REKAP 3: KEGIATAN K/L RENCANA KERJA ......Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia...

24
REKAP 3: KEGIATAN K/L RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2019 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KESEHATAN 2. PROGRAM: 08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 3. SASARAN PROGRAM: 01 - Menurunnya penyakit menular, penyakit tidak menular, serta meningkatnya kesehatan jiwa 4. KEGIATAN: 2063 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2): Sekretariat Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 6. SASARAN KEGIATAN KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU) 01 Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1.037.084.581,0 01.01 Persentase Satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil AA 85 01.02 Persentase Satker Pusat dan Daerah yang ditingkatkan sarana/prasarananya untuk memenuhi standar 69 Total 1.037.084.581,0 7. RINCIAN KEGIATAN A. PEMETAAN KEGIATAN KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS DUKUNGAN (TEMATIK) 100 JANJI PRESIDEN KERANGKA REGULASI ALOKASI (RP RIBU) PROVINSI KABUPATEN / KOTA 01 Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1.037.084.581,0

Transcript of REKAP 3: KEGIATAN K/L RENCANA KERJA ......Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia...

  • REKAP 3: KEGIATAN K/L

    RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

    TAHUN ANGGARAN 2019

    1. KEMENTERIAN/LEMBAGA:

    KEMENTERIAN KESEHATAN

    2. PROGRAM:

    08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

    3. SASARAN PROGRAM:

    01 - Menurunnya penyakit menular, penyakit tidak menular, serta meningkatnya kesehatan jiwa

    4. KEGIATAN:

    2063 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

    5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2):

    Sekretariat Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

    6. SASARAN KEGIATAN

    KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)

    01 Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1.037.084.581,0

    01.01 Persentase Satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil AA 85

    01.02 Persentase Satker Pusat dan Daerah yang ditingkatkan sarana/prasarananya untuk memenuhi standar 69

    Total 1.037.084.581,0

    7. RINCIAN KEGIATAN

    A. PEMETAAN KEGIATAN

    KODE

    SASARAN KEGIATAN /

    OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITAS

    NASIONAL

    PROGRAM

    PRIORITAS

    KEGIATAN

    PRIORITAS

    PROYEK

    PRIORITAS

    DUKUNGAN

    (TEMATIK)

    100 JANJI

    PRESIDEN

    KERANGKA

    REGULASI

    ALOKASI

    (RP RIBU) PROVINSI

    KABUPATEN

    / KOTA

    01 Meningkatnya dukungan

    manajemen dan pelaksanaan

    tugas teknis lainnya pada

    Program Pencegahan dan

    Pengendalian Penyakit

    1.037.084.581,0

  • KODE

    SASARAN KEGIATAN /

    OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITAS

    NASIONAL

    PROGRAM

    PRIORITAS

    KEGIATAN

    PRIORITAS

    PROYEK

    PRIORITAS

    DUKUNGAN

    (TEMATIK)

    100 JANJI

    PRESIDEN

    KERANGKA

    REGULASI

    ALOKASI

    (RP RIBU) PROVINSI

    KABUPATEN

    / KOTA

    01.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

    006 - Anggaran Kesehatan

    tidak 86.346.891,0

    01.950.001 Tanpa Sub Output 86.346.891,0

    051 - Penyusunan rencana

    program; dan Penyusunan

    rencana anggaran

    29.074.642,0

    Pusat Pusat 29.074.642,0

    052 - Pelaksanaan

    pemantauan dan evaluasi

    14.163.393,0

    Pusat Pusat 14.163.393,0

    053 - Pengelolaan data

    dan informasi

    1.060.430,0

    Pusat Pusat 1.060.430,0

    054 - Pengelolaan

    keuangan

    10.900.528,0

    Pusat Pusat 10.900.528,0

    055 - Pengelolaan

    perbendaharaan

    4.781.048,0

    Pusat Pusat 4.781.048,0

    056 - Pelayanan hukum

    dan kepatuhan internal

    3.835.600,0

    Pusat Pusat 3.835.600,0

    057 - Pengelolaan kepegawaian

    6.236.596,0

    Pusat Pusat 6.236.596,0

    058 - Pelayanan umum

    dan perlengkapan

    8.221.233,0

    Pusat Pusat 8.221.233,0

  • KODE

    SASARAN KEGIATAN /

    OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITAS

    NASIONAL

    PROGRAM

    PRIORITAS

    KEGIATAN

    PRIORITAS

    PROYEK

    PRIORITAS

    DUKUNGAN

    (TEMATIK)

    100 JANJI

    PRESIDEN

    KERANGKA

    REGULASI

    ALOKASI

    (RP RIBU) PROVINSI

    KABUPATEN

    / KOTA

    059 - Pelayanan rumah tangga

    2.355.301,0

    Pusat Pusat 2.355.301,0

    060 - Pelayanan humas

    dan protokoler

    2.588.112,0

    Pusat Pusat 2.588.112,0

    061 - Pelayanan

    organisasi, tata laksana,

    dan reformasi birokrasi

    3.130.008,0

    Pusat Pusat 3.130.008,0

    01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal

    006 - Anggaran

    Kesehatan

    tidak 193.096.558,0

    01.951.001 tanpa sub output 193.096.558,0

    051 - Pengadaan

    kendaraan bermotor

    23.799.959,0

    Provinsi Aceh Kab. Aceh Besar 821.353,0

    Provinsi Aceh Kota Sabang 758.685,0

    Provinsi Aceh Kota

    Lhokseumawe

    511.600,0

    Provinsi

    Sumatera Utara

    Kota Medan 800.000,0

    Provinsi

    Sumatera

    Barat

    Kota Padang 439.972,0

    Provinsi Riau Kab. Indragiri

    Hilir

    428.198,0

    Provinsi Riau Kota Pekanbaru 501.685,0

    Provinsi Riau Kota Dumai 700.000,0

  • KODE

    SASARAN KEGIATAN /

    OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITAS

    NASIONAL

    PROGRAM

    PRIORITAS

    KEGIATAN

    PRIORITAS

    PROYEK

    PRIORITAS

    DUKUNGAN

    (TEMATIK)

    100 JANJI

    PRESIDEN

    KERANGKA

    REGULASI

    ALOKASI

    (RP RIBU) PROVINSI

    KABUPATEN

    / KOTA

    Provinsi

    Bengkulu

    Provinsi

    Bengkulu

    426.860,0

    Provinsi

    Lampung

    Kota Bandar

    Lampung

    295.230,0

    Provinsi

    Kepulauan

    Bangka

    Belitung

    Kota Pangkal

    Pinang

    288.000,0

    Provinsi

    Kepulauan

    Riau

    Kota Batam 1.668.968,0

    Provinsi

    Kepulauan Riau

    Kota Tanjung

    Pinang

    860.575,0

    Provinsi Jawa

    Tengah

    Provinsi Jawa

    Tengah

    1.860.555,0

    Provinsi Jawa

    Tengah

    Kab. Cilacap 390.000,0

    Provinsi Jawa

    Timur

    Kab. Sidoarjo 1.100.000,0

    Provinsi Banten

    Kota Tangerang 800.000,0

    Provinsi Bali Kota Denpasar 431.929,0

    Provinsi Nusa

    Tenggara

    Barat

    Kota Mataram 494.929,0

    Provinsi

    Kalimantan Tengah

    Kab.

    Kotawaringin Barat

    864.710,0

    Provinsi

    Kalimantan

    Timur

    Kota Balikpapan 482.822,0

    Provinsi

    Kalimantan Timur

    Kota Samarinda 460.000,0

  • KODE

    SASARAN KEGIATAN /

    OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITAS

    NASIONAL

    PROGRAM

    PRIORITAS

    KEGIATAN

    PRIORITAS

    PROYEK

    PRIORITAS

    DUKUNGAN

    (TEMATIK)

    100 JANJI

    PRESIDEN

    KERANGKA

    REGULASI

    ALOKASI

    (RP RIBU) PROVINSI

    KABUPATEN

    / KOTA

    Provinsi

    Kalimantan

    Utara

    Kota Tarakan 2.520.000,0

    Provinsi

    Sulawesi

    Tengah

    Kab. Poso 420.000,0

    Provinsi

    Sulawesi

    Tengah

    Kota Palu 1.153.000,0

    Provinsi

    Sulawesi

    Selatan

    Kota Makassar 630.000,0

    Provinsi Gorontalo

    Provinsi Gorontalo

    739.700,0

    Provinsi

    Maluku

    Kota Ambon 1.195.929,0

    Provinsi

    Papua

    Kab. Merauke 519.259,0

    Provinsi

    Papua

    Kab. Biak

    Numfor

    609.000,0

    Provinsi Papua

    Kota Jayapura 627.000,0

    052 - Pengadaan

    perangkat pengolah data

    dan komunikasi

    1.222.730,0

    Pusat Pusat 867.235,0

    Provinsi Riau Kota Pekanbaru 48.095,0

    Provinsi

    Jambi

    Kota Jambi 39.400,0

    Provinsi DKI Jakarta

    Kota Administrasi

    Jakarta Utara

    45.000,0

    Provinsi DI

    Yogyakarta

    Kab. Bantul 145.000,0

  • KODE

    SASARAN KEGIATAN /

    OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITAS

    NASIONAL

    PROGRAM

    PRIORITAS

    KEGIATAN

    PRIORITAS

    PROYEK

    PRIORITAS

    DUKUNGAN

    (TEMATIK)

    100 JANJI

    PRESIDEN

    KERANGKA

    REGULASI

    ALOKASI

    (RP RIBU) PROVINSI

    KABUPATEN

    / KOTA

    Provinsi Jawa

    Timur

    Kab. Sidoarjo 60.000,0

    Provinsi

    Sulawesi

    Selatan

    Kota Makassar 18.000,0

    053 - Pengadaan peralatan

    fasilitas perkantoran

    96.558.717,0

    Provinsi Aceh Kab. Aceh Besar 301.596,0

    Provinsi Aceh Kota Sabang 55.760,0

    Provinsi Aceh Kota Lhokseumawe

    274.000,0

    Provinsi

    Sumatera

    Utara

    Kota Medan 1.524.792,0

    Provinsi

    Sumatera Barat

    Kota Padang 417.365,0

    Provinsi Riau Kab. Indragiri

    Hilir

    257.455,0

    Provinsi Riau Kota Pekanbaru 106.772,0

    Provinsi Riau Kota Dumai 170.000,0

    Provinsi

    Jambi

    Kota Jambi 211.860,0

    Provinsi

    Sumatera Selatan

    Kota Palembang 2.337.102,0

    Provinsi

    Bengkulu

    Kota Bengkulu 10.000,0

    Provinsi

    Lampung

    Kota Bandar

    Lampung

    112.500,0

    Provinsi

    Kepulauan

    Kota Pangkal

    Pinang

    52.901,0

  • KODE

    SASARAN KEGIATAN /

    OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITAS

    NASIONAL

    PROGRAM

    PRIORITAS

    KEGIATAN

    PRIORITAS

    PROYEK

    PRIORITAS

    DUKUNGAN

    (TEMATIK)

    100 JANJI

    PRESIDEN

    KERANGKA

    REGULASI

    ALOKASI

    (RP RIBU) PROVINSI

    KABUPATEN

    / KOTA

    Bangka

    Belitung

    Provinsi

    Kepulauan

    Riau

    Kab. Karimun 377.792,0

    Provinsi

    Kepulauan

    Riau

    Kota Batam 8.253.221,0

    Provinsi

    Kepulauan

    Riau

    Kota Tanjung

    Pinang

    332.200,0

    Provinsi DKI

    Jakarta

    Kota

    Administrasi Jakarta Timur

    2.660.742,0

    Provinsi DKI

    Jakarta

    Kota

    Administrasi

    Jakarta Pusat

    35.178.297,0

    Provinsi DKI

    Jakarta

    Kota

    Administrasi Jakarta Utara

    141.300,0

    Provinsi Jawa

    Barat

    Kota Bandung 373.096,0

    Provinsi Jawa

    Tengah

    Kab. Cilacap 115.000,0

    Provinsi Jawa

    Tengah

    Kota Semarang 420.200,0

    Provinsi DI Yogyakarta

    Kab. Bantul 12.906.387,0

    Provinsi DI

    Yogyakarta

    Kab. Sleman 267.138,0

    Provinsi Jawa

    Timur

    Kab. Sidoarjo 284.096,0

    Provinsi Jawa

    Timur

    Kota

    Probolinggo

    175.138,0

  • KODE

    SASARAN KEGIATAN /

    OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITAS

    NASIONAL

    PROGRAM

    PRIORITAS

    KEGIATAN

    PRIORITAS

    PROYEK

    PRIORITAS

    DUKUNGAN

    (TEMATIK)

    100 JANJI

    PRESIDEN

    KERANGKA

    REGULASI

    ALOKASI

    (RP RIBU) PROVINSI

    KABUPATEN

    / KOTA

    Provinsi Jawa

    Timur

    Kota Surabaya 5.540.873,0

    Provinsi

    Banten

    Kota Tangerang 1.832.490,0

    Provinsi

    Banten

    Kota Cilegon 366.950,0

    Provinsi Bali Kota Denpasar 308.475,0

    Provinsi Nusa

    Tenggara Barat

    Kota Mataram 215.678,0

    Provinsi Nusa

    Tenggara

    Timur

    Kota Kupang 631.500,0

    Provinsi

    Kalimantan Barat

    Kota Pontianak 4.658.722,0

    Provinsi

    Kalimantan

    Tengah

    Kab.

    Kotawaringin

    Barat

    66.455,0

    Provinsi

    Kalimantan Tengah

    Kota

    Palangkaraya

    12.400,0

    Provinsi

    Kalimantan

    Selatan

    Kota

    Banjarmasin

    264.750,0

    Provinsi

    Kalimantan Selatan

    Kota Banjarbaru 773.249,0

    Provinsi

    Kalimantan

    Timur

    Kota Balikpapan 104.900,0

    Provinsi

    Kalimantan Timur

    Kota Samarinda 66.491,0

  • KODE

    SASARAN KEGIATAN /

    OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITAS

    NASIONAL

    PROGRAM

    PRIORITAS

    KEGIATAN

    PRIORITAS

    PROYEK

    PRIORITAS

    DUKUNGAN

    (TEMATIK)

    100 JANJI

    PRESIDEN

    KERANGKA

    REGULASI

    ALOKASI

    (RP RIBU) PROVINSI

    KABUPATEN

    / KOTA

    Provinsi

    Kalimantan

    Utara

    Kota Tarakan 618.196,0

    Provinsi

    Sulawesi

    Utara

    Kota Manado 1.559.174,0

    Provinsi

    Sulawesi

    Tengah

    Kab. Poso 134.372,0

    Provinsi

    Sulawesi

    Tengah

    Kota Palu 68.500,0

    Provinsi Sulawesi

    Selatan

    Kab. Maros 712.450,0

    Provinsi

    Sulawesi

    Selatan

    Kota Makassar 0,0

    Provinsi Sulawesi

    Tenggara

    Kota Kendari 88.000,0

    Provinsi

    Gorontalo

    Kota Gorontalo 40.670,0

    Provinsi

    Maluku

    Kota Ambon 9.906.053,0

    Provinsi Maluku Utara

    Kota Ternate 132.001,0

    Provinsi

    Papua Barat

    Kab. Manokwari 277.284,0

    Provinsi

    Papua Barat

    Kota Sorong 198.325,0

    Provinsi

    Papua

    Kab. Merauke 120.478,0

    Provinsi Papua

    Kab. Biak Numfor

    227.000,0

  • KODE

    SASARAN KEGIATAN /

    OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITAS

    NASIONAL

    PROGRAM

    PRIORITAS

    KEGIATAN

    PRIORITAS

    PROYEK

    PRIORITAS

    DUKUNGAN

    (TEMATIK)

    100 JANJI

    PRESIDEN

    KERANGKA

    REGULASI

    ALOKASI

    (RP RIBU) PROVINSI

    KABUPATEN

    / KOTA

    Provinsi

    Papua

    Kota Jayapura 316.571,0

    054 -

    Pembangunan/renovasi

    gedung dan bangunan

    71.515.152,0

    Pusat Pusat 21.924.354,0

    Provinsi Riau Kab. Indragiri

    Hilir

    308.900,0

    Provinsi Riau Kota Dumai 625.600,0

    Provinsi Sumatera

    Selatan

    Kota Palembang 828.685,0

    Provinsi Jawa

    Tengah

    Kota Semarang 7.626.284,0

    Provinsi DI

    Yogyakarta

    Kab. Bantul 25.200.231,0

    Provinsi Jawa Timur

    Kota Probolinggo

    8.967.231,0

    Provinsi Nusa

    Tenggara

    Timur

    Kota Kupang 4.650.000,0

    Provinsi

    Kalimantan Tengah

    Kab.

    Kotawaringin Barat

    283.867,0

    Provinsi

    Sulawesi

    Utara

    Kota Manado 900.000,0

    Provinsi

    Maluku

    Kota Ambon 200.000,0

    055 - Pengadaan tanah untuk

    pembangunan/renovasi

    gedung dan bangunan

    0,0

  • KODE

    SASARAN KEGIATAN /

    OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITAS

    NASIONAL

    PROGRAM

    PRIORITAS

    KEGIATAN

    PRIORITAS

    PROYEK

    PRIORITAS

    DUKUNGAN

    (TEMATIK)

    100 JANJI

    PRESIDEN

    KERANGKA

    REGULASI

    ALOKASI

    (RP RIBU) PROVINSI

    KABUPATEN

    / KOTA

    01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker

    006 - Anggaran Kesehatan

    tidak 82.730.434,0

    01.970.001 tanpa Sub Output 82.730.434,0

    051 - Penyusunan rencana

    program dan Penyusunan

    rencana anggaran

    18.569.262,0

    Provinsi DKI

    Jakarta

    Kota

    Administrasi Jakarta Pusat

    18.569.262,0

    052 - Pelaksanaan

    pemantauan dan evaluasi

    15.712.535,0

    Provinsi DKI

    Jakarta

    Provinsi DKI

    Jakarta

    15.712.535,0

    053 - Pengelolaan

    keuangan dan

    perbendaharaan

    19.641.778,0

    Provinsi DKI

    Jakarta

    Provinsi DKI

    Jakarta

    19.641.778,0

    054 - Pengelolaan

    kepegawaian

    14.477.484,0

    Provinsi DKI

    Jakarta

    Provinsi DKI

    Jakarta

    14.477.484,0

    055 - Pelayanan umum,

    Pelayanan rumah tangga

    dan perlengkapan

    14.329.375,0

    Pusat Pusat 14.329.375,0

    01.994 Layanan Perkantoran Meningkatkan

    Kualitas Hidup

    Manusia Indonesia Melalui: Indonesia

    Pintar, Indonesia

    Sehat, Indonesia

    Kerja dan Indonesia Sejahtera

    006 - Anggaran

    Kesehatan

    tidak 674.910.698,0

  • KODE

    SASARAN KEGIATAN /

    OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITAS

    NASIONAL

    PROGRAM

    PRIORITAS

    KEGIATAN

    PRIORITAS

    PROYEK

    PRIORITAS

    DUKUNGAN

    (TEMATIK)

    100 JANJI

    PRESIDEN

    KERANGKA

    REGULASI

    ALOKASI

    (RP RIBU) PROVINSI

    KABUPATEN

    / KOTA

    01.994.001 tanpa sub output 674.910.698,0

    001 - Gaji dan Tunjangan 465.840.231,0

    Pusat Pusat 67.213.765,0

    Provinsi Aceh Kab. Aceh Besar 7.194.326,0

    Provinsi Aceh Kota Sabang 2.476.812,0

    Provinsi Aceh Kota Lhokseumawe

    4.091.700,0

    Provinsi

    Sumatera

    Utara

    Kota Medan 17.650.297,0

    Provinsi

    Sumatera Barat

    Kota Padang 7.426.857,0

    Provinsi Riau Kab. Indragiri

    Hilir

    4.074.187,0

    Provinsi Riau Kota Pekanbaru 6.649.551,0

    Provinsi Riau Kota Dumai 4.450.697,0

    Provinsi

    Jambi

    Kota Jambi 7.212.150,0

    Provinsi

    Sumatera Selatan

    Kota Palembang 16.435.194,0

    Provinsi

    Bengkulu

    Kota Bengkulu 4.940.550,0

    Provinsi

    Lampung

    Kota Bandar

    Lampung

    6.305.145,0

    Provinsi

    Kepulauan Bangka

    Belitung

    Kota Pangkal

    Pinang

    4.896.052,0

  • KODE

    SASARAN KEGIATAN /

    OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITAS

    NASIONAL

    PROGRAM

    PRIORITAS

    KEGIATAN

    PRIORITAS

    PROYEK

    PRIORITAS

    DUKUNGAN

    (TEMATIK)

    100 JANJI

    PRESIDEN

    KERANGKA

    REGULASI

    ALOKASI

    (RP RIBU) PROVINSI

    KABUPATEN

    / KOTA

    Provinsi

    Kepulauan

    Riau

    Kab. Karimun 4.464.594,0

    Provinsi

    Kepulauan

    Riau

    Kota Batam 16.335.950,0

    Provinsi

    Kepulauan

    Riau

    Kota Tanjung

    Pinang

    5.718.279,0

    Provinsi DKI

    Jakarta

    Kota

    Administrasi

    Jakarta Timur

    12.093.719,0

    Provinsi DKI Jakarta

    Kota Administrasi

    Jakarta Utara

    13.150.972,0

    Provinsi Jawa

    Barat

    Kota Bandung 6.856.794,0

    Provinsi Jawa

    Tengah

    Kab. Cilacap 5.500.143,0

    Provinsi Jawa Tengah

    Kota Semarang 7.778.436,0

    Provinsi DI

    Yogyakarta

    Kab. Bantul 13.038.804,0

    Provinsi DI

    Yogyakarta

    Kab. Sleman 3.272.723,0

    Provinsi Jawa

    Timur

    Kab. Sidoarjo 12.011.435,0

    Provinsi Jawa Timur

    Kota Probolinggo

    6.554.496,0

    Provinsi Jawa

    Timur

    Kota Surabaya 10.921.008,0

    Provinsi

    Banten

    Kota Tangerang 16.212.964,0

  • KODE

    SASARAN KEGIATAN /

    OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITAS

    NASIONAL

    PROGRAM

    PRIORITAS

    KEGIATAN

    PRIORITAS

    PROYEK

    PRIORITAS

    DUKUNGAN

    (TEMATIK)

    100 JANJI

    PRESIDEN

    KERANGKA

    REGULASI

    ALOKASI

    (RP RIBU) PROVINSI

    KABUPATEN

    / KOTA

    Provinsi

    Banten

    Kota Cilegon 6.883.492,0

    Provinsi Bali Kota Denpasar 12.196.779,0

    Provinsi Nusa

    Tenggara

    Barat

    Kota Mataram 9.550.964,0

    Provinsi Nusa

    Tenggara Timur

    Kota Kupang 6.425.248,0

    Provinsi

    Kalimantan

    Barat

    Kota Pontianak 7.487.528,0

    Provinsi

    Kalimantan Tengah

    Kab.

    Kotawaringin Timur

    4.109.299,0

    Provinsi

    Kalimantan

    Tengah

    Kota

    Palangkaraya

    3.200.340,0

    Provinsi

    Kalimantan Selatan

    Kota

    Banjarmasin

    7.936.087,0

    Provinsi

    Kalimantan

    Selatan

    Kota Banjarbaru 7.679.842,0

    Provinsi

    Kalimantan Timur

    Kota Balikpapan 6.179.469,0

    Provinsi

    Kalimantan

    Timur

    Kota Samarinda 6.100.919,0

    Provinsi

    Kalimantan Utara

    Kota Tarakan 5.255.563,0

  • KODE

    SASARAN KEGIATAN /

    OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITAS

    NASIONAL

    PROGRAM

    PRIORITAS

    KEGIATAN

    PRIORITAS

    PROYEK

    PRIORITAS

    DUKUNGAN

    (TEMATIK)

    100 JANJI

    PRESIDEN

    KERANGKA

    REGULASI

    ALOKASI

    (RP RIBU) PROVINSI

    KABUPATEN

    / KOTA

    Provinsi

    Sulawesi

    Utara

    Kota Manado 10.274.929,0

    Provinsi

    Sulawesi

    Utara

    Kota Bitung 5.118.287,0

    Provinsi

    Sulawesi

    Tengah

    Kab. Poso 4.150.900,0

    Provinsi

    Sulawesi

    Tengah

    Kota Palu 6.425.794,0

    Provinsi Sulawesi

    Selatan

    Kab. Maros 13.405.050,0

    Provinsi

    Sulawesi

    Selatan

    Kota Makassar 6.673.182,0

    Provinsi Sulawesi

    Tenggara

    Kota Kendari 6.220.770,0

    Provinsi

    Gorontalo

    Kota Gorontalo 3.134.332,0

    Provinsi

    Maluku

    Kota Ambon 10.821.627,0

    Provinsi Maluku Utara

    Kota Ternate 5.252.633,0

    Provinsi

    Papua Barat

    Kab. Manokwari 3.378.631,0

    Provinsi

    Papua Barat

    Kota Sorong 3.267.932,0

    Provinsi

    Papua

    Kab. Merauke 3.700.852,0

    Provinsi Papua

    Kab. Biak Numfor

    3.197.153,0

  • KODE

    SASARAN KEGIATAN /

    OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITAS

    NASIONAL

    PROGRAM

    PRIORITAS

    KEGIATAN

    PRIORITAS

    PROYEK

    PRIORITAS

    DUKUNGAN

    (TEMATIK)

    100 JANJI

    PRESIDEN

    KERANGKA

    REGULASI

    ALOKASI

    (RP RIBU) PROVINSI

    KABUPATEN

    / KOTA

    Provinsi

    Papua

    Kota Jayapura 2.885.029,0

    002 - Operasional dan

    Pemeliharaan Kantor

    209.070.467,0

    Provinsi Aceh Kab. Aceh Besar 2.092.080,0

    Provinsi Aceh Kota Sabang 1.053.908,0

    Provinsi Aceh Kota

    Lhokseumawe

    1.473.685,0

    Provinsi

    Sumatera Utara

    Kota Medan 4.238.377,0

    Provinsi

    Sumatera

    Barat

    Kota Padang 1.941.782,0

    Provinsi Riau Kab. Indragiri

    Hilir

    1.609.775,0

    Provinsi Riau Kota Pekanbaru 1.613.917,0

    Provinsi Riau Kota Dumai 1.443.214,0

    Provinsi Jambi

    Kota Jambi 1.276.418,0

    Provinsi

    Sumatera

    Selatan

    Kota Palembang 4.253.883,0

    Provinsi

    Bengkulu

    Kota Bengkulu 2.101.000,0

    Provinsi Lampung

    Kota Bandar Lampung

    1.742.190,0

    Provinsi

    Kepulauan

    Bangka

    Belitung

    Kota Pangkal

    Pinang

    1.456.776,0

  • KODE

    SASARAN KEGIATAN /

    OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITAS

    NASIONAL

    PROGRAM

    PRIORITAS

    KEGIATAN

    PRIORITAS

    PROYEK

    PRIORITAS

    DUKUNGAN

    (TEMATIK)

    100 JANJI

    PRESIDEN

    KERANGKA

    REGULASI

    ALOKASI

    (RP RIBU) PROVINSI

    KABUPATEN

    / KOTA

    Provinsi

    Kepulauan

    Riau

    Kab. Karimun 1.500.670,0

    Provinsi

    Kepulauan

    Riau

    Kota Batam 7.975.549,0

    Provinsi

    Kepulauan

    Riau

    Kota Tanjung

    Pinang

    1.665.450,0

    Provinsi DKI

    Jakarta

    Kota

    Administrasi

    Jakarta Timur

    4.767.376,0

    Provinsi DKI Jakarta

    Kota Administrasi

    Jakarta Pusat

    60.811.873,0

    Provinsi DKI

    Jakarta

    Kota

    Administrasi

    Jakarta Utara

    6.932.598,0

    Provinsi Jawa Barat

    Kota Bandung 5.008.163,0

    Provinsi Jawa

    Tengah

    Kab. Cilacap 1.647.295,0

    Provinsi Jawa

    Tengah

    Kota Semarang 3.496.320,0

    Provinsi DI

    Yogyakarta

    Kab. Bantul 2.755.799,0

    Provinsi DI Yogyakarta

    Kab. Sleman 1.262.926,0

    Provinsi Jawa

    Timur

    Kab. Sidoarjo 7.301.315,0

    Provinsi Jawa

    Timur

    Kota

    Probolinggo

    2.421.646,0

    Provinsi Jawa

    Timur

    Kota Surabaya 3.793.319,0

  • KODE

    SASARAN KEGIATAN /

    OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITAS

    NASIONAL

    PROGRAM

    PRIORITAS

    KEGIATAN

    PRIORITAS

    PROYEK

    PRIORITAS

    DUKUNGAN

    (TEMATIK)

    100 JANJI

    PRESIDEN

    KERANGKA

    REGULASI

    ALOKASI

    (RP RIBU) PROVINSI

    KABUPATEN

    / KOTA

    Provinsi

    Banten

    Kota Tangerang 6.246.793,0

    Provinsi

    Banten

    Kota Cilegon 2.507.982,0

    Provinsi Bali Kota Denpasar 3.049.922,0

    Provinsi Nusa

    Tenggara

    Barat

    Kota Mataram 1.566.519,0

    Provinsi Nusa Tenggara

    Timur

    Kota Kupang 1.448.186,0

    Provinsi

    Kalimantan

    Barat

    Kota Pontianak 2.615.823,0

    Provinsi Kalimantan

    Tengah

    Kab. Kotawaringin

    Timur

    1.043.378,0

    Provinsi

    Kalimantan

    Tengah

    Kota

    Palangkaraya

    1.874.002,0

    Provinsi Kalimantan

    Selatan

    Kota Banjarmasin

    2.571.160,0

    Provinsi

    Kalimantan

    Selatan

    Kota Banjarbaru 2.102.942,0

    Provinsi Kalimantan

    Timur

    Kota Balikpapan 3.413.107,0

    Provinsi

    Kalimantan

    Timur

    Kota Samarinda 2.452.282,0

    Provinsi Kalimantan

    Utara

    Kota Tarakan 2.490.699,0

  • KODE

    SASARAN KEGIATAN /

    OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITAS

    NASIONAL

    PROGRAM

    PRIORITAS

    KEGIATAN

    PRIORITAS

    PROYEK

    PRIORITAS

    DUKUNGAN

    (TEMATIK)

    100 JANJI

    PRESIDEN

    KERANGKA

    REGULASI

    ALOKASI

    (RP RIBU) PROVINSI

    KABUPATEN

    / KOTA

    Provinsi

    Sulawesi

    Utara

    Kota Manado 4.747.286,0

    Provinsi

    Sulawesi

    Utara

    Kota Bitung 2.177.343,0

    Provinsi

    Sulawesi

    Tengah

    Kab. Poso 1.585.352,0

    Provinsi

    Sulawesi

    Tengah

    Kota Palu 1.640.606,0

    Provinsi Sulawesi

    Selatan

    Kab. Maros 3.795.331,0

    Provinsi

    Sulawesi

    Selatan

    Kota Makassar 2.516.134,0

    Provinsi Sulawesi

    Tenggara

    Kota Kendari 2.057.664,0

    Provinsi

    Gorontalo

    Kota Gorontalo 2.295.942,0

    Provinsi

    Maluku

    Kota Ambon 3.285.386,0

    Provinsi Maluku Utara

    Kota Ternate 1.609.610,0

    Provinsi

    Papua Barat

    Kab. Manokwari 1.959.720,0

    Provinsi

    Papua Barat

    Kota Sorong 2.257.635,0

    Provinsi

    Papua

    Kab. Merauke 2.556.000,0

    Provinsi Papua

    Kab. Biak Numfor

    1.895.379,0

  • KODE

    SASARAN KEGIATAN /

    OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITAS

    NASIONAL

    PROGRAM

    PRIORITAS

    KEGIATAN

    PRIORITAS

    PROYEK

    PRIORITAS

    DUKUNGAN

    (TEMATIK)

    100 JANJI

    PRESIDEN

    KERANGKA

    REGULASI

    ALOKASI

    (RP RIBU) PROVINSI

    KABUPATEN

    / KOTA

    Provinsi

    Papua

    Kota Jayapura 3.670.980,0

    Total 1.037.084.581,0

    B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

    KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

    OUTPUT / KOMPONEN

    TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

    VOLUME /

    TARGET SATUAN

    SATUAN

    BIAYA

    ALOKASI

    2019 (RP

    RIBU)

    VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

    2020 2021 2022 2020 2021 2022

    01 Meningkatnya dukungan manajemen dan

    pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program

    Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

    1.037.084.581,0 1.083.982.511,5 4.100.264.384,4 1.135.010.495,8

    01.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1 Layanan 86.346.891,0 86.346.891,0 86.346.891,0 86.346.891,0

    01.950.001 Tanpa Sub Output 86.346.891,0 86.346.891,0 86.346.891,0 86.346.891,0

    01.950.001.051 Penyusunan rencana program; dan

    Penyusunan rencana anggaran

    99,0 Laporan 293.683,3 29.074.642,0 99,0 99,0 99,0 29.074.642,0 29.074.642,0 29.074.642,0

    01.950.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 93,0 Laporan 152.294,5 14.163.393,0 93,0 93,0 93,0 14.163.393,0 14.163.393,0 14.163.393,0

    01.950.001.053 Pengelolaan data dan informasi 12,0 Layanan 88.369,2 1.060.430,0 12,0 12,0 12,0 1.060.430,0 1.060.430,0 1.060.430,0

    01.950.001.054 Pengelolaan keuangan 99,0 laporan 110.106,3 10.900.528,0 99,0 99,0 99,0 10.900.528,0 10.900.528,0 10.900.528,0

    01.950.001.055 Pengelolaan perbendaharaan 99,0 Layanan 48.293,4 4.781.048,0 99,0 99,0 99,0 4.781.048,0 4.781.048,0 4.781.048,0

    01.950.001.056 Pelayanan hukum dan kepatuhan

    internal

    12,0 Layanan 319.633,3 3.835.600,0 12,0 12,0 12,0 3.835.600,0 3.835.600,0 3.835.600,0

    01.950.001.057 Pengelolaan kepegawaian 65,0 Layanan 95.947,6 6.236.596,0 65,0 65,0 65,0 6.236.596,0 6.236.596,0 6.236.596,0

    01.950.001.058 Pelayanan umum dan perlengkapan 12,0 Layanan 685.102,8 8.221.233,0 12,0 12,0 12,0 8.221.233,0 8.221.233,0 8.221.233,0

    01.950.001.059 Pelayanan rumah tangga 12,0 Layanan 196.275,1 2.355.301,0 12,0 12,0 12,0 2.355.301,0 2.355.301,0 2.355.301,0

    01.950.001.060 Pelayanan humas dan protokoler 12,0 Layanan 215.676,0 2.588.112,0 12,0 12,0 12,0 2.588.112,0 2.588.112,0 2.588.112,0

    01.950.001.061 Pelayanan organisasi, tata laksana, dan

    reformasi birokrasi

    12,0 Layanan 260.834,0 3.130.008,0 12,0 12,0 12,0 3.130.008,0 3.130.008,0 3.130.008,0

  • KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

    OUTPUT / KOMPONEN

    TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

    VOLUME /

    TARGET SATUAN

    SATUAN

    BIAYA

    ALOKASI

    2019 (RP

    RIBU)

    VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

    2020 2021 2022 2020 2021 2022

    01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 193.096.558,0 193.365.443,0 193.365.443,0 193.365.443,0

    01.951.001 tanpa sub output 193.096.558,0 193.365.443,0 193.365.443,0 193.365.443,0

    01.951.001.051 Pengadaan kendaraan bermotor 0,0 unit Infinity 23.799.959,0 0,0 0,0 0,0 23.799.959,0 23.799.959,0 23.799.959,0

    01.951.001.052 Pengadaan perangkat pengolah data

    dan komunikasi

    3,0 Unit 407.576,7 1.222.730,0 3,0 3,0 3,0 1.222.730,0 1.222.730,0 1.222.730,0

    01.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas

    perkantoran

    60,0 Paket 1.609.312,0 96.558.717,0 60,0 60,0 60,0 96.827.602,0 96.827.602,0 96.827.602,0

    01.951.001.054 Pembangunan/renovasi gedung dan

    bangunan

    6,0 Paket 11.919.192,0 71.515.152,0 6,0 6,0 6,0 71.515.152,0 71.515.152,0 71.515.152,0

    01.951.001.055 Pengadaan tanah untuk

    pembangunan/renovasi gedung dan

    bangunan

    0,0 Paket NaN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 82.730.434,0 82.730.434,0 82.730.434,0 82.730.434,0

    01.970.001 tanpa Sub Output 82.730.434,0 82.730.434,0 82.730.434,0 82.730.434,0

    01.970.001.051 Penyusunan rencana program dan

    Penyusunan rencana anggaran

    593,0 laporan 31.314,1 18.569.262,0 593,0 593,0 593,0 18.569.262,0 18.569.262,0 18.569.262,0

    01.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 336,0 laporan 46.763,5 15.712.535,0 336,0 336,0 336,0 15.712.535,0 15.712.535,0 15.712.535,0

    01.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan

    perbendaharaan

    1.824,0 layanan 10.768,5 19.641.778,0 1.824,0 1.824,0 1.824,0 19.641.778,0 19.641.778,0 19.641.778,0

    01.970.001.054 Pengelolaan kepegawaian 696,0 layanan 20.801,0 14.477.484,0 696,0 696,0 696,0 14.477.484,0 14.477.484,0 14.477.484,0

    01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah

    tangga dan perlengkapan

    12,0 layanan 1.194.114,6 14.329.375,0 12,0 12,0 12,0 14.329.375,0 14.329.375,0 14.329.375,0

    01.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 674.910.698,0 721.539.743,5 3.737.821.616,4 772.567.727,8

    01.994.001 tanpa sub output 674.910.698,0 721.539.743,5 3.737.821.616,4 772.567.727,8

    01.994.001.001 Gaji dan Tunjangan 660,0 bulan

    layanan

    705.818,5 465.840.231,0 660,0 660,0 660,0 503.091.200,5 516.407.609,4 530.132.730,8

  • KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

    OUTPUT / KOMPONEN

    TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

    VOLUME /

    TARGET SATUAN

    SATUAN

    BIAYA

    ALOKASI

    2019 (RP

    RIBU)

    VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

    2020 2021 2022 2020 2021 2022

    01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 660,0 bulan

    layanan

    316.773,4 209.070.467,0 660,0 660,0 660,0 218.448.543,0 3.221.414.007,0 242.434.997,0

    Total 1.037.084.581,0 - - - 1.083.982.511,5 4.100.264.384,4 1.135.010.495,8

    C. SUMBER PENDANAAN

    KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

    OUTPUT / KOMPONEN

    JENIS

    KOMPONEN

    INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019

    RUPIAH

    PINJAMAN HIBAH

    PNBP PDN SBSN BLU TOTAL

    RMP PLN RMP HLN HDN

    01 Meningkatnya dukungan manajemen dan

    pelaksanaan tugas teknis lainnya pada

    Program Pencegahan dan Pengendalian

    Penyakit

    1.019.192.753,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17.891.828,0 0,0 0,0 0,0 1.037.084.581,0

    01.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 86.346.891,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86.346.891,0

    01.950.001 Tanpa Sub Output 86.346.891,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86.346.891,0

    01.950.001.051 Penyusunan rencana program; dan

    Penyusunan rencana anggaran

    Pendukung 29.074.642,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29.074.642,0

    01.950.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan

    evaluasi

    Pendukung 14.163.393,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14.163.393,0

    01.950.001.053 Pengelolaan data dan informasi Pendukung 1.060.430,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.060.430,0

    01.950.001.054 Pengelolaan keuangan Pendukung 10.900.528,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.900.528,0

    01.950.001.055 Pengelolaan perbendaharaan Pendukung 4.781.048,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.781.048,0

    01.950.001.056 Pelayanan hukum dan kepatuhan

    internal

    Pendukung 3.835.600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.835.600,0

    01.950.001.057 Pengelolaan kepegawaian Pendukung 6.236.596,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.236.596,0

    01.950.001.058 Pelayanan umum dan

    perlengkapan

    Pendukung 8.221.233,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.221.233,0

  • KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

    OUTPUT / KOMPONEN

    JENIS

    KOMPONEN

    INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019

    RUPIAH

    PINJAMAN HIBAH

    PNBP PDN SBSN BLU TOTAL

    RMP PLN RMP HLN HDN

    01.950.001.059 Pelayanan rumah tangga Pendukung 2.355.301,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.355.301,0

    01.950.001.060 Pelayanan humas dan protokoler Pendukung 2.588.112,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.588.112,0

    01.950.001.061 Pelayanan organisasi, tata laksana,

    dan reformasi birokrasi

    Pendukung 3.130.008,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.130.008,0

    01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 181.817.819,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.278.739,0 0,0 0,0 0,0 193.096.558,0

    01.951.001 tanpa sub output 181.817.819,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.278.739,0 0,0 0,0 0,0 193.096.558,0

    01.951.001.051 Pengadaan kendaraan bermotor Pendukung 23.799.959,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23.799.959,0

    01.951.001.052 Pengadaan perangkat pengolah

    data dan komunikasi

    Pendukung 1.222.730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.222.730,0

    01.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas

    perkantoran

    Pendukung 85.279.978,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.278.739,0 0,0 0,0 0,0 96.558.717,0

    01.951.001.054 Pembangunan/renovasi gedung

    dan bangunan

    Pendukung 71.515.152,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71.515.152,0

    01.951.001.055 Pengadaan tanah untuk

    pembangunan/renovasi gedung dan

    bangunan

    Pendukung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 76.117.345,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.613.089,0 0,0 0,0 0,0 82.730.434,0

    01.970.001 tanpa Sub Output 76.117.345,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.613.089,0 0,0 0,0 0,0 82.730.434,0

    01.970.001.051 Penyusunan rencana program dan

    Penyusunan rencana anggaran

    Pendukung 11.956.173,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.613.089,0 0,0 0,0 0,0 18.569.262,0

    01.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan

    evaluasi

    Pendukung 15.712.535,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.712.535,0

    01.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan

    perbendaharaan

    Pendukung 19.641.778,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19.641.778,0

    01.970.001.054 Pengelolaan kepegawaian Pendukung 14.477.484,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14.477.484,0

    01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan

    rumah tangga dan perlengkapan

    Pendukung 14.329.375,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14.329.375,0

  • KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

    OUTPUT / KOMPONEN

    JENIS

    KOMPONEN

    INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019

    RUPIAH

    PINJAMAN HIBAH

    PNBP PDN SBSN BLU TOTAL

    RMP PLN RMP HLN HDN

    01.994 Layanan Perkantoran 674.910.698,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 674.910.698,0

    01.994.001 tanpa sub output 674.910.698,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 674.910.698,0

    01.994.001.001 Gaji dan Tunjangan Pendukung 465.840.231,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 465.840.231,0

    01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan

    Kantor

    Pendukung 209.070.467,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 209.070.467,0

    Total 1.019.192.753,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17.891.828,0 0,0 0,0 0,0 1.037.084.581,0

    Jakarta, 31 Maret 2020