dispora.riau.go.iddispora.riau.go.id/files/renja 2020.pdfRENJA DISPORA 2020 ii DAFTAR ISI DAFTAR...
Transcript of dispora.riau.go.iddispora.riau.go.id/files/renja 2020.pdfRENJA DISPORA 2020 ii DAFTAR ISI DAFTAR...
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI RIAU TAHUN 2020
PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jl. Dr. Sutomo No. 114 Telp. (0761) 38830—23369 PEKANBARU 28141
RENJA DISPORA 2020
ii
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI......................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN.......................................................... I – 1 1.1. Latar Belakang.................................................. I – 1 1.2. Landasan Hukum.............................................. I – 3 1.3. Maksud dan Tujuan........................................... I – 5 1.4. Sistematika Penulisan....................................... I – 6 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA 2018 S/D
TRIWULAN II TAHUN 2019 II - 1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 s/d Triwulan II Tahun 2019
II - 1
2.2. Analisis Pelayanan PD II - 3 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi PD II - 6
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
II – 15
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
II - 15
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III – 1 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III – 1 3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah III - 2 3.3. Program dan Kegiatan III – 3 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH IV - 1
BAB V PENUTUP V - 1
Renja Dispora 2020
I-1
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat. Penysunan Renja diawali dengan
penyusunan rancangan awal kemudian disempurnakan menjadi dokumen
Renja Perangkat Daerah yang definitif.
Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat
Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara
perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis
jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra PD yang menjadi satu
kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja PD
disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu,
partisipatif dan demokratis. Renja PD digunakan sebagi dasar penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada
kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh
karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara
simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD. Dengan fokus
melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD,
Renja Dispora 2020
I-2
evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi
kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.
Penyusunan Renja PD yang dilakukan melalui dua tahapan yang
merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan mencakup tahap
perumusan rancangan dan tahapan penyajian rancangan.
Perencanaan pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan
Provinsi Riau perlu dirancang secara terpadu dan berkelanjutan, yang tidak
terlepas dari arah Undang-Undang Keolahragaan dan mangacu pada UU
Kepemudaan. Skenario dan perencanaan pemberdayaan pemuda diarahkan
pada fokus dan locus pembangunan pemuda baik secara intelektualitas,
jasmani, rohani, kepribadian dan budi pekerti yang kreatif dan dinamis serta
memiliki jiwa kebangsaan yang mengarah pada terbangunnya Nation and
Character Building. Namun, ada beberapa prasyarat ke depan yang harus
dipenuhi adalah sejauhmana kebijakan daerah mengayomi visi tersebut,
sarana dan prasarana penunjang kegiatan kepemudaan, kreativitas, life
skills, pembinaan dan pendampingan serta wawasan kebangsaan dan
sustainability program kepemudaan.
Di sisi lain, pembangunan di bidang keolahragaan adalah 3 (tiga) pilar
yang harus dilakukan ke depan, yaitu (1) pembinaan olahraga pendidikan; (2)
pembinaan olahraga rekreasi; dan (3) pembinaan olahraga prestasi.
Ketiganya menjadi satu kesatuan terintegrasi dalam rangka peningkatan
manusia Indonesia seutuhnya. Pembinaan olahraga yang menjadi sasaran
adalah usia dini, usia sekolah (SD, SMP, SMA sederajat) dan usia
pembinaan olahraga. Sementara itu, olahraga prestasi di arahkan pada
pengembangan prestasi dengan prasyarat kepelatihan dan sarana yang
memadai dan reward yang menunjang prestasi. Sementara itu, olahraga
masyarakat dan rekreasi diarahkan bagi pengembangan keolahragaan
masyarakat dan olahraga tradisional yang mengikutsertakan partisipasi
masyarakat untuk secara sadar dan terdorong hidup sehat melalui peduli
olahraga yang diharapkan akan berimbas kepada etos perilaku yang positif
dan prospektif. Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembinaan
olahraga telah cukup berkembang, bahkan mempunyai andil dalam
pencapaian prestasi di tingkat Nasional maupun Internasional pada beberapa
cabang olahraga.
Renja Dispora 2020
I-3
Oleh sebab itu, Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Provinsi Riau ini dilakukan sesuai dengan sumber daya yang
tersedia melalui pendekatan kewilayahan berdasarkan karakteristik wilayah
dan permasalahan dengan strategi perencanaan pembangunan yang terpadu
seiring dengan upaya pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Riau, yaitu:
"Terwujudnya Riau Yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan
Unggul di Indonesia" (Riau Bersatu).
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun
2020 ini memperhatikan dan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yakni :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor
4725);
Renja Dispora 2020
I-4
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N0.
4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Renja Dispora 2020
I-5
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009
Nomor 9);
18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana
kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 (Lembaran Berita
Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 31);
19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 81 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau;
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun
2020 ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah
Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah
dan juga merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
1.3.2. Tujuan
Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Prov. Riau Tahun 2020 ini adalah untuk :
Renja Dispora 2020
I-6
a. Mewujudkan keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau yang terencana dan memiliki
Akuntabilitas.
b. Menyediakan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam
melaksanakan program kegiatan Dinas kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Riau Tahun 2020.
c. Menyediakan dokumen pedoman dalam pencapaian visi dan misi yang
telah ditetapkan.
d. Sebagai pedoman dan menetapkan Arah kebijakan, Program/Kegiatan
Pokok dan Rincian Sasaran Pembangunan Bidang Kepemudaan dan
Keolahragaan yang disesuaikan dengan Potensi Sumber Daya Manusia
dan Sumber Daya Alam yang ada dan sekaligus sebagai alat ukur di
dalam merealisasikan program/kegiatan-kegiatan sesuai dengan fungsi
dan kewenangannya.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Provinsi Riau Tahun 2020 terdiri atas 4 (empat) bab.
Bab I : Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018 dan
Capaian Renstra PD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4. Riview Terhadap RKPD Provinsi Riau Tahun 2020
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab III : Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
3.3. Program dan Kegiatan
Renja Dispora 2020
I-7
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup
1 2 3
1.2.13.01.0. NON URUSAN1.2.13.01.0.0. NON URUSAN1.2.13.01.0.0.00. NON URUSAN1.2.13.01.0.0.00.01.PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Persentase Pemenuhan 1.2.13.01.0.0.00.01.0 Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah Surat yang Dikirim1.2.13.01.0.0.00.01.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening yang 1.2.13.01.0.0.00.01.0 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan 1.2.13.01.0.0.00.01.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rentang waktu penyediaan 1.2.13.01.0.0.00.01.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah kendaraan 1.2.13.01.0.0.00.01.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis 1.2.13.01.0.0.00.01.0 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah jenis laporan yang 1.2.13.01.0.0.00.01.0 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen instalasi 1.2.13.01.0.0.00.01.0 Penyediaaan Makan dan Minuman Jumlah makanan dan 1.2.13.01.0.0.00.01.0 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Frekuensi rapat koordinasi 1.2.13.01.0.0.00.01.0 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Jumlah Tenaga 1.2.13.01.0.0.00.01.0 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah tenaga satpam
1.2.13.01.0.0.00.02.PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Persentase Pemenuhan 1.2.13.01.0.0.00.02.0 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan 1.2.13.01.0.0.00.02.0 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung 1.2.13.01.0.0.00.02.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah ruang gedung 1.2.13.01.0.0.00.02.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah mobil jabatan yang 1.2.13.01.0.0.00.02.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan 1.2.13.01.0.0.00.02.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah peralatan gedung
1.2.13.01.1. URUSAN WAJIB1.2.13.01.1.2. WAJIB NON PELAYANAN DASAR1.2.13.01.1.2.13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA1.2.13.01.1.2.13.15.PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Jumlah pemuda 1.2.13.01.1.2.13.15.0 Seleksi, Pelatihan dan Pelaksanaan Pasukan 1. Jumlah pemuda yang 1.2.13.01.1.2.13.15.0 Jambore dan Bhakti Pemuda Antar Daerah Jumlah pemuda yang 1.2.13.01.1.2.13.15.0 Seleksi Calon Pertukaran Pemuda Antar Negara 1. Jumlah pemuda yang 1.2.13.01.1.2.13.15.0 Seleksi Pemuda Pelopor dan Pemberian Jumlah pemuda pelopor 1.2.13.01.1.2.13.15.0 Pembinaan dan Pengembangan Wirausaha Muda Jumlah Wirausaha Muda 1.2.13.01.1.2.13.15.0 TOT dan Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Jumlah pemuda yang 1.2.13.01.1.2.13.15.0 Pendidikan Satuan Tugas Pramuka Peduli Jumlah pemuda anggota 1.2.13.01.1.2.13.15.0 Peningkatan Kompetensi Kepemudaan Provinsi Jumlah pemuda yang 1.2.13.01.1.2.13.15.0 Peningkatan Kapasitas Pemuda Lintas Agama Jumlah pemuda yang
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN
Perangkat Daerah : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1.2.13.01.1.2.13.16.PROGRAM PEMBINAAN DAN Jumlah atlet dan 1.2.13.01.1.2.13.16.0 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Jumlah penghargaan yang 1.2.13.01.1.2.13.16.0 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Jumlah atlit yang 1.2.13.01.1.2.13.16.0 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit yang 1.2.13.01.1.2.13.16.0 Pemusatan Latihan Daerah Jumlah Atlit yang 1.2.13.01.1.2.13.16.0 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Jumlah kabupaten/kota 1.2.13.01.1.2.13.16.0 Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Jumlah atlit yang akan di 1.2.13.01.1.2.13.16.0 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Paralympic Jumlah kabupaten/kota 1.2.13.01.1.2.13.16.0 Penyelenggaraan dan Pengiriman Kontingen Jumlah peserta yang 1.2.13.01.1.2.13.16.0 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Jumlah atlit yang terjaring1.2.13.01.1.2.13.16.0 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Jumlah atlit yang dikirim 1.2.13.01.1.2.13.16.0 Pusat Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Jumlah Atlit Pusat 1.2.13.01.1.2.13.16.0 Pendataan dan Penyusunan Indeks Sarana Jumlah dokumen indeks 1.2.13.01.1.2.13.16.0 Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Jumlah sarana prasarana 1.2.13.01.1.2.13.16.0 Pengelolaan dan Pemneliharaan Stadion Utama Rentang waktu 1.2.13.01.1.2.13.16.0 Pengelolaan Potensi , Pemasaran dan Promosi Jumlah sarana prasarana
J U M L A H
Lokasi Target Capaian Kinerja Tahun n Sumber Dana
4 5 6 7
7,132,187,591.007,132,187,591.007,132,187,591.00
100 Persen 6,762,187,591.00Provinsi Riau 200 Surat 15,000,000 APBDProvinsi Riau 21 Rekening 2,541,927,591 DBH-DRProvinsi Riau 45 Unit 100,000,000 APBDProvinsi Riau 12 Bulan 264,960,000 APBDProvinsi Riau 14 Unit 45,000,000 APBDProvinsi Riau 35 Jenis 190,000,000 APBDProvinsi Riau 30 Jenis 35,000,000 APBDProvinsi Riau 15 Jenis 15,000,000 APBDProvinsi Riau 7649 Porsi 100,000,000 APBDProvinsi Riau dan Luar 150 Kali 400,000,000 APBDProvinsi Riau 140 OB 2,598,340,000 APBDProvinsi Riau 16 OH 456,960,000 APBD
100 Persen 370,000,000.00Provinsi Riau 20 Unit 50,000,000 APBDProvinsi Riau 20 Unit 50,000,000 APBDProvinsi Riau 100 Ruang 100,000,000 APBDProvinsi Riau 1 Unit 50,000,000 APBDProvinsi Riau 13 Unit 60,000,000 APBDProvinsi Riau 170 Unit 60,000,000 APBD
25,399,612,600.0025,399,612,600.0025,399,612,600.00
25 Orang; 1000 Orang; 3,168,500,000.00Provinsi Riau 72 Orang 1,627,850,000 DBH-DRProvinsi Riau 50 Orang 150,000,000 APBDProvinsi Riau 100 Orang 200,000,000 APBDProvinsi Riau 50 Orang 168,250,000 DBH-DRProvinsi Riau 100 Orang 200,000,000 DBH-DRProvinsi Riau 200 Orang 195,000,000 DBH-DRProvinsi Riau 75 Orang 150,000,000 APBDProvinsi Riau 114 Orang 357,400,000 DBH-DRProvinsi Riau 100 Orang 120,000,000 APBD
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
PROVINSI RIAU
Perkiraan Maju Tahun 2020 (Tahun Rencana)
125 Orang/13 cabor 22,231,112,600.00pekanbaru 200 Orang 546,164,600 DBH-DRprovinsi riau 229 Orang 8,569,420,000 DBH-DRprovinsi riau 70 Orang 2,546,580,000 DBH-DRpekanbaru 124 Orang 495,450,000 DBH-DRpekanbaru 12 kab/kota 939,000,000 DBH-DRsumbar 124 Orang 733,510,000 DBH-DRpekanbaru 12 Kabupaten/kota 507,600,000 DBH-DRpekanbaru dan kaltim 14 Orang 260,208,000 DBH-DRProvinsi Riau 110 Atlet 200,000,000 DBH-DRJadwal kemenpora 20 Atlet 400,000,000 DBH-DRProvinsi Riau 12 Orang 435,600,000 APBDProvinsi Riau 1 Dokumen 22,831,800 APBDProvinsi Riau 13 Unit 5,383,085,000 APBDProvinsi Riau 12 Bulan 961,583,200 DBH-DRProvinsi Riau 14 Unit 230,080,000 DBH-DR
32,531,800,191.00
Target Capaian Tahun n+1
8 9 10
7,530,259,998.007,530,259,998.007,530,259,998.00
100 Persen 7,100,259,998.00200 Surat 15,000,000
21 Rekening 2,790,000,00045 Unit 100,000,000
12 Bulan 264,960,00014 Unit 50,000,000
35 Jenis 195,000,00030 Jenis 49,999,99815 Jenis 30,000,000
7649 Porsi 150,000,000150 Kali 400,000,000140 OB 2,598,340,00016 OH 456,960,000
100 Persen 430,000,000.0020 Unit 50,000,00020 Unit 60,000,000
100 Ruang 100,000,0001 Unit 65,000,000
13 Unit 75,000,000170 Unit 80,000,000
38,580,000,000.0038,580,000,000.0038,580,000,000.00
25 Orang; 3,330,000,000.0072 Orang 1,750,000,00050 Orang 150,000,000
100 Orang 200,000,00050 Orang 190,000,000
100 Orang 200,000,000200 Orang 200,000,00075 Orang 150,000,000
114 Orang 370,000,000100 Orang 120,000,000
Catatan Penting
Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)
85 35,250,000,000.00200 Orang 600,000,000229 Orang 18,640,000,00070 Orang 5,280,000,000
124 Orang 012 kab/kota 0124 Orang 0
12 014 Orang 0110 Atlet 400,000,00020 Atlet 1,000,000,000
12 Orang 1,000,000,0001 Dokumen 30,000,000
13 Unit 7,000,000,00012 Bulan 900,000,000
14 Unit 400,000,000
46,110,259,998.00
Renja Dispora 2020
II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018
s/d Triwulan II Tahun 2019
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan pencapaian
kinerja Renstra PD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana
kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya,
mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan
kegiatan Renstra PD, serta hambatan dan permasalahan yang
dihadapi.
Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan antara capaian
indikator kinerja meliputi Input, Output dan Outcome, antara yang
direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana
kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja
(performance result) yang dicapai. Kemudian dilakukan analisis
terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap).
Berikut evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2018 dan Capaian
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana pada Tabel 2.1
Renja Dispora 2020
II-2
2.2. Analisis Pelayanan PD
Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimana
Tujuan akhir otonomi daerah ditunjukkan dengan parameter tinggi
kualitas manusia yang secara internasional diukur dengan indeks
pembangunan manusia (IPM), dalam EKPOD, IPM ini digunakan untuk
mengecek apakah aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur
kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dapat
dipertanggungjawabkan. Khusus Dinas Kepemudaan dan Olahraga
antara lain :
A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Fokus Seni Budaya dan Olahraga, yakni :
Jumlah Klub Olahraga adalah jumlah klub olahraga per 10.000
penduduk
Jumlah gedung olahraga adalah jumlah gedung olahraga per
10.000 penduduk
B. Aspek Pelayanan Umum
Fokus Pelayanan Penunjang, yakni :
Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif
Jumlah Organisasi Olahraga yang Aktif
Jumlah Kegiatan (event) Kepemudaan dalam periode 1 (satu)
tahun
Jumlah Kegiatan (even) Olahraga dalam periode 1 (satu) tahun
Renja Dispora 2020
II-3
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan PD
A. Bidang Kepemudaan
Jumlah penduduk Indonesia saat ini lebih dari 252,04 juta orang. Dari
jumlah tersebut, kelompok yang dikategorikan generasi muda diperkirakan
berjumlah sekitar 61,83 juta jiwa atau 24,53 persen dari jumlah penduduk
seluruhnya. Sebagian besar dari kelompok usia ini adalah tenaga kerja
produktif yang akan mengisi berbagai bidang kehidupan. Pemuda akan
menempati posisi penting dan strategis, sebagai pelaku-pelaku
pembangunan maupun sebagai generasi penerus untuk berkiprah di masa
depan. Karena itu, pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar mampu
memiliki kualitas dan keunggulan daya saing, guna menghadapi tuntutan,
kebutuhan, serta tantangan dan persaingan di era global.
Hal yang sama terdapat di provinsi Riau, data perkembangan jumlah
penduduk sampai dengan tahun 2014 menunjukkan bahwa sebanyak
6.500.971 jiwa . Sementara jumlah penduduk yang berusia muda 1.707.497
Jiwa atau 26,27 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam sepuluh
tahun kedepan jumlah pemuda di provinsi Riau merupakan kelompok
terbesar dalam populasi penduduk.
Memperhatikan jumlah pemuda yang secara kuantitaif potensial, maka
kelompok pemuda merupakan subjek sekaligus objek pembangunan yang
penting. Pembangunan bidang kepemudaan merupakan mata rantai tak
terpisahkan dari sasaran pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat
Indonesia seluruhnya. Keberhasilan pembangunan pemuda sebagai
sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing,
merupakan salah satu kunci untuk membuka peluang bagi keberhasilan di
berbagai sektor pembangunan lainnya. Oleh karena itu pembangunan
kepemudaan dianggap sebagai salah satu program yang tidak dapat
diabaikan dalam menyiapkan kehidupan bangsa di masa depan. Sesuai
dengan visi dan arah kebijakan pembangunan pemuda dalam RPJM
Nasional, maka perencanaan pembangunan nasional pada bidang
kepemudaan dan keolahragaaan untuk lima tahun kedepan maka ditetapkan
sasaran pembangunannya adalah:
Renja Dispora 2020
II-4
(1) Meningkatnya keserasian berbagai kebijakan pemuda di tingkat nasional
dan daerah;
(2) Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang
pembangunan;
(3) Meningkatnya keserasian berbagai kebijakan olahraga di tingkat nasional
dan daerah;
(4) Meningkatnya kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat serta
prestasi olahraga;
Upaya mempersiapkan, membangun dan memberdayakan pemuda
agar mampu berperan serta sebagai pelaku-pelaku aktif pembangunan
bangsa Indonesia, dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan.
Munculnya berbagai permasalahan sosial yang melibatkan atau dilakukan
pemuda, seperti tawuran dan kriminalitas lainnya, penyalahgunaan Narkoba
dan Zat Adiktif lainnya (NAZA), minuman keras, penyebaran penyakit
HIV/AIDS dan penyakit menular, penyaluran aspirasi dan partisipasi, serta
apresiasi terhadap kalangan pemuda. Apabila permasalahan ini tidak
memperoleh perhatian atau penanganan bijaksana, akan memiliki dampak
yang luas dan mengganggu kesinambungan, kestabilan dalam pembangunan
nasional, bahkan mungkin akan mengancam integrasi bangsa.
Permasalahan lainnya adalah ketahanan budaya dan kepribadian
nasional di kalangan pemuda yang semakin luntur, yang disebabkan
cepatnya perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi, akibat dari
derasnya arus informasi global yang berdampak pada penetrasi budaya
asing. Hal ini mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku pemuda
Indonesia. Persoalan tersebut dapat dilihat kurang berkembangnya
kemandirian, kreativitas, serta produktivitas di kalangan pemuda, sehingga
pemuda kurang dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan karakter
bangsa.
Permasalahan yang tidak kalah pentingnya adalah era globalisasi
yang terjadi di berbagai aspek kehidupan sangat mempengaruhi daya saing
pemuda. Sehingga pemuda baik langsung maupun tidak langsung dituntut
untuk mempunyai keterampilan baik bersifat keterampilan praktis maupun
keterampilan yang menggunakan teknologi tinggi untuk mampu bersaing
Renja Dispora 2020
II-5
dalam menciptakan lapangan kerja/mengembangkan jenis pekerjaan yang
sedang dijalaninya.
Dengan memperhatikan permasalahan di atas, maka tantangan
pembangunan bidang pemuda dalam kurun waktu lima tahun ke depan
adalah munculnya gerakan demokrasi dan pemajuan HAM yang akan
memunculkan masalah-masalah baru di bidang kepemudaan. Disertai
dengan laju globalisasi akan memberikan dampak pada persoalan indentitas
dan integritas bangsa di kalangan pemuda. Hal ini akan mengancam
kesatuan dan persatuan bangsa, serta upaya pembentukan moral dan
agama yang kuat di kalangan pemuda. Tantangan lain adalah belum
terumuskannya kebijakan pembangunan bidang pemuda secara serasi,
menyeluruh, terintegrasi dan terkoordinasi antara kebijakan di tingkat
nasional dengan kebijakan di tingkat daerah. Selanjutnya tantangan yang
dihadapi adalah:
Pertama, dalam kaitannya dengan perluasan dan pemerataan kesempatan,
ialah derasnya arus mobilisasi pemuda baik yang berpendidikan maupun
yang putus sekolah dari desa ke kota dan dari lapangan pekerjaan di bidang
pertanian yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menghasilkan, kepada
pekerjaan/jasa yang dapat menghasilkan dalam jangka pendek. Sehingga
terjadi penumpukan pemuda pada satu jenis pekerjaan tertentu yang berada
di perkotaan.
Kedua, dalam kaitannya dengan peningkatan mutu dan relevansi, adalah
munculnya gerakan demokratisasi dan pemajuan HAM yang akan
memunculkan masalah-masalah baru dibidang kepemudaan. Disertai dengan
laju globalisasi akan memberikan dampak pada persoalan identitas dan
integritas bangsa serta pembentukan moral dan agama yang kuat di
kalangan pemuda dan juga kepedulian terhadap lingkungan.
Ketiga, dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas kepemudaan, ialah
belum terumuskannya kebijakan pembangunan di bidang kepemudaan
secara serasi, menyeluruh, terintegrasi dan terkoordinasi antara kebijakan di
tingkat nasional dengan kebijakan di tingkat daerah
Renja Dispora 2020
II-6
B. Bidang Keolahragaan
Dalam kehidupan modern olahraga telah menjadi tuntutan dan
kebutuhan hidup agar lebih sejahtera. Olahraga semakin diperlukan oleh
manusia dalam kehidupan yang semakin kompleks dan serba otomalis, agar
manusia dapat mempertahankan eksistensinya terhindar dari berbagai
gangguan atau disfungsi sebagai akibat penyakit kekurangan gerak (Hypo
Kinesis Desease). Olahraga yang dilakukan dengan tepat dan benar akan
menjadi faklor penting yang sangat mendukung unluk pengembangan potensi
diri. Kampanye “Ayo Olahraga” dan “Ayo Bergerak” ini selalu disampaikan
kepada Pelajar, Mahasiswa, Pemuda, Pemudi dan Masyarakat.
Kesehatan, kebugaran jasmani dan sifat-sifat kepribadian yang unggul
adalah faktor yang sangat menunjang untuk pengembangan potensi diri
manusia, dan melalui pendidikan jasmani, rekreasi, dan olah raga yang tepat
faktor-faktor tersebut dapat diperoleh. Melalui melalui pembinaan olahraga
yang sistematis, kualitas SDM dapal diarahkan pada peningkatan
pengendalian diri, tanggungjawah, disiplin, sportivitas yang tinggi yang
mengandung nilai transfer bagi bidang lainnya. Berdasarkan sifat-sifat itu,
pada akhirnya dapal diperoleh peningkalan prestasi olah raga yang dapal
membangkitkan kebanggaan nasional dan ketahanan nasional secara
menyeluruh. Oleh sebab itu, pembangunan olahraga perlu mendapat
perhatian yang lebih proporsional melalui perencanaan dan pelaksanaan
yang sistematis dalam pembangunan nasional.
Hakekat pembangunan olahraga adalah upaya dan kegiatan
pembinaan dan pengembangan olahraga yang merupakan bagian upaya
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang utamanya ditujukan untuk
pembentukan watak dan kepribadian termasuk sifat-sifat disiplin, sportivitas
dan etos kerja yang tinggi. Berdasarkan kualitas kesehatan akan tercapai
peningkatan prestasi olahraga yang dapat membangkitkan kebanggaan
nasional dan membawa nama harum bangsa.
Penyelenggaraan pembangunan olahraga nasional utamanya
didasarkan pada kesadaran serta tanggungjawab segenap warga negara
akan hak dan kewajibannya dalam upaya untuk berpartisipasi guna
peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui olahraga sebagai
Renja Dispora 2020
II-7
kebiasaan dan pola hidup, serta terhentuknya manusia dengan jasmani yang
sehat, bugar, memiliki watak dan kepribadian, disiplin, sportivitas, dan
dengan daya tahan yang tinggi akan dapat meningkatkan produklivitas, etos
kerja dan prestasi.
Pembangunan olahraga selama ini dilaksanakan lewat dua jalur. Jalur
pertama adalah melalui jalur pendidikan, yang penyelengaraannya
dikoordinasikan oleh Kementrian Pemuda dan Olahraga dan kementrian
pendidikan nasional, dan kedua adalah pembangunan olahraga lewat jalur
masyarakat yang penyelengaraannya selama ini di koordinasikan oleh
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), sebagai organisasi yang
mewakili unsur masyarakat. Pembangunan olahraga lewat jalur pendidikan
atau sekolah dikenal dengan istilah pendidikan jasmani (physical education)
ditempuh dengan cara memasukkan muatan pendidikan jasmani ke dalam
satuan pelajaran pada setiap jalur dan jenjang pendidikan, dari sekolah dasar
sampai perguruan tinggi baik intra maupun ekstrakurikuler. Sedangkan
pelaksanaan pembangunan olahraga lewat jalur masyarakat, ditempuh
melalui serangkaian kegiatan yang serasi untuk tujuan peningkatan prestasi
meliputi, pemasalan, pemanduan bakat, pembibitan calon atlet, pembinaan
atlet, serta peningkatan prestasi atlet. Keseluruhan kegiatan itu
membutuhkan dukungan iptek keolahragaan. Secara umum kebijakan
pembangunan keolahragaan diarahkan pada upaya pemasalan, pembibitan,
dan peningkatan prestasi olahraga. Kebijakan ini ditujukan terhadap 5 fokus
utama yaitu: Olahraga dan pembangunan, Olahraga dan perdamaian,
Olahraga dan pendidikan, Olahraga dan kesehatan, Olahraga dan prestasi
Pelaksanaan program-program pembangunan tersebut dilakukan
secara merata, sistematis dan terpadu untuk seluruh lapisan masyarakat di
seluruh tanah air dengan menyesuaikan kondisi geografi dan budaya bangsa,
serta melibatkan seluruh potensi dan kekuatan bangsa sehingga dapat
diwujudkan suatu keluarga, masyarakat, dan bangsa yang memiliki
kemampuan olahraga yang tangguh, yang pada akhirnya dapat
meningkatkan mutu kehidupan dan prestasi olahraga di tingkat nasional,
regional maupun internasional.
Renja Dispora 2020
II-8
Berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam
pembangunan olahraga dewasa ini, secara umum dapat dikelompokkan
menjadi beberapa hal utama, dalam kaitannya dengan bidang pendidikan
jasmani olahraga itu sendiri. Sejalan dengan kebijakan nasional yang akan
ditempuh dibidang olahraga, maka permasalahan akan dirumuskan dalam
kaitannya dengan empat (4) tema utama program pembangunan olahraga
nasional yang tertuang di dalam RPJM, adalah sebagai berikut:
Pertama, permasalahan dalam kaitannya dengan pengembangan dan
keserasian kebijakan olahraga di tingkat nasional dan di provinsi Riau.
Masalah paling kritis dalam pembangunan olahraga di provinsi Riau dewasa
ini adalah ketidakmampuan pemerintah daerah provinsi maupun
Kabupaten/Kota termasuk didalamnya KONI dan
PENGPROV/PENGKAB/PENGKOT untuk melaksanakan upaya pembinaan
yang berlandaskan pada sebuah sistem manajemen yang mantap, yang
ditandai dengan adanya interkoneksitas dan keterpaduan segenap unsur
terkait baik di darah maupun ke tingkat nasional. Selama ini, perumusan dan
pelaksanaan kebijakan olah raga provinsi Riau yang dilaksanakan oleh Dinas
Pemuda dan Olahraga sebagai wakil pemerintah, dan Komite Olahraga
Nasional Indonesia (KONI), beserta PENGPROV dan PENGKAB/PENGKOT
olahraga yang ada sebagai unsur masyarakat. Di sisi lain kinerja dari kedua
institusi tersebut terbukti memang belum mampu mewujudkan adanya
keserasian dalam penerapan kebijakan di bidang keolahragaan di provinsi
riau, yang pada akhirnya berujung pada lemahnya proses pembinaan dan
tidak tercapainya target-terget yang diharapkan dalam pembinaan
keolahragaan Riau.
Sejalan dengan desentralisasi pembangunan dalam bentuk kebijakan
otonomi daerah dengan dikeluarkannya UU NO. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, yang dalam hal titik berat pelaksanaan pembangunan
olahraga pun, tidak hanya bergeser dari pemerintah pusat ke pemerintah
daerah, tetapi juga harus lebih mengarah pada pemberdayaan dan
pembangkitan partisipasi masyarakat, sementara pemerintah lebih bergerak
sebagai fasilitator dan motivator.
Renja Dispora 2020
II-9
Kedua, permasalahan dalam kaitannya dengan pemassalan olahraga
dan kesegaran jasmani. Selama ini, masyarakat merupakan potensi utama
dalam mendukung dan memacu peningkatan kemajuan olahraga di provinsi
Riau belum diberdayakan secara optimal. Dengan kondisi kesegaran jasmani
masyarakat termasuk generasi muda hingga dewasa ini yang masih belum
memadai seperti yang diharapkan. Oleh sebab itu, masyarakat perlu
semakin didorong peransertanya dalam membangun kemandiran olahraga
antara lain melalui perumusan kebijakan yang lebih mengarah pada upaya
untuk memfasilitasi dan memotivasi masyarakat untuk lebih menghidupkan
klub-klub olahraga prestasi, memantapkan gerakan olahraga massal,
olahraga pendidikan (pendidikan jasmani) serta olahraga rekreasi.
Upaya Melestarikan olahraga tradisional, pengelolaan olahraga
khusus dan olahraga rehabilitasi adalah permasalahan yang perlu diatasi di
provinsi Riau. Kegiatan itu diharapkan dapat terselenggara atas dasar
semangat swakelola dan swadana. Sementara itu, aspek ekonomi olahraga
membutuhkan perhatian sejalan dengan pengembangan industri olahraga.
Sinyalemen tentang derajat kesegaran jasmani yang rendah pada semua
lapisan masyarakat merupakan masalah serius, karena berkaitan dengan
pemeliharaan ketahanan pribadi, rendahnya produktivitas, dan rendahnya
derajat kesehatan dinamis yang dapat menjadi ancaman bagi masyarakat di
provinsi Riau dan berpengaruh terhadap ancaman nasional.
Ketiga, permasalahan dalam kaitannya dengan pemanduan bakat dan
pembibitan olahraga. Berdasarkan ukuran-ukuran internasional, kinerja
program pemanduan bakat dan pembibitan olahraga yang dilaksanakan di
Indonesia masih kurang sistematis yang berbuah pada ketidak mampuan
atlet-atlet Indonesia dalam cabang olahraga tertentu untuk mampu bersaing
di tingkat internasional. Hal yang sama juga terjadi di provinsi Riau. Program
pemanduan bakat bagi para atlet-atlet daerah belum sesuai dengan ukuran
yang baku sesuai dengan standar internasional. Oleh sebab itu, perlu
diciptakan model dan perencanaan program pamanduan bakat dan
pembibitan yang lebih sistematis dan terpadu, guna mendukung pembinaan
yang berjenjang dan berkesinambungan, melalui penerapan metoda yang
tepat dengan memanfaatkan iptek olahraga. Selanjutnya bibit-bibit
olahragawan berbakat yang berhasil diindetifikasi perlu dibina melalui pusat
Renja Dispora 2020
II-10
pembinaan seperti PPLP dan PPLM. Pada saat ini, secara keseluruhan,
pembinaan olahraga masih bersifat sporadis dan kurang didasarkan pada
orientasi jangka panjang dan masih bersifat dadakan pada saat menjelang
pelaksanaan event pertandingan olahraga. Keadaan seperti tersebut
merupakan suatu kondisi yang bertentangan dengan kenyataan, bahwa
pencapaian prestasi olahraga memerlukan waktu cukup panjang antara 10-
12 tahun untuk dapat mencapai puncak usia prestasi, sesuai dengan watak
olahraga masing-masing. Tuntutan ideal dalam program pembibitan calon
atlet tersebut masih jauh dari pelaksanaan di provinsi Riau.
Keempat, permasalahan dalam kaitannya dengan prestasi olahraga.
Berbagai event olahraga yang diikutioleh atlet dari provinsi Riau terjadi
penurunan dalam prestasi yang diperoleh. Permasalahan yang cukup serius
dihadapi dalam masalah ini adalah lemahnya landasan pembinaan yang
selama ini dilaksanakan lewat pendidikan jasmani, disertai dengan dukungan
partisipasi masyarakat masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu,
pendidikan jasmani perlu dikembangkan secara intentisif dan komprehensif
dengan memperhatikan komponen kurikulum, guru, sarana dan prasarana.
Sedangkan, proses pembinaan dengan model piramid yang berkesinam
bungan dari usia dini, yunior, hingga atlet senior, juga kurang terwujud.
Dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan di atas,
maka tantangan pembangunan olahraga di provinsi Riau untuk kurun waktu
lima tahun kedepan (2020 - 2024) adalah sebagai berikut:
Pertama, dalam kaitannya dengan pengembangan dan keserasian
kebijakan olahraga di provinsi Riau, adalah bagaimana mengupayakan
langkah-langkah untuk terciptanya sistem koordinasi antar unit terkait baik di
tingkat provinsi Riau sampai tingkat daerah Kabupaten/Kota sehingga dapat
mewujudkan adanya keserasian dalam perumusan kebijakan olahraga
provinsi Riau. Pada akhirnya diharapkan akan terjadi perubahan secara
bertahap dan berkesinambungan dalam pengembangan dan pembinaan
olahraga.
Kedua, dalam kaitannya dengan permasalahan olahraga dan
kesegaran jasmani, adalah bagaimana mendorong partisipasi aktif
masyarakat agar lebih peduli dengan kegiatan olahraga dan kemaslahatan
Renja Dispora 2020
II-11
yang diperoleh, seperti kondisi kesehatan paripurna, dan dampak pengiring
lainnya seperti peningkatan produktivitas. Kegiatan kesegaran jasmani
melalui penerangan/penyuluhan yang sistematis dengan lebih
menggelorakan panji olahraga yaitu "Memasyarakatkan olahraga dan
mengolahragakan masyarakat". Selain itu, bagaimana meningkatkan
dukungan masyarakat dalam pembinaan olahraga, terutama dalam kaitannya
dengan penggalian sumber-sumber dana dari masyarakat secara legal dan
transparan, sehingga kebutuhan akan sarana dan prasarana olahraga dapat
dipenuhi di provinsi Riau dan Kabupaten Kota yang ada.
Ketiga, dalam kaitannya dengan pemanduan bakat dan pembibitan
olahraga adalah bagaimana menciptakan suatu sistem pemanduan bakat
dan pembibitan olahraga baik lewat jalur sekolah maupun lewat jalur prestasi
olahraga dengan didukung oleh tenaga-tenaga yang profesional dan
penanganan yang terpadu. Untuk itu maka menjadi perlu dibuatnya
manajemen pemanduaan bakat dan pembibitan olahraga yang didukung
dengan sarana dan prasarana olahraga yang sesuai dengan standar yang
ideal.
Keempat, dalam kaitannya dengan prestasi olahraga adalah
bagaimana meningkatkan daya saing provinsi Riau dalam event-event
olahraga baik di tingkat nasional dan internasional sehingga memberikan
citra dan nama bagi provinsi Riau yang lebih baik di tingkat nasional dan di
ASEAN sesuai dengan visi Riau 2020.
2.3.2. Penentuan Isu-isu Strategis
Dalam melakukan analisis lingkungan, selain mempertimbangkan
kondisi umum sebagaimana diuraikan di atas, sangat perlu untuk
menganalisis kondisi objektif berkaitan dengan tugas pokok Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau. Hal-hal yang dianalisis
menyangkut faktor eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap
keberlanjutan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi Riau. Faktor
internal yang berdampak positif dianggap sebagai kekuatan dan yang
berdampak negatif dianggap sebagai kelemahan sesuai dengan analisis
lingkungan (SWOT Analisis ).
Renja Dispora 2020
II-12
Dalam rangka mengantisipasi dan memberikan respon terhadap
perkembangan dan memenuhi tuntutan peningkatan kualitas pemuda dan
olah raga dan menghadapi kompetisi yang semakin meningkat, maka aspek
eksternal (peluang dan tantangan) lebih diperhatikan dibanding aspek
internal (kekuatan dan kelemahan).
A. Kekuatan (Strength)
Bidang Kepemudaan :
a. Jumlah penduduk usia muda di Provinsi Riau cukup besar sekitar 41,7
persen dari seluruh penduduk Riau.
b. Pemuda dalam rentang usia produktif dan berpontenasi mandiri
secara ekonomi masih dominan pada setiap kabupaten dan kota, data
menunjukkan sebanyak rata-rata 52,2 persen adalah pemuda.
c. Posisi dan peran strategis pemuda dalam proses perubahan bangsa dan
negara.
e. Keanekaragaman dan kekayaan budaya lokal menjadi modal kemandirian
pemuda.
Bidang Keolahragaan :
a. Besarnya anak usia dini yang berpotensi dalam olahraga.
b. Kekayaan dan sumber daya alam yang luas, indah merupakan potensi
yang besar untuk dibudayakan menjadi lahan yang menjanjikan bagi
perkembangan wisata olahraga (Sport Tourism).
c. Olahraga sudah berkembang menjadi milik masyarakat dan daerah
sehingga, aktivitas olahraga dapat digunakan sebagai ukuran kemajuan
daerah.
d. Semakin disadarinya manfaat olahraga bagi perbaikan dan pemeliharaan
kesehatan fisik dan mental serta bagi peningkatan kualitas hidup
masyarakat.
e. Majunya telekomunikasi, transportasi dan teknologi informasi
memposisikan olahraga sebagai budaya dan kebutuhan masyarakat
global, baik sebagai hiburan, tantangan, sarana rekreasi dan wisata.
Renja Dispora 2020
II-13
B. Kelemahan (weaknesses)
Bidang Kepemudaan :
a. Belum serasinya berbagai kebijakan pembinaan kepemudaan antar
instansi terkait, LSM dan masyarakat.
d. Masih rendahnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang
pembangunan.
e. Rendahnya keterampilan pemuda untuk siap memasuki dunia kerja.
f. Kemampuan dan minat wirausaha rendah.
g. Rendahnya minat pemuda ( tak acuh ) terhadap budaya lokal.
Bidang Keolahragaan :
a. Rendahnya motivasi orang tua terhadap anaknya yang menekuni
olahraga.
b. Terbatasnya dana yang dialokasikan untuk pembinaan dan kegiatan
olahraga.
c. Terbatasnya dan masih kurangnya Sarana dan Prasarana / Fasilitas yang
diperlukan.
d. Belum adanya sistim informasi keolahragaan yang dikelola secara
profesional.
e. Lemahnya koordinasi dan kerjasama antarorganisasi olahraga dan
antarprofesi.
f. Kurang profesionalnya pelatih dan pembinaan olahraga.
C. Peluang (Opportunities)
Bidang Kepemudaan :
a. Kebijakan pemerintah yang mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan
pemuda.
b. Perkembangan media masa dan teknologi informasi yang dapat
mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pemuda dan Olahraga.
c. Pemuda sebagai pewaris Generasi
d. Semakin terbukanya lapangan usaha berbasis sumber daya alam.
e. Potensi pemuda sebagai penggerak sektor Ekonomi.
f. Globalisasi berdampak open minded dan akses kerjasama dengan dunia
internasional.
Renja Dispora 2020
II-14
Bidang Keolahragaan :
a. Makin majunya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya olahraga
sebagai upaya peningkatan kualitas hidup.
b. Makin majunya industri hiburan, tontonan, rekreasi dan pariwisata yang
berbasis olahraga.
c. Digalakkannya olahraga sebagai salah satu kekuatan pembangunan
unggulan yang diandalkan bagi pembangunan Daerah melalui
keberadaan Dinas Pemuda dan Olahraga.
d. Semakin disadarinya posisi dan peran olahraga sebagai salah satu upaya
ampuh dalam pembentukan watak disiplin, produktvfitas, prestasi, budaya
kerja dan kepribadaian bangsa.
f. Lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional.
D. Tantangan (Threats)
Bidang Kepemudaan :
a. Beredarnya momenklatur kelembagaan di Kab/Kota yang menangani
bidang pemuda.
b. Belum serasinya berbagai kebijakan di bidang kepemudaan baik di tingkat
Propinsi maupun Nasional.
c. Tingginya tingkat urbanisasi sebagai akibat daya tarik kehidupan kota
yang lebih kuat ketimbang di daerah pedesaan.
d. Persaingan tidak sehat dalam menjalankan bisnis dan masih kuatnya
budaya jalan pintas.
e. Fanatisme sempit sebagai akibat kurangnya pemahaman atas wawasan
kebangsaan.
f. Penyebaran NARKOTIKA, Perjudian, maraknya Pornografi dan Pornoaksi
serta bertambahnya penderita HIV/AIDS sudah berada pada tahap
mengkhawatirkan.
g. Adanya Deskriminasi Gender.
h. Era pasar bebas membuat masuknya pelaku ekonomi asing dengan
modal dan teknologi yang tinggi.
Bidang Keolahragaan :
a. Kurangnya Sistem Manajemen pengelolaan Olahraga di Provinsi Riau
serta kurang terpadu dan selarasnya kebijakan pembinaan olahraga.
Renja Dispora 2020
II-15
b. Adanya serbuan barang/produk peralatan dan perlengkapan olahraga dari
Negara – Negera ASEAN dan kawasan Asia Pasifik lainnya, yang
harganya relatif lebih murah, lebih kuat, lebih menarik, lebih bermutu dan
awet.
c. Sarana dan Prasarana olahraga yang tidak memenuhi standar.
d. Banyaknya anak yang terjebak dalam budaya kurang gerak (hipakinetik)
yang diakibatkan berbagai program media elektronik.
e. Kurangnya penghargaan yang berakibat kurangnya kesejahteraan bagi
masyarakat olahraga.
f. Masuknya Tenaga kerja olahraga (atlit) dari luar Negeri (khususnya
pemain Sepak Bola)
2.4. Review Terhadap RKPD Provinsi Riau Tahun 2020
Berikut ditampilkan review RKPD Provinsi Riau Tahun 2020 yang
menyangkut urusan kepemudaan dan keolahragaan sebagaimana
Tabel 2.3
2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat
Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat
merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan
harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran
pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan,
sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
Kajian usulan program dan kegiatan pada tingkat PD Provinsi
adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari
kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi,
LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD
Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD provinsi maupun
berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD provinsi dari penilitan
lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kab/kota.
Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.
Menalaah usulan program dan kegiatan yang disampaikan,
sebagian besar merupakan bukan kewenangan Pemerintah Provinsi
Renja Dispora 2020
II-16
dan tidak sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan
dan Olahraga. Sedangkan beberapa program kegiatan yang lain
merupakan kegiatan yang sudah sesuai Rencana Strategis Dinas
Kepemudaan dan Olahraga.
TARGET RKPD
TAHUN 2018
REALISASI RKPD
TAHUN 2018
TINGKAT REALISASI
(%)
NON URUSAN
18 01 PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORANKegiatan :
18 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat keluar yang 1,000 400 200 200 100% 200terlayani
18 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah line jasa listrik, air dan 200 80 40 40 100% 40dan Listrik komunikasi per tahun (line)
18 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Persentase tersedianya jasa 500 200 100 100 100% 100kebersihan kantor selamasetahun (%)
18 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Persentase tersedianya jasa 500 100 100 100 100% 100perbaikan peralatan kerjaper tahun (%)
18 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor 100 20 20 20 100% 41per tahun (jenis)
18 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase ketersediaan 500 100 100 100 100% 100barang cetakan dan penggandaan per tahun (%)
18 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Jumlah jenis komponen instalasi 80 16 16 16 100% 16Penerangan Bangunan Kantor listrik (jenis)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8= 7/6) (9)
Tabel. 2.1Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD s/d Tahun 2019
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau
Kode URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD
TAHUN 2019
REALISASI CAPAIAN KINERJA
RENSTRA SKPD s.d RENJA TAHUN
2017
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2018 TARGET PROGRAM / KEGIATAN
RKPD TAHUN 2019
TARGET RKPD
TAHUN 2018
REALISASI RKPD
TAHUN 2018
TINGKAT REALISASI
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8= 7/6) (9)
Kode URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD
TAHUN 2019
REALISASI CAPAIAN KINERJA
RENSTRA SKPD s.d RENJA TAHUN
2017
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2018 TARGET PROGRAM / KEGIATAN
RKPD TAHUN 2019
18 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan 250 47 47 47 100% 47perlengkapan kantor yang diadakan per tahun (unit)
18 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga 50 10 2 2 100% 2yang diadakan per tahun (unit)
18 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah bahan bacaan tersedia 35,000 4,000 8000 8000 100% 8,000Perundang-Undangan per tahun (eksamplar)
18 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase ketersediaan 500 200 100 100 100% 100logistik kantor per tahun (%)
18 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah ketersediaan makanan 25,000 10,000 7639 7639 100% 7,639minuman untuk rapat, tamu, dankegiatan rutin (OK)
18 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Jumlah perjalanan dinas rutin 1,000 200 132 132 100% 132Daerah dalam rangka rapat koordinasi
ke daerah dan konsultasi kepusat (OK)
18 01 20 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah tenaga jasa keamanan 75 30 15 15 100% 15kantor per tahun (orang)
18 01 23 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Jumlah tenaga jasa administrasi 3 0 0 0 0% 2kantor per tahun (orang)
18 01 48 Penyediaan Jasa Informasi dan Publikasi Persentase pelayanan informasi 500 200 100 100 100% 100dan kehumasan per tahun (%)
TARGET RKPD
TAHUN 2018
REALISASI RKPD
TAHUN 2018
TINGKAT REALISASI
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8= 7/6) (9)
Kode URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD
TAHUN 2019
REALISASI CAPAIAN KINERJA
RENSTRA SKPD s.d RENJA TAHUN
2017
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2018 TARGET PROGRAM / KEGIATAN
RKPD TAHUN 2019
18 02 PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATURKegiatan :
18 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung 25 10 4 4 100% 4kantor yang diadakan (unit)
18 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung 30 15 6 6 100% 6kantor yang diadakan (unit)
18 02 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan 200 50 27 27 100% 27per tahun (unit)
18 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah kenderaan roda empat 5 2 1 1 100% 1jabatan yang terpelihara (unit)
18 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Jumlah kenderaan motor dinas/ 18 6 4 4 100% 4Dinas/Operasional operasional yang terpelihara
(unit)
18 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Persentase pemeliharaan 500 200 100 100 100% 100Kantor peralatan gedung kantor per
tahun (%)
18 02 40 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Persentase pekerjaan 500 200 100 100 100% 100Kantor rehabilitasi gedung kantor per
tahun (%)
18 03 PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATURKegiatan :
18 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pakaian dinas per tahun 665 266 134 134 100% 133Perlengkapannya (stel)
18 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Jumlah pakaian khusus hari- 1,995 266 450 450 100% 450hari tertentu per tahun (stel)
TARGET RKPD
TAHUN 2018
REALISASI RKPD
TAHUN 2018
TINGKAT REALISASI
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8= 7/6) (9)
Kode URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD
TAHUN 2019
REALISASI CAPAIAN KINERJA
RENSTRA SKPD s.d RENJA TAHUN
2017
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2018 TARGET PROGRAM / KEGIATAN
RKPD TAHUN 2019
18 03 10 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Jumlah kegiatan pembinaan 215 86 43 43 100% 43mental dan fisik aparatur (kali)
18 05 PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATURKegiatan :
18 05 05 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah diklat dan pelatihan 100 20 19 15 79% 19yang diikuti per tahun (kali)
18 06 PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGANKegiatan :
18 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah laporan capaian kinerja 5 1 1 1 100% 1Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi kinerja
(laporan)
18 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan 5 1 1 1 100% 1semesteran (laporan)
18 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan 5 1 1 1 100% 1akhir tahun (laporan)
18 06 05 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah dokumen Rencana 5 1 1 1 100% 1Kinerja (dokumen)
18 06 06 Rapat Koordinasi Pada Setiap SKPD Jumlah peserta yang menghadiri 24 0 0 0 0% 12Rapat Koordinasi (daerah)
18 06 09 Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Jumlah dokumen kinerja per 15 3 3 3 100% 3Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan tahun (dokumen)Ekuntabilitas Kinreja Instansi Pemerintah(LAKIP)
18 06 29 Penyusunan Laporan Aset Jumlah Laporan/dokumen asset 5 1 1 1 100% 1per tahun (Laporan)
TARGET RKPD
TAHUN 2018
REALISASI RKPD
TAHUN 2018
TINGKAT REALISASI
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8= 7/6) (9)
Kode URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD
TAHUN 2019
REALISASI CAPAIAN KINERJA
RENSTRA SKPD s.d RENJA TAHUN
2017
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2018 TARGET PROGRAM / KEGIATAN
RKPD TAHUN 2019
18 01 URUSAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
18 01 15 PROGRAM : PENGEMBANGAN DAN Persentase keserasian KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA kebijakan kepemudaan
tingkat provinsi dengankabupaten dan kota (%)
Kegiatan :18 01 15 11 Penyusunan Profil Kepemudaan Jumlah Dokumen profil 4 0 1 1 100% 0
pemuda provinsi Riau
18 01 15 12 Peningkatan Kapasitas Pemuda Lintas Agama Jumlah peserta kegiatan 200 0 200 200 100% 0peningkatan kapasitas pemudalintas agama (orang)
18 01 16 PROGRAM : PENINGKATAN PERAN Persentase pemuda yangSERTA KEPEMUDAAN dibina berhasil menjadi
pelopor dann penggerakpembangunan yang berkarakter mandiri dan berwawasan kebangsaan(%)
Kegiatan :18 01 16 2 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Jumlah Pemuda Peserta 100 0 40 40 100% 30
Pendidikan dan Pelatihan DasarKepemimpinan (orang)
18 01 16 10 Kegiatan Pemuda Sarjana Penggerak Jumlah Pemuda Riau yang 480 48 50 48 96% 20Pembangunan Perdesaan berkualitas dan mampu
mengembangkan perdesaan(orang)
TARGET RKPD
TAHUN 2018
REALISASI RKPD
TAHUN 2018
TINGKAT REALISASI
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8= 7/6) (9)
Kode URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD
TAHUN 2019
REALISASI CAPAIAN KINERJA
RENSTRA SKPD s.d RENJA TAHUN
2017
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2018 TARGET PROGRAM / KEGIATAN
RKPD TAHUN 2019
18 01 16 11 Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Jumlah pemuda yang 310 124 0 0 0% 63Provinsi dan Nasional mengikuti seleksi Pasukan
Pengibar Bendera (orang)
18 01 16 12 Pelatihan dan Pelaksanaan Pasukan Pengibar Jumlah Pemuda yang 180 72 38 38 100% 38 Bendera pada HUT kemerdekaan RI mengikuti pelatihan
Pasukan Pengibar Bendera(orang)
18 01 16 13 Jambore dan Bhakti Pemuda Antar Daerah Jumlah pemuda yang 250 100 50 50 100% 30 Kab/Kota se Provinsi Riau mengikuti Jambore dan
Bhakti Pemuda (orang)
18 01 16 14 Seleksi Calon Pertukaran Pemuda Antar Jumlah pemuda peserta 250 100 50 50 100% 50Negara (PPAN) seleksi pertukaran pemuda
antar negara (orang)
18 01 16 15 Seleksi Calon Peserta Kapal Pemuda Jumlah pemuda peserta 200 100 50 50 100% 50Nusantara seleksi Kapal Pemuda
Nusantara (orang)
18 01 16 16 Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Jumlah Pemuda yang mendapat 24 8 10 10 100% 8Berprestasi dan Pelopor Pembangunan kan penghargaan (orang)
18 01 16 xx Penyelenggaraan dan Peringatan Hari Sumpah Jumlah hari besar nasional 5 1 0 0 0% 0Pemuda kepemudaan yang terse
lenggara (even)
TARGET RKPD
TAHUN 2018
REALISASI RKPD
TAHUN 2018
TINGKAT REALISASI
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8= 7/6) (9)
Kode URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD
TAHUN 2019
REALISASI CAPAIAN KINERJA
RENSTRA SKPD s.d RENJA TAHUN
2017
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2018 TARGET PROGRAM / KEGIATAN
RKPD TAHUN 2019
18 01 16 17 Pelatihan Satuan Tugas Pramuka Peduli Jumlah pemuda peserta 200 50 35 25 71% 50pelatihan satuan tugas pramuka peduli (orang)
18 01 16 18 Pelatihan Ketahanan Nasional Kepemudaan - Jumlah pemuda peserta 125 50 45 45 100% 50 TANASDA pelatihan ketahanan
nasional kepemudaan(orang)
18 01 16 19 Pelatihan Kepemimpinan dan Kemandirian Jumlah pemuda yang meng 125 57 40 40 100% 50ikuti pelatihan kepemimpinan(orang)
18 01 16 21 Seleksi Pemuda Pelopor Jumlah pemuda yang terpilih 20 0 4 4 100% 5menjadi pemuda pelopor(orang)
18 01 16 24 Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Bagi Jumlah pemuda yang mengikuti 175 75 0 0 0% 0Pengurus Organisasi Kepemudaan pelatihan manajemen dan
kepemimpinan bagi pengurusorganisasi kepemudaan (orang)
18 01 16 25 Pelatihan Pelatih Pembina/Fasilitator Relawan Jumlah pemuda peserta pelati 145 70 35 35 100% 50Muda Indonesia Se-Provinsi Riau han pelatih/pembina/fasilitator
relawan muda Indonesia (orang)
18 01 16 26 Peningkatan Kompetensi Pelatih Pasukan Jumlah pemuda peserta pela 130 66 35 35 100% 35Pengibar Bendera tihan peningkatan komptensi
pelatih pasukan pengibarBendera (orang)
18 01 16 27 Pelatihan Manajemen Dakwah Bagi Dai dan Jumlah Pemuda peserta pela 90 50 25 0 0% 0Da iyah Muda tihan manajemen dakwah
(orang)
TARGET RKPD
TAHUN 2018
REALISASI RKPD
TAHUN 2018
TINGKAT REALISASI
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8= 7/6) (9)
Kode URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD
TAHUN 2019
REALISASI CAPAIAN KINERJA
RENSTRA SKPD s.d RENJA TAHUN
2017
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2018 TARGET PROGRAM / KEGIATAN
RKPD TAHUN 2019
18 01 16 29 Fasilitas Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda Jumlah Pemuda peserta 300 0 0 - 0% 0Pekan Temu Wicara OrganisasiPemuda (orang)
18 01 16 38 Penguatan Kapasitas Moral dan Intelektual Jumlah Pemuda peserta 100 0 100 100 100% 0Kemandirian Pemuda penguatan kapasitas moral dan
intelektual kemandirian pemuda(orang)
18 01 16 39 Training of Trainer Pemuda Anti Narkoba Jumlah Pemuda peserta 40 0 40 40 100% 0Training of Trainer PemudaAnti Narkoba (orang)
18 01 16 40 International Youth Summit Jumlah Pemuda peserta 150 0 150 150 100% 0International Youth Summit(orang)
18 01 17 PROGRAM : PENINGKATAN UPAYA Persentase pemuda PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN yang dibina berhasilDAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA menjadi wirausaha (%)Kegiatan :
18 01 17 01 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Jumlah pemuda peserta 175 25 30 25 83% 0pelatihan (orang)
18 01 17 02 Pembinaan dan Pengembangan Wirausaha Muda Jumlah wirausaha muda 175 25 30 25 83% 50yang dibina (orang)
18 01 17 03 Pengembangan Kerajinan Unggulan Daerah Bagi Jumlah wirausaha muda 30 30 0 0 0% 0Pemuda se Provinsi Riau yang dibina (orang)
TARGET RKPD
TAHUN 2018
REALISASI RKPD
TAHUN 2018
TINGKAT REALISASI
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8= 7/6) (9)
Kode URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD
TAHUN 2019
REALISASI CAPAIAN KINERJA
RENSTRA SKPD s.d RENJA TAHUN
2017
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2018 TARGET PROGRAM / KEGIATAN
RKPD TAHUN 2019
18 01 17 05 Penguatan Kapasitas Kewirausahaan Pemuda Jumlah peserta penguatan 40 0 40 40 100% 0kapasitas kewiraushaan pemuda (orang)
18 01 18 PROGRAM : UPAYA PENCEGAHAN Persentase pemuda PENYALAHGUNAAN NARKOBA yang mengikuti sosiali
sasi menjadi kaderpenyuluh penyalahgunaannarkoba dan penularanHIV/AIDS (%)
Kegiatan :18 01 18 02 Sosialiasi dan Penyuluhan Bahaya Narkoba, Jumlah pemuda yang 590 260 75 75 100% 150
HIV/AIDS bagi Pemuda mengikuti sosialisasi danpenyuluhan bahaya narkoba, HIV/AIDS (orang)
18 01 20 PROGRAM : PEMBINAAN DAN Persentase atlit baikPEMASYARAKATAN OLAHRAGA junior maupun senior
dibina menjadi atlitberprestasi danberperanserta dalamkegiatan olahraga
Kegiatan :18 01 20 01 Pelaksanaan Identfifikasi Bakat dan Potensi Jumlah peserta yang mengikuti 1000 0 100 100 0% 810
Pelajar Dalam Olahraga identifikasi bakat dan potensipelajar dalam olahraga
18 01 20 07 Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa Jumlah cabang olahraga massal 4 1 1 1 0% 0Dan Masyarakat yang dikembangkan
TARGET RKPD
TAHUN 2018
REALISASI RKPD
TAHUN 2018
TINGKAT REALISASI
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8= 7/6) (9)
Kode URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD
TAHUN 2019
REALISASI CAPAIAN KINERJA
RENSTRA SKPD s.d RENJA TAHUN
2017
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2018 TARGET PROGRAM / KEGIATAN
RKPD TAHUN 2019
18 01 20 08 Pemberian Penghargaan bagi Insan Jumlah penghargaan 74 40 20 113 565% 50Olahraga yang Berdedikasi dan bagi Insan OlahragaBerprestasi
18 01 20 15 Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Jumlah peserta peningkatan 100 0 40 40 100% 0Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah manajemen organisasi olahraga
tingkat perkumpulan dan tingkatdaerah (orang)
18 01 20 18 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Jumlah atlit PPLP yang 980 327 200 189 95% 120Berbakat (Kejuaraan Nasional Antar PPLP) mengikuti Kejuaraan
nasional antar PPLP (orang)
18 01 20 19 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Jumlah atlit Pusat pendidi 167 40 22 18 82% 0Berbakat (Kejuaraan Nasional antar PPLM) kan dan Latihan Olahraga
Mahasiswa yang dikirimmengikuti kejuaraan nasional antar PPLM (orang)
18 01 20 20 Pusat Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Jumlah atlit pusat pembi 258 103 70 56 80% 0bitan dan pembinaan olahraga per tahun (orang)
18 01 20 22 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit pusat pendidi 120 30 15 15 100% 0Pelajar (PPLP) Cabang Atletik kan dan latihan olahraga
pelajar cabang atletik per tahun(orang)
18 01 20 23 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit pusat pendidi 195 77 47 30 64% 0Pelajar (PPLP) Cabang Dayung kan dan latihan olahraga
pelajar cabang dayungper tahun (orang)
TARGET RKPD
TAHUN 2018
REALISASI RKPD
TAHUN 2018
TINGKAT REALISASI
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8= 7/6) (9)
Kode URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD
TAHUN 2019
REALISASI CAPAIAN KINERJA
RENSTRA SKPD s.d RENJA TAHUN
2017
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2018 TARGET PROGRAM / KEGIATAN
RKPD TAHUN 2019
18 01 20 24 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit pusat pendidi 105 24 12 12 100% 0Pelajar (PPLP) Cabang Pencak Silat kan dan latihan olahraga
pelajar cabang pencak silat per tahun (orang)
18 01 20 25 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit pusat pendidi 105 24 12 12 100% 0Pelajar (PPLP) Cabang Panahan kan dan latihan olahraga
pelajar cabang panahanper tahun (orang)
18 01 20 26 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit pusat pendidi 105 24 12 12 100% 0Pelajar (PPLP) Cabang Tinju kan dan latihan olahraga
pelajar cabang tinju per tahun(orang)
18 01 20 27 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit pusat pendidi 105 24 12 12 100% 0Pelajar (PPLP) Cabang Gulat kan dan latihan olahraga
pelajar cabang gulat per tahun(orang)
18 01 20 28 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit pusat pendidi 105 24 12 12 100% 0Pelajar (PPLP) Cabang Senam kan dan latihan olahraga
pelajar cabang senam per tahun (orang)
18 01 20 29 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit pusat pendidi 120 27 15 15 100% 0Pelajar (PPLP) Cabang Angkat Besi kan dan latihan olahraga
pelajar cabang angkat besiper tahun (orang)
18 01 20 30 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit pusat pendidi 85 20 8 8 100% 0Pelajar (PPLP) Cabang Renang kan dan latihan olahraga
pelajar cabang renangper tahun (orang)
TARGET RKPD
TAHUN 2018
REALISASI RKPD
TAHUN 2018
TINGKAT REALISASI
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8= 7/6) (9)
Kode URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD
TAHUN 2019
REALISASI CAPAIAN KINERJA
RENSTRA SKPD s.d RENJA TAHUN
2017
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2018 TARGET PROGRAM / KEGIATAN
RKPD TAHUN 2019
18 01 20 31 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit pusat pendidi 95 20 10 10 100% 0Pelajar (PPLP) Cabang Golf kan dan latihan olahraga
pelajar cabang golf per tahun(orang)
18 01 20 32 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit pusat pendidi 105 24 12 12 100% 0Pelajar (PPLP) Cabang Taekwando kan dan latihan olahraga
pelajar cabang taekwandoper tahun (orang)
18 01 20 33 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit pusat pendidi 85 16 8 8 100% 0Pelajar (PPLP) Cabang Tenis Lapangan kan dan latihan olahraga
pelajar cabang tenislapangan per tahun (orang)
18 01 20 34 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit pusat pendidi 85 16 8 8 100% 0Pelajar (PPLP) Cabang Judo kan dan latihan olahraga
pelajar cabang judo per tahun(orang)
18 01 20 35 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit pusat pendidi 85 16 8 8 100% 0Pelajar (PPLP) Cabang Karate kan dan latihan olahraga
pelajar cabang karateper tahun (orang)
18 01 20 36 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit pusat pendidi 160 60 37 23 62% 0Pelajar (PPLP) Cabang Sepak Bola kan dan latihan olahraga
pelajar cabang sepak bolaper tahun (orang)
18 01 20 37 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit pusat pendidi 95 16 10 10 100% 0Mahasiswa (PPLM) Cabang Angkat Besi kan dan latihan olahraga
mahasiswa cabang angkatbesi per tahun (orang)
TARGET RKPD
TAHUN 2018
REALISASI RKPD
TAHUN 2018
TINGKAT REALISASI
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8= 7/6) (9)
Kode URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD
TAHUN 2019
REALISASI CAPAIAN KINERJA
RENSTRA SKPD s.d RENJA TAHUN
2017
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2018 TARGET PROGRAM / KEGIATAN
RKPD TAHUN 2019
18 01 20 38 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit pusat pendidi 80 14 7 7 100% 0Mahasiswa (PPLM) Cabang Atletik kan dan latihan olahraga
mahasiswa cabang atletikper tahun (orang)
18 01 20 39 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit pusat pendidi 95 20 10 10 100% 0Mahasiswa (PPLM) Cabang Sepak Takraw kan dan latihan olahraga
mahasiswa cabang sepaktakraw per tahun (orang)
18 01 20 40 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit pusat pendidi 70 10 5 5 100% 0Mahasiswa (PPLM) Cabang Panahan kan dan latihan olahraga
mahasiswa cabang panahan per tahun (orang)
18 01 20 41 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit pusat pendidi 70 10 5 5 100% 0Mahasiswa (PPLM) Cabang Taekwando kan dan latihan olahraga
mahasiswa cabang taekwando per tahun (orang)
18 01 20 42 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit pusat pendidi 75 10 6 6 100% 0Mahasiswa (PPLM) Cabang Gulat kan dan latihan olahraga
mahasiswa cabang gulatper tahun (orang)
18 01 20 43 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit pusat pendidi 70 11 5 5 100% 0Mahasiswa (PPLM) Cabang Golf kan dan latihan olahraga
mahasiswa cabang golfper tahun (orang)
18 01 20 44 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit pusat pendidi 70 10 5 5 100% 0Mahasiswa (PPLM) Cabang Tinju kan dan latihan olahraga
mahasiswa cabang tinjuper tahun (orang)
TARGET RKPD
TAHUN 2018
REALISASI RKPD
TAHUN 2018
TINGKAT REALISASI
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8= 7/6) (9)
Kode URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD
TAHUN 2019
REALISASI CAPAIAN KINERJA
RENSTRA SKPD s.d RENJA TAHUN
2017
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2018 TARGET PROGRAM / KEGIATAN
RKPD TAHUN 2019
18 01 20 45 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit pusat pendidi 70 10 5 5 100% 0Mahasiswa (PPLM) Cabang Pencak Silat kan dan latihan olahraga
mahasiswa cabang pencak silat per tahun (orang)
18 01 20 46 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit pusat pendidi 80 14 7 7 100% 0Mahasiswa (PPLM) Cabang Dayung kan dan latihan olahraga
mahasiswa cabang dayungper tahun (orang)
18 01 20 47 Penyediaan Makanan Minuman Atlit PPLP Jumlah atlit PPLP dan 870 105 0 0 0% 0dan PPLM Asrama Atlit Sport Centre Rumbai PPLM per tahun
18 01 20 48 Penyediaan Makanan Minuman Atlit PPLP Jumlah atlit PPLP dan 499 56 0 0 0% 0dan PPLM Asrama Atlit Marpoyan PPLM per tahun
18 01 20 74 Penyediaan Klinik Kesehatan Atlit Jumlah klinik kesehatan atlit 1 0 1 1 100% 0yang tersedia (klinik)
18 01 20 76 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Jumlah daerah yang berparti 36 12 12 12 100% 0Daerah - POPDA sipasi pada Pekan Olahraga
Pelajar Daerah (daerah)
18 01 20 77 Penyelenggaraan Pekan Paralympic Pelajar Jumlah daerah yang berparti 36 11 12 12 100% 0Daerah - PEPARPEDA sipasi pada Pekan Paralympic
Pelajar Daerah - PEPARPEDA(daerah)
18 01 20 78 Peningkatan Kompetensi Pelatih Paralympic Jumlah peserta peningkatan 50 0 50 50 100% 0Pelajar Daerah kompetensi pelatih paralympic
pelajar daerah (orang)
18 01 20 79 Pemusatan Latihan dan Pengiriman Kontingen Jumlah atlit yang disiapkan 170 0 170 170 100% 0Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren sebagai kontingen POSPENASNasional (POSPENAS) (orang)
TARGET RKPD
TAHUN 2018
REALISASI RKPD
TAHUN 2018
TINGKAT REALISASI
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8= 7/6) (9)
Kode URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD
TAHUN 2019
REALISASI CAPAIAN KINERJA
RENSTRA SKPD s.d RENJA TAHUN
2017
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2018 TARGET PROGRAM / KEGIATAN
RKPD TAHUN 2019
18 01 20 80 Penyelenggaraan Festival Olahraga Tradisional Jumlah pengolahraga tradisional 22 0 22 22 100% 0Provinsi Riau dan Pengiriman Kontingen Tingkat yang dibina (orang)Nasional
18 01 20 xx Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Jumlah atlit yang dikirim mengi 341 121 160 149 93% 0Wilayah (POPWIL) kuti Pekan Olahraga Pelajar
Wilayah (POPWIL) (orang)
18 01 20 86 Pemusatan Latihan Kontingen Pekan Olahraga Jumlah atlit yang mengikuti 411 122 160 149 93% 0Pelajar Wilayah (POPWIL) pemusatan latihan Pekan Olah
raga Pelajar Wilayah (POPWIL)(orang)
18 01 20 49 Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Jumlah atlit kontingen 341 250 200 239 120% 52Nasional (POPNAS) POPNAS (orang)
18 01 20 50 Pemusatan Latihan Pekan Olahraga Pelajar Jumlah atlit pemusatan 262 250 121 239 198% 52Nasional (POPNAS) latihan POPNAS (orang)
18 01 20 51 Pengiriman Kontingen Pekan Paralympic Jumlah atlit kontingen 44 22 22 26 118% 14Pelajar Nasional (PEPARPENAS) PEPARPENAS (orang)
18 01 20 xx Peningkatan Kompetensi Pelatih Olahraga Jumlah pelatih paralympic yang 115 25 0 0 0% 0Paralympic mengikuti peningkatan kompe
tensi (orang)
18 01 20 52 Pemusatan Latihan Pekan Paralympic Pelajar Jumlah atlit pemusatan 44 22 22 26 118% 37Nasional (PEPARPENAS) latihan PEPARPENAS (orang)
18 01 20 53 Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni Jumlah kabupaten dan kota 12 12 12 12 100% 0Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA) yang berpartisipasi (daerah)
TARGET RKPD
TAHUN 2018
REALISASI RKPD
TAHUN 2018
TINGKAT REALISASI
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8= 7/6) (9)
Kode URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD
TAHUN 2019
REALISASI CAPAIAN KINERJA
RENSTRA SKPD s.d RENJA TAHUN
2017
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2018 TARGET PROGRAM / KEGIATAN
RKPD TAHUN 2019
18 01 20 54 Penyelenggaraan Invitasi Olahraga Jumlah daerah yang 36 21 12 12 100% 0Tradisional Tingkat Provinsi Riau berpartisipasi pada
Invintasi olahraga tradisional (daerah)
18 01 20 55 Pengiriman Peserta Invitasi Olahraga Jumlah pelaku olahraga 44 44 22 22 100% 0Tradisional Tingkat Nasional Invitasi yang dikirim
18 01 20 xx Penyelenggaraan Festival Olahraga Jumlah daerah yang 36 9 0 0 0% 0Tradisional Tingkat Provinsi Riau berpartisipasi pada
Festival olahraga tradisional (daerah)
18 01 20 xx Pengiriman Peserta Festival Olahraga Jumlah pelaku olahraga 66 18 0 0 0% 0Tradisional Tingkat Nasional Festival yang dikirim
(orang)
18 01 20 58 Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Jumah peserta kejuaraan dae 60 24 12 10 83% 0Pelajar Cabang Olahraga Bola Volly rah tingkat pelajar cabang
olahraga Bola Volly (daerah)
18 01 20 59 Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Jumah peserta kejuaraan dae 60 24 12 12 100% 0Pelajar Cabang Olahraga Futsal rah tingkat pelajar cabang
olahraga Futsal (daerah)
18 01 20 60 Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Jumah peserta kejuaraan dae 60 24 12 12 100% 0Pelajar Cabang Olahraga Sepak Takraw rah tingkat pelajar cabang
olahraga Sepak Takraw (daerah)
18 01 20 61 Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Jumah peserta kejuaraan dae 60 24 12 12 100% 0Pelajar Cabang Olahraga Tenis Meja rah tingkat pelajar cabang
olahraga tenis Meja (daerah)
TARGET RKPD
TAHUN 2018
REALISASI RKPD
TAHUN 2018
TINGKAT REALISASI
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8= 7/6) (9)
Kode URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD
TAHUN 2019
REALISASI CAPAIAN KINERJA
RENSTRA SKPD s.d RENJA TAHUN
2017
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2018 TARGET PROGRAM / KEGIATAN
RKPD TAHUN 2019
18 01 20 66 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit pusat pendidi 24 12 18 18 100% 0Pelajar (PPLP) Cabang Bulu Tangkis kan dan latihan olahraga
pelajar cabang Bulu Tangkisper tahun (orang)
18 01 20 67 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit pusat pendidi 30 22 22 22 100% 0Pelajar (PPLP) Cabang Bola Voli kan dan latihan olahraga
pelajar cabang Bola Voliper tahun (orang)
18 01 20 68 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit pusat pendidi 30 12 13 13 100% 0Pelajar (PPLP) Cabang Tenis Meja kan dan latihan olahraga
pelajar cabang Tenis Mejaper tahun (orang)
18 01 20 69 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit pusat pendidi 30 25 13 25 192% 0Pelajar (PPLP) Cabang Basket kan dan latihan olahraga
pelajar cabang Basketper tahun (orang)
18 01 20 72 Pembinaan dan Pelatihan Cabang Ski Air Jumlah atlit yang mengikuti 42 12 7 7 100% 0pembinaan dan pelatihan cabang Sky Air per tahun (orang)
18 01 20 73 Penyediaan makanan minuman atlit Jumlah atlit PPLP dan yang 1390 168 205 168 82% 0SMA Olahraga mendapatkan makanan
minuman per tahun (orang)
18 01 20 76 Peningkatan Kompetensi Tenaga Keolahragaan Jumlah tenaga keolahragaan 90 30 0 0 0% 0yang mengikuti peningkatan kompetensi (orang)
TARGET RKPD
TAHUN 2018
REALISASI RKPD
TAHUN 2018
TINGKAT REALISASI
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8= 7/6) (9)
Kode URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD
TAHUN 2019
REALISASI CAPAIAN KINERJA
RENSTRA SKPD s.d RENJA TAHUN
2017
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2018 TARGET PROGRAM / KEGIATAN
RKPD TAHUN 2019
18 01 20 79 Pemusatan Latihan dan Pengiriman Kontingen Jumlah atlit yang dikirim 170 0 170 170 100% 57Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren mengikuti Pekan Olahraga dan Nasional (POSPENAS) Seni Pondok Pesantren Nasional
(orang)
18 01 20 81 Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Jumlah peserta yang mengikuti 12 0 12 12 100% 0Mahasiswa kejuaraan daerah tingkat
mahasiswa (orang)
18 01 20 82 Rapat Kerja Teknis Sinkronisasi Keolahragaan Jumlah daerah yang hadir pada 48 12 12 12 100% 0Provinsi Riau rapat kerja teknis
18 01 20 83 Penyusunan Data Base Keolahragaan Persentase penyusunan data 100 35 0 0 0% 0Provinsi Riau base keolahraga provinsi riau
(%)
18 01 20 xx Penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Jumlah daerah yang mengikuti 33 18 0 0 - - Cabor Sepak Takraw kejuaraan nasional cabor
sepak takraw (provinsi)
18 01 20 84 Penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Antar Jumlah kejuaraan nasional antar 4 1 1 1 100% 1PPLP PPLP yang terselenggara
(kejuaraan)
18 01 20 85 Penyelenggaraan Kejuaraan Terbuka Piala Jumlah peserta yang mengikuti 12 0 12 12 100% 0Gubernur kejuaraan terbuka piala
gubernur (daerah)
18 01 20 86 Pemusatan Latihan dan Persiapan Kontingen Jumlah atlit yang disiapkan 160 0 160 160 100% 0Pekan Olahraga Pelajar Wilayah mengikuti Pekan Olahraga
Pelajar Wilayah (orang)
18 01 20 87 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Jumlah peserta Pekan Olahraga 7 0 7 7 100% 0Wilayah Pelajar Wilayah (daerah)
TARGET RKPD
TAHUN 2018
REALISASI RKPD
TAHUN 2018
TINGKAT REALISASI
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8= 7/6) (9)
Kode URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD
TAHUN 2019
REALISASI CAPAIAN KINERJA
RENSTRA SKPD s.d RENJA TAHUN
2017
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2018 TARGET PROGRAM / KEGIATAN
RKPD TAHUN 2019
18 01 20 xx Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Jumlah daerah yang berpartisi 8 0 7 7 100% - Wilayah pasi pada Pekan Olahraga
Pelajar Wilayah (daerah)
18 01 20 56 Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Jumah peserta kejuaraan dae 48 12 12 5 10% 0Mahasiswa Cabang Olahraga Bola Volly rah tingkat mahasiswa cabang
olahraga Bola Volly (daerah)
18 01 20 57 Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Jumah peserta kejuaraan dae 48 12 12 12 25% 0Mahasiswa Cabang Olahraga Sepak Takraw rah tingkat mahasiswa cabang
olahraga Sepak Takraw (daerah)
18 01 20 92 Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Jumah peserta kejuaraan dae 48 24 0 0 0% 0Mahasiswa Cabang Olahraga Futsal rah tingkat mahasiswa cabang
olahraga futsal (daerah)
18 01 20 93 Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Jumah peserta kejuaraan dae 48 24 0 0 0% 0Mahasiswa Cabang Olahraga Tenis Meja rah tingkat mahasiswa cabang
olahraga Tenis Meja (daerah)
18 01 20 94 Penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Jumah peserta kejuaraan 170 0 0 0 0% 0Tradisional Boat Race Piala Gubernur Riau nasional tradisional boat race
piala gubernur Riau (orang)
18 01 20 95 Penyelenggaraan Nasional Terbuka Piala Jumlah kejuaraan nasional 10 1 2 0 0% 0Gubernur terbuka piala gubernur yang
terselenggara (even)
18 01 20 96 Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Sepak Jumlah peserta kejuaraan 48 12 12 12 25% 0Bola Piala Gubernur Riau daerah sepak bola piala
Gubernur Riau (daerah)
18 01 20 97 Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Bola Volly Jumlah peserta kejuaraan 48 12 12 12 25% 12Piala Gubernur Riau daerah bola volly piala
Gubernur Riau (daerah)
TARGET RKPD
TAHUN 2018
REALISASI RKPD
TAHUN 2018
TINGKAT REALISASI
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8= 7/6) (9)
Kode URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD
TAHUN 2019
REALISASI CAPAIAN KINERJA
RENSTRA SKPD s.d RENJA TAHUN
2017
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2018 TARGET PROGRAM / KEGIATAN
RKPD TAHUN 2019
18 01 20 117 Pembinaan dan Fisik Atlet PPLP dan PPLM Jumlah atlet yang mengikuti 1020 0 340 340 33% 0pembinaan dan fisik (orang)
18 01 20 120 Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga Jumlah atlet yang dikirim 185 0 0 0 0% 0Mahasiswa Nasional (POMNAS) mengikuti POMNAS (orang)
18 01 20 121 Seleksi dan Pemusatan Latihan Pekan Olahraga Jumlah atlet yang disiapkan 185 0 0 0 0% 0Mahasiswa Nasional (POMNAS) mengikuti POMNAS (orang)
18 01 20 122 Penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Renang Jumlah peserta yang mengikuti 200 0 0 0 0% 0Piala Gubernur Riau kejuaraan nasional renang
piala gubernur Riau (orang)
18 01 21 PROGRAM : PENINGKATAN SARANA Jumlah Sarana DAN PRASARANA OLAHRAGA Prasarana Olahraga
yang dikelola dandipelihara (unit)
Kegiatan :18 01 21 xx Perencanaan Komplek Pusat Penddikan dan Jumlah dokumen master plan 1 - 0 0 0% 0
Pelatihan Olahraga (PPLP dan PPLM) komplek pusat pendidikan danlatihan olahraga (dokumen)
18 01 21 07 Pendataan dan Penyusunan Indeks Jumlah Buku 4 1 1 1 100% 1Sarana Prasarana Olahraga Provinsi Riau Indeks sarana Prasarana
Olahraga Provinsi Riau
18 01 21 08 Pengelolaan dan Pemeliharaan Gelanggang Jumlah bulan pengelolaan 60 22 12 12 100% 12Remaja dan pemeliharaan
gelanggang remaja (bulan)
TARGET RKPD
TAHUN 2018
REALISASI RKPD
TAHUN 2018
TINGKAT REALISASI
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8= 7/6) (9)
Kode URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD
TAHUN 2019
REALISASI CAPAIAN KINERJA
RENSTRA SKPD s.d RENJA TAHUN
2017
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2018 TARGET PROGRAM / KEGIATAN
RKPD TAHUN 2019
18 01 21 '09 Pengelolaan dan Pemeliharaan Hall Basket Jumlah bulan pengelolaan 60 22 12 12 100% 12Sport Centre Rumbai dan pemeliharaan Hall
Basket Sport Centre Rumbai (bulan)
18 01 21 10 Pengelolaan dan Pemeliharaan Kolam Jumlah bulan pengelolaan 60 22 12 12 100% 12Renang Sport Centre Rumbai dan pemeliharaan Kolam
Renang Sport CentreRumbai (bulan)
18 01 21 11 Pengelolaan dan Pemeliharaan Hall Senam Jumlah bulan pengelolaan 60 23 12 12 100% 12Sport Centre Rumbai dan pemeliharaan Hall
Senam Sport Centre Rumbai (bulan)
18 01 21 12 Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Jumlah bulan pengelolaan 60 23 12 12 100% 12Atletik Sport Centre Rumbai dan pemeliharaan stadion
atletik sport centre rumbai(bulan)
18 01 21 13 Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Jumlah bulan pengelolaan 60 24 12 12 100% 12Kaharuddin Nasution Sport Centre Rumbai dan pemeliharaan stadion
kaharuddin Nasution SportCentre Rumbai (bulan)
18 01 21 14 Pengelolaan dan Pemeliharaan Venue Jumlah bulan pengelolaan 60 24 12 12 100% 0Dayung Danau Kebun Nopi dan pemeliharaan venue
dayung Danau kebun Nopi(bulan)
18 01 21 15 Pengelolaan dan Pemeliharaan GOR Jumlah bulan pengelolaan 60 23.5 12 12 100% 12Tribuana dan pemeliharaan GOR
Tribuana (bulan)
TARGET RKPD
TAHUN 2018
REALISASI RKPD
TAHUN 2018
TINGKAT REALISASI
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8= 7/6) (9)
Kode URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD
TAHUN 2019
REALISASI CAPAIAN KINERJA
RENSTRA SKPD s.d RENJA TAHUN
2017
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2018 TARGET PROGRAM / KEGIATAN
RKPD TAHUN 2019
18 01 21 16 Pengelolaan dan Pemeliharaan Hall Jumlah bulan pengelolaan 60 22 12 12 100% 12Menembak dan pemeliharaan Hall
Menembak (bulan)
18 01 21 17 Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Jumlah bulan pengelolaan 60 24 12 12 100% 12Base Ball dan pemeliharaan Stadion
Base Ball (bulan)
18 01 21 18 Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Jumlah bulan pengelolaan 60 23.5 12 12 100% 0Soft Ball dan pemeliharaan stadion
soft ball (bulan)
18 01 21 19 Pengelolaan dan Pemeliharaan Hall Sepak Jumlah bulan pengelolaan 60 23 12 12 100% 12Takraw dan pemeliharaan Hall
Sepak Takraw (bulan)
18 01 21 20 Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Jumlah bulan pengelolaan 60 24 12 12 100% 0Panahan dan pemeliharaan Stadion
panahan (bulan)
18 01 21 21 Pengelolaan dan Pemeliharaan Hall Volly Jumlah bulan pengelolaan 60 23.5 12 12 100% 0Indoor dan pemeliharaan Hall
Volly Indoor (bulan)
18 01 21 22 Pemeliharaan dan Perawatan Kawasan Jumlah bulan pemeliharaan 60 23.6 12 12 100% 12Sport Centre Rumbai dan perawatan kawasan
sport centre rumbai (bulan)
18 01 21 23 Pengelolaan dan Pemeliharaan Asrama Jumlah bulan pengelolaan 60 23.3 12 12 100% 12Atlit Sport Centre Rumbai dan pemeliharaan asrama
atlit sport centre rumbai (bulan)
18 01 21 24 Pengelolaan dan Pemeliharaan Arena Jumlah bulan pengelolaan 60 23.3 12 12 100% 0Panjat Tebing dan pemeliharaan arena
panjat tebing (bulan)
TARGET RKPD
TAHUN 2018
REALISASI RKPD
TAHUN 2018
TINGKAT REALISASI
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8= 7/6) (9)
Kode URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD
TAHUN 2019
REALISASI CAPAIAN KINERJA
RENSTRA SKPD s.d RENJA TAHUN
2017
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2018 TARGET PROGRAM / KEGIATAN
RKPD TAHUN 2019
18 01 21 25 Pengelolaan dan Pemeliharaan PKM UIR Jumlah bulan pengelolaan 60 23.7 12 12 100% 0(Venue Gulat) dan pemeliharaan PKM
UIR (Venue Gulat) (bulan)
18 01 21 26 Pengelolaan dan Pemeliharaan PKM UNILAK Jumlah bulan pengelolaan 60 23.5 12 12 100% 0(Venue Anggar) dan pemeliharaan PKM
UNILAK (Venue Anggar)(bulan)
18 01 21 27 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Persentase pekerjaan 100 100 100 100 100% 0Asrama Atlit Sport Centre Rumbai Pengadaan Peralatan
dan Perlengkapan Asrama Atlit Sport Centre Rumbai (%)
18 01 21 xx Pengadaan Genset Gedung Persentase pekerjaan 100 0 100 - - 0Asrama Atlit Sport Centre Rumbai Pengadaan Genset Gedung
Asrama Atlit Sport Centre Rumbai
18 01 21 31 Pengelolaan dan Pemeliharaan Hall Beladiri Jumlah bulan pengelolaan 60 15 12 12 100% 12Sport Centre Rumbai dan pemeliharaan hall
beladiri sport centre rumbai(bulan)
18 01 21 50 Rehabilitasi Stadion pangkalan Kerinci Persentase Rehabilitasi 100 0 0 - - 0Kab.Pelalawan GOR Sialang Indah
Kab.Pelalawan (%)
18 01 21 61 Pengelolaan dan pemeliharaan Stadion Utama Jumlah bulan pengelolaan 60 1 1 1 100% 12Riau dan pemeliharaan Stadion
Utama Riau (bulan)
18 01 21 65 Pengelolaan dan pemeliharaan Lapangan Jumlah bulan pengelolaan 12 0 1 1 100% 0Sepak Bola Pelajar dan pemeliharaan Lapangan
Sepak Bola Pelajar (bulan)
TARGET RKPD
TAHUN 2018
REALISASI RKPD
TAHUN 2018
TINGKAT REALISASI
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8= 7/6) (9)
Kode URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD
TAHUN 2019
REALISASI CAPAIAN KINERJA
RENSTRA SKPD s.d RENJA TAHUN
2017
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2018 TARGET PROGRAM / KEGIATAN
RKPD TAHUN 2019
18 01 22 PROGRAM : PENINGKATAN SARANA Jumlah sarana prasarana DAN PRASARANA AKTIFITAS KEPEMUDAAN kepemudaan yang dikelola dan
dipelihara (unit)
Kegiatan :18 01 16 02 Pengelolaan dan Pemeliharaan Bumi Jumlah bulan pengelolaan 60 24 12 12 100% 0
Perkemahan Kawasan Taman Hutan Raya dan pemeliharaan BumiSultan Syarif Hasyim Perkemahan Tahura SSH
18 01 22 xx Rehabilitasi Fasilitas Komplek Bumi Perkemahan Persentase pekerjaan 100 - 0 - 0% 0Kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Rehabilitasi Fasilitas KomplekHasyim Bumi Perkemahan Kawasan
Taman Hutan Raya SultanSyarif Hasyim (%)
18 01 21 xx Pembangunan Sistem Pengairan Komplek Bumi Persentase pekerjaan 100 0 0 - 0% 0Perkemahan Kawasan Taman Hutan Raya Pembangunan Sistem Pengairan Sultan Syarif Hasyim Komplek Bumi Perkemahan
Kawasan Taman Hutan RayaSultan Syarif Hasyim (%)
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN S/D
TAHUN 2019
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET S/D TAHUN 2019
(%)
800 80% DISPORA
160 80% DISPORA
400 80% DISPORA
300 60% DISPORA
81 81% DISPORA
300 60% DISPORA
48 60% DISPORA
PD PENANGGUNG
JAWAB
10=(5+7+9) (11) (12)
PERKIRAAN REALIASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN
BERJALAN
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN S/D
TAHUN 2019
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET S/D TAHUN 2019
(%)
PD PENANGGUNG
JAWAB
10=(5+7+9) (11) (12)
PERKIRAAN REALIASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN
BERJALAN
141 56% DISPORA
14 28% DISPORA
20000 57% DISPORA
400 80% DISPORA
25278 101% DISPORA
464 46% DISPORA
60 80% DISPORA
2 67% DISPORA
400 80% DISPORA
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN S/D
TAHUN 2019
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET S/D TAHUN 2019
(%)
PD PENANGGUNG
JAWAB
10=(5+7+9) (11) (12)
PERKIRAAN REALIASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN
BERJALAN
18 72% DISPORA
27 90% DISPORA
104 52% DISPORA
4 80% DISPORA
14 78% DISPORA
400 80% DISPORA
400 80% DISPORA
533 80% DISPORA
1166 58% DISPORA
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN S/D
TAHUN 2019
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET S/D TAHUN 2019
(%)
PD PENANGGUNG
JAWAB
10=(5+7+9) (11) (12)
PERKIRAAN REALIASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN
BERJALAN
172 80% DISPORA
54 54% DISPORA
3 60% DISPORA
3 60% DISPORA
3 60% DISPORA
3 60% DISPORA
12 50% DISPORA
9 60% DISPORA
3 60% DISPORA
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN S/D
TAHUN 2019
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET S/D TAHUN 2019
(%)
PD PENANGGUNG
JAWAB
10=(5+7+9) (11) (12)
PERKIRAAN REALIASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN
BERJALAN
0 0% DISPORA
200 100% DISPORA
70 70% DISPORA
116 24% DISPORA
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN S/D
TAHUN 2019
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET S/D TAHUN 2019
(%)
PD PENANGGUNG
JAWAB
10=(5+7+9) (11) (12)
PERKIRAAN REALIASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN
BERJALAN
187 60% DISPORA
148 82% DISPORA
180 72% DISPORA
200 80% DISPORA
200 100% DISPORA
18 75% DISPORA
1 20% DISPORA
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN S/D
TAHUN 2019
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET S/D TAHUN 2019
(%)
PD PENANGGUNG
JAWAB
10=(5+7+9) (11) (12)
PERKIRAAN REALIASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN
BERJALAN
125 63% DISPORA
145 116% DISPORA
147 118% DISPORA
9 45% DISPORA
75 43% DISPORA
155 107% DISPORA
136 105% DISPORA
50 56% DISPORA
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN S/D
TAHUN 2019
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET S/D TAHUN 2019
(%)
PD PENANGGUNG
JAWAB
10=(5+7+9) (11) (12)
PERKIRAAN REALIASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN
BERJALAN
0 0% DISPORA
100 100% DISPORA
40 100% DISPORA
150 100% DISPORA
50 29% DISPORA
100 57% DISPORA
30 100% DISPORA
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN S/D
TAHUN 2019
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET S/D TAHUN 2019
(%)
PD PENANGGUNG
JAWAB
10=(5+7+9) (11) (12)
PERKIRAAN REALIASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN
BERJALAN
40 100% DISPORA
485 82% DISPORA
910 91% DISPORA
2 50% DISPORA
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN S/D
TAHUN 2019
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET S/D TAHUN 2019
(%)
PD PENANGGUNG
JAWAB
10=(5+7+9) (11) (12)
PERKIRAAN REALIASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN
BERJALAN
203 274% DISPORA
40 40% DISPORA
636 65% DISPORA
58 35% DISPORA
159 62% DISPORA
45 38% DISPORA
107 55% DISPORA
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN S/D
TAHUN 2019
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET S/D TAHUN 2019
(%)
PD PENANGGUNG
JAWAB
10=(5+7+9) (11) (12)
PERKIRAAN REALIASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN
BERJALAN
36 34% DISPORA
36 34% DISPORA
36 34% DISPORA
36 34% DISPORA
36 34% DISPORA
42 35% DISPORA
28 33% DISPORA
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN S/D
TAHUN 2019
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET S/D TAHUN 2019
(%)
PD PENANGGUNG
JAWAB
10=(5+7+9) (11) (12)
PERKIRAAN REALIASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN
BERJALAN
30 32% DISPORA
36 34% DISPORA
24 28% DISPORA
24 28% DISPORA
24 28% DISPORA
83 52% DISPORA
26 27% DISPORA
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN S/D
TAHUN 2019
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET S/D TAHUN 2019
(%)
PD PENANGGUNG
JAWAB
10=(5+7+9) (11) (12)
PERKIRAAN REALIASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN
BERJALAN
21 26% DISPORA
30 32% DISPORA
15 21% DISPORA
15 21% DISPORA
16 21% DISPORA
16 23% DISPORA
15 21% DISPORA
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN S/D
TAHUN 2019
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET S/D TAHUN 2019
(%)
PD PENANGGUNG
JAWAB
10=(5+7+9) (11) (12)
PERKIRAAN REALIASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN
BERJALAN
15 21% DISPORA
21 26% DISPORA
105 12% DISPORA
56 11% DISPORA
1 100% DISPORA
24 67% DISPORA
23 64% DISPORA
50 100% DISPORA
170 100% DISPORA
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN S/D
TAHUN 2019
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET S/D TAHUN 2019
(%)
PD PENANGGUNG
JAWAB
10=(5+7+9) (11) (12)
PERKIRAAN REALIASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN
BERJALAN
22 100% DISPORA
270 79% DISPORA
271 66% DISPORA
541 159% DISPORA
541 206% DISPORA
62 141% DISPORA
25 22% DISPORA
85 193% DISPORA
24 200% DISPORA
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN S/D
TAHUN 2019
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET S/D TAHUN 2019
(%)
PD PENANGGUNG
JAWAB
10=(5+7+9) (11) (12)
PERKIRAAN REALIASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN
BERJALAN
33 92% DISPORA
66 150% DISPORA
9 25% DISPORA
18 27% DISPORA
34 57% DISPORA
36 60% DISPORA
36 60% DISPORA
36 60% DISPORA
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN S/D
TAHUN 2019
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET S/D TAHUN 2019
(%)
PD PENANGGUNG
JAWAB
10=(5+7+9) (11) (12)
PERKIRAAN REALIASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN
BERJALAN
30 125% DISPORA
44 147% DISPORA
25 83% DISPORA
50 167% DISPORA
19 45% DISPORA
336 24% DISPORA
30 33% DISPORA
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN S/D
TAHUN 2019
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET S/D TAHUN 2019
(%)
PD PENANGGUNG
JAWAB
10=(5+7+9) (11) (12)
PERKIRAAN REALIASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN
BERJALAN
227 134% DISPORA
12 100% DISPORA
24 50% DISPORA
35 35% DISPORA
18 55% DISPORA
3 75% DISPORA
12 100% DISPORA
160 100% DISPORA
7 100% DISPORA
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN S/D
TAHUN 2019
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET S/D TAHUN 2019
(%)
PD PENANGGUNG
JAWAB
10=(5+7+9) (11) (12)
PERKIRAAN REALIASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN
BERJALAN
7 88% DISPORA
17 35% DISPORA
24 50% DISPORA
24 50% DISPORA
24 50% DISPORA
0 0% DISPORA
1 10% DISPORA
24 50% DISPORA
36 75% DISPORA
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN S/D
TAHUN 2019
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET S/D TAHUN 2019
(%)
PD PENANGGUNG
JAWAB
10=(5+7+9) (11) (12)
PERKIRAAN REALIASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN
BERJALAN
340 33% DISPORA
0 0% DISPORA
0 0% DISPORA
0 0% DISPORA
0 0% DISPORA
3 75% DISPORA
46 77% DISPORA
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN S/D
TAHUN 2019
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET S/D TAHUN 2019
(%)
PD PENANGGUNG
JAWAB
10=(5+7+9) (11) (12)
PERKIRAAN REALIASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN
BERJALAN
46 77% DISPORA
46 77% DISPORA
47 78% DISPORA
47 78% DISPORA
48 80% DISPORA
36 60% DISPORA
47.5 79% DISPORA
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN S/D
TAHUN 2019
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET S/D TAHUN 2019
(%)
PD PENANGGUNG
JAWAB
10=(5+7+9) (11) (12)
PERKIRAAN REALIASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN
BERJALAN
46 77% DISPORA
48 80% DISPORA
35.5 59% DISPORA
47 78% DISPORA
36 60% DISPORA
35.5 59% DISPORA
47.6 79% DISPORA
47.3 79% DISPORA
35.3 59% DISPORA
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN S/D
TAHUN 2019
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET S/D TAHUN 2019
(%)
PD PENANGGUNG
JAWAB
10=(5+7+9) (11) (12)
PERKIRAAN REALIASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN
BERJALAN
35.7 60% DISPORA
35.5 59% DISPORA
200 200% DISPORA
0 - DISPORA
39 65% DISPORA
0 - DISPORA
14 23% DISPORA
1 8% DISPORA
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN S/D
TAHUN 2019
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET S/D TAHUN 2019
(%)
PD PENANGGUNG
JAWAB
10=(5+7+9) (11) (12)
PERKIRAAN REALIASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN
BERJALAN
36 60% DISPORA
0 0% DISPORA
0 0% DISPORA
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2022
Tahun 2023
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2024
Tahun 2025
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II Indikator Kinerja Kunci (PP-6/2008)A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
1. Fokus Seni Budaya dan Olahragaa) Jumlah Klub Olahraga (Jumlah klub olahraga per
10.000 penduduk)b) Jumlah Gedung Olahraga (Jumlah gedung olahraga
per 10.000 penduduk)
B. Aspek Pelayanan Umum1. Fokus Pelayanan Penunjang
a) Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktifb) Jumlah Organisasi Olahraga Yang Aktifc) Jumlah Kegiatan (even) Kepemudaan dalam
Periode 1 (satu) Tahund) Jumlah Kegiatan (even) Olahraga Dalam
Periode 1 (satu) Tahun
2
Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Riau
NO INDIKATOR SPM/
Standar Nasional
IKK (PP-6/08
Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi
13
Catatan Analisis
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
KeluaranTarget
Capaian Kinerja
HasilTarget
Capaian Kinerja
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
KeluaranTarget
Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.2.13.01.0. NON URUSAN 7,132,187,591.00 NON URUSAN1.2.13.01.0.0. NON URUSAN 7,132,187,591.00 NON URUSAN1.2.13.01.0.0.00. NON URUSAN 7,132,187,591.00 NON URUSAN1.2.13.01.0.0.00.01. PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORANPersentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 Persen
6,762,187,591.00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 Persen
1.2.13.01.0.0.00.01.001. Penyediaan Jasa Surat menyurat Provinsi Riau Jumlah Surat yang Dikirim 200 Surat Persentase terlayaninya surat menyurat selama setahun
100 Persen 15,000,000 Penyediaan Jasa Surat menyurat Provinsi Riau Jumlah Surat yang Dikirim
200 Surat
1.2.13.01.0.0.00.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Provinsi Riau Jumlah rekening yang dibayar
21 Rekening Jumlah gedung (sarana prasarana kantor dan olahraga) yangtersedia listrik, air dan telekomunikasi
24 Gedung 2,541,927,591 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Provinsi Riau Jumlah rekening yang dibayar
21 Rekening
1.2.13.01.0.0.00.01.003. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Provinsi Riau Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
45 Unit Jumlah Penambahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
45 Unit 100,000,000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Provinsi Riau Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
45 Unit
1.2.13.01.0.0.00.01.004. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Provinsi Riau Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor
12 Bulan Persentase ketersediaan jasa kebersihan kantor selama setahun
100 Persen 264,960,000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Provinsi Riau Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor
12 Bulan
1.2.13.01.0.0.00.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Provinsi Riau Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
14 Unit Persentase kendaraan dinas/Operasional yang terpelihara
100 Persen 45,000,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Provinsi Riau Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
14 Unit
1.2.13.01.0.0.00.01.007. Penyediaan Alat Tulis Kantor Provinsi Riau Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan
35 Jenis Persentase ketersediaan alat tulis kantor selama setahun
100 Persen 190,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Provinsi Riau Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan
35 Jenis
1.2.13.01.0.0.00.01.008. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Provinsi Riau Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan
30 Jenis Persentase Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untukkelancaran pelayanan administrasi kantor selama setahun
100 Persen 35,000,000 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Provinsi Riau Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan
30 Jenis
1.2.13.01.0.0.00.01.009. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Provinsi Riau Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
15 Jenis Persentase tersedianya komponen instalasi dan penerangan kantorselama setahun
100 Persen 15,000,000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Provinsi Riau Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
15 Jenis
1.2.13.01.0.0.00.01.010. Penyediaaan Makan dan Minuman Provinsi Riau Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
7649 Porsi Persentase Ketersediaan Makanan Minuman Selama Setahun untukKegiatan Kantor, Rapat dan Tamu
100 Persen 100,000,000 Penyediaaan Makan dan Minuman
Provinsi Riau Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
7649 Porsi
1.2.13.01.0.0.00.01.011. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Provinsi Riau dan Luar Daerah
Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
150 Kali Persentase tersedianya perjalanan dinas untuk Koordinasi dankonsultasi selama setahun
100 Persen 400,000,000 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Provinsi Riau dan Luar Daerah
Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
150 Kali
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifUrusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Tabel.2.3.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun Anggaran 2020
Perangkat Daerah : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
Capaian Kinerja Program Capaian Kinerja Kegiatan Capaian Kinerja Program Capaian Kinerja Kegiatan
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
KeluaranTarget
Capaian Kinerja
HasilTarget
Capaian Kinerja
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
KeluaranTarget
Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifUrusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
LokasiNo
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
Capaian Kinerja Program Capaian Kinerja Kegiatan Capaian Kinerja Program Capaian Kinerja Kegiatan
1.2.13.01.0.0.00.01.012. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Provinsi Riau Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan
140 OB Persentase terlayaninya jasa administrasi perkantoran per tahun
100 Persen 2,598,340,000 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
Provinsi Riau Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan
140 OB
1.2.13.01.0.0.00.01.013. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Provinsi Riau Jumlah tenaga satpam yang disediakan
16 OH Persentase ketersediaan keamanan kantor selama setahun
100 Persen 456,960,000 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Provinsi Riau Jumlah tenaga satpam yang disediakan
16 OH
1.2.13.01.0.0.00.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur
100 Persen
Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur
100 Persen 370,000,000.00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur
100 Persen
1.2.13.01.0.0.00.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Provinsi Riau Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan
20 Unit Jumlah peningkatan sarana prasarana perlengkapan kantor
20 Unit 50,000,000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Provinsi Riau Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan
20 Unit
1.2.13.01.0.0.00.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Provinsi Riau Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan
20 Unit Jumlah peningkatan peralatan gedung kantor
20 Unit 50,000,000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Provinsi Riau Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan
20 Unit
1.2.13.01.0.0.00.02.012. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Provinsi Riau Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara
100 Ruang Persentase fasilitas dan ruangan kantor dispora yang siap digunakan
100 Persen 100,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Provinsi Riau Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara
100 Ruang
1.2.13.01.0.0.00.02.013. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Provinsi Riau Jumlah mobil jabatan yang dipelihara
1 Unit Persentase kondisi mobil jabatan
100 Persen 50,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Provinsi Riau Jumlah mobil jabatan yang dipelihara
1 Unit
1.2.13.01.0.0.00.02.014. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Provinsi Riau Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
13 Unit Persentase kendaraan dinas/Operasional yang terpelihara
100 Persen 60,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Provinsi Riau Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
13 Unit
1.2.13.01.0.0.00.02.016. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Provinsi Riau Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
170 Unit Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang siap digunakan
170 Unit 60,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Provinsi Riau Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
170 Unit
1.2.13.01.1. URUSAN WAJIB 25,399,612,600.00 URUSAN WAJIB1.2.13.01.1.2. WAJIB NON PELAYANAN DASAR 25,399,612,600.00 WAJIB NON PELAYANAN 1.2.13.01.1.2.13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 25,399,612,600.00 KEPEMUDAAN DAN 1.2.13.01.1.2.13.15. PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS PEMUDA DAN KEPEMUDAAN
Jumlah pemuda pelopor; Jumlah pemuda kader; Jumlah
25 Orang; 1000 Orang; 100 Orang;
Jumlah pemuda pelopor; Jumlah pemuda kader; Jumlah wirausaha muda;
25 Orang; 1000 Orang; 100 Orang;
3,168,500,000.00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA DAN KEPEMUDAAN
Jumlah pemuda pelopor; Jumlah pemuda kader; Jumlah wirausaha muda;
25 Orang; 1000 Orang; 100 Orang;
1.2.13.01.1.2.13.15.001. Seleksi, Pelatihan dan Pelaksanaan Pasukan Pengibar Bendera Pada HUT RI
Provinsi Riau 1. Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi pasukan pengibar bendera timgkat provinsi dan nasional 2. jumlah pemuda paskibraka
72 Orang Jumlah Pasukan Pengibar Bendera Yang Mengikuti Pelatihan dan Pelaksanaan Pengibaran Bendera Pada HUT Kemerdekaan RI di Tingkat Provinsi dan Nasional
38 Orang 1,627,850,000 Seleksi, Pelatihan dan Pelaksanaan Pasukan Pengibar Bendera Pada HUT RI
Provinsi Riau 1. Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi pasukan pengibar bendera timgkat provinsi dan nasional 2. jumlah pemuda paskibraka
72 Orang
1.2.13.01.1.2.13.15.002. Jambore dan Bhakti Pemuda Antar Daerah Kab/Kota se Provinsi Riau
Provinsi Riau Jumlah pemuda yang mengikuti jambore dan bhakti pemuda antar daerah kab/kota se provinsi riau
50 Orang Jumlah Pemuda Yang siap Menjadi Kader pemimpin dan aktif dimasyarakat
50 Orang 150,000,000 Jambore dan Bhakti Pemuda Antar Daerah Kab/Kota se Provinsi Riau
Provinsi Riau Jumlah pemuda yang mengikuti jambore dan bhakti pemuda antar daerah kab/kota se provinsi riau
50 Orang
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
KeluaranTarget
Capaian Kinerja
HasilTarget
Capaian Kinerja
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
KeluaranTarget
Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifUrusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
LokasiNo
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
Capaian Kinerja Program Capaian Kinerja Kegiatan Capaian Kinerja Program Capaian Kinerja Kegiatan
1.2.13.01.1.2.13.15.003. Seleksi Calon Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Kapal Pemuda Nusantara
Provinsi Riau 1. Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi calon pertukaran pemuda antar negara 2. jumlah pemuda yang mengikuti seleksi calon peserta kapal pemuda nusantara
100 Orang Jumlah Pemuda Utusan provinsi Riau Yang Mengikuti Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Program Pemuda Nusantara (KPN)
7 Orang 200,000,000 Seleksi Calon Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Kapal Pemuda Nusantara
Provinsi Riau 1. Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi calon pertukaran pemuda antar negara 2. jumlah pemuda yang mengikuti seleksi calon peserta kapal pemuda nusantara
100 Orang
1.2.13.01.1.2.13.15.004. Seleksi Pemuda Pelopor dan Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi
Provinsi Riau Jumlah pemuda pelopor dan berprestasi
50 Orang Jumlah Pemuda berprestasi yang mendapat penghargaan
8 Orang 168,250,000 Seleksi Pemuda Pelopor dan Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi
Provinsi Riau Jumlah pemuda pelopor dan berprestasi
50 Orang
1.2.13.01.1.2.13.15.005. Pembinaan dan Pengembangan Wirausaha Muda
Provinsi Riau Jumlah Wirausaha Muda yang megikuti pembinaan dan pengembangan wirausaha
100 Orang Jumlah Wirausaha muda yang kompetitif dan mandiri
100 Orang 200,000,000 Pembinaan dan Pengembangan Wirausaha Muda
Provinsi Riau Jumlah Wirausaha Muda yang megikuti pembinaan dan pengembangan wirausaha
100 Orang
1.2.13.01.1.2.13.15.006. TOT dan Penyuluhan Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS
Provinsi Riau Jumlah pemuda yang mengikuti TOT dan penyuluhan bahaya narkoba yang akan menjadi kader penyuluh bahaya narkoba dan HIV/AIDS
200 Orang Jumlah pemuda yang siap menjadi kader dan berperanaktif dimasyarakat
200 Orang 195,000,000 TOT dan Penyuluhan Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS
Provinsi Riau Jumlah pemuda yang mengikuti TOT dan penyuluhan bahaya narkoba yang akan menjadi kader penyuluh bahaya narkoba dan HIV/AIDS
200 Orang
1.2.13.01.1.2.13.15.007. Pendidikan Satuan Tugas Pramuka Peduli
Provinsi Riau Jumlah pemuda anggota pramuka
75 Orang Jumlah Pemuda yang siap menjadi kader pemimpin dan berperanaktif dimasyarakat
75 Orang 150,000,000 Pendidikan Satuan Tugas Pramuka Peduli
Provinsi Riau Jumlah pemuda anggota pramuka
75 Orang
1.2.13.01.1.2.13.15.008. Peningkatan Kompetensi Kepemudaan Provinsi Riau
Provinsi Riau Jumlah pemuda yang berkompetensi
114 Orang Jumlah pemuda yang siap menjadi kader pemimpin dan berperanaktif dimasyarakat
114 Orang 357,400,000 Peningkatan Kompetensi Kepemudaan Provinsi Riau
Provinsi Riau Jumlah pemuda yang berkompetensi
114 Orang
1.2.13.01.1.2.13.15.009. Peningkatan Kapasitas Pemuda Lintas Agama
Provinsi Riau Jumlah pemuda yang mengikuti kapasitas pemuda lintas agama
100 Orang Jumlah pemuda yang siap menjadi kader pemimpin dan berperanaktif dimasyarakat
100 Orang 120,000,000 Peningkatan Kapasitas Pemuda Lintas Agama
Provinsi Riau Jumlah pemuda yang mengikuti kapasitas pemuda lintas agama
100 Orang
1.2.13.01.1.2.13.16. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
Jumlah atlet dan cabang olahraga yang berprestasi
125 Orang/13 cabor Orang/ca
Jumlah atlet dan cabang olahraga yang berprestasi
125 Orang/13 cabor Orang/cabor
22,231,112,600.00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
Jumlah atlet dan cabang olahraga yang berprestasi
125 Orang/13 cabor Orang/cab
1.2.13.01.1.2.13.16.001. Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi
pekanbaru Jumlah penghargaan yang diberikan bagi insan olahraga
200 Orang Jumlah insan Olahraga yang mendapatkan penghargaan
200 Orang 546,164,600 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi
pekanbaru Jumlah penghargaan yang diberikan bagi insan olahraga
200 Orang
1.2.13.01.1.2.13.16.002. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP)
provinsi riau Jumlah atlit yang mengikuti pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLP) per tahun
229 Orang Jumlah Atlit Yang Siap berkompetisi ditingkat junior/pelajar
229 Orang 8,569,420,000 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP)
provinsi riau Jumlah atlit yang mengikuti pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLP) per tahun
229 Orang
1.2.13.01.1.2.13.16.003. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM)
provinsi riau Jumlah atlit yang mengikuti pusat pendidikan dan latihan olahraga mahasiswa (PPLM) per tahun
70 Orang Jumlah Atlit Yang Siap berkompetisi ditingkat mahasiswa
70 Orang 2,546,580,000 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM)
provinsi riau Jumlah atlit yang mengikuti pusat pendidikan dan latihan olahraga mahasiswa (PPLM) per tahun
70 Orang
1.2.13.01.1.2.13.16.004. Pemusatan Latihan Daerah pekanbaru Jumlah Atlit yang mengikuti pemusatan derah
124 Orang Jumlah atlit yang siap berkompetisi ditingkat wilayah dan nasional
124 Orang 495,450,000 Pemusatan Latihan Daerah pekanbaru Jumlah Atlit yang mengikuti pemusatan derah
124 Orang
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
KeluaranTarget
Capaian Kinerja
HasilTarget
Capaian Kinerja
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
KeluaranTarget
Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifUrusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
LokasiNo
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
Capaian Kinerja Program Capaian Kinerja Kegiatan Capaian Kinerja Program Capaian Kinerja Kegiatan
1.2.13.01.1.2.13.16.007. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
pekanbaru Jumlah kabupaten/kota yang berpatisipasi pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Riau
12 kab/kota Jumlah kejuaraan multieven daerah yang terselenggara
1 Kejuaraan 939,000,000 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
pekanbaru Jumlah kabupaten/kota yang berpatisipasi pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Riau
12 kab/kota
1.2.13.01.1.2.13.16.009. Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)
sumbar Jumlah atlit yang akan di kirim mengikuti POPWIL
124 Orang Jumlah Atlit Yang siap berkompetisi pada kejuaraan wilayah tingkat pelajar
124 Orang 733,510,000 Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)
sumbar Jumlah atlit yang akan di kirim mengikuti POPWIL
124 Orang
1.2.13.01.1.2.13.16.010. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA)
pekanbaru Jumlah kabupaten/kota yang berpatisipasi pada pekan paralympic pelajar daerah
12 Kabupaten/kota
Jumlah kejuaraan multieven daerah yang terselenggara
1 Kejuaraan 507,600,000 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA)
pekanbaru Jumlah kabupaten/kota yang berpatisipasi pada pekan paralympic pelajar daerah
12 Kabupaten/kota
1.2.13.01.1.2.13.16.012. Penyelenggaraan dan Pengiriman Kontingen Festival Olahraga Tradisional
pekanbaru dan kaltim
Jumlah peserta yang mengikuti dan pengiriman kontingen festival olahraga tradisional
14 Orang Jumlah even olahraga tradisional yang terselenggara dan diikuti
2 Even 260,208,000 Penyelenggaraan dan Pengiriman Kontingen Festival Olahraga Tradisional
pekanbaru dan kaltim
Jumlah peserta yang mengikuti dan pengiriman kontingen festival olahraga tradisional
14 Orang
1.2.13.01.1.2.13.16.018. Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga
Provinsi Riau Jumlah atlit yang terjaring 110 Atlet Jumlah Dokumen Data Potensi Atlit Berbakat didaerah
1 Dokumen 200,000,000 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga
Provinsi Riau Jumlah atlit yang terjaring
110 Atlet
1.2.13.01.1.2.13.16.019. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat (Kejuaraan Nasional Antar PPLP)
Jadwal kemenpora
Jumlah atlit yang dikirim mengikuti kejuaraan nasional antar PPLP
20 Atlet Jumlah Kejuaraan nasional antar PPLP yang diikuti
2 Kejuaraan 400,000,000 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat (Kejuaraan Nasional Antar PPLP)
Jadwal kemenpora
Jumlah atlit yang dikirim mengikuti kejuaraan nasional antar PPLP
20 Atlet
1.2.13.01.1.2.13.16.022. Pusat Pembibitan dan Pembinaan Olahraga
Provinsi Riau Jumlah Atlit Pusat pembibitan dan pembinaan olahraga
12 Orang Jumlah Atlit Yang Siap berprestasi
12 Orang 435,600,000 Pusat Pembibitan dan Pembinaan Olahraga
Provinsi Riau Jumlah Atlit Pusat pembibitan dan pembinaan olahraga
12 Orang
1.2.13.01.1.2.13.16.024. Pendataan dan Penyusunan Indeks Sarana Prasarana Olahraga Provinsi Riau
Provinsi Riau Jumlah dokumen indeks sarana prasarana olahraga provinsi riau
1 Dokumen Persentase pemanfaatan dokumen Indeks Sarana Prasarana Olahraga
100 Persen 22,831,800 Pendataan dan Penyusunan Indeks Sarana Prasarana Olahraga Provinsi Riau
Provinsi Riau Jumlah dokumen indeks sarana prasarana olahraga provinsi riau
1 Dokumen
1.2.13.01.1.2.13.16.025. Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga
Provinsi Riau Jumlah sarana prasarana olahraga yangdikeloladan di pelihara
13 Unit Persentase ruang dan fasilitas sarana prasarana olahraga yang dikelola bisa dimanfaatkan untuk aktifitas olahraga
100 Persen 5,383,085,000 Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga
Provinsi Riau Jumlah sarana prasarana olahraga yangdikeloladan di pelihara
13 Unit
1.2.13.01.1.2.13.16.026. Pengelolaan dan Pemneliharaan Stadion Utama Riau
Provinsi Riau Rentang waktu pengelolaan dan pemeliharaan stadion utama riau
12 Bulan Persentase ruang dan fasilitas Stadion Utama Yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas olahraga
100 Persen 961,583,200 Pengelolaan dan Pemneliharaan Stadion Utama Riau
Provinsi Riau Rentang waktu pengelolaan dan pemeliharaan stadion utama riau
12 Bulan
1.2.13.01.1.2.13.16.027. Pengelolaan Potensi , Pemasaran dan Promosi Rusunawa dan Venue Olahraga
Provinsi Riau Jumlah sarana prasarana olahraga yang di kelola
14 Unit Jumlah Sarana Prasarana Olahraga yang mampu dioptimalkan untuk berbagai aktifitas
14 Unit 230,080,000 Pengelolaan Potensi , Pemasaran dan Promosi Rusunawa dan Venue Olahraga
Provinsi Riau Jumlah sarana prasarana olahraga yang di kelola
14 Unit
32,531,800,191.00J U M L A H
HasilTarget
Capaian Kinerja
17 18 19 20
7,132,187,591.007,132,187,591.007,132,187,591.006,762,187,591.00
Persentase terlayaninya surat menyurat selama setahun
100 Persen 15,000,000
Jumlah gedung (sarana prasarana kantor dan olahraga) yangtersedia listrik, air dan telekomunikasi
24 Gedung 2,541,927,591
Jumlah Penambahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
45 Unit 100,000,000
Persentase ketersediaan jasa kebersihan kantor selama setahun
100 Persen 264,960,000
Persentase kendaraan dinas/Operasional yang terpelihara
100 Persen 45,000,000
Persentase ketersediaan alat tulis kantor selama setahun
100 Persen 190,000,000
Persentase Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untukkelancaran pelayanan administrasi kantor selama setahun
100 Persen 35,000,000
Persentase tersedianya komponen instalasi dan penerangan kantorselama setahun
100 Persen 15,000,000
Persentase Ketersediaan Makanan Minuman Selama Setahun untukKegiatan Kantor, Rapat dan Tamu
100 Persen 100,000,000
Persentase tersedianya perjalanan dinas untuk Koordinasi dankonsultasi selama setahun
100 Persen 400,000,000
Catatan PentingPagu Indikatif
Capaian Kinerja Kegiatan
HasilTarget
Capaian Kinerja
17 18 19 20
Catatan PentingPagu Indikatif
Capaian Kinerja Kegiatan
Persentase terlayaninya jasa administrasi perkantoran per tahun
100 Persen 2,598,340,000
Persentase ketersediaan keamanan kantor selama setahun
100 Persen 456,960,000
370,000,000.00
Jumlah peningkatan sarana prasarana perlengkapan kantor
20 Unit 50,000,000
Jumlah peningkatan peralatan gedung kantor
20 Unit 50,000,000
Persentase fasilitas dan ruangan kantor dispora yang siap digunakan
100 Persen 100,000,000
Persentase kondisi mobil jabatan
100 Persen 50,000,000
Persentase kendaraan dinas/Operasional yang terpelihara
100 Persen 60,000,000
Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang siap digunakan
170 Unit 60,000,000
25,399,612,600.0025,399,612,600.0025,399,612,600.00
3,168,500,000.00
Jumlah Pasukan Pengibar Bendera Yang Mengikuti Pelatihan dan Pelaksanaan Pengibaran Bendera Pada HUT Kemerdekaan RI di Tingkat Provinsi dan Nasional
38 Orang 1,627,850,000
Jumlah Pemuda Yang siap Menjadi Kader pemimpin dan aktif dimasyarakat
50 Orang 150,000,000
HasilTarget
Capaian Kinerja
17 18 19 20
Catatan PentingPagu Indikatif
Capaian Kinerja Kegiatan
Jumlah Pemuda Utusan provinsi Riau Yang Mengikuti Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Program Pemuda Nusantara (KPN)
7 Orang 200,000,000
Jumlah Pemuda berprestasi yang mendapat penghargaan
8 Orang 168,250,000
Jumlah Wirausaha muda yang kompetitif dan mandiri
100 Orang 200,000,000
Jumlah pemuda yang siap menjadi kader dan berperanaktif dimasyarakat
200 Orang 195,000,000
Jumlah Pemuda yang siap menjadi kader pemimpin dan berperanaktif dimasyarakat
75 Orang 150,000,000
Jumlah pemuda yang siap menjadi kader pemimpin dan berperanaktif dimasyarakat
114 Orang 357,400,000
Jumlah pemuda yang siap menjadi kader pemimpin dan berperanaktif dimasyarakat
100 Orang 120,000,000
22,231,112,600.00
Jumlah insan Olahraga yang mendapatkan penghargaan
200 Orang 546,164,600
Jumlah Atlit Yang Siap berkompetisi ditingkat junior/pelajar
229 Orang 8,569,420,000
Jumlah Atlit Yang Siap berkompetisi ditingkat mahasiswa
70 Orang 2,546,580,000
Jumlah atlit yang siap berkompetisi ditingkat wilayah dan nasional
124 Orang 495,450,000
HasilTarget
Capaian Kinerja
17 18 19 20
Catatan PentingPagu Indikatif
Capaian Kinerja Kegiatan
Jumlah kejuaraan multieven daerah yang terselenggara
1 Kejuaraan 939,000,000
Jumlah Atlit Yang siap berkompetisi pada kejuaraan wilayah tingkat pelajar
124 Orang 733,510,000
Jumlah kejuaraan multieven daerah yang terselenggara
1 Kejuaraan 507,600,000
Jumlah even olahraga tradisional yang terselenggara dan diikuti
2 Even 260,208,000
Jumlah Dokumen Data Potensi Atlit Berbakat didaerah
1 Dokumen 200,000,000
Jumlah Kejuaraan nasional antar PPLP yang diikuti
2 Kejuaraan 400,000,000
Jumlah Atlit Yang Siap berprestasi
12 Orang 435,600,000
Persentase pemanfaatan dokumen Indeks Sarana Prasarana Olahraga
100 Persen 22,831,800
Persentase ruang dan fasilitas sarana prasarana olahraga yang dikelola bisa dimanfaatkan untuk aktifitas olahraga
100 Persen 5,383,085,000
Persentase ruang dan fasilitas Stadion Utama Yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas olahraga
100 Persen 961,583,200
Jumlah Sarana Prasarana Olahraga yang mampu dioptimalkan untuk berbagai aktifitas
14 Unit 230,080,000
32,531,800,191.00
Renja Dispora 2020
III-1
3.1. Telaahan Terhadap kebijakan Nasional
Seiring dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 25 tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),
diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana
pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh,
dan tanggap terhadap perubahan (ayat 2 pasal 2), dengan jenjang
perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka
menengah, maupun perencanaan tahunan.
Sementara itu paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan
pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap
OPD membuat dan memiliki Renja – OPD, yang disusun dengan
berpedoman kepada Renstra – OPD dan mengacu kepada RKPD,
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Memperhatikan RPJMN Tahun 2015 – 2019 yakni pada dimensi
Pembangunan Manusia yang terdiri dari Revolusi Mental, Pembangunan
Pendidikan, Pembangunan kesehatan, dan Pembangunan Perumahan
dan Permukiman. Bahwa pembangunan kepemudaan dan keolahragaan
menjadi cukup berperan untuk capaian keberhasilan dalam hal dimensi
pembangunan manusia, sesuai dengan arah kebijakan antara lain
Renja Dispora 2020
III-2
peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa, Peneguhan
Jati Diri dan Karakter Bangsa.
Pembangunan Kepemudaan dan keolahragaan juga mengambil
peran pada pembangunan kesehatan yakni Penguatan promotif dan Preventif
“Gerakan Masyarakat Sehat”.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.2.1. Tujuan Renja Perangkat Daerah
Adapun Tujuan dari Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan
Olahraga adalah :
1. Mewujudkan Pembangunan Pemuda Yang Berkarakter, Maju
dan Mandiri
2. Meningkatkan Budaya Olahraga Masyarakat dan Prestasi
Olahraga Yang Maju dan Unggul
3.2.2. Sasaran Renja Perangkat Daerah
Berikut sasaran dari Rencana Kerja Dinas kepemudaan dan
Olahraga :
1. Peningkatan Pelayanan Kepemudaan Melalui Pemberdayaan
dan Pengembangan Pemuda
2. Peningkatan pelayanan Keolahragaan melalui Pembudayaan
Olahraga dan Peningkatan Prestasi Olahraga
Untuk mewujudkan cita-cita/keinginan Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Provinsi Riau yang tertuang dalam Visi Kepemudaan dan
Keolahragaan Provinsi Riau, diperlukan suatu perencanaan
Program/Kegiatan Organisasi yang harus dilaksanakan sesuai dengan
Kewenangan, Tugas,dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Riau dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku. Untuk itu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau menyusun
Misi sebagi berikut :
Renja Dispora 2020
III-3
Misi I : Meningkatkan Pelayanan Kepemudaan
Tujuan Sasaran
1.1 Mewujudkan Pembangunan Pemuda Yang Berkarakter, Maju dan Mandiri
Peningkatan Pelayanan Kepemudaan Melalui Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda
Misi 2 : Meningkatkan Pelayanan Keolahragaan
Tujuan Sasaran
2.1 Meningkatkan Budaya Olahraga Masyarakat dan Prestasi Olahraga Yang Maju dan Unggul
Peningkatan pelayanan Keolahragaan melalui Pembudayaan Olahraga dan Peningkatan Prestasi Olahraga
3.3. Program dan Kegiatan
Pada tahun 2020 untuk mencapai sasaran strategis maka ditetapkan
program-program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
A. Non Urusan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.4. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
1.5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan
Dinas/Operasional
1.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.9. Penyediaan Makanan Minuman
Renja Dispora 2020
III-4
1.10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.11. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
1.12. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2.2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
2.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional
2.6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
B. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
1. Program Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Kepemudaan
1.1. Seleksi, Pelatihan dan Pelaksnaan Pasukan Pengibar Bendera
Pada HUT Kemerdekaan RI
1.2. Jambore dan Bhakti Pemuda Antar Daerah Kab/Kota se Provinsi
Riau
1.3. Seleksi Calon Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan
Kapal Pemuda Nusantara (KPN)
1.4. Seleksi Pemuda Pelopor dan Pemberian Penghargaan Bagi
Pemuda Berprestasi
1.5. Pembinaan dan Pengembangan Wirausaha Muda
1.6. TOT dan Penyuluhan Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS
1.7. Pendidikan Satuan Tugas Pramuka Peduli
1.8. Peningkatan Kompetensi Kepemudaan Provinsi Riau
1.9. Peningkatan Kapasitas Pemuda Lintas Agama
2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
2.1. Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi
dan Berprestasi
2.2. Pusat pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP)
2.3. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM)
2.4. Pemusatan Latihan Daerah
2.5. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
Renja Dispora 2020
III-5
2.6. Pengiriman Kontingen pecan Olahraga Pelajar Wilayah
(POPWIL)
2.7. Penyelenggaraan Pekan Paralympic Pelajar Daerah
(PEPARPEDA)
2.8. Penyelenggaraan dan Pengiriman Kontingen Festival Olahraga
Tradisional
2.9. Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam
Olahraga
2.10. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat (Kejuaraan
Nasional Antar PPLP)
2.11. Pusat Pembibitan dan Pembinaan Olahraga
2.12. Pendataan dan Penyusunan Indeks Sarana Prasarana
Olahraga Provinsi Riau
2.13. Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga
2.14. Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Utama Riau
2.15. Pengelolaan Potensi, Pemasaran dan Promosi Rusunawa dan
Venue Olahraga
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Lembar ....... dari 6
Target Capaian Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 URUSAN WAJIB1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 18 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pekanbaru100 persen
6,852,187,591 APBD
1 18 1.18.01 01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Yang Dikirim pekanbaru 200 surat 15,000,000 APBD
1 18 1.18.01 01 2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Jumlah Rekening Yang Dibayar pekanbaru26
Rekening2,631,927,591 APBD
1 18 1.18.01 01 13Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan
pekanbaru 45 unit 100,000,000 APBD
1 18 1.18.01 01 8 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorRentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
pekanbaru 12 Bulan 264,960,000 APBD
1 18 1.18.01 01 9Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kenderaan dinas/operasional yang dipelihara
pekanbaru 14 Unit 45,000,000 APBD
1 18 1.18.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorJumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang Disediakan
pekanbaru 35 Jenis 190,000,000 APBD
1 18 1.18.01 01 11Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Jumlah Jenis Laporan Yang dicetak dan digandakan
pekanbaru 30 Jenis 35,000,000 APBD
1 18 1.18.01 01 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan
pekanbaru 15 Jenis 15,000,000 APBD
(1)
Tabel 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Perkiraan Maju Tahun 2021Provinsi Riau
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
LokasiRencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Lembar ....... dari 6
Target Capaian Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
LokasiRencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1 18 1.18.01 01 17 Penyediaan Makanan Dan MinumanJumlah Makanan dan Minuman Yang Disediakan
pekanbaru 7649 Porsi 100,000,000 APBD
1 18 1.18.01 01 18Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Provinsi Riau
132 kali 400,000,000 APBD
1 18 1.18.01 01 19 Penyediaan Jasa Keamanan KantorJumlah Tenaga Satpam Yang disediakan
pekanbaru 16 orang 456,960,000 APBD
1 18 1.18.01 01 23 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Jumlah Jasa Administrasi Kantor Pekanbaru 120 orang 2,598,340,000 APBD
1 18 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur
Pekanbaru 100 Pesen 370,000,000 APBD
1 18 1.18.01 02 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorJumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan
pekanbaru 20 unit 50,000,000 APBD
1 18 1.18.01 02 9 Pengadaan Peralatan Gedung KantorJumlah peralatan gedung kantor yang diadakan
pekanbaru 20 unit 50,000,000 APBD
1 18 1.18.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorJumlah Ruang Gedung Kantor Yang Dipelihara
pekanbaru 10 Unit 100,000,000 APBD
1 18 1.18.01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil JabatanJumlah Mobil Jabatan Yang Dipelihara
pekanbaru 1 unit 50,000,000 APBD
1 18 1.18.01 02 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kenderaan Dinas/Operasional Kantor Yang Dipelihara
pekanbaru 13 unit 60,000,000 APBD
1 18 1.18.01 02 28Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara
pekanbaru 275 Unit 60,000,000 APBD
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Lembar ....... dari 6
Target Capaian Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
LokasiRencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1 18 1.18.01 15Program Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Kepemudaan
Jumlah Sumber Daya Kepemudaan Yang Diberdayakan dan Dikembangkan
1000 Orang
3,322,400,000 APBD
1 18 1.18.01 15 01Seleksi, Pelatihan dan Pelaksanaan Pasukan Pengibar Bendera Pada HUT Kemerdekaan RI
1. Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Tingkat provinsi dan Nasional
pekanbaru 75 Orang 1,750,000,000 APBD
2. Jumlah Pemuda Paskibraka
1 18 1.18.01 15 02Jambore dan Bhakti Pemuda Antar Daerah Kab/Kota se Provinsi Riau
Jumlah Pemuda Yang mengikuti Jambore dan Bhakti Pemuda Antar Daerah Kab/Kota Se Provinsi Riau
Pekanbaru 50 Orang 150,000,000 APBD
1 18 1.18.01 15 03Seleksi Calon pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN)
1. Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Seleksi Calon Pertukaran Pemuda Antar Negara
Pekanbaru 100 Orang 200,000,000 APBD
2. Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Seleksi Calon Peserta Kapal Pemuda Nusantara
1 18 1.18.01 15 04Seleksi Pemuda Pelopor dan pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi
Jumlah Pemuda Pelopor dan Berprestasi Pekanbaru 50 Orang 190,000,000 APBD
1 18 1.18.01 15 05Pembinaan dan Pengembangan Wirausaha Muda
Jumlah Wirausaha MudaPekanbaru 100 Orang 200,000,000 APBD
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Lembar ....... dari 6
Target Capaian Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
LokasiRencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1 18 1.18.01 15 06TOT dan Penyuluhan Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS
Jumlah Pemuda Yang Mengikuti TOT dan penyuluhan Bahaya Narkoba Yang Akan Menjadi kader Penyuluh Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS
Pekanbaru4000 Orang
200,000,000 APBD
1 18 1.18.01 15 07 Pendidikan Satuan Tugas Pramuka Peduli
Jumlah pemuda Anggota Pramuka
Pekanbaru 75 Orang 150,000,000 APBD
1 18 1.18.01 15 08Peningkatan Kompetensi Kepemudaan Provinsi Riau
Jumlah Pemuda Yang Berkompetensi
Pekanbaru1000 Orang
362,400,000 APBD
1 18 1.18.01 15 09Peningkatan Kapasitas Pemuda Lintas Agama
Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Kapasitas Pemuda Lintas Agama
Pekanbaru 100 Orang 120,000,000 APBD
1 18 1.18.01 16Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
1. Jumlah Sumber Daya Keolahragaan Yang Dibina
22,356,780,000 APBD
2. Jumlah Sarana Prasarana Keolahragaan Yang Dikelola dan Dipelihara
14 Unit
1 18 1.18.01 16 01Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi
Jumlah Pengahragaan Yang diberikan Bagi Insan Olahraga
Pekanbaru 200 Orang 550,000,000 APBD
1 18 1.18.01 16 02Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP)
Jumlah Atlit Yang Mengikuti Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Per Tahun
Pekanbaru 211 Orang 8,569,420,000 APBD
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Lembar ....... dari 6
Target Capaian Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
LokasiRencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1 18 1.18.01 16 03Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM)
Jumlah Atlit Yang Mengikuti Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM) Per Tahun
Pekanbaru 75 Orang 2,546,580,000 APBD
1 18 1.18.01 16 04 Pemusatan Latihan Daerah
Jumlah Atlit Yang Mengikuti Pemusatan Latihan Daerah
Pekanbaru 160 Orang 500,000,000 APBD
1 18 1.18.01 16 07Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
Jumlah peserta Mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
Pekanbaru1920 Orang
950,000,000 APBD
1 18 1.18.01 16 09Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)
Jumlah Atlit Yang Akan Dikirim Mengikuti POPWIL Sumatera
Barat160 Orang 800,000,000 APBD
1 18 1.18.01 16 10Penyelenggaraan Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA)
Jumlah Peserta Pekan Olahraga Paralympic Pelajar Daerah
Pekanbaru 324 Orang 507,600,000 APBD
1 18 1.18.01 16 12Penyelenggaraan dan Pengiriman Kontingen Festival Olahraga Tradisional
Jumlah Peserta Yang Berpatisipasi Pada Festival Olahraga Tradisional
Pekanbaru 360 Orang 300,000,000 APBD
1 18 1.18.01 16 18Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga
Jumlah Atlit Yang Terjaring Pekanbaru 900 Atlit 200,000,000 APBD
1 18 1.18.01 16 19Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat (Kejuaraan Nasional Antar PPLP)
Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat (Kejuaraan Nasional Antar PPLP)
Kemenpora 200 Atlit 400,000,000 APBD
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Lembar ....... dari 6
Target Capaian Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
LokasiRencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1 18 1.18.01 16 22 Pusat Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Jumlah Atlit Pusat Pembibitan dan Pembinaan Olahraga
Pekanbaru 12 Orang 435,600,000 APBD
1 18 1.18.01 16 24Pendataan dan Penyusunan Indeks Sarana Prasarana Olahraga Provinsi Riau
Jumlah Dokumen Indeks Sarana Prasarana Olahraga Provinsi Riau
Pekanbaru1
Dokumen22,831,800 APBD
1 18 1.18.01 16 25Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga
Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Dikelola dan Dipelihara
Pekanbaru 13 Unit 5,383,085,000 APBD
1 18 1.18.01 16 61Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Utama Riau
Rentang Waktu Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Utama
Pekanbaru 12 Bulan 861,583,200 APBD
1 18 1.18.01 16 xxPengelolaan Potensi, Pemasaran dan Promosi Rusunawa dan Venue Olahraga
Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Yang Dikelola
Pekanbaru 14 Unit 330,080,000 APBD Prov
32,901,367,591
32,901,367,591 -
JUMLAH
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9) (10)
100 persen 5,110,900,000
200 surat 15,000,000
40 line 2,800,000,000
45 unit 328,700,000
12 Bulan 300,000,000
14 Unit 65,000,000
35Jenis 150,000,000
30 Jenis 100,000,000
15 Jenis 35,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
7649 Porsi 150,000,000
132 kali 500,000,000
16 orang 403,200,000
120 orang 264,000,000
100 Pesen 685,000,000
20 unit 100,000,000
20 unit 100,000,000
10 Unit 100,000,000
1 unit 85,000,000
4 unit 150,000,000
275 Unit 150,000,000
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1000 Orang 3,465,000,000
75 Orang 1,750,000,000
50 Orang 175,000,000
100 Orang 200,000,000
50 Orang 190,000,000
150 Oarng 300,000,000
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
75 Orang 250,000,000
100 Orang 200,000,000
1250 Orang 250,000,000
150 Orang 150,000,000
24,645,732,300
14 Unit
200 Orang 550,000,000
220 Orang 8,900,000,000
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
75 Orang 2,600,000,000
357 Orang 1,000,000,000
-
-
-
-
900 Atlit 500,000,000
200 Atlit 1,000,000,000
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
12 orang 1,000,000,000
1 Dokumen 60,000,000
13 Unit 7,000,000,000 737,776,000
12 Bulan 1,061,583,200 996,000,000
14 Unit 974,149,100
33,906,632,300
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Lembar ....... dari 18
Target Capaian Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 URUSAN WAJIB1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 18 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrai kantor selama setahun
100 persen
6,468,187,591
1 18 1.18.01 01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyuratjumlah surat keluar yang terlayani
pekanbaru 200 surat 15,000,000 APBD Prov
1 18 1.18.01 01 2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
jumlah line jasa listrik, sumber daya air dan telekomunikasi
pekanbaru 40 line 2,247,927,591 APBD Prov
1 18 1.18.01 01 13Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
pekanbaru 47 unit 100,000,000 APBD Prov
1 18 1.18.01 01 8 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorPersentase ketersediaan jasa kebersihan kantor selama setahun
pekanbaru100 persen
264,960,000 APBD ProvTambah 1 dari upt venue
1 18 1.18.01 01 9Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Persentase tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama setahun
pekanbaru100 persen
45,000,000 APBD Prov
1 18 1.18.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor pekanbaru 41 jenis 190,000,000 APBD Prov
1 18 1.18.01 01 11Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Persentase ketersediaan barang cetakan dan penggandaan selama setahun
pekanbaru100 persen
35,000,000 APBD Prov
1 18 1.18.01 01 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen listrik/penerangan kantor
pekanbaru 16 jenis 15,000,000 APBD Prov
(1)
Tabel 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Perkiraan Maju Tahun 2021Provinsi Riau
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
LokasiRencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Lembar ....... dari 18
Target Capaian Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
LokasiRencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1 18 1.18.01 01 17 Penyediaan Makanan Dan MinumanJumlah ketersediaan makanan minuman kegiatan rutin kantor, rapat dan untuk tamu
pekanbaru 7639 ok 100,000,000 APBD Prov
1 18 1.18.01 01 18Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah
pekanbaru 132 kali 400,000,000 APBD Prov
1 18 1.18.01 01 19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah jasa keamanan pekanbaru15 orang/tahun
456,960,000 APBD ProvTambah 1 dari upt venue
1 18 1.18.01 01 23 Penyediaan Jasa Administrasi KantorJumlah bulan penyedia jasa administrasi kantor
Pekanbaru 11 orang 2,598,340,000 APBD Prov
-
1 18 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana prasarana aparatur
370,000,000
1 18 1.18.01 02 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorJumlah perlengkapan gedung kantor
pekanbaru 4 unit 50,000,000 APBD Prov
1 18 1.18.01 02 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor pekanbaru 6 unit 50,000,000 APBD Prov
1 18 1.18.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorJumlah gedung kantor yang terpeliharaa
pekanbaru 1 unit 100,000,000 APBD Prov
1 18 1.18.01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil JabatanJumlah kenderaan roda empat yang terpelihara
pekanbaru 1 unit 50,000,000 APBD Prov
1 18 1.18.01 02 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kenderaan operasional kantor yang terpelihara
pekanbaru 4 unit 60,000,000 APBD Prov
1 18 1.18.01 02 28Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Persentase pemeliharaan peralatan gedung kantor selama setahun
pekanbaru 1 60,000,000 APBD Prov
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Lembar ....... dari 18
Target Capaian Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
LokasiRencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
6,838,187,591 JUMLAH
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Lembar ....... dari 18
Target Capaian Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 URUSAN WAJIB1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 18 1.18.01Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
Jumlah Sumber Daya Keolahragaan Yang Dibina
330,080,000
1 18 1.18.01 25 xxPengelolaan Potensi, Pemasaran dan Promosi Rusunawa dan Venue Olahraga
330,080,000 APBD Prov
330,080,000
32,901,367,591 32,571,287,591
(1)
JUMLAH
Tabel 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Perkiraan Maju Tahun 2021Provinsi Riau
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
LokasiRencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9) (10)
#REF!
16 unit 974,149,100
487,074,550
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Lembar ....... dari 18
Target Capaian Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 URUSAN WAJIB1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 18 1.18.01Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
Jumlah Sumber Daya Keolahragaan Yang Dibina
1,035,600,000
1 18 1.18.01 xx xxPelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga
200,000,000 APBD Prov
1 18 1.18.01 xx xxPembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat (Kejuaraan Nasional Antar PPLP)
400,000,000 APBD Prov
1 18 1.18.01 xx xx Pusat Pembibitan dan Pembinaan Olahraga 435,600,000 APBD Prov
1,035,600,000
(1)
JUMLAH
Tabel 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Perkiraan Maju Tahun 2021Provinsi Riau
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
LokasiRencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9) (10)
#REF!
6 orang 650,000,000
6 orang 650,000,000
6 orang 650,000,000
#REF!
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Lembar ....... dari 18
Target Capaian Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 URUSAN WAJIB1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 18 1.18.01Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
Jumlah Sumber Daya Keolahragaan Yang Dibina
6,267,500,000
1 18 1.18.01 21 7Pendataan dan Penyusunan Indeks Sarana Prasarana Olahraga Provinsi Riau
22,831,800 APBD Prov
1 18 1.18.01 21 8Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga
5,383,085,000 APBD Prov
1 18 1.18.01 21 61Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Utama Riau
861,583,200 APBD Prov
6,267,500,000
32,901,367,591 26,633,867,591
(1)
JUMLAH
Tabel 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Perkiraan Maju Tahun 2021Provinsi Riau
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
LokasiRencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9) (10)
#REF!
100 persen 60,000,000
100 persen 5,583,085,000 737,776,000
100 persen 1,061,583,200 996,000,000
3,352,334,100
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Lembar ....... dari 18
Target Capaian Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 URUSAN WAJIB1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 18 1.18.01Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
Jumlah Sumber Daya Keolahragaan Yang Dibina
11,500,000,000
1 18 1.18.01Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP)
8,900,000,000
1 18 1.18.01Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM)
2,600,000,000
11,500,000,000
32,901,367,591 21,401,367,591
(1)
JUMLAH
Tabel 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Perkiraan Maju Tahun 2021Provinsi Riau
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
LokasiRencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9) (10)
450,000,000
50 Orang 200,000,000
75 Orang 250,000,000
#REF!
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Lembar ....... dari 18
Target Capaian Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 URUSAN WAJIB1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 18 1.18.01Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
Jumlah Sumber Daya Keolahragaan Yang Dibina
3,607,600,000
1 18 1.18.01Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
950,000,000
1 18 1.18.01 Pemusatan Latihan Daerah 500,000,000
1 18 1.18.01Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)
800,000,000
1 18 1.18.01Penyelenggaraan Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA)
507,600,000
1 18 1.18.01Penyelenggaraan dan Pengiriman Kontingen Festival Olahraga Tradisional
300,000,000
1 18 1.18.01Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi
550,000,000
(1)
Tabel 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Perkiraan Maju Tahun 2021Provinsi Riau
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
LokasiRencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Lembar ....... dari 18
Target Capaian Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
LokasiRencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
3,607,600,000
32,901,367,591 29,293,767,591
JUMLAH
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9) (10)
1,675,000,000
75 Orang 350,000,000
1 Keg 600,000,000
75 Orang 350,000,000
8 Orang 125,000,000
8 Orang 125,000,000
8 Orang 125,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
#REF!
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Lembar ....... dari 18
Target Capaian Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 URUSAN WAJIB1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3Program Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Kepemudaan
3,322,400,000
1 18 1.18.01Seleksi, Pelatihan dan Pelaksanaan Pasukan Pengibar Bendera Pada HUT Kemerdekaan RI
1,750,000,000
1 18 1.18.01Jambore dan Bhakti Pemuda Antar Daerah Kab/Kota se Provinsi Riau
150,000,000
1 18 1.18.01Seleksi Calon pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN)
200,000,000
1 18 1.18.01Seleksi Pemuda Pelopor dan pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi
190,000,000
1 18 1.18.01Pembinaan dan Pengembangan Wirausaha Muda
200,000,000
1 18 1.18.01TOT dan Penyuluhan Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS
200,000,000
(1)
Tabel 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Perkiraan Maju Tahun 2021Provinsi Riau
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
LokasiRencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Lembar ....... dari 18
Target Capaian Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
LokasiRencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1 18 1.18.01 Pendidikan Satuan Tugas Pramuka Peduli 150,000,000
1 18 1.18.01Peningkatan Kompetensi Kepemudaan Provinsi Riau
362,400,000
1 18 1.18.01Peningkatan Kapasitas Pemuda Lintas Agama
120,000,000
3,322,400,000
32,901,367,591 29,578,967,591
JUMLAH
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9) (10)
2,100,000,000
75 Orang 200,000,000
50 Orang 175,000,000
26 Orang 100,000,000
50 Orang 175,000,000
350 Orang 500,000,000
75 Orang 250,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
75 Orang 250,000,000
75 Orang 250,000,000
50 Orang 200,000,000
#REF!
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Lembar ....... dari 18
Target Capaian Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 URUSAN WAJIB1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 18 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrai kantor selama setahun
100 persen
4,681,367,592
1 18 1.18.01 01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyuratjumlah surat keluar yang terlayani
pekanbaru 200 surat 15,000,000 APBD Prov
1 18 1.18.01 01 2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
jumlah line jasa listrik, sumber daya air dan telekomunikasi
pekanbaru 40 line 2,601,427,592 APBD Prov
1 18 1.18.01 01 13Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
pekanbaru 47 unit 100,000,000 APBD Prov
1 18 1.18.01 01 8 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorPersentase ketersediaan jasa kebersihan kantor selama setahun
pekanbaru100 persen
240,000,000 APBD Prov
1 18 1.18.01 01 9Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Persentase tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama setahun
pekanbaru100 persen
45,000,000 APBD Prov
1 18 1.18.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor pekanbaru 41 jenis 190,000,000 APBD Prov
1 18 1.18.01 01 11Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Persentase ketersediaan barang cetakan dan penggandaan selama setahun
pekanbaru100 persen
35,000,000 APBD Prov
1 18 1.18.01 01 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen listrik/penerangan kantor
pekanbaru 16 jenis 15,000,000 APBD Prov
(1)
Tabel 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Perkiraan Maju Tahun 2021Provinsi Riau
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
LokasiRencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Lembar ....... dari 18
Target Capaian Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
LokasiRencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
1 18 1.18.01 01 17 Penyediaan Makanan Dan MinumanJumlah ketersediaan makanan minuman kegiatan rutin kantor, rapat dan untuk tamu
pekanbaru 7639 ok 100,000,000 APBD Prov
1 18 1.18.01 01 18Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah
pekanbaru 132 kali 400,000,000 APBD Prov
1 18 1.18.01 01 19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah jasa keamanan pekanbaru15 orang/tahun
432,000,000 APBD Prov
1 18 1.18.01 01 23 Penyediaan Jasa Administrasi KantorJumlah bulan penyedia jasa administrasi kantor
Pekanbaru 11 orang 507,940,000 APBD Prov
- APBD Prov
1 18 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana prasarana aparatur
370,000,000
1 18 1.18.01 02 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorJumlah perlengkapan gedung kantor
pekanbaru 4 unit 50,000,000 APBD Prov
1 18 1.18.01 02 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor pekanbaru 6 unit 50,000,000 APBD Prov
1 18 1.18.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorJumlah gedung kantor yang terpeliharaa
pekanbaru 1 unit 100,000,000 APBD Prov
1 18 1.18.01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil JabatanJumlah kenderaan roda empat yang terpelihara
pekanbaru 1 unit 50,000,000 APBD Prov
1 18 1.18.01 02 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kenderaan operasional kantor yang terpelihara
pekanbaru 4 unit 60,000,000 APBD Prov
1 18 1.18.01 02 28Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Persentase pemeliharaan peralatan gedung kantor selama setahun
pekanbaru 1 60,000,000 APBD Prov
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Lembar ....... dari 18
Target Capaian Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
LokasiRencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
5,051,367,592
5,051,367,591 (1)
JUMLAH
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9) (10)
100 persen 6,074,900,000
200 surat 15,000,000
40 line 3,500,000,000
47 unit 328,700,000
100 persen 300,000,000
100 persen 65,000,000
41 jenis 150,000,000
100 persen 100,000,000
16 jenis 35,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
7639 ok 150,000,000
132 kali 500,000,000
15 orang/tahun
403,200,000
11 orang 264,000,000
11 orang 264,000,000
1,085,000,000
4 unit 500,000,000
6 unit 100,000,000
1 unit 100,000,000
1 unit 85,000,000
4 unit 150,000,000
1 150,000,000
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
#REF!
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Lembar ....... dari 12
Target Capaian Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 URUSAN WAJIB1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 18 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pekanbaru100 persen
6,468,187,591 APBD
1 18 1.18.01 01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyuratjumlah surat keluar yang terlayani
pekanbaru 200 surat 15,000,000 APBD
1 18 1.18.01 01 2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
jumlah line jasa listrik, sumber daya air dan telekomunikasi
pekanbaru 40 line 2,247,927,591 APBD
1 18 1.18.01 01 13Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
pekanbaru 47 unit 100,000,000 APBD
1 18 1.18.01 01 8 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorPersentase ketersediaan jasa kebersihan kantor selama setahun
pekanbaru100 persen
264,960,000 APBD
1 18 1.18.01 01 9Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Persentase tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama setahun
pekanbaru100 persen
45,000,000 APBD
1 18 1.18.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor pekanbaru 41 jenis 190,000,000 APBD
1 18 1.18.01 01 11Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Persentase ketersediaan barang cetakan dan penggandaan selama setahun
pekanbaru100 persen
35,000,000 APBD
1 18 1.18.01 01 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen listrik/penerangan kantor
pekanbaru 16 jenis 15,000,000 APBD
Provinsi Riau
Catatan Penting
Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
(1)
Tabel 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Perkiraan Maju Tahun 2021
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Lembar ....... dari 12
Target Capaian Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Catatan Penting
Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
(1)
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
1 18 1.18.01 01 17 Penyediaan Makanan Dan MinumanJumlah ketersediaan makanan minuman kegiatan rutin kantor, rapat dan untuk tamu
pekanbaru 7639 ok 100,000,000 APBD
1 18 1.18.01 01 18Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah
pekanbaru 132 kali 400,000,000 APBD
1 18 1.18.01 01 19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah jasa keamanan pekanbaru15 orang/tahun
456,960,000 APBD
1 18 1.18.01 01 23 Penyediaan Jasa Administrasi KantorJumlah bulan penyedia jasa administrasi kantor
Pekanbaru 11 orang 2,598,340,000 APBD
1 18 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur
Pekanbaru 100 Pesen 370,000,000 APBD
1 18 1.18.01 02 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorJumlah perlengkapan gedung kantor
pekanbaru 4 unit 50,000,000 APBD
1 18 1.18.01 02 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor pekanbaru 6 unit 50,000,000 APBD
1 18 1.18.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorJumlah gedung kantor yang terpeliharaa
pekanbaru 1 unit 100,000,000 APBD
1 18 1.18.01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil JabatanJumlah kenderaan roda empat yang terpelihara
pekanbaru 1 unit 50,000,000 APBD
1 18 1.18.01 02 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kenderaan operasional kantor yang terpelihara
pekanbaru 4 unit 60,000,000 APBD
1 18 1.18.01 02 28Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Persentase pemeliharaan peralatan gedung kantor selama setahun
pekanbaru 1 60,000,000 APBD
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Lembar ....... dari 12
Target Capaian Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Catatan Penting
Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
(1)
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
1 18 1.18.01 15Program Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Kepemudaan
Jumlah Sumber Daya Kepemudaan Yang Diberdayakan dan Dikembangkan
Pekanbaru 3,322,400,000
1 18 1.18.01 15 01Seleksi, Pelatihan dan Pelaksanaan Pasukan Pengibar Bendera Pada HUT Kemerdekaan RI
1. Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Tingkat provinsi dan Nasional
pekanbaru 75 Orang 1,750,000,000 APBD
2. Jumlah Pemuda Paskibraka
1 18 1.18.01 15 02Jambore dan Bhakti Pemuda Antar Daerah Kab/Kota se Provinsi Riau
Jumlah Pemuda Yang mengikuti Jambore dan Bhakti Pemuda Antar Daerah Kab/Kota Se Provinsi Riau
Pekanbaru 50 Orang 150,000,000 APBD
1 18 1.18.01 15 03Seleksi Calon pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN)
1. Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Seleksi Calon Pertukaran Pemuda Antar Negara
Pekanbaru 100 Orang 200,000,000 APBD
2. Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Seleksi Calon Peserta Kapal Pemuda Nusantara
1 18 1.18.01 15 04Seleksi Pemuda Pelopor dan pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi
Jumlah Pemuda Pelopor dan Berprestasi Pekanbaru 50 Orang 190,000,000 APBD
1 18 1.18.01 15 05Pembinaan dan Pengembangan Wirausaha Muda
Jumlah Wirausaha MudaPekanbaru 100 Orang 200,000,000 APBD
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Lembar ....... dari 12
Target Capaian Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Catatan Penting
Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
(1)
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
1 18 1.18.01 15 06TOT dan Penyuluhan Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS
Jumlah Pemuda Yang Mengikuti TOT dan penyuluhan Bahaya Narkoba Yang Akan Menjadi kader Penyuluh Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS
Pekanbaru4000 Orang
200,000,000 APBD
1 18 1.18.01 15 07 Pendidikan Satuan Tugas Pramuka Peduli
Jumlah pemuda Anggota Pramuka
Pekanbaru 75 Orang 150,000,000 APBD
1 18 1.18.01 15 08Peningkatan Kompetensi Kepemudaan Provinsi Riau
Jumlah Pemuda Yang Berkompetensi
Pekanbaru1000 Orang
362,400,000 APBD
1 18 1.18.01 15 09Peningkatan Kapasitas Pemuda Lintas Agama
Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Kapasitas Pemuda Lintas Agama
Pekanbaru 100 Orang 120,000,000 APBD
1 18 1.18.01 16Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
Jumlah Sumber Daya Keolahragaan Yang Dibina
16,143,200,000
1 18 1.18.01 16 01Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi
Jumlah Pengahragaan Yang diberikan Bagi Insan Olahraga
Pekanbaru 200 Orang 550,000,000 APBD
1 18 1.18.01 16 02Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP)
Jumlah Atlit Yang Mengikuti Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Per Tahun
Pekanbaru 211 Orang 8,900,000,000 APBD
1 18 1.18.01 16 03Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM)
Jumlah Atlit Yang Mengikuti Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM) Per Tahun
Pekanbaru 75 Orang 2,600,000,000 APBD
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Lembar ....... dari 12
Target Capaian Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Catatan Penting
Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
(1)
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
1 18 1.18.01 16 04 Pemusatan Latihan Daerah
Jumlah Atlit Yang Mengikuti Pemusatan Latihan Daerah
Pekanbaru 160 Orang 500,000,000 APBD
1 18 1.18.01 16 07Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
Jumlah peserta Mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
Pekanbaru1920 Orang
950,000,000 APBD
1 18 1.18.01 16 09Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)
Jumlah Atlit Yang Akan Dikirim Mengikuti POPWIL Sumatera
Barat160 Orang 800,000,000 APBD
1 18 1.18.01 16 10Penyelenggaraan Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA)
Jumlah Peserta Pekan Olahraga Paralympic Pelajar Daerah
Pekanbaru 324 Orang 507,600,000 APBD
1 18 1.18.01 16 12Penyelenggaraan dan Pengiriman Kontingen Festival Olahraga Tradisional
Jumlah Peserta Yang Berpatisipasi Pada Festival Olahraga Tradisional
Pekanbaru 360 Orang 300,000,000 APBD
1 18 1.18.01 16 18Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga
Jumlah Atlit Yang Terjaring Pekanbaru 900 Atlit 200,000,000 APBD
1 18 1.18.01 16 19Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat (Kejuaraan Nasional Antar PPLP)
Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat (Kejuaraan Nasional Antar PPLP)
Kemenpora 200 Atlit 400,000,000 APBD
1 18 1.18.01 16 22 Pusat Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Jumlah Atlit Pusat Pembibitan dan Pembinaan Olahraga
Pekanbaru 12 Orang 435,600,000 APBD
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Lembar ....... dari 12
Target Capaian Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Catatan Penting
Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
(1)
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
1 18 1.18.01 16Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
Jumlah Sarana Prasarana Keolahragaan Yang Dikelola dan Dipelihara
Pekanbaru 14 Unit 6,597,580,000 APBD
1 18 1.18.01 16 24Pendataan dan Penyusunan Indeks Sarana Prasarana Olahraga Provinsi Riau
Jumlah Dokumen Indeks Sarana Prasarana Olahraga Provinsi Riau
Pekanbaru1
Dokumen22,831,800 APBD
1 18 1.18.01 16 25Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga
Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Dikelola dan Dipelihara
Pekanbaru 13 Unit 5,383,085,000 APBD
1 18 1.18.01 16 61Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Utama Riau
Rentang Waktu Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Utama
Pekanbaru 12 Bulan 861,583,200 APBD
1 18 1.18.01 16 xxPengelolaan Potensi, Pemasaran dan Promosi Rusunawa dan Venue Olahraga
Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Yang Dikelola
Pekanbaru 14 Unit 330,080,000 APBD Prov
32,901,367,591
32,901,367,591 -
JUMLAH
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9) (10)
100 persen 5,810,900,000
200 surat 15,000,000
40 line 3,500,000,000
47 unit 328,700,000
100 persen 300,000,000
100 persen 65,000,000
41 jenis 150,000,000
100 persen 100,000,000
16 jenis 35,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
7639 ok 150,000,000
132 kali 500,000,000
15 orang/tahun
403,200,000
11 orang 264,000,000
100 Pesen 1,085,000,000
4 unit 500,000,000
6 unit 100,000,000
1 unit 100,000,000
1 unit 85,000,000
4 unit 150,000,000
1 150,000,000
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
3,465,000,000
75 Orang 1,750,000,000
50 Orang 175,000,000
100 Orang 200,000,000
50 Orang 190,000,000
150 Oarng 300,000,000
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
75 Orang 250,000,000
100 Orang 200,000,000
1250 Orang 250,000,000
150 Orang 150,000,000
15,550,000,000
200 Orang 550,000,000
220 Orang 8,900,000,000
75 Orang 2,600,000,000
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
357 Orang 1,000,000,000
-
-
-
-
900 Atlit 500,000,000
200 Atlit 1,000,000,000
12 orang 1,000,000,000
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
14 Unit 9,095,732,300
1 Dokumen 60,000,000
13 Unit 7,000,000,000 737,776,000
12 Bulan 1,061,583,200 996,000,000
14 Unit 974,149,100
35,006,632,300
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1 URUSAN WAJIB1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 18 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,010,000,000
1 18 1.18.01 01 1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratPeningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah
pekanbaruterlayaninya administrai kantor
100 persen
jumlah surat keluar
200 suratpersentase terlayanin
100 persen
15,000,000
1 18 1.18.01 01 2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Peningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah
pekanbaruterwujudnya pelayanan administrasi
12 bulanjumlah line jasa listrik,
40 lineJumlah gedung (sarana
24 gedung 3,500,000,000
1 18 1.18.01 01 8 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorPeningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah
pekanbaruTerwujudnya pelayanan administrasi
12 bulanPersentase ketersedia
1Jumlah gedung kantor
2 gedung/komplek
300,000,000
1 18 1.18.01 01 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan KerjaPeningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah
pekanbaruTerwujudnya pelayanan administrasi
12 bulanPersentase tersediany
1Persentase peralatan
1 30,000,000
1 18 1.18.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorPeningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah
pekanbaruTerwujudnya pelayanan administrasi
12 bulanJumlah jenis alat tulis
41 jenisPersentase ketersedia
1 185,000,000
1 18 1.18.01 01 11Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Peningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah
pekanbaruTerwujudnya pelayanan administrasi
12 bulanPersentase ketersedia
1persentase tersediany
1 35,000,000
1 18 1.18.01 01 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah
pekanbaruTerwujudnya pelayanan administrasi
12 bulanJumlah jenis komponen
16 jenisPersentase ketersedia
1 35,000,000
1 18 1.18.01 01 13Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Peningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah
pekanbaruTerwujudnya pelayanan administrasi
12 bulanJumlah peralatan dan
47 unitJumlah penambahan
47 unit 190,000,000
1 18 1.18.01 01 15Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
Peningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah
pekanbaruTerwujudnya pelayanan administrasi
12 bulanJumlah bahan bacaan
8000 eksemplar
Jumlah bahan bacaan
8000 eksemplar
45,000,000
1 18 1.18.01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik KantorPeningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah
pekanbaruTerwujudnya pelayanan administrasi
12 bulanPersentase ketersedia
1Persentase ketersedia
1 50,000,000
1 18 1.18.01 01 17 Penyediaan Makanan Dan MinumanPeningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah
pekanbaruTerwujudnya pelayanan administrasi
12 bulanJumlah ketersediaan
7639 okPersentase ketersedia
1 150,000,000
1 18 1.18.01 01 18Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah
pekanbaruTerwujudnya pelayanan administrasi
12 bulanJumlah perjalanan dinas
132 kaliJumlah perjalanan dinas
12 daerah 700,000,000
1 18 1.18.01 01 19 Penyediaan Jasa Keamanan KantorPeningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah
pekanbaruTerwujudnya pelayanan administrasi
12 bulanJumlah jasa keamanan
15 orang/tahun
Persentase ketersedia
100 persen
438,000,000
1 18 1.18.01 01 23 Penyediaan Jasa Administrasi KantorPeningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah
Pekanbarupersentase pelayanan administrasi
100 persen
Jumlah bulan penyedia
9 orangpersentase penyediaa
100 persen
222,000,000
Tabel 3.1Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2019
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
Pagu IndikatifHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
Pagu IndikatifHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
1 18 1.18.01 01 48 Penyediaan Jasa Informasi dan PublikasiPeningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah
pekanbaruTerwujudnya pelayanan administrasi
12 bulanPersentase pelayanan
1Persentase penyampa
1 70,000,000
1 18 1.18.01 01 xx Penyediaan dan Pengelolaan Web SitePeningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah
pekanbaruTerwujudnya pelayanan administrasi
12 bulanJumlah bulan penyediaa
12 bulanPersentase penyampa
1 45,000,000
1 18 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
745,000,000
1 18 1.18.01 02 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorPeningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah
pekanbaruTersedianya sarana prasarana
4 unitJumlah perlengkapan
4 unitJumlah peningkatan sarana
4 unit 70,000,000
1 18 1.18.01 02 9 Pengadaan Peralatan Gedung KantorPeningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah
pekanbaruTerwujudnya peningkatan sarana
6 unitJumlah peralatan gedung
6 unitJumlah peningkatan
6 unit 40,000,000
1 18 1.18.01 02 10 Pengadaan MebeleurPeningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah
pekanbaruTerwujudnya sarana prasarana
25 unitJumlah meubelur
27 unitJumlah peningkatan
27 unit 75,000,000
1 18 1.18.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorPeningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah
pekanbaruTersedianya sarana prasarana
1 unitJumlah gedung kantor
1 unitPersentase fasilitas dan ruang
1 unit 100,000,000
1 18 1.18.01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil JabatanPeningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah
pekanbaruTersedianya sarana prasarana
1 unitJumlah kenderaan roda
1 unitJumlah kenderaan roda
1 unit 85,000,000
1 18 1.18.01 02 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah
pekanbaruTersedianya kenderaan roda empat
4 unitJumlah kenderaan
20 unitJumlah kenderaan roda
20 unit 150,000,000
1 18 1.18.01 02 28Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Peningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah
pekanbaruTerwujudnya pemeliharaan peralatan
1Persentase pemelihar
1Persentase operasion
1 45,000,000
1 18 1.18.01 02 40Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
Peningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah
PekanbaruPersentase sarana prasarana
100 persen
Persentase pekerjaan
100 persen
Persentase fasilitas dan
100 persen
180,000,000
1 18 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 389,720,000
1 18 1.18.01 03 2Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Peningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah
pekanbaruTerwujudnya disiplin aparatur
133 orangJumlah Pakaian Dinas
133 stelJumlah aparatur yang
133 orang 93,720,000
1 18 1.18.01 03 5Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Peningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah
pekanbaruTerwujudnya peningkatan disiplin
133 orangJumlah pakaian khusus
450 stelJumlah aparatur yang
133 orang 280,000,000
1 18 1.18.01 03 6 Pembinaan Fisik dan Mental AparaturPeningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah
pekanbaruTerwujudnya peningkatan disiplin
150 orangJumlah kegiatan pembinaa
43 kalijumlah aparatur yang
150 orang 16,000,000
1 18 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
45,000,000
1 18 1.18.01 05 1 Pendidikan Dan Pelatihan FormalPeningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah
pekanbaruTerwujudnya peningkatan kapasitas
26 orangJumlah Bimtek, seminar,
19 kaliJumlah aparatur yang
26 orang 45,000,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
Pagu IndikatifHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
1 18 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1,025,000,000
1 18 1.18.01 06 1Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Peningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
pekanbaruTerwujudnya sistem pelaporan
1 laporanJumlah laporan ikhtisar
1 laporanPersentase pengukura
1 25,000,000
1 18 1.18.01 06 2 Penyusunan Laporan Keuangan SemesteranPeningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
pekanbaruTerwujudnya sistem pelaporan
1 laporanJumlah laporan keuangan
1 laporanJumlah laporan evaluasi
1 laporan 15,000,000
1 18 1.18.01 06 4Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Peningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
pekanbaruTerwujudnya sistem pelaporan
1 laporanJumlah laporan keuangan
1 laporanPersentase laporan keuangan
1 25,000,000
1 18 1.18.01 06 5 Penyusunan Rencana Kerja SKPDPeningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
pekanbaruTerwujudnya sistem perencanaan
1 dokumen
Jumlah dokumen Rencana
1 dokumen
Persentase Rencana kerja yang
1 60,000,000
1 18 1.18.01 06 6 Rapat Koordinasi pada setiap SKPDPeningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
PekanbaruTerwujudnya sinkronisasi perencanaan
12 kab/kota
Jumlah daerah yang
12 daerahJumlah dokumen kesepakat
1 dokumen
200,000,000
1 18 1.18.01 06 9Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Peningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
pekanbaruTerwujudnya sistem pengukuran
3 dokumen
Jumlah dokumen pengukura
3 dokumen
Jumlah dokumen pengukura
3 dokumen
10,000,000
1 18 1.18.01 06 29 Penyusunan Laporan AsetPeningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
Pekanbarupersentase pelaporan sistem
100 persen
Jumlah laporan asset
1 laporanpersentase laporan asset per
100 persen
40,000,000
1 18 1.18.01 06 xx Penyusunan Rencana StrategisPeningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
Pekanbarupersentase pelaporan sistem
100 persen
Jumlah dokumen rencana
1 dokumen
Jumlah dokumen perencana
1 dokumen
200,000,000
1 18 1.18.01 06 xx Pengumpulan dan Penyediaan Data Peningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
Pekanbarupersentase pelaporan sistem
100 persen
Jumlah laporan asset
1 laporanpersentase laporan asset per
100 persen
450,000,000
1 18 16Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
4,050,000,000
1 18 1.18.01 16 10Kegiatan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan
Peningkatan Ekonomi Berdaya Saing Serta Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
12 Kab/KotaJumlah Pemuda yang
217 orangJumlah Pemuda peserta
20 OrangJumlah pemuda yang siap
20 Orang 700,000,000
1 18 1.18.01 16 11Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Provinsi dan Nasional
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Menurunnya frekuensi konflik di masyarakat
PekanbaruJumlah Pemuda yang
217 orangJumlah Pasukan Pengibar
63 OrangJumlah Pasukan Pengibar
38 Orang 170,000,000
1 18 1.18.01 16 12Pelatihan dan Pelaksanaan Pasukan Pengibar Bendera pada HUT kemerdekaan RI
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Menurunnya frekuensi konflik di masyarakat
PekanbaruJumlah Pemuda yang
217 orangJumlah pemuda yang
38 OrangJumlah pemuda yang siap
38 Orang 1,630,000,000
1 18 1.18.01 16 13Jambore dan Bhakti Pemuda Antar Daerah Kab/Kota se Provinsi Riau
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Menurunnya frekuensi konflik di masyarakat
PekanbaruJumlah Pemuda yang
217 orangJumlah Pemuda Kab/Kota
25 OrangJumlah pemuda yang siap
25 Orang 200,000,000
1 18 1.18.01 16 14Seleksi Calon Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Menurunnya frekuensi konflik di masyarakat
PekanbaruJumlah Pemuda yang
217 orangJumlah pemuda yang
50 OrangJumlah pemuda calon
5 Orang 100,000,000
1 18 1.18.01 16 15Seleksi Calon Peserta Kapal Pemuda Nusantara
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Menurunnya frekuensi konflik di masyarakat
PekanbaruJumlah Pemuda yang
217 orangJumlah pemuda yang
50 OrangJumlah pemuda yang
4 Orang 100,000,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
Pagu IndikatifHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
1 18 1.18.01 16 16Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi dan Pelopor Pembangunan
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Menurunnya frekuensi konflik di masyarakat
PekanbaruJumlah Pemuda yang
217 orangJumlah pemuda yang
8 OrangJumlah pemuda berprestas
8 Orang 150,000,000
1 18 1.18.01 16 17 Pelatihan Satuan Tugas Pramuka PeduliPengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Menurunnya frekuensi konflik di masyarakat
PekanbaruJumlah Pemuda yang
217 orangJumlah peserta pelatihan
50 OrangJumlah pemuda yang siap
50 Orang 150,000,000
1 18 1.18.01 16 18Pelatihan Ketahanan Nasional Kepemudaan - TANASDA
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Menurunnya frekuensi konflik di masyarakat
PekanbaruJumlah Pemuda yang
217 orangJumlah Pemuda Yang
30 OrangJumlah pemuda yang siap
30 Orang 150,000,000
1 18 1.18.01 16 19Pelatihan Kepemimpinan dan Kemandirian Pemuda
Peningkatan Ekonomi Berdaya Saing Serta Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
PekanbaruJumlah Pemuda yang
217 orangJumlah pemuda peserta
30 OrangJumlah pemuda yang
30 Orang 150,000,000
1 18 1.18.01 16 2Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
Peningkatan Ekonomi Berdaya Saing Serta Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
PekanbaruJumlah Pemuda yang
217 orangJumlah Pemuda mengikuti
30 OrangJumlah pemuda yang
30 Orang 150,000,000
1 18 1.18.01 16 21 Seleksi Pemuda PeloporPengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Menurunnya frekuensi konflik di masyarakat
PekanbaruJumlah Pemuda yang
217 orangJumlah daerah yang
12 Kab/Kota
jumlah pemuda pelopor
5 Orang 100,000,000
1 18 1.18.01 16 24Pelatihan/Pembina/Fasilitator Relawan Indonesia
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Menurunnya frekuensi konflik di masyarakat
PekanbaruJumlah Pemuda yang
217 orangJumlah pemuda peserta
30 OrangJumlah pemuda yang siap
30 Orang 150,000,000
1 18 1.18.01 16 25Peningkatan Kompetensi Pelatih Pasukan Pengibar Bendera
Peningkatan Ekonomi Berdaya Saing Serta Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
PekanbaruJumlah Pemuda yang
217 orangJumlah pelatih dan
30 OrangJumlah Pelatih dan
30 Orang 150,000,000
1 18 17Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda
300,000,000
1 18 1.18.01 17 1 Pelatihan Kewirausahaan Bagi PemudaPeningkatan Ekonomi Berdaya Saing Serta Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi
PekanbaruPersentase Pemuda yang dibina
100%Jumlah pemuda peserta
30 OrangJumlah pemuda kader
30 Orang 150,000,000
1 18 1.18.01 17 3Pembinaan dan Pengembangan Wirausaha Muda
Peningkatan Ekonomi Berdaya Saing Serta Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi
PekanbaruPersentase Pemuda yang dibina
100%Jumlah Wirausaha Muda
30 OrangJumlah Wirausaha Muda
30 Orang 150,000,000
1 18 18Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
150,000,000
1 18 1.18.01 18 2Sosialiasi dan Penyuluhan Bahaya Narkoba, HIV/AIDS
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
Meningkatnya angka harapan hidup
PekanbaruPersentase pemuda yang
100%Jumlah Peserta Yang
30 OrangJumlah pemuda kader
30 Orang 150,000,000
1 18 20Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga
45,325,000,000
1 18 1.18.01 20 7Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa Dan Masyarakat
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
Meningkatnya angka harapan hidup
PekanbaruJumlah even pembudayaan olahraga
83 persenjumlah atlit yang mengikuti
456 orgterjaringnya kontingen
1 450,000,000
1 18 1.18.01 20 8Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi Dan Berprestasi
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit baik junior
83 persenJumlah penghargaan yang
15 penghargaan
Jumlah insan olahraga
15 orang 300,000,000
1 18 1.18.01 20 120Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS)
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
MakasarPersentase atlit baik junior
80%Jumlah atlit mahasisw
185 orgMeningkatkan motivasi
1 6,000,000,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
Pagu IndikatifHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
1 18 1.18.01 20 121Seleksi dan Pemusatan Latihan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS)
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit baik junior
83 persenJumlah atlit mahasisw
185 orgmeningkatkan motivasi
1 3,500,000,000
1 18 1.18.01 20 49Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
papuaPersentase atlit baik junior
83 persenJumlah atlet pelajar
250 orgPersentase atlit yang
83 persen 10,000,000,000
1 18 1.18.01 20 50Pemusatan Latihan Pekan Olahraga Pelajar Nasional
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit baik junior
83 persenJumlah atlit pelajar
250 orgJumlah atlit yang siap
250 orang 4,500,000,000
1 18 1.18.01 20 51Pengiriman Kontingen Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARPENAS)
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
papuaPersentase atlit baik junior
83 persenJumlah atlit paralimpia
35 orgPersentase atlit yang
83 persen 3,000,000,000
1 18 1.18.01 20 52Pemusatan Latihan Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARPENAS)
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit baik junior
83 persenJumlah atlit pelajar
35 orgJumlah atlit yang siap
35 orang 1,500,000,000
1 18 1.18.01 20 54Penyelenggaraan Invitasi Olahraga Tradisional Provinsi Riau
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit baik junior
83 persenjumlah peserta yang
12 kab/kota
Jumlah even olahraga
1 even 450,000,000
1 18 1.18.01 20 55Pengiriman Peserta Invitasi Olahraga Tradisional Tingkat Nasional
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
JakartaPersentase atlit baik junior
83 persenjumlah peserta yang
22 orgJumlah even olahraga
1 even 400,000,000
1 18 1.18.01 20 82Seleksi dan Pemusatan Latihan Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit baik junior
83 persenJumlah kabupaten/kota
12 kab/kota
Jumlah dokumen kesepakat
1 dokumen
4,000,000,000
1 18 1.18.01 20 96Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (POsPENAS)
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit junior dibina
83 persenJumlah Atlit Nasioanal
12 kab/kota
Jumlah kejuaraan Single
1 kejuaraan
6,000,000,000
1 18 1.18.01 20 96Rapat Kerja Teknis Sinkronisasi Keolahragaan Provinsi Riau
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit junior dibina
83 persenJumlah Atlit Nasioanal
12 kab/kota
Jumlah kejuaraan Single
1 kejuaraan
400,000,000
1 18 1.18.01 20 96Pelatihan Wasit Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi Riau
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit junior dibina
83 persenJumlah Atlit Nasioanal
12 kab/kota
Jumlah kejuaraan Single
1 kejuaraan
300,000,000
1 18 1.18.01 20 96Pengembangan dan Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Masyarakat
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit junior dibina
83 persenJumlah Atlit Nasioanal
12 kab/kota
Jumlah kejuaraan Single
1 kejuaraan
475,000,000
1 18 1.18.01 20 xxPemberian Sagu Hati Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit junior dibina
83 persenJumlah Atlit Nasioanal
12 kab/kota
Jumlah kejuaraan Single
1 kejuaraan
1,500,000,000
1 18 1.18.01 20 xxPemberian Sagu Hati Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit junior dibina
83 persenJumlah Atlit Nasioanal
12 kab/kota
Jumlah kejuaraan Single
1 kejuaraan
600,000,000
1 18 1.18.01 20 xxPemberian Sagu Hati Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS)
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit junior dibina
83 persenJumlah Atlit Nasioanal
12 kab/kota
Jumlah kejuaraan Single
1 kejuaraan
600,000,000
1 18 1.18.01 20 xxPemberian Sagu Hati Pekan Olahraga Paralympic Pelajar Nasional (PEPARPENAS)
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit junior dibina
83 persenJumlah Atlit Nasioanal
12 kab/kota
Jumlah kejuaraan Single
1 kejuaraan
600,000,000
1 18 1.18.01 20 xxPelatihan Manajemen Organisasi Olahraga Se Provinsi Riau
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit junior dibina
83 persenJumlah Atlit Nasioanal
12 kab/kota
Jumlah kejuaraan Single
1 kejuaraan
400,000,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
Pagu IndikatifHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
1 18 1.18.01 20 xxWorkshop Pembudayaan Olahraga Se Provinsi Riau
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit junior dibina
83 persenJumlah Atlit Nasioanal
12 kab/kota
Jumlah kejuaraan Single
1 kejuaraan
350,000,000
1 18 21Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga
46,340,000,000
1 18 1.18.01 21 7Pendataan dan Penyusunan Indeks Sarana Prasarana Olahraga Provinsi Riau
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah sarana prasarana
15 unitPersentase sarana prasarana
100%Tersedianya data base dan
100% 60,000,000
1 18 1.18.01 21 8Pengelolaan dan Pemeliharaan Gelanggang Remaja
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah sarana prasarana
15 unitPersentase pengelola
100%Persentase ruang dan
100% 2,500,000,000
1 18 1.18.01 21 9Pengelolaan dan Pemeliharaan Hall Basket Sport Centre Rumbai
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah sarana prasarana
15 unitPersentase pengelola
100%Persentase ruang dan
100% 500,000,000
1 18 1.18.01 21 10Pengelolaan dan Pemeliharaan Kolam Renang Sport Centre Rumbai
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah sarana prasarana
15 unitPersentase pengelola
1 gedungPersentase ruang dan
100% 1,500,000,000
1 18 1.18.01 21 11Pengelolaan dan Pemeliharaan Hall Senam Sport Centre Rumbai
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah sarana prasarana
15 unitpersentase pengelola
100%Persentase ruang dan
100% 650,000,000
1 18 1.18.01 21 12Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Atletik Sport Centre Rumbai
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah sarana prasarana
15 unitPersentase pengelola
100%Persentase ruang dan
100% 1,000,000,000
1 18 1.18.01 21 13Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Kaharuddin Nasution Sport Centre Rumbai
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah sarana prasarana
15 unitPersentase Pengelola
100%Persentase ruang dan
100% 1,500,000,000
1 18 1.18.01 21 15 Pengelolaan dan Pemeliharaan GOR TribuanaPengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah sarana prasarana
15 unitPersentase Pengelola
100%Persentase ruang dan
100% 1,000,000,000
1 18 1.18.01 21 16Pengelolaan dan Pemeliharaan Hall Menembak
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah sarana prasarana
15 unitPersentase Pengelola
100%Persentase ruang dan
100% 200,000,000
1 18 1.18.01 21 17Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Base Ball
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase Persiapan Stadion
15 unitPersentase Pekerjaan
1 gedungPersentase Pekerjaan
100% 450,000,000
1 18 1.18.01 21 19Pengelolaan dan Pemeliharaan Hall Sepak Takraw
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah sarana prasarana
15 unitPersentase Pengelola
100%Persentase ruang dan
100% 500,000,000
1 18 1.18.01 21 22Pemeliharaan dan Perawatan Kawasan Sport Centre Rumbai
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah sarana prasarana
15 unitPersentase Pemelihar
100%Persentase Kawasan
100% 1,500,000,000
1 18 1.18.01 21 23Pengelolaan dan Pemeliharaan Asrama Atlit Sport Centre Rumbai
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah sarana prasarana
15 unitPersentase Pekerjaan
100%Persentase ruang dan
100% 2,000,000,000
1 18 1.18.01 21 31Pengelolaan Hall Bela Diri Sport Centre Rumbai
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah sarana prasarana
15 unitPersentase pengelola
100%Persentase ruang dan
1 venue 400,000,000
1 18 1.18.01 21 61Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Utama Riau
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
Pekanbarujumlah sarana prasarana
15 unitPersentase Pekerjaan
100%Peningkatan Sistem Pengelola
1 unit 2,000,000,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
Pagu IndikatifHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
1 18 1.18.01 21 65Pengelolaan dan Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola Pelajar
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
Pekanbarujumlah sarana prasarana
15 unitPersentase Pekerjaan
100%Peningkatan Sistem Pengelola
1 unit 1,580,000,000
1 18 1.18.01 21 xxPembangunan Pagar Keliling Kawasan Stadion Utama
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
Pekanbarujumlah sarana prasarana
15 unitPersentase Pekerjaan
100%Peningkatan Sistem Pengelola
1 unit 4,000,000,000
1 18 1.18.01 21 xx Penyelesaian Gedung Hall MenembakPengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
Pekanbarujumlah sarana prasarana
15 unitPersentase Pekerjaan
100%Peningkatan Sistem Pengelola
1 unit 25,000,000,000
1 18 23Program Pengembangan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
29,950,000,000
1 18 1.18.01 23 1 Kejuaraan Nasional Antar PPLPPengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
Provinsi Riau
Persentase atlit baik junior
83 persenJumlah atlit PPLP yang
200 orangPersentase atlit PPLP yang
85 persen 4,000,000,000
1 18 1.18.01 23 2Pusat Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Cabang Olahraga Renang
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit baik junior
83 persenJumlah atlit
6 orangJumlah atlit yang kompetitif
6 orang 650,000,000
1 18 1.18.01 23 3Pusat Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Cabang Olahraga Bola Volly
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit baik junior
83 persenJumlah atlit
12 orangJumlah atlit yang kompetitif
12 orang 1,000,000,000
1 18 1.18.01 23 4Pusat Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Cabang Olahraga Anggar
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit baik junior
83 persenJumlah atlit
6 orangJumlah atlit yang kompetitif
6 orang 650,000,000
1 18 1.18.01 23 5Pusat Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Cabang Olahraga Wushu
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit baik junior
83 persenJumlah atlit
6 orangJumlah atlit yang kompetitif
6 orang 650,000,000
1 18 1.18.01 23 6Pusat Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Cabang Olahraga Sky Air
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit baik junior
83 persenJumlah atlit
6 orangJumlah atlit yang kompetitif
6 orang 850,000,000
1 18 1.18.01 23 7Pusat Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Cabang Olahraga Taekwando
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit baik junior
83 persenJumlah atlit
6 orangJumlah atlit yang kompetitif
6 orang 650,000,000
1 18 1.18.01 23 8Pusat Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Cabang Olahraga Silat
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit baik junior
83 persenJumlah atlit
6 orangJumlah atlit yang kompetitif
6 orang 750,000,000
1 18 1.18.01 23 9Pusat Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Cabang Olahraga Senam
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit baik junior
83 persenJumlah atlit
6 orangJumlah atlit yang kompetitif
6 orang 750,000,000
1 18 1.18.01 23 10Pusat Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Cabang Olahraga Tinju
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit baik junior
83 persenJumlah atlit
6 orangJumlah atlit yang kompetitif
6 orang 750,000,000
1 18 1.18.01 23 11Pusat Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Cabang Olahraga Atletik
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit baik junior
83 persenJumlah atlit
6 orangJumlah atlit yang kompetitif
6 orang 750,000,000
1 18 1.18.01 23 12Pembinaan dan Pelatihan Cabang Olahraga Renang
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit baik junior
83 persenJumlah atlit
6 orangJumlah atlit yang kompetitif
6 orang 1,500,000,000
1 18 1.18.01 20 13Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Pelajar Cabang Olahraga Bola Volly
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit baik junior
83 persenJumlah daerah yang
12 daerahJumlah kejuaraan single
1 kejuaraan
800,000,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
Pagu IndikatifHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
1 18 1.18.01 20 14Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Pelajar Cabang Olahraga Futsal
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit baik junior
83 persenJumlah daerah yang
12 daerahJumlah kejuaraan single
1 kejuaraan
700,000,000
1 18 1.18.01 20 15Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Pelajar Cabang Olahraga Sepak Takraw
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit baik junior
83 persenJumlah daerah yang
12 daerahJumlah kejuaraan single
1 kejuaraan
800,000,000
1 18 1.18.01 20 16Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Pelajar Cabang Olahraga Wushu
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit baik junior
83 persenJumlah daerah yang
12 daerahJumlah kejuaraan single
1 kejuaraan
700,000,000
1 18 1.18.01 20 17Penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Antar PPLP
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
Pekanbaru`Persentase atlit baik junior
83 persenJumlah peserta yang
200 orangJumlah kejuaraan single
1 kejuaraan
1,500,000,000
1 18 1.18.01 20 18Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Pelajar Cabang Olahraga Taekwando
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit baik junior
83 persenJumlah daerah yang
12 daerahJumlah kejuaraan single
1 kejuaraan
800,000,000
1 18 1.18.01 20 19Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Pelajar Cabang Olahraga Tenis Meja
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit baik junior
83 persenJumlah daerah yang
12 daerahJumlah kejuaraan single
1 kejuaraan
700,000,000
1 18 1.18.01 20 20Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Sepak Bola Piala Gubernur Riau
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit junior dibina
83 persenJumlah daerah yang
12 daerahJumlah kejuaraan Single
1 kejuaraan
2,500,000,000
1 18 1.18.01 20 21Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Bola Volly Piala Gubernur Riau
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit baik junior
83 persenJumlah daerah yang
12 daerahJumlah kejuaraan single
1 kejuaraan
1,500,000,000
1 18 1.18.01 20 22Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Pelajar Cabang Olahraga Pencak Silat
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit baik junior
83 persenJumlah daerah yang
12 daerahJumlah kejuaraan single
1 kejuaraan
700,000,000
1 18 1.18.01 20 23Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Pelajar Cabang Olahraga Bola Basket
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit baik junior
83 persenJumlah daerah yang
12 daerahJumlah kejuaraan single
1 kejuaraan
800,000,000
1 18 1.18.01 20 24Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Pelajar Cabang Olahraga Bulu Tangkis
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit baik junior
83 persenJumlah daerah yang
12 daerahJumlah kejuaraan single
1 kejuaraan
700,000,000
1 18 1.18.01 20 25Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Sepak Takraw Piala Gubernur Riau
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit baik junior
83 persenJumlah daerah yang
12 daerahJumlah single even
1 kejuaraan
2,000,000,000
1 18 1.18.01 20 26Penyelenggaraan Kejuaraan Terbuka Lari 10K Piala Gubernur Riau
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit baik junior
83 persenJumlah peserta
2000 orang
Jumlah kejuaraan single
1 kejuaraan
2,000,000,000
1 18 1.18.01 20 26Penyelenggaraan Kejuaraan Terbuka Bola Basket Piala Gubernur Riau
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruPersentase atlit baik junior
83 persenJumlah daerah yang
12 daerahJumlah kejuaraan single
1 kejuaraan
800,000,000
1 18 24Program Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan
30,961,765,000
1 18 1.18.01 24 01Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Dayung
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah Atlit junior yang dibina
300 orangJumlah atlit pusat pendidika
30 OrangJumlah atlit junior yang siap
30 Orang 2,222,295,000
1 18 1.18.01 24 02Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Pencak Silat
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah Atlit junior yang dibina
300 orangJumlah atlit pusat pendidika
12 orangJumlah atlit junior yang siap
12 orang 1,101,570,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
Pagu IndikatifHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
1 18 1.18.01 24 03Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Panahan
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah Atlit junior yang dibina
300 orangjumlah atlit pusat pendidika
12 orangJumlah atlit junior yang siap
12 orang 1,272,199,000
1 18 1.18.01 24 04Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Tinju
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah Atlit junior yang dibina
300 orangJumlah atlit pusat pendidika
12 orangJumlah atlit junior yang siap
12 orang 1,176,166,000
1 18 1.18.01 24 05Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Gulat
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah Atlit junior yang dibina
300 orangJumlah atlit pusat pendidika
12 orangJumlah atlit junior yang siap
12 orang 1,192,690,000
1 18 1.18.01 24 06Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Senam
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah Atlit junior yang dibina
300 orangJumlah atlit pusat pendidika
12 orangJumlah atlit junior yang siap
12 orang 1,058,200,000
1 18 1.18.01 24 07Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Angkat Besi
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah Atlit junior yang dibina
300 orangJumlah atlit pusat pendidika
15 OrangJumlah atlit junior yang siap
15 orang 1,261,630,000
1 18 1.18.01 24 08Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Renang
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah Atlit junior yang dibina
300 orangJumlah atlit pusat pendidika
8 orangJumlah atlit junior yang siap
8 orang 820,558,000
1 18 1.18.01 24 09Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Golf
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah Atlit junior yang dibina
300 orangJumlah atlit pusat pendidika
10 orangJumlah atlit junior yang siap
10 orang 1,141,410,000
1 18 1.18.01 24 10Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Taekwando
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah Atlit junior yang dibina
300 orangJumlah atlit pusat pendidika
12 orangJumlah atlit junior yang siap
12 orang 1,207,115,000
1 18 1.18.01 24 11Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Tenis Lapangan
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah Atlit junior yang dibina
300 orangJumlah atlit pusat pendidika
8 orangJumlah atlit junior yang siap
8 orang 861,630,000
1 18 1.18.01 24 12Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Judo
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah Atlit junior yang dibina
300 orangJumlah atlit pusat pendidika
8 orangJumlah atlit junior yang siap
8 orang 793,219,000
1 18 1.18.01 24 13Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Karate
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah Atlit junior yang dibina
300 orangJumlah atlit pusat pendidika
8 orangJumlah atlit junior yang siap
8 orang 830,430,000
1 18 1.18.01 24 14Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Sepak Bola
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah Atlit junior yang dibina
300 orangJumlah atlit pusat pendidika
23 orangJumlah atlit junior yang siap
23 orang 1,872,331,000
1 18 1.18.01 24 15Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM) Cabang Angkat Besi
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah Atlit junior yang dibina
300 orangJumlah atlit pusat pendidika
10 orangJumlah atlit junior yang siap
10 orang 977,052,000
1 18 1.18.01 24 16Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM) Cabang Atletik
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah Atlit junior yang dibina
300 orangJumlah atlit pusat pendidika
7 orangJumlah atlit junior yang siap
7 orang 753,440,000
1 18 1.18.01 24 17Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM) Cabang Sepak Takraw
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah Atlit junior yang dibina
300 orangJumlah atlit pusat pendidika
10 orangJumlah atlit junior yang siap
10 orang 1,088,267,000
1 18 1.18.01 24 18Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM) Cabang Panahan
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah Atlit junior yang dibina
300 orangJumlah atlit pusat pendidika
5 orangJumlah atlit junior yang siap
5 orang 743,212,000
1 18 1.18.01 24 19Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM) Cabang Taekwando
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah Atlit junior yang dibina
300 orangJumlah atlit pusat pendidika
5 orangJumlah atlit junior yang siap
5 orang 654,560,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
Pagu IndikatifHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
1 18 1.18.01 24 20Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM) Cabang Gulat
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah Atlit junior yang dibina
300 orangJumlah atlit pusat pendidika
6 orangJumlah atlit junior yang siap
6 orang 843,983,000
1 18 1.18.01 24 21Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM) Cabang Golf
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah Atlit junior yang dibina
300 orangJumlah atlit pusat pendidika
5 orangJumlah atlit junior yang siap
5 orang 712,702,000
1 18 1.18.01 24 22Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM) Cabang Tinju
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah Atlit junior yang dibina
300 orangJumlah atlit pusat pendidika
5 orangJumlah atlit junior yang siap
5 orang 678,858,000
1 18 1.18.01 24 23Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM) Cabang Pencak Silat
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah Atlit junior yang dibina
300 orangJumlah atlit pusat pendidika
5 orangJumlah atlit junior yang siap
5 orang 653,560,000
1 18 1.18.01 24 24Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM) Cabang Dayung
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah Atlit junior yang dibina
300 orangJumlah atlit pusat pendidika
7 orangJumlah atlit junior yang siap
7 orang 876,198,000
1 18 1.18.01 24 25Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Bulu Tangkis
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah Atlit junior yang dibina
300 orangJumlah atlit pusat pendidika
18 OrangJumlah atlit junior yang siap
18 orang 1,575,171,000
1 18 1.18.01 24 26Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Bola Voli
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah Atlit junior yang dibina
300 orangJumlah atlit pusat pendidika
22 orangJumlah atlit junior yang siap
22 orang 1,765,269,000
1 18 1.18.01 24 27Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Tenis Meja
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah Atlit junior yang dibina
300 orangJumlah atlit pusat pendidika
13 orangJumlah atlit junior yang siap
13 orang 1,136,570,000
1 18 1.18.01 24 28Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Basket
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah Atlit junior yang dibina
300 orangJumlah atlit pusat pendidika
25 orangJumlah atlit junior yang siap
25 orang 1,691,480,000
1 18 1.18.01 24 29 Pembinaan dan Fisik Atlet PPLP dan PPLMPengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu dan
PekanbaruJumlah Atlit junior yang dibina
300 orangJumlah atlit yang mengikuti
340 orangJumlah atlit junior yang siap
340 orang 2,000,000,000
166,291,485,000 JUMLAH
1/2/3 1/2/3
(13) (14) (15) (16)
6,292,000,000
15,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
3,500,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
300,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
65,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
185,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
50,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
35,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
250,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
45,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
100,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
150,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
800,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
400,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
222,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggungjaw Sumber
Dana
1/2/3 1/2/3
(13) (14) (15) (16)
Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggungjaw Sumber
Dana
130,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
45,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
1,340,000,000
500,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
100,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
75,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
100,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
85,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
150,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
150,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
180,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
400,000,000
100,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
250,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
50,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
50,000,000
50,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
1/2/3 1/2/3
(13) (14) (15) (16)
Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggungjaw Sumber
Dana
915,000,000
25,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
15,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
25,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
75,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
250,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
10,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
65,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
- Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
450,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
8,200,000,000
3,000,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
300,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
2,000,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
500,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
200,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
200,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
1/2/3 1/2/3
(13) (14) (15) (16)
Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggungjaw Sumber
Dana
300,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
200,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
250,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
250,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
250,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
250,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
250,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
250,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
800,000,000
400,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
400,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
600,000,000
600,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
3,175,000,000
650,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
600,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
- Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
1/2/3 1/2/3
(13) (14) (15) (16)
Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggungjaw Sumber
Dana
- Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
- Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
- Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
- Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
- Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
- Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
- Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
- Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
- Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
400,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
300,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
475,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
- Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
- Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
- Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
- Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
400,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
1/2/3 1/2/3
(13) (14) (15) (16)
Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggungjaw Sumber
Dana
350,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
14,280,000,000
100,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
2,500,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
500,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
1,500,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
650,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
1,000,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
1,500,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
1,000,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
200,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
450,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
500,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
1,500,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
2,000,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
400,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
2,000,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
1/2/3 1/2/3
(13) (14) (15) (16)
Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggungjaw Sumber
Dana
1,580,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
- Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
- Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
29,950,000,000
4,000,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
650,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
1,000,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
650,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
650,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
850,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
650,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
750,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
750,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
750,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
750,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
1,500,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
800,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
1/2/3 1/2/3
(13) (14) (15) (16)
Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggungjaw Sumber
Dana
700,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
800,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
700,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
1,500,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
800,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
700,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
2,500,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
1,500,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
700,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
800,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
700,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
2,000,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
2,000,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
800,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
42,272,295,000
2,222,295,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
1,200,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
1/2/3 1/2/3
(13) (14) (15) (16)
Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggungjaw Sumber
Dana
1,350,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
1,800,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
2,300,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
2,000,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
1,800,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
1,800,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
1,200,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
2,200,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
950,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
850,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
950,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
2,500,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
1,200,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
950,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
1,700,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
1,000,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
1,200,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
1/2/3 1/2/3
(13) (14) (15) (16)
Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggungjaw Sumber
Dana
1,000,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
850,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
850,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
900,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
1,000,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
2,200,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
2,500,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
1,300,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
2,500,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
2,600,000,000 Sedang Berjalan
DINAS KEPEMUDAAN DAN
APBD Prov
111,124,295,000
PAGU KEGIATAN PAGU KEG PLUS OPRTSEKRETARIAT 5,051,367,592 LAYANAN KEPEMUDAAN 3,322,400,000 PEMBUDAYAAN OLAHRAGA 3,607,600,000 PRESTASI OLAHRAGA 1,035,600,000 SARANA PRASARANA 6,267,500,000 UPT BAKAT 11,500,000,000 UPT VENUE 330,080,000
31,114,547,592
Renja Dispora 2020
IV-1
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Riau disajikan Tabel 4.1
Lokasi Target Capaian Kinerja Tahun n Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.2.13.01.0. NON URUSAN 7,132,187,591.001.2.13.01.0.0. NON URUSAN 7,132,187,591.001.2.13.01.0.0.00. NON URUSAN 7,132,187,591.001.2.13.01.0.0.00.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORANPersentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 Persen 6,762,187,591.00
1.2.13.01.0.0.00.01.001.
Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah Surat yang Dikirim Provinsi Riau 200 Surat 15,000,000 APBD
1.2.13.01.0.0.00.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening yang dibayar
Provinsi Riau 21 Rekening 2,541,927,591 DBH-DR
1.2.13.01.0.0.00.01.003.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
Provinsi Riau 45 Unit 100,000,000 APBD
1.2.13.01.0.0.00.01.004.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor
Provinsi Riau 12 Bulan 264,960,000 APBD
1.2.13.01.0.0.00.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
Provinsi Riau 14 Unit 45,000,000 APBD
1.2.13.01.0.0.00.01.007.
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan
Provinsi Riau 35 Jenis 190,000,000 APBD
1.2.13.01.0.0.00.01.008.
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan
Provinsi Riau 30 Jenis 35,000,000 APBD
1.2.13.01.0.0.00.01.009.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
Provinsi Riau 15 Jenis 15,000,000 APBD
1.2.13.01.0.0.00.01.010.
Penyediaaan Makan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
Provinsi Riau 7649 Porsi 100,000,000 APBD
1.2.13.01.0.0.00.01.011.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Provinsi Riau dan Luar Daerah
150 Kali 400,000,000 APBD
No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Tahun 2020 (Tahun Rencana) Catatan Penting
Tabel. 4.1RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 PROVINSI RIAU
Perangkat Daerah : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Lokasi Target Capaian Kinerja Tahun n Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Tahun 2020 (Tahun Rencana) Catatan Penting
1.2.13.01.0.0.00.01.012.
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan
Provinsi Riau 140 OB 2,598,340,000 APBD
1.2.13.01.0.0.00.01.013.
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah tenaga satpam yang disediakan
Provinsi Riau 16 OH 456,960,000 APBD
1.2.13.01.0.0.00.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur
100 Persen 370,000,000.00
1.2.13.01.0.0.00.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan
Provinsi Riau 20 Unit 50,000,000 APBD
1.2.13.01.0.0.00.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan
Provinsi Riau 20 Unit 50,000,000 APBD
1.2.13.01.0.0.00.02.012.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara
Provinsi Riau 100 Ruang 100,000,000 APBD
1.2.13.01.0.0.00.02.013.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah mobil jabatan yang dipelihara
Provinsi Riau 1 Unit 50,000,000 APBD
1.2.13.01.0.0.00.02.014.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
Provinsi Riau 13 Unit 60,000,000 APBD
1.2.13.01.0.0.00.02.016.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
Provinsi Riau 170 Unit 60,000,000 APBD
1.2.13.01.1. URUSAN WAJIB 25,399,612,600.001.2.13.01.1.2. WAJIB NON PELAYANAN DASAR 25,399,612,600.001.2.13.01.1.2.13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 25,399,612,600.001.2.13.01.1.2.13.15. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
PEMUDA DAN KEPEMUDAANJumlah pemuda pelopor; Jumlah pemuda kader; Jumlah wirausaha muda;
25 Orang; 1000 Orang; 100 Orang;
3,168,500,000.00
1.2.13.01.1.2.13.15.001.
Seleksi, Pelatihan dan Pelaksanaan Pasukan Pengibar Bendera Pada HUT RI
1. Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi pasukan pengibar bendera timgkat provinsi dan nasional 2. jumlah pemuda paskibraka
Provinsi Riau 72 Orang 1,627,850,000 DBH-DR
Lokasi Target Capaian Kinerja Tahun n Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Tahun 2020 (Tahun Rencana) Catatan Penting
1.2.13.01.1.2.13.15.002.
Jambore dan Bhakti Pemuda Antar Daerah Kab/Kota se Provinsi Riau
Jumlah pemuda yang mengikuti jambore dan bhakti pemuda antar daerah kab/kota se provinsi riau
Provinsi Riau 50 Orang 150,000,000 APBD
1.2.13.01.1.2.13.15.003.
Seleksi Calon Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Kapal Pemuda Nusantara
1. Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi calon pertukaran pemuda antar negara 2. jumlah pemuda yang mengikuti seleksi calon peserta kapal pemuda nusantara
Provinsi Riau 100 Orang 200,000,000 APBD
1.2.13.01.1.2.13.15.004.
Seleksi Pemuda Pelopor dan Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi
Jumlah pemuda pelopor dan berprestasi
Provinsi Riau 50 Orang 168,250,000 DBH-DR
1.2.13.01.1.2.13.15.005.
Pembinaan dan Pengembangan Wirausaha Muda Jumlah Wirausaha Muda yang megikuti pembinaan dan pengembangan wirausaha
Provinsi Riau 100 Orang 200,000,000 DBH-DR
1.2.13.01.1.2.13.15.006.
TOT dan Penyuluhan Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS
Jumlah pemuda yang mengikuti TOT dan penyuluhan bahaya narkoba yang akan menjadi kader penyuluh bahaya narkoba dan HIV/AIDS
Provinsi Riau 200 Orang 195,000,000 DBH-DR
1.2.13.01.1.2.13.15.007.
Pendidikan Satuan Tugas Pramuka Peduli Jumlah pemuda anggota pramuka
Provinsi Riau 75 Orang 150,000,000 APBD
1.2.13.01.1.2.13.15.008.
Peningkatan Kompetensi Kepemudaan Provinsi Riau
Jumlah pemuda yang berkompetensi
Provinsi Riau 114 Orang 357,400,000 DBH-DR
1.2.13.01.1.2.13.15.009.
Peningkatan Kapasitas Pemuda Lintas Agama Jumlah pemuda yang mengikuti kapasitas pemuda lintas agama
Provinsi Riau 100 Orang 120,000,000 APBD
1.2.13.01.1.2.13.16. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
Jumlah atlet dan cabang olahraga yang berprestasi
125 Orang/13 cabor Orang/cabor
22,231,112,600.00
1.2.13.01.1.2.13.16.001.
Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi
Jumlah penghargaan yang diberikan bagi insan olahraga
pekanbaru 200 Orang 546,164,600 DBH-DR
Lokasi Target Capaian Kinerja Tahun n Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Tahun 2020 (Tahun Rencana) Catatan Penting
1.2.13.01.1.2.13.16.002.
Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP)
Jumlah atlit yang mengikuti pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLP) per tahun
provinsi riau 229 Orang 8,569,420,000 DBH-DR
1.2.13.01.1.2.13.16.003.
Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM)
Jumlah atlit yang mengikuti pusat pendidikan dan latihan olahraga mahasiswa (PPLM) per tahun
provinsi riau 70 Orang 2,546,580,000 DBH-DR
1.2.13.01.1.2.13.16.004.
Pemusatan Latihan Daerah Jumlah Atlit yang mengikuti pemusatan derah
pekanbaru 124 Orang 495,450,000 DBH-DR
1.2.13.01.1.2.13.16.007.
Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
Jumlah kabupaten/kota yang berpatisipasi pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Riau
pekanbaru 12 kab/kota 939,000,000 DBH-DR
1.2.13.01.1.2.13.16.009.
Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)
Jumlah atlit yang akan di kirim mengikuti POPWIL
sumbar 124 Orang 733,510,000 DBH-DR
1.2.13.01.1.2.13.16.010.
Penyelenggaraan Pekan Olahraga Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA)
Jumlah kabupaten/kota yang berpatisipasi pada pekan paralympic pelajar daerah
pekanbaru 12 Kabupaten/kota 507,600,000 DBH-DR
1.2.13.01.1.2.13.16.012.
Penyelenggaraan dan Pengiriman Kontingen Festival Olahraga Tradisional
Jumlah peserta yang mengikuti dan pengiriman kontingen festival olahraga tradisional
pekanbaru dan kaltim 14 Orang 260,208,000 DBH-DR
1.2.13.01.1.2.13.16.018.
Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga
Jumlah atlit yang terjaring Provinsi Riau 110 Atlet 200,000,000 DBH-DR
1.2.13.01.1.2.13.16.019.
Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat (Kejuaraan Nasional Antar PPLP)
Jumlah atlit yang dikirim mengikuti kejuaraan nasional antar PPLP
Jadwal kemenpora 20 Atlet 400,000,000 DBH-DR
1.2.13.01.1.2.13.16.022.
Pusat Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Jumlah Atlit Pusat pembibitan dan pembinaan olahraga
Provinsi Riau 12 Orang 435,600,000 APBD
1.2.13.01.1.2.13.16.024.
Pendataan dan Penyusunan Indeks Sarana Prasarana Olahraga Provinsi Riau
Jumlah dokumen indeks sarana prasarana olahraga provinsi riau
Provinsi Riau 1 Dokumen 22,831,800 APBD
1.2.13.01.1.2.13.16.025.
Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga
Jumlah sarana prasarana olahraga yangdikeloladan di pelihara
Provinsi Riau 13 Unit 5,383,085,000 APBD
Lokasi Target Capaian Kinerja Tahun n Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Tahun 2020 (Tahun Rencana) Catatan Penting
1.2.13.01.1.2.13.16.026.
Pengelolaan dan Pemneliharaan Stadion Utama Riau
Rentang waktu pengelolaan dan pemeliharaan stadion utama riau
Provinsi Riau 12 Bulan 961,583,200 DBH-DR
1.2.13.01.1.2.13.16.027.
Pengelolaan Potensi , Pemasaran dan Promosi Rusunawa dan Venue Olahraga
Jumlah sarana prasarana olahraga yang di kelola
Provinsi Riau 14 Unit 230,080,000 DBH-DR
32,531,800,191.00J U M L A H
Target Capaian Tahun n+1
9 10
7,530,259,998.007,530,259,998.007,530,259,998.00
100 Persen 7,100,259,998.00
200 Surat 15,000,000
21 Rekening 2,790,000,000
45 Unit 100,000,000
12 Bulan 264,960,000
14 Unit 50,000,000
35 Jenis 195,000,000
30 Jenis 49,999,998
15 Jenis 30,000,000
7649 Porsi 150,000,000
150 Kali 400,000,000
Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)
Target Capaian Tahun n+1
9 10
Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)
140 OB 2,598,340,000
16 OH 456,960,000
100 Persen 430,000,000.00
20 Unit 50,000,000
20 Unit 60,000,000
100 Ruang 100,000,000
1 Unit 65,000,000
13 Unit 75,000,000
170 Unit 80,000,000
38,580,000,000.0038,580,000,000.0038,580,000,000.00
25 Orang; 1200 Orang; 150 Orang;
3,330,000,000.00
72 Orang 1,750,000,000
Target Capaian Tahun n+1
9 10
Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)
50 Orang 150,000,000
100 Orang 200,000,000
50 Orang 190,000,000
100 Orang 200,000,000
200 Orang 200,000,000
75 Orang 150,000,000
114 Orang 370,000,000
100 Orang 120,000,000
85 Orang/15 cabor Orang/cabor
35,250,000,000.00
200 Orang 600,000,000
Target Capaian Tahun n+1
9 10
Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)
229 Orang 18,640,000,000
70 Orang 5,280,000,000
124 Orang 0
12 kab/kota 0
124 Orang 0
12 Kabupaten/ko
ta
0
14 Orang 0
110 Atlet 400,000,000
20 Atlet 1,000,000,000
12 Orang 1,000,000,000
1 Dokumen 30,000,000
13 Unit 7,000,000,000
Target Capaian Tahun n+1
9 10
Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)
12 Bulan 900,000,000
14 Unit 400,000,000
46,110,259,998.00
Renja Dispora 2020
IV-1
Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam
mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan
perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung
jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang
mengedapankn perencanaan pembangunan yang berbasis pada
masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan
lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good
Governance sesuai dengan tuntutan paradigm baru, yang pada gilirannya
akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke
bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil
benar-benar dikedepankan.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi
Riau Tahun 2020 mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan PeraturanDaerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, disusun guna memenuhi
amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 40 Tahun
2000 tentang Kepemudaan, dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005
Renja Dispora 2020
IV-2
tentang Sistem Keolahrgaan Nasional, dengan mengacu kepada RPJP
Nasional Tahun 2005 – 2025 serta RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014 –
2019.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi
Riau adalah program tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang
sesuai dengan Tupoksi dan Sasaran Program Dinas Kepemudaan dan
Olahraga.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020
diharapkan mampu menjadi pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan
dilingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga sehingga dapat
menentukan kebijakan-kebijakan strategis dalam lingkup kerjanya secara
lebih sistematis, terarah, da terukur dengan baik pencapaian kinerjanya.
Pekanbaru, Juli 2019
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI RIAU
H. DONI APRIALDI, SH
Pembina Utama Muda NIP. 19690425 199703 1 004