RENCANA AKSI TAHUN 2021
Transcript of RENCANA AKSI TAHUN 2021
RENCANA AKSI
TAHUN 2021
KECAMATAN CURUG
KABUPATEN TANGERANG
2021
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, bahwa kami dengan
ridho-Nya dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Aksi Kinerja (RAK) Kecamatan Curug
Kabupaten Tangerang Tahun 2021.
Rencana Aksi Kinerja merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan
dilaksanakan pada satu tahun anggaran kerja. Dalam rencana aksi kinerja ini menyajikan
program, kegiataan yang menjadi prioritas pembangunan daerah, serta memuat pembagian
target per triwulan yang akan dicapai dari masing-masing sasaran strategis dan indikator
kinerja Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Tahun 2021.
Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Aksi Kinerja ini belum sempurna,
oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan dari beberapa pihak untuk
penyempurnaan penyusunan Rencana Aksi Kinerja yang akan datang. Akhirnya atas nama
Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, kami berharap mudah-mudahan RAK ini dapat
memberikan kontribusi yang positif terutama dalam mendorong kinerja pegawai
Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan tugas dalam upaya
membangun pemerintahan Kabupaten Tangerang yang lebih baik.
Tangerang, Januari 2021
CAMAT CURUG KABUPATEN TANGERANG
SUPRIYADI,S.STP NIP. 19780208 199612 1 001
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Gambaran Umum
Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 110 Tahun 2016 Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Curug Kabupaten
Tangerang. Kecamatan Curug dipimpin oleh Camat.
Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, terdiri
dari:
a. Camat;
b. Sekretariat, membawahi:
a) Sub.Bagian Perencanaan dan Keuangan
b) Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Kasie Pemerintahan
d. Kasie Pemberdayaan Masyarakat
e. Kasie Trantib dan Linmas
f. Kasie Ekonomi Pembangunan
g. Kasie Pelayanan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Struktur Organisasi Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dapat digambarkan
sebagaimana Gambar dibawah ini.
Struktur Organisasi
Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang
CAMAT
KELOMPOK JAFUNG SEKRETARIS
SUBAG UMPEG SUBAG PERKEU
SEKSI
PEMERINTAHAN
SEKSI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
SEKSI TRANTIB DAN
LINMAS SEKSI EKBANG
SEKSI
PELAYANAN
Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana telah ditetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang dan Peraturan Bupati Nomor 113
Tahun 2016 mempunyai tugas dan kewajiban :
a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan
oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. membina dan mengawasai penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang
tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KECAMATAN CURUG KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2020
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan
Curug Kabupaten Tangerang
Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi,
dari proses evaluasi tersebut dapat terindentifikasi dua hal yaitu, sejauhmana proses
perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh OPD dan permasalahan-
permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut.
Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan
kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Tahun
2019-2023 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan
pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai
sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga
dijadikan panduan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang dalam membuat
perencanaan tahunan dilingkungan Kabupaten Tangerang.
Evaluasi kinerja tahun 2020 dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran
berjalan, hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Aksi
Kecamatan Curug tahun 2021. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020,
pelaksanaan kinerja Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:
Tabel. 2.1 Evaluasi Kinerja Tahun 2020
Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang
KODE SASARAN/PROGRAM
/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM
/ KEGIATAN SATU
AN
TARGET 2020 REALISASI TINGKAT CAPAIAN
KINERJA HAMBATAN/
KEBERHASILAN KINERJA
(FISIK) ANGGARAN (RP.)
KINERJA (FISIK)
ANGGARAN (RP.)
KINERJA (FISIK)
KEU
3004.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
Persen 100 621.201.200,00 100 542.567.646,00 100 87,34
3001.300109.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksananya Tenaga Kearsipan
Orang 1 12.000.000,00 1 12.000.000,00 100 100
3001.300109.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jenis 7 100.000.000,00 7 55.245.446,00 100 55,25
3001.300109.01.007 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terlaksananya Tenaga Kebersihan Gedung Kantor
Orang 8 144.000.000,00 4 144.000.000,00 100 100
3001.300109.01.008 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Item 45 50.000.000,00 45 49.781.600,00 100 99,56
3001.300109.01.009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Item 4 40.000.000,00 4 39.590.600,00 100 98,98
3001.300109.01.013 Penyediaan makanan dan minuman
tersedianya jamuan rapat dan tamu pimpinan
Dus 1200 55.000.000,00 1200 55.000.000,00 100 100
3001.300109.01.014 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Dokumen
250 72.300.000,00 175 39.050.000,00 100 54,01
Belanja perjalanan dinas kurang optimal penyerapannya dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan rapat-rapat dilakukan secara virtual dan berkurangnya undangan rapat yang diadakan di luar kantor
3001.300109.01.015
Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Pendukung Perkantoran Non PNS
Tersedianya Jasa Administrasi Teknis Pendukung Non PNS di Kecamatan
Orang 1 39.901.200,00 1 39.900.000,00 100 100
3001.300109.01.049 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Terlaksananya Tenaga Keamanan Gedung Kantor
Orang 6 108.000.000,00 6 108.000.000,00 100 100
3004.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
Persen 100 928.070.000,00 100 862.239.300,00 100 92,91
3001.300109.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jenis 5 50.000.000,00 5 49.940.300,00 100 99,88
3001.300109.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor
Jenis 4 50.000.000,00 4 49.940.500,00 100 99,88
3001.300109.02.010 Pengadaan mebeleur Tersedianya pengadgaan mebeleur
Jenis 3 75.000.000,00 3 74.910.800,00 100 99,88
3001.300109.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor
Jenis 3 19.450.000,00 3 19.450.000,00 100 100
3001.300109.02.025 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Aula Ex-Kecamatan Curug
0 0 0
3001.300109.02.028 Pemeliharaan rutin kendaraan operasional Kebersihan
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jenis 12 233.220.000,00 12 215.263.000,00 100 92,3
3001.300109.02.033 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor
Jenis 2 125.000.000,00 2 124.834.700,00 100 99,87
3001.300109.02.035 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Unit 1 7.500.000,00 1 7.500.000,00 100 100
3001.300109.02.042 Penyediaan Jasa Kebersihan
Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan
Bulan 12 280.800.000,00 12 280.800.000,00 100 100
3001.300109.02.046
Penyediaan jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan Dinas /Jabatan
Terlaksananya Penyediaan jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan Dinas /Jabatan
Unit 12 87.100.000,00 12 39.600.000,00 100 45,46
Belanja pembayaran STNK Kendaraan Dinas tidak dapat dibayarkan dikarenakan Surat BPKB masih berada di Dinas
3004.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persen 100 61.160.000,00 100 61.160.000,00 100 100
3001.300109.06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya Dokumen LAKIP
Dokumen
1 16.850.000,00 1 16.850.000,00 100 100
3001.300109.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
Dokumen
2 11.250.000,00 2 11.250.000,00 100 100
3001.300109.06.007 Penyusunan Laporan Keuangan
Tersedianya penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun
Dokumen
1 20.750.000,00 1 20.750.000,00 100 100
3001.300109.06.010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tersedianya Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Keuangan
Dokumen
1 12.310.000,00 1 12.310.000,00 100 100
3004.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD
Persentase Peningkatan Perencanaan SKPD
Persen 100 55.500.000,00 100 55.500.000,00 100 100
3001.300109.07.002 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Tersedianya dokumen DPPA dan DPA
Dokumen
2 34.250.000,00 2 34.250.000,00 100 100
3001.300109.07.004 Penyusunan Rencana Kerja
Tersedianya Dokumen RENJA dan RENJA Perubahan
Dokumen
2 21.250.000,00 2 21.250.000,00 100 100
1104.300109.24
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan
Persentase Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan
Persen 100 13.363.665.283,00 100 13.344.178.400,0
0 100 99,85
1104.300109.24.002 Pembangunan / Peningkatan Jalan Kecamatan
Terlaksananya Pembangunan Jalan
Lokasi 14 1.485.000.000,00 14 1.481.644.200,00 100 99,77
1104.300109.24.004 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Terlaksananya Pembangunan Drainase
Lokasi 7 560.000.000,00 7 558.473.600,00 100 99,73
1104.300109.24.005 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Terlaksananya Pembangunan Turap
Lokasi 3 175.000.000,00 3 174.442.000,00 100 99,68
1104.300109.24.007 Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi
Terlaksananya Survey dan Pengawasan Lapangan
Kegiatan
4 157.880.000,00 4 157.880.000,00 100 100
1104.300109.24.011 Pembangunan Sarana Gedung Wilayah Kecamatan
Terlaksananya Pembangunan Gedung dan Sarana Kantor Kecamatan Curug
Paket 2 440.298.800,00 2 439.708.600,00 100 99,87
1104.300109.24.016 Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Di Kecamatan
Terlaksananya Pengelolaan Kebersihan di Kecamatan dan kelurahan
Triwulan
4 135.770.000,00 4 135.770.000,00 100 100
1104.300109.24.030 Penataan Lingkungan Permukiman Perkotaan Kelurahan Curug Kulon
Terlaksananya Penataan Lingkungan di Keluahan Curug Kulon
Kegiatan
1 237.671.483,00 1 237.355.800,00 100 99,87
1104.300109.24.031 Penataan Lingkungan Permukiman Perkotaan Kelurahan Sukabakti
Terlaksananya Lingkungan Pemukiman Perkotaan Kelurahan Sukabakti
Paket 0 0 0 0 100 0
1104.300109.24.032 Penataan Lingkungan Permukiman Perkotaan Kelurahan Binong
Terlaksananya Penataan Lingkungan Permukiman Perkotaan
Kegiatan
2 92.045.000,00 2 91.923.100,00 100 99,87
1104.300109.24.056
Penataan lingkungan Perumahan dan permukiman Perdesaaan/perkotaan
Terlaksananya Pembangunan Infrasatruktur di Wilayah Kecamatan Curug
Lokasi 87 9.030.000.000,00 87 9.018.523.600,00 0 99,87
1104.300109.24.063 Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Curug Kulon
Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Curug kulon
Paket 4 350.000.000,00 87 349.540.400,00 100 99,87
1104.300109.24.064 Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sukabakti
Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukabakti
Paket 8 350.000.000,00 8 349.378.000,00 100 99,82
1104.300109.24.065 Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Binong
Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Binong
Paket 6 350.000.000,00 6 349.539.100,00 100 99,87
3001.300109.39 Program Administrasi Pemerintahan Kecamatan
Persentase Administrasi Pemerintahan Kecamatan
Persen 100 970.071.873,00 100 911.622.644,00 100 93,97
3001.300109.39.003
Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan
Terlaksannya Fasilitasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Triwulan
4 17.550.000,00 4 17.550.000,00 100 100
3001.300109.39.004
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terlaksananya Penghapusan barang-barang Milik Daerah
OPD 107 58.750.000,00 107 58.750.000,00 100 100
3001.300109.39.011 Penunjang Operasional Kelurahan Curug Kulon
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Aset
Dokumen
1 175.275.000,00 1 156.386.050,00 100 89,22
3001.300109.39.012 Penunjang Operasional Kelurahan Sukabakti
Terlaksananya Peningkatan Sistem Aplikasi Pengelolaan Aset
Sistem/
Aplikasi
2 314.158.873,00 2 283.961.395,00 100 90,39
3001.300109.39.013 Penunjang Operasional Kelurahan Binong
Terlaksananya Fasilitasi Penghapusan BMD Melalui Persetujuan DPRD
Triwulan
4 404.338.000,00 4 394.975.199,00 100 97,68
3001.300109.40 Program Pelayanan Umum Kecamatan
Persentase Pelayanan Umum Kecamatan
Persen 100 1.665.040.000,00 100 1.652.499.500,00 110 99,25
3001.300109.40.001
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Honorarium Petugas PATEN
Orang 7 184.550.000,00 7 184.509.500,00 100 99,98
3001.300109.40.006 Pelayanan Umum Kelurahan Curug Kulon
Terlaksananya Pelayanan Umum di Kantor Kelurahan Curug Kulon
Kegiatan
1 261.890.000,00 1 261.360.000,00 100 99,8
3001.300109.40.007 Pelayanan Umum Kelurahan Sukabakti
Terlaksananya Pelayanan Umum di Kelurahan Sukabakti
Kegiatan
1 365.100.000,00 1 365.100.000,00 100 100
3001.300109.40.008 Pelayanan Umum Kelurahan Binong
Terlaksananya Pelayanan Umum di Kelurahan Binong
Kegiatan
3 582.000.000,00 3 582.000.000,00 100 100
3001.300109.40.030 Pendistribusian SPPT PBB-P2
Terlaksananya Pendsitribusi SPPT
Orang 520 156.000.000,00 520 156.000.000,00 100 100
3001.300109.40.032 Operasi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Di Kecamatan
Terlaksananya Operasi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
Kegiatan
1 90.500.000,00 1 90.500.000,00 100 100
3001.300109.40.036 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Terlaksananya Kerjasama dengan Media
Media 3 25.000.000,00 3 13.030.000,00 100 52,12
1105.300109.22 Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan
Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan
Persen 100 561.819.000,00 100 560.195.100,00 100 99,71
1105.300109.22.001 Penertiban Tempat Usaha
Terlaksananya Penertiban Tempat Usaha
Kegiatan
1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 100 100
1105.300109.22.006 Pembinaan Aparatur Ketertiban dan Ketentraman Umum
Terlaksananya Pembinaan Aparatur Ketertiban
Orang 70 38.250.000,00 70 38.250.000,00 100 100
1105.300109.22.007 Koordinasi Penanganan Ketertiban dan Ketentraman Umum
Terlaksananya Koordinasi Penanganan Ketertiban dan Ketentraman Umum
Kegiatan
1 147.250.000,00 1 147.250.000,00 100 100
1105.300109.22.010 Penegakan Perda Ketertiban
Terlaksananya Penegakan PERBUP
Orang 18 146.750.000,00 18 146.450.000,00 100 99,8
1105.300109.22.017 Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Curug Kulon
Terlaksananya Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan
1 63.500.000,00 1 63.438.500,00 100 99,9
1105.300109.22.018 Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Sukabakti
Terlaksananya Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Sukabakti
Kegiatan
1 103.469.000,00 1 102.406.600,00 100 98,97
1105.300109.22.019 Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Binong
Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Binong
Kegiatan
4 37.600.000,00 4 37.400.000,00 100 99,47
1207.300109.20
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan
Persentase Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan
Persen 100 456.175.000,00 100 433.583.500,00 100 95,05
1207.300109.20.011 Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat
Terlaksananya Pembinaan Olahraga di Kecamatan Curug
Kegiatan
0 0 0 0 0 0
1207.300109.20.012 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Kegiatan
1 82.750.000,00 1 82.750.000,00 100 100
1207.300109.20.016
Penyelenggaraan Kabupaten Tangerang Sehat (KTS) Di Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Penyelenggaraan KTS
Kegiatan
1 157.550.000,00 1 150.550.000,00 100 95,56
1207.300109.20.027 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Kegiatan MTQ
Kegiatan
1 7.000.000,00 1 7.000.000,00 100 100
1207.300109.20.035 Fasilitasi Pkk Kabupaten Tangerang
Terlaksananya Fasilitasi PKK Kabupaten Tangerang
Kegiatan
1 50.000.000,00 1 39.875.000,00 100 79,75
1207.300109.20.045 Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Curug Kulon
Terlaksananya Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial
Kegiatan
1 61.550.000,00 1 61.550.000,00 100 100
1207.300109.20.046 Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sukabakti
Terlaksananya Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sukabkti
Kegiatan
1 61.900.000,00 1 61.023.500,00 100 98,58
1207.300109.20.047 Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Binong
Terlaksananya Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Binong
Kegiatan
1 35.425.000,00 1 30.835.000,00 100 87,04
3001.300109.14 Program Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah
Persentase Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah
Persen 100 15.000.000,00 100 15.000.000,00 100 100
3001.300109.14.001 Fasilitasi Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah
Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Monografi
Aplikasi
1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 100 100
2.2 Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kecamatan Curug Kabupaten
Tangerang tentunya tidak terlepas dari permasalahan / hambatan yang dijumpai, baik
bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan melakukan
evaluasi secara berkala sehingga kendala/hambatan yang dijumpai dapat dideteksi
secara dini dan diatasi segera sehingga tidak berdampak pada tertundanya pekerjaan
selanjutnya. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja program/kegiatan pada
Tahun Anggaran 2020, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan / hambatan
yang terjadi antara lain:
1. Belum optimalnya integrasi perencanaan dan penganggaran;
2. Belum optimalnya Kompetensi dan pemahaman PPK pada OPD dalam penyusunan
laporan keuangan;
3. Terdapat beberapa Belanja yang blm terealisasi seperti belanja pembiayaan STNK
Mobil Kendaraan Sampah yang surat BPKB nya masih berada di Dinas.
4. Terjadinya pandemi COVID-19, sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan
dilakukan secara virtual
BAB III
RENCANA AKSI
KECAMATAN CURUG KABUPATEN TANGERANG
3.1 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang
ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang
dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang akan dicapai oleh
Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang adalah sebagai dasar dalam penilaian dan
pemantauan kinerja.
Sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang
adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Aset Daerah
Untuk menilai keberhasilan, pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
Indeks rata rata Persentase Tingkat kepatuhan Penganggaran, Persentase Pencairan
OPD yang Tepat Waktu, Persentase Kesesuaian Pencatatan Data Aset, Persentase
barang milik daerah yang dikomersilkan.
2. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kecamatan Curug
Untuk menilai keberhasilan, pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
Nilai AKIP Kecamatan Curug Dengan target kinerja tahun 2021 sebesar 72.
2.3 Rencana Aksi Tahun 2021
Pencapaian Kinerja pada tahun 2021 dilaksanakan melaui pelaksanaan
Program dan Kegiatan. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan
Curug Kabupaten Tangerang merupakan program prioritas yang tercantum Rentra
Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.
Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi
dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, sekaligus
untuk menjawab permasalahan atau hambatan yang didapat pada pencapaian kinerja
tahun 2020. Selanjutnya, solusi atau rekomendasi terkait dengan permasalahan
sebagai upaya perbaikan dan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pada tahun
2021 adalah sebagai berikut:
1. Belum Optimalnya Kompetensi Dan Pemahaman PPK Pada OPD Dalam
Penyusunan Laporan Keuangan
Upaya dalam menjawab permasalahan/hambatan tersebut yaitu perlu adanya
peningkatan dalam Diklat/Bimtek pembinaan Akuntansi berupa BINTEK
penyusunan laporan keuangan.
2. Belum terintegrasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)
dengan Sistem Keuangan Daerah
Dalam menjawab permasalahan/hambatan tersebut yaitu Kecamatan Curug
sudah melakukan tahap-tahap pengintegrasian, namun tahun 2020 telah terjadi
perubahan Sistem Keuangan Daerah (SIMRAL) menjadi Sistem Keuangan Daerah
(SIPD) sehingga perlu dilakukan pengintegrasian terhadap sistem tersebut.
Adapun Rencana Aksi yang tertuang dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan serta
Pendanaan pada Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang dijabarkan dalam Tabel
sebagai berikut:
Tabel. 3.1 Rencana Aksi Tahun 2021
Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang
SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
SATUAN TARGET TRIWULA
N 1 TRIWULAN 2
TRIWULAN 3
TRIWULAN 4
PENANGGUNG JAWAB
Sasaran : Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah
Nilai AKIP OPD Angka 70 70 CAMAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja
Persentase
100 25 25 25 25 Sekretaris
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan
Tersedianya dokumen DPPA dan DPA
Dokumen
4 2 2 Kasubag
Perencanaan
Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan
Dokumen
2 1 1 Kasubag
Perencanaan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kel Sukabakti
Tersedianya dokumen DPPA dan DPA
Dokumen
2 1 1 Kelurahan Sukabakti
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kel Binong
Tersedianya dokumen DPPA dan DPA
Dokumen
2 1 1 Kelurahan
Binong
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan LKIP, laporan tahunan OPD dan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Dokumen
4 1 1 1 1 Kasubag
Perencanaan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan
Dokumen
4 1 1 1 1 Kasubag
Perencanaa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Prosentase Pemenuhan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Persentase
100 25 25 25 25 Sekretaris
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN
Bulan 14 3 5 3 3 Kasubag
Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Tersedianya penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun
Dokumen 3 1 2 Kasubag
Keuangan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Prosentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase
100 50 50 Sekretaris
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Tersedianya Pendidikan dan pelatihan formal
Orang 45 45 Kasubag Umpeg
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Harian
Baju 6 6 Kel Sukabakti
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Persentase
100 70 10 10 10 Sekretaris
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan Perlengkapan kantor
Item 8 8 Kasubag Umpeg
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan Perlengkapan kantor
item 6 6
Kel Sukabakti Tersedianya Alat Kebersihan Kantor
item 9 9
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan Perlengkapan kantor
item 14 14 Kel Binong
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan Perlengkapan kantor
item 1 1 Kel Curug Kulon
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya alat tulis kantor
Item 45 45 Kasubag Umpeg
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya alat tulis kantor
item 24 24 Kel Sukabakti
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
item 25 25
Kel Binong
Tersedianya alat Kebersihan dan bahan Pembersih
Item 25 25
Tersedianya Materai Item 800 800
Tersedianya Spanduk Ucapan
Item 50 50
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya alat tulis kantor
Item 7 7 Kel Curug Kulon
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Item 4 4 Kasubag Umpeg
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Item 7 7 Kel Sukabakti
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Item 50 50 3 Kel Binong
Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya jamuan rapat dan tamu pimpinan
Dus 1200 60 185 259 696 Kasubag Umpeg
Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya jamuan rapat dan tamu pimpinan
Dus 60 15 15 15 15 Kel Sukabakti
Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya jamuan rapat dan tamu pimpinan
Dus 700 220 122 140 218 Kel Binong
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Bulan 12 3 3 3 3 Kasubag Umpeg
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Bulan 12 3 3 3 3 Kel Sukabakti
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Bulan 12 3 3 3 3 Kel Binong
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
Tersedianya Tenaga Kearsipan
Bulan 12 3 3 3 3 Kel Sukabakti
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Prosentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase
100 25 25 25 25 Sekretaris
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Tenaga Kearsipan
Bulan 12 3 3 3 3 Kasubag Umpeg
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Tenaga Kearsipan
Bulan 12 3 3 3 3 Kel Curug Kulon
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Bulan 12 3 3 3 3 Kasubag Umpeg
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Bulan 12 3 3 3 3 Kel Sukabakti
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Bulan 12 3 3 3 3 Kel Binong
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Bulan 12 3 3 3 3 Kel Curug Kulon
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor
Bulan 12 3 3 3 3 Kasubag Umpeg
Tersedianya Penyediaan Honorarium Pegawai K1
Bulan 12 3 3 3 3
Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor
Bulan 12 3 3 3 3
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor
Bulan 12 3 3 3 3
Kel Sukabakti
Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Pendukung Perkantoran Non PNS
Bulan 12 3 3 3 3
Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor
Bulan 12 3 3 3 3
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum
Bulan 12 3 3 3 3 Kel Binong
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum
Bulan 12 3 3 3 3 Kel Curug Kulon
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase
100 25 25 25 25 Sekretaris
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Bulan
12 3 3 3 3
Kasubag Umpeg Tersedianya Pembeluian BBM
12 3 3 3 3
Tersedianya jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan Dinas /Jabatan
12 3 3 3 3
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Bulan 12 3 3 3 3 Kasubag Umpeg
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Bulan 12 3 3 3 3 Kel Sukabakti
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Bulan 12 3 3 3 3 Kel Binong
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Item 1 1
Kasie EkBang
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung Arsip
Item 1 1
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung GSG
Item 1 1
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala Taman Ramah Anak
Item 1 1
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Item 1 1 Kel Binong
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Item 1 1 Kel Curug Kulon
Sasaran :Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar Masyarakat dan Lingkungan Hidup
Prosentase Jumlah Infrastuktur dasar dalam kondisi baik dan penurunan Timbunan Sampah
Persentase
85 85 CAMAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Terlaksananya peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
Persentase
100 50 50 Camat
Peningkatan efektifitas Pelaksanaan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan
Terlaksananya Petugas Pelayanan kepada Masyarakat
Bulan 12 3 3 3 3 Kasie Pelayanan
Peningkatan efektifitas Pelaksanaan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan
Terlaksananya Pelayanan kepada Masyarakat
Bulan 12 3 3 3 3 Kel Sukabakti
Peningkatan efektifitas Pelaksanaan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan
Terlaksananya Pelayanan kepada Masyarakat
Bulan 12 3 3 3 3 Kel Binong
Peningkatan efektifitas Pelaksanaan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan
Terlaksananya Pelayanan kepada Masyarakat
Bulan 12 3 3 3 3 Kel Curug Kulon
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan
Jumlah SPM yang dicairkan sesauai waktu dibandingkan dengan Jumlah keseluruhan SPM
Persentase
90 20 20 20 30 Kasie Ekonomi Pembangunan
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
Terlaksananya Pemeliharaan Jalan
Paket 3 3
Kasie Ekonomi Pembangunan
Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Air Bersih
Paket 5 5
Terlaksananya Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni
Rumah 3 3
Tersedianya Prasarana dan Sarana
Bulan 12 3 3 3 3
Sasaran :Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat
Prosentase Kelompok Masyarakat yang difasilitasi dalam Pemberdayaan Masyarakat
Persentase
CAMAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi di kecamatan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Jumlah OPD yang melaksanakan pencairan anggaran yang sesuai dengan kas budget dibandingkan dengan seluruh OPD
Persentase
80 35 55 Kasie
Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Meningkatnya kualitas masyarakat
Triwulan 4 1 1 1 1 Kasie
Pemberdayaan Masyarakat
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Jumlah OPD yang melaksanakan pencairan anggaran yang sesuai dengan kas budget dibandingkan dengan seluruh OPD
Persentase
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Meningkatnya kualitas masyarakat
Bulan 12 3 3 3 3 Kel Sukabakti
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Meningkatnya kualitas masyarakat
Bulan 12 3 3 3 3 Kel Binong
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Meningkatnya kualitas masyarakat
Bulan 12 3 3 3 3 Kel Curug Kulon
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Terlaksananya masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat
Bulan 12 3 3 3 3 Kel Sukabakti
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Terlaksananya masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat
Bulan 12 3 3 3 3 Kel Binong
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Terlaksananya masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat
Bulan 12 3 3 3 3 Kel Curug Kulon
Sasaran :Meningkatnya Pelayanan Masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal maju
Prosentase Desa/Kelurahan dengan Kategori Minimal Maju dan Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat Kecamatan Curug
Persentase
81 81 CAMAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Terlaksananya peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
Persentase
100 25 25 25 25 Kasie
Pelayanan
Peningkatan efektifitas Pelaksanaan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan
Terlaksananya Petugas Pelayanan kepada Masyarakat
Bulan 12 3 3 3 3 Kasie Pelayanan
Peningkatan efektifitas Pelaksanaan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan
Terlaksananya Pelayanan kepada Masyarakat
Bulan 12 3 3 3 3 Kel Sukabakti
Peningkatan efektifitas Pelaksanaan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan
Terlaksananya Pelayanan kepada Masyarakat
Bulan 12 3 3 3 3 Kel Binong
Peningkatan efektifitas Pelaksanaan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan
Terlaksananya Pelayanan kepada Masyarakat
Bulan 12 3 3 3 3 Kel Curug Kulon
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Persentase barang milik daerah yang dikomersilkan
Persentase
100 40 20 20 20 Kasie
Pemerintahan
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Terlaksananya Administrasi Pemerintahan Desa
Dokumen
4 1 1 1 1 Kasie
Pemerintahan
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pastisipatif
Terlaksananya Musrenbang
Dokumen
1 1 Kasie
Pemerintahan
Sasaran :Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum
Prosentase Penurunanan Pelanggarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
Persentase
60 60 CAMAT
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Terlaksananya peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Kecamatan
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
Persentase
100 25 25 25 25 Kasie
Pelayanan
Sinergi dengan Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum
Bulan 12 3 3 3 3 Kel Sukabakti
Sinergi dengan Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum
Bulan 12 3 3 3 3 Kel Binong
Sinergi dengan Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum
Bulan 12 3 3 3 3 Kel Curug Kulon
Koordinasi Penerapan dan Penegakaan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah
Persentase barang milik daerah yang dikomersilkan
Persentase
100 40 20 20 20 Kasie Trantib
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara RI
Terlaksananya Penegakan PERDA
Bulan 12 3 3 3 3 Kasie Transtib
BAB III PENUTUP
Sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penyusunan Laporan Rencana
Aksi Tahun Anggaran 2021 merupakan strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan
Curug Kabupaten Tangerang, sekaligus untuk menjawab permasalahan atau hambatan yang
didapat pada pencapaian kinerja tahun 2020. Dalam menyusun dan melaporkan Rencana Aksi
ini dilakukan secara terbuka dan transparan tentang kinerja yang akan dijalankan selama Tahun
Anggaran 2021, sehingga dapat diketahui sejauh mana capaian kinerja dalam menjalankan dan
mendukung roda pembangunan di Kabupaten Tangerang.
Demikian Rencana Aksi Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021
ini disusun. Semoga dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi seluruh pegawai serta sebagai
bahan evaluasi untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.