bappelitbangda.majalengkakab.go.idbappelitbangda.majalengkakab.go.id/web/images/stories/... · Web...

91
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi/pemerintah daerah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Laporan tersebut berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Good governance dan sistem manajemen merupakan agenda reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah/pemerintah daerah, ini berarti instansi pemerintah/pemerintah daerah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Indonesia Pemerintah, Kabupaten Majalengka wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan perwujudan Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja III - 1

Transcript of bappelitbangda.majalengkakab.go.idbappelitbangda.majalengkakab.go.id/web/images/stories/... · Web...

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi/pemerintah daerah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Laporan tersebut berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Good governance dan sistem manajemen merupakan agenda reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah/pemerintah daerah, ini berarti instansi pemerintah/pemerintah daerah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Indonesia Pemerintah, Kabupaten Majalengka wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan perwujudan Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kinerja yang telah dicapai pada tahun 2013.

A.Kerangka Pengukuran Kinerja

B

erdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka setiap akhir periode melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, untuk pengukuran kinerja sasaran maupun pengukuran kinerja kegiatan yang disajikan dalam Lampiran 2 Pengukuran Kinerja (PK).

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja diberlakukan penggunaan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- 100 ke atas = Target Tercapai

- Di bawah 100 = Target Tidak Tercapai

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes).

Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Gambar 3.1. Sistem Akip dan Pola Penetapan Indikator Kinerja

B.Analisis dan Evaluasi Kinerja

L

aporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Majalengka pada tahun 2009-2013. Adapun sasaran strategis tersebut sebanyak 7 (tujuh) sasaran dengan indikator sebagai berikut :

1. Terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang rukun, toleran, aman, nyaman dan berbudaya dengan tatanan masyarakat yang bertaqwa, memahami dan mengamalkan nilai luhur ajaran agama serta menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan budaya lokal yang diimplementasikan pada setiap bentuk kehidupannya.

Sasaran terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang rukun, toleran, aman, nyaman, dan berbudaya dengan tatanan masyarakat yang bertaqwa, memahami dan mengamalkan nilai luhur ajaran agama, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan budaya lokal yang diimplementasikan pada setiap bentuk kehidupannya terdiri atas 18 (delapan belas) Indikator kinerja dengan rincian target, realisasi, dan capaian sebagai berikut:

No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

(%)

1.

Terdapatnya Juru dakwah yang berkualitas

45 orang

45 orang

100,00

Meningkatnya amaliyah ibadah jamaah

53 kali

53 kali

100,00

Terdapatnya lokasi masjid yang dikunjungi

26 kecamatan

26 kecamatan

100,00

Terfasilitasinya partisipasi pada MTQ tingkat provinsi

16 orang

16 orang

100,00

Terfasilitasnya peran MUI dalam membina umat

26 MUI Kec.

26 MUI Kec.

100,00

Terfasilitasinya pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji

1150 orang

1150 orang

100,00

Terdapatnya Qori terbaik melalui MTQ

26 lembaga

26 lembaga

100,00

 

Terdapatnya sarana untuk menjaling menjaling silaturahmi Tokoh/ Alim Ulama dan menunjang proses pembangunan keagamaan

100%

100% 

100,00 

 

Terdapatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama

1088 orang

1088 orang

100,00

 

Terwujudnya Bimbingan Teknis Pengelola Pusat Kegiatan Keagamaan

1088 orang

1088 orang

100,00

 

Terfasilitasinya pemeliharaan masjid agung sebagai sarana peribadatan

12 bulan

12 bulan

100,00

 

Terselenggaranya Gelar Seni Tradisional

34 grup

34 grup

100,00

 

Terselenggaranya Pelestarian Adat Budaya Daerah

1 Kali

1 Kali

100,00

 

Terselenggaranya Work Shop Sastra

150 orang

150 orang

100,00

 

Dilestarikannya Adat Budaya Daerah

2 kali

2 kali

100,00

 

Tersedianya Alat Kesenian dan Budaya

1 paket, 5 buah, 2 set

1 paket, 5 buah, 2 set

100,00

 

Tersedianya Buku Sejarah Daerah

280 buku

280 buku

100,00

 

Terselenggaranya kegiatan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala (Museum)

1 unit

1 unit

100,00

 

 Rata-rata Capaian Kinerja

 

 

100,00 

Berdasarkan Misi Pertama : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Majalengka beriman dan bertaqwa” yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka tahun 2009-2013, bahwa capaian indikator kinerja berdasarkan akumulasi indikator kinerja sasaran adalah sebanyak 18 (delapan belas) indikator mencapai target (seluruh indikator tercapai) dengan capaian kinerja sebesar 100,00 persen.

2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat.

Sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) indikator kinerja dengan target, realisasi, dan capaian sebagai berikut :

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

(%)

2.

Mewujudkan Tenaga Pendidik yang terlatih dan Profesional

400 Tenaga Pendidik yang Profesional

400 Tenaga Pendidik yang Profesional

100,00

Terwujudnya PPAUD yang Efektif dan Profesional

60 Desa Sasaran PPAUD

60 Desa Sasaran PPAUD

100,00

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendidikan

SD = 8 Ruang, SMP = 4 Ruang

SD = 8 Ruang, SMP = 4 Ruang

100,00

 

Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan SD dan Parabot

4 ruang

4 ruang

100,00

 

Tercapainya Proses KBM

SD = 620 Paket, SMP = 226 Paket

SD = 620 Paket, SMP = 226 Paket

100,00

 

Dimilikinya Sarana Sekolah yang Memadai

4 SMPN Satap

4 SMPN Satap

100,00

 

Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan

SD = 180 Ruang SMP = 131 Ruang

SD = 180 Ruang SMP = 131 Ruang

100,00

 

Tercapainya Wajardikdas 9 Tahun

8 Kelompok (160 Siswa)

8 Kelompok (160 Siswa)

100,00

 

Tercapainya Wajardikdas 9 Tahun

SD = 809, SDLB = 12, SMP = 91, SMPLB = 11, SMPT = 20

SD = 809, SDLB = 12, SMP = 91, SMPLB = 11, SMPT = 20

100,00

 

Tersedianya Siswa SD dan SMP yang bermutu

2 paket

2 paket

100,00

 

Terciptanya Siswa yang Berbudi Pekerti

SD = 2, SMP = 2

SD = 2, SMP = 2

100,00

 

Meningkatnya Mutu Kegiatan Belajar Mengajar di SMP Satu Atap

3 Paket

3 Paket

100,00

 

Tercapainya Wajardikdas 9 Tahun

SMP Terbuka = 18

SMP Terbuka = 18

100,00

 

Tersedinya Prasarana Sekolah yang Memadai

1 Paket

1 Paket

100,00

 

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendidikan

50 Ruang Kelas

50 Ruang Kelas

100,00

 

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendidikan

20 Ruang Kelas

20 Ruang Kelas

100,00

 

Terpenuhinya Ruang Kelas yang Memadai

1 paket

1 paket

100,00

 

Dimilikinya Ruang Kelas Baru

8 RKB dan 1 AULA

8 RKB dan 1 AULA

100,00

 

Tersedianya Prasarana Pendidikan

SMA = 3 Ruang SMK = 10 Ruang

SMA = 3 Ruang SMK = 10 Ruang

100,00

 

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perpustakaan

SMA = 4 Ruang SMK = 8 Ruang

SMA = 4 Ruang SMK = 8 Ruang

100,00

 

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendidikan

SMA = 28 Ruang SMK = 37 Ruang

SMA = 28 Ruang SMK = 37 Ruang

100,00

 

Tercapainya Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun

1500 Siswa

1500 Siswa

100,00

 

Tercapainya Proses KBM yang Refresentatif

SMA = 14 Paket SMK = 63 Paket

SMA = 14 Paket SMK = 63 Paket

100,00

 

Tercapainya Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun

400 Siswa SMA dan 400 Siswa SMK

400 Siswa SMA dan 400 Siswa SMK

100,00

 

Tercapainya Pembinaan Kesiswaan tentang ESQ dan Penyalahgunaan Narkoba

Siswa SMA dan SMK

Siswa SMA dan SMK

100,00

 

Tersedianya Siswa SMA dan SMK yang bermutu dan berahlak mulia

2 paket

2 paket

100,00

 

Terpenuhinya Sarana Pendidikan

SMA = 4 Paket SMK = 48 Paket

SMA = 4 Paket SMK = 48 Paket

100,00

 

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendidikan

2 USB 9 20 RKB)

2 USB 9 20 RKB)

100,00

 

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendidikan

SMA = 8 Ruang SMK = 5 Ruang

SMA = 8 Ruang SMK = 5 Ruang

100,00

 

Tercapainya Masyarakat Terampil dan Mandiri

5 Kelompok

5 Kelompok

100,00

 

Terciptanya Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Lembaga PTK PAUDNI dan Lembaga Kursus

3 Kegiatan

3 Kegiatan

100,00

 

Tersedinya Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal

1 UPTD

1 UPTD

100,00

 

Meningkatnya Mutu Kober dan TK

100 Lembaga

100 Lembaga

100,00

 

Tersertifikasinya Guru Semua Jenjang

Guru PNS dan Non PNS

Guru PNS dan Non PNS

100,00

 

Tersedianya Kepala Sekolah yang Profesional

966 Kepala Sekolah

966 Kepala Sekolah

100,00

 

Terciptanya Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik

33 Guru/Kepala Sekolah/Pengawas

33 Guru/Kepala Sekolah/Pengawas

100,00

 

Tersedianya Guru yang berkualitas dan Profesional

2068 Guru KKG, 300 Guru MGMP serta 951 Guru Peserta Bintek Kurikulum 2013

2068 Guru KKG, 300 Guru MGMP serta 951 Guru Peserta Bintek Kurikulum 2013

100,00

 

Terwujudnya Pengembangan Minat dan Budaya Baca

3 Paket

3 Paket

100,00

 

Terwujudnya Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Khusus Sekolah dan Masyarakat

2 Paket

2 Paket

100,00

 

Terukurnya Standar Mutu Pendidikan SD dan SMP

22500 Siswa SD 13900 Siswa SMP

22500 Siswa SD 13900 Siswa SMP

100,00

 

Meningkatnya kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

970 Guru/Kepala Sekolah

970 Guru/Kepala Sekolah

100,00

 

Terukurnya Standar Mutu Pendidikan (MA dan SMK)

4400 Siswa SMA 4675 Siswa SMK

4400 Siswa SMA 4675 Siswa SMK

100,00

 

Terwujudnya hasil Evaluasi Peserta Didik Jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK

Kober:TK = 10683 Siswa SD = 20632 Siswa SMP = 15811 Siswa SMA = 3859 Siswa SMK = 7962 Siswa

Kober:TK = 10683 Siswa SD = 20632 Siswa SMP = 15811 Siswa SMA = 3859 Siswa SMK = 7962 Siswa

100,00

 

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat

95%

100%

105,26

 

Meningkatnya Keluarga Mandiri Ber PHBS

75%

42%

55,47

 

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Maskin

100%

81%

81,00

 

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan

100%

100%

100,00

 

Meningkatnya Cakupan Pemberian MP ASI Anak Usia 6 24 Bulan Keluarga Miskin

75,36%

75,36%

100,00

 

Penderita DBD Ditangani

100%

100%

100,00

 

Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita penyakit TBC BTA (+)

85%

97%

113,69

 

Menurunnya Angka Kematian Ibu

71,23

71,23

100,00

 

Menurunnya Angka Kematian Bayi

2,24

2,24

100,00

 

Cakupan Komplikasi Kebidanan yg ditangani

80%

122%

152,50

 

Meningkatnya Pelayanan NIFAS

90%

95,20%

105,78

 

Cakupan Kunjungan Bayi

85%

94,74%

111,46

 

Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan

90%

90,59%

100,66

 

Menigkatnya Pelayanan Anak Balita

93%

97,15%

104,46

 

Terjaminnya pelayanan pasien yang membutuhkan perawatan intensif memadai

1 paket (240 m2)

1 paket (240 m2)

100,00

 

Terjaminnya perawatan bagi penderita akibat dampak asap rokok/penyakit paru – paru

1 Unit (200 m2)

1 Unit (200 m2)

100,00

 

Terlaksananya pelayanan pasien di instalasi gawat darurat, Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Rawat Inap RSUD Majalengka

Kunjungan Pasien Gawat Darurat 12.000 orang, Rawat Jalan 55.000 orang dan Rawat Inap 12.300

Gawat Darurat 15.748, Rawat Jalan 62.569, Rawat Inap 14.400

100,00

 

Terlaksananya program pembinan lingkungan social :

1 paket

1 paket

100,00

 

Fasilitas alat kesehatan RS dan fasilitas perawatan bagi penderita akibat dampak asap rokok

 

 

Pembangunan Lift dan Pembangunan Ramp IRJ

2 unit

2 unit

100,00

 

Tersedianya Penghias Ruangan Lantai 2 dan 3 IRJ dan IBS

1 paket

1 paket

100,00

 

Terbangunnya Gedung IGD

1 unit

1 unit

100,00

 

Adanya Peralatan ICU

1 paket

1 paket

100,00

 

Terpasangnya Tralis, Ruangan Kedap Suara dll

1 paket

1 paket

100,00

 

Adanya Peralatan Kesehatan Medis bagi Penderita Dampak Rokok

1 paket

1 paket

100,00

 

Terbangunnya Gedung IGD

1 unit

1 unit

100,00

 

Tempat Tidur Kelas III

27 unit

27 unit

100,00

 

Peralatan HCU

1 paket

1 paket

100,00

 

Kunjungan Pasien Umum, Askes dan Kontraktor

80.552 pasien

102.436 pasien

127,17

 

 Rata-rata Capaian Kinerja

 

 

100,81 

Berdasarkan Misi Kedua : “Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan terjangkau” yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka tahun 2009-2013, bahwa capaian indikator kinerja berdasarkan akumulasi indikator kinerja sasaran adalah sebanyak 70 (tujuh puluh) indikator mencapai target, dengan capaian kinerja sebesar 100,81 persen, dan 2 (dua) indikator belum mencapai target yaitu :

1.Meningkatnya Keluarga Mandiri Ber PHBS, target 75,00 % dengan realisasi 42%, dengan capaian 55,47 %; hal ini disebabkan sulitnya merubah perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.

2.Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Maskin, target 100,00 realisasi 81,00%, dengan capaian 81,00%, disebabkan keterbatasan anggaran di daerah.

3. Meningkatnya perekonomian daerah dengan mengembangkan berbagai potensi unggulan daerah, terutama sektor pertanian dalam suatu sistem pembangunan agribisnis dengan basis ekonomi kerakyatan yang ditopang oleh usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, kemitraan antar-pelaku ekonomi, dengan melibatkan seluruh masyarakat (stakeholders).

Sasaran meningkatnya perekonomian daerah dengan mengembangkan berbagai potensi unggulan daerah, terutama sektor pertanian dalam suatu sistem pembangunan agribisnis dengan basis ekonomi kerakyatan yang ditopang oleh usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, kemitraan antar-pelaku ekonomi, dengan melibatkan seluruh masyarakat (stakeholders) terdiri atas 143 (seratus empat puluh tiga) indikator kinerja dengan target, realisasi, dan capaian sebagai berikut :

No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

terlaksananya workshop pengembangan koperasi UKM dan Perindag

1 kali

1 kali

100,00

terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan tahun 2010

7 dokumen

7 dokumen

100,00

terlaksananya optimalisasi perencanaan pengembangan industri dan perdagangan

7 dokumen

7 dokumen

100,00

terlaksananya forum SKPD Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan

1 kali

1 kali

100,00

terlaksananya penyusunan profil KUKM Perindag

1 dokumen

1 dokumen

100,00

Terlaksananya Fasilitasi dan Penyelenggaraan Promosi produk UKM

10 pameran

10 pameran

100,00

Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Bagi UMKM

40 pelaku usaha

40 pelaku usaha

100,00

 

terlaksananya pelitahan Industri Bawang

40 pelaku usaha

40 pelaku usaha

100,00

 

terlaksananya Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana bagi UMKM

5 outlet

5 outlet

100,00

 

terlaksananya Pengembangan Kewirausahan dan SDM UMKM

80 orang

80 orang

100,00

 

terlaksananya Peningkatan Kaderisasi Koperasi dengan Penguatan Kelompok Usaha Produktif

5 kelompok

5 kelompok

100,00

 

terlaksananya Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Usaha Koperasi

120 orang

120 orang

100,00

 

Penumbuhan usaha dan manajemen koperasi

6 kelompok

6 kelompok

100,00

 

Rintisan Pertumbuhan Kecamatan Melalui Pendekatan Kooperatif

3 kelompok

3 kelompok

100,00

 

Peningkatan Produktivitas UMKM

60 orang

60 orang

100,00

 

Revitalisasi Pasar Pemda

1 pasar

1 pasar

100,00

 

Pengembangan dan Rehabilitasi Pasar Tradisional

1 pasar

1 pasar

100,00

 

Terlaksananya Revitalisasi Pasar Kadipaten Kabupaten Majalengka

1 pasar

1 pasar

100,00

 

Terselenggaranya Penanggulangan pasar tumpah menjelang idul fitri dan tahun tahun

1 tahun

1 tahun

100,00

 

Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pelayanan / Penyelenggaraan Tera / Tera Ulang

2 kali

0

0,00

 

Peningkatan Akses Pasar dan Perluasan Pangsa Pasar Ekspor Daerah

3 Kali

3 Kali

100,00

 

Terpasilitasinya Pelaku Usaha Produk Agro Bawang Merah dan Jagung

8 Pelaku Usaha

0

0,00

 

Pengawasan Barang Beredar di Pasar Tradisional, Toko Modern, Agen+Pangkalan, Distributor+Pengecer

Makanan, minuman, Gas LPG, Pupuk, Barang Elektronik

Makanan, minuman, Gas LPG, Pupuk, Barang Elektronik

100,00

 

UKM, IKM

40 pelaku usaha

40 pelaku usaha

100,00

 

- Pelaku Usaha UKM dan IKM Komoditi hasil Olahan (Makanan dan Minuman)

50 Pelaku Usaha

50 Pelaku Usaha

100,00

 

data Base IKM Kab. Majalengka

1 Paket

1 Paket

100,00

 

Peningkatan Kualitas SDM IKM

20 IKM

20 IKM

100,00

 

Peningkatan Kualitas SDM IKM

20 IKM

20 IKM

100,00

 

Peningkatan Kualitas SDM IKM

20 IKM

20 IKM

100,00

 

Pelatihan Pembuatan Aneka Makanan Berbasis tepung dan Umbi umbian

20 IKM

20 IKM

100,00

 

Peningkatan kapasitas dan Kualitas Produksi

12 IKM

12 IKM

100,00

 

Peningkatan kapasitas dan Kualitas Produksi

3 IKM

3 IKM

100,00

 

Peningkatan kapasitas dan Kualitas Produksi

2 IKM

2 IKM

100,00

 

Peningkatan kapasitas dan Kualitas Produksi

1 IKM

1 IKM

100,00

 

Peningkatan kapasitas dan Kualitas Produksi

2 IKM

2 IKM

100,00

 

Peningkatan kapasitas dan Kualitas Produksi

2 IKM

2 IKM

100,00

 

Peningkatan kapasitas dan Kualitas Produksi

2 IKM

2 IKM

100,00

 

Peningkatan kapasitas dan Kualitas Produksi

2 IKM

2 IKM

100,00

 

Peningkatan kapasitas dan Kualitas Produksi

1 IKM

1 IKM

100,00

 

Peningkatan kapasitas dan Kualitas Produksi

15 kelompok

15 kelompok

100,00

 

Terlaksananya Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak dilekati pita cukai diperedaran atau tempat penjualan eceran

1 tahun

1 tahun

100,00

 

Terlaksananya kegiatan pameran pariwisata tk. Kabupaten, Provinsi dan Nasional

3 kali

3 kali

100,00

 

meningkatnya apresiasi generasi muda terhadap daerah wisata / pemandu wisata

1 kali

1 kali

100,00

 

Terpenuhinya kebutuhan informasi dalam menunjang tugas pekerjaan

3 media, 4 paket

3 media, 4 paket

100,00

 

Meningkatnya kunjungan wisata melalui pemeliharaan objek wisata

4 paket

4 paket

100,00

 

Meningkatnya kunjungan wisata melalui pemnataan situ sangiang

2 paket

2 paket

100,00

 

Meningkatnya kunjungan wisata melalui penataan prabusiliwangi

2 paket

2 paket

100,00

 

tercapainya produk pariwisata yang representatif

1 kali

1 kali

100,00

 

terciptanya sinergitas antara stakeholder pariwisata

1 kali

1 kali

100,00

 

Meningkatnya SDM petani buah-buahan

25 orang

25 orang

100,00

 

Terfasilitasinya kelompok UPJA

96 Kelompok

96 Kelompok

100,00

 

Bertambahnya populasi tanaman durian

1000 pohon

1000 pohon

100,00

 

Bertambahnya populasi tanaman jeruk

1500 pohon

1500 pohon

100,00

 

Bertambahnya populasi tanaman jambu biji

1500 pohon

1500 pohon

100,00

 

Berkembangnya sentra produksi ubi jalar dan kedelai

9 Kecamatan

9 Kecamatan

100,00

 

Difasilitasinya pembuatan kolam ikan lele

3 paket

3 paket

100,00

 

Terkendalinya Tanaman dari gangguan OPT

26 Kecamatan

26 Kecamatan

100,00

 

Terkendalinya OPT pada Tanaman Hortikultura

160 unit

160 unit

100,00

 

Diketahuinya hama dan penyakit ikan di Kab. Majalengka

1 Tahun

1 Tahun

100,00

 

Tersedianya Juknis dan Laporan Akhir Kegiatan Pemantapan Lahan Sawah Berkelanjutan

2 Dokumen

2 Dokumen

100,00

 

Termanfaatkannya lahan pekarangan

6 Kelompok/Desa

6 Kelompok/Desa

100,00

 

Terlaksananya intensifikasi bawang merah

3 Ha

3 Ha

100,00

 

Terlaksananya intensifikasi Cabe

6 Ha

6 Ha

100,00

 

Meningkatnya produksi ikan lele

20 Ton

23 ton

115,00

 

Meningkatnya produksi ikan Mas

48 Ton

49 ton

102,08

 

Meningkatnya produksi ikan Patin

3 Ton

3,5 ton

116,67

 

Fasilitasi benih, pakan dan sarana prasarana di perairan umum

160 ribek, 3250 kg dan 1 paket

160 ribek, 3250 kg dan 1 paket

100,00

 

Meningkatnya produksi ikan Nila

35 Ton

36,5 ton

104,29

 

Tersedianya benih padi yang berkualitas

60 Ton

62,55 ton

104,25

 

Terjaminya kualitas benih kentang

1 kelompok

1 kelompok

100,00

 

Meningkatnya produksi benih ikan nila

1.700.000 ekor

1.850.000 ekor

108,82

 

Meningkatnya produksi benih ikan mas

500.000 ekor

580.000 ekor

116,00

 

Meningkatnya produksi benih ikan lele

528.000 ekor

630.000 ekor

119,32

 

Meningkatnya produksi benih ikan di BBPPI

12 bulan

12 bulan

100,00

 

Memperbaiki tingkat kesuburan tanah/hara tanah

10 Ha

10 Ha

100,00

 

Fasilitasi sertifikasi CPIB Budidaya Ikan

5 sertifikat

5 sertifikat

100,00

 

Fasilitasi sertifikasi CPIB Perbenihan Ikan

5 sertifikat

5 sertifikat

100,00

 

Fasilitasi pasca panen buah kesemek

3 Kelompok

3 Kelompok

100,00

 

Fasilitasi sarana prasarana pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah

6 Kelompok

6 Kelompok

100,00

 

Tersusunnya sasaran dan kebutuhan pupuk bagi petani Tahun 2013

12 bulan

12 bulan

100,00

 

Tersedianya data statistik hasil pertanian dan perikanan yang tepat, akurat dan berkesinambungan serta tepat waktu

12 Bulan

12 Bulan

100,00

 

Tersedianya data hasil analisis harga tanaman pangan

12 bulan

12 bulan

100,00

 

Terfasilitasinya kebutuhan alat pra panen pertanian

9 kelompok

9 kelompok

100,00

 

Terfasilitasinya kebutuhan alat pasca panen pertanian

25 unit; 100 lembar

25 unit; 100 lembar

100,00

 

Terfasilitasinya kebutuhan alat pasca panen jagung

10 Kelompok

10 Kelompok

100,00

 

Terfasilitasinya sarana dan prasarana Tanaman Pangan

26 Kecamatan

26 Kecamatan

100,00

 

Tersedianya Jalan Usaha Tani

8030,14 m3

8030,14 m3

100,00

 

Terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian hortikultura

2 lokasi

2 lokasi

100,00

 

Diperingatinya Hari Pangan Sedunia Tingkat Regional dan Nasional

1 kali

1 kali

100,00

 

Terlaksananya promosi produk pengolahan hasil perikanan

1 Tahun

1 Tahun

100,00

 

Lancarnya kegiatan pemasaran ikan di UPTD Pasar Ikan

2 Ton/perhari

2 Ton/perhari

100,00

 

Terbangunnya outlet pengolahan hasil perikanan

1 unit

1 unit

100,00

 

Terfasilitasinya sarana prasarana hasil pemasaran

3 unit

3 unit

100,00

 

Terlaksananya penumbuhan kelompok pengolahan hasil perikanan

10 kelompok

10 kelompok

100,00

 

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan hutan

100 Orang /4 Desa

100 Orang /4 Desa

100,00

 

Terpeliharanya tanaman hutan rakyat tahun tanam 2012

200 Ha

0

0,00-

 

Terpeliharanya tanaman di lokasi Arboretum dengan baik

7 Ha

7 Ha

100,00

 

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan sumber mata air

180 orang

180 orang

100,00

 

Tertanaminya areal sekitar sumber mata air

4 Unit

4 Unit

100,00

 

Terlaksananya pengendalian penyakit menular pada ternak

26 Kec

26 Kec

100,00

 

Terlaksananya pemeriksaan hewan kurban

26 Kec

26 Kec

100,00

 

Tersedianya Pos Kesehatan Hewan Keliling (Poskesling)

1 Unit

1 Unit

100,00

 

Terlaksananya penerapan teknologi pasca panen gula aren

150 Paket

150 Paket

100,00

 

Terlaksananya penerapan inovasi teknologi panen teh

3 Kecamatan

3 Kecamatan

100,00

 

Terwujudnya peningkatan penggunaan pupuk organik

1 Paket

1 Paket

100,00

 

Terlaksananya IB pada :

 

 

 

- Sapi potong

1.125 Ekor

2.142 Ekor

190,40

 

- Sapi perah

250 Ekor

394 Ekor

157,60

 

- Domba

250 Ekor

475 Ekor

190,00

 

Diikutinya Kontes Ternak Tingkat Jawa Barat

1 kali

1 kali

100,00

 

Berfungsinya kebun dinas sebagai kebun percontohan dan sumber PAD

4,5 Ha

4,5 Ha

100,00

 

Meningkatnya luasan lahan perkebunan produktif melalui :

 

 

 

- pengembangan tanaman cengkeh

114 Ha

114 Ha

100,00

 

- rehabilitasi tanaman cengkeh

7 Ha

7 Ha

100,00

 

Meningkatnya luasan lahan perkebunan produktif melalui pengembangan tanaman kopi

31,5 Ha

31,5 Ha

100,00

 

Terpromosikannya produk kehutanan, perkebunan dan peternakan

2 Kali

2 Kali

100,00

 

Bertambahnya populasi sapi potong

10 ekor

10 ekor

100,00

 

Bertambahnya populasi sapi Perah

20 ekor

20 ekor

100,00

 

Bertambahnya populasi domba

4 kelompok

4 kelompok

100,00

 

Terselenggaranya temu usaha

100 orang

100 orang

100,00

 

Tersusunnya data base populasi ternak Kabupaten Majalengka

1 tahun

1 tahun

100,00

 

Tersusunnya rancangan teknis pembangunan Sumur Resapan

83 Unit

83 Unit

100,00

 

Tersusunnya rancangan teknis pembuatan Dam Pengendali Erosi

23 Unit

23 Unit

100,00

 

Teridentifikasinya benih tembakau unggul lokal

1 Jenis

1 Jenis

100,00

 

Meningkatnya produktivitas tanaman tembakau melalui penggunaan bibit unggul dan perbaikan teknik budidaya

55 Ha

55 Ha

100,00

 

Meningkatnya produksi dan kualitas produk tembakau melalui penerapan teknologi pasca panen

30 Unit

0

0,00

 

Terwujudnya penguatan dan pemberdayaan kelembagaan kelompok tani melalui :

 

 

 

- Sosialisasi

120 Orang

120 Orang

100,00

 

- Sekolah lapang

480 Orang

480 Orang

100,00

 

Terwujudnya penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau melalui pengembangan diversifikasi usaha

6 Kec

0

0,00

 

Berfungsinya bangunan pusat kesehatan hewan

1 Unit

1 Unit

100,00

 

Tersedianya sarana dan prasarana Puskeswan yang memadai

1 Paket

1 Paket

100,00

 

Berkembangnya budidaya jamur kayu

7 Unit

7 Unit

100,00

 

Berkembangnya budidaya lebah madu

5 kelompok

5 kelompok

100,00

 

Berkembangnya budidaya tanaman gaharu

10 Ha

10 Ha

100,00

 

Meningkatnya frekuensi kunjungan dan pembinaan kelompok oleh penyuluh perikanan

12 bulan

12 bulan

100,00

 

Meningkatnya frekuensi kunjungan dan pembinaan kelompok oleh penyuluh kehutanan

12 bulan

12 bulan

100,00

 

Meningkatnya frekuensi kunjungan dan pembinaan kelompok oleh penyuluh pertanian

12 bulan

12 bulan

100,00

 

Didapatnya penyuluh teladan dan berprestasi tk. Kabupaten

1 kali

1 kali

100,00

 

- Meningkatnya kompetensi penyuluh

382 orng

382 orng

100,00

 

- Terselenggaranya penyuluhan

12 bulan

12 bulan

100,00

 

Tertibnya administrasi Gapoktan

255 Gapoktan

255 Gapoktan

100,00

 

Dimanfaatkannya bangunan BP3K

4 unit

4 unit

100,00

 

Disebarkannya informasi penyuluhan

1 kali

1 kali

100,00

 

Dipublikasikannya potensi Kabupaten Majalengka

1 kali

1 kali

100,00

 

Meningkatnya PSK petani tanaman pangan dan hortikultura

2 kelompok

2 kelompok

100,00

 

Meningkatnya produksi dan kesehatan ternak domba

1 tahun

1 tahun

100,00

 

Terlaksananya kegiatan demplot ikan lele dan ikan nila

1 tahun

1 tahun

100,00

 

Meningkatnya PSK petani tembakau

1 tahun

1 tahun

100,00

 

Meningkatnya PSK petani tembakau

1 tahun

1 tahun

100,00

 

Adanya pembelajaran sesuia kebutuhan petani tembaku

1 tahun

1 tahun

100,00

 

Adanya pembenahan administrasi kelompok tani tembaku

1 tahun

1 tahun

100,00

 

Terbangunnya sarana budidaya jamur kayu

8 paket

8 paket

100,00

 

Terbinanya Desa MAPAN

1 tahun

1 tahun

100,00

 

Tersedianya cadangan pangan masyarakat

1 tahun

1 tahun

100,00

 

Terbangunnya kesadaran masyarakat akan kemanan pangan

1 tahun

1 tahun

100,00

Rata-rata capaian kinerja

98,85

Berdasarkan Misi Ketiga : “Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis” yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka tahun 2009-2013, bahwa capaian indikator kinerja berdasarkan akumulasi indikator kinerja sasaran adalah sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) indikator kinerja sasaran mencapai target, dengan capaian kinerja sebesar 98,85 persen, dan 5 (lima) indikator kinerja belum mencapai sasaran yaitu :

1)Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pelayanan / Penyelenggaraan Tera / Tera Ulang, target kinerja 2 kali kegiatan dengan capaian 0 persen, karena tidak dilaksanakan;

2)Terpasilitasinya Pelaku Usaha Produk Agro Bawang Merah dan Jagung, target kinerja 8 pelaku usaha dengan capaian 0 persen, karena tidak dilaksanakan;

3)Terpeliharanya tanaman hutan rakyat tahun tanam 2012, target kinerja 200 Ha dengan capaian 0 persen, karena tidak dilaksanakan;

4)Meningkatnya produksi dan kualitas produk tembakau melalui penerapan teknologi pasca panen, target kinerja 30 unit, dengan capaian 0 persen, karena tidak dilaksanakan;

5)Terwujudnya penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau melalui pengembangan diversifikasi usaha, target kinerja 6 kecamatan, dengan capaian 0 persen, karena tidak dilaksanakan.

4. Terciptanya sistem birokrasi yang transparan, profesional, bersih dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan pelayanan umum berdasarkan standar pelayanan minimal.

Sasaran terciptanya sistem birokrasi yang transparan, profesional, bersih dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan pelayanan umum berdasarkan standar pelayanan minimal, terdiri atas 240 (dua ratus empat puluh) indikator kinerja dengan target, realisasi, capaian kinerja sebagai berikut :

No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

(%)

4.

Terciptanya Keserasian Kerja dengan Jenis Pekerjaan

100%

100%

100,00

Terciptanya peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme pegawai

100%

100%

100,00

Tersedianya Perencanaan anggaran dan harga

1 paket

1 paket

100,00

 

Tersedianya dokumen pelaksanaan penganggaran

1 paket

1 paket

100,00

 

Tertibnya administrasi keuangan Setda

100%

100%

100,00

 

Tersedianya Pedoman umum program raskin dan laporan

12 kali

12 kali

100,00

 

Tersedianya Laporan Barang yang dihapuskan

1 laporan

1 laporan

100,00

 

Dipakainya dasar acuan dalam perencanaan pembangunan oleh SKPD

150 buku

150 buku

100,00

 

Tersedianya buku standar satuan harga barang

1 paket

1 paket

100,00

 

Terjaminya kenyamanan kendaraan dinas

100%

100%

100,00

 

Terpenuhinya bahan laporan realisasi keuangan dan fisik kegiatan di tiap SKPD

12 bulan

12 bulan

100,00

 

Tersusunnya kebijakan umum pemegang saham PD BPR

25 buku

25 buku

100,00

 

Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DBHCHT

2 laporan

2 laporan

100,00

 

Meningkatnya kemampuan karyawan BUMD dalam akuntansi

30 orang

30 orang

100,00

 

Terbinanya SDM pada BUMD Kabupaten Majalengka

50 orang

50 orang

100,00

 

Terkoordinasikanya TP-UKS Kecamatan dalam mewujudkan PHBS di Sekolah

26 kecamatan

26 kecamatan

100,00

 

Terlaksanakanya fasilitasi dan koordinasi pengentasan masalah sosial

336 desa

336 desa

100,00

 

Terlaksananya penyusunan Perda Baru dan kaji ulang

9 perda

9 perda

100,00

 

Terciptanya kader di masyarakat yang patuh dan taat hukum

500 orang

500 orang

100,00

 

Tersusunnya Peraturan Bupati, Keputusan Bupati

15 Perbub, 400 Keputusan Bupati

16 Perbub, 664 Keputusan Bupati

163,86

 

Terlaksananya sosialisasi Peraturan Daerah

27 SKPD

27 SKPD

100,00

 

Terciptanya pemahaman dan pengetahuan aparat dan masyarakat tentang RANHAM

100 orang

100 orang

100,00

 

Terselesaikannya penanganan masalah/sengketa hukum diluar didalam pengadilan

1 paket

1 paket

100,00

 

Terciptanya referensi hukum

4 paket

4 paket

100,00

 

Membantu meningkatkan SDM aparatur melalui buku bacaan

100%

100%

100,00

 

Terwujudnya tertib administrasi pertanahan

100%

100%

100,00

 

Terselenggaranya kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Pertanahan

100%

100%

100,00

 

Tersedianyan lahan untuk pengganti tanah kas desa yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dan pemerintahan

100%

100%

100,00

 

Tersedianyan data Inventarisasi tanah Eks bengkok dan Titisara Kelurahan di Kabupaten Majalengka

100%

100%

100,00

 

Terlaksananya koordinasi penguatan tugas-tugas umum pemerintahan

12 bulan

12 bulan

100,00

 

Tersusunnya buku LPPD Tahun Anggaran 2013

1 buku

1 buku

100,00

 

Terlaksananya pemilihan kepala desa

1 paket

1 paket

100,00

 

Terdapatnya rangkaian Hari Jadi Majalengka

7 kali

7 kali

100,00

 

Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan desa

323 desa

323 desa

100,00

 

Terlaksananya Identifikasi kerjasama Daerah

12 bulan

12 bulan

100,00

 

Terfasilitasinya Pemilihan Kepala Daerah / Desk Pilkada

100%

100%

100,00

 

Terfasilitasinya Persiapan Pelantikan Kepala Daerah

100%

100%

100,00

 

Terlaksananya rangkaian HUT Proklamasi Kemerdekaan RI

100%

100%

100,00

 

Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan

1 laporan

1 laporan

100,00

 

Terselenggaranya Penataan Standar Mutu Pelayanan Berbasis ISO 9001-2008

2 OPD

2 OPD

100,00

 

Terwujudnya peningkatan kinerja aparat desa dan pembangunan desa

323 desa

323 desa

100,00

 

Meningkatkan pemahaman kepala Desa hasil Pemilihan 2012

100%

100%

100,00

 

Terwujudnya sinergitas, kesatuan langkah dan harmonisasi di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka

12 bulan

12 bulan

100,00

 

Pembangunan rumah tidak layak huni tepat sasaran

12 bulan

12 bulan

100,00

 

Pengadaan barang/jasa terlaksana sesuai aturan yang ada

35 SKPD

35 SKPD

100,00

 

Terumuskannya program dan penyelesaian masalah pembangunan

12 bulan

12 bulan

100,00

 

Pengadaan secara elektronik dapat berjalan optimal

12 bulan

12 bulan

100,00

 

Terlaksananya Koordinasi Akselerasi Pembangunan BIJB Kertajati

100%

100%

100,00

 

Dokumen Pengembangan Budaya Kerja Pegawai

1 Raperbub

1 Raperbub

100,00

 

Dokumen Evaluasi Kelembagaan

100%

100%

100,00

 

Terselenggaranya penyusunan Pedoman RB di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka

100%

100%

100,00

 

Dokumen Kormonev

100%

100%

100,00

 

Terdokumentasikanya kegiatan pemerintahan dan pembangunan

100%

100%

100,00

 

Terpenuhinya Pelayanan Kedinasan pimpinan

100%

100%

100,00

 

Terwujudnya sinergitas, kesatuan langkah harmonisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

12 bulan

12 bulan

100,00

 

Terwujudnya sinergitas, kesatuan langkah harmonisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

12 kali

12 kali

100,00

 

Terpenuhinya pelayanan protokoler pimpinan

720 kegiatan

720 kegiatan

100,00

 

Tertatanya pers daerah dan makin meningkatnya peran pers dalam pembangunan daerah

41 Media

41 Media

100,00

 

Terpublikasikannya kegiatan pemerintah dan pembangunan

100%

100%

100,00

 

Tersusunnya kumpulan berita / Informasi Pemerintahan dan Pembangunan

54.000 berita/ artikel

54.000 berita/ artikel

100,00

 

Terkoordinasikannya agenda pemerintahan di berbagai level

1 paket

1 paket

100,00

 

Terdokumentasikanya semua berita radiogram/faximile

58.560 radio gram/ fax

58.560 radio gram/ fax

100,00

 

Tersedianya informasi yang bisa di akses

1 paket

1 paket

100,00

 

Terpeliharannya Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi

100%

100%

100,00

 

Tersampaikanya Informasi dan Sarana Kegiatan Keprotokolan

100%

100%

100,00

 

Teridentifikasinya masalah perekonomian di Kabupaten Majalengka

42 OPD

42 OPD

100,00

 

Diselenggarakanya intermediasi UMKM dengan perbankan

42 OPD

42 OPD

100,00

 

Tersedianya dokumen laporan fasilitasi Monev SOP

1 laporan

1 laporan

100,00

 

Tersusun Pedoman Standar Kinerja Individu PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka

1 Dokumen Naskah Dinas

1 Dokumen Naskah Dinas

100,00

 

Tersedianya pedoman pelaksanaan tata naskah dinas elektronik

1 pedoman

1 pedoman

100,00

 

Tersedianya pedoman pengembangan sistem manajemen pemerintah Kabupaten Majalengka

1 pedoman

1 pedoman

100,00

 

Regulasi sebagai payung hukum dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah

3 Raperbub

3 Raperbub

100,00

 

Regulasi yang secara berkala harus disusun menurut Peraturan Perundangan

3 Raperda, 4 Raperbub

4 Raperda, 4 Raperbub

100,00

 

Tercapainya target pendapatan daerah

100%

100,57%

100,57

 

Peningkatan Pendapatan dari Pajak Daerah

7%

31%

442,86

 

Terwujudnya pengelolaan pajak daerah yang transparan dan akuntabel

90%

90%

100,00

 

Tercapainya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah

50%

50%

100,00

 

Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Sistem

1 Sistem

100,00

 

Tersusunnya APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku

90%

90%

100,00

 

Terkendalinya realisasi anggaran berdasarkan perencanaan yang telah disusun

90%

90%

100,00

 

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD sesuai dengan jadwal

53 SKPD

53 SKPD

100,00

 

Penyusunan LKPD sesuai dengan jadwal

1 LKPD

1 LKPD

100,00

 

Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

WDP

WDP

100,00

 

Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

1 Sistem

1 Sistem

100,00

 

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah yang wajar

53 SKPD

53 SKPD

100,00

 

SKPD menyerahkan Laporan Aset secara lengkap

53 SKPD

53 SKPD

100,00

 

Tersedianya bukti kepemilikan aset daerah

18 Bidang

18 Bidang

100,00

 

Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan

1 tahun 9 dokumen

1 tahun

9 dokumen

100,00

 

Meningkatnya kinerja auditan dan ketaatan terhadap peraturan

120 Obrik

120 Obrik

100,00

 

Tertanganinya kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

25 kasus

8 kasus

32,00

 

Tertibnya penyelenggaraan pemerintahan desa

88 desa

88 desa

100,00

 

Tertibnya penyelenggaraan administrasi auditan

4 kegiatan

5 kegiatan

120,00

 

Sinergitas program antar APIP

1 tahun

1 tahun

100,00

 

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

1 kali kegiatan 53 OPD

1 kali kegiatan 53 OPD

100,00

 

Tertibnya sistem pemerintahan daerah

1 kali kegiatan 53 OPD

1 kali kegiatan 53 OPD

100,00

 

Tertibnya penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan serta meningkatnya ketaatan terhadap peraturan

1 kegiatan 169 desa

1 kegiatan 169 desa

100,00

 

Mrningkatnya pelaksanaan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka

1 kegiatan 52 OPD

1 kegiatan 52 OPD

100,00

 

Meningkatnya keandalan laporan keuangan pemerintah daerah

1 kali kegiatan

1 kali kegiatan

100,00

 

Peningkatan kualitas SDM bidang pengawasan

1 tahun

1 tahun

100,00

 

Meningkatnya kinerja aparatur pengawasan

2 dokumen

2 dokumen

100,00

 

Terselenggaranya Seleksi Penerimaan CPNS

1952 0rang

1952 0rang

100,00

 

Terwujudnya Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Yang Handal

1157 orang

1157 orang

100,00

 

Terwujudnya Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Yang Handal

2.096 SK

2.096 SK

100,00

 

Tertanganinya Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin

17 orang

17 orang

100,00

 

Meningkatnya Wawasan PNS yang akan Pensiun

378 orang

378 orang

100,00

 

Terwujudnya Penempatan PNS sesuai dengan Formasi

2 jenis naskah dinas

2 jenis naskah dinas

100,00

 

Terwujudnya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Daerah (SAPK)

228 orang

228 orang

100,00

 

Terwujudnya peningkatan kapasitas Aparatur yang handal

67 orang

67 orang

100,00

 

Tersampaikannya SK Pensiun

381 orang

381 orang

100,00

 

Tersampaikannya Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

720 orang

720 orang

100,00

 

Terwujudnya PNS yang Taat dan Bertanggung Jawab terhadap Pelaksanaan Tugas

210 orang

210 orang

100,00

 

Meningkatnya Wawasan Aparatur mengenai Informasi Kepegawaian

228 orang

228 orang

100,00

 

Terfasilitasinya Pelayananan Urusan Kesejahteraan bagi PNS

12 Bulan

12 bulan

100,00

 

Terwujudnya Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Yang Handal

347 orang

347 orang

100,00

 

Terwujudnya peningkatan kapasitas Aparatur yang Handal

40 orang

39 orang

97,50

 

Terciptanya Aparatur yang memiliki Pengetahuan seseuai dengan kompetensinya

1.832 orang

1.832 orang

100,00

 

PNS yang sedang Melanjutkan Pendidikan Memperoleh Ijin atau Surat Tugas Belajar

315 orang

315 orang

100,00

 

Tersedianya Lulusan IPDN yang Terdidik dan Terlatih

4 orang

2 orang

50,00

 

Terwujudnya Pembinaan Sekretaris Desa Angkatan I

30 orang

30 orang

100,00

 

Terwujudnya peningkatan kapasitas Aparatur yang Handal

40 orang

39 orang

100,00

 

Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan CPNS

48 orang

48 orang

100,00

 

Tersusunnya buku Data Sektoral, INKESRA, IED, Profil Penduduk, Database Perencanaan Pembangunan

300 buku Data Sektoral, 250 buku IED, 250 buku INKESRA, 250 buku PDRB

300 buku Data Sektoral, 250 buku IED, 250 buku INKESRA, 250 buku PDRB

100,00

 

Tersedianya data dan Informasi yang akurat dan mutakhir pada website bappeda.majalengkab.go.id

1 paket

1 paket

100,00

 

Adanya dokumen dan Informasi Perencanaan

20 Buku

20 Buku

100,00

 

Tersusunnya dokumen Laporan Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Majalengka

200 Buku

200 Buku

100,00

 

Tersusunnya dokumen Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

200 LKPJ,

150 Pidato

200 LKPJ,

150 Pidato

100,00

 

Tersusunnya laporan triwulan kegiatan dari berbagai sumber dana dari OPD se-Kabupaten Majalengka

50 Buku

50 Buku

100,00

 

Tersusunnya Dokumen RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2014 dan Perubahan RKPD Tahun 2013

300 Rancangan RKPD 2014, 150 RKPD 2014, 150 Perubahan RKPD

300 Rancangan RKPD 2014, 150 RKPD 2014, 150 Perubahan RKPD

100,00

 

Tersusunnya Dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018

200 Buku

200 Buku

100,00

 

Tersusunnya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 5 (lima) tahun

350 LKPJ, 150 Pidato

350 LKPJ, 150 Pidato

100,00

 

Tersusunnya laporan triwulan kegiatan sumber dana Tugas Pembantuan dari OPD

50 Buku

50 Buku

100,00

 

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi DBHCHT

4 kali

4 kali

100,00

 

Adanya dokumen koordinasi dan evaluasi pembangunan bidang ekonomi

25 Buku, 4 Kali

25 Buku, 4 Kali

100,00

 

Adanya kajian potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka

25 Buku

25 Buku

100,00

 

Tersedianya buku ketahanan pangan

25 Buku

25 Buku

100,00

 

Adanya kajian pengembangan koperasi berbasis agribisnis

25 Buku

25 Buku

100,00

 

Dilaksanakannya koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK

4 Kali

4 Kali

100,00

 

Terlaksananya kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Majalengka

5 Kali

5 Kali

100,00

 

Diselenggarakannya koordinasi perencanaan sosial dan budaya

8 Kali

8 Kali

100,00

 

Dilaksanakannya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

6 Kali

6 Kali

100,00

 

Dilaksanakannya kegiatan penyusunan data base dan sistem informasi perencanaan pembangunan desa dan kelurahan

15 Buku

15 Buku

100,00

 

Tersusunnya dokumen studi kelayakan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kabupaten Majalengka

10 Buku

0

0,00

 

Dokumentasi Badan koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD)

100 Buku

100 Buku

100,00

 

Tersusunnya buku masterplan sistem pengelolaan air minum Kabupaten Majalengka

20 Buku

20 Buku

100,00

 

Tersusunnya dokumen memorandum program sektor sanitasi Kabupaten Majalengka

5 Dokumen

5 Dokumen

100,00

 

Adanya peta dasar Kabupaten Majalengka yang update

4 Jenis Peta

4 Jenis Peta

100,00

 

Dokumen hasil fasilitasi dan koordinasi prasarana dan pelaksanaan program bidang sarana wilayah

30 Buku

30 Buku

100,00

 

Tersebarnya informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

343 desa/kel

343 desa/kel

100,00

 

Berfungsinya TPDK

27 unit

27 unit

100,00

 

Terlayaninya penerbitan KK

80.000 KK

80.000 KK

100,00

 

Terlayaninya pencatatan kelahiran, kematian, pengakuan dan pengangkatan anak

37.000 orang

37.000 orang

100,00

 

Tercatatnya perkawinan, perceraian, perubahan dan pengelolaan dokumen

40 orang

40 orang

100,00

 

Tercatatnya setiap perpindahan penduduk

343 desa/kel

343 desa/kel

100,00

 

Dilaksanakannya penataan dokumen pencatatan sipil

12 bulan

12 bulan

100,00

 

Tersedianya data DP-4 sebagai bahan pemilihan Kepala Daerah (Bupati)

343 desa/kel

343 desa/kel

100,00

 

Tersedianya Buku Profil Penduduk dan Laporan evaluasi perkembangan penduduk pertriwulan dalam penyusunan kebijakan kependudukan

5 dokumen

5 dokumen

100,00

 

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pengelola administrasi kependudukan

500 orang

500 orang

100,00

 

Terpeliharanya peralatan uji kendaraan

5 buah

5 buah

100,00

 

Terpeliharanya jaringan listrik PJU desa/kelurahan

634 titk

634 titk

100,00

 

Terpeliharanya APIL

16 unit

16 unit

100,00

 

Terpeliharanya rambu-rambu lalu lintas

30 unit

30 unit

100,00

 

Tersedianya Media Penerbitan Informasi Bidang Perhubungan

10 Terbitan

10 Terbitan

100,00

 

Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan umum

23 Orang

23 Orang

100,00

 

Terlaksananya ketertiban dan kelancaran perjalanan pimpinan daerah

14 Orang

14 Orang

100,00

 

Terlaksananya ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas lebaran

282 Orang

282 Orang

100,00

 

Tersedianya marka jalan

6 jenis

6 jenis

100,00

 

Terlaksananya Pengendalian dan pengelolaan fasilitas terminal

19 Orang

19 Orang

100,00

 

Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian parkir

19 Orang

19 Orang

100,00

 

Terlaksananya ketertiban dan keamanan lalu lintas tahun baru

69 Orang

69 Orang

100,00

 

Terlaksananya pengendalian fungsi APILL

29 orang

29 orang

100,00

 

Terwujudnya kinerja pengendalian Lalu lintas kendaraan angkutan umum

49 Orang

49 Orang

100,00

 

Terlaksananya ketertiban dan keselamatan pengguna jalan

22 Orang

22 Orang

100,00

 

Terbentuknya Kinerja keamanan dan ketertiban car free day

142 Orang

142 Orang

100,00

 

Terbentuknya Tim Pembina TIK

200 Orang

200 Orang

100,00

 

Terwujudnya SDM pengendalian lalu lintas

150 Orang

150 Orang

100,00

 

Tersedianya fasilitas jaringan data daerah

6 Jenis

6 Jenis

100,00

 

Terbentuknya kinerja bidang komunikasi dan informatika

1 paket

1 paket

100,00

 

Teraksananya Forum Komunikasi dan informasi :

5 Jenis

5 Jenis

100,00

 

Terbentuknya lembaga penyiaran publik lokal radio di kabupaten Majalengka

20 Orang

20 Orang

100,00

 

Terlaksananya penataan jalur trayek

2 paket

2 paket

100,00

 

Menghimpun data informasi gejolak sosial yang ada di daerah.

12 bulan

12 bulan

100,00

 

Membuat laporan berkala mengenai situasi dan kondisi daerah

12 bulan

12 bulan

100,00

 

Tersosialisasinya pelaksanaan Pemilihan Pilkada di Kabupaten Majalengka

1 kali

1 kali

100,00

 

Tersedianya Draf Raperbup RUPM

1 Draft Raperbup

1 Draft Raperbup

100,00

 

Tersedianya potensi Perizinan

1 Paket

1 Paket

0,00

 

Laporan Hasil Studi Penataan Reklame dan Draf Raperbup tentang Perizinan

1 Laporan dan 1 Draft Raperbup

1 Laporan dan 1 Draft Raperbup

100,00

 

Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Investasi dan Pengolahan Perizinan

1 Paket

1 Paket

100,00

 

Tersedianya data Perkembangan Penanaman Modal

1 Dokumen

1 Dokumen

100,00

 

Terlaksananya Promosi Investasi Kabupaten Majalengka

3 Kali

3 Kali

100,00

 

Diselenggarakannya Forum Investasi Majalengka

2 Kali

2 Kali

100,00

 

Penertiban PKL

30 orang PKL

50 Orang PKL

166,67

 

Penertiban Reklame Spanduk dan Billboard

3 kali kegiatan

3 kali kegiatan

100,00

 

Operasi Penertiban Gelandangan dan Pengemis

40 Orang Gepeng

50 Orang Gepeng

125,00

 

Fasilitasi Penyelenggaraan Pengamanan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 untuk Satuan Polisi Pamong Praja

1 kali kegiatan gelar pasukan 100 orang 5 kali penertiban

1 Kali kegiatan

100,00

 

Jumlah Deteksi Dini

4 kali kegiatan 12 bulan

4 kali kegiatan 12 bulan

100,00

 

Penyidikan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah

3 kali kegiatan 36 pelaku pelanggaran

40 orang pelaku

111,11

 

Bintek satlinmas dalam rangkaPengamanan PILKADA

1 kali kegiatan

1 kali kegiatan

100,00

 

Pengamanan Tahun Baru

1 kali kegiatan

1 kali kegiatan

100,00

 

Pengamanan Natal

1 kali kegiatan

1 kali kegiatan

100,00

 

Pengamanan Pimpinan Daerah

12 bulan, 2 orang PIMDA

12 bulan, 2 orang PIMDA

100,00

 

Pengamanan Idul Fitri

1 kali kegiatan

1 kali kegiatan

100,00

 

Operasi Penegakan Disiplin

3 kali kegiatan

3 kali kegiatan

100,00

 

Pengamanan PILKADA

1 kali kegiatan

1 kali kegiatan

100,00

 

Penertiban Perizinan

3 kali Kegiatan

3 kali Kegiatan

100,00

 

Operasi Yustisi

40 orang

80 orang

200,00

 

Cipta Kondisi

1 kali kegiatan 12 Bulan

1 kali kegiatan 12 Bulan

100,00

 

Penertiban Peredaran dan Penggunaan Minuman beralkohol

5000 botol

5113 botol

102,26

 

Pencegahan dan Penertiban Berkembangnya Prostitusi

66 orang yang terjaring

53 orang yang terjaring

80,30

 

Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

4 Kali

4 Kali

100,00

 

Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasai Kinerja SKPD

LAKIP 50 Bh

LAKIP 50 Bh

100,00

 

Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun

Buku Laporan Keuangan 25 Buah

Buku Laporan Keuangan 25 Buah

100,00

 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPRD dan Sekretariat DPRD

300 Buku RKA

300 Buku RKA

100,00

 

Penyusunan DPA DPRD dan Sekretariat DPRD

150 Buku DPA

150 Buku DPA

100,00

 

Penyusunan DPPA DPRD dan Sekretariat DPRD

Buku DPPA 120 Buku

Buku DPPA 120 Buku

100,00

 

Tersusunnya Rencana Kerja DPRD

1 Paket

1 Paket

100,00

 

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

15 Perda

15 Perda

100,00

 

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1 Paket

1 Paket

100,00

 

Rapat-rapat paripurna

1 Paket

1 Paket

100,00

 

Kegiatan Reses

3 Kali

3 Kali

100,00

 

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah

1 Paket

1 Paket

100,00

 

Peningkatan Kapaasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

50 orang

50 orang

100,00

 

Penggantian Antar Waktu Anggota Legislatif

2 Kali Kegiatan

2 Kali Kegiatan

100,00

 

Peliputan dan Publikasi Kegiatan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

50 orang

50 orang

100,00

 

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah

1 Paket

1 Paket

100,00

 

Kegiatan Pembahasan KUA PPAS

2 Kegiatan

2 Kegiatan

100,00

 

Terlaksananya penyusunan dan cetakan dokumantasi hukum

1 Paket

1 Paket

100,00

 

Penyampaian Visi dan Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka periode 2013-2018

1 kali

1 kali

100,00

 

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka

1 kali

1 kali

100,00

 

Bertambahnya khasanah arsip di OPD

1 paket/18 jenis

1 paket/18 jenis

100,00

 

Bertambahnya khasanah arsip di OPD

1 paket/7 jenis

1 paket/7 jenis

100,00

 

Tersedianya sarana penyimpanan arsip

1 paket/9 jenis

1 paket/9 jenis

100,00

 

Tersusunnya arsip statis

1 paket/7 jenis

1 paket/7 jenis

100,00

 

Terbitnya pedoman jadwal retensi arsip

1 paket/6 jenis

1 paket/6 jenis

100,00

 

Tersusunnya arsip statis

1 paket/7 jenis

1 paket/7 jenis

100,00

 

Terselenggaranya sosialisasi kearsipan

1 paket/11 jenis

1 paket/11 jenis

100,00

 

Terselenggaranya penataan sarana informaasi arsip

1 paket

1 paket

100,00

 

Tersedianya pelayanan informasi arsip

1 paket/5 jenis

1 paket/5 jenis

100,00

 

Terealisasi pembinaan ke desa-desa

1 paket/14 jenis

1 paket/14 jenis

100,00

 

Rata-rata capaian kinerja

101,27

Berdasarkan Misi Keempat : “Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan umum” yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka tahun 2009-2013, bahwa capaian indikator kinerja berdasarkan akumulasi indikator kinerja sasaran adalah sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) indikator kinerja sasaran mencapai target, dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 101,27 persen, 4 (empat) indikator kinerja sasaran belum mencapai target, yaitu :

1) Tertanganinya kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah, target kinerja 25 kasus, realisasi 8 kasus dengan capaian kinerja 32,00 persen; karena semakin baiknya pengawasan dari masyarakat, sehingga aparatur bekerja lebih disipilin.

2) Tersusunnya dokumen studi kelayakan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kabupaten Majalengka, target kinerja 10 buku realisasi 0,00, karena tidak dilaksanakan;

3) Tersedianya potensi Perizinan, target kinerja 1 paket realisasi 0,00 karena tidak dilakasanakan;

4) Pencegahan dan Penertiban Berkembangnya Prostitusi, target kinerja 66 orang realisasi 53 orang, dengan capai 80,30 persen; karena operasi digelar secara rutin dalam waktu tertentu, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku.

5. Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya dengan memberdayakan potensi desa untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Sasaran : meningkatnya kapasitas pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya dengan memberdayakan potensi desa untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa, terdiri atas 14 (empat belas) indikator kinerja dengan target, realisasi, dan capaian kinerja sebagai berikut :

No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

(%)

 

Meningkatnya kinerja pengurus dan fungsi CPPD

8 Desa

8 Desa

100,00

 

Lancarnya lalulintas sosial ekonomi masyarakat

3 Desa

3 desa

100,00

 

Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat dan meningkatnya inovasi tentang TTG

9 Desa

9 Desa

100,00

 

Terpilihnya Desa terbaik tingkat kabupaten

6 Desa

6 desa

100,00

 

Berkembangya budaya gotong royong

Desa/Kel. Se Kab. Majalengka

Desa/Kel. Se Kab. Majalengka

100,00

 

Meningkatnya penyusunan profil desa dengan sistem aplikasi

336 Desa

336 Desa

100,00

 

Lancarnya lalulintas sosial ekonomi masyarakat pedesaan

1 Desa

1 Desa

100,00

 

Peningkatan peran yang optimal dalam pembangunan Desa

26 Desa

26 Desa

100,00

 

Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam bidang perumahan dan lingkungan perumahan

6 Desa

10 Desa

166,67

 

Peningkatan peran pemuda yang optimal dalam pembangunan Desa

9 Kelompok

9 Kelompok

100,00

 

Tersedianya sarana dan pra sarana air bersih bagi kelompok masyarakat di pedesaan

5 Desa & 330 Desa Binaan

5 Desa & 330 Desa Binaan

100,00

 

Terpenuhinya pembinaan dan pengembangan BUMDES dan terbentuknya BUMDES baru / Adanya penelaahan revisi PERDA BUMDES

Baru :7 Desa

Binaan : 73 Desa

Baru :7 Desa

Binaan : 73 Desa

100,00

 

Meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan PNPM MP dan PNPM MPD Integrasi

22 Kecamatan

22 Kecamatan

100,00

 

Meningkatnya peran dan fungsi pasar desa dalam usaha perekonomian masyarakat Desa

2 Desa

2 Desa

100,00

 

 Rata-rata Capaian Kinerja

 

 

104,76

Berdasarkan Misi Kelima : “Optimalisasi otonomi desa” yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka tahun 2009-2013, bahwa capaian indikator kinerja berdasarkan akumulasi indikator kinerja sasaran adalah sebanyak 14 (empat belas) indikator kinerja sasaran mencapai target (seluruh indikator tercapai), dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 104,76 persen.

6. Tersedianya sarana dan prasarana wilayah dalam rangka mendukung peningkatan aktifitas sosial ekonomi masyarakat, termasuk infrastruktur dasar perdesaan serta pengembangan potensi pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Sasaran : Tersedianya sarana dan prasarana wilayah dalam rangka mendukung peningkatan aktifitas sosial ekonomi masyarakat, termasuk infrastruktur dasar perdesaan serta pengembangan potensi pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, terdiri dari 58 (lima puluh delapan) indikator kinerja dengan target, realisasi, dan capaian kinerja sebagai berikut :

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

(%)

 

Tersedianya data kondisi/database jalan

1 Paket

1 Paket

100,00

 

Tersedianya data kondisi/database jembatan

1 Paket

1 Paket

100,00

 

Tersedianya akses Jalan yang baik terhadap pusat-pusat kegiatan

55,52 Km

78,95 km

142,13

 

Tersedianya akses Jembatan yang baik terhadap pusat-pusat kegiatan

10 Buah

13 buah

130,00

 

Termonitornya pelaksanaan kegiatan

12 Bulan

12 bulan

100,00

 

Tersedianya Aspal untuk kegiatan PJBM

925 Drum

906 drum

97,94

 

Tersedianya akses Jalan yang baik terhadap pusat-pusat kegiatan

145,84 Km

147,02 Km

100,80

 

Tersedianya akses Jalan yang baik terhadap pusat-pusat kegiatan

45,25 Km

32,55 Km

71,93

 

Tersedianya akses Jalan yang baik terhadap pusat-pusat kegiatan

1 Paket

1 Paket

100,00

 

Tersedianya akses Jembatan yang baik terhadap pusat-pusat kegiatan

1 Paket

1 Paket

100,00

 

Tersedianya akses Jembatan yang baik terhadap pusat-pusat kegiatan

30 Buah

30 Buah

100,00

 

Terkendalinya kegiatan Rehabiltasi / pemeliharaan jembatan

12 Bulan

12 Bulan

100,00

 

Tersedianya Data Kondisi Jalan

12 Bulan

12 Bulan

100,00

 

Terpeliharanya alat berat sebagai penunjang kelancaran kegiatan dinas dan penunjang PAD

1 Paket

1 Paket

100,00

 

Termonitornya Kegiatan Laboratorium

12 Bulan

12 Bulan

100,00

 

Terselenggaranya kegiatan pengujian mutu bahan

1 Paket

1 Paket

100,00

 

Termonitornya Kegiatan UPTD Albeng

12 Bulan

12 Bulan

100,00

 

Terbangunnya sarana dan prasarana air limbah

4 Unit MCK ++ 2 Paket Perpipaan Air Limbah

5 Unit MCK ++ 2 Paket Perpipaan Air Limbah

125,00

 

Tersedianya Distribusi air minum yang lancar

1 Paket

1 Paket

100,00

 

Tersedianya Sarana air bersih perdesaan yang baik

35118 m

53874 m

153,40

 

Terlaksananya Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1 Paket

1 Paket

100,00

 

Tersedianya akses Jalan yang baik terhadap pusat-pusat kegiatan

63,4 Km

103,80 Km

163,72

 

Tersedianya akses Jalan yang baik terhadap pusat-pusat kegiatan

1 Paket

1 Paket

100,00

 

Tersedianya Database Pembangunan Saluaran Drainase

1 Paket

1 Paket

100,00

 

Terdatanya jumlah rumah tidak layak huni

830 Unit

717 unit

86,38

 

Terbangunnya Infrastruktur yang baik

4 Kecamatan

4 kec

100,00

 

Menunjang kelancaran kegiatan program penanggulangan kemiskinan perkotaan/P2KP

57 Desa/Kel

57 Desa/Kel

100,00

 

Terpeliharanya sarana dan prasarana pencegah bahaya kebakaran sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lancar

1 Paket

1 Paket

100,00

 

Tersedianya perencanaan bangunan pemerintah, kesehatan dan pendidikan yang berkesinambungan

1 Paket

1 Paket

100,00

 

Tersedianya arahab bagi instansi dan masyarakat dalam pembangunan fisik kawasan

5 Kecamatan

5 Kecamatan

100,00

 

Tersedianya Rencana Detail Tata Ruang

5 Kecamatan

5 Kecamatan

100,00

 

Tersedianya peta dasar sebagai acuan dalam penataan ruang

12 Kecamatan

12 Kecamatan

100,00

 

Terkendalinya pembangunan kawasan strategis maupun kawasan fungsional kabupaten

1 Paket

1 Paket

100,00

 

Tersedianya Dokumen Rencana Untuk Pembangunan Bangunan Gedung

14 Paket

14 Paket

100,00

 

Dipertahankannya dan Diperluasnya Areal Tanam yang Teraliri Air Irigasi

100%

100%

100,00

 

Terpenuhinya Penampung Mata Air

100%

100%

100,00

 

Dinikmatinya Fasilitas Listrik oleh Masyarakat Pra KS

1.000 KK

1.000 KK

100,00

 

Tersedianya Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)

1 paket

1 paket

100,00

 

Tertatanya gedung dan lingkungan terminal

3 unit

3 unit

100,00

 

Terpasangnya jaringan listrik perkotaan

97 titik

97 titik

100,00

 

Terpasangnya jaringan listrik desa/kelurahan

117 titik

117 titik

100,00

 

Terlaksananya kinerja pelayanan PJU bagi masyarakat

3350 titik

3350 titik

100,00

 

Tersedianya rambu-rambu lalu lintas

5 paket

5 paket

100,00

 

Terencananya pembangunan Terminal Pasirharja

5 dokumen

5 dokumen

100,00

 

Terlaksananya meterisasi PJU desa/kelurahan

32 titk

32 titk

100,00

 

Terpasangnya warning light

6 unit

6 unit

100,00

 

Tersedianya Sarana dan Prasarana Persampahan

68 Unit

68 Unit

100,00

 

Terlaksananya Pengelolaan Persampahan

12 Bulan

12 Bulan

100,00

 

Meningkatnya Pemahaman Sistem Pengelolaan Persampahan

1 Paket

1 Paket

100,00

 

Tersedianya Prasarana dan sarana Persampahan 3 R

1 Paket

1 Paket

100,00

 

Meningkatnya Pemahaman Keterampilan Masyarakat

1 Paket

1 Paket

100,00

 

Meningkatnya Aktif Kesadarandan Partisipasi Aparatur Masyarakat dan Dunia Usaha Mewujudkan Kota Majalengka Berseri dan berwawasan lingkungan

12 Bulan

12 Bulan

100,00

 

Terujinya Kualitas Air Limbah Dan Terpenuhinya Data Lingkungan Hidup

4 Paket

4 Paket

100,00

 

Tercapainya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Serasi dan Seimbang

1 Paket

1 Paket

100,00

 

Teridentifikasinya Data Perusahaan Yang Melaksanakan AMDAL, UPL-UKL

1 Paket

1 Paket

100,00

 

Terbinanya Masyarakat Pendaur Ulang Sampah dan Tertanamnya Bibit Tanaman disekitar Mata Air

4 Lokasi

4 Lokasi

100,00

 

Terciptanya Majalengka yang Bersih dan Pertamanan yang Indah

12 Bulan

12 Bulan

100,00

 

Terciptanya Taman Kota yang Indah

7 paket

7 paket

100,00

 

Terkendalinya Pencemaran Air Limbah

6 Paket

6 Paket

100,00

 

 

 

 

102,90

Berdasarkan Misi Keenam : “Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang proporsional, berkualitas dan berkelanjutan” yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka tahun 2009-2013, bahwa capaian indikator kinerja berdasarkan akumulasi indikator kinerja sasaran sebanyak 55 (lima puluh lima) indikator kinerja sasaran mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 102,90 persen, 3 (tiga) indikator kinerja belum mencapai target, yaitu :

1. Tersedianya Aspal untuk kegiatan PJBM, target kinerja 925 drum, realisasi 906 drum, capaian kinerja 97,94 persen; karena keterbatasan anggaran di daerah.

2. Tersedianya akses Jalan yang baik terhadap pusat-pusat kegiatan, target kinerja 45,25 km, realisasi 32,55 km, capaian kinerja 71,93 persen; karena keterbatasan anggaran di daerah.

3. Terdatanya jumlah rumah tidak layak huni, target kinerja 830 unit, realisasi 717 unit, capaian kinerja 86,38 persen; karena keterbatasan anggaran di daerah.

7. Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat serta seluruh stakeholders dalam pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran : meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat serta seluruh stakeholders dalam pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terdiri atas 68 (enam puluh delapan) indikator kinerja dengan target, realisasi, dan capaian kinerja sebagai berikut :

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

(%)

 

Jumlah peserta pelatihan keterampilan kerja masyarakat dilingkungan industri dan daerah penghasil atau bahan baku tembakau

150 Orang

150 Orang

100,00

 

Jumlah peserta pemberdayaan fakir miskin di kawasan produksi tembakau

20 KUBE/ 200 KK

20 KUBE/ 200 KK

100,00

 

Jumlah penganggur padat karya infrastruktur jalan dan irigasi di kawasan produksi tembakau

7 Lokasi/ 700 Orang

7 Lokasi/ 700 Orang

100,00

 

Jumlah KUBE Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin

10 KUBE (100 KK)

10 KUBE (100 KK)

100,00

 

Jumlah KUBE peserta Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Muda Mandiri

4 KUBE (40 KK)

4 KUBE (40 KK)

100,00

 

Jumlah KUBE peserta Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi

3 KUBE (30 KK)

3 KUBE 30 WRSE

100,00

 

Jumlah KUBE peserta Bimbingan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Remaja Putus Sekolah

2 KUBE (20 Orang)

2 KUBE (20 Orang)

100,00

 

Jumlah peserta Bimbingan Sosial Bagi Eks Penderita Penyakit Kronis

22 Orang

22 Orang

100,00

 

Jumlah peserta Pembinaan dan Monitoring Program Keluarga Harapan

15.377 RTSM yang terbagi dalam 23 Kecamatan. 69 Pendamping PKH

15.377 RTSM yang terbagi dalam 23 Kecamatan. 69 Pendamping PKH

100,00

 

Jumlah Peserta Pemberdayaan Fakir Miskin Di Kawasan Produksi Tembakau

40 KUBE (400 KK)

40 KUBE (400 KK)

100,00

 

Jumlah KUBE peserta Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti

6 KUBE (60 Orang)

6 KUBE (60 Orang)

100,00

 

Jumlah KUBE peserta Penigkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni

20 KK

20 KK

100,00

 

Jumlah peserta Bimbingan Mental dan Keterampilan Kerja Bagi Anak Terlantar. Termasuk Anak Jalanan. Anak Cacat dan Anak Nakal

50 Orang

50 Orang

100,00

 

Bimbingan Mental dan Keterampilan Sosial Bagi Eks Tenaga Migran

30 Orang

30 Orang

100,00

 

Jumlah Peserta Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

Korban Bencana Sesuai Keadaan dan PSKS (Taruna Siaga Bencana sebanyak 50 Orang)

Korban Bencana Sesuai Keadaan dan PSKS (Taruna Siaga Bencana sebanyak 50 Orang)

100,00

 

Jumlah lanjut usia di luar panti peringatan Hari Lanjut Usia Nasional

150 Lansia

150 Lansia

100,00

 

Jumlah Peserta Bimbingan Sosial dan Keterampilan Kerja Bagi Penyandang cacat

15 orang penyandang cacat dan 12 orang tua penyandang cacat

15 orang penyandang cacat dan 12 orang tua penyandang cacat

100,00

 

Jumlah Peserta Bimbingan Sosial dan Keterampilan Kerja Bagi Penyandang masalah tuna sosial

30 orang

30 orang

100,00

 

Jumlah Peserta Peningkatan Kemampuan dan Sumber Daya Manusia Pekerja Sosial Masyarakat Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial

50 Orang PSM

50 Orang PSM

100,00

 

Jumlah Peserta Pemberdayaan Karang Taruna Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial

6 Karang Taruna dengan Anggota 30 Orang (Masing-masing Karang Taruna 5 Orang)

6 Karang Taruna dengan Anggota 30 Orang (Masing-masing Karang Taruna 5 Orang)

100,00

 

Jumlah Peserta Pemberdayaan dan Peningkatan Kemandirian Organisasi Sosial Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial

6 Orsos dengan Anggota 30 Orang (Masing-Masing Orsos 5 Orang)

6 Orsos dengan Anggota 30 Orang (Masing-Masing Orsos 5 Orang)

100,00

 

Jumlah Peserta Pengembangan dan Pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

50 Orang

50 Orang

100,00

 

Jumlah Peserta Fasilitasi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial

22 Orang

22 Orang

100,00

 

Peningkatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan kesejahteraan PKRI

1 kali peringatan

1 kali peringatan

100,00

 

Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Majalengka

1 dokumen

1 dokumen

100,00

 

Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri dan Daerah Penghasil atau Bahan Baku Industri Tembakau

100 Orang

100 Orang

100,00

 

Jumlah Peserta Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan

80 Orang

80 Orang

100,00

 

Jumlah pencari kerja yang mendapat informasi Pengembangan Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

15.000 Orang

15.000 Orang

100,00

 

Jumlah penganggur yang mendapat Pemberian Kerja Sementara Melalui Padat Karya Infrastruktur (Jalan. Irigasi. dll) dan Padat Karya Produktif

3 Lokasi 300 Orang

3 Lokasi 300 Orang

100,00

 

Jumlah penganggur Padat Karya Infrastruktur Jalan dan Irigasi di Kawasan Produksi Tembakau

4 Lokasi 400 Orang

4 Lokasi 400 Orang

100,00

 

Penyusunan dan penetapan Upah Minimum Kabupaten Majalengka

1 Peraturan Bupati tentang Penetapan UMK

1 Peraturan Bupati tentang Penetapan UMK

100,00

 

Jumlah peserta Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

96 Perusahaan dan 30 Orang

96 Perusahaan dan 30 Orang

100,00

 

Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit

1 LKS Tripartit Kabupaten Majalengka

1 LKS Tripartit Kabupaten Majalengka

100,00

 

Terlaksananya Pemilihan Pekerja Teladan Tingkat Kabupaten Majalengka

3 Orang Pekerja Teladan

3 Orang Pekerja Teladan

100,00

 

Jumlah anak yang mendapatkan Perlindungan Terhadap Pekerja Anak dan Perempuan

90 Orang

90 Orang

100,00

 

Fasilitasi Penyelesaian Kasus Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Asing Yang Bermasalah

20 Kasus

20 Kasus

100,00

 

Fasilitasi Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja

10 Kasus

10 Kasus

100,00

 

Pemutakhiran Data Warga Transmigrasi Lokal Unit Pelayanan Transmigrasi Sukamaju

150 KK

150 KK

100,00

 

Terdapatnya bahan kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS

1 laporan

1 laporan

100,00

 

Terlaksananya Pemantapan Pemahaman Wawasan Kebangsaan bagi anak SLTA sederajat.

1 kali

1 kali

100,00

 

Meningkatnya mutu pelayanan KB keluarga miskin

100 % Tidak ada kegagalan

100%

100,00

 

Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan tercipta perubahan pada pola pikir dan tindakan masyarakat

7 - 8 : 10

7 - 8 : 10

100,00

 

Tersedianya data program pemberdayaan keluarga berencana

100 % Keluarga

100 % Keluarga

100,00

 

Terlayaninya peserta KB baru

100%

100%

100,00

 

Meningkatnya keterampilan Life Skill Remaja sehingga menjadi model & idola Remaja sebayanya

400 Remaja

400 Remaja

100,00

 

Jumlah Remaja pelajar SLTP & SLTA yang peduli terhadap upaya PUP dan TRIAD KRR

1000 Siswa

1000 Siswa SLTA

100,00

 

Terbinanya kelompok kegiatan bina keluarga

104 Kader

104 Kader

100,00

 

Menambah jumlah kelompok PIK Remaja

11 Kelompok PIK R

11 Kelompok PIK R

100,00

 

Terlayaninya peserta KB Baru keluarga miskin

100%

2.400 Akseptor Implant

100,00

 

Terlayaninya peserta KB baru KONTAP Keluaga miskin

500 Akseptor MOW

500 Akseptor MOW

99,69

 

Meningkatnya pengetahuan dan wawasan organisasi sosial, kemasyarakatan, profesi, politik dan LSM

200 Orang

200 Orang

100,00

 

Meningkatnya wawasan baik pelayanan kegiatan maupun pengelolaan usaha ekonomi di Posyandu

182 Orang

182 Orang

100,00

 

Terbina dan terevaluasinya hasil kegiatan Posyandu

130 Orang

130 Orang

100,00

 

Meningkatnya wawasan / pengetahuan tentang pengelolaan usaha ekonomi

234 Orang

234 Orang

100,00

 

Meningkatnya wawasan para POS KB, TPD dan Forum Anak Daerah (FAD) dalam penghapusan KDRT dan perlindungan anak

125 Orang

125 Orang

100,00

 

Meningkatnya peran wanita dalam mewujudkan keluarga sehat sejahtera

1 Desa

1 Desa

100,00

 

Terciptanya kegiatan kewirausahaan bagi pemuda

26 kelompok, 100 orang

26 kelompok, 100 orang

100,00

 

Terpilihnya pemuda pelopor tingkat kabupaten dan pameran kepemudaan tingkat provinsi jawa barat

104 orang

104 orang

100,00

 

dimilikinya sarana dan prasarana olahraga

3 paket

3 paket

100,00

 

Terselenggaranya kegiatan pembinaan mental dan teknis paskibraka, upacara sumpah pemuda

2 Kali

2 Kali

100,00

 

Terlaksananya kegiatan pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

6 kali, 26 paket

6 kali, 26 paket

100,00

 

Terlaksananya kegiatan kompetisi olahraga

10 kali

10 kali

100,00

 

Terlaksananya pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

1 paket

1 paket

100,00

 

Terbantunya masyarakat dalam memperbaiki rumah yang rusak akibat bencana

1 paket

1 paket

100,00

 

Teridentifikasinya kawasan rawan bencana dan tertanganinya korban bencana

1 paket

1 paket

100,00

 

Tertanganinya Masalah-Masalah Korban Bencana dan Kejadian Luar Biasa

1 paket

1 paket

100,00

 

Meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap kejadian awal terjadinya bencana alam

1 paket

1 paket

100,00

 

Terlayaninya bantuan dan tertanganinya tanggap darurat korban bencana alam

1 paket