Post on 01-Mar-2018
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA SKPD)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA SKPD) TAHUN 2015
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2015
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 i
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan
acuan perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun yang berpedoman pada
RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015 serta Draft Renstra-Dinkes Tahun 2014-
2018 . Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang
No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun 2015 ini merupakan hasil dari
proses perencanaan dari tingkat desa (bottom-up) maupun dari tingkat kabupaten
(top-down) yang melibatkan seluruh partisipasi masyarakat (stakeholders), instansi
vertikal, eksekutif dan legislatif. Di dalam renja Dinas Kesehatan Tahun 2015
terdapat beberapa kebijakan dan strategi yang mengacu kepada kebijakan di tingkat
pusat, provinsi dan daerah serta prioritas pembangunan tahun 2015 yang digunakan
sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan dalam penentuan program dan kegiatan
yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2015. Kegiatan prioritas
pembangunan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada tahun
2015, diantaranya adalah penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian
bayi, penurunan kesakitan DBD, menekan kasus gizi buruk serta standarisasi
Puskesmas untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini adalah
upaya - upaya yang dilakukan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan
di dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun dan Renstra Dinas Kesehatan
Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018.
Harapan kami semoga Renja Dinas Kesehatan ini bisa digunakan sebagai
acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan yang efektif, efisien, partisipatif,
dan akuntabel, sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik
sejalan dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan serta diharapkan dapat
meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 ii
Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan
terima kasih
Jombang, Juni 2014
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dr. HERI WIBOWO, MKes Pembina Tk.I NIP. 19650821 199103 1 012
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................. iii
DAFTAR TABEL ........................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ........................................................................... I - 1
1.2. Landasan hukum ....................................................................... I - 2
1.3. Maksud dan tujuan .................................................................... I - 4
1.3.1. Maksud ............................................................................. I - 4
1.3.2. Tujuan .............................................................................. I - 4
1.4. Sistematika Penulisan .............................................................. I – 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan
capaian renstra SKPD ............................................................... II - 6
2.2. Analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan ............................. II - 27
2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan tupoksi Dinas Kesehatan .... II - 34
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD ................................... II - 35
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ............. II – 58
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional ..................................... III - 70
3.2. Tujuan dan sasaran renja SKPD .............................................. III - 70
3.3. Program dan kegiatan .............................................................. III - 71
BAB IV PENUTUP ........................................................................................ IV - 90
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 iv
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Bappeda
dan pencapaian renstar Bappeda tahun 2009 - 2013.................... II - 6
Tabel 2.2. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan ........................ II - 29
Tabel 2.3. Review rancangan awal RKPD Tahun 2014 ................................ II - 36
Tabel 2.4. Usulan program dan kegiatan tahun 2014 .................................... II - 58
Tabel 3.1. Rumusan program dan kegiatan tahun 2014 dan prakiraan
maju tahun 2015 ........................................................................... III - 74
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 I- 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah
yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Di dalam
setiap wacana, paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya
perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-
perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar
dengan apa yang terjadi di masyarakat.
Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, diperlukan suatu perencanaan
yang matang dan terpadu. Secara umum perencanaan berfungsi sebagai
pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-
potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin
dihadapi pada masa yang akan datang. Perencanaan juga dilakukan untuk
memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya
kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya
tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan
pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam
rangka pencapaian suatu tujuan.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan
untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20
tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1
tahun (RKPD).
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) disusun
berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra-SKPD yang
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Renja Dinkes)
Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Jombang periode 2015 yang memuat arah kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 I- 2
nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di
Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah,
dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu)
tahun. Rencana kerja Dinas Kesehatan merupakan pedoman dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan untuk melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesehatan .
Dalam rangka upaya mencapai target sasaran pembangunan yang telah
diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, tentunya diperlukan
perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses
pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara
efektif, efisien, dan tepat sasaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka
disusun Renja Dinas Kesehatan guna mencapai sasaran yang telah ditentukan di
dalam RPJMD Kabupaten Jombang dan sebagaimana telah dijabarkan ke dalam
Renstra Dinas Kesehatan.
1.2 LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun
2015 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 I- 3
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Jombang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 tahun 2008
Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 10 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Jombang tahun 2014–2018;
19. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 I- 4
20. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor.
188/3630/415.25/2014 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan
Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1. Maksud
Penyusunan Renja-Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun
2015 dimaksudkan untuk:
1. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Dinas Kesehatan
Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sasaran
dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program
dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2015
dapat berjalan sesuai dengan kebijakan.
2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders)
tentang rencana kerja pada tahun berjalan.
1.3.2. Tujuan
Tujuan penyusunan Renja-Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Tahun 2015 adalah untuk :
1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Kesehatan di dalam
pelaksanan pembangunan daerah Kabupaten Jombang di bidang
Kesehatan.
2. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi
pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2015.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Renja Dinas Kesehatan Tahun 2015 disusun berdasarkan sistematika
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 I- 5
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, dan Propinsi
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan kegiatan
BAB IV PENUTUP
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Berdasarkan Renstra - Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang
mempunyai tugas, pokok, fungsi dan urusan dalam menyelenggarakan sebagian
urusan pemerintah daerah dibidang Kesehatan maka visi Dinas Kesehatan
Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 adalah “Masyarakat Jombang Yang
Mandiri Hidup Sehat”, oleh karena itu Dinas Kesehatan selaku institusi yang
berperan dalam pembangunan dibidang kesehatan harus mampu menjadi
institusi yang responsif, kreatif dan inovatif dalam upaya menjawab berbagai
perubahan dan tantangan yang berhubungan dengan permasalahan kesehatan
dengan mengajak peran serta masyarakat untuk ikut berpatisipasi dalam
pemecahan masalah dibidang kesehatan.
Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan
misi yang telah ditetapkan dalam renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
tahun 2014 – 2018 adalah :
1. Pembangunan Yang Berwawasan Kesehatan
2. Pemberdayaan Masyarakat Yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat
3. Memberikan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau
4. Pengembangan Sumberdaya Kesehatan.
Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, direalisasikan dalam 19
program dan 119 kegiatan pada tahun 2015.
Berikut ini kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas
Kesehatan Kabupaten Jombang dari tahun 2014 sampai dengan bulan adalah
sebagai berikut :
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-7
TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN DAN PENCAPAIAN
RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2014 S/D TAHUN 2018 KABUPATEN JOMBANG ( S/D bln September 2014 )
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2014 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2015
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2 1 1 Dinas Kesehatan
2 1 1 1 Program Pelayanan Adinistrasi Perkantoran 2 1 1 1 20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Tersedianya Honorarium
Tenaga Non PNS & Perawat Ponkesdes
60 bln 12 12 12 100 100 24
2 1 1 1 24 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
60 bln 12 12 12 100 100 24
2 1 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 1 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD
370 unit 71 71 71 100 100 74
2 1 1 2 46 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD
444 unit 94 94 94 100 100 76
2 1 1 2 48 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD
615 unit 157 157 157 100 100 123
2 1 1 3 Program peningkatan disiplin aparatur
2 1 1 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu Tersedianya Pakaian Khusus hari tertentu
795 Steel 159 159 159 100 100 159
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-8
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2014 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2015
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2 1 1 7 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD
2 1 1 7 1 Penyusunan rencana strategis SKPD Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
2 Dok
1 1 1 100 100 1
2 1 1 7 2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
5 Dok 1 1 1 100 100 2
2 1 1 7 3 Penyusunan Laporan capaian Kinerja SKPD Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
5 Dok 1 1 1 100 100 2
2 1 1 7 4 Penyusunan Laporan Keuangan
Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
5 Dok 1 1 100 100 2
2 1 1 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2 1 1 15 1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya Obat untuk pelayanan kesehatan dasar
100 persen 100% 86,92 86,92 100%
100%
2 1 1 15 2 Peningkatan Pemerataan Obat dan perbekalan Kesehatan
Terlaksasanya distribusi obat ke sarana pelayanan keehatan
34 Puskesmas 34 34 100 34
34
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-9
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2014 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2015
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2 1 1 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2 1 1 16 1 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya
Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar ( non maskin )
75 persen 55 15,8 28,7 55 60
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
100 persen 100 79,78 79,78 100 100
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100 persen 100 9,54 9,54 100 100
2 1 1 16 2 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Meningkatnya cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD & setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/guru UKS/dokter keci
100 persen 100 98,48 98,48 100 100
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan remaja
85 pesen 83 75,72 91,2 83 83,5
Pelayanan Gangguan Jiwa di sarana Pelayanan Kesehatan Umum
4 persen 2 1,14 57 2 2,5
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2014 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2015
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Cakupan Pelayanan
Kesehatan Kerja Pada Pekerja Formal
50 persen 10 72,4 724 10 20
2 1 1 16 13 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas
100 persen 100 100 100
100 100
2 1 1 16 17 Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Tersedianya anggaran icon Gubernur
100 persen 100 100 100 100 100 100
2 1 1 16 26 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional
34 Puskesmas 34 34 100 34 34
2 1 1 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
2 1 1 17 2 Peningkatan Pengawasan Keamanan pangan dan Bahan Berbahaya
Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan
20 persen 25 18,6 134 25 24
2 1 1 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
2 1 1 19 ‘01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar
Hidup sehat Meningkatnya cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas kesehatan
23 persen 15 6,4 42,6 15 17
Meningkatnya cakupan rumah tangga sehat
58 persen 50 47,07 91,14 50 52
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-11
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2014 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2015
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2 1 1 19 ‘07 Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat Cakupan desa Siaga Aktif
Meningkatnya cakupan Posyandu Purnama
100 persen 100 100 97,38 97,38 100 100
75 persen 71 71,78 101 71 72
2 1 1 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
2 1 1 20 ‘02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan
100 persen 100 100 100 100 100 100
Menurunkan prevalensi bumil KEK
2 persen 4 13,44 29,8 4 3,5
Menurunkan prevalensi balita stunting
7,5 persen 9,5 31,8 29,8 9,5 9
Meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan
100 persen 100 100 100 100 100
2 1 1 20 ‘03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Mikro Laiinya
Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang
1,8 persen
5 6,54
76,45 5 4,2
Menurunkan Prevalensi Gizi Buruk
0,2 persen 0,5 0,53 94 0,5 0,45
Cakupan Balita mendapat kapsul Vit A 2 kali per tahun
95 persen 91 91,25 100 91 92
Balita naik berat badannya 80 persen 70 64,05 91,5 70 72
Balita Bawah Garis Merah < 8 < 8 0,48 1666 < 8 < 8
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-12
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2014 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2015
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Kecamatan bebas rawan
gizi penduduk (<15% gizi kurang dan gizi buruk)
100 persen 100 100 100 100 100
Meningkatkan cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe
92 persen 88 84,29 95,78 88 89
2 1 1 20 ‘04 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
Meningkatkan Cakupan ASI Eksklusif
85 persen 73 76,91 105 73 76
Meningkatnya Cakupan Kadarzi
88 persen 84 79,95 95,1 84 85
2 1 1 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
2 1 1 21 ‘05 Penyelenggaraan Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Meningkatnya Pendapatan dari UPTD LabKesling
5 persen 3 61,5 2050 3 5
2 1 1 21 ‘06 Pengembangan Kabupaten Sehat Penerapan tatanan desa sehat
30 Persen
10
57,35
573,5 10 15
Meningkatnya cakupan rumah sehat
76 persen 72 67,79 94,2 72 73
2 1 1 21 ‘07 Inspeksi Air Bersih dan Sanitasi Meningkatnya Institusi yang dibina
90 persen 90 91,9 102 90 90
Meningkatnya cakupan pengawasan TP2 Pestisida
86 persen 82 84 102 82 83
Meningkatnya Tempat Umum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan
86 persen 78 91,03 116 78 80
Meningkatnya Cakupan Air 73 persen 65 71 109 65 67
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-13
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2014 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2015
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Bersih yang di awasi
Meningkatnya Cakupan Air Bersih yang memenuhi syarat ( DAM dan Masy )
73 persen 60 78,85 131 60 65
Meningkatnya Cakupan Kegiatan Konseling Sanitasi
10 persen
10 15 150 10 10
2 1 1 21 ‘09 Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Meningkatnya cakupan penyehatan lingkungan pemukiman
75 persen 60 60 60
Meningkatnya Pencapaian desa ODF
100 persen 40 23,5 58,75
40 60
2 1 1 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
2 1 1 22 ‘01 Penyemprotan /Fogging Sarang Nyamuk Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD
36 Per 100.000
Penduduk
38 18,6 204 38 38
Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus DBD
< 1 < 1 1,7 58,8 < 1 < 1
2 1 1 22 2 Pengadaan Alat Fogging dan bahan bahan Fogging Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD
36 Per 100.000
Penduduk
38 18,6 204 38 38
Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus
< 1 < 1 1,7 58,8 < 1 < 1
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-14
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2014 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2015
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) DBD
2 1 1 22 ‘04 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah Cakupan desa/Kelurahan UCI
100 Persen
100 85,95 85,95 100 100
2 1 1 22 ‘05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Meningkatnya penemuan baru penderita TB paru ( BTA +)
60 persen 51 51,54 101 51 53
Meningkatnya angka kesembuhan TB paru ( BTA + )
92 persen 91 87,79 96,5 91 92
Persentase suspek pdrt TB MDR yang mendapat pengobatan
100 persen 100 100 100 100 100
Menurunnya prevalensi kasus HIV
< 0,5 < 0,5 0,009 5555 < 0,5 < 0,5
Persentase penderita HIV/AIDS yang mendapat pengobatan
100 persen 100 100 70 100 100
Persentase penderita malaria yang mendapat pengobatan
100 persen 100 100 100 100 100
Meningkatnya penderita kusta PB yang selesai berobat (RFT rate)
> 90 persen
> 90 100 111 > 90 > 90
Meningkatnya penderita kusta MB yang selesai
> 90 persen
> 90 92,2 102 > 90 > 90
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-15
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2014 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2015
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) berobat (RFT rate)
Meningkatnya pemeriksaan kontak insentif kusta
100 persen 100 100 100 100 100
Meningkatnya Penemuan Penderita Pneumonia Balita
20 persen 10 6,5 65 10 12
Meningkatnya penemuan dan penanganan anak balita dengan Diare
80 persen
75 73 97,3 75 75
Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan filariasis
> 90 persen
> 90 0 0 > 90 > 90
Meningkatnya Cakupan Pengobatan Filariasis
100 persen 100 0 0 100 100
Pemberian Obat Kecacingan Pada Anak Usia 1 - 12 Th
> 90 persen
70 0 0 70 80
Meningkatnya pengobatan penyakit infeksi menular seksual
100 persen 100 100 100
2 1 1 22 ‘06 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD
36 Per 100.000
Penduduk
38 18,6 204 38 38
Menurunkan angka < 1 < 1 1,7 58,8 < 1 < 1
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-16
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2014 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2015
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) kematian ( CFR ) kasus DBD
Meningkatnya rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides
95 persen 88 84 95,45 88 90
Meningkatnya penemuan dan penanganan penderita DBD
100 persen 100 100 100 100 100
2 1 1 22 ‘09 Peningkatan Surveilance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah
Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam
100 persen 100 100 100 100 100
Meningkatnya AFP rate per 100.000 penduduk usia < 15 th
≥ 2 ≥ 2 3,3 165 ≥ 2 ≥ 2
2 1 1 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
2 1 1 23 ‘07 Akreditasi Puskesmas Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan
80 persen 77 75,96 98,6 77 78
Meningkatnya Jumlah Puskesmas yang terakreditasi
100 persen 14 0 0 14 35
Meningkatnya Cakupan Rawat Jalan
90 persen 50 74,6 149 50 60
Meningkatnya Cakupan Rawat Inap
15 persen 3 1,76 58,6 3 6
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-17
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2014 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2015
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2 1 1 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
2 1 1 25 12 Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat
Inap Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
100 persen 14 0 0 14 35
2 1 1 25 34 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Plumbon Gambang 1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 37 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Megaluh Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 62 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pulo Lor Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 64 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Tambakrejo Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 66 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Brambang Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 69 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Bandarkedungmulyo
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 70 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Perak Meningkatnya persentase 1 unit 1 1 100 1
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-18
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2014 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2015
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) puskesmas memenuhi standar
2 1 1 25 72 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Tembelang Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 73 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Jatiwates Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 74 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Ploso/Bawangan Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 75 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Kabuh Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 76 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Plandaan Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 77 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Tapen Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 80 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Gambiran Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 82 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Jogoloyo Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 83 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Kesamben Meningkatnya persentase 1 unit 1 1 100 1
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-19
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2014 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2015
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) puskesmas memenuhi standar
2 1 1 25 84 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Blimbing Kesamben
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 85 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Peterongan Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 0 0 1
2 1 1 25 88 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Jarak Kulon Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 89 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pulorejo Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 91 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Mojowarno Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 93 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Bareng Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 94 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Wonosalam Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 133 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Jombatan Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 134 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Tunggorono Meningkatnya persentase 1 unit 1 1 100 1
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-20
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2014 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2015
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) puskesmas memenuhi standar
2 1 1 25 136 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Sambongdukuh
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1
100 1
2 1 1 25 137 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Ceweng Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 138 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Bandung Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 139 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Keras Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 140 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Pandanwangi
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 142 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Sepanyul Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 143 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Tanggungan Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 144 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Pucangsimo Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 145 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Tinggar Meningkatnya persentase 1 unit 1 1 100 1
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-21
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2014 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2015
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) puskesmas memenuhi standar
2 1 1 25 149 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Turipinggir
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 150 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Balonggemek
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 152 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Mojokrapak Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 153 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Pulorejo Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 154 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Gabusbanaran
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 157 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Daditunggal Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 158 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Sumberingin Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 164 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Jiporapah Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 165 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Karangmojo Meningkatnya persentase 1 unit 1 1 100 1
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-22
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2014 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2015
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) puskesmas memenuhi standar
2 1 1 25 167 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Made Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 170 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Ngampel Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 171 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Murukan Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 172 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Dukuh Klopo Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 175 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Gedangan Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 183 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Sumberagung
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 184 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Bongkot Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 185 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Tambar Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 186 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Sukosari Meningkatnya persentase 1 unit 1 1 100 1
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-23
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2014 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2015
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) puskesmas memenuhi standar
2 1 1 25 190 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Sugihwaras Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 191 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Kedungsari Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 195 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Kebondalem Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 196 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Karangan Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 199 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Wonokerto Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 205 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Sumberejo Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 246 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Tejo Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 266 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Latsari Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 25 267 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Wringinpitu Meningkatnya persentase 1 unit 1 1 100 1
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-24
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2014 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2015
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) puskesmas memenuhi standar
2 1 1 25 350 Peningkatan Stratifikasi Puskesmas Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 1 100 1
2 1 1 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 2 1 1 30 01 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Cakupan Pelayanan
Kesehatan Pra lansia dan lansia
70 persen 30 42 140 30 40
2 1 1 31 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
2 1 1 31 01 Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
Meningkatnya Pengawasan bahan Berbahaya pada makanan
2 kali
2 2 100 2
2
2 1 1 31 02 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
Meningkatnya jumlah industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP ) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan ( SPKP ) sebanyak 1556 IRTP pada akhir tahun 2018
1556 IRT 1236 1253 101
1236 1316
2 1 1 31 05 Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi di tempat pengelolaan makanan minuman (TPM)
Meningkatnya TPM yang diawasi
80 persen 63 70 111 63 65
Meningkatnya TPM yang memenuhi syarat
70 persen 52 74,64 143 52 55
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-25
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2014 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2015
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2 1 1 34 Program Kesehatan dan Keselamatan Ibu
2 1 1 34 01 Pencegahan komplikasi kehamilan Menurunnya Angka Kematian Ibu
88 Per 100.0000 KH
92 128 (26
kematian)
71,9 92 91
Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil K4
95 persen 87 89,53 102 87 88
Meningkatkan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
95 persen 95 93,26 98,2 95 95
Meningkatnya cakupan pelayanan nifas
95 persen 92 105,79 114 92 93
Meningkatnya cakupan ibu hamil resti/komplikasi yang ditangani
95 persen 90 93,26 104
90 91
Meningkatnya cakupan persalinan oleh bidan/nakes yang memiliki kompetensi kebidanan
95 persen 95 90,81 95,6 95 95
2 1 1 43 Program Peningkatan Aparatur Kesehatan
2 1 1 43 01 Bimbingan Teknis Aparatur Medis Jumlah Tenaga Dokter yang mempunyai kopetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS
59 Orang 6 0 0 6 16
Jumlah Tenaga Perawat 108 Orang 24 0 0 24 46
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-26
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2014 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2015
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
64 orang 0 0 0 0 18
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-27
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang bila dilihat dengan
indikator SPM yang dilakukan seksi – seksi di Dinas Kesehatan maka hasilnya dapat dilihat
berikut ini.
Dalam program seksi Kesehatan Keluarga pencapaian indikator masih dalam proses
karena capaian diambil pada tribulan III tahun 2014 sebagai gambaran yaitu cakupan
kunjungan ibu hamil K4 ditargetkan 95% tetapi sampai dengan September 2014 baru
mencapai 65,22%. Di akhir tahun 2014 diharapkan capaian mendekati target yang
diharapkan. Angka kematian ibu perlu mendapat perhatian khusus karena sampai dengan
bulan September 2014 angka kematian ibu telah melebihi jumlahnya jika dibanding tahun
sebelumnya.
Dalam seksi Gizi Cakupan balita Gizi buruk mendapat perawatan telah sesuai
target (100%), tetapi sampai dengan September 2014 angkanya melebihi tahun
sebelumnya untuk itu perlu perhatian tentang tindak lanjut penangangan gizi buruk bagi
penedritanya. Dalam hal penangangan anemia pada ibu hamil yang diukur dengan
cakupan ibu hamil yang mendapat 90 tablet Fe perlu adanya koordinasi antar program
sehingga capaian cakupan bisa sesuai dengan harapan serta menurunnya ibu hamil yang
anemia.
Seksi Pelayanan kesehatan (Yankes) terdapat kegiatan Cakupan rawat jalan ,
cakupan rawat inap yang merupakan indikator kepuasan masyarakat akan kualitas
pelayanan, apalagi di era Jaminan Kesehatan Nasional yang memberikan keleluasaan
pengguna jasa untuk memilih fasilitas kesehatan. Untuk itu perlu adanya standarisasi
Puskesmas sehingga kualitas pelayanan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa serta
memenuhi keinginan BPJS dalam hal persyaratan untuk melayani pengguna jasa di
Fasilitas Kesehatan Tingkat I.
Dalam program seksi Surveilens Epidemiologi dan Kesehatan Khusus ada
program Cakupan Desa/Kelurahan UCI masih belum mencapai target, disebabkan oleh
Target sasaran berdasarkan SUPAS dimana lebih besar dari pada sasaran riil dan
Pendataan sasaran kurang valid, capaian sampai dengan September 2014 sebesar 62,62
% yang diperkirakan belum bisa mencapai 100% di akhir tahun 2014. Sedangkan untuk
cakupan penemuan dan penanganan penderita lumpuh layuh/ AFP rate per 100.000
penduduk <15 tahun belum mencapai target SPM Daerah (≥5) sampai akhir tahun tetapi
capaian target nasional (≥2) akan terpenuhi karena sampai dengan September 2014
capaian AFP sebesar 2,33. Untuk program cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang
dilakukan PE <24 jam, sampai dengan September 2014 capaiannya 100% artinya setiap
ada kejadian luar biasa telah ditangani.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-28
Pada seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) ada program
penemuan penderita pneumonia balita, penemuan baru TB BTA + sampai dengan
September 2014 masih belum sesuai harapan untuk itu perlu inovasi dalam penemuan
kasus yang dapat dijadikan acuan dalam penanganan penyakit tersebut. Kesembuhan
penderita TB BTA + sampai dengan September 2014 capaiannya sebesar 79,85% yang
kemungkinan akan mencapai target di akhir tahun 2014. Sedangkan untuk cakupan
penderita DBD sudah semua ditangani dan memang sesuai target dan kejadian kesakitan
tidak seperti tahun sebelumnya untuk itu perlu mempertahankan kegiatan kegiatan yang
mempengaruhi kejadiaan kesakitan DBD. Peningkatan kasus HIV-AIDs perlu mendapat
perhatian dengan kegiatan kegiatan yang menekan penularan HIV-AIDs.
Dalam kegiatan di seksi Kesehatan Lingkungan ada indikator, yaitu institusi
dibina telah memenuhi target, Tempat Tempat Umum memenuhi syarat dan Cakupan
Open Defecation Free (ODF) sampai dengan September 2014 capaiannya sebesar 23,5 %.
Kegiatan Kabupaten Sehat dengan indikator tatanan desa sehat perlu mendapat
perhatian karena kegiatan ini merupakan kegiatan UKM dengan tujuan agar masyarakat
ikut berperan aktif dalam penanganan kesehatan yang biasa ditangani sendiri.
Dalam seksi Promkes dan Jamkes terdapat program Desa Siaga aktif, telah
melebihi target di tahun 2013 yaitu tercapai 100%. Ada pula kegiatan terkait PHBS yaitu
rumah tangga sehat yang belum dapat mencapai target, karena syarat untuk dikatakan
rumah tangga sehat sangat sulit dicapai yaitu memenuhi 10 indikator PHBS dimana ada 2
indikator yang sulit dipenuhi yaitu ”1) tidak merokok di dalam rumah dan 2) Pemberian
ASI Eksklusif pada bayi” meskipun ada peningkatan kinerja per tahunnya. Begitu pula
dengan kegiatan Upaya penyuluhan P3 Napza juga belum mencapai target. Sedangkan
program Posyandu dengan tingkat kemandirian Purnama dan Mandiri sampai sdengan
September 2014 telah mencapai target yaitu sebesar 72,35% dari target 71% yang
ditetapkan renstra pada tahun 204. Pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat miskin
diberikan sesuai dengan kasus, sampai dengan September 2014 semua kasus dilayani
dengan baik, sedangkan cakupan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
penanganannya sesuai kasus. Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan
kegiatan nasional dan tahun 2014 merupakan awal pelaksanaan JKN masih menemui
kendala dalam hal pemanfaatan anggaran yang berdampak belum maksimalnya
penggunaan anggaran untuk kepentingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat I.
Di UPTD GFK ada program Ketersediaan obat sesuai kebutuhan targetnya
100% 2014 dan capaian kinerja sampai dengan September 2014 sebesar 86,92%, tidak
tercapainya ketersediaan di karenakan adanya obat obat yang menjadi indikator SPM
memang tidak dilakukan pengadaan karena pengadaan obat disesuaikan dengan trend
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-29
dan kebutuhan Puskesmas serta ada obat yang tidak diproduksi oleh pabrik. Pemenuhan
ketersiadaan obat yang tidak terpenuhi dilakukan dengan pengadaan obat paten yang
fungsinya sama.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-30
TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JOMBANG (Trib III)
NO Indikator *)
SPM Th 2014/ IKK (PP-
6/’08)
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Standar
nasional Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2014
Tahun 2015
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
1 Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 95 87 88 89 90 95 86 89,53 87 88
2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
85 Ada 95 95 95 95 95 94 93,26 95 95
3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
95 Ada 95 95 95 95 95 90 90,81 95 95
4 Cakupan pelayanan nifas 90 92 93 94 95 95 90 105,79 92 93
5 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
85 95 95 95 95 95 78,6 61,84 79 80
6 Cakupan kunjungan bayi 90 Ada 98 99 100 100 100 97 96,22 98 99
7 Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization
100 Ada 100 100 100 100 100 89,9 85,95 100 100
8 Cakupan pelayanan anak balita 90 75 80 85 90 90 72,95 74,98 75 80
9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
100 Ada 100 100 100 100 100 100 100 100 100
11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
100 100 100 100 100 100 95,86 98,48 100 100
12 Cakupan peserta KB aktif 80 80 80 80 80 80 79 68,39 80 80
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-31
NO Indikator *)
SPM Th 2014/ IKK (PP-
6/’08)
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
Proyeksi Catatan Analisis
standar nasional
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2014
Tahun 2015
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14
13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :
A AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
≥5 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 1,98 3,3 ≥2 ≥2
B Penemuan penderita Pneumonia balita
100 10 12 14 16 20 8,35 6,5 10 12
C Penemuan pasien baru BTA positif 100 Ada 51 53 55 57 60 49,8 51,54 56 60
D Penemuan DBD yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
E Penemuan penderita diare 100 75,1 73 75 75
14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
100 100 100 100 100 100 81,3
79,78 100 100
15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100 Ada 100 100 100 100 100 0,37 9,54 100 100
16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota
98 100
17 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
18 Cakupan desa siaga aktif 70 100 100 100 100 100 100 97,38 100 100
19 Cakupan BBLR yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
20 Cak. Pelayanan kesehatan remaja 80 83 83,5 84 84,5 85 82,18 75,72 83 83,5
21 Cak. Pelayanan kesehatan pra usila dan usila
75
30 40 50 60 70 21,13 42% 40 45
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-32
NO Indikator *)
SPM (Th 2014) IKK (PP-
6/’08)
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis standar nasional
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2014
Tahun 2015
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14
22 Balita naik berat badannya 80 70 72 74 76 80 67,7 64,05 70 72
23 Balita Bawah Garis Merah <8 <8 <8 <8 <8 <8 0.52 0,48 <8 <8
24 Cak. Balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun
94 91 92 93 94 95 91.05 91,25 91 92
25 Cak. Bumil mendapat 90 tablet Fe 90 88 89 90 91 92 70,4 84,29 88 89
26 Cakupan Kadarzi 75 84 85 86 87 88 83,4 79,95 84 85
27 Kecamatan bebas rawan gizi penduduk (<15% gizi kurang dan gizi buruk)
84 100 100 100 100 100 100 100 100 100
28 Cak. Rawat jalan 19 50 60 70 80 90 42,6 74,6 50 60
29 Cak. Rawat Inap 1,9 3 6 9 12 15 0,83 1,76 3 6
30 Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum
19 2 2,5 3 3,5 4 2,09 1,14 2 2,5
31 Cak. Pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal
88 10 20 30 40 50 3,28 72,4 10 20
32 Rumah / bangunan bebas jentik nyamuk Aedes
>95 88 90 92 93 95 86,5 84 88 90
33 Pemeriksaan kontak intensif kusta 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
34 Penderita kusta PB yang RFT >90 >90 >90 >90 >90 >90 100 100 >90 >90
35 Penderita kusta MB yang RFT >90 >90 >90 >90 >90 >90 88,9 92,2 >90 >90
36 Kesembuhan penderita TB Paru BTA Positif
>85 91 92 92 92 92 90,3 87,79 88 89
37 Balita dengan diare yang ditangani 100
75 75 80 80 80 75,1 73 75 75
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-33
NO Indikator *)
SPM (Th 2014) IKK (PP-
6/’08)
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
standar nasional
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2014
Tahun 2015
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
38 Penderita malaria yang diobati 100 100 100 100 100 100 100 100 100
39 Institusi dibina 90 90 90 90 90 88.9 91,9 90 90
40 TTU memenuhi syarat 78 80 82 84 86 76,6 91,03 80 80
41 Cakupan Open Defecation Free (ODF) 40 60 70 80 100 29,8 23,5 40 60
42
Ketersediaan obat sesuai kebutuhan 100 100 100 100
100 85,29 86 100 100
43 Rumah tangga sehat 50 52 54 56 58 47,8 47,07 50 52
44 Upaya penyuluhan P3 NAPZA 15 17 19 21 23 5,57 6,4 15 17
45 Posyandu Purnama dan Mandiri 71 72 73 74 75 70 71,78 71 72
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-34
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DINAS KESEHATAN
Tingkat kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sampai
pada Tahun 2014 dari target / sasaran berfluktuasi ada yang mencapai target ada
juga yang belum. Pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan program
didalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis
Kinerja, Realisasi anggaran tahun 2014 terealisasi sebesar 75,15%. Belum
maksimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya kendala pada
penyerapan di kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional untuk Puskesmas
khsususnya pada belanja modal. Dengan Puskesmas sejumlah 34 Puskesmas
dan tambahan anggaran di anggaran perubahan waktu pelaksanaan tidak
memungkinkan untuk pelaksanannya.
Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tahun 2015
merupakan upaya – upaya dalam mencapai visi dan misi RPJMD 2014 – 2018
yaitu “ mewujudkan MASYARAKAT JOMBANG YANG MANDIRI HIDUP
SEHAT.
Namun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada
Tahun 2014 adalah :
1. Angka kematian Ibu yang masih tinggi.
Pada tahun 2013 angka kematian ibu di Kabupaten Jombang terdapat 18
kematian ibu sedangkan pada tahun 2014 kematian ibu berjumlah 26
kematian ibu. Hal ini perlu mendapat perhatian dengan mengetahui
penyebab serta dimana kematian tertinggi terjadi. Usaha yang dilakukan
untuk menurunkan angka kematian ibu adalah melakukan Audit maternal
Perinatal, memberikan penyuluhan tentang pentingnya memeriksakan
kehamilan, melahirkan pada tenaga kesehatan yang berkompeten dan cara
menjaga kesehatan kehamilan, pembentukan kelas ibu hamil, berkoordinasi
dengan pelayanan kesehatan rujukan.
2. Angka kematian bayi
Pada tahun 2013 angka kematian bayi di Kabupaten Jombang terdapat 281
kematian bayi sedangkan pada tahun 2014 terdapat 197 kematian bayi.
Angka ini lebih rendah dari tahun sebelumnya. Penyebab kematian bayi
disebabkan asfiksia dan BBLR ( berat badan lahir rendah ). BBLR
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-35
merupakan salah satu cerminan dari pola makan dari keluarga bayi
sehingga asupan yang diterima bayi dalam kandungan kurang. Usaha yang
dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi yaitu memberikan
penyuluhan tentang pentingnya memeriksakan kehamilan pada tenaga
kesehatan yang berkompeten dan cara menjaga kesehatan kehamilan,
selain memberikan PMT bagi ibu hamil yang kurang gizi.
3. Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue yang belum terkendali.
Pada tahun 2013 angka kesakitan DBD (Demam Berdarah Dengue)
sebesar 38,71 per 100.000 penduduk sedang pada tahun 2014 sebesar
18,6 per 100.000 penduduk, hal ini menurun dibanding tahun sebelumnya.
Capaian ini perlu dipertahankan mengingat fatalitas penyakit DBD yang
tinggi. Turunnya kasus dipengaruhi iklim, trend kesakitan DBD serta
kegiatan PSN ( Pemberantasan Sarang Nyamuk ) di masyarakat.
Usaha yang dilakukan untuk mengurangi angka kesakitan DBD yang tinggi
adalah dengan memberikan penyuluhan pentingnya menjaga kebersihan
lingkungan, khususnya dengan 3 M, memberikan abate pada tempat yang
rawan jentik nyamuk aedes aegypti, melakukan penyemprotan sebelum
masa penularan ( SMP ) dan dengan menggalakkan pemberdayaan
masyarakat dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan
berkualitas melalui pembentukan Sismantik ( Siswa Pemantau Jentik ),
gerakan Jumat bersih dan mengaktifkan kembali Juru Pemantau Jentik (
Jumantik ) yang ada di desa – desa.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan
perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian,
dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam proses
perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama
yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif
maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.
Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan
program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-36
2015, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD
tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan
karena :
Adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan - peraturan
Perundang - undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi
maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan
nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai gambaran bahwa visi Kabupaten Jombang untuk RPJMD pada tahun
2014 – 2018 adalah “ Jombang Sejahtera Untuk Semua “ dengan misi :
1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan beragama;
2. Mewujudkan layanan dasar yang terjangkau
3. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata;
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Sedangkan untuk mewujudkan misi ke 2 dari RPJMD yaitu “ Mewujudkan
Layanan Dasar Yang Terjangkau “, Dinas Kesehatan membuat Renstra 2014 –
2018 dengan visi “Masyarakat Jombang yang Mandiri Hidup Sehat” dengan
misi :
1. Pembangunan yang Berwawasan Kesehatan
2. Pemberdayaan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Sehat
3. Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Terjangkau
4. Pengembangan Sumberdaya Kesehatan
Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan
Kabupaten Jombang tahun 2015 guna mendukung target dan sasaran
pembangunan khususnya pembangunan bidang kesehatan di daerah adalah
sebagai berikut :
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-37
TABEL 2.3 RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015
KABUPATEN JOMBANG
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediyaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
1 Paket 1.150.243.885 Penyediyaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
1 paket 1.150.243.885 Tersedianya Honorarium Tenaga Non PNS & Perawat Ponkesdes
2 Penyediyaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran
Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
1 Paket 1.602.000.000 Penyediyaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran
Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
1 Paket 1.602.000.000 Tersedianya Hr Pengelola Anggaran dan Pengadaan, Perjalanan Dinas serta Belanja Kebutuhan rutin kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD
1 Paket 84.200.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD
1 Paket 84.200.000 Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD
1 Paket 88.821.200 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD
1 Paket 88.821.200 Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor
5 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD
1 Paket 66.950.000 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD
1 Paket 66.950.000 Tersedianya Perawatan Non Kendaraan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
6 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu
Kabupaten Tersedianya Pakaian Khusus hari tertentu
159 stell 27.825.000 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu
Kabupaten Tersedianya Pakaian Khusus hari tertentu
159 stell 27.825.000 Tersedianya pakaian olah raga
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-38
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD
Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian KinerjaSerta Keuangan SKPD
7 Penyusunan Rencana Strategis SKPD
Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
1 dokumen 10.000.000 Penyusunan Rencana Strategis SKPD
Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
1 dokumen 10.000.000 Tersedianya dokumen Renstra
8 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
1 dokumen 10.000.000 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
1 dokumen 10.000.000 Terdsedianya dokumen renja
9 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
1 dokumen 10.000.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
1 dokumen 10.000.000 Tersedianya dokumen LAKIP
10 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
1 dokumen 10.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
1 dokumen 10.000.000 Tersedianya dokumen laporan keuangan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
11 Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Kabupaten Tersedianya Obat untuk pelayanan kesehatan dasar
100.00 persen
6.000.287.430 Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Kabupaten Tersedianya Obat untuk pelayanan kesehatan dasar
100 persen
4.390.000.000 Terlaskananya Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
12 Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Kabupaten Tersedianya Obat untuk pelayanan kesehatan dasar
34 Puskesmas
45.000.000 Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Kabupaten Tersedianya Obat untuk pelayanan kesehatan dasar
34 Puskesmas
45.000.000 Tersedianya obat dan perbekes yang merata di seluruh Puskesmas , Tersedianya kebutuhan pembungkus/kemasan obat agar terjamin keamanan secara kuantitas, 12 bulan(100%)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-39
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya
Kabupaten Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar ( non maskin )
100.00 persen
13.249.500.000 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya
Kabupaten Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar ( non maskin )
100.00 persen
13.249.500.000 Tersedianya Anggaran Pelayanan Kesehatan dasar Miskin di Puskesmas dan Jaringannya 100 Persen (100%)
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
100.00 persen
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
100.00 persen
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100.00 persen
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100.00 persen
14 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Kabupaten Meningkatnya cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD & setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil
100.00 persen
119.600.000 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Kabupaten Meningkatnya cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD & setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil
100.00 persen
119.600.000 Terlaksananya ;Peningkatan Keterampilan Petugas dalam Posyandu 34 petugas (100%);Penjaringan Kesehatan Anak Usia Sekolah 34 petugas (100%);Evaluasi Pelayanan Remaja di Puskesmas 34 puskesmas (100%)Sinkronisasi Pembinaan program kesehatan anak usia sekolah 34 petugas (100%);Pelatihan Kader Usaha Kesehatan Pesantren 50 kader (100%);Pelatihan Guru Usaha Kesehatan Sekolah 34 guru (100%);Forum Komunikasih Kesehatan anak berkebutuhan khusus 20 orang (100%);Seleksi kader Usaha Kesehatan
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-40
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Berprestasi 21 kader (100%)
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan remaja
83 persen Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan remaja
83 persen
Pelayanan Gangguan Jiwa di sarana Pelayanan Kesehatan Umum
2 persen Pelayanan Gangguan Jiwa di sarana Pelayanan Kesehatan Umum
2 persen
Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Formal
10 persen
Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Formal
10 persen
15 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas
Kabupaten Meningkatnya Pendapatan dari Retribusi Pelayanan UPTD Puskesmas
34 Puskesmas
11.041.995.300 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas
Kabupaten Meningkatnya Pendapatan dari Retribusi Pelayanan UPTD Puskesmas
34 Puskesmas
7.393.035.300 Terlaksananya Penyediaan Biaya Puskesmas 34 puskesmas
16 Bantuan Keuangan Khusus
Kabupaten Bantuan Keuangan Khusus
Kabupaten Terlaksananya program icon propinsi dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan
17 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar ( non maskin )
100.00 persen
37.200.000.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar ( non maskin )
100.00 persen
37.200.000.000 Terlayananinya peserta Jaminan Kesehatan Nasional
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
100.00 persen
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
100.00 persen
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100.00 persen
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100.00 persen
Program Pengawasan Obat dan Makanan
18 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya
Kabupaten Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan
24 persen
29.918.800 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya
Kabupaten Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan
24 persen
29.918.800 Terlaksananya pengawasan pada toko obat,kios jamu,apotek,sarana distribusi pangan,kosmetika 80 sarana (100%)
Program Promosi Kesehatan dan
Program Promosi Kesehatan dan
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-41
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat
19 Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Kabupaten Meningkatnya cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas kesehatan
17 persen
255.206.000 Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Kabupaten Meningkatnya cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas kesehatan
17 persen
255.206.000 Jumlah Puskesmas yang memasang reklame PHBS meningkat 34 puskesmas (100%);Terlaksananya survey PHBS (Cakupan Rumah Tenaga yang dikaji/disurvey) 34 puskesmas (100%);Terlaksananya PHBS disekolah 34 puskesmas (100%);Tersedianya Media Penyuluhan Promosi Kesehatan (Poster,leaflet,stiker,TV Sport,lembar lain) 34 puskesmas (100%)
Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga sehat
52 persen
Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga sehat
52 persen
20 Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat
Kabupaten Cakupan desa Siaga Aktif 100 paket
553.600.000 Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat
Kabupaten Cakupan desa Siaga Aktif 100 paket
553.600.000 Terbentuknya Percontohan Desa Siaga Aktif 68 desa (100%);Lomba Desa Siaga Aktif (1 desa tiap Puskesmas) 34 desa (100%)
Meningkatnya cakupan Posyandu Purnama
72 persen
Meningkatnya cakupan Posyandu Purnama
72 persen
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-42
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21 Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin
Kabupaten Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan
100 persen
140.000.000 Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin
Kabupaten Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan
100 persen
140.000.000 Terlaksananya pemberian Makanan & Vitamin pada Balita 12 bulan (100%);Terlaksananya pemberian Multinutrient pada balita dengan indikasi stunting 12 bulan (100%)
Menurunkan prevalensi bumil KEK
3,5 Persen
Menurunkan prevalensi bumil KEK
3,5 Persen
Menurunkan prevalensi balita stunting
9 persen
Menurunkan prevalensi balita stunting
9 persen
Meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan
100 persen
Meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan
100 persen
22 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Kabupaten Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang
4,2 Peren
83.580.000 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Kabupaten Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang
4,2 Peren
83.580.000 Terlaksananya Pelatihan Pertumbuhan Balita 1 bulan (100%);Terlaksananya Pemantapan Pembentukan Taman Pemulihan Gizi 1 bulan (100%);Terlaksananya Pendampingan Fgizi Buruk 12 bulan (100%);Terlaksananya Pembinaan dan Konseling Gizi pada Bumil 2 bulan (100%);Terlaksananya Pendidikan Gizi pada orang tua balita di Taman Posyandu / PAUD / RA 2 bulan (100%);Terlaksananya Pemeriksaan Anemian pada Bumil 7 bulan
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-43
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(100%);Terlaksananya Pengembangan Konsultasi Layanan Gizi 2 bulan (100%)
Menurunkan Prevalensi Gizi Buruk
0,45 Persen
Menurunkan Prevalensi Gizi Buruk
0,45 Persen
Cakupan Balita mendapat kapsul Vit A 2 kali per tahun
92 Persen
Cakupan Balita mendapat kapsul Vit A 2 kali per tahun
92 Persen
Balita naik berat badannya 72 persen
Balita naik berat badannya 72 persen
Balita Bawah Garis Merah < 8 Balita Bawah Garis Merah < 8
Kecamatan bebas rawan gizi penduduk (<15% gizi kurang dan gizi buruk)
100 Persen
Kecamatan bebas rawan gizi penduduk (<15% gizi kurang dan gizi buruk)
100 Persen
Meningkatkan cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe
89 Persen
Meningkatkan cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe
89 Persen
23 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
Kabupaten
Meningkatkan Cakupan ASI Eksklusif
76 Persen
111.000.000 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
Kabupaten
Meningkatkan Cakupan ASI Eksklusif
76 Persen
111.000.000 Terlaksananya Pelatikan Konseling Gizi 2 bulan (100%);Terlaksananya Pelatihan Motivator ASI 2 bulan (100%);Terlaksananya Pembentukan Kelompok Pendukung ASI 12 bulan (100%);Terlaksananya Lomba ASI dan Bayi Sehat 1 bulan (100%);Terlaksananya Lomba KP Menyusui 1 bulan (100%)
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-44
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkatnya Cakupan Kadarzi
85 persen
Meningkatnya Cakupan Kadarzi
85 persen
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
24 Penyelenggaran Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Kabupaten Meningkatnya Pendapatan dari UPTD LabKesling
5 % dari pendapatan tahun 2014 bulan
84.800.000 Penyelenggaran Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Kabupaten Meningkatnya Pendapatan dari UPTD LabKesling
5 % dari pendapatan tahun 2014 bulan
84.800.000 Tersedianya Bahan Kimia Laboratorium yang digunakan untuk terlaksananya kegiatan operasional kesehatan lingkungan 1 paket (100%);Tersedianya Jasa Uji Laboratorium 12 bulan (100%);Tersediannya alat-alat laboratorium dilaboratorium kesehatan lingkungan untuk memudahkan proses pemeriksaan secara cepat 1 paket (100%)
25 Pengembangan Kabupaten Sehat
Kabupaten Penerapan tatanan desa sehat
15 persen
61.260.000 Pengembangan Kabupaten Sehat
Kabupaten Penerapan tatanan desa sehat
15 persen
100.000.000 Terlaksananya pertemuan penguatan forum kab. Sehat, Kec. Sehat dan penguaran kelembagaan Desa sehat
Meningkatnya cakupan rumah sehat
73 persen
Meningkatnya cakupan rumah sehat
73 persen
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-45
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26 Inspeksi air bersih dan sanitasi
Kabupaten Meningkatnya Institusi yang dibina
90 persen
17.400.000 Inspeksi air bersih dan sanitasi
Kabupaten Meningkatnya Institusi yang dibina
90 persen
17.400.000 Terlaksananya pengawasan TTU, TP2 Pestisida, pembinaan Ponpes, Pengambilan sample air DAM dan TTU
Meningkatnya cakupan pengawasan TP2 Pestisida
83 persen
Meningkatnya cakupan pengawasan TP2 Pestisida
83 persen
Meningkatnya Tempat Umum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan
80 Persen
Meningkatnya Tempat Umum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan
80 Persen
Meningkatnya Cakupan Air Bersih yang di awasi
67 Persen
Meningkatnya Cakupan Air Bersih yang di awasi
67 Persen
Meningkatnya Cakupan Air Bersih yang memenuhi syarat ( DAM dan Masy )
65 persen
Meningkatnya Cakupan Air Bersih yang memenuhi syarat ( DAM dan Masy )
65 persen
Meningkatnya Cakupan Kegiatan Konseling Sanitasi
Meningkatnya Cakupan Kegiatan Konseling Sanitasi
27 Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat
Kabupaten Meningkatnya cakupan penyehatan lingkungan pemukiman
60 persen
275.000.000 Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat
Kabupaten Meningkatnya cakupan penyehatan lingkungan pemukiman
60 persen
275.000.000 Terlaksananya pemicuan dimasyarakat dan sekolah,rakorlinsek kab dan kec
Pencapaian desa ODF 60 persen
Pencapaian desa ODF 60 persen
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
28 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD
38/100.000 Pddk
242.030.000 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD
38/100.000 Pddk
242.030.000 Terlaksananya Penanggulangan Fokus 300 fokus
Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus DBD
< 1
29 Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging
Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD
38/100.000 Pddk
300.000.000 Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging
Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD
38/100.000 Pddk
300.000.000 Terlaksananya pengadaan Mesin Fogging 2 unit
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-46
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus DBD
< 1
30 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah
Kabupaten Cakupan desa/Kelurahan UCI
100 Persen
653.645.750 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah
Kabupaten Cakupan desa/Kelurahan UCI
100 persen
653.645.750 Terlaksananya pendataan bayi dan status imunisasinya, pemberian imunisasi, sweeping imunisasi dan pengadaan cold chain
31 Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kabupaten Meningkatnya penemuan baru penderita TB paru ( BTA +)
60 Persen
1.199.700.000 Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kabupaten Meningkatnya penemuan baru penderita TB paru ( BTA +)
60 Persen
1.199.700.000 Terlaksananya Penyuluhan TB di Masyarakat 68 kali;Terlaksananya sosialisasi TB ditempat kerja 1 kali;Terlaksananya sosialisasi TB disekolah 5 sekolah;Terlaksananya penyuluhan TB diPonpes 1 ponpes;Terlaksananya kontak tracing pdrt 300 px;Terlaksananya sosialisasi DOTS ke RS 1 kali;Terlaksananya pengadaan bahan lab TB 1 paket;Terlaksananya pengadaan Matouxt from laporan TB 1 paket;Terlaksananya kegiatan peningkatan pengetahuan petugas TB 34
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-47
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
puskesmas;Tersedianya Buku suku TB 40 buku;Terlaksananya kegiatan supervisi puskesmas 34 puskesmas;Terlatinya tlM IMS Puskesmas 2 tim;Terlatihnya TIM VCT Pusk / RS 4 tim;Terlatihnya tenaga konselor di puskesmas 1 orang;Tersedianya reagen pemeriksaan HIV dan CD4 1 paket;Terselenggaranya pelatihan pemulasaraan jenazahODHA 3 angkatan;Tersedianya APD Pemulasaraan jenazah ODHA 200 paket;Terselenggarannya sosialisasi HIV/AIDS di sekolah/perguruan tinggi 5 sekolah;Terlaksananya kegiatan pertemuan pengelolah-pengelolah P2 Malaria
Meningkatnya angka kesembuhan TB paru ( BTA + )
92 Persen
Meningkatnya angka kesembuhan TB paru ( BTA + )
92 Persen
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-48
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persentase suspek pdrt TB MDR yang mendapat pengobatan
100 Persen
Persentase suspek pdrt TB MDR yang mendapat pengobatan
100 Persen
Menurunnya prevalensi kasus HIV
< 0,5 Persen
Menurunnya prevalensi kasus HIV
< 0,5 Persen
Persentase penderita HIV/AIDS yang mendapat pengobatan
100 Persen
Persentase penderita HIV/AIDS yang mendapat pengobatan
100 Persen
Persentase penderita malaria yang mendapat pengobatan
100 Persen
Persentase penderita malaria yang mendapat pengobatan
100 Persen
Meningkatnya penderita kusta PB yang selesai berobat (RFT rate)
> 90 Persen
Meningkatnya penderita kusta PB yang selesai berobat (RFT rate)
> 90 Persen
Meningkatnya penderita kusta MB yang selesai berobat (RFT rate)
> 90 Persen
Meningkatnya penderita kusta MB yang selesai berobat (RFT rate)
> 90 Persen
Meningkatnya pemeriksaan kontak insentif kusta
100 Persen
Meningkatnya pemeriksaan kontak insentif kusta
100 Persen
Meningkatnya Penemuan Penderita Pneumonia Balita
20 Persen
Meningkatnya Penemuan Penderita Pneumonia Balita
20 Persen
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-49
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkatnya penemuan dan penanganan anak balita dengan Diare
80 Persen
Meningkatnya penemuan dan penanganan anak balita dengan Diare
80 Persen
Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan filariasis
> 90 Persen
Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan filariasis
> 90 Persen
Meningkatnya Cakupan Pengobatan Filariasis
100 Persen
Meningkatnya Cakupan Pengobatan Filariasis
100 Persen
Pemberian Obat Kecacingan Pada Anak Usia 1 - 12 Th
> 90 Persen
Pemberian Obat Kecacingan Pada Anak Usia 1 - 12 Th
> 90 Persen
Meningkatnya pengobatan penyakit infeksi menular seksual
100 Persen
Meningkatnya pengobatan penyakit infeksi menular seksual
100 Persen
32 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD
38 per 100.000 Penduduk
706.610.000 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD
38 per 100.000 Penduduk
706.610.000 Terbentuknya Desa Percontohan PSN 10 desa;Terbentuknya kader Sismatik 2 sekolah;Tersedianya sarana KIE 1 paket;Tersediannya larvasida 1500 kg;Tersedianya Operasional Jumantik 2 bulan;Terlaksananya Lomba PSN 1 kali;Tersedianya buku saku DBD 1 paket;Tersosialisasinya PSM DBD di puskesmas 2 kali;Terlaksananya kegiatan pertemuan
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-50
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tim PSM 2 kali;Terlaksananya kegiatan pertemuan pengelolah program P2 DBD 2 kali;Terlaksananya kegiatan pertemuan petugas medis dalam hal tatlaksana penanganan DBD 1 kali;Tersedianya RDT DBD 500 buah;Terlaksananya kegiatan supervisi puskesmas 34 puskesmas
Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus DBD
< 1 Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus DBD
< 1
Meningkatnya rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides
90 persen
Meningkatnya rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides
90 persen
Meningkatnya penemuan dan penanganan penderita DBD
100 persen
Meningkatnya penemuan dan penanganan penderita DBD
100 persen
33 Peningkatan Survellance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah
Kabupaten Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam
100 persen
33.220.000 Peningkatan Survellance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah
Kabupaten Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam
100 persen
33.220.000 Terlaksananya PE KLB < 24 jam, Penanganan P3K, sosilaisasi pemeriksaan haji
Meningkatnya AFP rate per 100.000 penduduk usia < 15 th
≥ 2 Meningkatnya AFP rate per 100.000 penduduk usia < 15 th
≥ 2
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-51
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34 Akreditasi Puskesmas Kabupaten Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan
78 persen
380.000.000 Akreditasi Puskesmas Kabupaten Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan
78 persen
380.000.000 Terlaksananya Akreditasi Puskesmas 7 puskesmas (100%);Terlaksananya Survey IKM 34 puskesmas (100%);Terlaksananya Penyusunan dokumen UPL-UKL 4 puskesmas, tersusunnya rencana detail fisik 12 Puskesmas
Meningkatnya Jumlah Puskesmas yang terakreditasi
35 Persen
Meningkatnya Jumlah Puskesmas yang terakreditasi
35 Persen
Meningkatnya Cakupan Rawat Jalan
60 Persen
Meningkatnya Cakupan Rawat Jalan
60 Persen
Meningkatnya Cakupan Rawat Inap
6 persen
Meningkatnya Cakupan Rawat Inap
6 persen
35 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Standar Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Meningkatnya Penggunaan IT dalam Pengumpulan Data
34 Puskesmas
93.883.850 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Standar Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Meningkatnya Penggunaan IT dalam Pengumpulan Data
34 Puskesmas
93.883.850 Tersusunnya Hasil Kinerja dan Terupdatenya program simpus puskesmas
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
36 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas
Kabupaten Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
6 puskesmas
300.000.000 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas
Kabupaten Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
6 puskesmas
300.000.000 Terlaksananya Pengadaan Alkes Puskesmas 6 unit (100%)
37 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Brudu
Pustu Brudu
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 Pustu
125.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Brudu
Pustu Brudu Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 Pustu
125.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-52
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
38 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Carangrejo
Pustu Carangrejo
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 Pustu
40.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Carangrejo
Pustu Carangrejo
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 Pustu
40.000.000
39 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Senden
Pustu Sensen
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 Pustu
110.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Senden
Pustu Sensen
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 Pustu
110.000.000
40 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Panglungan
Pustu Pangklungan
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 Pustu
25.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Panglungan
Pustu Pangklungan
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 Pustu
25.000.000
41 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Jelakombo
Puskesmas Jelakombo
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 Puskesmas
500.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Jelakombo
Puskesmas Jelakombo
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 Puskesmas
500.000.000
42 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Gambiran
Puskesmas Gambiran
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 Puskesmas
250.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Gambiran
Puskesmas Gambiran
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 Puskesmas
250.000.000
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
43 Pelatihan Dan Pendidikan Anak Balita
Kabupaten Menurunkan angka kematian anak Balita
11 per 1.000 KH
55.378.000 Pelatihan Dan Pendidikan Anak Balita
Kabupaten Menurunkan angka kematian anak Balita
11 per 1.000 KH
55.378.000 Terlaksananya Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh kembang balita diposyandu bagi kader 20 kader (100%);Pembentukan Kelas Ibu Balita 20 kelas Ibu & balita (100%);Optimalisasi pemantauan tumbuh kembang balita di TK 34 puskesmas (100%);Revlew Pelaksanaan MTBS Bagi Petugas 136 nakes (100%);Peningkatan Keterampilan
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-53
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Petugas dalam SDIDTK 120 bidan (100%)
Meningkatnya cakupan pelayanan anak balita
80 persen
Meningkatnya cakupan pelayanan anak balita
80 persen
Meningkatnya cakupan deteksi dini tumbuh : - Anak balita
71 persen
Meningkatnya cakupan deteksi dini tumbuh : - Anak balita
71 persen
- Prasekolah 70 persen - Prasekolah 70 persen
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
44 Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Kabupaten Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra lansia dan lansia
40 persen
53.900.000 Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Kabupaten Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra lansia dan lansia
40 persen
53.900.000 Terlaksananya Pembinaan Kader Lansia 30 kader (100%);Lomba Kopentensi Kader Lansia 10 kelurahan (100%);Optimalisasi Pengetahuan Kader Lansia 306 desa (100%)
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
45
Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
Kabupaten Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan
24 persen
30.000.000 Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
Kabupaten Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan
24 persen
30.000.000 Terlaksananya pengambilan dan pemeriksaan sample makmin yang dicurigai mengandung bahan berbahaya 200 sampel
46 Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
Kabupaten Meningkatnya jumlah industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP ) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan ( SPKP ) sebanyak
1316 IRTP 20.500.000 Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
Kabupaten Meningkatnya jumlah industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP ) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan ( SPKP ) sebanyak
1316 IRTP 20.500.000 Terlaksananya penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP) sebanyak 400 IRTP pada 80 IRTP (100%)
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-54
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1556 IRTP pada akhir tahun 2018
1556 IRTP pada akhir tahun 2018
47 Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi ditempat pengelolaan makanan minuman (TPM)
Kabupaten Meningkatnya TPM yang diawasi
65 Persen
15.900.000 Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi ditempat pengelolaan makanan minuman (TPM)
Kabupaten Meningkatnya TPM yang diawasi
65 Persen
15.900.000 Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan TPM, pengambilan sample usap alat dan makanan, pembinaan pengelolaan makanan bagi penjamah makanan
Meningkatnya TPM yang memenuhi syarat
55 persen
Meningkatnya TPM yang memenuhi syarat
55 persen
Peningkatan Kesehatan dan keselamatan ibu
Peningkatan Kesehatan dan keselamatan ibu
48 Pencegahan komplikasi kehamilan
Kabupaten Menurunnya Angka Kematian Ibu
88 Per
100.000 KH
68.754.000 Pencegahan komplikasi kehamilan
Kabupaten Menurunnya Angka Kematian Ibu
88 Per
100.000 KH
68.754.000 Terlaksananya Deteksi Dini bagi ibu hamil 34 puskesmas (100%);Pelatihan Kelas ibu hamil bagi bidan 296 bidan(100%);Optimalisasi Pelayanan PONED 11 puskesmas(100%);Sambang IH Risti oleh Bidan 34 puskesmas(100%);Pengkaji Kasus Kematian ibu & Bayi(100%);Pemeriksaan Papsmear dan IVA bagi WUS 340 wus miskin(100%);Revlew APN Terintegrasi Bagi Faskes 34
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-55
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
nakes(100%)
Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil K4
95 Persen
Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil K4
95 Persen
Meningkatkan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
95 Persen
Meningkatkan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
95 Persen
Meningkatnya cakupan pelayanan nifas
95 Persen
Meningkatnya cakupan pelayanan nifas
95 Persen
Meningkatnya cakupan ibu hamil resti/komplikasi yang ditangani
95 Persen
Meningkatnya cakupan ibu hamil resti/komplikasi yang ditangani
95 Persen
49 Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB
Meningkatnya Cakupan Peserta KB aktif
80 Persen
71.658.000 Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB
Meningkatnya Cakupan Peserta KB aktif
80 Persen
71.658.000 Terlaksananya Audit medik Pelayanan KB 1 kasus(100%);Peningkatan Petugas dalam Pelayanan KB Melalui CTU 235 bidan(100%);Review Pemasangan KB Pasca Salin & Komplikasinya 102 bidan (100%)
Peningkatan Kesehatan dan keselamatan anak
50 Perawatan ibu dan anak pasca persalinan
Kabupaten Menurunnya Angka Kematian Bayi
11,9 per 1000 KHt
80.905.000 Perawatan ibu dan anak pasca persalinan
Kabupaten Menurunnya Angka Kematian Bayi
11,9 per 1000 KHt
80.905.000 Terlaksananya Peningkatan Keterampilan Petugas dalam Penanganan BBLR 126 orang(100%);Kunjungan Neonatal Risti oleh Bidan 75
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-56
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
puskesmas (100%);Penguatan Jejaring Rujukan dalam Penurunan AKB 52 orang(100%);Review Deteksi Dini Risti Bayi Bagi Bidan 240 bidan(100%);Review Deteksi Dini RIsti Bayi Bagi Kader 306 desa(100%)
Meningkatnya cakupan kunjungan bayi
99 Persen
Meningkatnya cakupan kunjungan bayi
99 Persen
Meningkatnya cakupan BBLR yang ditangani
100 Persen
Meningkatnya cakupan BBLR yang ditangani
100 Persen
Meningkatnya cakupan neonatus resiko tinggi/komplikasi yang ditangani dan dirujuk
80 persen
Meningkatnya cakupan neonatus resiko tinggi/komplikasi yang ditangani dan dirujuk
80 persen
Program Peningkatan Aparatur Kesehatan
51 Bimbingan Teknis Aparatur Medis
Kabupaten Jumlah Tenaga Dokter yang mempunyai kopetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS
16 Orang
240.000.000 Bimbingan Teknis Aparatur Medis
Kabupaten Jumlah Tenaga Dokter yang mempunyai kopetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS
16 Orang
240.000.000 Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Kesehatan 300 orang(100%);Terlaksananya Pemilihan Nakes Teladan 4 orang(100%);Terlaksananya Bimtek Pemegang Program
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-57
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Puskesmas 9 kali(100%);Terlaksananya Bimtek Kegawat Daruratan:PPGD/GELS/ATLS/CLS/PONED bagi dokter 10 kali(100%);Terlaksananya Bimtek Pengelolahahan Keuangan 14 kali(100%
Jumlah Tenaga Perawat yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS
46 orang
Jumlah Tenaga Perawat yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS
46 orang
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
18 orang
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
18 orang
77.784.272.215 72.525.024.785
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-58
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan
Kabupaten Jombang pada tahun 2015, merupakan hasil dari proses
perencanaan pembangunan dari tingkat desa (musrenbangdes) sampai dengan
tingkat kabupaten (musrenbang kabupaten), yang berpedoman pada RPJMD
Kabupaten Jombang dan Renstra Dinas Kesehatan tahun 20014-2018 yang
memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut
dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan
tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, Renstra serta isu – isu strategis yang
sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan
sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja SKPD yang nantinya
rancangan Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasi oleh
Dinas Kesehatan. Tujuan dari pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi
dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target
kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan
dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun
daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.
Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum SKPD dan juga
berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015, maka ditetapkan
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tahun 2015 adalah sebagai berikut
:
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-59
TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
KABUPATEN JOMBANG
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.752.243.885
1 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran,Tersedianya Kebutuhan Administrsi Perkantoran (100%)
1.150.243.885
2 Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran
Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran,Tersedianya Jasa Administrasi Teknis Perkantoran (100%)
1.602.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
239.971.200
3 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Kabupaten Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor,Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD
88.821.200
4 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
Kabupaten Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan Prasarana Gedung Kantor,Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD
66.950.000
5 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional
Kabupaten Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional,Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD
84.200.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kabupaten 27.825.000
6 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kabupaten Tersedianya Pakaian Khusus hari0Hari tertentu,Terpenuhinya kebutuhan pakaian olahraga di lingkup Dinas Kesehatan kab. Jombang (100%)
27.825.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-60
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN
Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD
40.000.000
7 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Kabupaten Tersusunnya Rencana Strategis SKPD,Meningkatnya Konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
10.000.000
8 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kabupaten Tersusunnya Dokumen Tencana Kerja SKPD,Meningkatnya Konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
10.000.000
9 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD Kabupaten Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD,Meningkatnya Konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
10.000.000
10 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Terpenuhinya Kebutuhan Laporan Keuangan,Meningkatnya Konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
10.000.000
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 5.045.000.000
11 Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Kabupaten Terlaksananya pengadaan obat, Perbekalan Kesehatan dan Bahan Kimia Lab. (Reagen) untuk Pelayanan Kesehatan Dasar,Tersedianya Obat untuk pelayanan Kesehatan Dasar (100%)
5.000.000.000
12 Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Kabupaten Terlaksananya distribusi obat kesarana Pelayanan Kesehatan,Tercapainya kelancaran dalam Pendistribusian obat ke puskesmas, 12 bulan(100%)
45.000.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 58,109,539,300
13 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya
Kabupaten Tersedianya Anggaran Pelayanan kesehatan dasar Maskin di Puskesmas dan Jaringannya,Meningkatnya cakupan pelayanan
13.249.500.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-61
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN
kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (100%)
14 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Kabupaten Peningkatan Ketrampilan Petugas dalam Posyandu,Penjaringan Kesehatan Anak Usia Sekolah,Evaluasi Pelayanan Remaja di Puskesmas,Sinkronisasi Pembinaan program kesehatan anak usia sekolah,Pelatihan Kader Usaha Kesehatan Pesantren,Pelatihan Guru Usaha Kesehatan Sekolah,Forum Komunikasi Kesehatan anak berkebutuhan khusus,Seleksi kader Usaha Kesehatan Berprestasi,Meningkatnya cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD & setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil sebesar 100 %, ,meningkatnya cakupan kesehatan remaja sebesar 83,5 %, ,Peningkatan Pelayanan gangguan kesehatan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum sebesar 2,5 %
134.600.000
15 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kabupaten Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas,Meningkatnya pendapatan dari retribusi Pelayanan UPTD Puskesmas 34 puskesmas(100%)
7.393.035.300
16 Pelayanan jaminan kesehatan nasional Puskesmas Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat
37.332.404.000
Program Pengawasan Obat dan Makanan 29.918.800
17 Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan Dan Bahan Berbahaya
terlaksananya pengawasan pada toko obat, kios jamu, apotek, sarana distribusi pangan, kosmetika,Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan
29.918.800
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-62
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
808,806,000
18 Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Kabupaten Meningkatnya cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas kesehatan,Jumlah Puskesmas yang memasang reklame PHBS meningkat,Terlaksananya survey PHBS (Cakupan Rumah Tangga yang dikaji/disurvey),Terlaksananya PHBS di sekolah,Tersedianya Media Penyuluhan Promosi Kesehatan (POster, leaflet, stiker, TV Sport, lembar laik),Meningkatnya cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas sebesar sebesar 17 %, ,meningkatnya cakupan rumah tangga sehat sebesar 82 %
255.206.000
19 Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat
Kabupaten Terbentuknya Percontohan Desa Siaga Aktif,Lomba Desa Siaga Aktif (1 desa tiap Puskesmas),Meningkatnya cakupan desa siaga aktif sebesar 100%,Meningkatnya cakupan posyandu mandiri sebesar 72%
553.600.000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 334,580,000
20 Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin Kabupaten Terlaksananya pemberian Makanan & Vitamin pada Balita,Terlaksananya pemberian Multinutrient pada balita dengan indikasi stunting,Menurunkan prevalensi Bumil KEK sebesar 3,5 %,,Menurunkan prevalensi Balita Stunting sebesar 9 %
140.000.000
21 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Kabupaten Terlaksananya Pelatihan Pertumbuhan Balita,Terlaksananya Pemantapan Pembentukan Taman Pemulihan Gizi,Terlaksananya Pendampingan FGizi Buruk,Terlaksananya Pemantauan Status Gizi,Terlaksananya Pembinaan dan Konseling
83.580.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-63
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN
Gizi pada Bumil,Terlaksananya Pendidikan Gizi pada orang tua balita di Taman Posyandu/PAUD/RA,Terlaksananya Pemeriksaan Anemian pada Bumil,Terlaksananya pengembangan Konsultasi Layanan Gizi,Menurunkan prevalensi gizi kurang sebesar 4,2%,,Menurunkan prevalensi gizi buruk sebesar 0,45 %,,Cakupan Balita mendapat kapsul Vit A 2 kali per tahun sebesar 92 %,Meningkatkan cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe sebesar 89 %
22 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
Kabupaten Terlaksananya Pelatihan Konseling Gizi,Terlaksananya Pelatihan Motivator ASI,Terlaksananya Pembentukan Kelompok Pendukung ASI,Terlaksananya Lomba ASI dan Bayi Sehat,Terlaksananya Lomba KP menyusui,Meningkatnya Cakupan ASI Eksklusif sebesar,Meningkatnya cakupan kadarzi sebesar 85%
111.000.000
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
477,200,000
23 Penyelenggaran Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Kabupaten Tersedianya Bahan KimiaLaboratorium yang digunakan untuk terlaksananya kegiatan operasional laboratorium kesehatan lingkungan,Tersedianya Jasa Uji Laboratorium,Tersedianya alat-alat laboratorium di laboratorium kesehatan lingkungan untuk memudahkan proses pemeriksaan secara cepat,Meningkatnya pendapatan dari retribusi Pelayanan UPDT Labkeslingk sen\besar 5 persen
84.800.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-64
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN
24 Pengembangan Kabupaten Sehat Terwujudnya desa sehat di 8 kecamatan,Meningkatnya cakupan Rumah Sehat
100.000.000
25 Inspeksi air bersih dan sanitasi Kabupaten Terlaksananya pengawasan TTU, TP2 Pestisida, pembinaan Ponpes, Pengambilan sample air DAM dan TTU,Meningkatnya institusi yang dibina sebesar 90%,Meningkatnya cakupan air bersih memenuhi syarat ( DAM dan Masyarakat ) sebesar 65%
17.400.000
26 Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat
Kabupaten Terlaksananya pemicuan di masyarakat dan sekolah, rakor linsek kab dan kec,Pencapaian desa ODF,Meningkatnya cakupan penyehatan lingkungan pemukiman 60%
275.000.000
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
3,135,205,750
27 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Kabupaten Terlaksananya Penanggulangan Fokus,Menurunnya angka kesakitan
242.030.000
28 Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging
Kabupaten Terlaksananya pengadaan Mesin Fogging,Menurunnya angka kematian (CFR) kasus DBD <1
300.000.000
29 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah
Kabupaten Terlaksananya pendataan bayi dan status imunisasinya, pemberian imunisasi, sweeping imunisasi dan pengadaan cold chain,Meningkatnya cakupan UCI sebesar 100 %
653.645.750
30 Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
Terlaksananya Penyuluhan TB di Masyarakat,Terlaksananya sosialisasi TB di tempat kerja,Terlaksananya sosialisasi TB di sekolah,Terlaksananya penyuluhan TB di Ponpes,Terlaksananya kontak tracing pdrt,Terlaksananya sosialisasi DOTS ke RS,Terlaksananya pengadaan bahan lab
1.199.700.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-65
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN
TB,Terlaksananya pengadaan Matouxt test,Terlaksananya pengadaan form laporan TB,Terlaksananya kegiatan peningkatan pengetahuan petugas TB,Tersedianya Buku saku TB,Terlaksananya kegiatan supervisi puskesmas,Terlatihnya tIM IMS Puskesmas,Terlatihnya TIM VCT Pusk/RS,Terlatihnya tenaga konselor di puskesmas,Tersedianya reagen pemeriksaan HIV dan CD4,Terselenggaranya pelatihan pemulasaran jenazah ODHA,Tersedianya APD Pemulasaraan jenazah ODHA,Terselenggaranya sosialisasi HIV/AIDS di sekolah/perguruan tinggi,Terlaksananya kegiatan pertemuan pengelola pengelola P2 Malaria,Terlacaknya penderita mangkir,Tersedianya leaflet,Tersedianya kartu penderita,Tersedianya kartu stok MDT,Terlaksananya kegiatan sosialisasi penyakit kusta,Terlaksananya kegiatan POD,
31 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
Kabupaten Terbentuknya Desa Percontohan PSN,Terbentuknya kader Sismatik,Tersedianya sarana KIE,Tersedianya larvasida,Tersedianya Operasional Jumantik,Terlaksananya Lomba PSN,Tersedianya buku saku DBD,Tersosialisasinya PSN DBD di puskesmas,Terlaksananya kegiatan pertemuan Tim PSN,Terlaksananya kegiatan pertemuan pengelola program P2 DBD,Terlaksananya kegiatan pertemuan petugas medis dalam hal tat laksana penanganan DBD,Tersedianya RDT DBD,Terlaksananya kegiatan supervisi puskesmas,Menurunnya Angka Kesakitan (Insiden Rate) DBD sebesar 38 per 100.000 penduduk,,Mningkatnya rumah/bangunan yang
706.610.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-66
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN
bebas jentik Nyamuk Aedes Aygepty sebesar 90 %
32 Peningkatan Survellance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah
Kabupaten Terlaksananya PE KLB < 24 jam penanganan P3K, Sosialisasi Pemeriksaan Haji,Meningkatnya cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE <24 jam sebesar 100%,Meningkatnya AFP rate per 100.000 penduduk usia <15 tahun sebesar >2
33.220.000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
473,883,850
33 Akreditasi Puskesmas Kabupaten Terlaksananya Akreditasi Puskesmas,Terlaksananya Survey IKM,Terlaksananya penyusunan dokumen UKL & UPL,Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan sebesar 78 %,,sebesar 78 %, Meningkatnya Jumlah Puskesmas yang terakreditasi sebesar 35 %
380.000.000
34 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Standar Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Tersusunnya Dokumen Hasil Kinerja dan Terupdatenya program simpus puskesmas,Meningkatnya penggunaan IT dalam pengumpulan Data
93.883.850
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesms/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1,350,000,000
35 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas
Kabupaten Terlaksananya Pengadaan Alkes untuk Puskesmas Plandaan
300.000.000
36 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Jelakombo
Puskesmas Jelakombo Terlaksananya Rehab gedung puskesmas jelakombo,Meningkatnya pelayanan di puskesmas
500.000.000
37 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Gambiran
Puskesmas Gambiran Meningkatnya pelayanan Puskesmas,Terlaksananya rehab gedung
250.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-67
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN
Puskesmas Gambiran
38 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Brudu
Puskesmas Pembantu Brudu
Terlaksananya Rehab Gedung Puskesmas Brudu,Meningkatnya pelayanan di puskesmas pembantu brudu
125.000.000
39 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Carangrejo
Puskesmas Pembantu Carangrejo
Terlaksananya Rehab Gedung Puskesmas Pembantu Carangrejo
40.000.000
40 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Senden
Puskesmas Pembantu Senden
Terlaksananya Rehab Gedung Puskesmas Pembantu senden,Meningkatnya Pelayanan di Puskesmas Pembantu senden
110.000.000
41 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Panglungan
Puskesmas Pembantu Panglungan
Terlaksananya Rehab Gedung Puskesmas Pembantu Panglungan,Meningkatnya Pelayanan di Puskesmas Pembantu Panglungan
25.000.000
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
55,378,000
42 Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
Kabupaten Terlaksananya Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh kembang balita diposyandu bagi kader 20 kader (100%);Pembentukan Kelas Ibu Balita 20 kelas Ibu & balita (100%);Optimalisasi pemantauan tumbuh kembang balita di TK 34 puskesmas (100%);Revlew Pelaksanaan MTBS Bagi Petugas 136 nakes (100%);Peningkatan Keterampilan Petugas dalam SDIDTK 120 bidan (100%),Menurunkan angka kematian anak Balita sebesar 11 per 1000 kelahiran hidup
55.378.000
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
103,900,000
43 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kabupaten Pembinaan Kader Lansia,Lomba Kopentensi Kader Lansia,Optimalisasi Pengetahuan Kader Lansia,Cakupan pelayanan kesehatan Pra lansia dan lansia sebesar 40%
103.900.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-68
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
66,400,000
44 Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
Kabupaten Terlaksananya pengambilan dan pemeriksaan sample makmin yang dicurigai mengandung bahan berbahaya,Meningkatnya pengawasan bahan berbahaya pada makanan
30.000.000
45 Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
Kabupaten Terlaksananya penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP) sebanyak 400 IRTP pada akhir tahun 2018,Meningkatnya jumlah industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP) sebanyak 1560 IRTP pada Akhir Tahun 2018
20.500.000
46 Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi di tempat pengelolaan makanan minuman (TPM)
Kabupaten Meningkatnya TPM yang diawasi,Meningkatnya TPM yang diawasi,Meningkatnya TPM yang memenuhi syarat
15.900.000
Peningkatan Kesehatan dan keselamatan ibu
190,412,000
47 Pencegahan komplikasi kehamilan Kabupaten Deteksi Dini bagi ibu hamil,Pelatihan Kelas ibu hamil bagi bidan,Optimalisasi Pelayanan PONED,Sambang IH Risti oleh Bidan,Pengkajian Kasus Kematian Ibu & Bayi,Pemeriksaan Papsmear dan IVA bagi WUS,Review APN Terintegrasi Bagi Faskes,Menurunnya angka kematian ibu sebesar 91 per 100.000 kelahiran hidup,Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar 88%
118.754.000
48 Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB Kabupaten Audit medik Pelayanan KB,Peningkatan Petugas dalam Pelayanan KB Melalui CTU,Peningkatan Pelayanan KB dengan ABPK,Review Pemasangan KB Pasca Salin &
71.658.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-69
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN
Komplikasinya,Meningkatnya cakupan peserta KB aktif sebesar 80%
Program Peningkatan Kesehatan dan keselamatan anak
80,905,000
49 Perawatan ibu dan anak pasca persalinan Kabupaten Penongkatan Ketrampilan Petugas dalam Penanganan BBLR,Kunjungan Neonatal Risti oleh Bidan,Penguatan Jejaring Rujukan dalam Penurunan AKB,Review Deteksi Dini Risti BAyi Bagi Bidan,Review Deteksi Dini Risti Bayi Bagi Kader ,Menurunnya angka kematian Bayi sebesar 11.9 per 1000 kelahiran hidup,Meningkatnya cakupan kunjungan bayi sebesar 99%
80.905.000
Program Peningkatan Aparatur Kesehatan 240,000,000
50 Bimbingan Teknis Aparatur Medis Kabupaten Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Kesehatan,Terlaksananya Pemilihan Nakes Teladan,Terlaksananya Bimtek Pemegang Program Puskesmas,Terlaksananya Bimtek Kegawat Daruratan : PPGD/GELS/ATLS/CLS/PONED bagi dokter,Terlaksananya Bimtek Kegawat Daruratan : PPGD/GELS/ATLS/CLS/PONED bagi Perawat,Terlaksananya Bimtek Pengelola Keuangan ,Jumlah tenaga dokter yang mempunyai kopetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS sebanyak 10 orang
240.000.000
73,561,168,785
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -70
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.
Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada
perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta
pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan,
antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.
Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan : 1) Upaya
kesehatan, 2) Pembiayaan kesehatan, 3) Sumber daya manusia kesehatan, 4)
sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, 5) Manajemen dan informasi
kesehatan, dan 6) Pemberdayaan Masyarakat.
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Dengan memperhatikan hasil-hasil pembangunan kesehatan yang telah
dicapai, serta situasi dan kondisi derajat kesehatan masyarakat Jombang, maka
tujuan pembangunan kesehatan 1 (satu) tahun ke depan adalah untuk :
1. Mewujudkan kualitas lingkungan yang lebih sehat dengan mengembangkan
sistem kesehatan kewilayahan dengan sasaran yaitu:
a. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan
b. Menurunkan dampak dari penyakit berbasis lingkungan
2. Memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat untuk berperilaku hidup
bersih dan sehat dengan sasaran:
a. Meningkatnya jumlah percontohan posyandu puri dan desa siaga aktif
3. Mewujudkan kesehatan sesuai dengan standar yang ada dan merata di
seluruh lapisan masyarakat dengan sasaran:
a. Meningkatnya status gizi masyrakat
b. Meningkatnya kesehatan dan keselamatan ibu
c. Meningkatnya kesehatan dan keselamatan anak
4. Mewujudkan kapasitas kelembagaan Dinas Kesehatan yang handal dengan
sasaran :
a. Meningkatnya sarana dan prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -71
Jombang yang merata dan sesuai standar.
Yang kesemuanya ini akan memberikan keluaran meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat yang ditandai dengan semakin membaiknya status gizi
masyarakat, menurunnya angka kesakitan khususnya penyakit menular dan
angka kematian bayi serta ibu melahirkan.
Untuk mewujudkan tujuan diatas maka kebijakan yang ditempuh adalah :
1. Peningkatan akses layanan kesehatan bagi penduduk utamanya penduduk
miskin Kabupaten Jombang melalui pemberlakuan Kartu Jombang Sehat
2. Meningkatkan sarana dan tenaga medis untuk pelaksanaan program SJSN
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga medis.
4. Peningkatan cakupan program lansia
5. Peningkatan cakupan sarana sanitasi dasar.
6. Menjaga ketersediaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan
7. Menyusun standar kinerja pegawai
8. Meningkatkan sinergitas program dengan peraturan
9. Menyusun peraturan untuk program yang belum memiliki payung hukum
10. Peningkatan pelaksanaan kegiatan program yang belum memenuhi target
kegiatan
11. Peningkatan upaya pendidikan pegawai
12. Koordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah peredaran farmakmin
yang tidak memenuhi syarat dari daerah luar
13. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dalam rangka peningkatan
kemandirian masyarakat dalam hal kesehatan
3.3 Program dan Kegiatan
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program
dan kegiatan adalah :
1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang kesehatan
dengan acuan target secara nasional maupun daerah/kabupaten.
2. Pencapaian MDGs point 1C, 4, 5, dan 6.
3. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Jombang
b. Garis besar Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2015
1. Jumlah program yang diusulkan adalah 19 program dan 41 kegiatan.
2. Sifat penyebaran lokasi sasaran program dan kegiatan ada yang
terpusat di Dinas Kesehatan dan ada yang tersebar di seluruh UPTD
Dinas Kesehatan, Desa, atau kelompok masyarakat tertentu.
Adapun program dan kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan adalah :
1. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -72
2. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana
gedung kantor
5. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan
dinas/kendaraan operasional
6. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu
7. Penyusunan rencana strategis SKPD
8. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
9. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
10. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
11. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
12. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan
Berbahaya
13. Penyelenggaraan Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan
Lingkungan
14. Inspeksi Air Bersih dan Sanitasi
15. Pengadaan Alat Fogging dan bahan bahan Fogging
16. Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah
17. Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
18. Pengawasan dan Pengendalian hygiene dan Sanitasi di tempat
pengelolaan makanan minuman (TPM)
19. Pencegahan Komplikasi Kehamilan
20. Pengumpulan, Updating Analisis Data Standar Pelayanan
Kesehatan
21. Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB
Sedangkan Program dan kegiatan yang tersebar di UPTD Dinas
Kesehatan adalah :
1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
3. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
4. Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan
5. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
6. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia gizi besi,
Ganguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang vitamin A, dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya.
7. Peningkatan Surveylance Epidemiologi dan Penanggulangan
Wabah
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -73
8. Akreditasi Puskesmas
9. Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas
10. Rehabilitasi Sedang/Berat/Puskesmas Jelakombo
11. Rehabilitasi Sedang/Berat/Puskesmas Gambiran
12. Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Brudu
13. Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Carangrejo
14. Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Senden
15. Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Panglungan
16. Pencegahan Komplikasi Kehamilan
17. Perawatan Ibu dan anak Pasca Persalinan
18. Bimbingan Teknis Aparatur Medis
Program dan kegiatan yang tersebar di kelompok masyarakat tertentu
adalah :
1. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan
Jaringannya
2. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup sehat
3. Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat
4. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
5. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.
6. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
7. Pengembangan Kabupaten Sehat
8. Inspeksi air bersih dan sanitasi
9. Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat
10. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
11. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
12. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
13. Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
14. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
15. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan
Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
3. Total kebutuhan dana/pagu belanja indikatif adalah Rp. 73.780.726.215,-
dengan pembagian dana : dari APBD Rp. 36.448.322.215 sedangkan
dari Pendapatan Kapitasi BPJS Rp. 37.332.404.000,- .
c. Rumusan program dan kegiatan di atas sudah berubah dari Rencana
Kegiatan Anggaran yang direncanakan karena setelah direview oleh
Bappeda serta penyesuaian tehadap isu isu terkini.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -74
Adapun rincian rencana program dan kegiatan tahun 2014 dengan
perkiraan maju di tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut ini.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -75
TABEL 3.1 RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
NAMA SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
x.xx.01.0901 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran,Tersedianya Kebutuhan Administrsi Perkantoran
Kabupaten 12 bln 1.150.243.885 APBD
12 org 1.150.243.885
x.xx.01.0902 Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran,Tersedianya Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Kabupaten 12 bln 1.602.000.000 APBD
12 bln 1.377.600.000
x.xx.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
x.xx.02.0903 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor,Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD
Kabupaten 74 Unit 88.821.200 APBD 90 Unit 16.090.000
x.xx.02.0906 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan Prasarana Gedung Kantor,Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD
Kabupaten 1 paket 66.950.000 APBD
1 paket 66.950.000
x.xx.02.0907 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Kabupaten 71 Unit 84.200.000 APBD
74 Unit 84.200.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -76
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
kendaraan dinas/kendaraan operasional
Dinas/Operasional,Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD
x.xx.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
x.xx.03.0005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Tersedianya Pakaian Khusus hari0Hari tertentu,Terpenuhinya kebutuhan pakaian olahraga di lingkup Dinas Kesehatan kab. Jombang
Kabupaten 159 Unit 27.825.000 APBD
159 Unit 27.825.000
x.xx.07 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian KinerjaSerta Keuangan SKPD
x.xx.07.0001 Penyusunan Rencana Strategis SKPD
Tersusunnya Rencana Strategis SKPD,Meningkatnya Konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
Kabupaten 1 dokumen 10.000.000 APBD
1 dokumen 10.000.000
x.xx.07.0002 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tersusunnya Rencana Strategis SKPD,Meningkatnya Konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
Kabupaten 1 dokumen 10.000.000 APBD
1 dokumen 10.000.000
x.xx.07.0003 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
Tersusunnya Rencana Strategis SKPD,Meningkatnya Konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
Kabupaten 1 dokumen 10.000.000 APBD
1 dokumen 10.000.000
x.xx.07.0004 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Terpenuhinya Kebutuhan Laporan Keuangan,Meningkatnya Konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
Kabupaten 1 dokumen 10.000.000 APBD
1 dokumen 10.000.000
1.02.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -77
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
1.02.15.0001 Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Terlaksananya pengadaan obat, Perbekalan Kesehatan dan Bahan Kimia Lab. (Reagen) untuk Pelayanan Kesehatan Dasar,Tersedianya Obat untuk pelayanan Kesehatan Dasar
Kabupaten 142 item 5.000.000.000 APBD
142 item 6.243.833.750
1.02.15.0002 Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Terlaksananya distribusi obat kesarana Pelayanan Kesehatan,Tercapainya kelancaran dalam Pendistribusian obat ke puskesmas
Kabupaten 34 Pusk 45.000.000 APBD
34 Pusk 45.000.000
1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.16.0001 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya
Tersedianya Anggaran Pelayanan kesehatan dasar Maskin di Puskesmas dan Jaringannya,Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Kabupaten 100 % 13.249..500.000 APBD
100 % 14.241.728.199
1.02.16.0002 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Peningkatan Ketrampilan Petugas dalam Posyandu,Penjaringan Kesehatan Anak Usia Sekolah,Evaluasi Pelayanan Remaja di Puskesmas,Sinkronisasi Pembinaan program kesehatan anak usia sekolah,Pelatihan Kader Usaha Kesehatan Pesantren,Pelatihan Guru Usaha Kesehatan Sekolah,Forum Komunikasi Kesehatan anak berkebutuhan khusus,Seleksi kader Usaha Kesehatan Berprestasi,Meningkatnya cakupan
Kabupaten 34 puskesmas,34 petugas,50 kader,34 guru,20 orang,21 kader,100 persen,84 persen,3 persen
134.600.000 APBD
34 puskesmas,34 petugas,50 kader,34 guru,20 orang,21 kader,100 persen,84 persen,3 persen
44.400.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -78
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
pemeriksaan kesehatan siswa SD & setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil sebesar 100 %, ,meningkatnya cakupan kesehatan remaja sebesar 83,5 %, ,Peningkatan Pelayanan gangguan kesehatan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum sebesar 2,5 %
1.02.16.0013 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas
Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas,Meningkatnya pendapatan dari retribusi Pelayanan UPTD Puskesmas
Kabupaten 34 puskesmas,10 persen
7.393.035.300 APBD
34 puskesmas,10 persen
12.548.780.000
1.02.16.0026 Pelayanan jaminan kesehatan nasional
Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat
Pusksmas 34 Puskesmas 37.332.404.000 BPJS 34 Puskesmas 38.043.299.296
1.02.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
1.02.17.0002 Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan Dan Bahan Berbahaya
terlaksananya pengawasan pada toko obat, kios jamu, apotek, sarana distribusi pangan, kosmetika,Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan
Kabupaten 80 sarana,24% 29.918.800 APBD
23% 29.918.800
1.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.19.0001 Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Meningkatnya cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas kesehatan,Jumlah Puskesmas yang
Kabupaten 17 puskesmas,34 puskesmas,34 uskesmas,34 puskesmas,34
255.206.000 APBD
17 puskesmas,34 puskesmas,34 uskesmas,34 puskesmas,34
308.853.700
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -79
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
memasang reklame PHBS meningkat,Terlaksananya survey PHBS (Cakupan Rumah Tangga yang dikaji/disurvey),Terlaksananya PHBS di sekolah,Tersedianya Media Penyuluhan Promosi Kesehatan (POster, leaflet, stiker, TV Sport, lembar laik),Meningkatnya cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas sebesar sebesar 17 %, ,meningkatnya cakupan rumah tangga sehat sebesar 82 %
puskesmas,17 persen,52 persen
puskesmas,17 persen,54 persen
1.02.19.0007 Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat
Terbentuknya Percontohan Desa Siaga Aktif,Lomba Desa Siaga Aktif (1 desa tiap Puskesmas),Meningkatnya cakupan desa siaga aktif sebesar 100%,Meningkatnya cakupan posyandu mandiri sebesar 72%
68 desa,34 desa,100 persen,72 persen
553.600.000
68 desa,34 desa,100
persen,73 persen
583.645.400
1.02.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02.20.0002 Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin
Terlaksananya pemberian Makanan & Vitamin pada Balita,Terlaksananya pemberian Multinutrient pada balita dengan indikasi stunting,Menurunkan prevalensi Bumil KEK sebesar 3,5 %,,Menurunkan prevalensi Balita Stunting sebesar 9 %
Kabupaten 12 bulan,12 bulan,3,5 persen,9 persen
140.000.000
12 bulan,12 bulan,3 persen,8,5
persen
235.000.000
1.02.20.0003 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP),
Terlaksananya Pelatihan Pertumbuhan Balita,Terlaksananya
Kabupaten 1 bulan,1 bulan ,12 bulan,1
83.580.000 APBD
1 bulan,1 bulan ,12 bulan,1
94.661.201
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -80
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Pemantapan Pembentukan Taman Pemulihan Gizi,Terlaksananya Pendampingan FGizi Buruk,Terlaksananya Pemantauan Status Gizi,Terlaksananya Pembinaan dan Konseling Gizi pada Bumil,Terlaksananya Pendidikan Gizi pada orang tua balita di Taman Posyandu/PAUD/RA,Terlaksananya Pemeriksaan Anemian pada Bumil,Terlaksananya pengembangan Konsultasi Layanan Gizi,Menurunkan prevalensi gizi kurang sebesar 4,2%,,Menurunkan prevalensi gizi buruk sebesar 0,45 %,,Cakupan Balita mendapat kapsul Vit A 2 kali per tahun sebesar 92 %,Meningkatkan cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe sebesar 89 %
bulan,2 bulan,2 bulan,7 bulan,2 bulan,4 persen,0,45 persen,92 persen,89 persen
bulan,2 bulan,2 bulan,7 bulan,2 bulan,3.4 persen,0.35 persen,93 persen,90 persen
1.02.20.0004 Pemberdayaan Masyaraakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
Terlaksananya Pelatihan Konseling Gizi,Terlaksananya Pelatihan Motivator ASI,Terlaksananya Pembentukan Kelompok Pendukung ASI,Terlaksananya Lomba ASI dan Bayi Sehat,Terlaksananya Lomba KP menyusui,Meningkatnya Cakupan ASI Eksklusif sebesar 76% ,Meningkatnya cakupan kadarzi sebesar 85%
Kabupaten 2 bulan,2 bulan,12 bulan,1 bulan,1 bulan,76 persen,85 persen
111.000.000 APBD
2 bulan,2 bulan,12 bulan,1 bulan,1 bulan,79 persen,86 persen
128.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -81
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
1.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02.21.0005 Penyelenggaran Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Tersedianya Bahan KimiaLaboratorium yang digunakan untuk terlaksananya kegiatan operasional laboratorium kesehatan lingkungan,Tersedianya Jasa Uji Laboratorium,Tersedianya alat-alat laboratorium di laboratorium kesehatan lingkungan untuk memudahkan proses pemeriksaan secara cepat,Meningkatnya pendapatan dari retribusi Pelayanan UPDT Labkeslingk sen\besar 5 persen
Kabupaten 1 paket,12 bulan ,1 paket,5 persen
84.800.000
1 paket,12 bulan ,1 paket,5 persen
75.633.705
1.02.21.0006 Pengembangan Kabupaten Sehat
Terwujudnya desa sehat di 8 kecamatan,Meningkatnya cakupan Rumah Sehat
Kabupaten 8 Kecamatan,73 %
100.000.000 APBD
9 Kecamatan,74
%
76.200.000
1.02.21.0007 Inspeksi air bersih dan sanitasi
Terlaksananya pengawasan TTU, TP2 Pestisida, pembinaan Ponpes, Pengambilan sample air DAM dan TTU,Meningkatnya institusi yang dibina sebesar 90%,Meningkatnya cakupan air bersih memenuhi syarat ( DAM dan Masyarakat ) sebesar 65%
Kabupaten 100 persen,90 persen,65 persen
17.400.000 APBD
100 persen,90 persen,65 persen
19.000.000
1.23.15.0009 Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat
Terlaksananya pemicuan di masyarakat dan sekolah, rakor linsek kab dan kec,Pencapaian desa ODF,Meningkatnya cakupan penyehatan lingkungan pemukiman 60%
Kabupaten 60 %,60 persen,60 persen
275.000.000 APBD
60 %,65 persen,70
persen
300.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -82
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
1.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.02.22.0001 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
Terlaksananya Penanggulangan Fokus,Menurunnya angka kematian dan kesakitan DBD
Kabupaten 300 fokus , 38 per 100.000
pddk, < 1
242.030.000
200 fokus, 37 per 100.000
pddk,
< 1
187.500.000
1.02.22.0002 Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging
Terlaksananya pengadaan Mesin Fogging,Menurunnya angka kematian (CFR) kasus DBD <1
Kabupaten 2 unit , 38 per 100.000 pddk,
< 1
300.000.000 APBD
3 Unit, 37 per 100.000 pddk,
< 1
260.000.000
1.02.22.0004 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah
Terlaksananya pendataan bayi dan status imunisasinya, pemberian imunisasi, sweeping imunisasi dan pengadaan cold chain,Meningkatnya cakupan UCI sebesar 100 %
Kabupaten 3 unit, 100 % 653.645.750
2 unit, 100 % 511.113.188
1.02.22.0005 Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
Terlaksananya Penyuluhan TB di Masyarakat,Terlaksananya sosialisasi TB di tempat kerja,Terlaksananya sosialisasi TB di sekolah,Terlaksananya penyuluhan TB di Ponpes,Terlaksananya kontak tracing pdrt,Terlaksananya sosialisasi DOTS ke RS,Terlaksananya pengadaan bahan lab TB,Terlaksananya
68 kali,1 kali,5 sekolah,1 ponpes,300 px,1 kali,1 paket,30 unit,1 paket,34 puskesmas,40 buku,34 puskesmas,2 tim,4 tim,1 org,1 paket,3 angkatan,200
1.199.700.000 APBD
68 kali,1 kali,5 sekolah,1 ponpes,300 px,1 kali,1 paket,30 unit,1 paket,34 puskesmas,40 buku,34 puskesmas,2 tim,4 tim,1
554.292.500
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -83
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
pengadaan Matouxt test,Terlaksananya pengadaan form laporan TB,Terlaksananya kegiatan peningkatan pengetahuan petugas TB,Tersedianya Buku saku TB,Terlaksananya kegiatan supervisi puskesmas,Terlatihnya tIM IMS Puskesmas,Terlatihnya TIM VCT Pusk/RS,Terlatihnya tenaga konselor di puskesmas,Tersedianya reagen pemeriksaan HIV dan CD4,Terselenggaranya pelatihan pemulasaran jenazah ODHA,Tersedianya APD Pemulasaraan jenazah ODHA,Terselenggaranya sosialisasi HIV/AIDS di sekolah/perguruan tinggi,Terlaksananya kegiatan pertemuan pengelola pengelola P2 Malaria,Terlacaknya penderita mangkir,Tersedianya leaflet,Tersedianya kartu penderita,Tersedianya kartu stok MDT,Terlaksananya kegiatan sosialisasi penyakit kusta,Terlaksananya kegiatan POD, Meningkatnya penemuan baru penderita TB paru ( BTA +). Meningkatnya angka kesembuhan TB paru ( BTA + ) Persentase suspek pdrt TB MDR
paket,5 sekolah,34 puskesmas,10 pasien,1000 lembar,100 buku,200 lembar,68 kali,100 pasien,1 kali,34 puskesmas,40 buku,25 buah,2 kali,100 pasien,1 kali,1 kali,40 buku,34 puskesmas 53 %, 89 %, 100%, < 0,5 %, 100 %, 100 %, >90 %, 100 %, 12 %, 75 %, >90 %, 100 %, 100 %
org,1 paket,3 angkatan,200 paket,5 sekolah,34 puskesmas,10 pasien,1000 lembar,100 buku,200 lembar,68 kali,100 pasien,1 kali,34 puskesmas,40 buku,25 buah,2 kali,100 pasien,1 kali,1 kali,40 buku,34 puskesmas, 55 %, 92 %, 100%, < 0,5 %, 100 %, 100 %, >90 %, 100 %, 12 %, 75 %, >90 %, 100 %, 100 %
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -84
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
yang mendapat pengobatan Menurunnya prevalensi kasus HIV. Persentase penderita HIV/AIDS yang mendapat pengobatan Persentase penderita malaria yang mendapat pengobatan. Meningkatnya penderita kusta PB yang selesai berobat (RFT rate). Meningkatnya penderita kusta MB yang selesai berobat (RFT rate). Meningkatnya pemeriksaan kontak insentif kusta. Meningkatnya Penemuan Penderita Pneumonia Balita Meningkatnya penemuan dan penanganan anak balita dengan Diare. Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan filariasis Meningkatnya pengobatan penyakit infeksi menular seksual
1.02.22.0006 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
Terbentuknya Desa Percontohan PSN,Terbentuknya kader Sismatik,Tersedianya sarana KIE,Tersedianya larvasida,Tersedianya Operasional Jumantik,Terlaksananya Lomba PSN,Tersedianya buku saku DBD,Tersosialisasinya PSN DBD di puskesmas,Terlaksananya kegiatan pertemuan Tim PSN,Terlaksananya kegiatan pertemuan pengelola program P2 DBD,Terlaksananya
Kabupaten 10 desa,2 sekolah,1 paket,1500 kg,2 bulan,1 kali,1 paket,2 kali,2 kali,2 kali,1 kali,500 buah,34 puskesmas,38.71 per 100.000 pddk,90 persen
706.610.000
10 desa,2 sekolah,1 paket,1500 kg,2 bulan,1 kali,1 paket,2 kali,2 kali,2 kali,1 kali,500 buah,34 puskesmas,37 per 100.000 pddk,92 persen
731.485.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -85
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
kegiatan pertemuan petugas medis dalam hal tat laksana penanganan DBD,Tersedianya RDT DBD,Terlaksananya kegiatan supervisi puskesmas,Menurunnya Angka Kesakitan (Insiden Rate) DBD sebesar 38 per 100.000 penduduk,,Mningkatnya rumah/bangunan yang bebas jentik Nyamuk Aedes Aygepty sebesar 90 %
1.02.22.0009 Peningkatan Survellance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah
Terlaksananya PE KLB < 24 jam penanganan P3K, Sosialisasi Pemeriksaan Haji,Meningkatnya cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE <24 jam sebesar 100%,Meningkatnya AFP rate per 100.000 penduduk usia <15 tahun sebesar ≥ 2
Kabupaten 100 %, ≥ 2
33.220.000 APBD
100 %, ≥ 2
33.220.000
1.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02.23.0007 Akreditasi Puskesmas Terlaksananya Akreditasi Puskesmas,Terlaksananya Survey IKM,Terlaksananya penyusunan dokumen UKL & UPL, Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan sebesar 78 %, Meningkatnya Jumlah Puskesmas yang terakreditasi sebesar 35 %, Meningkatnya Cakupan Rawat Jalan sebesar 60 %, Meningkatnya Cakupan Rawat Inap sebesar 6 %
7 puskesmas,34 puskesmas,3 puskesmas, 78 %, 14 %, 50 %, 6 %
380.000.000 APBD
7 puskesmas, 9 puskesmas, 7 puskesmas,
79 %, 60 %, 70 %, 9 %
550.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -86
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
1.02.23.0008 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Standar Pelayanan Kesehatan
Tersusunnya Dokumen Hasil Kinerja dan Terupdatenya program simpus puskesmas,Meningkatnya penggunaan IT dalam pengumpulan Data
Kabupaten 200 Buku, 34 Pusk
93.883.850 APBD
150 Buku, 34 Pusk
60.000.000
1.02.25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesms/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1.02.25.0007 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas
Terlaksananya Pengadaan Alkes Puskesmas,Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standart sebesar 35%
Puskesmas 6 unit,35 persen 300.000.000 APBD
1.02.25.0061 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Jelakombo
Terlaksananya Rehab gedung puskesmas Jelakombo,Meningkatnya pelayanan di puskesmas
Puskesmas Jelakombo
1 unit 500.000.000 APBD
1.02.25.0080 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Gambiran
Meningkatnya pelayanan Puskesmas,Terlaksananya rehab gedung Puskesmas Gambiran
Puskesmas Gambiran Kec. Mojoagung
1 unit 250.000.000 APBD
1.02.25.0250 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Brudu
Terlaksananya Rehab Gedung Puskesmas Pembantu Brudu,Meningkatnya pelayanan di puskesmas pembantu brudu
Puskesmas Pembantu Brudu Kec. Sumobito
1 unit 125.000.000 APBD
1.02.25.0253 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Carangrejo
Terlaksananya Rehab Gedung Puskesmas Pembantu Carangrejo, Meningkatnya Pelayanan di Puskesmas Pembantu
Puskesmas Pembantu Carangrejo Kec. kesamben
1 unit 40.000.000 APBD
1.02.25.0254 Rehabilitasi sedang/berat Terlaksananya Rehab Gedung Puskesmas 1 unit 110.000.000 APBD
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -87
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
Puskesmas Pembantu Senden
Puskesmas Pembantu senden,Meningkatnya Pelayanan di Puskesmas Pembantu senden
Pembantu Senden Kec. Peterongan
1.06.21.0273 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Panglungan
Terlaksananya Rehab Gedung Puskesmas Pembantu Panglungan,Meningkatnya Pelayanan di Puskesmas Pembantu Panglungan
Puskesmas Pembantu Panglungan Kec Wonosalam
1 unit 25.000.000 APBD
1.02.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
1.02.29.0004 Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
Terlaksananya Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh kembang balita diposyandu bagi kader 20 kader (100%);Pembentukan Kelas Ibu Balita 20 kelas Ibu & balita (100%);Optimalisasi pemantauan tumbuh kembang balita di TK 34 puskesmas (100%);Revlew Pelaksanaan MTBS Bagi Petugas 136 nakes (100%);Peningkatan Keterampilan Petugas dalam SDIDTK 120 bidan (100%),Menurunkan angka kematian anak Balita sebesar 11 per 1000 kelahiran hidup
Kabupaten 100 Persen,11 per 1000 kh
55.378.000 APBD 100 Persen,10 per 1000 kh
63.720.000
1.02.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
1.02.30.0001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Pembinaan Kader Lansia,Lomba Kopentensi Kader Lansia,Optimalisasi Pengetahuan
Kabupaten 30 kader,10 kelurahan,306 desa,40 persen
103.900.000 APBD 50 kader,10 kelurahan,306
desa,50 persen
54.950.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -88
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
Kader Lansia,Cakupan pelayanan kesehatan Pra lansia dan lansia sebesar 40%
1.02.31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
1.02.31.0001 Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
Terlaksananya pengambilan dan pemeriksaan sample makmin yang dicurigai mengandung bahan berbahaya,Meningkatnya pengawasan bahan berbahaya pada makanan
Kabupaten 200 sampel,200 sampel
30.000.000 APBD 200 sampel,200 sampel
30.000.000
1.02.31.0002 Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
Terlaksananya penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP) sebanyak 400 IRTP pada akhir tahun 2018,Meningkatnya jumlah industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP) sebanyak 1560 IRTP pada Akhir Tahun 2018
Kabupaten 1316 IRT 20.500.000 APBD 13169IRT 20.500.000
1.02.31.0002 Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi di tempat pengelolaan makanan minuman (TPM)
Meningkatnya TPM yang diawasi,Meningkatnya TPM yang diawasi,Meningkatnya TPM yang memenuhi syarat
Kabupaten 65 persen,55 persen
15.900.000 APBD 70 persen, 60 persen
17.600.000
1.02.34 Peningkatan Kesehatan dan keselamatan ibu
1.02.34.0001 Pencegahan komplikasi kehamilan
Deteksi Dini bagi ibu hamil,Pelatihan Kelas ibu hamil bagi bidan,Optimalisasi Pelayanan PONED,Sambang IH Risti oleh
Kabupaten 34 puskesmas,296 bidan,11 puskesmas`,34
68.574.000 APBD 34 puskesmas,296 bidan,11 puskesmas`,34
68.635.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -89
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
Bidan,Pengkajian Kasus Kematian Ibu & Bayi,Pemeriksaan Papsmear dan IVA bagi WUS,Review APN Terintegrasi Bagi Faskes, Menurunnya Angka Kematian Ibu. Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil K4. Meningkatkan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani. Meningkatnya cakupan pelayanan nifas. Meningkatnya cakupan ibu hamil resti/komplikasi yang ditangani. Meningkatnya cakupan persalinan oleh bidan/nakes yang memiliki kompetensi kebidanan.
puskesmas,4 kasus ibu & Bayi,340 wus miskin,34 nakes, 91 per 100.000 KH, 88 %, 95 %, 93 %, 91 %, 95 %
puskesmas,4 kasus ibu & Bayi,340 wus miskin,34 nakes, 90 per 100.000 KH, 89 %, 95 %, 94 %, 93 %, 95 %
1.02.34.0002
Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB
Audit medik Pelayanan KB,Peningkatan Petugas dalam Pelayanan KB Melalui CTU,Peningkatan Pelayanan KB dengan ABPK,Review Pemasangan KB Pasca Salin & Komplikasinya,Meningkatnya cakupan peserta KB aktif sebesar 80%
1 kasus, 235 bidan,100 bidan,102 bidan,80 persen
71.658.000 APBD 1 kasus, 250 bidan,140 bidan,136 bidan,80 persen
81.040.000
1.02.43 Program Peningkatan Aparatur Kesehatan
1.02.43.0001 Bimbingan Teknis Aparatur Medis
Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Kesehatan,Terlaksananya Pemilihan Nakes Teladan,Terlaksananya Bimtek Pemegang Program
Kabupaten 300 orang,4 orang,9 kali,10 kali,20 kali,14 kali,10 orang
240.000.000 300 orang,4 orang,9 kali,10 kali,20 kali,14 kali,10 orang
352.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -90
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
Puskesmas,Terlaksananya Bimtek Kegawat Daruratan : PPGD/GELS/ATLS/CLS/PONED bagi dokter,Terlaksananya Bimtek Kegawat Daruratan : PPGD/GELS/ATLS/CLS/PONED bagi Perawat,Terlaksananya Bimtek Pengelola Keuangan ,Jumlah tenaga dokter yang mempunyai kopetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS sebanyak 10 orang
73.304.083.785 79.356.918.622
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 IV - 91
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ini diharapkan
dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian dalam kurun waktu tahun 2015, sehingga upaya Dinas Kesehatan
Kabupaten Jombang dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan
partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Dinas
Kesehatan Kabupaten Jombang, karena akan menentukan keberhasilan
program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini
nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara
substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang
dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin
dicapai.
Akhir kata, semoga Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi
dari segenap aparatur di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam
rangka mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik.
Demikian Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tahun
2015 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di Dinas
Kesehatan Kabupaten Jombang.
Jombang, Juni 2014
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JOMBANG
dr. HERI WIBOWO, MKes Pembina Tk.I NIP. 196508211991031012
Jl. K.H. Wahid Hasyim No.131 Jombang Kode Pos : 61411 Telp / Fax ( 0321 ) 866197 Email.
KEPALA
Menimbang : a.
b
c
Mengingat : 1.
2
3
4
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATANJl. K.H. Wahid Hasyim No.131 Jombang Kode Pos : 61411Telp / Fax ( 0321 ) 866197 Email. dinkesjombang@yahoo.com Website : www.jombangkab.go.id
PERATURAN KEPALA DINAS KESEHATANKABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188/2812/415.25/2014
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
a. bahwa dalam rangka melaksanakan
Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2014diperlukan perencanaan kerja sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3)Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2015Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaRepublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diuntuk kedua kalinya dengan UndangTahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN Jl. K.H. Wahid Hasyim No.131 Jombang Kode Pos : 61411
dinkesjombang@yahoo.com www.jombangkab.go.id
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
/2014
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015
ABUPATEN JOMBANG,
bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis Dinas Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018,
sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh Tahun 2015;
ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan
u kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas
Kabupaten Jombang Tahun 2015 dalam suatu Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
omor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
- 2 -
2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Pearangkat Daerah Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang;
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang;
- 3 -
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2014;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG TENTANG RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015.
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
2. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
5. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk melaksanakan visi.
6. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
7. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Pasal 2
(1) Renja-Dinas Kesehatan merupakan penjabaran dari
Renstra-Dinas Kesehatan Tahun 2014-2018.
(2) Renja-Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ini.
- 4 -
Pasal 3
Renja-Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang selama Tahun 2015
Pasal 4
(1) Renja-Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Renja
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN
LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun
Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas
dan fungsi SKPD
2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan
masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN
KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan kegiatan
BAB IV PENUTUP
Pasal 5
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.