Post on 17-Mar-2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 1 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
1 1 persen 73.16 75.00 102.52 Program Penyediaan air Baku 3,523,543,000 3,476,884,200 98.68 DPU
2 persen 100 100 100.00 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
856,860,000 615,456,250 71.83 Dinsosnakertrans
3 persen 22.56 24.64 109.22 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya
5,337,660,000 5,300,678,750 99.31 DPU
4
a. Irigasi sumur 57 57 100.00 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya
760,850,000 734,012,900 96.47 DPU
b. Air Minum sumur 35 41 117.14 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
2,363,143,000 2,354,627,000 99.64
5 meter 30,400 19,837 65.25 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan
500,000,000 500,000,000 100.00 Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
6 210,000,000 210,000,000 100.00
a. Tanaman Pangan
1) Embung Tanaman Pangan unit 25 13 52.00
2) Dam Parit unit 23 17 73.91
b. Kehutanan dan Perkebunan
1) Dam penahan (DPn) unit 54 58 107.41 1,133,732,600 1,107,466,975 97.68
2) Gullyplug unit 94 81 86.17
3) Irigasi air permukaan unit 11 23 209.09
4) Irigasi air dangkal/sumur dangkal unit 65 37 56.92
PENGUKURAN KINERJA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2014
Dinas Kehutanan dan
Perkebunan
SKPD PELAKSANAPROGRAM
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
Program Rehabilitasi Hutan dan
Lahan
ANGGARAN
Persentase lahan pertanian yang terairi
secara kontinyu
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
Persentase sentra produksi yang memiliki
air bersih yang handal
SASARAN STRATEGIS
Sentra produksi memiliki
infrastruktur air dan
sanitasi yang handal. Persentase keterjangkauan air kawasan
rawan kekeringan pada musim kemarau
Jumlah pemanfaatan air/sungai bawah
tanah (sumur pompa):
Panjang Jaringan Irigasi (Jaringan irigasi
tersier, irigasi perdesaan dan Jaringan
Tingkat Usaha Tani (JITUT) pada lahan
pertanian tanaman pangan dan
hortikultura)Jumlah penyediaan penampung air
(Embung dan damparit):
REALISASICAPAIAN
KINERJA %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 2 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
5) Sumur resapan unit 135 35 25.93
6) Embung Hutbun unit 55 58 105.45
7) Teras meter 48,000 297,000 618.75
8) Rorak unit 80 146 182.51
9) SPA (Saluran Pembuangan Air) meter 8,000 36,000 450.00
10) SPT (Saluran Pembuangan Air
Tanah)
meter 8,000 32,500 406.25
2 Kawasan permukiman
memiliki infrastruktur air
yang handal.
1 persen 73.16 83.33 113.90 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
781,500,000 778,226,000 99.58 DPU
3 1 meter 77,250 77,921 100.87 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
3,180,600,000 3,130,600,000 98.43 Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
2 km 15.7 16.210 103.25 Program peningkatan produksi
pertanian/ perkebunan
2,134,140,200 2,111,021,600 98.92 Dinas Kehutanan dan
Perkebunan
3 persen 60 65 108.33 179,280,000 171,937,000 95.90
4 1,272,890,000 1,197,947,000 94.11
a. Jumlah Unit Penyewaan Jasa Alsintan
(UPJA)
unit 80 44 55.00
b. Jumlah Alsintan lainnya :
1) Traktor roda dua unit 196 294 150.00
2) Pompa Air unit 244 562 230.33
3) Power Threser unit 72 119 165.28
4) Pedal Threser unit 7,862 8,266 105.14
5) APPO unit 24 53 220.83
5
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
Sentra produksi memiliki
infrastruktur transportasi,
energi, air, telekomunikasi,
dan sanitasi yang handal.
Panjang Jalan Usaha Tani (JALUT) pada
sentra produksi Tanaman Pangan dan
Hortikultura
Panjang Jalan Usaha Tani (JUT) pada
sentra produksi perkebunan
Persentase pemenuhan kebutuhan pupuk
organik.
Jumlah unit Penyewaan Jasa Alsintan
(UPJA) dan Alsintan lainnya pada sentra
produksi Tanaman Pangan dan hortikultura:
Jumlah RPH, TPH, dan RPA yang memiliki
sarana pengolahan limbah, sanitasi dan
drainase
Persentase kawasan permukiman yang
memiliki air bersih yang handal.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 3 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
a. RPH unit 1 0 0.00 125,000,000 118,731,600 94.99 Dinas Peternakan
b. TPH unit 12 12 100.00
c. RPA unit 20 20 100.00
6 kawasan 55 52 94.55 Program peningkatan produksi
hasil peternakan
1,269,462,500 1,219,004,500 96.03 Dinas Peternakan
7 persen 67 67 100.00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
373,100,000 300,726,000 80.60
8 persen 100 80 80.00 Program pengembangan budidaya
perikanan
289,110,000 218,477,300 75.57 DKP
9
a. PPI unit 8 8 100.00 935,100,000 655,197,000 70.07 DKP
b. UPR unit 90 65 72.22
c. BBI unit 2 2 100.00
10
a. Jumlah unit 220 242 110.00 DKP
b. Jenis Sarana jenis 4 6 150.00
11
a. Kakao unit 30 38 126.67
b. Kotak Fermentasi unit 42 37 88.10
c. Cut Chip unit 34 170 500.00
d. Pengepres buah semu mete unit 4 4 100.00
e. Alat perajang tembakau rakyat unit 12 36 300.00
f. Alat perenteng tembakau vike unit 55 35 63.64
g. Pengolah limbah kakao unit 5 5 100.00
12 persen 100 100 100.00 Program pembinaan dan
pengembangan bidang
ketenagalistrikan
DISPERINDAGKOP
ESDM
Jumlah dan jenis sarana tangkap ikan.
Jumlah PPI,UPR dan BBI.
Jumlah kawasan peternakan yang memiliki
jalan produksi
Persentase kecamatan yang memiliki
puskeswan dengan infrastruktur yang
handalPersentase sentra produksi perikanan yang
memiliki jalan produksi, fasilitas
pengolahan ikan, sanitasi, dan drainase
Persentase sentra produksi yang memiliki
sarana listrik yang cukup
Program pengembangan perikanan
tangkap
Program pengembangan perikanan
tangkap
Program peningkatan penerapan
teknologi pertanian/perkebunan
Dinas Kehutanan dan
Perkebunan
Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
Jumlah sentra produksi yang memiliki unit
pengolahan hasil.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 4 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
13 persen 73 54 73.97 Program peningkatan pelayanan
angkutan umum dan barang
DISHUBKOMINFO
14 unit 2 1 50.00 Program penataan sistem
transportasi; Program
pengembangan sarana dan
prasarana perhubungan
1,249,590,000 895,499,500 71.66 DISHUBKOMINFO
15 persen 80 95 118.75 Program pembangunan sarana dan
prasarana perhubungan; Program
pengendalian dan pengamanan lalu
lintas
1,260,997,500 1,238,444,250 98.21 DISHUBKOMINFO
16 persen 72 55 76.39 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
168,100,000 93,350,000 55.53 DINAS
KESEHATAN
17 persen 100 100 100.00 Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan, dan
Pemanfaatan Tanah
23,554,836,200 22,800,665,365 96.80 SETDA
18
a. Presentase sentra produksi yang
memiliki jalan (jalan kabupaten) yang
handal
persen 68.30 74.76 109.46 Program pembangunan jalan dan
jembatan; Program rehabilitasi/
pemeliharaan jalan dan jembatan;
dan Program tanggap darurat jalan
dan jembatan
10,958,510,000 10,479,970,500 95.63 DPU
b. Persentase sentra produksi yang
memiliki jembatan yang handal
persen 76.80 88.95 115.82 Program pembangunan jalan dan
jembatan
2,741,290,000 2,401,637,475 87.61
c. Persentase sentra produksi yang
memiliki sanitasi persampahan yang
handal
persen 43.28 50.00 115.53 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Sampah
1,699,720,472 1,573,933,835 92.60 DPU
d. Persentase sentra produksi yang
memiliki sanitasi pengelolaan limbah
rumah tangga (MCK) yang handal
persen 41.54 43.24 104.09 Program Lingkungan Sehat
Perumahan
238,400,000 224,124,600 94.01 DPU
e. Persentase sentra produksi yang
memiliki drainase yang handal
persen 90.52 94.80 104.73 Program Pengendalian Banjir 493,500,000 483,608,150 98.00 DPU
19 km 45 48 106.67 Program pembangunan jalan dan
jembatan
DPU
Rasio ketersediaan simpul transportasi
antar kecamatan
Panjang Jaringan Jalan Lintas Selatan
(JJLS) terbangun
Persentase sentra produksi yang memenuhi
standar kesehatan
Rasio ketersediaan fasilitas lalu lintas jalan.
Persentase ketersediaan lahan untuk
pembangunan
Persentase sentra produksi yang memiliki
jalan, jembatan, sanitasi dan drainase yang
handal.
Persentase sentra produksi yang memiliki
layanan transportasi umum yang tertib,
aman lancar dan laik jalan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 5 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
4 Kawasan permukiman
memiliki infrastruktur dasar
transportasi, energi, air,
telekomunikasi, dan
sanitasi.
1
a. Persentase kawasan permukiman yang
memiliki jalan (poros desa)
persen 58.27 95.74 164.30 19,046,440,000 18,854,302,950 98.99 DPU
b. Persentase kawasan permukiman yang
memiliki fasilitas umum dan fasilitas
sosial
persen 35.79 0 0.00
2
a. Persentase kawasan permukiman yang
memiliki sanitasi pengelolaan limbah
rumah tangga
persen 55.86 58.40 104.55 Program Lingkungan Sehat
Perumahan
2,235,715,000 2,185,802,250 97.77 DPU
b. Persentase kawasan permukiman yang
memiliki sanitasi penanganan sampah
persen 27.33 30.00 109.77 Program pengembangan Kinerja
Pengelolaan Sampah
1,699,720,472 1,573,933,835 92.60
c. Persentase kawasan permukiman yang
memiliki drainase yang handal
persen 90.52 93.00 102.74 Program Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
865,150,000 859,171,000 99.31
3 persen 77 77 100.00 Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
339,350,000 337,560,000 99.47 DPU
4 persen 80 80 100.00 Program pembinaan dan
pengembangan bidang
ketenagalistrikan
56,540,000 51,657,800 91.37 DISPERINDAGKOP
ESDM
5 persen 73 54 73.97 Program peningkatan pelayanan
angkutan Umum dan Barang
584,360,000 470,122,401 80.45 DISHUBKOMINFO
6 persen 85 86 101.18 Program Pengembangan Pos dan
Telekomunikasi
33,712,500 29,772,000 88.31 DISHUBKOMINFO
7
a. Tempat-tempat Umum persen 80 80.28 100.35 405,175,000 357,789,402 88.30
b. Rmh Sehat/permukiman persen 65 60 92.31
DINAS
KESEHATAN
Program pembangunan
Infrastruktur Pedesaan; Program
pengembangan wilayah strategis
dan cepat tumbuh
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Persentase kawasan permukiman yang
memiliki sarana listrik dan energi yang
cukup
Persentase kawasan permukiman yang
memiliki pelayanan transportasi umum
yang tertib, aman dan lancar
Persentase kawasan permukiman yang
memiliki akses telekomunikasi
Persentase kawasan permukiman yang
memiliki sanitasi dan drainase
Persentase kawasan permukiman yang
memiliki jalan, jembatan, dan fasum-fasos.
Rasio ruang terbuka hijau
Persentase kawasan permukiman, fasum
dan fasos yang memenuhi standar
kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 6 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
8 rumah/th 5000 9600 192.00 Program stimulant pembangunan
rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah
DPU
9
a. Jumlah stimulan (aspal) dalam
membangun infrastruktur perdesaan
drum 350 384 109.71 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun
Desa
16,242,770,000 8,606,390,600 52.99 BPMPKB
b. Jumlah stimulan (semen) dalam
membangun infrastruktur perdesaan
sak 120,000 120,000 100.00
c. Jumlah swadaya masyarakat dalam
membangun infrastruktur perdesaan
milyar 11 18 163.64
d. Jumlah Desa lokasi TMMD desa 92 92 100.00
e. Jumlah desa lokasi karya bakti TNI desa 22 38 172.73
f. Jumlah padukuhan yang difasilitasi
stimulan material untuk pembangunan
infrastruktur padukuhan
padukuhan 365 0 0.00
5 1 persen 90 90 100.00 Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
DISHUBKOMINFO
2
a. Persentase jalan di Pelabuhan Sadeng
yang memadai
persen 60.98 60.00 98.39 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
0 0 0.00 DPU
b. Persentase jembatan di/menuju
Pelabuhan Sadeng yang memadai
persen 73.44 73.44 100.00 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
0 0 0.00
c. Persentase air bersih di Pelabuhan
Sadeng yang memadai
persen 100 100 100.00 Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku
75,000,000 74,690,000 99.59
3 persen 100 90 90.00 Program pembinaan dan
pengembangan bidang
ketenagalistrikan
DISPERINDAGKOP
ESDM
4 unit 2 0 0.00 Program pengembangan perikanan
tangkap
1,457,180,000 971,729,000 66.69 DKPPenambahan jumlah Kapal Motor
Persentase pemenuhan listrik di Pelabuhan
Sadeng
Persentase jalan, jembatan dan air bersih
di/menuju Pelabuhan Sadeng yang
memadai
Jumlah rumah yang dibangun dan
direhabilitasi untuk RTM
Jumlah stimulan dan swadaya masyarakat
dalam membangun infrastruktur perdesaan
Peningkatan daya dukung
dan produktivitas Pantai
Sadeng sebagai kawasan
minapolitan untuk memacu
pengembangan kawasan
Pantai Selatan.
Persentase kelengkapan Fasilitas Lalulintas
dan Angkutan Jalan menuju Pelabuhan
Sadeng
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 7 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
5 persen 75 100 133.33 Program pengembangan perikanan
tangkap
DKP
6 persen 75 70 93.33 Program peningkatan dan
pengembangan ekspor
7 persen 70 60 85.71 Program pengembangan perikanan
tangkap
DKP
8 ton 4,435 4,480.54 101.03
6 1 persen 100 100 100.00 Program Pengembangan data /
Informasi
66,115,000 63,536,500 96.10 BAPPEDA
2 buah 3 2 66.67 Program Peningkatan Promosi dan
Kerja sama Investasi
136,072,500 127,991,000 94.06 KPMPT
3 buah 2 9 450.00
4 persen 80 80 100.00 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
203,930,000 202,413,240 99.26 DISHUBKOMINFO
5 potensi 22,500 21,880 97.24 Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
37,920,000 35,307,000 93.11
Program pembinaan pedagang
kaki lima dan asongan
19,250,000 18,074,800 93.90 DISPERINDAGKOP
ESDM
6 unit 2,511 2,371 94.42
sentra 71 58 81.69 Program pengembangan sentra-sentra
industri potensial
7
a. Bidang kelautan (tuna, lobster) potensi 6 8 133.33 492,163,000 484,193,850 98.38
b. Bidang perikanan (lele, nila) potensi 6 6 100.00
c. Pengolahan dan Pemasaran (abon,
dsb)
potensi 12 21 175.00
Seluruh potensi sumber
daya alam dipetakan dan
dipromosikan secara tepat
sasaran dengan data yang
akurat untuk mendorong
investasi.
Volume hasil tangkap perikanan di
Pelabuhan Sadeng
Persentase kelengkapan sarana TPI
Volume perdagangan hasil perikanan
melalui TPI Sadeng
Persentase kelengkapan infrastruktur
minapolitan yang memenuhi standar di
pantai Sadeng
Program pemberdayaan
Masyarakat dalam Pengawasan
dan Pengendalian Sumber Daya
Kelautan
DKP
Persentase kecamatan yang memiliki
pemetaan potensi secara up-to-date dan
akuratPertambahan persetujuan prinsip
PMA/PMDN Fasilitasi baru atau perluasan
setiap tahunnya
Pertambahan jumlah PMA/PMDN
fasilitasi setiap tahunnya
Persentase potensi yang disajikan secara on-
line dengan data yang up-to-date dan
akurat.
Jumlah potensi bidang perindustrian,
perdagangan, koperasi, pertambangan dan
energi yang dikembangkan
Jumlah potensi bidang perindustrian,
perdagangan, koperasi, pertambangan dan
energi yang memiliki pemetaan secara rinci,
akurat, dan up-to-date
Jumlah potensi bidang kelautan dan
perikanan yang memiliki pemetaan secara
rinci, akurat, dan up-to-date
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 8 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
8 persen 60 43.95 73.25 Program pengembangan perikanan
tangkap
1,028,945,000 738,864,400 71.81 DKP
Program Pengembangan Budidaya
Perikanan
1,424,155,000 1,159,082,000 81.39 DKP
9 potensi 7 7 100.00 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan
302,775,000 299,950,000 99.07 Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
10
a. Tanaman Pangan persen 97 90 92.78
b. Hortikultura persen 22.5 25 111.11
11 potensi 7 7 100.00 Program Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya Hutan
178,422,000 168,520,800 94.45 Dinas Kehutanan dan
Perkebunan
12 Program Rehabilitasi Hutan dan
Lahan
Dinas Kehutanan dan
Perkebunan
a. Luas lahan kritis ha 18,249 6,600 36.17
b. Luas lahan pengembangan kakao ha 1,360 1,680 123.53
c. Luas lahan pengembangan mete ha 8,135 9,253 113.74
d. Luas lahan pengembangan tembakau
(rakyat, vike, virginia)
ha 2,990 1,179 39.43
e. Luas lahan pengembangan kelapa ha 4,556 10,438 229.10
f. Luas lahan pengembangan kapas ha 9,750 3,250 33.33
13 potensi 6 6 100.00 Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
75,375,000 75,292,700 99.89 Dinas Peternakan
Program peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Peternakan
3,300,000 3,300,000 100.00
14 persen 58 58 100.00 Program Peningkatan Produksi
Hasil Peternakan
51,150,000 45,314,900 88.59
Program Pengembangan
Agrobisnis
200,600,000 193,000,000 96.21
Jumlah potensi peternakan yang memiliki
pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-
date
Persentase potensi bidang peternakan yang
dikembangkan
Program Peningkatan Ketahanan
Pangan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
Jumlah potensi tanaman pangan dan
hortikultura yang memiliki pemetaan secara
rinci, akurat, dan up-to-date
Persentase potensi bidang tanaman pangan
dan hortikultura yang dikembangkan
Jumlah potensi kehutanan dan perkebunan
yang memiliki pemetaan secara rinci,
akurat, dan up-to-date
Luas lahan potensi bidang kehutanan dan
perkebunan yang dikembangkan
Persentase potensi bidang kelautan dan
perikanan yang dikembangkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 9 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
15 persen 75 63.64 84.85 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan; Program
Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
275,149,000 273,842,000 99.52 KAPEDAL
16 persen 85 80 94.12 Program pengembangan sentra-
sentra industri potensial
94,490,000 81,436,000 86.18 DISPERINDAGKOP
ESDM
17 potensi 7 7 100.00 Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
1,485,648,000 1,177,701,650 79.27 DISPERINDAGKOP
ESDM
18 milyar 15 20 133.33 Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
84,155,000 67,447,000 80.15 KPMPT
19
buah 6 41 683.33 Program Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah
177,005,000 155,275,850 87.72 SETDA
buah 2 2 100.00
I Kesepakatan Bersama buah 7 13 185.71
Kerja sama antar daerah buah 2 0 0.00
Kerja sama Luar Negeri buah 1 2 200.00
Kerja sama Pihak Ketiga buah 4 11 275.00
II Perjanjian Kerja sama buah 6 30 500.00
Kerja sama antar daerah buah 1 7 700.00
Kerja sama Luar Negeri buah 1 0 0.00
Kerja sama Pihak Ketiga buah 4 23 575.00
20 persen 100 0 0.00 Program Kerjasama
Pembangunan; Program
Peningkatan dan Pengembangan
ekspor
SETDA
Persentase kelengkapan data informasi
status lingkungan hidup daerah
Persentase komoditas unggulan yang
terpetakan data produksi dan penjualan
secara up-to-date di setiap kecamatan
Jumlah potensi dengan informasi harga
pasar, persediaan, volume permintaan,
volume penjualan, potensi pasar, yang
dapat diakses secara on-line , dan up-to-
date
Persentase potensi wilayah yang
dipromosikan dengan data yang up-to-date
dan akurat
Pertambahan realisasi investasi
PMA/PMDN Fasilitasi setiap tahunnya
Jumlah kemitraan strategis nasional dan
internasional dalam pengembangan potensi
Gunungkidul
Nasional
Internasional
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 10 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
21
a. Data Potensi Komoditas di setiap
kecamatan
114,025,000 64,030,600 56.15 SETDA
1) Pertambangan persen 100 100 100.00
2) Energi persen 100 0 0.00
3) Tanaman Pangan dan Hortikultura persen 100 0 0.00
4) Kehutanan dan perkebunan persen 100 0 0.00
5) Perikanan dan Kelautan persen 100 0 0.00
6) Peternakan persen 100 0 0.00
b. Data Produksi di setiap Kecamatan
1) Pertambangan persen 100 0 0.00
2) Energi persen 100 0 0.00 SETDA
3) Tanaman Pangan dan Hortikultura persen 100 0 0.00
4) Kehutanan dan Perkebunan persen 100 0 0.00
5) Perikanan dan Kelautan persen 100 0 0.00
6) Peternakan persen 100 0 0.00
7 1 komoditas 8 7 87.50 Program peningkatan penerapan
teknologi pertanian/perkebunan
53,940,000 51,900,000 96.22 Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
2
a. Tanaman Pangan persen 2.5 2.5 100.00 3,917,434,000 2,124,773,865 54.24
b. Hortikultura persen 2 2 100.00
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
Ragam komoditas unggulan tanaman
pangan dan hortikultura yang menerapkan
teknologi tepat guna.
Persentase Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditas unggulan serta
produk olahan tanaman pangan dan
hortikultura.Program peningkatan Produksi
pertanian/perkebunan
Setiap kecamatan memiliki
komoditas unggulan yang
dikelola secara lestari
dengan menerapkan
teknologi produksi dan
pengolahan yang tepat
guna.
Program Peningkatan Kinerja
Kelembagaan Pemerintah Daerah
Persentase potensi komoditas pertanian,
pertambangan, dan energi yang terpetakan
dengan data produksi secara up-to-date di
setiap kecamatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 11 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
3 komoditas 4 4 100.00 Program peningkatan penerapan
teknologi peternakan; Program
peningkatan Produksi hasil
peternakan
222,667,500 220,624,000 99.08 DINAS
PETERNAKAN
4
a. S/C persen 1.5 2.3 153.33 727,537,500 714,730,600 98.24
b. IB (Dosis) persen 44 44 100.00
c. Daging (Kg) kg 3,094,949 3,619,554 116.95
d. Telur (Kg) kg 1,870,713 2,229,197 119.16
5
a. Pengolahan Pakan jenis 3 4 133.33 280,300,000 277,171,200 98.88
b. Reproduksi jenis 2 2 100.00
c. Pengolahan Kotoran jenis 3 3 100.00
d. Pasca Panen jenis 3 3 100.00
6 jenis 14 25 178.57 Program optimalisasi pengelolaan
dan pemasaran produksi
perikanan
30,300,000 29,453,900 84.98 DKP
7
a. Produksi komoditas unggulan persen 70 57.59 82.27 DKP
b. Produktivitas unggulan (tuna, lele) persen 50 31.93 63.85
c. Produk olahan persen 70 70 100.00
8 jenis 17 11 64.71 Program Pengembangan Budidaya
Perikanan
289,110,000 218,477,300 75.57
9 jenis 6 6 100.00 Program peningkatan penerapan
teknologi Pertanian/Perkebunan
874,020,000 858,300,600 98.20 DINAS KEHUTANAN
DAN PERKEBUNAN
DINAS
PETERNAKAN
DINAS
PETERNAKAN
Ragam dan jumlah teknologi tepat guna
serta bibit unggul peternakan yang
digunakan.
Ragam komoditas unggulan kelautan &
perikanan yang menerapkan teknologi tepat
guna.
Program peningkatan Produksi
hasil peternakan
Persentase Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditas unggulan serta
produk olahan kelautan & perikanan.
Program peningkatan penerapan
teknologi Peternakan; Program
pengembangan agrobisnis
Program optimalisasi pengelolaan
dan pemasaran produksi
perikanan
Ragam dan jumlah teknologi tepat guna
serta bibit unggul kelautan dan perikanan
yang digunakan (budidaya, tangkap,
pengolahan)Ragam komoditas unggulan kehutanan dan
perkebunan yang menerapkan teknologi
tepat guna.
Ragam komoditas unggulan peternakan
yang menerapkan teknologi tepat guna.
Persentase Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditas unggulan serta
produk olahan peternakan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 12 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
10 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan (Pertanian/Perkebunan)
81,906,000 81,686,000 99.73
a. Jumlah kayu jati yg diproduksi m3 114,128,450 172,587,463 151.22 96,205,000 92,195,000 95.83
b. Jumlah kayu mahoni yg diproduksi m3 8,048,752 9,886,465 122.83
c. Jumlah kayu sonokeling yg diproduksi m3 3,538,724 8,467,597 239.28
d. Jumlah madu yg diproduksi liter 395,325 481,512 121.80
e. Jumlah kakao yg diproduksi ton 391,310 479,866 122.63
f. Jumlah mete yg diproduksi ton/glondong 598,000 525,315 87.85
g. Jumlah tembakau yg diproduksi
1) Rakyat ton kering 90,000 730,120 811.24
2) Vike ton kering 850,000 120,000 14.12
3) VR ton kering 300,000 114,650 38.22
h. Jumlah kelapa yg diproduksi ton 7,816.200 9,534.785 121.99
11
a. Luas penghijauan sumber air ha 125 120 96.00 87,517,000 86,719,200 99.09
b. Luas penghijauan sempadan pantai ha 698 468 67.05
c. Luas penghijauan sempadan sungai ha 138 98 71.01
d. Luas penghijauan telaga ha 242 222 91.74
e. Luas konservasi kera ekor panjang ha 117 147 125.64
f. Luas konservasi kawasan hutan
lindung
ha 60 60 100.00
12 jenis 9 9 100.00 Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi Industri
882,297,500 802,413,900 90.95 DISPERINDAGKOP
ESDM
13 persen 8 8 100.00 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
188,295,000 178,481,950 94.79 DISPERINDAGKOP
ESDM
DINAS KEHUTANAN
DAN PERKEBUNAN
DINAS KEHUTANAN
DAN PERKEBUNAN
Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
Program Perlindungan dan
Koservasi sumber Daya Hutan
Jenis konservasi pada habitat khusus
Persentase Peningkatan produktivitas
komoditas unggulan perindustrian,
pertambangan dan energi.
Peningkatan produksi dan produktivitas
komoditas unggulan serta produk olahan
kehutanan dan perkebunan.
Ragam komoditas unggulan perindustrian,
perdagangan, pertambangan dan energi
yang menerapkan teknologi tepat guna.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 13 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
14
a. Ragam teknologi tepat guna
perindustrian, pertambangan dan
energi yang digunakan.
jenis 1 1 100.00 Program Peningkatan Kapasitas
Iptek Sistem Produksi
116,479,500 112,348,300 96.45 DISPERINDAGKOP
ESDM
b. Jumlah unit usaha perindustrian,
pertambangan dan energi yang
menerapkan teknologi tepat guna
unit 2,510 2,510 100.00
15 persen 38 14 36.84 Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
41,335,000 41,334,800 100.00 BPMPKB
16 persen 13 18 138.46 Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Anak dan Perempuan
86,360,000 80,398,600 93.10
17
a. Kaji Terap 176,330,000 157,989,700 89.60 BP2KP
1) Perkebunan jenis/unit 4 4 100.00
2) Kehutanan jenis/unit 7 2 28.57
3) Ternak jenis/unit 20 16 80.00
4) Tanaman Pangan dan Hortikultura jenis/unit 30 26 86.67
5) Perikanan jenis/unit 12 14 116.67
b. Demplot
1) Perkebunan jenis/unit 13 15 115.38
2) Ternak jenis/unit 41 29 70.73
3) Tanaman Pangan dan Hortikultura jenis/unit 153 143 93.46
4) Perikanan jenis/unit 45 33 73.33 BP2KP
c. Percontohan di lahan BPP
1) Perkebunan jenis/unit 3 2 66.67
Program peningkatan penerapan
teknologi Pertanian/Perkebunan
Persentase masyarakat pedesaan yang
memanfaatkan teknologi tepat guna.
Jumlah desa Prima (Perempuan Indonesia
Maju & Mandiri)
Ragam dan jumlah teknologi tepat guna
perindustrian, pertambangan dan energi
yang digunakan.
Ragam dan jumlah teknologi dan komoditas
unggulan yang direkomendasikan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 14 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
2) Ternak jenis/unit 10 5 50.00
3) Tanaman Pangan dan Hortikultura jenis/unit 16 7 43.75
4) Perikanan jenis/unit 11 5 45.45
18 buah 10 10 100.00 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
152,704,500 152,158,000 99.64 KAPEDAL
19
a. Pengelola Sampah kelompok 11 15 136.36 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan; Program
Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan LH
402,392,500 399,761,400 99.35 KAPEDAL
b. Prokasih kelompok 17 12 70.59 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
16,250,000 16,050,000 98.77
c. Pokdarling/konservasi kelompok 10 10 100.00 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam; Program
Pengembangan Ekowisata dan Jasa
Lingkungan di Kawasan - Kawasan
Konservasi Laut dan Hutan
285,204,500 283,330,800 99.34
d. Sekolah Berwawasan Lingkungan
Hidup (SBLH)
sekolah 40 41 102.50 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
56,100,000 55,364,000 98.69
e. Ponpes berwawasan Lingkungan
Hidup
ponpes 7 9 128.57
8 1 kecamatan 15 10 66.67 70,620,000 63,716,800 90.22 DISPERINDAGKOP
ESDM
2 koperasi/
UKM
125 125 100.00
3 komoditas 8 8 100.00 Program Pegembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
114,460,000 110,910,000 96.90 DISPERINDAGKOP
ESDM
4 persen 80 75 93.75 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
152,270,000 128,625,700 84.47
5 persen 6 4.5 75.00 Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
265,630,000 158,918,500 59.83
Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil dan Menengah
Jumlah kecamatan yang memiliki Unit
Pelayanan Bisnis.
Persentase peningkatan produktivitas
kelompok usaha industri, perdagangan dan
pertambangan.
Setiap kecamatan memiliki
Unit Pelayanan Bisnis dan
lembaga pembiayaan yang
mampu memfasilitasi
pengembangan komoditas
unggulan.
Jumlah kelompok usaha industri,
perdagangan dan pertambangan yang
memperoleh permodalan.
Jumlah komoditas unggulan yang
dikembangkan dan dipasarkan melalui Unit
Pelayanan Bisnis.
Persentase desa yang memiliki koperasi
berkualifikasi sehat.
Jumlah sumber mata air yang dikonservasi
Jumlah kelompok masyarakat
peduli/pemerhati lingkungan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 15 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
6 kelompok 2,407 3,320 137.93 Program Penanggulangan
Kemiskinan
192,190,000 166,813,450 86.80 BPMPKB
7 kelompok 66 780 1,181.82 Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
51,270,000 45,547,100 88.84
8
a. Kelompok BKM aktif kelompok 17 17 100.00
b. Kelompok UEP & SPP aktif kelompok 1,618 714 44.13
c. Usaha Ekonomi Desa kelompok 54 54 100.00
9 kelompok 44 47 106.82 Program peningkatan produksi
hasil pertanian
253,327,380 248,352,380 98.04 Dinas TPH
10 kelompok 300 300 100.00 Program peningkataan produksi hasil
peternakan30,000,000 27,950,000 93.17 DINAS
PETERNAKAN
11 persen 100 75 75.00 Peningkatan Kesadaran dan
Penegakan Hukum Dalam
Pendayagunaan Sumber Daya
Kelautan
221,780,000 215,168,000 97.02 DKP
12 persen 45 14.09 31.30 Program Pengembangan
Perikanan Tangkap
93,845,000 83,667,400 89.15 DKP
13 kelompok 261 344 131.80 Program Pengembangan Budidaya
Perikanan
24,565,000 24,315,000 98.98 DKP
14 persen 100 50 50.00 Program Pemberdayaan Masy.
Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan PMKS lainnya (APBN)
638,330,000 588,024,000 92.12 Dinsosnakertrans
15 unit 14 18 128.57 Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan
71,890,000 62,445,000 86.86 BP2KP
9 1 persen 85 85 100.00 Program Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan Perdagangan
32,450,000 30,642,050 94.43 DISPERINDAGKOP
ESDM
Jumlah kelompok simpan pinjam untuk
perempuan.
Persentase peningkatan produktivitas
kelompok nelayan.
Setiap kecamatan memiliki
pasar yang mampu
menjamin ketersediaan
kebutuhan pokok dan
sarana produksi serta
penjualan komoditas di
wilayahnya.
Jumlah kelompok usaha produktif
perdesaan yang menerima manfaat dana
bergulir secara tertib dan lancar.
Persentase kebutuhan pokok dan input
produksi yang terjamin ketersediaannya
dengan harga terjangkau
Jumlah kelompok usaha peternakan yang
memperoleh permodalan
Persentase desa pesisir yang memiliki
pendamping teknis perikanan.
Jumlah kelompok usaha perikanan yang
memperoleh permodalan.
Jumlah UPPKS di desa.
Persentase kecamatan yang memiliki
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) aktif.
Jumlah BPP yang memiliki klinik
konsultasi agribisnis.
Jumlah kelompok usaha tani yang
memperoleh permodalan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 16 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
2 persen 10.26 10.26 100.00 Program rehabilitasi sarana dan
prasarana pasar kecamatan/
perdesaan hasil produksi
pertanian/perkebunan; Program
pembangunan sarana dan
prasarana pasar
kecamatan/perdesaan produksi
hasil peternakan
4,243,223,000 3,546,186,000 83.57 KANTOR
PENGELOLAAN
PASAR
3
a. TPI unit 8 8 100.00 522,080,000 316,532,000 60.63 DKP
b. Pasar ikan unit 11 6 54.55
c. Kedai pesisir unit 4 4 100.00 Program Optimalisasi Pengelolaan
dan Pemasaran Produksi 122,930,000 101,330,000 82.43 DKP
4 pasar desa 26 47 180.77 Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
1,538,790,000 1,530,172,000 99.44 BPMPKB
10 1 desa 24 7 342.86 198,130,000 189,535,100 95.66 BP2KP
2 persen 87 81 93.10 30,600,000 27,520,000 89.93
3 persen 88 89 101.14 21,760,000 18,720,000 86.03
4 persen 87 85 97.70 24,360,000 22,175,000 91.03
5 persen 95 108.00 113.68 114,460,000 111,121,000 97.08
6 unit 46 49 106.52 483,230,000 475,230,000 98.34
7 persen 100 98 98.00 23,570,000 21,490,000 91
8 rumah
tangga
60,788 80,243 132.00 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
464,550,000 104,012,800 22.39 SETDA
11 1 persen 32 32 100.00 Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
5,168,195,000 4,872,846,300 94.29 Dinas Kebudayaan
dan Kepariwisataan
2 buah 9 9 100.00
Jumlah Pasar Desa yang memiliki
bangunan permanen
Kabupaten Gunungkidul
mencapai ketahanan
pangan.
Persentase pangan segar yang aman
Kabupaten Gunungkidul
menjadi destinasi wisata
unggulan dengan
infrastruktur yang handal.
Setiap kecamatan memiliki
pasar yang mampu
menjamin ketersediaan
kebutuhan pokok dan
sarana produksi serta
penjualan komoditas di
wilayahnya.
Jumlah usaha pariwisata yang memenuhi
standar.
Jumlah RTM yang memperoleh distribusi
raskin
Persentase objek wisata yang memiliki
infrastruktur pariwisata yang handal.
Program pengembangan perikanan
tangkap
Jumlah tempat pelelangan ikan, pasar ikan
& kedai pesisir
Persentase pasar pemerintah daerah yang
representatif dan mampu memfasilitasi
kebutuhan masyarakat Gunungkidul dan
sekitarnya
Jumlah desa rawan pangan Program Peningkatan Ketahan
PanganPencapaian skor pola pangan harapan
(PPH) konsumsi
Persentase skor ketersediaan pangan ideal
Persentase konsumsi pangan lokal umbi2an
Jumlah lembaga pengelola cadangan
pangan masyarakat yg difasilitasi gudang
lumbungKetersediaan informasi harga pangan
strategis
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 17 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
3 persen 32 32 100.00
4 orang 1,050,000 1,955,817 186.27 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Dinas Kebudayaan
dan Kepariwisataan
5 buah 9 6 66.67
6 buah 11 11 100.00
7 kelompok 18 18 100.00
8 persen 70 60 85.71 Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
604,775,000 551,334,100 91.16 Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika
9 persen 92 92 100.00 Progam Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
3,205,057,000 3,107,754,200 96.96DISPERINDAGKOP
ESDM
10
a. Persentase objek wisata yang memiliki
air bersih
persen 100 100 100.00 Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku
150,000,000 148,200,000 98.80DPU
b. Persentase objek wisata yang memiliki
sanitasi pengolahan limbah rumah
tangga
persen 36 11.11 30.86 Program Lingkungan Sehat
Perumahan
0 0 0.00
c. Persentase objek wisata yang memiliki
sanitasi penanganan sampah
persen 32 55.55 173.59 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Sampah
0 0 0.00
d. Persentase objek wisata yang memiliki
akses jalan
persen 68.3 91 133.24 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
0 0 0.00
11 persen 100 96 96.00 Program pengembangan
komunikasi, informasi, dan media
masa
0 0 0.00 Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika
12 1 kali 10 15 150.00 Program Pengelolaan
Keragaman Budaya877,505,000 693,192,500 79.00 Dinas Kebudayaan
dan Kepariwisataan
2 desa/
kawasan
10 12 120.00 Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya88,727,500 84,977,500 95.77 Dinas Kebudayaan
dan Kepariwisataan
Jumlah Tourism Information Services
(TIS) Kabupaten Gunungkidul.
Persentase objek wisata yang memiliki
listrik.
Jumlah kelompok sadar wisata.
Kabupaten Gunungkidul
menjadi destinasi wisata
unggulan dengan
infrastruktur yang handal.
Persentase objek wisata yang memiliki air
bersih, sanitasi dan akses jalan
Pengembangan wisata
budaya berbasis
pemberdayaan masyarakat
Jumlah atraksi/festival budaya unggulan
daerah sebagai sarana promosi wisata
Jumlah Desa Budaya / kawasan wisata
budaya yang difasilitasi
Persentase objek wisata yang dapat akses
sarana komunikasi.
Persentase objek wisata yang memiliki air
bersih, sanitasi, dan akses jalan.
Persentase objek wisata yang dapat diakses
oleh sarana transportasi yang nyaman.
Jumlah kunjungan wisman dan wisnus.
Jumlah dan ragam daya tarik wisata yang
dikelola secara profesional.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 18 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
3 paket 25 37 148.00 Program Pengembangan Nilai
Budaya
13 1 buah 23 25 108.70 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
497,430,000 450,333,700 90.53 Dinas Kebudayaan
dan Kepariwisataan
2 persen 60 56 93.33 Program Pengembangan Nilai
Budaya
Dinas Kebudayaan
dan Kepariwisataan
14 Anak Usia Dini terlayani
PAUD
persen 79 154.00 194.94 Program Pendidikan Anak Usia
Dini
5,288,233,500 5,092,175,868 96.29 DISDIKPORA
15 1 62,171,731,100 18,219,733,176 29.31 DISDIKPORA
a. APK(Angka Partisipasi Kasar)
1) APK TK persen
2) APK SD termasuk PAKET A persen 100 96.79 96.79
3) APK SMP termasuk Paket B persen 100 105.7 105.70
4) APK SM termasuk Paket C persen 74.38 87.32 117.40 Program Pendidikan Menengah 13,469,634,700 7,395,830,550 54.91 DISDIKPORA
b. APM (Angka Partisipasi Murni)
1) APM SD persen 88.95 90.35 101.57
2) APM SMP persen 78.1 79.92 102.33
3) APM SM/MA persen 54.42 60.56 111.28
2
a. SD 1:28 1:16 86.36
b. SMP 1:32 1:28 95.65
c. SM 1:32 1:21 88.04
3
a. SD 1:20 1:16 95.00
b. SMP 1:20 1:20 100.00
Anak usia sekolah lulus
SLTA dan memiliki
keterampilan Bahasa
Inggris, komputer,
agrobisnis dan
kewirausahaan.
Jumlah upacara adat / tradisi yang menjadi
paket wisata / Calender of event
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Seluruh potensi sumber
daya alam dipetakan dan
dipromosikan secara tepat
sasaran dengan data yang
akurat untuk mendorong
investasi.
Jumlah potensi kebudayaan dan pariwisata
yang memiliki pemetaan secara rinci,
akurat, dan up-to-date .
Rasio ketersediaan ruang kelas untuk SD,
SLTP dan SLTA.
APK dan APM di setiap kecamatan.
Rasio murid/rombongan belajar dengan
guru per bidang studi.
Persentase Anak Usia Dini terlayani PAUD
formal dan non formal.
Persentase potensi di bidang kebudayaan
dan pariwisata yang dikembangkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 19 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
c. SM 1:13 1:11 97.26
4 persen 100 100 100.00
5 persen 84 198.00 235.71
6 sekolah 55 62 112.73
7
a. SD Tingkat Provinsi 4 5 80.00
b. SMP Tingkat Provinsi 4 3 133.33
c. SMA tingkat Provinsi 4 5 80.00
d. SMK tingkat Provinsi 1 2 50.00
8
a. SD persen 99.95 100 100.05
b. SLTP persen 92.73 99.98 107.82
c. SLTA persen 95.11 99.94 105.08
9 persen 83.42 83.1 99.62 Program Pendidikan Non Formal 1,143,113,500 1,040,867,000 91.06 DISDIKPORA
10 persen 20.11 19.89 98.91
11
a. Buta Aksara Dasar orang 0 0 0.00
b. Buta Aksara Lanjutan orang 19,500 17,230 113.17
12 persen 82.21 76 92.45 Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
780,706,000 384,154,000 49.21 DISDIKPORA
13 Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
535,885,000 532,003,500 99.28 KPAD
Persentase guru yang memenuhi kualifikasi
dan standar kompetensi.
Persentase Anak Berkebutuhan khusus
(ABK) yang terlayani pendidikan formal.
Persentase desa yang memperoleh layanan
perpustakaan.
Persentase pendidikan non formal yang
memenuhi standar mutu.
Persentase anak putus sekolah yang
menyelesaikan kejar paket A, B dan C.
Jumlah buta aksara.
Persentase sekolah yang menerapkan
kurikulum bahasa inggris, komputer,
agrobisnis, dan kewirausahaan.
Peringkat kelulusan SD, SLTP dan SLTA.
Persentase anak usia sekolah lulus SD,
SLTP dan SLTA.
Jumlah sekolah yang memenuhi standar
mutu (SSN).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 20 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
a. Pembentukan Perpustakan persen 69 99.3 143.91
b. Layanan Perpus keliling persen 16 21.53 134.56
14
a. Jumlah Judul Buku (250 judul/th) judul/th 13,633 15,430 113.18
b. Jumlah eksemplar (1000 eks/th) eks/th 54,532 59,465 109.05
15
a. Jumlah Pustakawan orang 35 11 31.43
b. Jumlah Pemustaka orang 60,281 32,823 54.45
16 1
a. Jumlah peserta pelatihan di setiap
Kecamatan
orang/th 16 16 100.00 1,103,775,000 1,103,628,000 99.99 Dinsosnakertrans
b. Jumlah jenis pelatihan di setiap
Kecamatan
jenis 1 1 100.00
2
a. Jumlah pengangguran yang menjadi
pekerja profesional.
orang 30 48 160.00 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
354,010,000 353,870,000 99.96 Dinsosnakertrans
b. Jumlah pengangguran yang menjadi
wirausaha.
orang 400 260 65.00 667,050,000 654,200,600 98.07
c. Persentase pengangguran yang
mempunyai usaha mandiri.
persen 0.25 0.22 88.00 95,750,000 95,750,000 100.00
3 persen 55 40 72.73 Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
518,785,000 342,612,700 66.04 Dinsosnakertrans
4 orang 1,500 1,500 100.00 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil dan
Menengah
23,685,000 23,145,000 97.72 DISPERINDAKOP ESDM
5
a. Pedagang kayu orang 88 92 104.55 50,483,000 50,033,000 99.11 Dinas Hutbun
Angkatan kerja menjadi
pekerja profesional atau
wirausaha yang peduli
memajukan daerahnya.
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Jumlah wirausaha baru di bidang
perindagkop di setiap kecamatan.
Ragam dan jumlah buku perpustakaan.
Jumlah wirausaha baru di bidang kehutanan
dan perkebunan di setiap kecamatan.
Jumlah dan jenis pelatihan di setiap
kecamatan.
Jumlah pustakawan dan pemustaka.
Program pembinaan dan
penertiban industri hasil hutan;
Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Persentase pengangguran yang menjadi
pekerja profesional atau wirausaha.
Jumlah pengangguran dan kk miskin yang
menjadi transmigran.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 21 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
b. Industri primer pengolahan hasil
hutan/kayu
unit usaha 61 36 59.02
6 orang 206 200 97.09 Program peningkatan produksi
hasil peternakan
50,000,000 49,125,000 98.25 DINAS
PETERNAKAN
Program peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Peternakan
58,920,000 58,229,500 98.83
Program Pengembangan
Agrobisnis
38,875,000 35,907,000 92.37
7 orang 30 30 100.00 Program Pengembangan
Agrobisnis
125,235,000 109,685,000 87.58 BP2KP
8 orang 54 54 100.00 Program Pengembangan
Agrobisnis
140,390,000 138,400,000 98.58 Dinas TPH
9 kelompok 970 691 71.24 Program pengembangan budidaya
perikanan
24,565,000 24,315,000 98.98 DKP
Program Pengembangan sistem
penyuluhan
24,565,000 24,315,000 98.98 DKP
10
kelompok 8 11 137.50 89,835,000 89,795,000 99.96 Dinas Kebudayaan
dan Kepariwisataan
kelompok 20 20 100.00
11 kelompok 152 162 106.58 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun
desa
0 0 0.00 BPMPKB
12 persen 57.5 48.52 84.38
13
a. KECAMATAN WONOSARI orang 7,495 5,455 137.40 13,475,000 13,475,000 100.00 KECAMATAN
b. KECAMATAN KARANGMOJO orang 5,160 2,370 217.72 10,275,000 10,275,000 100.00
c. KECAMATAN SEMANU orang 4,017 4,115 97.62 13,755,000 13,755,000 100.00
d. KECAMATAN PONJONG orang 4,918 2,125 231.44 11,622,500 11,622,500 100.00
Jumlah wirausaha baru di bidang
peternakan di setiap kecamatan.
Jumlah wirausaha baru di bidang agrobisnis
di setiap kecamatan.
Jumlah pengangguran di setiap kecamatan.
- Pariwisata
Program Pengembangan data /
Informasi
Jumlah wirausaha baru kelompok
masyarakat PNPM mandiri perdesaan.
Persentase partisipasi angkatan kerja
perempuan.
Jumlah wirausaha baru di bidang kelautan
dan perikanan.
Program pembinaan dan
penertiban industri hasil hutan;
Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Jumlah wirausaha baru di bidang tanaman
pangan dan hortikultura di setiap
kecamatan.
Jumlah wirausaha baru di bidang
kebudayaan dan pariwisata.
- Budaya (sanggar seni) Program Pengembangan
Kemitraan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 22 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
e. KECAMATAN SEMIN orang 4,238 2,415 175.49 17,050,000 17,050,000 100.00
f. KECAMATAN NGAWEN orang 3,957 2,433 162.64 8,560,000 8,560,000 100.00
g. KECAMATAN NGLIPAR orang 3,154 2,407 131.03 7,910,000 7,910,000 100.00
h. KECAMATAN PLAYEN orang 5,015 5,875 85.36 11,425,000 11,425,000 100.00
i. KECAMATAN PALIYAN orang 3,024 1,481 204.19 7,445,000 7,445,000 100.00
j. KECAMATAN PANGGANG orang 2,115 976 216.70 7,555,000 7,555,000 100.00
k. KECAMATAN PATUK orang 3,955 2,483 159.28 10,200,000 10,200,000 100.00
l. KECAMATAN TEPUS orang 1,573 2,254 69.79 7,812,500 7,812,500 100.00
m. KECAMATAN RONGKOP orang 1,818 2,069 87.87 12,375,000 12,375,000 100.00
n. KECAMATAN GIRISUBO orang 1,472 1,348 109.20 10,450,000 10,450,000 100.00
o. KECAMATAN TANJUNGSARI orang 1,763 1,500 117.53 9,315,000 9,315,000 100.00
p. KECAMATAN SAPTOSARI orang 1,971 2,940 67.04 9,375,000 9,375,000 100.00
q. KECAMATAN PURWOSARI orang 1,262 622 202.89 7,560,000 7,560,000 100.00
r. KECAMATAN GEDANGSARI orang 3,226 3,755 85.91 7,755,000 7,755,000 100.00
17 Rumah sakit, puskesmas
dan jaringannya memenuhi
standar mutu serta mampu
menjangkau/dijangkau oleh
masyarakat di wilayahnya.
1 persen 46.66 50 107.16 Program pengadaan, peningkatan
dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/ puskesmas
pembantu dan jaringannya
4,078,460,300 774,112,853 18.98 DINAS
KESEHATAN
2 persen 95.5 90.34 94.60 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat dan Perorangan
20,196,731,523 17,184,591,300 85.09 DINAS
KESEHATAN
3 persen 80 74.94 93.68
4 persen 90.8 99.93 110.06
5 persen 88 91.99 104.53
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan
Pemerintah yang menerapkan manajemen
mutu.
Persentase kunjungan Bumil dengan K4.
Persentase Bumil dengan komplikasi yang
ditangani.
Persentase persalinan ditolong tenaga
kesehatan.
Persentase ibu nifas yang memperoleh 3
kali pelayanan sesuai standar.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 23 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
6 persen 75 70.26 93.68
7 persen 87 91.75 105.46
8 persen 89 99.47 111.76
9 persen 82 79.04 96.39
10 persen 69 100 144.93
11 persen 2 2 100.00
12 persen 100 100 100.00
13 persen 100 100 100.00 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
26,600,000 26,599,960 100.00 DINAS
KESEHATAN
14
a. Jumlah cakupan penemuan dan
penanganan penderita AFP (anak <
15 tahun)
kasus 4 3 75.00 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
596,817,000 472,221,080 79.12 DINAS
KESEHATAN
b. Cakupan penemuan penderita
Pneumonia Balita yang ditangani
persen 8 15.21 190.13
c. Cakupan penemuan penderita Diare persen 41 17.04 41.56
d. Cakupan penemuan penderita baru
dengan TB BTA (+)
persen 43.75 47.41 108.37
e. Cakupan penanganan penderita
penyakit DBD
persen 100 100 100.00
f. Cakupan penemuan dan penanganan
penderita HIV-AIDS
persen 60 34 56.67
g. Cakupan penderita malaria ditangani persen 100 100 100.00
Persentase bayi yang memperoleh
pelayanan.
Jumlah penemuan dan penanganan penyakit
menular.
Persentase siswa SD kelas 1 yang diperiksa.
Persentase sasaran kesehatan pemerintah
dengan kemampuan gawat darurat level 1.
Persentase cakupan kunjungan rawat inap
pasien Gakin.
Persentase neonatal dengan komplikasi
ditangani.
Persentase cakupan kunjungan rawat jalan
pasien Gakin.
Persentase desa dengan anak UCI.
Persentase pelayanan PUS menjadi peserta
KB aktif.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 24 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
15 persen 100 100 100.00
16 persen 88 81.95 93.13 Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
30,635,000 29,705,000 96.96 DINAS
KESEHATAN
17 persen 100 91.88 91.88
18 persen 100 100 100.00
19 persen 76 100 131.58 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
191,045,000 172,338,000 90.21 DINAS
KESEHATAN
20 buah-status lulus 5 belum lulus Program standarisasi Pelayanan
Kesehatan
242,905,000 174,569,550 71.87 RSUD
21 RSUD
a. Instalasi gawat darurat ; RSUD
1) Waktu tanggap pelayanan dokter di
Gawat darurat
menit ≤5’ 5’ 100.00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat dan Perorangan
16,077,151,900 15,676,385,193 97.51
2) Kemampuan menangani live saving
anak dan dewasa
persen 100 100 100.00
3) Jam buka pelayanan gawat darurat jam 24 24 100.00
4) Pemberian pelayanan
kegawatdaruratan yang bersertifikasi
yang masih berlaku;
ATLS/BTLS/ACLS/PPGD
persen 100 100 100.00
5) Kematian pasien lebih kurang 24 jam 2/1000 0.5/1000 400.00
6) Tidak adanya pasien yang diharuskan
membayar uang muka
persen 100 100 100.00 0 0 0
7) Ketersedian tim penanggulangan
bencana
tim 1 1 100.00
8) Kepuasan pelanggan persen 70 88 125.71
b. Instalasi rawat jalan RSUD
Jumlah akreditasi yang diperoleh.
Persentase RSUD dengan pencapaian SPM
memenuhi target.
Persentase balita dan anak prasekolah
dilayani (DTKB).
Persentase desa dengan KLB yang
dilakukan penyelidikan epidemologi kurang
dari 24 jam.
Persentase Balita Gakin mendapatkan MP-
ASI.
Program obat dan perbekalan
kesehatan
Persentase Balita gizi buruk mendapatkan
perawatan.
Persentase desa siaga aktif.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 25 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
1) Dokter pemberi pelayanan di
poliklinik adalah spesialis
persen 100 100 100.00
2) Ketersediaan pelayanan di poliklinik persen 100 100 100.00
3) Jam buka pelayanan di poliklinik
- Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu jam 5 5 100.00
- Jumat jam 3 3 100.00
4) Waktu tunggu di poliklinik menit 60' 60' 100.00
5) Penegakan diagnosis TB melalui
pemeriksaan mikroskopis TB
persen 60 85 141.67 RSUD
6) Terlaksananya kegiatan pencatatan
dan pelaporan TB di rumah sakit
persen 100 100 100.00
7) Kepuasan pelanggan persen 90 82 91.11
c. Rawat inap RSUD
1) Pemberi pelayanan di rawat inap
adalah spesialis dan perawat minimal
D3
persen 100 83.535 83.54
2) Dokter penanggungjawab pasien di
rawat inap
persen 100 100 100.00
3) Ketersediaan pelayanan di rawat inap persen 100 100 100.00
4) Jam visite dokter spesialis (setiap hari
kerja)
08.00 s.d
14.00
08.00 s.d
14.00
100.00
5) Kejadian infeksi pasca operasi persen <1,5 0 0.00
6) Kejadian infeksi nasokomial persen <1,5 0.65 230.77
7) Tidak ada kejadian pasien jatuh yang
berakibat kecacatan/kematian.
persen 100 100 100.00
8) Kematian pasien > 48 jam persen ≤0,24 1.15 35.87
9) Kejadian pulang paksa persen ≤5 6.5 75.38
10) Penegakan diagnose TB melalui
pemeriksaan mikroskopis TB
persen 100 85.12 85.12
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 26 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
11) Terlaksananya kegiatan pencatatan
dan pelaporan TB di rumah sakit
persen 100 100 100.00
12) Kepuasan pelanggan persen 80 86 107.50
d. Bedah sentral RSUD
1) Waktu tunggu operasi elektif hari ≤ 2 1 200.00
2) Kejadian kematian di meja operasi persen ≤1 0 0.00
3) Tidak adanya kejadian operasi salah
sisi
persen 100 100 100.00
4) Tidak adanya kejadian operasi salah
orang
persen 100 100 100.00
5) Tidak adanya kejadian salah tindakan
pada operasi
persen 100 100 100.00
6) Tidak adanya kejadian tertinggalnya
benda asing/lain pada tubuh pasien
setelah operasi.
persen 100 100 100.00
7) Komplikasi anestesi karena overdosis,
reaksi anestesi dan salah penempatan
endotracheal tube
persen ≤6 0 0.00
f. Persalinan dan peritanologi
1) Kejadian kematian ibu karena
persalinan
RSUD
a) Perdarahan < 1% persen a. ≤1 0.4 250.00
b) Preeclamsi ≤30% persen b. ≤30 19 157.89
c) Sepsis ≤ 9,2% persen c. ≤9,2 0 0.00
2) Pemberi pelayanan persalinan normal persen 100 100 100.00
3) Pemberi pelayanan persalinan dengan
penyulit
persen 100 100 100.00
4) Pemberi pelayanan persalinan dengan
tindakan operasi
persen 100 100 100.00
5) Kemampuan menangani BBLR 1500
gr – 2500 gr
persen 100 100 100.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 27 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
6) Pertolongan persalinan melalui sektio
cesaria
persen ≤20 9.82 203.67
7) Presentase KB vasektomi dan
tubektomi yang dilakukan oleh tenaga
kompeten dr. Sp. OG, dr, Sp.B, dr. Sp.
U, dokter umum terlatih
persen 100 100 100.00
8) Presentase peserta KB mantap yang
mendapat konseling KB mantab oleh
bidan terlatih
persen 100 100 100.00
9) Kepuasan pelanggan persen ≥80 85 106.25
g. Unit Perawatan Intensif RSUD
1) Rata-rata pasien yang kembali
keperawatan intensif dengan kasus
yang sama kurang 72 jam
persen ≤3 0 0.00
2) Pemberi pelayanan Unit Intensif
a) Dr.sp.An; persen 100 100 100.00
b) D3 Sps persen 100 100 100.00
h. Radiologi RSUD
1) Waktu tunggu hasil pelayanan thorax
foto
jam <3 3 100.00
2) Pelaksana ekspertisi persen 100 100 100.00
3) Kejadian kegagalan pelayanan Rotgen persen <2 1.7 117.65
4) Kepuasan pelanggan persen ≥80 85 106.25
i. Laboratorium patologi klinik RSUD
1) Waktu tunggu hasil pelayanan thorax
foto
menit 140’ 140 100.00
2) Pelaksana ekspertisi persen 100 100 0.00
3) Tidak adanya kesalahan pemberian
hasil pemeriksaan laboratorium
persen 100 100 100.00
4) Kepuasan pelanggan persen ≥80 90 112.50
j. Rehabilitasi medik RSUD
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 28 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
1) Kejadian drop out pasien terhadap
pelayanan rehabilitasi medik yang
direncanakan
persen <50 8 625.00
2) Tidak adanya kesalahan tindakan
rehabilitasi medik
persen 100 100 100.00
3) Kepuasan pelanggan persen 80 85 106.25
k. Farmasi RSUD
1) Waktu tunggu pelayanan obat jadi dan
obati racikan
a) Jadi menit 30' 17 176.47
b) Racikan menit 60' 30 200.00
2) Tidak adanya kesalahan pemberian
obat
persen 100 100 99.98
3) Penulisan resep sesuai dengan
formularium
persen 100 100 99.94
4) Kepuasan pelanggan persen 80 82 102.50
l. Gizi RSUD
1) Ketepatan waktu pemberian makanan
kepada pasien
persen >90 99 110.00
2) Sisa makanan yang tidak termakan
oleh pasien
persen 20 10 200.00
3) Tidak adanya kejadian kesalahan
pemberian diet
persen 100 100 100.00
m. Transfusi darah RSUD
1) Kebutuhan darah bagi setiap
pelayanan transfusi
persen 100 100 100.00
2) Kejadian reaksi transfusi persen 0.01 0 0.00
n. Pelayanan GAKIN RSUD
1) Pelayanan terhadap pasien GAKIN
yang datang ke RS pada setiap unit
pelayanan
persen 100 82 82.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 29 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
2) Persentase pelayanan terhadap
keluarga miskin baik rawat jalan
maupun rawat inap
persen 100 100 100.00
o. Rekam Medik RSUD
1) Kelengkapan pengisian rekam medik
24 jam setelah pelayanan
persen 100 81 81.00
2) Kelengkapan informed concent
setelah mendapat informasi yang jelas
persen 100 80 80.00
3) Waktu penyediaan dokumen rekam
medik pelayanan rawat jalan
menit 10 5 200.00
4) Waktu penyediaan dokumen rekam
medik pelayanan rawat inap
menit 15 12 125.00
p. Pengelolaan limbah 277,781,000 271,553,477 97.76 RSUD
1) Baku mutu limbah cair
a) BOD<30 (mg/l) persen 100 91 91.00
b) COD<80 (mg/l) persen 100 100 100.00
c) TSS<30 (mg/l) persen 100 83 83.00
d) PH 6-9 persen 100 0 0.00
2) Pengelolaan limbah padat infeksius
sesuai dengan aturan yang ada
persen 100 100 100.00
q. Administarasi dan manajemen 3,438,205,100 3,109,560,774 90.44 RSUD
1) Tindak lanjut penyelesaian hasil
pertemuan direksi
persen 100 99 99.00
2) Kelengkapan laporan akuntabilitas
kinerja
persen 100 100 100.00
3) Ketepatan waktu pengusulan kenaikan
pangkat
persen 100 100 100.00
4) Ketepatan waktu pengurusan gaji
berkala
persen 100 100 100.00
5) Karyawan yang mendapat pelatihan
minimal 20 jam setahun
persen 60 87 145.00
Program Pelayanan administrasi
Perkantoran
Program Pengembangan
Lingkungan sehat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 30 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
6) Cost recovery persen 40 124 310.00
7) Ketepatan waktu penyusunan laporan
keuangan
persen 100 90 90.00 20,915,000 15,512,500 74.17
8) Kecepatan waktu pemberian informasi
tentang tagihan pasien rawat inap
jam ≤2 2 100.00
9) Ketepatan waktu pemberian imbalan
(insentif) sesuai kesepakatan waktu
persen 100 100 100.00
r. Ambulan / kereta jenazah RSUD
1) Waktu pelayanan ambulan / kereta
jenazah
jam 24 jam 24 jam 100.00 313,290,000 192,487,912 61.44
2) Kecepatan memberikan pelayanan
ambulan / kereta jenazah di RS
menit <30’ 15 200.00
3) Response time pelayanan ambulan /
kereta jenazah oleh masyarakat yang
membutuhkan
persen 100 100 100.00
s. Pemulasaraan jenazah
1) Waktu tanggap (response time )
pelayanan pemulasaraan jenazah
jam ≤2 2 100.00 RSUD
t. Pelayanan pemeliharaan sarana
rumah sakit
1) Kecepatan waktu menanggapi
kerusakan alat
persen <80 80 100.00 RSUD
2) Ketepatan waktu pemeliharaan alat persen 100 90 90.00
3) Peralatan laboratorium dan alat ukur
yang digunakan dalam pelayanan
kalibrasi tepat waktu sesuai dengan
ketentuan kalibrasi
persen 100 100 100.00
u. Pelayanan laundry RSUD
1) Tidak adanya kejadian linen yang
hilang
persen 100 99.1 99.10
2) Ketepatan waktu penyediaan linen
untuk ruang rawat inap
persen 100 100 100.00
v. Pencegahan dan pengendalian
infeksi (PPI)
Program Peningkatan
Pengembangan Sistim Capaian
Kinerja dan Keuangan
Program Pemeliharaan , Sarana
dan Prasarana RS/RSJ/RSParu/
RS Mata
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 31 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
1) Ada anggota tim PPI yang terlatih persen 75 100 133.33 RSUD
2) Tersedia APD di setiap
instalasi/department
persen >70 100 142.86
3) Kegiatan pencatatan dan pelaporan
infeksi nasokomial/HAI (Health care
Associated Infections) di rumah sakit
(minimum 1 parameter)
persen 75 100 133.33
22 persen 98 100 102.04
18 1 persen 9 6.76 133.14 1,130,295,500 1,063,504,300 94.09
2 persen 10.5 16.07 65.34
3 persen 11 15.23 72.23
4 persen 85 62.37 73.38
5 persen 90 100 111.11 1,443,738,500 1,369,369,250 94.85
6 persen 47 20.89 44.45
7 kecamatan 14 12 85.71 Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan
Perempuan
157,885,000 157,720,880 99.90 BPMPKB
8 kelompok 73 74 101.37 131,700,000 121,246,400 92.06 BPMPKB
9 persen 85 85 100.00
10 persen 82.1 82.54 100.54 928,600,100 905,326,100 97.49 BPMPKB
a. Persentase Kualitas kesertaan KB persen 54.25 43.82 80.77
b. Persentase Kesertaan KB pria persen 2.3 3.39 147.39
11 persen 16 18 112.50
12 keluarga 285 472 165.61
13 keluarga 86 86 100.00
14 keluarga 103 126 122.33
15 persen 76 0 0.00 128,865,000 122,903,600 95.37 BPMPKB
16 persen 51 51 100.00
DINAS
KESEHATAN
DINAS
KESEHATAN
Persentase pelayanan terhadap keluarga
miskin baik rawat jalan maupun rawat inap.
Persentase Posyandu aktif
Program Penguatan Penguatan
kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan anak
Program Keluarga Berencana
Persentase gizi kurang pada balita.
Persentase Bumil KEK
Persentase Bumil / Bufas Anemia
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Persentase rumahtangga ber-PHBS
Jumlah Kecamatan Sayang Ibu
Persentase keluarga sadar gizi
Jumlah Bina Keluarga Balita
Jumlah Bina Keluarga Remaja
Jumlah Bina Keluarga Lansia
Keluarga sadar gizi,
berperilaku hidup bersih
sehat, dan menerapkan
norma keluarga kecil,
bahagia dan sejahtera.
Persentase keluarga ikut KB aktif.
Persentase siswa SD/MI yang
mendapatkan makanan tambahan (PMT-
AS).
Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas anak dan
PerempuanPersentase keluarga Pra KS dan KS1 yang
menjadi KS2.
Jumlah kelompok masyarakat yang aktif
dalam kesetaraan gender (P2WKSS)
Persentase dasa wisma aktif di setiap desa.
Persentase kecamatan yang memiliki
PIKKRR.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 32 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
19 1 orang 2 15 750.00 Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
1,402,857,500 1,263,261,500 90.05 DISDIKPORA
2 0 15 1,500.00
3 kali 4 10 250.00 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
3,002,364,500 2,564,806,800 85.43 DISDIKPORA
4
a. Organisasi Kepemudaan kelompok 28 30 107.14 419,275,000 407,941,000 97.30 DISDIKPORA
b. Jumlah sarana kepemudaan buah 3 3 100.00
c. Jumlah Olahraga yang meraih prestasi jenis/ cabang 5 13 260.00
5 orang 41 41 100.00 Program Pengembangan Nilai
Budaya
320,400,000 304,647,000 95.08 Dinas Kebudayaan
dan Kepariwisataan
6
a. Nasional 6 6 100.00
b. Internasional 0 0 0.00
7 persen 22.22 22.22 100.00 Progam Pemberdayaan
Kelembagaan Sosial
104,535,000 99,435,000 95.12 Dinsosnakertrans
20 1 persen 98 86.4 88.16 Program Pendidikan Kedinasan 17,585,000 13,102,200 74.51 BKD
2 persen 100 87.5 87.50 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
385,162,500 320,076,450 83.10 BKD
3 persen 98 83.3 85.00 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
782,805,000 532,869,450 68.07 BKD
4 persen 90 91.8 102.00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Apartur
2,719,702,500 1,559,506,400 57.34 BKD
5 persen 88 91 103.41 Program Pengembangan Otonomi
Daerah dan Desa
60,685,000 7,961,750 13.12 SETDA
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Persentase pemerintahan desa yang
melaksanakan siklus tahunan desa secara
tertib.
Persentase SKPD yang memiliki aparatur
kompeten sesuai kebutuhan.
Jumlah seni-budaya Gunungkidul yang
tampil di forum nasional dan internasional.
Pemuda pemudi
Gunungkidul meraih
prestasi regional, nasional
dan internasional.
Jumlah pemuda-pemudi yang meraih
prestasi regional dan internasional.
Jumlah prestasi regional dan internasional
yang diraih.
Jumlah event olahraga, iptek, seni-budaya
dan imtaq berskala regional dan
internasional di Gunungkidul.
Jumlah organisasi kepemudaan dan sarana
kepemudaan & olahraga yang meraih
prestasi.
Jumlah pemuda-pemudi penggiat seni-
budaya dan sanggar seni.
Program pengembangan
kerjasama pengelolaan kekayaan
budaya
Persentase aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai bidang tugasnya.
Seluruh SKPD dan
pemerintahan desa memiliki
aparatur yang kompeten
sesuai kebutuhan serta
menerapkan akuntabilitas
kinerja dan bebas KKN.
Persentase aparatur yang memperoleh
penghargaan dan sanksi yang jelas.
Persentase aparatur yang memperoleh
pengembangan karir yang tepat waktu.
Persentase karangtaruna aktif yang menjadi
pionir ekonomi daerah di setiap kecamatan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 33 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
6 persen 88 90 102.27 Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa
63,130,000 31,860,000 50.47 SETDA
7 67,875,000 56,776,800 83.65 SETDA
a. Anjab persen 100 100 100.00 0 0 0.00
b. ABK persen 100 0 0.00 30,650,000 0 0.00
c. Standar Kompetensi persen 100 0 0.00
8 persen 100 100 100.00 70,855,000 64,549,950 91.10
21 1 persen 100 100 100.00 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
288,310,000 285,579,500 99.05 BAPPEDA
2 persen 100 100 100.00 Program Pengembangan Data/
Informasi
88,040,000 82,161,750 93.32 BAPPEDA
3 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
23,245,000 23,157,500 99.62 BAPPEDA
a. Faktor keberhasilan persen 100 100 100.00
b. Faktor Kegagalan persen 100 100 100.00
4 persen 7 7 100.08 510,247,500 411,703,200 80.69 INSPEKTORAT
DAERAH
5 persen 97.5 97.5 100.00
6 persen 100 100 100.00
7 persen 100 100 100.00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
1,748,900 1,748,900 100.00 DPPKAD
Program Penataan Kelembagaan
dan Ketatalaksanaan; Program
Pembinaan dan Pengembangan
aparatur
Persentase SKPD yang memiliki analisis
jabatan, ABK dan Standar Kompetensi.
Seluruh perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian
dan pelaporan dilaksanakan
secara tepat waktu dan
terintegrasi dengan data
yang akurat
Persentase SKPD yang menerapkan
perencanaan secara terintegrasi dan tepat
waktu berdasarkan basis data yang up-to-
date dan akurat.
Persentase SKPD yang menerapkan sistem
informasi perencanaan dan monev
terintegrasi secara on-line.
Teridentifikasinya faktor penyebab
keberhasilan dan kegagalan dalam
pencapaian target sasaran pembangunan
secara periodik.
Persentase kepala desa dan perangkat desa
yang memiliki kompetensi sesuai bidang
tugasnya.
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Persentase SKPD yang taat aturan dan tepat
waktu dalam melaksanakan program dan
kegiatan.
Persentase SKPD yang terevaluasi
tupoksinya
Persentase SKPD penghasil PAD yang
melaporkan pendapatan secara akuntabel
dan tepat waktu.
Persentase penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi hasil pemeriksaan aparat
pengawas internal dan eksternal.
Persentase penyelesaian kasus pengaduan
masyarakat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 34 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
8 persen 100 100 100.00 2,167,725,000 1,580,860,605 72.93 DPPKAD
9 persen 100 100 100.00 339,830,000 185,231,499 54.51 DPPKAD
10 persen 100 100 100.00 Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi
166,125,000 135,205,675 81.39 DPPKAD
11 persen 100 60 60.00 Program peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Desa
63,575,000 60,225,000 94.73
12 desa 31 31 100.00 Program peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Desa
169,570,000 132,560,000 78.17 BPMPKB
13 persen 100 93 93.00 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
2,992,869,500 2,684,565,320 89.70 DUKCAPIL
14 persen 100 100 100.00
15 persen 100 100 100.00
16 persen 100 100 100.00
17 persen 80 100 125.00 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
308,445,000 306,637,130 99.41 DISHUBKOMINFO
18 persen 100 88.09 88.09 Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
307,810,000 247,160,725 80.30 SETDA
19 persen 100 100 100.00 Program Peningkatan Kinerja
Kelembagaan Pemerintah Daerah
61,730,000 47,123,000 76.34 SETDA
20 persen 100 100 100.00 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah; Program Pengembangan
Otonomi Daerah dan Desa
221,525,000 183,804,700 82.97 SETDA
Persentase Asset daerah yang diinventarisir,
dinilai dan dikelola secara tepat.
Persentase pengadaan barang dan jasa
Pelelangan Umum secara e-procurement
dan taat aturan.
Persentase SKPD yang melakukan
pengelolaan dan pelaporan keuangan secara
tepat waktu dan sesuai standar.
Persentase desa yang menyusun profil desa
secara lengkap dan akurat
Persentase pembangunan yang
dilaksanakan secara terintegrasi, tepat
waktu, tepat mutu dan tepat manfaat.
Persentase SKPD yang menyampaikan
RKT, LAKIP dan laporan penetapan
kinerja secara benar dan tepat waktu.
Persentase kecamatan yang memiliki data
kependudukan yang up-to-date dan akurat.
Persentase LPPD, LKPD, dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintah daerah secara
benar dan tepat waktu.
Persentase kecamatan yang melaksanakan
SIAK secara on-line .
Persentase SKPD yang terintegrasi dalam
jaringan komunikasi online
Persentase desa yang memiliki data
kependudukan yang up-to-date dan akurat.
Jumlah desa swasembada.
Persentase penduduk yang memiliki
dokumen kependudukan yang up-to-date
dan akurat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 35 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
21 persen 100 90 90.00 Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah
481,047,100 343,573,945 71.42 SETDA
22 persen 90 82.01 91.12 Program Pengembangan Data/
Informasi; Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
926,040,000 770,450,400 83.20 SEMUA SKPD
23 persen 100 94.93 94.93 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan capaian Kinerja
dan Keuangan
551,345,000 508,849,575 92.29 SEMUA SKPD
22 1 persen 90 79.65 88.50 Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan; Program
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik
543,352,500 508,095,825 93.51 SEMUA SKPD
2 indeks 76 77.44 101.89 Program Penataan Kelembagaan
dan Ketatalaksanaan
46,350,000 36,617,100 79.00 SETDA
23 1 persen 100 100 100.00 Program Penegakan Perda 144,230,000 126,182,500 87.49 SATPOL PP
2 persen 86 86 100.00
3 buah 53 53 100.00 267,235,000 252,360,000 94.43 SATPOL PP
4 persen 100 100 100.00 SATPOL PP
5 persen 100 100 100.00 Program Peningkatan
Pemberantasan PEKAT
0 0 0.00 SATPOL PP
6 persen 2.1 2.1 100.00 Program Pemeliharan dan
Pencegahan Tindak Kriminal
142,225,000 128,710,000 90.50 SATPOL PP
7 kasus 4 4 100.00 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan, Program
pemeliharaan kantratibnas dan
pencegahan tindak kriminal, &
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
414,610,000 291,027,350 70.19 KESBANGPOL
Program Peningkatan Keamanan
dan kenyamanan Lingkungan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
Tertibnya fasilitas umum/fasilitas sosial.
Persentase SKPD yang menerapkan SOP.
Jumlah konflik antar masyarakat.
Pelayanan publik
dilaksanakan sesuai standar
pelayanan prima serta
menciptakan iklim usaha
yang kondusif
Persentase kelancaran pelaksanaan
pengamanan kegiatan Bupati, Wakil
Bupati, Pejabat Daerah dan Tamu Daerah.
Persentase penurunan angka kriminalitas.
Persentase penurunan pelanggaran perda.
Persentase pelaporan secara benar dan tepat
waktu.
Persentase kelancaran operasional Bupati
dan Wakil Bupati.
Persentase kelengkapan data secara up-to-
date dan akurat.
Menurunnya penyakit masyarakat
(gelandangan, pengemis, perjudian,
premanisme, prostitusi).
Masyarakat memperoleh
perlindungan dan kepastian
hukum dalam
melaksanakan kegiatannya
secara tertib dan damai.
Persentase pelaksanaan penertiban disiplin
PNS di tempat-tempat Umum pada jam
kerja.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 36 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
8 persen 75 74 98.67 Program Pencegahan dini dan
Penanggulangan Bencana Alam;
Program kesiap-siagaan,
pencegahan, mitigasi dan
penanganan bahaya kebakaran
364,525,000 354,855,000 97.35 BPBD
9 persen 25 28 112.00 Program Pencegahan dini dan
Penanggulangan Bencana Alam
506,020,000 434,457,350 85.86 BPBD
10 persen 70 60 85.71 Program pengembangan wawasan
kebangsaan, Program kemitraan
pengembangan wawasan
kebangsaan,Program peningkatan
pemberantasan penyakit masyarakat
dan Program Pendidikan Politik
Masyarakat
702,525,000 594,914,950 84.68 KESBANGPOL
11 persen 100 100 100.00 Program Pendidikan Politik
Masyarakat
21,325,000 15,505,000 72.71
12 persen 100 100 100.00 Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
18,150,000 16,816,200 92.65 KAPEDAL
13 unit 354 333 94.07 Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
13,250,000 12,510,900 94.42 KAPEDAL
14 persen 90 90 100.00 Program peningkatan
perlindungan perempuan dan anak
84,625,000 84,249,860 99.56 BPMPKB
15 persen 100 100 100.00 Program perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
5,505,000 4,735,000 86.01 Dinsosnakertrans
16 persen 100 100 100.00 9,840,000 9,570,000 97.26 Dinsosnakertrans
17 persen 10 10 100.00 Program Pemberdayaan fakir Miskin,
KAT dan PMKS lainnya
89,075,000 88,025,000 98.82 Dinsosnakertrans
18 persen 64 64 100.00 Program Pengembangan
Kemitraan
Dinas Kebudayaan
dan Kepariwisataan
Persentase partisipasi masyarakat dalam
pendidikan politik dan bela negara.
Persentase organisasi kemasyarakatan dan
LSM yang memperoleh fasilitasi
pemerintah daerah.
Jumlah Unit usaha / kegiatan yang memiliki
dokumen pengelolaan lingkungan.
Persentase penyelesaian kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak dan
trafficking.
Persentase ketaatan usaha di bidang
pariwisata.
Persentase daerah rawan bencana yang
memiliki kemampuan manajemen PB pra
bencana, tanggap darurat dan pasca
bencana.
Persentase jumlah laporan/ pengaduan
masyarakat akibat adanya pencemaran dan
atau perusakan lingkungan hidup yang
ditindak lanjuti.
Persentase perusahaan dan tenaga kerja
yang mematuhi UU ketenagakerjaan.
Persentase penyelesaian kasus
ketenagakerjaan dan hubungan industrial.
Persentase PMKS yang memperoleh
pembinaan.
Persentase daerah rawan bencana yang
memiliki sistem pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan bencana secara efektif.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 37 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
19 persen 30 8 26.67 Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan Umum dan Barang
1,049,144,000 924,361,050 88.11 DISHUBKOMINFO
20 persen 91 99 108.79 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
3,473,609,250 3,163,495,045 91.07 DPPKAD
21 persen 77.5 77.5 100.00 Program Pengawasan dan
Penertiban Kegiatan Rakyat Yang
Berpotensi Merusak Lingkungan
309,457,500 154,324,200 49.87
Program pembinaan dan
pengawasan bidang pertambangan
261,902,500 220,295,700 84.11 DISPERINDAGKOP
ESDM
22 12 12 100.00 Program Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan Perdagangan
32,650,000 30,639,750 93.84 DISPERINDAGKOP
ESDM
23 persen 100 100 100.00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
18,025,000 18,025,000 100.00 Dinas Peternakan
24
persen 0.12 0 0.00 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak
0 0 0.00
25 persen 0 0 100.00 Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
19,000,000 17,600,000 92.63
26 persen 90 100 111.11 Program Pengembangan
Perikanan Tangkap
1,081,882,500 801,979,500 74.13 DKP
27 persen 100 100 100.00 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
54,325,000 43,675,000 80.40 Inspektorat Daerah
28 Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
136,085,000 111,197,550 81.71 SETDA
a. PERDA buah 15 9 60.00
b. PERBUP buah 22 59 268.18
Persentase penyelesaian kasus pelanggaran
aparatur secara tepat waktu.
Persentase produk hewan dan hasil
olahannya yang tidak layak konsumsi.
Persentase penurunan pelanggaran
angkutan jalan.
Persentase penurunan penambangan liar.
Jumlah rancangan produk hukum daerah
yang diajukan secara tepat waktu.
Persentase peternak yang mematuhi
ketentuan peternakan.
Persentase bibit yang bersertifikasi.
− Kambing Bligon
Persentase nelayan yang menggunakan alat
tangkap dan bahan yang memenuhi
ketentuan.
Frekuensi pantauan perederan barang dan
jasa.
Persentase ketaatan pembayaran pajak dan
retribusi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Pengukuran Kinerja 38 - 38
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN
KINERJA %
SKPD PELAKSANAPROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN
KINERJA %
c. SK BUPATI buah 300 525 175.00
29 persen 100 91 91.00 176,725,000 110,988,900 62.80
30 persen 100 80 80.00 Program Kerjasama Informasi
dengan massmedia
464,991,700 274,889,453 59.12 SETDA
31 Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
43,675,000 36,474,600 83.51 SETDA
a. Tempat Ibadah buah 159 159 100.00
b. Organisasi Keagamaan buah 16 13 81.25
JUMLAH MISI 6 24,362,472,040 19,444,358,297 483,607
:
:
Persentase PNS dan perangkat desa yang
mendapatkan bantuan konsultasi hukum.
Jumlah tempat peribadatan dan organisasi
keagamaan yang mendapatkan pembinaan.
Persentase akurasi informasi pemerintah
yang beredar di masyarakat.
Rp309,242,425,897.00
Rp228,363,439,229.00
Jumlah Anggaran Tahun 2014
Realisasi Anggaran Tahun 2014