PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 BADAN PELAYANAN … · Menetapkan standarisasi serta kebutuhan...

43
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG MANGUPURA, 2014

Transcript of PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 BADAN PELAYANAN … · Menetapkan standarisasi serta kebutuhan...

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU KABUPATEN BADUNG

MANGUPURA, 2014

DAFTAR ISI

PENGANTAR

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan ………………………………………………….…………............................ 1

A. Latar Belakang ……………………………………………..……...…......................... 1

B. Tugas, Pokok dan Fungsi BPPT.............................................................. 1

C. Tujuan Penetapan Kinerja ………………………………………………………………. 10

BAB II Penetapan Kinerja. …………......…............................................................... 11

A. Strategi dan Kebijakan........................................................................... 11

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja…………..…………. 11

C. Pendanaan Tahun Anggaran 2014 ………………………………………………….. 12

BAB III Penutup....................……………………………...…..…........................................ 13

LAMPIRAN FORMULIR PENETAPAN KINERJA

PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

bahwa setiap SKPD wajib menyusun Penetapan Kinerja setelah menerima Dokumen

Pelaksanaan Anggaran dan ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan SKPD.

Dokumen Penetapan Kinerja yang dimaksud disini adalah suatu dokumen

pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan (Bupati Badung)

dan bawahan (Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung) untuk

mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen ini

memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis,

indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2014.

Dokumen Penetapan Kinerja inilah yang dimanfaatkan oleh pimpinan untuk

memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, melaporkan capaian realisasi kinerja

dalam LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan menilai keberhasilan

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dalam pencapaian target yang telah

ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Mangupura, 2 Pebruari 2015

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Badung

I Made Sutama, SH.MH Pembina Utama Muda

NIP. 196212311992121005

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka upaya mewujudkan Good governance, pengembangan dan

informasi kinerja terus diintegrasikan kedalam sistem pelaporan dan

penganggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran dihitung dan disusun

berdasarkan perencanaan kinerja dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan

memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD, salah satunya melalui

Penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, salah satu dokumen yang

dipergunakan adalah dokumen Penetapan Kinerja dari masing-masing SKPD

guna penguatan akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah.

Dokumen Penetapan Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Badung, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/

kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan (Bupati Badung) dan

bawahan (Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung) untuk

mewujudkan target kinerja pada Tahun 2015 berdasarkan pada sumber daya

yang dimiliki oleh instansi .

B. Tugas, Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Badung

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2013

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Badung, maka susunan organisasi Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Badung terdiri dari :

a. Kepala Badan

b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum

b) Sub Bagian Kepegawaian

c) Sub Bagian Keuangan

c. Bidang terdiri dari :

1. Bidang Bina Program dan Informasi

2. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan

2

3. Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non

Perizinan

4. Bidang Pengaduan, Monitoring dan Evaluasi.

d. Tim Teknis

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2013 Tentang

Uraian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan, mempunyai tugas :

a. Menyusun kebijakan urusan pemerintahan terkait program rencana kerja

pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ;

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaran pelayanan

perizinan dan non perizinan berdasrkan peraturan perundang-undangan ;

c. Merumuskan sasaran promosi, pelayanan, pengendalian, pelaksanaan

pengelolaan data dan system informasi di bidang pelayanan perizinan dan

non perizinan ;

d. Merencanakan pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan

sehingga sesuai dengan mekanisme, prosedur dan persyaratan yang telah

ditentukan ;

e. Menetapkan surat pemberian, penangguhan, pembatalan dan pencabutan

Izin dan Non Izin ;

f. Mengendalikan kegiatan bidang perizinan dan non perizinan ;

g. Mengkoordinasikan program kegiatan bidang pelayanan perizinan dan non

perizinan daerah dengan instansi terkait ;

h. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perizinan daerah

kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya ;

i. Membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perizinan

dan non perizinan ;

j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier ;

k. Menginventarisasikan permasalahan bidang pelayanan perizinan dan non

perizinan daerah dan mencari alternative pemecahan permasalahan ;

l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3

2. Kepala Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan pada Bagian Tata Usaha agar rencana kerja

dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku ;

b. Melaksanakan dan mengatur kegiatan ketatausahan Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu ;

c. Melaksanakan urusan rumah tangga, kebersihan, keamanan, ketertiban,

pemeliharaan kantor dan perjalanan dinas ;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan, perizinan, urusan

umum, urusan kepegawaian dan urusan keuangan ;

e. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepadan

bawahan;

f. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai

dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan

peningkatan karier ;

g. Menyelenggarakan hubungan masyarakat dan urusan protokoler berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran

pelaksanaan tugas ;

h. Mengevaluasi hasil kerja kegiatan Bagian Tata Usaha secara keseluruhan;

i. Membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan

pertanggungjawaban kepada atasan ;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan ;

a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

a. Menyiapkan rencana kegiatan pada Sub Bagian Umum sebagai bahan

penyusunan rencana kegiatan Bagian Tata Usaha ;

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan

melaporkan kegiatan Sub Bagian Umum ;

c. Mengkoordinasikan, mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas bawahan

sesuai dengan bidangnya masing-masing ;

d. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan

hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunuuk dan ketentuan

4

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan

dalam menilai peningkatan karier bawahan ;

f. Melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan,

hubungan masyarakat dan urusan protokoler ;

g. Membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi

dan pertanggungjawaban kepada atasan ;

h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :

a. Menyiapkan rencana kegiatan pada Sub Bagian Kepegawaian sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bagian Tata Usaha ;

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan

melaporkan kegiatan Sub Bagaian Tata Usaha ;

c. Mengkoordinasikan, mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;

d. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada

bawahan ;

e. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai

dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai

bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ;

f. Mengumpulkan, mengolah data dan menyimpan berkas-berkas

kepegawaian dalam rangka pelayanan administrasi kepegawaian di

lungkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

g. Memfasilitasi usulan pengadaan pegawai, mutasi, kesejahteraan

pegawai, cuti, penilaian, pemberian sanksi/hukuman dan

pemberhentian /pensiun serta pendidikan dan pelatihan pegawai ;

h. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian

Kepegawaian ;

5

i. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai

bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan ;

j. Melaksanakan Tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan rencana kegiatan pada Sub Bagian Kepegawaian sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bagian Tata Usaha ;

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan

melaporkan kegiatan Sub Bagaian Tata Usaha ;

c. Mengkoordinasikan, mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;

d. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada

bawahan ;

e. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai

dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai

bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ;

f. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan

melaporkan kegiatan sub. Bagian ;

g. Menyelenggarakan administrasi keuangan ;

h. Melaksanakan analisis dan pengembangan keinerja Sub Bagian

Keuangan ;

i. Melaksanakan penerimaan pendapatan dan penyetorannya ke kas

daerah ;

j. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai

bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan ;

k. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

6

3. Bidang Bina Program dan Informasi mempunyai tugas :

a. Menyiapkan rencana kegiatan pada Bidang Bina Program dan

Informasi ;

b. Menyusun pengusulan data Bina Program dan Informasi serta

kebijakan teknis yang berkaitan dengan system Bina Program dan

Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

c. Melaksanakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan

system Bina Program dan Informasi ;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bina program dan informasi

dalam urusanpelayanan perizinan dan non perizinan dan informasi ;

e. Mengkoordinasikan , mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas

bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing ;

f. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada

bawahan;

g. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai

dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk

dan ketenmtuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier

bawahan ;

h. Menyusun Rencana strategis, rencana kerja tahunan dan program

kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan Rencana

kegiatan masing-masing Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha ;

i. Melaksanakan Pengawasan dan pengendalian Sistem Informasi

manajemen pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ;

j. Memberikan informasi tentang tata cara pelaksanaan proses perizinan

dan non perizinan ;

k. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai

bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan ;

l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

7

4. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai

tugas :

a. Menyiapkan rencana kegiatan pada Bidang Pelayanan Perizinan

Pemerintahan dan Pembangunan ;

b. Melaksanakan kegiatan pelayanan Perizinan Pemerintahan dan

Pembangunan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ;

c. Mengkoordinasikan , mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas

bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing ;

d. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis dan pengawasan kepada

bawahan ;

e. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan

hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan

ketenmtuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan

pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ;

f. Melaksanakan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ;

g. Melaksanakan verifikasi dan penetapan atas permohonan perizinan

bidang Pemerintahan dan pembangunan ;

h. Menetapkan biaya pelayanan semua jenis pelayanan perizinan di Bidang

Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan ;

i. Memproses Surat Pemberian Penangguhan, penolakan, pembatalan dan

pencabutan Izin di Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan

Pembangunan ;

j. Membuat Laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi

dan pertanggungjawaban kepada atasan ;

k. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non

Perizinan mempunyai tugas :

8

a. Menyiapkan rencana kegiatan pada Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi,

Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan ;

b. Melaksanakan kegiatan pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan

Rakyat dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ;

c. Mengkoordinasikan , mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas

bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing ;

d. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis dan pengawasan kepada

bawahan;

e. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan

hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan

pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ;

f. Melaksanakan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ;

g. Melaksanakan verifikasi dan penetapan atas permohonan perizinan

bidang Pemerintahan dan pembangunan ;

h. Menetapkan biaya pelayanan semua jenis pelayanan perizinan di Bidang

Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan;

i. Memproses Surat Pemberian Penangguhan, penolakan, pembatalan dan

pencabutan Izin di Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan

Rakyat dan Non Perizinan;

j. Membuat Laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi

dan pertanggungjawaban kepada atasan ;

k. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Pengaduan Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas :

a. Menyiapkan rencana kegiatan pada Bidang Pengaduan Monitoring dan

Evaluasi ;

b. Melaksanaan kegiatan penerimaan pengaduan, monitoring dan evaluasi

pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ;

9

c. Mengkoordinasikan , mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas

bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing ;

d. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis dan pengawasan kepada

bawahan ;

e. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan

hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan

ketenmtuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan

pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ;

f. Memproses dan menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang muncul

sebagai akibat pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan ;

g. Melaksanakan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ;

h. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan ;

i. Melaksanakan pemutahiran dan mengenai pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan yang telah dilaksanakan ;

j. Melaksanakan Monitoring terhadap Izin dan Non Izin yang telah

diterbitkan;

k. Mengevaluasi kembali Izin dan Non Izin yang telah diterbitkan ;

l. Membuat Laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi

dan pertanggungjawaban kepada atasan ;

m. Melaporkan Pelaksanaan tugas kepada atasan ;

n. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

7. Tim Teknis mempunyai tugas :

a. Berkoordinasi dan membantu dalam meberikan masukan dan kajian

tentang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Bidang ;

b. Memberikan Informasi berkaitan dengan syarat-syarat Perizinan dan Non

Perizinan ;

10

c. Meneliti kelengkapan memproses penerbitan Perizinan dan Non

Perizinan;

d. Memberikan saran, pertimbangan dan keputusan dalam rangka

mengeluarkan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu

permohonan Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu;

e. Tim Teknis bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala

Bidang yang bersangkutan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai Tugas :

Melaksanakan sebagaian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai

dengan keahlian dan kebutuhan.

C. Tujuan Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/

kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang

dimiliki oleh instansi. Tujuan dari penetapan kinerja adalah :

Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur

Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi.

Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP).

11

BAB II PENETAPAN KINERJA

A. Strategi dan Kebijakan

Sasaran strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung

yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah)

terdiri dari 3 ( tiga) yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten

Badung.

2. Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap informasi perizinan

3. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator

Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Badung. Tujuan Indikator Kinerja Utama adalah :

a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan

sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis maka Indikator kinerja Utama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Badung terdiri dari :

1. Rata – rata waktu proses penyelesaian izin dan non izin 12 hari

12

2. Prosentase izin dan non izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang

ditetapkan pada SOP 85 %

3. Jumlah masyarakat yang mengakses informasi perizinan secara online

500 pengunjung

4. Prosentase Penanganan Pengaduan terkait Perizinan ditetapkan 90 %

5. Indikator kepuasan masyarakat ditetapkan 84

C. Pendanaan Tahun Anggaran 2014

Pada Tahun Anggaran 2014, sesuai DPA Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Badung TA 2014, alokasi dana yang terdiri dari Belanja

Langsung dan Belanja Tidak Langsung secara total dapat dirinci sebgai berikut:

Rincian Belanja Tahun Anggaran 2014

BPPT Kabupaten Badung

NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PAGU DANA

I Belanja Tidak Langsung 9.296.982.582,00

II Belanja Langsung 2.334.473.255,00

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 963.801.780,00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 790.216.725,00

3 Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 53.300.000,00

4 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 364.141.800,00

5 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat. 48.636.150,00

6 Program Pengembangan Komunikasi ,Informasi dan Media Massa 108.376.800,00

7

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) 6.000.000,00

Total Belanja 11.631.455.837,00

13

BAB III

PENUTUP

Penetapan Kinerja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2014

dibuat dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan tetap

mengacu kepada dokumen-dokumen terkait diantaranya: RPJMD Kabupaten Badung

Tahun 2010-2015, Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2010 – 2015

dan DPA Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun Anggaran 2014. Peningkatan

mekanisme dan penyediaan kontrol yang baik diharapkan mampu mendukung SKPD

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditargetkan.

Penetapan Kinerja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Badung dijadikan acuan pelaksanaan bagi tiap – tiap unit kerja dan personil didalam

menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya di dalam kegiatan Pelayanan

Publik.

Lampiran IA1/2-2

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN BADUNG

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : I Made Sutama, SH.MH. Jabatan : Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu KabupatenBadung Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : ANAK AGUNG GDE AGUNG Jabatan : BUPATI BADUNG Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangupura, 2 Pebruari 2015

BUPATI BADUNG, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KabupatenBadung,

ANAK AGUNG GDE AGUNG I Made Sutama,SH.MH Pembina Utama Muda NIP. 196212311992121005

1 Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan dan 1. Rata - rata waktu proses penyelesaian 12 Hari

Non Perizinan izin dan non izin

2. Prosentase izin dan non izin yang diterbitkan sesuai 85%

dengan waktu yang ditetapkan pada SOP

2 Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap 1. Jumlah masyarakat yang mengakses

informasi perizinan informasi perizinan secara online

3 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan 1. Prosentase Penanganan Pengaduan terkait 90%

masyarakat Perizinan

2. Survey kepuasan masyarakat ( SKM )

Program Anggaran Keterangan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 402.498.300,00 Terdiri dari dua Bidang yaitu: 1. Pelayanan Perizinan

Bidang Pembangunan dan Pemerintahan 2. Bidang

Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan

2. Program Mengintensifkan Penanganan Rp. 40.807.250,00 Terdiri dari dua kegiatan yaitu : 1. Pelayanan Pengaduan

Pengaduan Masyarakat Perizinan di Kabupaten Badung 2. Surey Kepuasan

Masyarakat ( SKM )

3. Program Pengembangan Komunikasi Informasi Rp. 99.080.425,00 Terdiri dari dua kegiatan yaitu : 1. Pembuatan website Badan

dan Media Massa Pelayanan Perizinan di Kabupaten Badung 2. Publikasi

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung

4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Rp. 364.141.800,00 Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perizinan

Informasi Kabupaten Badung

Mangupura, 2 Pebruari 2015

ANAK AGUNG GDE AGUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG

500 Pengunjung

70,48

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung

I Made Sutama, SH.MH.Pembina Utama Muda

BUPATI BADUNG,

DCK Urusan Pekerjaan Umum : Pembangunan dibidang keciptakaryaan

sarana prasarana aparatur

fasilitas umum

Urusan Perumahan : Penyediaan sarana dasar permukiman yang layak

1 jl lingk

2 jaringan air bersih

3 drainase

4 sanitasi

Urusan Penataan Ruang : Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

itr

imb

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

migas

ketenagalistrikan

mineral bukan logam

SKPD : DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG: 2013

2 5

21,94 1,136,093,775

1 Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan 226,052,325

2 Studi Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Struktur Tata Ruang

di Kabupaten Badung

260,855,400

3 Kajian teknis informasi Tata Ruang 79,744,400

4 Pemeliharaan Patok dan Papan Jalur Hijau di Kab. Badung 80,945,400

5 Penerbitan Persetujuan Penggunaan Barang/ Layak Huni di

Kabupaten Badung

24,183,600

6 Fasilitasi Kegiatan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)

Kabupaten Badung

157,478,700

7 Identifikasi Alih Fungsi Lahan menjadi kawasan terbangun di

Kabupaten Badung

56,500,000

8 Pengawasan Pelaksanaan Ijin Mendirikan Bangunan

Kabupaten Badung

52,058,300

9 Pemetaan Pola Penggunaan Lahan Kota Mangupura Tahun

2013

198,275,650

70,00 % Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

122,444,682,839

1 Renovasi Gedung Unit II Kantor Camat Kuta Utara 3,125,064,806

2 Renovasi Kantor Camat Kuta 3,184,391,150

3 Renovasi Kantor Camat Kuta Selatan 4,180,247,300

4 Renovasi Kantor Lurah Sading 2,860,285,700

5 Renovasi Kantor Lurah Tuban 978,336,775

6 Renovasi Kantor Lurah Kerobokan Kaja 2,739,151,200

7 Renovasi Kantor Lurah Kerobokan 1,438,621,400

8 Pembangunan Pos Jaga Pemadam Kebakaran di Kawasan Bali

Pecatu Graha Kecamatan Kuta Selatan

1,657,601,600

9 Pembangunan Gedug Blok B dan C RSUD Kabupaten Badung

(Tahun Jamak)

77,406,188,721

10 Penyusunan DED Gedung Blok D,E,F,G dan Penataan

Halaman RSUD Kabupaten Badung

2,818,359,757

Terwujudnya Sarana

Prasarana Publik Yang lebih

Representatif

Terwujudnya Pemanfaatan

Ruang Yang Sesuai dengan

Peruntukan Ruang dalam

RTRWK

Persentase layanan bangunan ber-ITR dan IMB yang sesuai

dengan RDTR

%

FORMULIR PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Program/ Kegiatan AnggaranTarget

c

41 3

Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

2 Persentase sarana prasarana gedung publik yang representatif

1

1

2 5

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Program/ Kegiatan AnggaranTarget

41 3

11 Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan Petang 2,047,265,650

12 Pembangunan Kantor UPT Dinas Pemadam Kebakaran di

Kecamatan Mengwi

2,722,705,050

13 Renovasi Bale Paselang, Bale Pawedan dan Bale Gegitan di

Pura Lingga Bhuana Puspem Badung (Tahun Jamak)

419,233,900

14 Pembuatan Pelinggih di Kantor DPRD Kabupaten Badung

(Tahun Jamak)

460,740,500

15 Penataan Lapangan Pratu Jania Kelurahan Sading di

Kecamatan Mengwi

915,255,150

16 Penyusunan DED PembangunanGedung Kantor

Perpustakaan, Kantor Arsip dan Depo Arsip dan Gedung Badan

Pelayanan Perijinan Terpadu di Kawsan Puspem Kabupaten

Badung

1,630,421,550

17 Penyusunan DED Renovasi Kantor Lurah Abianbase 52,758,750

18 Renovasi Wantilan di Balai Diklat Kabupaten Badung 298,187,400

19 Pembangunan USB SMPN 5 Mengwi 13,509,866,480

Program Pemanfaatan Ruang 11,930,370,600

1 Penataan Pedestrian Kawasan Obyek Wisata Taman Ayun di

Kec. Mengwi

8,715,313,100

2 Penataan Halaman, Renovasi Toilet, Perbaikan Tembok Pagar

di Kawasan Obyek Wisata Taman Ayun

798,110,950

3 Pembangunan Tanda Batas Kabupaten Badung dengan

Kabupaten Gianyar

218,142,500

4 Pembangunan Pos Keamanan di Kecamatan Kuta Selatan 394,092,500

5 Pembangunan Tanda Batas Kabupaten Badung dengan

Kabupaten Bangli

838,788,400

6 Pembangunan Wantilan dan Taman Kolam Wanara Pura

Luhur Uluwatu

965,923,150

Persentase Permukiman Yang Memiliki prasarana dasar

permukiman dengan kondisi baik

50,00 % Program Lingkungan Sehat

Perumahan

118,490,337,602

1 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ungasan di

Kecamatan Kuta Selatan

2,104,369,550

2 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Benoa

di Kecamatan Kuta Selatan

4,547,158,452

3 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan

Tanjung Benoa di Kecamatan Kuta Selatan

1,515,949,750

4 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pecatu di

Kecamatan Kuta Selatan

4,607,832,400

5 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan

Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan

5,014,721,350.0

6 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kutuh di

Kecamatan Kuta selatan

739,225,450.0

Terwujudnya Sarana

Prasarana Publik Yang lebih

Representatif

2 Persentase sarana prasarana gedung publik yang representatif

Terwujudnya Prasarana dasar

permukiman yang berkondisi baik

3

2

2 5

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Program/ Kegiatan AnggaranTarget

41 3

7 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Canggu di

Kecamatan Kuta Utara

1,744,399,050.0

8 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Tibubeneng

di Kecamatan Kuta Utara

1,240,821,850.0

9 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan

Kerobokan Kelod di Kecamatan Kuta Utara

1,898,281,350.0

10 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan

Kerobokan Kaja di Kecamatan Kuta Utara

4,708,395,450.0

11 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan

Kerobokan di Kecamatan Kuta Utara

3,330,537,150

12 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Dalung di

Kecamatan Kuta Utara

2,485,649,550

13 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Cemagi di

Kecamatan Mengwi

1,129,097,000

14 Peningkatan Jalan Permukiman Lingkungan Kelurahan Sading

di Kecamatan Mengwi

892,901,150

15 Peningkatan Jalan Permukiman Kelurahan Abianbase di

Kecamatan Mengwi

2,357,755,000

16 Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Sempidi di

Kecamatan Mengwi

2,557,715,800

17 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kapal

di Kecamatan Mengwi

3,690,074,250

18 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kuwum di

Kecamatan Mengwi

2,299,732,400

19 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sembung di

Kecamatan Mengwi

1,852,874,400

20 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Gulingan di

Kecamatan Mengwi

3,440,599,650

21 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Buduk di

Kecamatan Mengwi

2,696,987,050

22 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Tumbak

Bayuh di Kecamatan Mengwi

527,300,000

23 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Munggu di

Kecamatan Mengwi

1,900,222,950

24 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pererenan

di Kecamatan Mengwi

1,646,933,800

25 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kekeran di

Kecamatan Mengwi

1,465,386,450

26 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mengwi di

Kecamatan Mengwi

1,957,302,000

27 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Penarungan

di Kecamatan Mengwi

3,890,270,450

28 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Baha di

Kecamatan Mengwi

1,518,776,850

29 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Werdhi Bhuwana

di Kecamatan Mengwi

2,059,462,000

30 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sobangan

di Kecamatan Mengwi

545,000,000

31 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mengwitani

di Kecamatan Mengwi

1,457,639,500

32 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Lukluk

di Kecamatan Mengwi

1,089,793,400

33 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan

Seminyak di Kecamatan Kuta

1,154,015,500

34 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Legian

di Kecamatan Kuta

1,435,613,500

3

2 5

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Program/ Kegiatan AnggaranTarget

41 3

35 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tuban

di Kecamatan Kuta

3,387,133,850

36 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan

Kedonganan di Kecamatan Kuta

3,823,653,000

37 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kuta di

Kecamatan Kuta

4,376,043,500

38 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Punggul di

Kecamatan Abiansemal

1,692,391,050

39 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sedang di

Kecamatan Abiansemal

2,017,656,800

40 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Bongkasa di

Kecamatan Abiansemal

2,010,851,000

41 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mekar

Bhuana di Kecamatan Abiansemal

1,791,250,400

42 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa

Dharmasaba di Kecamatan Abiansemal

939,979,000

43 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibangkaja

di Kecamatan Abiansemal

1,606,294,500

44 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ayunan di

Kecamatan Abiansemal

1,101,900,000

45 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Jagapati di

Kecamatan Abiansemal

552,500,000

46 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mambal di

Kecamatan Abiansemal

561,093,250

47 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Angantaka

di Kecamatan Abiansemal

1,871,009,750

48 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal

di Kecamatan Abiansemal

4,065,060,700

49 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal

Dauh Yeh Cani di Kecamatan Abiansemal

913,618,600

50 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Blahkiuh di

Kecamatan Abiansemal

590,880,000

51 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Taman di

Kec. Abiansemal

534,000,000

52 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Selat di

Kec. Abiansemal

542,000,000

53 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sangeh di

Kec. Abiansemal

1,651,126,700

54 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang

Gede di Kec. Abiansemal

796,459,250

55 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Bongkasa

Pertiwi di Kec. Abiansemal

596,223,000

56 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Petang di

Kec. Petang

1,369,266,000

57 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pelaga di

Kec. Petang

2,035,525,000

58 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pangsan di

Kec. Petang

812,733,000

59 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Getasan di

Kec. Petang

756,148,000

60 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sulangai di

Kecamatan Petang

789,557,600

61 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Belok Sidan

di Kec. Petang

1,206,966,200

62 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Carangsari

di Kec. Petang

596,223,000

4

2 5

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Program/ Kegiatan AnggaranTarget

41 3

14,889,567,000

1 Penyediaan sarana Prasarana air bersih Br. Dangin Peken

Desa Penarungan di Kecamatan Mengwi

559,207,000

2 Penyediaan sarana Prasarana air bersih Jalan Pantai Balangan

di Kecamatan Kuta Selatan

1,540,310,400

3 Penyediaan sarana Prasarana air bersih Br. Sawangan

Kel.Benoa di Kec. Kuta Selatan

441,054,400

4 Penyediaan sarana Prasarana air bersih Br. Canggu Desa

Canggu di Kecamatan Kuta Utara

2,570,033,800

5 Penyediaan sarana Prasarana air bersih Desa Plaga di

Kecamatan Petang

8,923,180,400

6 Penyediaan sarana Prasarana air bersih Jl. Melasti Lingkungan

Br. Kelod Desa Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan

452,979,400

7 Penyediaan sarana Prasarana air bersih Jl.Taman Ayodya

Lingkungan Mumbul Kelurahan Benoa di Kecamatan Kuta

Selatan

162,389,800

8 Penyediaan sarana Prasarana air bersih Jl.Taman Giri Puspa

Kelurahan Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan

240,411,800

1 Pemasangan sambungan rumah Jaringan Air Limbah di

Kecamatan Kuta (Tahun Jamak)

12,252,841,500

4 Persentase pengendalian usaha Pertambangan, Energi, mineral

Bukan Logam dan Batuan

16,80 % 92,648,841

1 Monitoring dan pengendalian pengusahaan jasa minyak dan

gas bumi

9,276,250

2 Pengambilan sampel pengujian kualitas dan kuantitas BBM di

SPBU Kabupaten Badung

21,359,900

3 Evaluasi dan Pemeliharaan Sumur Pantau di Kabupaten

Badung

22,473,100

4 Akurasi data pengambilan air tanah di Kabupaten badung 11,388,000

5 Pengendalian Pelaksanaan kegiatan penambangan Mineral

Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Badung

8,835,981

6 Pengendalian Pelaksanaan kegiatan Pemakaian Air Tanah 19,315,610

10,130,650 Program Pembinaan dan

Pengembangan bidang

ketenagalistrikan

Terwujudnya pengendalian

Usaha Pertambangan,

Energi, Mineral Bukan

Logam dan Batuan

Program Pembinaan dan

Pengawasan bidang

Pertambangan

Program Penyehatan

Lingkungan

5

2 5

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Program/ Kegiatan AnggaranTarget

41 3

1 Inventarisasi dan monitoring usaha ketenagalistrikan untuk

kepentingan sendiri

10,130,650

164,050,650

1 Penyelidikan Pendugaan Geolistrik di Kab. Badung 120,242,550

2 Pemetaan daerah rawan terintrusi air laut 43,808,100

281,907,318,013.00Rp

8

Mangupura, 6 Januari 2013

Program Pembinaan dan

Pengembangan bidang

ketenagalistrikan

Jumlah Anggaran Tahun 2013

Jumlah Program Prioritas

Program Pengawasan dan

penertiban kegiatan rakyat

yg berpotensi merusak

lingkungan

Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung

Ir. Ni Luh Putu Dessy Dharmayanty, M.TPembina Tk.I

NIP. 19611010 199403 2 001

Bupati Badung

Anak Agung Gde Agung

6

`

SKPD : DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNGTAHUN ANGGARAN : 2011

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Jumlah usaha bidang pertambangan yang diawasi 120 pengusaha 120 pengusaha 100%

Jumlah ijin Air bawah Tanah 480 pengusaha 517 pengusaha 108%

Pemetaan kegiatan rakyat yg berpotensi merusak lingkungan 60 sampel 60 sampel 100%

Jumlah usahaketenagalistrikan yg bina dan dikembangkan setiap

tahun

150 pengusaha 160 pengusaha 107%

2 Jumlah sarana prasarana aparatur yang ditingkatkan 6 pkt 6 pkt 100%

Jumlah fasilitas umum yang tertata 6 pkt 6 pkt 100%

Jumlah dokumen perencanaan 7 pkt 7 pkt 100%

Jumlah Rumah tidak layak huni yang ditangani 1 pkt 1 pkt 1 pkt

Luas lahan yang ditata dan direncanakan 1 pkt 1 pkt 1 pkt

Jumlah ITR, IMB, patok dan jalur hijau di Kab. Badung

IMB 2,000 2,105 105%

ITR 1,670

Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembangunan

lainnya akan fungsi strategis lingk sbg upaya konservasi hutan

dan rehabilitasi lahan; pengendalian dan penanggulangan

pencemaran lingk; dan penegakan hukum lingk utk mengurangi

perusakan dan pencemaran lingk.

- peningkatan pembangunan infrastruktur sehingga tercapai

keseimbangan antar wilayah dan pelestarian lingkungan hidup

Terwujudnya Penataan Sumber daya dan alam lingkungan yang

didasari oleh Konsep Tri Hita Karana , dalam pengaturan ruang,

tata letak, bentuk serta penggunaan lahan, berpedoman pada

pemikiran, hub manusia dg Tuhan, hub manusia dg manusia lain

- Pemanfaatan SDA yang berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

Lampiran PK 1

(1) (2) (3) (4) (5)

1 pkt 1 pkt 1 pkt

Jumlah paket pekerjaan sarana air bersih 1 pkt 1 pkt 1 pkt

86 pkt 85 pkt 98.84

Luasan kawasan yang dikembangkan 132.292.12 M2

Jumlah Anggaran Tahun 2011 : Rp. 102.414.135.433,-

Jumlah Realisasi Anggaran

Tahun 2011 : Rp. 72.516.752.760,-

Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung

Ir. Ni Luh Putu Dessy Dharmayanty, M.T Pembina

NIP. 19611010 199403 2 001

Lampiran PK 2

SKPD : DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG

TAHUN ANGGARAN : 2011

(1) (2) (3)

1 Jumlah sarana prasarana aparatur yang ditingkatkan 6 pkt

Jumlah fasilitas umum yang tertata 7 pkt

Jumlah dokumen perencanaan 7 pkt

Jumlah ITR, IMB, patok dan jalur hijau serta

kecamatan yg disusunkan neraca di Kabupaten

Badung

- Jumlah target permohonan IMB2,000

- Jumlah kecamatan yang disusunkan neraca2 kec

- Jumlah Permohonan ITR yang masuk1,741

- Jumlah patok dan papan jalur hijau yg dipelihara 116 papan jalur

hijau, 174 patok

kordinat, 464 patok

kedalaman

-Jumlah Kegiatan pemanfaatan ruang yang

dilaksanakan

3 pkt

Luas lahan yang dikembangkan 153,299 M2

2 kec

- Luas jalan lingkungan yang ditangani 132.292.12 M2

-Jumlah paket kegiatan jalan lingkungan 74 pkt

Jumlah paket pekerjaan sarana air bersih 2 pkt pemeliharaan

2 pkt pengadaan

Jumlah usaha bidang pertambangan yang diawasi 120 pengusaha

485 pengusaha

Jumlah ijin Air bawah Tanah 52 ijin

Jumlah SPBU yang diuji 6 SPBU

Jumlah sampel sumur pantau 8 sampel

Pemetaan kegiatan rakyat yg berpotensi merusak

lingkungan

60 sampel

- Pemanfaatan SDA yang berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan

Jumlah usahaketenagalistrikan yg bina dan

dikembangkan setiap tahun

150 pengusaha

Mangupura, Januari 2012

Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku

pembangunan lainnya akan fungsi strategis lingk sbg

upaya konservasi hutan dan rehabilitasi lahan;

pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingk; dan

penegakan hukum lingk utk mengurangi perusakan dan

pencemaran lingk.

- peningkatan pembangunan infrastruktur sehingga

tercapai keseimbangan antar wilayah dan pelestarian

lingkungan hidup

Terwujudnya Penataan Sumber daya dan alam lingkungan

yang didasari oleh Konsep Tri Hita Karana , dalam

pengaturan ruang, tata letak, bentuk serta penggunaan

lahan, berpedoman pada pemikiran, hub manusia dg

Tuhan, hub manusia dg manusia lain

2

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung

Ir. Ni Luh Putu Dessy Dharmayanty, M.T Pembina Tk.I

NIP. 19611010 199403 2 001

SKPD : DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG

TAHUN ANGGARAN : 2012

(1) (2) (3)

1 Jumlah sarana prasarana aparatur yang ditingkatkan 11 pkt

Jumlah fasilitas umum yang tertata 10 pkt

Jumlah dokumen perencanaan 4 pkt

Jumlah ITR, IMB, patok dan jalur hijau serta

kecamatan yg disusunkan neraca di Kabupaten

Badung

- Jumlah target permohonan IMB2,000

- Jumlah kecamatan yang disusunkan neraca2 kec

- Jumlah Permohonan ITR yang masuk1,741

- Jumlah patok dan papan jalur hijau yg dipelihara 116 papan jalur

hijau, 174 patok

kordinat, 464 patok

kedalaman

-Jumlah Kegiatan pemanfaatan ruang yang

dilaksanakan

2 pkt

Luas lahan yang dikembangkan 153,299 M2

2 kec

- Luas jalan lingkungan yang ditangani 132.292.12 M2

-Jumlah paket kegiatan jalan lingkungan 63 pkt

Jumlah paket pekerjaan sarana air bersih 2 pkt pemeliharaan

8 pkt pengadaan

Jumlah usaha bidang pertambangan yang diawasi 120 pengusaha

485 pengusaha

Jumlah ijin Air bawah Tanah 52 ijin

Jumlah SPBU yang diuji 6 SPBU

Jumlah sampel sumur pantau 8 sampel

Pemetaan kegiatan rakyat yg berpotensi merusak

lingkungan

60 sampel

- Pemanfaatan SDA yang berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan

Jumlah usahaketenagalistrikan yg bina dan

dikembangkan setiap tahun

150 pengusaha

Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku

pembangunan lainnya akan fungsi strategis lingk sbg

upaya konservasi hutan dan rehabilitasi lahan;

pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingk; dan

penegakan hukum lingk utk mengurangi perusakan dan

pencemaran lingk.

- peningkatan pembangunan infrastruktur sehingga

tercapai keseimbangan antar wilayah dan pelestarian

lingkungan hidup

2 Terwujudnya Penataan Sumber daya dan alam lingkungan

yang didasari oleh Konsep Tri Hita Karana , dalam

pengaturan ruang, tata letak, bentuk serta penggunaan

lahan, berpedoman pada pemikiran, hub manusia dg

Tuhan, hub manusia dg manusia lain

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung

Ir. Ni Luh Putu Dessy Dharmayanty, M.T Pembina Tk.I

NIP. 19611010 199403 2 001

RENCANA KINERJA TAHUNAN

S K P D : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG

TAHUN ANGGARAN : 2014

1 - Prosentase izin dan non izin yang 70 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 402,498,300.00

diterbitkan 1. Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan

dan Pemerintahan 227,836,875.00

2. Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi

Kesejahteraan Rakayat dan Non Perizinan 174,661,425.00

- Waktu proses penyelesaian perizinan 15 Hr Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 364,141,800.00

- Jumlah masyarakat yang mengakses 1000 pe Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan media 48,507,125.00

informasi perizinan secara online ngun Masa

jung

2 - Prosentase pengaduan masyarakat yang 90 % Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 15,508,125.00

tertangani 1. Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten

- Indikator kepuasan masyarakat ( IKM ) 70.48 Badung 7,679,225.00

2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan

perizinan di Kabupaten Badung 7,828,900.00

FORMULIR PENETAPAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Program/ Kegiatan Anggaran (Rp.)

Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan di

Kabupaten Badung

Mengintensifkan penanganan

Pengaduan masyarakat

3 Meningkatkan kapasitas SDM - Jumlah pegawai BPPT yang telah 30 org Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia -

mendapat pelatihan

Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Strategis 830,655,350.00

Rincian Anggaran :

a. Belanja Langsung 1820372005.00

b. Belanja Tidak Langsung 9,146,982,582.00

Jumlah 10,967,354,587.00

Mangupura, 2 Pebruari 2015

BUPATI BADUNG, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Badung

ANAK AGUNG GDE AGUNG I Made Sutama, SH.MH

Pembina Utama MUda

NIP. 196212311992121005

SKPD (SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH) :

TAHUN ANGGARAN :

1

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

dasar serta pelayanan kesehatan khusus

a.

b.

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

keluarga serta kesehatan reproduksi

a.

2

PENETAPAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

a.

b.

Terwujudnya peningkatan penyehatan lingkungan dan

pengendalian faktor resiko dampak pencemaran

lingkungan

Terwujudnya peningkatan kemandirian masyarakat a.

untuk hidup sehat

b.

c.

Terwujudnya peningkatan pengendalian penyakit

menular, tidak menular dan penyakit-penyakit yang

dapat di cegah dengan imunisasi serta pengamatan a.

penyakit

b.

c.

Rincian Anggaran :

a. Belanja langsung :

b. Belanja tidak langsung :

Terwujudnya peningkatan penyehatan lingkungan dan

pengendalian faktor resiko dampak pencemaran

lingkungan

Jumlah

Bupati Badung,

Anak Agung Gde Agung

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG

2014

Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100.00 %

Persentase perijinan sarana dan praktek tenaga

kesehatan

100.00 %

Pemeriksaan kehamilan (K4) oleh tenaga

kesehatan terlatih

93.40 %

2 3

PENETAPAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh

nakes terlatih (cakupan PN)

98.00 %

Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar

(PONED)

100.00 %

Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN

lengkap)

90.00 %

Cakupan pelayanan anak balita 86.20 %

Cakupan penjaringan kesehatan anak SD dan

setingkat

100.00 %

Persentase anak balita gizi buruk 0.40 %

Angka kematian ibu melahirkan 61.00 100.000 KH

Angka kematian bayi 5.50 1.000 KH

Angka kematian balita 5.10 1.000 KH

Persentase Rumah Sehat 87.00 %

Persentase Tempat Tempat Umum Sehat 90.00 %

Persentase kemandirian posyandu purnama 95.00 %

dan Mandiri

Persentase desa siaga aktif 100.00 %

Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) tingkat

rumah tangga

70.00 %

Cakupan Kesembuhan Pengobatan TB Paru 85.00 %

Persentase Desa yang mencapai Universal

Child Immunization (UCI)

100.00 %

Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue

(DBD) per 100.000 penduduk

250.00 100.000

Pddk

63,307,743,837

61,950,259,120

125,258,002,957

Agung Gde Agung

4 5

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 15,127,531,500

Monitoring Jaminan Kesehatan masyarakat Bali Mandara,

jamkesmas, jampersal

10,265,000

Program Jaminan Kesehatan Masy. Di Puskesmas dan 989,675,750

Jaringannya

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Jaminan 2,057,833,500

Kesehatan Masyarakat di Pusk dan Jaringannya

Jaminan Kesehatan Krama Badung (JKKB) Manguwaras 12,080,022,250

PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN

KESEHATAN

2,631,323,250

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2,599,612,000

Peningkatan kualitas pengelolaan obat 31,711,250

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 2,025,098,500

Penerbitan Ijin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta 39,757,500

Layanan UGD Puskesmas 24 Jam 1,985,341,000

PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN 9,397,000

KESEHATAN

Pembinaan dan Pengawasan klinik/rumah sakit swasta/ 9,397,000

dokter/bidan/fisioterapis/perawat/optikal

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU MELAHIRKAN

DAN ANAK

635,492,075

Pembinaan danPemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu

dan Anak (PWS-KIA)

180,268,875

PENETAPAN KINERJA

PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN

Pembinaan dan pemantauan dan Manajemen Pelayanan KB 112,252,500

Optimalisasi dan Pemberdayaan Petugas Kesehatan dalam

Upaya Penurunan AKI

311,686,500

Pelatiahn PONED/PONEK 31,284,200

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK

BALITA

200,046,737

Lomba Balita Indonesia (LBI) dan Ibu Menyusui tingkat Kabupaten

Badung

31,307,125

Pelatihan Program Perencanaan Persalinan &Pencegahan

komplikasi (P4K)

135,462,846

Pelatihan SDIDTKA (Stimulasi Deteksi Dini Tumbuh 33,276,766

Kembang Anak )

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 251,417,250

Pembinaan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kab. Badung 158,145,000

Pembinaan Dokter Kecil dan Kader Kesehatan Remaja Tingkat

Kabupaten Badung dan Provinsi

14,073,150

Lomba UKS tk. TK, SD, SMP, SMA/K Kabupaten dan propinsi 18,923,500

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh UKS 14,443,500

Lomba dokter kecil dan kader kesehatan remaja tk. Kab/prov 6,713,000

Pembinaan kantin sehat tingkat SD 17,659,850

Lomba kantin sehat tingkat SD 7,002,000

Pelatihan petugas Kantin Sehat tingkat SD 14,457,250

PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 294,050,550

a. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian 124,406,250

Keluarga Sadar Gizi

b. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia 159,446,750

gizi besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium

(GAKY), kurang Vit A dan kurang zat gizi mikro

lainnya

c. Sosialisasi gerakan keluarga sadar gizi 10,197,550

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 166,377,375

Kabupaten Sehat 45,001,125

Pembinaan dan Pengawasan Tempat-Tempat Umum, 121,376,250

Pengawasan Kualitas Air Bersih, Air Minum dan Penyehatan

Lingkungan Pemukiman

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3,076,562,575

Pembinaan Posyandu 833,224,000

Pelatihan kader Posyandu 34,299,000

Posyandu Paripurna Balita dan Lansia di 6 Kec. Se- 707,891,150

Kab. Badung

Penyediaan Penunjang Kinerja Kader dan Pengurus Posyandu 1,238,957,250

Pelatihan Revitalisasi Posyandu 148,222,500

Lomba posyandu 11,683,500

Pengembangan Desa Siaga 51,590,525

Pembinaan dan pemberdayaan masy. Untuk ber- Perilaku Hidup

Bersih dan Sehat (PHBS)

36,909,550

Sosialisasi PERDA kawasan tanpa rokok di Kabupaten Badung

13,785,100

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENULARAN PENYAKIT 8,103,468,675

MENULAR

Pengadaan vaksin penyakit menular 3,085,801,750

Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) 310,108,500

Pemberantasan Penyakit Menular (TBC) 164,770,750

Penyuluhan dan penyegaran kader PPTI cabang Badung 428,181,000

Pencegahan Penyakit Dengan Imunisasi 1,131,454,500

Pemberantasan dan Pencegahan Peny Bersumber 1,460,974,375

Binatang (P2B2)

Pengamatan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa 465,823,800

(KLB) Penyakit yang berpotensi Wabah

Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS 1,056,354,000

Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Strategis 32,520,765,487

Mangupura, 8 April 2014Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Badung

dr. I Gede Putra SutejaPembina Utama Muda

19600407 198710 1 001