RENCANA AKSI TAHUN 2020 - lampungbaratkab.go.id
Transcript of RENCANA AKSI TAHUN 2020 - lampungbaratkab.go.id
RENCANA AKSI TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DINAS KESEHATAN
2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Angka
Kematian Ibu
(AKI)
130 KH 76.349.181.556,99
Angka
Kematian
Neonatus
(AKN)
4,3 KH
Persentase
Baduta
Stunting
26%
Persentase
CDR (Case
Detetction
Rate) TBC
58%
Persentase
Angka
Kesakitan
Penyakit Tidak
Menular
38%
1. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tepat Waktu
1.418.213.168
Sekretaris
Jumlah Surat
Masuk
Mengarsipkan surat
masuk keluar1.02.01.2.03.01
Membuat lembar
disposisi untuk
selanjutnya menerima
arahan dari kepala dinas
Menindak lanjuti hasil
disposisi dari kepala
dinas
Mendistribusikan surat
sesuai hasil disposisi
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATAN
1. Penyediaan Jasa
surat menyurat
Jumlah Surat
Keluar
5.200.000
Kasubbag
Hukum, Umum
dan
Kepegawaian
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2020
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
1.
Page 1 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
Jumlah Rekening
Telepon1.02.01.2.03.02
Jumlah Rekening
ListrikJumlah Rekening
Air
Jumlah Motor
yang dibayar
pajaknya
Mengumpulkan STNK
kendaraan yang akan
dibayarakan pajaknya1.02.01.2.03.06
Jumlah Minibus
yang dibayar
pajaknya
Meminjam Surat BPKB
kendaraan yang akan
dibayarkan pajaknya
pada PPKAD
Pembayaran pajak
dilakukan di Kantor
SAMSAT LB
Mengerjakan
administrasi
kelengkapan SPJ
Jumlah Tenaga
Kebersihan
Membeli perlengkapan
kebersihan sesuai
rencana kebutuhan
1.02.01.2.03.08
Jumlah Jenis Alat
Kebersihan
Membayar honor petugas
kebersihan
Membeli perlengkapan
alat tulis kantor1.02.01.2.03.10
Mengerjakan
administrasi
kelengkapan SPJ
Jumlah jenis
cetakan
Cetak Blanko sesuai
kebutuhan dan format1.02.01.2.03.11
Jumlah jenis
penggandaan
Membayar biaya
penggandaan rutin
kantor
Kasubbag
Hukum, Umum
dan
Kepegawaian
3. Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional.
4. Penyediaan jasa
kebersihan kantor
5. Penyediaan alat
tulis kantor
Jumlah dan jenis
alat tulis kantor
yang diadakan
15.750.000
Jumlah Truck
yang dibayar
pajaknya
Kasubbag
Hukum, Umum
dan
Kepegawaian
20.338.100 Kasubbag
Hukum, Umum
dan
Kepegawaian
17.412.000
6. Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan.
82.567.800
2. Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air, dan listrik
30.700.000
Kasubbag
Hukum, Umum
dan
Kepegawaian
Membayar tagihan listrik,
air dan telpon sesuai
pemakaian
Kasubbag
Hukum, Umum
dan
Kepegawaian
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
1.
Page 2 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
7. Penyediaan
komponen instalasi
listrik/ penerangan
bangunan kantor.
Jumlah dan jenis
komponen listrik
8.736.400 Mengadakan alat-alat
komponen listrik.
Kasubbag
Hukum, Umum
dan
Kepegawaian
1.02.01.2.03.12
Mendistribusikan media
massa kepada kepala
dinas dan sekretaris1.02.01.2.03.15
Mengerjakan
administrasi
kelengkapan SPJ
Membuat daftar hadir
untuk peserta rapat/tamu 1.02.01.2.03.17
Memesan makan minum
sesuai daftar kehadiran
Mengerjakan
administrasi
kelengkapan SPJ
Mendapat surat disposisi
perintah dari Kepala
dinas
Sekretaris 1.02.01.2.03.18
Membuat Surat Perintah
Tugas sesuai disposisi
Membuat daftar ongkos
perjalanan
Melaksanakan dinas luar
sesuai SPT
Melaporkan hasil
perjalanan dinas ke
Kepala dinas
Rapat mengenai
persiapan pameranSekretaris
Mempersiapkan bahan
pameran, display, dll
Mempersiapkan SK
Kepala dinas mengenai
kepanitiaan kegiatan tsbKasubbag
Hukum, Umum
dan
Kepegawaian
11. Penyediaan jasa
propaganda/publikasi/
pameran.
Jumlah
Pelaksanaan
Pameran
9.728.000
9. Penyediaan
makanan dan
minuman.
Jumlah
penyediaan Makan
Minum Rapat
46.513.200
Kasubbag
Hukum, Umum
dan
Kepegawaian
10. Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah.
Jumlah bulan
pelaksanaan
koordinasi dan
Konsultasi Luar
Daerah
124.142.000
Kasubbag
Keuangan
Kasubbag
Hukum, Umum
dan
Kepegawaian
3.960.000 Jumlah media
massa harian yang
berlangganan.
8. Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan.
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
1.
Page 3 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
Meninjau lokasi pameran
sekaligus memasang
bahan display
Melaporkan hasil
kegiatan kepada kepala
dinas
Mempersiapkan sarana,
prasarana, acara dan
perlengkapan peresmian
Memantau kelengkapan
sarana,prasarana dan
acara peresmian
puskesmas
Melaporkan kegiatan
peresmian kepada
Kepala Dinas
Mendapat surat disposisi
perintah dari Kepala
dinas
Membuat Surat Perintah
Tugas sesuai disposisi
Membuat daftar ongkos
perjalanan
Melaksanakan dinas
dalam daerah sesuai
SPT
Melaporkan hasil
perjalanan dinas ke
Kepala dinas
Meninjau lokasi
peresmian puskesmas1.02.02.2.02.33
Menyiapkan
perlengkapan acara
peresmian puskesmas
Melaporkan hasil
Kegiatan kepada Kepala
Dinas Kesehatan
39.790.000
Kasubbag
Keuangan
Kasubbag
Perencanaan
dan Informasi
202.000.000 Jumlah Puskesmas
dengan
peningkatan fungsi
pelayanan
13.Fasilitasi
Pelaksanaan
Pelayanan Kesehatan
di Masyarakat
Kasubbag
Hukum, Umum
dan
Kepegawaian
11. Penyediaan jasa
propaganda/publikasi/
pameran.
Jumlah
Pelaksanaan
Pameran
9.728.000
Kasubbag
Perencanaan
dan Informasi
12. Rapat-rapat
koordinasi dan
pembinaan dalam
daerah.
Jumlah
Pelaksanaan
Rapat Koordinasi
dan Pembinaan
Dalam Daerah
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
1.
Page 4 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
14. Penyediaan Jasa
TV Berbayar, Internet
dan Sandi
Jumlah Rekening
Internet
30.240.000 Membayar Tagihan
Internet
Kasubbag
Perencanaan
dan Informasi
Jumlah Puskesmas
yang mendapat
Operasional dan
Melaksanakan
operasional Puskesmas
dan Pustu
1.02.02.2.02.33
Jumlah pustu yang
mendapatkan
Operasional dan
Pemeliharaan
Melaksanakan belanja
bahan perlengkapan
Puskesmas dan Pustu
Melaksanakan
operasional UPT
Instalasi Farmasi
1.02.02.2.02.34
Membuat SPT Penjaga
malam gudang obat
Melaksanakan belanja
bahan perlengkapan
gudang
Melaksanakan belanja
cetak kartu stock, e-
ticket, resep dan copy
resep
2. Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase
sarana dan
prasarana
aparatur yang
memadai
492.282.850
Sekretaris
Menganalisis kebutuhan
renovasi ringan gedung 1.02.01.2.03.28
Pembelian bahan
renovasi
Melaksanakan perbaikan
gedung kantor sesuai
rencana kebutuhan
Melakukan laporan
kegiatan ke kepala dinas
16. Pembiayaan Biaya
Operasional dan
Pemeliharaan UPT
Instalasi Farmasi
429.880.000
Ka. UPT IFK
Kasubbag
Hukum, Umum
dan
Kepegawaian
1. Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor.
Terpeliharanya
gedung kantor
55.058.850
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
Jumlah
Waktu/Periode
Operasional dan
Pemeliharaan IFK
setiap Tahunnya
Kasubbag
Hukum, Umum
dan
Kepegawaian
717.255.668 15. Penyediaan Biaya
Operasional dan
Pemeliharaan
1.
Page 5 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
Jumlah mobil yang
dipeliharaan
Membuat spj
penggunaan BBM dan
perawatan mesin
kendaraan
1.02.01.2.03.30
Jumlah Mobil yang
dipeliharaan
Jumlah truck yang
dipelihara
Jumlah Komputer
yang dipelihara
Menginventaris komputer
dan printer yang
membutuhkan servis1.02.01.2.03.32
Melakukan servis
komputer dan printer
yang rusak.
Mengganti suku cadang
komputer dan printer
yang membutuhkan suku
cadang baru.
4. Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah
Perlengkapan
Gedung Kantor
yang diadakan
45.650.000 Memenuhi Kebutuhan
Perlengkapan Gedung
Kantor1.02.01.2.03.22
3. Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase
aparatur yang
telah mengikuti
pendidikan dan
pelatihan formal
95.777.000
Sekretaris
Mencari informasi
mengenai pelatiahan
untuk meningkatkan
kompetensi tenaga
kesehatan
1.02.03.2.02.03
Mengajukan SPT untuk
dapat mengikuti
pelatihan yang dimaksud
Melaksanakan pelatihan
Membuat laporan ke
Kepala dinas
3. Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
15.510.000
Jumlah Printer
yang dipelihara
Kasubbag
Hukum, Umum
dan
Kepegawaian
1 Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Meningkatnya
kinerja pegawai
Dinas Kesehatan
10.000.000
Kasubbag
Hukum, Umum
dan
Kepegawaian
Kasubbag
Hukum, Umum
dan
Kepegawaian
376.064.000
Menyerahkan dana
pemeliharaan kepada
masing-masing
pengguna kendaraan
dinas.
2 Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
1.
Page 6 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
Konsultasi ke Dinas
Kesehatan Provinsi Sekretaris 1.02.03.2.05.01
Desiminasi
informasi(surat edaran ke
puskesmas perihal
usulan calon tenaga
kesehatan teladan)Pembentukan Tim
Penilai dan Panitia
Rapat persiapan
penilaian
Seleksi administrasi
Penilaian ke puskesmas
Rapat penentuan teladan
Pembinaan untuk
penilaian tingkat provinsi
Penilaian tingkat provinsi
:
* Wawancara di provinsi
* Klarifikasi lapangan
Pemberian penghargaan
tingkat kabupaten,
provinsi dan nasional
Membuat laporan akhir
kegiatan
Persentase
dokumen
perencanaan dan
keuagan
akuntabel dan
tepat waktu
160.555.000 4. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja &
Keuangan SKPD
Kasubbag
Hukum, Umum
dan
Kepegawaian
85.777.000 Jumlah SDM
Puskesmas yang
ditingkatkan
kompetensi
2. Penilaian Tenaga
Kesehatan Teladan
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
1.
Page 7 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
Jumlah dokumen
laporan keuangan
yang dibuat
dalam 1 tahun
Merekap data kinerja
kegiatan dari bidang1.02.01.2.02.06
Membuat laporan kinerja
sesuai format yang ada
Memberikan laporan
untuk diketahui oleh
Kepala dinas
Merekap data realisasi
dari kegiatan1.02.01.2.02.07
Membuat laporan
semesteran sesuai
format
Memberikan laporan
untuk diketahui oleh
Kepala dinas
Merekap data realisasi
dari kegiatan1.02.01.2.02.08
Membuat laporan
prognosis sesuai format
Memberikan laporan
untuk diketahui oleh
Kepala dinas
Merekap data realisasi
dari kegiatan1.02.01.2.02.09
Membuat laporan akhir
tahun sesuai format
Memberikan laporan
untuk diketahui oleh
Kepala dinas
4. Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Jumlah dokumen
laporan keuangan
akhir tahun.
3.895.000
Kasubbag
Keuangan
4. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja &
Keuangan SKPD
Kasubbag
Keuangan
1.510.000 Jumlah dokumen
laporan keuangan
semesteran
2. Penyusunan
Laporan Keuangan
Semesteran
3. Penyusunan
Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
Jumlah dokumen
laporan prognosis
realisasi anggaran
3.120.000
Kasubbag
Keuangan
1. Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
Jumlah dokumen
laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
SKPD
1.000.000
Kasubbag
Perencanaan
dan Informasi
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
1.
Page 8 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
Melaksanakan rapat
untuk membahas hasil
kinerja
1.02.01.2.01.03
Mengolah data hasil
capaian kinerja dan
realisasi anggaran
Penyusunan dokumen
evaluasi hasil
pelaksanaan kegiatan
Penyusunan dokumen
perencanaan anggaranMonitoring pelaksanaan
perjanjian kinerja dan
indikator kesehatan
lainnya
Membuat Daftar
Penerimaan 1.02.01.2.02.02
Membayar honor
pengelola keuangan
SKPD
Jumlah
Puskesmas
Terakreditasi
Sekretaris,
Kabid SDK,
Kabid Yankes
dan Kabid P2PPersentase
Kepesertaan JKN
1. Pelayanan registrasi
tenaga kesehatan,
sarana kesehatan dan
usaha masyarakat
Meningkatnya
tenaga kesehatan,
sarana kesehatan
dan usaha
masyarakat yang
memiliki izin
48.203.100 Melaksanakan registrasi
tenaga kesehatan,
sarana kesehatan dan
usaha masyarakat Kasi SDMK
Jumlah
Puskesmas yang
melaksanakan
advokasi BLUD
Membuat SK Kegiatan
Kasubbag
Keuangan
Kasubbag
Perencanaan
dan Informasi
2.630.000 Jumlah dokumen
evaluasi dan
pelaporan
pelaksanaan
dokumen
perencanaan
SKPD
5. Penyusunan,
Evaluasi,dan
Pelaporan
Pelaksanaan
Dokumen
Perencanaan SKPD
2. Peningkatan UPT
puskesmas menjadi
BLUD
148.116.000
Kasi Yankes
Primer
5. Program
Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
31.021.587.493
6. Kegiatan
Pengelolaan
Keuangan daerah
Jumlah aparatur
Pengelolaan
Keuangan Daerah
148.400.000
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
1.
Page 9 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
Jumlah
Puskesmas yang
melaksanakan
sosialisasi BLUD
Menghubungi
narasumber pelatihan
Jumlah
Puskesmas yang
melaksanakan
workshop BLUD
Membuat surat undangan
pelatihan
Jumlah
Puskesmas yang
melaksanakan
pendampingan
BLUD
Pelaksanaan pelatihan
Jumlah
Puskesmas yang
melaksanakan kaji
banding BLUD
Jumlah
Puskesmas yang
melaksanakan self
asesment BLUD
Jumlah
Puskesmas yang
dilakukan penilaian
BLUDJumlah
Puskesmas yang
dilakukan audit
eksternal BLUD
Jumlah Tenaga
Medis : 20 orang
Penyusunan petunjuk
teknis pelaksanaan
kegiatanSekretaris
Jumlah Tenaga
Bidan : 30 orang
Menyebarluaskan
informasi rekruitmen
tenaga
Jumlah tenaga
kesehatan lain : 60
orang
Melaksanakan proses
seleksi tenaga kesehatan
2. Peningkatan UPT
puskesmas menjadi
BLUD
148.116.000
Kasi Yankes
PrimerMembuat laporan akhir
kegiatan
3. Peningkatan SDM
Bidang Kesehatan
2.573.177.000
Kasubbag
Hukum, Umum
dan
Kepegawaian
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
1.
Page 10 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
Menyusun SK penetapan
tenaga kesehatan terpilih
Menyusun Laporan
Terlaksananya
fasilitasi persiapan
akreditasi
puskesmas
Pembentukan Panitia
Pelaksana Lokakarya
Akreditasi Tingkat
Kabupaten Lampung
Barat Tahun 2019Lokakarya Akreditasi
tingkat kabupaten
Lokakarya/workshop
penggalangan komitmen
puskesmas
Workshop PMKP
Workshop audit internal
dan tinjauan manajemen
Pelatihan pemahaman
standar dan instrumen
akreditasi puskesmas
Self assesment dan
penyusunan action plan
di puskesmas
Pendampingan
penyusunan dokumen
Pendampingan
implementasi
Assesment presurvey
Survei akreditasi
Membuat laporan akhir
kegiatan
Jumlah Pekon yang
mendapat pelayanan
Pelayanan P3K
Jumlah pelayanan
kesehatan situasi
khusus (poskotis)
setiap tahunnya.
Membuat SK Kepala Dinas
tentang Tim P3K Kabupaten
untuk Tahun 2020
Menghubungi petugas P3k
4. Reakreditasi
Puskesmas
Cakupan
Puskesmas siap
akreditasi
798.572.700
Kasi Yankes
Primer
5. Pelayanan Kesehatan
Poskotis dan P3K
Insidentil
Frekuensi pelayanan
P3K situasi khusus
63.831.000
Kasi Yankes
Primer
3. Peningkatan SDM
Bidang Kesehatan
2.573.177.000
Kasubbag
Hukum, Umum
dan
Kepegawaian
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
1.
Page 11 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
Mempersiapkan Obat ,
Makanan dan perlengkapan
lain yang dipergunakan
untuk P3K setiap Upacara
Paripurna di Kabupaten
Pelaksanaan Kegiatan
Pelayanan P3K situasi
khusus/tertentu ( HUT RI
dan HUT Lambar
Membuat SPT Petugas P3K
yang melibatkan Tenaga
Kesehatan di Puskesmas
Membuat Jadwal
Pelaksanaan kegiatan
sesuai round down kegiatan
dari Panitia Kab.
Mengirimkan SPT
Pelaksanaan Kegiatan
Pelayanan Dacil
Menentukan lokasi Kegiatan
sesuai SK Bupati tentang
daerah tertinggal
Membuat SK Tim Mobile
Klinik
Mempersiapkan Paket
PHBS
Menyusun Jadwal Kegiatan
Mempersiapkan
Pertanggungjawaban
kegiatan
Membuat surat ke
Puskesmas tentang
kegiatan Pelayanan Dacil
beserta jadwal pelaksanaan
kegiatan dan tersebut
Pelaksanaan Kegiatan
Penyelesaian
pertanggungjawaban
5. Pelayanan Kesehatan
Poskotis dan P3K
Insidentil
Frekuensi pelayanan
P3K situasi khusus
63.831.000
Kasi Yankes
Primer
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
1.
Page 12 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
Poskotis Hari Raya Idul
Fitri
Membuat SK Tim Poskotis
Hari Raya Idul Fitri
Menghubungi Puskesmas
yang ada di wilayah
poskotis tersebut
Mempersiapkan Jadwal
Piket petugas
Mempersiapkan
Pertanggungjawaban
Mengikuti Gladi yang
dilaksanakan oleh Polres
LB
Pelaksanaan Poskotis Hari
Raya Idul Fitri
Monitoring pelaksanaan
Poskotis
Penyusunan laporan
kegiatan
Poskotis Hari Natal dan
Tahun Baru
Membuat SK Tim Poskotis
Hari Natal dan Tahun Baru
Menghubungi Puskesmas
yang ada di wilayah
poskotis tersebut
Mempersiapkan Jadwal
Piket petugas
Mengikuti Gladi yang
dilaksanakan oleh Polres
LB
Pelaksanaan Poskotis Hari
Natal dan Tahun Baru
Monitoring pelaksanaan
Poskotis
Penyusunan laporan
kegiatan
5. Pelayanan Kesehatan
Poskotis dan P3K
Insidentil
Frekuensi pelayanan
P3K situasi khusus
63.831.000
Kasi Yankes
Primer
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
1.
Page 13 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
Menyampaikan MOU
dengan universitas
Pembayaran biaya UKT
dan Biaya Penunjang
Mahasiswa
Monitoring dan Evaluasi
Hasil Pembelajaran
Mahasiswa penerima
Beasiswa
Laporan akhir kegiatan
- Menyusun jadwal piket
- Mempersiapkan posko
- menyiapkan blangko
laporan kasus
Pemantauan
Pelaksanaan
operasional Ambulan
Hebat
- Melihat jadwal piket
- Memeriksa kelayakan
posko
- mensinkronkan laporan
kasus yg ada dilapangan
- Memeriksa keadaan
ambulan
Monitoring dan
evaluasi
- Membuat undangan ke
tim ambulan kecamatan
- Membuat jadwal
monitoring dan evaluasi
- Pelaksanaan monitoring
dan evaluasi
7. Pelayanan
Ambulan Hebat
Jumlah Pegawai
yang diterima
(Tenaga
Kesehatan)
3.755.750.000
Kasie Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Jumlah Pegawai
yang diterima (Tim
Monitoring)
Kasubbag
Perencanaan dan
Informasi
609.220.000 Jumlah Mahasiswa
Kedokteran yang
menerima beasiswa
6. Beasiswa Pendidikan
Kedokteran
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
1.
Page 14 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
Jumlah Pegawai
yang diterima
(Sopir)
Jumlah peserta
yang mengikuti
simulasi
Jumlah peserta
yang mengikuti
pelatihan PPGD
Jumlah peserta
yang mengikuti
pelatihan sopir
Jumlah
perlengkapan
ambulan hebat
Jumlah
operasional
ambulan hebat
Tersusunnya buku
profil dan buku
saku kesehatan
Penyusunan SK
Pengelola data profil &
pengentrian SIP
Membuat Surat
Undangan Peserta
Pertemuan
Rapat Koordinasi Tim
Kerja penyusunan profil
Tahun 2018
Entri Laporan SIP
Koordinasi dan
konsultasi ke dinas
Provinsi
Pengumpulan data dari
Bidang dan puskesmas
Koordinasi dengan
puskesmas
Penyusunan draf tabel
profil Tahun 2019
Pengumpulan data profil
Validasi data profil ke
Puskesmas
Kasubbag
Perencanaan
dan Informasi
8. Penyusunan Profil
Kesehatan
55.730.900
Tersusunnya
dokumen SP2TP
kabupaten
7. Pelayanan
Ambulan Hebat
3.755.750.000
Kasie Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Membuat laporan akhir
kegiatan
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
1.
Page 15 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
Pembahasan draf data
profil
Validasi data profil ke
Dinkes Provinsi
Cetak & penggandaan
buku profil
Membuat Laporan akhir
Kegiatan
9. Peningkatan Sistem
Perencanaan dan
Pelaporan
Pelaksanaan Kegiatan
Tingkat Puskesmas
Jumlah dokumen
Perencanaan dan
Pelaporan
Pelaksanaan
Kegiatan Tingkat
Puskesmas
83.212.000 Melaksanakan
Penyusunan PTP dan
SPMKasubbag
Perencanaan
dan Informasi
10. Pengelolaan JKN Frekuensi Kegiatan
P-care
131.126.100 Melaksanakan Kegiatan
P-care
Kasie Kestrad
dan JKN
11. Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan Penduduk
Miskin di Luar Kuota
Jumlah Peserta
PBI Daerah
7.228.868.000
Kasie Kestrad
dan JKN
12. Pelayanan JKN
(Kapitasi dan Non
Kapitasi)
Jumlah Puskesmas
mendapat dana
Kapitasi dan Non
Kapitasi
15.525.761.893 Pelaksanaan Kegiatan
Kasie Kestrad
dan JKN
6. Program Obat dan
Perbekes
Persentase obat &
vaksin esensial
3.408.042.649
Kabid SDK
Membuat RKO
Menyerahkan usulan
obat ke tim pengadaan
Pelaksanaan pengadaan
obat
Membuat kontrak
pengadaan
Membuat laporan hasil
kegiatan
Kasubbag
Perencanaan
dan Informasi
8. Penyusunan Profil
Kesehatan
55.730.900
Tersusunnya
dokumen SP2TP
kabupaten
1. DAK Reguler Bid.
Pelayanan
Kefarmasian &
Perbekalan Kesehatan
Jumlah obat dan
perbekalan
kesehatan yang
tersedia
3.127.544.000
Kasi Farmakmin
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
1.
Page 16 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
Membuat Rencana
Kebutuhan Obat
Menyerahkan usulan
obat ke tim pengadaan
Pelaksanaan pengadaan
obat
Membuat kontrak
pengadaan
Membuat laporan hasil
kegiatan
Membuat SK Panitia
Kegiatan Penyusunan
Formularium Obat Kab.
Lampung BaratMembuat surat
peminjaman gedung
Membuat surat undangan
peserta pertemuan
Mempersiapkan sarana
dan prasarana yang akan
digunakan untuk
pertemuan Melakukan evaluasi
pelaksanaan kegiatan
Melaporkan hasil
kegiatan ke Kadiskes\
Terlaksananya
pengawasan obat
dan makanan
Melaksanakan Uji
sampel makanan di
Laboratorium
Terlaksananya
penyuluhan
keamanan pangan
bagi
pemilik/penanggun
gjawab IRTPTerlaksananya
pembinaan dan
pengawasan di
IRTP
Melaksanakan
penyuluhan keamanan
pangan
Kasie
Farmakmin
36.170.800 Jumlah petugas
pengelola obat
yang dilatih
3. Peningkatan
Manajemen
Pengelolaan Obat
Kesehatan dan
Penyusunan
Formularium Obat
Kabupaten Lampung
Barat
4. Pengawasan
Makanan Minuman
Industri Rumah
Tangga (DAK Non
Fisik)
159.327.900
2. Pengadaan dan
Pengelolaan Obat,
Vaksin, Perbekalan
Kesehatan dan Alkes
Persentase
ketersediaan obat-
obatan dan
perbekalan
kesehatan di
Puskesmas
84.999.949
Kasi Farmakmin
Kasi Farmakmin
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
1.
Page 17 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
7. Program
Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana
dan Prasaran
Puskesmas /Pustu
dan Jaringannya
Persentase
puskesmas dengan
sarana,prasarana
dan alkes yang
lengkap sesuai
standar
24.474.123.816,99
Membuat SK kepala
dinas tentang pembuatan
paket pekerjaan
Proses e-katalog
pembuatan kontrak
Proses pengadaan
Serah terima barang
Pembuatan berita acara
serah terima barang
Membuat SK kepala
dinas tentang penetapan
Pejabat Pembuat
Komitmen, Pejabat
Pengadaan dan Pejabat
Penerima
Membuat SK kepala
dinas tentang pembuatan
paket pekerjaan
Proses e-katalog
pembuatan kontrak
Proses pengadaan
Serah terima barang
Pembuatan berita acara
serah terima barang
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
1. DAK Bidang
Kesehatan Pelayanan
Dasar
Jumlah Puskesmas
yang terpenuhi
sarana, prasaran
dan alat kesehatan
13.384.414.911,99
Kasie Sarana
Prasarana dan
Alat Kesehatan
Jumlah Puskesmas
yang terpenuhi
sarana, prasaran
dan alat kesehatan
2. DAK Afirmasi
Bidang Kesehatan
9.072.003.455
Kasie Sarana
Prasarana dan
Alat Kesehatan
1.
Page 18 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
Belanja Modal
Membuat SK kepala
dinas tentang penetapan
Pejabat Pembuat
Komitmen, Pejabat
Pengadaan dan Pejabat
Penerima
Membuat SK kepala
dinas tentang pembuatan
paket pekerjaan
Proses e-katalog
pembuatan kontrak
Proses pengadaan
Serah terima barang
Pembuatan berita acara
serah terima barang
Belanja Alkes :
Membuat SK kepala
dinas tentang penetapan
Pejabat Pembuat
Komitmen, Pejabat
Pengadaan dan Pejabat
PenerimaMembuat SK kepala
dinas tentang pembuatan
paket pekerjaan
Proses e-katalog
Pembuat kontrak
Proses pengadaan
Serah terima barang
Pembuatan berita acara
serah terima barang
Pendistribusian barang
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
Jumlah Puskesmas
yang terpenuhi
sarana, prasaran
dan alat kesehatan
2. DAK Afirmasi
Bidang Kesehatan
9.072.003.455
Kasie Sarana
Prasarana dan
Alat Kesehatan
1.
Page 19 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
Bangunan/Fisik :
Survey lokasi
pembangunan atau
rehabilitasi
Membuat SK kepala
dinas tentang penetapan
Pejabat Pembuat
Komitmen, Pejabat
Pengadaan dan Pejabat
Penerima
Membuat SK kepala
dinas tentang pembuatan
paket pekerjaan
Pemaparan hasil
Pencairan konsultan
perencanaan
Proses lelang KLP
Penetapan Pemenang
Pembuat kontrak
Uang muka 30 %
Proses pelaksanaan dan
pengawasan
Serah terima hasil
Pembuatan berita acara
serah terima barang
Pencairan 100 %
Membuat SK kepala
dinas tentang penetapan
Pejabat Pembuat
Komitmen, Pejabat
Pengadaan dan Pejabat
Penerima
Membuat SK kepala
dinas tentang pembuatan
paket pekerjaan
Proses e-katalog
pembuatan kontrak
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
Jumlah Puskesmas
yang terpenuhi
sarana, prasaran
dan alat kesehatan
2. DAK Afirmasi
Bidang Kesehatan
9.072.003.455
Kasie Sarana
Prasarana dan
Alat Kesehatan
3. DAK Penugasan
Pengendalian Penyakit
Jumlah logistik
pendukung
imunisasi
1.503.058.050
Kasie Sarana
Prasarana dan
Alat Kesehatan
1.
Page 20 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
Proses pengadaan
Serah terima barang
Pembuatan berita acara
serah terima barang
Pembuatan berita acara
serah terima barang
Bangunan/Fisik :
Survey lokasi
Membuat SK kepala
dinas tentang penetapan
Pejabat Pembuat
Komitmen, Pejabat
Pengadaan dan Pejabat
Penerima
Membuat SK kepala
dinas tentang pembuatan
paket pekerjaan
Pemaparan hasil
Pencairan konsultan
perencanaan
Proses lelang KLP
Penetapan Pemenang
Pembuat kontrak
Uang muka 30 %
Proses pelaksanaan dan
pengawasan
Serah terima hasil
Pembuatan berita acara
serah terima barang
Pencairan 100 %
5. Kaliberasi dan
Pemeliharaan Alat
Kesehatan di
Puskesmas
Jumlah Puskesmas
yang mendapat
kaliberasi dan
pemeliharaan alat
kesehatan
59.999.800 Pelaksanaan Kegiatan
Kasie Sarana
dan Prasarana
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
4. Pengadaan ,
peningkatan dan
perbaikan sarana dan
Prasarana kesehatan
puskesmas / pustu
dan jaringannya
Jumlah Puskesmas
yang terpenuhi
sarana, prasaran
dan alat kesehatan
454.647.600
Kasie Sarana
Prasarana dan
Alat Kesehatan
3. DAK Penugasan
Pengendalian Penyakit
Jumlah logistik
pendukung
imunisasi
1.503.058.050
Kasie Sarana
Prasarana dan
Alat Kesehatan
1.
Page 21 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
8. Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
12.335.101.800
Kabid Kesmas
Membuat Surat Perjanjian
Kerjasama dg Radio
Mahameru
Membuat Surat Perjanjian
Kerjasama dengan Media
Cetak
Membuat surat perjanjian
kerjasama publikasi dengan
media harian
Membuat surat kerjasama
pemeliharaan tiang baliho
Membuat laporan akhir
Kasi Promosi &
Pemberdayaan
Masyarakat
Sosialisasi Petunjuk
Teknis Bok TA.2020
Membuat SK Kepala Dinas
Kesehatan, tentang
Pelaksanaan Sosialisasi
Juknis BOK TA.2020
Membuat surat undangan
pertemuan Sosialisasi
Juknis Bok TA.2020
Membuat Surat
Permohonan Narasumber
Sosialisasi Juknis BOK
TA.2020
Membuat surat permohonan
pemakaian gedung
pertemuan
Pelaksanaan Pertemuan
Sosialisasi JuknisBOK
TA.2020
2. Peningkatan
Manajemen Posyandu
Jumlah Kader yang
dilatih
41.519.000 Melaksanakan Pelatihan
manajemen kader
posyandu
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
1. Promosi Kesehatan
Melalui Media
Terlaksananya
promosi kesehatan
melalui media dan
penyebarluasan
informasi kesehatan
77.957.000
Kasi Promosi dan
Pemberdayaan
Masyarakat
3. Dana Alokasi Khusus
(DAK) Non Fisik bantuan
Operasional Kesehatan
(BOK)
Jumlah Puskesmas
melaksanakan upaya
promotif dan
preventif
12.100.273.000
Kasi Promosi dan
Pemberdayaan
Masyarakat
1.
Page 22 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
Membuat laporan akhir
kegiatan
Pertemuan Evaluasi &
Pergerakan Manajemen
BOK TA.2020
Membuat SK Kepala Dinas
Kesehatan, tentang
pelaksanaan Evaluasi dan
Pergerakan Manajemen
BOK TA.2020
Membuat surat undangan
Pertemuan Evaluasi dan
Pergerakan BOK TA.2020
Membuat Surat
Permohonan Narasumber
Pertemuan
Membuat surat permohonan
pemakaian gedung untuk
pertemuan Evaluasi BOK
Pelaksanaan Pertemuan
dan Pergerakan
Manajemen BOK TA.2019
Membuat laporan akhir
Perjalanan Dinas Dalam
Daerah Monitoring
Pelaksanaan BOK
TA.2020
Membuat SK Kepala Dinas
Kesehatan, tentang
pelaksanaan Monitoring
BOK di Puskesmas
TA.2019
Membuat Draf SPT
Monitoring BOK ke
Puskesmas TA.2019
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
3. Dana Alokasi Khusus
(DAK) Non Fisik bantuan
Operasional Kesehatan
(BOK)
Jumlah Puskesmas
melaksanakan upaya
promotif dan
preventif
12.100.273.000
Kasi Promosi dan
Pemberdayaan
Masyarakat
1.
Page 23 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
Pelaksanaan Monitoring
BOK ke Puskesmas
TA.2019
Laporan akhir kegiatan
Perjalanan Dinas Luar
Daerah Kegiatan
Pelaksanaan BOK
TA.2019
Membuat SK Kepala Dinas,
tentang pelaksanaan
Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Membuat Draf SPT
Perjalanan Dinas Luar
Daerah BOK TA.2019
Pelaksanaan Perjalanan
Dinas Dalam Daerah
Laporan akhir kegiatan
Lokakarya Mini di 15Pusk.
Dalam Rangka
Penyusunan POA
Bulanan
Membuat SK Kepala
Puskesmas Tentang
Pelaksanaan Lokakarya
Mini Puskesmas
Pelaksanaan Lokakarya
Mini Puskesmas
Laporan akhir kegiatan
Pelaksanaan Kegiatan
BOK sesuai POA Bulan
Membuat Draft SPT
Kegiatan BOK
Pelaksanaan Kegiatan BOK
di 15 UPT Puskesmas
TA.2019
Laporan akhir kegiatan
Evaluasi Kegiatan BOK di
15 UPT. Puskesmas
Membuat Draft SPT
Evaluasi BOK
Pelaksanaan Evaluasi BOK
TA. 2019
Laporan akhir kegiatan
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
3. Dana Alokasi Khusus
(DAK) Non Fisik bantuan
Operasional Kesehatan
(BOK)
Jumlah Puskesmas
melaksanakan upaya
promotif dan
preventif
12.100.273.000
Kasi Promosi dan
Pemberdayaan
Masyarakat
1.
Page 24 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
4. Manajemen Upaya
Kesehatan Tradisional
dan Pengembangan
Tanaman Berkhasiat
Obat Keluarga
Jumlah pekon
dengan
pengembangan
tanaman
berkhasiat obat
keluarga
95.352.800 Melaksanakan Lomba
pekon dengan
pengembangan tanaman
berkhasiat obat keluarga
Kasi Promosi
dan
Pemberdayaan
Masyarakat
5. Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat
(STBM)
Jumlah pekon yang
dipicu STBM
20.000.000 Melaksanakan Pemicuan
STBM Kasi Kesling
Kesja OR
10. Program
Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Persentase
persalinan di
fasilitas
pelayanan
kesehatan
2.237.189.780
Membuat SK Panitia
Kegiatan AMP
Melaksanakanverifikasi
berkas otopsi kematian
ibu dan bayi yang sudah
dilaporkanMelaksanakan koordinasi
dengan tim pengkaji
untuk melakukan
kegiatan audit
Pelaksanaaan kegiatan
audit terhadap kasus
kematian yang terjadi
sampai dengan
dimunculkannya
rekomendasi
Merencanakan kegiatan
pertemuan pembelajaran
kasus hasil dari audit tim
pengkaji
Membuat surat
permintaan narasumber
Membuat surat
peminjaman gedung
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
1. Audit Maternal dan
Perinatal (AMP)
Persentase kasus
maternal perinatal
di audit
33.681.000
Kasie Kesga
dan Gizi
1.
Page 25 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
Membuat surat undangan
peserta pertemuan
Pelaksanaan kegiatan
pertemuan pembelajaran
kasus
Menyampaikan hasil
rekomendasi kepada
Kepala Dinas Kesehatan
Mengevaluasi kegiatan
Membuat laporan
kegiatan
Melaksanaan kegiatan
Pengadaan cetak Buku
KIA dan stiker P4K
Membuat SK Panitia
Kegiatan P4KKasie Kesga
dan Gizi
Melakukan koordinasi
dengan lintas sektor
terkait (PKK & IBI) untuk
menjadi narasumber
kegiatan
Kasie Kesga
dan Gizi
Membuat surat
permintaan narasumber
Kasie Kesga
dan Gizi
Membuat surat
peminjaman gedung
Kasie Kesga
dan Gizi
Membuat surat undangan
peserta pertemuan yang
terdiri dari unsur
Kecamatan/PKK, Peratin,
Kader, Dukun Bersalin &
BidanPekon
Kasie Kesga
dan Gizi
Mempersiapkan sarana
dan prasarana yang akan
digunakan untuk
pertemuan
Kasie Kesga
dan Gizi
Melaksanakan kegiatan
pertemuan P4KKasie Kesga
dan Gizi
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
1. Audit Maternal dan
Perinatal (AMP)
Persentase kasus
maternal perinatal
di audit
33.681.000
Kasie Kesga
dan Gizi
2. Sosialisasi Program
Perencanaan
Persalinan dan
Pencegahan
Komplikasi (P4K)
Terlaksananya
pertemuan
sosialisasi program
perencanaan
persalinan dan
pencegahan
komplikasi (P4K)
dan terlaksananya
cetak buku KIA
192.129.000
1.
Page 26 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
Melakukan evaluasi
pelaksanaan kegiatan
Kasie Kesga
dan Gizi
Membuat laporan hasil
kegiatan
Kasie Kesga
dan Gizi
Melaporkan hasil
kegiatan ke kepala dinas
kesehatan
Kabid Kesmas
Membuat perencanaan
kegiatanKabid Kesmas
Jumlah Rumah
Tunggu Kelahiran
(RTK)
Menghitung jumlah
sasaran ibu hamil
Menghitung jumlah
sasaran ibu hamil yang
resiko tinggi
Menghitung jumlah
kebutuhan RTK sesuai
dengan jumlah
puskesmasMenghitung jumlah
kebutuhan Rumah
tunggu kelahiran dan
sarana prasarana
penunjang kebersihan
dan listrikMembuat MoU dengan
RS Alimuddin Umar Liwa,
RS HM Ryacudu
Kotabumi, RSU Abdul
Moeloek Bandar
Lampung dan RSUP Dr.
Cipto Mangunkusumo
Jakarta tentang
pelaksanaan Jampersal
Membuat SK Panitia
Kegiatan Sosialisasi dan
Evaluasi Jampersal
Membuat surat
peminjaman gedung
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
2. Sosialisasi Program
Perencanaan
Persalinan dan
Pencegahan
Komplikasi (P4K)
Terlaksananya
pertemuan
sosialisasi program
perencanaan
persalinan dan
pencegahan
komplikasi (P4K)
dan terlaksananya
cetak buku KIA
192.129.000
Kasie Kesga
dan Gizi
3. Dana Alokasi
Khusus (DAK) Non
Fisik Jaminan
Persalinan Jumlah sasaran ibu
hamil terlayani
jampersal
1.607.542.250
1.
Page 27 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
Membuat surat undangan
peserta pertemuan
sosialisasi dan Evaluasi
Jampersal
Mempersiapkan sarana
dan prasarana yang akan
digunakan untuk
pertemuan Pelaksanaan kegiatan
pertemuan sosialisasi
dan Evaluasi Jampersal
Melakukan monitoring
dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan
JampersalMelakukan verifikasi
belanja jasa perawatan
dan pengobatan
Membuat laporan hasil
kegiatan
Melaporkan hasil
kegiatan ke kepala dinas
kesehatan
Membuat SK Kepala
Dinas Kesehatan,
tentang Pelaksanaan
Kegiatan
Membuat surat undangan
pertemuan Tenaga
Pelaksana Gizi dan Ka.
UPT Puskesmas
Kasi Kesga dan
Gizi
Membuat Surat
Permohonan
Narasumber
Kasi Kesga dan
Gizi
Membuat surat
permohonan pemakaian
gedung pertemuan
Kasi Kesga dan
Gizi
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
Kasie Kesga
dan Gizi
3. Dana Alokasi
Khusus (DAK) Non
Fisik Jaminan
Persalinan Jumlah sasaran ibu
hamil terlayani
jampersal
1.607.542.250
4. Pelacakan dan
Penanggulangan
Kasus Gizi Buruk
Balita KEP dan Bumil
KEK.
Terlaksananya
Pertemuan
Pelacakan dan
Penanganan
Kasus Gizi Buruk
72.226.000
1.
Page 28 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
Pelaksanaan Pertemuan
Pelacakan dan
Penanggulangan Balita
KEP dan Bumil KEK
Kabid Kesmas
Membuat jadwal
konsultasi dan koordinasi
ke Dinas Kesehatan
Propinsi terkait dengan
indikator kinerja gizi
Kasie Kesga
dan Gizi
Pelaksanaan konsultasi
dan koordinasi ke Dinas
Kesehatan Propinsi
Lampung terkait dengan
indikator kinerja gizi
Kabid Kesmas
Membuat jadwal Monev
ke Puskesmas
Kasi Kesga dan
Gizi
Pelaksanaan Monitoring
dan evaluasi ke
PuskesmasKabid Kesmas
Membuat jadwal Validasi
kasus gizi buruk ke
Puskesmas
Kasi Kesga dan
Gizi
Pelaksanaan Validasi
kasus gizi burukKabid Kesmas
Membuat perencanaan
belanja barang yang
akan diserahkan kepala
Balita KEP dan Bumil
KEK
Kasi Kesga dan
Gizi
Pelaksanaan belanja
barang yang akan
diserahkan kepada Balita
KEP dan Bumil KEK
Kabid Kesmas
Membuat laporan akhir
kegiatan
Kasi Kesga dan
Gizi
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
4. Pelacakan dan
Penanggulangan
Kasus Gizi Buruk
Balita KEP dan Bumil
KEK.
Terlaksananya
Pertemuan
Pelacakan dan
Penanganan
Kasus Gizi Buruk
72.226.000
1.
Page 29 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
Persentase
ketersediaan Fe
untuk ibu hamil
Menghitung dan
Membuat Rencana
Kebutuhan Obat Gizi
Kasi Kesga dan
Gizi
Persentase
ketersediaan
vitamin A untuk
bayi, balita dan
bufas
Menyerahkan usulan
obat Gizi ke tim
pengadaan Kasi Kesga dan
Gizi
Persentase
ketersediaan Fe
untuk remaja putri
Pelaksanaan pengadaan
obat Gizi Kabid Kesmas
Membuat kontrak
pengadaan Kasi Kesga dan
Gizi
Membuat laporan hasil
kegiatan
Kasi Kesga dan
Gizi
Persentase Angka
Kesakitan
Persentase
penanganan KLB
sesuai standar
Membuat SK pengelola
imunisasi kabupaten dan
puskesmas
Mempersiapkan draft
belanja bahan peralatan
kesehatan.
Melaksanakan belanja
bahan peralatan
kesehatan
Mempersiapkan draft
belanja bahan cetak.
Melaksanakan belanja
bahan cetak.
Mempersiapkan draft
belanja pakaian kerja
lapangan.
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
5. DAK Penugasan
Penyediaan Obat Gizi
331.623.000
Persentase
ketersediaan
Mineral Mix untuk
Kasus Gizi Buruk
1. Peningkatan
Pelayanan Imunisasi
Terlaksananya
Imunisasi;
Terlaksananya
pertemuan KIPI;
Terlaksananya
pertemuan
Universal Child
Immunization
(UCI).
154.790.000
Kasie surveilans
dan Imunisasi
10. Program
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular
428.114.000
Kabid P2P
1.
Page 30 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
Melaksanakan konsultasi
dan koordinsi
Mempersiapkan materi
pertemuan evaluasi
kegiatan imunisasi
Membuat surat undangan
pertemuan evaluasi
kegiatan imunisasi
Membuat surat
peminjaman gedung
pertemuan evaluasi
kegiatan imunisasiMenghubungi
narasumber pertemuan
evaluasi kegiatan
imunisasiPelaksanaan pertemuan
evaluasi kegiatan
imunisasi
Mempersiapkan materi
pertemuan UCI
Membuat surat undangan
pertemuan UCI
Membuat surat
peminjaman gedung
pertemuan UCI
Menghubungi
narasumber pertemuan
UCI
Pelaksanaan pertemuan
UCI
Mempersiapkan materi
pertemuan KIPI
Membuat surat undangan
pertemuan KIPI
Membuat surat
peminjaman gedung
pertemuan KIPI
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
1. Peningkatan
Pelayanan Imunisasi
Terlaksananya
Imunisasi;
Terlaksananya
pertemuan KIPI;
Terlaksananya
pertemuan
Universal Child
Immunization
(UCI).
154.790.000
Kasie surveilans
dan Imunisasi
1.
Page 31 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
Menghubungi
narasumber pertemuan
KIPI
Pelaksanaan pertemuan
KIPI
Melaksanakan monev
Pengambilan vaksin ke
Dinkes Provinsi
Membuat laporan akhir
kegiatan.
Jumlah Puskesmas
yang
melaksanakan
pelacakan kasus
KLB
Pelacakan kasus oleh
puskesmas dan
kabupaten.
Jumlah Puskesmas
yang melaporkan
pelacakan kasus
KLB
Laporan hasil pelacakan
bila terjadi kasus
Pengiriman specimen
dan konsultasi program.
Konsultasi dan
koordinasi program
terutama bila terjadi
kasusMembuat laporan akhir
kegiatan.
Jumlah petugas
mengikuti
peningkatan
kapasitas dan
evaluasi TBC
Membuat SK Panitia
Kegiatan P2 TBC
Persentase
penderita TBC
yang di obati
sesuai standar
(100%)
Membuat Surat
Undangan Peserta
Kegiatan Peningkatan
Kapasitas dalam
tatalaksanan TBCMembuat Surat Perintah
Tugas (SPT)
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
1. Peningkatan
Pelayanan Imunisasi
Terlaksananya
Imunisasi;
Terlaksananya
pertemuan KIPI;
Terlaksananya
pertemuan
Universal Child
Immunization
(UCI).
154.790.000
Kasie surveilans
dan Imunisasi
34.790.000 2. Peningkatan
surveilans
epidemiologi dan
penanggulangan
wabah /KLB
Persentase
penanganan KLB
sesuai standar
Kasi Surveilans
dan Imunisasi
3. Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
TBC
Persentase
penemuan kasus
TBC
110.534.000
Kasie P3M
1.
Page 32 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
Menghubungi
Narasumber Kegiatan
Peningkatan Kapasitas
dalam tatalaksanan TBC
Melaksanaan Kegiatan
Peningkatan Kapasitas
dalam tatalaksanan TBC
Membuat laporan akhir
Kegiatan Peningkatan
Kapasitas dalam
tatalaksanan TBCMembuat Dokumen
Pengadaan Bahan Cetak
Pelaksanaan Pengadaan
Melaksanakan Monev
Melaksanakan konsultasi
P2 TBC
Membuat laporan akhir
Kegiatan
petugas mengikuti
evaluasi
P2 HIV/AIDS
Membuat SK Kadis
tentang Panitia Kegiatan
Peningkatan kapasitas
petugas dalam P2 HIV
Jumlah
Puskesmas
melayani
pemeriksaan/skrinn
ing HIV
Menyiapkan Materi
Membuat Surat
Undangan Peserta
Pertemuan
Membuat Surat
Peminjaman Gedung
Pertemuan
Menghubungi
Narasumber Pertemuan
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
3. Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
TBC
Persentase
penemuan kasus
TBC
110.534.000
Kasie P3M
1.
4. Peningkatan
Penyakit Menular
Langsung
Jumlah Ibu Hamil
yang di
Skrinning HIV
58.000.000
Kasie P3M
Page 33 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
Melaksanaan Pertemuan
Melaksanakan Monev
Melaksanakan Konsultasi
Program P2 HIV
Membuat laporan akhir
kegiatan
Jumlahpetugas
yang dilatih
kapasitas dan
evaluasi p2 DBD
Membuat SK Kadis
tentang Panitia Kegiatan
Peningkatan kapasitas
petugas dalam P2
Menyiapkan Materi
Membuat Surat
Undangan Peserta
Pertemuan
Membuat Surat
Peminjaman Gedung
Pertemuan
Menghubungi
Narasumber Pertemuan
Melaksanaan Pertemuan
Melaksanakan Monev
Melaksanakan Konsultasi
Program P2
Membuat laporan akhir
kegiatan
Persentase
Penderita
Hipertensi
Kasi PPTM
Persentase
Penderita DM
Persentase
kematian akibat
PTM
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
Kasie P3M
1.
4. Peningkatan
Penyakit Menular
Langsung
Jumlah Ibu Hamil
yang di
Skrinning HIV
58.000.000
Kasie P3M
11. Program
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Tidak
Menular (PTM)
278.194.000
5. Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Penyakit Tular Vektor
dan Zoonosis
Sekolah yang
mengikuti
Sosialisasi G1R1J
70.000.000
Page 34 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
Jumlah orang
yang telah
mendapatkan
sosialisasi KTR
Membuat SK Kepala
Dinas pertemuan linsek
dan skrining KTRKasi PPTM
Jumlah
puskesmas yang
melaksanakan
KTR
Membuat dokumen
pengadaan
Membuat Surat Pesanan
Belanja Cetak
Membuat materi
Membuat undangan
pertemuan tim koordinasi
KTR
Membuat undangan
pertemuan KTR
Membuat undangan
pembinaan pekon KTR
Membuat bahan
sosialisasi
Mempersiapkan
pelaksanaan
Pelaksanaan sosialisasi
Membuat laporan akhir
kegiatan
Jumlah petugas
mengikuti
pertemuan
pelayanan Haji
Membuat SK Kepala
Dinas Pelayanan
Kesehatan Jemaah Haji
Pertemuan tim
pelayanan
Belanja cetak
Melaksanakan koordinasi
dengan kantor Agama
Kab. Lampung Barat.
Membuat surat
pemberitahuan ke
puskesmas tentang
rencana pelayanan haji.
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
1.
1. Kawasan Tanpa
Rokok.
Jumlah
terbentukan
pekon/desa KTR
49.519.000
2. Pelayanan
Kesehatan Haji
132.942.000
Jumlah CJHI yang
mendapatkan
sosialisasi
Kasi PPTM
Page 35 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
Koordinasi dengan KKP
tentang SOSKOHAJKES
Pelayanan pemeriksaan
kesehatan haji pertama
di puskesmas.
Pelayanan pemeriksaan
lanjutan bagi calon
jemaah haji yang
beresiko tinggi di RSUD.
Melaksanakan
penyuluhan kesehatan
pada saat pelaksanaan
manasik haji.Pengambilan vaksin
meningitis ke Dinas
Kesehatan Provinsi
Pelayanan pemberian
vaksin meningitis kepada
calon jemaah haji.
Mengisi formulir obat
bawaan calon jemaah
haji.
Penandatanganan
sertifikat telah
melaksanakan vaksin
oleh KKP.Memverifikasi buku
Pendampingan P3K
pada saat
berangkat/pulang haji.
Melaksanakan K3JH
Membuat laporan
Membuat laporan akhir
kegiatan
Membuat SPT
Membuat laporan
perjalanan.
Monitoring evaluasi.
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
1.
2. Pelayanan
Kesehatan Haji
132.942.000
Jumlah CJHI yang
mendapatkan
sosialisasi
Kasi PPTM
Page 36 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TARGETPROGRAM/
KEGIATANNO
10
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-
JAWAB (PPTK/
Pembantu
PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATANSASARAN
STRATEGISPemetaan
Jumlah pengelola
program mengikuti
pertemuan
peningkatan
kapasitas tenaga
kesehatan
Membuat SK kadis
tentang panitia
pertemuan.Kabid P2P
Jumlah orang
yang mendapatkan
sosialisasi
Belanja pengadaan alat-
alat perlengkapan
kedokteran.Kabid P2P
Jumlah
puskesmas
mendapatkan
logistik
Mempersiapkan materi.
Kasi PPTM
Membuat undangan.Kasi PPTM
Pelaksanaan pertemuan
peningkatan kapasitas
nakes.
Kabid P2P
Pertemuan peningkatan
PTM di puskesmas. Kabid P2P
Membuat laporan akhir
kegiatan.Kasi PPTM
Membuat SPT Kasi PPTM
Membuat laporan Kasi PPTM
Monitoring evaluasi Kabid P2P
Liwa, Februari 2020
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
1.
3. Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Skrining pada Usia
Produktif
95.733.000
Jumlah posbindu
yang terbentuk
Page 37 of 37