Post on 06-Mar-2019
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas
berkat dan rahmat-Nya penyusunan Hasil Review Rencana Strategis
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima Tahun
2016-2021 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.
Hasil Review Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bima ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bima
untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis
dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan
akuntabel.
Demikian Hasil Review Rencana Strategis (Renstra) ini dibuat sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renstra Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kab. Bima Tahun 2016-2021, yang
diharapkan dapat terlaksana secara utuh meliputi komponen sumber
daya manusia, pendanaan maupun komponen terkait lainnya serta
mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait, sehingga dapat
meminimalkan dampak dari permasalahan yang mungkin timbul dalam
upaya pencapaian program dan kegiatan yang ditetapkan.
Bima, Februari 2017
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bima,
Ir. H. NGGEMPO, MMT
Nip. 19621221 199003 1 003
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................... i
DAFTAR ISI......... ........................................................................................ ii
BAB 1. PENDAHULUAN ............................................................................. 1
1.1. Latar Belakang ............................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum........................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan....................................................................... 3
1.4. Sistematika Penulisan.................................................................... 3
BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN SKPD .................................................. 5
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD. ........................... 5
2.2. Sumber Daya SKPD ..................................................................... 20
2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan SKPD .......................................................................... 24
BAB 3. TELAAHAN VISI, MISI KEPALA DAERAH DAN KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SERTA ISU-ISU
STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ...................... 26
3.1. Telaahan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah ..........................................................................................26
3.2. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat .....................................................................28
3.3 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan
Fungsi Pelayanan SKPD ................................................................... 33
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis .........................................................36
BAB 4. VISI, MISI, SASARAN STRATEGI dan KEBIJAKAN ...................... 39
4.1. Visi dan Misi SKPD ........................................................................40
4.2. Strategi dan Kebijakan ..............................................................41
iii
BAB 5. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN INDIKATOR
KINERJA ...................................................................................... 43
5.1. Rencana Program dan Kegiatan ............................................43
5.2. Tujuan .............................................................................................43
5.3. Sasaran Program...........................................................................43
5.4. Permasalahan dan Akar Permasalahan ................................44
5.5. Indikator Kinerja Sasaran ............................................................45
BAB 6. PENUTUP .................................................................................... 46
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah
melalui SKPD teknis memerlukan perencanaan jangka panjang, jangka
menengah hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya
saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Perencanaan yang
baik akan memberikan arah yang jelas dalam rangka mewujudkan cita-
cita pembangunan sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan
landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah.
Salah satu elemen dalam menciptakan good governance
(kepemerintahan yang baik) adalah akuntabilitas. Sesuai dengan Instruksi
Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah diharuskan melaksanakan
Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan organisasi yang telah
ditetapkan. Langkah awal akuntabilitas kinerja adalah penyusunan
Perencanaan Strategis (Renstra) tentang program - program utama yang
akan dicapai satu sampai lima tahun kedepan.
Perencanaan Strategis merupakan proses yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima
tahun dengan memperhitungkan kekuatan (strength) kelemahan
(weakness), peluang (opportunity) dan ancaman (threath). Perencanaan
strategis ini diharapkan akan menjadi landasan dalam melaksanakan
tugas dan tanggungjawabnya dalam mencapai tujuan. Dinas Pekerjaan
Umum sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Pemerintah Kabupaten Bima, berkewajiban pula untuk menyusun
Perencanaan Strategis dalam Periode waktu 2016 - 2021.
I -2
2
Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi
dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi,
penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima
berpedoman pada rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Bima tahun 2011-2015, dengan tetap mendasar
pada kondisi dan potensi daerah serta aspirasi yang tumbuh dan
berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian akan
terjalin keterkaitan (linkage) dengan dokumen perencanaan
pembangunan yang lebih tinggi dan terdapat kesesuaian dengan kondisi
dan potensi daerah serta aspirasi masyarakat.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi
serta kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD meliputi:
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenanangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
5. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, yang berisikan pedoman dalam rangka
memantapkan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang
akuntabel dan terwujudnya Good Governance.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Kabupaten Bima.
I -3
3
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Bima ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bima Tahun 2016-2021.
1.3. Maksud Dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Maksud penyusunan Renstra Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 adalah sebagai arahan dan
pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan
infrastruktur urusan bidang pekerjaan umum dan bidang penataan ruang
di Kabupaten Bima sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait
bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan
berkesinambungan.
Keterpaduan produk pembangunan yang dimaksudkan adalah
sesuai dengan produk penataan ruang yang telah disusun sebelumnya,
sehingga tercipta sinergitas antar pelaku pembangunan guna
terciptanya lingkungan investasi yang harmonis dan ramah bagi setiap
pelaku pembangunan.
1.3.2. Tujuan
Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Bima Tahun 2016-2021 disusun dengan tujuan untuk : Meningkatkan
kualitas sarana dan prasarana yang menjadi kewenangan Dinas
Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima sesuai
Dokumen Penataan Ruang.
I -4
4
1.4. Sistematika Penulisan
Renstra Dinas Pekerjaaan Umum Kabupaten Bima Tahun 2016-2021
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
2.2. Sumber Daya SKPD
2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
3.4. Telaahan Rencana Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.2. Visi dan Misi SKPD
4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.4. Strategi dan Kebijakan
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA
BAB VI. PENUTUP
5
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD
Dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang, terdapat urusan yang akan
dilaksanakan daerah, dekonsentrasi dan tugas-pembantuan dari
pemerintah pusat untuk kegiatan yang bersifat fisik, khususnya untuk sub
bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, dan bidang Penataan Ruang.
Sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, maka kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah
Provinsi sebagaimana telah diatur sebagai berikut :
1) Urusan pekerjaan umum, merupakan urusan wajib pemerintah
daerah yang terdiri dari sub bidang sumber daya air, bina marga,
dan jasa konstruksi;
2) Urusan penataan ruang, merupakan urusan wajib pemerintah
daerah yang terdiri dari sub bidang pengaturan, pembinaan,
pembangunan dan pengawasan. Urusan wajib melekat pada
urusan dalam skala provinsi;
Sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2016 : Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bima Perda No. 7 Tahun 2010 Tentang Pembentukan,
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima secara prinsip Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan tugas sebagai
berikut :
A. Tugas Pokok
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan
I -6
6
umum dan penataan ruang berdasarkan azas otonomi, tugas
pembantuan, dan dekosentrasi.
B. Fungsi
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan
Penatan Ruang.
b. Perencanan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penatan Ruang.
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umumdibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
d. Pengkoordinasian, dan pembinaan tugas bidang Pekerjaan
Umum dan Penatan Ruang.
e. Pengendalian, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas
Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang.
f. Pealaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang.
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Menurut Perda No. 4 Tahun 2016 : Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bima Perda No. 7 Tahun 2010 Tentang Pembentukan,
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima, struktur Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :
(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat terdiri dari :
1) Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan keuangan;
2) Sub. Bagian Program dan Pelaporan;
I -7
7
c. Bidang Bina Marga terdiri dari :
1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan Bina Marga;
2) Seksi Pembangunan dan Pengusahaan Bina Marga;
3) Seksi Pemeliharaan Bina Marga;
d. Bidang Pengairan terdiri dari :
1) Seksi Pembangunan dan Pembinaan Pengairan;
2) Seksi Pembangunan dan Pengusahaan Pengairan;
3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan;
e. Bidang Tata Ruang terdiri dari :
1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.
2) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang;
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
g. Kelompok Jabatan Fungsional;
(2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(3) Bidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
(4) Subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris;
(5) Seksi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
(6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh kepala yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris;
(7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas
dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan
berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas melalui Sekretaris.
I -8
8
Berdasarkan uraian struktur di atas, maka dapat dijelaskan tugas
pokok dan fungsi secretariat, masing-masing bidang dan sub
bidang adalah sebagai berikut :
Kepala Dinas
Pasal 146
(1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi, pengendalian
dan pengawasan secara teknis dalam penyelenggaraan
kegiatan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
yang merupakan urusan pemerintahan kabupaten dan tugas
pembantuan, tugas dekonsentrasi yang diberikan pemerintah
kepada Bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang -
undangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang;
b. perencanaan program dan kegiatan bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang;
e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai
dengan bidang tugas.
I -9
9
Sekretariat
Pasal 147
(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, aset dan
perlengkapan lainnya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi;
b. penyusunan rencana/program kerja dinas;
c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
e. pengelolaan administrasi keuangan dinas;
f. pengelolaan administrasi aset;
g. pengelolaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
h. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana/program kerja
dan pelaporan serta anggaran dinas;
i. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
j. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas
bidang;
k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan
tatalaksana; dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.
Pasal 148
(1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai
tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan, urusan
ketatausahaan, kepegawaian, penggunaan dan
pemeliharaan aset, kerumahtanggaan, keprotokolan di
lingkungan Dinas.
I -10
10
(2) Rincian tugas Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana/program kerja di
Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
b. melaksanakan urusan ketatausahaan;
c. melaksanakan urusan kepegawaian;
d. melaksanakan penggunaan dan pemeliharaan aset
daerah;
e. menyiapkan bahan rencana kebutuhan pemeliharaan aset
daerah;
f. melaksanakan urusan administrasi peralatan dan
perlengkapan;
g. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan;
h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan
dinas;
i. mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan
penyusunan laporan keuangan;
j. menyiapkan bahan usulan dan pemberhentian pemimpin
kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan
atasan langsungnya;
k. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana
penerimaan dan anggaran belanja dinas baik rutin maupun
pembangunan;
l. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan
administrasi keuangan dan perbendaharaan;
m. mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan
serta penyiapan tindak lanjut;
n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.
I -11
11
Pasal 149
(1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
perencanaan dan penyusunan program pengumpulan dan
analisis data, evaluasi program, serta pelaporan pelaksanaan
tugas.
(2) Rincian tugas Sub bagian Program dan Pelaporan sebagai
berikut:
a. melakukan koordinasi penyiapan bahan penyusunan
rencana/program kerja dinas;
b. menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan,
program dan pelaporan;
c. menghimpun dan menganalisa data dalam rangka program
dan pelaporan;
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan program dan pelaporan;
e. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian
Program dan Pelaporan;
f. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
(LKJiP dinas); dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.
Paragraf 2
Bidang Bina Marga
Pasal 150
(1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian,
pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan jalan dan
jembatan serta pemanfaatan daerah sempadan jalan.
I -12
12
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Bina Marga, menyelenggarakan fungsi:
(3) penyusunan rencana kerja Bidang Bina Marga;
(4) perumusan kebijakan teknis pembangunan, peningkatan, dan
pemeliharaan jalan dan jembatan;
(5) perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian
pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan;
(6) perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian
pembangunan, dan pemeliharaan jembatan;
(7) perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian
pemanfaatan ruang milik jalan; dan
(8) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang
Bina Marga.
(9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 151
(1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan Bina Marga mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, supervisi, monitoring dan
evaluasi, serta menyiapkan bahan pembinaan teknis
pengaturan dan pembinaan bina marga.
(2) Rincian tugas Seksi Pengaturan dan Pembinaan Bina Marga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program kerja tahunan Seksi
Pengaturan dan Pembinaan Bina Marga;
b. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi pengaturan dan pembinaan bina
marga;
c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas – tugas
Pengaturan dan Pembinaan Bina Marga;
I -13
13
d. menyusun perencanaan umum kebinamargaan;
e. menyiapkan bahan untuk penetapan status jalan;
f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan
kebijakan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 152
(1) Seksi Pembangunan dan Pengusahaan Bina Marga
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, supervisi,
monitoring dan evaluasi, serta menyiapkan bahan pembinaan
teknis pembangunan dan pengusahaan bina marga.
(2) Rincian tugas Pembangunan dan Pengusahaan Bina Marga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program kerja tahunan Seksi
Pembangunan dan Pengusahaan Bina Marga;
b. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi pembangunan dan
pengusahaan bina marga;
c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas – tugas
pembangunan dan pengusahaan bina marga;
d. melakukan pembangunan, pengembangan jalan dan
jembatan;
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan
kebijakan; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 153
(1) Seksi Pemeliharaan Bina Marga mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi,
I -14
14
sinkronisasi, simplifikasi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta
menyiapkan bahan pembinaan teknis pemeliharaan bina
marga.
(2) Rincian tugas Pemeliharaan Bina Marga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program kerja tahunan Seksi
Pemeliharaan Bina Marga;
b. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi pemeliharaan bina marga;
c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas – tugas
pemeliharaan bina marga;
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan
kebijakan; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 3
Bidang Pengairan
Pasal 154
(1) Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi dibidang pengairan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pengairan, menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi kegiatan, data dan menyiapkan bahan-bahan
rumusan kebijakan dibidang pengairan;
b. penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang pengairan;
c. pelaksanaan pembinaan, supervisi, monitoring dan
evaluasi dibidang pengairan;
I -15
15
d. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan
oleh atasan.
Pasal 155
(1) Seksi Pembangunan dan Pembinaan Pengairan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, supervisi, monitoring
dan evaluasi, serta menyiapkan bahan pembinaan teknis
Pembangunan dan Pembinaan Pengairan.
(2) Rincian tugas Seksi Pembangunan dan Pembinaan Pengairan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program kerja tahunan Seksi
Pembangunan dan Pembinaan Pengairan;
b. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi Pembangunan dan
Pembinaan Pengairan;
c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas – tugas
Pembangunan dan Pembinaan Pengairan;
d. melaksanakan perencanaan teknis, menyelenggarakan
penetapan dan pengelolaan sumber daya air;
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan
perumusan kebijakan; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 156
(1) Seksi Pembangunan dan Pengusahaan Pengairan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, supervisi, monitoring
dan evaluasi, serta menyiapkan bahan pembinaan teknis
pembangunan dan pengusahaan pengairan.
I -16
16
(2) Rincian tugas Seksi Pembangunan dan Pengusahaan Pengairan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program kerja tahunan Seksi
Pembangunan dan Pengusahaan Pengairan;
b. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi pembangunan dan
pengusahaan pengairan;
c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas – tugas
pembangunan dan pengusahaan pengairan;
d. melaksanakan perencanaan teknis, menyelenggarakan
pemberian rekomendasi izin pembangunan, pemanfaatan
dan pengelolaan sumber daya air;
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan
kebijakan; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 157
(1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, supervisi, monitoring dan
evaluasi, serta menyiapkan bahan pembinaan teknis Operasi
dan Pemeliharaan Pengairan.
(2) Rincian tugas Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program kerja tahunan Seksi Operasi
dan Pemeliharaan Pengairan;
b. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi operasi dan pemeliharaan
pengairan;
I -17
17
c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas – tugas operasi
dan pemeliharaan pengairan;
d. melaksanakan perencanaan teknis, menyelenggarakan
pembangunan dan peningkatan sistem dan operasi
pemeliharaan sumber daya air.
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan
kebijakan; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 4
Bidang Tata Ruang
Pasal 158
(1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi tata ruang.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Tata Ruang, menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi kegiatan, data dan menyiapkan bahan-bahan
rumusan kebijakan dibidang tata ruang;
b. penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang tata ruang;
c. pelaksanaan pembinaan, supervisi, monitoring dan
evaluasi dibidang tata ruang;
pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan
oleh atasan.
Pasal 159
(1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, supervisi, monitoring
I -18
18
dan evaluasi, serta menyiapkan bahan pembinaan teknis
pengaturan dan pembinaan tata ruang.
(2) Rincian tugas Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program kerja tahunan Seksi
Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
b. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi pengaturan dan pembinaan tata
ruang;
c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas – tugas
pengaturan dan pembinaan tata ruang;
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan
kebijakan; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 160
(1) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi,
sinkronisasi, simplifikasi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta
menyiapkan bahan pembinaan teknis pemanfaatan tata
ruang.
(2) Rincian tugas Seksi Pemanfaatan Tata Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program kerja tahunan Seksi
Pemanfaatan Tata Ruang;
b. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi pemanfaatan ruang;
c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas – tugas
pemanfaatan tata ruang;
I -19
19
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan
kebijakan; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 161
(1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, supervisi, monitoring
dan evaluasi, serta menyiapkan bahan pembinaan teknis
pengawasan dan pengendalian tata ruang.
(2) Rincian tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program kerja tahunan Seksi
Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang;
b. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi pengawasan dan pengendalian
tata ruang;
c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas – tugas
pengawasan dan pengendalian tata ruang;
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan
kebijakan; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Sedangkan unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bima, terdiri dari Pimpinan, Pembantu Pimpinan dan Pelaksana dengan
Struktur Organisasi sebagimana Gambar 2.1 berikut :
I -20
20
2.2. SUMBER DAYA SKPD
2.2.1. Sumber Daya Manusia
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima per 1
Januari 2015 ada 454 Orang, yang apabila dikatagorikan berdasarkan
Golongan Ruang Kepangkatan, pendidikan dan gender sebagaimana
ditunjukkan dalam Tabel 2.1.dan Tabel 2.2.
Tabel 2.1. : Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
Kepangkatan
No Gol Jumlah SDM (Orang)
A B C D Jumlah
1 IV 2 1 1 4
2 III 13 34 21 6 74
3 II 4 58 25 6 93
4 I 3 7 5 2 17
Jumlah 188
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima
I -21
21
Tabel 2.2. : Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan
No Tingkat pendidikan
PNS
Jumlah PNS Ket
Struktural Fungsional
1 S3 -
2 S2 8
3 S1 20
4 Diploma sederajat 1
5 SLTA sederajat 2
6 SMP sederajat -
7 SD sederajat -
Jumlah 31
2.2.2. Aset Yang Dikelola
Aset yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima
per 1 Januari 2015 berdasarkan Buku Induk Inventaris, dalam pelayanan
masyarakat, beerupa kantor, kendaraan dinas kendaraan operasional,
dan perlengkapan kantor dengan rincian jenis aset terlihat pada Tabel
2.3.
Tabel 2.3. Rekapitulasi Peralatan Dan Mesin Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bima Tahun 2014
NO JENIS BARANG KEADAAN JUMLAH
(unit) BAIK RR RB
1 2 3 4 5 6
1 Komputer 20 4 7 31
2 Laptop 30 30
3 Kamera Digital 8 8
4 Handy Cam 5 5
5 Air Conditioner 5 5
6 Mobil Pejabat 4 4
7
Kendaraan
Operational 2 2
8 Dum Truk 5 1 6
9 Kendaraan Roda Dua 7 7
10
Asphalt Mixer Plant
(AMP) 1 1
I -22
22
11 Battery Charger 2 2
12 Dongkrak Buaya 2 2
13 Dongkrak Hidrolik 1 1
14 Excavator 2 2
15 Generator Set 1 1
16 Generator 1 1
17 Kaki Tiga 1 1
18 Katrol 1 1
19 Motor Grager 1 1
20 Mesin Bor Duduk 1 1
21 Mesin Gerindra 1 1
22 Three Wheel Roller 2 2
23 Thundem Roller 1 1 2
24 Arc-Welder 1 1
25 Vibrator Roller 1 1
26 Wheel Loader 1 1
27 Tronton 1 1
28
Molen (Concrete
Mixer) 1 1
29 Stamper 1 1
2.3. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD
Selanjutnya tantangan masing-masing bidang urusan pekerjaan
umum dan penataan ruang diuraikan di bawah ini.
2.3.1 Tantangan Pembangunan Bagian Sekretariat
Tantangan Sekretaris Dinas meliputi :
1. Peningkatan kebutuhan pembangunan infrastruktur berbagai
wilayah dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat
membutuhkan SDM yang handal.
2. Reformasi birokrasi dalam rangka mencapai 3 (tiga) strategic goals
yaitu: kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, kontribusi bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kontribusi bagi
peningkatan kualitas lingkungan.
3. Peningkatan peran koordinasi penyelenggaraan infrastuktur
pekerjaan umum antartingkatan pemerintahan dan antarpelaku
pembangunan.
4. Penyelenggaraan good governance yang efektif untuk
I -23
23
mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.
5. Pengembangan kapasitas SDM untuk mendukung perubahan
peran ke depan yang diharapkan berubah dari yang semula lebih
dominan sebagai operator- regulator menjadi dominan regulator-
fasilitator.
2.3.2. Tantangan pembangunan Bidang ke Bina Marga-an
Tantangan pembangunan bidang Jalan meliputi :
1. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem
transportasi wilayah harus memenuhi standar keselamatan
jalan dan berwawasan lingkungan dalam menunjang sektor riil
dan sistem logistik daerah dan nasional.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun
pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang
tersedia.
3. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam
pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan
untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang
ada.
4. Menjaga keseimbangan pembangunan antar wilayah.
5. Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan
sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan
wilayah di antara berbagai gangguan bencana alam, maupun
kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga
memenuhi kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan
industri serta outlet.
6. Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan
jalan yang terus akan mengalami peningkatan seiring
perkembangan dan kompetisi global.
7. Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan
penyelenggaraan jalan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja
I -24
24
penyelenggaraan jalan.
2.3.3. Tantangan pembangunan Bidang Sumber Daya Air (SDA)
Tantangan pembangunan Bidang Sumber Daya Air (SDA) meliputi :
1. Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA,
baik untuk air permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari
laju deforestasi dan eksplorasi air tanah yang berlebihan yang telah
menyebabkan land subsidence dan intrusi air asin/laut.
2. Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum.
Penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air minum
belum dapat mencukupi sepenuhnya dan dikhawatirkan dapat
mempengaruhi target Millennium Development Goals (MDGs)
yang menetapkan bahwa pada tahun 2015 separuh dari jumlah
penduduk Indonesia harus dapat dengan mudah mengakses
air untuk kebutuhan air minum.
3. Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan
air di berbagai sektor kehidupan, agar air yang berlimpah di
musim hujan selama 5 bulan dapat digunakan untuk memasok
kebutuhan air pada musim kemarau yang berlangsung selama 7
bulan.
4. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi
5. Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya
rusak air seperti banjir, kekeringan, serta abrasi pantai.
6. Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang
SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.
2.3.4. Tantangan pembangunan bidang penataan ruang
Tantangan pembangunan bidang penataan ruang, Meliputi :
1. Melengkapi peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang untuk
mendukung implementasi penataan ruang di lapangan, khususnya
Kab. Bima
I -25
25
2. Meningkatkan pemanfaatan Rencana Tata Ruang secara optimal
dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan
daya dukung wilayah, dan pengembangan kawasan.
3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang terutama melalui dukungan sistem informasi
dan monitoring penataan ruang di daerah untuk mengurangi
terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor, antar wilayah,
dan antar pelaku.
4. Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam
pengendalian pemanfaatan ruang.
5. Meningkatkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat (termasuk
perempuan) dalam penyelenggaraan penataan ruang.
26
BAB III
TELAAHAN VISI, MISI KEPALA DAERAH DAN KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SERTA ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI
3.1. TELAAHAN VISI, MISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang
akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Bima dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat
dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab. Bima yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Bima tersebut.
Hasil identifikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.
Bima yang tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan
Dinas PU Kab. Bima yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan
misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan
menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas PU Kab.
Bima. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan
tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan
kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam
pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah
terpilih.
a. Visi
Visi Merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi
yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau
diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur
capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha
pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk
I -27
27
memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat. Adapun visi dan
misi Kabupaten Bima tahun 2016-2021 adalah : “Terwujudnya Kabupaten
Bima Yang Ramah “Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal ".
Visi ini merupakan suatu refleksi dari momentum gerakan
pembangunan yang akan dilaksanakan secara terarah, terpadu dan
berkesinambungan untuk menyelesaikan segala permasalahan
pembangunan yang dihadapi hingga saat ini, serta dalam rangka
memacu berbagai kemajuan berdasarkan kondisi obyektif yang ada
dengan upaya optimal yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun
kedepan. Sebagaimana dituangkan dalam pernyataan visi sebagai
berikut :
1. Pembangunan Kabupaten Bima Yang Religius : Terwujudnya
Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Bima Yang Beriman Dan
Bertaqwa Kepada Allah SWT, Serta Membangun Karakter Religius
Dalam Bermasyarakat;
2. Pembangunan Kabupaten Bima Yang Aman : Terwujudnya
Pemerintah dan Masyarakat Yang Mampu Menegakkan
Keamanan Dan Ketertiban Wilayah dan Masyarakat,
Mengamankan Proses dan Hasil Pembangunan, Serta Penegakkan
Supremasi Hukum;
3. Pembangunan Kabupaten Bima Yang Makmur : Terbangunnya
Ekonomi Yang Tangguh, Kreatif Dan Kompetitif, Dengan
Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Lokal Untuk Mewujudkan
Masyarakat Yang Sejahtera.
4. Pembangunan Kabupaten Bima Yang Amanah : Terwujudnya
pemerintah dan masyarakat yang jujur, transparan, akuntabel dan
bertanggung jawab dalam mewujudkan ”good governance.”
5. Pembangunan Kabupaten Bima yang Handal : Terwujudnya
pemerintah dan masyarakat yang berwibawa, unggul, berdaya
saing dan andal dalam era global”
I -28
28
2. Misi
Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam
usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus
batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan
visi tersebut akan ditempuh melalui misi pembangunan daerah berikut :
1. Meningkatkan Masyarakat Yang Berkualitas Melalui Penerapan Nilai-
Nilai Religius Dalam Kehidupan Bernegara Dan Bermasyarakat;
2. Mewujudkan Masyarakat Yang Aman Tertib Dan Nyaman Dengan
Mengedepankan Penegakan Supermasi Hukum;
3. Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat,
Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Didukung Tersedianya Sarana dan Prasarana Berbasis Tata Ruang
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Meningkatkan Kemampuan, Kejujuran Aparatur Pemerintah
Dengan Mengedepankan Rasa Tanggungjawab Melalui Tata
Kelola Pemerintahan Yang Baik;
5. Membangun Masyarakat Yang Maju, Mandiri, Dan Berdaya Saing;
Dari ke-lima Misi Kab. Bima tersebut di atas, maka MISI KE-TIGA
adalah misi yang harus di emban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang. Misi ke-tiga tersebut dimaknai sebagai upaya untuk
memantapkan sarana dan prasarana daerah dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dokumen tata ruang
dan peruntukannya secara berkelanjutan.
3.2. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Daerah
diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan
pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.
Bima yang yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang
telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan Visi, Misi, dan Program
I -29
29
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bima yang
adalah Dinas daerah yang mempunyai hubungan dengan Kementerian
Pekerjaan Umum. Pada bagian ini akan ditelaah Renstra kementerian
tersebut kaitannya dengan Renstra di daerah kabupaten/kota pada
tahun yang sama, adapun telaahnya adalah sebagai berikut :
3.2.1. Telaah Renstra pada Kementerian Pekerjaan Umum
Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang
Rencana Strategis Kementerian pekerjaan Umum dan perumahan rakyat
tahun 2015 – 2019.
3.2.1.1. Kondisi Pekerjaan Umum
Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat yang dapat mempengaruhi kondisi Daerah
Kabupaten Bima di antaranya adalah :
a. Menurunnya fungsi jaringan irigasi, disebabkan oleh tingginya tingkat
kerusakan karena umur konstruksi, bencana alam dan kurang
optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan di samping
rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam
pengelolaan jaringan irigasi, sehingga menurunnya kinerja layanan
jaringan irigasi yang ada dalam mendukung pemenuhan
produksi pangan guna tercapainya program kedaulatan pangan.
b. Berkembangnya daerah permukiman dan industri telah
menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan
dalam menyediakan air baik sebagai air minum, kebutuhan irigasi, dan
energi.
c. Sebagai daerah rawan bencana, dilakukan kegiatan guna
mengurangi daya rusak air akibat banjir, pengamanan pantai akibat
abrasi dan rob, serta pengendali sedimen.
I -30
30
d. Sebagai wilayah yang diapit oleh Kawasan Strategis Nasional (KSN),
pembukaan jaringan jalan, pelebaran jalan, serta peningkatan
kualitas jaringan jalan dan jembatan menjadi penting sehingga
mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperpendek
jarak tempuh manusia, barang dan jasa dalam rangka aksesibiltas
yang baik, serta membuka gerbang pariwisata.
e. Meningkatkan implementasi RTRW dan turunannya guna
menghasilkan sebuah keserasian dan keterpaduan pembangunan
yang berwawasan lingkungan dengan meperhatikan kearifan local
yang ada dilingkungan masyarakat sekitar.
f. Mendorong pertumbuhan ekonomi local dengan menggairahkan
lapangan kerja melalui pengembangan jasa konstruksi.
g. Peningkatan kualitas aparatur Negara melalui diklat dan pelatihan
sehingga tersertifikasi sesuai amanat peraturan yang ada baik dalam
aspek perencanaan, pengawasan, maupun evaluasi.
3.2.1.2. VISI Kementerian Pekerjaan Umum
Pembangunan infrastrukur Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat diselenggarakan dalam rangka mencapai visi
jangka panjang :
“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”
Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan
oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dimana
infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang
terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan
kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan
tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.
I -31
31
3.2.1.3. MISI Kementerian Pekerjaan Umum
Misi untuk mencapai Visi kementerian Pekerjaan Umum tahun 2015 –
2019, yaitu:
1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air
termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air,
kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna
menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam
rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk
mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas,
efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi
penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus
pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan
perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar
yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup
manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum
dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung
industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan
pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal,
kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka
NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber
daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan
serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi
manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian
yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang
ketat.
I -32
32
3.2.1.4. Tujuan
Sebagai penjabaran atas visi, tujuan yang akan dicapai oleh
Kementerian PU dalam periode 2015-2019 adalah:
a. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri
konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan
antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan,
dan kawasan perdesaan;
b. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan
pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
c. Menyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan
produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi
penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada
keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
d. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang
layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan
dengan prinsip “infrastruktur untuk semua;
e. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya
manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta
penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan
pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
yang efektif, efiesien, transparan dan akuntabel.
I -33
33
3.2.1.5. Sasaran
Sasaran strategis Kementerian PU dalam periode 2010-2017 secara
keseluruhan meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut:
a. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan
penganggaran.
b. Meningkatnya ketahanan air.
c. Meningkatnya kemantapan jalan nasional.
d. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur
permukiman.
e. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.
f. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi
nasional.
g. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.
h. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan
berintegritas.
i. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan
berintegritas.
j. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
k. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data
dan informasi publik, serta sarana dan prasarana.
3.3. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN SKPD
Perencanaan Strategis Dinas Peker jaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Bima Tahun 2016-2021, adalah perencanaan
pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan
tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan
dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian
pembangunan tahun sebelumnya. Lima tahun pertama dan kedua
Renstra Dinas Peker jaan Umum dan Penataan Ruang
I -34
34
Kabupaten Bima telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup
berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan
pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang
bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul
dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan
yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman
yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana
permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan
baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu
keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan
adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki
daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan
pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan
urusan pemerintahan.
Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan, diuraikan
permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap
Bidang/UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui
penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang
ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2011-2015.
Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor,
baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong
munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap
urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja
pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir
sebagai berikut :
1. Bagian Sekretariat
a. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum
optimal.
b. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi
I -35
35
yang bersertifikat.
c. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Dinas PU Kab. Bima,
dan UPTD Dinas PU Kab. Bima belum optimal.
d. Belum optimalnya data dan informasi Dinas PU Kab. Bima yang
terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
e. Peran aktif Dinas PU Kab. Bima sebagai perpanjangan tangan
Bupati selaku wakil pemerintah daerah di Kab. Bima masih perlu
ditingkatkan.
2. Bidang Bina Marga
Belum seluruhnya jalan dan jembatan di daerah Kabupaten Bima
dalam kondisi mantap.
3. Bidang Keairan
a. Terdapat defisit imbangan air irigasi pada beberapa Water
District di musim kemarau serta bangunan irigasi yang sudah
berumur.
b. Belum terpenuhinya target penambahan air baku dikarenakan
kewenangan penanganan tidak se-penuhnya berada di
daerah.
c. Kurangnya optimalnya koordinasi antar wilayah dalam pe-
ngelolaan SDA yang menyebabkan konservasi SDA belum
optimal serta Daya dukung lingkungan yang menurun akibat
pemanfaatan sumber daya air yang berlebihan.
4. Bidang Tata Ruang
a. Belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Bima menjadi acuan dalam penyusunan program-program
pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk
memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang.
b. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana
tata ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan
produktif untuk kepentingan lain.
I -36
36
3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan
eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun
terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan
mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya
yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu
kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila
tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau
sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan
peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka
panjang.
Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis
berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih
menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan
program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas
Kab/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita
dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas PUPR adalah
kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam
perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi
SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis
adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak
dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan
layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Suatu isu strategis bagi Dinas PUPR diperoleh baik berasal dari
analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun
analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan
ancaman bagi Dinas PU di masa lima tahun mendatang. Informasi yang
I -37
37
diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan
fungsi ini adalah sebagai berikut :
3.4.1. Isu Strategis Bidang Penataan Ruang 1. Perlunya peningkatan kemampuan aparat perencana, pengendali
dan pengawas pemanfaatan ruang, agar mampu untuk menjamin
pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas dalam rangka
pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif.
2. Perlu upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai melalui
pendekatan sosial budaya guna meningkatkan dukungan
masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam
perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan
pengawasan pemanfaatan ruang.
3.4.2. Isu strategis Bidang Pengairan
1. Perubahan garis pantai akan menimbulkan masalah dalam
kaitannya dengan perlindungan sarana dan prasarana sepanjang
pantai.
2. Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA yang mengalami
kerusakan karena bencana alam seperti banjir, dan gempa bumi
Menyelenggarakan pembinaan yang lebih intensif kepada
pemerintah daerah dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan
irigasi sehingga tercapai kedaulatan pangan.
3. Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-
sumber air dari dampak berkurangnya areal terbuka hijau dan
menurunnya kapasitas wadah-wadah air baik alamiah maupun
buatan dengan cepat.
4. Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA
untuk mengurangi konflik antar pengguna sumber daya air.
5. Membangun bangunan untuk mengurangi resiko terhadap daya
rusak air dan sedimentasi.
6. Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses
pelaksanaan kegiatan bidang SDA, baik dari segi akses, kontrol,
I -38
38
partisipasi, maupun manfaatnya.
7. Mencari peluang-peluang investasi baru dalam upaya
pengembangan infrastruktur SDA.
3.4.3. Isu strategis Bidang Bina Marga
1. Meningkatkan / mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana
jalan di tengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk
penanganan jaringan jalan.
2. Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan
antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan
kabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan,
pembagian kewenangan, dan perijinan pemanfaatan ruang jalan
(ruang manfaat, ruang milik, ruang pengawasan jalan, dan kawasan
di sepanjang koridor jaringan jalan).
3. Meningkatkan konektivitas antar wilayah sehingga tercipta gerbang
wisata di kawasan strategis nasional maupun kabupaten, sehingga
memperpendek jarak akses manusia, barang dan jasa.
3.4.4. Isu strategis Bagian Kesekretariatan
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dan kualitas
pelayanannya sesuai kebutuhan masyarakat dengan menyiapkan
SDM yang handal.
2. Meningkatkan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, kontribusi bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kontribusi bagi
peningkatan kualitas lingkungan.
3. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan infrastuktur pekerjaan
umum antartingkatan pemerintahan dan antar pelaku
pembangunan.
39
BAB IV
VISI, MISI, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Dalam mewujudkan cita-cita Pemerintah Kabupaten Bima tahun
2016 – 2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Bima mengedepankan Budaya Kerja yang Suka Bekerja Keras, Bergerak
Cepat, dan Bertindak Tepat dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang
diemban. Oleh karena itu, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Bima memiliki Motto : “Tohompara Ndai, sura
Dou labo Dana, ade Nia ra Ne’e Kataho Dana Mbojo ra Wara kai”.
Dalam rangka mendukung VISI dan MISI Kabupaten Bima tahun
2016 – 2021, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021, maka Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bima wajib merumuskan
VISI dan MISI Dinas PUPR Kabupaten Bima yang kemudian dituangkan
dan ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas PUPR
Kabupaten Bima 2016 – 2021.
VISI dan MISI Dinas PUPR Kabupaten Bima yang dituangkan dalam
Dokumen RENSTRA mengacu pada MISI Kabupaten Bima yang ke-Tiga
yakni Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat,
Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Didukung
Tersedianya Sarana dan Prasarana Berbasis Tata Ruang dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
Tujuan dari Misi tersebut adalah Meningkatkan kualitas Sarana dan
Prasarana wilayah sesuai arahan Tata Ruang. Sasaran pencapaian dari
misi tersebut adalah untuk Meningkatnya kepatuhan terhadap arahan
tata ruang, Tersedianya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan,
Terpenuhinya kebutuhan air irigasi serta Meningkatnya kualitas
perencanaan, pengendalian, dan pemanfaatan tata ruang. Lebih
jelasnya terkat dengan tujuan, sasaran, indikator sasaran, serta besaran
target capaian di tiap tahunnya dapat dilihat pada Lampiran 1.
I -40
40
4.1. VISI DAN MISI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.1.1. Visi
Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi
yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau
diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur
capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan.
Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya
berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat.
Sehingga perubahan paradigma pembangunan yang muncul adalah
lebih banyak menaruh perhatian untuk memerangi kemiskinan,
kebodohan, ketidakadilan, rasa ketidakterlindungi, rasa terpinggirkan
dan dipinggirkan, rasa terkucil dan di kucilkan, mengatasi ketidakadilan
lingkungan, baik terhadap sumberdaya alam maupun tata ruang.
Adapun Visi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Bima adalah :
Secara spesifik, penjabaran dari visi SKPD Kab. Bima ini dirumuskan
sebagai berikut :
1. Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : Terwujudnya
Infrastruktur Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang yang berkualitas sesuai dengan Visi dan Misi Pembangunan
Kabupaten Bima.
2. Kabupaten Bima yang Maju : Terwujudnya Pemerintah Dan
Masyarakat Yang Maju dalam berbagai aspek kehidupannya
dengan didukung oleh Infrastruktur yang memadai.
3. Bima “RAMAH”: Terwujudnya Visidan Misi Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Bima seperti yang tertuang dalam
Dokumen RPJMD.
“ Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bima yang Maju, untuk mewujudkan Bima “RAMAH “
I -41
41
4.1.2. MISI
Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Bima dirumuskan sebagai berikut :
“MENINGKATNYA PEMBANGUNAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR
WILAYAH DAN KAWASAN STRATEGIS DI WILAYAH KABUPATEN BIMA”
3.1. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan :
Tujuan yang dikembangkan oleh Dinas PUPR Kab. Bima adalah :
“ Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang menjadi
kewenangan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bima sesuai Dokumen Penataan Ruang ”
Indikator Tujuan :
Adapun Indikator Tujuan Dinas PUPR Kab. Bima yang ditetapkan
adalah : Meningkatnya persentase jalan mantap, jumlah jembatan
kondisi baik, panjang irigasi berfungsi baik, dan kepatuhan terhadap
tata ruang.
Sasaran :
Sasaran Dinas PUPR Kab. Bima yang telah ditetapkan antara lain :
1. Meningkatnya kualitas sarana/prasarana jalan, jembatan,
dan irigasi.
2. Meningkatnya kepatuhan terhadap tata ruang.
4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang sebagai faktor kunci
keberhasilan yang dimiliki dan mengurangi kelemahan maupun
I -42
42
ancaman dalam mewujudkan visi, misi, maka Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bima menerapkan strategi dan pendekatan sebagai berikut :
4.2.1. Strategi Utama
Beberapa pendekatan yang dilakukan adalah :
1. Mengikut sertakan aparatur untuk mengikuti diklat dan kursus.
2. Menyediakan dokumen perencanaan umum.
3. Mengadakan peralatan dan pemeliharaan kantor.
4. Pembangunan/Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan.
5. Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan dan Saluran Irigasi.
6. Penataan Kawasan dan Lingkungan dengan menyusun dokumen
perencanaan tata ruang.
4.2.2. Pendekatan
Beberapa pendekatan yang dilakukan adalah :
1. Penerapan sistim perencanaan dan menyusun program tahunan
2. Kegiatan berbasis pada kemampuan keuangan dan Sumber Daya
Manusia Lokal
3. Dilaksanakan secara partisipatif oleh berbagai lapisan masyarakat
4.2.3. Arah Kebijakan
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka
Kebijakan Pembangunan Prasarana Sarana Dasar Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang tahun 2016-2021 diarahkan pada upaya-upaya :
1. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur
2. Penyediaan Jaringan Jalan dan Jembatan untuk membuka
daerah terisolir dan mempermudah jangkauan ke sentra produksi.
3. Penyediaan dan Pelayanan Air untuk Irigasi untuk hasil produksi
pertanian dengan pembangunan jaringan irigasi teknis dan
pelestarian sumber daya alam.
4. Pembuatan Rencana Teknik Tata Ruang untuk menciptakan
kawasan yang serasi seimbang dan berwawasan lingkungan.
43
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, TUJUAN, SASARAN, PERMASALAHAN
DAN INDIKATOR KINERJA
5.1. Rencana Program dan Kegiatan
Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai
dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta
indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana
tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD
kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.
Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan
atas tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta indicator pencapaian
jangka menengah SKPD (terlampir).
5.2. Tujuan
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(PUPR) Kabupaten Bima bertujuan untuk: Meningkatkan Pembangunan
dan Kualitas Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Strategis.
5.3. Sasaran
Program Prasarana Sarana Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang (PSD-PUPR) memiliki sasaran pokok pembangunan yaitu:
1. Meningkatnya kualitas sarana/prasarana jalan, jembatan, dan irigasi
2. Meningkatnya kepatuhan terhadap tata ruang
5.4. Permasalahan dan Akar Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Bima adalah :
1. Masih kurangnya tenaga perencana, pelaksana, dan pengawas
sehingga perlu dilakukan pelatihan guna menghasilkan aparatur
yang berkualitas.
44
2. Tingginya beban biaya peningkatan jaringan jalan dan jembatan
maupun sumberdaya air tidak seiring dengan peningkatan anggaran
belanja yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga jumlah jaringan
jalan dan sumberdaya air yang mengalami kondisi baik seiring
dengan perkembangan kondisi jalan dan infrastruktur sumberdaya air
yang harus dipelihara kembali sesuai umur perencanaan.
3. Masih adanya lokasi wisata alam yang belum terkoneksi dengan jalan
utama sehingga mengganggu akses wilayah sebagai gerbang
pariwisata baik lokal, regional, maupun nasional.
4. Masih banyak petani yang haruss diberikan penguatan kapasitas
terutama dalam aspek penggunaan sumberdaya air, sehingga
tercipta kelompok ytani yang handal.
5. Kurangnya kesadaran stakeholder untuk mematuhi produk
perencanaan tata ruang dan turunannya.
6. Masih banyaknya pelanggaran fungsi ruang.
7. Rendahnya kemampuan Pengusaha Jasa Konstruksi untuk bersaing
dipasar Nasional maupun Internasional
8. Rendahnya partisipasi masyarakat dan rasa memiliki dalam setiap
kegiatan pembangunan atau produk pembaangunan.
9. Terbatasnya sarana prasarana penunjang operasional kegiatan.
5.5. Indikator Kinerja Sasaran
Dibawah ini digambarkan indikator kinerja program pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :
1. Sasaran I :
a. Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi
mantap.
b. Persentase jembatan dalam kondisi baik
c. Persentase infrastruktur irigasi yang berfungsi baik
2. Sasaran II :
a. Persentase penurunan kasus pelanggaran tata ruang
45
5.6. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Berdasarkan uraian sebelumnya di atas, maka dapat ditetapkan
indikator kinerja utama dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(PUPR) Kabupaten Bima sebagai berikut :
No Tujuan Sasaran Strategis
(Intermedia Outcame)
Indikator Kinerja Formulasi Indikator
1
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang menjadi kewenangan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima sesuai Dokumen Penataan Ruang
Meningkatnya kualitas
sarana/prasarana jalan, jembatan, dan
irigasi
Persentase panjang
jalan kondisi mantap
(Panjang Jalan kondisi mantap) / (total
panjang jalan) x 100%
Persentase jembatan
dalam kondisi baik
(Jumlah jembatan kondisi baik) / (Total Jembatan) x
100%
Persentase kondisi infrastruktur irigasi
berfungsi baik
(Jaringan irigasi yang
berfungsi baik) / (panjang total jaringan yang ada)
x 100%
Meningkatnya
kepatuhan terhadap Tata Ruang
Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran
Tata Ruang
(Kasus yang dilaporkan tahun ini) / (kasus yang diselesaikan
BKPRD) x 100 %
46
BAB VI
PENUTUP
Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang 2016 - 2021 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan,
Program dan Kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana yang diamanatkan
dalam Keputusan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2016.
Dokumen Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi
pedoman dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang dan dapat menjadi alat ukur kinerja
pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana.
Dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Bima yang diimplementasikan dalam arah
kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
diperlukan manajemen pengelola sumber daya yang ada secara optimal
sehingga mampu memberikan kontribusi yang diharapkan. Komitmen,
kerja keras, kerjasama, dan konsisten untuk menyelesaikan tugas dasar
dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bima, merupakan
faktor pendukung utama keberhasilan penerapan konsep-konsep
strategis dalam pembangunan jangka menegah.
Bima, Februari 2017
Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang
Kabupaten Bima,
Ir. H. NGGEMPO, MMT
Nip. 19621221 199003 1 003
VISI :
IS :Jumlah Kasus pelanggaran fungsi ruang yang telah diselesaikan
Perencanaan Tata RuangProgram Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas sarana/prasarana jalan, jembatan, dan irigasi
IS : % jaringan irigasi berfungsi baik
Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Bidang Jalan
125,870,634,400
18,555,881,000
Sosialisasi Penataan Ruang
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi
Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Tata Ruang
2,505,000,000
480,000,000
Pembangunan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Administrasi Kegiatan Tata RuangRehabilitasi /
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Partisipatif Pengelolaan Sungai, Danau, dan
Sumber Daya Air Lainnya
Indikator Program : 'Meningkatnya Pembangunan/Peningkatan Jalan dan
Jembatan
IP : Meningkatnya kondisi jaringan irigasi yang berfungsi
baik
IP : Meningkatnya kualitas & Kualitas rencana umum & rencana rinci tata
ruang
IP : Meningkatnya kesadaran dalam memperhatikan Rencana
Tata Ruang
IP : Meningkatnya Rehabilitasi/Pemeliha
raan Jalan dan Jembatan
Perkuatan kelembagaan irigasi partisipatif
Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
IS : % Penurunan Kasus Pelanggaran Tata Ruang
CASCADING DINAS PUPR KABUPATEN BIMA
Sasaran : Meningkatkan kualitas Sarana dan prasarana wilayah sesuai arahan tata ruang
IS : % infrastruktur jalan dan jembatan kondisi baik/mantap
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Tujuan : Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang menjadi kewenangan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima sesuai Dokumen Penataan Ruang
MISI : Meningkatnya pembangunan dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan strategis di wilayah Kabupaten Bima
Terwujudnya Infrastruktur PekerjaanUmum danPenataanRuang Kabupaten Bima yang Maju, untuk mewujudkan Bima “RAMAH“
Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan
jaringan pengairan lainnya
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Sasaran 2 : Meningkatnya kepatuhan dalam memperhatikan Rencana Tata Ruang
IS : Panjang jalan dan jembatan dalamkondisi mantap
IS : Jumlah jembatan dalam kondisi baik
IS : Panjang jaringan irigasi berfungsi baik
REN
STRA
PRO
GRA
MKE
GIA
TAN
RPJM
D
Keua
ngan
23,208,310,445
Koordinasi, Monev Sistem Pengelolaan Air Irigasi (WISMP-II)
Inventarisasi dan Pemutakhiran Data irigasi
2,505,000,000
Perkuatan Irigasi melalui Manajemen Irigasi Partisipatif
(WISMP-II)
Keua
ngan
DAFTAR USULAN PROGRAM TAHUNANBIDANG PENGAIRANTAHUN 2016 - 2021
Tahun 2020 Tahun 2021Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
A Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan pengairan lainnya % 10.00 18.74 47,700,450,000 28.75 15,644,000,000 39.00 136,390,000,000 48.00 43,345,000,000 65.00 31,700,000,000 70.00 25,950,000,000 70.00 300,729,450,000
I KECAMATAN SAPE1 Peningkatan DI Embung Kowo Desa Kowo Ds. Kowo 600,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 20000 Ha3 Peningkatan DI Doro Pela Suplesi DI Ama Baena Desa Parangina Ds. Parangina 1,000,000,000 800,000,000 Mengairi sawah seluas 20000 Ha4 Rehab D.I. Rababou Ds. Rasabou 1,250,000,000 Mengairi sawah seluas 153 Ha5 Rehab D.I. Raba Ringi Ds. Sangia 550,000,000 550,000,000 Mengairi sawah seluas 140 Ha6 Penigkt. J. I. D. I. Ta'a Sape Ds. Jia 200,000,000 Mengairi sawah seluas 220 Ha7 Penigkt. J. I. D. I. Wuwu Ds. Sangia 600,000,000 600,000,000 Mengairi sawah seluas 346 Ha8 Rehabilitasi DI.Sonco Kara Ds. Kowo Kec.Sape Ds. Kowo 500,000,000 Mengairi sawah seluas 146 Ha
10 Peningkatan JI.DI. Doro Kopa Ds. Poja Sape Ds. Poja 500,000,000 Mengairi sawah seluas 126 Ha11 Peningkatan DI. Lati Desa Jia Kec. Sape Desa Jia Mengairi sawah seluas 56 Ha12 Peningkatan DI. Kakumi Desa Sari Kec. Sape Desa Sari 300,000,000 Mengairi sawah seluas 13 Rehabilitasi DI. Sape Desa Naru Desa Naru 700,000,000 Mengairi sawah seluas 14 Peningkatan JI. DI. Sari Desa Sari 700,000,000 800,000,000 Mengairi sawah seluas 15 Peningkatan DI. La Peto Desa Sari Desa Sari 500,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 17 Ha16 Peningkatan DI. Kabulengga Ds. Boke Desa Boke 200,000,000 600,000,000 Mengairi sawah seluas 20 Ha17 Peningkatan DI. Lolu Ds. Jia Desa Jia 500,000,000 600,000,000 Mengairi sawah seluas 100 Ha18 Peningkatan DI. Ama Haya Desa Oi Maci 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 100 Ha19 Peningkatan DI. So Mangge Krombo Ds. Naru 500,000,000 Mengairi sawah seluas 100 Ha20 Peningkatan DI. Sape Saluran kiri So Rasa Bou Ds. Rasabou 400,000,000 Mengairi sawah seluas 100 Ha21 Pembangunan Saluran Irigasi Desa Nae Ds. Nae Mengairi sawah seluas 100 Ha22 Pembangunan Talud So Promo Desa Naru Ds. Naru Mengairi sawah seluas 100 Ha23 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dam Kalate Desa Jia Desa Jia 2,000,000,000 24 Pembangunan Saluran Irigasi Kowo Ds. Kowo 300,000,000 25 Pembangunan Saluran Irigasi So Hidirasa Ds. Tanah Putih 500,000,00026 Peningkatan JI DI Suplesi Embung Kowo Ds. Kowo 200,000,000 27 Pembangunan Saluran Irigasi So Wage Ds. Naru Barat 200,000,000 28 Peningkatan Saluran Irigasi So Ta Woo Ds. Parangina 300,000,000 200,000,000 29 Peningkatan Saluran JI DI Raba Bou Ds. Rasabou 300,000,000 30 Rehabilitasi DI. So Nae Poja Ds. Poja 600,000,000
II KECAMATAN LAMBU1 Rehabilitas DI. Mangge Desa Lanta Barat 300,000,000 400,000,000 Mengairi sawah seluas 40 Ha2 Rehabilitasi DI. Raba Langi Desa Nggelu 700,000,000 700,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha3 Rehabilitasi DI. So Nae Desa Nggelu 700,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 36 Ha4 Rehab D.I. Satando Ds. Melayu 750,000,000 Mengairi sawah seluas 160 Ha5 Rehab D.I. Lamangge Ds. Lanta 750,000,000 350,000,000 Mengairi sawah seluas 115 Ha6 Rehab. D. I. Rade Dula Ds. Mangge 700,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 85 Ha7 Penigkt. J. I. D. I. Wadu Pela Ds. Mangge 500,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 85 Ha8 Penigkt. J. I. D. I. Kale'O Ds. Kale'O 250,000,000 Mengairi sawah seluas 128 Ha9 Rehabilitasi DI.Baku Ds. Sumi Kec.Lambu Ds. Lambu 700,000,000 Mengairi sawah seluas 167 Ha
10 Rehabilitasi JI.DI.So Nae Ds. Nggelu Kec.Lambu Ds. Lambu 200,000,000 Mengairi sawah seluas 122 Ha11 Rehabilitasi JI.DI.Nae Ds. Mangge Kec.Lambu Ds. Lambu 200,000,000 Mengairi sawah seluas 142 Ha12 Peningkatan DI. Potu Desa Lanta Desa Lanta Mengairi sawah seluas 35 Ha13 Peningkatan Saluran kiri DI. Potu Desa Lanta Desa Lanta Mengairi sawah seluas 35 Ha14 Pembangunan Sal. Irigasi So Nggaro Pua Haja Desa Lanta Barat Desa Lanta 200,000,000 Mengairi sawah seluas 35 Ha15 Rehab JI. DI. So Takaja Desa Lanta Desa Lanta Mengairi sawah seluas 35 Ha16 Embung So Papa Sumi Desa Sumi Desa Sumi Mengairi sawah seluas 35 Ha17 Rehabilitasi DI. Diwu Arona Desa Hidirasa 500,000,000 Mengairi sawah seluas 35 Ha18 Rehabilitasi DI. Kolo Desa Hidirasa 500,000,000 Mengairi sawah seluas 35 Ha19 Rehabilitasi DI. Lapisa Desa Nggelu 600,000,000 Mengairi sawah seluas 40 ha20 Rehabilitasi DI. Tolo Nae Desa Lambu 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 70 Ha21 Rehabilitasi DI. Raba Mangge Desa Lambu 650,000,000 Mengairi sawah seluas 30 Ha22 Rehabilitasi DI. Diwu Pela Desa Mangge 750,000,000 Mengairi sawah seluas 59 Ha
Kondisi Akhir 2015No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan Kondisi Akhir Periode Renstra Manfaat ProgramTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Luas kualitas Infrastruktur Sumberdaya Air dalam kondisi baik
Luasnya sawah yang terairi Jaringan Irigasi.
Tahun 2020 Tahun 2021Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Akhir 2015No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan Kondisi Akhir Periode Renstra Manfaat ProgramTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
23 Rehabilitas DI. Diwu Mbani Desa Mangge 500,000,000 Mengairi sawah seluas 200 Ha24 Rehabilitas DI. Raba Sadundu Desa Lanta Mengairi sawah seluas 60 Ha25 Peningkatan JI. Desa Lanta Barat Desa Lanta Barat 200,000,000 Mengairi sawah seluas 30 Ha25 Peningkatan JI. Nonu Suplesi Sumi Desa Simpasai 200,000,000 Mengairi sawah seluas 30 Ha26 Peningkatan DAM Tolo Nae Desa Nggelu 200,000,000 Mengairi sawah seluas 30 Ha27 Pengerukan Sedimen DI Sumi Sumi, Rato, Soro, Lanta, 1,000,000,000 28 Peningk. Jaringan Irigasi DI Diwu Ntoa Mangge 300,000,000 29 Rehabilitasi Saluran Irigasi DI Sumi Lanta 500,000,000 30 Pemb. Saluran DAM Ompu Aji Lambu 400,000,000 31 Peningkatan Saluran Irigasi DI. Diwu Togo Lambu 400,000,000 31 Peningkatan Saluran Irigasi DI. Tolo Nae Lambu 400,000,000 32 Pembangunan Saluran Irigasi So Takaja Lanta Barat 300,000,000 32 Peningkatan JI DI Nae Mangge 300,000,000 33 Pembangunan Tanggul saluran Bendungan Sumi Lanta s/d Kaleo 2,000,000,000 33 Pengerukan Sedimen Saluran Primer (Kiri) DAM Sumi Kaleo, Monta Baru 400,000,000 34 Pengerukan Sedimen Saluran Primer (Kanan) DAM Sumi Sumi 300,000,000 34 Lanjutan Pembangunan Saluran Irigasi So La Loja Kiri dan Kanan Rato 500,000,00035 Pembangunan Saluran Irigasi So Sombo Kaleo 300,000,000 35 Pembangunan Saluran Irigasi So La Mbee dan La Nteko Sangga 400,000,000 36 Pembangunan saluran Pembuangan La Lino Sangga 400,000,000 36 Pembangunan Saluran Irigasi So Tolo Moti Soro 400,000,000 37 Peningkatan JI DI Potu Lanta Sumi 500,000,000 37 Pembangunan DI. Nggelu Nggelu 600,000,000
III KECAMATAN WOHA Mengairi sawah seluas 30 Ha1 Peningkatan DI.Dorolopi Desa Donggobolo Ds. Donggobolo 500,000,000 Mengairi sawah seluas 17 Ha2 Rehab Total D. I. Amakari Ds. Keli 1,500,000,000 Mengairi sawah seluas 318 Ha3 Penigkt. J. I. D. I. Kalate Ds. Talabiu Mengairi sawah seluas 234 Ha4 Penigkt. J. I. D. I. Kalate Ds. Rabakodo 200,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 968 Ha5 Rehabilitasi D.I. Ni'U Ds. Risa 675,000,000 Mengairi sawah seluas 500 Ha6 Penigkt. J. I. D. I. Kalate Mbaju Ds.Risa Woha Ds. Risa 200,000,000 7 Peningkatan DI.Lembo Desa Tenga Kec.Woha Ds.Tengga 800,000,000 8 Rehabilitasi DI. Kalate Suplesi DI. Pela Parado Tente 2,200,000,000 200,000,000 9 Rehabilitasi DI. Risa Suplesi DI. Pela Parado Risa 3,700,000,000 200,000,000
10 Rehabilitasi DI. La Kalo Suplesi DI. Pela Parado Kalampa 1,200,000,000 300,000,000 11 Rehab. Saluran Irigasi Kalampa - Penapali Dadibou 200,000,000 200,000,000 12 Pemb. Saluran Irigasi Cek DAM Raba Sue, Raba Sarise Dadibou 200,000,000 - 200,000,000 13 Pemb. Saluran Irigasi So Ntana, Sajala, La Siti, La Mundu Talabiu 200,000,000 14 Pemb. Saluran Irigasi So Nisa Penapali 200,000,000 200,000,000 15 Pemb. Saluran Irigasi So Taki dan Lemba Dou Kalampa 200,000,000 16 Rehab. Saluran Irigasi So Santira Kalampa 200,000,000 17 Rehabilitasi DI Samampi Keli 200,000,000 18 Pembangunan Bendungan So Tolo Ribo Lewi Keli 200,000,000 19 Pembangunan Saluran Irigasi Dsn. Dadibou Godo Dadibou 200,000,000 20 Pembangunan Tanggul Desa Nisa, Naru Nisa 200,000,000 21 Pembangunan Tanggul Desa Naru Naru 200,000,000 22 Pembangunan Saluran Irigasi Naru 200,000,000 200,000,000 23 Penigkatan DI. Lapa Limbu Naru 200,000,000 24 Pembangunan Saluran Irigasi So Sajala dan So Ntana Talabiu 200,000,000 200,000,00025 Pembangunan Saluran Irigasi Serise dan Mangge Colu Talabiu 200,000,000 200,000,00026 Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Kali Timur Penapali Talabiu 300,000,000 300,000,000 27 Pembangunan Saluran Irigasi So Tamba Ta'a Donggobolo 200,000,000 200,000,00028 Pembangungan Jaringan Irigasi Lahan Kering Woha 1,500,000,000 300,000,000 300,000,000
Tahun 2020 Tahun 2021Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Akhir 2015No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan Kondisi Akhir Periode Renstra Manfaat ProgramTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
IV KECAMATAN LANGGUDU1 Rehabilitasi DI La Kalo Rupe 400,000,000 2 Peningkatan Saluran Irigasi Embung Waworada Waworada 500,000,000 3 Rehabilitasi D.I. Ompu Sao Ds. Kangga Mengairi sawah seluas 500 Ha4 Rehab Berat D. I. Diwu Sadundu Ds. Karumbu 400,000,000 Mengairi sawah seluas 900 Ha5 Rehab Berat D.I. Koli Ds. Rupe 670,000,000 Mengairi sawah seluas 70 Ha6 Penigkt. J. I. D. I. Karara Ds. Karumbu Mengairi sawah seluas 85 Ha7 Penigkt. J. I. D. I. Diwu Sadundu Ds. Karumbu Mengairi sawah seluas 650 Ha8 Peningt. JI.DI.Fanca Laju Ds.Dumu Kec.Langgudu Ds.Dumu 200,000,000 9 Pemb. DI.So Sori Loa Ds.Laju Kec.Langgudu Ds. Laju 200,000,000
10 Rehab. DAM Jiba Ds. Rupe Kec.Langgudu Ds.Rupe 400,000,000 11 Rehab. DI La Kalo Ds. Rupe Kec.Langgudu Ds.Rupe 300,000,000 Mengairi sawah seluas 34 Ha12 Peningkatan DI. Embung waworada Desa waworada Ds. Waworada 500,000,000 Mengairi sawah seluas 17 Ha13 Peningkatan DI. Mamba Desa Karampi Ds. Karampi 200,000,000 Mengairi sawah seluas 17 Ha14 Peningkatan JI. DAM Parit So Bara Karombo Desa Pusu Ds. Pusu 200,000,000 Mengairi sawah seluas 17 Ha15 Peningkatan JI. DI. So Kawuwu Desa Kawuwu Ds. Kawuwu 200,000,000 Mengairi sawah seluas 17 Ha16 Pembangunan Saluran Irigasi Dam Laju Laju 500,000,000 17 Pembangunan DI Pica Rupe 600,000,00018 Pembangunan Saluran Irigasi Wuwulwaji Karumbu 400,000,000 19 Rehabilitasi Saluran Irigasi DAM Oi Mada Karumbu20 Rehabilitasi Saluran Irigasi DI Diwu Sadundu Karumbu 300,000,000 21 Pembangunan Saluran Irigasi Soro Bali Karampi 300,000,000 22 Pembangunan Saluran Irigasi Dam Nungga Karampi 300,000,000 23 Pembangunan Saluran Irigasi Dam La Wadu Doro O'o 300,000,000 24 Pembangunan Saluran Irigasi DAM Oi Ua Dumu 250,000,00025 Pembangunan Saluran Irigasi Wadu Nae Pusu 500,000,00026 Pembangunan Saluran Irigasi DAM Ompu Sao Kangga 200,000,00027 Peningkatan Saluran Irigasi Sido Sarae Ruma 350,000,000 28 Peningkatan JI. DAM Peto Rupe 350,000,000 29 Peningkatan JI. Sonco Nocu Suplesi DI. Diwu Sadundu Karumbu 350,000,000 30 Peningkatan JI. Ompu So Moi Karumbu 350,000,000 31 Peningkatan JI.So Guru Kai Karumbu 350,000,000 32 Peningkatan JI.So Sonco Nocu Sambane 350,000,000 33 Peningkatan JI.DAM Oi Toka Sambane 350,000,000 34 Peningkatan DI. Oi Awu Dumu 350,000,000 35 Peningkatan DI. Nggira 3 Kangga 350,000,000 36 Pembangunan Dam So Sera Nae Laju 200,000,000 200,000,000 37 Peningkatan Saluran Irigasi Laju Laju 500,000,000 300,000,000 38 Pembangunan DAM So Kalo Kawuwu 200,000,000 200,000,000 39 Pembangunan Embung Kawuwu Kawuwu 7,000,000,000 300,000,00040 Pembangunan DAM So Kangga Kangga 200,000,000 200,000,000 41 Pembangunan Saluran Irigasi Doro O'o Doro O'o 200,000,000 200,000,000 42 Peningkatan DI. Doro Huni Laju 400,000,000 200,000,000
V KECAMATAN BOLO1 Rehabilitasi D.I. Mpungga Ds. Tambe Kec. Bolo Ds. Tambe 400,000,000 2 Rehabilitasi DI.Mbadu Ds. Rasabou Kec.Bolo Ds. Tambe 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 150 Ha3 Rehabilitasi D.I. Sari Suplesi Embung Ncoha Bolo Ds. Rasabou Mengairi sawah seluas 352 Ha4 Rehab. D. I. Lante Ds. Tambe Mengairi sawah seluas 120 Ha5 Rehabilitasi DI. Sori Supa Ds. Rato Kec. Bolo Ds. Tambe Mengairi sawah seluas 250 Ha6 Peningkatan Saluran Irigasi So Rade Ds. Sanolo Kec. Bolo Ds. Sanolo 400,000,000 Mengairi sawah seluas 250 Ha7 Peningkatan Saluran Irigasi So Palawu Ds. Sanolo Kec. Bolo Ds. Sanolo 300,000,000 Mengairi sawah seluas 250 Ha8 Peningkatan JI. Ompu Sipi II Desa Nggembe Kec. Bolo Ds. Tambe 400,000,000 Mengairi sawah seluas 250 Ha9 Rehabilitasi DI. Bontokape Desa Bontokape Ds. Bontokape 400,000,000 Mengairi sawah seluas 250 Ha
10 Rehabilitasi DI. Salampe Desa Rasabou Ds. Rasabou 400,000,000 Mengairi sawah seluas 250 Ha11 Pembangunan Irigasi Batas Desa Kananga Ds. Kananga 400,000,000 Mengairi sawah seluas 250 Ha12 Pembangunan Irigasi Desa Leu Ds. Leu 400,000,000 Mengairi sawah seluas 250 Ha13 Penggalian Sedimen di Saluran Primer & Sekunder DI. Ncangakai Timu 400,000,000 200,000,00014 Peningkatan Saluran Irigasi Desa Timu Timu 200,000,000 200,000,00015 Pembuatan Saluran Irigasi So Mpungga, Bodo, Nonto Nggembe, Bontokape 300,000,000 200,000,000
Tahun 2020 Tahun 2021Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Akhir 2015No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan Kondisi Akhir Periode Renstra Manfaat ProgramTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
16 Rehabilitasi Saluran DI Ncoha Rada 1,500,000,000 200,000,000 17 Rehabilitasi Saluran DI Bontokape Bontokape 200,000,000 18 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder So Panggo, So La Rangga dan So La
Kampodu Sanolo 1,500,000,000 300,000,000 19 Penigkatan Saluran Irigasi So Rababou Tumpu 800,000,000 300,000,000 20 Pembuatan Saluran Irigasi So Madanao Tumpu 300,000,000 - 300,000,000 21 Pembuatan Saluran Irigasi So La Mbai Bontokape 300,000,000 - 300,000,000 22 Peningkatan Saluran Irigasi Rada 200,000,000 300,000,000 200,000,000 200,000,000 23 Pembuatan Saluran Irigasi Kara 200,000,000 200,000,000 24 Pembuatan Saluran Irigasi Sekunder Kara 200,000,000 200,000,000 25 Peningkatan Saluran JI Sori Kananga Kananga 200,000,000 200,000,00026 Peningkatan Saluran JI. DI. Mboda Rasabou 400,000,000 400,000,000 200,000,000 27 Peningkatan DI. Doro Rasabou 500,000,00028 Peningkatan Saluran JI So La Fai Kananga 200,000,000 200,000,000 200,000,000 28 Peningkatan JI So Mpungga Baru Rasabou 200,000,000 200,000,000
V1 KECAMATAN MADAPANGGA1 Peningkatan DI. Embung Woro Madapangga Ds. Woro 1,000,000,000 350,000,000 350,000,000 Mengairi sawah seluas 234 Ha2 Rehab Total D.I. Kawu Ds. Monggo 1,500,000,000 Mengairi sawah seluas 1000 Ha3 Peningkatan DI.Keru Woro Desa Woro Ds. Woro 200,000,000 350,000,000 350,000,000 Mengairi sawah seluas 234 Ha4 Peningkt J. I. D. I. Mpungga Ds. Campa 1,200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 540 Ha5 Rehab. DI.Lebo Ds.Dena Madapangga DS.Dena 400,000,000 6 Rehab. DI.mpungga Ds.Campa Madapangga Ds. Campa 200,000,000 7 Rehab. DI.Tolombaa Ds.Campa Madapangga Ds.Campa 800,000,000 8 Peningkatan DI. Seli Desa Tonda Kec. Madapangga Ds.Tonda 800,000,000 Mengairi sawah seluas 60 Ha9 Peningkatan DAM Bamba Woro Ds.Woro Kec. Madapangga Ds.Woro 400,000,000
10 Peningkatan JI. So Tolo Bou Ds. Dena Kec. Madapangga Ds.Dena 400,000,000 11 Pembangunan Saluran Irigasi Tolo Mboda Ds.Ndano 400,000,000 12 Peningkatan JI. Bendung Diwu Mila Ds. Tonda Kec. Madapangga Ds.Dena 300,000,000 13 Rehab Bendung Tolomende Ds. Woro Kec. Madapangga Ds.Woro 400,000,000 14 Peningkatan JI. Bendung Diwu Mila Ds. Tonda Kec. Madapangga Ds. Tonda 300,000,000 15 Peningkatan DI. Mori Rade Ds. Rade Kec. Madapangga Ds.Dena 300,000,000 16 Rehab Bendung Suplesi Cabang 4 Ds. Rade Kec. Madapangga Ds.Rade 1,000,000,000 17 Rehab Bendung DI. Doro Kala Suplesi DI. Lebo Ds. Rade Kec. Madapangga Ds.Rade 200,000,000 18 Peningkatan DI. La Keda Desa Dena Ds.Dena 200,000,000 Mengairi sawah seluas 60 Ha19 Rehab Bendung So Mpungga Ds. Campa Kec. Madapangga Ds. Campa 1,200,000,000 200,000,000 20 Pembangunan Saluran Irigasi So Tonda Tonda 400,000,000 21 Pembangunan DI. Beringin Ncandi 1,000,000,000 200,000,00022 Peningkatan DAM Diwu Monggo Tonda23 Pembangunan Dam Ntambu Toloworo Woro 200,000,000 200,000,000 24 Pemb. Saluran Irigasi Manggemuna Woro25 Pembangunan Embung Ntuda Laju So Jati Mpuri26 Rehabilitasi Saluran Irigasi DI Madapangga I Tolondano & Mboda 700,000,000 26 Pembangunan Irigasi Tolo Ndano Ndano 400,000,000 27 Pembangunan Irigasi Tolo Mboda Desa Ndano Ndano 400,000,000 28 Pemb. Saluran Irigasi So Tolo Ncandi Bolo 300,000,000 300,000,000 29 Pembangunan Saluran Drainase So Cinta Manis Bolo 400,000,000 300,000,000 30 Pemb. Saluran Irigasi Sekunder Kanan La Woto DI. Rade Rade 400,000,000 400,000,000 31 Peningkatan Saluran Irigasi DI Mori Rade Rade 400,000,000 400,000,00032 Rehabilitasi Tanggul dan Pintu DI Doro Kola Rade 200,000,000 200,000,000 33 Rehabilitasi Sayap Kiri Kanan DAM Kala Rade 200,000,000 200,000,000 34 Pembangunan Saluran Air DAM Lawau Campa 300,000,000 300,000,000 35 Pembangunan Saluran Air Tolo Bou Campa 300,000,000 300,000,000 300,000,000 36 Peningkatan JI DI Wuwu Dena Dena 300,000,000 300,000,000 300,000,000 37 Rehabilitasi DI La Nadi Woro 300,000,000 300,000,000 38 Peningkatan JI DI Keru Woro Woro 200,000,000 200,000,000 200,000,000 39 Pembangunan Embung La Bangke Ncandi 300,000,000 300,000,000 40 Pembangunan Embung Campo Monggo - - - - 41 Pembangunan DAM Saketo Monggo 1,000,000,000 400,000,00042 Pembangunan DAM Piri Rida Campa 700,000,000 700,000,000
Tahun 2020 Tahun 2021Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Akhir 2015No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan Kondisi Akhir Periode Renstra Manfaat ProgramTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
VIII KECAMATAN SANGGAR1 Rehabilitasi D.I. Kompon Kore Ds. Kore 600,000,000 Mengairi sawah seluas 150 Ha2 Penigkt. J. I. D. I. Taloko Ds. Taloko 700,000,000 Mengairi sawah seluas 400 Ha3 Peningkatan DI. Oi Kawa desa Boro Ds. Boro 600,000,000 Mengairi sawah seluas 20000 Ha4 Penigkt. J. I. D. I. Oi Saro Ds. Oi Saro 600,000,000 Mengairi sawah seluas 400 Ha5 Penigktatan D. I. Oi Ncama Ds. Piong 250,000,000 Mengairi sawah seluas 400 Ha6 Rehabilitasi Saluran Irigasi Kore 400,000,000 200,000,000 300,000,000 7 Peningkatan Saluran Irigasi So Ndata Sandue 500,000,000 200,000,000 8 Peningkatan Saluran Irigasi Sandue Sandue 400,000,000 300,000,000 400,000,000
IX KECAMATAN DONGGO1 Penigkt. J. I. D. I. Rora Kecil Ds. Rora 700,000,000 Mengairi sawah seluas 531 Ha2 Peningkatan Saluran Irigasi Sori Ncanga Ds. Mbawa 500,000,000 200,000,000 200,000,000 3 Rehab D. I. Mudu II Ds. Mbawa 500,000,000 Mengairi sawah seluas 35 Ha4 Rehab D. I. Mada Palama Desa Palama Ds. Palama 300,000,000 Mengairi sawah seluas 35 Ha5 Penigkt. J. I. D. I. Doridungga Ds. Doridungga 250,000,000 Mengairi sawah seluas 30 Ha6 So Naru, Panco, Rondu Ntoko Kala Kala 200,000,000 200,000,000 200,000,000 7 Pembangunan Saluran Irigasi So Sori Nopa Ndano Nae 400,000,000 400,000,000 400,000,000 8 Pembangunan Saluran Irigasi Sawah Abu Dole dan Tanah H. Usman Rora 300,000,000 300,000,000 9 Pembangunan Saluran Irigasi So Tolo Sowo O'o 200,000,000 200,000,000 200,000,000
10 Pembangunan Saluran Irigasi Diwu Rida O'o 200,000,000 200,000,000 11 Pembangunan Saluran Irigasi Rasa Lapa Bumi Pajo 200,000,000 200,000,000 200,000,000 12 Pembangunan Saluran Irigasi Lapa La Mbai Kamunti Mpili 200,000,000 200,000,000 14 Peningkatan DI. Kadompo Kala 400,000,000 300,000,000 400,000,000
X KECAMATAN AMBALAWI1 Rehab D. I. Tolo Mba'a Ds. Tolowata 500,000,000 350,000,000 Mengairi sawah seluas 200 Ha2 Rehab Bendung Tolomoti Ds. Nipa 300,000,000 Mengairi sawah seluas 55 Ha3 Rehab Berat DAM Ncore Ds. Kole 450,000,000 Mengairi sawah seluas 32 Ha5 Peningkatan DI. Tolomoti Ds. Nipa Kec.Ambalawi Ds.Nipa6 Pemb. Saluran Irigasi So Ponda Tolowata 300,000,000 200,000,000 7 Peningkatan Saluran Irigasi So Tolo Mba'a Nipa 400,000,000 300,000,000 8 Pembangunan Saluran Irigasi Tolombata Kole 500,000,000 300,000,000 9 Pembangunan Saluran Irigasi Mawu Dalam ke Mawu Luar Mawu 400,000,000 300,000,000
XI KECAMATAN WERA1 Rehab J. I. D. I. Na'E Ds. Tawali 600,000,000 Mengairi sawah seluas 450 Ha2 Rehab J. I. D. I. Nggeru Ds. Nunggi 750,000,000 Mengairi sawah seluas 128 Ha3 Penigkt. J. I. Talang Pembuang Sal. Induk Ds. Nunggi Mengairi sawah seluas 128 Ha4 Rehab Berat D. I. Sumpi Ds. Hidirasa Mengairi sawah seluas 70 Ha5 Peningkatan JI. DI. Lampawa Ds. Nunggi 200,000,000 250,000,000 Mengairi sawah seluas 45 Ha6 Rehab D. I. So Dadi Wora Ds. Wora 250,000,000 Mengairi sawah seluas 45 Ha7 Rehab D. I. OI Tui Suplesi DI. Nae Desa Pai Dalam Ds.Pai Dalam 250,000,000 Mengairi sawah seluas 45 Ha8 Peningkatan DI. Embung Oi Toi Desa Tawali wera Ds. Tawali 800,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha9 Peningkatan DI. Tolo Fo'o Desa Nanga wera Ds. Nanga Wera 400,000,000 Mengairi sawah seluas 14 Ha
10 Peningkatan DI. Tolokanda Wera desa Tawali Ds. Tawali 600,000,000 Mengairi sawah seluas 20 Ha11 Pembangunan DI. Samanggia Wora 800,000,000 400,000,000 Mengairi sawah seluas 128 Ha12 Peningkatan DI. Banggalangga Nunggi 400,000,000 400,000,000 400,000,000 Mengairi sawah seluas 70 Ha13 Pembangunan DAM So Raju Nanga Wera 1,000,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 45 Ha14 Pembangunan Saluran Irigasi So Moti Nanga Wera 200,000,000 Mengairi sawah seluas 45 Ha
Tahun 2020 Tahun 2021Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Akhir 2015No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan Kondisi Akhir Periode Renstra Manfaat ProgramTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
15 Rehabilitasi DAM So Mbaha Nanga Wera 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 45 Ha16 Pembangunan DAM So Mbodo Wora 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha17 Pembangunan DAM So Mantau Ntoke 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 14 Ha18 Pembangunan DAM So Dongo Ntoke 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 20 Ha19 Pembangunan DAM So Tolo Kalo Ntoke 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 128 Ha20 Pembangunan DAM So Semen Ntoke 200,000,000 Mengairi sawah seluas 70 Ha21 Pembangunan DAM So Tolo Kalo Ntoke 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 45 Ha22 Rehabilitasi DAM So Wora Wora 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 45 Ha23 Pembangunan DAM So Kalubu Wora 200,000,000 Mengairi sawah seluas 45 Ha24 Pembangunan Saluran Irigasi So Loe Nanga Wera 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha25 Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Hijarah Oi Tui 200,000,000 Mengairi sawah seluas 14 Ha26 Pembangunan Saluran Irigasi So Karano dan So Kalajena Kalajena 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 20 Ha27 Rehabilitasi Saluran Irigasi DAM Sampit Hidirasa 400,000,000 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 45 Ha28 Pembangunan Saluran Irigasi Kadupa Rangga Solo 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 45 Ha29 Pembangunan Saluran Irigasi So Kantu Rangga Solo 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 45 Ha30 Pembangunan Saluran Irigasi So Rangga Solo Rangga Solo 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha31 Pembangunan Saluran Irigasi DAM Tolomoti Tadewa 200,000,000 Mengairi sawah seluas 14 Ha32 Pembangunan Saluran Irigasi Ntoke 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 20 Ha33 Rehabilitasi JI DI Nae Wera Tawali 300,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 21 Ha34 Peningkatan JI DI Tolo Kanda Hidirasa 400,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha35 Pembangunan DI So Nae Pai 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 131 Ha
XII KECAMATAN MONTA1 Rehab Bendung D. I. Sonco Dungga Ds. Sie Mengairi sawah seluas 45 Ha2 Peningkatan JI. La Raji Dsn Diha Desa Sie Ds. Sie 200,000,000 Mengairi sawah seluas 181 Ha3 Rehab J. I. D. I. Sie Ds. Sie Mengairi sawah seluas 181 Ha4 Rehab J. I. So Potenao Desa Sie Ds. Sie 200,000,000 Mengairi sawah seluas 181 Ha5 Rehab Berat D. I. Wuwu Ds. Tolouwi 540,000,000 Mengairi sawah seluas 91 Ha6 Penigkt. J. I. D. I. Sonco Dungga Ds. Sie 250,000,000 Mengairi sawah seluas 47 Ha7 Rehab Bendung D. I. Ina Kece Ds. Sondo 650,000,000 Mengairi sawah seluas 115 Ha8 Rehab D. I. Tolotangga Desa Tolotangga Ds. Tolotangga Mengairi sawah seluas 115 Ha9 Rehab Bendung D. I. Sie Ds. Sie 350,000,000 Mengairi sawah seluas 181 Ha
10 Rehab. DI Ompu Jaha Ds. Sondo Ds. Sondo 500,000,000 Mengairi sawah seluas 115 Ha11 Peningkatan Saluran Irigasi So Nggeru Desa Simpasai Ds. Simpasai 200,000,000 Mengairi sawah seluas 181 Ha12 Pembangunan Saluran Irigasi So Tolo Mpungga Pela Ds. Pela 200,000,000 Mengairi sawah seluas 115 Ha13 Pembangunan Saluran Irigasi So Kadompo Desa Simpasai Ds. Simpasai 200,000,000 Mengairi sawah seluas 181 Ha14 Pemb. Sal. Irigasi So Pango Dsn I Simpasai 300,000,000 300,000,000 Mengairi sawah seluas 115 Ha15 Normalisasi DAM Dusun Tangga Ombo, Dsn Ngali Tangga 250,000,000 16 Pembangunan Saluran Irigasi DAM Dadi Simpasai 300,000,000 300,000,000 17 Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Diha Diha 400,000,000 400,000,000 18 Pembangunan Saluran Irigasi Wilamaci 400,000,000 400,000,000 19 Pembangunan Saluran Irigasi So Nari / Panjakai Sakuru 250,000,000 20 Pembangunan Saluran Irigasi So Tanggiri Pela 350,000,000 350,000,000 21 Pembangunan Saluran Irigasi Monta 400,000,000 400,000,000 22 Pembangunan Saluran Irigasi Baralau 400,000,000 400,000,000 23 Pembangunan Saluran Irigasi DAM Lanto Baralau 300,000,000 24 Pembangunan Saluran Irigasi DAM Wadu Niwa Pela 400,000,000 400,000,000 25 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder So Petenao - So Tolosie Sie 400,000,000 400,000,000 26 Pembangunan Saluran DAM Pela Parado Pintu Air Mbata Mboha - Mangge Anco Monta 300,000,000 300,000,000 27 Pembangunan Saluran Irigasi Primer So Sarae Simpasai 300,000,000 28 Pembangunan Saluran Irigasi Raba Dadi Simpasai 400,000,000 400,000,000 29 Rehabilitasi DI. Pela Ria Suplesi DI. Pela Parado Pela 200,000,000 200,000,000 30 Rehabilitasi DI. Pela Cempaka Suplesi DI. Pela Parado Pela 200,000,000 200,000,000 31 Rehabilitasi DI. Pela Lambaka Suplesi DI. Pela Parado Pela 2,000,000,000 200,000,000 32 Rehabilitasi DI. Sie Suplesi DI. Pela Parado Sie 200,000,000 33 Rehabilitasi DI. Parado Suplesi DI. Pela Parado Tangga 200,000,000 200,000,000
Tahun 2020 Tahun 2021Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Akhir 2015No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan Kondisi Akhir Periode Renstra Manfaat ProgramTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
XIII KECAMATAN PARADO1 Peningkatan DI. La De Desa Parado Wane Ds. Parado Wane 500,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha2 Peningkatan DI. Tolo Lere Desa Parado Kuta Ds. Parado Kuta 500,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha3 Peningkatan DI. Lampawu Desa Parado Rato Ds. Parado Rato 500,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha4 Penigkt. J. I. D. I. La Ncanga Ds. Rato Mengairi sawah seluas 130 Ha5 Rehab D. I. La Ncanga Ds. Rato Mengairi sawah seluas 215 Ha6 Rehab Bendung D. I. Meku Ds. Kanca 250,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha7 Rehab Bendung D. I. La Bere Ds. Kanca 250,000,000 Mengairi sawah seluas 67 Ha8 Peningkt. JI.DI. DAM Meku Ds. Kanca Ds. Kanca9 Pemb. Saluran Irigasi pada DI DAM Meku Kanca 200,000,000
10 Pembangunan Saluran Irigasi Mada Mee Meku - Bae Kanca 200,000,000 200,000,000 11 Pembangunan Saluran Irigasi Mada Mee Meku - Bae Kanca 200,000,000 12 Pembangunan Saluran Irigasi So Ngara Lere 350,000,000 350,000,000 13 Perkuatan Tebing DAM Labere Kanca 300,000,000 14 Perkuatan Tebing DAM Mihi Kanca 300,000,000
XIV KECAMATAN SOROMANDI1 Pembangunan JI DI Tiri Parongge Sampungu 300,000,0002 Peningkatan DI. Kananta Ds. Kananta Ds. Kananta 500,000,000 Mengairi sawah seluas 17 Ha3 Penigkt. DI. Medu desa Sai Ds. Sai 600,000,000 Mengairi sawah seluas 20 Ha4 Penigkt. J. I. D. I. Sopo Wolu Ds. Sai 200,000,000 Mengairi sawah seluas 450 Ha5 Penigkt. J. I. D. I. Sampungu Ds. Sampungu 200,000,000 Mengairi sawah seluas 25 Ha6 Rehab Bendung D. I. Dana Mpungga Ds. Sarita 500,000,000 Mengairi sawah seluas 36 Ha7 Rehab Bendung D. I. Tolo Ta'A Ds. Punti 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 42 Ha8 Rehab. DI. Diwu Jara Ds. Kananta Ds. Kananta9 Peningkt. JI.DI. Salenda Mone Ds. Sampungu Ds. Sampungu
10 Pemb. Jaringan Irigasi Mpiri Jago Sampungu 200,000,000 200,000,000 200,000,000 11 Pemb. Jaringan Irigasi Sowa Sampungu 200,000,000 200,000,000 12 Pembangunan Saluran Irigasi Tolo Nae Sampungu 200,000,000 13 Pembangunan Saluran Irigasi Diwu Jara Kananta 200,000,000 200,000,000 200,000,000 14 Pembangunan Sori Kabaho Kananta 200,000,000 15 Pembangunan Saluran Irigasi Tolo Pihi Wadukopa 200,000,000 200,000,000 16 Pembangunan Saluran Irigasi Tolo Nggaro Niu Lewintana 200,000,000 200,000,000
XV KECAMATAN BELO1 Penigkt. DI. Embung Ncera desa Ncera Ds. Ncera 700,000,000 Mengairi sawah seluas 24 Ha2 Penigkt. DI. Ncai sahe Suplesi DI. Embung Roi Desa Runggu Ds. Runggu 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 34 Ha3 Penigkt. J. I. D. I. Cenggu Ds. Cenggu Mengairi sawah seluas 140 Ha4 Penigkt. J. I. D. I. Tolo Sakuru Ds. Ncera 200,000,000 Mengairi sawah seluas 60 Ha5 Rehab J. I. D. I. Tonggondoa Ngali Ds. Lido Mengairi sawah seluas 750 Ha6 Rehab J. I. D. I. Wuwu Ds. Teke 450,000,000 Mengairi sawah seluas 100 Ha7 Rehab Bendung D. I. Palawu Lambe Ds. Ngali 1,200,000,000 900,000,000 900,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha8 Rehab. DI. Rabanae Desa Ncera Ds. Ncera 400,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha9 Peningkatan DI. Suplesi Parado Desa Cenggu Ds. Cenggu Mengairi sawah seluas 50 Ha
10 Peningkatan JI. Desa Runggu Ds. Runggu 100,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha11 Peningkatan JI. Desa Renda Ds. Renda 100,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha12 Pembangunan Cek DAM Raba Ndue Desa Soki Ds. Soki Mengairi sawah seluas 50 Ha13 Pemb. Sal. Ingasi (Desa Monta - Sungai Desa Ngali lanjutan Bend. Pelaparado Ds. Ngali, Renda 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha14 Pemb. Sal. Irigasi Dam Co'o Ds. Renda 350,000,000 350,000,000 350,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha15 Rehab Saluran Irigasi So Diwu Cenggu 300,000,000 300,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha16 Rehabilitasi/Peningkatan DI. Ncai Sahe Runggu 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha17 Peningkatan Saluran Irigasi So Jati Soki 400,000,000 400,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha18 Pembangunan Saluran Irigasi So La Wuwu Soki 450,000,000 450,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha19 Pembangunan Saluran Irigasi So Lampari Soki 400,000,000 400,000,000 400,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha20 Pembangunan Saluran Irigasi So Mamba dan Tolo Cenggu Roka 450,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha21 Peningkatan Saluran Irigasi So Pingga Masa dan So Tolo Bolo Renda 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha22 Rehabilitasi Saluran Irigasi DI Raba Coo Diha 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha23 Peningkatan Saluran Irigasi dari Jembatan Diha ke Tolo H. Abdollah Renda 450,000,000 450,000,000 450,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha23 Peningkatan Saluran Irigasi DAM Palawu Lambe Ngali 400,000,000 400,000,000 400,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha24 Rehabilitasi DI. So Ncake desa Renda Renda 400,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha
Tahun 2020 Tahun 2021Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Akhir 2015No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan Kondisi Akhir Periode Renstra Manfaat ProgramTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
XVI KECAMATAN PALIBELO23 Peningkatan Di. La Nonu Desa Belo Suplesi Embung Roi Belo 500,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha1 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Karanu Desa Ntonggu Ds. Ntonggu 200,000,000 Mengairi sawah seluas 566 Ha2 Penigkt. J. I. D. I. Samili Teke Ds. Ntonggu Mengairi sawah seluas 150 Ha3 Rehab Bendung D. I. Mangge II Ds. Nata 200,000,000 Mengairi sawah seluas 135 Ha4 Penigkt. J. I. D. I. Tonggondoa Ds. Tonggondoa 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 98 Ha5 Rehab J. I. D. I. Ama Ta Ami Ds. Ntonggu 400,000,000 400,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha6 Rehabilitasi DI. Leka Desa Ntonggu Ds. Ntonggu Mengairi sawah seluas 50 Ha7 Pemb. Saluran Irigasi DI. Lewi Ruma Nata 500,000,000 300,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha8 Pembangunan Saluran Irigasi Sakara dan Saranta Tonggorisa 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha9 Peningkatan DI. Samili Teke Ntonggu 200,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha
10 Peningkatan DI. Binga Belo 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha11 Peningkatan DI. La Peto Tonggorisa 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha12 Peningkatan DI. Bombo Roi Roi 200,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha13 Pembangunann saluran irigasi so La Rida Dore 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha14 Peningkatan DI. Raba Mpangi Teke 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha15 Pembuatan saluran irigasi Lapa To'I So Paruji Tonggondoa 200,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha16 Pembuatan saluran irigasi Ncama, Oi Bombo, Dana Mango, Oi Mada La Rangga Dore 500,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha17 Pembuatan Tanggul So Lara Mbadu Ntonggu 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha18 Pembuatan Talud Saluran Irigasi So Hindirasa, Manggaja Ntonggu 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha19 Pembuatan bronjong sungai La Kira Ntonggu 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha20 Pemb. Talud kiri kanan sungai Oi Bombo dari Rol 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha21 Pembangunan Saluran Irigasi So Landa Dore 200,000,000 300,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha22 Pembangunan Saluran Irigasi So La Limba Dore 300,000,000 300,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha22 Pembangunan Saluran Irigasi DAM So Nae Belo 300,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha24 Pembangunan Saluran Irigasi So Limbu Dore 300,000,000 300,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha25 Pembangunan Saluran Irigasi So Oi Ncinggi Padolo 300,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha26 Pembangunan Saluran Irigasi So La Kalo Tonggondoa 300,000,000 300,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha27 Pembangunan Saluran Irigasi So La Mica / La Rida Teke 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha28 Peningkatan DI. La Janga Teke 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha29 Peningkatan DI. La Hope Teke 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha30 Peningkatan DI. Wuwu Teke 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha31 Peningkatan DI. Tolo Nggaro Teke 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha32 Pembangunan Saluran Irigasi So La Balanda Bre 150,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha33 Pembangunan Saluran Irigasi So Mangge Nae Dore 200,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha34 Pembangunan Saluran Irigasi DAM Raba Mboda Nata 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha35 Pembangunan Saluran Irigasi Nata 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha36 Pembangunan Saluran Irigasi Lapa Toi Tonggondoa 200,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha37 Pembangunan Saluran Irigasi So La Loa Bre 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha38 Pembangunan Talud Kiri Kanan So Bombo Roi 300,000,000 300,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha39 Pembangunan Parit So Tolo Ta'a Roi 300,000,000 300,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha40 Pembangunan Saluran Irigasi So La Soja Roi 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha41 Pembangunan Saluran Irigasi So Manta Ntonggu 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha42 Pembangunan Saluran Irigasi So La Nggira Ntonggu 200,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha43 Pembangunan Saluran Irigasi So Nae Padolo 200,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha44 Pembangunan Saluran Irigasi Lapa Toi Tonggondoa 200,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha45 Pembangunan Saluran Irigasi So La Ta'a Tonggondoa 150,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha46 Pembangunan Saluran Irigasi So Manta Ntonggu 200,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha47 Pembangunan Saluran Irigasi So La Nggira Ntonggu 150,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha48 Pembangunan Saluran Irigasi So Nae Padolo 150,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha
Tahun 2020 Tahun 2021Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Akhir 2015No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan Kondisi Akhir Periode Renstra Manfaat ProgramTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
XVII KECAMATAN WAWO1 Penigkt. DI. Ntori Desa Ntori Kec. Wawo Ds. Ntori 600,000,000 Mengairi sawah seluas 20 Ha2 Peningkatan DI. Rasabou So Na'e Desa Raba Ds. Raba 500,000,000 Mengairi sawah seluas 17 Ha3 Penigkt. J. I. D. I. Ompu Fifa Ds. Ntori Mengairi sawah seluas 45 Ha4 Rehab Bendung D. I. Ompu Fifa Ds. Raba 550,000,000 Mengairi sawah seluas 45 Ha5 Penigkt. J. I. D. I. Sori Sipi Ds. Pesa 200,000,000 Mengairi sawah seluas 70 Ha6 Rehab Bendung D. I. Lanco Kombo Ds. Kombo 500,000,000 Mengairi sawah seluas 65 Ha7 Rehab Bendung D. I. Oi Sambi Ds. Kambilo 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 100 Ha8 Rehab. DI. Mada Oi Kalate DS. Riamau Ds. Riamau 650,000,000 8 Penigkatan DI. Ncuru Desa Maria Utara Ds. Maria Utara 300,000,000 Mengairi sawah seluas 70 Ha9 Penigkatan DI. Kalo Desa Kombo Ds.Kombo 300,000,000 Mengairi sawah seluas 70 Ha8 Rehab. DI. Diwu Roki DS. Kombo Ds. Kombo 500,000,000 200,000,000 8 Penigkatan DI. So Kalende Desa Kambilo Ds. Kambilo8 Penigkatan DI. Diwu Henca Desa Maria Ds.Maria9 Penigkatan DI. Sambu Suplesi DI. Foo Duwa Desa Maria Ds.Maria9 Penigkatan DI. Foo Mpangi Desa Maria Utara Ds.Maria Utara 500,000,000 9 Penigkatan DI.So Piri Peto Desa Maria Ds.Maria 500,000,000 9 Penigkatan DI. Sori Sipi Desa Maria Ds.Maria 500,000,000 8 Penigkatan DI. Ompu Fali Desa Kombo Ds. Kombo 500,000,000 9 Penigkatan DI. Waro Desa Raba Ds. Raba 500,000,000 9 Penigkatan DI. Sori Sipi Desa Maria Ds.Maria 500,000,000
XVIII KECAMATAN LAMBITU1 Penigkt. DI. La Panda Desa Kaboro Kec. Lambitu Ds. Kaboro 500,000,000 Mengairi sawah seluas 17 Ha2 Penigkt. Simbo Desa Kuta Kec. Lambitu Ds. Kuta 500,000,000 Mengairi sawah seluas 17 Ha3 Penigkt. J. I. D. I. Kamonca Ds. Kuta Mengairi sawah seluas 45 Ha4 Penigkt. J. I. D. I. Oi Mori Ds. Kaboro Mengairi sawah seluas 35 Ha5 Penigkt. J. I. D. I. Moti Ntimbo Ds. Teta 200,000,000 Mengairi sawah seluas 70 Ha6 Rehab Bendung D. I. So Manira Ds. Sambori 450,000,000 450,000,000 Mengairi sawah seluas 55 Ha7 Peningkatan DI. So Sambi Ds. Teta Ds. Teta Mengairi sawah seluas 35 Ha8 Peningkatan DI. So Oi Mandube Ds. Kaowa Mengairi sawah seluas 50 Ha
XVIII KECAMATAN TAMBORA1 Peningkt. J. I. D. I. Sori Katupa Ds. Kawinda To'I 600,000,000 600,000,000 Mengairi sawah seluas 355 Ha2 Peningkt. JI. DI. Sori Bura Ds.Kawinda Na'e Ds.Kawinda3 Peninkt. JI.DI.Sori Kananga Ds.Labuan Kananga 500,000,000 4 Peningkt. J. I. D. I. Sori Katupa Ds. Oi Katupa 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 84 Ha
B Program Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Sungai, danau dan Sumber daya Lainnya % 9.11 20 30.00 47,700,450,000 40.00 214,450,000,000 40.00 68,750,000,000 50.00 102,200,000,000 60.00 32,900,000,000 60 466,000,450,000
KECAMATAN SAPE1 Bronjong Parangina Sape Ds. Parangina 400,000,000 400,000,000 Pengamanan permukiman, pertanian2 Bronjong Tanah Putih Desa Tanah Putih Mengairi sawah seluas 3 Pemb. Bronjong So Lolu Ese Desa Jia Desa Jia 200,000,000 Mengairi sawah seluas 4 Normalisasi/Perkuatan Tebing Sungai Sape Kec. Sape 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5 Normalisasi/Perkuatan Tebing Sungai Desa Sangia Ds. Sangia 5,000,000,000 2,000,000,000 6 Normalisasi DAM induk Sape Desa Nae 1,000,000,000 7 Normalisasi Sungai Bombay Ds. Sangia 400,000,000 400,000,000 8 Normalisasi DAM Wuwu Ds. Nae 400,000,000 400,000,000 9 Perkuatan Tebing Tebing Sungai Desa Rai Oi Ds. Rai Oi 400,000,000 400,000,000
10 Perkuatan Tebing Tebing Sungai Desa Boke Ds. Boke 400,000,000 400,000,000 11 Perkuatan Tebing Tebing Sungai Jangka Boke, Jia, Parangina, Nae, Rai
Oi, Sangia5,000,000,000 3,000,000,000
12 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Desa Kowo Kowo 400,000,000 400,000,000
Luas kualitas Infrastruktur Sumberdaya Air dalam kondisi baik
Luasnya sawah yang terairi Jaringan Irigasi.
Tahun 2020 Tahun 2021Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Akhir 2015No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan Kondisi Akhir Periode Renstra Manfaat ProgramTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
KECAMATAN LAMBU1 Perkuatan Tebing Pinggir Laut Ds. Lambu 500,000,000 500,000,000 Pengamanan permukiman penduduk2 Normalisasi/Perkuatan Tebing Sungai Diwu moro Lambu Kec. Lambu 5,000,000,000 2,000,000,000 - 2,000,000,000 3 Normalisasi Sungai Kali Mati Desa Sangga Sangga 800,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha4 Pemb. Tanggul Sungai Desa Soro Soro 800,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha5 Normalisasi Sungai Kali Mati Desa Sangga Sangga 800,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha6 Perkuatan Tebing Muara Sungai Lambu 5,000,000,000 5,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha7 Pembuatan Tanggul Penahan Gelombang Pasang Desa Lambu Lambu 4,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha8 Normalisasi Sungai Kali Mati Sangga 5,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha9 Perkuatan Tebing DAM Potu Lanta 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha
10 Perkuatan Tebing Sungai Satando Melayu 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha11 Perkuatan Tebing Sungai Jembatan di Dekat SMKN 1 Soro 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha
12
Peninggian Talud Saluran Irigasi Primer DAM Diwu MoroSimpasai, Kaleo, Monta Baru
5,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha13 Perkuatan Tebing Sungai Raba Mangge Lanta 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha14 Perkuatan Tebing Sungai DI. Mangge Lanta 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha15 Perkuatan Tebing Sungai Raba Go Simpasai 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha16 Perkuatan Tebing Sungai Raba Arona Hidirasa 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha17 Perkuatan Tebing Sungai Raba So Tolo Bou Nggelu 2,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha18 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai So Tolo Moti Sumi, Melayu, Soro 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha
KECAMATAN WOHA Mengairi sawah seluas 30 Ha1 Prokasi/Sudetan sungai Samili Ds. Samili 700,000,000 Meluruskan Arah Arus Sungai2 Perkuatan Tebing Sungai Ds. Risa Pengamanan permukiman penduduk3 Normalisasi/Perkuatan Tebing Sungai Parado (7 km) Kec. Woha 14,000,000,000 4 Pemb. Tanggul Sungai So Limbu Kiri Kanan Desa Naru Desa Naru 800,000,000 5 Perkuatan Tebing DI Risa Risa6 Normalisasi Sungai dari DAM Ama Kari Keli7 Bronjonisasi Sungai Risa Woha (belakang kampung) Risa8 Prokasi Sungai Samili9 Perkuatan Tebing Tebing Sungai Desa Kalampa, Penapali Kalampa
10 Perkuatan Tebing Tebing Sebela Barat Sungai Dusun Keli Keli11 Perkuatan Tebing Nanga Caba Penapali12 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Parado Tersebar Di Kec. Woha13 Normalisasi Saluran Kalate Tente14 Perkuatan Tebing DAM La Mangge Dsn Minte Dadibou15 Perkuatan Tebing Kali Godo Dadibou16 Perkuatan Tebing Tebing dan Normalisasi Sungai Keli17 Perkuatan Tebing Tebing dan Normalisasi Sungai Risa18 Perkuatan Tebing Tebing Anak Sungai Pela Parado Naru19 Perkuatan Tebing Sungai Tente20 Perkuatan Tebing Sungai So Lete Ala Tente21 Tanggul Sungai Lapa Limbu Naru22 Perkuatan Tebing Sungai dari DAM Kalate hingga DAM La Kalo Kalampa23 Perkuatan Tebing Sungai Dusun Mbaju Pandai
KECAMATAN BOLO1 Perkuatan Tebing Sungai Tumpu Ds. Tumpu 500,000,000 Pengamanan permukiman, pertanian2 Bronjong Tanggul Kiri Bontokape Ds. Bontokape 400,000,000 Pengamanan Bendung3 Normalisasi/Perkuatan Tebing Sungai Karengo (7 km) Kec. Bolo 14,000,000,000 4 Bronjongnisasi Sungai So La Ponda Desa Sanolo Kec. Bolo Ds. Sanolo 400,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha5 Bronjongnisasi Sungai Sori Ina Ame Desa Kananga Ds. Kananga 400,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha6 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Campa Tersebar 5,000,000,000 7 Normalisasi Sungai Lante Tambe 1,000,000,000 8 Normalisasi Sungai Desa Rasabou Rasabou 1,000,000,000 9 Perkuatan Tebing Sungai DAM Bontokape Bontokape 1,000,000,000
Tahun 2020 Tahun 2021Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Akhir 2015No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan Kondisi Akhir Periode Renstra Manfaat ProgramTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
10 Perkuatan Tebing Sungai Wai Ami Dusun Nisa Kananga Sila Bolo Kananga 700,000,000 11 Perkuatan Tebing Sungai Kolo dan To'i Tumpu 700,000,000 12 Perkuatan Tebing Sungai Rada Rada 1,000,000,000 13 Perkuatan Tebing Sungai Kananga Kananga 400,000,000 14 Perkuatan Tebing Dusun III dan VI Nanga Sonco Sanolo 600,000,000 15 Perkuatan Tebing Jembatan Rasabou 200,000,000 17 Perkuatan Tebing Sungai Lanco Tambe 700,000,000 18 Perkuatan Tebing Sungai Darussalam Darussalam 1,500,000,000
KECAMATAN MADAPANGGA1 Perkuatan Tebing Sungai Ds. Tambe Kec. Bolo Ds. Tambe Pengamanan permukiman, pertanian2 Perkuatan Tebing Sungai Ds. Campa 700,000,000 Pengamanan permukiman, pertanian3 Bronjongnisasi Sungai Campa Desa Campa Kec.Madapangga Ds.Campa 1,000,000,000 4 Bronjongnisasi Sungai Sebelah Timur Desa Mpuri Kec.Madapangga Ds.Mpuri 500,000,000 5 Bronjongnisasi Sungai Woro Desa Woro Kec.Madapangga Ds.Woro 400,000,000 6 Normalisasi/Perkuatan Tebing Sungai Campa (10 km) Kec. Madapangga 20,000,000,000 7 Perkuatan Tebing samping jembatan Woro 400,000,000 8 Perkuatan Tebing JI Minggi Campa 1,000,000,000 9 Perkuatan Tebing Sungai Desa Dena Dena 500,000,000
10 Perkuatan Tebing Sungai Campa Campa 1,000,000,000 11 Perkuatan Tebing Sungai Woro - Mpuri Woro 1,000,000,000 1,000,000,000 12 Perkuatan Tebing Sungai Ncandi - Monggo Ncandi 1,200,000,000 12 Lanjutan Talud So Sampalu Desa Ncandi Ncandi13 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Ompu Lati Monggo Monggo 700,000,000
VII KECAMATAN TAMBORA1 Perkuatan Tebing Pantai Kawinda Na'E Ds. Kawinda Na'E 850,000,000 Pengamanan permukiman penduduk2 Perkuatan Tebing Rasa Bou 200,000,000 3 Perkuatan Tebing Sungai samping Pasar Lab. Kananga 500,000,000 4 Normalisasi sungai Labuan Kenanga Lab. Kananga 400,000,000
VIII KECAMATAN SANGGAR1 Perkuatan Tebing Sungai Kore 400,000,000 2 Perkuatan Tebing Sungai Boro 400,000,000 3 Perkuatan Tebing Sungai Piong 400,000,000 4 Perkuatan Tebing Sungai Oi Saro 400,000,000
X KECAMATAN AMBALAWI1 Perkuatan Tebing Sungai Keli Ds. Rite Pengamanan permukiman, pertanian2 Perkuatan Tebing Sungai Tolowata Ds. Tolowata 600,000,000 Pengamanan permukiman, pertanian3 Bronjongnisasi Sungai Jaya Nipa Ds. Nipa 200,000,000 4 Perkuatan Tebing Sungai Dsn. Tala Rasa Bou Talapiti 450,000,000 5 Perkuatan Tebing Muara Sungai dan Tanggul Penahan Gelombang Mawu 3,000,000,000 6 Perkuatan Tebing Sungai DI. La Panggo Nipa 500,000,000 7 Perkuatan Tebing Sungai DI. Tolotui Nipa 500,000,000 8 Perkuatan Tebing Sungai Sori Tala Dusun Benteng Tolowata 700,000,000 9 Perkuatan Tebing Pengamanan Banjir Banjir Dsn Tala Rasabou Talapiti 450,000,000
10 Perkuatan Tebing Tebing Sungai (Belakang MTS Nurul Haq) Rite 700,000,000 11 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Kole Tersebar 5,000,000,000 5,000,000,000 12 Perkuatan Tebing Sepanjang DAM Rasa Bou Rite 800,000,000 13 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Talapiti Talapiti, Tolowata 7,000,000,000 5,000,000,000
Tahun 2020 Tahun 2021Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Akhir 2015No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan Kondisi Akhir Periode Renstra Manfaat ProgramTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
XI KECAMATAN WERA1 Bronjongnisasi So Sarae, wuwu Desa Tawali Ds.Tawali 500,000,000 2 Perkuatan Tebing Sungai Desa Nunggi Ds. Nunggi 500,000,000 3 Bronjongnisasi Sungai Desa Nanga Wera Ds. Nanga Wera 500,000,000 4 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Pai Pai 1,200,000,000 5 Pembuatan Saluran Irigasi Desa Nunggi Wera Nunggi 200,000,000 200,000,000 6 Lanjutan Pembangunan Tanggul Penahan Gelimbang Dsn Lasinta Sangiang 200,000,000 7 Perkuatan Tebing Asa Nanga Kanda Sangiang 200,000,000 200,000,000 8 Perkuatan Tebing/Talud So Kempa Hidirasa 200,000,000 9 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Wora 14 Desa 7,000,000,000 7,000,000,000
10 Perkuatan Tebing Sungai Dusun Pamogaran Nanga Wera 200,000,000 11 Perkuatan Tebing Sungai So Raju Nanga Wera 200,000,000 12 Perkuatan Tebing Sungai Dusun Karuwu Nanga Wera 200,000,000 13 Perkuatan Tebing Sayap DAM So Samanggia Nanga Wera 500,000,000 14 Perkuatan Tebing So Kawinda Nanga Wera 1,000,000,000 15 Perkuatan Tebing Sori Kalate Nanga Wera 200,000,000 16 Perkuatan Tebing Sungai Belakang SMP Tawali 200,000,000 17 Perkuatan Tebing Sungai Desa Pai Pai 200,000,000 18 Perkuatan Tebing Sungai Dusun Sigi Nanga Wera 200,000,000 19 Perkuatan Tebing Sungai Dusun Banta Nanga Wera 200,000,000 20 Pembuatan Talud Dusun Ntundu Nanga Wera 1,200,000,000 21 Perkuatan Tebing So Mboda Wora 1,000,000,000 22 Perkuatan Tebing Sungai Dusun Sancara dan Sori Mandala 200,000,000 200,000,000 23 Normaliasi dan Perkuatan Tebing Sungai Tawali Tawali 200,000,000 24 Perkuatan Tebing/Talud Penahan Banjir Tawali 200,000,000 200,000,000 25 Perkuatan Tebing Sungai Sori Ro Ntoke 200,000,000 26 Perkuatan Tebing Sungai So Pali Tadewa 1,000,000,000 27 Perkuatan Tebing/Talud Tadewa 500,000,000 28 Normaliasi dan Perkuatan Tebing Sungai Oi Tui Oi Tui 200,000,000
XII KECAMATAN MONTA1 Bronjongnisasi Desa Sie Ds. Sie 500,000,000 500,000,000 Pengamanan permukiman penduduk2 Perkuatan Tebing Sungai Ds. Sakuru 350,000,000 Pengamanan permukiman, pertanian3 Perkuatan Tebing Sungai Ds. Tangga 500,000,000 Pengamanan permukiman, pertanian4 Normalisasi/Perkuatan Tebing Sungai Parado (6 km) Kec. Monta 12,000,000,000 5 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Parado Sie, Tangga 2,000,000,000 6 Normlisasi Sungai Sori Mbani Sondo 400,000,000 7 Perkuatan Tebing Sungai Belakang Kampung Baralau 600,000,000 8 Perkuatan Tebing Sungai Jati Sakuru 600,000,000 9 Normalisasi DAM Ompu Dula dan DAM Peto Waro 500,000,000
10 Normalisasi Saluran Irigasi So Doro Sie 400,000,000 11 Perkuatan Tebing Sungai So Lewi Ruma Monta 700,000,000 12 Perkuatan Tebing Sungai So La Peto Monta 700,000,000 13 Perkuatan Tebing Sungai Desa Sie Tangga Monta Monta 700,000,000
XIII KECAMATAN PARADO1 Perkuatan Tebing Sungai Ds. Parado Wane 300,000,000 300,000,000 Pengamanan permukiman penduduk
XIV KECAMATAN SOROMANDI1 Perkuatan Tebing Pantai Ds. Bajo 200,000,000 Pengamanan permukiman penduduk2 Tanggul Sungai Sori Nae Saba Ds. Sampungu Ds.Sampungu 100,000,000 3 Bronjongnisasi Sori Nanga Sai Desa Sai Ds.Sai
XV KECAMATAN BELO1 Normalisasi Sungai Salongga Ds. Soki 800,000,000 800,000,000 Persediaan air Pertanian, Ternak2 Normalisasi Sungai Ncera-Cenggu (14 Km) Kec. Belo 28,000,000,000 Persediaan air Pertanian, Ternak3 Bronjongnisasi Sungai Nata Ds. Nata 28,000,000,000 Persediaan air Pertanian, Ternak4 Pengerukan/Normalisasi Embung Roi Roka Roka 2,000,000,000 5 Normalisasi Alur Sungai Kalemba Desa Lido Kec. Belo Lido 2,000,000,000 6 Normalisasi Tanggul Sori Dungga Dsn. I & II Ds. Lido 700,000,000 7 Prokasi Saluran Ds. Soki 500,000,000
Tahun 2020 Tahun 2021Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Akhir 2015No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan Kondisi Akhir Periode Renstra Manfaat ProgramTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
8 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai So Salongga Diha, Ncera,Soki, Ngali 25,000,000,000 9 Pemb. Tanggul Sori Tire Ncera 600,000,000
10 Pemb. Talud dan Bronjong Soki 500,000,000 11 Perkuatan Tebing So Tolo Lido Lido 500,000,000 12 Perkuatan Tebing So Jati Soki 500,000,000 13 Pengerukan Sungai Roka 700,000,000 14 Normalisasi Sungai So Salongga dari Diha menuju Desa Diha Diha - Ngali 700,000,000 15 Pengerukan/Normalisasi DAM Salu desa Ntonggu Ntonggu 700,000,000 15 Pengerukan DAM Ncuri Ntonggu 700,000,000 16 Normalisasi Sungai dari Ntonggu s/d Belo Tonggorisa 5,000,000,000 17 Lanjutan Normalisasi Sungai Cenggu - Palibelo Cenggu 5,000,000,000 4,000,000,000 18 Perkuatan Tebing/Tanggul Sungai Bama Dusun La Janga Teke 400,000,000 300,000,000 19 Normalisasi Sungai Roi 600,000,000 20 Perkuatan Tebing Saluran Irigasi Langgawu dan La Rida Roi 1,000,000,000 500,000,000 21 Perkuatan Tebing/Talud Kiri Kanan Sungai Oi Bombo Roi 1,000,000,000 700,000,000 22 Pengerukan Embung Roka 1,000,000,000 23 Normalisasi Sungai dari Ntonggu s/d Belo Tonggorisa 5,000,000,000
XVI KECAMATAN PALIBELO1 Bronjongnisasi Sungai Oi Bombo Desa Roi Kec. Palibelo Ds.Roi 1,000,000,000 2 Bronjongnisasi Sungai Nata Desa Nata Kec. Palibelo Ds.Nata 1,000,000,000 3 Normalisasi/Perkuatan Tebing Sungai Ntonggu-Belo-Palibelo (6 km) Kec. Palibelo 12,000,000,000 Persediaan air Pertanian, Ternak4 Pengerukan/Normalisasi DAM Solu Ntonggu Ntonggu Persediaan air Pertanian, Ternak5 Pengalihan Aliran Sungai Bandara Desa Belo Belo Persediaan air Pertanian, Ternak6 Lanjutan Normalisasi Kali dari desa Teke ke Tonggorisa Teke, Tonggorisa 1,000,000,000 7 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Dam La Mangge I Nata 1,000,000,000 8 Normalisasi Sungai Bombo Risa Risa 1,000,000,000 9 Normalisasi Sungai Belo - Muara Sungai Ntonggu - Belo 17,000,000,000
10 Perkuatan Tebing Sungai Nata (dari Jembatan Nata Ke Timur) Nata 1,500,000,000 11 Normalisasi Sungai Bombo Roi Roi 700,000,000 12 Pembangunan Bronjong di Dusun Gori Genda Panda 400,000,000 13 Normalisasi Sungai Teke 300,000,000 14 Normalisasi Sungai Lapa Bou Tonggorisa 500,000,000 15 Normalisasi Sungai Lapa Mboha Tonggondoa 400,000,000 16 Normalisasi Sungai Sori Ndo (So Nae) Ntonggu 2,000,000,000 17 Normalisasi Sungai Karea - Saranta Tonggorisa 200,000,000 18 Normalisasi Sungai Wawo Rasa Tonggondoa 400,000,000 400,000,000 19 Pembuatan Bronjong Roi 400,000,000 20 Pembuatan Bronjong Sunagai Krowo Tonggorisa 200,000,000 21 Pengerukan DAM Ncuri Ntonggu 300,000,000 300,000,000 22 Perkuatan Tebing/Tanggul Sungai Teke 300,000,000 23 Normalisasi Sungai Roi 400,000,000 300,000,000 24 Perkuatan Tebing Saluran Irigasi La Nggawu dan La Rida Roi 400,000,000 25 Perkuatan Tebing/Talud Kiri Kanan Sungai Bombo Roi 400,000,000 26 Normalisasi sungai Cenggu - Palibelo (lanjutan) Cenggu 5,000,000,000
XVII KECAMATAN WAWO1 Normalisasi/Perkuatan Tebing Sungai Lampe (6 km) Kec. Palibelo 12,000,000,000 Persediaan air Pertanian, Ternak2 Perkuatan Tebing Lanco Kombo Kombo 200,000,000 200,000,000 3 Perkuatan Tebing Sungai Lanco Kombo Wawo Kombo 200,000,000 200,000,000 200,000,000 4 Perkuatan Tebing Maria Utara 200,000,000 200,000,000 5 Perkuatan Tebing Sori Seke Kombo 200,000,000 200,000,000 6 Perkuatan Tebing Sungai So Oi Nggodo Kambilo 200,000,000 200,000,000 7 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Wawo Maria Utara 200,000,000 200,000,000
Tahun 2020 Tahun 2021Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Akhir 2015No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan Kondisi Akhir Periode Renstra Manfaat ProgramTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
C Program Pengendalian Banjir % 0.00 0.00 10.00 72,250,000,000 20.00 10,650,000,000 9,410,000,000 30.00 4,910,000,000 60 97,220,000,000
I KECAMATAN SAPE
1 Pembangunan DI Kalate Suplesi DI Kakumi Desa jia Ds. Jia 2,500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 84 Ha2 Pembangunan DAM Ta'a Sape Jia Ds. Jia 800,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 220 Ha3 Pembangunan DAM Tolo Mila DS.Sari Kec.Sape Ds. Sari 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 300 Ha4 Pembangunan DAM Lolu Ds. Parangina Kec.Sape Ds.Parangina 800,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 245 Ha5 Pembngunan DI.Sori Nae Ds. Poja Kec.Sape Ds.Poja 1,500,000,000 Mengairi sawah seluas 254 Ha6 Pembangunan Saluran Irigasi Desa Nae Desa Nae Mengairi sawah seluas 7 Pembangunan Talud So Promo Desa Naru Desa Naru Mengairi sawah seluas 7 Pembangunan DAM Sakolo Sahe Desa Jia Desa Jia 300,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas
II KeCAMATAN LAMBU1 Pembangunan DI.Oi Kalo Busu Ds.Lambu Sape Ds. Lambu 600,000,000 Mengairi sawah seluas 128 Ha2 Pembangunan DAM Diwu Loko Hidirasa 1,000,000,000 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha3 Pembangunan DAM Diwu Nggaro Nae Hidirasa 2,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha4 Pembangunan DAM Diwu Salae Hidirasa 1,000,000,000 2,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha5 Pembangunan DAM Diwu Kandolo Hidirasa 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha6 Pembangunan DAM Diwu Kancale Hidirasa 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha6 Pembangunan DAM So Wila Hidirasa 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha7 Pemb. Tanggul Sungai Desa Soro Soro 800,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha
III KECAMATAN LANGGUDU1 Pemb. D. I. Oi Mangge Dumu Ds. Dumu 600,000,000 600,000,000 Mengairi sawah seluas 89 Ha2 Pemb. DAM Fimpi Ds. Pusu Kec.Langgudu Ds.Pusu 500,000,000 3 Pemb. DAM Doro Huni Ds. Laju Kec.Langgudu Ds.Laju 1,000,000,000 4 Pemb. DI.Sori Mila Ds.Sambane Kec.Langgudu Ds.Sambane 500,000,000 5 Pemb. DI.So Sido Ds.Sarae Ruma Kec.Langgudu Ds.Sarae Ruma 600,000,000 6 Pemb. DI.Narile Ds. Karampi Kec.Langgudu Ds. Karampi 500,000,000
IV KECAMATAN BOLO1 Pembangunan DAM Nangga Nggembe Bolo Ds. Nggembe Mengairi sawah seluas 350 Ha2 Pembangunan DI. Sari Nggembe Ds. Nggembe Kec.Bolo Ds. Tambe Mengairi sawah seluas 310 Ha3 Pembangunan DI. Lante Tambe Ds. Tambe Kec.Bolo Ds. Tambe Mengairi sawah seluas 350 Ha4 Pembangunan Saluran irigasi Karengo Ds. Kananga Mengairi sawah seluas 50 Ha
V KECAMATAN MADAPANGGA1 Pemb. JI.DI.Oi Seli Ds. Tonda Kec.Madapangga Ds.Tonda 600,000,000 2 Pemb. JI.DI.Beringin Ds. ncandi Kec.Madapangga Ds.Ncandi 400,000,000 3 Pemb. JI.DI.Uba Saidah Ds.Tonda Madapagga Ds.Tonda 400,000,000 4 Pemb. DI.La Gere Ds. Woro Kec.Madapangga Ds.Woro 500,000,000 5 Pemb. JI.DI.Ntunda Laju Ds.Mpuri Madapangga Ds.Mpuri 200,000,000 6 Pemb. Saluran Irigasi So.Sonco Nara Ds.Woro Ds.Woro 500,000,000 7 Pemb. DI. Diwu Monggo Ds. Tonda Kec.Madapangga Ds.Tonda 700,000,000 8 Pemb. Bendung Tolo Lanta Desa Ndano Kec.Madapangga Ds.Ndano 800,000,000 9 Pemb. Bendung Tolo Mboda Desa Ndano Kec.Madapangga Ds.Ndano 800,000,000
10 Pemb. Bendung Diwu Nonto Desa Tonda Kec.Madapangga Ds.Tonda 500,000,000 11 Pembangunan Embung Ntunda Laju Desa Mpuri Kec.Madapangga Ds.Mpuri 800,000,000 12 Pembangunan DI. Bamba Ele Desa Woro Kec.Madapangga Ds.Woro 700,000,000 13 Pembangunan Embung Jenamawa Desa Rade Kec.Madapangga Ds.Rade 500,000,000
VII KECAMATAN TAMBORA1 Pembangunan Dam Sori Aji Ds. Kawinda Na'E 500,000,000 Mengairi sawah seluas 76 Ha
VIII KECAMATAN SANGGAR1 Pembangunan Embung Nare Kore 8,000,000,000 300,000,000 400,000,000 2 Pemb. Bendung Balisang Selimi Ds. Piong 550,000,000 550,000,000 Mengairi sawah seluas 122 Ha
IX KECAMATAN DONGGO1 Pemb. Bendung So Ere Ds. Nggerukopa 560,000,000 560,000,000 Mengairi sawah seluas 28 Ha2 Pemb. DI.Ncanga Ds. Mbawa Ds. Mbawa 500,000,000 Mengairi sawah seluas 17 Ha3 Pemb. Dam Kadende Desa Kala Ds. Kala 200,000,000 Mengairi sawah seluas 17 Ha
X KECAMATAN AMBALAWI1 Pemb. Bendung DI. Ringi Ntando Ds. Nipa 1,000,000,000 500,000,000 1 Pemb. Bendung DI. Ria desa Talapiti Ds. Talapiti 700,000,000 500,000,000
Luas kualitas Infrastruktur Sumberdaya Air dalam kondisi baik
Luasnya sawah yang terairi Jaringan Irigasi.
Tahun 2020 Tahun 2021Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Akhir 2015No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan Kondisi Akhir Periode Renstra Manfaat ProgramTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
XI KECAMATAN WERA1 Pemb. DAM So Nae Dusun Pai Dalam Ds. Pai Ds. Pai 500,000,000 2 Pemb. DI. So Mboda Ds. Wora Ds.Wora 800,000,000 Mengairi sawah seluas 67 Ha3 Pemb. DAM So Tolo Wora Ds. Wora Ds. Wora 800,000,000 4 Pemb. DI. Mpungga Ds. Wora Ds.Wora 800,000,000 Mengairi sawah seluas 67 Ha4 Pemb. Tanggul Sori Kalate Desa Nanga Wera Ds. Nanga Wera 800,000,000 Mengairi sawah seluas 67 Ha4 Pemb. Talud Desa Sangiang Ds. Sangiang 800,000,000 Mengairi sawah seluas 67 Ha
XII KECAMATAN MONTA1 Pemb. Bendung Sori Pajo Dusun Diha Ds. Sie 500,000,000 Mengairi sawah seluas 105 Ha2 Pemb. Daerah Irigasi Ade Waro Ds. Waro Ds. Waro 400,000,000 3 Pemb. DI.Bendung Lanco Ds. Sakuru Ds. Sakuru 700,000,000
XIII KECAMATAN PARADO
XIV KECAMATAN SOROMANDI1 Pembangunan DI. Tiri Parongge Ds. Sampungu Ds.Sampungu 500,000,000 2 Pembangunan DAM Tolo Foo Ds. Sampungu Ds. Sampungu 800,000,000 3 Pembangunan JI.DI. Sopowolu Ds. Sai Ds. Sai3 Pembangunan Embung So Ka Jao Ds. Sai 2,000,000,000 Mengairi sawah seluas 1000 Ha
XV KECAMATAN BELO1 Pembangunan Talud Tebing Sungai Desa Renda Ds.Renda 200,000,000
XVI KECAMATAN PALIBELO1 Pembangunan DAM Oi Bombo Desa Roi Kec. Palibelo Ds.Roi 800,000,000 2 Pembangunan DAM Raba Rida Desa Roi Kec. Palibelo Ds.Roi 500,000,000 2 Pembangunan DAM Mini Tonggo Mangge desa Nata Ds. Nata 500,000,000
XVII KECAMATAN WAWO1 Pembangunan Saluran So oi Wau Ds.Maria Ds. Maria2 Pembangunan DAM So Nae Ds.Maria Utara Ds. Maria Utara2 Pembangunan DAM Rangi Ds.Kombo Ds. Kombo 700,000,000 3 Pemb. Dam Ncai A'U Maria Utara 500,000,000 4 Peningkatan Dam Sori Nae Ntori 600,000,000 5 Pemb. Embung Lando Kambilo 400,000,000 6 Pemb. Dam Oi Wontu Raba 400,000,000 7 Pemb. Bendung Oi Sori Wora Raba 250,000,000 8 Pembangunan DAM Oi Katipu Pesa 1,500,000,000 500,000,0009 Pembangunan DAM SO Sori Kambilo 150,000,000
10 Pembangunan DAM Rab Bou So Do Raba 200,000,000 11 Pembangunan DAM Sori Ama Samima Raba 200,000,000 12 Pembangunan DAM Oi Lupe Ntori 500,000,000 300,000,000 13 Pembangunan Embung So Mpungga Maria 500,000,00014 Pembangunan DAM Sori Ringi Kambilo 300,000,000 15 Pembangunan Embung Sori Mango Kambilo 10,000,000,000 200,000,00016 Pembangunan DAM Waro Raba17 Pembangunan DAM So Nae Raba 300,000,00018 Pembangunan DAM Mini Oi Wotu Kombo 200,000,000 300,000,000 19 Pembangunan DAM Mini So Salaka Tarlawi 200,000,000 300,000,000 20 Pembangunan Embung Foo Duwa Maria Utara 10,000,000,000 300,000,000 21 Pembangunan Embung Rakyat Kec. 10,000,000,000 300,000,000
XVIII KECAMATAN LAMBITU1 Pembangunan JI. DI. So Seli DS. Kawuwu Ds. Kawuwu 200,000,000 Mengairi sawah seluas 45 Ha
Tahun 2020 Tahun 2021Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Akhir 2015No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan Kondisi Akhir Periode Renstra Manfaat ProgramTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
PERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI( (OPJI) Tersebar 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 40,000,000,000 PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG Tersebar 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 12,000,000,000 PROGRAM INSPEKSI TANGGAP DARURAN BANGUNAN PENGAIRAN Tersebar 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 12,000,000,000 PROGRAM PEMBANGUNAN SISTIM INFORMASI / DATA BASE PENGAIRAN Tersebar 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 800,000,000
PROGRAM PEMBANGUNAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAIRAN Tersebar 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 800,000,000
E Program Perkuatan Kelembagaan Partisipatif 11.43 10.00 622,603,000 10.00 1,152,726,500 10.00 7,500,000,000 7,500,000,000 10.00 7,500,000,000 10.00 7,500,000,000 50.00 31,775,329,500
1 Penguatan Kelembagaan SDA WISMP II Kab. Bima 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 2 Pembinaan Irigasi Partisipatif (IPDMIP)/LOAN ADB Kab. Bima 7,000,000,000 7,000,000,000 7,000,000,000 7,000,000,000
622,603,000 64,497,176,500 446,990,000,000 146,645,000,000 167,210,000,000 87,660,000,000 961,325,229,500
Bima, Februari 2017
Jumlah GP3A yang telah terlatih %
JUMLAH A+B+C+D+E
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BIMA
Ir. H. NGGEMPO, MMTNIP. 19621221 199003 1 003
Tahun 2020 Tahun 2021Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
A Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan pengairan lainnya
Persentase kondisi infrastruktur irigasi
berfungsi baik % 25.00 30.00 47,700,450,000 31.00 15,644,000,000 32.50 150,507,000,000 33 143,135,000,000 33.50 42,350,000,000 35 30,050,000,000 70 429,386,450,000
38 38 39 40.75 41.25 42
I KECAMATAN SAPE1 Peningkatan DI Embung Kowo Desa Kowo Ds. Kowo 600,000,000 600,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 20000 Ha2 Peningkatan DI Doro Pela Suplesi DI Ama Baena Desa Parangina Ds. Parangina 1,000,000,000 1,000,000,000 800,000,000 Mengairi sawah seluas 20000 Ha3 Rehab D.I. Rababou Ds. Rasabou 500,000,000 Mengairi sawah seluas 153 Ha4 Rehab D.I. Raba Ringi Ds. Sangia 550,000,000 550,000,000 Mengairi sawah seluas 140 Ha5 Penigkt. J. I. D. I. Ta'a Sape Ds. Jia 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 220 Ha6 Penigkt. J. I. D. I. Wuwu Ds. Sangia 600,000,000 600,000,000 Mengairi sawah seluas 346 Ha7 Rehabilitasi DI.Sonco Kara Ds. Kowo Kec.Sape Ds. Kowo 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 146 Ha8 Peningkatan JI.DI. Doro Kopa Ds. Poja Sape Ds. Poja 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 126 Ha9 Peningkatan DI. Lati Desa Jia Kec. Sape Desa Jia 1,950,000,000 Mengairi sawah seluas 56 Ha
10 Peningkatan DI. Kakumi Desa Sari Kec. Sape Desa Sari 300,000,000 Mengairi sawah seluas 11 Rehabilitasi DI. Sape Desa Naru Desa Naru 700,000,000 700,000,000 Mengairi sawah seluas 12 Peningkatan JI. DI. Sari Desa Sari 700,000,000 800,000,000 Mengairi sawah seluas 13 Peningkatan DI. La Peto Desa Sari Desa Sari 500,000,000 500,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 17 Ha14 Peningkatan DI. Kabulengga Ds. Boke Desa Boke 200,000,000 200,000,000 600,000,000 Mengairi sawah seluas 20 Ha15 Peningkatan DI. Lolu Ds. Jia Desa Jia 500,000,000 600,000,000 Mengairi sawah seluas 100 Ha16 Peningkatan DI. Ama Haya Desa Oi Maci 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 100 Ha17 Peningkatan DI. So Mangge Krombo Ds. Naru 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 100 Ha18 Peningkatan DI. Sape Saluran kiri So Rasa Bou Ds. Rasabou 400,000,000 400,000,000 Mengairi sawah seluas 100 Ha19 Pembangunan Saluran Irigasi Desa Nae Ds. Nae Mengairi sawah seluas 100 Ha20 Pembangunan Talud So Promo Desa Naru Ds. Naru Mengairi sawah seluas 100 Ha21 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dam Kalate Desa Jia Desa Jia 2,000,000,000 2,000,000,000 22 Pembangunan Saluran Irigasi Kowo Ds. Kowo 300,000,000 300,000,000 23 Pembangunan Saluran Irigasi So Hidirasa Ds. Tanah Putih 500,000,000 500,000,00024 Peningkatan JI DI Suplesi Embung Kowo Ds. Kowo 200,000,000 200,000,000 25 Pembangunan Saluran Irigasi So Wage Ds. Naru Barat 200,000,000 200,000,000 26 Peningkatan Saluran Irigasi So Ta Woo Ds. Parangina 300,000,000 300,000,000 200,000,000 27 Peningkatan Saluran JI DI Raba Bou Ds. Rasabou 300,000,000 300,000,000 28 Rehabilitasi DI. So Nae Poja Ds. Poja 600,000,000 600,000,000 29 Peningkatan JIDI So Tolo Jawa Ds. Parangina 145,000,000 30 Peningkatan JIDI So Tune Ds. Parangina 145,000,000
II KECAMATAN LAMBU1 Rehabilitas DI. Mangge Desa Lanta Barat 300,000,000 300,000,000 400,000,000 Mengairi sawah seluas 40 Ha2 Rehabilitasi DI. Raba Langi Desa Nggelu 900,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha3 Rehabilitasi DI. So Nae Desa Nggelu 700,000,000 700,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 36 Ha4 Rehab D.I. Satando Ds. Melayu 750,000,000 Mengairi sawah seluas 160 Ha5 Rehab D.I. Lamangge Ds. Lanta 750,000,000 350,000,000 Mengairi sawah seluas 115 Ha6 Rehab. D. I. Rade Dula Ds. Mangge 700,000,000 700,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 85 Ha7 Penigkt. J. I. D. I. Wadu Pela Ds. Mangge 500,000,000 500,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 85 Ha8 Penigkt. J. I. D. I. Kale'O Ds. Kale'O 250,000,000 Mengairi sawah seluas 128 Ha9 Rehabilitasi DI.Baku Ds. Sumi Kec.Lambu Ds. Lambu 700,000,000 Mengairi sawah seluas 167 Ha
10 Rehabilitasi JI.DI.So Nae Ds. Nggelu Kec.Lambu Ds. Lambu 200,000,000 Mengairi sawah seluas 122 Ha11 Rehabilitasi JI.DI.Nae Ds. Mangge Kec.Lambu Ds. Lambu 200,000,000 Mengairi sawah seluas 142 Ha12 Peningkatan DI. Potu Desa Lanta Desa Lanta Mengairi sawah seluas 35 Ha13 Peningkatan Saluran kiri DI. Potu Desa Lanta Desa Lanta Mengairi sawah seluas 35 Ha14 Pembangunan Sal. Irigasi So Nggaro Pua Haja Desa Lanta Barat Desa Lanta 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 35 Ha15 Rehab JI. DI. So Takaja Desa Lanta Desa Lanta Mengairi sawah seluas 35 Ha16 Embung So Papa Sumi Desa Sumi Desa Sumi Mengairi sawah seluas 35 Ha17 Rehabilitasi DI. Diwu Arona Desa Hidirasa 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 35 Ha18 Rehabilitasi DI. Kolo Desa Hidirasa 500,000,000 Mengairi sawah seluas 35 Ha19 Rehabilitasi DI. Lapisa Desa Nggelu 600,000,000 600,000,000 Mengairi sawah seluas 40 ha20 Rehabilitasi DI. Tolo Nae Desa Lambu 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 70 Ha21 Rehabilitasi DI. Raba Mangge Desa Lambu 650,000,000 650,000,000 Mengairi sawah seluas 30 Ha22 Rehabilitasi DI. Diwu Pela Desa Mangge 750,000,000 Mengairi sawah seluas 59 Ha
DAFTAR USULAN PROGRAM TAHUNANBIDANG PENGAIRANTAHUN 2016 - 2021
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Akhir 2015
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan Kondisi Akhir Periode Renstra Manfaat ProgramTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Persentase kondisi infrastruktur irigasi
berfungsi baik
Persentase kondisi infrastruktur irigasi
berfungsi baik
Tahun 2020 Tahun 2021Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Akhir 2015
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan Kondisi Akhir Periode Renstra Manfaat ProgramTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
23 Rehabilitas DI. Diwu Mbani Desa Mangge 500,000,000 Mengairi sawah seluas 200 Ha24 Rehabilitas DI. Raba Sadundu Desa Lanta Mengairi sawah seluas 60 Ha25 Peningkatan JI. Desa Lanta Barat Desa Lanta Barat 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 30 Ha26 Peningkatan JI. Nonu Suplesi Sumi Desa Simpasai 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 30 Ha27 Peningkatan DAM Tolo Nae Desa Nggelu 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 30 Ha28 Pengerukan Sedimen DI Sumi Sumi, Rato, Soro, Lanta, Kaleo 1,000,000,000 1,000,000,000 29 Peningk. Jaringan Irigasi DI Diwu Ntoa Mangge 300,000,000 300,000,000 30 Rehabilitasi Saluran Irigasi DI Sumi Lanta 500,000,000 500,000,000 31 Pemb. Saluran DAM Ompu Aji Lambu 400,000,000 400,000,000 32 Peningkatan Saluran Irigasi DI. Diwu Togo Lambu 400,000,000 400,000,000 33 Peningkatan Saluran Irigasi DI. Tolo Nae Lambu 400,000,000 400,000,000 34 Pembangunan Saluran Irigasi So Takaja Lanta Barat 300,000,000 300,000,000 35 Peningkatan JI DI Nae Mangge 300,000,000 300,000,000 36 Pembangunan Tanggul saluran Bendungan Sumi Lanta s/d Kaleo 2,000,000,000 2,000,000,000 37 Pengerukan Sedimen Saluran Primer (Kiri) DAM Sumi Kaleo, Monta Baru 400,000,000 400,000,000 38 Pengerukan Sedimen Saluran Primer (Kanan) DAM Sumi Sumi 300,000,000 300,000,000 39 Lanjutan Pembangunan Saluran Irigasi So La Loja Kiri dan Kanan Rato 500,000,000 500,000,00040 Pembangunan Saluran Irigasi So Sombo Kaleo 300,000,000 300,000,000 41 Pembangunan Saluran Irigasi So La Mbee dan La Nteko Sangga 400,000,000 400,000,000 42 Pembangunan saluran Pembuangan La Lino Sangga 400,000,000 400,000,000 43 Pembangunan Saluran Irigasi So Tolo Moti Soro 400,000,000 400,000,000 44 Peningkatan JI DI Potu Lanta Sumi 500,000,000 500,000,000 45 Pembangunan DI. Nggelu Nggelu 600,000,000 600,000,000 46 Pembangunan DAM So Kanca Baku Desa Sumi 145,000,000
III KECAMATAN WOHA Mengairi sawah seluas 30 Ha1 Peningkatan DI.Dorolopi Desa Donggobolo Ds. Donggobolo 400,000,000 Mengairi sawah seluas 17 Ha2 Rehab Total D. I. Amakari Ds. Keli 1,500,000,000 1,500,000,000 Mengairi sawah seluas 318 Ha3 Penigkt. J. I. D. I. Kalate Ds. Talabiu Mengairi sawah seluas 234 Ha4 Penigkt. J. I. D. I. Kalate Ds. Rabakodo 200,000,000 200,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 968 Ha5 Rehabilitasi D.I. Ni'U Ds. Risa 675,000,000 Mengairi sawah seluas 500 Ha6 Penigkt. J. I. D. I. Kalate Mbaju Ds.Risa Woha Ds. Risa 200,000,000 200,000,000 7 Peningkatan DI.Lembo Desa Tenga Kec.Woha Ds.Tengga 800,000,000 800,000,000 8 Rehabilitasi DI. Kalate Suplesi DI. Pela Parado Tente 2,200,000,000 2,200,000,000 200,000,000 9 Rehabilitasi DI. Risa Suplesi DI. Pela Parado Risa 3,700,000,000 3,700,000,000 200,000,000
10 Rehabilitasi DI. La Kalo Suplesi DI. Pela Parado Kalampa 1,200,000,000 1,200,000,000 300,000,000 11 Rehab. Saluran Irigasi Kalampa - Penapali Dadibou 200,000,000 200,000,000 200,000,000 12 Pemb. Saluran Irigasi Cek DAM Raba Sue, Raba Sarise Dadibou 200,000,000 200,000,000 - 200,000,000 13 Pemb. Saluran Irigasi So Ntana, Sajala, La Siti, La Mundu Talabiu 200,000,000 200,000,000 14 Pemb. Saluran Irigasi So Nisa Penapali 200,000,000 200,000,000 200,000,000 15 Pemb. Saluran Irigasi So Taki dan Lemba Dou Kalampa 200,000,000 200,000,000 16 Rehab. Saluran Irigasi So Santira Kalampa 200,000,000 200,000,000 17 Rehabilitasi DI Samampi Keli 200,000,000 200,000,000 18 Pembangunan Bendungan So Tolo Ribo Lewi Keli 200,000,000 200,000,000 19 Pembangunan Saluran Irigasi Dsn. Dadibou Godo Dadibou 200,000,000 200,000,000 20 Pembangunan Tanggul Desa Nisa, Naru Nisa 200,000,000 200,000,000 21 Pembangunan Tanggul Desa Naru Naru 200,000,000 200,000,000 22 Pembangunan Saluran Irigasi Naru 200,000,000 200,000,000 200,000,000 23 Penigkatan DI. Lapa Limbu Naru 200,000,000 200,000,000 200,000,000 24 Pembangunan Saluran Irigasi So Sajala dan So Ntana Talabiu 200,000,000 200,000,000 200,000,00025 Pembangunan Saluran Irigasi Serise dan Mangge Colu Talabiu 200,000,000 200,000,000 200,000,00026 Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Kali Timur Penapali Talabiu 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 27 Pembangunan Saluran Irigasi So Tamba Ta'a Donggobolo 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,00028 Pembangungan Jaringan Irigasi Lahan Kering Woha 1,500,000,000 1,500,000,000 300,000,000 300,000,000
Tahun 2020 Tahun 2021Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Akhir 2015
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan Kondisi Akhir Periode Renstra Manfaat ProgramTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
IV KECAMATAN LANGGUDU1 Rehabilitasi DI La Kalo Rupe 450,000,000 2 Peningkatan Saluran Irigasi Embung Waworada Waworada 500,000,000 500,000,000 3 Rehabilitasi D.I. Ompu Sao Ds. Kangga Mengairi sawah seluas 500 Ha4 Rehab Berat D. I. Diwu Sadundu Ds. Karumbu 400,000,000 400,000,000 Mengairi sawah seluas 900 Ha5 Rehab Berat D.I. Koli Ds. Rupe 670,000,000 Mengairi sawah seluas 70 Ha6 Penigkt. J. I. D. I. Karara Ds. Karumbu Mengairi sawah seluas 85 Ha7 Penigkt. J. I. D. I. Diwu Sadundu Ds. Karumbu Mengairi sawah seluas 650 Ha8 Peningt. JI.DI.Fanca Laju Ds.Dumu Kec.Langgudu Ds.Dumu 200,000,000 9 Pemb. DI.So Sori Loa Ds.Laju Kec.Langgudu Ds. Laju 200,000,000
10 Rehab. DAM Jiba Ds. Rupe Kec.Langgudu Ds.Rupe 400,000,000 400,000,000 11 Rehab. DI La Kalo Ds. Rupe Kec.Langgudu Ds.Rupe 300,000,000 300,000,000 Mengairi sawah seluas 34 Ha12 Peningkatan DI. Embung waworada Desa waworada Ds. Waworada 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 17 Ha13 Peningkatan DI. Mamba Desa Karampi Ds. Karampi 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 17 Ha14 Peningkatan JI. DAM Parit So Bara Karombo Desa Pusu Ds. Pusu 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 17 Ha15 Peningkatan JI. DI. So Kawuwu Desa Kawuwu Ds. Kawuwu 200,000,000 Mengairi sawah seluas 17 Ha16 Pembangunan Saluran Irigasi Dam Laju Laju 500,000,000 500,000,000 17 Pembangunan DI Pica Rupe 600,000,000 600,000,00018 Pembangunan Saluran Irigasi Wuwulwaji Karumbu 400,000,000 400,000,000 19 Rehabilitasi Saluran Irigasi DAM Oi Mada Karumbu20 Rehabilitasi Saluran Irigasi DI Diwu Sadundu Karumbu 300,000,000 300,000,000 21 Pembangunan Saluran Irigasi Soro Bali Karampi 300,000,000 22 Pembangunan Saluran Irigasi Dam Nungga Karampi 300,000,000 23 Pembangunan Saluran Irigasi Dam La Wadu Doro O'o 300,000,000 24 Pembangunan Saluran Irigasi DAM Oi Ua Dumu 250,000,000 250,000,00025 Pembangunan Saluran Irigasi Wadu Nae Pusu 500,000,000 500,000,00026 Pembangunan Saluran Irigasi DAM Ompu Sao Kangga 200,000,000 200,000,00027 Peningkatan Saluran Irigasi Sido Sarae Ruma 350,000,000 350,000,000 28 Peningkatan JI. DAM Peto Rupe 350,000,000 350,000,000 29 Peningkatan JI. Sonco Nocu Suplesi DI. Diwu Sadundu Karumbu 350,000,000 350,000,000 30 Peningkatan JI. Ompu So Moi Karumbu 350,000,000 350,000,000 31 Peningkatan JI.So Guru Kai Karumbu 350,000,000 350,000,000 32 Peningkatan JI.So Sonco Nocu Sambane 350,000,000 350,000,000 33 Peningkatan JI.DAM Oi Toka Sambane 350,000,000 350,000,000 34 Peningkatan DI. Oi Awu Dumu 350,000,000 350,000,000 35 Peningkatan DI. Nggira I Kangga 700,000,000 36 Pembangunan Dam So Sera Nae Laju 200,000,000 200,000,000 200,000,000 37 Peningkatan Saluran Irigasi Laju Laju 500,000,000 500,000,000 300,000,000 38 Pembangunan DAM So Kalo Kawuwu 200,000,000 200,000,000 200,000,000 39 Pembangunan Embung Kawuwu Kawuwu 7,000,000,000 7,000,000,000 300,000,00040 Pembangunan DAM So Kangga Kangga 200,000,000 200,000,000 200,000,000 41 Pembangunan Saluran Irigasi Doro O'o Doro O'o 200,000,000 200,000,000 200,000,000 42 Peningkatan DI. Doro Huni Laju 400,000,000 400,000,000 200,000,000 43 Pembangunan DI. Ncanga Sori Desa Kangga 1,050,000,000
V KECAMATAN BOLO1 Peningkatan D.I. Mpungga Ds. Tambe Kec. Bolo Ds. Tambe 145,000,000 2 Rehabilitasi DI. Mboda Suplesi DI.Mbadu Ds. Rasabou Kec.Bolo Ds. Rasabou 1,200,000,000 Mengairi sawah seluas 150 Ha3 Rehabilitasi D.I. Sari Suplesi Embung Ncoha Bolo Ds. Rasabou Mengairi sawah seluas 352 Ha4 Rehab. D. I. Lante Ds. Tambe Mengairi sawah seluas 120 Ha5 Rehabilitasi DI. Sori Supa Ds. Rato Kec. Bolo Ds. Tambe Mengairi sawah seluas 250 Ha6 Peningkatan Saluran Irigasi So Rade Ds. Sanolo Kec. Bolo Ds. Sanolo 400,000,000 400,000,000 Mengairi sawah seluas 250 Ha7 Peningkatan Saluran Irigasi So Palawu Ds. Sanolo Kec. Bolo Ds. Sanolo 300,000,000 300,000,000 Mengairi sawah seluas 250 Ha8 Peningkatan JI. Ompu Sipi II Desa Nggembe Kec. Bolo Ds. Tambe 400,000,000 400,000,000 Mengairi sawah seluas 250 Ha9 Rehabilitasi DI. Bontokape Desa Bontokape Ds. Bontokape 400,000,000 400,000,000 Mengairi sawah seluas 250 Ha
10 Rehabilitasi DI. Salampe Desa Kananga Ds. Kananga 500,000,000 Mengairi sawah seluas 250 Ha11 Pembangunan Irigasi Batas Desa Kananga Ds. Kananga 400,000,000 400,000,000 Mengairi sawah seluas 250 Ha12 Lanjutan Peningkatan Irigasi Desa Leu Ds. Leu 100,000,000 Mengairi sawah seluas 250 Ha13 Penggalian Sedimen di Saluran Primer & Sekunder DI. Ncangakai Timu 400,000,000 400,000,000 200,000,00014 Peningkatan Saluran Irigasi Desa Timu Timu 200,000,000 200,000,000 200,000,00015 Pembuatan Saluran Irigasi So Mpungga, Bodo, Nonto Nggembe, Bontokape 300,000,000 300,000,000 200,000,000
Tahun 2020 Tahun 2021Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Akhir 2015
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan Kondisi Akhir Periode Renstra Manfaat ProgramTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
16 Rehabilitasi Saluran DI Ncoha Rada 1,500,000,000 1,500,000,000 200,000,000 17 Rehabilitasi Saluran DI Bontokape Bontokape 200,000,000 18 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder So Panggo, So La Rangga dan So La Kampodu Sanolo 1,500,000,000 1,500,000,000 300,000,000 19 Penigkatan Saluran Irigasi So Rababou Tumpu 800,000,000 800,000,000 300,000,000 20 Pembuatan Saluran Irigasi So Madanao Tumpu 300,000,000 300,000,000 - 300,000,000 21 Pembuatan Saluran Irigasi So La Mbai Bontokape 300,000,000 300,000,000 - 300,000,000 22 Peningkatan Saluran Irigasi Rada 200,000,000 300,000,000 200,000,000 200,000,000 23 Pembuatan Saluran Irigasi Kara 200,000,000 200,000,000 200,000,000 24 Pembuatan Saluran Irigasi Sekunder Kara 200,000,000 200,000,000 200,000,000 25 Peningkatan Saluran Irigasi Desa Kananga Kananga 100,000,000 200,000,00026 Peningkatan Saluran JI. DI. Mboda Rasabou 400,000,000 400,000,000 400,000,000 200,000,000 27 Peningkatan DI. Doro Rasabou 500,000,000 500,000,00028 Peningkatan Saluran JI So La Fai Kananga 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 29 Peningkatan JI So Mpungga Baru Rasabou 200,000,000 200,000,000 200,000,00030 Pembangunan DI. Rasabou Rasabou 700,000,00031 Pembangunan JI. So Sanolo Sanolo 100,000,000
VI KECAMATAN MADAPANGGA1 Peningkatan DI. Embung Woro Madapangga Ds. Woro 1,000,000,000 1,000,000,000 350,000,000 350,000,000 Mengairi sawah seluas 234 Ha2 Rehab Total D.I. Kawu Ds. Monggo 1,500,000,000 Mengairi sawah seluas 1000 Ha3 Rehab. DI.Keru Woro Desa Woro Ds. Woro 650,000,000 350,000,000 Mengairi sawah seluas 234 Ha4 Peningkt J. I. D. I. Mpungga Ds. Campa 1,200,000,000 1,200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 540 Ha5 Rehab. DI.Lebo Ds.Dena Madapangga DS.Dena 900,000,000 6 Rehab. DI.mpungga Ds.Campa Madapangga Ds. Campa 200,000,000 200,000,000 7 Rehab. DI.Tolombaa Ds.Campa Madapangga Ds.Campa 800,000,000 800,000,000 8 Peningkatan DI. Seli Desa Tonda Kec. Madapangga Ds.Tonda 800,000,000 800,000,000 Mengairi sawah seluas 60 Ha9 Peningkatan DAM Bamba Woro Ds.Woro Kec. Madapangga Ds.Woro 400,000,000 400,000,000
10 Peningkatan JI. So Tolo Bou Ds. Dena Kec. Madapangga Ds.Dena 400,000,000 400,000,000 11 Pembangunan Saluran Irigasi Tolo Mboda Ds.Ndano 400,000,000 400,000,000 12 Peningkatan JI. Bendung Diwu Mila Ds. Tonda Kec. Madapangga Ds.Dena 300,000,000 300,000,000 13 Rehab Bendung Tolomende Ds. Woro Kec. Madapangga Ds.Woro 400,000,000 400,000,000 14 Peningkatan JI. Bendung Diwu Mila Ds. Tonda Kec. Madapangga Ds. Tonda 300,000,000 300,000,000 15 Peningkatan DI. Mori Rade Ds. Rade Kec. Madapangga Ds.Dena 300,000,000 300,000,000 16 Rehab Bendung Suplesi Cabang 4 Ds. Rade Kec. Madapangga Ds.Rade 1,000,000,000 1,000,000,000 17 Peningkatan DI. DAM Lebo Ds. Rade Kec. Madapangga Ds.Rade 195,000,000 18 Peningkatan DI. La Keda Desa Dena Ds.Dena 200,000,000 Mengairi sawah seluas 60 Ha19 Rehab Bendung So Mpungga Ds. Campa Kec. Madapangga Ds. Campa 1,200,000,000 1,200,000,000 200,000,000 20 Pembangunan Saluran Irigasi So Tonda Tonda 400,000,000 400,000,000 21 Pembangunan DI. Beringin Ncandi 1,000,000,000 1,000,000,000 200,000,00022 Peningkatan DAM Diwu Monggo Tonda23 Pembangunan Dam Ntambu Toloworo Woro 200,000,000 200,000,000 200,000,000 24 Pemb. Saluran Irigasi Manggemuna Woro 200,000,000 200,000,000 25 Pembangunan Embung Ntuda Laju So Jati Mpuri 200,000,000 200,000,000 26 Peningkatan DI. Madapangga I Ndano 650,000,000 27 Pembangunan Irigasi Tolo Ndano Ndano 400,000,000 400,000,000 28 Pembangunan Irigasi Tolo Mboda Desa Ndano Ndano 400,000,000 400,000,000 29 Pemb. Saluran Irigasi So Tolo Ncandi Bolo 300,000,000 300,000,000 300,000,000 30 Pembangunan Saluran Drainase So Cinta Manis Bolo 400,000,000 400,000,000 300,000,000 31 Pemb. Saluran Irigasi Sekunder Kanan La Woto DI. Rade Rade 400,000,000 400,000,000 400,000,000 32 Peningkatan Saluran Irigasi DI Mori Rade Rade 400,000,000 400,000,000 400,000,00033 Rehabilitasi Tanggul dan Pintu DI Doro Kola Rade 200,000,000 200,000,000 200,000,000 34 Rehabilitasi Sayap Kiri Kanan DAM Kala Rade 200,000,000 200,000,000 200,000,000 35 Pembangunan Saluran Air DAM Lawau Campa 300,000,000 300,000,000 300,000,000 36 Pembangunan Saluran Air Tolo Bou Campa 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 37 Pembangunan DI. Wuwu Dena Dena 450,000,000 300,000,000 300,000,000 38 Rehabilitasi DI La Nadi Woro 300,000,000 300,000,000 300,000,000 39 Peningkatan JI DI Keru Woro Woro 200,000,000 200,000,000 200,000,000 40 Rehab. Saluran Irigasi Sori Doro Sinci (Talud Penahan Banjir) Campa 75,000,000
Tahun 2020 Tahun 2021Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Akhir 2015
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan Kondisi Akhir Periode Renstra Manfaat ProgramTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
VII KECAMATAN SANGGAR1 Rehabilitasi D.I. Kompon Kore Ds. Kore 600,000,000 Mengairi sawah seluas 150 Ha2 Penigkt. D. I. Taloko Kecamatan Sanggar Ds. Taloko 700,000,000 Mengairi sawah seluas 400 Ha3 Peningkatan DI. Oi Kawa desa Boro Ds. Boro 600,000,000 600,000,000 Mengairi sawah seluas 20000 Ha4 Penigkt. J. I. D. I. Oi Saro Ds. Oi Saro 600,000,000 600,000,000 Mengairi sawah seluas 400 Ha5 Penigktatan D. I. Oi Ncama Ds. Piong 250,000,000 250,000,000 Mengairi sawah seluas 400 Ha6 Rehabilitasi Saluran Irigasi Kore 400,000,000 400,000,000 200,000,000 300,000,000 7 Peningkatan Saluran Irigasi So Ndata Sandue 500,000,000 500,000,000 200,000,000 8 Peningkatan Saluran Irigasi Sandue Sandue 400,000,000 400,000,000 300,000,000 400,000,000
VIII KECAMATAN DONGGO1 Penigkt. J. I. D. I. Rora Kecil Ds. Rora 700,000,000 700,000,000 Mengairi sawah seluas 531 Ha2 Peningkatan Saluran Irigasi Sori Ncanga Ds. Mbawa 500,000,000 500,000,000 200,000,000 200,000,000 3 Rehab D. I. Mudu II Ds. Mbawa 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 35 Ha4 Rehab D. I. Mada Palama Desa Palama Ds. Palama 300,000,000 Mengairi sawah seluas 35 Ha5 Penigkt. J. I. D. I. Doridungga Ds. Doridungga 250,000,000 Mengairi sawah seluas 30 Ha6 So Naru, Panco, Rondu Ntoko Kala Kala 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 7 Pembangunan Saluran Irigasi So Sori Nopa Ndano Nae 400,000,000 400,000,000 400,000,000 8 Pembangunan Saluran Irigasi Sawah Abu Dole dan Tanah H. Usman Rora 300,000,000 300,000,000 300,000,000 9 Pembangunan Saluran Irigasi So Tolo Sowo O'o 200,000,000 200,000,000 200,000,000
10 Pembangunan Saluran Irigasi Diwu Rida O'o 200,000,000 200,000,000 200,000,000 11 Pembangunan Saluran Irigasi Rasa Lapa Bumi Pajo 200,000,000 200,000,000 200,000,000 12 Pembangunan Saluran Irigasi Lapa La Mbai Kamunti Mpili 200,000,000 200,000,000 200,000,000 13 Peningkatan DI. Kadompo Kala 400,000,000 400,000,000 300,000,000 400,000,000 14 Rehab. DI. Ndano Rangga Mbawa 400,000,000 15 Peningkatan DI. Sori Monca Desa O'o 350,000,000
IX KECAMATAN AMBALAWI1 Rehab D. I. Tolo Mba'a Ds. Tolowata 500,000,000 500,000,000 350,000,000 Mengairi sawah seluas 200 Ha2 Rehab Bendung Tolomoti Ds. Nipa 300,000,000 Mengairi sawah seluas 55 Ha3 Rehab Berat DAM Ncore Ds. Kole 450,000,000 450,000,000 Mengairi sawah seluas 32 Ha4 Peningkatan DI. Tolomoti Ds. Nipa Kec.Ambalawi Ds.Nipa5 Pemb. Saluran Irigasi So Ponda Tolowata 300,000,000 300,000,000 200,000,000 6 Peningkatan Saluran Irigasi So Tolo Mba'a Nipa 400,000,000 400,000,000 300,000,000 7 Pembangunan Saluran Irigasi Tolombata Kole 500,000,000 500,000,000 300,000,000 8 Pembangunan Saluran Irigasi Mawu Dalam ke Mawu Luar Mawu 400,000,000 400,000,000 300,000,000 9 Rehabilitasi DI. Nggaro Rangga Desa Rite 450,000,000
10 Rehabilitasi DI. Lumba Desa Tolowata 350,000,000 11 Peningkatan DI. Lapanggo Desa Nipa 125,000,000
X KECAMATAN WERA1 Rehab J. I. D. I. Na'E Ds. Tawali 970,000,000 Mengairi sawah seluas 450 Ha2 Rehab J. I. D. I. Nggeru Ds. Nunggi 472,000,000 Mengairi sawah seluas 128 Ha3 Penigkt. J. I. Talang Pembuang Sal. Induk Ds. Nunggi Mengairi sawah seluas 128 Ha4 Rehab Berat D. I. Sumpi Ds. Hidirasa Mengairi sawah seluas 70 Ha5 Peningkatan JI. DI. Lampawa Ds. Nunggi 200,000,000 250,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 45 Ha6 Rehab D. I. So Dadi Wora Ds. Wora 250,000,000 Mengairi sawah seluas 45 Ha7 Peningkatan D. I. Embug OI Tui Suplesi DI. So Nae Desa Pai Dalam Ds.Pai Dalam 500,000,000 Mengairi sawah seluas 45 Ha8 Peningkatan DI. Embung Oi Toi Desa Tawali wera Ds. Tawali 800,000,000 800,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha9 Peningkatan DI. Tolo Fo'o Desa Nanga wera Ds. Nanga Wera 400,000,000 400,000,000 Mengairi sawah seluas 14 Ha
10 Peningkatan DI. Tolokanda Wera desa Hidirasa Ds. Hidirasa 700,000,000 Mengairi sawah seluas 20 Ha11 Pembangunan DI. Samanggia Wora 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 128 Ha12 Peningkatan DI. Banggalangga Nunggi 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 Mengairi sawah seluas 70 Ha13 Pembangunan DAM So Raju Nanga Wera 1,000,000,000 1,000,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 45 Ha14 Pembangunan Saluran Irigasi So Moti Nanga Wera 200,000,000 Mengairi sawah seluas 45 Ha15 Pembangunan DI. Sorirasa Desa Mandala 900,000,000
Tahun 2020 Tahun 2021Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Akhir 2015
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan Kondisi Akhir Periode Renstra Manfaat ProgramTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
16 Rehabilitasi DAM So Mbaha Nanga Wera 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 45 Ha17 Pembangunan DAM So Mbodo Wora 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha18 Pembangunan DAM So Mantau Ntoke 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 14 Ha19 Pembangunan DAM So Dongo Ntoke 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 20 Ha20 Pembangunan DAM So Tolo Kalo Ntoke 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 128 Ha21 Pembangunan DAM So Semen Ntoke 200,000,000 Mengairi sawah seluas 70 Ha22 Pembangunan DAM So Tolo Kalo Ntoke 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 45 Ha23 Rehabilitasi DAM So Wora Wora 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 45 Ha24 Pembangunan DAM So Kalubu Wora 200,000,000 Mengairi sawah seluas 45 Ha25 Pembangunan Saluran Irigasi So Loe Nanga Wera 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha26 Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Hijarah Oi Tui 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 14 Ha27 Pembangunan Saluran Irigasi So Karano dan So Kalajena Kalajena 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 20 Ha28 Rehabilitasi Saluran Irigasi DAM Sampit Hidirasa 400,000,000 400,000,000 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 45 Ha29 Pembangunan Saluran Irigasi Kadupa Rangga Solo 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 45 Ha30 Pembangunan Saluran Irigasi So Kantu Rangga Solo 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 45 Ha31 Pembangunan Saluran Irigasi So Rangga Solo Rangga Solo 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha32 Pembangunan Saluran Irigasi DAM Tolomoti Tadewa 200,000,000 Mengairi sawah seluas 14 Ha33 Pembangunan Saluran Irigasi Ntoke 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 20 Ha34 Rehabilitasi JI DI Nae Wera Tawali 300,000,000 300,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 21 Ha35 Peningkatan JI DI Tolo Kanda Hidirasa 400,000,000 400,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha36 Pembangunan DI So Nae Pai 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 131 Ha
XI KECAMATAN MONTA1 Rehab Bendung D. I. Sonco Dungga Ds. Sie Mengairi sawah seluas 45 Ha2 Peningkatan JI. La Raji Dsn Diha Desa Sie Ds. Sie 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 181 Ha3 Rehab J. I. D. I. Sie Ds. Sie Mengairi sawah seluas 181 Ha4 Rehab J. I. So Potenao Desa Sie Ds. Sie 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 181 Ha5 Rehab Berat D. I. Wuwu Ds. Tolouwi 540,000,000 540,000,000 Mengairi sawah seluas 91 Ha6 Penigkt. J. I. D. I. Sonco Dungga Ds. Sie 250,000,000 250,000,000 Mengairi sawah seluas 47 Ha7 Rehab Bendung D. I. Ina Kece Ds. Sondo 650,000,000 650,000,000 Mengairi sawah seluas 115 Ha8 Rehab D. I. Tolotangga Desa Tolotangga Ds. Tolotangga Mengairi sawah seluas 115 Ha9 Rehab Bendung D. I. Sie Ds. Sie 350,000,000 Mengairi sawah seluas 181 Ha
10 Rehab. DI Ompu Jaha Ds. Sondo Ds. Sondo 500,000,000 Mengairi sawah seluas 115 Ha11 Peningkatan Saluran Irigasi So Nggeru Desa Simpasai Ds. Simpasai 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 181 Ha12 Pembangunan Saluran Irigasi So Tolo Mpungga Pela Ds. Pela 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 115 Ha13 Pembangunan Saluran Irigasi So Kadompo Desa Simpasai Ds. Simpasai 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 181 Ha14 Pemb. Sal. Irigasi So Pango Dsn I Simpasai 300,000,000 300,000,000 300,000,000 Mengairi sawah seluas 115 Ha15 Normalisasi DAM Dusun Tangga Ombo, Dsn Ngali Tangga 250,000,000 16 Pembangunan Saluran Irigasi DAM Dadi Simpasai 300,000,000 300,000,000 300,000,000 17 Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Diha Diha 400,000,000 400,000,000 400,000,000 18 Pembangunan Saluran Irigasi Wilamaci 400,000,000 400,000,000 400,000,000 19 Pembangunan Saluran Irigasi So Nari / Panjakai Sakuru 250,000,000 20 Pembangunan Saluran Irigasi So Tanggiri Pela 350,000,000 350,000,000 350,000,000 21 Pembangunan Saluran Irigasi Monta 400,000,000 400,000,000 22 Pembangunan Saluran Irigasi Baralau 400,000,000 400,000,000 400,000,000 23 Pembangunan Saluran Irigasi DAM Lanto Baralau 300,000,000 24 Pembangunan Saluran Irigasi DAM Wadu Niwa Pela 400,000,000 400,000,000 400,000,000 25 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder So Petenao - So Tolosie Sie 400,000,000 400,000,000 400,000,000 26 Pembangunan Saluran DAM Pela Parado Pintu Air Mbata Mboha - Mangge Anco Monta 300,000,000 300,000,000 300,000,000 27 Pembangunan Saluran Irigasi Primer So Sarae Simpasai 300,000,000 28 Pembangunan Saluran Irigasi Raba Dadi Simpasai 400,000,000 400,000,000 400,000,000 29 Rehabilitasi DI. Pela Ria Suplesi DI. Pela Parado Pela 200,000,000 200,000,000 200,000,000 30 Rehabilitasi DI. Pela Cempaka Suplesi DI. Pela Parado Pela 200,000,000 200,000,000 200,000,000 31 Rehabilitasi DI. Pela Lambaka Suplesi DI. Pela Parado Pela 2,000,000,000 2,000,000,000 200,000,000 32 Rehabilitasi DI. Sie Suplesi DI. Pela Parado Sie 200,000,000 33 Rehabilitasi DI. Parado Suplesi DI. Pela Parado Tangga 200,000,000 200,000,000 200,000,000 34 Peningkatan DI. So Wuwu Tolo Uwi 350,000,000 35 Pembuatan Saluran Irigasi So Tani Tolo Mango Desa Monta 100,000,000 36 Pembuatan Saluran Irigasi So Ndano Sambi Desa Monta 100,000,000
Tahun 2020 Tahun 2021Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Akhir 2015
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan Kondisi Akhir Periode Renstra Manfaat ProgramTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
XII KECAMATAN PARADO1 Peningkatan DI. La De Desa Parado Wane Ds. Parado Wane 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha2 Peningkatan DI. Tolo Lere Desa Parado Kuta Ds. Parado Kuta 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha3 Peningkatan DI. Lampawu Desa Parado Rato Ds. Parado Rato 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha4 Penigkt. J. I. D. I. La Ncanga Ds. Rato Mengairi sawah seluas 130 Ha5 Rehab D. I. La Ncanga Ds. Rato Mengairi sawah seluas 215 Ha6 Rehab Bendung D. I. Meku Ds. Kanca 250,000,000 250,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha7 Rehab Bendung D. I. La Bere Ds. Kanca 250,000,000 Mengairi sawah seluas 67 Ha8 Peningkt. JI.DI. DAM Meku Ds. Kanca Ds. Kanca9 Pemb. Saluran Irigasi pada DI DAM Meku Kanca 200,000,000
10 Pembangunan Saluran Irigasi Mada Mee Meku - Bae Kanca 200,000,000 200,000,000 200,000,000 11 Pembangunan Saluran Irigasi Mada Mee Meku - Bae Kanca 200,000,000 200,000,000 12 Pembangunan Saluran Irigasi So Ngara Lere 350,000,000 350,000,000 350,000,000 13 Perkuatan Tebing DAM Labere Kanca 300,000,000 300,000,000 14 Perkuatan Tebing DAM Mihi Kanca 300,000,000 15 Pembangunan DI. La Rosi Desa Parado Wane 600,000,000
XIII KECAMATAN SOROMANDI1 Pembangunan JI DI Tiri Parongge Sampungu 300,000,000 300,000,0002 Peningkatan DI. Kananta Ds. Kananta Ds. Kananta 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 17 Ha3 Penigkt. DI. Medu desa Sai Ds. Sai 600,000,000 600,000,000 Mengairi sawah seluas 20 Ha4 Penigkt. J. I. D. I. Sopo Wolu Ds. Sai 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 450 Ha5 Penigkt. J. I. D. I. Sampungu Ds. Sampungu 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 25 Ha6 Rehab Bendung D. I. Dana Mpungga Ds. Sarita 500,000,000 Mengairi sawah seluas 36 Ha7 Rehab Bendung D. I. Tolo Ta'A Ds. Punti 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 42 Ha8 Rehab. DI. Diwu Jara Ds. Kananta Ds. Kananta9 Peningkt. JI.DI. Salenda Mone Ds. Sampungu Ds. Sampungu
10 Pemb. Jaringan Irigasi Mpiri Jago Sampungu 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 11 Pemb. Jaringan Irigasi Sowa Sampungu 200,000,000 200,000,000 12 Pembangunan Saluran Irigasi Tolo Nae Sampungu 200,000,000 13 Pembangunan Saluran Irigasi Diwu Jara Kananta 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 14 Pembangunan Sori Kabaho Kananta 200,000,000 15 Pembangunan Saluran Irigasi Tolo Pihi Wadukopa 200,000,000 200,000,000 200,000,000 16 Pembangunan Saluran Irigasi Tolo Nggaro Niu Lewintana 200,000,000 200,000,000
XIV KECAMATAN BELO1 Rehab. DI. Embung Ncera desa Ncera Ds. Ncera 400,000,000 Mengairi sawah seluas 24 Ha2 Rehab. DI. DI. Embung Roi Roka Suplesi Ncai sahe Desa Runggu Ds. Runggu 1,930,000,000 Mengairi sawah seluas 34 Ha3 Penigkt. J. I. D. I. Cenggu Ds. Cenggu Mengairi sawah seluas 140 Ha4 Pembangunan J. I. D. I. Tolo Sakuru Ds. Ncera 700,000,000 Mengairi sawah seluas 60 Ha5 Rehab J. I. D. I. Tonggondoa Ngali Ds. Lido Mengairi sawah seluas 750 Ha6 Rehab J. I. D. I. Wuwu Ds. Teke 450,000,000 Mengairi sawah seluas 100 Ha7 Rehab Bendung D. I. Palawu Lambe Ds. Ngali 1,200,000,000 900,000,000 900,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha8 Rehab. DI. Rabanae Desa Ncera Ds. Ncera 400,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha9 Peningkatan DI. Suplesi Parado Desa Cenggu Ds. Cenggu Mengairi sawah seluas 50 Ha
10 Peningkatan JI. Desa Runggu Ds. Runggu 100,000,000 100,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha11 Peningkatan JI. Desa Renda Ds. Renda 100,000,000 100,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha12 Pembangunan Cek DAM Raba Ndue Desa Soki Ds. Soki Mengairi sawah seluas 50 Ha13 Pemb. Sal. Ingasi (Desa Monta - Sungai Desa Ngali lanjutan Bend. Pelaparado Ds. Ngali, Renda 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha14 Pemb. Sal. Irigasi Dam Co'o Ds. Renda 350,000,000 350,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha15 Rehab Saluran Irigasi So Diwu Cenggu 300,000,000 300,000,000 300,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha16 Rehabilitasi/Peningkatan DI. Ncai Sahe Runggu 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha17 Peningkatan Saluran Irigasi So Jati Soki 400,000,000 400,000,000 400,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha18 Pembangunan Saluran Irigasi So La Wuwu Soki 450,000,000 450,000,000 450,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha19 Pembangunan Saluran Irigasi So Lampari Soki 400,000,000 400,000,000 400,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha20 Pembangunan Saluran Irigasi So Mamba dan Tolo Cenggu Roka 450,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha21 Peningkatan Saluran Irigasi So Pingga Masa dan So Tolo Bolo Renda 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha22 Rehabilitasi Saluran Irigasi DI Raba Coo Diha 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha23 Peningkatan Saluran Irigasi dari Jembatan Diha ke Tolo H. Abdollah Renda 450,000,000 450,000,000 450,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha24 Peningkatan Saluran Irigasi DAM Palawu Lambe Ngali 400,000,000 400,000,000 400,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha25 Rehabilitasi DI. So Ncake desa Renda Renda 400,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha26 Pembangunan DI. La Nggawu Desa Roi 400,000,000 27 Saluran Dusun Oi Sie Kampo Naga Desa Roka 100,000,000
Tahun 2020 Tahun 2021Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Akhir 2015
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan Kondisi Akhir Periode Renstra Manfaat ProgramTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
XV KECAMATAN PALIBELO1 Peningkatan Di. La Nonu Desa Belo Suplesi Embung Roi Belo 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha2 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Karanu Desa Ntonggu Ds. Ntonggu 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 566 Ha3 Rehab Bendung D. I. Mangge II Ds. Nata 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 135 Ha4 Penigkt. J. I. D. I. Tonggondoa Ds. Tonggondoa 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 98 Ha5 Rehab J. I. D. I. Ama Ta Ami Ds. Ntonggu 400,000,000 400,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha6 Rehabilitasi DI. Leka Desa Ntonggu Ds. Ntonggu Mengairi sawah seluas 50 Ha7 Pemb. Saluran Irigasi DI. Lewi Ruma Nata 500,000,000 500,000,000 300,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha8 Pembangunan Saluran Irigasi Sakara dan Saranta Tonggorisa 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha9 Peningkatan DI. Samili Teke Ntonggu 400,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha
10 Pembangunan DI. La Binga Belo 650,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha11 Peningkatan DI. La Peto Tonggorisa 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha12 Peningkatan DI. Bombo Roi Roi 200,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha13 Pembangunann saluran irigasi so La Rida Dore 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha14 Peningkatan DI. Raba Mpangi Teke 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha15 Pembuatan saluran irigasi Lapa To'I So Paruji Tonggondoa 200,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha16 Pembuatan saluran irigasi Ncama, Oi Bombo, Dana Mango, Oi Mada La Rangga Dore 500,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha17 Pembuatan Tanggul So Lara Mbadu Ntonggu 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha18 Pembuatan Talud Saluran Irigasi So Hindirasa, Manggaja Ntonggu 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha19 Pembuatan bronjong sungai La Kira Ntonggu 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha20 Pemb. Talud kiri kanan sungai Oi Bombo dari Rol 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha21 Pembangunan Saluran Irigasi So Landa Dore 200,000,000 300,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha22 Pembangunan Saluran Irigasi So La Limba Dore 300,000,000 300,000,000 300,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha23 Pembangunan Saluran Irigasi DAM So Nae Belo 300,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha24 Pembangunan Saluran Irigasi So Limbu Dore 300,000,000 300,000,000 300,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha25 Pembangunan Saluran Irigasi So Oi Ncinggi Padolo 300,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha26 Pembangunan Saluran Irigasi So La Kalo Tonggondoa 300,000,000 300,000,000 300,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha27 Pembangunan Saluran Irigasi So La Mica / La Rida Teke 200,000,000 300,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha28 Peningkatan DI. La Janga Teke 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha29 Peningkatan DI. La Hope Teke 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha30 Peningkatan DI. Wuwu Teke 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha31 Peningkatan DI. Tolo Nggaro Teke 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha32 Pembangunan Saluran Irigasi So La Balanda Bre 150,000,000 150,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha33 Pembangunan Saluran Irigasi So Mangge Nae Dore 200,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha34 Pembangunan Saluran Irigasi DAM Raba Mboda Nata 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha35 Pembangunan Saluran Irigasi Nata 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha36 Pembangunan Saluran Irigasi Lapa Toi Tonggondoa 200,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha37 Pembangunan Saluran Irigasi So La Loa Bre 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha38 Pembangunan Talud Kiri Kanan So Bombo Roi 300,000,000 300,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha39 Pembangunan Parit So Tolo Ta'a Roi 300,000,000 300,000,000 300,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha40 Pembangunan Saluran Irigasi So La Soja Roi 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha41 Pembangunan Saluran Irigasi So Manta Ntonggu 200,000,000 300,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha42 Pembangunan Saluran Irigasi So La Nggira Ntonggu 200,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha43 Pembangunan Saluran Irigasi So Nae Padolo 200,000,000 300,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha44 Pembangunan Saluran Irigasi Lapa Toi Tonggondoa 200,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha45 Pembangunan Saluran Irigasi So La Ta'a Tonggondoa 150,000,000 150,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha46 Pembangunan Saluran Irigasi So Manta Ntonggu 200,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha47 Pembangunan Saluran Irigasi So La Nggira Ntonggu 150,000,000 Mengairi sawah seluas 75 Ha48 Pembangunan Saluran Irigasi So Nae Padolo 150,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha49 Peningkatan DI. La Fanda Desa Ragi 400,000,000 50 Pembangunan DAM La Kongo Desa Dore 195,000,000 51 Rehab. DI. La Mangge Desa Nata 125,000,000
Tahun 2020 Tahun 2021Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Akhir 2015
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan Kondisi Akhir Periode Renstra Manfaat ProgramTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
XVI KECAMATAN WAWO1 Pembangunan DI. Ntori Desa Ntori Kec. Wawo Ds. Ntori 400,000,000 Mengairi sawah seluas 20 Ha2 Peningkatan DI. Rasabou So Na'e Desa Raba Ds. Raba 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 17 Ha3 Penigkt. J. I. D. I. Ompu Fifa Ds. Ntori Mengairi sawah seluas 45 Ha4 Rehab Bendung D. I. Ompu Fifa Ds. Raba 550,000,000 Mengairi sawah seluas 45 Ha5 Penigkt. J. I. D. I. Sori Sipi Ds. Pesa 200,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 70 Ha6 Rehab Bendung D. I. Lanco Kombo Ds. Kombo 500,000,000 Mengairi sawah seluas 65 Ha7 Rehab Bendung D. I. Oi Sambi Ds. Kambilo 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 100 Ha8 Rehab. DI. Mada Oi Kalate DS. Riamau Ds. Riamau 650,000,000 9 Penigkatan DI. Ncuru Desa Maria Utara Ds. Maria Utara 300,000,000 300,000,000 Mengairi sawah seluas 70 Ha
10 Penigkatan DI. Kalo Desa Kombo Ds.Kombo 300,000,000 300,000,000 Mengairi sawah seluas 70 Ha11 Pembangunan DI. Diwu Roki DS. Kombo Ds. Kombo 700,000,000 12 Penigkatan DI. So Kalende Desa Kambilo Ds. Kambilo13 Penigkatan DI. Diwu Henca Desa Maria Ds.Maria14 Penigkatan DI. Sambu Suplesi DI. Foo Duwa Desa Maria Ds.Maria 800,000,000 15 Penigkatan DI. Foo Mpangi Desa Maria Utara Ds.Maria Utara 500,000,000 16 Penigkatan DI.So Piri Peto Desa Maria Ds.Maria 500,000,000 500,000,000 17 Penigkatan DI. Sori Sipi Desa Maria Ds.Maria 500,000,000 500,000,000 18 Penigkatan DI. Ompu Fali Desa Kombo Ds. Kombo 500,000,000 19 Penigkatan DI. Waro Desa Raba Ds. Raba 500,000,000 20 Penigkatan DI. Sori Sipi Desa Maria Ds.Maria 500,000,000 500,000,000 21 Peningkatan DI. Damai Desa Raba 100,000,000 22 Pembangunan Saluran Irigasi So Tutu Rio Desa Raba 100,000,000 23 Peningkatan JI. Sori Larangga Desa Nipa 100,000,000
XVII KECAMATAN LAMBITU1 Penigkt. DI. La Panda Desa Kaboro Kec. Lambitu Ds. Kaboro 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 17 Ha2 Penigkt. Simbo Desa Kuta Kec. Lambitu Ds. Kuta 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 17 Ha3 Penigkt. J. I. D. I. Kamonca Ds. Kuta Mengairi sawah seluas 45 Ha4 Penigkt. J. I. D. I. Oi Mori Ds. Kaboro Mengairi sawah seluas 35 Ha5 Penigkt. J. I. D. I. Moti Ntimbo Ds. Teta 200,000,000 Mengairi sawah seluas 70 Ha6 Rehab Bendung D. I. So Manira Ds. Sambori 450,000,000 450,000,000 Mengairi sawah seluas 55 Ha7 Peningkatan DI. So Sambi Ds. Teta Ds. Teta Mengairi sawah seluas 35 Ha8 Peningkatan DI. So Oi Mandube Ds. Kaowa Mengairi sawah seluas 50 Ha9 Pembangunan DI. Hidirasa Ds. Kaboro 500,000,000
XVIII KECAMATAN TAMBORA1 Peningkt. J. I. D. I. Sori Katupa Ds. Kawinda To'I 600,000,000 600,000,000 Mengairi sawah seluas 355 Ha2 Peningkt. JI. DI. Sori Bura Ds.Kawinda Na'e Ds.Kawinda3 Peninkt. DI. Sori Kananga Kecamatan Tambora Ds.Labuan Kananga 700,000,000 4 Peningkt. J. I. D. I. Sori Katupa Ds. Oi Katupa 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 84 Ha5 Pembangunan DI. Sori Bura Desa Oi Bura Kec. Tambora Desa Oi Bura 600,000,000
B Program Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Sungai, danau dan Sumber daya Lainnya % 9.11 46 - 46 47,700,450,000 48.00 77,640,000,000 48.50 275,050,000,000 49.00 28,410,000,000 50.00 11,910,000,000 60 440,710,450,000
I KECAMATAN SAPE1 Pemb. Embung Buncu Desa Buncu Desa Buncu 3,000,000,000 Mengairi sawah seluas 40 ha2 Pemb. D.I. Kabulengga Desa Boke Desa Boke 1,500,000,000 Mengairi sawah seluas 20 ha3 Pemb. Embung Ama Baena Desa Parangina Desa Parangina 4,000,000,000 Mengairi sawah seluas 70 ha4 Pemb. Embung Oi Kabu Desa Parangina Desa Parangina 2,000,000,000 Mengairi sawah seluas 70 ha5 Pemb. Embung Oi Ngonco Desa Jia Desa Jia 2,000,000,000 Mengairi sawah seluas 100 ha6 Pembangunan DI Kalate Suplesi DI Kakumi Desa jia Ds. Jia 2,500,000,000 2,500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 84 Ha7 Pembangunan DAM Ta'a Sape Jia Ds. Jia 800,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 220 Ha8 Pembangunan DAM Tolo Mila DS.Sari Kec.Sape Ds. Sari 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 300 Ha9 Pembangunan DAM Lolu Ds. Parangina Kec.Sape Ds.Parangina 800,000,000 800,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 245 Ha
10 Pembngunan DI.Sori Nae Ds. Poja Kec.Sape Ds.Poja 1,500,000,000 1,500,000,000 Mengairi sawah seluas 254 Ha11 Pembangunan Saluran Irigasi Desa Nae Desa Nae Mengairi sawah seluas 12 Pembangunan Talud So Promo Desa Naru Desa Naru Mengairi sawah seluas 13 Pembangunan DAM Sakolo Sahe Desa Jia Desa Jia 300,000,000 300,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 20 ha14 Pembangunan DAM Wadu Pela Desa Parangina Ds.Parangina 2,000,000,000
II KECAMATAN LAMBU1 Pemb. D.I. Raba Mangge Desa Mangge 2,000,000,000 Mengairi sawah seluas 37 ha2 Pemb. Embung Lambu Desa Lambu Desa Lambu 3,000,000,000 Mengairi sawah seluas 3 Pemb. Embung Baku Desa Sumi Desa Sumi 2,000,000,000 Mengairi sawah seluas 200 ha4 Pemb. DI. Rade Dula Desa Mangge Desa Mangge 1,500,000,000 Mengairi sawah seluas 50 ha5 Pemb. Embung So Sipi Desa Nggelu Desa Nggelu 3,000,000,000 Mengairi sawah seluas 700 ha6 Pemb. Embung So La Nolin 2,000,000,000 Mengairi sawah seluas 300 ha7 Pemb. DI. Wadu pela desa Mangge Desa Mangge 1,500,000,000 Mengairi sawah seluas 50 ha
Persentase kondisi infrastruktur irigasi
berfungsi baik
Tahun 2020 Tahun 2021Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Akhir 2015
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan Kondisi Akhir Periode Renstra Manfaat ProgramTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
8 Pemb. DI. Aruna Desa Hidirasa Hidirasa 1,500,000,000 Mengairi sawah seluas 100 ha9 Pembangunan DI.Oi Kalo Busu Ds.Lambu Sape Ds. Lambu 600,000,000 600,000,000 Mengairi sawah seluas 128 Ha
10 Pembangunan DAM Diwu Loko Hidirasa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha11 Pembangunan DAM Diwu Nggaro Nae Hidirasa 2,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha12 Pembangunan DAM Diwu Salae Hidirasa 1,000,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha13 Pembangunan DAM Diwu Kandolo Hidirasa 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha14 Pembangunan DAM Diwu Kancale Hidirasa 1,000,000,000 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha15 Pembangunan DAM So Wila Hidirasa 1,000,000,000 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha16 Pemb. Tanggul Sungai Desa Soro Soro 800,000,000 800,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha
III KECAMATAN LANGGUDU1 Pemb. Embug So Rade La Hiwa Desa Doro O'o Desa Doro o'o 3,000,000,000 Mengairi sawah seluas 50 ha2 Pemb. DI. Butu Nuwa Desa Karampi Ds. Karampi 1,100,000,000 Mengairi sawah seluas 30 ha3 Pemb. DI. So Kawuwu Desa Kawuwu Desa Kawuwu 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 35 ha4 Pemb. DI. Diwu Santuda Desa Kangga Desa Kangga 2,500,000,000 Mengairi sawah seluas 75 ha5 Pemb. DI. Mema Desa Kawuwu Desa Kawuwu 1,500,000,000 Mengairi sawah seluas 35 ha6 Pemb. DI. Nanga Ni'u Desa Karampi Ds. Karampi 800,000,000 Mengairi sawah seluas 40 ha7 Pemb. DI. Sori Ngonco Desa Karampi Ds. Karampi 2,000,000,000 Mengairi sawah seluas 70 ha8 Pemb. DI. Oi Saku Desa Sarae Ruma Ds.Sarae Ruma 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 40 ha9 Pemb. DI. So Koro Desa Rupe Desa Rupe 800,000,000 Mengairi sawah seluas 30 ha
10 Pemb. D. I. Oi Mangge Dumu Ds. Dumu 600,000,000 600,000,000 Mengairi sawah seluas 89 Ha11 Pemb. DAM Fimpi Ds. Pusu Kec.Langgudu Ds.Pusu 500,000,000 500,000,000 12 Pemb. DAM Doro Huni Ds. Laju Kec.Langgudu Ds.Laju 1,000,000,000 1,000,000,000 13 Pemb. DI.Sori Mila Ds.Sambane Kec.Langgudu Ds.Sambane 500,000,000 500,000,000 14 Pemb. DI.So Sido Ds.Sarae Ruma Kec.Langgudu Ds.Sarae Ruma 600,000,000 600,000,000 15 Pemb. DI.Narile Ds. Karampi Kec.Langgudu Ds. Karampi 800,000,000 16 Pemb. DI. Ncangga Sori Desa Kangga Desa Kangga 1,000,000,000
IV KECAMATAN BOLO1 Pemb. Uba Desa Tumpu Desa Tumpu 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 35 ha2 Pemb. DI. Mboda Desa Nggembe Ds. Nggembe 1,500,000,000 Mengairi sawah seluas 35 ha3 Pemb. DI. Sari Desa Nggembe Ds. Nggembe 2,500,000,000 Mengairi sawah seluas 120 ha4 Pembangunan DAM Nangga Nggembe Bolo Ds. Nggembe Mengairi sawah seluas 350 Ha5 Pembangunan DI. Lante Tambe Ds. Tambe Kec.Bolo Ds. Tambe Mengairi sawah seluas 350 Ha6 Pembangunan Saluran irigasi Karengo Ds. Kananga Mengairi sawah seluas 50 Ha7 Pemb. DI. Nangga Desa Nggembe Ds. Nggembe 1,000,000,000 8 Pemb. E. kalui 1,000,000,000 9 Pembangunan DAM Pasapu Rada Desa Rada 1,000,000,000
V KECAMATAN MADAPANGGA1 Pemb. DAM Mangge Ampa Desa Campa Desa Campa 2,000,000,000 Mengairi sawah seluas 35 ha2 Pemb. DI. Mila Desa Tonda Desa Tonda 1,500,000,000 Mengairi sawah seluas 60 ha3 Pemb. D.I. Rawu 2,000,000,000 Mengairi sawah seluas 50 ha4 Pemb. Embung Tonda Desa Tonda Desa Tonda 5,000,000,000 Mengairi sawah seluas 90 ha5 Pemb. DI. Cabang Empat Suplesi DI. Lebo Desa Rade Desa Rade 2,000,000,000 Mengairi sawah seluas 70 ha6 Pemb. DI. Tolo Mboda Desa Mada Wau Desa Madawau 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 60 ha7 Pemb. DI. Tolo Moti Desa Woro Desa Woro 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 30 ha8 Pemb. DI. Bombo Desa Woro Desa Woro 3,000,000,000 Mengairi sawah seluas 70 ha9 Pemb. DI. Sila Desa Monggo Desa Monggo 2,000,000,000 Mengairi sawah seluas 100 ha
10 Pemb. JI.DI.Oi Seli Ds. Tonda Kec.Madapangga Ds.Tonda 600,000,000 600,000,000 11 Pemb. JI.DI.Beringin Ds. ncandi Kec.Madapangga Ds.Ncandi 400,000,000 400,000,000 12 Pemb. JI.DI.Uba Saidah Ds.Tonda Madapagga Ds.Tonda 400,000,000 400,000,000 13 Pemb. DI.La Gere Ds. Woro Kec.Madapangga Ds.Woro 500,000,000 14 Pemb. JI.DI.Ntunda Laju Ds.Mpuri Madapangga Ds.Mpuri 200,000,000 200,000,000 15 Pemb. DI. Diwu Monggo Ds. Tonda Kec.Madapangga Ds.Tonda 700,000,000 700,000,000 16 Pemb. Bendung Tolo Lanta Desa Ndano Kec.Madapangga Ds.Ndano 800,000,000 800,000,000 17 Pemb. Bendung Tolo Mboda Desa Ndano Kec.Madapangga Ds.Ndano 800,000,000 18 Pemb. Bendung Diwu Nonto Desa Tonda Kec.Madapangga Ds.Tonda 500,000,000 19 Pembangunan Embung Ntunda Laju Desa Mpuri Kec.Madapangga Ds.Mpuri 800,000,000 2,500,000,000 800,000,000 Mengairi sawah seluas 75 ha20 Pembangunan DI. Bamba Ele Desa Woro Kec.Madapangga Ds.Woro 700,000,000 21 Pembangunan Embung Jenamawa Desa Rade Kec.Madapangga Ds.Rade 500,000,000 6,000,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 200 ha22 Pembangunan Embung La Bangke Ncandi 300,000,000 300,000,000 300,000,000 23 Pembangunan DAM Saketo Monggo 1,000,000,000 1,000,000,000 400,000,00024 Pembangunan DAM Piri Rida Campa 700,000,000 700,000,000 700,000,000 25 Pemb. DI. Wuwu Dena Desa Dena Dena 1,000,000,000 26 Pemb. DI. Beringin Desa Ncandi Ncandi 1,000,000,000
VI KECAMATAN TAMBORA1 Pemb. D.I. Sori Oi Panihi 3,500,000,000 Mengairi sawah seluas 30 ha2 Pemb. DI. So Sori Nae Desa Kawinda Toi Desa Kawinda Toi 1,500,000,000 Mengairi sawah seluas 50 ha3 Pemb. Embung Sori Sumba Desa Labuan Kenangan Desa Labuan Kananga 4,000,000,000 Mengairi sawah seluas 30 ha4 Pemb. Embung DI. Lafanda Desa Kawinda Nae Desa Kawinda Nae 4,000,000,000 Mengairi sawah seluas 50 ha5 Pemb. Embung Wuwu Panja Desa Rasabou Desa Rasabou 4,000,000,000 Mengairi sawah seluas 50 ha
Tahun 2020 Tahun 2021Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Akhir 2015
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan Kondisi Akhir Periode Renstra Manfaat ProgramTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
6 Pemb. Embung Sori Oi Panihi SP2 4,500,000,000 Mengairi sawah seluas 50 ha7 Pembangunan Dam Sori Aji Ds. Kawinda Na'E 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 76 Ha8 Pemb. DI. Tolobou Desa Labuan Kenanga Desa Labuan Kananga 1,500,000,000.00 9 Pemb. DI. Sori Bura Desa Kawinda Nae Ds. Kawinda Na'E 1,500,000,000.00
VII KECAMATAN SANGGAR1 Pemb. Embung Mada Oi Kompon Desa Kore Desa Kore 4,000,000,000 Mengairi sawah seluas 200 ha2 Pemb. DI. Kalero Desa Boro Kec. Sanggar Desa Boro 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 30 ha3 Pemb. Embung Oi Saro Desa Oi Saro Desa Oi Saro 1,500,000,000 Mengairi sawah seluas 50 ha4 Pembangunan Embung Nare Kore 8,000,000,000 300,000,000 400,000,000 5 Pemb. Bendung Balisang Selimi Ds. Piong 550,000,000 550,000,000 Mengairi sawah seluas 122 Ha6 Pembangunan DI. Kalero Boro Desa Boro 490,000,000
VIII KECAMATAN DONGGO1 Pemb. D.I. Diwu Naa 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 25 ha2 Pemb. DI. Mada Wau Desa Bumi Pajo Desa Bumi Pajo 1,500,000,000 Mengairi sawah seluas 50 ha3 Pemb. DI. Lapa So Ivai Kamunti Desa Mpili Desa Mpili 1,500,000,000 Mengairi sawah seluas 30 ha4 Pemb. Bendung So Ere Ds. Nggerukopa 560,000,000 560,000,000 Mengairi sawah seluas 28 Ha5 Pemb. DI.Ncanga Ds. Mbawa Ds. Mbawa 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 17 Ha6 Pemb. Dam Kadende Desa Kala Ds. Kala 200,000,000 Mengairi sawah seluas 17 Ha7 Pembangunan DI. Sori Ncanga Mbawa 500,000,000
IX KECAMATAN AMBALAWI1 Pemb. D.I. Ncore Desa Kole Desa Kole 1,500,000,000 Mengairi sawah seluas 75 ha2 Pemb. D.I. Kuru 2,500,000,000 Mengairi sawah seluas 100 ha3 Pemb. DI. Tolo Moti Desa Nipa Desa Nipa 3,000,000,000 Mengairi sawah seluas 110 ha4 Pemb. D.I. Supenda Desa Tolowata Desa Tolowata 2,500,000,000 Mengairi sawah seluas 37 ha5 Pemb. DAM Soritua Desa Tolowata Desa Tolowata 1,500,000,000 Mengairi sawah seluas 20 ha6 Pemb. DAM Tolomango 1,500,000,000 Mengairi sawah seluas 25 ha7 Pemb. Bendung DI. Ringi Ntando Ds. Nipa 1,000,000,000 1,000,000,000 500,000,000 8 Pemb. Bendung DI. Ria desa Talapiti Ds. Talapiti 700,000,000 500,000,000 9 Pemb. DI. Talapiti Desa Talapiti Ds. Talapiti 1,500,000,000
10 Pemb. DI. Mbelu Desa Nipa Ds. Nipa 1,500,000,000
X KECAMATAN WERA1 Pemb. DI. Jamboko Desa Ntoke Desa Ntoke 3,000,000,000 Mengairi sawah seluas 50 ha2 Pemb. DAM Isa Desa Bala Desa Bala 1,500,000,000 Mengairi sawah seluas 40 ha3 Pemb. DAM Moti Desa Nanga Wera Desa Nanga Wera 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 15 ha4 Pemb. DAM Pali Desa Tadewa Desa Tadewa 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 20 ha5 Pemb. DAM Tolomoti Desa Tadewa Desa Tadewa 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 20 ha6 Pemb. DAM So Nae Dusun Pai Dalam Ds. Pai Ds. Pai 500,000,000 500,000,000 7 Pemb. DI. So Mboda Ds. Wora Ds.Wora 800,000,000 800,000,000 Mengairi sawah seluas 67 Ha8 Pemb. DAM So Tolo Wora Ds. Wora Ds. Wora 800,000,000 9 Pemb. DI. Mpungga Ds. Wora Ds.Wora 800,000,000 800,000,000 Mengairi sawah seluas 67 Ha
10 Pemb. Tanggul Sori Kalate Desa Nanga Wera Ds. Nanga Wera 800,000,000 Mengairi sawah seluas 67 Ha11 Pemb. Talud Desa Sangiang Ds. Sangiang 800,000,000 800,000,000 Mengairi sawah seluas 67 Ha12 Pembangunan DAM Irigasi So Mbaha Desa Nanga Wera Desa Nanga Wera 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 125 ha13 Pembanguan DAM Irigasi So Krano Desa Hidirasa Hidirasa 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 75 ha14 Pembangunan DAM Irigasi So Sumpi Desa Hidirasa Hidirasa 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 75 ha
XI KECAMATAN MONTA1 Pembangunan DI. So Jati Desa Sakuru Kec. Monta Desa Sakuru 1,500,000,000 Mengairi sawah seluas 70 ha2 Pemb. Embung/DAM Oi Fo'o (Mata Air) Desa Tangga Baru, Sondo dan Waro 3,000,000,000 Mengairi sawah seluas 170 ha3 Pemb. DAM So Nteli Desa Sondo Desa Sondo 2,000,000,000 Mengairi sawah seluas 60 ha4 Pemb. DAM Diwu rana Dsn. Diha Desa Sie (Bentangan 30 m) Desa Sie 3,000,000,000 Mengairi sawah seluas 65 ha5 Pemb. DAM So Nggeru Desa Simpasai Desa Simpasai 1,500,000,000 Mengairi sawah seluas 40 ha6 Pemb. DAM Diwu Loa Desa Nonto tera (25 m) Desa Nontotera 1,500,000,000 Mengairi sawah seluas 60 ha7 Pemb. So Doro Ama Kuba Desa Tangga baru Desa Tanggabaru 3,000,000,000 Mengairi sawah seluas 75 ha8 Pemb. Embung Uma Kamau Desa Tolo Uwi Desa Tolo Uwi 3,500,000,000 Mengairi sawah seluas 125 ha9 Pemb. DAM Ompu Jaha Desa Waro (30 m) Desa Waro 2,000,000,000 Mengairi sawah seluas 60 ha
10 Pemb. Bendung Sori Pajo Dusun Diha Ds. Sie 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 105 Ha11 Pemb. Daerah Irigasi Ade Waro Ds. Waro Ds. Waro 400,000,000 12 Pemb. DI.Bendung Lanco Ds. Sakuru Ds. Sakuru 700,000,000 Mengairi sawah seluas
XII KECAMATAN PARADO1 Pemb. D.I. Lampawu 2,000,000,000 Mengairi sawah seluas 250 ha2 Pemb. DI. So Lapa Desa Parado Wane Desa Wane 1,500,000,000 Mengairi sawah seluas 50 ha3 Pemb. Embung Sori Bura 2,000,000,000 Mengairi sawah seluas 4 Pemb. DI. Larosi Desa Wane Desa Wane 1,000,000,000
XIII KECAMATAN SOROMANDI1 Pemb. Embung Lewi Lembo Desa Sai Ds. Sai 5,000,000,000 Mengairi sawah seluas 150 ha2 Pemb. Embung Sampungu Lembo Desa Sampungu Desa Sampungu 4,000,000,000 Mengairi sawah seluas 40 ha
Tahun 2020 Tahun 2021Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Akhir 2015
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan Kondisi Akhir Periode Renstra Manfaat ProgramTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
3 Pembangunan DI. Tiri Parongge Ds. Sampungu Ds.Sampungu 500,000,000 500,000,000 4 Pembangunan DAM Tolo Foo Ds. Sampungu Ds. Sampungu 800,000,000 800,000,000 5 Pembangunan JI.DI. Sopowolu Ds. Sai Ds. Sai6 Pembangunan Embung So Ka Jao Ds. Sai 2,000,000,000 2,000,000,000 Mengairi sawah seluas 1000 Ha7 Pemb. DI. Medu Sai Desa Sai Ds. Sai8 Pemb. DI. Kananta Desa Kananta Kananta
XIV KECAMATAN BELO1 Pemb. D.I. La Niu Desa Runggu Desa Runggu 2,000,000,000 Mengairi sawah seluas 125 ha2 Pembangunan Bendung Oi Dewa -Rasa Sahe Desa Soki Desa Soki 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 150 ha3 Pemb. DI. Rimbi Desa Ncera Desa Ncera 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 25 ha4 Pemb. DAM So Ncake Desa Renda Desa Renda 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 35 ha5 Pembangunan Talud Tebing Sungai Desa Renda Ds.Renda 200,000,000
6 Pemb. DI. Tolo Sakuru Desa Ncera Ncera 1,000,000,000
XV KECAMATAN PALIBELO1 Pemb. D.I. Sarifa Desa Ntonggu Desa Ntonggu 1,500,000,000 Mengairi sawah seluas 85 ha2 Pembangunan DAM La Nonu Desa Padolo 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 3 Pemb. DAM Tonggndoa Desa Tonggondoa Desa Tonggondoa 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 4 Pembangunan DAM Oi Bombo Desa Roi Kec. Palibelo Ds.Roi 800,000,000 800,000,000 5 Pembangunan DAM Raba Rida Desa Roi Kec. Palibelo Ds.Roi 500,000,000 500,000,000 6 Pembangunan DAM Mini Tonggo Mangge desa Nata Ds. Nata 500,000,000 500,000,000
XVI KECAMATAN WAWO1 Pemb. E. Soka Desa Maria Utara Desa Maria Utara 2,000,000,000 Mengairi sawah seluas 35 ha2 Pemb. E. Kawae Desa Maria Utara Desa Maria Utara 2,000,000,000 Mengairi sawah seluas 75 ha3 Pemb. Embung Oi Wotu Desa Kombo Desa Kombo 2,000,000,000 Mengairi sawah seluas 45 ha4 Pemb. Embung Kalate Desa Riamau Desa Riamau 2,000,000,000 Mengairi sawah seluas 50 ha5 Pemb. DI. Raba Lanco Desa Kombo Desa Kombo 2,000,000,000 Mengairi sawah seluas 50 ha6 Pemb. DI. Rangi Mence Desa Kombo Desa Kombo 2,000,000,000 Mengairi sawah seluas 60 ha7 Pemb. DI. So Diwu Desa Kombo Desa Kombo 1,500,000,000 Mengairi sawah seluas 40 ha8 Pemb. DI. Ompu Farida Desa Kombo Desa Kombo 1,500,000,000 Mengairi sawah seluas 40 ha9 Pemb. D.I. Ompu Vali Desa Raba Desa Raba 2,000,000,000 Mengairi sawah seluas 30 ha
10 Pembangunan Saluran So oi Wau Ds.Maria Ds. Maria 500,000,000 11 Pembangunan DAM So Nae Ds.Maria Utara Ds. Maria Utara 600,000,000 12 Pemb. Dam Ncai A'U Maria Utara 2,000,000,000 2,000,000,000 - Mengairi sawah seluas 13 Peningkatan Dam Sori Nae Ntori 1,500,000,000 1,500,000,000 Mengairi sawah seluas 14 Pemb. Embung Lando Kambilo 400,000,000 400,000,000 Mengairi sawah seluas 15 Pemb. Dam Oi Wontu Raba 400,000,000 400,000,000 Mengairi sawah seluas 16 Pemb. Bendung Oi Sori Wora Raba 250,000,000 250,000,000 Mengairi sawah seluas 17 Pembangunan DAM Oi Katipu Pesa 1,500,000,000 1,500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 18 Pembangunan DAM SO Sori Kambilo 150,000,000 Mengairi sawah seluas 19 Pembangunan DAM Rab Bou So Do Raba 200,000,000 Mengairi sawah seluas 20 Pembangunan DAM Sori Ama Samima Raba 450,000,000 Mengairi sawah seluas 21 Pembangunan DAM Oi Lupe Ntori 300,000,000 Mengairi sawah seluas 22 Pembangunan Embung So Mpungga Maria 500,000,000 500,000,000 Mengairi sawah seluas 23 Pembangunan DAM Sori Ringi Kambilo 300,000,000 Mengairi sawah seluas 24 Pembangunan Embung Sori Mango Kambilo 10,000,000,000 10,000,000,000 200,000,000 Mengairi sawah seluas 25 Pembangunan DAM Waro Raba Mengairi sawah seluas 26 Pembangunan DAM So Nae Raba 300,000,000 Mengairi sawah seluas 27 Pembangunan DAM Mini So Salaka Tarlawi 200,000,000 200,000,000 300,000,000 Mengairi sawah seluas 28 Pembangunan Embung Foo Duwa Maria Utara 10,000,000,000 10,000,000,000 300,000,000 Mengairi sawah seluas 30 ha29 Pembangunan Embung Rakyat Kec. 10,000,000,000 10,000,000,000 300,000,000 Mengairi sawah seluas 30 Pemb. E. Maria - Sori Mango Desa Maria Maria 2,000,000,000
XVII KECAMATAN LAMBITU1 Pemb. D.I. So Salipu Desa Kuta Desa Kuta 1,500,000,000 Mengairi sawah seluas 28 ha2 Pembangunan JI. DI. So Seli DS. Kawuwu Ds. Kawuwu 200,000,000 Mengairi sawah seluas 45 Ha
XVIII KECAMATAN WOHA1 Pemb. Embung Lete Ala Desa Wadu Wani Desa Wadu Wani 3,000,000,000 Mengairi sawah seluas 100 ha2 Pemb. Embung So Pataha Desa Wadu Wani Desa Wadu Wani 3,000,000,000 Mengairi sawah seluas 90 ha3 Pemb. Embung Kalate Mbaju Desa Risa Desa Risa 3,000,000,000 Mengairi sawah seluas 100 ha4 Pemb. Embung Keli Desa Keli Desa Keli 2,300,000,000 Mengairi sawah seluas 110 ha5 Pemb. DI. Rasabou Desa Risa Risa 1,000,000,000 6 Pemb. DI. Kakapi Desa Pandai Pandai 1,000,000,000
Tahun 2020 Tahun 2021Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Akhir 2015
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan Kondisi Akhir Periode Renstra Manfaat ProgramTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
C OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI( (OPJI) Tersebar 1,500,000,000 7,000,000,000 8,750,000,000 10,000,000,000 27,250,000,000
1 Normalisasi /Galian Sedimen Jaringan Irigasi Tersebar 100,000,000 400,000,000 750,000,000 1,000,000,000 2 Pembahasan Sempadan Jaringan Irigasi Tersebar 100,000,000 400,000,000 750,000,000 1,000,000,000 3 Pemutahiran Data Sumber Daya Air Tersebar 100,000,000 400,000,000 750,000,000 1,000,000,000 4 Penelusuran Jaringan Irigasi Tersebar 100,000,000 400,000,000 750,000,000 1,000,000,000 5 Pemeliharaan Fasilitas OP (Rehab Ringan, Cat Pintu dan Oli) Tersebar 100,000,000 400,000,000 750,000,000 1,000,000,000 6 Pembangunan / Rehab Jaringan Irigasi (18 Kecamatan) Tersebar 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000
D PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 217,170,000,000 246,700,000,000 111,000,000,000 55,400,000,000 630,270,000,000
I KECAMATAN SAPE1 Bronjong Parangina Sape Ds. Parangina 400,000,000 400,000,000 Pengamanan permukiman, pertanian2 Bronjong Tanah Putih Desa Tanah Putih Mengairi sawah seluas 3 Pemb. Bronjong So Lolu Ese Desa Jia Desa Jia 200,000,000 Mengairi sawah seluas 4 Normalisasi/Perkuatan Tebing Sungai Sape Kec. Sape 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5 Normalisasi/Perkuatan Tebing Sungai Desa Sangia Ds. Sangia 5,000,000,000 5,000,000,000 2,000,000,000 6 Normalisasi DAM induk Sape Desa Nae 1,000,000,000 1,000,000,000 7 Normalisasi Sungai Bombay Ds. Sangia 400,000,000 400,000,000 400,000,000 8 Normalisasi DAM Wuwu Ds. Nae 400,000,000 400,000,000 400,000,000 9 Perkuatan Tebing Tebing Sungai Desa Rai Oi Ds. Rai Oi 400,000,000 400,000,000 400,000,000
10 Perkuatan Tebing Tebing Sungai Desa Boke Ds. Boke 400,000,000 400,000,000 400,000,000 11 Perkuatan Tebing Tebing Sungai Jangka Boke, Jia, Parangina, Nae, Rai
Oi, Sangia5,000,000,000 5,000,000,000 3,000,000,000
12 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Desa Kowo Kowo 195,000,000 200,000,000
Persentase kondisi infrastruktur irigasi
berfungsi baik
0
Tahun 2020 Tahun 2021Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Akhir 2015
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan Kondisi Akhir Periode Renstra Manfaat ProgramTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
II KECAMATAN LAMBU1 Perkuatan Tebing Pinggir Laut Ds. Lambu 500,000,000 500,000,000 Pengamanan permukiman penduduk2 Normalisasi/Perkuatan Tebing Sungai Diwu moro Lambu Kec. Lambu 5,000,000,000 5,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 3 Normalisasi Sungai Kali Mati Desa Sangga Sangga 800,000,000 800,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha4 Pemb. Tanggul Sungai Desa Soro Soro 800,000,000 800,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha5 Normalisasi Sungai Kali Mati Desa Sangga Sangga 800,000,000 800,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha6 Perkuatan Tebing Muara Sungai Lambu 5,000,000,000 5,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha7 Pembuatan Tanggul Penahan Gelombang Pasang Desa Lambu Lambu 4,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha8 Normalisasi Sungai Kali Mati Sangga 5,000,000,000 5,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha9 Perkuatan Tebing DAM Potu Lanta 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha
10 Perkuatan Tebing Sungai Satando Melayu 1,000,000,000 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha11 Perkuatan Tebing Sungai Jembatan di Dekat SMKN 1 Soro 1,000,000,000 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha12 Peninggian Talud Saluran Irigasi Primer DAM Diwu Moro Simpasai, Kaleo, Monta Baru 5,000,000,000 5,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha13 Perkuatan Tebing Sungai Raba Mangge Lanta 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha14 Perkuatan Tebing Sungai DI. Mangge Lanta 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha15 Perkuatan Tebing Sungai Raba Go Simpasai 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha16 Perkuatan Tebing Sungai Raba Arona Hidirasa 1,000,000,000 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha17 Perkuatan Tebing Sungai Raba So Tolo Bou Nggelu 2,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha18 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai So Tolo Moti Sumi, Melayu, Soro 1,000,000,000 1,000,000,000 Mengairi sawah seluas 130 Ha
III KECAMATAN WOHA Mengairi sawah seluas 30 Ha1 Prokasi/Sudetan sungai Samili Ds. Samili 700,000,000 700,000,000 Meluruskan Arah Arus Sungai2 Perkuatan Tebing Sungai Ds. Risa Pengamanan permukiman penduduk3 Normalisasi/Perkuatan Tebing Sungai Parado (7 km) Kec. Woha 14,000,000,000 14,000,000,000 4 Pemb. Tanggul Sungai So Limbu Kiri Kanan Desa Naru Desa Naru 800,000,000 800,000,000 5 Perkuatan Tebing DI Risa Risa6 Normalisasi Sungai dari DAM Ama Kari Keli7 Bronjonisasi Sungai Risa Woha (belakang kampung) Risa8 Prokasi Sungai Samili9 Perkuatan Tebing Tebing Sungai Desa Kalampa, Penapali Kalampa
10 Perkuatan Tebing Tebing Sebela Barat Sungai Dusun Keli Keli11 Perkuatan Tebing Nanga Caba Penapali12 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Parado Tersebar Di Kec. Woha13 Normalisasi Saluran Kalate Tente14 Perkuatan Tebing DAM La Mangge Dsn Minte Dadibou15 Perkuatan Tebing Kali Godo Dadibou16 Perkuatan Tebing Tebing dan Normalisasi Sungai Keli17 Perkuatan Tebing Tebing dan Normalisasi Sungai Risa18 Perkuatan Tebing Tebing Anak Sungai Pela Parado Naru19 Perkuatan Tebing Sungai Tente20 Perkuatan Tebing Sungai So Lete Ala Tente21 Tanggul Sungai Lapa Limbu Naru22 Perkuatan Tebing Sungai dari DAM Kalate hingga DAM La Kalo Kalampa23 Perkuatan Tebing Sungai Dusun Mbaju Pandai
IV KECAMATAN BOLO1 Perkuatan Tebing Sungai Tumpu Ds. Tumpu 500,000,000 500,000,000 Pengamanan permukiman, pertanian2 Bronjong Tanggul Kiri Bontokape Ds. Bontokape 400,000,000 Pengamanan Bendung3 Normalisasi/Perkuatan Tebing Sungai Karengo (7 km) Kec. Bolo 14,000,000,000 4 Bronjongnisasi Sungai So La Ponda Desa Sanolo Kec. Bolo Ds. Sanolo 400,000,000 400,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha5 Bronjongnisasi Sungai Sori Ina Ame Desa Kananga Ds. Kananga 400,000,000 Mengairi sawah seluas 50 Ha6 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Campa Tersebar 5,000,000,000 5,000,000,000 7 Normalisasi Sungai Lante Tambe 1,000,000,000 1,000,000,000 8 Normalisasi Sungai Desa Rasabou Rasabou 1,000,000,000 9 Perkuatan Tebing Sungai DAM Bontokape Bontokape 1,000,000,000
10 Normalisasi Irigasi So Muku Desa Sanolo 100,000,000 11 Normalisasi Dan Perkuatan Tebing Sori kali Nari Desa Rato 145,000,000 12 Pengerukan Sungai/ DI. Raba Nari Desa Rato-Kananga 195,000,000
Tahun 2020 Tahun 2021Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Akhir 2015
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan Kondisi Akhir Periode Renstra Manfaat ProgramTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
13 Perkuatan Tebing Sungai Wai Ami Dusun Nisa Kananga Sila Bolo Kananga 700,000,000 700,000,000 14 Perkuatan Tebing Sungai Kolo dan To'i Tumpu 700,000,000 15 Perkuatan Tebing Sungai Rada Rada 1,000,000,000 1,000,000,000 16 Perkuatan Tebing Sungai Kananga Kananga 400,000,000 400,000,000 17 Perkuatan Tebing Dusun III dan VI Nanga Sonco Sanolo 600,000,000 18 Perkuatan Tebing Jembatan Rasabou 200,000,000 19 Perkuatan Tebing Sungai Lanco Tambe 700,000,000 700,000,000 20 Perkuatan Tebing Sungai Darussalam Darussalam 1,500,000,000 1,500,000,000 21 Bronjong Desa Sondosia Sondosia 3,000,000,000
V KECAMATAN MADAPANGGA1 Perkuatan Tebing Sungai Ds. Tambe Kec. Bolo Ds. Tambe Pengamanan permukiman, pertanian2 Perkuatan Tebing Sungai Ds. Campa 700,000,000 Pengamanan permukiman, pertanian3 Bronjongnisasi Sungai Campa Desa Campa Kec.Madapangga Ds.Campa 1,000,000,000 1,000,000,000 4 Bronjongnisasi Sungai Sebelah Timur Desa Mpuri Kec.Madapangga Ds.Mpuri 500,000,000 500,000,000 5 Bronjongnisasi Sungai Woro Desa Woro Kec.Madapangga Ds.Woro 400,000,000 400,000,000 6 Normalisasi/Perkuatan Tebing Sungai Campa (10 km) Kec. Madapangga 20,000,000,000 7 Perkuatan Tebing samping jembatan Woro 400,000,000 400,000,000 8 Perkuatan Tebing JI Minggi Campa 1,000,000,000 1,000,000,000 9 Perkuatan Tebing Sungai Desa Dena Dena 500,000,000
10 Perkuatan Tebing Sungai Campa Campa 1,000,000,000 11 Perkuatan Tebing Sungai Woro - Mpuri Woro 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 12 Perkuatan Tebing Sungai Ncandi - Monggo Ncandi 1,200,000,000 13 Lanjutan Talud So Sampalu Desa Ncandi Ncandi14 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Ompu Lati Monggo Monggo 700,000,000 700,000,000 15 Pengalihan Alur Sungai Desa Monggo Monggo 100,000,000
VI KECAMATAN TAMBORA1 Perkuatan Tebing Pantai Kawinda Na'E Ds. Kawinda Na'E 850,000,000 Pengamanan permukiman penduduk2 Perkuatan Tebing Rasa Bou 200,000,000 200,000,000 3 Perkuatan Tebing Sungai samping Pasar Lab. Kananga 500,000,000 500,000,000 4 Normalisasi sungai Labuan Kenanga Lab. Kananga 400,000,000 400,000,000
VII KECAMATAN SANGGAR1 Perkuatan Tebing Sungai Kore 400,000,000 400,000,000
2 Perkuatan Tebing Sungai Boro 400,000,000 400,000,000
3 Perkuatan Tebing Sungai Piong 400,000,000
4 Perkuatan Tebing Sungai Oi Saro 400,000,000
VIII KECAMATAN AMBALAWI1 Perkuatan Tebing Sungai Keli Ds. Rite Pengamanan permukiman, pertanian2 Perkuatan Tebing Sungai Tolowata Ds. Tolowata 600,000,000 Pengamanan permukiman, pertanian3 Bronjongnisasi Sungai Jaya Nipa Ds. Nipa 200,000,000 4 Perkuatan Tebing Sungai Dsn. Tala Rasa Bou Talapiti 450,000,000 450,000,000 5 Perkuatan Tebing Muara Sungai dan Tanggul Penahan Gelombang Mawu 3,000,000,000 3,000,000,000 6 Perkuatan Tebing Sungai DI. La Panggo Nipa 500,000,000 500,000,000 7 Perkuatan Tebing Sungai DI. Tolotui Nipa 500,000,000 8 Perkuatan Tebing Sungai Sori Tala Dusun Benteng Tolowata 700,000,000 9 Perkuatan Tebing Pengamanan Banjir Banjir Dsn Tala Rasabou Talapiti 450,000,000
10 Perkuatan Tebing Tebing Sungai (Belakang MTS Nurul Haq) Rite 700,000,000 700,000,000 11 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Kole Tersebar 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 12 Perkuatan Tebing Sepanjang DAM Rasa Bou Rite 800,000,000 13 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Talapiti Talapiti, Tolowata 7,000,000,000 7,000,000,000 5,000,000,000
Tahun 2020 Tahun 2021Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Akhir 2015
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan Kondisi Akhir Periode Renstra Manfaat ProgramTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
IX KECAMATAN WERA1 Bronjongnisasi So Sarae, wuwu Desa Tawali Ds.Tawali 500,000,000 500,000,000 2 Perkuatan Tebing Sungai Desa Nunggi Ds. Nunggi 500,000,000 3 Bronjongnisasi Sungai Desa Nanga Wera Ds. Nanga Wera 500,000,000 500,000,000 4 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Pai Pai 1,200,000,000 1,200,000,000 5 Pembuatan Saluran Irigasi Desa Nunggi Wera Nunggi 200,000,000 200,000,000 200,000,000 6 Lanjutan Pembangunan Tanggul Penahan Gelimbang Dsn Lasinta Sangiang 200,000,000 7 Perkuatan Tebing Asa Nanga Kanda Sangiang 200,000,000 200,000,000 200,000,000 8 Perkuatan Tebing/Talud So Kempa Hidirasa 200,000,000 200,000,000 9 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Wora 14 Desa 7,000,000,000 7,000,000,000
10 Perkuatan Tebing Sungai Dusun Pamogaran Nanga Wera 200,000,000 11 Perkuatan Tebing Sungai So Raju Nanga Wera 200,000,000 12 Perkuatan Tebing Sungai Dusun Karuwu Nanga Wera 200,000,000 13 Perkuatan Tebing Sayap DAM So Samanggia Nanga Wera 500,000,000 500,000,000 14 Perkuatan Tebing So Kawinda Nanga Wera 1,000,000,000 1,000,000,000 15 Perkuatan Tebing Sori Kalate Nanga Wera 200,000,000 16 Perkuatan Tebing Sungai Belakang SMP Tawali 200,000,000 17 Perkuatan Tebing Sungai Desa Pai Pai 200,000,000 18 Perkuatan Tebing Sungai Dusun Sigi Nanga Wera 200,000,000 19 Perkuatan Tebing Sungai Dusun Banta Nanga Wera 200,000,000 20 Pembuatan Talud Dusun Ntundu Nanga Wera 1,200,000,000 1,200,000,000 21 Perkuatan Tebing So Mboda Wora 1,000,000,000 22 Perkuatan Tebing Sungai Dusun Sancara dan Sori Mandala 200,000,000 200,000,000 23 Normaliasi dan Perkuatan Tebing Sungai Tawali Tawali 200,000,000 24 Perkuatan Tebing/Talud Penahan Banjir Tawali 200,000,000 200,000,000 200,000,000 25 Perkuatan Tebing Sungai Sori Ro Ntoke 200,000,000 26 Perkuatan Tebing Sungai So Pali Tadewa 1,000,000,000 1,000,000,000 27 Perkuatan Tebing/Talud Tadewa 500,000,000 500,000,000 28 Normaliasi dan Perkuatan Tebing Sungai Oi Tui Oi Tui 200,000,000 200,000,000
X KECAMATAN MONTA1 Bronjongnisasi Desa Sie Ds. Sie 500,000,000 500,000,000 Pengamanan permukiman penduduk2 Perkuatan Tebing Sungai Ds. Sakuru 350,000,000 Pengamanan permukiman, pertanian3 Perkuatan Tebing Sungai Ds. Tangga 500,000,000 Pengamanan permukiman, pertanian4 Normalisasi/Perkuatan Tebing Sungai Parado (6 km) Kec. Monta 12,000,000,000 5 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Parado Sie, Tangga 2,000,000,000 2,000,000,000 6 Normlisasi Sungai Sori Mbani Sondo 400,000,000 400,000,000 7 Perkuatan Tebing Sungai Belakang Kampung Baralau 600,000,000 600,000,000 8 Perkuatan Tebing Sungai Jati Sakuru 600,000,000 600,000,000 9 Normalisasi DAM Ompu Dula dan DAM Peto Waro 500,000,000 500,000,000
10 Normalisasi Saluran Irigasi So Doro Sie 400,000,000 400,000,000 11 Perkuatan Tebing Sungai So Lewi Ruma Monta 700,000,000 700,000,000 12 Perkuatan Tebing Sungai So La Peto Monta 700,000,000 700,000,000 13 Perkuatan Tebing Sungai Desa Sie Tangga Monta Monta 700,000,000 700,000,000
XI KECAMATAN PARADO1 Perkuatan Tebing Sungai Ds. Parado Wane 300,000,000 300,000,000 Pengamanan permukiman penduduk2 Bronjongnisasi Desa Lere Desa Lere 145,000,000
XII KECAMATAN SOROMANDI1 Perkuatan Tebing Pantai Ds. Bajo 200,000,000 200,000,000 Pengamanan permukiman penduduk2 Tanggul Sungai Sori Nae Saba Ds. Sampungu Ds.Sampungu 100,000,000 100,000,000 3 Bronjongnisasi Sori Nanga Sai Desa Sai Ds.Sai
XIII KECAMATAN BELO1 Normalisasi Sungai Salongga Ds. Soki 800,000,000 800,000,000 Persediaan air Pertanian, Ternak2 Normalisasi Sungai Ncera-Cenggu (14 Km) Kec. Belo 28,000,000,000 Persediaan air Pertanian, Ternak3 Bronjongnisasi Sungai Nata Ds. Nata 28,000,000,000 Persediaan air Pertanian, Ternak4 Pengerukan/Normalisasi Embung Roi Roka Roka 2,000,000,000 2,000,000,000 5 Normalisasi Alur Sungai Kalemba Desa Lido Kec. Belo Lido 2,000,000,000 2,000,000,000 6 Normalisasi Tanggul Sori Dungga Dsn. I & II Ds. Lido 700,000,000 700,000,000 7 Prokasi Saluran Ds. Soki 500,000,000 500,000,000
Tahun 2020 Tahun 2021Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Akhir 2015
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan Kondisi Akhir Periode Renstra Manfaat ProgramTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
8 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai So Salongga Diha, Ncera,Soki, Ngali 25,000,000,000 25,000,000,000 9 Pemb. Tanggul Sori Tire Ncera 600,000,000
10 Pemb. Talud dan Bronjong Soki 500,000,000 11 Perkuatan Tebing So Tolo Lido Lido 500,000,000 500,000,000 12 Perkuatan Tebing So Jati Soki 500,000,000 500,000,000 13 Pengerukan Sungai Roka 700,000,000 14 Normalisasi Sungai So Salongga dari Diha menuju Desa Diha Diha - Ngali 700,000,000 15 Pengerukan/Normalisasi DAM Salu desa Ntonggu Ntonggu 700,000,000 700,000,000 16 Pengerukan DAM Ncuri Ntonggu 700,000,000 700,000,000 17 Normalisasi Sungai dari Ntonggu s/d Belo Tonggorisa 5,000,000,000 18 Lanjutan Normalisasi Sungai Cenggu - Palibelo Cenggu 5,000,000,000 4,000,000,000 19 Perkuatan Tebing/Tanggul Sungai Bama Dusun La Janga Teke 400,000,000 300,000,000 20 Normalisasi Sungai Roi 600,000,000 600,000,000 21 Perkuatan Tebing Saluran Irigasi Langgawu dan La Rida Roi 1,000,000,000 500,000,000 22 Perkuatan Tebing/Talud Kiri Kanan Sungai Oi Bombo Roi 1,000,000,000 700,000,000 23 Pengerukan Embung Roka 1,000,000,000 1,000,000,000 24 Normalisasi Sungai dari Ntonggu s/d Belo Tonggorisa 5,000,000,000 5,000,000,000
XIV KECAMATAN PALIBELO1 Bronjongnisasi Sungai Oi Bombo Desa Roi Kec. Palibelo Ds.Roi 1,000,000,000 1,000,000,000 2 Bronjongnisasi Sungai Nata Desa Nata Kec. Palibelo Ds.Nata 1,000,000,000 1,000,000,000 3 Normalisasi/Perkuatan Tebing Sungai Ntonggu-Belo-Palibelo (6 km) Kec. Palibelo 12,000,000,000 12,000,000,000 Persediaan air Pertanian, Ternak4 Pengerukan/Normalisasi DAM Solu Ntonggu Ntonggu Persediaan air Pertanian, Ternak5 Pengalihan Aliran Sungai Bandara Desa Belo Belo 195,000,000 Persediaan air Pertanian, Ternak6 Lanjutan Normalisasi Kali dari desa Teke ke Tonggorisa Teke, Tonggorisa 1,000,000,000 1,000,000,000 7 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Dam La Mangge I Nata 1,000,000,000 1,000,000,000 8 Normalisasi Sungai Bombo Risa Risa 1,000,000,000 1,000,000,000 9 Normalisasi Sungai Belo - Muara Sungai Ntonggu - Belo 17,000,000,000 17,000,000,000
10 Perkuatan Tebing Sungai Nata (dari Jembatan Nata Ke Timur) Nata 1,500,000,000 1,500,000,000 11 Normalisasi Sungai Bombo Roi Roi 700,000,000 700,000,000 12 Pembangunan Bronjong di Dusun Gori Genda Panda 400,000,000 400,000,000 13 Normalisasi Sungai Teke 300,000,000 300,000,000 14 Normalisasi Sungai Lapa Bou Tonggorisa 500,000,000 500,000,000 15 Normalisasi Sungai Lapa Mboha Tonggondoa 400,000,000 400,000,000 16 Normalisasi Sungai Sori Ndo (So Nae) Ntonggu 2,000,000,000 2,000,000,000 17 Normalisasi Sungai Karea - Saranta Tonggorisa 200,000,000 18 Normalisasi Sungai Wawo Rasa Tonggondoa 400,000,000 400,000,000 19 Pembuatan Bronjong Roi 400,000,000 20 Pembuatan Bronjong Sunagai Krowo Tonggorisa 200,000,000 200,000,000 21 Pengerukan DAM Ncuri Ntonggu 300,000,000 300,000,000 300,000,000 22 Perkuatan Tebing/Tanggul Sungai Teke 300,000,000 23 Normalisasi Sungai Roi 400,000,000 300,000,000 24 Perkuatan Tebing Saluran Irigasi La Nggawu dan La Rida Roi 400,000,000 25 Perkuatan Tebing/Talud Kiri Kanan Sungai Bombo Roi 400,000,000 400,000,000 400,000,000 26 Normalisasi sungai Cenggu - Palibelo (lanjutan) Cenggu 5,000,000,000 5,000,000,000 27 Pelebaran dan Perkuatan Tebing Sungai Tonggondoa-Bre Desa Nata 100,000,000
XV KECAMATAN WAWO1 Normalisasi/Perkuatan Tebing Sungai Lampe (6 km) Kec. Palibelo 12,000,000,000 12,000,000,000 Persediaan air Pertanian, Ternak2 Perkuatan Tebing Lanco Kombo Kombo 200,000,000 200,000,000 3 Perkuatan Tebing Sungai Lanco Kombo Wawo Kombo 200,000,000 200,000,000 200,000,000 4 Perkuatan Tebing Maria Utara 200,000,000 200,000,000 5 Perkuatan Tebing Sori Seke Kombo 200,000,000 200,000,000 200,000,000 6 Perkuatan Tebing Sungai So Oi Nggodo Kambilo 200,000,000 200,000,000 7 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Dsn. Ta'a Wawo Maria Utara 100,000,000
XVI KECAMATAN LANGGUDU1 Normalisasi/Perkuatan Tebing Sungai Desa Karumbu 145,000,000
XVII KECAMATAN DONGGO
XVIII KECAMATAN LAMBITU
KEGIATAN PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG Tersebar 1,500,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000 7,500,000,000
E Program Perkuatan Kelembagaan Irigasi Partisipatif Dan Pengelolaan Sumber Daya Air 40 40.00 622,603,000 40.00 1,152,726,500 40.00 9,000,000,000 40 9,000,000,000 42.00 9,500,000,000 45.00 10,000,000,000 45.00 39,275,329,500
1 Penguatan Kelembagaan SDA WISMP II Kab. Bima2 Pembinaan Irigasi Partisipatif (IPDMIP)/LOAN ADB Kab. Bima 9,000,000,000 9,000,000,000 9,500,000,000 10,000,000,000
Persentase kondisi infrastruktur irigasi
berfungsi baik%
Tahun 2020 Tahun 2021Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Akhir 2015
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan Kondisi Akhir Periode Renstra Manfaat ProgramTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
F Program Pembangunan Sistim Informasi / Data Base Pengairan - 250,000,000 250,000,000 500,000,000 1,000,000,000
1Penyusunan Data Base Geo Spatial D.I. Kecamatan Belo, Kecamatan Palibelo dan Kecamatan Lambitu Kab. Bima 250,000,000
2Penyusunan Data Base Geo Spatial D.I. Kecamatan Woha, Kecamatan Monta dan Kecamatan Parado Kab. Bima 250,000,000
3Penyusunan Data Base Geo Spatial D.I. Kecamatan Sape, Kecamatan Lambu dan Kecamatan Wawo Kab. Bima 250,000,000
4Penyusunan Data Base Geo Spatial D.I. Kecamatan Langgudu, Kecamatan Sanggar dan Kecamatan Tambora Kab. Bima 250,000,000
1,622,603,000 64,497,176,500 455,817,000,000 681,135,000,000 200,260,000,000 117,860,000,000 1,567,892,229,500
Bima, Januari 2017
JUMLAH A+B+C+D+E+F
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BIMA
Ir. H. NGGEMPO, MMTNIP. 19621221 199003 1 003
1 KECAMATAN LANGGUDU2 KECAMATAN WAWO
3 KECAMATAN PALIBELO4 KECAMATAN BELO5 KECAMATAN SOROMANDI6 KECAMATAN PARADO7 KECAMATAN MONTA8 KECAMATAN WERA9 KECAMATAN AMBALAWI10 KECAMATAN SANGGAR11 KECAMATAN TAMBORA12 KECAMATAN MADAPANGGA13 KECAMATAN BOLO14 KECAMATAN WOHA15 KECAMATAN LAMBU16 KECAMATAN SAPE17 Donggo
Lambitu
Panjang Lebar Indikator KondisiRuas Ruas Kinerja Satuan Akhir
2015 Target Target Target Target Target Target
1 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 17 18
A PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN % 32.41 42.50 43,542,418,000 42.50 50,000,000,000 44.00 1,218,173,800,000 45.00 1,229,473,800,000 45.50 1,080,873,800,000 47.50 1,080,873,800,000 65.00 3,304,180,800,000 1. PEMBANGUNAN JALAN
1 SP.JP - LAMERE 1.16 3.50 PK 3.10 5,580,000,000 PK 0.34 612,000,000 PK 0.34 612,000,000 PK 0.34 612,000,000 PK 0.34 612,000,000 2,448,000,000 2 DESA BUNCU - DESA LAMERE 0.61 3.50 PK 4.00 7,200,000,000 PK 0.61 1,090,800,000 PK 0.61 1,090,800,000 PK 0.61 1,090,800,000 PK 0.61 1,090,800,000 4,363,200,000 3 SP.JP. KOWO - BUNCU 5.08 3.50 PK 1 1,800,000,000 PK 3.96 7,122,600,000 PK 3.96 7,122,600,000 PK 3.96 7,122,600,000 PK 4 7,122,600,000 28,490,400,000 4 KOWO - DSN. TA'A 2.49 3.00 PK 0.36 648,000,000 PK 1.79 3,214,800,000 PK 1.79 3,214,800,000 PK 1.79 3,214,800,000 PK 1.79 3,214,800,000 12,859,200,000 5 DUSUN TA'A - KABELA 2.80 4.00 PK 4.30 7,740,000,000 PK 2.80 5,040,000,000 PK 2.80 5,040,000,000 PK 2.80 5,040,000,000 PK 2.80 5,040,000,000 20,160,000,000 6 DSN. TA'A - SORI ANGI 4.05 5.00 PK 8.00 14,400,000,000 PK 4.05 7,291,800,000 PK 4.05 7,291,800,000 PK 4.05 7,291,800,000 PK 4.05 7,291,800,000 29,167,200,000 7 DS. POJA NAE - DS. POJA TOI 4.12 3.50 PK 2.00 3,600,000,000 PK 4.12 7,416,000,000 PK 4.12 7,416,000,000 PK 4.12 7,416,000,000 PK 4.12 7,416,000,000 29,664,000,000 8 POJA - POJA NTONDA 0.36 4.00 PK 12.00 21,600,000,000 PK 0.36 651,600,000 PK 0.36 651,600,000 PK 0.36 651,600,000 PK 0.36 651,600,000 2,606,400,000 9 SANGIA - GUSU 4.21 5.00 PK 5.00 9,000,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 400,000,000 10 DEA - TERMINAL 1.70 3.00 PK 2.00 3,600,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 400,000,000 11 SP.JP. SANGIA - DS. NA'E 0.47 3.00 PK 2.00 3,600,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 400,000,000 12 SP.JN. - DS. NA'E 0.16 3.00 PK 8.45 15,210,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 400,000,000 13 RASABOU - KALEO 2.21 3.50 PK 7.00 12,600,000,000 PK 0.21 383,400,000 PK 0.21 383,400,000 PK 0.21 383,400,000 PK 0.21 383,400,000 1,533,600,000 14 SP.JN. PARANGINA - KALE'O 0.87 3.50 PK 4.00 7,200,000,000 PK 0.81 1,463,400,000 PK 0.81 1,463,400,000 PK 0.81 1,463,400,000 PK 0.81 1,463,400,000 5,853,600,000 15 SP.JK BUGIS - PELABUHAN SAPE 0.53 3.50 PK 3.80 6,840,000,000 PK 0.13 237,600,000 PK 0.13 237,600,000 PK 0.13 237,600,000 PK 0.13 237,600,000 950,400,000 16 SAPE - RIAMAU 7.91 3.50 PK 0.75 1,350,000,000 PK 1.10 1,980,000,000 PK 1.10 1,980,000,000 PK 1.10 1,980,000,000 PK 1.10 1,980,000,000 7,920,000,000 17 SORO - PANTAI LARITI 3.89 3.50 PK 8.00 14,400,000,000 PK 1.89 3,396,600,000 PK 1.89 3,396,600,000 PK 1.89 3,396,600,000 PK 1.89 3,396,600,000 13,586,400,000 18 SUMI - SO LATO 15.50 3.50 PK 5.50 9,900,000,000 PK 3.57 6,433,200,000 PK 3.57 6,433,200,000 PK 3.57 6,433,200,000 PK 3.57 6,433,200,000 25,732,800,000 19 SO LATO - PANTAI PINK 12.08 6.00 PK 4.13 7,434,000,000 PK 12.08 21,735,000,000 PK 12.08 21,735,000,000 PK 12.08 21,735,000,000 PK 12.08 21,735,000,000 86,940,000,000 20 MANGGGE - HIDIRASA 6.14 3.50 PK 1.50 2,700,000,000 PK 1.14 2,053,800,000 PK 1.14 2,053,800,000 PK 1.14 2,053,800,000 PK 1.14 2,053,800,000 8,215,200,000 21 HIDIRASA - KAWORO 4.24 3.50 PK 3.77 6,786,000,000 PK 4.24 7,630,200,000 PK 4.24 7,630,200,000 PK 4.24 7,630,200,000 PK 4.24 7,630,200,000 30,520,800,000 22 NGGELU - PANTAI 2.02 3.50 PK 7.40 13,320,000,000 PK 2.02 3,637,800,000 PK 2.02 3,637,800,000 PK 2.02 3,637,800,000 PK 2.02 3,637,800,000 14,551,200,000 23 NGGELU - BAKU 8.42 3.50 PK 4.60 8,280,000,000 PK 8.42 15,163,200,000 PK 8.42 15,163,200,000 PK 8.42 15,163,200,000 PK 8.42 15,163,200,000 60,652,800,000 24 SP.JK. PAPA - BAKU 8.85 3.00 PK 4.00 7,200,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 400,000,000 25 SIMPASAI - KALE'O 2.32 3.00 PK 3.76 6,768,000,000 PK 2.32 4,168,800,000 PK 2.32 4,168,800,000 PK 2.32 4,168,800,000 PK 2.32 4,168,800,000 16,675,200,000 26 SP.JP. RATO - MELAYU 3.82 3.00 PK 3.00 5,400,000,000 PK 3.17 5,704,200,000 PK 3.17 5,704,200,000 PK 3.17 5,704,200,000 PK 3.17 5,704,200,000 22,816,800,000 27 SP.JP. TEMBA ROMBA 0.74 3.00 PK 3.00 5,400,000,000 PK 0.30 534,600,000 PK 0.30 534,600,000 PK 0.30 534,600,000 PK 0.30 534,600,000 2,138,400,000 28 MARIA - RIAMAU 12.91 3.00 PK 2.00 3,600,000,000 PK 3.21 5,774,400,000 PK 3.21 5,774,400,000 PK 3.21 5,774,400,000 PK 3.21 5,774,400,000 23,097,600,000 29 SP.JN. MARIA - UMA LENGGE 0.67 3.50 PK 8.00 14,400,000,000 PK 0.22 388,800,000 PK 0.22 388,800,000 PK 0.22 388,800,000 PK 0.22 388,800,000 1,555,200,000 30 KAMBILO - RIAMAU 5.50 3.50 PK 2.10 3,780,000,000 PK 5.50 9,901,800,000 PK 5.50 9,901,800,000 PK 5.50 9,901,800,000 PK 5.50 9,901,800,000 39,607,200,000 31 KOMBO - TARLAWI 7.00 3.00 PK 4.00 7,200,000,000 PK 0.60 1,081,800,000 PK 0.60 1,081,800,000 PK 0.60 1,081,800,000 PK 0.60 1,081,800,000 4,327,200,000 32 NTORI - OI MASA 4.13 3.50 PK 5.00 9,000,000,000 PK 3.83 6,897,600,000 PK 3.83 6,897,600,000 PK 3.83 6,897,600,000 PK 3.83 6,897,600,000 27,590,400,000 33 KOMBO - SP.JK KAMBILO RIAMAU 4.52 3.00 PK 1.40 2,520,000,000 PK 4.32 7,774,200,000 PK 4.32 7,774,200,000 PK 4.32 7,774,200,000 PK 4.32 7,774,200,000 31,096,800,000 34 NTORI - KAWAE 2.37 3.50 PK 0.50 900,000,000 PK 0.37 667,800,000 PK 0.37 667,800,000 PK 0.37 667,800,000 PK 0.37 667,800,000 2,671,200,000 35 WORA LUAR - WORA DALAM 5.77 3.50 PK 0.25 450,000,000 PK 3.97 7,151,400,000 PK 3.97 7,151,400,000 PK 3.97 7,151,400,000 PK 3.97 7,151,400,000 28,605,600,000 36 WORA - TADEWA 6.13 3.50 PK 3.00 5,400,000,000 PK 2.70 4,858,200,000 PK 2.70 4,858,200,000 PK 2.70 4,858,200,000 PK 2.70 4,858,200,000 19,432,800,000 37 PAI - PAI DALAM 5.69 3.50 PK 1.32 2,376,000,000 PK 2.09 3,765,600,000 PK 2.09 3,765,600,000 PK 2.09 3,765,600,000 PK 2.09 3,765,600,000 15,062,400,000 38 NTOKE - WANCA 4.44 3.50 PK 3.70 6,660,000,000 PK 0.89 1,602,000,000 PK 0.89 1,602,000,000 PK 0.89 1,602,000,000 PK 0.89 1,602,000,000 6,408,000,000 39 TAWALI - BALA 3.77 3.50 PK 4.00 7,200,000,000 PK 3.19 5,747,400,000 PK 3.19 5,747,400,000 PK 3.19 5,747,400,000 PK 3.19 5,747,400,000 22,989,600,000 40 TAWALI - SMA 1.28 3.50 PK 6.10 10,980,000,000 PK 0.08 144,000,000 PK 0.08 144,000,000 PK 0.08 144,000,000 PK 0.08 144,000,000 576,000,000 41 BALA - TONGGA 2.91 3.50 PK 2.00 3,600,000,000 PK 2.91 5,236,200,000 PK 2.91 5,236,200,000 PK 2.91 5,236,200,000 PK 2.91 5,236,200,000 20,944,800,000 42 NUNGGI - DS. SORI 3.00 3.50 PK 2.00 3,600,000,000 PK 1.50 2,696,400,000 PK 1.50 2,696,400,000 PK 1.50 2,696,400,000 PK 1.50 2,696,400,000 10,785,600,000 43 TADEWA - LAPA NAE 1.19 3.00 PK 0.20 360,000,000 PK 1.19 2,138,400,000 PK 1.19 2,138,400,000 PK 1.19 2,138,400,000 PK 1.19 2,138,400,000 8,553,600,000 44 OI TUI - SANGIANG 9.65 3.50 PK 1.00 1,800,000,000 PK 6.31 11,359,800,000 PK 6.31 11,359,800,000 PK 6.31 11,359,800,000 PK 6.31 11,359,800,000 45,439,200,000 45 NTOKE - FO'O MPANGI 1.74 4.00 PK 1.20 2,160,000,000 PK 1.74 3,135,600,000 PK 1.74 3,135,600,000 PK 1.74 3,135,600,000 PK 1.74 3,135,600,000 12,542,400,000 46 MAWU LUAR - MAWU DALAM 5.74 3.50 PK 0.90 1,620,000,000 PK 3.35 6,028,200,000 PK 3.35 6,028,200,000 PK 3.35 6,028,200,000 PK 3.35 6,028,200,000 24,112,800,000 47 SP. JP. NDAWA - NDAWA DALAM 4.22 4.00 PK 2.65 4,770,000,000 PK 4.22 7,588,800,000 PK 4.22 7,588,800,000 PK 4.22 7,588,800,000 PK 4.22 7,588,800,000 30,355,200,000 48 NANGA RABA - BATAS KOTA 4.63 3.50 PK 0.80 1,440,000,000 PK 1.39 2,509,200,000 PK 1.39 2,509,200,000 PK 1.39 2,509,200,000 PK 1.39 2,509,200,000 10,036,800,000 49 UJUNG KALATE - PANTAI 0.48 3.50 PK 4.48 8,064,000,000 PK 0.48 856,800,000 PK 0.48 856,800,000 PK 0.48 856,800,000 PK 0.48 856,800,000 3,427,200,000 50 NANGA RABA - PASIR PUTIH 0.31 3.00 PK 1.83 3,294,000,000 PK 0.31 556,200,000 PK 0.31 556,200,000 PK 0.31 556,200,000 PK 0.31 556,200,000 2,224,800,000 51 SP.JP. POLSEK NANGA RABA - PANTAI 0.72 3.00 PK 2.35 4,230,000,000 PK 0.72 1,301,400,000 PK 0.72 1,301,400,000 PK 0.72 1,301,400,000 PK 0.72 1,301,400,000 5,205,600,000 52 SP.JP. TOLOWATA - TALA 2.81 3.50 PK 1.00 1,800,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 400,000,000 53 TALA - TALA PITI 5.62 3.50 PK 2.73 4,914,000,000 PK 2.72 4,903,200,000 PK 2.72 4,903,200,000 PK 2.72 4,903,200,000 PK 2.72 4,903,200,000 19,612,800,000 54 TENGGE - BENTE 0.24 3.00 PK 5.00 9,000,000,000 PK 0.24 439,200,000 PK 0.24 439,200,000 PK 0.24 439,200,000 PK 0.24 439,200,000 1,756,800,000 55 KOLE - SORI KALAI 3.02 3.50 PK 2.00 3,600,000,000 PK 3.02 5,427,000,000 PK 3.02 5,427,000,000 PK 3.02 5,427,000,000 PK 3.02 5,427,000,000 21,708,000,000 56 SORI KELI - DS. BURU 1.32 3.50 PK 1.78 3,204,000,000 PK 1.22 2,192,400,000 PK 1.22 2,192,400,000 PK 1.22 2,192,400,000 PK 1.22 2,192,400,000 8,769,600,000 57 DS. KOLE - SORI KOLE 3.69 3.50 PK 1.50 2,700,000,000 PK 3.69 6,638,400,000 PK 3.69 6,638,400,000 PK 3.69 6,638,400,000 PK 3.69 6,638,400,000 26,553,600,000 58 NIPA - SO MBELU 1.75 3.50 PK 1.00 1,800,000,000 PK 1.75 3,141,000,000 PK 1.75 3,141,000,000 PK 1.75 3,141,000,000 PK 1.75 3,141,000,000 12,564,000,000 59 NIPA - MPERA 6.09 3.50 PK 8.52 15,336,000,000 PK 6.09 10,960,200,000 PK 6.09 10,960,200,000 PK 6.09 10,960,200,000 PK 6.09 10,960,200,000 43,840,800,000 60 TEKE - NTONGGU 5.28 3.50 PK 10.50 18,900,000,000 PK 2.68 4,824,000,000 PK 2.68 4,824,000,000 PK 2.68 4,824,000,000 PK 2.68 4,824,000,000 19,296,000,000 61 PANDA - PALIBELO 2.86 5.50 PK 9.25 16,650,000,000 PK 0.30 540,000,000 PK 0.30 540,000,000 PK 0.30 540,000,000 PK 0.30 540,000,000 2,160,000,000 62 NTONGGU - BATAS KOTA 4.55 3.50 PK 5.40 9,720,000,000 PK 2.70 4,860,000,000 PK 2.70 4,860,000,000 PK 2.70 4,860,000,000 PK 2.70 4,860,000,000 19,440,000,000 63 SP.JN. PANDA - RS. KUSTA 0.50 3.50 PK 1.00 1,800,000,000 PK 0.12 217,800,000 PK 0.12 217,800,000 PK 0.12 217,800,000 PK 0.12 217,800,000 871,200,000 64 DORE I - DORE II 1.26 3.00 PK 1.63 2,934,000,000 PK 0.26 475,200,000 PK 0.26 475,200,000 PK 0.26 475,200,000 PK 0.26 475,200,000 1,900,800,000 65 SP.JK. PANDA - GENDO BOTE 1.66 3.50 PK 4.50 8,100,000,000 PK 0.86 1,551,600,000 PK 0.86 1,551,600,000 PK 0.86 1,551,600,000 PK 0.86 1,551,600,000 6,206,400,000 66 SP. JN PANDA - PERUMAHAN 0.91 7.00 PK 3.90 7,020,000,000 PK 0.91 1,636,200,000 PK 0.91 1,636,200,000 PK 0.91 1,636,200,000 PK 0.91 1,636,200,000 6,544,800,000 67 SP. JN PANDA - LINGKAR GOR 0.67 3.50 PK 3.89 7,002,000,000 PK 0.67 1,211,400,000 PK 0.67 1,211,400,000 PK 0.67 1,211,400,000 PK 0.67 1,211,400,000 4,845,600,000 68 PANDA - NI'U 2.65 3.50 PK 5.00 9,000,000,000 PK 2.57 4,629,600,000 PK 2.57 4,629,600,000 PK 2.57 4,629,600,000 PK 2.57 4,629,600,000 18,518,400,000 69 NATA - CENGGU 9.92 3.50 PK 1.52 2,736,000,000 PK 1.38 2,491,200,000 PK 1.38 2,491,200,000 PK 1.38 2,491,200,000 PK 1.38 2,491,200,000 9,964,800,000 70 SP. JK. BOMBO - ROI 0.79 3.50 PK 0.26 468,000,000 PK 0.79 1,427,400,000 PK 0.79 1,427,400,000 PK 0.79 1,427,400,000 PK 0.79 1,427,400,000 5,709,600,000 71 NTONGGU - WADURAMBA 4.47 3.50 PK 2.80 5,040,000,000 PK 4.47 8,044,200,000 PK 4.47 8,044,200,000 PK 4.47 8,044,200,000 PK 4.47 8,044,200,000 32,176,800,000 72 NCERA - LANTAI BARU 3.18 3.50 PK 2.71 4,878,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 400,000,000 73 SAMBORI LAMA - SAMBORI BARU 1.82 3.50 PK 4.64 8,352,000,000 PK 1.82 3,277,800,000 PK 1.82 3,277,800,000 PK 1.82 3,277,800,000 PK 1.82 3,277,800,000 13,111,200,000 74 KUTA - TETA 6.11 3.50 PK 3.67 6,606,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 400,000,000 75 KAOWA - WADURAMBA 2.34 3.50 PK 3.00 5,400,000,000 PK 2.34 4,208,400,000 PK 2.34 4,208,400,000 PK 2.34 4,208,400,000 PK 2.34 4,208,400,000 16,833,600,000 76 TETA - SP. 3 CAB. TELKOM 2.36 3.50 PK 0.70 1,260,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 400,000,000 77 SP. 3 CAB. TELKOM - BATAS KOTA 2.72 3.50 PK 5.00 9,000,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 400,000,000 78 KADI - TARLAWI 4.89 3.50 PK 3.00 5,400,000,000 PK 1.47 2,640,600,000 PK 1.47 2,640,600,000 PK 1.47 2,640,600,000 PK 1.47 2,640,600,000 10,562,400,000 79 TETA - LONDU 3.50 3.50 PK 3.82 6,876,000,000 PK 3.50 6,298,200,000 PK 3.50 6,298,200,000 PK 3.50 6,298,200,000 PK 3.50 6,298,200,000 25,192,800,000 80 LANTAI BARU - KAWUWU 2.05 3.50 PK 0.93 1,674,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 400,000,000 81 SP.JP. WAWO RADA - NCERA TO'I 1.78 3.50 PK 1.63 2,934,000,000 PK 1.78 3,196,800,000 PK 1.78 3,196,800,000 PK 1.78 3,196,800,000 PK 1.78 3,196,800,000 12,787,200,000 82 SP.JP. LINGKAR PLASMA 1.07 3.50 PK 1.45 2,610,000,000 PK 1.07 1,922,400,000 PK 1.07 1,922,400,000 PK 1.07 1,922,400,000 PK 1.07 1,922,400,000 7,689,600,000 83 RUPE - KALODU 6.84 3.50 PK 2.90 5,220,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 400,000,000 84 SP3. NANGA PRIA - SP.3 SERA NA'E 4.27 3.50 PK 1.80 3,240,000,000 PK 0.89 1,605,600,000 PK 0.89 1,605,600,000 PK 0.89 1,605,600,000 PK 0.89 1,605,600,000 6,422,400,000 85 SP.3 SERA NA'E - KARAMPI 17.71 3.50 PK 4.00 7,200,000,000 PK 14.59 26,267,400,000 PK 14.59 26,267,400,000 PK 14.59 26,267,400,000 PK 14.59 26,267,400,000 105,069,600,000 86 KARAMPI - SIDO 9.25 3.50 PK 2.00 3,600,000,000 PK 9.25 16,648,200,000 PK 9.25 16,648,200,000 PK 9.25 16,648,200,000 PK 9.25 16,648,200,000 66,592,800,000
DAFTAR USULAN PROGRAM TAHUNANBIDANG BINA MARGA
TAHUN 2016 - 2021
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Tahun 2016
Jumlah Dana (Rp)Target
Kondisi Akhir Periode Renstra
Biaya (Rp)Jenis
Penanga- nan
Biaya (Rp)Jenis
Penanga- nan
Jenis Penanga- nan
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan
Nama Ruas Jalan Jenis Penanga-
nanBiaya (Rp)
Jenis Penanga-
nanBiaya (Rp)
NoTahun 2017
Persentase kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi
baik/mantap
Biaya (Rp)Panjang
Penanga- nan
Panjang Penanga
- nan
Panjang Penanga
- nan
Panjang Penanga
- nan
Panjang Penanga-
nan
Jenis Penanga-
nanBiaya (Rp)
Panjang Penanga-
nan
Panjang Lebar Indikator KondisiRuas Ruas Kinerja Satuan Akhir
2015 Target Target Target Target Target Target
1 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 17 18
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Tahun 2016
Jumlah Dana (Rp)Target
Kondisi Akhir Periode Renstra
Biaya (Rp)Jenis
Penanga- nan
Biaya (Rp)Jenis
Penanga- nan
Jenis Penanga- nan
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan
Nama Ruas Jalan Jenis Penanga-
nanBiaya (Rp)
Jenis Penanga-
nanBiaya (Rp)
NoTahun 2017
Biaya (Rp)Panjang
Penanga- nan
Panjang Penanga
- nan
Panjang Penanga
- nan
Panjang Penanga
- nan
Panjang Penanga-
nan
Jenis Penanga-
nanBiaya (Rp)
Panjang Penanga-
nan
87 SP.3 SERA NAE - PUSU 10.19 3.50 PK 0.95 1,710,000,000 PK 10.19 18,347,400,000 PK 10.19 18,347,400,000 PK 10.19 18,347,400,000 PK 10.19 18,347,400,000 73,389,600,000 88 WADURUKA - TAMANDAKA 5.40 3.50 PK 1.50 2,700,000,000 PK 5.40 9,712,800,000 PK 5.40 9,712,800,000 PK 5.40 9,712,800,000 PK 5.40 9,712,800,000 38,851,200,000 89 SP.JP. DUMU - KANGGA 3.00 3.50 PK 0.60 1,080,000,000 PK 1.40 2,521,800,000 PK 1.40 2,521,800,000 PK 1.40 2,521,800,000 PK 1.40 2,521,800,000 10,087,200,000 90 SP.JP. DUMU - PANTAI 1.63 3.50 PK 1.66 2,988,000,000 PK 1.63 2,926,800,000 PK 1.63 2,926,800,000 PK 1.63 2,926,800,000 PK 1.63 2,926,800,000 11,707,200,000 91 PARADO RATO - KANCA SO MEKU 7.30 3.50 PK 1.68 3,024,000,000 PK 5.08 9,135,000,000 PK 5.08 9,135,000,000 PK 5.08 9,135,000,000 PK 5.08 9,135,000,000 36,540,000,000 92 PARADO WANE - KUTA 3.82 3.50 PK 1.50 2,700,000,000 PK 3.82 6,883,200,000 PK 3.82 6,883,200,000 PK 3.82 6,883,200,000 PK 3.82 6,883,200,000 27,532,800,000 93 LERE - SORO 3.89 3.50 PK 3.50 6,300,000,000 PK 3.89 6,994,800,000 PK 3.89 6,994,800,000 PK 3.89 6,994,800,000 PK 3.89 6,994,800,000 27,979,200,000 94 SAKURU - NGALI 3.95 3.50 PK 3.65 6,570,000,000 PK 3.95 7,102,800,000 PK 3.95 7,102,800,000 PK 3.95 7,102,800,000 PK 3.95 7,102,800,000 28,411,200,000 95 SAKURU - BARALAU 1.53 3.50 PK 3.50 6,300,000,000 PK 1.53 2,745,000,000 PK 1.53 2,745,000,000 PK 1.53 2,745,000,000 PK 1.53 2,745,000,000 10,980,000,000 96 SP.JP. BARALAU-SDN. BARALAU 0.27 3.50 PK 10.90 19,620,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 400,000,000 97 TENGA - KELI 2.82 3.50 PK 2.83 5,094,000,000 PK 1.47 2,642,400,000 PK 1.47 2,642,400,000 PK 1.47 2,642,400,000 PK 1.47 2,642,400,000 10,569,600,000 98 TANGGA - SIE 2.32 3.50 PK 1.00 1,800,000,000 PK 2.09 3,765,600,000 PK 2.09 3,765,600,000 PK 2.09 3,765,600,000 PK 2.09 3,765,600,000 15,062,400,000 99 SP. JP. SIE - DIHA 2.42 3.50 PK 1.90 3,420,000,000 PK 0.91 1,638,000,000 PK 0.91 1,638,000,000 PK 0.91 1,638,000,000 PK 0.91 1,638,000,000 6,552,000,000
100 TANGGA - DIHA 2.71 3.50 PK 9.75 17,550,000,000 PK 2.71 4,876,200,000 PK 2.71 4,876,200,000 PK 2.71 4,876,200,000 PK 2.71 4,876,200,000 19,504,800,000 101 LINGKAR - TANGGA 2.05 3.50 PK 5.00 9,000,000,000 PK 1.55 2,795,400,000 PK 1.55 2,795,400,000 PK 1.55 2,795,400,000 PK 1.55 2,795,400,000 11,181,600,000 102 SP.JP.SIMPASAI - SIE 4.64 3.50 PK 3.00 5,400,000,000 PK 4.64 8,343,000,000 PK 4.64 8,343,000,000 PK 4.64 8,343,000,000 PK 4.64 8,343,000,000 33,372,000,000 103 TANGGA - MONTA 3.68 3.50 PK 2.50 4,500,000,000 PK 3.68 6,615,000,000 PK 3.68 6,615,000,000 PK 3.68 6,615,000,000 PK 3.68 6,615,000,000 26,460,000,000 104 SP.3 SONDO - PANTAI RONTU 9.80 3.50 PK 5.60 10,080,000,000 PK 3.56 6,415,200,000 PK 3.56 6,415,200,000 PK 3.56 6,415,200,000 PK 3.56 6,415,200,000 25,660,800,000 105 TOLOTANGGA - WANE 5.85 3.50 PK 4.10 7,380,000,000 PK 0.86 1,548,000,000 PK 0.86 1,548,000,000 PK 0.86 1,548,000,000 PK 0.86 1,548,000,000 6,192,000,000 106 WANE - WORO MARADA 6.07 3.50 PK 2.00 3,600,000,000 PK 6.07 10,917,000,000 PK 6.07 10,917,000,000 PK 6.07 10,917,000,000 PK 6.07 10,917,000,000 43,668,000,000 107 PANDAI - RISA 10.71 3.50 PK 1.30 2,340,000,000 PK 5.84 10,503,000,000 PK 5.84 10,503,000,000 PK 5.84 10,503,000,000 PK 5.84 10,503,000,000 42,012,000,000 108 RISA - GUDANG GARAM 3.81 3.50 PK 3.00 5,400,000,000 PK 2.61 4,690,800,000 PK 2.61 4,690,800,000 PK 2.61 4,690,800,000 PK 2.61 4,690,800,000 18,763,200,000 109 JN.KM. 24 RB - DONGGO BOLO 2.62 3.50 PK 1.00 1,800,000,000 PK 0.86 1,549,800,000 PK 0.86 1,549,800,000 PK 0.86 1,549,800,000 PK 0.86 1,549,800,000 6,199,200,000 110 WADU WANI - KALAMPA 1.69 3.50 PK 1.70 3,060,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 400,000,000 111 TENTE - SAMILI 0.93 3.50 PK 7.27 13,086,000,000 PK 0.93 1,675,800,000 PK 0.93 1,675,800,000 PK 0.93 1,675,800,000 PK 0.93 1,675,800,000 6,703,200,000 112 KELI - SO NTANDA NDEU 4.60 3.50 PK 1.50 2,700,000,000 PK 3.63 6,537,600,000 PK 3.63 6,537,600,000 PK 3.63 6,537,600,000 PK 3.63 6,537,600,000 26,150,400,000 113 SP. JN. PENAPALI - NISA 1.62 3.50 PK 2.10 3,780,000,000 PK 1.62 2,919,600,000 PK 1.62 2,919,600,000 PK 1.62 2,919,600,000 PK 1.62 2,919,600,000 11,678,400,000 114 SP. JN. TALABIU - TAMBAK 1.44 3.50 PK 1.00 1,800,000,000 PK 1.44 2,584,800,000 PK 1.44 2,584,800,000 PK 1.44 2,584,800,000 PK 1.44 2,584,800,000 10,339,200,000 115 SP. JN. PALIBELO - PESANTREN 2.92 3.50 PK 5.57 10,026,000,000 PK 2.92 5,250,600,000 PK 2.92 5,250,600,000 PK 2.92 5,250,600,000 PK 2.92 5,250,600,000 21,002,400,000 116 SP. JK. PUCUKE KELI - TPA 1.79 3.50 PK 0.60 1,080,000,000 PK 0.00 7,200,000 PK 0.00 7,200,000 PK 0.00 7,200,000 PK 0.00 7,200,000 28,800,000 117 SP. JN. PENAPALI - SAMILI 4.00 3.50 PK 0.73 1,314,000,000 PK 4.00 7,191,000,000 PK 4.00 7,191,000,000 PK 4.00 7,191,000,000 PK 4.00 7,191,000,000 28,764,000,000 118 KANTOR BUPATI - KALAMPA 2.97 10.00 PK 2.83 5,094,000,000 PK 2.97 5,337,000,000 PK 2.97 5,337,000,000 PK 2.97 5,337,000,000 PK 2.97 5,337,000,000 21,348,000,000 119 LINGKAR PASAR TENTE 0.67 3.50 PK 10.10 18,180,000,000 PK 0.67 1,198,800,000 PK 0.67 1,198,800,000 PK 0.67 1,198,800,000 PK 0.67 1,198,800,000 4,795,200,000 120 SP.JP.TALABIU SIMPASAI - SP.JK.TENTE NCERA 0.24 3.50 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 121 TALABIU - DORE 3.02 18.00 PK 3.02 5,434,200,000 PK 3.02 5,434,200,000 PK 3.02 5,434,200,000 PK 3.02 5,434,200,000 122 DADIBOU - MINTE 1.95 3.50 PK 1.95 3,515,400,000 PK 1.95 3,515,400,000 PK 1.95 3,515,400,000 PK 1.95 3,515,400,000 123 SP. JK. RISA DALAM - PANDAI 3.86 3.50 PK 3.48 6,265,800,000 PK 3.48 6,265,800,000 PK 3.48 6,265,800,000 PK 3.48 6,265,800,000 124 RASABOU - KANANGA 1.30 3.50 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 125 SP. JN. PASAR SILA - RATO 0.44 3.50 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 126 LINGKAR PASAR SILA 0.57 3.50 PK 0.57 1,033,200,000 PK 0.57 1,033,200,000 PK 0.57 1,033,200,000 PK 0.57 1,033,200,000 127 SP.JP. KANANGA - RATO 0.56 3.50 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 128 SONDOSIA - PALISONDO I 1.68 3.00 PK 1.68 3,031,200,000 PK 1.68 3,031,200,000 PK 1.68 3,031,200,000 PK 1.68 3,031,200,000 129 SONDOSIA - PALISONDO II 1.66 3.00 PK 1.66 2,988,000,000 PK 1.66 2,988,000,000 PK 1.66 2,988,000,000 PK 1.66 2,988,000,000 130 SANOLO - SONCO 1.13 5.00 PK 1.13 2,035,800,000 PK 1.13 2,035,800,000 PK 1.13 2,035,800,000 PK 1.13 2,035,800,000 131 DARU - GUDA 1.14 3.50 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 132 LARA - WADUNGGALA 4.47 3.50 PK 4.05 7,297,200,000 PK 4.05 7,297,200,000 PK 4.05 7,297,200,000 PK 4.05 7,297,200,000 133 LEU - KARA 3.63 3.00 PK 1.46 2,624,400,000 PK 1.46 2,624,400,000 PK 1.46 2,624,400,000 PK 1.46 2,624,400,000 134 NGGEMBE - LEREMPIU 2.26 3.50 PK 2.16 3,886,200,000 PK 2.16 3,886,200,000 PK 2.16 3,886,200,000 PK 2.16 3,886,200,000 135 RASABOU - SANOLO 7.77 3.50 PK 3.00 5,400,000,000 PK 3.00 5,400,000,000 PK 3.00 5,400,000,000 PK 3.00 5,400,000,000 136 DARU JALA - NGGEMBE 3.50 3.50 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 137 SP.JP. TUMPU - DSN. DORIDUNGGA 10.89 3.50 PK 10.59 19,054,800,000 PK 10.59 19,054,800,000 PK 10.59 19,054,800,000 PK 10.59 19,054,800,000 138 RASABOU - TAMBE 2.82 5.00 PK 2.82 5,074,200,000 PK 2.82 5,074,200,000 PK 2.82 5,074,200,000 PK 2.82 5,074,200,000 139 SP.JK. KANANGA - TUMPU 0.96 7.00 PK 0.96 1,719,000,000 PK 0.96 1,719,000,000 PK 0.96 1,719,000,000 PK 0.96 1,719,000,000 140 SP.JN. CBG. DONGGO - KARA 1.84 3.50 PK 1.69 3,049,200,000 PK 1.69 3,049,200,000 PK 1.69 3,049,200,000 PK 1.69 3,049,200,000 141 RADA - DORIDUNGGA 9.75 3.50 PK 9.75 17,544,600,000 PK 9.75 17,544,600,000 PK 9.75 17,544,600,000 PK 9.75 17,544,600,000 142 SARITA - SP. O'O 11.97 3.00 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 143 PUNTI - DORO MBUKU 8.24 3.00 PK 8.24 14,823,000,000 PK 8.24 14,823,000,000 PK 8.24 14,823,000,000 PK 8.24 14,823,000,000 144 SANGARI - MBAWA SALERE 2.02 3.50 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 145 TOLONGGERU - MBAWA 7.31 3.50 PK 5.68 10,231,200,000 PK 5.68 10,231,200,000 PK 5.68 10,231,200,000 PK 5.68 10,231,200,000 146 RORA - BUMI PAJO 6.69 3.50 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 147 PADENDE - MBAWA 5.60 3.00 PK 5.60 10,076,400,000 PK 5.60 10,076,400,000 PK 5.60 10,076,400,000 PK 5.60 10,076,400,000 148 PADENDE - NGGERU KOPA 4.14 3.50 PK 4.14 7,452,000,000 PK 4.14 7,452,000,000 PK 4.14 7,452,000,000 PK 4.14 7,452,000,000 149 SP. JP. DONGGO - LEWIDEWA 1.99 3.50 PK 1.99 3,573,000,000 PK 1.99 3,573,000,000 PK 1.99 3,573,000,000 PK 1.99 3,573,000,000 150 Sp.JP. DSN. RABABUNTU - LEWI DEWA 8.03 3.50 PK 8.03 14,457,600,000 PK 8.03 14,457,600,000 PK 8.03 14,457,600,000 PK 8.03 14,457,600,000 151 SP. BAJO - O'O 11.40 4.50 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 152 SOWA - NGGERI 0.36 3.50 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 153 SP.JP. SOWA - SP.JP. KANANTA 1.28 3.00 PK 1.28 2,302,200,000 PK 1.28 2,302,200,000 PK 1.28 2,302,200,000 PK 1.28 2,302,200,000 154 BOLO - DENA 2.78 3.50 PK 0.78 1,407,600,000 PK 0.78 1,407,600,000 PK 0.78 1,407,600,000 PK 0.78 1,407,600,000 155 SP.JN. BOLO - MBAWA 5.62 3.50 PK 5.52 9,932,400,000 PK 5.52 9,932,400,000 PK 5.52 9,932,400,000 PK 5.52 9,932,400,000 156 DENA - CAMPA 11.71 3.50 PK 0.01 9,000,000 PK 0.01 9,000,000 PK 0.01 9,000,000 PK 0.01 9,000,000 157 CAMPA - OI TABA 4.96 3.50 PK 4.96 8,922,600,000 PK 4.96 8,922,600,000 PK 4.96 8,922,600,000 PK 4.96 8,922,600,000 158 SP.MONGGO - DENA 3.73 3.50 PK 3.73 6,706,800,000 PK 3.73 6,706,800,000 PK 3.73 6,706,800,000 PK 3.73 6,706,800,000 159 SP. JN. KAMPILA - SP. NCANDI 0.96 3.50 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 160 SP.JN. NCANDI - RUHU 1.52 3.00 PK 1.52 2,732,400,000 PK 1.52 2,732,400,000 PK 1.52 2,732,400,000 PK 1.52 2,732,400,000 161 WORO I - WORO II 2.78 3.50 PK 1.48 2,658,600,000 PK 1.48 2,658,600,000 PK 1.48 2,658,600,000 PK 1.48 2,658,600,000 162 WORO - SO LAMOTI 2.45 3.50 PK 2.45 4,411,800,000 PK 2.45 4,411,800,000 PK 2.45 4,411,800,000 PK 2.45 4,411,800,000 163 SP.JK KARA - KTR CAMAT MADAPANGGA 7.27 3.50 PK 7.27 13,091,400,000 PK 7.27 13,091,400,000 PK 7.27 13,091,400,000 PK 7.27 13,091,400,000 164 SP.JL. NEGARA - TOLONGGERU 2.60 3.00 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 165 SP. JN. NDANO - NGGERU KOPA 4.82 3.50 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 PR 1.00 100,000,000 166 SP. JN. DORO LUWU - NGGERU KOPA 2.02 3.50 PK 0.90 1,620,000,000 PK 0.90 1,620,000,000 PK 0.90 1,620,000,000 PK 0.90 1,620,000,000 167 PALI KORE - PALI JALA 0.80 4.00 PK 0.80 1,440,000,000 PK 0.80 1,440,000,000 PK 0.80 1,440,000,000 PK 0.80 1,440,000,000 168 SP.JP. SANDUE - PANTAI 0.81 4.00 PK 0.81 1,449,000,000 PK 0.81 1,449,000,000 PK 0.81 1,449,000,000 PK 0.81 1,449,000,000 169 TALOKO - RINGI JAWA 5.57 4.00 PK 5.57 10,033,200,000 PK 5.57 10,033,200,000 PK 5.57 10,033,200,000 PK 5.57 10,033,200,000 170 SP.JP. KORE - TPI 0.82 3.50 PK 0.82 1,470,600,000 PK 0.82 1,470,600,000 PK 0.82 1,470,600,000 PK 0.82 1,470,600,000 171 KAWINDA NAE - RASA BOU 3.04 3.00 PK 0.20 356,400,000 PK 0.20 356,400,000 PK 0.20 356,400,000 PK 0.20 356,400,000 172 LAB. KANANGA - OI BURA 10.17 6.00 PK 7.20 12,965,400,000 PK 7.20 12,965,400,000 PK 7.20 12,965,400,000 PK 7.20 12,965,400,000 173 SP.JP. SP2 - AIR TERJUN 4.05 6.00 PK 4.05 7,282,800,000 PK 4.05 7,282,800,000 PK 4.05 7,282,800,000 PK 4.05 7,282,800,000 174 SP.JP. LINGKAR KTM 2.44 8.00 PK 2.44 4,397,400,000 PK 2.44 4,397,400,000 PK 2.44 4,397,400,000 PK 2.44 4,397,400,000 175 SP.JP. LINGKAR SP.4 4.10 8.00 PK 4.10 7,380,000,000 PK 4.10 7,380,000,000 PK 4.10 7,380,000,000 PK 4.10 7,380,000,000 176 SP.JP. LINGKAR SP.5 3.90 8.00 PK 3.90 7,025,400,000 PK 3.90 7,025,400,000 PK 3.90 7,025,400,000 PK 3.90 7,025,400,000 177 SP. SMP.2 TAMBORA - UPT. SP.5 1.47 8.00 PK 1.47 2,642,400,000 PK 1.47 2,642,400,000 PK 1.47 2,642,400,000 PK 1.47 2,642,400,000 178 SP.JP. UPT. SP. 6 - DORO LEDE 5.69 8.00 PK 5.69 10,247,400,000 PK 5.69 10,247,400,000 PK 5.69 10,247,400,000 PK 5.69 10,247,400,000 179 SP.JP. UPT. SP. 6 - RADE DARA 4.27 8.00 PK 4.27 7,693,200,000 PK 4.27 7,693,200,000 PK 4.27 7,693,200,000 PK 4.27 7,693,200,000 180 TIMU - LEU - KANANGA 4.27 8.00 PK 4.27 7,693,200,000 PK 4.27 7,693,200,000 PK 4.27 7,693,200,000 PK 4.27 7,693,200,000
Panjang Lebar Indikator KondisiRuas Ruas Kinerja Satuan Akhir
2015 Target Target Target Target Target Target
1 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 17 18
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Tahun 2016
Jumlah Dana (Rp)Target
Kondisi Akhir Periode Renstra
Biaya (Rp)Jenis
Penanga- nan
Biaya (Rp)Jenis
Penanga- nan
Jenis Penanga- nan
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan
Nama Ruas Jalan Jenis Penanga-
nanBiaya (Rp)
Jenis Penanga-
nanBiaya (Rp)
NoTahun 2017
Biaya (Rp)Panjang
Penanga- nan
Panjang Penanga
- nan
Panjang Penanga
- nan
Panjang Penanga
- nan
Panjang Penanga-
nan
Jenis Penanga-
nanBiaya (Rp)
Panjang Penanga-
nan
181 RATO - PUSKESMAS 4.27 8.00 PK 4.27 7,693,200,000 PK 4.27 7,693,200,000 PK 4.27 7,693,200,000 PK 4.27 7,693,200,000 182 UPT PU - BATAS DESA TIMU 4.27 8.00 PK 4.27 7,693,200,000 PK 4.27 7,693,200,000 PK 4.27 7,693,200,000 PK 4.27 7,693,200,000 183 DARU - JALA - NGGEMBE 4.27 8.00 PK 4.27 7,693,200,000 PK 4.27 7,693,200,000 PK 4.27 7,693,200,000 PK 4.27 7,693,200,000 184 JALAN LINGKAR KECAMATAN 4.27 8.00 PK 4.27 7,693,200,000 PK 4.27 7,693,200,000 PK 4.27 7,693,200,000 PK 4.27 7,693,200,000 185 JALAN EKONOMI/USAHA TANI 4.27 8.00 PK 4.27 7,693,200,000 PK 4.27 7,693,200,000 PK 4.27 7,693,200,000 PK 4.27 7,693,200,000 186 Pembangunan jalan dan Jembatan Lingkar Sape (Terminal Jia - Parangina - Sangia - Bugis) PB 30,000,000,000 PB 30,000,000,000 PB 30,000,000,000 PB 30,000,000,000 120,000,000,000 187 Pembangunan Jalan Alternatif Belo - Woha (Jembatan Belo - Penapali - Dadibou) PB 20,000,000,000 PB 20,000,000,000 PB 20,000,000,000 PB 20,000,000,000 80,000,000,000 188 Pembangunan Jalan Lingkar Utara Bolo (Kantor Camat - Rasabou - Bolo) PB 20,000,000,000 PB 20,000,000,000 PB 20,000,000,000 PB 20,000,000,000 80,000,000,000 189 Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Sape (Bugis - GSG - Kantor Pertanian) PB 20,000,000,000 PB 20,000,000,000 PB 20,000,000,000 PB 20,000,000,000 80,000,000,000 190 Pembangunan Jalan Penghubung Sape - Lambu I (Terminal Lama - Simpasai) PB 20,000,000,000 PB 20,000,000,000 PB 20,000,000,000 PB 20,000,000,000 80,000,000,000 191 Pembangunan Jalan Penguhubung Sape - Lambu II (Lanta - Melayu) PB 20,000,000,000 PB 20,000,000,000 PB 20,000,000,000 PB 20,000,000,000 80,000,000,000 192 Pembangunan Jalan Penghubung Bolo - Madapangga (Sanolo - Kara - Rade) PB 20,000,000,000 PB 20,000,000,000 PB 20,000,000,000 PB 20,000,000,000 80,000,000,000 193 Pembangunan Jalan Alternatif Parado - Lere PB 20,000,000,000 PB 20,000,000,000 PB 20,000,000,000 PB 20,000,000,000 80,000,000,000 194 Pembangunan Jalan Alternatif Parado - Hu'u PB 20,000,000,000 PB 20,000,000,000 PB 20,000,000,000 PB 20,000,000,000 80,000,000,000 195 Pembangunan Jalan Komplek Pusat Pemerintahan Kab. Bima PB 20,000,000,000 PB 20,000,000,000 PB 20,000,000,000 PB 20,000,000,000 80,000,000,000 196 Pembangunan Jalan Lingkar Timur pasar Tente kantor camat woha PB 20,000,000,000 PB 20,000,000,000 PB 20,000,000,000 PB 20,000,000,000 80,000,000,000 197 Pembangunan Jalan Lingkar Timur pasar Tente kantor camat woha PB 20,000,000,000 PB 20,000,000,000 PB 20,000,000,000 PB 20,000,000,000 80,000,000,000
PEMBANGUNAN JEMBATAN
180 Pembangunan Jembatan Desa Bugis PB 1,500,000,000 PB 1,500,000,000 3,000,000,000 181 Pembangunan Jembatan Baku PB 3,000,000,000 PB 3,000,000,000 6,000,000,000 182 Pembangunan Jembatan Nggelu - Pantai PB 4,500,000,000 PB 4,500,000,000 9,000,000,000 183 Pembangunan Jembatan Sori Mango PB 500,000,000 PB 500,000,000 1,000,000,000 184 Pembangunan Jembatan Oi Sodu Desa Maria PB 500,000,000 PB 500,000,000 1,000,000,000 185 Pembangunan Jembatan Diwu Mbojo Desa Maria Utara PB 500,000,000 PB 500,000,000 1,000,000,000 186 Pembangunan Jembatan Tarlawi PB 2,700,000,000 PB 12,000,000,000 14,700,000,000 187 Pembangunan Tadewa - Lapanae PB 12,000,000,000 PB 12,000,000,000 24,000,000,000 188 Pembangunan Jembatan Bala I PB 4,500,000,000 PB 4,500,000,000 9,000,000,000 189 Pembangunan Jembatan Bala II PB 3,000,000,000 PB 3,000,000,000 6,000,000,000 190 Pembangunan Jembatan Wanca PB 3,000,000,000 PB 3,000,000,000 6,000,000,000 191 Pembangunan Jembatan Ujung Kalate PB 10,000,000,000 PB 12,000,000,000 22,000,000,000 192 Pembangunan Jembatan Talapiti V PB 4,500,000,000 PB 4,500,000,000 9,000,000,000 193 Pembangunan Jembatan Tani SMA PGRI Rabakodo - Runggu PB 2,400,000,000 PB 2,400,000,000 4,800,000,000 194 Pembangunan Jembatan Teta II PB 3,000,000,000 PB 3,000,000,000 6,000,000,000 194 Pembangunan Jembatan Palisondo PB 5,000,000,000 PB 5,000,000,000 10,000,000,000 195 Pembangunan Jembatan Kadi PB 1,500,000,000 PB 1,500,000,000 3,000,000,000 196 Pembangunan Jembatan Oi Balu PB 1,000,000,000 PB 1,000,000,000 2,000,000,000 197 Pembangunan Jembatan Pusu III PB 4,500,000,000 PB 4,500,000,000 9,000,000,000 198 Pembangunan Jembatan Pusu II PB 3,000,000,000 PB 3,000,000,000 6,000,000,000 199 Pembangunan Jembatan Waduruka II PB 3,000,000,000 PB 3,000,000,000 6,000,000,000 200 Pembangunan Jembatan Karampi II PB 3,000,000,000 PB 3,000,000,000 6,000,000,000 201 Pembangunan Jembatan Kanca II PB 4,200,000,000 PB 4,200,000,000 8,400,000,000 202 Pembangunan Jembatan Kanca III PB 3,000,000,000 PB 3,000,000,000 6,000,000,000 203 Pembangunan Jembatan Sondosia PB 12,000,000,000 PB 12,000,000,000 24,000,000,000 204 Pembangunan Jembatan Palama - Tolonggeru PB 3,000,000,000 PB 3,000,000,000 6,000,000,000 205 Pembangunan Jembatan Oi Bura II PB 4,500,000,000 PB 4,500,000,000 9,000,000,000 206 Pembangunaqn Oprit Jembatan Pai Dalam PB 500,000,000 PB 500,000,000 1,000,000,000 207 Pembangunaqn Oprit Jembatan Ndawa PB 500,000,000 PB 500,000,000 1,000,000,000 208 Pembangunaqn Oprit Jembatan Wanca PB 3,000,000,000 PB 3,000,000,000 6,000,000,000 209 Pembangunaqn Oprit Jembatan Talabiu - Dore PB 12,000,000,000 PB 12,000,000,000 24,000,000,000 210 Pembangunaqn Oprit Jembatan cenggu PB 6,000,000,000 PB 6,000,000,000 12,000,000,000 211 Pembangunaqn Oprit Jembatan Waduruka II PB 3,000,000,000 PB 3,000,000,000 6,000,000,000 212 Pembangunaqn Oprit Jembatan Waduruka III PB 3,000,000,000 PB 3,000,000,000 6,000,000,000 213 Pembangunaqn Oprit Jembatan Pusu PB 3,000,000,000 PB 3,000,000,000 6,000,000,000 214 Pembangunaqn jembatan / gorong-gorong / oprit (tersebar) PB 3,000,000,000 PB 3,000,000,000 6,000,000,000
B PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN % 40 42.5 1,363,942,000 42.5 - 43.00 96,769,600,000 45.00 91,369,600,000 46.00 91,369,600,000 48.50 91,369,600,000 55.00 370,878,400,000 1 DEA - SUMI 9.43 3.50 PK 5.10 9,180,000,000 PM 2.00 3,600,000,000 PK 2.00 3,600,000,000 PK 2.00 3,600,000,000 PK 2.00 3,600,000,000 14,400,000,000 2 JIA - KALEO 1.83 3.50 PK 2.50 4,500,000,000 PM 0.60 1,080,000,000 PK 0.60 1,080,000,000 PK 0.60 1,080,000,000 PK 0.60 1,080,000,000 4,320,000,000 3 BUGIS - GUSU 1.77 3.50 PK 2.00 3,600,000,000 PM 0.27 484,200,000 PK 0.27 484,200,000 PK 0.27 484,200,000 PK 0.27 484,200,000 1,936,800,000 4 PAPA - NGGELU 13.34 3.50 PK 4.52 8,136,000,000 PM 2.04 3,673,800,000 PK 2.04 3,673,800,000 PK 2.04 3,673,800,000 PK 2.04 3,673,800,000 14,695,200,000 5 TAWALI - SANGIANG 6.28 3.50 PK 0.30 540,000,000 PM 0.58 1,038,600,000 PK 0.58 1,038,600,000 PK 0.58 1,038,600,000 PK 0.58 1,038,600,000 4,154,400,000 6 TAWALI - NUNGGI - NTOKE 8.55 3.50 PK 0.72 1,296,000,000 PM 0.15 273,600,000 PK 0.15 273,600,000 PK 0.15 273,600,000 PK 0.15 273,600,000 1,094,400,000 7 NUNGGI - BALA 0.63 3.50 PK 4.00 7,200,000,000 PM 0.50 500,000,000 PR 0.50 500,000,000 PR 0.50 500,000,000 PR 0.50 500,000,000 2,000,000,000 8 SP. BELO - NATA 6.77 3.50 PK 17.70 31,860,000,000 PM 1.60 2,871,000,000 PK 1.60 2,871,000,000 PK 1.60 2,871,000,000 PK 1.60 2,871,000,000 11,484,000,000 9 TENTE - NCERA 10.90 4.50 PK 4.00 7,200,000,000 PM 3.20 5,765,400,000 PK 3.20 5,765,400,000 PK 3.20 5,765,400,000 PK 3.20 5,765,400,000 23,061,600,000 10 NCERA - SORIMILA 5.56 3.50 PK 5.00 9,000,000,000 PM 0.76 1,369,800,000 PK 0.76 1,369,800,000 PK 0.76 1,369,800,000 PK 0.76 1,369,800,000 5,479,200,000 11 ROKA - SAMBORI 12.49 3.50 PK 2.10 3,780,000,000 PM 2.00 3,600,000,000 PK 1.00 1,800,000,000 PK 1.00 1,800,000,000 PK 1.00 1,800,000,000 9,000,000,000 12 SORIMILA - SORI NAE 7.87 3.50 PK 5.00 9,000,000,000 PM 6.86 12,348,000,000 PK 6.86 12,348,000,000 PK 6.86 12,348,000,000 PK 6.86 12,348,000,000 49,392,000,000 13 SAKURU - TANGGA 5.85 3.50 PK 2.30 4,140,000,000 PM 5.85 10,522,800,000 PK 5.85 10,522,800,000 PK 5.85 10,522,800,000 PK 5.85 10,522,800,000 42,091,200,000 14 TENTE - GODO 4.82 5.50 PK 8.10 14,580,000,000 PM 1.00 1,800,000,000 PK 1.00 1,800,000,000 PK 1.00 1,800,000,000 PK 1.00 1,800,000,000 7,200,000,000 15 DONGGOBOLO - KALAMPA 5.95 3.50 PK 5.63 10,134,000,000 PM 5.95 10,708,200,000 PK 5.95 10,708,200,000 PK 5.95 10,708,200,000 PK 5.95 10,708,200,000 42,832,800,000 16 PUCUKE - KELI 7.41 3.50 PK 5.00 9,000,000,000 PM 0.41 745,200,000 PK 0.41 745,200,000 PK 0.41 745,200,000 PK 0.41 745,200,000 2,980,800,000 17 TIMU - KANANGA 0.87 3.50 PM 0.87 1,566,000,000 PK 0.87 1,566,000,000 PK 0.87 1,566,000,000 PK 0.87 1,566,000,000 6,264,000,000 18 RATO - MANGGE 7.50 3.50 PM 2.00 3,600,000,000 PK 1.00 1,800,000,000 PK 1.00 1,800,000,000 PK 1.00 1,800,000,000 9,000,000,000 19 TUMPU - MPILI 9.48 3.50 PM 0.08 151,200,000 PK 0.08 151,200,000 PK 0.08 151,200,000 PK 0.08 151,200,000 604,800,000 20 O'O - MANGGE 5.83 3.50 PM 2.00 3,600,000,000 PK 1.00 1,800,000,000 PK 1.00 1,800,000,000 PK 1.00 1,800,000,000 9,000,000,000 21 KARAKU - NDANO MBECA 4.44 3.50 PM 0.44 783,000,000 PK 0.44 783,000,000 PK 0.44 783,000,000 PK 0.44 783,000,000 3,132,000,000 22 PIONG - PANTAI 0.72 3.50 PM 0.72 1,288,800,000 PK 0.72 1,288,800,000 PK 0.72 1,288,800,000 PK 0.72 1,288,800,000 5,155,200,000 23 Rehabilitasi Jembatan Perbatasan dengan Maria Utara 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 12,000,000,000 24 Rehabilitasi Jembatan Desa Gg. Oi Lanco 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 12,000,000,000 25 Rehabilitasi Jembatan Desa Gg. Ompu Ponda 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 12,000,000,000 26 Pemeliharaan Jembatan Jala 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 12,000,000,000 27 PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN MP 10,000,000,000 MP 10,000,000,000 MP 10,000,000,000 MP 10,000,000,000 40,000,000,000 30 PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG PB 3,000,000,000 PB 3,000,000,000 PB 3,000,000,000 PB 3,000,000,000 12,000,000,000
32 PEMBANGUNAN SISTIM INFORMASI / DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN PB 200,000,000 PB 200,000,000 PB 200,000,000 PB 200,000,000 800,000,000 3334 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN 30.00 PB 200,000,000 50.00 PB 200,000,000 60.00 PB 200,000,000 70.00 PB 200,000,000 70.00 800,000,000
857.255 44,906,360,000 50,000,000,000 1,314,943,400,000 1,320,843,400,000 1,172,243,400,000 1,172,243,400,000 3,675,059,200,000
Bima, Februari 2017
T O T A L
Persentase kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi
baik/mantap
Panjang Lebar Indikator KondisiRuas Ruas Kinerja Satuan Akhir
2015 Target Target Target Target Target Target
1 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 17 18
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Tahun 2016
Jumlah Dana (Rp)Target
Kondisi Akhir Periode Renstra
Biaya (Rp)Jenis
Penanga- nan
Biaya (Rp)Jenis
Penanga- nan
Jenis Penanga- nan
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan
Nama Ruas Jalan Jenis Penanga-
nanBiaya (Rp)
Jenis Penanga-
nanBiaya (Rp)
NoTahun 2017
Biaya (Rp)Panjang
Penanga- nan
Panjang Penanga
- nan
Panjang Penanga
- nan
Panjang Penanga
- nan
Panjang Penanga-
nan
Jenis Penanga-
nanBiaya (Rp)
Panjang Penanga-
nan
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BIMA
Ir. H. NGGEMPO, MMTNIP. 19621221 199003 1 003
LAMPIRAN 2 : RENCANA STRATEGIS DINAS PUPR TAHUN 2016 - 2021
SUB BIDANG TATA RUANG
TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V
1. 1. Input (Masukan) : Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran)
3. Outcomes (Hasil)
4. Benefit (Manfaat)
5. Impact (Dampak)
2. 1. Input (Masukan) : Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran)
3. Outcomes (Hasil)
4. Benefit (Manfaat)
5. Impact (Dampak)
Meningkatnya kesadaran masyarakat
Meningkatnya kesadaran masyarakat
Meningkatnya kesadaran masyarakat
Meningkatnya kesadaran masyarakat
Meningkatnya kesadaran masyarakat
Bangunan menjadi teratur Bangunan menjadi teratur Bangunan menjadi teratur Bangunan menjadi teratur Bangunan menjadi teratur
berkurangnya pelanggaran terhadap fungsi ruang
berkurangnya pelanggaran terhadap fungsi ruang
berkurangnya pelanggaran terhadap fungsi ruang
berkurangnya pelanggaran
terhadap fungsi ruang
Dipatuhinya atuaran penataan ruang
Dipatuhinya atuaran penataan ruang
Dipatuhinya atuaran penataan ruang
Dipatuhinya atuaran penataan ruang
Dipatuhinya atuaran penataan ruang
Pengawasan dan Penertiban Bangunan tidak Berizin
Pengawasan dan Penertiban Bangunan tidak Berizin
Pengawasan dan Penertiban Bangunan tidak Berizin
Pengawasan dan Penertiban Bangunan tidak Berizin
Pengawasan dan Penertiban Bangunan tidak Berizin berkurangnya pelanggaran
terhadap fungsi ruang
Adanya Kesadaran Masyarakat untuk Membuat IMB
Adanya Kesadaran Masyarakat untuk Membuat IMB
Adanya Kesadaran Masyarakat untuk Membuat IMB
Adanya Kesadaran Masyarakat untuk Membuat IMB
Adanya Kesadaran Masyarakat untuk Membuat IMB
Bangunan Memiliki Ijin sesuai dengan Peruntukannya
Bangunan Memiliki Ijin sesuai dengan Peruntukannya
Bangunan Memiliki Ijin sesuai dengan Peruntukannya
Bangunan Memiliki Ijin sesuai dengan Peruntukannya
Bangunan Memiliki Ijin sesuai dengan Peruntukannya
Terjadi peningkatan pengurusan IMB yang ditunjukkan dari jumlah rumah
Terjadi peningkatan pengurusan IMB yang ditunjukkan dari jumlah rumah
Terjadi peningkatan pengurusan IMB yang ditunjukkan dari jumlah rumah
Terjadi peningkatan pengurusan IMB yang ditunjukkan dari jumlah rumah
Terlaksananya tertib administrasi
Terlaksananya tertib administrasi
Terlaksananya tertib administrasi
Terlaksananya tertib administrasi
Terlaksananya tertib administrasi
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN URAIAN INDIKATOR CAPAIAN KINERJA TAHUNAN KET.
Monitoring & Evaluasi
Kegiatan Penataan Ruang
Monitoring & Evaluasi
Kegiatan Penataan Ruang
Monitoring & Evaluasi
Kegiatan Penataan Ruang
Monitoring & Evaluasi
Kegiatan Penataan Ruang
Monitoring & Evaluasi Kegiatan Penataan Ruang Terjadi peningkatan
pengurusan IMB yang ditunjukkan dari jumlah rumah
TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V
3. 1. Input (Masukan) : Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran)
3. Outcomes (Hasil)
4. Benefit (Manfaat)
5. Impact (Dampak) Tersedianya dokumen Tata Ruang
Tersedianya dokumen Tata Ruang
Tersedianya dokumen Tata Ruang
Tersedianya dokumen Tata Ruang
Tersedianya dokumen Tata Ruang
4. 1. Input (Masukan) : Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran)
3. Outcomes (Hasil) Kegiatan menjadi lancar Kegiatan menjadi lancar Kegiatan menjadi lancar Kegiatan menjadi lancar Kegiatan menjadi lancar
4. Benefit (Manfaat) Target kegiatan tercapai Target kegiatan tercapai Target kegiatan tercapai Target kegiatan tercapai Target kegiatan tercapai
5. Impact (Dampak)
5. 1. Input (Masukan) : Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran)
3. Outcomes (Hasil)
4. Benefit (Manfaat)
5. Impact (Dampak)
Dokumen RDTR sebagai
acuan penataan ruang
Dokumen RDTR sebagai
acuan penataan ruang
Dokumen RDTR sebagai
acuan penataan ruang
Dokumen RDTR sebagai
acuan penataan ruang
Dokumen RDTR sebagai
acuan penataan ruang
Penataan kawasan secara terencana
Penataan kawasan secara terencana
Penataan kawasan secara terencana
Penataan kawasan secara terencana
Penataan kawasan secara terencana
Tersusunnya 1 Dokumen
RDTR Ibukota Kecamatan
di Kab. Bima
Tersusunnya 1 Dokumen
RDTR Ibukota Kecamatan
di Kab. Bima
Tersusunnya 1 Dokumen
RDTR Ibukota Kecamatan
di Kab. Bima
Tersusunnya 1 Dokumen
RDTR Ibukota Kecamatan
di Kab. Bima
Tersedianya dokumen RDTR
Tersedianya dokumen RDTR
Tersedianya dokumen RDTR
Tersedianya dokumen RDTR
Tersedianya dokumen RDTR
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR)Kecamatan Kab. Bima
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR)Kecamatan Kab. Bima
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR)Kecamatan Kab. Bima
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR)Kecamatan Kab. Bima
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR)Kecamatan Kab. Bima
Tersusunnya 1 Dokumen
RDTR Ibukota Kecamatan
di Kab. Bima
Tersedianya anggaran kegiatan
Tersedianya anggaran kegiatan
Tersedianya anggaran kegiatan
Tersedianya anggaran kegiatan
Tersedianya anggaran kegiatan
Target indikator terpenuhi Target indikator terpenuhi Target indikator terpenuhi Target indikator terpenuhi Target indikator terpenuhi
Memudahkan perencanaan bidang
Memudahkan perencanaan bidang
Memudahkan perencanaan bidang
Memudahkan perencanaan bidang
Memudahkan perencanaan bidang
Pendukung Kegiatan Tata Ruang
Pendukung Kegiatan Tata Ruang
Pendukung Kegiatan Tata Ruang
Pendukung Kegiatan Tata Ruang
Pendukung Kegiatan Tata Ruang
Tersedianya database dalam perencanaan
Tersedianya database dalam perencanaan
Tersedianya database dalam perencanaan
Tersedianya database dalam perencanaan
Buku besar perencanaan Buku besar perencanaan Buku besar perencanaan Buku besar perencanaan Buku besar perencanaan
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA INDIKATOR KINERJA TAHUN KET.
Penyusunan Database Perizinan Pemanfaatan Ruang
Penyusunan Database Perizinan Pemanfaatan Ruang
Penyusunan Database Perizinan Pemanfaatan Ruang
Penyusunan Database Perizinan Pemanfaatan Ruang
Penyusunan Database Perizinan Pemanfaatan Ruang Tersedianya database
dalam perencanaan
TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V
6. 1. Input (Masukan) : Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran)
3. Outcomes (Hasil)
4. Benefit (Manfaat)
5. Impact (Dampak)
7. 1. Input (Masukan) : Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran)
3. Outcomes (Hasil)
4. Benefit (Manfaat)
5. Impact (Dampak) Kota menjadi teratur Kota menjadi teratur Kota menjadi teratur Kota menjadi teratur Kota menjadi teratur
8.1. Input (Masukan) : - - Terlampir - -
2. Output (Keluaran) Buku Peta (Atlas)
3. Outcomes (Hasil) Tersedia peta dasar
4. Benefit (Manfaat) Dasar Perencanaan
5. Impact (Dampak) Perencanaan menjadi
mudah dan sesuai standar
Lokasi menjadi terencana Lokasi menjadi terencana Lokasi menjadi terencana Lokasi menjadi terencana Lokasi menjadi terencana
Pengadaan Peta Citra Resolusi Tinggi dan
Orthofikasi menggunakan GCP dan ICP untuk
wilayah Kabupaten Bima
Pengadaan Peta Citra Resolusi Tinggi dan
Orthofikasi menggunakan GCP dan ICP untuk
wilayah Kabupaten Bima
Pengadaan Peta Citra Resolusi Tinggi dan
Orthofikasi menggunakan GCP dan ICP untuk
wilayah Kabupaten Bima
Pengadaan Peta Citra Resolusi Tinggi dan
Orthofikasi menggunakan GCP dan ICP untuk
wilayah Kabupaten Bima
Pengadaan Peta Citra Resolusi Tinggi dan
Orthofikasi menggunakan GCP dan
ICP untuk wilayah Kabupaten Bima
Tersusunnya Dokumen RTBL
Tersusunnya Dokumen RTBL
Tersusunnya Dokumen RTBL
Tersusunnya Dokumen RTBL
Dokumen acuan perencanaan RTBL
Dokumen acuan perencanaan RTBL
Dokumen acuan perencanaan RTBL
Dokumen acuan perencanaan RTBL
Dokumen acuan perencanaan RTBL
RTBL Kawasan Perdagangan Kecamatan Woha, Bolo dan Sape
RTBL Kawasan Perdagangan Kecamatan Woha, Bolo dan Sape
RTBL Kawasan Perdagangan Kecamatan Woha, Bolo dan Sape
RTBL Kawasan Perdagangan Kecamatan Woha, Bolo dan Sape
RTBL Kawasan Perdagangan Kecamatan Woha, Bolo dan Sape Tersusunnya Dokumen
RTBL
Lokasi perencanaan menjadi jelas
Lokasi perencanaan menjadi jelas
Lokasi perencanaan menjadi jelas
Lokasi perencanaan menjadi jelas
Lokasi perencanaan menjadi jelas
Kawasan menjadi terencana
Kawasan menjadi terencana
Kawasan menjadi terencana
Kawasan menjadi terencana
Kawasan menjadi terencana
Tersusunnya 1 Dokumen
Kawasan Strategis
Tersusunnya 1 Dokumen
Kawasan Strategis
Tersusunnya 1 Dokumen
Kawasan Strategis
Tersusunnya 1 Dokumen
Kawasan Strategis
Dokumen acuan perencanaan kawasan strategis
Dokumen acuan perencanaan kawasan strategis
Dokumen acuan perencanaan kawasan strategis
Dokumen acuan perencanaan kawasan strategis
Dokumen acuan perencanaan kawasan strategis
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA INDIKATOR KINERJA TAHUN KET.
Penyusunan Rencana Detail Kawasan Strategis Kab. Bima
Penyusunan Rencana Detail Kawasan Strategis Kab. Bima
Penyusunan Rencana Detail Kawasan Strategis Kab. Bima
Penyusunan Rencana Detail Kawasan Strategis Kab. Bima
Penyusunan Rencana Detail Kawasan Strategis Kab. Bima Tersusunnya 1 Dokumen
Kawasan Strategis
TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V
9. 1. Input (Masukan) : Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran)
3. Outcomes (Hasil)
4. Benefit (Manfaat)
5. Impact (Dampak)
Pembangunan Rumah tinggal sesuai dengan peraturan pemanfaatan ruang
Pembangunan Rumah tinggal sesuai dengan peraturan pemanfaatan ruang
Pembangunan Rumah tinggal sesuai dengan peraturan pemanfaatan ruang
Pembangunan Rumah tinggal sesuai dengan peraturan pemanfaatan ruang
Pembangunan Rumah tinggal sesuai dengan peraturan pemanfaatan ruang
Meningkatnya jumlah
masyarakat yang memiliki
MB dan Melakukan
pelanggaran Zonasi Ruang
Meningkatnya jumlah
masyarakat yang memiliki
MB dan Melakukan
pelanggaran Zonasi Ruang
Meningkatnya jumlah
masyarakat yang memiliki
MB dan Melakukan
pelanggaran Zonasi Ruang
Meningkatnya jumlah
masyarakat yang memiliki
MB dan Melakukan
pelanggaran Zonasi Ruang
Meningkatnya jumlah
masyarakat yang memiliki
MB dan Melakukan
pelanggaran Zonasi Ruang
Papan Pengumuman,
Brosur,Sosialisasi Media
Massa
Papan Pengumuman,
Brosur,Sosialisasi Media
Massa
Papan Pengumuman,
Brosur,Sosialisasi Media
Massa
Papan Pengumuman,
Brosur,Sosialisasi Media
Massa
Papan Pengumuman,
Brosur,Sosialisasi Media
Massa
Meningkatkan
pemahaman masyarakat
terhadap peraturan
tentang pemanfaatan ruang
Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan tentang pemanfaatan ruang
Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan tentang pemanfaatan ruang
Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan tentang pemanfaatan ruang
Meningkatkan pemahaman
masyarakat terhadap
peraturan tentang
pemanfaatan ruang
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA INDIKATOR KINERJA TAHUN KET.
Sosialisasi Peraturan Tentang Pemanfaatan Ruang
Sosialisasi Peraturan Tentang Pemanfaatan Ruang
Sosialisasi Peraturan Tentang Pemanfaatan Ruang
Sosialisasi Peraturan Tentang Pemanfaatan Ruang
Sosialisasi Peraturan Tentang Pemanfaatan Ruang
BAGIAN SEKRETARIAT
TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V
1. 1. Input (Masukan) : Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran)
3. Outcomes (Hasil)
4. Benefit (Manfaat)
5. Impact (Dampak)
2. 1. Input (Masukan) : Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran)
3. Outcomes (Hasil)
4. Benefit (Manfaat)
5. Impact (Dampak)
3. 1. Input (Masukan) : Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran)
3. Outcomes (Hasil)
4. Benefit (Manfaat)
5. Impact (Dampak)
Terlaksananya Sistem Administrasi Perkantoran dengan Baik
Terlaksananya Sistem Administrasi Perkantoran dengan Baik
Terlaksananya Sistem Administrasi Perkantoran dengan Baik
Terlaksananya Sistem Administrasi Perkantoran dengan Baik
Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah
Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah
Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah
Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah
Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah
Terlaksananya Tertib Administrasi
Terlaksananya Tertib Administrasi
Terlaksananya Tertib Administrasi
Terlaksananya Tertib Administrasi
Terlaksananya Tertib Administrasi
Tersedianya/Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Dinas
Tersedianya/Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Dinas
Tersedianya/Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Dinas
Tersedianya/Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Dinas
Persentase pemenuhan laporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase pemenuhan laporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase pemenuhan laporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase pemenuhan laporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase pemenuhan laporan capaian kinerja dan keuangan
Program PeningkatanPengembangan SistimPelaporan CapaianKinerja & Keuangan
Program PeningkatanPengembangan SistimPelaporan Capaian Kinerja& Keuangan
Program PeningkatanPengembangan SistimPelaporan Capaian Kinerja& Keuangan
Program PeningkatanPengembangan SistimPelaporan CapaianKinerja & Keuangan
Program PeningkatanPengembangan SistimPelaporan CapaianKinerja & Keuangan
Tersedianya/Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Dinas
Meningkatnya KinerjaAparatur Pemerintah
Meningkatnya KinerjaAparatur Pemerintah
Meningkatnya KinerjaAparatur Pemerintah
Meningkatnya KinerjaAparatur Pemerintah
Meningkatnya KinerjaAparatur Pemerintah
Terlaksananya Tertib Administrasi
Terlaksananya Tertib Administrasi
Terlaksananya Tertib Administrasi
Terlaksananya Tertib Administrasi
Terlaksananya Tertib Administrasi
Tersedianya Sarana Penunjang Kegiatan
Tersedianya Sarana Penunjang Kegiatan
Tersedianya Sarana Penunjang Kegiatan
Tersedianya Sarana Penunjang Kegiatan
Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan aparatur
Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan aparatur
Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan aparatur
Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan aparatur
Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan aparatur
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana
Penunjang Kegiatan
Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah
Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah
Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah
Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah
Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah
Terlaksananya Tertib Administrasi
Terlaksananya Tertib Administrasi
Terlaksananya Tertib Administrasi
Terlaksananya Tertib Administrasi
Terlaksananya Tertib Administrasi
Tersedia/Tersusunnya Dokumen Administrasi Kegiatan
Tersedia/Tersusunnya Dokumen Administrasi Kegiatan
Tersedia/Tersusunnya Dokumen Administrasi Kegiatan
Tersedia/Tersusunnya Dokumen Administrasi Kegiatan
Terpenuhinya Administrasi
Perkantoran
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA INDIKATOR KINERJA TAHUN KET.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Tersedia/Tersusunnya Dokumen Administrasi Kegiatan
TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V
4.
- Perencanaan Umum - Perencanaan Umum - Perencanaan Umum - Perencanaan Umum - Perencanaan Umum 1. Input (Masukan) : Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran)
3. Outcomes (Hasil)
4. Benefit (Manfaat)
5. Impact (Dampak)
- Monev - Monev - Monev - Monev - Monev 1. Input (Masukan) : Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran)
3. Outcomes (Hasil)
4. Benefit (Manfaat)
5. Impact (Dampak)
- Data Base - Data Base - Data Base - Data Base - Data Base 1. Input (Masukan) : Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran)
3. Outcomes (Hasil)
4. Benefit (Manfaat)
5. Impact (Dampak) Adanya Sistim InformasiManajemen Dinas yangakurat
Adanya Sistim InformasiManajemen Dinas yangakurat
Adanya Sistim InformasiManajemen Dinas yangakurat
Adanya Sistim InformasiManajemen Dinas yangakurat
Adanya Sistim InformasiManajemen Dinas yangakurat
Adanya Dukungan Data Dasar
Adanya Dukungan Data Dasar
Adanya Dukungan Data Dasar
Adanya Dukungan Data Dasar
Adanya Dukungan Data Dasar
Untuk Pembuatan DataDasar Dinas PekerjaanUmum
Untuk Pembuatan DataDasar Dinas PekerjaanUmum
Untuk Pembuatan DataDasar Dinas PekerjaanUmum
Untuk Pembuatan DataDasar Dinas PekerjaanUmum
Untuk Pembuatan DataDasar Dinas PekerjaanUmum
Adanya Sistim Informasi Manajemen Dinas yang akurat
Adanya Sistim Informasi Manajemen Dinas yang akurat
Adanya Sistim Informasi Manajemen Dinas yang akurat
Adanya Sistim Informasi Manajemen Dinas yang akurat
Adanya Sistim Informasi Manajemen Dinas yang akurat
Tersedianya Dokumen Data Base
Tersedianya Dokumen Data Base
Tersedianya Dokumen Data Base
Tersedianya Dokumen Data Base
Tersedianya Dokumen Data Base
Adanya Dukungan Laporan Adanya Dukungan Laporan Adanya Dukungan Laporan Adanya Dukungan Laporan Adanya Dukungan Laporan
Untuk Pembuatan Evaluasi Kinerja dan Kegiatan Dinas
Untuk Pembuatan Evaluasi Kinerja dan Kegiatan Dinas
Untuk Pembuatan Evaluasi Kinerja dan Kegiatan Dinas
Untuk Pembuatan Evaluasi Kinerja dan Kegiatan Dinas
Untuk Pembuatan Evaluasi
Kinerja dan Kegiatan Dinas
Tersedianya Dokumen Kegiatan Dinas
Tersedianya Dokumen Kegiatan Dinas
Tersedianya Dokumen Kegiatan Dinas
Tersedianya Dokumen Kegiatan Dinas
Tersedianya Dokumen Kegiatan Dinas
Tersedianya Dokumen
Evaluasi dan Pelaporan
Tersedianya Dokumen
Evaluasi dan Pelaporan
Tersedianya Dokumen
Evaluasi dan Pelaporan
Tersedianya Dokumen
Evaluasi dan Pelaporan
Tersedianya Dokumen
Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksana Program Kegiatan Dinas
Terlaksana Program Kegiatan Dinas
Terlaksana Program Kegiatan Dinas
Terlaksana Program Kegiatan Dinas
Terlaksana Program Kegiatan Dinas
Tersusunnya Pedoman Perencanaan Dinas
Tersusunnya Pedoman Perencanaan Dinas
Tersusunnya Pedoman Perencanaan Dinas
Tersusunnya Pedoman Perencanaan Dinas
Tersusunnya Pedoman Perencanaan Dinas
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA INDIKATOR KINERJA TAHUN KET.
Program PengembanganSistim Informasi / DataBase
Tersedia/TersusunyaDokumen PerencanaanUmum
Tersedia/TersusunyaDokumen PerencanaanUmum
Tersedia/TersusunyaDokumen PerencanaanUmum
Tersedia/TersusunyaDokumen PerencanaanUmum
Tersedia/TersusunyaDokumen PerencanaanUmum
TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V
- Penataan Aset - Penataan Aset - Penataan Aset - Penataan Aset - Penataan Aset 1. Input (Masukan) : Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran)
3. Outcomes (Hasil)
4. Benefit (Manfaat)
5. Impact (Dampak) Administrasi mantap Administrasi mantap Administrasi mantap Administrasi mantap Administrasi mantap
5. 1. Input (Masukan) : Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran)
3. Outcomes (Hasil)
4. Benefit (Manfaat)
5. Impact (Dampak)
6. 1. Input (Masukan) : Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran)
3. Outcomes (Hasil)
4. Benefit (Manfaat)
5. Impact (Dampak)
Pemahaman akanperaturan yang semakinmeningkat
Pemahaman akanperaturan yang semakinmeningkat
Pemahaman akanperaturan yang semakinmeningkat
Pemahaman akanperaturan yang semakinmeningkat
Pemahaman akanperaturan yang semakinmeningkat
Tersosialisasinya peraturan yang baru
Tersosialisasinya peraturan yang baru
Tersosialisasinya peraturan yang baru
Tersosialisasinya peraturan yang baru
Tersosialisasinya peraturan yang baru
Peserta sosialisasi dar
mitra kerja dan aparatur
Peserta sosialisasi dar
mitra kerja dan aparatur
Peserta sosialisasi dar
mitra kerja dan aparatur
Peserta sosialisasi dar
mitra kerja dan aparatur
Adanya Dukungan Aparatur dan Mitra yang
Adanya Dukungan Aparatur dan Mitra yang
Adanya Dukungan Aparatur dan Mitra yang
Adanya Dukungan Aparatur dan Mitra yang
Adanya Dukungan Aparatur dan Mitra yang Baik
Bintek & Sosialisasi Peraturan Ke PU an
Bintek & Sosialisasi Peraturan Ke PU an
Bintek & Sosialisasi Peraturan Ke PU an
Bintek & Sosialisasi Peraturan Ke PU an
Bintek & Sosialisasi Peraturan Ke PU an
Peserta sosialisasi dar
mitra kerja dan aparatur
Untuk Pembuatan DataDasar Pembinaan JasaKonstruksi
Untuk Pembuatan DataDasar Pembinaan JasaKonstruksi
Untuk Pembuatan DataDasar Pembinaan JasaKonstruksi
Untuk Pembuatan DataDasar Pembinaan JasaKonstruksi
Untuk Pembuatan DataDasar Pembinaan JasaKonstruksi
Adanya Pembinaanterhadap pelaksana JasaKonstruksi
Adanya Pembinaanterhadap pelaksana JasaKonstruksi
Adanya Pembinaanterhadap pelaksana JasaKonstruksi
Adanya Pembinaanterhadap pelaksana JasaKonstruksi
Adanya Pembinaanterhadap pelaksana JasaKonstruksi
Tidak Ada masalah Konstruksi yang terjadi
Tidak Ada masalah Konstruksi yang terjadi
Tidak Ada masalah Konstruksi yang terjadi
Tidak Ada masalah Konstruksi yang terjadi
Adanya Dukungan Aparatur dan Mitra yang Baik
Adanya Dukungan Aparatur dan Mitra yang Baik
Adanya Dukungan Aparatur dan Mitra yang Baik
Adanya Dukungan Aparatur dan Mitra yang Baik
Adanya Dukungan Aparatur
dan Mitra yang Baik
Program Pengembangan
Jasa Konstruksi
Program Pengembangan
Jasa Konstruksi
Program Pengembangan
Jasa Konstruksi
Program Pengembangan
Jasa Konstruksi
Program Pengembangan
Jasa Konstruksi Tidak Ada masalah Konstruksi yang terjadi
Teraturnya pengelolaan aset
Teraturnya pengelolaan aset
Teraturnya pengelolaan aset
Teraturnya pengelolaan aset
Teraturnya pengelolaan aset
Memudahkan pengecekanaset SKPD danpenanggungjawab
Memudahkan pengecekanaset SKPD danpenanggungjawab
Memudahkan pengecekanaset SKPD danpenanggungjawab
Memudahkan pengecekanaset SKPD danpenanggungjawab
Memudahkan pengecekanaset SKPD danpenanggungjawab
KET.
Tersusun dokumen aset Tersusun dokumen aset Tersusun dokumen aset Tersusun dokumen aset Tersusun dokumen aset
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA INDIKATOR KINERJA TAHUN
TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V
7. 1. Input (Masukan) : Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran)
3. Outcomes (Hasil)
4. Benefit (Manfaat)
5. Impact (Dampak)
Untuk Pembuatan Data
Base Kepegawaian Dinas
Pekerjaan Umum
Untuk Pembuatan Data
Base Kepegawaian Dinas
Pekerjaan Umum
Untuk Pembuatan Data
Base Kepegawaian Dinas
Pekerjaan Umum
Untuk Pembuatan Data
Base Kepegawaian Dinas
Pekerjaan Umum
Untuk Pembuatan Data
Base Kepegawaian Dinas
Pekerjaan Umum
Rapinya dokumen kepegawaian secara komputerisasi
Rapinya dokumen kepegawaian secara komputerisasi
Rapinya dokumen kepegawaian secara komputerisasi
Rapinya dokumen kepegawaian secara komputerisasi
Rapinya dokumen kepegawaian secara komputerisasi
Tersusun/Tersedia
Dokumen Kepegawaian
Tersusun/Tersedia
Dokumen Kepegawaian
Tersusun/Tersedia
Dokumen Kepegawaian
Tersusun/Tersedia
Dokumen Kepegawaian
Adanya Dukungan Aparatur
Adanya Dukungan Aparatur
Adanya Dukungan Aparatur
Adanya Dukungan Aparatur
Adanya Dukungan Aparatur
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA INDIKATOR KINERJA TAHUN KET.
Program Pengembangan Sistem LAN
Program Pengembangan Sistem LAN
Program Pengembangan Sistem LAN
Program Pengembangan Sistem LAN
Program Pengembangan Sistem LAN
Tersusun/Tersedia
Dokumen Kepegawaian
BIDANG BINA MARGA
TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V
1. 1. Input (Masukan) : Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran)
3. Outcomes (Hasil)
4. Benefit (Manfaat)
5. Impact (Dampak)
2. 1. Input (Masukan) : Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran)
3. Outcomes (Hasil)
4. Benefit (Manfaat)
5. Impact (Dampak)
Lancarnya arus transportasi barang dan jasa
Lancarnya arus transportasi barang dan jasa
Lancarnya arus transportasi barang dan jasa
Lancarnya arus transportasi barang dan jasa
Lancarnya arus transportasi barang dan jasa
Meningkatnya
Kesejahteraan Masyarakat
Meningkatnya
Kesejahteraan Masyarakat
Meningkatnya
Kesejahteraan Masyarakat
Meningkatnya
Kesejahteraan Masyarakat
Meningkatnya
Kesejahteraan Masyarakat
Terpeliharanya kondisi jaringan jalan dan jembatan
Terpeliharanya kondisi jaringan jalan dan jembatan
Terpeliharanya kondisi jaringan jalan dan jembatan
Terpeliharanya kondisi jaringan jalan dan jembatan
Terpeliharanya kondisi jaringan jalan dan jembatan
Persentase peningkatan akses jaringan jalan dan jembatan di kabupaten bima
Persentase peningkatan akses jaringan jalan dan jembatan di kabupaten bima
Persentase peningkatan akses jaringan jalan dan jembatan di kabupaten bima
Persentase peningkatan akses jaringan jalan dan jembatan di kabupaten bima
Persentase peningkatan
akses jaringan jalan dan
jembatan di kabupaten bima
Meningkatnya
Kesejahteraan Masyarakat
Meningkatnya
Kesejahteraan Masyarakat
Meningkatnya
Kesejahteraan Masyarakat
Meningkatnya
Kesejahteraan Masyarakat
Meningkatnya
Kesejahteraan Masyarakat
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Jaringan Jalan dan Jembatan yang Kondisi Baik yang terus bertambah
Persentase jumlah jalan
dan jembatan dalam
kondisi baik dan mantap
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA INDIKATOR KINERJA TAHUN
Lancarnya arus transportasi barang dan jasa
Lancarnya arus transportasi barang dan jasa
Lancarnya arus transportasi barang dan jasa
Lancarnya arus transportasi barang dan jasa
Lancarnya arus transportasi barang dan jasa
KET.
Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan Jaringan Jalan dan Jembatan yang Kondisi Baik yang terus bertambah
Jaringan Jalan dan Jembatan yang Kondisi Baik yang terus bertambah
Jaringan Jalan dan Jembatan yang Kondisi Baik yang terus bertambah
Jaringan Jalan dan Jembatan yang Kondisi Baik yang terus bertambah
Persentase jumlah jalan
dan jembatan dalam
kondisi baik dan mantap
Persentase jumlah jalan
dan jembatan dalam
kondisi baik dan mantap
Persentase jumlah jalan
dan jembatan dalam
kondisi baik dan mantap
Persentase jumlah jalan
dan jembatan dalam
kondisi baik dan mantap
TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V
3.1. Input (Masukan) : Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran)
3. Outcomes (Hasil) Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan
4. Benefit (Manfaat) Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar
5. Impact (Dampak)
4. 1. Input (Masukan) : Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran) Genangan berkurang Genangan berkurang Genangan berkurang Genangan berkurang Genangan berkurang
3. Outcomes (Hasil) Air teraliri dengan baik Air teraliri dengan baik Air teraliri dengan baik Air teraliri dengan baik Air teraliri dengan baik
4. Benefit (Manfaat) Jalan menjadi terawat Jalan menjadi terawat Jalan menjadi terawat Jalan menjadi terawat Jalan menjadi terawat
5. Impact (Dampak)
5. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 1. Input (Masukan) : Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran) Mengamankan tebing Mengamankan tebing Mengamankan tebing Mengamankan tebing Mengamankan tebing
3. Outcomes (Hasil) Tidak terjadi longsoran Tidak terjadi longsoran Tidak terjadi longsoran Tidak terjadi longsoran Tidak terjadi longsoran
4. Benefit (Manfaat) Jalan menjadi terawat Jalan menjadi terawat Jalan menjadi terawat Jalan menjadi terawat Jalan menjadi terawat
5. Impact (Dampak) Tebing menjadi kuat Tebing menjadi kuat Tebing menjadi kuat Tebing menjadi kuat Tebing menjadi kuat
6.Program Inspeksi Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
1. Input (Masukan) : Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran)
3. Outcomes (Hasil)
4. Benefit (Manfaat) Wilayah kondusif Wilayah kondusif Wilayah kondusif Wilayah kondusif Wilayah kondusif
5. Impact (Dampak) Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar
Terbangunnya infrastruktur Terbangunnya infrastruktur
Terbangunnya infrastruktur
Terbangunnya infrastruktur
Terbangunnya infrastruktur
Tertanganinya akibat bencana
Tertanganinya akibat bencana
Tertanganinya akibat bencana
Tertanganinya akibat bencana
Tertanganinya akibat bencana
Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong/ Trotoar
Umur perencanaan menjadi lama
Umur perencanaan menjadi lama
Umur perencanaan menjadi lama
Umur perencanaan menjadi lama
Umur perencanaan menjadi lama
Terpeliharanya jalan dan jembatan
Terpeliharanya jalan dan jembatan
Terpeliharanya jalan dan jembatan
Terpeliharanya jalan dan jembatan
Meningkatnya
Kesejahteraan Masyarakat
Meningkatnya
Kesejahteraan Masyarakat
Meningkatnya
Kesejahteraan Masyarakat
Meningkatnya
Kesejahteraan Masyarakat
Meningkatnya
Kesejahteraan Masyarakat
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA INDIKATOR KINERJA TAHUN KET.
Program Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
Program Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
Program Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
Program Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
Program Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
Terpeliharanya jalan dan jembatan
TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V
7.
Program Pembangunan Sistem Informasi/ Database jalan dan Jembatan
1. Input (Masukan) : Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran) Tersedianya Dokumen Data Base
Tersedianya Dokumen Data Base
Tersedianya Dokumen Data Base
Tersedianya Dokumen Data Base
Tersedianya Dokumen Data Base
3. Outcomes (Hasil) Adanya Dukungan Data Dasar
Adanya Dukungan Data Dasar
Adanya Dukungan Data Dasar
Adanya Dukungan Data Dasar
Adanya Dukungan Data Dasar
4. Benefit (Manfaat) Untuk Pembuatan Data Dasar
Untuk Pembuatan Data Dasar
Untuk Pembuatan Data Dasar
Untuk Pembuatan Data Dasar
Untuk Pembuatan Data Dasar
5. Impact (Dampak) Adanya Sistim Informasi yang akurat
Adanya Sistim Informasi yang akurat
Adanya Sistim Informasi yang akurat
Adanya Sistim Informasi yang akurat
Adanya Sistim Informasi yang akurat
8. 1. Input (Masukan) : Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran) Tersedia sarana perencanaan yang memadai
Tersedia sarana perencanaan yang memadai
Tersedia sarana perencanaan yang memadai
Tersedia sarana perencanaan yang memadai
Tersedia sarana perencanaan yang memadai
3. Outcomes (Hasil) Mendukung perencanaan Mendukung perencanaan Mendukung perencanaan Mendukung perencanaan Mendukung perencanaan
4. Benefit (Manfaat) Kualitas perencanaan bagus
Kualitas perencanaan bagus
Kualitas perencanaan bagus
Kualitas perencanaan bagus
Kualitas perencanaan bagus
5. Impact (Dampak) Aparatur terbiasa dengan telknologi
Aparatur terbiasa dengan telknologi
Aparatur terbiasa dengan telknologi
Aparatur terbiasa dengan telknologi
Aparatur terbiasa dengan telknologi
Program Pembangunan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebina margaan
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA INDIKATOR KINERJA TAHUN KET.
BIDANG PENGAIRAN
TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V
1. 1. Input (Masukan) : Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran)
3. Outcomes (Hasil)
4. Benefit (Manfaat)
5. Impact (Dampak) Panen yang Berlimpah Panen yang Berlimpah Panen yang Berlimpah Panen yang Berlimpah Panen yang Berlimpah
2. 1. Input (Masukan) : Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran)Tersedia bangunan pengendali banjir
Tersedia bangunan pengendali banjir
Tersedia bangunan pengendali banjir
Tersedia bangunan pengendali banjir
Tersedia bangunan pengendali banjir
3. Outcomes (Hasil) Air tidak meluap Air tidak meluap Air tidak meluap Air tidak meluap Air tidak meluap
4. Benefit (Manfaat) Permukiman dan swah menjadi aman
Permukiman dan swah menjadi aman
Permukiman dan swah menjadi aman
Permukiman dan swah menjadi aman
Permukiman dan swah menjadi aman
5. Impact (Dampak) Masyarakat aman Masyarakat aman Masyarakat aman Masyarakat aman Masyarakat aman
3. 1. Input (Masukan) : Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran)
3. Outcomes (Hasil) Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan
4. Benefit (Manfaat) Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar Transportasi lancar
5. Impact (Dampak)
Cakupan pemanfaatan potensi sumber daya air
yang tersedia
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
Terpeliharanya jalan dan jembatan
Terpeliharanya jalan dan jembatan
Terpeliharanya jalan dan jembatan
Terpeliharanya jalan dan jembatan
Terpeliharanya jalan dan jembatan
Program Operasi dan Pemeliharaan Irigasi
Program Operasi dan Pemeliharaan Irigasi
Program Operasi dan Pemeliharaan Irigasi
Program Operasi dan Pemeliharaan Irigasi
Program Operasi dan Pemeliharaan Irigasi
Lancarnya aliran air irigasi Lancarnya aliran air irigasi Lancarnya aliran air irigasi Lancarnya aliran air irigasi Lancarnya aliran air irigasi
Program Pengendalian Banijr
Program Pengendalian Banijr
Program Pengendalian Banijr
Program Pengendalian Banijr
Program Pengendalian Banijr
Kondisi Bendungan dan Jaringan Irigasi yang Bertambah Jumlah Kondisi Baik
Kondisi Bendungan dan Jaringan Irigasi yang Bertambah Jumlah Kondisi Baik
Kondisi Bendungan dan Jaringan Irigasi yang Bertambah Jumlah Kondisi Baik
Kondisi Bendungan dan Jaringan Irigasi yang Bertambah Jumlah Kondisi Baik
Cakupan pemanfaatan potensi sumber daya air yang tersedia
Cakupan pemanfaatan potensi sumber daya air yang tersedia
Cakupan pemanfaatan potensi sumber daya air yang tersedia
Cakupan pemanfaatan potensi sumber daya air yang tersedia
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jar. Pengairan Lainnya
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jar. Pengairan Lainnya
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jar. Pengairan Lainnya
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jar. Pengairan Lainnya
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jar. Pengairan Lainnya
Kondisi Bendungan dan Jaringan Irigasi yang Bertambah Jumlah Kondisi Baik
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA INDIKATOR KINERJA TAHUN KET.
TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V
4. 1. Input (Masukan) : Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran)
3. Outcomes (Hasil)
4. Benefit (Manfaat)
5. Impact (Dampak) Panen yang Berlimpah Panen yang Berlimpah Panen yang Berlimpah Panen yang Berlimpah Panen yang Berlimpah
5.Penguatan Kelembagaan SDA WISMP II 1. Input (Masukan) : Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran) Pemberdayaan petani Pemberdayaan petani Pemberdayaan petani Pemberdayaan petani Pemberdayaan petani
3. Outcomes (Hasil) Petani cerdas Petani cerdas Petani cerdas Petani cerdas Petani cerdas
4. Benefit (Manfaat) Petani kuat dari aspek keahlian
Petani kuat dari aspek keahlian
Petani kuat dari aspek keahlian
Petani kuat dari aspek keahlian
Petani kuat dari aspek keahlian
5. Impact (Dampak) Kesejahteraan meningkat Kesejahteraan meningkat Kesejahteraan meningkat Kesejahteraan meningkat Kesejahteraan meningkat
6.
Pembinaan Irigasi Partisipatif (IPDMIP)/LOAN ADB 1. Input (Masukan) : Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran) Pemberdayaan petani Pemberdayaan petani Pemberdayaan petani Pemberdayaan petani Pemberdayaan petani
3. Outcomes (Hasil) Petani cerdas Petani cerdas Petani cerdas Petani cerdas Petani cerdas
4. Benefit (Manfaat) Petani kuat dari aspek keahlian
Petani kuat dari aspek keahlian
Petani kuat dari aspek keahlian
Petani kuat dari aspek keahlian
Petani kuat dari aspek keahlian
5. Impact (Dampak) Kesejahteraan meningkat Kesejahteraan meningkat Kesejahteraan meningkat Kesejahteraan meningkat Kesejahteraan meningkat
7.Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 1. Input (Masukan) : Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran) Mengamankan tebing Mengamankan tebing Mengamankan tebing Mengamankan tebing Mengamankan tebing
3. Outcomes (Hasil) Tidak terjadi longsoran Tidak terjadi longsoran Tidak terjadi longsoran Tidak terjadi longsoran Tidak terjadi longsoran
4. Benefit (Manfaat) Jalan menjadi terawat Jalan menjadi terawat Jalan menjadi terawat Jalan menjadi terawat Jalan menjadi terawat
Jumlah kawasan yang
tertangani prasarana
pengembilan dan saluran
pembawa air baku untuk
memenuhi kebutuhan
pokok minimal sehari-hari.
Jumlah kawasan yang
tertangani prasarana
pengembilan dan saluran
pembawa air baku untuk
memenuhi kebutuhan
pokok minimal sehari-hari.
Jumlah kawasan yang
tertangani prasarana
pengembilan dan saluran
pembawa air baku untuk
memenuhi kebutuhan
pokok minimal sehari-hari.
Jumlah kawasan yang
tertangani prasarana
pengembilan dan saluran
pembawa air baku untuk
memenuhi kebutuhan
pokok minimal sehari-hari.
Kelompok Tani terbina dengan baik di masing-masing kecamatan
Kelembagaan Petani semakin berkualitas
Kelembagaan Petani semakin berkualitas
Kelembagaan Petani semakin berkualitas
Kelembagaan Petani semakin berkualitas
Kelembagaan Petani semakin berkualitas
Kelompok Tani terbina dengan baik di masing-masing kecamatan
Kelompok Tani terbina dengan baik di masing-masing kecamatan
Kelompok Tani terbina dengan baik di masing-masing kecamatan
Kelompok Tani terbina dengan baik di masing-masing kecamatan
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA INDIKATOR KINERJA TAHUN KET.
Program Perkuatan Kelembagaan Partisipatif
Program Perkuatan Kelembagaan Partisipatif
Program Perkuatan Kelembagaan Partisipatif
Program Perkuatan Kelembagaan Partisipatif
Program Perkuatan Kelembagaan Partisipatif
Jumlah kawasan yang
tertangani prasarana
pengembilan dan saluran
pembawa air baku untuk
memenuhi kebutuhan
pokok minimal sehari-hari.
5. Impact (Dampak) Tebing menjadi kuat Tebing menjadi kuat Tebing menjadi kuat Tebing menjadi kuat Tebing menjadi kuat
TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V
8.
Program Inspeksi Tanggap Darurat Bangunan Pengairan 1. Input (Masukan) : Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran) Terbangunnya infrastruktur Terbangunnya infrastruktur
Terbangunnya infrastruktur
Terbangunnya infrastruktur Terbangunnya infrastruktur
3. Outcomes (Hasil) Tertanganinya akibat bencana
Tertanganinya akibat bencana
Tertanganinya akibat bencana
Tertanganinya akibat bencana
Tertanganinya akibat bencana
4. Benefit (Manfaat) Wilayah kondusif Wilayah kondusif Wilayah kondusif Wilayah kondusif Wilayah kondusif
5. Impact (Dampak) Masyarakat sejahtera Masyarakat sejahtera Masyarakat sejahtera Masyarakat sejahtera Masyarakat sejahtera
9. Program Pembangunan Sistem Informasi / Database Pengairan
1. Input (Masukan) :
Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran) Tersedianya Dokumen Data Base
Tersedianya Dokumen Data Base
Tersedianya Dokumen Data Base
Tersedianya Dokumen Data Base
Tersedianya Dokumen Data Base
3. Outcomes (Hasil) Adanya Dukungan Data Dasar
Adanya Dukungan Data Dasar
Adanya Dukungan Data Dasar
Adanya Dukungan Data Dasar
Adanya Dukungan Data Dasar
4. Benefit (Manfaat) Untuk Pembuatan Data Dasar
Untuk Pembuatan Data Dasar
Untuk Pembuatan Data Dasar
Untuk Pembuatan Data Dasar
Untuk Pembuatan Data Dasar
5. Impact (Dampak) Adanya Sistim Informasi yang akurat
Adanya Sistim Informasi yang akurat
Adanya Sistim Informasi yang akurat
Adanya Sistim Informasi yang akurat
Adanya Sistim Informasi yang akurat
KET.NO. PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA INDIKATOR KINERJA TAHUN
TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V
10. Program Pembangunan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengairan
1. Input (Masukan) : Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir
2. Output (Keluaran) Tersedia sarana perencanaan yang memadai
Tersedia sarana perencanaan yang memadai
Tersedia sarana perencanaan yang memadai
Tersedia sarana perencanaan yang memadai
Tersedia sarana perencanaan yang memadai
3. Outcomes (Hasil) Mendukung perencanaan Mendukung perencanaan Mendukung perencanaan Mendukung perencanaan Mendukung perencanaan
4. Benefit (Manfaat) Kualitas perencanaan bagus
Kualitas perencanaan bagus
Kualitas perencanaan bagus
Kualitas perencanaan bagus
Kualitas perencanaan bagus
5. Impact (Dampak) Aparatur terbiasa dengan telknologi
Aparatur terbiasa dengan telknologi
Aparatur terbiasa dengan telknologi
Aparatur terbiasa dengan telknologi
Aparatur terbiasa dengan telknologi
Bima, Februari 2017
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA INDIKATOR KINERJA TAHUN KET.
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BIMA
Ir. H. NGGEMPO, MMTNIP. 19621221 199003 1 003
DAFTAR USULAN PROGRAM TAHUNANBAGIAN SEKRETARIAT
TAHUN 2016 - 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 7 8 9 10 11 11
1. Program Pelayanan Administrasi % 100 100 532,000,000 100 869,000,000 100 879,000,000 100 889,000,000 100 899,000,000 100 900,000,000 100
Perkantoran
- Penyediaan jasa surat menyurat 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 17,000,000 39,000,000 39,000,000 39,000,000 39,000,000 39,000,000
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4,000,000 5,000,000 5,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
- Penyediaan jasa administrasi keuangan 6,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
- Penyediaan alat tulis kantor 6,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4,000,000 5,000,000 5,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3,200,000 3,200,000 5,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3,800,000 4,800,000 5,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
- Peningkatan Pelayanan UPTD 90,000,000 114,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 127,000,000
- Penyediaan Jasa Eksploitasi Penggunaan Peralatan Laboratorium untuk Pembangunan 100,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 45,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
- Penyediaan Jasa Eksploitasi Penggunaan Alat Berat untuk Pembangunan 100,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000
- Penataan Administrasi Umum dan Kepegawaian 50,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000
- Penataan Administrasi Keuangan Dinas 50,000,000 95,000,000 96,000,000 97,000,000 97,000,000 97,000,000
- Inventarisasi dan Penataan Aset 50,000,000 107,000,000 107,000,000 111,000,000 111,000,000 115,000,000
2. Program Peningkatan Sarana dan % 100 100 255,000,000 100 676,000,000 100 686,000,000 100 696,000,000 100 699,000,000 100 700,000,000 100Prasarana Aparatur
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 200,000,000 600,000,000 600,000,000 605,000,000 608,000,000 609,000,000 - Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 20,000,000 25,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 15,000,000 25,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor 10,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor 10,000,000 10,000,000 10,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
Nama Program / Kegiatan
2
Tahun 2017 Tahun 2019Tahun 2016No
Tercapainya tata administrasi dan pelaporan yang baik
Kondisi Akhir Periode
TargetIndikator Kinerja Satuan
Tahun 2021Kondisi
Akhir 2015
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan
Tahun 2020Tahun 2018
3. Program Peningkatan Pengembangan % 100 100 19,000,000 100 36,000,000 100 56,000,000 100 76,000,000 100 96,000,000 100 100,000,000 100Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7,000,000 12,000,000 26,000,000 31,000,000 40,000,000 40,000,000
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran 6,000,000 16,000,000 20,000,000 29,000,000 33,000,000 33,000,000
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 6,000,000 8,000,000 10,000,000 16,000,000 23,000,000 27,000,000
4. Program Pengembangan Sistim % 100 100 765,000,000 100 775,000,000 100 775,000,000 100 850,000,000 100 900,000,000 100 950,000,000 100Informasi / Database Pekerjaan Umum
- Perencanaan Umum 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 - Penataan Aset 150,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 - Monitoring dan Evaluasi 200,000,000 175,000,000 175,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 - Database 150,000,000 100,000,000 100,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 - Pengembangan Jasa Konstruksi 65,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 150,000,000 150,000,000
-Bimbingan Teknik dan Sosialisasi Peraturan Ke PU an - 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 150,000,000
1,571,000,000 2,356,000,000 2,396,000,000 2,511,000,000 2,594,000,000 2,650,000,000
Bima, Februari 2017
Total
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUMPENATAAN RUANG KABUPATEN BIMA
Ir. H. NGGEMPO, MMTNIP. 19621221 199003 1 003
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RUANG % 15 525,000,000 15 645,000,000 15 1,850,000,000 15 2,000,000,000 20 2,250,000,000 20 2,300,000,000 15 9,570,000,000 a. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penataan Ruang 450,000,000 370,000,000 400,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 2,720,000,000 b. Pengawasan dan Penertiban Bangunan tidak berizin 125,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 2,125,000,000 c. Pembuatan papan informasi 75,000,000 300,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 1,125,000,000 d. Identifikasi kesesuaian dan perubahan fungsi lahan 75,000,000 300,000,000 300,000,000 500,000,000 500,000,000 1,675,000,000 e. Penyusunan database perijinan pemanfaatan ruang 75,000,000 350,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 1,925,000,000
2 % 25 75,000,000 25 - 27 575,000,000 30 1,125,000,000 33 1,510,000,000 35 1,485,000,000 50 4,770,000,000
a. Pembuatan peta analog RDTR kecamatan 75,000,000 250,000,000 225,000,000 250,000,000 225,000,000 1,025,000,000 b. Penyusunan Masterplan kawasan stategis 250,000,000 250,000,000 500,000,000 500,000,000 1,500,000,000 c. Sosialisasi peraturan tata ruang 250,000,000 300,000,000 300,000,000 850,000,000
d. Koordinasi Pemanfaatan Ruang Kaitan Program pada SKPD, Dunia Usaha dan Masyarakat Kabupaten Bima 100,000,000 130,000,000 130,000,000 360,000,000
e. Pembuatan buku dan brosur informasi penataan ruang 100,000,000 130,000,000 130,000,000 360,000,000 f. Konsolidasi lahan 75,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 675,000,000
3 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG % 20 660,000,000 20 1,150,000,000 22 1,980,000,000 23 2,200,000,000 25 4,600,000,000 30 4,700,000,000 80 15,290,000,000 a. Pendukung Kegiatan Tata Ruang 300,000,000 250,000,000 250,000,000 300,000,000 500,000,000 500,000,000 2,100,000,000
b. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR) 18 Kecamatan 360,000,000 460,000,000 460,000,000 500,000,000 2,300,000,000 2,300,000,000 6,380,000,000
c. Penyusunan Rencana Detail Kawasan Strategis Kab. Bima 200,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 300,000,000 1,250,000,000 d. RTBL Kawasan Perdagangan Kecamatan 240,000,000 240,000,000 250,000,000 300,000,000 300,000,000 1,330,000,000
e. Pengadaan Peta Citra Resolusi Tinggi dan Orthofikasi menggunakan GCP dan ICP untuk Wilayah Kabupaten Bima 500,000,000 600,000,000 700,000,000 800,000,000 2,600,000,000
f. Legalisasi Rencana Tata Ruang 230,000,000 300,000,000 500,000,000 500,000,000 1,530,000,000 g. Perencanaan Pembangunan Kantor Dinas PUPR Kab. Bima 100,000,000 100,000,000
1,260,000,000 1,795,000,000 4,405,000,000 5,325,000,000 8,360,000,000 8,485,000,000 29,630,000,000
Bima, Februari 2017
Total
Indikator KinerjaNama Program / KegiatanNoKondisi
Akhir 2015
Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Tata
Ruang
Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Tata
Ruang
DAFTAR USULAN PROGRAM TAHUNANBIDANG TATA RUANG
TAHUN 2016 - 2021
Satuan
PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
Kondisi Akhir Periode Renstra
Target Jumlah Dana
Target Kinerja Program Tahunan dan Pendanaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Tata
Ruang
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BIMA
Ir. H. NGGEMPO, MMTNIP. 19621221 199003 1 003
LAMPIRAN 1 : TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA DINAS PUPR TAHUN 2016 - 2021
1 3 4 5 6 7 8 9
1. 42.50 42.50 43.50 45.00 45.75 48.00
15.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00
39.00 39.00 39.50 40.38 41.25 42.00
2 20.00 20.00 21.33 22.67 26.00 28.33
Bima, Februari 2017
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Bima
Ir. H. Nggempo, MMTNIP. 19621221 199003 1 003
REKAPAN TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNANDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BIMA
TAHUN 2016 - 2021
No SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJATARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN
Target 2016 Target 2017 Target 2018
Persentase kondisi infrastruktur irigasi berfungsi baik
Meningkatnya kepatuhan terhadap Tata Ruang
Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Tata Ruang
Target 2021
(Jaringan irigasi yangberfungsi baik) / (panjang total
jaringan yang ada)x 100%
(Kasus yang dilaporkan tahun ini) / (kasus yang diselesaikan
BKPRD) x 100 %
2
Meningkatnya kualitas sarana/prasarana jalan, jembatan, dan irigasi
Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap
Persentase jembatan dalam kondisi baik
FORMULASI INDIKATOR
(Panjang Jalan kondisi mantap) / (total
panjang jalan) x 100%
(Jumlah jembatan kondisi baik) / (Total Jembatan) x 100%
Target 2019 Target 2020
LAMPIRAN 2 : RANCANGAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA DINAS PUPR TAHUN 2016 - 2021
REKAPAN USULAN PROGRAM TAHUNANDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BIMA
TAHUN 2016 - 2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. 100 1,571,000,000 100 2,356,000,000 100 2,396,000,000 100 2,594,000,000 100 2,650,000,000 100 2,650,000,000 a. Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 100 100 100 100 100b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 100 100 100 100 100c. 100 100 100 100 100 100
d. 100 100 100 100 100 100
2. 42.50 44,906,360,000 42.50 50,000,000,000 43.50 1,314,943,400,000 45.00 1,314,943,400,000 45.75 1,172,243,400,000 48.00 1,172,243,400,000 a. Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan 42.50 42.50 44.00 45.00 45.50 47.50b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 42.50 42.50 43.00 45.00 46.00 48.50
3 39.00 1,622,603,000 39.00 64,497,176,500 39.50 681,135,000,000 40.38 681,135,000,000 41.25 200,260,000,000 42.00 117,860,000,000 a. 38.00 38.00 39.00 40.75 41.25 42.00
b. 40.00 40.00 40.00 40.00 42.00 45.00
4 20.00 1,260,000,000 20.00 1,795,000,000 21.33 4,405,000,000 22.67 5,325,000,000 26.00 8,360,000,000 28.33 8,485,000,000 a. Program Pemanfaatan Ruang 25 25 27 30 33 35 b. Perencanaan Tata Ruang 20 20 22 23 25 30 c. Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang 15 15 15 15 20 20
49,359,963,000 118,648,176,500 2,002,879,400,000 2,003,997,400,000 1,383,513,400,000 1,301,238,400,000
Bima, Februari 2017
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Bima
Ir. H. Nggempo, MMTNIP. 19621221 199003 1 003
TOTAL
NoTahun 2021Target Target Target
BIDANG BINA MARGA
BIDANG PENGAIRAN
Program Perkuatan Kelembagaan Irigasi Partisipatif Dan Pengelolaan Sumber Daya Air
BIDANG TATA RUANG
Ket.Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Tahun Rencana Kegiatan
Target Target Target BIDANG
2
Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Pekerjaan Umum
Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
BAGIAN SEKRETARIAT