Matrik Misi 1

3
VISI Mewujudkan perencanaan Pembangunan daerah yang berkualitas, partisipatif, dan visioner MISI KESATU: Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif 2011 2012 2013 2014 2015 1 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 1 Meningkatkan kualitas Kelengkapan 90% 1 Tersedianya 1 Adanya dokumen ada/tidak Meningkatkan Mendorong 1 Program 100,000,000 1 Penyusunan dan pengumpulan data perencanaan, pengendalia dokumen dokumen perencanaan sebagai pelaksanaan analisis, peningkatan kualitas Pengembangan informasi kebutuhan penyusunan dan evaluasi pembanguna perencanaan perencanaan yang acuan pembangunan pengkajian dan perencanaan, data/informasi dokumen perencanaan daerah dan komprehensif dan daerah yang perumusan kebijakan monitoring dan 2 Penyusunan dan analisis data informasi kesesuaian implementatif ditetapkan dengan strategis di bidang evaluasi program perencanaan pembangunan kawasan dengan Perbub/Perda perencanaan, pembangunan rawan bencana peraturan - RPJPD ada ada ada ada ada pengendalian, dan perundangan - RPJMD ada ada ada ada ada evaluasi pembangunan 2 Program Kerjasama 742,000,000 1 Penunjangan Sekber Kartamantul yang berlaku - RKPD ada ada ada ada ada yang bersifat lintas Pembangunan 2 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Daerah - Renstra SKPD ada ada ada ada ada dimensi yang berkelanjutan untuk Desentralisasi - Renja SKPD ada ada ada ada ada Lanjutan 2 tahun terakhir - KUA PPAS ada ada ada ada ada Melibatkan seluruh Peningkatan peran - RTRW ada ada ada ada ada komponen pelaku serta dan keterlibatan 3 Program Perencanaan 150,000,000 1 Koordinasi penetapan rencana pembangunan dalam masyarakat dalam Pengembangan Wilayah Pengembangan Wilayah Strategis dan 2 Frekuensi kali 3 3 3 3 4 proses perencanaan, proses perencanaan, Strategis dan cepat cepat tumbuh penyelenggaraan pengendalian dan pengendalian dan tumbuh 2 Penyusunan perencanaan forum perencanaan evaluasi pembangunan evaluasi pembangunan Pengembangan Wilayah Strategis dan interaktif dan daerah daerah cepat tumbuh penjaringan aspirasi masyarakat 4 Program peningkatan 373,000,000 1 peningkatan kemampuan teknis aparat kapasitas perencana 3 prosentase % 43 43 46 46 46 kelembagaan 2 Sosialisasi kebijakan perencanaan keterlibatan perencanaan pembangunan daerah masyarakat dalam pembangunan daerah proses perencanaan pembangunan 5 Program perencanaan 6,747,000,000 1 Pengembangan partisipasi masyarakat - keterlibatan pembangunan daerah dalam perumusan program dan kebijakan perempuan layanan publik - keterlibatan laki-laki 2 Penyusunan RPJPD 3 Penyelenggaraan musrenbang RPJPD 4 Penyusunan rancangan RPJMD 5 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD 4 Prosentase % 80 80 85 85 90 6 Penyusunan RKPD program/kegiatan 7 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Renja SKPD yang 8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan diakomodir dalam pelaksanaan capaian sasaran program RKPD 9 Penyusunan KUA dan PPAS 10 Perencanaan dan Monitoring DAK 5 Prosentase % 100 100 100 100 100 11 Perencanaan dan Monitoring Dana pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi program/kegiatan 12 Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD yang tepat waktu dan 13 Penyusunan Analisis Dampak tepat sasaran Kependudukan 14 Kajian pagu indikatif SKPD 15 Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan 16 Penyusunan efektivitas anggaran SKPD 17 Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan rehab/rekon pasca merapi 18 Kajian pagu indikatif kewilayahn 2 Terwujudnya 1 Adanya hasil kajian ada/tidak ada ada ada ada ada Meningkatkan kualitas Peningkatan 1 Perencanaan 2,523,000,000 1 Penyusunan masterplan pembangunan konsistensi antara perencanaan kajian sebagai bahan sinkronisasi dan pembangunan ekonomi daerah MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAPPEDA KAB. SLEMAN TAHUN 2011-2015 INDIKATOR URAIAN KEBIJAKAN TARGET NO TUJUAN PROGRAM Satuan TARGET PAGU INDIKATIF (Rp.) 2 5 6 STRATEGI INDIKATOR SASARAN URAIAN URAIAN 17 15 KEGIATAN 1

description

matrik

Transcript of Matrik Misi 1

VISI Mewujudkan perencanaan Pembangunan daerah yang berkualitas, partisipatif, dan visionerMISI KESATU:Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif2011 2012 2013 2014 20151 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 161 Meningkatkan kualitas Kelengkapan 90% 1 Tersedianya 1 Adanya dokumen ada/tidak Meningkatkan Mendorong 1 Program 100,000,000 1 Penyusunan dan pengumpulan dataperencanaan, pengendalian dokumen dokumen perencanaan sebagai pelaksanaan analisis, peningkatan kualitas Pengembangan informasi kebutuhan penyusunandan evaluasi pembangunan perencanaan perencanaan yang acuan pembangunan pengkajian dan perencanaan, data/informasi dokumen perencanaandaerah dan komprehensif dan daerah yang perumusan kebijakan monitoring dan 2 Penyusunan dan analisis data informasikesesuaian implementatif ditetapkan dengan strategis di bidang evaluasi program perencanaan pembangunan kawasandengan Perbub/Perda perencanaan, pembangunan rawan bencanaperaturan - RPJPD ada ada ada ada ada pengendalian, danperundangan - RPJMD ada ada ada ada ada evaluasi pembangunan 2 Program Kerjasama 742,000,000 1 Penunjangan Sekber Kartamantulyang berlaku - RKPD ada ada ada ada ada yang bersifat lintas Pembangunan 2 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Daerah- Renstra SKPD ada ada ada ada ada dimensi yang berkelanjutan untuk Desentralisasi- Renja SKPD ada ada ada ada ada Lanjutan 2 tahun terakhir- KUA PPAS ada ada ada ada ada Melibatkan seluruh Peningkatan peran- RTRW ada ada ada ada ada komponen pelaku serta dan keterlibatan 3 Program Perencanaan 150,000,0001 Koordinasi penetapan rencanapembangunan dalam masyarakat dalam Pengembangan Wilayah Pengembangan Wilayah Strategis dan2 Frekuensi kali 3 3 3 3 4 proses perencanaan, proses perencanaan, Strategis dan cepat cepat tumbuhpenyelenggaraan pengendalian dan pengendalian dan tumbuh 2 Penyusunan perencanaanforum perencanaan evaluasi pembangunan evaluasi pembangunan Pengembangan Wilayah Strategis daninteraktif dan daerah daerah cepat tumbuhpenjaringan aspirasimasyarakat 4 Program peningkatan 373,000,000 1 peningkatan kemampuan teknis aparatkapasitas perencana3 prosentase % 43 43 46 46 46 kelembagaan 2 Sosialisasi kebijakan perencanaanketerlibatan perencanaan pembangunan daerahmasyarakat dalam pembangunan daerahproses perencanaanpembangunan 5 Programperencanaan 6,747,000,000 1 Pengembangan partisipasi masyarakat- keterlibatan pembangunan daerah dalam perumusan program dan kebijakanperempuan layanan publik- keterlibatan laki-laki 2 Penyusunan RPJPD3 Penyelenggaraan musrenbang RPJPD4 Penyusunan rancangan RPJMD5 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD4 Prosentase % 80 80 85 85 90 6 Penyusunan RKPDprogram/kegiatan 7 Penyelenggaraan musrenbang RKPDRenja SKPD yang 8 Monitoring, evaluasi dan pelaporandiakomodir dalam pelaksanaan capaian sasaran programRKPD 9 Penyusunan KUA dan PPAS10 Perencanaan dan Monitoring DAK5 Prosentase % 100 100 100 100 100 11 Perencanaan dan Monitoring Danapelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasiprogram/kegiatan 12 Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPDyang tepat waktu dan 13 Penyusunan Analisis Dampaktepat sasaran Kependudukan14 Kajian pagu indikatif SKPD15 Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan16 Penyusunan efektivitas anggaran SKPD17 Monitoring dan evaluasi program dankegiatan rehab/rekon pasca merapi18 Kajian pagu indikatif kewilayahn2 Terwujudnya 1 Adanya hasil kajian ada/tidak ada ada ada ada ada Meningkatkan kualitas Peningkatan 1 Perencanaan 2,523,000,000 1 Penyusunan masterplan pembangunankonsistensi antara perencanaan kajian sebagai bahan sinkronisasi dan pembangunan ekonomi daerahMATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAPPEDA KAB. SLEMAN TAHUN 2011-2015INDIKATORURAIANKEBIJAKANTARGETNOTUJUANPROGRAMSatuan TARGETPAGU INDIKATIF (Rp.)2 5 6STRATEGIINDIKATORSASARANURAIANURAIAN17 15KEGIATAN11 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 2 5 6 17 15dokumen pembangunan perencanaan sinergisme hasil kajian ekonomi 2 Penyusunan indikator ekonomi daerahperencanaan, yang bersifat pembangunan terhadap perencanaan 3 Penyusunan perencanaanpenganggaran dan sektoral/bidang pembangunan daerah pengembangan ekonomi masyarakatpelaksanaan 4 Penyusunan rencana pengembangankawasan sentra produksi pertanian dilereng merapi bagian selatan5 Fasilitasi kajian ekonomi pasca erupsimerapi6 Penyusunan rencana pembangunanSDM di kawasan bencana Merapi2 Perencanaan sosial 697,000,000 1 Koordinasi penyusunan masterplanbudaya pendidikan2 Koordinasi penyusunan masterplankesehatan3 Penyusunan rencana dan strategipengembangan kecamatan sebagai pusatkebudayaan3 Perencanaan prasarana 800,000,000 1 Koordinasi penyusunan masterplanwilayah dan sumber prasarana perhubungan daerahdaya alam 2 Koordinasi penyusunan masterplanpengendalian sumber daya alam danlingkungan hidup3 Penyusunan masterplan drainase4 Studi penataan jalur tambang4 Perencanaan 469,000,000 1 Koordinasi penyusunan profile daerahpembangunan daerah rawan bencanarawan bencana 2 Fasilitasi pemetaan kawasan rawanbencana Merapi3 Koordinasi penyusunan rencanarehabilitasi dan rekonstruksi4 Identifikasi kerusakan dan kerugian akibatbencana Merapi (DALA)5 Program pengembangan 621,000,000 1 Kerjasama pengelolaan persampahankinerja pengelolaanpersampahan6 Program penguatan 125,000,000 1 Fasilitasi Kabupaten layak anakkelembagaanpengarusutamaangender dan anak7 Program pengendalian 412,000,000 1 Peningkatan kelembagaan dan kebijakandan pengelolaan jaringan pengelolaan jaringan irigasiirigasi, rawa, dan jaringanlainnya8 Program pengembangan 223,000,000 1 Fasilitasi pokja sanitasikinerja pengelolaan airminum dan air limbah21 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 2 5 6 17 152 Cakupan rencana % luasan 65 70 86 91 100 1 Perencanaan tata ruang 4,012,000,000 1 Penyusunan rencana tata ruang wilayahrinci terhadap RTRW RDTR/luas 2 Penyusunan rencana detail tata ruangwilayah kawasan3 Penyusunan rencana teknis ruangkawasan4 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang RTRW5 Fasilitasi dan koordinasi rencana tataruang daerah6 Revisi rencana tata ruang7 Penyusunan RDTR kawasan perdesaan8 Penyusunan RDTR kawasan perkotaan9 Penyusunan master plan minapolitan3