PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA...
Transcript of PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA...
PARIPURNA
05 Desember 2016
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KOTA BEKASI TAHUN 2017
PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2016
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 Daftar Isi- i
DAFTAR ISI
Daftar Isi .......................................................................................................................................................... i
Daftar Tabel Isi ....................................................................................................................... ...................... ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang............................................................................................................... I.1 1.2. Tujuan Penyusunan PPAS ......................................................................................... I.2 1.3. Dasar Hukum ................................................................................................................. I.2
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH II-1 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH III-1 BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN IV-1
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan……… 4-1
4.2. Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Berdasarkan SKPD…… 4-5
4.3. Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah,
Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja
Tidak Terduga ……………………………………………………………………………... 4.7
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH V-1
BAB VI PENUTUP VI-1
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 Daftar Isi- ii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah…………………. II.1
Tabel 3.1 Program Strategis dan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2017…... III.5
Tabel 3.2 Penjabaran Program Berdasarkan Prioritas Pembangunan
dan SKPD Terkait………………………………………………………………………………... III.6
Tabel 3.3 Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat
dan Kota Bekasi Tahun 2017……………………………………………………………… III.10
Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan dan Program Pemerintahan…………………………………………………………………………………… IV.1
Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Berdasarkan SKPD ..…. IV.6
Tabel 4.3 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi,
Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan
Belanja Tidak Terduga …………………………………………………………………. IV.7
Tabel 5.1 Rencana Pembiayaan Daerah …………………………….…………………………. V.1
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 I- 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rangkaian
panjang mekanisme perencanaan dan penganggaran tahunan sebagaimana diatur
dalam Undang–undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara serta aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
Menurut ketentuan tersebut diatas mekanisme perencanaan dan
penganggaran dimulai dengan penyusunan dokumen perencanaan tahunan yakni
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA),
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD. Dengan demikian
untuk mewujudkan APBD berkualitas seluruh instrumen perencanaan dan
penganggaran yang disusun terdahulu juga harus baik dan berkualitas.
Salah satu instrumen dalam mekanisme penganggaran adalah dokumen
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang harus disusun oleh
pemerintah sebelum menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan penjabaran
lebih lanjut dari dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA), yang berisi tentang
rancangan program prioritas dan plafon batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
RKA Perangkat Daerah.
Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah disepakati oleh Pemerintah dan
DPRD yang berisi petunjuk dan ketentuan – ketentuan umum menjadi pedoman
dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan
anggaran yang dimuat dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) nantinya akan menjadi dasar dalam penilaian kinerja
keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Hal tersebut karena kedua dokumen
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 I- 2
tersebut memuat komponen – komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang
diharapkan pada setiap bidang urusan pemerintah daerah.
Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) merupakan bagian dari upaya pencapaian visi dan misi
yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Bekasi Tahun 2013–2018. Selain itu juga, KUA dan PPAS disusun berdasarkan
rencana pembangunan daerah tahunan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017.
Proses penyusunan dokumen PPAS Kota Bekasi TA 2017 pada dasarnya
merupakan salah satu tahapan dari proses penyusunan APBD Kota Bekasi Tahun
Anggaran 2017. PPAS memuat prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan
dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas Perangkat Daerah
terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing‐masing
Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan. Pagu sementara tersebut
akan menjadi pagu definitif setelah peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) antara Kepala Daerah dan DPRD serta ditetapkan oleh
Kepala Daerah
1.2. Tujuan Penyusunan PPAS
Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
Anggaran 2017 adalah menginformasikan prioritas pembangunan daerah dikaitkan
dengan sasaran yang ingin dicapai, Perangkat Daerah (PD) yang akan melaksanakan,
program prioritas, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dan Perangkat
Daerah, serta plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan.
1.3. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah
Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor
111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 I- 3
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka
Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 I- 4
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 I- 5
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 518);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang
Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi;
31. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota
Bekasi;
32. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga
Teknis Daerah Kota Bekasi;
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 I- 6
34. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kota Bekasi;
35. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kota Bekasi Tahun 2013-2018;
36. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
37. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2017.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 II- 1
BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017
mengacu pada Anggaran Pendapatan APBD TA 2016 serta informasi mengenai rencana
penerimaan pendapatan dana transfer Pemerintah yang akan diterima oleh Pemerintah
Kota Bekasi. Berdasarkan hal tersebut, maka rencana penerimaan Pendapatan Daerah dan
penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2017 adalah seperti disajikan pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1. Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah TA.2017
Pada Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa penerimaan Pendapatan Daerah TA 2017
ditargetkan sebesar Rp. 4.515.857.442.477 yang direncanakan dapat diperoleh dari
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1.970.107.722.405 (43,63%
dari total pendapatan daerah), Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.777.986.054.772
PROYEKSI
APBD TA 2017
1 4
I 4,515,857,442,477.00
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,970,107,722,405.00
1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 1,379,239,176,600.00
1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 100,579,334,700.00
1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 16,499,094,400.00
1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 473,790,116,705.00
1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1,777,986,054,772.00
1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 152,937,292,000.00
1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1,323,057,769,772.00
1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 301,990,993,000.00
1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 767,763,665,300.00
1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 0.00
1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya 714,822,383,300.00
1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 52,941,282,000.00
1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya 0.00
III 802,374,405,453.00
3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 859,954,775,253.00
3 . 1 . 1Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya (SILPA)859,954,775,253.00
3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 57,580,369,800.00
3 . 2 . 1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 47,250,000,000.00
3 . 2 . 2 Dana Bergulir 10,000,000,000.00
3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 330,369,800.00
5,318,231,847,930.00
NO. U R A I A N
2
PENDAPATAN
PEMBIAYAAN NETTO
SELISIH KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 II- 2
(39,37% dari total pendapatan daerah), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
sebesar Rp. 767.763.665.300 (17,00% dari total pendapatan daerah).
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Pendapatan Pajak
Daerah ditargetkan mencapai Rp. 1.379.239.176.600 atau sekitar 30,54% dari total
pendapatan daerah, sedangkan penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah ditargetkan sebesar
Rp. 100.579.334.700 atau sekitar 2,23% dari total pendapatan daerah. Sementara itu,
penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan dari Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah masing-masing ditargetkan sebesar Rp. 16.499.094.400
(0,37% dari total pendapatan daerah) dan Rp. 473.790.116.705 (10,49% dari total
pendapatan daerah).
Berdasarkan komposisi penerimaan PAD, kontribusi yang terbesar didapat dari
penerimaan Pendapatan Pajak Daerah (70,01% dari total PAD), kemudian berturut-turut
didapat dari Lain-lain PAD yang Sah (24,05% dari total PAD), Hasil Restribusi Daerah
(5,11% dari total PAD), dan terakhir dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan (0,84% dari total PAD).
Selanjutnya, penerimaan Dana Perimbangan yang berasal dari sumber Bagi Hasil
Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan sebesar Rp. 152.937.292.000 atau sekitar 3,39%
dari total pendapatan daerah, dan dari sumber Dana Alokasi Umum/DAU diharapkan dapat
diterima sebesar Rp. 1.323.057.769.772 atau sekitar 29,30% dari total pendapatan daerah.
Sementara itu, untuk rencana penerimaan dari sumber Dana Alokasi Khusus/DAK
diharapkan dapat diterima sebesar Rp. 301.990.993.000 atau sekitar 6,69% dari total
pendapatan daerah. Hal tersebut sebagaimana diarahkan dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 18 Tahun 2016 sebagai berikut:
(i) DAK dan/atau DAK Tambahan dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai
Rincian APBN TA 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK TA
2017;
(ii) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2017 atau Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK TA 2017 belum ditetapkan, maka
penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/kota
TA 2017 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan, setelah
Rancangan Undang-Undang tentang APBN TA 2017 disetujui bersama antara
Pemerintah dan DPR-RI; dan
(iii) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2017 atau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Alokasi Dana Alokasi Khusus TA 2017 tersebut diterbitkan
setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2017 ditetapkan, maka pemerintah
daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Alokasi Khusus dimaksud dengan terlebih
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 II- 3
dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA
2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung
dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2017 atau dicantumkan dalam
LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2017 dengan
terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran
APBD TA 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
Berdasarkan komposisi penerimaan Dana Perimbangan pada TA 2017, kontribusi
terbesar didapat dari penerimaan Dana Alokasi Umum/DAU sekitar 74,41% dari total dana
perimbangan. Sementara itu, penerimaan dari Dana Alokasi Khusus/DAK sekitar 16,99%
dari total dana perimbangan, dan dari BHP/BHBP sekitar 8,60% dari total dana
perimbangan.
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari Dana Bagi Hasil
Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya memberikan kontribusi terbesar yang ditargetkan
Rp. 714.822.383.300 atau sekitar 15,83% dari total pendapatan daerah. Dan Dana
Penyesuaian dan Otonomi Khusus memberikan konstribusi sebesar Rp. 52.941.282.000
atau sekitar 1,17% dari total pendapatan daerah. Rencana penerimaan dari sumber lainnya
dalam konstelasi LLPD pada pos Pendapatan Hibah dan Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau Pemda lainnya, belum dianggarkan dalam perencanaan APBD TA 2017.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 III- 1
BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH
Perencanaan pembangunan di tahun anggaran 2017 merupakan implementasi dari
program tahun keempat RPJM Kota Bekasi Tahun 2013-2018. Prioritas Pembangunan pada
tahun 2017 disamping melihat sasaran dalam RPJMD juga mempertimbangkan kemajuan
pembangunan yang berhasil dicapai pada tahun 2015 dan perkiraan capaian kinerja tahun
2016. Permasalahan pembangunan tersebut dituangkan dalam isu strategis pembangunan
tahun 2017. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau
belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang
bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.
Isu strategis pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2017 berdasarkan evaluasi dan
analisis saat ini adalah sebagai berikut:
a. Isu tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik dalam meningkatkan
investasi, yang mencakup permasalahan berikut:
Belum optimalnya pelaksanaan konsep reformasi birokrasi secara efisien dan
efektif, pembenahan birokrasi menyangkut perubahan sikap dan tingkah laku
(mind set) seluruh aparat pemerintahan secara terpadu dan berkesinambungan;
Belum optimalnya penataan kelembagaan atau institusi yang efisien dengan tata
laksana yang jelas (transparan);
Belum optimalnya pelayanan prima oleh aparat yang didukung oleh SDM yang
andal, profesional, tranparan, dan akuntabel;
Belum optimalnya sinergi antar Perangkat Daerah dan unit kerja layanan
masyarakat di kecamatan dan kelurahan; dan
Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan Pemerintah Kota Bekasi dengan
masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan
program pembangunan.
b. Isu tata kota, kualitas permukiman dan lingkungan hidup serasi dalam pembangunan
ekonomi modern, yang mencakup permasalahan berikut:
Belum optimalnya penanganan banjir dan genangan air akibat tingginya curah
hujan di hulu sungai dan hilir dengan topografi rendah;
Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan;
Terbatasnya penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan
masyarakat Kota Bekasi. Pertumbuhan hunian, ketersediaan lahan, dan daya beli
masyarakat tidak sebanding dengan kebutuhan rumah terus meningkat seiring
dengan bertambahnya jumlah penduduk dan keluarga baru;
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 III- 2
Belum tertatanya lingkungan permukiman yang sehat (masih terdapat
permukiman yang kumuh, kurang sehat, dan belum tertata);
Meningkatnya produksi sampah kota belum diimbangi dengan sistem pengelolaan
sampah yang terpadu;
Meningkatnya pencemaran air akibat akibat pembuangan limbah domestik rumah
tangga dan sampah pabrik;
Meningkatnya pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor;
Terbatasnya jumlah lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau;
dan
Belum meratanya penyebaran RTH secara proporsional di wilayah Kota Bekasi.
c. Isu transportasi cepat, murah, aman, dan nyaman, yang mencakup permasalahan
berikut:
Keterbatasan pelayanan angkutan umum yang representatif dan menunjang
interkonektivitas kota;
Belum ada sistem dan jaringan multimoda transportasi yang terintegrasi; dan
Rendahnya perilaku disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.
d. Isu pembangunan kinerja layanan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya
untuk mensejahterakan masyarakat, yang mencakup permasalahan berikut:
Masih rendahnya mutu pendidikan di Kota Bekasi karena kurangnya kompetensi
guru;
Masih rendahnya partisipasi pendidikan karena kurangnya pemahaman orang tua
tentang keutamaan pendidikan, kondisi ekonomi dan permasalahan fisik juga
psikis yang dialami calon pelajar di Kota Bekasi;
Masih rendahnya kesadaran warga masyarakat yang memiliki balita untuk datang
ke Posyandu;
Tingkat partisipasi masyarakat dalam sosialisasi dan kesadaran dalam menjaga
kebersihan dan kesehatan lingkungan masih rendah;
Masih minimnya jumlah kader dan penyuluh kesehatan yang terjun langsung ke
masyarakat/posyandu;
Terbatasnya jumlah dan mutu tenaga kesehatan yang profesional dan andal;
Kurang meratanya penyebaran jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas tenaga
kesehatan;
Belum optimalnya pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas baik dari segi
waktu, keterlibatan, totalitas dan kualitas;
Masih tingginya angka kesakitan penyakit menular & tidak menular;
Belum optimalnya pengelolaan budaya dan pariwisata unggulan Kota Bekasi; dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 III- 3
Belum optimalnya peningkatan peran pemuda dalam berbagai aspek
pembangunan di Kota Bekasi.
e. Isu sumber pendanaan daerah yang inovatif dan kreatif, yang mencakup
permasalahan berikut:
Belum efektifnya koleksi wajib pajak;
Belum optimalnya upaya-upaya inovatif dan kreatif dalam peningkatan PAD; dan
Belum optimalnya peran swasta dalam pendanaan pembangunan melalui CSR.
f. Isu aktivitas perekonomian dan daya saing daerah sebagai daerah metropolitan, yang
mencakup permasalahan berikut:
Tingginya daya tarik Kota Bekasi bagi pendatang dari daerah lain menyebabkan
meningkatnya angka pengangguran;
Masih terdapat kemiskinan perkotaan meskipun trend-nya mengalami
penurunan; dan
Belum tersedianya pasar atau sentra perdagangan bagi produk-produk UMKM
unggulan.
g. Isu pemberdayaan masyarakat dan keamanan ketertiban dalam meningkatkan
investasi dan perkembangan ekonomi, yang mencakup permasalahan berikut:
Adanya keragaman sosial dan budaya masyarakat Kota Bekasi yang semakin
heterogen selain sebagai potensi pembangunan juga sebagai faktor pendorong
terjadinya konflik sosial; dan
Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan keamanan dan
ketertiban.
Dengan mempertimbangkan capaian keberhasilan pembangunan yang dicapai pada
tahun sebelumnya serta permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi, serta sesuai
tema pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD 2013-2018, tahun keempat merupakan
“tahun investasi dan perekonomian daerah” dengan kebijakan pembangunan yang
diarahkan untuk “memperkokoh kapasitas perekonomian Kota Bekasi”.
Untuk mendorong semakin tingginya minat investasi di Kota Bekasi maka akan
diupayakan untuk melakukan perbaikan fasilitas perdagangan, serta memperkuat iklim
investasi dengan melakukan penataan perda tentang investasi, sehingga dapat terwujudnya
skema public-private partnership yang menguntungkan semua pihak. Dalam upaya
meningkat perekonomian daerah pemeritah berupaya untuk meningkatkan pajak dan
pengelolaan PAD secara efektif dan efisien. Beberapa indikator keberhasilan capaian tahun
keempat ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah investor yang masuk ke Kota Bekasi,
meningkatnya wajib pajak dan pencapaian PAD.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 III- 4
Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka tema pokok pembangunan tahun 2017
adalah: “pro aktif membangun fasilitas pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah
menuju kota bekasi maju, sejahtera dan ihsan” dengan mensinergikan 9 (sembilan)
prioritas pembangunan Kota Bekasi mencakup: (1) ketenagakerjaan; (2) UMKM/Koperasi;
(3) pelayanan publik; (4) sentra industri kreatif/perdagangan UMKM; (5) infrastruktur
penunjang ekonomi; (6) tata ruang; (7) pendidikan berbasis link & match dengan industri; (8)
database ekonomi; dan (9) peningkatan investasi dan perekonomian daerah.
RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (review) merangkum sejumlah 117 program
pembangunan daerah, yang secara substansi terdiri atas 81 program prioritas dan 36
program pendukung prioritas, dengan kriteria pengelompokkan berdasarkan hal-hal
sebagai berikut:
(a) Kesesuaian program pembangunan dengan tema/janji Walikota Bekasi terpilih, yang
telah ditentukan setiap tahunnya;
(b) Kesesuaian program pembangunan daerah dengan 9 (sembilan) butir isu strategik
hasil review RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018, yaitu: (1) peningkatan kinerja
pelayanan publik; (2) perbaikan tata kota dan kualitas pemukiman; (3) peningkatan
transportasi cepat, aman dan nyaman; (4) optimalisasi sumber pendanaan daerah; (5)
peningkatan aktivitas perekonomian daerah; (6) peningkatan daya saing Kota Bekasi
bagi investor; (7) peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran; (8)
optimalisasi kinerja layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya; dan (9)
peningkatan kualitas keamanan aman dan ketertiban masyarakat.
Selaras dengan arahan tersebut, pada TA 2017 (tahun ke-empat RPJMD 2013-2018)
terangkum sejumlah 30 (tiga puluh) program pembangunan yang termasuk ke dalam 9
(sembilan) program prioritas daerah. Pada Tabel 3.1 disajikan rangkuman program
prioritas yang akan dilaksanakan pada TA 2017.
Selanjutnya, pada Tabel 3.2 disajikan Penjabaran Program dan Perangkt Daerah
Pelaksana dalam mendukung terlaksananya Prioritas Pembangunan yang telah ditetapkan
pada tahun 2017, pada Tabel 3.3 disajikan rangkuman Keselarasan Prioritas Pembangunan
Nasional dan Kota Bekasi Tahun 2017, pada Tabel 3.4 disajikan rangkuman Keselarasan
Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi Tahun 2017, dan pada Gambar
3.1 disajikan Matriks Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan
Kota Bekasi Tahun 2017.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 III- 5
Tabel 3.1. Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2017
Sumber : RKPD Kota Bekasi Tahun 2017
NO.
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAH
PROGRAM PRIORITASJML
KEG
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1 Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kesempatan Kerja 9 1,810,000,000
Program Pengembangan Kewirausahaan
dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
12 3,225,000,000
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi10 1,600,000,000
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 8 2,380,000,000
Program Penataan Administrasi
Kependudukan15 11,409,349,000
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10 4,300,000,000
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin3 96,200,000,000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 11 6,352,617,000
Pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata
11 73,635,124,000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial14 4,739,177,000
Program Penataan Prasarana dan
Peningkatan Pelayanan Pasar16 5,125,000,000
Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah6 1,200,000,000
Program Pengembangan sentra-sentra
industri potensial (umkm)3 15,000,000,000
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 26 272,864,054,000
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan
dan Jembatan495 171,560,289,000
Program Pengembangan Perumahan 291 115,885,000,000
Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan4 1,150,000,000
Program Perencanaan Tata Ruang 7 5,050,000,000
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 23 10,030,000,000
Program Pemanfaatan Ruang 1 600,000,000
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)7 38,750,985,500
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan
Dasar513 242,958,273,710
Program Pendidikan Non Formal 12 7,450,000,000
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan16 50,390,580,000
8 Database EkonomiProgram Pengembangan Data dan
Informasi4 1,825,000,000
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi11 2,700,000,000
Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri3 450,000,000
Program Peningkatan dan Pengembangan
Ekspor2 350,000,000
Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan6 3,700,000,000
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima
dan Asongan3 1,300,000,000
3
2
9
7
6
5
4
Peningkatan Investasi dan
Perekonomian Daerah
UMKM / Koperasi
Pelayanan Publik
Sentra Industri Kreatif /
Perdagangan UMKM
Infrastruktur Penunjang
Ekonomi
Tata Ruang
Pendidikan berbasis link
and match dengan
industri
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 III- 6
Tabel 3.2. Penjabaran Program berdasarkan Prioritas Pembangunan dan Perangkat Daerah
Terkait
NO.
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAH
PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH
1 Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kesempatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan
Program Pengembangan Kewirausahaan
dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah
Program Peningkatan Pelayanan PerizinanDinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Dinas Pendidikan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk
MiskinDinas Kesehatan, RSUD
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
Pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata
Dinas Kesehatan,
Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertahanan
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan SosialDinas Sosial
Program Penataan Prasarana dan
Peningkatan Pelayanan Pasar
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Program Pengembangan sentra-sentra
industri potensial (umkm)
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah
Program Pembangunan Jalan dan JembatanDinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Program Pengembangan PerumahanDinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertahanan
Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana PerhubunganDinas Perhubungan
Program Perencanaan Tata RuangDinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan RuangDinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Program Pemanfaatan RuangDinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan
DasarDinas Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga KependidikanDinas Pendidikan
8 Database EkonomiProgram Pengembangan Data dan
Informasi
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah,
Badan Penelitian dan
PengembanganProgram Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Program Peningkatan dan Pengembangan
Ekspor
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan PerdaganganDinas Ketahanan Pangan
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima
dan Asongan
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
3
2
9
7
6
5
4
Peningkatan Investasi dan
Perekonomian Daerah
UMKM / Koperasi
Pelayanan Publik
Sentra Industri Kreatif /
Perdagangan UMKM
Infrastruktur Penunjang
Ekonomi
Tata Ruang
Pendidikan berbasis link
and match dengan
industri
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 III- 7
Tabel 3.3 Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional dan
Kota Bekasi Tahun 2017 KONTRIBUSI
RENCANA APBD
KOTA TA 2017
R-APBD 2017
4,300,000,000 6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
6,352,617,000 8 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
73,635,124,000 9
Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana
Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru/Rumah Sakit Mata
4,739,177,000 10Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
242,958,273,710 22 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar
7,450,000,000 23 Program Pendidikan Non Formal
50,390,580,000 24Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
1,600,000,000 2Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
3,225,000,000 3Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
15,000,000,000 13Program Pengembangan Sentra-sentra Industri
Potensial
1,810,000,000 1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
96,200,000,000 7 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
272,864,054,000 14 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
171,560,289,000 15Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
115,885,000,000 16 Program Pengembangan Perumahan
1,150,000,000 17Program Pembangunan Sarana & Prasarana
Perhubungan
5,050,000,000 18 Program Perencanaan Tata Ruang
600,000,000 19 Program Pemanfaatan Ruang
38,750,985,500 20 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
10,030,000,000 21 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2,380,000,000 4 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
11,409,349,000 5 Program Penataan Administrasi Kependudukan
5,125,000,000 11Program Penataan Prasarana dan Peningkatan
Pelayanan Pasar
1,200,000,000 12Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
1,825,000,000 25 Program Pengembangan Data dan Informasi
2,700,000,000 26Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
450,000,000 27Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri
350,000,000 28 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
3,700,000,000 29Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
1,300,000,000 30Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan
Asongan
PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
2017PROGRAM PRIORITAS KOTA BEKASI 2017
1.Pembangunan Manusia dan
Masyarakat 389,825,771,710
2.Pembangunan Sektor
Unggulan 19,825,000,000
3. Pemerataan dan Kewilayahan 713,900,328,500
4.Pembangunan Politik, Hukum,
Pertahanan, dan Keamanan 13,789,349,000
16,650,000,000 5. Pembangunan Ekonomi
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 III- 8
Tabel 3.4
Keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan
Kota Bekasi Tahun 2017
KONTRIBUSI RENCANA
APBD KOTA TA 2017R-APBD 2017
4,300,000,000 6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
242,958,273,710 22 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar
7,450,000,000 23 Program Pendidikan Non Formal
50,390,580,000 24Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
6,352,617,000 8 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
73,635,124,000 9
Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana
Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru/Rumah Sakit Mata
3,225,000,000 3Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
2,700,000,000 26Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
350,000,000 28 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
272,864,054,000 14 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
171,560,289,000 15Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
115,885,000,000 16 Program Pengembangan Perumahan
1,150,000,000 17Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
5
Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengelolaan
Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta
Kehutanan;
- -
1,600,000,000 2Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
5,125,000,000 11Program Penataan Prasarana dan Peningkatan
Pelayanan Pasar
1,200,000,000 12Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
15,000,000,000 13Program Pengembangan Sentra-sentra Industri
Potensial (UMKM)
450,000,000 27Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri
3,700,000,000 29Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
1,300,000,000 30Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan
Asongan
7Peningkatan Kualitas Destinasi Wisata dan
Pengembangan Seni Budaya; -
2,380,000,000 4 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
11,409,349,000 5 Program Penataan Administrasi Kependudukan
1,825,000,000 25 Program Pengembangan Data dan Informasi
9Peningkatan Stabilitas Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat; -
10 Peningkatan Kesadaran Politik dan Hukum; -
11Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam,
Daya Dukung dan Daya Tampung 38,750,985,500 38,750,985,500 20 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
12Pengurangan dan Penanganan Resiko
Bencana; -
1,810,000,000 1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
96,200,000,000 7 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
4,739,177,000 10Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
5,050,000,000 18 Program Perencanaan Tata Ruang
600,000,000 19 Program Pemanfaatan Ruang
10,030,000,000 21 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
15 Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga; - -
16 Peningkatan Peran Pemuda dan Olahraga; - -
PROGRAM PRIORITAS PROVINSI JAWA BARAT
2017PROGRAM PRIORITAS KOTA BEKASI 2017
1
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pendidikan, Kualitas, Daya Saing Pendidikan
dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik,
Kependidikan, dan Pengembangan Budaya
Baca serta Pembinaan Perpustakaan;
305,098,853,710
2
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kesehatan, Kualitas dan Kesejahteraan
Tenaga Kesehatan;
79,987,741,000
3Peningkatan Iklim Investasi dan Daya Saing
Usaha; 6,275,000,000
4
Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar
Permukiman dan Infrastruktur Strategis di
Perkotaan dan Perdesaan;
561,459,343,000
6
Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dan
Daya Saing Industri;
28,375,000,000
13 Penanganan Kemiskinan; 102,749,177,000
14 Peningkatan Penataan Ruang Daerah; 15,680,000,000
8Peningkatan pelayanan publik dan kualitas
tata kelola pemerintah berbasis IPTEK; 15,614,349,000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 III- 9
Gambar 3.1
Matriks Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi Tahun 2017
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 1
BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintah yaitu pelaksanaan
fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintahan untuk
mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam
rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
Adapun plafon berdasarkan urusan pemerintahan yaitu :
Tabel 4.1. Plafon Anggaran Sementara
Berdasarkan Urusan dan Program Pemerintahan
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH
KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1 2 7 7
1 WAJIB 3,116 2,704,320,678,620
1 1 Pendidikan 670 332,899,537,710
1 1 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 61 27,800,684,000
1 1 16 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar 550 242,958,273,710
1 1 17 Program Pendidikan Non Formal 19 7,450,000,000
1 1 18 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 25 50,390,580,000
1 1 19 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 15 4,300,000,000
1 2 Kesehatan 172 388,435,895,410
1 2 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3 12,600,000,000
1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 133 75,746,364,410
1 2 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 1 200,000,000
1 2 18 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 4 3,131,914,000
1 2 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 700,000,000
1 2 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 200,000,000
1 2 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 5 375,000,000
1 2 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 3 730,000,000
1 2 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 14 6,352,617,000
1 2 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 3 96,200,000,000
1 2 25Program Pemeliharaan,Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata 1 12,000,000,000
1 2 26 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1 180,000,000,000
1 2 27 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 1 100,000,000
1 2 28 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 1 100,000,000
KODE
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 2
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH
KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1 2 7 7
1 WAJIB 3,116 2,704,320,678,620
1 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1,337 1,152,379,320,000
1 3 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 100 272,864,054,000
1 3 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 360 95,666,853,000
1 3 17 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 495 171,560,289,000
1 3 18Program Pembangunan Sistem Informasi dan Data Base Jalan dan
Jembatan 28 10,750,000,000
1 3 19 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku 13 12,878,000,000
1 3 20 Program Pengendalian Banjir 101 181,280,000,000
1 3 21 Program Perencanaan Tata Ruang 10 5,050,000,000
1 3 22 Program Pemanfaatan Ruang 1 600,000,000
1 3 23 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 52 10,030,000,000
1 3 24Program Penunjang Sarana dan Prasarana Pertamanan,
Pemakaman dan PJU 6 4,980,000,000
1 3 25 Program Peningkatan Fasilitas Penerangan Jalan Umum (Pju) 20 66,500,000,000
1 3 27Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Pendidikan 75 60,185,000,000
1 3 28Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 20 20,700,000,000
1 3 29Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata 13 73,635,124,000
1 3 30Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Perkantoran 43 165,700,000,000
1 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 305 119,848,200,000
1 4 15 Program Pengembangan Perumahan 291 115,885,000,000
1 4 16 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 14 3,963,200,000
1 5Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat 85 25,805,685,000
1 5 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 24 7,244,250,000
1 5 16Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal 35 15,283,393,000
1 5 17Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
Alam 18 2,100,000,000
1 5 18Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran 8 1,178,042,000
1 6 Sosial 19 6,139,177,000
1 6 15Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial Lainnya 1 400,000,000
1 6 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 14 4,739,177,000
1 6 17 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 4 1,000,000,000
1 7 Tenaga Kerja 29 6,600,000,000
1 7 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 10 3,460,000,000
1 7 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 9 1,810,000,000
1 7 17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 10 1,330,000,000
1 8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 18 5,475,881,000
1 8 15Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan 7 2,450,881,000
1 8 16Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan dan Anak 11 3,025,000,000
1 9 Pangan 6 2,000,000,000
1 9 15Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
(Pangan) 6 2,000,000,000
1 10 Pertanahan 18 96,681,888,000
1 10 15Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah 18 96,681,888,000
1 11 Lingkungan Hidup 109 228,444,985,500
1 11 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 67 180,094,000,000
1 11 16Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup 19 4,400,000,000
1 11 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 8 3,250,000,000
1 11 18 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 4 950,000,000
1 11 19Program Peningkatan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran
Air 4 1,000,000,000
1 11 20 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 7 38,750,985,500
KODE
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 3
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH
KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1 2 7 7
1 WAJIB 3,116 2,704,320,678,620
1 12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15 11,409,349,000
1 12 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 15 11,409,349,000
1 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 73 182,606,120,000
1 13 15Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan 73 182,606,120,000
1 14 Pengendalan Penduduk dan Keluarga Berencana 26 6,893,200,000
1 14 15 Program Keserasian Kebijakan Kependudukan 1 300,000,000
1 14 16 Program Keluarga Berencana 25 6,593,200,000
1 15 Perhubungan 49 32,450,000,000
1 15 15Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ 13 1,650,000,000
1 15 16 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 7 11,800,000,000
1 15 17 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 6 1,150,000,000
1 15 18 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 17 15,750,000,000
1 15 19Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan
Bermotor 6 2,100,000,000
1 16 Komunikasi dan Informatika 39 10,225,195,000
1 16 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 15 2,360,257,000
1 16 16 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 1 1,413,300,000
1 16 17 Program Optimalisasi Pengelolaan Pos dan Telekomunikasi 4 600,000,000
1 16 18 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 19 5,851,638,000
1 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39 20,225,000,000
1 17 15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 2 100,000,000
1 17 16Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah 16 3,225,000,000
1 17 17Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah 4 300,000,000
1 17 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 14 1,600,000,000
1 17 19Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
(UMKM) 3 15,000,000,000
1 18 Penanaman Modal 20 5,080,000,000
1 18 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 12 2,700,000,000
1 18 16 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 8 2,380,000,000
1 19 Kepemudaan dan Olahraga 57 60,675,000,000
1 19 15 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 22 5,425,000,000
1 19 16 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 11 3,600,000,000
1 19 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga 22 50,750,000,000
1 19 18 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 2 900,000,000
1 20 Kebudayaan 13 3,435,174,000
1 20 15 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 13 3,435,174,000
1 21 Perpustakaan 9 4,000,000,000
1 21 15Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan 9 4,000,000,000
1 22 Kearsipan 8 2,611,071,000
1 22 15 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 8 2,611,071,000
2 PILIHAN 120 21,125,000,000
2 2 Pariwisata 9 5,500,000,000
2 2 15 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 9 5,500,000,000
2 3 Pertanian 31 2,900,000,000
2 3 15 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 7 900,000,000
2 3 16Program Pengembangan Produk Pertanian, Peternakan dan
Perikanan 24 2,000,000,000
2 6 Perdagangan 63 11,075,000,000
2 6 15 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 4 350,000,000
2 6 16 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 7 1,300,000,000
2 6 17 Program Penataan Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Pasar 32 5,125,000,000
2 6 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 9 600,000,000
2 6 19 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 11 3,700,000,000
KODE
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 4
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH
KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1 2 7 7
2 PILIHAN 120 21,125,000,000
2 7 Perindustrian 17 1,650,000,000
2 7 15 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 5 450,000,000
2 7 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 12 1,200,000,000
3 Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum 291 169,836,072,000
3 1 Perencanaan Pembangunan 31 13,675,000,000
3 1 15 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 8 5,000,000,000
3 1 16 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 4 1,350,000,000
3 1 17 Program Perecanaan Sosial Budaya 6 1,650,000,000
3 1 18 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 8 3,500,000,000
3 1 19Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah 1 350,000,000
3 1 20 Program Pengembangan Data dan Informasi 4 1,825,000,000
3 2 Keuangan 115 75,755,782,000
3 2 15Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah 115 75,755,782,000
3 3 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan 25 13,515,471,000
3 3 15 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (BKD) 8 7,452,076,000
3 3 16 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 17 6,063,395,000
3 4 Penelitian dan Pengembangan 2 750,000,000
3 4 15 Program Pengembangan Data dan Informasi (Litbang) 2 750,000,000
3 5Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan 107 62,763,028,000
3 5 15Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 7 2,776,791,000
3 5 16Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan 3 200,000,000
3 5 17Program Implementasi Peran Konsultatif dan Quality Assurance
Inspektorat 1 400,000,000
3 5 18Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah 9 5,830,000,000
3 5 19 Program Penataan Perundang-Undangan 9 2,600,000,000
3 5 20 Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah 12 4,800,000,000
3 5 21Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Perangkat
Daerah 9 1,803,571,000
3 5 22 Program Pengadaan Prasarana dan Sarana Aparatur (Setda) 15 7,881,795,000
3 5 23 Program Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2 700,000,000
3 5 24Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan Sosial dan
Keagamaan 22 3,941,320,000
3 5 25Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah 17 32,037,500,000
3 5 26 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan 12 3,168,842,000
4 PEMERINTAHAN UMUM 12 5,067,638,000
4 1 Kesatuan Bangsa dan Politik 12 5,067,638,000
4 1 15 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 6 2,473,100,000
4 1 16 Program Pendidikan Politik Masyarakat 2 544,538,000
4 1 17 Program Pengembangan Kehidupan Demokrasi Dalam Pemilu 1 700,000,000
4 1 18Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal (Kesbang) 3 1,350,000,000
3,539 2,900,349,388,620 TOTAL
KODE
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 5
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Perangkat Daerah
Plafon anggaran sementara berdasarkan Perangkat Daerah (Belanja Langsung)
merupakan terjemahan dari program dan kegiatan sesuai dengan prioritas program
yang telah dirumuskan. Anggaran terbesar ada di Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang yaitu sebesar Rp. 836.162.946.000,00 atau 25,13%. Selanjutnya
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar
Rp. 544.474.188.000,00 atau 16,36% kemudian diikuti oleh Dinas Pendidikan
sebesar Rp. 453.677.287.710,00 atau 13,64%. Sedangkan Perangkat Daerah dengan
anggaran terendah adalah Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar
Rp. 2.588.500.000,00 atau 0,08%. Berikut sebaran plafon anggaran sementara
berdasarkan jenis belanja pada SKPD.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 6
Tabel 4.2. Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Berdasarkan Perangkat Daerah
URUSAN PENUNJANG URUSAN
1 Dinas Pendidikan 332,899,537,710 120,777,750,000 453,677,287,710
2 Dinas Kesehatan 187,160,895,410 7,922,266,000 195,083,161,410
3 Rumah Sakit Umum Daerah 243,110,124,000 - 243,110,124,000
4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 819,281,196,000 16,881,750,000 836,162,946,000
5Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan540,409,888,000 4,064,300,000 544,474,188,000
6 Dinas Pemadam Kebakaran 1,178,042,000 5,917,475,000 7,095,517,000
7 Satuan Polisi Pamong Praja 15,283,393,000 39,632,900,000 54,916,293,000
8 Dinas Sosial 6,722,377,000 2,741,500,000 9,463,877,000
9 Dinas Ketenagakerjaan 6,600,000,000 3,630,300,000 10,230,300,000
10Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak5,475,881,000 2,437,300,000 7,913,181,000
11 Dinas Ketahanan Pangan 2,000,000,000 1,798,500,000 3,798,500,000
12 Dinas Lingkungan Hidup 228,444,985,500 7,797,900,000 236,242,885,500
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11,709,349,000 9,084,300,000 20,793,649,000
14Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana6,593,200,000 1,988,000,000 8,581,200,000
15 Dinas Perhubungan 32,450,000,000 10,643,149,000 43,093,149,000
16Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik
Serta Persandian10,225,195,000 3,635,160,000 13,860,355,000
17 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 20,225,000,000 1,818,500,000 22,043,500,000
18Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu3,880,000,000 6,219,285,000 10,099,285,000
19 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 27,675,000,000 4,284,915,000 31,959,915,000
20 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 8,935,174,000 1,844,500,000 10,779,674,000
21 Dinas Perpustakaan Daerah 4,000,000,000 2,354,000,000 6,354,000,000
22 Dinas Kearsipan Daerah 2,611,071,000 1,828,500,000 4,439,571,000
23 Dinas Pertanian dan Perikanan 2,900,000,000 2,048,427,500 4,948,427,500
24 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 12,725,000,000 7,030,700,000 19,755,700,000
25 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 13,675,000,000 4,733,700,000 18,408,700,000
26 Badan Pendapatan Daerah 9,155,000,000 13,526,000,000 22,681,000,000
27 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 50,263,282,000 19,281,078,750 69,544,360,750
28Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah13,515,471,000 4,394,745,750 17,910,216,750
29 Badan Penelitian dan Pengembangan 750,000,000 1,838,500,000 2,588,500,000
30 Sekretariat Daerah 45,794,186,000 41,435,122,000 87,229,308,000
31 Sekretariat DPRD 32,037,500,000 14,155,100,000 46,192,600,000
32 Inspektorat 3,376,791,000 3,493,050,000 6,869,841,000
33 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4,367,638,000 2,591,950,000 6,959,588,000
34 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1,900,000,000 1,629,500,000 3,529,500,000
35 Kecamatan Bekasi Timur 19,412,890,000 4,734,540,000 24,147,430,000
36 Kecamatan Bekasi Barat 20,758,172,000 4,960,450,000 25,718,622,000
37 Kecamatan Bekasi Utara 24,444,628,000 4,850,977,000 29,295,605,000
38 Kecamatan Bekasi Selatan 17,404,816,000 5,588,900,000 22,993,716,000
39 Kecamatan Jatiasih 18,162,050,000 4,849,080,000 23,011,130,000
40 Kecamatan Pondokgede 15,983,572,000 4,502,755,000 20,486,327,000
41 Kecamatan Bantargebang 7,982,522,000 3,950,100,000 11,932,622,000
42 Kecamatan Jatisampurna 12,068,728,000 4,255,800,000 16,324,528,000
43 Kecamatan Rawalumbu 16,491,868,000 4,201,415,000 20,693,283,000
44 Kecamatan Mustikajaya 14,787,000,000 4,843,692,000 19,630,692,000
45 Kecamatan Medan Satria 14,061,020,000 3,570,900,000 17,631,920,000
46 Kecamatan Pondok Melati 11,461,946,000 3,052,070,000 14,514,016,000
2,900,349,388,620 426,820,803,000 3,327,170,191,620 JUMLAH
No PERANGKAT DAERAHPLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
BELANJA LANGSUNG
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 7
Adapun rincian plafon anggaran sementara Belanja Langsung Urusan berdasarkan
perangkat daerah disajikan pada lampiran_1 dan rincian plafon anggaran sementara
Belanja Langsung Urusan berdasarkan program dan kegiatan pada masing-masing
Perangkat Daerah akan disajikan pada lampiran_2.
4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah,
Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak
Terduga
Tabel 4.3.
Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah,
Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga
Adapun rincian plafon anggaran sementara Belanja Langsung Penunjang Urusan
berdasarkan perangkat daerah disajikan pada lampiran_3 dan rincian plafon anggaran
sementara Belanja Langsung Penunjang Urusan berdasarkan program dan kegiatan pada
masing-masing Perangkat Daerah akan disajikan pada lampiran_4.
Rincian Belanja Tidak Langsung berdasarkan Perangkat Daerah akan disajikan pada
lampiran_5.
PROYEKSI
APBD TA 2017
II 5,318,231,847,930.00
2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,991,061,656,310.00
2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1,778,980,073,510.00
2 . 1 . 2 Belanja Bunga 300,000,000.00
2 . 1 . 4 Belanja Hibah 93,523,400,000.00
2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 74,200,000,000.00
2 . 1 . 7Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa41,058,182,800.00
2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 3,000,000,000.00
BELANJA
NO. U R A I A N
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 V- 1
BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
Sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah secara ideal berasal dari sisa lebih
perhitungan anggaran daerah (SILPA), penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan
daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada tahun 2017
Penerimaan Pembiayaan diproyeksikan hanya bersumber dari SILPA yaitu sebesar
Rp. 859.954.775.253,00.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
fungsi pembiayaan daerah pada dasarnya adalah untuk menutup atau menyeimbangkan
struktur APBD apabila diprediksi defisit. Sejalan dengan itu, kebijakan pembiayaan tahun
2017 juga diarahkan sebagaimana fungsinya sesuai amanat undang-undang dimaksud yang
direncanakan akan digunakan untuk menutupi kewajiban pembayaran pokok pinjaman
pemerintah daerah tahun 2017 sebesar Rp. 330.369.800,00 kepada pemerintah pusat
terkait program MBUDSP dan WJUDSP yang masih berjalan sampai Tahun 2018. Sementara
itu, sebesar Rp. 47.250.000.000,00 akan digunakan sebagai penyertaan modal atau
investasi pemerintah daerah kepada Badan-badan Usaha Miliki Daerah dan sebesar
Rp. 10.000.000.000,00 akan digunakan sebagai Dana Bergulir. Sehingga Pengeluaran
Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 57.580.369.800,00. Dengan demikian, Pembiayaan
Daerah (netto) TA 2017 diproyeksikan sebesar Rp. 802.374.405.453,00. Ringkasan
rencana pembiayaan daerah TA 2017 disajikan pada Tabel 5.1.
Tabel 5.1 Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2017
PROYEKSI
APBD TA 2017
III 802,374,405,453.00
3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 859,954,775,253.00
3 . 1 . 1Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya (SILPA)859,954,775,253.00
3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 57,580,369,800.00
3 . 2 . 1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 47,250,000,000.00
3 . 2 . 1 Dana Bergulir 10,000,000,000.00
3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 330,369,800.00
PEMBIAYAAN NETTO
NO. U R A I A N
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017 VI- 1
BAB VI
PENUTUP
Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) adalah program prioritas dan patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada masing-masing Perangkat Daerah untuk
setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.
Plafon anggaran sementara adalah jumlah rupiah batas tertinggi yang dapat dianggarkan
oleh tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah, termasuk didalamnya belanja pegawai, Plafon
anggaran yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD bersifat sementara dalam
arti bahwa plafon anggaran harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah
menyangkut batasan plafon anggaran yang bersifat tetap, Prioritas dan Plafon Anggaran
(PPA) Perangkat Daerah yang telah ditetapkan selanjutnya dijadikan pedoman dalam
penyusunan rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah pada masing-masing satuan
kerja perangkat daerah. Penetapan tujuan prioritas di dalam PPAS adalah Terpenuhinya
skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas
jangkauannya, agar alokasi sumber daya dapat digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis,
efisien dan efektif, mengurangi tingkat risiko dan ketidakpastian serta tersusunnya
program atau kegiatan yang lebih realistis.
Sebagaimana dimaklumi bersama, sesuai pasal 105 ayat 3c Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, diharapkan pembahasan KUA dan PPAS dapat berlangsung dengan
lancar agar rancangan KUA dan rancangan PPAS dapat disepakati bersama dengan tepat
waktu. Selanjutnya, KUA dan PPAS TA 2017 yang telah disepakati akan menjadi dasar
dalam proses penyusunan, penyampaian dan pembahasan RAPBD TA 2017 antara
Pemerintah Daerah dengan DPRD, sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara
Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD TA 2017.
Bekasi, 05 Desember 2016 WALI KOTA BEKASI
Dr. RAHMAT EFFENDI
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran-1 Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Urusan Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017
Lampiran-2 Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Urusan Berdasarkan
Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 Lampiran-3 Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Penunjang Urusan
Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 Lampiran-4 Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Penunjang Urusan
Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 Lampiran-5 Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung Berdasarkan
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017
LAMPIRAN_1
No PERANGKAT DAERAH BARUJUMLAH
KEGIATAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1 Dinas Pendidikan #VALUE! 332.899.537.710
2 Dinas Kesehatan #VALUE! 187.160.895.410
3 Rumah Sakit Umum Daerah #VALUE! 243.110.124.000
4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang #VALUE! 819.281.196.000
5 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan #VALUE! 540.409.888.000
6 Dinas Pemadam Kebakaran #VALUE! 1.178.042.000
7 Satuan Polisi Pamong Praja #VALUE! 15.283.393.000
8 Dinas Sosial #VALUE! 6.722.377.000
9 Dinas Ketenagakerjaan #VALUE! 6.600.000.000
10 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak #VALUE! 5.475.881.000
11 Dinas Ketahanan Pangan #VALUE! 2.000.000.000
12 Dinas Lingkungan Hidup #VALUE! 228.444.985.500
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil #VALUE! 11.709.349.000
14 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana #VALUE! 6.593.200.000
15 Dinas Perhubungan #VALUE! 32.450.000.000
16Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik Serta
Persandian#VALUE! 10.225.195.000
17 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah #VALUE! 20.225.000.000
18Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
#VALUE! 3.880.000.000
19 Dinas Kepemudaan dan Olahraga #VALUE! 27.675.000.000
20 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan #VALUE! 8.935.174.000
21 Dinas Perpustakaan Daerah #VALUE! 4.000.000.000
22 Dinas Kearsipan Daerah #VALUE! 2.611.071.000
23 Dinas Pertanian dan Perikanan #VALUE! 2.900.000.000
24 Dinas Perdagangan dan Perindustrian #VALUE! 12.725.000.000
25 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah #VALUE! 13.675.000.000
26 Badan Pendapatan Daerah #VALUE! 9.155.000.000
27 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah #VALUE! 50.263.282.000
28 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah #VALUE! 13.515.471.000
29 Badan Penelitian dan Pengembangan #VALUE! 750.000.000
30 Sekretariat Daerah #VALUE! 45.794.186.000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BELANJA LANGSUNG URUSAN BERDASARKAN PERANGKAT DAERAHTAHUN ANGGARAN 2017
No PERANGKAT DAERAH BARUJUMLAH
KEGIATAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
31 Sekretariat DPRD #VALUE! 32.037.500.000
32 Inspektorat #VALUE! 3.376.791.000
33 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik #VALUE! 4.367.638.000
34 Badan Penanggulangan Bencana Daerah #VALUE! 1.900.000.000
35 Kecamatan Bekasi Timur #VALUE! 19.412.890.000
36 Kecamatan Bekasi Barat #VALUE! 20.758.172.000
37 Kecamatan Bekasi Utara #VALUE! 24.444.628.000
38 Kecamatan Bekasi Selatan #VALUE! 17.404.816.000
39 Kecamatan Jatiasih #VALUE! 18.162.050.000
40 Kecamatan Pondokgede #VALUE! 15.983.572.000
41 Kecamatan Bantargebang #VALUE! 7.982.522.000
42 Kecamatan Jatisampurna #VALUE! 12.068.728.000
43 Kecamatan Rawalumbu #VALUE! 16.491.868.000
44 Kecamatan Mustikajaya #VALUE! 14.787.000.000
45 Kecamatan Medan Satria #VALUE! 14.061.020.000
46 Kecamatan Pondok Melati #VALUE! 11.461.946.000
#VALUE! 2.900.349.388.620 JUMLAH
LAMPIRAN_2
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
1 WAJIB 2.704.320.678.620
1 1 Pendidikan 332.899.537.710
1 1 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Daya Tampung Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Guru PAUD Menenuhi Kompetensi Dasar,
Rasio Guru : Siswa PAUD
48 %25 %
7 Rasio 27.800.684.000
1 1 15 1 Pengadaan Buku Kreatifitas dan Minat Bermain Angka Untuk PAUD
Tersedianya Buku Kreatifitas dan Minat bermain Angka untuk PAUD terdiri dari kreatifitas otak kanan dan otak kiri anak dan motorik
kasar
8000 Eksemplar
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 2.000.000.000
1 1 15 2 Alat Peraga Calistung Untuk PAUD dan SD Kelas Rendah Tersedianya Alat Peraga Calistung terdiri dari alat peraga membaca
dan berhitung untuk PAUD dan SD Kelas rendah
300 set PAUD dan 200 set SDKota Bekasi Dinas Pendidikan 500.000.000
1 1 15 3 Pengadaan Buku Penunjang dan Bahan Ajar Untuk PAUD & TKTerpenuhinya buku penunjang dan bahan ajar untuk PAUD /TK yang
meliputi buku mengenal lingkungan, alam dan angka
3 Jenis, @250 EksemplarKota Bekasi Dinas Pendidikan 3.000.000.000
1 1 15 4Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Lingkup Perkembangan Kognitif, Motorik Halus dan Bahasa Berbasis Karakter Untuk Jenjang
PAUD
Terpenuhinya kebutuhan APE( alat permainan edukatif) Luar untuk PAUD meliputi: ayunan, seluncuran, terowongan, jungkat-jungkit,
balok titian, tangga majemuk, alat untuk bergelantungan (monkey bar), bak pasir, rumah pohon,karosel/komedi putar, jaring laba-laba
50 set APE Luar : 50 ayunan/seluncuran, 50 terowongan/jungkat-jungkit, 50 balok titian,/tangga majemuk,
50 alat untuk bergelantungan (monkey bar)/bak pasir, 50 rumah pohon/karosel.
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.000.000.000
1 1 15 5 Pengadaan Alat Peraga Edukasi PAUD (Indoor)
Terpenuhinya kebutuhan APE In door untuk PAUD berupa ; Puzzle,
Meronce / menjahit, Balok membangun, Puzzle kotak pos, Maze , Menara kelereng , Hammer , Bentuk geometri dasar dan menengah
100 set APE Indoor : 100 buah Puzzle, 100 buah Meronce /
menjahit, 100 buah Balok membangun, 100 buah Puzzle kotak pos, 100 buah Maze , 100 buah Menara kelereng , 100 buah
Hammer , 100 buah Bentuk geometri dasar dan menengah Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.000.000.000
1 1 15 6 Penyelenggaraan Bos TK Negeri 1 dan 2 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan BOP 2 TK Negeri Kota Bekasi untuk keperluan memenuhi 8 standar pendidikan yaitu Standar
Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar
Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, Standar Penilaian
Pendidikan implementasi nya berupa penyelenggaraan proses belajar mengajar, penyediaan bahan ajar, penyelenggaraan ujian tengah
semester, ulangan semester, ujian sekolah, ujian nasional, penyediaan
dan pemeliharaan sarana parasarana, penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet, media cetak, kegiatan
ekstrakulikuler
2 TK Negeri (TK Pembina I dan II)
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 200.000.000
1 1 15 7 Porseni PAUD
Terlaksananya Porseni PAUD Tingkat Kota Bekasi, Keikutsertaan
dalam Porseni PAUD Tingkat Provinsi Bagi Peserta Didik dan Guru
PAUD untuk 9 Jenis Cabang.
1 event Tk. Kota Bekasi dan 1 event Tk. Propinsi Jawa Barat, 9
Jenis Cabang lomba Kota Bekasi Dinas Pendidikan 400.000.000
1 1 15 8 Peningkatan Kinerja Tutor PAUD Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan tersusunnya Laporan Kinerja
Tutor PAUD
5.419 Orang Guru Paud @ Rp.200.000 per bulan, dan 1
Dokumen laporanKota Bekasi Dinas Pendidikan 13.200.684.000
1 1 15 9 Workshop Pembuatan Bahan Ajar PAUD Oleh UPTD SKB Kota Bekasi Terlaksananya pelatihan / workshop Pembuatan bahan ajar PAUD
bagi Guru PAUD Se- Kota Bekasi
150 org x 2 HariKota Bekasi Dinas Pendidikan 150.000.000
1 1 15 10 Workshop Peningkatan Kecerdasan Majemuk AnakTerselenggaranya pelatihan / workshop peningkatan kecerdasan majemuk anak bagi guru PAUD
150 org x 2 HariKota Bekasi Dinas Pendidikan 150.000.000
1 1 15 11 Pengadaan Buku Untuk PAUD Tersedianya buku untuk PAUD 4 jenis, @ 600 eksemplar Kota Bekasi Dinas Pendidikan 500.000.000
1 1 15 12Pengadaan Alat Peraga PAUD Mawar Putih IV dan Pemagaran Sekolah PAUD Mawar Putih RT.03 RW.11
Terpenuhinya kebutuhan Alat Peraga PAUD Mawar Putih IV dan
Pemagaran Sekolah PAUD Mawar Putih RT 03 RW 11
1 Set APE Indoor, I Set APE Outdoor, Alat Peraga Membaca dan
berhitung, Buku penunjang 4 jenis 50 eksemplar , pagar
tembok keliling Kota Bekasi Dinas Pendidikan 500.000.000
1 1 15 13Buku Berbicara Untuk Latihan Membaca dan Mengenal Benda Untuk
PAUDKota Bekasi Dinas Pendidikan 3.000.000.000
1 1 15 14 Diklat Berjenjang PAUD TK Dasar Oleh UPTD SKB Kota Bekasi Kota Bekasi Dinas Pendidikan 150.000.000
1 1 15 15 Diklat Berjenjang PAUD/TK Lanjutan Oleh UPTD SKB Kota Bekasi Kota Bekasi Dinas Pendidikan 150.000.000
1 1 15 16 Pelatihan Literasi Dasar Berbasis Neurosains Untuk PAUD Kota Bekasi Dinas Pendidikan 150.000.000
1 1 15 17 Penyelenggaraan TK Pembina Kota Bekasi Dinas Pendidikan 100.000.000
1 1 15 18 Pelatihan Standar Kompetensi Managerial PAUD Kota Bekasi Dinas Pendidikan 150.000.000
1 1 15 19 Pengadaan Buku Pedoman Guru PAUD Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.500.000.000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARABELANJA LANGSUNG URUSAN BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2017
KODE
Page 1 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar
APK SD/MI, Angka Putus Sekolah SD/MI,
Lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs,
Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pendukung tingkat
Pendidikan SD,
Rasio siswa SD : ruang kelas (SPM 1:32) Negeri+Swasta, Rasio
Ruang Kelas dengan Rombel SD,
APK SMP/MTs, Angka Putus Sekolah SMP/MTs,
Lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/MA/Kejuruan, Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pendukung tingkat
Pendidikan SMP,
Rasio siswa SMP : ruang kelas (SPM 1:36) Negeri+Swasta,Rasio Ruang Kelas dengan Rombel SMP,
Rerata UN SD/MI,Rerata UN SMP/MTs,
Prestasi yang diraih di tingkat provinsi dan atau nasional
115.22 %0.09 %
94.24 %
58 %
43 Rasio
60 Rasio
95.32 %0.1 %
93.90 %60 %
41 Rasio1.40 Rasio
8.10 %7.10 %
10 gelar/juara
242.958.273.710
1 1 16 1Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bantargebang I Kecamatan Bantargebang
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bantargebang I Kec. Bantargebang: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
496 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bantargebang Dinas Pendidikan 169.155.840
1 1 16 2Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bantargebang II
Kecamatan Bantargebang
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bantargebang II Kec.
Bantargebang: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
535 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bantargebang Dinas Pendidikan 182.456.400
1 1 16 3Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bantargebang III
Kecamatan Bantargebang
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bantargebang III Kec.
Bantargebang: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
588 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bantargebang Dinas Pendidikan 200.531.520
1 1 16 4Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bantargebang IV Kecamatan Bantargebang
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bantargebang IV Kec.
Bantargebang: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
400 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bantargebang Dinas Pendidikan 136.416.000
1 1 16 5Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bantargebang V
Kecamatan Bantargebang
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bantargebang V Kec. Bantargebang: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
667 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bantargebang Dinas Pendidikan 227.473.680
1 1 16 6Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bantargebang VI
Kecamatan Bantargebang
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bantargebang Kec. Bantargebang: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
356 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bantargebang Dinas Pendidikan 121.410.240
1 1 16 7Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Ciketingudik I
Kecamatan Bantargebang
Terlaksananya Pendidikan di SDN CIKETINGUDIK I Kec.
Bantargebang: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
726 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bantargebang Dinas Pendidikan 247.595.040
Page 2 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 8Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Ciketingudik II
Kecamatan Bantargebang
Terlaksananya Pendidikan di SDN CIKETINGUDIK II Kec. Bantargebang: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
744 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bantargebang Dinas Pendidikan 253.733.760
1 1 16 9Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Ciketingudik III Kecamatan Bantargebang
Terlaksananya Pendidikan di SDN CIKETINGUDIK III Kec. Bantargebang: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
351 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bantargebang Dinas Pendidikan 119.705.040
1 1 16 10Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Ciketingudik IV
Kecamatan Bantargebang
Terlaksananya Pendidikan di SDN CIKETINGUDIK IV Kec.
Bantargebang: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
493 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bantargebang Dinas Pendidikan 168.132.720
1 1 16 11Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Cikiwul I Kecamatan
Bantargebang
Terlaksananya Pendidikan di SDN Cikiwul I Kec. Bantargebang:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
685 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bantargebang Dinas Pendidikan 233.612.400
1 1 16 12Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Cikiwul II Kecamatan Bantargebang
Terlaksananya Pendidikan di SDN Cikiwul II Kec. Bantargebang: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
662 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bantargebang Dinas Pendidikan 225.768.480
1 1 16 13Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Cikiwul III Kecamatan
Bantargebang
Terlaksananya Pendidikan di SDN Cikiwul III Kec. Bantargebang:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
430 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bantargebang Dinas Pendidikan 146.647.200
1 1 16 14Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Cikiwul IV Kecamatan Bantargebang
Terlaksananya Pendidikan di SDN Cikiwul IV Kec. Bantargebang:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
271 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bantargebang Dinas Pendidikan 92.421.840
1 1 16 15Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Sumurbatu I
Kecamatan Bantargebang
Terlaksananya Pendidikan di SDN SUMURBATU I Kec. Bantargebang: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
241 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bantargebang Dinas Pendidikan 82.190.640
1 1 16 16Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Sumurbatu II Kecamatan Bantargebang
Terlaksananya Pendidikan di SDN SUMURBATU II Kec. Bantargebang:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
545 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bantargebang Dinas Pendidikan 185.866.800
1 1 16 17Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Sumurbatu IV
Kecamatan Bantargebang
Terlaksananya Pendidikan di SDN SUMURBATU IV Kec.
Bantargebang: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
359 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bantargebang Dinas Pendidikan 122.433.360
Page 3 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 18 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bintara I Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bintara I Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
292 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 99.583.680
1 1 16 19Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bintara II Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bintara II Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
363 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 123.797.520
1 1 16 20Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bintara III Kecamatan
Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bintara III Kec. Bekasi Barat :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
255 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 86.965.200
1 1 16 21Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bintara IV Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bintara IV Kec. Bekasi Barat :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
645 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 219.970.800
1 1 16 22Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bintara V Kecamatan
Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bintara V Kec. Bekasi Barat :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
517 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 176.317.680
1 1 16 23Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bintara VI Kecamatan
Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bintara VI Kec. Bekasi Barat :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
539 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 183.820.560
1 1 16 24Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bintara VII Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bintara VII Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
552 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 188.254.080
1 1 16 25Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bintara VIII Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bintara VIII Kec. Bekasi Barat :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
350 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 119.364.000
1 1 16 26Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bintara IX Kecamatan
Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bintara IX Kec. Bekasi Barat :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
220 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 75.028.800
1 1 16 27Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bintara XI Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bintara XI Kec. Bekasi Barat :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
616 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 210.080.640
1 1 16 28Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bintara Jaya I
Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN BintaraJAYA I Kec. Bekasi Barat :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
500 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 170.520.000
Page 4 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 29Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bintara Jaya II
Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN BintaraJAYA II Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
563 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 192.005.520
1 1 16 30Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bintara Jaya III Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bintara JAYA III Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
365 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 124.479.600
1 1 16 31Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bintara Jaya IV
Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bintara JAYA IV Kec. Bekasi Barat :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
317 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 108.109.680
1 1 16 32Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bintara Jaya V
Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bintara JAYA V Kec. Bekasi Barat :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
449 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 153.126.960
1 1 16 33Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bintara Jaya VI Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bintara JAYA VI Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
481 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 164.040.240
1 1 16 34Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bintara Jaya VII
Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bintara JAYA VII Kec. Bekasi Barat
: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
349 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 119.022.960
1 1 16 35Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasampurna I Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasampurna I Kec. Bekasi Barat :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
606 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 206.670.240
1 1 16 36Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasampurna II
Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasampurna II Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
804 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 274.196.160
1 1 16 37Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasampurna III
Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasampurna III Kec. Bekasi Barat
: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
892 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 304.207.680
Page 5 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 38Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasampurna IV
Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasampurna IV Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan
ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah
dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
217 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 74.005.680
1 1 16 39Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasampurna V Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasampurna V Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
277 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 94.468.080
1 1 16 40Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasampurna VI
Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasampurna VI Kec. Bekasi Barat
: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
236 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 80.485.440
1 1 16 41Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasampurna VII
Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasampurna VII Kec. Bekasi
Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan
ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
230 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 78.439.200
1 1 16 42Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasampurna VIII Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasampurna VIII Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan
ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
312 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 106.404.480
1 1 16 43Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasampurna IX
Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasampurna IX Kec. Bekasi Barat
: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
273 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 93.130.370
1 1 16 44Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasampurna X Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasampurna X Kec. Bekasi Barat :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
593 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 202.236.720
1 1 16 45Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasampurna XI
Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasampurna XI Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
412 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 140.508.480
1 1 16 46Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kotabaru I Kecamatan
Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN KOTABARU I Kec. Bekasi Barat :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
349 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 144.942.000
Page 6 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 47Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kotabaru II
Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN KOTABARU II Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
406 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 138.462.240
1 1 16 48Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kotabaru III Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN KOTABARU III Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
385 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 131.300.400
1 1 16 49Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kotabaru IV
Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN KOTABARU IV Kec. Bekasi Barat :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
503 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 171.543.120
1 1 16 50Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kotabaru VI
Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN KOTABARU VI Kec. Bekasi Barat :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
450 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 153.468.000
1 1 16 51Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kotabaru VII Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN KOTABARU VII Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
235 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 80.144.400
1 1 16 52Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kotabaru IX
Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN KOTABARU IX Kec. Bekasi Barat :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
520 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 177.340.800
1 1 16 53Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kotabaru X Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN KOTABARU X Kec. Bekasi Barat :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
300 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 102.312.000
1 1 16 54Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kranji I Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Kranji I Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
680 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 231.907.200
1 1 16 55Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kranji II Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Kranji II Kec. Bekasi Barat :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
308 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 105.040.320
1 1 16 56Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kranji III Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Kranji III Kec. Bekasi Barat :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
423 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 144.259.920
Page 7 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 57Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kranji IV Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Kranji IV Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
314 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 107.086.560
1 1 16 58Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kranji V Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Kranji V Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
332 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 113.225.280
1 1 16 59Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kranji VI Kecamatan
Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Kranji VI Kec. Bekasi Barat :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
272 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 92.762.880
1 1 16 60Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kranji VII Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Kranji VII Kec. Bekasi Barat :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
202 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 68.890.080
1 1 16 61Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kranji VIII Kecamatan
Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Kranji VIII Kec. Bekasi Barat :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
491 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 167.450.640
1 1 16 62Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kranji X Kecamatan
Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Kranji X Kec. Bekasi Barat :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
377 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 128.572.080
1 1 16 63Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kranji XI Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Kranji XI Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
387 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 131.982.480
1 1 16 64Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kranji XIV Kecamatan
Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Kranji XIV Kec. Bekasi Barat :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
260 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 88.670.400
1 1 16 65Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kranji XV Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Kranji XV Kec. Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
199 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 67.866.960
1 1 16 66Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kranji XVI Kecamatan
Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Kranji XVI Kec. Bekasi Barat :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
272 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 92.762.880
1 1 16 67Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kranji XVII
Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pendidikan di SDN Kranji XVII Kec. Bekasi Barat :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
242 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Barat Dinas Pendidikan 82.531.680
Page 8 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 68Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakamulya I
Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakamulya I Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
484 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 165.063.360
1 1 16 69Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakamulya II Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakamulya II Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
262 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 89.352.480
1 1 16 70Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakamulya III
Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakamulya III Kec. Bekasi Selatan :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
208 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 70.936.320
1 1 16 71Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakamulya IV
Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakamulya IV Kec. Bekasi Selatan :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
394 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 134.369.760
1 1 16 72Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakamulya V Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakamulya V Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
314 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 107.086.560
1 1 16 73Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasetia I Kecamatan
Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasetia I Kec. Bekasi Selatan :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
316 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 107.768.640
1 1 16 74Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasetia II Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasetia II Kec. Bekasi Selatan :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
398 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 135.733.920
1 1 16 75Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasetia III
Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasetia III Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
428 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 145.965.120
1 1 16 76Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasetia IV
Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasetia IV Kec. Bekasi Selatan :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
541 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 184.502.640
Page 9 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 77Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasetia V Kecamatan
Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasetia V Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
171 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 58.317.840
1 1 16 78Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasetia VI Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasetia VI Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
429 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 146.306.160
1 1 16 79Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jakasetia VII
Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jakasetia VII Kec. Bekasi Selatan :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
156 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 53.202.240
1 1 16 80Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kayuringin Jaya I
Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Kayuringin JAYA I Kec. Bekasi
Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
244 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 83.213.760
1 1 16 81Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kayuringin Jaya II Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Kayuringin JAYA II Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
337 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 114.930.480
1 1 16 82Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kayuringin Jaya III
Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Kayuringin JAYA III Kec. Bekasi
Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
204 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 69.572.160
1 1 16 83Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kayuringin Jaya V Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Kayuringin JAYA V Kec. Bekasi
Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
260 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 88.670.400
1 1 16 84Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kayuringin Jaya VI
Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Kayuringin JAYA VI Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
226 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 77.075.040
1 1 16 85Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kayuringin Jaya VII
Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Kayuringin JAYA VII Kec. Bekasi
Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
216 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 73.664.640
Page 10 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 86Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kayuringin Jaya XII
Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Kayuringin JAYA XII Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
294 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 100.265.760
1 1 16 87Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kayuringin Jaya XIII Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Kayuringin JAYA XIII Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
307 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 104.699.280
1 1 16 88Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kayuringin Jaya XV
Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Kayuringin JAYA XV Kec. Bekasi
Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
205 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 69.913.200
1 1 16 89Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kayuringin Jaya XVI
Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Kayuringin JAYA XVI Kec. Bekasi
Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
369 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 125.843.760
1 1 16 90Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kayuringin Jaya XVII Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Kayuringin JAYA XVII Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
226 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 77.075.040
1 1 16 91Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kayuringin Jaya XIX
Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Kayuringin JAYA XIX Kec. Bekasi
Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
575 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 196.098.000
1 1 16 92Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kayuringin Jaya XX Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Kayuringin JAYA XX Kec. Bekasi
Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
177 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 60.364.080
1 1 16 93Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kayuringin Jaya XXIII
Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Kayuringin JAYA XXIII Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
408 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 139.144.320
1 1 16 94Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margajaya I
Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Margajaya I Kec. Bekasi Selatan :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
181 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 61.728.240
Page 11 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 95Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margajaya II
Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Margajaya II Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
239 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 81.508.560
1 1 16 96Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margajaya III Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Margajaya III Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
183 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 62.410.320
1 1 16 97Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margajaya IV
Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Margajaya IV Kec. Bekasi Selatan :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
227 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 77.416.080
1 1 16 98Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margajaya V
Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Margajaya V Kec. Bekasi Selatan :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
188 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 64.115.520
1 1 16 99Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pekayon Jaya I Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Pekayon Jaya I Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
462 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 157.560.480
1 1 16 100Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pekayon Jaya II
Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Pekayon Jaya II Kec. Bekasi Selatan
: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
577 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 196.780.080
1 1 16 101Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pekayon Jaya III Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Pekayon Jaya III Kec. Bekasi
Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
491 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 167.450.640
1 1 16 102Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pekayon Jaya IV
Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Pekayon Jaya IV Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
360 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 122.774.400
1 1 16 103Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pekayon Jaya V
Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Pekayon Jaya V Kec. Bekasi Selatan
: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
343 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 116.976.720
Page 12 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 104Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pekayon Jaya VI
Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Pekayon Jaya VI Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
875 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 298.410.000
1 1 16 105Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pekayon Jaya VII Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Pekayon Jaya VII Kec. Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
482 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 164.381.280
1 1 16 106Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pekayon Jaya VIII
Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Pekayon Jaya VIII Kec. Bekasi
Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
310 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 105.722.400
1 1 16 107Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pekayon Jaya X
Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Pendidikan di SDN Pekayon Jaya X Kec. Bekasi Selatan
: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
222 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Selatan Dinas Pendidikan 75.710.880
1 1 16 108Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya I Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya I Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
349 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 119.022.960
1 1 16 109Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya II
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya II Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
364 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 124.138.560
1 1 16 110Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya III Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya III Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
416 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 141.872.640
1 1 16 111Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya IV
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya IV Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
112 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 38.196.480
1 1 16 112Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya V
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya V Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
270 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 92.080.800
Page 13 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 113Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya VI
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya VI Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
187 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 63.774.480
1 1 16 114Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya VII Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya VII Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
142 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 48.427.680
1 1 16 115Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya VIII
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya VIII Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
251 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 85.601.040
1 1 16 116Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya IX
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya IX Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
250 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 85.260.000
1 1 16 117Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya X Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya X Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
424 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 144.600.960
1 1 16 118Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya XI
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya XI Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
557 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 189.959.280
1 1 16 119Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya XII Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya XII Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
270 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 92.080.800
1 1 16 120Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya XIII
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya XIII Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
349 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 119.022.960
1 1 16 121Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya XIV
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya XIV Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
529 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 180.410.160
Page 14 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 122Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya XV
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya XV Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
395 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 134.710.800
1 1 16 123Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya XVII Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya XVII Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
224 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 76.392.960
1 1 16 124Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya XVIII
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya XVIII Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
833 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 284.086.320
1 1 16 125Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya XIX
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya XIX Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
278 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 94.809.120
1 1 16 126Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Aren Jaya XXI Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Aren Jaya XXI Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
252 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 85.942.080
1 1 16 127Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bekasi Jaya I
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bekasi Jaya I Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
690 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 235.317.600
1 1 16 128Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bekasi Jaya II Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bekasi Jaya II Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
309 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 105.381.360
1 1 16 129Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bekasi Jaya III
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bekasi Jaya III Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
235 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 80.144.400
1 1 16 130Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bekasi Jaya IV
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bekasi Jaya IV Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
300 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 102.312.000
Page 15 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 131Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bekasi Jaya V
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bekasi Jaya V Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
481 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 164.040.240
1 1 16 132Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bekasi Jaya VI Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bekasi Jaya VI Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
415 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 141.531.600
1 1 16 133Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bekasi Jaya VII
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bekasi Jaya VII Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
220 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 75.028.800
1 1 16 134Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bekasi Jaya VIII
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bekasi Jaya VIII Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
407 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 138.803.280
1 1 16 135Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bekasi Jaya IX Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bekasi Jaya IX Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
786 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 268.057.440
1 1 16 136Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bekasi Jaya X
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bekasi Jaya X Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
237 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 80.826.480
1 1 16 137Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bekasi Jaya XI Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bekasi Jaya XI Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
194 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 66.161.760
1 1 16 138Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bekasi Jaya XII
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bekasi Jaya XII Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
230 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 78.439.200
1 1 16 139Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bekasi Jaya XIII
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bekasi Jaya XIII Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
879 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 299.774.160
Page 16 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 140Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bekasi Jaya XIV
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bekasi Jaya XIV Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
222 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 75.710.880
1 1 16 141Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bekasi Jaya XV Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bekasi Jaya XV Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
181 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 61.728.240
1 1 16 142Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bekasi Jaya XVI
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bekasi Jaya XVI Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
122 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 41.606.880
1 1 16 143Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Duren Jaya I
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Duren Jaya I Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
300 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahunBekasi Timur Dinas Pendidikan 102.312.000
1 1 16 144Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Duren Jaya II Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Duren Jaya II Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
520 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 177.340.800
1 1 16 145Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Duren Jaya III
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Duren Jaya III Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
452 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahunBekasi Timur Dinas Pendidikan 154.150.080
1 1 16 146Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Duren Jaya IV Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Duren Jaya IV Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
527 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 179.728.080
1 1 16 147Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Duren Jaya V
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Duren Jaya V Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
210 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahunBekasi Timur Dinas Pendidikan 71.618.400
1 1 16 148Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Duren Jaya VI
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Duren Jaya VI Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
642 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahunBekasi Timur Dinas Pendidikan 218.947.680
Page 17 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 149Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Duren Jaya VII
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Duren Jaya VII Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
448 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahunBekasi Timur Dinas Pendidikan 152.785.920
1 1 16 150Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Duren Jaya VIII Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Duren Jaya VIII Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
210 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 71.618.400
1 1 16 151Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Duren Jaya IX
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Duren Jaya IX Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
279 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahunBekasi Timur Dinas Pendidikan 95.150.160
1 1 16 152Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Duren Jaya X
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Duren Jaya X Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
220 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahunBekasi Timur Dinas Pendidikan 75.028.800
1 1 16 153Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Duren Jaya XI Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Duren Jaya XI Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
177 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 60.364.080
1 1 16 154Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Duren Jaya XII
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Duren Jaya XII Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
580 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahunBekasi Timur Dinas Pendidikan 197.803.200
1 1 16 155Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Duren Jaya XIII Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Duren Jaya XIII Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
270 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 92.080.800
1 1 16 156Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Duren Jaya XIV
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Duren Jaya XIV Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
785 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahunBekasi Timur Dinas Pendidikan 267.716.400
1 1 16 157Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu I
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu I Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
272 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahunBekasi Timur Dinas Pendidikan 92.762.880
Page 18 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 158Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu II
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu II Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
498 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahunBekasi Timur Dinas Pendidikan 169.837.920
1 1 16 159Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu III Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu III Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
317 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 108.109.680
1 1 16 160Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu IV
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu IV Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
149 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 50.814.960
1 1 16 161Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu V
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu V Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
404 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 137.780.160
1 1 16 162Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu VI Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu VI Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
375 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 127.890.000
1 1 16 163Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu VII
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu VII Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
354 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 120.728.160
1 1 16 164Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu VIII Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu VIII Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
325 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 110.838.000
1 1 16 165Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu IX
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu IX Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
197 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 67.184.880
1 1 16 166Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu X
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu X Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
167 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 56.953.680
Page 19 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 167Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu XI
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu XI Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
95 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 32.398.800
1 1 16 168Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu XII Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu XII Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
175 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 59.682.000
1 1 16 169Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu XIII
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu XIII Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
694 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 236.681.760
1 1 16 170Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu XIV
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu XIV Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
258 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 87.988.320
1 1 16 171Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu XV Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu XV Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
220 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 75.028.800
1 1 16 172Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu XVI
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu XVI Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
245 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 83.554.800
1 1 16 173Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu XVII Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu XVII Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
221 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 75.369.840
1 1 16 174Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu XVIII
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu XVIII Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan
ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah
dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
460 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 156.878.400
1 1 16 175Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu XIX
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu XIX Kec. Bekasi Timur:
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
419 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 142.895.760
Page 20 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 176Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margahayu XXIII
Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendidikan di SDN Margahayu XXIII Kec. Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan
ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah
dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
174 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Timur Dinas Pendidikan 59.340.960
1 1 16 177Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Baru I Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Baru I Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan
ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah
dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
371 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 126.525.840
1 1 16 178Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Baru II
Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Baru II Kec.
Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
674 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 229.860.960
1 1 16 179Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Baru III
Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Baru III Kec.
Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
922 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 314.438.880
1 1 16 180Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Baru IV Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Baru IV Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
504 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 171.884.160
1 1 16 181Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Baru V
Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Baru V Kec. Bekasi
Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah
dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
331 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 112.884.240
1 1 16 182Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Jaya I Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Jaya I Kec. Bekasi
Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan
ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah
dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
599 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 204.282.960
1 1 16 183Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Jaya II
Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Jaya II Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan
ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah
dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
304 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 103.676.160
1 1 16 184Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Jaya III
Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Jaya III Kec.
Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
336 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 114.589.440
Page 21 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 185Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Jaya IV
Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Jaya IV Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan
ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah
dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
202 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 68.890.080
1 1 16 186Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Jaya V Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Jaya V Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan
ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah
dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
443 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 151.080.720
1 1 16 187Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Jaya VI
Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Jaya VI Kec. Bekasi
Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah
dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
320 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 109.132.800
1 1 16 188Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Jaya VII
Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Jaya VII Kec.
Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
426 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 145.283.040
1 1 16 189Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Jaya VIII Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Jaya VIII Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
497 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 169.496.880
1 1 16 190Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Jaya IX
Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Jaya IX Kec. Bekasi
Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah
dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
558 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 190.300.320
1 1 16 191Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Jaya XII Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Jaya XII Kec.
Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
270 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 92.080.800
1 1 16 192Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Jaya XV
Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Jaya XV Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
512 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 174.612.480
1 1 16 193Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Jaya XVI
Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Jaya XVI Kec.
Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
424 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 144.600.960
Page 22 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 194Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Jaya XVIII
Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Harapan Jaya XVIII Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
462 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 157.560.480
1 1 16 195Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kaliabang Tengah I Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Kaliabang Tengah I Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
547 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 186.548.880
1 1 16 196Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kaliabang Tengah II
Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Kaliabang Tengah II Kec.
Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
415 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 141.531.600
1 1 16 197Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kaliabang Tengah III
Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Kaliabang Tengah III Kec.
Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.088 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 371.051.520
1 1 16 198Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kaliabang Tengah IV Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Kaliabang Tengah IV Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
619 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 211.103.760
1 1 16 199Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kaliabang Tengah V
Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Kaliabang Tengah V Kec.
Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
302 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 102.994.080
1 1 16 200Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kaliabang Tengah VI Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Kaliabang Tengah VI Kec.
Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
191 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 65.138.640
1 1 16 201Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kaliabang Tengah VII
Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Kaliabang Tengah VII Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.077 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 367.300.080
1 1 16 202Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kaliabang Tengah VIII
Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Kaliabang Tengah VIII Kec.
Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
1.032 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 351.953.280
Page 23 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 203Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margamulya I
Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SDN Margamulya I Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
257 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 87.647.280
1 1 16 204Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margamulya II Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SDN Margamulya II Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
322 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 109.814.880
1 1 16 205Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margamulya III
Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SDN Margamulya III Kec. Bekasi Utara :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
238 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 81.167.520
1 1 16 206Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margamulya IV
Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SDN Margamulya IV Kec. Bekasi Utara :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
202 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 68.890.080
1 1 16 207Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margamulya VI Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SDN Margamulya VI Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
276 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 94.127.040
1 1 16 208Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Margamulya VII
Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SDN Margamulya VII Kec. Bekasi Utara :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
248 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 84.577.920
1 1 16 209Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Perwira I Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Perwira I Kec. Bekasi Utara :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
623 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 212.467.920
1 1 16 210Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Perwira II Kecamatan
Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Perwira II Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
815 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 277.947.600
1 1 16 211Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Perwira III Kecamatan
Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Perwira III Kec. Bekasi
Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah
dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
589 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 200.872.560
Page 24 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 212Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Perwira IV Kecamatan
Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Perwira IV Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan
ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah
dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
590 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 201.213.600
1 1 16 213Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Perwira V Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Perwira V Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
371 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 126.525.840
1 1 16 214Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Perwira VI Kecamatan
Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Perwira VI Kec. Bekasi
Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah
dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
491 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 167.450.640
1 1 16 215Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Perwira VII
Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Perwira VII Kec. Bekasi
Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan
ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
391 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 133.346.640
1 1 16 216Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Perwira VIII Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Perwira VIII Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan
ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
433 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 147.670.320
1 1 16 217Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Teluk Pucung I
Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Teluk Pucung I Kec. Bekasi
Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah
dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
380 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 129.595.200
1 1 16 218Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Teluk Pucung II Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Teluk Pucung II Kec. Bekasi
Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan
ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah
dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
332 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 113.225.280
1 1 16 219Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Teluk Pucung III
Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Teluk Pucung III Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
550 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 187.572.000
1 1 16 220Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Teluk Pucung V
Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Teluk Pucung V Kec. Bekasi
Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah
dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
510 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 173.930.400
Page 25 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 221Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Teluk Pucung VI
Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Teluk Pucung VI Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
556 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 189.618.240
1 1 16 222Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Teluk Pucung VII Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Teluk Pucung VII Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
692 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 235.999.680
1 1 16 223Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Teluk Pucung VIII
Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Teluk Pucung VIII Kec.
Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
578 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 197.121.120
1 1 16 224Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Teluk Pucung IX
Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Teluk Pucung IX Kec.
Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
221 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 75.369.840
1 1 16 225Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Teluk Pucung XI Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Pendidikan di SD NEGERI Teluk Pucung XI Kec. Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
465 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Bekasi Utara Dinas Pendidikan 158.583.600
1 1 16 226Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiasih I Kecamatan Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiasih I Kec. Jatiasih :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
842 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 287.155.680
1 1 16 227Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiasih II Kecamatan
Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiasih II Kec. Jatiasih :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
307 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 104.699.280
1 1 16 228Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiasih III Kecamatan Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiasih IiI Kec. Jatiasih :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
720 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 245.548.800
1 1 16 229Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiasih IV Kecamatan
Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiasih IV Kec. Jatiasih :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
360 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 122.774.400
1 1 16 230Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiasih V Kecamatan
Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiasih V Kec. Jatiasih : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
396 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 135.051.840
Page 26 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 231Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiasih VI Kecamatan Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiasih VI Kec. Jatiasih : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
165 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 56.271.600
1 1 16 232Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiasih VII Kecamatan Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiasih VII Kec. Jatiasih : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
330Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 112.543.200
1 1 16 233Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiasih VIII
Kecamatan Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiasih VIII Kec. Jatiasih :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
639 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 217.924.560
1 1 16 234Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiasih IX Kecamatan Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiasih IX Kec. Jatiasih :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
325 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 110.838.000
1 1 16 235Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiasih X Kecamatan
Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiasih X Kec. Jatiasih :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
750 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 255.780.000
1 1 16 236Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiasih XI Kecamatan
Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiasih XI Kec. Jatiasih :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
205 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 69.913.200
1 1 16 237Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatikramat I Kecamatan Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatikramat I Kec. Jatiasih : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
263 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 89.693.520
1 1 16 238Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatikramat II
Kecamatan Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatikramat II Kec. Jatiasih :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
228 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 77.757.120
1 1 16 239Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatikramat III Kecamatan Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatikramat III Kec. Jatiasih : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
196 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 66.843.840
1 1 16 240Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatikramat V
Kecamatan Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatikramat V Kec. Jatiasih :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
187 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 63.774.480
1 1 16 241Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatikramat VI
Kecamatan Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatikramat VI Kec. Jatiasih :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
301 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 102.653.040
Page 27 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 242Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatikramat VII Kecamatan Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatikramat VII Kec. Jatiasih : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
350 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 119.364.000
1 1 16 243Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatikramat VIII Kecamatan Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatikramat VIII Kec. Jatiasih : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
416 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 141.872.640
1 1 16 244Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiluhur I Kecamatan
Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiluhur I Kec. Jatiasih :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
564 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 192.346.560
1 1 16 245Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiluhur II Kecamatan Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiluhur II Kec. Jatiasih :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
410 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 139.826.400
1 1 16 246Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiluhur III
Kecamatan Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiluhur III Kec. Jatiasih :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
287 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 97.878.480
1 1 16 247Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiluhur IV
Kecamatan Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiluhur IV Kec. Jatiasih :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
633 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 215.878.320
1 1 16 248Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimekar I Kecamatan Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatimekar I Kec. Jatiasih : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
402 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 137.098.080
1 1 16 249Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimekar II
Kecamatan Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatimekar II Kec. Jatiasih :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
404 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 137.780.160
1 1 16 250Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimekar III Kecamatan Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatimekar III Kec. Jatiasih : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
412 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 140.508.480
1 1 16 251Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimekar IV
Kecamatan Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatimekar IV Kec. Jatiasih :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
320 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 109.132.800
1 1 16 252Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimekar VI
Kecamatan Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatimekar VI Kec. Jatiasih :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
410 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 139.826.400
Page 28 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 253Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimekar VII Kecamatan Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatimekar VII Kec. Jatiasih : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
525 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 179.046.000
1 1 16 254Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimekar VIII Kecamatan Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatimekar VIII Kec. Jatiasih : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
375 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 127.890.000
1 1 16 255Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimekar IX
Kecamatan Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatimekar IX Kec. Jatiasih :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
281 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 95.832.240
1 1 16 256Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimekar XI Kecamatan Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatimekar XI Kec. Jatiasih :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
335 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 114.248.400
1 1 16 257Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatirasa I Kecamatan
Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatirasa I Kec. Jatiasih :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
596 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 203.259.840
1 1 16 258Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatirasa II Kecamatan
Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatirasa II Kec. Jatiasih :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
255 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 86.965.200
1 1 16 259Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatirasa III Kecamatan Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatirasa III Kec. Jatiasih : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
807 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 275.219.280
1 1 16 260Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatirasa IV Kecamatan
Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatirasa IV Kec. Jatiasih :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
221 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 75.369.840
1 1 16 261Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatirasa V Kecamatan Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatirasa V Kec. Jatiasih : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
475 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 161.994.000
1 1 16 262Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatisari I Kecamatan
Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatisari I Kec. Jatiasih :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
614 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 209.398.560
1 1 16 263Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatisari II Kecamatan
Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatisari II Kec. Jatiasih :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
891 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 303.866.640
Page 29 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 264Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatisari III Kecamatan Jatiasih
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatisari III Kec. Jatiasih : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
312 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatiasih Dinas Pendidikan 106.404.480
1 1 16 265Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatikarya I Kecamatan Jatisampurna
Terlaksananya Pendidikan di SDN JATIKARYA I Kec. Jatisampurna : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
149 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatisampurna Dinas Pendidikan 50.814.960
1 1 16 266Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatikarya III
Kecamatan Jatisampurna
Terlaksananya Pendidikan di SDN JATIKARYA III Kec. Jatisampurna :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
380 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatisampurna Dinas Pendidikan 129.595.200
1 1 16 267Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatikarya IV
Kecamatan Jatisampurna
Terlaksananya Pendidikan di SDN JATIKARYA IV Kec. Jatisampurna :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
209 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatisampurna Dinas Pendidikan 71.277.360
1 1 16 268Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimakmur VI Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatimakmur VI Kec. Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
375 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatisampurna Dinas Pendidikan 127.890.000
1 1 16 269Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatirangga I
Kecamatan Jatisampurna
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatirangga I Kec. Jatisampurna :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
496 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatisampurna Dinas Pendidikan 169.155.840
1 1 16 270Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatirangga II Kecamatan Jatisampurna
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatirangga II Kec. Jatisampurna :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
568 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatisampurna Dinas Pendidikan 193.710.720
1 1 16 271Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatirangga III
Kecamatan Jatisampurna
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatirangga III Kec. Jatisampurna : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
243 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatisampurna Dinas Pendidikan 82.872.720
1 1 16 272Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatirangga IV Kecamatan Jatisampurna
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatirangga IV Kec. Jatisampurna :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
280 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatisampurna Dinas Pendidikan 95.491.200
1 1 16 273Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiranggon I
Kecamatan Jatisampurna
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiranggon I Kec. Jatisampurna :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
866 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatisampurna Dinas Pendidikan 295.340.640
Page 30 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 274Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiranggon II
Kecamatan Jatisampurna
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiranggon II Kec. Jatisampurna : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
309 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatisampurna Dinas Pendidikan 105.381.360
1 1 16 275Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiranggon III Kecamatan Jatisampurna
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiranggon III Kec. Jatisampurna : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
536 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatisampurna Dinas Pendidikan 182.797.440
1 1 16 276Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatisampurna I
Kecamatan Jatisampurna
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatisampurna I Kec. Jatisampurna :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
572 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatisampurna Dinas Pendidikan 196.098.000
1 1 16 277Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatisampurna II
Kecamatan Jatisampurna
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatisampurna II Kec. Jatisampurna
: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
140 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatisampurna Dinas Pendidikan 47.745.600
1 1 16 278Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatisampurna III Kecamatan Jatisampurna
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatisampurna III Kec. Jatisampurna : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
343 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatisampurna Dinas Pendidikan 116.976.720
1 1 16 279Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatisampurna IV
Kecamatan Jatisampurna
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatisampurna IV Kec. Jatisampurna
: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
142 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatisampurna Dinas Pendidikan 48.427.680
1 1 16 280Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatisampurna V Kecamatan Jatisampurna
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatisampurna V Kec. Jatisampurna :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
420 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatisampurna Dinas Pendidikan 143.236.800
1 1 16 281Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatisampurna VI
Kecamatan Jatisampurna
Terlaksananya Pendidikan di Jatisampurna VI Kec. Jatisampurna : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
655 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatisampurna Dinas Pendidikan 223.381.200
1 1 16 282Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatisampurna VIII
Kecamatan Jatisampurna
Terlaksananya Pendidikan di Jatisampurna VIII Kec. Jatisampurna :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
447 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatisampurna Dinas Pendidikan 152.444.880
Page 31 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 283Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatisampurna IX
Kecamatan Jatisampurna
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatisampurna IX Kec. Jatisampurna : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
274 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatisampurna Dinas Pendidikan 93.444.960
1 1 16 284Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatisampurna X Kecamatan Jatisampurna
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatisampurna X Kec. Jatisampurna : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
729 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Jatisampurna Dinas Pendidikan 248.618.160
1 1 16 285Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Mulya I
Kecamatan Medan Satria
Terlaksananya Pendidikan di SDN Harapan Mulya I Kec. Medan Satria
: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
210 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Medan Satria Dinas Pendidikan 71.618.400
1 1 16 286Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Mulya II
Kecamatan Medan Satria
Terlaksananya Pendidikan di SDN Harapan Mulya II Kec. Medan
Satria : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan
ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
355 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Medan Satria Dinas Pendidikan 121.069.200
1 1 16 287Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Harapan Mulya III Kecamatan Medan Satria
Terlaksananya Pendidikan di SDN Harapan Mulya III Kec. Medan Satria : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan
ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
244 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Medan Satria Dinas Pendidikan 83.213.760
1 1 16 288Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kalibaru I Kecamatan Medan Satria
Terlaksananya Pendidikan di SDN Kalibaru I Kec. Medan Satria :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
571 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Medan Satria Dinas Pendidikan 194.733.840
1 1 16 289Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kalibaru II Kecamatan
Medan Satria
Terlaksananya Pendidikan di SDN Kalibaru II Kec. Medan Satria :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
710 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Medan Satria Dinas Pendidikan 242.138.400
1 1 16 290Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kalibaru III
Kecamatan Medan Satria
Terlaksananya Pendidikan di SDN Kalibaru III Kec. Medan Satria :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
638 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Medan Satria Dinas Pendidikan 217.583.520
1 1 16 291Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kalibaru IV
Kecamatan Medan Satria
Terlaksananya Pendidikan di SDN Kalibaru IV Kec. Medan Satria :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
326 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Medan Satria Dinas Pendidikan 111.179.040
1 1 16 292Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Medan Satria I
Kecamatan Medan Satria
Terlaksananya Pendidikan di SDN Medan Satria I Kec. Medan Satria :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
399 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Medan Satria Dinas Pendidikan 136.074.960
Page 32 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 293Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Medan Satria II
Kecamatan Medan Satria
Terlaksananya Pendidikan di SDN Medan Satria II Kec. Medan Satria : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
208 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Medan Satria Dinas Pendidikan 70.936.320
1 1 16 294Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Medan Satria III Kecamatan Medan Satria
Terlaksananya Pendidikan di SDN Medan Satria III Kec. Medan Satria : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
205 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Medan Satria Dinas Pendidikan 69.913.200
1 1 16 295Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Medan Satria IV
Kecamatan Medan Satria
Terlaksananya Pendidikan di SDN Medan Satria IV Kec. Medan Satria
: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
206 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Medan Satria Dinas Pendidikan 70.254.240
1 1 16 296Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Medan Satria V
Kecamatan Medan Satria
Terlaksananya Pendidikan di SDN Medan Satria V Kec. Medan Satria :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
251 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Medan Satria Dinas Pendidikan 85.601.040
1 1 16 297Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Medan Satria VI Kecamatan Medan Satria
Terlaksananya Pendidikan di SDN Medan Satria VI Kec. Medan Satria : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
193 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Medan Satria Dinas Pendidikan 65.820.720
1 1 16 298Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Medan Satria VII
Kecamatan Medan Satria
Terlaksananya Pendidikan di SDN Medan Satria VII Kec. Medan Satria
: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
255 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Medan Satria Dinas Pendidikan 86.965.200
1 1 16 299Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Medan Satria VIII Kecamatan Medan Satria
Terlaksananya Pendidikan di SDN Medan Satria VIII Kec. Medan
Satria : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan
ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah
dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
205 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Medan Satria Dinas Pendidikan 69.913.200
1 1 16 300Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Medan Satria IX
Kecamatan Medan Satria
Terlaksananya Pendidikan di SDN Medan Satria IX Kec. Medan Satria : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
184 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Medan Satria Dinas Pendidikan 62.751.360
1 1 16 301Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pejuang I Kecamatan
Medan Satria
Terlaksananya Pendidikan di SDN Pejuang I Kec. Medan Satria :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
414 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Medan Satria Dinas Pendidikan 141.190.560
1 1 16 302Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pejuang II Kecamatan
Medan Satria
Terlaksananya Pendidikan di SDN Pejuang II Kec. Medan Satria :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
414 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Medan Satria Dinas Pendidikan 84.577.920
Page 33 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 303Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pejuang III
Kecamatan Medan Satria
Terlaksananya Pendidikan di SDN Pejuang III Kec. Medan Satria : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
413 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Medan Satria Dinas Pendidikan 140.849.520
1 1 16 304Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pejuang IV Kecamatan Medan Satria
Terlaksananya Pendidikan di SDN Pejuang IV Kec. Medan Satria : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
160 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Medan Satria Dinas Pendidikan 54.566.400
1 1 16 305Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pejuang V Kecamatan
Medan Satria
Terlaksananya Pendidikan di SDN Pejuang V Kec. Medan Satria :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
1.196 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Medan Satria Dinas Pendidikan 407.883.840
1 1 16 306Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pejuang VII
Kecamatan Medan Satria
Terlaksananya Pendidikan di SDN Pejuang VII Kec. Medan Satria :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.064 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Medan Satria Dinas Pendidikan 362.866.560
1 1 16 307Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Cimuning I Kecamatan Mustikajaya
Terlaksananya Pendidikan di SDN Cimuning I Kec. Mustikajaya : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
703 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Mustikajaya Dinas Pendidikan 239.751.120
1 1 16 308Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Cimuning II
Kecamatan Mustikajaya
Terlaksananya Pendidikan di SDN Cimuning II Kec. Mustikajaya :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
728 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Mustikajaya Dinas Pendidikan 248.277.120
1 1 16 309Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Cimuning III
Kecamatan Mustikajaya
Terlaksananya Pendidikan di SDN Cimuning III Kec. Mustikajaya :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
991 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Mustikajaya Dinas Pendidikan 337.970.640
1 1 16 310Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Cimuning IV
Kecamatan Mustikajaya
Terlaksananya Pendidikan di SDN Cimuning IV Kec. Mustikajaya :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
281 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Mustikajaya Dinas Pendidikan 95.832.240
1 1 16 311Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Cimuning V
Kecamatan Mustikajaya
Terlaksananya Pendidikan di SDN Cimuning V Kec. Mustikajaya :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
951 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Mustikajaya Dinas Pendidikan 324.329.040
1 1 16 312Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Mustikajaya I
Kecamatan Mustikajaya
Terlaksananya Pendidikan di SDN Mustikajaya I Kec. Mustikajaya :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
715 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Mustikajaya Dinas Pendidikan 243.843.600
Page 34 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 313Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Mustikajaya II
Kecamatan Mustikajaya
Terlaksananya Pendidikan di SDN Mustikajaya II Kec. Mustikajaya : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
1.037 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Mustikajaya Dinas Pendidikan 353.658.480
1 1 16 314Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Mustikajaya III Kecamatan Mustikajaya
Terlaksananya Pendidikan di SDN Mustikajaya III Kec. Mustikajaya : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
940 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Mustikajaya Dinas Pendidikan 320.577.600
1 1 16 315Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Mustikajaya IV
Kecamatan Mustikajaya
Terlaksananya Pendidikan di SDN Mustikajaya IV Kec. Mustikajaya :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
602 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Mustikajaya Dinas Pendidikan 205.306.080
1 1 16 316Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Mustikajaya V
Kecamatan Mustikajaya
Terlaksananya Pendidikan di SDN Mustikajaya V Kec. Mustikajaya :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
965 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Mustikajaya Dinas Pendidikan 329.103.600
1 1 16 317Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Mustikajaya VI Kecamatan Mustikajaya
Terlaksananya Pendidikan di SDN Mustikajaya VI Kec. Mustikajaya : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
709 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Mustikajaya Dinas Pendidikan 241.797.360
1 1 16 318Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Mustikajaya VII
Kecamatan Mustikajaya
Terlaksananya Pendidikan di SDN Mustikajaya VII Kec. Mustikajaya :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
729 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Mustikajaya Dinas Pendidikan 248.618.160
1 1 16 319Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Mustikasari I Kecamatan Mustikajaya
Terlaksananya Pendidikan di SDN Mustikasari I Kec. Mustikajaya :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
586 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Mustikajaya Dinas Pendidikan 199.849.440
1 1 16 320Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Mustikasari II
Kecamatan Mustikajaya
Terlaksananya Pendidikan di SDN Mustikasari II Kec. Mustikajaya : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
345 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Mustikajaya Dinas Pendidikan 117.658.800
1 1 16 321Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Mustikasari III
Kecamatan Mustikajaya
Terlaksananya Pendidikan di SDN Mustikasari III Kec. Mustikajaya :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
999 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Mustikajaya Dinas Pendidikan 340.698.960
Page 35 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 322Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Mustikasari IV
Kecamatan Mustikajaya
Terlaksananya Pendidikan di SDN Mustikasari IV Kec. Mustikajaya : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
247 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Mustikajaya Dinas Pendidikan 84.236.880
1 1 16 323Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Padurenan I Kecamatan Mustikajaya
Terlaksananya Pendidikan di SDN PADURENAN I Kec. Mustikajaya : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
993 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Mustikajaya Dinas Pendidikan 338.652.720
1 1 16 324Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Padurenan II
Kecamatan Mustikajaya
Terlaksananya Pendidikan di SDN PADURENAN II Kec. Mustikajaya :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
921 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Mustikajaya Dinas Pendidikan 314.097.840
1 1 16 325Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Padurenan III
Kecamatan Mustikajaya
Terlaksananya Pendidikan di SDN PADURENAN III Kec. Mustikajaya :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
787 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Mustikajaya Dinas Pendidikan 268.398.480
1 1 16 326Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Padurenan IV Kecamatan Mustikajaya
Terlaksananya Pendidikan di SDN PADURENAN IV Kec. Mustikajaya : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
686 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Mustikajaya Dinas Pendidikan 233.953.440
1 1 16 327Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Padurenan V
Kecamatan Mustikajaya
Terlaksananya Pendidikan di SDN PADURENAN V Kec. Mustikajaya :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
399 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Mustikajaya Dinas Pendidikan 136.074.960
1 1 16 328Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Padurenan VI Kecamatan Mustikajaya
Terlaksananya Pendidikan di SDN PADURENAN VI Kec. Mustikajaya :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.374 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Mustikajaya Dinas Pendidikan 468.588.960
1 1 16 329Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Padurenan VII
Kecamatan Mustikajaya
Terlaksananya Pendidikan di SDN PADURENAN VII Kec. Mustikajaya : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
80 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Mustikajaya Dinas Pendidikan 27.283.200
1 1 16 330Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimelati Kecamatan
Pondokmelati
Terlaksananya Pendidikan di SDN JATIMELATI Kec. Pondokmelati :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
671 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondok Melati Dinas Pendidikan 228.837.840
Page 36 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 331Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimurni II
Kecamatan Pondokmelati
Terlaksananya Pendidikan di SDN JATIMURNI II Kec. Pondokmelati : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
583 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondok Melati Dinas Pendidikan 198.826.320
1 1 16 332Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimurni III Kecamatan Pondokmelati
Terlaksananya Pendidikan di SDN JATIMURNI III Kec. Pondokmelati : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
820 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondok Melati Dinas Pendidikan 279.652.800
1 1 16 333Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimurni IV
Kecamatan Pondokmelati
Terlaksananya Pendidikan di SDN JATIMURNI IV Kec. Pondokmelati :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
479 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondok Melati Dinas Pendidikan 163.358.160
1 1 16 334Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimurni V
Kecamatan Pondokmelati
Terlaksananya Pendidikan di SDN JATIMURNI V Kec. Pondokmelati :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
355 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondok Melati Dinas Pendidikan 121.069.200
1 1 16 335Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimurni VI Kecamatan Pondokmelati
Terlaksananya Pendidikan di SDN JATIMURNI VI Kec. Pondokmelati : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
502 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondok Melati Dinas Pendidikan 171.202.080
1 1 16 336Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimurni I Kecamatan
Pondokmelati
Terlaksananya Pendidikan di SDN JATIMURNI I Kec. Pondokmelati :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
550 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondok Melati Dinas Pendidikan 187.572.000
1 1 16 337Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatirahayu I Kecamatan Pondokmelati
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatirahayu I Kec. Pondokmelati :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
445 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondok Melati Dinas Pendidikan 151.762.800
1 1 16 338Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatirahayu II
Kecamatan Pondokmelati
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatirahayu II Kec. Pondokmelati : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
451 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondok Melati Dinas Pendidikan 153.809.040
1 1 16 339Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatirahayu III
Kecamatan Pondokmelati
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatirahayu III Kec. Pondokmelati :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
517 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondok Melati Dinas Pendidikan 176.317.680
Page 37 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 340Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatirahayu IV
Kecamatan Pondokmelati
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatirahayu IV Kec. Pondokmelati : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
515 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondok Melati Dinas Pendidikan 175.635.600
1 1 16 341Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatirahayu V Kecamatan Pondokmelati
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatirahayu V Kec. Pondokmelati : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
1009 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondok Melati Dinas Pendidikan 344.109.360
1 1 16 342Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatirahayu VI
Kecamatan Pondokmelati
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatirahayu VI Kec. Pondokmelati :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
420 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondok Melati Dinas Pendidikan 143.236.800
1 1 16 343Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatirahayu VII
Kecamatan Pondokmelati
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatirahayu VII Kec. Pondokmelati :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
237 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondok Melati Dinas Pendidikan 80.826.480
1 1 16 344Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatirahayu VIII Kecamatan Pondokmelati
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatirahayu VIII Kec. Pondokmelati : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
656 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondok Melati Dinas Pendidikan 223.722.240
1 1 16 345Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiwarna I
Kecamatan Pondokmelati
Terlaksananya Pendidikan di SDN JATIWARNA I Kec. Pondokmelati :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
615 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondok Melati Dinas Pendidikan 209.739.600
1 1 16 346Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiwarna II Kecamatan Pondokmelati
Terlaksananya Pendidikan di SDN JATIWARNA II Kec. Pondokmelati
: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
226 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondok Melati Dinas Pendidikan 77.075.040
1 1 16 347Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiwarna III
Kecamatan Pondokmelati
Terlaksananya Pendidikan di SDN JATIWARNA III Kec. Pondokmelati : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
367 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondok Melati Dinas Pendidikan 125.161.680
1 1 16 348Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiwarna IV
Kecamatan Pondokmelati
Terlaksananya Pendidikan di SDN JATIWARNA IV Kec. Pondokmelati
: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
598 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondok Melati Dinas Pendidikan 203.941.920
1 1 16 349Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatibening II
Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di JATIBENING II Kec. Pondokgede :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
411 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 140.167.440
Page 38 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 350Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatibening III Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di JATIBENING III Kec. Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
630 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 214.855.200
1 1 16 351Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatibening IV Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di JATIBENING IV Kec. Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
790 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 269.421.600
1 1 16 352Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatibening V
Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di JATIBENING V Kec. Pondokgede :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
370 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 126.184.800
1 1 16 353Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatibening Baru I Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatibening Baru I Kec. Pondokgede
: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
300 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 102.312.000
1 1 16 354Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatibening Baru II Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatibening Baru II Kec. Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
299 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 101.970.960
1 1 16 355Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatibening Baru III
Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatibening Baru III Kec.
Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
504 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 171.884.160
1 1 16 356Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatibening Baru IV
Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatibening Baru IV Kec. Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
529 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 180.410.160
1 1 16 357Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatibening Baru V
Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatibening Baru V Kec. Pondokgede
: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
906 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 308.982.240
1 1 16 358Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatibening Baru VI
Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatibening Baru VI Kec.
Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
515 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 175.635.600
1 1 16 359Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatibening Baru VII
Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatibening Baru VII Kec.
Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
438 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 149.375.520
Page 39 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 360Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatibening I Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di JATIBENING I Kec. Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
763 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 260.213.520
1 1 16 361Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jaticempaka I Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jaticempaka I Kec. Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
440 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 150.057.600
1 1 16 362Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jaticempaka II
Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jaticempaka II Kec. Pondokgede :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
255 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 86.965.200
1 1 16 363Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jaticempaka III
Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jaticempaka III Kec. Pondokgede :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
478 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 163.017.120
1 1 16 364Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jaticempaka IV Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jaticempaka IV Kec. Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
370 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 126.184.800
1 1 16 365Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jaticempaka V
Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jaticempaka V Kec. Pondokgede :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
246 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 83.895.840
1 1 16 366Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jaticempaka VI Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jaticempaka VI Kec. Pondokgede :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
322 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 109.814.880
1 1 16 367Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jaticempaka VII
Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jaticempaka VII Kec. Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
417 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 142.213.680
1 1 16 368Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jaticempaka VIII Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jaticempaka VIII Kec. Pondokgede
: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
338 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 115.271.520
1 1 16 369Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimakmur I
Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatimakmur I Kec. Pondokgede :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
669 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 228.155.760
Page 40 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 370Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimakmur II
Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatimakmur II Kec. Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
490 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 167.109.600
1 1 16 371Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimakmur III Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatimakmur III Kec. Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
263 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 89.693.520
1 1 16 372Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimakmur IV
Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatimakmur IV Kec. Pondokgede :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
260 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 88.670.400
1 1 16 373Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatimakmur V
Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatimakmur V Kec. Pondokgede :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
953 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 325.011.120
1 1 16 374Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiwaringin I Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiwaringin I Kec. Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
436 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 148.693.440
1 1 16 375Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiwaringin II
Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiwaringin II Kec. Pondokgede :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
390 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 133.005.600
1 1 16 376Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiwaringin III Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiwaringin III Kec. Pondokgede :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
392 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 133.687.680
1 1 16 377Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiwaringin IV
Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiwaringin IV Kec. Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
707 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 241.115.280
1 1 16 378Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiwaringin VII
Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiwaringin VII Kec. Pondokgede :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
590 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 201.213.600
Page 41 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 379Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiwaringin VIII
Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiwaringin VIII Kec. Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
686 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 233.953.440
1 1 16 380Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiwaringin IX Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiwaringin IX Kec. Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
776 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 264.647.040
1 1 16 381Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiwaringin X
Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiwaringin X Kec. Pondokgede :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
401 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 136.757.040
1 1 16 382Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiwaringin XI
Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiwaringin XI Kec. Pondokgede :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
370 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 126.184.800
1 1 16 383Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiwaringin XII Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiwaringin XII Kec. Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
860 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 293.294.400
1 1 16 384Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Jatiwaringin XIII
Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Pendidikan di SDN Jatiwaringin XIII Kec. Pondokgede
: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
461 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Pondokgede Dinas Pendidikan 157.219.440
1 1 16 385Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Menteng I Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bojong Menteng I Kec. Rawalumbu
: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
633 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 215.878.320
1 1 16 386Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Menteng II
Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bojong Menteng II Kec. Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
462 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 157.560.480
1 1 16 387Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Menteng III
Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bojong Menteng III Kec.
Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
466 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 158.924.640
Page 42 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 388Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Menteng IV
Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bojong Menteng IV Kec. Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
627 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 213.832.080
1 1 16 389Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Menteng V Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bojong Menteng V Kec. Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
382 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 130.277.280
1 1 16 390Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Menteng VI
Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bojong Menteng VI Kec.
Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
255 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 86.965.200
1 1 16 391Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Menteng VII
Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bojong Menteng VII Kec.
Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
448 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 152.785.920
1 1 16 392Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Rawalumbu I Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bojong Rawalumbu I Kec. Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
442 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 150.739.680
1 1 16 393Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Rawalumbu II
Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di SDN BOJONGRAWALUMBU II Kec.
Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
328 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 111.861.120
1 1 16 394Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Rawalumbu III Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bojong Rawalumbu III Kec.
Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
135 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 46.040.400
1 1 16 395Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Rawalumbu IV
Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bojong Rawalumbu IV Kec. Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
602 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 205.306.080
1 1 16 396Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Rawalumbu V
Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bojong Rawalumbu V Kec.
Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
373 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 127.207.920
Page 43 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 397Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Rawalumbu VI
Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di SDN BOJONGRAWALUMBU VI Kec. Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
560 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 190.982.400
1 1 16 398Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Rawalumbu VII Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bojong Rawalumbu VII Kec. Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
171 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 58.317.840
1 1 16 399Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Rawalumbu
VIII Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bojong Rawalumbu VIII Kec.
Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
362 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 123.456.480
1 1 16 400Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Rawalumbu IX
Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bojong Rawalumbu IX Kec.
Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
504 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 171.884.160
1 1 16 401Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Rawalumbu X Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di SDN BOJONGRAWALUMBU X Kec. Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
755 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 257.485.200
1 1 16 402Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Rawalumbu XI
Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di SDN BOJONGRAWALUMBU XI Kec.
Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
474 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 161.652.960
1 1 16 403Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Bojong Rawalumbu XIII Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di SDN Bojong Rawalumbu XIII Kec.
Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
432 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 147.329.280
1 1 16 404Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pengasinan I
Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di SDN Pengasinan I Kec. Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
221 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 75.369.840
1 1 16 405Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pengasinan II
Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di SDN Pengasinan II Kec. Rawalumbu :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
633 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 215.878.320
Page 44 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 406Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pengasinan III
Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di SDN Pengasinan III Kec. Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
419 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 142.895.760
1 1 16 407Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pengasinan IV Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di SDN Pengasinan IV Kec. Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
607 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 207.011.280
1 1 16 408Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pengasinan V
Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di SDN Pengasinan V Kec. Rawalumbu :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
234 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 79.803.360
1 1 16 409Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pengasinan VI
Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di SDN Pengasinan VI Kec. Rawalumbu :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
487 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 166.086.480
1 1 16 410Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pengasinan VII Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di SDN Pengasinan VII Kec. Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
554 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 188.936.160
1 1 16 411Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pengasinan VIII
Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di SDN Pengasinan VIII Kec. Rawalumbu :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
821 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 279.993.840
1 1 16 412Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Pengasinan IX Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di SDN Pengasinan IX Kec. Rawalumbu :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
339 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 115.612.560
1 1 16 413Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Sepanjang Jaya I
Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di Sepanjang Jaya I Kec. Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
435 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 148.352.400
1 1 16 414Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Sepanjang Jaya II
Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di Sepanjang Jaya II Kec. Rawalumbu :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
430 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 146.647.200
Page 45 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 415Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Sepanjang Jaya III
Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di Sepanjang Jaya III Kec. Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
644 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 219.629.760
1 1 16 416Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Sepanjang Jaya IV Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di Sepanjang Jaya IV Kec. Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
462 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 157.560.480
1 1 16 417Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Sepanjang Jaya V
Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di Sepanjang Jaya V Kec. Rawalumbu :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
210 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 71.618.400
1 1 16 418Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Sepanjang Jaya VI
Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di Sepanjang Jaya VI Kec. Rawalumbu :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
481 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 164.040.240
1 1 16 419Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Sepanjang Jaya VII Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di Sepanjang Jaya VII Kec. Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
214 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 72.982.560
1 1 16 420Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Sepanjang Jaya VIII
Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di Sepanjang Jaya VIII Kec. Rawalumbu :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
186 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 63.433.440
1 1 16 421Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Sepanjang Jaya X Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Pendidikan di Sepanjang Jaya X Kec. Rawalumbu :
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar,
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
178 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Rawalumbu Dinas Pendidikan 60.705.120
1 1 16 422 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 1 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 1 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.044 Siswa, 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.127.520.000
1 1 16 423 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 2 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 2 Kota
Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan
jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.272 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.373.760.000
Page 46 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 424 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 3 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 3 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan
jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.175 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.269.000.000
1 1 16 425 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 4 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 4 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan
jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.317 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.422.360.000
1 1 16 426 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 5 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 5 Kota
Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan
jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.054 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.138.320.000
1 1 16 427 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 6 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 6 Kota
Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.141 Siswa 1 Tahun, 1 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.232.280.000
1 1 16 428 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 7 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 7 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan
jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.171 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.264.680.000
1 1 16 429 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 8 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 8 Kota
Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan
jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.152 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.244.160.000
1 1 16 430 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 9 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 9 Kota
Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.170 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.263.600.000
1 1 16 431 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 10 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 10 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.172 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.265.760.000
1 1 16 432 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 11 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 11 Kota
Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan
jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.163 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.256.040.000
Page 47 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 433 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 12 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 12 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan
jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.185 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.279.800.000
1 1 16 434 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 13 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 13 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan
jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.149 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.240.920.000
1 1 16 435 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 14 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 14 Kota
Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan
jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.158 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.250.640.000
1 1 16 436 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 15 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 15 Kota
Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.129 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.219.320.000
1 1 16 437 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 16 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 16 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan
jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.173 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.266.840.000
1 1 16 438 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 17 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 17 Kota
Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan
jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.326 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.432.080.000
1 1 16 439 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 18 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 18 Kota
Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.188 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.283.040.000
1 1 16 440 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 19 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 19 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.162 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.254.960.000
1 1 16 441 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 20 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 20 Kota
Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan
jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.131 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.221.480.000
Page 48 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 442 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 21 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 21 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan
jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.129 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.219.320.000
1 1 16 443 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 22 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 22 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan
jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.113 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.202.040.000
1 1 16 444 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 23 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 23 Kota
Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan
jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.517 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.638.360.000
1 1 16 445 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 24 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 24 Kota
Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.148 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.239.840.000
1 1 16 446 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 25 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 25 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan
jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.162 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.254.960.000
1 1 16 447 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 26 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 26 Kota
Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan
jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.156 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.248.480.000
1 1 16 448 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 27 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 27 Kota
Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.189 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.284.120.000
1 1 16 449 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 28 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 28 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.093 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.180.440.000
1 1 16 450 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 29 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 29 Kota
Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan
jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.076 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.162.080.000
Page 49 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 451 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 30 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 30 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan
jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.011 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.091.880.000
1 1 16 452 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 31 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 31 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan
jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.080 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.166.400.000
1 1 16 453 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 32 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan Di pada SMPN 32 Kota
Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan
jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.157 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.249.560.000
1 1 16 454 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 33 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan Di pada SMPN 33 Kota
Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.146 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.237.680.000
1 1 16 455 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 34 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan Di pada SMPN 34 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan
jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.152 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.244.160.000
1 1 16 456 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 35 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan Di pada SMPN 35 Kota
Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan
jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.127 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.217.160.000
1 1 16 457 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 36 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan Di pada SMPN 36 Kota
Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.133 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.223.640.000
1 1 16 458 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 37 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan Di pada SMPN 37 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.008 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.088.640.000
1 1 16 459 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 38 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan Di pada SMPN 38 Kota
Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan
jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
1.089 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.176.120.000
Page 50 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 460 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 39 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan Di pada SMPN 39 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan
jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
991 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.070.280.000
1 1 16 461 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 40 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan Di pada SMPN 40 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan
jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
775 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 837.000.000
1 1 16 462 Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN 41 Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan Di pada SMPN 41 Kota
Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan
jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
652 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 704.160.000
1 1 16 463Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada Persiapan SMPN 42
Kota Bekasi
Terlaksananya Pendidikan Di pada Persiapan SMPN 42 Kota Bekasi
(BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
347 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 374.760.000
1 1 16 464Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada Persiapan SMPN 43 Kota Bekasi
Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Di Persiapan SMPN 43 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan
jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
227 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 245.160.000
1 1 16 465Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada Persiapan SMPN 44
Kota Bekasi
Terlaksananya Pendidikan Di Persiapan SMPN 44 Kota Bekasi
(BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
128 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 138.240.000
1 1 16 466Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada Persiapan SMPN 45 Kota Bekasi
Terlaksananya Pendidikan Di Persiapan SMPN 45 Kota Bekasi
(BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
128 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 138.240.000
1 1 16 467Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada Persiapan SMPN 46
Kota Bekasi
Terlaksananya Pendidikan Di Persiapan SMPN 46 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
132 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 142.560.000
1 1 16 468Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada Persiapan SMPN 47
Kota Bekasi
Terlaksananya Pendidikan Di Persiapan SMPN 47 Kota Bekasi
(BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
114 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 123.120.000
Page 51 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 469Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada Persiapan SMPN 48
Kota Bekasi
Terlaksananya Pendidikan Di Persiapan SMPN 48 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana
dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
125 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 135.000.000
1 1 16 470Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada Persiapan SMPN 49 Kota Bekasi
Terlaksananya Pendidikan Di Persiapan SMPN 49 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air,
listrik, internet dan media cetak.
107 Siswa 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 115.560.000
1 1 16 471Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada MI Negeri Kota
Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada MI Negeri Kota
Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan
jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
382 Siswa, 1 Tahun , 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali ujian sekolah, 1
kali UN, 1 Tahun , 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 128.352.000
1 1 16 472Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada MI Swasta Kota
Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada MI Swasta Kota
Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
24.227 Siswa, 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali ujian sekolah,
1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 2.907.240.000
1 1 16 473Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada MTs Negeri Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada MTs Negeri Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan
jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
3.148 Siswa, 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali ujian sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 3.399.840.000
1 1 16 474Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada MTs Swsata Kota
Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada MTs Swasta Kota
Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan
jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
14.794 Siswa, 1 paket, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali ujian sekolah,
1 kali UN, 1 paket, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 2.662.920.000
1 1 16 475Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SD/SDLB Swasta Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 1 Kota
Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar mengajar,
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
68.970 Siswa, 272 SD Swasta, 1 paket, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali
ujian sekolah, 1 kali UN, 1 paket, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 8.400.546.000
1 1 16 476Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMP/SMPLB Swasta
Kota Bekasi
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada SMP/SMPLB Swasta Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.
48.517 Siswa, 215 SMP Swasta, 1 Tahun, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali ujian sekolah, 1 kali UN, 1 Tahun, 1 tahun
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 8.864.055.900
1 1 16 477 Gebyar Pendidikan Agama Islam FKG PAI Pada TK. Kota dan Propinsi Terselenggaranya Gebyar Pendidikan Agama Islam FKG PAI pada Tk.
KOTA dan Propinsi
2 EventKota Bekasi Dinas Pendidikan 750.000.000
1 1 16 478Lomba Pengamalan Pendidikan Agama Islam Untuk SD/MI Negeri Swasta
Terlaksananya Pengamalan Pendidikan Agama Islam, 2 Event 7 CabangKota Bekasi Dinas Pendidikan 750.000.000
1 1 16 479 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP
Terselenggarannya OSN SD Tk.Kota Bekasi, Terselenggarannya OSN
SMP Tk.Kota Bekasi, Keikutsertaan Tim OSN SD Kota Bekasi dalam
OSN Tk.Provinsi, Keikutsertaan Tim OSN SMP Kota Bekasi dalam OSN
Tk.Provinsi
2 Event (tingkat Kota Bekasi dan Tingkat Propinsi Jawa Barat)
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 200.000.000
1 1 16 480 OSIS Award SMP
Terlaksananya Lomba OSIS Award SMP 4 Kejuaraan (Kejuaraan Kategori Best of The Best, Kategori
Pertumbuhan Organisasi Terbaik, Kategori Prestasi OSIS Terbaik
dan Kategori Kreatifitas OSIS Terbaik)Kota Bekasi Dinas Pendidikan 150.000.000
1 1 16 481Paket Pembelajaran Peralatan IPA Terpadu Berbasis Sensor IT Untuk
Tingkat SMPKota Bekasi Dinas Pendidikan 2.450.000.000
Page 52 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 482Paket Peralatan Berbasis Sains, Teknologi, Teknis dan Matematika Untuk SMP
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 2.490.000.000
1 1 16 483 Pelaksanaan Lomba Calistung dan Baca Al Quran SD Terlaksananya Lomba Calistung dan Baca Al Quran SD Tk.Kota Bekasi
dan Tk.Provinsi
2 Event (tingkat Kota Bekasi dan Tingkat Propinsi Jawa Barat)Kota Bekasi Dinas Pendidikan 200.000.000
1 1 16 484Pelatihan Design Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Untuk
Guru TIK SMP
Terlaksananya Pelatihan Design media Pembelajaran berbasis
Multimedia untuk guru TIK SMPKota Bekasi Dinas Pendidikan 750.000.000
1 1 16 485Pelatihan Pembinaan dan Penerapan Aplikasi Pembelajaran Berbasis Multimedia Untuk Guru TK/SD
Terlaksananya Pelatihan Pembuatan dan Penerapan Aplikasi Pembelajaran Berbasis multimedia untuk guru TK dan SD
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 200.000.000
1 1 16 486 Pembentukan dan Pembinaan Polisi Cilik SD Terbentuk dan terbinanya Satu Kompi Polisi Cilik SD Kota Bekasi 100 Siswa SD
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 400.000.000
1 1 16 487 Pemberian Beasiswa Untuk Siswa Miskin SMP/MTs/SMPLB Swasta
Terselenggaranya Pemberian Beasiswa Untuk Siswa Miskin SMP/MTs/SMPLB Swasta; Pengadaan pakaian seragam bagi siswa
dari keluarga tidak mampu untuk SMP ; Pengadaan sepeda bagi siswa
dari keluarga tidak mampu untuk SMP; Pengadaan buku tulis dan tas bagi siswa dari keluarga tidak mampu untuk SMP
2.200 Siswa; 1.000 siswa ; 500 unit ; 1.000 set
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 3.897.560.000
1 1 16 488 Pengadaan Alat Peraga Edukasi Untuk SD (Indoor) Tersedia Alat Peraga Edukasi untuk SD ( indoor ) berupa 34 set Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.000.000.000
1 1 16 489 Pengadaan Alat Peraga Edukasi Untuk SLB Terpenuhinya kebutuhan Alat peraga edukasi untuk SLB 184 Set Alat peraga edukasi untuk SLB Kota Bekasi Dinas Pendidikan 500.000.000
1 1 16 490Pengadaan Alat Peraga IPS (Globe Interaktif & Peta Indonesia
Interaktif)
Tersedianya Alat Peraga IPS ( Globe Interaktif & Peta Indonesia
Interaktif )Kota Bekasi Dinas Pendidikan 2.500.000.000
1 1 16 491 Pengadaan Alat Peraga Lab IPA SD Berbasis Kompetensi Tersedianya alat peraga Lab IPA SD berbasis Kompetensi Kota Bekasi Dinas Pendidikan 2.470.000.000
1 1 16 492 Pengadaan Alat Peraga Lab IPA SMP Berbasis Kompetensi Tersedianya Alat Peraga Lab IPA SMP berbasis Kompetensi Kota Bekasi Dinas Pendidikan 2.460.000.000
1 1 16 493 Pengadaan Alat Peraga Matematika SD Tersedianya alat peraga Matematika SD Kota Bekasi Dinas Pendidikan 2.380.000.000
1 1 16 494 Pengadaan Alat Peraga Matematika SMP Tersedianya Alat Peraga matematika SMP 34 Set Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.000.000.000
1 1 16 495Pengadaan Alat Peraga Penunjang Pembelajaran Agama Islam Untuk
SMP Kota Bekasi
Tersedianya Alat Peraga Penunjang pembelajaran Agama Islam untuk
SMP Kota Bekasi berupa :Bagan Skema Tajwid, Boneka (Torso)
Perawatan Jenazah/per Jenis kElAmIn, Keranda&tempat Memandikan , Kain Kafan dan Pragi Kematian(Praktik) , Peraga
Gerakan Wudhu , CD Pembelajaran PAI berbasis ITCD Pembelajaran PAI
CD Manasik Haji
CD Pelaksanaan SholatCD Pelaksanaan Wudhu
CD Al Qur’an : yang dapat mencari ayat, kalimat dan terjemahannya
CD Al Hadits : yang dapat mencari hadit tertentu, kalimat dan terjemahannya
CD Tafsier Alqur’an
CD penciptaan alam semesta : Harun YahyaKit Alqur’an
Maket Ka’bah
Maket : Sai, thawaf, wukuf di Arafah, Mabil di MinaGambar peraga wudhu,Gambar peraga sholat dua dimensi / tiga dimensi
Kain Ikhrom
Kompas penentu arah kiblat
Theodolic : untuk melihat /menentukan awal bulan, akhir bulan, awal ramadhanPeta, globe
Peta negara-negara Islam, dan negara yang mayoritas penduduknya
beragama Islam
34 set Alat Peraga Penunjang pembelajaran Agama Islam untuk
SMP Kota Bekasi terdiri dari : 34 buah Bagan Skema Tajwid, 34
buah Boneka (Torso) Perawatan Jenazah/per Jenis kelamin, 34 buah Keranda & tempat Memandikan , 34 buah Kain Kafan dan
Pragi Kematian (Praktik), 34 buah Peraga Gerakan Wudhu, 34 buah CD Pembelajaran PAI berbasis IT, 34 buah CD Pembelajaran
PAI, 34 buah CD Manasik Haji, 34 buah CD Pelaksanaan Sholat,
34 buah CD Pelaksanaan Wudhu, 34 buah CD Al Qur’an : yang dapat mencari ayat, kalimat dan terjemahannya, 34 buah CD Al
Hadits : yang dapat mencari hadit tertentu, kalimat dan
terjemahannya, 34 buah CD Tafsier Alqur’an, 34 buah CD penciptaan alam semesta : Harun Yahya, 34 buah Kit Alqur’an, 34
buah Maket Ka’bah, 34 buah Maket : Sai, thawaf, wukuf di
Arafah, Mabil di Mina,34 buah Gambar peraga wudhu, 34 buah Gambar peraga sholat
dua dimensi / tiga dimensi, 34 buah Kain Ikhrom, 34 buah
Kompas penentu arah kiblat, 34 buah Theodolic : untuk melihat /menentukan awal bulan, akhir bulan, awal ramadhan; 34 buah Peta Globe (Peta negara-negara Islam, dan negara yang
mayoritas penduduknya beragama Islam)
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.000.000.000
1 1 16 496 Pengadaan Alat Peraga Praktek Pendidikan Agama Islam
Tersedianya Alat Peraga Praktek Pendidikan Agama Islam untuk
Sekolah Dasar
34 set Alat Peraga Praktek Pendidikan Agama Islam terdiri dari :
34 buah Bagan Skema Tajwid, 34 buah Peraga Gerakan Wudhu, 34 buah CD Pembelajaran PAI berbasis IT, 34 buah CD
Pembelajaran PAI, 34 buah CD Manasik Haji, 34 buah CD Pelaksanaan Sholat, 34 buah CD Pelaksanaan Wudhu, 34 buah CD
Al Qur’an : yang dapat mencari ayat, kalimat dan terjemahannya,
34 buah CD Al Hadits : yang dapat mencari hadit tertentu, kalimat dan terjemahannya, 34 buah CD Tafsier Alqur’an, 34
buah CD penciptaan alam semesta : Harun Yahya, 34 buah Kit
Alqur’an, 34 buah Maket Ka’bah, 34 buah Maket : Sai, thawaf, wukuf di Arafah, Mabil di Mina,
34 buah Gambar peraga wudhu, 34 buah Gambar peraga sholat
dua dimensi / tiga dimensi, 34 buah Kain Ikhrom.
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 800.000.000
1 1 16 497 Pengadaan Buku dan CD Interaktif Sejarah Nasional Indonesia Tersedianya Buku dan CD Interaktif Sejarah Nasional Indonesia Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.500.000.000
1 1 16 498Pengadaan Buku IPTEK Interaktif Umum dan Agama Berbasis E-Pen
Untuk SD
Tersedianya buku Iptek Interaktif Umum dan Agama berbasis e-pen
untuk SD
130 Set Kota Bekasi Dinas Pendidikan 1.000.000.000
Page 53 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 16 499Pengadaan Buku Pegangan Pembina, Penggalang dan Buku Pramuka Penggalang SMP
Tersedianya buku Pegangan pembina,penggalang dan buku Pramuka penggalang SMP
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 700.000.000
1 1 16 500Pengadaan Buku Pengayaan Bahasa dan Budaya Indonesia Untuk SMP
Se-Kota Bekasi
Tersedianya Buku Pengayaan Bahasa dan Budaya Indonesia untuk
SMP se-Kota Bekasi
85 Set Buku Pengayaan Bahasa dan Budaya Indonesia untuk SMPKota Bekasi Dinas Pendidikan 1.000.000.000
1 1 16 501Pengadaan Buku Pengayaan Mata Pelajaran Yang di US Kan Untuk
Siswa SD/MI
Tersedianya Buku Pengayaan Mata Pelajaran yang di US kan Untuk
Siswa SD/MI
40.034 SiswaKota Bekasi Dinas Pendidikan 2.000.000.000
1 1 16 502 Pengadaan Buku Referensi Untuk SD/MI 100 Judul Buku Terpenuhinya Kebutuhan Buku Referensi untuk SD/MI 200 Set Kota Bekasi Dinas Pendidikan 2.000.000.000
1 1 16 503Pengadaan Buku Seri Pendidikan 18 Karakter Bangsa Untuk SD Se-Kota Bekasi
Tersedianya Buku Seri Pendidikan 18 karakter bangsa untuk SD se-
Kota Bekasi
184 Set Buku Seri Pendidikan 18 karakter bangsa untuk SDKota Bekasi Dinas Pendidikan 1.000.000.000
1 1 16 504Pengadaan Buku Seri Pendidikan 18 Karakter Bangsa Untuk SMP Se-
Kota Bekasi
Tersedianya Buku Seri Pendidikan 18 karakter bangsa untuk SMP se-
Kota Bekasi
52 Set Buku Seri Pendidikan 18 karakter bangsa untuk SMPKota Bekasi Dinas Pendidikan 1.000.000.000
1 1 16 505 Pengadaan Buku Teks Semua Mata Pelajaran Untuk SMP Tersedianya Buku Teks Semua Mata untuk SMP (1 Set/Siswa) 940Set x 12 mata pelajaran Kota Bekasi Dinas Pendidikan 450.000.000
1 1 16 506 Pengadaan Media Pelajaran Berbasis TIK SD dan SMP Tersedianya Media Pelajaran berbasis TIK SD dan SMP berupa lat peraga dengan pendekatan teknologi informasi
20 SetKota Bekasi Dinas Pendidikan 500.000.000
1 1 16 507 Pengadaan Meubelair SD dan SMP
Terpenuhinya Kebutuhan meubelair untuk SD Negeri dan SMP Negeri
Di Kota Bekasi berupa : (a) meja
dan kursi siswa, (b) meja dan kursi guru, (c) lemari
arsip, (d) lemari buku untuk di ruang kelas
27.520 set meja kursi Siswa SD, 190 set meja kursi Guru SD,
190 set meja kursi Guru SMP, 9.760 set meja kursi Siswa SMP
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 60.251.350.320
1 1 16 508 Penyelenggaraan O2SN SD dan SMP Tingkat Kota Bekasi/Provinsi
Terselenggaranya Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD/SMP Tk.Kota Bekasi, Ikut sertanya Kota Bekasi dalam Olimpiade
Olahraga Siswa Nasional SD/SMP Tk.Provinsi Jawa Barat
2 event ; 10 Cabang
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 400.000.000
1 1 16 509 Penyelenggaraan UAN/US SD Terlaksananya UN SD/MI 42.000 Peserta Kota Bekasi Dinas Pendidikan 500.000.000
1 1 16 510 Penyelenggaraan UN SMP Terlaksananya UN SMP/Mts 30.000 Peserta Kota Bekasi Dinas Pendidikan 350.000.000
1 1 16 511 Sarana Belajar Dengan Metode Digital Learning Untuk SMP Kota Bekasi Dinas Pendidikan 2.500.000.000
1 1 16 512 Sistem Informasi Sekolah Terpadu Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi
Sekolah Terpadu (aplikasi dan sosialisasi)
12 UPTD SD dan 41 SMP Negeri se-Kota Bekasi, 1 hari SosialisasiKota Bekasi Dinas Pendidikan 250.000.000
1 1 16 513 Workshop Peningkatan Mutu Guru PAI Meningkatnya Mutu Guru PAI 200 Guru Kota Bekasi Dinas Pendidikan 750.000.000
1 1 17 Program Pendidikan Non FormalKualifikasi Tutor Paket A, B, C, Lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi
85 %76 %
7.450.000.000
1 1 17 1 Akreditasi TK, LKP, PKBMTerselenggaranya akreditasinya TK, LKP dan PKBM di Kota Bekasi 50 TK, 10 PKBM, 15 LKP
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 75.000.000
1 1 17 2 Pengadaan Meubelair UPTD PNFI dan PAUDTerpenuhinya kebutuhan Meubelair UPTD PNFI dan PAUD terdiri dari
meja kursi staf dan siswa.
90 Set Meja Kursi Staf UPTD PNFI dan 960 set meja kursi PAUD Kota Bekasi Dinas Pendidikan 5.000.000.000
1 1 17 3 Pelatihan Kompetensi Pedagogik Bagi Tutor Paket ABC
Terselenggaranya pelatihan Kompetensi Pedagogic bagi Tutor Paket ABC; Meningkatnya Kompetensi Pedagogic bagi Tutor Paket ABC/
65 Orang x 3 hari; 65 orang
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 150.000.000
1 1 17 4Penyelenggaraan Lomba Peserta Didik, Kelembagaan Kursus PTK PAUDNI dan Pameran Kursus
Penyelenggaraan Lomba Pendidikan Non Formal Tk. Kota Bekasi dan keikutsertaan di Tk. Provinsi meliputi ; lomba Peserta Didik kursus usia 17-21, Lomba Kelembagaan Kursus, Lomba PTK dan
terselenggaranya pameran lembaga kursus.
2 Event Tingkat Kota Bekasi & Tingkat Prop. Jabar, 14 jenis cabang lomba, 1 kali pameran
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 500.000.000
1 1 17 5 Pelatihan Kelembagaan LKP
Terselenggaranya pelatihan manajerial Pimpinan LKP di Kota Bekasi; Meningkatnya kemampuan manajerial Pimpinan LKP di Kota Bekasi
50 Orang x 3 hari; 50 orang
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 125.000.000
1 1 17 6 Pelaksanaan Hari Aksara InternasionalTerselenggaranya keikutsertaan dalam Gelar Hari Aksara Nasional Tk
Propinsi
80 Orang; 1 event Tingkat Propinsi selama 3 hariKota Bekasi Dinas Pendidikan 150.000.000
1 1 17 7 Beasiswa Miskin Bagi Warga Belajar Paket B dan C Terlaksananya Pembelajaran Pendidikan Bagi Warga Belajar Miskin
Kejar Paket B dan C
220 Siswa x 12 bulan x Rp.170.000Kota Bekasi Dinas Pendidikan 550.000.000
1 1 17 8 Penyelenggaraan UN Kesetaraan Paket A, B, C Terselenggaranya UN Kesetaraan Paket A, B dan C. Paket A : 296 Orang, Paket B : 774 Orang, Paket C :1577 orang
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 200.000.000
1 1 17 9Workshop Peningkatan Kompetensi Tutor Kesetaraan Dalam Konteks
Pembelajaran
Terlaksananya Workshop Peningkatan Kompetensi Tutor Kesetaraan
dalam Konteks Pembelajaran150 Orang Kota Bekasi Dinas Pendidikan 200.000.000
1 1 17 10 Workshop Peningkatan Manajerial Pengelola PKBM Terlaksananya Workshop Peningkatan Manajerial Pengelola PKBM
100 Orang Kota Bekasi Dinas Pendidikan 200.000.000
1 1 17 11 Workshop Pembuatan Bahan Ajar Paket B Oleh UPTD SKB Kota Bekasi Terlaksananya Workshop Pembuatan bahan ajar Paket B oleh UPTD
SKB Kota Bekasi Kota Bekasi Dinas Pendidikan 150.000.000
1 1 17 12 Workshop Pembuatan Bahan Ajar Paket C Oleh UPTD SKB Kota Bekasi Terlaksananya Workshop Pembuatan bahan ajar Paket C oleh UPTD SKB Kota Bekasi
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 150.000.000
1 1 18 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Guru SD yang sertifikasi,
Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru SD/MI terhadap bidang
studi yang diajarkan,
Guru SMP/MTs yang sertifikasi, Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru SMP/MTs terhadap
bidang studi yang diajarkan,
Guru SMA/SMK/MA yang sertifikasi,
Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru SMA/SMK/MA terhadap
bidang studi yang diajarkan
49.50 %
55 %
61.50 %80 %
54.50 %
84 %
50.390.580.000
Page 54 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 1 18 1 Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah BerprestasiTerselenggaranya pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi TK, SD, dan SMP tingkat kota bekasi dan propinsi
2 Event Tingkat Kota Bekasi & Tingkat Provinsi JabarKota Bekasi Dinas Pendidikan 250.000.000
1 1 18 2 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD dan SMPTerlaksannya Penilaian Kinerja Kepala sekolah SD dan SMP Negeri
Kota Bekasi
485 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS)Kota Bekasi Dinas Pendidikan 250.000.000
1 1 18 3 Peningkatan Kinerja Guru Honorer RA/MDA/MI/MTs/MA
Meningkatnya Kinerja Guru Honorer pada RA/MDA/MI/MTs/MA
dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
4.235 Orang x Rp.500.000,- x 12 Bulan
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 25.791.150.000
1 1 18 4 Sinergitas Pengembangan Kompetensi Pengawas SD, SMP dan PenilikTerlaksananya rapat kerja, pelatihan dan desiminasi bagi Pengawas
SD, SMP dan Penilik Sekolah
10 Kali Raker, 1 Pelatihan, 1 DiseminasiKota Bekasi Dinas Pendidikan 400.000.000
1 1 18 5 Peningkatan Kinerja Guru Honorer SD/SMP/SMA/SMKMeningkatnya Kinerja Guru Honorer (GTY) pada SD/SMP/SMA/SMK
dalam pelaksanaan KBM
4.327 Guru x Rp.350.000,- x 12 BlnKota Bekasi Dinas Pendidikan 18.299.430.000
1 1 18 6 Sinergitas Peningkatan Kompetensi Guru SD Melalui KKGTerselenggaranya lomba KKG dan peningkatan kompetensi guru SD 1 even lomba KKG, pelatihan 150 guru selama 3 hari
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 350.000.000
1 1 18 7 Sinergitas Peningkatan Kompetensi Guru SMP Melalui MGMPTerselenggaranya Musyawarah Guru Mata Pelajaran SMP dalam
meningkatkan kompetensi guru
160 guru selama 3 hariKota Bekasi Dinas Pendidikan 400.000.000
1 1 18 8 Diklat Calon Kepala SD/SMP dan Calon Pengawas SD/SMP Terselenggaranya Seleksi dan Diklat Calon Kepala SD/SMP dan Calon
Pengawas SD/SMP
44 Calon Kepsek dan 19 Calon PengawasKota Bekasi Dinas Pendidikan 800.000.000
1 1 18 9Pelatihan Model Pembelajaran Al-Quran 24 Jam Bisa Untuk Guru PAI
SD
Terselenggaranya pelatihan Pembelajaran Al-Quran 24 Jam Bisa; Meningkatnya kemampuan guru PAI dalam Pembelajaran Al-Quran
70 Orang x 2 hari; 70 orang
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 150.000.000
1 1 18 10 Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Guru SD dan SMP
Terselenggaranya Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 bagi guru
SD dan SMP; Meningkatnya kemampuan guru SD dan SMP dalam
Implementasi Kurikulum 2013
164 Orang x 2 hari; 164 orang
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 300.000.000
1 1 18 11Pelatihan Pembuatan dan Penerapan Aplikasi Pembelajaran Berbasis
Multimedia Untuk Guru TIK SMP
Terselenggaranya pelatihan pembuatan dan penerapan aplikasi
pembelajaran berbasis multimedia untuk guru TK SMP
150 orangKota Bekasi Dinas Pendidikan 200.000.000
1 1 18 12Pelatihan Pembuatan dan Penerapan Aplikasi Pembelajaran Berbasis
Multimedia Untuk Guru TIK SD
Terselenggaranya pelatihan pembuatan dan penerapan aplikasi pembelajaran berbasis multimedia untuk guru TK SMP
150 orangKota Bekasi Dinas Pendidikan 200.000.000
1 1 18 13 Workshop Kepala SMP/MTs Negeri dan Swasta
Terselenggaranya workshop bagi Kepala SMP/MTs Negeri dan
Swasta; Meningkatnya kemampuan manajerial kepala SMP/MTs di
Kota Bekasi
446 Kepala Sekolah x 2 hari
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 750.000.000
1 1 18 14Lomba Karya Tulis Ilmiah Kreatifitas Teknologi Bagi Siswa SD dan
SMP
Terselenggaranya karya Tulis ilmiah Kreatifitas Teknologi Bagi Siswa
SD dan SMP 3 Peringkat Kota Bekasi Dinas Pendidikan 750.000.000
1 1 18 15Lomba Cerdas Cermat, Calistung dan Pidato Bahasa Inggris Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK
Terselenggaranya Lomba Cerdas cermat, Calistung dan Pidato B. Inggris Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK
12 Kecamatan Kota Bekasi Dinas Pendidikan 750.000.000
1 1 18 16 Pelatihan Guru dan Tutor PAUD Berbasis Karakter Terlaksananya Pelatihan Guru Paud Berbasis Karakter 100 Orang Kota Bekasi Dinas Pendidikan 750.000.000
1 1 19 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
SMK Terakreditasi, SMA/MA Terakreditasi,
SMP/MTS Terakreditasi, SD/MI Terakreditasi
69 %74 %
74 %69 %
4.300.000.000
1 1 19 1 Profil Pembangunan Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2013-2017 Tersusunnya Profil Pembangunan Pendidikan Kota Bekasi Tahun
2013-2017
600 eksemplar, untuk skpd, kec, uptd dan sekolahKota Bekasi Dinas Pendidikan 250.000.000
1 1 19 2Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan Penyusunan Evaluasi
Diri SPM Pendidikan Kota Bekasi
Tersusunnya dokumen Evaluasi Diri Sekolah dan Evaluasi Diri SPM
Pendidikan Kota Bekasi(
1 Dokumen Evaluasi Diri Sekolah Se-Kota Bekasi, dan 1
Dokumen evaluasi Diri SPM Pendidikan Kota BekasiKota Bekasi Dinas Pendidikan 250.000.000
1 1 19 3 Akreditasi SD dan SMP Terakreditasinya SD dan SMP Di Kota Bekasi 30 SD dan 20 SMP Kota Bekasi Dinas Pendidikan 300.000.000
1 1 19 4 Pengadaan Buku Raport Terpenuhinya kebutuhan Buku Raport SD dan SMP 75.000 Buku Raport ( SD 37.000 Raport, SMP 34.000 Raport)
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 750.000.000
1 1 19 5 Sinergitas Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2016
1 DokumenKota Bekasi Dinas Pendidikan 300.000.000
1 1 19 6 Workshop Pengelolaan Sarana Prasarana Sekolah
Terselenggaranya workshop Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Pendidikan; Meningkatnya kemampuan pengelola asset dalam
pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan
487 Orang x 2 Hari
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 600.000.000
1 1 19 7 Pelayanan Penerimaan Siswa Baru
Jumlah siswa yang dilayani PPDB Online, Juknis PPDB, Juknis PPDB
SD,SMP, SMA, SMK, Juklak Walikota ttg PPDB Online, ID Card
74.500 Pendaftar
Kota Bekasi Dinas Pendidikan 600.000.000
1 1 19 8 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan di Kota Bekasi
Terselenggaranya Forum SKPD, Rapat kerja Intern Dinas Pendidikan dan Tersusunnya Dokumen rencana kerja Dinas Pendidikan Tahun
2018,
1 x Forum SKPD, 2 hari rapat kerja, dan 20 buah dokumen RENJA Kota Bekasi Dinas Pendidikan 350.000.000
1 1 19 9Pengelolaan dan Pembinaan Sistem Informasi Pendidikan (Ensys)
Bagi Operator Sekolah
Terkelolanya (collecting, verificating, validating, publishing) data
Ensys 2017, terlatihnya Operator Ensys
1 Paket data Ensys dan sewa Bandwith 12 bulan, 400 Orang x 2
hariKota Bekasi Dinas Pendidikan 800.000.000
1 1 19 10 Penyusunan Buku Profil Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2016 Tersusunnya buku Profil Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2016 300 exemplar, untuk skpd, kec, uptd dan sekolah Kota Bekasi Dinas Pendidikan 100.000.000
1 2 Kesehatan 388.435.895.410
1 2 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan puskesmas 100% 12.600.000.000
1 2 15 1Penerimaan, Penyimpanan, Pendistribusian Obat dan Alat Kesehatan Monitoring Obat dan Alat Kesehatan di Puskesmas Pada UPTD
POP/PF Dinas Kesehatan Kota Bekasi
Tersedianya operasional kantor,Pendistribusian obat dan perbekalan
kesehatan,Terlaksananya monitoring obat dan perbekalan di
puskesmas,Terlaksananya pemusnahan obat,terlaksananya
pemeliharaan peralatan kantor, Tersedianya Rak Fifo.
12 bln, 39 Puskesmas, 39 Puskesmas, 1.000 Kg, 1 Tahun, 1 Unit
Kota Bekasi Dinas Kesehatan 600.000.000
Page 55 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 2 15 2 Pengadaan Obat dan Pelayanan Farmasi (APBD Pendamping DAK)
Paket pengadaan Obat dan Bahan medis habis pakai,Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelayanan kefarmasian dan pengelolaan obat
ke puskesmas,Terlaksananya pertemuan sosialisasi program gema
cermat,Terlaksananya pertemuan peningkatan mutu pelayanan
kefarmasian di puskesmas,terlaksananya pertemuan evaluasi
kegiatan kefarmasian, tersusunnya dokumen evaluasi kefarmasian.
12 bln, 46 Puskesmas, 1 kali sosialisasi, 1 pertemuan, 1 pertemuan, 1 Dokumen evaluasi
Kota Bekasi Dinas Kesehatan 5.000.000.000
1 2 15 3 Pelayanan Kesehatan Farmasi (DAK Fisik)Tersedianya obat esensial dan perbekalan untuk pelayanan kesehatan dasar di UPTD Puskesmas Se-Kota Bekasi
46 UPTD PuskesmasKota Bekasi Dinas Kesehatan 7.000.000.000
1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I yang harus diberikan
oleh sarana kesehatan di Kab/Kota,
cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas
100 %
100 % 75.746.364.410
1 2 16 1 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Aren Jaya Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa
telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);
12 bulan;1 KelurahanBekasi Timur Dinas Kesehatan 100.000.000
1 2 16 2Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas
Bantargebang
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa
telekomunikasi, internet, listrik , air, dan jasa kebersihan); Terlaksananya Sewa Gedung
12 Bulan;3 Kelurahan,
12 bulan
Bantargebang Dinas Kesehatan 500.000.000
1 2 16 3 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bintara
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik , air, dan jasa kebersihan); Sewa
Gedung
12 bulan;1 Kelurahan;
Bekasi Barat Dinas Kesehatan 250.000.000
1 2 16 4Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bintara
Jaya
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa
telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);
12 Bulan;1 KelurahanBekasi Barat Dinas Kesehatan 100.000.000
1 2 16 5Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bojong
Menteng
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa
telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);
12 bulan;1 Kelurahan;
Rawalumbu Dinas Kesehatan 100.000.000
1 2 16 6Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);
12 Bulan;1 Kelurahan
Rawalumbu Dinas Kesehatan 100.000.000
1 2 16 7Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas
Ciketingudik
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa
telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan); Tersedianya pelayanan kesehatan dasar;
Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerja
puskesmas.
12 bulan;1 Kelurahan,
12 bulan;1 Kelurahan,
12 bulan
Bantargebang Dinas Kesehatan 300.000.000
1 2 16 8 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Cimuning
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa
telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);Tersedianya pelayanan kesehatan dasar;
Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerja puskesmas; Terlaksananya sewa gedung
12 bulan;1 Kelurahan,
12 bulan;1 Kelurahan, 12 bulan;1 Kelurahan,
12 bulanMustikajaya Dinas Kesehatan 450.000.000
1 2 16 9Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Duren Jaya
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);
12 bulan;1 KelurahanBekasi Timur Dinas Kesehatan 100.000.000
1 2 16 10Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Harapan
Baru
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);
Tersedianya pelayanan kesehatan dasar;
Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerja
puskesmas; sewa gedung
12 bulan;1 Kelurahan,
12 bulan;1 Kelurahan,
12 bulan
Bekasi Utara Dinas Kesehatan 400.000.000
1 2 16 11Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas
Jakamulya
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa
telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);
12 bulan;1 KelurahanBekasi Selatan Dinas Kesehatan 100.000.000
1 2 16 12 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jakasetia
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa
telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan); Tersedianya pelayanan kesehatan dasar;
Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerja
puskesmas.
12 bulan;1 Kelurahan,
12 bulan;1 Kelurahan,
12 bulan
Bekasi Selatan Dinas Kesehatan 300.000.000
1 2 16 13 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatiasih
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa
telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);
Terlaksananya persiapan akreditasi
4 Kelurahan;12 Bulan;
1 kegiatanJatiasih Dinas Kesehatan 300.000.000
1 2 16 14 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatibening Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa
telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);
12 Bulan;2 KelurahanPondokgede Dinas Kesehatan 200.000.000
1 2 16 15 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatiluhur Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);
12 bulan;2 KelurahanJatiasih Dinas Kesehatan 200.000.000
1 2 16 16Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatimakmur
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa
telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);
12 bulan;1 KelurahanPondokgede Dinas Kesehatan 100.000.000
1 2 16 17 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatirahayu
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa
telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);
Terlaksananya persiapan akreditasi
12 Bulan;1 Kelurahan;
1 kegiatanPondok Melati Dinas Kesehatan 100.000.000
Page 56 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 2 16 18Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas
Jatiranggon
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);
Tersedianya pelayanan kesehatan dasar;
Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerja
puskesmas.
12 bulan;1 Kelurahan,
12 bulan;1 Kelurahan,
12 bulan
Jatisampurna Dinas Kesehatan 300.000.000
1 2 16 19Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas
Jatisampurna
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa
telekomunikasi, internet, listrik , air, dan jasa kebersihan); Terlaksananya Sewa Gedung
12 Bulan;4 Kelurahan,
12 bulanJatisampurna Dinas Kesehatan 600.000.000
1 2 16 20 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas JatiwarnaTersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);
12 Bulan;3 Kelurahan;Pondok Melati Dinas Kesehatan 200.000.000
1 2 16 21Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Kaliabang
Tengah
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa
telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);
12 Bulan;1 Kelurahan
Bekasi Utara Dinas Kesehatan 100.000.000
1 2 16 22 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Kalibaru
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);
Tersedianya pelayanan kesehatan dasar'
Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerja puskesmas.
12 bulan;1 Kelurahan,
12 bulan;1 Kelurahan,
12 bulan
Medan Satria Dinas Kesehatan 300.000.000
1 2 16 23Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Karang
Kitri
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa
telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);
12 bulan;1 KelurahanBekasi Timur Dinas Kesehatan 100.000.000
1 2 16 24 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Kotabaru Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);
12 bulan;1 Kelurahan;Bekasi Barat Dinas Kesehatan 100.000.000
1 2 16 25 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Kranji Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);
12 bulan;1 KelurahanBekasi Barat Dinas Kesehatan 100.000.000
1 2 16 26 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Margajaya Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa
telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);
12 Bulan;1 KelurahanBekasi Selatan Dinas Kesehatan 100.000.000
1 2 16 27Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas
Margamulya
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa
telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);
12 Bulan;1 Kelurahan;Bekasi Utara Dinas Kesehatan 100.000.000
1 2 16 28Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Mustikajaya
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);
12 Bulan;2 KelurahanMustikajaya Dinas Kesehatan 200.000.000
1 2 16 29Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas
Padurenan
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa
telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan); Tersedianya pelayanan kesehatan dasar;
Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerja
puskesmas.
12 bulan;1 Kelurahan,
12 bulan;1 Kelurahan,
12 bulan
Mustikajaya Dinas Kesehatan 300.000.000
1 2 16 30 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pejuang
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa
telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);
Terlaksananya persiapan akreditasi
12 Bulan;3 Kelurahan;
1kegiatanMedan Satria Dinas Kesehatan 300.000.000
1 2 16 31Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pekayon Jaya
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa
telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);
12 Bulan;1 Kelurahan
Bekasi Selatan Dinas Kesehatan 100.000.000
1 2 16 32Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas
Pengasinan
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan); Terlaksananya persiapan akreditasi
12 Bulan;1 Kelurahan;
1 kegiatanRawalumbu Dinas Kesehatan 250.000.000
1 2 16 33Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Perumnas
II
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);
Terlaksananya persiapan akreditasi
12 Bulan;1 Kelurahan;
1 kegiatanBekasi Selatan Dinas Kesehatan 150.000.000
1 2 16 34 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Perwira
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa
telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan); Tersedianya pelayanan kesehatan dasar dan
Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerja
puskesmas.
12 bulan;1 Kelurahan,
12 bulan;1 Kelurahan,
12 bulan
Bekasi Utara Dinas Kesehatan 300.000.000
1 2 16 35Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pondokgede
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);
12 Bulan;2 KelurahanPondokgede Dinas Kesehatan 200.000.000
1 2 16 36Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Rawa Tembaga
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);
Terlaksananya persiapan akreditasi
12 Bulan;1 Kelurahan;
1 kegiatanBekasi Barat Dinas Kesehatan 100.000.000
1 2 16 37 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Seroja Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);
12 bulan;1 KelurahanBekasi Utara Dinas Kesehatan 100.000.000
1 2 16 38Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Teluk
Pucung
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);
Terlaksananya Persiapan Akreditasi
12 Bulan;1 Kelurahan;
1 kegiatanBekasi Utara Dinas Kesehatan 150.000.000
1 2 16 39Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Wisma
Jaya
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan kesehatan (jasa
telekomunikasi, internet, listrik, air, dan jasa kebersihan);
12 bulan;1 KelurahanBekasi Timur Dinas Kesehatan 100.000.000
1 2 16 41BOK Upaya Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan (DAK Non Fisik
Bok)
Terselenggaranya Sosialisasi Juknis BOK, Desk RPK, dan tersusunnya
dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan Bantuan
Operasional Kesehatan di Puskesmas
1 Sosialisasi Juknis BOK,
1 Desk RPK,
1 Dokumen Laporan MonevKota Bekasi Dinas Kesehatan 696.762.000
Page 57 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 2 16 42 Distibusi Obat dan E Logistik (DAK Non Fisik Bok)Terselenggaranya pendistribusian Obat dan E-Logistik di UPTD Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Farmasi
39 PuskesmasKota Bekasi Dinas Kesehatan 97.620.000
1 2 16 43 Kesekretariatan Tim Pembina Kota Bekasi Sehat
Terselenggaranya Pembinaan Lokus; Terlaksananya penyelenggaraan
kesekretariatan Forum Kota; Terlaksananya konsultasi program
kegiatan Kota Sehat ; Terverifikasinya 4 Tatanan kota sehat
(Swastisaba Wiwerda).
7 lokus,
1 laporan,
4 kali,
3 lap.
Kota Bekasi Dinas Kesehatan 400.000.000
1 2 16 44 Lomba Sekolah Sehat Kota Bekasi Tahun 2017
Terselenggaranya Lomba Sekolah Sehat Tk. Kota; Keikutsertaan Lomba Sekolah Sehat Tk. Bakorwil; Terselenggaranya Lomba Sekolah
Sehat Tk. Provinsi
1 even Tk. Kota; 1 even Tk. Bakorwil; 1 even Tk. Provinsi
Kota Bekasi Dinas Kesehatan 200.000.000
1 2 16 45Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Tidak Menular
Tersedianya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Tidak Menular; Tersedianya data dasar Program PTM
1 dokumen evaluasi; 1 dokumen data
Kota Bekasi Dinas Kesehatan 100.000.000
1 2 16 46Optimalisasi Penyelenggaraan Perawatan Kesehatan Masyarakat
(Perkesmas)
Pelatihan Perkesmas;Pendampingan Perkesmas;
Tersusunnya Evaluasi Penyelenggaraan Perkesmas
39 Tenaga Puskesmas;15 Puskesmas;
1 LaporanKota Bekasi Dinas Kesehatan 50.000.000
1 2 16 47 Pelayanan Posko KesehatanTersedianya posko kesehatan P3K hari besar keagamaan / tahun baru
dan lainnya
12 KecamatanKota Bekasi Dinas Kesehatan 250.000.000
1 2 16 48 Penanganan Masalah Kesehatan Korban Bencana
Terlaksananya Posko terpadu di Posko Center PGP Jati Asih,
Terlaksananya Posko bencana,
Terlaksananya kegiatan Tim Penilai Cepat saat kejadian dan pasca,
Terlaksananya posko pendampingan di lokasi yang tidak tercover
oleh puskesmas, Terlaksananya Monev Posko Korban Bencana
1 Lokasi,
12 orang,
2 orang 2 hari,
12 orang,
39 Lokasi
Kota Bekasi Dinas Kesehatan 120.000.000
1 2 16 49 Pengelolaan Informasi Kesehatan
Tersedianya IKM; Tersedianya Laporan Bulanan Sistem Informasi Puskesmas (SIP);
Tersusunnya Laporan informasi kesehatan Kota Bekasi ke kementrian kesehatan; Pelatihan Operator SIP di Puskesmas ;
Pemeliharaan Web Dinas Kesehatan ;
Tersusunnya Profil Dinas Kesehatan Tahun 2016
40 Laporan; 12 Bulan;
1 Laporan;
19 Puskesmas;1 Paket;1 Dokumen
Kota Bekasi Dinas Kesehatan 400.000.000
1 2 16 50 Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Daerah
Tersedianya Penunjang Operasional labkesda; Tersedianya pelayanan pemeriksaan sampel laboratorium;
Tersedianya reagent dan paket bahan kimia untuk pemeriksaan kimia
lingkungan;
Terlaksananya pemeriksaan kimia dan mikrobiologi;
12 bln;6500 sample;
3907 uji sample;
3800 uji sample
Kota Bekasi Dinas Kesehatan 400.000.000
1 2 16 51 Pengendalian Penyelenggaraan Imunisasi di Kota Bekasi
Pelayanan Imunisasi rutin di puskesmas; Pelayanan imunisasi pada Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) oleh
puskesmas;
Tersedianya laporan koordinasi pelayanan imunisasi di Rumah Sakit; Tersedianya laporan penatalaksanaan KIPI, Terlaksananya pemberian imunisasi tambahan campak dengan
sasaran usia 9 bulan sampai 15 tahun (Kampanye Campak)
39 Puskesmas;39 Puskesmas;
1 Laporan Pelayanan Imunisasi di RS;
1 Laporan KIPI,
39 Puskesmas
Kota Bekasi Dinas Kesehatan 200.000.000
1 2 16 52 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
Terselenggaranya Bimtek Program Kesehatan Jiwa; Terselenggaranya
Bimtek Program Kesehatan Laboratorium; Terselenggaranya Bimtek Program Kesehatan Tradisional; Tersusunnya Laporan Monev Kesehatan Khusus di Puskesmas; Terselenggaranya Bimtek Program
Kesehatan Olah Raga; Terselenggaranya Bimtek Program Kesehatan
Kerja; Terselenggaranya Bimtek Program Kesehatan indra;
Terselenggaranya Bimtek Program Kesehatan gigi dan mulut
39 Orang;
39 Orang;39 Orang;1 Lap Monev YanKeSus di Puskesmas;
39 Orang;
39 Orang;
39 Orang;
39 Orang
Kota Bekasi Dinas Kesehatan 200.000.000
1 2 16 53 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji
Tersedianya laporan SISKOHATKES di KBIH se Kota Bekasi; Cakupan
pemeriksaan dan pelayanan kesehatan bagi calon jemaah haji Kota
Bekasi; Tersedianya Laporan Monev Pelaksanaan pelayanan kesehatan jemaah haji di Puskesmas dan KBIH se Kota Bekasi
1 Laporan;
100 %;1 Laporan
Kota Bekasi Dinas Kesehatan 200.000.000
1 2 16 54Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Aren Jaya
Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa pelayanan dan operasional puskesmas Aren Jaya
21663 jiwa ,12 bulanBekasi Timur Dinas Kesehatan 1.511.858.994
1 2 16 55Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta
Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Bantargebang
Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa pelayanan dan operasional puskesmas Bantar Gebang
26925 jiwa ,12 bulan
Bantargebang Dinas Kesehatan 1.797.342.012
1 2 16 56Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta
Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Bintara
Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa
pelayanan dan operasional puskesmas Bintara
25510 jiwa ,12 bulanBekasi Barat Dinas Kesehatan 1.686.765.990
1 2 16 57Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta
Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Bintara Jaya
Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa
pelayanan dan operasional puskesmas Bintara Jaya
17956 jiwa ,12 bulanBekasi Barat Dinas Kesehatan 1.164.147.389
1 2 16 58Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta
Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Bojong Menteng
Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa
pelayanan dan operasional puskesmas Bojong Menteng
12777 jiwa ,12 bulan
Rawalumbu Dinas Kesehatan 844.218.100
Page 58 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 2 16 59Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta
Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Bojong Rawalumbu
Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa pelayanan dan operasional puskesmas Bojong Rawalumbu
25058 jiwa ,12 bulan
Rawalumbu Dinas Kesehatan 1.766.325.867
1 2 16 60Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Duren Jaya
Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa pelayanan dan operasional puskesmas Durenjaya
16667 jiwa,12 bulanBekasi Timur Dinas Kesehatan 1.324.595.212
1 2 16 61Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta
Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Jakamulya
Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa pelayanan dan operasional puskesmas Jakamulya
18941 jiwa ,12 bulanBekasi Selatan Dinas Kesehatan 1.352.454.266
1 2 16 62Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Jatiasih
Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa
pelayanan dan operasional puskesmas Jati Asih
58111 jiwa ,12 bulanJatiasih Dinas Kesehatan 3.811.574.738
1 2 16 63Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta
Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Jatibening
Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa
pelayanan dan operasional puskesmas Jatibening
26854 jiwa ,12 bulanPondokgede Dinas Kesehatan 1.681.897.399
1 2 16 64Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta
Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Jatiluhur
Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa pelayanan dan operasional puskesmas Jati Luhur
19160 jiwa ,12 bulanJatiasih Dinas Kesehatan 1.261.217.833
1 2 16 65Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Jatimakmur
Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa
pelayanan dan operasional puskesmas Jatimakmur
21068 jiwa ,12 bulanPondokgede Dinas Kesehatan 1.408.763.815
1 2 16 66Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta
Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Jatirahayu
Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa
pelayanan dan operasional puskesmas Jatirahayu
26071 jiwa ,12 bulanPondok Melati Dinas Kesehatan 1.893.206.117
1 2 16 67Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta
Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Jatisampurna
Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa pelayanan dan operasional puskesmas Jatisampurna
38033 jiwa ,12 bulan
Jatisampurna Dinas Kesehatan 2.484.130.905
1 2 16 68Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Jatiwarna
Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa
pelayanan dan operasional puskesmas Jatiwarna
21760 jiwa ,12 bulanPondok Melati Dinas Kesehatan 1.566.458.387
1 2 16 69Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta
Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kaliabang Tengah
Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa
pelayanan dan operasional puskesmas Kaliabang Tengah
31642 jiwa ,12 bulan
Bekasi Utara Dinas Kesehatan 2.213.406.359
1 2 16 70Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Karang Kitri
Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa pelayanan dan operasional puskesmas Karang Kitri
23069 jiwa ,12 bulanBekasi Timur Dinas Kesehatan 1.470.288.526
1 2 16 71Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kotabaru
Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa
pelayanan dan operasional puskesmas Kotabaru
11312 jiwa ,12 bulanBekasi Barat Dinas Kesehatan 976.442.880
1 2 16 72Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta
Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kranji
Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa
pelayanan dan operasional puskesmas Kranji
19301 jiwa ,12 bulanBekasi Barat Dinas Kesehatan 1.347.492.810
1 2 16 73Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Margajaya
Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa pelayanan dan operasional puskesmas Margajaya
7573 jiwa ,12 bulanBekasi Selatan Dinas Kesehatan 539.214.262
1 2 16 74Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta
Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Margamulya
Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa pelayanan dan operasional puskesmas Margamulya
6439 jiwa ,12 bulanBekasi Utara Dinas Kesehatan 511.258.482
1 2 16 75Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Mustikajaya
Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa
pelayanan dan operasional puskesmas Mustikajaya
57799 jiwa ,12 bulanMustikajaya Dinas Kesehatan 3.719.385.332
1 2 16 76Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Pejuang
Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa pelayanan dan operasional puskesmas Pejuang
40163 jiwa ,12 bulanMedan Satria Dinas Kesehatan 2.790.519.727
1 2 16 77Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta
Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Pekayon Jaya
Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa pelayanan dan operasional puskesmas Pekayon Jaya
19630 jiwa ,12 bulan
Bekasi Selatan Dinas Kesehatan 1.292.380.957
1 2 16 78Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta
Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Pengasinan
Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa
pelayanan dan operasional puskesmas Pengasinan
19396 jiwa ,12 bulanRawalumbu Dinas Kesehatan 1.332.988.170
1 2 16 79Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta
Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Perumnas II
Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa
pelayanan dan operasional puskesmas Perumnas II
17751 jiwa ,12 bulan
Bekasi Selatan Dinas Kesehatan 1.229.131.473
1 2 16 80Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta
Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Pondokgede
Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa
pelayanan dan operasional puskesmas Pondok Gede
47783 jiwa ,12 bulan
Pondokgede Dinas Kesehatan 3.561.085.238
1 2 16 81Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Rawa Tembaga
Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa
pelayanan dan operasional puskesmas Rawa Tembaga
24560 jiwa ,12 bulan
Bekasi Barat Dinas Kesehatan 1.846.577.877
1 2 16 82Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta
Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Seroja
Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa
pelayanan dan operasional puskesmas Seroja
25709 jiwa ,12 bulan
Bekasi Utara Dinas Kesehatan 1.874.101.099
1 2 16 83Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Teluk Pucung
Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa pelayanan dan operasional puskesmas Teluk Pucung
26749 jiwa ,12 bulan
bekasi utara Dinas Kesehatan 1.833.572.966
1 2 16 84Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Wisma Jaya
Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar meliputi ; Jasa
pelayanan dan operasional puskesmas Wisma Jaya
13192 jiwa ,12 bulan
Bekasi Timur Dinas Kesehatan 958.794.228
1 2 16 85 BOK Puskesmas (DAK Non Fisik)Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerja puskesmas 39 Puskesmas
Kota Bekasi Dinas Kesehatan 11.430.385.000
1 2 17 Program Pengawasan Obat dan MakananPresentase Apotek, Toko Obat, Produk Obat-obatan, IRTP,
Produk Pangan dan Jajanan yang Sesuai Standar Kesehatan
25% 200.000.000
Page 59 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 2 17 1Pembinaan Pengendalian dan Monitoring Sarana dan Produk Farmasi dan Makanan
Terselenggaranya uji pangan bahan tambahan pangan sesuai standar kesehatan;
Terselenggaranya uji bahan makanan bebas bahan berbahaya;
Terselenggaranya uji Potensi obat sesuai standar Formula I
150 sampel;10 sampel
10 sampelKota Bekasi Dinas Kesehatan 200.000.000
1 2 18 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Cakupan kunjungan ibu hamil K4,
Cakupan kunjungan bayi,Cakupan neonatus dengan komplikasi yg ditangani,
Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani,Cakupan Pelayanan Ibu Nifas,
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atauTenaga
Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
93%
85 %75 %
98 %85 %
90 %
3.131.914.000
1 2 18 1 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Ibu Tersusunnya laporan Monev Pelayanan Kesehatan ibu di Kota Bekasi
Tahun 2017
1 DokumenKota Bekasi Dinas Kesehatan 100.000.000
1 2 18 2Pembentukan dan Monitoring Evaluasi Puskesmas Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)
Pembentukan Puskesmas PKPR Tersedianya Dokumen Monev Puskesmas PKPR;
8 Puskesmas 1 Dokumen;
Kota Bekasi Dinas Kesehatan 100.000.000
1 2 18 3Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Persalinan dan Pencegahan
Komplikasi (P4K)
Tersusunnya Dokumen Evaluasi P4K Tahun 2017;
Tersusunnya Dokumen Evaluasi PONED-PONEK Tahun 2017;
Terselenggaranya Rakor P4K Puskesmas se Kota Bekasi
1 Dokumen;
1 Dokumen;
1 KegiatanKota Bekasi Dinas Kesehatan 200.000.000
1 2 18 4 Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik) Terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu bersalin di fasilitas
pelayanan kesehatan pertama dan rujukan.
53.151 ibu bersalinKota Bekasi Dinas Kesehatan 2.731.914.000
1 2 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan MasyarakatCakupan Kelurahan Siaga Aktif, Persentase Rumah Tangga ber-PHBS
85 %70 %
700.000.000
1 2 19 1 Promosi Kesehatan
Penyelenggaraan promosi kesehatan di puskesmas; Terlaksananya
Kegiatan Gebyar Promkes dan PHBS; Penyelenggaraan Kecamatan Sehat
12 kali;
1 even;12 Kecamatan
Kota Bekasi Dinas Kesehatan 700.000.000
1 2 20 Program Perbaikan Gizi MasyarakatPrevalensi Balita Gizi Buruk,Prevalensi balita Gizi Kurang
020 %5 %
200.000.000
1 2 20 1 Peningkatan Gizi Masyarakat
Terlaksananya Lomba Balita Sehat;
Pembentukan kelompok pendukung peserta program keluarga harapan dalam peningkatan pengetahuan gizi dan kesehatan untuk
Ibu; Penyelenggaraan rapat koordinasi integrasi STBM dalam upaya
menurunkan stunting;
Penyelenggaraan rapat koordinasi program gizi lintas sektoral pada
puskesmas terpilih; Penyusunan Perwal tentang penyediaan ruang laktasi di tempat kerja,
mall dan fasilitas umum lainnya
1 Kali;
1 Kelompok;
1 kali; 1 kali;
1 Perwal
Kota Bekasi Dinas Kesehatan 200.000.000
1 2 21 Program Pengembangan Lingkungan SehatPresentase institusi yang memenuhi standar kesehatan,
Cakupan sekolah sehat
90 %
75 % 375.000.000
1 2 21 1 Pengendalian dan Pengawasan Pada Sarana dan Kualitas Air Minum
Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Walikota tentang Pengawasan Kualitas Air minum di Kelurahan;
Tersedianya perlengkapan pengukuran kualitas air di lapangan; Pengujian Kualitas Sampel Air PDAM
12 Kecamatan;
39 Puskesmas;1.380 sampel
Kota Bekasi Dinas Kesehatan 75.000.000
1 2 21 2Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Kualitas Tempat
Pengelolaan Makanan Siap Saji
Tersosialisasinya Perwal tentang Pengawasan kualitas tempat pengelolaan makanan siap saji;
Pengawasan dan Pengendalian depot air minum memenuhi syarat
12 Kecamatan;50 Depot
Kota Bekasi Dinas Kesehatan 100.000.000
1 2 21 3 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Pemukiman
Perbaikan sarana sanitasi dasar Rumah Tangga;
Pembentukan kader lingkungan bersih sehat;
Pembentukan kelurahan yang melaksanakan STBM; Terselenggaranya sosialisasi Peraturan Walikota tentang
penyelenggaraan STBM
10 KK;
100 orang;
6 Kelurahan;12 Kecamatan
Kota Bekasi Dinas Kesehatan 200.000.000
1 2 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit pneumonia Balita,
Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita penyakit (pasien
baru) TB BTA Positif,
penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD,Penemuan dan penanganan penderita penyakit diare,
Cakupan kasus AIDS yang ditangani (CST), Mikro Filaria Rate (Filariasis),
Penderita kusta yang selesai berobat/RFT, Penemuandan penanganan penderita penyakit Acute Flacid
Paralysis (AFP)
60 %
70 %
100 %80 %
90 %0.90 %
90 %2 per 100.0000 penduduk usia kurang dari 15 tahun
730.000.000
1 2 22 1
Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular (DBD, Filariasis, Malaria, Kusta,
Diare dan Pneumonia)
Terselenggaranya Bimtek Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular (DBD, Filariasis, Malaria, Kusta, Diare dan Pneumonia; Tersusunnya laporan hasil monev Pembinaan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular (DBD, Filariasis, Malaria, Kusta,
Diare dan Pneumonia)
234 peserta;
7 Dokumen Laporan Monev
Kota Bekasi Dinas Kesehatan 300.000.000
Page 60 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 2 22 2 Pelaksanaan Surveillans Epidemiologi
Tersusunnya laporan Surveillans Terpadu Penyakit menular dan tidak menular ke Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
Tersusunnya laporan validasi data program pelaksanaan surveillans
epidemiologi berbasis puskesmas;
Tersusunnya laporan penyelidikan epidemiologi kasus penyakit
potensial wabah;
Terlaksananya Surveillans Aktif RS (hospital based surveillans/HBS)
mingguan untuk penemuan kasus Acute Flaccid Paralysis (AFP) non polio
12 laporan bulanan; 1 laporan;
1 Laporan;
13 Kasus
Kota Bekasi Dinas Kesehatan 100.000.000
1 2 22 3Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
HIV AIDS dan TBC
Terselenggaranya Bintek Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
TBC;
Pembentukan Layanan Konseling; Terselenggaranya Bintek Layanan Konseling HIV;
Tersedianya laporan Monev HIV AIDS dan TBC
39 Puskesmas;
6 Layanan Konseling baru;
25 Layanan Konseling;2 Laporan Dokumen Monev
Kota Bekasi Dinas Kesehatan 330.000.000
1 2 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Persentase Puskesmas Terakreditasi, Persentase klinik yang berizin,
Persentase Rumah Sakit yang berizin,
Perrsentase Rumah Sakit yang terakreditasi (pembinaan, pengawasan dan pengendalian)
29 %57 %
39 %
16 % 6.352.617.000
1 2 23 1 Pembinaan Unit Pelayanan Kesehatan Swasta
Pengendalian, pengawasan dan pembinaan Unit Pelayanan Kesehatan Swasta, Terselenggaranya sosialisasi Akreditasi Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama
1 Dokumen Laporan, 1 sosialisasi
Kota Bekasi Dinas Kesehatan 400.000.000
1 2 23 2 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Terselenggaranya Bimbingan Teknis bagi Tenaga Kesehatan teladan;
Terlaksananya penilaian tenaga Kesehatan teladan
4 Tenaga Kesehatan;
39 PuskesmasKota Bekasi Dinas Kesehatan 165.000.000
1 2 23 3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Pemeliharaan Sistem Rujukan Kesehatan Online Kota Bekasi; Terlaksananya Pembinaan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB);
Pengendalian,Pengawasan, dan Pembinaan Klinik Utama dan Rumah
Sakit Umum(RSU)
1 Sistem;1 RSSIB;
14 Klinik Utama;8 RSUKota Bekasi Dinas Kesehatan 125.000.000
1 2 23 4 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pelayanan Kesehatan
Terlaksananya Pelatihan Manajemen Puskesmas;
Terlaksananya Pelatihan PONED; Terlaksananya pelatihan Tumbuh Kembang Balita bagi Tenaga
Kesehatan;
Terlaksananya Pelatihan Amdal bagi Tenaga Kesehatan;
21 Orang;
9 Orang;12 orang;
2 orang
Kota Bekasi Dinas Kesehatan 3.854.000.000
1 2 23 5 Lomba Puskesmas Berprestasi Lomba Kinerja Puskesmas berprestasi Tk. Kota Bekasi; Keikutsertaan
Tk. Provinsi
1 Event Tingkat Kota;1 Event Tingkat ProvinsiKota Bekasi Dinas Kesehatan 150.000.000
1 2 23 6Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Puskesmas dan
Jaringannya Tahun 2017
Tersusunnya Laporan Monev Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2017
1 DokumenKota Bekasi Dinas Kesehatan 100.000.000
1 2 23 7 Workshop Pengisian Dupak dan SKP Tahun 2017 Terlaksananya Workshop Pengisian Dupak dan SKP 39 UPTD Puskesmas Kota Bekasi Dinas Kesehatan 50.000.000
1 2 23 8 Pembinaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat PertamaMonev Akreditasi Puskesmas; Workshop dan Pendampingan Akreditasi Puskesmas
2 Puskesmas, 3 PuskesmasKota Bekasi Dinas Kesehatan 540.000.000
1 2 23 9 Monev Pelaksanaan Progran JKN di Puskesmas Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program JKN di Puskesmas tahun 2017
1 Dokumen laporan hasil MonevKota Bekasi Dinas Kesehatan 250.000.000
1 2 23 10 Perizinan, Penyelenggaraan dan Pembinaan Puskesmas Terlaksananya Pembinaan dan pengurusan surat ijin Puskesmas 39 Puskesmas
Kota Bekasi Dinas Kesehatan 100.000.000
1 2 23 11 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)Workshop dan Pendampingan Akreditasi Puskesmas 4 Puskesmas
Kota Bekasi Dinas Kesehatan 618.617.000
1 2 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk MiskinCakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat
miskin
100% 96.200.000.000
1 2 24 1Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Luar Jaminan Kesehatan Nasional
Tersedianya Layanan Kesehatan bagi Peserta Jamkesda dan
penduduk tidak mampu di luar Jamkesda dan Jaminan Kesehatan
Nasional
100% Peserta Jamkesda, 100% Penduduk tidak mampu di luar
jamkesda dan JKN Kota Bekasi Dinas Kesehatan 76.500.000.000
1 2 24 2Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Daerah (BANPROV)
Pembiayaan iur bayar kepesertaan BPJS PBI Kota Bekasi (APBD =
2.200.000.000 + banprov = 1.416.763.200)
12.833 Jiwa Kota Bekasi Dinas Kesehatan 2.200.000.000
1 2 24 3 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin RSUD Chasbullah Kota Bekasi
Pemberian pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin yang dirujuk oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama
(klinik/puskesmas) se-Kota Bekasi ke RSUD. Kota Bekasi
12.744 rujukan pasien rawat jalan dan 3.163 pasien rujukan rawat inap Kota Bekasi
Rumah Sakit Umum Daerah
17.500.000.000
1 2 25Program Pemeliharaan,Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata
persentase terpenuhinya pemeliharaan 10 jenis sarana dan
prasarana rumah sakit
100% 12.000.000.000
1 2 25 1 Building Management RSUD Chasbullah Kota Bekasi
Terlaksananya kegiatan pengelolaan gedung RSUD. Kota Bekasi meliputi kebersihan gedung, kebersihan halaman, penyediaan jasa keamanan, penyediaan jasa perawatan taman, perawatan lift dan
perawatan aC.
5 gedung RSUD, 23.199m2, 11 lift, 600 air conditioner (AC) selama 1 tahun.
Kota BekasiRumah Sakit Umum
Daerah 12.000.000.000
Page 61 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 2 26 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Ketersediaan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan RSUD kelas B,
Kematian pasien > 48 jam di Ruang Rawat Inap,
Kejadian Infeksi Nosokamial,
Terakreditasinya RS (Tingkat Dasar = 1, Tingkat Madya = 2,
Tingkat Utama = 3, Tingkat Paripurna = 4 ),
Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kesehatan RSUD Kota
Bekasi,Capaian kinerja keuangan +kinerja operasional + kinerja mutu
dan manfaat kepada masyarakat,Prosentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Puskesmas
100 %
1 permil
16 permil
1,2 %
1 %
78 indek
83 %
77 indek
180.000.000.000
1 2 26 1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD)
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan
penambahan jenis pelayanan kesehatan, penyediaan obat , bahan habis pakai, bahan laboratorium, penyediaan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana kantor, penyediaan dan pemeliharaan alat
kesehatan/medis, penyediaan dan pemeliharaan alat keperawatan, penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak
bagi pelayanan kesehatan
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan
penambahan jenis pelayanan kesehatan dari 43 menjadi 45 jenis pelayanan, penyediaan obat , bahan habis pakai, bahan
laboratorium, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana kantor, penyediaan dan pemeliharaan alat kesehatan/medis, penyediaan dan pemeliharaan alat
keperawatan, penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak bagi pelayanan kesehatan untuk 12
bulan .
Kota BekasiRumah Sakit Umum
Daerah 180.000.000.000
1 2 27 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Cakupan Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization),
Cakupan Pelayanan Anak Balita
100 %
80 % 100.000.000
1 2 27 1 Workshop dan Monev Peningkatan Kualitas Kesehatan Anak Balita
Terlaksananya Workshop SDIDTK Tumbuh Kembang pada Petugas
Puskesmas; Tersedianya Laporan Monev Peningkatan Kualitas Kesehatan Anak Balita; Terlaksananya Workshop Manajemen Asfiksia
dan BBLR pada Bidan Praktek Swasta
78 Petugas di Puskesmas;1 Dokumen;76 Bidan Praktek Mandiri
Kota Bekasi Dinas Kesehatan 100.000.000
1 2 28 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan LansiaCakupan Pelayanan Kesehatan Pra Usia Lanjut dan Usia Lanjut 78.00%
100.000.000
1 2 28 1 Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Lansia
Terselenggaranya Monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan bagi
lansia; Seminar Kesehatan bagi Lansia; Lomba senam lansia;
1 Dokumen Monev; 1 kegiatan seminar; 1 even;
Kota Bekasi Dinas Kesehatan 100.000.000
1 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.152.379.320.000
1 3 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Rasio panjang jalan baru terhadap panjang jaringan jalan dalam kondisi baik,
Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan air (minimal 1.5 m)
3178.79 KM,
14.23 % 272.864.054.000
1 3 15 1 Lanjutan Pelebaran Jalan Raya Hankam Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 1200 meter
JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 4.000.000.000
1 3 15 2 Lanjutan Pembangunan Pedestrian Jalan A. YaniTerbangunnya trotoar dalam kondisi baik 1200 m dan jembatan
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 20.000.000.000
1 3 15 3Pembangunan Jalan Alinda (Sisi Saluran Irigasi) Kel. Kaliabang
Tengah
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik Rigid P = 750 L = 6-7 MeterKota Bekasi
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.000.000.000
1 3 15 4Pembangunan Jalan Sisi Selatan Jl. Pangeran Jayakarta-Kec. Medan
Satria
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 620 mMedan Satria
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 5.000.000.000
1 3 15 5 Pembangunan Jalan Lingkar UtaraTerbangunnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik 250 x 8 Meter
Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 10.000.000.000
1 3 15 6 Penataan Simpang Se-Kota BekasiTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 6 titik simpang
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 13.188.054.000
1 3 15 7 Pembangunan Jembatan dan Jalan Pendekat di Atas Tol JatiwaringinTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 107 meter
PondokgedeDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 10.000.000.000
1 3 15 8Pembangunan Jembatan Diatas Tol Caman dan Penataan Simpang Caman
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik Jembatan 74 meter Pondokgede
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
28.000.000.000
1 3 15 9Lanjutan Pembangunan Jalan Alternatif Mawar 6 Tembus Jalan Sultan
Agung
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 857 mKota Bekasi
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 5.000.000.000
1 3 15 10 Pembangunan Jembatan Depan Gereja PekayonMenambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 3x12 meter
Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.000.000.000
1 3 15 11 Pembangunan Pedestrian Sisi Utara KalimalangTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 1000 meter
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 9.000.000.000
1 3 15 12 Pembangunan Trotoar Se-Kota BekasiTerbangunnya trotoar dalam kondisi baik 500 m
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 3.000.000.000
1 3 15 13Peningkatan Jalan Kampung Pulo RW.023 Kel. Margahayu Kec. Bekasi
Timur
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 197 MBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 15 14 Pembangunan Jembatan Kemang PratamaTerbangunnya Jembatan dalam kondisi yang baik 40 m
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 30.000.000.000
1 3 15 15 Pembangunan Jalan Sejajar SS Jakasetia-Pekayon Bekasi SelatanMenambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 1200 meter
Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 10.000.000.000
1 3 15 16Pembangunan Jalan Sisi Saluran Sekunder Rawa Silam-Kaliabang
Tengah
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 1000 meter Bekasi Utara
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 15.000.000.000 Page 62 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 3 15 17 Pembangunan Jalan Sisi Barat Perjuangan (DAK Fisik) Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 620 meter
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 18.976.000.000
1 3 15 18 Pendamping Dak Pembangunan Jalan Sisi Barat Perjuangan Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 1 paket supervisi
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 900.000.000
1 3 15 19 Pelebaran Jalan Irian Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 600 meter
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 2.000.000.000
1 3 15 20 Pelebaran Jalan Perjuangan Batas Kabupaten Bekasi
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 936 meter
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 800.000.000
1 3 15 21Peningkatan Jalan M. Yamin (Dalam Pasar Baru) Kel. Duren Jaya Kec.
Bekasi Timur
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 600 x 5 meter
Bekasi TimurDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 15 22 Lanjutan Pembangunan Jalan RawatembagaMenambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 700 meter, 2 titik jalan dan jembatan
Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 8.000.000.000
1 3 15 23 Pelebaran Jalan Pasar Rebo-Komsen Jatiasih (Bantuan DKI) Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 65.000.000.000
1 3 15 24 Rehabilitasi Jalan Pangkalan 2 Menuju Pangkalan 5 (Bantuan DKI) Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 5.000.000.000
1 3 15 25Rehabilitasi Jalan Pangkalan 5 Menuju TPA Bantargebang (Bantuan DKI)
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 3.000.000.000
1 3 15 26 Peningkatan Jalan Cikunir (Bantuan DKI) Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 4.000.000.000
1 3 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-GorongPersentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran
air tidak tersumbat
72.73% 95.666.853.000
1 3 16 1Lanjutan Pembangunan Saluran Jalan Pangkalan 1A Kel. Bantargebang Kec. Bantargebang
Meminimalisir genangan banjir 300 meter Bantargebang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
500.000.000
1 3 16 2Peningkatan Saluran Air Gg. Oyot Kel. Bantargebang Kec.
Bantargebang
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 200 MBantargebang
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 240.000.000
1 3 16 3Perbaikan Saluran Air Jalan H. Ibong Kel. Bantargebang Kec. Bantargebang
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 500 mBantargebang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200.000.000
1 3 16 4Perbaikan Saluran Air Jalan Mengeng Kel. Bantargebang Kec. Bantargebang
Meminimalisir genangan banjir 300 mBantargebang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
300.000.000
1 3 16 5Perbaikan Saluran Air Jalan Raya Mustikasari Kel. Bantargebang Kec. Bantargebang
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 100 mBantargebang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
160.000.000
1 3 16 6Perbaikan Saluran Air Jalan Raya Setu Kel. Bantargebang Kec.
Bantargebang
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 100 MBantargebang
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 300.000.000
1 3 16 7 Pembangunan Sodetan Saluran Jalan Service Kel. CiketingudikMeminimalisir genangan banjir 200 M
BantargebangDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.500.000.000
1 3 16 8 Perbaikan Drainase SMAN 15 Kota BekasiTerbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 200 meter
BantargebangDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 180.000.000
1 3 16 9 Perbaikan Saluran Air Jalan Mega Kel. Ciketingudik Kec. BantargebangTerbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 200 meter
BantargebangDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 10Perbaikan Saluran Air Jalan Mega RT.003 RW.007 Kel. Ciketingudik
Kec. Bantargebang
Meminimalisir genangan banjir 0 Bantargebang
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 11Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Awis Kel. Ciketingudik Kec.
Bantargebang
Meminimalisir genangan banjir 250 meterBantargebang
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 12Rehabilitasi Saluran Air Jalan Flamboyan 3 Blok B13 RT.010 RW.008
Kel. Ciketingudik Kec. Bantargebang
Meminimalisir genangan banjir 200 mBantargebang
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 13 Perbaikan Penurapan Jalan Cariu Kel. Cikiwul Kec. BantargebangMeminimalisir genangan banjir 250 Meter
BantargebangDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 300.000.000
1 3 16 14Perbaikan Saluran Air Batas RT.004 RW.02 Dengan RT.002 RW.04
Kel. Cikiwul Kec. Bantargebang
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 100 MeterBantargebang
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 15Perbaikan Saluran Air Jalan Mangul Jaya Kel. Cikiwul Kec. Bantargebang
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 500 MeterBantargebang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200.000.000
1 3 16 16Perbaikan Saluran Air Jalan Mangul Jaya RT.004 RW.04 Kel. Cikiwul
Kec. Bantargebang
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 0 Bantargebang
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 17Perbaikan Saluran Air Jalan Pangkalan 4 RT.004 RW.01 Kel. Cikiwul Kec. Bantargebang
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 0 Bantargebang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200.000.000
1 3 16 18Pembuatan Saluran Air Jalan Caringin (U-Ditch 40/40) Kel. Sumurbatu Kec. Bantargebang
Kualitas aliran air terbangun 300 meterBantargebang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
250.000.000
1 3 16 19Perbaikan Saluran Air Batas Kel. Cikiwul Dengan Kel. Padurenan,
RT.001 RW.02
Meminimalisir genangan banjir 300 MeterBantargebang
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 20Perbaikan Saluran/Got Jalan Bintara Raya RT.004 RW.013 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 80 meterBekasi Barat
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
150.000.000
1 3 16 21Peningkatan Saluran Jalan Raya RT.014 RW.02 Kel. Bintara Jaya Kec.
Bekasi Barat
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 100 meterBekasi Barat
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
Page 63 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 3 16 22Saluran Air (Got) Kp. Setu Raya RT.001 RW.02 Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 600 meterBekasi Barat
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
100.000.000
1 3 16 23Pemasangan Pintu Air RT.005 RW.019 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi
Barat
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 200 meter
Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 24Perbaikan Saluran Jalan Cemara Raya RT.006 RW.08 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 100 meter
Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 16 25 Perbaikan Saluran RW.019 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 250 meter
Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 16 26Rehabilitasi Saluran Jalan Wijaya Kusuma 9 & 10 RW.04 Kel.
Jakasampurna Kec. Bekasi Barat
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 73 meter
Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 16 27Rehabilitasi Saluran RT.002 RW.017 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 1.600 meter
Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 250.000.000
1 3 16 28Rehabilitasi Saluran RT.005,004,003 RW.021 Kel. Jakasampurna Kec.
Bekasi Barat
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 100 meter
Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 16 29Rehabilitasi Saluran Air Utama Dari RW.09 Kel. Kotabaru Kec. Bekasi
Barat
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 800 meterBekasi Barat
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 30Perbaikan Saluran Air Tipe U Ditch Jl. H Gamblong RW.15 RT.05 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat
Terlaksananya perbaikan saluran air 100 meterBekasi Barat
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
100.000.000
1 3 16 31Perbaikan Saluran di Jalan Jeruk 3 RW.05 RT.02 Kel. Kranji Kec.
Bekasi Barat
Terlaksananya perbaikan saluran 180 meterBekasi Barat
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 32Perbaikan Saluran di Jalan Jeruk 4 RW.05 RT.03 Kel. Kranji Kec.
Bekasi Barat
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 180 meterBekasi Barat
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 33Perbaikan Saluran di Jalan Jeruk 9 RT.06 RW.05 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 160 meterBekasi Barat
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
150.000.000
1 3 16 34Rehabilitasi Saluran di Jalan Jeruk 1 RW.05 RT.05 Kel. Kranji Kec.
Bekasi Barat
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 130 meterBekasi Barat
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 16 35Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air (Sodetan) RT.002 RW.004 Kel.
Jakasetia Kec. Bekasi Selatan
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 34 MBekasi Selatan
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 120.000.000
1 3 16 36Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Baron RT.02 RW.03 Kel.
Jakasetia Kec. Bekasi Selatan
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 200 MBekasi Selatan
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 37Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Kp. Hutan RT.006 RW.002 Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 200 MBekasi Selatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
150.000.000
1 3 16 38Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Patuha Raya RW.18 Kel.
Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan
Meminimalisir genangan banjir 86 meter
Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 300.000.000
1 3 16 39Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Satria Raya Pandu Dewa
Nata RW.21 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 96 meter
Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 300.000.000
1 3 16 40Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Letnan Marsaid I RT.01
RW.06 Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan
saluran terbangun dengan baik 400 meterBekasi Selatan
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 41Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Komplek Pengairan Lama RT.01
RW.01 Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan
memperlacar saluran dari sumbatan sampah 125 mBekasi Selatan
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 42Perbaikan/Rehabilitasi Saluran RT.01,02,03 RW.03 Kel. Pekayon Jaya
Kec. Bekasi Selatan
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 51 meter
Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 16 43Perbaikan Rehabilitasi Saluran Air RT.003 RW.22 Kel. Aren Jaya Kec.
Bekasi Timur
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 135 mBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 178.000.000
1 3 16 44Perbaikan Rehabilitasi Saluran RT.004 RW.20 Kel. Aren Jaya Kec.
Bekasi Timur
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 75 mBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 16 45Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Berlian Raya RT.01 RW.05 Kel. Bekasi
Jaya Kec. Bekasi Timur
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 50 meterBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 110.000.000
1 3 16 46Perbaikan/Rehabilitasi Saluran RT.05 RW.08 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 150 meterBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
125.000.000
1 3 16 47Perbaikan/Rehabilitasi Saluran U-Ditch 30/30 RT.03 RW.02 Kel.
Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 150 meterBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 125.000.000
1 3 16 48Perbaikan/Rehabilitasi Saluran U-Ditch 50/50 RT.04 RW.01 Kel.
Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 100 meterBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 49Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Utama RT.012 RW.016 Kel. Bekasi
Jaya Kec. Bekasi Timur
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 200 meterBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 140.000.000
1 3 16 50
Pembangunan Saluran RW.03 dan Normalisasi Saluran Jalan
Underpass Dari Pom Bensin S/D Persimpangan Jalan M. Yamin Kel.
Duren Jaya Kec. Bekasi Timur
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 300 meter
Bekasi TimurDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
Page 64 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 3 16 51Perbaikan Rehabilitasi/Saluran Lingkungan RT.006 RW.006 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 46 MBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
100.000.000
1 3 16 52Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Got RT.007 RW.004 Kel. Duren
Jaya Kec. Bekasi Timur
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 92 mBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 53Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Teladan RT.01 RW.07 Kel.
Duren Jaya Kec. Bekasi Timur
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 160 MeterBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 54Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jl. Prof. M. Yamin Gg. Delima RT.04,05 RW.02 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 49 MeterBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
110.000.000
1 3 16 55Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air RT.001 RW.003 Kel. Duren Jaya
Kec. Bekasi Timur
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 49 CmBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 56Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air RT.02 RW.01 Jalan M.Yamin Kel.
Duren Jaya Kec. Bekasi Timur
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 287 KMBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 300.000.000
1 3 16 57Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Duren Jaya Raya-Menyambung Ke Jl. Candi Mendut Raya Bagian Sisi RW.10 Kel. Duren Jaya Kec.
Bekasi Timur
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 150 Meter
Bekasi TimurDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 58
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Duren Jaya Raya-Menyambung
Ke Jl. Candi Mendut Raya Bagian Sisi RW.10 Kel. Duren Jaya Kec.
Bekasi Timur
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 824 M
Bekasi TimurDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 59Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Melati I dan III RT.001 RW.020 Kel.
Margahayu Kec. Bekasi Timur
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 82 mBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 120.000.000
1 3 16 60Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Jati 1 RT.01 RW.15 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 177 MBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200.000.000
1 3 16 61Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Utama Perum Bulak Kapal
Permai RW.022 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 125 mBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 62Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Pasar Kaget RT.01 RW.017 Kel.
Margahayu Kec. Bekasi Timur
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 126 mBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 63Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Bunga Harapan RT.001 RW.002 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 170 MBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200.000.000
1 3 16 64Rehabilitasi Saluran Air Blok G.2 RT.013 RW.014 Telaga Mas Kel.
Harapan Baru Kec. Bekasi Utara
terealisasinya perbaikan saluran air 330 m2
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 65Rehabilitasi Saluran Air Utama Sisi Timur RT.001, 002, 003, dan
RT.004 RW.015 Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara
terealisasinya perbaikan saluran air 155 m2
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 157.000.000
1 3 16 66Rehabilitasi Saluran Air/Got RT.008 RW.015 Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara
terealisasinya perbaikan saluran air/got 112 m2
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 130.000.000
1 3 16 67Rehabilitas Saluran Air Kp. Rawa Bugel RT.001, RT.002, RT.003,
RT.007, RT.009 RW. 04 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 600 meter
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 68Rehabilitasi Saluran Air Komp SBS RT.01, 04 RW. 08 Kel. Harapan
Jaya Kec. Bekasi Utara
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 150 meter
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 69Rehabilitasi Saluran Air Komp SBS RT.01, 04, 05, 07, 08, 09 RW. 08
Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 400 meter
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 70Rehabilitasi Saluran Air Kp. Rawa Bambu RT.006, RT.002 RW. 16 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara
Perbaikan Saluran Air 437 meter
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 71Rehabilitasi Saluran Air RT.06 RW.26 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi
Utara
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 100 m;1 m
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 72Rehabilitasi Saluran Air RT.001 RW.002 Kel. Kaliabang Tengah Kec.
Bekasi Utara
Perbaikan Saluran Air 700 Meter
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 175.000.000
1 3 16 73Rehabilitasi Saluran Air RT.001 RW.003 Kel. Kaliabang Tengah Kec.
Bekasi Utara
Perbaikan Saluran Air 300 Meter
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 16 74Rehabilitasi Saluran Air RT.002 RW.001 Kel. Kaliabang Tengah Kec.
Bekasi Utara
Perbaikan Saluran Air 150 Meter
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 16 75Rehabilitasi Saluran Air RT.004 RW.002 Kel. Kaliabang Tengah Kec.
Bekasi Utara
Meminimalisir genangan banjir 300 Meter
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
Page 65 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 3 16 76Rehabilitasi Turap Kali Kaliabang Tengah RW.001 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 500 Meter
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 125.000.000
1 3 16 77Rehabilitasi Turap Saluran Kali Sasak Bule Perbatasan Perwira
Dengan Kaliabang Tengah Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 400 Meter
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 78Rehabilitasi Saluran Air Jalan KH. Muchtar Tabrani RT.02-04 RW.2 Kel. Margamulya Kec. Bekasi Utara
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 390 m2Bekasi Utara
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
150.000.000
1 3 16 79Rehabilitasi Saluran Air Jalan Raya Rawa Bugel Kel. Margamulya Kec.
Bekasi Utara
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 0,5 m;30 mBekasi Utara
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 80 Rehabilitasi Saluran Air RW.03 Kel. Margamulya Kec. Bekasi UtaraTerbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 300 m;0,5 m
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 81Rehabilitasi Saluran Air dan Turap Kali Bulak Perwira RT.002-005 RW.017 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara
Mencegah banjir dan terjadinya erosi 800 M2Bekasi Utara
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
285.000.000
1 3 16 82Rehabilitasi Saluran Air Jalan Utama RW.013 Kel. Perwira Kec. Bekasi
Utara
Memperlancar aliran air 500 MBekasi Utara
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 83Rehabilitasi Saluran Air Kali Dari RW.001 Sampai RW.008 Kel.
Perwira Kec. Bekasi Utara
Memperlancar arus air, mencegah pendangkalan dan mencegah
banjir
2 KMBekasi Utara
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 16 84Perbaikan Saluran Air Taman Wisma Asri RT.01,02,03,04,05,06 RW.15 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 300 meter
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 85Rehabilitasi Saluran Air Taman Wisma Asri Jalan Anggur Raya RT.01
RW.12 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara
Ternormalisasinya saluran air 100 meter
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 86Rehabilitasi Saluran Air Taman Wisma Asri RT.01 RW.30 Kel. Teluk
Pucung Kec. Bekasi Utara
Ternormalisasinya saluran air 60 meter
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 16 87Rehabilitasi Saluran Air Taman Wisma Asri RT.01,02,03,04,05&06 RW.13 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara
Ternormalisasinya saluran air 200 meter
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 88Rehabilitasi Saluran Air Taman Wisma Asri RT.01,03,06 RW.25 Kel.
Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara
Terbangunnya gorong-gorong; Terbangunnya gorong-gorong 5 meter;5 meter
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 125.000.000
1 3 16 89 Normalisasi Saluran Air Jalan Bina Asih I Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Tidak terjadi genangan air 180 M
JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.660.000
1 3 16 90Pembangunan/Normalisasi Saluran Air VIlla Jatirasa (Dari Ruko JJ
Reflexy Sampai Dengan Rawa Kali VIlla Jatirasa)
Tidak terjadi genangan air 150 MJatiasih
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 159.193.000
1 3 16 91Pembangunan/Pembuatan Saluran Air Dari Komplek Pemda Blok. B Ke Sungai Irigasi Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih
Tidak terjadi genangan air 110 MJatiasih
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
160.000.000
1 3 16 92 Pembangunan Saluran Jalan Kodau Raya Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 93Pembangunan Saluran Jalan Raya Pekayon-Pondokgede Ke Arah Kali Cakung RW.017 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 250 meter Jatiasih
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
500.000.000
1 3 16 94 Perbaikan Saluran Air Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih Adanya saluran air yang lancar 250 m
JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 16 95 Pembangunan Tanggul di Bumi Perkemahan JatisariTerbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 600 meter
JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 2.000.000.000
1 3 16 96Peningkatan Tanggul Kali Cikeas (Masjid Al-Ikhlas) Kel. Jatisari Kel. Jatiasih
Peningkatan penanggulan bahaya banjir 100 MeterJatiasih
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
190.000.000
1 3 16 97Lanjutan Pembangunan Saluran Depan Pasar Jatiasih S/D Coca Cola
Via Jalan Swatantra
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 250 meter Jatiasih
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 16 98Perbaikan Saluran Air Jalan Swadaya IV RT.03 RW.08 Kel. Jatikarya
Kec. Jatisampurna
Terbangun saluran air 300 meterJatisampurna
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 99Perbaikan Saluran Air Kp. Pulo RT.01, 02, 03 RW.09 Kel. Jatikarya Kec.
Jatisampurna
Terbangun Saluran Air 400 meterJatisampurna
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 100Rehabilitasi Saluran (Kanan-Kiri) Jalan Raya Kalimanggis RW.005, 006,008,009 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna
terbanguunya300 Meter Jatisampurna
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
400.000.000
1 3 16 101Rehabilitasi Saluran Air Jalan Lame RT.02 RW.03 Kalimanggis Kel.
Jatikarya Kec. Jatisampurna
Terbangun Saluran Air200 Meter Jatisampurna
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 102Rehabilitasi Saluran Kiri-Kanan Jalan Raya Kalimanggis
RW.005,006,008,009 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 100 meter Jatisampurna
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 250.000.000
1 3 16 103Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Mess Al RT.003, 001,
RW.005 Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna
Saluran air yang memadai 400 MeterJatisampurna
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 300.000.000
1 3 16 104Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Protokol Kranggan Wetan
RT.003 RW.010 Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna
MENGHINDARI BANJIR DAN GENANGAN AIR PADA MUSIM HUJAN 300 METER
JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 225.000.000
Page 66 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 3 16 105Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Pertigaan Padang Kranggan Wetan
RT.002/012 Kelurahan Jatirangga
Meminimalisir genangan banjir 1 METER
JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 250.000.000
1 3 16 106Peningkatan Saluran Lingkungan Kompleks Radiance VIlla Jl. Taruma
Negara RT.009 RW.002 Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna
10
0 titik JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 400.000.000
1 3 16 107Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Kranggan Lembur RT.001 RW.006 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna
JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 108Rehabilitas/Perbaikan Saluran Air Jalan Kali Gendong RT.02 RW.10
Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 100 meter
JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 16 109Rehabilitas/Perbaikan Saluran Air Jalan Kali gendong RT.02 RW.10
Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 80 meter
JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 16 110Rehabilitasi Saluran Air Jalan Bhakti Warga II RT.02 RW.03 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 150 meter
JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 300.000.000
1 3 16 111Rehabilitasi Saluran Air Jalan Gari RT.01,03, RW.07 Kel. Jatisampurna
Kec. Jatisampurna
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 90 meter
JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 250.000.000
1 3 16 112Rehabilitasi/Saluran Air Kp. Kalimanggis Jl. Pertamina RT.01 RW.02 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 200 Meter
JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 113 Pembangunan Sheetpile SS Rawa Baru UnderpassTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 300 m
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 3.000.000.000
1 3 16 114 Pembuatan Tanggul RW.15 Bumiasih IndahTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 500 m
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.000.000.000
1 3 16 115 Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan BantargebangTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 16 116 Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Bekasi BaratTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 16 117 Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Bekasi SelatanTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 16 118 Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Bekasi TimurTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 16 119 Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Bekasi UtaraTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 16 120 Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan JatiasihTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 16 121 Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan JatisampurnaTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 16 122 Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Medan SatriaTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 16 123 Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan MustikajayaTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 16 124 Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Pondok MelatiTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 16 125 Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan PondokgedeTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 16 126 Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan RawalumbuTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 16 127 Pemeliharaan Saluran PrimerTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 15 titik
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 5.000.000.000
1 3 16 128 Pemeliharaan Saluran SekunderTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 30 titik
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 17.000.000.000
1 3 16 129 Pemeliharaan Saluran TersierTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 35 titik
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 20.500.000.000
1 3 16 130 Perbaikan Saluran di Jalan Jeruk 2 RW.05 RT.05Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 130 meter
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 16 131Rehabilitasi Saluran Air RT.07 RW.06 Kel. Harapan Mulya Kec. Medan
Satria
pencegahan banjir 300 METER
Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 16 132Rehabilitasi Saluran Air RTM RT.05 RW01 Kel. Harapan Mulya Kec.
Medan Satria
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 90 m
Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 133Rehabilitasi Saluran Air Utama Dari RW.09 S.D. RW.10 Kel. Harapan
Mulya Kec. Medan Satria
Terlaksananya perbaikan saluran air air utama dari rw 09 s.d. rw 10 1.350 meter persegi
Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
Page 67 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 3 16 134Rehabilitasi Kali Sekunder RW.08 dan RW.09 Kel. Kalibaru Kec. Medan Satria
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 150 mMedan Satria
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200.000.000
1 3 16 135Rehabilitasi Saluran Air Jalan Mawar IV RT.04 RW.07 Kel. Kalibaru
Kec. Medan Satria
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 90 mMedan Satria
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 16 136Rehabilitasi Saluran Air RT.01 RT.02 RW.04 Kel. Kalibaru Kec. Medan
Satria
Saluran Pembuangan Air yang tidak tersumbat 750 meterMedan Satria
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 137Rehabilitasi Saluran Air RT.001S/D 005 RW.002 Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 500 METERMedan Satria
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200.000.000
1 3 16 138Rehabilitasi Saluran Air RT.002 RW.001 Kel. Medan Satria Kec. Medan
Satria
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 150 METERMedan Satria
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 139Rehabilitasi Saluran Air RT.003,004,005 RW.010 Kel. Medan Satria
Kec. Medan Satria
Terbangunnya saluran air yang baik 250 Medan Satria
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 140Rehabilitasi Saluran Air RT.005 RW.09 Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria
Pencegahan Banjir 200 Medan Satria
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
300.000.000
1 3 16 141Rehabilitasi Saluran Air RT.01 RW.04 Kel. Medan Satria Kec. Medan
Satria
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 360 METERMedan Satria
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 142Rehabilitasi Saluran Air RT.03,04,05 RW.06 Kel. Medan Satria Kec.
Medan Satria
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 400 Medan Satria
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 300.000.000
1 3 16 143Rehabilitasi Kali Gani Kaliabang Bungur S/D Perum Pejuang Pratama
(Melewati RW.001, 004, 005, 006) Kel. Pejuang Kec. Medan Satria
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 500 Meter
Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 144Rehabilitasi Kali Gani Perum Duta Bumi III RW.033 Kel. Pejuang Kec.
Medan Satria
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 200 MeterMedan Satria
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 145Rehabilitasi Saluran Air Harapan Indah RW.018 Kel Pejuang Kec.
Medan Satria
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 150 paketMedan Satria
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 146Rehabilitasi Saluran Air Harapan Indah RW.018 Kel Pejuang Kec. Medan Satria
Saluran Air Terbangun 250 MeterMedan Satria
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
150.000.000
1 3 16 147Rehabilitasi Saluran Air Harapan Indah RW.16 Kel. Pejuang Kec.
Medan Satria
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 100 mMedan Satria
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 148Rehabilitasi Saluran Air Kaliabang Bungur RT.005 S/D Kali Bancong
Kel. Pejuang Kec. Medan Satria
Saluran Air diperbaiki 200 MeterMedan Satria
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 149Rehabilitasi Saluran Air Lintas RW.33 RW.29 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 280 METERMedan Satria
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200.000.000
1 3 16 150Rehabilitasi Saluran Air Pejuang Pratama RT.001,002,003,004,005
dan006 RW.006 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria
Meminimalisir genangan banjir 191 Meter
Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 151Pembuatan Saluran Air Jalan Jambu RT.003 RW.01 Kel. Cimuning Kec.
Mustikajaya
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 300 METERMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 152Perbaikan Saluran Air Jalan Manyar RT.003 RW.06 Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 500 METERMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200.000.000
1 3 16 153Perbaikan Saluran Air Lingkungan RT.018 RT.019 RW.012 Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 300 MeterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
100.000.000
1 3 16 154Perbaikan Saluran Air Perum BTR RW.15 Kel. Cimuning Kec.
Mustikajaya
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 100 meter Mustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 16 155 Perbaikan Saluran Air RW.16 Kel. Cimuning Kec. MustikajayaTerbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 100 meter
MustikajayaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 16 156Perbaikan Drainase Jalan Utama Graha Harapan RT.002-006 RW.17
Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 250 meterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 115.000.000
1 3 16 157Perbaikan Saluran Air Graha Harapan RT.001-RT.005 RW.014 Kel.
Mustikajaya Kec. Mustikajaya
Meminimalisir genangan banjir 350 meterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 190.000.000
1 3 16 158Perbaikan Saluran Air Jalan Asemjaya Kiri-Kanan RW.05 dan RW.06
Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 650 meterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 159Perbaikan Saluran Air Jalan Bayan 2 Kiri Kanan, Jl. Bayan Tugu Bambu
RW.07 dan RW.11 Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 400 meterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 195.000.000
1 3 16 160Perbaikan Saluran Air Jalan Bayan II RT.002 RW.11 Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 200 meterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
100.000.000
1 3 16 161Perbaikan Saluran Air Jalan Bayan II RT.003 RW.11 Kel. Mustikajaya
Kec. Mustikajaya
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 200 meterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 16 162Perbaikan/Rehabilitasi Saluran dan Sodetan Pasar PTI II RW.07 Kel. Mustikasari Kec. Mustikajaya
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 150 MeterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
125.000.000
1 3 16 163Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Bengkong RT.001 RW.006 Kel.
Mustikasari Kec. Mustikajaya
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 150 MeterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 125.000.000
1 3 16 164Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Erlangga II S/D VII RT.007
RW.007 Kel. Mustikasari Kec. Mustikajaya
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 150 MeterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 125.000.000
1 3 16 165Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Ibu Sidin RT.002 RW.03 Kel.
Mustikasari Kec. Mustikajaya
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 150 MeterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 125.000.000
1 3 16 166Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Mandor Dahali RT.002 RW.005
Kel. Mustikasari Kec. Mustikajaya
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 150 MeterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 125.000.000
Page 68 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 3 16 167Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Mandor Dahali RT.002 RW.005 Kel. Mustikasari Kec. Mustikajaya
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 150 mterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
125.000.000
1 3 16 168Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Mandor Demong RW.05 Kel.
Mustikasari Kec. Mustikajaya
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 100 meter Mustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 125.000.000
1 3 16 169Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Mawar RT.003 RW.006 Kel.
Mustikasari Kec. Mustikajaya
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 150 MeterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 125.000.000
1 3 16 170Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Raya Mustikasari (Dpn Paku Bumi) RT.001 RW.01 Kel. Mustikasari Kec. Mustikajaya
Meminimalisir genangan banjir 150 MeterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
125.000.000
1 3 16 171Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Raya Mustikasari RT.004 RW.01
Kel. Mustikasari Kec. Mustikajaya
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 150 MeterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 125.000.000
1 3 16 172
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Perumahan Alamanda Jalan Anggrek
Raya dan Jalan Bougenvile Raya RW.010 Kel. Mustikasari Kec. Mustikajaya
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 150 Meter
MustikajayaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 110.000.000
1 3 16 173Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Perumahan Mayanggi Jalan Damai Blok E.V,VI,VII RT.008 RW.008 Kel. Mustikasari Kec. Mustikajaya
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 150 Meter
MustikajayaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 125.000.000
1 3 16 174Perbaikan/Rehabilitasi Saluran SDN Mustikasari IV RT.001 RW.04
Kel. Mustikasari Kec. Mustikajaya
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 150 MeterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 125.000.000
1 3 16 175Perbaikan/Rehabiltasi Saluran Jalan Utama RT.014 RW.08 Melewati
Perum Griya Mustikasari Kel. Mustikasari Kec. Mustikajaya
Tidak terjadi genangan air 150 M
MustikajayaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 125.000.000
1 3 16 176Perbaikan Saluran Air Tertutup Grand Bekasi RT.012 RW.19 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 70 meterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
105.000.000
1 3 16 177Perbaikan Saluran Depan Ayam Lepas Ke RW.011 Dukuh Zamrud
RT.006 RW.13 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 40 meterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 16 178Perbaikan Saluran Jalan Cako RT.003 RW.01 Kel. Padurenan Kec.
Mustikajaya
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 200 MeterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 179Perbaikan Saluran Jl. H. Sarif RT.003 RW.01 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 200 meterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
120.000.000
1 3 16 180Perbaikan Saluran Legenda Park RT.009, 010 RW.17 Kel. Padurenan
Kec. Mustikajaya
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 200 meter Mustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 181Perbaikan Saluran Warga Dukuh Zamrud RT.001, 002, 003, 004, 005
RW.15 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 200 MeterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 182Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Hj. Kunen RT.4 RW.5 Kel. Jatimelati
Kec. Pondok MelatiPondok Melati
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 183Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Yanatera 10 RT.4 RW.1 Kel. Jatimelati
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 100 meter Pondok Melati
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
216.000.000
1 3 16 184Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Bunga RT.007 RW.08 Kel.
Jatimurni Kec. Pondok MelatiPondok Melati
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 185Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Sadar Bagol RT.06 RW.01 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati
Pondok MelatiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 186Perbaikan/Rehabilitasi Saluran RT.01 RW.02 Kel. Jatimurni Kec.
Pondok MelatiPondok Melati
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 187Perbaikan/Rehabilitasi Saluran RT.06 RW.01 Kel. Jatimurni Kec.
Pondok MelatiPondok Melati
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 188Perbaikan/Rehabilitasi Saluran RT.07 RW.02 Kel. Jatimurni Kec.
Pondok MelatiPondok Melati
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 189Perbaikan/Rehabilitasi Saluran RT.07 RW.02 Kel. Jatimurni Kec.
Pondok MelatiPondok Melati
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 190Perbaikan/Rehabilitasi Saluran RW.05 Kel. Jatimurni Kec. Pondok
MelatiPondok Melati
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 191Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Raya Pasar Kecapi RT.001
RW.001 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 200 meter Pondok Melati
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 660.000.000
1 3 16 192Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Raya Pasar Kecapi RT.05 RW.01
Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 150 meter Pondok Melati
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 178.500.000
1 3 16 193Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Raya Pasar Kecapi RT.05 RW.01 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 150 meter Pondok Melati
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
337.500.000
1 3 16 194Perbaikan/Rehabilitasi Drainase Jl. Raya Panggung Kel. Jatibening
Kec. Pondokgede
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 350 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 195Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Cempaka Suluki Kel. Jatibening
Kec. Pondokgede
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 250 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 196Perbaikan/Rehabilitasi Dinding Got Jl. Dahlia RT.005 RW.005 Kel.
Jatibening Baru Kec. Pondokgede
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 100 meter
PondokgedeDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 16 197Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Cemerlang RT.006 RW.002
Kel. Jatibening Baru Kec. Pondokgede
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 290 meter
PondokgedeDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
Page 69 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 3 16 198Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan H. Tongkat RW.003 dan
RW.004 Kel. Jatibening Baru Kec. Pondokgede
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 200 meter
PondokgedeDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 199Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Kenanga 1 RT.010 RW.008
Kel. Jatibening Baru Kec. Pondokgede
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 220 meter
PondokgedeDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 16 200Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air RT.002 RW.002 Kel. Jatibening Baru Kec. Pondokgede
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 100 meter
PondokgedeDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 16 201Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air RT.013 RW.005 Kel. Jatibening
Baru Kec. Pondokgede
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 150 meter
PondokgedeDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 202Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Musholla Ar Rahman RT.002
RW.004 Kel. Jatibening Baru Kec. Pondokgede
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 300 meter
PondokgedeDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 203Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Wali Istana 3 RT.007 RW.004 Kel. Jatibening Baru Kec. Pondokgede
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 300 meter
PondokgedeDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 204Pembuatan Gorong Gorong Lingkungan RT.04 RW.01 Kel. Jaticempaka
Kec. Pondokgede
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 125 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 120.000.000
1 3 16 205Pembuatan Saluran Air Lingkungan RT.01 RW.01 Kel. Jaticempaka
Kec. Pondokgede
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 300 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 120.000.000
1 3 16 206Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan H. Muhyin RT.06 RW.06 Kel. Jaticempaka Kec. Pondokgede
95 meter Pondokgede
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200.000.000
1 3 16 207Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Kampus Unkris RT.01 RW.05
Kel. Jaticempaka Kec. Pondokgede
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 60 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 208Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Lingkungan RT.01,02,03,06
RW.04 Kel. Jaticempaka Kec. Pondokgede
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 225 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 155.000.000
1 3 16 209Sodetan Saluran Air Jl. Raya Masjid RW.02 Kel. Jaticempaka Kec. Pondokgede
5 meter Pondokgede
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200.000.000
1 3 16 210Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Mawar IV Blok M RT.003
RW.021 Kel. Jatimakmur Kec. Pondokgede
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 100 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 211Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air RT.06. RW.09 Kel. Jatimakmur
Kec. Pondokgede
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 400 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 212Perbaikan/Pengurukan Gorong-Gorong RT.01 S/D 04 RW.010 Kel.
Jatiwaringin Kec. Pondokgede
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 300 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 213Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Al Arifiah RT.010 RW.07 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondokgede
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 200 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
170.000.000
1 3 16 214Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Masjid Al- Arifiyyah RT.07 RW.07 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondokgede
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 550 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
150.000.000
1 3 16 215Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Masjid Raya RT.01,02 RW.07 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondokgede
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 500 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
120.000.000
1 3 16 216Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Masjid Raya RT.01,02, RW.07 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondokgede
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 500 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
120.000.000
1 3 16 217Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Primer RW.010 Kel. Jatiwaringin
Kec. Pondokgede
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 200 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 218Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air RT.04 RW.06 Kel. Jatiwaringin
Kec. Pondokgede
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 500 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 219Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air RW.011 Kel. Jatiwaringin Kec.
Pondokgede
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 250 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 220Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan H.Emit RT.007 RW.002 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu
terbangunnya saluran air 2 m
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 300.000.000
1 3 16 221Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Keliling Jl. Jati Barat Raya
RT.003 RW.008 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu
terbangunnya saluran air 49 m
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 222Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Melati RT.001 RW.006 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu
terbangunnya saluran air
50 m RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 120.000.000
1 3 16 223Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Samping Kel. Bojong Menteng RT.001 RW.003 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu
terbangunnya saluran air 2 m
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 180.000.000
1 3 16 224Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Sari Kaya 1 & 2 RT.001 S/D
RT.03 RW.003 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu
terbangunanya saluran air 2 m
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 120.000.000
1 3 16 225Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air RT.001 S/D 005 RW.009 Kel.
Bojong Menteng Kec. Rawalumbu
terbangunya sluran air 350 m
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
Page 70 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 3 16 226Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air RT.02,03,04,05 RW.007 Kel.
Bojong Menteng Kec. Rawalumbu
terbangunnya saluran air 2 m
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 300.000.000
1 3 16 227Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Gg. Lentong RT.003 RW.041 Kel.
Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu
Memperlancar Saluran Air 600 meter
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 228Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Gg. Lentong RT.02 RW.041 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu
Meminimalisir genangan banjir 200 meter
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 16 229Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Bojong Asih RT.01 S/D RT.07
RW.018 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu
Memperlancar saluran Air 200 Meter2
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 16 230Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Dalang 1 RT.002 RW.004
Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu
Memperlancar aliran air 800 meter
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 231Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan H. Pelor RT.006 RW.04 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu
memperlancar pengguna jalan 100 meter
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 16 232Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Makrik III RT.003 RW.025
Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 50 meter
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 16 233Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Siliwangi Depan Sambung Ke Jl. Masjid RT.008 RW.001 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu
memperlancar saluran air
300 meter RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 234Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Kp. Markan RT.004 RW.041 Kel.
Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu
Memperlancar aliran air 1 paket
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 235Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Depan Ruko RT.07 RW.21 Kel.
Pengasinan Kec. Rawalumbu
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 145 mRawalumbu
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 236Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Gg. Kosar RT.02 RW.02 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 200 mRawalumbu
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
150.000.000
1 3 16 237Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air RT.06,07 RW.19 Kel. Pengasinan
Kec. Rawalumbu
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 300 meterRawalumbu
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 238Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Utama Jalan Narogong Indah Dari
Jembatan 0 S/D Jembatan 3 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam fungsi yang baik 600 m
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 16 239Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Bambu Kuning Utama RT.001,003 RW.002 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu
Memperlancar arus air 600 meter
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 16 240Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Teuku Umar I RT.002
RW.001 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu
Memperlancar arus air 200 meter
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 16 241Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Teuku Umar RT.001,002,003,004,005 RW.001 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu
Memperlancar arus air 400 meter
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 95.23% 171.560.289.000
1 3 17 1 Peningkatan Jalan H. Dahlan Kel. Bantargebang Kec. BantargebangTerbangunnya jalan dalam kondisi baik 200 M
BantargebangDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 2 Peningkatan Jalan H. Ibong Kel. Bantargebang Kec. BantargebangTerbangunnya jalan dalam kondisi baik 300 m
BantargebangDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 3Peningkatan Jalan Komplek PDK RT.004 RW.4 Kel. Bantargebang Kec. Bantargebang
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 96 meterBantargebang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
150.000.000
1 3 17 4Peningkatan Jalan Masjid Al Hidayah Kel. Bantargebang Kec.
Bantargebang
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 200 mBantargebang
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 5Peningkatan Jalan Nurul Huda RT.005 RW.002 Kel. Bantargebang Kec.
Bantargebang
Menambah kapasitas jalan 350 mBantargebang
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 6Peningkatan Jalan Rawa Azan II RT.004 RW.001 Kel. Bantargebang
Kec. Bantargebang
Menambah kapasitas jalan 300 meter Bantargebang
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 7 Peningkatan Jalan Rawa Picung Kel. Bantargebang Kec. BantargebangTerbangunnya jalan dalam kondisi baik 250 cm;270 meter
BantargebangDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 250.000.000
1 3 17 8 Peningkatan Jalan Swadaya Kel. Bantargebang Kec. BantargebangTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 250 meter
BantargebangDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 9Peningkatan Jalan Attaqwa RT.03 RW.07 Kel. Ciketingudik Kec.
Bantargebang
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 395 meter Bantargebang
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 10 Peningkatan Jalan Komplek PDK Kel. Ciketingudik Kec. BantargebangMenambah kapasitas jalan 100 meter
BantargebangDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 11Peningkatan Jalan Rawa Kucing, RT.003 RW.06 Kel. Ciketingudik Kec.
Bantargebang
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 600 meterBantargebang
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 180.000.000
Page 71 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 3 17 12Peningkatan Jalan SDIT Nurul Iman RT.001 RW.001 Kel. Ciketingudik Kec. Bantargebang
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 110 meterBantargebang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
150.000.000
1 3 17 13Peningkatan Jalan Tengah H. Sunan Bule, RT.002 RW.002 Kel.
Ciketingudik Kec. Bantargebang
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 270 meter Bantargebang
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 14Peningkatan Jalan Makam Lembur, RT.002 RW.02 Kel. Cikiwul Kec.
Bantargebang
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 175 MeterBantargebang
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 15Peningkatan Jalan Mangul Jaya RT.004 RW.04 Kel. Cikiwul Kec. Bantargebang
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 750 MeterBantargebang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
400.000.000
1 3 17 16Peningkatan Jalan Rukun RT.003 RW.03 Kel. Cikiwul Kec.
Bantargebang
Menambah kapasitas jalan 120 meterBantargebang
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 17Peningkatan Jalan Caringin RT.001.002 RW.004 Kel. Sumurbatu Kec.
Bantargebang
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 97 meterBantargebang
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 18 Peningkatan Jalan Dermaga Kel. Sumurbatu Kec. BantargebangTerpeliharanya jalan dalam kondisi baik 600 Meter
BantargebangDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 400.000.000
1 3 17 19Peningkatan Jalan H. Ayub RT.002 RW.002 Kel. Sumurbatu Kec.
Bantargebang
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 79 meterBantargebang
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 20Peningkatan Jalan H. Ujan, RT.003 RW.003 Kel. Sumurbatu Kec.
Bantargebang
Menambah kapasitas jalan 260 meterBantargebang
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 21 Peningkatan Jalan Lurah Kel. Sumurbatu Kec. BantargebangTerpeliharanya jalan dalam kondisi baik 700 Meter
BantargebangDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 300.000.000
1 3 17 22Peningkatan Jalan Odeh RT.002 RW.005 Kel. Sumurbatu Kec.
Bantargebang
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 350 MeterBantargebang
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 23Peningkatan Jalan Rami RT.002 RW.003 Kel. Sumurbatu Kec.
Bantargebang
Menambah kapasitas jalan 306 MeterBantargebang
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 24Peningkatan Jalan Rawa Sinah RT.002,003 RW.004 Kel. Sumurbatu Kec. Bantargebang
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 meterBantargebang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
150.000.000
1 3 17 25Peningkatan Jalan Satum RT.001 RW.001 Kel. Sumurbatu Kec. Bantargebang
Menambah kapasitas jalan 300 MeterBantargebang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
150.000.000
1 3 17 26 Peningkatan Jalan Bintara 12A RW.09 Kel. Bintara Kec. Bekasi BaratTerbangunnya jalan dalam kondisi baik 150 meter
Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 27 Peningkatan Jalan Bintara 14 Kel. Bintara Kec. Bekasi BaratMenambah kapasitas jalan 800 meter
Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 250.000.000
1 3 17 28 Peningkatan Jalan Bintara 9 Kel. Bintara Kec. Bekasi BaratTerbangunnya jalan dalam kondisi baik 460 meter
Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 17 29 Peningkatan Jalan Bintara 9 Kel. Bintara Kec. Bekasi BaratMenambah kapasitas jalan 800 meter
Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 300.000.000
1 3 17 30Peningkatan Jalan Bintara Pradana RT.010 RW.011 Kel. Bintara Kec.
Bekasi Barat
Menambah kapasitas jalan 400 meterBekasi Barat
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 31Peningkatan Jalan Bli Blok SS4, SS5, SS6 RT.009/011 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 239 meterBekasi Barat
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
250.000.000
1 3 17 32Peningkatan Jalan Bundaran Hijau Perum Pondok Cipta RT.006
RW.011 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat
Meningkatkan sarana Umum 130 meterBekasi Barat
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 33Peningkatan Jalan RT.002,003,004,005 RW.011 Kel. Bintara Kec.
Bekasi Barat
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 300 meterBekasi Barat
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 300.000.000
1 3 17 34 Peningkatan Jalan RT.003 RW.01 Kel. Bintara Kec. Bekasi BaratTerbangunnya jalan dalam kondisi baik 400 meter
Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 35Peningkatan Jalan RT.013/02 Jalan Baitul Mu Kel. Bintara Kec. Bekasi
Barat
Menambah kapasitas jalan 100 meterBekasi Barat
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 36 Peningkatan Jalan RW.08 Kel. Bintara Kec. Bekasi BaratMenambah kapasitas jalan 180 meter
Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 37Pembangunan Jalan di Jl. Al Wathoniyah RT.006 RW.001 Kel. Bintara
Jaya Kec. Bekasi Barat
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 400 mBekasi Barat
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 38Peningkatan Jalan Jerik RT.002 & 005 RW.04 Kel. Bintara Jaya Kec.
Bekasi Barat
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 160 meterBekasi Barat
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 39Peningkatan Jalan Kenari I,II,III RW.04 Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat
Menambah kapasitas jalan 70 meterBekasi Barat
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200.000.000
1 3 17 40Peningkatan Jalan Lingkungan RT.002-003 RW.005 Kel. Bintara Jaya
Kec. Bekasi Barat
Menambah kapasitas jalan 160 meterBekasi Barat
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 41Peningkatan Jalan Lingkungan RT.2 RW.11 Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat
Menambah kapasitas jalan 150 meterBekasi Barat
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200.000.000
1 3 17 42 Peningkatan Jalan Majelis Ta Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi BaratMenambah kapasitas jalan 200 meter
Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 43Peningkatan Jalan Manggis RT.003 & 004 RW.04 Kel. Bintara Jaya Kec.
Bekasi Barat
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 110 meterBekasi Barat
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 44Peningkatan Jalan Nanas RT.003 & 004 RW.04 Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 160 meterBekasi Barat
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200.000.000
1 3 17 45Peningkatan Jalan Terusan Gg. Slamet III & Gg. Bromo III RW.012 Kel.
Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 260 mBekasi Barat
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
Page 72 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 3 17 46 Perbaikan Jalan RT.004 RW.010 Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi BaratMenambah kapasitas jalan 250 meter
Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 47Peningkatan Jalan Alexander Jl. Badar RT.003 RW.09 Kel.
Jakasampurna Kec. Bekasi Barat
Menambah kapasitas jalan 190 meter
Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 48Peningkatan Jalan Bungur IX RT.001 RW.07 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat
Menambah kapasitas jalan 600 meter
Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 49 Peningkatan Jalan RT.004 RW.01 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 600 meter
Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 50Peningkatan Jalan Tulang Bawang RW.06B Kel. Jakasampurna Kec.
Bekasi Barat
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 300 meter
Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 51Peningkatan Jalan Wijaya Kusuma III RW.15 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat
Menambah kapasitas jalan 600 meter
Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 52Peningkatan Jalan Lingkungan Harapan Baru Barat RW.20 Kel.
Kotabaru Kec. Bekasi Barat
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 230 meterBekasi Barat
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 53Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Gurame Raya RT.06 RW.02 Kel.
Kotabaru Kec. Bekasi Barat
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 150 meterBekasi Barat
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 54Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Kelapa Sawit 1, 2, 3 dan 4 Kel. Kotabaru Kec. Bekasi Barat
Menambah kapasitas jalan 450 meterBekasi Barat
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200.000.000
1 3 17 55Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Pisang Ambon Raya RW.17 Kel.
Kotabaru Kec. Bekasi Barat
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 150 meterBekasi Barat
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 56Peningkatan Jalan Lingkungan Jambu Air 1 & 2 Kel. Kotabaru Kec.
Bekasi Barat
Perbaikan jalan Lingkunagn 250 MBekasi Barat
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 57Peningkatan Jalan Lingkungan Pisang Kepok III, IV, V RW.16 Kel. Kotabaru Kec. Bekasi Barat
Menambah kapasitas jalan 400 meterBekasi Barat
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200.000.000
1 3 17 58Peningkatan Jalan Lingkungan RT.001,003,006 RW.12 Kel. Kotabaru
Kec. Bekasi Barat
Menambah kapasitas jalan 300 meterBekasi Barat
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 59 Peningkatan Jalan Lingkungan RW.05 Kel. Kotabaru Kec. Bekasi BaratMenambah kapasitas jalan 150 m
Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 60 Peningkatan Jalan Lingkungan RW.18 Kel. Kotabaru Kec. Bekasi BaratMenambah kapasitas jalan 200 meter
Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 61 Peningkatanjalan Depan Ruko RW.14 Kel. Kotabaru Kec. Bekasi BaratTerbangunnya jalan dalam kondisi baik 130 meter
Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 62 Peningkatan Jalan Mangga Raya RW.07 Kel. Kranji Kec. Bekasi BaratMenambah kapasitas jalan 200 meter
Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 63 Peningkatan Jalan Nayar 2 RW.11 RT.05 Kel. Kranji Kec. Bekasi BaratTerbangunnya jalan dalam kondisi baik 200 meter
Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 64 Peningkatan Jalan Pelopor RW.013 RT.05 Kel. Kranji Kec. Bekasi BaratTerbangunnya jalan dalam kondisi baik 100 meter
Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 65Peningkatan Jalan Semangka Raya RT.02 RW.06 Kel. Kranji Kec.
Bekasi Barat
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 150 meterBekasi Barat
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 66Peningkatan Jalan Syafii Jamal RT.013 RT.02 Kel. Kranji Kec. Bekasi
Barat
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 90 meterBekasi Barat
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 67 Peningkatan Jalan Tirta Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat terlaksananya peningkatan jalan 100 meter
Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 68Perbaikan Jalan Merpati 1,2,3, dan 4 RW.8 Kel. Kranji Kec. Bekasi
Barat
Menambah kapasitas jalan 100 meterBekasi Barat
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 69 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Bekasi BaratTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 400 meter
Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 17 70Peningkatan Jalan Barito I Serayu II RT.02 RW.07 Kel. Jakamulya Kec.
Bekasi Selatan
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 205 meter Bekasi Selatan
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 250.000.000
1 3 17 71Peningkatan Jalan H.Madrais RT.03 RW.03 Kel. Jakamulya Kec. Bekasi Selatan
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 85 meter Bekasi Selatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
100.000.000
1 3 17 72Peningkatan Jalan Kavling PLN RT.004 RW.012 Kel. Jakamulya Kec.
Bekasi Selatan
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 395 meter Bekasi Selatan
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 300.000.000
1 3 17 73Peningkatan Jalan Melon RT.006 RW.010 Kel. Jakamulya Kec. Bekasi
Selatan
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 276 meter Bekasi Selatan
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 225.000.000
1 3 17 74Peningkatan Jalan Palem 5 Menuju Pemancingan RW.08 Kel.
Jakamulya Kec. Bekasi Selatan
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 115 meter Bekasi Selatan
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 75Peningkatan Jalan Galaksi 3 RT.06 RW.10 Kel. Jakasetia Kec. Bekasi
Selatan
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 meterBekasi Selatan
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 250.000.000
1 3 17 76Peningkatan Jalan Galaksi 4 RT.06 RW.10 Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 MBekasi Selatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
250.000.000
1 3 17 77 Peningkatan Jalan Kencana Raya Kel. Jakasetia Kec. Bekasi SelatanMenambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 M
Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 350.000.000
Page 73 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 3 17 78 Peningkatan Jalan Sadewa 8 Kel. Jakasetia Kec. Bekasi SelatanMenambah kapasitas jalan 200 M
Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 300.000.000
1 3 17 79Peningkatan Jalan Sedap Malam RT.002 Kel. Jakasetia Kec. Bekasi
Selatan
Menambah kapasitas jalan 200 MBekasi Selatan
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 80Peningkatan Jalan Baung 1,2,3 RW.10 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi
Selatan
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 190 meter
Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 190.000.000
1 3 17 81Peningkatan Jalan Keong Mas Raya dan Keong Mas 2 RT.04 RW.09 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 150 meter
Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 285.000.000
1 3 17 82Peningkatan Jalan Selamet RT.02 RW.24 Kel. Kayuringin Jaya Kec.
Bekasi Selatan
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 180 meter
Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 175.000.000
1 3 17 83Peningkatan Jalan Telaga Bodas Raya RT.01 RW.13 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan
Meminimalisir genangan banjir 168 meter
Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 250.000.000
1 3 17 84Peningkatan Jalan Lingkungan RT.05 RW.05 Kel. Margajaya Kec.
Bekasi Selatan
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 154 meter Bekasi Selatan
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 85Peningkatan Jalan Peteran Samping Musholla-Baiturrahman Kel.
Margajaya Kec. Bekasi Selatan
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 250 meter Bekasi Selatan
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 86 Peningkatan Jalan RW.01 Kel. Margajaya Kec. Bekasi SelatanMeminimalisir genangan banjir 160 meter
Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 87Peningkatan Jalan Delta Raya RT.01 S/D 08 RW.07 Kel. Pekayon Jaya
Kec. Bekasi Selatan
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 130 meter
Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 250.000.000
1 3 17 88Peningkatan Jalan Delta Timur RT.05 S/D RT.09 RW.07 Kel. Pekayon
Jaya Kec. Bekasi Selatan
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 170 meter
Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 89Peningkatan Jalan Elang 6 RW.10 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 170 meter
Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 90Peningkatan Jalan Ketapang Raya Blok Dd 48 RT.05 RW.01 Kel.
Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan
Meminimalisir genangan banjir 160 meter
Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 91Peningkatan Jalan Pulo Permatasari Raya RW.19 Kel. Pekayon Jaya
Kec. Bekasi Selatan
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 96 meter
Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 275.000.000
1 3 17 92Peningkatan Jalan Utama Masjid Al- Muhajirin RW.13 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 125 meter
Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 145.000.000
1 3 17 93Peningkatan Perbaikan Jl. Cendrawasih RT.02 RW.08 Kel. Pekayon
Jaya Kec. Bekasi Selatan
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 165 meter
Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 120.000.000
1 3 17 94 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Bekasi SelatanTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 400 meter
Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 17 95Peningkatan dan Peninggian Jalan P. Lombok 3 RT.005 & RT.006
RW.011 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 272 mBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 96Peningkatan Jalan Anggrek 1 RT.001 RW.005 Kel. Aren Jaya Kec.
Bekasi Timur
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 390 MBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 97Peningkatan Jalan Anggrek 3,5&6 RT.003 RW.12 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 345 mBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
178.000.000
1 3 17 98Peningkatan Jalan Belitung 11 RT.003 RW.15 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur
Prioritas115 m Bekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
100.000.000
1 3 17 99Peningkatan Jalan Kusuma Timur V & VII RT.002 RW.003 Kel. Aren
Jaya Kec. Bekasi Timur
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 370 MBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 190.000.000
1 3 17 100Peningkatan Jalan Musholla Raya dan Al-Ikhlas II RT.004 RW.002 Kel.
Aren Jaya Kec. Bekasi Timur
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 225 MBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 166.000.000
1 3 17 101Peningkatan Jalan P. Jawa 7 RT.001 RW.13 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi
Timur
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 170 mBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 102Peningkatan Jalan Paving Block Jalan P. Timor RT.004 RW.009 Kel.
Aren Jaya Kec. Bekasi Timur
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 200 mBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 103Peningkatan Jalan/Pengaspalan Jalan Ranjau RW.004 Kel. Aren Jaya
Kec. Bekasi Timur
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 240 MBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 247.000.000
1 3 17 104Peningkatan Jalan Blok AE-AF RT.01 RW.015 Kel. Bekasi Jaya Kec.
Bekasi Timur
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 130 MBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 105Peningkatan Jalan Gg. Semar II RT.04 RW.04 Kel. Bekasi Jaya Kec.
Bekasi Timur
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 225 mBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 107.000.000
1 3 17 106Peningkatan Jalan Lingkungan RT.03 RW.02 Kel. Bekasi Jaya Kec.
Bekasi Timur
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 325 mBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 155.000.000
Page 74 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 3 17 107Peningkatan Jalan Lingkungan RT.06 RW.02 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 500 mBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
238.000.000
1 3 17 108Peningkatan Jalan Taman Ulin RT.04 RW.09 Kel. Bekasi Jaya Kec.
Bekasi Timur
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 400 mBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 109Peningkatan Jalan Candi Mendut Raya Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi
Timur
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 145 meterBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 180.000.000
1 3 17 110 Peningkatan Jalan Menuju Sekolahan SMKN 6 BekasiTerpeliharanya jalan dalam kondisi baik 70 m
Bekasi TimurDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 111Peningkatan Jalan Cor Atau Aspal Jalan Graha Duta 2 RW.023 Kel.
Margahayu Kec. Bekasi Timur
Peningkatan kualitas jalan lingkungan 628 MBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 750.000.000
1 3 17 112Peningkatan Jalan Lingkungan RT.004 RW.009 Kel. Margahayu Kec.
Bekasi Timur
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 160 MBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 180.000.000
1 3 17 113Peningkatan Jalan Meranti III RT.002 RW.015 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 180 MBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
170.000.000
1 3 17 114 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Bekasi TimurTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 meter
Bekasi TimurDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 17 115 Peningkatan Jalan Baru Ganda Agung-M.YaminMenambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 1200 meter
Bekasi TimurDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 3.000.000.000
1 3 17 116Peningkatan Jalan Lanjutan RT.008 RW.016 Kel. Harapan Baru Kec.
Bekasi Utara
Menambah kapasitas jalan 100 meter
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 117Peningkatan Jalan Panjang RT.008 RW.016 Blok BB 8-9 Kel. Harapan
Baru Kec. Bekasi Utara
Peningkatan mutu jalan 145 meter
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 118Peningkatan Jalan Raya Pintu Masuk Telaga Mas Perum Duta Harapan
Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara
peningkatan kualitas jalan pintu masuk 700 m2
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 17 119 Peningkatan Jalan RT.005 RW.001 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara
Menambah kapasitas jalan 2,5 m;100 m
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 101.983.000
1 3 17 120 Peningkatan Jalan RW.009 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 200 m;3 m
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 121Lanjutan Perbaikan Jalan Tanggul Rorotan Kaliabang Tengah Kel.
Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 540 meter
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.500.000.000
1 3 17 122Peningkatan Jalan Abu Bakar RT.002 RW.003 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 100 Meter
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 123Peningkatan Jalan RT.002 RW.002 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 Meter
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 315.000.000
1 3 17 124Peningkatan Jalan Lingkungan Taman Wisma Asri Jl. Cempedak Dalam
3 RT.3 RW.20 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 70 meter
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 125.000.000
1 3 17 125Peningkatan Jalan Lingkungan Taman Wisma Asri RT.03,04,05 RW.05
Jalan Durian Raya Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 300 meter
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 275.000.000
1 3 17 126Peningkatan Jalan Lingkungan Taman Wisma Asri RT.06 RW.19 Kel.
Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 180 meter
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 250.000.000
1 3 17 127Peningkatan Jalan Lingkungan VIla Indah Permai Jl. Sumatra RT.1,2,3 RW.33 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 400 meter
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.000.000.000
1 3 17 128 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Bekasi UtaraTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 400 meter (pengecoran jalan anggur 1 RW.11 Kel.Teluk Pucung
Bekasi Utara)Bekasi Utara
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 5.500.000.000
1 3 17 129Peningkatan Jalan Albatros Perum. TNI AU (AURI) Dari Rumah Bpk.
Budi Sampai Dengan Rumah Ibu Dewi Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih
Kualitas jalan menjadi lebih baik 95 M
JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 149.026.000
1 3 17 130
Peningkatan Jalan Bronco Raya-Bronco IV Perum. TNI AU (AURI) Dari
Masjid As-Salam Sampai Belakang Melalui Jl. Bronco I dan II Kel.
Jatiasih Kec. Jatiasih
Kualitas jalan menjadi lebih baik 174 M
JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 199.561.000
1 3 17 131
Peningkatan Jalan Hercules Blok. B Perum. TNI AU (AURI) Dari
Rumah Bpk. Yonan/Ibu Pras. Sampai Dengan Rumah Ibu Suci/Taman
Ke 2 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih
Kualitas jalan menjadi lebih baik 85 M
JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
Page 75 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 3 17 132Peningkatan Jalan Jawi (Lanjutan) Dari Rumah Bp. Jawi Sampai Dengan SDN Jatiasih 7 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih
Kualitas jalan menjadi lebih baik300 M Jatiasih
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
67.385.000
1 3 17 133 Peningkatan Jalan Koja I Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kualitas jalan menjadi lebih baik 200 M
JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 192.950.000
1 3 17 134 Peningkatan Jalan Koja I Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Tidak terjadi genangan air 200 M
JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 192.950.000
1 3 17 135Peningkatan Jalan Masuk Dari Blok. B Ke Blok C (Dari Rumah Bpk. Candra Sampai Dengan Tanah Kosong Perbatasan Dengan RW.04 Jl.
Swatantra II) Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih
Perbaikan sarana untuk peningkatan pelayanan kepada warga 94 M
JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 177.947.000
1 3 17 136Pengecoran Jalan Matematika 3 dan 4 RW.2 IKIP Kel. Jatikramat Kec.
Jatiasih
terbangunnya jalan 127 meterJatiasih
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 163.000.000
1 3 17 137 Peningkatan Jalan Biologi 2 RW.2 IKIP Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih terbangunnya jalan 127 meter
JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 138Peningkatan Jalan Fisika 2, 4 dan 6 RW.2 IKIP Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih
terbangunnya jalan 155 meterJatiasih
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200.000.000
1 3 17 139 Peningkatan Jalan H. Seman Dalam RW.08 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih terbangunnya jalan 400 meter
JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 180.000.000
1 3 17 140Peningkatan Jalan Jatikramat I Masjid Al Muhajirin RW.3 Kel.
Jatikramat Kec. Jatiasih
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 168 meter Jatiasih
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 180.000.000
1 3 17 141Peningkatan Jalan Mangga 1 S/D Jalan Mangga 5 RW.11 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih
terbangunnya jalan 255 meterJatiasih
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
152.000.000
1 3 17 142Peningkatan Jalan Permata 6 S.D 10 RW.14 Kel. Jatikramat Kec.
Jatiasih
Terbangunnya jalan 132 MeterJatiasih
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 143 Peningkatan Jalan Tirta Raya RW.10 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih terbangunnya jalan 132 meter
JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 144 Peningkatan Jalan Alfurqon RT.003 RW.06 Kel. Jatiluhur Kec. JatiasihTerpeliharanya jalan dalam kondisi baik 175 meter
JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 145 Peningkatan Jalan Bodong Kp. Padurenan Kel. Jatiluhur Kec. JatiasihTerpeliharanya jalan dalam kondisi baik 200 Meter
JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 146 Peningkatan Jalan H. Abdul Rojak Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih tersedianya sarana jalan umum 300 meter
JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 147Peningkatan Jalan H. Muztaba Kp. Padurenan Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 100 MeterJatiasih
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
100.000.000
1 3 17 148 Peningkatan Jalan Jebrag Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih terbangun sarana jalan 200 meter
JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 149 Peningkatan Jalan Kinang Kel. Jatiluhur Kec. JatiasihTerpeliharanya jalan dalam kondisi baik 260 Meter
JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 150Peningkatan Jalan Masjid Alfurqon Kp. Padurenan RT.02 RW.06 Kel.
Jatiluhur Kec. Jatiasih
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 270 meter Jatiasih
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 151Peningkatan Jalan Neman Kp. Padurenan RT.003 RW.06 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 400 meterJatiasih
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200.000.000
1 3 17 152Peningkatan Jalan Pari Tembus Bojong Sari Kel. Jatisari Kp. Padurenan
RT.04 RW.06 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 400 MeterJatiasih
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 153 Peningkatan Jalan Umar Kp. Padurenan Kel. Jatiluhur Kec. JatiasihTerpeliharanya jalan dalam kondisi baik 130 Meter
JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 154 Peningkatan Jalan Utama Perum Asabri Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih tersedianya jalan utama asabri 200 meter
JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 155Pembangunan Jalan Kemejing Pinggir Tol JORR RT.03 RW.04 RT.03 RW.09 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih
Terbangunnya jalan dengan baik 500 meterJatiasih
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
377.000.000
1 3 17 156Pembangunan Jalan RT.06 RW.04 S.D Jembatan Legok RT.01RW.06
Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 meterJatiasih
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 142.500.000
1 3 17 157Peningkatan Jalan Rambutan RT.01 RW.011 Kel. Jatimekar Kec.
Jatiasih
Terbangunnya jalan menjadi lebih baik 250 meterJatiasih
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 475.000.000
1 3 17 158 Peningkatan Jalan Tasir RT.01 RW.08 Kel. Jatimekar Kec. JatiasihMenambah kapasitas jalan 200 meter
JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 138.000.000
1 3 17 159Peningkatan Jalan Wibawa Mukti IV RT.02 RW.01 Samping Kantor
Kelurahan Jatimekar
Terbangunnya jalan dengan baik50 meter Jatiasih
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 95.000.000
1 3 17 160 Peingkatan Jalan VIlla Jatirasa Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih adanya akses jalan yang baik 200 m
JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 161Peningkatan Jalan Ababil S.D Jalan Masjid Al-Muhadjirin Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih
Adanya akses jalan yang baik 200 mJatiasih
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
150.000.000
1 3 17 162 Peningkatan Jalan Gender Raya Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih Adanya akses jalan yang baik 200 m
JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 250.000.000
1 3 17 163Peningkatan Jalan Lingkungan RT.01,07,08 RW.08 Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih
Agar adanya akses jalan yang baik 300 MJatiasih
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200.000.000
1 3 17 164 Peningkatan Jalan SDN Jatirasa I Adanya akses jalan yang baik 300 m
JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 165 Peningkatan Jalan Sriti RT.06,07,09 RW.011 Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih Adanya akses jalan yang baik 138 m
JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
Page 76 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 3 17 166 Peningkatan Jalan Tarif 1 RT.02 RW.01 Kel. Jatirasa Kec. JatiasihTerbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 176 meter
JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 167Peningkatan Jalan Utama Perum. Pondok Mitra Lestari (PML) Kel.
Jatirasa Kec. Jatiasih
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 mJatiasih
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 168 Peningkatan Hotmix Jalan Jetstar Kel. Jatisari Kel. JatiasihMenambah kapasitas jalan 100 meter
JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 103.000.000
1 3 17 169 Peningkatan Jalan Aslih Kel. Jatisari Kel. JatiasihMenambah kapasitas jalan 345 meter
JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 192.000.000
1 3 17 170 Peningkatan Jalan Brantas Raya Kel. Jatisari Kel. Jatiasih Peningkatan sarana infrastruktur 122 Meter
JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 171 Peningkatan Jalan Citra Raya Kel. Jatisari Kel. Jatiasih Peningkatan sarana infrastruktur 100 Meter
JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 192.000.000
1 3 17 172 Peningkatan Jalan Delima Kel. Jatisari Kel. Jatiasih Peningkatan sarana infrastruktur 200 Meter
JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 173Peningkatan Jalan Pajajaran I RT.002-04 RW.07 Kel. Jatisari Kel.
Jatiasih
Peningkatan sarana infrstruktur 200 MeterJatiasih
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 169.000.000
1 3 17 174 Pelebaran dan Peninggian Jembatan Jalan Telkom Arah Sapta PesonaTerbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 8x4 meter
JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 2.000.000.000
1 3 17 175 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan JatiasihTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 400 meter
JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 17 176Pembuatan Paving Block Jalan Masuk Balai Warga Perum. Citra Gran
RT.01 RW.14 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna
Terbangun Jalan 100 Meter Jatisampurna
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 177Peningkatan Jalan Bambu II RT.02 RW.10 Kel. Jatikarya Kec.
Jatisampurna
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 120 meterJatisampurna
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 178Peningkatan Jalan Bambu II RT.02 RW.10 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna
Menambah kapasitas jalan 160 meter Jatisampurna
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200.000.000
1 3 17 179 Peningkatan Jalan Jepet RT.01 RW.03 Kel. Jatikarya Kec. JatisampurnaTerpeliharanya jalan dalam kondisi baik 250 meter
JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 180Peningkatan Jalan Kalimanggis RT.02 RW.03 Kel. Jatikarya Kec.
Jatisampurna
Menambah kapasitas jalan 120 meterJatisampurna
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 250.000.000
1 3 17 181Peningkatan Jalan Lingkar Hankam RT.01 RW.09 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna
terbangun jalan200 meter Jatisampurna
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200.000.000
1 3 17 182 Peningkatan Jalan Pulo RT.03 RW.09 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Terbangun jalan
300 meter JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 400.000.000
1 3 17 183Peningkatan Jalan Abah Cait RT.001 RW.003 Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna
Pengecoran Jalan (rigid pavement) 150 MeterJatisampurna
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
150.000.000
1 3 17 184Peningkatan Jalan Nilam I RT.005 RW.010 Kel. Jatiraden Kec.
Jatisampurna
Pengecoran Jalan (Rigid pavement) 150 MeterJatisampurna
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 185Peningkatan Jalan Yahya Lanjutan RT.003 RW.008 Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna
Pengecoran Jalan (rigid Pavement) 250 MeterJatisampurna
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
300.000.000
1 3 17 186 Paving Blok Halaman Sekolah SDN Jatirangga IVTerpeliharanya jalan dalam kondisi baik 1 METER
JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 350.000.000
1 3 17 187 Peningkatan Jalan Cekrok Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 400.000.000
1 3 17 188Peningkatan Jalan Ke Makam Komplek Polri RW.016 Kel. Jatirangga
Kec. Jatisampurna
MEMPERLANCAR ARUS LALU LINTAS1 METER Jatisampurna
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 400.000.000
1 3 17 189 Peningkatan Jalan Lurah Namad Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 300.000.000
1 3 17 190 Peningkatan Jalan Masjid At-Taqwa Kel. Jatirangga Kec. JatisampurnaTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 200 meter
JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 300.000.000
1 3 17 191Peningkatan Jalan Sadan Kranggan Wetan RT.001 RW.007 Kel.
Jatirangga Kec. Jatisampurna
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 1 meterJatisampurna
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 120.000.000
1 3 17 192Peningkatan Jalan H. Udin Kp. Raden RT.002 RW.001 Kel. Jatiranggon
Kec. Jatisampurna
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 meter Jatisampurna
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 193Peningkatan Jalan Kandang Ayam Lingkungan Kp. Pondok Ranggon RW.006 Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 150 meter Jatisampurna
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
100.000.000
1 3 17 194Peningkatan Jalan Lingkungan Kp. Pondok Ranggon RT.004 RW.008
Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna
memperlancar transportasi 200 meterJatisampurna
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 250.000.000
1 3 17 195Peningkatan Jalan Lingkungan RW.002 Kp. Pondok Ranggon Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 250 meter Jatisampurna
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
400.000.000
1 3 17 196Peningkatan Jalan Lingkungan RW.002 Kp. Raden RW.002 Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 250 meter Jatisampurna
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
400.000.000
1 3 17 197Peningkatan Jalan Macan (Pengaspalan) Kp. Raden RT.003 RW.001
Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna
Menambah kapasitas jalan 180 meter Jatisampurna
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 198Peningkatan Jalan RW.008 Kp. Pondok Ranggon Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna
Menambah kapasitas jalan 150 meter Jatisampurna
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
400.000.000
1 3 17 199Peningkatan Jalan Tengah Kp. Pondok Ranggon RT.004,006 RW.008
Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna
terbangunnya jalan 300 meterJatisampurna
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
Page 77 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 3 17 200 Peningkatan Jalan Amil RW.008 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna
terbagunnya Jalan 250 meter
JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 182.500.000
1 3 17 201Peningkatan Jalan Birun RT.02 RW.01 Kel. Jatisampurna Kec.
Jatisampurna
Menambah kapasitas jalan 150 METER
JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 202Peningkatan Jalan Cimanggu II RT.01, 021 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna
Menambah kapasitas jalan 300 meter
JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 17 203Peningkatan Jalan Flamboyan Raya RT.004,006,007,008,009 RW.12
Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 125 Meter
JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 204Peningkatan Jalan Garuda 1 dan 2 RT.017 RW.15 Kel. Jatisampurna
Kec. Jatisampurna
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 900 meter
JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 250.000.000
1 3 17 205Rehabilitasi Jalan Durian RT.01,03 RW.07 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna
Menambah kapasitas jalan 150 meter
JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 206 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan JatisampurnaTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 meter
JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 17 207 Pemeliharaan Rutin Jalan Arteri Kota BekasiTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 15 titik
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 5.000.000.000
1 3 17 208 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan BantargebangTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 3 titik
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 17 209 Pemeliharaan Rutin Jalan Kolektor Kota BekasiTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik Jalan Jawa 1000 m dan jalan lainnya
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 17.000.000.000
1 3 17 210 Pemeliharaan Rutin Jalan Lokal dan Lingkungan Se- Kota BekasiTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 30 titik
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 40.810.987.000
1 3 17 211 Pemeliharaan Rutin Jembatan Se-Kota BekasiTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 2 titik
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 3.000.000.000
1 3 17 212 Peningkatan Jalan KODAU Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 213 Peningkatan Jalan Mawar VITerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 1000 meter
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 10.000.000.000
1 3 17 214 Peningkatan Jalan TPU Jatisampurna/TPU Pondok Ranggon Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 400.000.000
1 3 17 215Lanjutan Pembangunan Jembatan RW.05 Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 12 METER
Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 300.000.000
1 3 17 216Peningkatan Jalaan Lingkungan RT.04,05 RW.08 Kel. Harapan Mulya
Kec. Medan Satria
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 METER
Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 217Peningkatan Jalan Hj. Saminah RT.06 RW.06 Kel. Harapan Mulya Kec.
Medan Satria
Menambah kapasitas jalan 85 m
Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 218Peningkatan Jalan Lingkungan (Gg. Melati, Dahlia dan Cempaka) RT.09 RW.03 Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria
Peningkatan sarana dan akses jalan 75
Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 219Peningkatan Jalan Lingkungan Kp Buaran RW.04 Kel. Harapan Mulya
Kec. Medan Satria
peningkatan akses dan sarana jalan warga 250 meter
Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 220Peningkatan Jalan Lingkungan RT.02 RW.05 Kel. Harapan Mulya Kec.
Medan Satria
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 300 METER
Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 221Peningkatan Jalan Gg. Ikhwanusofa Jalan Mawar 4 RT.02 RW.07 Kel.
Kalibaru Kec. Medan Satria
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 100 MeterMedan Satria
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 222Peningkatan Jalan Kavling Kalibaru Permai RT.04 RW.07 Kel. Kalibaru
Kec. Medan Satria
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 120 METERMedan Satria
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 223Peningkatan Jalan Lingkungan Gang H. Sapii RT.02 RW.08 Kel. Kalibaru Kec. Medan Satria
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 METERMedan Satria
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
150.000.000
1 3 17 224Peningkatan Jalan Lingkungan RT.02 RW.07 Kel. Kalibaru Kec. Medan
Satria
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 MeterMedan Satria
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 225Peningkatan Jalan Lingkungan RT.03,05 dan 06 RW.03 Kel. Kalibaru
Kec. Medan Satria
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 350 METERMedan Satria
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 226Peningkatan Jalan Lingkungan RT.04 RW.06 Kel. Kalibaru Kec. Medan
Satria
Insfrastruktur Penunjang 250 meterMedan Satria
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 227Peningkatan Jalan Lingkungan RT.05 RW.010 J2-J3 Kel. Kalibaru Kec.
Medan Satria
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 535 Medan Satria
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
Page 78 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 3 17 228Peningkatan Jalan Penghubung RW.05 S/D RW.03 . RT.03 RW.05 Kel. Kalibaru Kec. Medan Satria
Menambah kapasitas jalan 150 mMedan Satria
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
300.000.000
1 3 17 229Peningkatan Jalan Tembus Ke Makam RT.02,03,04 RW.06 Kel.
Kalibaru Kec. Medan Satria
Menambah kapasitas jalan 150 mMedan Satria
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 300.000.000
1 3 17 230Peningkatan Jalan Tytyan Indah Blok D2 RT.003 RW.010 Kel. Kalibaru
Kec. Medan Satria
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 80 mMedan Satria
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 231Peningkatan Jalan Lingkungan RT.001 S/D 005 RW.002 Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 500 Medan Satria
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200.000.000
1 3 17 232Peningkatan Jalan Lingkungan RT.003 RW.003 Kel. Medan Satria Kec.
Medan Satria
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 300 METERMedan Satria
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 233Peningkatan Jalan Lingkungan RT.01,03,04 RW.11 Kel. Medan Satria
Kec. Medan Satria
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 550 Medan Satria
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 234Peningkatan Jalan Lingkungan RW.03 Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 300 METERMedan Satria
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
250.000.000
1 3 17 235Peningkatan Jalan Mutiara RT.001 RW.003 Kel. Medan Satria Kec.
Medan Satria
PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN 300 METERMedan Satria
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 250.000.000
1 3 17 236 Peningkatan Jalan Alpukat RW.20 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 237 Peningkatan Jalan Dahlia RW.17 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 238 Peningkatan Jalan Kaliabang Gatet Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.000.000.000
1 3 17 239Peningkatan Jalan Kavling Pondok Alam Indah RT.03, 04, 05, dan 06
RW.031 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 METERMedan Satria
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 240Peningkatan Jalan Kavling Pondok Alam Indah RW.031 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 200 meterMedan Satria
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
150.000.000
1 3 17 241Peningkatan Jalan Lingkungan Kaliabang Dukuh RW.009 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 250 MeterMedan Satria
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
150.000.000
1 3 17 242Peningkatan Jalan Lingkungan Kavling PGRI RT.002 RW.021 Kel.
Pejuang Kec. Medan Satria
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 300 MeterMedan Satria
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 243Peningkatan Jalan Lingkungan Pejuang Pratama RT.007 dan 008 RW.006 Kel Pejuang Kec. Medan Satria
Menambah kapasitas jalan 214 MeterMedan Satria
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200.000.000
1 3 17 244Peningkatan Jalan Lingkungan Permata Harapan Baru RW.014 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 350 Medan Satria
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200.000.000
1 3 17 245Peningkatan Jalan Lingkungan Taman Harapan Baru RT.007 RW.023 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria
Menambah kapasitas jalan 400 METERMedan Satria
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
150.000.000
1 3 17 246Perbaikan Jalan Kavling Kaliabang Pisang Batu RT.07 RW.001 Kel.
Pejuang Kec. Medan Satria
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 175 MeterMedan Satria
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 247 Pembangunan Jalan Arah Kali Cakung BKT (Goldcoin)Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 1800 m
Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 5.000.000.000
1 3 17 248 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Medan SatriaTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 m
Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.000.000.000
1 3 17 249 Peningkatan Jalan Pejuang S/D Kaliabang BungurTerpeliharanya jalan dalam kondisi baik 1000 x 9 meter
Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 2.000.000.000
1 3 17 250Peningkatan Jalan Aman Kp. Pabuaran RT.0011 RW.03 Kel. Cimuning
Kec. Mustikajaya
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 METERMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 251Peningkatan Jalan BTR 4 RT.001 RW.16 Kel. Cimuning Kec.
Mustikajaya
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 90 MeterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 252Peningkatan Jalan Ceger RT.005 RW.02 Kel. Cimuning Kec.
Mustikajaya
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 135 METERMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 253 Peningkatan Jalan H. Bengkak Kel. Cimuning Kec. MustikajayaMenambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 METER
MustikajayaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 180.000.000
1 3 17 254Peningkatan Jalan H. Manin RT.003 RW.07 Kel. Cimuning Kec.
Mustikajaya
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 150 METERMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 112.500.000
1 3 17 255Peningkatan Jalan Lingkungan Perum BTR RT.005 RW.14 Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya
Menambah kapasitas jalan 150 meter Mustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
150.000.000
1 3 17 256Peningkatan Jalan Lingkungan Perum BTR RT.03 RW.14 Kel.
Cimuning Kec. Mustikajaya
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 150 METERMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 160.000.000
1 3 17 257 Peningkatan Jalan Lingkungan RW.15 Kel. Cimuning Kec. MustikajayaTerbangunnya jalan dalam kondisi baik 300 mter
MustikajayaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 258Peningkatan Jalan Nimin RT.004 RW.06 Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 METERMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
100.000.000
1 3 17 259Peningkatan Jalan Tengah Kp. Cibitung Sebrang RT.001 RW.08 Kel.
Cimuning Kec. Mustikaya
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 180 METERMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 180.000.000
1 3 17 260Peningkatan Jalan Tugu Batas S/D Depan Jl. Gg. Sagong Kp. Cimuning RT.004 RW.06 Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 350 METERMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
150.000.000
1 3 17 261Peningkatan Jalan Kp. Ciketing Asem Jaya RT.001 RW.05 Kel.
Mustikajaya Kec. Mustikajaya
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 130 meterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
Page 79 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 3 17 262Peningkatan Jalan Kp. Ciketing RT.001 RW.12 Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya
Menambah kapasitas jalan 300 meter Mustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
195.000.000
1 3 17 263Peningkatan Jalan Kp. Ciketing RT.002 RW.10 Kel. Mustikajaya Kec.
Mustikajaya
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 300 meterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 264Peningkatan Jalan Lingkungan Griya Persada Elok RT.003 RW.016
Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 400 meterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 195.000.000
1 3 17 265Peningkatan Jalan Lingkungan Mutiara Gading Timur RT.003 RW.031 Blok L4-L6 Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 meterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200.000.000
1 3 17 266Peningkatan Jalan Lingkungan SDN Mustikajaya VI-Turunan Graha
RT.001 RW.05 Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 150 meterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 120.000.000
1 3 17 267Peningkatan Jalan Pinggir Kali RW.22, RW.23 Sampai Jembatan Bayan
Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 300 meterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 268Peningkatan Jalan Taman Bumyagara RW.021 Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 350 MeterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
190.000.000
1 3 17 269Peningkatan Jalan Antara Blok N1 dan Blok M Dukuh Zamrud RT.001
RW.20 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 meterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 135.000.000
1 3 17 270Peningkatan Jalan Bengkong 7 RT.003 RW.03 Kel. Padurenan Kec.
Mustikajaya
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 meterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 164.000.000
1 3 17 271Peningkatan Jalan Blok M Dukuh Zamrud RT.002 RW.014 Kel.
Padurenan Kec. Mustikajaya
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 120 meterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 272Peningkatan Jalan Bongkot II RT.003 RW.04 Kel. Padurenan Kec.
Mustikajaya
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 meterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 113.500.000
1 3 17 273Peningkatan Jalan Caringin Kembar-Insan Madani Jl. H. Abas RT.001
RW.03 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 meterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 180.000.000
1 3 17 274Peningkatan Jalan Lingkungan Dukuh Zamrud RT.003 RW.012 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 120 MeterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
162.000.000
1 3 17 275Peningkatan Jalan Lingkungan Dukuh Zamrud RT.004 RW.18 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya
Menambah kapasitas jalan 150 meter Mustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200.000.000
1 3 17 276Peningkatan Jalan Lingkungan RW.011 Dukuh Zamrud Kel.
Padurenan Kec. Mustikajaya
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 250 meterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 277Peningkatan Jalan Rahim RT.004 RW.10 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 150 meterMustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
180.000.000
1 3 17 278Peningkatan Jalan Zamrud Utara VII Dukuh Zamrud RT.001 dan 005 RW.15 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya
Menambah kapasitas jalan 150 meter Mustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200.000.000
1 3 17 279 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan MustikajayaTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 meter
MustikajayaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 17 280 Peningkatan Jalan Dukuh Zamrud Kel. Padurenan Kec. MustikajayaMenambah kapasitas jalan 700 meter
MustikajayaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.000.000.000
1 3 17 281Peningakatn Jalan Kampung Asem RT.2 RW.6 Kel. Jatimelati Kec. Pondok Melati
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 130 meter Pondok Melati
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
283.500.000
1 3 17 282Peningkatan Jalan Gang Hj. Wardi RT.6 RW.5 Kel. Jatimelati Kec.
Pondok Melati
Menambah kapasitas jalan 130 meter Pondok Melati
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 213.750.000
1 3 17 283Peningkatan Jalan H. Kunen RT.4 RW.5 Kel. Jatimelati Kec. Pondok
Melati
Menambah kapasitas jalan 170 Meter;3 MeterPondok Melati
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 229.500.000
1 3 17 284Peningkatan Jalan Kampung Sawah RT.6 RW.3 Kel. Jatimelati Kec.
Pondok Melati
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 150 meter Pondok Melati
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 213.750.000
1 3 17 285Peningkatan Jalan Masjid RT.1 RW.12 Kel. Jatimelati Kec. Pondok
Melati
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 110 meter Pondok Melati
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 130.000.000
1 3 17 286Peningkatan Jalan Rawa Gede Kulon RT.5 RW.2 Kel. Jatimelati Kec.
Pondok Melati
Menambah kapasitas jalan 100 meterPondok Melati
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 213.750.000
1 3 17 287 Peningkatan Jalan RT.1 RW.6 Kel. Jatimelati Kec. Pondok MelatiTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 100 meter
Pondok MelatiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 135.000.000
1 3 17 288 Peningkatan Jalan RT.4 RW.2 Kel. Jatimelati Kec. Pondok MelatiMenambah kapasitas jalan 150 meter
Pondok MelatiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 237.500.000
1 3 17 289 Peningkatan Jalan RW.13 Kel. Jatimelati Kec. Pondok MelatiTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 150 mter
Pondok MelatiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 285.000.000
1 3 17 290Peningkatan Jalan Samping SMKN 10 RW.4 Kel. Jatimelati Kec. Pondok
Melati
Terbangunnya Jalan 125 MeterPondok Melati
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 118.750.000
1 3 17 291Pengecoran Jalan Pajajaran I RT.001 RW.07 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 meterPondok Melati
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
190.000.000
1 3 17 292Peningkatan Jalan Al-Ikhlas RT.003 RW.04 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati
Menambah kapasitas jalan 130 meter Pondok Melati
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
180.000.000
1 3 17 293Peningkatan Jalan Al-Ikhlas RT.006 RW.03 Kel. Jatimurni Kec. Pondok
Melati
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 95 meter Pondok Melati
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 120.000.000
1 3 17 294Peningkatan Jalan Lanjutan Jl. Indam RT.003 RW.004 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 98 meter Pondok Melati
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
120.000.000
1 3 17 295Peningkatan Jalan Pajajaran RT.001 RW.007 Kel. Jatimurni Kec.
Pondok Melati
Menambah kapasitas jalan 150 meter Pondok Melati
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
Page 80 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 3 17 296 Pengecoran Jalan Tarif 1 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok MelatiTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 90 meter
Pondok MelatiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 297Peningkatan Jalan Kantor Pos RT.2 RW.6 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok
Melati
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 80 meter persegiPondok Melati
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 298Peningkatan Jalan Lingkungan RT.03 RW.01 Kel. Jatirahayu Kec.
Pondok Melati
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik Pondok Melati
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 299 Peningkatan Jalan RT.1,2,3,4/003 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok MelatiMenambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 M
Pondok MelatiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 140.000.000
1 3 17 300Peningkatan Jalan RT.1,2,3,5 RW.009 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok
Melati
Menambah kapasitas jalan 150 meter Pondok Melati
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 300.000.000
1 3 17 301 Peningkatan Jalan RT.12 RW.12 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok MelatiMenambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 94 M
Pondok MelatiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 350.000.000
1 3 17 302Peningkatan Jalan RT.3 RW.12 Blok B3 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 120 meter Pondok Melati
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200.000.000
1 3 17 303Peningkatan Jalan RT.3 RW.12 Blok EK Kel. Jatirahayu Kec. Pondok
Melati
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 120 meter Pondok Melati
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 199.000.000
1 3 17 304 Peningkatan Jalan RT.3 RW.18 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok MelatiMenambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 meter
Pondok MelatiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 305Peningkatan Jalan RT.3 RW.20 Jl. Melati 5 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok
Melati
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 124 MPondok Melati
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 115.000.000
1 3 17 306 Peningkatan Jalan RT.3 RW.20 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok MelatiTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 80 meter persegi
Pondok MelatiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 165.000.000
1 3 17 307 Peningkatan Jalan RT.4 RW.12 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok MelatiMenambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 meter
Pondok MelatiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 308 Peningkatan Jalan RT.4 RW.15 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok MelatiMenambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 150 M
Pondok MelatiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 135.000.000
1 3 17 309 Peningkatan Jalan RT.7 RW.16 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok MelatiMenambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 meter
Pondok MelatiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 181.000.000
1 3 17 310 Peningkatan Jalan RT.9 RW.12 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok MelatiMenambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 95 meter
Pondok MelatiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 311Peningkatan Jalan Bulak Tinggi Raya RW.01,02,Dan 03 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati
Menambah kapasitas jalan 200 meterPondok Melati
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
490.000.000
1 3 17 312Peningkatan Jalan Masjid Hidayatulloh RT.002,003,004 RW.004 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 meter Pondok Melati
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
400.000.000
1 3 17 313Peningkatan Jalan Melati 3 RT.001 RW.011 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati
Menambah kapasitas jalan 250 meterPondok Melati
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
398.000.000
1 3 17 314Peningkatan Jalan Wisma Bogani RT.008 RW.009 Kel. Jatiwarna Kec.
Pondok MelatiPondok Melati
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 315 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Pondok MelatiTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 meter
Pondok MelatiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 17 316Lanjutan Peningkatan Jalan Elang Raya dan Jl. Jatayu Raya RW.13 Kel.
Jatibening Kec. Pondokgede
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 500 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 317Peningkatan Jalan Alhidayah RT.01 RW. 02 Kel. Jatibening Kec.
Pondokgede
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 150 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 318Peningkatan Jalan Bougenville RW.011 Kel. Jatibening Kec.
Pondokgede
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 145 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 319Peningkatan Jalan Lingkungan Depkes 3 RT.009 RW.001 Kel.
Jatibening Kec. Pondokgede
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 300 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 320 Peningkatan Jalan Lingkungan RW.12 Kel. Jatibening Kec. PondokgedeMenambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 meter
PondokgedeDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 321Peningkatan Jalan Nusa Indah RW.011 Kel. Jatibening Kec.
Pondokgede
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 145 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 322 Peningkatan Jalan RT.001 RW.004 Kel. Jatibening Kec. PondokgedeTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 200 meter
PondokgedeDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 323Peningkatan Jalan Swadaya RT.005 RW.014 Kel. Jatibening Kec. Pondokgede
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 350 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
150.000.000
1 3 17 324 Peningkatan Jalan TK. Al Akbar Kel. Jatibening Kec. PondokgedeMenambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 250 meter
PondokgedeDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 325Peningkatan Jalan Lingkungan RW.005 Kel. Jatibening Baru Kec. Pondokgede
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 meter
PondokgedeDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 326Peningkatan Jalan Musholla Ar Rahman RT.002 RW.004 Kel.
Jatibening Baru Kec. Pondokgede
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 300 meter
PondokgedeDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 327Peningkatan Jalan Swakarsa II Terusan RT.002 RW.004 Kel.
Jatibening Baru Kec. Pondokgede
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 65 meter
PondokgedeDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
Page 81 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 3 17 328Peningkatan Jalan Wali Istana 3 RT.007 RW.004 Kel. Jatibening Baru
Kec. Pondokgede
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 250 meter
PondokgedeDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 329 Peningkatan Jalan Bina Loka RW.11 Kel. Jaticempaka Kec. PondokgedeMenambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 meter
PondokgedeDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 330Peningkatan Jalan Curug Cempaka RT.03 RW.01 Kel. Jaticempaka Kec.
Pondokgede
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 550 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 331Peningkatan Jalan Lingkungan RT.02 RW.10 Kel. Jaticempaka Kec. Pondokgede
100 meter Pondokgede
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200.000.000
1 3 17 332 Peningkatan Jalan Maleo RW.07 Kel. Jaticempaka Kec. PondokgedeMenambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 75 meter
PondokgedeDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 333Peningkatan Jalan Nawin Raya RW.03 Kel. Jaticempaka Kec.
Pondokgede
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 150 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 334Peningkatan Jalan Rawa Indah RT.05,07 RW.06 Kel. Jaticempaka Kec. Pondokgede
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 103 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
150.000.000
1 3 17 335Peningkatan Jalan Wadas III RT.08 RW.04 Kel. Jaticempaka Kec.
Pondokgede
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 336Peningkatan Jalan H. Gamun RW.011 Kel. Jatimakmur Kec.
Pondokgede
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 337 Peningkatan Jalan Halaman Kantor Kelurahan JatimakmurTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 100 meter
PondokgedeDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 338Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Mawar I RT.004 RW.021 Kel.
Jatimakmur Kec. Pondokgede
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 290 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 339Peningkatan Jalan Lingkungan Melati Raya Blok A3/84 Kel.
Jatimakmur Kec. Pondokgede
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 340Peningkatan Jalan Lingkungan RW.22 Kel. Jatimakmur Kec. Pondokgede
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200.000.000
1 3 17 341Peningkatan Jalan Lingkungan RW.22 Kel. Jatimakmur Kec.
Pondokgede
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 342Peningkatan Jalan Perum Duta Indah RT.09 RW.015 Kel. Jatimakmur
Kec. Pondokgede
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 190.000.000
1 3 17 343Peningkatan dan Pelebaran Jembatan Kalibaru RW.06 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondokgede
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 8 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
110.000.000
1 3 17 344Peningkatan Jalan Bina Lontar 1 dan Bina Lontar 2 RT.02, 03 RW.015
Kel. Jatiwaringin Kec. Pondokgede Kel. Jatiwaringin Kec. Pondokgede
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 300 meter
PondokgedeDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 345Peningkatan Jalan Karmila 1 dan 2 RW.13 Kel. Jatiwaringin Kec.
Pondokgede
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 303 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 346Peningkatan Jalan Karmila 3 dan 5 RT.010,11,012, RW.013 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondokgede
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 300 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200.000.000
1 3 17 347Peningkatan Jalan Lingkungan dan Saluran Air RT.04 RW.011 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondokgede
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 108 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
100.000.000
1 3 17 348Peningkatan Jalan Sangata Raya Mulai S/D Indomart RW.13 Kel.
Jatiwaringin Kec. Pondokgede
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 meterPondokgede
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 349 Lanjutan Peningkatan Jalan Kapin Kelurahan Jatibening Baru PondokgedeDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 350 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan PondokgedeTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 meter
PondokgedeDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 17 351Peningkatan Jalan Arjuna Raya RT.001 RW.013 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu
terbangunnya jalan 4 m
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 480.000.000
1 3 17 352Peningkatan Jalan H. Emit RT.007 RW.002 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 200 meter
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 360.000.000
1 3 17 353Peningkatan Jalan Masjid -Jl. Cipendawa RT.003 RW.003 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu
terbangunnya jalan 2 m
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 160.000.000
1 3 17 354Peningkatan Jalan Bulak Permai 2 RT.010 RW.002 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu
Memperlancar pengguna jalan 200 meter
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 355Peningkatan Jalan Bulak Permai 3 RT.010 RW.002 Kel. Bojong
Rawalumbu Kec. Rawalumbu
Memperlancar Pengguna Jalan 200 meter
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 356Peningkatan Jalan Bulak Permai RT.010 RW.002 Kel. Bojong
Rawalumbu Kec. Rawalumbu
Memperlancar pengguna Jalan 300 meter
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 357Peningkatan Jalan Gg. Masjid Baitul Mu'min RT.006 RW.003 Kel.
Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu
memperlancar pengguna jalan 100 meter
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
Page 82 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 3 17 358Peningkatan Jalan Gg. Nemon RT.007 RW.004 Kel. Bojong Rawalumbu
Kec. Rawalumbu
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 96 meter
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 359Peningkatan Jalan Gg. Salam RT.05 RW.04 Kel. Bojong Rawalumbu
Kec. Rawalumbu
memperlancar pengguna jalan 100 meter
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 360Peningkatan Jalan Kecubung 3 RT.001 RW.038 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
130 meter RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 361Peningkatan Jalan Boton RT.06 RW.01 Kel. Pengasinan Kec.
Rawalumbu
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 50 meterRawalumbu
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 362PeningkataN Jalan Delima Selatan I RT.01 RW.26 Kel. Pengasinan Kec.
Rawalumbu
selalu terendam banjir 92 meterRawalumbu
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 363Peningkatan Jalan H. Jayun RT.03 RW.03 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 500 meterRawalumbu
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
300.000.000
1 3 17 364Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Tanah Merah Rt02-05 RW.10 Kel.
Pengasinan Kec.Rawalumbu
Rusak parah dan berlubang 800 meterRawalumbu
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 365Peningkatan Jalan Lingkungan RT.01,02,03,04,05 Dengan Pelapisan
Aspal Hotmix RW.15 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 1.000 meter
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 300.000.000
1 3 17 366Peningkatan Jalan Narogong Permai Raya Jembatan 2 RW.07 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 200 meterRawalumbu
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
150.000.000
1 3 17 367Peningkatan Jalan Narogong Sakti Raya RW.13 Kel. Pengasinan Kec.
Rawalumbu
Jalan Rusak dan berlubang 100 meterRawalumbu
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 368Peningkatan Jalan Telaga Sarangan ABC Perum Bumi Bekasi Baru
RW.08 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 200 mRawalumbu
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 369Peningkatan Jalan Belakang Hotel Gaharu RT.002 RW.003 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu
Agar lalu lintas lancar 300 meter
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 370Peningkatan Jalan Gg. H. Tongket RT.005 RW.004 Kel. Sepanjang Jaya
Kec. Rawalumbu
Agar lalu lintas lancar 150 meter
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 371 Peningkatan Jalan H. Surya Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 500 m
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 372Peningkatan Jalan Kaveling RT.002 RW.003 Kel. Sepanjang Jaya Kec.
Rawalumbu
Agar lalu lintas lancar 200 meter
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 373Peningkatan Jalan Kaveling RT.002 RW.003 Kel. Sepanjang Jaya Kec.
Rawalumbu
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 110 meter
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 374Peningkatan Jalan Pangandaran II RW.008 Kel. Sepanjang Jaya Kec.
Rawalumbu
memperlancar lalu lintas 150 meter
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 375Peningkatan Jalan Prambanan Raya RT.001, 002 RW.009 Kel.
Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu
memperlancar lalu lintas 235 meter
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 376Peningkatan Jalan Prambanan Raya RT.002,003,004 RW.009 Kel.
Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu
memperlancar lalu lintas 175 meter
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 175.000.000
1 3 17 377Peningkatan Jalan Siaga A RT.004 RW.008 Kel. Sepanjang Jaya Kec.
Rawalumbu
memperlancar lalu lintas 105 meter
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 378Peningkatan Jalan Siaga I RT.001 S.D 007 RW.006 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu
memperlancar lalu lintas 150 meter
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 17 379Peningkatan Jalan Tunas Kelapa V RW.007 Kel. Sepanjang Jaya Kec.
Rawalumbu
memperlancar lalu lintas 1 paket
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 380Peningkatan Jalan Tunas Kelapa VI RW.007 Kel. Sepanjang Jaya Kec.
Rawalumbu
memperlancar lalu lintas 206 meter
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 17 381Perbaikan Jalan Parang Tritis B RT.003 RW.010 Kel. Sepanjang Jaya
Kec. Rawalumbu
memperlancar lalu lintas 600 meter
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 17 382 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan RawalumbuTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 meter
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 17 383Peningkatan Jalan Raya Taman Narogong Indah Kel. Pengasinan Kec.
Rawalumbu
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 376 meter Rawalumbu
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
Page 83 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 3 18Program Pembangunan Sistem Informasi dan Data Base Jalan dan Jembatan
Ketersediaan data base pembangunan 100% 10.750.000.000
1 3 18 1 Penyusunan dan Verifikasi Data Eplanning DisbimartaTersusunnya data e-planning Dinas PUPR data e-planning Dinas PUPR
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 100.000.000
1 3 18 2Perencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan Wilayah
Kecamatan Rawalumbu, Mustikajaya, Bantargebang
Tersedianya DED Jalan, Jembatan dan Saluran 3 paket Mustikajaya
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 900.000.000
1 3 18 3Perencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan Wilayah
Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Utara, Medan Satria
Tersedianya DED Jalan, Jembatan dan Saluran 3 paket Bekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 900.000.000
1 3 18 4Perencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan Wilayah
Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Jatiasih
Tersedianya DED Jalan, Jembatan dan Saluran 3 paket Bekasi Barat
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 900.000.000
1 3 18 5Perencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan Wilayah Kecamatan Pondokgede, Pondok Melati, Jatisampurna
Tersedianya DED Jalan, Jembatan dan Saluran 3 paket Kota Bekasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
900.000.000
1 3 18 6Perencanaan Teknis DED Jalan, Jembatan, Polder, dan Drainase Kota
Bekasi
Tersedianya DED Jalan, Jembatan, Polder dan Saluran 8 paket Kota Bekasi
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 4.000.000.000
1 3 18 7Penyelenggaraan Sarana Perencanaan Kebinamargaan dan
Ketataairan
Tersedianya sarana Perencanaan Updating data, Analisa Harga SatuanKota Bekasi
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 900.000.000
1 3 18 8 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pelaporan KebinamargaanTerselenggaranya pengawasan dan pelaporan Pelaporan Dinas PUPR
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.000.000.000
1 3 18 9 Penyelenggaraan Sarana Proses Pengadaan Barang dan JasaTersedianya sarana barang dan jasa Pengadaan sarana barang dan jasa
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 18 10 Penyelenggaraan Pra KonstruksiTerselenggaranya pra kontruksi Pelaksanaan pra kontruksi
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 18 11 Pelaporan EmonevTersedianya laporan e-monev Laporan emonev
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 19 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Cakupan Pelayanan Air Bersih Non PDAM 80% 12.878.000.000
1 3 19 1Pembangunan Rumah Pompa dan Pengadaan Mechanical Elektrik
(ME)
Rumah Pompa SPAM Jatisari 100 M3
Bantargebang
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4.000.000.000
1 3 19 2 Air Minum (DAK Fisik)
Pemasangan Pipa Air Bersih (P= 1.600 m, D = 50-200 mm/ P=1644 m, D=50-100mm/ P=894 m, D = 150 mm)
Kota BekasiDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
4.020.000.000
1 3 19 3 Sanitasi (DAK Fisik)
MCK Komunal 56 Unit
Kota Bekasi
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
1.338.000.000
1 3 19 4 Pendampingan Program Septic Tank SNI
Septic Tank SNI 1 Unit Bangunan
Kota Bekasi
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
340.000.000
1 3 19 5 Pendampingan Program Sanimas
Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan Sanitasi (DAK)
Kota BekasiDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
280.000.000
1 3 19 6 Pendampingan DAK IPD
Advokasi pada IPD melalui DAK 2 Dokumen
Kota Bekasi
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
700.000.000
1 3 19 7Pendampingan Pembangunan IPALD Kawasan Permukiman Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya
pendampingan Advokasi pembangunan IPALD di Kawasan
Permukiman Kelurahan Cimuning Kec. Mustikajaya
2 Dokumen Adsvokasi
Kota Bekasi
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
450.000.000
1 3 19 8 Pendampingan Revitalisasi IPLT Tahap II
advokasi IPLT 3 Dokumen (, Pengwasan, Perencanaan dan Advokasi)
Kota Bekasi
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.500.000.000
1 3 19 9 Pendampingan Program City Development Inisiatif For Asia (CDIA)
pendampingan Advokasi pada Program City Development Inisiatif For
Asia
2 Dokumen Advokasi
Kota Bekasi
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
250.000.000
1 3 20 Program Pengendalian Banjir
Persentase ketersediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30
cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun
16.64%
181.280.000.000
1 3 20 1 Penunjang Pengendalian BanjirMeminimalisir genangan banjir Satgas pematusan, pemeliharaan pompa, dan pengadaan sarana
prasarana penunjang pengendalian banjir Kota Bekasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.430.000.000
1 3 20 2Lanjutan Pembangunan Polder Bendung Koja Batas Jatiasih Kota Bekasi Dengan Bojong Kulur Gunung Putri Kab. Bogor
Terpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik Retaining wall, pasangan batu, rumah pompa, pompa, Luas polder 0,7 ha
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 10.000.000.000
1 3 20 3 Lanjutan Pembangunan Polder Aren JayaTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik Rumah pompa, pompa, kontruksi polder (pasangan batu),
jembatan Luas 2,5 haKota Bekasi
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 10.000.000.000
1 3 20 4Pembuatan Tandon Air Perum Griya Agung RT.005 RW.004 Kel.
Jatimurni Kec. Pondok Melati
Terbangunnya Tandon Air guna mengantisipasi banjir 20 meter2Jatisampurna
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 400.000.000
1 3 20 5 Pembangunan Turap Reseptor Air/Penampungan Air TPU Padurenan Terbangunnya Tandon air guna mengantisipasi banjir 300 Meter
MustikajayaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.000.000.000
Page 84 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 3 20 6 Lanjutan Pembangunan Polder Rawa PasungTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik Pekerjaan galian tanah, rumah pompa dan pompa, Luas 1 ha
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 5.000.000.000
1 3 20 7 Lanjutan Pembangunan Polder IKIPTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik Pekerjaan galian, Kontruksi polder, pompa , pagar dan penataan
polderKota Bekasi
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 20.000.000.000
1 3 20 8 Pembangunan Crossing Tol-Kalimalang BSKTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 100 meter
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 20.000.000.000
1 3 20 9 Pembangunan Polder Jatibening BaruTerbangunnya Tandon air guna mengantisipasi banjir Pekerjaan galian tanah dan turap, Luas polder 1000 m2
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.000.000.000
1 3 20 10 Peninggian Tanggul Kali Bekasi di Perum PGPTerbangunnya Tandon air guna mengantisipasi banjir 30 meter
JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.000.000.000
1 3 20 11 Lanjutan Pembuatan Tandon Air Bojong MentengTerbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 500 meter
RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 7.500.000.000
1 3 20 12 Lanjutan Pembangunan Crossing KalimalangTerbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik Rumah pompa, pompa, pekerjaan arsitektural
bekasi selatanDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 20.000.000.000
1 3 20 13 Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi TimurMencegah terjadinya banjir dan erosi 600 meter
Bekasi TimurDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 3.000.000.000
1 3 20 14 Rehabilitasi Saluran Jalan JawaMencegah terjadinya banjir dan erosi 550 meter
Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 4.000.000.000
1 3 20 15 Rehabilitasi Saluran Jalan NusantaraTerbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 600 meter
Bekasi TimurDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.000.000.000
1 3 20 16Lanjutan Pembangunan Saluran Jalan Tawes Raya Kel. Kayuringin
Jaya Kec. Bekasi Selatan
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 300 mter
Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 5.000.000.000
1 3 20 17 Penurapan Kali Rorotan Kel. Kaliabang TengahMenambah kapasitas jalan 600 meter
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.000.000.000
1 3 20 18 Pembangunan Dinding Saluran dan Normalisasi Ss Bekasi PangkalTerbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 700 meter
Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 6.000.000.000
1 3 20 19 Pelebaran dan Penguatan Tanggul Kali KapukMencegah terjadinya banjir dan erosi 500 m
Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 2.000.000.000
1 3 20 20 Penguatan Tanggul dan Pengadaan Pompa Perum Villa JatirasaTerbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 250 meter
JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 3.000.000.000
1 3 20 21Pembangunan Saluran Belakang Mitra Cibubur Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna
Terbangunnya Tandon air guna mengantisipasi banjir 500 meter Jatisampurna
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.000.000.000
1 3 20 22 Pengadaan Pompa Se-Kota BekasiTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 1 paket
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 3.100.000.000
1 3 20 23 Lanjutan Penanganan Banjir Perum Pondok Timur Mas (PTM)Meminimalisir genangan banjir 200 meter
Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.000.000.000
1 3 20 24 Pembangunan Polder Rawa BogoTerbangunnya tandon/ polder dalam kondisi baik 200 meter
Pondok MelatiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 5.000.000.000
1 3 20 25 Rehabilitasi Saluran Bogor PenggarutanTerbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 200 m
Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.000.000.000
1 3 20 26 Pembangunan Saluran Jalan Bantargebang Setu (Kali Siluman)Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 500 meter
BantargebangDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 3.500.000.000
1 3 20 27 Lanjutan Pembangunan Tandon Kec.BantargebangTerpeliharannya jalan dalam kondisi baik 700 meter
BantargebangDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.500.000.000
1 3 20 28 Lanjutan Pembangunan Sodetan Saluran Nurul Huda BantargebangMenambah kapasitas jalan 300 meter gorong2 dan jalan
BantargebangDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.500.000.000
1 3 20 29 Rehabilitasi Saluran Kali PeteTerpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 100 m
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 2.000.000.000
1 3 20 30Pembangunan Saluran Jalan Jendral Sudirman Arah Pertokoan Kranji Tembus Kali Jatiluhur RW.01 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong dalam kondisi baik 700 meter
Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 2.500.000.000
1 3 20 31 Pembangunan Polder Situ Wongterbangunnya tandon dalam kondisi baik 200 meter
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.000.000.000
1 3 20 32 Pembangunan Crossing Tol-Kalimalang Pengasinan DAS Sasak JarangTerbangunnya crossing guna memperlancar aliran air penambahan crossing tol dan crossing kalimalang
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 20.000.000.000
1 3 20 33 Penurapan Saluran Kali Irigasi RW.15 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Terpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 500 m
Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.000.000.000
1 3 20 34Rehabilitasi Saluran Jalan M. Yamin (Dalam Pasar Baru) Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur
Terpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 500 mBekasi Timur
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
500.000.000
1 3 20 35Lanjutan Pembangunan Saluran Penghubung Suplesi Kalimalang
Bekasi Pangkal
Terbangunnya Tandon air guna mengantisipasi banjir Kota Bekasi
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.000.000.000
1 3 20 36 Penataan Kawasan Suplesi Jalan Hasibuan Terbangunnya saluran suplesi dan tertatanya kawasan Pasangan batu dan penataan Landscap
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 5.000.000.000
1 3 20 37Penanganan Drainase Lingkungan di Kawasan Kecamatan
PondokgedePondokgede
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.000.000.000
1 3 20 38Pembangunan Polder Pertamina RW.08 Kel. Jatiraden Kec.
JatisampurnaJatisampurna
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.200.000.000
Page 85 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 3 20 39 Pembangunan Saluran Perempatan KC Arah SMP Yaman JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 400.000.000
1 3 20 40 Lanjutan Rehabilitasi Saluran Tytyan Kencana Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 750.000.000
1 3 21 Program Perencanaan Tata Ruang
Jumlah rencana pembangunan infrastruktur kota yg sesuai
dengan rencana tata ruang kota,
jumlah rencana penataan kawasan strategis kota yang sesuai
dengan rencana tata ruang kota
7 lokasi/kawasan
2 lokasi 5.050.000.000
1 3 21 1 Pemetaan dan Penataan Jaringan Kabel Utilitas Udara di Kota Bekasi
Terlaksananya Inventarisasi Jaringan Kabel utilitas udara dan rencana penataan jaringan kabel utilitas udara (DED) untuk
terlaksananya jaringan utilitas yang sesuai dengan perencanaan tata
ruang kota,Terlaksananya Inventarisasi jaringan kabel utilitas udara,
Terlaksananya nya DED rencana penataan jaringan kabel utilitas
udara
1 Dokumen
1 Dokumen, Jaringan telekomunikasi, energi, data
1 kawasan
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 21 2Studi Kelayakan Pengembangan Gas Untuk Dukungan Investasi Sektor
Industri dan Perumahan di Kota Bekasi
Tersusunnya Kebutuhan gas, kebijakan dan rencana pengembangan
penyediaan gas berbasis smart city serta kajian kelayakan investasi pengelolaan air bersih untuk tersedianya kebutuhan gas dan air
bersih yang efisien;
Kajian kebutuhan gas dan kebijakan dan rencana pengembangan
penyediaan gas berbasis smart city;
kajian kelayakan investasi pengelolaan gas
1 Dokumen,
5 BWP
1 Dokumen
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 21 3Rencana Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Pada
Lintasan Ddt di Kota Bekasi
Tersusunnya Rencana Penataan perlintasan sebidang, pengembangan
fronttage road di DDT dan Penataan ruang sepanjang jalur DDT, untuk mengurangi kemacetan dan terwujudnya tataruang kota yang
teratur
4 perlintasan sebidang,10 km,
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 750.000.000
1 3 21 4Penyusunan Rencana Teknis Penataan Kali Bekasi Segmen Proyek-Perbatasan Kabupaten
Terlaksananya Pengukuran bidang lahan dan terlaksananya rencana teknis, rencana pembebasan lahan serta sosialisasi rencana
pembebasan lahan untuk tataruang kota sepanjang kali bekasi yang
teratur;Survei dan pengukuran bidang lahan sepanjang Kali Bekasi;
Penyusunan rencana teknis, rencana pembebasan lahan;Sosialisasi rencana
1 Dokumen, 10 km,100 orang
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.500.000.000
1 3 21 5 Studi Penataan Terminal Eksisting Kota Bekasi
Terlaksananya Kesesuaian ruang pengembangan kota dan
tersusunnya rencana pengembangan dari pusat serta rencana
investasi pengembangan terminal untuk terbangunnya terminal yang sesuai dengan perencanaan tarnsportasi dan tataruang kota;
Kajian kesesuaian ruang pengembangan terminal induk menjadi TOD
1 Dokumen
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 500.000.000
1 3 21 6Lanjutan Pengembangan Kawasan Pusat-Pusat Pelayanan Kota Melalui Konsep Smart City
Tersusunnya rencana aksi pengembangan smart city dan
Pengembangan jaringan infrastruktur smart city untuk tercapainya kota bekasi yang nyaman berbasis teknologi;Rencana aksi pengembangan smart city dan Pengembangan jaringan
infrastruktur smart city;
Implementasi pengembangan smart city kawasan (sarana prasarana,
sistem);Pengembangan budaya , tata kelola;
Pengembangan komunitas smart;Lanjutan Pengembangan kawasan smart city Kota Bekasi
1 Dokumen, 4 BWP
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.000.000.000
1 3 21 7 Rapat Koordinasi KetatakotaanMeningkatkan Capaian Kinerja di Lingkungan PUPR 70 Orang
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 300.000.000
1 3 22 Program Pemanfaatan Ruang jumlah penyerahan psu 25 bidang 600.000.000
1 3 22 1 Verifikasi PSU Perumahan
Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Lokasi PSU di Perumahan di Kota Bekasi untuk terwujudnya aset dan data PSU pemerintah kota
yang valid
25 Bidang
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 600.000.000
1 3 23 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruangpersentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan,
terkendalinya jumlah titik reklame
89 %
94.29 10.030.000.000
1 3 23 1 Pemeliharaan Panggung Reklame Milik Pemerintah Kota BekasiTerpeliharanya Panggung Reklame Milik Pemerintah Kota Bekasi 15 Unit
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 400.000.000
1 3 23 2 Asuransi Panggung Reklame Milik Pemerintah Kota BekasiTersedianya Asuransi Panggung Reklame Milik Pemerintah Kota
Bekasi
40 UnitKota Bekasi
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 23 3 Penertiban Reklame Wilayah ITerlaksananya Penertiban Reklame Wilayah I 200 Unit
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 250.000.000
1 3 23 4 Penertiban Reklame Wilayah IITerlaksananya Penertiban Reklame Wilayah II 170 Unit
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 225.000.000
1 3 23 5 Penertiban Reklame Wilayah IIITerlaksananya Penertiban Reklame Wilayah III 130 Unit
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 175.000.000
Page 86 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 3 23 6 Penertiban Reklame Wilayah IVTerlaksananya Penertiban Reklame Wilayah IV 100 Unit
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 23 7 Sewa Lahan Panggung Reklame Milik Pemerintah Kota BekasiTersedianya Sewa Lahan Panggung Reklame Milik Pemerintah Kota
Bekasi
6 LokasiKota Bekasi
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 200.000.000
1 3 23 8 Penataan Dekorasi Kota Jalan KH. Noer AliTertatanya Dekorasi Kota Jl. KH. Noer Ali 1 Lokasi
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 450.000.000
1 3 23 9 Penataan Dekorasi Kota Jalan Chairil AnwarTertatanya Dekorasi Kota Jl. Chairil Anwar 1 Lokasi
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 380.000.000
1 3 23 10 Penataan Dekorasi Kota Jalan Cut MeutiahTertatanya Dekorasi Kota Jl. Cut Meutiah 1 Lokasi
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 400.000.000
1 3 23 11 Penyusunan Perda Penataan Reklame Kota BekasiTerbentuknya Perda Penataan Reklame Kota Bekasi 1 Perda
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 250.000.000
1 3 23 12 Optimalisasi PAD Pajak Reklame PAD Pajak Reklame Meningkat 25 Lokasi
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 250.000.000
1 3 23 13 Pengadaan Banner Himbauan MasyarakatTersedianya Banner Himbauan Masyarakat 30 Buah
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 250.000.000
1 3 23 14 Pengadaan Stiker Segel Reklame Tersedianya Stiker Segel Reklame 3.000 Buah
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 23 15 Pemeliharaan Dekorasi Kota Jalan A. YaniTerpeliharanya Dekorasi Kota Jl. A. Yani 1 Lokasi
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000
1 3 23 16 Pemasangan Panggung Tempat Pemasangan SpandukTerpasangnya Panggung Tempat Pemasangan Spanduk 6 Unit
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 300.000.000
1 3 23 17Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi PPL, Rencana Tapak dan
Teknis Bangunan
Terwujudnya Kesesuaian IPPL dan rencana tapak dengan
pelaksanaan di lapangan serta prosentase penyimpangan untuk mengurangi penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang sesuai
dg rencana tapak;Kesesuaian IPPL dan rencana tapak dengan pelaksanaan di lapangan;
prosentase penyimpangan;
penyimpangan 1%
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 600.000.000
1 3 23 18Pembongkaran dan Penataan Kawasan Sepanjang Sungai dan Saluran
di Kota Bekasi
Terlaksananya Penataan kawasan sepanjang kali dan pengadaan
lahan untuk terwujudnya kawasan sepanjang kali yang sesuai dengan rencana tataruang kota;
Penataan kawasan sepanjang kali;
pengadaan lahan
27 Lokasi
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 2.000.000.000
1 3 23 19Pembongkaran dan Penataan Kawasan Sepanjang Pedestrian di Kota
Bekasi
Terlaksananya Penataan kawasan di koridor jalan utama untuk
terwujudnya jalur pedestrian dan sepeda yang aman dan nyaman Sesuai denga rencana tataruang kota;
Penataan kawasan di koridor jalan utama;pengadaan lahan
1 Lokasi
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 750.000.000
1 3 23 20 Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Pengendalian Ruang
Terlaksananya bimbingan teknis pengukuran, survei, gambar, perijinan untuk meningkatkan kemampuan teknis SDM aparatur
100 Orang
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 300.000.000
1 3 23 21 Pembuatan Papan Informasi RDTRK Terbangunnya Papan Informasi rencana detail pola ruang di Kota Bekasi sebagai alat informasi RDTR yang efektif
26 LokasiKota Bekasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
400.000.000
1 3 23 22Verifikasi Permohonan Rekomendasi Pembangunan Gedung Oleh
TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung)
Terlaksananya kualitas dan kehandalan gedung dan kelayakan
rencana gedung/bangunan untuk terwujudnya bangunan gedung
yang layak fungsi dan sesuai dengan ijin pemanfaatannya;
Kualitas dan kehandalan gedung;
kelayakan gedung/bangunan
20 Bangunan
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 800.000.000
1 3 23 23 Penataan Dekorasi Kota Jalan Alternatif Cibubur
1 Paket Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.000.000.000
1 3 24Program Penunjang Sarana dan Prasarana Pertamanan,
Pemakaman dan PJU
Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang
Petugas DPPPJU
20.13% 4.980.000.000
1 3 24 1 Pemeliharaan Kendaraan Operasional DPPPJUTerpeliharanya kendaraan operasional 24 Mobil
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.450.000.000
1 3 24 2Pengadaan Alat-Alat Penunjang dan Perlengkapan Sarana Kerja DPPPJU
Tersedianya Alat-alat Penunjang dan Perlengkapan Sarana Kerja DPPPJU
4 BagianKota Bekasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
500.000.000
1 3 24 3 Pengadaan Komponen Alat-Alat Listrik Tersedianya Komponen Alat Listrik 5.000 Titik
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 3.030.000.000
1 3 25 Program Peningkatan Fasilitas Penerangan Jalan Umum (Pju)
Persentase Capaian Target Pemasangan Titik PJU Tahun (n),
Terpenuhinya kebutuhan penerangan jalan umum (PJU),
Persentase Titik PJU Dalam Kondisi Baik
80.95 %
96.29 %
72 % 66.500.000.000
1 3 25 1 Pembayaran Rekening Listrik PJU Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik 12 Bulan
Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 48.000.000.000
1 3 25 2 Pemasangan PJU Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 2.000.000.000
Page 87 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 3 25 3 Pemasangan PJU Kecamatan Bekasi Utara
180 Titik Bekasi UtaraDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 3.000.000.000
1 3 25 4 Pemasangan PJU Kecamatan Bekasi Timur
180 Titik Bekasi TimurDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.000.000.000
1 3 25 5 Pemasangan PJU Kecamatan Bekasi Medan Satria
180 Titik Medan SatriaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.000.000.000
1 3 25 6 Pemasangan PJU Kecamatan Bekasi Barat
180 Titik Bekasi BaratDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.000.000.000
1 3 25 7 Pemasangan PJU Kecamatan Bekasi Selatan
180 Titik Bekasi SelatanDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.000.000.000
1 3 25 8 Pemasangan PJU Kecamatan Jatiasih
180 Titik JatiasihDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.000.000.000
1 3 25 9 Pemasangan PJU Kecamatan Bantargebang
180 Titik BantargebangDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.000.000.000
1 3 25 10 Pemasangan PJU Kecamatan Mustikajaya
180 Titik MustikajayaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.000.000.000
1 3 25 11 Pemasangan PJU Kecamatan Rawalumbu
180 Titik RawalumbuDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.000.000.000
1 3 25 12 Pemasangan PJU Kecamatan Pondokgede
180 Titik PondokgedeDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 2.000.000.000
1 3 25 13 Pemasangan PJU Kecamatan Pondok Melati
180 Titik Pondok MelatiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.000.000.000
1 3 25 14 Pemasangan PJU Kecamatan Jatisampurna
180 Titik JatisampurnaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.000.000.000
1 3 25 15 Pemeliharaan PJU
5.000 Titik Kota BekasiDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 1.500.000.000
1 3 27Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Tersedianya Prasarana Pendidikan Dasar yang representatif,
Tersedianya Prasarana Pendidkan Menengah pertama yang
representatif, Tersedianya Prasarana Pendidikan Menengah Atas yang
representatif, Tersedianya Prasarana Pendidikan Menengah Kejuruan yang
reperesentatif
19.975 %
19.95 %
19.4 %
19.87%
60.185.000.000
1 3 27 1 Pembangunan Gedung SDN Jatibening Baru V
6 RKB berikut teras kelas Gedung SDN Jatibening Baru V 6 RKB (1 RKB = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m )
Pondokgede
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.800.000.000
1 3 27 2 Pembangunan Gedung SDN Jaticempaka VI
6 RKB Gedung SDN Jaticempaka VI 7 RKB (1 RKB = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m )
PondokgedeDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.800.000.000
1 3 27 3 Pembangunan Gedung SDN Jatiwaringin V
6 RKB Gedung SDN Jatiwaringin V 8 RKB (1 RKB = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m )
Pondokgede
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.800.000.000
1 3 27 4 Pembangunan Gedung SDN Jatiwaringin II
6 RKB Gedung SDN Jatiwaringin II 9 RKB (1 RKB = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m )
Pondokgede
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.800.000.000
1 3 27 5 Pembangunan Gedung SDN Kranji XIV
6 RKB Gedung SDN Kranji XIV 10 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m )
Bekasi BaratDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.800.000.000
1 3 27 6 Pembangunan Gedung SDN Bintara Jaya VII
6 RKB dan 3 Unit KM/WC Gedung SDN Bintara Jaya VII 6 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m ) dan 3
KM/WC (1,5 m x 2 m) Bekasi Barat
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
2.150.000.000
1 3 27 7 Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Kotabaru II
4 Ruang Kelas yang direhabilitasi pada Gedung SDN Kotabaru II 4 Ruang Kelas (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m )
Bekasi Barat
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
700.000.000
1 3 27 8 Pembangunan KM/WM dan Penataan Halaman SDN Sumur Batu II
Halaman dengan konblock seluas 95 M2 dan tersedianya 3 KM /WC Gedung SDN Sumur Batu II
Halaman ( 9,5 m x 10 m) dan 3 KM/WC (3 x 1,5 m x 2 m)
BantargebangDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
200.000.000
1 3 27 9 Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Jatikramat VII
4 Ruang Kelas yang direhabilitasi pada Gedung SDN Jatikramat VII 4 Ruang Kelas (1RK = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m ) x
65% tingkat kerusakan JatiasihDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
750.000.000
1 3 27 10 Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Jatiasih V
4 Ruang Kelas yang direhabilitasi dan pembangunan Pagar sepanjang 120 m pada Gedung SDN Jatiasih V
4 Ruang Kelas (1RK = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m ) x 65 % tingkat kerusakan dan Pagar ( panjang = 120 M x 2 M) Jatiasih
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.200.000.000
1 3 27 11 Pembangunan Gedung SDN Pengasinan VII
6 RKB Gedung SDN Pengasinan VII 6 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m )
RawalumbuDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.800.000.000
1 3 27 12 Pembangunan Gedung SDN Sepanjang Jaya V
6 RKB Gedung SDN Sepanjang Jaya V 6 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m )
Rawalumbu
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.800.000.000
Page 88 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 3 27 13 Pembangunan Gedung SDN Duren Jaya XIV
6 RKB Gedung SDN Duren Jaya XIV 6 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m )
Bekasi Timur
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.800.000.000
1 3 27 14 Rehabilitasi Total SDN Bekasi Jaya VI
6 RKB dan pemasangan Konblok 200 m2 Gedung SDN Bekasi Jaya VI 6 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m ) dan konblok 200 M2 Bekasi Timur
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.800.000.000
1 3 27 15 Pembangunan Gedung SMPN 12 Kota Bekasi
12 RKB dan R. Lab Gedung SMPN 12 Kota Bekasi 12 RKB (1RKB = 7 m x 9 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m )dan 1 R. Lab (7 m x 9 m) Kota Bekasi
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4.000.000.000
1 3 27 16 Pembangunan Gedung SMPN 39 Kota Bekasi
RKB Gedung SMPN 39 Kota Bekasi 6 RKB (1RKB = 7 m x 9 m dan teras = 2 m x 9 m )
Kota BekasiDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.500.000.000
1 3 27 17 Pembangunan Gedung SMPN 4 Kota Bekasi
2 Unit R. Lab dan 6 RKB Gedung SMPN 4 Kota Bekasi 2 R.Lab (1RKB = 7 m x 9 m dan teras = 2 m x 9 m ) dan 6 RKB (1RKB = 7 m x 9 m dan teras = 2 m x 9 m ) Kota Bekasi
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.000.000.000
1 3 27 18 Pembangunan Gedung SMPN 38 Kota Bekasi
2 Unit R. Lab dan 6 RKB Gedung SMPN 4 Kota Bekasi 2 R. Lab (1 R lab. = 7 m x 9 m x 8,1 m ) dan 8 RKB (1RKB = 7 m x
9 m dan teras = 2 m x 9 m ) Kota BekasiDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
3.000.000.000
1 3 27 19 Pembangunan Gedung SMPN 32 Kota Bekasi
8 RKB Gedung SMPN 32 Kota Bekasi 8 RKB (1RKB = 7 m x 9 m dan teras = 2 m x 9 m )
Kota Bekasi
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
2.250.000.000
1 3 27 20 Pembangunan Gedung SMPN 22 Kota Bekasi
8 RKB Gedung SMPN 22 Kota Bekasi 8 RKB (1RKB = 7 m x 9 m dan teras = 2 m x 9 m )
Kota Bekasi
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.000.000.000
1 3 27 21 Pembangunan Gedung SDN Pengasinan IX
6 RKB Gedung SDN Pengasinan IX 6 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m )
RawalumbuDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
2.000.000.000
1 3 27 22 Pembangunan Gedung SDN Kayuringin Jaya XIX
RKB Gedung SDN Kayuringin Jaya XIX 6 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m )
Bekasi Selatan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.800.000.000
1 3 27 23 Pembangunan Gedung SDN Bintara I
1 RKB Gedung SDN Bintara I 1 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m )
Bekasi BaratDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
650.000.000
1 3 27 24 Pembangunan Gedung SDN Jatikramat V
6 RKB Gedung SDN Jatikramat V 6 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m )
Jatiasih
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.835.000.000
1 3 27 25 Pembangunan SDN Mustikajaya I
6 RKB Gedung SDN Mustikajaya I 6 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m )
Mustikajaya
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.800.000.000
1 3 27 26 Lanjutan Pembangunan SDN Kayuringin Jaya XVI
4 RKB lanjutan pada Gedung SDN Kayuringin Jaya XVI 4 Ruang Kelas (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m )
Bekasi Barat
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.000.000.000
1 3 27 27 Pembangunan Gedung SDN Aren Jaya XVIII
Gedung 1 Unit
Bekasi TimurDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.300.000.000
1 3 27 28 Rehabilitasi Total SDN Kayuringin Jaya VI
Gedung 1 Unit
Bekasi Selatan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.100.000.000
1 3 27 29 Rehabilitasi Total SDN Pekayon Jaya III
Gedung 1 Unit
Bekasi Selatan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.800.000.000
1 3 27 30 Pembangunan Ruang Kantor SDN Jatisampurna III
Luas 144 M2
JatisampurnaDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
500.000.000
1 3 27 31 Pembangunan Gedung SDN Sumur Batu I
RKB 2 Unit
Bantargebang
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.650.000.000
1 3 27 32 Pembangunan Gedung SDN Ciketingudik I
RKB 2 Unit
BantargebangDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
600.000.000
1 3 27 33 Penataan Halaman SDN Jatiwarna II Pondok MelatiDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
200.000.000
1 3 27 34 Pembangunan Gedung SDN Ciketingudik III
RKB 6 Unit
BantargebangDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.800.000.000
1 3 27 35 Pembangunan Gedung SDN Jatibening Baru IV
RKB 2 Unit
Pondokgede
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
Page 89 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 3 27 36 Pemagaran SDN Teluk Pucung I, II dan IX Bekasi Utara
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
200.000.000
1 3 27 37 Pembangunan Gedung SMPN 41 Kota Bekasi
RKB 6 Unit
Kota Bekasi
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
2.000.000.000
1 3 27 38 Pembangunan Gedung USB SMPN 43 Kota Bekasi
RKB 10 Unit
Kota Bekasi
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.000.000.000
1 3 27 39 Rehabilitasi Total SDN Kranji XV
RKB 3 Unit
Bekasi BaratDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
1 3 28Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Tersedianya Puskesmas Menjadi Puskesmas Pelayanan Obsterti Neonatal Emergensi Dasar (Poned),
Tersedianya Puskesmas Pembantu (Pustu) Menjadi Puskesmas
9 Poned
33 Puskesmas 20.700.000.000
1 3 28 1 Rehabilitasi Pustu Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat
Pagar Halaman dan Paving Blok Pustu Kel. Kotabaru Kec. Bekasi Barat
Pagar :200 M' ,Paving lok 800 m2
Bekasi Barat
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
500.000.000
1 3 28 2 Rehabilitasi Pustu Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih
Pagar Halaman , Paving Blok dan Perbaikan Ptap ,talang air Pustu Kel.
Jatiasih Kecamatan Jatiasih
Pagar 300 ' dan paving blok 500 m2 dan 1 Unit bangunan
Gedung Puskesmas Pembantu JatiasihDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
500.000.000
1 3 28 3Pembangunan Puskemas Kelurahan Bantargebang Kecamatan
Bantargebang
Kolom, Ring Balok dan Pasang dinding dan Kusen dan Pintu
Puskesmas Kelurahan Bantargebang Kec. Bantargebenag
1 Unit bangunan Gedung Puskesmas Pembantu 500 m2 , 1 lantai
Bantargebang
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
1 3 28 4 Rehabilitasi Pustu Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang
Kolom , Ring Balok dan Kusen dan Pintu pasang Dinding untuk pembuatan PonedPustu Kelurahan Cikiwul Kec. Bantargebang
1 Unit bangunan Gedung Puskesmas Pembantu
Bantargebang
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
400.000.000
1 3 28 5Peningkatan Pustu Menjadi Puskesmas Kelurahan Ciketingudik
Kecamatan Bantargebang
Kolom, Ring Balok dan Pasang Poned dan Pagar Halama dan Penataan
Halaman Pustu Menjadi Puskesmas Kelurahan Ciketing Udik Kec. Bantargebang
1 Unit bangunan Gedung Paving Blok 200 M2 dan Pagar 150 M'
BantargebangDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
2.500.000.000
1 3 28 6 Rehabilitasi Pustu Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantargebang
Penataan Pagara dan Halaman Pustu Sumur Batu Kecamatan Bantargebang
Pagar P'600 M' dan Paving Blok 300 M2
Bantargebang
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
400.000.000
1 3 28 7 Rehabilitasi Pustu Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur
Atap ,Palafon dinding dan Pengecatan Dinding Pustu Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur
1 Unit bangunan Gedung
Bekasi Timur
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
400.000.000
1 3 28 8 Rehabilitasi Pustu Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur
Atap , Plafon dan Pengecatan Dinding , Perbaikan WC Pustu
Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Beaksi Timur
1 Unit bangunan Gedung
Bekasi Timur
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
400.000.000
1 3 28 9 Rehabilitasi Pustu Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara
Atap , Plafon dan Pengecatan Dinding , Perbaikan WC Pustu Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara
1 Unit bangunan Gedung
Bekasi UtaraDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
400.000.000
1 3 28 10 Rehabilitasi Pustu Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna
Atap , Plafon dan Pengecatan Dinding , Pustu Kelurahan Jatiranggon
Kecamatan Jatisampurna
1 Unit bangunan Gedung
JatisampurnaDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
500.000.000
1 3 28 11Pembangunan Puskesmas Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna
Kolom, Ring Balok dan Pasang Puskesmas Kelurahan Jatisampurna
Kecamatan Jatisampurna Pengganti Rumah Sakit Tipe D
1 Unit bangunan Gedung Puskesmas Pembantu
Jatisampurna
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
2.500.000.000
1 3 28 12 Rehabilitasi Pustu Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria
Pagar Halaman dan Pengecatan Dinding dan Perbaikan Plafon Pustu Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria
1 Unit bangunan Gedung Pagar P'100 m' , Paving Blok 200 m2Puskesmas Pembantu Medan Satria
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
400.000.000
1 3 28 13Lanjutan Rehabilitasi Pustu Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria
Kolom, Ring Balok dan Pasang Pembauatan Kolom Balok ,Ring Balok
Keramik Lantai Dinding , Atap Pustu Kelurahan Kalibaru Kecamatan
Medan Satria
1 Unit Bangunan, Lantai 2
Medan Satria
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
700.000.000
1 3 28 14 Rehabilitasi Pustu Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya
Palfon , Dinding , Keranik Lantai dan Pagar Halam Pustu Kelurahan
Mustikasari Kecamatan Mustikajaya
1 Unit bangunan Gedung dan Pagar P' 400 M'
Mustikajaya
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
400.000.000
1 3 28 15 Rehabilitasi Pustu Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondokgede
Atap, Palfon Pagar Halaman dan Paving Blok Pustu Kelurahan Jaticempaka Kecamatan pondokgede
1 Unit bangunan Gedung dan Pagar P 300 M'
PondokgedeDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
500.000.000
1 3 28 16Penataan Halaman dan Pustu Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede
Pagar Halaman dan Paving Blok Halaman dan Trsedinya Pustu
Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede
1 Unit bangunan Gedung Pagar P' 100 M' Paving Blok 300 m2
Pondokgede
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
400.000.000
1 3 28 17 Rehabilitasi Pustu Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede
Selasar Keliling dan Paving Blok Pustu dan Paving Kelurahan
Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede yang refresentatif
1 Unit Bangunan Paving Blok P'200'm2
Pondokgede
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
400.000.000
Page 90 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 3 28 18 Rehabilitasi Pustu Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu
Pagar Halaman dan Paving Blok Pustu Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu
Pagar P' 50 M2 dan Paving 300 M2
Rawalumbu
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
400.000.000
1 3 28 19 Pengadaan Alat Kesehatan di UPTD Dinas Kesehatan Kota Bekasi
Dental Unit,alat tindakan gigi, Sterilisator, Doppler, O2 portable, Timbangan bayi, Timbangan Dewasa, minor set 93 set,cold Chain,
Cold Chain besar, Vaccine carier besar, Logtag, Vaccinecarier,
Tensimeter, Termometer, tetoskop, Lemari narkotik,Meja Instrumen, Lemari obat,Tempat tidur periksa,Foot Step,Kursi tunggu (3
set),Partus bed,Nebulizer, Instrumen Gynecolog, Alat Racik obat.
12 Unit, 15 unit, 22 unit, 15 unit,15 unit, 15 unit, 7 unit, 15 unit, 11 unit, 2 unit, 1 unit, 15 unit, 15 unit, 30 unit, 30 unit, 30 unit, 1
unit, 30 unit, 33 unit, 11 unit, 22 unit, 22 unit, 55 unit, 15 unit,
15 unit, 15 unit. Kota Bekasi Dinas Kesehatan 6.500.000.000
1 3 28 20Pengadaan Peralatan Laboratorium di UPTD Labkesda Dinas
Kesehatan Kota Bekasi
Hematologi Analyzer 5 Diff , Sentrifuge , Spektrofotomer Kimia Klinik
, Referigerator , Urinalizer , Micropipet Set Ukuran 5-100 µl, Rotator ,
Shaker , Bilik Hitung ,Gluko Meter, Waterbath ,Mikroskop ,Air sampler.
1 unit ,2 unit ,1 unit ,2 unit ,1 unit,3 unit ,1 unit ,2 unit ,1 unit ,1
unit ,1 unit,2 unit, 1 unit. Kota Bekasi Dinas Kesehatan 1.500.000.000
1 3 29Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata
Prosentase Terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik (berdasarkan Rencana
Strategis Bisnis RSUD tahun 2013-2018),
Tersediannya RSUD Kelas D
97,22 %
0 RSUD
73.635.124.000
1 3 29 1 Lanjutan Pembangunan RSUD Tipe D Kecamatan Bantargebang
Atap Lantai 1 dan Bangunan Baru Lantai 2 dan 3 RSUD Tipe D Kecamatan Bantargebang
Lanjutan penyelesaian 1 unit Bangunan RSUD Tipe D, 3 lantai
BantargebangDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
3.000.000.000
1 3 29 2 Lanjutan Pembangunan RSUD Tipe D Kecamatan Jatisampurna
Atap Lantai 1 dan Bangunan Baru Lantai 2 dan 3 Pagar Halaman dan
Paving Blok RSUD Tipe D Kecamatan Jatisampurna
Lanjutan penyelesaian 1 unit Bangunan RSUD Tipe D, 3 lantai
dan Pagar 300 M' Paving 600 M2 Jatisampurna
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
8.600.000.000
1 3 29 3Lanjutan Pembangunan Gedung Pelayanan Paru Terpadu RSUD Kota Bekasi
Pondasi Tiang Pancang Gedung Palayanan Paru Terpadu RSUD Kota Bekasi
1 Unit Gedung Pelayanan Paru Terpadu RSUD Kota Bekasi 4 lantai Kota Bekasi
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8.600.000.000
1 3 29 4Renovasi Ruang Rawat Inap (R. Mawar, R. Dahlia, R. Melati dan R.
Anggrek)
Plafon ,Atap Beton dan Pengecatan Dinding , Lampu Ruangan sarana
dan prasarana Pelayanan Paru Terpadu RSUD Kota Bekasi
1 Unit Gedung Pelayanan Paru Terpadu RSUD Kota Bekasi 4
lantai Kota BekasiDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
7.000.000.000
1 3 29 5Pengembangan Puskesmas Menjadi RSUD Tipe D Kecamatan
Pondokgede
Tiang Pancang dan Kolom Balok dan Plat Lantai , lantai 1 sarana dan
prasarana RSUD Tipe D
1 unit Bangunan RSUD Tipe D, 3 lantai
Pondokgede
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8.600.000.000
1 3 29 6Pengembangan Puskesmas Menjadi RSUD Tipe D Kecamatan Bekasi
Utara
Pasang Tiang Pancang , Balok Beton Ring Balok dan Plat Lantai, lantai
1 sarana dan prasarana RSUD Tipe D Kec. Bekasi Utara.
1 unit Bangunan RSUD Tipe D, 3 lantai
Bekasi Utara
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4.000.000.000
1 3 29 7 Pengadaan Alat Medis
Tersedianya alat kedokteran/medis untuk pelayanan kesehatan masyarakat di gedung 8 lantai Jl. Mayor Oking dan Jl. Pramuka.
Tersedianya 30 unit alat medis terdiri dari 2 unit endoscopy, 1 unit laparoscopy, 1 unit fluoruscopy, 1 unit ESWT, 1 unit laser RM, 1 unit EEG, 1 unit audiometri, 1 unit aedspro, 1 unit
crystopin, 1 unit safety cabinet, 1 unit laser retina, 1 unit tensi
meter, 1 unit electro couterbypolar, 1 uset microsurgery, 1 unit
bedsite monitor, 1 unit syringpump, 1 unit stetoskop, 1 unit suctionpump untuk pelayanan kesehatan masyarakat di gedung RSUD 8 lantai di Jl. Mayor Oking dan Jl. Pramuka
Kota BekasiRumah Sakit Umum
Daerah 15.000.000.000
1 3 29 8 Pengadaan Alat Keperawatan
Tersedianya Alat Keperawatan bagi pasien rawat inap dan rawat
jalan RSUD. Kota Bekasi di gedung 8 lantai Jl. Mayor Oking dan Jl.
Pramuka
Tersedianya 720 unit tempat tidur pasien, 12 unit brankar, 12
unit kursi roda, 14 unit timbangan berat badan, 3 unit kulkas
reagent, 40 unit filling kabinet, 14 unit tempat tidur periksa dan
17.109 unit linen yang terdiri dari sprei, sarung bantal, selimut,
baju dokter dan perawat.
Kota BekasiRumah Sakit Umum
Daerah 12.174.594.000
1 3 29 9 Pengadaan Mebeulair
Tersedianya Mebeulair bagi poli rawat jalan dan ruang rawat inap pasien di gedung 8 lantai Jl. Mayor Oking dari lantai 1 sampai dengan
lantai 8.
Tersedianya 617 unit mebeulair terdiri dari 150 unit kursi dokter, 71 unit kursi hadap, 247 unit kursi serba guna, 170 unit
kursi tunggu besi 4 seat, 12 unit lemari arsip, 12 unit lemari
linen, 17 unit lemari sorong, 12 unit locker 12 pintu, 134 unit meja kerja, 2 unit sofa set, 22 unit rak pharmasi untuk
pemenuhan mebeulair gedung RSUD 8 lantai di Jl. Mayor Oking dan Jl. Pramuka
Kota BekasiRumah Sakit Umum
Daerah 2.880.000.000
1 3 29 10 Pengadaan Interior Gedung Jalan Mayor Oking
Ruang rawat inap dan poli klinik rawat jalan gedung 8 lantai Jl. Mayor Oking memiliki interior gedung yang nyaman dan representatif untuk pasien dan petugas RSUD.
Tertatanya interior ruang poklinik dan ruang rawat inap gedung RSUD 8 lantai di Jl. Mayor Oking mulai dari lantai 1 s.d 3 untuk poliklinik rawat jalan, lantai 4 s.d. 8 untuk rawat inap dan
ruangan pendukung pelayanan kesehatan lainnya seperti 1 rg
laboratorium, 1 area bermain anak,1 ruang HCU, 3 ruang
rehabilitasi klinik. 4 area perawat dan dokter, 1 ruang
thalasemia.
Kota BekasiRumah Sakit Umum
Daerah 3.555.530.000
1 3 29 11 Persiapan Operasional dan Pendirian RSUD Kelas D di Kota Bekasi
Tersusunnya FS RSUD Kelas D Teluk Pucung dan Pondok Gede;
Proses perizinan Operasional RSUD Jatisampurna dan Bantar Gebang;
Penyusunan Kajian Kelembagaan RSUD
2 Dokumen FS;2 Izin RSUD;1 Dokumen Kajian
Kota Bekasi Dinas Kesehatan 225.000.000
Page 91 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 3 30Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
Persentase ketersediaan kantor pemerintah daerah yang representatif dan dalam kondisi baik
44 Unit 165.700.000.000
1 3 30 1Lanjutan Pembangunan Kantor Markas Komando Satpol PP dan Kantor BPBD Kota Bekasi
Atap , Dinding , Ring Balok , Pengecatan , Palfon dan Pagar
Halamandan Jalan Masuk dan Saluran U-Dit Kantor Markas Komando
Satpol PP dan Kantor BPBD Kota Bekasi
1 Unit Bangunan , Pagar P'150 M' dan Jalan P'300 , L.10 M dan
Saluran U-Ditch P' 300 M' Bekasi Utara
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
22.200.000.000
1 3 30 2Lanjutan Penataan Ruangan dan Halaman Kantor Inspektorat Kota Bekasi
Ruang Kantor dan Halaman Kantor Inspektorat Kota Bekasi 5 Ruang Kerja dan Halaman seluas 300 m2
Bekasi SelatanDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
200.000.000
1 3 30 3Lanjutan Pembangunan Kantor UPTD Teknis Bersama Kecamatan
Bantargebang
Kolom Lantai 2, balok , Ring Balok Dinding , Tangga Lantai 2 dan Atap
Lantai 2 Pengecatan dan Paving Blok Kantor Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustikajayadan Pagar Halaman UPTD Teknis Bersama
Kecamatan Bantargebang
Lanjutan 1 unit Pembangunan Kantor UPTD Teknis Bersama
Kecamatan Bantargebang, 2 lantai dan Pagar P'150 M2Bantargebang
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.500.000.000
1 3 30 4 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya
Kolom Lantai 2, balok , Ring Balok Dinding , Tangga Lantai 2 dan Atap Lantai 2 Pengecatan dan Paving Blok Kantor Kelurahan Pedurenan
Kecamatan Mustikajaya
Kantor Kelurahan, 2 lantai Paving Blok P'250 M2
MustikajayaDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
2.500.000.000
1 3 30 5 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur
Kolom Lantai 2, balok , Ring Balok Dinding , Tangga Lantai 2 dan Atap
Lantai 2 Pengecatan dan Paving Blok Kantor Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur
Kantor Kelurahan, 2 lantai Paving Blok P'200 M2
Bekasi Timur
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
2.500.000.000
1 3 30 6 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih
Pagar Halam , Paving Blok dan Pengecatan dinding Pustu Jatiluhur
Kecamatan Jatiasih
1 Unit Bangunan , Pagar P' 150 m' dan Paving 500 M2
Jatiasih
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.000.000.000
1 3 30 7Lanjutan Rehabilitasi Kantor Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati
Atap , Palfon , Pengecatan Dinding Lantai 2 dan Paving Blok Kantor
Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati
1 unit bangunan Kantor Kelurahan, 2 lantai
Pondok MelatiDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.500.000.000
1 3 30 8 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondok Melati
Kolom Lantai , balok , Ring Balok Dinding , dan Atap dan Pengecatan
Kantor Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondok Melati
1 unit bangunan Kantor Kelurahan, 2 lantai
Pondok Melati
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
1 3 30 9 Lanjutan Penataan Ruangan Kantor Dinas Sosial Kota Bekasi
Palfon dan Pengecatan Dinding dan Rehab WC dan Rehab Pintu Ruangan Kantor Dinas Sosial Kota Bekasi
1 Unit Bangunan
Bekasi Timur
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
200.000.000
1 3 30 10 Penataan Kantor dan Penataan Halaman Kantor Walikota Bekasi
Paving Balok dan Pengadaan Apar Pemadam Kebakaran Pengecatan
Dinding Kantor Walikota Bekasi
1 Unit Ruang kantor dan halaman kantor Walikota Bekasi
Bekasi SelatanDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
1 3 30 11 Pembangunan Gudang Arsip BPKAD Kota Bekasi
Jembatan Penghubung BPKAD Ke Gedung BPKAD Baru Lantai 2
sarana dan prasarana Gudang Arsip
Lanjutan Pembangunan 1 unit gudang Arsip BPKAD, 2 lantai
Kota Bekasi
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.100.000.000
1 3 30 12 Pembangunan Gedung Teknis Bersama 8 Lantai
Tiang Pancang , filekep dan Balok Beton dan Plat Lantai, Lantai 1 , Balok Beton dan Plat Lantai, Lantai 2 , Gedung Teknis Bersama 8
lantai
1 unit Gedung Teknis 8 lantai
Kota Bekasi
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
19.500.000.000
1 3 30 13 Rehabilitasi Gedung Balai Patriot 4 Lantai
Pondasi Tiang Pancang ,Filekap , Kolom Balok Beton dan Palt Beton Gedung Balai Patriot 4 lantai
1 unit Gedung 4 lantai
Bekasi Selatan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
15.000.000.000
1 3 30 14 Rehabilitasi Masjid Al Amir
Pondasi Tiang Pancang , Kolom Balok ,FileKap Plat Latai Lantai 1 dan 2 Masjid Al Amir
1 Unit Masjid 2 lantai
Bekasi SelatanDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
10.000.000.000
1 3 30 15Lanjutan Renovasi Kolam dan Penataan Halaman Air Mancur Kantor
Walikota Kota Bekasi
Kolam Halaman dan Air mancur Kantor Walikota Bekasi 1 unit kolam air mancur
Bekasi SelatanDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.500.000.000
1 3 30 16Lanjutan Pembangunan Kantor dan Penataan Halaman UPTD PNFI
Kec. Pondok Melati
Paving Bok dan Penataan Kolam kantor UPTD PNFI 1 unit Bnagunan UPTD PNFI 2 lantai beserta halamannya
Pondok Melati
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
400.000.000
1 3 30 17Renovasi Gedung Kantor dan Penataan Halaman UPTD PNFI Kec.
Mustikajaya
Lantai Keramik dan Plafon , Pengecatan Atap Lantai 2 kantor UPTD PNFI
1 unit UPTD PNFI 2 lantai
MustikajayaDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
400.000.000
1 3 30 18 Lanjutan Pembangunan Kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi
Bangunan Baru PKB dan Kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi 1
Lantai dan Pagar Halaman Kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi
1 Unit Bangunan area perkantoran Dinas Perhubungan beserta
fasilitas penunjangnya Pagar P'150 M' Jalan Rigit P' 50M' ,L'12 Bekasi Utara
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
22.800.000.000
1 3 30 19 Perencanaan Kegiatan Disbangkim Tahun 2018
perencanaan sarana dan prasarana kantor aparatur pemerintahan,
kesehatan, pendidikan dan olahraga
34 unit bangunan/gedung aparatur pemerintahan, kesehatan,
pendidikan dan olahraga Kota Bekasi
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
10.000.000.000
1 3 30 20 Lanjutan Rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan Bulak Kapal Bekasi
Kolom Lantai , balok , Ring Balok Dinding , dan Atap Lantai Lembaga
Pemasyarakatan Bulak Kapal Bekasi
1 unit gedung 2 lantai
Kota BekasiDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
10.000.000.000
1 3 30 21 Lanjutan Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan
Terbangunnya Palat Lantai , lantai 3 dan 4 dan atap Gedung Dinas
Kesehatan
1 unit Gedung 4 lantai
Bekasi Utara
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
7.500.000.000
1 3 30 22 Pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi
Paving Blok dan Auning Parkir Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota
Bekasi
1 unit gedung 2 lantai
Kota Bekasi
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
2.000.000.000
Page 92 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 3 30 23 Pembangunan Kantor Pertanahan Negara (BPN) Kota Bekasi
Kolom Lantai , balok , Ring Balok Dinding , dan Atap Pertanahan Negara (BPN) Kota Bekasi
1 unit gedung arsip 2 lantai
Bekasi Timur
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3.000.000.000
1 3 30 24 Pengawasan Kegiatan Disbangkim 2017
hasil pengawasan pembangunan sarana dan prasarana kantor aparatur pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan olahraga
34 unit bangunan/gedung aparatur pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan olahraga Kota Bekasi
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
9.000.000.000
1 3 30 25Pembangunan Kantor TPU Padurenan dan Halaman Parkir TPU Padurenan
Kolom Lantai , balok , Ring Balok Dinding , dan Atap Lantai Kantor TPU Padurenan dan Halaman Parkir TPU Padurenan
1 Unit bangunan 1 lantai
Kota Bekasi
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.000.000.000
1 3 30 26Pembangunan Kantor dan Halaman Parkir TPU Kel. Jatisari Kel.
Jatiasih
Kolom Lantai , balok , Ring Balok Dinding , dan Atap Lantai Kantor dan
Halaman Parkir TPU Jatisari
1 Unit bangunan 1 lantai
JatiasihDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
1 3 30 27 Penambahan Luas Kantor TPU Perwira
Kolom Lantai , balok , Ring Balok Dinding , dan Atap Lantai Kantor TPU Perwira
1 Unit bangunan 1 lantai
Kota Bekasi
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
400.000.000
1 3 30 28 Pembangunan Kantor Imigrasi Kota Bekasi
Tersedianya Bangunan Baru 5 Lantai Kantor Imigrasi Kota Bekasi 1 unit gedung 5 lantai
Kota BekasiDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
15.000.000.000
1 3 30 29 Penyusunan DED Pembangunan Workshop Pool Bojong Menteng
Tersedianya Dokumen DED Pembangunan Workshop Pool Bojong
Menteng
1 Dokumen DED
Kota Bekasi
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
500.000.000
1 3 30 30 Pembangunan Kantor Polsek Pondok Melati Pondok Melati
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.000.000.000
1 3 30 31 Lanjutan Pembangunan Gedung PGRI Kota Bekasi Kota BekasiDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
1 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 119.848.200.000
1 4 15 Program Pengembangan PerumahanCakupan ketersediaan rumah layak huni, Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
80 %80%
115.885.000.000
1 4 15 1 Pendampingan P2KKP (Kotaku)
Terlaksananya Program P2KKP (Kotaku) melalui pendampingan 12 bulan
Kota Bekasi
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
250.000.000
1 4 15 2Peningkatan Sarana Olah Raga Komplek Panca Motor RT.02 dan 04
RW.015 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara
Tersedianya Sarana Olah Raga di Komplek Pancamotor Rt. 02 dan 04
Rw. 015 Kel. Harapanjaya
1 Unit sarana olah raga
Bekasi Utara
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
100.000.000
1 4 15 3 Oprasional Pemeliharaan Sumur Artesis Sumur Batu
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan Sumur Artesis Sumur Batu selama 12 Bulan
Kota BekasiDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.200.000.000
1 4 15 4Lanjutan Pembangunan Sekretariat RT.04 RW.07 Kel. Duren Jaya Kec.
Bekasi Timur
Tersedianya Bangunan sekretariat Rt. 04 Rw. 07 Kerl. Durenjaya 1 Unit Bangunan (2 Ruang dan 1 Unit KM/WC)
Bekasi TimurDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
100.000.000
1 4 15 5Lanjutan Pembangunan Sekretariat RT.06 RW.06 Kel. Duren Jaya Kec.
Bekasi Timur
Tersedianya Bangunan Kantor sekretariat Rt. 06 Rw. 06 Kerl.
Durenjaya
1 Unit Bangunan (2 Ruang dan 1 Unit KM/WC)
Bekasi TimurDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
100.000.000
1 4 15 6Lanjutan Perbaikan Sekretariat RT.04 RW.07 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur
Tersedianya Bangunan Kantor Sekretariat Rt. 04/07 Kel. Arenjaya 1 Unit Bangunan (2 Ruang dan 1 Unit KM/WC)
Bekasi Timur
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
150.000.000
1 4 15 7Penyusunan Identifikasi RPKPP Kawasan I Kel. Pejuang Kec. Medan
Satria
Dokumen Identifikasi RKPP Kawasan I Kel Pejuang 1 Dokumen
Medan Satria
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
250.000.000
1 4 15 8Peningkatan Kawasan Penanganan VII RPKPP Kel. Jakamulya Kec.
Bekasi Selatan
kawasan VII Kel.Jakamulya kumuh/prioritas untuk 7 indikator (jalan
lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan
limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan
RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 950 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 500 m,
2 unit Bangunan , 2 RutilahuBekasi Selatan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.500.000.000
1 4 15 9 Rutilahu Program P2WKSS Kelurahan Bekasi Jaya
Rutilahu menjadi Rumah layak Huni melaui Program P2WKSS 20 Unit Rutilahu
Kota Bekasi
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
400.000.000
1 4 15 10Lanjutan Pembangunan Sekretariat RT.01 RW.07 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur
Kantor Sekretariat Rt. 01/07 Kel . Arenjaya 1 Unit
Bekasi TimurDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
150.000.000
1 4 15 11Lanjutan Renovasi Pos Satpam RT.03 RW.09 Titian Asri Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria
Pos Satpam RT 03 RW 09 Titian Asri Kel Harapan Mulya 1 Unit
Medan Satria
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
150.000.000
1 4 15 12Lanjutan Pembangunan Kantor RW.11 Jl. Duta Prima VI RT.02 RW.11 Perum. Duta Harapan Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara
Kantor RW. 11 Duta Harapan 1 Unit
Bekasi Utara
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
250.000.000
Page 93 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 4 15 13 Operasional UPTD PALD
UPTD PALD 12 Bulan
Bantargebang
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3.000.000.000
1 4 15 14Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan
Se- Kecamatan Bekasi Barat
Pembinaan Kualitas Perumahan dan Permukiman 5 kelurahan
Bekasi Barat
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
150.000.000
1 4 15 15Peningkatan Kawasan Penanganan VIII RPKPP Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu
kawasan VIII Kel Bojong Menteng kumuh/prioritas untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum,
pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 650 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 2 unit Bangunan , 2 Rutilahu
Rawalumbu
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 16Peningkatan Kawasan Penanganan VIII RPKPP Kel. Sepanjang Jaya
Kec. Rawalumbu
kawasan VIII Kel Sepanjangjaya kumuh/prioritas untuk 7 indikator
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu,
bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 700 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 420 m,
1 unit Bangunan , 2 Rutilahu
Rawalumbu
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 17Peningkatan Kawasan Penanganan VIII RPKPP Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu
kawasan VIII Kel.Bojong Rawalumbu untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan
limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan
RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 700 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 450 m, 1 unit Bangunan , 2 Rutilahu
RawalumbuDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 18Peningkatan Kawasan Penanganan XII RPKPP Kel. Bantargebang Kec.
Bantargebang
Kawasan XII Kel.Bantargebang untuk 7 indikator (jalan lingkungan,
drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 850 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 400 m,
1 unit Bangunan , 2 RutilahuBantargebang
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.500.000.000
1 4 15 19Peningkatan Kawasan Penanganan XII RPKPP Kel. Cikiwul Kec. Bantargebang
Kawasan XII Kel.Cikiwul untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,
pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 2 unit Bangunan , 2 Rutilahu
Bantargebang
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 20Peningkatan Kawasan Penanganan XII RPKPP Kel. Ciketingudik Kec.
Bantargebang
Kawasan XII Kel.Ciketing Udik untuk 7 indikator (jalan lingkungan,
drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton: P = 1.100 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Ditch : P = 600 m
, 1 unit Bangunan , 4 Rutilahu, Bantargebang
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.500.000.000
1 4 15 21Peningkatan Kawasan Penanganan XII RPKPP Kel. Sumurbatu Kec.
Bantargebang
Kawasan XII Kel.Sumur Batu untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,
pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 800 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 unit Bangunan , 2 Rutilahu
Bantargebang
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.500.000.000
1 4 15 22Peningkatan Kawasan Penanganan XII RPKPP Kel. Cimuning Kec.
Mustikajaya
kawasan XII Kel.Cimuning untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,
pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
RTH dan proteksi kebakaran )
Kawasan RW 01 dan 04. Jalan Beton: P = 700 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Ditch : P = 400 m , 1 unit Bangunan , 4 Rutilahu,
Mustikajaya
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 23Peningkatan Kawasan Penanganan XII RPKPP Kel. Padurenan Kec.
Mustikajaya
Kawasan XII Kel.Pedurenan ntuk 7 indikator (jalan lingkungan,
drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,
pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton: P = 750 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Ditch : P = 400 m,
1 Unit Bangunan, 2 unit RutilahuMustikajaya
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan 1.000.000.000
1 4 15 24Peningkatan Kawasan Penanganan XII RPKPP Kel. Mustikasari Kec.
Mustikajaya
Kawasan XII Kel.Mustikasari untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,
pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton: P = 800 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Ditch : P = 450 m
MustikajayaDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 25 Peningkatan Kawasan XII RPKPP Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya
Kawasan XII Kel.Mustikajaya untuk 7 indikator (jalan lingkungan,
drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,
pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 1.020 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 500
m, 2 Unit RutilahuMustikajaya
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan 1.500.000.000
1 4 15 26Peningkatan Kawasan Penanganan V RPKPP Kel. Margajaya Kec.
Bekasi Selatan
Kawasan V Kel.Margajaya untuk 7 indikator (jalan lingkungan,
drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton: P = 900 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Ditch : P = 450 m
Bekasi SelatanDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 27Peningkatan Kawasan Penanganan V RPKPP Kel. Kayuringin Jaya Kec.
Bekasi Selatan
kawasan V Kel.Kayuringin untuk 7 indikator (jalan lingkungan,
drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 507
mBekasi Selatan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.500.000.000
1 4 15 28Peningkatan Kawasan Penanganan VII RPKPP Kel. Jakasetia Kec.
Bekasi Selatan
kawasan VII Kel.Jakasetia untuk 7 indikator (jalan lingkungan,
drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 500
m, 2 unit Bangunan, 2 unit RutilahuBekasi Selatan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.500.000.000
1 4 15 29Peningkatan Kawasan Penanganan VI RPKPP Kel. Aren Jaya Kec.
Bekasi Timur
kawasan VI Kel.Aren Jaya untuk 7 indikator (jalan lingkungan,
drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton: P = 785 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Ditch : P = 450 m
Bekasi Timur
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
Page 94 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 4 15 30Peningkatan Kawasan Penanganan VI RPKPP Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur
kawasan VI Kel.Duren Jaya untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,
pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
RTH dan proteksi kebakaran )
Kawasan RW 01 dan 04. Jalan Beton: P = 859 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Ditch : P = 760 m
Bekasi Timur
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 31Peningkatan Kawasan Penanganan VI RPKPP Kel. Bekasi Jaya Kec.
Bekasi Timur
kawasan VI Kel.Bekasi Jaya untuk 7 indikator (jalan lingkungan,
drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 840 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 507 m
Bekasi Timur
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 32Peningkatan Kawasan Penanganan VI RPKPP Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur
kawasan VI Kel. Margahayu untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,
pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 785 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 495 m
Bekasi TimurDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 33Peningkatan Kawasan Penanganan III RPKPP Kel. Teluk Pucung Kec.
Bekasi Utara
kawasan III Kel.Teluk Pucung untuk 7 indikator (jalan lingkungan,
drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 785 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 500 m
Bekasi Utara
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 34Peningkatan Kawasan Penanganan II RPKPP Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara
kawasan II Kel. Perwira untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,
pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 859 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 475 m
Bekasi UtaraDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 35Peningkatan Kawasan Penanganan III RPKPP Kel. Harapan Baru Kec.
Bekasi Utara
kawasan III Kel. Harapan Baru untuk 7 indikator (jalan lingkungan,
drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
RTH dan proteksi kebakaran )
Kawasan RW 01 dan 04. Jalan Beton: P = 658 m , L= 2 -3 m ,
Saluran U-Ditch : P = 520 mBekasi Utara
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 36Peningkatan Kawasan Penanganan II RPKPP Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara
kawasan II Kel. Harapanjaya untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,
pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 810 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 450 m
Bekasi Utara
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 37Peningkatan Kawasan Penanganan I RPKPP Kel. Kaliabang Tengah
Kec. Bekasi Utara
kawasan I Kel. Kaliabang Tengah untuk 7 indikator (jalan lingkungan,
drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 550 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 600 m
Bekasi Utara
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 38Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jatirahayu Kec.
Pondok Melati
kawasan IX Kel.Jatirahayu untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,
pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 820 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 425 m
Pondokgede
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 39Peningkatan Kawasan Penanganan IV RPKPP Kel. Kotabaru Kec.
Bekasi Barat
kawasan IV Kel. Kotabaru untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,
pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 710 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 425 m
bekasi barat
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 40Peningkatan Kawasan Penanganan IV RPKPP Kel. Bintara Kec. Bekasi
Barat
kawasan IV Kel. Bintara untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase
lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan
persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 785 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 457 m
bekasi baratDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 41Peningkatan Kawasan Penanganan IV RPKPP Kel. Kranji Kec. Bekasi
Barat
kawasan IV Kel. Kranji untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan
persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 920 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 500 m, 2 unit Bangunan
bekasi baratDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.500.000.000
1 4 15 42Peningkatan Kawasan Penanganan I RPKPP Kel. Pejuang Kec. Medan
Satria
kawasan I Kel Pejuang untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase
lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan
persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 457
mMedan Satria
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan 1.000.000.000
1 4 15 43Peningkatan Kawasan Penanganan I RPKPP Kel. Medan Satria Kec.
Medan Satria
kawasan I Kel. Medan Satria untuk 7 indikator (jalan lingkungan,
drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Kawasan RW 01 dan 04. Jalan Beton: P = 650 m , L= 2 -3 m ,
Saluran U-Ditch : P = 450 mMedan Satria
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 44Peningkatan Kawasan Penanganan II RPKPP Kel. Harapan Mulya Kec.
Medan Satria
kawasan II Kel. Harapan Mulya untuk 7 indikator (jalan lingkungan,
drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 710 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 400 m,
1 unit Bangunan , 2 RutilahuMedan Satria
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 45Peningkatan Kawasan Penanganan II RPKPP Kel. Kalibaru Kec. Medan
Satria
kawasan II Kel. Kalibaru untuk 7 indikator (jalan lingkungan,
drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 410 m,
1 unit Bangunan , 2 RutilahuMedan Satria
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 46 Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih
kawasan IX Kel. Jatiasih untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase
lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan
proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 620 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 420 m,
1 unit Bangunan , 2 RutilahuJatiasih
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
Page 95 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 4 15 47Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih
kawasan IX Kel. Jatimekar untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,
pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 650 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 unit Bangunan , 2 Rutilahu
Jatiasih
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 48Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jatikramat Kec.
Jatiasih
kawasan IX Kel.Jatikramat untuk 7 indikator (jalan lingkungan,
drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 710 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 400 m,
2 unit Bangunan , 2 RutilahuJatiasih
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 49 Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih
kawasan IX Kel.Jatirasa untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan
persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 unit Bangunan , 2 Rutilahu
JatiasihDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 50 Peningkatan Kawasan Penanganan X RPKPP Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih
kawasan X Kel.Jatiluhur untuk 7 indikator (jalan lingkungan,
drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 745 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 400 m,
2 unit BangunanJatiasih
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 51 Peningkatan Kawasan Penanganan X RPKPP Kel. Jatisari Kel. Jatiasih
kawasan X Kel.Jatisari untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan
persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan
proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 680 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 unit Bangunan , 2 Rutilahu
JatiasihDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 52Peningkatan Kawasan Penanganan X RPKPP Kel. Jatiranggon Kec.
Jatisampurna
kawasan X Kel.Jatiranggon untuk 7 indikator (jalan lingkungan,
drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 610 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 430 m,
1 unit Bangunan , 2 RutilahuJatisampurna
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 53Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna
kawasan X Kel.Jatiraden untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,
pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 785 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 465 m
Jatisampurna
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 54Peningkatan Kawasan Penanganan XI RPKPP Kel. Jatisampurna Kec.
Jatisampurna
Tertatanya kawasan XI Kel. Jatisampurna untuk 7 indikator (jalan
lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan
RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 415 m,
1 unit BangunanJatisampurna
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 55Peningkatan Kawasan Penanganan XI RPKPP Kel. Jatirangga Kec.
Jatisampurna
kawasan XI kel.Jatirangga untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,
pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 675 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 410 m, 1 unit Bangunan
Jatisampurna
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 56Peningkatan Kawasan Penanganan XI RPKPP Kel. Jatikarya Kec.
Jatisampurna
kawasan XI Kel. Jatikarya untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,
pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 685 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 unit Bangunan
Jatisampurna
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 57Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jaticempaka Kec.
Pondokgede
kawasan IX Kel.Jaticempaka untuk 7 indikator (jalan lingkungan,
drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,
pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 650 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 430 m,
1 unit BangunanPondokgede
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan 1.000.000.000
1 4 15 58Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jatiwaringin Kec.
Pondokgede
kawasan IX Kel. Jatiwaringin untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,
pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 680 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 unit Bangunan , 2 Rutilahu
PondokgedeDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 59Peningkatan Kawasan Penanganan XI RPKPP Kel. Jatibening Kec.
Pondokgede
kawasan XI Kel. Jatibening untuk 7 indikator (jalan lingkungan,
drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,
pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 415 m,
1 unit BangunanPondokgede
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan 1.000.000.000
1 4 15 60Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jatibening Baru Kec.
Pondokgede
kawasan IX Kel. Jatibening Baru untuk 7 indikator (jalan lingkungan,
drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 420 m,
1 unit BangunanPondokgede
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 61Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jatimakmur Kec.
Pondokgede
Tertatanya IX Kel. Jatimakmur untuk 7 indikator (jalan lingkungan,
drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 520
m, 2 Unit BangunanPondokgede
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.500.000.000
1 4 15 62Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jatirahayu Kec.
Pondok Melati
kawasan IX Kel.Jatirahayu untuk 7 indikator (jalan lingkungan,
drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 0-3 m , Saluran U-Dicth : P = 485 m
Pondok MelatiDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 63Peningkatan Kawasan Penanganan X RPKPP Kel. Jatimelati Kec.
Pondok Melati
kawasan X Kel.Jatimelati untuk 7 indikator (jalan lingkungan,
drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
RTH dan proteksi kebakaran )
Kawasan RW 01 dan 04. Jalan Beton: P = 850 m , L= 2 -3 m ,
Saluran U-Ditch : P = 760 mPondok Melati
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
Page 96 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 4 15 64Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati
kawasan X Kel.Jatiwarna untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,
pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 720 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 430 m, 2 unit Bangunan
Pondok Melati
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 65Peningkatan Kawasan Penanganan X RPKPP Kel. Jatimurni Kec.
Pondok Melati
kawasan X Jatimurni untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase
lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan
proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 845 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 420 m
Pondok Melati
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 66Peningkatan Kawasan Penanganan IV RPKPP Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat
kawasan IV Kel.Bintara Jaya untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah,
pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 600 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 500 m, 1 unit Bangunan
Bekasi BaratDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 67Peningkatan Kawasan Penanganan V RPKPP Kel. Jakasampurna Kec.
Bekasi Barat
Kawasan V Kel.Jakasampurna untuk 7 indikator (jalan lingkungan,
drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 710 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 430 m,
1 unit BangunanBekasi Barat
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 68Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Bantargebang
Sosialisasi program perumahan dan permukiman ke masyarakat Kel. Se- Kec. Bantargebang
4 Kelurahan
BantargebangDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
150.000.000
1 4 15 69Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan
Se- Kecamatan Bekasi Selatan
Terlaksananya Sosialisasi program perumahan dan permukiman ke
masyarakat Kel. Se- Kec. Bekasi Selatan
4 Kelurahan
Bekasi SelatanDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
150.000.000
1 4 15 70Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan
Se- Kecamatan Bekasi Timur
Sosialisasi program perumahan dan permukiman ke masyarakat Kel. Se- Kec. Bekasi Timur
4 kelurahan
Bekasi Timur
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
150.000.000
1 4 15 71Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Bekasi Utara
Sosialisasi program perumahan dan permukiman ke masyarakat
Kelurahan . Kec. Bekasi Utara
6 kelurahan
Bekasi UtaraDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
150.000.000
1 4 15 72Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan
Se- Kecamatan Jatisampurna
Terlaksananya Sosialisasi program perumahan dan permukiman
kepada Warga Masyarakat Kec. Jatisampurna
5 kelurahan
Jatisampurna
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
150.000.000
1 4 15 73Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Jatiasih
Sosialisasi program perumahan dan permukiman kepada Warga Masyarakat Kec. Jatiasih
6 kelurahan
Jatiasih
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
150.000.000
1 4 15 74Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Medan Satria
Sosialisasi program perumahan dan permukiman kepada Warga Masyarakat Kec. Medan Satria
4 kelurahan
Medan SatriaDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
150.000.000
1 4 15 75Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Mustikajaya
Sosialisasi program perumahan dan permukiman kepada Warga
Masyarakat Kec. Mustikajaya
4 kelurahan
Mustikajaya
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
150.000.000
1 4 15 76Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Pondokgede
Sosialisasi program perumahan dan permukiman kepada Warga
Masyarakat Kec. Pondokgede
4 kelurahan
Pondokgede
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
150.000.000
1 4 15 77Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan
Se- Kecamatan Pondok Melati
Sosialisasi program perumahan dan permukiman kepada Warga Masyarakat Kec. Pondokmelati
4 kelurahan
Pondok Melati
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
150.000.000
1 4 15 78Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan
Se- Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Sosialisasi program perumahan dan permukiman kepada Warga Masyarakat Kec. Rawalumbu
4 kelurahan
RawalumbuDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
150.000.000
1 4 15 79Peningkatan Kawasan Penanganan III RPKPP Kel. Margamulya Kec.
Bekasi Utara
kawasan III kumuh/prioritas Kel. untuk 7 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan
limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m , Saluran U-Dicth : P = 425 m
Bekasi UtaraDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.000.000.000
1 4 15 80 Penataan Kantor, Pagar dan Halaman UPTD PALD Kota Bekasi
Penataan Kantor, Pagar dan Halaman UPTD PALD seluas 700 m2
BantargebangDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
600.000.000
1 4 15 81 Penyusunan Raperda Pengelolaan Rusunawa
Raperda Pengelolaan Rusunawa sepanjang 1 Dokumen
Bekasi Timur
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
200.000.000
1 4 15 82 Penataan Halaman Parkir dan Gapura Rusunawa
Lahan Parkir dan Gapura Rusunawa 1 Unit Gapura dan luas halaman 2.000 m2
Bekasi TimurDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
200.000.000
1 4 15 83 Operasional Rusunawa
Rusunawa untuk Pembayaran Rek. Listrik, Air dan Keamanan
(Satpam) serta Pemeliharaan
12 bulan
Bekasi Timur
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
400.000.000
1 4 15 84 Pembangunan Pos Pemadam : Wisma Asri dan Rawalumbu
Pos Pemadam Kerbakaran wisma asri dan rawalumbu 2 pos pemadam
Kota BekasiDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
4.000.000.000
Page 97 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 4 15 85 Pembangunan Kantor Polres Kota Bekasi Medan Satria
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5.000.000.000
1 4 15 86 Pembangunan Gedung BPPT Kota Bekasi Bekasi Timur
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
4.150.000.000
1 4 15 87 Pembangunan Sumur Artesis (Bantuan DKI) Kota Bekasi
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
25.000.000.000
1 4 15 88Pegecoran Jalan Raflesia I dan Lapangan Samping Gapura RT.01
RW.08 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara
Jalan Lingkungan Jl. Raflesia I dan Lapangan Rt. 01 dan RW. 08 Kel.
Perwira
200 m x 4 m dan 1 Unit lapangan
Bekasi UtaraDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
200.000.000
1 4 15 89Pengaspalan Jalan Belimbing RT.01 RW.01 Kel. Teluk Pucung Kec.
Bekasi Utara
Jl. Belimbing RT. 01 RW. 01 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara ; 0
Bekasi Utara
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
200.000.000
1 4 15 90Pengecoran Jalan Kesturi X RT.07 RW.04 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara
Jl. Kesturi X RT. 07 RW. 04 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara ; 0
Bekasi UtaraDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
200.000.000
1 4 15 91Pemagaran Batas Jalan Raya Dengan Tanah Fasos Fasum RT.09
RW.15 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur
Pagar Batas Jalan 120 m
Bekasi Timur
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
150.000.000
1 4 15 92Pemagaran Sekretariat RW dan PAUD Jalan Jakarta Raya RT.03 RW.10 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur
Pagar 70 m
Bekasi Timur
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
50.000.000
1 4 15 93Perbaikan Genteng +Plafon Sekretariat RW Jalan Jakarta Raya RT. 03
RW.10 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur
Genteng dan Plafon 1 Unit
Bekasi TimurDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
100.000.000
1 4 15 94Pengecoran Jalan Lingkungan Jalan Jakarta Barat Dalam 1,2,3,4 RT.11
RW.10 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur
Jalan 480 m2
Bekasi Timur
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
150.000.000
1 4 15 95Pembangunan Sekretariat RT.07 RW.10 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur
Bangunan 1 Unit
Bekasi TimurDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
125.000.000
1 4 15 96Pembangunan Kantor Posyandu RW.10 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati
Tersedianya Kantor Posyandu RW.10 Kel Jatirahayu
Pondok Melati
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
200.000.000
1 4 15 97Pengaspalan Jalan Akasia 10 RT.02 RW.11 Kel. Pekayon Jaya Kec.
Bekasi Selatan
Jalan 480 M2
Bekasi Selatan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
100.000.000
1 4 15 98Pengaspalan Jalan Akasia 10 RT.02 RW.11 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan
Jalan 480 M2
Bekasi Selatan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
100.000.000
1 4 15 99Pembangunan Gedung Serbaguna Jl. Lingkar Selatan RT.01 RW.10 Kel.
Duren Jaya Kec. Bekasi Timur
Bangunan 1 unit
Bekasi TimurDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
200.000.000
1 4 15 100Perbaikan dan Normalisasi Saluran Lingkunan RW.10 Kel. Duren Jaya
Kec. Bekasi Timur
saluran 160 Meter
Bekasi Timur
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
200.000.000
1 4 15 101 Penurapan Tebing Fasum Sektor 2 RW.10 Duren Jaya
Agar lalu lintas lancar; tebing 2.000 m;80 Meter
Rawalumbu
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
95.000.000
1 4 15 102Pembangunan Posyandu Catelia 3 dan Sekretariat RT.13 RW.10 Kel.
Duren Jaya Kec. Bekasi Timur
Bangunan 1 Unit
Bekasi TimurDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
175.000.000
1 4 15 103Renovasi Posyandu Catelia 1 Jl. Lingkar Selatan RW.10 Kel. Duren Jaya
Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur
Bangunan 1 Unit
Bekasi Timur
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
125.000.000
1 4 15 104Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kawasan Permukiman Prioritas RW.01 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati
Pondok MelatiDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
200.000.000
1 4 15 105Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Prioritas RW.02
Kel. Jatimurni Kec. Pondok MelatiMedan Satria
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
200.000.000
1 4 15 106Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kawasan Permukiman
Prioritas RW.02 Kel. Jatimurni Kec. Pondok MelatiMedan Satria
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
200.000.000
1 4 15 107Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Prioritas RW.02
Kel. Jatimurni Kec. Pondok MelatiPondok Melati
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
20.000.000
Page 98 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 4 15 108Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kawasan Permukiman
Prioritas RW.02 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok MelatiPondok Melati
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
200.000.000
1 4 15 109 Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Prioritas RW.04 Pondok Melati
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
200.000.000
1 4 15 110Pembangunan Sarana Pos Kamling RT.001 RW.017 Kel. Jatimakmur Kec. Pondokgede
Pos Kamling 1 Unit
Pondokgede
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
200.000.000
1 4 15 111Lanjutan Pembangunan Kantor Sekretariat RW.26 Kel. Pengasinan
Kec. RawalumbuRawalumbu
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
150.000.000
1 4 15 112Perbaikan Jalan Lingkungan RT.03 RW.08 Kavling Perwirasari Kel.
Perwira Kec. Bekasi UtaraBekasi Utara
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
200.000.000
1 4 15 113Pengecoran Jalan Lingkungan Quarta 1,2,3 RT.02 RW.11 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur
Bekasi TimurDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
150.000.000
1 4 15 114Pengaspalan Jl. Prima Raya RT.12 RW.11 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi
TimurBekasi Timur
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
150.000.000
1 4 15 115Pengaspalan Jalan Lingkungan Jl. Wijaya 1,2 dan 3 RT.03/015 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur
Bekasi Timur
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
350.000.000
1 4 15 116Pembuatan Taman Bermain RW.16 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi
Utara
Taman Bermain di RW. 16 Kel. Teluk Pucung 0
Bekasi UtaraDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
200.000.000
1 4 15 117Pembangunan Sekretariat RT.04 RW.10 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi
Utara
Taman Bermain di RW. 16 Kel. Teluk Pucung 0
Bekasi Utara
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
75.000.000
1 4 15 118Pembangunan Sekretariat RT.13 RW.14 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur
Bangunan 1 Unit
Bekasi TimurDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
125.000.000
1 4 15 119Pembangunan Posyandu Matahari I RT.12 RW.09 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur
Bangunan 1 Unit
Bekasi Timur
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
150.000.000
1 4 15 120Normalisasi Saluran RT.03 RW.10 S/D Taman Kota RW.16 Kel. Bekasi
Jaya Kec. Bekasi Timur
Saluran 85 m
Bekasi Timur
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
100.000.000
1 4 15 121Pebaikan Jalan Candi Mendut RT.07 RW.10 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur
Jalan 380 m2
Bekasi Timur
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
125.000.000
1 4 15 122Pembangunan Posyandu Terpadu RT.12 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi
Timur
Bangunan 1 Unit
Bekasi TimurDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
200.000.000
1 4 15 123Rehabilitas Jalan Meranti 1 dan 3 Serta Jalan Lingkar Selatan Bagian
Timur dan Barat RT.02, 03 RW.10 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur
jalan 400 m2
Bekasi Timur
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
120.000.000
1 4 15 124 Renovasi Sekretariat RT.03 RW.15 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur
Bangunan 1 Unit
Bekasi Timur
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
100.000.000
1 4 15 125Perbaikan Jalan Jayapura RT.07 RW.10 dan RT.06 RW.10 Kel. Duren
Jaya Kec. Bekasi Timur
jalan 560 m2
Bekasi TimurDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
175.000.000
1 4 15 126Rehab Jalan Lingkungan RT.05 RW.14 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi
Timur
Jalan 400 m2
Bekasi Timur
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
200.000.000
1 4 15 127Perbaikan dan Normalisasi Saluran Lingkungan RT.09 RW.13 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur
Saluran 100 m
Bekasi TimurDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
125.000.000
1 4 15 128Renovasi Kantor Sekretariat RT.12 RW.13 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi
Timur
Bangunan 1 Unit
Bekasi TimurDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
125.000.000
1 4 15 129Rehab Jalan Arjuna V RT.12 RW.13 Durenjaya Kel. Duren Jaya Kec.
Bekasi Timur
Jalan lingkungan di Jalan Arjuna Kel. Durenjaya 4 m x 400 m
Bekasi TimurDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
150.000.000
1 4 15 130Perbaikan dan Normalisasi Saluran Jl. Arjuna 5 dan 4 RW.13 Kel
Durenjaya Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur
Saluran 360 m2
Bekasi Timur
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
125.000.000
Page 99 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 4 15 131Pembangunan Posyandu RT.04, 05, dan RT.06 RW.11 Kel. Duren Jaya
Kec. Bekasi Timur
Bangunan 1 Unit
Bekasi Timur
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
125.000.000
1 4 15 132Pembangunan Posyandu RT.01, 02, dan RT.03 RW.11 Kel. Duren Jaya
Kec. Bekasi Timur
Bangunan 1 Unit
Bekasi Timur
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
125.000.000
1 4 15 133Pembangunan Sekretariat Posyandu Dahlia II RW.09 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur
Bangunan 1 Unit
Bekasi Timur
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
175.000.000
1 4 15 134Pengaspalan Jalan Lingkungan RT.03 RW.10 Kel. Bekasi Jaya Kec.
Bekasi Timur
Jalan 360 m2
Bekasi TimurDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
125.000.000
1 4 15 135Rehab (Peninggian) Jl. Cirebon Raya Depan SMK Karya Guna RW.09
Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur
Jalan 60 m
Bekasi Timur
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
200.000.000
1 4 15 136Perbaikan Gorong-Gorong dan Normalisasi Saluran Pertigaan Depan SMK Karya Guna RW.09 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur
Saluran 300 m2
Bekasi TimurDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
175.000.000
1 4 15 137Perbaikan Saluran Lingkunan RT.13 RW.10 Kel. Duren Jaya Kec.
Bekasi Timur
saluran 40 m
Bekasi Timur
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
75.000.000
1 4 15 138Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Apel Raya RT.15 RW.19 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya
Mustikajaya
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
300.000.000
1 4 15 139Perbaikan Taman dan Sarana Olah Raga RT.3 RW.26 Pondok Hijau
Permai Kel Pengasinan Kec. RawalumbuRawalumbu
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
200.000.000
1 4 15 140Peningkatan Jalan Apel Hijau 5E Blok A 17 Bumi Pala Kel. Padurenan
Kec. MustikajayaMustikajaya
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
350.000.000
1 4 15 141Pembangunan Gedung Pertemuan RW.12 Blok I Dukuh Zamrud Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya
MustikajayaDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
200.000.000
1 4 15 142Pembangunan Gapura dan Portal RW.25 Jalan Hambali 2 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur
Bekasi Timur
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
200.000.000
1 4 16 Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Ratio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk,
Taman Makam Pahlawan yang di pelihara
18.7 Rasio daya tampung per 1000 penduduk
1 Unit 3.963.200.000
1 4 16 1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Patriot Bangsa Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Patriot Bangsa 1 Area Kota Bekasi Dinas Sosial 383.200.000
1 4 16 2 Pemeliharaan TPU Perwira, TPU Padurenan, TPU Jatisari
TPU Perwira, TPU Padurenan, TPU Jatisari 3 TPU
Kota BekasiDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.000.000.000
1 4 16 3 Pengurugan TPU Padurenan (Lanjutan)
Pengurugan TPU padurenan (Lanjutan) 3 Ha
Kota BekasiDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1.080.000.000
1 4 16 4 Penataan Drainase Air TPU Perwira, TPU Padurenan, TPU Jatisari
Drainase Air TPU Perwira, TPU Padurenan, TPU Jatisari 500 M
Kota Bekasi
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
500.000.000
1 4 16 5 Penataan Jalan TPU Padurenan
Jalan TPU Padurenan 150 M x 4 M
Kota BekasiDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
200.000.000
1 4 16 6 Pemagaran TPU Perwira Bagian Belakang
pagar TPU Perwira bagian Belakang 200 M
Kota BekasiDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
200.000.000
1 4 16 7 Pengurugan TPU Jatisari
Lahan Yang sudah diurug 1 Ha
Kota Bekasi
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
600.000.000
1 5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 25.805.685.000
1 5 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan LingkunganPersentase cakupan wilayah tertib K3 100%
7.244.250.000
1 5 15 1 Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Kecamatan Bekasi Timur
1. Tersedianya hadiah lomba K3, 2. Gerakan Kebersihan Lingkungan,
3. Pembinaan Bank Sampah, 4. Terlaksananya Pembuatan Lubang Biopori, 5. Terlaksananya Lomba K3 RW Tingkat Kelurahan dan
Kecamatan di Kecamatan Bekasi Timur, 6. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Taman dan Pembelian Tanaman Hias
1. 4 unit; 2. 1 Kecamatan dan 4 Kelurahan; 3. 4 Kelurahan; 4.
72000 lubang biopori; 5. 2 kegiatan; 6. 1 Kecamatan dan 4 Kelurahan
Bekasi Timur Kecamatan Bekasi Timur 500.000.000
Page 100 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 5 15 2 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Bekasi Timur
1. Tersedianya Plang Larangan Berjualan; 2. Berkurangnya Jumlah Pelanggaran Pemasangan Reklame; 3. Titik PKL, Tempat Hiburan dan
Pendataan Perijinan
1. 16 buah; 2. 20 Titik; 3. 1 Kecamatan dan 4 Kelurahan
Bekasi Timur Kecamatan Bekasi Timur 260.000.000
1 5 15 3 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Bekasi Selatan
Penertiban Spanduk LiarPenertiban Bangunan Liar
Penertiban PKL
12 kali2 kali
6 kali Bekasi Selatan Kecamatan Bekasi Selatan 300.000.000
1 5 15 4Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Bekasi Selatan
Penanganan SampahPenataan Taman
Pembuatan Lobang BioporiGerakan Kebersihan Lingkungan
6 Titik6 Taman
1000 titik36 kali
Bekasi Selatan Kecamatan Bekasi Selatan 240.000.000
1 5 15 5Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan
Bantargebang
Penataan TamanPembuatan Lobang Biopori
Penanganan Sampah
Gerakan Kebersihan Lingkungan
5 Taman1.000 Titik
5 Titik Kelurahan Kecamatan
36 kali
Bantargebang Kecamatan Bantargebang 189.250.000
1 5 15 6 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Bantargebang
Optimalisasi PoskamlingPenertiban PKL
Penertiban Bangunan Liar
4 Kelurahan2 Kali
2 KaliBantargebang Kecamatan Bantargebang 100.000.000
1 5 15 7Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan
Jatiasih
Gerakan Kebersihan lingkungan
Tersedianya Peralatan Penunjang Kebersihan
Pembuatan Lubang Biopori
Tertatanya Taman Kantor
44 Kali
13 Jenis alat penunjang kebersihan
1000 lubang
7 Taman
Jatiasih Kecamatan Jatiasih 360.000.000
1 5 15 8 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Jatiasih
Terselenggaranya Kegiatan Penertiban PKL
Terselenggaranya Penertiban Reklame
Terselenggaranya Penertiban BangliTerselenggaranya Penertiban PMKS
3 Kali
3 Kali
3 Kali3 Kali
Jatiasih Kecamatan Jatiasih 100.000.000
1 5 15 9Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kecamatan Bekasi
Barat
Terselenggaranya Penertiban PKL; Penyelenggaraan Penertiban
Reklame; Terselenggaranya Penertiban Bangunan Liar
24 Kali;12 Kali;24 Kali
Bekasi Barat Kecamatan Bekasi Barat 300.000.000
1 5 15 10Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan
Bekasi Barat
1. Penanganan sampah; 2. Pembuatan Lubang Biopori; 3. Penataan Taman; 4. Gerakan Kebersihan Lingkungan
1. 6 Titik Kelurahan dan Kecamatan; 2. 5.000 Lubang; 3. 20 Taman; 4. 48 kali
Bekasi Barat Kecamatan Bekasi Barat 400.000.000
1 5 15 11 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan JatisampurnaTerselenggaranya Penertiban Reklame; Terselenggaranya Penataan
PKL; Terselenggaranya Pendataan Perijinan Usaha
28 Kegiatan;4 TitikJatisampurna Kecamatan Jatisampurna 100.000.000
1 5 15 12Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Jatisampurna
Penanganan Sampah; Gerakan Kebersihan Lingkungan; Penataan
Taman; Pembuatan Lubang Biopori; Terlaksananya Lomba K3;
Pembinaan Bank Sampah
5 Kelurahan;1 Kecamatan dan 5 Kelurahan;6 Titik; 1.000 Titik;2
Kegiatan;5 Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna 350.000.000
1 5 15 13 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan PondokgedeTerselenggaranya Penertiban PKL ;
Terselenggaranya Penertiban Reklame
6 kegiatan;
6 kegiatanPondokgede Kecamatan Pondokgede 130.000.000
1 5 15 14Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan
Pondokgede
1). Penanganan Sampah,
2). Pembuatan Lubang Biopori, 3).Penataan Taman,
4). Gerakan Kebersihan Lingkungan
1). 5 kelurahan,
2). 2.000 lubang biopori 3). 2 taman
4). 3 kali
Pondokgede Kecamatan Pondokgede 350.000.000
Page 101 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 5 15 15 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Medan Satria Terselenggaranya Penertiban Bangunan liar; Terselenggaranya Penertiban Reklame; Terselenggaranya Penertiban PKL
2 kegiatan;10 bulan; 10 bulanMedan Satria Kecamatan Medan Satria 250.000.000
1 5 15 16Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan
Medan Satria
Pembentukan kelompok masyarakat peduli sampah; Pembuatan
lubang biopori; Penataan Taman; Gerakan kebersihan lingkungan
20 Kelompok; 1.000 lubang; 4 Kelurahan; 66 RW
Medan Satria Kecamatan Medan Satria 600.000.000
1 5 15 17Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan
Bekasi Utara
Penanganan Sampah; Pembuatan lubang biopori; Penataan taman; gerakan kebersihan lingkungan
7 titik;102.000 lubang;7 titik;7 titikBekasi Utara Kecamatan Bekasi Utara 500.000.000
1 5 15 18 Peningkatan Ketertiban dan Kenyamanan di Kecamatan Bekasi Utara
Terselenggaranya Penertiban PKL; Terselenggaranya penertiban
Reklame; Terselenggaranya Penertiban Bangunan liar
7 titik;7 titik ;7 titik
Bekasi Utara Kecamatan Bekasi Utara 300.000.000
1 5 15 19Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan
Rawalumbu
Penanganan sampah Liar
pembuatan lubang bioporipenataan taman Kelurahan dan Kecamatan
gerakan kebersihan lingkungan pengadaan alat pendukung K3
4 titik Kelurahan dan 1 Kecamatan
1.000 lubang5 taman
36 kali5 jenis
Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu 450.000.000
1 5 15 20 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Rawalumbu
Terselenggaranya Penertiban PKL
Terselenggaranya Pembinaan dan Penataan PKL
Terselenggaranya Penertiban Reklame/umbul-umbul/spandukTerselenggaranya Penertiban Bangunan Liar
Terselenggaranya Pendataan dan Pembinaan PMKS
Pengadaan alat Pendukung penertibanSosialisasi Penertiban K3
4 kali
12 kali
36 kali 3 kali
4 kali
5 jenis5 titik
Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu 400.000.000
1 5 15 21Peningkatan Kebersihan dan Kenyamaan Lingkungan di Kecamatan Mustikajaya
Terlaksananya Penanganan SampahTerlaksananya Gerakan Kebersihan
Pembuatan Lubang BioporI
Terselenggaranya Penataan Taman Kantor
4 kelurahan36 kali
1000 lubang biopori
1 TamanMustikajaya Kecamatan Mustikajaya 500.000.000
1 5 15 22 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Mustikajaya
Terselenggaranya Penertiban Reklame/ Spanduk
Pendataan PKL, Spanduk dan PMKSTerlaksananya Sosialisasi Penataan PKL di Kecamatan Mustikajaya
40 kali
2 kali1 kegiatan
Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya 140.000.000
1 5 15 23Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan
Pondok Melati
Penataan Taman Gerakan Kebersihan Lingkungan
Pembuatan Lubang Biopori
Sosialisas Bank Sampah RW
3 Taman24 Kali
1000 Lubang Bipori
1 KegiatanPondok Melati Kecamatan Pondok Melati 275.000.000
1 5 15 24 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Pondok Melati
Terlaksananya Kegiatan Penertiban PKL; Terlaksananya Kegiatan Penertiban Lingkungan Liar; Terlaksananya Kegiatan Penertiban
Reklame
12 Kali; 6 Kali
12 KaliPondok Melati Kecamatan Pondok Melati 150.000.000
1 5 16Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal
Persentase Peningkatan Deteksi Dini dan Pemantauan
kamtrantibmas, Persentase Penyelesaian Pelanggaran K-3, Persentase Pos Siskampling yang berfungsi,
Persentase penurunan pelanggaran kamtrantibmas
15 %
12 %80 %
6 %
15.283.393.000
1 5 16 1 Pengamanan Unjuk Rasa Posentase unjuk rasa tertangani 100 persen
Kota Bekasi Satuan Polisi Pamong Praja 256.000.000
1 5 16 2 Pengamanan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan Pengamanan hari besar nasional dan keagamaan 100 persen
Kota Bekasi Satuan Polisi Pamong Praja 400.000.000
1 5 16 3 Perbantuan Satlinmas dan Penanggulangan Bencana Prosentase jumlah kegiatan penanggulangan bencana dengan keterlibantan SATLINMAS
100 persenKota Bekasi Satuan Polisi Pamong Praja 85.000.000
1 5 16 4Penyenggaraan Hut Satpol PP dan Hut Linmas Tk. Pusat, Tk. Provinsi dan Kota Bekasi
Terselenggaranya HUT Satpol PP dan LinmasKota Bekasi;
Terselenggaranya Lomba Satlinmas; Partisipasi HUT Satpol PP dan
Linmas Tk. Pusat dan Provinsi
1 Event;1 Event;2 Event
Kota Bekasi Satuan Polisi Pamong Praja 200.000.000
1 5 16 5 Peningkatan Kinerja Satlinmas Kota Bekasi
Terselenggaranya kegiatan anggota SATLINMAS selama 12 bulan;
Tersusunnya laporan bulanan; Tersusunnya laporan triwulan;
Tersusunnya laporan tahunan; Pembinaan anggota satlinmas
1.736 Orang;12 Laporan;4 Laporan;1 Laporan;1.736 Orang
Kota Bekasi Satuan Polisi Pamong Praja 6.449.600.000
1 5 16 6 Pengadaan Pakaian Seragam Petugas Satlinmas Tersedianya pakaian seragam bagi anggota SATLINMAS yang bertugas di TPS
6.952 SetKota Bekasi Satuan Polisi Pamong Praja 5.400.000.000
1 5 16 7 Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda Dokumen rencana aksi penegakkan PERDA Kota Bekasi Tahun 2018 1 Dokumen
Kota Bekasi Satuan Polisi Pamong Praja 213.793.000
Page 102 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 5 16 8 Operasi Gabungan Penertiban K3
Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl. Ahmad Yani dan Sekitarnya; Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl.
Narogong dan Sekitarnya; Operasi gabungan Penertiban pelanggaran
K3 Jl. Swatantra dan Sekitarnya; Operasi gabungan Penertiban
pelanggaran K3 Jl. Dukuh jambrut dan Sekitarnya; Operasi gabungan
Penertiban pelanggaran K3 Jl. Pramuka Rawalumbu dan Sekitarnya;
Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl. Jatiwaringin dan
Sekitarnya; Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl. Harapan Indah dan Sekitarnya; Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3
Jl. KH. Noer Ali-Bekasi Barat dan Sekitarnya; Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl. Ir. H. Juanda dan Sekitarnya
35 kali;10 kali;7 kali;8 kali;4 kali;8 kali;8 kali;15 kali;15 kali
Kota Bekasi Satuan Polisi Pamong Praja 494.000.000
1 5 16 9 Pengamanan Car Free Day Terselenggaranya pengamanan Car Free Day di Jl. Ahmad Yani,
Perum Galaxi, Perum Harapan Indah
3 LokasiKota Bekasi Satuan Polisi Pamong Praja 320.000.000
1 5 16 10 Sertifikasi Anggota Satpol PP Kota Bekasi Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sertifikasi SATPOL PP 125 Orang
Kota Bekasi Satuan Polisi Pamong Praja 250.000.000
1 5 16 11 Penyelenggaraan Kesekretariatan PPNS Tersusunnya laporan tahunan; Tersusunnya laporan triwulan 1 Laporan;4 Laporan
Kota Bekasi Satuan Polisi Pamong Praja 65.000.000
1 5 16 12 Pengadaan Poster Himbauan K3 Tersedianya poster himbauan K 3
500 Poster K 3 Kota Bekasi Satuan Polisi Pamong Praja 100.000.000
1 5 16 13 Pengadaan Papan Himbauan di Pos Siskamling Tersedianya papan himbauan di pos siskamlim kelurahan
80 unit Kota Bekasi Satuan Polisi Pamong Praja 200.000.000
1 5 16 14 Revitalisasi Alat Komunikasi Satlinmas Tersedianya alat Komunikasi massal di setiap kelurahan
35 unit Kota Bekasi Satuan Polisi Pamong Praja 150.000.000
1 5 16 15Pengadaan Stiker Himbauan Menjaga Keamanan dan Ketertiban
Lingkungan di Kota Bekasi
Tersedianya stiker himbauan menjaga keamanan dan ketertiban di
rumah warga3000 lembar Kota Bekasi Satuan Polisi Pamong Praja 100.000.000
1 5 16 16Kajian Pelaksanaan Pencegahan dan Penindakan Penyakit Masyarakat
Kota Bekasi
Buku Hasil Kajian1 buku Kota Bekasi Satuan Polisi Pamong Praja 300.000.000
1 5 16 17Kajian Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Buku Hasil Kajian1 Buku Kota Bekasi Satuan Polisi Pamong Praja 300.000.000
1 5 17Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
Alam
Presentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial
selama masa tanggal darurat,
Presentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
100 %
100 % 2.100.000.000
1 5 17 1Pelatihan Penyusunan Damage And Losses Assestment (Dala) dan Penyusunan Post Disaster Need Assestment
Tersedianya Sumber Daya Manusia yang mempunyai keahlian menghitung Kerusakan,Kerugian Dan kebutuhan pasca bencana
setelah diberikan pelatihan dengan menggunakan Teknik Kaji Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) untuk sektor permukiman,
infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor
100 Orang
Kota BekasiBadan Penanggulangan
Bencana Daerah 350.000.000
1 5 17 2 Sewa Gedung/Gudang
Tersedianya gudang penyimpanan, Barang Kebutuhan Persedian Korban Bencana, obat-obatan, logistik dan penyimpanan peralatan
Kebencanan selama satu tahun
2 Unit
Bekasi SelatanBadan Penanggulangan
Bencana Daerah 150.000.000
1 5 17 3 Pelatihan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana
Tersedianya Tim Reaksi Cepat ( TRC) yang terampil dalam
penanggulangan bencana yang di bagi dalam beberapa Kluster
diantaranya Kluster Rescue, Kluster Dapur Umum, Kluster Kesehatan
dan lainnya
24 Orang
Bekasi SelatanBadan Penanggulangan
Bencana Daerah 150.000.000
1 5 17 4 Penyusunan Bahan Kebijakan Penanggulangan BencanaTersedianya Dokumen Kebijakan Tentang Kebencanaan Di Kota
Bekasi
1. dokumenBekasi Selatan
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah 100.000.000
1 5 17 5 Pelatihan Relawan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
Tersedianya Tenaga Relawan / Satgas Penanggulangan Bencana yang
mempunyai Keahlian dalam evakuasi dan pertolongan terhadap
Korban bencana
60 orang
Bekasi SelatanBadan Penanggulangan
Bencana Daerah 250.000.000
1 5 17 6 Riview Peta Resiko Bencana Kota Bekasi
Tersedianya Peta Rawan Bencana untuk wilayah Kota Bekasi yang
Rawan terhadap Kondisi Bencana disetiap Wilayah di Kota Bekasi
Khusus Bencana banjir untuk mempermudah pengambilan Kebijakan
1 Peta
Bekasi SelatanBadan Penanggulangan
Bencana Daerah 200.000.000
1 5 17 7 Pengadaan Barang dan Persediaan Bagi Keluarga Korban Bencana
Tersedianya Barang dan Persediaan Sembilan Kebutuhan Pokok, Obat-
obatan,kebutuhan perlatan pasca bencana untuk Korban Bencana di Kota Bekasi
100%
Bekasi SelatanBadan Penanggulangan
Bencana Daerah 350.000.000
1 5 17 8 Operasional Penanggulangan Bencana
Terlaksananya biaya operasional untuk Penanggulangan Bencana meliputi akomdasi dalam evakuasi kebencanaan di Kota Bekasi
100%
Bekasi SelatanBadan Penanggulangan
Bencana Daerah 350.000.000
1 5 17 9 Pengadaan Logistik Untuk Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
Terbantunya Masyarakat yang terkena Bencana Alam dan Bencana
Sosial, terselenggaranya pelatihan bagi anggota TAGANA, Tersedianya
logistik untuk bantuan bencana alam.
6.000 Korban Bencana
Kota Bekasi Dinas Sosial 200.000.000
1 5 18Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran,
Tingkat Tanggap Waktu (Respon Time Rate) Layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran
62 %
76 % 1.178.042.000
Page 103 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 5 18 1 Penyuluhan dan Pembinaan Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran
Terselenggaranya Penyuluhan dan Pembinaan Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran; Terbentuknya Tim Balakar / Satlakar di RW;
Terpenuhinya Pemahaman Masyarakat terhadap tindakan preventif
maupun refresif terhadap ancaman bahaya kebakaran di Kota Bekasi.
480 Orang;16 Tim Balakar
Kota Bekasi Dinas Pemadam Kebakaran 100.000.000
1 5 18 2 Pelatihan Bagi Petugas Pemadam Kebakaran
Tersediannya Anggota Pemadam yang memenuhi standar mutu
sesuai Permendagri No.62 Tahun 2008 dan Permendagri No. 16 Tahun 2009
6 Orang
Kota Bekasi Dinas Pemadam Kebakaran 120.000.000
1 5 18 3Pemeriksaan Proteksi Kebakaran Pada Gedung, Perusahaan, Toko dan Tempat Usaha
Terlaksananya Pemeriksaan Proteksi Kebakaran pada Gedung, Perusahaan, Toko dan Tempat Usaha
450 LokasiKota Bekasi Dinas Pemadam Kebakaran 100.000.000
1 5 18 4Pengadaan Peralatan-Peralatan Pemadam Kebakaran dan Alat-Alat
Rescue
Pengadaan Sarana Peralatan Pemadaman dan Penyelamatan 100 UnitKota Bekasi Dinas Pemadam Kebakaran 378.842.000
1 5 18 5 Penyelenggaraan Kinerja Pemadam Kebakaran Terlaksananya Cakupan Pelayanan Kebakaran dan Bencana Lainnya 100 Kejadian
Kota Bekasi Dinas Pemadam Kebakaran 125.000.000
1 5 18 6 Medical Check Up Bagi Petugas Pemadam Kebakaran Terlaksananya Medical Check Up Bagi Petugas Pemadam Kebakaran 40 Orang
Kota Bekasi Dinas Pemadam Kebakaran 120.000.000
1 5 18 7Pengadaan dan Pemasangan Rpu (Radio Pemancar Ulang), Radio Rig,
HT
Pengadaan Sarana Komunikasi Penanggulanan Pemadaman dan
Pentelamatan
35 UnitKota Bekasi Dinas Pemadam Kebakaran 234.200.000
1 6 Sosial 6.139.177.000
1 6 15Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya
Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melaui KUBE atau Kelompok sosial ekonomi lainnya
42% 400.000.000
1 6 15 1 Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (Kube)
Terbentuknya KUBE bagi KBS, laporan Monitoring dan Evaluasi
KUBE binaan; Pelatihan Kewirausahaan Berbasis UEP/KUBE; Pembentukan KUBE baru; Keikutsertaan KUBE dalam lomba P2WKSS
Tk Provinsi
8 KUBE KBS, 10 KUBE baru, 1 dokumen; 50 Peserta; 1 Event
Kota Bekasi Dinas Sosial 400.000.000
1 6 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Persentase PMKS yang ditangani oleh pemerintah 38% 4.739.177.000
1 6 16 1 Pembinaan dan Pelayanan Anak Jalanan
Terselenggaranya pembinaan serta berkurangnya anak jalanan
melalui pelatihan dan terpenuhinya akomodasi selama pelatihan.
100 Anak
Kota Bekasi Dinas Sosial 200.000.000
1 6 16 2 Pelayanan dan Pembinaan Bagi Anak-Anak Yang Berada Dalam PSAA
Terbinanya mental anak asuh yang berada di 3 PSAA dan pemberian pangan dan sandang bagi anak didalam dan luar panti; Terbantunya
PSAA dalam pembinaan dan pelatihan keterampilan anak dalam panti
150 Orang;3 PSAA
Kota Bekasi Dinas Sosial 239.177.000
1 6 16 3 Penguatan Kelembagaan Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) Terselenggaranya Kesekretariatan LLI, Terselenggaranya kegiatan
olahraga bagi lansia.
1 Sekretariat, Kegiatan olahraga di 12 kecamatanKota Bekasi Dinas Sosial 150.000.000
1 6 16 4 Pelayanan dan Rehabilitasi Bagi Ex Narkoba dan HIV/AIDSTerselenggaranya Konseling, assesment, pemeriksaan kesehatan bagi
ex narkoba dan penderita HIV/AIDS
250 OrangKota Bekasi Dinas Sosial 200.000.000
1 6 16 5 Pelatihan Keterampilan Bagi PMKSTerselenggaranya pelatihan Keterampilan bagi PMKS Miskin dan penyandang disabilitas.
60 Orang, 4 jenis pelatihanKota Bekasi Dinas Sosial 200.000.000
1 6 16 6 Penyelenggaran HKSN Tingkat Kota Bekasi
Terselenggaranya HKSN Tingkat Kota Bekasi Tahun 2017,
terselenggaranya pameran KUBE, keikutsertaan dalam HKSN Tingkat
Provinsi dan Nasional
1 even penyelenggaraan, 2 even keikutsertaan
Kota Bekasi Dinas Sosial 200.000.000
1 6 16 7 Penanganan PMKS Jalanan
Tersedianya Papan Himbauan ; Terbinanya PMKS Jalanan;
Tersusunnya Perwal tentang Penetapan Zonasi bebas PMKS Jalanan;
Tersusunnya Dokumen Monitoring/pengawasan PMKS pada zona bebas PMKS
2 Titik;500 Orang;1 Keputusan Walikota;1 Dokumen
Kota Bekasi Dinas Sosial 450.000.000
1 6 16 8 Penyelenggaraan Rumah Singgah Tersedia dan terkelolanya rumah penampungan sementara bagi
PMKS terlantar
1 Rumah SinggahKota Bekasi Dinas Sosial 300.000.000
1 6 16 9 Pemberian Sembako Kepada Cacat Mental di Panti Sosial Terselenggaranya pemberian bantuan pangan untuk Panti Sosial
Cacat Mental
4 Panti Cacat MentalKota Bekasi Dinas Sosial 600.000.000
1 6 16 10Pelayanan Pemakaman Bagi Orang Terlantar Dalam Ataupun Luar
Panti
Tertanganinya pemakaman orang terlantar yang meninggal 30 OrangKota Bekasi Dinas Sosial 50.000.000
1 6 16 11 Pelayanan Sosial Bagi Orang Terlantar Terbantunya Orang Terlantar di Kota Bekasi , 810 Orang Kota Bekasi Dinas Sosial 200.000.000
1 6 16 12 Penyelenggaraan Kesekretariatan UPPKH
Tersedianya Laporan Bulanan Penyelenggaraan UPPKH Kota Bekasi;
Tersedianya Laporan Triwulanan Penyelenggaraan UPPKH Kota Bekasi; Tersedianya Laporan Tahunan Penyelenggaraan UPPKH Kota Bekasi, tersedianya sarana dan prasarana, tersedianya sekretariat
UPPKH, tersedianya internet dan listrik, terselenggaranya pembinaan
bagi KPM.
12 Laporan;4 Laporan;1 Laporan;
Kota Bekasi Dinas Sosial 1.700.000.000
1 6 16 13Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Panti Rehabilitasi Sosial Kota Bekasi
Tersusunnya Dokumen Feasibility Studi (FS) Panti Rehabilitasi Sosial
Kota Bekasi; Tersusunnya Dokumen Rencana Pengadaan Lahan
1 Dokumen;1 Dokumen
Kota Bekasi Dinas Sosial 100.000.000
1 6 16 14 Pemberian Sembako Kepada Lansia Miskin Terbantunya sebagian kebutuhan pangan untuk lansia tidak mampu 300 Orang
Kota Bekasi Dinas Sosial 150.000.000
1 6 17 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan SosialPersentase PMKS yang ditangani oleh Lembaga Kesejahteraan
Sosial yang dikelola oleh masyarakat
38% 1.000.000.000
1 6 17 1 Pembinaan dan Penilaian Orsos/YayasanKetersediaan data orsos/yayasan; terselenggaranya pembinaan
orsos/yayasan; terselenggaranya penilaian bagi orsos/yayasan
1 Dokumen;40 Orsos/Yayasan yang dibina;2 EvenKota Bekasi Dinas Sosial 150.000.000
Page 104 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 6 17 2 Penguatan Kapasitas Kelembagaan PSM dan TKSK
Tersusunnya Laporan Tahunan Pendampingan PMKS oleh PSM dan TKSK; Tersusunnya Laporan Bulanan Pendampingan PMKS oleh PSM
dan TKSK; Tersusunnya Laporan Triwulanan Pendampingan PMKS
oleh PSM dan TKSK; Terlaksananya Pelatihan bagi PSM dan TKSK ;
Terselenggaranya Penilaian PSM dan TKSK Terbaik Tingkat Kota
Bekasi, terbantunya PSM dan TKSK dalam pemberian insentif
133 Laporan Tahunan;133 Laporan Bulanan;133 Laporan Triwulanan;399 Orang x Hari;1 even
Kota Bekasi Dinas Sosial 200.000.000
1 6 17 3 Pemeliharaan Data Base PMKS dan Penduduk Miskin Tahun 2017
Tersedianya data PMKS yang lengkap dan akurat, tersedianya data PMKS 2017 dan tersedianya Keputusan Walikota tentang Penetapan
Data PMKS dan Penduduk Miskin Kota Bekasi Tahun 2017-2018
1 Keputusan Walikota tentang penetapan Data PMKS dan Penduduk Miskin KOta Bekasi Tahun 2017-2018 yang lengkap
dan terbaruKota Bekasi Dinas Sosial 100.000.000
1 6 17 4 Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Penguatan Kapasitas Posdaya
Terselenggaranya Pelatihan Posdaya , Tersusunnya Dokumen
Laporan Kegiatan Posdaya; Lomba Posdaya Tk Kota, Wilayah dan Nasional; Bimtek
98 Orang;1 Dokumen;3 Event;40 Orang
Kota Bekasi Dinas Sosial 550.000.000
1 7 Tenaga Kerja 6.600.000.000
1 7 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga KerjaMeningkatnya jumlah pencari kerja yang memiliki keahlian 600 Orang
3.460.000.000
1 7 15 1 Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi
Pelatihan Kerja Las CO2, Pelatihan Instalasi Kelostrikan, Pelatihan Pesawat Angkat Angkut, Pelatihan Operator Komputer, Pelatihan
Montir Mobil.
30 orang (12 hari);20 orang (10 hari);20 orang (8 hari);20 orang (15 hari);20 orang (15 hari). Kota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 560.000.000
1 7 15 2 Penyelenggaraan Pola Magang Kerja di Perusahaan
Uji latih kerja atau magang di perusahaan bagi peserta yang sudah
mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh DISNAKER
80 orang
Kota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 540.000.000
1 7 15 3 Pelatihan Kerja Berbasis MasyarakatPelatihan Menjahit; Pelatihan Pelatihan Tata Rias; Pelatihan Pelatihan
Tata Boga; Pelatihan Kerajinan Tangan.
20 orang;20 orang;20 orang;20 orangKota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 300.000.000
1 7 15 4 Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Bagi Wirausahawan PemulaDipahaminya Tentang Manajemen kewirausahaan bagi 80 Wirausahawan Muda
80 orangKota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 200.000.000
1 7 15 5 Pelatihan Kerja Berbasis Kewirausahaan
Pelatihan Perbengkelan; Pelatihan Las Listrik; Pelatihan Servis Alat
Rumah Tangga; Servis HP, Komputer; Servis AC; Pelatihan Teknik
Komputer
40 orang;40 orang;40 orang;40 orang;40 orang;40 orang
Kota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 900.000.000
1 7 15 6 Monitoring dan Evaluasi LPK di Kota BekasiMonitoring dan Evaluasi Penerapan Sistem Pengelolaan Lembaga
Pelatihan Kerja (80 LPK)
60 LPKKota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 100.000.000
1 7 15 7 Sosialisasi Tentang Penyelenggaraan PemaganganPengkajian Regulasi Pemagangan di Daerah, Sosialisasi Regulasi Pelaksanaan Pemagangan
1 dokumen, 120 orang (1 hari)Kota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 110.000.000
1 7 15 8 Pemeliharaan Database Ketenagakerjaan
Tersedianya Database KetenagaKerjaan meliputi Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja,
Perkiraan Penduduk Usia Kerja, Persediaan dan Kebutuhan Tenaga
Kerja
1 Laporan
Kota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 100.000.000
1 7 15 9 Workshop KetenagakerjaanPeningkatan Pemahaman Peraturan perundang- undangan Ketenagakerjaan 30 aparatur
30 OrangKota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 150.000.000
1 7 15 10 Pelatihan Keterampilan Membuat dan Menjual Produk Rumah Tangga
Pelatihan Handykraf (Membatik); Pelatihan Handukraf (Daur Ulang Kerang); Pelatihan Handykraf (Merangkai Bunga); Pelatihan
Handykraf (Hantaran)
40 orang x 7 hari;40 orang x 7 hari;40 orang x 7 hari;40 orang x 7 hari Kota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 500.000.000
1 7 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Meningkatnya tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan 1.000 orang 1.810.000.000
1 7 16 1 Pembangunan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pasar Kerja
Pembuatan Sistem Bursa Kerja Online (BKOL) meliputi Pencari Kerja
dan Perusahaan Pemberi Lowongan bisa Mengakses atau mendaftar
dari rumah dengan menggunakan media internet baik melalui laptop atau handphone; Pemasangan Internet
1 Sistem;1 Tahun
Kota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 200.000.000
1 7 16 2 Peningkatan Pelayanan Penempatan Ketenagakerjaanmeliputi AC, Televisi, CCTV, Supveilence Sertifikat ISO 9001 : 2015 1 Ruang Bidang Pelayanan
Kota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 150.000.000
1 7 16 3 Bimbingan Teknis Bursa Kerja Khususmeningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan
kegiatan antar kerja para pengurus BKK
70 BKKKota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 100.000.000
1 7 16 4 Pembinaan Soft Skill Kepada Pelajar SmkTerlatihnya siswa didik di satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
(SMK) sebanyak 38 Sekolah
5.700 Siswa, 38 BKKKota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 200.000.000
1 7 16 5 Penyebarluasan dan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Tersedianya data pencari kerja berdasarkan umur, Pendidikan dan Domisili/Kecamatan, Tersedianya dan Tersebarluasnya Informasi
Pasar Kerja melalui SMS Gateway, Rapat Koordinasi BKK, Kunjungan Industri ke Perusahaan
1 Sistem, 1 Database, 4 kali, 1 kali
Kota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 180.000.000
1 7 16 6 Pengerahan, Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi
Terlaksananya Penjajagan Lokasi Transmigrasi Tahun 2018, survei lokasi transmigrasi yang akan di berangkatkan tahun 2017,
terlaksananya pengiriman peserta transmigrasi yang siap diberangkatkan
2 lokasi
Kota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 450.000.000
1 7 16 7 Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi
Memantau Perkembangan, mengevaluasi dan membantu
menyelesaikan permasalahan Transmigran yang sudah
diberangkatkan Tahun Tahun sebelumnya.
2 lokasi
Kota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 120.000.000
1 7 16 8 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Keberadaan TKA dan PPPTKIS
Monitoring dan Evaluasi Penempatan TKA melalui Sosialisasi
terhadap pengguna TKA di 90 PPTKA, Monitoring dan Evaluasi
Kesempatan Kerja ke Luar Negeri di 30 PPTKIS
90 PPTKA, 30 PPTKIS
Kota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 90.000.000
Page 105 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 7 16 9 Bursa Tenaga Kerja Kota Bekasi
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja berupa informasi kesempatan (lowongan) kerja melalui sosialisasi di media cetak
(koran) dan Elektronik (Radio) serta terselenggaranya Job Fair
25 Perusahaan
Kota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 320.000.000
1 7 17Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Prosentase Pengusaha yang melaksanakan UMK yang telah
ditetapkan, Menurunnya angka sengketa pengusaha dengan pekerja,
Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja
95 %
100 %
45 %
1.330.000.000
1 7 17 1 Sosialisasi PP/PKB
Memahami tentang Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Perusahaan membuat Peraturan Perusahaan
(PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 100 perusahaan
200 Orang/100 Perusahaan
Kota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 180.000.000
1 7 17 2 Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialPeningkatan/pemahaman Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial pelaku proses produksi (pekerja dan pengusaha
150 orang;75 PerusahaanKota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 150.000.000
1 7 17 3 Penetapan dan Sosialisasi Umk
Penetapan UMK Tahun 2018 (keputusan Gubernur Jawa Barat), di
Pahami tentang UMK, diterapkan/dilaksanakannya UMK diperusahaan Kota Bekasi
50 perusahaan;1 dokumen
Kota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 450.000.000
1 7 17 4 Sosialisasi Penerapan Struktur Skala UpahDipahami tentang Perbandingan Skala Upah, Diterapkannya struktur skala upah di perusahaan Kota Bekasi
340 Peserta;2 hariKota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 150.000.000
1 7 17 5 Sinergitas Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit
Terselenggaranya Rapat-Rapat LKS Tripartit Meliputi Rapat Program
Kerja LKS Tripartit, Rapat BPJS Kesehatan, Rapat BPJS
Ketenagakerjaan, Rapat MAY DAY, Rapat THR Tahun 2017, Audensi dengan DPRD Kota Bekasi, Audensi dengan Walikota Bekasi, Audensi
dengan Perusahaan yang ada di Kota Bekasi, Evaluasi Program Kerja
15 orang;15 orang;1 Laporan;1 Laporan;30 orang;15 orang;15
orang;15 orang
Kota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 300.000.000
1 7 17 6 Peringatan Hari Buruh Terlaksananya Peringatan Hari May Day 500 orang, 1 kali pelaksanaan Kota Bekasi Dinas Ketenagakerjaan 100.000.000
1 8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5.475.881.000
1 8 15Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
Dalam Pembangunan
Prosentase Pertisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan,
Partisipasi perempuan di lembaga swasta,Prosentase perempuan di DPRD Kota,
Prosentase Partisipasi angkatan kerja perempuan
30.55 %
34.55 %
18 %
38.74 %
2.450.881.000
1 8 15 1 Pembentukan, Pembinaan, Pelatihan Ekonomi Produktif Bagi Pekka
Terlaksananya Pelatihan Ekonomi Produktif bagi PEKKA;
Terbentuknya Kelompok PEKKA
Terlaksananya pelatihan pembuatan bad cover; 4 kelompok baru
(1 kelompok terdiri 10 orang) Kota Bekasi
Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
150.000.000
1 8 15 2Sinergitas Program Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS)
Terlaksananya Sosialisasi Program P2WKSS di Lokasi Binaan; Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian P2WKSS di Kel. Bekasi Jaya
Kecamatan Bekasi Timur ; Terlaksananya Pelatihan Kader di Lokasi
P2WKSS; Terlaksananya Pelatihan Keterampilan memotong rambut
dan merias wajah; Terlaksananya Pelatihan Menjahit; Terlaksananya Verifikasi Awal Lokasi P2WKSS; Terlaksananya Evaluasi Akhir p2wkss; Terlaksananya rechecking kejuaraan p2wkss
100 KK Binaan 1 lokasi binaan;52 kader; 10 orang;15 orang; verifikasi awal; verifikasi akhir
Kota Bekasi
Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
450.000.000
1 8 15 3Studi Tentang PKK dan Organisasi Keluarga Berbasis Komunitas dan
Keagamaan Sebagai Penggerak Ketahanan Keluarga Masyarakat
Terumuskannya Peran PKK dan Organisasi Komunitas dan
Keagamaan Yang Memiliki Program Keluarga, Menjadi Penggerak
Ketahanan Keluarga Berbasis Masyarakat
1 Dokumen kajian tentang keluarga
Kota Bekasi
Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
300.000.000
1 8 15 4 Pembinaan Organisasi Wanita Kota Bekasi
Terlaksananya Pertemuan KPPI 120 orang (3x)
Kota Bekasi
Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
350.881.000
1 8 15 5 Pelatihan Desain Aksesoris Busana dan Jilbab Bagi Pengurus PKK
Terlaksananya pelatihan Aksesoris Busana dan Jilbab Bagi Pengurus
PKK;
50 orng pelatihan asesoris busana dan 50 orang pelatihan jilbab
Kota Bekasi
Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
200.000.000
1 8 15 6 Monitoring Evaluasi Kinerja Posyandu
Tersusunnya laporan posyandu persemester dan tahunan 2 laporan per semester dan 1 laporan tahunan
Kota Bekasi
Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
200.000.000
1 8 15 7 Penyelenggaraan Kegiatan PKK
Pelatihan PKK; Laporan Penyelenggaraan Kegiatan PKK; Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Tk Kota dan Provinsi Nasional; Lomba KB
Kes Tk Kota dan Provinsi; Lomba PKK Tk Kota dan Provinsi; Penyelenggaraan Kesekretariatan PKK Tk Kota ; Rakor PKK Tk Kota
240 orang;1 laporan;3 Event;2 Event;2 Event;12 Bulan;1 Rakor
Kota BekasiDinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
800.000.000
1 8 16Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan dan Anak
Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan
dan anak dari tindakan kekerasan,
Menurunnya Rasio KDRT
100 %
465 : 1 rasio 3.025.000.000
1 8 16 1 Pendampingan, Penanganan Kasus KDRT
Terlaksananya Pendampingan Penanganan Kasus KDRT; Tersedianya Beberan Simulasi KDRT; Tersedianya Rumah Aman
65 kasus KDRT; 500 RW;1 rumah aman
Kota Bekasi
Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
355.000.000
1 8 16 2 Pembentukan Pokja Gugus Tugas KDRT Tingkat Kelurahan
Terbentuknya Pokja Gugus Tugas KDRT Tingkat Kelurahan 24 Kelurahan
Kota Bekasi
Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
200.000.000
Page 106 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 8 16 3 Pengadaan Sarana Pendukung dan Sarana Bermain Rumah Pintar
Tersedianya Sarana Pendukung Dan Sarana Bermain Rumah Pintar Pada Dua Rumah Pintar Pada Kelurahan Kaliabang Tengah dan
Kelurahan Harapan Mulya
2 rumah pintar di 2 kelurahan (Kelurahan Kaliabang Tengah dan Harapan Mulya) Kota Bekasi
Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
150.000.000
1 8 16 4 Penyelenggaraan Tesa (Telepon Sahabat Anak)
Cakupan Pelayanan Komunikasi, Konsultasi Masalah Anak Dan Keluarga Melalui TESA; Pemindahan Lokasi Jaringan Ke Sekolah
1 Call Center; 20 Titik Jaringan;
Kota Bekasi
Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
400.000.000
1 8 16 5Workshop Satgas Ramah Anak dan Sosialisasi Sekolah Ramah Anak Kota Bekasi
Terlaksananya Work Shop Satgas Ramah Anak KLA Kota Bekasi; Terlaksananya sosialisasi Sekolah Ramah Anak 50 SD, 50 SMP, 50
SMA/SMK
1 workshop untuk 200 Orang (workshop); Sosialisasi bagi 120 orang pelajar SD, SMP dan SMA/SMK dan kunjungan ke sekolah
ramah anak di Kota BekasiKota Bekasi
Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
250.000.000
1 8 16 6 Lomba Kota Layak Anak Kota Bekasi
Keikutsertaan Kota Bekasi Dalam Lomba Kota Layak Anak Tingkat
Provinsi Dan Nasional
2 Event (1 Tk. Nasional dan Tk. Provinsi)
Kota BekasiDinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
100.000.000
1 8 16 7 Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kota Bekasi Tahun 2017
Terlaksananya Upacara Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2017; Terlaksananya Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kota Bekasi
Tahun 2017; Terlaksananya Seminar Perlindungan Anak Terhadap
Kekerasan
1 even; 300 Orang Peserta Tk. Kota; 70 orang
Kota Bekasi
Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
200.000.000
1 8 16 8 Pelatihan Komputer Berbasis Aplikasi Perkantoran Bagi Remaja Putri
Terselenggaranya Pelatihan komputer bagi Remaja Putri Putus
Sekolah
20 Orang
Kota BekasiDinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
200.000.000
1 8 16 9 Pembentukkan Forum Anak Tingkat Kelurahan
Terselenggaranya pembentukan Forum Anak Tingkat Kelurahan;
Pelatihan Edukasi Forum Anak Tingkat Kota Bekasi
448 Orang Forum anak Tk Kelurahan;90 orang peserta pelatihan
edukasi forum anak Kota Bekasi
Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
200.000.000
1 8 16 10Peningkatan Pengawasan Perlindungan Anak dan Pendampingan Kasus Permasalahan Anak
Terselenggaranya Pendampingan terhadap kasus anak; Pembekalan program perlindungan anak; Pendampingan ke psikolog;
Pendampingan pengacara
85 Kasus anak; 200 orang peserta ; 20 kasus; 10 kasus
Kota Bekasi
Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
355.000.000
1 8 16 11Penyelenggaraan Kegiatan Pokjanal Posyandu Tingkat Kota dan
Pendamping Kader Posyandu (PKP)
Terselenggaranya Lomba Posyandu Tk Kota dan Provinsi; Pelatihan
Pokjanal Posyandu; Rapat Koordinasi Pokjanal Tk Kota; Pelatihan bagi PKP; Lomba Kreatifitas Tk Kota; Rakor PKP
2 Event;68 Pelatihan;80 Rakor;69 Peserta;1 Event;1 Rakor
Kota BekasiDinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
615.000.000
1 9 Pangan 2.000.000.000
1 9 15Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan (Pangan)
Terkendalinya Inflasi Kota Bekasi 3 Laporan 2.000.000.000
1 9 15 1 Pengendalian Kegiatan Penyaluran Beras Miskin (Raskin) Terkendalinya penyaluran beras miskin di Kota Bekasi 100% Kota Bekasi Dinas Ketahanan Pangan 700.000.000
1 9 15 2Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Tim Pengendali Inflasi Daerah
Kota Bekasi
Terkendalinya dan terbentuknya tim pengendalian inflasi di Kota
Bekasi
30 orangKota Bekasi Dinas Ketahanan Pangan 350.000.000
1 9 15 3 Pelaksanaan Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan Kota pembentukan tim dewan ketahanan pangan dan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan di Kota Bekasi
50 orang; 10 kaliKota Bekasi Dinas Ketahanan Pangan 400.000.000
1 9 15 4Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Ketahanan Pangan 2016-2019
Tersusunnya RENSTRA dan Rencana Aksi Daerah (RAD) 2 dokumenKota Bekasi Dinas Ketahanan Pangan 200.000.000
1 9 15 5 Pemetaan Kondisi Ketahanan Pangan Kota Bekasi Tahun 2016-2017tersedianya data dan kondisi ketahanan pangan Kota Bekasi 1 data
Kota Bekasi Dinas Ketahanan Pangan 200.000.000
1 9 15 6 Pengawasan Keamanan PanganTerbentuknya tim pengawasan keamanan pangan dan terlaksananya
kegiatan keamanan pangan di Kota Bekasi
30 orang dan 10 kaliKota Bekasi Dinas Ketahanan Pangan 150.000.000
1 10 Pertanahan 96.681.888.000
1 10 15Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Pengadaan Tanah Sesuai Kebutuhan,
Penanganan Kasus Negara
477.439 meter
8 kasus 96.681.888.000
1 10 15 1 Penyelesaian Masalah Pertanahan Masalah Pertanahan
permasalahaan sebanyAK 18 kasus
Kota Bekasi
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
500.000.000
1 10 15 2 Persiapan Pengadaan Tanah Kantor Kelurahan Jatiraden Tanah Untuk Kantor Kelurahan Jatiraden
1 Dokumen
Jatisampurna
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
50.000.000
1 10 15 3 Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Folder Air Depnaker Tanah Untuk Folder Air Depnaker
1 dokumen
Kota Bekasi
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
100.000.000
1 10 15 4Persiapan Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Pekayon-Pondokgede
(PML-Pasar Rebo)Tanah Untuk Pelebaran Jalan Pekayon-Pondok Gede
1 Dokumen
Kota BekasiDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
200.000.000
1 10 15 5 Persiapan Pengadaan Tanah Jalan Simpang Pasar Baru Kranji Tanah Untuk Pelebaran Simpang Pasar Baru Kranji
1 Dokumen
Kota BekasiDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
50.000.000
1 10 15 6Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Tandon Air Ciketingudik
Kecamatan BantargebangTanah Untuk Tandon Air Ciketing Udik
1 dokumen
Bantargebang
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
100.000.000
1 10 15 7 Pengadaan Tanah Untuk TPA Sumurbatu Tanah Untuk Pembuangan Akhir Sampah
28 Ha
Kota Bekasi
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
26.000.000.000
Page 107 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 10 15 8 Persiapan Pengadaan Tanah Untuk USB SMPN 49 Bekasi Tanah Untuk Pembangunan USB SMPN 49 Bekasi
1 Dokumen
Kota Bekasi
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
50.000.000
1 10 15 9 Pengadaan Tanah Untuk Folder Aren Jaya Tanah Untuk Folder Aren Jaya
Luas 2,3 Ha
Kota Bekasi
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
3.000.000.000
1 10 15 10 Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Simpang Se Kota Bekasi
Tanah Untuk Jalan Simpang Ujung Aspal Kranggan; Tersedianya Tanah Untuk Pelebaran Simpang Pejuang-Seroja; Tersedianya Tanah
Untuk Perluasan Simpang seKota Bekasi
0 ;0 lokasi;18
Kota Bekasi
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
20.000.000.000
1 10 15 11 Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Tahun 2018 1 Dokumen
Kota BekasiDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
100.000.000
1 10 15 12 Pengadaan Tanah Untuk Fly Over dan Underpass Bulak Kapal
Lahan untuk pembangunan Fly Over dan underpass Bulak Kapal Fly Over seluas 7.411 m2 dan Underpass seluas 7411 M2
Kota Bekasi
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
36.531.888.000
1 10 15 13 Pengadaan Tanah Untuk SDN Jakasetia III
Lahan Untuk SDN Jakasetia III
Bekasi SelatanDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
10.000.000.000
1 11 Lingkungan Hidup 228.444.985.500
1 11 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Prosentase Pelayanan / Pengangkutan Sampah Rumah Tangga, Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk,
Jumlah Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah,Persentase
Limbah Yang Terolah, Cakupan Kunjungan/ Patroli truck atau pengangkutan sampah
di TPS, Jumlah Teknologi Baru
66 %
0.97 persil
138 kelompok
20.81 %259.880 ritase
0 unit
180.094.000.000
1 11 15 1 Pemeriksaan dan Pengobatan Petugas Lapangan Dinas Kebersihan
Terlaksananya pemeriksaan kesehatan bagi seluruh pegawai harian
lepas (PHL) melalui upaya preventif untuk mengantisipasi
kemungkinan terpaparnya penyakit karena resiko kerja yang cukup tinggi dalam penanganan sampah
1.287 orang
Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 350.000.000
1 11 15 2 Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Tersedianya perlengkapan kerja petugas lapangan terdiri atas Sapu
Lidi, Gacok, pengki, tong angkat sampah yang dapat mendukung percepatan dan kemudahan petugas dalam melaksanakan pekerjaan
10 jenis
Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 350.000.000
1 11 15 3Penyelenggaraan Aktivitas/Penunjang Operasional UPTD Kebersihan,
Protokol, dan Kontainer
Tersedianya penunjang kinerja UPTD yaitu terpal; ATK; Cetakan sehingga dapat terlaksana kegiatan administrasi perkantoran di
seluruh UPTD (14 UPTD) dan menjamin tidak tercecernya sampah
selama proses pengangkutan/perjalanan
750 lembar;4 jenis;6 jenis
Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 500.000.000
1 11 15 4 Pengadaan Sarana Kerja Petugas Lapangan Dinas Kebersihan
Tersedianya perlengkapan kerja petugas lapangan meliputi
Warepack, topi, boots, sarung tangan, rompi, jas hujan yang dapat
mengefektifkan kinerja di lapangan serta menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan petugas dalam bekerja
2.550 set
Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 1.500.000.000
1 11 15 5 Penanganan Pengangkutan Sampah Se-Kota Bekasi
Terselenggaranya pengangkutan sampah melalui penyediaan biaya
operasional kendaraan angkutan sampah untuk menjamin terangkutnya sampah mulai dari hulu (rumah tangga) sampai hilir (TPA)
255 unit
Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 17.000.000.000
1 11 15 6 Penyelengaraan Poll Kendaraan Bojong Menteng
Terselenggaranya operasional poll kendaraan Bojong Menteng sehingga dapat diamankannya aset (barang milik daerah) khususnya
sarana angkutan
1 paket
Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 150.000.000
1 11 15 7 Perpanjangan Sewa Lahan Poll Bojong Menteng
Tersedianya sewa lahan tanah untuk pool Bojong Menteng dari PJT II
sehingga tersedia lokasi penyimpanan armada angkutan sampah yang
memadai
5 tahun
Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 100.000.000
1 11 15 8 Pembangunan Pengembangan Zona TPA
Terlaksananya kontruksi pengembangan zona pembuangan sampah
yang baru untuk menampung seluruh sampah kota. Konstruksi dibuat sesuai standart Kementerian PU-PERA yaitu lapisan kedap untuk menjamin tidak terjadi intrusi air licit ke air tanah dengan memasang
geomembrane, geotextile dan perpipaan gas serta perpipaan air lindi
2,4 Ha
Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 20.000.000.000
1 11 15 9 Penanganan Sampah di TPA
Terselenggaranya Operasional pengolahan sampah di TPA Sumur
Batu selama 1 tahun. Operasional ini menjamin tertanganinya sampah
di TPA melalui kegiatan antara lain : sewa alat berat tambahan, BBM alat Berat, Pemeliharaan Kantor TPA, Pemeliharaan Jembatan
Timbang, pengoperasionalan IPAS serta pemeliharaan sarana dan
prasarana penunjang di TPA
12 bulan
Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 8.000.000.000
Page 108 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 11 15 10 Pekerjaan Coversoil Zona 5B dan Zona Antara
Tertutupnya sampah dizona tidak aktif dengan coversoil/tanah penutup. Coversoil diperlukan untuk meminimalkan dampak
lingkungan khususnya penyakit yang disebabkan oleh lalat. Kegiatan
ini juga menutup jalan gas methane untuk terbuang secara bebas ke
udara (mengurangi efek gas rumah kaca penyebab global warnming)
3.000 meter
Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 1.500.000.000
1 11 15 11 Penanganan Sampah di SPA Medan Satria
Terselenggaranya Operasional pengolahan sampah di Stasiun Peralihan Antara (SPA) Medan Satria. Operasional dilakukan dengan
memampatkan sampah dengan mesin press sebelum diangkut ke TPA
sehingga dapat diefisienkan biaya pengangkutan karena berkurangnya volume sampah yang diangkut.
12 bulan
Medan Satria Dinas Lingkungan Hidup 200.000.000
1 11 15 12 Pelayanan Retribusi Angkutan Sampah Secara Online
Terselenggaranya pelayanan penerimaan retribusi secara online.
Perubahan mekanisme pembayaran dari door to door menjadi online ini sangat mendukung program reformasi birokrasi dan good
gonernment dengan menyederhanakan proses pembayaran
retribusinya.
6 kecamatan
Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 1.000.000.000
1 11 15 13 Pengadaan Perlengkapan Bank Sampah
Tersedianya Perlengkapan Bank Sampah untuk memudahkan sistem administrasi pembukuan. Bank sampah sangat efektif untuk
mengurangi sampah yang harus diangkut ke TPA.
176 unit
Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 250.000.000
1 11 15 14 Monitoring dan Pembinaan Bank Sampah
Terlaksananya monitoring dan pembinaan Bank Sampah melalui
peningkatan sistem administrasi yang semula pencatatan manual menjadi pencatatan yang modern menggunakan aplikasi berbasis IT
176 titik
Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 300.000.000
1 11 15 15 Pengadaan Sarana Angkutan Sampah (Baktor)
Tersedianya pengadaan baktor yang tersebar di wilayah Bekasi meliputi BAKTOR RW.02 dan RW.03 Kel. Jatiranggon Kec.
Jatisampurna, BAKTOR RW. 2 kel Jatiranggon Kec. Jatisampurna,
Pengadaan BAKTOR kp pabuaran RW. 03 Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna, Pengadaan BAKTOR RT. 07/04 Kel. Jatiranggon Kec.
Jatisampurna, Pengadaan Baktor Taman Wisma Asri RT. 003/026 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara, Pengadaan Baktor Villa Indah Permai
RT. 013/36 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara, untuk mempercepat
proses pengumpulan sampah dari warga ke TPS/Transfer Depo. Proses ini mempercepat pengangkutan karena truck sampah tidak
perlu melakukan pengangkutan door to door.
10 unit
Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 300.000.000
1 11 15 16 Peningkatan Kebersihan Melalui Penyapuan Jalan
Tersedianya gaji PHL Selama 12 Bulan yang menangani sampah dari hulu sampai hilir meliputi antara lain petugas penyapu jalan
(pesapon), crew pengangkat sampah, sopir truck sampah, petugas
pengolah kompos, petugas yang menangani 3R se-Kota Bekasi.
1.287 orang
Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 38.644.000.000
1 11 15 17 Perawatan Kendaraan Angkutan Sampah
Terawatnya kendaraan angkutan sampah melalui pengadaan ban,
oli,per, suku cadang sehingga menjamin kondisi angkutan yang prima
dan laik jalan dalam pelaksanaan pengangkutan sampah.
278 unit truck sampah
Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 9.000.000.000
1 11 15 18 Pengadaan Alat Berat
Tersedianya excavator dan Bulldoser untuk menambah percepatan
operasional penanganan sampah di TPA Sumurbatu, membantu percepatan penanganan sampah wilayah pada saluran dan penertiban bangunan.
1 unit;1 unit
Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 6.000.000.000
1 11 15 19 Kompensasi TPA Bantargebang (Bantuan DKI)
Tersedianya bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang
memiliki resiko terpapar dampak keberadaan TPST Bantargebang,
tersedianya bantuan fisik dan sosial yang dikelola oleh LPM, tersedianya bantuan operasional LPM dan tersedianya bantuan
operasional untuk Kecamatan Bantargebang
18.024 warga
Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 73.000.000.000
1 11 15 20 Perbaikan Bak Kontainer Perbaikan Bak Kontainer 18 unit Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 200.000.000
1 11 15 21 Pelatihan Pengolahan Sampah dan Pengelola Bank Sampah Bank Sampah 250 orang Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 200.000.000
1 11 15 22 Pengadaan Mesin Pencacah Plastik Mesin Pencacah Plastik 20 unit Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 200.000.000
1 11 15 23 Pengadaan Gerobak Sampah Gerobak Sampah 10 unit Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 150.000.000
1 11 15 24 Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Mesin Pengolah Sampah 100 unit Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 200.000.000
1 11 15 25 Monitoring dan Pengendalian Sampah Liar Terangkutnya sampah liar 96 titik Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 500.000.000
1 11 15 26 Pengadaan Bin Dorong Kapasitas 120 Liter bin dorong 300 unit Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 500.000.000
1 11 16Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Persentase Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang mentaati
persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan limbah pada
dan B3,
Perolehan Adipura
55 %
Adipura Sertifikat 4.400.000.000
1 11 16 1Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Usaha dan Atau Kegiatan di Kota Bekasi (TP2Lh)
Ketaatan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup oleh Usaha dan atau Kegiatan di Kota Bekasi
100 Usaha / KegiatanKota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 250.000.000
Page 109 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 11 16 2 Penyelenggaraan Aktifitas Laboratorium LingkunganPelaksanaan Pengujian dan Operasional Pengujian Laboratorium Lingkungan
50 sampelKota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 500.000.000
1 11 16 3 Akreditasi Laboratorium Lingkungan survailen melalui Assesment dari KAN dan KLHK 1 Unit Laboratorium Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 200.000.000
1 11 16 4Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Sungai di
Kota Bekasi
Tersedianya Perhitungan Daya Dukung dan daya tampung lingkungan untuk mengetahui kapasitas dan penguraian badan air terhadap
sumber-sumber pencemar
DAS Kali Bekasi
Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 300.000.000
1 11 16 5 Pemantauan dan Evaluasi Titik Pantau Adipura Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap Titik Pantau Adipura
12 KecamatanKota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 250.000.000
1 11 16 6 Pembinaan Pendidikan Lingkungan Terwujudnya Sekolah berwawasan lingkungan (Adiwiyata) 60 Sekolah Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 200.000.000
1 11 16 7Penilaian Dokumen Kajian Lingkungan Hidup dan Pengadaan Sarana
Pengarsipan Dokumen Lingkungan
Terlaksananya Penilaian Dokumen AMDAL, UKL-UPL dan Pengadaan
Sarana Pengarsipan Dokumen Lingkungan
125 Usaha / KegiatanKota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 200.000.000
1 11 16 8Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Pengawasan Pelaksanaan RKL
RPL di Lokasi TPA
Terlaksananya Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Pengawasan
Pelaksanaan RKL RPL di Lokasi TPA
1 DokumenKota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 400.000.000
1 11 16 9
Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Bagi Jenis Usaha dan Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup
Terlaksananya Pemantauan Implementasi Dokumen Lingkungan Hidup pada tahap Konstruksi
200 Usaha / Kegiatan
Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 200.000.000
1 11 16 10 Pembuatan Naskah Akademis dan Draft Raperda RPPLH Kota Bekasi Tersusunnya Naskah Akademis dan Draft Raperda RPPLH Kota
Bekasi
1 DokumenKota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 350.000.000
1 11 16 11
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daya Dukung
Lingkungan Terhadap Revisi Kebijakan Rencana Program RTRW 2011-2031
Tersedianya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) daya dukung
lingkungan terhadap revisi kebijakan rencana program RTRW 2011-2031
1 Dokumen
Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 400.000.000
1 11 16 12Eco Region Pada 2 BWP dan Pemetaan Wilayah Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
Tersedianya Eco region pada 2 BWP dan pemetaan wilayah daya dukung dan daya tampung lingkungan
BWP Mustikajaya-Bantargebang; BWP Pondokgede-JatiasihKota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 400.000.000
1 11 16 13Pengembangan Sistem Informasi Database Dokumen Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Terllaksananya pengembangan Sistem Informasi Database Dokumen
Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Pengadaan Hardware
1 Sistem Informasi
Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 175.000.000
1 11 16 14 Peringatan Hari-Hari Lingkungan Hidup Terlaksananya Peringatan Hari Lingkungan Sedunia, dan Hari Cinta Puspa
2 eventKota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 200.000.000
1 11 16 15Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Bekasi dan Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bekasi
Tersusunnya Pelaporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Bekasi dan Neraca Kualitas Lingkungan Hidup
1 PelaporanKota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 275.000.000
1 11 16 16Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Tentang
Permasalahan Lingkungan Hidup
Terlaksananya Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Tentang
Permasalahan Lingkungan Hidup
12 BulanKota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 100.000.000
1 11 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Cakupan Pengawasan terhadap Penggunaan Air Tanah,Persentase Penurunan Kerusakan Lahan dan /atau Tanah untuk
Produksi Biomassa
45 %80 % 3.250.000.000
1 11 17 1 Penertiban Penggunaan Air Tanah Terselenggaranya Penertiban Penggunaan Air Tanah 150 Usaha / Kegiatan Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 175.000.000
1 11 17 2 Pembuatan Sumur-Sumur Resapan Terlaksananya Pembangunan Sumur Resapan di Kota Bekasi 60 Titik Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 450.000.000
1 11 17 3 Pembuatan Lubang Resapan Biopori dan Sarana PendukungnyaTerlaksananya Pembuatan Lubang Resapan Biopori 250.000 lubang resapan biopori
Pondokgede Dinas Lingkungan Hidup 250.000.000
1 11 17 4 Penghijauan KotaTerlaksananya Pengadaan dan penanaman Pohon di Kota Bekasi 5 jenis pohon
Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 400.000.000
1 11 17 5 Pembuatan Roof Garden di Gedung Baru Pemerintah Kota Bekasi Terlaksananya pembangunan Roof Garden pada Gedung Perkantoran
Walikota Bekasi
500 m2Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 1.000.000.000
1 11 17 6 Pengelolaan dan Penataan Taman Hutan Kota Tertatanya Pengelolaan dan Penataan Taman Hutan Kota 5 Hutan Kota Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 800.000.000
1 11 17 7 Penyelenggaraan Perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) Pencatatan Nilai Perolehan Air 1.000 Titik Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 175.000.000
1 11 18 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Persentase Usaha dan atau Kegiatan Sumber tidak bergerak
yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis
pencegahan pencemaran udara , Persentase lokasi/ wilayah yang dipantau kualitas udara ambien
dan diinformasikan mutu udara ambien
50 %
60 % 950.000.000
1 11 18 1 Pengawasan Standar Teknis Sumber Emisi Tidak Bergerak Uji Laboratorium Sumber Emisi Tidak Bergerak 30 Titik Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 250.000.000
1 11 18 2Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Alat Pengendalian
Kualitas Udara
Pemeliharaan Alat Pengendali Kualitas Udara 4 UnitKota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 450.000.000
1 11 18 3 Pemantauan Kualitas Udara Ambien Jalan Raya Uji Laboratorium Kualitas Udara Jalan Raya 50 Titik Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 250.000.000
1 11 19Program Peningkatan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
Persentase Jumlah Usaha dan atau Kegiatan yang memenuhi Syarat Administrasi atau Teknis Pencemaran Air
55% 1.000.000.000
1 11 19 1Pengawasan dan Pemantauan Kualitas Air Pada Inlet dan Outlet Sumber Pencemar
Uji Kualitas Inlet dan Outlet Sumber Pencemar 50 TitikKota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 250.000.000
1 11 19 2 Pengawasan dan Pemantauan Kualitas Air Sungai Uji Laboratorium Air Sungai 50 Titik Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 250.000.000
1 11 19 3 Penyusunan Rencana Teknis Penataan Segmen Kali Bekasi Tersusunnya Dokumen Rencana Teknis Penataan Segmen Kali Bekasi 1 Dokumen
Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 300.000.000
1 11 19 4 Pembersihan Sampah/Gulma Sungai di Kota Bekasi/Prokasih Terselenggaranya Pembersihan sampah / gulma sungai di Kota
Bekasi
5 Sungai / SaluranKota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 200.000.000
1 11 20 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)Rasio luas RTH terhadap wilayah kota, Terwujudnya Keindahan dan Estetika Kota
11 %1 titik
38.750.985.500
1 11 20 1 Pembangunan Taman dan Air Mancur Tersedianya DED Taman dan Air Mancur; Terbangunnya Taman dan
Air Mancur
1 Dokumen;1 LokasiBekasi Selatan Dinas Lingkungan Hidup 30.000.000.000
1 11 20 2 Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau Kota Terpeliharanya Taman dan Jalur Hijau Kota 38.291 M2;71 Titik Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 4.550.985.500
1 11 20 3 Penataan Taman Kecamatan Se Kota Tertatanya Taman Kecamatan Se Kota 6 Titik Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 1.000.000.000 Page 110 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 11 20 4 Penataan Taman Kelurahan Se Kota Bekasi Tertatanya Taman Kelurahan Se Kota Bekasi 22 Titik Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 1.000.000.000
1 11 20 5 Penataan Taman Lingkungan Kota Bekasi Tertatanya Taman Lingkungan Kota Bekasi 50 Titik Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 1.000.000.000
1 11 20 6 Penataan Taman Danau Duta Harapan Kecamatan Bekasi Utara 500 m2 Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 200.000.000
1 11 20 7 Pengadaan Pot dan Tanaman Se Kota Bekasi 1.000 Pot dan Tanaman Kota Bekasi Dinas Lingkungan Hidup 1.000.000.000
1 12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11.409.349.000
1 12 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Persentase cakupan kepemilikan KTP elektronik, Persentase cakupan kepemilikan Kartu Keluarga, Persentase cakupan
kepemilikan akte perkawinan, Persentase cakupan penerbitan
Akta Kematian,Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran
100 %,100 %,
74.57 %
46.17 %,88.74 %
11.409.349.000
1 12 15 1Penyelenggaraan Pelayanan Akta Perkawinan, Akta Kelahiran, Akta
Kematian Berbasis Web
Terselenggaranya pelayanan akta perkawinan, akta kelahiran, akta
kematian berbasis web; Terselenggaranya pelayanan akta
perkawinan, akta kelahiran, akta kematian berbasis web,tersedianya data storage, aplikasi dan pelatihan, pengadaan barang dan Aplikasi
100 % Permohonan terproses;100 % Permohonan terverifikasi
terbit aktanya tersampaikan ke pemohon, 14 aplikasi, 1 unit
VMWARE Licence 3 Thn, 2 unit server, 1 unit server storagr, 5 unit Smart Card Reader, UPS, 4 unit UPS, 1 unit Rackmount, 2
unit Printer 2 muka, 1 unit Windows, 1 unit firewall, 2 unit Reader Card
Kota BekasiDinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil 2.000.000.000
1 12 15 2Pelayanan Akta Kelahiran Bagi Anak-Anak Panti Asuhan, Anak
Terlantar dan Anak Jalanan
Diterbitkannya Akta Kelahiran bagi Anak-anak Panti Asuhan, Anak Terlantar dan Anak Jalanan
350 Akta KelahiranKota Bekasi
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil 150.000.000
1 12 15 3Pelayanan Keliling Dokumen Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)
Terselenggaranya Pelayanan Keliling Dokumen Administrasi
Kependudukan
pelayanan keliling pendaftaran penduduk dan catatan sipilKota Bekasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
400.000.000
1 12 15 4 Penataan Dokumentasi Akta-Akta Catatan Sipil
Fumigasi; Digitalisasi Arsip; compacto; map akte kelahiran, kematian,
perkawinan dan perceraian
fumigasi 336 m3; tersimpannya 498.219 akte, 120.000 akta,
42.000 surat pindah/datang; 2 unit compacto; 150.000 map akta Kota BekasiDinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil 1.400.000.000
1 12 15 5 Pelayanan SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara) Pendataan Penduduk Sementara; Sosialisasi SKTS; Penerbitan SKTS dan Kartu Keluarga tidak mampu
1 Dokumen;3 Media;70.000 Penerbitan SKTS, 75.000, smart card KK tidak mampu
Kota BekasiDinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil 750.000.000
1 12 15 6 Pengelolaan dan Pemeliharaan Data Warehouse Kependudukan
Terkelolanya dan Terpeliharanya Sistem Pelayanan Administrasi
Kependudukan, Data Warehouse dan Website Disdukcasip
3 Aplikasi
Kota BekasiDinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil 297.500.000
1 12 15 7 Penyelenggaraan dan Pemeliharaan SIAK (DAK Non Fisik)
Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Petugas Pelayanan;
Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Petugas Registrator; Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Petugas Operator; Tersedianya
Main Data Storage
9 Petugas Pelayanan;26 Petugas Registrator;15 Petugas
Operator;1 Unit Server StorageKota Bekasi
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil 700.000.000
1 12 15 8 Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Kependudukan
Terselenggaranya pelayanan KTP-el dan Kartu Keluarga berbasis Web; Terselenggaranya pelayanan KTP-el dan Kartu Keluarga
berbasis Web
100 % Permohonan terproses;100 % Permohonan terverifikasi terbit KTP-el dan Kartu Keluarga dan tersampaikan kepemohon Kota Bekasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
750.000.000
1 12 15 9 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan mengenai pelaporan permasalahan : aplikasi, jaringan,
SDM dan sarana prasarana
1. tersusunnya data LAMPID Kota Bekasi 2017. 2. Evaluasi dan penyusunan Raperda administrasi Kependudukan 3.
Penyusunan Perwal Pedoman tata Cara Adm kependudukanKota Bekasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
700.000.000
1 12 15 10 Sosialisasi Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)
Produk-produk hukum, Sosialisasi Administrasi Kependudukan berbasis Web melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Ruang;
Produk-produk hukum, Sosialisasi Administrasi Kependudukan
berbasis Web melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Ruang;
Produk-produk hukum, Sosialisasi Administrasi Kependudukan berbasis Web melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Ruang; Produk-produk hukum, Sosialisasi Administrasi Kependudukan
berbasis Web melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Ruang;
Produk-produk hukum, Sosialisasi Administrasi Kependudukan
berbasis Web melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Ruang;
Produk-produk hukum, Sosialisasi Administrasi Kependudukan
berbasis Web melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Ruang
2 Spanduk;85 Banner;8.000 Leaflet;3 Media Cetak;4 x Talk Show Radio;600 Peserta
Kota BekasiDinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil 279.074.000
1 12 15 11 Validasi Data Kependudukan Terdatanya Kepemilikan Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan
se kota bekasiKota Bekasi
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil 600.000.000
1 12 15 12 Pengadaan Blanko Kartu Keluarga (DAK Non Fisik) Tersedianya Blanko Kartu Keluarga 138.750 Set blanko KK,
Kota BekasiDinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil 300.000.000
1 12 15 13 Pembinaan Tertib Administrasi Kependudukan Pembinaan Penduduk Door to Door; Operasi Yustisi Pembinaan Penduduk 12 kec; 4 Titik Operasi Yustisi
Kota BekasiDinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil 500.000.000
1 12 15 14 Pengadaan Ribbon/Tinta dan Film (DAK Non Fisik) Tersedianya Film; Tersedianya Ribbon/Tinta 0 Jenis Cetakan Security Printing;0 Jenis Cetakan Non Security
PrintingKota Bekasi
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil 2.482.775.000
1 12 15 15Pembentukan Tim Lintas Sektor Pencapaian Taret Nasional Cakupan
Akte Kelahiran 0-18 Th (DAK Non Fisik)
Terbentuknya tim lintas sector dalam rangka pencapaian target Nasional cakupan akta kelahiran (0-18 Tahun)
Kecamatan se kota Bekasi, 200 lokasiKota Bekasi
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil 100.000.000
1 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 182.606.120.000
Page 111 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 13 15Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan
LPM Berprestasi,Posdaya Berprestasi,
PKK Aktif,
Jumlah UEP/KUBE,
Jumlah Inovasi TTG,
Posyandu Mandiri,
Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan
Masyarakat,Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Perencanaan
Pembangunan,Tersedianya monografi kelurahan dan kecamatan yang lengkap
dan terbaharui
6 LPM6 Posdaya
100 %
57 KUBE
2 Produk
9 %
40 %
90 %
100 %
182.606.120.000
1 13 15 1Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi
Barat
1. Terlaksananya Pembinaan Posyandu; 2. Tersusunnya Laporan
Bulanan dan Tahunan
1. 5 kali Pembinaan Posyandu;
2. 12 Bulan x 2030 orang Kader Posyandu dan 12 Bulan x 60 Orang Kader PKK, 12 bulan x 6 kader PKP
Bekasi Barat Kecamatan Bekasi Barat 7.637.076.000
1 13 15 2 Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Barat
1. Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan; 2. Terlaksananya FGD; 3. Tersusunya Rencana Kerja Kecamatan
Tahun 2018
1. 1 kali Musrenbang Kecamatan, 5 kali Musrenbang Kelurahan; 2. 6 kali FGD; 3. 1 Dokumen Bekasi Barat Kecamatan Bekasi Barat 200.000.000
1 13 15 3 Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Bekasi Barat 1. Terlaksananya Pembinaan RW dan RT, 2. Tersedianya Laporan
Kependudukan, Kemasyarakatan dan Pembangunan
1. 5 kali pembinaan;
2. 12 bulan x 744 RT dan 12 bulan x 91 RWBekasi Barat Kecamatan Bekasi Barat 6.434.694.000
1 13 15 4 Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat
1. Terlaksananya Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kecamatan; 2.
Fasilitasi Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bekasi; 3. Tersusunnya Monografi Kelurahan
1. 1 kali; 2. 1 Kegiatan; 3. 5 Kelurahan dan 1 Kecamatan
Bekasi Barat Kecamatan Bekasi Barat 200.000.000
1 13 15 5Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di Kecamatan Bekasi Barat
1. Terlaksananya Kegiatan Kemasyarakatan; 2. Terlaksananya Kegiatan Kewanitaan; 3. Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan; 4.
Terlaksanaya Kegiatan Keagamaan dan Penyusunan Laporan Pemimpin dan Pelayanan Ibadah
1. 5 event; 2. 7 event; 3. 6 kali; 4. 2 event, 149 Rumah Ibadah x 2 Org (Pemimpin Ibadah Rp.300.000 + Pelayan Ibadah Rp.
200.000) x 12 BulanBekasi Barat Kecamatan Bekasi Barat 1.357.560.000
1 13 15 6Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi
Timur
1. Terlaksananya Pembinaan Posyandu; 2. Tersusunnya Laporan
Bulanan dan Tahunan
1. 4 kali Pembinaan Posyandu;
2. 12 Bulan x 1.910 orang Kader Posyandu dan 12 Bulan x 50 Orang Kader PKK , 12 bulan x 5 kader PKP
Bekasi Timur Kecamatan Bekasi Timur 7.162.020.000
1 13 15 7 Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur
1. Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan; 2. Terlaksananya FGD; 3. Tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan
Tahun 2018
1. 1x Musrenbang Kecamatan, 4 x Musrenbang Kelurahan; 2. 16 kali FGD; 3. 1 Dokumen Bekasi Timur Kecamatan Bekasi Timur 330.000.000
1 13 15 8 Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Bekasi Timur 1. Terlaksananya Pembinaan RW dan RT, 2. Tersedianya Laporan
Kependudukan, Kemasyarakatan dan Pembangunan
1. 4 kali pembinaan;
2. 12 bulan x 708 RT dan 12 bulan x 83 RWBekasi Timur Kecamatan Bekasi Timur 6.083.910.000
1 13 15 9Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Bekasi Timur
1. Terlaksananya Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kecamatan; 2.
Fasilitasi Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bekasi; 3.
Tersusunnya Monografi Kelurahan
1. 1 kali; 2. 1 Kegiatan; 3. 4 Kelurahan dan 1 Kecamatan
Bekasi Timur Kecamatan Bekasi Timur 260.000.000
1 13 15 10Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Pemuda, Olahraga dan
Kewanitaan di Kecamatan Bekasi Timur
1. Terlaksananya Kegiatan Kemasyarakatan; 2. Terlaksananya
Kegiatan Kewanitaan; 3. Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan; 4. Terlaksanaya Kegiatan Keagamaan dan Penyusunan Laporan
Pemimpin dan Pelayanan Ibadah
1. 5 event; 2. 7 event; 3. 6 kali; 4. 2 event, 158 Rumah Ibadah x 2
Org (Pemimpin Ibadah Rp.300.000 + Pelayan Ibadah Rp. 200.000) x 12 Bulan
Bekasi Timur Kecamatan Bekasi Timur 1.416.960.000
1 13 15 11Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi
Selatan
Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Komunitas di Kecamatan Bekasi Timur
4 Kelurahan x @ Rp. 750.000.0001470 kader posyandu, 60 kader pkk, 6 kader PKP
Bekasi Selatan Kecamatan Bekasi Selatan 5.590.836.000
1 13 15 12 Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Bekasi Selatan
Fasilitasi Lomba Kinerja Kecamatan Tk. Kota
Lomba Kinerja KelurahanTersusunnya Monografi Kelurahan
1 Kegiatan
1 Kegiatan5 Kelurahan Bekasi Selatan Kecamatan Bekasi Selatan 150.000.000
1 13 15 13Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan di Kecamatan Bekasi Selatan
Penyusunan Laporan Pemimpin dan Pelayan Ibadah
Terlaksananya Kegiatan Keagamaan
Terlaksananya Kegiatan Kewanitaan
Terlaksananya Kegiatan KepemudaanTerlaksananya Kegiatan Keolahragaan
128 Rumah Ibadah x 2 org (Pemimpin Ibadah Rp. 300.000 dan
Pelayan Ibadah Rp. 200.000) x 12 bulan2 Event6 Event
2 Event
4 Event Bekasi Selatan Kecamatan Bekasi Selatan 1.133.360.000
1 13 15 14 Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Bekasi Selatan
Tersedianya Laporan Kependudukan, Kemasyarakatan dan PembangunanPembinaan RW dan RT
12 Bulan x 94 RW, 12 Bulan x 624 RT1 kali
Bekasi Selatan Kecamatan Bekasi Selatan 5.590.620.000
1 13 15 15Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan di Kecamatan Bekasi
Selatan
Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan 2018
Terlaksananya FGD
5 kali Musren Kelurahan dan 1 kali Musren Kecamatan
1 Dokumen
2 kali
Bekasi Selatan Kecamatan Bekasi Selatan 250.000.000
Page 112 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 13 15 16 Pembinaan Posdaya di Kecamatan Bekasi SelatanTerlaksananya Pembinaan Posdaya se-Kecamatan Bekasi Selatan 5 kali
Bekasi Selatan Kecamatan Bekasi Selatan 200.000.000
1 13 15 17 Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan PondokgedeTerlaksananya FGD;
Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan Pondokgede
6 kali tingkat kecamatan dan 5 kelurahan
6 dokumen tingkat kecamatan dan 5 kelurahanPondokgede Kecamatan Pondokgede 150.000.000
1 13 15 18 Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Pondokgede
Terselenggaranya lomba kinerja kelurahan tingkat kecamatan;
Fasilitasi Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bekasi;
Tersusunnya monografi kelurahan
1 kegiatan;
1 kegiatan;
5 buahPondokgede Kecamatan Pondokgede 100.000.000
1 13 15 19Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Kegiatan Kemasyarakatan; Terlaksananya Kegiatan
Kewanitaan; Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan; Terlaksanaya
Kegiatan Keagamaan
400 Orang;60 orang;80 orang;250 orang, + 149 Rumah Ibadah x
2 Org (Pemimpin Ibadah Rp.300.000 + Pelayan Ibadah Rp.
200.000) x 12 BulanPondokgede Kecamatan Pondokgede 924.840.000
1 13 15 20 Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Di Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya pembinaan RT/RW
Tersedianya laporan kependudukan, kemasyarakatan dan pembangunan
12 bulan x 78 RW x Rp. 900.000,-
12 bulan x 575 RT x Rp.600.000,- Pondokgede Kecamatan Pondokgede 5.057.136.000
1 13 15 21Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya pembinaan Posyandu, Tersusunnya laporan posyandu bulanan dan tahunan.
12 bulan x 1.410 kader posyandu x Rp. 300.000,- 12 bulan x 60 orang kader PKK x Rp. 200.000,-
12 bulan x 6 kader PKP Pondokgede Kecamatan Pondokgede 5.371.596.000
1 13 15 22 Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bantargebang
Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Terlaksananya FGDTersusunya Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2018
1 kali Musrenbang Kecamatan, 4 kali Musrenbang Kelurahan
4 Kali1 Dokumen
Bantargebang Kecamatan Bantargebang 200.000.000
1 13 15 23 Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Bantargebang
Tersedianya Laporan Kependudukan, Kemasyarakatan dan Pembangunan
Terlaksananya Pembinaan RW dan RT
12 Bulan x 37 RW dan 12 Bulan x 182 RT4 kelurahan
Bantargebang Kecamatan Bantargebang 1.735.650.000
1 13 15 24Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Pemuda, Olah Raga dan
Kewanitaan di Kecamatan Bantargebang
Terlaksananya Kegiatan Kemasyarakatan
Terlaksananya Kegiatan KewanitaanTerlaksananya Kegiatan Kepemudaan
Terlaksananya Kegiatan KeolahragaanPenyusunan Laporan Pemimpin dan Pelayanan Ibadah
5 event
7 event2 event
2 event38 Rumah Ibadah x 2 Orang (Pemimpin Ibadah Rp.300.000 +
Pelayan Ibadah Rp. 200.000) x 12 Bulan
Bantargebang Kecamatan Bantargebang 632.560.000
1 13 15 25Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan
Bantargebang
Terlaksananya Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota Bekasi
Fasilitasi Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bekasi
Tersusunnya Monografi Kelurahan dan Kecamatan.
1 Kali1 Kegiatan
5 Kelurahan 1 Kecamatan Bantargebang Kecamatan Bantargebang 180.000.000
1 13 15 26Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan
Bantargebang
Tersusunnya Laporan Bulanan dan Tahunan.
Terlaksananya Pembinaan Posyandu
12 bulan x 433 orang kader posyandu dan 12 bulan x 50 orang
kader PKK
4 kali, 12 bulan x 5 kader PKP Bantargebang Kecamatan Bantargebang 1.765.062.000
1 13 15 27 Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Medan Satria 1. Terlaksananya Pembinaan RW dan RT, 2. tersedianya laporan
kependudukan, kemasyarakatan dan pembangunan
1. 4 kali pembinaan; 2. 12 bulan x 487 RT dan 12 bulan x 72 RWMedan Satria Kecamatan Medan Satria 4.348.260.000
1 13 15 28Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di Kecamatan Medan Satria
Terlaksananya Kegiatan Kewanitaan ( Pertemuan Rutin PKK, Kesrak KB Kes, Monev 10 Program PKK, BBGRM); Terlaksananya Kegiatan Kemasyarakatan (HUT RI, HUT Kota Bekasi,
Pawai Budaya);
Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan (Pembinaan/ sosialisasi Karang Taruna);
Terlaksananya Kegiatan Keolahragaan ( Futsal, sepeda, Volley, Gerak
Jalan);Terlaksananya Kegiatan Keagamaan (MTQ, Peringatan Hari Besar
Islam, Tarling, Suling, Pawai Taarub); dan Penyusunan Laporan Pemimpin dan Pelayan Ibadah
4 Kegiatan;
3 kegiatan;
1 Kegiatan;
4 Kegiatan;
5 Kegiatan;
90 rumah ibadah x 2 orang (Pemimpin ibadah Rp. 300.000 +
pelayan ibadah Rp. 200.000) x 12 Bulan
Medan Satria Kecamatan Medan Satria 1.100.800.000
1 13 15 29Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Medan
Satria
Terlaksananya lomba kinerja Kecamatan tingkat Kota Bekasi;Terbaharuinya monografi kelurahan;Terlaksananya lomba kinerja Kelurahan Tingkat Kecamatan
1 kali;1 kecamatan dan 4 kelurahan;2 kali;
Medan Satria Kecamatan Medan Satria 250.000.000
1 13 15 30 Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Medan Satria
1. Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
2. Terlaksananya FGD; 3. Tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan
Tahun 2018
1. 1 kali Musrenbang Kecamatan dan 4 kali Musrenbang
Kelurahan; 2. 2 kali FGD; 3. 1 Dokumen Medan Satria Kecamatan Medan Satria 202.000.000
1 13 15 31Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Medan
Satria
1. Terlaksananya Pembinaan Posyandu; 2. Tersusunnya laporan
pertriwulan dan tahunan.
1. 4 kali pembinaan Posyandu;
2. 12 bln x 1020 org kader Posyandu dan 12 bulan x 50 org kader PKK, 12 bulan x 5 kader PKP
Medan Satria Kecamatan Medan Satria 3.909.960.000
Page 113 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 13 15 32Penyelengaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di Bekasi
Utara
Terlaksananya kegiatan kewanitaan di kecamatan Bekasi Utara; Terlaksananya kegiatan keolahragaan di Kecamatan Bekasi Utara;
Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan Bekasi Utara;
Terselenggaranya kegiatan keagamaan di Kecamatan Bekasi Utara;
Terlaksananya kegiatan kepemudaan di Kecamatan Bekasi Utara
Penyusunan laporan pemimpin dan pelayan tempat ibadah
1 kegiatan;1 kegiatan;1 kegiatan;1 kegiatan;1 kegitan, +187 Rumah Ibadah x 2 Org (Pemimpin Ibadah Rp.300.000 + Pelayan
Ibadah Rp. 200.000) x 12 Bulan
Bekasi Utara Kecamatan Bekasi Utara 1.644.440.000
1 13 15 33Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi Utara
1. Tersusunnya Laporan Posyandu Pertriwulan; Tersusunnya laporan bulanan dan tahunan
1. 6 kali pembinaan Posyandu; 12 Bulan x 1890 orang kader Posyandu dan 12 bulan x 70 orang kader PKK, 12 bulan x 7
kader PKP Bekasi Utara Kecamatan Bekasi Utara 7.162.092.000
1 13 15 34 Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Bekasi Utara
Penyusunan Laporan Kependudukan, Kemasyarakatan, dan
Pembangunan; Penyusunan Laporan Kependudukan,
Kemasyarakatan dan Pembangunan
144 RW;1.096 RT
Bekasi Utara Kecamatan Bekasi Utara 9.588.096.000
1 13 15 35 Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Bekasi Utara
Fasilitas lomba kinerja kecamatan tingkat kota; terlaksananya lomba
kinerja kelurahan tingkat kecamatan ; tersusunnya monografi kelurahan
1 kegiatan;1 kegiatan;6 kelurahn
Bekasi Utara Kecamatan Bekasi Utara 200.000.000
1 13 15 36 Penyusunan Rencana Pembangunan di Kecamatan Bekasi Utara
1. Terselenggaranya Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kelurahan; 2. Terlaksananya FGD; Penyusunan dokumen evaluasi pelaksanaan
dan perencanaan pembangunan Kecamatan; Musrenbang Kecamatan
dan Kelurahan; Sinergitas Lintas Sektor dan Stakeholder (Koordinasi,
Perencanaan, Evaluasi)
1 dokumen;7 kegiatan;4 kali
Bekasi Utara Kecamatan Bekasi Utara 250.000.000
1 13 15 37 Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Rawalumbu
Terselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan
Terlaksananya FGDTersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2018
1 kali Musrenbang Kecamatan, 4 kali Musrenbang Kelurahan
5 kali FGD 1 dokumen
Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu 250.000.000
1 13 15 38Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Rawalumbu
Tersusunnya Laporan Bulanan dan Tahunan
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Posyandu
Pembinaan Administrasi Posyandu
12 Bulan x 1.330 orang Kader Posyandu dan 12 Bulan x 50
Orang Kader PKK, 12 bulan x 5 kader PKP
1 kali 133 kali
Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu 5.042.700.000
1 13 15 39 Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Rawalumbu
Tersedianya Laporan Kependudukan, Kemasyarakatan dan
Pembangunan Terlaksananya Pembinaan RT dan RW
12 bulan x 642 RT dan 12 bulan x 96 RW
1 kali Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu 5.744.088.000
1 13 15 40Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di
Kecamatan Rawalumbu
Terlaksananya Kegiatan KemasyarakatanTerlaksananya kegiatan kewanitaan
terlaksananya kegiatan keagamaan
Penyusunan Laporan Pemimpin dan Pelayan Ibadah
7 event7 event
5 event
134 Rumah Ibadah x 2 Org (Pemimpin Ibadah Rp.300.000 +
Pelayan Ibadah Rp. 200.000) x 12 Bulan
Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu 1.220.080.000
1 13 15 41 Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Rawalumbu
terlaksananya lomba kinerja kelurahan tingkat kota Bekasi
fasilitasi lomba kinerja kecamatan tingkat kota bekasi;
Pembinaan Administrasi Kelurahan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kaliRawalumbu Kecamatan Rawalumbu 100.000.000
1 13 15 42Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan
Mustikajaya
Terlaksananya Pembinaan Posyandu
Tersusunnya laporan bulanan dan tahunan Posyandu dan PKK
1 kegiatan
Laporan 12 bulan (980 orang kader posyandu dan 50 orang kader PKK, 5 PKP)
Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya 3.763.800.000
1 13 15 43Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan dI Kecamatan
Mustikajaya
Terlaksananya FGD
Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
4 kali
1 kecamatan, 4 kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya 150.000.000
1 13 15 44 Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Mustikajaya
Tersedianya Laporan Kependudukan, Kemasyarakatan dan
Pembangunan
Terlaksananya Pembinaan RT dan RW
12 bulan x 92 RW dan 12 bulan x 632 RT
4 kali Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya 5.627.160.000
1 13 15 45Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di
Kecamatan Mustikajaya
Terlaksananya Kegiatan Kemasyarakatan
Terlaksananya Kegiatan Kewanitaan
Terlaksananya Kegiatan KepemudaanTerlaksananya Kegiatan Keolahragaan
Terlaksanya Kegiatan KeagamaanPenyusunan Laporan Pemimpin dan Pelayanan Rumah Ibadah
2 event
1 event
1 event2 event
2 event117 Rumah Ibadah x 2 Org (Pemimpin Ibadah Rp.300.000 +
Pelayan Ibadah Rp. 200.000) x 12 Bulan
Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya 1.316.040.000
1 13 15 46 Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Mustikajaya
Terlaksananya Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kecamatan
Fasilitasi Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bekasi
Tersusunnya Monografi Kelurahan
1 kegiatan
1 kegiatan
4 kelurahanMustikajaya Kecamatan Mustikajaya 90.000.000
1 13 15 47 Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Jatiasih
Terlaksananya Sinergitas Lintas Sektor & Stakeholder (FGD) tingkat
Kecamatan Jatiasih
Tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2018
Terlaksananya Musrembang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1 Kegiatan x 4 kali pelaksanaan
1 Dokumen
1 Kecamatan, 6 KelurahanJatiasih Kecamatan Jatiasih 125.000.000
Page 114 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 13 15 48 Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Jatiasih
Tersedianya Laporan Kependudukan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Tingkat RT dan RW
Terlaksananya Pembinaan RW dan RT
12 bulan; 670 RT dan 99 RW6 kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih 5.981.598.000
1 13 15 49Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di Kecamatan Jatiasih
Terlaksananya Kegiatan Kemasyarakatan
Terlaksananya Kegiatan Kewanitaan
Terlaksananya Kegiatan KepemudaanTerlaksananya Kegiatan Keolahragaan
Terlaksananya Kegiatan Keagamaan
Penyusun laporan Pemimpin dan Pelayan Ibadah
2 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan1 Kegiatan
2 Kegiatan
117 Rumah Ibadah x 2 Orang (Pemimpin Ibadah Rp. 300.000 + Pelayanan Ibadah Rp. 200.000) x 12 Bulan
Jatiasih Kecamatan Jatiasih 928.800.000
1 13 15 50 Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Jatiasih
Terlaksananya Lomba Kinerja Kelurahan tingkat KecamatanTerfasilitasinya Lomba Kinerja Kecamatan tingkat Kota Bekasi
Tersusunnya monografi kelurahan
1 kegiatan
1 Kegiatan
1 kecamatan dan 6 Kelurahan
Jatiasih Kecamatan Jatiasih 120.000.000
1 13 15 51 Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Jatiasih
Terlaksananya Pembinaan Posyandu
Tersusunnya Laporan Bulanan dan Tahunan
6 Kegiatan
12 Bulan, Jumlah Kader Posyandu=1530 orang, Jumlah Kader
PKK=70 orang, 12 bulan x 7 kader PKP Jatiasih Kecamatan Jatiasih 5.846.652.000
1 13 15 52Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK di Kecamatan
Jatisampurna
Terlaksananya Pembinaan Posyandu; Tersusunnya Laporan Bulanan
dan Tahunan Kader Posyandu dan PKK
5 kali Pembinaan Posyandu; 12 Bulan x 880 Orang Kader
Posyandu dan 12 Bulan x 60 Orang Kader PKK, 12 bulan x 6 kader PKP
Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna 3.434.976.000
1 13 15 53 Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Jatisampurna
Terlaksananya FGD; Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan; Tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2018
2 kali Kegiatan FGD; 1 kali Musrenbang Kecamatan dan 5 kali Musrenbang Kelurahan; 1 Dokumen Renja Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna 130.000.000
1 13 15 54 Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Jatisampurna
Terlaksananya Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kecamatan;
Tersusunnya Monografi Kelurahan; Fasilitasi Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bekasi
1 kali Kegiatan Lomba Kelurahan; 5 Kelurahan; 1 kali Kegiatan
Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna 100.000.000
1 13 15 55 Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan JatisampurnaTerlaksananya Pembinaan RW dan RT; Tersedianya Laporan Kependudukan Kemasyarakatan dan Pembangunan
5 kali Pembinaan; 12 Bulan kali 342 RT;12 Bulan kali 68 RWJatisampurna Kecamatan Jatisampurna 3.244.752.000
1 13 15 56Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di
Kecamatan Jatisampurna
Terlaksananya Kegiatan Keagamaan dan Penyusunan Laporan
Pemimpin dan Pelayan Ibadah; Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan;
Terlaksanya Kegiatan Kewanitaan, Terlaksananya Kegiatan Kemasyarakatan; Terlaksananya Kegiatan Seni Budaya
2 Kegiatan + 75 Rumah Ibadah x 2 Org (Pemimpin Ibadah
Rp.300.000 + Pelayan Ibadah Rp. 200.000) x 12 Bulan; 2
Kegiatan; 11 Kegiatan; 2 Kegiatan; 1 Kegiatan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna 759.000.000
1 13 15 57 Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Pondok Melati
Tersusunnya Renja Tahun 2018
Terlaksananya FGDTerselenggaranya Musrenbang Tk. Kelurahan dan Kecamatan
1 Dokumen
5 kali1 kali musrenbang kecamatan dan 4 kali musrenbang kelurahan
Pondok Melati Kecamatan Pondok Melati 125.000.000
1 13 15 58Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di
Kecamatan Pondok Melati
Terselenggaranya Kegiatan Keagamaan (MTQ Tingkat Kota Bekasi)
Terselenggaranya Kegiatan KemasyarakatanTerselenggaranya Kegiatan KepemudaanTerselenggaranya Kegiatan Keolahragaan
Terselenggaranya Kegiatan Kewanitaan
Tersedianya Laporan Pemimpin dan Pelayan Rumah Ibadah
1 Event
2 Event1 Event1 Event
3 Event
98 Rumah Ibadah x 2 Orang
Pondok Melati Kecamatan Pondok Melati 1.074.760.000
1 13 15 59 Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Pondok Melati
Tersusunnya monografi kelurahan dan kecamatanFasilitasi Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bekasi
Terlaksananya Lomba Kinerja Kelurahan Tk. Kecamatan
4 Kelurahan 1 Kecamatan1 Kegiatan
1 KaliPondok Melati Kecamatan Pondok Melati 125.000.000
1 13 15 60 Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Pondok Melati
Tersedianya Laporan Kependudukan, Kemasyarakatan dan Pembangunan;
Pembinaan RT RW
12 Bulan Laporan RT. 394, RW. 574 kali Pondok Melati Kecamatan Pondok Melati 3.504.186.000
1 13 15 61Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Pondok
Melati
Tersusunnya Laporan Posyandu dan PKK
Pembinaan Posyandu
12 Bulan Laporan dan 1 laporan tahunan
2 Kegiatan780 pkader pos yandu, 50 kader pkk, 5 kader PKP
Pondok Melati Kecamatan Pondok Melati 3.033.000.000
1 13 15 62 Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan Jatiasihterselenggaranya program pembangunan berbasis komunitas dikecamatan jatiasih
6 Kelurahan x @ Rp. 750.000.000Jatiasih Kecamatan Jatiasih 4.500.000.000
1 13 15 63 Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan Bekasi BaratPelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Komunitas di
Kecamatan Bekasi Barat
5 Kelurahan x @ Rp. 750.000.000Bekasi Barat Kecamatan Bekasi Barat 3.750.000.000
1 13 15 64 Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan Bekasi TimurPelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Komunitas di
Kecamatan Bekasi Timur
4 Kelurahan x @ Rp. 750.000.000Bekasi Timur Kecamatan Bekasi Timur 3.000.000.000
1 13 15 65 Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan Jatisampurna Terlaksananya Kegiatan P3BK di Kecamatan Jatisampurna 5 Kelurahan x @ Rp. 750.000.000 Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna 3.750.000.000
1 13 15 66 Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan Bekasi Selatanterselenggaranya program pembangunan berbasis komunitas
dikecamatan Bekasi Selatan
5 Kelurahan x @ Rp. 750.000.000Bekasi Selatan Kecamatan Bekasi Selatan 3.750.000.000
1 13 15 67 Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan PondokgedePelaksanaan program Pembangunan Partisifatif berbasis Komunitas
di Kecamatan Pondokgede
5 Kelurahan x @ Rp. 750.000.000Pondokgede Kecamatan Pondokgede 3.750.000.000
1 13 15 68 Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan BantargebangPelaksanaan P3BK di Kecamatan Bantargebang 4 Kelurahan x Rp. 750.000.000
Bantargebang Kecamatan Bantargebang 3.000.000.000
Page 115 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 13 15 69 Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan Medan SatriaPelaksanaan Program Pembangunan Partisipatif berbasis Komunitas di Kecamatan Medan Satria @ Rp. 750.000.000
4 Kelurahan x @ Rp. 750.000.000Medan Satria Kecamatan Medan Satria 3.000.000.000
1 13 15 70 Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan Bekasi UtaraPelaksanaan Program Pembangunan Partisipatif berbasis Komunitas
di Kecamatan Bekasi Utara
6 Kelurahan x @ Rp. 750.000.000Bekasi Utara Kecamatan Bekasi Utara 4.500.000.000
1 13 15 71 Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan RawalumbuPelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Komunitas di
Kecamatan Rawalumbu
4 Kelurahan x @ Rp. 750.000.000Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu 3.000.000.000
1 13 15 72 Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan MustikajayaPelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Komunitas di Kecamatan Mustikajaya
4 Kelurahan x @ Rp. 750.000.000Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya 3.000.000.000
1 13 15 73 Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan Pondok MelatiPelaksanaan Program Partisipasi Berbasis Komunitas di Kec. Pondok
Melati
4 Kelurahan x @ Rp. 750.000.000Pondok Melati Kecamatan Pondok Melati 3.000.000.000
1 14 Pengendalan Penduduk dan Keluarga Berencana 6.893.200.000
1 14 15 Program Keserasian Kebijakan KependudukanPersentase ketersediaan data kependudukan yang lengkap dan
terbarui
80% 300.000.000
1 14 15 1 Penyusunan Profil Kependudukan
Tersusunnya Buku Struktur Umur Tunggal Penduduk Berdasarkan SIAK; Tersusunnya Buku Agregat Kependudukan; Tersusunnya Buku
Profil Kependudukan
1 Dokumen Struktur Umur Tunggal;1 Dokumen Agregat Kependudukan;1 Dokumen Profil Kependudukan Kota Bekasi
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil 300.000.000
1 14 16 Program Keluarga Berencana
Cakupan Penyediaan Alat/Obat Kontrasepsi dalam memenuhi
permintaan masyarakat,
Cakupan Pasangan Usia Subur Yang Istrinya dibawah usia 20 Tahun,
Cakupan Pasangan Usia Subur Yang Ingin ber KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed),
Total Fertility Rate (TFR),
Cakupan Anggota Bina Balita (BKB) Ber KB, Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber KB, Presentase Keluarga Remaja Yang Mengikuti POKTAN,
Presentase Keluarga Balita Yang Mengikuti POKTAN,
Presentase Keluarga Lansia Yang Mengikuti POKTAN,Presentase Laki-laki dengan Ber KB,
Prosentase Peserta KB Baru, Prosentase Kegagalan Penggunaan Alat Kontrasepsi,
Peningkatan Rata-rata Usia Perkawinan Pertama
30 %
1.85 %
7.45 %
2.88 %
70 %85 %
26.53 %
23.17 %
34.45 %3.96 %
75.580.1 %
21 Tahun
6.593.200.000
1 14 16 1 Penyelenggaraan Rapat Kerja Derah Program Keluarga Berencana
Terlaksananya Rakerda Tk Kota Bekasi; Terlaksananya
Rakerda BP3AKB Kota Bekasi
1 Event; 100 Orang
Kota Bekasi
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
150.000.000
1 14 16 2 Penguatan Kelembagaan UPTD KB Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Rakor Pos KB; Terlaksananya Staff Meeting; Terbinanya Akseptor KB Oleh UPTB; Terlaksananya KIE Akseptor
10 Bulan; 10 bulan; 10 bulan; 10 bulan
Kota Bekasi
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
300.000.000
1 14 16 3 Sosialisasi Pemasyarakatan KB Melalui Mobil Unit Penerangan
Terlaksananya Sosialisasi Pengetahuan KB Bagi Masyarakat Kota
Bekasi
36 kelurahan
Kota Bekasi
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
75.000.000
1 14 16 4 Pembuatan Media KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi)
Tersedianya standing banner; Tersedianya
bambu untuk umbul-umbul; Tersedianya Leaflet; Tersedianya Spanduk; Tersedianya Umbul-umbul
10 Buah; 40 bambu;
15 rim; 12 buah; 40 buah
Kota Bekasi
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
100.000.000
1 14 16 5 Pembinaan Generasi Berencana
Terselenggaranya Pembinaan PIK Remaja; Sosialisasi Kesadaran Usia Nikah Bagi Remaja SMA/SMK dan Gerakan Pramuka Saka Kencana ; Pengembangan Gerakan Pramuka Saka Kencana.
540 Orang Remaja PIK-R; 100 orang Generasi Berencana; 12 Kecamatan
Kota Bekasi
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
150.000.000
1 14 16 6 Pelayanan Pemasangan MO, IUD, Implant dan Pencabutan Implant
Terlaksananya Pelayanan Pemasangan MO, IUD, Implant dan
Pencabutan Implant
1.500 Akseptor
Kota Bekasi
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
600.000.000
1 14 16 7 Pengelolaan Website BP3AKB Kota Bekasi
Tersedianya Informasi Kegiatan BP3AKB Kota Bekasi yang Berbasis IT; Pembuatan 13 Konten UPTB dan UPPKS
12 Bulan;13 Konten
Kota Bekasi
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
100.000.000
1 14 16 8 Penyelenggaraan Forum Komunikasi UPTB PLKB dan Forum Pos KB
Pembinaan PLKB/TPD; Pembinaan Pos KB; Rapat Konsultasi Ka.
UPTB PPLKB; Keikutsertaan dalam Lomba PLKB/TPD Tk. Provinsi; Lomba Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP)/Pos KB Tk Prov jabar; Lomba Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP)/Pos KB Tk. Kota; Lomba PLKB Teladan; Lomba TPD Teladan
74 orang PLKB/TPD; 83 orang Pos KB; 12 Orang; 1 orang PLKB
dan 1 Orang TPD; 1 orang Pos KB; 1 Orang Pos KB; 12 orang Pos KB; 12 orang PLKB; 12 Orang TPD
Kota BekasiDinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
200.000.000
1 14 16 9 Pendataan Keluarga Tahun 2017
Terlaksananya Desiminasi Pendataan Keluarga; Laporan Hasil
Pendataan Keluarga Sejahtera dan Analisa Pendataan Keluarga
74 orang; 1 dokumen
Kota Bekasi
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
250.000.000
1 14 16 10 Pengembangan Pusat Konseling Keluarga
Terbinanya PPKS; Terlaksananya Pemenuhan dan Fungsi Keluarga 4 Kecamatan;1 Kegiatan
Kota Bekasi
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
100.000.000
Page 116 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 14 16 11 Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Ketahanan Keluarga
Tersusunnya Naskah Akademik ; Tersusunnya Raperda Ketahanan Keluarga
1 Naskah Akademik;1 Raperda
Kota Bekasi
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
250.000.000
1 14 16 12Lomba Ketahanan Keluarga dan Penyelenggaraan Hari Keluarga Ke
XXIV Tahun 2017 Kota Bekasi
Keikutsertaan Dalam Hari Keluarga ke XXIV Tk. Nasional Tahun 2017Keikutsertaan Dalam Hari Keluarga ke XXIV Tk. Provinsi jabarl Tahun
2017, Terselenggarany Hari Keluarga ke XXIV Tk. Nasional Tahun
2017 Tk. Kota Bekasi Terlaksananya Lomba Ketahanan Keluarga Tk. Nasional
Terlaksananya Lomba Ketahanan Keluarga Tk. Prov Jabar,
terselenggaranya Lomba Ketahanan Keluarga Tk Kota Bekasi
3 event; 12 Kecamatan; 7 Kelompok Kegiatan, UPPKS, PPKS, Keluarga Harmonis, Kader Tribina
Kota Bekasi
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
450.000.000
1 14 16 13 Pembinaan dan Pendampingan Kelompok UPPKS
Pembinaan dan Pendampingan Kelompok UPPKS
Fasilitasi Pemasaran Kelompok UPPKS melalui Gelar DagangKeikutsertaan Dalam Rakerda Kelompok UPPKS Tk. Kota, Tk.
Provinsi, Tk. Nasional
Terbentuknya Kelompok UPPKS Tk. KecamatanRakerda AKU Tingkat KOta
86 Kelompok
3 Kegiatan3 Event
12 Kelompok100 Orang
Kota Bekasi
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
200.000.000
1 14 16 14Jumpa Bakti Gembira (Jumbara) Kader Ketahanan Keluarga Kota
Bekasi
Terlaksananya Penggarapan Program KB dan Ketahanan KeluargaTerlaksananya Kegiatan Jumbara (Jumpa Bhakti Gembira) Kader
Ketahan Keluarga Kota Bekasi
12 kecamatan
100 orang kader binaanKota Bekasi
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
150.000.000
1 14 16 15 Pembinaan Tribina Keluarga (BKB, BKR, BKL)
Terlaksananya pembinaan kelompok BKL; Kelompok BKR; Kelompok
BKB
112 BKL; 112 BKR; 170 BKB
Kota BekasiDinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
150.000.000
1 14 16 16
Program Rintisan Remaja Relawan Kesehatan Reproduksi, Untuk
Teman Sebaya Berbasis Sekolah, Komunitas, dan Lembaga Keagamaan. Rekruitmen, Training, Kegiatan di Lapangan dan
Workshop Pembelajaran Program
Terbentuknya SDM Relawan Remaja Untuk Kesehatan Reproduksi Remaja untuk teman sebaya berbasis sekolah, komunitas dan
lembaga keagamaaan
100 Orang PIK-R jalur sekolah; 100 Orang PIK-R jalur masyarakat; 100 Lembaga keagamaan; 40 orang Work shop
Kota Bekasi
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
400.000.000
1 14 16 17Pengembangan Media Belajar Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
Yang Online (E-Learning) dan Sosial Media
Tersedianya Media Belajar Online (E-Learning) dan Sosial Media yang
Mudah Diakses dan Update Oleh Remaja Se-Kota Bekasi
1 Paket penyusunan konten vidio e-lerning; 1 Paket konten
image, eppaper, e book; 2 Paket komputer; 1 Paket Hardisk
external; 1 Paket hosting dan VPS; 1 Paket domainKota Bekasi
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
500.000.000
1 14 16 18 Penulisan dan Pencetakan Buku Bacaan Tentang Keluarga Sejahtera
Tersedianya Buku Bacaan Tentang Keluarga Sejahtera (Cetak dan e-
book)
Tersedianya 2000 buku saku
Kota Bekasi
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
350.000.000
1 14 16 19Studi Tentang Ketahanan Keluarga di Masyarakat Kota Bekasi Multi
Perspekktif (Sosial, Budaya, Ekonomi, Religi)
Terumuskannya Konsep Ketahanan Keluarga Khas Bekasi Untuk Mendukung Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1 Dokumen kajian tentang ketahanan keluarga
Kota Bekasi
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
300.000.000
1 14 16 20 Keluarga Berencana (DAK Fisik)
Terpenuhinya sarana dan prasarana balai penyuluhan KB;
Terlaksananya pemeliharaan balai penyuluhan KB
12 Kecamatan; 5 Kecamatan (Kec. Pondok gede, Jati Asih,
Jatisampurna, Bekasi Barat dan Medan Satria) Kota BekasiDinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
1.009.000.000
1 14 16 21 Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik)
Tersedianya biaya operasional lini lapangan 12 Kecamatan; Rakor
Kecamatan; Transport akseptor
Penyuluhan/ KIE KB 12 Kecamatan; 10 Bulan Rakor Kecamatan;
1500 Akseptor Kota Bekasi
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
809.200.000
1 15 Perhubungan 32.450.000.000
1 15 15Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Cakupan fasilitas sarana lalu lintas yang berfungsi baik,Penyelesaian 19 titik kemacetan di kota bekasi
83 %67 %
1.650.000.000
1 15 15 1 Pemeliharaan Halte Terpeliharanya halte meliputi pengecetan, perbaikan atap dan lantai 15 titik
Kota Bekasi Dinas Perhubungan 150.000.000
1 15 15 2 Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Lalu Lintas Se-Kota Bekasipemleliharaan marka, traffic light, RPPJ, Guardrill dan Rambu Marka 500 m2; 20 traffic light; 24 RPPJ; 100 meter Guardril, 100
buah rambuKota Bekasi Dinas Perhubungan 400.000.000
1 15 15 3 Perawatan dan Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor (Overhole)
Terawatnya alat uji kendaraan bermotor (overhole) meliputi alat uji emisi solar dan bensin, alat uji rem, alat uji suara, alat deteksi lampu,
alat pengukur ketebalan kaca film, alat tes kekentalan oli, alat ukur
dimensi, genset, alat tes hidrolik dan sistem komuputer alat uji
kendaraan
2 set alat uji
Kota Bekasi Dinas Perhubungan 200.000.000
1 15 15 4 Perawatan dan Pemeliharaan Terminal Kayuringinpemasansangan boundgate, perbaikan saluran air, pengecatan rambu
dan marka
3 unit boundgate, 200 meter saluran air, 20 rambu dan 500
meter persegi markaBekasi Selatan Dinas Perhubungan 200.000.000
1 15 15 5 Monitoring Kegiatan Perparkiran, Perbengkelan dan Terminal
pendataan bengkel umum dan bengkel atpm kendaraan bermotor,
penertiban administrasi dan teknis kendaraan umum di terminal, pendataan kebutuhan sarana dan prasarana parkir milik pemerintah
100 bengkel ATPM dan Bengkel Umum, 500 kendaraan umum di
terminal, 5 kecamatanKota Bekasi Dinas Perhubungan 50.000.000
1 15 15 6 Pemeliharaan ATCS terpeliharanya sistem komunikasi traffic light dan CCROOM 8 (delapan) simpang dan 1 CCROOM Kota Bekasi Dinas Perhubungan 400.000.000
1 15 15 7 Pemeliharaan SIM Terminal Induk, PKB dan Video Tron
pemeliharaan jaringan SIM Terminal Induk, PKB dan Video,
pembayaran abodemen internet dan honor pengelola Sistem
1 (satu) SIM Terminal Induk, 4 (empat) unit CCTV, 1 (satu) SIM
PKB dan 1 (satu) Videotron, abodemen internet 1 tahun, 10
orang pengelola SIMBekasi Timur Dinas Perhubungan 200.000.000
1 15 15 8 Pemeliharaan dan Pembaharuan Konten Website Terpeliharanya dan terupdatenya konten website Dishub 1 aplikasi Kota Bekasi Dinas Perhubungan 50.000.000
Page 117 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 15 16 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Persentase Ketersediaan prasarana dan sarana pengembangan BRT di Kota Bekasi,
Persentase pelayanan angkutan umum yang baik, aman, dan
nyaman
40 %
45 % 11.800.000.000
1 15 16 1 Pengadaan Peta Angkutan Lebaran di Kota Bekasi Tersedianya peta angkutan lebaran di Kota Bekasi 18.000 lembar Kota Bekasi Dinas Perhubungan 100.000.000
1 15 16 2Stikerisasi Lintasan Trayek Pada Kendaraan Angkutan Kota di Kota
Bekasi
Tersedianya stikerisasi lintasan trayek pada kendaraan angkutan
kota di Kota Bekasi
1.000 lembar stiker lintasan trayek angkutan kotaKota Bekasi Dinas Perhubungan 100.000.000
1 15 16 3 Penyelenggaraan Mudik Gratis di Kota Bekasi
penyelenggaraan mudik gratis dengan menyewa bus dan pemberiaan
kaos gratis bagi warga yang berdomisili di Kota Bekasi
15 bus dan 750 Kaos Peserta Mudik Gratis
Kota Bekasi Dinas Perhubungan 300.000.000
1 15 16 4 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Terlaksananya pemilihan awak kendaraan umum teladan berbagai moda angkutan
50 orangKota Bekasi Dinas Perhubungan 90.000.000
1 15 16 5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Trans Patriot di Kota Bekasi Tersedianya sarana dan prasarana angkutan massal dengan
pembelian bus, biaya operasional dan pembuatan marka/rambu
17 unit Bus Sedang, Biaya Operasional gratis selama 3 bulan dan
pembuatan 26 rambu halte, 2800 M2 markaKota Bekasi Dinas Perhubungan 11.160.000.000
1 15 16 6 Posko Angkutan Lebaran di Kota Bekasi Tersedianya posko angkutan lebaran di Kota Bekasi 4 titik Kota Bekasi Dinas Perhubungan 50.000.000
1 15 17 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana PerhubunganProsentase Terpenuhinya sarana dan prasarana perhubungan sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik
3% 1.150.000.000
1 15 17 1 Penataan Lingkungan Kerja Terminal Induk
Perbaikan kamar mandi kantor UPTD terminal Induk; kamar mandi
pegawai; pengecatan daerah lingkungan kerja terminal (DLKT); pembelian sarana kebersihan berupa gerobak sampah, tong pemilah
sampah, sapu dan kelengkapan kebersihan lainnya dan pembuatan
marka jalur lintasan kendaraan
Perbaikan kamar mandi, pengecatan DLKT, pembelian sarana
kebersihan, pembuatan marka jalur lintasan
Kota Bekasi Dinas Perhubungan 300.000.000
1 15 17 2 Pembangunan Shelter Tersedianya shelter 3 shelter Kota Bekasi Dinas Perhubungan 200.000.000
1 15 17 3 Pengadaan Sarana Penunjang Petugas Retribusi Parkir dan Terminal Tersedianya sarana penunjang petugas retribusi parkir dan terminal 150 personil
Kota Bekasi Dinas Perhubungan 150.000.000
1 15 17 4Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas dan Fasilitas Penunjang Jalan
M. YaminKota Bekasi Dinas Perhubungan 500.000.000
1 15 18 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu LintasPersentase terpasangnya/terbangunnya sarana lalu lintas pada
ruas jalan arteri dan kolektor
86% 15.750.000.000
1 15 18 1 Penunjang Operasional Kegiatan Korps Musik Pemerintah Kota Bekasi Terlaksananya penunjang operasional dan pembelian alat untuk
korps musik pemerintah Kota Bekasi
20 upacara dan 4 unit terompetKota Bekasi Dinas Perhubungan 200.000.000
1 15 18 2 Penyelenggaraan Hari Bebas Berkendaraan Bermotor (Car Free Day) Terselenggaranya hari bebas berkendaraan bermotor (car free day)
dan Car Free Night
52 minggu (2 lokasi)Kota Bekasi Dinas Perhubungan 200.000.000
1 15 18 3 Pemasangan Marka & Rambu Parkir di Kota Bekasi Tersedianya marka & rambu parkir di Kota Bekasi 350 M2 Marka Parkir dan 50 Rambu Parkir Kota Bekasi Dinas Perhubungan 200.000.000
1 15 18 4 Peningkatan Kinerja Petugas Pengatur Lalu Lintaspembayaran upah pegawai harian lepas (PHL) pengatur lalu lintas 350 orang petugas pengatur lalu lintas
Kota Bekasi Dinas Perhubungan 12.500.000.000
1 15 18 5 Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) Tersedianya zona selamat sekolah (ZOSS) 2 lokasi Kota Bekasi Dinas Perhubungan 200.000.000
1 15 18 6 Pengecatan Marka Jalan Tersedianya marka jalan 4 lokasi Kota Bekasi Dinas Perhubungan 400.000.000
1 15 18 7 Pembangunan Traffic Light Tersedianya traffic light 1 lokasi Kota Bekasi Dinas Perhubungan 350.000.000
1 15 18 8 Pengadaan RPPJ Tersedianya RPPJ 4 lokasi Kota Bekasi Dinas Perhubungan 400.000.000
1 15 18 9 Pengadaan Ruang Henti Khusus (RHK) Sepeda Motor Tersedianya ruang henti khusus (RHK) sepeda motor 1 Lokasi Kota Bekasi Dinas Perhubungan 200.000.000
1 15 18 10 Pengadaan Cermin Cembung Tersedianya cermin cembung 3 lokasi Kota Bekasi Dinas Perhubungan 100.000.000
1 15 18 11 Pengamanan dan Pengaturan Hari-Hari Besar Terlaksananya pengamanan dan pengaturan hari-hari besar 20 hari besar Kota Bekasi Dinas Perhubungan 200.000.000
1 15 18 12 Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas
Tersedianya fasilitas lalu lintas; Tersedianya fasilitas lalu lintas 100 watter barrier;
100 rambu,
500 Traffic Cone dan: papan nama jalan di 12 Kecamatan
Kota Bekasi Dinas Perhubungan 370.000.000
1 15 18 13 Pengadaan Led Dinas Perhubungan Tersedianya LED Dinas Perhubungan 3 simpang Kota Bekasi Dinas Perhubungan 300.000.000
1 15 18 14 Pengadaan Perlengkapan Petugas Pengatur Lalu Lintas Tersedianya perlengkapan petugas pengatur lalu lintas 247 orang Kota Bekasi Dinas Perhubungan 130.000.000
1 15 19Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan
Bermotor
Presentase Kendaraan bermotor yang laik jalan 100% 2.100.000.000
1 15 19 1 Pengadaan Alat Uji Emisi Portable Bensin Tersedianya alat uji emisi portable untuk kelengkapan pengujian
kendaraan berbahan bakar bensin
1 set alat uji emisi portable bensinKota Bekasi Dinas Perhubungan 200.000.000
1 15 19 2 Penyediaan Barang Logistik Pengujian Tersedianya barang logistik pengujian Buku Uji 50.000 buku, Plat Uji 160.000 plat, stiker 18.000
lembar dan cetakan pengujianKota Bekasi Dinas Perhubungan 1.500.000.000
1 15 19 3 Uji Emisi di Kota Bekasi Terlaksananya uji emisi di Kota Bekasi 2.000 kendaraan pribadi Kota Bekasi Dinas Perhubungan 150.000.000
1 15 19 4Pengadaan Kendaraan Operasional Untuk Monev Parkir, Terminal dan
Uji Emisi
Tersedianya Kendaraan Operasional Untuk Monev Parkir, Terminal
dan Uji Emisi;
1 unit mobil operasional ; 3 unit motorKota Bekasi Dinas Perhubungan 250.000.000
1 16 Komunikasi dan Informatika 10.225.195.000
1 16 15Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
IKM Mengenai Pelayanan Prima Kehumasan SKPD Pemkot
Bekasi
75% 2.360.257.000
1 16 15 1 Penataan Jaringan Radio Telekomunikasi dan Telepon
Tersedianya jaringan Telepon , tersedianya faximili 30 Titik;30 Unit
Kota Bekasi
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
96.257.000
1 16 15 2 Sosialisasi Publikasi Pemilu
cakupan wilayah Kota bekasi yang mendapat informasi tentang
pelaksanaan pemilu
18 buah spanduk;12 kali talkshow radio;1 kali advetorial;60 kali
spot ilm radio;1 live event radio;180 buah foto;2 buah
album;1.000 buah sticker;100 buah brosur;3 buah balihoKota Bekasi
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
150.000.000
Page 118 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 16 15 3 Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi
Tersedianya kalender pemerintah Kota Bekasi 1.026 kalender meja;4.000 eksemplar
Kota Bekasi
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta Persandian
200.000.000
1 16 15 4 Pembuatan Buku Agenda
Tersedianya buku agenda yang dicetak 936 buku
Kota Bekasi
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
100.000.000
1 16 15 5 Penguatan Fungsi PPID
Terlaksanannya koordinasi; tersedianya buku hasil sengketa informasi
1 kali (44 SKPD);1 buku laporan tahunan;
Kota Bekasi
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta Persandian
300.000.000
1 16 15 6 Pembinaan Kehumasan
Terlaksananya kegiatan pembinaan Bakohumas; Terlaksananya
pelatihan kehumasan
1 kali;4 kegiatan Bakohumas Nasional;1 kegiatan Bakohumas
Regional;1 kegiatan Pekan Informasi Nasional Kota BekasiDinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
166.000.000
1 16 15 7 Pelatihan Citizen Journalism Kehumasan
Pelatihan Citizen Journalism 1 Kali
Kota Bekasi
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta Persandian
150.000.000
1 16 15 8 Penerbitan Majalah Bekasi Kotaku
Tersedianya majalah Kota Bekasi yang dicetak 3.978 eksemplar
Kota BekasiDinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
148.000.000
1 16 15 9 Pengelolaan Media Center Kota Bekasi Tahun 2017
Tersedianya sarana & prasarana yang berkualitas untuk mendukung
pelayanan prima humas pada masyarakat ;Terlaksananya pemeliharaan web dan kliping digital
2 TV;2 printer;1.000 map bagian humas;2 scanner;6 UPS;1 line
telp;3 mesin fax;2 hardisk eksternal;2 pesawat telepon;1 tahun;3 kamera;1 penghancur kertas; 1 tahun
Kota Bekasi
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
200.000.000
1 16 15 10 Studi Rencana Induk Jaringan Telekomunikasi di Kota Bekasi
Terselenggaranya perencanaan dan pembuatan zona-zona area penempatan menara telekomunikasi
1 dokumen
Kota Bekasi
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta Persandian
700.000.000
1 16 15 11 Pembangunan Menara Repeater Dinas Perhubungan Kota Bekasi
Terselenggaranya informasi yang handal dan akurat bagi petugas
operasional Dinas Perhubungan Komunikasi
1 unit
Kota BekasiDinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
150.000.000
1 16 16 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Prosentase Jenis Informasi Publik yang dipublikasikan 100% 1.413.300.000
1 16 16 1 Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah
Terlaksananya event dan jenis penyebarluasan informasi; Terlaksananya kegiatan pemda yang telah
disebarluaskan/diinformasikan ke masyarakat
2 kali peny inf melalui TV;1 kali pertemuan KIM;30 buah spanduk;48 buah baliho;76 kali talkshow ;8 kali live event;1 kali
pertunjukan rakyat;76 kali ilmKota Bekasi
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik Serta
Persandian
1.413.300.000
1 16 17 Program Optimalisasi Pengelolaan Pos dan Telekomunikasi Tersedianya pelayanan informasi 82% 600.000.000
1 16 17 1Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi dan Operator Jaringan Telekomunikasi di Kota Bekasi
Terselenggaranya peralatan telekomunikasi dan informasi di Dinas Perhubungan berfungsi dengan baik dan handal
1 paket
Kota Bekasi
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
100.000.000
1 16 17 2Studi Kajian Perhitungan Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi di Kota Bekasi
Tersedianya data indek perhitungan retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang berijin
1 dokumen
Kota Bekasi
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta Persandian
500.000.000
1 16 18 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Prosentase Pencapaian Road Map E-Government 95% 5.851.638.000
1 16 18 1 Pengelolaan Jaringan TIK Pemkot Bekasi
Pengadaan perangkat jaringan TIK (FO dan wireless); Pengecekan dan Perbaikan Jaringan TIK; Monitoring konektifitas; Tenaga ahli
pendukung
1 Dokumen Laporan (12 bulan); 800 titik
Kota Bekasi
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta Persandian
651.638.000
1 16 18 2 Pengelolaan Data Center Pemerintah Kota Bekasi
Pemeliharaan infrastruktur data center; Pengadaan perangkat data
center; Peningkatan kapasitas SDM TIK; Penyusunan SOP; Layanan
dasar data center; Tenaga ahli pendukung;
1 Data Center
Kota BekasiDinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
500.000.000
1 16 18 3 Pembangunan Jaringan TIK SKPD di Pemerintah Kota Bekasi
Pembangunan jaringan TIK di Bapusipda; Pengadaan perangkat
jaringan wireless
1 SKPD
Kota Bekasi
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
200.000.000
1 16 18 4Pengelolaan Hotspot Area di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan
Ruang Publik
Bandwidth wifi; monitoring dan report; pengadaan perangkat access
point wifi
51 titik lokasi; 10 AP
Kota Bekasi
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
400.000.000
1 16 18 5 Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bekasi
Pemeliharaan; Pengadaan perangkat;Pengembangan; publikasi,
peliputan, updating konten; sewa bandwidth/hosting; peningkatan
kapasitas SDM TIK
285.000 Pengunjung website
Kota Bekasi
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
400.000.000
1 16 18 6 Pengelolaan LPSE
Pelayanan pendaftaran penyedia; pelatihan bagi PPK, penyedia;
pengadaan perangkat server; Sewa bandwidth LPSE dan Sewa colocation; pemeliharaan DRC; peningkatan kapasitas; penyusunan
standarisasi LPSE; pelayanan pengadaan secara elektronik
1.301 paket;17 Standar;0 orang x hari
Kota Bekasi
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta Persandian
1.450.000.000
1 16 18 7 Pemeliharaan dan Pengelolaan Layanan Informasi Digital Kecamatan
Pengembangan Layanan Informasi Digital Kecamatan Kota Bekasi;
pelatihan operator kecamatan; sosialisasi; Pengadaan server
12 titik lokasi
Kota Bekasi
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
200.000.000
1 16 18 8 Manajemen Integrasi Data
FGD Interoperabilitas; Integrasi sistem informasi; tenaga ahli
pendukung; sosialisasi
5 Database
Kota Bekasi
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
200.000.000
1 16 18 9 Penerapan E-Office Pada SKPD Pemerintah Kota Bekasi
Pengadaan scanner; Diseminasi SKPD; Sosialisasi 6 SKPD
Kota Bekasi
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
200.000.000
Page 119 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 16 18 10 Pengelolaan Aplikasi Pengaduan Online Kota Bekasi
Pemeliharaan aplikasi; Pengembangan aplikasi POT; Pengadaan server
1 Aplikasi
Kota Bekasi
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta Persandian
200.000.000
1 16 18 11 Penataan Jaringan TIK SETDA, BPKAD, Disnaker dan Setwan
Pengadaan perangkat; rakor penataan jaringan 4 SKPD
Kota Bekasi
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
300.000.000
1 16 18 12 Pengendalian Penerapan TIK Pemerintah Kota Bekasi
Hackaton (Lomba pembuatan aplikasi e-Gov); Pengendalian pembangunan sistem informasi SKPD; Pengadaan perangkat server;
FGD
1 even Hackathon;9 Aplikasi;1 Dokumen pengendalian
Kota Bekasi
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta Persandian
650.000.000
1 16 18 13 Pemeliharaan dan Pengelolaan Patriot Operation Center
Pemeliharaan; Tenaga ahli pendukung; FGD POC; Pengadaan
perangkat; Pengembangan aplikasi SSP; sewa bandwidth POC
1 Lokasi; 1 aplikasi
Kota BekasiDinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
500.000.000
1 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 20.225.000.000
1 17 15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang KondusifPenyediaan regulasi yang mendukung UMKM 0 perda
100.000.000
1 17 15 1 Sosialisasi Perda UMKM sosialisasi perda umkm 175 orang
Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah 100.000.000
1 17 16Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Peningkatan jumlah UMKM 1.625 unit 3.225.000.000
1 17 16 1 Pelatihan Manajemen Keuangan Bagi UMKM meningkatkan sdm bidang keuangan bagi pelaku umkm 80 umkm
Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah 200.000.000
1 17 16 2 Pelatihan Pengemasan Produk UMKM meningkatnya kualitas kemasan produk-produk umkm kota bekasi 80 orang
Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah 100.000.000
1 17 16 3Peningkatan Motivasi dan Menanamkan Jiwa Kewirausahaan Bagi
UMKM Pemula
meningkatkan kualitas bagi wirausaha kota bekasi, Pembinaan &
Penyuluhan UMKM Wilayah Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria
75 orang
Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah 75.000.000
1 17 16 4 Pelaksanaan Kegiatan Dekranasda Kota Bekasi
mengikuti pameran; raker dekranasda tigkat kota; seminar dekranasda di kota bekasi; pengenalan teknik membatik; kunjungan
kerja
3 event;40 orang;50 orang;100 siswa;5 orang
Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah 350.000.000
1 17 16 5 Penyelenggaraan Bazaar Ramadhan bazaar di 3 kecamatan 3 event
Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah 500.000.000
1 17 16 6 Pameran Produk Unggulan promosi produk unggulan kota bekasi di tingkat nasional 4 event
Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah 400.000.000
1 17 16 7 Bekasi Expo pameran produk unggulan kota bekasi 1 event
Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah 750.000.000
1 17 16 8 Pelatihan Model Marketing Berbasis ICT Untuk Pengusaha Muda terselenggaranya kegiatan yang berbasis teknologi kepada pelaku usaha
100 pelaku usahaKota Bekasi
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah 200.000.000
1 17 16 9 Monitoring dan Evaluasi UMKM Laporan monitoring dan evaluasi 1 laporan
Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah 100.000.000
1 17 16 10 Pelatihan Desain Batik meningkatnya sdm pelaku usaha kerajinan batik 10 orang
Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah 100.000.000
1 17 16 11 Penciptaan Wirausaha Baru Melalui Ekonomi Kreatif kursus desain 25 orang
Kota BekasiDinas Perdagangan dan
Perindustrian 200.000.000
1 17 16 12Pelatihan Keterampilan Guna Meningkatkan Produktifitas dan Produk
UMKMKota Bekasi
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah 250.000.000
1 17 17Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Meningkatnya produk yang bersertifikasi 20% 300.000.000
1 17 17 1 Sosialisasi dan Penerapan SNI sosialisasi sni bagi pelaku usaha 30 orang
Kota BekasiDinas Perdagangan dan
Perindustrian 100.000.000
1 17 17 2 Sosialisasi dan Penerapan HAKI melaksanakan kegiatan haki bagi pelaku usaha 90 orang
Kota BekasiDinas Perdagangan dan
Perindustrian 150.000.000
1 17 17 3 Sosialisasi Sertifikasi Halal sosialisasi, audit umkm, sertifikasi halal 100 umkm mamin
Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah 50.000.000
1 17 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan KoperasiPertumbuhan Koperasi,
Peningkatan Koperasi Aktif
10 %
5 % 1.600.000.000
1 17 18 1 Peringatan Hut Koperasi
gerak jalan santai; puncak peringatan hut koperasi jabar di bekasi;
penilaian kesehatan koperasi; menghadiri puncak harkopnas di jambi; penilaian kinerja koperasi
1.000 orang;1 event;50 koperasi;25 orang;50 koperasi
Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah 500.000.000
1 17 18 2 Verifikasi Data Koperasi Beku Yang Akan Dibubarkan terselenggaranya kegiatan verifikasi koperasi se-kota bekasi 1 kegiatan
Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah 75.000.000
1 17 18 3 Pendataan Koperasi melakukan kegiatan pendataan koperasi se-kota bekasi 12 kecamatan
Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah 100.000.000
1 17 18 4 Sosialisasi Gerakan Koperasi mengadakan kegiatan sosialisasi gerakan koperasi 200 orang
Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah 100.000.000
1 17 18 5 Pelatihan Manajerial Bagi Pengawas Koperasi meningkatkan sdm bagi pengurus koperasi 100 orang
Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah 150.000.000
1 17 18 6Intermediasi Koperasi dan UMKM Dengan Lembaga Keuangan dan
Lembaga Pemasaran
mengadakan intermediasi koperasi dengan lembaga keuangan 100 orangKota Bekasi
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah 150.000.000
Page 120 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 17 18 7 Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan dan Perpajakan mengadakan kegiatan penyusunan laporan keuangan dan perpajakan 75 orang
Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah 100.000.000
1 17 18 8Monitoring dan Evaluasi Terhadap Koperasi dan UMKM Penerima
Dana Bergulir Dari Pemerintah
data laporan pengembalian dana bergulir dari bprs kepada koperasi
dan umkm; data laopran perkembangan kegiatan usaha koperasi dan
umkm
1 laporan;1 laporan
Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah 75.000.000
1 17 18 9Penilaian dan Penghargaan Terhadap Koperasi Berprestasi dan Tokoh
Gerakan Koperasi
mengadakan penilaian bagi koperasi sehat 12 kecamatanKota Bekasi
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah 200.000.000
1 17 18 10 Pelatihan Manajemen dan Tata Kelola Usaha Koperasi melaksanakan kegiatan manajemen dan tata kelola koperasi 120 orang
Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah 150.000.000
1 17 19Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
(UMKM)
Tersedianya UMKM Center 15.000.000.000
1 17 19 1 Promosi Kuliner Kota BekasiPromosi melalui pembuatan film dokumenter (TV) 1 film dokumenter
Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah 500.000.000
1 17 19 2 Pengadaan Gedung UMKM Center gedung umkm center 1 unit
Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah 13.500.000.000
1 17 19 3 Penataan UMKM CenterGedung UMKM Center 1 unit
Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah 1.000.000.000
1 18 Penanaman Modal 5.080.000.000 1 18 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan nilai investasi 10% 2.700.000.000
1 18 15 1 Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang diawasi dan dievaluasi 5 Perjanjian Kerja sama Kota Bekasi Sekretariat Daerah 250.000.000
1 18 15 2 Evaluasi Perjanjian Kerja Sama Jumlah Buku Laporan Evaluasi 1 Buku Kota Bekasi Sekretariat Daerah 100.000.000
1 18 15 3 Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Forum ApeksiJumlah Event yang diikuti Luar Daerah, lokasi baru ditentukan pada saat penutupan forum apeksi tahun sebelumnya
1 EventKota Bekasi Sekretariat Daerah 750.000.000
1 18 15 4 Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Kota Bekasi
Jumlah Event yang diikuti (tempat tentatif), event De Syukron
(Bandung), Event PRJ (Jakarta)
3 Event Lokasi ditentukan oleh BKPM RI dan BPMPT Provinsi
Jawa Barat Kota BekasiDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
250.000.000
1 18 15 5 Pemeliharaan Website SIID
Jumlah Website yang dipelihara, jasa konsultan 1 Website, 1 Paket
Kota Bekasi
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
100.000.000
1 18 15 6 Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja Sama Daerah Bimbingan teknis bagi aparatur 50 Orang selama 3 hari Kota Bekasi Sekretariat Daerah 100.000.000
1 18 15 7 Kajian Analisis Penanaman Modal
Dokumen Kajian Analisa Penanaman Modal 1 Dokumen
Kota BekasiDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
150.000.000
1 18 15 8Sinergitas Pengembangan Promosi/Penanaman Modal dan Kerja
Sama Daerah
Jumlah Event yang diikuti 2 Event
Kota Bekasi
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
100.000.000
1 18 15 9 Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal
Kunjungan ke Perusahaan 1 Buku
Kota Bekasi
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
100.000.000
1 18 15 10 Penilaian Perusahaan PMA/PMDN Terbaik di Kota Bekasi
Kunjungan ke Perusahaan PMA, Kunjungan ke perusahaan PMDN,
Pemenang Perusahaan terbaik.
10 kali, 10 kali, 5 Perusahaan PMA, 5 Perusahaan PMDN
Kota BekasiDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
200.000.000
1 18 15 11 Penyelenggaraan Bekasi Summit
Temu Investor, Cetak Brosur, Souvenir, Perlengkapan Panitia /eselon
II, Narasumber Walikota, Narasumber Gubernur/walgub,
Narasumber Provinsi, Narasumber BKPM, Narasumber BPMPT Provinsi, Jasa Event Organizer
200 Pengusaha, 1 Rim, 200 Buah, 66 Buah, 1 Orang, 1 Orang, 1
Orang, 1 Orang, 1 Orang, 1 OrangKota Bekasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu 600.000.000
1 18 16 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Hasil survey IKM pelayanan perizinan 82.10 Nilai 2.380.000.000
1 18 16 1 Penyusunan Peraturan Walikota Pelayanan Perizinan On Line
Peraturan Walikota 1 Dokumen Perwal
Kota BekasiDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
250.000.000
1 18 16 2 Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan On Line
Perubahan Flow Bisnis proses pada simyandu,pembuatan aplikasi
berbasis Android / IOS, Komputer, Tablet, Scanner, Server
1 Sistem Perubahan Flow Bisnis proses pada simyandu, 1 Sistem
pembuatan aplikasi berbasis Android / IOS, 20 Komputer, 50 Tablet, 5 Scanner, 1Server
Kota Bekasi
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
750.000.000
1 18 16 3Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Informasi Manajemen
Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi
Database arsip perizinan, SIMYANDU 1 Database, 1 sistem
Kota Bekasi
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
200.000.000
1 18 16 4 Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi
Sosialisasi Perizinan Terhadap Masyarakat, Sosialisasi SOP terhadap
Aparatur, Video Profile BPPT, Radio Spot, TalkShow Radio, Bukusaku, Leaflet
100 orang, 150 orang, 1 Video, 20 kali tayang, 8 kalui tayang,
2.000 buku, 2.000 exemplar Kota BekasiDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
330.000.000
1 18 16 5 Reviu dan Penyempurnaan SOP Pelayanan Perizinan Terpadu
Evaluasi SOP, Revisi SOP 1 Dokumen, 1 Dokumen
Kota Bekasi
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
50.000.000
1 18 16 6Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Terpadu
Lemari Locker, Scaner, Printer, Komputer, Lemari Arsip (mobile
compact); Server
1 Paket, 10 unit, 20 unit,4 unit, 1 unit
Kota Bekasi
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
500.000.000
1 18 16 7 Penyusunan Dokumen Rencana dan Laporan Kinerja BPPT
Renstra 2013-2018, Lakip Tahun 2017, Laporan Realisasi Penerbitan izin dan Non Izin, IKM 2017, Renja BPPT Tahun 2018
1 Dokumen, 1 Dokumen, 12 Dokumen, 1 Dokumen, 1 Dokumen
Kota Bekasi
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
50.000.000
Page 121 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 18 16 8Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar
ISO 9001:2008
Dokumen Izin, Dokumen Laporan Rekapitulasi dan Realisasi Penerbitan Izin dan Non Izin
12 Dokumen, 1 Dokumen
Kota Bekasi
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
250.000.000
1 19 Kepemudaan dan Olahraga 60.675.000.000
1 19 15 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Persentase pemuda putus sekolah yang dibina,
Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif,
Prestasi yang dicapai pemuda Tk. Kota, Tk. Provinsi dan Tk.Nasional
60 %
100 %
5 TK, 1 TP, 0 TN gelar juara 5.425.000.000
1 19 15 1 Penyelenggaraan Lomba Karang Taruna Tk. Kota
Terselenggaranya pemilihan pemuda karang taruna inovatif dan kreatif Tk.Kota Bekasi Tahun 2017 dan keikutsertaan Tk. Provinsi
1 event lomba Tk.Kota (68 org) dan pengiriman ke Tk.Prop.
Kota BekasiDinas Kepemudaan dan
Olahraga 150.000.000
1 19 15 2 Pemilihan dan Pembinaan PaskibraTerselenggaranya pemilihan dan pembinaan anggota Paskibra dalam
rangka HUT RI Tk. Kota Bekasi Tahun 2017
50 orangKota Bekasi
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga 600.000.000
1 19 15 3 Pelaksanaan Pemilihan dan Pembinaan Pemuda PeloporTerselenggaranya pembinaan dan pemilihan Pemuda Pelopor Tk.Kota Tahun 2017
60 orangKota Bekasi
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga 250.000.000
1 19 15 4 Pelaksanaan Jambore Pramuka Kota Bekasi Terselenggaranya Jambore Pramuka bagi Pembina Kwaran, Kwarcab, Penegak Tk. Kota Bekasi Tahun 2017
70 orang x 5 hariKota Bekasi
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
250.000.000
1 19 15 5 Pelaksanaan Jambore Pemuda
Terselenggaranya jambore pemuda dalam rangka meningkatkan
kemampuan pemuda yang profesional Kota Bekasi Tahun 2017
60 orang x 3 hari
Kota BekasiDinas Kepemudaan dan
Olahraga 200.000.000
1 19 15 6Pelaksanaan Pembinaan Mental Keimanan dan Ketaqwaan (Imtaq)
Bagi Pemuda
Terselenggaranya pembinaan mental keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ) bagi pemuda
100 orang x 5 hariKota Bekasi
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga 200.000.000
1 19 15 7Pelatihan Keterampilan Kerja dan Wirausaha Bagi Pemuda Putus Sekolah
Terselenggaranya workshop keterampilan kerja dan wirausaha bagi pemuda putus sekolah
5 jenis keterampilan x 35 orgKota Bekasi
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
600.000.000
1 19 15 8Pelaksanaan Pemilihan dan Pelatihan Pembinaan Pemberdayaan
Pemuda Sarjana Penggerak Wirausaha
Terselenggaranya Pemilihan dan Pelatihan Pembinaan Pemberdayaan
Pemuda Sarjana Penggerak Wirausaha Kota Bekasi Tahun 2017
1 even, 25 orang
Kota BekasiDinas Kepemudaan dan
Olahraga 150.000.000
1 19 15 9 Kongres Pemuda Kota Bekasi Terselenggaranya kongres pemuda se Kota Bekasi Tahun 2017 1 even, 1.500 orang
Kota BekasiDinas Kepemudaan dan
Olahraga 550.000.000
1 19 15 10Pelatihan Fungsi dan Instalasi AC Freon Hidrokarbon Untuk Pemuda Kota Bekasi
Terselenggaranya Pelatihan Fungsi dan instalasi AC Freon
Hidrokarbon untuk pemuda Kota Bekasi
40 orang x 3 HariKota Bekasi
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
150.000.000
1 19 15 11 Pelatihan Keterampilan Photografi Bagi Pemuda Terselenggaranya pelatihan Keterampilan photografi bagi pemuda 50 orang x 3 Hari
Kota BekasiDinas Kepemudaan dan
Olahraga 200.000.000
1 19 15 12 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Public Speaking Bagi PemudaTerselenggaranya Pelatihan Peningkatan Kompetensi Public
Speaking Bagi Pemuda
50 orang x 3 HariKota Bekasi
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga 200.000.000
1 19 15 13Pelatihan Pemanfaatan Berbagai Aplikasi Multimedia Untuk
Menunjang Kewirausahaan
Terselenggaranya pelatihan Pemanfaatan berbagai aplikasi multimedia untuk menunjang kewirausahaan
50 orang x 3 HariKota Bekasi
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga 200.000.000
1 19 15 14 Pelatihan Jurnalistik Bagi Pemuda Terselenggaranya pelatihan jurnalistik bagi pemuda 50 orang x 3 Hari
Kota BekasiDinas Kepemudaan dan
Olahraga 200.000.000
1 19 15 15 Pelatihan Wirausaha Olahan Ikan Untuk Pemuda Se-Kota Bekasi Terselenggaranya pelatihan Wirausaha olahan ikan untuk pemuda se-
Kota Bekasi
50 orang x 3 HariKota Bekasi
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga 200.000.000
1 19 15 16 Pelatihan Service HP Bagi Pemuda Putus Sekolah Terelenggaranya pelatihan service HP bagi pemuda putus sekolah 50 orang x 3 Hari
Kota BekasiDinas Kepemudaan dan
Olahraga 200.000.000
1 19 15 17 Pembangunan Database Kepemudaan Kota BekasiTersedia dan terkelolanya database kepemudaan yang lengkap dan terbarui
1 Sistem informasi dan databaseKota Bekasi
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga 100.000.000
1 19 15 18 Pembinaan Karang Taruna Tk. Kecamatan Se Kota BekasiTerselenggaranya pembinaan pengurus karang taruna tk.kecamatan se Kota Bekasi
68 orang x 3 hariKota Bekasi
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
125.000.000
1 19 15 19 Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda Kepemudaan Tersusunnya Naskah Akademis dan Raperda Kepemudaan Kota Bekasi
1 naskah akademis dan 1 raperda kepemudaanKota Bekasi
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
100.000.000
1 19 15 20Training Pembinaan Kepeloporan Pemuda Dalam Pencegahan
Penyakit Masyarakat dan Tindak Kekerasan
Terselenggaranya pelatihan kepeloporan pemuda dalam pencegahan
penyakit masyarakat dan tindak kekerasan
350 orang x 2 hariKota Bekasi
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga 400.000.000
1 19 15 21
Training dan Pembinaan Pemuda Untuk Penanggulangan
Penyimpangan Pemahaman Agama Sebagai Antisipasi Terhadap Ajakan Aliran Sesat, Kekerasan dan Terorisme
Terselenggaranya pelatihan peran pemuda dalam penanggulangan penyimpangan pemahaman agama sebagai antisipasi terhadap ajakan aliran sesat,kekerasan dan terorisme
350 orang x 2 hari
Kota BekasiDinas Kepemudaan dan
Olahraga 400.000.000
1 19 16 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Persentase cabang olahraga yang berprestasi dan unggulan,Persentase atlet berprestasi Tk.Provinsi dan Nasional
65 %
65 % 3.600.000.000
1 19 16 1 Penyelenggaraan Olahraga Massal di Car Free Day (CFD) Terselenggaranya kegiatan senam massal pada event Car Free Day 30 kali
Kota BekasiDinas Kepemudaan dan
Olahraga 150.000.000
1 19 16 2 Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional (Haornas)
Terselenggaranya Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) Kota Bekasi dan keikutsertaan dalam peringatan HAORNAS tingkat
Provinsi
2 event
Kota BekasiDinas Kepemudaan dan
Olahraga 200.000.000
1 19 16 3 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Aparatur
Terselenggaranya Pembinaan dan pengembangan olahraga aparatur
untuk diikutsertakan dalam PORPEMDA Jawa Barat meliputi cabang
olah raga ; Bulutangkis, Basket, Futsal, Tenis Lapangan, Tenis Meja,
Senam, Gerak Jalan, Terompah, Hadangan, Catur, Volly, Golf
12 cabor, 250 Atlit
Kota BekasiDinas Kepemudaan dan
Olahraga 250.000.000
1 19 16 4 Pelaksanaan Lomba Drumband Tk. Kota Bekasi Terselenggaranya lomba Drumband Tk. Kota Bekasi 1 Event
Kota BekasiDinas Kepemudaan dan
Olahraga 200.000.000
Page 122 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 19 16 5 Pembinaan Atlet Olahraga Tradisional MasyarakatTerselenggaranya lomba olahraga tradisional masyarakat Tk. Kota Bekasi dan keikutsertaan di Tk. Provinsi.
2 Event, 5 caborKota Bekasi
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
200.000.000
1 19 16 6 Penyusunan Kajian Manajemen Pengelolaan Stadion Tersusunnya kajian manajemen pengelolaan Stadion Chandrabhaga
Kota Bekasi
1 dokumenKota Bekasi
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga 300.000.000
1 19 16 7Penyelenggaraan Pekan Olahraga Paralimpic Pelajar Daerah
(Peparpelda)
Terselenggaranya lomba olahraga Paralimpic Pelajar Daerah Tk. Kota
Bekasi dan keikutsertaan di Tk. Provinsi.
2 Event, 5 caborKota Bekasi
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga 200.000.000
1 19 16 8 Penyelenggaraan Walikota Cup Terselenggaranya turnamen basket dan futsal Walikota Cup 1 Event ; 2 cabang olahraga
Kota BekasiDinas Kepemudaan dan
Olahraga 150.000.000
1 19 16 9 Penyelenggaraan Turnamen Sepakbola Terselenggaranya turnamen sepakbola Tk. Kota Bekasi yang diikuti
oleh SKPD, BUMD, DPRD, Muspida, Swasta, masyarakat
1 eventKota Bekasi
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga 200.000.000
1 19 16 10 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pemerintah Daerah (Porpemda)Keikutsertaan dalam penyelenggaraan PORPEMDA Provinsi Jawa Barat
12 cabor, 250 AtlitKota Bekasi
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga 1.000.000.000
1 19 16 11 Penyelenggaraan Turnamen Olahraga Dalam Rangka Hut Kota Bekasi Terselenggaranya Fun Bike, Sport Bike, Fun Run, Fun Walk, Marathon 10K
1 Event, 5 lombaKota Bekasi
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
750.000.000
1 19 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga
Terbangunnya Stadion Mini untuk kecamatan,
Persentase Ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang representatif (sesuai standar) di tingkat Kota Bekasi,
Rasio ketersediaan sarana olahraga terhadap jumlah penduduk
2 Unit
90 %
274 (1 : 10.000 Penduduk) 50.750.000.000
1 19 17 1 Stadion Mini Bekasi Barat Kota BekasiTerbangunnya stadion mini Bekasi Barat 1 Stadion; 90 M x 70 M
Bekasi BaratDinas Kepemudaan dan
Olahraga 1.500.000.000
1 19 17 2 Lanjutan Pembangunan Stadion Mini PondokgedeTerbangunnya stadion mini Pondok Gede 1 Stadion; 110 M x 85 M
Kota BekasiDinas Kepemudaan dan
Olahraga 1.000.000.000
1 19 17 3 Lanjutan Pembangunan Stadion Mini MustikajayaTerbangunnya stadion mini Mustikajaya 1 Stadion; 100 M x 75 M
MustikajayaDinas Kepemudaan dan
Olahraga 1.000.000.000
1 19 17 4 Pembangunan Stadion Mini Kecamatan RawalumbiuTerbangunnya stadion mini Rawalumbu 1 Stadion; 100 M x 90 M
Kota BekasiDinas Kepemudaan dan
Olahraga 2.500.000.000
1 19 17 5Lanjutan Pembangunan Stadion Mini Bekasi Timur Kota Bekasi (Lap.Multiguna)
Terbangunnya stadion mini Bekasi Timur (Lap.Multiguna) 1 Stadion; 150 M x 89 MBekasi Timur
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.500.000.000
1 19 17 6 Lanjutan Pembangunan Gedung Parkir Gor Kota Bekasi 6 Lantai
sarana dan prasarana gedung parkir 1 unit gedung parkir 6 lantai
Bekasi SelatanDinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
25.000.000.000
1 19 17 7 Lanjutan Revitalisasi Kolam Renang Kota Bekasi
sarana dan prasarana Kolam Renang 1 unit gedung
Bekasi Selatan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
8.000.000.000
1 19 17 8 Pemeliharaan Lapangan Multiguna Terselenggaranya pemeliharaan lapangan Multiguna (pemeliharaan rumput,penataan lapangan)
1 lapanganKota Bekasi
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga 400.000.000
1 19 17 9 Pemeliharaan Stadion
Terlaksananya pemeliharaan stadion ; Rekening Listrik, pemeliharaan rumput, prasarana dan sarana gedung (instalasi listrik, perawatan AC,
Perawatan APAR, Instalasi Telpon, lampu), Penyediaan Jasa
Keamanan, Penyediaan Jasa Kebersihan.
12 bulan, 67 x 103 M, 1 Tahun, 12 bulan, 12 bulan
Kota BekasiDinas Kepemudaan dan
Olahraga 4.000.000.000
1 19 17 10Verifikasi Permohonan Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga
Masyarakat
terlaksananya verifikasi permohonan pembangunan sarana dan
prasarana olahraga masyarakat, Tersusunnya Dokumen Hasil Verifikasi permohonan pembangunan sarana prasarana olahraga
masyarakat.
1 Dokumen hasil verifikasi
Kota BekasiDinas Kepemudaan dan
Olahraga 150.000.000
1 19 17 11Pembangunan Hall Futsal RT.05 RW.06 Taman Wisma Asri Kel. Teluk
Pucung Kec. Bekasi Utara
Terbangunnya lapangan futsal di Lingkungan RTt.05/ RW.06 taman wisma asri kel. Teluk Pucung bekasi utara
1 lapangan; 20 M x 40 M
Bekasi UtaraDinas Kepemudaan dan
Olahraga 200.000.000
1 19 17 12Pengadaan Alat Perlengkapan Gedung Lapangan Tenis Jl. Veteran
Alun-Alun Kota Bekasi Samping PMI Kota Bekasi
tersedianya kelengkapan lapangan tenis Jl. veteran alun-alun kota
Bekasi samping PMI Kota Bekasi dalam kondisi baik, meliputi ; M.E.,
Bangku Penonton, Bangku Wasit, MCK, Ruang Ganti, Net, Ram kawat harmonika.
7 item
bekasi UtaraDinas Kepemudaan dan
Olahraga 200.000.000
1 19 17 13 Pembangunan Lapangan Serba Guna Perum Grand Bekasi terbangunnya Lapangan Olahraga Perum Grand Bekasi 1 lapangan; 20 M x 35 M
MustikajayaDinas Kepemudaan dan
Olahraga 150.000.000
1 19 17 14Pembangunan Sarana Olahraga RW.10 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi
Barat
terbangunnya lapangan olahraga rw 10 Jakasampurna Bekasi Barat 1 lapangan; 60 M x 70 M
Bekasi BaratDinas Kepemudaan dan
Olahraga 150.000.000
1 19 17 15Pembangunan Sarana Lapangan Olahraga RT.002/015 Perum Chandra Lama Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati
terbangunnya pagar ram kawat harmonika lapangan olahraga RT.002/015 perum chandra lama kel. Jatirahayu
1 lapangan; 240 M x 4 MPondok Melati
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
150.000.000
1 19 17 16Perbaikan Fasilitas Olahraga RW.010 Puri Gading Kel. Jatimelati Kec.
Pondok Melati
Renovasi lapangan olahraga Rw. 010 puri gading kel. jati melati 1 lapangan ; 24 M x 40 MPondok Melati
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga 150.000.000
1 19 17 17Penataan Lapangan Serbaguna Perum Bumi Alam Hijau RT.015
RW.19 Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya
Tertatanya lapangan serbaguna Perum Bumi Alam Hijau
Kec.Mustikajaya Rt.015 Rw.19
1 lapangan ; 20 M x 30 MMustikajaya
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga 100.000.000
1 19 17 18 Pembangunan Sarana Olah Raga Serbaguna Perum Margi Utami terbangunnya sarana olahraga serbaguna 1 lapangan
BantargebangDinas Kepemudaan dan
Olahraga 100.000.000
1 19 17 19 Stadion Mini Jatisampurna Kota Bekasi JatisampurnaDinas Kepemudaan dan
Olahraga 2.000.000.000
Page 123 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 19 17 20 Stadion Mini Bekasi Selatan Kota Bekasi Kota BekasiDinas Kepemudaan dan
Olahraga 2.500.000.000
1 19 18 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan NarkobaPersentase Penurunan Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba 4%
900.000.000
1 19 18 1 Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional
Terselenggaranya acara puncak peringatan Hari Anti Narkotika
Internasional (HANI); Terselenggaranya Talkshow Anti Narkoba;
Terselenggaranya kegiatan Seminar Bahaya Narkoba
1 even; 1 talkshow; 1 seminar
Kota BekasiDinas Kepemudaan dan
Olahraga 500.000.000
1 19 18 2 Penyuluhan Bahaya Narkoba Untuk Masyarakat
Terselenggaranya Penyuluhan bahaya Narkoba untuk Ketua RW;
Penyuluhan bahaya Narkoba untuk SLTA Sederajat; Penyuluhan bahaya Narkoba untuk Ormas; Pembentukan BNN Kota Bekasi;
100 Orang; 100 Orang; 100 Orang; 1 dokumen kajian dan
Raperwal Pembentukan BNN Kota Bekasi; Kota Bekasi
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga 400.000.000
1 20 Kebudayaan 3.435.174.000
1 20 15 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Cakupan cagar budaya, Situs dan Monumen di Kota Bekasi yang
dilestarikan, Penyelenggaraan Festival seni dan budaya
80 %
10 event 3.435.174.000
1 20 15 1Penyelenggaraan Perkembangan Keragaman Budaya Daerah (Dalam Rangka Peringatan Hari-Hari Besar)
Terselenggaranya festival seni dan budaya Kota Bekasi tahun 2017 5 eventKota Bekasi
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
450.000.000
1 20 15 2 Pembinaan Terhadap Organisasi Seni Tradisional Terselenggaranya pembinaan terhadap sanggar seni tradisional di
Kota Bekasi
50 sanggar seniKota Bekasi
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan 150.000.000
1 20 15 3Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (Tk. Wil. II, Tk. Prop., Tk.
Nasional)
Terlaksananya keikutsertaan Kota Bekasi dalam festival budaya
daerah Tk. Wilayah II, Provinsi dan Tk. Nasional
8 eventKota Bekasi
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan 400.000.000
1 20 15 4 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tk. SD/SMP/SMA
Terselenggaranya Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
Tk.SD/SMP/SMA Tk. Kota Bekasi dan keikutsertaan di Tk. Provinsi
2 event Tk. Kota dan Tk.Propinsi
Kota BekasiDinas Pariwisata dan
Kebudayaan 400.000.000
1 20 15 5 Pasanggiri Angklung Tingkat Kota Bekasi Terselenggaranya Pasanggiri Angklung Kota Bekasi Tahun 2017 1 event
Kota BekasiDinas Pariwisata dan
Kebudayaan 200.000.000
1 20 15 6 Anugerah Seni Kota Bekasi Terselenggaranya pemilihan insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan dan pengembangan sejarah Kota Bekasi
20 orangKota Bekasi
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
150.000.000
1 20 15 7 Festival Seni Budaya Jawa BaratTerselenggaranya Festival Seni Budaya Jawa Barat yang diikuti oleh
Kab/Kota se Jawa Barat
1 eventKota Bekasi
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
450.000.000
1 20 15 8Pemeliharaan Benda Cagar Budaya, Situs dan Monumen di Kota
Bekasi
Terpeliharanya benda cagar budaya, situs dan monumen di Kota
Bekasi tahun 2017
4 situs cagar budayaKota Bekasi
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan 300.000.000
1 20 15 9 Lomba Permainan Tradisional Terselenggaranya Lomba Permainan Tradisional Tk.Kota dan keikutsertaan dalam Lomba Tk.Propinsi tahun 2017
2 event, Tk.Kota dan Tk.PropinsiKota Bekasi
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan 185.174.000
1 20 15 10 Penggandaan/Pencetakan Buku Pelestarian Budaya Bekasi Tersedianya buku pelestarian budaya Kota Bekasi 2 judul buku; 2.000 exemplar
Kota BekasiDinas Pariwisata dan
Kebudayaan 200.000.000
1 20 15 11 Pemilihan Abang Mpok Kota BekasiTerselenggaranya pemilihan abang mpok Kota Bekasi Tahun 2017 1 Even
Kota BekasiDinas Pariwisata dan
Kebudayaan 550.000.000
1 21 Perpustakaan 4.000.000.000
1 21 15Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Prosentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan,
Prosentase Jumlah Perpustakaan Yang Terbina
30 %
20 % 4.000.000.000
1 21 15 1 Sosisalisasi Perpustakaan Tersosialisasinya program-program perpustakaan 240 orang
Kota BekasiDinas Perpustakaan
Daerah 200.000.000
1 21 15 2 Perpustakaan Keliling Terlaksananya kegiatan layanan keliling 210 kali
Kota BekasiDinas Perpustakaan
Daerah 350.000.000
1 21 15 3Peningkatan Manajemen, Pengelolaan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Kelurahan
Meningkatnya kualitas manajemen perpustakaan daerah,
perpustakaan kecamatan dan kelurahan;
78 perpustakaan;30 Taman Bacaan
Kota BekasiDinas Perpustakaan
Daerah 475.000.000
1 21 15 4Pemeliharaan dan Inventarisasi Buku Perpustakaan Daerah Kota Bekasi
Terinventarisasinya buku perpustakaan; Terlaksananya kegiatan fumigasi
10.252 judul;613 mKota Bekasi
Dinas Perpustakaan Daerah
225.000.000
1 21 15 5 Pengenalan Perpustakaan Pada Anak Usia Dini Kunjungan Anak Usia dini ke perpustakaan daerah 20 kunjungan
Kota BekasiDinas Perpustakaan
Daerah 300.000.000
1 21 15 6 Gerakan Bekasi Membaca Terlaksananya peringatan hari gerakan membaca nasional (12
november)
240 orangKota Bekasi
Dinas Perpustakaan
Daerah 350.000.000
1 21 15 7Pemeliharaan Website Perpustakaan dan Sistem Aplikasi
Perpustakaan Serta Sarana Pendukung
Backup data base website, backup aplikasi INLIS, input 9000 judul ke
aplikasi INLIS
1 sistemKota Bekasi
Dinas Perpustakaan
Daerah 200.000.000
1 21 15 8Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Perpustakaan Kelurahan dan Perpustakaan Kecamatan
jumlah perpustakaan kecamatan dan kelurahan8 perpustakaan Kota Bekasi
Dinas Perpustakaan Daerah
400.000.000
1 21 15 9 Pengadaan Buku Untuk Perpustakaan Kelurahan Jumlah perpustakaan Kelurahan
Kota BekasiDinas Perpustakaan
Daerah 1.500.000.000
1 22 Kearsipan 2.611.071.000
1 22 15 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip DaerahProsentase penerapan pengelolaan Arsip SKPD secara baku 41%
2.611.071.000
1 22 15 1 Pemeliharaan Arsip In Aktif dan Statis SKPD Depo arsip 3.240 m kubik Kota Bekasi Dinas Kearsipan Daerah 200.000.000
1 22 15 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan Sarana dan Prasarana kearsipan 12 jenis Kota Bekasi Dinas Kearsipan Daerah 561.071.000
1 22 15 3 Akuisisi Arsip In Aktif dan Statis SKPD Terlaksananya akusisi arsip inaktif dan statis skpd 5 skpd Kota Bekasi Dinas Kearsipan Daerah 450.000.000
1 22 15 4 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kearsipan Tersedianya informasi kinerja SKPD dalam pengelolaan kearsipan 44 skpd
Kota Bekasi Dinas Kearsipan Daerah 250.000.000 Page 124 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
1 22 15 5 Pembinaan, Penataan dan Pelayanan Kearsipan Terselenggaranya pembinaan dan penataan arsip SKPD, dan pelayanan informasi kearsipan
4 skpdKota Bekasi Dinas Kearsipan Daerah 500.000.000
1 22 15 6 Penelusuran Arsip Sejarah Tersusunnya buku sejarah terbentuknya Kota Bekasi 1 buku Kota Bekasi Dinas Kearsipan Daerah 300.000.000
1 22 15 7 Pelatihan Penerapan SIKD Pada SKPD Meningkatnya kapasitas pengelola kearsipan SKPD 44 skpd Kota Bekasi Dinas Kearsipan Daerah 200.000.000
1 22 15 8Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem Informasi dan Manajemen
Kearsipan Depo Arsip
Update SIMKAR dan sistem kearsipan depo arsip 1 sistemKota Bekasi Dinas Kearsipan Daerah 150.000.000
2 PILIHAN 21.125.000.000 2 2 Pariwisata 5.500.000.000
2 2 15 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Persentase kawasan wisata milik Pemerintah Kota Bekasi yang tertata,
Persentase Usaha /jasa Kepariwisataan yang Berizin
90 %
35 % 5.500.000.000
2 2 15 1 Promosi Pariwisata Nusantara Dalam Kegiatan Apeksi 2017Keikutsertaan promosi pariwisata Kota Bekasi dalam even APEKSI
Tahun 2017
1 eventKota Bekasi
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan 600.000.000
2 2 15 2 Pembuatan Film Pariwisata Kota Bekasi Tersedianya film dokumenter pariwisata dan budaya Kota Bekasi 1 film dokumenter dalam 2 format
Kota BekasiDinas Pariwisata dan
Kebudayaan 250.000.000
2 2 15 3 Gebyar Bekasi Festival Terselenggaranya event Festival Gebyar Kota Bekasi Tahun 2017 1 event
Kota BekasiDinas Pariwisata dan
Kebudayaan 750.000.000
2 2 15 4Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaku Jasa
Kepariwisataan dan Hiburan Umum
Terselenggaranya Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaku
jasa kepariwisataan dan hiburan umum
7 jenis usaha (432 pelaku usaha)Kota Bekasi
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan 300.000.000
2 2 15 5 Pemeliharaan Database Kepariwisataan Kota BekasiTersedianya database kepariwisataan Kota Bekasi yang lengkap dan
terbarui berbasis online dengan para pelaku usaha
3 jenis dataKota Bekasi
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan 150.000.000
2 2 15 6Pemeliharaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Kuliner Kota Bekasi
Terselenggaranya pengelolaan kawasan wisata kuliner jalan Rawa
Tembaga dan pengembangan kawasan wisata kuliner
2 titik kawasan wisata kuliner (1 ttk lama dan 1 ttk baru)Kota Bekasi
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
800.000.000
2 2 15 7 Penataan Curug Parigi Sebagai Kawasan PariwisataTerbangunnya kawasan wisata Curug Parigi 20.000 M2
Kota BekasiDinas Pariwisata dan
Kebudayaan 2.650.000.000
2 3 Pertanian 2.900.000.000
2 3 15 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular,
Pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak
3 %
100 % 900.000.000
2 3 15 1 Optimalisasi Pemeriksaan Kesehatan Hewan
Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan ternak , 'Monitoring dan Pelayanan kesehatan hewan terhadap hewan yang dilalu lintaskan
(kambing), 'Monitoring dan Pelayanan kesehatan hewan terhadap hewan yang dilalu lintaskan (sapi), 'Tim pemeriksaan hewan qurban
800 ruminansia, 17000 ekor, 6000 ekor, 33 orang
Kota BekasiDinas Pertanian dan
Perikanan 100.000.000
2 3 15 2 Biosecurity Tempat Pemotongan Unggas di Pasar Tradisional
Publik awarness avian influensa, 'Sosialisasi biosecurity , 'Biosecurity
di tempat penampungan dan penjualan unggas , 'vaksin avian
influensa
400 siswa , 100 orang, 17 pasar, 10000 unggas
Kota BekasiDinas Pertanian dan
Perikanan 150.000.000
2 3 15 3 Pengendalian Penyakit ZoonosisSosialisasi penyakit zoonosis, 'Survelaince Penyakit hewan menular ,
'vaksinasi rabies
100 orang, 30 kali , 800 hprKota Bekasi
Dinas Pertanian dan
Perikanan 200.000.000
2 3 15 4Pelayanan Kesehatan Hewan Car Free Day Pelayanan kesehatan (konsultansi, pengobatan dan vaksinasi) 10 kali
Kota BekasiDinas Pertanian dan
Perikanan 100.000.000
2 3 15 5 Pembinaan Petugas VeterinerStudi kasus, 'pelatihan tentang penyakit hewan menular 1 kali, 80 petugas veteriner
Kota BekasiDinas Pertanian dan
Perikanan 100.000.000
2 3 15 6 Pelayanan Klinik dan Laboratorium Keswan dan KesmavetPengadaan bahan dan peralatan klinik , 'peningkatan daya listrik dan pembayaran listrik
Kota BekasiDinas Pertanian dan
Perikanan 150.000.000
2 3 15 7Pemeriksaan Residu dan Kandungan Bahan Kimia Berbahaya Pada
Produk Pangan Asal Hewan dan Ikan
Terlaksananya ekspose pemeriksaan ,Sosialisasi keamanan pangan
asal hewan,Tersedianya alat dan bahan uji kandungan residu dan
kandungan bahan kimia berbahaya,Pemeriksaan residu dan bahan
kimia berbahaya
1 kali,1 kali,1 set,500 sampel
Kota BekasiDinas Pertanian dan
Perikanan 100.000.000
2 3 16Program Pengembangan Produk Pertanian, Peternakan dan
Perikanan
Produksi pertanian,
Produksi peternakan, Produksi perikanan,
Ketersediaan Pangan Utama,
Pusat Promosi Ikan Hias, Rumah Potong Hewan & BPTHH yang representatif,
Meningkatnya produk asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)
63 Ton,
14.398 Ton,1.904 Ton,
95 %,
3 Unit,
14.398 Ton,
2.000.000.000
2 3 16 1 Pengembangan SDM Masyarakat Melalui Pelatihan AgribisnisPelatihan 200 orang
Kota BekasiDinas Pertanian dan
Perikanan 100.000.000
2 3 16 2 Pengembangan Usaha Bidang Agribisnis
- Hari krida pertanian tk. Provinsi Jawa Barat, '- Pengiriman peserta hari pangan sedunia , '- Pengiriman peserta pameran hortikultura
30 stand, 10 orang , 10 orang
Kota BekasiDinas Pertanian dan
Perikanan 200.000.000
2 3 16 3 Pengembangan Teknologi Pertanian
- demonstrasi farming kedelai , '- demonstrasi farming jajar legowo padi, '- Sekolah lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) , '-
demonstrasi farming jagung
1 ha, 6 ha, 80 orang, 10 ha
Kota BekasiDinas Pertanian dan
Perikanan 150.000.000
2 3 16 4 Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Peda dan Penas- Keikutsertaan pada PEDA dan PENAS , '- Penilaian kelas kelompok tani
15 orang dan 10 orang, 20 kelompok taniKota Bekasi
Dinas Pertanian dan
Perikanan 200.000.000
2 3 16 5 Pengembangan Budidaya Sayuran Organik
- Sosialisasi Konsumsi produk sayuran sehat , '- Sosialisasi sertifikasi
budidaya sayuran organik, '- Budidaya sayuran organik
50 orang, 50 orang, 5 lokasi
Kota BekasiDinas Pertanian dan
Perikanan 100.000.000
Page 125 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
2 3 16 6 Pengembangan Pembibitan Tanaman Hias dan HortikulturaTersedianya bibit tanaman hias dan hortikultura 5 jenis tanaman
Kota BekasiDinas Pertanian dan
Perikanan 50.000.000
2 3 16 7 Optimalisasi Balai Pembibitan Tanaman Hias dan Hortikultura
- Magang bagi pegawai Balai Pembibitan tanaman hias dan
hortikultura, '- Pameran dan kontes tanaman hias dan hortikultura, '-
Pemeliharaan Balai Pembibitan Tanaman Hias dan Hortikultura, '-
Anjang karya
2 kali , 1 event, 1 kantor , 10 orang
Kota BekasiDinas Pertanian dan
Perikanan 150.000.000
2 3 16 8 Pameran Ikan HiasTerlaksananya pameran ikan hias di Kota Bekasi 20 peserta
Kota BekasiDinas Pertanian dan
Perikanan 200.000.000
2 3 16 9 Pemeliharaan Kantor UPTD PPIHTerlaksananya pemeliharaan kantor UPTD 100%
Kota BekasiDinas Pertanian dan
Perikanan 200.000.000
2 3 16 10 Pengembangan Produksi Peternakan dan PerikananMeningkatnya jumlah produksi peternakan dan perikanan di Kota
Bekasi
100%Kota Bekasi
Dinas Pertanian dan
Perikanan 75.000.000
2 3 16 11 Pembinaan Usaha Perikanan dan PeternakanPembinaan terhadap kelompok dan pelaku usaha perikanan dan peternakan
50 orang Kota Bekasi
Dinas Pertanian dan Perikanan
100.000.000
2 3 16 12Pengendalian dan Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan (PAH) dan Produk Non Pangan Asal Hewan (PNPAH)
- Sosialisasi sanitasi dan hygiene, '- Pengawasan 1 kali, 3 kali Kota Bekasi
Dinas Pertanian dan Perikanan
75.000.000
2 3 16 13 Pelatihan Bagi Petugas dan Pemeriksaan Pemotongan Hewan Qurban- Pemeriksaan hewan qurban , '- Tim Pendataan , '- Pelatihan , '-
Pemeriksaan hewan qurban
8000 sapi, 15 orang , 100 orang , 16000 kambing Kota Bekasi
Dinas Pertanian dan
Perikanan 100.000.000
2 3 16 14 Pembinaan Para Pemotong Unggas di Kota Bekasi- Terbinanya para pemotong unggas di Kota Bekasi 50 orang
Kota BekasiDinas Pertanian dan
Perikanan 75.000.000
2 3 16 15 Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Pada RPHPemeliharaan 1 paket
Kota BekasiDinas Pertanian dan
Perikanan 75.000.000
2 3 16 16Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) dan
Temu Penyuluh
Tersusunnya RDKK; terlaksananya rapat koordinasi temu penyuluh ;
temu penyuluh
12 kecamatan; 24 kali dan 15 orang Kota Bekasi
Dinas Pertanian dan
Perikanan 100.000.000
2 3 16 17 Penataan Balai Penyuluh Pertanianfungsi BPP yang optimal 1 lokasi
Kota BekasiDinas Pertanian dan
Perikanan 50.000.000
2 6 Perdagangan 11.075.000.000 2 6 15 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Peningkatan Nilai Ekspor 10% 350.000.000
2 6 15 1 Pameran Produk Ekspor terselenggaranya pameran produk eksor kota bekasi 1 event
Kota BekasiDinas Perdagangan dan
Perindustrian 300.000.000
2 6 15 2 Sosialisasi Pemasaran Ekspor Bagi Pelaku Usaha mengikuti sosialisasi bagi para eksportir 100 orang
Kota BekasiDinas Perdagangan dan
Perindustrian 50.000.000
2 6 16 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Peningkatan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Tertata 2.050 PKL 1.300.000.000
2 6 16 1 Sosialisasi Perda dan Perwal Tentang PKL Kota Bekasi Sosialisasi Perda dan Perwal PKL Kota Bekasi 300 orang
Kota BekasiDinas Perdagangan dan
Perindustrian 150.000.000
2 6 16 2 Penataan PKL di Kota Bekasi Monitoring jumlah PKL; Pengadaan barang cetakan; Tertatanya PKL 400 orang;1 paket;400 orang
Kota BekasiDinas Perdagangan dan
Perindustrian 150.000.000
2 6 16 3 Penertiban dan Pengendalian PKL Kota Bekasi Monitoring PKL oleh Satgas PKL; Pengawasan deteksi dini Kominda;
Penertiban PKL
6 lokasi;8 orang;0 lokasi Kota Bekasi
Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.000.000.000
2 6 17 Program Penataan Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Pasar
Pasar Tradisional Modern,
Pasar tradisional yang representatif,
Pasar swasta/lingkungan yang terbina,Peningkatan retribusi pasar
0 pasar
11 pasar
40 pasar5 %
5.125.000.000
2 6 17 1 Pemeliharaan Database Dispera Insentif pengelola database Dispera; Database yang upto date 13 orang;1 sistem
Kota BekasiDinas Perdagangan dan
Perindustrian 100.000.000
2 6 17 2 Perbaikan Bangunan dan Fasilitas Pasar BantargebangPerbaikan bangunan pasar 1 pasar Bantargebang
Kota BekasiDinas Perdagangan dan
Perindustrian 1.000.000.000
2 6 17 3 Rehab Bangunan dan Fasilitas Pasar Kranji BaruPerbaikan bangunan pasar 1 pasar Kranji baru
Kota BekasiDinas Perdagangan dan
Perindustrian 300.000.000
2 6 17 4 Rehab Bangunan dan Fasilitas Pasar JatiasihPerbaikan bangunan pasar 1 Pasar Jatiasih
Kota BekasiDinas Perdagangan dan
Perindustrian 200.000.000
2 6 17 5 Sosialisasi Perda Pasar Swasta dan LingkunganPenggandaan Buku Perda; Sosialisasi Perda 70 buku;1 kali
Kota BekasiDinas Perdagangan dan
Perindustrian 100.000.000
2 6 17 6 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PAD di Lingkungan Dispera
Pembinaan kepada pengelola PAD di lingkungan Dispera; Pembinaan
pengelolaan PAD pada pasar yang dikelola pihak swasta
10 pasar;5 pasar
Kota BekasiDinas Perdagangan dan
Perindustrian 200.000.000
2 6 17 7 Pengelolaan Administrasi Retribusi Berbasis Akrual
Terbangunnya sistem jaringan administrasi retribusi; pelatihan
operator sistem retribusi online; pembuatan Sistem administrasi retribusi; Pengadaan komputer dan Printer; Pelatihan administrasi dan akuntansi sederhana bagi pengelola retribusi di lingkungan Dispera; Lomba penilaian kinerja pengelolaan retribusi dan lain-lain
pendapatan yang sah; kunjungan kerja ke luar daerah
1 sistem;15 orang;1 sistem;13 unit;20 orang;15 Pasar;5 orang
Kota BekasiDinas Perdagangan dan
Perindustrian 350.000.000
2 6 17 8 General Check Up Petugas Pasar in house clinic; General check up petugas; Sosialisasi penyuluhan
kesehatan
5 kali;300 orang;100 orangKota Bekasi
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian 200.000.000
2 6 17 9 Sosialisasi Terhadap Pedagang Pasar Komunikasi dua arah antara warga pasar dan pemerintah; Sosialisasi
; Cetak buku peraturan; cetak maklumat
300 orang;50 orang;5.000 eks;140 eksKota Bekasi
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian 200.000.000
Page 126 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
2 6 17 10 Pelayanan Kebersihan Pasar
Insentif bagi petugas kebersihan pasar; Sosialisasi Perda K.3 dan Perda pengelolaan sampah; Pengadaan gerobak sampah; Pengadaan
tong sampah; pakaian petugas kebersihan; pengadaan sapu lidi;
pengadaan sapu ijuk; pengadaan pengki karet; pengadaan pengki
plastik; pengadaan gacok; pengadaan skop; pengadaan garpu dan
cangkul
130 orang;150 orang;150 buah;150 buah;130 stel;250 buah;250 buah;250 buah;150 buah;250 buah;250 buah;250 buah
Kota BekasiDinas Perdagangan dan
Perindustrian 1.125.000.000
2 6 17 11 Optimalisasi Pengelolaan Sampah Pasar
insentif operator mesin kompos; Mesin pengolahan sampah organik menjadi pupuh kompos; pengadaan mesin pengolahan sampah
organik; perbaikan dan pemeliharaan mesin komposting; insentif bagi
pengelola sampah
21 orang;7 unit;1 unit;7 unit;7 orang
Kota BekasiDinas Perdagangan dan
Perindustrian 500.000.000
2 6 17 12 Pengadaan Sarana Ketertiban Pasar
Alat kelengkapan petugas ketertiban pasar; Papan himbauan ; Sarana
informasi (speaker); Seragam petugas Satgasus; pelatihan petugas
satgasus
80 orang;15 pasar;15 pasar;80 stel;80 orang
Kota BekasiDinas Perdagangan dan
Perindustrian 250.000.000
2 6 17 13 Penyelenggaraan K.3 di Pasar Penertiban Pedagang; Pembinaan Koperasi Sampah; Pembuatan pos
penjagaan; Grebek pasar; Lomba K.3 Pasar
50 kali;1 unit;2 unit;10 kali;2 kaliKota Bekasi
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian 350.000.000
2 6 17 14Penyusunan Dokumen Administratif, Substantif dan Teknis BLUD Pasar
Focus Group Discussions; Kunjungan Kerja ke ACEH 10 kali;5 orangKota Bekasi
Dinas Perdagangan dan Perindustrian
100.000.000
2 6 17 15 Penyusunan Perwal Pasar Swasta/LingkunganPeraturan Walikota 1 perwal
Kota BekasiDinas Perdagangan dan
Perindustrian 100.000.000
2 6 17 16 Pembuatan dan Pemeliharaan Taman Pasar Pemeliharaan Taman Pasar Kranji Baru 1 taman
Kota BekasiDinas Perdagangan dan
Perindustrian 50.000.000
2 6 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Peningkatan Rekomendasi Peijinan yang dikeluarkan 5% 600.000.000
2 6 18 1 Penyelenggaraan Operasi Pasar operasi pasar 4 titik
Kota BekasiDinas Perdagangan dan
Perindustrian 50.000.000
2 6 18 2 Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri peserta sosialisasi 100 peserta
Kota BekasiDinas Perdagangan dan
Perindustrian 50.000.000
2 6 18 3 Monitoring dan Evaluasi Pelaku Usaha Perdagangan monitoring dan evaluasi 12 kecamatan
Kota BekasiDinas Perdagangan dan
Perindustrian 50.000.000
2 6 18 4 Monitoring Stock dan Harga Bahan Pokok (Running Text) melaksanakan kegiatan monitoring harga secara kontinyu 1 paket
Kota BekasiDinas Perdagangan dan
Perindustrian 250.000.000
2 6 18 5 Pelatihan dan Pembinaan Wirausaha Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah 200.000.000
2 6 19Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
Pengawasan Barang yang Beredar di Masyarakat,Meningkatnya alat UTTP yang ditera/tera ulang,
Penyelesaian sengketa konsumen,
Terkendalinya Inflasi Kota Bekasi
52 unit1.500 jenis
60 sengketa
3 laporan
3.700.000.000
2 6 19 1 Pengawasan Peredaran Minuman Keras mengurangi peredaran minuman keras di kota bekasi 12 kecamatan
Kota BekasiDinas Perdagangan dan
Perindustrian 200.000.000
2 6 19 2 Pengadaan Sarana Prasarana KemetrologianPengadaan alat standar uji meter kwh, Pengadaan batu bidur 6 ton,
Pengadaan kendaraan operasional
1 paket, 1 paket, 1 unitKota Bekasi
Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2.500.000.000
2 6 19 3 Tera Ulang dan Pendataan Potensi UTTP erlaksananya peneraan alat uttp wajib tera/tera ulang 10.000 uttp
Kota BekasiDinas Perdagangan dan
Perindustrian 350.000.000
2 6 19 4 Penyelenggaraan UPTD Metrologi Legal terlaksananya peneraan alat uttp wajib tera/tera ulang; tersedianya
alat standar uji meter taksi
10.000 uttp;1 rol testerKota Bekasi
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian 400.000.000
2 6 19 5 Monitoring Harga dan Stock Barang Pokok dan Barang Penting sidak; uji sampel lapangan; uji laboratorium 3 kali;52 jenis;52 jenis
Kota BekasiDinas Perdagangan dan
Perindustrian 150.000.000
2 6 19 6 Pengawasan Penyaluran Pupuk dan Pestisida
Sosialisasi Kepwal tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Bekasi Tahun 2017, Monitoring distribusi pupuk bersubsidi ke petani dan kios, Uji sampel pupuk dan
pestisida
70 orang, 5 kali, 9 paket pengujian mutu pestisida, dan 8 paket pengujian pupuk, 6 paket pengujian tanah
Kota BekasiDinas Perdagangan dan
Perindustrian 100.000.000
2 7 Perindustrian 1.650.000.000
2 7 15 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi IndustriMeningkatnya jumlah industri yang menerapkan teknologi tepat guna
10 IKM 450.000.000
2 7 15 1 Sosialisasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu sosialisasi 40 ikm
Kota BekasiDinas Perdagangan dan
Perindustrian100.000.000
2 7 15 2 Pelatihan Pembuatan Sparepart Kendaraan Bermotor pelatihan pembuatan sparepart kendaraan bermotor 40 ikm
Kota BekasiDinas Perdagangan dan
Perindustrian 100.000.000
2 7 15 3 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Kota BekasiDinas Perdagangan dan
Perindustrian 250.000.000
2 7 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan MenengahPertumbuhan Industri Kecil, Pertumbuhan Industri Menengah
1 % 1 %
1.200.000.000
2 7 16 1 Pelatihan dan Pengembangan Industri Kerajinan pelatihan bordir 50 peserta
Kota BekasiDinas Perdagangan dan
Perindustrian 100.000.000
2 7 16 2 Lomba Maskot Boneka Kota Bekasi mengadakan sayembara maskot boneka kota bekasi 1 paket
Kota BekasiDinas Perdagangan dan
Perindustrian 400.000.000
2 7 16 3 Pelatihan Makanan Olahan pelatihan 60 peserta
Kota BekasiDinas Perdagangan dan
Perindustrian 100.000.000
2 7 16 4 Festival Makanan Etniklomba makanan etnik 2 event
Kota BekasiDinas Perdagangan dan
Perindustrian 150.000.000
Page 127 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
2 7 16 5 Pelatihan Kemasan IKM Makanan Minuman Kota BekasiDinas Perdagangan dan
Perindustrian 200.000.000
2 7 16 6 Pelatihan Peningkatan Daya Saing Produk UMKM Kota BekasiDinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah 250.000.000
3 Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum 169.836.072.000
3 1 Perencanaan Pembangunan 13.675.000.000
3 1 15 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka
Menengah Kota Bekasi, Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan
Tahunan Kota Bekasi, Persentase Kesesuaian Program RPJMD dan RKPD,
Persentase Kesesuaian Program RKPD dengan APBD
30%
100%
100%
100%
5.000.000.000
3 1 15 1 Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Pembangunan
Pemeliharaan dan Updating Kontent Aplikasi E-monev;
Laporan Kinerja Pembangunan;
Laporan Evaluasi RKPD:
Laporan Pemantauan Kegiatan Pembangunan
1 aplikasi E-Monev;
4 laporan Kinerja Pembangunan (Triwulanan):
4 Laporan Evaluasi RKPD (Triwulanan);1 Laporan Pemantauan Pembangunan
Kota BekasiBadan Perencanaan
Pembangunan Daerah 750.000.000
3 1 15 2 Penyusunan RKPD
Dokumen RKPD Kota Bekasi TA.2018;Dokumen RKPD Perubahan Kota Bekasi TA.2017;
Tersedianya Cetakan Dokumen RKPD TA.2018;Tersedianya Cetakan Dokumen RKPD Perubahan TA.2017
1 Dokumen RKPD Kota Bekasi TA.2018;1 Dokumen RKPD Perubahan Kota Bekasi TA.2017;
125 Buku;
125 Buku.Kota Bekasi
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 750.000.000
3 1 15 3 Penyusunan dan Pembahasan KUA/KUPA-PPAS
Dokumen KUA -PPAS TA. 2018;
Dokumen KU Perubahan Anggaran -PPAS TA. 2017;
Tersedianya Cetakan Dokumen KUA-PPAS TA. 2018;Tersedianya Cetakan Dokumen KU Perubahan Anggaran-PPAS TA.
2017
1 Dokumen KUA dan 1 Dokumen PPAS TA. 2018;
1 Dokumen KUA Perubahan TA.2017 dan 1 Dokumen PPAS Perubahan TA. 2017;
100 Exemplar;
100 ExemplarKota Bekasi
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 750.000.000
3 1 15 4 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan, kecamatan, forum SKPD, dan musrenbang kota
4 dokumenKota Bekasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
900.000.000
3 1 15 5 Pelaporan Dana Non APBD
Dokumen laporan dana non APBD Tahun 2017;
Terlaksananya Monitoring Kegiatan yang bersumber dari Dana Non
APBD Tahun 2017;Tersedianya Laporan Dana Non APBD Tahun 2017;
1 laporan dana non APBD;
2 Kali;
30 exemplarKota Bekasi
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 250.000.000
3 1 15 6Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem E-Planning Dalam
Perencanaan Pembangunan
Pemeliharaan dan Peningkatan Kontent Aplikasi e-planning;
Terlaksananya pembekalan admin dan Operator E-Planning:
Pembangunan Aplikasi E-Budgeting:
Sosialisasi Aplikasi E-Budgeting
1 Aplikasi E-Planning
2 kali Pembekalan (TA. 2018 dan TA. 2017 Perubahan;1 Aplikasi E-Budgeting;
1 Kali SosialisasiKota Bekasi
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 750.000.000
3 1 15 7 Penyusunan Perjanjian Kinerja
Dokumen Evaluasi Perjanjian Kinerja Kota Bekasi dan SKPD Tahun
2016;
Dokumen perjanjian kinerja Kota Bekasi dan SKPD Tahun 2017;
Dokumen perjanjian kinerja Perubahan Kota Bekasi dan SKPD Tahun 2017;tersedianya Dokumen Evaluasi Perjanjian Kinerja Kota Bekasi dan
SKPD Tahun 2016;
Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja Kota Bekasi dan SKPD
Tahun 2017;
Tersedianya Dokumen perjanjian kinerja Perubahan Kota Bekasi dan
SKPD Tahun 2017;Terlaksananya Pembekalan Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota
Bekasi dan SKPD;Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota
Bekasi dan SKPD;
1 Buku:
1 Buku:
1 Buku:
100 exemplar;
100 exemplar;
100 exemplar;
1 Kali;
2 Kali
Kota BekasiBadan Perencanaan
Pembangunan Daerah 250.000.000
3 1 15 8Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala
Daerah Tahun 2016
Tersusunnya Dokumen LKPJ Tahun 2016 1 dokumen (100 buku)Kota Bekasi
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 600.000.000
3 1 16 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan
Jangka Menengah Sektor Ekonomi Kota Bekasi,
Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan
Tahunan Sektor Ekonomi Kota Bekasi,
Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan Sektor Ekonomi dengan RKPD
30%
100%
100%
1.350.000.000
Page 128 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
3 1 16 1 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi
Desk SKPD Lingkup Bidang Ekonomi;Bimtek perencanaan pembangunan ekonomi;
Rakor rencana pembangunan ekonomi;
Tersusunnya dokumen sinergitas pembangunan daerah bidang
ekonomi
6 SKPD dan 2 Bagian110 orang
110 orang
3 dokumen (100 buku)Kota Bekasi
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 400.000.000
3 1 16 2Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun
2016
Expose penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi
Tahun 2016;Sosialisasi hasil penyusunan analisis indikator ekonomi makro:
Tersusunnya buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2016
40 orang
50 orang
50 bukuKota Bekasi
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 300.000.000
3 1 16 3 Kajian Pembentukan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida)
Kunjungan kerja
Expose kajian pembentukan Jamkrida
Tersusunnya dokumen kajian pembentukan Jaminan Kredit Daerah
1 kali
30 orang
30 dokumenKota Bekasi
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 300.000.000
3 1 16 4Penyusunan Rencana Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun 2018-
2023
Expose penyusunan rencana pembangunan bidang ekonomiTersusunnya dokumen kajian perencanaan pembangunan bidang
ekonomi tahun 2018-2023
30 orang30 buku Kota Bekasi
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 350.000.000
3 1 17 Program Perecanaan Sosial Budaya
Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan
Jangka Menengah Sektor Sosial Budaya Kota Bekasi,
Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Sektor Sosial Budaya Kota Bekasi,
Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan Sektor
Sosial Budaya dengan RKPD
30%
100%
100% 1.650.000.000
3 1 17 1 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial BudayaTersusunnya dokumen laporan sinergitas perencanaan pembangunan
daerah bidang sosial budaya
1 dokumen laporan (3 buku)Kota Bekasi
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 400.000.000
3 1 17 2 Penyusunan Indikator Makro Bidang Sosial BudayaTersusunnya dokumen indikator makro bidang sosial budaya 1 dokumen indikator makro bidang sosial budaya (30 buku)
Kota BekasiBadan Perencanaan
Pembangunan Daerah 400.000.000
3 1 17 3 Evaluasi Program Sekolah PercontohanTersusunnya Laporan Evaluasi Program Sekolah Percontohan 1 Laporan Evaluasi Program Sekolah Percontohan (5 buku)
Kota BekasiBadan Perencanaan
Pembangunan Daerah 100.000.000
3 1 17 4Penyusunan Rencana Pembangunan Bidang Sosbud Tahun 2018-
2023
Tersusunnya Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang
Sosbud Tahun 2018-2023
1 dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud
Tahun 2018-2023 (30 buku)Kota Bekasi
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 350.000.000
3 1 17 5Pengendalian dan Monitoring Program Pendukung Pencapaian IPM
Kota Bekasi
Tersusunnya laporan pengendalian dan monitoring program
pendukung pencapaian IPM
1 dokumen laporan evaluasi diri IPM Kota Bekasi (30 buku);
1 dokumen laporan hasil monitoring program pendukung pencapaian IPM Kota Bekasi (30 buku)
Kota BekasiBadan Perencanaan
Pembangunan Daerah 200.000.000
3 1 17 6Penyelenggaraan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Kota Bekasi
Tersusunnya laporan pelaksanaan program penanggulangan
kemiskinan daerah (LP2KD) Kota Bekasi
1 dokumen laporan (5 buku)Kota Bekasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
200.000.000
3 1 18Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
Alam
Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan
Jangka Menengah Sektor Prasarana Wilayah dan SDA Kota
Bekasi, Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Sektor Prasarana Wilayah dan SDA Kota Bekasi,
Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan Sektor
Prasarana Daerah dan SDA dengan RKPD
30%
100%
100%
3.500.000.000
3 1 18 1 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang FisikTersusunnya dokumen sinergitas pembangunan daerah bidang fisik 3 dokumen laporan (5 buku)
Kota BekasiBadan Perencanaan
Pembangunan Daerah 400.000.000
3 1 18 2 Penyusunan Rencana Pembangunan Bidang Fisik Tahun 2018-2023Tersusunnya Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang
Fisik Tahun 2018-2023
1 dokumen (30 buku)Kota Bekasi
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 450.000.000
3 1 18 3 Perencanaan Infrastruktur Sektor PersampahanTersusunnya dokumen perencanaan infrastruktur sektor
persampahan
1 dokumen (30 buku)Kota Bekasi
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 500.000.000
3 1 18 4 Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
Tersusunnya Dokumen Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kota Bekasi;
Terbitnya Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang
1 dokumen (30 buku);
100 %
Kota BekasiBadan Perencanaan
Pembangunan Daerah 400.000.000
3 1 18 5 Penyelenggaraan Program P2KH Kota Bekasi
Updating Atribut Masterplan Hijau Kota Bekasi;
Tersusunnya Forum Kota Hijau
2 Atribut;
1 Forum
Kota BekasiBadan Perencanaan
Pembangunan Daerah 250.000.000
3 1 18 6 Masterplan Drainase Kota Bekasi (Sisi Timur Kali Bekasi)
Tersusunnya Masterplan;
Tersusunnya Raperwal Drainase Kota Bekasi
1 masterplan (50 eksemplar)
1 RaperwalKota Bekasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
500.000.000
Page 129 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
3 1 18 7 Penyusunan Masterplan Tempat Pemakaman Umum (TPU)
Tersusunnya dokumen Masterplan Tempat Pemakaman Umum (TPU);
Tersusunnya Raperwal Tempat Pemakaman Umum (TPU)
1 Masterplan (50 eksemplar)
1 Raperwal
Kota BekasiBadan Perencanaan
Pembangunan Daerah 500.000.000
3 1 18 8 Review RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031Tersusunnya materi teknis peninjauan kembali; 1 materi teknis (50 eksemplar)
Kota BekasiBadan Perencanaan
Pembangunan Daerah 500.000.000
3 1 19Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelatihan Aparatur Perencana Yang Memenuhi Kebutuhan, Tuntutan Kompetensi Jabatan dan Peningkatan Produktifitas
0% 350.000.000
3 1 19 1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana Terlatihnya aparatur yang memenuhi kebutuhan, tuntutan
kompetensi jabatan dan peningkatan produktivitas
100 orang aparatur perencanaKota Bekasi
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 350.000.000
3 1 20 Program Pengembangan Data dan Informasi
Presentase Jumlah Data Primer yang tersedia, tervalidasi dan terbarui,
Presentase Jumlah Data Sekunder ang tersedia, tervalidasi dan
terbarui
75 %
45 % 1.825.000.000
3 1 20 1 Pengembangan dan Pemeliharaan Website Bappeda Kota BekasiPengembangan website Bappeda Kota Bekasi yang terpelihara dan terbaharukan
1 website Bappeda Kota BekasiKota Bekasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
75.000.000
3 1 20 2 Penyusunan Profil Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Tersusunnya buku Profil Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 1 buku Profil Daerah Kota Bekasi (250 buku)
Kota BekasiBadan Perencanaan
Pembangunan Daerah 250.000.000
3 1 20 3 Pengelolaan Data Aplikasi Data Spasial Tersedianya data spasial yang terbaharui 2 data spasial tematik
Kota BekasiBadan Perencanaan
Pembangunan Daerah 900.000.000
3 1 20 4 Forum Data dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan
Tersusunnya edisi majalah Mediasi Bappeda;
Tersedianya advertorial di media elektronik;Tersedianya advertorial di media cetak;
Terselenggarakannya forum sinergitas data dan informasi Kota
Bekasi; Terbangunnya stand pameran
3 edisi majalah Mediasi Bappeda (600 buku);1 advertorial di media elektronik;
2 advertorial di media cetak;1 forum sinergitas data dan informasi Kota Bekasi;
1 stand pameranKota Bekasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
600.000.000
3 2 Keuangan 75.755.782.000
3 2 15Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Prosentase Peningkatan Penerimaan PAD, Prosentase peningkatan dana perimbangan keuangan dan lain-
lain pendapatan daerah yang sah, Ketepatan waktu penetapan APBD,
Terwujudnya laporan keuangan Pemerintah Daerah yang
akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP), Prosentase Kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva
tetap neraca Pemerintah Kota,Tingkat penyelesaian dokumen DPA-SKPD sesuai jadwal dan
akurat,
Prosentase SKPD yang penyerapan dananya sesuai dengan alokasi anggaran, Prosentase rata-rata sarana prasarana SKPD sesuai RKBU,
Prosentase Ketepatan Penyelesaian Pelaporan Kegiatan
Pembangunan,
Prosentase Ketersediaan Aparatur memiliki Sertifikat PBJ,Prosentase BUMD dalam kondisi baik, Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan secara Elektronik,
Prosentase Pengadaan Barang dan Jasa yang Dilaporkan ke
KLPBJ
13.63 %2.92 %
A Grade
1 Dokumen
100 %
100 %
98 %
74 %
80 %
70 %80 %700 Paket
80 %
75.755.782.000
3 2 15 1Penyusunan, Pembahasan dan Penggandaan Dokumen RPAPBD TA.
2016 dan RAPBD 2017
Tersusunnya RPAPBD TA 2017 dan RAPBD TA 2018 ; 1.127 buku;2 Perwal;2 Perda
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 800.000.000
3 2 15 2 Pengelolaan Penerimaan Pendapatan dan Pengeluaran Belanja Daerah
Tersusunnya laporan posisi Kas Bulanan, Triwulan dan Tahunan,
Laporan Penerimaan Jasa Giro RKUD, Laporan Penerimaan Bunga
Deposito dan Rekonsiliasi ; Kota Penyimpanan dari plastik
280 buku;15 Kotak
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 225.000.000
3 2 15 3 Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Asistensi RKA perubahan 2017 dan RKA 2018 untuk 45 SKPD; 1000 RKA perubahan 2017;5.300 RKA 2018
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 1.000.000.000
3 2 15 4Pengembangan dan Pengadaan Peralatan Aplikasi Pengelolaan Kas
Daerah
Terpeliharanya sistem aplikasi kas daerah sesuai dengan peraturan
yang berlaku; ; Tersedianya Sarana Penunjang Pemeliharaan Aplikasi
1 Sistem;3 Printer;4 Komputer
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 300.000.000
3 2 15 5 Pengendalian Pengeluaran Kas Pemerintah Kota Bekasi
Buku SPD dan SPD Perubahan SKPDD 480 Buku ( 4 triwulan dan Perubahan APBD )
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 350.000.000
3 2 15 6 Penilaian Aset Lahan dan Bangunan Kantor Pemerintah Kota Bekasi
Tersedianya dokumen penilaian aset untuk tanah dan bangunan. 4 dokumen penilaian aset
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 200.000.000
Page 130 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
3 2 15 7 Penyelenggaraan Pelaporan Dana Bantuan Provinsi
Tersedianya laporan bulanan penggunaan bantuan provinsi Jawa Barat & DKI Jakarta
24 laporan
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 100.000.000
3 2 15 8 Verifikasi TAPD Atas Rancangan DPA SKPD
Buku DPPA 2017 SKPD dan Buku DPA 2018 SKPD; 272 buku DPA 2018 dan DPPA 2017, Perubahan Penjabaran, ;6 unit scan Kota Bekasi
Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 420.000.000
3 2 15 9 Penyelenggaraan Pelaporan Dana Alokasi Khusus
Tersedianya Laporan Dana Alokasi Khusus 12 laporan
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 100.000.000
3 2 15 10Penyusunan Laporan PPN & PPh Kota Bekasi Sesuai Instruksi
Mendagri No. 1 Tahun 2000
tersediannya laporan bulanan PPN &PPh lampiran IA dan IIA sesuai
Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2000
12 laporan
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 180.000.000
3 2 15 11Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Kota Bekasi dan Alokasi
Triwulan Belanja Bagi SKPD
Sosialisasi Penyusunan Anggaran Kas untuk SKPD; tersusunnya Anggaran Kas pertriwulan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran
2017
150 Orang;2 Dokumen anggaran kas
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 75.000.000
3 2 15 12Pemeliharaan Sistem Aplikasi Penggajian Kota Bekasi (Sistem Informasi Manajemen Gaji Taspen)
Terpeliharanya sistem aplikasi gaji PNS Daerah sesuai dengan
peraturan yang berlaku
1 sistem
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 200.000.000
3 2 15 13Pengelolaan Management Kas Daerah Dalam Pemanfaatan
Penempatan Dana Deposito dan Giro Pada Bank Persepsi
Laporan Realisasi Penerimaan bulanan Bunga Deposito dan Jasa Giro
pada bank Persepsi.
36 Buku
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 120.000.000
3 2 15 14Rekonsiliasi Bendaharan Penerimaan SKPD Dengan Pengelolaa Kas Daerah Dalam Penyusunan Posisi Kas Harian
Laporan hasil rekonsiliasi data penerimaan berupa R/C, STS, BKU Pemerintah Kota dan Laporan Penerimaan Bendahara
110 Buku
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 200.000.000
3 2 15 15 Pengelolaan Laboratorium Simda Keuangan
Pelatihan Sub Admin Simda di SKPD; Sarana penunjang
Laboratorium Sistem Aplikasi Manajemen Pengelolaan Keuangan
Daerah (SIMDA); Pemeliharaan Laboratorium Sistem Aplikasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) melalui
Pemutakhiran
45 SKPD;10 unit UPS,Personal Komputer,Scanner, Printer, Video
tutorial, apar;34 unit server,LCD Konsol,Sistem Aplikasi,
Personal Komputer Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 700.000.000
3 2 15 16Pembentukan dan Pendampingan Sub Admin Simda SKPD Pemerintah Kota Bekasi
Terselenggaranya Pembentukan dan Pendampingan bagi Sub Admin SIMDA SKPD Kota Bekasi
43 SKPD/12 laporan
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 300.000.000
3 2 15 17 Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial
Verifikasi dan penyusunan laporan terhadap pengelolaan pencairan
Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2017
16 skpd;12 laporan
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 72.000.000
3 2 15 18 Validasi Akun Pada Neraca Pemerintah Kota Bekasi
akun Neraca SKPD dan SKPKD yang telah divalidasi 12 Laporan : 45 SKPD
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 150.000.000
3 2 15 19 Penyelenggaraan Pelayanan SP2D
Terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Tersedianya Data
Belanja dan Pembiayaan yang Akurat dan Valid;
100 Kotak Arsip;22.000 SP2D;540 BA Rekonsiliasi Data Belanja
SKPD Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 450.000.000
3 2 15 20 Rekonsiliasi Pencatatan Aset di Neraca Pemerintah Kota Bekasi
Tersedianya Berita acara aset tetap 45 SKPD ; 90 Berita Acara Rekon aset
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 150.000.000
3 2 15 21Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Antara Kas Daerah Dengan
Pihak Bank
Akurasi data penerimaan dan pengeluaran kasda melalui R/C, Rekonsiliasi Bank, BKU Pemerintah Kota Bekasi dengan bank
persepsi.
100 Buku
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 250.000.000
3 2 15 22 Konsolidasi Dana Non APBD
Tersedianya data dana yang bersumber dari anggaran non APBD Laporan semesteran dan laporan tahunan dari dana non APBD.
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 350.000.000
3 2 15 23 Pengelolaan Gaji PNS Daerah
Tersedianya Data Belanja Pegawai yang Akurat dan valid; daftar gaji Daftar gaji 45 SKPD ( 45 x 12 bulan daftar gaji ) untuk daftar gaji bulanan , daftar gaji susulan, daftar gajian terusan , daftar gaji 13 & 14
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 400.000.000
3 2 15 24 Penyusunan Ikhtisar BUMD
Tersediannya laporan keuangan BUMD tanpa akuntabilitas publik 80 Laporan ( 5 BUMD )
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 75.000.000
3 2 15 25 Penyusunan Perubahan Perda Pengelolaan BMD
Tersedianya draf perda pengelolaan BMD 1 draf RAPERDA
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 200.000.000
3 2 15 26 Penyusunan LKPD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016
Tersedianya Laporan Realisasi Anggaran, LO, LP SAL , LAK, LPE,
NERACA, dan Calk Akhir tahun dan semesteran 2017.
2 laporan
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 450.000.000
3 2 15 27 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Akhir APBD Kota Bekasi
Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun
anggaran 2016; Raperwal tentang penjabaran pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2016
1 Raperda;1 Raperwal
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 400.000.000
3 2 15 28 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Se- Kota Bekasi
Pelatihan aparatur dalam penatausahaan dan penyusunan laporan
keuangan SKPD; Laporan keuangan SKPD yang meliputi : Neraca,
LRA, Calk,LO dan laporan Ekuitas
132 Orang;5 Laporan
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 350.000.000
Page 131 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
3 2 15 29 Penyusunan Buku Standar Harga Barang Tertinggi
Tersedianya buku Standar Barang Tertinggi; Tersedianya CD Standar Barang Tertinggi
200 Buku;200 CD
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 225.000.000
3 2 15 30Rekonsilliasi Belanja dan Penerimaan Pada LRA Pemerintah Kota
Bekasi
Tersedianya data belanaj yang akurat dan valid 540 BA Rekonsiliasi data belanja dan pendapatan SKPD dan 12 SKPKD Kota Bekasi
Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 300.000.000
3 2 15 31 Pendampingan Pengelolaan Database Persediaan
Laporan persediaan yang akurat 88 BA persediaan SKPD
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 100.000.000
3 2 15 32 Pengelolaan Data Aset Simda BMD
Pelatihan Pengelolaan Barang daerah; Tersedianya data aset daerah (
NERACA )
60 Orang;45 SKPD
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 700.000.000
3 2 15 33 Pensertifikatan Tanah
Sosialisasi terhadap camat dan lurah ; Sertifikat Tanah Aset Milik Pemerintah Kota Bekasi
10 Sertifikat 56 lurah ; 12 camat
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 500.000.000
3 2 15 34 Verifikasi Pembebasan Retribusi Untuk Sarana Ibadah
SK walikota tentang pembebasan retribusi 15 SK pembebasan retribusi
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 100.000.000
3 2 15 35 Verifikasi Proposal Pemanfaatan Sarana Perumahan
Surat Keputusan walikota tentang pemanfaatan lahan sarana
perumahan
15 dokumen
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 100.000.000
3 2 15 36 Pengadaan Sarana Mobilitas
Tersedianya Mobil Double Cabin ; Tersedianya mobil operasional untuk ITKO;
Tersedianya mobil operasional untuk KUA ;
Tersedianya Motor Untuk SKPD;Tersedianya mobil operasional untuk eselon II dan III;
2 unit, 16 unit, 9 unit, 30 unit, 4 unit.
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 7.800.000.000
3 2 15 37 Pengadaan Peralatan Inventaris Kantor Dinas/Instansi
HT untuk pemadam; Radio Rick pemadam; Tersedianya Lemari
Arsip, Filling Kabinet, komputer, printer
20 unit;4 unit;422 Unit
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 1.625.000.000
3 2 15 38 Pemasangan Plang Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi
terlaksananya pemasangan plang aset 120 plang
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 300.000.000
3 2 15 39 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Lahan Fasos
Tersedianya Data Monitoring & Evaluasi Pemanfaatan Lahan Fasos 1 data pemanfaatan lahan fasos
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 75.000.000
3 2 15 40 Pengadaan Perlengkapan Barang Inventaris Kepala Daerah
Tersedianya peralatan kantor dan peralatan rumah tangga 2 Unit pengelolam Barang
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 250.000.000
3 2 15 41Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
Tersedianya dokumen laporan & evaluasi pengelolaan BMD Th. 2017 4 laporan triwulan
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 450.000.000
3 2 15 42 Pengadaan Meubelair
Tersedianya Meja kerja, kursi kerja dan sofa 190 buah
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 1.000.000.000
3 2 15 43 Penyelesaian Pemulihan Kerugian Daerah (TPTGR)
Penyelesaian Kerugian Daerah 12 SK TGR
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 100.000.000
3 2 15 44 Inventarisasi dan Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah
Tersedianya data inventaris dan pelaksanaan penghapusan barang
milik daerah
3 laporan
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 200.000.000
3 2 15 45 Sinergitas Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial
Meningkatnya kemampuan pengelola hibah dan tersedianya dokumen hibah dan bansos ; Laporan pengelola hibah
16 SKPD;12 Laporan
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 450.000.000
3 2 15 46 Bimbingan Teknis Pengelola Akuntansi SKPD
Meningkatnya kemampuan SDM dalam melaksanakan akuntansi SKPD
45 SKPD
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 350.000.000
3 2 15 47Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD dan Pejabat Penatausahaan Keuangan
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Belanja serta Pembinaan
Penatausahaan Keuangan bagi Bendahara Pengeluaran & PPK SKPD
100 Orang
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 250.000.000
3 2 15 48 Pembinaan Bagi Pelaksana Administrasi Kegiatan Se Kota Bekasi
tersedianya aparatur yang paham tentang administasi keuangan 300 Orang
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 350.000.000
3 2 15 49Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Penyusunan RKA SKPD Tahun
Anggaran 2017
; Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD Kota Bekasi
dan Sosialisasi
120 Orang;1 Dokumen
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 150.000.000
3 2 15 50 Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB)
Buku Perwal ASB; Terlaksanya Sosialisasi ASB 1 Perwal;90 Org
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 300.000.000
Page 132 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
3 2 15 51 Pendampingan Pengelolaan Simda Keuangan
Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan bukti transaksi 45 SKPD
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 250.000.000
3 2 15 52 Bimbingan Teknis Pengelolaan Akuntansi SKPKD
Terselenggaranya bimtek bagi pengelola akuntansi SKPKD; Terselengaranya Kunker bagi pengelola akuntansi SKPKD
45 Orang;10 Orang
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 360.000.000
3 2 15 53Sosialisasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Meningkatnya kemampuan Aparatur tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
100 Orang
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 50.000.000
3 2 15 54 Pengadaan Truck Tangki Air Kap. 3000 Liter
Tersedianya Truktangki AIR Kap. 3000 litet untuk DPPJU; BPBD 5 Unit;1 unit
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 2.120.000.000
3 2 15 55 Pengembangan Digitalisasi Arsip Perbendaharaan
Tersedianya Pengembangan Digitalisasi Arsip Perbendaharaan data arsip digital SP2D 45 SKPD
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 100.000.000
3 2 15 56Penyusunan Regulasi Tentang Mekanisme Penentuan Kebijakan Penganggaran
Tersusunya Mekanisme Penentuan Kebijakan Penganggaran 1 Perwal
Kota BekasiBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 200.000.000
3 2 15 57Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah
(Simpatda)
Tersedianya SIMPATDA berjalan dengan baik; sarana internet dan
supervisi UPTD Pendapatan
1 Sistem; internet di 12 UPTD Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 450.000.000
3 2 15 58 Pengelolaan Sistem Aplikasi PBB dan BPHTBPemeliharaan sistem aplikasi PBB dan BPHTB; Tersedianya data wajib pajak PBB dan BPHTB secara akurat
2 sistem; 623.000 objek pajakKota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 310.000.000
3 2 15 59 Pengembangan Aplikasi Pajak OnlineTersedianya Aplikasi Pajak Online; Tersedianya tapping box
(barebone)
1 Aplikasi; 28 unitKota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 500.000.000
3 2 15 60 Monitoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan DaerahTersedianya Laporan penerimaan pendapatan Daerah dan Laporan
rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah
2 LaporanKota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 200.000.000
3 2 15 61 Forum Koordinasi dan Sinergitas Pendapatan DaerahTersedianya laporan asumsi target penerimaan pendapatan Daerah 2 Laporan
Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 250.000.000
3 2 15 62 Rekonsiliasi Retribusi Daerah Rapat koordinasi SKPD Pengelola Retribusi; Monev Penerimaan Retribusi; Akurasi benda berharga/barang koasi
4 kali; 12 kali; 4 kaliKota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 50.000.000
3 2 15 63Rekonsiliasi dan Koordinasi Penerimaan Pendapatan Daerah Dana
Bagi Hasil Sektor Dana Perimbangan
Tersedianya data potensi target dan Realisasi dari dana bagi hasil
sektor dana perimbangan secara Akurat dan Tepat waktu
4 dokumen triwulanan Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 75.000.000
3 2 15 64 Pelayanan Penanganan Permasalahan PBB dan BPHTBPelayanan konsultasi terhadap wajib pajak atau masyarakat 4 Laporan (600 WP)
Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 200.000.000
3 2 15 65 Pengawasan dan Penindakan Terhadap Wajib Pajak Daerah
Penegakan Perda atas Pajak Daerah per catur wulan; Sosialisasi
penegakan Perda atas Pajak Daerah; Kunjungan kerja ke Jawa Timur
30 WP; 189 peserta; 1 MoU
Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 300.000.000
3 2 15 66 Pelayanan PBB dan BPHTB
Validasi PBB dan BPHTB; Penagihan langsung (opsir); Verifikasi piutang (sesuai perwal piutang); Sosialisasi perwal pelayanan PBB dan BPHTB online; Pengadaan sistem PBB dan BPHTB online
(berbasis web)
100% validasi PBB BPHTB, 12 Kecamatan 52 Kelurahan, 1 x, 2 aplikasi
Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 600.000.000
3 2 15 67 Pendataan Potensi PBBPendataan di Kel. Mustkajaya dan Kel. Pedurenan 18.778 OP dan 17.722 OP
Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 1.300.000.000
3 2 15 68 Ekstensifikasi Pendapatan Asli DaerahTerlaksananya review regulasi pajak daerah yang sudah tidak sesuai
dengan kondisi saat ini
2 perwalKota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 150.000.000
3 2 15 69 Pelaksanaan Distribusi SPPT PBB Tersampaikanya SPPT pbb ke wajib Pajak/masyrakat 666.600 WP PBB
Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 700.000.000
3 2 15 70 Pemeriksaan Pajak Daerah Laporan hasil pemeriksaan pajak Daerah 40 SKPDN
Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 250.000.000
3 2 15 71 Reward Pajak Daerah
Pemberian reward kepada WP terbaik; Pemberian reward terhadap PBB tercepat Tingkat Kecamatan dan Kelurahan; Pemberian reward
kepada WP terbaik
50 piagam; 6 unit sepeda motor; 24 WP
Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 350.000.000
3 2 15 72 Sosialisasi Pajak Daerah Tersosialisasinya tentang pengelolaan pajak daerah ke masyarakat 3 kali
Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 250.000.000
3 2 15 73 Penyempurnaan ZNTDigitasi dan Overlay Aplikasi Peta Lidar ke Peta PBB; Penambahan
Peta Blok PBB; Pemutakhiran Zona Nilai Tanah
12 kecamatan; 1 kelurahan; Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 350.000.000
3 2 15 74 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pendapatan Daerah
Pengadaan kendaraan roda 2; kendaraan roda 4; perlengkapan komputer; perlengkapan kantor; mebeulair; pemeliharaan high speed
printer
6 unit; 2 unit; 15 scanner, 10 printer laser jet, 5 power supply server, 3 enterprise server, 3 komputer, 2 acces point; 2 AC 1,5
PK, 5 UPS server, 60 UPS, 1 mesin fotocopy mini, 3 mesin penghancur kertas, 11 toner black mesin fotocopy; 12 filling cabinet, 4 lemari arsip kaca; 4 unit
Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 1.470.000.000
3 2 15 75 Verifikasi Lapangan Atas PBB dan BPHTBVerifikasi terhadap : Data baru PBB; Penilaian BPHTB; Objek pajak
tidak ada fisik
700 WP baru, 900 WP BPHTB, 50,000 OP Objek tidak ada FisikKota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 400.000.000
3 2 15 76 Pendataan Potensi Pajak dan Retribusi DaerahTersedianya data potensi Pajak Hiburan dan Parkir; Tersedianya data
potensi Retribusi Daerah
2 Data baseKota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 200.000.000
3 2 15 77 Penataan Arsip Pada Badan Pendapatan Daerah Kota BekasiTertatanya arsip Dispenda 1 SKPD
Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 400.000.000
3 2 15 78 Verifikasi Piutang PBB Terdatanya piutang PBB 1 Laporan
Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 100.000.000 Page 133 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
3 2 15 79 Focus Group Discussion PBB dan BPHTB
Terciptanya pemahaman tentang PBB dan BPHTB antara petugas pemungut pajak dengan pihak-pihak terkait PBB BPHTB
120 petugas pemungut pajak PBB dan BPHTB
Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 100.000.000
3 2 15 80 Penambahan Jaringan dan Aplikasi Pada Payment Online SystemPemeliharaan jaringan LAN; Penambahan aplikasi monitoring berkas 12 Titik LAN, 1 Aplikasi
Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 100.000.000
3 2 15 81 Penilaian Individual Objek PBB Khusus Atau Non Standar Tersedianya laporan Atas Update objek PBB khusus/Non standar 700 OP
Kota Bekasi Badan Pendapatan Daerah 100.000.000
3 2 15 82Pengembangan Integrasi Sistem Pengelolaan Perencnaan dan Penganggaran Daerah (DID)
Kota BekasiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
22.941.282.000
3 2 15 83 Pengadaan Alat Berat Excavator dan Buldozer tersedianya Alat Berat Excavator ; dan Buldozer 1 unit;1 unit Kota Bekasi Sekretariat Daerah 5.000.000.000
3 2 15 84 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 (Mobil Komando) Terlaksanannya Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 ( Mobil
Komando)
1 UnitKota Bekasi Sekretariat Daerah 500.000.000
3 2 15 85Pengadaan Mobil Operasional Pemadam Kebakaran Kapasitas 3.000 Ltr Air
Terlaksannya Pengadaan Mobil Operasional Pemadam Kebakaran Kapasitas 3.000 Ltr Air
5 UnitKota Bekasi Sekretariat Daerah 7.250.000.000
3 2 15 86 Pengendalian Kegiatan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bekasi
Monev BUMD, Seleksi Direksi dan Dewan Pengawas BUMD
Perusahaan Daerah Mitra Patriot dan Penyusunan Perda
Pembentukan BUMD Gas Hilir
1 Tahun, 1 BUMD, 1 Perda BUMD Gas Hilir
Kota Bekasi Sekretariat Daerah 400.000.000
3 2 15 87 Penyusunan Standar Biaya Belanja (SBB) Tahun 2017 Buku Standar Biaya Belanja Tahun 2017; Sosialisasi 200 Buku;43 SKPD Kota Bekasi Sekretariat Daerah 400.000.000
3 2 15 88 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan TA. 2017 Monev Pembangunan oleh Tim TEPPA Kota Bekasi dan Tim Pengendali Pembangunan Tingkat Kota
2 LaporanKota Bekasi Sekretariat Daerah 750.000.000
3 2 15 89 Penyusunan Juknis Pengelolaan APBD 2017 Tersedianya Buku Juknis Pengelolaan APBD 2017 1 Buku Kota Bekasi Sekretariat Daerah 250.000.000
3 2 15 90 Pelatihan Manajerial BUMD Kota BekasiJumlah perserta pelatihan manajerial BUMD Kota Bekasi 100 Peserta terdiri dari Unsur BUMD dan tim pengendali BUMD
Kota BekasiKota Bekasi Sekretariat Daerah 250.000.000
3 2 15 91 Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Metode Lelang LPSE Bagi SKPD Aparatur yang memahami proses pengadaan barang/jasa metode
lelang
200 orangKota Bekasi Sekretariat Daerah 100.000.000
3 2 15 92 Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Tersusunnya Juklak dan Juknis tentang Pengadaan Barang/Jasa 1 Perwal Kota Bekasi Sekretariat Daerah 150.000.000
3 2 15 93Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Metode Pengadaan Langsung dan
E- Purchasing
Aparatur yang memahami proses pengadaan barang/jasa metode Pengadaan Langsung dan E-Purchasing
200 orangKota Bekasi Sekretariat Daerah 100.000.000
3 2 15 94Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Aparatur KLPBJ dan Pokja Pengadaan Barang/Jasa
Meningkatnya Kompetensi Aparatur KLPBJ dan Kelompok Kerja
(POKJA)
70 orangKota Bekasi Sekretariat Daerah 100.000.000
3 2 15 95 Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Tersedianya Website Pengadaan Barang/Jasa Kota Bekasi 1 Sistem
Kota Bekasi Sekretariat Daerah 400.000.000
3 2 15 96 Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Se Kota Bekasi Terciptanya tertib administrasi pengadaan barang/jasa Se Kota
Bekasi
5 laporanKota Bekasi Sekretariat Daerah 100.000.000
3 2 15 97Bimbingan Advokasi Hukum Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
Pemerintah Kota Bekasi
Terlaksananya kerja sama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi selaku Pengacara Negara
100 orangKota Bekasi Sekretariat Daerah 250.000.000
3 2 15 98 Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan P3BK
Verifikasi Proposal usulan kegiatan P3BK; Laporan Pelaksanaan P3BK Triwulan dan Tahunan; Pelatihan Manajemen Pengelolaan Kegiatan P3BK
56 Proposal;5 laporan;168 Peserta
Kota Bekasi Sekretariat Daerah 337.500.000
3 3 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan 13.515.471.000
3 3 15 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (BKD)
Prosentase Pejabat Struktural yang sudah mengikuti Pendidikan
sesuai dengan Tingkatan Eselonnya,
Persentase Aparatur Sudah Mengikuti Pendidikan sesuai
Standar Kompetensi Teknis Fungsional
100 %
100 % 7.452.076.000
3 3 15 1 Diklatpim TK. III
Jumlah Aparatur Eselon III yang Mengikuti Diklatpim TK. III dan Meningkat Kompetensinya
10 Orang
Kota Bekasi
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah
497.950.000
3 3 15 2 Diklatpim TK. IV
Jumlah Aparatur Eselon IV yang Mengikuti Diklatpim TK. IV dan
Meningkat Kompetensinya
61 Orang
Kota Bekasi
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
2.878.128.000
3 3 15 3 Diklatpim TK. II
Jumlah Aparatur Eselon II yang Mengikuti Diklatpim TK. II dan
Meningkat Kompetensinya
5 Orang
Kota Bekasi
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
250.000.000
3 3 15 4 Pengembangan Diklat Teknis Fungsional
Jumlah Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Meningkat Kompetensinya dalam Menguasai Bidang Pengelolaan Aset;
Terselenggaraya Rapat Koordinasi Kediklatan; Jumlah Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Meningkat
Kompetensinya dalam Menguasai Bidang AKD; Jumlah Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Meningkat
Kompetensinya dalam Menguasai Bidang Teknis Fungsional;
Jumlah Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Meningkat
Kompetensinya dalam Menguasai Bidang Pengelolaan Keuangan, Sertifikasi Jabatan Fungsional Satpol PP
Jumlah Peserta Diklat Teknis Transfortasi Darat;
Jumlah Peserta Diklat Front Office
44 Orang;
135 Orang;44 Orang;
6 Orang;
44 Orang
30 Orang
145 Orang
Kota Bekasi
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah
3.575.998.000
3 3 15 5Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Tahun Anggaran 2017
Jumlah Aparatur yang Mengikuti pelatihan Sertifikasi Pengadaan
Barang dan Jasa
70 Orang
Kota Bekasi
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
250.000.000
Page 134 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
3 3 16 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Prosentase Penerapan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Berbasis IT,
Prosentase Tertatanya Pembinaan Aparatur Serta Meningkatnya
Kualitas Sumberdaya Aparatur
100 %
100 % 6.063.395.000
3 3 16 1 Assesment Pejabat Struktural Pemerintah Kota Bekasi
Jumlah Aparatur yang Mengikuti Assesment Kompetensi Pejabat
Eselon II, III, IV dan V di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
435 Orang
Kota Bekasi
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
500.000.000
3 3 16 2 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kota Bekasi
Persentase Tertatanya Dokumentasi Pegawai Melalui Administrasi
Kepegawaian
100 Persen
Kota Bekasi
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah
350.000.000
3 3 16 3Pemeliharaan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur dan Penataan Dokumen, Arsip Kepegawaian dan Pengadaan Sarana dan
Prasarana Penunjang Administrasi PNSD/CPNSD
Terbangunnya Sistem Informasi Administrasi yang Terintegrasi dengan SKPD; Pelatihan bagi Operator Sistem Aparatur dan Penataan
Dokumen (SIAP)
1 Sistem;44 Orang
Kota BekasiBadan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
300.000.000
3 3 16 4 Sinergitas Kepegawaian
Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kepegawaian Kota Bekasi;
Terselenggaranya Lomba Manajemen Kepegawaian se Kota Bekasi
1 Dokumen;1 Event
Kota Bekasi
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
350.000.000
3 3 16 5Monitoring dan Evaluasi Kediklatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kediklatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
1 Laporan
Kota Bekasi
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah
350.000.000
3 3 16 6 Pengiriman Tugas Belajar
Jumlah PNS yang Mengikuti Program Tugas Belajar 7 Orang
Kota BekasiBadan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
1.046.320.000
3 3 16 7 Pembuatan ID Card
Jumlah Id Card untuk Aparatur Kota Bekasi 1.500 Orang
Kota Bekasi
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
100.000.000
3 3 16 8 Penilaian Disiplin dan Kinerja Aparatur
Jumlah Aparatur yang Mengkat Kualitas Kerja dan Disiplin 100 Persen
Kota Bekasi
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah
500.000.000
3 3 16 9 Sosialisasi Aturan Kepegawaian
Terselenggaranya Sosialisasi Aturan Kepegawaian 500 Orang
Kota BekasiBadan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
400.000.000
3 3 16 10 Pembekalan Bagi Aparatur Yang Memasuki Batas Usia Pensiun
TerselenggaranyaPembekalan bagi yang memasuki BUP 170 Orang
Kota Bekasi
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah
400.000.000
3 3 16 11Seleksi Penyampaian Usulan Penerimaan Penghargaan Satyalencana Karya Satya
Jumlah Aparatur yang akan Menerima Penghargaan 400 Orang
Kota Bekasi
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah
170.000.000
3 3 16 12 Pemeliharaan Standar Mutu Internasional ISO 9001:2015
Terpeliharanya Standar Mutu Internasional ISO 9001:2015 1 Sertifikat
Kota Bekasi
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah
75.000.000
3 3 16 13 Seleksi Penerimaan CPNSD
Jumlah Peserta yang Mengikuti Seleksi CPNSD 1.500 Orang
Kota BekasiBadan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah
392.075.000
3 3 16 14 Ujian Penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat PNS
Jumlah Aparatur yang Meningkat Kompetensinya dan Peningkatan
Status PNS
100 Orang
Kota BekasiBadan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
130.000.000
3 3 16 15 Pembinaan Motivasi Kerja Dalam Rangka Reposisi Pejabat Struktural
Terselenggaranya Pembinaan Motivasi Pejabat Struktural 1.280 Orang
Kota Bekasi
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
1.000.000.000
3 4 Penelitian dan Pengembangan 750.000.000
3 4 15 Program Pengembangan Data dan Informasi (Litbang)
Presentase Jumlah Data Primer yang tersedia, tervalidasi dan
terbarui,
Presentase Jumlah Data Sekunder ang tersedia, tervalidasi dan terbarui
75 %
45 % 750.000.000
3 4 15 1 Pengembangan Database Pembangunan Tahun 2017
Jumlah sistem pengelolaan database pembangunan yang valid dan terbaharukan
1 database pembangunan1 dokumen laporan kegiatansistem pengembangan data base
Kota BekasiBadan Penelitian dan
Pengembangan 250.000.000
3 4 15 2 Pengembangan dan Penyelenggaraan Gelar TTG Pameran dan Lomba Gelar TTG Tk Kota, Provinsi dan Nasional 3 Event
1 dokumen laporan kegiatanKota Bekasi
Badan Penelitian dan
Pengembangan 500.000.000
3 5Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
62.763.028.000
3 5 15Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Tahun Berjalan,
Tindak lanjut Temuan Hasil Pengawasan Tahun Sebelumnya,
Prosentase tindak lanjut temua BPKRI tahun sebelumnya dan
tahun-tahun sebelumnya,
Prosentase kepatuhan terhadapa LHKPN dan LHKASN,
Presentase SKPD yang telah menerapkan SPIP level berkembang, Persentase SKPD yang menindaklanjuti RTP
80 %
100 %
50 %
100 %45 %
90 %
2.776.791.000
Page 135 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
3 5 15 1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Melakukan Pemeriksaan terhadap aspek Keuangan, Aspek SDM, Aspek Tupksi dan Aspek Aset pada SKPD Sekota Bekasi, UPTD
Pendidikan dan PDAM Tirta Patriot tahun 2016 (Reguler)
55 Dokumen
Kota Bekasi Inspektorat 881.791.000
3 5 15 2 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda
Terlaksananya pemeriksaan terhadap laporan pengaduan Masyarakat 2 kasus,Terlaksananya Audit dengan tujuan tertentu 5
kasus,Terlaksanya Audit Investigasi 15 kasus
5 Dokumen;15 Dokumen;2 Dokumen
Kota Bekasi Inspektorat 250.000.000
3 5 15 3 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Terlaksananya hasil Monitoring Tindak Lanjut temuan Inspektorat Kota Bekasi,Terlaksananya Hasil Monitoring Tindak Lanjut temuan
BPK RI,Terlaksananya Monitoring Tindak Lanjut temuan Inspektorat Provinsi Jawa Barat,Terlaksananya Monitoring Tindak Lanjut Reviu
Laporan Keuangan SKPD T.A. 2016 dan Pemda T.A.
2016,Terlaksananya Monitoring Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD dan Reviu Kinerja Pemerintah Kota Bekasi T.A.
2016,Terlaksanya Monitoring Tindak Lanjut Laporan Penanganan Kasus/ Riksus,Tersedianya Laporan SIM-HP
7 Dokumen
Kota Bekasi Inspektorat 800.000.000
3 5 15 4 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Terlaksananya Evaluasi LAKIP SKPD T.A. 2016 44 Dokumen Kota Bekasi Inspektorat 125.000.000
3 5 15 5 Pelaksanaan Pengawasan PembangunanTerlaksananya Pengawasan Subtantif, Tersedianya Angka Kredit
(PAK),Tersusunya PKPT 2018
12 Dokumen;64 SK PAK;1 DokumenKota Bekasi Inspektorat 250.000.000
3 5 15 6 Pengelolaan LHKPN dan LHKASN Tersusunnya Laporan LHKPN, Tersusunnya Laporan LHKASN 2 Dokumen Kota Bekasi Inspektorat 70.000.000
3 5 15 7Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di
Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
Tersedianya hasil identrifikasi resiko SKPD (Rencana Tindak
Pengendalian/RTP),Terlaksananya Maturitas SPIP,Terlaksananya Monev Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi
1 Dokumen;44 Dokumen
Kota Bekasi Inspektorat 400.000.000
3 5 16Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Tersedianya Auditor yang Bersertifikat,Persentase jumlah Auditor yang mendapat sertifikat,
Tingkat / Level Kapabilitas APIP
0 %100 %
2 level 200.000.000
3 5 16 1 Workshop Manajemen Pengawasan Pelaksanaan Workshop Manajemen Pengawasan 45 orang (Bogor) Kota Bekasi Inspektorat 200.000.000
3 5 17Program Implementasi Peran Konsultatif dan Quality Assurance
Inspektorat
Persentase rekomendasi hasil reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi yang ditindaklanjuti,
Persentase rekomendasi hasil reviu atas Laporan kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang ditindaklanjuti
90 %
75 % 400.000.000
3 5 17 1 Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Kota Bekasi
Terlaksananya Reviu atas Laporan Keuangan SKPD, Terlaksanaya Reviu RKPD,Terlaksananya Reviu atas Laporan Keuangan
Pemda,Terlaksananya Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kota
Bekasi,Terlaksananya Hasil Reviu RKA SKPD
1 Dokumen LHR;1 Dokumen LHR;44 Dokumen LHR;1 Dokumen LHR;1 Dokumen LHR
Kota Bekasi Inspektorat 400.000.000
3 5 18Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
Persentase pelayanan keprotokolan,
Prosentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah
100 %
100 % 5.830.000.000
3 5 18 1 Penyelenggaraan Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Bekasi Jumlah penerimaan tamu pemerintah Kota Bekasi sesuai protap 56 Kali Kota Bekasi Sekretariat Daerah 300.000.000
3 5 18 2 Penyelenggaraan Ketatausahaan Pimpinan
Terpenuhinya Kebutuhan Ketatausahaan Pimpinan; Terpenuhinya
Kebutuhan Ketatausahaan Pimpinan; Pembinaan Staf Pimpinan;
Terpenuhinya Kebutuhan Ketatausahaan Pimpinan; Terpenuhinya
Kebutuhan Ketatausahaan Pimpinan ; Terpenuhinya Kebutuhan Ketatausahaan Pimpinan
1 Laptop;1 Layar In focus;75 Orang;3 Harddisk Eksternal;1
Sarana Pendukung;2 Kamera
Kota Bekasi Sekretariat Daerah 200.000.000
3 5 18 3 Penyelenggaraan Kegiatan Staf Ahli Walikota dan Wakil Walikota Tersusunnya Analisa Kebijakan Pemerintah Daerah 30 Dokumen Analisa
Kota Bekasi Sekretariat Daerah 310.000.000
3 5 18 4 Rapat Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah
Terselenggaranya Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Walikota/Wakil Walikota, Sekda/Asda dan Pejabat Pemerintah
Daerah dan Muspida
90 kali rapat
Kota Bekasi Sekretariat Daerah 300.000.000
3 5 18 5Dialog/Audiensi Dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan
Jumlah Karangan Bunga; Jumlah Kain Sarung; Jumlah Cenderamata;
Terlaksananya Sinergitas Pimpinan Daerah dengan
Masyarakat/Organisasi Sosial
700 Buah;400 Buah;25 Cenderamata;120 Kali
Kota Bekasi Sekretariat Daerah 1.800.000.000
3 5 18 6 Penyelenggaraan Keprotokolan Terselenggaranya Kegiatan Keprotokolan; 3 Jenis Pakaian;6 Jenis peralatan protokol Kota Bekasi Sekretariat Daerah 400.000.000
3 5 18 7 Dokumentasi Aktifitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya hasil dokumentasi peliputan 20 album;140 kegiatan;12 bulan Kota Bekasi Sekretariat Daerah 180.000.000
3 5 18 8 Penyelenggaraan Forum Pers dan Pemerintah Kota Bekasi Terlasananya Kegiatan Kemitraan Pers 1 kali lomba jurnalistik;3 kali forum tatap muka Kota Bekasi Sekretariat Daerah 140.000.000
3 5 18 9 Kerjasama Kehumasan Terlaksananya kerjasama dengan media online ; Terlaksananya kerjasama dengan media cetak
5 kali advetorial online; 22 kali advetorial media cetak dan liputan khusus
Kota Bekasi Sekretariat Daerah 2.200.000.000
3 5 19 Program Penataan Perundang-Undangan
Penyelesaian Jumlah Kasus yang Dihadapi Pemerintah Daerah, Tersedianya Peraturan Perundang-undangan dan Produk
Hukum Daerah
30 %
1.083 Perda/ Perkada/ kepwal 2.600.000.000
3 5 19 1 Harmonisasi Rancangan Peraturan Walikota Jumlah Raperwal 50 Raperwal Kota Bekasi Sekretariat Daerah 200.000.000
3 5 19 2 Penyelesaian Perkara di Dalam dan di Luar Pengadilan
Jumlah Perkara Perdata yang di Selesaikan; Jumlah Perkara TUN yang di Selesaikan; Jumlah Perkara diluar Pengadilan yang di Selesaikan
6 Perkara;6 Perkara;12
Kota Bekasi Sekretariat Daerah 375.000.000
3 5 19 3 Penyelenggaraanprogram Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Raperda yang di Asistensi; Jumlah Perda 10 Raperda;15 Perda Kota Bekasi Sekretariat Daerah 500.000.000
3 5 19 4 Penyuluhan Hukum Jumlah Peserta Penyuluhan 500 Siswa/Masyarakat Kota Bekasi Sekretariat Daerah 150.000.000
Page 136 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
3 5 19 5 Evaluasi Produk Hukum 1998-2003 Tersusunnya Dokumen Hasil Evaluasi Produk Hukum Daerah 1998-2003
1 DokumenKota Bekasi Sekretariat Daerah 250.000.000
3 5 19 6Pengelolaan dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan dan
Produk Hukum Daerah
Jumlah Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah
yang Terkelola dan Terdokumentasi (BD Perwal)); Jumlah Peraturan
Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah yang Terkelola dan
Terdokumentasi (Warta Perundang-Undangan)); Jumlah Peraturan
Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah yang Terkelola dan Terdokumentasi (LD Perda)); Jumlah Peraturan Perundang-
Undangan dan Produk Hukum Daerah yang Terkelola dan Terdokumentasi (Keputusan Walikota)
55 BD Perwal;48 Examplar;20 LD Perda;900 Kepwa;
Kota Bekasi Sekretariat Daerah 225.000.000
3 5 19 7Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum
Daerah
Jumlah Peraturan Daerah yang di Sosialisasikan 7 PerdaKota Bekasi Sekretariat Daerah 225.000.000
3 5 19 8 Penanganan Perkara Dengan Kantor Hukum Profesional Jumlah Perkara yang Tertangani 5 Legal Opinion
Kota Bekasi Sekretariat Daerah 450.000.000
3 5 19 9Pengadaan dan Pendistribusian Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah
Jumlah Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah
yang Diadakan dan Didistribusikan
2.000 BukuKota Bekasi Sekretariat Daerah 225.000.000
3 5 20 Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah DaerahNilai LAKIP Pemerintah Kota Bekasi,
Nilai LPPD Pemerintah Kota Bekasi
64 Nilai
3.142 Nilai 4.800.000.000
3 5 20 1Penyusunan Rencana Aksi Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) Tahun 2018
Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) Tahun 2018
1 DokumenKota Bekasi Sekretariat Daerah 150.000.000
3 5 20 2Inventarisasi Unsur Rupa Bumi dan Penataan Batas Administratif
Kota Bekasi
Tersedianya Peta Batas Wilayah Administratif Kelurahan dan
Kecamatan Se-Kota Bekasi; Tersedianya Data Unsur Rupa Bumi Kelurahan dan Kecamatan; Keputusan Walikota tentang Batas wilayah
Kecamatan dan Kelurahan
1 Peta Kota;0 peta kecamatan dan kelurahan;1 keputusan
walikota tentang batas wilayah kecamatan dan kelurahanKota Bekasi Sekretariat Daerah 400.000.000
3 5 20 3 Penyusunan Raperda Perubahan Perda No.3 Tahun 2008 Tersusunnya Raperda Perubahan Perda No.3 Tahun 2008 1 Raperda
Kota Bekasi Sekretariat Daerah 150.000.000
3 5 20 4Konsultasi Pembangunan Antara Masyarakat Dengan Pimpinan Daerah
Tersusunnya dokumen Konsultasi Pembangunan Antara Masyarakat
dengan Pimpinan Daerah;
1 Dokumen;12 kali forum konsultasiKota Bekasi Sekretariat Daerah 350.000.000
3 5 20 5Penyelenggaraan Forum Komunikasi Antara Pemerintah Daerah
Dengan Muspida
4 kali forum 0 orang x kaliKota Bekasi Sekretariat Daerah 250.000.000
3 5 20 6 Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan
Terselenggaranya Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Bekasi; Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja kelurahan dan
kecamatan se-kota Bekasi
2 even;1 dokumen
Bekasi Barat Sekretariat Daerah 500.000.000
3 5 20 7 Penatakelolaan Manajamen Kepegawaian Setda Terselenggaranya Penyusunan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Setda; ;
2 Laporan Semesteran;12 Laporan Bulanan;1 Laporan TahunanKota Bekasi Sekretariat Daerah 200.000.000
3 5 20 8 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Tersusunnya Dokumen Renstra Tepat Waktu; Meningkatkan
Pengetahuan dan Wawasan Pengelola Kegiatan Setda; Tersusunnya Dokumen LAKIP Tepat Waktu; Tersusunnya Dokumen Renja Tepat
Waktu; Tersusunnya Dokumen TAPKIN Tepat Waktu
1 Dokumen;11 Bagian;1 Dokumen;1 Dokumen ;1 Dokumen
Kota Bekasi Sekretariat Daerah 275.000.000
3 5 20 9 Optimalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan LPM; , Lomba LPM Berprestasi TK. Kota 56 LPM;1 Event
Kota Bekasi Sekretariat Daerah 450.000.000
3 5 20 10Penyusunan dan Pemuktahiran Data Profil Kelurahan Se-Kota Bekasi
Tahun 2017
Pelatihan Petugas Pendataan dan Operator PRODESKEL;
Tersusunnya dokumen profil kelurahan seKota Bekasi Tahun 2017
375 Peserta;56 Dokumen
Kota Bekasi Sekretariat Daerah 1.500.000.000
3 5 20 11 Penyelenggaraan Kegiatan TMMD Pembukaan dan Penutupan TMMD; Penyuluhan Masyarakat; Sarana
dan Prasarana Bahan Kontak
2 Event;85 Peserta;1 PaketKota Bekasi Sekretariat Daerah 300.000.000
3 5 20 12 Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kota Bekasi Lomba BBGRM Tk Kota ; Pencanangan BBGRM Tk Kota dan Provinsi;
Sosialisasi BBGRM
1 Event;2 Event;3 PaketKota Bekasi Sekretariat Daerah 275.000.000
3 5 21Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Perangkat
Daerah
capaian reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi 100% 1.803.571.000
3 5 21 1 Penyusunan Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional
dokumen jenis dan formasi jabatan; Keputusan Walikota tentang
jenis dan formasi jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum
1 dokumen;2 kepwal
Kota Bekasi Sekretariat Daerah 200.000.000
3 5 21 2 Penyusunanan SOTK di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tersusunnya Raperda Kelembagaan dan perwal SOTK 1 Raperda, Perda SOTK
Kota Bekasi Sekretariat Daerah 400.000.000
3 5 21 3 Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Tahun 2017
Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Tahun 2017;
Keputusan Walikota tentang Bobot Kinerja dan Bobot Jabatan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2017
43 dokumen;1 Kepwal
Kota Bekasi Sekretariat Daerah 400.000.000
3 5 21 4 Surve Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Indek Kepuasan Masyarakat, terevaluasinya pelaksanaan
pelayanan publik pada unit pelayananKota Bekasi Sekretariat Daerah 180.000.000
3 5 21 5Evaluasi Penerapan Pencapaian SPM Pemerintah Kota Bekasi Tahun
2017
Dokumen Evaluasi Penerapan Pencapaian SPM Pemerintah Kota
Bekasi Tahun 2017
15 bidangKota Bekasi Sekretariat Daerah 100.000.000
3 5 21 6 Evaluasi dan Pedampingan Penyusunan SOP Jumlah SOP yang tersusun 1 Dokumen Kota Bekasi Sekretariat Daerah 150.000.000
3 5 21 7 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Tersedianya standar pelayanan 1 Dokumen
Kota Bekasi Sekretariat Daerah 190.000.000
3 5 21 8Evaluasi dan Monitoring Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2016-2017
Dokumen evaluasi penerapan reformasi birokrasi pemerintah Kota Bekasi 2016-2017
43 skpdKota Bekasi Sekretariat Daerah 183.571.000
Page 137 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
3 5 22 Program Pengadaan Prasarana dan Sarana Aparatur (Setda)Persentase ketersediaan prasarana dan sarana aparatur yang memadai
7.881.795.000
3 5 22 1Penataan Awning Lahan Parkir Bis dan Parkir di Lingkungan Kantor
Walikota Bekasi
Terpenuhinya Atap Lahan Parkir yang Representatif 1 PaketKota Bekasi Sekretariat Daerah 200.000.000
3 5 22 2 Pemasangan Lampu Hias Terpasangnya Lampu Hias di Taman Pemda Kota Bekasi JL.Ahmad
Yani No.1
40 TitikKota Bekasi Sekretariat Daerah 150.000.000
3 5 22 3 Renovasi Mess Pemkot Bekasi Terpeliharanya Fisik Mess Pemkot Bekasi di Bandung 1 Paket
Kota Bekasi Sekretariat Daerah 431.287.000
3 5 22 4 Penataan Teras Depan Gedung Pemerintah Kota Bekasi 10 Lantai Tertatanya Lingkungan Gedung Pemkot Bekasi 1 Paket
Kota Bekasi Sekretariat Daerah 100.000.000
3 5 22 5 Penyediaan Perlengkapan Ruang Kerja Walikota dan Wakil Walikota Terpenuhinya Kelengkapan pada Ruang Kerja dan Wakil Walikota 1 Paket
Kota Bekasi Sekretariat Daerah 100.000.000
3 5 22 6 Rehabilitasi Gedung LPSE Terpeliharanya Gedung LPSE 1 Paket Kota Bekasi Sekretariat Daerah 300.000.000
3 5 22 7 Pengadaan Peredam Ruang Rapat H. Nonon Sonthanie Terpenuhinya Ruang Rapat Yang Nyaman 1 Paket Kota Bekasi Sekretariat Daerah 500.000.000
3 5 22 8 Penyediaan Peralatan Kantor Sekretariat Daerah
AC Split 2 PK; Printer; Laptop; Standing AC 5 PK; Mesin Tik; Printer
deskjet; Komputer; Kursi Rapat; Meja Rapat; Meja Makan; Wallpaper; Vertical Blind; Karpet ; Tersedianya Peralatan Perlengkapan
Penunjang Kerja Aparatur; Terpenuhinya Peralatan Kantor Sekretariat Daerah : Sofa; Mesin Penghancur Kertas; Kamera; Meja
Kerja Biro; Meja Kerja 1/2 Biro; Kursi kerja Direktur; Kursi Kerja;
Lemari Arsip; TV
15 Unit;10 Unit;5 Unit;4 Unit;3 Unit;3 Unit;20 Unit;24 Unit;3
Set;3 Set;400 m2;75 m;150 m2;1 Paket;10 Set;5 Unit;3 Unit;19 Unit;30 Unit;19 Unit;30 Unit;25 Unit;1 Unit
Kota Bekasi Sekretariat Daerah 2.500.000.000
3 5 22 9 Pembangunan Alat Penyiram Tanaman Springkle Tersedianya Springkle Taman 60 Titik Kota Bekasi Sekretariat Daerah 200.000.000
3 5 22 10 Pengadaan Tiang Umbul-Umbul dan Umbul-Umbul Tersedianya Umbul-umbul dan Tiangnya 1 paket Kota Bekasi Sekretariat Daerah 200.000.000
3 5 22 11 Pembangunan Gedung Arsip Tersedianya Gedung Penyimpan Arsip Setda Kota Bekasi 1 Gedung Kota Bekasi Sekretariat Daerah 700.508.000
3 5 22 12 Pengadaan Piala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Piala Tetap; Jumlah Piala Juara 58 Piala Tetap;28 Piala Juara Kota Bekasi Sekretariat Daerah 200.000.000
3 5 22 13 Penataan Pedestrian Lingkungan Pemkot Bekasi Kota Bekasi Sekretariat Daerah 2.300.000.000
3 5 23 Program Evaluasi Kinerja Pemerintahan DaerahKetersediaan Dokumen LKPJ, LPPD, ILPPD, LAKIP Kota Bekasi 3 Dokumen
700.000.000
3 5 23 1Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2015
Tersusunnya Dokumen LAKIP Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016 1 DokumenKota Bekasi Sekretariat Daerah 500.000.000
3 5 23 2Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
dan Penyampaian IKK ILPPD Tahun Anggaran 2016
Tersusunnya Dokumen LPPD Tahun 2016 dan evaluasi capaian IKK
LPPD TA 2016
2 dokumenKota Bekasi Sekretariat Daerah 200.000.000
3 5 24Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan Sosial dan
Keagamaan
Ketersediaan Regulasi yang mengatur Kehidupan Sosial dan Keagamaan,
Persentase Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Agama dan Hari
Besar Nasional
5 Produk hukum
100 % 3.941.320.000
3 5 24 1 Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Kota Bekasi Terlaksananya Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Bekasi 9 Hari Besar Nasional Kota Bekasi Sekretariat Daerah 921.320.000
3 5 24 2 Penyelenggaraan Komda Zoonosis Terlaksananya Pengawasan Hewan Qur'ban; Terlaksananya Sosialisasi Tentang Penularan Penyakit Hewan Ke Manusia
12 Kecamatan;200 OrangKota Bekasi Sekretariat Daerah 100.000.000
3 5 24 3Penyelenggaraan Sosialisasi Tentang HIV AIDS Oleh Komisi
Penanggulangan AIDS (KPA)
Dokumen Kegiatan TIM Penanggulangan HIV AIDS; Peringatan Hari
AIDS se-Dunia; Terlaksananya Sosialisasi Penanggulangan HIV AIDS
Bagi Pelajar SMA; Terlaksananya Penyelengaraan sosialisasi Tentang
HIV AIDS Tingkat Kota Bekasi
1 Dokumen;100 Orang;100 Orang;100 Orang
Kota Bekasi Sekretariat Daerah 200.000.000
3 5 24 4 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi Terselenggaranya MTQ Tingkat Kota Bekasi Tahun 2017 1 Event
Kota Bekasi Sekretariat Daerah 650.000.000
3 5 24 5Pembinaan dan Pengiriman Kafilah Kota Bekasi Mengikuti STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat
Terbinanya Kafilah Kota Bekasi untuk mengikuti STQ Tk.Prov Jabar
Th. 2017; Terlaksananya Keikutsertaan Kafilah Kota Bekasi dalam mengikuti STQ Tk. Prov. Jawa Barat Tahun 2017
16 Orang;16 Orang
Kota Bekasi Sekretariat Daerah 750.000.000
3 5 24 6 Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Pemerintah Kota Bekasi
Terselenggaranya Kegiatan keagamaan Pemerintah Kota Bekasi;
Terselenggaranya Kegiatan keagamaan Pemerintah Kota Bekasi
12 Kali Jumat Keliling;12 Kali Teraweh Keliling
Kota Bekasi Sekretariat Daerah 400.000.000
3 5 24 7 Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Terselenggaranya Hari Besar Keagamaan 8 Event Hari Besar Keagamaan Kota Bekasi Sekretariat Daerah 550.000.000
3 5 24 8 Pemeliharaan Data Base Keagamaan di Kota Bekasi
Terlaksananya Survey Data Base Keagamaan; Terlaksananya
Verifikasi Data Base Keagamaan; Tersedianya Data Base Keagamaan
56 Kelurahan;56 Kelurahan;1 Sistem Data Base
Kota Bekasi Sekretariat Daerah 20.000.000
3 5 24 9 Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi Haji di Kota Bekasi Tersedianya Transfortasi dan Pelayanan Jamaah Haji Terpadu 2.232 Orang Jamaah Kota Bekasi Sekretariat Daerah 250.000.000
3 5 24 10 Penyelenggaraan TPHD Kota Bekasi Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan TPHD Tingkat Kota Bekasi 4 Orang
Kota Bekasi Sekretariat Daerah 100.000.000
3 5 25Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Prosentase Peningkatan Kinerja DPRD 100% 32.037.500.000
3 5 25 1 Rangkaian Kegiatan Hut Kota Bekasi dan Hut RI -Terselenggaranya Pagelaran Seni ; -Terselenggaranya Sidang Paripurna; -Terselenggaranya Pakaian Adat
1 Event Pagelaran Seni;2 Event (Sidang Paripurna HUT Kota Bekasi dan HUT RI);35 Stel Pakaian Adat
Kota Bekasi Sekretariat DPRD 500.000.000
3 5 25 2 Pelaksanaan Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi Terlaksananya Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi 12 Kali Kota Bekasi Sekretariat DPRD 550.000.000
3 5 25 3 Pengelolaan Media Center DPRD Kota Bekasi Terselenggaranya Kerjasama dengan Media Elektronik (Talkshow Radio) dan Media Online, Website, SMS Centre) ;
1 Paket (Talkshow Radio)dan Media Online, Website, SMS Centre ;1 Paket (2 unit Laptop, 7 Unit Komputer)
Kota Bekasi Sekretariat DPRD 1.500.000.000
3 5 25 4 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terselenggaranya Sosialisasi Produk Perundangan (Perda dan Perwal)
4 Kali Penyelenggaraan SosialisasiKota Bekasi Sekretariat DPRD 250.000.000
3 5 25 5 Penelaahan dan Penyusunan Produk Hukum -Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum; -Terlaksananya
Penyusunan Produk Hukum
4 Naskah Akademik/Raperda;2 Produk Hukum (Perwal/Kepwal)Kota Bekasi Sekretariat DPRD 2.000.000.000
Page 138 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
3 5 25 6 Penyelenggaraan Pansus dan Pembahasan Raperda -Terselenggaranya Pansus ; -Terselenggaranya Pembahasan Raperda 7 Pansus;15 Raperda
Kota Bekasi Sekretariat DPRD 5.500.000.000
3 5 25 7Penyelenggaraan Asosiasi Sekretariat DPRD Seluruh Indonesia dan
Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (Asdeksi dan Adeksi)
Keikutsertaan Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Bekasi
Dalam Kegiatan ASDEKSI dan ADEKSI
2 Event (ASDEKSI dan ADEKSI)Kota Bekasi Sekretariat DPRD 1.573.000.000
3 5 25 8Penyelenggaraan Kegiatan Rapat Pimpinan dan Badan Musyawarah
DPRD Kota Bekasi
Terselenggaranya Rapat Pimpinan dan Badan Musyawarah DPRD
Kota Bekasi
100 Kali Kegiatan Rapat PimpinanKota Bekasi Sekretariat DPRD 1.400.000.000
3 5 25 9Penyelenggaraan Kunjungan, Rapat Kerja dan Studi Banding Komisi dan Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi
-Terselenggaranya Kegiatan Kunjungan, Rapat Kerja dan Studi Banding Dalam Rangka Penyusunan Produk Hukum; -
Terselenggaranya Kegiatan Kunjungan, Rapat Kerja dan Studi Banding Dalam Rangka Penyusunan Produk Hukum; -
Terselenggaranya Kegiatan Kunjungan, Rapat Kerja dan Studi
Banding Dalam Rangka Penyusunan Produk Hukum
25 Kali Perjalanan Dinas/Kunker Dalam Provinsi;70 Kali Kunjungan Dalam Daerah/Kota;5 Kali Perjalanan Dinas Luar
ProvinsiKota Bekasi Sekretariat DPRD 7.500.000.000
3 5 25 10 Penyelenggaraan Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Kota Bekasi Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Kota Bekasi 10 Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Kota Bekasi Kota Bekasi Sekretariat DPRD 1.000.000.000
3 5 25 11 Pengadaan Kalender, Agenda dan Media Sosialisasi
-Tersedianya Kalender; -Tersedianya Kalender; -Tersedianya Baliho; -Tersedianya Agenda ; -Tersedianya Media Sosialisasi; -Tersedianya
Media Sosialisasi
1.000 Kalender Dinding;200 Kalender Meja;10 Baliho;268 Agenda;10 Spanduk;20 Banner Kota Bekasi Sekretariat DPRD 137.500.000
3 5 25 12 Reses DPRD Kota Bekasi Terselenggaranya Reses Anggota DPRD Kota Bekasi 4 Laporan Hasil Kegiatan Reses Kota Bekasi Sekretariat DPRD 4.377.000.000
3 5 25 13 Peningkatan Kapasitas DPRD Kota Bekasi Terlasksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Kota Bekasi 1 Event (Diklat LEMHANAS bagi Anggota DPRD Kota Bekasi)
Kota Bekasi Sekretariat DPRD 1.450.000.000
3 5 25 14 Penyelenggaraan Kegiatan Badan Anggaran -Fasilitasi Badan Anggaran; -Fasilitasi Badan Anggaran; -Fasilitasi
Badan Anggaran; -Fasilitasi Badan Anggaran
1 Dokumen PKUA/PPAS;1 Dokumen RAPBDP;1 Dokumen
RAPBD;1 Dokumen KUA PPASKota Bekasi Sekretariat DPRD 3.800.000.000
3 5 25 15 Pengelolaan Dokumentasi Produk Hukum Terkelolanya Produk Hukum 12 Bulan
Kota Bekasi Sekretariat DPRD 100.000.000
3 5 25 16 Pengadaan Buku dan Pengelolaan Perpustakaan DPRD Kota Bekasi
-Tersedianya Buku dan Terkelolanya Perpustakaan DPRD Kota
Bekasi; -Tersedianya Buku dan Terkelolanya Perpustakaan DPRD
Kota Bekasi
12 Bulan Pengelolaan Buku Perpustakaan;1 Paket Pengadaan
Buku Perpustakaan Tentang Ilmu Pengetahuan, ilmu Sosial,
Keagamaan, Bahasa/Sastra, Sejarah Boigrafi, Geografi)Kota Bekasi Sekretariat DPRD 150.000.000
3 5 25 17 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
-Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; -
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
12 Bulan;16 Surat Kabar dan Majalah
Kota Bekasi Sekretariat DPRD 250.000.000
3 5 26 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 78% 3.168.842.000
3 5 26 1Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di
Kecamatan Jatiasih
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perijinan dan Non Perijinan
Terlaksananya Pendataan Potensi Perijinan
Terselenggaranya Sosialisasi Perijinan dan Non Perijinan
Fasilitasi Operasional Petugas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
Cetak 19 Jenis Blanko Perijinan non perijinan; Komputer Laptop
dan Printer1 Kegiatan
1 Kegiatan
12 orang x 12 bulan
Jatiasih Kecamatan Jatiasih 200.000.000
3 5 26 2Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Bekasi Barat
1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Perijinan dan Non Perijinan; 2.
Fasilitasi Operasional Petugas Perijinan dan Non Perijinan; 3. Terselenggaranya Sosialisasi Perijinan dan Non Perijinan; 4. Terselenggaranya Pendataan Potensi Perijinan dan Non Perijinan
1. Running Text, Meja dan Kursi, Komputer; 2. 12 bulan x 156
orang Petugas Perijinan dan Non Perijinan; 3. 1 kali sosialisasi; 4. 1 Kecamatan dan 5 Kelurahan Bekasi Barat Kecamatan Bekasi Barat 478.842.000
3 5 26 3Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di
Kecamatan Bekasi Timur
1. Bimtek Petugas Pelayanan, 2. Pembuatan Sistem Pelayanan, 3. Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Perijinan di Kecamatan Bekasi Timur
1. 1 kali; 2. 1 sistem; 3. 7 orang x 12 bulan
Bekasi Timur Kecamatan Bekasi Timur 400.000.000
3 5 26 4Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Jatisampurna
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perijinan dan Non Perijinan ; Fasilitasi Oprasional Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan;
Terselenggaranya Sosialisasi Perijinan dan Non Perijinan;
Tersedianya Data Perijinan dan Non Perijinan
1 Kegiatan;12 Bulan;1 Kegiatan; 1 Kecamatan dan 5 Kelurahan
Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna 200.000.000
3 5 26 5Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di kecamatan Bekasi Selatan
Sosialisasi Perijinan dan Non PerijinanOperasional Petugas PelayananTersedianya Data Potensi Perijinan
2 Kali sosialisasi12 orang x 12 bulan1 Dokumen
Bekasi Selatan Kecamatan Bekasi Selatan 200.000.000
3 5 26 6Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di
Kecamatan Pondokgede
Terselenggaranya sosialisasi perizinan dan non perizinan; Tersedianya sarana dan prasarana perizinan dan non perizinan;
Terlaksananya pendataan potensi perizinan;
Fasilitasi operasional petugas pelayanan perizinan dan non perizinan
1 kegiatan;1 paket;
1 kegiatan;
13 orangPondokgede Kecamatan Pondokgede 150.000.000
3 5 26 7Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di
Kecamatan Bantargebang
Terselenggaranya Sosialisasi Perijinan dan Non PerijinanFasilitasi Operasional Petugas Pelayanan Perijinan dan Non PerijinanTersedianya Sarana dan Prasarana Perijinan dan Non Perijinan
Tersedianya data Potensi Perijinan.
1 Kegiatan50 orang x 12 bulanKomputer, Laptop
1 Kecamatan 4 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang 180.000.000
Page 139 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
3 5 26 8Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Medan Satria
Terselenggaranya sosialisasi perijinan dan non perijinan; Fasilitasi operasional petugas pelayanan perijinan dan non perijinan;
Tersedianya sarana dan prasarana perijinan dan non perijinana;
Terlaksananya pendataan potensi perijinan
4 kali;60 0rg;
5 kantor;
10 org
Medan Satria Kecamatan Medan Satria 400.000.000
3 5 26 9Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di
Kecamatan Bekasi Utara
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perijinan dan Non Perijinan; Fasilitas Operasional Petugas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan;
Terselenggaranya sosialisasi Perijinan dan Non Perijinan
1 kegiatan;1 kegiatan;1 kegiatan
Bekasi Utara Kecamatan Bekasi Utara 300.000.000
3 5 26 10Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di
Kecamatan Rawalumbu
penyelengaraan pelayanan perijinan dan non perijinan tingkat
kecamatan
kelengkapan ruang pelayanan perijinanpengadan cetakan perijinan
terselenggaranya sosialisasi perijinan dan non perijinan terlaksananya pendataan potensi perijinan
26 orang x 11 bulan
5 jenis5 jenis
1 kegiatan1 Kecamatan dan 4 Kelurahan
Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu 285.000.000
3 5 26 11Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Mustikajaya
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perijinan dan Non Perijinan Terlaksananya Pendataan Potensi Perijinan
Fasilitasi Operasional Petugas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
Mesin Antrian dan Layar Informasi Pelayanan1 kali
25 orang x 12 bulanmustikajaya Kecamatan Mustikajaya 200.000.000
3 5 26 12Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di
Kecamatan Pondok Melati
Terlaksananya Pendataan Potensi Perijinan
Terselenggaranya sosialisasi perijinan dan non perijinanTersedianya sarana dan prasarana perijinan
Fasilitasi Operasional petugas/ pelayanan perijinan dan non perijinan
1 Kegiatan
1 KegiatanLoket Pelayanan, Komputer, Printer
15 orangPondok Melati Kecamatan Pondok Melati 175.000.000
4 PEMERINTAHAN UMUM 5.067.638.000 4 1 Kesatuan Bangsa dan Politik 5.067.638.000
4 1 15 Program Pengembangan Wawasan KebangsaanPersentase Penanganan kasus perselisihan dan konflik
masyarakat
100% 2.473.100.000
4 1 15 1 Workshop Bela Negara Untuk Remaja Masjid Jumlah remaja masjid yang mendapatkan Bela Negara 200 Orang
Kota BekasiBadan Kesatuan Bangsa
dan Politik 300.000.000
4 1 15 2 Sosialisasi Pemahaman Empat Pilar Kebangsaan Tersosialisasinya 4 pilar kebangsaan 600 Orang/hari
Kota BekasiBadan Kesatuan Bangsa
dan Politik 500.000.000
4 1 15 3 Sinergitas Para Pemuka Agama Dengan Pemerintah Daerah Terselenggaranya Forum Sinergitas Antar Pemuka Agama dan Tokoh
Masyarakat dengan Pemerintah Daerah
600 Kali/OrangKota Bekasi
Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik 550.000.000
4 1 15 4 Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Terselenggaranya kegiatan FKUB Kota Bekasi; Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan FKUB Kota Bekasi
12 Bulan;10 RekomendasiKota Bekasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
413.100.000
4 1 15 5 Penyusunan Dokumen Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadah
Sosialisasi PBM tentang tata cara pendirian rumah ibadah;
Penyusunan dokumen pertimbangan atas permohonan izin pendirian rumah ibadah
1 Kegiatan;100 %
Kota BekasiBadan Kesatuan Bangsa
dan Politik 350.000.000
4 1 15 6 Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tersusunnya laporan triwulan FPK; Terselenggaranya FPK; Tersusunnya laporan tahunan FPK
4 laporan;10 Orang/Bulan;1 laporanKota Bekasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
360.000.000
4 1 16 Program Pendidikan Politik Masyarakat Persentase cakupan pembinaan politik daerah 4 kegiatan 544.538.000
4 1 16 1 Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Se-Kota Bekasi
Terselenggarannya kajian politik dalam negeri; Terselenggaranya
pendidikan politik bagi pemilih pemula, siswa SMA dan SMK sederajat
di Kota Bekasi
1 Kajian;300 Orang
Kota BekasiBadan Kesatuan Bangsa
dan Politik 444.538.000
4 1 16 2 Pembinaan Manajemen Partai Politik dan Orkemas Terselenggaranya pelatihan pengelolaan administrasi keuangan
partai politik dan orkemas
180 Orang/HariKota Bekasi
Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik 100.000.000
4 1 17 Program Pengembangan Kehidupan Demokrasi Dalam Pemilu
Persentase cakupan Sosialisasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan
Pemilu di Kota Bekasi,
Persentase partisipasi masyarakat dalam
PILKADA/PILGUB/PILPRES/PEMILU dengan tertib aman dan lancar
700.000.000
4 1 17 1 Desk Pemilihan Kepala Daerah 2018 Kota BekasiTerlaksananya Desk Pilkada 2018;
Laporan Kegiatan Desk Pilkada 2018
100 Persen;
1 LaporanKota Bekasi Sekretariat Daerah 700.000.000
4 1 18Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (Kesbang)
Persentase Peningkatan Deteksi Dini dan Pemantauan kamtrantibmas,
Persentase Penyelesaian Pelanggaran K-3,
Persentase Pos Siskampling yang berfungsi, Persentase penurunan pelanggaran kamtrantibmas
15 %
12 %
80 %6 %
1.350.000.000
4 1 18 1 Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tersusunnya laporan triwulanan; Insentif anggota FKDM Tk. Kota;
Tersusunnya laporan tahunan
4 Laporan;19 Orang/Bulan;1 LaporanKota Bekasi
Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik 250.000.000
4 1 18 2 Penyelenggaraan Komunitas Intelejen Daerah (Kominda)
Tersusunnya laporan tahunan; Terselenggaranya pelathan deteksi
dini dan cegah dini gangguan kantrantibmas; Tersusunnya laporan
triwulan; Tersusunnya laporan bulanan; Terselenggaranya kegiatan
KOMINDA Kota Bekasi
1 Laporan;0 Orang/Hari;4 Laporan;12 Laporan;12 Bulan
Kota BekasiBadan Kesatuan Bangsa
dan Politik 900.000.000
4 1 18 3 Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing Terpantau dan terverifikasinya status administrasi orang asing di
Kota Bekasi; Tersusunnya laporan Triwulan orang asing
1 laporan;4 LaporanKota Bekasi
Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik 200.000.000
Page 140 of 282
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (TARGET) TARGET CAPAIAN LOKASI PERANGKAT DAERAH PAGU
1 2 3 4 5 6 7
KODE
TOT
AL 2.900.349.388.620
Page 141 of 282
Page 142 of 282
Page 143 of 282
Page 144 of 282
Page 145 of 282
Page 146 of 282
Page 147 of 282
Page 148 of 282
Page 149 of 282
Page 150 of 282
Page 151 of 282
Page 152 of 282
Page 153 of 282
Page 154 of 282
Page 155 of 282
Page 156 of 282
Page 157 of 282
Page 158 of 282
Page 159 of 282
Page 160 of 282
Page 161 of 282
Page 162 of 282
Page 163 of 282
Page 164 of 282
Page 165 of 282
Page 166 of 282
Page 167 of 282
Page 168 of 282
Page 169 of 282
Page 170 of 282
Page 171 of 282
Page 172 of 282
Page 173 of 282
Page 174 of 282
Page 175 of 282
Page 176 of 282
Page 177 of 282
Page 178 of 282
Page 179 of 282
Page 180 of 282
Page 181 of 282
Page 182 of 282
Page 183 of 282
Page 184 of 282
Page 185 of 282
Page 186 of 282
Page 187 of 282
Page 188 of 282
Page 189 of 282
Page 190 of 282
Page 191 of 282
Page 192 of 282
Page 193 of 282
Page 194 of 282
Page 195 of 282
Page 196 of 282
Page 197 of 282
Page 198 of 282
Page 199 of 282
Page 200 of 282
Page 201 of 282
Page 202 of 282
Page 203 of 282
Page 204 of 282
Page 205 of 282
Page 206 of 282
Page 207 of 282
Page 208 of 282
Page 209 of 282
Page 210 of 282
Page 211 of 282
Page 212 of 282
Page 213 of 282
Page 214 of 282
Page 215 of 282
Page 216 of 282
Page 217 of 282
Page 218 of 282
Page 219 of 282
Page 220 of 282
Page 221 of 282
Page 222 of 282
Page 223 of 282
Page 224 of 282
Page 225 of 282
Page 226 of 282
Page 227 of 282
Page 228 of 282
Page 229 of 282
Page 230 of 282
Page 231 of 282
Page 232 of 282
Page 233 of 282
Page 234 of 282
Page 235 of 282
Page 236 of 282
Page 237 of 282
Page 238 of 282
Page 239 of 282
Page 240 of 282
Page 241 of 282
Page 242 of 282
Page 243 of 282
Page 244 of 282
Page 245 of 282
Page 246 of 282
Page 247 of 282
Page 248 of 282
Page 249 of 282
Page 250 of 282
Page 251 of 282
Page 252 of 282
Page 253 of 282
Page 254 of 282
Page 255 of 282
Page 256 of 282
Page 257 of 282
Page 258 of 282
Page 259 of 282
Page 260 of 282
Page 261 of 282
Page 262 of 282
Page 263 of 282
Page 264 of 282
Page 265 of 282
Page 266 of 282
Page 267 of 282
Page 268 of 282
Page 269 of 282
Page 270 of 282
Page 271 of 282
Page 272 of 282
Page 273 of 282
Page 274 of 282
Page 275 of 282
Page 276 of 282
Page 277 of 282
Page 278 of 282
Page 279 of 282
Page 280 of 282
Page 281 of 282
Page 282 of 282
LAMPIRAN_3
NO. PERANGKAT DAERAH
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
1 DINAS PENDIDIKAN 120.777.750.000
2 DINAS KESEHATAN 7.922.266.000
3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 16.881.750.000
4 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 4.064.300.000
5 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 5.917.475.000
6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 39.632.900.000
7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.629.500.000
8 DINAS SOSIAL 2.741.500.000
9 DINAS KETENAGAKERJAAN 3.630.300.000
10 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.437.300.000
11 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.988.000.000
12 DINAS KETAHANAN PANGAN 1.798.500.000
13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 7.797.900.000
14 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9.084.300.000
15 DINAS PERHUBUNGAN 10.643.149.000
16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK SERTA PERSANDIAN 3.635.160.000
17 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.818.500.000
18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6.219.285.000
19 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 4.284.915.000
20 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 1.844.500.000
21 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH 2.354.000.000
22 DINAS KEARSIPAN DAERAH 1.828.500.000
23 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.048.427.500
24 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 7.030.700.000
25 INSPEKTORAT KOTA 3.493.050.000
26 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.733.700.000
27 BADAN PENDAPATAN DAERAH 13.526.000.000
28 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 19.281.078.750
29 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN DAN PELATIHAN DAERAH 4.394.745.750
30 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.838.500.000
31 SEKRETARIAT DAERAH 41.435.122.000
32 SEKRETARIAT DPRD 14.155.100.000
33 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.591.950.000
34 KECAMATAN BEKASI TIMUR 4.734.540.000
35 KECAMATAN BEKASI BARAT 4.960.450.000
36 KECAMATAN BEKASI UTARA 4.850.977.000
37 KECAMATAN BEKASI SELATAN 5.588.900.000
38 KECAMATAN JATIASIH 4.849.080.000
39 KECAMATAN PONDOKGEDE 4.502.755.000
40 KECAMATAN BANTARGEBANG 3.950.100.000
41 KECAMATAN JATISAMPURNA 4.255.800.000
42 KECAMATAN RAWALUMBU 4.201.415.000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017
Page 1 of 2
NO. PERANGKAT DAERAH
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
43 KECAMATAN MUSTIKA JAYA 4.843.692.000
44 KECAMATAN MEDAN SATRIA 3.570.900.000
45 KECAMATAN PONDOK MELATI 3.052.070.000
426.820.803.000 JUMLAH
Page 2 of 2
Lampiran_4
KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1 URUSAN WAJIB 257.302.250.000
1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 197.937.941.000
1.01.01 Pendidikan 120.777.750.000
1.01.01 . 1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN 120.777.750.000
1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 119.128.200.000
1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 597.500.000
1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 296.000.000
1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 405.000.000
1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 375.000.000
1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 61.000.000
1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga -
1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 155.000.000
1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 250.000.000
1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 154.000.000
1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 116.504.700.000
1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 60.000.000
1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 75.000.000
1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.120.000.000
1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -
1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 150.000.000
1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 150.000.000
1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 350.000.000
1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 350.000.000
1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -
1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 120.000.000
1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 02 . 45 Pemeliharaan Website
1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 183.050.000
1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya -
1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 83.050.000
1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga -
1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 03 . 07 Penilaian Angka Kredit Bagi Tenaga Jabatan Fungsional 100.000.000
1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 346.500.000
1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 126.500.000
1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 220.000.000
1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
1.01.01 . 1.01.01.01 . 01 . 06 . 07 Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) -
1.01.02 Kesehatan 7.922.266.000
1.01.02 . 1.01.02.01 DINAS KESEHATAN 7.922.266.000
1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.199.766.000
1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000
1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 200.000.000
1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 200.000.000
1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 65.000.000
1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 300.000.000
1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 200.000.000
1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000
1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 370.000.000
1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100.000.000
1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 136.666.000
1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 330.000.000
1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 4.043.100.000
1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 20.000.000
1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial
1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 850.000.000
1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 400.000.000
1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 450.000.000
1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 180.000.000
1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 80.000.000
1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 100.000.000
1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 470.000.000
1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 05 . 04 Pelatihan Pengembangan SDM Kesehatan 470.000.000
1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 222.500.000
1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 86.500.000
1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 136.000.000
1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -
1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -
PLAFON ANGGARAN SEMENTARABELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN BERDASARKAN KEGIATAN DAN PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2017
Page 1 of 22
KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -
1.01.02 . 1.01.02.01 . 01 . 06 . 10 Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Kesehatan Kota Bekasi -
1.01.03 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 16.881.750.000
1.01.03 . 1.01.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 16.881.750.000
1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.785.750.000
1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 27.450.000
1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 366.000.000
1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 110.000.000
1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 350.000.000
1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 300.000.000
1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 77.500.000
1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 195.000.000
1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 50.000.000
1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 190.000.000
1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 344.000.000
1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 12.580.800.000
1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.356.000.000
1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja 250.000.000
1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 175.000.000
1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 850.000.000
1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -
1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 81.000.000
1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 393.500.000
1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 143.500.000
1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 250.000.000
1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40.000.000
1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 40.000.000
1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur -
1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 306.500.000
1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 156.500.000
1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 150.000.000
1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -
1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -
1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -
1.01.03 . 1.01.03.01 . 01 . 06 . 07 Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) -
1.01.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4.064.300.000
1.01.04 . 1.01.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 4.064.300.000
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.508.900.000
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.000.000
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 180.000.000
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 160.000.000
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 45.000.000
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.000.000
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 140.000.000
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 130.000.000
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.518.900.000
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 50.000.000
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 834.000.000
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 250.000.000
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 100.000.000
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 370.000.000
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 114.000.000
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 430.000.000
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 120.000.000
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 03 . 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 140.000.000
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 170.000.000
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 241.400.000
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 121.400.000
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 120.000.000
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -
1.01.04 . 1.01.04.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -
1.01.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 45.550.375.000
Page 2 of 22
KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1.01.05 . 1.01.05.01 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 5.917.475.000
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.070.300.000
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.000.000
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100.000.000
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 50.000.000
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 60.000.000
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.000.000
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17.000.000
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 50.000.000
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 55.000.000
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 2.247.300.000
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.150.000.000
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 990.000.000
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 40.000.000
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 60.000.000
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 135.000.000
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.000.000
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 600.000.000
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 30.000.000
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 25.000.000
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 540.675.000
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 150.000.000
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 03 . 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 230.675.000
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 80.000.000
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 80.000.000
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150.000.000
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 150.000.000
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 166.500.000
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 86.500.000
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 80.000.000
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.01.05 . 1.01.05.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
1.01.05 . 1.01.05.02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 39.632.900.000
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.555.000.000
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.000.000
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.000.000
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20.000.000
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120.000.000
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 130.000.000
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 140.000.000
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.000.000
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 50.000.000
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 260.000.000
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 350.000.000
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 28.419.000.000
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 5.800.000.000
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.772.100.000
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 80.000.000
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.617.100.000
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 75.000.000
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.730.000.000
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 1.130.000.000
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 03 . 04 Pengadaan Pakaian KORPRI
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 100.000.000
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 500.000.000
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 300.000.000
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 85.000.000
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 05 . 03 Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 15.000.000
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 200.000.000
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 275.800.000
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 90.500.000
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 110.300.000
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -
1.01.05 . 1.01.05.02 . 01 . 06 . 08 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja 75.000.000
1.01.06 Sosial 2.741.500.000
1.01.06 . 1.01.06.01 DINAS SOSIAL 2.741.500.000
Page 3 of 22
KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.699.000.000
1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000
1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 125.000.000
1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 75.000.000
1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000
1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 90.000.000
1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000
1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.000.000
1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.000.000
1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 45.000.000
1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 93.000.000
1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 867.000.000
1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 40.000.000
1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 660.000.000
1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -
1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 200.000.000
1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja
1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 180.000.000
1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 230.000.000
1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -
1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 50.000.000
1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 185.000.000
1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 75.000.000
1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 50.000.000
1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 60.000.000
1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 35.000.000
1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 35.000.000
1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 162.500.000
1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 86.500.000
1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 76.000.000
1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -
1.01.06 . 1.01.06.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -
1.02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 59.364.309.000
1.02.01 Tenaga Kerja 3.630.300.000
1.02.01 . 1.02.01.01 DINAS TENAGA KERJA 3.630.300.000
1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.678.300.000
1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.000.000
1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 273.000.000
1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 160.000.000
1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 31.000.000
1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 150.000.000
1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 140.000.000
1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000
1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 187.500.000
1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25.000.000
1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 60.000.000
1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 160.000.000
1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.258.800.000
1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 10.000.000
1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 558.500.000
1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 195.000.000
1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 346.000.000
1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -
1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 17.500.000
1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 155.000.000
1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 80.000.000
1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 75.000.000
1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 35.000.000
1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 05 . 03 Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan 35.000.000
1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 203.500.000
1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 86.500.000
1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 96.000.000
1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
1.02.01 . 1.02.01.01 . 01 . 06 . 06 Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Target SPM 21.000.000
1.02.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.437.300.000
1.02.02 . 1.02.02.01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.437.300.000
1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.728.800.000
1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000
1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40.000.000
1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 60.000.000
1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 29.000.000
Page 4 of 22
KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 105.000.000
1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 92.500.000
1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.000.000
1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000
1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 27.000.000
1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 36.000.000
1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 190.000.000
1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 783.300.000
1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 10.000.000
1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 385.000.000
1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 150.000.000
1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja
1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -
1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 235.000.000
1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 84.000.000
1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 35.000.000
1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 49.000.000
1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 03 . 07 Penilaian Angka Kredit bagi Tenaga Jabatan Fungsional -
1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 110.000.000
1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 35.000.000
1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 05 . 03 Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 75.000.000
1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 129.500.000
1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 84.500.000
1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 45.000.000
1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.02.02 . 1.02.02.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
1.02.03 Pangan 1.798.500.000
1.02.03 . 1.02.03.01 DINAS KETAHANAN PANGAN 1.798.500.000
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 702.000.000
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 90.000.000
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 42.000.000
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja -
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 70.000.000
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 90.000.000
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 30.000.000
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 65.000.000
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 110.000.000
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor -
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial -
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 875.000.000
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 200.000.000
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 150.000.000
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja 200.000.000
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 80.000.000
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 210.000.000
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 35.000.000
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60.000.000
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu -
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 60.000.000
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 35.000.000
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 35.000.000
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 126.500.000
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 66.500.000
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 60.000.000
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -
1.02.03 . 1.02.03.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -
1.02.05 Lingkungan Hidup 7.797.900.000
1.02.05 . 1.02.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 7.797.900.000
1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.306.400.000
1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000
1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 500.000.000
1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional -
1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 50.000.000
1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 55.000.000
1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 160.000.000
Page 5 of 22
KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 190.000.000
1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000
1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 45.000.000
1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 125.000.000
1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 190.000.000
1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 4.766.400.000
1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.050.000.000
1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 100.000.000
1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -
1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 140.000.000
1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 145.000.000
1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja 50.000.000
1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 165.000.000
1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 450.000.000
1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 220.000.000
1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 70.000.000
1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 150.000.000
1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 35.000.000
1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 35.000.000
1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 186.500.000
1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 96.500.000
1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 90.000.000
1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -
1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -
1.02.05 . 1.02.05.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -
1.02.06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9.084.300.000
1.02.06 . 1.02.06.01 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9.084.300.000
1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.937.800.000
1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.000.000
1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 440.000.000
1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional -
1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 150.000.000
1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 150.000.000
1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 400.000.000
1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 65.000.000
1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 400.000.000
1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 300.000.000
1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 50.000.000
1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 150.000.000
1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 100.000.000
1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 5.521.800.000
1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 650.000.000
1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 270.000.000
1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 80.000.000
1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 02 . 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 300.000.000
1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 240.000.000
1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 90.000.000
1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 150.000.000
1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000
1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000
1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 206.500.000
1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 96.500.000
1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 80.000.000
1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
1.02.06 . 1.02.06.01 . 01 . 06 . 06 Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Target SPM 30.000.000
1.02.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.988.000.000
1.02.08 . 1.02.08.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.988.000.000
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 780.500.000
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.000.000
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 45.000.000
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 29.000.000
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 92.500.000
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.000.000
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 27.000.000
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 36.000.000
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 210.000.000
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
Page 6 of 22
KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial -
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 900.000.000
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 200.000.000
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 150.000.000
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja 200.000.000
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.000.000
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 250.000.000
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 88.000.000
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 30.000.000
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 40.000.000
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 03 . 07 Penilaian Angka Kredit bagi Tenaga Jabatan Fungsional 18.000.000
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 110.000.000
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 35.000.000
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 05 . 03 Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan -
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 75.000.000
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 109.500.000
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 64.500.000
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 45.000.000
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.02.08 . 1.02.08.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
1.02.09 Perhubungan 10.643.149.000
1.02.09 . 1.02.09.01 DINAS PERHUBUNGAN 10.643.149.000
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.326.649.000
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 630.149.000
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 200.000.000
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 40.000.000
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120.000.000
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 627.100.000
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 50.000.000
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 100.000.000
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 110.000.000
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 7.079.400.000
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 15.000.000
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 01 . 34 Penyelenggaraan Rapat Kerja Dishub
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 470.000.000
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.000.000
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 370.000.000
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 02 . 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 445.000.000
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 265.000.000
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 03 . 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 70.000.000
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 110.000.000
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 03 . 08 Penyelenggaraan Harhubnas Tingkat Kota Bekasi -
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75.000.000
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 75.000.000
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 326.500.000
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 101.500.000
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 75.000.000
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -
1.02.09 . 1.02.09.01 . 01 . 06 . 08 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja 150.000.000
1.02.10 Komunikasi dan Informatika 3.635.160.000
1.02.10 . 1.02.10.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK SERTA PERSANDIAN 3.635.160.000
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.758.660.000
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.979.700.000
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor -
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja -
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.000.000
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 30.000.000
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 65.000.000
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 120.000.000
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Page 7 of 22
KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah -
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 332.960.000
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial -
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 605.000.000
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 200.000.000
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 160.000.000
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja -
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 210.000.000
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 35.000.000
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 70.000.000
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu -
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 70.000.000
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75.000.000
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 75.000.000
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 126.500.000
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 66.500.000
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 60.000.000
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -
1.02.10 . 1.02.10.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -
1.02.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.818.500.000
1.02.11 . 1.02.11.01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.818.500.000
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 702.000.000
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.000.000
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor -
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja -
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120.000.000
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 130.000.000
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.000.000
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 30.000.000
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 65.000.000
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 110.000.000
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor -
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 20.000.000
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 885.000.000
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 200.000.000
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 150.000.000
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja 200.000.000
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 90.000.000
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 210.000.000
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 35.000.000
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60.000.000
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu -
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 60.000.000
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 121.500.000
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 66.500.000
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 55.000.000
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -
1.02.11 . 1.02.11.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -
1.02.12 Penanaman Modal 6.219.285.000
1.02.12 . 1.02.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6.219.285.000
1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.177.100.000
1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000
1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 400.000.000
1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 120.000.000
1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 350.000.000
1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 500.000.000
1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000
1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 304.000.000
1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.000.000
1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.000.000
1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 90.000.000
1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 150.000.000
Page 8 of 22
KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 3.005.100.000
1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 549.685.000
1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 46.000.000
1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 150.000.000
1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -
1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 223.685.000
1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 75.000.000
1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 55.000.000
1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 275.000.000
1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 200.000.000
1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 75.000.000
1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90.000.000
1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 90.000.000
1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 127.500.000
1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 36.500.000
1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 91.000.000
1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.02.12 . 1.02.12.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
1.02.13 Kepemudaan dan Olahraga 4.284.915.000
1.02.13 . 1.02.13.01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 4.284.915.000
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.057.700.000
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 320.000.000
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 145.000.000
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 35.000.000
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 130.000.000
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.000.000
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 55.000.000
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 140.000.000
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.817.700.000
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 75.000.000
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 840.000.000
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 200.000.000
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 150.000.000
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja 200.000.000
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.000.000
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 190.000.000
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 120.715.000
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 60.000.000
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 60.715.000
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 110.000.000
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 40.000.000
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 70.000.000
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 156.500.000
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 66.500.000
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 60.000.000
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 06 . 07 Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 30.000.000
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 06 . 09 Penyusunan SOP -
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -
1.02.13 . 1.02.13.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -
1.02.16 Kebudayaan 1.844.500.000
1.02.16 . 1.02.16.01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 1.844.500.000
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 733.000.000
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 80.000.000
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 43.000.000
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 25.000.000
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 90.000.000
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.000.000
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 55.000.000
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 110.000.000
Page 9 of 22
KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial -
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 850.000.000
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 200.000.000
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 150.000.000
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja 200.000.000
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.000.000
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 200.000.000
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60.000.000
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya -
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 60.000.000
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur -
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 151.500.000
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 61.500.000
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 60.000.000
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 06 . 07 Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 30.000.000
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 06 . 09 Penyusunan SOP -
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -
1.02.16 . 1.02.16.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -
1.02.17 Perpustakaan 2.354.000.000
1.02.17 . 1.02.17.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH 2.354.000.000
1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.443.500.000
1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000
1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 90.000.000
1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 43.000.000
1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 130.000.000
1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000
1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000
1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.000.000
1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25.000.000
1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 100.000.000
1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 110.000.000
1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 604.500.000
1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 50.000.000
1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 90.000.000
1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 686.000.000
1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -
1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 170.000.000
1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 150.000.000
1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.000.000
1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 230.000.000
1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -
1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 36.000.000
1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 80.000.000
1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 40.000.000
1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 40.000.000
1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40.000.000
1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 40.000.000
1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 104.500.000
1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 59.500.000
1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 45.000.000
1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -
1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -
1.02.17 . 1.02.17.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
1.02.18 Kearsipan 1.828.500.000
1.02.18 . 1.02.18.01 DINAS KEARSIPAN DAERAH 1.828.500.000
1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 948.000.000
1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000
1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 150.000.000
1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 43.000.000
1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 130.000.000
1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000
1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000
1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000
1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.000.000
1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 100.000.000
1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 110.000.000
1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Page 10 of 22
KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 50.000.000
1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 150.000.000
1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 656.000.000
1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -
1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 160.000.000
1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 141.000.000
1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 90.000.000
1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 230.000.000
1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -
1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 35.000.000
1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 80.000.000
1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 40.000.000
1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 40.000.000
1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40.000.000
1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 40.000.000
1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 104.500.000
1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 59.500.000
1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 45.000.000
1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -
1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -
1.02.18 . 1.02.18.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
2 URUSAN PILIHAN 9.079.127.500
2.03 Pertanian 2.048.427.500
2.03 . 2.03.01 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.048.427.500
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 946.927.500
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 80.527.500
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional -
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 110.000.000
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja -
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120.000.000
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.000.000
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 35.000.000
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 65.000.000
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 120.000.000
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 92.400.000
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 15.000.000
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 900.000.000
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional -
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 200.000.000
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 150.000.000
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja 200.000.000
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.000.000
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 220.000.000
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 30.000.000
2.03 . 2.03.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 55.000.000
2.03 . 2.03.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya -
2.03 . 2.03.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
2.03 . 2.03.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 55.000.000
2.03 . 2.03.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40.000.000
2.03 . 2.03.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 40.000.000
2.03 . 2.03.01 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur -
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 106.500.000
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 61.500.000
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 45.000.000
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -
2.06 Perdagangan 7.030.700.000
2.06 . 2.06.01 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 7.030.700.000
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.846.200.000
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 111.000.000
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 69.000.000
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja -
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 130.000.000
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 360.000.000
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.000.000
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 45.000.000
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 75.000.000
Page 11 of 22
KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 110.000.000
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 4.533.900.000
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 185.300.000
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 20.000.000
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 785.000.000
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 200.000.000
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 150.000.000
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja 100.000.000
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 70.000.000
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 230.000.000
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 35.000.000
2.06 . 2.06.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 233.000.000
2.06 . 2.06.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2.06 . 2.06.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 98.000.000
2.06 . 2.06.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 135.000.000
2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 35.000.000
2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 35.000.000
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 131.500.000
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 66.500.000
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 65.000.000
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -
3 URUSAN PENUNJANG 104.486.796.500
3.01 Perencanaan 4.733.700.000
3.01 . 3.01.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.733.700.000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.151.200.000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 70.000.000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 200.000.000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 130.000.000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 150.000.000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 250.000.000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.681.200.000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 450.000.000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 805.000.000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 150.000.000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 250.000.000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 240.000.000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 115.000.000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 50.000.000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 355.000.000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 70.000.000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 95.000.000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 190.000.000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 110.000.000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 60.000.000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 05 . 03 Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 312.500.000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 126.500.000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 186.000.000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -
3.02 Keuangan 32.807.078.750
3.02 . 3.02.01 BADAN PENDAPATAN DAERAH 13.526.000.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.909.500.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35.000.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 625.000.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 250.000.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100.000.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 750.000.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.000.000.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 260.000.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 75.000.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 130.000.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 125.000.000
Page 12 of 22
KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 7.339.500.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.795.000.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 200.000.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja 600.000.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 250.000.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 595.000.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 150.000.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 510.000.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 200.000.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 310.000.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100.000.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 211.500.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 111.500.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 100.000.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
3.02 . 3.02.02 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 19.281.078.750
3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.396.578.750
3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000
3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000
3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1.500.000.000
3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 10.000.000
3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20.000.000
3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 114.000.000
3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 600.000.000
3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 600.000.000
3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000
3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 500.000.000
3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000
3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100.000.000
3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 258.698.000
3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 265.000.000
3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 12.148.880.750
3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
3.02 . 3.02.02 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
3.02 . 3.02.02 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.270.000.000
3.02 . 3.02.02 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair
3.02 . 3.02.02 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja 70.000.000
3.02 . 3.02.02 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 550.000.000
3.02 . 3.02.02 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 500.000.000
3.02 . 3.02.02 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -
3.02 . 3.02.02 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 150.000.000
3.02 . 3.02.02 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 550.000.000
3.02 . 3.02.02 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 200.000.000
3.02 . 3.02.02 . 01 . 03 . 04 Pengadaan Pakaian KORPRI
3.02 . 3.02.02 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 150.000.000
3.02 . 3.02.02 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 200.000.000
3.02 . 3.02.02 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 706.000.000
3.02 . 3.02.02 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 356.000.000
3.02 . 3.02.02 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 350.000.000
3.02 . 3.02.02 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 358.500.000
3.02 . 3.02.02 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 76.500.000
3.02 . 3.02.02 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 132.000.000
3.02 . 3.02.02 . 01 . 06 . 07 Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 100.000.000
3.02 . 3.02.02 . 01 . 06 . 08 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja 50.000.000
3.02 . 3.02.02 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3.02 . 3.02.02 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -
3.02 . 3.02.02 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -
3.03 Kepegawaian 4.394.745.750
3.03 . 3.03.01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN DAN PELATIHAN DAERAH 4.394.745.750
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.807.245.750
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.300.000
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 45.000.000
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 350.000.000
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 569.801.200
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 454.799.550
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.000.000
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 350.000.000
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 480.945.000
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 314.400.000
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 526.000.000
Page 13 of 22
KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 180.000.000
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 245.050.000
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 100.950.000
3.03 . 3.03.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 445.000.000
3.03 . 3.03.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 180.000.000
3.03 . 3.03.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 140.000.000
3.03 . 3.03.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 125.000.000
3.03 . 3.03.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 440.000.000
3.03 . 3.03.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 120.000.000
3.03 . 3.03.01 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 320.000.000
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 176.500.000
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 56.500.000
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 120.000.000
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -
3.05 Penelitian dan Pengembangan 1.838.500.000
3.05 . 3.05.01 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.838.500.000
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 727.000.000
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 80.000.000
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 40.000.000
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja -
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 30.000.000
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.000.000
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100.000.000
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 65.000.000
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 110.000.000
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor -
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial -
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 875.000.000
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 200.000.000
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 150.000.000
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja 180.000.000
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.000.000
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 210.000.000
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 35.000.000
3.05 . 3.05.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 40.000.000
3.05 . 3.05.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
3.05 . 3.05.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu -
3.05 . 3.05.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 40.000.000
3.05 . 3.05.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 55.000.000
3.05 . 3.05.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 55.000.000
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 141.500.000
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 91.500.000
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 50.000.000
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -
3.06 Fungsi Penunjang Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 41.435.122.000
3.06 . 3.06.01 SEKRETARIAT DAERAH 41.435.122.000
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25.844.622.000
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.288.522.000
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.100.000.000
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.225.200.000
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 480.000.000
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 400.000.000
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 460.000.000
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 155.000.000
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 4.200.000.000
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.000.000.000
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 6.950.900.000
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 360.000.000
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.645.000.000
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 325.000.000
Page 14 of 22
KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 9.100.000.000
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.300.000.000
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.500.000.000
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 250.000.000
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 170.000.000
3.06 . 3.06.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.195.000.000
3.06 . 3.06.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 880.000.000
3.06 . 3.06.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 125.000.000
3.06 . 3.06.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 190.000.000
3.06 . 3.06.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 520.000.000
3.06 . 3.06.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 270.000.000
3.06 . 3.06.01 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 250.000.000
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 230.500.000
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 36.500.000
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 194.000.000
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -
3.06 . 3.06.02 SEKRETARIAT DPRD 14.155.100.000
3.06 . 3.06.02 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.276.500.000
3.06 . 3.06.02 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50.000.000
3.06 . 3.06.02 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 600.000.000
3.06 . 3.06.02 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
3.06 . 3.06.02 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 850.000.000
3.06 . 3.06.02 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 350.000.000
3.06 . 3.06.02 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000
3.06 . 3.06.02 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50.000.000
3.06 . 3.06.02 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 850.000.000
3.06 . 3.06.02 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 390.000.000
3.06 . 3.06.02 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 600.000.000
3.06 . 3.06.02 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 700.000.000
3.06 . 3.06.02 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 3.991.500.000
3.06 . 3.06.02 . 01 . 01 . 21 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
3.06 . 3.06.02 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah -
3.06 . 3.06.02 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 600.000.000
3.06 . 3.06.02 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 95.000.000
3.06 . 3.06.02 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.477.100.000
3.06 . 3.06.02 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -
3.06 . 3.06.02 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 277.100.000
3.06 . 3.06.02 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 800.000.000
3.06 . 3.06.02 . 01 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 300.000.000
3.06 . 3.06.02 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 500.000.000
3.06 . 3.06.02 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3.06 . 3.06.02 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 450.000.000
3.06 . 3.06.02 . 01 . 02 . 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 150.000.000
3.06 . 3.06.02 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.050.000.000
3.06 . 3.06.02 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 500.000.000
3.06 . 3.06.02 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 450.000.000
3.06 . 3.06.02 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 100.000.000
3.06 . 3.06.02 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 650.000.000
3.06 . 3.06.02 . 01 . 05 . 11 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 500.000.000
3.06 . 3.06.02 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 150.000.000
3.06 . 3.06.02 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 701.500.000
3.06 . 3.06.02 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 226.500.000
3.06 . 3.06.02 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 75.000.000
3.06 . 3.06.02 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -
3.06 . 3.06.02 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -
3.06 . 3.06.02 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
3.06 . 3.06.02 . 01 . 06 . 08 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja 400.000.000
3.06 . 3.06.03 INSPEKTORAT KOTA 3.493.050.000
3.06 . 3.06.03 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.255.550.000
3.06 . 3.06.03 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35.000.000
3.06 . 3.06.03 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 240.000.000
3.06 . 3.06.03 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 85.000.000
3.06 . 3.06.03 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 90.000.000
3.06 . 3.06.03 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 160.000.000
3.06 . 3.06.03 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 154.950.000
3.06 . 3.06.03 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000
3.06 . 3.06.03 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 400.000.000
3.06 . 3.06.03 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 73.800.000
3.06 . 3.06.03 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 200.000.000
3.06 . 3.06.03 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 275.000.000
3.06 . 3.06.03 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 151.800.000
3.06 . 3.06.03 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
3.06 . 3.06.03 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 175.000.000
3.06 . 3.06.03 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
Page 15 of 22
KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
3.06 . 3.06.03 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 605.000.000
3.06 . 3.06.03 . 01 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3.06 . 3.06.03 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 130.000.000
3.06 . 3.06.03 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 475.000.000
3.06 . 3.06.03 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 195.000.000
3.06 . 3.06.03 . 01 . 03 . 04 Pengadaan Pakaian KORPRI
3.06 . 3.06.03 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 100.000.000
3.06 . 3.06.03 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 95.000.000
3.06 . 3.06.03 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 250.000.000
3.06 . 3.06.03 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 250.000.000
3.06 . 3.06.03 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 187.500.000
3.06 . 3.06.03 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 76.500.000
3.06 . 3.06.03 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 111.000.000
3.06 . 3.06.03 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3.06 . 3.06.03 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
3.06 . 3.06.03 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
3.06 . 3.06.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.629.500.000
3.06 . 3.06.04 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.248.000.000
3.06 . 3.06.04 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.06 . 3.06.04 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.800.000
3.06 . 3.06.04 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 70.000.000
3.06 . 3.06.04 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 70.000.000
3.06 . 3.06.04 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.06 . 3.06.04 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 135.000.000
3.06 . 3.06.04 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000
3.06 . 3.06.04 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25.000.000
3.06 . 3.06.04 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 60.000.000
3.06 . 3.06.04 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 220.000.000
3.06 . 3.06.04 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 295.200.000
3.06 . 3.06.04 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
3.06 . 3.06.04 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 144.000.000
3.06 . 3.06.04 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
3.06 . 3.06.04 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 165.000.000
3.06 . 3.06.04 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair
3.06 . 3.06.04 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.06 . 3.06.04 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 120.000.000
3.06 . 3.06.04 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 30.000.000
3.06 . 3.06.04 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 15.000.000
3.06 . 3.06.04 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 120.000.000
3.06 . 3.06.04 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 40.000.000
3.06 . 3.06.04 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 40.000.000
3.06 . 3.06.04 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 40.000.000
3.06 . 3.06.04 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -
3.06 . 3.06.04 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
3.06 . 3.06.04 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 96.500.000
3.06 . 3.06.04 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 51.500.000
3.06 . 3.06.04 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 45.000.000
3.06 . 3.06.04 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -
3.06 . 3.06.04 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -
3.06 . 3.06.04 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -
4 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 55.952.629.000
4.01 Pemerintahan Umum 55.952.629.000
4.01 . 4.01.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.591.950.000
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.524.800.000
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20.000.000
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120.000.000
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.000.000
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 210.000.000
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.000.000
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25.000.000
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 90.000.000
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 130.000.000
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 475.800.000
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 50.000.000
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 367.650.000
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 20.650.000
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 314.000.000
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 33.000.000
4.01 . 4.01.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 225.000.000
4.01 . 4.01.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 75.000.000
Page 16 of 22
KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
4.01 . 4.01.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 50.000.000
4.01 . 4.01.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 100.000.000
4.01 . 4.01.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 235.000.000
4.01 . 4.01.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 35.000.000
4.01 . 4.01.01 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 200.000.000
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 239.500.000
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 156.500.000
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 83.000.000
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
4.01 . 4.01.02 KECAMATAN BEKASI TIMUR 4.734.540.000
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.717.040.000
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.740.000
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 205.000.000
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 65.000.000
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 32.500.000
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 105.000.000
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 102.000.000
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 26.000.000
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25.000.000
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 80.000.000
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 55.000.000
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 2.461.800.000
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 350.000.000
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 660.000.000
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 345.000.000
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 90.000.000
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 225.000.000
4.01 . 4.01.02 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 270.000.000
4.01 . 4.01.02 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 78.000.000
4.01 . 4.01.02 . 01 . 03 . 04 Pengadaan Pakaian KORPRI
4.01 . 4.01.02 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 75.000.000
4.01 . 4.01.02 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 117.000.000
4.01 . 4.01.02 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 87.500.000
4.01 . 4.01.02 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 28.500.000
4.01 . 4.01.02 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 59.000.000
4.01 . 4.01.02 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
4.01 . 4.01.02 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -
4.01 . 4.01.02 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -
4.01 . 4.01.03 KECAMATAN BEKASI BARAT 4.960.450.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.127.450.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 215.000.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 84.000.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 45.000.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.000.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.000.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 21.000.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 45.000.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 30.000.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 2.674.800.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 475.650.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 300.000.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.000.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 200.000.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 200.000.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 100.000.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 100.000.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 250.000.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 250.000.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 83.000.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 37.500.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 45.500.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -
4.01 . 4.01.04 KECAMATAN BEKASI UTARA 4.850.977.000
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.845.400.000
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 160.000.000
Page 17 of 22
KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 125.000.000
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 55.000.000
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 125.000.000
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 120.000.000
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 35.000.000
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 125.000.000
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 25.000.000
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 2.588.400.000
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 280.000.000
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 20.000.000
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 489.077.000
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 200.000.000
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 189.077.000
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 300.000.000
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 225.000.000
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 100.000.000
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 125.000.000
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 91.500.000
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 41.500.000
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 50.000.000
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -
4.01 . 4.01.05 KECAMATAN BEKASI SELATAN 5.588.900.000
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.522.796.000
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 165.396.000
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 80.000.000
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 35.000.000
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 125.000.000
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 90.000.000
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 27.000.000
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.000.000
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 70.000.000
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 50.000.000
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 3.245.400.000
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 400.000.000
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 740.000.000
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 200.000.000
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 150.000.000
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 350.000.000
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 40.000.000
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
4.01 . 4.01.05 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 216.850.000
4.01 . 4.01.05 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 86.700.000
4.01 . 4.01.05 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 130.150.000
4.01 . 4.01.05 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000
4.01 . 4.01.05 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 50.000.000
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 59.254.000
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16.500.000
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 42.754.000
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -
4.01 . 4.01.06 KECAMATAN JATIASIH 4.849.080.000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.017.500.000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 142.800.000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 90.000.000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 31.000.000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 118.000.000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 112.300.000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 108.000.000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.900.000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 84.700.000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 50.600.000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 2.554.200.000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 500.000.000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 520.000.000
Page 18 of 22
KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 150.000.000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 90.000.000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 242.000.000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 18.000.000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 20.000.000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 138.500.000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 138.500.000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 105.780.000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 105.780.000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 67.300.000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 21.500.000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 45.800.000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -
4.01 . 4.01.07 KECAMATAN PONDOKGEDE 4.502.755.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.763.890.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 257.200.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 70.000.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 30.000.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 105.000.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 82.500.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.000.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 24.690.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 40.000.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 40.000.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 2.683.500.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 200.000.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 450.000.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 160.000.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 90.000.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 200.000.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 226.365.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 152.365.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 34.000.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 40.000.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 62.500.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17.500.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 45.000.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -
4.01 . 4.01.08 KECAMATAN BANTARGEBANG 3.950.100.000
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.958.100.000
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat -
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.000.000
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100.000.000
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 40.000.000
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120.000.000
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 24.000.000
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 80.000.000
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 30.000.000
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.949.100.000
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 250.000.000
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 676.000.000
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 250.000.000
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 150.000.000
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 276.000.000
4.01 . 4.01.08 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 150.000.000
4.01 . 4.01.08 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4.01 . 4.01.08 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 50.000.000
4.01 . 4.01.08 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 100.000.000
4.01 . 4.01.08 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000
4.01 . 4.01.08 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 136.000.000
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 36.000.000
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 50.000.000
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 07 Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 50.000.000
Page 19 of 22
KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
4.01 . 4.01.09 KECAMATAN JATISAMPURNA 4.255.800.000
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.427.300.000
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50.000.000
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 147.000.000
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 110.000.000
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 50.000.000
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120.000.000
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 90.000.000
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 66.200.000
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.000.000
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 93.600.000
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 150.000.000
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.735.500.000
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 450.000.000
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 450.000.000
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 250.000.000
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 200.000.000
4.01 . 4.01.09 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 260.000.000
4.01 . 4.01.09 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 120.000.000
4.01 . 4.01.09 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 70.000.000
4.01 . 4.01.09 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 70.000.000
4.01 . 4.01.09 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000
4.01 . 4.01.09 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 50.000.000
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 68.500.000
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 26.500.000
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 42.000.000
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -
4.01 . 4.01.10 KECAMATAN RAWALUMBU 4.201.415.000
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.289.585.000
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 153.000.000
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 81.398.000
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 50.000.000
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 105.000.000
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.465.000
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.000.000
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 103.875.000
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 55.447.000
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 2.245.500.000
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 94.900.000
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 595.000.000
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 100.000.000
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Administrasi Pelayanan Publik 105.000.000
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 90.000.000
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 300.000.000
4.01 . 4.01.10 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 196.330.000
4.01 . 4.01.10 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 66.000.000
4.01 . 4.01.10 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 65.215.000
4.01 . 4.01.10 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 65.115.000
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 120.500.000
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 61.500.000
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 59.000.000
Page 20 of 22
KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -
4.01 . 4.01.11 KECAMATAN MUSTIKA JAYA 4.843.692.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.162.192.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.000.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 153.000.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 57.000.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 67.200.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120.000.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 190.000.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 35.000.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 51.600.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 105.717.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 60.000.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 2.728.800.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 280.875.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 414.000.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 90.000.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 324.000.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 204.000.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 90.000.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
4.01 . 4.01.11 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 114.000.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 63.500.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18.500.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 45.000.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
4.01 . 4.01.12 KECAMATAN MEDAN SATRIA 3.570.900.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.700.400.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.800.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 149.600.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 50.000.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.000.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.000.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.700.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.000.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 54.000.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 35.000.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.689.300.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 220.000.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 490.000.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 90.000.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 350.000.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 50.000.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 200.000.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 100.000.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 03 . 04 Pengadaan Pakaian KORPRI
4.01 . 4.01.12 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
4.01 . 4.01.12 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 100.000.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 100.000.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 80.500.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 38.500.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 42.000.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -
4.01 . 4.01.13 KECAMATAN PONDOK MELATI 3.052.070.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.323.970.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 123.000.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 47.000.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 89.000.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 76.870.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000
Page 21 of 22
KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 30.000.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 40.000.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 35.000.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.296.600.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 226.500.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 31 Penataan Arsip 45.000.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 439.600.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Meubelair 100.000.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.000.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 209.600.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 30.000.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 130.000.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 60.000.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 35.000.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 35.000.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 . 13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 100.000.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 58.500.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16.500.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan 42.000.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun -
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan -
257.302.250.000
9.079.127.500
104.486.796.500
55.952.629.000
426.820.803.000
JUMLAH TOTAL URUSAN PENUNJANG
JUMLAH TOTAL URUSAN WAJIB
JUMLAH TOTAL URUSAN PILIHAN
JUMLAH TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
JUMLAH TOTAL
Page 22 of 22
LAMPIRAN_5
1 DINAS PENDIDIKAN 945.632.619.710.00
2 DINAS KESEHATAN 162.218.767.000.00
3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGAN 38.906.762.000.00
4 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 9.937.065.000.00
5 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 10.394.464.000.00
6 SATPOL PP 36.258.949.000.00
7 DINAS SOSIAL 6.445.966.000.00
8 DISNAKER 11.904.201.000.00
9 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 10.259.712.000.00
10 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.663.600.000.00
11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 39.659.801.000.00
12 DINAS ADM. KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9.651.594.000.00
13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN 4.155.430.000.00
14 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 3.789.500.000.00
15 DINAS PERHUBUNGAN 26.422.205.000.00
16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA STATISTIK PERSANDIAN 2.620.000.000.00
17 DINAS KOPERASI DAN UKM 1.863.000.000.00
18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 10.392.883.000.00
19 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 9.097.449.000.00
20 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2.396.000.000.00
21 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH 7.065.158.000.00
22 DINAS KEARSIPAN DAERAH 2.459.000.000.00
23 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.498.000.000.00
24 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 30.689.311.000.00
35 INSPEKTORAT KOTA 17.675.379.000.00
25 BAPPEDA 13.085.960.000.00
26 BADAN PENDAPATAN DAERAH 94.164.736.000.00
27 B P K A D 55.603.068.000.00
28 P P K D 212.081.582.800.00
29 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 9.827.470.000.00
30 BALITBANGDA 2.130.600.000.00
31 D P R D 13.273.315.000.00
32 WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA 3.181.759.800.00
33 SETDA 39.646.369.000.00
34 SETWAN 24.269.001.000.00
37 B P B D 2.922.668.000.00
36 BAKESBANGPOL 6.912.699.000.00
38 KEC. BEKASI TIMUR 9.762.082.000.00
39 KEC. BEKASI BARAT 9.859.069.000.00
40 KEC. BEKASI UTARA 11.141.933.000.00
41 KEC. BEKASI SELATAN 8.878.855.000.00
42 KEC. JATIASIH 11.383.940.000.00
43 KEC. PONDOK GEDE 9.606.318.000.00
44 KEC. BANTARGEBANG 7.663.856.000.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BELANJA TIDAK LANGSUNG BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017
No. PERANGKAT DAERAH
45 KEC. JATISAMPURNA 9.916.340.000.00
46 KEC. RAWALUMBU 8.358.430.000.00
47 KEC. MUSTIKA JAYA 7.998.312.000.00
48 KEC. MEDAN SATRIA 7.099.090.000.00
49 KEC. PONDOK MELATI 7.237.387.000.00
1.991.061.656.310.00 J U M L A H
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR : 1384 TAHUN 2016 07 Tahun 2016 TANGGAL : 05 Desember 2016
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI 2016
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR : 1384 Tahun 2016 07 Tahun 2016 TANGGAL : 05 Desember 2016
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2017
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama : Dr.RAHMAT EFFENDI
Jabatan : Walikota Bekasi
Alamat Kantor : Jl. A. Yani No. 1 Bekasi
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bekasi
2. a. Nama : H.TUMAI, SE
Jabatan : Ketua DPRD Kota Bekasi
Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi
b. Nama : H. EDI, S.Sos
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi
Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi
c. Nama : Drs.HERI KOSWARA
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi
Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi
d. Nama : MUHAMMAD DIAN, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi
Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kota Bekasi.
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah,
untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2017.
Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan
Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA 2017, para pihak sepakat terhadap
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan
penerimaan pembiayaan daerah TA. 2017, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran
Sementara per urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon
Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah
TA 2017.
Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2017 disusun
dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota
Kesepakatan ini.
Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.
WALI KOTA BEKASI Selaku,
PIHAK PERTAMA
Dr.RAHMAT EFFENDI
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI Selaku,
PIHAK KEDUA
TUMAI, SE KETUA
H.EDI, S.Sos WAKIL KETUA
Drs.HERI KOSWARA WAKIL KETUA
MUHAMMAD DIAN, SH WAKIL KETUA