RENCANA KERJA -...
Transcript of RENCANA KERJA -...
RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2016
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT JL. SOEKARNO HATTA NO. 528 BANDUNG
Kata Pengantar – Renja Tahun 2016 i
KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena berkat rakhmat dan kurunia serta perkenan-Nya, Dinas Pendapatan
Provinsi Jawa Barat dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016. Rencana kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Jawa Barat merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dengan mempertimbangkan pokok-pokok arahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 menitik beratkan pencapaian keseimbangan secara proporsional antara upaya-upaya peningkatan Pendapatan Daerah, Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat,
memantapkan Kinerja Sumber Daya Manusia dan peningkatan Sarana dan Prasaran Kantor.
Diharapkan Renja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat ini dapat memberikan sumbangsih dalam proses pencapaian Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat serta dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Demikian Renja yang kami buat, semoga bermanfaat khususnya bagi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dalam rangka
mewujudkan tatakelola yang baik (good governance). Bandung, November 2015
KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT,
H. DADANG SUHARTO, SH., MM. Pembina Utama Muda
Nip.19580823 198603 1 008
i
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. i DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... iii
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… I- 1 1.1 Latar Belakang …………………………………………………………………………………………………………………………………………. I- 1 1.2 Landasan Hukum.......................................................................................................................................... I- 2 1.3 Maksud dan tujuan........................................................................................................................................ I- 4 1.4 Sistematika penulisan.................................................................................................................................... I- 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN LALU.................................. II- 1 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas
Pendapatan Propinsi Jawa Barat..................................................................................................................... II- 1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat..................................................................... II- 24 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat………………………………
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD…………………………………………………………………………………………………….. II- 27 II- 29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.................................................................................... II- 65
ii
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..................................................................................................... III- 1 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional......... ................................................................................................. III- 1 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.................................................................... III- 2 3.3 Program Dan Kegiatan................................................................................................................................... III- 3 BAB IV PENUTUP ......................................................................................................................................................... IV- 1
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Bab I- 1
BAB I
P E N D A H U L U A N
1.1. Latar Belakang
Rencana kerja Dinas Pendapatan Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana
Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dengan mempertimbangkan pokok-pokok arahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 memuat rancangan program dan kegiatan yang termuat
dalam Rancangan Renstra 2013 – 2018 serta pendanaannya mempertimbangkan kerangka kebijakan pendanaan dan pagu indikatif dalam
Rancangan RKPD Tahun 2016. Berdasarkan acuan tersebut, maka rencana kerja dan pendanaan pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
merupakan wujud dari pola perencanaan teknokratif dan partisipatif sehingga menciptakan sebuah komitmen yang harus dilaksanakan secara
konsisten oleh seluruh pegawai Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dan mitra terkaitnya.
Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah adalah eksistensi dalam meningkatkan pendapatan untuk kebutuhan
pendanaan pembangunan daerah untuk pencapaian target-target makro pembangunan daerah, sehingga diperlukan adanya penajaman
penanganan pada institusi pendapatan yang menyangkut peningkatan pelayanan, kualifikasi SDM, standarisasi sarana kerja, penguatan tata
laksana dan akuntabilitas manajemen pendapatan dalam mengoptimalkan kinerjanya. Serta mulai mempertajam pemanfaatan teknologi
informasi yang harus sejalan dengan pola layanan perbankan, yang makin erat dengan tata kelola penerimaan dan pencatatan pendapatan
daerah.
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Bab I- 2
Dalam kerangka percepatan kinerja Dispenda, telah digulirkan Trikarsa birokrasi yang memuat : (1) Penguatan soliditas aparatur,
(2) Penguatan akses pelayanan pendapatan yang makin mudah, nyaman & aman serta (3) Pengelolaan seluruh potensi pendpaatan daerah
yang makin rasional dan terukur. Ketiga karsa birokrasi Dispenda tersebut, akan terus diperkuat dengan penanaman spirit terhadap nilai nilai
organisasi yang sekaligus menjadi kunci kepemimpinan bersama, yang memuat : Komitmen (commitment), Unggul (competitiveness), Jujur
(integrity), Akhli (professional & accountable), Normatif (normative) serta Gagasan (innovation), yang disingkat menjadi KUJANG.
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 menitik beratkan pencapaian keseimbangan secara
proporsional antara Upaya mensukseskan target target indikator pembangunan daerah yang termuat dalam (1) RPJMD 2013-2018 dan RKPD
2016, (2) Ketersediaan potensi pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah Provinsi serta (3) Upaya pengelolaan potensi
pendapatan daerah (earning effort), dimana ketiganya merupakan triple-helix managemen pendapatan daerah.
Diharapkan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat ini dapat memberikan sumbangsih dalam proses pencapaian visi
dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (RAPBD).
1.2. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014, beberapa peraturan perundang-undangan yang
menjadi landasan, yaitu :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Bab I- 3
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Bab I- 4
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2016 ;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi
Jawa Barat Tambahan Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 Nomor 64);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 9 tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor
24 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2013-2018 ;
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 78 Seri E);
22. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.711-Org/2015 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat
TA.2016.
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Bab I- 5
1.3. Maksud dan tujuan
Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 adalah untuk menjadi pedoman bagi Dinas
Pendapatan Provinsi Jawa Barat Jawa Barat dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama dalam melaksanakan
program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016, sedangkan tujuannya adalah :
1. Meningkatkan penerimaan daerah yang optimal ;
2. Meningkatkan potensi penerimaan pendapatan daerah ;
3. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya ;
4. Mewujudkan kepuasan pelayanan prima; dan
5. Memantapkan kinerja organisasi.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 disusun sesuai dengan Tata Cara Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Menjelaskan secara ringkas tentang Renja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
1.2 Landasan Hukum
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Bab I- 6
Memuat Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan peraturan lainnya yang dapat dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
1.3 Maksud dan tujuan
Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
1.4 Sistematika penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat serta susunan garis
besar dokumen
BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Lalu
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat tahun lalu dan capaian Renstra Dinas
Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat tahun lalu (tahun
2015) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2016)
Menjelaskan pencapaian target Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat berdasarkan realisasi
program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat tahun-tahun sebelumnya
Melakukan review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat tahun
lalu, dan realisasi Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat mengacu pada hasil laporan kinerja
tahunan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dan /atau realisasi APBD.
2.2. Analisis kinerja pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Menjelaskan capaian kinerja pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat berdasarkan indikator yang sudah
ditentukan
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Bab I- 7
2.3. Isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Menjelaskan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang meliputi
pelayanan, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan
dan peluang dalam meningkatkan pelayanan.
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD
Berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasi analisis kebutuhan, telaahan
terhadap rancangan awal RKPD
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
Menjelaskan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan
BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
Menjelaskan hasil penelaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait
dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Menjelaskan hasil rumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas
dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas
Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
3.3 Program dan Kegiatan
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Bab I- 8
Menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan
kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan jika rumusan program
dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD
BAB IV : Penutup
Berisi catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang perlu mendapat perhatian baik dalam
pelaksanaan kegiatan maupun apabila anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
Lampiran-Lampiran
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 1
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pendapatan
Provinsi Jawa Barat
Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016, secara garis besar telah mencapai sasaran
yang diharapkan dalam Renstra, namun ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan lagi pada tahun berikutnya dan ada beberapa
kegiatan baru yang dilaksanakan pada tahun berikutnya.
Untuk mencapai hal tersebut, sesuai dengan arah kebijakan keuangan daerah, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sesuai
urusannya diarahkan melalui upaya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan.
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:
1. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
2. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemeritah Pusat, OPD Penghasil, Kabupaten/Kota;
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan
retribusi daerah;
5. Meningkatkan peran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan se Jawa Barat dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
Adapun upaya untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:
1. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 2
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s.d. Tahun 2014
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra OPD) Tahun 2014
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2013)
Target Program dan Kegiatan (Renja OPD
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Target Renstra
Catatan Target KinerjaTahun
2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tingkat realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan (2014)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 12
Urusan Wajib
Dinas Pendapatan Daerah
29 Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah
1 Evaluasi Hasil Kinerja dan Pemuktahiran Dispenda Provinsi Jawa Barat
Proposi penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan ,triwulan, semesteran dan tahunan)
100 0 0 0 0 0 0 100
54 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
1 Pengembangan Pusat Data Informasi Pendapatan Daerah
Tingkat gangguan jaringan dan sistemdan tingkat jangkuan didtribusi layanan
100 0 0 0 0 0 0 100
2 Pengembangan infrastruktur Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan daerah
Tingkat kebutuhan peningkatan informasi layanan
100 0 0 0 0 0 0 100
57 Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administration Pemerintah Daerah
1 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Pada Bidang Pajak (Bidang Pendapatan I)
Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
100 0 0 0 0 100 100 100
2 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I
Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
100 0 0 0 0 100 100 100
3 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
4 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
5 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 3
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra OPD) Tahun 2014
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2013)
Target Program dan Kegiatan (Renja OPD
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Target Renstra
Catatan Target KinerjaTahun
2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tingkat realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan (2014)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 12
Kota Bogor
6 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
7 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
8 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Sukabumi II Pelabuhan Ratu
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
9 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
10 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
11 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
12 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
13 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
14 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
15 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 4
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra OPD) Tahun 2014
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2013)
Target Program dan Kegiatan (Renja OPD
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Target Renstra
Catatan Target KinerjaTahun
2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tingkat realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan (2014)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 12
16 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
17 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
18 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
19 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
20 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan
SDA
21 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
22 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
23 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
24 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
25 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
26 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
27 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Pada SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 5
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra OPD) Tahun 2014
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2013)
Target Program dan Kegiatan (Renja OPD
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Target Renstra
Catatan Target KinerjaTahun
2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tingkat realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan (2014)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 12
Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang
28 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
29 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
30 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
31 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
32 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
33 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
34 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
35 Penelusuran/Sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wil. Kota Depok I
Meningkatkan penerimaan daerah yang optimal
100 0 0 0 0 100 100 100
36 Penelusuran/Sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wil. Kota Depok II Cinere
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
37 Penelusuran/Sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wil. Kab. Bogor
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
38 Penelusuran/Sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wil. Kota Bogor
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
39 Penelusuran/Sensus Kendaraan Yang SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 6
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra OPD) Tahun 2014
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2013)
Target Program dan Kegiatan (Renja OPD
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Target Renstra
Catatan Target KinerjaTahun
2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tingkat realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan (2014)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 12
Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wil. Kota Sukabumi
40 Penelusuran/Sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wil. Kab. Sukabumi I Cibadak
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
41 Penelusuran/Sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wil. Kab. Sukabumi II Pelabuhanratu
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
42 Penelusuran/Sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wil. Kab. Cianjur
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
43 Penelusuran/Sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wil. Kota Bekasi
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
44 Penelusuran/Sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wil. Kab. Bekasi
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
45 Penelusuran/Sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wil. Kab. Karawang
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
46 Penelusuran/Sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wil. Kab. Purwakarta
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
47 Penelusuran/Sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wil. Kab. Subang
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
48 Penelusuran/Sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wil. Kota Cirebon
SDA 100 0 0 0 0 100 100 100
49 Penelusuran/Sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wil. Kab. Cirebon I Sumber
SDA 100 100 0 0 0 100 100 100
50 Penelusuran/Sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wil. Kab. Cirebon II Ciledug
SDA 100 100 0 0 0 100 100 100
51 Penelusuran/Sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wil. Kab. Indramayu I
SDA 100 100 0 0 0 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 7
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra OPD) Tahun 2014
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2013)
Target Program dan Kegiatan (Renja OPD
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Target Renstra
Catatan Target KinerjaTahun
2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tingkat realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan (2014)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 12
52 Penelusuran/Sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wil. Kab. Indramayu II haurgeulis
SDA 100 100 0 0 0 100 100 100
53 Penelusuran/Sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wil. Kab. Kuningan
SDA 100 100 0 0 0 100 100 100
54 Penelusuran/Sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wil. Kab. Majalengka
SDA 100 100 0 0 0 100 100 100
55 Penelusuran/Sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wil. Kota Bandung I Pajajaran
SDA 100 100 0 0 0 100 100 100
56 Penelusuran/Sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wil. Kota Bandung II Kawaluyaan
SDA 100 100 0 0 0 100 100 100
57 Penelusuran/Sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wil. Kota Bandung III Soekarno Hatta
Sda 100 100 0 0 0 100 100 100
58 Penelusuran/Sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wil. Kab. Bandung Barat
SDA 100 100 0 0 0 100 100 100
59 Penelusuran/Sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wil. Kab. Bandung I Rancaekek
Sda 100 100 0 0 0 100 100 100
60 Penelusuran/Sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wil. Kab. Bandung II Soreang
SAD 100 100 0 0 0 100 100 100
61 Penelusuran/Sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wil. Kab. Sumedang
SDA 100 100 0 0 0 100 100 100
62 Penelusuran/Sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wil. Kab. Garut
SDA 100 100 0 0 0 100 100 100
63 Penelusuran/Sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wil. Kota
SDA 100 100 0 0 0 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 8
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra OPD) Tahun 2014
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2013)
Target Program dan Kegiatan (Renja OPD
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Target Renstra
Catatan Target KinerjaTahun
2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tingkat realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan (2014)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 12
Tasikmalaya
64 Penelusuran/Sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wil. Kab. Tasikmalaya
SDA 100 100 0 0 0 100 100 100
65 Penelusuran/Sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wil. Kab. Ciamis
SDA 100 100 0 0 0 100 100 100
67 Penelusuran/Sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wil. Kab. Pangandaran
SDA 100 100 0 0 0 100 100 100
68 Penelusuran/Sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wil. Kota Cimahi
SDA 100 100 0 0 0 100 100 100
69 Penelusuran/Sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wil. Kota Banjar
SDA 100 100 0 0 0 100 100 100
58
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1 Bimbingan Teknis Aplikasi Samsat se Jawa Barat (Aplikasi Samsat, Pengelolaan keuangan, dan Pengelolaan Barang daerah)
1) Proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal
2) Proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis subtantif
3) Proporsi aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi
100 100 100 100 100 100 100 100
59 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Prosentase terpenuhinya Narasumber/Instruktur Olah Raga, Kerohanian, Bahan Obat-Obatan, Sarana Olah Raga, Pegawai yang pensiun, Kursus singkat, pelatihan/seminar/Kursus, Rakor, Raker dan Pakaian Dinas
100 100 100 100 100 100 300 100
2 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur CPDP Prov. Wil. Depok I
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
3 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur CPDP Prov. Wil. Depok II Cinere
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 9
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra OPD) Tahun 2014
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2013)
Target Program dan Kegiatan (Renja OPD
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Target Renstra
Catatan Target KinerjaTahun
2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tingkat realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan (2014)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 12
4 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur CPDP Prov. Wil. Kab. Bogor
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
5 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur CPDP Prov. Wil. Kota Bogor
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
6 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur CPDP Prov. Wil. Kota Sukabumi
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
7 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur CPDP Prov. Wil. Kab. Sukabumi I Cibadak
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
8 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur CPDP Prov. Wil. Kab. Sukabumi Pelabuhanratu
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
9 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur CPDP Prov. Wil. Kab. Cianjur
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
10 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur CPDP Prov. Wil. Kota Bekasi
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
11 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur CPDP Prov. Wil. Kab. Bekasi
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
12 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur CPDP Prov. Wil. Kab. Karawang
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
13 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur CPDP Prov. Wil. Kab. Purwakarta
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
14 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur CPDP Prov. Wil. Kab. Subang
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
15 Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur CPDP Prov. Wil. Kota Cirebon
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
16 Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur CPDP Prov. Wil. Kab. Cirebon I Sumber
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
17 Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur CPDP Prov. Wil. Kab. Cirebon II Ciledug
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
18 Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur CPDP Prov. SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 10
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra OPD) Tahun 2014
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2013)
Target Program dan Kegiatan (Renja OPD
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Target Renstra
Catatan Target KinerjaTahun
2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tingkat realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan (2014)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 12
Wil. Kab. Indramayu I
19 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur CPDP Prov. Wil. Kab. Indramayu II Haurgeulis
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
20 Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur CPDP Prov. Wil. Kab. Kuningan
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
21 Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur CPDP Prov. Wil. Kab. Majalengka
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
22 Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur CPDP Prov. Wil. Kota Bandung I Pajajaran
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
23 Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur CPDP Prov. Wil. Kota Bandung II Kawaluyaan
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
24 Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur CPDP Prov. Wil. Kota Bandung III Soekarno Hatta
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
25 Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur CPDP Prov. Wil. Kab. Bandung Barat
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
26 Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur CPDP Prov. Wil. Kab. Bandung I Rancaekek
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
27 Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur CPDP Prov. Wil. Kab. Bandung II Soreang
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
28 Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur CPDP Prov. Wil. Kab. Sumedang
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
29 Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur CPDP Prov. Wil. Kab. Garut
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
30 Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur CPDP Prov. Wil. Kota Tasikmalaya
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
31 Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur CPDP Prov. Wil. Kab. Tasikmalaya
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
32 Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur CPDP Prov. Wil. Kab. Ciamis I
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 11
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra OPD) Tahun 2014
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2013)
Target Program dan Kegiatan (Renja OPD
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Target Renstra
Catatan Target KinerjaTahun
2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tingkat realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan (2014)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 12
33 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur CPDP Prov. Wil. Kab. Ciamis II Pangandaran
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
34 Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur CPDP Prov. Wil. Kota Cimahi
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
35 Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur CPDP Prov. Wil. Kota Banjar
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
36 Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyelengaraan Administrasi Perkantoran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Prosentase terfasilitasinya kebutuhan dasar operasional perkantoran : listrik, air, telepon, internet, ATK, perangko, materai, penggandaan, cetakan makan dan minum, serta perjalanan dinas dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya
100 100 100 100 100 100 300 100
2 Penyelengaraan Administrasi Perkantoran CPDP Prov. Wil. Depok I
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
3 Penyelengaraan Administrasi Perkantoran CPDP Prov. Wil. Depok II Cinere
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
4 Penyelengaraan Administrasi Perkantoran CPDP Prov. Wil. Kab. Bogor
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
5 Penyelengaraan Administrasi Perkantoran CPDP Prov. Wil. Kota Bogor
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
6 Penyelengaraan Administrasi Perkantoran CPDP Prov. Wil. Kota Sukabumi
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
7 Penyelengaraan Administrasi Perkantoran CPDP Prov. Wil. Kab. Sukabumi I Cibadak
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
8 Penyelengaraan Administrasi Perkantoran CPDP Prov. Wil. Kab. Sukabumi II Pelabuhanratu
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 12
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra OPD) Tahun 2014
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2013)
Target Program dan Kegiatan (Renja OPD
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Target Renstra
Catatan Target KinerjaTahun
2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tingkat realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan (2014)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 12
9 Penyelengaraan Administrasi Perkantoran CPDP Prov. Wil. Kab.Cianjur
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
10 Penyelengaraan Administrasi Perkantoran CPDP Prov. Wil. Kota Bekasi
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
11 Penyelengaraan Administrasi Perkantoran CPDP Prov. Wil. Kab. Bekasi
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
12 Penyelengaraan Administrasi Perkantoran CPDP Prov. Wil. Kab. Karawang
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
13 Penyelengaraan Administrasi Perkantoran CPDP Prov. Wil. Kab. Purwakarta
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
14 Penyelengaraan Administrasi Perkantoran CPDP Prov. Wil. Kab. Subang
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
15 Penyelengaraan Administrasi Perkantoran CPDP Prov. Wil. Kota Cirebon
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
16 Penyelengaraan Administrasi Perkantoran CPDP Prov. Wil. Kab. Cirebon I Sumber
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
17 Penyelengaraan Administrasi Perkantoran CPDP Prov. Wil. Kab. Cirebon Ciledug
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
18 Penyelengaraan Administrasi PerkantoranCPDP Prov. Wil. Kab. Indramayu I
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
19 Penyelengaraan Administrasi Perkantoran CPDP Prov. Wil. Kab. Indramayu II Haurgeulis
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
20 Penyelengaraan Administrasi Perkantoran CPDP Prov. Wil. Kab. Kuningan
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
21 Penyelengaraan Administrasi Perkantoran CPDP Prov. Wil. Kab. Majalengka
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
22 Penyelengaraan Administrasi Perkantoran CPDP Prov. Wil. Kota Bandung I Pajajaran
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
23 Penyelengaraan Administrasi Perkantoran CPDP Prov. Wil. Kota
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 13
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra OPD) Tahun 2014
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2013)
Target Program dan Kegiatan (Renja OPD
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Target Renstra
Catatan Target KinerjaTahun
2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tingkat realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan (2014)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 12
Bandung II Kawaluyaan
24 Penyelengaraan Administrasi Perkantoran CPDP Prov. Wil. Kota Bandung III Soekarno Hatta
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
25 Penyelengaraan Administrasi Perkantoran CPDP Prov. Wil. Kab. Bandung Barat
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
26 Penyelengaraan Administrasi Perkantoran CPDP Prov. Wil. Kab. Bandung I Rancaekek
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
27 Penyelengaraan Administrasi Perkantoran CPDP Prov. Wil. Kab. Bandung II Soreang
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
28 Penyelengaraan Administrasi Perkantoran CPDP Prov. Wil. Kab. Sumedang
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
29 Penyelengaraan Administrasi PerkantoranCPDP Prov. Wil. Kab. Garut
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
30 Penyelengaraan Administrasi Perkantoran CPDP Prov. Wil. Kota Tasikmalaya
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
31 Penyelengaraan Administrasi Perkantoran CPDP Prov. Wil. Kab. Tasikmalaya
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
32 Penyelengaraan Administrasi Perkantoran CPDP Prov. Wil. Kab. Ciamis I
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
34 Penyelengaraan Administrasi Perkantoran CPDP Prov. Wil. Kab. Ciamis II Pangandaran
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
34 Penyelengaraan Administrasi Perkantoran CPDP Prov. Wil. Kota Cimahi
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
35 Penyelengaraan Administrasi Perkantoran CPDP Prov. Wil. Kota Banjar
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
36 Penyelengaraan Administrasi Perkantoran Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 14
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra OPD) Tahun 2014
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2013)
Target Program dan Kegiatan (Renja OPD
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Target Renstra
Catatan Target KinerjaTahun
2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tingkat realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan (2014)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 12
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Prosentase Terfasilitasinya kebutuhan 1. bahan pakai habis 2. Cetakan dan Penggandaan 3. Makanan dan Minuman Rapat 4. Jasa konsultansi 5. Peralatan Kantor 6. Perlengkapan Kantor 7. Komputer, Printer, Scanner, monitor, accesoris 8. Meubelair 9. Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 10. alat komunikasi
100 100 100 100 100 100 300 100
2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I
Prosentase fasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana:Mesin Tik Listrik, Komputer, mesin Penghancur kertas,laptop, mesin hitung, mesin foto copy, dan APK
100 100 100 100 100 100 300 100
3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Bogor
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 15
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra OPD) Tahun 2014
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2013)
Target Program dan Kegiatan (Renja OPD
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Target Renstra
Catatan Target KinerjaTahun
2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tingkat realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan (2014)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 12
Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu
9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Cabang Pelayanan Dinas pendapatan Provinsi Wilayah Kota Bekasi
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur KantorCabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
13 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
14 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
15 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur KantorCabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon
Prosentase fasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana:Mesin Tik Listrik, Komputer, ac, tridmill, lulkas, telepom dan rehabilitasi gedung CPDP
100 100 100 100 100 100 300 100
16 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber
Prosentase fasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana:Mesin Tik Listrik, Komputer, mesin Penghancur kertas,laptop, mesin hitung, mesin foto copy, dan renovasi pagar, pemasangan karpet, serta vertical bliend
100 100 100 100 100 100 300 100
17 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
18 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Cabang Pelayanan
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 16
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra OPD) Tahun 2014
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2013)
Target Program dan Kegiatan (Renja OPD
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Target Renstra
Catatan Target KinerjaTahun
2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tingkat realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan (2014)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 12
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I
19 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten Indramayu II Haurgeulis
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
20 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
22 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
23 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
24 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
25 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat
Prosentase fasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana:Mesin Tik Listrik, Komputer, mesin Penghancur kertas,laptop, mesin hitung, mesin foto copy, dan APK dan pembangunan gedung arsip
100 100 100 100 100 100 300 100
26 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
27 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
28 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Cabang Pelayanan
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 17
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra OPD) Tahun 2014
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2013)
Target Program dan Kegiatan (Renja OPD
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Target Renstra
Catatan Target KinerjaTahun
2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tingkat realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan (2014)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 12
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang
29 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
30 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
31 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
32 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis
Prosentase fasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana:Mesin Tik Listrik, Komputer, mesin Penghancur kertas,laptop, mesin hitung, mesin foto copy, dan pembanguan perluasana ruang pelayanan
100 100 100 100 100 100 300 100
33 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Cabang Pelayanan Cabang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
34 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
35 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
36 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Pusat pengelolaan Informasi Aplikasi Pendapatan
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
37 Pembangunan Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I
Tingkat pemenuhan Pembangunan kantor CPDP Kota Depok I penunjang kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan public sesuai standar daerah
100 0 0 0 0 0 0 100
38 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Tingkat pemenuhan Pembangunan kantor CPDP Kab. Indramayu I penunjang
100 0 0 0 0 0 0 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 18
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra OPD) Tahun 2014
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2013)
Target Program dan Kegiatan (Renja OPD
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Target Renstra
Catatan Target KinerjaTahun
2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tingkat realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan (2014)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 12
Indramayu I kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik sesuai standar daerah
39 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka
Tingkat pemenuhan Pembangunan kantor CPDP Kab. Majalengka penunjang kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik sesuai standar daerah
100 0 0 0 0 0 0 100
40 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan
Tingkat pemenuhan Pembangunan kantor CPDP Kab. Kuningan penunjang kebutuhan sarana pelayanan publik sesuai standar daerah
100 0 0 0 0 0 0 100
41 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor
Tingkat pemenuhan Pembangunan kantor CPDP Kab. Bogor penunjang kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik sesuai standar daerah
100 0 0 0 0 0 0 100
42 Pembangunan Gedung Kantor Puslia Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Tingkat pemenuhan Pembangunan kantor Puslia Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat penunjang kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik
100 0 0 0 0 0 0 100
43 Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Area Perpajakan Terpadu Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Tingkat kebutuhan lahan/lokasi penunjang Pembangunan pusat Area Perpajakan terpadu kebutuhan sarana peningkatan pelayanan
100 0 0 0 0 0 0 100
44 Apresial Pembelian Lahan Area Perpajakan Terpadu Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Tingkat Pemenuhan pengukuran nilai harga tanah dan sertifikasi lahan area perpajakan terpadu Provinsi Jawa Barat
100 0 0 0 0 0 0 100
45 Apresial Pembelian Lahan Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang
Tingkat Pemenuhan pengukuran nilai harga tanah dan sertifikasi lahan area Kantor CPDP Wil Kab.Sumedang
100 0 0 0 0 0 0 100
62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Prosentase terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur dan pelayanan untuk wajib pajak
100 100 100 100 100 100 300 100
2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 19
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra OPD) Tahun 2014
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2013)
Target Program dan Kegiatan (Renja OPD
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Target Renstra
Catatan Target KinerjaTahun
2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tingkat realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan (2014)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 12
Kantor CPDP Prov. Wil. Depok I
3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor CPDP Prov. Wil. Depok II Cinere
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor CPDP Prov. Wil. Kab. Bogor
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor CPDP Prov. Wil. Kota Bogor
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor CPDP Prov. Wil. Kota Sukabumi
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
7 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor CPDP Prov. Wil. Kab. Sukabumi I Cibadak
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
8 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor CPDP Prov. Wil. Kab. Sukabumi II Pelabuhanratu
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
9 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor CPDP Prov. Wil. Kab. Cianjur
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
10 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor CPDP Prov. Wil. Kab. Bekasi
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
11 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor CPDP Prov. Wil. Kab. Bekasi
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
12 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor CPDP Prov. Wil. Kab. Karawang
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
13 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor CPDP Prov. Wil. Kab. Karawang
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
14 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor CPDP Prov. Wil. Kab. Subang
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
15 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor CPDP Prov. Wil. Kota Cirebon
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
16 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor CPDP Prov. Wil. Kab. Cirebon I Sumber
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
17 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor CPDP Prov. Wil. Kab. Cirebon II Ciledug
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
18 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor CPDP Prov. Wil. Kab. Indramayu I
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
19 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor CPDP Prov. Wil. Kab.
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 20
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra OPD) Tahun 2014
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2013)
Target Program dan Kegiatan (Renja OPD
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Target Renstra
Catatan Target KinerjaTahun
2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tingkat realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan (2014)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 12
Indramayu II Haurgeulis
20 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor CPDP Prov. Wil. Kab. Kuningan
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
21 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor CPDP Prov. Wil. Kab. Majalengka
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor CPDP Prov. Wil. Kota Bandung I Pajajaran
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
23 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor CPDP Prov. Wil. Kota Bandung II Kawaluyaan
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
24 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor CPDP Prov. Wil. Kota Bandung III Soekarno Hatta
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
25 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor CPDP Prov. Wil. Kab. Bandung Barat
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
26 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor CPDP Prov. Wil. Kab. Bandung I Rancaekek
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
27 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor CPDP Prov. Wil. Kab. Bandung II Soreang
SDA 100 0 100 100 100 100 300 100
28 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor CPDP Prov. Wil. Kab. Sumedang
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
29 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor CPDP Prov. Wil. Kab. Garut
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor CPDP Prov. Wil. Kota Tasikmalaya
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
31 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor CPDP Prov. Wil. Kab. Tasikmalaya
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
32 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor CPDP Prov. Wil. Kab. Ciamis I
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
33 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor CPDP Prov. Wil. Kab. Ciamis II Pangandaran
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
34 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor CPDP Prov. Wil. Kota Cimahi
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 21
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra OPD) Tahun 2014
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2013)
Target Program dan Kegiatan (Renja OPD
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Target Renstra
Catatan Target KinerjaTahun
2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tingkat realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan (2014)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 12
35 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor CPDP Prov. Wil. Kota Banjar
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
36 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Kantor Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan
SDA 100 100 100 100 100 100 300 100
65 Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
1 Rekonsialisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
Proporsi tingkat kesesuaian target dan realisasi
100 100 100 100 100 100 300 100
2 Penyusunan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2013
a. Prosentase potensi WP b. Proporsi kenaikan
pendapatan daerah antar tahun anggaran
c. Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah
100 100 100 100 100 100 300 100
3 Rapat koordinasi Pendapatan Daerah Proporsi kesesuaian hasil kesepakatan rapat koordinasi pendapatan dgn implementasinya
100 100 100 100 100 100 300 100
4 Sosialisasi, Monitoring, dan Koordinasi Pendapatan Daerah
Proporsi kesesuaian hasil kesepakatan rapat koordinasi pendapatan dgn implementasinya
100 100 100 100 100 100 300 100
5 Optimalisasi penggalian potensi pendapatan daerah
6 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan II
Meningkatkan penerimaan daerah yang optimal
100 100 100 100 100 100 300 100
7 Koordinasi Pendapatan Sumber II Proporsi kesesuaian hasil kesepakatan rapat koordinasi pendapatan dengan implementasinya
100 100 100 100 100 100 300 100
8 Optimalisasi Pendapatan Sumber I Meningkatkan penerimaan daerah yang optimal
100 100 100 100 100 100 300 100
9 Kajian Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Pendapatan dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota
10 Kajian Etika Pelayanan Perpajakan
11
Rapat Koordinasi Kerjasama Pendapatan se Jawa Barat
12 Kajian Kelembagaan tentang Penyitaan Obyek Pajak
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 22
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra OPD) Tahun 2014
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2013)
Target Program dan Kegiatan (Renja OPD
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Target Renstra
Catatan Target KinerjaTahun
2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tingkat realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan (2014)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 12
13 Kajian Penerapan Pemberlakuan NPWPD pada seluruh obyek dan subyek Pajak
14 Diskusi Inovasi,Regulasi dan Perencanaan Pendapatan
15 Penyempurnaan Analisa Standar Biaya Lingkup Dinas Pendapatan Provinsi jawa Barat
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Rencana Kerja,
Forum OPD, RKA, DPA Tahun 2016 dan DPPA tahun 2015 Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Prosentase Rencana Kerja, Forum OPD, RKA, DPA Tahun 2016 dan DPPA tahun 2015
100 100 100 100 100 100 300 100
2 Evaluasi, dan Pelaporan Internal
Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Prosentase laporan bulanan, laporan kinerja program, evaluasi kinerja, Lakip, LKPJ dan LP2D
100 100 100 100 100 100 300 100
3 Penyusunan Laporan Keuangan
Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Prosentase Laporan keuangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
100 100 100 100 100 100 300 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 23
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat di dalam pelaksanaan kegiatannya, secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik. Hal
tersebut didasarkan pada analisis pengukuran kinerja kegiatan dengan realisasi yang dicapai yang rata-rata mencapai 82%. Berdasarkan nilai
capaian kegiatan tersebut, maka kinerja kegiatan dapat diartikan bahwa program dan kegiatan sebagian besar dapat dilaksanakan dan
kebijakan yang ditetapkan sudah tepat.
Pada pencapaian sasaran, hal ini dapat diartikan bahwa visi dan misi dari Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dapat terealisir.
Dari sisi pencapaian indikator kinerja utama, yaitu pada realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat pencapaiannya di atas
100%, namun demikian masih terdapat hal-hal yang belum optimal, diantaranya adalah:
a. Pelayanan yang belum optimal. Hal ini terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana kerja belum sepenuhnya terstandarisasi sesuai
ketentuan yang berlaku, baik yang menyangkut kondisi gedung dan fasilitasnya, kompetensi SDM dalam memelihara “prinsip-prinsip
customer relationship” yang makin nyaman;
b. Penyiapan berbagai regulasi teknis penunjang Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
c. Intensifikasi dan ekstensifikasi dari sektor non pajak seperti maksimalisasi pemanfaatan asset-asset yang bernilai ekonomi serta potensi
pendapatan yang timbul dari inovasi pelayanan, seperti pemanfaatan info pajak pada kategori premium, dan kerjasama pengelolaan
bersama asset di lingkungan Dispenda untuk kepentingan sektor swasta dan fasilitas penunjang aktivitas non kedinasan pegawai (contoh:
asrama dan fungsi food court);
Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, senantiasa meningkatkan pelayanan yang diberikan untuk masyarakat pengguna. Adapun
peningkatan pelayanan tersebut dilaksanakan dengan berbagai cara, diantaranya adalah:
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 24
a. Peningkatan standarisasi fasilitas sarana dan prasarana pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang berada di
kota/kabupaten;
b. Peningkatan fasilitas pelayanan khusus melalui pelayanan drive thru, pelayanan gerai samsat/samsat outlet, samsat keliling, dan payment
point yang berada di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat pengguna;
c. Pengembangan sistem pelayanan yang berbasis teknologi informasi;
d. Perintisan banking system dalam penerimaan pendapatan daerah di sektor pajak;
e. Mengembangkan pelayanan perpajakan berbasis transaksi elektronik ( e – Samsat ); dan
f. Mendorong kesadaran taat bayar pajak melalui fasilitas tebungan pajak komunitas (paguyuban ojeg, koperasi angkutan, kerjasama
leasing, tabungan bersama leasing/kredit pembiayaan lainnya) …. ( t – Samsat );
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 25
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 tingkat kenaikan penerimaan pendapatan daerah 6 8 7 - 6 8 7 -
2 Jumlah Potensi Wajib pajak dan potensi non pajak 100 100 100 - 100 100 100 -
3 prosentase sumber penerimaan baru 100 100 100 - 100 100 100 -
4 prosentase penerimaan pendapatan dari sumber penerimaan baru
100 100 100 - 100 100 100 -
5 prosentase Wajib Pajak yang terpungut 82 85 90 - 82 85 90 -
6 menurunnya piutang 40 45 50 - 40 45 50 -
- -
7 IKM 76 78 80 - 76 78 80 -
8 SOP 76 78 80 - 76 78 80 -
9 Sarana Prasarana Kerja Kantor dan Fasilitas Pendukung 100 100 100 - 100 100 100 -
10 Jumlah Penanganan Pengaduan 100 100 100 - 100 100 100 -
11 Jumlah Outlet 10 2 - - 10 2 - -
12 Jumlah Payment Point 26 12 12 - 26 12 12 -
13 Jumlah provider internet - 1 1 - - 1 1 -
14 Jumlah operator SMS Samsat - 1 1 - - 1 1 -
15 Jumlah Samsat keliling 5 - 10 - 5 - 10 -
16 Jumlah Pegawai berpendidikan S-2 15 20 20 - 15 20 20 -
17 Jumlah Pegawai berpendidikan S-1 35 30 30 - 35 30 30 -
18 Jumlah Pegawai berpendidikan D3 50 50 45 - 50 50 45 -
19 Jumlah Pegawai berpendidikan Kedinasan
- Diklat Struktural 100 100 100 - 100 100 100 -
- Diklat Fungsional 20 20 20 - 20 20 20 -
- Diklat Teknis Substantif 100 100 100 - 100 100 100 -
20 Rasio Formasi yg diperlukan dengan penyediaan pegawai 100 100 100 - 100 100 100 -
21 Perubahan Nomenklatur UPP ke Cabang 100 100 100 - 100 100 100 -
22 Jumlah Sertifikat ISO 9001 : 2008 8 15 5 - 8 5 21 -
23 prosentase penyusunan Laporan tepat waktu (Triwulan, Semester, Tahunan)
100 100 100 - 100 100 100 -
24 Jumlah penyelenggaraan Forum Rapat-rapat Pendapatan 2 2 2 - 2 2 2 -
25 Prosentase kesesuaian regulasi dgn Pusat dan Kab/ Kota 100 100 100 - 100 100 100 -
26 Tingkat Kesesuaian target dan realisasi 100 100 100 - 100 100 100 -
ProyeksiCatatan
AnalisisNo Indikator SPM/Standar Nasional IKK
Target Renstra OPD Realisasi Capaian
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari hal-hal utama yang terkait
dengan pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat. Selain itu, koordinasi dan sinergi program antar OPD penghasil di Kabupaten/Kota
serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan menjadi hal yang perlu dikaji
sehingga permasalahan dan hambatan yang dapat ditanggulangi sedini mungkin.
Dengan diketahuinya hal-hal tersebut, maka dapat pula diketahui tantangan dan peluang yang dapat dijadikan suatu tantangan
dan peluang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna. Berdasarkan hal tersebut, dapat dibuat rekomendasi dan catatan
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas.
Apabila kita komparasikan dengan OPD Kabupaten/Kota, ada perbedaan dan persamaan yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan
Daerah dan OPD penghasil di Kabupaten/Kota. Perbedaannya dapat dilihat dari kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing OPD penghasil,
sehingga sasaran dari kegiatan yang hendak dicapai berbeda. Selain itu kewenangan dalam memungut pajak pun berbeda, sehingga objek
pajaknya pun menjadi berbeda.
Persamaan yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah dan OPD penghasil di Kabupaten/Kota dan kementerian dan lembaga di
tingkat pusat dapat dilihat dari indikator kinerja dan sasaran yang hendak dicapai. Persamaan tersebut antara lain adalah:
1. Meningkatkan pendapatan daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan;
3. Meningkatkan kualitas pegawai;
4. Menciptakan networking dan koordinasi yang sinergi.
Untuk pemasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1. Penegasan disiplin kinerja perlu diperkuat ;
2. Ketiadaan prototype standar sarana prasarana kesamsatan mendorong adanya perbedaan kondisi layanan ; 3. Kuantitas dan kualifikasi SDM legal drafter belum memadai ;
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 27
4. Akurasi penyusunan asumsi dan perhitungan target masih harus ditingkatkan ;
5. Belum ada sertifikasi kompetensi untuk pegawai dispenda ;
6. Model Smart Planning belum konsisten diterapkan sehingga berdampak pada akurasi penyusunan LAKIP ;
7. Metode penerapan SPI perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan ;
8. Belum ada ukuran penetapan BOPO (belanja operasional per pendapatan sebagai hasil kinerja operasional) terhadap kebutuhan belanja
unit penghasil sehingga standarisasi sarana prasarana tidak terjamin, terutama terkait waktu penuntasannya secara keseluruhan ;
9. Instrumen pengukuran kinerja perlu terus diperbaiki dlm metodenya ; 10. Belum tersedianya instrumen persepsi mal adminsitrasi/ KKN.
Dari hal-hal tersebut, maka rekomendasi dan dan catatan strategis yang dapat diambil dalam perumusan program dan kegiatan
prioritas adalah sebagai berikut :
1. Terus meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia pengelola pendapatan yang makin bersaing dengan kelembagaan
keuangan baik sektor pemerintahan lainnya maupun dengan sektor swasta ;
2. Melanjutkan standarisasi penyediaan sarana penunjang pelayanan yang makin proporsional dengan beban layanannya ;
3. Mempertajam kalkulasi dan pemilihan asumsi-asumsi yang memperkuat kuantitas dan kualitas target pendapatan daerah ;
4. Melanjutkan upaya-upaya penguatan peran dan fungsi selaku unit pengelola dan koordinator pendapatan daerah yang makin akuntabel;
5. Terus mengupayakan otomatisasi pelayanan pendapatan yang makin memiliki keterkaitan dengan sistem perbankan yang menjadi mitra
kas daerah ;
6. Terus mengupayakan mempertajam kalkulasi untuk memperkuat kualitas penetapan kebutuhan belanja ;
7. Terus berupaya untuk meningkatkan ketepatan dan keakuratan penyusunan pelaporan kinerja.
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 28
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Dengan adanya prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang mendukung program pembangunan yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan berdasarkan kondisi, fenomena, isu strategis yang terjadi di Jawa Barat,
maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Menetapkan program prioritas pembangunan (Common Goals) dan
kegiatan tematik untuk mensinergikan pembangunan yang bermutu dan akuntabel.
Apabila kita bandingkan dengan rancangan awal RKPD tahun 2015, maka program dan kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa
Barat mengacu pada prioritas pembangunan (common goals) yang ke 5 (lima), yaitu meningkatkan Kinerja Aparatur dalam mewujudkan good
governance. Di dalam prioritas pembangunan yang ke 5 (lima) tersebut, sasaran yang hendak dicapai adalah optimalisasi pengelolaan dan
pengamanan asset daerah serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Kegiatan tematik yang terdapat dalam common goals
yang ke 5 ini adalah profesionalisme aparatur dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel. Berdasarkan hal-hal yang
digariskan dalam rancangan awal RKPD Tahun 2015, penyusunan program/pembangunan diarahkan kepada program pengelolaan keuangan
dan kekayaan daerah dengan sasaran programnya yaitu terwujudnya penerimaan yang sesuai dengan potensi.
Selain itu, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat didalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun
berjalan, disamping menyesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, memperhatikan kemampuan anggaran
yang tersedia, juga melakukan upaya-upaya kemitraan dengan perbankan dan pihak lainnya yang berpotensi dapat berkontribusi terhadap
peningkatan pendapatan serta penguatan pelayanan Dispenda, sehingga tercipta keselarasan dan sinergi dalam pencapaian sasaran Provinsi
Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat tahun dan Rencana Kerja Dinas Pendapatan
Provinsi Jawa Barat tahun 2015.
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 29
Tabel 2.3. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2015 Provinsi Jawa Barat
Nama OPD : Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah
25. 01 Evaluasi Hasil Kinerja dan Pemuktahiran Dispenda Provinsi Jawa Barat
Se Jawa Barat Prosentase Evaluasi kinerja dan pemutahiran data Dispenda Provinsi Jawa Barat
1 1,045,878,5
Evaluasi Hasil Kinerja dan Pemuktahiran Dispenda Provinsi Jawa Barat
Se Jawa Barat Prosentase Evaluasi kinerja dan pemutahiran data Dispenda Provinsi Jawa Barat
1 1,045,878,5
46 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
46.01 Pengembangan Pusat Data Informasi Pendapatan Daerah
26 kab/kota Jumlah pemeliharaan Sistem Aplikasi dan Server Samsat
1 4,355,125,
Pengembangan Pusat Data Informasi Pendapatan Daerah
26 kab/kota Jumlah pemeliharaan Sistem Aplikasi dan Server Samsat
1 4,355,125,
50 Program Pemantapan Otonomi daerah dan Sistem Administrasi Pemerintah Daerah Program Pemantapan Otonomi daerah dan Sistem Administrasi Pemerintah Daerah
50.01 Kajian Sentra Pelayanan Pajak pada Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Jawa Barat
Kota bandung Prosentasi hasil kajian Sentra layanan pajak
1 120,000,
Kajian Sentra Pelayanan Pajak pada Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Jawa Barat
Kota bandung Prosentasi hasil kajian Sentra layanan pajak
1 120,000,
50.02 Kajian Prototipe Standar Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Kota bandung Proporsi hasil kajian Prototype standar kantor Pelayanan
1 444,600,
Kajian Prototipe Standar Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Kota bandung Proporsi hasil kajian Prototype standar kantor Pelayanan
1 444,600,
50.03 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Bidang Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Provinsi Jawa Barat
Kota bandung Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 110,000,
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Bidang Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Provinsi Jawa Barat
Kota bandung Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 110,000,
50.04 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I
Depok Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 110,000,
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I
Depok Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 110,000,
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 30
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
50.05 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere
Depok Cinere Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere
Depok Cinere Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
50.06 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
50.07 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor
Kota Bogor Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor
Kota Bogor Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
50.08 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi
Kota Sukabumi Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi
Kota Sukabumi Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
50.09 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak
Kab. Sukabumi Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak
Kab. Sukabumi Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
50.10 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu
Kab. Sukabumi Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu
Kab. Sukabumi Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
50.11 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Kabupaten Cianjur
Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 110,000,
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Kabupaten Cianjur
Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 110,000,
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 31
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur
50.12 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi
Kota Bekasi Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 110,000,
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi
Kota Bekasi Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 110,000,
50.13 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bekasi
Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 110,000,
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bekasi
Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 110,000,
50.14 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang
Kabupaten Karawang
Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang
Kabupaten Karawang
Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
50.15 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
50.16 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang
Kabupaten Subang
Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang
Kabupaten Subang
Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
50.17 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon
Kota Cirebon Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon
Kota Cirebon Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 32
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
50.18 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber
Kab. Cirebon Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber
Kab. Cirebon Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
50.19 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug
Kab. Cirebon Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug
Kab. Cirebon Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
50.20 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I
Kabupaten Indramayu
Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I
Kabupaten Indramayu
Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
50.21 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis
Kabupaten Indramayu
Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis
Kabupaten Indramayu
Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000
50.22 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan
Kabupaten Kuningan
Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan
Kabupaten Kuningan
Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
50.23 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka
Kabupaten Majalengka
Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka
Kabupaten Majalengka
Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 33
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
50.24 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
Kota Bandung Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 110,00
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
Kota Bandung Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 110,00
50.25 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan
Kota Bandung Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 110,000,
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan
Kota Bandung Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 110,000,
50.26 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta
Kota Bandung Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 110,000,
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta
Kota Bandung Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 110,000,
50.27 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Bandung Barat
Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Bandung Barat
Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
50.28 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek
Kabupaten Bandung
Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek
Kabupaten Bandung
Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
50.29 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang
Kabupaten Bandung
Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang
Kabupaten Bandung
Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 34
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
50.30 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang
Kabupaten Sumedang
Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang
Kabupaten Sumedang
Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
50.31 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut
Kabupaten Garut Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut
Kabupaten Garut Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
50.32 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
50.33 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Tasikmalaya
Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Tasikmalaya
Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
50.34 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis I
Kabupaten Ciamis
Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis I
Kabupaten Ciamis
Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
50.35 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis II Pangandaran
Kabupaten Ciamis
Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis II Pangandaran
Kabupaten Ciamis
Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
50.36 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kota Cimahi Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Kota Cimahi Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 35
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kota Cimahi Provinsi Wilayah Kota Cimahi
50.37 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar
Kota Banjar
Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar
Kota Banjar
Proporsi SKPD yang bersertifikasi ISO
90 50,000,
50.38 Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kota Depok I
Depok Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 192,865,
Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kota Depok I
Depok Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 192,865,
50.39 Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kota Depok II Cinere
Depok Cinere Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 156,915
Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kota Depok II Cinere
Depok Cinere Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 156,915
50.40 Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 327,130,
Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 327,130,
50.41 Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kota Bogor
Kota Bogor Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 162,695,
Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kota Bogor
Kota Bogor Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 162,695,
50.42 Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kota Sukabumi
Kota Sukabumi Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 123,950,
Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kota Sukabumi
Kota Sukabumi Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 123,950,
50.43 Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak
Kab. Sukabumi Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 185,445,
Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak
Kab. Sukabumi Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 185,445,
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 36
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
50.44 Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu
Kab. Sukabumi Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 146,570,
Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu
Kab. Sukabumi Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 146,570,
50.45 Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cianjur
Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 213,845,
Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cianjur
Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 213,845,
50.46 Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kota Bekasi
Kota Bekasi Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 282,630,
Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kota Bekasi
Kota Bekasi Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 282,630,
50.47 Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bekasi
Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 276,490,
Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bekasi
Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 276,490,
50.48 Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Karawang
Kabupaten Karawang
Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 262,065,
Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Karawang
Kabupaten Karawang
Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 262,065,
50.49 Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 173,090,
Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 173,090,
50.50 Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Subang
Kabupaten Subang
Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 207,930,
Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Subang
Kabupaten Subang
Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 207,930,
50.51 Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kota Cirebon
Kota Cirebon Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 140,990,
Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kota Cirebon
Kota Cirebon Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 140,990,
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 37
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
50.52 Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber
Kab. Cirebon Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 194,620,
Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber
Kab. Cirebon Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 194,620,
50.53 Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug
Kab. Cirebon Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 156,565,
Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug
Kab. Cirebon Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 156,565,
50.54 Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Indramayu I
Kabupaten Indramayu
Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 187,635,
Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Indramayu I
Kabupaten Indramayu
Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 187,635,
50.55 Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis
Kabupaten Indramayu
Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 140,445,
Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis
Kabupaten Indramayu
Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 140,445,
50.56 Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Kuningan
Kabupaten Kuningan
Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 198,825,
Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Kuningan
Kabupaten Kuningan
Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 198,825,
50.57 Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Majalengka
Kabupaten Majalengka
Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 198,265,
Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Majalengka
Kabupaten Majalengka
Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 198,265,
50.58 Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
Kota Bandung Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 187,225,
Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
Kota Bandung Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 187,225,
50.59 Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP
Kota Bandung Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan
80 193,200,
Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang
Kota Bandung Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 193,200,
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 38
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan
urusan Pemerintahan
(KTMDU) di CPDP Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan
50.60 Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta
Kota Bandung Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 169,115,
Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta
Kota Bandung Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 169,115,
50.61 Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Bandung Barat
Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 178,170,
Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Bandung Barat
Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 178,170,
50.62 Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek
Kabupaten Bandung
Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 174,180
Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek
Kabupaten Bandung
Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 174,180
50.63 Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang
Kabupaten Bandung
Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 171,320
Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang
Kabupaten Bandung
Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 171,320
50.64 Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Sumedang
Kabupaten Sumedang
Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 185,030,
Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Sumedang
Kabupaten Sumedang
Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 185,030,
50.65 Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Garut
Kabupaten Garut Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 231,160,
Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Garut
Kabupaten Garut Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 231,160,
50.66 Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 145,540,
Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 145,540,
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 39
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
50.67 Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Tasikmalaya
Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 201,660,
Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Tasikmalaya
Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 201,660,
50.68 Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Ciamis I
Kabupaten Ciamis
Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 177,175,
Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Ciamis I
Kabupaten Ciamis
Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 177,175,
50.69 Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Ciamis II Pangandaran
Kabupaten Ciamis
Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 130,525,
Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kabupaten Ciamis II Pangandaran
Kabupaten Ciamis
Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 130,525,
50.70 Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kota Cimahi
Kota Cimahi Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 124,900,
Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kota Cimahi
Kota Cimahi Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 124,900,
50.71 Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kota Banjar
Kota Banjar
Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 111,345,
Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di CPDP Wilayah Kota Banjar
Kota Banjar
Tingkat Pasilitasi dan Koordinasi dalam penyenggaraan urusan Pemerintahan
80 111,345,
51 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
51.01 Bimbingan teknis Aparatur di Lingkungan Dinas Pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat ( Aplikasi samsat,Pengelolaan keuangan daerah,Pengelolaan barang daerah,Pengelolaan system informasi kearsipan dan Pengadaan barang jasa Pemerintah)
Bandung Jumlah Pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Aplikasi Samsat
90 669.785.3 Bimbingan teknis Aparatur di Lingkungan Dinas Pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat ( Aplikasi samsat,Pengelolaan keuangan daerah,Pengelolaan barang daerah,Pengelolaan system informasi kearsipan dan Pengadaan barang jasa Pemerintah)
Bandung Jumlah Pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Aplikasi Samsat
90 669.785.3
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 40
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
52 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
52.01 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Pendapatan Daerah
Bandung Prosentase terpenuhinya Narasumber/ Instruktur Olah Raga, Kerohanian, Bahan Obat-Obatan, Sarana Olah Raga, pensiun, Kursus singkat, pelatihan /Kursus, Rakor, Raker dan Pakaian Dinas
100 1,679,057,
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Pendapatan Daerah
Bandung Prosentase terpenuhinya Narasumber/ Instruktur Olah Raga, Kerohanian, Bahan Obat-Obatan, Sarana Olah Raga, pensiun, Kursus singkat, pelatihan /Kursus, Rakor, Raker dan Pakaian Dinas
100 1,679,057,
52.02 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Depok I
Depok SDA 100 63,930,
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Depok I
Depok SDA 100 63,930,
52.03 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Depok II Cinere
Depok Cinere SDA 100 59,520,
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Depok II Cinere
Depok SDA 100 59,520,
52.04 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor SDA 100 52,190,
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor SDA 100 52,190,
52.05 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor
Kota Bogor SDA 100 56,560,
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor
Kota Bogor SDA 100 56,560,
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 41
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
52.06 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi
Kota Sukabumi SDA 100 45,900,
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi
Kota Sukabumi SDA 100 45,900,
52.07 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak
Kab. Sukabumi SDA 100 55,060,
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak
Kab. Sukabumi SDA 100 55,060,
52.08 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Palabuhanratu
Kab. Sukabumi SDA 100 55,560,
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Palabuhanratu
Kab. Sukabumi SDA 100 55,560,
52.09 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cianjur
SDA 100 58,128,
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cianjur
SDA 100 58,128,
52.10 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi
Kota Bekasi SDA 100 86,359,
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi
Kota Bekasi SDA 100 86,359,
52.11 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bekasi
SDA 100 94,230,
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bekasi
SDA 100 94,230,
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 42
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
52.12 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang
Kabupaten Karawang
SDA 100 63,220,
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang
Kabupaten Karawang
SDA 100 63,220,
52.13 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
SDA 100 61,420,
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
SDA 100 61,420,
52.14 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang
Kabupaten Subang
SDA 100 47,560,
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang
Kabupaten Subang
SDA 100 47,560,
52.15 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon
Kota Cirebon SDA 100 55,380,
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon
Kota Cirebon SDA 100 55,380,
52.16 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber
Kab. Cirebon SDA 100 59,170,
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber
Kab. Cirebon SDA 100 59,170,
52.17 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug
Kab. Cirebon SDA 100 39,940,
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug
Kab. Cirebon SDA 100 39,940,
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 43
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
52.18 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I
Kabupaten Indramayu
SDA 100 66,355,
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I
Kabupaten Indramayu
SDA 100 66,355,
52.19 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis
Kabupaten Indramayu
SDA 100 58,499,
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis
Kabupaten Indramayu
SDA 100 58,499,
52.20 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan
Kabupaten Kuningan
SDA 100 51,980,
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan
Kabupaten Kuningan
SDA 100 51,980,
52.21 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka
Kabupaten Majalengka
SDA 100 54,060,
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka
Kabupaten Majalengka
SDA 100 54,060,
52.22 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
Kota Bandung SDA 100 88,250,
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
Kota Bandung SDA 100 88,250,
52.23 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Bandung II Kawaluyaan
Kota Bandung SDA 74,720,
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Bandung II Kawaluyaan
Kota Bandung SDA 100 74,720,
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 44
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
52.24 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta
Kota Bandung SDA 77,090,
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta
Kota Bandung SDA 100 77,090,
52.25 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Bandung Barat
SDA 93,560,
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Bandung Barat
SDA 100 93,560,
52.26 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek
Kabupaten Bandung
SDA 98,430,
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek
Kabupaten Bandung
SDA 100 98,430,
52.27 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang
Kabupaten Bandung
SDA 84,108,9
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang
Kabupaten Bandung
SDA 100 84,108,9
52.28 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang
Kabupaten Sumedang
SDA 64,770,
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang
Kabupaten Sumedang
SDA 100 64,770,
52.29 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut
Kabupaten Garut SDA 100 67,324,
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut
Kabupaten Garut SDA 100 67,324,
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 45
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
52.3 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya SDA 100 54,770,
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya SDA 100 54,770,
52.31 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Tasikmalaya
SDA 100 49,950,
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Tasikmalaya
SDA 100 49,950,
52.32 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis I
Kabupaten Ciamis
SDA 100 65,254,
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis I
Kabupaten Ciamis
SDA 100 65,254,
52.33 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis II Pangandaran
Kabupaten Ciamis
SDA 100 49,370,
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis II Pangandaran
Kabupaten Ciamis
SDA 100 49,370,
52.34 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi
Kota Cimahi SDA 100 66,601,
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi
Kota Cimahi SDA 100 66,601,
52.35 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar
Kota Banjar
SDA 100 45,190,
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar
Kota Banjar SDA 100 45,190,
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 46
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
52.36 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan (PUSLIA)
Kota Bandung
SDA 100 75,600,
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan (PUSLIA)
Kota Bandung
SDA 100 75,600,
53 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
53.01 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Pendapatan Daerah
Bandung Prosentase terfasilitasinya kebutuhan dasar operasional seperti listrik, air, telepon, internet, ATK, perangko, materai, penggandaan, cetakan makan dan minum, serta perjalanan dinas
100 15.944.989 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Pendapatan Daerah
Bandung Prosentase terfasilitasinya kebutuhan dasar operasional seperti listrik, air, telepon, internet, ATK, perangko, materai, penggandaan, cetakan makan dan minum, serta perjalanan dinas
100 15.944.989
53.02 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Depok I
Depok SDA 100 1.313.764 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Depok I
Depok SDA 100 1.313.764
53.03 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Depok II Cinere
Depok SDA 100 1.051.316 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Depok II Cinere
Depok SDA 100 1.051.316
53.04 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor SDA 100 1.358.364 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor SDA 100 1.358.364
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 47
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
53.05 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor
Kota Bogor SDA 100 935.127 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor
Kota Bogor SDA 100 935.127
53.06 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi
Kota Sukabumi SDA 100 773.154 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi
Kota Sukabumi SDA 100 773.154
53.07 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak
Kabupaten Sukabumi
SDA 100 905.332 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak
Kabupaten Sukabumi
SDA 100 905.332
53.08 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Palabuhanratu
Kabupaten Sukabumi
SDA 100 787.386 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Palabuhanratu
Kabupaten Sukabumi
SDA 100 787.386
53.09 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cianjur
SDA 100 917.406 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cianjur
SDA 100 917.406
53.1 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi
Kota Bekasi SDA 100 1.350.453 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi
Kota Bekasi SDA 100 1.350.453
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 48
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
53.11 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bekasi
SDA 100 1.352.268 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bekasi
SDA 100 1.352.268
53.12 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang
Kabupaten Karawang
SDA 100 1.355.585 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang
Kabupaten Karawang
SDA 100 1.355.585
53.13 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
SDA 100 812.300 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
SDA 100 812.300
53.14 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang
Kabupaten Subang
SDA 100 964.152 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang
Kabupaten Subang
SDA 100 964.152
53.15 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon
Kota Cirebon SDA 100 1.088.710 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon
Kota Cirebon SDA 100 1.088.710
53.16 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber
Kabupaten Cirebon
SDA 100 940.504 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber
Kabupaten Cirebon
SDA 100 940.504
53.17 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug
Kabupaten Cirebon
SDA 100 1.063.216 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug
Kabupaten Cirebon
SDA 100 1.063.216
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 49
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
53.18 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I
Kabupaten Indramayu
SDA 100 924.197 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I
Kabupaten Indramayu
SDA 100 924.197
53.19 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis
Kabupaten Indramayu
SDA 100 895.288 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis
Kabupaten Indramayu
SDA 100 895.288
53.2 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan
Kabupaten Kuningan
SDA 100 853.789 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan
Kabupaten Kuningan
SDA 100 853.789
53.21 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka
Kabupaten Majalengka
SDA 100 842.402 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka
Kabupaten Majalengka
SDA 100 842.402
53.22 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
Kota Bandung SDA 100 1.541.228 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
Kota Bandung SDA 100 1.541.228
53.23 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Bandung II Kawaluyaan
Kota Bandung SDA 100 1.130.164 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Bandung II Kawaluyaan
Kota Bandung SDA 100 1.130.164
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 50
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
53.24 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta
Kota Bandung SDA 100 923.833 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta
Kota Bandung SDA 100 923.833
53.25 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Bandung Barat
SDA 100 793.515 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Bandung Barat
SDA 100 793.515
53.26 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek
Kabupaten Bandung
SDA 100 889.245 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek
Kabupaten Bandung
SDA 100 889.245
53.27 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang
Kabupaten Bandung
SDA 100 924.022 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang
Kabupaten Bandung
SDA 100 924.022
53.28 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang
Kabupaten Sumedang
SDA 100 1.026.536 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang
Kabupaten Sumedang
SDA 100 1.026.536
53.29 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut
Kabupaten Garut SDA 100 753.950 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut
Kabupaten Garut SDA 100 753.950
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 51
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
53.30 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya SDA 100 828.230 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya SDA 100 828.230
53.31 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Tasikmalaya
SDA 100 820.305 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Tasikmalaya
SDA 100 820.305
53.32 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kab Ciamis I
Kabupaten Ciamis
SDA 100 864.091 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kab Ciamis I
Kabupaten Ciamis
SDA 100 864.091
53.33 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis II Pangandaran
Kabupaten Ciamis
SDA 100 827.845 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis II Pangandaran
Kabupaten Ciamis
SDA 100 827.845
53.34 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi
Kota Cimahi SDA 100 794.691 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi
Kota Cimahi SDA 100 794.691
53.35 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar
Kota Banjar SDA 100 868.547 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar
Kota Banjar SDA 100 868.547
53.36 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan (PUSLIA)
Kota Bandung SDA 100 868.547 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan (PUSLIA)
Kota Bandung SDA 100 868.547
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 52
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
54 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
54.01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kota bandung Prosentase kebutuhan sarana prasarana kantor
100 6,696,642,
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Prosentase terfasilitasinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor
100 6,696,642,
54.02 Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I
Kota Depok Prosentase kebutuhan peningkatan sarana prasarana kantor Cabang
100 383,950,
Peningkatan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi
Kota Bekasi Prosentase terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Gedung kantor Dispenda Provinsi Jawa Barat
100 383,950,
54.03 Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere
Kota Depok Cinere
SDA 100 297,1360
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere
Kota Depok Cinere
SDA 100 297,1360
54.04 Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor SDA 100 961,300,
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor SDA 100 961,300,
54.05 Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor
Kota Bogor SDA 100 855,400,
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor
Kota Bogor SDA 100 855,400,
54.06 Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi
Kota Sukabumi SDA 100 919,423,
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi
Kota Sukabumi SDA 100 919,423,
54.07 Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak
Kabupaten Sukabumi I Cibadak
SDA 100 728,472,
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak
Kabupaten Sukabumi I Cibadak
SDA 100 728,472,
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 53
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
54.08 Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu
Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu
SDA 100 1,035,633,
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu
Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu
SDA 100 1,035,633,
54.09 Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cianjur
SDA 100 289,9000
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cianjur
SDA 100 289,9000
54.10 Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi
Kota Bekasi SDA 100 984,550,
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi
Kota Bekasi SDA 100 984,550,
54.11 Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bekasi
SDA 100 1,161,449,
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bekasi
SDA 100 1,161,449,
54.12 Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang
Kabupaten Karawang
SDA 100 928,718,
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang
Kabupaten Karawang
SDA 100 928,718,
54.13 Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
SDA 100 5,720,042,
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
SDA 100 5,720,042,
54.14 Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang
Kabupaten Purwakarta
SDA 100 294,900,
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang
Kabupaten Purwakarta
SDA 100 294,900,
54.15 Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon
Kota Cirebon SDA 100 747,000,
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon
Kota Cirebon SDA 100 747,000,
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 54
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
54.16 Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber
Kabupaten Cirebon I Sumber
SDA 100 910,090,
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber
Kabupaten Cirebon I Sumber
SDA 100 910,090,
54.17
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug
Kabupaten Cirebon Ciledug
SDA 100 566,501,8
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug
Kabupaten Cirebon Ciledug
SDA 100 566,501,8
54.18
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I
Kabupaten Indramayu I
SDA 100 1,093,410,
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I
Kabupaten Indramayu I
SDA 100 1,093,410,
54.19
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis
Kabupaten Indramayu II Haurgeulis
SDA 100 415,259,1
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis
Kabupaten Indramayu II Haurgeulis
SDA 100 415,259,1
54.20
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan
Kabupaten Kuningan
SDA 100 648,000,
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan
Kabupaten Kuningan
SDA 100 648,000,
54.21
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka
Kabupaten Majalengka
SDA 100 687,769,,25
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka
Kabupaten Majalengka
SDA 100 687,769,,25
54.22
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
Kota Bandung SDA 100 772,100
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
Kota Bandung SDA 100 772,100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 55
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
54.23
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan
Kota Bandung SDA 100 797,500,
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan
Kota Bandung SDA 100 797,500,
54.24
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta
Kota Bandung SDA 100 888,6720
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta
Kota Bandung SDA 100 888,6720
54.25
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat
Kab.bandung Barat
SDA 100 683,332,5
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat
Kab.bandung Barat
SDA 100 683,332,5
54.26 Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek
Kab.bandung SDA 100 1,046,375,
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek
Kab.bandung SDA 100 1,046,375,
54.27 Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang
Kab.bandung SDA 100 891,800,
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang
Kab.bandung SDA 100 891,800,
54.28 Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang SDA 100 945,443,35
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang
Kab. Sumedang SDA 100 945,443,35
54.29 Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut
Kab.garut SDA 100 371,940,
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut
Kab.garut SDA 100 371,940,
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 56
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
54.30 Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya SDA 100 344,750,
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya SDA 100 344,750,
54.31 Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
Kab.tasikmalaya SDA 100 993,809,
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
Kab.tasikmalaya SDA 100 993,809,
54.32 Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis I
Kab.Ciamis SDA 100 664,390,
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis I
Kab.Ciamis SDA 100 664,390,
54.33 Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran
Kab.Pangandaran SDA 100 672,160,
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran
Kab.Pangandaran SDA 100 672,160,
54.34 Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi
Kota Cimahi SDA 100 459,600,
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi
Kota Cimahi SDA 100 459,600,
54.35 Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar
Kota Banjar SDA 100 558,300,
Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar
Kota Banjar SDA 100 558,300,
54.36 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan
Kota Bandung SDA 100 1,912,790,
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan
Kota Bandung SDA 100 1,912,790,
54.37 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi
Kota Bekasi Prosentase terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Gedung kantor CPDP Kota Bekasi
100 30.0000.000 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi
Kota Bekasi Prosentase terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Gedung kantor CPDP Kota Bekasi
100 30.0000.000
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 57
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
54.38 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
Kota Bandung Prosentase terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Gedung kantor CPDP Kota Bandung I Pajajaran
100 26.750.000 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
Kota Bandung Prosentase terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Gedung kantor CPDP Kota Bandung I Pajajaran
100 26.750.000
55 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Aparatur Program Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Aparatur
55.01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Pendapatan Daerah
Bandung Prosentase terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur dan pelayanan untuk wajib pajak
100 6,982,502,
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Pendapatan Daerah
Bandung Prosentase terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur dan pelayanan untuk wajib pajak
100 6,982,502,
55.02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Depok I
Kota Depok SDA 100 522,972,
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Depok I
Kota Depok SDA 100 522,972,
55.03 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Depok II Cinere
Cinere SDA 100 534,767,
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Depok II Cinere
Cinere SDA 100 534,767,
55.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor SDA 100 601,367,
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor SDA 100 601,367,
55.05 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor
Kota Bogor SDA 100 534,423,
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor
Kota Bogor SDA 100 534,423,
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 58
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
55.06 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi
Kota Sukabumi SDA 100 527,249,
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi
Kota Sukabumi SDA 100
527,249,
55.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak
Kabupaten Sukabumi
SDA 100 642,515,
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak
Kabupaten Sukabumi
SDA 100 642,515,
55.08 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Palabuhanratu
Kabupaten Sukabumi
SDA 100 313,389,
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Palabuhanratu
Kabupaten Sukabumi
SDA 100 313,389,
55.09 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cianjur
SDA 100
460,601,
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cianjur
SDA 100 460,601,
55.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi
Kota Bekasi SDA 100
630,095,
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi
Kota Bekasi SDA 100 630,095,
55.11 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bekasi
SDA 100
552,444,
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bekasi
SDA 100 552,444,
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 59
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
55.12 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang
Kabupaten Karawang
SDA 100
622,927,
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang
Kabupaten Karawang
SDA 100 622,927,
55.13 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
SDA 100
527,284,2
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
SDA 100 527,284,2
55.14 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang
Kabupaten Subang
SDA 100
705,660,
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang
Kabupaten Subang
SDA 100 705,660,
55.15 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon
Kota Cirebon SDA 100
500,552,
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon
Kota Cirebon SDA 100 500,552,
55.16 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber
Kabupaten Cirebon
SDA 100
596,914,1
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber
Kabupaten Cirebon
SDA 100 596,914,1
55.17 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug
Kabupaten Cirebon
SDA 100
472,699,
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug
Kabupaten Cirebon
SDA 100 472,699,
55.18 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I
Kabupaten Indramayu
SDA 100
417,190,
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I
Kabupaten Indramayu
SDA 100 417,190,
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 60
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
55.19 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis
Kabupaten Indramayu
SDA 100
355,046,2
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis
Kabupaten Indramayu
SDA 100 355,046,2
55.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan
Kabupaten Kuningan
SDA 100
411,463,
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan
Kabupaten Kuningan
SDA 100 411,463,
55.21 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka
Kabupaten Majalengka
SDA 100
673,003,2
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka
Kabupaten Majalengka
SDA 100 673,003,2
55.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
Kota Bandung SDA 100 480,222,
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
Kota Bandung SDA 100 480,222,
55.23 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Bandung II Kawaluyaan
Kota Bandung SDA 100
708,171,
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Bandung II Kawaluyaan
Kota Bandung SDA 100 708,171,
55.24 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta
Kota Bandung SDA 100
581,840,
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta
Kota Bandung SDA 100 581,840,
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 61
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
55.25 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Bandung Barat
SDA 100
892,379,5
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Bandung Barat
SDA 100 892,379,5
55.26 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek
Kabupaten Bandung
SDA 100
789,833,
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek
Kabupaten Bandung
SDA 100 789,833,
55.27 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang
Kabupaten Bandung
SDA 100
578,046,
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang
Kabupaten Bandung
SDA 100 578,046,
55.28 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang
Kabupaten Sumedang
SDA 100
504,326,58
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang
Kabupaten Sumedang
SDA 100 504,326,58
55.29 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut
Kabupaten Garut SDA 100
1,494,111,
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut
Kabupaten Garut SDA 100 1,494,111,
55.3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya SDA 100
570,332,
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya SDA 100 570,332,
55.31 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah
Kabupaten Tasikmalaya
SDA 100
382,984,
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya
SDA 100 382,984,
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 62
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kabupaten Tasikmalaya Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
55.32 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis I
Kabupaten Ciamis
SDA 100
734,798,
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis I
Kabupaten Ciamis
SDA 100 734,798,
55.33 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis II Pangandaran
Kabupaten Ciamis
SDA 100
379,285,
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis II Pangandaran
Kabupaten Ciamis
SDA 100 379,285,
55.34 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi
Kota Cimahi SDA 100
559,535,4
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi
Kota Cimahi SDA 100 559,535,4
55.35 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar
Kota Banjar SDA 100
539,358,5
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar
Kota Banjar SDA 100 539,358,5
55.36 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan
Kota Banjar SDA 100
715,310,
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan
Kota Banjar SDA 100 715,310,
58 Program Pengelolayaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Program Pengelolayaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
58.01 Penyusunan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Se Jabar Prosentase penyusunan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) tahun 2014
1
670,000,
Penyusunan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Se Jabar Prosentase penyusunan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) tahun 2014
1 670,000,
58.02 Monitoring, Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Se Jabar Prosentase hasil monev pendapatan
1 900,000,
Monitoring, Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Se Jabar Prosentase hasil monev pendapatan
1 900,000,
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 63
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
58.03 Rekonsialisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014
Se jabar Prosentase hasil rekonsiliasi Dispenda
1 510,000,
Rekonsialisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014
Se jabar Prosentase hasil rekonsiliasi Dispenda
1 510,000,
58.04 Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah
Se jabar Prosentase penyenggaraan rapat koordinasi
1 550,000,
Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah
Se jabar Prosentase penyenggaraan rapat koordinasi
1 550,000,
58.05 Peningkatan Koordinasi Pendapatan Non Pajak
Se Jabar Prosentasi target pendapatan, retribusi dan potensi pendapatan
1 1,074,692,5
Peningkatan Koordinasi Pendapatan Non Pajak
Se Jabar Prosentasi target pendapatan, retribusi dan potensi pendapatan
1 1,074,692,5
1 Optimalisasi Pendapatan Bandung
Prosentase peningkatan pendapatan
1 363,476,5
Optimalisasi Pendapatan Bandung
Prosentase peningkatan pendapatan
1 363,476,5
2 Koordinasi Penerimaan Pendapatan
Bandung
Prosentase penerimaan pendapatan
1 301,257,5
Koordinasi Penerimaan Pendapatan
Bandung
Prosentase penerimaan pendapatan
1 301,257,5
3 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan
Bandung
Prosentase monev retribusi
1 409,958,5
Monitoring dan Evaluasi Pendapatan
Bandung
Prosentase monev retribusi 1 409,958,5
58.06 Kajian Hukum Tentang Sengketa Pajak
Bandung
Prosentase hasil kajian sengketa
pajak
1 351,200,
Kajian Hukum Tentang Sengketa Pajak
Bandung
Prosentase hasil kajian sengketa pajak
1 351,200,
58.07 Kajian Perjanjian kerjasama dengan Pihak 3
Bandung
Prsentase hasil kajian kerjasama
1 177,350,
Kajian Perjanjian kerjasama dengan Pihak 3
Bandung
Prsentase hasil kajian kerjasama
1 177,350,
58.08 Kajian Revisi SOP Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Bandung
Prosentasi hasil revisi SOP
1 118,900,
Kajian Revisi SOP Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Bandung
Prosentasi hasil revisi SOP 1 118,900,
58.09 Kajian Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Bandung
Prosentase hasil Kajian Pusat pelayanan terpadu
1 135,000,
Kajian Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Bandung
Prosentase hasil Kajian Pusat pelayanan terpadu
1 135,000,
66 Program Peningkatan Pengembangan Sisten Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sisten Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
66.01 Penyusunan Rencana Kerja dan DPA Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Bandung Prosentase dokumen rencana kerja, DPA dan DPPA
1 448,520,
Penyusunan Rencana Kerja dan DPA Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Bandung Prosentase dokumen rencana kerja, DPA dan DPPA
1 448,520,
66.02 Evaluasi, dan Pelaporan Internal Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Bandung Prosentase laporan bulanan, laporan kinerja program, evaluasi kinerja, Lakip, LKPJ dan LP2D
1 107,250,
Evaluasi, dan Pelaporan Internal Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Bandung Prosentase laporan bulanan, laporan kinerja program, evaluasi kinerja, Lakip, LKPJ dan LP2D
1 107,250,
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 64
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
66.03 Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Bandung Prosentase Laporan keuangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
100 25,000,
Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Bandung Prosentase Laporan keuangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
1 25,000,
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rencana kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 diambil dari proses bottom up planning dan top
down planning dengan mengacu kepada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
dan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018. Pada proses bottom up planning, lebih diarahkan pada
penampungan kebutuhan seluruh CPDP/Samsat dan mitra kerjanya diseluruh CPDP yang berjumlah 34 (tiga puluh empat) yang tersebar di 27
(dua puluh tujuh) Kabupaten/Kota dan 1 (satu) PUSLIA, sedangkan pada proses top downnya bersumber dari pemaknaan kebijakan nasional,
komitmen Kepala Daerah serta anilisis situasi yang dipandang perlu oleh pimpinan Dispenda.
Hal yang menjadi perhatian dalam rencana kerja adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seoptimal
mungkin dengan makin berbasis tekhnologi berkualifikasi layanan seperti perbankan, sehingga masyarakat mendapat kenyamanan dalam
menerima pelayanan. Untuk itu, kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang kenyamanan dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat adalah peningkatan sarana dan prasarana dan peningkatan sumberdaya yang makin terstandarisasi. Disamping itu di Tahun 2016
Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat berencana akan membangun 7 (tujuh) kantor CPDP, 2 (dua) penyusunan DED serta 3 (tiga) lanjuta
pembangunan di 3 (tiga) CPDP yaitu :
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 65
No CPDP KETERANGAN
1. CPDP Wilayah Kab. Bogor DED + PEMBANGUNAN
2. CPDP Wilayah Kab. Karawang DED + PEMBANGUNAN
3. CPDP Wilayah Kab. Indramayu II Haurgeulis DED + PEMBANGUNAN
4. CPDP Wilayah Kota Depok I REVIU DED + PEMBANGUNAN
5. CPDP Wilayah Kab. Sukabumi I Cibadak PEMBANGUNAN
6. Aula/Mes di lokasi CPDP Kota Cimahi REVIU DED + PEMBANGUNAN
7. Puslia REVIU DED + PEMBANGUNAN
8. CPDP Wilayah Kab. Cirebon I Sumber REVIU DED
9. CPDP Wilayah Kota Banjar DED
10. CPDP Wilayah Kab. Sumedang DED
11. CPDP Wilayah Kota Bekasi LANJUTAN FISIK
12. CPDP Wilayah Kab. Majalengka LANJUTAN FISIK
13. CPDP Wilayah Kab. Indramayu I LANJUTAN FISIK
14. CPDP Wilayah Kuningan LANJUTAN FISIK
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 66
Tabel 2.4
Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2016 Provinsi Jawa Barat
Nama OPD : Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
No Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/ Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
29 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
29.1 Evaluasi Hasil Kinerja dan Pemutakhiran Dispenda Provinsi Jawa Barat
Se Jawa Barat Proposi penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan ,triwulan, semesteran dan tahunan)
1
54 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa
dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
54.1 Pengembangan Pusat Data Informasi Pendapatan Daerah Se Jawa Barat Tingkat gangguan jaringan dan sistemdan tingkat jangkuan didtribusi layanan
1
54.2 Pengembangan Infrastruktur Pusat Pengelolaan Informasi dan
Aplikasi Pendapatan Daerah
Se Jawa Barat Tingkat kebutuhan peningkatan informasi layanan 1
57 Program pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah
57.1 Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I
Kota Depok Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
100
57.2 Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere
Kota Depok Sda 100
57.3 Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor
Kabupaten
Bogor
Sda 100
57.4 Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor
Kota Bogor Sda 100
57.5 Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi
Kota Sukabumi Sda 100
57.6 Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Sukabumi I Cibadak
Kabupaten Sukabumi
Sda 100
57.7 Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Sukabumi II Pelabuhanratu
Kabupaten Sukabumi
Sda 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 67
No Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/ Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
57.8 Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur
Kabuapten
Cianjur
Sda 100
57.9 Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi
Kota Bekasi Sda 100
57.10 Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi
Kabupaten
Bekasi
Sda 100
57.11 Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang
Kabupaten
Karawang
Sda 100
57.12 Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta
Kabupaten
Purwakarta
Sda 100
57.13 Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang
Kabupaten
Subang
Sda 100
57.14 Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon
Kota Cirebon Sda 100
57.15 Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Cirebon I Sumber
Kabupaten
Cirebon
Sda 100
57.16 Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Cirebon II Ciledug
Kabupaten
Cirebon
Sda 100
57.17 Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I
Kabupaten
Indramayu
Sda 100
57.18 Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Indramayu II Haurgeulis
Kabupaten
Indramayu
Sda 100
57.19 Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan
Kabupaten Kuningan
Sda 100
57.20 Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka
Kabupaten Majalengka
Sda 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 68
No Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/ Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
57.21 Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
Kota Bandung Sda 100
57.22 Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan
Kota Bandung Sda 100
57.23 Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III SoekarnoHatta
Kota Bandung Sda 100
57.24 Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Bandung Barat
Sda 100
57.25 Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Bandung I Rancaekek
Kabupaten Bandung
Sda 100
57.26 Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Bandung II Soreang
Kabupaten
Bandung
Sda 100
57.27 Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang
Kabupaten
Sumedang
Sda 100
57.28 Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut
Kabupaten
Garut
Sda 100
57.29 Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya
Kota
Tasikmalaya
Sda 100
57.30 Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten
Tasikmalaya
Sda 100
57.31 Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis I
Kabupaten
Ciamis
Sda 100
57.32 Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis II Pangandaran
Kabupaten
Ciamis
Sda 100
57.33 Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi
Kota Cimahi Sda 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 69
No Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/ Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
57.34 Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar
Kota Banjar Sda 100
57.35 Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Bidang Pajak (Bidang
Pendapatan I)
Sda 100
57.36 Penelusuran/sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar
Ulang (KTMDU) di semua CPDP se Jawa Barat
Se Jawa Barat Teridentifikasinya kendaraan yang tidak melakukan
daftar ulang
100
58 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
58.1 Bimbingan Teknis Aplkasi Samsat se Jawa Barat (Aplikasi Samsat,
Pengelolaan Keuangan, dan Pengelolaan Barang Daerah)
Kota Bandung 1) Proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan
formal 2) Proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan
teknis subtantif
3) Proporsi aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi
100
59 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
59.1 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dispenda
Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Prosentase terpenuhinya Narasumber/Instruktur Olah
Raga, Kerohanian, Bahan Obat-Obatan, Sarana Olah Raga, Pegawai yang pensiun, Kursus singkat, pelatihan/seminar/Kursus, Rakor, Raker dan Pakaian
Dinas
100
59.2 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Depok I
Kota Depok Sda 100
59.3 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Depok II Cinere
Kota Depok Sda 100
59.4 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor
Sda 100
59.5 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor
Kota Bogor Sda 100
59.6 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi
Kota Sukabumi Sda 100
59.7 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak
Kabupaten Sukabumi
Sda 100
59.8 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu
Kabupaten Sukabumi
Sda 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 70
No Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/ Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
59.9 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur
Kabupaten
Cianjur
Sda 100
59.10 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi
Kota Bekasi Sda 100
59.11 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi
Kabupaten
Bekasi
Sda 100
59.12 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang
Kabupaten
Karawang
Sda 100
59.13 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta
Kabupaten
Purwakarta
Sda 100
59.14 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang
Kabupaten
Subang
Sda 100
59.15 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon
Kota Cirebon Sda 100
59.16 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber
Kabupaten
Cirebon
Sda 100
59.17 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug
Kabupaten
Cirebon
Sda 100
59.18 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I
Kabupaten
Indramayu
Sda 100
59.19 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis
Kabupaten
Indramayu
Sda 100
59.20 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan
Kabupaten
Kuningan
Sda 100
59.21 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka
Kabupaten
Majalengka
Sda 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 71
No Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/ Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
59.22 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
Kota Bandung Sda 100
59.23 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan
Kota Bandung Sda 100
59.24 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta
Kota Bandung Sda 100
59.25 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang
Pelayanan Dinas PendapatanDaerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten
Bandung Barat
Sda 100
59.26 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek
Kabupaten
Bandung
Sda 100
59.27 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang
Kabupaten
Bandung
Sda 100
59.28 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang
Kabupaten
Sumedang
Sda 100
59.29 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut
Kabupaten
Garut
Sda 100
59.30 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya
Kota
Tasikmalaya
Sda 100
59.31 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten
Tasikmalaya
Sda 100
59.32 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis I
Kabupaten
Ciamis
Sda 100
59.33 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis II Pangandaran
Pangandaran
Kabupaten Ciamis
Sda 100
59.34 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota
Cimahi
Kota Cimahi Sda 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 72
No Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/ Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
59.35 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar
Kota Banjar Sda 100
59.36 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Pusat
Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Sda 100
60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
60.1 Penyelenggaraan Admnistrasi Perkantoran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Prosentase terfasilitasinya kebutuhan dasar operasional seperti listrik, air, telepon, internet, ATK,
perangko, materai, penggandaan, cetakan makan dan minum, serta perjalanan dinas
100
60.2 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Depok I
Kota Depok I Sda 100
60.3 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere
Kota Depok Sda 100
60.4 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor
Sda 100
60.5 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor
Kabupaten Bandung
Sda 100
60.6 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi
Kota Sukabumi Sda 100
60.7 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak
Kabupaten Sukabumi
Sda 100
60.8 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu
Kabupaten Sukabumi
Sda 100
60.9 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cianjur
Sda 100
60.10 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi
Kota Bekasi Sda 100
60.11 Penyelenggaran Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bekasi
Sda 100
60.12 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang
Kabupaten Karawang
Sda 100
60.13 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Sda 100
60.14 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Kabupaten sda 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 73
No Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/ Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang Subang
60.15 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon
Kota Cirebon Sda 100
60.16 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I
Sumber
Kabupaten Cirebon
Sda 100
60.17 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug
Kabupaten
Cirebon
Sda 100
60.18 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I
Kabupaten
Indramayu
Sda 100
60.19 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis
Kabupaten
Indramayu
Sda 100
60.20 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan
Kabupaten
Kuningan
Sda 100
60.21 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka
Kabupaten
Majalengka
Sda 100
60.22 Penyelenggaran Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
Kota Bandung Sda 100
60.23 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan
Kota Bandung Sda 100
60.24 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta
Kota Bandung Sda 100
60.25 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten
Bandung Barat
Sda 100
60.26 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek
Kabupaten
Bandung
Sda 100
60.27 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan
Dinas pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang
Kabupaten
Bandung
Sda 100
60.28 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang
Kabupaten
Sumedang
Sda 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 74
No Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/ Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
60.29 Penyelenggaraan Admnistrasi Perkantoran Cabang Pelayanan
Dinas pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut
Kabupaten
Garut
Sda 100
60.30 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan
Dispenda Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya
Kota
Tasikmalaya
Sda 100
60.31 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Tasikmalaya
Sda 100
60.32 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis I
Kabupaten Ciamis
Sda 100
60.33 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis II Pangandaran
Kabupaten Ciamis
Sda 100
60.34 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi
Kota Cimahi Sda 100
60.35 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar
Kota Banjar Sda 100
60.36 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Dinas Pendapatan Provinsi
Jawa Barat
Kota Bandung Sda 100
61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
61.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Prosentase terfasilitasinya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat
100
61.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I
Kota Depok Sda 100
61.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere
Kota Depok Sda 100
61.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor
Sda 100
61.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Bogor
Kota Bogor Sda 100
61.6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi
Kota Sukabumi Sda 100
61.7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak
Kabupaten
Sukabumi
Sda 100
61.8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu
Kabupaten Sukabumi
Sda 100
61.9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cianjur
Sda 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 75
No Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/ Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
61.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas
pendapatan Provinsi Wilayah Kota Bekasi
Kota Bekasi Sda 100
61.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bekasi
Sda 100
61.12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang
Kabupaten
Karawang
Sda 100
61.13 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Sda 100
61.14 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang
Kabupaten
Subang
Sda 100
61.15 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon
Kota Cirebon Sda 100
61.16 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber
Kabupaten
Cirebon
Sda 100
61.17 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug
Kabupaten Cirebon
Sda 100
61.18 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I
Kabupaten Indramayu
Sda 100
61.19 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten Indramayu II Haurgeulis
Kabupaten
Indramayu II Haurgeulis
Sda 100
61.20 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan
Kabupaten Kuningan
Sda 100
61.21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Pelayanan CPDP
Wilayah Kabupaten Kuningan
Kabupaten
Kuningan
Sda 100
61.22 Pengadaan Sarana dan Prasarana CPDP Wilayah Kabupaten Majalengka
Kabupaten Majalengka
Sda 100
61.23 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
Kota Bandung Sda 100
61.24 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan
Kota Bandung Sda 100
61.25 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta
Kota Bandung Sda 100
61.26 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Bandung Barat
Sda 100
61.27 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek
Kabupaten Bandung
Sda 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 76
No Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/ Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
61.28 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang
Kabupaten
Bandung
Sda 100
61.29 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang
Kabupaten Sumedang
Sda 100
61.30 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut
Kabupaten Garut
Sda 100
61.31 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya
Kota Bekasi Sda 100
61.32 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Tasikmalaya
Sda 100
61.33 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis I
Kabupaten Ciamis
Sda 100
61.34 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Cabang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis II
Pangandaran
Kabupaten Ciamis
Sda 100
61.35 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi
Kota Cimahi Sda 100
61.36 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar
Kota Banjar Sda 100
61.37 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat pengelolaan Informasi
Aplikasi Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Sda 100
61.38 Pembangunan Gedung Kantor CPDP Provinsi Wilayah Kab. Indramayu I
Kab. Indramayu Tingkat pemenuhan Pembangunan kantor CPDP Kab. Indramayu I dan penunjang kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan public sesuai standar daerah
100
61.39 Pembangunan Gedung Kantor CPDP Provinsi Wilayah Kab. Majalengka
Kab. Majalengka
Tingkat pemenuhan Pembangunan kantor CPDP Kab.Majalengka dan penunjang kebutuhan sarana
dan prasarana pelayanan public sesuai standar daerah
100
61.40 Pembangunan Gedung Kantor CPDP Provinsi Wilayah Kab. Kuningan
Kab.Kuningan Tingkat pemenuhan Pembangunan kantor CPDP Kab.Kuningan dan penunjang kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan public sesuai standar daerah
100
61.41 Pembangunan Gedung Kantor CPDP Provinsi Wilayah Kota Bekasi Kota Bekasi Tingkat pemenuhan Pembangunan kantor CPDP Kab.Kuningan dan penunjang kebutuhan sarana dan
prasarana pelayanan public sesuai standar daerah
100
62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
62.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Prosentase terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur dan pelayanan untuk wajib pajak
100
62.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I
Kota Depok Sda 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 77
No Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/ Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
62.3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Depok II Cinere
Kota Depok Sda 100
62.4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor
Kabupaten
Bogor
Sda 100
62.5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor
Kota Bogor Sda 100
62.6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi
Kota Sukabumi Sda 100
62.7 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak
Kabupaten
Sukabumi
Sda 100
62.8 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu
Kabupaten
Sukabumi
Sda 100
62.9 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur
Kabupaten
Cianjur
Sda 100
62.10 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi
Kota Bekasi sda 100
62.11 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bekasi
Sda 100
62.12 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang
Kabupaten Karawang
Sda 100
62.13 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Sda 100
62.14 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang
Kabupaten Subang
Sda 100
62.15 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon
Kota Cirebon Sda 100
62.16 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber
Kabupaten Cirebon
Sda 100
62.17 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug
Kabuapaten Cirebon
Sda 100
62.18 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I
Kabupaten Indramayu
Sda 100
62.19 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis
Kabupaten Indramayu
Sda 100
62.20 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan
Kabupaten
Kuningan
Sda 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 78
No Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/ Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
62.21 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka
Kabupaten
Majalengka
Sda 100
62.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
Kota Bandung Sda 100
62.23 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan
Kota Bandung Sda 100
62.24 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta
Kota Bandung Sda 100
62.25 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten
Bandung Barat
Sda 100
62.26 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek
Kabupaten
Bandung
Sda 100
62.27 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang
Kabupaten
Bandung
Sda 100
62.28 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang
Kabupaten
Sumedang
Sda 100
62.29 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut
Kabupaten
Garut
Sda 100
62.30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Cabang
pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya
Kota
Tasikmalaya
Sda 100
62.31 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten
Tasikmalaya
Sda 100
62.32 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis I
Kabupaten
Ciamis
Sda 100
62.33 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis II Pengandaran
Kabupaten
Ciamis
Sda 100
62.34 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi
Kota Cimahi Sda 100
62.35 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar
Kota Banjar Sda 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab II- 79
No Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/ Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
62.36 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Pengelolaan
Informasi dan Aplikasi Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Sda 100
65 Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
65.1 Rekonsialisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015
Se Jawa Barat Proporsi tingkat kesesuaian target dan realisasi 100
65.2 Penyusunan Penghitungan Dasar pengenaan Pajak kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB) Tahun 2014
Kota Bandung a. prosentase potensi WP b. proporsi kenaikan pendapatan daerah antar tahun
anggaran c. proporsi PAD terhadap pendapatan daerah
100
65.3 Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah Kota Bandung Proporsi kesesuian hasil kesepakatan rapat koordinasi pendapatan dgn implementasinya
100
65.4 Sosialisasi, Monitoring, dan Koordinasi Pendapatan Daerah Kota Bandung Proporsi kesesuian hasil kesepakatan rapat koordinasi pendapatan dgn implementasinya
100
65.5 Optimalisasi Penggalian Potensi pendapatan daerah se Jawa Barat Meningkatkan penerimaan daerah yg optimal 100
65.6 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan II Kota Bandung Meningkatkan penerimaan daerah yg optimal 100
65.7 Koordinasi Pendapatan Sumber II Kota Bandung Proporsi kesesuian hasil kesepakatan rapat koordinasi
pendapatan dgn implementasinya
100
65.8 Optimalisasi Pendapatan Sumber I Kota Bandung Meningkatkan penerimaan daerah yg optimal 100
65.9 Kajian Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Pendapatan dengan Pemerintah Kab/Kota
Se Jawa Barat Meningkatkan kerjasama pengelolaan pendapatran dengan Kab/Kota
100
65.10 Kajian Etika Pelayanan Perpajakan Kota Bandung Proporsi peningkatan layanan pajak 100
65.11 Rapat Koordinasi Kerjasama Pendapatan se Jawa Barat Se Jawa Barat Tingkat sinergitas pendapatan se Jawa barat 100
65.12 Kajian Kelembagaan tentang Penyitaan Objek Pajak Kota Bandung Terwujudnya bentuk peraturan penyitaan pajak 100
65.13 Kajian Penerapan Pemberlakuan NPWPD pada seluruh Objek dan
Subjek Pajak
Kota Bandung Tingkat perberlakuan NPWPD objek dan subjek pajak 100
65.14 Diskusi Inovasi, Regulasi dan Perencanaan Pendapatan Kota Bandung Tingkat pengembangan dan perencanaan pendapatan 100
65.15 Penyempurnaan Standar Analisis Operasional Dinas Pendapatan
Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Tingkat standarisasi belanja pada Dispenda 100
66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
66.1 Penyusunan Rencana Kerja, Forum OPD, RKA, DPA Tahun 2016 dan DPPA tahun 2015 Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Prosentase Rencana Kerja, Forum OPD, RKA, DPA Tahun 2016 dan DPPA tahun 2015
100
66.2 Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Prosentase laporan bulanan, laporan kinerja program, evaluasi kinerja, Lakip, LKPJ dan LP2D
100
66.3 Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Prosentase Laporan keuangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 1
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Sinergi dalam perencana kebijakan pembangunan pusat dan daerah, baik lima tahunan maupun tahunan akan dilaksanakan
dengan mengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkat pemerintahan
(desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional) sehingga terwujud sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan
antar sektor, antar waktu, antar wilayah, dan antara pusat dan daerah. Selain itu, Musrenbang juga diharapkan dapat lebih mendorong
terciptanya proses partisipatif semua pelaku pembangunan dan berkembangnya transaparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaran
pemerintahan dan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat semata, akan tetapi perlu
dukungan dari stakeholders lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.
Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di dalam membuat Rencana Kerjanya berpedoman pada rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, sehingga di dalam menentukan visi, misi, tujuan , sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dapat selaras dengan apa yang hendak dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan mendukung terhadap kebijakan nasional.
Kebijakan nasional yang hendak dicapai oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dan juga mengacu pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik, penerapan standar pelayanan publik dan pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik.
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 2
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 telah mengacu kepada Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat tahun 2013 - 2018, yang disesuaikan dengan perkiraan-perkiraan kondisi dan asumsi potensi pendapatan di Tahun 2016 serta arahan pembangunan daerah yang ada pada RPJMD 2013 – 2018.
Untuk itu, tujuan yang ditetapkan adalah:
1. Meningkatkan penerimaan daerah yang optimal ; 2. Meningkatkan potensi penerimaan pendapatan daerah ; 3. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya ; 4. Mewujudkan kepuasan pelayanan prima; dan 5. Memantapkan kinerja organisasi.
Dari tujuan-tujuan tersebut, sasaran yang diharapkan dapat tercapai adalah:
1. Tercapainya penerimaan pendapatan daerah ; 2. Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah ; 3. Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah ; 4. Meningkatnya kualitas SDM ; 5. Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah ; 6. Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah ; 7. Meningkatkan modernisasi informasi layanan pendapatan daerah ; 8. Meningkatkan sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah ; dan 9. Meningkatnya meningkatkan ketepatan dan keakuratan penyusunan pelaporan kinerja.
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 3
3.3 Program Dan Kegiatan
Rencana program dan kegiatan pada tahun 2016, akan dilaksanakan di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dan 34 Cabang
Pelayanan Pendapatan Daerah yang tersebar di seluruh Jawa Barat dan 1 Puslia. Adapun rumusan program dan kegiatan tahun 2016 telah di
sinkronkan dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah.
Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 10 (Sepuluh) program dan 210 (dua ratus Sepuluh ) kegiatan, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 413.565.077.154,- Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari 1 (satu) kegiatan Pembinaan dan
Pengendalian, Evaluasi Hasil Kenerja dan Pemutahiran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, yang membutuhkan anggaran sebesar
Rp. 619.125.000,-
a. Monitoring pembinaan dan Kepatuhan Pegawai Dinas Perndapan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 100.000.000,-
b. Evaluasi Hasil Kinerja Pemutakhiran Dinas Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 1.125.469.500,-
c. Penyusunan Program dan Kegiaatan Dinas Privinsi Jawa Barat sebesar Rp. 619.125.000,-
2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi , terdiri dari 2 (dua) kegiatan
yang membutuhkan anggaran sebesar Rp. 1.271.750.000,- dengan rincian sebagai berikut :
a. Pengelolaan Website Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.184.300.000,-
b. Fasilitas Teknik Penerapan TIK pada Sistem Informasi Dispenda Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 95.500.000,-
c. Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Pemanfaatan Jaringan Internet Data Center Dispenda Jabar sebesar Rp. 90.750.000,-
d. Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Aplikasi Pendukung ( Supporting Application ) Dispenda Provinsi Jabar sebesar
Rp. 182.300.000,-
e. Penyusunan Dokumen Teknis Kajian Keamanan dan Back Up Data Aplikasi Sistem Informasi Pajak Air Permukaan (SIMPAP ) sebesar
Rp.90.750.000,-
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 4
f. Optimalisasi Perangkat IT Samsat Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 356.600.000,-
g. Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Security Jaringan Internet Non Data Center Dispenda Jabar sebesar Rp. 90.750.000,-
h. Penyusunan Aplikasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Via ATM dengan BRI dan BCA sebesar Rp. 180.800.000,-
3. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah, terdiri dari 34 ( tiga puluh empat ) kegiatan yang
membutuhkan anggaran sebesar Rp. 45.522.417.825,- dengan rincian sebagai berikut :
a. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Wilayah Kota Depok I sebesar
Rp. 1.474.829.750,-
b. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Wilayah Kota Depok II Cinere sebesar
Rp. 860.745.025,-
c. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Wilayah Kabupaten Bogor sebesar
Rp. 3.276.469.825,-
d. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Wilayah Kota Bogor sebesar
Rp. 1.055.693.400,-
e. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Wilayah Kota Sukabumi sebesar
Rp. 561.437.200,-
f. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Wilayah Kabupate Sukabumi I Cibadak
sebesar Rp. 1.464.138.475,-
g. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Wilayah Kabupaten Sukabumi II
Pelabuhan Ratu sebesar Rp. 854.921.875,-
h. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Wilayah Kab Cianjur sebesar
Rp. 1.514.185.875,-
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 5
i. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Wilayah Kota Bekasi sebesar
Rp. 2.853.378.150,-
j. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Wilayah Kabupaten Bekasi sebesar
Rp. 3.089.512.750,-
k. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Wilayah Kabupaten Karawang sebesar
Rp. 2.181.297.400,-
l. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Wilayah Kabupaten Purwakarta
sebesar Rp. 1.290.532.300,-
m. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Wilayah Kabupaten Subang sebesar
Rp. 1.639.717.100,-
n. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Wilayah Kota Cirebon sebesar
Rp. 554.177.300,-
o. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Wilayah Cirebon I Sumber sebesar
Rp. 1.449.869.375,-
p. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug
sebesar Rp. 1.039.058.275,-
q. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Wilayah Kabupaten Indramayu I
Sebesar Rp. 1.502.099.525,-
r. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Wilayah Kabupaten Indramayu II
Haurgeulis sebesar Rp. 836.793.075,-
s. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Wilayah Provinsi Kabupaten Kuningan
sebesar Rp. 1.338.544.775,-
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 6
t. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Wilayah Kab Majalengka sebesar
Rp. 1.417.508.975,-
u. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
sebesar Rp.1.221.073.425,-
v. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan
sebesar Rp. 1.244.013.350,-
w. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Wilayah kota Bandung III Soekarno-
Hatta sebesar Rp. 1.134.080.275,-
x. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Wilayah Kota Bandung Barat sebesar
Rp. 1.256.573575,-
y. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Wilayah Kab Bandung I Rancaekek
sebesar Rp. 1.333.061.450,-
z. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Wilayah kab Bandung II Soreang
sebesar Rp. 1.391.170.825,-
aa. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Wilayah Kab Sumedang sebesar
Rp. 1.321.876.150,-
bb. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Wilayah Kab Garut
Rp. 1.523.390.500,-
cc. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Wilayah Kota Tasikmalaya sebesar
Rp. 678.126.975,-
dd. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Wilayah Kab Tasikmalaya sebesar
Rp. 1.283.062.500,-
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 7
ee. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Wilayah Kab Ciamis sebesar
Rp. 1.154.953.350,-
ff. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Wilayah Kab Pangandaran sebesar
Rp. 683.394.325,-
gg. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Wilayah Kota Cimahi sebesar
Rp. 611.823.875,-
hh. Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Wilayah Kota Banjar sebesar
Rp. 430.897.825,-
4. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur, terdiri dari 1 (satu) kegiatan Bimbingan Teknis Aparatur di Lingkungan Dinas
Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Aplikasi Samsat, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Daerah, Pengelolaan Sistem
Informasi Kearsipan dan Pengadaan Barang Jasa Pemerinatahan), yang membutuhkan anggaran sebesar sebesar Rp.183.000.000,-
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kegiatan yang membutuhkan anggaran
sebesar Rp. 3.340.670.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
a. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dispenda Provinsi Jawa Barat, membutuhkan anggaran sebesar
Rp.757.650.000,-
b. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.67.100.000,-
c. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II
Cinere, membutuhkan anggaran sebesar Rp.68.050.000,-
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 8
d. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Bogor, membutuhkan anggaran sebesar Rp.94.850.000,-
e. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.64.050.000,-
f. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota
Sukabumi, membutuhkan anggaran sebesar Rp.60.660.000,-
g. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Sukabumi I Cibadak, membutuhkan anggaran sebesar Rp.61.000.000,-
h. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Sukabumi II Pelabuhan Ratu, membutuhkan anggaran sebesar Rp.57.950.000,-
i. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Cianjur, membutuhkan anggaran sebesar Rp.62.000.000,-
j. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.103.600.000,-
k. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Bekasi, membutuhkan anggaran sebesar Rp.89.850.000,-
l. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Karawang, membutuhkan anggaran sebesar Rp.73.200.000,-
m. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Purwakarta, membutuhkan anggaran sebesar Rp.78.100.000,-
n. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Subang, membutuhkan anggaran sebesar Rp.61.000.000,-
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 9
o. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.77.700.000,-
p. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Cirebon I Sumber, membutuhkan anggaran sebesar Rp.74.650.000,-
q. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Cirebon II Ciledug, membutuhkan anggaran sebesar Rp.54.900.000,-
r. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Indramayu I, membutuhkan anggaran sebesar Rp 61.000.000,-
s. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Indramayu II Haurgeulis, membutuhkan anggaran sebesar Rp.73.350.000,-
t. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Kuningan, membutuhkan anggaran sebesar Rp.59.850.000,-
u. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Majalengka, membutuhkan anggaran sebesar Rp.69.950.000,-
v. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung
I Pajajaran, membutuhkan anggaran sebesar Rp.99.100.000,-
w. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung
II Kawaluyaan, membutuhkan anggaran sebesar Rp.85.400.000,-
x. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung
III Soekarno-Hatta, membutuhkan anggaran sebesar Rp.94.550.000,-
y. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Bandung Barat, membutuhkan anggaran sebesar Rp.118.450.000,-
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 10
z. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Bandung I Rancaekek, membutuhkan anggaran sebesar Rp.69.650.000,-
aa. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Bandung II Soreang, membutuhkan anggaran sebesar Rp.103.700.000,-
bb. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Sumedang, membutuhkan anggaran sebesar Rp.73.200.000,-
cc. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Garut, membutuhkan anggaran sebesar Rp.100.250.000,-
dd. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota
Tasikmalaya, membutuhkan anggaran sebesar Rp.67.000.000,-
ee. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Tasikmalaya, membutuhkan anggaran sebesar Rp.57.950.000,-
ff. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Ciamis, membutuhkan anggaran sebesar Rp.71.310.000,-
gg. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Pangandaran, membutuhkan anggaran sebesar Rp.56.150.000,-
hh. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.64.050.000,-
ii. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.51.850.000,-
jj. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan, membutuhkan
anggaran sebesar Rp.57.600.000,-
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 11
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kegiatan yang membutuhkan anggaran sebesar
Rp.58.241.672.050,- dengan rincian sebagai berikut :
a. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, membutuhkan anggaran sebesar
Rp.28.593.386.630,-
b. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.1.413.865.000,-
c. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Depok II Cinere,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.561.050.000,-
d. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.1.055.550.000,-
e. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.879.528.000,-
f. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.729.727.000,-
g. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Sukabumi I Cibadak,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.530.000.000,-
h. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II
Pelabuhan Ratu, membutuhkan anggaran sebesar Rp.578.328.000,-
i. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Cianjur,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.835.055.000,-
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 12
j. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.1.200.178.800,-
k. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Bekasi,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.981.264.000,-
l. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Karawang,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.1.416.800.000,-
m. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.676.125.000,-
n. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.573.560.000,-
o. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.974.154.688,-
p. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I
Sumber, membutuhkan anggaran sebesar Rp.708.234.000,-
q. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II
Ciledug, membutuhkan anggaran sebesar Rp.503.787.324,-
r. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.853.320.000,-
s. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II
Haurgeulis, membutuhkan anggaran sebesar Rp.1.468.381.000,-
t. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.944.620.000,-
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 13
u. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.958.784.000,-
v. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I
Pajajaran, membutuhkan anggaran sebesar Rp.1.476.035.232,-
w. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II
Kawaluyaan, membutuhkan anggaran sebesar Rp.937.578.000,-
x. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III
Soekarno-Hatta, membutuhkan anggaran sebesar Rp.679.677.000,-
y. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung
Barat, membutuhkan anggaran sebesar Rp.436.636.144,-
z. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I
Rancaekek, membutuhkan anggaran sebesar Rp.655.140.000,-
aa. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II
Soreang, membutuhkan anggaran sebesar Rp.718.144.144,-
bb. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.603.311.088,-
cc. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.666.942.000,-
dd. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.690.616.000,-
ee. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.768.828.000,-
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 14
ff. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.758.295.000,-
gg. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran,
membutuhkan anggaran sebesar Rp. 640.845.000,-
hh. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.483.294.000,-
ii. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.717.754.000,-
jj. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Dispenda Provinsi Jawa Barat,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.1.572.878.000,-
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kegiatan yang membutuhkan anggaran sebesar
Rp. 251.778.584.639,- dengan rincian sebagai berikut :
a. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, membutuhkan anggaran sebesar
Rp.21.611.872775,-
b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.825.403.000,-
c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor, membutuhkan
anggaran sebesar Rp. 1.031.508.000,-
d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.527.952.000,-
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 15
e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II
Pelabuhan Ratu, membutuhkan anggaran sebesar Rp.1.757.672.700,-
f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.202.000.000,-
g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi, membutuhkan
anggaran sebesar Rp.2.016.743.000,-
h. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.1.101.661.000,-
i. Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.459.398.000,-
j. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.250.550.000,-
k. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.401.150.000,-
l. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.991.138.600,-
m. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I
Sumber, membutuhkan anggaran sebesar Rp.521.931.000,-
n. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II
Ciledug, membutuhkan anggaran sebesar Rp.1.363.780.000,-
o. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.1.933.840.000,-
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 16
p. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.3.168.318.000,-
q. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.9.955.711.600,-
r. Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.960.900.000,-
s. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II
Kawaluyaan, membutuhkan anggaran sebesar Rp.666.500.000,-
t. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III
Soekarno-Hatta, membutuhkan anggaran sebesar Rp.812.215.000,-
u. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.749.800.000,-
v. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I
Rancaekek, membutuhkan anggaran sebesar Rp.1.002.493.000,-
w. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II
Soreang, membutuhkan anggaran sebesar Rp.801.582.500,-
x. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.779.797.000,-
y. Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut, membutuhkan
anggaran sebesar Rp.525.500.000,-
z. Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya, membutuhkan
anggaran sebesar Rp.352.112.000,-
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 17
aa. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.1.729.070.800,-
bb. Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis, membutuhkan
anggaran sebesar Rp.354.600.000,-
cc. Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.496.492.000,-
dd. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi, membutuhkan
anggaran sebesar Rp.553.526.000,-
ee. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar, membutuhkan
anggaran sebesar Rp.1.140.210.000,-
ff. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sarana Aparatur Kantor Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan, membutuhkan
anggaran sebesar Rp.3.674.490.000,-
gg. Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor, membutuhkan
anggaran sebesar Rp.39.973.500.000,-
hh. Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.26.669.582.639,-
ii. Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan, membutuhkan
anggaran sebesar Rp.15.582.450.000,-
jj. Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang, membutuhkan
anggaran sebesar Rp.33.793.396.000,-
kk. Pembangunan Kantor Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Membutuhkan Anggaran Sebesar Rp. 10.460.060.000
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 18
ll. Pembangunan Gedung Mess dan Aula Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat di CPDP Wilayah Kota Cimahi Membutuhkan Anggaran
Sebesar Rp. 12.581.200.000,-
mm. Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I, membutuhkan
anggaran sebesar Rp.33.476.848.000,-
nn. Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor, membutuhkan
anggaran sebesar Rp.16.521.630.025,-
8. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kegiatan yang membutuhkan anggaran
sebesar Rp. 45.247.4966.140,- dengan rincian sebagai berikut :
a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pendapatan provinsi Jawa Barat, membutuhkan anggaran sebesar Rp.
11.392.695.800,-
b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.731.265.000,-
c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.835.398.000,-
d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.1.052.396.500,-
e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.788.007.500,-
f. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.1.171.555.000,-
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 19
g. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I
Cibadak, membutuhkan anggaran sebesar Rp.745.000.000,-
h. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II
Pelabuhan Ratu, membutuhkan anggaran sebesar Rp.596.300.000,-
i. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.672.693.150,-
j. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.1.378.128.000,-
k. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.839.573.000,-
l. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.1.492.579.000,-
m. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Purwakarta,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.721.640.000,-
n. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.897.764.000,-
o. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.1.164.794.000,-
p. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I
Sumber, membutuhkan anggaran sebesar Rp.918.421.690,-
q. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II
Ciledug, membutuhkan anggaran sebesar Rp.664.773.000,-
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 20
r. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.1.057.257.000,-
s. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II
Haurgeulis, membutuhkan anggaran sebesar Rp.687.399.000,-
t. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.774.568.000,-
u. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.1.031.078.000,-
v. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I
Pajajaran, membutuhkan anggaran sebesar Rp.1.251.550.000,-
w. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II
Kawaluyaan, membutuhkan anggaran sebesar Rp.1.179.296.000,-
x. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III
Soekarno-Hatta, membutuhkan anggaran sebesar Rp.914.256.000,-
y. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung
Barat, membutuhkan anggaran sebesar Rp.1.756.171.500,-
z. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I
Rancaekek, membutuhkan anggaran sebesar Rp.1.124.383.000,-
aa. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II
Soreang, membutuhkan anggaran sebesar Rp.1.039.989.000,-
bb. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.1.024.904.000,-
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 21
cc. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.1.121.090.000,-
dd. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.711.453.000,-
ee. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.599.850.000,-
ff. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.1.489.657.000,-
gg. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.723.417.000,-
hh. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.1.371.868.000,-
ii. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.556.000.000,-
jj. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan, membutuhkan anggaran sebesar
Rp.679.356.000,-
9. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan yang membutuhkan anggaran sebesar
Rp.5.509.527.955.861.159.000,- dengan rincian sebagai berikut :
a. Penyusunan Aplikasi dan Dashboard Info Layanan Perencanaan Pendapatan dan Belanja sebesar Rp.167.500.000,-
b. Penyusunan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
sebesar Rp.718.575.000,-
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 22
c. Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.459.900.000,-
d. Sosialisasi, Monitoring dan Koordinasi pajak Daerah sebesar Rp.950.000.000,-
e. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan II sebesar Rp.440.166.000,-
f. Optimalisasi Pendapatan Sumber II sebesar Rp.624.568.000,-
g. Optimalisasi Pendapatan Sumber I sebesar Rp.325.000.000,-
h. Rapat Koordinasi Kerjasama Pendapatan Se Jawabarat sebesar Rp.253.100.000,-
i. Kajian Regulasi Pendapatan sebesar Rp.248.600.000,-
j. Optimalisasi Penggalian Potensi Pendapatan Daerah sebesar Rp.999.850.000,-
k. Kavita Selekta sebesar Rp.178.350.000,-
l. Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 145.550.000,-
m. Penyusunan SOP sebesar Rp. 150.000.000,-
n. Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada 34 CPDP sebesar Rp. 200.000.000,-
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 2 (dua) kegiatan yang
membutuhkan anggaran sebesar Rp.273.758.000,- dengan rincian sebagai berikut :
a. Penyusunan RKA tahun 2017, DPA Tahun 2016 dan Dpa Pengesahan dan DPPA Tahun 2016 Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat,
membutuhkan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- b. Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, membutuhkan anggaran sebesar Rp.173.758.000,-
11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 2 (dua) kegiatan yang
membutuhkan anggaran sebesar Rp.1.225.474.500,- dengan rincian sebagai berikut :
a. Monitoring Pembinaan dan Kepatuhan Pegawai Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 100.000.000,-
b. Evaluasi Hasil Kinerja dan Pemutahiran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 1.125.474.500
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 23
TABEL 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
Dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Nama OPD : Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29 Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi
Pembangunan Daerah
2.030.013.250.00
29.1 Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Prosentase Tersedianya Revisi
Renstra Tahun 2013-2018, Prosentase Rencana Kerja Tahun 2016, Prosentase
Tersusunnya Penetapan Kinerja, IKU, RKT, Prosentase
Terselenggaranya Forum OPD
Se Jawa Barat 100 619.125.000.00 APBD Prov
100
53 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
1.271.750.000.00
53.1 Pengelolaan Website Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Prosentase Terkelolanya Website Dinas Pendapatan
Provinsi Jawa Barat
Se Jawa Barat 100 184.300.000.00 APBD Prov
100
53.2 Fasilitas Teknik Penerapan TIK pada Sistem Informasi Dispenda Prov Jabar
Prosentase Terfasilitasinya
Teknik Penerapan TIK pada Sistem Informasi Dispenda
Provinsi Jawa Barat
Se Jawa Barat 100 95.500.000.00 APBD Prov
100
53.3 Penyusunan Dokumen Kajian Teknik Pemanfaatan
Jaringan Internet Data Center Dispenda Jabar
Prosentase Dokumen
Kajian Teknik Pemanfaatan Jaringan Internet dan
Se Jawa Barat 100 90.750.000.00 APBD
Prov 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 24
Data Center Dispenda Jabar
53.4 Penyusunan Dokumen Kajian Teknik Aplikasi Pendukung ( supporting Application) Dispenda Prov Jabar
Tersusunnya Dokumen Kajian
Teknis Aplikasi Pendukung (Supporting Application) Dispenda
Prov. Jabar
Se Jawa Barat 100 182.300.000.00 APBD Prov
100
53.5 Penyusunan Dokumen Teknis Kajian Keamanan dan
Back Up Data Aplikasi Sistem Informasi Pajak Air Permukaan (SIMPAP)
Tersusunnya
Dokumen Teknis Kajian Keamanan dan Back Up Data Aplikasi
Sistem Informasi Pajak Air Permukaan (SIMPAP)
Se Jawa Barat 100 90.750.000.00 APBD
Prov 100
53.6 Optimalisasi Perangkat IT Samsat Provinsi Jaawa Barat Prosenstase Terpeliharanya
Komputer
Se Jawa Barat 100 356.600.000.00 APBD Prov
100
53.7 Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Security Jaringan
Internet Non Data Center Dispenda Jabar
Tersusunnya
Dokumen Kajian Teknis Security Jaringan Internet Non Data Center
Dispenda Jabar
Se Jawa Barat 100 90.750.000.00 APBD
Prov 100
53.8
Penyusunan Aplikasi Pembayaran Pajak Kendaraan
Bermotor Via ATM dengan BRI dan BCA
Se Jawa Barat 100 180.000.000.00 APBD
Prov 100
57 Program pemantapan Otonomi Daerah dan
Sistem Administrasi Daerah
45.522.417.825.00
57.1 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I
Prosentase Terfasilitasinya Operasi Terpadu
Tertib Kendaraan Bermotor di Tingkat POLRES, Terfasilitasinya
Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat
POLSEK, Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang
tidak melakukan pembayaran, Terfasilitasinya
Penelusuran KTMDU,
Kota Depok 100 1.474.829.750.00 APBD Prov
100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 25
Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan
57.2 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere
SDA Kota Depok 100 860.745.025.00 APBD Prov
100
57.3 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor
SDA Kabupaten Bogor 100 3.276.469.825.00 APBD Prov
100
57.4 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor
SDA Kota Bogor 100 1.055.693.400.00 APBD Prov
100
57.5 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi
SDA Kota Sukabumi 100 561.437.200.00 APBD
Prov
100
57.6 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak
SDA Kota Sukabumi 100 1.464.138.475.00 APBD Prov
100
57.7 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu
SDA Kabupaten Sukabumi
100 854.921.875.00 APBD Prov
100
57.8 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Cianjur
SDA Kabupaten Cianjur
100 1.514.185.875.00 APBD Prov
100
57.9 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi
SDA Kota Bekasi 100 2.853.378.150.00 APBD Prov
100
57.10 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Bekasi
SDA Kabupaten Bekasi
100 3.089.512.750.00 APBD Prov
100
57.11 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi WilayahKabupaten Kerawang
SDA Kabupaten
Karawang
100 2.181.297.400.00 APBD
Prov
100
57.12 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta
SDA Kabupaten
Purwakarta
100 1.290.532.300.00 APBD
Prov
100
57.13 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang
SDA Kabupaten
Subang
100 1.639.717.100.00 APBD
Prov
100
57.14 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon
SDA Kota Cirebon 100 554.177.300.00 APBD Prov
100
57.15 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber
SDA Kabupaten Cirebon
100 1.449.869.375.00 APBD Prov
100
57.16 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Cirebon II Ciledug
SDA Kabupaten Cirebon
100 1.039.058.275.00 APBD Prov
100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 26
57.17 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Indramayu I
SDA Kabupaten Indramayu
100 1.502.099.525.00 APBD Prov
100
57.18 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab
Indramayu II Haurgeulis
SDA Kabupaten Indramayu
100 836.793.075.00 APBD Prov
100
57.19 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah kab
Kuningan
SDA Kabupaten Kuningan
100 1.338.544.775.00 APBD Prov
100
57.20 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Majalengka
SDA Kabupaten Majalengka
100 1.417.508.975.00 APBD Prov
100
57.21 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
SDA Kota Bandung 100 1.221.073.425.00 APBD Prov
100
57.22 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan
SDA Kota Bandung 100 1.244.013.350.00 APBD Prov
100
57.23 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta
SDA Kota Bandung 100 1.134.080.275.00 APBD Prov
100
57.24 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah kab Bandung Barat
SDA Kab Bandung Barat
100 1.256.573.575.00
APBD Prov
100
57.25 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Bandung I Rancaekek
SDA Kabupaten
Bandung
100 1.333.061.450.00 APBD
Prov
100
57.26 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Bandung II Soreang
SDA Kabupaten Bandung
100 1.391.170.825.00 APBD Prov
100
57.27 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Sumedang
SDA Kabupaten
Sumedang
100 1.321.876.150.00 APBD
Prov
100
57.28 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Garut
SDA Kabupaten Garut 100 1.523.390.500.00 APBD
Prov
100
57.29 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya
SDA Kota
Tasikmalaya
100 678.126.975.00 APBD
Prov
100
57.30 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Tasikmalaya
SDA Kabupaten
Tasikmalaya
100 1.283.062.500.00 APBD
Prov
100
57.31 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis
SDA Kabupaten
Ciamis
100 1.154.953.350.00 APBD
Prov
100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 27
57.32 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Pangandaran
SDA Kabupaten Pangandaran
100 683.394.325.00 APBD Prov
100
57.33 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi
SDA Kota Cimahi 100 611.832.875.00 APBD Prov
100
57.34 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar
SDA Kota Banjar 100 430.897.825.00 100
58 Program Pengembangan Kopetensi Aparatur 183.000.000.00
58.1 Bimbingan Teknis Aparatur di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat( Aplikasi Samsat , Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang
Daerah)
Jumlah Pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis
Kota Bandung 100 183.000.000.00 APBD Prov
100
59 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.340.670.000
59.1 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dispenda Provinsi Jawa Barat
Prosentase terpenuhinya Narasumber/
Instruktur Olah Raga, Kerohanian, Bahan Obat-Obatan, Sarana Olah Raga, pensiun,
Kursus singkat, pelatihan /Kursus, Rakor, Raker dan
Pakaian Dinas
Kota Bandung 100 757.650.000.00 APBD Prov
100
59.2 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Depok I
SDA Kota Depok 100 67.100.000.00 APBD Prov
100
59.3 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Depok II Cinere
SDA Kota Depok 100 68.050.000.00 APBD Prov
100
59.4 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor
SDA Kabupaten Bogor 100 94.850.000.00 APBD Prov
100
59.5 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor
SDA Kota Bogor 100 64.050.000.00 APBD Prov
100
59.6 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi
SDA Kota Sukabumi 100 60.660.000.00 APBD Prov
100
59.7 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak
SDA Kabupaten Sukabumi
100 61.000.000.00 APBD Prov
100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 28
59.8 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu
SDA Kabupaten Sukabumi
100 57.950.000.00
APBD Prov
100
59.9 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Cianjur
SDA Kabupaten Cianjur
100 62.000.000.00 APBD Prov
100
59.10 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kota Bekasi
SDA Kota Bekasi 100 103.600.000.00 APBD Prov
100
59.11 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Bekasi
SDA Kabupaten Bekasi
100 89.850.000.00 APBD Prov
100
59.12 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Karawang
SDA Kabupaten Karawang
100 73.200.000.00 APBD Prov
100
59.13 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Purwakarta
SDA Kabupaten Purwakarta
100 78.100.000.00 APBD Prov
100
59.14 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang
SDA Kabupaten
Subang
100 61.000.000.00 APBD
Prov
100
59.15 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon
SDA Kota Cirebon 100 77.700.000.00 APBD
Prov
100
59.16 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber
SDA Kabupaten
Cirebon
100 74.650.000.00 APBD
Prov
100
59.17 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug
SDA Kabupaten
Cirebon
100 54.900.000.00 APBD
Prov
100
59.18 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I
SDA Kabupaten
Indramayu
100 61.000.000.00 APBD
Prov
100
59.19 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis
SDA Kabupaten Indramayu
100 75.350.000.00 APBD Prov
100
59.20 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Kuningan
SDA Kabupaten Kuningan
100 59.850.000.00 APBD Prov
100
59.21 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Majalengka
SDA Kabupaten Majalengka
100 69.950.000.00 APBD Prov
100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 29
59.22 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
SDA Kota Bandung 100 99.100.000.00 APBD Prov
100
59.23 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan
SDA Kota Bandung 100 85.400.000.00 APBD Prov
100
59.24 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta
SDA Kota Bandung 100 94.550.000.00 APBD Prov
100
59.25 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas PendapatanDaerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Bandung Barat
SDA Kabupaten Bandung Barat
100 118.450.000.00 APBD Prov
100
59.26 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek
SDA Kabupaten
Bandung
100 69.650.000.00 APBD
Prov
100
59.27 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang
SDA Kabupaten
Bandung
100 103.700.000.00 APBD
Prov
100
59.28 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang
SDA Kabupaten
Sumedang
100 73.200.000.00 APBD
Prov
100
59.29 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Garut
SDA Kabupaten Garut 100 100.250.000.00 APBD Prov
100
59.30 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya
SDA Kota
Tasikmalaya
100 67.000.000.00 APBD
Prov
100
59.31 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
SDA Kabupaten Tasikmalaya
100 57.950.000.00 APBD Prov
100
59.32 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Ciamis
SDA Kabupaten Ciamis
100 71.310.000.00 APBD Prov
100
59.33 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran
SDA Kabupaten
Pangandaran
100
56.150.000.00
APBD
Prov
100
59.34 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi
SDA Kota Cimahi 100 64.050.000.00 APBD Prov
100
59.35 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kota Banjar
SDA Kota Banjar 100 51.850.000.00
APBD Prov
100
59.36 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur
Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
SDA Kota Bandung 100 57.600.000.00 APBD
Prov
100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 30
60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 58.241.672.050.00
60.1 Penyelenggaraan Admnistrasi Perkantoran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Prosentase terfasilitasinya kebutuhan dasar
operasional seperti listrik, air, telepon, internet, ATK, perangko, materai,
penggandaan, cetakan makan dan minum, serta
perjalanan dinas
Kota Bandung 100 28.593.386.630.00 APBD Prov
100
60.2 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Depok I
SDA Kota Depok 100 1.143.865.000.00 APBD
Prov
100
60.3 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere
SDA Kota Depok 100 561.050.000.00 APBD
Prov
100
60.4 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor
SDA Kabupaten Bogor 100 1.055.550.000.00 APBD
Prov
100
60.5 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor
SDA Kota Bogor 100 879.528.000.00 APBD
Prov
100
60.6 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi
SDA Kota Sukabumi 100 729.727.000.00 APBD
Prov
100
60.7 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak
SDA Kabupaten
Sukabumi
100 530.000.000.00 APBD
Prov
100
60.8 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu
SDA Kabupaten
Sukabumi
100 578.328.000.00 APBD
Prov
100
60.9 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur
SDA Kabupaten
Cianjur
100 835.055.000.00 APBD
Prov
100
60.10 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi
SDA Kota Bekasi 100 1.200.178.800.00 APBD
Prov
100
60.11 Penyelenggaran Administrasi Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi
SDA Kabupaten
Bekasi
100 981.264.000.00 APBD
Prov
100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 31
60.12 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Karawang
SDA Kabupaten Karawang
100 1.416.800.000.00 APBD Prov
100
60.13 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Purwakarta
SDA Kabupaten Purwakarta
100 676.125.000.00 APBD Prov
100
60.14 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang
SDA Kabupaten
Subang
100 573.560.000.00 APBD
Prov
100
60.15 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon
SDA Kota Cirebon 100 974.154.688.00 APBD
Prov
100
60.16 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber
SDA Kabupaten
Cirebon
100 708.234.000.00 APBD
Prov
100
60.17 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug
SDA Kabupaten
Cirebon
100 503.787.324.00 APBD
Prov
100
60.18 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I
SDA Kabupaten
Indramayu
100 853.320.000.00 APBD
Prov
100
60.19 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis
SDA Kabupaten Indramayu
100 1.468.381.000.00 APBD Prov
100
60.20 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan
SDA Kabupaten
Kuningan
100 944.620.000.00 APBD
Prov
100
60.21 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka
SDA Kabupaten
Majalengka
100 958.784.000.00 APBD
Prov
100
60.22 Penyelenggaran Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
SDA Kota Bandung 100 1.476.035.232.00 APBD Prov
100
60.23 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan
SDA Kota Bandung 100 937.578.000.00 APBD Prov
100
60.24 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta
SDA Kota Bandung 100 679.677.000.00 APBD Prov
100
60.25 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat
SDA Kabupaten Bandung Barat
100 436.636.144.00 APBD Prov
100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 32
60.26 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Bandung I Rancaekek
SDA Kabupaten Bandung
100 655.140.000.00 APBD Prov
100
60.27 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang
SDA Kabupaten
Bandung
100 718.144.144.00 APBD
Prov
100
60.28 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang
SDA Kabupaten
Sumedang
100 603.311.088.00 APBD
Prov
100
60.29 Penyelenggaraan Admnistrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut
SDA Kabupaten Garut 100 666.942.000.00 APBD Prov
100
60.30 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang
Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya
SDA Kota
Tasikmalaya
100 690.616.000.00 APBD
Prov
100
60.31 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
SDA Kabupaten
Tasikmalaya
100 768.828.000.00 APBD
Prov
100
60.32 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Ciamis
SDA Kabupaten Ciamis
100 758.295.000.00 APBD Prov
100
60.33 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang
pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran
SDA Kabupaten
Pangandaran
100 640.845.000.00 APBD
Prov
100
60.34 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kota Cimahi
SDA Kota Cimahi 100 483.294.000.00 APBD Prov
100
60.35 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar
SDA Kota Banjar 100 717.754.000.00 APBD
Prov
100
60.36 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Dinas
Pendapatan Provinsi Jawa Barat
SDA Kota Bandung 100 1.572.878.000.00 APBD Prov
100
61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
251.778.584.639.00
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 33
61.01 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Prosentase terfasilitasinya sarana dan prasarana untuk mendukung
pelayanan kepada masyarakat
Kota Bandung 100 21.611.872.775.00 APBD Prov
100
61.03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere
SDA Kota Depok 100 825.403.000.00 APBD
Prov
100
61.04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kota Bogor
SDA Kota Bogor 100 1.031.508.000.00 APBD Prov
100
61.05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi
SDA Kota Sukabumi 100 527.952.000.00 APBD
Prov
100
61.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu
SDA Kabupaten Sukabumi
100 1.757.672.700.00 APBD Prov
100
61.07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur
SDA Kabupaten Cianjur
100 202.000.000.00 APBD Prov
100
61.08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kota Bekasi
SDA Kota Bekasi 100 2.016.743.000.00 APBD Prov
100
61.09 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi
SDA Kabupaten
Bekasi
100 1.101.661.000.00 APBD
Prov
100
61.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang
SDA Kabupaten Karawang
100 459.398.000.00 APBD Prov
100
61.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta
SDA Kabupaten Purwakarta
100 250.550.000.00 APBD Prov
100
61.12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Subang
SDA Kabupaten Subang
100 401.150.000.00 APBD Prov
100
61.13 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon
SDA Kota Cirebon 100 991.138.600.00 APBD
Prov
100
61.14 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber
SDA Kabupaten Cirebon
100 521.931.000.00 APBD Prov
100
61.15 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Cirebon II Ciledug
SDA Kabupaten Cirebon
100 1.363.780.000.00 APBD Prov
100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 34
61.16 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Indramayu I
SDA Kabupaten Indramayu
100 1.933.840.000.00 APBD Prov
100
61.17 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan
SDA Kabupaten
Kuningan
100 3.168.318.000.00 APBD
Prov
100
61.18 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka
SDA Kabupaten Majalengka
100 9.955.711.600.00 APBD Prov
100
61.19 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota
Bandung I Pajajaran
SDA Kota Bandung 100 960.900.000.00 APBD Prov
100
61.20 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan
SDA Kota Bandung 100 666.500.000.00 APBD
Prov
100
61.21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta
SDA Kota Bandung 100 812.215.000.00 APBD Prov
100
61.22 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Bandung Barat
SDA Kabupaten Bandung Barat
100 749.800.000.00 APBD Prov
100
61.23 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek
SDA Kabupaten
Bandung
100 1.002.493.000.00 APBD
Prov
100
61.24 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang
SDA Kabupaten
Bandung
100 801.582.500.00 APBD
Prov
100
61.25 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang
SDA Kabupaten
Sumedang
100 779.797.000.00 APBD
Prov
100
61.26 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut
SDA Kabupaten Garut 100 525.500.000.00 APBD Prov
100
61.27 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya
SDA Kota
Tasikmalaya
100 352.112.000.00 APBD
Prov
100
61.28 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
SDA Kabupaten Tasikmalaya
100 1.729.070.800.00 APBD Prov
100
61.29 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis
SDA Kabupaten Ciamis
100 354.600.000.00 APBD Prov
100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 35
61.30 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Pangandaran
SDA Kabupaten Pangandaran
100 496.492.000.00 APBD Prov
100
61.31 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kota Cimahi
SDA Kota Cimahi 100 553.526.000.00 APBD Prov
100
61.32 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar
SDA Kota Banjar 100 1.140.210.000.00 APBD
Prov
100
61.33 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan
SDA Kota Bandung 100 3.674.490.000.00 APBD Prov
100
61.34 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor
SDA Kota Bandung 100 39.973.500.000 APBD Prov
100
61.35 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabimi I Cibadak
SDA Kabupaten
Sukabumi
100 26.669.582.639.00 APBD
Prov
100
61.36 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi
SDA Kabupaten Bekasi
100 15.582.450.000.00 APBD Prov
100
61.37 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang
SDA Kabupaten Bekasi
100 33.793.396.000.00 APBD Prov
100
61.38 Pembangunan Kantor Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan
SDA Kota Bandung 100 10.460.060.000.00 APBD Prov
100
61.39 Pembangunan Gedung Mess dan Aula Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat di CPDP Wilayah Kota Cimahi
SDA Kota Cimahi 100 12.581.200.000.00 APBD Prov
100
61.40 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I
SDA Kota Depok 100 33.476.848.000.00 APBD Prov
100
61.41 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Provinsi Wilayah Kab. Indramayu II Haurgeulis
SDA Kab Indramayu 100 16.521.630.025.00 APBD
Prov 100
62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
45.247.466.140
62.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Prosentase terpeliharanya sarana dan prasarana
aparatur dan pelayanan untuk wajib pajak
Kota Bandung 100 11.392.695.800.000.00 APBD Prov
100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 36
62.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I
SDA Kota Depok 100 731.265.000.00 APBD Prov
100
62.3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Depok II Cinere
SDA Kota Depok 100 835.398.000.00 APBD Prov
100
62.4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor
SDA Kabupaten Bogor 100 1.052.396.500.00 APBD Prov
100
62.5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor
SDA Kota Bogor 100 788.077.500.00 APBD Prov
100
62.6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi
SDA Kota Sukabumi 100 1.171.555.000.00 APBD Prov
100
62.7 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak
SDA Kabupaten Sukabumi
100 745.000.000.00 APBD Prov
100
62.8 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu
SDA Kabupaten Sukabumi
100 596.300.000.00 APBD Prov
100
62.9 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur
SDA Kabupaten Cianjur
100 672.693.150.00 APBD Prov
100
62.10 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi
SDA Kota Bekasi 100 1.378.128.000.00 APBD Prov
100
62.11 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi
SDA Kabupaten Bekasi
100 839.573.000.00 APBD Prov
100
62.12 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang
SDA Kabupaten Karawang
100 1.492.579.000.00 APBD Prov
100
62.13 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta
SDA Kabupaten Purwakarta
100 721.640.000.00 APBD Prov
100
62.14 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang
SDA Kabupaten
Subang
100 897.764.000.00 APBD
Prov
100
62.15 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon
SDA Kota Cirebon 100 1.164.794.000.00 APBD
Prov
100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 37
62.16 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Cirebon I Sumber
SDA Kabupaten Cirebon
100 918.421.690.00 APBD Prov
100
62.17 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah
Kabupaten Cirebon II Ciledug
SDA Kabuapaten Cirebon
100 664.773.000.00 APBD Prov
100
62.18 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Indramayu I
SDA Kabupaten Indramayu
100 1.057.257.000.00 APBD Prov
100
62.19 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis
SDA Kabupaten Indramayu
100 687.339.000.00 APBD Prov
100
62.20 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan
SDA Kabupaten Kuningan
100 774.568.000.00 APBD Prov
100
62.21 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka
SDA Kabupaten Majalengka
100 1.031.078.000.00 APBD Prov
100
62.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kota Bandung I Pajajaran
SDA Kota Bandung 100 1.251.550.000.00 APBD Prov
100
62.23 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kota Bandung II Kawaluyaan
SDA Kota Bandung 100 1.179.296.000.00 APBD Prov
100
62.24 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kota Bandung III Soekarno Hatta
SDA Kota Bandung 100 914.256.000.00 APBD Prov
100
62.25 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Bandung Barat
SDA Kabupaten Bandung Barat
100 1.756.171.500.00 APBD Prov
100
62.26 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Bandung I Rancaekek
SDA Kabupaten Bandung
100 1.124.383.000.00 APBD Prov
100
62.27 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Bandung II Soreang
SDA Kabupaten Bandung
100 1.039.989.000.00 APBD Prov
100
62.28 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Sumedang
SDA Kabupaten Sumedang
100 1.024.904.000.00 APBD Prov
100
62.29 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Garut
SDA Kabupaten Garut 100 1.212.090.000.00 APBD Prov
100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 38
62.30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kota Tasikmalaya
SDA Kota Tasikmalaya
100 711.453.000.00 APBD Prov
100
62.31 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah
Kabupaten Tasikmalaya
SDA Kabupaten Tasikmalaya
100 599.850.000.00 APBD Prov
100
62.32 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis
SDA Kabupaten Ciamis
100 1.489.657.000.00 APBD Prov
100
62.33 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Pengandaran
SDA Kabupaten Pangandaran
100 723.417.000.00 APBD Prov
100
62.34 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi
SDA Kota Cimahi 100 1.371.868.000.00 APBD Prov
100
62.35 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar
SDA Kota Banjar 100 556.000.000.00 APBD Prov
100
62.36 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
SDA Kota Bandung 100 679.356.000.00 APBD Prov
100
65 Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
5.861.159.000.00
65.1 Penyusunan Aplikasi dan Dashboard Info Layanan Perencanaan Pendapatan dan Belanja
Se Jawa Barat 100 167.500.000.00 APBD Prov
100
65.2 Penyusunan Penghitungan Dasar pengenaan Pajak kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2016
Prosentase penyusunan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) tahun 2016
Kota Bandung 100 718.575.000.00 APBD Prov
100
65.3 Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah Terlaksananya Rapat Koordinasi
Pendapatan Daerah se Jawa Barat
Kota Bandung 100 459.900.000.00 APBD Prov
100
65.4 Sosialisasi ,Monitoring dan Koordinasi Pajak Daerah Jumlah Penyelenggaraan sosialisasi,
Monitoring, dan Koordinasi
Kota Bandung 100 950.000.000.00
APBD Prov
100
65.5 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan II Tersusunnya Data untuk Bahan Rekonsiliasi
Penerimaan DBH SDA, Tersedianya data hasil
Kota Bandung 100 440.166.000.00 APBD Prov
100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 39
rekonsiliasi, Terlaksananya rekonsiliasi DBH-SDA, Tersusunnya
hasil6evaluasi pendapatan, Tersusunnya hasil evaluasi perubahan
tarif
65.6 Optimalisasi Pendapatan Sumber II Terlaksananya Konsultasi/Koordinasi/Rapat ke Kementrian dan Instansi
Terkait/Swasta, Terlaksananya fasilitasi/koordinasi/k
onsuliasi penerimaan,. Terkoordinasinya penerimaan
pendapatan
Kota Bandung 100 624.568.000.00 APBD Prov
100
65.7 Optimalisasi Pendapatan Sumber I Tersusunnya Hasil
Identifikasi Sumber dan Potensi, Tersedianya Hasil Perhitungan Target,
Tersusunnya Bahan Rancangan Perkiraan Potensi Penerimaan
Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota ,Tersusunnya hasil kajian perhitungan
target di 10 Balai/OPD Penghasil, Tersusunnya hasil
kajian SBO di 10 Balai/OPD Penghasil
Kota Bandung 100 325.000.000.00 APBD
Prov
100
65.8 Rapat Koordinasi Kerjasama Pendapatan Se Jawa Barat Tersusunnya Buku Dokumen Kerjasama
Kota Bandung 100 253.100.000.00
APBD Prov
100
65.9 Kajian Regulasi pendapatan Tersusunnya Buku Dokumen Kajian
Kota Bandung 100 248.600.000000 APBD Prov
100
65.10 Optimalisasi Penggalian Potensi Pendapatan Daerah Tersusunnya Hasil Kajian, Tersedianya
Hasil Perhitungan Target, Terlaksananya
Kota Bandung 100 999.850.000.00 APBD Prov
100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab III- 40
Konsultasi dan Koordinasi,
Terlaksananya Kegiatan Pemberian Penghargaan Intensifikasi
Pemungutan Pajak kendaraan Bermotor
65.11 Cavita Selecta Tersusunnya Buku Dokumen Kajian
Kota Bandung 100 178.350.000.00 APBD Prov
100
65.12
Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah
Kota Bandung 100 145.550.000.00 APBD Prov
100
65.13
Penyusunan SOP Kota Bandung 100 150.000.000.00 APBD Prov
100
65.14
Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada 34 CPDP
Kota Bandung 100 200.000.000.00 APBD Prov
100
66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
273.758.000.00
66.1 Penyusunan RKA Tahun 2017, DPA Tahun 2016, DPA Pergeseran DPPA Tahun 2016 Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Prosentase dokumen rencana kerja, Forum RKA, DPA dan DPPA
Kota Bandung 100 100.000.000.00
APBD Prov
100
66.2 Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Prosentase laporan bulanan, laporan
kinerja program, evaluasi kinerja, Lakip, LKPJ dan LP2D
Kota Bandung 100 173.758.000.00
APBD Prov
100
67 Program Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan
1.225.474.500.00
67.1 Monitoring Pembinaan dan Kepatuhan Pegawai Dinas Pendapatan Provinsi jawa Barat
Prosentase Terselenggaranya
Pembinaan dan Pengendalian CPDP se-Jawa Barat
Se Jawa Barat 100 100.000.000.00 APBD Prov
100
67.2 Evaluasi Hasil Kinerja dan Pemutakhiran Dispenda Provinsi Jawa Barat
Prosentase evaluasi kinerja Dispenda dan
kantor Cabang
Se Jawa Barat 100 1.125.474.000.00 APBD Prov
100
TOTAL 413.565.077.154.00
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab IV- 1
BAB IV
PENUTUP
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah bersama mitra terkait, terus
berupaya untuk memberikan pelayanan yang makin akuntabel dan memuaskan. Oleh karena itu diperlukan dukungan anggaran yang makin
memadai guna mendanai seluruh upaya pendapatan (earning effort), baik dalam kerangka pemenuhan kebutuhan sapras, pendanaan kativitas
intensifikasi dan pengembangan potensi pendapatan serta penguatan kompetensi aparatur dinas.
Diharapkan, dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 ini, akan mengoptimalkan sumber daya organisasi yang ada, serta
kerjasama dengan sektor non pemerintahan yang sejalan dengan ketentuan perundangan, sehingga dapat berjalan dan sesuai dengan kaidah-
kaidah yang berlaku dan hasil dari program dan kegiatan dapat dicapai secara optimal.
Dalam menjalankan agenda kinerja tahun 2016, dengan berpegang pada nilai nilai organisasi Dinas berupa komitmen, unggul, jujur,
akhli, normatif dan gagasan (KUJANG) serta panduan untuk kesuksesan kinerja yang tertuang dalam tri karsa birokrasi yang memuat soliditas
birokrasi; kemudahan, kenyamanan dan keamanan layanan ; serta pengelolaan potensi pendapatan daerah yang makin rasional dan terukur, kami
berkeyakinan indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra Dispenda tahun 2013-2014 khususnya sasaran kinerja tahun 2016, akan turut
memberikan kontribusi signifikan bagi dukungan kesuksesan penyelenggaraan visi dan misi pemerintahan daerah yang tertuang dalam RPJMD
Tahun 2013-2018 dan RKPD Tahun 2015.
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Bab IV- 2
Bandung,
KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT,
H. DADANG SUHARTO, SH., MM Pembina Utama Muda
NIP. 19580823 198603 1 008
Semoga Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang
telah direncanakan dan disepakati bersama.