan Jalan Pelopor RW.013 RT.05 Kel. Kranji Kec. Bekasi BaratTerbangunnya jalan dalam kondisi baik 100 meter

Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 65Peningkatan Jalan Semangka Raya RT.02 RW.06 Kel. Kranji Kec.

Bekasi Barat

Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 150 meterBekasi Barat

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 66Peningkatan Jalan Syafii Jamal RT.013 RT.02 Kel. Kranji Kec. Bekasi

Barat

Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 90 meterBekasi Barat

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 67 Peningkatan Jalan Tirta Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat terlaksananya peningkatan jalan 100 meter

Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 68Perbaikan Jalan Merpati 1,2,3, dan 4 RW.8 Kel. Kranji Kec. Bekasi

Barat

Menambah kapasitas jalan 100 meterBekasi Barat

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 69 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Bekasi BaratTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 400 meter

Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 17 70Peningkatan Jalan Barito I Serayu II RT.02 RW.07 Kel. Jakamulya Kec.

Bekasi Selatan

Mencegah terjadinya banjir dan erosi 205 meter Bekasi Selatan

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 250.000.000

1 3 17 71Peningkatan Jalan H.Madrais RT.03 RW.03 Kel. Jakamulya Kec. Bekasi Selatan

Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 85 meter Bekasi Selatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

100.000.000

1 3 17 72Peningkatan Jalan Kavling PLN RT.004 RW.012 Kel. Jakamulya Kec.

Bekasi Selatan

Mencegah terjadinya banjir dan erosi 395 meter Bekasi Selatan

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 300.000.000

1 3 17 73Peningkatan Jalan Melon RT.006 RW.010 Kel. Jakamulya Kec. Bekasi

Selatan

Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 276 meter Bekasi Selatan

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 225.000.000

1 3 17 74Peningkatan Jalan Palem 5 Menuju Pemancingan RW.08 Kel.

Jakamulya Kec. Bekasi Selatan

Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 115 meter Bekasi Selatan

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 75Peningkatan Jalan Galaksi 3 RT.06 RW.10 Kel. Jakasetia Kec. Bekasi

Selatan

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 meterBekasi Selatan

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 250.000.000

1 3 17 76Peningkatan Jalan Galaksi 4 RT.06 RW.10 Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 MBekasi Selatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

250.000.000

1 3 17 77 Peningkatan Jalan Kencana Raya Kel. Jakasetia Kec. Bekasi SelatanMenambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 M

Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 350.000.000

Page 73 of 282

Page 107: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 3 17 78 Peningkatan Jalan Sadewa 8 Kel. Jakasetia Kec. Bekasi SelatanMenambah kapasitas jalan 200 M

Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 300.000.000

1 3 17 79Peningkatan Jalan Sedap Malam RT.002 Kel. Jakasetia Kec. Bekasi

Selatan

Menambah kapasitas jalan 200 MBekasi Selatan

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 80Peningkatan Jalan Baung 1,2,3 RW.10 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi

Selatan

Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 190 meter

Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 190.000.000

1 3 17 81Peningkatan Jalan Keong Mas Raya dan Keong Mas 2 RT.04 RW.09 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan

Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 150 meter

Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 285.000.000

1 3 17 82Peningkatan Jalan Selamet RT.02 RW.24 Kel. Kayuringin Jaya Kec.

Bekasi Selatan

Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 180 meter

Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 175.000.000

1 3 17 83Peningkatan Jalan Telaga Bodas Raya RT.01 RW.13 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan

Meminimalisir genangan banjir 168 meter

Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 250.000.000

1 3 17 84Peningkatan Jalan Lingkungan RT.05 RW.05 Kel. Margajaya Kec.

Bekasi Selatan

Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 154 meter Bekasi Selatan

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 85Peningkatan Jalan Peteran Samping Musholla-Baiturrahman Kel.

Margajaya Kec. Bekasi Selatan

Mencegah terjadinya banjir dan erosi 250 meter Bekasi Selatan

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 86 Peningkatan Jalan RW.01 Kel. Margajaya Kec. Bekasi SelatanMeminimalisir genangan banjir 160 meter

Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 87Peningkatan Jalan Delta Raya RT.01 S/D 08 RW.07 Kel. Pekayon Jaya

Kec. Bekasi Selatan

Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 130 meter

Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 250.000.000

1 3 17 88Peningkatan Jalan Delta Timur RT.05 S/D RT.09 RW.07 Kel. Pekayon

Jaya Kec. Bekasi Selatan

Mencegah terjadinya banjir dan erosi 170 meter

Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 89Peningkatan Jalan Elang 6 RW.10 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan

Mencegah terjadinya banjir dan erosi 170 meter

Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 90Peningkatan Jalan Ketapang Raya Blok Dd 48 RT.05 RW.01 Kel.

Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan

Meminimalisir genangan banjir 160 meter

Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 91Peningkatan Jalan Pulo Permatasari Raya RW.19 Kel. Pekayon Jaya

Kec. Bekasi Selatan

Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 96 meter

Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 275.000.000

1 3 17 92Peningkatan Jalan Utama Masjid Al- Muhajirin RW.13 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan

Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 125 meter

Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 145.000.000

1 3 17 93Peningkatan Perbaikan Jl. Cendrawasih RT.02 RW.08 Kel. Pekayon

Jaya Kec. Bekasi Selatan

Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 165 meter

Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 120.000.000

1 3 17 94 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Bekasi SelatanTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 400 meter

Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 17 95Peningkatan dan Peninggian Jalan P. Lombok 3 RT.005 & RT.006

RW.011 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 272 mBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 96Peningkatan Jalan Anggrek 1 RT.001 RW.005 Kel. Aren Jaya Kec.

Bekasi Timur

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 390 MBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 97Peningkatan Jalan Anggrek 3,5&6 RT.003 RW.12 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 345 mBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

178.000.000

1 3 17 98Peningkatan Jalan Belitung 11 RT.003 RW.15 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur

Prioritas115 m Bekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

100.000.000

1 3 17 99Peningkatan Jalan Kusuma Timur V & VII RT.002 RW.003 Kel. Aren

Jaya Kec. Bekasi Timur

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 370 MBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 190.000.000

1 3 17 100Peningkatan Jalan Musholla Raya dan Al-Ikhlas II RT.004 RW.002 Kel.

Aren Jaya Kec. Bekasi Timur

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 225 MBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 166.000.000

1 3 17 101Peningkatan Jalan P. Jawa 7 RT.001 RW.13 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi

Timur

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 170 mBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 102Peningkatan Jalan Paving Block Jalan P. Timor RT.004 RW.009 Kel.

Aren Jaya Kec. Bekasi Timur

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 200 mBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 103Peningkatan Jalan/Pengaspalan Jalan Ranjau RW.004 Kel. Aren Jaya

Kec. Bekasi Timur

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 240 MBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 247.000.000

1 3 17 104Peningkatan Jalan Blok AE-AF RT.01 RW.015 Kel. Bekasi Jaya Kec.

Bekasi Timur

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 130 MBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 105Peningkatan Jalan Gg. Semar II RT.04 RW.04 Kel. Bekasi Jaya Kec.

Bekasi Timur

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 225 mBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 107.000.000

1 3 17 106Peningkatan Jalan Lingkungan RT.03 RW.02 Kel. Bekasi Jaya Kec.

Bekasi Timur

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 325 mBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 155.000.000

Page 74 of 282

Page 108: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 3 17 107Peningkatan Jalan Lingkungan RT.06 RW.02 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 500 mBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

238.000.000

1 3 17 108Peningkatan Jalan Taman Ulin RT.04 RW.09 Kel. Bekasi Jaya Kec.

Bekasi Timur

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 400 mBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 109Peningkatan Jalan Candi Mendut Raya Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi

Timur

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 145 meterBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 180.000.000

1 3 17 110 Peningkatan Jalan Menuju Sekolahan SMKN 6 BekasiTerpeliharanya jalan dalam kondisi baik 70 m

Bekasi TimurDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 111Peningkatan Jalan Cor Atau Aspal Jalan Graha Duta 2 RW.023 Kel.

Margahayu Kec. Bekasi Timur

Peningkatan kualitas jalan lingkungan 628 MBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 750.000.000

1 3 17 112Peningkatan Jalan Lingkungan RT.004 RW.009 Kel. Margahayu Kec.

Bekasi Timur

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 160 MBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 180.000.000

1 3 17 113Peningkatan Jalan Meranti III RT.002 RW.015 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 180 MBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

170.000.000

1 3 17 114 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Bekasi TimurTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 meter

Bekasi TimurDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 17 115 Peningkatan Jalan Baru Ganda Agung-M.YaminMenambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 1200 meter

Bekasi TimurDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 3.000.000.000

1 3 17 116Peningkatan Jalan Lanjutan RT.008 RW.016 Kel. Harapan Baru Kec.

Bekasi Utara

Menambah kapasitas jalan 100 meter

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 117Peningkatan Jalan Panjang RT.008 RW.016 Blok BB 8-9 Kel. Harapan

Baru Kec. Bekasi Utara

Peningkatan mutu jalan 145 meter

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 118Peningkatan Jalan Raya Pintu Masuk Telaga Mas Perum Duta Harapan

Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara

peningkatan kualitas jalan pintu masuk 700 m2

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 17 119 Peningkatan Jalan RT.005 RW.001 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara

Menambah kapasitas jalan 2,5 m;100 m

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 101.983.000

1 3 17 120 Peningkatan Jalan RW.009 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara

Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 200 m;3 m

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 121Lanjutan Perbaikan Jalan Tanggul Rorotan Kaliabang Tengah Kel.

Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara

Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 540 meter

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.500.000.000

1 3 17 122Peningkatan Jalan Abu Bakar RT.002 RW.003 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 100 Meter

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 123Peningkatan Jalan RT.002 RW.002 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara

Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 Meter

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 315.000.000

1 3 17 124Peningkatan Jalan Lingkungan Taman Wisma Asri Jl. Cempedak Dalam

3 RT.3 RW.20 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 70 meter

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 125.000.000

1 3 17 125Peningkatan Jalan Lingkungan Taman Wisma Asri RT.03,04,05 RW.05

Jalan Durian Raya Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 300 meter

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 275.000.000

1 3 17 126Peningkatan Jalan Lingkungan Taman Wisma Asri RT.06 RW.19 Kel.

Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 180 meter

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 250.000.000

1 3 17 127Peningkatan Jalan Lingkungan VIla Indah Permai Jl. Sumatra RT.1,2,3 RW.33 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 400 meter

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.000.000.000

1 3 17 128 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Bekasi UtaraTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 400 meter (pengecoran jalan anggur 1 RW.11 Kel.Teluk Pucung

Bekasi Utara)Bekasi Utara

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 5.500.000.000

1 3 17 129Peningkatan Jalan Albatros Perum. TNI AU (AURI) Dari Rumah Bpk.

Budi Sampai Dengan Rumah Ibu Dewi Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih

Kualitas jalan menjadi lebih baik 95 M

JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 149.026.000

1 3 17 130

Peningkatan Jalan Bronco Raya-Bronco IV Perum. TNI AU (AURI) Dari

Masjid As-Salam Sampai Belakang Melalui Jl. Bronco I dan II Kel.

Jatiasih Kec. Jatiasih

Kualitas jalan menjadi lebih baik 174 M

JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 199.561.000

1 3 17 131

Peningkatan Jalan Hercules Blok. B Perum. TNI AU (AURI) Dari

Rumah Bpk. Yonan/Ibu Pras. Sampai Dengan Rumah Ibu Suci/Taman

Ke 2 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih

Kualitas jalan menjadi lebih baik 85 M

JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

Page 75 of 282

Page 109: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 3 17 132Peningkatan Jalan Jawi (Lanjutan) Dari Rumah Bp. Jawi Sampai Dengan SDN Jatiasih 7 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih

Kualitas jalan menjadi lebih baik300 M Jatiasih

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

67.385.000

1 3 17 133 Peningkatan Jalan Koja I Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kualitas jalan menjadi lebih baik 200 M

JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 192.950.000

1 3 17 134 Peningkatan Jalan Koja I Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Tidak terjadi genangan air 200 M

JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 192.950.000

1 3 17 135Peningkatan Jalan Masuk Dari Blok. B Ke Blok C (Dari Rumah Bpk. Candra Sampai Dengan Tanah Kosong Perbatasan Dengan RW.04 Jl.

Swatantra II) Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih

Perbaikan sarana untuk peningkatan pelayanan kepada warga 94 M

JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 177.947.000

1 3 17 136Pengecoran Jalan Matematika 3 dan 4 RW.2 IKIP Kel. Jatikramat Kec.

Jatiasih

terbangunnya jalan 127 meterJatiasih

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 163.000.000

1 3 17 137 Peningkatan Jalan Biologi 2 RW.2 IKIP Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih terbangunnya jalan 127 meter

JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 138Peningkatan Jalan Fisika 2, 4 dan 6 RW.2 IKIP Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih

terbangunnya jalan 155 meterJatiasih

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

200.000.000

1 3 17 139 Peningkatan Jalan H. Seman Dalam RW.08 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih terbangunnya jalan 400 meter

JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 180.000.000

1 3 17 140Peningkatan Jalan Jatikramat I Masjid Al Muhajirin RW.3 Kel.

Jatikramat Kec. Jatiasih

Mencegah terjadinya banjir dan erosi 168 meter Jatiasih

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 180.000.000

1 3 17 141Peningkatan Jalan Mangga 1 S/D Jalan Mangga 5 RW.11 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih

terbangunnya jalan 255 meterJatiasih

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

152.000.000

1 3 17 142Peningkatan Jalan Permata 6 S.D 10 RW.14 Kel. Jatikramat Kec.

Jatiasih

Terbangunnya jalan 132 MeterJatiasih

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 143 Peningkatan Jalan Tirta Raya RW.10 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih terbangunnya jalan 132 meter

JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 144 Peningkatan Jalan Alfurqon RT.003 RW.06 Kel. Jatiluhur Kec. JatiasihTerpeliharanya jalan dalam kondisi baik 175 meter

JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 145 Peningkatan Jalan Bodong Kp. Padurenan Kel. Jatiluhur Kec. JatiasihTerpeliharanya jalan dalam kondisi baik 200 Meter

JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 146 Peningkatan Jalan H. Abdul Rojak Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih tersedianya sarana jalan umum 300 meter

JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 147Peningkatan Jalan H. Muztaba Kp. Padurenan Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 100 MeterJatiasih

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

100.000.000

1 3 17 148 Peningkatan Jalan Jebrag Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih terbangun sarana jalan 200 meter

JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 149 Peningkatan Jalan Kinang Kel. Jatiluhur Kec. JatiasihTerpeliharanya jalan dalam kondisi baik 260 Meter

JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 150Peningkatan Jalan Masjid Alfurqon Kp. Padurenan RT.02 RW.06 Kel.

Jatiluhur Kec. Jatiasih

Mencegah terjadinya banjir dan erosi 270 meter Jatiasih

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 151Peningkatan Jalan Neman Kp. Padurenan RT.003 RW.06 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 400 meterJatiasih

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

200.000.000

1 3 17 152Peningkatan Jalan Pari Tembus Bojong Sari Kel. Jatisari Kp. Padurenan

RT.04 RW.06 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 400 MeterJatiasih

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 153 Peningkatan Jalan Umar Kp. Padurenan Kel. Jatiluhur Kec. JatiasihTerpeliharanya jalan dalam kondisi baik 130 Meter

JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 154 Peningkatan Jalan Utama Perum Asabri Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih tersedianya jalan utama asabri 200 meter

JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 155Pembangunan Jalan Kemejing Pinggir Tol JORR RT.03 RW.04 RT.03 RW.09 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih

Terbangunnya jalan dengan baik 500 meterJatiasih

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

377.000.000

1 3 17 156Pembangunan Jalan RT.06 RW.04 S.D Jembatan Legok RT.01RW.06

Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih

Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 meterJatiasih

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 142.500.000

1 3 17 157Peningkatan Jalan Rambutan RT.01 RW.011 Kel. Jatimekar Kec.

Jatiasih

Terbangunnya jalan menjadi lebih baik 250 meterJatiasih

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 475.000.000

1 3 17 158 Peningkatan Jalan Tasir RT.01 RW.08 Kel. Jatimekar Kec. JatiasihMenambah kapasitas jalan 200 meter

JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 138.000.000

1 3 17 159Peningkatan Jalan Wibawa Mukti IV RT.02 RW.01 Samping Kantor

Kelurahan Jatimekar

Terbangunnya jalan dengan baik50 meter Jatiasih

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 95.000.000

1 3 17 160 Peingkatan Jalan VIlla Jatirasa Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih adanya akses jalan yang baik 200 m

JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 161Peningkatan Jalan Ababil S.D Jalan Masjid Al-Muhadjirin Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih

Adanya akses jalan yang baik 200 mJatiasih

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

150.000.000

1 3 17 162 Peningkatan Jalan Gender Raya Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih Adanya akses jalan yang baik 200 m

JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 250.000.000

1 3 17 163Peningkatan Jalan Lingkungan RT.01,07,08 RW.08 Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih

Agar adanya akses jalan yang baik 300 MJatiasih

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

200.000.000

1 3 17 164 Peningkatan Jalan SDN Jatirasa I Adanya akses jalan yang baik 300 m

JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 165 Peningkatan Jalan Sriti RT.06,07,09 RW.011 Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih Adanya akses jalan yang baik 138 m

JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

Page 76 of 282

Page 110: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 3 17 166 Peningkatan Jalan Tarif 1 RT.02 RW.01 Kel. Jatirasa Kec. JatiasihTerbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 176 meter

JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 167Peningkatan Jalan Utama Perum. Pondok Mitra Lestari (PML) Kel.

Jatirasa Kec. Jatiasih

Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 mJatiasih

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 168 Peningkatan Hotmix Jalan Jetstar Kel. Jatisari Kel. JatiasihMenambah kapasitas jalan 100 meter

JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 103.000.000

1 3 17 169 Peningkatan Jalan Aslih Kel. Jatisari Kel. JatiasihMenambah kapasitas jalan 345 meter

JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 192.000.000

1 3 17 170 Peningkatan Jalan Brantas Raya Kel. Jatisari Kel. Jatiasih Peningkatan sarana infrastruktur 122 Meter

JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 171 Peningkatan Jalan Citra Raya Kel. Jatisari Kel. Jatiasih Peningkatan sarana infrastruktur 100 Meter

JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 192.000.000

1 3 17 172 Peningkatan Jalan Delima Kel. Jatisari Kel. Jatiasih Peningkatan sarana infrastruktur 200 Meter

JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 173Peningkatan Jalan Pajajaran I RT.002-04 RW.07 Kel. Jatisari Kel.

Jatiasih

Peningkatan sarana infrstruktur 200 MeterJatiasih

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 169.000.000

1 3 17 174 Pelebaran dan Peninggian Jembatan Jalan Telkom Arah Sapta PesonaTerbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 8x4 meter

JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 2.000.000.000

1 3 17 175 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan JatiasihTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 400 meter

JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 17 176Pembuatan Paving Block Jalan Masuk Balai Warga Perum. Citra Gran

RT.01 RW.14 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna

Terbangun Jalan 100 Meter Jatisampurna

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 177Peningkatan Jalan Bambu II RT.02 RW.10 Kel. Jatikarya Kec.

Jatisampurna

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 120 meterJatisampurna

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 178Peningkatan Jalan Bambu II RT.02 RW.10 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna

Menambah kapasitas jalan 160 meter Jatisampurna

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

200.000.000

1 3 17 179 Peningkatan Jalan Jepet RT.01 RW.03 Kel. Jatikarya Kec. JatisampurnaTerpeliharanya jalan dalam kondisi baik 250 meter

JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 180Peningkatan Jalan Kalimanggis RT.02 RW.03 Kel. Jatikarya Kec.

Jatisampurna

Menambah kapasitas jalan 120 meterJatisampurna

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 250.000.000

1 3 17 181Peningkatan Jalan Lingkar Hankam RT.01 RW.09 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna

terbangun jalan200 meter Jatisampurna

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

200.000.000

1 3 17 182 Peningkatan Jalan Pulo RT.03 RW.09 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Terbangun jalan

300 meter JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 400.000.000

1 3 17 183Peningkatan Jalan Abah Cait RT.001 RW.003 Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna

Pengecoran Jalan (rigid pavement) 150 MeterJatisampurna

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

150.000.000

1 3 17 184Peningkatan Jalan Nilam I RT.005 RW.010 Kel. Jatiraden Kec.

Jatisampurna

Pengecoran Jalan (Rigid pavement) 150 MeterJatisampurna

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 185Peningkatan Jalan Yahya Lanjutan RT.003 RW.008 Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna

Pengecoran Jalan (rigid Pavement) 250 MeterJatisampurna

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

300.000.000

1 3 17 186 Paving Blok Halaman Sekolah SDN Jatirangga IVTerpeliharanya jalan dalam kondisi baik 1 METER

JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 350.000.000

1 3 17 187 Peningkatan Jalan Cekrok Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 400.000.000

1 3 17 188Peningkatan Jalan Ke Makam Komplek Polri RW.016 Kel. Jatirangga

Kec. Jatisampurna

MEMPERLANCAR ARUS LALU LINTAS1 METER Jatisampurna

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 400.000.000

1 3 17 189 Peningkatan Jalan Lurah Namad Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 300.000.000

1 3 17 190 Peningkatan Jalan Masjid At-Taqwa Kel. Jatirangga Kec. JatisampurnaTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 200 meter

JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 300.000.000

1 3 17 191Peningkatan Jalan Sadan Kranggan Wetan RT.001 RW.007 Kel.

Jatirangga Kec. Jatisampurna

Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 1 meterJatisampurna

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 120.000.000

1 3 17 192Peningkatan Jalan H. Udin Kp. Raden RT.002 RW.001 Kel. Jatiranggon

Kec. Jatisampurna

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 meter Jatisampurna

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 193Peningkatan Jalan Kandang Ayam Lingkungan Kp. Pondok Ranggon RW.006 Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 150 meter Jatisampurna

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

100.000.000

1 3 17 194Peningkatan Jalan Lingkungan Kp. Pondok Ranggon RT.004 RW.008

Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna

memperlancar transportasi 200 meterJatisampurna

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 250.000.000

1 3 17 195Peningkatan Jalan Lingkungan RW.002 Kp. Pondok Ranggon Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 250 meter Jatisampurna

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

400.000.000

1 3 17 196Peningkatan Jalan Lingkungan RW.002 Kp. Raden RW.002 Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 250 meter Jatisampurna

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

400.000.000

1 3 17 197Peningkatan Jalan Macan (Pengaspalan) Kp. Raden RT.003 RW.001

Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna

Menambah kapasitas jalan 180 meter Jatisampurna

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 198Peningkatan Jalan RW.008 Kp. Pondok Ranggon Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna

Menambah kapasitas jalan 150 meter Jatisampurna

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

400.000.000

1 3 17 199Peningkatan Jalan Tengah Kp. Pondok Ranggon RT.004,006 RW.008

Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna

terbangunnya jalan 300 meterJatisampurna

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

Page 77 of 282

Page 111: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 3 17 200 Peningkatan Jalan Amil RW.008 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna

terbagunnya Jalan 250 meter

JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 182.500.000

1 3 17 201Peningkatan Jalan Birun RT.02 RW.01 Kel. Jatisampurna Kec.

Jatisampurna

Menambah kapasitas jalan 150 METER

JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 202Peningkatan Jalan Cimanggu II RT.01, 021 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna

Menambah kapasitas jalan 300 meter

JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 17 203Peningkatan Jalan Flamboyan Raya RT.004,006,007,008,009 RW.12

Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 125 Meter

JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 204Peningkatan Jalan Garuda 1 dan 2 RT.017 RW.15 Kel. Jatisampurna

Kec. Jatisampurna

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 900 meter

JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 250.000.000

1 3 17 205Rehabilitasi Jalan Durian RT.01,03 RW.07 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna

Menambah kapasitas jalan 150 meter

JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 206 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan JatisampurnaTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 meter

JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 17 207 Pemeliharaan Rutin Jalan Arteri Kota BekasiTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 15 titik

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 5.000.000.000

1 3 17 208 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan BantargebangTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 3 titik

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 17 209 Pemeliharaan Rutin Jalan Kolektor Kota BekasiTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik Jalan Jawa 1000 m dan jalan lainnya

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 17.000.000.000

1 3 17 210 Pemeliharaan Rutin Jalan Lokal dan Lingkungan Se- Kota BekasiTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 30 titik

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 40.810.987.000

1 3 17 211 Pemeliharaan Rutin Jembatan Se-Kota BekasiTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 2 titik

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 3.000.000.000

1 3 17 212 Peningkatan Jalan KODAU Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 213 Peningkatan Jalan Mawar VITerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 1000 meter

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 10.000.000.000

1 3 17 214 Peningkatan Jalan TPU Jatisampurna/TPU Pondok Ranggon Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 400.000.000

1 3 17 215Lanjutan Pembangunan Jembatan RW.05 Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 12 METER

Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 300.000.000

1 3 17 216Peningkatan Jalaan Lingkungan RT.04,05 RW.08 Kel. Harapan Mulya

Kec. Medan Satria

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 METER

Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 217Peningkatan Jalan Hj. Saminah RT.06 RW.06 Kel. Harapan Mulya Kec.

Medan Satria

Menambah kapasitas jalan 85 m

Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 218Peningkatan Jalan Lingkungan (Gg. Melati, Dahlia dan Cempaka) RT.09 RW.03 Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria

Peningkatan sarana dan akses jalan 75

Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 219Peningkatan Jalan Lingkungan Kp Buaran RW.04 Kel. Harapan Mulya

Kec. Medan Satria

peningkatan akses dan sarana jalan warga 250 meter

Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 220Peningkatan Jalan Lingkungan RT.02 RW.05 Kel. Harapan Mulya Kec.

Medan Satria

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 300 METER

Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 221Peningkatan Jalan Gg. Ikhwanusofa Jalan Mawar 4 RT.02 RW.07 Kel.

Kalibaru Kec. Medan Satria

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 100 MeterMedan Satria

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 222Peningkatan Jalan Kavling Kalibaru Permai RT.04 RW.07 Kel. Kalibaru

Kec. Medan Satria

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 120 METERMedan Satria

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 223Peningkatan Jalan Lingkungan Gang H. Sapii RT.02 RW.08 Kel. Kalibaru Kec. Medan Satria

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 METERMedan Satria

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

150.000.000

1 3 17 224Peningkatan Jalan Lingkungan RT.02 RW.07 Kel. Kalibaru Kec. Medan

Satria

Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 MeterMedan Satria

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 225Peningkatan Jalan Lingkungan RT.03,05 dan 06 RW.03 Kel. Kalibaru

Kec. Medan Satria

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 350 METERMedan Satria

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 226Peningkatan Jalan Lingkungan RT.04 RW.06 Kel. Kalibaru Kec. Medan

Satria

Insfrastruktur Penunjang 250 meterMedan Satria

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 227Peningkatan Jalan Lingkungan RT.05 RW.010 J2-J3 Kel. Kalibaru Kec.

Medan Satria

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 535 Medan Satria

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

Page 78 of 282

Page 112: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 3 17 228Peningkatan Jalan Penghubung RW.05 S/D RW.03 . RT.03 RW.05 Kel. Kalibaru Kec. Medan Satria

Menambah kapasitas jalan 150 mMedan Satria

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

300.000.000

1 3 17 229Peningkatan Jalan Tembus Ke Makam RT.02,03,04 RW.06 Kel.

Kalibaru Kec. Medan Satria

Menambah kapasitas jalan 150 mMedan Satria

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 300.000.000

1 3 17 230Peningkatan Jalan Tytyan Indah Blok D2 RT.003 RW.010 Kel. Kalibaru

Kec. Medan Satria

Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 80 mMedan Satria

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 231Peningkatan Jalan Lingkungan RT.001 S/D 005 RW.002 Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 500 Medan Satria

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

200.000.000

1 3 17 232Peningkatan Jalan Lingkungan RT.003 RW.003 Kel. Medan Satria Kec.

Medan Satria

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 300 METERMedan Satria

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 233Peningkatan Jalan Lingkungan RT.01,03,04 RW.11 Kel. Medan Satria

Kec. Medan Satria

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 550 Medan Satria

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 234Peningkatan Jalan Lingkungan RW.03 Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 300 METERMedan Satria

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

250.000.000

1 3 17 235Peningkatan Jalan Mutiara RT.001 RW.003 Kel. Medan Satria Kec.

Medan Satria

PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN 300 METERMedan Satria

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 250.000.000

1 3 17 236 Peningkatan Jalan Alpukat RW.20 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 237 Peningkatan Jalan Dahlia RW.17 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 238 Peningkatan Jalan Kaliabang Gatet Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.000.000.000

1 3 17 239Peningkatan Jalan Kavling Pondok Alam Indah RT.03, 04, 05, dan 06

RW.031 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 METERMedan Satria

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 240Peningkatan Jalan Kavling Pondok Alam Indah RW.031 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 200 meterMedan Satria

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

150.000.000

1 3 17 241Peningkatan Jalan Lingkungan Kaliabang Dukuh RW.009 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria

Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 250 MeterMedan Satria

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

150.000.000

1 3 17 242Peningkatan Jalan Lingkungan Kavling PGRI RT.002 RW.021 Kel.

Pejuang Kec. Medan Satria

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 300 MeterMedan Satria

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 243Peningkatan Jalan Lingkungan Pejuang Pratama RT.007 dan 008 RW.006 Kel Pejuang Kec. Medan Satria

Menambah kapasitas jalan 214 MeterMedan Satria

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

200.000.000

1 3 17 244Peningkatan Jalan Lingkungan Permata Harapan Baru RW.014 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria

Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 350 Medan Satria

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

200.000.000

1 3 17 245Peningkatan Jalan Lingkungan Taman Harapan Baru RT.007 RW.023 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria

Menambah kapasitas jalan 400 METERMedan Satria

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

150.000.000

1 3 17 246Perbaikan Jalan Kavling Kaliabang Pisang Batu RT.07 RW.001 Kel.

Pejuang Kec. Medan Satria

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 175 MeterMedan Satria

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 247 Pembangunan Jalan Arah Kali Cakung BKT (Goldcoin)Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 1800 m

Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 5.000.000.000

1 3 17 248 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Medan SatriaTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 m

Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.000.000.000

1 3 17 249 Peningkatan Jalan Pejuang S/D Kaliabang BungurTerpeliharanya jalan dalam kondisi baik 1000 x 9 meter

Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 2.000.000.000

1 3 17 250Peningkatan Jalan Aman Kp. Pabuaran RT.0011 RW.03 Kel. Cimuning

Kec. Mustikajaya

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 METERMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 251Peningkatan Jalan BTR 4 RT.001 RW.16 Kel. Cimuning Kec.

Mustikajaya

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 90 MeterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 252Peningkatan Jalan Ceger RT.005 RW.02 Kel. Cimuning Kec.

Mustikajaya

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 135 METERMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 253 Peningkatan Jalan H. Bengkak Kel. Cimuning Kec. MustikajayaMenambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 METER

MustikajayaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 180.000.000

1 3 17 254Peningkatan Jalan H. Manin RT.003 RW.07 Kel. Cimuning Kec.

Mustikajaya

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 150 METERMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 112.500.000

1 3 17 255Peningkatan Jalan Lingkungan Perum BTR RT.005 RW.14 Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya

Menambah kapasitas jalan 150 meter Mustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

150.000.000

1 3 17 256Peningkatan Jalan Lingkungan Perum BTR RT.03 RW.14 Kel.

Cimuning Kec. Mustikajaya

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 150 METERMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 160.000.000

1 3 17 257 Peningkatan Jalan Lingkungan RW.15 Kel. Cimuning Kec. MustikajayaTerbangunnya jalan dalam kondisi baik 300 mter

MustikajayaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 258Peningkatan Jalan Nimin RT.004 RW.06 Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 METERMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

100.000.000

1 3 17 259Peningkatan Jalan Tengah Kp. Cibitung Sebrang RT.001 RW.08 Kel.

Cimuning Kec. Mustikaya

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 180 METERMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 180.000.000

1 3 17 260Peningkatan Jalan Tugu Batas S/D Depan Jl. Gg. Sagong Kp. Cimuning RT.004 RW.06 Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 350 METERMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

150.000.000

1 3 17 261Peningkatan Jalan Kp. Ciketing Asem Jaya RT.001 RW.05 Kel.

Mustikajaya Kec. Mustikajaya

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 130 meterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

Page 79 of 282

Page 113: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 3 17 262Peningkatan Jalan Kp. Ciketing RT.001 RW.12 Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya

Menambah kapasitas jalan 300 meter Mustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

195.000.000

1 3 17 263Peningkatan Jalan Kp. Ciketing RT.002 RW.10 Kel. Mustikajaya Kec.

Mustikajaya

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 300 meterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 264Peningkatan Jalan Lingkungan Griya Persada Elok RT.003 RW.016

Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 400 meterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 195.000.000

1 3 17 265Peningkatan Jalan Lingkungan Mutiara Gading Timur RT.003 RW.031 Blok L4-L6 Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 meterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

200.000.000

1 3 17 266Peningkatan Jalan Lingkungan SDN Mustikajaya VI-Turunan Graha

RT.001 RW.05 Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 150 meterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 120.000.000

1 3 17 267Peningkatan Jalan Pinggir Kali RW.22, RW.23 Sampai Jembatan Bayan

Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 300 meterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 268Peningkatan Jalan Taman Bumyagara RW.021 Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 350 MeterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

190.000.000

1 3 17 269Peningkatan Jalan Antara Blok N1 dan Blok M Dukuh Zamrud RT.001

RW.20 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 meterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 135.000.000

1 3 17 270Peningkatan Jalan Bengkong 7 RT.003 RW.03 Kel. Padurenan Kec.

Mustikajaya

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 meterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 164.000.000

1 3 17 271Peningkatan Jalan Blok M Dukuh Zamrud RT.002 RW.014 Kel.

Padurenan Kec. Mustikajaya

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 120 meterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 272Peningkatan Jalan Bongkot II RT.003 RW.04 Kel. Padurenan Kec.

Mustikajaya

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 meterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 113.500.000

1 3 17 273Peningkatan Jalan Caringin Kembar-Insan Madani Jl. H. Abas RT.001

RW.03 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 meterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 180.000.000

1 3 17 274Peningkatan Jalan Lingkungan Dukuh Zamrud RT.003 RW.012 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 120 MeterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

162.000.000

1 3 17 275Peningkatan Jalan Lingkungan Dukuh Zamrud RT.004 RW.18 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya

Menambah kapasitas jalan 150 meter Mustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

200.000.000

1 3 17 276Peningkatan Jalan Lingkungan RW.011 Dukuh Zamrud Kel.

Padurenan Kec. Mustikajaya

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 250 meterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 277Peningkatan Jalan Rahim RT.004 RW.10 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 150 meterMustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

180.000.000

1 3 17 278Peningkatan Jalan Zamrud Utara VII Dukuh Zamrud RT.001 dan 005 RW.15 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya

Menambah kapasitas jalan 150 meter Mustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

200.000.000

1 3 17 279 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan MustikajayaTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 meter

MustikajayaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 17 280 Peningkatan Jalan Dukuh Zamrud Kel. Padurenan Kec. MustikajayaMenambah kapasitas jalan 700 meter

MustikajayaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.000.000.000

1 3 17 281Peningakatn Jalan Kampung Asem RT.2 RW.6 Kel. Jatimelati Kec. Pondok Melati

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 130 meter Pondok Melati

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

283.500.000

1 3 17 282Peningkatan Jalan Gang Hj. Wardi RT.6 RW.5 Kel. Jatimelati Kec.

Pondok Melati

Menambah kapasitas jalan 130 meter Pondok Melati

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 213.750.000

1 3 17 283Peningkatan Jalan H. Kunen RT.4 RW.5 Kel. Jatimelati Kec. Pondok

Melati

Menambah kapasitas jalan 170 Meter;3 MeterPondok Melati

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 229.500.000

1 3 17 284Peningkatan Jalan Kampung Sawah RT.6 RW.3 Kel. Jatimelati Kec.

Pondok Melati

Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 150 meter Pondok Melati

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 213.750.000

1 3 17 285Peningkatan Jalan Masjid RT.1 RW.12 Kel. Jatimelati Kec. Pondok

Melati

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 110 meter Pondok Melati

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 130.000.000

1 3 17 286Peningkatan Jalan Rawa Gede Kulon RT.5 RW.2 Kel. Jatimelati Kec.

Pondok Melati

Menambah kapasitas jalan 100 meterPondok Melati

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 213.750.000

1 3 17 287 Peningkatan Jalan RT.1 RW.6 Kel. Jatimelati Kec. Pondok MelatiTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 100 meter

Pondok MelatiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 135.000.000

1 3 17 288 Peningkatan Jalan RT.4 RW.2 Kel. Jatimelati Kec. Pondok MelatiMenambah kapasitas jalan 150 meter

Pondok MelatiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 237.500.000

1 3 17 289 Peningkatan Jalan RW.13 Kel. Jatimelati Kec. Pondok MelatiTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 150 mter

Pondok MelatiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 285.000.000

1 3 17 290Peningkatan Jalan Samping SMKN 10 RW.4 Kel. Jatimelati Kec. Pondok

Melati

Terbangunnya Jalan 125 MeterPondok Melati

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 118.750.000

1 3 17 291Pengecoran Jalan Pajajaran I RT.001 RW.07 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 meterPondok Melati

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

190.000.000

1 3 17 292Peningkatan Jalan Al-Ikhlas RT.003 RW.04 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati

Menambah kapasitas jalan 130 meter Pondok Melati

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

180.000.000

1 3 17 293Peningkatan Jalan Al-Ikhlas RT.006 RW.03 Kel. Jatimurni Kec. Pondok

Melati

Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 95 meter Pondok Melati

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 120.000.000

1 3 17 294Peningkatan Jalan Lanjutan Jl. Indam RT.003 RW.004 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 98 meter Pondok Melati

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

120.000.000

1 3 17 295Peningkatan Jalan Pajajaran RT.001 RW.007 Kel. Jatimurni Kec.

Pondok Melati

Menambah kapasitas jalan 150 meter Pondok Melati

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

Page 80 of 282

Page 114: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 3 17 296 Pengecoran Jalan Tarif 1 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok MelatiTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 90 meter

Pondok MelatiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 297Peningkatan Jalan Kantor Pos RT.2 RW.6 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok

Melati

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 80 meter persegiPondok Melati

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 298Peningkatan Jalan Lingkungan RT.03 RW.01 Kel. Jatirahayu Kec.

Pondok Melati

Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik Pondok Melati

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 299 Peningkatan Jalan RT.1,2,3,4/003 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok MelatiMenambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 M

Pondok MelatiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 140.000.000

1 3 17 300Peningkatan Jalan RT.1,2,3,5 RW.009 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok

Melati

Menambah kapasitas jalan 150 meter Pondok Melati

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 300.000.000

1 3 17 301 Peningkatan Jalan RT.12 RW.12 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok MelatiMenambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 94 M

Pondok MelatiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 350.000.000

1 3 17 302Peningkatan Jalan RT.3 RW.12 Blok B3 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati

Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 120 meter Pondok Melati

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

200.000.000

1 3 17 303Peningkatan Jalan RT.3 RW.12 Blok EK Kel. Jatirahayu Kec. Pondok

Melati

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 120 meter Pondok Melati

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 199.000.000

1 3 17 304 Peningkatan Jalan RT.3 RW.18 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok MelatiMenambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 meter

Pondok MelatiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 305Peningkatan Jalan RT.3 RW.20 Jl. Melati 5 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok

Melati

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 124 MPondok Melati

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 115.000.000

1 3 17 306 Peningkatan Jalan RT.3 RW.20 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok MelatiTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 80 meter persegi

Pondok MelatiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 165.000.000

1 3 17 307 Peningkatan Jalan RT.4 RW.12 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok MelatiMenambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 meter

Pondok MelatiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 308 Peningkatan Jalan RT.4 RW.15 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok MelatiMenambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 150 M

Pondok MelatiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 135.000.000

1 3 17 309 Peningkatan Jalan RT.7 RW.16 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok MelatiMenambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 meter

Pondok MelatiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 181.000.000

1 3 17 310 Peningkatan Jalan RT.9 RW.12 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok MelatiMenambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 95 meter

Pondok MelatiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 311Peningkatan Jalan Bulak Tinggi Raya RW.01,02,Dan 03 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati

Menambah kapasitas jalan 200 meterPondok Melati

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

490.000.000

1 3 17 312Peningkatan Jalan Masjid Hidayatulloh RT.002,003,004 RW.004 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati

Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 meter Pondok Melati

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

400.000.000

1 3 17 313Peningkatan Jalan Melati 3 RT.001 RW.011 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati

Menambah kapasitas jalan 250 meterPondok Melati

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

398.000.000

1 3 17 314Peningkatan Jalan Wisma Bogani RT.008 RW.009 Kel. Jatiwarna Kec.

Pondok MelatiPondok Melati

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 315 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Pondok MelatiTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 meter

Pondok MelatiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 17 316Lanjutan Peningkatan Jalan Elang Raya dan Jl. Jatayu Raya RW.13 Kel.

Jatibening Kec. Pondokgede

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 500 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 317Peningkatan Jalan Alhidayah RT.01 RW. 02 Kel. Jatibening Kec.

Pondokgede

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 150 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 318Peningkatan Jalan Bougenville RW.011 Kel. Jatibening Kec.

Pondokgede

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 145 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 319Peningkatan Jalan Lingkungan Depkes 3 RT.009 RW.001 Kel.

Jatibening Kec. Pondokgede

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 300 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 320 Peningkatan Jalan Lingkungan RW.12 Kel. Jatibening Kec. PondokgedeMenambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 meter

PondokgedeDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 321Peningkatan Jalan Nusa Indah RW.011 Kel. Jatibening Kec.

Pondokgede

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 145 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 322 Peningkatan Jalan RT.001 RW.004 Kel. Jatibening Kec. PondokgedeTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 200 meter

PondokgedeDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 323Peningkatan Jalan Swadaya RT.005 RW.014 Kel. Jatibening Kec. Pondokgede

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 350 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

150.000.000

1 3 17 324 Peningkatan Jalan TK. Al Akbar Kel. Jatibening Kec. PondokgedeMenambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 250 meter

PondokgedeDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 325Peningkatan Jalan Lingkungan RW.005 Kel. Jatibening Baru Kec. Pondokgede

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 meter

PondokgedeDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 326Peningkatan Jalan Musholla Ar Rahman RT.002 RW.004 Kel.

Jatibening Baru Kec. Pondokgede

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 300 meter

PondokgedeDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 327Peningkatan Jalan Swakarsa II Terusan RT.002 RW.004 Kel.

Jatibening Baru Kec. Pondokgede

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 65 meter

PondokgedeDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

Page 81 of 282

Page 115: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 3 17 328Peningkatan Jalan Wali Istana 3 RT.007 RW.004 Kel. Jatibening Baru

Kec. Pondokgede

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 250 meter

PondokgedeDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 329 Peningkatan Jalan Bina Loka RW.11 Kel. Jaticempaka Kec. PondokgedeMenambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 meter

PondokgedeDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 330Peningkatan Jalan Curug Cempaka RT.03 RW.01 Kel. Jaticempaka Kec.

Pondokgede

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 550 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 331Peningkatan Jalan Lingkungan RT.02 RW.10 Kel. Jaticempaka Kec. Pondokgede

100 meter Pondokgede

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

200.000.000

1 3 17 332 Peningkatan Jalan Maleo RW.07 Kel. Jaticempaka Kec. PondokgedeMenambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 75 meter

PondokgedeDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 333Peningkatan Jalan Nawin Raya RW.03 Kel. Jaticempaka Kec.

Pondokgede

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 150 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 334Peningkatan Jalan Rawa Indah RT.05,07 RW.06 Kel. Jaticempaka Kec. Pondokgede

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 103 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

150.000.000

1 3 17 335Peningkatan Jalan Wadas III RT.08 RW.04 Kel. Jaticempaka Kec.

Pondokgede

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 336Peningkatan Jalan H. Gamun RW.011 Kel. Jatimakmur Kec.

Pondokgede

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 337 Peningkatan Jalan Halaman Kantor Kelurahan JatimakmurTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 100 meter

PondokgedeDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 338Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Mawar I RT.004 RW.021 Kel.

Jatimakmur Kec. Pondokgede

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 290 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 339Peningkatan Jalan Lingkungan Melati Raya Blok A3/84 Kel.

Jatimakmur Kec. Pondokgede

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 340Peningkatan Jalan Lingkungan RW.22 Kel. Jatimakmur Kec. Pondokgede

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

200.000.000

1 3 17 341Peningkatan Jalan Lingkungan RW.22 Kel. Jatimakmur Kec.

Pondokgede

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 342Peningkatan Jalan Perum Duta Indah RT.09 RW.015 Kel. Jatimakmur

Kec. Pondokgede

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 190.000.000

1 3 17 343Peningkatan dan Pelebaran Jembatan Kalibaru RW.06 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondokgede

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 8 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

110.000.000

1 3 17 344Peningkatan Jalan Bina Lontar 1 dan Bina Lontar 2 RT.02, 03 RW.015

Kel. Jatiwaringin Kec. Pondokgede Kel. Jatiwaringin Kec. Pondokgede

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 300 meter

PondokgedeDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 345Peningkatan Jalan Karmila 1 dan 2 RW.13 Kel. Jatiwaringin Kec.

Pondokgede

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 303 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 346Peningkatan Jalan Karmila 3 dan 5 RT.010,11,012, RW.013 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondokgede

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 300 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

200.000.000

1 3 17 347Peningkatan Jalan Lingkungan dan Saluran Air RT.04 RW.011 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondokgede

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 108 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

100.000.000

1 3 17 348Peningkatan Jalan Sangata Raya Mulai S/D Indomart RW.13 Kel.

Jatiwaringin Kec. Pondokgede

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 meterPondokgede

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 349 Lanjutan Peningkatan Jalan Kapin Kelurahan Jatibening Baru PondokgedeDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 350 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan PondokgedeTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 meter

PondokgedeDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 17 351Peningkatan Jalan Arjuna Raya RT.001 RW.013 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu

terbangunnya jalan 4 m

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 480.000.000

1 3 17 352Peningkatan Jalan H. Emit RT.007 RW.002 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu

Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 200 meter

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 360.000.000

1 3 17 353Peningkatan Jalan Masjid -Jl. Cipendawa RT.003 RW.003 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu

terbangunnya jalan 2 m

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 160.000.000

1 3 17 354Peningkatan Jalan Bulak Permai 2 RT.010 RW.002 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu

Memperlancar pengguna jalan 200 meter

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 355Peningkatan Jalan Bulak Permai 3 RT.010 RW.002 Kel. Bojong

Rawalumbu Kec. Rawalumbu

Memperlancar Pengguna Jalan 200 meter

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 356Peningkatan Jalan Bulak Permai RT.010 RW.002 Kel. Bojong

Rawalumbu Kec. Rawalumbu

Memperlancar pengguna Jalan 300 meter

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 357Peningkatan Jalan Gg. Masjid Baitul Mu'min RT.006 RW.003 Kel.

Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu

memperlancar pengguna jalan 100 meter

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

Page 82 of 282

Page 116: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 3 17 358Peningkatan Jalan Gg. Nemon RT.007 RW.004 Kel. Bojong Rawalumbu

Kec. Rawalumbu

Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 96 meter

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 359Peningkatan Jalan Gg. Salam RT.05 RW.04 Kel. Bojong Rawalumbu

Kec. Rawalumbu

memperlancar pengguna jalan 100 meter

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 360Peningkatan Jalan Kecubung 3 RT.001 RW.038 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu

Terbangunnya jalan dalam kondisi baik

130 meter RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 361Peningkatan Jalan Boton RT.06 RW.01 Kel. Pengasinan Kec.

Rawalumbu

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 50 meterRawalumbu

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 362PeningkataN Jalan Delima Selatan I RT.01 RW.26 Kel. Pengasinan Kec.

Rawalumbu

selalu terendam banjir 92 meterRawalumbu

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 363Peningkatan Jalan H. Jayun RT.03 RW.03 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 500 meterRawalumbu

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

300.000.000

1 3 17 364Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Tanah Merah Rt02-05 RW.10 Kel.

Pengasinan Kec.Rawalumbu

Rusak parah dan berlubang 800 meterRawalumbu

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 365Peningkatan Jalan Lingkungan RT.01,02,03,04,05 Dengan Pelapisan

Aspal Hotmix RW.15 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 1.000 meter

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 300.000.000

1 3 17 366Peningkatan Jalan Narogong Permai Raya Jembatan 2 RW.07 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 200 meterRawalumbu

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

150.000.000

1 3 17 367Peningkatan Jalan Narogong Sakti Raya RW.13 Kel. Pengasinan Kec.

Rawalumbu

Jalan Rusak dan berlubang 100 meterRawalumbu

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 368Peningkatan Jalan Telaga Sarangan ABC Perum Bumi Bekasi Baru

RW.08 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu

Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 200 mRawalumbu

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 369Peningkatan Jalan Belakang Hotel Gaharu RT.002 RW.003 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu

Agar lalu lintas lancar 300 meter

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 370Peningkatan Jalan Gg. H. Tongket RT.005 RW.004 Kel. Sepanjang Jaya

Kec. Rawalumbu

Agar lalu lintas lancar 150 meter

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 371 Peningkatan Jalan H. Surya Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 500 m

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 372Peningkatan Jalan Kaveling RT.002 RW.003 Kel. Sepanjang Jaya Kec.

Rawalumbu

Agar lalu lintas lancar 200 meter

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 373Peningkatan Jalan Kaveling RT.002 RW.003 Kel. Sepanjang Jaya Kec.

Rawalumbu

Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 110 meter

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 374Peningkatan Jalan Pangandaran II RW.008 Kel. Sepanjang Jaya Kec.

Rawalumbu

memperlancar lalu lintas 150 meter

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 375Peningkatan Jalan Prambanan Raya RT.001, 002 RW.009 Kel.

Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu

memperlancar lalu lintas 235 meter

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 376Peningkatan Jalan Prambanan Raya RT.002,003,004 RW.009 Kel.

Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu

memperlancar lalu lintas 175 meter

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 175.000.000

1 3 17 377Peningkatan Jalan Siaga A RT.004 RW.008 Kel. Sepanjang Jaya Kec.

Rawalumbu

memperlancar lalu lintas 105 meter

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 378Peningkatan Jalan Siaga I RT.001 S.D 007 RW.006 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu

memperlancar lalu lintas 150 meter

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 17 379Peningkatan Jalan Tunas Kelapa V RW.007 Kel. Sepanjang Jaya Kec.

Rawalumbu

memperlancar lalu lintas 1 paket

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 380Peningkatan Jalan Tunas Kelapa VI RW.007 Kel. Sepanjang Jaya Kec.

Rawalumbu

memperlancar lalu lintas 206 meter

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 17 381Perbaikan Jalan Parang Tritis B RT.003 RW.010 Kel. Sepanjang Jaya

Kec. Rawalumbu

memperlancar lalu lintas 600 meter

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 17 382 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan RawalumbuTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 meter

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 17 383Peningkatan Jalan Raya Taman Narogong Indah Kel. Pengasinan Kec.

Rawalumbu

Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 376 meter Rawalumbu

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

Page 83 of 282

Page 117: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 3 18Program Pembangunan Sistem Informasi dan Data Base Jalan dan Jembatan

Ketersediaan data base pembangunan 100% 10.750.000.000

1 3 18 1 Penyusunan dan Verifikasi Data Eplanning DisbimartaTersusunnya data e-planning Dinas PUPR data e-planning Dinas PUPR

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 100.000.000

1 3 18 2Perencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan Wilayah

Kecamatan Rawalumbu, Mustikajaya, Bantargebang

Tersedianya DED Jalan, Jembatan dan Saluran 3 paket Mustikajaya

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 900.000.000

1 3 18 3Perencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan Wilayah

Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Utara, Medan Satria

Tersedianya DED Jalan, Jembatan dan Saluran 3 paket Bekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 900.000.000

1 3 18 4Perencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan Wilayah

Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Jatiasih

Tersedianya DED Jalan, Jembatan dan Saluran 3 paket Bekasi Barat

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 900.000.000

1 3 18 5Perencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan Wilayah Kecamatan Pondokgede, Pondok Melati, Jatisampurna

Tersedianya DED Jalan, Jembatan dan Saluran 3 paket Kota Bekasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

900.000.000

1 3 18 6Perencanaan Teknis DED Jalan, Jembatan, Polder, dan Drainase Kota

Bekasi

Tersedianya DED Jalan, Jembatan, Polder dan Saluran 8 paket Kota Bekasi

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 4.000.000.000

1 3 18 7Penyelenggaraan Sarana Perencanaan Kebinamargaan dan

Ketataairan

Tersedianya sarana Perencanaan Updating data, Analisa Harga SatuanKota Bekasi

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 900.000.000

1 3 18 8 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pelaporan KebinamargaanTerselenggaranya pengawasan dan pelaporan Pelaporan Dinas PUPR

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.000.000.000

1 3 18 9 Penyelenggaraan Sarana Proses Pengadaan Barang dan JasaTersedianya sarana barang dan jasa Pengadaan sarana barang dan jasa

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 18 10 Penyelenggaraan Pra KonstruksiTerselenggaranya pra kontruksi Pelaksanaan pra kontruksi

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 18 11 Pelaporan EmonevTersedianya laporan e-monev Laporan emonev

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 19 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Cakupan Pelayanan Air Bersih Non PDAM 80% 12.878.000.000

1 3 19 1Pembangunan Rumah Pompa dan Pengadaan Mechanical Elektrik

(ME)

Rumah Pompa SPAM Jatisari 100 M3

Bantargebang

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

4.000.000.000

1 3 19 2 Air Minum (DAK Fisik)

Pemasangan Pipa Air Bersih (P= 1.600 m, D = 50-200 mm/ P=1644 m, D=50-100mm/ P=894 m, D = 150 mm)

Kota BekasiDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman

dan Pertanahan

4.020.000.000

1 3 19 3 Sanitasi (DAK Fisik)

MCK Komunal 56 Unit

Kota Bekasi

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman

dan Pertanahan

1.338.000.000

1 3 19 4 Pendampingan Program Septic Tank SNI

Septic Tank SNI 1 Unit Bangunan

Kota Bekasi

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

340.000.000

1 3 19 5 Pendampingan Program Sanimas

Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan Sanitasi (DAK)

Kota BekasiDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

280.000.000

1 3 19 6 Pendampingan DAK IPD

Advokasi pada IPD melalui DAK 2 Dokumen

Kota Bekasi

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

700.000.000

1 3 19 7Pendampingan Pembangunan IPALD Kawasan Permukiman Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya

pendampingan Advokasi pembangunan IPALD di Kawasan

Permukiman Kelurahan Cimuning Kec. Mustikajaya

2 Dokumen Adsvokasi

Kota Bekasi

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

450.000.000

1 3 19 8 Pendampingan Revitalisasi IPLT Tahap II

advokasi IPLT 3 Dokumen (, Pengwasan, Perencanaan dan Advokasi)

Kota Bekasi

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.500.000.000

1 3 19 9 Pendampingan Program City Development Inisiatif For Asia (CDIA)

pendampingan Advokasi pada Program City Development Inisiatif For

Asia

2 Dokumen Advokasi

Kota Bekasi

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

250.000.000

1 3 20 Program Pengendalian Banjir

Persentase ketersediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30

cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

16.64%

181.280.000.000

1 3 20 1 Penunjang Pengendalian BanjirMeminimalisir genangan banjir Satgas pematusan, pemeliharaan pompa, dan pengadaan sarana

prasarana penunjang pengendalian banjir Kota Bekasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

6.430.000.000

1 3 20 2Lanjutan Pembangunan Polder Bendung Koja Batas Jatiasih Kota Bekasi Dengan Bojong Kulur Gunung Putri Kab. Bogor

Terpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik Retaining wall, pasangan batu, rumah pompa, pompa, Luas polder 0,7 ha

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 10.000.000.000

1 3 20 3 Lanjutan Pembangunan Polder Aren JayaTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik Rumah pompa, pompa, kontruksi polder (pasangan batu),

jembatan Luas 2,5 haKota Bekasi

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 10.000.000.000

1 3 20 4Pembuatan Tandon Air Perum Griya Agung RT.005 RW.004 Kel.

Jatimurni Kec. Pondok Melati

Terbangunnya Tandon Air guna mengantisipasi banjir 20 meter2Jatisampurna

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 400.000.000

1 3 20 5 Pembangunan Turap Reseptor Air/Penampungan Air TPU Padurenan Terbangunnya Tandon air guna mengantisipasi banjir 300 Meter

MustikajayaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.000.000.000

Page 84 of 282

Page 118: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 3 20 6 Lanjutan Pembangunan Polder Rawa PasungTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik Pekerjaan galian tanah, rumah pompa dan pompa, Luas 1 ha

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 5.000.000.000

1 3 20 7 Lanjutan Pembangunan Polder IKIPTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik Pekerjaan galian, Kontruksi polder, pompa , pagar dan penataan

polderKota Bekasi

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 20.000.000.000

1 3 20 8 Pembangunan Crossing Tol-Kalimalang BSKTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 100 meter

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 20.000.000.000

1 3 20 9 Pembangunan Polder Jatibening BaruTerbangunnya Tandon air guna mengantisipasi banjir Pekerjaan galian tanah dan turap, Luas polder 1000 m2

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.000.000.000

1 3 20 10 Peninggian Tanggul Kali Bekasi di Perum PGPTerbangunnya Tandon air guna mengantisipasi banjir 30 meter

JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.000.000.000

1 3 20 11 Lanjutan Pembuatan Tandon Air Bojong MentengTerbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 500 meter

RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 7.500.000.000

1 3 20 12 Lanjutan Pembangunan Crossing KalimalangTerbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik Rumah pompa, pompa, pekerjaan arsitektural

bekasi selatanDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 20.000.000.000

1 3 20 13 Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi TimurMencegah terjadinya banjir dan erosi 600 meter

Bekasi TimurDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 3.000.000.000

1 3 20 14 Rehabilitasi Saluran Jalan JawaMencegah terjadinya banjir dan erosi 550 meter

Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 4.000.000.000

1 3 20 15 Rehabilitasi Saluran Jalan NusantaraTerbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 600 meter

Bekasi TimurDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.000.000.000

1 3 20 16Lanjutan Pembangunan Saluran Jalan Tawes Raya Kel. Kayuringin

Jaya Kec. Bekasi Selatan

Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 300 mter

Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 5.000.000.000

1 3 20 17 Penurapan Kali Rorotan Kel. Kaliabang TengahMenambah kapasitas jalan 600 meter

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.000.000.000

1 3 20 18 Pembangunan Dinding Saluran dan Normalisasi Ss Bekasi PangkalTerbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 700 meter

Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 6.000.000.000

1 3 20 19 Pelebaran dan Penguatan Tanggul Kali KapukMencegah terjadinya banjir dan erosi 500 m

Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 2.000.000.000

1 3 20 20 Penguatan Tanggul dan Pengadaan Pompa Perum Villa JatirasaTerbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 250 meter

JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 3.000.000.000

1 3 20 21Pembangunan Saluran Belakang Mitra Cibubur Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna

Terbangunnya Tandon air guna mengantisipasi banjir 500 meter Jatisampurna

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.000.000.000

1 3 20 22 Pengadaan Pompa Se-Kota BekasiTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 1 paket

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 3.100.000.000

1 3 20 23 Lanjutan Penanganan Banjir Perum Pondok Timur Mas (PTM)Meminimalisir genangan banjir 200 meter

Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.000.000.000

1 3 20 24 Pembangunan Polder Rawa BogoTerbangunnya tandon/ polder dalam kondisi baik 200 meter

Pondok MelatiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 5.000.000.000

1 3 20 25 Rehabilitasi Saluran Bogor PenggarutanTerbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 200 m

Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.000.000.000

1 3 20 26 Pembangunan Saluran Jalan Bantargebang Setu (Kali Siluman)Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 500 meter

BantargebangDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 3.500.000.000

1 3 20 27 Lanjutan Pembangunan Tandon Kec.BantargebangTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 700 meter

BantargebangDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.500.000.000

1 3 20 28 Lanjutan Pembangunan Sodetan Saluran Nurul Huda BantargebangMenambah kapasitas jalan 300 meter gorong2 dan jalan

BantargebangDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.500.000.000

1 3 20 29 Rehabilitasi Saluran Kali PeteTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 100 m

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 2.000.000.000

1 3 20 30Pembangunan Saluran Jalan Jendral Sudirman Arah Pertokoan Kranji Tembus Kali Jatiluhur RW.01 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat

Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 700 meter

Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 2.500.000.000

1 3 20 31 Pembangunan Polder Situ Wongterbangunnya tandon dalam kondisi baik 200 meter

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.000.000.000

1 3 20 32 Pembangunan Crossing Tol-Kalimalang Pengasinan DAS Sasak JarangTerbangunnya crossing guna memperlancar aliran air penambahan crossing tol dan crossing kalimalang

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 20.000.000.000

1 3 20 33 Penurapan Saluran Kali Irigasi RW.15 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Terpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 500 m

Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.000.000.000

1 3 20 34Rehabilitasi Saluran Jalan M. Yamin (Dalam Pasar Baru) Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur

Terpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 500 mBekasi Timur

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

500.000.000

1 3 20 35Lanjutan Pembangunan Saluran Penghubung Suplesi Kalimalang

Bekasi Pangkal

Terbangunnya Tandon air guna mengantisipasi banjir Kota Bekasi

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.000.000.000

1 3 20 36 Penataan Kawasan Suplesi Jalan Hasibuan Terbangunnya saluran suplesi dan tertatanya kawasan Pasangan batu dan penataan Landscap

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 5.000.000.000

1 3 20 37Penanganan Drainase Lingkungan di Kawasan Kecamatan

PondokgedePondokgede

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.000.000.000

1 3 20 38Pembangunan Polder Pertamina RW.08 Kel. Jatiraden Kec.

JatisampurnaJatisampurna

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.200.000.000

Page 85 of 282

Page 119: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 3 20 39 Pembangunan Saluran Perempatan KC Arah SMP Yaman JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 400.000.000

1 3 20 40 Lanjutan Rehabilitasi Saluran Tytyan Kencana Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 750.000.000

1 3 21 Program Perencanaan Tata Ruang

Jumlah rencana pembangunan infrastruktur kota yg sesuai

dengan rencana tata ruang kota,

jumlah rencana penataan kawasan strategis kota yang sesuai

dengan rencana tata ruang kota

7 lokasi/kawasan

2 lokasi 5.050.000.000

1 3 21 1 Pemetaan dan Penataan Jaringan Kabel Utilitas Udara di Kota Bekasi

Terlaksananya Inventarisasi Jaringan Kabel utilitas udara dan rencana penataan jaringan kabel utilitas udara (DED) untuk

terlaksananya jaringan utilitas yang sesuai dengan perencanaan tata

ruang kota,Terlaksananya Inventarisasi jaringan kabel utilitas udara,

Terlaksananya nya DED rencana penataan jaringan kabel utilitas

udara

1 Dokumen

1 Dokumen, Jaringan telekomunikasi, energi, data

1 kawasan

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 21 2Studi Kelayakan Pengembangan Gas Untuk Dukungan Investasi Sektor

Industri dan Perumahan di Kota Bekasi

Tersusunnya Kebutuhan gas, kebijakan dan rencana pengembangan

penyediaan gas berbasis smart city serta kajian kelayakan investasi pengelolaan air bersih untuk tersedianya kebutuhan gas dan air

bersih yang efisien;

Kajian kebutuhan gas dan kebijakan dan rencana pengembangan

penyediaan gas berbasis smart city;

kajian kelayakan investasi pengelolaan gas

1 Dokumen,

5 BWP

1 Dokumen

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 21 3Rencana Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Pada

Lintasan Ddt di Kota Bekasi

Tersusunnya Rencana Penataan perlintasan sebidang, pengembangan

fronttage road di DDT dan Penataan ruang sepanjang jalur DDT, untuk mengurangi kemacetan dan terwujudnya tataruang kota yang

teratur

4 perlintasan sebidang,10 km,

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 750.000.000

1 3 21 4Penyusunan Rencana Teknis Penataan Kali Bekasi Segmen Proyek-Perbatasan Kabupaten

Terlaksananya Pengukuran bidang lahan dan terlaksananya rencana teknis, rencana pembebasan lahan serta sosialisasi rencana

pembebasan lahan untuk tataruang kota sepanjang kali bekasi yang

teratur;Survei dan pengukuran bidang lahan sepanjang Kali Bekasi;

Penyusunan rencana teknis, rencana pembebasan lahan;Sosialisasi rencana

1 Dokumen, 10 km,100 orang

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.500.000.000

1 3 21 5 Studi Penataan Terminal Eksisting Kota Bekasi

Terlaksananya Kesesuaian ruang pengembangan kota dan

tersusunnya rencana pengembangan dari pusat serta rencana

investasi pengembangan terminal untuk terbangunnya terminal yang sesuai dengan perencanaan tarnsportasi dan tataruang kota;

Kajian kesesuaian ruang pengembangan terminal induk menjadi TOD

1 Dokumen

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 500.000.000

1 3 21 6Lanjutan Pengembangan Kawasan Pusat-Pusat Pelayanan Kota Melalui Konsep Smart City

Tersusunnya rencana aksi pengembangan smart city dan

Pengembangan jaringan infrastruktur smart city untuk tercapainya kota bekasi yang nyaman berbasis teknologi;Rencana aksi pengembangan smart city dan Pengembangan jaringan

infrastruktur smart city;

Implementasi pengembangan smart city kawasan (sarana prasarana,

sistem);Pengembangan budaya , tata kelola;

Pengembangan komunitas smart;Lanjutan Pengembangan kawasan smart city Kota Bekasi

1 Dokumen, 4 BWP

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.000.000.000

1 3 21 7 Rapat Koordinasi KetatakotaanMeningkatkan Capaian Kinerja di Lingkungan PUPR 70 Orang

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 300.000.000

1 3 22 Program Pemanfaatan Ruang jumlah penyerahan psu 25 bidang 600.000.000

1 3 22 1 Verifikasi PSU Perumahan

Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Lokasi PSU di Perumahan di Kota Bekasi untuk terwujudnya aset dan data PSU pemerintah kota

yang valid

25 Bidang

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 600.000.000

1 3 23 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruangpersentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan,

terkendalinya jumlah titik reklame

89 %

94.29 10.030.000.000

1 3 23 1 Pemeliharaan Panggung Reklame Milik Pemerintah Kota BekasiTerpeliharanya Panggung Reklame Milik Pemerintah Kota Bekasi 15 Unit

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 400.000.000

1 3 23 2 Asuransi Panggung Reklame Milik Pemerintah Kota BekasiTersedianya Asuransi Panggung Reklame Milik Pemerintah Kota

Bekasi

40 UnitKota Bekasi

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 23 3 Penertiban Reklame Wilayah ITerlaksananya Penertiban Reklame Wilayah I 200 Unit

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 250.000.000

1 3 23 4 Penertiban Reklame Wilayah IITerlaksananya Penertiban Reklame Wilayah II 170 Unit

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 225.000.000

1 3 23 5 Penertiban Reklame Wilayah IIITerlaksananya Penertiban Reklame Wilayah III 130 Unit

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 175.000.000

Page 86 of 282

Page 120: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 3 23 6 Penertiban Reklame Wilayah IVTerlaksananya Penertiban Reklame Wilayah IV 100 Unit

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 23 7 Sewa Lahan Panggung Reklame Milik Pemerintah Kota BekasiTersedianya Sewa Lahan Panggung Reklame Milik Pemerintah Kota

Bekasi

6 LokasiKota Bekasi

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 200.000.000

1 3 23 8 Penataan Dekorasi Kota Jalan KH. Noer AliTertatanya Dekorasi Kota Jl. KH. Noer Ali 1 Lokasi

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 450.000.000

1 3 23 9 Penataan Dekorasi Kota Jalan Chairil AnwarTertatanya Dekorasi Kota Jl. Chairil Anwar 1 Lokasi

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 380.000.000

1 3 23 10 Penataan Dekorasi Kota Jalan Cut MeutiahTertatanya Dekorasi Kota Jl. Cut Meutiah 1 Lokasi

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 400.000.000

1 3 23 11 Penyusunan Perda Penataan Reklame Kota BekasiTerbentuknya Perda Penataan Reklame Kota Bekasi 1 Perda

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 250.000.000

1 3 23 12 Optimalisasi PAD Pajak Reklame PAD Pajak Reklame Meningkat 25 Lokasi

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 250.000.000

1 3 23 13 Pengadaan Banner Himbauan MasyarakatTersedianya Banner Himbauan Masyarakat 30 Buah

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 250.000.000

1 3 23 14 Pengadaan Stiker Segel Reklame Tersedianya Stiker Segel Reklame 3.000 Buah

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 23 15 Pemeliharaan Dekorasi Kota Jalan A. YaniTerpeliharanya Dekorasi Kota Jl. A. Yani 1 Lokasi

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 150.000.000

1 3 23 16 Pemasangan Panggung Tempat Pemasangan SpandukTerpasangnya Panggung Tempat Pemasangan Spanduk 6 Unit

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 300.000.000

1 3 23 17Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi PPL, Rencana Tapak dan

Teknis Bangunan

Terwujudnya Kesesuaian IPPL dan rencana tapak dengan

pelaksanaan di lapangan serta prosentase penyimpangan untuk mengurangi penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang sesuai

dg rencana tapak;Kesesuaian IPPL dan rencana tapak dengan pelaksanaan di lapangan;

prosentase penyimpangan;

penyimpangan 1%

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 600.000.000

1 3 23 18Pembongkaran dan Penataan Kawasan Sepanjang Sungai dan Saluran

di Kota Bekasi

Terlaksananya Penataan kawasan sepanjang kali dan pengadaan

lahan untuk terwujudnya kawasan sepanjang kali yang sesuai dengan rencana tataruang kota;

Penataan kawasan sepanjang kali;

pengadaan lahan

27 Lokasi

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 2.000.000.000

1 3 23 19Pembongkaran dan Penataan Kawasan Sepanjang Pedestrian di Kota

Bekasi

Terlaksananya Penataan kawasan di koridor jalan utama untuk

terwujudnya jalur pedestrian dan sepeda yang aman dan nyaman Sesuai denga rencana tataruang kota;

Penataan kawasan di koridor jalan utama;pengadaan lahan

1 Lokasi

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 750.000.000

1 3 23 20 Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Pengendalian Ruang

Terlaksananya bimbingan teknis pengukuran, survei, gambar, perijinan untuk meningkatkan kemampuan teknis SDM aparatur

100 Orang

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 300.000.000

1 3 23 21 Pembuatan Papan Informasi RDTRK Terbangunnya Papan Informasi rencana detail pola ruang di Kota Bekasi sebagai alat informasi RDTR yang efektif

26 LokasiKota Bekasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

400.000.000

1 3 23 22Verifikasi Permohonan Rekomendasi Pembangunan Gedung Oleh

TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung)

Terlaksananya kualitas dan kehandalan gedung dan kelayakan

rencana gedung/bangunan untuk terwujudnya bangunan gedung

yang layak fungsi dan sesuai dengan ijin pemanfaatannya;

Kualitas dan kehandalan gedung;

kelayakan gedung/bangunan

20 Bangunan

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 800.000.000

1 3 23 23 Penataan Dekorasi Kota Jalan Alternatif Cibubur

1 Paket Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.000.000.000

1 3 24Program Penunjang Sarana dan Prasarana Pertamanan,

Pemakaman dan PJU

Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang

Petugas DPPPJU

20.13% 4.980.000.000

1 3 24 1 Pemeliharaan Kendaraan Operasional DPPPJUTerpeliharanya kendaraan operasional 24 Mobil

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.450.000.000

1 3 24 2Pengadaan Alat-Alat Penunjang dan Perlengkapan Sarana Kerja DPPPJU

Tersedianya Alat-alat Penunjang dan Perlengkapan Sarana Kerja DPPPJU

4 BagianKota Bekasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

500.000.000

1 3 24 3 Pengadaan Komponen Alat-Alat Listrik Tersedianya Komponen Alat Listrik 5.000 Titik

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 3.030.000.000

1 3 25 Program Peningkatan Fasilitas Penerangan Jalan Umum (Pju)

Persentase Capaian Target Pemasangan Titik PJU Tahun (n),

Terpenuhinya kebutuhan penerangan jalan umum (PJU),

Persentase Titik PJU Dalam Kondisi Baik

80.95 %

96.29 %

72 % 66.500.000.000

1 3 25 1 Pembayaran Rekening Listrik PJU Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik 12 Bulan

Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 48.000.000.000

1 3 25 2 Pemasangan PJU Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 2.000.000.000

Page 87 of 282

Page 121: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 3 25 3 Pemasangan PJU Kecamatan Bekasi Utara

180 Titik Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 3.000.000.000

1 3 25 4 Pemasangan PJU Kecamatan Bekasi Timur

180 Titik Bekasi TimurDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.000.000.000

1 3 25 5 Pemasangan PJU Kecamatan Bekasi Medan Satria

180 Titik Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.000.000.000

1 3 25 6 Pemasangan PJU Kecamatan Bekasi Barat

180 Titik Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.000.000.000

1 3 25 7 Pemasangan PJU Kecamatan Bekasi Selatan

180 Titik Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.000.000.000

1 3 25 8 Pemasangan PJU Kecamatan Jatiasih

180 Titik JatiasihDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.000.000.000

1 3 25 9 Pemasangan PJU Kecamatan Bantargebang

180 Titik BantargebangDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.000.000.000

1 3 25 10 Pemasangan PJU Kecamatan Mustikajaya

180 Titik MustikajayaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.000.000.000

1 3 25 11 Pemasangan PJU Kecamatan Rawalumbu

180 Titik RawalumbuDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.000.000.000

1 3 25 12 Pemasangan PJU Kecamatan Pondokgede

180 Titik PondokgedeDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 2.000.000.000

1 3 25 13 Pemasangan PJU Kecamatan Pondok Melati

180 Titik Pondok MelatiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.000.000.000

1 3 25 14 Pemasangan PJU Kecamatan Jatisampurna

180 Titik JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.000.000.000

1 3 25 15 Pemeliharaan PJU

5.000 Titik Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1.500.000.000

1 3 27Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tersedianya Prasarana Pendidikan Dasar yang representatif,

Tersedianya Prasarana Pendidkan Menengah pertama yang

representatif, Tersedianya Prasarana Pendidikan Menengah Atas yang

representatif, Tersedianya Prasarana Pendidikan Menengah Kejuruan yang

reperesentatif

19.975 %

19.95 %

19.4 %

19.87%

60.185.000.000

1 3 27 1 Pembangunan Gedung SDN Jatibening Baru V

6 RKB berikut teras kelas Gedung SDN Jatibening Baru V 6 RKB (1 RKB = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m )

Pondokgede

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.800.000.000

1 3 27 2 Pembangunan Gedung SDN Jaticempaka VI

6 RKB Gedung SDN Jaticempaka VI 7 RKB (1 RKB = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m )

PondokgedeDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.800.000.000

1 3 27 3 Pembangunan Gedung SDN Jatiwaringin V

6 RKB Gedung SDN Jatiwaringin V 8 RKB (1 RKB = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m )

Pondokgede

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.800.000.000

1 3 27 4 Pembangunan Gedung SDN Jatiwaringin II

6 RKB Gedung SDN Jatiwaringin II 9 RKB (1 RKB = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m )

Pondokgede

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.800.000.000

1 3 27 5 Pembangunan Gedung SDN Kranji XIV

6 RKB Gedung SDN Kranji XIV 10 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m )

Bekasi BaratDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.800.000.000

1 3 27 6 Pembangunan Gedung SDN Bintara Jaya VII

6 RKB dan 3 Unit KM/WC Gedung SDN Bintara Jaya VII 6 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m ) dan 3

KM/WC (1,5 m x 2 m) Bekasi Barat

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

2.150.000.000

1 3 27 7 Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Kotabaru II

4 Ruang Kelas yang direhabilitasi pada Gedung SDN Kotabaru II 4 Ruang Kelas (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m )

Bekasi Barat

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

700.000.000

1 3 27 8 Pembangunan KM/WM dan Penataan Halaman SDN Sumur Batu II

Halaman dengan konblock seluas 95 M2 dan tersedianya 3 KM /WC Gedung SDN Sumur Batu II

Halaman ( 9,5 m x 10 m) dan 3 KM/WC (3 x 1,5 m x 2 m)

BantargebangDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

200.000.000

1 3 27 9 Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Jatikramat VII

4 Ruang Kelas yang direhabilitasi pada Gedung SDN Jatikramat VII 4 Ruang Kelas (1RK = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m ) x

65% tingkat kerusakan JatiasihDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

750.000.000

1 3 27 10 Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Jatiasih V

4 Ruang Kelas yang direhabilitasi dan pembangunan Pagar sepanjang 120 m pada Gedung SDN Jatiasih V

4 Ruang Kelas (1RK = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m ) x 65 % tingkat kerusakan dan Pagar ( panjang = 120 M x 2 M) Jatiasih

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.200.000.000

1 3 27 11 Pembangunan Gedung SDN Pengasinan VII

6 RKB Gedung SDN Pengasinan VII 6 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m )

RawalumbuDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.800.000.000

1 3 27 12 Pembangunan Gedung SDN Sepanjang Jaya V

6 RKB Gedung SDN Sepanjang Jaya V 6 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m )

Rawalumbu

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.800.000.000

Page 88 of 282

Page 122: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 3 27 13 Pembangunan Gedung SDN Duren Jaya XIV

6 RKB Gedung SDN Duren Jaya XIV 6 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m )

Bekasi Timur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.800.000.000

1 3 27 14 Rehabilitasi Total SDN Bekasi Jaya VI

6 RKB dan pemasangan Konblok 200 m2 Gedung SDN Bekasi Jaya VI 6 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m ) dan konblok 200 M2 Bekasi Timur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.800.000.000

1 3 27 15 Pembangunan Gedung SMPN 12 Kota Bekasi

12 RKB dan R. Lab Gedung SMPN 12 Kota Bekasi 12 RKB (1RKB = 7 m x 9 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m )dan 1 R. Lab (7 m x 9 m) Kota Bekasi

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

4.000.000.000

1 3 27 16 Pembangunan Gedung SMPN 39 Kota Bekasi

RKB Gedung SMPN 39 Kota Bekasi 6 RKB (1RKB = 7 m x 9 m dan teras = 2 m x 9 m )

Kota BekasiDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.500.000.000

1 3 27 17 Pembangunan Gedung SMPN 4 Kota Bekasi

2 Unit R. Lab dan 6 RKB Gedung SMPN 4 Kota Bekasi 2 R.Lab (1RKB = 7 m x 9 m dan teras = 2 m x 9 m ) dan 6 RKB (1RKB = 7 m x 9 m dan teras = 2 m x 9 m ) Kota Bekasi

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

2.000.000.000

1 3 27 18 Pembangunan Gedung SMPN 38 Kota Bekasi

2 Unit R. Lab dan 6 RKB Gedung SMPN 4 Kota Bekasi 2 R. Lab (1 R lab. = 7 m x 9 m x 8,1 m ) dan 8 RKB (1RKB = 7 m x

9 m dan teras = 2 m x 9 m ) Kota BekasiDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

3.000.000.000

1 3 27 19 Pembangunan Gedung SMPN 32 Kota Bekasi

8 RKB Gedung SMPN 32 Kota Bekasi 8 RKB (1RKB = 7 m x 9 m dan teras = 2 m x 9 m )

Kota Bekasi

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

2.250.000.000

1 3 27 20 Pembangunan Gedung SMPN 22 Kota Bekasi

8 RKB Gedung SMPN 22 Kota Bekasi 8 RKB (1RKB = 7 m x 9 m dan teras = 2 m x 9 m )

Kota Bekasi

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

2.000.000.000

1 3 27 21 Pembangunan Gedung SDN Pengasinan IX

6 RKB Gedung SDN Pengasinan IX 6 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m )

RawalumbuDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

2.000.000.000

1 3 27 22 Pembangunan Gedung SDN Kayuringin Jaya XIX

RKB Gedung SDN Kayuringin Jaya XIX 6 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m )

Bekasi Selatan

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.800.000.000

1 3 27 23 Pembangunan Gedung SDN Bintara I

1 RKB Gedung SDN Bintara I 1 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m )

Bekasi BaratDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

650.000.000

1 3 27 24 Pembangunan Gedung SDN Jatikramat V

6 RKB Gedung SDN Jatikramat V 6 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m )

Jatiasih

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.835.000.000

1 3 27 25 Pembangunan SDN Mustikajaya I

6 RKB Gedung SDN Mustikajaya I 6 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m )

Mustikajaya

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.800.000.000

1 3 27 26 Lanjutan Pembangunan SDN Kayuringin Jaya XVI

4 RKB lanjutan pada Gedung SDN Kayuringin Jaya XVI 4 Ruang Kelas (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m )

Bekasi Barat

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.000.000.000

1 3 27 27 Pembangunan Gedung SDN Aren Jaya XVIII

Gedung 1 Unit

Bekasi TimurDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.300.000.000

1 3 27 28 Rehabilitasi Total SDN Kayuringin Jaya VI

Gedung 1 Unit

Bekasi Selatan

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.100.000.000

1 3 27 29 Rehabilitasi Total SDN Pekayon Jaya III

Gedung 1 Unit

Bekasi Selatan

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.800.000.000

1 3 27 30 Pembangunan Ruang Kantor SDN Jatisampurna III

Luas 144 M2

JatisampurnaDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

500.000.000

1 3 27 31 Pembangunan Gedung SDN Sumur Batu I

RKB 2 Unit

Bantargebang

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.650.000.000

1 3 27 32 Pembangunan Gedung SDN Ciketingudik I

RKB 2 Unit

BantargebangDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

600.000.000

1 3 27 33 Penataan Halaman SDN Jatiwarna II Pondok MelatiDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

200.000.000

1 3 27 34 Pembangunan Gedung SDN Ciketingudik III

RKB 6 Unit

BantargebangDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.800.000.000

1 3 27 35 Pembangunan Gedung SDN Jatibening Baru IV

RKB 2 Unit

Pondokgede

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

Page 89 of 282

Page 123: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 3 27 36 Pemagaran SDN Teluk Pucung I, II dan IX Bekasi Utara

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

200.000.000

1 3 27 37 Pembangunan Gedung SMPN 41 Kota Bekasi

RKB 6 Unit

Kota Bekasi

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

2.000.000.000

1 3 27 38 Pembangunan Gedung USB SMPN 43 Kota Bekasi

RKB 10 Unit

Kota Bekasi

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

2.000.000.000

1 3 27 39 Rehabilitasi Total SDN Kranji XV

RKB 3 Unit

Bekasi BaratDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

1 3 28Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Tersedianya Puskesmas Menjadi Puskesmas Pelayanan Obsterti Neonatal Emergensi Dasar (Poned),

Tersedianya Puskesmas Pembantu (Pustu) Menjadi Puskesmas

9 Poned

33 Puskesmas 20.700.000.000

1 3 28 1 Rehabilitasi Pustu Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat

Pagar Halaman dan Paving Blok Pustu Kel. Kotabaru Kec. Bekasi Barat

Pagar :200 M' ,Paving lok 800 m2

Bekasi Barat

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

500.000.000

1 3 28 2 Rehabilitasi Pustu Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih

Pagar Halaman , Paving Blok dan Perbaikan Ptap ,talang air Pustu Kel.

Jatiasih Kecamatan Jatiasih

Pagar 300 ' dan paving blok 500 m2 dan 1 Unit bangunan

Gedung Puskesmas Pembantu JatiasihDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

500.000.000

1 3 28 3Pembangunan Puskemas Kelurahan Bantargebang Kecamatan

Bantargebang

Kolom, Ring Balok dan Pasang dinding dan Kusen dan Pintu

Puskesmas Kelurahan Bantargebang Kec. Bantargebenag

1 Unit bangunan Gedung Puskesmas Pembantu 500 m2 , 1 lantai

Bantargebang

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

1 3 28 4 Rehabilitasi Pustu Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang

Kolom , Ring Balok dan Kusen dan Pintu pasang Dinding untuk pembuatan PonedPustu Kelurahan Cikiwul Kec. Bantargebang

1 Unit bangunan Gedung Puskesmas Pembantu

Bantargebang

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

400.000.000

1 3 28 5Peningkatan Pustu Menjadi Puskesmas Kelurahan Ciketingudik

Kecamatan Bantargebang

Kolom, Ring Balok dan Pasang Poned dan Pagar Halama dan Penataan

Halaman Pustu Menjadi Puskesmas Kelurahan Ciketing Udik Kec. Bantargebang

1 Unit bangunan Gedung Paving Blok 200 M2 dan Pagar 150 M'

BantargebangDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

2.500.000.000

1 3 28 6 Rehabilitasi Pustu Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantargebang

Penataan Pagara dan Halaman Pustu Sumur Batu Kecamatan Bantargebang

Pagar P'600 M' dan Paving Blok 300 M2

Bantargebang

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

400.000.000

1 3 28 7 Rehabilitasi Pustu Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur

Atap ,Palafon dinding dan Pengecatan Dinding Pustu Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur

1 Unit bangunan Gedung

Bekasi Timur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

400.000.000

1 3 28 8 Rehabilitasi Pustu Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur

Atap , Plafon dan Pengecatan Dinding , Perbaikan WC Pustu

Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Beaksi Timur

1 Unit bangunan Gedung

Bekasi Timur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

400.000.000

1 3 28 9 Rehabilitasi Pustu Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara

Atap , Plafon dan Pengecatan Dinding , Perbaikan WC Pustu Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara

1 Unit bangunan Gedung

Bekasi UtaraDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

400.000.000

1 3 28 10 Rehabilitasi Pustu Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna

Atap , Plafon dan Pengecatan Dinding , Pustu Kelurahan Jatiranggon

Kecamatan Jatisampurna

1 Unit bangunan Gedung

JatisampurnaDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

500.000.000

1 3 28 11Pembangunan Puskesmas Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna

Kolom, Ring Balok dan Pasang Puskesmas Kelurahan Jatisampurna

Kecamatan Jatisampurna Pengganti Rumah Sakit Tipe D

1 Unit bangunan Gedung Puskesmas Pembantu

Jatisampurna

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

2.500.000.000

1 3 28 12 Rehabilitasi Pustu Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria

Pagar Halaman dan Pengecatan Dinding dan Perbaikan Plafon Pustu Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria

1 Unit bangunan Gedung Pagar P'100 m' , Paving Blok 200 m2Puskesmas Pembantu Medan Satria

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

400.000.000

1 3 28 13Lanjutan Rehabilitasi Pustu Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria

Kolom, Ring Balok dan Pasang Pembauatan Kolom Balok ,Ring Balok

Keramik Lantai Dinding , Atap Pustu Kelurahan Kalibaru Kecamatan

Medan Satria

1 Unit Bangunan, Lantai 2

Medan Satria

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

700.000.000

1 3 28 14 Rehabilitasi Pustu Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya

Palfon , Dinding , Keranik Lantai dan Pagar Halam Pustu Kelurahan

Mustikasari Kecamatan Mustikajaya

1 Unit bangunan Gedung dan Pagar P' 400 M'

Mustikajaya

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

400.000.000

1 3 28 15 Rehabilitasi Pustu Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondokgede

Atap, Palfon Pagar Halaman dan Paving Blok Pustu Kelurahan Jaticempaka Kecamatan pondokgede

1 Unit bangunan Gedung dan Pagar P 300 M'

PondokgedeDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

500.000.000

1 3 28 16Penataan Halaman dan Pustu Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede

Pagar Halaman dan Paving Blok Halaman dan Trsedinya Pustu

Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede

1 Unit bangunan Gedung Pagar P' 100 M' Paving Blok 300 m2

Pondokgede

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

400.000.000

1 3 28 17 Rehabilitasi Pustu Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede

Selasar Keliling dan Paving Blok Pustu dan Paving Kelurahan

Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede yang refresentatif

1 Unit Bangunan Paving Blok P'200'm2

Pondokgede

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

400.000.000

Page 90 of 282

Page 124: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 3 28 18 Rehabilitasi Pustu Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu

Pagar Halaman dan Paving Blok Pustu Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu

Pagar P' 50 M2 dan Paving 300 M2

Rawalumbu

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

400.000.000

1 3 28 19 Pengadaan Alat Kesehatan di UPTD Dinas Kesehatan Kota Bekasi

Dental Unit,alat tindakan gigi, Sterilisator, Doppler, O2 portable, Timbangan bayi, Timbangan Dewasa, minor set 93 set,cold Chain,

Cold Chain besar, Vaccine carier besar, Logtag, Vaccinecarier,

Tensimeter, Termometer, tetoskop, Lemari narkotik,Meja Instrumen, Lemari obat,Tempat tidur periksa,Foot Step,Kursi tunggu (3

set),Partus bed,Nebulizer, Instrumen Gynecolog, Alat Racik obat.

12 Unit, 15 unit, 22 unit, 15 unit,15 unit, 15 unit, 7 unit, 15 unit, 11 unit, 2 unit, 1 unit, 15 unit, 15 unit, 30 unit, 30 unit, 30 unit, 1

unit, 30 unit, 33 unit, 11 unit, 22 unit, 22 unit, 55 unit, 15 unit,

15 unit, 15 unit. Kota Bekasi Dinas Kesehatan 6.500.000.000

1 3 28 20Pengadaan Peralatan Laboratorium di UPTD Labkesda Dinas

Kesehatan Kota Bekasi

Hematologi Analyzer 5 Diff , Sentrifuge , Spektrofotomer Kimia Klinik

, Referigerator , Urinalizer , Micropipet Set Ukuran 5-100 µl, Rotator ,

Shaker , Bilik Hitung ,Gluko Meter, Waterbath ,Mikroskop ,Air sampler.

1 unit ,2 unit ,1 unit ,2 unit ,1 unit,3 unit ,1 unit ,2 unit ,1 unit ,1

unit ,1 unit,2 unit, 1 unit. Kota Bekasi Dinas Kesehatan 1.500.000.000

1 3 29Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata

Prosentase Terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik (berdasarkan Rencana

Strategis Bisnis RSUD tahun 2013-2018),

Tersediannya RSUD Kelas D

97,22 %

0 RSUD

73.635.124.000

1 3 29 1 Lanjutan Pembangunan RSUD Tipe D Kecamatan Bantargebang

Atap Lantai 1 dan Bangunan Baru Lantai 2 dan 3 RSUD Tipe D Kecamatan Bantargebang

Lanjutan penyelesaian 1 unit Bangunan RSUD Tipe D, 3 lantai

BantargebangDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

3.000.000.000

1 3 29 2 Lanjutan Pembangunan RSUD Tipe D Kecamatan Jatisampurna

Atap Lantai 1 dan Bangunan Baru Lantai 2 dan 3 Pagar Halaman dan

Paving Blok RSUD Tipe D Kecamatan Jatisampurna

Lanjutan penyelesaian 1 unit Bangunan RSUD Tipe D, 3 lantai

dan Pagar 300 M' Paving 600 M2 Jatisampurna

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

8.600.000.000

1 3 29 3Lanjutan Pembangunan Gedung Pelayanan Paru Terpadu RSUD Kota Bekasi

Pondasi Tiang Pancang Gedung Palayanan Paru Terpadu RSUD Kota Bekasi

1 Unit Gedung Pelayanan Paru Terpadu RSUD Kota Bekasi 4 lantai Kota Bekasi

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

8.600.000.000

1 3 29 4Renovasi Ruang Rawat Inap (R. Mawar, R. Dahlia, R. Melati dan R.

Anggrek)

Plafon ,Atap Beton dan Pengecatan Dinding , Lampu Ruangan sarana

dan prasarana Pelayanan Paru Terpadu RSUD Kota Bekasi

1 Unit Gedung Pelayanan Paru Terpadu RSUD Kota Bekasi 4

lantai Kota BekasiDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

7.000.000.000

1 3 29 5Pengembangan Puskesmas Menjadi RSUD Tipe D Kecamatan

Pondokgede

Tiang Pancang dan Kolom Balok dan Plat Lantai , lantai 1 sarana dan

prasarana RSUD Tipe D

1 unit Bangunan RSUD Tipe D, 3 lantai

Pondokgede

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

8.600.000.000

1 3 29 6Pengembangan Puskesmas Menjadi RSUD Tipe D Kecamatan Bekasi

Utara

Pasang Tiang Pancang , Balok Beton Ring Balok dan Plat Lantai, lantai

1 sarana dan prasarana RSUD Tipe D Kec. Bekasi Utara.

1 unit Bangunan RSUD Tipe D, 3 lantai

Bekasi Utara

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

4.000.000.000

1 3 29 7 Pengadaan Alat Medis

Tersedianya alat kedokteran/medis untuk pelayanan kesehatan masyarakat di gedung 8 lantai Jl. Mayor Oking dan Jl. Pramuka.

Tersedianya 30 unit alat medis terdiri dari 2 unit endoscopy, 1 unit laparoscopy, 1 unit fluoruscopy, 1 unit ESWT, 1 unit laser RM, 1 unit EEG, 1 unit audiometri, 1 unit aedspro, 1 unit

crystopin, 1 unit safety cabinet, 1 unit laser retina, 1 unit tensi

meter, 1 unit electro couterbypolar, 1 uset microsurgery, 1 unit

bedsite monitor, 1 unit syringpump, 1 unit stetoskop, 1 unit suctionpump untuk pelayanan kesehatan masyarakat di gedung RSUD 8 lantai di Jl. Mayor Oking dan Jl. Pramuka

Kota BekasiRumah Sakit Umum

Daerah 15.000.000.000

1 3 29 8 Pengadaan Alat Keperawatan

Tersedianya Alat Keperawatan bagi pasien rawat inap dan rawat

jalan RSUD. Kota Bekasi di gedung 8 lantai Jl. Mayor Oking dan Jl.

Pramuka

Tersedianya 720 unit tempat tidur pasien, 12 unit brankar, 12

unit kursi roda, 14 unit timbangan berat badan, 3 unit kulkas

reagent, 40 unit filling kabinet, 14 unit tempat tidur periksa dan

17.109 unit linen yang terdiri dari sprei, sarung bantal, selimut,

baju dokter dan perawat.

Kota BekasiRumah Sakit Umum

Daerah 12.174.594.000

1 3 29 9 Pengadaan Mebeulair

Tersedianya Mebeulair bagi poli rawat jalan dan ruang rawat inap pasien di gedung 8 lantai Jl. Mayor Oking dari lantai 1 sampai dengan

lantai 8.

Tersedianya 617 unit mebeulair terdiri dari 150 unit kursi dokter, 71 unit kursi hadap, 247 unit kursi serba guna, 170 unit

kursi tunggu besi 4 seat, 12 unit lemari arsip, 12 unit lemari

linen, 17 unit lemari sorong, 12 unit locker 12 pintu, 134 unit meja kerja, 2 unit sofa set, 22 unit rak pharmasi untuk

pemenuhan mebeulair gedung RSUD 8 lantai di Jl. Mayor Oking dan Jl. Pramuka

Kota BekasiRumah Sakit Umum

Daerah 2.880.000.000

1 3 29 10 Pengadaan Interior Gedung Jalan Mayor Oking

Ruang rawat inap dan poli klinik rawat jalan gedung 8 lantai Jl. Mayor Oking memiliki interior gedung yang nyaman dan representatif untuk pasien dan petugas RSUD.

Tertatanya interior ruang poklinik dan ruang rawat inap gedung RSUD 8 lantai di Jl. Mayor Oking mulai dari lantai 1 s.d 3 untuk poliklinik rawat jalan, lantai 4 s.d. 8 untuk rawat inap dan

ruangan pendukung pelayanan kesehatan lainnya seperti 1 rg

laboratorium, 1 area bermain anak,1 ruang HCU, 3 ruang

rehabilitasi klinik. 4 area perawat dan dokter, 1 ruang

thalasemia.

Kota BekasiRumah Sakit Umum

Daerah 3.555.530.000

1 3 29 11 Persiapan Operasional dan Pendirian RSUD Kelas D di Kota Bekasi

Tersusunnya FS RSUD Kelas D Teluk Pucung dan Pondok Gede;

Proses perizinan Operasional RSUD Jatisampurna dan Bantar Gebang;

Penyusunan Kajian Kelembagaan RSUD

2 Dokumen FS;2 Izin RSUD;1 Dokumen Kajian

Kota Bekasi Dinas Kesehatan 225.000.000

Page 91 of 282

Page 125: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 3 30Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Persentase ketersediaan kantor pemerintah daerah yang representatif dan dalam kondisi baik

44 Unit 165.700.000.000

1 3 30 1Lanjutan Pembangunan Kantor Markas Komando Satpol PP dan Kantor BPBD Kota Bekasi

Atap , Dinding , Ring Balok , Pengecatan , Palfon dan Pagar

Halamandan Jalan Masuk dan Saluran U-Dit Kantor Markas Komando

Satpol PP dan Kantor BPBD Kota Bekasi

1 Unit Bangunan , Pagar P'150 M' dan Jalan P'300 , L.10 M dan

Saluran U-Ditch P' 300 M' Bekasi Utara

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

22.200.000.000

1 3 30 2Lanjutan Penataan Ruangan dan Halaman Kantor Inspektorat Kota Bekasi

Ruang Kantor dan Halaman Kantor Inspektorat Kota Bekasi 5 Ruang Kerja dan Halaman seluas 300 m2

Bekasi SelatanDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

200.000.000

1 3 30 3Lanjutan Pembangunan Kantor UPTD Teknis Bersama Kecamatan

Bantargebang

Kolom Lantai 2, balok , Ring Balok Dinding , Tangga Lantai 2 dan Atap

Lantai 2 Pengecatan dan Paving Blok Kantor Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustikajayadan Pagar Halaman UPTD Teknis Bersama

Kecamatan Bantargebang

Lanjutan 1 unit Pembangunan Kantor UPTD Teknis Bersama

Kecamatan Bantargebang, 2 lantai dan Pagar P'150 M2Bantargebang

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.500.000.000

1 3 30 4 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya

Kolom Lantai 2, balok , Ring Balok Dinding , Tangga Lantai 2 dan Atap Lantai 2 Pengecatan dan Paving Blok Kantor Kelurahan Pedurenan

Kecamatan Mustikajaya

Kantor Kelurahan, 2 lantai Paving Blok P'250 M2

MustikajayaDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

2.500.000.000

1 3 30 5 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur

Kolom Lantai 2, balok , Ring Balok Dinding , Tangga Lantai 2 dan Atap

Lantai 2 Pengecatan dan Paving Blok Kantor Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur

Kantor Kelurahan, 2 lantai Paving Blok P'200 M2

Bekasi Timur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

2.500.000.000

1 3 30 6 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih

Pagar Halam , Paving Blok dan Pengecatan dinding Pustu Jatiluhur

Kecamatan Jatiasih

1 Unit Bangunan , Pagar P' 150 m' dan Paving 500 M2

Jatiasih

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.000.000.000

1 3 30 7Lanjutan Rehabilitasi Kantor Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati

Atap , Palfon , Pengecatan Dinding Lantai 2 dan Paving Blok Kantor

Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati

1 unit bangunan Kantor Kelurahan, 2 lantai

Pondok MelatiDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.500.000.000

1 3 30 8 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondok Melati

Kolom Lantai , balok , Ring Balok Dinding , dan Atap dan Pengecatan

Kantor Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondok Melati

1 unit bangunan Kantor Kelurahan, 2 lantai

Pondok Melati

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

1 3 30 9 Lanjutan Penataan Ruangan Kantor Dinas Sosial Kota Bekasi

Palfon dan Pengecatan Dinding dan Rehab WC dan Rehab Pintu Ruangan Kantor Dinas Sosial Kota Bekasi

1 Unit Bangunan

Bekasi Timur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

200.000.000

1 3 30 10 Penataan Kantor dan Penataan Halaman Kantor Walikota Bekasi

Paving Balok dan Pengadaan Apar Pemadam Kebakaran Pengecatan

Dinding Kantor Walikota Bekasi

1 Unit Ruang kantor dan halaman kantor Walikota Bekasi

Bekasi SelatanDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

1 3 30 11 Pembangunan Gudang Arsip BPKAD Kota Bekasi

Jembatan Penghubung BPKAD Ke Gedung BPKAD Baru Lantai 2

sarana dan prasarana Gudang Arsip

Lanjutan Pembangunan 1 unit gudang Arsip BPKAD, 2 lantai

Kota Bekasi

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.100.000.000

1 3 30 12 Pembangunan Gedung Teknis Bersama 8 Lantai

Tiang Pancang , filekep dan Balok Beton dan Plat Lantai, Lantai 1 , Balok Beton dan Plat Lantai, Lantai 2 , Gedung Teknis Bersama 8

lantai

1 unit Gedung Teknis 8 lantai

Kota Bekasi

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

19.500.000.000

1 3 30 13 Rehabilitasi Gedung Balai Patriot 4 Lantai

Pondasi Tiang Pancang ,Filekap , Kolom Balok Beton dan Palt Beton Gedung Balai Patriot 4 lantai

1 unit Gedung 4 lantai

Bekasi Selatan

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

15.000.000.000

1 3 30 14 Rehabilitasi Masjid Al Amir

Pondasi Tiang Pancang , Kolom Balok ,FileKap Plat Latai Lantai 1 dan 2 Masjid Al Amir

1 Unit Masjid 2 lantai

Bekasi SelatanDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

10.000.000.000

1 3 30 15Lanjutan Renovasi Kolam dan Penataan Halaman Air Mancur Kantor

Walikota Kota Bekasi

Kolam Halaman dan Air mancur Kantor Walikota Bekasi 1 unit kolam air mancur

Bekasi SelatanDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.500.000.000

1 3 30 16Lanjutan Pembangunan Kantor dan Penataan Halaman UPTD PNFI

Kec. Pondok Melati

Paving Bok dan Penataan Kolam kantor UPTD PNFI 1 unit Bnagunan UPTD PNFI 2 lantai beserta halamannya

Pondok Melati

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

400.000.000

1 3 30 17Renovasi Gedung Kantor dan Penataan Halaman UPTD PNFI Kec.

Mustikajaya

Lantai Keramik dan Plafon , Pengecatan Atap Lantai 2 kantor UPTD PNFI

1 unit UPTD PNFI 2 lantai

MustikajayaDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

400.000.000

1 3 30 18 Lanjutan Pembangunan Kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi

Bangunan Baru PKB dan Kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi 1

Lantai dan Pagar Halaman Kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi

1 Unit Bangunan area perkantoran Dinas Perhubungan beserta

fasilitas penunjangnya Pagar P'150 M' Jalan Rigit P' 50M' ,L'12 Bekasi Utara

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

22.800.000.000

1 3 30 19 Perencanaan Kegiatan Disbangkim Tahun 2018

perencanaan sarana dan prasarana kantor aparatur pemerintahan,

kesehatan, pendidikan dan olahraga

34 unit bangunan/gedung aparatur pemerintahan, kesehatan,

pendidikan dan olahraga Kota Bekasi

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

10.000.000.000

1 3 30 20 Lanjutan Rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan Bulak Kapal Bekasi

Kolom Lantai , balok , Ring Balok Dinding , dan Atap Lantai Lembaga

Pemasyarakatan Bulak Kapal Bekasi

1 unit gedung 2 lantai

Kota BekasiDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

10.000.000.000

1 3 30 21 Lanjutan Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan

Terbangunnya Palat Lantai , lantai 3 dan 4 dan atap Gedung Dinas

Kesehatan

1 unit Gedung 4 lantai

Bekasi Utara

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

7.500.000.000

1 3 30 22 Pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi

Paving Blok dan Auning Parkir Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota

Bekasi

1 unit gedung 2 lantai

Kota Bekasi

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

2.000.000.000

Page 92 of 282

Page 126: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 3 30 23 Pembangunan Kantor Pertanahan Negara (BPN) Kota Bekasi

Kolom Lantai , balok , Ring Balok Dinding , dan Atap Pertanahan Negara (BPN) Kota Bekasi

1 unit gedung arsip 2 lantai

Bekasi Timur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

3.000.000.000

1 3 30 24 Pengawasan Kegiatan Disbangkim 2017

hasil pengawasan pembangunan sarana dan prasarana kantor aparatur pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan olahraga

34 unit bangunan/gedung aparatur pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan olahraga Kota Bekasi

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

9.000.000.000

1 3 30 25Pembangunan Kantor TPU Padurenan dan Halaman Parkir TPU Padurenan

Kolom Lantai , balok , Ring Balok Dinding , dan Atap Lantai Kantor TPU Padurenan dan Halaman Parkir TPU Padurenan

1 Unit bangunan 1 lantai

Kota Bekasi

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.000.000.000

1 3 30 26Pembangunan Kantor dan Halaman Parkir TPU Kel. Jatisari Kel.

Jatiasih

Kolom Lantai , balok , Ring Balok Dinding , dan Atap Lantai Kantor dan

Halaman Parkir TPU Jatisari

1 Unit bangunan 1 lantai

JatiasihDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

1 3 30 27 Penambahan Luas Kantor TPU Perwira

Kolom Lantai , balok , Ring Balok Dinding , dan Atap Lantai Kantor TPU Perwira

1 Unit bangunan 1 lantai

Kota Bekasi

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

400.000.000

1 3 30 28 Pembangunan Kantor Imigrasi Kota Bekasi

Tersedianya Bangunan Baru 5 Lantai Kantor Imigrasi Kota Bekasi 1 unit gedung 5 lantai

Kota BekasiDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

15.000.000.000

1 3 30 29 Penyusunan DED Pembangunan Workshop Pool Bojong Menteng

Tersedianya Dokumen DED Pembangunan Workshop Pool Bojong

Menteng

1 Dokumen DED

Kota Bekasi

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

500.000.000

1 3 30 30 Pembangunan Kantor Polsek Pondok Melati Pondok Melati

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.000.000.000

1 3 30 31 Lanjutan Pembangunan Gedung PGRI Kota Bekasi Kota BekasiDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

1 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 119.848.200.000

1 4 15 Program Pengembangan PerumahanCakupan ketersediaan rumah layak huni, Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

80 %80%

115.885.000.000

1 4 15 1 Pendampingan P2KKP (Kotaku)

Terlaksananya Program P2KKP (Kotaku) melalui pendampingan 12 bulan

Kota Bekasi

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

250.000.000

1 4 15 2Peningkatan Sarana Olah Raga Komplek Panca Motor RT.02 dan 04

RW.015 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara

Tersedianya Sarana Olah Raga di Komplek Pancamotor Rt. 02 dan 04

Rw. 015 Kel. Harapanjaya

1 Unit sarana olah raga

Bekasi Utara

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

100.000.000

1 4 15 3 Oprasional Pemeliharaan Sumur Artesis Sumur Batu

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan Sumur Artesis Sumur Batu selama 12 Bulan

Kota BekasiDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.200.000.000

1 4 15 4Lanjutan Pembangunan Sekretariat RT.04 RW.07 Kel. Duren Jaya Kec.

Bekasi Timur

Tersedianya Bangunan sekretariat Rt. 04 Rw. 07 Kerl. Durenjaya 1 Unit Bangunan (2 Ruang dan 1 Unit KM/WC)

Bekasi TimurDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

100.000.000

1 4 15 5Lanjutan Pembangunan Sekretariat RT.06 RW.06 Kel. Duren Jaya Kec.

Bekasi Timur

Tersedianya Bangunan Kantor sekretariat Rt. 06 Rw. 06 Kerl.

Durenjaya

1 Unit Bangunan (2 Ruang dan 1 Unit KM/WC)

Bekasi TimurDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

100.000.000

1 4 15 6Lanjutan Perbaikan Sekretariat RT.04 RW.07 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur

Tersedianya Bangunan Kantor Sekretariat Rt. 04/07 Kel. Arenjaya 1 Unit Bangunan (2 Ruang dan 1 Unit KM/WC)

Bekasi Timur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

150.000.000

1 4 15 7Penyusunan Identifikasi RPKPP Kawasan I Kel. Pejuang Kec. Medan

Satria

Dokumen Identifikasi RKPP Kawasan I Kel Pejuang 1 Dokumen

Medan Satria

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

250.000.000

1 4 15 8Peningkatan Kawasan Penanganan VII RPKPP Kel. Jakamulya Kec.

Bekasi Selatan

kawasan VII Kel.Jakamulya kumuh/prioritas untuk 7 indikator (jalan

lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan

limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan

RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 950 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 500 m,

2 unit Bangunan , 2 RutilahuBekasi Selatan

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.500.000.000

1 4 15 9 Rutilahu Program P2WKSS Kelurahan Bekasi Jaya

Rutilahu menjadi Rumah layak Huni melaui Program P2WKSS 20 Unit Rutilahu

Kota Bekasi

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

400.000.000

1 4 15 10Lanjutan Pembangunan Sekretariat RT.01 RW.07 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur

Kantor Sekretariat Rt. 01/07 Kel . Arenjaya 1 Unit

Bekasi TimurDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

150.000.000

1 4 15 11Lanjutan Renovasi Pos Satpam RT.03 RW.09 Titian Asri Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria

Pos Satpam RT 03 RW 09 Titian Asri Kel Harapan Mulya 1 Unit

Medan Satria

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

150.000.000

1 4 15 12Lanjutan Pembangunan Kantor RW.11 Jl. Duta Prima VI RT.02 RW.11 Perum. Duta Harapan Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara

Kantor RW. 11 Duta Harapan 1 Unit

Bekasi Utara

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

250.000.000

Page 93 of 282

Page 127: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 4 15 13 Operasional UPTD PALD

UPTD PALD 12 Bulan

Bantargebang

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

3.000.000.000

1 4 15 14Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan

Se- Kecamatan Bekasi Barat

Pembinaan Kualitas Perumahan dan Permukiman 5 kelurahan

Bekasi Barat

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

150.000.000

1 4 15 15Peningkatan Kawasan Penanganan VIII RPKPP Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu

kawasan VIII Kel Bojong Menteng kumuh/prioritas untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum,

pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 650 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 2 unit Bangunan , 2 Rutilahu

Rawalumbu

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 16Peningkatan Kawasan Penanganan VIII RPKPP Kel. Sepanjang Jaya

Kec. Rawalumbu

kawasan VIII Kel Sepanjangjaya kumuh/prioritas untuk 7 indikator

(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu,

bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 700 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 420 m,

1 unit Bangunan , 2 Rutilahu

Rawalumbu

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 17Peningkatan Kawasan Penanganan VIII RPKPP Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu

kawasan VIII Kel.Bojong Rawalumbu untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan

limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan

RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 700 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 450 m, 1 unit Bangunan , 2 Rutilahu

RawalumbuDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 18Peningkatan Kawasan Penanganan XII RPKPP Kel. Bantargebang Kec.

Bantargebang

Kawasan XII Kel.Bantargebang untuk 7 indikator (jalan lingkungan,

drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),

RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 850 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 400 m,

1 unit Bangunan , 2 RutilahuBantargebang

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.500.000.000

1 4 15 19Peningkatan Kawasan Penanganan XII RPKPP Kel. Cikiwul Kec. Bantargebang

Kawasan XII Kel.Cikiwul untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,

pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 2 unit Bangunan , 2 Rutilahu

Bantargebang

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 20Peningkatan Kawasan Penanganan XII RPKPP Kel. Ciketingudik Kec.

Bantargebang

Kawasan XII Kel.Ciketing Udik untuk 7 indikator (jalan lingkungan,

drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),

RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton: P = 1.100 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Ditch : P = 600 m

, 1 unit Bangunan , 4 Rutilahu, Bantargebang

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.500.000.000

1 4 15 21Peningkatan Kawasan Penanganan XII RPKPP Kel. Sumurbatu Kec.

Bantargebang

Kawasan XII Kel.Sumur Batu untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,

pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),

RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 800 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 unit Bangunan , 2 Rutilahu

Bantargebang

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.500.000.000

1 4 15 22Peningkatan Kawasan Penanganan XII RPKPP Kel. Cimuning Kec.

Mustikajaya

kawasan XII Kel.Cimuning untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,

pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),

RTH dan proteksi kebakaran )

Kawasan RW 01 dan 04. Jalan Beton: P = 700 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Ditch : P = 400 m , 1 unit Bangunan , 4 Rutilahu,

Mustikajaya

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 23Peningkatan Kawasan Penanganan XII RPKPP Kel. Padurenan Kec.

Mustikajaya

Kawasan XII Kel.Pedurenan ntuk 7 indikator (jalan lingkungan,

drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,

pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton: P = 750 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Ditch : P = 400 m,

1 Unit Bangunan, 2 unit RutilahuMustikajaya

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan 1.000.000.000

1 4 15 24Peningkatan Kawasan Penanganan XII RPKPP Kel. Mustikasari Kec.

Mustikajaya

Kawasan XII Kel.Mustikasari untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,

pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton: P = 800 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Ditch : P = 450 m

MustikajayaDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 25 Peningkatan Kawasan XII RPKPP Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya

Kawasan XII Kel.Mustikajaya untuk 7 indikator (jalan lingkungan,

drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,

pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 1.020 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 500

m, 2 Unit RutilahuMustikajaya

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan 1.500.000.000

1 4 15 26Peningkatan Kawasan Penanganan V RPKPP Kel. Margajaya Kec.

Bekasi Selatan

Kawasan V Kel.Margajaya untuk 7 indikator (jalan lingkungan,

drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton: P = 900 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Ditch : P = 450 m

Bekasi SelatanDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 27Peningkatan Kawasan Penanganan V RPKPP Kel. Kayuringin Jaya Kec.

Bekasi Selatan

kawasan V Kel.Kayuringin untuk 7 indikator (jalan lingkungan,

drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 507

mBekasi Selatan

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.500.000.000

1 4 15 28Peningkatan Kawasan Penanganan VII RPKPP Kel. Jakasetia Kec.

Bekasi Selatan

kawasan VII Kel.Jakasetia untuk 7 indikator (jalan lingkungan,

drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),

RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 500

m, 2 unit Bangunan, 2 unit RutilahuBekasi Selatan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.500.000.000

1 4 15 29Peningkatan Kawasan Penanganan VI RPKPP Kel. Aren Jaya Kec.

Bekasi Timur

kawasan VI Kel.Aren Jaya untuk 7 indikator (jalan lingkungan,

drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),

RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton: P = 785 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Ditch : P = 450 m

Bekasi Timur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

Page 94 of 282

Page 128: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 4 15 30Peningkatan Kawasan Penanganan VI RPKPP Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur

kawasan VI Kel.Duren Jaya untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,

pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),

RTH dan proteksi kebakaran )

Kawasan RW 01 dan 04. Jalan Beton: P = 859 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Ditch : P = 760 m

Bekasi Timur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 31Peningkatan Kawasan Penanganan VI RPKPP Kel. Bekasi Jaya Kec.

Bekasi Timur

kawasan VI Kel.Bekasi Jaya untuk 7 indikator (jalan lingkungan,

drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),

RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 840 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 507 m

Bekasi Timur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 32Peningkatan Kawasan Penanganan VI RPKPP Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur

kawasan VI Kel. Margahayu untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,

pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 785 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 495 m

Bekasi TimurDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 33Peningkatan Kawasan Penanganan III RPKPP Kel. Teluk Pucung Kec.

Bekasi Utara

kawasan III Kel.Teluk Pucung untuk 7 indikator (jalan lingkungan,

drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),

RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 785 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 500 m

Bekasi Utara

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 34Peningkatan Kawasan Penanganan II RPKPP Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara

kawasan II Kel. Perwira untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,

pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),

RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 859 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 475 m

Bekasi UtaraDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 35Peningkatan Kawasan Penanganan III RPKPP Kel. Harapan Baru Kec.

Bekasi Utara

kawasan III Kel. Harapan Baru untuk 7 indikator (jalan lingkungan,

drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),

RTH dan proteksi kebakaran )

Kawasan RW 01 dan 04. Jalan Beton: P = 658 m , L= 2 -3 m ,

Saluran U-Ditch : P = 520 mBekasi Utara

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 36Peningkatan Kawasan Penanganan II RPKPP Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara

kawasan II Kel. Harapanjaya untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,

pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 810 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 450 m

Bekasi Utara

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 37Peningkatan Kawasan Penanganan I RPKPP Kel. Kaliabang Tengah

Kec. Bekasi Utara

kawasan I Kel. Kaliabang Tengah untuk 7 indikator (jalan lingkungan,

drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),

RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 550 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 600 m

Bekasi Utara

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 38Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jatirahayu Kec.

Pondok Melati

kawasan IX Kel.Jatirahayu untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,

pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),

RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 820 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 425 m

Pondokgede

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 39Peningkatan Kawasan Penanganan IV RPKPP Kel. Kotabaru Kec.

Bekasi Barat

kawasan IV Kel. Kotabaru untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,

pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),

RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 710 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 425 m

bekasi barat

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 40Peningkatan Kawasan Penanganan IV RPKPP Kel. Bintara Kec. Bekasi

Barat

kawasan IV Kel. Bintara untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase

lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan

persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 785 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 457 m

bekasi baratDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 41Peningkatan Kawasan Penanganan IV RPKPP Kel. Kranji Kec. Bekasi

Barat

kawasan IV Kel. Kranji untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan

persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 920 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 500 m, 2 unit Bangunan

bekasi baratDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.500.000.000

1 4 15 42Peningkatan Kawasan Penanganan I RPKPP Kel. Pejuang Kec. Medan

Satria

kawasan I Kel Pejuang untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase

lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan

persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 457

mMedan Satria

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan 1.000.000.000

1 4 15 43Peningkatan Kawasan Penanganan I RPKPP Kel. Medan Satria Kec.

Medan Satria

kawasan I Kel. Medan Satria untuk 7 indikator (jalan lingkungan,

drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )

Kawasan RW 01 dan 04. Jalan Beton: P = 650 m , L= 2 -3 m ,

Saluran U-Ditch : P = 450 mMedan Satria

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 44Peningkatan Kawasan Penanganan II RPKPP Kel. Harapan Mulya Kec.

Medan Satria

kawasan II Kel. Harapan Mulya untuk 7 indikator (jalan lingkungan,

drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 710 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 400 m,

1 unit Bangunan , 2 RutilahuMedan Satria

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 45Peningkatan Kawasan Penanganan II RPKPP Kel. Kalibaru Kec. Medan

Satria

kawasan II Kel. Kalibaru untuk 7 indikator (jalan lingkungan,

drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),

RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 410 m,

1 unit Bangunan , 2 RutilahuMedan Satria

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 46 Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih

kawasan IX Kel. Jatiasih untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase

lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan

proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 620 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 420 m,

1 unit Bangunan , 2 RutilahuJatiasih

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

Page 95 of 282

Page 129: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 4 15 47Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih

kawasan IX Kel. Jatimekar untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,

pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),

RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 650 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 unit Bangunan , 2 Rutilahu

Jatiasih

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 48Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jatikramat Kec.

Jatiasih

kawasan IX Kel.Jatikramat untuk 7 indikator (jalan lingkungan,

drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),

RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 710 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 400 m,

2 unit Bangunan , 2 RutilahuJatiasih

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 49 Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih

kawasan IX Kel.Jatirasa untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan

persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 unit Bangunan , 2 Rutilahu

JatiasihDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 50 Peningkatan Kawasan Penanganan X RPKPP Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih

kawasan X Kel.Jatiluhur untuk 7 indikator (jalan lingkungan,

drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),

RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 745 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 400 m,

2 unit BangunanJatiasih

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 51 Peningkatan Kawasan Penanganan X RPKPP Kel. Jatisari Kel. Jatiasih

kawasan X Kel.Jatisari untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan

persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan

proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 680 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 unit Bangunan , 2 Rutilahu

JatiasihDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 52Peningkatan Kawasan Penanganan X RPKPP Kel. Jatiranggon Kec.

Jatisampurna

kawasan X Kel.Jatiranggon untuk 7 indikator (jalan lingkungan,

drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),

RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 610 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 430 m,

1 unit Bangunan , 2 RutilahuJatisampurna

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 53Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna

kawasan X Kel.Jatiraden untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,

pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 785 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 465 m

Jatisampurna

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 54Peningkatan Kawasan Penanganan XI RPKPP Kel. Jatisampurna Kec.

Jatisampurna

Tertatanya kawasan XI Kel. Jatisampurna untuk 7 indikator (jalan

lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan

RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 415 m,

1 unit BangunanJatisampurna

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 55Peningkatan Kawasan Penanganan XI RPKPP Kel. Jatirangga Kec.

Jatisampurna

kawasan XI kel.Jatirangga untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,

pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),

RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 675 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 410 m, 1 unit Bangunan

Jatisampurna

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 56Peningkatan Kawasan Penanganan XI RPKPP Kel. Jatikarya Kec.

Jatisampurna

kawasan XI Kel. Jatikarya untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,

pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),

RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 685 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 unit Bangunan

Jatisampurna

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 57Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jaticempaka Kec.

Pondokgede

kawasan IX Kel.Jaticempaka untuk 7 indikator (jalan lingkungan,

drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,

pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 650 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 430 m,

1 unit BangunanPondokgede

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan 1.000.000.000

1 4 15 58Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jatiwaringin Kec.

Pondokgede

kawasan IX Kel. Jatiwaringin untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,

pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 680 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 unit Bangunan , 2 Rutilahu

PondokgedeDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 59Peningkatan Kawasan Penanganan XI RPKPP Kel. Jatibening Kec.

Pondokgede

kawasan XI Kel. Jatibening untuk 7 indikator (jalan lingkungan,

drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,

pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 415 m,

1 unit BangunanPondokgede

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan 1.000.000.000

1 4 15 60Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jatibening Baru Kec.

Pondokgede

kawasan IX Kel. Jatibening Baru untuk 7 indikator (jalan lingkungan,

drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 420 m,

1 unit BangunanPondokgede

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 61Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jatimakmur Kec.

Pondokgede

Tertatanya IX Kel. Jatimakmur untuk 7 indikator (jalan lingkungan,

drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 520

m, 2 Unit BangunanPondokgede

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.500.000.000

1 4 15 62Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jatirahayu Kec.

Pondok Melati

kawasan IX Kel.Jatirahayu untuk 7 indikator (jalan lingkungan,

drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),

RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 0-3 m , Saluran U-Dicth : P = 485 m

Pondok MelatiDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 63Peningkatan Kawasan Penanganan X RPKPP Kel. Jatimelati Kec.

Pondok Melati

kawasan X Kel.Jatimelati untuk 7 indikator (jalan lingkungan,

drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),

RTH dan proteksi kebakaran )

Kawasan RW 01 dan 04. Jalan Beton: P = 850 m , L= 2 -3 m ,

Saluran U-Ditch : P = 760 mPondok Melati

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

Page 96 of 282

Page 130: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 4 15 64Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati

kawasan X Kel.Jatiwarna untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,

pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),

RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 720 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 430 m, 2 unit Bangunan

Pondok Melati

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 65Peningkatan Kawasan Penanganan X RPKPP Kel. Jatimurni Kec.

Pondok Melati

kawasan X Jatimurni untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase

lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan

proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 845 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 420 m

Pondok Melati

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 66Peningkatan Kawasan Penanganan IV RPKPP Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat

kawasan IV Kel.Bintara Jaya untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,

pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 600 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 500 m, 1 unit Bangunan

Bekasi BaratDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 67Peningkatan Kawasan Penanganan V RPKPP Kel. Jakasampurna Kec.

Bekasi Barat

Kawasan V Kel.Jakasampurna untuk 7 indikator (jalan lingkungan,

drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),

RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 710 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 430 m,

1 unit BangunanBekasi Barat

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 68Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Bantargebang

Sosialisasi program perumahan dan permukiman ke masyarakat Kel. Se- Kec. Bantargebang

4 Kelurahan

BantargebangDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

150.000.000

1 4 15 69Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan

Se- Kecamatan Bekasi Selatan

Terlaksananya Sosialisasi program perumahan dan permukiman ke

masyarakat Kel. Se- Kec. Bekasi Selatan

4 Kelurahan

Bekasi SelatanDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

150.000.000

1 4 15 70Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan

Se- Kecamatan Bekasi Timur

Sosialisasi program perumahan dan permukiman ke masyarakat Kel. Se- Kec. Bekasi Timur

4 kelurahan

Bekasi Timur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

150.000.000

1 4 15 71Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Bekasi Utara

Sosialisasi program perumahan dan permukiman ke masyarakat

Kelurahan . Kec. Bekasi Utara

6 kelurahan

Bekasi UtaraDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

150.000.000

1 4 15 72Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan

Se- Kecamatan Jatisampurna

Terlaksananya Sosialisasi program perumahan dan permukiman

kepada Warga Masyarakat Kec. Jatisampurna

5 kelurahan

Jatisampurna

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

150.000.000

1 4 15 73Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Jatiasih

Sosialisasi program perumahan dan permukiman kepada Warga Masyarakat Kec. Jatiasih

6 kelurahan

Jatiasih

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

150.000.000

1 4 15 74Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Medan Satria

Sosialisasi program perumahan dan permukiman kepada Warga Masyarakat Kec. Medan Satria

4 kelurahan

Medan SatriaDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

150.000.000

1 4 15 75Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Mustikajaya

Sosialisasi program perumahan dan permukiman kepada Warga

Masyarakat Kec. Mustikajaya

4 kelurahan

Mustikajaya

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

150.000.000

1 4 15 76Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Pondokgede

Sosialisasi program perumahan dan permukiman kepada Warga

Masyarakat Kec. Pondokgede

4 kelurahan

Pondokgede

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

150.000.000

1 4 15 77Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan

Se- Kecamatan Pondok Melati

Sosialisasi program perumahan dan permukiman kepada Warga Masyarakat Kec. Pondokmelati

4 kelurahan

Pondok Melati

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

150.000.000

1 4 15 78Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan

Se- Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Sosialisasi program perumahan dan permukiman kepada Warga Masyarakat Kec. Rawalumbu

4 kelurahan

RawalumbuDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

150.000.000

1 4 15 79Peningkatan Kawasan Penanganan III RPKPP Kel. Margamulya Kec.

Bekasi Utara

kawasan III kumuh/prioritas Kel. untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan

limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )

Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 425 m

Bekasi UtaraDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.000.000.000

1 4 15 80 Penataan Kantor, Pagar dan Halaman UPTD PALD Kota Bekasi

Penataan Kantor, Pagar dan Halaman UPTD PALD seluas 700 m2

BantargebangDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

600.000.000

1 4 15 81 Penyusunan Raperda Pengelolaan Rusunawa

Raperda Pengelolaan Rusunawa sepanjang 1 Dokumen

Bekasi Timur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

200.000.000

1 4 15 82 Penataan Halaman Parkir dan Gapura Rusunawa

Lahan Parkir dan Gapura Rusunawa 1 Unit Gapura dan luas halaman 2.000 m2

Bekasi TimurDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

200.000.000

1 4 15 83 Operasional Rusunawa

Rusunawa untuk Pembayaran Rek. Listrik, Air dan Keamanan

(Satpam) serta Pemeliharaan

12 bulan

Bekasi Timur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

400.000.000

1 4 15 84 Pembangunan Pos Pemadam : Wisma Asri dan Rawalumbu

Pos Pemadam Kerbakaran wisma asri dan rawalumbu 2 pos pemadam

Kota BekasiDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

4.000.000.000

Page 97 of 282

Page 131: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 4 15 85 Pembangunan Kantor Polres Kota Bekasi Medan Satria

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

5.000.000.000

1 4 15 86 Pembangunan Gedung BPPT Kota Bekasi Bekasi Timur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

4.150.000.000

1 4 15 87 Pembangunan Sumur Artesis (Bantuan DKI) Kota Bekasi

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

25.000.000.000

1 4 15 88Pegecoran Jalan Raflesia I dan Lapangan Samping Gapura RT.01

RW.08 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara

Jalan Lingkungan Jl. Raflesia I dan Lapangan Rt. 01 dan RW. 08 Kel.

Perwira

200 m x 4 m dan 1 Unit lapangan

Bekasi UtaraDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

200.000.000

1 4 15 89Pengaspalan Jalan Belimbing RT.01 RW.01 Kel. Teluk Pucung Kec.

Bekasi Utara

Jl. Belimbing RT. 01 RW. 01 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara ; 0

Bekasi Utara

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

200.000.000

1 4 15 90Pengecoran Jalan Kesturi X RT.07 RW.04 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara

Jl. Kesturi X RT. 07 RW. 04 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara ; 0

Bekasi UtaraDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

200.000.000

1 4 15 91Pemagaran Batas Jalan Raya Dengan Tanah Fasos Fasum RT.09

RW.15 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur

Pagar Batas Jalan 120 m

Bekasi Timur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

150.000.000

1 4 15 92Pemagaran Sekretariat RW dan PAUD Jalan Jakarta Raya RT.03 RW.10 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur

Pagar 70 m

Bekasi Timur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

50.000.000

1 4 15 93Perbaikan Genteng +Plafon Sekretariat RW Jalan Jakarta Raya RT. 03

RW.10 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur

Genteng dan Plafon 1 Unit

Bekasi TimurDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

100.000.000

1 4 15 94Pengecoran Jalan Lingkungan Jalan Jakarta Barat Dalam 1,2,3,4 RT.11

RW.10 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur

Jalan 480 m2

Bekasi Timur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

150.000.000

1 4 15 95Pembangunan Sekretariat RT.07 RW.10 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur

Bangunan 1 Unit

Bekasi TimurDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

125.000.000

1 4 15 96Pembangunan Kantor Posyandu RW.10 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati

Tersedianya Kantor Posyandu RW.10 Kel Jatirahayu

Pondok Melati

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

200.000.000

1 4 15 97Pengaspalan Jalan Akasia 10 RT.02 RW.11 Kel. Pekayon Jaya Kec.

Bekasi Selatan

Jalan 480 M2

Bekasi Selatan

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

100.000.000

1 4 15 98Pengaspalan Jalan Akasia 10 RT.02 RW.11 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan

Jalan 480 M2

Bekasi Selatan

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

100.000.000

1 4 15 99Pembangunan Gedung Serbaguna Jl. Lingkar Selatan RT.01 RW.10 Kel.

Duren Jaya Kec. Bekasi Timur

Bangunan 1 unit

Bekasi TimurDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

200.000.000

1 4 15 100Perbaikan dan Normalisasi Saluran Lingkunan RW.10 Kel. Duren Jaya

Kec. Bekasi Timur

saluran 160 Meter

Bekasi Timur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

200.000.000

1 4 15 101 Penurapan Tebing Fasum Sektor 2 RW.10 Duren Jaya

Agar lalu lintas lancar; tebing 2.000 m;80 Meter

Rawalumbu

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

95.000.000

1 4 15 102Pembangunan Posyandu Catelia 3 dan Sekretariat RT.13 RW.10 Kel.

Duren Jaya Kec. Bekasi Timur

Bangunan 1 Unit

Bekasi TimurDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

175.000.000

1 4 15 103Renovasi Posyandu Catelia 1 Jl. Lingkar Selatan RW.10 Kel. Duren Jaya

Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur

Bangunan 1 Unit

Bekasi Timur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

125.000.000

1 4 15 104Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kawasan Permukiman Prioritas RW.01 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati

Pondok MelatiDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

200.000.000

1 4 15 105Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Prioritas RW.02

Kel. Jatimurni Kec. Pondok MelatiMedan Satria

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

200.000.000

1 4 15 106Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kawasan Permukiman

Prioritas RW.02 Kel. Jatimurni Kec. Pondok MelatiMedan Satria

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

200.000.000

1 4 15 107Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Prioritas RW.02

Kel. Jatimurni Kec. Pondok MelatiPondok Melati

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

20.000.000

Page 98 of 282

Page 132: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 4 15 108Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kawasan Permukiman

Prioritas RW.02 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok MelatiPondok Melati

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

200.000.000

1 4 15 109 Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Prioritas RW.04 Pondok Melati

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

200.000.000

1 4 15 110Pembangunan Sarana Pos Kamling RT.001 RW.017 Kel. Jatimakmur Kec. Pondokgede

Pos Kamling 1 Unit

Pondokgede

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

200.000.000

1 4 15 111Lanjutan Pembangunan Kantor Sekretariat RW.26 Kel. Pengasinan

Kec. RawalumbuRawalumbu

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

150.000.000

1 4 15 112Perbaikan Jalan Lingkungan RT.03 RW.08 Kavling Perwirasari Kel.

Perwira Kec. Bekasi UtaraBekasi Utara

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

200.000.000

1 4 15 113Pengecoran Jalan Lingkungan Quarta 1,2,3 RT.02 RW.11 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur

Bekasi TimurDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

150.000.000

1 4 15 114Pengaspalan Jl. Prima Raya RT.12 RW.11 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi

TimurBekasi Timur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

150.000.000

1 4 15 115Pengaspalan Jalan Lingkungan Jl. Wijaya 1,2 dan 3 RT.03/015 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur

Bekasi Timur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

350.000.000

1 4 15 116Pembuatan Taman Bermain RW.16 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi

Utara

Taman Bermain di RW. 16 Kel. Teluk Pucung 0

Bekasi UtaraDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

200.000.000

1 4 15 117Pembangunan Sekretariat RT.04 RW.10 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi

Utara

Taman Bermain di RW. 16 Kel. Teluk Pucung 0

Bekasi Utara

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

75.000.000

1 4 15 118Pembangunan Sekretariat RT.13 RW.14 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur

Bangunan 1 Unit

Bekasi TimurDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

125.000.000

1 4 15 119Pembangunan Posyandu Matahari I RT.12 RW.09 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur

Bangunan 1 Unit

Bekasi Timur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

150.000.000

1 4 15 120Normalisasi Saluran RT.03 RW.10 S/D Taman Kota RW.16 Kel. Bekasi

Jaya Kec. Bekasi Timur

Saluran 85 m

Bekasi Timur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

100.000.000

1 4 15 121Pebaikan Jalan Candi Mendut RT.07 RW.10 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur

Jalan 380 m2

Bekasi Timur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

125.000.000

1 4 15 122Pembangunan Posyandu Terpadu RT.12 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi

Timur

Bangunan 1 Unit

Bekasi TimurDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

200.000.000

1 4 15 123Rehabilitas Jalan Meranti 1 dan 3 Serta Jalan Lingkar Selatan Bagian

Timur dan Barat RT.02, 03 RW.10 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur

jalan 400 m2

Bekasi Timur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

120.000.000

1 4 15 124 Renovasi Sekretariat RT.03 RW.15 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur

Bangunan 1 Unit

Bekasi Timur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

100.000.000

1 4 15 125Perbaikan Jalan Jayapura RT.07 RW.10 dan RT.06 RW.10 Kel. Duren

Jaya Kec. Bekasi Timur

jalan 560 m2

Bekasi TimurDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

175.000.000

1 4 15 126Rehab Jalan Lingkungan RT.05 RW.14 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi

Timur

Jalan 400 m2

Bekasi Timur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

200.000.000

1 4 15 127Perbaikan dan Normalisasi Saluran Lingkungan RT.09 RW.13 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur

Saluran 100 m

Bekasi TimurDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

125.000.000

1 4 15 128Renovasi Kantor Sekretariat RT.12 RW.13 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi

Timur

Bangunan 1 Unit

Bekasi TimurDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

125.000.000

1 4 15 129Rehab Jalan Arjuna V RT.12 RW.13 Durenjaya Kel. Duren Jaya Kec.

Bekasi Timur

Jalan lingkungan di Jalan Arjuna Kel. Durenjaya 4 m x 400 m

Bekasi TimurDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

150.000.000

1 4 15 130Perbaikan dan Normalisasi Saluran Jl. Arjuna 5 dan 4 RW.13 Kel

Durenjaya Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur

Saluran 360 m2

Bekasi Timur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

125.000.000

Page 99 of 282

Page 133: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 4 15 131Pembangunan Posyandu RT.04, 05, dan RT.06 RW.11 Kel. Duren Jaya

Kec. Bekasi Timur

Bangunan 1 Unit

Bekasi Timur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

125.000.000

1 4 15 132Pembangunan Posyandu RT.01, 02, dan RT.03 RW.11 Kel. Duren Jaya

Kec. Bekasi Timur

Bangunan 1 Unit

Bekasi Timur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

125.000.000

1 4 15 133Pembangunan Sekretariat Posyandu Dahlia II RW.09 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur

Bangunan 1 Unit

Bekasi Timur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

175.000.000

1 4 15 134Pengaspalan Jalan Lingkungan RT.03 RW.10 Kel. Bekasi Jaya Kec.

Bekasi Timur

Jalan 360 m2

Bekasi TimurDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

125.000.000

1 4 15 135Rehab (Peninggian) Jl. Cirebon Raya Depan SMK Karya Guna RW.09

Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur

Jalan 60 m

Bekasi Timur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

200.000.000

1 4 15 136Perbaikan Gorong-Gorong dan Normalisasi Saluran Pertigaan Depan SMK Karya Guna RW.09 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur

Saluran 300 m2

Bekasi TimurDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

175.000.000

1 4 15 137Perbaikan Saluran Lingkunan RT.13 RW.10 Kel. Duren Jaya Kec.

Bekasi Timur

saluran 40 m

Bekasi Timur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

75.000.000

1 4 15 138Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Apel Raya RT.15 RW.19 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya

Mustikajaya

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

300.000.000

1 4 15 139Perbaikan Taman dan Sarana Olah Raga RT.3 RW.26 Pondok Hijau

Permai Kel Pengasinan Kec. RawalumbuRawalumbu

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

200.000.000

1 4 15 140Peningkatan Jalan Apel Hijau 5E Blok A 17 Bumi Pala Kel. Padurenan

Kec. MustikajayaMustikajaya

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

350.000.000

1 4 15 141Pembangunan Gedung Pertemuan RW.12 Blok I Dukuh Zamrud Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya

MustikajayaDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

200.000.000

1 4 15 142Pembangunan Gapura dan Portal RW.25 Jalan Hambali 2 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur

Bekasi Timur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

200.000.000

1 4 16 Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Ratio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk,

Taman Makam Pahlawan yang di pelihara

18.7 Rasio daya tampung per 1000 penduduk

1 Unit 3.963.200.000

1 4 16 1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Patriot Bangsa Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Patriot Bangsa 1 Area Kota Bekasi Dinas Sosial 383.200.000

1 4 16 2 Pemeliharaan TPU Perwira, TPU Padurenan, TPU Jatisari

TPU Perwira, TPU Padurenan, TPU Jatisari 3 TPU

Kota BekasiDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.000.000.000

1 4 16 3 Pengurugan TPU Padurenan (Lanjutan)

Pengurugan TPU padurenan (Lanjutan) 3 Ha

Kota BekasiDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1.080.000.000

1 4 16 4 Penataan Drainase Air TPU Perwira, TPU Padurenan, TPU Jatisari

Drainase Air TPU Perwira, TPU Padurenan, TPU Jatisari 500 M

Kota Bekasi

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

500.000.000

1 4 16 5 Penataan Jalan TPU Padurenan

Jalan TPU Padurenan 150 M x 4 M

Kota BekasiDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

200.000.000

1 4 16 6 Pemagaran TPU Perwira Bagian Belakang

pagar TPU Perwira bagian Belakang 200 M

Kota BekasiDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

200.000.000

1 4 16 7 Pengurugan TPU Jatisari

Lahan Yang sudah diurug 1 Ha

Kota Bekasi

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

600.000.000

1 5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 25.805.685.000

1 5 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan LingkunganPersentase cakupan wilayah tertib K3 100%

7.244.250.000

1 5 15 1 Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Kecamatan Bekasi Timur

1. Tersedianya hadiah lomba K3, 2. Gerakan Kebersihan Lingkungan,

3. Pembinaan Bank Sampah, 4. Terlaksananya Pembuatan Lubang Biopori, 5. Terlaksananya Lomba K3 RW Tingkat Kelurahan dan

Kecamatan di Kecamatan Bekasi Timur, 6. Terfasilitasinya

Pemeliharaan Taman dan Pembelian Tanaman Hias

1. 4 unit; 2. 1 Kecamatan dan 4 Kelurahan; 3. 4 Kelurahan; 4.

72000 lubang biopori; 5. 2 kegiatan; 6. 1 Kecamatan dan 4 Kelurahan

Bekasi Timur Kecamatan Bekasi Timur 500.000.000

Page 100 of 282

Page 134: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 5 15 2 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Bekasi Timur

1. Tersedianya Plang Larangan Berjualan; 2. Berkurangnya Jumlah Pelanggaran Pemasangan Reklame; 3. Titik PKL, Tempat Hiburan dan

Pendataan Perijinan

1. 16 buah; 2. 20 Titik; 3. 1 Kecamatan dan 4 Kelurahan

Bekasi Timur Kecamatan Bekasi Timur 260.000.000

1 5 15 3 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Bekasi Selatan

Penertiban Spanduk LiarPenertiban Bangunan Liar

Penertiban PKL

12 kali2 kali

6 kali Bekasi Selatan Kecamatan Bekasi Selatan 300.000.000

1 5 15 4Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Bekasi Selatan

Penanganan SampahPenataan Taman

Pembuatan Lobang BioporiGerakan Kebersihan Lingkungan

6 Titik6 Taman

1000 titik36 kali

Bekasi Selatan Kecamatan Bekasi Selatan 240.000.000

1 5 15 5Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan

Bantargebang

Penataan TamanPembuatan Lobang Biopori

Penanganan Sampah

Gerakan Kebersihan Lingkungan

5 Taman1.000 Titik

5 Titik Kelurahan Kecamatan

36 kali

Bantargebang Kecamatan Bantargebang 189.250.000

1 5 15 6 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Bantargebang

Optimalisasi PoskamlingPenertiban PKL

Penertiban Bangunan Liar

4 Kelurahan2 Kali

2 KaliBantargebang Kecamatan Bantargebang 100.000.000

1 5 15 7Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan

Jatiasih

Gerakan Kebersihan lingkungan

Tersedianya Peralatan Penunjang Kebersihan

Pembuatan Lubang Biopori

Tertatanya Taman Kantor

44 Kali

13 Jenis alat penunjang kebersihan

1000 lubang

7 Taman

Jatiasih Kecamatan Jatiasih 360.000.000

1 5 15 8 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Jatiasih

Terselenggaranya Kegiatan Penertiban PKL

Terselenggaranya Penertiban Reklame

Terselenggaranya Penertiban BangliTerselenggaranya Penertiban PMKS

3 Kali

3 Kali

3 Kali3 Kali

Jatiasih Kecamatan Jatiasih 100.000.000

1 5 15 9Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kecamatan Bekasi

Barat

Terselenggaranya Penertiban PKL; Penyelenggaraan Penertiban

Reklame; Terselenggaranya Penertiban Bangunan Liar

24 Kali;12 Kali;24 Kali

Bekasi Barat Kecamatan Bekasi Barat 300.000.000

1 5 15 10Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan

Bekasi Barat

1. Penanganan sampah; 2. Pembuatan Lubang Biopori; 3. Penataan Taman; 4. Gerakan Kebersihan Lingkungan

1. 6 Titik Kelurahan dan Kecamatan; 2. 5.000 Lubang; 3. 20 Taman; 4. 48 kali

Bekasi Barat Kecamatan Bekasi Barat 400.000.000

1 5 15 11 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan JatisampurnaTerselenggaranya Penertiban Reklame; Terselenggaranya Penataan

PKL; Terselenggaranya Pendataan Perijinan Usaha

28 Kegiatan;4 TitikJatisampurna Kecamatan Jatisampurna 100.000.000

1 5 15 12Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Jatisampurna

Penanganan Sampah; Gerakan Kebersihan Lingkungan; Penataan

Taman; Pembuatan Lubang Biopori; Terlaksananya Lomba K3;

Pembinaan Bank Sampah

5 Kelurahan;1 Kecamatan dan 5 Kelurahan;6 Titik; 1.000 Titik;2

Kegiatan;5 Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna 350.000.000

1 5 15 13 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan PondokgedeTerselenggaranya Penertiban PKL ;

Terselenggaranya Penertiban Reklame

6 kegiatan;

6 kegiatanPondokgede Kecamatan Pondokgede 130.000.000

1 5 15 14Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan

Pondokgede

1). Penanganan Sampah,

2). Pembuatan Lubang Biopori, 3).Penataan Taman,

4). Gerakan Kebersihan Lingkungan

1). 5 kelurahan,

2). 2.000 lubang biopori 3). 2 taman

4). 3 kali

Pondokgede Kecamatan Pondokgede 350.000.000

Page 101 of 282

Page 135: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 5 15 15 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Medan Satria Terselenggaranya Penertiban Bangunan liar; Terselenggaranya Penertiban Reklame; Terselenggaranya Penertiban PKL

2 kegiatan;10 bulan; 10 bulanMedan Satria Kecamatan Medan Satria 250.000.000

1 5 15 16Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan

Medan Satria

Pembentukan kelompok masyarakat peduli sampah; Pembuatan

lubang biopori; Penataan Taman; Gerakan kebersihan lingkungan

20 Kelompok; 1.000 lubang; 4 Kelurahan; 66 RW

Medan Satria Kecamatan Medan Satria 600.000.000

1 5 15 17Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan

Bekasi Utara

Penanganan Sampah; Pembuatan lubang biopori; Penataan taman; gerakan kebersihan lingkungan

7 titik;102.000 lubang;7 titik;7 titikBekasi Utara Kecamatan Bekasi Utara 500.000.000

1 5 15 18 Peningkatan Ketertiban dan Kenyamanan di Kecamatan Bekasi Utara

Terselenggaranya Penertiban PKL; Terselenggaranya penertiban

Reklame; Terselenggaranya Penertiban Bangunan liar

7 titik;7 titik ;7 titik

Bekasi Utara Kecamatan Bekasi Utara 300.000.000

1 5 15 19Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan

Rawalumbu

Penanganan sampah Liar

pembuatan lubang bioporipenataan taman Kelurahan dan Kecamatan

gerakan kebersihan lingkungan pengadaan alat pendukung K3

4 titik Kelurahan dan 1 Kecamatan

1.000 lubang5 taman

36 kali5 jenis

Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu 450.000.000

1 5 15 20 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Rawalumbu

Terselenggaranya Penertiban PKL

Terselenggaranya Pembinaan dan Penataan PKL

Terselenggaranya Penertiban Reklame/umbul-umbul/spandukTerselenggaranya Penertiban Bangunan Liar

Terselenggaranya Pendataan dan Pembinaan PMKS

Pengadaan alat Pendukung penertibanSosialisasi Penertiban K3

4 kali

12 kali

36 kali 3 kali

4 kali

5 jenis5 titik

Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu 400.000.000

1 5 15 21Peningkatan Kebersihan dan Kenyamaan Lingkungan di Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Penanganan SampahTerlaksananya Gerakan Kebersihan

Pembuatan Lubang BioporI

Terselenggaranya Penataan Taman Kantor

4 kelurahan36 kali

1000 lubang biopori

1 TamanMustikajaya Kecamatan Mustikajaya 500.000.000

1 5 15 22 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Mustikajaya

Terselenggaranya Penertiban Reklame/ Spanduk

Pendataan PKL, Spanduk dan PMKSTerlaksananya Sosialisasi Penataan PKL di Kecamatan Mustikajaya

40 kali

2 kali1 kegiatan

Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya 140.000.000

1 5 15 23Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan

Pondok Melati

Penataan Taman Gerakan Kebersihan Lingkungan

Pembuatan Lubang Biopori

Sosialisas Bank Sampah RW

3 Taman24 Kali

1000 Lubang Bipori

1 KegiatanPondok Melati Kecamatan Pondok Melati 275.000.000

1 5 15 24 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Pondok Melati

Terlaksananya Kegiatan Penertiban PKL; Terlaksananya Kegiatan Penertiban Lingkungan Liar; Terlaksananya Kegiatan Penertiban

Reklame

12 Kali; 6 Kali

12 KaliPondok Melati Kecamatan Pondok Melati 150.000.000

1 5 16Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak

Kriminal

Persentase Peningkatan Deteksi Dini dan Pemantauan

kamtrantibmas, Persentase Penyelesaian Pelanggaran K-3, Persentase Pos Siskampling yang berfungsi,

Persentase penurunan pelanggaran kamtrantibmas

15 %

12 %80 %

6 %

15.283.393.000

1 5 16 1 Pengamanan Unjuk Rasa Posentase unjuk rasa tertangani 100 persen

Kota Bekasi Satuan Polisi Pamong Praja 256.000.000

1 5 16 2 Pengamanan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan Pengamanan hari besar nasional dan keagamaan 100 persen

Kota Bekasi Satuan Polisi Pamong Praja 400.000.000

1 5 16 3 Perbantuan Satlinmas dan Penanggulangan Bencana Prosentase jumlah kegiatan penanggulangan bencana dengan keterlibantan SATLINMAS

100 persenKota Bekasi Satuan Polisi Pamong Praja 85.000.000

1 5 16 4Penyenggaraan Hut Satpol PP dan Hut Linmas Tk. Pusat, Tk. Provinsi dan Kota Bekasi

Terselenggaranya HUT Satpol PP dan LinmasKota Bekasi;

Terselenggaranya Lomba Satlinmas; Partisipasi HUT Satpol PP dan

Linmas Tk. Pusat dan Provinsi

1 Event;1 Event;2 Event

Kota Bekasi Satuan Polisi Pamong Praja 200.000.000

1 5 16 5 Peningkatan Kinerja Satlinmas Kota Bekasi

Terselenggaranya kegiatan anggota SATLINMAS selama 12 bulan;

Tersusunnya laporan bulanan; Tersusunnya laporan triwulan;

Tersusunnya laporan tahunan; Pembinaan anggota satlinmas

1.736 Orang;12 Laporan;4 Laporan;1 Laporan;1.736 Orang

Kota Bekasi Satuan Polisi Pamong Praja 6.449.600.000

1 5 16 6 Pengadaan Pakaian Seragam Petugas Satlinmas Tersedianya pakaian seragam bagi anggota SATLINMAS yang bertugas di TPS

6.952 SetKota Bekasi Satuan Polisi Pamong Praja 5.400.000.000

1 5 16 7 Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda Dokumen rencana aksi penegakkan PERDA Kota Bekasi Tahun 2018 1 Dokumen

Kota Bekasi Satuan Polisi Pamong Praja 213.793.000

Page 102 of 282

Page 136: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 5 16 8 Operasi Gabungan Penertiban K3

Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl. Ahmad Yani dan Sekitarnya; Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl.

Narogong dan Sekitarnya; Operasi gabungan Penertiban pelanggaran

K3 Jl. Swatantra dan Sekitarnya; Operasi gabungan Penertiban

pelanggaran K3 Jl. Dukuh jambrut dan Sekitarnya; Operasi gabungan

Penertiban pelanggaran K3 Jl. Pramuka Rawalumbu dan Sekitarnya;

Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl. Jatiwaringin dan

Sekitarnya; Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl. Harapan Indah dan Sekitarnya; Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3

Jl. KH. Noer Ali-Bekasi Barat dan Sekitarnya; Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl. Ir. H. Juanda dan Sekitarnya

35 kali;10 kali;7 kali;8 kali;4 kali;8 kali;8 kali;15 kali;15 kali

Kota Bekasi Satuan Polisi Pamong Praja 494.000.000

1 5 16 9 Pengamanan Car Free Day Terselenggaranya pengamanan Car Free Day di Jl. Ahmad Yani,

Perum Galaxi, Perum Harapan Indah

3 LokasiKota Bekasi Satuan Polisi Pamong Praja 320.000.000

1 5 16 10 Sertifikasi Anggota Satpol PP Kota Bekasi Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sertifikasi SATPOL PP 125 Orang

Kota Bekasi Satuan Polisi Pamong Praja 250.000.000

1 5 16 11 Penyelenggaraan Kesekretariatan PPNS Tersusunnya laporan tahunan; Tersusunnya laporan triwulan 1 Laporan;4 Laporan

Kota Bekasi Satuan Polisi Pamong Praja 65.000.000

1 5 16 12 Pengadaan Poster Himbauan K3 Tersedianya poster himbauan K 3

500 Poster K 3 Kota Bekasi Satuan Polisi Pamong Praja 100.000.000

1 5 16 13 Pengadaan Papan Himbauan di Pos Siskamling Tersedianya papan himbauan di pos siskamlim kelurahan

80 unit Kota Bekasi Satuan Polisi Pamong Praja 200.000.000

1 5 16 14 Revitalisasi Alat Komunikasi Satlinmas Tersedianya alat Komunikasi massal di setiap kelurahan

35 unit Kota Bekasi Satuan Polisi Pamong Praja 150.000.000

1 5 16 15Pengadaan Stiker Himbauan Menjaga Keamanan dan Ketertiban

Lingkungan di Kota Bekasi

Tersedianya stiker himbauan menjaga keamanan dan ketertiban di

rumah warga3000 lembar Kota Bekasi Satuan Polisi Pamong Praja 100.000.000

1 5 16 16Kajian Pelaksanaan Pencegahan dan Penindakan Penyakit Masyarakat

Kota Bekasi

Buku Hasil Kajian1 buku Kota Bekasi Satuan Polisi Pamong Praja 300.000.000

1 5 16 17Kajian Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Buku Hasil Kajian1 Buku Kota Bekasi Satuan Polisi Pamong Praja 300.000.000

1 5 17Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

Alam

Presentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial

selama masa tanggal darurat,

Presentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

100 %

100 % 2.100.000.000

1 5 17 1Pelatihan Penyusunan Damage And Losses Assestment (Dala) dan Penyusunan Post Disaster Need Assestment

Tersedianya Sumber Daya Manusia yang mempunyai keahlian menghitung Kerusakan,Kerugian Dan kebutuhan pasca bencana

setelah diberikan pelatihan dengan menggunakan Teknik Kaji Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) untuk sektor permukiman,

infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor

100 Orang

Kota BekasiBadan Penanggulangan

Bencana Daerah 350.000.000

1 5 17 2 Sewa Gedung/Gudang

Tersedianya gudang penyimpanan, Barang Kebutuhan Persedian Korban Bencana, obat-obatan, logistik dan penyimpanan peralatan

Kebencanan selama satu tahun

2 Unit

Bekasi SelatanBadan Penanggulangan

Bencana Daerah 150.000.000

1 5 17 3 Pelatihan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana

Tersedianya Tim Reaksi Cepat ( TRC) yang terampil dalam

penanggulangan bencana yang di bagi dalam beberapa Kluster

diantaranya Kluster Rescue, Kluster Dapur Umum, Kluster Kesehatan

dan lainnya

24 Orang

Bekasi SelatanBadan Penanggulangan

Bencana Daerah 150.000.000

1 5 17 4 Penyusunan Bahan Kebijakan Penanggulangan BencanaTersedianya Dokumen Kebijakan Tentang Kebencanaan Di Kota

Bekasi

1. dokumenBekasi Selatan

Badan Penanggulangan

Bencana Daerah 100.000.000

1 5 17 5 Pelatihan Relawan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Tersedianya Tenaga Relawan / Satgas Penanggulangan Bencana yang

mempunyai Keahlian dalam evakuasi dan pertolongan terhadap

Korban bencana

60 orang

Bekasi SelatanBadan Penanggulangan

Bencana Daerah 250.000.000

1 5 17 6 Riview Peta Resiko Bencana Kota Bekasi

Tersedianya Peta Rawan Bencana untuk wilayah Kota Bekasi yang

Rawan terhadap Kondisi Bencana disetiap Wilayah di Kota Bekasi

Khusus Bencana banjir untuk mempermudah pengambilan Kebijakan

1 Peta

Bekasi SelatanBadan Penanggulangan

Bencana Daerah 200.000.000

1 5 17 7 Pengadaan Barang dan Persediaan Bagi Keluarga Korban Bencana

Tersedianya Barang dan Persediaan Sembilan Kebutuhan Pokok, Obat-

obatan,kebutuhan perlatan pasca bencana untuk Korban Bencana di Kota Bekasi

100%

Bekasi SelatanBadan Penanggulangan

Bencana Daerah 350.000.000

1 5 17 8 Operasional Penanggulangan Bencana

Terlaksananya biaya operasional untuk Penanggulangan Bencana meliputi akomdasi dalam evakuasi kebencanaan di Kota Bekasi

100%

Bekasi SelatanBadan Penanggulangan

Bencana Daerah 350.000.000

1 5 17 9 Pengadaan Logistik Untuk Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

Terbantunya Masyarakat yang terkena Bencana Alam dan Bencana

Sosial, terselenggaranya pelatihan bagi anggota TAGANA, Tersedianya

logistik untuk bantuan bencana alam.

6.000 Korban Bencana

Kota Bekasi Dinas Sosial 200.000.000

1 5 18Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran,

Tingkat Tanggap Waktu (Respon Time Rate) Layanan Wilayah

Manajemen Kebakaran

62 %

76 % 1.178.042.000

Page 103 of 282

Page 137: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 5 18 1 Penyuluhan dan Pembinaan Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran

Terselenggaranya Penyuluhan dan Pembinaan Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran; Terbentuknya Tim Balakar / Satlakar di RW;

Terpenuhinya Pemahaman Masyarakat terhadap tindakan preventif

maupun refresif terhadap ancaman bahaya kebakaran di Kota Bekasi.

480 Orang;16 Tim Balakar

Kota Bekasi Dinas Pemadam Kebakaran 100.000.000

1 5 18 2 Pelatihan Bagi Petugas Pemadam Kebakaran

Tersediannya Anggota Pemadam yang memenuhi standar mutu

sesuai Permendagri No.62 Tahun 2008 dan Permendagri No. 16 Tahun 2009

6 Orang

Kota Bekasi Dinas Pemadam Kebakaran 120.000.000

1 5 18 3Pemeriksaan Proteksi Kebakaran Pada Gedung, Perusahaan, Toko dan Tempat Usaha

Terlaksananya Pemeriksaan Proteksi Kebakaran pada Gedung, Perusahaan, Toko dan Tempat Usaha

450 LokasiKota Bekasi Dinas Pemadam Kebakaran 100.000.000

1 5 18 4Pengadaan Peralatan-Peralatan Pemadam Kebakaran dan Alat-Alat

Rescue

Pengadaan Sarana Peralatan Pemadaman dan Penyelamatan 100 UnitKota Bekasi Dinas Pemadam Kebakaran 378.842.000

1 5 18 5 Penyelenggaraan Kinerja Pemadam Kebakaran Terlaksananya Cakupan Pelayanan Kebakaran dan Bencana Lainnya 100 Kejadian

Kota Bekasi Dinas Pemadam Kebakaran 125.000.000

1 5 18 6 Medical Check Up Bagi Petugas Pemadam Kebakaran Terlaksananya Medical Check Up Bagi Petugas Pemadam Kebakaran 40 Orang

Kota Bekasi Dinas Pemadam Kebakaran 120.000.000

1 5 18 7Pengadaan dan Pemasangan Rpu (Radio Pemancar Ulang), Radio Rig,

HT

Pengadaan Sarana Komunikasi Penanggulanan Pemadaman dan

Pentelamatan

35 UnitKota Bekasi Dinas Pemadam Kebakaran 234.200.000

1 6 Sosial 6.139.177.000

1 6 15Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melaui KUBE atau Kelompok sosial ekonomi lainnya

42% 400.000.000

1 6 15 1 Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (Kube)

Terbentuknya KUBE bagi KBS, laporan Monitoring dan Evaluasi

KUBE binaan; Pelatihan Kewirausahaan Berbasis UEP/KUBE; Pembentukan KUBE baru; Keikutsertaan KUBE dalam lomba P2WKSS

Tk Provinsi

8 KUBE KBS, 10 KUBE baru, 1 dokumen; 50 Peserta; 1 Event

Kota Bekasi Dinas Sosial 400.000.000

1 6 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Persentase PMKS yang ditangani oleh pemerintah 38% 4.739.177.000

1 6 16 1 Pembinaan dan Pelayanan Anak Jalanan

Terselenggaranya pembinaan serta berkurangnya anak jalanan

melalui pelatihan dan terpenuhinya akomodasi selama pelatihan.

100 Anak

Kota Bekasi Dinas Sosial 200.000.000

1 6 16 2 Pelayanan dan Pembinaan Bagi Anak-Anak Yang Berada Dalam PSAA

Terbinanya mental anak asuh yang berada di 3 PSAA dan pemberian pangan dan sandang bagi anak didalam dan luar panti; Terbantunya

PSAA dalam pembinaan dan pelatihan keterampilan anak dalam panti

150 Orang;3 PSAA

Kota Bekasi Dinas Sosial 239.177.000

1 6 16 3 Penguatan Kelembagaan Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) Terselenggaranya Kesekretariatan LLI, Terselenggaranya kegiatan

olahraga bagi lansia.

1 Sekretariat, Kegiatan olahraga di 12 kecamatanKota Bekasi Dinas Sosial 150.000.000

1 6 16 4 Pelayanan dan Rehabilitasi Bagi Ex Narkoba dan HIV/AIDSTerselenggaranya Konseling, assesment, pemeriksaan kesehatan bagi

ex narkoba dan penderita HIV/AIDS

250 OrangKota Bekasi Dinas Sosial 200.000.000

1 6 16 5 Pelatihan Keterampilan Bagi PMKSTerselenggaranya pelatihan Keterampilan bagi PMKS Miskin dan penyandang disabilitas.

60 Orang, 4 jenis pelatihanKota Bekasi Dinas Sosial 200.000.000

1 6 16 6 Penyelenggaran HKSN Tingkat Kota Bekasi

Terselenggaranya HKSN Tingkat Kota Bekasi Tahun 2017,

terselenggaranya pameran KUBE, keikutsertaan dalam HKSN Tingkat

Provinsi dan Nasional

1 even penyelenggaraan, 2 even keikutsertaan

Kota Bekasi Dinas Sosial 200.000.000

1 6 16 7 Penanganan PMKS Jalanan

Tersedianya Papan Himbauan ; Terbinanya PMKS Jalanan;

Tersusunnya Perwal tentang Penetapan Zonasi bebas PMKS Jalanan;

Tersusunnya Dokumen Monitoring/pengawasan PMKS pada zona bebas PMKS

2 Titik;500 Orang;1 Keputusan Walikota;1 Dokumen

Kota Bekasi Dinas Sosial 450.000.000

1 6 16 8 Penyelenggaraan Rumah Singgah Tersedia dan terkelolanya rumah penampungan sementara bagi

PMKS terlantar

1 Rumah SinggahKota Bekasi Dinas Sosial 300.000.000

1 6 16 9 Pemberian Sembako Kepada Cacat Mental di Panti Sosial Terselenggaranya pemberian bantuan pangan untuk Panti Sosial

Cacat Mental

4 Panti Cacat MentalKota Bekasi Dinas Sosial 600.000.000

1 6 16 10Pelayanan Pemakaman Bagi Orang Terlantar Dalam Ataupun Luar

Panti

Tertanganinya pemakaman orang terlantar yang meninggal 30 OrangKota Bekasi Dinas Sosial 50.000.000

1 6 16 11 Pelayanan Sosial Bagi Orang Terlantar Terbantunya Orang Terlantar di Kota Bekasi , 810 Orang Kota Bekasi Dinas Sosial 200.000.000

1 6 16 12 Penyelenggaraan Kesekretariatan UPPKH

Tersedianya Laporan Bulanan Penyelenggaraan UPPKH Kota Bekasi;

Tersedianya Laporan Triwulanan Penyelenggaraan UPPKH Kota Bekasi; Tersedianya Laporan Tahunan Penyelenggaraan UPPKH Kota Bekasi, tersedianya sarana dan prasarana, tersedianya sekretariat

UPPKH, tersedianya internet dan listrik, terselenggaranya pembinaan

bagi KPM.

12 Laporan;4 Laporan;1 Laporan;

Kota Bekasi Dinas Sosial 1.700.000.000

1 6 16 13Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Panti Rehabilitasi Sosial Kota Bekasi

Tersusunnya Dokumen Feasibility Studi (FS) Panti Rehabilitasi Sosial

Kota Bekasi; Tersusunnya Dokumen Rencana Pengadaan Lahan

1 Dokumen;1 Dokumen

Kota Bekasi Dinas Sosial 100.000.000

1 6 16 14 Pemberian Sembako Kepada Lansia Miskin Terbantunya sebagian kebutuhan pangan untuk lansia tidak mampu 300 Orang

Kota Bekasi Dinas Sosial 150.000.000

1 6 17 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan SosialPersentase PMKS yang ditangani oleh Lembaga Kesejahteraan

Sosial yang dikelola oleh masyarakat

38% 1.000.000.000

1 6 17 1 Pembinaan dan Penilaian Orsos/YayasanKetersediaan data orsos/yayasan; terselenggaranya pembinaan

orsos/yayasan; terselenggaranya penilaian bagi orsos/yayasan

1 Dokumen;40 Orsos/Yayasan yang dibina;2 EvenKota Bekasi Dinas Sosial 150.000.000

Page 104 of 282

Page 138: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 6 17 2 Penguatan Kapasitas Kelembagaan PSM dan TKSK

Tersusunnya Laporan Tahunan Pendampingan PMKS oleh PSM dan TKSK; Tersusunnya Laporan Bulanan Pendampingan PMKS oleh PSM

dan TKSK; Tersusunnya Laporan Triwulanan Pendampingan PMKS

oleh PSM dan TKSK; Terlaksananya Pelatihan bagi PSM dan TKSK ;

Terselenggaranya Penilaian PSM dan TKSK Terbaik Tingkat Kota

Bekasi, terbantunya PSM dan TKSK dalam pemberian insentif

133 Laporan Tahunan;133 Laporan Bulanan;133 Laporan Triwulanan;399 Orang x Hari;1 even

Kota Bekasi Dinas Sosial 200.000.000

1 6 17 3 Pemeliharaan Data Base PMKS dan Penduduk Miskin Tahun 2017

Tersedianya data PMKS yang lengkap dan akurat, tersedianya data PMKS 2017 dan tersedianya Keputusan Walikota tentang Penetapan

Data PMKS dan Penduduk Miskin Kota Bekasi Tahun 2017-2018

1 Keputusan Walikota tentang penetapan Data PMKS dan Penduduk Miskin KOta Bekasi Tahun 2017-2018 yang lengkap

dan terbaruKota Bekasi Dinas Sosial 100.000.000

1 6 17 4 Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Penguatan Kapasitas Posdaya

Terselenggaranya Pelatihan Posdaya , Tersusunnya Dokumen

Laporan Kegiatan Posdaya; Lomba Posdaya Tk Kota, Wilayah dan Nasional; Bimtek

98 Orang;1 Dokumen;3 Event;40 Orang

Kota Bekasi Dinas Sosial 550.000.000

1 7 Tenaga Kerja 6.600.000.000

1 7 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga KerjaMeningkatnya jumlah pencari kerja yang memiliki keahlian 600 Orang

3.460.000.000

1 7 15 1 Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi

Pelatihan Kerja Las CO2, Pelatihan Instalasi Kelostrikan, Pelatihan Pesawat Angkat Angkut, Pelatihan Operator Komputer, Pelatihan

Montir Mobil.

30 orang (12 hari);20 orang (10 hari);20 orang (8 hari);20 orang (15 hari);20 orang (15 hari). Kota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 560.000.000

1 7 15 2 Penyelenggaraan Pola Magang Kerja di Perusahaan

Uji latih kerja atau magang di perusahaan bagi peserta yang sudah

mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh DISNAKER

80 orang

Kota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 540.000.000

1 7 15 3 Pelatihan Kerja Berbasis MasyarakatPelatihan Menjahit; Pelatihan Pelatihan Tata Rias; Pelatihan Pelatihan

Tata Boga; Pelatihan Kerajinan Tangan.

20 orang;20 orang;20 orang;20 orangKota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 300.000.000

1 7 15 4 Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Bagi Wirausahawan PemulaDipahaminya Tentang Manajemen kewirausahaan bagi 80 Wirausahawan Muda

80 orangKota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 200.000.000

1 7 15 5 Pelatihan Kerja Berbasis Kewirausahaan

Pelatihan Perbengkelan; Pelatihan Las Listrik; Pelatihan Servis Alat

Rumah Tangga; Servis HP, Komputer; Servis AC; Pelatihan Teknik

Komputer

40 orang;40 orang;40 orang;40 orang;40 orang;40 orang

Kota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 900.000.000

1 7 15 6 Monitoring dan Evaluasi LPK di Kota BekasiMonitoring dan Evaluasi Penerapan Sistem Pengelolaan Lembaga

Pelatihan Kerja (80 LPK)

60 LPKKota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 100.000.000

1 7 15 7 Sosialisasi Tentang Penyelenggaraan PemaganganPengkajian Regulasi Pemagangan di Daerah, Sosialisasi Regulasi Pelaksanaan Pemagangan

1 dokumen, 120 orang (1 hari)Kota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 110.000.000

1 7 15 8 Pemeliharaan Database Ketenagakerjaan

Tersedianya Database KetenagaKerjaan meliputi Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja,

Perkiraan Penduduk Usia Kerja, Persediaan dan Kebutuhan Tenaga

Kerja

1 Laporan

Kota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 100.000.000

1 7 15 9 Workshop KetenagakerjaanPeningkatan Pemahaman Peraturan perundang- undangan Ketenagakerjaan 30 aparatur

30 OrangKota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 150.000.000

1 7 15 10 Pelatihan Keterampilan Membuat dan Menjual Produk Rumah Tangga

Pelatihan Handykraf (Membatik); Pelatihan Handukraf (Daur Ulang Kerang); Pelatihan Handykraf (Merangkai Bunga); Pelatihan

Handykraf (Hantaran)

40 orang x 7 hari;40 orang x 7 hari;40 orang x 7 hari;40 orang x 7 hari Kota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 500.000.000

1 7 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Meningkatnya tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan 1.000 orang 1.810.000.000

1 7 16 1 Pembangunan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pasar Kerja

Pembuatan Sistem Bursa Kerja Online (BKOL) meliputi Pencari Kerja

dan Perusahaan Pemberi Lowongan bisa Mengakses atau mendaftar

dari rumah dengan menggunakan media internet baik melalui laptop atau handphone; Pemasangan Internet

1 Sistem;1 Tahun

Kota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 200.000.000

1 7 16 2 Peningkatan Pelayanan Penempatan Ketenagakerjaanmeliputi AC, Televisi, CCTV, Supveilence Sertifikat ISO 9001 : 2015 1 Ruang Bidang Pelayanan

Kota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 150.000.000

1 7 16 3 Bimbingan Teknis Bursa Kerja Khususmeningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan

kegiatan antar kerja para pengurus BKK

70 BKKKota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 100.000.000

1 7 16 4 Pembinaan Soft Skill Kepada Pelajar SmkTerlatihnya siswa didik di satuan Pendidikan Menengah Kejuruan

(SMK) sebanyak 38 Sekolah

5.700 Siswa, 38 BKKKota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 200.000.000

1 7 16 5 Penyebarluasan dan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Tersedianya data pencari kerja berdasarkan umur, Pendidikan dan Domisili/Kecamatan, Tersedianya dan Tersebarluasnya Informasi

Pasar Kerja melalui SMS Gateway, Rapat Koordinasi BKK, Kunjungan Industri ke Perusahaan

1 Sistem, 1 Database, 4 kali, 1 kali

Kota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 180.000.000

1 7 16 6 Pengerahan, Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi

Terlaksananya Penjajagan Lokasi Transmigrasi Tahun 2018, survei lokasi transmigrasi yang akan di berangkatkan tahun 2017,

terlaksananya pengiriman peserta transmigrasi yang siap diberangkatkan

2 lokasi

Kota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 450.000.000

1 7 16 7 Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi

Memantau Perkembangan, mengevaluasi dan membantu

menyelesaikan permasalahan Transmigran yang sudah

diberangkatkan Tahun Tahun sebelumnya.

2 lokasi

Kota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 120.000.000

1 7 16 8 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Keberadaan TKA dan PPPTKIS

Monitoring dan Evaluasi Penempatan TKA melalui Sosialisasi

terhadap pengguna TKA di 90 PPTKA, Monitoring dan Evaluasi

Kesempatan Kerja ke Luar Negeri di 30 PPTKIS

90 PPTKA, 30 PPTKIS

Kota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 90.000.000

Page 105 of 282

Page 139: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 7 16 9 Bursa Tenaga Kerja Kota Bekasi

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja berupa informasi kesempatan (lowongan) kerja melalui sosialisasi di media cetak

(koran) dan Elektronik (Radio) serta terselenggaranya Job Fair

25 Perusahaan

Kota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 320.000.000

1 7 17Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Prosentase Pengusaha yang melaksanakan UMK yang telah

ditetapkan, Menurunnya angka sengketa pengusaha dengan pekerja,

Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja

95 %

100 %

45 %

1.330.000.000

1 7 17 1 Sosialisasi PP/PKB

Memahami tentang Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Perusahaan membuat Peraturan Perusahaan

(PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 100 perusahaan

200 Orang/100 Perusahaan

Kota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 180.000.000

1 7 17 2 Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialPeningkatan/pemahaman Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial pelaku proses produksi (pekerja dan pengusaha

150 orang;75 PerusahaanKota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 150.000.000

1 7 17 3 Penetapan dan Sosialisasi Umk

Penetapan UMK Tahun 2018 (keputusan Gubernur Jawa Barat), di

Pahami tentang UMK, diterapkan/dilaksanakannya UMK diperusahaan Kota Bekasi

50 perusahaan;1 dokumen

Kota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 450.000.000

1 7 17 4 Sosialisasi Penerapan Struktur Skala UpahDipahami tentang Perbandingan Skala Upah, Diterapkannya struktur skala upah di perusahaan Kota Bekasi

340 Peserta;2 hariKota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 150.000.000

1 7 17 5 Sinergitas Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit

Terselenggaranya Rapat-Rapat LKS Tripartit Meliputi Rapat Program

Kerja LKS Tripartit, Rapat BPJS Kesehatan, Rapat BPJS

Ketenagakerjaan, Rapat MAY DAY, Rapat THR Tahun 2017, Audensi dengan DPRD Kota Bekasi, Audensi dengan Walikota Bekasi, Audensi

dengan Perusahaan yang ada di Kota Bekasi, Evaluasi Program Kerja

15 orang;15 orang;1 Laporan;1 Laporan;30 orang;15 orang;15

orang;15 orang

Kota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 300.000.000

1 7 17 6 Peringatan Hari Buruh Terlaksananya Peringatan Hari May Day 500 orang, 1 kali pelaksanaan Kota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 100.000.000

1 8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5.475.881.000

1 8 15Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender

Dalam Pembangunan

Prosentase Pertisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan,

Partisipasi perempuan di lembaga swasta,Prosentase perempuan di DPRD Kota,

Prosentase Partisipasi angkatan kerja perempuan

30.55 %

34.55 %

18 %

38.74 %

2.450.881.000

1 8 15 1 Pembentukan, Pembinaan, Pelatihan Ekonomi Produktif Bagi Pekka

Terlaksananya Pelatihan Ekonomi Produktif bagi PEKKA;

Terbentuknya Kelompok PEKKA

Terlaksananya pelatihan pembuatan bad cover; 4 kelompok baru

(1 kelompok terdiri 10 orang) Kota Bekasi

Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

150.000.000

1 8 15 2Sinergitas Program Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS)

Terlaksananya Sosialisasi Program P2WKSS di Lokasi Binaan; Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian P2WKSS di Kel. Bekasi Jaya

Kecamatan Bekasi Timur ; Terlaksananya Pelatihan Kader di Lokasi

P2WKSS; Terlaksananya Pelatihan Keterampilan memotong rambut

dan merias wajah; Terlaksananya Pelatihan Menjahit; Terlaksananya Verifikasi Awal Lokasi P2WKSS; Terlaksananya Evaluasi Akhir p2wkss; Terlaksananya rechecking kejuaraan p2wkss

100 KK Binaan 1 lokasi binaan;52 kader; 10 orang;15 orang; verifikasi awal; verifikasi akhir

Kota Bekasi

Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

450.000.000

1 8 15 3Studi Tentang PKK dan Organisasi Keluarga Berbasis Komunitas dan

Keagamaan Sebagai Penggerak Ketahanan Keluarga Masyarakat

Terumuskannya Peran PKK dan Organisasi Komunitas dan

Keagamaan Yang Memiliki Program Keluarga, Menjadi Penggerak

Ketahanan Keluarga Berbasis Masyarakat

1 Dokumen kajian tentang keluarga

Kota Bekasi

Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

300.000.000

1 8 15 4 Pembinaan Organisasi Wanita Kota Bekasi

Terlaksananya Pertemuan KPPI 120 orang (3x)

Kota Bekasi

Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

350.881.000

1 8 15 5 Pelatihan Desain Aksesoris Busana dan Jilbab Bagi Pengurus PKK

Terlaksananya pelatihan Aksesoris Busana dan Jilbab Bagi Pengurus

PKK;

50 orng pelatihan asesoris busana dan 50 orang pelatihan jilbab

Kota Bekasi

Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

200.000.000

1 8 15 6 Monitoring Evaluasi Kinerja Posyandu

Tersusunnya laporan posyandu persemester dan tahunan 2 laporan per semester dan 1 laporan tahunan

Kota Bekasi

Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

200.000.000

1 8 15 7 Penyelenggaraan Kegiatan PKK

Pelatihan PKK; Laporan Penyelenggaraan Kegiatan PKK; Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Tk Kota dan Provinsi Nasional; Lomba KB

Kes Tk Kota dan Provinsi; Lomba PKK Tk Kota dan Provinsi; Penyelenggaraan Kesekretariatan PKK Tk Kota ; Rakor PKK Tk Kota

240 orang;1 laporan;3 Event;2 Event;2 Event;12 Bulan;1 Rakor

Kota BekasiDinas Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

800.000.000

1 8 16Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan dan Anak

Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan

dan anak dari tindakan kekerasan,

Menurunnya Rasio KDRT

100 %

465 : 1 rasio 3.025.000.000

1 8 16 1 Pendampingan, Penanganan Kasus KDRT

Terlaksananya Pendampingan Penanganan Kasus KDRT; Tersedianya Beberan Simulasi KDRT; Tersedianya Rumah Aman

65 kasus KDRT; 500 RW;1 rumah aman

Kota Bekasi

Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

355.000.000

1 8 16 2 Pembentukan Pokja Gugus Tugas KDRT Tingkat Kelurahan

Terbentuknya Pokja Gugus Tugas KDRT Tingkat Kelurahan 24 Kelurahan

Kota Bekasi

Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

200.000.000

Page 106 of 282

Page 140: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 8 16 3 Pengadaan Sarana Pendukung dan Sarana Bermain Rumah Pintar

Tersedianya Sarana Pendukung Dan Sarana Bermain Rumah Pintar Pada Dua Rumah Pintar Pada Kelurahan Kaliabang Tengah dan

Kelurahan Harapan Mulya

2 rumah pintar di 2 kelurahan (Kelurahan Kaliabang Tengah dan Harapan Mulya) Kota Bekasi

Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

150.000.000

1 8 16 4 Penyelenggaraan Tesa (Telepon Sahabat Anak)

Cakupan Pelayanan Komunikasi, Konsultasi Masalah Anak Dan Keluarga Melalui TESA; Pemindahan Lokasi Jaringan Ke Sekolah

1 Call Center; 20 Titik Jaringan;

Kota Bekasi

Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

400.000.000

1 8 16 5Workshop Satgas Ramah Anak dan Sosialisasi Sekolah Ramah Anak Kota Bekasi

Terlaksananya Work Shop Satgas Ramah Anak KLA Kota Bekasi; Terlaksananya sosialisasi Sekolah Ramah Anak 50 SD, 50 SMP, 50

SMA/SMK

1 workshop untuk 200 Orang (workshop); Sosialisasi bagi 120 orang pelajar SD, SMP dan SMA/SMK dan kunjungan ke sekolah

ramah anak di Kota BekasiKota Bekasi

Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

250.000.000

1 8 16 6 Lomba Kota Layak Anak Kota Bekasi

Keikutsertaan Kota Bekasi Dalam Lomba Kota Layak Anak Tingkat

Provinsi Dan Nasional

2 Event (1 Tk. Nasional dan Tk. Provinsi)

Kota BekasiDinas Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

100.000.000

1 8 16 7 Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kota Bekasi Tahun 2017

Terlaksananya Upacara Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2017; Terlaksananya Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kota Bekasi

Tahun 2017; Terlaksananya Seminar Perlindungan Anak Terhadap

Kekerasan

1 even; 300 Orang Peserta Tk. Kota; 70 orang

Kota Bekasi

Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

200.000.000

1 8 16 8 Pelatihan Komputer Berbasis Aplikasi Perkantoran Bagi Remaja Putri

Terselenggaranya Pelatihan komputer bagi Remaja Putri Putus

Sekolah

20 Orang

Kota BekasiDinas Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

200.000.000

1 8 16 9 Pembentukkan Forum Anak Tingkat Kelurahan

Terselenggaranya pembentukan Forum Anak Tingkat Kelurahan;

Pelatihan Edukasi Forum Anak Tingkat Kota Bekasi

448 Orang Forum anak Tk Kelurahan;90 orang peserta pelatihan

edukasi forum anak Kota Bekasi

Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

200.000.000

1 8 16 10Peningkatan Pengawasan Perlindungan Anak dan Pendampingan Kasus Permasalahan Anak

Terselenggaranya Pendampingan terhadap kasus anak; Pembekalan program perlindungan anak; Pendampingan ke psikolog;

Pendampingan pengacara

85 Kasus anak; 200 orang peserta ; 20 kasus; 10 kasus

Kota Bekasi

Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

355.000.000

1 8 16 11Penyelenggaraan Kegiatan Pokjanal Posyandu Tingkat Kota dan

Pendamping Kader Posyandu (PKP)

Terselenggaranya Lomba Posyandu Tk Kota dan Provinsi; Pelatihan

Pokjanal Posyandu; Rapat Koordinasi Pokjanal Tk Kota; Pelatihan bagi PKP; Lomba Kreatifitas Tk Kota; Rakor PKP

2 Event;68 Pelatihan;80 Rakor;69 Peserta;1 Event;1 Rakor

Kota BekasiDinas Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

615.000.000

1 9 Pangan 2.000.000.000

1 9 15Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan (Pangan)

Terkendalinya Inflasi Kota Bekasi 3 Laporan 2.000.000.000

1 9 15 1 Pengendalian Kegiatan Penyaluran Beras Miskin (Raskin) Terkendalinya penyaluran beras miskin di Kota Bekasi 100% Kota Bekasi Dinas Ketahanan Pangan 700.000.000

1 9 15 2Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Tim Pengendali Inflasi Daerah

Kota Bekasi

Terkendalinya dan terbentuknya tim pengendalian inflasi di Kota

Bekasi

30 orangKota Bekasi Dinas Ketahanan Pangan 350.000.000

1 9 15 3 Pelaksanaan Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan Kota pembentukan tim dewan ketahanan pangan dan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan di Kota Bekasi

50 orang; 10 kaliKota Bekasi Dinas Ketahanan Pangan 400.000.000

1 9 15 4Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Ketahanan Pangan 2016-2019

Tersusunnya RENSTRA dan Rencana Aksi Daerah (RAD) 2 dokumenKota Bekasi Dinas Ketahanan Pangan 200.000.000

1 9 15 5 Pemetaan Kondisi Ketahanan Pangan Kota Bekasi Tahun 2016-2017tersedianya data dan kondisi ketahanan pangan Kota Bekasi 1 data

Kota Bekasi Dinas Ketahanan Pangan 200.000.000

1 9 15 6 Pengawasan Keamanan PanganTerbentuknya tim pengawasan keamanan pangan dan terlaksananya

kegiatan keamanan pangan di Kota Bekasi

30 orang dan 10 kaliKota Bekasi Dinas Ketahanan Pangan 150.000.000

1 10 Pertanahan 96.681.888.000

1 10 15Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Pengadaan Tanah Sesuai Kebutuhan,

Penanganan Kasus Negara

477.439 meter

8 kasus 96.681.888.000

1 10 15 1 Penyelesaian Masalah Pertanahan Masalah Pertanahan

permasalahaan sebanyAK 18 kasus

Kota Bekasi

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

500.000.000

1 10 15 2 Persiapan Pengadaan Tanah Kantor Kelurahan Jatiraden Tanah Untuk Kantor Kelurahan Jatiraden

1 Dokumen

Jatisampurna

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

50.000.000

1 10 15 3 Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Folder Air Depnaker Tanah Untuk Folder Air Depnaker

1 dokumen

Kota Bekasi

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

100.000.000

1 10 15 4Persiapan Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Pekayon-Pondokgede

(PML-Pasar Rebo)Tanah Untuk Pelebaran Jalan Pekayon-Pondok Gede

1 Dokumen

Kota BekasiDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

200.000.000

1 10 15 5 Persiapan Pengadaan Tanah Jalan Simpang Pasar Baru Kranji Tanah Untuk Pelebaran Simpang Pasar Baru Kranji

1 Dokumen

Kota BekasiDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

50.000.000

1 10 15 6Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Tandon Air Ciketingudik

Kecamatan BantargebangTanah Untuk Tandon Air Ciketing Udik

1 dokumen

Bantargebang

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

100.000.000

1 10 15 7 Pengadaan Tanah Untuk TPA Sumurbatu Tanah Untuk Pembuangan Akhir Sampah

28 Ha

Kota Bekasi

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

26.000.000.000

Page 107 of 282

Page 141: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 10 15 8 Persiapan Pengadaan Tanah Untuk USB SMPN 49 Bekasi Tanah Untuk Pembangunan USB SMPN 49 Bekasi

1 Dokumen

Kota Bekasi

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

50.000.000

1 10 15 9 Pengadaan Tanah Untuk Folder Aren Jaya Tanah Untuk Folder Aren Jaya

Luas 2,3 Ha

Kota Bekasi

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

3.000.000.000

1 10 15 10 Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Simpang Se Kota Bekasi

Tanah Untuk Jalan Simpang Ujung Aspal Kranggan; Tersedianya Tanah Untuk Pelebaran Simpang Pejuang-Seroja; Tersedianya Tanah

Untuk Perluasan Simpang seKota Bekasi

0 ;0 lokasi;18

Kota Bekasi

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

20.000.000.000

1 10 15 11 Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Tahun 2018 1 Dokumen

Kota BekasiDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

100.000.000

1 10 15 12 Pengadaan Tanah Untuk Fly Over dan Underpass Bulak Kapal

Lahan untuk pembangunan Fly Over dan underpass Bulak Kapal Fly Over seluas 7.411 m2 dan Underpass seluas 7411 M2

Kota Bekasi

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

36.531.888.000

1 10 15 13 Pengadaan Tanah Untuk SDN Jakasetia III

Lahan Untuk SDN Jakasetia III

Bekasi SelatanDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

10.000.000.000

1 11 Lingkungan Hidup 228.444.985.500

1 11 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Prosentase Pelayanan / Pengangkutan Sampah Rumah Tangga, Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk,

Jumlah Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah,Persentase

Limbah Yang Terolah, Cakupan Kunjungan/ Patroli truck atau pengangkutan sampah

di TPS, Jumlah Teknologi Baru

66 %

0.97 persil

138 kelompok

20.81 %259.880 ritase

0 unit

180.094.000.000

1 11 15 1 Pemeriksaan dan Pengobatan Petugas Lapangan Dinas Kebersihan

Terlaksananya pemeriksaan kesehatan bagi seluruh pegawai harian

lepas (PHL) melalui upaya preventif untuk mengantisipasi

kemungkinan terpaparnya penyakit karena resiko kerja yang cukup tinggi dalam penanganan sampah

1.287 orang

Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 350.000.000

1 11 15 2 Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Tersedianya perlengkapan kerja petugas lapangan terdiri atas Sapu

Lidi, Gacok, pengki, tong angkat sampah yang dapat mendukung percepatan dan kemudahan petugas dalam melaksanakan pekerjaan

10 jenis

Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 350.000.000

1 11 15 3Penyelenggaraan Aktivitas/Penunjang Operasional UPTD Kebersihan,

Protokol, dan Kontainer

Tersedianya penunjang kinerja UPTD yaitu terpal; ATK; Cetakan sehingga dapat terlaksana kegiatan administrasi perkantoran di

seluruh UPTD (14 UPTD) dan menjamin tidak tercecernya sampah

selama proses pengangkutan/perjalanan

750 lembar;4 jenis;6 jenis

Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 500.000.000

1 11 15 4 Pengadaan Sarana Kerja Petugas Lapangan Dinas Kebersihan

Tersedianya perlengkapan kerja petugas lapangan meliputi

Warepack, topi, boots, sarung tangan, rompi, jas hujan yang dapat

mengefektifkan kinerja di lapangan serta menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan petugas dalam bekerja

2.550 set

Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 1.500.000.000

1 11 15 5 Penanganan Pengangkutan Sampah Se-Kota Bekasi

Terselenggaranya pengangkutan sampah melalui penyediaan biaya

operasional kendaraan angkutan sampah untuk menjamin terangkutnya sampah mulai dari hulu (rumah tangga) sampai hilir (TPA)

255 unit

Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 17.000.000.000

1 11 15 6 Penyelengaraan Poll Kendaraan Bojong Menteng

Terselenggaranya operasional poll kendaraan Bojong Menteng sehingga dapat diamankannya aset (barang milik daerah) khususnya

sarana angkutan

1 paket

Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 150.000.000

1 11 15 7 Perpanjangan Sewa Lahan Poll Bojong Menteng

Tersedianya sewa lahan tanah untuk pool Bojong Menteng dari PJT II

sehingga tersedia lokasi penyimpanan armada angkutan sampah yang

memadai

5 tahun

Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 100.000.000

1 11 15 8 Pembangunan Pengembangan Zona TPA

Terlaksananya kontruksi pengembangan zona pembuangan sampah

yang baru untuk menampung seluruh sampah kota. Konstruksi dibuat sesuai standart Kementerian PU-PERA yaitu lapisan kedap untuk menjamin tidak terjadi intrusi air licit ke air tanah dengan memasang

geomembrane, geotextile dan perpipaan gas serta perpipaan air lindi

2,4 Ha

Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 20.000.000.000

1 11 15 9 Penanganan Sampah di TPA

Terselenggaranya Operasional pengolahan sampah di TPA Sumur

Batu selama 1 tahun. Operasional ini menjamin tertanganinya sampah

di TPA melalui kegiatan antara lain : sewa alat berat tambahan, BBM alat Berat, Pemeliharaan Kantor TPA, Pemeliharaan Jembatan

Timbang, pengoperasionalan IPAS serta pemeliharaan sarana dan

prasarana penunjang di TPA

12 bulan

Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 8.000.000.000

Page 108 of 282

Page 142: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 11 15 10 Pekerjaan Coversoil Zona 5B dan Zona Antara

Tertutupnya sampah dizona tidak aktif dengan coversoil/tanah penutup. Coversoil diperlukan untuk meminimalkan dampak

lingkungan khususnya penyakit yang disebabkan oleh lalat. Kegiatan

ini juga menutup jalan gas methane untuk terbuang secara bebas ke

udara (mengurangi efek gas rumah kaca penyebab global warnming)

3.000 meter

Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 1.500.000.000

1 11 15 11 Penanganan Sampah di SPA Medan Satria

Terselenggaranya Operasional pengolahan sampah di Stasiun Peralihan Antara (SPA) Medan Satria. Operasional dilakukan dengan

memampatkan sampah dengan mesin press sebelum diangkut ke TPA

sehingga dapat diefisienkan biaya pengangkutan karena berkurangnya volume sampah yang diangkut.

12 bulan

Medan Satria Dinas Lingkungan Hidup 200.000.000

1 11 15 12 Pelayanan Retribusi Angkutan Sampah Secara Online

Terselenggaranya pelayanan penerimaan retribusi secara online.

Perubahan mekanisme pembayaran dari door to door menjadi online ini sangat mendukung program reformasi birokrasi dan good

gonernment dengan menyederhanakan proses pembayaran

retribusinya.

6 kecamatan

Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 1.000.000.000

1 11 15 13 Pengadaan Perlengkapan Bank Sampah

Tersedianya Perlengkapan Bank Sampah untuk memudahkan sistem administrasi pembukuan. Bank sampah sangat efektif untuk

mengurangi sampah yang harus diangkut ke TPA.

176 unit

Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 250.000.000

1 11 15 14 Monitoring dan Pembinaan Bank Sampah

Terlaksananya monitoring dan pembinaan Bank Sampah melalui

peningkatan sistem administrasi yang semula pencatatan manual menjadi pencatatan yang modern menggunakan aplikasi berbasis IT

176 titik

Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 300.000.000

1 11 15 15 Pengadaan Sarana Angkutan Sampah (Baktor) 

Tersedianya pengadaan baktor yang tersebar di wilayah Bekasi meliputi BAKTOR RW.02 dan RW.03 Kel. Jatiranggon Kec.

Jatisampurna, BAKTOR RW. 2 kel Jatiranggon Kec. Jatisampurna,

Pengadaan BAKTOR kp pabuaran RW. 03 Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna, Pengadaan BAKTOR RT. 07/04 Kel. Jatiranggon Kec.

Jatisampurna, Pengadaan Baktor Taman Wisma Asri RT. 003/026 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara, Pengadaan Baktor Villa Indah Permai

RT. 013/36 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara, untuk mempercepat

proses pengumpulan sampah dari warga ke TPS/Transfer Depo. Proses ini mempercepat pengangkutan karena truck sampah tidak

perlu melakukan pengangkutan door to door.

10 unit

Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 300.000.000

1 11 15 16 Peningkatan Kebersihan Melalui Penyapuan Jalan

Tersedianya gaji PHL Selama 12 Bulan yang menangani sampah dari hulu sampai hilir meliputi antara lain petugas penyapu jalan

(pesapon), crew pengangkat sampah, sopir truck sampah, petugas

pengolah kompos, petugas yang menangani 3R se-Kota Bekasi.

1.287 orang

Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 38.644.000.000

1 11 15 17 Perawatan Kendaraan Angkutan Sampah

Terawatnya kendaraan angkutan sampah melalui pengadaan ban,

oli,per, suku cadang sehingga menjamin kondisi angkutan yang prima

dan laik jalan dalam pelaksanaan pengangkutan sampah.

278 unit truck sampah

Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 9.000.000.000

1 11 15 18 Pengadaan Alat Berat

Tersedianya excavator dan Bulldoser untuk menambah percepatan

operasional penanganan sampah di TPA Sumurbatu, membantu percepatan penanganan sampah wilayah pada saluran dan penertiban bangunan.

1 unit;1 unit

Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 6.000.000.000

1 11 15 19 Kompensasi TPA Bantargebang (Bantuan DKI)

Tersedianya bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang

memiliki resiko terpapar dampak keberadaan TPST Bantargebang,

tersedianya bantuan fisik dan sosial yang dikelola oleh LPM, tersedianya bantuan operasional LPM dan tersedianya bantuan

operasional untuk Kecamatan Bantargebang

18.024 warga

Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 73.000.000.000

1 11 15 20 Perbaikan Bak Kontainer Perbaikan Bak Kontainer 18 unit Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 200.000.000

1 11 15 21 Pelatihan Pengolahan Sampah dan Pengelola Bank Sampah Bank Sampah 250 orang Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 200.000.000

1 11 15 22 Pengadaan Mesin Pencacah Plastik Mesin Pencacah Plastik 20 unit Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 200.000.000

1 11 15 23 Pengadaan Gerobak Sampah Gerobak Sampah 10 unit Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 150.000.000

1 11 15 24 Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Mesin Pengolah Sampah 100 unit Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 200.000.000

1 11 15 25 Monitoring dan Pengendalian Sampah Liar Terangkutnya sampah liar 96 titik Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 500.000.000

1 11 15 26 Pengadaan Bin Dorong Kapasitas 120 Liter bin dorong 300 unit Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 500.000.000

1 11 16Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Persentase Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang mentaati

persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan limbah pada

dan B3,

Perolehan Adipura

55 %

Adipura Sertifikat 4.400.000.000

1 11 16 1Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Usaha dan Atau Kegiatan di Kota Bekasi (TP2Lh)

Ketaatan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup oleh Usaha dan atau Kegiatan di Kota Bekasi

100 Usaha / KegiatanKota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 250.000.000

Page 109 of 282

Page 143: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 11 16 2 Penyelenggaraan Aktifitas Laboratorium LingkunganPelaksanaan Pengujian dan Operasional Pengujian Laboratorium Lingkungan

50 sampelKota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 500.000.000

1 11 16 3 Akreditasi Laboratorium Lingkungan survailen melalui Assesment dari KAN dan KLHK 1 Unit Laboratorium Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 200.000.000

1 11 16 4Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Sungai di

Kota Bekasi

Tersedianya Perhitungan Daya Dukung dan daya tampung lingkungan untuk mengetahui kapasitas dan penguraian badan air terhadap

sumber-sumber pencemar

DAS Kali Bekasi

Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 300.000.000

1 11 16 5 Pemantauan dan Evaluasi Titik Pantau Adipura Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap Titik Pantau Adipura

12 KecamatanKota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 250.000.000

1 11 16 6 Pembinaan Pendidikan Lingkungan Terwujudnya Sekolah berwawasan lingkungan (Adiwiyata) 60 Sekolah Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 200.000.000

1 11 16 7Penilaian Dokumen Kajian Lingkungan Hidup dan Pengadaan Sarana

Pengarsipan Dokumen Lingkungan

Terlaksananya Penilaian Dokumen AMDAL, UKL-UPL dan Pengadaan

Sarana Pengarsipan Dokumen Lingkungan

125 Usaha / KegiatanKota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 200.000.000

1 11 16 8Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Pengawasan Pelaksanaan RKL

RPL di Lokasi TPA

Terlaksananya Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Pengawasan

Pelaksanaan RKL RPL di Lokasi TPA

1 DokumenKota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 400.000.000

1 11 16 9

Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bagi Jenis Usaha dan Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup

Terlaksananya Pemantauan Implementasi Dokumen Lingkungan Hidup pada tahap Konstruksi

200 Usaha / Kegiatan

Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 200.000.000

1 11 16 10 Pembuatan Naskah Akademis dan Draft Raperda RPPLH Kota Bekasi Tersusunnya Naskah Akademis dan Draft Raperda RPPLH Kota

Bekasi

1 DokumenKota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 350.000.000

1 11 16 11

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daya Dukung

Lingkungan Terhadap Revisi Kebijakan Rencana Program RTRW 2011-2031

Tersedianya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) daya dukung

lingkungan terhadap revisi kebijakan rencana program RTRW 2011-2031

1 Dokumen

Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 400.000.000

1 11 16 12Eco Region Pada 2 BWP dan Pemetaan Wilayah Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Tersedianya Eco region pada 2 BWP dan pemetaan wilayah daya dukung dan daya tampung lingkungan

BWP Mustikajaya-Bantargebang; BWP Pondokgede-JatiasihKota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 400.000.000

1 11 16 13Pengembangan Sistem Informasi Database Dokumen Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Terllaksananya pengembangan Sistem Informasi Database Dokumen

Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Pengadaan Hardware

1 Sistem Informasi

Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 175.000.000

1 11 16 14 Peringatan Hari-Hari Lingkungan Hidup Terlaksananya Peringatan Hari Lingkungan Sedunia, dan Hari Cinta Puspa

2 eventKota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 200.000.000

1 11 16 15Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Bekasi dan Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

Tersusunnya Pelaporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Bekasi dan Neraca Kualitas Lingkungan Hidup

1 PelaporanKota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 275.000.000

1 11 16 16Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Tentang

Permasalahan Lingkungan Hidup

Terlaksananya Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Tentang

Permasalahan Lingkungan Hidup

12 BulanKota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 100.000.000

1 11 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Cakupan Pengawasan terhadap Penggunaan Air Tanah,Persentase Penurunan Kerusakan Lahan dan /atau Tanah untuk

Produksi Biomassa

45 %80 % 3.250.000.000

1 11 17 1 Penertiban Penggunaan Air Tanah Terselenggaranya Penertiban Penggunaan Air Tanah 150 Usaha / Kegiatan Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 175.000.000

1 11 17 2 Pembuatan Sumur-Sumur Resapan Terlaksananya Pembangunan Sumur Resapan di Kota Bekasi 60 Titik Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 450.000.000

1 11 17 3 Pembuatan Lubang Resapan Biopori dan Sarana PendukungnyaTerlaksananya Pembuatan Lubang Resapan Biopori 250.000 lubang resapan biopori

Pondokgede Dinas Lingkungan Hidup 250.000.000

1 11 17 4 Penghijauan KotaTerlaksananya Pengadaan dan penanaman Pohon di Kota Bekasi 5 jenis pohon

Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 400.000.000

1 11 17 5 Pembuatan Roof Garden di Gedung Baru Pemerintah Kota Bekasi Terlaksananya pembangunan Roof Garden pada Gedung Perkantoran

Walikota Bekasi

500 m2Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 1.000.000.000

1 11 17 6 Pengelolaan dan Penataan Taman Hutan Kota Tertatanya Pengelolaan dan Penataan Taman Hutan Kota 5 Hutan Kota Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 800.000.000

1 11 17 7 Penyelenggaraan Perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) Pencatatan Nilai Perolehan Air 1.000 Titik Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 175.000.000

1 11 18 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Persentase Usaha dan atau Kegiatan Sumber tidak bergerak

yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis

pencegahan pencemaran udara , Persentase lokasi/ wilayah yang dipantau kualitas udara ambien

dan diinformasikan mutu udara ambien

50 %

60 % 950.000.000

1 11 18 1 Pengawasan Standar Teknis Sumber Emisi Tidak Bergerak Uji Laboratorium Sumber Emisi Tidak Bergerak 30 Titik Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 250.000.000

1 11 18 2Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Alat Pengendalian

Kualitas Udara

Pemeliharaan Alat Pengendali Kualitas Udara 4 UnitKota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 450.000.000

1 11 18 3 Pemantauan Kualitas Udara Ambien Jalan Raya Uji Laboratorium Kualitas Udara Jalan Raya 50 Titik Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 250.000.000

1 11 19Program Peningkatan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Persentase Jumlah Usaha dan atau Kegiatan yang memenuhi Syarat Administrasi atau Teknis Pencemaran Air

55% 1.000.000.000

1 11 19 1Pengawasan dan Pemantauan Kualitas Air Pada Inlet dan Outlet Sumber Pencemar

Uji Kualitas Inlet dan Outlet Sumber Pencemar 50 TitikKota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 250.000.000

1 11 19 2 Pengawasan dan Pemantauan Kualitas Air Sungai Uji Laboratorium Air Sungai 50 Titik Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 250.000.000

1 11 19 3 Penyusunan Rencana Teknis Penataan Segmen Kali Bekasi Tersusunnya Dokumen Rencana Teknis Penataan Segmen Kali Bekasi 1 Dokumen

Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 300.000.000

1 11 19 4 Pembersihan Sampah/Gulma Sungai di Kota Bekasi/Prokasih Terselenggaranya Pembersihan sampah / gulma sungai di Kota

Bekasi

5 Sungai / SaluranKota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 200.000.000

1 11 20 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)Rasio luas RTH terhadap wilayah kota, Terwujudnya Keindahan dan Estetika Kota

11 %1 titik

38.750.985.500

1 11 20 1 Pembangunan Taman dan Air Mancur Tersedianya DED Taman dan Air Mancur; Terbangunnya Taman dan

Air Mancur

1 Dokumen;1 LokasiBekasi Selatan Dinas Lingkungan Hidup 30.000.000.000

1 11 20 2 Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau Kota Terpeliharanya Taman dan Jalur Hijau Kota 38.291 M2;71 Titik Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 4.550.985.500

1 11 20 3 Penataan Taman Kecamatan Se Kota Tertatanya Taman Kecamatan Se Kota 6 Titik Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 1.000.000.000 Page 110 of 282

Page 144: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 11 20 4 Penataan Taman Kelurahan Se Kota Bekasi Tertatanya Taman Kelurahan Se Kota Bekasi 22 Titik Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 1.000.000.000

1 11 20 5 Penataan Taman Lingkungan Kota Bekasi Tertatanya Taman Lingkungan Kota Bekasi 50 Titik Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 1.000.000.000

1 11 20 6 Penataan Taman Danau Duta Harapan Kecamatan Bekasi Utara 500 m2 Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 200.000.000

1 11 20 7 Pengadaan Pot dan Tanaman Se Kota Bekasi 1.000 Pot dan Tanaman Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 1.000.000.000

1 12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11.409.349.000

1 12 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Persentase cakupan kepemilikan KTP elektronik, Persentase cakupan kepemilikan Kartu Keluarga, Persentase cakupan

kepemilikan akte perkawinan, Persentase cakupan penerbitan

Akta Kematian,Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran

100 %,100 %,

74.57 %

46.17 %,88.74 %

11.409.349.000

1 12 15 1Penyelenggaraan Pelayanan Akta Perkawinan, Akta Kelahiran, Akta

Kematian Berbasis Web

Terselenggaranya pelayanan akta perkawinan, akta kelahiran, akta

kematian berbasis web; Terselenggaranya pelayanan akta

perkawinan, akta kelahiran, akta kematian berbasis web,tersedianya data storage, aplikasi dan pelatihan, pengadaan barang dan Aplikasi

100 % Permohonan terproses;100 % Permohonan terverifikasi

terbit aktanya tersampaikan ke pemohon, 14 aplikasi, 1 unit

VMWARE Licence 3 Thn, 2 unit server, 1 unit server storagr, 5 unit Smart Card Reader, UPS, 4 unit UPS, 1 unit Rackmount, 2

unit Printer 2 muka, 1 unit Windows, 1 unit firewall, 2 unit Reader Card

Kota BekasiDinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil 2.000.000.000

1 12 15 2Pelayanan Akta Kelahiran Bagi Anak-Anak Panti Asuhan, Anak

Terlantar dan Anak Jalanan

Diterbitkannya Akta Kelahiran bagi Anak-anak Panti Asuhan, Anak Terlantar dan Anak Jalanan

350 Akta KelahiranKota Bekasi

Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil 150.000.000

1 12 15 3Pelayanan Keliling Dokumen Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)

Terselenggaranya Pelayanan Keliling Dokumen Administrasi

Kependudukan

pelayanan keliling pendaftaran penduduk dan catatan sipilKota Bekasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

400.000.000

1 12 15 4 Penataan Dokumentasi Akta-Akta Catatan Sipil

Fumigasi; Digitalisasi Arsip; compacto; map akte kelahiran, kematian,

perkawinan dan perceraian

fumigasi 336 m3; tersimpannya 498.219 akte, 120.000 akta,

42.000 surat pindah/datang; 2 unit compacto; 150.000 map akta Kota BekasiDinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil 1.400.000.000

1 12 15 5 Pelayanan SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara) Pendataan Penduduk Sementara; Sosialisasi SKTS; Penerbitan SKTS dan Kartu Keluarga tidak mampu

1 Dokumen;3 Media;70.000 Penerbitan SKTS, 75.000, smart card KK tidak mampu

Kota BekasiDinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil 750.000.000

1 12 15 6 Pengelolaan dan Pemeliharaan Data Warehouse Kependudukan

Terkelolanya dan Terpeliharanya Sistem Pelayanan Administrasi

Kependudukan, Data Warehouse dan Website Disdukcasip

3 Aplikasi

Kota BekasiDinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil 297.500.000

1 12 15 7 Penyelenggaraan dan Pemeliharaan SIAK (DAK Non Fisik)

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Petugas Pelayanan;

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Petugas Registrator; Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Petugas Operator; Tersedianya

Main Data Storage

9 Petugas Pelayanan;26 Petugas Registrator;15 Petugas

Operator;1 Unit Server StorageKota Bekasi

Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil 700.000.000

1 12 15 8 Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Kependudukan

Terselenggaranya pelayanan KTP-el dan Kartu Keluarga berbasis Web; Terselenggaranya pelayanan KTP-el dan Kartu Keluarga

berbasis Web

100 % Permohonan terproses;100 % Permohonan terverifikasi terbit KTP-el dan Kartu Keluarga dan tersampaikan kepemohon Kota Bekasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

750.000.000

1 12 15 9 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan mengenai pelaporan permasalahan : aplikasi, jaringan,

SDM dan sarana prasarana

1. tersusunnya data LAMPID Kota Bekasi 2017. 2. Evaluasi dan penyusunan Raperda administrasi Kependudukan 3.

Penyusunan Perwal Pedoman tata Cara Adm kependudukanKota Bekasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

700.000.000

1 12 15 10 Sosialisasi Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)

Produk-produk hukum, Sosialisasi Administrasi Kependudukan berbasis Web melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Ruang;

Produk-produk hukum, Sosialisasi Administrasi Kependudukan

berbasis Web melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Ruang;

Produk-produk hukum, Sosialisasi Administrasi Kependudukan berbasis Web melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Ruang; Produk-produk hukum, Sosialisasi Administrasi Kependudukan

berbasis Web melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Ruang;

Produk-produk hukum, Sosialisasi Administrasi Kependudukan

berbasis Web melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Ruang;

Produk-produk hukum, Sosialisasi Administrasi Kependudukan

berbasis Web melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Ruang

2 Spanduk;85 Banner;8.000 Leaflet;3 Media Cetak;4 x Talk Show Radio;600 Peserta

Kota BekasiDinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil 279.074.000

1 12 15 11 Validasi Data Kependudukan Terdatanya Kepemilikan Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan

se kota bekasiKota Bekasi

Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil 600.000.000

1 12 15 12 Pengadaan Blanko Kartu Keluarga (DAK Non Fisik) Tersedianya Blanko Kartu Keluarga 138.750 Set blanko KK,

Kota BekasiDinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil 300.000.000

1 12 15 13 Pembinaan Tertib Administrasi Kependudukan Pembinaan Penduduk Door to Door; Operasi Yustisi Pembinaan Penduduk 12 kec; 4 Titik Operasi Yustisi

Kota BekasiDinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil 500.000.000

1 12 15 14 Pengadaan Ribbon/Tinta dan Film (DAK Non Fisik) Tersedianya Film; Tersedianya Ribbon/Tinta 0 Jenis Cetakan Security Printing;0 Jenis Cetakan Non Security

PrintingKota Bekasi

Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil 2.482.775.000

1 12 15 15Pembentukan Tim Lintas Sektor Pencapaian Taret Nasional Cakupan

Akte Kelahiran 0-18 Th (DAK Non Fisik)

Terbentuknya tim lintas sector dalam rangka pencapaian target Nasional cakupan akta kelahiran (0-18 Tahun)

Kecamatan se kota Bekasi, 200 lokasiKota Bekasi

Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil 100.000.000

1 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 182.606.120.000

Page 111 of 282

Page 145: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 13 15Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Pembangunan

LPM Berprestasi,Posdaya Berprestasi,

PKK Aktif,

Jumlah UEP/KUBE,

Jumlah Inovasi TTG,

Posyandu Mandiri,

Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan

Masyarakat,Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Perencanaan

Pembangunan,Tersedianya monografi kelurahan dan kecamatan yang lengkap

dan terbaharui

6 LPM6 Posdaya

100 %

57 KUBE

2 Produk

9 %

40 %

90 %

100 %

182.606.120.000

1 13 15 1Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi

Barat

1. Terlaksananya Pembinaan Posyandu; 2. Tersusunnya Laporan

Bulanan dan Tahunan

1. 5 kali Pembinaan Posyandu;

2. 12 Bulan x 2030 orang Kader Posyandu dan 12 Bulan x 60 Orang Kader PKK, 12 bulan x 6 kader PKP

Bekasi Barat Kecamatan Bekasi Barat 7.637.076.000

1 13 15 2 Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Barat

1. Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan; 2. Terlaksananya FGD; 3. Tersusunya Rencana Kerja Kecamatan

Tahun 2018

1. 1 kali Musrenbang Kecamatan, 5 kali Musrenbang Kelurahan; 2. 6 kali FGD; 3. 1 Dokumen Bekasi Barat Kecamatan Bekasi Barat 200.000.000

1 13 15 3 Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Bekasi Barat 1. Terlaksananya Pembinaan RW dan RT, 2. Tersedianya Laporan

Kependudukan, Kemasyarakatan dan Pembangunan

1. 5 kali pembinaan;

2. 12 bulan x 744 RT dan 12 bulan x 91 RWBekasi Barat Kecamatan Bekasi Barat 6.434.694.000

1 13 15 4 Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat

1. Terlaksananya Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kecamatan; 2.

Fasilitasi Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bekasi; 3. Tersusunnya Monografi Kelurahan

1. 1 kali; 2. 1 Kegiatan; 3. 5 Kelurahan dan 1 Kecamatan

Bekasi Barat Kecamatan Bekasi Barat 200.000.000

1 13 15 5Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di Kecamatan Bekasi Barat

1. Terlaksananya Kegiatan Kemasyarakatan; 2. Terlaksananya Kegiatan Kewanitaan; 3. Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan; 4.

Terlaksanaya Kegiatan Keagamaan dan Penyusunan Laporan Pemimpin dan Pelayanan Ibadah

1. 5 event; 2. 7 event; 3. 6 kali; 4. 2 event, 149 Rumah Ibadah x 2 Org (Pemimpin Ibadah Rp.300.000 + Pelayan Ibadah Rp.

200.000) x 12 BulanBekasi Barat Kecamatan Bekasi Barat 1.357.560.000

1 13 15 6Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi

Timur

1. Terlaksananya Pembinaan Posyandu; 2. Tersusunnya Laporan

Bulanan dan Tahunan

1. 4 kali Pembinaan Posyandu;

2. 12 Bulan x 1.910 orang Kader Posyandu dan 12 Bulan x 50 Orang Kader PKK , 12 bulan x 5 kader PKP

Bekasi Timur Kecamatan Bekasi Timur 7.162.020.000

1 13 15 7 Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur

1. Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan; 2. Terlaksananya FGD; 3. Tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan

Tahun 2018

1. 1x Musrenbang Kecamatan, 4 x Musrenbang Kelurahan; 2. 16 kali FGD; 3. 1 Dokumen Bekasi Timur Kecamatan Bekasi Timur 330.000.000

1 13 15 8 Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Bekasi Timur 1. Terlaksananya Pembinaan RW dan RT, 2. Tersedianya Laporan

Kependudukan, Kemasyarakatan dan Pembangunan

1. 4 kali pembinaan;

2. 12 bulan x 708 RT dan 12 bulan x 83 RWBekasi Timur Kecamatan Bekasi Timur 6.083.910.000

1 13 15 9Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Bekasi Timur

1. Terlaksananya Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kecamatan; 2.

Fasilitasi Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bekasi; 3.

Tersusunnya Monografi Kelurahan

1. 1 kali; 2. 1 Kegiatan; 3. 4 Kelurahan dan 1 Kecamatan

Bekasi Timur Kecamatan Bekasi Timur 260.000.000

1 13 15 10Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Pemuda, Olahraga dan

Kewanitaan di Kecamatan Bekasi Timur

1. Terlaksananya Kegiatan Kemasyarakatan; 2. Terlaksananya

Kegiatan Kewanitaan; 3. Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan; 4. Terlaksanaya Kegiatan Keagamaan dan Penyusunan Laporan

Pemimpin dan Pelayanan Ibadah

1. 5 event; 2. 7 event; 3. 6 kali; 4. 2 event, 158 Rumah Ibadah x 2

Org (Pemimpin Ibadah Rp.300.000 + Pelayan Ibadah Rp. 200.000) x 12 Bulan

Bekasi Timur Kecamatan Bekasi Timur 1.416.960.000

1 13 15 11Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi

Selatan

Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Komunitas di Kecamatan Bekasi Timur

4 Kelurahan x @ Rp. 750.000.0001470 kader posyandu, 60 kader pkk, 6 kader PKP

Bekasi Selatan Kecamatan Bekasi Selatan 5.590.836.000

1 13 15 12 Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Bekasi Selatan

Fasilitasi Lomba Kinerja Kecamatan Tk. Kota

Lomba Kinerja KelurahanTersusunnya Monografi Kelurahan

1 Kegiatan

1 Kegiatan5 Kelurahan Bekasi Selatan Kecamatan Bekasi Selatan 150.000.000

1 13 15 13Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan di Kecamatan Bekasi Selatan

Penyusunan Laporan Pemimpin dan Pelayan Ibadah

Terlaksananya Kegiatan Keagamaan

Terlaksananya Kegiatan Kewanitaan

Terlaksananya Kegiatan KepemudaanTerlaksananya Kegiatan Keolahragaan

128 Rumah Ibadah x 2 org (Pemimpin Ibadah Rp. 300.000 dan

Pelayan Ibadah Rp. 200.000) x 12 bulan2 Event6 Event

2 Event

4 Event Bekasi Selatan Kecamatan Bekasi Selatan 1.133.360.000

1 13 15 14 Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Bekasi Selatan

Tersedianya Laporan Kependudukan, Kemasyarakatan dan PembangunanPembinaan RW dan RT

12 Bulan x 94 RW, 12 Bulan x 624 RT1 kali

Bekasi Selatan Kecamatan Bekasi Selatan 5.590.620.000

1 13 15 15Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan di Kecamatan Bekasi

Selatan

Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan 2018

Terlaksananya FGD

5 kali Musren Kelurahan dan 1 kali Musren Kecamatan

1 Dokumen

2 kali

Bekasi Selatan Kecamatan Bekasi Selatan 250.000.000

Page 112 of 282

Page 146: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 13 15 16 Pembinaan Posdaya di Kecamatan Bekasi SelatanTerlaksananya Pembinaan Posdaya se-Kecamatan Bekasi Selatan 5 kali

Bekasi Selatan Kecamatan Bekasi Selatan 200.000.000

1 13 15 17 Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan PondokgedeTerlaksananya FGD;

Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan Pondokgede

6 kali tingkat kecamatan dan 5 kelurahan

6 dokumen tingkat kecamatan dan 5 kelurahanPondokgede Kecamatan Pondokgede 150.000.000

1 13 15 18 Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Pondokgede

Terselenggaranya lomba kinerja kelurahan tingkat kecamatan;

Fasilitasi Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bekasi;

Tersusunnya monografi kelurahan

1 kegiatan;

1 kegiatan;

5 buahPondokgede Kecamatan Pondokgede 100.000.000

1 13 15 19Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya Kegiatan Kemasyarakatan; Terlaksananya Kegiatan

Kewanitaan; Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan; Terlaksanaya

Kegiatan Keagamaan

400 Orang;60 orang;80 orang;250 orang, + 149 Rumah Ibadah x

2 Org (Pemimpin Ibadah Rp.300.000 + Pelayan Ibadah Rp.

200.000) x 12 BulanPondokgede Kecamatan Pondokgede 924.840.000

1 13 15 20 Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Di Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya pembinaan RT/RW

Tersedianya laporan kependudukan, kemasyarakatan dan pembangunan

12 bulan x 78 RW x Rp. 900.000,-

12 bulan x 575 RT x Rp.600.000,- Pondokgede Kecamatan Pondokgede 5.057.136.000

1 13 15 21Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Pondokgede

Terlaksananya pembinaan Posyandu, Tersusunnya laporan posyandu bulanan dan tahunan.

12 bulan x 1.410 kader posyandu x Rp. 300.000,- 12 bulan x 60 orang kader PKK x Rp. 200.000,-

12 bulan x 6 kader PKP Pondokgede Kecamatan Pondokgede 5.371.596.000

1 13 15 22 Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bantargebang

Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Terlaksananya FGDTersusunya Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2018

1 kali Musrenbang Kecamatan, 4 kali Musrenbang Kelurahan

4 Kali1 Dokumen

Bantargebang Kecamatan Bantargebang 200.000.000

1 13 15 23 Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Bantargebang

Tersedianya Laporan Kependudukan, Kemasyarakatan dan Pembangunan

Terlaksananya Pembinaan RW dan RT

12 Bulan x 37 RW dan 12 Bulan x 182 RT4 kelurahan

Bantargebang Kecamatan Bantargebang 1.735.650.000

1 13 15 24Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Pemuda, Olah Raga dan

Kewanitaan di Kecamatan Bantargebang

Terlaksananya Kegiatan Kemasyarakatan

Terlaksananya Kegiatan KewanitaanTerlaksananya Kegiatan Kepemudaan

Terlaksananya Kegiatan KeolahragaanPenyusunan Laporan Pemimpin dan Pelayanan Ibadah

5 event

7 event2 event

2 event38 Rumah Ibadah x 2 Orang (Pemimpin Ibadah Rp.300.000 +

Pelayan Ibadah Rp. 200.000) x 12 Bulan

Bantargebang Kecamatan Bantargebang 632.560.000

1 13 15 25Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan

Bantargebang

Terlaksananya Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota Bekasi

Fasilitasi Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bekasi

Tersusunnya Monografi Kelurahan dan Kecamatan.

1 Kali1 Kegiatan

5 Kelurahan 1 Kecamatan Bantargebang Kecamatan Bantargebang 180.000.000

1 13 15 26Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan

Bantargebang

Tersusunnya Laporan Bulanan dan Tahunan.

Terlaksananya Pembinaan Posyandu

12 bulan x 433 orang kader posyandu dan 12 bulan x 50 orang

kader PKK

4 kali, 12 bulan x 5 kader PKP Bantargebang Kecamatan Bantargebang 1.765.062.000

1 13 15 27 Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Medan Satria 1. Terlaksananya Pembinaan RW dan RT, 2. tersedianya laporan

kependudukan, kemasyarakatan dan pembangunan

1. 4 kali pembinaan; 2. 12 bulan x 487 RT dan 12 bulan x 72 RWMedan Satria Kecamatan Medan Satria 4.348.260.000

1 13 15 28Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di Kecamatan Medan Satria

Terlaksananya Kegiatan Kewanitaan ( Pertemuan Rutin PKK, Kesrak KB Kes, Monev 10 Program PKK, BBGRM); Terlaksananya Kegiatan Kemasyarakatan (HUT RI, HUT Kota Bekasi,

Pawai Budaya);

Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan (Pembinaan/ sosialisasi Karang Taruna);

Terlaksananya Kegiatan Keolahragaan ( Futsal, sepeda, Volley, Gerak

Jalan);Terlaksananya Kegiatan Keagamaan (MTQ, Peringatan Hari Besar

Islam, Tarling, Suling, Pawai Taarub); dan Penyusunan Laporan Pemimpin dan Pelayan Ibadah

4 Kegiatan;

3 kegiatan;

1 Kegiatan;

4 Kegiatan;

5 Kegiatan;

90 rumah ibadah x 2 orang (Pemimpin ibadah Rp. 300.000 +

pelayan ibadah Rp. 200.000) x 12 Bulan

Medan Satria Kecamatan Medan Satria 1.100.800.000

1 13 15 29Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Medan

Satria

Terlaksananya lomba kinerja Kecamatan tingkat Kota Bekasi;Terbaharuinya monografi kelurahan;Terlaksananya lomba kinerja Kelurahan Tingkat Kecamatan

1 kali;1 kecamatan dan 4 kelurahan;2 kali;

Medan Satria Kecamatan Medan Satria 250.000.000

1 13 15 30 Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Medan Satria

1. Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;

2. Terlaksananya FGD; 3. Tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan

Tahun 2018

1. 1 kali Musrenbang Kecamatan dan 4 kali Musrenbang

Kelurahan; 2. 2 kali FGD; 3. 1 Dokumen Medan Satria Kecamatan Medan Satria 202.000.000

1 13 15 31Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Medan

Satria

1. Terlaksananya Pembinaan Posyandu; 2. Tersusunnya laporan

pertriwulan dan tahunan.

1. 4 kali pembinaan Posyandu;

2. 12 bln x 1020 org kader Posyandu dan 12 bulan x 50 org kader PKK, 12 bulan x 5 kader PKP

Medan Satria Kecamatan Medan Satria 3.909.960.000

Page 113 of 282

Page 147: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 13 15 32Penyelengaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di Bekasi

Utara

Terlaksananya kegiatan kewanitaan di kecamatan Bekasi Utara; Terlaksananya kegiatan keolahragaan di Kecamatan Bekasi Utara;

Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan Bekasi Utara;

Terselenggaranya kegiatan keagamaan di Kecamatan Bekasi Utara;

Terlaksananya kegiatan kepemudaan di Kecamatan Bekasi Utara

Penyusunan laporan pemimpin dan pelayan tempat ibadah

1 kegiatan;1 kegiatan;1 kegiatan;1 kegiatan;1 kegitan, +187 Rumah Ibadah x 2 Org (Pemimpin Ibadah Rp.300.000 + Pelayan

Ibadah Rp. 200.000) x 12 Bulan

Bekasi Utara Kecamatan Bekasi Utara 1.644.440.000

1 13 15 33Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi Utara

1. Tersusunnya Laporan Posyandu Pertriwulan; Tersusunnya laporan bulanan dan tahunan

1. 6 kali pembinaan Posyandu; 12 Bulan x 1890 orang kader Posyandu dan 12 bulan x 70 orang kader PKK, 12 bulan x 7

kader PKP Bekasi Utara Kecamatan Bekasi Utara 7.162.092.000

1 13 15 34 Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Bekasi Utara

Penyusunan Laporan Kependudukan, Kemasyarakatan, dan

Pembangunan; Penyusunan Laporan Kependudukan,

Kemasyarakatan dan Pembangunan

144 RW;1.096 RT

Bekasi Utara Kecamatan Bekasi Utara 9.588.096.000

1 13 15 35 Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Bekasi Utara

Fasilitas lomba kinerja kecamatan tingkat kota; terlaksananya lomba

kinerja kelurahan tingkat kecamatan ; tersusunnya monografi kelurahan

1 kegiatan;1 kegiatan;6 kelurahn

Bekasi Utara Kecamatan Bekasi Utara 200.000.000

1 13 15 36 Penyusunan Rencana Pembangunan di Kecamatan Bekasi Utara

1. Terselenggaranya Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kelurahan; 2. Terlaksananya FGD; Penyusunan dokumen evaluasi pelaksanaan

dan perencanaan pembangunan Kecamatan; Musrenbang Kecamatan

dan Kelurahan; Sinergitas Lintas Sektor dan Stakeholder (Koordinasi,

Perencanaan, Evaluasi)

1 dokumen;7 kegiatan;4 kali

Bekasi Utara Kecamatan Bekasi Utara 250.000.000

1 13 15 37 Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Rawalumbu

Terselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan

Terlaksananya FGDTersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2018

1 kali Musrenbang Kecamatan, 4 kali Musrenbang Kelurahan

5 kali FGD 1 dokumen

Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu 250.000.000

1 13 15 38Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Rawalumbu

Tersusunnya Laporan Bulanan dan Tahunan

Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Posyandu

Pembinaan Administrasi Posyandu

12 Bulan x 1.330 orang Kader Posyandu dan 12 Bulan x 50

Orang Kader PKK, 12 bulan x 5 kader PKP

1 kali 133 kali

Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu 5.042.700.000

1 13 15 39 Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Rawalumbu

Tersedianya Laporan Kependudukan, Kemasyarakatan dan

Pembangunan Terlaksananya Pembinaan RT dan RW

12 bulan x 642 RT dan 12 bulan x 96 RW

1 kali Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu 5.744.088.000

1 13 15 40Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di

Kecamatan Rawalumbu

Terlaksananya Kegiatan KemasyarakatanTerlaksananya kegiatan kewanitaan

terlaksananya kegiatan keagamaan

Penyusunan Laporan Pemimpin dan Pelayan Ibadah

7 event7 event

5 event

134 Rumah Ibadah x 2 Org (Pemimpin Ibadah Rp.300.000 +

Pelayan Ibadah Rp. 200.000) x 12 Bulan

Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu 1.220.080.000

1 13 15 41 Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Rawalumbu

terlaksananya lomba kinerja kelurahan tingkat kota Bekasi

fasilitasi lomba kinerja kecamatan tingkat kota bekasi;

Pembinaan Administrasi Kelurahan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kaliRawalumbu Kecamatan Rawalumbu 100.000.000

1 13 15 42Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan

Mustikajaya

Terlaksananya Pembinaan Posyandu

Tersusunnya laporan bulanan dan tahunan Posyandu dan PKK

1 kegiatan

Laporan 12 bulan (980 orang kader posyandu dan 50 orang kader PKK, 5 PKP)

Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya 3.763.800.000

1 13 15 43Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan dI Kecamatan

Mustikajaya

Terlaksananya FGD

Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

4 kali

1 kecamatan, 4 kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya 150.000.000

1 13 15 44 Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Mustikajaya

Tersedianya Laporan Kependudukan, Kemasyarakatan dan

Pembangunan

Terlaksananya Pembinaan RT dan RW

12 bulan x 92 RW dan 12 bulan x 632 RT

4 kali Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya 5.627.160.000

1 13 15 45Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di

Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Kegiatan Kemasyarakatan

Terlaksananya Kegiatan Kewanitaan

Terlaksananya Kegiatan KepemudaanTerlaksananya Kegiatan Keolahragaan

Terlaksanya Kegiatan KeagamaanPenyusunan Laporan Pemimpin dan Pelayanan Rumah Ibadah

2 event

1 event

1 event2 event

2 event117 Rumah Ibadah x 2 Org (Pemimpin Ibadah Rp.300.000 +

Pelayan Ibadah Rp. 200.000) x 12 Bulan

Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya 1.316.040.000

1 13 15 46 Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kecamatan

Fasilitasi Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bekasi

Tersusunnya Monografi Kelurahan

1 kegiatan

1 kegiatan

4 kelurahanMustikajaya Kecamatan Mustikajaya 90.000.000

1 13 15 47 Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Jatiasih

Terlaksananya Sinergitas Lintas Sektor & Stakeholder (FGD) tingkat

Kecamatan Jatiasih

Tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2018

Terlaksananya Musrembang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1 Kegiatan x 4 kali pelaksanaan

1 Dokumen

1 Kecamatan, 6 KelurahanJatiasih Kecamatan Jatiasih 125.000.000

Page 114 of 282

Page 148: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 13 15 48 Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Jatiasih

Tersedianya Laporan Kependudukan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Tingkat RT dan RW

Terlaksananya Pembinaan RW dan RT

12 bulan; 670 RT dan 99 RW6 kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih 5.981.598.000

1 13 15 49Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di Kecamatan Jatiasih

Terlaksananya Kegiatan Kemasyarakatan

Terlaksananya Kegiatan Kewanitaan

Terlaksananya Kegiatan KepemudaanTerlaksananya Kegiatan Keolahragaan

Terlaksananya Kegiatan Keagamaan

Penyusun laporan Pemimpin dan Pelayan Ibadah

2 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan1 Kegiatan

2 Kegiatan

117 Rumah Ibadah x 2 Orang (Pemimpin Ibadah Rp. 300.000 + Pelayanan Ibadah Rp. 200.000) x 12 Bulan

Jatiasih Kecamatan Jatiasih 928.800.000

1 13 15 50 Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Jatiasih

Terlaksananya Lomba Kinerja Kelurahan tingkat KecamatanTerfasilitasinya Lomba Kinerja Kecamatan tingkat Kota Bekasi

Tersusunnya monografi kelurahan

1 kegiatan

1 Kegiatan

1 kecamatan dan 6 Kelurahan

Jatiasih Kecamatan Jatiasih 120.000.000

1 13 15 51 Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Jatiasih

Terlaksananya Pembinaan Posyandu

Tersusunnya Laporan Bulanan dan Tahunan

6 Kegiatan

12 Bulan, Jumlah Kader Posyandu=1530 orang, Jumlah Kader

PKK=70 orang, 12 bulan x 7 kader PKP Jatiasih Kecamatan Jatiasih 5.846.652.000

1 13 15 52Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK di Kecamatan

Jatisampurna

Terlaksananya Pembinaan Posyandu; Tersusunnya Laporan Bulanan

dan Tahunan Kader Posyandu dan PKK

5 kali Pembinaan Posyandu; 12 Bulan x 880 Orang Kader

Posyandu dan 12 Bulan x 60 Orang Kader PKK, 12 bulan x 6 kader PKP

Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna 3.434.976.000

1 13 15 53 Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Jatisampurna

Terlaksananya FGD; Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan; Tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2018

2 kali Kegiatan FGD; 1 kali Musrenbang Kecamatan dan 5 kali Musrenbang Kelurahan; 1 Dokumen Renja Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna 130.000.000

1 13 15 54 Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Jatisampurna

Terlaksananya Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kecamatan;

Tersusunnya Monografi Kelurahan; Fasilitasi Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bekasi

1 kali Kegiatan Lomba Kelurahan; 5 Kelurahan; 1 kali Kegiatan

Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna 100.000.000

1 13 15 55 Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan JatisampurnaTerlaksananya Pembinaan RW dan RT; Tersedianya Laporan Kependudukan Kemasyarakatan dan Pembangunan

5 kali Pembinaan; 12 Bulan kali 342 RT;12 Bulan kali 68 RWJatisampurna Kecamatan Jatisampurna 3.244.752.000

1 13 15 56Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di

Kecamatan Jatisampurna

Terlaksananya Kegiatan Keagamaan dan Penyusunan Laporan

Pemimpin dan Pelayan Ibadah; Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan;

Terlaksanya Kegiatan Kewanitaan, Terlaksananya Kegiatan Kemasyarakatan; Terlaksananya Kegiatan Seni Budaya

2 Kegiatan + 75 Rumah Ibadah x 2 Org (Pemimpin Ibadah

Rp.300.000 + Pelayan Ibadah Rp. 200.000) x 12 Bulan; 2

Kegiatan; 11 Kegiatan; 2 Kegiatan; 1 Kegiatan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna 759.000.000

1 13 15 57 Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Pondok Melati

Tersusunnya Renja Tahun 2018

Terlaksananya FGDTerselenggaranya Musrenbang Tk. Kelurahan dan Kecamatan

1 Dokumen

5 kali1 kali musrenbang kecamatan dan 4 kali musrenbang kelurahan

Pondok Melati Kecamatan Pondok Melati 125.000.000

1 13 15 58Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di

Kecamatan Pondok Melati

Terselenggaranya Kegiatan Keagamaan (MTQ Tingkat Kota Bekasi)

Terselenggaranya Kegiatan KemasyarakatanTerselenggaranya Kegiatan KepemudaanTerselenggaranya Kegiatan Keolahragaan

Terselenggaranya Kegiatan Kewanitaan

Tersedianya Laporan Pemimpin dan Pelayan Rumah Ibadah

1 Event

2 Event1 Event1 Event

3 Event

98 Rumah Ibadah x 2 Orang

Pondok Melati Kecamatan Pondok Melati 1.074.760.000

1 13 15 59 Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Pondok Melati

Tersusunnya monografi kelurahan dan kecamatanFasilitasi Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bekasi

Terlaksananya Lomba Kinerja Kelurahan Tk. Kecamatan

4 Kelurahan 1 Kecamatan1 Kegiatan

1 KaliPondok Melati Kecamatan Pondok Melati 125.000.000

1 13 15 60 Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Pondok Melati

Tersedianya Laporan Kependudukan, Kemasyarakatan dan Pembangunan;

Pembinaan RT RW

12 Bulan Laporan RT. 394, RW. 574 kali Pondok Melati Kecamatan Pondok Melati 3.504.186.000

1 13 15 61Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Pondok

Melati

Tersusunnya Laporan Posyandu dan PKK

Pembinaan Posyandu

12 Bulan Laporan dan 1 laporan tahunan

2 Kegiatan780 pkader pos yandu, 50 kader pkk, 5 kader PKP

Pondok Melati Kecamatan Pondok Melati 3.033.000.000

1 13 15 62 Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan Jatiasihterselenggaranya program pembangunan berbasis komunitas dikecamatan jatiasih

6 Kelurahan x @ Rp. 750.000.000Jatiasih Kecamatan Jatiasih 4.500.000.000

1 13 15 63 Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan Bekasi BaratPelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Komunitas di

Kecamatan Bekasi Barat

5 Kelurahan x @ Rp. 750.000.000Bekasi Barat Kecamatan Bekasi Barat 3.750.000.000

1 13 15 64 Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan Bekasi TimurPelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Komunitas di

Kecamatan Bekasi Timur

4 Kelurahan x @ Rp. 750.000.000Bekasi Timur Kecamatan Bekasi Timur 3.000.000.000

1 13 15 65 Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan Jatisampurna Terlaksananya Kegiatan P3BK di Kecamatan Jatisampurna 5 Kelurahan x @ Rp. 750.000.000 Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna 3.750.000.000

1 13 15 66 Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan Bekasi Selatanterselenggaranya program pembangunan berbasis komunitas

dikecamatan Bekasi Selatan

5 Kelurahan x @ Rp. 750.000.000Bekasi Selatan Kecamatan Bekasi Selatan 3.750.000.000

1 13 15 67 Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan PondokgedePelaksanaan program Pembangunan Partisifatif berbasis Komunitas

di Kecamatan Pondokgede

5 Kelurahan x @ Rp. 750.000.000Pondokgede Kecamatan Pondokgede 3.750.000.000

1 13 15 68 Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan BantargebangPelaksanaan P3BK di Kecamatan Bantargebang 4 Kelurahan x Rp. 750.000.000

Bantargebang Kecamatan Bantargebang 3.000.000.000

Page 115 of 282

Page 149: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 13 15 69 Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan Medan SatriaPelaksanaan Program Pembangunan Partisipatif berbasis Komunitas di Kecamatan Medan Satria @ Rp. 750.000.000

4 Kelurahan x @ Rp. 750.000.000Medan Satria Kecamatan Medan Satria 3.000.000.000

1 13 15 70 Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan Bekasi UtaraPelaksanaan Program Pembangunan Partisipatif berbasis Komunitas

di Kecamatan Bekasi Utara

6 Kelurahan x @ Rp. 750.000.000Bekasi Utara Kecamatan Bekasi Utara 4.500.000.000

1 13 15 71 Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan RawalumbuPelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Komunitas di

Kecamatan Rawalumbu

4 Kelurahan x @ Rp. 750.000.000Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu 3.000.000.000

1 13 15 72 Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan MustikajayaPelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Komunitas di Kecamatan Mustikajaya

4 Kelurahan x @ Rp. 750.000.000Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya 3.000.000.000

1 13 15 73 Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan Pondok MelatiPelaksanaan Program Partisipasi Berbasis Komunitas di Kec. Pondok

Melati

4 Kelurahan x @ Rp. 750.000.000Pondok Melati Kecamatan Pondok Melati 3.000.000.000

1 14 Pengendalan Penduduk dan Keluarga Berencana 6.893.200.000

1 14 15 Program Keserasian Kebijakan KependudukanPersentase ketersediaan data kependudukan yang lengkap dan

terbarui

80% 300.000.000

1 14 15 1 Penyusunan Profil Kependudukan

Tersusunnya Buku Struktur Umur Tunggal Penduduk Berdasarkan SIAK; Tersusunnya Buku Agregat Kependudukan; Tersusunnya Buku

Profil Kependudukan

1 Dokumen Struktur Umur Tunggal;1 Dokumen Agregat Kependudukan;1 Dokumen Profil Kependudukan Kota Bekasi

Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil 300.000.000

1 14 16 Program Keluarga Berencana

Cakupan Penyediaan Alat/Obat Kontrasepsi dalam memenuhi

permintaan masyarakat,

Cakupan Pasangan Usia Subur Yang Istrinya dibawah usia 20 Tahun,

Cakupan Pasangan Usia Subur Yang Ingin ber KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed),

Total Fertility Rate (TFR),

Cakupan Anggota Bina Balita (BKB) Ber KB, Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber KB, Presentase Keluarga Remaja Yang Mengikuti POKTAN,

Presentase Keluarga Balita Yang Mengikuti POKTAN,

Presentase Keluarga Lansia Yang Mengikuti POKTAN,Presentase Laki-laki dengan Ber KB,

Prosentase Peserta KB Baru, Prosentase Kegagalan Penggunaan Alat Kontrasepsi,

Peningkatan Rata-rata Usia Perkawinan Pertama

30 %

1.85 %

7.45 %

2.88 %

70 %85 %

26.53 %

23.17 %

34.45 %3.96 %

75.580.1 %

21 Tahun

6.593.200.000

1 14 16 1 Penyelenggaraan Rapat Kerja Derah Program Keluarga Berencana

Terlaksananya Rakerda Tk Kota Bekasi; Terlaksananya

Rakerda BP3AKB Kota Bekasi

1 Event; 100 Orang

Kota Bekasi

Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga

Berencana

150.000.000

1 14 16 2 Penguatan Kelembagaan UPTD KB Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Rakor Pos KB; Terlaksananya Staff Meeting; Terbinanya Akseptor KB Oleh UPTB; Terlaksananya KIE Akseptor

10 Bulan; 10 bulan; 10 bulan; 10 bulan

Kota Bekasi

Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

300.000.000

1 14 16 3 Sosialisasi Pemasyarakatan KB Melalui Mobil Unit Penerangan

Terlaksananya Sosialisasi Pengetahuan KB Bagi Masyarakat Kota

Bekasi

36 kelurahan

Kota Bekasi

Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga

Berencana

75.000.000

1 14 16 4 Pembuatan Media KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi)

Tersedianya standing banner; Tersedianya

bambu untuk umbul-umbul; Tersedianya Leaflet; Tersedianya Spanduk; Tersedianya Umbul-umbul

10 Buah; 40 bambu;

15 rim; 12 buah; 40 buah

Kota Bekasi

Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

100.000.000

1 14 16 5 Pembinaan Generasi Berencana

Terselenggaranya Pembinaan PIK Remaja; Sosialisasi Kesadaran Usia Nikah Bagi Remaja SMA/SMK dan Gerakan Pramuka Saka Kencana ; Pengembangan Gerakan Pramuka Saka Kencana.

540 Orang Remaja PIK-R; 100 orang Generasi Berencana; 12 Kecamatan

Kota Bekasi

Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga

Berencana

150.000.000

1 14 16 6 Pelayanan Pemasangan MO, IUD, Implant dan Pencabutan Implant

Terlaksananya Pelayanan Pemasangan MO, IUD, Implant dan

Pencabutan Implant

1.500 Akseptor

Kota Bekasi

Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga

Berencana

600.000.000

1 14 16 7 Pengelolaan Website BP3AKB Kota Bekasi

Tersedianya Informasi Kegiatan BP3AKB Kota Bekasi yang Berbasis IT; Pembuatan 13 Konten UPTB dan UPPKS

12 Bulan;13 Konten

Kota Bekasi

Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

100.000.000

1 14 16 8 Penyelenggaraan Forum Komunikasi UPTB PLKB dan Forum Pos KB

Pembinaan PLKB/TPD; Pembinaan Pos KB; Rapat Konsultasi Ka.

UPTB PPLKB; Keikutsertaan dalam Lomba PLKB/TPD Tk. Provinsi; Lomba Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP)/Pos KB Tk Prov jabar; Lomba Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP)/Pos KB Tk. Kota; Lomba PLKB Teladan; Lomba TPD Teladan

74 orang PLKB/TPD; 83 orang Pos KB; 12 Orang; 1 orang PLKB

dan 1 Orang TPD; 1 orang Pos KB; 1 Orang Pos KB; 12 orang Pos KB; 12 orang PLKB; 12 Orang TPD

Kota BekasiDinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

200.000.000

1 14 16 9 Pendataan Keluarga Tahun 2017

Terlaksananya Desiminasi Pendataan Keluarga; Laporan Hasil

Pendataan Keluarga Sejahtera dan Analisa Pendataan Keluarga

74 orang; 1 dokumen

Kota Bekasi

Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga

Berencana

250.000.000

1 14 16 10 Pengembangan Pusat Konseling Keluarga

Terbinanya PPKS; Terlaksananya Pemenuhan dan Fungsi Keluarga 4 Kecamatan;1 Kegiatan

Kota Bekasi

Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

100.000.000

Page 116 of 282

Page 150: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 14 16 11 Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Ketahanan Keluarga

Tersusunnya Naskah Akademik ; Tersusunnya Raperda Ketahanan Keluarga

1 Naskah Akademik;1 Raperda

Kota Bekasi

Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

250.000.000

1 14 16 12Lomba Ketahanan Keluarga dan Penyelenggaraan Hari Keluarga Ke

XXIV Tahun 2017 Kota Bekasi

Keikutsertaan Dalam Hari Keluarga ke XXIV Tk. Nasional Tahun 2017Keikutsertaan Dalam Hari Keluarga ke XXIV Tk. Provinsi jabarl Tahun

2017, Terselenggarany Hari Keluarga ke XXIV Tk. Nasional Tahun

2017 Tk. Kota Bekasi Terlaksananya Lomba Ketahanan Keluarga Tk. Nasional

Terlaksananya Lomba Ketahanan Keluarga Tk. Prov Jabar,

terselenggaranya Lomba Ketahanan Keluarga Tk Kota Bekasi

3 event; 12 Kecamatan; 7 Kelompok Kegiatan, UPPKS, PPKS, Keluarga Harmonis, Kader Tribina

Kota Bekasi

Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

450.000.000

1 14 16 13 Pembinaan dan Pendampingan Kelompok UPPKS

Pembinaan dan Pendampingan Kelompok UPPKS

Fasilitasi Pemasaran Kelompok UPPKS melalui Gelar DagangKeikutsertaan Dalam Rakerda Kelompok UPPKS Tk. Kota, Tk.

Provinsi, Tk. Nasional

Terbentuknya Kelompok UPPKS Tk. KecamatanRakerda AKU Tingkat KOta

86 Kelompok

3 Kegiatan3 Event

12 Kelompok100 Orang

Kota Bekasi

Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga

Berencana

200.000.000

1 14 16 14Jumpa Bakti Gembira (Jumbara) Kader Ketahanan Keluarga Kota

Bekasi

Terlaksananya Penggarapan Program KB dan Ketahanan KeluargaTerlaksananya Kegiatan Jumbara (Jumpa Bhakti Gembira) Kader

Ketahan Keluarga Kota Bekasi

12 kecamatan

100 orang kader binaanKota Bekasi

Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga

Berencana

150.000.000

1 14 16 15 Pembinaan Tribina Keluarga (BKB, BKR, BKL)

Terlaksananya pembinaan kelompok BKL; Kelompok BKR; Kelompok

BKB

112 BKL; 112 BKR; 170 BKB

Kota BekasiDinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga

Berencana

150.000.000

1 14 16 16

Program Rintisan Remaja Relawan Kesehatan Reproduksi, Untuk

Teman Sebaya Berbasis Sekolah, Komunitas, dan Lembaga Keagamaan. Rekruitmen, Training, Kegiatan di Lapangan dan

Workshop Pembelajaran Program

Terbentuknya SDM Relawan Remaja Untuk Kesehatan Reproduksi Remaja untuk teman sebaya berbasis sekolah, komunitas dan

lembaga keagamaaan

100 Orang PIK-R jalur sekolah; 100 Orang PIK-R jalur masyarakat; 100 Lembaga keagamaan; 40 orang Work shop

Kota Bekasi

Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

400.000.000

1 14 16 17Pengembangan Media Belajar Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

Yang Online (E-Learning) dan Sosial Media

Tersedianya Media Belajar Online (E-Learning) dan Sosial Media yang

Mudah Diakses dan Update Oleh Remaja Se-Kota Bekasi

1 Paket penyusunan konten vidio e-lerning; 1 Paket konten

image, eppaper, e book; 2 Paket komputer; 1 Paket Hardisk

external; 1 Paket hosting dan VPS; 1 Paket domainKota Bekasi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

500.000.000

1 14 16 18 Penulisan dan Pencetakan Buku Bacaan Tentang Keluarga Sejahtera

Tersedianya Buku Bacaan Tentang Keluarga Sejahtera (Cetak dan e-

book)

Tersedianya 2000 buku saku

Kota Bekasi

Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

350.000.000

1 14 16 19Studi Tentang Ketahanan Keluarga di Masyarakat Kota Bekasi Multi

Perspekktif (Sosial, Budaya, Ekonomi, Religi)

Terumuskannya Konsep Ketahanan Keluarga Khas Bekasi Untuk Mendukung Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1 Dokumen kajian tentang ketahanan keluarga

Kota Bekasi

Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

300.000.000

1 14 16 20 Keluarga Berencana (DAK Fisik)

Terpenuhinya sarana dan prasarana balai penyuluhan KB;

Terlaksananya pemeliharaan balai penyuluhan KB

12 Kecamatan; 5 Kecamatan (Kec. Pondok gede, Jati Asih,

Jatisampurna, Bekasi Barat dan Medan Satria) Kota BekasiDinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga

Berencana

1.009.000.000

1 14 16 21 Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik)

Tersedianya biaya operasional lini lapangan 12 Kecamatan; Rakor

Kecamatan; Transport akseptor

Penyuluhan/ KIE KB 12 Kecamatan; 10 Bulan Rakor Kecamatan;

1500 Akseptor Kota Bekasi

Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga

Berencana

809.200.000

1 15 Perhubungan 32.450.000.000

1 15 15Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Cakupan fasilitas sarana lalu lintas yang berfungsi baik,Penyelesaian 19 titik kemacetan di kota bekasi

83 %67 %

1.650.000.000

1 15 15 1 Pemeliharaan Halte Terpeliharanya halte meliputi pengecetan, perbaikan atap dan lantai 15 titik

Kota Bekasi Dinas Perhubungan 150.000.000

1 15 15 2 Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Lalu Lintas Se-Kota Bekasipemleliharaan marka, traffic light, RPPJ, Guardrill dan Rambu Marka 500 m2; 20 traffic light; 24 RPPJ; 100 meter Guardril, 100

buah rambuKota Bekasi Dinas Perhubungan 400.000.000

1 15 15 3 Perawatan dan Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor (Overhole)

Terawatnya alat uji kendaraan bermotor (overhole) meliputi alat uji emisi solar dan bensin, alat uji rem, alat uji suara, alat deteksi lampu,

alat pengukur ketebalan kaca film, alat tes kekentalan oli, alat ukur

dimensi, genset, alat tes hidrolik dan sistem komuputer alat uji

kendaraan

2 set alat uji

Kota Bekasi Dinas Perhubungan 200.000.000

1 15 15 4 Perawatan dan Pemeliharaan Terminal Kayuringinpemasansangan boundgate, perbaikan saluran air, pengecatan rambu

dan marka

3 unit boundgate, 200 meter saluran air, 20 rambu dan 500

meter persegi markaBekasi Selatan Dinas Perhubungan 200.000.000

1 15 15 5 Monitoring Kegiatan Perparkiran, Perbengkelan dan Terminal

pendataan bengkel umum dan bengkel atpm kendaraan bermotor,

penertiban administrasi dan teknis kendaraan umum di terminal, pendataan kebutuhan sarana dan prasarana parkir milik pemerintah

100 bengkel ATPM dan Bengkel Umum, 500 kendaraan umum di

terminal, 5 kecamatanKota Bekasi Dinas Perhubungan 50.000.000

1 15 15 6 Pemeliharaan ATCS terpeliharanya sistem komunikasi traffic light dan CCROOM 8 (delapan) simpang dan 1 CCROOM Kota Bekasi Dinas Perhubungan 400.000.000

1 15 15 7 Pemeliharaan SIM Terminal Induk, PKB dan Video Tron

pemeliharaan jaringan SIM Terminal Induk, PKB dan Video,

pembayaran abodemen internet dan honor pengelola Sistem

1 (satu) SIM Terminal Induk, 4 (empat) unit CCTV, 1 (satu) SIM

PKB dan 1 (satu) Videotron, abodemen internet 1 tahun, 10

orang pengelola SIMBekasi Timur Dinas Perhubungan 200.000.000

1 15 15 8 Pemeliharaan dan Pembaharuan Konten Website Terpeliharanya dan terupdatenya konten website Dishub 1 aplikasi Kota Bekasi Dinas Perhubungan 50.000.000

Page 117 of 282

Page 151: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 15 16 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Persentase Ketersediaan prasarana dan sarana pengembangan BRT di Kota Bekasi,

Persentase pelayanan angkutan umum yang baik, aman, dan

nyaman

40 %

45 % 11.800.000.000

1 15 16 1 Pengadaan Peta Angkutan Lebaran di Kota Bekasi Tersedianya peta angkutan lebaran di Kota Bekasi 18.000 lembar Kota Bekasi Dinas Perhubungan 100.000.000

1 15 16 2Stikerisasi Lintasan Trayek Pada Kendaraan Angkutan Kota di Kota

Bekasi

Tersedianya stikerisasi lintasan trayek pada kendaraan angkutan

kota di Kota Bekasi

1.000 lembar stiker lintasan trayek angkutan kotaKota Bekasi Dinas Perhubungan 100.000.000

1 15 16 3 Penyelenggaraan Mudik Gratis di Kota Bekasi

penyelenggaraan mudik gratis dengan menyewa bus dan pemberiaan

kaos gratis bagi warga yang berdomisili di Kota Bekasi

15 bus dan 750 Kaos Peserta Mudik Gratis

Kota Bekasi Dinas Perhubungan 300.000.000

1 15 16 4 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Terlaksananya pemilihan awak kendaraan umum teladan berbagai moda angkutan

50 orangKota Bekasi Dinas Perhubungan 90.000.000

1 15 16 5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Trans Patriot di Kota Bekasi Tersedianya sarana dan prasarana angkutan massal dengan

pembelian bus, biaya operasional dan pembuatan marka/rambu

17 unit Bus Sedang, Biaya Operasional gratis selama 3 bulan dan

pembuatan 26 rambu halte, 2800 M2 markaKota Bekasi Dinas Perhubungan 11.160.000.000

1 15 16 6 Posko Angkutan Lebaran di Kota Bekasi Tersedianya posko angkutan lebaran di Kota Bekasi 4 titik Kota Bekasi Dinas Perhubungan 50.000.000

1 15 17 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana PerhubunganProsentase Terpenuhinya sarana dan prasarana perhubungan sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik

3% 1.150.000.000

1 15 17 1 Penataan Lingkungan Kerja Terminal Induk

Perbaikan kamar mandi kantor UPTD terminal Induk; kamar mandi

pegawai; pengecatan daerah lingkungan kerja terminal (DLKT); pembelian sarana kebersihan berupa gerobak sampah, tong pemilah

sampah, sapu dan kelengkapan kebersihan lainnya dan pembuatan

marka jalur lintasan kendaraan

Perbaikan kamar mandi, pengecatan DLKT, pembelian sarana

kebersihan, pembuatan marka jalur lintasan

Kota Bekasi Dinas Perhubungan 300.000.000

1 15 17 2 Pembangunan Shelter Tersedianya shelter 3 shelter Kota Bekasi Dinas Perhubungan 200.000.000

1 15 17 3 Pengadaan Sarana Penunjang Petugas Retribusi Parkir dan Terminal Tersedianya sarana penunjang petugas retribusi parkir dan terminal 150 personil

Kota Bekasi Dinas Perhubungan 150.000.000

1 15 17 4Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas dan Fasilitas Penunjang Jalan

M. YaminKota Bekasi Dinas Perhubungan 500.000.000

1 15 18 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu LintasPersentase terpasangnya/terbangunnya sarana lalu lintas pada

ruas jalan arteri dan kolektor

86% 15.750.000.000

1 15 18 1 Penunjang Operasional Kegiatan Korps Musik Pemerintah Kota Bekasi Terlaksananya penunjang operasional dan pembelian alat untuk

korps musik pemerintah Kota Bekasi

20 upacara dan 4 unit terompetKota Bekasi Dinas Perhubungan 200.000.000

1 15 18 2 Penyelenggaraan Hari Bebas Berkendaraan Bermotor (Car Free Day) Terselenggaranya hari bebas berkendaraan bermotor (car free day)

dan Car Free Night

52 minggu (2 lokasi)Kota Bekasi Dinas Perhubungan 200.000.000

1 15 18 3 Pemasangan Marka & Rambu Parkir di Kota Bekasi Tersedianya marka & rambu parkir di Kota Bekasi 350 M2 Marka Parkir dan 50 Rambu Parkir Kota Bekasi Dinas Perhubungan 200.000.000

1 15 18 4 Peningkatan Kinerja Petugas Pengatur Lalu Lintaspembayaran upah pegawai harian lepas (PHL) pengatur lalu lintas 350 orang petugas pengatur lalu lintas

Kota Bekasi Dinas Perhubungan 12.500.000.000

1 15 18 5 Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) Tersedianya zona selamat sekolah (ZOSS) 2 lokasi Kota Bekasi Dinas Perhubungan 200.000.000

1 15 18 6 Pengecatan Marka Jalan Tersedianya marka jalan 4 lokasi Kota Bekasi Dinas Perhubungan 400.000.000

1 15 18 7 Pembangunan Traffic Light Tersedianya traffic light 1 lokasi Kota Bekasi Dinas Perhubungan 350.000.000

1 15 18 8 Pengadaan RPPJ Tersedianya RPPJ 4 lokasi Kota Bekasi Dinas Perhubungan 400.000.000

1 15 18 9 Pengadaan Ruang Henti Khusus (RHK) Sepeda Motor Tersedianya ruang henti khusus (RHK) sepeda motor 1 Lokasi Kota Bekasi Dinas Perhubungan 200.000.000

1 15 18 10 Pengadaan Cermin Cembung Tersedianya cermin cembung 3 lokasi Kota Bekasi Dinas Perhubungan 100.000.000

1 15 18 11 Pengamanan dan Pengaturan Hari-Hari Besar Terlaksananya pengamanan dan pengaturan hari-hari besar 20 hari besar Kota Bekasi Dinas Perhubungan 200.000.000

1 15 18 12 Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas

Tersedianya fasilitas lalu lintas; Tersedianya fasilitas lalu lintas 100 watter barrier;

100 rambu,

500 Traffic Cone dan: papan nama jalan di 12 Kecamatan

Kota Bekasi Dinas Perhubungan 370.000.000

1 15 18 13 Pengadaan Led Dinas Perhubungan Tersedianya LED Dinas Perhubungan 3 simpang Kota Bekasi Dinas Perhubungan 300.000.000

1 15 18 14 Pengadaan Perlengkapan Petugas Pengatur Lalu Lintas Tersedianya perlengkapan petugas pengatur lalu lintas 247 orang Kota Bekasi Dinas Perhubungan 130.000.000

1 15 19Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

Bermotor

Presentase Kendaraan bermotor yang laik jalan 100% 2.100.000.000

1 15 19 1 Pengadaan Alat Uji Emisi Portable Bensin Tersedianya alat uji emisi portable untuk kelengkapan pengujian

kendaraan berbahan bakar bensin

1 set alat uji emisi portable bensinKota Bekasi Dinas Perhubungan 200.000.000

1 15 19 2 Penyediaan Barang Logistik Pengujian Tersedianya barang logistik pengujian Buku Uji 50.000 buku, Plat Uji 160.000 plat, stiker 18.000

lembar dan cetakan pengujianKota Bekasi Dinas Perhubungan 1.500.000.000

1 15 19 3 Uji Emisi di Kota Bekasi Terlaksananya uji emisi di Kota Bekasi 2.000 kendaraan pribadi Kota Bekasi Dinas Perhubungan 150.000.000

1 15 19 4Pengadaan Kendaraan Operasional Untuk Monev Parkir, Terminal dan

Uji Emisi

Tersedianya Kendaraan Operasional Untuk Monev Parkir, Terminal

dan Uji Emisi;

1 unit mobil operasional ; 3 unit motorKota Bekasi Dinas Perhubungan 250.000.000

1 16 Komunikasi dan Informatika 10.225.195.000

1 16 15Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

IKM Mengenai Pelayanan Prima Kehumasan SKPD Pemkot

Bekasi

75% 2.360.257.000

1 16 15 1 Penataan Jaringan Radio Telekomunikasi dan Telepon

Tersedianya jaringan Telepon , tersedianya faximili 30 Titik;30 Unit

Kota Bekasi

Dinas Komunikasi dan

Informatika, Statistik Serta

Persandian

96.257.000

1 16 15 2 Sosialisasi Publikasi Pemilu

cakupan wilayah Kota bekasi yang mendapat informasi tentang

pelaksanaan pemilu

18 buah spanduk;12 kali talkshow radio;1 kali advetorial;60 kali

spot ilm radio;1 live event radio;180 buah foto;2 buah

album;1.000 buah sticker;100 buah brosur;3 buah balihoKota Bekasi

Dinas Komunikasi dan

Informatika, Statistik Serta

Persandian

150.000.000

Page 118 of 282

Page 152: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 16 15 3 Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi

Tersedianya kalender pemerintah Kota Bekasi 1.026 kalender meja;4.000 eksemplar

Kota Bekasi

Dinas Komunikasi dan

Informatika, Statistik Serta Persandian

200.000.000

1 16 15 4 Pembuatan Buku Agenda

Tersedianya buku agenda yang dicetak 936 buku

Kota Bekasi

Dinas Komunikasi dan

Informatika, Statistik Serta

Persandian

100.000.000

1 16 15 5 Penguatan Fungsi PPID

Terlaksanannya koordinasi; tersedianya buku hasil sengketa informasi

1 kali (44 SKPD);1 buku laporan tahunan;

Kota Bekasi

Dinas Komunikasi dan

Informatika, Statistik Serta Persandian

300.000.000

1 16 15 6 Pembinaan Kehumasan

Terlaksananya kegiatan pembinaan Bakohumas; Terlaksananya

pelatihan kehumasan

1 kali;4 kegiatan Bakohumas Nasional;1 kegiatan Bakohumas

Regional;1 kegiatan Pekan Informasi Nasional Kota BekasiDinas Komunikasi dan

Informatika, Statistik Serta

Persandian

166.000.000

1 16 15 7 Pelatihan Citizen Journalism Kehumasan

Pelatihan Citizen Journalism 1 Kali

Kota Bekasi

Dinas Komunikasi dan

Informatika, Statistik Serta Persandian

150.000.000

1 16 15 8 Penerbitan Majalah Bekasi Kotaku

Tersedianya majalah Kota Bekasi yang dicetak 3.978 eksemplar

Kota BekasiDinas Komunikasi dan

Informatika, Statistik Serta

Persandian

148.000.000

1 16 15 9 Pengelolaan Media Center Kota Bekasi Tahun 2017

Tersedianya sarana & prasarana yang berkualitas untuk mendukung

pelayanan prima humas pada masyarakat ;Terlaksananya pemeliharaan web dan kliping digital

2 TV;2 printer;1.000 map bagian humas;2 scanner;6 UPS;1 line

telp;3 mesin fax;2 hardisk eksternal;2 pesawat telepon;1 tahun;3 kamera;1 penghancur kertas; 1 tahun

Kota Bekasi

Dinas Komunikasi dan

Informatika, Statistik Serta

Persandian

200.000.000

1 16 15 10 Studi Rencana Induk Jaringan Telekomunikasi di Kota Bekasi

Terselenggaranya perencanaan dan pembuatan zona-zona area penempatan menara telekomunikasi

1 dokumen

Kota Bekasi

Dinas Komunikasi dan

Informatika, Statistik Serta Persandian

700.000.000

1 16 15 11 Pembangunan Menara Repeater Dinas Perhubungan Kota Bekasi

Terselenggaranya informasi yang handal dan akurat bagi petugas

operasional Dinas Perhubungan Komunikasi

1 unit

Kota BekasiDinas Komunikasi dan

Informatika, Statistik Serta

Persandian

150.000.000

1 16 16 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Prosentase Jenis Informasi Publik yang dipublikasikan 100% 1.413.300.000

1 16 16 1 Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah

Terlaksananya event dan jenis penyebarluasan informasi; Terlaksananya kegiatan pemda yang telah

disebarluaskan/diinformasikan ke masyarakat

2 kali peny inf melalui TV;1 kali pertemuan KIM;30 buah spanduk;48 buah baliho;76 kali talkshow ;8 kali live event;1 kali

pertunjukan rakyat;76 kali ilmKota Bekasi

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik Serta

Persandian

1.413.300.000

1 16 17 Program Optimalisasi Pengelolaan Pos dan Telekomunikasi Tersedianya pelayanan informasi 82% 600.000.000

1 16 17 1Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi dan Operator Jaringan Telekomunikasi di Kota Bekasi

Terselenggaranya peralatan telekomunikasi dan informasi di Dinas Perhubungan berfungsi dengan baik dan handal

1 paket

Kota Bekasi

Dinas Komunikasi dan

Informatika, Statistik Serta

Persandian

100.000.000

1 16 17 2Studi Kajian Perhitungan Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi di Kota Bekasi

Tersedianya data indek perhitungan retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang berijin

1 dokumen

Kota Bekasi

Dinas Komunikasi dan

Informatika, Statistik Serta Persandian

500.000.000

1 16 18 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Prosentase Pencapaian Road Map E-Government 95% 5.851.638.000

1 16 18 1 Pengelolaan Jaringan TIK Pemkot Bekasi

Pengadaan perangkat jaringan TIK (FO dan wireless); Pengecekan dan Perbaikan Jaringan TIK; Monitoring konektifitas; Tenaga ahli

pendukung

1 Dokumen Laporan (12 bulan); 800 titik

Kota Bekasi

Dinas Komunikasi dan

Informatika, Statistik Serta Persandian

651.638.000

1 16 18 2 Pengelolaan Data Center Pemerintah Kota Bekasi

Pemeliharaan infrastruktur data center; Pengadaan perangkat data

center; Peningkatan kapasitas SDM TIK; Penyusunan SOP; Layanan

dasar data center; Tenaga ahli pendukung;

1 Data Center

Kota BekasiDinas Komunikasi dan

Informatika, Statistik Serta

Persandian

500.000.000

1 16 18 3 Pembangunan Jaringan TIK SKPD di Pemerintah Kota Bekasi

Pembangunan jaringan TIK di Bapusipda; Pengadaan perangkat

jaringan wireless

1 SKPD

Kota Bekasi

Dinas Komunikasi dan

Informatika, Statistik Serta

Persandian

200.000.000

1 16 18 4Pengelolaan Hotspot Area di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan

Ruang Publik

Bandwidth wifi; monitoring dan report; pengadaan perangkat access

point wifi

51 titik lokasi; 10 AP

Kota Bekasi

Dinas Komunikasi dan

Informatika, Statistik Serta

Persandian

400.000.000

1 16 18 5 Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bekasi

Pemeliharaan; Pengadaan perangkat;Pengembangan; publikasi,

peliputan, updating konten; sewa bandwidth/hosting; peningkatan

kapasitas SDM TIK

285.000 Pengunjung website

Kota Bekasi

Dinas Komunikasi dan

Informatika, Statistik Serta

Persandian

400.000.000

1 16 18 6 Pengelolaan LPSE

Pelayanan pendaftaran penyedia; pelatihan bagi PPK, penyedia;

pengadaan perangkat server; Sewa bandwidth LPSE dan Sewa colocation; pemeliharaan DRC; peningkatan kapasitas; penyusunan

standarisasi LPSE; pelayanan pengadaan secara elektronik

1.301 paket;17 Standar;0 orang x hari

Kota Bekasi

Dinas Komunikasi dan

Informatika, Statistik Serta Persandian

1.450.000.000

1 16 18 7 Pemeliharaan dan Pengelolaan Layanan Informasi Digital Kecamatan

Pengembangan Layanan Informasi Digital Kecamatan Kota Bekasi;

pelatihan operator kecamatan; sosialisasi; Pengadaan server

12 titik lokasi

Kota Bekasi

Dinas Komunikasi dan

Informatika, Statistik Serta

Persandian

200.000.000

1 16 18 8 Manajemen Integrasi Data

FGD Interoperabilitas; Integrasi sistem informasi; tenaga ahli

pendukung; sosialisasi

5 Database

Kota Bekasi

Dinas Komunikasi dan

Informatika, Statistik Serta

Persandian

200.000.000

1 16 18 9 Penerapan E-Office Pada SKPD Pemerintah Kota Bekasi

Pengadaan scanner; Diseminasi SKPD; Sosialisasi 6 SKPD

Kota Bekasi

Dinas Komunikasi dan

Informatika, Statistik Serta

Persandian

200.000.000

Page 119 of 282

Page 153: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 16 18 10 Pengelolaan Aplikasi Pengaduan Online Kota Bekasi

Pemeliharaan aplikasi; Pengembangan aplikasi POT; Pengadaan server

1 Aplikasi

Kota Bekasi

Dinas Komunikasi dan

Informatika, Statistik Serta Persandian

200.000.000

1 16 18 11 Penataan Jaringan TIK SETDA, BPKAD, Disnaker dan Setwan

Pengadaan perangkat; rakor penataan jaringan 4 SKPD

Kota Bekasi

Dinas Komunikasi dan

Informatika, Statistik Serta

Persandian

300.000.000

1 16 18 12 Pengendalian Penerapan TIK Pemerintah Kota Bekasi

Hackaton (Lomba pembuatan aplikasi e-Gov); Pengendalian pembangunan sistem informasi SKPD; Pengadaan perangkat server;

FGD

1 even Hackathon;9 Aplikasi;1 Dokumen pengendalian

Kota Bekasi

Dinas Komunikasi dan

Informatika, Statistik Serta Persandian

650.000.000

1 16 18 13 Pemeliharaan dan Pengelolaan Patriot Operation Center

Pemeliharaan; Tenaga ahli pendukung; FGD POC; Pengadaan

perangkat; Pengembangan aplikasi SSP; sewa bandwidth POC

1 Lokasi; 1 aplikasi

Kota BekasiDinas Komunikasi dan

Informatika, Statistik Serta

Persandian

500.000.000

1 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 20.225.000.000

1 17 15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang KondusifPenyediaan regulasi yang mendukung UMKM 0 perda

100.000.000

1 17 15 1 Sosialisasi Perda UMKM sosialisasi perda umkm 175 orang

Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah 100.000.000

1 17 16Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Peningkatan jumlah UMKM 1.625 unit 3.225.000.000

1 17 16 1 Pelatihan Manajemen Keuangan Bagi UMKM meningkatkan sdm bidang keuangan bagi pelaku umkm 80 umkm

Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah 200.000.000

1 17 16 2 Pelatihan Pengemasan Produk UMKM meningkatnya kualitas kemasan produk-produk umkm kota bekasi 80 orang

Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah 100.000.000

1 17 16 3Peningkatan Motivasi dan Menanamkan Jiwa Kewirausahaan Bagi

UMKM Pemula

meningkatkan kualitas bagi wirausaha kota bekasi, Pembinaan &

Penyuluhan UMKM Wilayah Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria

75 orang

Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah 75.000.000

1 17 16 4 Pelaksanaan Kegiatan Dekranasda Kota Bekasi

mengikuti pameran; raker dekranasda tigkat kota; seminar dekranasda di kota bekasi; pengenalan teknik membatik; kunjungan

kerja

3 event;40 orang;50 orang;100 siswa;5 orang

Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah 350.000.000

1 17 16 5 Penyelenggaraan Bazaar Ramadhan bazaar di 3 kecamatan 3 event

Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah 500.000.000

1 17 16 6 Pameran Produk Unggulan promosi produk unggulan kota bekasi di tingkat nasional 4 event

Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah 400.000.000

1 17 16 7 Bekasi Expo pameran produk unggulan kota bekasi 1 event

Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah 750.000.000

1 17 16 8 Pelatihan Model Marketing Berbasis ICT Untuk Pengusaha Muda terselenggaranya kegiatan yang berbasis teknologi kepada pelaku usaha

100 pelaku usahaKota Bekasi

Dinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah 200.000.000

1 17 16 9 Monitoring dan Evaluasi UMKM Laporan monitoring dan evaluasi 1 laporan

Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah 100.000.000

1 17 16 10 Pelatihan Desain Batik meningkatnya sdm pelaku usaha kerajinan batik 10 orang

Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah 100.000.000

1 17 16 11 Penciptaan Wirausaha Baru Melalui Ekonomi Kreatif kursus desain 25 orang

Kota BekasiDinas Perdagangan dan

Perindustrian 200.000.000

1 17 16 12Pelatihan Keterampilan Guna Meningkatkan Produktifitas dan Produk

UMKMKota Bekasi

Dinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah 250.000.000

1 17 17Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Meningkatnya produk yang bersertifikasi 20% 300.000.000

1 17 17 1 Sosialisasi dan Penerapan SNI sosialisasi sni bagi pelaku usaha 30 orang

Kota BekasiDinas Perdagangan dan

Perindustrian 100.000.000

1 17 17 2 Sosialisasi dan Penerapan HAKI melaksanakan kegiatan haki bagi pelaku usaha 90 orang

Kota BekasiDinas Perdagangan dan

Perindustrian 150.000.000

1 17 17 3 Sosialisasi Sertifikasi Halal sosialisasi, audit umkm, sertifikasi halal 100 umkm mamin

Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah 50.000.000

1 17 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan KoperasiPertumbuhan Koperasi,

Peningkatan Koperasi Aktif

10 %

5 % 1.600.000.000

1 17 18 1 Peringatan Hut Koperasi

gerak jalan santai; puncak peringatan hut koperasi jabar di bekasi;

penilaian kesehatan koperasi; menghadiri puncak harkopnas di jambi; penilaian kinerja koperasi

1.000 orang;1 event;50 koperasi;25 orang;50 koperasi

Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah 500.000.000

1 17 18 2 Verifikasi Data Koperasi Beku Yang Akan Dibubarkan terselenggaranya kegiatan verifikasi koperasi se-kota bekasi 1 kegiatan

Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah 75.000.000

1 17 18 3 Pendataan Koperasi melakukan kegiatan pendataan koperasi se-kota bekasi 12 kecamatan

Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah 100.000.000

1 17 18 4 Sosialisasi Gerakan Koperasi mengadakan kegiatan sosialisasi gerakan koperasi 200 orang

Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah 100.000.000

1 17 18 5 Pelatihan Manajerial Bagi Pengawas Koperasi meningkatkan sdm bagi pengurus koperasi 100 orang

Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah 150.000.000

1 17 18 6Intermediasi Koperasi dan UMKM Dengan Lembaga Keuangan dan

Lembaga Pemasaran

mengadakan intermediasi koperasi dengan lembaga keuangan 100 orangKota Bekasi

Dinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah 150.000.000

Page 120 of 282

Page 154: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 17 18 7 Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan dan Perpajakan mengadakan kegiatan penyusunan laporan keuangan dan perpajakan 75 orang

Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah 100.000.000

1 17 18 8Monitoring dan Evaluasi Terhadap Koperasi dan UMKM Penerima

Dana Bergulir Dari Pemerintah

data laporan pengembalian dana bergulir dari bprs kepada koperasi

dan umkm; data laopran perkembangan kegiatan usaha koperasi dan

umkm

1 laporan;1 laporan

Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah 75.000.000

1 17 18 9Penilaian dan Penghargaan Terhadap Koperasi Berprestasi dan Tokoh

Gerakan Koperasi

mengadakan penilaian bagi koperasi sehat 12 kecamatanKota Bekasi

Dinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah 200.000.000

1 17 18 10 Pelatihan Manajemen dan Tata Kelola Usaha Koperasi melaksanakan kegiatan manajemen dan tata kelola koperasi 120 orang

Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah 150.000.000

1 17 19Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

(UMKM)

Tersedianya UMKM Center 15.000.000.000

1 17 19 1 Promosi Kuliner Kota BekasiPromosi melalui pembuatan film dokumenter (TV) 1 film dokumenter

Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah 500.000.000

1 17 19 2 Pengadaan Gedung UMKM Center gedung umkm center 1 unit

Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah 13.500.000.000

1 17 19 3 Penataan UMKM CenterGedung UMKM Center 1 unit

Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah 1.000.000.000

1 18 Penanaman Modal 5.080.000.000 1 18 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan nilai investasi 10% 2.700.000.000

1 18 15 1 Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang diawasi dan dievaluasi 5 Perjanjian Kerja sama Kota Bekasi Sekretariat Daerah 250.000.000

1 18 15 2 Evaluasi Perjanjian Kerja Sama Jumlah Buku Laporan Evaluasi 1 Buku Kota Bekasi Sekretariat Daerah 100.000.000

1 18 15 3 Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Forum ApeksiJumlah Event yang diikuti Luar Daerah, lokasi baru ditentukan pada saat penutupan forum apeksi tahun sebelumnya

1 EventKota Bekasi Sekretariat Daerah 750.000.000

1 18 15 4 Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Kota Bekasi

Jumlah Event yang diikuti (tempat tentatif), event De Syukron

(Bandung), Event PRJ (Jakarta)

3 Event Lokasi ditentukan oleh BKPM RI dan BPMPT Provinsi

Jawa Barat Kota BekasiDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

250.000.000

1 18 15 5 Pemeliharaan Website SIID

Jumlah Website yang dipelihara, jasa konsultan 1 Website, 1 Paket

Kota Bekasi

Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

100.000.000

1 18 15 6 Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja Sama Daerah Bimbingan teknis bagi aparatur 50 Orang selama 3 hari Kota Bekasi Sekretariat Daerah 100.000.000

1 18 15 7 Kajian Analisis Penanaman Modal

Dokumen Kajian Analisa Penanaman Modal 1 Dokumen

Kota BekasiDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

150.000.000

1 18 15 8Sinergitas Pengembangan Promosi/Penanaman Modal dan Kerja

Sama Daerah

Jumlah Event yang diikuti 2 Event

Kota Bekasi

Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

100.000.000

1 18 15 9 Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal

Kunjungan ke Perusahaan 1 Buku

Kota Bekasi

Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

100.000.000

1 18 15 10 Penilaian Perusahaan PMA/PMDN Terbaik di Kota Bekasi

Kunjungan ke Perusahaan PMA, Kunjungan ke perusahaan PMDN,

Pemenang Perusahaan terbaik.

10 kali, 10 kali, 5 Perusahaan PMA, 5 Perusahaan PMDN

Kota BekasiDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

200.000.000

1 18 15 11 Penyelenggaraan Bekasi Summit

Temu Investor, Cetak Brosur, Souvenir, Perlengkapan Panitia /eselon

II, Narasumber Walikota, Narasumber Gubernur/walgub,

Narasumber Provinsi, Narasumber BKPM, Narasumber BPMPT Provinsi, Jasa Event Organizer

200 Pengusaha, 1 Rim, 200 Buah, 66 Buah, 1 Orang, 1 Orang, 1

Orang, 1 Orang, 1 Orang, 1 OrangKota Bekasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu 600.000.000

1 18 16 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Hasil survey IKM pelayanan perizinan 82.10 Nilai 2.380.000.000

1 18 16 1 Penyusunan Peraturan Walikota Pelayanan Perizinan On Line

Peraturan Walikota 1 Dokumen Perwal

Kota BekasiDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

250.000.000

1 18 16 2 Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan On Line

Perubahan Flow Bisnis proses pada simyandu,pembuatan aplikasi

berbasis Android / IOS, Komputer, Tablet, Scanner, Server

1 Sistem Perubahan Flow Bisnis proses pada simyandu, 1 Sistem

pembuatan aplikasi berbasis Android / IOS, 20 Komputer, 50 Tablet, 5 Scanner, 1Server

Kota Bekasi

Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

750.000.000

1 18 16 3Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Informasi Manajemen

Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi

Database arsip perizinan, SIMYANDU 1 Database, 1 sistem

Kota Bekasi

Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

200.000.000

1 18 16 4 Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi

Sosialisasi Perizinan Terhadap Masyarakat, Sosialisasi SOP terhadap

Aparatur, Video Profile BPPT, Radio Spot, TalkShow Radio, Bukusaku, Leaflet

100 orang, 150 orang, 1 Video, 20 kali tayang, 8 kalui tayang,

2.000 buku, 2.000 exemplar Kota BekasiDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

330.000.000

1 18 16 5 Reviu dan Penyempurnaan SOP Pelayanan Perizinan Terpadu

Evaluasi SOP, Revisi SOP 1 Dokumen, 1 Dokumen

Kota Bekasi

Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

50.000.000

1 18 16 6Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan

Pelayanan Perizinan Terpadu

Lemari Locker, Scaner, Printer, Komputer, Lemari Arsip (mobile

compact); Server

1 Paket, 10 unit, 20 unit,4 unit, 1 unit

Kota Bekasi

Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

500.000.000

1 18 16 7 Penyusunan Dokumen Rencana dan Laporan Kinerja BPPT

Renstra 2013-2018, Lakip Tahun 2017, Laporan Realisasi Penerbitan izin dan Non Izin, IKM 2017, Renja BPPT Tahun 2018

1 Dokumen, 1 Dokumen, 12 Dokumen, 1 Dokumen, 1 Dokumen

Kota Bekasi

Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

50.000.000

Page 121 of 282

Page 155: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 18 16 8Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar

ISO 9001:2008

Dokumen Izin, Dokumen Laporan Rekapitulasi dan Realisasi Penerbitan Izin dan Non Izin

12 Dokumen, 1 Dokumen

Kota Bekasi

Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

250.000.000

1 19 Kepemudaan dan Olahraga 60.675.000.000

1 19 15 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Persentase pemuda putus sekolah yang dibina,

Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif,

Prestasi yang dicapai pemuda Tk. Kota, Tk. Provinsi dan Tk.Nasional

60 %

100 %

5 TK, 1 TP, 0 TN gelar juara 5.425.000.000

1 19 15 1 Penyelenggaraan Lomba Karang Taruna Tk. Kota

Terselenggaranya pemilihan pemuda karang taruna inovatif dan kreatif Tk.Kota Bekasi Tahun 2017 dan keikutsertaan Tk. Provinsi

1 event lomba Tk.Kota (68 org) dan pengiriman ke Tk.Prop.

Kota BekasiDinas Kepemudaan dan

Olahraga 150.000.000

1 19 15 2 Pemilihan dan Pembinaan PaskibraTerselenggaranya pemilihan dan pembinaan anggota Paskibra dalam

rangka HUT RI Tk. Kota Bekasi Tahun 2017

50 orangKota Bekasi

Dinas Kepemudaan dan

Olahraga 600.000.000

1 19 15 3 Pelaksanaan Pemilihan dan Pembinaan Pemuda PeloporTerselenggaranya pembinaan dan pemilihan Pemuda Pelopor Tk.Kota Tahun 2017

60 orangKota Bekasi

Dinas Kepemudaan dan

Olahraga 250.000.000

1 19 15 4 Pelaksanaan Jambore Pramuka Kota Bekasi Terselenggaranya Jambore Pramuka bagi Pembina Kwaran, Kwarcab, Penegak Tk. Kota Bekasi Tahun 2017

70 orang x 5 hariKota Bekasi

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

250.000.000

1 19 15 5 Pelaksanaan Jambore Pemuda

Terselenggaranya jambore pemuda dalam rangka meningkatkan

kemampuan pemuda yang profesional Kota Bekasi Tahun 2017

60 orang x 3 hari

Kota BekasiDinas Kepemudaan dan

Olahraga 200.000.000

1 19 15 6Pelaksanaan Pembinaan Mental Keimanan dan Ketaqwaan (Imtaq)

Bagi Pemuda

Terselenggaranya pembinaan mental keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ) bagi pemuda

100 orang x 5 hariKota Bekasi

Dinas Kepemudaan dan

Olahraga 200.000.000

1 19 15 7Pelatihan Keterampilan Kerja dan Wirausaha Bagi Pemuda Putus Sekolah

Terselenggaranya workshop keterampilan kerja dan wirausaha bagi pemuda putus sekolah

5 jenis keterampilan x 35 orgKota Bekasi

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

600.000.000

1 19 15 8Pelaksanaan Pemilihan dan Pelatihan Pembinaan Pemberdayaan

Pemuda Sarjana Penggerak Wirausaha

Terselenggaranya Pemilihan dan Pelatihan Pembinaan Pemberdayaan

Pemuda Sarjana Penggerak Wirausaha Kota Bekasi Tahun 2017

1 even, 25 orang

Kota BekasiDinas Kepemudaan dan

Olahraga 150.000.000

1 19 15 9 Kongres Pemuda Kota Bekasi Terselenggaranya kongres pemuda se Kota Bekasi Tahun 2017 1 even, 1.500 orang

Kota BekasiDinas Kepemudaan dan

Olahraga 550.000.000

1 19 15 10Pelatihan Fungsi dan Instalasi AC Freon Hidrokarbon Untuk Pemuda Kota Bekasi

Terselenggaranya Pelatihan Fungsi dan instalasi AC Freon

Hidrokarbon untuk pemuda Kota Bekasi

40 orang x 3 HariKota Bekasi

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

150.000.000

1 19 15 11 Pelatihan Keterampilan Photografi Bagi Pemuda Terselenggaranya pelatihan Keterampilan photografi bagi pemuda 50 orang x 3 Hari

Kota BekasiDinas Kepemudaan dan

Olahraga 200.000.000

1 19 15 12 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Public Speaking Bagi PemudaTerselenggaranya Pelatihan Peningkatan Kompetensi Public

Speaking Bagi Pemuda

50 orang x 3 HariKota Bekasi

Dinas Kepemudaan dan

Olahraga 200.000.000

1 19 15 13Pelatihan Pemanfaatan Berbagai Aplikasi Multimedia Untuk

Menunjang Kewirausahaan

Terselenggaranya pelatihan Pemanfaatan berbagai aplikasi multimedia untuk menunjang kewirausahaan

50 orang x 3 HariKota Bekasi

Dinas Kepemudaan dan

Olahraga 200.000.000

1 19 15 14 Pelatihan Jurnalistik Bagi Pemuda Terselenggaranya pelatihan jurnalistik bagi pemuda 50 orang x 3 Hari

Kota BekasiDinas Kepemudaan dan

Olahraga 200.000.000

1 19 15 15 Pelatihan Wirausaha Olahan Ikan Untuk Pemuda Se-Kota Bekasi Terselenggaranya pelatihan Wirausaha olahan ikan untuk pemuda se-

Kota Bekasi

50 orang x 3 HariKota Bekasi

Dinas Kepemudaan dan

Olahraga 200.000.000

1 19 15 16 Pelatihan Service HP Bagi Pemuda Putus Sekolah Terelenggaranya pelatihan service HP bagi pemuda putus sekolah 50 orang x 3 Hari

Kota BekasiDinas Kepemudaan dan

Olahraga 200.000.000

1 19 15 17 Pembangunan Database Kepemudaan Kota BekasiTersedia dan terkelolanya database kepemudaan yang lengkap dan terbarui

1 Sistem informasi dan databaseKota Bekasi

Dinas Kepemudaan dan

Olahraga 100.000.000

1 19 15 18 Pembinaan Karang Taruna Tk. Kecamatan Se Kota BekasiTerselenggaranya pembinaan pengurus karang taruna tk.kecamatan se Kota Bekasi

68 orang x 3 hariKota Bekasi

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

125.000.000

1 19 15 19 Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda Kepemudaan Tersusunnya Naskah Akademis dan Raperda Kepemudaan Kota Bekasi

1 naskah akademis dan 1 raperda kepemudaanKota Bekasi

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

100.000.000

1 19 15 20Training Pembinaan Kepeloporan Pemuda Dalam Pencegahan

Penyakit Masyarakat dan Tindak Kekerasan

Terselenggaranya pelatihan kepeloporan pemuda dalam pencegahan

penyakit masyarakat dan tindak kekerasan

350 orang x 2 hariKota Bekasi

Dinas Kepemudaan dan

Olahraga 400.000.000

1 19 15 21

Training dan Pembinaan Pemuda Untuk Penanggulangan

Penyimpangan Pemahaman Agama Sebagai Antisipasi Terhadap Ajakan Aliran Sesat, Kekerasan dan Terorisme

Terselenggaranya pelatihan peran pemuda dalam penanggulangan penyimpangan pemahaman agama sebagai antisipasi terhadap ajakan aliran sesat,kekerasan dan terorisme

350 orang x 2 hari

Kota BekasiDinas Kepemudaan dan

Olahraga 400.000.000

1 19 16 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Persentase cabang olahraga yang berprestasi dan unggulan,Persentase atlet berprestasi Tk.Provinsi dan Nasional

65 %

65 % 3.600.000.000

1 19 16 1 Penyelenggaraan Olahraga Massal di Car Free Day (CFD) Terselenggaranya kegiatan senam massal pada event Car Free Day 30 kali

Kota BekasiDinas Kepemudaan dan

Olahraga 150.000.000

1 19 16 2 Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional (Haornas)

Terselenggaranya Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) Kota Bekasi dan keikutsertaan dalam peringatan HAORNAS tingkat

Provinsi

2 event

Kota BekasiDinas Kepemudaan dan

Olahraga 200.000.000

1 19 16 3 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Aparatur

Terselenggaranya Pembinaan dan pengembangan olahraga aparatur

untuk diikutsertakan dalam PORPEMDA Jawa Barat meliputi cabang

olah raga ; Bulutangkis, Basket, Futsal, Tenis Lapangan, Tenis Meja,

Senam, Gerak Jalan, Terompah, Hadangan, Catur, Volly, Golf

12 cabor, 250 Atlit

Kota BekasiDinas Kepemudaan dan

Olahraga 250.000.000

1 19 16 4 Pelaksanaan Lomba Drumband Tk. Kota Bekasi Terselenggaranya lomba Drumband Tk. Kota Bekasi 1 Event

Kota BekasiDinas Kepemudaan dan

Olahraga 200.000.000

Page 122 of 282

Page 156: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 19 16 5 Pembinaan Atlet Olahraga Tradisional MasyarakatTerselenggaranya lomba olahraga tradisional masyarakat Tk. Kota Bekasi dan keikutsertaan di Tk. Provinsi.

2 Event, 5 caborKota Bekasi

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

200.000.000

1 19 16 6 Penyusunan Kajian Manajemen Pengelolaan Stadion Tersusunnya kajian manajemen pengelolaan Stadion Chandrabhaga

Kota Bekasi

1 dokumenKota Bekasi

Dinas Kepemudaan dan

Olahraga 300.000.000

1 19 16 7Penyelenggaraan Pekan Olahraga Paralimpic Pelajar Daerah

(Peparpelda)

Terselenggaranya lomba olahraga Paralimpic Pelajar Daerah Tk. Kota

Bekasi dan keikutsertaan di Tk. Provinsi.

2 Event, 5 caborKota Bekasi

Dinas Kepemudaan dan

Olahraga 200.000.000

1 19 16 8 Penyelenggaraan Walikota Cup Terselenggaranya turnamen basket dan futsal Walikota Cup 1 Event ; 2 cabang olahraga

Kota BekasiDinas Kepemudaan dan

Olahraga 150.000.000

1 19 16 9 Penyelenggaraan Turnamen Sepakbola Terselenggaranya turnamen sepakbola Tk. Kota Bekasi yang diikuti

oleh SKPD, BUMD, DPRD, Muspida, Swasta, masyarakat

1 eventKota Bekasi

Dinas Kepemudaan dan

Olahraga 200.000.000

1 19 16 10 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pemerintah Daerah (Porpemda)Keikutsertaan dalam penyelenggaraan PORPEMDA Provinsi Jawa Barat

12 cabor, 250 AtlitKota Bekasi

Dinas Kepemudaan dan

Olahraga 1.000.000.000

1 19 16 11 Penyelenggaraan Turnamen Olahraga Dalam Rangka Hut Kota Bekasi Terselenggaranya Fun Bike, Sport Bike, Fun Run, Fun Walk, Marathon 10K

1 Event, 5 lombaKota Bekasi

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

750.000.000

1 19 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga

Terbangunnya Stadion Mini untuk kecamatan,

Persentase Ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang representatif (sesuai standar) di tingkat Kota Bekasi,

Rasio ketersediaan sarana olahraga terhadap jumlah penduduk

2 Unit

90 %

274 (1 : 10.000 Penduduk) 50.750.000.000

1 19 17 1 Stadion Mini Bekasi Barat Kota BekasiTerbangunnya stadion mini Bekasi Barat 1 Stadion; 90 M x 70 M

Bekasi BaratDinas Kepemudaan dan

Olahraga 1.500.000.000

1 19 17 2 Lanjutan Pembangunan Stadion Mini PondokgedeTerbangunnya stadion mini Pondok Gede 1 Stadion; 110 M x 85 M

Kota BekasiDinas Kepemudaan dan

Olahraga 1.000.000.000

1 19 17 3 Lanjutan Pembangunan Stadion Mini MustikajayaTerbangunnya stadion mini Mustikajaya 1 Stadion; 100 M x 75 M

MustikajayaDinas Kepemudaan dan

Olahraga 1.000.000.000

1 19 17 4 Pembangunan Stadion Mini Kecamatan RawalumbiuTerbangunnya stadion mini Rawalumbu 1 Stadion; 100 M x 90 M

Kota BekasiDinas Kepemudaan dan

Olahraga 2.500.000.000

1 19 17 5Lanjutan Pembangunan Stadion Mini Bekasi Timur Kota Bekasi (Lap.Multiguna)

Terbangunnya stadion mini Bekasi Timur (Lap.Multiguna) 1 Stadion; 150 M x 89 MBekasi Timur

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

1.500.000.000

1 19 17 6 Lanjutan Pembangunan Gedung Parkir Gor Kota Bekasi 6 Lantai

sarana dan prasarana gedung parkir 1 unit gedung parkir 6 lantai

Bekasi SelatanDinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

25.000.000.000

1 19 17 7 Lanjutan Revitalisasi Kolam Renang Kota Bekasi

sarana dan prasarana Kolam Renang 1 unit gedung

Bekasi Selatan

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

8.000.000.000

1 19 17 8 Pemeliharaan Lapangan Multiguna Terselenggaranya pemeliharaan lapangan Multiguna (pemeliharaan rumput,penataan lapangan)

1 lapanganKota Bekasi

Dinas Kepemudaan dan

Olahraga 400.000.000

1 19 17 9 Pemeliharaan Stadion

Terlaksananya pemeliharaan stadion ; Rekening Listrik, pemeliharaan rumput, prasarana dan sarana gedung (instalasi listrik, perawatan AC,

Perawatan APAR, Instalasi Telpon, lampu), Penyediaan Jasa

Keamanan, Penyediaan Jasa Kebersihan.

12 bulan, 67 x 103 M, 1 Tahun, 12 bulan, 12 bulan

Kota BekasiDinas Kepemudaan dan

Olahraga 4.000.000.000

1 19 17 10Verifikasi Permohonan Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga

Masyarakat

terlaksananya verifikasi permohonan pembangunan sarana dan

prasarana olahraga masyarakat, Tersusunnya Dokumen Hasil Verifikasi permohonan pembangunan sarana prasarana olahraga

masyarakat.

1 Dokumen hasil verifikasi

Kota BekasiDinas Kepemudaan dan

Olahraga 150.000.000

1 19 17 11Pembangunan Hall Futsal RT.05 RW.06 Taman Wisma Asri Kel. Teluk

Pucung Kec. Bekasi Utara

Terbangunnya lapangan futsal di Lingkungan RTt.05/ RW.06 taman wisma asri kel. Teluk Pucung bekasi utara

1 lapangan; 20 M x 40 M

Bekasi UtaraDinas Kepemudaan dan

Olahraga 200.000.000

1 19 17 12Pengadaan Alat Perlengkapan Gedung Lapangan Tenis Jl. Veteran

Alun-Alun Kota Bekasi Samping PMI Kota Bekasi

tersedianya kelengkapan lapangan tenis Jl. veteran alun-alun kota

Bekasi samping PMI Kota Bekasi dalam kondisi baik, meliputi ; M.E.,

Bangku Penonton, Bangku Wasit, MCK, Ruang Ganti, Net, Ram kawat harmonika.

7 item

bekasi UtaraDinas Kepemudaan dan

Olahraga 200.000.000

1 19 17 13 Pembangunan Lapangan Serba Guna Perum Grand Bekasi terbangunnya Lapangan Olahraga Perum Grand Bekasi 1 lapangan; 20 M x 35 M

MustikajayaDinas Kepemudaan dan

Olahraga 150.000.000

1 19 17 14Pembangunan Sarana Olahraga RW.10 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi

Barat

terbangunnya lapangan olahraga rw 10 Jakasampurna Bekasi Barat 1 lapangan; 60 M x 70 M

Bekasi BaratDinas Kepemudaan dan

Olahraga 150.000.000

1 19 17 15Pembangunan Sarana Lapangan Olahraga RT.002/015 Perum Chandra Lama Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati

terbangunnya pagar ram kawat harmonika lapangan olahraga RT.002/015 perum chandra lama kel. Jatirahayu

1 lapangan; 240 M x 4 MPondok Melati

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

150.000.000

1 19 17 16Perbaikan Fasilitas Olahraga RW.010 Puri Gading Kel. Jatimelati Kec.

Pondok Melati

Renovasi lapangan olahraga Rw. 010 puri gading kel. jati melati 1 lapangan ; 24 M x 40 MPondok Melati

Dinas Kepemudaan dan

Olahraga 150.000.000

1 19 17 17Penataan Lapangan Serbaguna Perum Bumi Alam Hijau RT.015

RW.19 Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya

Tertatanya lapangan serbaguna Perum Bumi Alam Hijau

Kec.Mustikajaya Rt.015 Rw.19

1 lapangan ; 20 M x 30 MMustikajaya

Dinas Kepemudaan dan

Olahraga 100.000.000

1 19 17 18 Pembangunan Sarana Olah Raga Serbaguna Perum Margi Utami terbangunnya sarana olahraga serbaguna 1 lapangan

BantargebangDinas Kepemudaan dan

Olahraga 100.000.000

1 19 17 19 Stadion Mini Jatisampurna Kota Bekasi JatisampurnaDinas Kepemudaan dan

Olahraga 2.000.000.000

Page 123 of 282

Page 157: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 19 17 20 Stadion Mini Bekasi Selatan Kota Bekasi Kota BekasiDinas Kepemudaan dan

Olahraga 2.500.000.000

1 19 18 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan NarkobaPersentase Penurunan Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba 4%

900.000.000

1 19 18 1 Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional

Terselenggaranya acara puncak peringatan Hari Anti Narkotika

Internasional (HANI); Terselenggaranya Talkshow Anti Narkoba;

Terselenggaranya kegiatan Seminar Bahaya Narkoba

1 even; 1 talkshow; 1 seminar

Kota BekasiDinas Kepemudaan dan

Olahraga 500.000.000

1 19 18 2 Penyuluhan Bahaya Narkoba Untuk Masyarakat

Terselenggaranya Penyuluhan bahaya Narkoba untuk Ketua RW;

Penyuluhan bahaya Narkoba untuk SLTA Sederajat; Penyuluhan bahaya Narkoba untuk Ormas; Pembentukan BNN Kota Bekasi;

100 Orang; 100 Orang; 100 Orang; 1 dokumen kajian dan

Raperwal Pembentukan BNN Kota Bekasi; Kota Bekasi

Dinas Kepemudaan dan

Olahraga 400.000.000

1 20 Kebudayaan 3.435.174.000

1 20 15 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Cakupan cagar budaya, Situs dan Monumen di Kota Bekasi yang

dilestarikan, Penyelenggaraan Festival seni dan budaya

80 %

10 event 3.435.174.000

1 20 15 1Penyelenggaraan Perkembangan Keragaman Budaya Daerah (Dalam Rangka Peringatan Hari-Hari Besar)

Terselenggaranya festival seni dan budaya Kota Bekasi tahun 2017 5 eventKota Bekasi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

450.000.000

1 20 15 2 Pembinaan Terhadap Organisasi Seni Tradisional Terselenggaranya pembinaan terhadap sanggar seni tradisional di

Kota Bekasi

50 sanggar seniKota Bekasi

Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan 150.000.000

1 20 15 3Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (Tk. Wil. II, Tk. Prop., Tk.

Nasional)

Terlaksananya keikutsertaan Kota Bekasi dalam festival budaya

daerah Tk. Wilayah II, Provinsi dan Tk. Nasional

8 eventKota Bekasi

Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan 400.000.000

1 20 15 4 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tk. SD/SMP/SMA

Terselenggaranya Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)

Tk.SD/SMP/SMA Tk. Kota Bekasi dan keikutsertaan di Tk. Provinsi

2 event Tk. Kota dan Tk.Propinsi

Kota BekasiDinas Pariwisata dan

Kebudayaan 400.000.000

1 20 15 5 Pasanggiri Angklung Tingkat Kota Bekasi Terselenggaranya Pasanggiri Angklung Kota Bekasi Tahun 2017 1 event

Kota BekasiDinas Pariwisata dan

Kebudayaan 200.000.000

1 20 15 6 Anugerah Seni Kota Bekasi Terselenggaranya pemilihan insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan dan pengembangan sejarah Kota Bekasi

20 orangKota Bekasi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

150.000.000

1 20 15 7 Festival Seni Budaya Jawa BaratTerselenggaranya Festival Seni Budaya Jawa Barat yang diikuti oleh

Kab/Kota se Jawa Barat

1 eventKota Bekasi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

450.000.000

1 20 15 8Pemeliharaan Benda Cagar Budaya, Situs dan Monumen di Kota

Bekasi

Terpeliharanya benda cagar budaya, situs dan monumen di Kota

Bekasi tahun 2017

4 situs cagar budayaKota Bekasi

Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan 300.000.000

1 20 15 9 Lomba Permainan Tradisional Terselenggaranya Lomba Permainan Tradisional Tk.Kota dan keikutsertaan dalam Lomba Tk.Propinsi tahun 2017

2 event, Tk.Kota dan Tk.PropinsiKota Bekasi

Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan 185.174.000

1 20 15 10 Penggandaan/Pencetakan Buku Pelestarian Budaya Bekasi Tersedianya buku pelestarian budaya Kota Bekasi 2 judul buku; 2.000 exemplar

Kota BekasiDinas Pariwisata dan

Kebudayaan 200.000.000

1 20 15 11 Pemilihan Abang Mpok Kota BekasiTerselenggaranya pemilihan abang mpok Kota Bekasi Tahun 2017 1 Even

Kota BekasiDinas Pariwisata dan

Kebudayaan 550.000.000

1 21 Perpustakaan 4.000.000.000

1 21 15Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

Prosentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan,

Prosentase Jumlah Perpustakaan Yang Terbina

30 %

20 % 4.000.000.000

1 21 15 1 Sosisalisasi Perpustakaan Tersosialisasinya program-program perpustakaan 240 orang

Kota BekasiDinas Perpustakaan

Daerah 200.000.000

1 21 15 2 Perpustakaan Keliling Terlaksananya kegiatan layanan keliling 210 kali

Kota BekasiDinas Perpustakaan

Daerah 350.000.000

1 21 15 3Peningkatan Manajemen, Pengelolaan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Kelurahan

Meningkatnya kualitas manajemen perpustakaan daerah,

perpustakaan kecamatan dan kelurahan;

78 perpustakaan;30 Taman Bacaan

Kota BekasiDinas Perpustakaan

Daerah 475.000.000

1 21 15 4Pemeliharaan dan Inventarisasi Buku Perpustakaan Daerah Kota Bekasi

Terinventarisasinya buku perpustakaan; Terlaksananya kegiatan fumigasi

10.252 judul;613 mKota Bekasi

Dinas Perpustakaan Daerah

225.000.000

1 21 15 5 Pengenalan Perpustakaan Pada Anak Usia Dini Kunjungan Anak Usia dini ke perpustakaan daerah 20 kunjungan

Kota BekasiDinas Perpustakaan

Daerah 300.000.000

1 21 15 6 Gerakan Bekasi Membaca Terlaksananya peringatan hari gerakan membaca nasional (12

november)

240 orangKota Bekasi

Dinas Perpustakaan

Daerah 350.000.000

1 21 15 7Pemeliharaan Website Perpustakaan dan Sistem Aplikasi

Perpustakaan Serta Sarana Pendukung

Backup data base website, backup aplikasi INLIS, input 9000 judul ke

aplikasi INLIS

1 sistemKota Bekasi

Dinas Perpustakaan

Daerah 200.000.000

1 21 15 8Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Perpustakaan Kelurahan dan Perpustakaan Kecamatan

jumlah perpustakaan kecamatan dan kelurahan8 perpustakaan Kota Bekasi

Dinas Perpustakaan Daerah

400.000.000

1 21 15 9 Pengadaan Buku Untuk Perpustakaan Kelurahan Jumlah perpustakaan Kelurahan

Kota BekasiDinas Perpustakaan

Daerah 1.500.000.000

1 22 Kearsipan 2.611.071.000

1 22 15 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip DaerahProsentase penerapan pengelolaan Arsip SKPD secara baku 41%

2.611.071.000

1 22 15 1 Pemeliharaan Arsip In Aktif dan Statis SKPD Depo arsip 3.240 m kubik Kota Bekasi Dinas Kearsipan Daerah 200.000.000

1 22 15 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan Sarana dan Prasarana kearsipan 12 jenis Kota Bekasi Dinas Kearsipan Daerah 561.071.000

1 22 15 3 Akuisisi Arsip In Aktif dan Statis SKPD Terlaksananya akusisi arsip inaktif dan statis skpd 5 skpd Kota Bekasi Dinas Kearsipan Daerah 450.000.000

1 22 15 4 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kearsipan Tersedianya informasi kinerja SKPD dalam pengelolaan kearsipan 44 skpd

Kota Bekasi Dinas Kearsipan Daerah 250.000.000 Page 124 of 282

Page 158: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

1 22 15 5 Pembinaan, Penataan dan Pelayanan Kearsipan Terselenggaranya pembinaan dan penataan arsip SKPD, dan pelayanan informasi kearsipan

4 skpdKota Bekasi Dinas Kearsipan Daerah 500.000.000

1 22 15 6 Penelusuran Arsip Sejarah Tersusunnya buku sejarah terbentuknya Kota Bekasi 1 buku Kota Bekasi Dinas Kearsipan Daerah 300.000.000

1 22 15 7 Pelatihan Penerapan SIKD Pada SKPD Meningkatnya kapasitas pengelola kearsipan SKPD 44 skpd Kota Bekasi Dinas Kearsipan Daerah 200.000.000

1 22 15 8Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem Informasi dan Manajemen

Kearsipan Depo Arsip

Update SIMKAR dan sistem kearsipan depo arsip 1 sistemKota Bekasi Dinas Kearsipan Daerah 150.000.000

2 PILIHAN 21.125.000.000 2 2 Pariwisata 5.500.000.000

2 2 15 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Persentase kawasan wisata milik Pemerintah Kota Bekasi yang tertata,

Persentase Usaha /jasa Kepariwisataan yang Berizin

90 %

35 % 5.500.000.000

2 2 15 1 Promosi Pariwisata Nusantara Dalam Kegiatan Apeksi 2017Keikutsertaan promosi pariwisata Kota Bekasi dalam even APEKSI

Tahun 2017

1 eventKota Bekasi

Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan 600.000.000

2 2 15 2 Pembuatan Film Pariwisata Kota Bekasi Tersedianya film dokumenter pariwisata dan budaya Kota Bekasi 1 film dokumenter dalam 2 format

Kota BekasiDinas Pariwisata dan

Kebudayaan 250.000.000

2 2 15 3 Gebyar Bekasi Festival Terselenggaranya event Festival Gebyar Kota Bekasi Tahun 2017 1 event

Kota BekasiDinas Pariwisata dan

Kebudayaan 750.000.000

2 2 15 4Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaku Jasa

Kepariwisataan dan Hiburan Umum

Terselenggaranya Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaku

jasa kepariwisataan dan hiburan umum

7 jenis usaha (432 pelaku usaha)Kota Bekasi

Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan 300.000.000

2 2 15 5 Pemeliharaan Database Kepariwisataan Kota BekasiTersedianya database kepariwisataan Kota Bekasi yang lengkap dan

terbarui berbasis online dengan para pelaku usaha

3 jenis dataKota Bekasi

Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan 150.000.000

2 2 15 6Pemeliharaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Kuliner Kota Bekasi

Terselenggaranya pengelolaan kawasan wisata kuliner jalan Rawa

Tembaga dan pengembangan kawasan wisata kuliner

2 titik kawasan wisata kuliner (1 ttk lama dan 1 ttk baru)Kota Bekasi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

800.000.000

2 2 15 7 Penataan Curug Parigi Sebagai Kawasan PariwisataTerbangunnya kawasan wisata Curug Parigi 20.000 M2

Kota BekasiDinas Pariwisata dan

Kebudayaan 2.650.000.000

2 3 Pertanian 2.900.000.000

2 3 15 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular,

Pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak

3 %

100 % 900.000.000

2 3 15 1 Optimalisasi Pemeriksaan Kesehatan Hewan

Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan ternak , 'Monitoring dan Pelayanan kesehatan hewan terhadap hewan yang dilalu lintaskan

(kambing), 'Monitoring dan Pelayanan kesehatan hewan terhadap hewan yang dilalu lintaskan (sapi), 'Tim pemeriksaan hewan qurban

800 ruminansia, 17000 ekor, 6000 ekor, 33 orang

Kota BekasiDinas Pertanian dan

Perikanan 100.000.000

2 3 15 2 Biosecurity Tempat Pemotongan Unggas di Pasar Tradisional

Publik awarness avian influensa, 'Sosialisasi biosecurity , 'Biosecurity

di tempat penampungan dan penjualan unggas , 'vaksin avian

influensa

400 siswa , 100 orang, 17 pasar, 10000 unggas

Kota BekasiDinas Pertanian dan

Perikanan 150.000.000

2 3 15 3 Pengendalian Penyakit ZoonosisSosialisasi penyakit zoonosis, 'Survelaince Penyakit hewan menular ,

'vaksinasi rabies

100 orang, 30 kali , 800 hprKota Bekasi

Dinas Pertanian dan

Perikanan 200.000.000

2 3 15 4Pelayanan Kesehatan Hewan Car Free Day Pelayanan kesehatan (konsultansi, pengobatan dan vaksinasi) 10 kali

Kota BekasiDinas Pertanian dan

Perikanan 100.000.000

2 3 15 5 Pembinaan Petugas VeterinerStudi kasus, 'pelatihan tentang penyakit hewan menular 1 kali, 80 petugas veteriner

Kota BekasiDinas Pertanian dan

Perikanan 100.000.000

2 3 15 6 Pelayanan Klinik dan Laboratorium Keswan dan KesmavetPengadaan bahan dan peralatan klinik , 'peningkatan daya listrik dan pembayaran listrik

Kota BekasiDinas Pertanian dan

Perikanan 150.000.000

2 3 15 7Pemeriksaan Residu dan Kandungan Bahan Kimia Berbahaya Pada

Produk Pangan Asal Hewan dan Ikan

Terlaksananya ekspose pemeriksaan ,Sosialisasi keamanan pangan

asal hewan,Tersedianya alat dan bahan uji kandungan residu dan

kandungan bahan kimia berbahaya,Pemeriksaan residu dan bahan

kimia berbahaya

1 kali,1 kali,1 set,500 sampel

Kota BekasiDinas Pertanian dan

Perikanan 100.000.000

2 3 16Program Pengembangan Produk Pertanian, Peternakan dan

Perikanan

Produksi pertanian,

Produksi peternakan, Produksi perikanan,

Ketersediaan Pangan Utama,

Pusat Promosi Ikan Hias, Rumah Potong Hewan & BPTHH yang representatif,

Meningkatnya produk asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)

63 Ton,

14.398 Ton,1.904 Ton,

95 %,

3 Unit,

14.398 Ton,

2.000.000.000

2 3 16 1 Pengembangan SDM Masyarakat Melalui Pelatihan AgribisnisPelatihan 200 orang

Kota BekasiDinas Pertanian dan

Perikanan 100.000.000

2 3 16 2 Pengembangan Usaha Bidang Agribisnis

- Hari krida pertanian tk. Provinsi Jawa Barat, '- Pengiriman peserta hari pangan sedunia , '- Pengiriman peserta pameran hortikultura

30 stand, 10 orang , 10 orang

Kota BekasiDinas Pertanian dan

Perikanan 200.000.000

2 3 16 3 Pengembangan Teknologi Pertanian

- demonstrasi farming kedelai , '- demonstrasi farming jajar legowo padi, '- Sekolah lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) , '-

demonstrasi farming jagung

1 ha, 6 ha, 80 orang, 10 ha

Kota BekasiDinas Pertanian dan

Perikanan 150.000.000

2 3 16 4 Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Peda dan Penas- Keikutsertaan pada PEDA dan PENAS , '- Penilaian kelas kelompok tani

15 orang dan 10 orang, 20 kelompok taniKota Bekasi

Dinas Pertanian dan

Perikanan 200.000.000

2 3 16 5 Pengembangan Budidaya Sayuran Organik

- Sosialisasi Konsumsi produk sayuran sehat , '- Sosialisasi sertifikasi

budidaya sayuran organik, '- Budidaya sayuran organik

50 orang, 50 orang, 5 lokasi

Kota BekasiDinas Pertanian dan

Perikanan 100.000.000

Page 125 of 282

Page 159: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

2 3 16 6 Pengembangan Pembibitan Tanaman Hias dan HortikulturaTersedianya bibit tanaman hias dan hortikultura 5 jenis tanaman

Kota BekasiDinas Pertanian dan

Perikanan 50.000.000

2 3 16 7 Optimalisasi Balai Pembibitan Tanaman Hias dan Hortikultura

- Magang bagi pegawai Balai Pembibitan tanaman hias dan

hortikultura, '- Pameran dan kontes tanaman hias dan hortikultura, '-

Pemeliharaan Balai Pembibitan Tanaman Hias dan Hortikultura, '-

Anjang karya

2 kali , 1 event, 1 kantor , 10 orang

Kota BekasiDinas Pertanian dan

Perikanan 150.000.000

2 3 16 8 Pameran Ikan HiasTerlaksananya pameran ikan hias di Kota Bekasi 20 peserta

Kota BekasiDinas Pertanian dan

Perikanan 200.000.000

2 3 16 9 Pemeliharaan Kantor UPTD PPIHTerlaksananya pemeliharaan kantor UPTD 100%

Kota BekasiDinas Pertanian dan

Perikanan 200.000.000

2 3 16 10 Pengembangan Produksi Peternakan dan PerikananMeningkatnya jumlah produksi peternakan dan perikanan di Kota

Bekasi

100%Kota Bekasi

Dinas Pertanian dan

Perikanan 75.000.000

2 3 16 11 Pembinaan Usaha Perikanan dan PeternakanPembinaan terhadap kelompok dan pelaku usaha perikanan dan peternakan

50 orang Kota Bekasi

Dinas Pertanian dan Perikanan

100.000.000

2 3 16 12Pengendalian dan Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan (PAH) dan Produk Non Pangan Asal Hewan (PNPAH)

- Sosialisasi sanitasi dan hygiene, '- Pengawasan 1 kali, 3 kali Kota Bekasi

Dinas Pertanian dan Perikanan

75.000.000

2 3 16 13 Pelatihan Bagi Petugas dan Pemeriksaan Pemotongan Hewan Qurban- Pemeriksaan hewan qurban , '- Tim Pendataan , '- Pelatihan , '-

Pemeriksaan hewan qurban

8000 sapi, 15 orang , 100 orang , 16000 kambing Kota Bekasi

Dinas Pertanian dan

Perikanan 100.000.000

2 3 16 14 Pembinaan Para Pemotong Unggas di Kota Bekasi- Terbinanya para pemotong unggas di Kota Bekasi 50 orang

Kota BekasiDinas Pertanian dan

Perikanan 75.000.000

2 3 16 15 Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Pada RPHPemeliharaan 1 paket

Kota BekasiDinas Pertanian dan

Perikanan 75.000.000

2 3 16 16Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) dan

Temu Penyuluh

Tersusunnya RDKK; terlaksananya rapat koordinasi temu penyuluh ;

temu penyuluh

12 kecamatan; 24 kali dan 15 orang Kota Bekasi

Dinas Pertanian dan

Perikanan 100.000.000

2 3 16 17 Penataan Balai Penyuluh Pertanianfungsi BPP yang optimal 1 lokasi

Kota BekasiDinas Pertanian dan

Perikanan 50.000.000

2 6 Perdagangan 11.075.000.000 2 6 15 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Peningkatan Nilai Ekspor 10% 350.000.000

2 6 15 1 Pameran Produk Ekspor terselenggaranya pameran produk eksor kota bekasi 1 event

Kota BekasiDinas Perdagangan dan

Perindustrian 300.000.000

2 6 15 2 Sosialisasi Pemasaran Ekspor Bagi Pelaku Usaha mengikuti sosialisasi bagi para eksportir 100 orang

Kota BekasiDinas Perdagangan dan

Perindustrian 50.000.000

2 6 16 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Peningkatan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Tertata 2.050 PKL 1.300.000.000

2 6 16 1 Sosialisasi Perda dan Perwal Tentang PKL Kota Bekasi Sosialisasi Perda dan Perwal PKL Kota Bekasi 300 orang

Kota BekasiDinas Perdagangan dan

Perindustrian 150.000.000

2 6 16 2 Penataan PKL di Kota Bekasi Monitoring jumlah PKL; Pengadaan barang cetakan; Tertatanya PKL 400 orang;1 paket;400 orang

Kota BekasiDinas Perdagangan dan

Perindustrian 150.000.000

2 6 16 3 Penertiban dan Pengendalian PKL Kota Bekasi Monitoring PKL oleh Satgas PKL; Pengawasan deteksi dini Kominda;

Penertiban PKL

6 lokasi;8 orang;0 lokasi Kota Bekasi

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

1.000.000.000

2 6 17 Program Penataan Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Pasar

Pasar Tradisional Modern,

Pasar tradisional yang representatif,

Pasar swasta/lingkungan yang terbina,Peningkatan retribusi pasar

0 pasar

11 pasar

40 pasar5 %

5.125.000.000

2 6 17 1 Pemeliharaan Database Dispera Insentif pengelola database Dispera; Database yang upto date 13 orang;1 sistem

Kota BekasiDinas Perdagangan dan

Perindustrian 100.000.000

2 6 17 2 Perbaikan Bangunan dan Fasilitas Pasar BantargebangPerbaikan bangunan pasar 1 pasar Bantargebang

Kota BekasiDinas Perdagangan dan

Perindustrian 1.000.000.000

2 6 17 3 Rehab Bangunan dan Fasilitas Pasar Kranji BaruPerbaikan bangunan pasar 1 pasar Kranji baru

Kota BekasiDinas Perdagangan dan

Perindustrian 300.000.000

2 6 17 4 Rehab Bangunan dan Fasilitas Pasar JatiasihPerbaikan bangunan pasar 1 Pasar Jatiasih

Kota BekasiDinas Perdagangan dan

Perindustrian 200.000.000

2 6 17 5 Sosialisasi Perda Pasar Swasta dan LingkunganPenggandaan Buku Perda; Sosialisasi Perda 70 buku;1 kali

Kota BekasiDinas Perdagangan dan

Perindustrian 100.000.000

2 6 17 6 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PAD di Lingkungan Dispera

Pembinaan kepada pengelola PAD di lingkungan Dispera; Pembinaan

pengelolaan PAD pada pasar yang dikelola pihak swasta

10 pasar;5 pasar

Kota BekasiDinas Perdagangan dan

Perindustrian 200.000.000

2 6 17 7 Pengelolaan Administrasi Retribusi Berbasis Akrual

Terbangunnya sistem jaringan administrasi retribusi; pelatihan

operator sistem retribusi online; pembuatan Sistem administrasi retribusi; Pengadaan komputer dan Printer; Pelatihan administrasi dan akuntansi sederhana bagi pengelola retribusi di lingkungan Dispera; Lomba penilaian kinerja pengelolaan retribusi dan lain-lain

pendapatan yang sah; kunjungan kerja ke luar daerah

1 sistem;15 orang;1 sistem;13 unit;20 orang;15 Pasar;5 orang

Kota BekasiDinas Perdagangan dan

Perindustrian 350.000.000

2 6 17 8 General Check Up Petugas Pasar in house clinic; General check up petugas; Sosialisasi penyuluhan

kesehatan

5 kali;300 orang;100 orangKota Bekasi

Dinas Perdagangan dan

Perindustrian 200.000.000

2 6 17 9 Sosialisasi Terhadap Pedagang Pasar Komunikasi dua arah antara warga pasar dan pemerintah; Sosialisasi

; Cetak buku peraturan; cetak maklumat

300 orang;50 orang;5.000 eks;140 eksKota Bekasi

Dinas Perdagangan dan

Perindustrian 200.000.000

Page 126 of 282

Page 160: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

2 6 17 10 Pelayanan Kebersihan Pasar

Insentif bagi petugas kebersihan pasar; Sosialisasi Perda K.3 dan Perda pengelolaan sampah; Pengadaan gerobak sampah; Pengadaan

tong sampah; pakaian petugas kebersihan; pengadaan sapu lidi;

pengadaan sapu ijuk; pengadaan pengki karet; pengadaan pengki

plastik; pengadaan gacok; pengadaan skop; pengadaan garpu dan

cangkul

130 orang;150 orang;150 buah;150 buah;130 stel;250 buah;250 buah;250 buah;150 buah;250 buah;250 buah;250 buah

Kota BekasiDinas Perdagangan dan

Perindustrian 1.125.000.000

2 6 17 11 Optimalisasi Pengelolaan Sampah Pasar

insentif operator mesin kompos; Mesin pengolahan sampah organik menjadi pupuh kompos; pengadaan mesin pengolahan sampah

organik; perbaikan dan pemeliharaan mesin komposting; insentif bagi

pengelola sampah

21 orang;7 unit;1 unit;7 unit;7 orang

Kota BekasiDinas Perdagangan dan

Perindustrian 500.000.000

2 6 17 12 Pengadaan Sarana Ketertiban Pasar

Alat kelengkapan petugas ketertiban pasar; Papan himbauan ; Sarana

informasi (speaker); Seragam petugas Satgasus; pelatihan petugas

satgasus

80 orang;15 pasar;15 pasar;80 stel;80 orang

Kota BekasiDinas Perdagangan dan

Perindustrian 250.000.000

2 6 17 13 Penyelenggaraan K.3 di Pasar Penertiban Pedagang; Pembinaan Koperasi Sampah; Pembuatan pos

penjagaan; Grebek pasar; Lomba K.3 Pasar

50 kali;1 unit;2 unit;10 kali;2 kaliKota Bekasi

Dinas Perdagangan dan

Perindustrian 350.000.000

2 6 17 14Penyusunan Dokumen Administratif, Substantif dan Teknis BLUD Pasar

Focus Group Discussions; Kunjungan Kerja ke ACEH 10 kali;5 orangKota Bekasi

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

100.000.000

2 6 17 15 Penyusunan Perwal Pasar Swasta/LingkunganPeraturan Walikota 1 perwal

Kota BekasiDinas Perdagangan dan

Perindustrian 100.000.000

2 6 17 16 Pembuatan dan Pemeliharaan Taman Pasar Pemeliharaan Taman Pasar Kranji Baru 1 taman

Kota BekasiDinas Perdagangan dan

Perindustrian 50.000.000

2 6 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Peningkatan Rekomendasi Peijinan yang dikeluarkan 5% 600.000.000

2 6 18 1 Penyelenggaraan Operasi Pasar operasi pasar 4 titik

Kota BekasiDinas Perdagangan dan

Perindustrian 50.000.000

2 6 18 2 Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri peserta sosialisasi 100 peserta

Kota BekasiDinas Perdagangan dan

Perindustrian 50.000.000

2 6 18 3 Monitoring dan Evaluasi Pelaku Usaha Perdagangan monitoring dan evaluasi 12 kecamatan

Kota BekasiDinas Perdagangan dan

Perindustrian 50.000.000

2 6 18 4 Monitoring Stock dan Harga Bahan Pokok (Running Text) melaksanakan kegiatan monitoring harga secara kontinyu 1 paket

Kota BekasiDinas Perdagangan dan

Perindustrian 250.000.000

2 6 18 5 Pelatihan dan Pembinaan Wirausaha Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah 200.000.000

2 6 19Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan

Pengawasan Barang yang Beredar di Masyarakat,Meningkatnya alat UTTP yang ditera/tera ulang,

Penyelesaian sengketa konsumen,

Terkendalinya Inflasi Kota Bekasi

52 unit1.500 jenis

60 sengketa

3 laporan

3.700.000.000

2 6 19 1 Pengawasan Peredaran Minuman Keras mengurangi peredaran minuman keras di kota bekasi 12 kecamatan

Kota BekasiDinas Perdagangan dan

Perindustrian 200.000.000

2 6 19 2 Pengadaan Sarana Prasarana KemetrologianPengadaan alat standar uji meter kwh, Pengadaan batu bidur 6 ton,

Pengadaan kendaraan operasional

1 paket, 1 paket, 1 unitKota Bekasi

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

2.500.000.000

2 6 19 3 Tera Ulang dan Pendataan Potensi UTTP erlaksananya peneraan alat uttp wajib tera/tera ulang 10.000 uttp

Kota BekasiDinas Perdagangan dan

Perindustrian 350.000.000

2 6 19 4 Penyelenggaraan UPTD Metrologi Legal terlaksananya peneraan alat uttp wajib tera/tera ulang; tersedianya

alat standar uji meter taksi

10.000 uttp;1 rol testerKota Bekasi

Dinas Perdagangan dan

Perindustrian 400.000.000

2 6 19 5 Monitoring Harga dan Stock Barang Pokok dan Barang Penting sidak; uji sampel lapangan; uji laboratorium 3 kali;52 jenis;52 jenis

Kota BekasiDinas Perdagangan dan

Perindustrian 150.000.000

2 6 19 6 Pengawasan Penyaluran Pupuk dan Pestisida

Sosialisasi Kepwal tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Bekasi Tahun 2017, Monitoring distribusi pupuk bersubsidi ke petani dan kios, Uji sampel pupuk dan

pestisida

70 orang, 5 kali, 9 paket pengujian mutu pestisida, dan 8 paket pengujian pupuk, 6 paket pengujian tanah

Kota BekasiDinas Perdagangan dan

Perindustrian 100.000.000

2 7 Perindustrian 1.650.000.000

2 7 15 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi IndustriMeningkatnya jumlah industri yang menerapkan teknologi tepat guna

10 IKM 450.000.000

2 7 15 1 Sosialisasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu sosialisasi 40 ikm

Kota BekasiDinas Perdagangan dan

Perindustrian100.000.000

2 7 15 2 Pelatihan Pembuatan Sparepart Kendaraan Bermotor pelatihan pembuatan sparepart kendaraan bermotor 40 ikm

Kota BekasiDinas Perdagangan dan

Perindustrian 100.000.000

2 7 15 3 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Kota BekasiDinas Perdagangan dan

Perindustrian 250.000.000

2 7 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan MenengahPertumbuhan Industri Kecil, Pertumbuhan Industri Menengah

1 % 1 %

1.200.000.000

2 7 16 1 Pelatihan dan Pengembangan Industri Kerajinan pelatihan bordir 50 peserta

Kota BekasiDinas Perdagangan dan

Perindustrian 100.000.000

2 7 16 2 Lomba Maskot Boneka Kota Bekasi mengadakan sayembara maskot boneka kota bekasi 1 paket

Kota BekasiDinas Perdagangan dan

Perindustrian 400.000.000

2 7 16 3 Pelatihan Makanan Olahan pelatihan 60 peserta

Kota BekasiDinas Perdagangan dan

Perindustrian 100.000.000

2 7 16 4 Festival Makanan Etniklomba makanan etnik 2 event

Kota BekasiDinas Perdagangan dan

Perindustrian 150.000.000

Page 127 of 282

Page 161: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

2 7 16 5 Pelatihan Kemasan IKM Makanan Minuman Kota BekasiDinas Perdagangan dan

Perindustrian 200.000.000

2 7 16 6 Pelatihan Peningkatan Daya Saing Produk UMKM Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah 250.000.000

3 Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum 169.836.072.000

3 1 Perencanaan Pembangunan 13.675.000.000

3 1 15 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka

Menengah Kota Bekasi, Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan

Tahunan Kota Bekasi, Persentase Kesesuaian Program RPJMD dan RKPD,

Persentase Kesesuaian Program RKPD dengan APBD

30%

100%

100%

100%

5.000.000.000

3 1 15 1 Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Pembangunan

Pemeliharaan dan Updating Kontent Aplikasi E-monev;

Laporan Kinerja Pembangunan;

Laporan Evaluasi RKPD:

Laporan Pemantauan Kegiatan Pembangunan

1 aplikasi E-Monev;

4 laporan Kinerja Pembangunan (Triwulanan):

4 Laporan Evaluasi RKPD (Triwulanan);1 Laporan Pemantauan Pembangunan

Kota BekasiBadan Perencanaan

Pembangunan Daerah 750.000.000

3 1 15 2 Penyusunan RKPD

Dokumen RKPD Kota Bekasi TA.2018;Dokumen RKPD Perubahan Kota Bekasi TA.2017;

Tersedianya Cetakan Dokumen RKPD TA.2018;Tersedianya Cetakan Dokumen RKPD Perubahan TA.2017

1 Dokumen RKPD Kota Bekasi TA.2018;1 Dokumen RKPD Perubahan Kota Bekasi TA.2017;

125 Buku;

125 Buku.Kota Bekasi

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 750.000.000

3 1 15 3 Penyusunan dan Pembahasan KUA/KUPA-PPAS

Dokumen KUA -PPAS TA. 2018;

Dokumen KU Perubahan Anggaran -PPAS TA. 2017;

Tersedianya Cetakan Dokumen KUA-PPAS TA. 2018;Tersedianya Cetakan Dokumen KU Perubahan Anggaran-PPAS TA.

2017

1 Dokumen KUA dan 1 Dokumen PPAS TA. 2018;

1 Dokumen KUA Perubahan TA.2017 dan 1 Dokumen PPAS Perubahan TA. 2017;

100 Exemplar;

100 ExemplarKota Bekasi

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 750.000.000

3 1 15 4 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan, kecamatan, forum SKPD, dan musrenbang kota

4 dokumenKota Bekasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

900.000.000

3 1 15 5 Pelaporan Dana Non APBD

Dokumen laporan dana non APBD Tahun 2017;

Terlaksananya Monitoring Kegiatan yang bersumber dari Dana Non

APBD Tahun 2017;Tersedianya Laporan Dana Non APBD Tahun 2017;

1 laporan dana non APBD;

2 Kali;

30 exemplarKota Bekasi

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 250.000.000

3 1 15 6Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem E-Planning Dalam

Perencanaan Pembangunan

Pemeliharaan dan Peningkatan Kontent Aplikasi e-planning;

Terlaksananya pembekalan admin dan Operator E-Planning:

Pembangunan Aplikasi E-Budgeting:

Sosialisasi Aplikasi E-Budgeting

1 Aplikasi E-Planning

2 kali Pembekalan (TA. 2018 dan TA. 2017 Perubahan;1 Aplikasi E-Budgeting;

1 Kali SosialisasiKota Bekasi

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 750.000.000

3 1 15 7 Penyusunan Perjanjian Kinerja

Dokumen Evaluasi Perjanjian Kinerja Kota Bekasi dan SKPD Tahun

2016;

Dokumen perjanjian kinerja Kota Bekasi dan SKPD Tahun 2017;

Dokumen perjanjian kinerja Perubahan Kota Bekasi dan SKPD Tahun 2017;tersedianya Dokumen Evaluasi Perjanjian Kinerja Kota Bekasi dan

SKPD Tahun 2016;

Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja Kota Bekasi dan SKPD

Tahun 2017;

Tersedianya Dokumen perjanjian kinerja Perubahan Kota Bekasi dan

SKPD Tahun 2017;Terlaksananya Pembekalan Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota

Bekasi dan SKPD;Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota

Bekasi dan SKPD;

1 Buku:

1 Buku:

1 Buku:

100 exemplar;

100 exemplar;

100 exemplar;

1 Kali;

2 Kali

Kota BekasiBadan Perencanaan

Pembangunan Daerah 250.000.000

3 1 15 8Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala

Daerah Tahun 2016

Tersusunnya Dokumen LKPJ Tahun 2016 1 dokumen (100 buku)Kota Bekasi

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 600.000.000

3 1 16 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan

Jangka Menengah Sektor Ekonomi Kota Bekasi,

Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan

Tahunan Sektor Ekonomi Kota Bekasi,

Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan Sektor Ekonomi dengan RKPD

30%

100%

100%

1.350.000.000

Page 128 of 282

Page 162: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

3 1 16 1 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi

Desk SKPD Lingkup Bidang Ekonomi;Bimtek perencanaan pembangunan ekonomi;

Rakor rencana pembangunan ekonomi;

Tersusunnya dokumen sinergitas pembangunan daerah bidang

ekonomi

6 SKPD dan 2 Bagian110 orang

110 orang

3 dokumen (100 buku)Kota Bekasi

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 400.000.000

3 1 16 2Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun

2016

Expose penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi

Tahun 2016;Sosialisasi hasil penyusunan analisis indikator ekonomi makro:

Tersusunnya buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2016

40 orang

50 orang

50 bukuKota Bekasi

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 300.000.000

3 1 16 3 Kajian Pembentukan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida)

Kunjungan kerja

Expose kajian pembentukan Jamkrida

Tersusunnya dokumen kajian pembentukan Jaminan Kredit Daerah

1 kali

30 orang

30 dokumenKota Bekasi

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 300.000.000

3 1 16 4Penyusunan Rencana Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun 2018-

2023

Expose penyusunan rencana pembangunan bidang ekonomiTersusunnya dokumen kajian perencanaan pembangunan bidang

ekonomi tahun 2018-2023

30 orang30 buku Kota Bekasi

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 350.000.000

3 1 17 Program Perecanaan Sosial Budaya

Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan

Jangka Menengah Sektor Sosial Budaya Kota Bekasi,

Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Sektor Sosial Budaya Kota Bekasi,

Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan Sektor

Sosial Budaya dengan RKPD

30%

100%

100% 1.650.000.000

3 1 17 1 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial BudayaTersusunnya dokumen laporan sinergitas perencanaan pembangunan

daerah bidang sosial budaya

1 dokumen laporan (3 buku)Kota Bekasi

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 400.000.000

3 1 17 2 Penyusunan Indikator Makro Bidang Sosial BudayaTersusunnya dokumen indikator makro bidang sosial budaya 1 dokumen indikator makro bidang sosial budaya (30 buku)

Kota BekasiBadan Perencanaan

Pembangunan Daerah 400.000.000

3 1 17 3 Evaluasi Program Sekolah PercontohanTersusunnya Laporan Evaluasi Program Sekolah Percontohan 1 Laporan Evaluasi Program Sekolah Percontohan (5 buku)

Kota BekasiBadan Perencanaan

Pembangunan Daerah 100.000.000

3 1 17 4Penyusunan Rencana Pembangunan Bidang Sosbud Tahun 2018-

2023

Tersusunnya Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang

Sosbud Tahun 2018-2023

1 dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud

Tahun 2018-2023 (30 buku)Kota Bekasi

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 350.000.000

3 1 17 5Pengendalian dan Monitoring Program Pendukung Pencapaian IPM

Kota Bekasi

Tersusunnya laporan pengendalian dan monitoring program

pendukung pencapaian IPM

1 dokumen laporan evaluasi diri IPM Kota Bekasi (30 buku);

1 dokumen laporan hasil monitoring program pendukung pencapaian IPM Kota Bekasi (30 buku)

Kota BekasiBadan Perencanaan

Pembangunan Daerah 200.000.000

3 1 17 6Penyelenggaraan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Kota Bekasi

Tersusunnya laporan pelaksanaan program penanggulangan

kemiskinan daerah (LP2KD) Kota Bekasi

1 dokumen laporan (5 buku)Kota Bekasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

200.000.000

3 1 18Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

Alam

Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan

Jangka Menengah Sektor Prasarana Wilayah dan SDA Kota

Bekasi, Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Sektor Prasarana Wilayah dan SDA Kota Bekasi,

Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan Sektor

Prasarana Daerah dan SDA dengan RKPD

30%

100%

100%

3.500.000.000

3 1 18 1 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang FisikTersusunnya dokumen sinergitas pembangunan daerah bidang fisik 3 dokumen laporan (5 buku)

Kota BekasiBadan Perencanaan

Pembangunan Daerah 400.000.000

3 1 18 2 Penyusunan Rencana Pembangunan Bidang Fisik Tahun 2018-2023Tersusunnya Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang

Fisik Tahun 2018-2023

1 dokumen (30 buku)Kota Bekasi

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 450.000.000

3 1 18 3 Perencanaan Infrastruktur Sektor PersampahanTersusunnya dokumen perencanaan infrastruktur sektor

persampahan

1 dokumen (30 buku)Kota Bekasi

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 500.000.000

3 1 18 4 Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

Tersusunnya Dokumen Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kota Bekasi;

Terbitnya Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang

1 dokumen (30 buku);

100 %

Kota BekasiBadan Perencanaan

Pembangunan Daerah 400.000.000

3 1 18 5 Penyelenggaraan Program P2KH Kota Bekasi

Updating Atribut Masterplan Hijau Kota Bekasi;

Tersusunnya Forum Kota Hijau

2 Atribut;

1 Forum

Kota BekasiBadan Perencanaan

Pembangunan Daerah 250.000.000

3 1 18 6 Masterplan Drainase Kota Bekasi (Sisi Timur Kali Bekasi)

Tersusunnya Masterplan;

Tersusunnya Raperwal Drainase Kota Bekasi

1 masterplan (50 eksemplar)

1 RaperwalKota Bekasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

500.000.000

Page 129 of 282

Page 163: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

3 1 18 7 Penyusunan Masterplan Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Tersusunnya dokumen Masterplan Tempat Pemakaman Umum (TPU);

Tersusunnya Raperwal Tempat Pemakaman Umum (TPU)

1 Masterplan (50 eksemplar)

1 Raperwal

Kota BekasiBadan Perencanaan

Pembangunan Daerah 500.000.000

3 1 18 8 Review RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031Tersusunnya materi teknis peninjauan kembali; 1 materi teknis (50 eksemplar)

Kota BekasiBadan Perencanaan

Pembangunan Daerah 500.000.000

3 1 19Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelatihan Aparatur Perencana Yang Memenuhi Kebutuhan, Tuntutan Kompetensi Jabatan dan Peningkatan Produktifitas

0% 350.000.000

3 1 19 1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana Terlatihnya aparatur yang memenuhi kebutuhan, tuntutan

kompetensi jabatan dan peningkatan produktivitas

100 orang aparatur perencanaKota Bekasi

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 350.000.000

3 1 20 Program Pengembangan Data dan Informasi

Presentase Jumlah Data Primer yang tersedia, tervalidasi dan terbarui,

Presentase Jumlah Data Sekunder ang tersedia, tervalidasi dan

terbarui

75 %

45 % 1.825.000.000

3 1 20 1 Pengembangan dan Pemeliharaan Website Bappeda Kota BekasiPengembangan website Bappeda Kota Bekasi yang terpelihara dan terbaharukan

1 website Bappeda Kota BekasiKota Bekasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

75.000.000

3 1 20 2 Penyusunan Profil Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Tersusunnya buku Profil Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 1 buku Profil Daerah Kota Bekasi (250 buku)

Kota BekasiBadan Perencanaan

Pembangunan Daerah 250.000.000

3 1 20 3 Pengelolaan Data Aplikasi Data Spasial Tersedianya data spasial yang terbaharui 2 data spasial tematik

Kota BekasiBadan Perencanaan

Pembangunan Daerah 900.000.000

3 1 20 4 Forum Data dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan

Tersusunnya edisi majalah Mediasi Bappeda;

Tersedianya advertorial di media elektronik;Tersedianya advertorial di media cetak;

Terselenggarakannya forum sinergitas data dan informasi Kota

Bekasi; Terbangunnya stand pameran

3 edisi majalah Mediasi Bappeda (600 buku);1 advertorial di media elektronik;

2 advertorial di media cetak;1 forum sinergitas data dan informasi Kota Bekasi;

1 stand pameranKota Bekasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

600.000.000

3 2 Keuangan 75.755.782.000

3 2 15Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Prosentase Peningkatan Penerimaan PAD, Prosentase peningkatan dana perimbangan keuangan dan lain-

lain pendapatan daerah yang sah, Ketepatan waktu penetapan APBD,

Terwujudnya laporan keuangan Pemerintah Daerah yang

akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP), Prosentase Kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva

tetap neraca Pemerintah Kota,Tingkat penyelesaian dokumen DPA-SKPD sesuai jadwal dan

akurat,

Prosentase SKPD yang penyerapan dananya sesuai dengan alokasi anggaran, Prosentase rata-rata sarana prasarana SKPD sesuai RKBU,

Prosentase Ketepatan Penyelesaian Pelaporan Kegiatan

Pembangunan,

Prosentase Ketersediaan Aparatur memiliki Sertifikat PBJ,Prosentase BUMD dalam kondisi baik, Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan secara Elektronik,

Prosentase Pengadaan Barang dan Jasa yang Dilaporkan ke

KLPBJ

13.63 %2.92 %

A Grade

1 Dokumen

100 %

100 %

98 %

74 %

80 %

70 %80 %700 Paket

80 %

75.755.782.000

3 2 15 1Penyusunan, Pembahasan dan Penggandaan Dokumen RPAPBD TA.

2016 dan RAPBD 2017

Tersusunnya RPAPBD TA 2017 dan RAPBD TA 2018 ; 1.127 buku;2 Perwal;2 Perda

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 800.000.000

3 2 15 2 Pengelolaan Penerimaan Pendapatan dan Pengeluaran Belanja Daerah

Tersusunnya laporan posisi Kas Bulanan, Triwulan dan Tahunan,

Laporan Penerimaan Jasa Giro RKUD, Laporan Penerimaan Bunga

Deposito dan Rekonsiliasi ; Kota Penyimpanan dari plastik

280 buku;15 Kotak

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 225.000.000

3 2 15 3 Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Asistensi RKA perubahan 2017 dan RKA 2018 untuk 45 SKPD; 1000 RKA perubahan 2017;5.300 RKA 2018

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 1.000.000.000

3 2 15 4Pengembangan dan Pengadaan Peralatan Aplikasi Pengelolaan Kas

Daerah

Terpeliharanya sistem aplikasi kas daerah sesuai dengan peraturan

yang berlaku; ; Tersedianya Sarana Penunjang Pemeliharaan Aplikasi

1 Sistem;3 Printer;4 Komputer

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 300.000.000

3 2 15 5 Pengendalian Pengeluaran Kas Pemerintah Kota Bekasi

Buku SPD dan SPD Perubahan SKPDD 480 Buku ( 4 triwulan dan Perubahan APBD )

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 350.000.000

3 2 15 6 Penilaian Aset Lahan dan Bangunan Kantor Pemerintah Kota Bekasi

Tersedianya dokumen penilaian aset untuk tanah dan bangunan. 4 dokumen penilaian aset

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 200.000.000

Page 130 of 282

Page 164: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

3 2 15 7 Penyelenggaraan Pelaporan Dana Bantuan Provinsi

Tersedianya laporan bulanan penggunaan bantuan provinsi Jawa Barat & DKI Jakarta

24 laporan

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 100.000.000

3 2 15 8 Verifikasi TAPD Atas Rancangan DPA SKPD

Buku DPPA 2017 SKPD dan Buku DPA 2018 SKPD; 272 buku DPA 2018 dan DPPA 2017, Perubahan Penjabaran, ;6 unit scan Kota Bekasi

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 420.000.000

3 2 15 9 Penyelenggaraan Pelaporan Dana Alokasi Khusus

Tersedianya Laporan Dana Alokasi Khusus 12 laporan

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 100.000.000

3 2 15 10Penyusunan Laporan PPN & PPh Kota Bekasi Sesuai Instruksi

Mendagri No. 1 Tahun 2000

tersediannya laporan bulanan PPN &PPh lampiran IA dan IIA sesuai

Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2000

12 laporan

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 180.000.000

3 2 15 11Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Kota Bekasi dan Alokasi

Triwulan Belanja Bagi SKPD

Sosialisasi Penyusunan Anggaran Kas untuk SKPD; tersusunnya Anggaran Kas pertriwulan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran

2017

150 Orang;2 Dokumen anggaran kas

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 75.000.000

3 2 15 12Pemeliharaan Sistem Aplikasi Penggajian Kota Bekasi (Sistem Informasi Manajemen Gaji Taspen)

Terpeliharanya sistem aplikasi gaji PNS Daerah sesuai dengan

peraturan yang berlaku

1 sistem

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 200.000.000

3 2 15 13Pengelolaan Management Kas Daerah Dalam Pemanfaatan

Penempatan Dana Deposito dan Giro Pada Bank Persepsi

Laporan Realisasi Penerimaan bulanan Bunga Deposito dan Jasa Giro

pada bank Persepsi.

36 Buku

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 120.000.000

3 2 15 14Rekonsiliasi Bendaharan Penerimaan SKPD Dengan Pengelolaa Kas Daerah Dalam Penyusunan Posisi Kas Harian

Laporan hasil rekonsiliasi data penerimaan berupa R/C, STS, BKU Pemerintah Kota dan Laporan Penerimaan Bendahara

110 Buku

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 200.000.000

3 2 15 15 Pengelolaan Laboratorium Simda Keuangan

Pelatihan Sub Admin Simda di SKPD; Sarana penunjang

Laboratorium Sistem Aplikasi Manajemen Pengelolaan Keuangan

Daerah (SIMDA); Pemeliharaan Laboratorium Sistem Aplikasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) melalui

Pemutakhiran

45 SKPD;10 unit UPS,Personal Komputer,Scanner, Printer, Video

tutorial, apar;34 unit server,LCD Konsol,Sistem Aplikasi,

Personal Komputer Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 700.000.000

3 2 15 16Pembentukan dan Pendampingan Sub Admin Simda SKPD Pemerintah Kota Bekasi

Terselenggaranya Pembentukan dan Pendampingan bagi Sub Admin SIMDA SKPD Kota Bekasi

43 SKPD/12 laporan

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 300.000.000

3 2 15 17 Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial

Verifikasi dan penyusunan laporan terhadap pengelolaan pencairan

Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2017

16 skpd;12 laporan

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 72.000.000

3 2 15 18 Validasi Akun Pada Neraca Pemerintah Kota Bekasi

akun Neraca SKPD dan SKPKD yang telah divalidasi 12 Laporan : 45 SKPD

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 150.000.000

3 2 15 19 Penyelenggaraan Pelayanan SP2D

Terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Tersedianya Data

Belanja dan Pembiayaan yang Akurat dan Valid;

100 Kotak Arsip;22.000 SP2D;540 BA Rekonsiliasi Data Belanja

SKPD Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 450.000.000

3 2 15 20 Rekonsiliasi Pencatatan Aset di Neraca Pemerintah Kota Bekasi

Tersedianya Berita acara aset tetap 45 SKPD ; 90 Berita Acara Rekon aset

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 150.000.000

3 2 15 21Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Antara Kas Daerah Dengan

Pihak Bank

Akurasi data penerimaan dan pengeluaran kasda melalui R/C, Rekonsiliasi Bank, BKU Pemerintah Kota Bekasi dengan bank

persepsi.

100 Buku

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 250.000.000

3 2 15 22 Konsolidasi Dana Non APBD

Tersedianya data dana yang bersumber dari anggaran non APBD Laporan semesteran dan laporan tahunan dari dana non APBD.

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 350.000.000

3 2 15 23 Pengelolaan Gaji PNS Daerah

Tersedianya Data Belanja Pegawai yang Akurat dan valid; daftar gaji Daftar gaji 45 SKPD ( 45 x 12 bulan daftar gaji ) untuk daftar gaji bulanan , daftar gaji susulan, daftar gajian terusan , daftar gaji 13 & 14

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 400.000.000

3 2 15 24 Penyusunan Ikhtisar BUMD

Tersediannya laporan keuangan BUMD tanpa akuntabilitas publik 80 Laporan ( 5 BUMD )

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 75.000.000

3 2 15 25 Penyusunan Perubahan Perda Pengelolaan BMD

Tersedianya draf perda pengelolaan BMD 1 draf RAPERDA

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 200.000.000

3 2 15 26 Penyusunan LKPD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016

Tersedianya Laporan Realisasi Anggaran, LO, LP SAL , LAK, LPE,

NERACA, dan Calk Akhir tahun dan semesteran 2017.

2 laporan

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 450.000.000

3 2 15 27 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Akhir APBD Kota Bekasi

Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun

anggaran 2016; Raperwal tentang penjabaran pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2016

1 Raperda;1 Raperwal

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 400.000.000

3 2 15 28 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Se- Kota Bekasi

Pelatihan aparatur dalam penatausahaan dan penyusunan laporan

keuangan SKPD; Laporan keuangan SKPD yang meliputi : Neraca,

LRA, Calk,LO dan laporan Ekuitas

132 Orang;5 Laporan

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 350.000.000

Page 131 of 282

Page 165: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

3 2 15 29 Penyusunan Buku Standar Harga Barang Tertinggi

Tersedianya buku Standar Barang Tertinggi; Tersedianya CD Standar Barang Tertinggi

200 Buku;200 CD

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 225.000.000

3 2 15 30Rekonsilliasi Belanja dan Penerimaan Pada LRA Pemerintah Kota

Bekasi

Tersedianya data belanaj yang akurat dan valid 540 BA Rekonsiliasi data belanja dan pendapatan SKPD dan 12 SKPKD Kota Bekasi

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 300.000.000

3 2 15 31 Pendampingan Pengelolaan Database Persediaan

Laporan persediaan yang akurat 88 BA persediaan SKPD

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 100.000.000

3 2 15 32 Pengelolaan Data Aset Simda BMD

Pelatihan Pengelolaan Barang daerah; Tersedianya data aset daerah (

NERACA )

60 Orang;45 SKPD

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 700.000.000

3 2 15 33 Pensertifikatan Tanah

Sosialisasi terhadap camat dan lurah ; Sertifikat Tanah Aset Milik Pemerintah Kota Bekasi

10 Sertifikat 56 lurah ; 12 camat

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 500.000.000

3 2 15 34 Verifikasi Pembebasan Retribusi Untuk Sarana Ibadah

SK walikota tentang pembebasan retribusi 15 SK pembebasan retribusi

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 100.000.000

3 2 15 35 Verifikasi Proposal Pemanfaatan Sarana Perumahan

Surat Keputusan walikota tentang pemanfaatan lahan sarana

perumahan

15 dokumen

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 100.000.000

3 2 15 36 Pengadaan Sarana Mobilitas

Tersedianya Mobil Double Cabin ; Tersedianya mobil operasional untuk ITKO;

Tersedianya mobil operasional untuk KUA ;

Tersedianya Motor Untuk SKPD;Tersedianya mobil operasional untuk eselon II dan III;

2 unit, 16 unit, 9 unit, 30 unit, 4 unit.

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 7.800.000.000

3 2 15 37 Pengadaan Peralatan Inventaris Kantor Dinas/Instansi

HT untuk pemadam; Radio Rick pemadam; Tersedianya Lemari

Arsip, Filling Kabinet, komputer, printer

20 unit;4 unit;422 Unit

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 1.625.000.000

3 2 15 38 Pemasangan Plang Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi

terlaksananya pemasangan plang aset 120 plang

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 300.000.000

3 2 15 39 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Lahan Fasos

Tersedianya Data Monitoring & Evaluasi Pemanfaatan Lahan Fasos 1 data pemanfaatan lahan fasos

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 75.000.000

3 2 15 40 Pengadaan Perlengkapan Barang Inventaris Kepala Daerah

Tersedianya peralatan kantor dan peralatan rumah tangga 2 Unit pengelolam Barang

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 250.000.000

3 2 15 41Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tersedianya dokumen laporan & evaluasi pengelolaan BMD Th. 2017 4 laporan triwulan

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 450.000.000

3 2 15 42 Pengadaan Meubelair

Tersedianya Meja kerja, kursi kerja dan sofa 190 buah

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 1.000.000.000

3 2 15 43 Penyelesaian Pemulihan Kerugian Daerah (TPTGR)

Penyelesaian Kerugian Daerah 12 SK TGR

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 100.000.000

3 2 15 44 Inventarisasi dan Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah

Tersedianya data inventaris dan pelaksanaan penghapusan barang

milik daerah

3 laporan

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 200.000.000

3 2 15 45 Sinergitas Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial

Meningkatnya kemampuan pengelola hibah dan tersedianya dokumen hibah dan bansos ; Laporan pengelola hibah

16 SKPD;12 Laporan

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 450.000.000

3 2 15 46 Bimbingan Teknis Pengelola Akuntansi SKPD

Meningkatnya kemampuan SDM dalam melaksanakan akuntansi SKPD

45 SKPD

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 350.000.000

3 2 15 47Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD dan Pejabat Penatausahaan Keuangan

Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Belanja serta Pembinaan

Penatausahaan Keuangan bagi Bendahara Pengeluaran & PPK SKPD

100 Orang

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 250.000.000

3 2 15 48 Pembinaan Bagi Pelaksana Administrasi Kegiatan Se Kota Bekasi

tersedianya aparatur yang paham tentang administasi keuangan 300 Orang

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 350.000.000

3 2 15 49Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Penyusunan RKA SKPD Tahun

Anggaran 2017

; Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD Kota Bekasi

dan Sosialisasi

120 Orang;1 Dokumen

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 150.000.000

3 2 15 50 Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB)

Buku Perwal ASB; Terlaksanya Sosialisasi ASB 1 Perwal;90 Org

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 300.000.000

Page 132 of 282

Page 166: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

3 2 15 51 Pendampingan Pengelolaan Simda Keuangan

Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan bukti transaksi 45 SKPD

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 250.000.000

3 2 15 52 Bimbingan Teknis Pengelolaan Akuntansi SKPKD

Terselenggaranya bimtek bagi pengelola akuntansi SKPKD; Terselengaranya Kunker bagi pengelola akuntansi SKPKD

45 Orang;10 Orang

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 360.000.000

3 2 15 53Sosialisasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Meningkatnya kemampuan Aparatur tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

100 Orang

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 50.000.000

3 2 15 54 Pengadaan Truck Tangki Air Kap. 3000 Liter

Tersedianya Truktangki AIR Kap. 3000 litet untuk DPPJU; BPBD 5 Unit;1 unit

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 2.120.000.000

3 2 15 55 Pengembangan Digitalisasi Arsip Perbendaharaan

Tersedianya Pengembangan Digitalisasi Arsip Perbendaharaan data arsip digital SP2D 45 SKPD

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 100.000.000

3 2 15 56Penyusunan Regulasi Tentang Mekanisme Penentuan Kebijakan Penganggaran

Tersusunya Mekanisme Penentuan Kebijakan Penganggaran 1 Perwal

Kota BekasiBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 200.000.000

3 2 15 57Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah

(Simpatda)

Tersedianya SIMPATDA berjalan dengan baik; sarana internet dan

supervisi UPTD Pendapatan

1 Sistem; internet di 12 UPTD Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 450.000.000

3 2 15 58 Pengelolaan Sistem Aplikasi PBB dan BPHTBPemeliharaan sistem aplikasi PBB dan BPHTB; Tersedianya data wajib pajak PBB dan BPHTB secara akurat

2 sistem; 623.000 objek pajakKota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 310.000.000

3 2 15 59 Pengembangan Aplikasi Pajak OnlineTersedianya Aplikasi Pajak Online; Tersedianya tapping box

(barebone)

1 Aplikasi; 28 unitKota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 500.000.000

3 2 15 60 Monitoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan DaerahTersedianya Laporan penerimaan pendapatan Daerah dan Laporan

rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah

2 LaporanKota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 200.000.000

3 2 15 61 Forum Koordinasi dan Sinergitas Pendapatan DaerahTersedianya laporan asumsi target penerimaan pendapatan Daerah 2 Laporan

Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 250.000.000

3 2 15 62 Rekonsiliasi Retribusi Daerah Rapat koordinasi SKPD Pengelola Retribusi; Monev Penerimaan Retribusi; Akurasi benda berharga/barang koasi

4 kali; 12 kali; 4 kaliKota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 50.000.000

3 2 15 63Rekonsiliasi dan Koordinasi Penerimaan Pendapatan Daerah Dana

Bagi Hasil Sektor Dana Perimbangan

Tersedianya data potensi target dan Realisasi dari dana bagi hasil

sektor dana perimbangan secara Akurat dan Tepat waktu

4 dokumen triwulanan Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 75.000.000

3 2 15 64 Pelayanan Penanganan Permasalahan PBB dan BPHTBPelayanan konsultasi terhadap wajib pajak atau masyarakat 4 Laporan (600 WP)

Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 200.000.000

3 2 15 65 Pengawasan dan Penindakan Terhadap Wajib Pajak Daerah

Penegakan Perda atas Pajak Daerah per catur wulan; Sosialisasi

penegakan Perda atas Pajak Daerah; Kunjungan kerja ke Jawa Timur

30 WP; 189 peserta; 1 MoU

Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 300.000.000

3 2 15 66 Pelayanan PBB dan BPHTB

Validasi PBB dan BPHTB; Penagihan langsung (opsir); Verifikasi piutang (sesuai perwal piutang); Sosialisasi perwal pelayanan PBB dan BPHTB online; Pengadaan sistem PBB dan BPHTB online

(berbasis web)

100% validasi PBB BPHTB, 12 Kecamatan 52 Kelurahan, 1 x, 2 aplikasi

Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 600.000.000

3 2 15 67 Pendataan Potensi PBBPendataan di Kel. Mustkajaya dan Kel. Pedurenan 18.778 OP dan 17.722 OP

Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 1.300.000.000

3 2 15 68 Ekstensifikasi Pendapatan Asli DaerahTerlaksananya review regulasi pajak daerah yang sudah tidak sesuai

dengan kondisi saat ini

2 perwalKota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 150.000.000

3 2 15 69 Pelaksanaan Distribusi SPPT PBB Tersampaikanya SPPT pbb ke wajib Pajak/masyrakat 666.600 WP PBB

Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 700.000.000

3 2 15 70 Pemeriksaan Pajak Daerah Laporan hasil pemeriksaan pajak Daerah 40 SKPDN

Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 250.000.000

3 2 15 71 Reward Pajak Daerah

Pemberian reward kepada WP terbaik; Pemberian reward terhadap PBB tercepat Tingkat Kecamatan dan Kelurahan; Pemberian reward

kepada WP terbaik

50 piagam; 6 unit sepeda motor; 24 WP

Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 350.000.000

3 2 15 72 Sosialisasi Pajak Daerah Tersosialisasinya tentang pengelolaan pajak daerah ke masyarakat 3 kali

Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 250.000.000

3 2 15 73 Penyempurnaan ZNTDigitasi dan Overlay Aplikasi Peta Lidar ke Peta PBB; Penambahan

Peta Blok PBB; Pemutakhiran Zona Nilai Tanah

12 kecamatan; 1 kelurahan; Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 350.000.000

3 2 15 74 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengadaan kendaraan roda 2; kendaraan roda 4; perlengkapan komputer; perlengkapan kantor; mebeulair; pemeliharaan high speed

printer

6 unit; 2 unit; 15 scanner, 10 printer laser jet, 5 power supply server, 3 enterprise server, 3 komputer, 2 acces point; 2 AC 1,5

PK, 5 UPS server, 60 UPS, 1 mesin fotocopy mini, 3 mesin penghancur kertas, 11 toner black mesin fotocopy; 12 filling cabinet, 4 lemari arsip kaca; 4 unit

Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 1.470.000.000

3 2 15 75 Verifikasi Lapangan Atas PBB dan BPHTBVerifikasi terhadap : Data baru PBB; Penilaian BPHTB; Objek pajak

tidak ada fisik

700 WP baru, 900 WP BPHTB, 50,000 OP Objek tidak ada FisikKota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 400.000.000

3 2 15 76 Pendataan Potensi Pajak dan Retribusi DaerahTersedianya data potensi Pajak Hiburan dan Parkir; Tersedianya data

potensi Retribusi Daerah

2 Data baseKota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 200.000.000

3 2 15 77 Penataan Arsip Pada Badan Pendapatan Daerah Kota BekasiTertatanya arsip Dispenda 1 SKPD

Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 400.000.000

3 2 15 78 Verifikasi Piutang PBB Terdatanya piutang PBB 1 Laporan

Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 100.000.000 Page 133 of 282

Page 167: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

3 2 15 79 Focus Group Discussion PBB dan BPHTB

Terciptanya pemahaman tentang PBB dan BPHTB antara petugas pemungut pajak dengan pihak-pihak terkait PBB BPHTB

120 petugas pemungut pajak PBB dan BPHTB

Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 100.000.000

3 2 15 80 Penambahan Jaringan dan Aplikasi Pada Payment Online SystemPemeliharaan jaringan LAN; Penambahan aplikasi monitoring berkas 12 Titik LAN, 1 Aplikasi

Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 100.000.000

3 2 15 81 Penilaian Individual Objek PBB Khusus Atau Non Standar Tersedianya laporan Atas Update objek PBB khusus/Non standar 700 OP

Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 100.000.000

3 2 15 82Pengembangan Integrasi Sistem Pengelolaan Perencnaan dan Penganggaran Daerah (DID)

Kota BekasiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah

22.941.282.000

3 2 15 83 Pengadaan Alat Berat Excavator dan Buldozer tersedianya Alat Berat Excavator ; dan Buldozer 1 unit;1 unit Kota Bekasi Sekretariat Daerah 5.000.000.000

3 2 15 84 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 (Mobil Komando) Terlaksanannya Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 ( Mobil

Komando)

1 UnitKota Bekasi Sekretariat Daerah 500.000.000

3 2 15 85Pengadaan Mobil Operasional Pemadam Kebakaran Kapasitas 3.000 Ltr Air

Terlaksannya Pengadaan Mobil Operasional Pemadam Kebakaran Kapasitas 3.000 Ltr Air

5 UnitKota Bekasi Sekretariat Daerah 7.250.000.000

3 2 15 86 Pengendalian Kegiatan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bekasi

Monev BUMD, Seleksi Direksi dan Dewan Pengawas BUMD

Perusahaan Daerah Mitra Patriot dan Penyusunan Perda

Pembentukan BUMD Gas Hilir

1 Tahun, 1 BUMD, 1 Perda BUMD Gas Hilir

Kota Bekasi Sekretariat Daerah 400.000.000

3 2 15 87 Penyusunan Standar Biaya Belanja (SBB) Tahun 2017 Buku Standar Biaya Belanja Tahun 2017; Sosialisasi 200 Buku;43 SKPD Kota Bekasi Sekretariat Daerah 400.000.000

3 2 15 88 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan TA. 2017 Monev Pembangunan oleh Tim TEPPA Kota Bekasi dan Tim Pengendali Pembangunan Tingkat Kota

2 LaporanKota Bekasi Sekretariat Daerah 750.000.000

3 2 15 89 Penyusunan Juknis Pengelolaan APBD 2017 Tersedianya Buku Juknis Pengelolaan APBD 2017 1 Buku Kota Bekasi Sekretariat Daerah 250.000.000

3 2 15 90 Pelatihan Manajerial BUMD Kota BekasiJumlah perserta pelatihan manajerial BUMD Kota Bekasi 100 Peserta terdiri dari Unsur BUMD dan tim pengendali BUMD

Kota BekasiKota Bekasi Sekretariat Daerah 250.000.000

3 2 15 91 Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Metode Lelang LPSE Bagi SKPD Aparatur yang memahami proses pengadaan barang/jasa metode

lelang

200 orangKota Bekasi Sekretariat Daerah 100.000.000

3 2 15 92 Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Tersusunnya Juklak dan Juknis tentang Pengadaan Barang/Jasa 1 Perwal Kota Bekasi Sekretariat Daerah 150.000.000

3 2 15 93Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Metode Pengadaan Langsung dan

E- Purchasing

Aparatur yang memahami proses pengadaan barang/jasa metode Pengadaan Langsung dan E-Purchasing

200 orangKota Bekasi Sekretariat Daerah 100.000.000

3 2 15 94Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Aparatur KLPBJ dan Pokja Pengadaan Barang/Jasa

Meningkatnya Kompetensi Aparatur KLPBJ dan Kelompok Kerja

(POKJA)

70 orangKota Bekasi Sekretariat Daerah 100.000.000

3 2 15 95 Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Tersedianya Website Pengadaan Barang/Jasa Kota Bekasi 1 Sistem

Kota Bekasi Sekretariat Daerah 400.000.000

3 2 15 96 Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Se Kota Bekasi Terciptanya tertib administrasi pengadaan barang/jasa Se Kota

Bekasi

5 laporanKota Bekasi Sekretariat Daerah 100.000.000

3 2 15 97Bimbingan Advokasi Hukum Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan

Pemerintah Kota Bekasi

Terlaksananya kerja sama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi selaku Pengacara Negara

100 orangKota Bekasi Sekretariat Daerah 250.000.000

3 2 15 98 Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan P3BK

Verifikasi Proposal usulan kegiatan P3BK; Laporan Pelaksanaan P3BK Triwulan dan Tahunan; Pelatihan Manajemen Pengelolaan Kegiatan P3BK

56 Proposal;5 laporan;168 Peserta

Kota Bekasi Sekretariat Daerah 337.500.000

3 3 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan 13.515.471.000

3 3 15 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (BKD)

Prosentase Pejabat Struktural yang sudah mengikuti Pendidikan

sesuai dengan Tingkatan Eselonnya,

Persentase Aparatur Sudah Mengikuti Pendidikan sesuai

Standar Kompetensi Teknis Fungsional

100 %

100 % 7.452.076.000

3 3 15 1 Diklatpim TK. III

Jumlah Aparatur Eselon III yang Mengikuti Diklatpim TK. III dan Meningkat Kompetensinya

10 Orang

Kota Bekasi

Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Daerah

497.950.000

3 3 15 2 Diklatpim TK. IV

Jumlah Aparatur Eselon IV yang Mengikuti Diklatpim TK. IV dan

Meningkat Kompetensinya

61 Orang

Kota Bekasi

Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan

Daerah

2.878.128.000

3 3 15 3 Diklatpim TK. II

Jumlah Aparatur Eselon II yang Mengikuti Diklatpim TK. II dan

Meningkat Kompetensinya

5 Orang

Kota Bekasi

Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan

Daerah

250.000.000

3 3 15 4 Pengembangan Diklat Teknis Fungsional

Jumlah Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Meningkat Kompetensinya dalam Menguasai Bidang Pengelolaan Aset;

Terselenggaraya Rapat Koordinasi Kediklatan; Jumlah Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Meningkat

Kompetensinya dalam Menguasai Bidang AKD; Jumlah Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Meningkat

Kompetensinya dalam Menguasai Bidang Teknis Fungsional;

Jumlah Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Meningkat

Kompetensinya dalam Menguasai Bidang Pengelolaan Keuangan, Sertifikasi Jabatan Fungsional Satpol PP

Jumlah Peserta Diklat Teknis Transfortasi Darat;

Jumlah Peserta Diklat Front Office

44 Orang;

135 Orang;44 Orang;

6 Orang;

44 Orang

30 Orang

145 Orang

Kota Bekasi

Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Daerah

3.575.998.000

3 3 15 5Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Tahun Anggaran 2017

Jumlah Aparatur yang Mengikuti pelatihan Sertifikasi Pengadaan

Barang dan Jasa

70 Orang

Kota Bekasi

Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan

Daerah

250.000.000

Page 134 of 282

Page 168: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

3 3 16 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Prosentase Penerapan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Berbasis IT,

Prosentase Tertatanya Pembinaan Aparatur Serta Meningkatnya

Kualitas Sumberdaya Aparatur

100 %

100 % 6.063.395.000

3 3 16 1 Assesment Pejabat Struktural Pemerintah Kota Bekasi

Jumlah Aparatur yang Mengikuti Assesment Kompetensi Pejabat

Eselon II, III, IV dan V di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

435 Orang

Kota Bekasi

Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan

Daerah

500.000.000

3 3 16 2 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kota Bekasi

Persentase Tertatanya Dokumentasi Pegawai Melalui Administrasi

Kepegawaian

100 Persen

Kota Bekasi

Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Daerah

350.000.000

3 3 16 3Pemeliharaan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur dan Penataan Dokumen, Arsip Kepegawaian dan Pengadaan Sarana dan

Prasarana Penunjang Administrasi PNSD/CPNSD

Terbangunnya Sistem Informasi Administrasi yang Terintegrasi dengan SKPD; Pelatihan bagi Operator Sistem Aparatur dan Penataan

Dokumen (SIAP)

1 Sistem;44 Orang

Kota BekasiBadan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan

Daerah

300.000.000

3 3 16 4 Sinergitas Kepegawaian

Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kepegawaian Kota Bekasi;

Terselenggaranya Lomba Manajemen Kepegawaian se Kota Bekasi

1 Dokumen;1 Event

Kota Bekasi

Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan

Daerah

350.000.000

3 3 16 5Monitoring dan Evaluasi Kediklatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kediklatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

1 Laporan

Kota Bekasi

Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Daerah

350.000.000

3 3 16 6 Pengiriman Tugas Belajar

Jumlah PNS yang Mengikuti Program Tugas Belajar 7 Orang

Kota BekasiBadan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan

Daerah

1.046.320.000

3 3 16 7 Pembuatan ID Card

Jumlah Id Card untuk Aparatur Kota Bekasi 1.500 Orang

Kota Bekasi

Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan

Daerah

100.000.000

3 3 16 8 Penilaian Disiplin dan Kinerja Aparatur

Jumlah Aparatur yang Mengkat Kualitas Kerja dan Disiplin 100 Persen

Kota Bekasi

Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Daerah

500.000.000

3 3 16 9 Sosialisasi Aturan Kepegawaian

Terselenggaranya Sosialisasi Aturan Kepegawaian 500 Orang

Kota BekasiBadan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan

Daerah

400.000.000

3 3 16 10 Pembekalan Bagi Aparatur Yang Memasuki Batas Usia Pensiun

TerselenggaranyaPembekalan bagi yang memasuki BUP 170 Orang

Kota Bekasi

Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Daerah

400.000.000

3 3 16 11Seleksi Penyampaian Usulan Penerimaan Penghargaan Satyalencana Karya Satya

Jumlah Aparatur yang akan Menerima Penghargaan 400 Orang

Kota Bekasi

Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Daerah

170.000.000

3 3 16 12 Pemeliharaan Standar Mutu Internasional ISO 9001:2015

Terpeliharanya Standar Mutu Internasional ISO 9001:2015 1 Sertifikat

Kota Bekasi

Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Daerah

75.000.000

3 3 16 13 Seleksi Penerimaan CPNSD

Jumlah Peserta yang Mengikuti Seleksi CPNSD 1.500 Orang

Kota BekasiBadan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Daerah

392.075.000

3 3 16 14 Ujian Penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat PNS

Jumlah Aparatur yang Meningkat Kompetensinya dan Peningkatan

Status PNS

100 Orang

Kota BekasiBadan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan

Daerah

130.000.000

3 3 16 15 Pembinaan Motivasi Kerja Dalam Rangka Reposisi Pejabat Struktural

Terselenggaranya Pembinaan Motivasi Pejabat Struktural 1.280 Orang

Kota Bekasi

Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan

Daerah

1.000.000.000

3 4 Penelitian dan Pengembangan 750.000.000

3 4 15 Program Pengembangan Data dan Informasi (Litbang)

Presentase Jumlah Data Primer yang tersedia, tervalidasi dan

terbarui,

Presentase Jumlah Data Sekunder ang tersedia, tervalidasi dan terbarui

75 %

45 % 750.000.000

3 4 15 1 Pengembangan Database Pembangunan Tahun 2017

Jumlah sistem pengelolaan database pembangunan yang valid dan terbaharukan

1 database pembangunan1 dokumen laporan kegiatansistem pengembangan data base

Kota BekasiBadan Penelitian dan

Pengembangan 250.000.000

3 4 15 2 Pengembangan dan Penyelenggaraan Gelar TTG Pameran dan Lomba Gelar TTG Tk Kota, Provinsi dan Nasional 3 Event

1 dokumen laporan kegiatanKota Bekasi

Badan Penelitian dan

Pengembangan 500.000.000

3 5Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

62.763.028.000

3 5 15Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Tahun Berjalan,

Tindak lanjut Temuan Hasil Pengawasan Tahun Sebelumnya,

Prosentase tindak lanjut temua BPKRI tahun sebelumnya dan

tahun-tahun sebelumnya,

Prosentase kepatuhan terhadapa LHKPN dan LHKASN,

Presentase SKPD yang telah menerapkan SPIP level berkembang, Persentase SKPD yang menindaklanjuti RTP

80 %

100 %

50 %

100 %45 %

90 %

2.776.791.000

Page 135 of 282

Page 169: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

3 5 15 1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Melakukan Pemeriksaan terhadap aspek Keuangan, Aspek SDM, Aspek Tupksi dan Aspek Aset pada SKPD Sekota Bekasi, UPTD

Pendidikan dan PDAM Tirta Patriot tahun 2016 (Reguler)

55 Dokumen

Kota Bekasi Inspektorat 881.791.000

3 5 15 2 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda

Terlaksananya pemeriksaan terhadap laporan pengaduan Masyarakat 2 kasus,Terlaksananya Audit dengan tujuan tertentu 5

kasus,Terlaksanya Audit Investigasi 15 kasus

5 Dokumen;15 Dokumen;2 Dokumen

Kota Bekasi Inspektorat 250.000.000

3 5 15 3 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Terlaksananya hasil Monitoring Tindak Lanjut temuan Inspektorat Kota Bekasi,Terlaksananya Hasil Monitoring Tindak Lanjut temuan

BPK RI,Terlaksananya Monitoring Tindak Lanjut temuan Inspektorat Provinsi Jawa Barat,Terlaksananya Monitoring Tindak Lanjut Reviu

Laporan Keuangan SKPD T.A. 2016 dan Pemda T.A.

2016,Terlaksananya Monitoring Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD dan Reviu Kinerja Pemerintah Kota Bekasi T.A.

2016,Terlaksanya Monitoring Tindak Lanjut Laporan Penanganan Kasus/ Riksus,Tersedianya Laporan SIM-HP

7 Dokumen

Kota Bekasi Inspektorat 800.000.000

3 5 15 4 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Terlaksananya Evaluasi LAKIP SKPD T.A. 2016 44 Dokumen Kota Bekasi Inspektorat 125.000.000

3 5 15 5 Pelaksanaan Pengawasan PembangunanTerlaksananya Pengawasan Subtantif, Tersedianya Angka Kredit

(PAK),Tersusunya PKPT 2018

12 Dokumen;64 SK PAK;1 DokumenKota Bekasi Inspektorat 250.000.000

3 5 15 6 Pengelolaan LHKPN dan LHKASN Tersusunnya Laporan LHKPN, Tersusunnya Laporan LHKASN 2 Dokumen Kota Bekasi Inspektorat 70.000.000

3 5 15 7Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di

Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Tersedianya hasil identrifikasi resiko SKPD (Rencana Tindak

Pengendalian/RTP),Terlaksananya Maturitas SPIP,Terlaksananya Monev Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi

1 Dokumen;44 Dokumen

Kota Bekasi Inspektorat 400.000.000

3 5 16Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Tersedianya Auditor yang Bersertifikat,Persentase jumlah Auditor yang mendapat sertifikat,

Tingkat / Level Kapabilitas APIP

0 %100 %

2 level 200.000.000

3 5 16 1 Workshop Manajemen Pengawasan Pelaksanaan Workshop Manajemen Pengawasan 45 orang (Bogor) Kota Bekasi Inspektorat 200.000.000

3 5 17Program Implementasi Peran Konsultatif dan Quality Assurance

Inspektorat

Persentase rekomendasi hasil reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi yang ditindaklanjuti,

Persentase rekomendasi hasil reviu atas Laporan kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang ditindaklanjuti

90 %

75 % 400.000.000

3 5 17 1 Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Kota Bekasi

Terlaksananya Reviu atas Laporan Keuangan SKPD, Terlaksanaya Reviu RKPD,Terlaksananya Reviu atas Laporan Keuangan

Pemda,Terlaksananya Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kota

Bekasi,Terlaksananya Hasil Reviu RKA SKPD

1 Dokumen LHR;1 Dokumen LHR;44 Dokumen LHR;1 Dokumen LHR;1 Dokumen LHR

Kota Bekasi Inspektorat 400.000.000

3 5 18Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

Persentase pelayanan keprotokolan,

Prosentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah

100 %

100 % 5.830.000.000

3 5 18 1 Penyelenggaraan Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Bekasi Jumlah penerimaan tamu pemerintah Kota Bekasi sesuai protap 56 Kali Kota Bekasi Sekretariat Daerah 300.000.000

3 5 18 2 Penyelenggaraan Ketatausahaan Pimpinan

Terpenuhinya Kebutuhan Ketatausahaan Pimpinan; Terpenuhinya

Kebutuhan Ketatausahaan Pimpinan; Pembinaan Staf Pimpinan;

Terpenuhinya Kebutuhan Ketatausahaan Pimpinan; Terpenuhinya

Kebutuhan Ketatausahaan Pimpinan ; Terpenuhinya Kebutuhan Ketatausahaan Pimpinan

1 Laptop;1 Layar In focus;75 Orang;3 Harddisk Eksternal;1

Sarana Pendukung;2 Kamera

Kota Bekasi Sekretariat Daerah 200.000.000

3 5 18 3 Penyelenggaraan Kegiatan Staf Ahli Walikota dan Wakil Walikota Tersusunnya Analisa Kebijakan Pemerintah Daerah 30 Dokumen Analisa

Kota Bekasi Sekretariat Daerah 310.000.000

3 5 18 4 Rapat Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah

Terselenggaranya Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Walikota/Wakil Walikota, Sekda/Asda dan Pejabat Pemerintah

Daerah dan Muspida

90 kali rapat

Kota Bekasi Sekretariat Daerah 300.000.000

3 5 18 5Dialog/Audiensi Dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Jumlah Karangan Bunga; Jumlah Kain Sarung; Jumlah Cenderamata;

Terlaksananya Sinergitas Pimpinan Daerah dengan

Masyarakat/Organisasi Sosial

700 Buah;400 Buah;25 Cenderamata;120 Kali

Kota Bekasi Sekretariat Daerah 1.800.000.000

3 5 18 6 Penyelenggaraan Keprotokolan Terselenggaranya Kegiatan Keprotokolan; 3 Jenis Pakaian;6 Jenis peralatan protokol Kota Bekasi Sekretariat Daerah 400.000.000

3 5 18 7 Dokumentasi Aktifitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya hasil dokumentasi peliputan 20 album;140 kegiatan;12 bulan Kota Bekasi Sekretariat Daerah 180.000.000

3 5 18 8 Penyelenggaraan Forum Pers dan Pemerintah Kota Bekasi Terlasananya Kegiatan Kemitraan Pers 1 kali lomba jurnalistik;3 kali forum tatap muka Kota Bekasi Sekretariat Daerah 140.000.000

3 5 18 9 Kerjasama Kehumasan Terlaksananya kerjasama dengan media online ; Terlaksananya kerjasama dengan media cetak

5 kali advetorial online; 22 kali advetorial media cetak dan liputan khusus

Kota Bekasi Sekretariat Daerah 2.200.000.000

3 5 19 Program Penataan Perundang-Undangan

Penyelesaian Jumlah Kasus yang Dihadapi Pemerintah Daerah, Tersedianya Peraturan Perundang-undangan dan Produk

Hukum Daerah

30 %

1.083 Perda/ Perkada/ kepwal 2.600.000.000

3 5 19 1 Harmonisasi Rancangan Peraturan Walikota Jumlah Raperwal 50 Raperwal Kota Bekasi Sekretariat Daerah 200.000.000

3 5 19 2 Penyelesaian Perkara di Dalam dan di Luar Pengadilan

Jumlah Perkara Perdata yang di Selesaikan; Jumlah Perkara TUN yang di Selesaikan; Jumlah Perkara diluar Pengadilan yang di Selesaikan

6 Perkara;6 Perkara;12

Kota Bekasi Sekretariat Daerah 375.000.000

3 5 19 3 Penyelenggaraanprogram Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Raperda yang di Asistensi; Jumlah Perda 10 Raperda;15 Perda Kota Bekasi Sekretariat Daerah 500.000.000

3 5 19 4 Penyuluhan Hukum Jumlah Peserta Penyuluhan 500 Siswa/Masyarakat Kota Bekasi Sekretariat Daerah 150.000.000

Page 136 of 282

Page 170: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

3 5 19 5 Evaluasi Produk Hukum 1998-2003 Tersusunnya Dokumen Hasil Evaluasi Produk Hukum Daerah 1998-2003

1 DokumenKota Bekasi Sekretariat Daerah 250.000.000

3 5 19 6Pengelolaan dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan dan

Produk Hukum Daerah

Jumlah Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah

yang Terkelola dan Terdokumentasi (BD Perwal)); Jumlah Peraturan

Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah yang Terkelola dan

Terdokumentasi (Warta Perundang-Undangan)); Jumlah Peraturan

Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah yang Terkelola dan Terdokumentasi (LD Perda)); Jumlah Peraturan Perundang-

Undangan dan Produk Hukum Daerah yang Terkelola dan Terdokumentasi (Keputusan Walikota)

55 BD Perwal;48 Examplar;20 LD Perda;900 Kepwa;

Kota Bekasi Sekretariat Daerah 225.000.000

3 5 19 7Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum

Daerah

Jumlah Peraturan Daerah yang di Sosialisasikan 7 PerdaKota Bekasi Sekretariat Daerah 225.000.000

3 5 19 8 Penanganan Perkara Dengan Kantor Hukum Profesional Jumlah Perkara yang Tertangani 5 Legal Opinion

Kota Bekasi Sekretariat Daerah 450.000.000

3 5 19 9Pengadaan dan Pendistribusian Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah

Jumlah Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah

yang Diadakan dan Didistribusikan

2.000 BukuKota Bekasi Sekretariat Daerah 225.000.000

3 5 20 Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah DaerahNilai LAKIP Pemerintah Kota Bekasi,

Nilai LPPD Pemerintah Kota Bekasi

64 Nilai

3.142 Nilai 4.800.000.000

3 5 20 1Penyusunan Rencana Aksi Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) Tahun 2018

Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) Tahun 2018

1 DokumenKota Bekasi Sekretariat Daerah 150.000.000

3 5 20 2Inventarisasi Unsur Rupa Bumi dan Penataan Batas Administratif

Kota Bekasi

Tersedianya Peta Batas Wilayah Administratif Kelurahan dan

Kecamatan Se-Kota Bekasi; Tersedianya Data Unsur Rupa Bumi Kelurahan dan Kecamatan; Keputusan Walikota tentang Batas wilayah

Kecamatan dan Kelurahan

1 Peta Kota;0 peta kecamatan dan kelurahan;1 keputusan

walikota tentang batas wilayah kecamatan dan kelurahanKota Bekasi Sekretariat Daerah 400.000.000

3 5 20 3 Penyusunan Raperda Perubahan Perda No.3 Tahun 2008 Tersusunnya Raperda Perubahan Perda No.3 Tahun 2008 1 Raperda

Kota Bekasi Sekretariat Daerah 150.000.000

3 5 20 4Konsultasi Pembangunan Antara Masyarakat Dengan Pimpinan Daerah

Tersusunnya dokumen Konsultasi Pembangunan Antara Masyarakat

dengan Pimpinan Daerah;

1 Dokumen;12 kali forum konsultasiKota Bekasi Sekretariat Daerah 350.000.000

3 5 20 5Penyelenggaraan Forum Komunikasi Antara Pemerintah Daerah

Dengan Muspida

4 kali forum 0 orang x kaliKota Bekasi Sekretariat Daerah 250.000.000

3 5 20 6 Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan

Terselenggaranya Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Bekasi; Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja kelurahan dan

kecamatan se-kota Bekasi

2 even;1 dokumen

Bekasi Barat Sekretariat Daerah 500.000.000

3 5 20 7 Penatakelolaan Manajamen Kepegawaian Setda Terselenggaranya Penyusunan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Setda; ;

2 Laporan Semesteran;12 Laporan Bulanan;1 Laporan TahunanKota Bekasi Sekretariat Daerah 200.000.000

3 5 20 8 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tersusunnya Dokumen Renstra Tepat Waktu; Meningkatkan

Pengetahuan dan Wawasan Pengelola Kegiatan Setda; Tersusunnya Dokumen LAKIP Tepat Waktu; Tersusunnya Dokumen Renja Tepat

Waktu; Tersusunnya Dokumen TAPKIN Tepat Waktu

1 Dokumen;11 Bagian;1 Dokumen;1 Dokumen ;1 Dokumen

Kota Bekasi Sekretariat Daerah 275.000.000

3 5 20 9 Optimalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan LPM; , Lomba LPM Berprestasi TK. Kota 56 LPM;1 Event

Kota Bekasi Sekretariat Daerah 450.000.000

3 5 20 10Penyusunan dan Pemuktahiran Data Profil Kelurahan Se-Kota Bekasi

Tahun 2017

Pelatihan Petugas Pendataan dan Operator PRODESKEL;

Tersusunnya dokumen profil kelurahan seKota Bekasi Tahun 2017

375 Peserta;56 Dokumen

Kota Bekasi Sekretariat Daerah 1.500.000.000

3 5 20 11 Penyelenggaraan Kegiatan TMMD Pembukaan dan Penutupan TMMD; Penyuluhan Masyarakat; Sarana

dan Prasarana Bahan Kontak

2 Event;85 Peserta;1 PaketKota Bekasi Sekretariat Daerah 300.000.000

3 5 20 12 Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kota Bekasi Lomba BBGRM Tk Kota ; Pencanangan BBGRM Tk Kota dan Provinsi;

Sosialisasi BBGRM

1 Event;2 Event;3 PaketKota Bekasi Sekretariat Daerah 275.000.000

3 5 21Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Perangkat

Daerah

capaian reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi 100% 1.803.571.000

3 5 21 1 Penyusunan Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional

dokumen jenis dan formasi jabatan; Keputusan Walikota tentang

jenis dan formasi jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum

1 dokumen;2 kepwal

Kota Bekasi Sekretariat Daerah 200.000.000

3 5 21 2 Penyusunanan SOTK di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tersusunnya Raperda Kelembagaan dan perwal SOTK 1 Raperda, Perda SOTK

Kota Bekasi Sekretariat Daerah 400.000.000

3 5 21 3 Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Tahun 2017

Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Tahun 2017;

Keputusan Walikota tentang Bobot Kinerja dan Bobot Jabatan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2017

43 dokumen;1 Kepwal

Kota Bekasi Sekretariat Daerah 400.000.000

3 5 21 4 Surve Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Indek Kepuasan Masyarakat, terevaluasinya pelaksanaan

pelayanan publik pada unit pelayananKota Bekasi Sekretariat Daerah 180.000.000

3 5 21 5Evaluasi Penerapan Pencapaian SPM Pemerintah Kota Bekasi Tahun

2017

Dokumen Evaluasi Penerapan Pencapaian SPM Pemerintah Kota

Bekasi Tahun 2017

15 bidangKota Bekasi Sekretariat Daerah 100.000.000

3 5 21 6 Evaluasi dan Pedampingan Penyusunan SOP Jumlah SOP yang tersusun 1 Dokumen Kota Bekasi Sekretariat Daerah 150.000.000

3 5 21 7 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Tersedianya standar pelayanan 1 Dokumen

Kota Bekasi Sekretariat Daerah 190.000.000

3 5 21 8Evaluasi dan Monitoring Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2016-2017

Dokumen evaluasi penerapan reformasi birokrasi pemerintah Kota Bekasi 2016-2017

43 skpdKota Bekasi Sekretariat Daerah 183.571.000

Page 137 of 282

Page 171: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

3 5 22 Program Pengadaan Prasarana dan Sarana Aparatur (Setda)Persentase ketersediaan prasarana dan sarana aparatur yang memadai

7.881.795.000

3 5 22 1Penataan Awning Lahan Parkir Bis dan Parkir di Lingkungan Kantor

Walikota Bekasi

Terpenuhinya Atap Lahan Parkir yang Representatif 1 PaketKota Bekasi Sekretariat Daerah 200.000.000

3 5 22 2 Pemasangan Lampu Hias Terpasangnya Lampu Hias di Taman Pemda Kota Bekasi JL.Ahmad

Yani No.1

40 TitikKota Bekasi Sekretariat Daerah 150.000.000

3 5 22 3 Renovasi Mess Pemkot Bekasi Terpeliharanya Fisik Mess Pemkot Bekasi di Bandung 1 Paket

Kota Bekasi Sekretariat Daerah 431.287.000

3 5 22 4 Penataan Teras Depan Gedung Pemerintah Kota Bekasi 10 Lantai Tertatanya Lingkungan Gedung Pemkot Bekasi 1 Paket

Kota Bekasi Sekretariat Daerah 100.000.000

3 5 22 5 Penyediaan Perlengkapan Ruang Kerja Walikota dan Wakil Walikota Terpenuhinya Kelengkapan pada Ruang Kerja dan Wakil Walikota 1 Paket

Kota Bekasi Sekretariat Daerah 100.000.000

3 5 22 6 Rehabilitasi Gedung LPSE Terpeliharanya Gedung LPSE 1 Paket Kota Bekasi Sekretariat Daerah 300.000.000

3 5 22 7 Pengadaan Peredam Ruang Rapat H. Nonon Sonthanie Terpenuhinya Ruang Rapat Yang Nyaman 1 Paket Kota Bekasi Sekretariat Daerah 500.000.000

3 5 22 8 Penyediaan Peralatan Kantor Sekretariat Daerah

AC Split 2 PK; Printer; Laptop; Standing AC 5 PK; Mesin Tik; Printer

deskjet; Komputer; Kursi Rapat; Meja Rapat; Meja Makan; Wallpaper; Vertical Blind; Karpet ; Tersedianya Peralatan Perlengkapan

Penunjang Kerja Aparatur; Terpenuhinya Peralatan Kantor Sekretariat Daerah : Sofa; Mesin Penghancur Kertas; Kamera; Meja

Kerja Biro; Meja Kerja 1/2 Biro; Kursi kerja Direktur; Kursi Kerja;

Lemari Arsip; TV

15 Unit;10 Unit;5 Unit;4 Unit;3 Unit;3 Unit;20 Unit;24 Unit;3

Set;3 Set;400 m2;75 m;150 m2;1 Paket;10 Set;5 Unit;3 Unit;19 Unit;30 Unit;19 Unit;30 Unit;25 Unit;1 Unit

Kota Bekasi Sekretariat Daerah 2.500.000.000

3 5 22 9 Pembangunan Alat Penyiram Tanaman Springkle Tersedianya Springkle Taman 60 Titik Kota Bekasi Sekretariat Daerah 200.000.000

3 5 22 10 Pengadaan Tiang Umbul-Umbul dan Umbul-Umbul Tersedianya Umbul-umbul dan Tiangnya 1 paket Kota Bekasi Sekretariat Daerah 200.000.000

3 5 22 11 Pembangunan Gedung Arsip Tersedianya Gedung Penyimpan Arsip Setda Kota Bekasi 1 Gedung Kota Bekasi Sekretariat Daerah 700.508.000

3 5 22 12 Pengadaan Piala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Piala Tetap; Jumlah Piala Juara 58 Piala Tetap;28 Piala Juara Kota Bekasi Sekretariat Daerah 200.000.000

3 5 22 13 Penataan Pedestrian Lingkungan Pemkot Bekasi Kota Bekasi Sekretariat Daerah 2.300.000.000

3 5 23 Program Evaluasi Kinerja Pemerintahan DaerahKetersediaan Dokumen LKPJ, LPPD, ILPPD, LAKIP Kota Bekasi 3 Dokumen

700.000.000

3 5 23 1Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2015

Tersusunnya Dokumen LAKIP Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016 1 DokumenKota Bekasi Sekretariat Daerah 500.000.000

3 5 23 2Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

dan Penyampaian IKK ILPPD Tahun Anggaran 2016

Tersusunnya Dokumen LPPD Tahun 2016 dan evaluasi capaian IKK

LPPD TA 2016

2 dokumenKota Bekasi Sekretariat Daerah 200.000.000

3 5 24Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan Sosial dan

Keagamaan

Ketersediaan Regulasi yang mengatur Kehidupan Sosial dan Keagamaan,

Persentase Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Agama dan Hari

Besar Nasional

5 Produk hukum

100 % 3.941.320.000

3 5 24 1 Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Kota Bekasi Terlaksananya Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Bekasi 9 Hari Besar Nasional Kota Bekasi Sekretariat Daerah 921.320.000

3 5 24 2 Penyelenggaraan Komda Zoonosis Terlaksananya Pengawasan Hewan Qur'ban; Terlaksananya Sosialisasi Tentang Penularan Penyakit Hewan Ke Manusia

12 Kecamatan;200 OrangKota Bekasi Sekretariat Daerah 100.000.000

3 5 24 3Penyelenggaraan Sosialisasi Tentang HIV AIDS Oleh Komisi

Penanggulangan AIDS (KPA)

Dokumen Kegiatan TIM Penanggulangan HIV AIDS; Peringatan Hari

AIDS se-Dunia; Terlaksananya Sosialisasi Penanggulangan HIV AIDS

Bagi Pelajar SMA; Terlaksananya Penyelengaraan sosialisasi Tentang

HIV AIDS Tingkat Kota Bekasi

1 Dokumen;100 Orang;100 Orang;100 Orang

Kota Bekasi Sekretariat Daerah 200.000.000

3 5 24 4 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi Terselenggaranya MTQ Tingkat Kota Bekasi Tahun 2017 1 Event

Kota Bekasi Sekretariat Daerah 650.000.000

3 5 24 5Pembinaan dan Pengiriman Kafilah Kota Bekasi Mengikuti STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat

Terbinanya Kafilah Kota Bekasi untuk mengikuti STQ Tk.Prov Jabar

Th. 2017; Terlaksananya Keikutsertaan Kafilah Kota Bekasi dalam mengikuti STQ Tk. Prov. Jawa Barat Tahun 2017

16 Orang;16 Orang

Kota Bekasi Sekretariat Daerah 750.000.000

3 5 24 6 Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Pemerintah Kota Bekasi

Terselenggaranya Kegiatan keagamaan Pemerintah Kota Bekasi;

Terselenggaranya Kegiatan keagamaan Pemerintah Kota Bekasi

12 Kali Jumat Keliling;12 Kali Teraweh Keliling

Kota Bekasi Sekretariat Daerah 400.000.000

3 5 24 7 Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Terselenggaranya Hari Besar Keagamaan 8 Event Hari Besar Keagamaan Kota Bekasi Sekretariat Daerah 550.000.000

3 5 24 8 Pemeliharaan Data Base Keagamaan di Kota Bekasi

Terlaksananya Survey Data Base Keagamaan; Terlaksananya

Verifikasi Data Base Keagamaan; Tersedianya Data Base Keagamaan

56 Kelurahan;56 Kelurahan;1 Sistem Data Base

Kota Bekasi Sekretariat Daerah 20.000.000

3 5 24 9 Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi Haji di Kota Bekasi Tersedianya Transfortasi dan Pelayanan Jamaah Haji Terpadu 2.232 Orang Jamaah Kota Bekasi Sekretariat Daerah 250.000.000

3 5 24 10 Penyelenggaraan TPHD Kota Bekasi Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan TPHD Tingkat Kota Bekasi 4 Orang

Kota Bekasi Sekretariat Daerah 100.000.000

3 5 25Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Prosentase Peningkatan Kinerja DPRD 100% 32.037.500.000

3 5 25 1 Rangkaian Kegiatan Hut Kota Bekasi dan Hut RI -Terselenggaranya Pagelaran Seni ; -Terselenggaranya Sidang Paripurna; -Terselenggaranya Pakaian Adat

1 Event Pagelaran Seni;2 Event (Sidang Paripurna HUT Kota Bekasi dan HUT RI);35 Stel Pakaian Adat

Kota Bekasi Sekretariat DPRD 500.000.000

3 5 25 2 Pelaksanaan Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi Terlaksananya Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi 12 Kali Kota Bekasi Sekretariat DPRD 550.000.000

3 5 25 3 Pengelolaan Media Center DPRD Kota Bekasi Terselenggaranya Kerjasama dengan Media Elektronik (Talkshow Radio) dan Media Online, Website, SMS Centre) ;

1 Paket (Talkshow Radio)dan Media Online, Website, SMS Centre ;1 Paket (2 unit Laptop, 7 Unit Komputer)

Kota Bekasi Sekretariat DPRD 1.500.000.000

3 5 25 4 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terselenggaranya Sosialisasi Produk Perundangan (Perda dan Perwal)

4 Kali Penyelenggaraan SosialisasiKota Bekasi Sekretariat DPRD 250.000.000

3 5 25 5 Penelaahan dan Penyusunan Produk Hukum -Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum; -Terlaksananya

Penyusunan Produk Hukum

4 Naskah Akademik/Raperda;2 Produk Hukum (Perwal/Kepwal)Kota Bekasi Sekretariat DPRD 2.000.000.000

Page 138 of 282

Page 172: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

3 5 25 6 Penyelenggaraan Pansus dan Pembahasan Raperda -Terselenggaranya Pansus ; -Terselenggaranya Pembahasan Raperda 7 Pansus;15 Raperda

Kota Bekasi Sekretariat DPRD 5.500.000.000

3 5 25 7Penyelenggaraan Asosiasi Sekretariat DPRD Seluruh Indonesia dan

Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (Asdeksi dan Adeksi)

Keikutsertaan Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Bekasi

Dalam Kegiatan ASDEKSI dan ADEKSI

2 Event (ASDEKSI dan ADEKSI)Kota Bekasi Sekretariat DPRD 1.573.000.000

3 5 25 8Penyelenggaraan Kegiatan Rapat Pimpinan dan Badan Musyawarah

DPRD Kota Bekasi

Terselenggaranya Rapat Pimpinan dan Badan Musyawarah DPRD

Kota Bekasi

100 Kali Kegiatan Rapat PimpinanKota Bekasi Sekretariat DPRD 1.400.000.000

3 5 25 9Penyelenggaraan Kunjungan, Rapat Kerja dan Studi Banding Komisi dan Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi

-Terselenggaranya Kegiatan Kunjungan, Rapat Kerja dan Studi Banding Dalam Rangka Penyusunan Produk Hukum; -

Terselenggaranya Kegiatan Kunjungan, Rapat Kerja dan Studi Banding Dalam Rangka Penyusunan Produk Hukum; -

Terselenggaranya Kegiatan Kunjungan, Rapat Kerja dan Studi

Banding Dalam Rangka Penyusunan Produk Hukum

25 Kali Perjalanan Dinas/Kunker Dalam Provinsi;70 Kali Kunjungan Dalam Daerah/Kota;5 Kali Perjalanan Dinas Luar

ProvinsiKota Bekasi Sekretariat DPRD 7.500.000.000

3 5 25 10 Penyelenggaraan Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Kota Bekasi Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Kota Bekasi 10 Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Kota Bekasi Kota Bekasi Sekretariat DPRD 1.000.000.000

3 5 25 11 Pengadaan Kalender, Agenda dan Media Sosialisasi

-Tersedianya Kalender; -Tersedianya Kalender; -Tersedianya Baliho; -Tersedianya Agenda ; -Tersedianya Media Sosialisasi; -Tersedianya

Media Sosialisasi

1.000 Kalender Dinding;200 Kalender Meja;10 Baliho;268 Agenda;10 Spanduk;20 Banner Kota Bekasi Sekretariat DPRD 137.500.000

3 5 25 12 Reses DPRD Kota Bekasi Terselenggaranya Reses Anggota DPRD Kota Bekasi 4 Laporan Hasil Kegiatan Reses Kota Bekasi Sekretariat DPRD 4.377.000.000

3 5 25 13 Peningkatan Kapasitas DPRD Kota Bekasi Terlasksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Kota Bekasi 1 Event (Diklat LEMHANAS bagi Anggota DPRD Kota Bekasi)

Kota Bekasi Sekretariat DPRD 1.450.000.000

3 5 25 14 Penyelenggaraan Kegiatan Badan Anggaran -Fasilitasi Badan Anggaran; -Fasilitasi Badan Anggaran; -Fasilitasi

Badan Anggaran; -Fasilitasi Badan Anggaran

1 Dokumen PKUA/PPAS;1 Dokumen RAPBDP;1 Dokumen

RAPBD;1 Dokumen KUA PPASKota Bekasi Sekretariat DPRD 3.800.000.000

3 5 25 15 Pengelolaan Dokumentasi Produk Hukum Terkelolanya Produk Hukum 12 Bulan

Kota Bekasi Sekretariat DPRD 100.000.000

3 5 25 16 Pengadaan Buku dan Pengelolaan Perpustakaan DPRD Kota Bekasi

-Tersedianya Buku dan Terkelolanya Perpustakaan DPRD Kota

Bekasi; -Tersedianya Buku dan Terkelolanya Perpustakaan DPRD

Kota Bekasi

12 Bulan Pengelolaan Buku Perpustakaan;1 Paket Pengadaan

Buku Perpustakaan Tentang Ilmu Pengetahuan, ilmu Sosial,

Keagamaan, Bahasa/Sastra, Sejarah Boigrafi, Geografi)Kota Bekasi Sekretariat DPRD 150.000.000

3 5 25 17 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

-Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; -

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

12 Bulan;16 Surat Kabar dan Majalah

Kota Bekasi Sekretariat DPRD 250.000.000

3 5 26 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 78% 3.168.842.000

3 5 26 1Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di

Kecamatan Jatiasih

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perijinan dan Non Perijinan

Terlaksananya Pendataan Potensi Perijinan

Terselenggaranya Sosialisasi Perijinan dan Non Perijinan

Fasilitasi Operasional Petugas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

Cetak 19 Jenis Blanko Perijinan non perijinan; Komputer Laptop

dan Printer1 Kegiatan

1 Kegiatan

12 orang x 12 bulan

Jatiasih Kecamatan Jatiasih 200.000.000

3 5 26 2Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Bekasi Barat

1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Perijinan dan Non Perijinan; 2.

Fasilitasi Operasional Petugas Perijinan dan Non Perijinan; 3. Terselenggaranya Sosialisasi Perijinan dan Non Perijinan; 4. Terselenggaranya Pendataan Potensi Perijinan dan Non Perijinan

1. Running Text, Meja dan Kursi, Komputer; 2. 12 bulan x 156

orang Petugas Perijinan dan Non Perijinan; 3. 1 kali sosialisasi; 4. 1 Kecamatan dan 5 Kelurahan Bekasi Barat Kecamatan Bekasi Barat 478.842.000

3 5 26 3Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di

Kecamatan Bekasi Timur

1. Bimtek Petugas Pelayanan, 2. Pembuatan Sistem Pelayanan, 3. Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Perijinan di Kecamatan Bekasi Timur

1. 1 kali; 2. 1 sistem; 3. 7 orang x 12 bulan

Bekasi Timur Kecamatan Bekasi Timur 400.000.000

3 5 26 4Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Jatisampurna

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perijinan dan Non Perijinan ; Fasilitasi Oprasional Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan;

Terselenggaranya Sosialisasi Perijinan dan Non Perijinan;

Tersedianya Data Perijinan dan Non Perijinan

1 Kegiatan;12 Bulan;1 Kegiatan; 1 Kecamatan dan 5 Kelurahan

Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna 200.000.000

3 5 26 5Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di kecamatan Bekasi Selatan

Sosialisasi Perijinan dan Non PerijinanOperasional Petugas PelayananTersedianya Data Potensi Perijinan

2 Kali sosialisasi12 orang x 12 bulan1 Dokumen

Bekasi Selatan Kecamatan Bekasi Selatan 200.000.000

3 5 26 6Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di

Kecamatan Pondokgede

Terselenggaranya sosialisasi perizinan dan non perizinan; Tersedianya sarana dan prasarana perizinan dan non perizinan;

Terlaksananya pendataan potensi perizinan;

Fasilitasi operasional petugas pelayanan perizinan dan non perizinan

1 kegiatan;1 paket;

1 kegiatan;

13 orangPondokgede Kecamatan Pondokgede 150.000.000

3 5 26 7Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di

Kecamatan Bantargebang

Terselenggaranya Sosialisasi Perijinan dan Non PerijinanFasilitasi Operasional Petugas Pelayanan Perijinan dan Non PerijinanTersedianya Sarana dan Prasarana Perijinan dan Non Perijinan

Tersedianya data Potensi Perijinan.

1 Kegiatan50 orang x 12 bulanKomputer, Laptop

1 Kecamatan 4 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang 180.000.000

Page 139 of 282

Page 173: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

3 5 26 8Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Medan Satria

Terselenggaranya sosialisasi perijinan dan non perijinan; Fasilitasi operasional petugas pelayanan perijinan dan non perijinan;

Tersedianya sarana dan prasarana perijinan dan non perijinana;

Terlaksananya pendataan potensi perijinan

4 kali;60 0rg;

5 kantor;

10 org

Medan Satria Kecamatan Medan Satria 400.000.000

3 5 26 9Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di

Kecamatan Bekasi Utara

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perijinan dan Non Perijinan; Fasilitas Operasional Petugas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan;

Terselenggaranya sosialisasi Perijinan dan Non Perijinan

1 kegiatan;1 kegiatan;1 kegiatan

Bekasi Utara Kecamatan Bekasi Utara 300.000.000

3 5 26 10Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di

Kecamatan Rawalumbu

penyelengaraan pelayanan perijinan dan non perijinan tingkat

kecamatan

kelengkapan ruang pelayanan perijinanpengadan cetakan perijinan

terselenggaranya sosialisasi perijinan dan non perijinan terlaksananya pendataan potensi perijinan

26 orang x 11 bulan

5 jenis5 jenis

1 kegiatan1 Kecamatan dan 4 Kelurahan

Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu 285.000.000

3 5 26 11Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Mustikajaya

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perijinan dan Non Perijinan Terlaksananya Pendataan Potensi Perijinan

Fasilitasi Operasional Petugas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

Mesin Antrian dan Layar Informasi Pelayanan1 kali

25 orang x 12 bulanmustikajaya Kecamatan Mustikajaya 200.000.000

3 5 26 12Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di

Kecamatan Pondok Melati

Terlaksananya Pendataan Potensi Perijinan

Terselenggaranya sosialisasi perijinan dan non perijinanTersedianya sarana dan prasarana perijinan

Fasilitasi Operasional petugas/ pelayanan perijinan dan non perijinan

1 Kegiatan

1 KegiatanLoket Pelayanan, Komputer, Printer

15 orangPondok Melati Kecamatan Pondok Melati 175.000.000

4 PEMERINTAHAN UMUM 5.067.638.000 4 1 Kesatuan Bangsa dan Politik 5.067.638.000

4 1 15 Program Pengembangan Wawasan KebangsaanPersentase Penanganan kasus perselisihan dan konflik

masyarakat

100% 2.473.100.000

4 1 15 1 Workshop Bela Negara Untuk Remaja Masjid Jumlah remaja masjid yang mendapatkan Bela Negara 200 Orang

Kota BekasiBadan Kesatuan Bangsa

dan Politik 300.000.000

4 1 15 2 Sosialisasi Pemahaman Empat Pilar Kebangsaan Tersosialisasinya 4 pilar kebangsaan 600 Orang/hari

Kota BekasiBadan Kesatuan Bangsa

dan Politik 500.000.000

4 1 15 3 Sinergitas Para Pemuka Agama Dengan Pemerintah Daerah Terselenggaranya Forum Sinergitas Antar Pemuka Agama dan Tokoh

Masyarakat dengan Pemerintah Daerah

600 Kali/OrangKota Bekasi

Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik 550.000.000

4 1 15 4 Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Terselenggaranya kegiatan FKUB Kota Bekasi; Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan FKUB Kota Bekasi

12 Bulan;10 RekomendasiKota Bekasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

413.100.000

4 1 15 5 Penyusunan Dokumen Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadah

Sosialisasi PBM tentang tata cara pendirian rumah ibadah;

Penyusunan dokumen pertimbangan atas permohonan izin pendirian rumah ibadah

1 Kegiatan;100 %

Kota BekasiBadan Kesatuan Bangsa

dan Politik 350.000.000

4 1 15 6 Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tersusunnya laporan triwulan FPK; Terselenggaranya FPK; Tersusunnya laporan tahunan FPK

4 laporan;10 Orang/Bulan;1 laporanKota Bekasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

360.000.000

4 1 16 Program Pendidikan Politik Masyarakat Persentase cakupan pembinaan politik daerah 4 kegiatan 544.538.000

4 1 16 1 Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Se-Kota Bekasi

Terselenggarannya kajian politik dalam negeri; Terselenggaranya

pendidikan politik bagi pemilih pemula, siswa SMA dan SMK sederajat

di Kota Bekasi

1 Kajian;300 Orang

Kota BekasiBadan Kesatuan Bangsa

dan Politik 444.538.000

4 1 16 2 Pembinaan Manajemen Partai Politik dan Orkemas Terselenggaranya pelatihan pengelolaan administrasi keuangan

partai politik dan orkemas

180 Orang/HariKota Bekasi

Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik 100.000.000

4 1 17 Program Pengembangan Kehidupan Demokrasi Dalam Pemilu

Persentase cakupan Sosialisasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan

Pemilu di Kota Bekasi,

Persentase partisipasi masyarakat dalam

PILKADA/PILGUB/PILPRES/PEMILU dengan tertib aman dan lancar

700.000.000

4 1 17 1 Desk Pemilihan Kepala Daerah 2018 Kota BekasiTerlaksananya Desk Pilkada 2018;

Laporan Kegiatan Desk Pilkada 2018

100 Persen;

1 LaporanKota Bekasi Sekretariat Daerah 700.000.000

4 1 18Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (Kesbang)

Persentase Peningkatan Deteksi Dini dan Pemantauan kamtrantibmas,

Persentase Penyelesaian Pelanggaran K-3,

Persentase Pos Siskampling yang berfungsi, Persentase penurunan pelanggaran kamtrantibmas

15 %

12 %

80 %6 %

1.350.000.000

4 1 18 1 Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tersusunnya laporan triwulanan; Insentif anggota FKDM Tk. Kota;

Tersusunnya laporan tahunan

4 Laporan;19 Orang/Bulan;1 LaporanKota Bekasi

Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik 250.000.000

4 1 18 2 Penyelenggaraan Komunitas Intelejen Daerah (Kominda)

Tersusunnya laporan tahunan; Terselenggaranya pelathan deteksi

dini dan cegah dini gangguan kantrantibmas; Tersusunnya laporan

triwulan; Tersusunnya laporan bulanan; Terselenggaranya kegiatan

KOMINDA Kota Bekasi

1 Laporan;0 Orang/Hari;4 Laporan;12 Laporan;12 Bulan

Kota BekasiBadan Kesatuan Bangsa

dan Politik 900.000.000

4 1 18 3 Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing Terpantau dan terverifikasinya status administrasi orang asing di

Kota Bekasi; Tersusunnya laporan Triwulan orang asing

1 laporan;4 LaporanKota Bekasi

Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik 200.000.000

Page 140 of 282

Page 174: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU

1 2 3 4 5 6 7

KODE

TOT

AL 2.900.349.388.620

Page 141 of 282

Page 175: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 142 of 282

Page 176: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 143 of 282

Page 177: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 144 of 282

Page 178: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 145 of 282

Page 179: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 146 of 282

Page 180: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 147 of 282

Page 181: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 148 of 282

Page 182: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 149 of 282

Page 183: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 150 of 282

Page 184: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 151 of 282

Page 185: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 152 of 282

Page 186: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 153 of 282

Page 187: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 154 of 282

Page 188: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 155 of 282

Page 189: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 156 of 282

Page 190: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 157 of 282

Page 191: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 158 of 282

Page 192: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 159 of 282

Page 193: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 160 of 282

Page 194: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 161 of 282

Page 195: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 162 of 282

Page 196: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 163 of 282

Page 197: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 164 of 282

Page 198: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 165 of 282

Page 199: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 166 of 282

Page 200: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 167 of 282

Page 201: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 168 of 282

Page 202: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 169 of 282

Page 203: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 170 of 282

Page 204: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 171 of 282

Page 205: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 172 of 282

Page 206: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 173 of 282

Page 207: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 174 of 282

Page 208: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 175 of 282

Page 209: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 176 of 282

Page 210: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 177 of 282

Page 211: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 178 of 282

Page 212: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 179 of 282

Page 213: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 180 of 282

Page 214: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 181 of 282

Page 215: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 182 of 282

Page 216: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 183 of 282

Page 217: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 184 of 282

Page 218: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 185 of 282

Page 219: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 186 of 282

Page 220: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 187 of 282

Page 221: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 188 of 282

Page 222: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 189 of 282

Page 223: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 190 of 282

Page 224: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 191 of 282

Page 225: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 192 of 282

Page 226: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 193 of 282

Page 227: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 194 of 282

Page 228: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 195 of 282

Page 229: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 196 of 282

Page 230: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 197 of 282

Page 231: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 198 of 282

Page 232: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 199 of 282

Page 233: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 200 of 282

Page 234: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 201 of 282

Page 235: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 202 of 282

Page 236: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 203 of 282

Page 237: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 204 of 282

Page 238: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 205 of 282

Page 239: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 206 of 282

Page 240: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 207 of 282

Page 241: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 208 of 282

Page 242: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 209 of 282

Page 243: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 210 of 282

Page 244: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 211 of 282

Page 245: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 212 of 282

Page 246: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 213 of 282

Page 247: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 214 of 282

Page 248: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 215 of 282

Page 249: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 216 of 282

Page 250: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 217 of 282

Page 251: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 218 of 282

Page 252: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 219 of 282

Page 253: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 220 of 282

Page 254: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 221 of 282

Page 255: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 222 of 282

Page 256: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 223 of 282

Page 257: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 224 of 282

Page 258: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 225 of 282

Page 259: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 226 of 282

Page 260: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 227 of 282

Page 261: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 228 of 282

Page 262: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 229 of 282

Page 263: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 230 of 282

Page 264: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 231 of 282

Page 265: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 232 of 282

Page 266: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 233 of 282

Page 267: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 234 of 282

Page 268: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 235 of 282

Page 269: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 236 of 282

Page 270: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 237 of 282

Page 271: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 238 of 282

Page 272: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 239 of 282

Page 273: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 240 of 282

Page 274: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 241 of 282

Page 275: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 242 of 282

Page 276: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 243 of 282

Page 277: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 244 of 282

Page 278: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 245 of 282

Page 279: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 246 of 282

Page 280: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 247 of 282

Page 281: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 248 of 282

Page 282: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 249 of 282

Page 283: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 250 of 282

Page 284: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 251 of 282

Page 285: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 252 of 282

Page 286: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 253 of 282

Page 287: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 254 of 282

Page 288: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 255 of 282

Page 289: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 256 of 282

Page 290: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 257 of 282

Page 291: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 258 of 282

Page 292: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 259 of 282

Page 293: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 260 of 282

Page 294: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 261 of 282

Page 295: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 262 of 282

Page 296: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 263 of 282

Page 297: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 264 of 282

Page 298: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 265 of 282

Page 299: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 266 of 282

Page 300: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 267 of 282

Page 301: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 268 of 282

Page 302: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 269 of 282

Page 303: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 270 of 282

Page 304: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 271 of 282

Page 305: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 272 of 282

Page 306: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 273 of 282

Page 307: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 274 of 282

Page 308: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 275 of 282

Page 309: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 276 of 282

Page 310: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 277 of 282

Page 311: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 278 of 282

Page 312: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 279 of 282

Page 313: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 280 of 282

Page 314: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 281 of 282

Page 315: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Page 282 of 282

Page 316: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

LAMPIRAN_3

NO. PERANGKAT DAERAH

PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

1 DINAS PENDIDIKAN 120.777.750.000

2 DINAS KESEHATAN 7.922.266.000

3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 16.881.750.000

4 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 4.064.300.000

5 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 5.917.475.000

6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 39.632.900.000

7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.629.500.000

8 DINAS SOSIAL 2.741.500.000

9 DINAS KETENAGAKERJAAN 3.630.300.000

10 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.437.300.000

11 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.988.000.000

12 DINAS KETAHANAN PANGAN 1.798.500.000

13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 7.797.900.000

14 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9.084.300.000

15 DINAS PERHUBUNGAN 10.643.149.000

16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK SERTA PERSANDIAN 3.635.160.000

17 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.818.500.000

18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6.219.285.000

19 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 4.284.915.000

20 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 1.844.500.000

21 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH 2.354.000.000

22 DINAS KEARSIPAN DAERAH 1.828.500.000

23 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.048.427.500

24 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 7.030.700.000

25 INSPEKTORAT KOTA 3.493.050.000

26 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.733.700.000

27 BADAN PENDAPATAN DAERAH 13.526.000.000

28 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 19.281.078.750

29 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN DAN PELATIHAN DAERAH 4.394.745.750

30 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.838.500.000

31 SEKRETARIAT DAERAH 41.435.122.000

32 SEKRETARIAT DPRD 14.155.100.000

33 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.591.950.000

34 KECAMATAN BEKASI TIMUR 4.734.540.000

35 KECAMATAN BEKASI BARAT 4.960.450.000

36 KECAMATAN BEKASI UTARA 4.850.977.000

37 KECAMATAN BEKASI SELATAN 5.588.900.000

38 KECAMATAN JATIASIH 4.849.080.000

39 KECAMATAN PONDOKGEDE 4.502.755.000

40 KECAMATAN BANTARGEBANG 3.950.100.000

41 KECAMATAN JATISAMPURNA 4.255.800.000

42 KECAMATAN RAWALUMBU 4.201.415.000

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

Page 1 of 2

Page 317: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

NO. PERANGKAT DAERAH

PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

43 KECAMATAN MUSTIKA JAYA 4.843.692.000

44 KECAMATAN MEDAN SATRIA 3.570.900.000

45 KECAMATAN PONDOK MELATI 3.052.070.000

426.820.803.000 JUMLAH

Page 2 of 2

Page 318: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Lampiran_4

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1 URUSAN WAJIB 257.302.250.000

1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 197.937.941.000

1.01.01 Pendidikan 120.777.750.000

1.01.01 . 1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN 120.777.750.000

1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 119.128.200.000

1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 597.500.000

1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 296.000.000

1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 405.000.000

1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 375.000.000

1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 61.000.000

1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga -

1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 155.000.000

1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 250.000.000

1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 154.000.000

1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 116.504.700.000

1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 60.000.000

1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 75.000.000

1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.120.000.000

1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -

1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 150.000.000

1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 150.000.000

1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 350.000.000

1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 350.000.000

1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -

1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 120.000.000

1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 02 . 45 Pemeliharaan Website

1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 183.050.000

1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya -

1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 83.050.000

1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga -

1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 03 . 07 Penilaian Angka Kredit Bagi Tenaga Jabatan Fungsional 100.000.000

1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 346.500.000

1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 126.500.000

1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 220.000.000

1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 06 . 07 Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) -

1.01.02 Kesehatan 7.922.266.000

1.01.02 . 1.01.02.01 DINAS KESEHATAN 7.922.266.000

1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.199.766.000

1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000

1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 200.000.000

1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 200.000.000

1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 65.000.000

1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 300.000.000

1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 200.000.000

1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000

1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 370.000.000

1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100.000.000

1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 136.666.000

1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 330.000.000

1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 4.043.100.000

1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 20.000.000

1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial

1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 850.000.000

1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 400.000.000

1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 450.000.000

1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 180.000.000

1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 80.000.000

1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 100.000.000

1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 470.000.000

1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 05 . 04 Pelatihan Pengembangan SDM Kesehatan 470.000.000

1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 222.500.000

1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 86.500.000

1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 136.000.000

1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -

PLAFON ANGGARAN SEMENTARABELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN BERDASARKAN KEGIATAN DAN PROGRAM

TAHUN ANGGARAN 2017

Page 1 of 22

Page 319: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -

1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 06 . 10 Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Kesehatan Kota Bekasi -

1.01.03 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 16.881.750.000

1.01.03 . 1.01.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 16.881.750.000

1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.785.750.000

1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 27.450.000

1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 366.000.000

1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 110.000.000

1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 350.000.000

1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 300.000.000

1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 77.500.000

1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 195.000.000

1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 50.000.000

1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 190.000.000

1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 344.000.000

1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 12.580.800.000

1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.356.000.000

1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja 250.000.000

1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 175.000.000

1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 850.000.000

1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -

1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 81.000.000

1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 393.500.000

1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 143.500.000

1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 250.000.000

1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40.000.000

1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 40.000.000

1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur -

1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 306.500.000

1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 156.500.000

1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 150.000.000

1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -

1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -

1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 06 . 07 Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) -

1.01.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4.064.300.000

1.01.04 . 1.01.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 4.064.300.000

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.508.900.000

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.000.000

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 180.000.000

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 160.000.000

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 45.000.000

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.000.000

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 140.000.000

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 130.000.000

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.518.900.000

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 50.000.000

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 834.000.000

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 250.000.000

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 100.000.000

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 370.000.000

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 114.000.000

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 430.000.000

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 120.000.000

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 03 . 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 140.000.000

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 170.000.000

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 241.400.000

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 121.400.000

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 120.000.000

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -

1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -

1.01.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 45.550.375.000

Page 2 of 22

Page 320: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1.01.05 . 1.01.05.01 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 5.917.475.000

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.070.300.000

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.000.000

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100.000.000

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 50.000.000

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 60.000.000

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.000.000

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17.000.000

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 50.000.000

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 55.000.000

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 2.247.300.000

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.150.000.000

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 990.000.000

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 40.000.000

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 60.000.000

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 135.000.000

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.000.000

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 600.000.000

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 30.000.000

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 25.000.000

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 540.675.000

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 150.000.000

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 03 . 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 230.675.000

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 80.000.000

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 80.000.000

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150.000.000

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 150.000.000

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 166.500.000

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 86.500.000

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 80.000.000

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

1.01.05 . 1.01.05.02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 39.632.900.000

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.555.000.000

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.000.000

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.000.000

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20.000.000

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120.000.000

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 130.000.000

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 140.000.000

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.000.000

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 50.000.000

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 260.000.000

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 350.000.000

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 28.419.000.000

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 5.800.000.000

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.772.100.000

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 80.000.000

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.617.100.000

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 75.000.000

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.730.000.000

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 1.130.000.000

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 03 . 04 Pengadaan Pakaian KORPRI

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 100.000.000

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 500.000.000

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 300.000.000

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 85.000.000

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 05 . 03 Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 15.000.000

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 200.000.000

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 275.800.000

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 90.500.000

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 110.300.000

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -

1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 06 . 08 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja 75.000.000

1.01.06 Sosial 2.741.500.000

1.01.06 . 1.01.06.01 DINAS SOSIAL 2.741.500.000

Page 3 of 22

Page 321: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.699.000.000

1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000

1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 125.000.000

1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 75.000.000

1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000

1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 90.000.000

1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000

1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.000.000

1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.000.000

1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 45.000.000

1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 93.000.000

1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 867.000.000

1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 40.000.000

1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 660.000.000

1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -

1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 200.000.000

1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja

1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 180.000.000

1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 230.000.000

1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -

1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 50.000.000

1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 185.000.000

1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 75.000.000

1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 50.000.000

1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 60.000.000

1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 35.000.000

1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 35.000.000

1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 162.500.000

1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 86.500.000

1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 76.000.000

1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -

1.02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 59.364.309.000

1.02.01 Tenaga Kerja 3.630.300.000

1.02.01 . 1.02.01.01 DINAS TENAGA KERJA 3.630.300.000

1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.678.300.000

1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.000.000

1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 273.000.000

1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 160.000.000

1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 31.000.000

1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 150.000.000

1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 140.000.000

1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000

1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 187.500.000

1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25.000.000

1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 60.000.000

1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 160.000.000

1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.258.800.000

1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 10.000.000

1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 558.500.000

1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 195.000.000

1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 346.000.000

1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -

1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 17.500.000

1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 155.000.000

1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 80.000.000

1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 75.000.000

1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 35.000.000

1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 05 . 03 Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan 35.000.000

1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 203.500.000

1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 86.500.000

1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 96.000.000

1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 06 . 06 Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Target SPM 21.000.000

1.02.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.437.300.000

1.02.02 . 1.02.02.01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.437.300.000

1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.728.800.000

1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000

1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40.000.000

1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 60.000.000

1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 29.000.000

Page 4 of 22

Page 322: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 105.000.000

1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 92.500.000

1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.000.000

1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000

1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 27.000.000

1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 36.000.000

1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 190.000.000

1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 783.300.000

1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 10.000.000

1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 385.000.000

1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 150.000.000

1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja

1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -

1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 235.000.000

1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 84.000.000

1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 35.000.000

1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 49.000.000

1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 03 . 07 Penilaian Angka Kredit bagi Tenaga Jabatan Fungsional -

1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 110.000.000

1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 35.000.000

1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 05 . 03 Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 75.000.000

1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 129.500.000

1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 84.500.000

1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 45.000.000

1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

1.02.03 Pangan 1.798.500.000

1.02.03 . 1.02.03.01 DINAS KETAHANAN PANGAN 1.798.500.000

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 702.000.000

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 90.000.000

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 42.000.000

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja -

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 70.000.000

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 90.000.000

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 30.000.000

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 65.000.000

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 110.000.000

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor -

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial -

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 875.000.000

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 200.000.000

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 150.000.000

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja 200.000.000

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 80.000.000

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 210.000.000

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 35.000.000

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60.000.000

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu -

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 60.000.000

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 35.000.000

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 35.000.000

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 126.500.000

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 66.500.000

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 60.000.000

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -

1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -

1.02.05 Lingkungan Hidup 7.797.900.000

1.02.05 . 1.02.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 7.797.900.000

1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.306.400.000

1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000

1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 500.000.000

1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional -

1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 50.000.000

1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 55.000.000

1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 160.000.000

Page 5 of 22

Page 323: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 190.000.000

1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000

1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 45.000.000

1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 125.000.000

1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 190.000.000

1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 4.766.400.000

1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.050.000.000

1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 100.000.000

1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -

1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 140.000.000

1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 145.000.000

1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja 50.000.000

1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 165.000.000

1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 450.000.000

1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 220.000.000

1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 70.000.000

1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 150.000.000

1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 35.000.000

1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 35.000.000

1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 186.500.000

1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 96.500.000

1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 90.000.000

1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -

1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -

1.02.06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9.084.300.000

1.02.06 . 1.02.06.01 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9.084.300.000

1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.937.800.000

1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.000.000

1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 440.000.000

1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional -

1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 150.000.000

1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 150.000.000

1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 400.000.000

1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 65.000.000

1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 400.000.000

1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 300.000.000

1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 50.000.000

1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 150.000.000

1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 100.000.000

1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 5.521.800.000

1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 650.000.000

1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 270.000.000

1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 80.000.000

1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 02 . 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 300.000.000

1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 240.000.000

1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 90.000.000

1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 150.000.000

1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000

1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000

1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 206.500.000

1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 96.500.000

1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 80.000.000

1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 06 . 06 Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Target SPM 30.000.000

1.02.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.988.000.000

1.02.08 . 1.02.08.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.988.000.000

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 780.500.000

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.000.000

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 45.000.000

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 29.000.000

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 92.500.000

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.000.000

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 27.000.000

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 36.000.000

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 210.000.000

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

Page 6 of 22

Page 324: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial -

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 900.000.000

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 200.000.000

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 150.000.000

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja 200.000.000

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.000.000

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 250.000.000

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 88.000.000

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 30.000.000

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 40.000.000

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 03 . 07 Penilaian Angka Kredit bagi Tenaga Jabatan Fungsional 18.000.000

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 110.000.000

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 35.000.000

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 05 . 03 Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan -

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 75.000.000

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 109.500.000

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 64.500.000

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 45.000.000

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

1.02.09 Perhubungan 10.643.149.000

1.02.09 . 1.02.09.01 DINAS PERHUBUNGAN 10.643.149.000

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.326.649.000

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 630.149.000

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 200.000.000

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 40.000.000

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120.000.000

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 627.100.000

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 50.000.000

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 100.000.000

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 110.000.000

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 7.079.400.000

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 15.000.000

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 34 Penyelenggaraan Rapat Kerja Dishub

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 470.000.000

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.000.000

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 370.000.000

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 02 . 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 445.000.000

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 265.000.000

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 03 . 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 70.000.000

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 110.000.000

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 03 . 08 Penyelenggaraan Harhubnas Tingkat Kota Bekasi -

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75.000.000

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 75.000.000

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 326.500.000

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 101.500.000

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 75.000.000

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -

1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 06 . 08 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja 150.000.000

1.02.10 Komunikasi dan Informatika 3.635.160.000

1.02.10 . 1.02.10.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK SERTA PERSANDIAN 3.635.160.000

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.758.660.000

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.979.700.000

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor -

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja -

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.000.000

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 30.000.000

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 65.000.000

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 120.000.000

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

Page 7 of 22

Page 325: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah -

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 332.960.000

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial -

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 605.000.000

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 200.000.000

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 160.000.000

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja -

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 210.000.000

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 35.000.000

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 70.000.000

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu -

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 70.000.000

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75.000.000

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 75.000.000

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 126.500.000

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 66.500.000

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 60.000.000

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -

1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -

1.02.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.818.500.000

1.02.11 . 1.02.11.01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.818.500.000

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 702.000.000

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.000.000

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor -

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja -

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120.000.000

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 130.000.000

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.000.000

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 30.000.000

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 65.000.000

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 110.000.000

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor -

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 20.000.000

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 885.000.000

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 200.000.000

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 150.000.000

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja 200.000.000

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 90.000.000

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 210.000.000

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 35.000.000

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60.000.000

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu -

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 60.000.000

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 121.500.000

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 66.500.000

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 55.000.000

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -

1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -

1.02.12 Penanaman Modal 6.219.285.000

1.02.12 . 1.02.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6.219.285.000

1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.177.100.000

1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000

1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 400.000.000

1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 120.000.000

1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 350.000.000

1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 500.000.000

1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000

1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 304.000.000

1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.000.000

1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.000.000

1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 90.000.000

1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 150.000.000

Page 8 of 22

Page 326: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 3.005.100.000

1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 549.685.000

1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 46.000.000

1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 150.000.000

1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -

1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 223.685.000

1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 75.000.000

1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 55.000.000

1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 275.000.000

1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 200.000.000

1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 75.000.000

1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90.000.000

1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 90.000.000

1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 127.500.000

1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 36.500.000

1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 91.000.000

1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

1.02.13 Kepemudaan dan Olahraga 4.284.915.000

1.02.13 . 1.02.13.01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 4.284.915.000

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.057.700.000

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 320.000.000

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 145.000.000

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 35.000.000

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 130.000.000

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.000.000

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 55.000.000

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 140.000.000

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.817.700.000

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 75.000.000

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 840.000.000

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 200.000.000

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 150.000.000

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja 200.000.000

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.000.000

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 190.000.000

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 120.715.000

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 60.000.000

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 60.715.000

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 110.000.000

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 40.000.000

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 70.000.000

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 156.500.000

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 66.500.000

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 60.000.000

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 06 . 07 Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 30.000.000

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 06 . 09 Penyusunan SOP -

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -

1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -

1.02.16 Kebudayaan 1.844.500.000

1.02.16 . 1.02.16.01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 1.844.500.000

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 733.000.000

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 80.000.000

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 43.000.000

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 25.000.000

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 90.000.000

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.000.000

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 55.000.000

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 110.000.000

Page 9 of 22

Page 327: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial -

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 850.000.000

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 200.000.000

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 150.000.000

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja 200.000.000

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.000.000

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 200.000.000

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60.000.000

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya -

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 60.000.000

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur -

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 151.500.000

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 61.500.000

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 60.000.000

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 06 . 07 Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 30.000.000

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 06 . 09 Penyusunan SOP -

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -

1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -

1.02.17 Perpustakaan 2.354.000.000

1.02.17 . 1.02.17.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH 2.354.000.000

1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.443.500.000

1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000

1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 90.000.000

1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 43.000.000

1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 130.000.000

1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000

1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000

1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.000.000

1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25.000.000

1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 100.000.000

1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 110.000.000

1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 604.500.000

1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 50.000.000

1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 90.000.000

1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 686.000.000

1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -

1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 170.000.000

1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 150.000.000

1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.000.000

1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 230.000.000

1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -

1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 36.000.000

1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 80.000.000

1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 40.000.000

1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 40.000.000

1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40.000.000

1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 40.000.000

1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 104.500.000

1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 59.500.000

1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 45.000.000

1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -

1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

1.02.18 Kearsipan 1.828.500.000

1.02.18 . 1.02.18.01 DINAS KEARSIPAN DAERAH 1.828.500.000

1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 948.000.000

1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000

1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 150.000.000

1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 43.000.000

1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 130.000.000

1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000

1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000

1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000

1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.000.000

1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 100.000.000

1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 110.000.000

1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

Page 10 of 22

Page 328: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 50.000.000

1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 150.000.000

1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 656.000.000

1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -

1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 160.000.000

1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 141.000.000

1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 90.000.000

1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 230.000.000

1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -

1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 35.000.000

1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 80.000.000

1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 40.000.000

1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 40.000.000

1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40.000.000

1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 40.000.000

1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 104.500.000

1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 59.500.000

1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 45.000.000

1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -

1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

2 URUSAN PILIHAN 9.079.127.500

2.03 Pertanian 2.048.427.500

2.03 . 2.03.01 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.048.427.500

2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 946.927.500

2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000

2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 80.527.500

2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional -

2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 110.000.000

2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja -

2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120.000.000

2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000

2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.000.000

2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 35.000.000

2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 65.000.000

2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 120.000.000

2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 92.400.000

2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 15.000.000

2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 900.000.000

2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional -

2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -

2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 200.000.000

2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 150.000.000

2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja 200.000.000

2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.000.000

2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 220.000.000

2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -

2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 30.000.000

2.03 . 2.03.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 55.000.000

2.03 . 2.03.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya -

2.03 . 2.03.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

2.03 . 2.03.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 55.000.000

2.03 . 2.03.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40.000.000

2.03 . 2.03.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 40.000.000

2.03 . 2.03.01 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur -

2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 106.500.000

2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 61.500.000

2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 45.000.000

2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -

2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -

2.06 Perdagangan 7.030.700.000

2.06 . 2.06.01 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 7.030.700.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.846.200.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 111.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 69.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja -

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 130.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 360.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 45.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 75.000.000

Page 11 of 22

Page 329: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 110.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 4.533.900.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 185.300.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 20.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 785.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -

2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 200.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 150.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja 100.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 70.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 230.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -

2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 35.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 233.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

2.06 . 2.06.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 98.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 135.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 35.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 35.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 131.500.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 66.500.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 65.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -

2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -

3 URUSAN PENUNJANG 104.486.796.500

3.01 Perencanaan 4.733.700.000

3.01 . 3.01.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.733.700.000

3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.151.200.000

3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 70.000.000

3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 200.000.000

3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000

3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000

3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 130.000.000

3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 150.000.000

3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 250.000.000

3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.681.200.000

3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 450.000.000

3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 805.000.000

3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 150.000.000

3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 250.000.000

3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -

3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 240.000.000

3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 115.000.000

3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 50.000.000

3.01 . 3.01.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 355.000.000

3.01 . 3.01.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 70.000.000

3.01 . 3.01.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 95.000.000

3.01 . 3.01.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 190.000.000

3.01 . 3.01.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 110.000.000

3.01 . 3.01.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 60.000.000

3.01 . 3.01.01 . 01 . 05 . 03 Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000

3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 312.500.000

3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 126.500.000

3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 186.000.000

3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -

3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -

3.02 Keuangan 32.807.078.750

3.02 . 3.02.01 BADAN PENDAPATAN DAERAH 13.526.000.000

3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.909.500.000

3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35.000.000

3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 625.000.000

3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 250.000.000

3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100.000.000

3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 750.000.000

3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.000.000.000

3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000

3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 260.000.000

3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 75.000.000

3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 130.000.000

3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 125.000.000

Page 12 of 22

Page 330: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 7.339.500.000

3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.795.000.000

3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 200.000.000

3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja 600.000.000

3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 250.000.000

3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 595.000.000

3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -

3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 150.000.000

3.02 . 3.02.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 510.000.000

3.02 . 3.02.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 200.000.000

3.02 . 3.02.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 310.000.000

3.02 . 3.02.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000

3.02 . 3.02.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100.000.000

3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 211.500.000

3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 111.500.000

3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 100.000.000

3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

3.02 . 3.02.02 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 19.281.078.750

3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.396.578.750

3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000

3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000

3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1.500.000.000

3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 10.000.000

3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20.000.000

3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 114.000.000

3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 600.000.000

3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 600.000.000

3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000

3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 500.000.000

3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000

3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100.000.000

3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 258.698.000

3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 265.000.000

3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 12.148.880.750

3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

3.02 . 3.02.02 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.270.000.000

3.02 . 3.02.02 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair

3.02 . 3.02.02 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja 70.000.000

3.02 . 3.02.02 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 550.000.000

3.02 . 3.02.02 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 500.000.000

3.02 . 3.02.02 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -

3.02 . 3.02.02 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 150.000.000

3.02 . 3.02.02 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 550.000.000

3.02 . 3.02.02 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 200.000.000

3.02 . 3.02.02 . 01 . 03 . 04 Pengadaan Pakaian KORPRI

3.02 . 3.02.02 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 150.000.000

3.02 . 3.02.02 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 200.000.000

3.02 . 3.02.02 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 706.000.000

3.02 . 3.02.02 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 356.000.000

3.02 . 3.02.02 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 350.000.000

3.02 . 3.02.02 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 358.500.000

3.02 . 3.02.02 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 76.500.000

3.02 . 3.02.02 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 132.000.000

3.02 . 3.02.02 . 01 . 06 . 07 Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 100.000.000

3.02 . 3.02.02 . 01 . 06 . 08 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja 50.000.000

3.02 . 3.02.02 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

3.02 . 3.02.02 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -

3.02 . 3.02.02 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -

3.03 Kepegawaian 4.394.745.750

3.03 . 3.03.01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN DAN PELATIHAN DAERAH 4.394.745.750

3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.807.245.750

3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.300.000

3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 45.000.000

3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 350.000.000

3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 569.801.200

3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 454.799.550

3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.000.000

3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 350.000.000

3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 480.945.000

3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 314.400.000

3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 526.000.000

Page 13 of 22

Page 331: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 180.000.000

3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 245.050.000

3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 100.950.000

3.03 . 3.03.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 445.000.000

3.03 . 3.03.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 180.000.000

3.03 . 3.03.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 140.000.000

3.03 . 3.03.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 125.000.000

3.03 . 3.03.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 440.000.000

3.03 . 3.03.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 120.000.000

3.03 . 3.03.01 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 320.000.000

3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 176.500.000

3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 56.500.000

3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 120.000.000

3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -

3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -

3.05 Penelitian dan Pengembangan 1.838.500.000

3.05 . 3.05.01 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.838.500.000

3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 727.000.000

3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 80.000.000

3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 40.000.000

3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja -

3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 30.000.000

3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000

3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.000.000

3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100.000.000

3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 65.000.000

3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 110.000.000

3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000

3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor -

3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial -

3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 875.000.000

3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -

3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 200.000.000

3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 150.000.000

3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja 180.000.000

3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.000.000

3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 210.000.000

3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -

3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 35.000.000

3.05 . 3.05.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 40.000.000

3.05 . 3.05.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

3.05 . 3.05.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu -

3.05 . 3.05.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 40.000.000

3.05 . 3.05.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 55.000.000

3.05 . 3.05.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 55.000.000

3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 141.500.000

3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 91.500.000

3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 50.000.000

3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -

3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -

3.06 Fungsi Penunjang Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 41.435.122.000

3.06 . 3.06.01 SEKRETARIAT DAERAH 41.435.122.000

3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25.844.622.000

3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000

3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.288.522.000

3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.100.000.000

3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.225.200.000

3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 480.000.000

3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 400.000.000

3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 460.000.000

3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 155.000.000

3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 4.200.000.000

3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.000.000.000

3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 6.950.900.000

3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 360.000.000

3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.645.000.000

3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 325.000.000

Page 14 of 22

Page 332: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 9.100.000.000

3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.300.000.000

3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.500.000.000

3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 250.000.000

3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 170.000.000

3.06 . 3.06.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.195.000.000

3.06 . 3.06.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 880.000.000

3.06 . 3.06.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 125.000.000

3.06 . 3.06.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 190.000.000

3.06 . 3.06.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 520.000.000

3.06 . 3.06.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 270.000.000

3.06 . 3.06.01 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 250.000.000

3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 230.500.000

3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 36.500.000

3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 194.000.000

3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -

3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -

3.06 . 3.06.02 SEKRETARIAT DPRD 14.155.100.000

3.06 . 3.06.02 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.276.500.000

3.06 . 3.06.02 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50.000.000

3.06 . 3.06.02 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 600.000.000

3.06 . 3.06.02 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

3.06 . 3.06.02 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 850.000.000

3.06 . 3.06.02 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 350.000.000

3.06 . 3.06.02 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000

3.06 . 3.06.02 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50.000.000

3.06 . 3.06.02 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 850.000.000

3.06 . 3.06.02 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 390.000.000

3.06 . 3.06.02 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 600.000.000

3.06 . 3.06.02 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 700.000.000

3.06 . 3.06.02 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 3.991.500.000

3.06 . 3.06.02 . 01 . 01 . 21 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

3.06 . 3.06.02 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah -

3.06 . 3.06.02 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 600.000.000

3.06 . 3.06.02 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 95.000.000

3.06 . 3.06.02 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.477.100.000

3.06 . 3.06.02 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -

3.06 . 3.06.02 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 277.100.000

3.06 . 3.06.02 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 800.000.000

3.06 . 3.06.02 . 01 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 300.000.000

3.06 . 3.06.02 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 500.000.000

3.06 . 3.06.02 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3.06 . 3.06.02 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 450.000.000

3.06 . 3.06.02 . 01 . 02 . 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 150.000.000

3.06 . 3.06.02 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.050.000.000

3.06 . 3.06.02 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 500.000.000

3.06 . 3.06.02 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 450.000.000

3.06 . 3.06.02 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 100.000.000

3.06 . 3.06.02 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 650.000.000

3.06 . 3.06.02 . 01 . 05 . 11 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 500.000.000

3.06 . 3.06.02 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 150.000.000

3.06 . 3.06.02 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 701.500.000

3.06 . 3.06.02 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 226.500.000

3.06 . 3.06.02 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 75.000.000

3.06 . 3.06.02 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

3.06 . 3.06.02 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -

3.06 . 3.06.02 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

3.06 . 3.06.02 . 01 . 06 . 08 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja 400.000.000

3.06 . 3.06.03 INSPEKTORAT KOTA 3.493.050.000

3.06 . 3.06.03 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.255.550.000

3.06 . 3.06.03 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35.000.000

3.06 . 3.06.03 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 240.000.000

3.06 . 3.06.03 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 85.000.000

3.06 . 3.06.03 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 90.000.000

3.06 . 3.06.03 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 160.000.000

3.06 . 3.06.03 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 154.950.000

3.06 . 3.06.03 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000

3.06 . 3.06.03 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 400.000.000

3.06 . 3.06.03 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 73.800.000

3.06 . 3.06.03 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 200.000.000

3.06 . 3.06.03 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 275.000.000

3.06 . 3.06.03 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 151.800.000

3.06 . 3.06.03 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

3.06 . 3.06.03 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 175.000.000

3.06 . 3.06.03 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

Page 15 of 22

Page 333: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

3.06 . 3.06.03 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 605.000.000

3.06 . 3.06.03 . 01 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

3.06 . 3.06.03 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 130.000.000

3.06 . 3.06.03 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 475.000.000

3.06 . 3.06.03 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 195.000.000

3.06 . 3.06.03 . 01 . 03 . 04 Pengadaan Pakaian KORPRI

3.06 . 3.06.03 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 100.000.000

3.06 . 3.06.03 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 95.000.000

3.06 . 3.06.03 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 250.000.000

3.06 . 3.06.03 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 250.000.000

3.06 . 3.06.03 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 187.500.000

3.06 . 3.06.03 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 76.500.000

3.06 . 3.06.03 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 111.000.000

3.06 . 3.06.03 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

3.06 . 3.06.03 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

3.06 . 3.06.03 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

3.06 . 3.06.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.629.500.000

3.06 . 3.06.04 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.248.000.000

3.06 . 3.06.04 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3.06 . 3.06.04 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.800.000

3.06 . 3.06.04 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 70.000.000

3.06 . 3.06.04 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 70.000.000

3.06 . 3.06.04 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3.06 . 3.06.04 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 135.000.000

3.06 . 3.06.04 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000

3.06 . 3.06.04 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25.000.000

3.06 . 3.06.04 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 60.000.000

3.06 . 3.06.04 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 220.000.000

3.06 . 3.06.04 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 295.200.000

3.06 . 3.06.04 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

3.06 . 3.06.04 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 144.000.000

3.06 . 3.06.04 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

3.06 . 3.06.04 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 165.000.000

3.06 . 3.06.04 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair

3.06 . 3.06.04 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3.06 . 3.06.04 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 120.000.000

3.06 . 3.06.04 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 30.000.000

3.06 . 3.06.04 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 15.000.000

3.06 . 3.06.04 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 120.000.000

3.06 . 3.06.04 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 40.000.000

3.06 . 3.06.04 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 40.000.000

3.06 . 3.06.04 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 40.000.000

3.06 . 3.06.04 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -

3.06 . 3.06.04 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

3.06 . 3.06.04 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 96.500.000

3.06 . 3.06.04 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 51.500.000

3.06 . 3.06.04 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 45.000.000

3.06 . 3.06.04 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

3.06 . 3.06.04 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -

3.06 . 3.06.04 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -

4 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 55.952.629.000

4.01 Pemerintahan Umum 55.952.629.000

4.01 . 4.01.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.591.950.000

4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.524.800.000

4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000

4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000

4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20.000.000

4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120.000.000

4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000

4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.000.000

4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 210.000.000

4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.000.000

4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25.000.000

4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 90.000.000

4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 130.000.000

4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 475.800.000

4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 50.000.000

4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 367.650.000

4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 20.650.000

4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -

4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 314.000.000

4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -

4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 33.000.000

4.01 . 4.01.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 225.000.000

4.01 . 4.01.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 75.000.000

Page 16 of 22

Page 334: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

4.01 . 4.01.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 50.000.000

4.01 . 4.01.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 100.000.000

4.01 . 4.01.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 235.000.000

4.01 . 4.01.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 35.000.000

4.01 . 4.01.01 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 200.000.000

4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 239.500.000

4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 156.500.000

4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 83.000.000

4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

4.01 . 4.01.02 KECAMATAN BEKASI TIMUR 4.734.540.000

4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.717.040.000

4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.740.000

4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 205.000.000

4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 65.000.000

4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 32.500.000

4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 105.000.000

4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 102.000.000

4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 26.000.000

4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25.000.000

4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 80.000.000

4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 55.000.000

4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 2.461.800.000

4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 350.000.000

4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 660.000.000

4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -

4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 345.000.000

4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 90.000.000

4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 225.000.000

4.01 . 4.01.02 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 270.000.000

4.01 . 4.01.02 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 78.000.000

4.01 . 4.01.02 . 01 . 03 . 04 Pengadaan Pakaian KORPRI

4.01 . 4.01.02 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 75.000.000

4.01 . 4.01.02 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 117.000.000

4.01 . 4.01.02 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 87.500.000

4.01 . 4.01.02 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 28.500.000

4.01 . 4.01.02 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 59.000.000

4.01 . 4.01.02 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

4.01 . 4.01.02 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -

4.01 . 4.01.02 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -

4.01 . 4.01.03 KECAMATAN BEKASI BARAT 4.960.450.000

4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.127.450.000

4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000

4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 215.000.000

4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 84.000.000

4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 45.000.000

4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.000.000

4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.000.000

4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000

4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000

4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 21.000.000

4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 45.000.000

4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 30.000.000

4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 2.674.800.000

4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 475.650.000

4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 300.000.000

4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.000.000

4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 200.000.000

4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 200.000.000

4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 100.000.000

4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 100.000.000

4.01 . 4.01.03 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 250.000.000

4.01 . 4.01.03 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 250.000.000

4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 83.000.000

4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 37.500.000

4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 45.500.000

4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -

4.01 . 4.01.04 KECAMATAN BEKASI UTARA 4.850.977.000

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.845.400.000

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 160.000.000

Page 17 of 22

Page 335: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 125.000.000

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 55.000.000

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 125.000.000

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 120.000.000

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 35.000.000

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 125.000.000

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 25.000.000

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 2.588.400.000

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 280.000.000

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 20.000.000

4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 489.077.000

4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -

4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 200.000.000

4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 189.077.000

4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 300.000.000

4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 225.000.000

4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 100.000.000

4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 125.000.000

4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 91.500.000

4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 41.500.000

4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 50.000.000

4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -

4.01 . 4.01.05 KECAMATAN BEKASI SELATAN 5.588.900.000

4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.522.796.000

4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 165.396.000

4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 80.000.000

4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 35.000.000

4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 125.000.000

4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 90.000.000

4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 27.000.000

4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.000.000

4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 70.000.000

4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 50.000.000

4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 3.245.400.000

4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 400.000.000

4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 740.000.000

4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -

4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 200.000.000

4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 150.000.000

4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 350.000.000

4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -

4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 40.000.000

4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

4.01 . 4.01.05 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 216.850.000

4.01 . 4.01.05 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 86.700.000

4.01 . 4.01.05 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 130.150.000

4.01 . 4.01.05 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000

4.01 . 4.01.05 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 50.000.000

4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 59.254.000

4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16.500.000

4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 42.754.000

4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -

4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -

4.01 . 4.01.06 KECAMATAN JATIASIH 4.849.080.000

4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.017.500.000

4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000

4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 142.800.000

4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 90.000.000

4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 31.000.000

4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 118.000.000

4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 112.300.000

4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 108.000.000

4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.900.000

4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 84.700.000

4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 50.600.000

4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 2.554.200.000

4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 500.000.000

4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 520.000.000

Page 18 of 22

Page 336: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -

4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 150.000.000

4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 90.000.000

4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 242.000.000

4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -

4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 18.000.000

4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 20.000.000

4.01 . 4.01.06 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 138.500.000

4.01 . 4.01.06 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 138.500.000

4.01 . 4.01.06 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 105.780.000

4.01 . 4.01.06 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 105.780.000

4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 67.300.000

4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 21.500.000

4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 45.800.000

4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -

4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -

4.01 . 4.01.07 KECAMATAN PONDOKGEDE 4.502.755.000

4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.763.890.000

4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000

4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 257.200.000

4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 70.000.000

4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 30.000.000

4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 105.000.000

4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 82.500.000

4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.000.000

4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 24.690.000

4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 40.000.000

4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 40.000.000

4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 2.683.500.000

4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 200.000.000

4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 450.000.000

4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -

4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 160.000.000

4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 90.000.000

4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 200.000.000

4.01 . 4.01.07 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 226.365.000

4.01 . 4.01.07 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 152.365.000

4.01 . 4.01.07 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 34.000.000

4.01 . 4.01.07 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 40.000.000

4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 62.500.000

4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17.500.000

4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 45.000.000

4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -

4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -

4.01 . 4.01.08 KECAMATAN BANTARGEBANG 3.950.100.000

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.958.100.000

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat -

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.000.000

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100.000.000

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 40.000.000

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120.000.000

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 24.000.000

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 80.000.000

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 30.000.000

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.949.100.000

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 250.000.000

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 676.000.000

4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -

4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 250.000.000

4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 150.000.000

4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 276.000.000

4.01 . 4.01.08 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 150.000.000

4.01 . 4.01.08 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4.01 . 4.01.08 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 50.000.000

4.01 . 4.01.08 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 100.000.000

4.01 . 4.01.08 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000

4.01 . 4.01.08 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000

4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 136.000.000

4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 36.000.000

4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 50.000.000

4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 07 Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 50.000.000

Page 19 of 22

Page 337: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

4.01 . 4.01.09 KECAMATAN JATISAMPURNA 4.255.800.000

4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.427.300.000

4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50.000.000

4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 147.000.000

4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 110.000.000

4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 50.000.000

4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120.000.000

4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 90.000.000

4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000

4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 66.200.000

4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.000.000

4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 93.600.000

4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 150.000.000

4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.735.500.000

4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 450.000.000

4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 450.000.000

4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 250.000.000

4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 200.000.000

4.01 . 4.01.09 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 260.000.000

4.01 . 4.01.09 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 120.000.000

4.01 . 4.01.09 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 70.000.000

4.01 . 4.01.09 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 70.000.000

4.01 . 4.01.09 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000

4.01 . 4.01.09 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 50.000.000

4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 68.500.000

4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 26.500.000

4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 42.000.000

4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -

4.01 . 4.01.10 KECAMATAN RAWALUMBU 4.201.415.000

4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.289.585.000

4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000

4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 153.000.000

4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 81.398.000

4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 50.000.000

4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 105.000.000

4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000

4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.465.000

4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000

4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.000.000

4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 103.875.000

4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 55.447.000

4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 2.245.500.000

4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 94.900.000

4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 595.000.000

4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 100.000.000

4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Administrasi Pelayanan Publik 105.000.000

4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 90.000.000

4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 300.000.000

4.01 . 4.01.10 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 196.330.000

4.01 . 4.01.10 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 66.000.000

4.01 . 4.01.10 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 65.215.000

4.01 . 4.01.10 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 65.115.000

4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 120.500.000

4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 61.500.000

4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 59.000.000

Page 20 of 22

Page 338: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -

4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -

4.01 . 4.01.11 KECAMATAN MUSTIKA JAYA 4.843.692.000

4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.162.192.000

4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.000.000

4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 153.000.000

4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 57.000.000

4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 67.200.000

4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120.000.000

4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000

4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 190.000.000

4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 35.000.000

4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 51.600.000

4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 105.717.000

4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 60.000.000

4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 2.728.800.000

4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 280.875.000

4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 414.000.000

4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 90.000.000

4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 324.000.000

4.01 . 4.01.11 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 204.000.000

4.01 . 4.01.11 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 90.000.000

4.01 . 4.01.11 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

4.01 . 4.01.11 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 114.000.000

4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 63.500.000

4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18.500.000

4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 45.000.000

4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

4.01 . 4.01.12 KECAMATAN MEDAN SATRIA 3.570.900.000

4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.700.400.000

4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.800.000

4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 149.600.000

4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 50.000.000

4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.000.000

4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.000.000

4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.700.000

4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000

4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000

4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.000.000

4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 54.000.000

4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 35.000.000

4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.689.300.000

4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 220.000.000

4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 490.000.000

4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja

4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 90.000.000

4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 350.000.000

4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 50.000.000

4.01 . 4.01.12 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 200.000.000

4.01 . 4.01.12 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 100.000.000

4.01 . 4.01.12 . 01 . 03 . 04 Pengadaan Pakaian KORPRI

4.01 . 4.01.12 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

4.01 . 4.01.12 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 100.000.000

4.01 . 4.01.12 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000

4.01 . 4.01.12 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 100.000.000

4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 80.500.000

4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 38.500.000

4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 42.000.000

4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -

4.01 . 4.01.13 KECAMATAN PONDOK MELATI 3.052.070.000

4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.323.970.000

4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000

4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 123.000.000

4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 47.000.000

4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 89.000.000

4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 76.870.000

4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000

Page 21 of 22

Page 339: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 30.000.000

4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 40.000.000

4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 35.000.000

4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.296.600.000

4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000

4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 226.500.000

4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000

4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 439.600.000

4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 100.000.000

4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.000.000

4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 209.600.000

4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 30.000.000

4.01 . 4.01.13 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 130.000.000

4.01 . 4.01.13 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 60.000.000

4.01 . 4.01.13 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 35.000.000

4.01 . 4.01.13 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 35.000.000

4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000

4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 100.000.000

4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 58.500.000

4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16.500.000

4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 42.000.000

4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -

4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -

257.302.250.000

9.079.127.500

104.486.796.500

55.952.629.000

426.820.803.000

JUMLAH TOTAL URUSAN PENUNJANG

JUMLAH TOTAL URUSAN WAJIB

JUMLAH TOTAL URUSAN PILIHAN

JUMLAH TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

JUMLAH TOTAL

Page 22 of 22

Page 340: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

LAMPIRAN_5

1 DINAS PENDIDIKAN 945.632.619.710.00

2 DINAS KESEHATAN 162.218.767.000.00

3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGAN 38.906.762.000.00

4 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 9.937.065.000.00

5 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 10.394.464.000.00

6 SATPOL PP 36.258.949.000.00

7 DINAS SOSIAL 6.445.966.000.00

8 DISNAKER 11.904.201.000.00

9 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 10.259.712.000.00

10 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.663.600.000.00

11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 39.659.801.000.00

12 DINAS ADM. KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9.651.594.000.00

13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN 4.155.430.000.00

14 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 3.789.500.000.00

15 DINAS PERHUBUNGAN 26.422.205.000.00

16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA STATISTIK PERSANDIAN 2.620.000.000.00

17 DINAS KOPERASI DAN UKM 1.863.000.000.00

18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 10.392.883.000.00

19 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 9.097.449.000.00

20 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2.396.000.000.00

21 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH 7.065.158.000.00

22 DINAS KEARSIPAN DAERAH 2.459.000.000.00

23 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.498.000.000.00

24 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 30.689.311.000.00

35 INSPEKTORAT KOTA 17.675.379.000.00

25 BAPPEDA 13.085.960.000.00

26 BADAN PENDAPATAN DAERAH 94.164.736.000.00

27 B P K A D 55.603.068.000.00

28 P P K D 212.081.582.800.00

29 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 9.827.470.000.00

30 BALITBANGDA 2.130.600.000.00

31 D P R D 13.273.315.000.00

32 WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA 3.181.759.800.00

33 SETDA 39.646.369.000.00

34 SETWAN 24.269.001.000.00

37 B P B D 2.922.668.000.00

36 BAKESBANGPOL 6.912.699.000.00

38 KEC. BEKASI TIMUR 9.762.082.000.00

39 KEC. BEKASI BARAT 9.859.069.000.00

40 KEC. BEKASI UTARA 11.141.933.000.00

41 KEC. BEKASI SELATAN 8.878.855.000.00

42 KEC. JATIASIH 11.383.940.000.00

43 KEC. PONDOK GEDE 9.606.318.000.00

44 KEC. BANTARGEBANG 7.663.856.000.00

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

BELANJA TIDAK LANGSUNG BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

No. PERANGKAT DAERAH

Page 341: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

45 KEC. JATISAMPURNA 9.916.340.000.00

46 KEC. RAWALUMBU 8.358.430.000.00

47 KEC. MUSTIKA JAYA 7.998.312.000.00

48 KEC. MEDAN SATRIA 7.099.090.000.00

49 KEC. PONDOK MELATI 7.237.387.000.00

1.991.061.656.310.00 J U M L A H

Page 342: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR : 1384 TAHUN 2016 07 Tahun 2016 TANGGAL : 05 Desember 2016

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI 2016

Page 343: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR : 1384 Tahun 2016 07 Tahun 2016 TANGGAL : 05 Desember 2016

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr.RAHMAT EFFENDI

Jabatan : Walikota Bekasi

Alamat Kantor : Jl. A. Yani No. 1 Bekasi

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bekasi

2. a. Nama : H.TUMAI, SE

Jabatan : Ketua DPRD Kota Bekasi

Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi

b. Nama : H. EDI, S.Sos

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi

Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi

c. Nama : Drs.HERI KOSWARA

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi

Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi

d. Nama : MUHAMMAD DIAN, SH

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi

Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kota Bekasi.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah,

untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2017.

Page 344: PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2017.pdf · Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA 2017, para pihak sepakat terhadap

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan

penerimaan pembiayaan daerah TA. 2017, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran

Sementara per urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon

Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah

TA 2017.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2017 disusun

dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota

Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.

WALI KOTA BEKASI Selaku,

PIHAK PERTAMA

Dr.RAHMAT EFFENDI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BEKASI Selaku,

PIHAK KEDUA

TUMAI, SE KETUA

H.EDI, S.Sos WAKIL KETUA

Drs.HERI KOSWARA WAKIL KETUA

MUHAMMAD DIAN, SH WAKIL KETUA