RENCANA KERJA ( RENJA ) DINAS KEPENDUDUKAN DAN …
Transcript of RENCANA KERJA ( RENJA ) DINAS KEPENDUDUKAN DAN …
RENCANA KERJA( RENJA )
DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILKABUPATEN SITUBONDO
JL. SUCIPTO NO. 57 SITUBONDOTAHUN 2020
1RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021
1.1 Latar Belakang
BAB I
PENDAHULUAN
Pembangunan di bidang administrasi kependudukan bertujuan untuk membangun
kualitas data base kependudukan guna menjamin legalitas dokumen kependudukan yang meliputi
Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( KTP-el ), Akta-Akta Pencatatan Sipil
maupun surat keterangan kependudukan lainnya. Data base kependudukan yang berkualitas
dijadikan sebagai dasar dalam perumusan berbagai kebijakan dan program pembangunan sehingga
kegiatannya lebih tepat sasaran dan mampu menjembatani pemenuhan prioritas kebutuhan riil
masyarakat.
Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo Tahun
2021 ini selaras dengan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat serta berdasar Amanat
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan antara lain :
- Kewenangan pencetakan KTP elektronik mulai tahun 2015 dilimpahkan ke Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo.
- Pelayanan Administrasi Kependudukan semula yang diwajibkan aktif penduduk sebagai
pemohon, diubah yang aktif adalah pemerintah melalui petugas Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo dengan pola stelsel aktif atau pelayanan keliling.
- Kegiatan pencetakan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya / gratis.
Sebagai sebuah dokumen resmi PD Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Situbondo mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara
perencanaan pada perangkat daerah (PD) sebagai implementasi pelaksanaan Renstra PD yang
bersinergi dan menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah / Bupati
Kabupaten Situbondo
Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini disusun secara terpadu,
aspiratif, partisipatif dan demokratif dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 69 Tahun 2012
tentang Standart Pelayanan Minimal ( SPM ) yang mengamanatkan bahwa pelayanan kepada publik
yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain meliputi : Prosentase
keluarga yang memiliki Kartu Keluarga ( KK ), Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda
Penduduk Elektronik ( KTP el ), Prosentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran, dan
Prosentase penduduk yang memiliki Akta Kematian.
Renja PD ini digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
PD dan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten
Situbondo juga sebagai dasar pengusulan program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Propinsi dan APBN.
Selanjutnya agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun
anggaran berjalan dapat berhasil dengan baik maka perlu disusun perencanaan yang baik dan
matang dengan mempertimbangkan keadaan yang ada serta memprediksi kondisi yang akan terjadi
dengan berbagai dukungan dan potensi yang dimiliki serta hambatan –hambatan yang mungkin
timbul.
2RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021
1.2 Landasan HukumSebagai Landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Situbondo Tahun 2021 ini mengacu pada :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286 ) ;
2. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355 ) ;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ;
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438) ;
7. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
3RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri
Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam
Negeri di Kabupaten/ Kota ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang
Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 08 Tahun 2016 tentang pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah ;
18. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo
19. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Situbondo.
20. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo ;
21. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2020
22. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan RKPD Kabupaten Situbondo Tahun
2019
23. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Situbondo
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 MaksudRencana Kerja ( RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Situbondo tahun 2021 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat
program dan kegiatan Pembangunan Daerah menjadi tolak ukur penilaian keberhasilan
kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo selama kurun
waktu 2021.
1.3.2 TujuanPenyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Situbondo tahun 2021 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan
Sipil l ( satu ) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka
4RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021
mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan
antara lain :
- Mewujudkan kualitas pelayanan prima, akurat dan tepat waktu untuk meningkatkan
volume kepemilikan dokumen kependudukan.
- Mewujudkan partisipasi masyarakat dengan membangun penguatan pemahaman
masyarakat akan hak dan kewajiban serta pentingnya kepemilikan dokumen
kependudukan.
- Mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang baik dan bertanggung jawab.
1.4 Sistematika PenulisanSistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Situbondo tahun 2021 adalah sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja
Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1 Latar Belakang
Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat
Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja
Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan
Renja K/L dan Renja provinsi / Kabupaten / kota, serta tindaklanjutnya dengan
proses penyusunan RAPBD.
1.2 Landasan Hukum
Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renja Perangkat Daerah
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja
Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan
(tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu
penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan
5RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021
dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi
program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun
sebelumnya.
Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu,
dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja
tahunan Perangkat Daerah dan / atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah
yang bersangkutan
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:
1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil /
keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil /
keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran
yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program / kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat
Daerah; dan
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi factor - faktor penyebab tersebut.
Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan
Perangkat Daerah masing-masing, dengan format sesuai halaman terlampir
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM,
maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2008.
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing
Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum
mempunyai tolok ukur dan indicator kinerja yang akan diuji, maka setiap
Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara
menentukan tolok ukur kinerja dan indicator kinerja pelayanan masing-masing
sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat
Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan table
analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan
menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30
sebagaimana format terlampir
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berisikan uraian mengenai:
6RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang
terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan
mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi
dengan Perangkat Daerah kabupaten / kota serta dengan kementerian dan
lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap
capaian program nasional / internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs
(Suistanable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun
yang direncanakan.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai:
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD
dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan - temuan setelah proses tersebut dan catatan penting
terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat
rumusan program dan kegiatan baru yang tidakterdapat di rancangan awal
RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
ditambah tabel T-C.31, sebagaimana halaman lampiran.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan
para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung
dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari
Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat
Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat
Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang
kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).
Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku
kepentingan tersebut diperoleh ;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Tabel T-C.32
7RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program
dan kegiatan. Misal:
Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
a Pencapaian SDGs
b Pengentasan kemiskinan,
c Pencapaian NSPK dan SPM,
d Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
e Pengembangan daerah terisolir,
f Dsb.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain
meliputi:
a Jumlah program dan jumlah kegiatan.
b Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke
berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok
masyarakat tertentu).
c Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber
pendanaannya.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan
awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi
keduanya.
d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-
C.33, Sebagaimana terdapat dalam halaman lampiran
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi tentang Rencana Kerja
Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten.
8RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021
BAB V : PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa:
a Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya
maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c Rencana tindak lanjut.
9RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PDRencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo tahun
2016-2021 dikaitkan dengan pencapaian Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan adalah
sebagai berikut :
1. Penyusunan Renja Tahun Anggaran 2021 belum mengakomodasi rencana strategis nasional
sehingga ada kegiatan yang belum dianggarkan tahun ini yaitu sarana dan prasarana pendukung
kearsipan administrasi kependudukan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa baik
dalam bentuk dokumen material maupun digital.
2. Kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan mulai dari tingkat RT, Desa, Kecamatan dan
Kabupaten guna mendukung pelayanan yang prima masih sangat minim.
3. Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya dan pencetakan
dokumen kependudukan untuk kegiatan pelayanan keliling langsung cetak di tempat.
4. Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan dapat dilakukan di seluruh Kecamatan.
5. Permohonan pengurusan Administrasi kependudukan dapat dilakkan secara Online.
Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun
anggaran 2021, antara lain :
1. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan kegunaan
administrasi kependudukan,
2. Kurangnya tenaga pelayanan administrasi kependudukan yang memiliki kompetensi di bidang
tekhnologi informatika
3. Kurangnya sarana dan prasarana sebagai pendukung program proses penerbitan administrasi
kependudukan,
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus sendiri terhadap dokumen
kependudukan / masih banyak menggunakan jasa perantara / calo.
ANALISIS CAPAIAN KINERJA ANGGARANDalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kualitas layanan administrasi
kependudukan, pada tahun anggaran 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Situbondo mengelola anggaran belanja langsung dan tidak langsung sebesar Rp. 8.264.179.692,00
yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 3.551.519.242,00 dan Belanja Langsung Rp.
4.712.660.450,,00 yang bersumber dari dana DAU dan DAK.
Adapun rincian belanja langsung tersebut adalah :
- Belanja Langsung dari DAU sebesar Rp. 2.815.095.450,00
- Belanja Langsung dari DAK sebesar Rp. 1.897.565.000,00
Secara rinci Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Renstra
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada tabel berikut
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraSKPD)
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun
(n-3)
Target RenjaSKPD (tahun
n-2)
RealisasiRenjaSKPD
(tahun n-2)
TingkatRealisasi
(%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/d
tahun berjalan
TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra
tahun 2019 tahun 2019 (tahun 2020) (tahun 2020) (%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
Urusan WajibKependudukan dan Pencatatan SipilProgram Pelayanan AdministrasiKantor
Prosentase PelayananAdministrasi Kantor
100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terkirim 30.500 surat 5.000 surat 5.100 surat 5.100 surat 100% 5.100 surat 15.300 surat
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik
Jumlah rekening yangdibayarkan
24 rekening 4 rekening 4 rekening 4 rekening 100% 4 rekening 12 rekening
Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/operasional
Jumlah STNK kendaraanyang terbayar
174 STNK 29 STNK 29 STNK 29 STNK 100% 30 STNK 88 STNK
Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan
Jumlah tenaga pengelolakeuangan yang terbayar
72 orang 12 orang 12 orang 12 orang 100% 12 orang 36 orang
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantordan peralatan kebersihan
Jumlah tenaga kebersihankantor
46 orang 7 orang 8 orang 8 orang 100% 8 orang 23 orang
Catatan
Tahun 2016-2021
(Tahun 2018)
1
Tabel T-C.29Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Situbondo
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target
program/kegiatan
SKPD tahunberjalan
(tahun n-1)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Alat TulisKantor yang tersedia
18 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 100% 20 jenis 26 Jenis
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Jumlah jenis barangcetakan dan penggandaanyang tersedia
60 jenisbarangcetakan dan18 jenispenggandaan
10 jenis barangcetakan dan 3jenispenggandaan
10 jenisbarang cetakandan 3 jenispenggandaan
10 jenisbarangcetakan dan3 jenispenggandaan
100% 2 jenis 21 Jenis barangcetakan, 3 jenispenggandaan dan1 jenis belanjaATK
Penerbitan Dokumen Kependudukan Jumlah jenis dokumenkependudukan yangditerbitkan
12 jenis - 2 jenis -
Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Jumlah jenis dokumenpencatatan sipil yangditerbitkan
18 jenis - 6 jenis - -
Penerbitan Dokumen Kependudukandan Dokumen Pencatatan Sipil**
Jumlah jenis dokumenkependudukan danDokumen Pencatatan Sipilyang diterbitkan
- - - - - 2 jenis 2 jenis
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah KomponenInstalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor yang tersedia
18 unit 3 unit 3 unit 3 unit 100% 3 unit 9 unit
Penyediaan Peningkatan daya Listrik Jumlah daya listrik danpenerangan kantor
- - - - - - -
Penyediaan bahan bacaan danperaturan Perundang-Undangan
Jumlah jenis bahan bacaandan peraturan Perundang-Undangan yang tersedia
24 jenis 4 jenis 2 jenis 2 jenis 100% 4 jenis 10 jenis
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah rapat yangdilaksanakan
72 kali 12 kali 12 kali 12 kali 100% 38 orang 24 kali dan 38orang
Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah serta DalamDaerah
Jumlah pelaksanaankoordinasi dan konsultasiyang dilaksanakan
90 orang 15 orang 15 orang 15 orang 100% 38 orang 68 orang
11
Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah SertaDalam Daerah - Koordinasi danKonsultasi Penyelenggaraan PelayananAdministrasi Kependudukan
Jumlah pelaksanaankoordinasi dan konsultasiyang dilaksanakan
90 orang 15 orang 15 orang 15 orang 100% 38 orang 68 orang
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah Tenaga KeamananKantor
12 orang 2 orang 2 orang 2 orang 100% 3 orang 7 orang
Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis(THL) -
Jumlah TenagaAdministrasi/Teknis (THL)
6 orang 1 orang 1 orang 1 orang 100% 26 orang 28 orang
Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis(THL) - Penyediaan Jasa PetugasPelayanan Administrasi kependudukan
Jumlah tenaga petugaspelayanan customer service(front office ) kantor
8 orang - 2 orang 2 orang 100% 2 orang 4 orang
Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
Jumlah Pakaian dinas yangdibeli
108 stel 38 stel 38 stel
Dukungan Pelaksanaan PeringatanHari Besar Agama
Jumlah peserta kegiatanperingatan hari besaragama yang dilaksanakan
6 kali 2 kali 2 kali
Dukungan Pelaksanaan PeringatanHari BesarNasional - pengadaanbendera dan umbul-umbul
Jumlah Jenis Bendera danumbul-umbul yang dibeli
12 jenis 4 jenis 4 jenis
Dukungan Pelaksanaan HARJAKASI -dukungan pelaksanaan harjakasi
Jumlah Kegiatan harjakasiyang dilaksanakan
6kali -
Penyedia tenaga pendukung TIK danTenaga Khusus TIK
Jumlah tenaga pendukungTIK dan Tenaga KhususTIK yang dibayarkan
5 orang 5 orang
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Prosentase PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantoryang terbangun
6 gedung 1 gedung 2 unit 2 unit 100% - 3 unit
12
Konsultan perencanaan pembangunangedung kantor
Jumlah konsultanperencanaan pembangunangedung kantor
- - - - - - -
Pengadaan KendaraanDinas/Operasional
Jumlah kendaraandinas/operasional yangdibeli
1 unit - - 100% - -
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah jenis peralatangedung kantor yang dibeli
18 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 100% 6 jenis 12 jenis
Pengadaan Mebeleur Jumlah jenis mebeleuryang dibeli
12 jenis - - 100% 4 jenis 4 jenis
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Jumlah jenis mebeleuryang terpelihara
9 jenis - - - - - -
Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor
Jumlah gedung kantoryang terpelihara
18 gedung 3 gedung 3 gedung 3 gedung 100% 3 gedung 9 gedung
Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas Operasional
Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara
174 unit 29 unit 29 unit 29 unit 100% 29 unit 87 unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
Jumlah jenis peralatangedung kantor yangterpelihara
36 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 100% 6 jenis 18 jenis
Pemeliharaan perangkat SIAK ** Jumlah jenis perangkatSIAK yang terpelihara
12 perangkatSIAK
3 jenis 3 jenis 3 jenis 100% - 6 jenis
Tambah Daya/ Pasang Baru Listrik -tambah daya / pasang baru listrik
Jumlah Daya listrik baruyang dipasang (satu gardu)
1 gardu - -
Program Peningkatan DisiplinAparatur
Prosentase PeningkatanDisiplin Aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
Jumlah pakaian dinas yangdibeli
210 stel 35stel 35stel 35stel 100% - 70 stel
Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
Jumlah kemeja putihpegawai
- -
Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah pakaian kerjalapangan yang dibeli
- - - - - - -
13
Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Prosentase PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur - Pengembangan WawasanPegawai (Study Banding)
Jumlah kegiatan studybanding Dinaskependudukan danpencatatan sipil
35 pegawai 35 pegawai 35 pegawai 100% - 35 pegawai
Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur - Penerapan sistemmanajemen mutu ISO
Jumlah laporan Penerapansistem manajemen mutuISO
210 laporan 1 laporan 1 laporan 100% - 1 laporan
Pembinaan dan Pelatihan kapasitasSumber daya aparatur - Analisa jabatandan beban kerja
Jumlah laporan analisajabatan dan beban kerja
35 laporan 35 laporan - 35 laporan
Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPDyang disusun
30 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 100% 5 dokumen 15 dokumen
Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran
Jumlah laporan keuangansemesteran yang disusun
12 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 100% - 4 laporan
Penyusunan Pelaporan KeuanganAkhir Tahun
Jumlah laporan keuanganakhir tahun yang disusun
6 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 3 laporan
Penyusunan RKA dan DPA Jumlah dokumen RKA danDPA yang disusun
24 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100% 4 dokumen 12 dokumen
14
Penyusunan Laporan Indeks KepuasanMasyarakat(IKM)
Jumlah Laporan capaianIndeks KepeuasanMasyarakat (IKM)
2 laporan 2 laporan 2 laporan 100% 2 laporan 6 laporan
Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen RenjaSKPD yang disusun
1 dokumen 1 dokumen
Program Penyusunan PerencanaanPembangunan Daerah
Prosentase PenyusunanPerencanaanPembangunan Daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen RenstraSKPD yang disusun
1 dokumen - - - 100% -
Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen RenjaSKPD yang disusun
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 2 dokumen
Program Penataan AdministrasiKependudukan
Prosentase keluarga yangmemiliki Kartu Keluarga( KK )
90,00% 90,80% 91,60% 91,84% 100,26% 93.20%
Prosentase pendudukyang memiliki KartuTanda PendudukElektronik ( KTP el )
80,00% 82,40% 84,80% 94,80% 111,79% 95.70%
Peningkatan pelayanan publik dalambidang kependudukan
Jumlah dokumenkependudukan KTP el danKK yang dihasilkan
300.000keping KTP el, 240.000lembar KK
50.000 kepingKTP el , 40.000lembar KK
50.000 kepingKTP el ,40.000 lembarKK
50.000keping KTPel , 40.000lembar KK
100% 50.000 kepingKTP el ,40.000lembar KK
150.000 kepingKTP el , 120.000lembar KK
Peningkatan pelayanan publik dalambidang kependudukan - pengadaanprinter KTP el
Jumlah pengadaan printerKTP el
12 unit -
Verifikasi pembersihan data ganda dandata anomali
Jumlah data ganda dananomali yang di verifikasi
110.000 data - - -
15
Pendataan, perekaman dan penerbitanKTP el
Jumlah tersedianya dataperekaman dan KTP elyang diterbitkan
1.626.223NIK
- - -
Pendataan dan pelaporan pendudukrentan administrasi kependudukanbidang kependudukan
Jumlah penduduk rentanyang terdata danterlaporkan
1.550 orang - - -
Pengadaan aplikasi pengembanganpelayanan administrasi kependudukan
Jumlah aplikasi untukpelayanan administrasikependudukan
5 aplikasi 2 aplikasi - - 2 aplikasi
Pelanduk cepat ( PelayananAdministrasi Kependudukan Cetak diTempat ) bidang kependudukan **
Jumlah lokasi pelayanankeliling dan cetak langsungpendaftaran dokumenkependudukan
300 kalipelayanan
60 kalipelayanan
120 kalipelayanan
120 kalipelayanan
- 88 kali 268 kali
Penerbitan dokumen kependudukan ** Jumlah dokumenkependudukan yangditerbitkan
120.000lembar KK
2 jenis - - 2 jenis
Penyediaan informasi yang dapatdiakses masyarakat - Pelanduk Sakti (Pelayanan Adminduk melalui sistemadministrasi kependudukanbertekhnologi informasi
Jumlah Jenis pengadaanbarang dan jasa yangdilaksanakan
3 jenis 3 jenis - 3 jenis
Program Penataan administrasipencatatan sipil
Prosentase pendudukyang memiliki AktaKelahiran
80,00% 82,00% 84,00% 86,89% 103,44% 90.80%
Prosentase pendudukyang memiliki AktaKematian
32,00% 39,60% 47,20% 51,63% 109,39% 62.40%
Pengelolaan dan pemeliharaan arsip Jumlah arsip digital yangterpelihara dan terkelola,
4 arsip - - -
Pendataan dan pelaporan pendudukrentan administrasi kependudukanbidang capil
Jumlah penduduk rentanyang terdata danterlaporkan
1.500 orang - - -
16
Pendataan Pencatatan Sipil Jumlah tersedianya datapencatatan sipil
416.145 data - - -
Peningkatan pelayanan publik dalambidang pencatatan sipil
Jumlah dokumenpencatatan sipil yangditerbitkan
54.000 aktakelahiran,6.000 aktakematian dan300 lembarakta lainnya
9.000 aktakelahiran, 1.000akta kematiandan 50 lembarakta lainnya
9.000 aktakelahiran,1.000 aktakematian dan50 lembar aktalainnya
9.000 aktakelahiran,1.000 aktakematiandan 50lembar aktalainnya
100% 9.000 aktakelahiran,1.000 aktakematian dan50 lembarakta lainnya
27.000 aktakelahiran, 3000akta kematian,150 lembar aktalainnya
Peningkatan pelayanan publik dalambidang pencatatansipil - pengadaanprinter akta kelahiran
Jumlah printer aktakelahiran
1 unit -
Peningkatan pelayanan publik dalambidang pencatatan sipil - PelayananPendaftaran dan Penerbitan KartuIdentitas Anak berbasis NIK
Jumlah Kartu IdentitasAnak Berbasis NIK
34.000 kepingKIA
7.000 keping 7.000 keping 100% - 7.000 keping
Peningkatan pelayanan publik dalambidang pencatatan sipil - PengadaanBlanko Kartu Identitas Anak ( KIA )
Jumlah Pengadaan BlankoKartu Identitas Anak ( KIA)
10.000 keping - - - -
Pemeliharaan , pengelolaan, danpenyimpanan arsip hasil pelayananpencatatan sipil
Jumlah arsip digital yangterpelihara
4 arsip - - -
Pelanduk cepat ( PelayananAdministrasi Kependudukan Cetak diTempat ) bidang pencatatan sipil **
Jumlah lokasi pelayanankeliling dan cetaklangsungpendaftarandokumen kependudukan
300 kalipelayanan
60 kalipelayanan
120 kalipelayanan
120 kalipelayanan
100% 88 kali 268 kali
Pembentukan Tim lintas sektor dalamrangka pencapaian target nasionalcakupan akta kelahiran 0-18 tahun **
Jumlah koordinasi dankerjasama denganinstansiterka
40 instansi 10 instansi 10 instansi 10 instansi 100% - 20 instansi
17
Penerbitan dokumen pencatatan sipil**
Jumlah dokumenpencatatan sipil yangditerbitkan
36.000 aktakelahiran,24.000 KIAdan 4.000 aktakematian
- - -
Program pengembangan jaringankomunikasi data dan informasiadministrasi kependudukan
Prosentase pelaporandata SIAK yang sesuaipedoman dan tepat waktu
100% - 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase OPD yangmemiliki dataKependudukan
100% - 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase dataKependudukan yangsesuai dengan hasilkonsolidasi dariKemendagri
100% - 100% 100% 100% 100% 100%
Pemanfaatan NIK Data BaseKependudukan dan KTP el untukpelayanan publik dan pembangunandaerah
Jumlah Buku validasi datanama dan NIK pendudukse Kab. Situbondo
3 buku - - - - -
Pengembangan aplikasi arsip digitalhasil pelayanan administrasikependudukan
Jumlah Pengembanganaplikasi arsip digital hasilpelayanan administrasikependudukan
3 aplikasi - - - - -
Koordinasi pelaksanaan kegiatankependudukan
Jumlah pelaksanaan rapatkoordinasi kegiatankependudukan
72 kalikoordinasi
12 kalikoordinasi
12 kalikoordinasi
12 kalikoordinasi
100% 4 kali 28 kali
Pengolahan dalam penyusunan laporaninformasi kependudukan
Jumlah Buku profilperkembangankependudukan se Kab.Situbondo
2 jenis bukuprofil
-
Pemanfaatan dan penyajian databasekependudukan
Jumlah buku laporan dataagregat penduduk lampidse Kab.Situbondo
3 jenis bukuprofil
- - -
Penyusunan profil kependudukan ** Jumlah Buku profilperkembangankependudukan se Kab.Situbondo
4 jenis bukuprofil
1 jenis 1 jenis 1 jenis 100% - 2 jenis
18
Penyusunan buku data pendudukpersemester **
Jumlah buku datapenduduk persemester
8 buku 2 buku 2 buku 2 buku 100% 420 buku 424 buku
Sosialisasi AdministrasiKepndudukan**
Jumlah peserta sosialisasiyang mengerti tentangperundang-undangan
46 orang 46 orang
Program Pemanfaatan data danInovasi Pelayanan
Waktu penyelesaiandokumen kependudukan
2 hari - 1 hari 1 hari
Prosentase pengaduanlayanan yang ditindaklanjuti
100% - 100% 1
Jumlah inovasi pelayananadministrasikependudukan
1 inovasi - 2 inovasi 2 inpvasi
Prosentase pemanfataandata penduduk olehlembaga pelayananpemerintah dan swasta
100% - - - - 100% 100%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporanadministrasi kependudukan
Jumlah evaluasi datapenduduk dan dataadministrasi kependudukan
36 kali - 12 kali 12 kali 100% 12 kali 12 kali
Pengelolaan data kependudukan ** Jumlah Pengelolaan sisteminformasi administrasikependudukan
240.000 NIK 40.000 NIK 40.000 NIK 40.000 NIK 100% 40.000 NIK 120.000 NIK
Pengelolaan data kependudukan -Sosialisasi Kegiatan Kependudukan **
Jumlah peserta sosialisasikebijakan kependudukan
700 peserta 175 orang 175 orang 175 orang 100% 144 orang 494 orang
Pengelolaan data kependudukan -Sosialisasi tentang dokumenkependudukan dan Pencatatan Sipil **
Jumlah jenis Iklan Layananmasyarakat
20 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 100% 4 jenis 12 jenis
Pemanfaatan data kependudukan ** Jumlah OPD yangmelakukan kerjasamatentang pemanfaatan data
9 OPD 1 OPD 1 OPD 1 OPD 100% - 2 OPD
19
Pemanfaatan Data kependudukan -Rapat Tim Lintas Sektor TerkaitPencapaian Adminduk Target NasionalKabupaten SitubondoTahun 2020**
Jumlah Peserta Rapat TimLintas Sektor terkaitPencapaian adminduktarget nasional Kab.Situbondo
182 orang 182 orang
Sosialisasi tentang dokumenkependudukan dan Pencatatan Sipil **
Jumlah media sosialisasiyang tercetak
4 Jenis 4 Jenis
Program Pelaksanaan Harjakasi Prosentase PelaksanaanHarjakasi
100%
Dukungan pelaksanaan Harjakasi Jumlah kegiatan Harjakasiyang dilaksanakan
12 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100% 4 kali
Program Dukungan PelaksanaanPHBA dan PHBN
Prosentase DukunganPelaksanaan PHBA danPHBN
100%
Dukungan pelaksanaan peringatan haribesar agama
Jumlah kegiatanPeringatan Hari BesarAgama yang dilaksanakan
12 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100% 4 kali
20
21RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PDDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya melaksanakan pelayanan, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
2.2.1 IKM pelayanan administrasi kependudukan
Secara umum kualitas pelayanan pada Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Situbondo sudah baik yaitu telah mencapai target IKM tahun 2019 yaitu mencapai 92,29
dari target sebesar 88,50 atau mencapai 104,28 %. Hal ini diperoleh karena adanya
perubahan metode pelayanan yang semula stelsel pasif menjadi stelsel aktif, Pelayanan
keliling jemput bola ke desa-desa, sekolah dan tempat lain, adanya pemangkasan
persyaratan dokumen kependudukan serta pelayanan sehari selesai dan pelayanan dokumen
administrasi kependudukan yang dilaksanakan secara on line.
Adapun unsur pelayanan yang dianggap paling memuaskan oleh masyarakat adalah unsur
biaya / tarif, kompetensi pelaksana dan pelaku pelaksana, sedangkan unsur yang dianggap
kurang memuaskan adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas serta
penanganan pengaduan masyarakat yang perlu ditingkatkan .
Diharapkan diperlukan upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan dengan
melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten dan terus menerus
terutama perilaku pelaksana dengan melaksanakan Bimtek Service Exelence bagi petugas
Front Office / Front Liner, Penyederhanaan Standart Operator Pelayanan (SOP), serta
mendekatkan pelayanan dokumen kependudukan dengan cara melaksanakan kegiatan
pelayanan dan penerbitan di Kecamatan
2.2.2 Prosentase data yang akurat
Dengan terwujudnya database kependudukan yang valid atau akurat dapat digunakan
sebagai data / masukan / bahan untuk pembangunan.
Database kependudukan juga digunakan sebagai dasar dalam pemberian NIK kepada setiap
penduduk, tertib administrasi pelayanan publik, pelaksanaan pemilu, dan Pilkada serta
dalam jangka panjang digunakan sebagai data dasar dalam rangka program pembangunan
pemerintah.
Akurasi data kependudukan adalah data kependudukan berdasar aplikasi database Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dibandingkan dengan data Konsolidasi
bersih (DKB) dengan target untuk tahun anggaran 2019 adalah 97,00 % sedangkan
pencapaian akurasi data kependudukan adalah 95,59 % atau mencapai 98,54 % dari target.
Tidak tercapainya akurasi data sesuai dengan yang ditergetkan. Hal ini karena banyak
penduduk yang tidak melaporkan apabila ada bagian dari keluarganya yang meninggal atau
ada jiwa dalam keluarga yang pindah ke luar Kabupaten.
2.2.3 Prosentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga ( KK )
Indikator ini menggambarkan prosentase jumlah kepala keluarga yang telah memiliki KK (
Kartu Keluarga ) yang pengukurannya di dasarkan pada jumlah kepala keluarga yang telah
memiliki KK dibagi dengan kepala keluarga yang wajib KK. Pada tahun 2019, kepala
keluarga yang mempunyai KK di Kabupaten Situbondo sebanyak 235.417 keluarga dengan
22RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021
jumlah kepala keluarga yang wajib KK sebanyak 253.542 keluarga, maka prosentase
kepala keluarga yang mempunyai KK sebesar 92.85%. Apabila dibandingkan dengan target
tahun 2019 sebesar 92.40%, maka capaian kinerja indikator ini sebesar 100,49% (sudah
melampaui dari target yang ditetapkan).
2.2.4 Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( KTP el )
Indikator ini menggambarkan prosentase jumlah penduduk yang telah memiliki KTP el
(Kartu Tanda Penduduk elektronik), yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk
yang telah memiliki KTP el dari seluruh wajib KTPel yang ada.
Pada tahun 2019 jumlah penduduk ber KTP el di Kabupaten Situbondo sebanyak 522.249
orang, dengan jumlah penduduk wajib ber-KTP el sebanyak 543.391 maka prosentase
penduduk ber-KTP el sebesar 96.11 %. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2019
sebesar 93.90 %, maka capaian kinerja indikator ini sebesar 102.35 % (sudah melampaui
dari target yang ditetapkan).
2.2.5 Prosentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran
Indikator ini menggambarkan prosentase jumlah penduduk yang telah memiliki akta
kelahiran yang pengukurannya di dasarkan pada jumlah penduduk lahir yang telah memiliki
akta kelahiran dibagi dengan jumlah kelahiran.
Pada tahun 2019 penduduk lahir yang telah memiliki akta kelahiran di Kabupaten
Situbondo sebanyak 155.643 orang dengan jumlah kelahiran sebanyak 174.132 orang,
maka prosentase penduduk yang telah memiliki akta kelahiran sebesar 89,38%. Apabila
dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 89.90% maka capaian kinerja indikator ini
sebesar 99.42% (belum melampaui dari target yang ditetapkan).
2.2.4 Prosentase penduduk yang memiliki Akta Kematian
Indikator ini menggambarkan prosentase jumlah penduduk yang telah memiliki akta
kematian yang pengukurannya di dasarkan pada jumlah penduduk mati yang telah memiliki
akta kematian dibagi dengan jumlah kematian.
Pada tahun 2019 penduduk mati yang telah memiliki akta kematian di Kabupaten
Situbondo sebanyak 1.996 orang dengan jumlah kematian sebanyak 3.500 orang, maka
prosentase penduduk yang telah memiliki akta kematian sebesar 57,03 %. Apabila
dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 54,80 % maka capaian kinerja indikator ini
sebesar 104,07 % (sudah melampaui dari target yang ditetapkan).
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
(th n-2) (th n-1) (th n) (th n+1) (th n-2) (th n-1) (th n) (th n+1)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
IKK Tahun 2016 - 2021
1 IKM pelayanan administrasikependudukan
A (88,50) A (90,00) A (91,50) - A (92.29) A (92.29) A (91,50)
2 Prosentase data yang akurat 97,00% 98,00% 99,00% - 95.59 % 95,50% 99,00%
Prosentase keluarga yangmemiliki Kartu Keluarga ( KK )
100% 92,40 93,20
Tahun 2015
Prosentase penduduk yangmemiliki Kartu Tanda PendudukElektronik ( KTP el )
100% 93,90 95,70
Tahun 2015
Prosentase penduduk yangmemiliki Akta Kelahiran
90% 89,90 90,80
Tahun 2020
Prosentase penduduk yangmemiliki Akta Kematian
70% 54,80 62,40
Tahun 2020
6 100% 70,00 - 54,80 21,63 70,00 -
5 100% 91,70 - 89,90
92,41 94,00 -
90,45 91,70 -
4 100% 97,50 - 93,90 91,43 97,50 -
3 100% 94,00 - 92,40
Tabel T-C.30Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Situbondo
No IndikatorSPM/standar
nasionalIKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiPencatatan
Analisis
23
24RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan PD dan Hal Kritis yang terkait dengan pelayanan PDBerdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo cukup baik karena dari ke lima indikator kinerja
tersebut, telah memenuhi target yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Situbondo.
2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PDa Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki
b Sarana dan Prasarana perlu ditingkatkan
c Tingkat kesadaran masyarakat tentang manfaat dan kegunaan dokumen kependudukan
masih rendah
d Ketidaksamaan data antara yang ada di Kartu Keluarga ( KK ) dengan data pendukung
lainnya
e Pindah datang penduduk tidak melapor sehingga terjadi data ganda
f Masih adanya penduduk yang meninggal tidak di laporkan ( tidak dibuatkan akta
kematiannya)
g Kalau terjadi kerusakan sarana dan prasarana harus dibawa ke Jakarta atau ke Propinsi
h Jaringan internet sering troble ( lemot )
i Kalau system di pusat troble berdampak pada system yang ada di Kabupaten / Kota.
2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah , terhadap capaian program
nasional / internasional , seperti SPM dan MDGs ( Milenium development Goals )
Pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Situbondo sebagai penjabaran dari visi misi Kabupaten Situbondo akan sangat memberikan
kontribusi positif terhadap pencapaian visi nasional yaitu “ Tertib Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil “
2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan PDTantangan dalam peningkatan pelayanan , antara lain :
1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat dan kegunanaan dokumen
kependudukan ;
2. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan pengurusan
administrasi kependudukan.
3. Belum tersedianya gedung kantor yang representatif khususnya untuk pengelolaan kearsipan
administrasi kependudukan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa.
Peluang dalam peningkatan pelayanan, antara lain :
1. Komitmen Kepala Daerah yang dikuatkan dan dituangkan dalam surat pernyataan
kesanggupan melaksanakan dan bertanggung jawab sukses program KTP elektronik yang
ditanda tangani Bupati dan Ketua DPRD.
2. Adanya dukungan perangkat keras dan lunak dari Pemerintah Pusat untuk Program Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK ) online.
25RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021
2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan Pencatatan yang strategis prioritas
tahun yang direncanakan.
Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi-
rekomendasi sebagai berikut :
1. Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK ) online merupakan
reformasi mendasar pengelolaan administrasi kependudukan dan Pencatatan secara modern
sesuai dengan standart internasional yang telah disepakati Persatuan Bangsa Bangsa ( PBB )
harus disukseskan pelaksanaannya.
2. Guna meningkatkan pelayanan dan pengelolaan kearsipan yang bersifat dinamis dan berlaku
sepanjang masa agar diupayakan segera dibangun gedung arsip kantor Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondoyang representatif.
3. Dalam rangka mensukseskan program KTP elektronik di Kabupaten Situbondo tahun 2019
diperlukan dukungan sarana dan prasarana, tambahan petugas yang memiliki kompetensi di
bidang informasi tekhnologi ( IT ) serta kerjasama dengan semua pihak, khususnya aparat
tingkat Kecamatan dan Aparat Desa / Kelurahan.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPDDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo Satuan Kerja Perangkat Daerah
( SKPD ) baru, yang pembentukan awalnya Disnakertrans dan Kependudukan kemudian pada
tahun 2005 statusnya menjadi Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana
yang selanjutnya pada tahun 2008 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor
03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dinas Dinas Kabupaten Situbondo dan Peraturan Bupati
Situbondo Nomor 51 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo.
Atas dasar kondisi tersebut diatas dan adanya reformasi sistem administrasi kependudukan dan
Pencatatan sipil secara nasional, maka rancangan awal program dan kegiatan belum sempurna
dan belum mampu mengakomodasi dinamika yang berkembang, sehingga diperlukan perbaikan-
perbaikan dan penambahan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, maka ada beberapa kegiatan
yang mengalami perubahan signifikan dari komposisi anggaran . Dan selanjutnya kami sajikan
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 dalam bentuk tabel sebagai berikut :
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan `Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja Program /
Kegiatan Kebutuhan dana
3 4 6 7 9 10 11 1213.509.102.200,00 11.883.548.232,00
13.509.102.200,00 11.883.548.232,00#######
Prosentase PelayananAdministrasi Perkantoran
4.390.416.000,00 Prosentase PelayananAdministrasi Perkantoran
4.423.936.000,00
#######Jumlah Surat Yang Terkirim 6.500.000,00 Jumlah Surat Yang Terkirim 6.500.000,00
#######Dawuhan -Situbondo
Jumlah Surat Yang Terkirim 6.500.000,00 Dawuhan -Situbondo
Jumlah Surat Yang Terkirim 6.500.000,00
#######Jumlah Jenis Rekening yangdibayarkan
283.230.000,00 Jumlah Jenis Rekening yangdibayarkan
300.000.000,00#######
Dawuhan -Situbondo
Jumlah Jenis Rekening yangdibayarkan
283.230.000,00 Dawuhan -Situbondo
Jumlah Jenis Rekening yangdibayarkan
300.000.000,00#######
Jumlah STNK kendaraan yangterbayar
17.000.000,00 Jumlah STNK kendaraan yangterbayar
17.000.000,00
#######Dawuhan -Situbondo
Jumlah STNK kendaraan yangterbayar
17.000.000,00 Dawuhan -Situbondo
Jumlah STNK kendaraan yangterbayar
17.000.000,00
#######Jumlah tenaga pengelolakeuangan yang terbayar
124.580.000,00 Jumlah tenaga pengelolakeuangan yang terbayar
124.580.000,00#######
Dawuhan -Situbondo
Jumlah tenaga pengelolakeuangan yang terbayar
124.580.000,00 Dawuhan -Situbondo
Jumlah tenaga pengelolakeuangan yang terbayar
124.580.000,00
#######Jumlah Tenaga kebersihanKantor
65.325.000,00 Jumlah Tenaga kebersihanKantor
65.325.000,00#######
Dawuhan -Situbondo
Jumlah Tenaga kebersihanKantor
65.325.000,00 Dawuhan -Situbondo
Jumlah Tenaga kebersihanKantor
65.325.000,00#######
Jumlah Jenis alat tulis kantoryang tersedia
65.000.000,00 Jumlah Jenis alat tulis kantoryang tersedia
65.000.000,00#######
Dawuhan -Situbondo
Jumlah Jenis alat tulis kantoryang tersedia
65.000.000,00 Dawuhan -Situbondo
Jumlah Jenis alat tulis kantoryang tersedia
65.000.000,00
#######Jumlah Jenis barang cetakan danpenggandaan yang tersedia
2.296.781.000,00 Jumlah Jenis barang cetakandan penggandaan yang tersedia
2.296.781.000,00
#######Dawuhan -Situbondo
Jumlah Jenis barang cetakan danpenggandaan yang tersedia
45.000.000,00 Dawuhan -Situbondo
Jumlah Jenis barang cetakandan penggandaan yang tersedia
45.000.000,00
#######
Tabel T-C . 31Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo
Pencatatanpenting
100%
5.100 surat
5.100 surat
4 Jenis
4 Jenis
30 STNK
30 STNK
16 orang
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
16 orang
4 orang
4 orang
30 jenis
30 jenis
11 jenis
100%
1206.120601.01.001
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANGTIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASARAdministrasi Kependudukan DanPencatatan SipilProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan ListrikPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANGTIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANANDASAR
1206 Administrasi Kependudukan DanPencatatan Sipil
TargetCapaianKinerja
1 2 5 8
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /Program / Kegiatan
1206.01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
5.100 surat
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.100 surat
1206.120601.01.002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
4 Jenis
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
4 Jenis
1206.120601.01.003
Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional
30 STNK Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional
30 STNK
1206.120601.01.004
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 16 orang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 16 orang
1206.120601.01.005
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 orang
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 orang
1206.120601.01.006
Penyediaan Alat Tulis Kantor 30 jenis
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 Penyediaan Alat Tulis Kantor 30 jenis
1206.120601.01.007
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
1 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
11 jenis Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /Program / Kegiatan
TargetCapaianKinerja
26
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan `Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja Program /
Kegiatan Kebutuhan dana
3 4 6 7 9 10 11 12
Pencatatanpenting
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanTarget
CapaianKinerja
1 2 5 8
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /Program / Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /Program / Kegiatan
TargetCapaianKinerja
DawuhanSitubondo
Jumlah jenis blanko dokumenkependudukan dan pencatatansipil
2.251.781.000,00 DawuhanSitubondo
Jumlah jenis blanko dokumenkependudukan dan pencatatansipil
2.251.781.000,00
#######Jumlah Komponen InstalasiListrik/Penerangan bangunanKantor Yang tersedia
20.000.000,00 Jumlah Komponen InstalasiListrik/Penerangan bangunanKantor Yang tersedia
35.000.000,00
#######Dawuhan -Situbondo
Jumlah Komponen InstalasiListrik/Penerangan bangunanKantor Yang tersedia
20.000.000,00 Dawuhan -Situbondo
Jumlah Komponen InstalasiListrik/Penerangan bangunanKantor Yang tersedia
35.000.000,00
#######Jumlah Jenis Bahan bacaandanperaturan PerundangUndanganyang tersedia
25.000.000,00 Jumlah Jenis Bahan bacaandanperaturan PerundangUndanganyang tersedia
25.000.000,00
#######Dawuhan -Situbondo
Jumlah Jenis Bahan bacaandanperaturan PerundangUndanganyang tersedia
25.000.000,00 Dawuhan -Situbondo
Jumlah Jenis Bahan bacaandanperaturan PerundangUndanganyang tersedia
25.000.000,00
#######Jumlah Peserta Rapat 10.000.000,00 Jumlah Peserta Rapat 10.000.000,00
#######Dawuhan -situbondo
Jumlah Peserta Rapat 10.000.000,00 Dawuhan -situbondo
Jumlah Peserta Rapat 10.000.000,00
#######Jumlah pelaksanaan koordinasidan konsultasi yang dilaksanakan
350.000.000,00 Jumlah pelaksanaan koordinasidan konsultasi yangdilaksanakan
350.000.000,00
#######Dawuhan -Situbondo
Jumlah pelaksanaan koordinasidan konsultasi yang dilaksanakan
150.000.000,00 Dawuhan -Situbondo
Jumlah pelaksanaan koordinasidan konsultasi yangdilaksanakan
150.000.000,00
#######DawuhanSitubondo
Jumlah pelaksanaan koordinasidan konsultasi yang dilaksanakan
200.000.000,00 DawuhanSitubondo
Jumlah pelaksanaan koordinasidan konsultasi yangdilaksanakan
200.000.000,00
#######Jumlah tenaga keamanan kantor 36.000.000,00 Jumlah tenaga keamanan
kantor36.000.000,00
#######DawuhanSitubondo
Jumlah tenaga keamanan kantor 36.000.000,00 DawuhanSitubondo
Jumlah tenaga keamanankantor
36.000.000,00#######
Jumlah tenaga jasaadministrasi/teknis ( THL)
708.000.000,00 Jumlah tenaga jasaadministrasi/teknis ( THL)
708.000.000,00
#######Dawuhan -Situbondo
Jumlah tenaga jasaadministrasi/teknis ( THL)
708.000.000,00 Dawuhan -Situbondo
Jumlah tenaga jasaadministrasi/teknis ( THL)
708.000.000,00
#######Jumlah Pakaian dinas yang dibeli 20.000.000,00 Jumlah Pakaian dinas yang
dibeli21.750.000,00
#######
60 kali
60 kali
3 orang
3 orang
39 orang
39 orang
87 stel
16 jenis
14 unit
14 unit
2 jenis
2 jenis
35 orang
35 orang
2 Penerbitan Dokumen Kependudukan DanPencatatan Sipil (DAK Non Fisik)
16 jenis Penerbitan Dokumen Kependudukan DanPencatatan Sipil (DAK Non Fisik)
1206.120601.01.008
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
14 unit
1 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
14 unit
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
1206.120601.01.009
Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
2 jenis
1 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
2 jenis
Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
1206.120601.01.010
Penyediaan Makanan dan Minuman 35 orang
1 Penyediaan Makanan dan Minuman 35 orang
Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan Makanan dan Minuman
1206.120601.01.011
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah Serta Dalam Daerah
1 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah Serta Dalam Daerah
60 kali
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah Serta Dalam Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah Serta Dalam Daerah
2 Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraanpelayanan Administrasi Kependudukan (DAKNon Fisik)
60 kali
1206.120601.01.012
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 3 orang
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraanpelayanan Administrasi Kependudukan(DAK Non Fisik)
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
1 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 3 orang
1206.120601.01.013
Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL) 39 orang
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL)
1 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL) 39 orang
1206.120601.01.014
Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
80 stel
Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL)
Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
27
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan `Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja Program /
Kegiatan Kebutuhan dana
3 4 6 7 9 10 11 12
Pencatatanpenting
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanTarget
CapaianKinerja
1 2 5 8
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /Program / Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /Program / Kegiatan
TargetCapaianKinerja
Patokan -Situbondo
Jumlah Pakaian dinas yang dibeli 20.000.000,00 Patokan -Situbondo
Jumlah Pakaian dinas yangdibeli
21.750.000,00
#######jumlah Aparatur yang di latih dandibina
150.000.000,00 jumlah Aparatur yang di latihdan dibina
150.000.000,00
#######Kab.Situbondo
jumlah Aparatur yang di latih dandibina
150.000.000,00 Kab.Situbondo
jumlah Aparatur yang di latihdan dibina
150.000.000,00
#######Jumlah kegiatan peringatan HariBesar Agama yang dilaksanakan
10.000.000,00 Jumlah kegiatan peringatan HariBesar Agama yang dilaksanakan
10.000.000,00
#######Dawuhan -Situbondo
Jumlah kegiatan peringatan HariBesar Agama yang dilaksanakan
10.000.000,00 Dawuhan -Situbondo
Jumlah kegiatan peringatan HariBesar Agama yang dilaksanakan
10.000.000,00
#######Jumlah bendara dan umbul-umbul yang dibeli
10.000.000,00 Jumlah bendara dan umbul-umbul yang dibeli
10.000.000,00
#######Dawuhan -Situbondo
Jumlah bendara dan umbul-umbul yang dibeli
10.000.000,00 Dawuhan -Situbondo
Jumlah bendara dan umbul-umbul yang dibeli
10.000.000,00
#######Jumlah kegiatan Harjakasi yangdilaksanakan
25.000.000,00 Jumlah kegiatan Harjakasi yangdilaksanakan
25.000.000,00
#######Dawuhan -Situbondo
Jumlah kegiatan Harjakasi yangdilaksanakan
25.000.000,00 Dawuhan -Situbondo
Jumlah kegiatan Harjakasi yangdilaksanakan
25.000.000,00
#######Jumlah tenaga pendukung TIKdan tenaga khusus TIK
168.000.000,00 Jumlah tenaga pendukung TIKdan tenaga khusus TIK
168.000.000,00
#######DawuhanSitubondo
Jumlah tenaga pendukung TIKdan tenaga khusus TIK
168.000.000,00 DawuhanSitubondo
Jumlah tenaga pendukung TIKdan tenaga khusus TIK
168.000.000,00
#######0,00
Prosentase Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
7.780.500.000,00 Prosentase Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
6.077.726.032,00
#######Jumlah gedung yang terbangun 750.000.000,00 Jumlah gedung yang terbangun 0,00
#######DawuhanSitubondo
Jumlah gedung yang terbangun 750.000.000,00 DawuhanSitubondo
Jumlah gedung yang terbangun 0,00#######
Jumlah kendaraandinas/operasional yang dibeli
1.292.000.000,00 Jumlah kendaraan pelayananyang dibeli
600.000.000,00
#######Dawuhan -Situbondo
Jumlah kendaraandinas/operasional yang dibeli
1.292.000.000,00 Dawuhan -Situbondo
Jumlah kendaraan pelayananyang dibeli
600.000.000,00
#######Jumlah jenis peralatan gedungkantor yang dibeli
5.268.700.000,00 Jumlah jenis peralatanpelayanan yang dibeli
3.400.000.000,00
#######
6 orang
100%
1 gedung
1 gedung
1 Unit
1 Unit
3 jenis
80 orang
80 orang
2 kali
2 kali
4 jenis
4 jenis
1 kali
1 kali
6 orang
87 stel1 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
80 stel
1206.120601.01.030
Pembinaan dan Pelatihan Kapasitas SumberDaya Aparatur
80 orang
Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
Pembinaan dan Pelatihan Kapasitas SumberDaya Aparatur
1 Pembinaan dan Pelatihan Kapasitas SumberDaya Aparatur
80 orang
1206.120601.01.031
Dukungan Pelaksanaan Peringatan HariBesar Agama
2 kali
Pembinaan dan Pelatihan Kapasitas SumberDaya Aparatur
Dukungan Pelaksanaan Peringatan HariBesar Agama
1 Dukungan Pelaksanaan Peringatan HariBesar Agama
2 kali
1206.120601.01.032
Dukungan Pelaksanaan Peringatan HariBesar Nasional
4 jenis
Dukungan Pelaksanaan Peringatan HariBesar Agama
Dukungan Pelaksanaan Peringatan HariBesar Nasional
1 Dukungan Pelaksanaan Peringatan HariBesar Nasional
4 jenis
1206.120601.01.034
Dukungan Pelaksanaan HARJAKASI 1 kali
Dukungan Pelaksanaan Peringatan HariBesar Nasional
Dukungan Pelaksanaan HARJAKASI
1 Dukungan Pelaksanaan HARJAKASI 1 kali
1206.120601.01.036
Penyediaan Tenaga Pendukung TIK danTenaga Khusus TIK
6 orang
Dukungan Pelaksanaan HARJAKASI
Penyediaan Tenaga Pendukung TIK danTenaga Khusus TIK
1 Penyediaan Tenaga Pendukung TIK danTenaga Khusus TIK
6 orang Penyediaan Tenaga Pendukung TIK danTenaga Khusus TIK
1206.02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
100%
1206.120601.02.003
Pembangunan Gedung Kantor 1 gedung
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
1 Pembangunan Ruang Arsip 1 gedung
1206.120601.02.005
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 5 Unit
Pembangunan Ruang Arsip
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 5 Unit
1206.120601.02.009
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 16 jenis
Pengadaan Kendaraan Pelayanan
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
28
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan `Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja Program /
Kegiatan Kebutuhan dana
3 4 6 7 9 10 11 12
Pencatatanpenting
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanTarget
CapaianKinerja
1 2 5 8
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /Program / Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /Program / Kegiatan
TargetCapaianKinerja
Dawuhan -situbondo
Jumlah jenis peralatangedungkantor yang dibeli
5.268.700.000,00 Dawuhan -situbondo
Jumlah jenis peralatanpelayanan yang dibeli
3.400.000.000,00
#######Jumlah jenis peralatan gedungkantor yang dibeli
1.400.000.000,00
Dawuhan -situbondo
Jumlah jenis peralatan gedungkantor yang dibeli
1.400.000.000,00
Jumlah jenis mebeleur yangdibeli
150.000.000,00 Jumlah jenis mebeleur yangdibeli
250.551.000,00#######
Dawuhan -Situbondo
Jumlah jenis mebeleur yangdibeli
150.000.000,00 Dawuhan -Situbondo
Jumlah jenis mebeleur yangdibeli
250.551.000,00
#######Jumlah gedung kantor yangterpelihara
75.000.000,00 Jumlah gedung kantor yangterpelihara
120.000.000,00#######
Dawuhan -Situbondo
Jumlah gedung kantor yangterpelihara
75.000.000,00 Dawuhan -Situbondo
Jumlah gedung kantor yangterpelihara
120.000.000,00
#######Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara
200.000.000,00 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara
200.000.000,00
#######DawuhanSitubondo
Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara
200.000.000,00 DawuhanSitubondo
Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara
200.000.000,00
#######Jumlah jenis peralatan gedungkantor yang terpelihara
44.800.000,00 Jumlah jenis peralatan gedungkantor yang terpelihara
107.175.032,00
#######Dawuhan -Situbondo
Jumlah jenis peralatan gedungkantor yang terpelihara
44.800.000,00 Dawuhan -Situbondo
Jumlah jenis peralatan gedungkantor yang terpelihara
107.175.032,00
#######0,00
Prosentase PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
59.907.000,00 Prosentase PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
103.607.000,00
#######Jumlah dokumen laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD yangdisusun
7.000.000,00 Jumlah dokumen laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD yangdisusun
7.000.000,00
#######Dawuhan -Situbondo
Jumlah dokumen laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD yangdisusun
7.000.000,00 Dawuhan -Situbondo
Jumlah dokumen laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD yangdisusun
7.000.000,00
#######Jumlah laporan keuanganakhirtahun yang disusun
6.257.000,00 Jumlah laporan keuanganakhirtahun yang disusun
6.257.000,00
#######
18 jenis
18 jenis
100%
5 dokumen
5 dokumen
1 laporan
5 jenis
5 jenis
3 gedung
3 gedung
30 Unit
30 Unit
15 jenis
15 jenis
3 jenis1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 16 jenis
1206.120601.02.010
Pengadaan Mebeleur 5 jenis
Pengadaan Peralatan Pelayanan
Pengadaan Mebeleur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 Pengadaan Mebeleur 5 jenis
1206.120601.02.015
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3 gedung
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3 gedung
1206.120601.02.017
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
30 Unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
0 Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
15 jenis
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
30 Unit
1206.120601.02.021
Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
15 jenis
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
1206.03 Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
100%
1206.120601.03.001
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5 dokumen
Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5 dokumen
1206.120601.03.004
Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun
1 laporan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun
29
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan `Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja Program /
Kegiatan Kebutuhan dana
3 4 6 7 9 10 11 12
Pencatatanpenting
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanTarget
CapaianKinerja
1 2 5 8
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /Program / Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /Program / Kegiatan
TargetCapaianKinerja
Dawuhan -Situbondo
Jumlah laporan keuanganakhirtahun yang disusun
6.257.000,00 Dawuhan -Situbondo
Jumlah laporan keuanganakhirtahun yang disusun
6.257.000,00
#######Jumlah dokumen RKA danDPAyang disusun
27.850.000,00 Jumlah dokumen RKA danDPAyang disusun
27.850.000,00#######
Dawuhan -Situbondo
Jumlah dokumen RKA danDPAyang disusun
12.850.000,00 Dawuhan -Situbondo
Jumlah dokumen RKA danDPAyang disusun
12.850.000,00
#######DawuhanSitubondo
Jumlah peserta asistensi forumpembahasan penggunaan DAKNon Fisik
15.000.000,00 DawuhanSitubondo
Jumlah peserta asistensi forumpembahasan penggunaan DAKNon Fisik
15.000.000,00
#######Jumlah laporan Indeks KepuasanMasyarakat (IKM) yang disusun
6.300.000,00 Jumlah laporan IndeksKepuasan Masyarakat (IKM)yang disusun
50.000.000,00
#######Dawuhan -Situbondo
Jumlah laporan Indeks KepuasanMasyarakat (IKM) yang disusun
6.300.000,00 Dawuhan -Situbondo
Jumlah laporan IndeksKepuasan Masyarakat (IKM)yang disusun
50.000.000,00
#######Jumlah dokumen Renstra SKPDyang disusun
7.000.000,00 Jumlah dokumen Renstra SKPDyang disusun
7.000.000,00
#######DawuhanSitubondo
Jumlah dokumen Renstra SKPDyang disusun
7.000.000,00 DawuhanSitubondo
Jumlah dokumen Renstra SKPDyang disusun
7.000.000,00
#######Jumlah dokumen Renja SKPDyang disusun
5.500.000,00 Jumlah dokumen Renja SKPDyang disusun
5.500.000,00
#######Dawuhan -situbondo
Jumlah dokumen Renja SKPDyang disusun
5.500.000,00 Dawuhan -situbondo
Jumlah dokumen Renja SKPDyang disusun
5.500.000,00
#######
0,00Prosentase keluarga yangmemiliki Kartu Keluarga ( KK )
192.165.500,00 Prosentase keluarga yangmemiliki Kartu Keluarga ( KK )
192.165.500,00
#######Prosentase penduduk yangmemiliki Kartu Tanda PendudukElektronik ( KTP el )
Prosentase penduduk yangmemiliki Kartu TandaPenduduk Elektronik ( KTP el )
0,00Jumlah pelayanan keliling dancetak langsung pendaftarandokumen kependudukan
154.071.000,00 Jumlah pelayanan keliling dancetak langsung pendaftarandokumen kependudukan
154.071.000,00
#######Dawuhan -situbondo
Jumlah pelayanan keliling dancetak langsung pendaftarandokumen kependudukan
154.071.000,00 Dawuhan -situbondo
Jumlah pelayanan keliling dancetak langsung pendaftarandokumen kependudukan
154.071.000,00
#######
100 kali
2 laporan
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
94,00%
97,50%
100 kali
1 laporan
4 dokumen
4 dokumen
25 orang
2 laporan
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun
1 laporan
1206.120601.03.005
Penyusunan RKA dan DPA 4 dokumen
Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun
Penyusunan RKA dan DPA
1 Penyusunan RKA dan DPA 4 dokumen
2 Asistensi Forum Pembahasan PenggunaanDana Alokasi Khusus Non Fisik DanaPelayanan Administrasi Kependudukan (DAKNon Fisik)
25 orang
Penyusunan RKA dan DPA
Asistensi Forum Pembahasan PenggunaanDana Alokasi Khusus Non Fisik DanaPelayanan Administrasi Kependudukan(DAK Non Fisik)
1206.120601.03.008
Penyusunan Laporan Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)
2 laporan
1 Penyusunan Laporan Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)
2 laporan
Penyusunan Laporan Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)
Penyusunan Laporan Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)
1206.120601.03.017
Penyusunan Renstra SKPD 1 dokumen
1 Penyusunan Renstra SKPD 1 dokumen
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan Renstra SKPD
1206.120601.03.018
Penyusunan Renja SKPD 1 dokumen
1 Penyusunan Renja SKPD 1 dokumen
Penyusunan Renja SKPD
Penyusunan Renja SKPD
97,50%
Pelanduk cepat ( Pelayanan AdministrasiKependudukan Cetak di Tempat ) bidangkependudukan (DAK Non Fisik)
1206.120601.15.001
Pelanduk cepat ( Pelayanan AdministrasiKependudukan Cetak di Tempat ) bidangkependudukan
100 kali
1206.15 Program Penataan AdministrasiKependudukan
94,00% Program Penataan AdministrasiKependudukan
Pelanduk cepat ( Pelayanan AdministrasiKependudukan Cetak di Tempat ) bidangkependudukan
1 Pelanduk cepat ( Pelayanan AdministrasiKependudukan Cetak di Tempat ) bidangkependudukan (DAK Non Fisik)
100 kali
30
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan `Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja Program /
Kegiatan Kebutuhan dana
3 4 6 7 9 10 11 12
Pencatatanpenting
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanTarget
CapaianKinerja
1 2 5 8
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /Program / Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /Program / Kegiatan
TargetCapaianKinerja
Jumlah dokumen kependudukanyang diterbitkan
38.094.500,00 Jumlah dokumenkependudukan yang diterbitkan
38.094.500,00
#######DawuhanSitubondo
Jumlah dokumen kependudukanyang diterbitkan
38.094.500,00 DawuhanSitubondo
Jumlah dokumenkependudukan yang diterbitkan
38.094.500,00
#######
0,00Prosentase penduduk yangmemiliki Akta Kelahiran
214.327.300,00 Prosentase penduduk yangmemiliki Akta Kelahiran
214.327.300,00
#######Prosentase penduduk yangmemiliki Akta Kematian
Prosentase penduduk yangmemiliki Akta Kematian
0,00Jumlah dokumen pencatatan sipilyang diterbitkan
60.400.000,00 Jumlah dokumen pencatatansipil yang diterbitkan
60.400.000,00
#######Dawuhan -situbondo
Jumlah dokumen pencatatan sipilyang diterbitkan
60.400.000,00 Dawuhan -situbondo
Jumlah dokumen pencatatansipil yang diterbitkan
60.400.000,00
#######Jumlah pelayanan keliling dancetak langsung pendaftarandokumen pencatatan sipil
153.927.300,00 Jumlah pelayanan keliling dancetak langsung pendaftarandokumen pencatatan sipil
153.927.300,00
#######Kecamatan,Desa, danSekolah/Madrasah
Jumlah pelayanan keliling dancetak langsung pendaftarandokumen pencatatan sipil
153.927.300,00 Kecamatan,Desa, danSekolah/Madrasah
Jumlah pelayanan keliling dancetak langsung pendaftarandokumen pencatatan sipil
153.927.300,00
#######
0,00
50.000 dokumen KTP el, 40.000 dokumen KK, 4.000 dokumen pindah datang
50.000 dokumen KTP el, 40.000 dokumen KK, 4.000 dokumen pindah datang
91,70%
70,00%
Aktakelahiran
9.000, Aktakematian
1.000, Aktalainnya 100,
KIA 5.000dokumen
Aktakelahiran
9.000, Aktakematian
1.000, Aktalainnya 100,
KIA 5.000dokumen
100 kali
100 kali
Peningkatan pelayanan publik dalam bidangkependudukan
70,00%
Peningkatan pelayanan publik dalam bidangkependudukan
Program Penataan AdministrasiPencatatan Sipil
1 Peningkatan pelayanan publik dalam bidangkependudukan
50.000 dokumen KTP el, 40.000 dokumen KK, 4.000 dokumen pindah datang
1206.16 Program Penataan AdministrasiPencatatan Sipil
91,70%
1206.120601.15.002
Peningkatan pelayanan publik dalam bidangkependudukan
50.000 dokumen KTP el, 40.000 dokumen KK, 4.000 dokumen pindah datang
Peningkatan pelayanan publik dalam bidangpencatatan sipil
1 Peningkatan pelayanan publik dalam bidangpencatatan sipil
Aktakelahiran
9.000, Aktakematian
1.000, Aktalainnya 100,
KIA 5.000dokumen
1206.120601.16.002
Pelanduk cepat ( Pelayanan AdministrasiKependudukan Cetak di Tempat ) bidangpencatatan sipil
100 kali
Peningkatan pelayanan publik dalam bidangpencatatan sipil
Pelanduk cepat ( Pelayanan AdministrasiKependudukan Cetak di Tempat ) bidangpencatatan sipil
1206.120601.16.001
Peningkatan pelayanan publik dalam bidangpencatatan sipil
Aktakelahiran
9.000, Aktakematian
1.000, Aktalainnya 100,
KIA 5.000dokumen
1 Pelanduk cepat ( Pelayanan AdministrasiKependudukan Cetak di Tempat ) bidangpencatatan sipil ( DAK Non Fisik )
100 kali Pelanduk cepat ( Pelayanan AdministrasiKependudukan Cetak di Tempat ) bidangpencatatan sipil ( DAK Non Fisik )
31
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan `Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja Program /
Kegiatan Kebutuhan dana
3 4 6 7 9 10 11 12
Pencatatanpenting
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanTarget
CapaianKinerja
1 2 5 8
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /Program / Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /Program / Kegiatan
TargetCapaianKinerja
Prosentase pelaporan data SIAKyang sesuai pedoman dan tepatwaktu
316.647.500,00 Prosentase pelaporan dataSIAK yang sesuai pedoman dantepat waktu
316.647.500,00
#######Prosentase OPD yang memilikidata Kependudukan
Prosentase OPD yang memilikidata Kependudukan
0,00Prosentase data Kependudukanyang sesuai dengan hasilkonsolidasi dari Kemendagri
Prosentase data Kependudukanyang sesuai dengan hasilkonsolidasi dari Kemendagri
0,00Jumlah pelaksanaan rapatkoordinasi kegiatankependudukan, Jumlah laporandata kependudukan
141.110.500,00 Jumlah pelaksanaan rapatkoordinasi kegiatankependudukan, Jumlah laporandata kependudukan
141.110.500,00
#######Dawuhan -situbondo
Jumlah pelaksanaan rapatkoordinasi kegiatankependudukan, Jumlah laporandata kependudukan
103.045.300,00 Dawuhan -situbondo
Jumlah pelaksanaan rapatkoordinasi kegiatankependudukan, Jumlah laporandata kependudukan
103.045.300,00
#######Kecamatan Jumlah kecamatan yang dimonev 38.065.200,00 Kecamatan Jumlah kecamatan yang
dimonev38.065.200,00
#######Jumlah jenis Laporan DataAgreget Penduduk Lampid seKab.Situbondo
175.537.000,00 Jumlah jenis Laporan DataAgreget Penduduk Lampid seKab.Situbondo
175.537.000,00
#######Dawuhansitubondo
Jumlah buku data penduduk persemester
83.109.800,00 Dawuhansitubondo
Jumlah buku data pendudukper semester
83.109.800,00
#######DawuhanSitubondo
Jumlah buku profilperkembangan kependudukan seKabupaten Situbondo
92.427.200,00 DawuhanSitubondo
Jumlah buku profilperkembangan kependudukanse Kabupaten Situbondo
92.427.200,00
#######
0,00Waktu penyelesaian dokumenkependudukan
555.138.900,00 Waktu penyelesaian dokumenkependudukan
555.138.900,00
#######Prosentase pengaduan layananyang ditindak lanjuti
Prosentase pengaduan layananyang ditindak lanjuti 0,00
Jumlah inovasi pelayananadministrasi kependudukan
Jumlah inovasi pelayananadministrasi kependudukan 0,00
1 hari
100%
2 inovasi
100,00%
100,00%
100,00%
4 kali, 12laporan
4 kali, 12laporan
17 kecamatan
420 buku
60 buku
1206.17 Program Pengembangan JaringanKomunikasi Data dan InformasiAdministrasi Kependudukan
100,00% Program Pengembangan JaringanKomunikasi Data dan InformasiAdministrasi Kependudukan
100,00%
100,00%
1206.120601.17.001
Koordinasi pelaksanaan kegiatankependudukan
4 kali, 12laporan
Koordinasi pelaksanaan kegiatankependudukan
1 Rapat Koordinasi Pelaksanaan KebijakanAdministrasi Kependudukan
4 kali, 12laporan
2 Monitoring dan Evaluasi Jaringan KomunikasiData dan Dokumentasi SIAK
17 kecamatan
Rapat Koordinasi Pelaksanaan KebijakanAdministrasi Kependudukan
Monitoring dan Evaluasi JaringanKomunikasi Data dan Dokumentasi SIAK
100%
2 inovasi
1206.120601.17.002
Pemanfaatan dan penyajian databasekependudukan
1 Penyusunan Buku Data PendudukPersemester
420 buku
Pemanfaatan dan penyajian databasekependudukan
Penyusunan Buku Data PendudukPersemester
2 Penyusunan Profil PerkembanganKependudukan Kabupaten Situbondo
60 buku Penyusunan Profil PerkembanganKependudukan Kabupaten Situbondo
1206.18 Program Pemanfaatan data dan InovasiPelayanan
1 hari Program Pemanfaatan data dan InovasiPelayanan
32
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan `Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja Program /
Kegiatan Kebutuhan dana
3 4 6 7 9 10 11 12
Pencatatanpenting
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanTarget
CapaianKinerja
1 2 5 8
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /Program / Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /Program / Kegiatan
TargetCapaianKinerja
Prosentase pemanfataan datapenduduk oleh lembagapelayanan pemerintah danswasta
Prosentase pemanfataan datapenduduk oleh lembagapelayanan pemerintah danswasta
0,00Jumlah Pengelolaan SistemInformasi AdministrasiKependudukan
175.065.000,00 Jumlah Pengelolaan SistemInformasi AdministrasiKependudukan
175.065.000,00
#######DawuhanSitubondo
Jumlah sosialisasi pelaporanadminduk
66.515.000,00 DawuhanSitubondo
Jumlah sosialisasi pelaporanadminduk
66.515.000,00
#######Kecamatan,Desa seKabupatenSitubondo,dan OPDterkait
Jumlah sosialisasi dokumenkependudukan dan pencatatansipil
108.550.000,00 Kecamatan,Desa seKabupatenSitubondo,dan OPDterkait
Jumlah sosialisasi dokumenkependudukan dan pencatatansipil
108.550.000,00
#######Jumlah OPD yang melakukankerjasama tentang pemanfaatandata
380.073.900,00 Jumlah OPD yang melakukankerjasama tentangpemanfaatan data
380.073.900,00
#######Unars Jumlah perjanjian kerjassama 10.376.000,00 Unars Jumlah perjanjian kerjassama 10.376.000,00
#######Radio seKabupatenSitubondo
Jumlah sosialisasi interaktif 369.697.900,00 Radio seKabupatenSitubondo
Jumlah sosialisasi interaktif 369.697.900,00
#######
100%
136 desa
136 desa, 17kecamatan,
75 OPD
30 PKS
Sosialisasi tentang DokumenKependudukan dan pencatatan Sipil (DAKNon Fisik)
Pemanfaatan data kependudukan
Perjanjian Kerja sama tentang pemanfaatandata Kependudukan (DAK Non Fisik)
Sistem Dan Inovasi Pelayanan InformasiPengaduan Masyarakat (SIDUMAS) (DAKNon Fisik)
136 desa
100%
Pengelolaan data kependudukan
Sosialisasi, Evaluasi, dan PelaporanAdministrasi Kependudukan
1 Perjanjian Kerja sama tentang pemanfaatandata Kependudukan (DAK Non Fisik)
30 PKS
2 Sistem Dan Inovasi Pelayanan InformasiPengaduan Masyarakat (SIDUMAS) (DAKNon Fisik)
186 kali 186 kali
2 Sosialisasi tentang Dokumen Kependudukandan pencatatan Sipil (DAK Non Fisik)
136 desa, 17kecamatan,
75 OPD
1206.120601.18.002
Pemanfaatan data kependudukan
1206.120601.18.001
Pengelolaan data kependudukan
1 Sosialisasi, Evaluasi, dan PelaporanAdministrasi Kependudukan
33
34RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.Dalam Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Situbondo Tahun 2021, disamping berpedoman pada Rencana Strategis ( RENSTRA )
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021 juga
mengakomodasi usulan para pemangku kepentingan, khususnya dari masyarakat, yaitu guna
meringankan beban masyarakat agar dibentuk UPTD yang dapat memberikan pelayanan langsung
administrasi kependudukan di ibukota kecamatan atau paling sedikit ( minimal )di bentuk UPTD
baru di dua wilayah yaitu wilayah bagian timur di kecamatan Asembagus , wilayah tengah, barat
di kecamatan Besuki.
Tabel T-C.32Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Situbondo
No Program / Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
Besaran/Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
35RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAMDAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan NasionalIndonesia merupakan negara urutan keempat di dunia dengan besaran penduduk setelah
China, India dan USA, sehingga penyelenggaraan administrasi kependudukan secara tertib, teratur,
berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib dokumen kependudukan
merupakan keharusan yang pelaksanaannya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dengan berpedoman
kepada undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana
telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 beserta berbagai aturan di bawahnya
maka penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2020 merupakan kegiatan yang
berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya.
Kebijakan Nasional yang didukung DPR telah memprogramkan 5 ( Lima ) program
strategis nasional yaitu :
1. Pemutakhiran data kependudukan;
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan ( NIK )
3. Penerapan KTP elektronik
4. Bidang pencatatan sipil “ Semua anak Indonesia tercatat kelahirannya”.
5. Penerbitan Kartu Identitas Anak ( KIA )
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PDTujuan dan saran pembangunan dibidang kependudukan dan Pencatatan sipil yang selaras
dengan Program Strategis Nasional, RPJP Daerah Kabupaten Situbondo 2006-2025, RPJM Daerah
Kabupaten Situbondo 2016-2021 dan Renstra PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Situbondo 2016-2021, sebagai berikut :
3.2.1 Tujuan1. Mewujudkan kepuasan masyarakat atas pelayanan pendaftaran penduduk dan
Pencatatan sipil ;
2. Mewujudkan akurasi, validitas serta konsistensi data kependudukan terhadap data
dokumen autentik lain ;
3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas koordinasi, komunikasi dan transformasi data
kependudukan berbasis SIAK-ON LINE
3.2.2 Sasaran1. Peningkatan kecepatan, ketepatan dan kenyamanan pelayanan pendaftaran penduduk
dan Pencatatan sipil ;
2. Peningkatan kualitas Pencatatan biodata penduduk pada database kependudukan
berdasarkan sumber data dokumen autentik lain ;
3. Peningkatan dan pengembangan sistem aplikasi, dan pembangunan jaringan komunikasi
data antar lembaga ( E-Government
:
Lokasi Kebutuhan dana /Pagu Indikatif Sumber Dana Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif3 4 6 7 9 10
11.883.548.232,00 14.918.580.466,00
11.883.548.232,00 14.918.580.466,00
3.3. PRGRAM DAN KEGIATAN
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2021
TABEL 3.1 (T-C.33)RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANGTIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANANDASAR
1206 Administrasi Kependudukan Dan PencatatanSipil
Target CapaianKinerja
1 2 5 8
1206.01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
100% 4.423.936.000,00
CatatanPenting
100%
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Target CapaianKinerja
36
11.883.548.232,00 14.918.580.466,00
Prosentase PelayananAdministrasi Perkantoran
5.087.526.400,00
Jumlah Surat Yang Terkirim 7.475.000,00
Jumlah Surat Yang Terkirim 7.475.000,00
Jumlah Jenis Rekening yangdibayarkan
345.000.000,00
Jumlah Jenis Rekening yangdibayarkan
345.000.000,00
Jumlah STNK kendaraan yangterbayar
19.550.000,00
Jumlah STNK kendaraan yangterbayar
19.550.000,00
Jumlah tenaga pengelolakeuangan yang terbayar
143.267.000,00
Jumlah tenaga pengelolakeuangan yang terbayar
Dawuhan -Situbondo
124.580.000,00 Dana Alokasi Umum 143.267.000,00
Jumlah Tenaga kebersihanKantor
75.123.750,00
1206 Administrasi Kependudukan Dan PencatatanSipil
1206.120601.01.001
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.100 surat 6.500.000,00
1206.01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
100% 4.423.936.000,00
1206.120601.01.002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik
4 rekening 300.000.000,00
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dawuhan -Situbondo
5.100 surat 6.500.000,00 Dana Alokasi Umum
1206.120601.01.003
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional
30 STNK 17.000.000,00
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik
Dawuhan -Situbondo
4 rekening 300.000.000,00 Dana Alokasi Umum
1206.120601.01.004
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 16 orang 124.580.000,00
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional
Dawuhan -Situbondo
30 STNK 17.000.000,00 Dana Alokasi Umum
65.325.000,00
1 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 orang
1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 16 orang
1206.120601.01.005
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 orang
100%
5.100 surat
5.100 surat
4 rekening
4 rekening
30 STNK
30 STNK
16 orang
16 orang
4 orang
4 orang
Jumlah Tenaga kebersihanKantor
75.123.750,00
Jumlah Tenaga kebersihanKantor
Dawuhan -Situbondo
65.325.000,00 Dana Alokasi Umum 75.123.750,00
Jumlah Jenis alat tulis kantoryang tersedia
74.750.000,00
65.325.000,00
1 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 orang
1206.120601.01.005
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 orang
1206.120601.01.006
Penyediaan Alat Tulis Kantor 30 jenis 65.000.000,00 30 jenis
4 orang
4 orang
36
Lokasi Kebutuhan dana /Pagu Indikatif Sumber Dana Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif3 4 6 7 9 10
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2021
Target CapaianKinerja
1 2 5 8
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Target CapaianKinerja
Jumlah Jenis alat tulis kantoryang tersedia
Dawuhan -Situbondo
65.000.000,00 Dana Alokasi Umum 74.750.000,00
Jumlah Jenis barang cetakan danpenggandaan yang tersedia
2.296.781.000,00 2.641.298.150,00
Jumlah Jenis barang cetakan danpenggandaan yang tersedia
Dawuhan -Situbondo
45.000.000,00 Dana Alokasi Umum 51.750.000,00
Jumlah jenis blanko dokumenkependudukan dan pencatatansipil
DawuhanSitubondo
2.251.781.000,00 Dana Alokasi KhususNon Fisik
2.589.548.150,00
1206.120601.01.007
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11 jenis
1 Penyediaan Alat Tulis Kantor 30 jenis
2 Penerbitan Dokumen Kependudukan DanPencatatan Sipil (DAK Non Fisik)
16 jenis
1206.120601.01.008
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
14 unit
30 jenis
11 jenis
16 jenis
14 unit
37
Jumlah jenis blanko dokumenkependudukan dan pencatatansipil
DawuhanSitubondo
2.251.781.000,00 Dana Alokasi KhususNon Fisik
2.589.548.150,00
Jumlah Komponen InstalasiListrik/Penerangan bangunanKantor Yang tersedia
35.000.000,00 40.250.000,00
Jumlah Komponen InstalasiListrik/Penerangan bangunanKantor Yang tersedia
Dawuhan -Situbondo
35.000.000,00 Dana Alokasi Umum 40.250.000,00
Jumlah Jenis Bahan bacaandanperaturan PerundangUndanganyang tersedia
25.000.000,00 28.750.000,00
Jumlah Jenis Bahan bacaandanperaturan PerundangUndanganyang tersedia
Dawuhan -Situbondo
25.000.000,00 Dana Alokasi Umum 28.750.000,00
Jumlah Peserta Rapat 11.500.000,00
Jumlah Peserta Rapat 11.500.000,00
1 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
14 unit
1206.120601.01.009
Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
2 jenis
2 Penerbitan Dokumen Kependudukan DanPencatatan Sipil (DAK Non Fisik)
16 jenis
1206.120601.01.008
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
14 unit
10.000.000,00
1 Penyediaan Makanan dan Minuman Dawuhan -situbondo
35 orang 10.000.000,00
1 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
2 jenis
1206.120601.01.010
Penyediaan Makanan dan Minuman 35 orang
Dana Alokasi Umum
1206.120601.01.011
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke LuarDaerah Serta Dalam Daerah
2 jenis
2 jenis
35 orang
35 orang
16 jenis
14 unit
14 unit
Jumlah Peserta Rapat 11.500.000,00
Jumlah pelaksanaan koordinasidan konsultasi yang dilaksanakan
350.000.000,00 402.500.000,00
Jumlah pelaksanaan koordinasidan konsultasi yang dilaksanakan
Dawuhan -Situbondo
150.000.000,00 Dana Alokasi Umum 172.500.000,00
1 Penyediaan Makanan dan Minuman Dawuhan -situbondo
35 orang 10.000.000,00
1 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke LuarDaerah Serta Dalam Daerah
60 kali
Dana Alokasi Umum
1206.120601.01.011
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke LuarDaerah Serta Dalam Daerah
35 orang
60 kali
37
Lokasi Kebutuhan dana /Pagu Indikatif Sumber Dana Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif3 4 6 7 9 10
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2021
Target CapaianKinerja
1 2 5 8
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Target CapaianKinerja
Jumlah pelaksanaan koordinasidan konsultasi yang dilaksanakan
DawuhanSitubondo
200.000.000,00 Dana Alokasi KhususNon Fisik
230.000.000,00
Jumlah tenaga keamanan kantor 41.400.000,00
Jumlah tenaga keamanan kantor DawuhanSitubondo
36.000.000,00 Dana Alokasi Umum 41.400.000,00
Jumlah tenaga jasaadministrasi/teknis ( THL)
814.200.000,00
Jumlah tenaga jasaadministrasi/teknis ( THL)
Dawuhan -Situbondo
708.000.000,00 Dana Alokasi Umum 814.200.000,00
36.000.000,00
1 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 3 orang
2 Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraanpelayanan Administrasi Kependudukan (DAKNon Fisik)
60 kali
1206.120601.01.012
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 3 orang
1 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL) 39 orang
1206.120601.01.013
Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL) 39 orang 708.000.000,00
1206.120601.01.014
Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
80 stel 21.750.000,00
60 kali
3 orang
3 orang
39 orang
39 orang
87 stel
38
Jumlah tenaga jasaadministrasi/teknis ( THL)
Dawuhan -Situbondo
708.000.000,00 Dana Alokasi Umum 814.200.000,00
Jumlah Pakaian dinas yang dibeli 25.012.500,00
Jumlah Pakaian dinas yang dibeli 25.012.500,00
jumlah Aparatur yang di latih dandibina
172.500.000,00
jumlah Aparatur yang di latih dandibina
172.500.000,00
Jumlah kegiatan peringatan HariBesar Agama yang dilaksanakan
10.000.000,00 11.500.000,00
Jumlah kegiatan peringatan HariBesar Agama yang dilaksanakan
Dawuhan -Situbondo
10.000.000,00 Dana Alokasi Umum 11.500.000,00
Jumlah bendara dan umbul-umbul yang dibeli
11.500.000,00
Jumlah bendara dan umbul-umbul yang dibeli
11.500.000,00
1 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL) 39 orang
1206.120601.01.030
Pembinaan dan Pelatihan Kapasitas SumberDaya Aparatur
80 orang 150.000.000,00
1 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
Patokan -Situbondo
80 stel 21.750.000,00 Dana Alokasi Umum
1206.120601.01.014
Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
80 stel 21.750.000,00
1206.120601.01.031
Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari BesarAgama
2 kali
1 Pembinaan dan Pelatihan Kapasitas SumberDaya Aparatur
Kab. Situbondo 80 orang 150.000.000,00 Dana Alokasi Umum
10.000.000,00
1 Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari BesarNasional
Dawuhan -Situbondo
4 jenis 10.000.000,00
1 Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari BesarAgama
2 kali
1206.120601.01.032
Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari BesarNasional
4 jenis
Dana Alokasi Umum
1206.120601.01.034
Dukungan Pelaksanaan HARJAKASI 1 kali
39 orang
87 stel
4 jenis
1 kali
87 stel
80 orang
80 orang
2 kali
2 kali
4 jenis
Jumlah bendara dan umbul-umbul yang dibeli
11.500.000,00
Jumlah kegiatan Harjakasi yangdilaksanakan
25.000.000,00 28.750.000,00
Jumlah kegiatan Harjakasi yangdilaksanakan
Dawuhan -Situbondo
25.000.000,00 Dana Alokasi Umum 28.750.000,00
1 Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari BesarNasional
Dawuhan -Situbondo
4 jenis 10.000.000,00
1 Dukungan Pelaksanaan HARJAKASI 1 kali
Dana Alokasi Umum
1206.120601.01.034
Dukungan Pelaksanaan HARJAKASI 1 kali
4 jenis
1 kali
1 kali
38
Lokasi Kebutuhan dana /Pagu Indikatif Sumber Dana Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif3 4 6 7 9 10
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2021
Target CapaianKinerja
1 2 5 8
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Target CapaianKinerja
Jumlah tenaga pendukung TIKdan tenaga khusus TIK
168.000.000,00 193.200.000,00
Jumlah tenaga pendukung TIKdan tenaga khusus TIK
193.200.000,00
Prosentase Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
6.077.726.032,00 8.241.884.936,00
Jumlah gedung yang terbangun 862.500.000,00
1206.120601.01.036
Penyediaan Tenaga Pendukung TIK danTenaga Khusus TIK
6 orang
Dana Alokasi Umum
1206.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
100%
1 Penyediaan Tenaga Pendukung TIK danTenaga Khusus TIK
DawuhanSitubondo
6 orang 168.000.000,00
1 Pembangunan Ruang Arsip 1 gedung
1206.120601.02.003
Pembangunan Gedung Kantor 1 gedung 0,00
1 gedung
6 orang
6 orang
100%
1 gedung
39
Jumlah gedung yang terbangun 862.500.000,00
Jumlah gedung yang terbangun DawuhanSitubondo
0,00 Pajak Rokok 862.500.000,00
Jumlah kendaraan pelayananyang dibeli
600.000.000,00 1.200.000.000,00
Jumlah kendaraan pelayananyang dibeli
Dawuhan -Situbondo
600.000.000,00 Pajak Rokok 1.200.000.000,00
Jumlah jenis peralatan pelayananyang dibeli
3.400.000.000,00 4.000.000.000,00
Jumlah jenis peralatan pelayananyang dibeli
Dawuhan -situbondo
3.400.000.000,00 Pajak Rokok 4.000.000.000,00
Jumlah jenis peralatan gedungkantor yang dibeli
1.400.000.000,00 1.400.000.000,00
Jumlah jenis peralatan gedungkantor yang dibeli
Dawuhan -situbondo
1.400.000.000,00 Dana Alokasi Umum 1.400.000.000,00
Jumlah jenis mebeleur yangdibeli
288.133.650,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
18 jenis
18 jenis
1206.120601.02.009
2
18 jenis
18 jenis
1206.120601.02.005
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 Unit
1 Pengadaan Kendaraan Pelayanan 1 Unit
1 Pembangunan Ruang Arsip 1 gedung
1206.120601.02.003
Pembangunan Gedung Kantor 1 gedung 0,00
1 Pengadaan Peralatan Pelayanan 3 jenis
1206.120601.02.009
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3 jenis
1 Pengadaan Mebeleur 5 jenis
1206.120601.02.010
Pengadaan Mebeleur 5 jenis 250.551.000,00
5 jenis
1 gedung
5 Unit
2 Unit
3 jenis
3 jenis
5 jenis
1 gedung
Jumlah jenis mebeleur yangdibeli
288.133.650,00
Jumlah jenis mebeleur yangdibeli
Dawuhan -Situbondo
250.551.000,00 Dana Alokasi Umum 288.133.650,00
Jumlah gedung kantor yangterpelihara
138.000.000,00
Jumlah gedung kantor yangterpelihara
Dawuhan -Situbondo
120.000.000,00 Dana Alokasi Umum 138.000.000,00
1 Pengadaan Mebeleur 5 jenis
1206.120601.02.010
Pengadaan Mebeleur 5 jenis 250.551.000,00
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3 gedung
1206.120601.02.015
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3 gedung 120.000.000,00
5 jenis
3 gedung
3 gedung
5 jenis
39
Lokasi Kebutuhan dana /Pagu Indikatif Sumber Dana Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif3 4 6 7 9 10
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2021
Target CapaianKinerja
1 2 5 8
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Target CapaianKinerja
Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara
200.000.000,00 230.000.000,00
Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara
DawuhanSitubondo
200.000.000,00 Dana Alokasi KhususNon Fisik
230.000.000,00
Jumlah jenis peralatan gedungkantor yang terpelihara
107.175.032,00 123.251.286,00
Jumlah jenis peralatan gedungkantor yang terpelihara
Dawuhan -Situbondo
107.175.032,00 Dana Alokasi Umum 123.251.286,00
1206.120601.02.017
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
30 Unit
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
30 Unit
1206.120601.02.021
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor
15 jenis
0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor
15 jenis
30 Unit
30 Unit
15 jenis
15 jenis
40
Jumlah jenis peralatan gedungkantor yang terpelihara
Dawuhan -Situbondo
107.175.032,00 Dana Alokasi Umum 123.251.286,00
0,00
Prosentase PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
103.607.000,00 119.148.050,00
Jumlah dokumen laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD yangdisusun
7.000.000,00 8.050.000,00
Jumlah dokumen laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD yangdisusun
Dawuhan -Situbondo
7.000.000,00 Dana Alokasi Umum 8.050.000,00
Jumlah laporan keuanganakhirtahun yang disusun
6.257.000,00 7.195.550,00
Jumlah laporan keuanganakhirtahun yang disusun
Dawuhan -Situbondo
6.257.000,00 Dana Alokasi Umum 7.195.550,00
Jumlah dokumen RKA danDPAyang disusun
32.027.500,00
Jumlah dokumen RKA danDPAyang disusun
Dawuhan -Situbondo
12.850.000,00 Dana Alokasi Umum 14.777.500,00
1206.03 Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
100%
1206.120601.03.001
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5 dokumen
0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor
15 jenis
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 laporan
1206.120601.03.005
Penyusunan RKA dan DPA 4 dokumen
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5 dokumen
1206.120601.03.004
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 laporan
2 Asistensi Forum Pembahasan PenggunaanDana Alokasi Khusus Non Fisik DanaPelayanan Administrasi Kependudukan (DAKNon Fisik)
25 orang
27.850.000,00
1 Penyusunan RKA dan DPA 4 dokumen
15 jenis
100%
5 dokumen
5 dokumen
1 laporan
1 laporan
4 dokumen
4 dokumen
25 orang
Jumlah dokumen RKA danDPAyang disusun
Dawuhan -Situbondo
12.850.000,00 Dana Alokasi Umum 14.777.500,00
Jumlah peserta asistensi forumpembahasan penggunaan DAKNon Fisik
DawuhanSitubondo
15.000.000,00 Dana Alokasi KhususNon Fisik
17.250.000,002 Asistensi Forum Pembahasan PenggunaanDana Alokasi Khusus Non Fisik DanaPelayanan Administrasi Kependudukan (DAKNon Fisik)
25 orang
1 Penyusunan RKA dan DPA 4 dokumen 4 dokumen
25 orang
40
Lokasi Kebutuhan dana /Pagu Indikatif Sumber Dana Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif3 4 6 7 9 10
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2021
Target CapaianKinerja
1 2 5 8
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Target CapaianKinerja
Jumlah laporan Indeks KepuasanMasyarakat (IKM) yang disusun
50.000.000,00 57.500.000,00
Jumlah laporan Indeks KepuasanMasyarakat (IKM) yang disusun
Dawuhan -Situbondo
50.000.000,00 Dana Alokasi Umum 57.500.000,00
Jumlah dokumen Renstra SKPDyang disusun
8.050.000,00
Jumlah dokumen Renstra SKPDyang disusun
DawuhanSitubondo
7.000.000,00 Dana Alokasi Umum 8.050.000,00
Jumlah dokumen Renja SKPDyang disusun
6.325.000,00
1206.120601.03.008
Penyusunan Laporan Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)
2 laporan
1 Penyusunan Renstra SKPD 1 dokumen
1 Penyusunan Laporan Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)
2 laporan
1206.120601.03.017
Penyusunan Renstra SKPD 1 dokumen
1 Penyusunan Renja SKPD 1 dokumen
1206.120601.03.018
Penyusunan Renja SKPD 1 dokumen 5.500.000,00
7.000.000,00
2 laporan
2 laporan
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
41
Jumlah dokumen Renja SKPDyang disusun
6.325.000,00
Jumlah dokumen Renja SKPDyang disusun
Dawuhan -situbondo
5.500.000,00 Dana Alokasi Umum 6.325.000,00
Prosentase keluarga yangmemiliki Kartu Keluarga ( KK )
220.990.325,00
Prosentase penduduk yangmemiliki Kartu Tanda PendudukElektronik ( KTP el )
Jumlah pelayanan keliling dancetak langsung pendaftarandokumen kependudukan
177.181.650,00
Jumlah pelayanan keliling dancetak langsung pendaftarandokumen kependudukan
177.181.650,00
Jumlah dokumen kependudukanyang diterbitkan
43.808.675,00
1 Penyusunan Renja SKPD 1 dokumen
1206.120601.03.018
Penyusunan Renja SKPD 1 dokumen 5.500.000,00
1 Pelanduk cepat ( Pelayanan AdministrasiKependudukan Cetak di Tempat ) bidangkependudukan (DAK Non Fisik)
Dawuhan -situbondo
100 kali 154.071.000,00 Dana Alokasi KhususNon Fisik
1206.120601.15.001
Pelanduk cepat ( Pelayanan AdministrasiKependudukan Cetak di Tempat ) bidangkependudukan
100 kali 154.071.000,00
1206.15 Program Penataan AdministrasiKependudukan
94,00% 192.165.500,00
1206.120601.15.002
Peningkatan pelayanan publik dalam bidangkependudukan
50.000 dokumen KTPel, 40.000 dokumenKK, 4.000 dokumenpindah datang
38.094.500,00
97,50%
94,00%
97,50%
100 kali
100 kali
50.000 dokumen KTPel, 40.000 dokumenKK, 4.000 dokumenpindah datang
1 dokumen
1 dokumen
Jumlah dokumen kependudukanyang diterbitkan
43.808.675,001206.120601.15.002
Peningkatan pelayanan publik dalam bidangkependudukan
50.000 dokumen KTPel, 40.000 dokumenKK, 4.000 dokumenpindah datang
38.094.500,00 50.000 dokumen KTPel, 40.000 dokumenKK, 4.000 dokumenpindah datang
41
Lokasi Kebutuhan dana /Pagu Indikatif Sumber Dana Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif3 4 6 7 9 10
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2021
Target CapaianKinerja
1 2 5 8
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Target CapaianKinerja
Jumlah dokumen kependudukanyang diterbitkan
43.808.675,00
Prosentase penduduk yangmemiliki Akta Kelahiran
246.476.395,00
Prosentase penduduk yangmemiliki Akta Kematian
Jumlah dokumen pencatatansipil yang diterbitkan
69.460.000,00
1206.16 Program Penataan Administrasi PencatatanSipil
91,70% 214.327.300,00
1 Peningkatan pelayanan publik dalam bidangkependudukan
DawuhanSitubondo
50.000 dokumen KTPel, 40.000 dokumenKK, 4.000 dokumenpindah datang
38.094.500,00 Dana Alokasi Umum
Akta kelahiran 9.000,Akta kematian 1.000,Akta lainnya 100, KIA5.000 dokumen
1 Peningkatan pelayanan publik dalam bidangpencatatan sipil
Dawuhan -situbondo
Akta kelahiran 9.000,Akta kematian 1.000,Akta lainnya 100, KIA5.000 dokumen
60.400.000,00 Dana Alokasi Umum
1206.120601.16.001
Peningkatan pelayanan publik dalam bidangpencatatan sipil
Akta kelahiran 9.000,Akta kematian 1.000,Akta lainnya 100, KIA5.000 dokumen
60.400.000,00
70,00%
50.000 dokumen KTPel, 40.000 dokumenKK, 4.000 dokumenpindah datang
91,70%
70,00%
Akta kelahiran 9.000,Akta kematian 1.000,Akta lainnya 100, KIA5.000 dokumen
42
Jumlah dokumen pencatatansipil yang diterbitkan
69.460.000,00
Jumlah dokumen pencatatansipil yang diterbitkan
69.460.000,00
Jumlah pelayanan keliling dancetak langsung pendaftarandokumen pencatatan sipil
153.927.300,00 177.016.395,00
Jumlah pelayanan keliling dancetak langsung pendaftarandokumen pencatatan sipil
Kecamatan,Desa, danSekolah/Madrasah
153.927.300,00 Dana Alokasi KhususNon Fisik
177.016.395,00
Prosentase pelaporan data SIAKyang sesuai pedoman dan tepatwaktu
364.144.625,00
1206.120601.16.002
Pelanduk cepat ( Pelayanan AdministrasiKependudukan Cetak di Tempat ) bidangpencatatan sipil
100 kali
Akta kelahiran 9.000,Akta kematian 1.000,Akta lainnya 100, KIA5.000 dokumen
1 Peningkatan pelayanan publik dalam bidangpencatatan sipil
Dawuhan -situbondo
Akta kelahiran 9.000,Akta kematian 1.000,Akta lainnya 100, KIA5.000 dokumen
60.400.000,00 Dana Alokasi Umum
1206.120601.16.001
Peningkatan pelayanan publik dalam bidangpencatatan sipil
Akta kelahiran 9.000,Akta kematian 1.000,Akta lainnya 100, KIA5.000 dokumen
60.400.000,00
1 Pelanduk cepat ( Pelayanan AdministrasiKependudukan Cetak di Tempat ) bidangpencatatan sipil ( DAK Non Fisik )
100 kali
1206.17 Program Pengembangan JaringanKomunikasi Data dan Informasi AdministrasiKependudukan
100,00%
100,00%
316.647.500,00
Akta kelahiran 9.000,Akta kematian 1.000,Akta lainnya 100, KIA5.000 dokumen
100 kali
100 kali
100,00%
100,00%
Prosentase pelaporan data SIAKyang sesuai pedoman dan tepatwaktu
364.144.625,00
Prosentase OPD yang memilikidata Kependudukan
0,00
1206.17 Program Pengembangan JaringanKomunikasi Data dan Informasi AdministrasiKependudukan
100,00%
100,00%
316.647.500,00 100,00%
100,00%
42
Lokasi Kebutuhan dana /Pagu Indikatif Sumber Dana Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif3 4 6 7 9 10
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2021
Target CapaianKinerja
1 2 5 8
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Target CapaianKinerja
Prosentase data Kependudukanyang sesuai dengan hasilkonsolidasi dari Kemendagri
0,00
Jumlah pelaksanaan rapatkoordinasi kegiatankependudukan, Jumlah laporandata kependudukan
162.277.075,00
Jumlah pelaksanaan rapatkoordinasi kegiatankependudukan, Jumlah laporandata kependudukan
118.502.095,00
1206.120601.17.001
Koordinasi pelaksanaan kegiatan kependudukan 4 kali, 12 laporan
100,00%
Dana Alokasi Umum
2 Monitoring dan Evaluasi Jaringan KomunikasiData dan Dokumentasi SIAK
17 kecamatan
1 Rapat Koordinasi Pelaksanaan KebijakanAdministrasi Kependudukan
Dawuhan -situbondo
4 kali, 12 laporan 103.045.300,00
141.110.500,00
100,00%
4 kali, 12 laporan
4 kali, 12 laporan
17 kecamatan
43
Jumlah pelaksanaan rapatkoordinasi kegiatankependudukan, Jumlah laporandata kependudukan
118.502.095,00
Jumlah kecamatan yang dimonev Kecamatan 38.065.200,00 Dana Alokasi Umum 43.774.980,00
Jumlah jenis Laporan DataAgreget Penduduk Lampid seKab.Situbondo
175.537.000,00 201.867.550,00
Jumlah buku data penduduk persemester
Dawuhansitubondo
83.109.800,00 Dana Alokasi Umum 95.576.270,00
Jumlah buku profilperkembangan kependudukan seKabupaten Situbondo
DawuhanSitubondo
92.427.200,00 Dana Alokasi Umum 106.291.280,00
Waktu penyelesaian dokumenkependudukan
638.409.735,00
Prosentase pengaduan layananyang ditindak lanjuti
Jumlah inovasi pelayananadministrasi kependudukan
1206.120601.17.002
Pemanfaatan dan penyajian databasekependudukan
1 Penyusunan Buku Data Penduduk Persemester 420 buku
Dana Alokasi Umum
2 Monitoring dan Evaluasi Jaringan KomunikasiData dan Dokumentasi SIAK
17 kecamatan
1 Rapat Koordinasi Pelaksanaan KebijakanAdministrasi Kependudukan
Dawuhan -situbondo
4 kali, 12 laporan 103.045.300,00
2 Penyusunan Profil PerkembanganKependudukan Kabupaten Situbondo
60 buku
1206.18 Program Pemanfaatan data dan InovasiPelayanan
1 hari
2 inovasi
100%
100%
555.138.900,00 1 hari
4 kali, 12 laporan
17 kecamatan
420 buku
60 buku
100%
2 inovasi
100%
Jumlah inovasi pelayananadministrasi kependudukan
Prosentase pemanfataan datapenduduk oleh lembagapelayanan pemerintah danswasta
2 inovasi
100%
2 inovasi
100%
43
Lokasi Kebutuhan dana /Pagu Indikatif Sumber Dana Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif3 4 6 7 9 10
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2021
Target CapaianKinerja
1 2 5 8
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Target CapaianKinerja
Jumlah Pengelolaan SistemInformasi AdministrasiKependudukan
175.065.000,00 201.324.750,00
Jumlah sosialisasi pelaporanadminduk
DawuhanSitubondo
66.515.000,00 Dana Alokasi Umum 76.492.250,00
Jumlah sosialisasi dokumenkependudukan dan pencatatansipil
Kecamatan,Desa seKabupatenSitubondo, danOPD terkait
108.550.000,00 Dana Alokasi KhususNon Fisik
124.832.500,00
Jumlah OPD yang melakukankerjasama tentang pemanfaatandata
380.073.900,00 437.084.985,00
1 Perjanjian Kerja sama tentang pemanfaatandata Kependudukan (DAK Non Fisik)
30 PKS
1206.120601.18.002
Pemanfaatan data kependudukan
1 Sosialisasi, Evaluasi, dan PelaporanAdministrasi Kependudukan
136 desa
2 Sosialisasi tentang Dokumen Kependudukandan pencatatan Sipil (DAK Non Fisik)
136 desa, 17kecamatan, 75 OPD
1206.120601.18.001
Pengelolaan data kependudukan
136 desa
136 desa, 17kecamatan, 75 OPD
30 PKS
44
Jumlah OPD yang melakukankerjasama tentang pemanfaatandata
380.073.900,00 437.084.985,00
Jumlah perjanjian kerjassama Unars 10.376.000,00 Dana Alokasi KhususNon Fisik
11.932.400,00
Jumlah sosialisasi interaktif Radio seKabupatenSitubondo
369.697.900,00 Dana Alokasi KhususNon Fisik
425.152.585,00
1 Perjanjian Kerja sama tentang pemanfaatandata Kependudukan (DAK Non Fisik)
30 PKS
2 Sistem Dan Inovasi Pelayanan InformasiPengaduan Masyarakat (SIDUMAS) (DAK NonFisik)
186 kali
1206.120601.18.002
Pemanfaatan data kependudukan
30 PKS
186 kali
44
:Indikator Kinerja Program /
Kegiatan Lokasi Jumlah RKPD SUMBERDANA
3 4 6 711.883.548.232,0011.883.548.232,00
Prosentase PelayananAdministrasi Perkantoran
4.423.936.000,00
Jumlah Surat Yang Terkirim 6.500.000,00
Jumlah Surat Yang Terkirim Dawuhan -Situbondo
6.500.000,00 DAU
Jumlah Jenis Rekening yangdibayarkan
300.000.000,00
Jumlah Jenis Rekening yangdibayarkan
Dawuhan -Situbondo
300.000.000,00 DAU
Jumlah STNK kendaraan yangterbayar
17.000.000,00
Jumlah STNK kendaraan yangterbayar
Dawuhan -Situbondo
17.000.000,00 DAU
Jumlah tenaga pengelolakeuangan yang terbayar
124.580.000,00
Jumlah tenaga pengelolakeuangan yang terbayar
Dawuhan -Situbondo
124.580.000,00 DAU
Jumlah Tenaga kebersihanKantor
65.325.000,00
Jumlah Tenaga kebersihanKantor
Dawuhan -Situbondo
65.325.000,00 DAU
1 2 512 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN
TAHUN ANGGARAN : 2021SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /Program / Kegiatan
Target CapaianKinerja
1206.120601.01.001
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.100 surat
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.100 surat
1206 Administrasi Kependudukan Dan PencatatanSipil1206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%
1206.120601.01.003
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional
30 STNK
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional
30 STNK
1206.120601.01.002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik
4 rekening
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik
4 rekening
1206.120601.01.005
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 orang
1 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 orang
1206.120601.01.004
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 16 orang
1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 16 orang
1206.120601.01.006
Penyediaan Alat Tulis Kantor 30 jenis
45
Jumlah Tenaga kebersihanKantor
Dawuhan -Situbondo
65.325.000,00 DAU
Jumlah Jenis alat tulis kantoryang tersedia
65.000.000,00
Jumlah Jenis alat tulis kantoryang tersedia
Dawuhan -Situbondo
65.000.000,00 DAU
Jumlah Jenis barang cetakan danpenggandaan yang tersedia
2.296.781.000,00
Jumlah Jenis barang cetakan danpenggandaan yang tersedia
Dawuhan -Situbondo
45.000.000,00 DAU
Jumlah jenis blanko dokumenkependudukan dan pencatatansipil
DawuhanSitubondo
2.251.781.000,00 DAK
Jumlah Komponen InstalasiListrik/Penerangan bangunanKantor Yang tersedia
35.000.000,00
Jumlah Komponen InstalasiListrik/Penerangan bangunanKantor Yang tersedia
Dawuhan -Situbondo
35.000.000,00 DAU
Jumlah Jenis Bahan bacaandanperaturan PerundangUndanganyang tersedia
25.000.000,00
Jumlah Jenis Bahan bacaandanperaturan PerundangUndanganyang tersedia
Dawuhan -Situbondo
25.000.000,00 DAU
Jumlah Peserta Rapat 10.000.000,00
Jumlah Peserta Rapat Dawuhan -situbondo
10.000.000,00 DAU
1 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 orang
1206.120601.01.007
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11 jenis
1206.120601.01.006
Penyediaan Alat Tulis Kantor 30 jenis
1 Penyediaan Alat Tulis Kantor 30 jenis
1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
14 unit
1206.120601.01.009
Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
2 jenis
2 Penerbitan Dokumen Kependudukan DanPencatatan Sipil (DAK Non Fisik)
16 jenis
1206.120601.01.008
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
14 unit
1 Penyediaan Makanan dan Minuman 35 orang
1206.120601.01.011
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke LuarDaerah Serta Dalam Daerah
1 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
2 jenis
1206.120601.01.010
Penyediaan Makanan dan Minuman 35 orang
Jumlah Peserta Rapat Dawuhan -situbondo
10.000.000,00 DAU
Jumlah pelaksanaan koordinasidan konsultasi yang dilaksanakan
350.000.000,00
Jumlah pelaksanaan koordinasidan konsultasi yang dilaksanakan
Dawuhan -Situbondo
150.000.000,00 DAU
Jumlah pelaksanaan koordinasidan konsultasi yang dilaksanakan
DawuhanSitubondo
200.000.000,00 DAK
Jumlah tenaga keamanan kantor 36.000.000,00
Jumlah tenaga keamanan kantor DawuhanSitubondo
36.000.000,00 DAU
1 Penyediaan Makanan dan Minuman 35 orang
1206.120601.01.011
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke LuarDaerah Serta Dalam Daerah
1206.120601.01.012
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 3 orang
1 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 3 orang
1 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke LuarDaerah Serta Dalam Daerah
60 kali
2 Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraanpelayanan Administrasi Kependudukan (DAK NonFisik)
60 kali
45
Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Jumlah RKPD SUMBER
DANA3 4 6 71 2 5
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /Program / Kegiatan
Target CapaianKinerja
Jumlah tenaga jasaadministrasi/teknis ( THL)
708.000.000,00
Jumlah tenaga jasaadministrasi/teknis ( THL)
Dawuhan -Situbondo
708.000.000,00 DAU
Jumlah Pakaian dinas yang dibeli 21.750.000,00
Jumlah Pakaian dinas yang dibeli Patokan -Situbondo
21.750.000,00 DAU
jumlah Aparatur yang di latih dandibina
150.000.000,00
jumlah Aparatur yang di latih dandibina
Kab. Situbondo 150.000.000,00 DAU
Jumlah kegiatan peringatan HariBesar Agama yang dilaksanakan
10.000.000,00
Jumlah kegiatan peringatan HariBesar Agama yang dilaksanakan
Dawuhan -Situbondo
10.000.000,00 DAU
Jumlah bendara dan umbul-umbul yang dibeli
10.000.000,00
Jumlah bendara dan umbul-umbul yang dibeli
Dawuhan -Situbondo
10.000.000,00 DAU
Jumlah kegiatan Harjakasi yangdilaksanakan
25.000.000,00
Jumlah kegiatan Harjakasi yangdilaksanakan
Dawuhan -Situbondo
25.000.000,00 DAU
1206.120601.01.014
Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
87 stel
1 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
87 stel
1206.120601.01.013
Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL) 39 orang
1 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL) 39 orang
1206.120601.01.031
Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari BesarAgama
2 kali
1 Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari BesarAgama
2 kali
1206.120601.01.030
Pembinaan dan Pelatihan Kapasitas Sumber DayaAparatur
80 orang
1 Pembinaan dan Pelatihan Kapasitas Sumber DayaAparatur
80 orang
1206.120601.01.034
Dukungan Pelaksanaan HARJAKASI 1 kali
1 Dukungan Pelaksanaan HARJAKASI 1 kali
1206.120601.01.032
Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari BesarNasional
4 jenis
1 Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari BesarNasional
4 jenis
1206.120601.01.036
Penyediaan Tenaga Pendukung TIK dan TenagaKhusus TIK
6 orang
46
Jumlah kegiatan Harjakasi yangdilaksanakan
Dawuhan -Situbondo
25.000.000,00 DAU
Jumlah tenaga pendukung TIKdan tenaga khusus TIK
168.000.000,00
Jumlah tenaga pendukung TIKdan tenaga khusus TIK
DawuhanSitubondo
168.000.000,00 DAU
Prosentase Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
6.077.726.032,00
Jumlah gedung yang terbangun 0,00
Jumlah gedung yang terbangun DawuhanSitubondo
0,00 PAJAKROKOK
Jumlah kendaraan pelayananyang dibeli
600.000.000,00
Jumlah kendaraan pelayananyang dibeli
Dawuhan -Situbondo
600.000.000,00 PAJAKROKOK
Jumlah jenis peralatan pelayananyang dibeli
3.400.000.000,00
Jumlah jenis peralatan pelayananyang dibeli
Dawuhan -situbondo
3.400.000.000,00 PAJAKROKOK
Jumlah jenis peralatan gedungkantor yang dibeli
1.400.000.000,00
Jumlah jenis peralatan gedungkantor yang dibeli
1.400.000.000,00 DAU
Jumlah jenis mebeleur yangdibeli
250.551.000,00
Jumlah jenis mebeleur yangdibeli
Dawuhan -Situbondo
250.551.000,00 DAU
Jumlah gedung kantor yangterpelihara
120.000.000,00
1 Dukungan Pelaksanaan HARJAKASI 1 kali
1206.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
100%
1206.120601.01.036
Penyediaan Tenaga Pendukung TIK dan TenagaKhusus TIK
6 orang
1 Penyediaan Tenaga Pendukung TIK dan TenagaKhusus TIK
6 orang
1206.120601.02.005
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 Unit
1 Pengadaan Kendaraan Pelayanan 1 Unit
1206.120601.02.003
Pembangunan Gedung Kantor 1 gedung
1 Pembangunan Ruang Arsip 1 gedung
1206.120601.02.010
Pengadaan Mebeleur 5 jenis
1 Pengadaan Mebeleur 5 jenis
1206.120601.02.009
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3 jenis
1 Pengadaan Peralatan Palayanan 3 jenis
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1206.120601.02.009
2
18 jenis
18 jenis
1206.120601.02.015
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3 gedung
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3 gedung
Jumlah gedung kantor yangterpelihara
120.000.000,00
Jumlah gedung kantor yangterpelihara
Dawuhan -Situbondo
120.000.000,00 DAU
Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara
200.000.000,00
Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara
DawuhanSitubondo
200.000.000,00 DAU
Jumlah jenis peralatan gedungkantor yang terpelihara
107.175.032,00
1206.120601.02.017
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
30 Unit
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
30 Unit
1206.120601.02.015
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3 gedung
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3 gedung
1206.120601.02.021
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor
15 jenis
46
Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Jumlah RKPD SUMBER
DANA3 4 6 71 2 5
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /Program / Kegiatan
Target CapaianKinerja
Jumlah jenis peralatan gedungkantor yang terpelihara
Dawuhan -Situbondo
107.175.032,00 DAU
Prosentase PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
103.607.000,00
Jumlah dokumen laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD yangdisusun
7.000.000,00
Jumlah dokumen laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD yangdisusun
Dawuhan -Situbondo
7.000.000,00 DAU
Jumlah laporan keuanganakhirtahun yang disusun
6.257.000,00
Jumlah laporan keuanganakhirtahun yang disusun
Dawuhan -Situbondo
6.257.000,00 DAU
Jumlah dokumen RKA danDPAyang disusun
27.850.000,00
Jumlah dokumen RKA danDPAyang disusun
Dawuhan -Situbondo
12.850.000,00 DAU
Jumlah peserta asistensi forumpembahasan penggunaan DAKNon Fisik
DawuhanSitubondo
15.000.000,00 DAK
1206.03 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100%
1206.120601.03.001
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD
5 dokumen
0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor
15 jenis
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 laporan
1206.120601.03.005
Penyusunan RKA dan DPA 4 dokumen
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD
5 dokumen
1206.120601.03.004
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 laporan
1206.120601.03.008
Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)
2 laporan
1 Penyusunan RKA dan DPA 4 dokumen
2 Asistensi Forum Pembahasan Penggunaan DanaAlokasi Khusus Non Fisik Dana PelayananAdministrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)
25 orang
47
Jumlah peserta asistensi forumpembahasan penggunaan DAKNon Fisik
DawuhanSitubondo
15.000.000,00 DAK
Jumlah laporan Indeks KepuasanMasyarakat (IKM) yang disusun
50.000.000,00
Jumlah laporan Indeks KepuasanMasyarakat (IKM) yang disusun
Dawuhan -Situbondo
50.000.000,00 DAU
Jumlah dokumen Renstra SKPDyang disusun
7.000.000,00
Jumlah dokumen Renstra SKPDyang disusun
DawuhanSitubondo
7.000.000,00 DAU
Jumlah dokumen Renja SKPDyang disusun
5.500.000,00
Jumlah dokumen Renja SKPDyang disusun
Dawuhan -situbondo
5.500.000,00 DAU
Prosentase keluarga yangmemiliki Kartu Keluarga ( KK )
192.165.500,00
Prosentase penduduk yangmemiliki Kartu Tanda PendudukElektronik ( KTP el )
Jumlah pelayanan keliling dancetak langsung pendaftarandokumen kependudukan
154.071.000,00
Jumlah pelayanan keliling dancetak langsung pendaftarandokumen kependudukan
Dawuhan -situbondo
154.071.000,00 DAK
Jumlah dokumen kependudukanyang diterbitkan
38.094.500,00
1206.120601.03.008
Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)
2 laporan
1 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)
2 laporan
2 Asistensi Forum Pembahasan Penggunaan DanaAlokasi Khusus Non Fisik Dana PelayananAdministrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)
25 orang
1206.120601.03.018
Penyusunan Renja SKPD 1 dokumen
1 Penyusunan Renja SKPD 1 dokumen
1206.120601.03.017
Penyusunan Renstra SKPD 1 dokumen
1 Penyusunan Renstra SKPD 1 dokumen
1 Pelanduk cepat ( Pelayanan AdministrasiKependudukan Cetak di Tempat ) bidangkependudukan (DAK Non Fisik)
100 kali
1206.120601.15.002
Peningkatan pelayanan publik dalam bidangkependudukan
50.000 dokumen KTPel, 40.000 dokumen KK,4.000 dokumen pindahdatang
1206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 94,00%
97,50%
1206.120601.15.001
Pelanduk cepat ( Pelayanan AdministrasiKependudukan Cetak di Tempat ) bidangkependudukan
100 kali
1 Peningkatan pelayanan publik dalam bidangkependudukan
50.000 dokumen KTPel, 40.000 dokumen KK,4.000 dokumen pindahdatang
Jumlah dokumen kependudukanyang diterbitkan
38.094.500,00
Jumlah dokumen kependudukanyang diterbitkan
DawuhanSitubondo
38.094.500,00 DAU
Prosentase penduduk yangmemiliki Akta Kelahiran
214.327.300,00
Prosentase penduduk yangmemiliki Akta Kematian
1206.120601.15.002
Peningkatan pelayanan publik dalam bidangkependudukan
50.000 dokumen KTPel, 40.000 dokumen KK,4.000 dokumen pindahdatang
70,00%
1 Peningkatan pelayanan publik dalam bidangkependudukan
50.000 dokumen KTPel, 40.000 dokumen KK,4.000 dokumen pindahdatang
1206.16 Program Penataan Administrasi PencatatanSipil
91,70%
47
Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Jumlah RKPD SUMBER
DANA3 4 6 71 2 5
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /Program / Kegiatan
Target CapaianKinerja
Jumlah dokumen pencatatan sipilyang diterbitkan
60.400.000,00
Jumlah dokumen pencatatan sipilyang diterbitkan
Dawuhan -situbondo
60.400.000,00 DAU
Jumlah pelayanan keliling dancetak langsung pendaftarandokumen pencatatan sipil
153.927.300,00
Jumlah pelayanan keliling dancetak langsung pendaftarandokumen pencatatan sipil
Kecamatan,Desa, danSekolah/Madrasah
153.927.300,00 DAK
Prosentase pelaporan data SIAKyang sesuai pedoman dan tepatwaktu
316.647.500,00
Prosentase OPD yang memilikidata Kependudukan
Prosentase data Kependudukanyang sesuai dengan hasilkonsolidasi dari Kemendagri
1206.120601.16.001
Peningkatan pelayanan publik dalam bidangpencatatan sipil
Akta kelahiran 9.000,Akta kematian 1.000,Akta lainnya 100, KIA5.000 dokumen
1 Peningkatan pelayanan publik dalam bidangpencatatan sipil
Akta kelahiran 9.000,Akta kematian 1.000,Akta lainnya 100, KIA5.000 dokumen
1206.17 Program Pengembangan Jaringan KomunikasiData dan Informasi Administrasi Kependudukan
100,00%
100,00%
100,00%
1206.120601.17.001
Koordinasi pelaksanaan kegiatan kependudukan 4 kali, 12 laporan
1206.120601.16.002
Pelanduk cepat ( Pelayanan AdministrasiKependudukan Cetak di Tempat ) bidangpencatatan sipil
100 kali
1 Pelanduk cepat ( Pelayanan AdministrasiKependudukan Cetak di Tempat ) bidangpencatatan sipil ( DAK Non Fisik )
100 kali
48
Prosentase data Kependudukanyang sesuai dengan hasilkonsolidasi dari Kemendagri
Jumlah pelaksanaan rapatkoordinasi kegiatankependudukan, Jumlah laporandata kependudukan
141.110.500,00
Jumlah pelaksanaan rapatkoordinasi kegiatankependudukan, Jumlah laporandata kependudukan
Dawuhan -situbondo
103.045.300,00 DAU
Jumlah kecamatan yang dimonev Kecamatan 38.065.200,00 DAU
Jumlah jenis Laporan DataAgreget Penduduk Lampid seKab.Situbondo
175.537.000,00
Jumlah buku data penduduk persemester
Dawuhansitubondo
83.109.800,00 DAU
Jumlah buku profilperkembangan kependudukan seKabupaten Situbondo
DawuhanSitubondo
92.427.200,00 DAU
Waktu penyelesaian dokumenkependudukan
555.138.900,00
Prosentase pengaduan layananyang ditindak lanjuti
Jumlah inovasi pelayananadministrasi kependudukan
Prosentase pemanfataan datapenduduk oleh lembagapelayanan pemerintah danswasta
Jumlah Pengelolaan SistemInformasi AdministrasiKependudukan
175.065.000,00
100,00%
1206.120601.17.001
Koordinasi pelaksanaan kegiatan kependudukan 4 kali, 12 laporan
1206.120601.17.002
Pemanfaatan dan penyajian databasekependudukan
1 Penyusunan Buku Data Penduduk Persemester 420 buku
1 Rapat Koordinasi Pelaksanaan KebijakanAdministrasi Kependudukan
4 kali, 12 laporan
2 Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi Datadan Dokumentasi SIAK
17 kecamatan
100%
2 inovasi
100%
1206.120601.18.001
Pengelolaan data kependudukan
2 Penyusunan Profil Perkembangan KependudukanKabupaten Situbondo
60 buku
1206.18 Program Pemanfaatan data dan InovasiPelayanan
1 hari
1 Sosialisasi, Evaluasi, dan Pelaporan AdministrasiKependudukan
136 desa
Jumlah Pengelolaan SistemInformasi AdministrasiKependudukan
175.065.000,00
Jumlah sosialisasi pelaporanadminduk
DawuhanSitubondo
66.515.000,00 DAU
Jumlah sosialisasi dokumenkependudukan dan pencatatansipil
Kecamatan,Desa seKabupatenSitubondo, danOPD terkait
108.550.000,00 DAK
Jumlah OPD yang melakukankerjasama tentang pemanfaatandata
380.073.900,00
Jumlah perjanjian kerjas sama Unars 10.376.000,00 DAK
1206.120601.18.001
Pengelolaan data kependudukan
1206.120601.18.002
Pemanfaatan data kependudukan
1 Perjanjian Kerja sama tentang pemanfaatan dataKependudukan (DAK Non Fisik)
30 PKS
1 Sosialisasi, Evaluasi, dan Pelaporan AdministrasiKependudukan
136 desa
2 Sosialisasi tentang Dokumen Kependudukan danpencatatan Sipil (DAK Non Fisik)
136 desa, 17kecamatan, 75 OPD
48
Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Jumlah RKPD SUMBER
DANA3 4 6 71 2 5
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /Program / Kegiatan
Target CapaianKinerja
Jumlah sosialisasi interaktif Radio seKabupatenSitubondo
369.697.900,00 DAK
Sumber Dana Pagu AnggaranDana Alokasi Umum 4.620.145.032 ##########Dana Pajak Rokok 4.000.000.000 ##########Dana Alokasi Khusus Non Fisik 3.263.403.200
11.883.548.232 ##########
3
2 Sistem Dan Inovasi Pelayanan InformasiPengaduan Masyarakat (SIDUMAS) (DAK NonFisik)
186 kali
No12
4949
50RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021
BAB V
PENUTUP
5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan RenjaPenyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Situbondo Tahun 2021 ini dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang
disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah serta sebagai panduan dalam
pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang administrasi kependudukan, dimana program
adminduk merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan
data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Akta Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi
Kependudukan dan hasilnya digunakan untuk peningkatan pelayanan publik serta kegiatan
pembangunan sektor lainnya.
Mengingat strategisnya peran administrasi kependudukan dalam berbangsa dan
bernegara terutama dari aspek kepastian status hukum warganya dan informasi data kependudukan
sebagai data statistic dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pengambilan
keputusan di segala aspek kehidupan terutama aspek pendidikan , aspek ekonomi dan aspek
keamanan. Untuk itu maka terhadap rencana kerja tahun ini perlu kajian dan penyempurnaan yang
dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus untuk mengakomodasi dinamika yang
senantiasa berkembang di masyarakat.
5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaanGuna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan kegiatan
yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo maka rencana
kerja tahunan yang dibuat harus berorientasi pada norma aturan perundang-undangan yang berlaku
serta menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas serta memiliki
visi kedepan yang hasil akhirnnya dapat diukur dengan jelas dan pasti .
Didalam penyusuna Rencana Kerja ( Renja ) diupayakan agar terjadi sinkronisasi dan
sinergitas antar program dan kegiatan. Dimana Renja yang dibuat harus berpedoman pada
dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya ( RPJMN, RPJMD Provinsi,
RPJMD Kabupaten, dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Situbondo )
5.3. Rencana Tidak Lanjut.
Kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada untuk melaksanakan tugas pelayanan prima
perlu ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan tekhnologi informatika melalui bintek,
pelatihan dan kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja pelayanan publik.
Kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang. Hal ini
berakibat tidak optimalnya pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu menambah pegawai supaya
rasio pekerjaan dan jumlah pegawai berimbang. Sementara itu, untuk mengatasi kekurangan
50RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021
jumlah pegawai tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Situbondo telah merekrut tenaga magang sebanyak 44 pegawai dengan harapan agar tenaga
magang tersebut nantinya dapat segera diangkat menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)
atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ).
Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta berdasar dinamika
tuntutan masyarakat maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo
melaksanakan kegiatan pelayanan keliling untuk lokasi yang jauh dari pelayanan seperti sekolah,
pondok pesantren dan tempat lainnya. Untuk menunjang kegiatan tersebut, dibutuhkan kendaraan
operasional roda 4 yang memadai.
Demikian Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 yang
dapat kami buat dan semoga dapat menjadikan dokumen perencanaan yang bermanfaat sehingga
kami dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tertib
administrasi kependudukan yang berbasis SIAK on line di tahun 2021
Situbondo, 27 Mei 2020
KEPALA DINASKEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SITUBONDO
Drs.H.SOFWAN HADI,M.SiPembina Utama Muda
NIP. 19610421 199102 1 002