LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/112_dinas...

91
5 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 147/KPTS/2017 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2018 RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2018 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada perubahan urusan pemerintah daerah, yang selanjutnya diikuti dengan perubahan susunan organisasi perangkat daerah. Sebagai tindaklanjut berlakunya undang-undang tersebut Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah. Setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut yang menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang secara efektif mulai berlaku pada tahun 2017. Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, dan untuk perencanaan tahunan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018. Pada penyusunan rencana kerja perangkat daerah tahun 2018 perlu dilakukan sinkronisasi dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tema Pembangunan Nasional dan DIY sebagai berikut a. Tema Pebangunan Nasional (RKP) Tahun 2018 “ Memacu Investasi dan Memantapkan pembangunan infrastruktur untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas “

Transcript of LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/112_dinas...

5

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 147/KPTS/2017

TENTANG PENGESAHAN RENCANA

KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2018

RENCANA KERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah berimplikasi pada perubahan urusan pemerintah

daerah, yang selanjutnya diikuti dengan perubahan susunan organisasi

perangkat daerah. Sebagai tindaklanjut berlakunya undang-undang tersebut

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan

Daerah. Setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Gunungkidul. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut yang

menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang

secara efektif mulai berlaku pada tahun 2017. Pada tahun 2016 Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan dokumen perencanaan

pembangunan jangka menengah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2016-2021, dan untuk perencanaan tahunan telah

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2017

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

Pada penyusunan rencana kerja perangkat daerah tahun 2018 perlu

dilakukan sinkronisasi dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dan

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tema Pembangunan Nasional dan

DIY sebagai berikut

a. Tema Pebangunan Nasional (RKP) Tahun 2018 “ Memacu Investasi dan

Memantapkan pembangunan infrastruktur untuk percepatan

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas “

6

b. Tema Pembangunan DIY (RKPD DIY ) tahun 2018

“ Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur, untuk

menopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang

berkeadilan “

Sebagai basis pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian

didukung sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudaya dan berintegritas

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 disusun

menyesuaikan dengan tema, “ Prioritas, dan sasaran pembangunan daerah

tahun 2018. Dalam hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Lingkungan Hidup mengacu pada prioritas ketahanan pangan, lingkungan

hidup dan pengelolaan bencana dengan sasaran daerah kualitas lingkungan

hidup meningkat. Renja ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan

kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan

yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi terhadap permasalahan yang

dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika

perkembangan lingkungan strategis, serta mengacu pada kemampuan

keuangan daerah, sehingga program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan

dapat berdayaguna dan berhasil guna serta tepat sasaran.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala

Daerah, rancangan Rencana Kerja (Renja) PD harus segera ditetapkan.

Rencana Kerja PD (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode

1 (satu) tahun yang berisi rencana program dan kegiatan yang disertai

pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Proses

penyusunan Renja PD dilakukan melalui tahapan-tahapan yang meliputi:

persiapan penyusunan Renja PD, penyusunan rancangan Renja PD,

pelaksanaan forum PD, dan penetapan Renja PD.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018

dilaksanakan dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2005 – 2025, serta memperhatikan RPJMN dan RPJMD DIY, mengingat

Kepala Daerah terpilih telah ditetapkan maka Rencana Kerja ini telah

disinkronkan dengan Visi Misi Kepala Daerah Terpilih. Selanjutnya sesuai

dengan tahapan-tahapan tersebut, dengan melibatkan para pemangku

kepentingan (stakeholders) yang ada. Secara rinci proses penyusunan Rencana

Kerja disusun dengan proses sebagai berikut:

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kepala

Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai

dengan tugas dan fungsinya. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja

memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai

7

sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka

anggaran yang ditentukan. Renja PD disusun mengacu pada Rencana

Strategis ( Renstra ) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta hasil

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk

memecahkan masalah yang dihadapi dengan memperhatikan usulan program

dan kegiatan masyarakat.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hdiup Tahun 2018

merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan

dalam penyusunan RAPBD dan dasar pelaksanaan kegiatan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Dinas Lingkungan

Hidup memuat sasaran-sasaran yang akan dicapai arah, kebijakan, program

dan kegiatan pembangunan dan kebutuhan pendanaan. Dengan disusunnya

Renja ini diharapkan memudahkan dalam pengukuran kinerja Tahun 2018.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2018 ini didasarkan pada

peraturan dan perundang–undangan yang ada agar mulai dari perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi bisa sesuai dengan peraturan di

tingkat pusat maupun daerah. Adapun dasar hukum untuk menyusun

Rencana Kerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2017;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanan

Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rancangan Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2005-2025;

8

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembnagunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Urusan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah

untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan

pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

b) Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah

sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah dalam

menyusun Renja Kerja ( Renja) dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan hukum

1.3 Maksud dan tujuan

1.4 Sistematika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup

2.2 Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas LH

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

9

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Capaian

Renstra

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018 mengacu pada

pencapaian indikator sasaran program yang tertuang dalam Renstra Kantor

Pengendalian Dampak Lingkungan Tahun 2016-2021 maupun dalam RPJMD

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Gunungkidul, Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan

mengalami perubahan numenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup,

struktur organisasi, program, kegiatan berubah secara otomatis anggaran

juga bertambah, dalam struktur baru Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari

Sekretariat Dinas, 3 Bidang , 6 Seksi , 1 UPT . Dinas LH mendapat limpahan

tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kehutanan untuk UPT

Kebersihan yang semula di Dinas Pekerjaan Umum masuk ke Dinas

Lingkungan Hidup menjadi 1 ( satu ) UPT yaitu UPT Pengelolaan Sampah

dan Pertamanan . Di samping itu juga mendapat limpahan dari Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Kegiatan Penyelenggaraan Ruang Terbuka

Hijau.

Sesuai dengan hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas

Lingkungan Hidup Tahun 2017 sebagaimana termuat dalam dokumen

Rencana Strategis Kapedal 2010-2015 terdapat 13 program 44 kegiatan yang

direncanakan akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renja

pada tahun 2018. Terkait dengan capaian target Renja Tahun 2018

sampai dengan Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

yang direncanakan.

Beberapa kegiatan yang didanai dari sumber dana APBD sampai dengan

semester I Tahun 2016 yang belum memenuhi target yang direncanakan

meliputi program/kegiatan :

Pada Kegiatan :

1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:

1) Penyediaan jasa surat menyurat (36,66)

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

(83,57%)

3) Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional (90,95 % )

10

4) Belanja cetak dan penggaandaan (99,15 %)

5) Belanja peralatan dan perlengkapan kantor ( 99,72)

6) Penyediaan makanan dan minuman (99,27)

7) Rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah (89,87)

8) Penyediaan jasa tenaga administrasi perkantoran (92,09)

1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor (99,86)

1.3 Program Peningkatan Pengembangan Sumberdaya Aparatur :

Pendidikan dan pelatihan formal (69,02)

1.4 Program Peningaktan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan :

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar relisasi

kinerja (98,84)

2) Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ (98,87)

1.5 ProgramPeningkatan Kualitas Perencanaan :

Monitoring evaluasi dan pengendalian program SKPD (99,67)

1.6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan :

Peningkatan peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan

Persampahan (99,09)

1.7 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH :

1) Pemantauan kualitas Lingkungan (99,02)

1) Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang LH.(98,63)

2) Pembinaan Prokasih/ Suparkasih (99,18)

3) Koordinasi Penyusunan AMDAL (98,67)

4) Peningkatan Peran Masy. Dalm Pengendalian LH.(98,82)

5) Penyusunan Rekomendasi Penerbitan Ijin gangguan (99,46)

1.8 ProgramPerlindungan dan Konservasi SDA :

1) Pantai Laut Lestari (99,31)

2) Pengelolaan Keanekaragaman hayati dan Ekosistem (96,77)

3) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan

Konservasi SDA.(99,22)

1.9 Program Peningkatan Pengendalian Polusi :

Pembangunan tempat Pembuangan Benda Padat/ Cair yang

Menimbulkan Polusi (99,82)

1.10 Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH) :

1) Penataan RTH (98,60)

2) Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH ( 83,83)

2. Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja

yang direncanakan :

11

2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:

1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor (100 %)

2) Penyediaan Alat Tulis Kantor (100 % )

3) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan (100 %)

4) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor (100 %)

5) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (100 %)

6) Penyediaan barang Bacaan dan peraturan perundang-

undanga (100 %)

2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:

1) Pengadaan mebelair (100 %)

2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional (100 %)

2.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur :

Penatalaksanaan Kepegawaian OPD (100 %)

2.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja & Keuangan :

1) Penyusunan Pelaporan keuangan Semesteran ( 100 %)

2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (100 %)

2.5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

1) Peneglolaan data dan system Informasi SKPD (100 % )

2) Evaluasi dan Pelaporan SPM SKPD (100 %)

1.7 Program Peningkata Kualitas Perencanaan :

1) Penyusunan dan Evaluasi Rensta SKPD (100 %)

2) Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD (100 %))

3) Penyelenggaran Forum Gabunga SKPD (100 %)

1.8 Progarm Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH :

1) Pembinaan dan Penyiapan penilaian Kota Sehat/ Adipura

(100 %)

2) Pebinan dan Penyiapan Penilaian langit Biru (100 %)

1.9 Program Peningkata kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH :

Penyusunan Data SDA dan NSDH daerah (100 %).

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran

dan hasil yang direncanakan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup

Tahun 2016 tidak ada yang melebihi target kinerja keluaran

12

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau

melebihi target kinerja program dan kegiatan

Penyebab belum tercapainya dan terpenuhinya target kinerja program

dan kegiatan karena adanya pembayaran berdasarkan rekening

penggunaan perbulannya contohnya rekening air, listrik dan

telepun,sedangkan rekening lainnya karena adanya perbedaan harga

antara toko yang satu dengan yang lain harga tidak sama padahal

barangnya sama. sedangkan untuk kegiatan jasa surat menyurat karena

sekarang sudah masuk jaman teknologi sehingga untuk pengiriman

surat banyak yang dikirim melalui email.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

yang masih rendah adalah menunjukkan Kinerja Dinas Lingkungan

Hidup yang kurang maksimal dan dukungan anggaran yang masih

kurang sehingga perlu dilakukan terobosan kegiatan yang tidak hanya

mengandalkan APBD.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah fokus

pada target capaian kinerja yang telah dibuat dan mencari terobosan

dana agar tidak hanya mengandalkan APBD saja.

Gambaran secara lengkap atas capaian Renja Tahun 2016

sebagaimana tertuang dalam tabel 2.1

5

Tab

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Target capaian kinerja

Renstra PD Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun

2016 (tahun lalu/ n-2)

Target program / kegiatan

Renja SKPD tahun

berjalan n-1 tahun 2017)

Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renja PD s/d tahun 2017

(tahun berjalan/ n-1)

Catatan

Target Realisasi Tingkat

realisasi (%) Realisasi Capaian

Tingkat capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9=(5+7+9) 10=(9/4)*100 11

1 08 05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Outcome:

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 08 05 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Output: Jumlah surat yang dikirim 100 100 37 37 100 37 37

1 08 05 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Output: Jumlah sarana jasa telepon, listrik,air dan internet

100 100 84 84 100 84 84

1 08 05 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Output Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya

100 100 91 91 100 91 91

1 08 05 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Output: Tersedianya tenaga pengelola administrasi keuangan

100 100 100 100 100 100 100 DPA tahun 2017 Masuk di Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ

1 08 05 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Output: Jumlah peralatan kerja terfasilitasi

100 100 100 100 100 100 100

1 08 05 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Output: Jumlah alat tulis 100 100 100 100 100 100 100

6

1 08 05 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Output: Jumlah barang cetakan dan fotocopy

100 100 99 99 100 99 99

1 08 05 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor

Output: komponen listrik tersedia 100 100 100 100 100 100 100

1 08 05 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja

Output: Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

100 100 100 100 100 100 100

1 08 05 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Output: Jumlah bahan dan peralatan kebersihan

100 100 100 100 100 100 100

1 08 05 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Output: Jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar

100 100 100 100 100 100 100

1 08 05 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Output: Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan jamuan tamu

100 100 99 99 100 99 99

1 08 05 01 18 Rapat-rapat Koordinasi Dalam dan ke Luar Daerah

Output: jumlah rapat, konsultasi dan koordinasi

100 100 90 90 100 90 90

2 08 05 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi /Tehnik Perkantoran

Output: jumlah tenaga tenaga administrasi/tehnik perkantoran yang tersedia

100 100 100 100 100 100 100 Karena kebutuhan mendesak dan SDM Kapedal terbatas

1 08 05 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Outcome Terjaganya kelangsungan fungsi sarana dan prasarana kantor

-

08 Pengadaan Mebelair output: Jumlah dan jenis mebelair yang tersedia

100 100 100 100 100 100 100 Karena kebutuhan mendesak untuk penyimpanan arsip

1 08 05 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output: Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor serta terpeliharanya taman

100 100 100 100 100 100 100

1 08 05 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Output: Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

100 100 100 100 100 100 100

1 08 05 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Outcome Penilaian Prestasi Kerja PNS

7

1 08 05 03 02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD

Output: Jumlah ASN yang terfasilitasi 100 100 100 100 100 100 100

1 08 05 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Output: Terlaksananya pembelian seragam batik bagi karyawan

100 100 100 100 100 100 100

1 08 05 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Outcome Persentase PNS yang memiliki kompentensi sesuai bidang tugasnya

1 08 05 04 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Output: Jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat

100 100 69 69 100 69 69

1 08 05 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Outcome Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang disusun dan tepat waktu

1 08 05 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Output: Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja (LAKIP) Kapedal Kabupaten Gunungkidul

100 100 99 99 100 99 99

1 08 05 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Output: Tersusunnya laporan realisasi semester I dan prognosis keuangan

100 100 100 100 100 100 100

1 08 05 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Output: Tersusunnya laporan realisasi semester I dan prognosis keuangan

100 100 100 100 100 100 100

1 08 05 06 05 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ

Output: Tersusunnya laporan bulanan, asset, surat pertanggungjawaban SPD (pendapatan dan SPJ Belanja)

100 100 99 99 100 99 99

1 08 05 09 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Outcome:

Nilai Indeks Kepuasan masyarakat SKPD

1 08 05 09 01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD

Output: - Terlaksananya pameran dalam rangka hari jadi Kab.Gunungkidul

100 100 100 100 100 100 100

- Tersusunnya profil data SKPD 100 100 100 100 100 100 100

8

1 08 05 09 03 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Output: - Tersusunnya Rencana Kerja SKPD, Rencana Kegiatan Anggaran serta Perubahan Anggaran SKPD dan perubahan RENJA SKPD

100 100 100 100 100 100 100

1 08 05 09 05 Monitoring, evaluasi dan pengendalian program kegiatan SKPD

Output: Termonitornya dan terevaluasinya program dan kegiatan SKPD

100 100 100 100 100 100 100

06 Penyelenggaraan Forum SKPD

Output : Terselenggaranya forum SKPD Bidang LH

100 100 100 100 100 100 100

16 Penyusunan SOP Output : Terlaksananya evaluasi dan pengembangan SOP SKPD

0 - - - - - 0

17 Penyusunan IKM SKPD Output : Terselenggaranya pengukuran IKM

77,34 77,34 77,34 100 78,20 76 98,89

1 08 05 09 18 Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD

Output: - Laporan Capaian Kinerja SPM Bidang LH

100 100 100 100 100 100 100,00

- Laporan evaluasi PM bidang LH 0 - - - - - 0

- SK Penetapan kerusakan tanah akibat produksi biomasa

0 - - - - - 0

1 08 05 09 22 Pengendalian Internal SKPD Output: Terlaksananya Penyusunan SPIP dan terbentuknya satgas SPIP SKPD

100 100 100 100 100 100 100,00

1 08 05 07 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Outcome Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang disusun dan tepat waktu

1 08 05 07 01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis

Output: Dokumen Renstra dan evaluasi Renstra

100 100 100 100 100 100 100,00

1 08 05 07 02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD

Output: Dokumen Renja dan Evaluasi RKA, DPA

100 100 100 100 100 100 100,00

1 08 05 07 03 Penyelenggaraan Forum SKPD

Output: dokumen hasil pelaksanaan forum SKPD

100 100 100 100 100 100 100,00

9

1 08 05 07 04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program

Output dokumen hasil monev dan pengendalian

100 100 100 100 100 100 100,00

1 08 05 15 Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan

Outcome Persentase penanganan sampah oleh masyarakat

1 08 05 15

02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Output : - Jumlah peserta lulus/menyelesaikan sosialisasi jumlah peserta mendapat bantuan tempat sampah

100 100 100 100 100 100 100,00

- Jumlah kelompok pengelola sampah baru

100 100 100 100 100 100 100,00

- Jumlah padukuhan yang melaksanakan pengelolaan sampah mandiri

100 100 100 100 100 100 100,00

- Jumlah tempat/tong sampah yang terpelihara

100 100 100 100 100 100 100

- Pelaksanaan peringatan hari peduli sampah

100 100 100 100 100 100 100

- Jumlah tempat sampah tepilah 100 100 100 100 100 100 100

1 08 05 15

11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Output: a. Terselenggaranya bimtek pembuatan kerajinan dari sampah organik bagi warga

100 100 100 100 100 100 100

b. Terselenggaranya bimtek pembuatan kerajinan dari sampah organik bagi tenaga pendidik

100 100 100 100 100 100 100

c. Terselenggaranya bimtek pengelolaan sampah

100 100 100 100 100 100 100

10

d. Terselenggaranya sosialisasi bank sampah

100 100 100 100 100 100 100

e. Terselenggaranya workshop jejaring sampah

100 100 100 100 100 100 100

f. Terlaksananya partisipasi dalam pameran hari jadi peduli sampah

100 100 100 100 100 100 100

g. Tersedianya tong sampah terpilah

100 100 100 100 100 100 100

h. Tersedianya tas sampah terpilah

100 100 100 100 100 100 100

i. Tersedianya timbangan untuk kegiatan bank sampah

100 100 100 100 100 100 100

j. Tersedianya ATK untuk kegiatan bank sampah

100 100 100 100 100 100 100

k. Tersedianya rumah bank sampah

100 100 100 100 100 100 100

l. Tersedianya komposter 100 100 100 100 100 100 100

m. Tersedianya alat pemilah sampah untuk mendukung Adipura

100 100 100 100 100 100 100

n. Tersedianya sepeda motor roda 3

100 100 100 100 100 100 100

0. Tersedianya tempat sampah terpilah

100 100 100 100 100 100 100

p. Terlaksananya revitalisasi TPS di Pasar Argosari

100 100 100 100 100 100 100

11

1 08 05 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Outcome:

Persentase perusahaan yang taat terhadap peraturan

1 08 05 16

01 Kegiatan Pembinaan dan Penyiapan Kota Sehat/Adipura

Output: - Jumlah dokumen kelengkapan Adipura yang disusun

100 100 100 100 100 100 100

-Jumlah desa yang mendapatkan sosialisasi program Adipura

100 100 100 100 100 100 100

- Frekuensi dan jumlah dokumen laporan hasil monitoring kebersihan

100 100 100 100 100 100 100

- Jumlah tanaman penghijauan yang ditanam di lingkungan kota

100 100 100 100 100 100 100

- Terkoordinasinya program Adipura

100 100 100 100 100 100 100

- Tersosialisasinya program Adipura

100 100 100 100 100 100 100

- Terlaksananya pembangunan taman di titik pantau Adipura

100 100 100 100 100 100 100

- Terlaksananya taman di komplek Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul

100 100 100 100 100 100 100

- Terlaksananya pemeliharaan pergola, penggantian pot dan bibit tanaman

100 100 100 100 100 100 100

- Tersedianya upah tanam 100 100 100 100 100 100 100

1 08 05 16

02 Kegiatan Pembinaan dan Penyiapan Penilaian Langit Biru

Output: - Sosialisasi/sarasehan 100 100 100 100 100 100 100

- Jumlah kendaraan bermotor yang diuji petik emisi

100 100 100 100 100 100 100

12

- Dokumen laporan hasil pemantauan kadar CO2

100 100 100 100 100 100 100

- Terlaksananya sosialisasi/sarasehan

100 100 100 100 100 100 100

- Terlaksananya uji petik emisi kendaraan bermotor

100 100 100 100 100 100 100

- Terlaksananya inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK)

100 100 100 100 100 100 100

- Terlaksananya penghijauan kota dengan media pergola

100 100 100 100 100 100 100

- Terlaksananya pembangunan taman di titik nol ( depan alun-alun Wonosari)

100 100 100 100 100 100 100

- Tersedianya lampu taman dan bangku taman

100 100 100 100 100 100 100

- Terlaksananya pembangunan taman di pintu gerbang Kab.Gunungkidul wilayah utara dan timur

100 100 100 100 100 100 100

- Terlaksananya pengecatan pagar dan pemeliharaan lampu di titik nol

100 100 100 100 100 100 100

- Pemasangan keramik di titik nol dan pemasangan batu alam

100 100 100 100 100 100 100

- Pemasangan tiang lampu dan instalasinya

100 100 100 100 100 100 100

1 08 05 16

03 Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan

Output: - Pengujian kualitas air (air sungai, sumber air, air laut )

100 100 100 100 100 100 100

- Pengujian kualitas udara ambien 100 100 100 100 100 100 100

13

- Pengujian kualitas tanah 100 100 100 100 100 100 100

- Jumlah buku laporan hasil pemantauan kualitas lingkungan

100 100 100 100 100 100 100

- Jumlah peralatan laboratorium ( spekfotometer) yang disediakan

100 100 100 100 100 100 100

- Bahan kimia yang disediakan 100 100 100 100 100 100 100

- Pembelian bahan kimia 100 100 100 100 100 100 100

- Rak bahan kimia 100 100 100 100 100 100 100

16

04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Output: - Jumlah kegiatan usaha yang diawasi

100 100 100 100 100 100 100

- Jumlah kasus yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100

- Frekuensi dan jumlah peserta sosialisasi kebijakan bidang LH

100 100 100 100 100 100 100

- Jumlah sampel limbah dan emisi cerobong yang diuji

100 100 100 100 100 100 100

16

05 Pembinaan Pengelolaan Prokasih/Superkasih

Output: - Jumlah kelompok pemerhati kali/ yang aktif

100 100 100 100 100 100 100

- Jumlah gerakan kebersihan kali 100 100 100 100 100 100 100

- Luas taman yang dibangun di taman Pancuran

100 100 100 100 100 100 100

10 Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih

Output: - Sarasehan/obrolan pinggir kali 100 100 100 100 100 100 100

- Gerakan kebersihan kali 100 100 100 100 100 100 100

- Pembangunan taman hijau di pinggir sungai (DAK)

100 100 100 100 100 100 100

14

16

06 Koodinasi Penyusunan AMDAL

Output: - Jumlah lokasi usaha wajib AMDAL, UKL-UPL yang ditinjau

100 100 100 100 100 100 100

13 - Frekuensi Rakernas AMDAL 100 100 100 100 100 100 100

- Jumlah dokumen Amdal/UKL-UPL yang dibahas/diperiksa

100 100 100 100 100 100 100

- Terlaksananya orientasi kerja tentang ijin lingkungan

100 100 100 100 100 100 100

1 08 05 16

07 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Output: - Jumlah sekolah yang dibina dan dievaluasi dalam pengendalian lingkungan hidup

100 100 100 100 100 100 100

14 - Jumlah sekolah didampingi dalam lomba sekolah SBLH Tk.DIY dan Nasional

100 100 100 100 100 100 100

- Jumlah Pondok Pesantren berwawasan lingkungan yang dibina

100 100 100 100 100 100 100

- Terdidiknya siswa SD,SLTP,SLTA dalam pengendalian pencemaran

100 100 100 100 100 100 100

- Tersosialisasinya program sekolah Adiwiyata/SBLH

100 100 100 100 100 100 100

- Terlaksananya Evaluasi SLBH dan Adiwiyata

100 100 100 100 100 100 100

- Pendampingan lomba SLBH Tk.Provinsi dan Adiwiyata Nasional

100 100 100 100 100 100 100

- Pelatihan penyusunan evaluasi diri sekolah (EDS)

100 100 100 100 100 100 100

- Pelatihan penyusunan kajian lingkungan hidup

100 100 100 100 100 100 100

15

- Pondok pesantren berwawasan LH

100 100 100 100 100 100 100

1 08 05 16

08 Fasilitasi Perijinan Ijin Gangguan

Output: - Jumlah rekomendasi ijin gangguan yang diterbitkan

100 100 100 100 100 100 100

19 - Peninjauan lokasi bagi para pengusaha yang mencari izin gangguan

100 100 100 100 100 100 100

- Tersusunnya rekomendasi izin gangguan bagi para pencari izin usaha

100 100 100 100 100 100 100

- Penagihan retribusi piutang ijin gangguan/HO

100 100 100 100 100 100 100

1 08 05 17 Program Perlindungan & Konservasi SDA

Outcome Luasan lahan yang terkonservasi

1 08 05 17 01 Pantai dan Laut Lestari Output: - Jumlah kelompok/orang yang dibina

100 100 100 100 100 100 100

- Jumlah Lomba pantai bersih 100 100 100 100 100 100 100

1 08 05 17 02 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

Output: - Jumlah peserta sosialisasi keanekaragaman hayati

100 100 100 100 100 100 100

10 - Jumlah pendampingan kelompok/masyarakat

100 100 100 100 100 100 100

- Jumlah bibit tanaman disediakan

100 100 100 100 100 100 100

- Jumlah tanaman konservasi yang dikembangkan dan panjang jalan setapak yang dibangun

100 100 100 100 100 100 100

- Jumlah dan jenis fasilitas kelompok konservasi serta pembangunan gazebo dan posko pemantauan

100 100 100 100 100 100 100

16

- Terlaksananya pembangunan taman kehati

100 100 100 100 100 100 100

1 08 08 17 14 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

Output: - Terlaksananya lomba lingkungan hidup (Kalpataru)

100 100 100 100 100 100 100

03 - Terlaksananya sarasehan lingkungan hidup

100 100 100 100 100 100 100

- Terlaksananya pembinaan peserta lomba

100 100 100 100 100 100 100

- Jumlah pohon yang ditanam di taman BNI ( DAK)

100 100 100 100 100 100 100

- Panjang sungai yang direstorasi 100 100 100 100 100 100 100

1 08 05 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Outcome:

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

1 08 05 18 07 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

Output: - Tersusunnya Program Menuju Indonesia Hijau (MIH)

100 100 100 100 100 100 100

- Tersosialisasinya program kampung hijau

100 100 100 100 100 100 100

- Terlaksananya pengembangan taman hijau di terminal Wonosari

100 100 100 100 100 100 100

- Terlaksananya pembuatan sumur resapan (DAK)

100 100 100 100 100 100 100

- Terlaksananya pembangunan taman hijau lingkungan pemda Kabupaten Gunungkidul

100 100 100 100 100 100 100

- Terlaksananya pengembangan taman Slumprit,Patuk

100 100 100 100 100 100 100

17

- Terlaksananya pengembangan taman di gapura Patuk

100 100 100 100 100 100 100

- Penghijauan di rest area siyono 100 100 100 100 100 100 100

- Pembangunan taman di kuncung depan Pemda

100 100 100 100 100 100 100

1 08 05 19 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Outcome:

Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumbedaya alam

1 08 05 19 01 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Outcome Persentase ketersediaan data informasi kualitas lingkungan hidup

100 100 100 100 100 100 100

1 08 05 19 03 Penyusunan Data Sumber Daya Alam dan Neraca Sumber Daya Hutan Daerah

Output: - Jumlah dokumen laporan dan basis data SLHD

100 100 100 100 100 100 100

- Jumlah peserta workshop SLHD 100 100 100 100 100 100 100

- Tersusunnya dokumen KLHS untuk RPJMD 2016-2021

100 100 100 100 100 100 100

- Terselenggaranya workshop KLHS

100 100 100 100 100 100 100

1 08 05 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Outcome Tingkat Kualitas Udara dan Air

1 08 05 20 04 Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi

Output: - Jumlah Instalasi biogas yang dibangun di lingkungan TPA

100 100 100 100 100 100 100

- Terbangunnya percontohan IPAL Komunal untuk UKM (DAK)

100 100 100 100 100 100 100

1 08 05 20 Program : Pengelolaan RTH Outcome Persentase luasan RTH

1 08 05 20

01 Penataan RTH Output: - Jumlah RTH yang dikembangkan dan dipelihara

100 98 98 100 98 98 98

18

- Luasan taman yang dipelihara dan lampu taman yang diganti

100 98 98 100 98 98 98

- Fasilitasi Forum RTH 100 98 98 100 98 98 98

- Luasan taman yang dibangun dan pemasangan lampu taman

100 98 98 100 98 98 98

- Jumlah penambahan lampu dan asesories

100 98 98 100 98 98 98

- Luas pengembangan taman hijau di terminal wonosari

100 98 98 100 98 98 98

- Jumlah penambahan lampu dan asesories taman di alun-alun Wonosari

100 98 98 100 98 98 98

- Luas taman hijau di lokasi patung sapi kepek yang dibangun

100 98 98 100 98 98 98

- Jumlah petugas harian tenaga perawatan RTH

100 98 98 100 98 98 98

- Jumlah gazebo yang terbangun 100 98 98 100 98 98 98

- Jumlah lampu yang terpasang 100 98 98 100 98 98 98

- Luas sirkuit skate board yang terbangun

100 98 98 100 98 98 98

- Luas taman yang dibangun di depan pemda

100 98 98 100 98 98 98

1 08 05 20 02 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

Output: Frekuensi evaluasi dan julah desa yang dibina dan dievaluasi dalam rangka lomba kampung hijau

100 84 84 100 84 84 84

22

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Dalam rangka mendukung dan mencapai tujuan sasaran daerah

Kabupaten Gunungkidul ditetapkan beberapa strategi dan kebijakan yang

merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman pelaksanaan

program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan

merupakan alat untuk mencapai kinerja pelayanan sesuai tupoksi yang

dimandatkan ke Dinas Lingkungan Hidup

Adapun capaian kinerja pelayanan DLH berdasarkan indikator

kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM)

maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2007 serta indikator kinerja RPJP Kabupaten Gunungkidul Tahun

2005 – 2025 yang menggambarkan pencapaian Renstra Dinas Lingkungan

Hidup

Tolok ukur dan indikator kinerja SPM mengacu pada Peraturan

Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan

Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan

Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota. Menurut peraturan tersebut ada 4 jenis pelayanan

dasar yang harus dilaksanakan Kabupaten/Kota yaitu :

1. Pencegahan pencemaran air dengan indikatornya adalah jumlah usaha

dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis

pencegahan pencemaran air yang merupakan hasil pembagian dari

jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan

administratif dan teknis pencegahan pecemaran air dengan jumlah

usaha dan / atau kegiatan yang diawasi dikalikan 100%.

2. Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak dengan

indikatornya adalah jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak

bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis

pengendalian pencemaran udara yang merupakan hasil pembagian

dari jumlah usaha dan / atau kegiatan sumber tidak bergerak yang

telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian

pencemaran udara dengan jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber

tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah diinventaris

dikalikan 100%.

3. Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk

produksi biomasa dengan indikatornya adalah prosentase luasan

23

lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan

dan diinformasikan status kerusakannya yang merupakan hasil

pembagian dari luasan lahan yang telah ditetapkan dan

diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk

produksi biomassa pada tahun berjalan dengan luasan lahan yang

diperuntukan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

dikalikan 100%.

4. Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan

indikatornya adalah prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat

adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

yang ditindaklanjuti yang merupakan hasil pembagian dari jumlah

pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dengan jumlah

pengaduan yang diterima instansi lingkungan hidup kabupaten/kota

dalam 1 tahun dikalikan 100%.

Tolok ukur dan indikator indikator kinerja IKK didasarkan pada

format IKK untuk kabupaten dalam tataran pelaksanaan kebijakan aspek

capaian kinerja urusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Otonomi

Daerah yang meliputi beberapa indikator berikut:

1. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal diukur dengan

perbandingan antara jumlah perusahaan wajib amdal yang telah

diawasi dibagi jumlah seluruh perusahaan wajib amdal dikalikan

100%.

2. Pengelolaan limbah B3 diukur dengan memperbandingkan antara

jumlah ijin yang dikeluarkan dibagi jumlah perusahaan yang wajib

memiliki ijin dikalikan 1000.

3. Pengelolaan limbah B3 yang diawasi diukur dengan

memperbandingkan antara jumlah pengawasan terhadap pengelolaan

B3 dibanding jumlah data kegiatan yang memiliki ijin dikalikan 1000.

4. Penegakan hukum lingkungan diukur dengan memperbandingkan

antara jumlah kasus lingkungan yang ditangani dibagi jumlah kasus

lingkungan yang harus ditangani dikalikan 1000.

5. Pengelolaan kualitas air (penetapan kelas air) diukur dengan

memperbandingkan antara pelaksanaan penetapan status mutu air

diukur dengan memperbandingkan antara jumlah sungai dan/atau

danau yang telah ditetapkan statusnya dibagi jumlah sungai dan/atau

danau dikalikan 1000. Pengendalian potensi sumber pencemaran air

diukur dengan memperbandingkan antara jumlah beban pencemaran

air yang telah dikendalikan dibagi jumlah beban pencemaran air yang

24

dihasilkan dikalikan 1000. sampling pemantauan kualitas air sungai

dan/atau danau secara berkala pada periode musim hujan dan

kemarau diukur dengan memperbandingkan antara jumlah titik

pengambilan sampling dibagi jumlah titik pemantauan rutin yang

ditetapkan dikalikan 1000.

Tolok ukur dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2010 – 2015 didasarkan pada perhitungan teknis yang sudah

berhasil dijangkau melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan DLH.

Selanjutnya hasil analisis terhadap kinerja pelayanan DLH dapat dilihat

pada tabel II.2 berikut:

22

Tabel II. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul

No

Kinerja

Pelayanan PD (

Sasaran PD

IKU, dan Non

IKU, SPM ,

IKK)

Indikator Angka/nilai

target

sampai

akhir

periode

Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi

Capaian Catatan

Analisis

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun

2015

Tahun

2016

semester I

Tahun

2016

Tahun

2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

INDIKATOR

KINERJA

UTAMA (IKU)

1

Persentase

perusahaan yang

taat terhadap

Peraturan

Perundang-

undangan

Lingkungan

Hidup

30% 22% 24% 26% 28% 30%

2

Persentase

kualitas

lingkungan hidup

yang tidak

tercemar

Udara = 95

% , 7

parameter

Air = 60 %,

14

parameter

Udara = 87% ,

7 parameter

Air = 52 %, 14

parameter

Udara = 89 %

, 7 parameter

Air = 54 %, 14

parameter

Udara =91 % ,

7 parameter

Air = 56 %, 14

parameter

Udara = 93 %

, 7 parameter

Air = 58 %, 14

parameter

Udara = 95 %

, 7 parameter

Air = 60 %, 14

parameter

3

Persentase

volume sampah

terkelola dengan

baik

20% 8% 11% 14% 17% 20%

4 Penurunan luasan

lahan kritis yang

terehabilitasi

7500 ha 7900 ha 7800 ha 7700 ha 7600 ha 7500 ha

keterangan : Luas lahan kritis adalah luas lahan kritis yang

direhabilitasi, selain di kawasan kehutanan dan kawasan

perkebunanan

5 Geosite yang

tertangani

6 1 2 3 4 6

22

22

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas LH.

Pelayanan yang diharapkan dan menjadi tuntutan pelayanan publik

oleh organisasi publik yaitu pemerintah lebih mengarah pada pemberian

layanan publik yang lebih profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan,

terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif (Widodo, 2001:75). Terkait dengan

hal tersebut maka tingkat kinerja pelayanan Dinas LH. masih perlu untuk

diperbaiki dan ditingkatkan sedangkan hal kritis yang terkait dengan

pelayanan Dinas LH adalah koordinasi dan sinergisitas dengan dinas instansi

terkait yang mempunyai hubungan dalam mewujudkan pemberdayaan

pengelolaan lingkungan, pemantauan dan pengawasan lingkungan,

pengendalian kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas dan fungsi

lingkungan hidup.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas LH ditemui beberapa

permasalahan dan hambatan seperti kurangnya sumber pendanaan,

keterbatasan sarana dan prasarana kerja, lemahnya kapasitas organisasi

Dinas LH, terbatasnya data informasi sumber daya alam dan lingkungan

hidup serta belum adanya tenaga fungsional bidang lingkungan hidup.

Permasalahan dan hambatan tersebut diusahakan untuk dapat diatasi dengan

memafaatkan sumberdaya yang ada sehingga tidak berdampak terhadap

pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap pencapaian program

nasional seperti SPM bidang Lingkungan Hidup dan MDGs

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas LH. adalah bahwa isu

lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai faktor utama dalam

pembangunan ekonomi padahal saat ini masalah lingkungan merupakan isu

global sehingga mau tidak mau masalah lingkungan hidup akan menjadi

salah satu pusat perhatian karena meningkatnya tuntutan masyarakat

terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang

baik (good environmental governance).

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang

Izin Lingkungan pada tanggal 23 Februari 2012 yang merupakan salah satu

usaha dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga

merupakan tantangan tersendiri bagi Kapedal untuk dapat melaksanakan

ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut. Hal ini juga dikaitkan

dengan pelaksanaan ijin gangguan yang sejak tahun 2011 sudah menjadi

salah satu tupoksi Kapedal.

Dengan adanya tantangan tersebut di atas, maka untuk meningkatkan

pelayanan Dinas LH ke depan perlu adanya Standar Operasional Prosedur

(SOP) yang harus dibuat dan menjadi dasar dalam bertindak sehingga

siapapun pegawai yang memberi pelayanan masyarakat di Dinas LH akan

berpedoman pada SOP yang bersangkutan.

23

Di samping itu yang menjadi catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas supaya dapat memberikan

pelayanan yang optimal sesuai dengan tuntutan masyarakat terhadap kondisi

lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan maka dalam pelaksanaan

tugas dan kewajibannya harus berpedoman pada 5 (lima) prinsip utama

pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan seperti yang

disampaikan oleh Soemarwoto (1992) yaitu prinsip keadilan antar generasi,

prinsip pencegahan dini, prinsip perlindungan keanekaragaman hayati,

prinsip internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif dimana biaya

lingkungan dan sosial diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan

yang berkaitan dengan sumber-sumber alam.

Seberapa jauh kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas

dan fungsi Kapedal tersebut akan diukur melalui Indek Kepuasan Masyarakat

(IKM) yang akan dilakukan melalui penyebaran kuesioner ke masyarakat dan

evaluasinya dilakukan 2 kali dalam setahun.

Sedangkan untuk pengelolaan persampahan yang dilakukan Dinas

Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di TPA Wukirsari, Baleharjo,

Wonosari melibatkan warga masyarakat sekitar dengan fasilatas dari Dinas

Lingkungan Hidup, Warga sekitar TPA mengelola sampah menjadi Biogas,

sehingga sehingga secara ekonomis membantu ekonomis marga masayarakat

disampaing mengurangi pencemaran lingkungan.

Sedangkan Dinas Lingkungan hidup tidak ada pengelolaan hutan

karena kehutanan menjadi kewenangan propinsi sehingga program kegiatan

limpahan dari Dinas Kehutanan digeser menjadi Kegiatan Ruang Terbuka

Hijau ( RTH ).

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan terhadap rancangan awal RKPD

melalui forum Musrenbang dengan mempertimbangkan berbagai masukan

terhadap rencana program dan kegiatan dari sisi ketersediaan anggaran,

lokasi sasaran, target indikator keluaran dan hasil maka sesuai kondisi pada

tahun berjalan dan proyeksi tahun yang akan datang terdapat beberapa

penyesuaian yaitu:

1. Kegiatan penyelenggaraan peran serta masyarakat dalam penegndalian

lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan, pengadaan alat

pengumpul dan pengangkut sampah, truk (DAK).

2. Kegiatan Pengendalian pencemaran, pengadaan alat uji, kualitas air

3. Kegiatan Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya, penaman tanaman

langka hutan kota dan pembangunan gapura taman kota Tawarsari,

Wonosari.

Perbandingan data antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis

kebutuhan secara lengkap dapat dilihat pada tabel II.3 berikut:

22

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Kabupaten Gunungkidul Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

Program/Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif ( Rp.000)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Outcome

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasri

100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Outcome Persentase pemenuhan kebutuhan administrasri

100%

01

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kapedal Output : Jumlah Surat yang dikirim

surat tercatat : 5 buah , 200 surat

500

Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dinas LH Output : Jumlah Surat yang dikirim

Surat tercatat

290.855

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kapedal Output : Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet

2 rek listrik, 1 rek air,1 rek telepon, internet

25.000

Dinas LH Output : Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet

2 rek listrik, 1 rek air,1

rek telepon, internet

04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kapedal Output : Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya

Roda 4 = 4 buah, Roda 2 = 8 buah, Roda 3 = 1 buah

4.500

Dinas LH Output : Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya

Roda 4 =3 buah, Roda 2 = 8 buah, Roda 3 = 1

buah

23

07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Kapedal Output : Jumlah peralatan kerja terfasilitasi

12 bulan komputer : 10 unit, laptop : 6 unit, printer: 10 unit, mesin ketik : 4 unit, AC : 3 unit, mebelair : 1 paket, LCD : 2 unit, faximile : 1 unit, jaringan internet, sepeda motor roda 2 ( trail) : 3 unit

120.000

` Output : Jumlah peralatan kerja terfasilitasi

komputer : 10 unit,

laptop : 6 unit,

printer: 10 unit, mesin

ketik : 4 unit, AC : 3

unit, mebelair : 1 paket, LCD :

2 unit, faximile : 1

unit, jaringan internet, sepeda

motor roda 2 ( trail) : 3

unit

08 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kapedal Output : Jumlah alat tulis

1 Paket 8.000

Dinas LH Output : Jumlah alat tulis kertas fax ; 8, isi

pentel:50, HVS : 40 rim, isi

toner : 15, isi staples :

10, pita mesin ketik

: 5, map plastik : 30, reffil toner: 2, amplop :

5, dll

24

09 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kapedal Output : Jumlah barang cetakan dan fotocopy

20000 lembar / 5 Paket

8.000

Dinas LH Output : Jumlah barang cetakan dan fotocopy

Penggandaan : 7500,

cetak blangko

SPPD : 30, STS : 20, BKP : 72,

Cerak map kertas : 3 rim, kartu

kendali : 20

10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kapedal Output : komponen listrik tersedia

bola lampu 25 buah, roll kabel 3 Buah. / 2 Paket

2.500

Dinas LH Output : komponen listrik tersedia

bola lampu 25 buah,

roll kabel 3 Buah. / 2

Paket

11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kapedal Output : Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia

Printer : 2 unit 6.000

Dinas LH Output : Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia

Printer : 2 unit

Kipas angin : 3 buah

1.500

Kipas angin : 3 buah

Komputer: 2 15.000

Komputer: 2

LCD : 1

Kalkulator : 2

meja komputer :

4

tabung pemadam

kebakaran : 3

AC : 2 unit

laptop: 1

25

12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kapedal Output : Jumlah bahan dan peralatan kebersihan

Pembersih lantai 24 Buah, alat pel : 2 buah, sabun cuci ; 12 buah, tisu : 36 bungkus, sapu : 8 buah, sulak, 8 buah

2.500

Dinas LH Output : Jumlah bahan dan peralatan kebersihan

Pembersih lantai 24

Buah, alat pel : 2 buah, sabun cuci ;

12 buah, tisu : 36

bungkus, sapu : 8

buah, sulak, 8 buah

13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kapedal Output : Jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar

2 buah, harian/surat kabar

2.750

Dinas LH Output : Jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar

2 buah, harian/surat

kabar

Dinas LH Output : Jumlah tenaga adminsitrasi terfasilitasi

2 orang

15 Penyediaan Makanan dan Minuman

Kapedal Output : Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu

Makan minum 300 OS, Minum snack 300 OS

8.500

PenyediaanRapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Dinas LH Output : Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu

Makan minum 325 OS, Minum snack 325

OS

8.938

16 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan ke Luar Daerah

Gunungkidul, DIY,Luar Daerah

Output : Frekuensi rapat, Konsultasi, dan Koordinasi

Luar daerah 35 OP, Dalam daerah 170 OP

65.000

Dinas LH Output : Frekuensi rapat, Konsultasi, dan Koordinasi

Luar daerah 35 OP, Dalam

daerah 170 OP

90.688

17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/tehnik perkantoran

Kapedal Output : Jumlah tenaga adminsitrasi terfasilitasi

3 orang 45.000

26

02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Aparatur

Outcome :

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

100% Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

100%

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kapedal Output : Jumlah/ Luas dan Jenis bangunan gedung dipelihara

Pembangunan pagar, pembangunan green house ( bank pohon ) pemasangan kanopi, garasi, pemeliharaan gedung, talang,atap, kamar mandi dll

280.000

Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Dinas LH Output : Jumlah/ Luas dan Jenis bangunan gedung dipelihara

Pemeliharaan gedung,

atap, dll

137.250

11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kapedal Output : Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang dipelihara

4 mobil, 8 roda dua, 1 roda 3

70.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Dinas LH Output : Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang dipelihara

3 mobil, 8 roda dua, 1

roda 3

80.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Outcome :

Persentase Aparatur sipil taat kode etik

100% Program Peningkatan Ketatalaksnaan dan Kapasitas Aparatur

Outcome : Persentase Aparatur sipil taat kode etik

100%

1 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD

Kapedal Output : Jumlah ASN yang terfasilitasi

25 Orang 3.000

Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian perangkat daerah

Dinas LH Output : Jumlah ASN yang terfasilitasi

25 Orang 2.500

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Outcome :

Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya

100%

27

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kabupaten Gunungkidul, DIY, Jakarta

Jumlah ASN yang dikirm mengikuti Diklat

6 orang 30.000

Pengembangan Kapasitas Aparatur

Kabupaten Gunungkidul, DIY, Jakarta

Jumlah ASN yang dikirm mengikuti Diklat

5 orang 25.000

05 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Outcome :

Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu

100% Peningkatan peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Outcome : Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu

100%

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kapedal Dokumen LAKIP 1 dokumen 1.500

Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Dinas LH Dokumen LAKIP 1 dokumen 30.750

02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Kapedal Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

2 dokumen 750

Dinas LH Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

2 dokumen

03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kapedal Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

2 dokumen 3.000

Dinas LH Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

2 dokumen

04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ

Kapedal Dokumen Laporan Keuangan Bulanan

60 dokumen 42.000

Dinas LH Dokumen Laporan Keuangan Bulanan

60 dokumen

06 Peningkatan kualitas pelayanan publik

Outcome :

Nilai indeks kepuasan masyarakat SKPD

100%

28

01 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi SKPD

Kabupaten Gunungkidul

- Dokumen Profil SKPD, dan - Frekuensi pameran Hari jadi yang dilaksanakan

1 dokumen, 1 kali

15.000

06 Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD

Gunungkidul Dokumen Monev Capaian SPM

2 dokumen 3.500

07 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Outcome :

Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang disusun tepat waktu

100% Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Outcome : Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang disusun tepat waktu

100%

01 Penyusunan dan evaluasi Renstra SKPD

Kapedal Dokumen renstra dan evaluasi

1 dokumen 2.500

Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Dinas LH Output : - Dokumen renstra dan evaluasi

1 dokumen 10.000

02 penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD

Kapedal Dokumen Renja, RKA, DPA,

6 dokumen 5.000

Dinas LH - Dokumen Renja, RKA, DPA,

6 dokumen

03 Penyelenggaraan Forum SKPD

Kapedal dokumen hasil Pelaksanaan forum SKPD

1 dokumen 5.000

04 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program Kegiatan SKPD

Kabupaten Gunungkidul

Dokumen pengendalian SKPD

1 dokumen 4.500

Pengendalian Internal Perangkat daerah

Dinas LH Dokumen hasil monev dan pengendalian SKPD

1 dokumen 3.500

29

Pengelolaan data dan sistem informasi

Kabupaten Gunungkidul

- Dokumen Profil SKPD, dan - Frekuensi pameran Hari jadi yang dilaksanakan

1 dokumen,

1 kali

11.000

- Frekuensi pameran hari Jadi yang dilaksanakan

URUSAN: WAJIB

URUSAN: WAJIB

BIDANG: LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG: LINGKUNGAN HIDUP

15 Program Peningkatan Pengelolaan Persampahan

Outcome :

Persentase penanganan sampah oleh masyarakat

20% Program Peningkatan Pengelolaan Persampahan

Outcome : Persentase volume sampah terkelola dengan baik

26,03%

01 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan

Kec. Wonosari, Playen, Paliyan, Semanu, Karangm

ojo, Ponjong, Semin, Tepus,

Tanjungsari,

Patuk, Nglipar,

Saptosari,Ngawen

- Jumlah kecamatan yang terlayani pengangkutan sampah

26% 2.531.240

UPT Persampah

an

30

Penyelenggaraan pengelolaan Pertamanan

Taman Kebon

Pelem ( BNI), Alun-Alun

Pemda, Taman parkir, Taman bunga, Taman

Bunderan Siyono, Yaman

Belakang DPPKAD, Taman Tugu Batas Kota

Siyono Sebelah Utara, Taman Batas Kota

Sebelah Selatan , Taman pot-pot

sepanjang jalan

Kh.Agus Salim, Taman sebelah

barat Pemda, Taman

- Jumlah taman yang terpelihara dengan baik

18 taman 897.610

UPT Pertamanan

31

Slumprit, Taman

Pancuran patuk, Taman gapur a patuk, Taman

pancuran siraman, taman semin, taman

ngawen, taman

pergola dalam kota

Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup

02 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan (+ DAK Lingkungan Hidup)

Kabupaten Gunungkidul,

output: Jumlah Peserta yang menyelesaiakan Pelatihan Pembuatan Kerajinan Sampah Skala Rumah Tangga

200 orang 62.500

Penyelenggaraan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan

SMA II Playen, SMP I Ponjong, SMK I Girisubo, MIN Melikan, SD Paliyan II

output: - Jumlah biopori dan kelengkapannya

30 unit 188.349

32

Jumlah kelompok pengelola sampah baru

5 kelompok Dinas LH - Jumlah Peserta yang menyelesaiakan Pelatihan Pembuatan Kerajinan Sampah Skala Rumah Tangga

200 orang

Jumlah tenaga yang terfasilitasi

1 orang Dinas LH pelaksanaan peringatan hari peduli sampah

1 kali

Kab. Gunungkidul

Jumlah tempat/ Tong sampah yang terpelihara

75 unit 10.000

SD, SMP, SMA, Ponpes (Sekolah Adiwiyata )

output: - Jumlah Sekolah yang dibina dan dievaluasi dalam pengendalian lingkungan hidup

12 sekolah

Kab. Gunungkidul, PSM Patuk dan Semanu

Jumlah Sepeda Motor Roda Tiga yang disediakan untuk pengelolaan sampah

2 unit 50.000

- Jumlah Sekolah didampingi dalam lomba sekolah Adiwiyata Tk. DIY dan Nasional

6 sekolah

Kab. Gunungkidul,

Frekuensi pelaksanaan Peringatan Hari Peduli sampah

1 kali 2.500

- Jumlah buku pedoman yang dibuat

24 buku

33

Kab. Gunungkidul

Jumlah tempat sampah terpilah yang tersedia

250 unit 200.000

SMKN I Ngawen

- Pembangunan green house

1 unit

Kab.Gunungkidul

Jumlah Alat kerja pengolah sampah yang disediakan

20 set 20.000

1 ponpes - Jumlah Pondok Pesantren berwawasan lingkungan yang dibina

1 ponpes

Dinas LH - Jumlah dokumen kelengkapan adipura yang disusun

3 dok

Dinas LH - Jumlah buku pedoman adipura yang tersedia

50 buku

Dinas LH - Frekuensi monitoring kebersihan kali

2 kali

Dinas LH - dokumen laporan hasil monitoring kebersihan

34

Ds. Kepek,

Baleharjo, Ds

Siraman, Ds

Piyaman, Ds Selang

, Ds Loganden

g, Ds. Siraman,

Ds. Wonosari

- Jumlah desa yang mendapatkan sosialisasi adipura

7 Desa

Ds. Kepek,

Baleharjo, Ds

Siraman, Ds

Piyaman, Ds Selang

, Ds Loganden

g, Ds. Siraman,

Ds. Wonosari

- frekuensi sosialisasi/sarasehan adipura

5 kali

Dinas LH - Frekuensi Lomba Lingkungan Hidup (Kalpataru),

1 kali

Dinas LH - Frekuensi sarasehan Lingungan hidup

1 kali

35

Dinas LH - Jumlah peserta pembinaan lomba kalpataru

75 orang'

Kab. Gunungki

dul

- Frekuensi lomba kampung hijau dan pembinaan yang terfasilitasi

1 kali

16 program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Linkungan Hidup

Outcome :

Persentase perusahaan yang taat terhadap Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup

20% Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup

01 Pembinaan dan Penyiapan Penilaian Kota Sehat/Adipura

Wonosari, Playen

Output: - Jumlah dokumen Kelengkapan Adipura yang disusun

3 dokumen 30.000

Pembinaan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan

Wonosari, Playen

output: - pengujian kualitas air sungai

24 sampel 127.466

- Jumlah Desa yang mendapatkan sosialisasi Program Adipura

7 desa - pengujian kualitas sumber air

10 sampel

Jumlah buku pedoman Adipura yang tersedia

50 buku - pengujian kualitas air laut

5 sampel

36

Frekuensi dan jumlah dokumen Laporan hasil monitoring kebersihan

3 kali/3 dokumen

- pengujian kaulitas udara ambien

14 sampel

Kab. Gunungkidul

- Jumlah tanaman penghijauan yang ditanam di lingkungan kota

1000 batang 200.000

- pengujian kualitas tanah

20 sampel

- jumlah tenaga analis yang terfasilitasi

3 orang

- jenis bahan kimia yang tersedia

1 paket

02 Pembinaan dan Penyiapan Penilaian Langit Biru

Kab. Gunungkidul

Output: - Frekuensi sosialisasi/ sarasehan

1 kali/20 orang 20.000

Penyelenggaraan penyusunan AMDAL dan Rekomendasi Penerbitan Ijin Gangguan

Kab. Gunungkidul

Output: - Jumlah lokasi usaha wajib AMDAL,UKL-UPL yang ditinjau

30 lokasi 50.872

Kab. Gunungkidul

- Jumlah Kendaraan bermotor yang diuji petik emisi

200 unit Kab. Gunungkidul

- Jumlah pesrta sosialisasi penyusunan dokumen LH

30 orang

Kab. Gunungkidul

- jumlah dokumen laporan hasil pemantauan kadar CO2

1 dokumen Kab. Gunungkidul

- Frekuensi Rakernas AMDAL

1 kali

37

03 Pemantauan Kualitas Lingkungan

Kabupaten Gunungkidul

Output: Pengujian kualitas air (air sungai, sumber air, air laut)

39 sampel 175.000

Kab. Gunungkidul

- Jumlah rekomendasi ijin gangguan yang diterbitkan

100 rekomendas

i

Pengujian kualitas udara ambien

14 sampel - Jumlah draft Raperda dan naskah akademik yang direvisi

2 Raperda

Pengujian kualitas tanah

20 sampel Penyusunan Data Sumber Daya Alam dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH)

kab.Gunungkidul

Output: - Jumlah dokumen Laporan dan Basis data SLHD

2 dokumen 17.750

Jumlah Buku Laporan Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan

20 buku Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Kabupaten Gunungkidul

Output: Jumlah Kegiatan Usaha yang diawasi

20 Usaha 155.600

Jumlah tenaga analis yang terfasilitasi

2 orang prosentase Jumlah Kasus yang ditangani

80%

Jenis bahan kimia yang tersedia

1 paket jumlah peserta sosialisasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

20 peserta

Jumlah Peralatan Laboratorium yang terkalibrasi

2 paket Jumlah cerobong yang diuji emisinya

5 cerobong

38

04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Kabupaten Gunungkidul

Output: Jumlah Kegiatan Usaha yang diawasi

20 Usaha 140.000

Pengendalian Pencemaran dan Limba B 3

Pasar Karangmojo, TPA

Baleharjo

Output: - Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah yang terbangun

2 unit 777.688

Jumlah Kasus yang ditangani

6 kasus Dinas LH - Jumlah draft Raperda dan naskah akademik yang dirumuskan

2 Raperda

Frekuensi dan jumlah peserta sosialisasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

1 kali, 20 peserta

Dinas LH - Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran

1 paket

Jumlah sampel limbah yang diuji

10 sampel limbah cair

Fasilitas umum

dan titik pantau Adipura

- Jumlah tempat sampah yang terpelihara

75 unit

Jumlah cerobong yang diuji emisinya

5 cerobong PSM Semanu, PSM Amrih Lestari II

- Jumlah sepeda motor roda 3 yang disediakan untuk pengelolaan sampah

2unit

39

Jumlah alat pemantau kualitas udara yang tersedia ( pengukur kebauan)

1 unit Fasilitas umum dan titik pantau Adipura, sekolah-sekolah adiwiyata

- Jumlah tempat sampat terpilah yang tersedia

130 unit

Jumlah Perda yang dirumuskan

2 Perda SMA 2 Playen, SMP I Ponjong, SMK I Girisubo, MIN Melikan, SD Paliyan II

- Jumlah gerobak sampah yang tersedia

5 unit

Dinas LH - Frekuensi sarasehan program langit biru

1 kali

05 Pembinaan Prokasih/ Superkasih

Wonosari, Kepek, Baleharjo, Piyaman, Wareng, Karangrejek, Playen, Ngawu, Selang

Output: Jumlah kelompok pemerhati kali yang dibina

1 kali/9 kelompok

50.000

Dinas LH - Frekuensi sarasehan program kali bersih

9 kali

Frekuensi Gerakan kebersihan kali

1 kali/9 lokasi Dinas LH - Jumlah kendaraan yang diuji petik emisinya

200 unit

Frekuensi Gerakan kebersihan kali dalam rangka Adipura

12 kali/3 desa Dinas LH - Jumlah peralatan laboratorium yang tersedia

1 paket

40

07 Koordinasi Penyusunan AMDAL

Kabupaten Gunungkidul

Output: Jumlah Lokasi Usaha wajib AMDAL,UKL-UPL yang ditinjau

50 lokasi 30.000

Dinas LH - Jumlah dokumen inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar yang disusun

1 dokumen

Frekuensi pembuatan peraturan bidang LH yang dibuat

30 kali

Frekuensi sosialisasi penyusunan dokumen LH

30 kali

Frekuensi Rakernas AMDAL

1 kali

Jumlah Dokumen Amdal/UKL-UPL yang dibahas/ diperiksa

50 dokumen

08 Penyusunan Rekomendasi Penerbitan Ijin gangguan

Kabupaten Gunungkidul

Output: - Jumlah rekomendasi ijin gangguan yang diterbitkan

100 rekomendasi

24.000

- Jumlah Perda yang direvisi

2 Perda 20.000

41

07 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

SD, SMP, SMA, Ponpes

- Jumlah Sekolah yang dibina dan dievaluasi dalam pengendalian lingkungan hidup

12 sekolah 75.000

- Jumlah Sekolah didampingi dalam lomba sekolah SBLH Tk.DIY dan Nasional

4 sekolah

- Jumlah buku pedoman yang dibuat

24 buku

SMKN I Ngawen

- Pembangunan green house

1 unit

- Jumlah Pondok Pesantren berwawasan lingkungan yang dibina

1 ponpes

17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Outcome:

Luasan lahan yang terkonservasi

20% Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Outcome: Persentase luasan lahan yang terehabilitasi

10%

42

01 Pantai dan Laut Lestari

6 pantai di Gunungkidul

Output: Jumlah kelompok/ orang yang dibina

11 klp/175 org 90.000

Pengelolaan ekosistem dan keanekaragaman hayati

pantai Ngedan, Nguyahan, Ngobaran,Sanglen, Kukup, Watu Kodok

Output: - Jumlah orang yang dibina dalam lomba kebersihan pantai

175 org 346.110

Frekuensi Lomba Pantai Bersih

1 kali - Frekuensi Lomba Pantai Bersih

1 kali

2 pantai di Kab. Gunungkidul (krakal & Sepanjang )

Jumlah pohon yang ditanam di kawasan pantai

2 pantai 200.000

2 pantai di Kab. Gunungkidul (krakal & Sepanjang )

- Jumlah pohon yang ditanam di kawasan pantai

300 pohon

02 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

Kab. Gk Output: Frekuensi Sosialisasi Keanekaragaman hayati

3 kali 75.000

Dinas LH - Frekuensi Sosialisasi Keanekaragaman hayati

3 kali

Purwodadi, Tepus, & Beji, Ngawen

Frekuensi pendampingan kelompok/ masyarakat

2 kali Purwodadi, Tepus, & Beji, Ngawen

- Frekuensi pendampingan kelompok/ masyarakat

2 kali

Purwodadi, Tepus

Panjang Jalan Setapak yang dibangun

200 m ' 100.000

Ds Beji Kec Ngawen

- Luas taman yang terbangun

200 m '

43

03 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

Kabupaten Gunungkidul

Outpu: Frekuensi Lomba Lingkungan Hidup (Kalpataru), sarasehan dan pembinaan bagi peserta lomba

1 kali, 1 kali , 75 orang

75.000

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

Pantai Nglambo

r, Sadranan

, Wediomb

o, Ngedan , Nampu

Output: Jumlah kelompok konservasi dan jasa lingkungan di kawasan karst

25 orang 338.915

Taman BNI Instalasi air jalan setapak

1 paket 175.000

Taman BNI

- Instalasi air yang tersambung

10 titik

jumlah vegetasi perdu yang ditanam

1 paket 200.000

- jumlah vegetasi perdu yang ditanam

1 paket

Kabupaten Gunungkidul

Frekuensi desa yang dibina dan dievaluasi dalam rangka lomba kampung hijau

2 kali/ 2 desa 40.000

Kab.Gunungkidul

Jumlah forum/kelompok konservasi dan jasa lingkungan di kawasan karst yang terbentuk

30 orang 75.000

2 pantai di Kab. Gunungkidul

Jumlah bibit terumbu karang yang tersedia

1 paket 135.000

44

18 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Outcome:

Persentase ketersediaan data informasi kualitas lingkungan hidup

20%

02 Penyusunan Data Sumber Daya Alam dan Neraca Sumber Daya Hutan(NSDH) Daerah

Kabupaten Gunungkidul

Output: Jumlah dokumen Laporan dan Basis Data SLHD

2 dokumen 17.500

Jumlah peserta workshop SLHD

25 peserta

19 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Outcome:

Tingkat Kualitas udara dan air

5%

01 Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi (+ DAK Lingkungan Hidup)

Pasar Semin Output: Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah yang terbangun

1 unit 225.000

20 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Outcome:

Persentase luasan RTH

15%

45

20 Penataan RTH Kab. Gunungkidul

Output : Jumlah RTH yang dikembangkan dan dipelihara

1 paket 85.000

Penyelenggaraan RTH Kab. Gunungki

dul

Output: - identifikasi dan Inventarisasi RTH Perkotaan

1 paket 1.215.094

Kab. Gunungkidul

- Fasilitasi Forum RTH

1 kali 20.000

Stone garden ( Mulo)

- Jumlah Pohon ditanam dan pengembangan taman di stone garden

1 paket 200.000

Stone garden ( Mulo)

- Jumlah Pohon ditanam dan pengembangan taman di stone garden

30 pohon

Taman patung sapi ( Kepek )

- Luas pengembangan taman patung sapi ( kepek )

300 m2 200.000

Patuk - Pengembangan taman patuk

200 m2

Taman Kebon pelem

- Luas pengembangan taman di Kebon Pelem

400 m2 200.000

Ngawen - Pengembangan taman ngawen

100 m2

Kab. Gunungkidul

- Jumlah taman yang terpelihara

1 paket 75.000

Taman Kebon Pelem/BNI

- Pengembangan taman BNI

1 paket

- Jumlah tenaga yang terfasilitasi

8 orang 60.000

Taman patung sapi ( Kepek )

- Luas pengembangan taman patung sapi ( kepek )

300 m2

Jalan protokol Wonosari

Rehab dan relokasi lampu antik di sepanjang jalan protokol kota Wonosari

10 titik

46

Kab. Gunungkidul

- Jumlah papan rambu-rambu lingkungan yang terpasang

1 paket

Depan Kec. Patuk

- Luas taman yang dibangun

200 m2 PIWK

Desa Ngeposari, Semanu

- Luas taman yang dibangun

150 m2 PIWK

20 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

Kab. Gunungkidul

Frekuensi lomba kampung hijau dan pembinaan yang terfasilitasi

1 kali/1 kali 35.000

Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau

Kab. Gunungkidul

- Jumlah dokumen perencanaan identifikasi tahura

2 dokumen 160.580

Dinas Kehutanan dan perkebunan

4.172.000

7.497.755

47

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk mendapatkan kesesuaian program dan kegiatan antara Pemerintah

Pusat, Provinsi dan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten

Gunungkidul di bidang lingkungan, telah diselenggarakan berbagai forum musyawarah

perencanaan pembangunan baik yang dilaksanakan secara umum melalui

Musrenbang Kecamatan maupun yang dilaksanakan secara khusus melalui Forum

SKPD Bidang Lingkungan Hidup. Musrenbang Kabupaten melibatkan beberapa

pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait pelayanan bidang

lingkungan hidup, LSM, Perguruan Tinggi di Gunungkidul, dan SKPD terkait. Dalam

rangkaian pelaksanaan Musrenbang tersebut didapati berbagai usulan yang sebagian

besar sangat terkait dengan isu strategis dan prioritas pelaksanaan program kegiatan

Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017 terutama dalam bidang pengelolaan sampah,

pengelolaan air limbah, konservasi lingkungan hidup, dan rehabilitasi lingkungan.

Adapun beberapa usulan masyarakat pemangku kepentingan yang sesuai

dengan isu strategis dan prioritas kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018

antara lain:

1. Kegiatan penyelenggaraan peran serta masayarakat dalam

pengendalian lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan,

pengadaan gerobag sampah 1 buah usulan dari desa Giritirto (PIWK).

2. Kegiatan penyelenggaraan peran serta masayarakat dalam

pengendalian lingkungan hidup dan pengenlolaan persampahan,

pengadaan gerobag sampah 6 buah usulan dari kecamatan

Playen.(PIWK)

3. Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan

konservasi SDA, pembangunan reas area , usulan dari kecamatan

Tepus (PIWK)

4. Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan

konservasi SDA, pembangunan taman , usulan dari kecamatan Paliyan

(PIWK)

5. Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan

konservasi SDA, pembangunan taman , usulan dari kecamatan

Karangmojo (PIWK)

6. Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan

konservasi SDA, pembangunan taman komplek wisata Batu Giring,

usulan dari desa Pacarejo,Semanu (PIWK)

48

7. Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan

konservasi SDA, pembangunan taman komplek telaga Nangsri desa

Candirejo, Semanu (PIWK)

8. Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan

konservasi SDA, penanaman pohon di Sumilih Pringombo desa Natah,

Nglipar (PIWK)

9. Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan

konservasi SDA, pembangunan taman di komplek embung Sriten desa

Pilangrejo Nglipar ( PIWK)

10. Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan

konservasi SDA, pembangunan taman di kecamatan Saptosari (PIWK)

11. Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan

konservasi SDA, pembangunan taman di kecamatan Ponjong (PIWK)

12. Kegiatan pengendalian pencemaran, instalasi pengelolaan air limbah

(IPAL) usaha skala kecil Sumbermolyo ,desa Kepek, Wonosari (DAK)

13. Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan

konservasi SDA, pembangunan taman di kecamatan Ponjong

14. Kegiatan Konservasi SDA hayati dan Ekosistemnya, penanaman

tanaman langka hutan kota dan pembangunan gapura di hutan kota

Tawarsari, Wonosari

Secara lengkap usulan program dan kegiatan dari masyarakat pemangku

kepentingan dibidang lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel II.4 berikut:

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Pembangunan Tahun 2018 dari Pemangku Kepentingan

Kabupaten Gunungkidul

49

NO Program/kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

1 Program:

Pengembangan Kinerja

Pengelolaan

Persanpahan

Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

pengelolaan persampahan

Kec. Purwosari Pengadaan Gerobag

Sampah

6 unit APBD

Kabupaten

Kecamatan Playen Pengadaan Gerobag

Sampah

2 unit APBD

Kabupaten

2 Program Pengelolaan

RTH

Penataan RTH Kecamatan Tepus Pembangunan rest area 1 paket APBD

Kabupaten

Kec. Paliyan Pembangunan taman di

lingkungan kantor

kecamatan

1 paket APBD

Kabupaten

Kec. Karangmojo Pembangunan taman di

lingkunganKecamatan

1 paket APBD

Kabupaten

Desa

Pacarejo,Semanu

Pembangunan taman 1 paket APBD

Kabupaten

Desa

Pacarejo,Candirejo

Semanu

Pemnagunan taman 1 paket APBD

Kabupaten

Pringombo,Natah

Nglipar

Pemabangunan taman 1 paket APBD

Kabupaten

Sriten

Pilangreno,Nglipar

Pemabangunan taman 1 paket APBD

Kabupaten

Kec. Saptosari Pembangunan taman 1 paket APBD

Kabupaten

Kec. Ponjong Pemnagunan taman 1 paket APBD

Kabupaten

BAB III

TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

50

Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2018 adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang

diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi

dan kerangka anggaran. Dokumen Renja ini memuat informasi kebijakan, program,

dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, meliputi program kegiatan yang

sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan rencana tingkat

capaian (target) dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018.

Program dan kegiatan yang disasar tersebut tidak lepas dari kerangka

kebijakan nasional sehingga perlu untuk menelaahnya dan menyesuaikan dengan

kebijakan baik tingkat nasional maupun propinsi.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Secara nasional prioritas tugas dari bidang lingkungan hidup dan

kehutanan adalah : (1) perumusan dan penetapan kebijakan di bidang

penyelenggaraan pemantapan kawasan penetapan kebijakan di bidang

penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara

berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya

peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan

hutan produksi lestari, peningkataan daya saing industri primer hasil hutan,

peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian

kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta

penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan

hidup dan kehutanan; (2) pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan

pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan,

pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya

dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi

lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas

fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan,

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan

iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan

lingkungan serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di

bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

51

(3) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan,

pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan daya dukung daerah aliran

sungai dan hutan lindung, peningkatan kualitas fungsi lingkungan , pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim,

pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta

penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan dan

kehutanan; (4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan

urusan penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan

hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan

ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung,

pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil

hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian

kebakaran hutan dan lahatan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta

penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan

hidup dan kehutanan; (5) pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di

bidang lingkungan hidup dan kehutanan; (6) Pelaksanaan penyuluhan dan

pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

(7) pelaksanaan dukungan yang bersifat subtantif kepada seluruh unsur

organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; (8)

Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan; (9) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara

yang menjadi tanggungjawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan

(10) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai “Membangun Indonesia dari

pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka

negara kesatuan “ sasaran umum pembangunan yang ingin dicapai adalah

lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, dalam rangka pendayagunaan

sumber daya alam secara lestari untuk mewujudkan pembangunan yang

berwawasan lingkungan, penegakan aturan hukum lingkungan, pemulihan

lingkungan hidup dan meningkatkan pencegahan, mitigasi bencana dan

kehatanan masyarakat terhadap bencana. Secara khusus yang hendak dicapai

adalah:

1. Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH)

2. Peningkatan efektivitas dan kinerja pengelolaan persampahan;

52

3. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang lingkungan hidup;

4. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

5. Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan

hidup;

6. Peningkatan pengendalian polusi;

7. Fasilitasi penyusunan dokumen lingkungan hidup

8. Program/ Kegiatan Peningkatan Tutupan Hutan dan Vegetasi, kegiatan

peningkatan tutupan, vegetasi, pemeliharaan wana desa dan telaga desa dan

koordinasi monitoring data tutupan vegetasi (kegiatan BLH Provinsi DIY).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup adalah tahap

perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam

perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan

menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Dinas Lingkungan Hidup lima tahun

ke depan.

Perumusan tujuan dan sasaran ini didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang

dikaitkan dengan target Renstra 2016-2021, rumusan tujuan dan sasaran SKPD

merupakan penjabaran dari sasaran daerah yang ditetapkan dengan berdasarkan

RPJMD Tahun 2016-2021 sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan

daerah tahun 2017 , tema pembangunan tahun 2017 adalah: “ Memacu investasi

dan memantapkan pembangunan infrastruktur pertumbuhan ekonomi yang

berkualitas “. Selanjutnya sasaran daerah dijabarkan ke dalam sasaran Dinas

Lingkungan Hidup. Penjabaran sasaran daerah disajikan dalam tabel 3.1

Tabel 3 .1

Prioritas dan Sasaran

No Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Indikator Sasaran Daerah

(Outcome)

Sasaran SKPD

Indikator Sasaran PD (Outcome)

1 2 3 4 5 6

1 Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Meningkat

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat

1. Indek kualitas lingkungan hidup

2. Penurunan luasan lahan kritis yang terehabilitasi

53

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan

yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai sasaran dan

tujuan. Program merupakan kerangka regulasi yang bertujuan untuk

memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang

dilaksanakan sehingga kerangka anggaran dapat menyediakan barang dan jasa

publik yang diperlukan masyarakat. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata

dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai

dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan

sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program

dan kegiatan adalah : upaya implementasi terhadap tema sasaran

daerah adalah : ” Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk

Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangai Kemiskinan dan

Kesenjangan Antar Wilayah “. Selanjutnya tema tersebut dijabarkan dalam 7

prioritas dan 16 sasaran daerah, di mana dalam prioritas pembangunan di

bidang ketahanan pangan, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana melalui

sasaran daerah yaitu kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup

meningkat. Selain itu penyusunan program dan kegiatan dipengaruhi oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan yang merupakan bagi dari Undang-Undang Nonor 17 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan kesepakatan dalam

MDGs. Salah satu kewenangan wajib pemerintahan daerah adalah

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang dalam

penyelenggaraannya didasarkan pada standar pelayanan minimal bidang

lingkungan hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang telah

ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada tanggal 28

November 2008 dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19

Tahun 2008.

SPM bidang lingkungan hidup ini juga sebagai tolak ukur dalam

mengukur kinerja pemerintah bidang lingkungan hidup dalam memberikan

pelayanan publik yang mendasar yang berhak diperoleh setiap warganya

secara minimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan

sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19

Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota maka jenis pelayanan dasar

bidang lingkungan hidup daerah kabupaten adalah:

54

a) Pelayanan Pencegahan pencemaran air;

b) Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;

c) Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk

produksi biomassa;

d) Pelayanan Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Secara garis besar rekapitulasi program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Sasaran dan Program/ Kegiatan

No. Tujuan dan Saran PD Indikator Tujuan dan Sasaran PD

Target Kinerja Tujuan dan

Sasaran Tahun 2018

Tujuan :

1. Kualitas lingkungan hidup meningkat

1. Indeks Kualitas LH Rumus: (IKUx30%)+(IKAx30%)+(ITVx40%) IKU = Indeks Kualitas Udara IKA = Indeks Kualitas Air ITV = Indeks Tutupan Vegetasi

1 %

Penurunan luasan lahan kritis yeng terehabilitasi = %RTH publik perkotaan

11%

Tabel 3.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup

No. IKU Indkkator Kinerja IKU Target Kinerja

IKU

1 Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan public

1. Persentase Kapedal yang menerapkan SOP

2. Prosentase penerapan SPM

100

90

2 Meningkatnya penaatan dan penegakan hukum lingkungan

1. Persentase jumlah laporan/pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti

2. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

3. Prosentase jumlah usaha yang diawasi yang mentaati persyaratan administrasi dan teknik pengelolaan lingkungan

4. Jumlah unit usaha/ kegiatan yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan

10

25

50

394

55

3 Meningkatnya konservasi sumber daya air dan keanekaragaman hayati, rehabilitasi kerusakan lahan

1. Jumlah sumber mata air yang dikonservasi

2. Luas lahan yang dikonservasi

3. Jumlah populasi flora dan fauna yang dilestarikan

12 6

18 flora, 20 fauna

4 Meningkatnya sistem dan aksesibilitas informasi lingkungan.

Persentase kelengkapan data informasi status lingkungan hidup daerah

80

5 Terwujudnya peran serta pemangku kepentingan dalam pengelolaan LH

Jumlah kelompok masyarakat peduli/pemerhati lingkungan:

a. Pengelola sampah

b. Prokasih c. Podarling/konservasi d. Sekolah berwawasan LH

(SBLH) e. Ponpes berwawasan

lingkungan hidup

13 18 11 45 8

56

Tabel 3.4 Sasaran dan Program/ Kegiatan

No Sasaran Perangkat Daerah Nama Program / Kegiatan

1 Kualitas lingkungan hidup

meningkat

Program Peningkatan Pengelolaan Persampahan

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan

Persampahan

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan

Pertamanan

Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup

1. Kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan AMDAL

dan Rekomendasi

2. Kegiatan Penyusunan Data Sumber Daya Alam

dan Naraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Daerah 3. Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan

Bidang Lingkungan Hidup

Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

1. Kegiatan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau

Program Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

1. Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Rakyat

2. Kegiatan Pengelolaan Ekosistem dan

Keanegaragaman Hayati

Program Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan

Hidup

1. Kegiatan Pembinaan dan pemantauan Kualitas

Lingkungan

2. Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3

3. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat

dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

Program Pengelolaan Sampah Mandiri

1. Kegiatan Penyelenggaraan Peran Serta

Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan

Hidup dan Pengelolaan Persampahan

57

Tabel 3.5 Rekapitulasi Berdasarkan 5 Prioritas Pengembangan Tahun 2018

Dinas Lingkungan Hidup

No Prioritas

Pembangunan Nama Program / Kegiatan

Pagu Indikatif

Rp. (000)

Keterangan

1 Reformasi Birokrasi

dan Pelayanan Publik

Program Peningkatan Pengelolaan

Persampahan 1. Kegiatan Penyelenggaraan

Pengelolaan Persampahan

2. Kegiatan Penyelenggaraan

Pengelolaan Pertamanan

3.369.266,10

908.783,60

Program Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Lingkungan Hidup 1. Kegiatan Penyelenggaraan

Penyusunan AMDAL dan

Rekomendasi

2. Kegiatan Penyusunan Data Sumber

Daya Alam dan Naraca Sumber

Daya Hutan (NSDH) Daerah 3. Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan

Kebijakan Bidang Lingkungan

Hidup

51.752,50

17.750,00

135.000,00

Program Pengembangan Ruang Terbuka

Hijau

1. Kegiatan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau

2.778.775,00

Program Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya

1. Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan

Rakyat

2. Kegiatan Pengelolaan Ekosistem

dan Keanegaragaman Hayati

160.580,00

306.110,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Lingkungan Hidup

1. Kegiatan Pembinaan dan

pemantauan Kualitas Lingkungan

2. Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3

3. Kegiatan Peningkatan Peran Serta

Masyarakat dalam Perlindungan

dan Konservasi SDA

127.566,00

400.000,00

77.213,00

Program Pengelolaan Sampah Mandiri

1. Kegiatan Penyelenggaraan Peran

Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

dan Pengelolaan Persampahan

178.315,00

58

Tabel 3.6 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup

No Nama Program / Kegiatan Pagu Indikatif

Rp. (000)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

2. Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat , Konsultasi dan Koordinasi

302.943,70

99.625,10

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

1. Pengadaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Perkantoran

133.000,00

80.000,00

3 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas

Aparatur

1. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

2. Pengembangan Kapasitas Aparatur

2.500,00

25.000,00

4 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

54.670,00

5 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

1. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

2. Pengelolaan Internal Perangkat Daerah

3. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat Daerah

8.625,00

3.500,00

11.000,00

59

60

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul PD: Dinas Lingkungan Hidup

Nomor Kode Urusan, Program dan Kegiatan

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif ( Rp )

Prakiraan Maju ( Rp )

Sumber Dana

SKPD Jenis

Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur

Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b/c

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai

3.705.385.245

3.705.385.245

Bidang: Semua Urusan

Program: Peningkatan kualitas perencanaan

Akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah Meningkat

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

100% 402.568.800 402.568.800

APBD KABUPATEN

DINAS LH

Rutin / Sedang berjalan 2 0

5 2 0

5 01

01

Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 05

2 05

01

01

01

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengakapan Kantor

Dinas LH 302.943.700

302.943.700

-Jumlah Tenaga Honorer/ Tidak Tetap

(11 Orang X 13 Bulan) 143

Persentase Tenaga honorer yang dibayar

100% 171.600.000

- Jumlah sarana jasa telepon

1 rekening Persentase sarana jasa telepon yang terbayar

100% 9.000.000

-Jumlah sarana Listrik

2 Rekening Persentase sarana Listrik yang terbayar

100% 25.000.000

-Jumlah Sarana Air

1 Rekening Persentase Sarana Air yang terbayar

100% 2.500.000

61

- Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya

Roda 4 = 4 buah, Roda 2 = 10 buah, Roda 3 = 3 buah

Persentase Kendaraan dinas yang terbayar Pajaknya

100% 7.000.000

- Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi Pemeliharaanya

komputer : 13 unit, laptop : 7 unit, printer: 14 unit, mesin ketik : 4 unit, AC : 6 unit, LCD : 3 unit, faximile : 1 unit

Persentase Peralatan kerja yang terfasilitasi

100% 25.000.000

- Jumlah alat tulis

12 Peket (1 Paket terdiri dari : kertas HVS Kwarto , isi penthel , HVS Folio , Isi toner ,isi staples, pita mesin ketik , map plastik, reffil toner, Amplop)

Persentase alat tulis yang terbeli

100% 8.500.000

-Jumlah Barang Cetakan

4 Paket (1 paket terdiri dari : cetak blangko SPPD, STS , BKP , kartu kendali ,Amplop Casing, dll)

10.000.000

-Jumlah lembar fotocopy

15000 Lembar

Persentase barang cetalam dan fotocopy

100% 3.000.000

- komponen listrik tersedia

4 Paket (1 Paket terdiri dari : bola lampu , roll kabel, batu batre, alat-alat listrik)

Persentasei komponen listrik yang tersedia

100% 3.000.000

62

- Jumlah bahan dan peralatan kebersihan

12 paket (1 Paket terdiri dari : Pembersih lantai, alat pel, sabun cuci , tisu , sapu , sulak, dll)

Persentase bahan dan peralatan yang tersedia

100% 5.583.700

- Jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar

harian/surat kabar : 2 buah

Persentase buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar

100% 2.400.000

- Jumlah tenaga adminsitrasi terfasilitasi

2 orang Persentase tenaga administrasi yang terfasilitasi

100% 30.360.000

2 05

2 05

01

01

02

Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan ke Luar Daerah

Gunungkidul, DIY,Luar Daerah

99.625.100

99.625.100

APBD KABUPATEN

DINAS LH

Rutin / Sedang berjalan

Dinas LH - Frekuensi rapat, Konsultasi, dan Koordinasi

Luar daerah : 30 OP, Dalam daerah : 200 OP.

Persentase rapat, Konsultasi, dan Koordinasi yang terlaksana

100% 90.687.600

- Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu

Makan minum 325 OS, Minum snack 325 OS

Persentase makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu

100% 8.937.500

2 05

2 05

01

02

Program: Akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah Meningkat

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

213.000.000

213.000.000

APBD KABUPATEN

DINAS LH

Rutin / Sedang berjalan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

63

2 05

2 05

01

02

01

Pengadaan/pembangunan Sarana dan Prasarana

Dinas LH 133.000.000

133.000.000

Peralatan :

Persentase Peralatan yang terbeli

100% 63.000.000

Lemari Besi

4 unit

werelles 1 unit

AC 4 unit

Laptop 2 unit

-Kendaraan roda 2

2 unit Persentase kendaraan roda 2 yang di beli

100% 70.000.000

2 05

2 05

01

02

02

Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Dinas LH 80.000.000

80.000.000

APBD KABUPATEN

DINAS LH Rutin /

Sedang berjalan

- Jenis bangunan gedung dipelihara

Pemeliharaan gedung

Persentase gedung yang terpelihara

100% 5.625.000

- Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang dipelihara

4 mobil, 10 roda dua

Persentase Jumlah dan jenis kendaraan Dinas yang terpelihara

100% 74.375.000

2 05

2 05

01

03

Program: Akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah Meningkat

Persentase aparatur sipil taat aturan

100% 27.500.000

27.500.000

Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

1 08

2 05

01

03

01

Penyelenggaraan katatalaksanaan dan pengelolaan Kepegawaian PD

Dinas LH - Jumlah ASN yang terfasilitasi

100 Orang Presentase ASN yang terfasilitasi

100% 2.500.000

2.500.000

APBD KABUPATEN

DINAS LH Rutin /

Sedang berjalan

1 08

2 05

01

03

02

Pengembangan Kapasitas Aparatur

Kabupaten Gunungkidul, DIY, luar DIY

- Jumlah ASN yang dikirm mengikuti Diklat

5 orang Presentase ASN yang dikirim mengikuti diklat

100% 25.000.000

25.000.000

APBD KABUPATEN

DINAS LH

Rutin / Sedang berjalan

2 05

2 05

01

04

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Tata Kelola Pemerintahan

Meningkatnya kapasitas

Persentase dokumen

54.670.000

54.670.000

64

Keuangan Perangkat Daerah

yang baik (good govermance)

dan akuntabilitas kinerja birokrasi

pelaporan keuangan PD yang disusun tepat waktu

100%

2 05

2 05

01

04

01

Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Dinas LH - Dokumen LAKIP

1 dokumen Presentase Dokumen LAKIP yang disusun

100% 54.670.000

54.670.000

APBD KABUPATEN

DINAS LH

Rutin / Sedang berjalan

- Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

2 dokumen Persentase dokumen laporan keuangan semesteran yang di susun

100%

- Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

2 dokumen Persentase dokumen laporan keuangan akhir tahun

100%

- Dokumen Laporan Keuangan Bulanan

60 dokumen Persentase laporankeuangan bulanan

100%

2 05

2 05

01

05

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good govermance)

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang disusun tepat waktu

23.125.000

23.125.000

100%

2 05

2 05

01

05

01

Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

8.625.000

8.625.000

APBD KABUPATEN

DINAS LH

Rutin / Sedang berjalan

- Evaluasi renstra

1 dokumen Persentase evaluasi renstra

100%

- Dokumen Renja,

Renja : 2 dokumen RKA : 2

Persentase Dokumen Renja, RKA,

100%

65

RKA, DPA,

dokumen DPA : 2 Dokumen

DPA

2 05

2 05

01

05

02

Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Kabupaten Gunungkidul

- Dokumen hasil monev dan pengendalian SKPD

1 dokumen Persentase hasil monev dan pengendalian SKPD

100% 3.500.000

3.500.000

APBD KABUPATEN

DINAS LH

Rutin / Sedang berjalan

2 05

2 05

01

05

03

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi PD

Kabupaten Gunungkidul

- Dokumen Profil PD

1 dokumen Persetase Profil PD

100% 11.000.000

11.000.000

APBD KABUPATEN

DINAS LH

Rutin / Sedang berjalan

URUSAN: WAJIB

BIDANG: LINGKUNGAN HIDUP

2 05

2 05

01

15

Program: Meningkatkan pelayanan kebersihan dan ruang publik

Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat

Persentase volume sampah terkelola dengan baik

26.03% 4.373.999.700

4.382.049.700

Peningkatan Pengelolaan Persampahan

2 05

2 05

01

15

01

Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan

Desa Giritirto Persentase volume sampah terkelola dengan baik

1 unit Terlaksananya pengadaan grobak sampah

1 unit Persentase volume sampah terkelola dengan baik

100% 4.000.000

4.000.000

APBD KABUPATEN

DLH PIWK

Kecamatan Playen

Persentase volume sampah terkelola dengan baik

6 unit Terlaksananya pengadaan grobak sampah

6 unit Persentase volume sampah terkelola dengan baik

100% 24.000.000

24.000.000

APBD KABUPATEN

DLH PIWK

66

Ibukota Kec. Wonosari, Playen, Paliyan, Semanu, Karangmojo, Ponjong, Semin, Tepus, Tanjungsari, Patuk, Nglipar, Ngawen dan Saptosari

- Jumlah kecamatan yang terlayani pengakutan sampah

13 kecamatan

Persentase kecamatan yang terlayani pengangkutan smpah

100% 2.520.266.100

2.520.266.100

APBD KABUPATEN

DINAS LH

Sedang berjalan

Wilayah pariwisata pantai Kab. Gk. (KSP I, KSP II dan KSP III)

Wilayah pariwisata

pantai

100% APBD KABUPATEN

DINAS LH

Limpahan dari Dinas Pariwisata

Pengadaan Container Sampah (KSP II)

1 unit 100% 140.000.000

140.000.000

DINAS LH

Limpahan dari Dinas Pariwisata tahun 2018

Kendaraan roda 3 (KSP II)

3 buah 100% 135.000.000

135.000.000

DINAS LH

Limpahan dari Dinas Pariwisata tahun 2018

Tenaga harian lepas (THL)

34 orang

Kawasan Wisata

Kabupaten Gunngkidul

100% 510.000.000

510.000.000

DINAS LH

Limpahan dari Dinas Pariwisata tahun 2018

BBM : kendaraan roda 4 dan roda 3

4 unit 100% 36.000.000

40.000.000

Dinas LH

67

2 05

2 05

01

15

02

Penyelenggaraan Pengelolaan Pertamanan

Taman Kebon Pelem ( BNI) , alun-alun Pemda, Taman Parkir, Taman bunga, Taman Bunderan Siyono, Taman Belakang DPPKAD, Taman tugu batas kota Siyono sebelah selatan , taman tugu batas kota siyono sebelah utara, Taman pot-pot sepanjang jalan Kh.Agus Salim, Taman sebelah barat pemda, taman Slumprit, , taman gapura patuk, taman siraman, taman pintu msuk kec.Semin, taman pintu masuk kec. Ngawen , taman patung sapi .

- Jumlah taman yang terpelihara dengan baik

16 taman Persentase taman yang terpelihara dengan baik

100% 908.783.600

908.783.600

APBD KABUPATEN

DINAS LH

Sedang berjalan

- Pembangunan bak/tower penampung air dan jaringannya serta jaringan penyira

1 paket Persentase bak/tower Penampung air dan jaringannya serta jaringan penyiraman di Taman Kota Kebon Pelem yang di bangun

100% 45.950.000

50.000.000

usulan

68

man di Taman Kota Kebon Pelem

- Pembangunan Pos Jaga di Taman Kota

1 paket Persentase pos jaga di Taman Kota yang dibangun

100% 50.000.000

50.000.000

usulan

- Pembuatan sumur resapan di area taman kebon pelem

10 paket Persentase sumur resapan di area taman kebon pelem yang dibangun

100%

2 05

2 05

01

16

Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup

254.502.500

254.502.500

2 05

2 05

01

16

01

Penyelenggaraan Penyusunan AMDAL dan Rekomendasi Penerbitan Ijin Gangguan

Kabupaten Gunungkidul

- Jumlah Lokasi Usaha wajib AMDAL,UKL-UPL dan SPPL yang ditinjau

150 lokasi Persentase Lokasi Usaha wajib AMDAL,UKL-UPL dan SPPL yang ditinjau

100% 51.752.500

51.752.500

APBD KABUPATEN

DINAS LH

Sedang berjalan

- Jumlah peserta sosialisasi penyusunan dokumen LH

80 orang Persentase peserta sosialisasi penyusunan dokumen LH

100%

- Frekuensi Rakernas AMDAL

1 kali Persentase Rakernas AMDAL

100%

69

- Jumlah Dokumen Amdal/UKL-UPL dan SPPL yang dibahas/ diperiksa

150 dokumen

Persentase Dokumen Amdal/UKL-UPL dan SPPL yang dibahas/ diperiksa

100%

- Frekwensi workshop

2 kali Persentase workshop

100%

2 05

2 05

01

16

02

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang LH

Kabupaten Gunungkidul

- Pengawasan kegiatan/usaha - Sosialisasi pengaduan & penyelesaian sengketa - Sosialisasi Ranperda Pengelolaan Air Limbah - Bimtek penyusunan laporan pelaksanaan RKL-RPL dan UKL-UPL

60 usaha/kegiat

an 160 orang

120 pelaku

usaha/kegiatan

80 pelaku usaha/kegiat

an

- Persentase Pengawasan kegiatan/usaha - Persentase Sosialisasi pengaduan & penyelesaian sengketa -Persentase Sosialisasi Ranperda Pengelolaan Air Limbah -Persentase Bimtek penyusunan laporan pelaksanaan RKL-RPL dan UKL-UPL

100% 135.000.000

135.000.000

APBD KABUPATEN

DINAS LH

Sedang berjalan

70

- Bimtek Peningkatan Kinerja PPLH Usaha - Pembentukan Klinik Pengaduan - Pengadaan peralatan ukur lapangan

120 usaha/kegiat

an

1 unit

2 unit

- PersentaseBimtek Peningkatan Kinerja PPLH Usaha - Persentase Pembentukan Klinik Pengaduan - Persentase Pengadaan peralatan ukur lapangan

100%

- Prosentase jumlah kasus yang ditangani

100% - Prosentase jumlah kasus yang ditangani

100%

2 05

2 05

01

16

03

Penyusunan Data Sumber Daya Alam dan Neraca Sumber Daya Hutan(NSDH) Daerah

Kab. Gunungkidul

- Jumlah dokumen Laporan dan Basis Data SLHD

2 dokumen Persentase dokumen Laporan dan Basis Data SLHD

100% 67.750.000

67.750.000

APBD KABUPATEN

DINAS LH

Sedang berjalan

2 05

2 05

01

17

Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan

Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat

Dinas LH Persentase luasan lahan kritis yang terehabilitasi

10% 2.778.775.000

2.778.775.000

05

2 05

01

17

01

Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau

1.350.000.000

1.350.000.000

APBD KABUPATEN

DINAS LH

sedang berjalan

Stone garden Mulo (KSP V)

- Jumlah Pohon ditanam dan pengembangan taman di stone garden

30 pohon Persentase Pohon ditanam dan pengembangan taman di stone garden

100%

71

tempat parkir Pantai Krakal (KSP II)

- Jumlah pohon yang ditanam

100 pohon Persentase pohon yang ditanam

100% -

Semin (KSP IV)

- Pengembangan taman ngawen

1 paket Persentase taman ngawen yang dikembangkan

100% -

Kab. Gunungkidul

- Jumlah papan rambu-rambu lingkungan yang terpasang

1 paket Persentase papan rambu-rambu lingkungan yang terpasang

100%

Taman Wukirsari (KSPV)

Pembuatan Taman Edukasi

1 Paket Persentase Taman Edukasi yang dikembangkan

100%

Kantor DLH Pembuatan Taman dan pagar Kantor DLH

1 paket Persentase Pembuatan Taman dan pagar Kantor DLH

100%

Dusun Taman Publik

1 paket Persentase Taman Publik

100%

Taman Kebon Pelem (KSPV)

Pengadaan Lampu Taman

10 buah Persentase Pengadaan Lampu Taman

100%

Taman Kebon Pelem

Pengadaan Sumur Resapan

20 buah Persentase Pengadaan Sumur Resapan

100%

Taman Kebon Pelem

Pengembangan Taman Kota

1 paket Persentase Pengembangan Taman Kota

100%

Taman Depan Eks Kecamatan Patuk (Koridor II)

Pengembangan Taman Depan Eks Kecamatan Patuk

1 paket Persentase Pengembangan Taman Depan Eks Kecamatan Patuk

100%

Taman Ngalang Gedangsari

Konservasi geosite Ngalang

1 paket Persentase Konservasi geosite Ngalang

100%

72

Taman Goa Pindul (KSP V)

Konservasi geosite Pindul

1 paket Persentase Konservasi geosite Pindul

100%

Taman di Playen

Pembangunan taman di Playen

1 paket Persentase taman di Playen yang dibangun

100%

Taman batas wilayah Rongkop (koridor V )

Pembangunan taman di batas wilayah Rongkop

1 paket Persentase taman di batas wilayah Rongkop yang dibangun

100%

Desa Tepus Kawasan yang terkonservasi menjadi taman hutan raya

1 paket Terlaksana ny RTH

1 paket Persentase RTH yang terlaksana

100% 200.000.000

200.000.000

APBD KABUPATEN

DLH PIWK

Desa Pampang Kecamatan Paliyan

Kawasan yang terkonservasi menjadi taman hutan raya

1 paket Terlaksana ny RTH/ Ekowisata

1 paket Persentase RTH/ Ekowisata yang terlaksana

100% 200.000.000

200.000.000

APBD KABUPATEN

DLH PIWK

Kecamatan Karangmojo

Kawasan yang terkonservasi menjadi taman hutan raya

1 paket Terlaksana ny RTH

1 paket Persentase RTH yang terlaksana

100% 171.025.000

171.025.000

APBD KABUPATEN

DLH PIWK

Komplek Wisata Batu Giring Desa Pancarejo Kec. Semanu ( KSP V)

Kawasan yang terkonservasi menjadi taman hutan raya

1 paket Terlaksananya RTH

1 paket Persentase RTH yang terlaksana

100% 150.000.000

150.000.000

APBD KABUPATEN

DLH PIWK

Komlek Tlogo Nangsri Candirejo Semanu (KSP V)

Kawasan yang terkonservasi menjadi taman hutan raya

1 paket Terlaksananya RTH/ Ekowisata

1 paket Persentase RTH/ Ekowisata yang terlaksana

100% 150.000.000

150.000.000

APBD KABUPATEN

DLH PIWK

Sumilih Pring ombo Desa Natah Kecamtan Nglipar (KSP IV)

Kawasan yang terkonservasi menjadi taman hutan raya

1 paket TerlaksanyaRTH

1 paket Persentase RTH yang terlaksana

100% 200.000.000

200.000.000

APBD KABUPATEN

DLH PIWK

73

Embung Sriten Desa Pilang Rejo Kecamatan Nglipar (KSP IV)

Kawasan yang terkonservasi menjadi taman hutan raya

1 paket Terlaksananya RTH/ Ekowisata

1 paket Persentase RTH/ Ekowisata yang terlaksana

100% 182.000.000

182.000.000

APBD KABUPATEN

DLH PIWK

Kantor Kecamatan Saptosari

Kawasan yang terkonservasi menjadi taman hutan raya

1 paket Terlaksananya RTH

1 paket Persentase RTH yang terlaksana

100% 75.750.000

75.750.000

APBD KABUPATEN

DLH PIWK

Kantor Kecamatan Ponjong

Kawasan yang terkonservasi menjadi taman hutan raya

1 paket Terlaksananya RTH

1 paket Persentase RTH yang terlaksana

100% 100.000.000

100.000.000

APBD KABUPATEN

DLH PIWK

2 05

2 05

01

18

Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan

Perlindungan dan konservasi SDA meningkat

466.690.000

466.690.000

05

2 05

01

18

01

Pengelolaan Ekosistem dan Keanekaragaman hayati

Pantai Ngedan, Nguyahan, Ngobaran, Sanglen , Kukup, Watu kodok (KSP I dan KSP II)

- Jumlah kelompok yang dibina dalam lomba kebersihan pantai

6 kelompok Persentase kelompok yang dibina dalam lomba kebersihan pantai

100% 306.110.000

306.110.000

APBD KABUPATEN

DINAS LH

sedang berjalan

Dinas LH - Frekuensi Lomba Pantai Bersih

1 kali Persentase Lomba Pantai Bersih

100%

2 pantai di

Kab. Gunungkidul ,Sadranan & Slili ( KSP II)

- Jumlah pohon yang ditanam di kawasan pantai dan perindang jalan

500 pohon Persentase pohon yang ditanam di kawasan pantai dan perindang jalan

100%

Dinas LH - Frekuensi Sosialisa

3 kali Persentase Sosialisasi Keanekaragaman hayati

100%

74

si Keanekaragaman hayati

Purwodadi, Kec. Tepus,( KSP III& Beji ,Kec, Ngawen, (KSP VI)

- Frekuensi pendampingan kelompok/ masyarakat

2 kali Persentase pendampingan kelompok/ masyarakat

100%

Beji kec. Ngawen

- luas taman yang terbangun

200 m2 Persentase taman yang terbangun

100%

2 05

2 05

01

18

02

Pengelolaan Taman Hutan Rakyat

Hutan Kota 1 paket Penanaman tanaman Langka hutan kota

1 Paket Persentase tanaman langka taman Kehati

100% 160.580.000

160.580.000

Dinas LH.

Pembuatan gapura Hutan Kota

1 Paket Persentase gapura yang dibuat

100%

2 05

2 05

01

19

Program Pengendalian Pencemaran dan pengembangan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup

Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan

Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat

Dinas LH Persentase luasan lahan kritis yang terehabilitasi

10% 604.779.000

604.779.000

2 05

2 05

01

19

01

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

Kab. Gunungkidul

- Jumlah kelompok konservasi dan jasa lingkungan di kawasan karst

30 kelompok Persentase kelompok konservasi dan jasa lingkungan di kawasan karst

100% 77.213.000

77.213.000

APBD KABUPATEN

DINAS LH

sedang berjalan

75

2 05

2 05

01

19

02

Pembinaan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan

Kab.Gunungkidul

- Jumlah tenaga analis yang terfasilitasi

3 orang Persentase tenaga analis yang terfasilitasi

100% 127.566.000

127.566.000

- Jumlah bahan kimia yang tersedia

1 paket Persentase bahan kimia yang tersedia

100%

- Jumlah alat laboratorium yang terpelihara

LS Persentase alat laboratorium yang terpelihara

100%

- Alat pelindung diri yang tersedia

3 set Persentase Alat pelindung diri yang tersedia

100%

- Pakaian kerja yang tersedia

5 stel Persentase Pakaian kerja yang tersedia

100%

- Peralatan K3 laboratorium yang tersedia

1 unit Persentase Peralatan K3 laboratorium yang tersedia (APAR, shower)

100%

- Frekuensi asistensi laboratorium

4 kali Persentase asistensi laboratorium

100%

- Jumlah lemari dan rak yang tersedia

2 unit Persentase lemari dan rak yang tersedia

100%

- Jumlah lemari pendingin untk menyimpan sampel

1 unit Persentase lemari pendingin untk menyimpan sampel

100%

2 05

2 05

01

19

03

Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3

Wonosari, Baleharjo, Kepek, Selang,

- Frekuensi saraseh

9 kali Persentase sarasehan program kali bersih

100% 400.000.000

400.000.000

APBD KABUPATEN

DINAS LH

Sedang berjalan

76

Siraman, Karangrejek, Wareng, Playen, Ngawu, Bejiharjo, Bleberan

an program kali bersih

- Frekuensi gerakan kali bersih

1 kali Persentase gerakan kali bersih

100%

Wonosari - Jumlah kendaraan yang diuji petik emisinya

200 unit Persentase kendaraan yang diuji petik emisinya

100%

Dinas LH - Jumlah papan informasi/larangan di pinggir sungai

10 unit Persentase papan informasi/larangan di pinggir sungai

100%

Dinas LH - Frekuensi Bimtek Pengendalian Pencemaran

2 kali Persentase sarasehan program langit biru

100%

Kab. Gunungkidul

- Pengujian kualitas air sungai

24 sampel Persentase Pengujian kualitas air sungai

100%

- Pengujian kualitas sumber air

10 sampel Persentase Pengujian kualitas sumber air

100%

- Pengujian kualitas air laut

5 sampel Persentase Pengujian kualitas air laut

100%

- Pengujian kualitas udara ambien

16 sampel Persentase Pengujian kualitas udara ambien

100%

- Pengujia

20 sampel Persentase Pengujian

100%

77

n kualitas tanah

kualitas tanah

- Jumlah buku laporan Pemantauan Kualitas Lingkungan yang tercetak

20 buku Persentase buku laporan Pemantauan Kualitas Lingkungan yang tercetak

100%

Dinas LH - Jumlah yang diuji emisinya (sumber tidak bergerak)

5 sampel Persentase cerobong yang diuji emisinya

100%

- Jumlah sampel air limbah yang diuji kualitasnya

10 sampel Persentase sampel air limbah yang diuji kualitasnya

100%

- Jumlah sampel kualitas air bersih

10 sampel Persentase sampel kualitas air bersih

100%

Dinas LH - Jumlah peralatan laboratorium yang tersedia

1 paket Persentase peralatan laboratorium yang tersedia

100%

Gunungkidul - Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah yang terbangun

1 unit Persentase Instalasi Pengolahan Limbah yang terbangun

100%

78

2 05

2 05

01

20

Program Pengelolaan sampah mandiri

Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan

Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat

Dinas LH Persentase luasan lahan kritis yang terehabilitasi

10% 178.315.000

178.315.000

2 05

2 05

01

20

01

penyelenggaraan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan

178.315.000

178.315.000

DINAS LH

Sedang berjalan

SMA II Playen, SMP I Ponjong, SMK I Girisubo, MIN Melikan, SD Paliyan II, MTS N Wonosari, MIN Wonosari dan sekolah adiwiyata

- Jumlah biopori dan kelengkapannya yang tersedia

30 unit Persentase biopori dan kelengkapan yang tersedia

100% -

Dinas LH - Jumlah Peserta yang menyelesaiakan Pelatihan / Bimtek Pembuatan Kerajinan Sampah Skala Rumah Tangga/ Pengelolaan sampah

90 orang Persentase Peserta yang menyelesaikan pelatihan/Bimtek pembuatan kerajinan sampah skala rt/Pengelolaan sampah

100%

Dinas LH pelaksa

naan peringatan hari peduli sampah

1 kali Persentase peringatan hari peduli sampah

100%

79

SD, SMP, SMA dan Ponpes (Sekolah Adiwiyata )

- Jumlah Sekolah yang dibina dan dievaluasi dalam pengendalian lingkungan hidup

12 sekolah Persentase sekolah yang dibina dan dievaluasi dalam pengendalian lingkungan hidup

100%

- Jumlah

Sekolah didampingi dalam lomba sekolah Adiwiyata Tk. DIY dan Nasional

6 sekolah Persentase sekolah yang didampingi dalam lomba sekolah adiwiyata tk.DIY dan Nasional

100%

-

Pemeblian tanaman Langka

LS Persentase tanaman langka yang dibeli

100%

1 ponpes - Jumlah

Pondok Pesantren berwawasan lingkungan yang dibina

1 ponpes Persentase Pondok Pesantren berwawasan lingkungan yang dibina

100%

Dinas LH - Jumlah

dokumen kelengkapan adipura yang disusun

50 dok Persentase dokumen kelengkapan adiputa yang disusun

100%

Dinas LH - Jumlah buku pedoman adipura yang tersedia

50 buku dan 3 CD

Persentase buku pedoman adipura yang tersedia

100%

Dinas LH - Frekuensi

6 kali Persentase monitoring Adipura

100%

80

monitoring Adipura

Dinas LH - dokumen laporan hasil monitoring kebersihan

6 dokumen Persentase laporan hasil monitoring kebersihan

100%

Ds. Kepek, Baleharjo, Ds Piyaman, Ds Selang , Ds Logandeng, Ds. Siraman, Ds. Wonosari

- Jumlah desa, OPD, intansi dan sekolah yang mendapatkan sosialisasi adipura dan / atau bank sampah

10 titik pantau

Persentase desa, OPD, intansi dan sekolah yang mendapatkan sosialisasi adipura dan / atau bank sampah

100%

Dinas LH - Frekuensi Lomba Lingkungan Hidup (Kalpataru) Tk. Kabupaten,

1 kali Persentase Lomba Lingkungan Hidup (Kalpataru),

100%

Dinas LH - Peringatan hari Lingkungan Hidup

1 kali Persentase Peringatan hari Lingkungan Hidup

100%

Dinas LH - Peringatan hari Cinta Puspa dan Satwa

1 kali Persentase hari Cinta Puspa dan Satwa

100%

Dinas LH - Frekuensi sarasehan

1 kali Persentase sarasehan Lingungan hidup

100%

81

Lingungan hidup

Dinas LH - Jumlah peserta pembinaan lomba kalpataru

50 orang' Persentase peserta pembinaan lomba kalpataru

100%

Kab. Gunungkidul

- Frekuensi lomba kampung hijau dan pembinaan yang terfasilitasi

1 kali Persentase lomba kampung hijau dan pembinaan yang terfasilitasi

100%

Fasilitas umum dan titik pantau adipura

Fasilitas Pengelolaan Sampah

Dinas LH - Jumlah tempat sampah yang terpelihara

75 unit Persentase tempat sampah yang terpelihara

100%

Kelompok PSM

- Jumlah Sepeda Motor Roda Tiga yang disediakan untuk pengelolaan sampah

2 unit Persentase Sepeda Motor Roda Tiga yang disediakan untuk pengelolaan sampah

100%

Pondok pesantren dan sekolah Adiwiyata

- jumlah Gerobak sampah

5 unit Persentase Gerobak sampah

100%

0

9.377.925.000 9.385.975.000

82

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Perangkat

Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Kantor

Pengendalian Dampak Lingkungan Tahun 2018 disusun dengan berpedoman RKPD sesuai

dengan tugas, pokok dan fungsi. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Gunungkidul tahun 2018 telah mengakomodir hasil perencanaan partisipatif melalui

Musrenbang yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan dan

sinkronisasi rencana kegiatan serta penyelarasan program dan kegiatan dari tingkat desa

sampai pemerintah pusat, dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki.

Dan sebagai bentuk tanggungjawab terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan akan

melakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala dan melaporkan hasil kegiatan.

Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 mencakup

tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup

telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan.

Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang

tingkat Kecamatan hingga Musrenbang tingkat Kabupaten.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan berkualitas, dan terukur dapat dijadikan dasar

pelaksanaan program dan kegiatan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam

artian kualitas suatu perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran

pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati

oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta

menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental,

semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus

dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai

suatu kondisi yang lebik baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan

mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada

akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk

menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang

berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan

mendasar pada

83

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah

direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program

kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan

pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya

dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai acuan dalam pelaksanaan

pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab

terhadap pelaksanaan pembangunan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan

program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal