DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA...

227
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA BONTANG Tahun Anggaran 2020 Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.02 1.02.02 KESEHATAN Rumah Sakit Umum Daerah Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Uraian Jumlah 1 3 11=7+8+9+10 5 6 9 II I 8 IV 7 III Kode Program / Kegiatan 2 Triwulan Target Kinerja (Kuantitatif) 4 Sumber Dana 10 Lokasi Kegiatan 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.373.612.500,00 1.373.612.500,00 1.373.612.500,00 5.494.450.000,00 1.373.612.500,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 632.625.000,00 632.625.000,00 02 2.530.500.000,00 632.625.000,00 632.625.000,00 Kota Bontang 2.530.500.000,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 14.450.000,00 14.450.000,00 06 57.800.000,00 14.450.000,00 14.450.000,00 Kota Bontang 57.800.000,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 413.625.000,00 413.625.000,00 13 1.654.500.000,00 413.625.000,00 413.625.000,00 Kota Bontang 1.654.500.000,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 0,00 17 0,00 0,00 0,00 Kota Bontang 0,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 73.612.500,00 73.612.500,00 18 294.450.000,00 73.612.500,00 73.612.500,00 Kota Bontang 294.450.000,00 Kas Umum Daerah Kota Btg Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 239.300.000,00 239.300.000,00 19 957.200.000,00 239.300.000,00 239.300.000,00 Kota Bontang 957.200.000,00 Kas Umum Daerah Kota Btg 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.092.935.400,00 1.092.935.400,00 1.092.935.400,00 4.371.741.600,00 1.092.935.400,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 283.900.000,00 283.900.000,00 05 1.135.600.000,00 283.900.000,00 283.900.000,00 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang 1.135.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 375.000.000,00 375.000.000,00 21 1.500.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 Kota Bontang 1.500.000.000,00 Hal : 1 PEMERINTAH KOTA BONTANG

Transcript of DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA...

  • DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

    FormulirDPA SKPD 2.2

    PEMERINTAH KOTA BONTANGTahun Anggaran 2020

    Urusan Pemerintahan

    Organisasi

    :

    :

    1.02

    1.02.02

    KESEHATAN

    Rumah Sakit Umum Daerah

    Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

    Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

    1.373.612.500,001.373.612.500,00 1.373.612.500,00 5.494.450.000,001.373.612.500,00

    Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

    632.625.000,00632.625.000,0002 2.530.500.000,00632.625.000,00632.625.000,00Kota Bontang 2.530.500.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Jasa PemeliharaanPerizinan KendaraanDinas/Operasional

    14.450.000,0014.450.000,0006 57.800.000,0014.450.000,0014.450.000,00Kota Bontang 57.800.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

    413.625.000,00413.625.000,0013 1.654.500.000,00413.625.000,00413.625.000,00Kota Bontang 1.654.500.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Makanan danMinuman

    0,000,0017 0,000,000,00Kota Bontang 0,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah

    73.612.500,0073.612.500,0018 294.450.000,0073.612.500,0073.612.500,00Kota Bontang 294.450.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Jasa TenagaAdministrasi/Teknis Perkantoran

    239.300.000,00239.300.000,0019 957.200.000,00239.300.000,00239.300.000,00Kota Bontang 957.200.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    02 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR

    1.092.935.400,001.092.935.400,00 1.092.935.400,00 4.371.741.600,001.092.935.400,00

    Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

    283.900.000,00283.900.000,0005 1.135.600.000,00283.900.000,00283.900.000,00Rumah Sakit UmumDaerah Kota Bontang

    1.135.600.000,00

    Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

    375.000.000,00375.000.000,0021 1.500.000.000,00375.000.000,00375.000.000,00Kota Bontang 1.500.000.000,00

    Hal : 1PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

    184.295.400,00184.295.400,0023 737.181.600,00184.295.400,00184.295.400,00Kota Bontang 737.181.600,00

    Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor

    150.327.500,00150.327.500,0025 601.310.000,00150.327.500,00150.327.500,00Kota Bontang 601.310.000,00

    Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor

    99.412.500,0099.412.500,0027 397.650.000,0099.412.500,0099.412.500,00Kota Bontang 397.650.000,00

    05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

    264.112.500,00264.112.500,00 264.112.500,00 1.056.450.000,00264.112.500,00

    Pendidikan dan Pelatihan Formal 134.550.000,00134.550.000,0001 538.200.000,00134.550.000,00134.550.000,00Kota Bontang 538.200.000,00

    Pendidikan dan Pelatihan BTCLS 129.562.500,00129.562.500,0005 518.250.000,00129.562.500,00129.562.500,00Kota Bontang 518.250.000,00

    Pendidikan dan Pelatihan K3 0,000,0040 0,000,000,00Kota Bontang 0,00

    Pendidikan dan PelatihanManajemen Nyeri

    0,000,0067 0,000,000,00Kota Bontang 0,00

    Pendidikan Dan PelatihanKomunikasi Terapeutik BagiPerawat dan Bidan

    0,000,0071 0,000,000,00Kota Bontang 0,00

    06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

    365.625,00365.625,00 365.625,00 1.462.500,00365.625,00

    Penyusunan Renja SKPD 243.750,00243.750,0010 975.000,00243.750,00243.750,00Kota Bontang 975.000,00

    Penyusunan LaporanAkuntabilitas

    121.875,00121.875,0011 487.500,00121.875,00121.875,00Kota Bontang 487.500,00

    10 PROGRAMPENYEBARLUASANINFORMASI PEMBANGUNANDAERAH

    0,000,00 0,00 0,000,00

    Pelaksanaan PameranPembangunan

    0,000,0001 0,000,000,00Kota Bontang 0,00

    19 PROGRAM PROMOSIKESEHATAN DANPEMBERDAYAANMASYARAKAT

    149.250.000,00149.250.000,00 149.250.000,00 597.000.000,00149.250.000,00

    Pengembangan Media Promosidan Informasi Sadar Hidup Sehat

    149.250.000,00149.250.000,0001 597.000.000,00149.250.000,00149.250.000,00Rumah Sakit UmumDaerah Kota Bontang

    597.000.000,00

    Hal : 2PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    26 PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA RUMAHSAKIT/RUMAH SAKITJIWA/RUMAH SAKITPARU-PARU/RUMAH SAKITMATA

    4.216.630.250,004.216.630.250,00 4.216.630.250,00 16.866.521.000,004.216.630.250,00

    Pembangunan Rumah Sakit 2.656.942.500,002.656.942.500,0001 10.627.770.000,002.656.942.500,002.656.942.500,00Kota Bontang 10.627.770.000,00

    Pengadaan Alat-Alat KesehatanRumah Sakit

    34.650.000,0034.650.000,0018 138.600.000,0034.650.000,0034.650.000,00Kota Bontang 138.600.000,00

    Pengadaan Linen Rumah SakitUmum Daerah

    0,000,0029 0,000,000,00Kota Bontang 0,00

    Pengadaan Alat-Alat KesehatanRumah Sakit (DAK Fisik RegulerBidang Kesehatan SubPelayanan Kesehatan Rujukan)

    1.525.037.750,001.525.037.750,0043 6.100.151.000,001.525.037.750,001.525.037.750,00Kota Bontang 6.100.151.000,00

    27 PROGRAM PEMELIHARAANSARANA DAN PRASARANARUMAH SAKIT/RUMAH SAKITJIWA/RUMAH SAKITPARU-PARU/RUMAH SAKITMATA

    332.400.000,00332.400.000,00 332.400.000,00 1.329.600.000,00332.400.000,00

    Pemeliharaan Rutin/BerkalaInstalasi Pengolahan LimbahRumah Sakit

    263.650.000,00263.650.000,0016 1.054.600.000,00263.650.000,00263.650.000,00Kota Bontang 1.054.600.000,00

    Pemeliharaan Rutin/BerkalaAlat-Alat Kesehatan RumahSakit

    68.750.000,0068.750.000,0017 275.000.000,0068.750.000,0068.750.000,00Kota Bontang 0,00

    35 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN RUMAH SAKITBLUD

    10.359.678.960,0010.359.678.960,00 10.359.678.960,00 41.438.715.842,0010.359.678.962,00

    Peningkatan Pelayanan danPendukung Rumah Sakit BLUD

    10.359.678.960,0010.359.678.960,0001 41.438.715.840,0010.359.678.960,0010.359.678.960,00Kota Bontang 41.438.715.842,00

    Jumlah 17.788.985.235,00 71.155.940.942,0017.788.985.235,00 17.788.985.237,0017.788.985.235,00

    Hal : 3PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Bontang, tanggal 02 Juli 2020

    Mengesahkan,Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

    Drs. H. Amiluddin, M.SiNIP: 19670927 199710 1 001

    Hal : 4PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

    FormulirDPA SKPD 2.2

    PEMERINTAH KOTA BONTANGTahun Anggaran 2020

    Urusan Pemerintahan

    Organisasi

    :

    :

    1.05

    1.05.02

    KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah

    Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

    Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

    400.174.491,00400.174.491,00 400.174.491,00 1.600.697.967,00400.174.494,00

    Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.275.000,001.275.000,0001 5.100.000,001.275.000,001.275.000,00Kota Bontang 5.100.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

    30.420.500,0030.420.500,0002 121.682.000,0030.420.500,0030.420.500,00Kota Bontang 121.682.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Jasa PemeliharaanPerizinan KendaraanDinas/Operasional

    9.500.000,009.500.000,0006 38.000.000,009.500.000,009.500.000,00Kota Bontang 38.000.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Jasa KebersihanKantor

    2.069.000,002.069.000,0008 8.276.000,002.069.000,002.069.000,00Kota Bontang 8.276.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.429.750,008.429.750,0010 33.719.000,008.429.750,008.429.750,00Kota Bontang 33.719.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

    6.531.250,006.531.250,0011 26.125.000,006.531.250,006.531.250,00Kota Bontang 26.125.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

    2.025.000,002.025.000,0012 8.100.000,002.025.000,002.025.000,00Kota Bontang 8.100.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

    49.384.375,0049.384.375,0013 197.537.500,0049.384.375,0049.384.375,00Kota Bontang 197.537.500,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Hal : 5PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    Penyediaan Bahan LogistikKantor

    9.567.000,009.567.000,0016 38.268.000,009.567.000,009.567.000,00Kota Bontang 38.268.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Makanan danMinuman

    48.973.159,0048.973.159,0017 195.892.636,0048.973.159,0048.973.159,00Kota Bontang 195.892.636,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah

    35.555.857,0035.555.857,0018 142.223.428,0035.555.857,0035.555.857,00Kota Bontang 142.223.431,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Jasa TenagaAdministrasi/Teknis Perkantoran

    196.443.600,00196.443.600,0019 785.774.400,00196.443.600,00196.443.600,00Kota Bontang 785.774.400,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    02 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR

    130.478.875,00130.478.875,00 130.478.875,00 521.915.500,00130.478.875,00

    Pengadaan Meubelair 2.250.000,002.250.000,0010 9.000.000,002.250.000,002.250.000,00Kota Bontang 9.000.000,00

    Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

    2.475.000,002.475.000,0021 9.900.000,002.475.000,002.475.000,00Kota Bontang 9.900.000,00

    Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

    121.446.375,00121.446.375,0023 485.785.500,00121.446.375,00121.446.375,00Kota Bontang 485.785.500,00

    Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan dan PerlengkapanKantor

    4.307.500,004.307.500,0052 17.230.000,004.307.500,004.307.500,00Kota Bontang 17.230.000,00

    03 PROGRAM PENINGKATANDISIPLIN APARATUR

    37.537.500,0037.537.500,00 37.537.500,00 150.150.000,0037.537.500,00

    Pengadaan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya

    37.537.500,0037.537.500,0002 150.150.000,0037.537.500,0037.537.500,00Kota Bontang 150.150.000,00

    Pengadaan Pakaian KhususHari-Hari Tertentu

    0,000,0005 0,000,000,00Kota Bontang 0,00

    05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

    0,000,00 0,00 0,000,00

    Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,000,0001 0,000,000,00Kota Bontang 0,00

    21 PROGRAM PENCEGAHANDAN KESIAPSIAGAANPENANGGULANGANBENCANA

    103.605.875,00103.605.875,00 103.605.875,00 414.423.500,00103.605.875,00

    Rapat Koordinasi Kebencanaan 87.500,0087.500,0001 350.000,0087.500,0087.500,00Kota Bontang 350.000,00

    Penyuluhan Antisipasi Bencana 4.678.750,004.678.750,0003 18.715.000,004.678.750,004.678.750,00Kota Bontang 18.715.000,00

    Hal : 6PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    Pemantauan Daerah RawanBencana

    59.522.500,0059.522.500,0004 238.090.000,0059.522.500,0059.522.500,00Kota Bontang 238.090.000,00

    Pengadaan Sarana PrasaranaPenanggulangan Bencana

    39.317.125,0039.317.125,0005 157.268.500,0039.317.125,0039.317.125,00Kota Bontang 157.268.500,00

    Jumlah 671.796.741,00 2.687.186.967,00671.796.741,00 671.796.744,00671.796.741,00

    Bontang, tanggal 02 Juli 2020

    Mengesahkan,Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

    Drs. H. Amiluddin, M.SiNIP: 19670927 199710 1 001

    Hal : 7PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

    FormulirDPA SKPD 2.2

    PEMERINTAH KOTA BONTANGTahun Anggaran 2020

    Urusan Pemerintahan

    Organisasi

    :

    :

    1.11

    1.11.01

    LINGKUNGAN HIDUP

    Dinas Lingkungan Hidup

    Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

    Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

    397.568.137,00397.568.137,00 397.568.137,00 1.590.272.553,00397.568.142,00

    Penyediaan Jasa Surat Menyurat 997.500,00997.500,0001 3.990.000,00997.500,00997.500,00Dinas LingkunganHidup

    3.990.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

    12.300.000,0012.300.000,0002 49.200.000,0012.300.000,0012.300.000,00Dinas LingkunganHidup

    49.200.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Jasa PemeliharaanPerizinan KendaraanDinas/Operasional

    12.342.500,0012.342.500,0006 49.370.000,0012.342.500,0012.342.500,00Dinas LingkunganHidup

    49.370.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Alat Tulis Kantor 22.413.750,0022.413.750,0010 89.655.000,0022.413.750,0022.413.750,00Dinas LingkunganHidup

    89.655.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

    6.801.025,006.801.025,0011 27.204.100,006.801.025,006.801.025,00Dinas LingkunganHidup

    27.204.100,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

    49.197.973,0049.197.973,0013 196.791.892,0049.197.973,0049.197.973,00Dinas LingkunganHidup

    196.791.894,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Peralatan RumahTangga

    3.505.501,003.505.501,0014 14.022.004,003.505.501,003.505.501,00Dinas LingkunganHidup

    14.022.004,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Bahan LogistikKantor

    1.889.125,001.889.125,0016 7.556.500,001.889.125,001.889.125,00Dinas LingkunganHidup

    7.556.500,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Hal : 8PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    Penyediaan Makanan danMinuman

    7.800.625,007.800.625,0017 31.202.500,007.800.625,007.800.625,00Dinas LingkunganHidup

    31.202.500,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah

    109.987.487,00109.987.487,0018 439.949.948,00109.987.487,00109.987.487,00Dinas LingkunganHidup

    439.949.951,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Jasa TenagaAdministrasi/Teknis Perkantoran

    170.332.651,00170.332.651,0019 681.330.604,00170.332.651,00170.332.651,00Dinas LingkunganHidup

    681.330.604,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    02 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR

    506.343.065,00506.343.065,00 506.343.065,00 2.025.372.261,00506.343.066,00

    Pengadaan Meubelair 17.260.000,0017.260.000,0010 69.040.000,0017.260.000,0017.260.000,00Dinas LingkunganHidup

    69.040.000,00

    Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

    459.408.440,00459.408.440,0023 1.837.633.760,00459.408.440,00459.408.440,00Dinas LingkunganHidup

    1.837.633.761,00

    Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor

    29.674.625,0029.674.625,0027 118.698.500,0029.674.625,0029.674.625,00Dinas LingkunganHidup

    118.698.500,00

    03 PROGRAM PENINGKATANDISIPLIN APARATUR

    17.045.000,0017.045.000,00 17.045.000,00 68.180.000,0017.045.000,00

    Pengadaan Pakaian KhususHari-Hari Tertentu

    17.045.000,0017.045.000,0005 68.180.000,0017.045.000,0017.045.000,00Dinas LingkunganHidup

    68.180.000,00

    05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

    0,000,00 0,00 0,000,00

    Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,000,0001 0,000,000,00Dinas LingkunganHidup

    0,00

    15 PROGRAM PENGEMBANGANKINERJA PENGOLAHANSAMPAH

    2.659.788.407,002.659.788.407,00 2.659.788.407,00 10.639.153.631,002.659.788.410,00

    Penyediaan Prasarana danSarana PengelolaanPersampahan

    175.764.062,00175.764.062,0002 703.056.248,00175.764.062,00175.764.062,00Dinas LingkunganHidup

    703.056.250,00

    Peningkatan Operasi danPemeliharaan Prasarana danSarana Persampahan

    2.356.699.345,002.356.699.345,0004 9.426.797.380,002.356.699.345,002.356.699.345,00Dinas LingkunganHidup

    9.426.797.381,00

    Bimbingan Teknis Persampahan 0,000,0006 0,000,000,00Dinas LingkunganHidup

    0,00

    Peningkatan Peran SertaMasyarakat Dalam PengelolaanPersampahan

    936.250,00936.250,0011 3.745.000,00936.250,00936.250,00Dinas LingkunganHidup

    3.745.000,00

    Hal : 9PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    Pengembangan Kinerja TempatPemrosesan Akhir (TPA)Sampah

    126.388.750,00126.388.750,0025 505.555.000,00126.388.750,00126.388.750,00Dinas LingkunganHidup

    505.555.000,00

    16 PROGRAM PENGENDALIANPENCEMARAN DANPERUSAKAN LINGKUNGANHIDUP

    145.666.062,00145.666.062,00 145.666.062,00 582.664.250,00145.666.064,00

    Koordinasi Penilaian KotaSehat/Adipura

    0,000,0001 0,000,000,00Dinas LingkunganHidup

    0,00

    Pemantauan KualitasLingkungan

    8.916.250,008.916.250,0003 35.665.000,008.916.250,008.916.250,00Dinas LingkunganHidup

    35.665.000,00

    Pengawasan PelaksanaanKebijakan Bidang LingkunganHidup

    0,000,0004 0,000,000,00Dinas LingkunganHidup

    0,00

    Koordinasi PengelolaanProkasih/Superkasih

    17.815.000,0017.815.000,0010 71.260.000,0017.815.000,0017.815.000,00Dinas LingkunganHidup

    71.260.000,00

    Penyusunan KebijakanPengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup

    0,000,0012 0,000,000,00Dinas LingkunganHidup

    0,00

    Kegiatan/Momen TahunanLingkungan Hidup

    51.222.500,0051.222.500,0017 204.890.000,0051.222.500,0051.222.500,00Dinas LingkunganHidup

    204.890.000,00

    Peningkatan Sarana danPrasarana Laboratorium

    67.712.312,0067.712.312,0018 270.849.248,0067.712.312,0067.712.312,00Dinas LingkunganHidup

    270.849.250,00

    17 PROGRAM PERLINDUNGANDAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM

    50.360.000,0050.360.000,00 50.360.000,00 201.440.000,0050.360.000,00

    Konversi Sumber Daya Air danPengendalian KerusakanSumber-Sumber Air

    0,000,0001 0,000,000,00Dinas LingkunganHidup

    0,00

    Peningkatan Konservasi DaerahTangkapan Air danSumber-Sumber Air

    50.360.000,0050.360.000,0007 201.440.000,0050.360.000,0050.360.000,00Dinas LingkunganHidup

    201.440.000,00

    Pengelolaan KeanekaragamanHayati dan Ekosistem

    0,000,0010 0,000,000,00Dinas LingkunganHidup

    0,00

    18 PROGRAM REHABILITASI DANPEMULIHAN CADANGANSUMBER DAYA ALAM

    54.520.337,0054.520.337,00 54.520.337,00 218.081.350,0054.520.339,00

    Pengelolaan dan RehabilitasiTerumbu Karang, Mangrove,Padang Lamun, Estuaria DanTeluk

    54.520.337,0054.520.337,0001 218.081.348,0054.520.337,0054.520.337,00Dinas LingkunganHidup

    218.081.350,00

    Hal : 10PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    19 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS DAN AKSESINFORMASI SUMBER DAYAALAM DAN LINGKUNGANHIDUP

    4.098.125,004.098.125,00 4.098.125,00 16.392.500,004.098.125,00

    Peningkatan Edukasi danKomunikasi Masyarakat diBidang Lingkungan

    0,000,0001 0,000,000,00Dinas LingkunganHidup

    0,00

    Pengembangan Data danInformasi Lingkungan

    463.750,00463.750,0002 1.855.000,00463.750,00463.750,00Dinas LingkunganHidup

    1.855.000,00

    Penanganan Kasus-KasusLingkungan Hidup

    3.634.375,003.634.375,0006 14.537.500,003.634.375,003.634.375,00Dinas LingkunganHidup

    14.537.500,00

    Jumlah 3.835.389.133,00 15.341.556.545,003.835.389.133,00 3.835.389.146,003.835.389.133,00

    Bontang, tanggal 02 Juli 2020

    Mengesahkan,Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

    Drs. H. Amiluddin, M.SiNIP: 19670927 199710 1 001

    Hal : 11PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

    FormulirDPA SKPD 2.2

    PEMERINTAH KOTA BONTANGTahun Anggaran 2020

    Urusan Pemerintahan

    Organisasi

    :

    :

    3.03

    3.03.01

    KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

    Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

    Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

    Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

    260.366.303,00260.366.303,00 260.366.303,00 1.041.465.220,00260.366.311,00

    Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.187.500,002.187.500,0001 8.750.000,002.187.500,002.187.500,00Kota Bontang 8.750.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

    27.075.000,0027.075.000,0002 108.300.000,0027.075.000,0027.075.000,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang

    108.300.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Jasa PemeliharaanPerizinan KendaraanDinas/Operasional

    2.455.000,002.455.000,0006 9.820.000,002.455.000,002.455.000,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang

    9.820.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.615.012,0010.615.012,0010 42.460.048,0010.615.012,0010.615.012,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang

    42.460.050,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

    26.999.739,0026.999.739,0011 107.998.956,0026.999.739,0026.999.739,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang

    107.998.959,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Hal : 12PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    Penyediaan Bahan LogistikKantor

    3.638.875,003.638.875,0016 14.555.500,003.638.875,003.638.875,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang

    14.555.500,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Makanan danMinuman

    14.244.812,0014.244.812,0017 56.979.248,0014.244.812,0014.244.812,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang

    56.979.250,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah

    119.360.565,00119.360.565,0018 477.442.260,00119.360.565,00119.360.565,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang

    477.442.261,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Jasa TenagaAdministrasi/Teknis Perkantoran

    53.789.800,0053.789.800,0019 215.159.200,0053.789.800,0053.789.800,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang

    215.159.200,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    02 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR

    117.089.272,00117.089.272,00 117.089.272,00 468.357.090,00117.089.274,00

    Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

    6.155.000,006.155.000,0005 24.620.000,006.155.000,006.155.000,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang

    24.620.000,00

    Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

    52.535.800,0052.535.800,0023 210.143.200,0052.535.800,0052.535.800,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang

    210.143.200,00

    Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor

    29.443.722,0029.443.722,0027 117.774.888,0029.443.722,0029.443.722,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang

    117.774.890,00

    Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor

    28.954.750,0028.954.750,0053 115.819.000,0028.954.750,0028.954.750,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang

    115.819.000,00

    Hal : 13PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

    0,000,00 0,00 0,000,00

    Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,000,0001 0,000,000,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang

    0,00

    16 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

    484.100.525,00484.100.525,00 484.100.525,00 1.936.402.100,00484.100.525,00

    Pendidikan dan PelatihanPrajabatan Bagi Calon PNSDaerah

    229.140.000,00229.140.000,0001 916.560.000,00229.140.000,00229.140.000,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang

    916.560.000,00

    Pemberian Bantuan TugasBelajar dan Ikatan Dinas

    68.125.000,0068.125.000,0058 272.500.000,0068.125.000,0068.125.000,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang

    272.500.000,00

    Diklat Jabatan Fungsional 15.625.000,0015.625.000,0060 62.500.000,0015.625.000,0015.625.000,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang

    62.500.000,00

    Pendidikan dan PelatihanStruktural Bagi ASN Daerah

    171.210.525,00171.210.525,0063 684.842.100,00171.210.525,00171.210.525,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang

    684.842.100,00

    17 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGEMBANGAN APARATUR

    206.236.976,00206.236.976,00 206.236.976,00 824.947.908,00206.236.980,00

    Seleksi Penerimaan Calon PNS 500.000,00500.000,0002 2.000.000,00500.000,00500.000,00Kota Bontang 2.000.000,00

    Proses PenangananKasus-kasus PelanggaranDisiplin PNS dan Ijin Perceraian

    1.706.250,001.706.250,0009 6.825.000,001.706.250,001.706.250,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang

    6.825.000,00

    Hal : 14PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    Monitoring, Evaluasi danPelaporan

    1.796.875,001.796.875,0015 7.187.500,001.796.875,001.796.875,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang

    7.187.500,00

    Pelaksanaan Penyerahan SatyaLencana Karya Satya

    812.500,00812.500,0018 3.250.000,00812.500,00812.500,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang

    3.250.000,00

    Pengusulan dan PenyerahanKenaikan Pangkat PNS

    20.591.900,0020.591.900,0022 82.367.600,0020.591.900,0020.591.900,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang

    82.367.600,00

    Asistensi dan PenyusunanFormasi Pegawai

    5.135.000,005.135.000,0023 20.540.000,005.135.000,005.135.000,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang

    20.540.000,00

    Pengangkatan dan PemindahanPegawai Struktural dan NonStruktural

    51.291.425,0051.291.425,0025 205.165.700,0051.291.425,0051.291.425,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang

    205.165.701,00

    Dokumentasi InformasiKepegawaian

    7.190.500,007.190.500,0028 28.762.000,007.190.500,007.190.500,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang

    28.762.000,00

    Proses Administrasi MutasiPegawai

    812.500,00812.500,0035 3.250.000,00812.500,00812.500,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang

    3.250.000,00

    Pengusulan Kartu StatusPegawai

    0,000,0041 0,000,000,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang

    0,00

    Pelaksanaan AssesmentPegawai

    81.950.411,0081.950.411,0044 327.801.644,0081.950.411,0081.950.411,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang

    327.801.647,00

    Hal : 15PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    Rapat Koordinasi Kepegawaian 17.224.615,0017.224.615,0045 68.898.460,0017.224.615,0017.224.615,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang

    68.898.460,00

    Pengusulan Pemberhentian PNS 3.412.500,003.412.500,0046 13.650.000,003.412.500,003.412.500,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang

    13.650.000,00

    Analisa KebijakanPengembangan Pola Karier PNS

    12.500.000,0012.500.000,0056 50.000.000,0012.500.000,0012.500.000,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang

    50.000.000,00

    Evaluasi dan PembahasanKesejahteraan Pegawai

    1.312.500,001.312.500,0080 5.250.000,001.312.500,001.312.500,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang

    5.250.000,00

    Peremajaan/Pemeliharaan DataSAPK (Sistem AplikasiPelayanan Kepegawaian)

    0,000,0083 0,000,000,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang

    0,00

    Monitoring dan EvaluasiPenilaian Kerja Pegawai

    0,000,0085 0,000,000,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang

    0,00

    25 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS LEMBAGA KORPSPEGAWAI REPUBLIKINDONESIA (KORPRI)

    0,000,00 0,00 0,000,00

    Perayaan HUT KORPRI 0,000,0009 0,000,000,00Kota Bontang 0,00

    Jumlah 1.067.793.076,00 4.271.172.318,001.067.793.076,00 1.067.793.090,001.067.793.076,00

    Hal : 16PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Bontang, tanggal 02 Juli 2020

    Mengesahkan,Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

    Drs. H. Amiluddin, M.SiNIP: 19670927 199710 1 001

    Hal : 17PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

    FormulirDPA SKPD 2.2

    PEMERINTAH KOTA BONTANGTahun Anggaran 2020

    Urusan Pemerintahan

    Organisasi

    :

    :

    3.05

    3.05.01

    PENGAWASAN

    Inspektorat Daerah

    Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

    Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

    98.156.396,0098.156.396,00 98.156.396,00 392.625.587,0098.156.399,00

    Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.187.500,001.187.500,0001 4.750.000,001.187.500,001.187.500,00Inspektorat DaerahKota Bontang

    4.750.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Jasa PemeliharaanPerizinan KendaraanDinas/Operasional

    4.012.500,004.012.500,0006 16.050.000,004.012.500,004.012.500,00Inspektorat DaerahKota Bontang

    16.050.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.479.125,007.479.125,0010 29.916.500,007.479.125,007.479.125,00Inspektorat DaerahKota Bontang

    29.916.500,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

    9.128.550,009.128.550,0011 36.514.200,009.128.550,009.128.550,00Inspektorat DaerahKota Bontang

    36.514.200,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

    1.993.750,001.993.750,0013 7.975.000,001.993.750,001.993.750,00Inspektorat DaerahKota Bontang

    7.975.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Peralatan RumahTangga

    1.775.000,001.775.000,0014 7.100.000,001.775.000,001.775.000,00Inspektorat DaerahKota Bontang

    7.100.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

    1.917.000,001.917.000,0015 7.668.000,001.917.000,001.917.000,00Inspektorat DaerahKota Bontang

    7.668.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Bahan LogistikKantor

    2.324.500,002.324.500,0016 9.298.000,002.324.500,002.324.500,00Inspektorat DaerahKota Bontang

    9.298.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Hal : 18PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    Penyediaan Makanan danMinuman

    8.387.500,008.387.500,0017 33.550.000,008.387.500,008.387.500,00Inspektorat DaerahKota Bontang

    33.550.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah

    44.893.171,0044.893.171,0018 179.572.684,0044.893.171,0044.893.171,00Inspektorat DaerahKota Bontang

    179.572.687,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Jasa TenagaAdministrasi/Teknis Perkantoran

    15.057.800,0015.057.800,0019 60.231.200,0015.057.800,0015.057.800,00Inspektorat DaerahKota Bontang

    60.231.200,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    02 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR

    60.961.245,0060.961.245,00 60.961.245,00 243.844.983,0060.961.248,00

    Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

    0,000,0005 0,000,000,00Inspektorat DaerahKota Bontang

    0,00

    Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

    57.996.187,0057.996.187,0023 231.984.748,0057.996.187,0057.996.187,00Inspektorat DaerahKota Bontang

    231.984.750,00

    Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan dan PerlengkapanKantor

    2.965.058,002.965.058,0052 11.860.232,002.965.058,002.965.058,00Inspektorat DaerahKota Bontang

    11.860.233,00

    15 PROGRAM PENINGKATANSISTEM PENGAWASANINTERNAL DANPENGENDALIANPELAKSANAAN KEBIJAKANKDH

    169.046.761,00169.046.761,00 169.046.761,00 676.187.049,00169.046.766,00

    Pelaksanaan PengawasanInternal Secara Berkala

    111.254.712,00111.254.712,0001 445.018.848,00111.254.712,00111.254.712,00Kota Bontang 445.018.849,00

    Optimalisasi PeningkatanKepatuhan Pada PeraturanPerundang-Undangan

    24.536.612,0024.536.612,0015 98.146.448,0024.536.612,0024.536.612,00Kota Bontang 98.146.450,00

    Monitoring dan ImplementasiRencana Aksi DaerahPemberantasan Korupsi (RADPK)

    23.805.437,0023.805.437,0018 95.221.748,0023.805.437,0023.805.437,00Kota Bontang 95.221.750,00

    Penilaian Angka KreditFungsional

    9.450.000,009.450.000,0025 37.800.000,009.450.000,009.450.000,00Inspektorat DaerahKota Bontang

    37.800.000,00

    16 PROGRAM PENINGKATANPROFESIONALISME TENAGAPEMERIKSA DAN APARATURPENGAWASAN

    52.782.500,0052.782.500,00 52.782.500,00 211.130.000,0052.782.500,00

    Hal : 19PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    Pelatihan pengembangan tenagapemeriksa dan aparaturpengawasan

    52.782.500,0052.782.500,0001 211.130.000,0052.782.500,0052.782.500,00Inspektorat DaerahKota Bontang

    211.130.000,00

    17 PROGRAM PENATAAN DANPENYEMPURNAANKEBIJAKAN SISTEM DANPROSEDUR PENGAWASAN

    25.000.000,0025.000.000,00 25.000.000,00 100.000.000,0025.000.000,00

    Implementasi SIMWASDA 25.000.000,0025.000.000,0005 100.000.000,0025.000.000,0025.000.000,00Inspektorat DaerahKota Bontang

    100.000.000,00

    18 PROGRAMPENGINTENSIFIKASIANPENANGANAN PENGADUANMASYARAKAT

    48.143.374,0048.143.374,00 48.143.374,00 192.573.497,0048.143.375,00

    Penanganan Kasus PengaduanMasyarakat Kota Bontang

    48.143.374,0048.143.374,0002 192.573.496,0048.143.374,0048.143.374,00Kota Bontang 192.573.497,00

    19 PROGRAMPENYELENGGARAAN SISTEMPENGENDALIAN INTERNPEMERINTAH DAERAH (SPIP)

    32.546.651,0032.546.651,00 32.546.651,00 130.186.607,0032.546.654,00

    Monitoring dan EvaluasiImplementasi SPIP

    32.546.651,0032.546.651,0004 130.186.604,0032.546.651,0032.546.651,00Kota Bontang 130.186.607,00

    Jumlah 486.636.927,00 1.946.547.723,00486.636.927,00 486.636.942,00486.636.927,00

    Bontang, tanggal 02 Juli 2020

    Mengesahkan,Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

    Drs. H. Amiluddin, M.SiNIP: 19670927 199710 1 001

    Hal : 20PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

    FormulirDPA SKPD 2.2

    PEMERINTAH KOTA BONTANGTahun Anggaran 2020

    Urusan Pemerintahan

    Organisasi

    :

    :

    1.15

    1.15.01

    PERHUBUNGAN

    Dinas Perhubungan

    Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

    Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

    798.288.033,00798.288.033,00 798.288.033,00 3.193.152.139,00798.288.040,00

    Penyediaan Jasa Surat Menyurat 616.475,00616.475,0001 2.465.900,00616.475,00616.475,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    2.465.900,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

    49.975.000,0049.975.000,0002 199.900.000,0049.975.000,0049.975.000,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    199.900.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Jasa PemeliharaanPerizinan KendaraanDinas/Operasional

    7.368.750,007.368.750,0006 29.475.000,007.368.750,007.368.750,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    29.475.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.726.342,0015.726.342,0010 62.905.368,0015.726.342,0015.726.342,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    62.905.370,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

    18.706.912,0018.706.912,0011 74.827.648,0018.706.912,0018.706.912,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    74.827.650,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

    0,000,0012 0,000,000,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    0,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

    10.310.000,0010.310.000,0013 41.240.000,0010.310.000,0010.310.000,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    41.240.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

    932.750,00932.750,0015 3.731.000,00932.750,00932.750,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    3.731.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Hal : 21PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    Penyediaan Bahan LogistikKantor

    6.986.525,006.986.525,0016 27.946.100,006.986.525,006.986.525,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    27.946.100,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Makanan danMinuman

    38.146.875,0038.146.875,0017 152.587.500,0038.146.875,0038.146.875,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    152.587.500,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah

    108.384.404,00108.384.404,0018 433.537.616,00108.384.404,00108.384.404,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    433.537.619,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Jasa TenagaAdministrasi/Teknis Perkantoran

    541.134.000,00541.134.000,0019 2.164.536.000,00541.134.000,00541.134.000,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    2.164.536.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    02 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR

    145.740.150,00145.740.150,00 145.740.150,00 582.960.600,00145.740.150,00

    Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

    5.037.500,005.037.500,0021 20.150.000,005.037.500,005.037.500,00Kota Bontang 20.150.000,00

    Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

    114.453.250,00114.453.250,0023 457.813.000,00114.453.250,00114.453.250,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    457.813.000,00

    Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor

    2.312.500,002.312.500,0027 9.250.000,002.312.500,002.312.500,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    9.250.000,00

    Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan dan PerlengkapanKantor

    23.936.900,0023.936.900,0052 95.747.600,0023.936.900,0023.936.900,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    95.747.600,00

    05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

    212.089.717,00212.089.717,00 212.089.717,00 848.358.871,00212.089.720,00

    Pendidikan dan Pelatihan Formal 212.089.717,00212.089.717,0001 848.358.868,00212.089.717,00212.089.717,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    848.358.871,00

    06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

    1.048.500,001.048.500,00 1.048.500,00 4.194.000,001.048.500,00

    Penyusunan Laporan KeuanganSemesteran dan PrognosisRealisasi Anggaran

    199.200,00199.200,0002 796.800,00199.200,00199.200,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    796.800,00

    Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun

    199.200,00199.200,0004 796.800,00199.200,00199.200,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    796.800,00

    Penyusunan Laporan AkhirTahunan Kinerja

    199.200,00199.200,0008 796.800,00199.200,00199.200,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    796.800,00

    Penyusunan Renja SKPD 225.450,00225.450,0010 901.800,00225.450,00225.450,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    901.800,00

    Hal : 22PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    Penyusunan LaporanAkuntabilitas

    225.450,00225.450,0011 901.800,00225.450,00225.450,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    901.800,00

    15 PROGRAM PEMBANGUNANPRASARANA DAN FASILITASPERHUBUNGAN

    51.467.087,0051.467.087,00 51.467.087,00 205.868.350,0051.467.089,00

    Rapat Koordinasi Teknis BidangPerhubungan Se KalimantanTimur

    51.467.087,0051.467.087,0013 205.868.348,0051.467.087,0051.467.087,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    205.868.350,00

    16 PROGRAM REHABILITASI DANPEMELIHARAAN PRASARANADAN FASILITAS LLAJ

    45.620.000,0045.620.000,00 45.620.000,00 182.480.000,0045.620.000,00

    Rehabilitasi/PemeliharaanSarana Alat PengujianKendaraan Bermotor

    24.520.000,0024.520.000,0001 98.080.000,0024.520.000,0024.520.000,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    98.080.000,00

    Pelaksanaan Perawatan &Pemeliharaan Rambu-Rambulalu Lintas

    9.470.000,009.470.000,0007 37.880.000,009.470.000,009.470.000,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    37.880.000,00

    Pemeliharaan Marka Jalan &Zebra Cross

    0,000,0008 0,000,000,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    0,00

    Pemeliharaan Alat PemberiIsyarat Lalu Lintas (APILL)

    11.630.000,0011.630.000,0009 46.520.000,0011.630.000,0011.630.000,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    46.520.000,00

    17 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN ANGKUTAN

    16.516.250,0016.516.250,00 16.516.250,00 66.065.000,0016.516.250,00

    Sosialisasi/PenyuluhanKetertiban Lalu Lintas DanAngkutan

    0,000,0014 0,000,000,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    0,00

    Pembentukan danPenyelenggaraan Forum LaluLintas dan Angkutan Jalan(LLAJ)

    725.000,00725.000,0018 2.900.000,00725.000,00725.000,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    2.900.000,00

    Pembinaan dan Penertiban LaluLintas dan Angkutan Jalan

    8.190.625,008.190.625,0021 32.762.500,008.190.625,008.190.625,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    32.762.500,00

    Pengumpulan dan AnalisisFasilitas Perlengkapan Jalanserta Analisis Kecelakaan LaluLintas

    0,000,0032 0,000,000,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    0,00

    Pelaksanaan Pemilihan AwakKendaraan Umum Teladan(AKUT) & Dukungan LombaWahana Tata Nugraha (WTN),Serta Pelajar PeloporKeselamatan Lalu Lintas

    0,000,0034 0,000,000,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    0,00

    Hal : 23PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    Pekan Keselamatan TransportasiDarat

    1.192.500,001.192.500,0039 4.770.000,001.192.500,001.192.500,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    4.770.000,00

    Pengamanan dan Pengendalianembarkasi dan Debarkasi KapalPenumpang Pelabuhan UmumLoktuan

    6.408.125,006.408.125,0044 25.632.500,006.408.125,006.408.125,00Kota Bontang 25.632.500,00

    Monitoring, Analisis dan EvaluasiAngkutan Lebaran

    0,000,0046 0,000,000,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    0,00

    Pengamanan dan PengendalianAngkutan Laut Natal 2017 danTahun Baru 2018

    0,000,0047 0,000,000,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    0,00

    Sosialisasi Kespel KapalAngkutan Penyebrangan

    0,000,0048 0,000,000,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    0,00

    Pengawasan Fasilitas danKelayakan Pelabuhan Lokal KotaBontang

    0,000,0049 0,000,000,00Kota Bontang 0,00

    19 PROGRAM PENGENDALIANDAN PENGAMANAN LALULINTAS

    25.000.000,0025.000.000,00 25.000.000,00 100.000.000,0025.000.000,00

    Pengadaan Zona SelamatSekolah (ZOSS)

    0,000,0006 0,000,000,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    0,00

    Pengadaan Rambu RPPJ 0,000,0008 0,000,000,00Dinas PerhubunganKota Bontang

    0,00

    Pengadaan Peralatan PenunjangPengendalian Lalu Lintas

    25.000.000,0025.000.000,0018 100.000.000,0025.000.000,0025.000.000,00Kota Bontang 100.000.000,00

    20 PROGRAM PENINGKATANKELAIKAN PENGOPERASIANKENDARAAN BERMOTOR

    4.500.000,004.500.000,00 4.500.000,00 18.000.000,004.500.000,00

    Pembangunan Balai PengujianKendaraan Bermotor

    4.500.000,004.500.000,0001 18.000.000,004.500.000,004.500.000,00Kota Bontang 18.000.000,00

    Jumlah 1.300.269.737,00 5.201.078.960,001.300.269.737,00 1.300.269.749,001.300.269.737,00

    Hal : 24PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Bontang, tanggal 02 Juli 2020

    Mengesahkan,Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

    Drs. H. Amiluddin, M.SiNIP: 19670927 199710 1 001

    Hal : 25PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

    FormulirDPA SKPD 2.2

    PEMERINTAH KOTA BONTANGTahun Anggaran 2020

    Urusan Pemerintahan

    Organisasi

    :

    :

    3.06

    3.06.02

    PENDUKUNG

    Sekretariat DPRD

    Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

    Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

    3.237.672.376,003.237.672.376,00 3.237.672.376,00 12.950.689.508,003.237.672.380,00

    Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.306.000,003.306.000,0001 13.224.000,003.306.000,003.306.000,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    13.224.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

    264.040.500,00264.040.500,0002 1.056.162.000,00264.040.500,00264.040.500,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    1.056.162.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Jasa PemeliharaanPerizinan KendaraanDinas/Operasional

    23.525.000,0023.525.000,0006 94.100.000,0023.525.000,0023.525.000,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    94.100.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Jasa KebersihanKantor

    592.175.275,00592.175.275,0008 2.368.701.100,00592.175.275,00592.175.275,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    2.368.701.100,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Alat Tulis Kantor 56.664.497,0056.664.497,0010 226.657.988,0056.664.497,0056.664.497,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    226.657.989,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

    168.637.129,00168.637.129,0011 674.548.516,00168.637.129,00168.637.129,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    674.548.519,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

    764.080.125,00764.080.125,0013 3.056.320.500,00764.080.125,00764.080.125,00Kota Bontang 3.056.320.500,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Peralatan RumahTangga

    1.218.750,001.218.750,0014 4.875.000,001.218.750,001.218.750,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    4.875.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Hal : 26PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

    23.370.000,0023.370.000,0015 93.480.000,0023.370.000,0023.370.000,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    93.480.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Bahan LogistikKantor

    76.600.125,0076.600.125,0016 306.400.500,0076.600.125,0076.600.125,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    306.400.500,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Makanan danMinuman

    130.596.875,00130.596.875,0017 522.387.500,00130.596.875,00130.596.875,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    522.387.500,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah

    531.362.500,00531.362.500,0018 2.125.450.000,00531.362.500,00531.362.500,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    2.125.450.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Jasa TenagaAdministrasi/Teknis Perkantoran

    602.095.600,00602.095.600,0019 2.408.382.400,00602.095.600,00602.095.600,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    2.408.382.400,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    02 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR

    543.866.793,00543.866.793,00 543.866.793,00 2.175.467.175,00543.866.796,00

    Pemeliharaan Rutin/BerkalaMobil Jabatan

    82.410.000,0082.410.000,0022 329.640.000,0082.410.000,0082.410.000,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    329.640.000,00

    Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

    104.220.000,00104.220.000,0023 416.880.000,00104.220.000,00104.220.000,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    416.880.000,00

    Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor

    110.474.293,00110.474.293,0027 441.897.172,00110.474.293,00110.474.293,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    441.897.175,00

    Rehabilitasi Sedang/BeratRumah Jabatan

    76.000.000,0076.000.000,0032 304.000.000,0076.000.000,0076.000.000,00Kota Bontang 304.000.000,00

    Rehabilitasi Sedang/BeratGedung Kantor

    147.500.000,00147.500.000,0034 590.000.000,00147.500.000,00147.500.000,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    590.000.000,00

    Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan dan PerlengkapanKantor

    23.262.500,0023.262.500,0052 93.050.000,0023.262.500,0023.262.500,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    93.050.000,00

    03 PROGRAM PENINGKATANDISIPLIN APARATUR

    87.541.250,0087.541.250,00 87.541.250,00 350.165.000,0087.541.250,00

    Pengadaan Pakaian KhususHari-Hari Tertentu

    87.541.250,0087.541.250,0005 350.165.000,0087.541.250,0087.541.250,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    350.165.000,00

    05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

    191.077.500,00191.077.500,00 191.077.500,00 764.310.000,00191.077.500,00

    Pendidikan dan Pelatihan Formal 179.277.500,00179.277.500,0001 717.110.000,00179.277.500,00179.277.500,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    717.110.000,00

    Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan

    11.800.000,0011.800.000,0002 47.200.000,0011.800.000,0011.800.000,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    47.200.000,00

    Hal : 27PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

    242.812,00242.812,00 242.812,00 971.250,00242.814,00

    Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

    42.500,0042.500,0001 170.000,0042.500,0042.500,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    170.000,00

    Penyusunan Laporan KeuanganSemesteran dan PrognosisRealisasi Anggaran

    42.500,0042.500,0002 170.000,0042.500,0042.500,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    170.000,00

    Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun

    39.062,0039.062,0004 156.248,0039.062,0039.062,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    156.250,00

    Penyusunan Renja SKPD 59.375,0059.375,0010 237.500,0059.375,0059.375,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    237.500,00

    Penyusunan LaporanAkuntabilitas

    59.375,0059.375,0011 237.500,0059.375,0059.375,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    237.500,00

    09 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS PELAYANANPUBLIK

    6.900.750,006.900.750,00 6.900.750,00 27.603.000,006.900.750,00

    Pengukuran Kinerja LayananSekretariat DPRD

    6.900.750,006.900.750,0027 27.603.000,006.900.750,006.900.750,00Kota Bontang 27.603.000,00

    10 PROGRAMPENYEBARLUASANINFORMASI PEMBANGUNANDAERAH

    519.262.500,00519.262.500,00 519.262.500,00 2.077.050.000,00519.262.500,00

    Pelaksanaan PameranPembangunan

    0,000,0001 0,000,000,00Kota Bontang 0,00

    Publikasi KegiatanPembangunan

    519.262.500,00519.262.500,0002 2.077.050.000,00519.262.500,00519.262.500,00Kota Bontang 2.077.050.000,00

    16 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS LEMBAGAPERWAKILAN RAKYAT

    3.431.290.625,003.431.290.625,00 3.431.290.625,00 13.725.162.500,003.431.290.625,00

    Pembahasan RancanganPeraturan Daerah

    128.475.000,00128.475.000,0001 513.900.000,00128.475.000,00128.475.000,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    513.900.000,00

    Rapat Dengar Pendapat danKoordinasi Dengan PejabatPemerintah Daerah dan TokohMasyarakat/Tokoh Agama

    91.875.000,0091.875.000,0002 367.500.000,0091.875.000,0091.875.000,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    367.500.000,00

    Rapat-Rapat Alat KelengkapanDewan

    138.687.500,00138.687.500,0003 554.750.000,00138.687.500,00138.687.500,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    554.750.000,00

    Rapat-Rapat Paripurna 37.500.000,0037.500.000,0004 150.000.000,0037.500.000,0037.500.000,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    150.000.000,00

    Hal : 28PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    Kegiatan Reses 171.425.000,00171.425.000,0005 685.700.000,00171.425.000,00171.425.000,00Kota Bontang 685.700.000,00

    Kunjungan Kerja Pimpinan danAnggota DPRD dalam Daerah

    12.600.000,0012.600.000,0006 50.400.000,0012.600.000,0012.600.000,00Kota Bontang 50.400.000,00

    Peningkatan Kapasitas Pimpinandan Anggota DPRD

    40.625.000,0040.625.000,0007 162.500.000,0040.625.000,0040.625.000,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    162.500.000,00

    Penyiapan Rancangan PeraturanDaerah

    150.953.125,00150.953.125,0013 603.812.500,00150.953.125,00150.953.125,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    603.812.500,00

    Pengkajian dan PenelaahanPeraturan Daerah

    131.250,00131.250,0014 525.000,00131.250,00131.250,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    525.000,00

    Penyediaan Jasa PemeliharaanKesehatan Anggota Dewan

    12.750.000,0012.750.000,0015 51.000.000,0012.750.000,0012.750.000,00Kota Bontang 51.000.000,00

    Penyediaan Pakaian DinasAnggota DPRD

    39.062.500,0039.062.500,0016 156.250.000,0039.062.500,0039.062.500,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    156.250.000,00

    Pelantikan Anggota DPRD 9.093.750,009.093.750,0018 36.375.000,009.093.750,009.093.750,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    36.375.000,00

    Rapat-Rapat Fraksi 51.900.000,0051.900.000,0019 207.600.000,0051.900.000,0051.900.000,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    207.600.000,00

    Penyusunan Produk DPRD 11.712.500,0011.712.500,0020 46.850.000,0011.712.500,0011.712.500,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    46.850.000,00

    Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar DaerahAnggota DPRD

    2.515.000.000,002.515.000.000,0022 10.060.000.000,002.515.000.000,002.515.000.000,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    10.060.000.000,00

    PembahasanPertanggungjawabanPelaksanaan APBD (P2APBD)

    6.300.000,006.300.000,0026 25.200.000,006.300.000,006.300.000,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    25.200.000,00

    Pembahasan RancanganPeraturan Daerah tentang APBD

    13.200.000,0013.200.000,0027 52.800.000,0013.200.000,0013.200.000,00Sekretariat DPRDKota Bontang

    52.800.000,00

    Jumlah 8.017.854.606,00 32.071.418.433,008.017.854.606,00 8.017.854.615,008.017.854.606,00

    Hal : 29PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Bontang, tanggal 02 Juli 2020

    Mengesahkan,Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

    Drs. H. Amiluddin, M.SiNIP: 19670927 199710 1 001

    Hal : 30PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

    FormulirDPA SKPD 2.2

    PEMERINTAH KOTA BONTANGTahun Anggaran 2020

    Urusan Pemerintahan

    Organisasi

    :

    :

    1.02

    1.02.01

    KESEHATAN

    Dinas Kesehatan Kota Bontang

    Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

    Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

    2.226.056.840,002.226.056.840,00 2.226.056.840,00 8.904.227.361,002.226.056.841,00

    Penyediaan Jasa Surat Menyurat 877.500,00877.500,0001 3.510.000,00877.500,00877.500,00Kota Bontang 3.510.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Jasa PemeliharaanPerizinan KendaraanDinas/Operasional

    13.900.000,0013.900.000,0006 55.600.000,0013.900.000,0013.900.000,00Kota Bontang 55.600.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Jasa KebersihanKantor

    0,000,0008 0,000,000,00Kota Bontang 0,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Alat Tulis Kantor 16.597.650,0016.597.650,0010 66.390.600,0016.597.650,0016.597.650,00Kota Bontang 66.390.600,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

    14.987.500,0014.987.500,0011 59.950.000,0014.987.500,0014.987.500,00Kota Bontang 59.950.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

    585.000,00585.000,0012 2.340.000,00585.000,00585.000,00Kota Bontang 2.340.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

    8.262.500,008.262.500,0013 33.050.000,008.262.500,008.262.500,00Kota Bontang 33.050.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

    1.305.000,001.305.000,0015 5.220.000,001.305.000,001.305.000,00Kota Bontang 5.220.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Hal : 31PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    Penyediaan Bahan LogistikKantor

    5.292.500,005.292.500,0016 21.170.000,005.292.500,005.292.500,00Kota Bontang 21.170.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Makanan danMinuman

    11.700.000,0011.700.000,0017 46.800.000,0011.700.000,0011.700.000,00Kota Bontang 46.800.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah

    84.776.840,0084.776.840,0018 339.107.360,0084.776.840,0084.776.840,00Kota Bontang 339.107.361,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    Penyediaan Jasa TenagaAdministrasi/Teknis Perkantoran

    2.067.772.350,002.067.772.350,0019 8.271.089.400,002.067.772.350,002.067.772.350,00Kota Bontang 8.271.089.400,00 Kas UmumDaerah KotaBtg

    02 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR

    302.670.862,00302.670.862,00 302.670.862,00 1.210.683.449,00302.670.863,00

    Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

    49.250.000,0049.250.000,0005 197.000.000,0049.250.000,0049.250.000,00Kota Bontang 197.000.000,00

    Pengadaan Meubelair 50.558.362,0050.558.362,0010 202.233.448,0050.558.362,0050.558.362,00Kota Bontang 202.233.449,00

    Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

    52.750.000,0052.750.000,0021 211.000.000,0052.750.000,0052.750.000,00Kota Bontang 211.000.000,00

    Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

    147.237.500,00147.237.500,0023 588.950.000,00147.237.500,00147.237.500,00Kota Bontang 588.950.000,00

    Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor

    2.875.000,002.875.000,0027 11.500.000,002.875.000,002.875.000,00Kota Bontang 11.500.000,00

    Rehabilitasi Sedang/BeratGedung Kantor

    0,000,0034 0,000,000,00Kota Bontang 0,00

    03 PROGRAM PENINGKATANDISIPLIN APARATUR

    0,000,00 0,00 0,000,00

    Pengadaan Pakaian KerjaLapangan

    0,000,0003 0,000,000,00Kota Bontang 0,00

    05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

    12.337.500,0012.337.500,00 12.337.500,00 49.350.000,0012.337.500,00

    Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.550.000,0010.550.000,0001 42.200.000,0010.550.000,0010.550.000,00Kota Bontang 42.200.000,00

    Pembinaan Mental dan FisikAparatur

    1.787.500,001.787.500,0006 7.150.000,001.787.500,001.787.500,00Kota Bontang 7.150.000,00

    06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

    6.675.000,006.675.000,00 6.675.000,00 26.700.000,006.675.000,00

    Hal : 32PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

    300.000,00300.000,0001 1.200.000,00300.000,00300.000,00Kota Bontang 1.200.000,00

    Penyusunan Laporan KeuanganSemesteran dan PrognosisRealisasi Anggaran

    62.500,0062.500,0002 250.000,0062.500,0062.500,00Kelurahan BontangLestari

    250.000,00

    Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun

    6.312.500,006.312.500,0004 25.250.000,006.312.500,006.312.500,00Kota Bontang 25.250.000,00

    10 PROGRAMPENYEBARLUASANINFORMASI PEMBANGUNANDAERAH

    2.500.000,002.500.000,00 2.500.000,00 10.000.000,002.500.000,00

    Pelaksanaan PameranPembangunan

    2.500.000,002.500.000,0001 10.000.000,002.500.000,002.500.000,00Kota Bontang 10.000.000,00

    15 PROGRAM OBAT DANPERBEKALAN KESEHATAN

    1.044.222.250,001.044.222.250,00 1.044.222.250,00 4.176.889.000,001.044.222.250,00

    Pengadaan Obat DanPerbekalan Kesehatan

    747.425.000,00747.425.000,0001 2.989.700.000,00747.425.000,00747.425.000,00Kota Bontang 2.989.700.000,00

    Peningkatan Mutu PenggunaanObat Dan Perbekalan Kesehatan

    20.175.000,0020.175.000,0005 80.700.000,0020.175.000,0020.175.000,00Kota Bontang 80.700.000,00

    Penyediaan Obat dan BahanMedis Habis Pakai Tingkat Kota(DAK Fisik Reguler BidangKesehatan Sub PelayananKesehatan Kefarmasian)

    191.149.250,00191.149.250,0007 764.597.000,00191.149.250,00191.149.250,00Kota Bontang 764.597.000,00

    Penyediaan Obat GiziPenurunan Stunting (DAK FisikPenugasan Bidang Kesehatandan KB)

    64.223.000,0064.223.000,0009 256.892.000,0064.223.000,0064.223.000,00Kota Bontang 256.892.000,00

    Kalibrasi Alat Kesehatan (DAKNon Fisik Bantuan OperasionalKesehatan)

    21.250.000,0021.250.000,0010 85.000.000,0021.250.000,0021.250.000,00Kota Bontang 85.000.000,00

    16 PROGRAM UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT

    4.283.862.000,004.283.862.000,00 4.283.862.000,00 17.135.448.000,004.283.862.000,00

    Pelayanan Kesehatan Dalamdan Luar Puskesmas BontangSelatan 1

    2.075.000,002.075.000,0039 8.300.000,002.075.000,002.075.000,00Kota Bontang 8.300.000,00

    Pelayanan Kesehatan Dalamdan Luar Puskesmas BontangSelatan 2

    10.250.000,0010.250.000,0040 41.000.000,0010.250.000,0010.250.000,00Kota Bontang 41.000.000,00

    Hal : 33PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    Pelayanan Kesehatan Dalamdan Luar Puskesmas BontangLestari

    6.053.750,006.053.750,0041 24.215.000,006.053.750,006.053.750,00Kota Bontang 24.215.000,00

    Pelayanan Kesehatan Dalamdan Luar Puskesmas BontangUtara 1

    15.943.750,0015.943.750,0042 63.775.000,0015.943.750,0015.943.750,00Kota Bontang 63.775.000,00

    Pelayanan Kesehatan Dalamdan Luar Puskesmas BontangUtara 2

    7.668.750,007.668.750,0043 30.675.000,007.668.750,007.668.750,00Kota Bontang 30.675.000,00

    Pelayanan Kesehatan Dalamdan Luar Puskesmas BontangBarat

    4.843.750,004.843.750,0044 19.375.000,004.843.750,004.843.750,00Kota Bontang 19.375.000,00

    Jaminan PemeliharaanKesehatan Masyarakat (JPKM)

    3.155.075.000,003.155.075.000,0045 12.620.300.000,003.155.075.000,003.155.075.000,00Kota Bontang 12.620.300.000,00

    Pembinaan, Pengawasan danPerizinan Sarana Kesehatan

    3.825.250,003.825.250,0051 15.301.000,003.825.250,003.825.250,00Kota Bontang 15.301.000,00

    Bantuan Operasional KesehatanPuskesmas Bontang Selatan 1(DAK Non Fisik BantuanOperasional Kesehatan)

    106.025.375,00106.025.375,0058 424.101.500,00106.025.375,00106.025.375,00Kota Bontang 424.101.500,00

    Bantuan Operasional KesehatanPuskesmas Bontang Selatan 2(DAK Non Fisik BantuanOperasional Kesehatan)

    132.777.250,00132.777.250,0059 531.109.000,00132.777.250,00132.777.250,00Kota Bontang 531.109.000,00

    Bantuan Operasional KesehatanPuskesmas Bontang Lestari(DAK Non Fisik BantuanOperasional Kesehatan)

    119.807.875,00119.807.875,0060 479.231.500,00119.807.875,00119.807.875,00Kota Bontang 479.231.500,00

    Bantuan Operasional KesehatanPuskesmas Bontang Utara 1(DAK Non Fisik BantuanOperasional Kesehatan)

    141.630.000,00141.630.000,0061 566.520.000,00141.630.000,00141.630.000,00Kota Bontang 566.520.000,00

    Bantuan Operasional KesehatanPuskesmas Bontang Utara 2(DAK Non Fisik BantuanOperasional Kesehatan)

    130.606.250,00130.606.250,0062 522.425.000,00130.606.250,00130.606.250,00Kota Bontang 522.425.000,00

    Bantuan Operasional KesehatanPuskesmas Bontang Barat (DAKNon Fisik Bantuan OperasionalKesehatan)

    142.462.750,00142.462.750,0063 569.851.000,00142.462.750,00142.462.750,00Kota Bontang 569.851.000,00

    Hal : 34PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    Dukungan Manajemen DAK NonFisik Bantuan OperasionalKesehatan (DAK Non FisikBantuan Operasional Kesehatan)

    10.767.000,0010.767.000,0064 43.068.000,0010.767.000,0010.767.000,00Kota Bontang 43.068.000,00

    Jaminan Persalinan (DAK NonFisik Jaminan Persalinan)

    104.868.000,00104.868.000,0074 419.472.000,00104.868.000,00104.868.000,00Kota Bontang 419.472.000,00

    Dukungan Manajemen e-LogistikFarmasi (DAK Non Fisik BantuanOperasional Kesehatan)

    18.102.000,0018.102.000,0076 72.408.000,0018.102.000,0018.102.000,00Kota Bontang 72.408.000,00

    Bantuan Operasional KesehatanUKM Sekunder BidangKesehatan Masyarakat (DAKNon Fisik Bantuan OperasionalKesehatan)

    122.596.750,00122.596.750,0087 490.387.000,00122.596.750,00122.596.750,00Kota Bontang 490.387.000,00

    Penyediaan Sarana PendukungInstalasi Farmasi Kota (DAKFisik Reguler Bidang Kesehatandan KB Sub Bidang PelayananKefarmasian)

    48.483.500,0048.483.500,0088 193.934.000,0048.483.500,0048.483.500,00Kota Bontang 193.934.000,00

    17 PROGRAM PENGAWASANOBAT DAN MAKANAN

    4.497.500,004.497.500,00 4.497.500,00 17.990.000,004.497.500,00

    Peningkatan PengawasanKeamanan Pangan dan BahanBerbahaya

    4.497.500,004.497.500,0002 17.990.000,004.497.500,004.497.500,00Kota Bontang 17.990.000,00

    19 PROGRAM PROMOSIKESEHATAN DANPEMBERDAYAANMASYARAKAT

    279.510.300,00279.510.300,00 279.510.300,00 1.118.041.200,00279.510.300,00

    Pengembangan Media Promosidan Informasi Sadar Hidup Sehat

    61.575.000,0061.575.000,0001 246.300.000,0061.575.000,0061.575.000,00Kota Bontang 246.300.000,00

    Pembinaan kesehatan remaja 0,000,0007 0,000,000,00Kota Bontang 0,00

    Pengembangan dan PembinaanKelurahan Sehat

    1.312.500,001.312.500,0008 5.250.000,001.312.500,001.312.500,00Kota Bontang 5.250.000,00

    Pelaksanaan Hari KesehatanNasional (HKN)

    0,000,0013 0,000,000,00Kota Bontang 0,00

    Upaya Promosi KesehatanPuskesmas Bontang Selatan 1

    14.578.250,0014.578.250,0014 58.313.000,0014.578.250,0014.578.250,00Kota Bontang 58.313.000,00

    Upaya Promosi KesehatanPuskesmas Bontang Selatan 2

    3.638.300,003.638.300,0015 14.553.200,003.638.300,003.638.300,00Kota Bontang 14.553.200,00

    Upaya Promosi KesehatanPuskesmas Bontang Lestari

    3.181.250,003.181.250,0016 12.725.000,003.181.250,003.181.250,00Kota Bontang 12.725.000,00

    Hal : 35PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    Upaya Promosi KesehatanPuskesmas Bontang Utara 1

    7.792.500,007.792.500,0017 31.170.000,007.792.500,007.792.500,00Kota Bontang 31.170.000,00

    Upaya Promosi KesehatanPuskesmas Bontang Utara 2

    3.347.500,003.347.500,0018 13.390.000,003.347.500,003.347.500,00Kota Bontang 13.390.000,00

    Upaya Promosi KesehatanPuskesmas Bontang Barat

    4.947.500,004.947.500,0019 19.790.000,004.947.500,004.947.500,00Kota Bontang 19.790.000,00

    Pembinaan Keluarga Sehat 625.000,00625.000,0023 2.500.000,00625.000,00625.000,00Kota Bontang 2.500.000,00

    Promosi Kesehatan danPenegakan Hukum Perda KTR(Bagi Hasil Pajak Rokok)

    3.512.500,003.512.500,0024 14.050.000,003.512.500,003.512.500,00Kota Bontang 14.050.000,00

    Pembinaan UKS 0,000,0025 0,000,000,00Kota Bontang 0,00

    Pengadaan Mobil PromosiKesehatan (DAK Fisik RegulerBidang Kesehatan dan KB SubBidang Pelayanan Dasar)

    175.000.000,00175.000.000,0026 700.000.000,00175.000.000,00175.000.000,00Kota Bontang 700.000.000,00

    20 PROGRAM PERBAIKAN GIZIMASYARAKAT

    33.029.500,0033.029.500,00 33.029.500,00 132.118.000,0033.029.500,00

    Penanggulangan Kurang EnergiProtein (KEP), Anemia Gizi Besi,Ganguan Akibat Kurang Yodium(GAKY), Kurang Vitamin A, danKekurangan Gizi Mikro Lainya

    17.052.500,0017.052.500,0003 68.210.000,0017.052.500,0017.052.500,00Kota Bontang 68.210.000,00

    Perbaikan Gizi MasyarakatPuskesmas Bontang Selatan 1

    932.500,00932.500,0007 3.730.000,00932.500,00932.500,00Kota Bontang 3.730.000,00

    Perbaikan Gizi MasyarakatPuskesmas Bontang Selatan 2

    860.000,00860.000,0008 3.440.000,00860.000,00860.000,00Kota Bontang 3.440.000,00

    Perbaikan Gizi MasyarakatPuskesmas Bontang Lestari

    3.375.000,003.375.000,0009 13.500.000,003.375.000,003.375.000,00Kota Bontang 13.500.000,00

    Perbaikan Gizi MasyarakatPuskesmas Bontang Utara 1

    2.372.000,002.372.000,0010 9.488.000,002.372.000,002.372.000,00Kota Bontang 9.488.000,00

    Perbaikan Gizi MasyarakatPuskesmas Bontang Utara 2

    900.000,00900.000,0011 3.600.000,00900.000,00900.000,00Kota Bontang 3.600.000,00

    Perbaikan Gizi MasyarakatPuskesmas Bontang Barat

    4.050.000,004.050.000,0012 16.200.000,004.050.000,004.050.000,00Kota Bontang 16.200.000,00

    Pembinaan Pelayanan GiziInstitusi dan Gizi Masyarakat

    3.487.500,003.487.500,0013 13.950.000,003.487.500,003.487.500,00Kota Bontang 13.950.000,00

    Movev Pelaksanaan IMD danASI Eksklusif

    0,000,0016 0,000,000,00Kota Bontang 0,00

    Peningkatan Surveilans danKewaspadaan Gizi

    0,000,0017 0,000,000,00Kota Bontang 0,00

    Hal : 36PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    21 PROGRAM PENGEMBANGANLINGKUNGAN SEHAT

    118.922.750,00118.922.750,00 118.922.750,00 475.691.000,00118.922.750,00

    Penyehatan LingkunganPemukiman

    46.612.500,0046.612.500,0005 186.450.000,0046.612.500,0046.612.500,00Kota Bontang 186.450.000,00

    Pengawasan Sarana Air Bersih 13.356.500,0013.356.500,0006 53.426.000,0013.356.500,0013.356.500,00Kota Bontang 53.426.000,00

    Pembinaan Tempat PengolahanMakanan

    5.425.000,005.425.000,0007 21.700.000,005.425.000,005.425.000,00Kota Bontang 21.700.000,00

    Pembinaan Tempat-TempatUmum

    19.087.500,0019.087.500,0008 76.350.000,0019.087.500,0019.087.500,00Kota Bontang 76.350.000,00

    Upaya Penyehatan LingkunganPuskesmas Bontang Selatan 1

    3.338.750,003.338.750,0013 13.355.000,003.338.750,003.338.750,00Kota Bontang 13.355.000,00

    Upaya Penyehatan LingkunganPuskesmas Bontang Selatan 2

    2.000.000,002.000.000,0014 8.000.000,002.000.000,002.000.000,00Kota Bontang 8.000.000,00

    Upaya Penyehatan LingkunganPuskesmas Bontang Lestari

    2.065.000,002.065.000,0015 8.260.000,002.065.000,002.065.000,00Kota Bontang 8.260.000,00

    Upaya Penyehatan LingkunganPuskesmas Bontang Utara 1

    1.375.000,001.375.000,0016 5.500.000,001.375.000,001.375.000,00Kota Bontang 5.500.000,00

    Upaya Penyehatan LingkunganPuskesmas Bontang Utara 2

    4.175.000,004.175.000,0017 16.700.000,004.175.000,004.175.000,00Kota Bontang 16.700.000,00

    Upaya Penyehatan LingkunganPuskesmas Bontang Barat

    6.437.500,006.437.500,0018 25.750.000,006.437.500,006.437.500,00Kota Bontang 25.750.000,00

    Pembinaan Perilaku Bersih danSehat di Lingkungan Masyarakat

    15.050.000,0015.050.000,0021 60.200.000,0015.050.000,0015.050.000,00Kota Bontang 60.200.000,00

    Pengembangan Pasar Sehat 0,000,0022 0,000,000,00Kota Bontang 0,00

    22 PROGRAM PENCEGAHANDAN PENANGGULANGANPENYAKIT MENULAR

    161.787.900,00161.787.900,00 161.787.900,00 647.151.600,00161.787.900,00

    Penyemprotan/Fogging SarangNyamuk

    56.033.750,0056.033.750,0001 224.135.000,0056.033.750,0056.033.750,00Kota Bontang 224.135.000,00

    Pencegahan dan PenangulanganPenyakit Menular

    27.863.750,0027.863.750,0005 111.455.000,0027.863.750,0027.863.750,00Kota Bontang 111.455.000,00

    Upaya pencegahan penyakitPuskesmas Bontang Selatan 1

    6.575.000,006.575.000,0015 26.300.000,006.575.000,006.575.000,00Kota Bontang 26.300.000,00

    Upaya pencegahan penyakitPuskesmas Bontang Selatan 2

    1.257.500,001.257.500,0016 5.030.000,001.257.500,001.257.500,00Kota Bontang 5.030.000,00

    Upaya pencegahan penyakitPuskesmas Bontang Lestari

    649.150,00649.150,0017 2.596.600,00649.150,00649.150,00Kota Bontang 2.596.600,00

    Upaya pencegahan penyakitPuskesmas Bontang Utara 1

    660.000,00660.000,0018 2.640.000,00660.000,00660.000,00Kota Bontang 2.640.000,00

    Hal : 37PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    Upaya pencegahan penyakitPuskesmas Bontang Utara 2

    3.090.000,003.090.000,0019 12.360.000,003.090.000,003.090.000,00Kota Bontang 12.360.000,00

    Upaya pencegahan penyakitPuskesmas Bontang Barat

    4.908.750,004.908.750,0020 19.635.000,004.908.750,004.908.750,00Kota Bontang 19.635.000,00

    Bantuan Operasional KesehatanUKM Sekunder BidangPencegahan Penyakit (DAK NonFisik Bantuan OperasionalKesehatan)

    60.750.000,0060.750.000,0024 243.000.000,0060.750.000,0060.750.000,00Kota Bontang 243.000.000,00

    25 PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN DANPERBAIKAN SARANA DANPRASARANAPUSKESMAS/PUSKESMASPEMBANTU DANJARINGANNYA

    5.020.616.108,005.020.616.108,00 5.020.616.108,00 20.082.464.437,005.020.616.113,00

    Pembangunan Puskesmas 29.500.000,0029.500.000,0001 118.000.000,0029.500.000,0029.500.000,00Kota Bontang 118.000.000,00

    Pembangunan Posyandu 53.062.500,0053.062.500,0005 212.250.000,0053.062.500,0053.062.500,00Kota Bontang 212.250.000,00

    Penyediaan Dana OperasionalPuskesmas Bontang Selatan 1

    54.994.740,0054.994.740,0022 219.978.960,0054.994.740,0054.994.740,00Kota Bontang 219.978.960,00

    Penyediaan Dana OperasionalPuskesmas Bontang Selatan 2

    75.941.437,0075.941.437,0023 303.765.748,0075.941.437,0075.941.437,00Kota Bontang 303.765.750,00

    Penyediaan Dana OperasionalPuskesmas Bontang Lestari

    106.484.975,00106.484.975,0024 425.939.900,00106.484.975,00106.484.975,00Kota Bontang 425.939.900,00

    Penyediaan Dana OperasionalPuskesmas Bontang Utara 1

    59.004.000,0059.004.000,0025 236.016.000,0059.004.000,0059.004.000,00Kota Bontang 236.016.000,00

    Penyediaan Dana OperasionalPuskesmas Bontang Utara 2

    116.687.500,00116.687.500,0026 466.750.000,00116.687.500,00116.687.500,00Kota Bontang 466.750.000,00

    Penyediaan Dana OperasionalPuskesmas Bontang Barat

    61.185.000,0061.185.000,0027 244.740.000,0061.185.000,0061.185.000,00Kota Bontang 244.740.000,00

    Dana Kapitasi FKTP Klinik PNS 275.857.500,00275.857.500,0036 1.103.430.000,00275.857.500,00275.857.500,00Kota Bontang 1.103.430.000,00

    Dana Kapitasi FKTP PuskesmasBontang Selatan 1

    641.803.750,00641.803.750,0037 2.567.215.000,00641.803.750,00641.803.750,00Kota Bontang 2.567.215.000,00

    Dana Kapitasi FKTP PuskesmasBontang Selatan 2

    492.162.500,00492.162.500,0038 1.968.650.000,00492.162.500,00492.162.500,00Kota Bontang 1.968.650.000,00

    Dana Kapitasi FKTP PuskesmasBontang Lestari

    141.265.408,00141.265.408,0039 565.061.632,00141.265.408,00141.265.408,00Kota Bontang 565.061.632,00

    Dana Kapitasi FKTP PuskesmasBontang Utara 1

    713.800.000,00713.800.000,0040 2.855.200.000,00713.800.000,00713.800.000,00Kota Bontang 2.855.200.000,00

    Hal : 38PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    Dana Kapitasi FKTP PuskesmasBontang Utara 2

    502.578.000,00502.578.000,0041 2.010.312.000,00502.578.000,00502.578.000,00Kota Bontang 2.010.312.000,00

    Dana Kapitasi FKTP PuskesmasBontang Barat

    368.137.500,00368.137.500,0042 1.472.550.000,00368.137.500,00368.137.500,00Kota Bontang 1.472.550.000,00

    Penyediaan Alat KesehatanPuskesmas (DAK Fisik RegulerBidang Kesehatan SubPelayanan Dasar)

    234.672.500,00234.672.500,0045 938.690.000,00234.672.500,00234.672.500,00Kota Bontang 938.690.000,00

    Penyediaan Alat Kesehatan danBahan Medis Habis PakaiPengendalian Penyakit (DAKFisik Penugasan)

    96.003.798,0096.003.798,0057 384.015.192,0096.003.798,0096.003.798,00Kota Bontang 384.015.195,00

    Rehabilitasi Sedang/BeratPuskesmas

    50.200.000,0050.200.000,0058 200.800.000,0050.200.000,0050.200.000,00Kota Bontang 200.800.000,00

    Rehabilitasi Sedang/BeratPuskesmas Bontang Barat (DAKFisik Reguler Bidang Kesehatandan KB Sub Bidang PelayananDasar)

    947.275.000,00947.275.000,0061 3.789.100.000,00947.275.000,00947.275.000,00Kota Bontang 3.789.100.000,00

    26 PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA RUMAHSAKIT/RUMAH SAKITJIWA/RUMAH SAKITPARU-PARU/RUMAH SAKITMATA

    3.508.162.500,003.508.162.500,00 3.508.162.500,00 14.032.650.000,003.508.162.500,00

    Pembangunan Rumah Sakit 3.458.162.500,003.458.162.500,0001 13.832.650.000,003.458.162.500,003.458.162.500,00Kota Bontang 13.832.650.000,00

    Pengadaan Alat-Alat KesehatanRumah Sakit

    0,000,0018 0,000,000,00Kota Bontang 0,00

    Pengadaan PerlengkapanRumah Tangga Rumah Sakit(Dapur, Ruang Pasien, Laundry,Ruang Tunggu, Dan Lain-Lain)

    50.000.000,0050.000.000,0022 200.000.000,0050.000.000,0050.000.000,00Kota Bontang 200.000.000,00

    Pengadaan Lahan UntukPembangunan Rumah Sakit

    0,000,0047 0,000,000,00Kota Bontang 0,00

    28 PROGRAM KEMITRAANPENINGKATAN PELAYANANKESEHATAN

    16.389.475,0016.389.475,00 16.389.475,00 65.557.900,0016.389.475,00

    Pelaksanaan PelayananKesehatan bagi PenderitaPenyakit Jantung

    0,000,0014 0,000,000,00Kota Bontang 0,00

    Hal : 39PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    Pelaksanaan PelayananKesehatan bagi PenderitaPenyakit AIDS

    3.976.725,003.976.725,0015 15.906.900,003.976.725,003.976.725,00Kota Bontang 15.906.900,00

    Pelayanan Kesehatan bagiPenderita Penyakit Kanker

    8.962.500,008.962.500,0016 35.850.000,008.962.500,008.962.500,00Kota Bontang 35.850.000,00

    Pelayanan Kesehatan bagiPenderita Penyakit TBC

    3.450.250,003.450.250,0018 13.801.000,003.450.250,003.450.250,00Kota Bontang 13.801.000,00

    32 PROGRAM PENINGKATANKESEHATAN IBU DAN ANAK

    91.454.500,0091.454.500,00 91.454.500,00 365.818.000,0091.454.500,00

    Pelayanan Kesehatan Bagi IbuHamil, Ibu Melahirkan, Bayi danBalita Dengan Resiko Tinggi

    12.343.750,0012.343.750,0007 49.375.000,0012.343.750,0012.343.750,00Kota Bontang 49.375.000,00

    Peningkatan dan PengembanganProgram Kesehatan Keluarga

    54.267.500,0054.267.500,0008 217.070.000,0054.267.500,0054.267.500,00Kota Bontang 217.070.000,00

    Upaya Kesehatan Ibu dan AnakPuskesmas Bontang Selatan 1

    2.637.000,002.637.000,0011 10.548.000,002.637.000,002.637.000,00Kota Bontang 10.548.000,00

    Upaya Kesehatan Ibu dan AnakPuskesmas Bontang Selatan 2

    4.050.000,004.050.000,0012 16.200.000,004.050.000,004.050.000,00Kota Bontang 16.200.000,00

    Upaya Kesehatan Ibu dan AnakPuskesmas Bontang Lestari

    5.070.000,005.070.000,0013 20.280.000,005.070.000,005.070.000,00Kota Bontang 20.280.000,00

    Upaya Kesehatan Ibu dan AnakPuskesmas Bontang Utara 1

    5.311.250,005.311.250,0014 21.245.000,005.311.250,005.311.250,00Kota Bontang 21.245.000,00

    Upaya Kesehatan Ibu dan AnakPuskesmas Bontang Utara 2

    6.375.000,006.375.000,0015 25.500.000,006.375.000,006.375.000,00Kota Bontang 25.500.000,00

    Upaya Kesehatan Ibu dan AnakPuskesmas Bontang Barat

    1.400.000,001.400.000,0016 5.600.000,001.400.000,001.400.000,00Kota Bontang 5.600.000,00

    33 PROGRAM PENGEMBANGANMANAJEMEN KESEHATAN

    71.634.375,0071.634.375,00 71.634.375,00 286.537.500,0071.634.375,00

    Peningkatan KualitasPerencanaan Kesehatan

    1.687.500,001.687.500,0002 6.750.000,001.687.500,001.687.500,00Kota Bontang 6.750.000,00

    Penyusunan Regulasi Kesehatan 50.075.000,0050.075.000,0008 200.300.000,0050.075.000,0050.075.000,00Kota Bontang 200.300.000,00

    Pengembangan ManajemenSistem Informasi Kesehatan

    18.653.125,0018.653.125,0011 74.612.500,0018.653.125,0018.653.125,00Kota Bontang 74.612.500,00

    Penyusunan Profil Kesehatan 1.218.750,001.218.750,0012 4.875.000,001.218.750,001.218.750,00Kota Bontang 4.875.000,00

    37 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN LABORATORIUMKESEHATAN DAERAH(LABKESDA)

    574.319.850,00574.319.850,00 574.319.850,00 2.297.279.400,00574.319.850,00

    Pengadaan Sarana danPrasarana Labkesda

    93.750.000,0093.750.000,0001 375.000.000,0093.750.000,0093.750.000,00Kota Bontang 375.000.000,00

    Hal : 40PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    Penyediaan Dana OperasionalLabkesda

    148.069.850,00148.069.850,0002 592.279.400,00148.069.850,00148.069.850,00Kota Bontang 592.279.400,00

    Penyediaan Alat KesehatanLabkesda (DAK Fisik RegulerBidang Kesehatan dan KB SubBidang Pelayanan Dasar)

    170.000.000,00170.000.000,0004 680.000.000,00170.000.000,00170.000.000,00Kota Bontang 680.000.000,00

    Pengadaan IPAL Labkesda (DAKFisik Reguler Bidang Kesehatandan KB Sub Bidang PelayananDasar)

    162.500.000,00162.500.000,0005 650.000.000,00162.500.000,00162.500.000,00Kota Bontang 650.000.000,00

    38 PROGRAM PENCEGAHANDAN PENGENDALIANPENYAKIT TIDAK MENULARDAN MASALAH KEJIWAAN

    52.225.000,0052.225.000,00 52.225.000,00 208.900.000,0052.225.000,00

    Pelayanan Pencegahan danPenanggulangan Penyakit TidakMenular

    52.225.000,0052.225.000,0001 208.900.000,0052.225.000,0052.225.000,00Kota Bontang 208.900.000,00

    39 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN KESEHATANDASAR DAN RUJUKAN

    87.964.750,0087.964.750,00 87.964.750,00 351.859.000,0087.964.750,00

    Peningkatan PelayananPuskesmas 24 Jam

    16.050.000,0016.050.000,0003 64.200.000,0016.050.000,0016.050.000,00Kota Bontang 64.200.000,00

    Pelayanan P3K Kegiatan tertentudan Pelayanan Gawat Darurat

    46.706.250,0046.706.250,0004 186.825.000,0046.706.250,0046.706.250,00Kota Bontang 186.825.000,00

    Pembinaan Kesehatan Khusus 20.908.500,0020.908.500,0005 83.634.000,0020.908.500,0020.908.500,00Kota Bontang 83.634.000,00

    Pemantauan Mutu FKTP danFKTL

    3.906.250,003.906.250,0006 15.625.000,003.906.250,003.906.250,00Kota Bontang 15.625.000,00

    Pembinaan PerawatanKesehatan Masyarakat

    393.750,00393.750,0007 1.575.000,00393.750,00393.750,00Kota Bontang 1.575.000,00

    41 PROGRAM PENINGKATANSURVEILANS PENYAKIT,IMUNISASI DANPENANGGULANGAN WABAHBENCANA

    11.668.750,0011.668.750,00 11.668.750,00 46.675.000,0011.668.750,00

    Pelayanan PenanggulanganWabah

    3.956.250,003.956.250,0001 15.825.000,003.956.250,003.956.250,00Kota Bontang 15.825.000,00

    Pelayanan PenanggulanganBencana

    1.587.500,001.587.500,0002 6.350.000,001.587.500,001.587.500,00Kota Bontang 6.350.000,00

    Peningkatan Imunisasi 2.243.750,002.243.750,0003 8.975.000,002.243.750,002.243.750,00Kota Bontang 8.975.000,00

    Hal : 41PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian Jumlah

    1 3 11=7+8+9+105 6 9

    III

    8

    IV

    7

    III

    KodeProgram

    /Kegiatan

    2

    TriwulanTargetKinerja

    (Kuantitatif)

    4

    SumberDana

    10

    LokasiKegiatan

    Peningkatan SurveilanceEpidemiologi danPenanggulangan Wabah

    3.881.250,003.881.250,0004 15.525.000,003.881.250,003.881.250,00Kota Bontang 15.525.000,00

    42 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIAKESEHATAN

    2.956.250,002.956.250,00 2.956.250,00 11.825.000,002.956.250,00

    Peningkatan KompetensiSumber Daya ManusiaKesehatan

    1.125.000,001.125.000,0001 4.500.000,001.125.000,001.125.000,00Kota Bontang 4.500.000,00

    Pembinaan Tenaga Kesehatan 1.831.250,001.831.250,0002 7.325.000,001.831.250,001.831.250,00Kota Bontang 7.325.000,00

    Jumlah 17.913.463.960,00 71.653.855.847,0017.913.463.960,00 17.913.463.967,0017.913.463.960,00

    Bontang, tanggal 02 Juli 2020

    Mengesahkan,Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

    Drs. H. Amiluddin, M.SiNIP: 19670927 199710 1 001

    Hal : 42PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

    FormulirDPA SKPD 2.2

    PEMERINTAH KOTA BONTANGTahun Anggaran 2020

    Urusan Pemerintahan