KATA PENGANTAR -...

225
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan II [Type text] Page 1 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas izin-Nya telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Revisi II sebagai hasil dari Reviu Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2013- 2018 dan menindaklanjuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Revisi. Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Revisi II ini disusun untuk memberikan arah dan menjadi acuan bagi seluruh komponen Sekretariat Daerah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi sesuai dengan visi Sekretariat Daerah Kota Bekasi, yaitu MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM RANGKA MENCAPAI BEKASI MAJU, SEJAHTERA DAN IHSANUntuk Mendukung Pencapaian Tujuan Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan. Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Bekasi Tahun 2013-2018 Revisi II ini telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bekasi, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi ke depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Revisi II ini. Kami juga menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Revisi II ini masih terdapat kekurangan dan perlu penyempurnaan lagi dan masukan untuk perbaikan selanjutnya. Untuk itu, kami mohon masukan dan saran untuk penyempurnaan Renstra revisi ini agar menjadi lebih baik di masa mendatang. Bekasi, 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI Drs. H. RAYENDRA SUKARMADJI, M.Si. NIP. 19580724 198603 1 007

Transcript of KATA PENGANTAR -...

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 1

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas izin-Nya telah

disusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018

Revisi II sebagai hasil dari Reviu Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-

2018 dan menindaklanjuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Revisi.

Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Revisi II ini disusun

untuk memberikan arah dan menjadi acuan bagi seluruh komponen Sekretariat Daerah

dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi sesuai dengan visi Sekretariat

Daerah Kota Bekasi, yaitu MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG

BAIK DALAM RANGKA MENCAPAI BEKASI MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN” Untuk

Mendukung Pencapaian Tujuan Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan”.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Bekasi Tahun 2013-2018 Revisi II ini

telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bekasi, kekuatan,

kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi ke depan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu

dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Revisi II

ini. Kami juga menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota

Bekasi Tahun 2013-2018 Revisi II ini masih terdapat kekurangan dan perlu

penyempurnaan lagi dan masukan untuk perbaikan selanjutnya. Untuk itu, kami mohon

masukan dan saran untuk penyempurnaan Renstra revisi ini agar menjadi lebih baik di

masa mendatang.

Bekasi, 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Drs. H. RAYENDRA SUKARMADJI, M.Si. NIP. 19580724 198603 1 007

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan momentum yang paling tepat

untuk masing-masing SKPD untuk membuat sebuah rencana strategis guna

mencapai visi dan misi SKPD yang mengacu pada visi dan misi Kota Bekasi

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi Tahun 2013-2018,

yang merupakan dokumen komprehensif lima tahunan sebagai acuan dalam

penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi sebagai Satuan

Kerja Perangkat Daerah.

Rencana strategis memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan

strategis yang dihadapi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengambil

keputusan menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis

dengan memformasikan dan mengkomunikasikan secara jelas strategi untuk

mencapai sasaran dan target yang telah disepakati bersama.

Revisi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-

2018 merupakan revisi dari dokumen Rencana Strategis tahun sebelumnya yang

telah disusun. Hal ini didasarkan pada beberapa faktor dan pertimbangan, antara

lain: (i) adanya revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 yang telah menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01

Tahun 2016; (ii) adanya perubahan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Wali

Kota Bekasi nomor 9 tahun 2017.

Proses penyusunan revisi rencana strategis harus mempertimbangkan

kebutuhan akan sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan

permasalahan strategis yang telah teridentifikasi. Proses penyusunan rencana

strategis revisi ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan

berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi.

Keterlibatan semua pihak di dalam pembuatan rencana strategis diharapkan dapat

meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana

strategis yang telah dibuat secara fokus dan konsisten serta meningkatkan

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 3

akuntabilitas dan rasa pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan

target yang telah ditetapkan.

Rencana strategis revisi yang telah disepakati tersebut kemudian

disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pemangku jabatan dan

sumberdaya aparatur pada lingkup Sekretariat Daerah yang terlibat secara aktif

dalam rangka mewujudkan Visi-Misi Sekretariat Daerah Kota Bekasi untuk

menunjang terwujudnya Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan. Dalam rangka

mewujudkan Revisi Rencana Strategis Setda Kota Bekasi kondisi dengan iklim

dan lingkungan yang kondusif harus ditegakkan dengan prinsip-prinsip

kepemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan masyarakat maupun

di Lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi guna meningkatkan partisipasi

masyarakat Kota Bekasi.

1.2 Landasan Hukum

Pembentukan rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi untuk

pengembangan Kota Bekasi ini dibuat dengan menggunakan pendekatan

berdasarkan sistem manajemen strategis (Strategic Management System) dan

mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagai salah satu pendekatan penting

untuk menunjang kesinambungan pembangunan nasional serta dapat mendorong

efektivitas dan efesiensi melalui sinkronisasi dan peningkatan sinergi program

antara pusat dengan daerah serta program pembangunan lintas sektor di daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga dapat dipandang sebagai instrument

bagi pelembagaan perencanaan partisipatif.

Penyusunan rencana strategis revisi Sekretariat Daerah Pemerintah

Kota Bekasi Tahun 2013-2018 memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait

yang telah di rumuskan antara lain:

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pemerintah

Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas KKN;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaaan Negara;

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 4

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 5

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat

Pertumbuhan di Jawa Barat;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib

dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi tahun 2008 - 2013;

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga

Teknis Daerah Kota Bekasi;

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang

Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang

Dinas Daerah (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Nomor

11 Tahun 2014 Seri D);

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 35 Tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 6

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari pembuatan Rencana Strategis Revisi Sekretariat Daerah

Kota Bekasi tahun 2013-2018 ini adalah sebagai upaya kedepan untuk :

1. Membangun sebuah rencana strategis yang disusun dengan menggunakan

pendekatan sistem Manajeman Strategis (Strategic Management System) yang

sifatnya sistemik dan sistematis dan mengacu pada sistem perencanaan

pembangunan nasional yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004.

2. Menjamin kerterkaitan, keserasian serta harmonisasi antara perencanaan,

penganggaran dan pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran

selama 5 (lima) tahun ke depan, antar bagian yang ada di lingkungan

Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Rencana Strategis SKPD ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan

perimbangan (check and balances) kewenangan atas kegiatan-kegiatan

pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi. Sedangkan tujuan

penyusunan rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi :

1. Menindaklanjuti implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018.

2. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategis pembangunan kota yang

dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan

pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

3. Merumuskan dokumen rencana strategis yang dapat mengintegrasikan

berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal dalam rangka tercipta

sinergi untuk pencapaian Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan.

4. Meningkatkan sosialisasi dan sinergitas baik internal maupun eksternal

Sekretariat Daerah untuk meningkatkan komitmen dan motivasi dalam rangka

terciptanya sinergi pencapaian Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan.

5. Rencana Strategis diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan

rencana kerja SKPD (Renja SKPD), penyusunan rencana kerja SKPD,

penyusunan APBD, pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan

SKPD serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP).

1.4 Sistematika Penulisan

Substansi yang tercakup dalam Revisi Rencana Strategis 2013-2018

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 7

Sekretariat Daerah Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah

Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB VI VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 8

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 61 Tahun 2016 tentang kedudukan,

susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja pada Sekretariat

Daerah Kota Bekasi, mengatur bahwa Sekretariat Daerah berkedudukan sebagai

unsur staf pendukung Wali Kota yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan,

koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi

pendukung lainnya.

Dalam menjalankan fungsinya, Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh

seorang Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam

penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan

tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang meliputi bidang

pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta

administrasi umum untuk mencapai visi dan misi Sekretariat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Sekretaris Daerah

mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Setda;

b. pembinaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah

di bidang Pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan

masyarakat serta administrasi umum;

c. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

d. pemberdayaan sumber daya aparatur serta pengelolaan prasarana dan

sarana Perangkat Daerah;

e. pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, perekonomian,

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan Perangkat

Daerah;

f. pembinaan serta pengembangan organisasi dan tatalaksana Perangkat

Daerah;

g. pembinaan kesadaran hukum dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah;

h. pembinaan pelaksanaan hubungan dan/atau kerja sama pembangunan antar

Daerah, antar Daerah dengan Pemerintah, antar Daerah dengan lembaga

lainnya;

i. perumusan bahan laporan pertanggungjawaban Wali Kota;

j. penyampaian saran dan pertimbangan kepada Wali Kota;

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 9

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota;

l. penyampaian laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas dan kinerja Setda sesuai ketentuan yang berlaku

Tugas dan Fungsi Staf Ahli

Staf Ahli mempunyai tugas membantu Wali Kota dan/atau Wakil Wali

Kota dengan memberikan telaahan/rekomendasi/saran/pertimbangan mengenai

masalah pemerintahan, hukum, politik, ekonomi, pembangunan, keuangan dan

kemasyarakatan serta sumber daya manusia sesuai bidang tugasnya.

Bidang tugas masing-masing tugas Staf Ahli Walikota sebagaimana

dimaksud, yaitu :

a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas

memberikan telaahan mengenai pemerintahan, hukum dan politik;

b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan mempunyai tugas

memberikan telaahan mengenai ekonomi, pembangunan dan keuangan;

c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai

tugas memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumber daya

manusia;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Staf Ahli

mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan telaahan permasalahan

sesuai lingkup bidangnya;

b. pelaksanaan koordinasi dengan Asisten dan Perangkat Daerah sesuai

lingkup bidangnya;

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup

tugasnya;

d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Wali Kota dan Wakil

Wali Kota;

e. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Staf Ahli sesuai dengan

bidangnya.

Tugas dan fungsi Asisten Pemerintahan

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah

dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian administratif dan

pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta

pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 10

Sekretariat Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan organisasi serta

fasilitasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Asisten

Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai bidang

tugasnya;

b. penyusunan dan perumusan bahan rencana strategis dan rencana kerja

Setda lingkup tata pemerintahan, hukum dan organisasi serta fasilitasi

pengadaan barang dan jasa;

c. pelaksanaan tugas selaku koordinator penyelenggaraan kebijakan

Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya;

d. pelaksanaan pembinaan tugas dan fungsi unsur Perangkat Daerah menurut

bidang tugasnya;

e. penyiapan bahan rekomendasi pengembangan kebijakan Pemerintah

Daerah dalam lingkup tugasnya;

f. pelaksanaan pengkajian terhadap rancangan konsep penyempurnaan, bina

otonomi daerah, manajemen Pemerintahan umum serta bina administrasi

dan peningkatan kinerja perangkat kewilayahan;

g. pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan Daerah dan produk

hukum lainnya serta sosialisasi peraturan perundang-undangan lingkup

bidang tugasnya serta penyelesaian dan konsultasi permasalahan hukum;

h. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis organisasi perangkat Daerah, dan

ketatalaksanaan serta pengembangan fungsi aparatur;

i. pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa;

j. penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Wali Kota atau Sekretaris

Daerah sesuai bidang tugasnya;

k. penyampaian saran dan pertimbangan kebijakan serta laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui

Sekretaris Daerah;

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan

Masyarakat

Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan perumusan

kebijakan, pengoordinasian administratif dan pelayanan administratif terhadap

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 11

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pembinaan, pengendalian dan

evaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan Sekretariat Daerah di bidang

perekonomian, pembangunan, kesejahteraan sosial dan kerjasama.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Asisten

Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai bidang

tugasnya;

b. penyusunan dan perumusan bahan rencana strategis dan rencana kerja

Setda lingkup perekonomian, pembangunan, kesejahteraan sosial dan

kerjasama;

c. pelaksanaan tugas selaku koordinator penyelenggaraan kebijakan

Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya;

d. pelaksanaan pembinaan tugas dan fungsi unsur Perangkat Daerah menurut

bidang tugasnya;

e. penyiapan bahan rekomendasi pengembangan kebijakan Pemerintah

Daerah dalam lingkup tugasnya;

f. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan perekonomian;

g. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pembangunan;

h. penyusunan kebijakan, pengoordinasian, pelayanan administratif dan

pengendalian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang meliputi

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Badan Keswadayaan Masyarakat,

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pos Pelayanan Terpadu

(Posyandu) serta Posdaya;

i. pengkoordinasian penyelenggaraan program kesejahteraan sosial;

j. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kerjasama;

k. penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Wali Kota atau Sekretaris

Daerah sesuai bidang tugasnya;

l. penyampaian saran dan pertimbangan kebijakan serta laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui

Sekretaris Daerah;

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris

Daerah dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian administratif

dan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 12

pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan

Sekretariat Daerah di bidang umum, tata usaha dan humas serta perlengkapan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Asisten

Administrasi Umum mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai bidang

tugasnya;

b. penyusunan dan perumusan bahan rencana strategis dan rencana kerja

Setda lingkup umum, tata usaha, humas serta perlengkapan;

c. pelaksanaan tugas selaku koordinator penyelenggaraan kebijakan

Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya;

d. pelaksanaan pembinaan tugas dan fungsi unsur Perangkat Daerah menurut

bidang tugasnya;

e. penyiapan bahan rekomendasi pengembangan kebijakan Pemerintah

Daerah dalam lingkup tugasnya;

f. pengkoordinasian dan pelaksanaan rumah tangga, pemeliharaan dan

pengelolaan keuangan sekretariat daerah;

g. pengkoordinasian dan pelaksanaan perencanaan, administrasi dan

kepegawaian serta protokol dan perjalanan dinas lingkup setda;

h. pengkoordinasian dan pelaksanaan kehumasan publikasi eksternal,

dokumentasi internal dan fasilitasi kunjungan daerah;

i. pengkoordinasian dan pelaksanaan perlengkapan;

j. penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Wali Kota atau Sekretaris

Daerah sesuai bidang tugasnya;

k. penyampaian saran dan pertimbangan kebijakan serta laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui

Sekretaris Daerah;

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Asisten

Pemerintahan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan

pelaksanaan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah di bidang Pemerintahan yang meliputi bina otonomi daerah,

pemerintahan umum serta bina administrasi dan perangkat kewilayahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Tata

Pemerintahan mempunyai fungsi :

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 13

a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Bagian

sesuai dengan visi dan misi Daerah;

b. perumusan dan penyampaian bahan penetapan kebijakan/petunjuk teknis

oleh Wali Kota di lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian dan

Kelompok Jabatan Fungsional;

d. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di lingkup

tugasnya serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat

Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan

Bagian;

e. pelaksanaan penyusunan kebijakan, perencanaan, koordinasi, pemantauan,

pembinaan, evaluasi, fasilitasi, pengolahan dan penyelenggaraan dalam

pelaksanaan bina otonomi daerah;

f. pelaksanaan penyusunan kebijakan, perencanaan, koordinasi, fasilitasi,

pelaporan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan

dalam pelaksanaan pemerintahan umum;

g. pelaksanaan penyusunan kebijakan, perencanaan, koordinasi, fasilitasi,

pemantauan, evaluasi, pengawasan dan penyelenggaraan serta

pengembangan dalam pelaksanaan bina administrasi dan perangkat

kewilayahan;

h. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan Perangkat

Daerah, Lembaga/Instansi, Bagian lainnya terkait dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan Bagian;

i. pembinaan dan pengembangan karir pegawai lingkup Bagian;

j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;

k. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Bagian sesuai ketentuan

yang berlaku;

l. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Bagian kepada Wali Kota

melalui Sekretaris Daerah dan Asisten terkait serta laporan kinerja Bagian

sesuai ketentuan yang berlaku;

m. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Tugas dan Fungsi Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan

dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian

urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 14

hukum yang meliputi bantuan hukum, perundang-undangan serta sistem jaringan

dokumentasi dan informasi hukum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian

Hukum mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Bagian

sesuai dengan visi dan misi Daerah;

b. perumusan dan penyampaian bahan penetapan kebijakan/petunjuk teknis

oleh Wali Kota di lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian dan

Kelompok Jabatan Fungsional;

d. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di lingkup

tugasnya serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat

Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan

Bagian;

e. pelaksanaan penyusunan kebijakan, perencanaan, inventarisasi,

pengumpulan, pengolahan, koordinasi, penyusunan dan pembinaan serta

pendataan dalam pelaksanaan bantuan hukum;

f. pelaksanaan penyusunan kebijakan, perencanaan, inventarisasi,

penghimpunan, pemantauan, evaluasi dan pengkajian dalam pelaksanaan

perundang-undangan;

g. pelaksanaan penyusunan kebijakan, perencanaan, pengelolaan,

pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyusunan dan pembinaan serta

pengembangan dalam pelaksanaan sistem jaringan dokumentasi dan

informasi hukum;

h. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan Perangkat

Daerah, Lembaga/Instansi, Bagian lainnya terkait dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan Bagian;

i. pembinaan dan pengembangan karir pegawai lingkup Bagian;

j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;

k. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Bagian sesuai ketentuan

yang berlaku;

l. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Bagian kepada Wali Kota

melalui Sekretaris Daerah dan Asisten terkait serta laporan kinerja Bagian

sesuai ketentuan yang berlaku;

m. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 15

Tugas dan Fungsi Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan

dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian

urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang

organisasi yang meliputi tatalaksana, kelembagaan serta pengembangan fungsi

aparatur.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian

Organisasi mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Bagian

sesuai dengan visi dan misi Daerah;

b. perumusan dan penyampaian bahan penetapan kebijakan/petunjuk teknis

oleh Wali Kota di lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian dan

Kelompok Jabatan Fungsional;

d. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di lingkup

tugasnya serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD,

lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Bagian;

e. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan,

pembinaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan

tatalaksana;

f. pelaksanaan penyusunan kebijakan, perencanaan, pengaturan, koordinasi,

pembentukan, evaluasi, penyempurnaan, perubahan dan penyusunan dalam

pelaksanaan kelembagaan;

g. pelaksanaan penyusunan kebijakan, perencanaan, penerapan,

pengembangan, koordinasi, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi

dalam pelaksanaan pengembangan fungsi aparatur;

h. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan Perangkat

Daerah, Lembaga/Instansi, Bagian lainnya terkait dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan Bagian;

i. pembinaan dan pengembangan karir pegawai lingkup Bagian;

j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;

k. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Bagian sesuai ketentuan

yang berlaku;

l. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Bagian kepada Wali Kota

melalui Sekretaris Daerah dan Asisten terkait serta laporan kinerja Bagian

sesuai ketentuan yang berlaku;

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 16

m. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Tugas dan Fungsi Bagian Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas

membantu Asisten Pemerintahan dalam memimpin, mengendalikan, dan

mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Daerah di bidang fasilitasi pengadaan barang dan jasa

yang meliputi pembinaan sumber daya dan pengembangan sistem pengadaan

barang dan jasa, pengadaan pekerjaan konstruksi serta pengadaan barang, jasa

konsultansi dan jasa lainnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian

Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Bagian

sesuai dengan visi dan misi Daerah;

b. perumusan dan penyampaian bahan penetapan kebijakan/petunjuk teknis

oleh Wali Kota di lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian dan

Kelompok Jabatan Fungsional;

d. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di lingkup

tugasnya serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat

Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan

Bagian;

e. pengkajian dan pengembangan strategi dan kebijakan pengadaan

barang/jasa;

f. pembinaan, bimbingan dan peningkatan kompetensi pegawai internal bagian,

pegawai Perangkat Daerah dan masyarakat, khususnya yang termasuk dalam

unsur organisasi pengadaan barang/jasa;

g. pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa, mulai dari penyusunan

RUP sampai dengan realisasi hasil pekerjaan;

h. pengelolaan sistem informasi manajemen pengadaan barang/jasa;

i. penyiapan bahan perencanaan pengadaan pekerjaan konstruksi;

j. penyiapan bahan pembagian tugas kelompok kerja pengadaan pekerjaan

konstruksi;

k. penyiapan bahan pembagian tugas tim pendukung pengadaan pekerjaan

konstruksi;

l. penyiapan bahan pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi;

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 17

m. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pengadaan pekerjaan konstruksi;

n. penyiapan bahan pembinaan pengadaan pekerjaan konstruksi;

o. penyiapan bahan pelaporan hasil pengadaan pekerjaan konstruksi;

p. penyiapan bahan penyelesaian permasalahan pengadaan pekerjaan

konstruksi;

q. penyiapan bahan kebijakan umum pengadaan pekerjaan konstruksi;

r. penyiapan bahan perencanaan pengadaan pekerjaan konstruksi;

s. penyiapan bahan pembagian tugas kelompok kerja pengadaan pekerjaan

konstruksi;

t. penyiapan bahan pembagian tugas tim pendukung pengadaan pekerjaan

konstruksi;

u. penyiapan bahan pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi;

v. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pengadaan pekerjaan konstruksi;

w. penyiapan bahan pembinaan pengadaan pekerjaan konstruksi;

x. penyiapan bahan pelaporan hasil pengadaan pekerjaan konstruksi;

y. penyiapan bahan penyelesaian permasalahan pengadaan pekerjaan

konstruksi;

z. penyiapan bahan kebijakan umum pengadaan pekerjaan konstruksi;

aa. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan Perangkat

Daerah, Lembaga/Instansi, Bagian lainnya terkait dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan Bagian;

bb. penyiapan bahan perencanaan pengadaan barang, jasa konsultansi dan jasa

lainnya;

cc. penyiapan bahan pembagian tugas kelompok kerja pengadaan barang, jasa

konsultansi dan jasa lainnya;

dd. penyiapan bahan pembagian tugas tim pendukung pengadaan barang, jasa

konsultansi dan jasa lainnya;

ee. penyiapan bahan pelaksanaan pengadaan barang, jasa konsultansi dan jasa

lainnya;

ff. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pengadaan barang, jasa

konsultansi dan jasa lainnya;

gg. penyiapan bahan pembinaan pengadaan barang, jasa konsultansi dan jasa

lainnya;

hh. penyiapan bahan pelaporan hasil pengadaan barang, jasa konsultansi dan

jasa lainnya;

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 18

ii. penyiapan bahan penyelesaian permasalahan pengadaan barang, jasa

konsultansi dan jasa lainnya;

jj. penyiapan bahan kebijakan umum pengadaan barang, jasa konsultansi dan

jasa lainnya;

kk. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja bagian;

ll. pembinaan dan pengembangan karir pegawai lingkup Bagian;

mm. pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;

nn. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Bagian sesuai ketentuan

yang berlaku;

oo. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Bagian kepada Wali Kota

melalui Sekretaris Daerah dan Asisten terkait serta laporan kinerja Bagian

sesuai ketentuan yang berlaku;

pp. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Tugas dan Fungsi Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian mempunyai tugas membantu Asisten

Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat dalam memimpin,

mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang

perekonomian yang meliputi bina perekonomian, bina produksi serta bina badan

usaha milik daerah (BUMD).

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian

Perekonomian mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Bagian

sesuai dengan visi dan misi Daerah;

b. perumusan dan penyampaian bahan penetapan kebijakan/petunjuk teknis

oleh Wali Kota di lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian dan

Kelompok Jabatan Fungsional;

d. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di lingkup

tugasnya serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD,

lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Bagian;

e. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, pengolahan,

pengumpulan, penyusunan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan bina

perekonomian;

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 19

f. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, pengolahan,

pengumpulan, peningkatan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam

pelaksanaan bina produksi;

g. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, pengumpulan,

pengolahan, penyusunan, fasilitasi, koordinasi, pengkajian dan evaluasi

dalam pelaksanaan bina badan usaha milik daerah;

h. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan Perangkat

Daerah, Lembaga/Instansi, Bagian lainnya terkait dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan Bagian;

i. pembinaan dan pengembangan karir pegawai lingkup Bagian;

j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;

k. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Bagian sesuai ketentuan

yang berlaku;

l. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Bagian kepada Wali Kota

melalui Sekretaris Daerah dan Asisten terkait serta laporan kinerja Bagian

sesuai ketentuan yang berlaku;

m. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Tugas dan Fungsi Bagian Pembangunan

Bagian Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten

Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat dalam memimpin,

mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang

pembangunan yang meliputi penyusunan program pembangunan, pengendalian

pembangunan serta evaluasi pelaporan pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian

Pembangunan mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Bagian

sesuai dengan visi dan misi Daerah;

b. perumusan dan penyampaian bahan penetapan kebijakan/petunjuk teknis

oleh Wali Kota di lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian dan

Kelompok Jabatan Fungsional;

d. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di lingkup

tugasnya serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 20

Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan

Bagian;

e. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, inventarisasi, pengelolaan,

penyusunan, asistensi, penghimpunan dan pendokumentasian dalam

pelaksanaan penyusunan program pembangunan;

f. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, inventarisasi, penyusunan,

sosialisasi, monitoring, verifikasi dan evaluasi dalam pelaksanaan

pengendalian pembangunan;

g. pelaksanaan penyusunan pedoman/kebijakan dan fasilitasi pembinaan serta

pengawasan Badan Keswadayaan Masyarakat serta Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi;

h. pelaksanaan fasilitasi monitoring, verifikasi, evaluasi dan pelaporan atas

pelaksanaan pembangunan peningkatan swadaya masyarakat;

i. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, pengimpunan,

pengolahan, analisa dan fasilitasi dalam pelaksanaan evaluasi pelaporan

pembangunan;

j. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan Perangkat

Daerah, Lembaga/Instansi, Bagian lainnya terkait dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan Bagian;

k. pembinaan dan pengembangan karir pegawai lingkup Bagian;

l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;

m. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Bagian sesuai ketentuan

yang berlaku;

n. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Bagian kepada Wali Kota

melalui Sekretaris Daerah dan Asisten terkait serta laporan kinerja Bagian

sesuai ketentuan yang berlaku;

o. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Tugas dan Fungsi Bagian Bina Kesejahteraan Sosial

Bagian Bina Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Asisten

Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat dalam memimpin,

mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang

kesejahteraan sosial yang meliputi bina sosial, bina keagamaan serta bina

pendidikan.

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian

BinaKesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Bagian

sesuai dengan visi dan misi Daerah;

b. perumusan dan penyampaian bahan penetapan kebijakan/petunjuk teknis

oleh Wali Kota di lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian dan

Kelompok Jabatan Fungsional;

d. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di lingkup

tugasnya serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat

Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan

Bagian;

e. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian,

pemantauan, penanganan, monitoring dan evaluasi serta pengkajian dalam

pelaksanaan bina sosial;

f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pemberdayaan masyarakat meliputi

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pos Pelayanan Terpadu

(Posyandu) serta Posdaya;

g. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian,

fasilitasi, pengkajian, inventarisasi, pembinaan, monitoring, pengembangan

dan evaluasi serta pengawasan dalam pelaksanaan bina keagamaan;

h. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, pengoordinasian, fasilitasi,

pemantauan dan pengkajian dalam pelaksanaan bina pendidikan;

i. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan Perangkat

Daerah, Lembaga/Instansi, Bagian lainnya terkait dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan Bagian;

j. pembinaan dan pengembangan karir pegawai lingkup Bagian;

k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;

l. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Bagian sesuai ketentuan

yang berlaku;

m. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Bagian kepada Wali Kota

melalui Sekretaris Daerah dan Asisten terkait serta laporan kinerja Bagian

sesuai ketentuan yang berlaku;

n. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 22

Tugas dan Fungsi Bagian Kerjasama

Bagian Kerjasama mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian,

Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat dalam memimpin, mengendalikan,

dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kerjasama yang meliputi

pengembangan kerjasama, tata kelola kerjasama serta pengendalian kerjasama.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,Bagian

Kerjasama mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Bagian

sesuai dengan visi dan misi Daerah;

b. perumusan dan penyampaian bahan penetapan kebijakan/petunjuk teknis

oleh Wali Kota di lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian dan

Kelompok Jabatan Fungsional;

d. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di lingkup

tugasnya serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD,

lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Bagian;

e. pelaksanaan penyusunan kebijakan, perencanaan, penyusunan,

inventarisasi, analisa, pengkajian, pengembangan dan pengolahan dalam

pelaksanaan pengembangan kerjasama;

f. pelaksanaan penyusunan kebijakan, perencanaan, penyusunan, koordinasi

dan analisa dalam pelaksanaan tata kelola kerjasama;

g. pelaksanaan penyusunan kebijakan, perencanaan, penatausahaan,

monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan pengendalian

kerjasama;

h. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan Perangkat

Daerah, Lembaga/Instansi, Bagian lainnya terkait dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan Bagian;

i. pembinaan dan pengembangan karir pegawai lingkup Bagian;

j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;

k. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Bagian sesuai ketentuan

yang berlaku;

l. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Bagian kepada Wali Kota

melalui Sekretaris Daerah dan Asisten terkait serta laporan kinerja Bagian

sesuai ketentuan yang berlaku;

m. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 23

Tugas dan Fungsi Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum

dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian

urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang

umum yang meliputi rumah tangga, pemeliharaan serta keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian

Umum mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Bagian

sesuai dengan visi dan misi Daerah;

b. perumusan dan penyampaian bahan penetapan kebijakan/petunjuk teknis

oleh Wali Kota di lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian dan

Kelompok Jabatan Fungsional;

d. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di lingkup

tugasnya serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD,

lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Bagian;

e. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyediaan, pengaturan, pengendalian,

pelayanan, dan pengadaan dalam rumah tangga;

f. penyiapan bahan dan pelaksanan inventarisasi, analisa, pengelolaan

kebersihan serta pemeliharaan yang meliputi kebutuhan barang, peralatan

inventaris, kendaraan dinas lingkup setda dan fasilitas gedung di lingkungan

kantor Wali Kota Bekasi;

g. pelaksanaan pelayanan penatausahaan keuangan;

h. pelaksanaan tugas selaku PPK-SKPD;

i. penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Sekretariat

Daerah;

j. penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja

langsung Sekretariat Daerah;

k. pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah;

l. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan Perangkat

Daerah, Lembaga/Instansi, Bagian lainnya terkait dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan Bagian;

m. pembinaan dan pengembangan karir pegawai lingkup Bagian;

n. pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;

o. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Bagian sesuai ketentuan

yang berlaku;

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 24

p. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Bagian kepada Wali Kota

melalui Sekretaris Daerah dan Asisten terkait serta laporan kinerja Bagian

sesuai ketentuan yang berlaku;

q. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Tugas dan Fungsi Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi

Umum dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan

sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di

bidang tata usaha yang meliputi administrasi dan kepegawaian, protokol dan

perjalanan dinas serta perencanaan sekretariat daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian

Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Bagian

sesuai dengan visi dan misi Daerah;

b. perumusan dan penyampaian bahan penetapan kebijakan/petunjuk teknis

oleh Wali Kota di lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian dan

Kelompok Jabatan Fungsional;

d. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di lingkup

tugasnya serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat

Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan

Bagian;

e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengendalian, pelaporan, pengelolaan,

pembinaan serta penataan dalam administrasi Sekretariat Daerah yang

meliputi ketatausahaan pimpinan serta tata usaha dan arsip lingkup

Sekretariat Daerah;

f. pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah;

g. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan keprotokolan, penyiapan bahan

acara, pengaturan acara dan jadwal acara Wali Kota dan Wakil Wali Kota

serta perjalanan dinas;

h. penyusunan perencanaan, Renstra, Renja, RKT dan LAKIP lingkup

Sekretariat Daerah;

i. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan Perangkat

Daerah, Lembaga/Instansi, Bagian lainnya terkait dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan Bagian;

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 25

j. pembinaan dan pengembangan karir pegawai lingkup Bagian;

k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;

l. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Bagian sesuai ketentuan

yang berlaku;

m. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Bagian kepada Wali Kota

melalui Sekretaris Daerah dan Asisten terkait serta laporan kinerja Bagian

sesuai ketentuan yang berlaku;

n. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Tugas dan Fungsi Bagian Hubungan Masyarakat

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Asisten

Administrasi Umum dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan

pelaksanaan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah di bidang humas yang meliputi publikasi eksternal, hubungan

dokumentasi internal dan fasilitasi kunjungan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian

Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Bagian

sesuai dengan visi dan misi Daerah;

b. perumusan dan penyampaian bahan penetapan kebijakan/petunjuk teknis

oleh Wali Kota di lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian dan

Kelompok Jabatan Fungsional;

d. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di lingkup

tugasnya serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat

Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan

Bagian;

e. penyiapan bahan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan dan fasilitasi dalam

publikasi eksternal kegiatan pimpinan daerah yang meliputi talk show, press

conference, wawancara;

f. penyiapan bahan, penghimpunan, inventarisasi, pengarsipan dan

pemeliharaan dalam hubungan dokumentasi internal terkait kegiatan dan

pimpinan Daerah;

g. penyiapan bahan, penyusunan, pengaturan, pelayanan, akomodasi, fasilitasi

dan pengoordinasian dalam fasilitasi kunjungan daerah;

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 26

h. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan Perangkat

Daerah, Lembaga/Instansi, Bagian lainnya terkait dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan Bagian;

i. pembinaan dan pengembangan karir pegawai lingkup Bagian;

j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;

k. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Bagian sesuai ketentuan

yang berlaku;

l. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Bagian kepada Wali Kota

melalui Sekretaris Daerah dan Asisten terkait serta laporan kinerja Bagian

sesuai ketentuan yang berlaku;

m. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Tugas dan Fungsi Bagian Perlengkapan

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi

Umum dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan

sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di

bidang humas yang meliputi publikasi eksternal, hubungan dokumentasi internal

dan fasilitasi kunjungan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian

Perlengkapan mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Bagian

sesuai dengan visi dan misi Daerah;

b. perumusan dan penyampaian bahan penetapan kebijakan/petunjuk teknis

oleh Wali Kota di lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian dan

Kelompok Jabatan Fungsional;

d. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di lingkup

tugasnya serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat

Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan

Bagian;

e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengumpulan, penyusunan, analisa,

pengkajian, penatausahaan, pengolahan, administrasi dan penyajian dalam

analisa kebutuhan;

f. penyiapan bahan dan pelaksanaan penatausahaan, pengembangan,

pengumpulan, sistemasi, penerimaan, penelitian, pengevaluasian, seleksi

dalam pengadaan dan distribusi yang meliputi aset dan barang milik daerah;

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 27

g. penyiapan bahan dan pelaksanaan verifikasi, sertifikasi, koordinasi dan

penyelesaian masalah dalam pengendalian perlengkapan yang meliputi aset

dan barang milik daerah;

h. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan Perangkat

Daerah, Lembaga/Instansi, Bagian lainnya terkait dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan Bagian;

i. pembinaan dan pengembangan karir pegawai lingkup Bagian;

j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;

k. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Bagian sesuai ketentuan

yang berlaku;

l. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Bagian kepada Wali Kota

melalui Sekretaris Daerah dan Asisten terkait serta laporan kinerja Bagian

sesuai ketentuan yang berlaku;

m. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

2.2 Sumber Daya SKPD

Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 yang ditindaklanjuti dengan

Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2010 tentang Tugas,Fungsi dan Tata Kerja

serta Rincian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi, dalam rangka

efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Revisi Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Kota Bekasi Tahun 2013 – 2018 dan didukung sumber daya aparatur yang

professional serta didukung sarana dan prasarana yang memadai, berperan

sebagai analisis dan perumus kebijakan.

Dalam optimalisasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat

Daerah Kota Bekasi sumber daya aparatur terdiri dari pemangku jabatan struktural

dan pelaksana dengan tingkat pendidikan dan golongan ruang yang dapat

digambarkan sebagai berikut :

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 28

3 REKAPITULASI JUMLAH PNS DILINGKUNGAN SETDA KOTA BEKASI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN GOLONGAN

NO UNIT ORGANISASI

DATA BEZETING KEPEGAWAIAN

MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN MENURUT GOLONGAN

SD SLTP SMU D.I D.II D.III S.1 S.2 S.3 JML I II III IV JML

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Sekretaris Daerah 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1

2 Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum & Politik 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1

3 Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Pembangunan & Keuangan

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1

4 Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan & SDM 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1

5 Asisten Pemerintahan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1

6 Asisten Pembangunan dan Kemasyarakatan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1

7 Asisten Administrasi Umum 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1

8 Bagian Tata Pemerintahan 0 1 1 0 0 1 7 4 0 13 1 2 9 1 13

9 Bagian Perlengkapan 0 0 4 0 0 0 7 3 0 14 0 3 10 1 14

10 Bagian Hukum 0 0 1 0 0 0 17 0 0 18 0 0 17 1 18

11 Bagian Organisasi 0 0 0 0 0 1 6 4 0 11 0 1 7 3 11

13 Bagian Perekonomian 0 0 1 0 0 0 5 2 0 8 0 1 6 1 8

14 Bagian Bina Kesejahteraan Sosial 0 0 1 0 0 1 7 4 0 13 0 2 8 3 13

15 Bagian Pembangunan 0 0 2 0 0 0 5 4 0 11 0 1 8 2 11

16 Bagian Kerjasama 0 0 0 0 0 0 7 4 0 11 0 1 9 1 11

18 Bagian Tata Usaha 0 0 13 0 0 2 20 10 0 45 0 13 24 8 45

19 Bagian Umum 1 0 10 0 0 3 13 0 3 30 1 13 14 2 30

20 Bagian Hubungan Masyarakat 0 0 1 0 0 1 4 2 1 9 0 2 5 2 9

21 Bagian Fasilitasi Pengadaan Barang / Jasa 0 0 5 0 0 4 5 5 0 19 0 11 7 1 19

JUMLAH 1 1 39 0 0 13 105 46 4 209 2 50 124 33 209

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 29

Analisa Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Dari tabel/bagan di atas dapat dilihat bahwa dari tingkat pendidikan, jumlah

pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan sampai pada jenjang S1 menempati

peringkat pertama dalam jumlahnya, yakni sebanyak 105 pegawai. Sementara pegawai

yang telah menyelesaikan pendidikan S2 menempati peringkat kedua, yakni sebanyak

47 pegawai. Disusul oleh pegawai yang tingkat pendidikannya SMU, yakni sebanyak 38

orang, dan sisanya ditempati oleh 13 orang berpendidikan D3, 4 orang menempati

tingkat pendidikan S3, 1 orang berpendidikan SMP, dan 1 orang pegawai berpendidikan

SD. Dari jumlah tersebut kita dapat melihat bahwa kualitas sumber daya manusia di

Sekretariat Daerah Kota Bekasi sudah memenuhi syarat ataupun klasifikasi yang sudah

ditentukan sebagai standarisasi tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Kota Bekasi,

bahkan sampai pada Tingkat Provinsi Jawa Barat.

Dari segi Tugas, Pokok dan Fungsi para pegawai di Lingkungan Sekretariat

Daerah Kota Bekasi saat ini sudah menggunakan Analisis Jabatan, jadi tugas yang

dilaksanakan pada pegawai adalah sesuai dengan Analisis Jabatan yang sudah

ditentukan oleh pimpinan langsung pegawai yang bersangkutan. Diharapkan dengan

Analisis Jabatan ini, para pegawai dapat lebih bertanggung jawab terhadap tugas,

pokok dan fungsi masing-masing, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Permasalahan yang ada pada Sekretariat Daerah pada bidang kepegawaian

adalah tingkat kehadiran/absensi pegawai dan tingkat kedisiplinan pegawai serta

kesadaran pegawai itu sendiri dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya

masing-masing. Hal-hal tersebut masih merupakan permasalahan yang sering

dihadapi dan masih sulit untuk dapat diatasi sampai pada saat ini. Sebagai saran, untuk

permasalahan kinerja serta disipilin pegawai negeri saat ini salah satu solusinya adalah

menerapkan remunerasi, yakni manajemen kepegawaian yang berkesinambungan,

antara kualitas kinerja, kehadiran serta kesejahteraan. Seperti yang sudah

dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Departemen Keuangan. Saat

ini pun Departemen Dalam Negeri sedang melakukan uji coba sistem ini, dan ternyata

hasilnya cukup memuaskan. Diharapkan Kota Bekasi ke depannya dapat mengadaptasi

sistem seperti ini, sehingga kualitas kinerja, disiplin pegawai, serta kesejahteraannya

dapat meningkat, yang juga akan berdampak kepada pelayanan terhadap masyarakat

yang akan meningkat pula seiring dengan Visi dan Misi Kota Bekasi, yakni Maju,

Sejahtera dan Ihsan.

Diharapkan dengan sumber daya manusia pada Sekretariat Daerah Kota

Bekasi tersebut dapat meningkatkan potensi, daya saing, serta mewujudkan Visi

Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 30

Kondisi sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bekasi

dapat digambarkan sebagai berikut (Bag. Umum) :

Data sarana dan prasarana pada Bagian Tata Pemerintahan

a. Meja Kerja : 16 Buah

b. Kursi Kerja : 18 Buah

c. Kursi Tamu/ Sofa : 1 Buah

d. Kursi Rapat : - Buah

e. AC : 2 Buah

f. Lemari : - Buah

g. Komputer : 4 Buah

h. Note Book : 1 Buah (RB)

i. Printer : 4 Buah

j. Filling Kabinet : 9 Buah

k. Mesin Tik : 1 Buah

l. Telepon : 2 Buah

m. Kendaraan Roda 4 : 1 Buah

n. Kendaraan Roda 2 : 2 Buah

Data sarana dan prasarana pada Bagian Hukum

a. Meja Kerja : 19 Buah

b. Kursi Kerja : 30 Buah

c. Kursi Tamu/ Sofa : 1 Buah

d. Kursi Rapat : 10 Buah

e. AC : 1 Buah

f. Lemari : 1 Buah

g. Komputer : 4 Buah

h. Note Book : 3 Buah

i. Printer : 2 Buah

j. Filling Kabinet : 2 Buah

k. Mesin Tik : 2 Buah

l. Telepon : 2 Buah

m. Kendaraan Roda 4 : 1 Buah

n. Kendaraan Roda 2 : 2 Buah

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 31

Data sarana dan prasarana pada Bagian Pembangunan

a. Meja Kerja : 21 Buah

b. Kursi Kerja : 29 Buah

c. Kursi Tamu/ Sofa : 4 Buah

d. Kursi Rapat : - Buah

e. AC : 4 Buah

f. Lemari : 8 Buah

g. Komputer : 6 Buah

h. Note Book : 2 Buah

i. Printer : 5 Buah

j. Filling Kabinet : 8 Buah

k. Mesin Tik : 3 Buah

l. Telepon : - Buah

m. Kendaraan Roda 4 : 1 Buah

n. Kendaraan Roda 2 : 8 Buah

Data sarana dan prasarana pada Bagian Kesejahteraan Sosial a. Meja Kerja : 17 Buah

b. Kursi Kerja : 17 Buah

c. Kursi Tamu/ Sofa : - Buah

d. Kursi Rapat : 10 Buah

e. AC : 1 Buah

f. Lemari : 1 Buah

g. Komputer : 5 Buah

h. Note Book : … Buah

i. Printer : 3 Buah

j. Filling Kabinet : 7 Buah

k. Mesin Tik : 2 Buah

l. Telepon : 1 Buah

m. Kendaraan Roda 4 : 2 Buah

n. Kendaraan Roda 2 : 4 Buah

Data sarana dan prasarana pada Bagian Organisasi

a. Meja Kerja : 31 Buah

b. Kursi Kerja : 31 Buah

c. Kursi Tamu/ Sofa : 1 Set

d. Kursi Rapat : 17 Buah

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 32

e. AC : 3 Buah

f. Lemari : 6 Buah

g. Komputer : 5 Unit

h. Note Book : 3 Unit

i. Printer : 4 Unit

j. Filling Kabinet : 6 Buah

k. Mesin Tik : 2 Buah

l. Telepon : 2 Buah

m. Kendaraan Roda 4 : 1 Buah

n. Kendaraan Roda 2 : 2 Buah

Data sarana dan prasarana pada Bagian Umum

a. Meja Kerja : 36 Buah

b. Kursi Kerja : 45 Buah

c. Kursi Tamu/ Sofa : 1 Buah

d. Kursi Rapat : 50 Buah

e. AC : 2 Buah

f. Lemari : 5 Buah

g. Komputer : 9 Buah

h. Note Book : - Buah

i. Printer : 4 Buah

j. Filling Kabinet : 13 Buah

k. Mesin Tik : 4 Buah

l. Telepon : 4 Buah

m. Kendaraan Roda 4 : 7 Buah

n. Kendaraan Roda 2 : 6 Buah

Data sarana dan prasarana pada Bagian Hubungan Masyarakat

a. Meja Kerja : 17 Buah

b. Kursi Kerja : 18 Buah

c. Kursi Tamu/ Sofa : 7 Buah

d. Kursi Rapat : - Buah

e. AC : 3 Buah

f. Lemari : 3 Buah

g. Komputer : 6 Buah

h. Note Book : 1 Buah

i. Printer : 4 Buah

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 33

j. Filling Kabinet : 7 Buah

k. Mesin Tik : 1 Buah

l. Telepon : 2 Buah

m. Kendaraan Roda 4 : 2 Buah

n. Kendaraan Roda 2 : 3 Buah

o. TV : 1 Buah

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana kantor

pada Bagian - Bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kota Bekasi masih banyak yang

belum terakomodasi dengan baik, dimana sarana dan prasarana kebutuhan pegawai

belum terpenuhi semua. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah kepemilikan

ruang yang sangat terbatas. Banyak kursi dan meja untuk bekerja yang perlu diganti,

printer yang rusak, komputer lama yang tidak didukung teknologi baru sehingga

menghambat proses kelancaran pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi dalam suatu

pekerjaan.

2.3. Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Sekretariat Daerah Kota Bekasi telah melaksanakan tahapan-tahapan

pembangunan untuk mencapai Visi Kota Bekasi sebagaimana yang telah

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-

2018 yang berbunyi “Bekasi Maju, Sejahtera, dan Ihsan”.

Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran stratejik Setda Kota Bekasi dengan

indikator kinerja sasaran berikut :

a) Terwujudnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Bekasi.

b) Terwujudnya tertib administrasi dalam tata pemerintahan.

c) Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik.

d) Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

e) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

f) Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.

g) Terselenggaranya sistem peringatan dini bencana alam dan optimalisasi

penanganan bencana alam.

Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi secara berkala dilakukan evaluasi

melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

setiap tahunnya.

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 34

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tantangan yang dihadapi Sekretariat Daerah Kota Bekasi yakni :

1. Meningkatnya tuntutan masyarakat

Saat ini tuntutan masyarakat di Kota Bekasi khususnya sangat tinggi. Tuntutan

dalam hal kinerja dan pelayanan pemerintahan yang baik saat ini merupakan

suatu keharusan yang wajib dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah Daerah

Kota Bekasi, khususnya pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Untuk itu para

aparatur pemerintah daerah harus bekerja secara maksimal dalam rangka

peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat.

2. Adanya tuntutan akuntabilitas.

Tuntutan akuntabilitas dari masyarakat yakni merupakan tuntutan

pertanggungjawaban dari Pemerintah Daerah Kota Bekasi, khususnya

Sekretariat Daerah Kota Bekasi dalam proses pelaksanaan kinerjanya.

Transparansi terhadap pertanggungjawaban kinerja yang baik kepada

masyarakat diharapkan dapat berjalan secara maksimal dan terakomodir

dengan baik, sehingga dengan adanya proses pertanggungjawaban yang

benar akan terlaksana pula hasil dari pelaksanaan pekerjaan yang optimal,

bersih, serta terwujudnya tujuan dari tugas, pokok dan fungsi dari aparatur

Pemerintah Daerah Kota Bekasi, khususnya Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

3. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi yang tidak konsisten dan tidak

proporsional.

Seringkali kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi tidak dapat proporsional

dengan kebijakan yang ada di Tingkat Daerah, khususnya di Pemerintah Kota

Bekasi. Tidak konsistennya kebijakan juga menjadi permasalahan yang ada di

daerah. Karena kebijakan yang ada sering berubah-ubah setiap waktu,

sehingga sering menghambat pelaksanaan pekerjaan pada Sekretariat Daerah

Pemerintah Kota Bekasi. Pekerjaan yang ada jadi tidak dapat diselesaikan

tepat waktu, sehingga terjadi inefisiensi waktu dan dana.

4. Multiinterprestasi terhadap Otonomi Daerah.

Otonomi Daerah saat ini sering disalahartikan bagi beberapa pihak tertentu,

terutama pihak-pihak yang berkepentingan untuk dapat menguasai segala

aspek di beberapa bidang pada Pemerintah Kota Bekasi pada khususnya.

Padahal Otonomi Daerah merupakan kewenangan yang diberikan oleh

Pemerintah Pusat dalam rangka pendelegasian tugas untuk daerah dengan

tujuan daerah tersebut dapat memaksimalkan segala potensi yang ada dalam

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 35

tiap daerahnya. Namun pada kenyataannya, otonomi daerah digunakan

beberapa pihak tertentu dalam rangka menguasai, serta mengeruk keuntungan

yang tidak sedikit untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok. Saat ini

timbul pola Raja-Raja Kecil di daerah, seperti yang dijelaskan di atas. Sistem

seperti inilah yang membuat para birokrat, khususnya aparatur Pemerintah

Kota/ Kabupaten tidak dapat bekerja secara maksimal, karena terlalu banyak

memanajerial segala kepentingan di atas. Untuk itu, sebagai saran, agar

otonomi daerah dapat dikaji kembali segala peraturan dan perundang-

undangannya, sehingga otonomi daerah bukan dijadikan senjata bagi

beberapa pihak tertentu, namun otonomi daerah dapat mempersenjatai dirinya

sendiri untuk dapat memaksimalkan potensinya ke arah yang lebih baik, demi

meningkatkan segala potensi yang ada pada daerahnya masing-masing yang

diberikan kewenangan.

Peluang Pengembangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi yakni :

1. Regulasi Produk Hukum.

Melalui regulasi produk hukum yang tepat, daerah dapat memaksimalkan

segala potensi yang ada. Dimaksudkan dengan ini, daerah dapat

meningkatkan pengembangan daerahnya masing- masing. Khususnya pada

Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi dapat melaksanakan

tugas, pokok, serta fungsinya secara maksimal, dalam rangka melaksanakan

Visi serta Misinya menuju Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan.

2. Pelayanan Prima.

Pemerintah Kota Bekasi, khususnya Sekretariat Daerah Kota Bekasi

diharapkan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Kota

Bekasi. Pelayanan yang Prima merupakan peluang yang diberikan demi

pengembangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Dengan adanya pelayanan

prima kepada masyarakat, Sekretariat Daerah dapat mewujudkan visinya,

yakni MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

DALAM RANGKA MENCAPAI BEKASI MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN.

3. Dukungan Stakeholders.

Dengan adanya dukungan stakeholders, yang merupakan pihak-pihak yang

terkait, Sekretariat Daerah Kota Bekasi lebih leluasa dalam rangka

melaksanakan tugas, pokok serta fungsinya. Karena dengan adanya dukungan

tersebut, banyak pihak yang membantu dalam rangka perwujudan Visi dan Misi

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 36

Kota Bekasi, khususnya perwujudan Visi Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Sekretariat Daerah Kota Bekasi tidak dapat berjalan sendiri tentunya tanpa

dukungan dari banyak pihak. Tentu saja koordinasi, kerjasama, silaturahmi

yang baik dengan banyak pihak sangat membantu kelancaran pelaksanaan

pekerjaan yang ada.

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 37

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sekretariat Daerah

Sebagaimana diuraikan pada Bab II mengenai tugas dan fungsi

Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang utamanya adalah memimpin, membina,

mengkoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan administrasi

pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah yang

meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta

administrsi umum. Secara umum dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut

Sekretariat Daerah memiliki permasalahan secara umum yang dapat diidentifikasi

sebagai berikut :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kota / SKPD Tahun 2015 yang masih rendah.

2. Belum optimalnya kualitas pelayanan Publik pada SKPD.

3. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4. Belum maksimalnya evaluasi produk hukum daerah

5. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat

6. Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan perangkat daerah

7. Belum optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah

8. Sumber daya aparatur belum diberdayakan secara optimal di tiap-tiap Bagian.

9. Masih terdapat kelemahan pada sistem organisasi dan tatalaksana

kelembagaan di Sekretariat Daerah, sehingga dalam pelaksanaan tugas

terdapat persinggungan antar Bagian.

10. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada sebagai penunjang

pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

11. Belum adanya koordinasi yang baik antar SKPD yang mempunyai kaitan

dengan Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah.

12. Adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antara Bagian Humas dengan Dinas

Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.

Permasalahan ekternal yang bukan merupakan kewenangan dari

Sekretariat Daerah, yaitu :

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 38

1. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

2. Adanya tuntutan akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

3. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi yang tidak konsisten dan

tidak proporsional.

4. Dukungan Stakeholders yang masih rendah.

5. Regulasi produk hukum.

Dari perumusan permasalahan yang ada diharapkan dapat ditemukan

bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan eksternal.

1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Setelah pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Kota Bekasi periode 2013-

2018 ditetapkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang visinya

adalah “Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan”. Untuk lebih memahami bangaimana

visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

“Bekasi Maju” menggambarkan pembangunan Kota Bekasi dan

kehidupan warga yang dinamis, inovatif dan kreatif, yang didukung ketersediaan

sarana dan prasarana sebagai bentuk perwujudan kota yang maju.

“Bekasi Sejahtera” menggambarkan derajat kehidupan warga Kota

Bekasi yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan,

kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha serta lingkungan fisik,

social dan religious sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera.

“Bekasi Ihsan” menggambarkan situasi terpelihara dan menguatnya

nilai, sikap dan perilaku untuk berbuat baik dalam lingkup individu, keluarga dan

masyarakat Kota Bekasi. Kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan tumbuh seiring dengan meningkatnya

tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.

Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi-misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan

pertumbuhan kota.

3. Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan

kesehatan dan layanan social lainnya.

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 39

4. Meningkatkan perkonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan

menengah, peningkatan investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif.

5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan damai.

Terhadap misi yang telah dirumuskan oleh Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih, Sekretariat Daerah Kota Bekasi pada Rencana Strategis

Tahun 2013-2018 mempunyai misi yaitu menyelenggarakan tata kelola

pemerintahan yang baik.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah tentu harus selaras

dengan RPJMD Kota Bekasi, RPJMD Propinsi Jawa Barat, Renstra

Kementerian/Lembaga dan RPJMN. Sesuai arah kebijakan RPJMN Tahun 2010-

2014 telah ditetapkan 14 (empat belas) Prioritas Pembangunan Nasional yang

terdiri dari :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola

2. Pendidikan

3. Kesehatan

4. Penanggulangan kemiskinan

5. Ketahanan pangan

6. Infrastruktur

7. Iklim investasi dan iklim usaha

8. Energi

9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana

10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik

11. Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi

12. Politik, hukum dan keamanan

13. Perekonomian

14. Bidang kesejahteraan rakyat

Dari keseluruhan prioritas pembangunan nasional dimaksud tentunya

dijabarkan lagi dalan Renstra Kementerian/Lembaga sesuai dengan bidang tugas

dari masing-masing kementerian/lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Dari

keseluruhan Prioritas Nasional terkait kewenangan kementerian/lembaga, terdapat

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 40

5 (lima) prioritas yang menjadi bagian yang sangat erat hubungannya dengan

Sekretariat Daerah Kota Bekasi, yaitu:

1. Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, mencakup Substansi Inti

“Regulasi” dalam rangka percepatan percepatan harmonisasi dan sinkronisasi

peraturan perundangan di tingkat pusat maupun daerah hingga tercapai

keselarasan arah dalam implementasi pembangunan.

2. Kerjasama dan Iklim Usaha, mencakup Substansi Inti “Kepastian Hukum”

dalam rangka reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan

daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang

tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya.

3. Politik, hukum dan keamanan, dalam hal ini Sekretariat Daerah Kota Bekasi

lebih menitikberatkan di bidang hukum yang meliputi bantuan hukum,

perundang-undangan serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

4. Perekonomian, mencakup fasilitasi perumusan penyusunan kebijakan,

monitoring dan evaluasi kegiatan administrasi pembinaan usaha ekonomi serta

pengembangan perekonomian daerah dan penyusunan laporan.

5. Bidang kesejahteraan rakyat, memfasilitasi regulasi untuk mengatur prioritas

pembangunan secara vertikal maupun antar SKPD Kota Bekasi.

1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Berdasarkan potensi yang ada di wilayah Pemerintah Kota Bekasi, Kota

Bekasi merupakan Kota yang maju dalam bidang jasa dan perdagangan. Bagian

pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang menangani masalah jasa dan

perdagangan tersebut merupakan Bagian Kerjasama dan Bagian Perekonomian.

Bagian Kerjasama memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai Bagian yang

mengkoordinasikan segala kegiatan yang berhubungan dengan kerjasama yang

diadakan oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan pihak stakeholders atau pihak

yang terkait. Selain itu Bagian Kerjasama juga menangani para investor dari dalam

maupun luar negeri yang ingin berinvestasi di Kota Bekasi ini. Maka itu Bagian

Kerjasama dan Investasi bertanggungjawab terhadap pembangunan iklim

investasi yang sehat, terpadu dan baik di Kota Bekasi. Investasi yang sehat, yakni

terkait dengan proses perijinan yang cepat, tidak berbelit-belit, dapat disesuaikan

dengan kondisi iklim usaha di Kota Bekasi. Tentu saja banyak investasi masuk di

Kota Bekasi memiliki banyak keuntungan yang besar, bukan hanya menjadi unsur

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 41

utama sebagai pemasukan pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Bekasi, namun

juga investasi tersebut dapat menarik jumlah tenaga kerja di Kota Bekasi yang

diharapkan dapat pula menurunkan tingkat pengangguran di Kota Bekasi, yang

berimbas pada kenaikan Indeks Prestasi Manusia di Kota Bekasi dalam bidang

pendapatan masyarakatnya.

Kerjasama dari masyarakat merupakan kunci utama dalam proses

pelaksanaan pembangunan di Kota Bekasi. Tentunya dengan melihat proses

tersebut dengan berbagai aspek tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup.

Sehingga, pelaksanaan pekerjaan nantinya tidak akan mengganggu

keseimbangan potensi wilayah sekitar, sehingga tercipta pembangunan kerjasama

dan investasi yang terpadu, sehat dan ramah lingkungan.

1.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana kinerja untuk melengkapi

tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu strategis yang

tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan,

dapat dioperasonalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat

dipertanggungjawabkan.

Kota Bekasi merupakan salah satu Kota terbesar dalam kawasan

Jabodetabek dengan posisi strategis karena berdekatan dengan Ibukota Jakarta.

Kondisi ini membuat Bekasi memiliki potensi, peluang sekaligus tantangan yang

cukup besar dalam melaksanakan pembangunan. Bab ini memaparkan isu-isu

strategis utama terkait pembangunan Kota Bekasi. Isu strategis Kota Bekasi

bertitik tolak hasil identifikasi permasalahan dan harapan utama seluruh pemangku

kepentingan terkait pembangunan Kota Bekasi. Isu strategis yang dibahas dalam

bab ini menjadi landasan pelaksanaan pembangunan jangka menengah di Kota

Bekasi. Isu strategis pembangunan Kota Bekasi tersebut kemudian diterjemahkan

dan diselaraskan dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan dalam

beberapa tahun ke depan (dibahas pada bab selanjutnya).

Dalam bab ini diuraikan dua hal penting, yaitu (1) permasalahan utama

pembangunan daerah, dan (2) isu-isu strategis. Permasalahan pembangunan

daerah adalah kesenjangan harapan (gap expectation) antara kinerja

pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan antara apa yang

ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Permasalahan pembangunan daerah pada dasarnya terkait dengan Gambaran

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 42

Umum Kondisi Daerah yang telah disajikan pada Bab II, dimana hasil analisis dan

interpretasi data dan informasi setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan

daerah disajikan, dianalisis dan diidentifikasi permasalahannya. Permasalahan

tersebut diuraikan secara kuantitatif maupun kualitatif dan dibandingkan dengan

Standar atau Indikator Nasional, Regional maupun Internasional.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara

kondisi yang diharapkan terjadi dengan kondisi sebenarnya yang terdapat di

daerah tersebut. Permasalahan muncul dari persepsi pemangku kepentingan

utama hasil pembangunan daerah yakni masyarakat pada umumnya, tokoh

masyakarat, akademisi, pemuka agama, tokoh perempuan, lembaga swadaya

masyarakat, maupun Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD). Permasalahan

pembangunan pada umumnya terjadi disebabkan oleh faktor internal dan

eksternal. Faktor internal dapat terjadi antara lain karena tidak teroptimalkannya

sumberdaya pembangunan yang tersedia dan tidak teratasinya kelemahan yang

membuat kinerja pembangunan tidak berjalan sebagaimana seharusnya.

Sedangkan faktor eksternal dapat terjadi pada umumnya disebabkan oleh adanya

ancaman yang tidak terantisipasi dan mempengaruhi kinerja pembangunan serta

adanya peluang yang tidak termanfaatkan sebagai sumber daya yang dapat

digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Isu strategis Kota Bekasi adalah

hasil identifikasi kelemahan utama yang tidak diatasi, kekuatan utama yang belum

didayagunakan secara optimal, peluang utama yang belum dimanfaatkan optimal,

dan ancaman utama yang belum diantisipasi maksimal.

Isu strategis adalah pernyataan mengenai suatu kondisi atau hal yang

harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang

signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang untuk memecahkan

permasalahan pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan.

Kriteria penentuan isu-isu strategis pembangunan Kota Bekasi adalah

sebagai berikut:

1) Merupakan permasalahan utama yang sering dikemukakan dan menjadi

prioritas bagi mayoritas pemangku kepentingan utama pembangunan

Kota Bekasi

2) Merupakan hasil benang merah pengelompokan dari identifikasi berbagai

permasalahan pembangunan Kota Bekasi dalam satu tema masalah

tertentu

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 43

3) Merupakan permasalahan atau isu utama yang jika ditangani atau

dipecahkan secara simultan hasilnya saling mempengaruhi untuk

menyelesaikan permasalahan Kota Bekasi lainnya

4) Merupakan permasalahan yang memiliki dampak luas pada pencapaian

target-target pembangunan Kota Bekasi di berbagai bidang

5) Merupakan pernyataan isu utama yang memiliki pengaruh besar atau

signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan utama di Kota

Bekasi

6) Merupakan faktor utama yang memiliki daya ungkit signifikan terhadap

pencapaian bidang pembangunan lainnya di Kota Bekasi

7) Merupakan tugas dan tanggung jawab utama Pemerintah Kota Bekasi

yang mana permasalahan utama memang memerlukan intervensi

kewenangan, kebijakan dan implementasi

8) Merupakan bagian dari tema atau prioritas utama dari pemenuhan janji

politik Kepala Daerah Kota Bekasi

9) Payung Hukum yang terkait dengan Investasi harus ditinjau kembali

Metode penentuan isu strategis yang telah diterapkan di Kota Bekasi

menggunakan:

1) Survei permasalahan untuk menjaring aspirasi mengenai permasalahan

dan isu-isu pembangunan. Survei dilakukan melalui pengisian kuesioner

secara on paper dan online Hasilnya adalah identifikasi ribuan

permasalahan pembangunan Kota Bekasi di berbagai bidang.

2) Focused Group Discussion untuk mendiskusikan hasil aspirasi

permasalahan dan isu-isu pembangunan ke dalam kelompok-kelompok

permasalahan dan isu-isu utama. Focussed Group Discussion dillakukan

melalui pertemuan langsung dengan seluruh pemangku kepentingan.

Hasilnya adalah identifikasi daftar pendek tema-tema isu strategis utama

pembangunan Kota Bekasi

3) Focussed Group Discussion untuk penentuan prioritas permasalahan

utama dan isu strategis Kota Bekasi bersama Bappeda Kota Bekasi dan

unsur-unsur SKPD.

Hubungan antara permasalahan pembangunan, isu strategis dan langkah-

langah konkrit pembangunan Kota Bekasi yang disusun dalam rangkaian Visi,

Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi

dapat dijelaskan sebagaimana gambar berikut:

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 44

Penentuan isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi tidak

terlepas dari isu-isu strategis Pemerintah Kota Bekasi yang dijabarkan sebagai

berikut :

Sembilan Isu Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi

No Isu Strategis Bidang Perbaikan Utama

1 Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik

1. Penataan kelembagaan pemerintah kota 2. Penguatan kapasitas organisasi dan aparatur

sipil negara 3. Perbaikan integrasi perencanaan

pembangunan 4. Peningkatan hasil reformasi birokrasi 5. Percepatan proses pelayanan publik 6. Peningkatan standar pelayanan minimal

2 Perbaikan Tata Kota dan Kualitas

Pemukiman

1. Perbaikan infrastruktur perkotaan 2. Perbaikan utilitas perkotaan

3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 4. Perbaikan kualitas perumahan dan

permukiman 5. Pengendalian pemanfaatan ruang 6. Pengendalian sampah 7. Pengendalian banjir 8. Perbaikan drainase perkotaan 9. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

perkotaan

3 Peningkatan Transportasi Cepat, Aman dan Nyaman

1. Perbaikan infrastruktur transportasi perkotaan

2. Perbaikan sarana prasarana transportasi perkotaan

3. Peningkatan integrasi moda transportasi 4. Pengendalian kemacetan 5. Peningkatan kuantitas dan kualitas rambu

lalulintas

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 45

No Isu Strategis Bidang Perbaikan Utama

4 Optimalisasi sumber pendanaan daerah

1. Peningkatan jumlah wajib pajak 2. Peningkatan efektifitas koleksi wajib pajak 3. Peningkatan skema Public Private Partnership 4. Peningkatan PAD

5 Peningkatan Aktifitas Perekonomian Daerah

1. Perbaikan fasilitas perdagangan 2. Peningkatan aktititas UMKM 3. Peningkatan aktifitas Koperasi 4. Peningkatan kesempatan kerja penduduk

lokal

6 Peningkatan Daya saing kota Bekasi bagi Pihak Rekanan

1. Penguatan iklim investasi 2. Penataan Perda tentang Kerjasama 3. Perbaikan dukungan infrastruktur wilayah

industrial

7 Peningkatan efektifitas dan efisiensi penggunaan Anggaran

1. Peningkatan efektifitas penggunaan APBD 2. Penghematan anggaran rutin daerah 3. Peningkatan anggaran perbaikan daerah

8 Optimalisasi kinerja layanan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lain

1. Peningkatan kesejahteraan sosial 2. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas

pendidikan 3. Peningkatan kualitas layanan kesehatan

9 Peningkatan kualitas keamanan aman dan ketertiban masyarakat

1. Penguatan aktifitas pariwisata, seni dan budaya

2. Peningkatan aktifitas kepemudaan dan Olahraga

3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat 4. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban

masyarakat

1. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat

menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah

sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak

dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus

menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa

depan yang semakin kompleks dan beragam semisal Nilai Akuntabilitas

Kinerja Kota / SKPD yang masih rendah, belum Optimalnya kualitas

pelayanan Publik pada SKPD termasuk Kecamatan, belum optimalnya

capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , belum maksimalnya

evaluasi produk hukum daerah dan peraturan yang ada belum semuanya

memenuhi kebutuhan masyarakat

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services

excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 46

yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi

dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan

minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur

merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance.Hal

yang perlu pembenahan adalah Belum Optimalnya kualitas pelayanan Public

pada SKPD termasuk Kecamatan.

3. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance)

diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan

(Institutional re-egineering) yang ‘ramping struktur, kaya fungsi’. Keberhasilan

tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan

manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut

pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun

infrastruktur sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada

menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan

adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, hal yang masih perlu

ditingkatkan adalah penataan ketatalaksanaan perangkat daerah dan

penataan kelembagaan perangkat daerah

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 47

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana

organisasi harus dibawa. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan

masa depan, berisi citra dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu

langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Kehidupan organisasi

pemerintah sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal

serta paradigma baru otonomi oleh karena itu Visi organisasi harus mampu

mengakomodasikan perubahan tersebut.

Mengacu kepada RPJMD dan dokumen-dokumen lain yang memuat

arah kebijakan umum Pemerintah Kota Bekasi, semua kebijakan Pemerintah Kota

Bekasi diarahkan guna mewujudkan tujuan pembangunan di Kota Bekasi

sebagaimana tertuang dalam visi, misi dan indikator-indikator makro yang hendak

dicapai. Sebagai bagian yang integral dari RPJMD, maka keberadaan Rencana

Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi sangat penting untuk mendukung

tercapainya Visi dan Misi Kota Bekasi.

Sekretariat Daerah Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kota Bekasi Nomor 04 tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan

Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Bekasi, yang berkedudukan sebagai unsur

Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota

dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah selaku Kepala Satuan Kerja.

Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bekasi sebagai Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD), sudah selayaknya memiliki visi organisasi guna

meningkatkan motivasi kerja yang tinggi dalam rangka terciptanya sinergi

pencapaian Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan, sehingga Pemerintah Kota Bekasi

akan memperoleh gambaran yang jelas tentang arah dan masa depan

organisasinya.

Dengan pengertian bahwa visi sebagai suatu pernyataan yang

merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai, arah, dan tujuan organisasi

yang realistis, dapat memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta

memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 48

aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya,

maka Visi Kota Bekasi adalah :

“ MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM

RANGKA MENCAPAI

BEKASI MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN”

Melalui visi tersebut Sekretariat Daerah akan menjadi unit kerja yang

profesional dan berperan sebagai fasilitator serta advisor dalam merumuskan

kebijakanpublik sehingga diharapkan akan dapat mengoptimalkan

penyelenggaraan pemerintahan yang lebih akuntabel.

Demikian pula Sekretariat Daerah diharapkan mampu mengimplementasikan

profesionalisme dengan berpikir secara rasional, memiliki komitmen dan etika, baik

sebagai fasiltator maupun advisor perumusan kebijakan publik. Sebagai fasilitator,

Sekretariat Daerah diharapkan dapat memfasilitasi pelaksanaan pemerintahan,

pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan

oleh Dinas, Lembaga Teknis Daerah agar dapat berjalan selaras, serasi dan

seimbang dalam suatu mekanisme kerja yang sistematis dan terpadu.

Penjelasan atas rumusan visi di atas adalah sebagai berikut;

Terselenggaranya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik; Sekretariat Daerah

membantu Walikota dalam memimpin, membina, mengkoordinasikan, serta

mengendalikan penyelenggaraan administrasi Pemerintah Daerah yang

dilaksanakan oleh seluruh perangkat Daerah, berkeinginan mewujudkan

organisasi perangkat Daerah yang profesional dan berwibawa dalam

menjalankan tugas pemerintahan serta melayani masyarakat dengan sebaik-

baiknya sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam konteks mewujudkan perangkat

Daerah yang profesional dalam menjalankan tugas pemerintahan ini, dapat

dilihat sebagai visi pada upaya mewujudkan good governance melalui

peningkatan kapasitas wawasan ilmu serta pemanfaatan teknologi modern oleh

segenap jajaran perangkat Daerah meliputi Dinas Daerah, Lembaga Teknis

Daerah, Lembaga lain, Lembaga Penegakan Hukum , Kecamatan dan

Kelurahan disamping internal Sekretariat Daerah sendiri.

Menunjang Kota Bekasi dan Ihsan Maju, Sejahtera; Sekretariat Daerah dengan

kata lain sebagai fasilitator Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melakukan

tugas dalam menyatukan persepsi setiap SKPD sehingga menunjang Visi

Walikota Bekasi yaitu Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 49

4.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah haruslah

mempunyai Misi yang jelas. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau

dilaksanakan agar tujuan organisasi terlaksana dengan baik. Pernyataan Misi

membawa organisasi Pemerintahan kepada satu fokus sekaligus merupakan

tonggak dari perencanaan strategis dan sebagai langkah aksi (action plan)

perwujudan cita-cita yang merupakan landasan kerja yang harus diikuti.

Misi pada prinsipnya lebih bersifat tujuan jangka panjang dari suatu

organisasi dan berfungsi memberikan tuntutan yang teguh dalam pengambilan

keputusan manajemen. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Sekretariat

Daerah merumuskan misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai

berikut :

Mewujudkan penyelenggaraan kepemerintahan yang transparan dan

akuntabel.

Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam

memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah.

Mewujudkan kebijakan penyelenggaraan ekonomi pembangunan.

4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Sebagaimana Visi, Misi yang telah ditetapkan dan untuk keberhasilan

pencapaian visi misi tersebut, perlu ditetapkan tujuan Sekretariat Daerah yang

ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling

berhubungan.

Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah adalah pada penjabaran

sebagai berikut :

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 50

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

MISI TUJUAN SASARAN

1. Mewujudkan

penyelenggaraan

kepemerintahan yang

transparan dan

akuntabel.

1.1. Mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik.

1.1.1 Meningkatnya kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.1.2. Meningkatnya pelayanan

kehumasan, publikasi dan dokumentasi

(khusus pimpinan)

1.1.3.Meningkatnya Fasilitas

Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah,

Legislatif dan presiden

1.2. Mewujudkan kebijakan umum

penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang transparan dan

akuntabel.

1.2.1.Terwujudnya kebijakan daerah

yang akuntabel di bidang hukum

1.2.2.Terwujudnya Kelembagaan yang

sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan

daerah

1.3. Mewujudkan ketersediaan

prasarana dan sarana kota yang

merata bagi seluruh warga

1.3.1. Terwujudnya ketersediaan

prasarana dan sarana kota yang merata

bagi seluruh warga

1.3.2. Terwujudnya ketersediaan

prasarana dan sarana kota Bekasi

1.4. Terwujudnya kehidupan harmoni

intern dan antar umat beragama

1.4.1. Meningkatnya kerukunan umat

beragama

2. Mewujudkan

efektivitas

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan dalam

memberikan pelayanan

yang baik pada perangkat

daerah

2.1. Mewujudkan efektivitas

penyelenggaraan administrasi

pemerintahan dalam memberikan

pelayanan yang baik pada Pimpinan

Daerah dan perangkat daerah

2.1.1.Terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang profesional dan

berjalan secara efektif dan efiesien.

2.1.2.Meningkatnya kualitas layananan

pada pimpinan daerah, SKPD dan

masyarakat

2.2.mewujudkan kinerja Sekretariat

daerah yang akuntabel dan transparan

2.2.1.meningkatnya kinerja Sekretariat

Daerah

2.3.Terwujudnya Identifikasi Topografi

Kota Bekasi

2.3.1.Terwujudnya Unsur Rupabumi,

batas daerah, dan batas wilayah Kota

Bekasi

3.Mewujudkan kebijakan

penyelenggaraan

ekonomi pembangunan.

3.1. Membangun perekonomian kota

yang maju

3.1.1.Terciptanya iklim usaha yang

kondusif

3.1.2.Terwujudnya BUMD yang

kompeten dan profesional

3.2. Mewujudkan kestabilan tingkat

Inflasi

3.2.1.Menurunnya tingkat inflasi

3.2.1. Tingkat inflasi Kota Bekasi

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran dari setiap misi, maka perlu

ditetapkan target yang harus dicapai tiap tahunnya untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tabel 4.2.

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 51

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

KONDISI

AWAL

RENSTRA

TARGET KINERJA

KONDISI

AKHIR

RENSTRA

tahun

1

tahun

2

tahun

3

tahun

4

tahun

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mewujudka

n tata kelola

pemerintaha

n yang baik.

Meningkatn

ya kinerja

penyelengga

raan

pemerintaha

n daerah.

Nilai LPPD

Kota Bekasi

2.876 2.962 3.051 3.051

Nilai LAKIP

Kota Bekasi

CC CC B B

Penyampaia

n Data LPPD

OPD tepat

waktu

100% 100% 100%

Penyampaia

n Data LAKIP

OPD tepat

waktu

100% 100% 100%

Persentase

Kecamatan

Berkinerja

Baik

50% 60% 60%

Persentase

Kelurahan

Berkinerja

Baik

50% 60% 60%

Meningkatn

ya

pelayanan

kehumasan,

publikasi

dan

dokumentasi

(khusus

pimpinan)

Pelayanan

kehumasan,

publikasi

dan

dokumentasi

yang prima

100%

100%

100%

100%

Persentase

pelayanan

kehumasan

70%

70% 70%

Persentase

publikasi

informasi ke

media massa

100% 100% 100%

Meningkatn

ya Fasilitasi

Penyelengga

raan Pemilu

Kepala

Daerah,

Legistatif

dan presiden

Tingkat

Fasilitasi

Pemilu

Kepala

Daerah

Legislatif

dan Presiden

100% 100%

100% 100%

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 52

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

KONDISI

AWAL

RENSTRA

TARGET KINERJA

KONDISI

AKHIR

RENSTRA

tahun

1

tahun

2

tahun

3

tahun

4

tahun

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mewujudka

n kebijakan

umum

penyelengga

raan

pemerintaha

n daerah

yang

transparan

dan

akuntabel.

Terwujudny

a kebijakan

daerah yang

akuntabel di

bidang

hukum

jumlah

raperda dan

raperwal

yang waktu

pengkajiann

ya sesuai

SOP

11

Perda

, 3

Perw

al,

15

Perda,

4

Perwal,

8

Rekom

endasi

15

Perda

, 4

Perw

al, 10

Reko

mend

asi

15 Perda,

4 Perwal,

10

Rekomen

dasi

Jumlah

Peraturan

Perundang-

undangan

dan produk

hukum

Daerah

16 LD

Perda

, 56

BD

Perw

al,10

00

Kepw

al

20 LD

Perda,

55 BD

Perwal,

900

Kepwal

20 LD

Perda

, 55

BD

Perw

al,90

0

Kepw

al

20 LD

Perda, 55

BD

Perwal,9

00

Kepwal

Tingkat

kasus hukum

yang

tertangani

70 75 80 60 65 65

Persentase

Raperda

melalui

Program

Pembentuka

n Peraturan

Daerah

80% 80% 80%

Persentase

Raperwal

yang

ditetapkan

90% 90% 90%

Terwujudny

a

Kelembagaa

n yang

sesuai

dengan

kebutuhan

dan

kebijakan

daerah

Jumlah SKPD

yang

kelembagaa

nnya sesuai

dengan

kebutuhan

dan

kebijakan

daerah

43 44 45 46 47 47

Mewujudka

n

ketersediaan

prasarana

dan sarana

kota yang

merata bagi

seluruh

warga

Terwujudny

a

ketersediaan

prasarana

dan sarana

kota yang

merata bagi

seluruh

warga

Jumlah

kebijakan

mengenai

pengadaan

Tanah untuk

keperluan

Pemerintah

Kota Bekasi

25 SK 25 SK 25 SK 25 SK

Prosentase

ketersediaan

tanah untuk

prasarana

dan sarana

kota

60% 60% 60% 60%

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 53

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

KONDISI

AWAL

RENSTRA

TARGET KINERJA

KONDISI

AKHIR

RENSTRA

tahun

1

tahun

2

tahun

3

tahun

4

tahun

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terwujudny

a

ketersediaan

prasarana

dan sarana

kota Bekasi

Prosentase

pemenuhan

sarana dan

prasarana

Kota Bekasi

75% 80% 80%

Terwujudny

a kehidupan

harmoni

intern dan

antar umat

beragama

Meningkatn

ya

kerukunan

umat

beragama

Tingkat

pemahaman

dan

pengamalan

agama

sesuai

dengan

agama dan

keyakinan

masing-

masing,

derajat

kesehatan

dan kwalitas

pendidikan

65% 72% 72%

Tingkat

toleransi

dan

kerukunan

umat

beragama

70% 75% 80% 80%

Jumlah

Regulasi

yang

mengatur

Kehidupan

Sosial,

Pendidikan,

Kesehatan

dan

Keagamaan

5

Regul

asi

5

Regul

asi

10

Regulasi

Persentase

konflik SARA

yang

tertangani

75% 75% 75%

Mewujudka

n efektivitas

penyelengga

raan

administrasi

pemerintaha

n dalam

memberikan

pelayanan

yang baik

pada

Pimpinan

Terwujudny

a tata kelola

pemerintaha

n yang

profesional

dan berjalan

secara

efektif dan

efisien.

Jumlah E-

Goverment/

Aplikasi yang

digunakan

untuk

penyelengga

raan

pemerintaha

n

16

Aplik

asi

21

Aplikasi

26

Aplik

asi

26

Aplikasi

Tingkat

optimalisasi

Sistem

Pengadaan

Secara

551

paket

901

paket

1301

paket

2753

paket

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 54

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

KONDISI

AWAL

RENSTRA

TARGET KINERJA

KONDISI

AKHIR

RENSTRA

tahun

1

tahun

2

tahun

3

tahun

4

tahun

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Daerah dan

perangkat

daerah

Elektronik

Persentase

OPD yang

melaksanaka

n pengadaan

barang/jasa

melalui FPBJ

100% 100% 100%

Persentase

OPD yang

melaksanaka

n Reformasi

Birokrasi

100% 100% 100%

Persentase

OPD yang

menyampaik

an laporan

pelaksanaan

pembangun

an tepat

waktu

100% 100% 100%

Meningkatn

ya kualitas

layananan

pada

pimpinan

daerah,

SKPD dan

masyarakat

IKM atas

layanan

Setda

80%

80%

80%

80%

IKM

pelayanan

publik

Pemerintah

Kota Bekasi

77 78 78

mewujudkan

kinerja

Sekretariat

daerah yang

akuntabel

dan

transparan

meningkatny

a kinerja

Sekretariat

Daerah

Nilai LAKIP

Sekretariat

Daerah

65

68

69

70

70

70

Persentase

Penyelesaia

n realisasi

Keuangan

Sekretariat

Daerah

80% 85% 85%

Terwujudny

a Identifikasi

Topografi

Kota Bekasi

Terwujudny

a Unsur

Rupabumi,

batas

daerah, dan

batas

wilayah Kota

Bekasi

Persentase

koordinat/lo

kasi yang

telah diberi

nama dalam

unsur

Rupabumi di

Kota Bekasi

40% 60% 80% 100% 100% 100%

Membangun

perekonomi

an kota yang

maju

Terciptanya

iklim usaha

yang

kondusif

Jumlah

perjanjian

kerjasama

yang

terlaksana

5 5 5 15

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 55

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

KONDISI

AWAL

RENSTRA

TARGET KINERJA

KONDISI

AKHIR

RENSTRA

tahun

1

tahun

2

tahun

3

tahun

4

tahun

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Persentase

naskah

Perjanjian

Kerjasama

yang aktif

80% 80% 80%

Terwujudny

a BUMD

yang

kompeten

dan

profesional

Persentase

BUMD yang

sehat dan

profitable

50% 50% 75%

Persentase

Permasalaha

n BUMD

yang

diselesaikan

100% 100% 100%

Mewujudka

n kestabilan

tingkat

Inflasi

Menurunnya

tingkat

inflasi

Tingkat

inflasi

≤ .9 %

≤ % ≤ 1.2%

≤ . %

Tingkat

inflasi Kota

Bekasi

Terkendaliny

a laju inflasi

Kota Bekasi

≤ 1 % ≤ % ≤ %

4.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas,

diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Sekretariat Daerah

Kota Bekasi. Untuk memperoleh rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan isu

strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dilakukan analisis

lingkungan strategis, sebagai berikut:

Kondisi Internal Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Kondisi Lingkungan Internal Sekretariat Daerah Kota Bekasi adalah sebagai

berikut :

1. Memiliki kewenangan yang otonom.

2. Dukungan dana, sarana dan prasarana.

3. Aparat yg komitmen.

4. Perangkat organisasi yang solid.

5. Pola kerja yang baku.

6. Masih kurangnya kualitas kinerja aparatur Setda Kota Bekasi.

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 56

7. Semakin berkurangnya ketergantungan Pemerintah Kota kepada Pemerintah

Propinsi.

8. Multiinterprestasi terhadap Otonomi Daerah.

Kebijakan Internal Sekretariat Daerah Kota Bekasi

1. Penyusunan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah

sesuai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

2. Peningkatan dan pemantapan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat

Daerah.

3. Penyusunan produk hukum daerah yang kapabel dengan mengedepankan

kepastian hukum, supremasi hukum, dan hak asasi manusia yang

berkeadilan.

4. Penataan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran

serta tugas, fungsi dan tata kerja yang jelas.

5. Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur yang profesional diimbangi

dengan tingkat kesejahteraan yang layak.

6. Penyusunan pedoman ketatalaksanaan yang jelas dan aplikatif.

7. Peningkatan tertib administrasi pembangunan yang transparan dan akuntabel.

8. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang menjanjikan.

9. Penyajian dan layanan informasi yang bisa diakses publik.

10. Penyediaan prasarana dan sarana kerja yang memadai bagi aparatur dan

pelayanan publik.

11. Peningkatan dan aktualisasi kegiatan peribadatan dan menjunjung tinggi

kerukunan dan toleransi kehidupan beragama.

Kondisi Eksternal Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Kondisi Eksternal Sekretariat Daerah Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya tuntutan masyarakat.

2. Adanya tuntutan akuntabilitas.

3. Kebijakan pemerintah pusat dan propinsi yang tidak konsisten dan tidak

proporsional.

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 57

4. Dukungan Stakeholders.

5. Regulasi produk Hukum.

6. Pelayanan Prima.

Kebijakan Eksternal Sekretariat Daerah Kota Bekasi

1. Peningkatan kerjasama, koordinasi dengan pemerintah daerah lain,

pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat

2. Peningkatan dan pemantapan koordinasi antar SKPD

3. Peningkatan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, berkeadilan, adanya

kepastian hukum dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

4. Mempertahankan dan meningkatkan prestasi-prestasi.

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 58

Tabel 4.4

SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI

TAHUN 2013-2018

No SASARAN Strategi Arah Kebijakan

1 2 3 4 1 Meningkatnya kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah

Fasilitasi, bimtek, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Mendorong SKPD untuk mendokumentasikan dan mengumpulkan data kinerja dan data pendukung dengan baik, akurat dan valid

2 Meningkatnya pelayanan

kehumasan, publikasi dan

dokumentasi (khusus

pimpinan)

Melaksanakan diskusi, temu media, pelayanan informasi publik dan juga publikasi di media massa

Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Pelayanan informasi publik

3 Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah, Legislatif dan presiden

Pengembangan terhadap kehidupan demokrasi dalam pemilu

Desk Pemilihan kepala Daerah 2018 Kota Bekasi

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan

Temu komunikasi, konsultasi antara pemimpin daerah dengan masyarakat, pemberdayaan masyarakat

4 Terwujudnya kebijakan daerah yang akuntabel di bidang hukum

melakukan Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Penyusunan dan evaluasi peraturan, pengelolaan dan dokumentasi produk hukum daerah

Penyusunan dan evaluasi peraturan/juknis, penyusunan ASB

5 Terwujudnya Kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan daerah

Melaksanakan regulasi pembentukan organisasi tata kerja perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan

Melaksanakan evaluasi, analisis jabatan dan analisis beban kerja organisasi perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan

Penataan dan Pengembangan Organisasi Pemerintah Daerah

Evaluasi dan penataan kelembagaan, studi pembentukan kelembagaan, kajian dan bimbingan teknis.

Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur

Analisa jabatan, penyusunan standar kompentensi, penyusunan jenis dan formasi jabatan fungsional

6 Terwujudnya ketersediaan prasarana dan sarana kota Bekasi

Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Rencana Kebutuhan Barang Umum (RKBU) melalui LPSE

Pengadaan Barang/Jasa Metode Pengadaan Langsung, Lelang dan E-Purchasing. Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Se-Kota Bekasi

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 59

7 Meningkatnya kerukunan

umat beragama

melaksanakan Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Keagamaan

Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi, pembinaan qori/qoriah

Menyelesaikan konflik SARA Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari Besar Keagamaan

Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Guru Agama Islam Non PNS

8 Terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang

profesional dan berjalan

secara efektif dan efisien.

Mengoptimalkan sistem pengadaan secara elektronik

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik

9 Meningkatnya kualitas layananan pada pimpinan daerah, SKPD dan masyarakat

melaksanakan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Pemerintah Daerah

Monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan kecamatan dan kelurahan, lomba kinerja kecamatan/kelurahan

melaksanakan peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah

Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial kemasyarakatan, penerimaan kunjungan kerja

10 Meningkatnya kinerja

Sekretariat Daerah

melaksanakan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah

Penatakelolaan manajemen kepegawaian Setda, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

11 Terwujudnya Unsur

Rupabumi, batas daerah,

dan batas wilayah Kota

Bekasi

melakukan Identifikasi Topografi Wilayah

Penataan Batas Daerah Kota Bekasi dan batas antar wilayah kecamatan dan kelurahan

12 Terciptanya iklim usaha

yang kondusif

melakukan peningkatan kerjasama daerah

Meningkatkan kerjasama daerah dalam penyusunan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama daerah

melakukan Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Daerah Terhadap BUMD

13 Terwujudnya BUMD yang

kompeten dan profesional

Melakukan seleksi Direksi atau Dewan Pengawas secara independen

seleksi Direksi atau Dewan Pengawas secara independen Pelatihan Manajerial BUMD Kota Bekasi Audit BUMD Kota Bekasi

Menyelesaikan permasalahan BUMD

Pengendalian Kegiatan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bekasi

14 Menurunnya tingkat inflasi

Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi

analisa dampak pengendalian inflasi daerah dan sosialisasi forum koordinasi inflasi daerah

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 60

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan serta sasaran strategis Sekretariat

Daerah Kota Bekasi selama lima tahun kedepan. Dalam upaya merealisasikan semua

itu ditentukan program-program prioritas yang didukung oleh kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan oleh bagian-bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Adapun program utama yang ditetapkan untuk merealisasikan visi, misi

tujuan serta sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 61

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2014-2018 (lihat file excel tabel 5.1)

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

SASARAN

KODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA PROGRA

M (OUTCOME) DAN KEGIATA

N (OUTPUT

)

DATA CAPAI

AN PADA

TAHUN AWAL PERENCANA

AN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

UNIT KERJA PENANGGUN

G JAWA

B

LOKASI

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

KONDISI KINERJA PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

TARGET

Rp TARGE

T Rp TARGET Rp

TARGET

Rp TARGE

T Rp

TARGET

Rp,

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Nilai LPPD Kota Bekasi

*)

1.20.1.20.03.

Program Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah

Ketersediaan Dokumen LKPJ, LPPD, ILPPD, LAKIP Kota Bekasi

100% 690,000,000

100% 690,000,000

100% 700,000,000

2 Dokum

en (LPPD

& LAKIP)

700,000,000

2 Dokum

en (LPPD

& LAKIP)

800,000,000

2 Dokum

en (LPPD

& LAKIP)

3,580,000,000

Bag. Tapem

Kota Bekasi

Nilai LAKIP Kota Bekasi

*)

39.11 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), ILPPD dan Penyampaian ILPPD

Tersusunnya LPPD dan ILPPD Kota Bekasi

80 buku LPPD dan 80 buku

ILPPD

80 buku LPPD dan 80 buku

ILPPD

230,000,000

80 buku LPPD dan 80 buku

ILPPD

230,000,000

80 buku LPPD dan 80 buku

ILPPD

235,000,000

65 buku LPPD dan 65 buku

ILPPD

200,000,0

00

70 buku LPPD dan 70 buku

ILPPD

300,000,000

70 buku LPPD dan 70 buku

ILPPD

1,195,000,000

Bag. Tapem

Kota Bekasi

Penyampaian Dokumen OPD LPPD tepat waktu

39.12 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan (LKPJ)

Tersusunnya LKPJ Kota Bekasi

130 buku

130 buku

230,000,000

130 buku

230,000,000

130 buku 235,000,000

- -

- -

130 buku

695,000,000

Bag. Tapem

mulai tahun 2017

dialihkan ke

Bappeda

Penyampaian Dokumen OPD LAKIP tepat waktu

39.13 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Tersusunnya

LAKIP Kota

Bekasi

130 Buku

120 buku

230,000,000

120 buku

230,000,000

120 buku 230,000,000

67 buku

500,000,000

67 buku

500,000,000

67 buku

1,690,000,000

Bag. Tapem

Kota Bekasi

Persentase Kecamatan Berkinerja Baik

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 62

Persentase Kelurahan Berkinerja Baik

1.20.1.20.03.01.17

Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah

Capaian Nilai

LAKIP

1 -

1 -

1 -

64 2,425,000

,000

66 2,300,000

,000

66 4,725,000

,000

Bag. Tapem

Kota Bekasi

Capaian Nilai

LPPD

3,142

3,237

3,237

Bag. Tapem

Tertatanya Sistem Manajem

en Sumber

Daya Aparatur

100% 100% 100% Bag. Tata

Usaha

17.01 Penyusunan Rencana Aksi Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) Tahun 2018

dokumen rencana

aksi penyelenggaraan

ketertiban,

kebersihan dan

keindahan (K3)

1 dokum

en

150,000,000

1 Dokum

en

150,000,000

2 dokum

en

300,000,000

Bag. Tapem

Kota Bekasi

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 63

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 93

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dirinci program-program utama yang

mendukung secara langsung pencapaian kinerja utama Sekretariat Daerah Kota Bekasi

berdasarkan 15 sasaran yang telah ditetapkan, meliputi 31 program dan 321 kegiatan

indikatif, sebagai berikut :

Tabel 5.2

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

1 2

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

Program Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(LPPD), ILPPD dan Penyampaian ILPPD

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Tahunan (LKPJ)

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP)

Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah

Penyusunan Rencana Aksi Penyelenggaraan Ketertiban,

Kebersihan dan Keindahan (K3) Tahun 2018

Penyusunan Raperda Perubahan Perda No. 3

Konsultasi Pembangunan Antara Masyarakat dengan

Pimpinan Daerah

Peningkatan Sinergitas Kebijakan Pemerintah Daerah

dengan instansi vertikal

Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan

Optimalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Penyelenggaraan Kegiatan TMMD

Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kota Bekasi

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan

dan Kecamatan dalam Pembangunan

Temu komunikasi dan konsultasi antara Kepala Daerah dan

masyarakat di kecamatan dan kelurahan

Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan dalam

pengembangan kapasitas organisasi RT dan RW

Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan

Pemerintah Daerah

Monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan kecamatan

dan kelurahan

Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 94

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

1 2

Pengendalian Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan di Kota Bekasi

Evaluasi Pelaksanaan dan Pembagian urusan yang menjadi

kewenangan SKPD

Peningkatan Sinergitas Kebijakan Pemerintah Daerah

dengan instansi vertikal

Partisipasi dalam Penyelenggaraan Forum APEKSI

Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan

Peningkatan Kapasitas dan Orientasi Aparatur Kecamatan

dan Kelurahan

2. Meningkatnya pelayanan kehumasan, publikasi dan dokumentasi (khusus pimpinan)

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Kerjasama Informasi Kehumasan

Pemantapan PPID

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah

Pembuatan Majalah Bekasi Kotaku

Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi

Visualisasi Visi Misi Kota Bekasi

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kehumasan

Pengadaan penunjang perlengkapan radio komunikasi dan

telepon

Buku Selayang Pandang Kota Bekasi yang dicetak

Peliputan Kepala Daerah

Pembuatan Buku Agenda

Penunjang Kegiatan Media Center

Penyelenggaraan Forum Pers dan Pemerintah Kota Bekasi

Dokumentasi Aktifitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Pembuatan Majalah Bekasi Kotaku

Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi

Visualisasi Visi Misi Kota Bekasi

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kehumasan

Jumlah Buku Selayang Pandang Kota Bekasi yang dicetak

Peliputan Kepala Daerah

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 95

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

1 2

Pembuatan Buku Agenda

Penunjang Kegiatan Media Center

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi

dan Informasi

Pembinaan Kehumasan

Peningkatan SDM Kehumasan dan Kemitraan Pers

3. Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah, Legislatif dan presiden

Program Pengembangan Kehidupan Demokrasi dalam

Pemilu

DESK PEMILU Kota Bekasi

4. Terwujudnya kebijakan daerah yang akuntabel di bidang hukum

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Prolegda

Penyusunan Perwal

Evaluasi produk hukum

Pengelolaan dan Dokumentasi Peraturan Per-UU-an dan

Produk Hukum Daerah

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk

Hukum Daerah

Penyuluhan Hukum

Pengadaan dan Pendistribusian Peraturan Per-UU-an dan

Produk Hukum Daerah

Penyelesaian Perkara di dalam dan di luar Pengadilan

Penanganan Perkara Dengan Kantor Hukum Profesional

5. Terwujudnya Kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan daerah

Program Penataan dan Pengembangan Organisasi

Perangkat Daerah

Evaluasi dan Penataan Kelembagaan

Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan

Studi Pembentukan Kelembagaan

Bimbingan teknis analisis jabatan dan analisis beban kerja

Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Evaluasi dan/atau Penyusunan Tupoksi serta Rincian Tugas

Jabatan Struktural

Sosialisasi Tata Naskah Dinas

Penyusunan Tata Naskah Dinas

Buku saku Tupoksi jabatan struktural

Penyempurnaan dokumen analisis jabatan

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 96

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

1 2

Penyusunan standar kompetensi jabatan

Penyusunan Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional

Peningkatan kapasitas kerja Bagian Organisasi

Sosialisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Undang Undang

Nomor 5 Tahun 2014

6. Terwujudnya ketersediaan prasarana dan sarana kota Bekasi

Program pengadaan prasarana dan sarana aparatur

Pengadaan Baktor

Pengadaan Dumptruck Sampah Kap.M3

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan

dan Pemanfa'atan Tanah

Penyelesaian masalah pertanahan

Penyelesaian tanah eks TKD Kabupaten Bekasi

Pengadaan tanah TPA/SPA

Pengadaan lahan TPU

Pengadaan tanah untuk RTH BWP

Pengadaan tanah untuk normalisasi situ

Pengadaan tanah untuk bidang pendidikan

Pengadaan tanah untuk jalan

Pengadaan tanah untuk saluran/kali/polder

Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum

7. Meningkatnya kerukunan umat beragama

Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan Sosial

dan Keagamaan

Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Kota

Bekasi

Penyelenggaraan Sosialisasi Tentang HIV AIDS oleh Komisi

Penanggulangan AIDS (KPA)

Pengiriman Kafilah Mengikuti STQ/ MTQ Tingkat Provinsi

Jawa Barat

Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi

Pembinaan Qori/Qoriah Kafilah MTQ Tingkat Provinsi Jawa

Barat

Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan

Pembangunan/Pemeliharaan data base keagamaan di Kota

bekasi

Penyelenggaraan Transportasi pelayanan Haji di Kota

Bekasi

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 97

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

1 2

Penyelenggaraan Komda Zoonosis

Penyelenggaraan TPHD Kota Bekasi

Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Pemerintah Kota Bekasi

Pengelolaan Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi

Penyusunan Kebijakan Umum Pengembangan Kehidupan

Beragama di Kota Bekasi

Pengembangan dan Evaluasi Regulasi di Bidang

Pendidikan, Kesehatan dan Sosial

Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan

Pengamalan Agama dan Pembinaan Keagamaan

Pelaksanaan Subuh Keliling

Pelaksanaan Tarawih Keliling Pemerintah Kota Bekasi

Honor Imam dan Merbot se-Kota Bekasi

Honor Amil se-Kota Bekasi

Reorganisasi badan / Lembaga Zakat di Kota Bekasi

Perumusan kebijakan Kerukunan Umat beragama

Safari Ramadhan & Buka Bersama

Sarasehan tokoh islam se-Kota Bekasi "islam rahmatan Lil

Alamin antara Ruhamau Bainahun dengan Assidau alal

Kuffar

Pelatihan Manajemen Pengurus masjid se-pondok Gede

Pelatihan Khatib jumat buat pemuda dan remaja mesjid

Pelatihan Persiapan menuju pernikahan SAMARA

Pelatihan pengurus jenazah untuk perwakilan dan majelis

taklim

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Kota

Bekasi

Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga

Kependidikan

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Guru Agama Islam Non

PNS di TK, SD, SMP dn SMA/SMK

Sapta Lomba PAI

Workshp Perumusan kurikulum Pembinaan Rohis

SMP,SMA/SMK

Perumusan kebijakan Tata Cara Pendirian Pendidikan Tinggi

Monitoring pelaksanaan ujian Nasional

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 98

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

1 2

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

Pelaksanaan Pembinaan UKS

Fasilitasi Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

Penyelenggaraan Kesekretariatan Komda Zoonosis

Penyelenggaraan sosialisasi tentang HIV AIDS oleh Komisi

Penanggulangan AIDS (KPA)

Program peningkatan kualitas pelayanan pemerintah

Pelaksanaan Verifikasi Bantuan Hibah Bagian Bina

Kesejahteraan Sosial

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Pembinaan Olahraga Aparatur

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Anak dan Perempuan

penyelengaraan Isbat nikah Masal

8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan berjalan secara efektif dan efisien.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Pengadaan Sarana Mobilitas

Pengadaan Peralatan Inventaris Kantor Dinas/Instansi

Pengadaan Perlengkapan Barang Inventaris Kepala Daerah

Pengadaan Meubelair

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 (mobil

komando)

Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM)

Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan APBD

Kota Bekasi

Penyusunan Standar Biaya

Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan P3BK

Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Metode Lelang LPSE

Bagi SKPD

Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa

Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Metode Pengadaan

Langsung dan E-Purchasing

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 99

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

1 2

Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Aparatur KLPBJ

dan Pokja Pengadaan Barang/Jasa

Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan

Barang/Jasa

Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa se-Kota

Bekasi

Bimbingan Advokasi Hukum Pengadaan Barang/Jasa di

lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Program Penataan dan Pengembangan Organisasi

Perangkat Daerah

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tingkat

Pemerintah Daerah Kota Bekasi

Evaluasi dan Monitoring Penerapan Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kota Bekasi

Workshop Penyusunan SOP

Penyusunan Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Monitoring evaluasi dan pengendalian sarana dan prasarana

aparatur

Evaluasi dan Monitoring penerapan reformasi birokrasi

Program pengadaan prasarana dan sarana aparatur

(setda)

Penataan Awning Lahan Parkir Bis dan Parkir di Lingkungan

Kantor Walikota Bekasi

Pemasangan Lampu Hias

Renovasi Mess Pemkot Bekasi

Penataan Teras Depan Gedung Pemerintah Kota Bekasi 10

Lantai

Penyediaan Perlengkapan Ruang Kerja Walikota dan Wakil

Walikota

Rehabilitasi Gedung LPSE

Pengadaan Peredam Ruang Rapat H. Nonon Sonthanie

Penyediaan Peralatan Kantor Sekretariat Daerah

Pembangunan Alat Penyiram Tanaman Springkle

Pengadaan Tiang Umbul-Umbul dan Umbul-Umbul

Pembangunan Gedung Arsip

Pengadaan Piala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 100

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

1 2

Penyelenggaraan Keprotokolan

Pengadaan Sarana Mobilitas

Pengadaan Alat Berat

Pemasangan Logo Kota Bekasi

Penataan Pendopo Kantor Wali Kota Bekasi

Pengadaan Mebeulair

Pengadaan Perlengkapan Barang Inventaris Kepala Daerah

Pemasangan CCTV dan palang pintu parkir otomatis di

lingkungan Kantor walikota bekasi

Perbaikan Kansteen dan Konblok di Lingkungan Kantor Wali

Kota Bekasi

Pengadaan Peralatan Inventaris Kantor Dinas/Instansi

Pemasangan Video Tron dan Pemasangan Running Text

Program Pengadaan, pembangunan, peningkatan dan

rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan sarana dan prasarana ketatausahaan

Pengadaan sarana dan prasarana penunjang keprotokolan

Pembuatan piala kepala daerah dan wakil kepala daerah

Pengadaan Genset serta bangunan dan instalasinya

Pengadaan tiang, Umbul Umbul dan vitrase

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penambahan daya dan jaringan listrik di lingkungan Kantor

Walikota Bekasi

Penataan Taman Kantor Walikota Bekasi

Perbaikan plaza kantor walikota Bekasi

Perbaikan konblok dan cansteen di lingkungan kantor

walikota bekasi

Perbaikan Gapura Pintu Masuk dan Keluar Kantor Walikota

Bekasi

Pengadaan sarana dan prasarana balai patriot Kota Bekasi

Pengadaan perlengkapan dan peralatan rumah tangga

Penataan awning parkir motor di lingkungan Kantor

Walikota Bekasi

Penataan Balai Patriot

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 101

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

1 2

Penataan Pendopo Kantor Walikota Bekasi

Pengadaan Mebeleir kantor Sekretariat Derah Kota Bekasi

Penataan Taman Rumah Jabatan Wakil Walikota Bekasi

Normalisasi drainase di lingkungan Kantor Walikota Bekasi

Pembuatan Running Teks Gedung Perkantoran 10 lantai

Penataan Gedung PKK

Pengadaan papan petunjuk parkir mobil dan motor di

lingkungan kantor Walikota Bekasi

Penataan pagar gerbang pintu masuk dan keluar kantor

Walikota Bekasi

Pembuatan papan nama gedung kantor Walikota dan

papan nama gedung perkantoran 10 lantai

Penataan papan nama Kantor Walikota

Penataan Pos Jaga Satpol PP

Pembangunan Pos Jaga Pintu Keluar Motor

Pengadaan Kaca Hias Lobi Kantor Walikota Bekasi

Penataan Loby dan teras Kantor Walikota dan Gedung 10

Lantai

Pengadaan Awning Gedung kantor Setda dan pendopo

Pengadaan Foto Walikota dan Wakil Walikota Bekasi

Penyediaan Perlengkapan Ruang Kerja Walikota dan Wakil

Walikota Bekasi

Renovasi Rumah Jabatan Walikota & Wakil Walikota Bekasi

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4

Pengadaan Sound System

Pengadaan Mobil Box

Pengadaan truk tangki air

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penyusunan Data RT dan RW di Kelurahan

Pengelolaan Jaringan Lan / Wan Kota Bekasi

Pengelolaan Jaringan TIK Pemkot Bekasi

Pemeliharaan dan pengelolaan Data Center

Operasional Media Teleconference di Lingkungan

Pemerintah Kota Bekasi

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 102

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

1 2

Pembangunan Jaringan TIK SKPD di Pemerintah Kota

Bekasi

Pembangunan dan pengelolaan Puskesmas Online dan

Gudang Obat

Pembangunan Data Center Pemerintah Kota Bekasi

Pembangunan dan Pemeliharaan Sistem Security LAN/WAN

Pembangunan Infrastruktur Jaringan TIK Stadion Kota

Bekasi

Penyelenggaraan Layanan Cloud System Kota Bekasi

Pembangunan dan pengelolaan Infrastruktur Jaringan TIK

Untuk Smart Building di Gedung Pemerintah Kota Bekasi

Pembangunan dan Pengelolaan Hotspot area di lingkungan

Pemerintah Kota Bekasi dan ruang publik

Pembuatan Aturan-aturan, juknis, SOP, Pembangunan,

Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan LAN/WAN

Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bekasi

Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi

(TIK) Aparatur SKPD

Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi

bagi masyarakat Kota Bekasi

Pembangunan dan Pemeliharaan Media informasi dan

Media Baru

Pengelolaan Workshop TIK

Pengelolaan SMS Center

Pengelolaan Aplikasi Komunitas Online

Pembuatan Aturan-aturan, juknis, SOP tentang Pemanfaatan

TIK SKPD

Pemeliharaan dan pengelolaan Pusat Infromasi dan Konten

Pemerintah Kota Bekasi

Penataan Program Free Open Source (FOSS) Kota Bekasi

Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Perkantoran

Pembangunan dan Pengelolaan SIM Kota Bekasi

Pembangunan dan pengelolaan Disaster Recovery Center

Implementasi Aplikasi Elektronik Kelurahan (E-Kelurahan) di

Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Pembangunan Integrasi SIM Antar SKPD

Monitoring dan Evaluasi SIM SKPD

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 103

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

1 2

Kajian Pembangunan dan Pemberdayaan Sistem Informasi

Pembuatan Aturan Juknis SOP Tentang Pembangunan,

Pengembangan dan Pemeliharaan SIM SKPD

Pengelolaan LPSE

Pengadaan Sarana dan Prasarana LPSE

Penyusunan dan Pengembangan Rencana Induk e-Gov

Pemeliharaan dan Pengelolaan Layanan Pintar Sistem

Informasi Multimedia Digital satu Atap

Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan TIK SKPD

Pelatihan SDM Pengguna SPSE

9. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan berjalan secara efektif dan efisien.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Pengadaan Sarana Mobilitas

Pengadaan Peralatan Inventaris Kantor Dinas/Instansi

Pengadaan Perlengkapan Barang Inventaris Kepala Daerah

Pengadaan Meubelair

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 (mobil

komando)

Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM)

Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan APBD

Kota Bekasi

Penyusunan Standar Biaya

Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan P3BK

Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Metode Lelang LPSE

Bagi SKPD

Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa

Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Metode Pengadaan

Langsung dan E-Purchasing

Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Aparatur KLPBJ

dan Pokja Pengadaan Barang/Jasa

Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan

Barang/Jasa

Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa se-Kota

Bekasi

Bimbingan Advokasi Hukum Pengadaan Barang/Jasa di

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 104

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

1 2

lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Program Penataan dan Pengembangan Organisasi

Perangkat Daerah

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tingkat

Pemerintah Daerah Kota Bekasi

Evaluasi dan Monitoring Penerapan Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kota Bekasi

Workshop Penyusunan SOP

Penyusunan Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Monitoring evaluasi dan pengendalian sarana dan prasarana

aparatur

Evaluasi dan Monitoring penerapan reformasi birokrasi

Program pengadaan prasarana dan sarana aparatur

(setda)

Penataan Awning Lahan Parkir Bis dan Parkir di Lingkungan

Kantor Walikota Bekasi

Pemasangan Lampu Hias

Renovasi Mess Pemkot Bekasi

Penataan Teras Depan Gedung Pemerintah Kota Bekasi 10

Lantai

Penyediaan Perlengkapan Ruang Kerja Walikota dan Wakil

Walikota

Rehabilitasi Gedung LPSE

Pengadaan Peredam Ruang Rapat H. Nonon Sonthanie

Penyediaan Peralatan Kantor Sekretariat Daerah

Pembangunan Alat Penyiram Tanaman Springkle

Pengadaan Tiang Umbul-Umbul dan Umbul-Umbul

Pembangunan Gedung Arsip

Pengadaan Piala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyelenggaraan Keprotokolan

Pengadaan Sarana Mobilitas

Pengadaan Alat Berat

Pemasangan Logo Kota Bekasi

Penataan Pendopo Kantor Wali Kota Bekasi

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 105

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

1 2

Pengadaan Mebeulair

Pengadaan Perlengkapan Barang Inventaris Kepala Daerah

Pemasangan CCTV dan palang pintu parkir otomatis di

lingkungan Kantor walikota bekasi

Perbaikan Kansteen dan Konblok di Lingkungan Kantor Wali

Kota Bekasi

Pengadaan Peralatan Inventaris Kantor Dinas/Instansi

Pemasangan Video Tron dan Pemasangan Running Text

Program Pengadaan, pembangunan, peningkatan dan

rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan sarana dan prasarana ketatausahaan

Pengadaan sarana dan prasarana penunjang keprotokolan

Pembuatan piala kepala daerah dan wakil kepala daerah

Pengadaan Genset serta bangunan dan instalasinya

Pengadaan tiang, Umbul Umbul dan vitrase

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penambahan daya dan jaringan listrik di lingkungan Kantor

Walikota Bekasi

Penataan Taman Kantor Walikota Bekasi

Perbaikan plaza kantor walikota Bekasi

Perbaikan konblok dan cansteen di lingkungan kantor

walikota bekasi

Perbaikan Gapura Pintu Masuk dan Keluar Kantor Walikota

Bekasi

Pengadaan sarana dan prasarana balai patriot Kota Bekasi

Pengadaan perlengkapan dan peralatan rumah tangga

Penataan awning parkir motor di lingkungan Kantor

Walikota Bekasi

Penataan Balai Patriot

Penataan Pendopo Kantor Walikota Bekasi

Pengadaan Mebeleir kantor Sekretariat Derah Kota Bekasi

Penataan Taman Rumah Jabatan Wakil Walikota Bekasi

Normalisasi drainase di lingkungan Kantor Walikota Bekasi

Pembuatan Running Teks Gedung Perkantoran 10 lantai

Penataan Gedung PKK

Pengadaan papan petunjuk parkir mobil dan motor di

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 106

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

1 2

lingkungan kantor Walikota Bekasi

Penataan pagar gerbang pintu masuk dan keluar kantor

Walikota Bekasi

Pembuatan papan nama gedung kantor Walikota dan

papan nama gedung perkantoran 10 lantai

Penataan papan nama Kantor Walikota

Penataan Pos Jaga Satpol PP

Pembangunan Pos Jaga Pintu Keluar Motor

Pengadaan Kaca Hias Lobi Kantor Walikota Bekasi

Penataan Loby dan teras Kantor Walikota dan Gedung 10

Lantai

Pengadaan Awning Gedung kantor Setda dan pendopo

Pengadaan Foto Walikota dan Wakil Walikota Bekasi

Penyediaan Perlengkapan Ruang Kerja Walikota dan Wakil

Walikota Bekasi

Renovasi Rumah Jabatan Walikota & Wakil Walikota Bekasi

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4

Pengadaan Sound System

Pengadaan Mobil Box

Pengadaan truk tangki air

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penyusunan Data RT dan RW di Kelurahan

Pengelolaan Jaringan Lan / Wan Kota Bekasi

Pengelolaan Jaringan TIK Pemkot Bekasi

Pemeliharaan dan pengelolaan Data Center

Operasional Media Teleconference di Lingkungan

Pemerintah Kota Bekasi

Pembangunan Jaringan TIK SKPD di Pemerintah Kota

Bekasi

Pembangunan dan pengelolaan Puskesmas Online dan

Gudang Obat

Pembangunan Data Center Pemerintah Kota Bekasi

Pembangunan dan Pemeliharaan Sistem Security LAN/WAN

Pembangunan Infrastruktur Jaringan TIK Stadion Kota

Bekasi

Penyelenggaraan Layanan Cloud System Kota Bekasi

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 107

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

1 2

Pembangunan dan pengelolaan Infrastruktur Jaringan TIK

Untuk Smart Building di Gedung Pemerintah Kota Bekasi

Pembangunan dan Pengelolaan Hotspot area di lingkungan

Pemerintah Kota Bekasi dan ruang publik

Pembuatan Aturan-aturan, juknis, SOP, Pembangunan,

Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan LAN/WAN

Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bekasi

Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi

(TIK) Aparatur SKPD

Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi

bagi masyarakat Kota Bekasi

Pembangunan dan Pemeliharaan Media informasi dan

Media Baru

Pengelolaan Workshop TIK

Pengelolaan SMS Center

Pengelolaan Aplikasi Komunitas Online

Pembuatan Aturan-aturan, juknis, SOP tentang Pemanfaatan

TIK SKPD

Pemeliharaan dan pengelolaan Pusat Infromasi dan Konten

Pemerintah Kota Bekasi

Penataan Program Free Open Source (FOSS) Kota Bekasi

Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Perkantoran

Pembangunan dan Pengelolaan SIM Kota Bekasi

Pembangunan dan pengelolaan Disaster Recovery Center

Implementasi Aplikasi Elektronik Kelurahan (E-Kelurahan) di

Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Pembangunan Integrasi SIM Antar SKPD

Monitoring dan Evaluasi SIM SKPD

Kajian Pembangunan dan Pemberdayaan Sistem Informasi

Pembuatan Aturan Juknis SOP Tentang Pembangunan,

Pengembangan dan Pemeliharaan SIM SKPD

Pengelolaan LPSE

Pengadaan Sarana dan Prasarana LPSE

Penyusunan dan Pengembangan Rencana Induk e-Gov

Pemeliharaan dan Pengelolaan Layanan Pintar Sistem

Informasi Multimedia Digital satu Atap

Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan TIK SKPD

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 108

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

1 2

Pelatihan SDM Pengguna SPSE

10. Meningkatnya kualitas layanan pada pimpinan daerah, SKPD dan masyarakat

Program Penataan dan Pengembangan Organisasi

Perangkat Daerah

Evaluasi pelayanan publik

Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Pelayanan

Publik

Survei Indeks kepuasan Masyarakat

Monitoring penerapan dan pencapaian SPM

Penyusunan standar pelayanan publik

Evaluasi Penerapan Pencapaian SPM Pemerintah Kota

Bekasi Tahun 2017

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala

daerah dan wakil kepala daerah

Penyelenggaraan Penerimaan Tamu Pemerintah Kota

Bekasi

Penyelenggaraan Ketatausahaan Pimpinan

Penunjang kegiatan staf ahli walikota dan wakil walikota

Rapat koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah

Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota

organisasi sosial kemasyarakatan

Penyelenggaraan Keprotokolan

Penerimaan kunjungan kerja pejabat

negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen

Pramu acara peringatan hari besar nasional tingkat Kota

Bekasi

11. Meningkatnya kinerja Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah

Penatakelolaan manajemen kepegawaian Setda

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Rapat Koordinasi Perencanaan dan Asistensi Kegiatan di

lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Penyusunan RKT, Renstra dan Lakip Setda

Peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Setda

Sosialisasi sistem pengendalian intern pemerintah

Peningkatan SDM keprotokolan

12. Terwujudnya Unsur Rupabumi, batas daerah, dan batas wilayah Kota Bekasi

Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah

Inventarisasi Unsur Rupabumi dan Penataan Batas

Administratif Kota Bekasi

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 109

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

1 2

Penyusunan dan Pemutakhiran Data Profil Kelurahan Se-

Kota Bekasi Tahun 2017

Program Identifikasi Topografi Wilayah

Inventarisasi Unsur Rupabumi di Kota Bekasi (Baru)

Penataan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan (lama)

Penataan Batas Daerah Kota Bekasi

Penataan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

13. Terciptanya iklim usaha yang kondusif Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Rencana Umum Penanaman Modal

Kajian Investasi Unggulan

Peta Penanaman Modal

Kajian Analisis Penanaman Modal

Fasilitas Investasi

Penyusunan Perda tentang Penanaman Modal

Evaluasi Implementasi Perwal tentang Penanaman modal

Penyusunan Laporan SPM Bidang Penanaman Modal

Penunjang Pameran Indo City Expo 2014

Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Kota Bekasi

Penyusunan Database Investasi Kota Bekasi

Pemeliharaan Website SIID

Pengembangan Website SIID

Pemeliharaan Database Investasi

Pembinaan Penanaman Modal

Pembuatan Media Informasi Elektronik Potensi Investasi

Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal

Penilaian Perusahaan PMA/PMDN terbaik di Kota Bekasi

Penyusunan Perwal tentang Kerja Sama

Penyusunan Peraturan Wali Kota Tentang Tata Cara

Evaluasi Perjanjian Kerja Sama

Penunjang Kegiatan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

(TKKSD)

Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja Sama Daerah

Pembinaan Kerja Sama Daerah

Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 110

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

1 2

Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Sewa Lahan

Sinergitas Pengembangan Promosi/ Penanaman Modal dan

Kerja Sama Daerah

Bimbingan Teknis Penyusunan dan Analisis Perjanjian

Kerjasama Daerah

Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Forum Apeksi

Penelahaan dan Penyusunan Kesepakatan Bersama dan

Perjanjian Kerja Sama Daerah

Pembuatan Buku Profil Produk Unggulan Daerah Kota

Bekasi

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Fasilitasi,Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Daerah

Terhadap BUMD

Kajian Zonasi dan Pemetaan antara pasar Modern dan pasar

tradisional di Kota Bekasi

14. Terwujudnya BUMD yang kompeten dan profesional

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Pengendalian Kegiatan BUMD Kota Bekasi

Pelatihan Manajerial BUMD Kota Bekasi

Kajian teknis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Persampahan

Kajian teknis BUMD Pasar

15. Tingkat inflasi Kota Bekasi Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan

Penunjang Operasional Forum Koordinasi Pengendalian

Inflasi Daerah

Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Tim Pengendali Inflasi

Daerah Kota Bekasi

Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Mikro

Berbasis Komunitas (P3BK Ekonomi)

Study Banding Forum Koordinasi Inflansi Daerah Kota

Bekasi

Analisis dan Dampak Pengendalian Inflasi Daerah

Sosialisasi Forum Koordinasi Inflasi Daeerah

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah

Penunjang Kegiatan Penyaluran Beras Raskin

Pemetaan Kondisi Ketahanan Pangan

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 111

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

1 2

Pembentukan dan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan

Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan

Sosialisasi Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian

Pangan

Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Secara

Elektronik Kota Bekasi

Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah

Unit Layanan Pengadaan

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban

Bencana Alam

Pengadaan dan penyaluran cadangan beras pemerintah

untuk korban bencana alam

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 112

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Pada bab ini akan dikemukakan indikator kinerja Sekretariat Daerah

Kota Bekasi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO INDIKATOR

RPJMD

INDIKATOR

SASARAN

RENSTRA

KONDISI

AWAL

RENSTRA

TARGET KINERJA KONDI

SI

AKHIR

RENST

RA

tahun

1

tahun

2

tahun

3

tahun

4

tahun

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Nilai LPPD

Pemerintah

Kota Bekasi

Nilai LPPD

Pemerintah

Kota Bekasi

2.876 2.962 3.051 3.142 3.237 3.237

2 Nilai LAKIP Kota

Bekasi

Nilai LAKIP Kota

Bekasi

CC CC B B BB BB

3 Tingkat Fasilitasi

Pemilu Kepala

Daerah

Legislatiff dan

Presiden

Tingkat

Fasilitasi

Pemilu Kepala

Daerah

Legislatiff dan

Presiden

100% 100% 100% 1

4 Tersedianya

Peraturan

Perundang-

undangan dan

produk hukum

Daerah

1. jumlah

raperda dan

raperwal yang

waktu

pengkajiannya

sesuai SOP

11

Perda

, 3

Perw

al,

15

Perda

, 4

Perw

al, 8

Reko

mend

asi

15

Perda,

4

Perwa

l, 10

Reko

mend

asi

15

Perda,

4

Perwal,

10

Rekom

endasi

15

Perda,

4

Perwal,

10

Rekom

endasi

15

Perda,

4

Perwal,

10

Rekom

endasi

2.Jumlah

Peraturan

Perundang-

undangan dan

produk hukum

Daerah

16 LD

Perda

, 56

BD

Perw

al,10

00

Kepw

al

20 LD

Perda

, 55

BD

Perw

al,90

0

Kepw

al

20 LD

Perda,

55 BD

Perwa

l,900

Kepw

al

20 LD

Perda,

55 BD

Perwal,

900

Kepwal

20 LD

Perda,

55 BD

Perwal,

900

Kepwal

20 LD

Perda,

55 BD

Perwal,

900

Kepwal

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

[Type text] Page 113

NO INDIKATOR

RPJMD

INDIKATOR

SASARAN

RENSTRA

KONDISI

AWAL

RENSTRA

TARGET KINERJA KONDI

SI

AKHIR

RENST

RA

tahun

1

tahun

2

tahun

3

tahun

4

tahun

5

5 Jumlah E-

government/apl

ikasi yang

digunakan

untuk

penyelenggaraa

n pemerintahan

Jumlah E-

government/ap

likasi yang

digunakan

untuk

penyelenggara

an

pemerintahan

16

Aplik

asi

21

Aplik

asi

26

Aplika

si

31

Aplikasi

36

Aplikasi

36

Aplikasi

6 Optimalnya

Sistem

Pengadaan

Secara

Elektronik

(SPSE)

Tingkat

optimalisasi

Sistem

Pengadaan

Secara

Elektronik

551

paket

901

paket

1301

paket

1751

paket

2251

paket

2251

paket

7 1.Nilai investasi

berskala

nasional

(PMDN/PMA)

Nilai investasi

berskala

nasional

(PMDN/PMA)

2,3 T 2,3 T 2,3 T 2,3 T 2,3 T 2,3 T

8 2.Prosentase

Tingkat

pertumbuhan

investor

Prosentase

Tingkat

pertumbuhan

investor

5% 5% 5% 5% 5% 0.05

9 3. Jumlah

kerjasama yang

terlaksana (

tingkat

implementasi

Kerjasama)

3. Jumlah

kerjasama yang

terlaksana (

tingkat

implementasi

Kerjasama)

5 5 5 5 5 5

10 Tingkat

ketersediaan

pangan di Kota

Bekasi

Tingkat

ketersediaan

pangan di Kota

Bekasi

50

ton

56

ton

62 ton 65 ton 68 ton 68 ton

11 Tingkat inflasi Tingkat inflasi ≤ .9 %

≤ % ≤ . % ≤ . % ≤ .7 % ≤ .7 %

S E K R E T A R I A T D A E R A H

MEWUJUDKAN TATA

KELOLA KEPEMERINTAHAN

YANG BAIK DALAM RANGKA

MENCAPAI

BEKASI MAJU, SEJAHTERA

DAN IHSAN”

RENCANA KERJA STRATEGIS

(RENSTRA)

S E K R E T A R I A T D A E R A H

K O T A B E K A S I T A H U N 2013-2018

P E R U B A H A N II

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nilai LPPD

Kota Bekasi *)

1.20.1.20.03. Program Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Ketersediaan

Dokumen

LKPJ, LPPD,

ILPPD, LAKIP

Kota Bekasi

100% 690,000,000 100% 690,000,000 100% 700,000,000 2 Dokumen

(LPPD &

LAKIP)

700,000,000 2 Dokumen

(LPPD &

LAKIP)

800,000,000 2 Dokumen

(LPPD &

LAKIP)

Nilai LAKIP

Kota Bekasi *)

39.11 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(LPPD), ILPPD dan Penyampaian ILPPD

Tersusunnya

LPPD dan

ILPPD Kota

Bekasi

80 buku

LPPD dan 80

buku ILPPD

80 buku

LPPD dan 80

buku ILPPD

230,000,000 80 buku

LPPD dan 80

buku ILPPD

230,000,000 80 buku

LPPD dan 80

buku ILPPD

235,000,000 65 buku

LPPD dan 65

buku ILPPD

200,000,000 70 buku

LPPD dan 70

buku ILPPD

300,000,000 70 buku

LPPD dan 70

buku ILPPD

Penyampaian

Dokumen OPD

LPPD tepat

waktu

39.12 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Tahunan (LKPJ)

Tersusunnya

LKPJ Kota

Bekasi

130 buku 130 buku 230,000,000 130 buku 230,000,000 130 buku 235,000,000 - - - - 130 buku

Penyampaian

Dokumen OPD

LAKIP tepat

waktu

67 buku 67 buku

Persentase

Kecamatan

Berkinerja

Baik

Persentase

Kelurahan

Berkinerja

Baik

1.20.1.20.03.

01.17

Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Capaian Nilai

LAKIP

1 - 1 - 1 - 64 2,425,000,000 66 2,300,000,000 66

Capaian Nilai

LPPD

3,142 3,237 3,237

Tertatanya

Sistem

Manajemen

Sumber Daya

Aparatur

100% 100% 100%

17.01 Penyusunan Rencana Aksi Penyelenggaraan Ketertiban,

Kebersihan dan Keindahan (K3) Tahun 2018

dokumen

rencana aksi

penyelenggaraa

n ketertiban,

kebersihan dan

keindahan (K3)

1 dokumen 150,000,000 1 Dokumen 150,000,000 2 dokumen

17.03 Penyusunan Raperda Perubahan Perda No. 3 Perda

Penyelenggaraa

n Urusan

Pemerintah Kota

Bekasi

1 Raperda 150,000,000 1 Raperda

17.04 Konsultasi Pembangunan Antara Masyarakat dengan Pimpinan

Daerah

Tersusunnya

dokumen

konsultasi

pembangunan

antara

masyarakat

dengan

pimpinan daerah

12 kali forum

konsultasi;

350,000,000 12 kali forum

konsultasi;

400,000,000 12 kali forum

konsultasi;

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka

n tata kelola

pemerintaha

n yang baik.

Meningkatnya

kinerja

penyelenggara

an

pemerintahan

daerah.

Tersusunnya

LAKIP Kota

Bekasi

39.13 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP)

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

230,000,000 500,000,000 500,000,000 67 buku

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2014-2018

120 buku130 Buku 120 buku 230,000,000 120 buku 230,000,000

Page "60"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

17.05 Peningkatan Sinergitas Kebijakan Pemerintah Daerah dengan

instansi vertikal

Terlaksananya

forum

komunikasi

antara Pemda

dengan Instansi

Vertikal

4 kali 250,000,000 4 kali 200,000,000 8 kali

17.06 Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Terselenggarany

a Lomba Kinerja

Kecamatan dan

Kelurahan se-

Kota Bekasi

2 event 500,000,000 2 event 550,000,000 4 event

Tersusunnya

dokumen

evaluasi kinerja

kelurahan dan

kecamatan se-

Kota Bekasi

1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen

17.09 Optimalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pembinaan dan

pelatihan LPM

56 LPM 450,000,000 56 LPM 400,000,000 112 LPM

Lomba LPM

Berprestasi Tk.

Kota

1 event 1 event 2 event

17.11 Penyelenggaraan Kegiatan TMMD Pembukaan dan

Penutupan

TMMD

2 event 300,000,000 2 event 300,000,000 2 event

Penyuluhan

Masyarakat

75 peserta 75 peserta 85 peserta

Sarana dan

Prasarana

Bahan Kontak

1 paket 1 paket 1 paket

17.12 Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kota Bekasi Lomba BBGRM

Tk Kota

1 Event 275,000,000 1 Event 300,000,000 1 Event

Pencanangan

BBGRM Tk Kota

dan Provinsi

2 event 2 event 2 event

Sosialisasi

BBGRM

250 orang 250 orang 250 orang

1.20.1.20.03.

?

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan

Kecamatan dalam Pembangunan

Meningkatnya

Partisipasi

Masyarakat

Kelurahan dan

Kecamatan

dalam

Pembangunan

100% 500,000,000 100% 600,000,000 100% 700,000,000 100%

39.09 Temu komunikasi dan konsultasi antara Kepala Daerah dan

masyarakat di kecamatan dan kelurahan

Jumlah sasaran

temu konsultasi

dan komunikasi

6 Pertemuan 6 Pertemuan 250,000,000 6 Pertemuan 300,000,000 6 Pertemuan 350,000,000 18

Pertemuan

Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan dalam

pengembangan kapasitas organisasi RT dan RW

Terselenggarany

a lomba

administrasi di

tingkat RT dan

RW

Seluruh RT

dan RW

250,000,000 Seluruh RT

dan RW

300,000,000 Seluruh RT

dan RW

350,000,000 Seluruh RT

dan RW

Page "61"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

1.20.1.20.03.

?

Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan

Pemerintah Daerah

Terciptanya

Peningkatan

Kapasitas dan

Pelayanan

Aparatur

Pemerintah

100% 1,950,000,000 100% 2,325,000,000 100% 1,950,000,000 100%

Monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan kecamatan dan

kelurahan

Kecamatan dan

Kelurahan dapat

melaksanakan

terti administrasi

sesuai PP no.

19 tahun 2008

3 Kecamatan

dan 14

Kelurahan

250,000,000 3 Kecamatan

dan 14

Kelurahan

275,000,000 3 Kecamatan

dan 14

Kelurahan

300,000,000 12 Kec

39.35 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN)

Penerapan

PATEN pada 12

Kecamatan

sesuai

Permendagri

No. 4 tahun

2010

4 Kecamatan 400,000,000 8 Kecamatan 450,000,000 12 Kec.

Pengendalian Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan di Kota Bekasi

Laporan

Evaluasi

Dekonsentrasi

dan Tugas

Pembantuan

55 buku 150,000,000 55 buku 200,000,000 55 buku 200,000,000 165 buku

Evaluasi Pelaksanaan dan Pembagian urusan yang menjadi

kewenangan SKPD

Prosentase

Pelaksanaan

pembagian

urusan di SKPD

yang sesuai

dengan PP 3

tahun 2008

100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100%

39.17 Peningkatan Sinergitas Kebijakan Pemerintah Daerah dengan

instansi vertikal

Laporan

sinergitas

hubungan

kerjasama yang

harmonis dalam

penetapan

kebijakan

pemerintah

daerah dengan

pemerintah

pusat

50 buku 50 buku 200,000,000 50 buku 200,000,000 50 buku 200,000,000 150 buku

39.18 Partisipasi dalam Penyelenggaraan Forum APEKSI Keikutsertaan

Kota Bekasi

dalam rapat

kerja,

Muskomwil, dan

Rakernas

APEKSI

100% 250,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100%

39.36 Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Peringkat dalam

lomba kinerja di

tingkat

kecamatan dan

kelurahan

Peringkat 5 350,000,000 Peringkat 4 400,000,000 Peringkat 3 450,000,000 Peringkat 3

Page "62"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

39.37 Peningkatan Kapasitas dan Orientasi Aparatur Kecamatan dan

Kelurahan

Jumlah

Kapasitas dan

orientasi 340

aparatur

kecamatan dan

kelurahan

68 Orang 150,000,000 68 Orang 300,000,000 68 Orang 300,000,000 204 Orang

Pelayanan

Kehumasan,

publikasi dan

dokumentasi

yang prima *)

1.25.1.20.03.

16

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Prosentase

jenis informasi

publik yang

dipublikasikan

100% 850,000,000 100% 1,150,000,000 100% 870,000,000 100% 2,200,000,000 100% 3,613,000,000 100%

Persentase

pelayanan

kehumasan

16.02 Kerjasama Informasi Kehumasan Jumlah

kerjasama

dengan media

online

11 advetorial 850,000,000 15 advetorial 1,150,000,000 15 advetorial 870,000,000 5 advetorial 2,200,000,000 5 advetorial 2,200,000,000 51 advetorial

Persentase

publikasi

informasi ke

media massa

Jumlah

kerjasama

dengan media

cetak dan

liputan khusus

15 kali

advetorial

khusus

14 kali

advetorial

khusus

15 kali

advetorial

khusus

22 kali

advetorial

media cetak

& khusus

22 kali

advetorial

media cetak

& khusus

88 kali

advetorial

media cetak

& khusus

17.09 Pemantapan PPID Jumlah Buku

pedoman PPID

4 buku 100,000,000 4 buku 100,000,000 4 buku 100,000,000 - - - - 13 buku

1 x bimtek

PPID

1 x bimtek

PPID

- - 2 x bimtek

PPID

1.25.1.20.03.

15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

IKM mengenai

pelayanan

prima

kehumasan

SKPD pemkot

bekasi

70% 3,060,000,000 75% 4,714,130,000 75% 2,899,000,000 75% 620,000,000 80% 1,255,000,000 80%

300 x iklan

layanan

masyarakat

75 x iklan

layanan

masyarakat

300 x iklan

layanan

masyarakat

- -

6 x live event 10 x live

event

10 x live

event

1 x live event 1 x live event

Jumlah kegiatan

Pemda yang

telah

disebarluaskan/

diinformasikan

ke Masyarakat

40 x talkshow 85 x talkshow 85 x talkshow - 2 x talkshow 2 x talkshow

15.01 Pembuatan Majalah Bekasi Kotaku Jumlah majalah

yang dicetak

3828 eks 150,000,000 3900 eks 165,000,000 3900 eks 170,000,000 - 0 - 0 3900 eks

15.02 Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi Jumlah kalender

Pemerintah Kota

Bekasi yang

dicetak

3440 eks 150,000,000 4000 eks 165,000,000 4000 eks 154,000,000 5026 eks

kalender

200,000,000 5026 eks

kalender

200,000,000 5.026 eks

15.04 Visualisasi Visi Misi Kota Bekasi Jumlah CD

berisi visi misi

Kota Bekasi

2000 keping 150,000,000 - 0 - 0 - 0 0 2000 keping

1 kamera 1 kamera

1 komputer 3 komputer

1 handycam 2 handycam

Jumlah sarana

& prasarana yg

berkualitas

untuk

mendukung

330,000,000

- - 500,000,000

15.05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kehumasan

18.1 Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah Jumlah event

dan jenis

penyebarluasan

informasi

1

kendaraaan

operasional

950,000,000550,000,000 900,000,000

150,000,000

Meningkatnya

pelayanan

kehumasan,

publikasi dan

dokumentasi

(khusus

pimpinan)

Page "63"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

1 mesin

penghancur

kertas.

6 pakaian

dinas tim

peliputan

2000 bh map

3 bh hardisc

1000 bh map 1 bh scanner

3 bh hardisc 6 pasang

sepatu boot

1 bh scanner 6 bh jaket

hujan

6 pasang

sepatu boot

1 bh printer

6 bh jaket

hujan

1 voice

recorder

1 bh printer 1 bh TV

1 voice

recorder

22 pesawat

telp

1 bh TV

22 pesawat

telp

20 buah HT

& Cali Centre

1 paket

jaringan

2 buah ric

2 buah

repeater

2 buah alat

penjawab

PABX

15.07 Buku Selayang Pandang Kota Bekasi yang dicetak Terbitnya buku

selayang

pandang kota

bekasi

2550 buku 150,000,000 - 0 - 0 - 0 1900 buku 135,000,000 4.450 buku

15.08 Peliputan Kepala Daerah Jumlah hasil

dokumentasi

peliputan

20 album dan

1800 foto

210,000,000 20 album dan

1800 foto

220,000,000 20 album dan

1800 foto

230,000,000 - 0 - 0 60 album dan

5400 foto

15.09 Pembuatan Buku Agenda Jumlah buku

agenda yang

dicetak

830 buku 100,000,000 830 buku 110,000,000 830 buku 120,000,000 936 buku 100,000,000 936 buku 100,000,000 4.362 buku

15.10 Penunjang Kegiatan Media Center jumlah

pemeliharaan

web dan kliping

digital

1

Pengelolaan

website

selama 1

tahun

200,000,000 1

Pengelolaan

website

selama 1

tahun

210,000,000 1

Pengelolaan

website

selama 1

tahun

220,000,000 - 0 - 0 1

Pengelolaan

website

selama 1

tahun

15.11 Penyelenggaraan Forum Pers dan Pemerintah Kota Bekasi jumlah kegiatan

forum tatap

muka

3 kali 140,000,000 3 kali 140,000,000 6 kali

15.14 Dokumentasi Aktifitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jumlah hasil

dokumentasi

20 album 180,000,000 2 buah 180,000,000 24 buah

jumlah peliputan

KDH/WKDH

140 kegiatan 1.200

kegiatan

1.340

kegiatan

15.01 Pembuatan Majalah Bekasi Kotaku Jumlah majalah

yang dicetak

3828 eks 150,000,000 3900 eks 165,000,000 3900 eks 170,000,000 11628 eks

1,754,130,000 4 unit

peralatan

radio

komunikasi

171,000,000 15.06

mendukung

pelayanan prima

humas pada

masyarakat

4 unit

peralatan

radio

komunikasi

0 0Pengadaan penunjang perlengkapan radio komunikasi dan

telepon

Jumlah sarana

komunikasi

untuk

mendukung

pelayanan prima

Page "64"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

15.02 Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi Jumlah kalender

Pemerintah Kota

Bekasi yang

dicetak

3440 eks 150,000,000 4000 eks 165,000,000 4000 eks 154,000,000 11440 eks

Visualisasi Visi Misi Kota Bekasi Jumlah CD

berisi visi misi

Kota Bekasi

2000 keping 150,000,000 2000 keping

15.03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kehumasan Jumlah sarana

& prasarana yg

berkualitas

untuk

mendukung

pelayanan prima

humas pada

masyarakat

1

kendaraaan

operasional

150,000,000 -1 kamera 330,000,000 -1 kamera

-1 komputer -3 komputer

- 1 handycam - 2 handycam

-1 mesin

penghancur

kertas

-6 pakaian

dinas tim

peliputan

-1000 bh

map

-2000 bh

map

-3 bh hardisc -3 bh hardisc

-1 bh

scanner

-1 bh

scanner

-6 pasang

sepatu boot

-6 pasang

sepatu boot

-6 bh jaket

hujan

-6 bh jaket

hujan

-1 bh printer -1 bh printer

-1 voice

recorder

-1 voice

recorder

-1 bh TV -1 bh TV

-22 pesawat

telp

-22 pesawat

telp

-1 bh mesin

fax

-1 bh mesin

fax

-2 bh filling

cabinet

-2 bh filling

cabinet

Jumlah Buku Selayang Pandang Kota Bekasi yang dicetak Terbitnya buku

selayang

pandang kota

bekasi

2550 buku 150,000,000 2550 buku

15.04 Peliputan Kepala Daerah Jumlah hasil

dokumentasi

peliputan

- 20 album

dan - 1800

foto

210,000,000 - 30 album

dan '- 2700

foto

220,000,000 - 20 album

dan - 1800

foto

230,000,000 70 album dan

6300 foto

Pembuatan Buku Agenda Jumlah buku

agenda yang

dicetak

830 buku 100,000,000 830 buku 110,000,000 830 buku 120,000,000 2490 buku

15.05 Penunjang Kegiatan Media Center jumlah

pemeliharaan

web dan kliping

digital

Pengelolaan

website

selama 1

tahun

200,000,000 Pengelolaan

website

selama 1

tahun

210,000,000 Pengelolaan

website

selama 1

tahun

220,000,000 Pengelolaan

website

selama 5

tahun

Page "65"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

15.06 Penunjang Kegiatan Media Center Jumlah sajian

informasi yang

akurat, aktual,

up to date dan

terpercaya

secara on line

Pengelolaan

website

selama 1

tahun

200,000,000 Pengelolaan

website

selama 1

tahun

210,000,000 Pengelolaan

website

selama 1

tahun

220,000,000 Pengelolaan

website

selama 5

tahun

- 110 buku

kliping

- 110 buku

kliping

1.25.1.20.03.

17

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi

dan Informasi

Tingkat

penguasaan

pengetahuan

SDM bidang

kehumasan

400,000,000 430,000,000 440,000,000

17.07 Pembinaan Kehumasan Jumlah peserta

kegiatan dan

peserta yang

mengikuti

pembinaan

- 100

aparatur

150,000,000 - 100

anggota

bakohumasd

a

160,000,000 - 100

anggota

bakohumasd

a

170,000,000 300 anggota

bakohumasd

a

- 1 keg pekan

informasi

nasional

- 1 keg pekan

informasi

nasional

- 1 keg pekan

informasi

nasional

3 keg pekan

informasi

nasional

- 1 keg

bakohumas

nasional

- 1 keg

bakohumas

regional

- 1 keg

bakohumas

regional

3 keg

bakohumas

regional

- 1 keg

bakohumas

nasional

- 1 keg

bakohumas

nasional

2 keg

bakohumas

nasional

17.08 Peningkatan SDM Kehumasan dan Kemitraan Pers Tingkat

penguasaan

pengetahuan

SDM bidang

kehumasan

- 7 pelatihan

kehumasan

250,000,000 - 5 pelatihan

kehumasan

270,000,000 - 7 pelatihan

kehumasan

270,000,000 19 pelatihan

kehumasan

- 5 x forum

tatap muka

- 4 x forum

tatap muka

- 5 x forum

tatap muka

14 x forum

tatap muka

- 1 x lomba

jurnalistik

- 1 x lomba

jurnalistik

- 1 x lomba

jurnalistik

3 x lomba

jurnalistik

- 1 x study

komparatif

- 1 x study

komparatif

- 1 x study

komparatif

3 x study

komparatif

Meningkatnya

Fasilitasi

Penyelenggara

an Pemilu

Kepala Daerah,

Legistatif dan

presiden

Tingkat

Fasilitasi

Pemilu Kepala

Daerah

Legislatif dan

Presiden

1.20.1.20.03.

?

Program Pengembangan Kehidupan Demokrasi dalam

Pemilu

Persentase

cakupan

Sosialisasi dan

Fasilitasi

Penyelenggara

an Pemilu di

Kota Bekasi

100% 700,000,000 0 0 100% 700,000,000 100% 700,000,000 100%

39.15 DESK PEMILU Kota Bekasi Tingkat

Sosialisasi dan

Fasilitasi

penyelenggaraa

n Pemilu di Kota

Bekasi

1 dokumen 700,000,000 100% 700,000,000 100% 700,000,000 100%

Jumlah

raperda dan

raperwal yang

waktu

pengkajiannya

sesuai SOP *)

Penyelesaian

jumlah kasus

yang dihadapi

Pemerintah

Daerah

100% 2,000,000,000 100% 2,425,000,000 100% 2,800,000,000 100% 2,350,000,000 100% 2,400,000,000 100%1.20.1.20.03.

01.26

Program Penataan Peraturan Perundang-UndanganTerwujudnya

kebijakan

daerah yang

akuntabel di

bidang hukum

Mewujudka

n kebijakan

umum

penyelengg

araan

pemerintaha

n daerah

yang

Page "66"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

Jumlah

peraturan

perundang-

undangan dan

produk hukum

daerah *)

Tersedianya

Peraturan

Perundang-

Undangan dan

Produk Hukum

Daerah

1050

Perda/Perka

da/Kepwal

1062

Perda/Perka

da/Kepwal

1075

Perda/Perka

da/Kepwal

1083

Perda/Perka

da/Kepwal

1095

Perda/Perka

da/Kepwal

1095

Perda/Perka

da/Kepwal

Tingkat kasus

hukum yang

tertangani

26.06 Prolegda Jumlah perda

yang

dikeluarkan

12 Perda, 12

Rapaerda

550,000,000 15 Perda, 10

Rapaerda

600,000,000 15 Perda, 10

Rapaerda

650,000,000 - 0 - 0 42 Perda, 32

Rapaerda

Persentase

Raperda

melalui

Program

Pembentukan

Peraturan

Daerah

26.07 Penyusunan Perwal Jumlah Perwal 4 Perwal 200,000,000 4 Perwal 225,000,000 4 Perwal 250,000,000 - 0 - 0 12 Perwal

Persentase

Raperwal

yang

ditetapkan

26.08 Evaluasi produk hukum Jumlah

rekomendasi

8 Rekmdsi 200,000,000 10 Rekmdsi 250,000,000 10 Rekmdsi 250,000,000 10 Rekmdsi 150,000,000 38 Rekmdsi

26.09 Pengelolaan dan Dokumentasi Peraturan Per-UU-an dan

Produk Hukum Daerah

Jumlah

peraturan

perundang-

undangan dan

produk hukum

daerah yang

terkelola dan

terdokumentasik

an

15 LD Perda,

55 BD

Perwal, 900

Kepwal, 12

bln Entry

Data, 48

Examplar

Warta Per-

UU-an

150,000,000 20 LD Perda,

55 BD

Perwal, 900

Kepwal, 12

bln Entry

Data, 48

Examplar

Warta Per-

UU-an

175,000,000 20 LD Perda,

55 BD

Perwal, 900

Kepwal, 12

bln Entry

Data, 48

Examplar

Warta Per-

UU-an

200,000,000 20 LD Perda,

55 BD

Perwal, 900

Kepwal, 12

bln Entry

Data, 48

Examplar

Warta Per-

UU-an

225,000,000 20 LD Perda,

55 BD

Perwal, 900

Kepwal, 12

bln Entry

Data

150,000,000 95 LD Perda,

275 BD

Perwal, 4500

Kepwal, 12

bln Entry

Data, 192

Examplar

Warta Per-

UU-an

26.08 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum

Daerah

Jumlah perda

yang

disosialisasikan

4 Perda 150,000,000 5 Perda 175,000,000 6 Perda 200,000,000 7 Perda 225,000,000 7 Perda 200,000,000 29 Perda

26.05 Penyuluhan Hukum Jumlah peserta

penyuluhan

400 siswa 200,000,000 400 siswa 200,000,000 500 siswa 300,000,000 400 siswa 150,000,000 600 siswa 350,000,000 2.300 siswa

26.10 Pengadaan dan Pendistribusian Peraturan Per-UU-an dan

Produk Hukum Daerah

Jumlah

peraturan

perundang-

undangan dan

produk hukum

daerah yang

diadakan dan

didistribusikan

1600 LD

Perda, CD

LD Perda

Tahun 2005-

2013, Buku

Peraturan

Per-UU-an

150,000,000 1500 LD

Perda, Buku

Peraturan

Per-UU-an

175,000,000 2000 LD

Perda, LD

Perda Tahun

2008-2012

Buku

Peraturan

Per-UU-an

200,000,000 2000 LD

Perda, Buku

Peraturan

Per-UU-an

225,000,000 2000 LD

Perda, Buku

Peraturan

Per-UU-an

250,000,000 91000 LD

Perda, Buku

Peraturan

Per-UU-an

26.03 Penyelesaian Perkara di dalam dan di luar Pengadilan Jumlah perkara

yang

terselesaikan

5 Perdata,5

TUN dan 10

Diluar

Pengadilan

300,000,000 6 Perdata,6

TUN dan 10

Diluar

Pengadilan

325,000,000 6 Perdata, 6

TUN dan 12

Diluar

Pengadilan

350,000,000 6 Perdata, 6

TUN dan 13

Diluar

Pengadilan

375,000,000 6 Perdata,6

TUN dan 15

Diluar

Pengadilan

400,000,000 29

Perdata,29

TUN dan 60

Diluar

Pengadilan

yang

transparan

dan

akuntabel.

Page "67"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

26.04 Penanganan Perkara Dengan Kantor Hukum Profesional Jumlah perkara

yang tertangani

Tersusunnya

4 Perkara

TUN dan/

atau Perdata

300,000,000 Tersusunnya

4 Perkara

TUN dan/

atau Perdata

350,000,000 Tersusunnya

5 Perkara

TUN dan/

atau Perdata

400,000,000 Tersusunnya

5 Perkara

TUN dan/

atau Perdata

450,000,000 Tersusunnya

6 Perkara

TUN dan/

atau Perdata

500,000,000 Tersusunnya

24 Perkara

TUN dan/

atau Perdata

Tersusunnya

Legal Opinion

Perkara

TUN/Perdata

5 Legal

Opinion

450,000,000 6 Legal

Opinion

400,000,000 11 Legal

Opinion

1.20.1.20.03.

01.18

Program Penataan dan Pengembangan Organisasi

Perangkat Daerah

Capaian

reformasi

birokrasi pada

pemerintah

daerah

100% 1,545,000,000 100% 1,825,000,000 100% 1,835,000,000 100% 1,000,000,000 100% 975,000,000 100%

28.01 Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Jumlah SKPD

yang sesuai

dengan

Kebutuhan

kelembagaan

Pemerintah Kota

43 SKPD 2 SKPD 75,000,000 11 SKPD 75,000,000 15 SKPD 85,000,000 - 0 46 SKPD 150,000,000 74 SKPD

18.02 Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan Terevaluasinya

tupoksi dan

kelembagaan

- 0 - 0 - 0 100% 400,000,000 - 0 100%

Meningkatnya

pemahaman

aparatur

terhadap tupoksi

- - - - - - 100% - - 100%

Tersusunnya

buku saku

tupoksi sebagai

pemangku

jabatan

struktural

- - - - - - 1250 Buku - - 1250 Buku

Studi Pembentukan Kelembagaan Jumlah Kajian

Akademis

Pembentukan

Kelembagaan

Organisasi

Perangkat

Daerah

Pemerintah Kota

Bekasi

- 0 1 SKPD 125,000,000 1 SKPD 125,000,000 - 0 - 0 0 SKPD

Bimbingan teknis analisis jabatan dan analisis beban kerja Prosentasi

Pejabat

struktural yang

mengikuti

bimtek

- 43 SKPD 400,000,000 43 SKPD 400,000,000 43 SKPD 400,000,000 - 0 - 0 129 SKPD

18.03 Terselenggarany

a workshop

analisis jabatan

dan analisis

beban kerja

- - 0 - 0 - 0 120 orang 400,000,000

-

300,000,000 120 orang

Terselenggarany

a Evaluasi

Jabatan

120 orang

-

120 orang

Terselenggarany

a Bimtek

Evaluasi

Jabatan

24 orang

-

24 orang

Terwujudnya

Kelembagaan

yang sesuai

dengan

kebutuhan dan

kebijakan

daerah

Jumlah SKPD

yang

kelembagaann

ya sesuai

dengan

kebutuhan

dan kebijakan

daerah

Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Page "68"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

FGD 20 orang

-

20 orang

Validasi

Evaluasi

Jabatan

30 orang 30 orang

Terbangunnya

sistem analisis

Jabatan analisis

beban kerja dan

evaluasi jabatan

dan tersusunya

dokumen

ANJAB, ABK

dan EVJAB

- - 1 Dokumen 1 Dokumen

28.04 Evaluasi dan/atau Penyusunan Tupoksi serta Rincian Tugas

Jabatan Struktural

Jumlah Tupoksi

dan Rincian

Tugas Jabatan

Struktural yang

dengan

kebutuhan

kelembagaan

Pemerintah Kota

Bekasi

43 SKPD 43 SKPD 75,000,000 43 SKPD 75,000,000 43 SKPD 75,000,000 - 0 75,000,000 43 SKPD

Jumlah Tupoksi

dan Rincian

Tugas Jabatan

Struktural

SKPD baru

43 SKPD 43 SKPD 43 SKPD

Review Tupoksi

dan Rincian

Tugas jabatan

Struktural

46 SKPD 46 SKPD

Sosialisasi Tata Naskah Dinas Jumlah aparatur

yang mengikuti

sosialisasi

43 SKPD 43 SKPD 150,000,000 56 Kelurahan

(12 SKPD)

150,000,000 56 Kelurahan

(12 SKPD)

Penyusunan Tata Naskah Dinas Tersusunya Tata

Naskah Dinas

dalam bentuk

media digital

1 aplikasi 150,000,000 1 aplikasi

28.09 Buku saku Tupoksi jabatan struktural Jumlah buku

saku

tupoKerjasama

jabatan

struktural

1.210 jabatan

struktural

95,000,000 - - - - - - - - 1.210 jabatan

struktural

28.12 Penyempurnaan dokumen analisis jabatan Jumlah analisis

jabatan dan

analisis beban

kerja yang

terevaluasi

10 SKPD 10 SKPD 450,000,000 10 SKPD 600,000,000 10 SKPD 600,000,000 - 0 - 0 30 SKPD

28.13 Penyusunan standar kompetensi jabatan dokumen

standar

kompetensi

jabatan

35 SKPD 8 SKPD 250,000,000 - 0 - 0 - 0 1 Dokumen 300,000,000 1 Dokumen

Page "69"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

Penyusunan Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional Dokumen Jenis

dan formasi

jabatan

fungsional

43 SKPD 250,000,000 43 SKPD 250,000,000 1 dokumen 200,000,000 - 0 1 dokumen

Tersusunnya

Kepwal

- - 2 Kepwal 2 Kepwal

Terselenggarany

a Bimtek

Jabatan

Fungsional

- - 100 orang 100 orang

28.14 Peningkatan kapasitas kerja Bagian Organisasi Jumlah peserta

bimtek

- 14 Pegawai 200,000,000 - 0 - 0 - 0 - 0 14 Pegawai

Sosialisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Undang Undang Nomor

5 Tahun 2014

Prosentase

peningkatan

pemahamam

aparatur

terhadap UU

ASN

- 0 43 SKPD 150,000,000 43 SKPD 150,000,000 - 0 - 0 43 SKPD

Terwujudnya

ketersediaan

prasarana dan

sarana kota

Bekasi

Jumlah

kebijakan

mengenai

pengadaan

Tanah untuk

keperluan

Pemerintah

Kota Bekasi *)

03.19 Program pengadaan prasarana dan sarana aparatur Persentase

ketersediaan

prasarana dan

sarana aparatur

yang memadai

0 0 0 100% 0 100% 6,650,000,000 100%

Prosentase

ketersediaan

tanah untuk

prasarana dan

sarana kota *)

Pengadaan Baktor Tersedianya

Baktor

68 Unit 2,150,000,000 68 Unit

Prosentase

pemenuhan

sarana dan

prasarana

Kota Bekasi

Pengadaan Dumptruck Sampah Kap.M3 Kendaraan Dump

Truck Sampah

kep.8 M3

11 Unit 4,500,000,000 11 Unit

1.20.1.20.03.

01.33

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan

dan Pemanfa'atan Tanah

Terwujudnya

penguasaan

lahan dan tertib

administrasi

pertanahan

100% 121,147,750,000 100% 98,158,350,000 100% 77,457,000,000 100%

33.02 Penyelesaian masalah pertanahan Jumlah masalah

pertanahan yang

terselesaikan

10 kasus 250,000,000 14 kasus 350,000,000 16 kasus 400,000,000 40 kasus

33.01 Penyelesaian tanah eks TKD Kabupaten Bekasi Jumlah Tanah

eks Kas Desa

milik Pemerintah

Kota Bekasi

yang dikuasai

371.268.000 m2 400,000,00024.704.000 m2 400,000,000 1 Paket 400,000,000 395.972.000

m2

Mewujudka

n

ketersediaa

n prasarana

dan sarana

kota yang

merata bagi

seluruh

warga

Page "70"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

33.1 Pengadaan tanah TPA/SPA Jumlah lahan

untuk TPA /SPA

yang dapat

disediakan

22.800 m2 21.000 m2 6,300,000,000 21.000 m2 24,150,000,000 60.000 m2 8,282,000,000 124.800 m2

Pengadaan lahan TPU Jumlah lahan

untuk TPU Bagi

Masyarakat

700 m2 5.130 m2 4,104,000,000 9.105 m2 27,922,000,000 10.300 m2 5,000,000,000 25.235 m2

Pengadaan tanah untuk RTH BWP Jumlah lahan

untuk RTH BWP

46.590 m2 9,000,000,000 50.000 m2 23,000,000,000 50.000 m2 20,000,000,000 146.590 m2

Pengadaan tanah untuk normalisasi situ Jumlah lahan

untuk

normalisasi situ -

situ

26.220 m2 10,000,000,000 26.220 m2

Pengadaan tanah untuk bidang pendidikan Jumlah lahan

untuk sarana

pendidikan

5.656 m2 5,656,500,000 30.000 m2 103,500,000 10.000 m2 10,375,000,000 45.656 m2

Pengadaan tanah untuk jalan Jumlah lahan

untuk sarana

dan prasarana

transortasi jalan

8.055 m2 55,437,250,000 26.970 m2 18,600,000,000 54.000 m2 23,000,000,000 89.025 m2

Pengadaan tanah untuk saluran/kali/polder Jumlah lahan

untuk pelebaran

saluran/kali/pold

er

20.100 m2 20,000,000,000 10.530 m2 3,632,850,000 10.000 m2 10,000,000,000 40.630 m2

Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Jumlah Lahan

untuk sarana

Umum

1.554 m2 20 ha. 10,000,000,000 1.574 ha.

Terwujudny

a kehidupan

harmoni

intern dan

antar umat

beragama

Meningkatnya

kerukunan

umat beragama

Tingkat

pemahaman

dan

pengamalan

agama sesuai

dengan agama

dan keyakinan

masing-

masing,

derajat

kesehatan dan

kualitas

pendidikan *)

1.20.1.20.03.

01.21

Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan Sosial dan

Keagamaan

Ketersediaan

regulasi yang

mengatur

kehidupan

sosial dan

keagamaan

1,800,000,000 2,300,000,000 2,400,000,000 5 Produk

Hukum

3,941,320,000 5 Produk

Hukum

5,850,000,000 5 Produk

Hukum

Page "71"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

Tingkat

toleransi dan

kerukunan

umat

beragama *)

Persentase

penyelenggara

an Hari-Hari

Besar Agama

dan Hari Besar

Nasional

100% 100% 100%

Jumlah

Regulasi yang

mengatur

Kehidupan

Sosial,

Pendidikan,

Kesehatan

dan

Keagamaan

21.01 Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Kota Bekasi Terlaksananya

peringatan Hari

Besar Nasional

dan Hari Besar

Kota Bekasi

9 Hari Besar 921,320,000 8 Hari Besar 1,000,000,000 8 Hari Besar

Persentase

konflik SARA

yang

tertangani

Terlaksananya

sosialisasi

HIV/AIDS bagi

anak jalanan di

Kota Bekasi

100 orang 200,000,000 100 orang 300,000,000 200 orang

Terlaksananya

Hari AIDS

Sedunia Tingkat

Kota Bekasi

100 orang 250 orang 350 orang

21.05 Pengiriman Kafilah Mengikuti STQ/ MTQ Tingkat Provinsi Jawa

Barat

Peringkat yang

didapat dalam

STQ/MTQ

52 Qori /

Qoriah dan

400 peserta

Pawai Ta'aruf

500,000,000 32 Qori dan

Qoriah

500,000,000 52 Qori /

Qoriah dan

400 peserta

Pawai Ta'aruf

500,000,000 32 Qori dan

Qoriah

750,000,000 52 Qori /

Qoriah dan

400 peserta

Pawai Ta'aruf

750,000,000 220 Qori /

Qoriah dan

1200 peserta

Pawai Ta'aruf

21.06 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi Jumlah cabang

yang

dilombakan

156 Qori/

Qoriah Juara

I, II, III

7 Cabang 300,000,000 7 Cabang 500,000,000 6 cabang 600,000,000 6 cabang 650,000,000 6 cabang 750,000,000 32 cabang

21.07 Pembinaan Qori/Qoriah Kafilah MTQ Tingkat Provinsi Jawa

Barat

Jumlah

qori/qoriah yang

dibina

52 Qori dan

Qoriah

300,000,000 32 Qori dan

Qoriah

400,000,000 52 Qori dan

Qoriah

400,000,000 136 Qori dan

Qoriah

21.08 Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Jumlah

pelaksanaan

hari besar

keagamaan

5 Hari Besar

Keagamaan

5 hari besar 400,000,000 5 hari besar 400,000,000 5 hari besar 400,000,000 8 hari besar 550,000,000 6 hari besar 600,000,000 29 hari besar

21.09 Pembangunan/Pemeliharaan data base keagamaan di Kota

bekasi

Database

keagamaan

5 orang x 56

Kelurahan

56 kelurahan 200,000,000 56 kelurahan 200,000,000 56 kelurahan 20,000,000 56 kelurahan

21.10 Penyelenggaraan Transportasi pelayanan Haji di Kota Bekasi Jumlah Jamaah

Haji sesuai

Kebutuhan di

Kota Bekasi

500 orang

Jamaah

500 orang 300,000,000 500 orang 300,000,000 500 orang 300,000,000 2.232 orang 250,000,000 2.232 orang 900,000,000 5.964 orang

21.11 Penyelenggaraan Komda Zoonosis Terlaksananya

pengawasan

penjualan

hewan qurban

12

kecamatan

100,000,000 12

kecamatan

21.12 Penyelenggaraan TPHD Kota Bekasi Terselenggarany

a Kegiatan

Penyelenggaraa

n TPHD Tingkat

Kota Bekasi

2 kegiatan 100,000,000 2 kegiatan

21.03 Penyelenggaraan Sosialisasi Tentang HIV AIDS oleh Komisi

Penanggulangan AIDS (KPA)

Page "72"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

21.13 Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Pemerintah Kota Bekasi Jumlah

pelaksanaan

jumat keliling &

tarwih keliling di

Kota Bekasi

12

kecamatan

400,000,000 12

kecamatan

500,000,000 12

kecamatan

Pengelolaan Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi Tertibnya

Pengelolaan

Masjid Agung Al-

Barkah Kota

Bekasi

1 dokumen 800,000,000 1 dokumen

Penyusunan Kebijakan Umum Pengembangan Kehidupan

Beragama di Kota Bekasi

Tersusunnya

Dokumen

1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen

Pengembangan dan Evaluasi Regulasi di Bidang Pendidikan,

Kesehatan dan Sosial

Terlaksananya

Monitoring Wajib

Belajar

Pendidikan

Dasar

2 SD dan

SLTP

100,000,000 2 SD dan

SLTP

1.20.1.20.03.

01.38

Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan

Pengamalan Agama dan Pembinaan Keagamaan

Jumlah

kegiatan

keagamaan

Peringakat

10 MTQ

400,000,000 Peringat 5

STQ

4,458,486,976 Peringkat 7

MTQ

4,553,486,976 0 0

38.05 Pelaksanaan Subuh Keliling Jumlah

pelaksanaan

subuh keliling

12 kali

tingkat

kecamatan

12 kali 200,000,000 12 kali 200,000,000 12 kali 300,000,000 36 kali

38.06 Pelaksanaan Tarawih Keliling Pemerintah Kota Bekasi Jumlah

pelaksanaan

tarling

12 kali di

wilayah

kecamatan

dan 1 kali di

Kota

13 kali 200,000,000 13 kali 200,000,000 13 kali 300,000,000 39 kali

38.08 Honor Imam dan Merbot se-Kota Bekasi Jumlah Imam

dan Merbot se

Kota Bekasi

947 imam /

947 merbot

3,004,640,000 947 imam /

947 merbot

3,004,640,000 1.894 imam /

1.894 merbot

38.09 Honor Amil se-Kota Bekasi Jumlah Amil se-

Kota Bekasi

336 Orang 448,846,976 336 Orang 448,846,976 672 Orang

38.11 Reorganisasi badan / Lembaga Zakat di Kota Bekasi Jumlah

badan/lembaga

yang direorg

12

Kecamatan

300,000,000 12

Kecamatan

300,000,000 24

Kecamatan

38.14 Perumusan kebijakan Kerukunan Umat beragama Jumlah draft

Peraturan

Walikota

tentang

Kerukunan umat

beragama di

kota bekasi

1 perwal 200,000,000 1 perwal

38.15 Safari Ramadhan & Buka Bersama Jumlah Mushola

dan mesjid yang

dijadikan lokasi

safari ramadhan

20 Masjid 70,000,000 20 Masjid

38.16 Sarasehan tokoh islam se-Kota Bekasi "islam rahmatan Lil

Alamin antara Ruhamau Bainahun dengan Assidau alal Kuffar

Jumlah peserta 50 peserta 50,000,000 50 peserta

38.17 Pelatihan Manajemen Pengurus masjid se-pondok Gede Jumlah peserta 50 peserta 50,000,000 50 peserta

38.18 Pelatihan Khatib jumat buat pemuda dan remaja mesjid Jumlah peserta 50 peserta 50,000,000 50 peserta

38.19 Pelatihan Persiapan menuju pernikahan SAMARA Jumlah peserta 50 peserta 50,000,000 50 peserta

Page "73"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

38.20 Pelatihan pengurus jenazah untuk perwakilan dan majelis taklim Jumlah peserta 50 peserta 35,000,000 50 peserta

1.19.1.20.03.

01.17

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jumlah

Kegiatan

Kemitraan

antara

Pemerintah

Daerah dengan

Masyarakat

100% 1,100,000,000 100% 1,100,000,000 100% 1,100,000,000 100%

17.02 Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Kota Bekasi Jumlah

pelaksanaan

Peringatan Hari

Besar Nasional

dan Kota Bekasi

10 Kali 1,100,000,000 10 Kali 1,100,000,000 10 Kali 1,100,000,000 30 kali

1.20.1.20.03 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga

Kependidikan

Jumlah sekolah

yang

meningkat

kualitas

pendidikannya

-

0 600 orang 400,000,000 600 orang 800,000,000

-

0

-

0 600 orang

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Guru Agama Islam Non

PNS di TK, SD, SMP dn SMA/SMK

Jumlah guru

yang mengikuti

Kompetensi

300 orang 200,000,000 300 orang

Sapta Lomba PAI Jumlah peserta

lomba

300 orang 200,000,000 300 orang 200,000,000 300 orang

Workshp Perumusan kurikulum Pembinaan Rohis

SMP,SMA/SMK

Draft Rumusan

Kurikulum

pembinaan rohis

SMP, SMA/SMK

1 kebijakan 200,000,000 1 kebijakan

Perumusan kebijakan Tata Cara Pendirian Pendidikan Tinggi Draft Rumusan

kebijakan

tatacara

pendirian PT

1 kebijakan 200,000,000 1 kebijakan

Monitoring pelaksanaan ujian Nasional Jumlah sekolah

yang

dimonitoring

3 kali 200,000,000 3 kali

1.20.1.20.03.

16

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

Meningkatnya

kualitas

kesehatan

sekolah

70 sekolah 350,000,000 80 sekolah 350,000,000 90 sekolah 350,000,000 160 sekolah

16.42 Pelaksanaan Pembinaan UKS Jumlah sekolah

yang mengikuti

pembinaan

70 sekolah 350,000,000 70 sekolah

Fasilitasi Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat Jumlah Sekolah

Sehat yang

dilombakan

80 sekolah 350,000,000 90 sekolah 350,000,000 170 sekolah

Page "74"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

1.01.1.20.03.

01.21

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

Meningkatnya

upaya

pencegahan,

penemuan dan

pengobatan

penyakit dalam

rangka

menurunkan

jumlah kasus

dan kematian

akibat penyakit

menular dan

berkurangnya

angka kematian

kasus polio,

TBC, filariasis,

ISPA, DBD dan

Diare

300,000,000 600,000,000 600,000,000

21.05 Penyelenggaraan Kesekretariatan Komda Zoonosis Tingkat

Koordinasi

Komda

Zoonosis

12

Kecamatan

300 orang 300,000,000 300 orang 300,000,000 300 orang 300,000,000 900 orang

22.07 Penyelenggaraan sosialisasi tentang HIV AIDS oleh Komisi

Penanggulangan AIDS (KPA)

Jumlah peserta 0 120 orang 300,000,000 120 orang 300,000,000 240 orang

1.02.1.20.03.

01.39

Program peningkatan kualitas pelayanan pemerintah Tersedianya

Pangan Utama

100

Dokumen

100,000,000 0 0 0 0 100

Dokumen

39.01 Pelaksanaan Verifikasi Bantuan Hibah Bagian Bina

Kesejahteraan Sosial

Jumlah

dokumen yang

diverifikasi

900 Masjid 100

Dokumen

100,000,000 100

Dokumen

1.18.1.20.03.

01.20

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Jumlah cabang

olahraga

unggulan

berprestasi

100 orang 150,000,000 0 0 0 0 100 orang

20.11 Pembinaan Olahraga Aparatur Jumlah Aparatur

yang Dibina

100 orang 100 orang 150,000,000 - 0 - 0 - 0 - 100 orang

1.02.1.20.03 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Anak dan Perempuan

Jumlah Akta

Nikah

56 Surat

Nikah

490,000,000 56 Surat

Nikah

490,000,000 56 Surat

Nikah

26.11 penyelengaraan Isbat nikah Masal Jumlah surat

Nikah

56 Surat

Nikah

490,000,000 56 Surat

Nikah

490,000,000 56 Surat

Nikah

Page "75"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

Jumlah E-

Goverment/Ap

likasi yang

digunakan

untuk

penyelenggar

aan

Pemerintahan *)

1.20.1.20.03.

15

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Prosentase rata-

rata sarana dan

prasarana

SKPD sesuai

RKBU450,000,000 600,000,000 600,000,000 74 14,262,500,000 76 5,950,000,000 76

Tingkat

Optimalisasi

Sistem

Pengadaan

Secara

Elektronik *)

Prosentase

ketepatan

penyelesaian

pelaporan

kegiatan

pembangunan

80 90 90

Persentase

OPD yang

melaksanakan

pengadaan

barang/jasa

melalui FPBJ

Prosentase

ketersediaan

aparatur

memiliki

sertifikat PBJ70 75 75

Persentase

OPD yang

melaksanakan

Reformasi

Birokrasi

Jumlah

pengadaan

barang dan

jasa dilakukan

secara

elektronik

700 750 750

Persentase

OPD yang

menyampaika

n laporan

pelaksanaan

pembangunan

tepat waktu

Prosentase

pengadaan

barang dan

jasa yang

dilaporkan ke

KLPBJ

80 100 100

15.36 Pengadaan Sarana Mobilitas Kendaraan

Dinas Roda 4

dan Roda 2

31 unit 21

unit7,800,000,000

31 unit 21

unit

15.37 Pengadaan Peralatan Inventaris Kantor Dinas/Instansi Tersedianya

peralatan

inventaris

Kantor

Dinas/Instansi

20 unit handy

talkie, 4 unit

radio rig, 54

unit lemari

arsip, 54

filling

kabinet, 62

unit

komputer, 63

unit printer,

20 unit

penghancur

kertas, 3 unit

mesin

absensi, 1set

cctv, 1 unit

monitor, 28

unit AC

1,625,000,000 20 unit handy

talkie, 4 unit

radio rig, 54

unit lemari

arsip, 54

filling

kabinet, 62

unit

komputer, 63

unit printer,

20 unit

penghancur

kertas, 3 unit

mesin

absensi, 1set

cctv, 1 unit

monitor, 28

unit AC

Mewujudka

n efektivitas

penyelengg

araan

administrasi

pemerintaha

n dalam

memberikan

pelayanan

yang baik

pada

Pimpinan

Daerah dan

perangkat

daerah

Terwujudnya

tata kelola

pemerintahan

yang

profesional dan

berjalan secara

efektif dan

efisien.

Page "76"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

15.40 Pengadaan Perlengkapan Barang Inventaris Kepala Daerah Tersedianya

perlengkapan

barang

inventaris

Kepala Daerah

50 unit kursi

lipat, 4 unit

meja

pimpinan

rapat, 10

meja 1/2 biro,

4 unit kursi

pimpinan

rapat, 10 unit

kursi staf, 3

set sofa, 1

unit lemari

pakaian, 1

set tempat

tidur, 1 unit

lemari

pakaian, 1

unit tempat

tidur, 3 unit

lemari buku,

1 unit kamera

digital, 1

proyektor

digital

250,000,000

50 unit kursi

lipat, 4 unit

meja

pimpinan

rapat, 10

meja 1/2 biro,

4 unit kursi

pimpinan

rapat, 10 unit

kursi staf, 3

set sofa, 1

unit lemari

pakaian, 1

set tempat

tidur, 1 unit

lemari

pakaian, 1

unit tempat

tidur, 3 unit

lemari buku,

1 unit kamera

digital, 1

proyektor

digital

15.42 Pengadaan Meubelair Tersedianya

meubelair bagi

aparatur36 unit sofa,

3 unit meja

rapat, 6 unit

meja tamu, 1

unit meja dan

kursi Eselon

II, 5 unit meja

dan kursi

Eselon III, 15

unit meja dan

kursi Eselon

IV, 88 unit

meja dan

kursi staf

1,000,000,000 Meja Kursi

dan Sofa (

190 Unit )

2,100,000,000 Meja Kursi

dan Sofa (

190 Unit )

15.84 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 (mobil komando) Tersedianya

Kendaraan

Operasional

Roda 4 (mobil

komando)

1 unit 500,000,000 - - 1 unit

15.87 Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) Buku Standar

Biaya Masukan

(SBM)

250 buku 400,000,000 250 buku 750,000,000 500 buku

Terlaksananya

Sosialisasi SBM

43 SKPD 43 SKPD 43 SKPD

15.01 Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan APBD Kota

Bekasi

Buku petunjuk

teknis

pengelolaan

kegiatan APBD

yang dicetak

1 Buku 200,000,000 1 Buku 300,000,000 1 Buku 300,000,000 3 Buku

Page "77"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

15.02 Penyusunan Standar Biaya Dokumen ASB 1 Buku 250,000,000 1 Buku 300,000,000 1 Buku 300,000,000 1 Buku 400,000,000 2 Buku 750,000,000 6 Buku

15.88 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Monev

Pembangunan

oleh Tim TEPRA

Kota Bekasi &

Tim

Pengendalian

Pembangunan

2 laporan 750,000,000 4 laporan 1,000,000,000 6 laporan

15.98 Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

P3BK

Buku Laporan

Hasil Evaluasi

dan Monitorng

Kegiatan P3BK

2 jenis

laporan

337,500,000 2 jenis

laporan

500,000,000 2 jenis

laporan

15.91 Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Metode Lelang LPSE Bagi

SKPD

Terlaksananya

Sosialisasi

Aparatur

Pengadaan

Barang/Jasa

Metode Lelang

LPSE Bagi

200 orang 100,000,000 250 orang 150,000,000 450 orang

15.92 Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Tersusunnya

juklak dan juknis

tentang

pengadaan

barang/jasa

1 perwal 150,000,000 1 perwal

15.93 Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Metode Pengadaan

Langsung dan E-Purchasing

Aparatur yang

memahami

proses

Pengadaan

Barang/Jasa

Metode

Pengadaan

200 orang 100,000,000 250 orang 150,000,000 450 orang

15.94 Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Aparatur KLPBJ dan

Pokja Pengadaan Barang/Jasa

Meningkatnya

pengetahuan

aparatur

Pengadaan

Barang/Jasa

dan Kelompok

Kerja

70 orang 100,000,000 70 orang 100,000,000 140 orang

15.95 Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan

Barang/Jasa

tersedianya

website

pengadaan

barang/jasa

1 website 400,000,000 1 website

15.96 Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa se-Kota

Bekasi

terciptanya tertib

administrasi

pengadaan

barang/jasa se-

Kota Bekasi

5 laporan 100,000,000 5 laporan 150,000,000 10 laporan

15.97 Bimbingan Advokasi Hukum Pengadaan Barang/Jasa di

lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Terlaksananya

bimbingan

Advokasi

Hukum bagi

100 orang 250,000,000 100 orang 300,000,000 200 orang

Jasa konsultasi

bimbingan

Hukum

2 paket 2 paket 4 paket

Page "78"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

1.20.1.20.03.

01.18

Program Penataan dan Pengembangan Organisasi

Perangkat Daerah

Capaian

reformasi

birokrasi pada

pemerintah

daerah

100% 2,345,000,000 100% 1,780,000,000 100% 1,795,000,000 100% 1,890,000,000 100% 2,000,000,000 100%

28.15 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tingkat Pemerintah

Daerah Kota Bekasi

Dokumen

Roadmap

Reformasi

Birokrasi Kota

Bekasi

8 Area

Perubahan

350,000,000 - - - - 8 Area

Perubahan

Evaluasi dan Monitoring Penerapan Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kota Bekasi

Terlaksananya

Monitoring dan

Evaluasi

Pelaksanaan RB

di Kota Bekasi

46 SKPD 183,571,000 46 SKPD 200,000,000 46 SKPD

Workshop Penyusunan SOP Jumlah SOP

yang tersusun

- 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000 1 dokumen 150,000,000 1 Dokumen 200,000,000 1 dokumen

Terlaksananya

Bimtek

Penyusunan

SOP

8 SKPD 8 SKPD

Penyusunan Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Dokumen

Analisis

Kebutuhan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen

Monitoring evaluasi dan pengendalian sarana dan prasarana

aparatur

sistem

pengendalian

sarana dan

prasarana

aparatur,

dokumen

laporan hasil

evaluasi dan

pengendalian

sarana dan

prasarana

aparatur

1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen

Evaluasi dan Monitoring penerapan reformasi birokrasi Laporan hasil

penerapan

reformasi

birokrasi

43 SKPD 200,000,000 43 SKPD 200,000,000 46 SKPD 200,000,000 46 SKPD 200,000,000 43 SKPD

03.19 Program pengadaan prasarana dan sarana aparatur (setda) Persentase

ketersediaan

prasarana dan

sarana aparatur

yang memadai

0 0 0 100% 5,581,795,000 100% 26,630,000,000 100%

Penataan Awning Lahan Parkir Bis dan Parkir di Lingkungan

Kantor Walikota Bekasi

Tersedianya

Sarana Parkir

Kendaraan yang

memadai

300 meter 200,000,000 300 meter 200,000,000 600 meter

Pemasangan Lampu Hias Tersedianya

lampu hias

12 titik 150,000,000 40 titik 530,000,000 52 titik

Page "79"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

Renovasi Mess Pemkot Bekasi Terciptanya

Mess milik

Pemkot Bekasi

di Bandung

yang siap huni

1 unit

bangunan

431,287,000 1 unit

bangunan

Penataan Teras Depan Gedung Pemerintah Kota Bekasi 10 Lantai Tertatanya

Lingkungan

Gedung Pemkot

Bekasi

100 meter 100,000,000 7 jenis 2,500,000,000 7 jenis

Penyediaan Perlengkapan Ruang Kerja Walikota dan Wakil Walikota Terpenuhinya

Perlengkapan

pada Ruang

Kerja Wali Kota

dan Wakil Wali

Kota Bekasi

1 Unit Meja

Rapat

100,000,000 1 Unit Meja

Rapat

14 Unit Kursi

Rapat

14 Unit Kursi

Rapat

2 Unit Kursi

Tunggu

2 Unit Kursi

Tunggu

1 Unit Loker 1 Unit Loker

15 laci 15 laci

2 Unit

Dispenser

2 Unit

Dispenser

4 Unit AC 4 Unit AC

Rehabilitasi Gedung LPSE Terpeliharanya

Gedung LPSE

1 Unit

Bangunan

300,000,000 1 Unit

Bangunan

Tersedianya

Meubeluer di

Gedung LPSE

1 Unit

Meubeluer

Kustom

1 Unit

Meubeluer

Kustom

Pengadaan Peredam Ruang Rapat H. Nonon Sonthanie Pemasangan

Peredam Ruang

Rapat H. Nonon

Sonthanie

1 Ruangan 500,000,000 1 Ruangan

Penyediaan Peralatan Kantor Sekretariat Daerah Tersedianya

Kebutuhan

Peralatan Kantor

Sekretariat

Daerah

31 Jenis 2,500,000,000 31 Jenis

Pembangunan Alat Penyiram Tanaman Springkle Tersedianya

Springkle Taman

60 titik 200,000,000 60 titik

Pengadaan Tiang Umbul-Umbul dan Umbul-Umbul Tersedianya

Umbul-umbul

dan Tiangnya

1 Paket 200,000,000 1 Paket

Pembangunan Gedung Arsip Tersedianya

Gedung

Penyimpanan

Arsip Setda Kota

Bekasi

1 Gedung 700,508,000 1 Gedung

Page "80"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

Pengadaan Piala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya Piala

Kepala Daerah

dan Wakil Kepala

Daerah (piala

tetap)

58 200,000,000 70 250,000,000 134

Tersedianya Piala

Kepala Daerah

dan Wakil Kepala

Daerah (piala

kejuaraan)

58 35 93

Penyelenggaraan Keprotokolan Terselenggaranya

Kegiatan

Keprotokolan

- - 4 Jenis

8 Peralatan

450,000,000 4 Jenis

8 Peralatan

Pengadaan Sarana Mobilitas Tersedianya

Roda 4 Sesuai

Kebutuhan

20 unit 5,000,000,000 20 unit

Pengadaan Alat Berat Tersedianya

Buldozer dan

Excavator

4 Unit 10,000,000,000 4 Unit

Pemasangan Logo Kota Bekasi Terpasangnya

Logo Kota Bekasi

1 200,000,000 1

Penataan Pendopo Kantor Wali Kota Bekasi Tertatanya

Pendopo Kantor

Wali Kota Bekasi

1 Bangunan 200,000,000 1 Bangunan

Pengadaan Mebeulair Tersedianya

Meja,Kursi dan

Sofa

190 Unit 2,100,000,000 190 Unit

Pengadaan Perlengkapan Barang Inventaris Kepala Daerah Tersedianya

Peralatan Kantor

dan Meubelair

2 Set 300,000,000 2 Set

Pemasangan CCTV dan palang pintu parkir otomatis di lingkungan

Kantor walikota bekasi

Tersedianya

Kantor Wali Kota

Bekasi yang

Aman

1 unit 350,000,000 1 unit

Perbaikan Kansteen dan Konblok di Lingkungan Kantor Wali Kota

Bekasi

Tertatanya

lingkungan

kantor Walikota

Bekasi

0 m2 200,000,000 0 m2

Page "81"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

Pengadaan Peralatan Inventaris Kantor Dinas/Instansi Tersedianya

Lemari

Arsip,Filling

Kabinet,Kompute

r,Laptop,Printer,

Mesin Absensi

525 Unit 4,000,000,000 525 Unit

Pemasangan Video Tron dan Pemasangan Running Text Tersedianya

Video Tron

Tersedianya

Running Text

1 unit

1 unit

350,000,000 1 unit

1 unit

1.20.1.20.03.

01.29

Program Pengadaan, pembangunan, peningkatan dan

rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur

Prosentase

pemenuhan

BMD setda

sesuai dengan

peraturan

standarisasi

pemakaian

BMD

13 Jenis 2,800,000,000 13 Jenis 8,075,000,000 13 Jenis 6,270,000,000 13 Jenis 0 13 Jenis 0 13 Jenis

Pengadaan sarana dan prasarana ketatausahaan Jumlah sarana

dan prasarana

7 jenis 150,000,000 7 jenis 150,000,000 7 jenis 170,000,000 21 jenis

29.06 Pengadaan sarana dan prasarana penunjang keprotokolan Jumlah sarana

dan prasarana

5 jenis 100,000,000 5 jenis 100,000,000 5 jenis 150,000,000 15 jenis

29.05 Pembuatan piala kepala daerah dan wakil kepala daerah Jumlah piala

Kepala Daerah

dan Wakil

Kepala Daerah

dan plakat

100 bh 150,000,000 100 bh 150,000,000 100 bh 150,000,000 300 Buah

29.01 Pengadaan Genset serta bangunan dan instalasinya Jumlah sarana

dan prasarana

1 genset, 1

instalasi, 1

bangunan

3,500,000,000 1 genset, 1

instalasi, 1

bangunan

29.15 Pengadaan tiang, Umbul Umbul dan vitrase Jumlah sarana

dan prasarana

100 umbl,

100,tg, 1500

m vitrase

200,000,000 100 umbl,

100,tg, 1500

m vitrase

200,000,000 100 tg, 100

umbl, 1500

vitrase

200,000,000 300 tg, 30

umbl, 4500

vitrase

29.10 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah sarana

dan prasarana

1 pkt 300,000,000 1 pkt 350,000,000 1 pkt 350,000,000 3 pkt

29.11 Penambahan daya dan jaringan listrik di lingkungan Kantor

Walikota Bekasi

Jumlah sarana

dan prasarana

1 pkt 200,000,000 1 pkt 150,000,000 2 pkt

29.16 Penataan Taman Kantor Walikota Bekasi Jumlah 3

Wilayah ( Area

taman, Lampu,

Kolam taman)

1 pkt 200,000,000 1 pkt 200,000,000 1pkt 200,000,000 3 pkt

29.02 Perbaikan plaza kantor walikota Bekasi Luas areal plaza 1 pkt 200,000,000 1 pkt 200,000,000 2 pkt

29.14 Perbaikan konblok dan cansteen di lingkungan kantor walikota

bekasi

Luas areal

conblok

1 pkt 200,000,000 1 Pkt 300,000,000 2 pkt

29.03 Perbaikan Gapura Pintu Masuk dan Keluar Kantor Walikota

Bekasi

Jumlah gapura

yang diperbaiki

1 gapura 300,000,000 1 gapura

29.12 Pengadaan sarana dan prasarana balai patriot Kota Bekasi Jumlah sarana

dan prasarana

1 pkt 200,000,000 1 pkt 200,000,000 1 pkt 200,000,000 3 pkt

29.04 Pengadaan perlengkapan dan peralatan rumah tangga Jumlah sarana

dan prasarana

1 pkt 150,000,000 1 pkt 150,000,000 1 Pkt 150,000,000 3 pkt

29.05 Penataan awning parkir motor di lingkungan Kantor Walikota

Bekasi

Luas awning 500 m 200,000,000 500 m

29.06 Penataan Balai Patriot Jumlah gedung

yang tertata

1 pkt 300,000,000 1 pkt

Page "82"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

29.07 Penataan Pendopo Kantor Walikota Bekasi Jumlah gedung

yang tertata

1 gdng 150,000,000 1 gdng

29.08 Pengadaan Mebeleir kantor Sekretariat Derah Kota Bekasi Jumlah sarana

dan prasarana

1 Pkt 400,000,000 1 Pkt

29.17 Penataan Taman Rumah Jabatan Wakil Walikota Bekasi Luas taman

rumah dinas

yang tertata

1 pkt 100,000,000 1 pkt

29.09 Normalisasi drainase di lingkungan Kantor Walikota Bekasi Panjang

drainase yang

dinormalisasi

300 m 200,000,000 300 m

29.13 Pembuatan Running Teks Gedung Perkantoran 10 lantai Jumlah gedung

yang ber running

teks

1 pkt 200000000 1 pkt

29.15 Penataan Gedung PKK Jumlah gedung

yang tertata

1 gdg 100000000 1 gdg

29.19 Pengadaan papan petunjuk parkir mobil dan motor di

lingkungan kantor Walikota Bekasi

Jumlah papan

petunjuk

1 pkt 100,000,000 1 pkt

29.20 Penataan pagar gerbang pintu masuk dan keluar kantor

Walikota Bekasi

Jumlah pagar

gedung yang

tertata

2 buah 100,000,000 2 buah

29.21 Pembuatan papan nama gedung kantor Walikota dan papan

nama gedung perkantoran 10 lantai

Jumlah gedung

yang berpapan

nama

1 pkt 300,000,000 1 pkt

29.22 Penataan papan nama Kantor Walikota Jumlah gedung

yang berpapan

nama

1 pkt 150,000,000 1 pkt

29.23 Penataan Pos Jaga Satpol PP Jumlah gedung

yang tertata

2 pos 200,000,000 2 pos

29.24 Pembangunan Pos Jaga Pintu Keluar Motor Jumlah sarana

dan prasarana

1 pos 50,000,000.00 1 pos

29.25 Pengadaan Kaca Hias Lobi Kantor Walikota Bekasi Jumlah sarana

dan prasarana

1 pkt 50,000,000 1 pkt 50,000,000 2 pkt

29.26 Penataan Loby dan teras Kantor Walikota dan Gedung 10

Lantai

Jumlah ruangan

gedung yang

tertata

2 pkt 200,000,000 2 pkt

29.27 Pengadaan Awning Gedung kantor Setda dan pendopo Luas awning 2 gedung 200,000,000 2 gedung

Pengadaan Foto Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Jumlah poto 50 bh 75,000,000 50 bh

Penyediaan Perlengkapan Ruang Kerja Walikota dan Wakil

Walikota Bekasi

Jumlah

Perlengkapan

yang tersedia

1 pkt 200,000,000 1 pkt

29.09 Renovasi Rumah Jabatan Walikota & Wakil Walikota Bekasi Jumlah sarana

dan prasarana

1 pkt 200,000,000 1 pkt 200,000,000 1 pkt 150,000,000 3 pkt

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 Jumlah

Kendaraan

Roda 2 & 4

R6: 1 R4: 11

R2: 33

2,800,000,000 R6: 1 R4: 11

R2: 33

Pengadaan Sound System Tersedianya 1

set sound

sistem

1 Set 200,000,000 1 Set

Pengadaan Mobil Box Tersedianya 1

unit mobil box

1 unit 300,000,000 1 unit

Pengadaan truk tangki air Tersedianya 1

unit truk tangki

aiir

1 unit 400,000,000 1 unit

Page "83"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

1.20.1.20.03.

01.23

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Meningkatnya

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi di

tingkat

kelurahan

100% 100% 19,470,000,000 100% 18,445,000,000 100% 22,970,000,000 - - - - 100%

Terwujudnya

optimalisasi

pemanfaatan

teknologi

informasi

100% 100% 100% 100% 100%

Penyusunan Data RT dan RW di Kelurahan Tersusunnya

Data Base RT

dan RW di

Kelurahan

100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 - 0 - 0 100%

Pengelolaan Jaringan Lan / Wan Kota Bekasi Jumlah SKPD

dan Unit Kerja

113 Unit

kerja dan

SKPD

113 Unit

kerja dan

SKPD

400,000,000 113 Unit

kerja dan

SKPD

400,000,000 113 Unit

kerja dan

SKPD

500,000,000 339 Unit

kerja dan

SKPD

23.01 Pengelolaan Jaringan TIK Pemkot Bekasi Jumlah Titik

Jaringan

700 titik 725 titik 800,000,000 750 titik 800,000,000 775 titik 900,000,000 2.250 titik

23.09 Pemeliharaan dan pengelolaan Data Center Data Center

yang dipelihara

dan dikelola

1 Lokasi 2 Lokasi 300,000,000 2 Lokasi 300,000,000 2 Lokasi 300,000,000 6 Lokasi

23.08 Operasional Media Teleconference di Lingkungan Pemerintah

Kota Bekasi

Komunikasi

melalui media

teleconference

untuk

penyelenggaraa

n pemerintahan

- 6 kali

kegiatan

200,000,000 8 kali

kegiatan

225,000,000 10 kali

kegiatan

250,000,000 24 kali

kegiatan

23.07 Pembangunan Jaringan TIK SKPD di Pemerintah Kota Bekasi Jumlah SKPD

dan unit kerja

54 SKPD

dan unit

kerja

3 SKPD dan

unit kerja

500,000,000 3 SKPD dan

unit kerja

500,000,000 3 SKPD dan

unit kerja

400,000,000 9 SKPD dan

unit kerja

23.06 Pembangunan dan pengelolaan Puskesmas Online dan Gudang

Obat

Terbangunnya

jaringan TIK di

puskesmas dan

gudang obat

Kota Bekasi

- 31 titik 800,000,000 31 titik 800,000,000 31 titik 800,000,000 93 titik

23.20. Pembangunan Data Center Pemerintah Kota Bekasi Tersedianya

Data Center

1 Data

Center

1 Data

Center

4,000,000,000 - 0 - 0 2 Data

Center

Pembangunan dan Pemeliharaan Sistem Security LAN/WAN Tersedianya

sistem Security

LAN/ WAN

250 Titik 275 titik 200,000,000 300 titik 400,000,000 325 titik 600,000,000 900 titik

Pembangunan Infrastruktur Jaringan TIK Stadion Kota Bekasi Terbangunnya

Jaringan TIK

Stadion Kota

Bekasi

- 1 Titik 2,000,000,000 2 Titik 4,000,000,000 3 Titik 6,000,000,000 6 Titik

Penyelenggaraan Layanan Cloud System Kota Bekasi Jumlah Titik

yang

tersambung

dengan layanan

cloud

47 Titik 600,000,000 50 Titik 650,000,000 55 Titik 750,000,000 152 Titik

Page "84"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

Pembangunan dan pengelolaan Infrastruktur Jaringan TIK Untuk

Smart Building di Gedung Pemerintah Kota Bekasi

Terselengaranya

pengelolaan

jaringan TIK

untuk smart

building

1 Lokasi 1,000,000,000 2 Lokasi 2,000,000,000 3 Lokasi 3,000,000,000 6 Lokasi

Pembangunan dan Pengelolaan Hotspot area di lingkungan

Pemerintah Kota Bekasi dan ruang publik

Terbangun dan

terkelolanya Hot

Spot Area di

Lingkungan

Pemerintah Kota

Bekasi dan

Ruang Publik

- 15 titik

Lokasi

750,000,000 30 titik

Lokasi

750,000,000 45 titik

Lokasi

750,000,000 90 titik

Lokasi

Pembuatan Aturan-aturan, juknis, SOP, Pembangunan,

Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan LAN/WAN

Aturan, juknis,

SOP Mengenai

Pembangunan,

Pengembangan

dan

Pemeliharaan

Jaringan

LAN/WAN

1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen

23.02 Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bekasi Jumlah

Pengunjung

website

250,000 255.000

pengunjung

400,000,000 265.000

pengunjung

400,000,000 275.000

pengunjung

400,000,000 795.000

pengunjung

Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi

(TIK) Aparatur SKPD

Jumlah Aparatur

SKPD yang

dilatih

1424 orang 1524 orang 175,000,000 1639 orang 200,000,000 1769 orang 250,000,000 2074 orang

Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi

bagi masyarakat Kota Bekasi

Jumlah

Masyarakat Kota

Bekasi yang

dilatih

- 100 orang 175,000,000 200 orang 200,000,000 300 orang 250,000,000 600 orang

Pembangunan dan Pemeliharaan Media informasi dan Media

Baru

Jumlah Media

Informasi dan

media baru yang

terbangun

/terpelihara

33 unit 35 unit 300,000,000 37 unit 350,000,000 39 unit 400,000,000 111 unit

Pengelolaan Workshop TIK Jumlah

Pengunjung

Workshop TIK

100 orang 150 orang 200,000,000 200 orang 250,000,000 250 orang 300,000,000 350 orang

23.04 Pengelolaan SMS Center Jumlah

masyarakat

pengguna SMS

Center dan

SKPD , unit

kerja penerima

SMS Koordinasi

Kedinasan

100 orang

dan 113

SKPD dan

Unit kerja

113 SKPD

dan Unit

Kerja dan

100

masyarakat

pengguna

SMS Center

200,000,000 113 SKPD

dan Unit

Kerja dan

100

masyarakat

pengguna

SMS Center

200,000,000 113 SKPD

dan Unit

Kerja dan

100

masyarakat

pengguna

SMS Center

200,000,000 113 SKPD

dan Unit

Kerja dan

100

masyarakat

pengguna

SMS Center

Page "85"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

Pengelolaan Aplikasi Komunitas Online Tersedianya

Media

Komunitas

Online Kota

Bekasi

- 100 anggota

terdaftar

200,000,000 120 anggota

terdaftar

200,000,000 140 anggota

terdaftar

200,000,000 180 anggota

terdaftar

23.19 Pembuatan Aturan-aturan, juknis, SOP tentang Pemanfaatan

TIK SKPD

Aturan, juknis,

SOP Mengenai

Pemanfaatan

TIK SKPD

1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen

23.11 Pemeliharaan dan pengelolaan Pusat Infromasi dan Konten

Pemerintah Kota Bekasi

Terlaksananya

pemeliharaan

dan pengelolaan

Pusat Informasi

dan Konten

Pemerintah Kota

Bekasi

- 1 Lokasi 200,000,000 1 Lokasi 200,000,000 1 Lokasi 200,000,000 1 Lokasi

23.05 Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Perkantoran Terselenggarany

a tata kelola

Pemerintahan

menggunakan

Aplikasi

Perkantoran

21 SKPD

dan Unit

kerja

113 SKPD

dan Unit

kerja

500,000,000 113 SKPD

dan Unit

kerja

300,000,000 113 SKPD

dan Unit

kerja

300,000,000 113 SKPD

dan Unit

kerja

Pembangunan dan Pengelolaan SIM Kota Bekasi Sistem informasi

manajemen

Pemda yang

dibangun dan

dikelola

11 SIM 16 SIM 550,000,000 21 SIM 650,000,000 26 SIM 750,000,000 36 SIM

Pembangunan dan pengelolaan Disaster Recovery Center Terselenggarany

a Disaster

Recovery

Center untuk

Sistem

Informasi

Manajemen

terintegrasi

1 Paket 1,000,000,000 1 Paket 1,000,000,000 1 Paket 1,000,000,000 1 paket

23.13 Implementasi Aplikasi Elektronik Kelurahan (E-Kelurahan) di

Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Terselenggarany

a aplikai E-

Kelurahan

56 Kelurahan 400,000,000 56 Kelurahan 400,000,000 56 Kelurahan 400,000,000 56 Kelurahan

Pembangunan Integrasi SIM Antar SKPD Terbangunnya

Sistem

Informasi

Manajemen

yang terintegrasi

2 SIM 200,000,000 4 SIM 300,000,000 6 SIM 400,000,000 10 SIM

Monitoring dan Evaluasi SIM SKPD Pemantauan

Pelaksanaan

Pembangunan

SIM SKPD

- 1 paket 500,000,000 1 paket 200,000,000 1 paket 200,000,000 5 paket

100

Pengguna

250,000,000 300

Pengguna

150

Pengguna

300,000,000 200

Pengguna

350,000,000Penataan Program Free Open Source (FOSS) Kota Bekasi Implementasi

FOSS Bagi

Aparatur

Pemkot Bekasi

-

Page "86"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

Kajian Pembangunan dan Pemberdayaan Sistem Informasi Pemantauan

Pelaksanaan

Pembangunan

SIM SKPD

- 1 Paket 200,000,000 1 paket

Pembuatan Aturan Juknis SOP Tentang Pembangunan,

Pengembangan dan Pemeliharaan SIM SKPD

Aturan, juknis,

SOP Mengenai

Pembangunan,

Pengembangan

dan

Pemeliharaan

SIM SKPD

1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen

23.03 Pengelolaan LPSE Jumlah paket

yang terlayani

SPSE Kota

Bekasi

251 paket

lelang

551 paket 750,000,000 901 paket 800,000,000 1301 paket 850,000,000 2251 paket

23.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana LPSE Optimalnya

Sistem

Pengadaan

Secara

Elektronik

(SPSE)

5 perangkat 8 Perangkat 570,000,000 11 Perangkat 770,000,000 14 Perangkat 970,000,000 20 Perangkat

Penyusunan dan Pengembangan Rencana Induk e-Gov Cetak Biru

Pelaksanaan e-

Government

Kota Bekasi

Rencana

Induk dan

Pengembang

an E-

Government

- 0 1 Kajian 200,000,000 1 Kajian

23.1 Pemeliharaan dan Pengelolaan Layanan Pintar Sistem

Informasi Multimedia Digital satu Atap

Layanan Pintar

Sistem

Informasi

Multimedia

Digital Satu Atap

yang terpelihara

- 15 titik lokasi 200,000,000 15 titik lokasi 200,000,000 15 titik lokasi 200,000,000 15 titik lokasi

Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan TIK SKPD Jumlah SKPD

dan Unit Kerja

yang Ter-

Evaluasi

- 113 SKPD

dan Unit

Kerja

200,000,000 113 SKPD

dan Unit

Kerja

200,000,000 113 SKPD

dan Unit

Kerja

200,000,000 113 SKPD

dan Unit

Kerja

Pelatihan SDM Pengguna SPSE Peningkatan

kapasitas teknis

pengadaan

barang/jasa

Pemerintah di

Kota Bekasi

320 orang 395 orang 200,000,000 470 orang 200,000,000 545 orang 200,000,000 545 orang

IKM atas

layanan Setda

*)

1.20.1.20.03.

01.18

Program Penataan dan Pengembangan Organisasi

Perangkat Daerah

Capaian

reformasi

birokrasi pada

pemerintah

daerah

100% 750,000,000 100% 680,000,000 100% 685,000,000 100% 470,000,000 100% 600,000,000 100%

IKM

pelayanan

publik

Pemerintah

Kota Bekasi

Evaluasi pelayanan publik Jumlah unit

pelayanan

publik pada unit

yang dievaluasi

13 unit

pelayanan

12 unit

pelayanan

100,000,000 15 unit

pelayanan

100,000,000 14 unit

pelayanan

100,000,000 - 0 - 0 41 unit

pelayanan

Meningkatnya

kualitas

layanan pada

pimpinan

daerah, SKPD

dan

masyarakat

Page "87"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

26.06 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Pelayanan Publik Jumlah

Rancangan

peraturan

walikota tentang

penyelenggaraa

n pelayanan

publik yang

tersusun

1 Dokumen

Raperwal

75,000,000 - 0 - 0

-

0 - 0 1 Dokumen

Raperwal

28.1 Survei Indeks kepuasan Masyarakat Nilai indeks

kepuasan

masyarakat

19 SKPD 13 unit

pelayanan

200,000,000 15 unit

pelayanan

200,000,000 14 unit

pelayanan

200,000,000 31 unit

pelayanan

180,000,000 46 unit

pelayanan

250,000,000 46 unit

pelayanan

28.08 Monitoring penerapan dan pencapaian SPM Prosentase

bidan SPM yang

termonitor

5 Bidang

SPM

15 Bidang 175,000,000 15 Bidang 180,000,000 15 Bidang 185,000,000 - - - 150,000,000 -

Tersusunnya

dokumen

capaian SPM

- - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen

Pendampingan

Pengukuran

SPM

- - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Penyusunan standar pelayanan publik Jumlah standar

pelayanan

publik

- 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 190,000,000 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen

Tersusunnya

Dokumen SPM

1 Dokumen - - 1 Dokumen

Terlaksananya

Bimtek SPM

6 Perangkat

Daerah

- - 6 Perangkat

Daerah

1.20.1.20.03.

01.15

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah

dan wakil kepala daerah

Prosentase

Pelayanan

Keprotokolan

100% 2,620,000,000 100% 2,825,000,000 100% 2,930,000,000 100% 3,310,000,000 100% 2,610,000,000 100%

Prosentase

Pelayanan

Kedinasan

KDH/WKDH

100% 100% 100% 100% 100% 100%

15.01 Penyelenggaraan Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Bekasi Jumlah

penerimaan

tamu

pemerintah kota

Bekasi

56 kali

12 bulan

300,000,000 56 kali

12 bulan

15.02 Penyelenggaraan Ketatausahaan Pimpinan Terlaksananya

Pembinaan Staf

Pimpinan

75 orang 200,000,000 75 orang

15.03 Penunjang kegiatan staf ahli walikota dan wakil walikota Jumlah analisa

kebijakan

pemerintah

daerah

15 analisa 500,000,000 15 analisa 500,000,000 15 analisa 500,000,000 15 analisa 310,000,000 15 analisa 310,000,000 45 analisa

15.04 Rapat koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah Rapat

koordinasi yang

dipimpin oleh

Walikota/Wakil

Walikota dan

Sekda/Asda dg

Pejabat

Pemerintah

Daerah

20 kali 120,000,000 24 kali 125,000,000 24 kali 130,000,000 90 kali 300,000,000 90 kali 300,000,000 248 kali

Evaluasi Penerapan Pencapaian SPM Pemerintah Kota Bekasi

Tahun 2017

100,000,000

Page "88"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

15.05 Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota

organisasi sosial kemasyarakatan

terlaksananya

sinergitas

pimpinan daerah

dg

masyarakat/orga

nisasi sosial

100% 1,500,000,000 100% 1,700,000,000 100% 1,800,000,000 120 kali

dialog

1,800,000,000 120 kali

dialog

2,000,000,000 360 kali

dialog

perlengkapan

dialog/audiensi

700

karangan

bunga

300 kain

sarung 25

cendramata

700

karangan

bunga

350 kain

sarung 25

cendramata

1400

karangan

bunga

650 kain

sarung 50

cendramata

15.06 Penyelenggaraan Keprotokolan Atribut dan

perlengkapan

keprotokolan

36 stel

pakaian

6 jenis

perlengkapan

protokol

400,000,000 - - 36 stel

pakaian

6 jenis

perlengkapan

protokol

16.04 Penerimaan kunjungan kerja pejabat

negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen

Jumlah

Penerimaan

kunjungan kerja

ke Pemda Kota

Bekasi sesuai

protap

56 kali 400,000,000 56 kali 400,000,000 56 kali 400,000,000 56 kali

16.05 Pramu acara peringatan hari besar nasional tingkat Kota Bekasi Jumlah hari

besar nasional

tingkat Kota

Bekasi yang

dilaksanakan

11 kali 100,000,000 11 kali 100,000,000 11 kali 100,000,000 11 kali

Nilai LAKIP

Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03.

01.17

Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Capaian Nilai

LAKIP

64 610,000,000 64 375,000,000 1 620,000,000 64 475,000,000 66 575,000,000 66

Capaian Nilai

LPPD

3,142 3,142 3,142 3,142 3,237 3,237

Tertatanya

Sistem

Manajemen

Sumber Daya

Aparatur

100% 100% 100%

17.07 Penatakelolaan manajemen kepegawaian Setda Jumlah berkas

administrasi

kepegawaian

yang terkelola

250 Map

Taka

100,000,000 250 Map

Taka

100,000,000 250 Map

Taka

100,000,000 250 Map

Taka

200,000,000 250 Map

Taka

100,000,000 250 Map

Taka

17.08 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah Pegawai

yang mengikuti

Evaluasi

73 orang 250,000,000 - 275,000,000 - 275,000,000 73 orang

Tersusunnya

Dokumen

Perencanaan

dan Evaluasi

Setda

4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen

Rapat Koordinasi Perencanaan dan Asistensi Kegiatan di

lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Rapat

Koordinasi

Perencanaan di

Lingkungan

Sekretariat

Daerah Kota

Bekasi

5 kali 200,000,000 5 kali

Tersusunnya

Dokumen

Perencanaan

Setda

5 dokumen 5 dokumen

mewujudka

n kinerja

Sekretariat

Daerah yang

akuntabel

dan

transparan

meningkatnya

kinerja

Sekretariat

Daerah Persentase

Penyelesaian

realisasi

Keuangan

Sekretariat

Daerah

Page "89"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

30.02 Penyusunan RKT, Renstra dan Lakip Setda Jumlah

dokumen

perencanaan

dan pelaporan

yang disusun

tepat waktu

3 Dokumen 60,000,000 3 Dokumen 65,000,000 3 Dokumen

30.05 Peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Setda Tingkat

peningkatan

kapasitas SDM

44 org 100,000,000 44 org 110,000,000 44 org 120,000,000 44 org

30.03 Sosialisasi sistem pengendalian intern pemerintah Tingkat

pemahaman

pegawai atas

SPIP

70 orang 250,000,000 70 orang

30.04 Peningkatan SDM keprotokolan Tingkat

pemahaman

pegawai atas

Keprotokolan

40 org 100,000,000 40 org 100,000,000 40 org 150,000,000 40 org

1.20.1.20.03.

01.17

Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Capaian Nilai

LAKIP

64 - 64 - 64 - 64 1,900,000,000 66 850,000,000 66

Capaian Nilai

LPPD

3,142 3,142 3,142 3,142 3,237 3,237

Tertatanya

Sistem

Manajemen

Sumber Daya

Aparatur

100% 100% 100%

17.02 Inventarisasi Unsur Rupabumi dan Penataan Batas Administratif

Kota Bekasi

Buku Laporan

Inventarisasi

Unsur Rupa

Bumi

49 buku 400,000,000 46 Buku

350,000,000 95 Buku

Buku Laporan

Batas Daerah

36 buku 36 Buku 72 Buku

Peraturan

Walikota

tentang Batas

Daerah

Kelurahan

25 perwal 36 Buku 61 Perwal

Peta Batas

Kelurahan

25 peta 31 Peta 56 Peta

17.10 Penyusunan dan Pemutakhiran Data Profil Kelurahan Se-Kota

Bekasi Tahun 2017

Tersusunnya

buku profil desa

dan kelurahan

73 buku 1,500,000,000 73 buku 500,000,000 146 Peserta;

tersusunnya

dokumen profil

kelurahan se-

Kota Bekasi

Tahun 2017

56 dokumen; 44 dokumen; 100

dokumen;

Tersedianya

monitor

informasi

12 buah 56 buah 68 buah

? Program Identifikasi Topografi Wilayah Tertatanya

unsur-unsur

topografi di

Kota Bekasi

100% 650,000,000 690,000,000 800,000,000 275,000,000 0

Persentase

koordinat/loka

si yang telah

diberi nama

dalam unsur

Rupabumi di

Kota Bekasi

Terwujudnya

Unsur

Rupabumi,

batas daerah,

dan batas

wilayah Kota

Bekasi

Terwujudny

a

Identifikasi

Topografi

Kota Bekasi

Page "90"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

Inventarisasi Unsur Rupabumi di Kota Bekasi (Baru) Penataan

Batas Wilayah Kecmatan dan Kelurahan (lama)

Prosentase

koordinat/lokasi

yang telah dapat

diberi

nama/diverifikas

i dalam unsur

Rupabumi di

Kota Bekasi

20% 250,000,000 40% 250,000,000 60% 300,000,000 100%

Penataan Batas Daerah Kota Bekasi Batas Wilayah

yang dapat di

selesaikan/diveri

fikasi/ditegaskan

secara benar

Kota Bekasi-

Kota Depok

200,000,000 Kota Bekasi-

DKI Jakarta

220,000,000 Kota Bekasi-

Kab. Bekasi

250,000,000 Kota Bekasi-

Kab. Bekasi

1.20.1.20.03.

39.19

Penataan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Terlaksananya

Kegiatan batas

Wilayah Kota

Bekasi

2 Kecamatan 200,000,000 2 Kecamatan 220,000,000 2 Kecamatan 250,000,000 2 Kecamatan 275,000,000 8 Kecamatan

Membangun

perekonomi

an kota

yang maju

Terciptanya

iklim usaha

yang kondusif

Jumlah

perjanjian

kerjasama

yang

terlaksana *)

1.16.1.20.03.

01.15

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Jumlah

perjanjian

kerjasama

investasi

5 Perjanjian

Kerjasama

2,866,225,000 5 Perjanjian

Kerjasama

3,450,000,000 5 Perjanjian

Kerjasama

3,900,000,000 5 Perjanjian

Kerjasama

1,200,000,000 5 Perjanjian

Kerjasama

2,650,000,000 25

Perjanjian

Kerjasama

Jumlah PMA 20

Perusahaan

20

Perusahaan

20

Perusahaan

20

Perusahaan

20

Perusahaan

100

Perusahaan

Jumlah PMDN 100

Perusahaan

100

Perusahaan

100

Perusahaan

100

Perusahaan

100

Perusahaan

500

Perusahaan

Rencana Umum Penanaman Modal Jumlah

Dokumen

Rencana Umum

Penanaman

Modal

1 dokumen 300,000,000 1 dokumen

Kajian Investasi Unggulan Jumlah

Dokumen Kajian

Investasi

Unggulan

1 dokumen 300,000,000 1 dokumen 300,000,000 2 dokumen

Peta Penanaman Modal Jumlah

Dokumen Peta

Penanaman

Modal

1 dokumen 350,000,000 1 dokumen

Kajian Analisis Penanaman Modal Jumlah

Dokumen Kajian

Analisis Minat

Penanaman

Modal

1 dokumen 350,000,000 1 dokumen

Fasilitas Investasi Jumlah Event 1 Event 150,000,000 1 Event 150,000,000 0 Event

15.04 Penyusunan Perda tentang Penanaman Modal Jumlah Perda

tentang

penanaman

modal

1 Perda 400,000,000 0 0 0 0 1 Perda

Evaluasi Implementasi Perwal tentang Penanaman modal tersusunnya

Perwal tentang

penanaman

modal

(outcome), 1

buah perwal

0 1 Perwal 100,000,000 0 0 0 1 Perwal

Persentase

naskah

Perjanjian

Kerjasama

yang aktif

Page "91"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

Penyusunan Laporan SPM Bidang Penanaman Modal Dokumen

Laporan SPM

tentang

penanaman

modal

1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000 3 Dokumen

15.01 Penunjang Pameran Indo City Expo 2014 Jumlah event

yang diikuti

1 Event 300,000,000 1 Event 300,000,000 1 Event 350,000,000 3 event

15.02 Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Kota Bekasi Jumlah pameran

yang diikuti

5 Event 200,000,000 5 Event 200,000,000 5 Event 250,000,000 15 Event

15.15 Penyusunan Database Investasi Kota Bekasi Tersusunnya

data mengenai

PMA/PMDN di

kota Bekasi

1 data base 266,225,000 1 data base

15.03 Pemeliharaan Website SIID Terpeliharanya

dan

Tersebarnya

informasi

investasi di Kota

Bekasi

(outcome), 1

website (output)

1 Website 50,000,000 1 Website 50,000,000 100%

Pengembangan Website SIID Jumlah website 0 1 Website 100,000,000 0 1 Website

Pemeliharaan Database Investasi Jumlah

Database

1 Database 100,000,000 1 Database 100,000,000 1 Database

Pembinaan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan

Pembinaan

Penanaman

Modal

1 kali 200,000,000 1 kali 200,000,000 2 kali

15.06 Pembuatan Media Informasi Elektronik Potensi Investasi Tersedianya

Media Informasi

Elektronik

Potensi

Investasi

1 Media

Indormasi

Elektronik

300,000,000 1 Media

Indormasi

Elektronik

Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal Jumlah buku

laporan monev

1 laporan 200,000,000 1 laporan 200,000,000 2 laporan

Penilaian Perusahaan PMA/PMDN terbaik di Kota Bekasi Jumlah

PMA/PMDN

terbaik

100% 300,000,000 100% 300,000,000 100%

Penyusunan Perwal tentang Kerja Sama Jumlah Perwal 0 1 Perwal 200,000,000 0 0 0 1 Perwal

Penyusunan Peraturan Wali Kota Tentang Tata Cara Evaluasi

Perjanjian Kerja Sama

Jumlah Perwal

yang disusun

1 Perwal 150,000,000 1 Perwal

15.07 Penunjang Kegiatan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

(TKKSD)

Jumlah

Perjanjian yang

dihasilkan

5 Perjanjian

Kerjasama

200,000,000 5 Perjanjian

Kerjasama

200,000,000 5 Perjanjian

Kerjasama

250,000,000 15 Perjanjian

Kerjasama

Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja Sama Daerah Jumlah Aparatur

yang mengikuti

Kegiatan

50 orang 250,000,000 50 orang 250,000,000 50 orang 300,000,000 50 orang 100,000,000 50 orang 300,000,000 250 orang

15.08 Pembinaan Kerja Sama Daerah Jumlah kegiatan

sosialisasi

1 kali 200,000,000 1 kali 250,000,000 1 kali 250,000,000 3 kali

15.10 Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama Jumlah buku

laporan monev

1 Buku 200,000,000 1 Buku 150,000,000 1 Buku 150,000,000 1 Buku 100,000,000 1 Buku 150,000,000 5 buku

Page "92"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Sewa Lahan Jumlah buku

laporan monev

1 Buku 150,000,000 1 Buku 150,000,000 2 buku

15.05 Sinergitas Pengembangan Promosi/ Penanaman Modal dan

Kerja Sama Daerah

Jumlah Event

yang diikuti

2 event 200,000,000 2 event 200,000,000 2 event 200,000,000 6 event

15.09 Bimbingan Teknis Penyusunan dan Analisis Perjanjian

Kerjasama Daerah

Tingkat

pelaksanaan

kerja sama

daerah

50 aparatur

eselon 21

anggota

TKKSD

250,000,000 50 aparatur

eselon 21

anggota

TKKSD

200,000,000 100 aparatur

eselon 42

anggota

TKKSD

15.11 Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Tersusunnya

perjanjian

kerjasama

5 perjanjian

kerjasama

250,000,000 5 Perjanjian

kerjasama

250,000,000 10 Perjanjian

kerjasama

15.12 Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Forum Apeksi keikutsertaan

dalam

Rakerkomwil III,

Rakernas,

Indonesia city

expo, dan

Rakorkomwil III

4 event 750,000,000 4 Event 750,000,000 8 Event

15.13 Penelahaan dan Penyusunan Kesepakatan Bersama dan

Perjanjian Kerja Sama Daerah

Penyusunan

Kesepakatan

Bersama dan

Perjanjian

Kerjasama

Daerah

5 Draf 350,000,000 5 Draf

15.14 Pembuatan Buku Profil Produk Unggulan Daerah Kota Bekasi Buku Profil

Produk

Unggulan

daerah Kota

Bekasi

50 buku 200,000,000 50 buku

1..06.20.1.03

.01.22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Prosentase

fisik dan

keuangan

100% 675,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 100%

22.1 Fasilitasi,Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Daerah Terhadap

BUMD

Laporan kinerja

BUMN

1 Laporan 500,000,000 1 Laporan 500,000,000 1 Laporan 500,000,000 1 Laporan

22.11 Kajian Zonasi dan Pemetaan antara pasar Modern dan pasar

tradisional di Kota Bekasi

Laporan Zonasi

dan Pemetaan

2 Laporan 175,000,000 1 Laporan

Terwujudnya

BUMD yang

kompeten dan

profesional

Persentase

BUMD yang

sehat dan

profitable

1.20.1.20.03.

15

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Prosentase

BUMD dalam

kondisi baik 80 650,000,000 100 300,000,000 100

Persentase

Permasalahan

BUMD yang

diselesaikan

15.86 Pengendalian Kegiatan BUMD Kota Bekasi Monev BUMD

Kota Bekasi

1 laporan 400,000,000 1 laporan 300,000,000 1 laporan

Seleksi

Direksidan

Badan

Pengawas

1 laporan 1 laporan 1 laporan

Sosialisasi

Perda

Pembentukan

BUMD

24 orang 24 orang 24 orang

15.90 Pelatihan Manajerial BUMD Kota Bekasi Pelatihan Good

Corporate

Governance

45 orang 250,000,000 45 orang

Page "93"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

Pelatihan

Manajerial

Keuangan

BUMD

45 orang 45 orang

Pelatihan

Manajemen

Resiko

10 orang 10 orang

Pelatihan dan

Pendampingan

Manajerial

BUMD bagi Tim

Pengendali

Kegiatan BUMD

5 kali 5 kali

28.02 Kajian teknis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Persampahan Kajian mengenai

BUMD

persampahan

1 BUMD 75,000,000 - - - - - - - - 1 BUMD

28.03 Kajian teknis BUMD Pasar Kajian mengenai

BUMD pasar

1 BUMD 75,000,000 - - - - - - - - 1 BUMD

Mewujudka

n kestabilan

tingkat

Inflasi

Tingkat inflasi

Kota Bekasi

Terkendalinya

laju inflasi

Kota Bekasi

1.20.1.06.03.

01.15

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan

Tersedianya

dokumen

perkembangan

inflasi

3 Laporan 100,000,000 3 Laporan 150,000,000 3 Laporan 800,000,000 3 Laporan 350,000,000 3 Laporan 350,000,000 3 Laporan

15.01 Penunjang Operasional Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi

Daerah

Jumlah laporan

pengelolaan

keuangan

3 Laporan 100,000,000 3 Laporan 150,000,000 3 Laporan 200,000,000 9 Laporan

15.02 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Tim Pengendali Inflasi

Daerah Kota Bekasi

Terkendali dan

terbentuknya tim

pengendalian

inflasi di Kota

Bekasi

30 orang 350,000,000 30 orang 200,000,000 60 orang

Laporan

Triwulan Inflasi

Daerah

4 laporan 4 laporan 8 laporan

Portal Informasi

Harga Pangan

Strategis

1 paket 1 paket 2 paket

Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Mikro Berbasis

Komunitas (P3BK Ekonomi)

Tersusunnya

rencana

kebijakan

pengembangan

ekonomi lokal

berbasis

komunitas

(P3BK

pengembagan

ekonomi lokal)

1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen

16.01 Study Banding Forum Koordinasi Inflansi Daerah Kota Bekasi Perbandingan

Study Inflasi

dengan

Pemerintah

Daerah Lain

1 Laporan 200,000,000 1 Laporan

17.01 Analisis dan Dampak Pengendalian Inflasi Daerah Mengendalikan

Dampak Inflasi

Daerah Kota

Bekasi

1 Laporan 200,000,000 1 Laporan

Page "94"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

18.01 Sosialisasi Forum Koordinasi Inflasi Daeerah Tersosialisasiny

a Tim Inflasi

Daerah Kota

BEkasi

1 Laporan 200,000,000 1 Laporan

1.20.1.20.03.

01.39

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah Terwujudnya

peningkatan

kualitas

pelayanan

100% 1,900,000,000 100% 3,874,500,000 100% 3,300,000,000 100%

39.02 Penunjang Kegiatan Penyaluran Beras Raskin Tersedianya

Pangan Utama

RTS-PM 400,000,000 RTS-PM 450,000,000 RTS-PM 450,000,000 RTS-PM

39.03 Pemetaan Kondisi Ketahanan Pangan Dokumen

tentang kondisi

ketahanan

pangan

1 Dokumen 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000 3 Dokumen

39.06 Pembentukan dan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Jumlah kegiatan 1 Event 450,000,000 1 Event 450,000,000 1 Event 450,000,000 3 Event

Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan Masyarakat

kota bekasi

574,500,000 Masyarakat

kota bekasi

39.07 Sosialisasi Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian

Pangan

Jumlah kegiatan 1 Kegiatan 50,000,000 1 Kegiatan

39.05 Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik

Kota Bekasi

Persentase

pengadaan

barang/jasa

secara

elektronik

40% 250,000,000 40% 500,000,000 40% 500,000,000 100%

39.04 Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Jumlah peserta 200 Orang 450,000,000 200 Orang 600,000,000 200 Orang 600,000,000 600 orang

Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah Jumlah laporan

pengelolaan

keuangan

1 Laporan 200,000,000 1 Laporan 200,000,000 1 Laporan 200,000,000 3 Laporan

Unit Layanan Pengadaan Persentase

pengadaan

barang/jasa

secara

elektronik

- 40% 1,000,000,000 40% 1,000,000,000 80%

1.19.1.20.03.

01.22

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban

Bencana Alam

Tersedianya

bantuan

pangan bagi

korban

bencana

100% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 100%

22.02 Pengadaan dan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk

korban bencana alam

Jumlah

cadangan beras

56 Ton 500,000,000 44 Ton 500,000,000 40 Ton 500,000,000 140 Ton

Page "95"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

Mewujudka Meningkatnya

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE

AKHIR PERIO

Page "96"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

3,580,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi

1,195,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi

695,000,000 Bag. Tapem mulai tahun

2017

dialihkan ke

Bappeda

4,725,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi

Bag. Tapem

Bag. Tata

Usaha

300,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi

150,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi

750,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi

Bag. Tapem

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

Kota Bekasi1,690,000,000

Page "97"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

450,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi

1,050,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi

850,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi

600,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi

575,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi

1,800,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi

900,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi

900,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi

Page "98"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

6,225,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi

825,000,000 Bag. Tapem Pindah

Program

sesuai

RPJMD

Revisi

850,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi

550,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi

600,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi

600,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi

850,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi

1,200,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi

Page "99"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

750,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi

11,383,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi

7,270,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi

300,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi

13,128,130,000 Bag. Humas

485,000,000 Bag. Humas

869,000,000 Bag. Humas

150,000,000 Bag. Humas

2,900,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi

480,000,000 Bag. Humas

Page "100"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

Bag. Humas

285,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi

660,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi

530,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi

220,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi

280,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi

360,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi

485,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi

1,925,130,000

Page "101"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

469,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi

150,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi

480,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi

150,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi

660,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi

330,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi

630,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi

Page "102"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

630,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi

1,270,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi

480,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi

790,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi

2,100,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi

2,100,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi

Kota BekasiBag. Hukum2,400,000,000

Page "103"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

1,800,000,000 Bag. Hukum Kota Bekasi

675,000,000 Bag. Hukum Kota Bekasi

850,000,000 Bag. Hukum Kota Bekasi

900,000,000 Bag. Hukum Kota Bekasi

950,000,000 Bag. Hukum Kota Bekasi

1,200,000,000 Bag. Hukum Kota Bekasi

1,000,000,000 Bag. Hukum Kota Bekasi

1,750,000,000 Bag. Hukum Kota Bekasi

Page "104"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

2,000,000,000 Bag. Hukum Kota Bekasi

850,000,000

6,805,000,000 Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

385,000,000 Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

400,000,000 Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

250,000,000 Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

1,200,000,000 Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

700,000,000 Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

Page "105"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

75,000,000 Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

150,000,000 Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

150,000,000 Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

95,000,000 Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

1,650,000,000 Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

550,000,000 Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

Page "106"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

700,000,000 Bag.

Oganisasi

Setda

Kota Bekasi

200,000,000 Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

300,000,000 Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

6,650,000,000 Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

2,150,000,000 Bag.

Perlengkapan

Kota Bekasi

4,500,000,000 Bag.

Perlengkapan

Kota Bekasi

296,763,100,000 Bag.

Pertanahan

Tahun 2017

Bag.

Pertanahan

dilebur ke

Disperkimta

n

1,000,000,000 Bag.

Pertanahan

Tahun 2017

Bag.

Pertanahan

dilebur ke

Disperkimtan

1,200,000,000 Bag.

Pertanahan

Tahun 2017

Bag.

Pertanahan

dilebur ke

Disperkimtan

Page "107"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

38,732,000,000 Bag.

Pertanahan

Tahun 2017

Bag.

Pertanahan

dilebur ke

Disperkimtan

37,026,000,000 Bag.

Pertanahan

Tahun 2017

Bag.

Pertanahan

dilebur ke

Disperkimtan

52,000,000,000 Bag.

Pertanahan

Tahun 2017

Bag.

Pertanahan

dilebur ke

Disperkimtan

10,000,000,000 Bag.

Pertanahan

Tahun 2017

Bag.

Pertanahan

dilebur ke

Disperkimtan

16,135,000,000 Bag.

Pertanahan

Tahun 2017

Bag.

Pertanahan

dilebur ke

Disperkimtan

97,037,250,000 Bag.

Pertanahan

Tahun 2017

Bag.

Pertanahan

dilebur ke

Disperkimtan

33,632,850,000 Bag.

Pertanahan

Tahun 2017

Bag.

Pertanahan

dilebur ke

Disperkimtan

10,000,000,000 Bag.

Pertanahan

Tahun 2017

Bag.

Pertanahan

dilebur ke

Disperkimtan

16,291,320,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

Page "108"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

1,921,320,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

500,000,000

3,000,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

2,800,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

1,100,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

2,350,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

420,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

2,050,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

100,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

100,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Page "109"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

900,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

800,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

150,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

100,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

9,411,973,952 Bag. Kesos Kota Bekasi

700,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

700,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

6,009,280,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

897,693,952 Bag. Kesos Kota Bekasi

600,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

200,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

70,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

50,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

50,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

50,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

50,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

Page "110"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

35,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

3,300,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

3,300,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

1,200,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

200,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

400,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

200,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

200,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

200,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

1,050,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

350,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

700,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

Page "111"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

1,500,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

900,000,000 Bag. Kesos Pindah ke

prog

penataan

dan

penguatan

kelembagaa

n sosial dan

keagamaan

600,000,000 Bag. Kesos Pindah ke

prog

penataan

dan

penguatan

kelembagaa

n sosial dan

keagamaan

100,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

100,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

150,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

150,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

490,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

490,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi

Page "112"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

20,762,500,000Bag.

PerlengkapanKota Bekasi

7,800,000,000

Bag.

Perlengkapan

Kota Bekasi

1,625,000,000 Bag.

Perlengkapan

Kota Bekasi

Page "113"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

250,000,000 Bag.

Perlengkapan

Kota Bekasi

2,000,000,000 Bag.

Perlengkapan

Kota Bekasi

500,000,000 Bag.

Perlengkapan

Kota Bekasi

1,150,000,000 Bag.

Pembangunan

Kota Bekasi

800,000,000 Bag.

Pembangunan

Kota Bekasi

Page "114"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

2,000,000,000 Bag.

Pembangunan

Kota Bekasi

1,750,000,000 Bag.

Pembangunan

Kota Bekasi

837,500,000 Bag.

Pembangunan

Kota Bekasi

250,000,000 Bag. Fasilitasi

Pengadaan

Barang/Jasa

Kota Bekasi

150,000,000 Bag. Fasilitasi

Pengadaan

Barang/Jasa

Kota Bekasi

250,000,000 Bag. Fasilitasi

Pengadaan

Barang/Jasa

Kota Bekasi

200,000,000 Bag. Fasilitasi

Pengadaan

Barang/Jasa

Kota Bekasi

400,000,000 Bag. Fasilitasi

Pengadaan

Barang/Jasa

Kota Bekasi

250,000,000 Bag. Fasilitasi

Pengadaan

Barang/Jasa

Kota Bekasi

550,000,000 Bag. Fasilitasi

Pengadaan

Barang/Jasa

Kota Bekasi

Page "115"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

2,000,000,000 Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

350,000,000 Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

200,000,000 Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

200,000,000 Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

200,000,000 Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

150,000,000 Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

800,000,000 Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

32,211,795,000 Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

400,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

680,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

Page "116"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

431,287,000 Bag. Umum Kota Bekasi

2,600,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

100,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

300,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

500,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

2,500,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

200,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

200,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

700,508,000 Bag. Umum Kota Bekasi

Page "117"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

450,000,000 Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

450,000,000 Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

5,000,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

10,000,000,000 Bag.

Perlengkapan

Kota Bekasi

200,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

200,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

2,100,000,000 Bag.

Perlengkapan

Kota Bekasi

300,000,000 Bag.

Perlengkapan

Kota Bekasi

350,000,000 Bag.

Perlengkapan

Kota Bekasi

200,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

Page "118"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

4,000,000,000 Bag.

Perlengkapan

Kota Bekasi

350,000,000 Kota Bekasi

17,145,000,000 Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

470,000,000 Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

350,000,000 Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

450,000,000 Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

3,500,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

600,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

1,000,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

350,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

600,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

400,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

500,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

300,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

600,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

450,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

200,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

300,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

Page "119"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

150,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

400,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

100,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

200,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

200,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

100,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

100,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

100,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

300,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

150,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

200,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

50,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

100,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

200,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

200,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

75,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

200,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

550,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

2,800,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

200,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

300,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

400,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi

Page "120"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

60,585,000,000 Bag. Telmat Tahun 2017

Bag Telmat

dileburke

Diskominfo

900,000,000 Bag. Telmat Tahun 2017

Bag Telmat

dileburke

Diskominfo

1,300,000,000 Bagian

Telematika

Kota Bekasi

2,500,000,000 Bagian

Telematika

Kota Bekasi

900,000,000 Bag.

Telematika

Kota Bekasi

675,000,000 Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

1,400,000,000 Bagian

Telematika

Kota Bekasi

2,400,000,000 Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

4,000,000,000 Bag.

Telematika

Kota Bekasi

1,200,000,000 Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

12,000,000,000 Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

2,000,000,000 Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

Page "121"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

6,000,000,000 Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

2,250,000,000 Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

150,000,000 Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

1,200,000,000 Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

625,000,000 Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

625,000,000 Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

1,050,000,000 Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

750,000,000 Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

600,000,000 Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

Page "122"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

600,000,000 Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

150,000,000 Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

600,000,000 Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

1,100,000,000 Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

1,950,000,000 Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

3,000,000,000 Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

1,200,000,000 Bag.

Telematika

Kota Bekasi

900,000,000 Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

900,000,000 Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

600,000,000 Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

Page "123"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

200,000,000 Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

150,000,000 Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

2,400,000,000 Bag.

Telematika

Kota Bekasi

2,310,000,000 Bag.

Telematika

Kota Bekasi

200,000,000 Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

600,000,000 Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

600,000,000 Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

600,000,000 Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

3,185,000,000 Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

300,000,000 Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

Page "124"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

75,000,000 Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

1,030,000,000 Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

690,000,000 Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

990,000,000 Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

14,295,000,000 Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

300,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi

200,000,000 Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

2,120,000,000 Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

975,000,000 Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

100,000,000 Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

Page "125"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

8,800,000,000 Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

400,000,000 Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

1,200,000,000 Bag. Tata

Usaha

tahun 2017

pindah ke

Humas

300,000,000 Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

2,655,000,000

600,000,000 Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

800,000,000 Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

200,000,000 Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

Bag. Tata

UsahaKota Bekasi

Page "126"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

125,000,000 Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

330,000,000 Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

250,000,000 Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

350,000,000 Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

2,750,000,000 Bag Tata

Pemerintahan

Kota Bekasi

Bag. Tata

Usaha

750,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi

2,000,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi

2,415,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi

Page "127"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

800,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi

670,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi

945,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi

14,066,225,000 Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

300,000,000 Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

600,000,000 Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

350,000,000 Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

350,000,000 Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

300,000,000 Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

400,000,000 Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

100,000,000 Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

Page "128"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

150,000,000 Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

950,000,000 Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

650,000,000 Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

266,225,000 Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

100,000,000 Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

100,000,000 Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

200,000,000 Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

400,000,000 Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

300,000,000 Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

400,000,000 Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

600,000,000 Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

200,000,000 Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

150,000,000 Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

650,000,000 Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

1,200,000,000 Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

700,000,000 Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

750,000,000 Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

Page "129"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

300,000,000 Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

600,000,000 Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

450,000,000 Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

500,000,000 Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

1,500,000,000 Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

350,000,000 Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

200,000,000 Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

1,675,000,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi

1,500,000,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi

175,000,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi

950,000,000

Bag.

Perekonomian

Kota Bekasi

700,000,000 Bag.

Perekonomian

Kota Bekasi

250,000,000 Bag.

Perekonomian

Kota Bekasi

Page "130"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

75,000,000 Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

75,000,000 Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

1,750,000,000 Bag.

Perekonomia

n

Kota Bekasi

450,000,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi

550,000,000 Bag.

Perekonomian

Kota Bekasi

150,000,000 Bag.

Perekonomian

Kota Bekasi

200,000,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi

200,000,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi

Page "131"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

200,000,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi

9,074,500,000 Bag. Ekbang Tahun 2017

menjadi

Dinas

Ketahanan

Pangan

1,300,000,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi

300,000,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi

1,350,000,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi

574,500,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi

50,000,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi

1,250,000,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi

1,650,000,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi

600,000,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi

2,000,000,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi

1,500,000,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi

1,500,000,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi

Page "132"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Rp,

19 20 21

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

LOKASI

NDISI KINERJA PADA

IR PERIODE RENSTRA

Page "133"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

2 5

Program Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(LPPD), ILPPD dan Penyampaian ILPPD 1

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Tahunan (LKPJ) 2

3

Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah

Penyusunan Rencana Aksi Penyelenggaraan Ketertiban,

Kebersihan dan Keindahan (K3) Tahun 2018 4

Penyusunan Raperda Perubahan Perda No. 3 5

Konsultasi Pembangunan Antara Masyarakat dengan Pimpinan

Daerah 6

Peningkatan Sinergitas Kebijakan Pemerintah Daerah dengan

instansi vertikal 7

Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan 8

Optimalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 10

Penyelenggaraan Kegiatan TMMD 12

Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kota Bekasi 15Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan

Kecamatan dalam Pembangunan

Temu komunikasi dan konsultasi antara Kepala Daerah dan

masyarakat di kecamatan dan kelurahan 18

Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan dalam

pengembangan kapasitas organisasi RT dan RW 19

Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan

Pemerintah Daerah

Monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan kecamatan dan

kelurahan 20

Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN) 21

Pengendalian Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan di Kota Bekasi 22

Evaluasi Pelaksanaan dan Pembagian urusan yang menjadi

kewenangan SKPD 23

Peningkatan Sinergitas Kebijakan Pemerintah Daerah dengan

instansi vertikal 24

Partisipasi dalam Penyelenggaraan Forum APEKSI 25

Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan 26

Peningkatan Kapasitas dan Orientasi Aparatur Kecamatan dan

Kelurahan 27

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Kerjasama Informasi Kehumasan

Pemantapan PPID

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah

Pembuatan Majalah Bekasi Kotaku

Meningkatnya kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP)

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Meningkatnya pelayanan

kehumasan, publikasi

dan dokumentasi

Page "134"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

2 5

Meningkatnya kinerja

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi

Visualisasi Visi Misi Kota Bekasi

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kehumasan

Pengadaan penunjang perlengkapan radio komunikasi dan

telepon

Buku Selayang Pandang Kota Bekasi yang dicetak

Peliputan Kepala Daerah

Pembuatan Buku Agenda

Penunjang Kegiatan Media Center

Penyelenggaraan Forum Pers dan Pemerintah Kota Bekasi

Dokumentasi Aktifitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pembuatan Majalah Bekasi Kotaku

Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi

Visualisasi Visi Misi Kota Bekasi

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kehumasan

Jumlah Buku Selayang Pandang Kota Bekasi yang dicetak

Peliputan Kepala Daerah

Pembuatan Buku Agenda

Penunjang Kegiatan Media Center

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi

dan Informasi

Pembinaan Kehumasan

Peningkatan SDM Kehumasan dan Kemitraan Pers

Meningkatnya Fasilitasi

Penyelenggaraan Pemilu

Kepala Daerah,

Legistatif dan presiden

Program Pengembangan Kehidupan Demokrasi dalam

Pemilu

DESK PEMILU Kota Bekasi

Terwujudnya kebijakan

daerah yang akuntabel

di bidang hukum

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Prolegda

Penyusunan Perwal

Evaluasi produk hukum

Pengelolaan dan Dokumentasi Peraturan Per-UU-an dan

Produk Hukum Daerah

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum

Daerah

Penyuluhan Hukum

Pengadaan dan Pendistribusian Peraturan Per-UU-an dan

Produk Hukum Daerah

Penyelesaian Perkara di dalam dan di luar Pengadilan

Penanganan Perkara Dengan Kantor Hukum Profesional

Program Penataan dan Pengembangan Organisasi

Perangkat Daerah

Evaluasi dan Penataan Kelembagaan

Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan

Studi Pembentukan Kelembagaan

Terwujudnya

Kelembagaan yang

sesuai dengan

kebutuhan dan

Page "135"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

2 5

Meningkatnya kinerja

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Bimbingan teknis analisis jabatan dan analisis beban kerja

Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Evaluasi dan/atau Penyusunan Tupoksi serta Rincian Tugas

Jabatan Struktural

Sosialisasi Tata Naskah Dinas

Penyusunan Tata Naskah Dinas

Buku saku Tupoksi jabatan struktural

Penyempurnaan dokumen analisis jabatan

Penyusunan standar kompetensi jabatan

Penyusunan Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional

Peningkatan kapasitas kerja Bagian Organisasi

Sosialisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Undang Undang Nomor

5 Tahun 2014

Terwujudnya

ketersediaan prasarana

dan sarana kota Bekasi

Program pengadaan prasarana dan sarana aparatur

Pengadaan Baktor

Pengadaan Dumptruck Sampah Kap.M3

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan

dan Pemanfa'atan Tanah

Penyelesaian masalah pertanahan

Penyelesaian tanah eks TKD Kabupaten Bekasi

Pengadaan tanah TPA/SPA

Pengadaan lahan TPU

Pengadaan tanah untuk RTH BWP

Pengadaan tanah untuk normalisasi situ

Pengadaan tanah untuk bidang pendidikan

Pengadaan tanah untuk jalan

Pengadaan tanah untuk saluran/kali/polder

Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum

Meningkatnya

kerukunan umat

beragama

Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan Sosial dan

Keagamaan

Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Kota Bekasi

Penyelenggaraan Sosialisasi Tentang HIV AIDS oleh Komisi

Penanggulangan AIDS (KPA)

Pengiriman Kafilah Mengikuti STQ/ MTQ Tingkat Provinsi Jawa

Barat

Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi

Pembinaan Qori/Qoriah Kafilah MTQ Tingkat Provinsi Jawa

Barat

Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan

Pembangunan/Pemeliharaan data base keagamaan di Kota

bekasi

Penyelenggaraan Transportasi pelayanan Haji di Kota Bekasi

Penyelenggaraan Komda Zoonosis

Page "136"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

2 5

Meningkatnya kinerja

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Penyelenggaraan TPHD Kota Bekasi

Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Pemerintah Kota Bekasi

Pengelolaan Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi

Penyusunan Kebijakan Umum Pengembangan Kehidupan

Beragama di Kota Bekasi

Pengembangan dan Evaluasi Regulasi di Bidang Pendidikan,

Kesehatan dan Sosial

Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan

Pengamalan Agama dan Pembinaan Keagamaan

Pelaksanaan Subuh Keliling

Pelaksanaan Tarawih Keliling Pemerintah Kota Bekasi

Honor Imam dan Merbot se-Kota Bekasi

Honor Amil se-Kota Bekasi

Reorganisasi badan / Lembaga Zakat di Kota Bekasi

Perumusan kebijakan Kerukunan Umat beragama

Safari Ramadhan & Buka Bersama

Sarasehan tokoh islam se-Kota Bekasi "islam rahmatan Lil

Alamin antara Ruhamau Bainahun dengan Assidau alal Kuffar

Pelatihan Manajemen Pengurus masjid se-pondok Gede

Pelatihan Khatib jumat buat pemuda dan remaja mesjid

Pelatihan Persiapan menuju pernikahan SAMARA

Pelatihan pengurus jenazah untuk perwakilan dan majelis taklim

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Kota Bekasi

Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga

Kependidikan

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Guru Agama Islam Non

PNS di TK, SD, SMP dn SMA/SMK

Sapta Lomba PAI

Workshp Perumusan kurikulum Pembinaan Rohis

SMP,SMA/SMK

Perumusan kebijakan Tata Cara Pendirian Pendidikan Tinggi

Monitoring pelaksanaan ujian Nasional

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

Pelaksanaan Pembinaan UKS

Fasilitasi Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

Penyelenggaraan Kesekretariatan Komda Zoonosis

Page "137"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

2 5

Meningkatnya kinerja

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Penyelenggaraan sosialisasi tentang HIV AIDS oleh Komisi

Penanggulangan AIDS (KPA)

Program peningkatan kualitas pelayanan pemerintah

Pelaksanaan Verifikasi Bantuan Hibah Bagian Bina

Kesejahteraan Sosial

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Pembinaan Olahraga Aparatur

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Anak dan Perempuan

penyelengaraan Isbat nikah Masal

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Pengadaan Sarana Mobilitas

Pengadaan Peralatan Inventaris Kantor Dinas/Instansi

Pengadaan Perlengkapan Barang Inventaris Kepala Daerah

Pengadaan Meubelair

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 (mobil komando)

Terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang

profesional dan berjalan

secara efektif dan

efisien.

Page "138"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

2 5

Meningkatnya kinerja

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM)

Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan APBD Kota

Bekasi

Penyusunan Standar Biaya

Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

P3BK

Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Metode Lelang LPSE Bagi

SKPD

Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa

Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Metode Pengadaan

Langsung dan E-Purchasing

Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Aparatur KLPBJ dan

Pokja Pengadaan Barang/Jasa

Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan

Barang/Jasa

Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa se-Kota

Bekasi

Bimbingan Advokasi Hukum Pengadaan Barang/Jasa di

lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Program Penataan dan Pengembangan Organisasi

Perangkat Daerah

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tingkat Pemerintah

Daerah Kota Bekasi

Page "139"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

2 5

Meningkatnya kinerja

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Evaluasi dan Monitoring Penerapan Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kota Bekasi

Workshop Penyusunan SOP

Penyusunan Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Monitoring evaluasi dan pengendalian sarana dan prasarana

aparatur

Evaluasi dan Monitoring penerapan reformasi birokrasi

Program pengadaan prasarana dan sarana aparatur (setda)

Penataan Awning Lahan Parkir Bis dan Parkir di Lingkungan

Kantor Walikota Bekasi

Pemasangan Lampu Hias

Renovasi Mess Pemkot Bekasi

Penataan Teras Depan Gedung Pemerintah Kota Bekasi 10 Lantai

Penyediaan Perlengkapan Ruang Kerja Walikota dan Wakil Walikota

Rehabilitasi Gedung LPSE

Pengadaan Peredam Ruang Rapat H. Nonon Sonthanie

Penyediaan Peralatan Kantor Sekretariat Daerah

Pembangunan Alat Penyiram Tanaman Springkle

Pengadaan Tiang Umbul-Umbul dan Umbul-Umbul

Pembangunan Gedung Arsip

Pengadaan Piala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyelenggaraan Keprotokolan

Pengadaan Sarana Mobilitas

Pengadaan Alat Berat

Pemasangan Logo Kota Bekasi

Penataan Pendopo Kantor Wali Kota Bekasi

Pengadaan Mebeulair

Pengadaan Perlengkapan Barang Inventaris Kepala Daerah

Pemasangan CCTV dan palang pintu parkir otomatis di lingkungan

Kantor walikota bekasi

Perbaikan Kansteen dan Konblok di Lingkungan Kantor Wali Kota

Bekasi

Pengadaan Peralatan Inventaris Kantor Dinas/Instansi

Page "140"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

2 5

Meningkatnya kinerja

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Pemasangan Video Tron dan Pemasangan Running Text

Program Pengadaan, pembangunan, peningkatan dan

rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan sarana dan prasarana ketatausahaan

Pengadaan sarana dan prasarana penunjang keprotokolan

Pembuatan piala kepala daerah dan wakil kepala daerah

Pengadaan Genset serta bangunan dan instalasinya

Pengadaan tiang, Umbul Umbul dan vitrase

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penambahan daya dan jaringan listrik di lingkungan Kantor

Walikota Bekasi

Penataan Taman Kantor Walikota Bekasi

Perbaikan plaza kantor walikota Bekasi

Perbaikan konblok dan cansteen di lingkungan kantor walikota

bekasi

Perbaikan Gapura Pintu Masuk dan Keluar Kantor Walikota

Bekasi

Pengadaan sarana dan prasarana balai patriot Kota Bekasi

Pengadaan perlengkapan dan peralatan rumah tangga

Penataan awning parkir motor di lingkungan Kantor Walikota

Bekasi

Penataan Balai Patriot

Penataan Pendopo Kantor Walikota Bekasi

Pengadaan Mebeleir kantor Sekretariat Derah Kota Bekasi

Penataan Taman Rumah Jabatan Wakil Walikota Bekasi

Normalisasi drainase di lingkungan Kantor Walikota Bekasi

Pembuatan Running Teks Gedung Perkantoran 10 lantai

Penataan Gedung PKK

Pengadaan papan petunjuk parkir mobil dan motor di

lingkungan kantor Walikota Bekasi

Penataan pagar gerbang pintu masuk dan keluar kantor

Walikota Bekasi

Pembuatan papan nama gedung kantor Walikota dan papan

nama gedung perkantoran 10 lantai

Penataan papan nama Kantor Walikota

Penataan Pos Jaga Satpol PP

Pembangunan Pos Jaga Pintu Keluar Motor

Pengadaan Kaca Hias Lobi Kantor Walikota Bekasi

Penataan Loby dan teras Kantor Walikota dan Gedung 10

Lantai

Pengadaan Awning Gedung kantor Setda dan pendopo

Pengadaan Foto Walikota dan Wakil Walikota Bekasi

Penyediaan Perlengkapan Ruang Kerja Walikota dan Wakil

Walikota Bekasi

Renovasi Rumah Jabatan Walikota & Wakil Walikota Bekasi

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4

Pengadaan Sound System

Pengadaan Mobil Box

Pengadaan truk tangki air

Page "141"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

2 5

Meningkatnya kinerja

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penyusunan Data RT dan RW di Kelurahan

Pengelolaan Jaringan Lan / Wan Kota Bekasi

Pengelolaan Jaringan TIK Pemkot Bekasi

Pemeliharaan dan pengelolaan Data Center

Operasional Media Teleconference di Lingkungan Pemerintah

Kota Bekasi

Pembangunan Jaringan TIK SKPD di Pemerintah Kota Bekasi

Pembangunan dan pengelolaan Puskesmas Online dan Gudang

Obat

Pembangunan Data Center Pemerintah Kota Bekasi

Pembangunan dan Pemeliharaan Sistem Security LAN/WAN

Pembangunan Infrastruktur Jaringan TIK Stadion Kota Bekasi

Penyelenggaraan Layanan Cloud System Kota Bekasi

Pembangunan dan pengelolaan Infrastruktur Jaringan TIK Untuk

Smart Building di Gedung Pemerintah Kota Bekasi

Pembangunan dan Pengelolaan Hotspot area di lingkungan

Pemerintah Kota Bekasi dan ruang publik

Pembuatan Aturan-aturan, juknis, SOP, Pembangunan,

Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan LAN/WAN

Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bekasi

Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi

(TIK) Aparatur SKPD

Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi

bagi masyarakat Kota Bekasi

Pembangunan dan Pemeliharaan Media informasi dan Media

Baru

Pengelolaan Workshop TIK

Pengelolaan SMS Center

Pengelolaan Aplikasi Komunitas Online

Pembuatan Aturan-aturan, juknis, SOP tentang Pemanfaatan

TIK SKPD

Pemeliharaan dan pengelolaan Pusat Infromasi dan Konten

Pemerintah Kota Bekasi

Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Perkantoran

Penataan Program Free Open Source (FOSS) Kota Bekasi

Page "142"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

2 5

Meningkatnya kinerja

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Pembangunan dan Pengelolaan SIM Kota Bekasi

Pembangunan dan pengelolaan Disaster Recovery Center

Implementasi Aplikasi Elektronik Kelurahan (E-Kelurahan) di

Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Pembangunan Integrasi SIM Antar SKPD

Monitoring dan Evaluasi SIM SKPD

Kajian Pembangunan dan Pemberdayaan Sistem Informasi

Pembuatan Aturan Juknis SOP Tentang Pembangunan,

Pengembangan dan Pemeliharaan SIM SKPD

Pengelolaan LPSE

Pengadaan Sarana dan Prasarana LPSE

Penyusunan dan Pengembangan Rencana Induk e-Gov

Pemeliharaan dan Pengelolaan Layanan Pintar Sistem

Informasi Multimedia Digital satu Atap

Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan TIK SKPD

Pelatihan SDM Pengguna SPSE

Program Penataan dan Pengembangan Organisasi

Perangkat Daerah

Evaluasi pelayanan publik

Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Pelayanan Publik

Survei Indeks kepuasan Masyarakat

Monitoring penerapan dan pencapaian SPM

Penyusunan standar pelayanan publik

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah

dan wakil kepala daerah

Penyelenggaraan Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Bekasi

Penyelenggaraan Ketatausahaan Pimpinan

Meningkatnya kualitas

layanan pada pimpinan

daerah, SKPD dan

masyarakat

Evaluasi Penerapan Pencapaian SPM Pemerintah Kota Bekasi

Tahun 2017

Page "143"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

2 5

Meningkatnya kinerja

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Penunjang kegiatan staf ahli walikota dan wakil walikota

Rapat koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah

Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota

organisasi sosial kemasyarakatan

Penyelenggaraan Keprotokolan

Penerimaan kunjungan kerja pejabat

negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen

Pramu acara peringatan hari besar nasional tingkat Kota Bekasi

Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah

Penatakelolaan manajemen kepegawaian Setda

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Rapat Koordinasi Perencanaan dan Asistensi Kegiatan di

lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Penyusunan RKT, Renstra dan Lakip Setda

Peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Setda

Sosialisasi sistem pengendalian intern pemerintah

Peningkatan SDM keprotokolan

Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah

Inventarisasi Unsur Rupabumi dan Penataan Batas Administratif

Kota Bekasi

Penyusunan dan Pemutakhiran Data Profil Kelurahan Se-Kota

Bekasi Tahun 2017

Program Identifikasi Topografi Wilayah

Inventarisasi Unsur Rupabumi di Kota Bekasi (Baru) Penataan

Batas Wilayah Kecmatan dan Kelurahan (lama)

Penataan Batas Daerah Kota Bekasi

Penataan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

Terciptanya iklim usaha

yang kondusif

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Terwujudnya Unsur

Rupabumi, batas daerah,

dan batas wilayah Kota

Bekasi

meningkatnya kinerja

Sekretariat Daerah

Page "144"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

2 5

Meningkatnya kinerja

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Rencana Umum Penanaman Modal

Kajian Investasi Unggulan

Peta Penanaman Modal

Kajian Analisis Penanaman Modal

Fasilitas Investasi

Penyusunan Perda tentang Penanaman Modal

Evaluasi Implementasi Perwal tentang Penanaman modal

Penyusunan Laporan SPM Bidang Penanaman Modal

Penunjang Pameran Indo City Expo 2014

Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Kota Bekasi

Penyusunan Database Investasi Kota Bekasi

Pemeliharaan Website SIID

Pengembangan Website SIID

Pemeliharaan Database Investasi

Pembinaan Penanaman Modal

Pembuatan Media Informasi Elektronik Potensi Investasi

Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal

Penilaian Perusahaan PMA/PMDN terbaik di Kota Bekasi

Penyusunan Perwal tentang Kerja Sama

Penyusunan Peraturan Wali Kota Tentang Tata Cara Evaluasi

Perjanjian Kerja Sama

Penunjang Kegiatan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

(TKKSD)

Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja Sama Daerah

Pembinaan Kerja Sama Daerah

Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama

Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Sewa Lahan

Sinergitas Pengembangan Promosi/ Penanaman Modal dan

Kerja Sama Daerah

Bimbingan Teknis Penyusunan dan Analisis Perjanjian

Kerjasama Daerah

Page "145"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

2 5

Meningkatnya kinerja

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Forum Apeksi

Penelahaan dan Penyusunan Kesepakatan Bersama dan

Perjanjian Kerja Sama Daerah

Pembuatan Buku Profil Produk Unggulan Daerah Kota Bekasi

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Fasilitasi,Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Daerah Terhadap

BUMD

Kajian Zonasi dan Pemetaan antara pasar Modern dan pasar

tradisional di Kota Bekasi

Terwujudnya BUMD

yang kompeten dan

profesional

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Pengendalian Kegiatan BUMD Kota Bekasi

Pelatihan Manajerial BUMD Kota Bekasi

Kajian teknis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Persampahan

Kajian teknis BUMD Pasar

Tingkat inflasi Kota

Bekasi

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan

Penunjang Operasional Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi

Daerah

Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Tim Pengendali Inflasi

Daerah Kota Bekasi

Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Mikro Berbasis

Komunitas (P3BK Ekonomi)

Study Banding Forum Koordinasi Inflansi Daerah Kota Bekasi

Analisis dan Dampak Pengendalian Inflasi Daerah

Sosialisasi Forum Koordinasi Inflasi Daeerah

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah

Penunjang Kegiatan Penyaluran Beras Raskin

Pemetaan Kondisi Ketahanan Pangan

Pembentukan dan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan

Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan

Sosialisasi Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian

Pangan

Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik

Kota Bekasi

Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah

Unit Layanan Pengadaan

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban

Bencana Alam

Page "146"

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

2 5

Meningkatnya kinerja

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Pengadaan dan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk

korban bencana alam

Page "147"

89 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp.

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Nilai LPPD

Pemerintah

Kota Bekasi

1.20.1.20.03. Program Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Ketersediaan

Dokumen

LKPJ, LPPD,

ILPPD, LAKIP

Kota Bekasi

100% 690,000,000 100% 690,000,000 100% 700,000,000 2 Dokumen

(LPPD &

LAKIP)

700,000,000 2 Dokumen

(LPPD &

LAKIP)

800,000,000 2 Dokumen

(LPPD &

LAKIP)

3,630,000,000

Nilai LAKIP

Kota Bekasi

39.11 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(LPPD), ILPPD dan Penyampaian ILPPD

Tersusunnya

LPPD dan

ILPPD Kota

Bekasi

80 buku

LPPD dan 80

buku ILPPD

80 buku

LPPD dan 80

buku ILPPD

230,000,000 80 buku

LPPD dan 80

buku ILPPD

230,000,000 80 buku

LPPD dan 80

buku ILPPD

235,000,000 65 buku

LPPD dan 65

buku ILPPD

200.000.000 70 buku

LPPD dan 70

buku ILPPD

300,000,000 70 buku

LPPD dan 70

buku ILPPD

300,000,000

39.12 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan

(LKPJ)

Tersusunnya

LKPJ Kota

Bekasi

130 buku 130 buku 230,000,000 130 buku 230,000,000 130 buku 235,000,000 - - - - 130 buku 235,000,000

67 buku 67 buku

1.20.1.20.03.

15

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Prosentase rata-

rata sarana dan

prasarana

SKPD sesuai

RKBU

74 76 76

Prosentase

ketepata

penyelesaian

pelaporan

kegiatan

pembangunan

80 90 90

Prosentase

ketersediaan

aparatur

memiliki

sertifikat PBJ

70 75 75

Prosentase

BUMD dalam

kondisi baik

80 100 100

Jumlah

pengadaan

barang dan jasa

dilakukan

secara

elektronik

700 750 750

Prosentase

pengadaan

barang dan jasa

yang

dilaporkan ke

KLPBJ

80 100 100

15.01 Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan APBD Kota

Bekasi

Jumlah Buku

petunjuk teknis

pengelolaan

kegiatan APBD

yang dicetak

1 Buku 200,000,000 1 Buku 300,000,000 1 Buku 300,000,000 1 Buku 800,000,000

15.02 Penyusunan Standar Biaya Dokumen ASB 1 Buku 250,000,000 1 Buku 300,000,000 1 Buku 300,000,000 1 Buku 850,000,000

15.36 Pengadaan Sarana Mobilitas Kendaraan

Dinas Roda 4

dan Roda 2

31 unit 21

unit7,800,000,000

32 unit 20

unit8,000,000,000

32 unit 20

unit8,000,000,000

1,690,000,000

Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINERJA PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

230,000,000 500,000,000 500,000,000 67 buku

Mewujudkan

kebijakan

umum

penyelengga

raan

pemerintaha

n daerah

yang

transparan

dan

akuntabel.

Meningkatnya

kinerja

penyelenggaraa

n pemerintahan

daerah.

39.13

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN KEGIATAN

(OUTPUT)

230,000,000 120 bukuPenyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP)

Tersusunnya

LAKIP Kota

Bekasi

130 Buku 120 buku 230,000,000 120 buku

Page 89

90 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

15.37 Pengadaan Peralatan Inventaris Kantor Dinas/Instansi Tersedianya

peralatan

inventaris Kantor

Dinas/Instansi

20 unit handy

talkie, 4 unit

radio rig, 54

unit lemari

arsip, 54

filling kabinet,

62 unit

komputer, 63

unit printer,

20 unit

penghancur

kertas, 3 unit

mesin

absensi, 1set

cctv, 1 unit

monitor, 28

unit AC

1,625,000,000 Lemari

Arsip,Filling

Cabinet,Kom

puter,Laptop,

Printer,Mesin

Absensi ( 525

Unit )

4,000,000,000

15.40 Pengadaan Perlengkapan Barang Inventaris Kepala Daerah Tersedianya

perlengkapan

barang inventaris

Kepala Daerah 50 unit kursi

lipat, 4 unit

meja

pimpinan

rapat, 10

meja 1/2 biro,

4 unit kursi

pimpinan

rapat, 10 unit

kursi staf, 3

set sofa, 1

unit lemari

pakaian, 1 set

tempat tidur,

1 unit lemari

pakaian, 1

unit tempat

tidur, 3 unit

lemari buku,

1 unit kamera

digital, 1

proyektor

digital

250,000,000 Peralatan

Kantor dan

Meubelair

250,000,000

50 unit kursi

lipat, 4 unit

meja

pimpinan

rapat, 10

meja 1/2 biro,

4 unit kursi

pimpinan

rapat, 10 unit

kursi staf, 3

set sofa, 1

unit lemari

pakaian, 1 set

tempat tidur,

1 unit lemari

pakaian, 1

unit tempat

tidur, 3 unit

lemari buku,

1 unit kamera

digital, 1

proyektor

digital

250,000,000

15.42 Pengadaan Meubelair Tersedianya

meubelair bagi

aparatur36 unit sofa,

3 unit meja

rapat, 6 unit

meja tamu, 1

unit meja dan

kursi Eselon

II, 5 unit meja

dan kursi

Eselon III, 15

unit meja dan

kursi Eselon

IV, 88 unit

meja dan

kursi staf

1,000,000,000 Meja Kursi

dan Sofa (

190 Unit )

2,000,000,000 Meja Kursi

dan Sofa (

190 Unit )

2,000,000,000

15.54 Pengadaan Truck Tangki Air Tersedianya

truck tangki air

6 unit 2,120,000,000 - - 6 unit 2,120,000,000

15.83 Pengadaan Alat Berat Excavator dan Buldozer Tersedianya Alat

Berat Excavator

dan Buldozer

2 unit 5,000,000,000 - - 2 unit 5,000,000,000

15.84 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 (mobil komando) Tersedianya

Kendaraan

Operasional

Roda 4 (mobil

komando)

1 unit 500,000,000 - - 1 unit 500,000,000

Page 90

91 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

15.85 Pengadaan Kendaraan Mobil Pemadam Kebakaran Kapasitas

3.000 lt air

Tersedianya

Mobil

Operasional

Pemadam

Kebakaran

Kapasitas 3.000

lt air

6 unit 7,250,000,000 6 unit 7,250,000,000

15.86 Pengendalian Kegiatan BUMD Kota Bekasi Moneb BUMD

Kota Bekasi

1 laporan 400,000,000 1 laporan 400,000,000

Seleksi

Direksidan

Badan

Pengawas

1 laporan 1 laporan

Sosialisasi Perda

Pembentukan

BUMD

24 orang 24 orang

15.87 Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) Buku Standar

Biaya Masukan

(SBM)

250 buku 400,000,000 250 buku 400,000,000 250 buku 400,000,000

Terlaksananya

Sosialisasi SBM

43 SKPD 43 SKPD 43 SKPD

15.88 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Monev

Pembangunan

oleh Tim TEPRA

Kota Bekasi &

Tim

Pengendalian

Pembangunan

Tingkat Kota

2 laporan 750,000,000 2 laporan 500,000,000 2 laporan 500,000,000

15.89 Penyusunan Juknis Pengelolaan APBD Buku Juknis

Pengelolaan

APBD

1 buku 250,000,000 1 buku 300,000,000 1 buku 300,000,000

15.90 Pelatihan Manajerial BUMD Kota Bekasi Pelatihan Good

Corporate

Governance

45 orang 250,000,000 45 orang 250,000,000

Pelatihan

Manajerial

Keuangan

BUMD

45 orang 45 orang

Pelatihan

Manajemen

Resiko

10 orang 10 orang

Pelatihan dan

Pendampingan

Manajerial

BUMD bagi Tim

Pengendali

Kegiatan BUMD

5 kali 5 kali

15.98 Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

P3BK

Buku Laporan

Hasil Evaluasi

dan Monitorng

Kegiatan P3BK

2 jenis

laporan

337,500,000 2 jenis

laporan

300,000,000 2 jenis

laporan

300,000,000

Penyusunan Sistem Informasi e-Controlling dan e-SBM Kota

Bekasi

Terbangunnya

Sistem Informasi

Perencanaan

APBD dan

Pengendalian

Pembangunan

Kota Bekasi

2 sistem 500,000,000 2 sistem 500,000,000

Fasilitasi Permasalahan Pembangunan Teratasinya

Permasalahan

Pembangunan di

Kota Bekas

1 laporan 300,000,000 1 laporan 300,000,000

15.91 Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Metode Lelang LPSE Bagi

SKPD

Terlaksananya

Sosialisasi

Aparatur

Pengadaan

Barang/Jasa

Metode Lelang

LPSE Bagi

SKPD

200 orang 100,000,000 250 orang 150,000,000 250 orang 150,000,000

Page 91

92 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

15.92 Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Tersusunnya

juklak dan juknis

tentang

pengadaan

barang/jasa

1 perwal 150,000,000 1 perwal 150,000,000 1 perwal 150,000,000

15.93 Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Metode Pengadaan

Langsung dan E-Purchasing

Aparatur yang

memahami

proses

Pengadaan

Barang/Jasa

Metode

Pengadaan

Langsung dan E-

Purchasing.

200 orang 100,000,000 250 orang 150,000,000 250 orang 150,000,000

15.94 Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Aparatur KLPBJ dan

Pokja Pengadaan Barang/Jasa

Meningkatnya

pengetahuan

aparatur

Pengadaan

Barang/Jasa dan

Kelompok Kerja

70 orang 100,000,000 70 orang 100,000,000 70 orang 100,000,000

15.95 Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan

Barang/Jasa

tersedianya

website

pengadaan

barang/jasa

1 website 400,000,000 1 website 400,000,000 1 website 400,000,000

15.96 Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa se-Kota Bekasi terciptanya tertib

administrasi

pengadaan

barang/jasa se-

Kota Bekasi

5 laporan 100,000,000 5 laporan 100,000,000 5 laporan 100,000,000

15.97 Bimbingan Advokasi Hukum Pengadaan Barang/Jasa di

lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Terlaksananya

bimbingan

Advokasi Hukum

bagi 100orang

pengelola/PPK

Pengadaan

Barang di SKPD

100 orang 250,000,000 100 orang 250,000,000 100 orang 250,000,000

Jasa konsultasi

bimbingan

Hukum

2 paket 2 paket 2 paket

Tingkat

Pelayanan

kehumasan,

publikasi dan

dokumentasi

1.25.1.20.03.

18

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Prosentase

jenis informasi

publik yang

dipublikasikan

100% 1,500,000,000 100% 1,250,000,000 100% 1,920,000,000 100% 2,200,000,000 100% 3,613,000,000 100% 11,383,000,000

300 x iklan

layanan

masyarakat

75 x iklan

layanan

masyarakat

300 x iklan

layanan

masyarakat

- -

6 x live event 10 x live

event

10 x live

event

1 x live event 1 x live event

Jumlah kegiatan

Pemda yang

telah

disebarluaskan/d

iinformasikan ke

Masyarakat

40 x talkshow 85 x talkshow 85 x talkshow - 2 x talkshow 2 x talkshow

17.11 Kerjasama Informasi Kehumasan Jumlah

kerjasama

dengan media

online

11 advetorial 850,000,000 15 advetorial 1,150,000,000 15 advetorial 870,000,000 5 advetorial 2.200.000.000 5 advetorial 2.200.000.000 5 advetorial 2.200.000.000

Jumlah

kerjasama

dengan media

cetak dan liputan

khusus

15 kali

advetorial

khusus

14 kali

advetorial

khusus

15 kali

advetorial

khusus

22 kali

advetorial

media cetak

& khusus

22 kali

advetorial

media cetak

& khusus

22 kali

advetorial

media cetak

& khusus

17.09 Pemantapan PPID Jumlah Buku

pedoman PPID

4 buku 100,000,000 4 buku 100,000,000 4 buku 100,000,000 - - - - 4 buku 100,000,000

1 x bimtek

PPID

1 x bimtek

PPID

- - 1 x bimtek

PPID

- 1.413.000000 3.813.000,000-900,000,000

Meningkatnya

pelayanan

kehumasan,

publikasi dan

dokumentasi

18.1 Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah Jumlah event

dan jenis

penyebarluasan

informasi

550,000,000 950,000,000

Page 92

93 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

1.25.1.20.03.

15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

IKM mengenai

pelayanan

prima

kehumasan

SKPD pemkot

bekasi

70% 1,360,000,000 75% 1,300,000,000 75% 994,000,000 75% 1,186,000,000 80% 1,558,000,000 80% 1,558,000,000

15.01 Pembuatan Majalah Bekasi Kotaku Jumlah majalah

yang dicetak

3828 eks 150,000,000 3900 eks 165,000,000 3900 eks 170,000,000 - - 3000 eks 148,000,000 3000 eks 148,000,000

15.02 Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi Jumlah kalender

Pemerintah Kota

Bekasi yang

diceta

3440 eks 150,000,000 4000 eks 165,000,000 4000 eks 154,000,000 5026 eks

kalender

200,000,000 5026 eks

kalender

200,000,000 5.026 eks 200,000,000

15.04 Visualisasi Visi Misi Kota Bekasi Jumlah CD berisi

visi misi Kota

Bekasi

2000 keping 150,000,000 - - - - - - - - 2000 keping 150,000,000

1 kamera 1 kamera

1 komputer 3 komputer

1 handycam 2 handycam

1 mesin

penghancur

kertas.

6 pakaian

dinas tim

peliputan

2000 bh map

3 bh hardisc

1000 bh map 1 bh scanner

3 bh hardisc 6 pasang

sepatu boot

1 bh scanner 6 bh jaket

hujan

6 pasang

sepatu boot

1 bh printer

6 bh jaket

hujan

1 voice

recorder

1 bh printer 1 bh TV

1 voice

recorder

22 pesawat

telp

1 bh TV

22 pesawat

telp

20 buah HT &

Cali Centre

1 paket

jaringan

2 buah ric

2 buah

repeater

2 buah alat

penjawab

PABX

15.07 Buku Selayang Pandang Kota Bekasi yang dicetak Terbitnya buku

selayang

pandang kota

bekasi

2550 buku 150,000,000 - - - - - - 1900 buku 135,000,000 1.900 buku 135,000,000

15.08 Peliputan Kepala Daerah Jumlah hasil

dokumentasi

peliputan

20 album dan

1800 foto

210,000,000 rk 220,000,000 20 album dan

1800 foto

230,000,000 - - - - 20 album dan

9900 foto

230,000,000

15.09 Pembuatan Buku Agenda Jumlah buku

agenda yang

dicetak

830 buku 100,000,000 830 buku 110,000,000 830 buku 120,000,000 936 buku 100,000,000 936 buku 100,000,000 936 buku 100,000,000

15.10 Penunjang Kegiatan Media Center jumlah

pemeliharaan

web dan kliping

digital

1

Pengelolaan

website

selama 1

tahun

200,000,000 1

Pengelolaan

website

selama 1

tahun

210,000,000 1

Pengelolaan

website

selama 1

tahun

220,000,000 - - 1

Pengelolaan

website

selama 1

tahun

200,000,000 1

Pengelolaan

website

selama 1

tahun

200,000,000

15.11 Penyelenggaraan Forum Pers dan Pemerintah Kota Bekasi jumlah kegiatan

forum tatap

muka

3 kali 140,000,000 3 kali 140,000,000 3 kali 140,000,000

15.12 Pelatihan Citizen Journalism Kehumasan pelatihan citizen

journalism

- - 1 kali 150,000,000 1 kali 150,000,000

330,000,000

15.06 Pengadaan penunjang perlengkapan radio komunikasi dan

telepon

Jumlah sarana

komunikasi untuk

mendukung

pelayanan prima

15.05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kehumasan Jumlah sarana &

prasarana yg

berkualitas untuk

mendukung

pelayanan prima

humas pada

masyarakat

1 kendaraaan

operasional

150,000,000 330,000,000

4 unit

peralatan

radio

komunikasi

171.000.0001.754.130.000 4 unit

peralatan

radio

komunikasi

171.000.000

Page 93

94 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

15.13 jumlah

koordinasi

46 SKPD 46 SKPD

jumlah buku hasil

sengketa

informasi

1 buku 1 buku

15.14 Dokumentasi Aktifitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jumlah hasil

dokumentasi

20 album 180,000,000 2 buah 180,000,000 2 buah 360,000,000

jumlah peliputan

KDH/WKDH

140 kegiatan 1.200

kegiatan

1.200

kegiatan

15.15 Pembinaan Kehumasan jumlah kegiatan

pembinaan

kehumasan

- - - - - - - - 3 kegiatan 166,000,000 3 kegiatan 166,000,000

Tingkat

Fasilitasi

Pemilu Kepala

Daerah

Legislatiff dan

Presiden

1.20.1.20.03.

?

Program Pengembangan Kehidupan Demokrasi dalam

Pemilu

Persentase

cakupan

Sosialisasi dan

Fasilitasi

Penyelenggara

an Pemilu di

Kota Bekasi

100% 700,000,000 100% 700,000,000 100% 700,000,000 100% 1.400,000,000

39.15 DESK PEMILU Kota Bekasi Tingkat

Sosialisasi dan

Fasilitasi

penyelenggaraa

n Pemilu di Kota

Bekasi

100% 700,000,000 100% 700,000,000 100% 700,000,000 100% 1.400,000,000

1.20.1.20.03.

?

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan

Kecamatan dalam Pembangunan

Meningkatnya

Partisipasi

Masyarakat

Kelurahan dan

Kecamatan

dalam

Pembangunan

100% 500,000,000 100% 600,000,000 100% 700,000,000 100% 1.800,000,000

39.09 Temu komunikasi dan konsultasi antara Kepala Daerah dan

masyarakat di kecamatan dan kelurahan

Jumlah sasaran

temu konsultasi

dan komunikasi

6 Pertemuan 6 Pertemuan 250,000,000 6 Pertemuan 300,000,000 6 Pertemuan 350,000,000 6 Pertemuan 350,000,000

Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan dalam pengembangan

kapasitas organisasi RT dan RW

Terselenggarany

a lomba

administrasi di

tingkat RT dan

RW

Seluruh RT

dan RW

250,000,000 Seluruh RT

dan RW

300,000,000 Seluruh RT

dan RW

350,000,000 Seluruh RT

dan RW

350,000,000

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Meningkatnya

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi di

tingkat

kelurahan

100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 - - - - 100% 300,000,000

Penyusunan Data RT dan RW di Kelurahan Tersusunnya

Data Base RT

dan RW di

Kelurahan

100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 - - - - 100% 300,000,000

Penyelesaian

jumlah kasus

yang dihadapi

Pemerintah

Daerah

100% 600,000,000 100% 675,000,000 100% 750,000,000 100% 825,000,000 100% 900,000,000 100%

Tersedianya

Peraturan

Perundang-

Undangan dan

Produk Hukum

Daerah

1050

Perda/Perka

da/Kepwal

1062

Perda/Perka

da/Kepwal

1075

Perda/Perka

da/Kepwal

1083

Perda/Perka

da/Kepwal

1095

Perda/Perka

da/Kepwal

1095

Perda/Perka

da/Kepwal

2.Jumlah

Peraturan

Perundang-

undangan dan

produk hukum

Daerah

26.06 Prolegda Jumlah perda

yang dikeluarkan

12 Perda, 12

Rapaerda

550,000,000 15 Perda, 10

Rapaerda

600,000,000 15 Perda, 10

Rapaerda

650,000,000 15 Perda, 10

Rapaerda

700,000,000 15 Perda, 10

Rapaerda

750,000,000 15 Perda, 10

Rapaerda

750,000,000

Penguatan Fungsi PPID 300.000.000 300.000.000

Meningkatnya

Fasilitasi

Penyelenggara

an Pemilu

Kepala Daerah,

Legistatif dan

presiden

1.4.Mewujud

kan tata

kelola

pemerintaha

n yang baik.

Terwujudnya

kebijakan

daerah yang

akuntabel di

bidang hukum

1. jumlah

raperda dan

raperwal yang

waktu

pengkajiannya

sesuai SOP

1.20.1.20.03.

01.26

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 900,000,000

Page 94

95 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

3. Prosentase

kasus hukum

yang

tertangani

26.07 Penyusunan Perwal Jumlah Perwal 4 Perwal 200,000,000 4 Perwal 225,000,000 4 Perwal 250,000,000 4 Perwal 275,000,000 4 Perwal 300,000,000 4 Perwal 300,000,000

26.08 Evaluasi produk hukum Jumlah

rekomendasi

8 Rekmdsi 200,000,000 10 Rekmdsi 250,000,000 10 Rekmdsi 250,000,000 10 Rekmdsi 250,000,000 10 Rekmdsi 250,000,000

26.09 Pengelolaan dan Dokumentasi Peraturan Per-UU-an dan Produk

Hukum Daerah

Jumlah

peraturan

perundang-

undangan dan

produk hukum

daerah yang

terkelola dan

terdokumentasik

an

15 LD Perda,

55 BD

Perwal, 900

Kepwal, 12

bln Entry

Data, 48

Examplar

Warta Per-

UU-an

150,000,000 20 LD Perda,

55 BD

Perwal, 900

Kepwal, 12

bln Entry

Data, 48

Examplar

Warta Per-

UU-an

175,000,000 20 LD Perda,

55 BD

Perwal, 900

Kepwal, 12

bln Entry

Data, 48

Examplar

Warta Per-

UU-an

200,000,000 20 LD Perda,

55 BD

Perwal, 900

Kepwal, 12

bln Entry

Data, 48

Examplar

Warta Per-

UU-an

225,000,000 20 LD Perda,

55 BD

Perwal, 900

Kepwal, 12

bln Entry

Data, 48

Examplar

Warta Per-

UU-an

250,000,000 20 LD Perda,

55 BD

Perwal, 900

Kepwal, 12

bln Entry

Data, 48

Examplar

Warta Per-

UU-an

250,000,000

26.08 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum

Daerah

Jumlah perda

yang

disosialisasikan

4 Perda 150,000,000 5 Perda 175,000,000 6 Perda 200,000,000 7 Perda 225,000,000 8 Perda 250,000,000 8 Perda 250,000,000

26.05 Penyuluhan Hukum Jumlah peserta

penyuluhan

400 siswa 200,000,000 400 siswa 200,000,000 500 siswa 300,000,000 500 siswa 300,000,000 600 siswa 350,000,000 600 siswa 350,000,000

26.10 Pengadaan dan Pendistribusian Peraturan Per-UU-an dan Produk

Hukum Daerah

Jumlah

peraturan

perundang-

undangan dan

produk hukum

daerah yang

diadakan dan

didistribusikan

1600 LD

Perda, CD

LD Perda

Tahun 2005-

2013, Buku

Peraturan

Per-UU-an

150,000,000 1500 LD

Perda, Buku

Peraturan

Per-UU-an

175,000,000 2000 LD

Perda, LD

Perda Tahun

2008-2012

Buku

Peraturan

Per-UU-an

200,000,000 2000 LD

Perda, Buku

Peraturan

Per-UU-an

225,000,000 2000 LD

Perda, Buku

Peraturan

Per-UU-an

250,000,000 2000 LD

Perda, Buku

Peraturan

Per-UU-an

250,000,000

26.03 Penyelesaian Perkara di dalam dan di luar Pengadilan Jumlah perkara

yang

terselesaikan

5 Perdata,5

TUN dan 10

Diluar

Pengadilan

300,000,000 6 Perdata,6

TUN dan 10

Diluar

Pengadilan

325,000,000 6 Perdata, 6

TUN dan 12

Diluar

Pengadilan

350,000,000 6 Perdata, 6

TUN dan 12

Diluar

Pengadilan

375,000,000 6 Perdata,6

TUN dan 15

Diluar

Pengadilan

400,000,000 6 Perdata,6

TUN dan 15

Diluar

Pengadilan

400,000,000

26.04 Penanganan Perkara Dengan Kantor Hukum Profesional Jumlah perkara

yang tertangani

Tersusunnya

4 Perkara

TUN dan/

atau Perdata

300,000,000 Tersusunnya

4 Perkara

TUN dan/

atau Perdata

350,000,000 Tersusunnya

5 Perkara

TUN dan/

atau Perdata

400,000,000 Tersusunnya

5 Perkara

TUN dan/

atau Perdata

450,000,000 Tersusunnya

6 Perkara

TUN dan/

atau Perdata

500,000,000 Tersusunnya

6 Perkara

TUN dan/

atau Perdata

500,000,000

1. Jumlah

SKPD yang

kelembagaann

ya sesuai

dengan

kebutuhan dan

kebijakan

daerah

1.20.1.20.03.

01.28

Program Penataan dan Pengembangan Organisasi

Pemerintah Daerah

Capaian

reformasi

birokrasi pada

pemerintah

daerah

100% 2,345,000,000 100% 1,780,000,000 100% 1,795,000,000 100% 1,890,000,000 100% 2,000,000,000 100% 2,000,000,000

28.01 Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Jumlah SKPD

yang sesuai

dengan

Kebutuhan

kelembagaan

Pemerintah Kota

Bekasi

43 SKPD 2 SKPD 75,000,000 11 SKPD 75,000,000 15 SKPD 85,000,000 12 SKPD 75,000,000 3 SKPD 30,000,000 3 SKPD 30,000,000

Studi Pembentukan Kelembagaan Jumlah Kajian

Akademis

Pembentukan

Kelembagaan

Organisasi

Perangkat

Daerah

Pemerintah Kota

Bekasi

- - 1 SKPD 125,000,000 1 SKPD 125,000,000 1 SKPD 125,000,000 1 SKPD 125,000,000 1 SKPD 125,000,000

28.02 Kajian teknis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Persampahan Kajian mengenai

BUMD

persampahan

1 BUMD 75,000,000 - - - - - - - - 1 BUMD 75,000,000

28.03 Kajian teknis BUMD Pasar Kajian mengenai

BUMD pasar

1 BUMD 75,000,000 - - - - - - - - 1 BUMD 75,000,000

Bimbingan teknis analisis jabatan dan analisis beban kerja Prosentasi

Pejabat

struktural yang

mengikuti bimtek

- 43 SKPD 400,000,000 43 SKPD 400,000,000 43 SKPD 400,000,000 43 SKPD 400,000,000 43 SKPD 400,000,000 43 SKPD 400,000,000

Terwujudnya

Kelembagaan

yang sesuai

dengan

kebutuhan dan

kebijakan

daerah

Page 95

96 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

28.04 Evaluasi dan/atau Penyusunan Tupoksi serta Rincian Tugas

Jabatan Struktural

Jumlah

TupoKerjasama

dan Rincian

Tugas Jabatan

Struktural yang

dengan

kebutuhan

kelembagaan

Pemerintah Kota

Bekasi

43 SKPD 43 SKPD 75,000,000 43 SKPD 75,000,000 43 SKPD 75,000,000 43 SKPD 75,000,000 43 SKPD 75,000,000 43 SKPD 75,000,000

Jumlah

TupoKerjasama

dan Rincian

Tugas Jabatan

Struktural SKPD

baru

43 SKPD 75,000,000 43 SKPD 75,000,000 43 SKPD 75,000,000 43 SKPD 75,000,000 43 SKPD 75,000,000

Sosialisasi Tata Naskah Dinas Jumlah aparatur

yang mengikuti

sosialisasi

43 SKPD 43 SKPD 150,000,000 56 Kelurahan

(12 SKPD)

150,000,000 43 SKPD 150,000,000 43 SKPD 150,000,000 43 SKPD 150,000,000

28.09 Buku saku Tupoksi jabatan struktural Jumlah buku

saku

tupoKerjasama

jabatan struktural

1.210 jabatan

struktural

95,000,000 - - - - - - - - 1.210 jabatan

struktural

95,000,000

28.15 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tingkat Pemerintah

Daerah Kota Bekasi

Dokumen

Roadmap

Reformasi

Birokrasi Kota

Bekasi

8 Area

Perubahan

350,000,000 8 Area

Perubahan

350,000,000

Evaluasi dan Monitoring Penerapan Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kota Bekasi

Terlaksananya

Monitoring dan

Evaluasi

Pelaksanaan RB

di Kota Bekasi

46 SKPD 183.571.000 46 SKPD 200.000.000 46 SKPD 200.000.000

Evaluasi pelayanan publik Jumlah unit

pelayanan publik

pada unit yang

dievaluasi

13 unit

pelayanan

12 unit

pelayanan

100,000,000 15 unit

pelayanan

100,000,000 14 unit

pelayanan

100,000,000 31 unit

pelayanan

100,000,000 5 unit

pelayanan

100,000,000 5 unit

pelayanan

100,000,000

26.06 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Pelayanan Publik Jumlah

Rancangan

peraturan

walikota tentang

penyelenggaraa

n pelayanan

publik yang

tersusun

1 Dokumen

Raperwal

75,000,000 1 Dokumen

Raperwal

75,000,000

28.1 Survei Indeks kepuasan Masyarakat Nilai indeks

kepuasan

masyarakat

19 SKPD 13 unit

pelayanan

200,000,000 15 unit

pelayanan

200,000,000 14 unit

pelayanan

200,000,000 31 unit

pelayanan

200,000,000 56 unit

pelayanan

350,000,000 56 unit

pelayanan

350,000,000

28.08 Monitoring penerapan dan pencapaian SPM Prosentase

bidan SPM yang

termonitor

5 Bidang

SPM

15 Bidang 175,000,000 15 Bidang 180,000,000 15 Bidang 185,000,000 - - 15 Bidang 195,000,000 15 Bidang 195,000,000

Workshop Penyusunan SOP Jumlah SOP

yang tersusun

- 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000

- 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000

- 12 SKPD (56

Kelurahan)

250,000,000 - - - - - - - - 12 SKPD 250,000,000

Tersusunnya

Dokumen SPM

1 Dokumen 1 Dokumen

Terlaksananya

Bimtek SPM

6 Perangkat

Daerah

6 Perangkat

Daerah

Workshop Analisa Kebutuhan 1 x workshop 200.000.000 1 x workshop 200.000.000

28.12 Penyempurnaan dokumen analisis jabatan Jumlah analisis

jabatan dan

analisis beban

kerja yang

terevaluasi

10 SKPD 10 SKPD 450,000,000 10 SKPD 600,000,000 10 SKPD 600,000,000 3 SKPD 600,000,000 - 200,000,000 43 SKPD 2,450,000,000

Evaluasi Penerapan Pencapaian SPM Pemerintah Kota Bekasi

Tahun 2017

Penyusunan standar pelayanan publik Jumlah standar

pelayanan publik

100.000.000 100.000.000

Page 96

97 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

28.13 Penyusunan standar kompetensi jabatan dokumen

standar

kompetensi

jabatan

35 SKPD 8 SKPD 250,000,000 - - - - - - - - 43 SKPD 250,000,000

Penyusunan Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional Dokumen Jenis

dan formasi

jabatan

fungsional

43 SKPD 250,000,000 43 SKPD 250,000,000 43 SKPD 250,000,000 43 SKPD 750,000,000

28.14 Peningkatan kapasitas kerja Bagian Organisasi Jumlah peserta

bimtek

- 14 Pegawai 200,000,000 - - - - - - - - 14 Pegawai 200,000,000

Sosialisasi Apratur Sipil Negara (ASN) Undang Undang Nomor 5

Tahun 2014

Prosentase

peningkatan

pemahamam

aparatur

terhadap UU

ASN

43 SKPD 150,000,000 43 SKPD 150,000,000 43 SKPD 150,000,000 43 SKPD 450,000,000

Monitoring penerapan reformasi birokrasi Laporan hasil

penerapan

reformasi

birokrasi

43 SKPD 200,000,000 43 SKPD 200,000,000 43 SKPD 200,000,000 43 SKPD 200,000,000 43 SKPD 800,000,000

Jumlah

kebijakan

mengenai

pengadaan

Tanah untuk

keperluan

Pemerintah

Kota

1.20.1.20.03.

01.33

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfa'atan Tanah

Terwujudnya

penguasaan

lahan dan tertib

administrasi

pertanahan

100% 121,147,750,000 100% 98,158,350,000 100% 77,457,000,000 100% 505.712.736.575

Prosentase

ketersediaan

tanah untuk

prasarana dan

sarana kota

33.02 Penyelesaian masalah pertanahan Jumlah masalah

pertanahan yang

terselesaikan

10 kasus 250,000,000 14 kasus 350,000,000 16 kasus 400,000,000 40 kasus 1,000,000,000

Pembuatan Peta Bidang TKD Jumlah Peta

Bidang TKD

250.000 m2 -

33.01 Penyelesaian tanah eks TKD Kabupaten Bekasi Jumlah Tanah

eks Kas Desa

milik Pemerintah

Kota Bekasi

yang dikuasai

371.268.000 m2 400,000,000 24.704.000 m2 400,000,000 1 Paket 400,000,000 395.972.000

m2

1,200,000,000

33.1 Pengadaan tanah TPA/SPA Jumlah lahan

untuk TPA /SPA

yang dapat

disediakan

22.800 m2 21.000 m2 6,300,000,000 21.000 m2 24,150,000,000 60.000 m2 8,282,000,000 60.000 m2 38,732,000,000

Pengadaan lahan TPU Jumlah lahan

untuk TPU Bagi

Masyarakat

700 m2 5.130 m2 4,104,000,000 9.105 m2 27,922,000,000 10.300 m2 5,000,000,000 24.535 m2 37,026,000,000

Pengadaan tanah untuk RTH BWP Jumlah lahan

untuk RTH BWP

46.590 m2 9,000,000,000 50.000 m2 23,000,000,000 50.000 m2 20,000,000,000 146.590 m2 52.000.000.000

Pengadaan tanah untuk normalisasi situ Jumlah lahan

untuk

normalisasi situ -

situ

26.220 m2 10,000,000,000 26.220 m2 10,000,000,000

Pengadaan tanah untuk bidang pendidikan Jumlah lahan

untuk sarana

pendidikan

5.656 m2 5,656,500,000 30.000 m2 103,500,000 10.000 m2 10,375,000,000 45.656 m2 16,135,000,000

1.5.Mewujud

kan

ketersediaa

n prasarana

dan sarana

kota yang

merata bagi

seluruh

warga.

Terwujudnya

ketersediaan

prasarana dan

sarana kota

yang merata

bagi seluruh

warga

Page 97

98 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Pengadaan tanah untuk jalan Jumlah lahan

untuk sarana dan

prasarana

transortasi jalan

8.055 m2 55,437,250,000 26.970 m2 18,600,000,000 54.000 m2 23,000,000,000 89.025 m2 97.037.250.000

Pengadaan tanah untuk saluran/kali/polder Jumlah lahan

untuk pelebaran

saluran/kali/pold

er

20.100 m2 20,000,000,000 10.530 m2 3,632,850,000 10.000 m2 10,000,000,000 40.630 m2 33.632.850.000

Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Jumlah Lahan

untuk sarana

Umum

1.554 m2 20 ha. 10,000,000,000 20 ha. 10,000,000,000

1.6.

Terwujudny

a kehidupan

harmoni

intern dan

antar umat

beragama

Meningkatnya

pemahaman

dan

pengamalan

agama

Tingkat

pemahaman

dan

pengamalan

agama sesuai

dengan agama

dan keyakinan

masing-

masing,

derajat

kesehatan dan

kwalitas

pendidikan

1.20.1.20.03.

01.21

Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan Sosial dan

Keagamaan

Ketersediaan

regulasi yang

mengatur

kehidupan

sosial dan

keagamaan

5 Produk

Hukum

5 Produk

Hukum

5 Produk

Hukum

Tingkat

toleransi dan

kerukunan

umat

beragama

Persentase

penyelenggaraa

n Hari-Hari

Besar Agama

dan Hari Besar

Nasional

100% 100% 100%

21.01 Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Kota Bekasi Terlaksananya

peringatan Hari

Besar Nasional

dan Hari Besar

Kota Bekasi

9 Hari Besar 921.320.000.000 8 Hari Besar 1.000.000.000 8 Hari Besar 1.921.320.000

Terlaksananya

sosialisasi

HIV/AIDS bagi

anak jalanan di

Kota Bekasi

75 orang 200.000.000 75 orang 200.000.000 75 orang 400.000.000

Terlaksananya

Hari AIDS

Sedunia Tingkat

Kota Bekasi

250 orang 250 orang 250 orang

21.05 Pengiriman Kafilah Mengikuti STQ/ MTQ Tingkat Provinsi Jawa

Barat

Peringkat yang

didapat dalam

STQ/MTQ

52 Qori /

Qoriah dan

400 peserta

Pawai Ta'aruf

500,000,000 32 Qori dan

Qoriah

500,000,000 52 Qori /

Qoriah dan

400 peserta

Pawai Ta'aruf

500,000,000 32 Qori dan

Qoriah

500,000,000 52 Qori /

Qoriah dan

400 peserta

Pawai Ta'aruf

500,000,000 52 Qori /

Qoriah dan

400 peserta

Pawai Ta'aruf

500,000,000

21.06 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi Jumlah cabang

yang dilombakan

156 Qori/

Qoriah Juara

I, II, III

7 Cabang 300,000,000 7 Cabang 500,000,000 6 cabang 600,000,000 6 cabang 650,000,000 6 cabang 500,000,000 6 cabang 500,000,000

21.07 Pembinaan Qori/Qoriah Kafilah MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat Jumlah

qori/qoriah yang

dibina

52 Qori dan

Qoriah

300,000,000 32 Qori dan

Qoriah

400,000,000 52 Qori dan

Qoriah

400,000,000 32 Qori dan

Qoriah

400,000,000 52 Qori dan

Qoriah

400,000,000 52 Qori dan

Qoriah

400,000,000

21.08 Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Jumlah

pelaksanaan hari

besar

keagamaan

5 Hari Besar

Keagamaan

5 hari besar 400,000,000 5 hari besar 400,000,000 5 hari besar 400,000,000 6 hari besar 550,000,000 6 hari besar 600,000,000 6 hari besar 600,000,000

21.09 Pembangunan data base keagamaan di Kota bekasi Database

keagamaan

5 orang x 56

Kelurahan

56 kelurahan 200,000,000 56 kelurahan 200,000,000 56 kelurahan 200,000,000 56 kelurahan 200,000,000 56 kelurahan 200,000,000

21.10 Penyelenggaraan Transportasi pelayanan Haji di Kota Bekasi Jumlah Jamaah

Haji sesuai

Kebutuhan di

Kota Bekasi

500 orang

Jamaah

500 orang 300,000,000 500 orang 300,000,000 500 orang 300,000,000 500 orang 300,000,000 500 orang 300,000,000 500 orang 300,000,000

21.03 Penyelenggaraan Sosialisasi Tentang HIV AIDS oleh Komisi

Penanggulangan AIDS (KPA)

Page 98

99 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

21.11 Penyelenggaraan Komda Zoonosis Terlaksananya

pengawasan

penjualan hewan

qurban

12

kecamatan

100.000.000 12

kecamatan

100.000.000 12

kecamatan

200.000.000

21.12 Penyelenggaraan TPHD Kota Bekasi Terselenggarany

a Kegiatan

Penyelenggaraa

n TPHD Tingkat

Kota Bekasi

2 orang 100,000,000 4 orang 250,000,000 4 orang 250,000,000

21.13 Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Pemerintah Kota Bekasi Jumlah

pelaksanaan

jumat keliling &

tarwih keliling di

Kota Bekasi

12

kecamatan

400,000,000 12

kecamatan

400,000,000 12

kecamatan

400,000,000

1.20.1.20.03.

01.38

Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan

Agama dan Pembinaan Keagamaan

Jumlah

kegiatan

keagamaan

Peringakat

10 MTQ

2,200,000,000 Peringat 5

STQ

6,723,486,976 Peringkat 7

MTQ

6,953,486,976 18,223,486,976

38.05 Pelaksanaan Subuh Keliling Jumlah

pelaksanaan

subuh keliling

12 kali tingkat

kecamatan

12 kali 200,000,000 12 kali 200,000,000 12 kali 300,000,000 12 kali 300,000,000

38.06 Pelaksanaan Tarawih Keliling Pemerintah Kota Bekasi Jumlah

pelaksanaan

tarling

12 kali di

wilayah

kecamatan

dan 1 kali di

Kota

13 kali 200,000,000 13 kali 200,000,000 13 kali 300,000,000 13 kali 300,000,000

38.07 Pemberian Tambahan Penghasilan Pengurus Masjid dan

Musholla Tingkat Kecamatan dan Kelurahan se Kota Bekasi

Jumlah

Pengurus masjid

yang menerima

penghasilan

tambahan

900 Masjid x

Rp.600.000,-

=Rp.5.400.00

0.000,-

38.08 Honor Imam dan Merbot se-Kota Bekasi Jumlah Imam

dan Merbot se

Kota Bekasi

947 imam /

947 merbot

3,004,640,000 947 imam /

947 merbot

3,004,640,000 947 imam /

947 merbot

3,004,640,000

38.09 Honor Amil se-Kota Bekasi Jumlah Amil se-

Kota Bekasi

336 Orang 448,846,976 336 Orang 448,846,976 336 Orang 448,846,976

38.11 Reorganisasi badan / Lembaga Zakat di Kota Bekasi Jumlah

badan/lembaga

yang direorg

12

Kecamatan

300,000,000 12

Kecamatan

300,000,000 12

Kecamatan

300,000,000

38.12 Pemberdayaan Badan/Lembaga Zakat Tingkat

pemberdayaan

badan/lembaga

zakat

38.14 Perumusan kebijakan Kerukunan Umat beragama Jumlah draft

Peraturan

Walikota tentang

Kerukunan umat

beragama di

kota bekasi

1 perwal 200,000,000 200,000,000

38.15 Safari Ramadhan & Buka Bersama Jumlah Mushola

dan mesjid yang

dijadikan lokasi

safari ramadhan

20 Masjid 70,000,000 70,000,000

38.16 Sarasehan tokoh islam se-Kota Bekasi "islam rahmatan Lil Alamin

antara Ruhamau Bainahun dengan Assidau alal Kuffar

Jumlah peserta 50 peserta 50,000,000 50,000,000

38.17 Pelatihan Manajemen Pengurus masjid se-pondok Gede Jumlah peserta 50 peserta 50,000,000 50,000,000

38.18 Pelatihan Khatib jumat buat pemuda dan remaja mesjid Jumlah peserta 50 peserta 50,000,000 50,000,000

38.19 Pelatihan Persiapan menuju pernikahan SAMARA Jumlah peserta 50 peserta 50,000,000 50,000,000

38.20 Pelatihan pengurus jenazah untuk perwakilan dan majelis taklim Jumlah peserta 50 peserta 35,000,000 35,000,000

1.19.1.20.03.

01.17

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jumlah

Kegiatan

Kemitraan

antara

Pemerintah

Daerah dengan

Masyarakat

100% 1,100,000,000 100% 1,100,000,000 100% 1,100,000,000 100% 3,300,000,000

Page 99

100 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

17.02 Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Kota Bekasi Jumlah

pelaksanaan

Peringatan Hari

Besar Nasional

dan Kota Bekasi

10 Kali 1,100,000,000 10 Kali 1,100,000,000 10 Kali 1,100,000,000 3,300,000,000

1.20.1.20.03 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga

Kependidikan

Jumlah sekolah

yang meningkat

kualitas

pendidikannya

-

- 600 orang 400.000.000

-

800.000.000

-

-

250,000,000

-

1.200,000,000.00

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Guru Agama Islam Non PNS

di TK, SD, SMP dn SMA/SMK

Jumlah guru

yang mengikuti

Kompetensi

300 orang 200.000.000 300 orang 200.000.000

Sapta Lomba PAI Jumlah peserta

lomba

300 orang 200.000.000 300 orang 200.000.000 300 orang 200.000.000

Workshp Perumusan kurikulum Pembinaan Rohis

SMP,SMA/SMK

Draft Rumusan

Kurikulum

pembinaan rohis

SMP, SMA/SMK

1 kebijakan 200.000.000 1 kebijakan 200.000.000

Perumusan kebijakan Tata Cara Pendirian Pendidikan Tinggi Draft Rumusan

kebijakan

tatacara

pendirian PT

1 kebijakan 200.000.000 1 kebijakan 200.000.000

Monitoring pelaksanaan ujian Nasional Jumlah sekolah

yang

dimonitoring

3 kali 200.000.000 3 kali 200.000.000

Monitoring Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9

Tahun

Terlaksananya

Monitoring Wajib

Belajar

Pendidkan

Dasar

2 SD dan

SLTP

100,000,000 2 SD dan

SLTP

100,000,000

1.20.1.20.03.

16

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Meningkatnya

kualitas

kesehatan

sekolah

70 sekolah 350,000,000 80 sekolah 350,000,000 90 sekolah 350,000,000 160 sekolah 700,000,000

16.42 Pelaksanaan Pembinaan UKS Jumlah sekolah

yang mengikuti

pembinaan

70 sekolah 350,000,000 70 sekolah 350,000,000

Fasilitasi Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat Jumlah Sekolah

Sehat yang

dilombakan

80 sekolah 350,000,000 90 sekolah 350,000,000 90 sekolah 350,000,000

1.01.1.20.03.

01.21

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Meningkatnya

upaya

pencegahan,

penemuan dan

pengobatan

penyakit dalam

rangka

menurunkan

jumlah kasus

dan kematian

akibat penyakit

menular dan

berkurangnya

angka kematian

kasus polio,

TBC, filariasis,

ISPA, DBD dan

Diare

300,000,000 600,000,000 600,000,000 1,500,000,000

21.05 Penyelenggaraan Kesekretariatan Komda Zoonosis Tingkat

Koordinasi

Komda Zoonosis

12

Kecamatan

300 orang 300,000,000 300 orang 300,000,000 300 orang 300,000,000 900 orang 900,000,000

Page 100

101 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

22.07 Penyelenggaraan sosialisasi tentang HIV AIDS oleh Komisi

Penanggulangan AIDS (KPA)

Jumlah peserta 120 orang 300,000,000 120 orang 300,000,000 240 orang 600,000,000

1.02.1.20.03.

01.39

Program peningkatan kualitas pelayanan pemerintah Tersedianya

Pangan Utama

100

Dokumen

100,000,000 0 0 0 0 100

Dokumen

100,000,000

39.01 Pelaksanaan Verifikasi Bantuan Hibah Bagian Bina Kesejahteraan

Sosial

Jumlah dokumen

yang diverifikasi

900 Masjid 100

Dokumen

100,000,000 100

Dokumen

100,000,000

1.18.1.20.03.

01.20

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Jumlah cabang

olahraga

unggulan

berprestasi

100 orang 150,000,000 0 0 0 0 100 orang 150,000,000

20.11 Pembinaan Olahraga Aparatur Jumlah Aparatur

yang Dibina

100 orang 100 orang 150,000,000 - 0 - 0 - 0 - 100 orang 150,000,000

1.02.1.20.03 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak

dan Perempuan

Jumlah Akta

Nikah

56 Surat

Nikah

490,000,000 56 Surat

Nikah

490,000,000 56 Surat

Nikah

490,000,000

26.11 penyelengaraan Isbat nikah Masal Jumlah surat

Nikah

56 Surat

Nikah

490,000,000 56 Surat

Nikah

490,000,000 56 Surat

Nikah

490,000,000

Tingkat

optimalisasi

Sistem

Pengadaan

Secara

Elektronik

1.20.1.20.03.

01.23

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Terwujudnya

optimalisasi

pemanfaatan

teknologi

informasi

100% 100% 19,170,000,000 100% 18,145,000,000 100% 22,670,000,000 100% 26,295,000,000 100% 30,320,000,000 100% 110,700,000,000

Pengelolaan Jaringan Lan / Wan Kota Bekasi Jumlah SKPD

dan Unit Kerja

113 Unit

kerja dan

SKPD

113 Unit kerja

dan SKPD

400,000,000 113 Unit kerja

dan SKPD

400,000,000 113 Unit kerja

dan SKPD

500,000,000 113 Unit kerja

dan SKPD

2,300,000,000

23.01 Pengelolaan Jaringan TIK Pemkot Bekasi Jumlah Titik

Jaringan

700 titik 725 titik 800,000,000 750 titik 800,000,000 775 titik 900,000,000 825 titik 4,300,000,000

23.09 Pemeliharaan dan pengelolaan Data Center Data Center

yang dipelihara

dan dikelola

1 Lokasi 2 Lokasi 300,000,000 2 Lokasi 300,000,000 2 Lokasi 300,000,000 2 Lokasi 1,500,000,000

23.08 Operasional Media Teleconference di Lingkungan Pemerintah

Kota Bekasi

Komunikasi

melalui media

teleconference

untuk

penyelenggaraa

n pemerintahan

- 6 kali

kegiatan

200,000,000 8 kali

kegiatan

225,000,000 10 kali

kegiatan

250,000,000 14 kali

kegiatan

1,250,000,000

23.07 Pembangunan Jaringan TIK SKPD di Pemerintah Kota Bekasi Jumlah SKPD

dan unit kerja

54 SKPD

dan unit kerja

3 SKPD dan

unit kerja

500,000,000 3 SKPD dan

unit kerja

500,000,000 3 SKPD dan

unit kerja

400,000,000 3 SKPD dan

unit kerja

2,200,000,000

23.06 Pembangunan dan pengelolaan Puskesmas Online dan Gudang

Obat

Terbangunnya

jaringan TIK di

puskesmas dan

gudang obat

Kota Bekasi

- 31 titik 800,000,000 31 titik 800,000,000 31 titik 800,000,000 31 titik 4,000,000,000

23.20. Pembangunan Data Center Pemerintah Kota Bekasi Tersedianya

Data Center

1 Data

Center

1 Data

Center

4,000,000,000 - - - - 2 Data

Center

4,000,000,000

Pembangunan dan Pemeliharaan Sistem Security LAN/WAN Tersedianya

sistem Security

LAN/ WAN

250 Titik 275 titik 200,000,000 300 titik 400,000,000 325 titik 600,000,000 375 titik 3,000,000,000

Pembangunan Infrastruktur Jaringan TIK Stadion Kota Bekasi Terbangunnya

Jaringan TIK

Stadion Kota

Bekasi

- 1 Titik 2,000,000,000 2 Titik 4,000,000,000 3 Titik 6,000,000,000 5 Titik 30,000,000,000

Penyelenggaraan Layanan Cloud System Kota Bekasi Jumlah Titik

yang

tersambung

dengan layanan

cloud

47 Titik 600,000,000 50 Titik 650,000,000 55 Titik 750,000,000 65 Titik 3,800,000,000

2.1.

Mewujudkan

efektivitas

penyelengga

raan

administrasi

pemerintaha

n dalam

memberikan

pelayanan

Terwujudnya

tata kelola

pemerintahan

yang

profesional dan

berjalan secara

efektif dan

efiesien.

Page 101

102 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Pembangunan dan pengelolaan Infrastruktur Jaringan TIK Untuk

Smart Building di Gedung Pemerintah Kota Bekasi

Terselengaranya

pengelolaan

jaringan TIK

untuk smart

building

1 Lokasi 1,000,000,000 2 Lokasi 2,000,000,000 3 Lokasi 3,000,000,000 5 Lokasi 15,000,000,000

Pembangunan dan Pengelolaan Hotspot area di lingkungan

Pemerintah Kota Bekasi dan ruang publik

Terbangun dan

terkelolanya Hot

Spot Area di

Lingkungan

Pemerintah Kota

Bekasi dan

Ruang Publik

- 15 titik Lokasi 750,000,000 30 titik Lokasi 750,000,000 45 titik Lokasi 750,000,000 75 titik Lokasi 3,750,000,000

Pembuatan Aturan-aturan, juknis, SOP, Pembangunan,

Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan LAN/WAN

Aturan, juknis,

SOP Mengenai

Pembangunan,

Pengembangan

dan

Pemeliharaan

Jaringan

LAN/WAN

1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen 150,000,000

23.02 Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bekasi Jumlah

Pengunjung

website

250,000 255,000 400,000,000 265,000 400,000,000 275,000 400,000,000 295,000 2,000,000,000

Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Aparatur SKPD

Jumlah Aparatur

SKPD yang

dilatih

1424 orang 1524 orang 175,000,000 1639 orang 200,000,000 1769 orang 250,000,000 2074 orang 1,275,000,000

Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi

masyarakat Kota Bekasi

Jumlah

Masyarakat Kota

Bekasi yang

dilatih

- 100 orang 175,000,000 200 orang 200,000,000 300 orang 250,000,000 500 orang 1,275,000,000

Pembangunan dan Pemeliharaan Media informasi dan Media

Baru

Jumlah Media

Informasi dan

media baru yang

terbangun

/terpelihara

33 unit 35 unit 300,000,000 37 unit 350,000,000 39 unit 400,000,000 43 unit 2,000,000,000

Pengelolaan Workshop TIK Jumlah

Pengunjung

Workshop TIK

100 orang 150 orang 200,000,000 200 orang 250,000,000 250 orang 300,000,000 350 orang 1,500,000,000

23.04 Pengelolaan SMS Center Jumlah

masyarakat

pengguna SMS

Center dan

SKPD , unit

kerja penerima

SMS Koordinasi

Kedinasan

100 orang

dan 113

SKPD dan

Unit kerja

113 SKPD

dan Unit

Kerja dan

100

masyarakat

pengguna

SMS Center

200,000,000 113 SKPD

dan Unit

Kerja dan

100

masyarakat

pengguna

SMS Center

200,000,000 113 SKPD

dan Unit

Kerja dan

100

masyarakat

pengguna

SMS Center

200,000,000 113 SKPD

dan Unit

Kerja dan

100

masyarakat

pengguna

SMS Center

1,000,000,000

Pengelolaan Aplikasi Komunitas Online Tersedianya

Media

Komunitas

Online Kota

Bekasi

- 100 anggota

terdaftar

200,000,000 120 anggota

terdaftar

200,000,000 140 anggota

terdaftar

200,000,000 180 anggota

terdaftar

1,000,000,000

23.19 Pembuatan Aturan-aturan, juknis, SOP tentang Pemanfaatan TIK

SKPD

Aturan, juknis,

SOP Mengenai

Pemanfaatan

TIK SKPD

1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen 150,000,000

23.11 Pemeliharaan dan pengelolaan Pusat Infromasi dan Konten

Pemerintah Kota Bekasi

Terlaksananya

pemeliharaan

dan pengelolaan

Pusat Informasi

dan Konten

Pemerintah Kota

Bekasi

- 1 Lokasi 200,000,000 1 Lokasi 200,000,000 1 Lokasi 200,000,000 1 Lokasi 1,000,000,000

Page 102

103 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

23.05 Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Perkantoran Terselenggarany

a tata kelola

Pemerintahan

menggunakan

Aplikasi

Perkantoran

21 SKPD

dan Unit

kerja

113 SKPD

dan Unit kerja

500,000,000 113 SKPD

dan Unit kerja

300,000,000 113 SKPD

dan Unit kerja

300,000,000 113 SKPD

dan Unit kerja

1,700,000,000

Pembangunan dan Pengelolaan SIM Kota Bekasi Sistem informasi

manajemen

Pemda yang

dibangun dan

dikelola

11 SIM 16 SIM 550,000,000 21 SIM 650,000,000 26 SIM 750,000,000 36 SIM 3,750,000,000

Pembangunan dan pengelolaan Disaster Recovery Center Terselenggarany

a Disaster

Recovery Center

untuk Sistem

Informasi

Manajemen

terintegrasi

1 Paket 1,000,000,000 1 Paket 1,000,000,000 1 Paket 1,000,000,000 1 paket 1,000,000,000

23.13 Implementasi Aplikasi Elektronik Kelurahan (E-Kelurahan) di

Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Terselenggarany

a aplikai E-

Kelurahan

56 Kelurahan 400,000,000 56 Kelurahan 400,000,000 56 Kelurahan 400,000,000 56 Kelurahan 400,000,000

Pembangunan Integrasi SIM Antar SKPD Terbangunnya

Sistem Informasi

Manajemen

yang terintegrasi

2 SIM 200,000,000 4 SIM 300,000,000 6 SIM 400,000,000 10 SIM 2,000,000,000

Monitoring dan Evaluasi SIM SKPD Pemantauan

Pelaksanaan

Pembangunan

SIM SKPD

- 1 paket 500,000,000 1 paket 200,000,000 1 paket 200,000,000 5 paket 1,000,000,000

Kajian Pembangunan dan Pemberdayaan Sistem Informasi Pemantauan

Pelaksanaan

Pembangunan

SIM SKPD

- 1 Paket 200,000,000 1 paket 200,000,000

Pembuatan Aturan Juknis SOP Tentang Pembangunan,

Pengembangan dan Pemeliharaan SIM SKPD

Aturan, juknis,

SOP Mengenai

Pembangunan,

Pengembangan

dan

Pemeliharaan

SIM SKPD

1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen 150,000,000

23.03 Pengelolaan LPSE Jumlah paket

yang terlayani

SPSE Kota

Bekasi

251 paket

lelang

551 paket 750,000,000 901 paket 800,000,000 1301 paket 850,000,000 2251 paket 4,250,000,000

23.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana LPSE Optimalnya

Sistem

Pengadaan

Secara

Elektronik

(SPSE)

5 perangkat 8 Perangkat 570,000,000 11 Perangkat 770,000,000 14 Perangkat 970,000,000 20 Perangkat 4,850,000,000

Penyusunan dan Pengembangan Rencana Induk e-Gov Cetak Biru

Pelaksanaan e-

Government

Kota Bekasi

Rencana

Induk dan

Pengembang

an E-

Government

- - 1 Kajian 200,000,000 1 Kajian 200,000,000

23.1 Pemeliharaan dan Pengelolaan Layanan Pintar Sistem Informasi

Multimedia Digital satu Atap

Layanan Pintar

Sistem Informasi

Multimedia

Digital Satu Atap

yang terpelihara

- 15 titik lokasi 200,000,000 15 titik lokasi 200,000,000 15 titik lokasi 200,000,000 15 titik lokasi 200,000,000

Penataan Program Free Open Source (FOSS) Kota Bekasi Implementasi

FOSS Bagi

Aparatur Pemkot

Bekasi

- 100

Pengguna

1,750,000,000300

Pengguna

250,000,000 150

Pengguna

300,000,000 200

Pengguna

350,000,000

Page 103

104 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan TIK SKPD Jumlah SKPD

dan Unit Kerja

yang Ter-

Evaluasi

- 113 SKPD

dan Unit

Kerja

200,000,000 113 SKPD

dan Unit

Kerja

200,000,000 113 SKPD

dan Unit

Kerja

200,000,000 113 SKPD

dan Unit

Kerja

200,000,000

Pelatihan SDM Pengguna SPSE Peningkatan

kapasitas teknis

pengadaan

barang/jasa

Pemerintah di

Kota Bekasi

320 orang 395 orang 200,000,000 470 orang 200,000,000 545 orang 200,000,000 545 orang 200,000,000

1.20.1.20.03.

?

Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan

Pemerintah Daerah

Terciptanya

Peningkatan

Kapasitas dan

Pelayanan

Aparatur

Pemerintah

100% 1,950,000,000 100% 2,325,000,000 100% 1,950,000,000 100% 10,625,000,000

Monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan kecamatan dan

kelurahan

Kecamatan dan

Kelurahan dapat

melaksanakan

terti administrasi

sesuai PP no. 19

tahun 2008

3 Kecamatan

dan 14

Kelurahan

250,000,000 3 Kecamatan

dan 14

Kelurahan

275,000,000 3 Kecamatan

dan 14

Kelurahan

300,000,000 12 Kec 1,475,000,000

39.35 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN)

Penerapan

PATEN pada 12

Kecamatan

sesuai

Permendagri No.

4 tahun 2010

4 Kecamatan 400,000,000 8 Kecamatan 450,000,000 12 Kec. 850,000,000

Pengendalian Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan di Kota Bekasi

Laporan

Evaluasi

Dekonsentrasi

dan Tugas

Pembantuan

55 buku 150,000,000 55 buku 200,000,000 55 buku 200,000,000 330 buku 1,050,000,000

Evaluasi Pelaksanaan dan Pembagian urusan yang menjadi

kewenangan SKPD

Prosentase

Pelaksanaan

pembagian

urusan di SKPD

yang sesuai

dengan PP 3

tahun 2008

100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 1,000,000,000

39.17 Peningkatan Sinergitas Kebijakan Pemerintah Daerah dengan

instansi vertikal

Laporan

sinergitas

hubungan

kerjasama yang

harmonis dalam

penetapan

kebijakan

pemerintah

daerah dengan

pemerintah

pusat

50 buku 50 buku 200,000,000 50 buku 200,000,000 50 buku 200,000,000 300 buku 1,000,000,000

39.18 Partisipasi dalam Penyelenggaraan Forum APEKerjasama Keikutsertaan

Kota Bekasi

dalam rapat

kerja,

Muskomwil, dan

Rakernas

APEKerjasama

100% 250,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 1,550,000,000

39.36 Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Peringkat dalam

lomba kinerja di

tingkat

kecamatan dan

kelurahan

Peringkat 5 350,000,000 Peringkat 4 400,000,000 Peringkat 3 450,000,000 Peringkat 1 2,250,000,000

39.37 Peningkatan Kapasitas dan Orientasi Aparatur Kecamatan dan

Kelurahan

Jumlah

Kapasitas dan

orientasi 340

aparatur

kecamatan dan

kelurahan

68 Orang 150,000,000 68 Orang 300,000,000 68 Orang 300,000,000 340 Orang 1,450,000,000

Meningkatnya

kualitas

layananan pada

pimpinan

daerah dan

SKPD

IKM atas

layanan Setda

Page 104

105 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

……. Monitoring dan evaluasi layanan Setda Jumlah layanan

yang terevaluasi

……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. …….

1.20.1.20.03.

01.15

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah

dan wakil kepala daerah

Prosentase

Pelayanan

Keprotokolan

100% 2,620,000,000 100% 2,825,000,000 100% 2,930,000,000 100% 3,040,000,000 100% 3,150,000,000 100% 3,150,000,000

Prosentase

Pelayanan

Kedinasan

KDH/WKDH

100% 100% 100% 100% 100% 100%

15.01 Penyelenggaraan Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Bekasi Jumlah

penerimaan

tamu pemerintah

kota Bekasi

56 kali

12 bulan

300,000,000 70 kali 300,000,000 70 kali 300,000,000

15.02 Penyelenggaraan Ketatausahaan Pimpinan Terlaksananya

Pembinaan Staf

Pimpinan

75 orang 200,000,000 50 orang 200,000,000 50 orang 200,000,000

15.03 Penunjang kegiatan staf ahli walikota dan wakil walikota Jumlah analisa

kebijakan

pemerintah

daerah

15 analisa 500,000,000 15 analisa 500,000,000 15 analisa 500,000,000 15 analisa 500,000,000 15 analisa 500,000,000 15 analisa 500,000,000

15.04 Rapat koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah Rapat koordinasi

yang dipimpin

oleh

Walikota/Wakil

Walikota dan

Sekda/Asda dg

Pejabat

Pemerintah

Daerah

20 kali 120,000,000 24 kali 125,000,000 24 kali 130,000,000 90 kali 300,000,000 90 kali 300,000,000 90 kali 300,000,000

15.05 Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota

organisasi sosial kemasyarakatan

terlaksananya

sinergitas

pimpinan daerah

dg

masyarakat/orga

nisasi sosial

100% 1,500,000,000 100% 1,700,000,000 100% 1,800,000,000 120 kali

dialog

1,800,000,000 100% 2,000,000,000 100% 2,000,000,000

Page 105

106 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

perlengkapan

dialog/audiensi

700 karangan

bunga 300

kain sarung

25

cendramata

700 karangan

bunga 250

kain sarung

25

cendramata

700 karangan

bunga 250

kain sarung

25

cendramata

15.06 Penyelenggaraan Keprotokolan Atribut dan

perlengkapan

keprotokolan

36 stel

pakaian

6 jenis

perlengkapan

protokol

400,000,000 4 jenis

(8 peralatan)

450,000,000 4 jenis

(8 peralatan)

450,000,000

16.04 Penerimaan kunjungan kerja pejabat

negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen

Jumlah

Penerimaan

kunjungan kerja

ke Pemda Kota

Bekasi sesuai

protap

56 kali 400,000,000 56 kali 400,000,000 56 kali 400,000,000

16.05 Pramu acara peringatan hari besar nasional tingkat Kota Bekasi Jumlah hari

besar nasional

tingkat Kota

Bekasi yang

dilaksanakan

11 kali 100,000,000 11 kali 100,000,000 11 kali 100,000,000 500,000,000

1.20.1.20.03.

01.17

Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Capaian Nilai

LAKIP

1 160,000,000 1 165,000,000 1 170,000,000 64 4,400,000,000 66 4,450,000,000 66 13,000,000,000

Capaian Nilai

LPPD

3,142 3,237 3,237

Tertatanya

Sistem

Manajemen

Sumber Daya

Aparatur

100% 100% 100%

17.01 Penyusunan Rencana Aksi Penyelenggaraan Ketertiban,

Kebersihan dan Keindahan (K3) Tahun 2018

dokumen

rencana aksi

penyelenggaraa

n ketertiban,

kebersihan dan

keindahan (K3)

1 dokumen 150,000,000 1 dokumen 200,000,000 1 dokumen 200,000,000

17.02 Inventarisasi Unsur Rupabumi dan Penataan Batas Administratif

Kota Bekasi

Buku Laporan

Inventarisasi

Unsur Rupa

Bumi

49 buku 400,000,000 46 Buku

500,000,000 46 Buku

500,000,000

Buku Laporan

Batas Daerah

36 buku 36 Buku 36 Buku

Peraturan

Walikota tentang

Batas Daerah

Kelurahan

25 perwal 31 Perwal 31 Perwal

Peta Batas

Kelurahan

25 peta 31 Peta 31 Peta

17.03 Penyusunan Raperda Perubahan Perda No. 3 Perda

Penyelenggaraa

n Urusan

Pemerintah Kota

Bekasi

1 Raperda 150,000,000 1 Raperda 150,000,000

17.04 Konsultasi Pembangunan Antara Masyarakat dengan Pimpinan

Daerah

Tersusunnya

dokumen

konsultasi

pembangunan

antara

masyarakat

dengan pimpinan

daerah

1 dokumen 350,000,000 1 dokumen 350,000,000 1 dokumen 350,000,000

Tersusunnya

dokumen

konsultasi

pembangunan

antara

masyarakat

dengan pimpinan

daerah

12 kali forum

konsultasi;

12 kali forum

konsultasi;

12 kali forum

konsultasi;

2.2.mewujud

kan kinerja

Sekretariat

daerah yang

akuntabel

dan

transparan

meningkatnya

kinerja

Sekretariat

Daerah

Nilai LAKIP

SKPD setda

Page 106

107 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

17.05 Peningkatan Sinergitas Kebijakan Pemerintah Daerah dengan

instansi vertikal

Terlaksananya

forum

komunikasi

antara Pemda

dengan Instansi

Vertikal

4 kali 250,000,000 4 kali 250,000,000 4 kali 250,000,000

17.06 Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Terselenggarany

a Lomba Kinerja

Kecamatan dan

Kelurahan se-

Kota Bekasi

2 even 500,000,000 2 even 500,000,000 2 even 500,000,000

Tersusunnya

dokumen

evaluasi kinerja

kelurahan dan

kecamatan se-

Kota Bekasi

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

17.09 Optimalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan LPM 56 LPM 450,000,000 56 LPM 450,000,000 56 LPM 450,000,000

Lomba LPM

Berprestasi Tk.

Kota

1 event 1 event 1 event

17.10 Penyusunan dan Pemutakhiran Data Profil Kelurahan Se-Kota

Bekasi Tahun 2017

Pelatihan

petugas

pendataan dan

operator

PRODESKEL

375 Peserta; 1,500,000,000 375 Peserta; 1,500,000,000 375 Peserta; 1,500,000,000

tersusunnya

dokumen profil

kelurahan se-

Kota Bekasi

Tahun 2017

56 dokumen; 56 dokumen; 56 dokumen;

17.11 Penyelenggaraan Kegiatan TMMD Pembukaan dan

Penutupan

TMMD

2 event 300,000,000 2 event 300,000,000 2 event 300,000,000

Penyuluhan

Masyarakat

85 peserta 85 peserta 85 peserta

Sarana dan

Prasarana

Bahan Kontak

1 paket 1 paket 1 paket

17.12 Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kota Bekasi Lomba BBGRM

Tk Kota

1 Event 275,000,000 1 Event 275,000,000 1 Event 275,000,000

Pencanangan

BBGRM Tk Kota

dan Provinsi

2 event 2 event 2 event

Sosialisasi

BBGRM

3 Paket 3 Paket 3 Paket

17.07 Penatakelolaan manajemen kepegawaian Setda Jumlah berkas

administrasi

kepegawaian

yang terkelola

250 Map

Taka

100,000,000 250 Map

Taka

100,000,000 250 Map

Taka

100,000,000 250 Map

Taka

100,000,000 250 Map

Taka

100,000,000 250 Map

Taka

100,000,000

17.08 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah Pegawai

yang mengikuti

Evaluasi

73 orang 250,000,000 - 275,000,000 - 275,000,000 73 orang 275,000,000

Tersusunnya

Dokumen

Perencanaan

Setda

4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen

30.02 Penyusunan RKT, Renstra dan Lakip Setda Jumlah dokumen

perencanaan

dan pelaporan

yang disusun

tepat waktu

3 Dokumen 60,000,000 3 Dokumen 65,000,000 3 Dokumen 65,000,000

Page 107

108 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

30.03 Sosialisasi sistem pengendalian intern pemerintah Tingkat

pemahaman

pegawai atas

SPIP

70 orang 250,000,000 70 orang 250,000,000

30.04 Peningkatan SDM keprotokolan Tingkat

pemahaman

pegawai atas

Keprotokolan

40 org 100,000,000 40 org 100,000,000 40 org 150,000,000 40 org 150,000,000

30.05 Peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Setda Tingkat

peningkatan

kapasitas SDM

44 org 100,000,000 44 org 110,000,000 44 org 120,000,000 44 org 120,000,000

Program pengadaan prasarana dan sarana aparatur (setda) Persentase

ketersediaan

prasarana dan

sarana aparatur

yang memadai

100% 100% 100%

Rehabilitasi Gedung LPSE Terpeliharanya

Gedung LPSE

1 Paket;

Renovasi Mess Pemkot Bekasi Terpeliharanya

Fisik Mess

Pemkot Bekasi

1 Paket;

Pengadaan Tiang Umbul - Umbul dan Umbul - Umbul Tersedianya

Umbul - umbul

dan Tiangnya

1 paket;

Penyediaan Peralatan Kantor Sekretariat Daerah tersedianya

peralatan kantor

Sekretariat

Daerah

7 jenis 2,500,000,000 7 jenis 2,500,000,000 7 jenis 2,500,000,000

1.20.1.20.03.

01.29

Program Pengadaan, pembangunan, peningkatan dan

rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur

Prosentase

pemenuhan

BMD setda

sesuai dengan

peraturan

standarisasi

pemakaian

BMD

13 Jenis 400,000,000 13 Jenis 400,000,000 13 Jenis 470,000,000 13 Jenis 470,000,000 13 Jenis 550,000,000 13 Jenis 2,290,000,000

Pengadaan sarana dan prasarana ketatausahaan Jumlah sarana

dan prasarana

7 jenis 150,000,000 7 jenis 150,000,000 7 jenis 170,000,000 7 jenis 170,000,000

29.06 Pengadaan sarana dan prasarana penunjang keprotokolan Jumlah sarana

dan prasarana

5 jenis 100,000,000 5 jenis 100,000,000 5 jenis 150,000,000 5 jenis 150,000,000

29.05 Pembuatan piala kepala daerah dan wakil kepala daerah Jumlah piala

Kepala Daerah

dan Wakil

Kepala Daerah

dan plakat

100 bh 150,000,000 100 bh 150,000,000 100 bh 150,000,000 300 Buah 450,000,000

1.20.1.20.03.

01.29

Program Pengadaan, pembangunan, peningkatan dan

rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur

Prosentase

pemenuhan

BMD setda

sesuai dengan

peraturan

standarisasi

pemakaian

BMD

100% 2,400,000,000 100% 7,675,000,000 100% 2,100,000,000 100% 1,950,000,000 100% 2,550,000,000 100% 16,675,000,000

29.01 Pengadaan Genset serta bangunan dan instalasinya Jumlah sarana

dan prasarana

1 genset, 1

instalasi, 1

bangunan

3,500,000,000 1 genset, 1

instalasi, 1

bangunan

3,500,000,000

29.15 Pengadaan tiang, Umbul Umbul dan vitrase Jumlah sarana

dan prasarana

100 umbl,

100,tg, 1500

m vitrase

200,000,000 100 umbl,

100,tg, 1500

m vitrase

200,000,000 100 tg, 100

umbl, 1500

vitrase

200,000,000 - 100 tg, 100

umbl, 1500

vitrase

200,000,000 300 tg, 300

umbl, 4500

vitare

800,000,000

29.10 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah sarana

dan prasarana

1 keg 300,000,000 1 pkt 350,000,000 1 pkt 350,000,000 1 pkt 350,000,000 1 pkt 350,000,000 4 pkt 1,700,000,000

29.11 Penambahan daya dan jaringan listrik di lingkungan Kantor

Walikota Bekasi

Jumlah sarana

dan prasarana

1 keg 200,000,000 1 pkt 150,000,000 1 pkt 150,000,000 2 pkt 500,000,000

29.16 Penataan Taman Kantor Walikota Bekasi Jumlah 3

Wilayah ( Area

taman, Lampu,

Kolam taman)

1 pkt 200,000,000 1 pkt 200,000,000 1pkt 200,000,000 1 pkt 200,000,000 1 pkt 200,000,000 5 pkt 1,000,000,000

29.02 Perbaikan plaza kantor walikota Bekasi Luas areal plaza 1 pkt 200,000,000 1 pkt 200,000,000 2 pkt 400,000,000Page 108

109 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

29.14 Perbaikan konblok dan cansteen di lingkungan kantor walikota

bekasi

Luas areal

conblok

1 pkt 200,000,000 1 Pkt 300,000,000 1 Pkt 300,000,000 2 pkt 800,000,000

29.03 Perbaikan Gapura Pintu Masuk dan Keluar Kantor Walikota

Bekasi

Jumlah gapura

yang diperbaiki

1 gapura 300,000,000 1 gapura 300,000,000 2 gapura 600,000,000

29.12 Pengadaan sarana dan prasarana balai patriot Kota Bekasi Jumlah sarana

dan prasarana

1 pkt 200,000,000 1 pkt 200,000,000 1 pkt 200,000,000 1 pkt 200,000,000 3 pkt 800,000,000

29.04 Pengadaan perlengkapan dan peralatan rumah tangga Jumlah sarana

dan prasarana

1 pkt 150,000,000 1 pkt 150,000,000 1 Pkt 150,000,000 1 Pkt 150,000,000 3 pkt 600,000,000

29.05 Penataan awning parkir motor di lingkungan Kantor Walikota

Bekasi

Luas awning 500 m 200,000,000 500 m 200,000,000 1000 m 400,000,000

29.06 Penataan Balai Patriot Jumlah gedung

yang tertata

1 pkt 300,000,000 1 pkt 200,000,000 3 keg 500,000,000

29.07 Penataan Pendopo Kantor Walikota Bekasi Jumlah gedung

yang tertata

1 gdng 150,000,000 1 kgt 200,000,000 2 pkt/gdg 350,000,000

29.08 Pengadaan Mebeleir kantor Sekretariat Derah Kota Bekasi Jumlah sarana

dan prasarana

1 Pkt 400,000,000 1 pkt 400,000,000 2 pkt 800,000,000

29.17 Penataan Taman Rumah Jabatan Wakil Walikota Bekasi Luas taman

rumah dinas

yang tertata

1 pkt 100,000,000 1 Pkt 100,000,000 2 pkt 200,000,000

29.09 Normalisasi drainase di lingkungan Kantor Walikota Bekasi Panjang

drainase yang

dinormalisasi

300 m 200,000,000 300 m 200,000,000 2 pkt 400,000,000

29.13 Pembuatan Running Teks Gedung Perkantoran 10 lantai Jumlah gedung

yang ber running

teks

1 pkt 200000000 1 pkt keg 200,000,000

29.15 Penataan Gedung PKK Jumlah gedung

yang tertata

1 gdg 100000000 1 gdng 100,000,000

29.18 Penataan teras depan gedung pemerintahan kota bekasi 10 lantai Jumlah gedung

yang tertata

1 pkt 100,000,000 1 pkt 150,000,000 2 pkt 250,000,000

29.19 Pengadaan papan petunjuk parkir mobil dan motor di lingkungan

kantor Walikota Bekasi

Jumlah papan

petunjuk

1 pkt 100,000,000 50 titik 100,000,000

29.20 Penataan pagar gerbang pintu masuk dan keluar kantor Walikota

Bekasi

Jumlah pagar

gedung yang

tertata

2 buah 100,000,000 3 buah 150,000,000 5 buah 250,000,000

29.21 Pembuatan papan nama gedung kantor Walikota dan papan

nama gedung perkantoran 10 lantai

Jumlah gedung

yang berpapan

nama

1 pkt 300,000,000 1 pkt 300,000,000

29.22 Penataan papan nama Kantor Walikota Jumlah gedung

yang berpapan

nama

1 pkt 150,000,000 150,000,000

29.23 Penataan Pos Jaga Satpol PP Jumlah gedung

yang tertata

2 pos 200,000,000 1 pos 3 Pos 200,000,000

29.24 Pembangunan Pos Jaga Pintu Keluar Motor Jumlah sarana

dan prasarana

1 pos 50,000,000.00 1 pos 50,000,000

29.25 Pengadaan Kaca Hias Lobi Kantor Walikota Bekasi Jumlah sarana

dan prasarana

1 pkt 50,000,000 1 pkt 50,000,000 1 pkt 50,000,000 3 pkt 150,000,000

29.26 Penataan Loby dan teras Kantor Walikota dan Gedung 10 Lantai Jumlah ruangan

gedung yang

tertata

2 pkt 200,000,000 2 pkt 200,000,000

29.27 Pengadaan Awning Gedung kantor Setda dan pendopo Luas awning 2 gedung 200,000,000 2 200,000,000

Pengadaan Foto Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Jumlah poto 50 bh 75,000,000 50 buah 75,000,000

Penyediaan Perlengkapan Ruang Kerja Walikota dan Wakil

Walikota Bekasi

Jumlah

Perlengkapan

yang tersedia

1 pkt 200,000,000 1 pkt 200,000,000 2 pkt 400,000,000

29.09 Renovasi Rumah Jabatan Walikota & Wakil Walikota Bekasi Jumlah sarana

dan prasarana

1 pkt 200,000,000 1 pkt 200,000,000 1 pkt 150,000,000 1 pkt 150,000,000 3 pkt 700,000,000

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 Jumlah

Kendaraan Roda

2 & 4

R6: 1 R4: 11

R2: 33

2,800,000,000 R4: 13 R2:

33

2,800,000,000

Pengadaan Sound System Tersedianya 1

set sound sistem

1 Set 200,000,000 1 Set 200,000,000

Pengadaan Mobil Box Tersedianya 1

unit mobil box

1 unit 300,000,000 1 buah 300,000,000

Pengadaan truk tangki air Tersedianya 1

unit truk tangki

aiir

1 unit 400,000,000 1 buah 400,000,000

Page 109

110 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

1.25.1.20.03.

15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

IKM mengenai

pelayanan

prima

kehumasan

SKPD pemkot

bekasi

100% 1,360,000,000 100% 1,300,000,000 100% 994,000,000 100% 6,998,000,000

15.01 Pembuatan Majalah Bekasi Kotaku Jumlah majalah

yang dicetak

3828 eks 150,000,000 3900 eks 165,000,000 3900 eks 170,000,000 19428 eks 855,000,000

15.02 Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi Jumlah kalender

Pemerintah Kota

Bekasi yang

dicetak

3440 eks 150,000,000 4000 eks 165,000,000 4000 eks 154,000,000 19440 eks 783,000,000

Visualisasi Visi Misi Kota Bekasi Jumlah CD berisi

visi misi Kota

Bekasi

2000 keping 150,000,000 4000 keping 340,000,000

15.03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kehumasan Jumlah sarana &

prasarana yg

berkualitas untuk

mendukung

pelayanan prima

1 kendaraaan

operasional

150,000,000 -1 kamera 330,000,000 -1 kamera 630,000,000

-1 komputer -3 komputer

- 1 handycam - 2 handycam

-1 mesin

penghancur

kertas

-6 pakaian

dinas tim

peliputan

-1000 bh map -2000 bh map

-3 bh hardisc -3 bh hardisc

-1 bh scanner -1 bh scanner

-6 pasang

sepatu boot

-6 pasang

sepatu boot

-6 bh jaket

hujan

-6 bh jaket

hujan

-1 bh printer -1 bh printer

-1 voice

recorder

-1 voice

recorder

-1 bh TV -1 bh TV

-22 pesawat

telp

-22 pesawat

telp

-1 bh mesin

fax

-1 bh mesin

fax

-2 bh filling

cabinet

-2 bh filling

cabinet

Pengadaan penunjang perlengkapan radio komunikasi dan

telepon

Jumlah sarana

komunikasi untuk

mendukung

pelayanan prima

Jumlah Buku Selayang Pandang Kota Bekasi yang dicetak Terbitnya buku

selayang

pandang kota

bekasi

2550 buku 150,000,000 5100 buku 340,000,000

15.04 Peliputan Kepala Daerah Jumlah hasil

dokumentasi

peliputan

- 20 album

dan - 1800

foto

210,000,000 - 30 album

dan '- 2700

foto

220,000,000 - 20 album

dan - 1800

foto

230,000,000 - 110 album

dan 9900 foto

1,150,000,000

Jumlah peliputan

kegiatan kepala

daerah

…… peliputan

…… peliputan

…… peliputan

Pembuatan Buku Agenda Jumlah buku

agenda yang

dicetak

830 buku 100,000,000 830 buku 110,000,000 830 buku 120,000,000 4150 buku 600,000,000

15.05 Penunjang Kegiatan Media Center jumlah

pemeliharaan

web dan kliping

digital

Pengelolaan

website

selama 1

tahun

200,000,000 Pengelolaan

website

selama 1

tahun

210,000,000 Pengelolaan

website

selama 1

tahun

220,000,000 Pengelolaan

website

selama 5

tahun

1,100,000,000

Pameran Hasil Kegiatan Pemerintah Kota Bekasi Jumlah hasil

kegiatan Pemkot

yang

dipamerkan

1 keg 100,000,000

Page 110

111 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

15.06 Penunjang Kegiatan Media Center Jumlah sajian

informasi yang

akurat, aktual, up

to date dan

terpercaya

secara on line

Pengelolaan

website

selama 1

tahun

200,000,000 Pengelolaan

website

selama 1

tahun

210,000,000 Pengelolaan

website

selama 1

tahun

220,000,000 Pengelolaan

website

selama 5

tahun

1,100,000,000

- 110 buku

kliping

- 110 buku

kliping

1.25.1.20.03.

17

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan

Informasi

Tingkat

penguasaan

pengetahuan

SDM bidang

kehumasan

500,000,000 530,000,000 540,000,000 2,710,000,000

17.07 Pembinaan Kehumasan Jumlah peserta

kegiatan dan

peserta yang

mengikuti

pembinaan

- 100

aparatur

150,000,000 - 100 anggota

bakohumasd

a

160,000,000 - 100 anggota

bakohumasd

a

170,000,000 - 500 anggota

bakohumasd

a

850,000,000

- 1 keg pekan

informasi

nasional

- 1 keg pekan

informasi

nasional

- 1 keg pekan

informasi

nasional

- 5 keg pekan

informasi

nasional

- 1 keg

bakohumas

nasional

- 1 keg

bakohumas

regional

- 1 keg

bakohumas

regional

- 5 keg

bakohumas

regional

- 1 keg

bakohumas

nasional

- 1 keg

bakohumas

nasional

- 5 keg

bakohumas

nasional

17.08 Peningkatan SDM Kehumasan dan Kemitraan Pers Tingkat

penguasaan

pengetahuan

SDM bidang

kehumasan

- 7 pelatihan

kehumasan

250,000,000 - 5 pelatihan

kehumasan

270,000,000 - 7 pelatihan

kehumasan

270,000,000 - 33 pelatihan

kehumasan

1,360,000,000

- 5 x forum

tatap muka

- 4 x forum

tatap muka

- 5 x forum

tatap muka

- 24 x forum

tatap muka

- 1 x lomba

jurnalistik

- 1 x lomba

jurnalistik

- 1 x lomba

jurnalistik

- 5 x lomba

jurnalistik

- 1 x study

komparatif

- 1 x study

komparatif

- 1 x study

komparatif

- 5 x study

komparatif

? Program Identifikasi Topografi Wilayah Tertatanya

unsur-unsur

topografi di

Kota Bekasi

100% 650,000,000 690,000,000 800,000,000 850,000,000 350,000,000 3,340,000,000

Inventarisasi Unsur Rupabumi di Kota Bekasi (Baru) Penataan

Batas Wilayah Kecmatan dan Kelurahan (lama)

Prosentase

koordinat/lokasi

yang telah dapat

diberi

nama/diverifikasi

dalam unsur

Rupabumi di

Kota Bekasi

20% 250,000,000 40% 250,000,000 60% 300,000,000 80% 300,000,000 100% 350,000,000 100% 1,450,000,000

Penataan Batas Daerah Kota Bekasi Batas Wilayah

yang dapat di

selesaikan/diverif

ikasi/ditegaskan

secara benar

Kota Bekasi-

Kota Depok

200,000,000 Kota Bekasi-

DKI Jakarta

220,000,000 Kota Bekasi-

Kab. Bekasi

250,000,000 Terlaksanany

a penegasan

batas daerah

di seluruh

wilayah kota

bekasi

945,000,000

1.20.1.20.03.

39.19

Penataan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Terlaksananya

Kegiatan batas

Wilayah Kota

Bekasi

2 Kecamatan 200,000,000 2 Kecamatan 220,000,000 2 Kecamatan 250,000,000 2 Kecamatan 275,000,000 12

Kecamatan

945,000,000

3.1.Memban

gun

perekonomi

an kota yang

maju

Terciptanya

iklim usaha yang

kondusif dan

kemudahan

investasi

1.Nilai investasi

berskala

nasional

(PMDN/PMA)

1.16.1.20.03.

01.15

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Jumlah

perjanjian

kerjasama

investasi

2,866,225,000 3,450,000,000 3,900,000,000 3,350,000,000 4,100,000,000 17,666,225,000

2.Prosentase

Tingkat

pertumbuhan

investor

Rencana Umum Penanaman Modal Jumlah

Dokumen

Rencana Umum

Penanaman

Modal

1 dokumen 300,000,000 1 dokumen 300,000,000

2.3.Terwujud

nya

Identifikasi

Topografi

Kota Bekasi

Terwujudnya

Unsur

Rupabumi,

batas daerah,

dan batas

wilayah Kota

Bekasi

Prosentase

koordinat/loka

si yang telah

dapat diberi

nama/diverifik

asi dalam

unsur

Rupabumi di

Kota Bekasi

Page 111

112 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

3. Jumlah

kerjasama yang

terlaksana (

tingkat

implementasi

Kerjasama)

Kajian Investasi Unggulan Jumlah

Dokumen Kajian

Investasi

Unggulan

1 dokumen 300,000,000 1 dokumen 300,000,000 2 dokumen 600,000,000

Peta Penanaman Modal Jumlah

Dokumen Peta

Penanaman

Modal

1 dokumen 350,000,000 1 dokumen 350,000,000

Kajian Analisis Penanaman Modal Jumlah

Dokumen Kajian

Analisis Minat

Penanaman

Modal

1 dokumen 350,000,000 1 dokumen 350,000,000 1 dokumen 350,000,000 3 dokumen 1,050,000,000

Fasilitas Investasi Jumlah Event 1 Event 150,000,000 1 Event 150,000,000 1 Event 150,000,000 1 Event 150,000,000 4 Event 600,000,000

Penyusunan Raperda tentang Penanaman Modal Jumlah Raperda

tentang

penanaman

modal

1 Raperda - - - -

-

-

15.04 Penyusunan Perda tentang Penanaman Modal Jumlah Perda

tentang

penanaman

modal

1 Perda 400,000,000 - - - 1 Perda 400,000,000

Evaluasi Implementasi Perwal tentang Penanaman modal tersusunnya

Perwal tentang

penanaman

modal

(outcome), 1

buah perwal

(output)

- 1 Perwal 100,000,000 - - 1 Perwal 100,000,000

Penyusunan Laporan SPM Bidang Penanaman Modal Dokumen

Laporan SPM

tentang

penanaman

modal

1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000 100% 250,000,000

15.01 Penunjang Pameran Indo City Expo 2014 Jumlah event

yang diikuti

1 Event 300,000,000 1 Event 300,000,000 1 Event 350,000,000 1 Event 350,000,000 1 Event 350,000,000 5 Event 1,650,000,000

15.02 Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Kota Bekasi Jumlah pameran

yang diikuti

5 Event 200,000,000 5 Event 200,000,000 5 Event 250,000,000 5 Event 250,000,000 5 Event 250,000,000 15 Event 1,150,000,000

15.15 Penyusunan Database Investasi Kota Bekasi Tersusunnya

data mengenai

PMA/PMDN di

kota Bekasi

1 data base 266,225,000 1 data base 300,000,000 1 data base 566,225,000

15.03 Pemeliharaan Website SIID Terpeliharanya

dan Tersebarnya

informasi

investasi di Kota

Bekasi

(outcome), 1

website (output)

1 Website 50,000,000 1 Website 50,000,000 100% 100,000,000

Pengembangan Website SIID Jumlah website - 1 Website 100,000,000 - 1 Website 150,000,000 1 Website 250,000,000

Pemeliharaan Database Investasi Jumlah

Database

1 Database 100,000,000 1 Database 100,000,000 1 Database 100,000,000 1 Database 100,000,000 4 kali 400,000,000

Pembinaan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan

Pembinaan

Penanaman

Modal

1 kali 200,000,000 1 kali 200,000,000 1 kali 200,000,000 1 kali 200,000,000 4 kali 800,000,000

15.06 Pembuatan Media Informasi Elektronik Potensi Investasi Tersedianya

Media Informasi

Elektronik

Potensi Investasi

1 Media

Indormasi

Elektronik

300,000,000 1 Media

Indormasi

Elektronik

300,000,000

Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal Jumlah buku

laporan monev

1 laporan 200,000,000 1 laporan 200,000,000 1 laporan 250,000,000 1 laporan 250,000,000 4 laporan 900,000,000

Penilaian Perusahaan PMA/PMDN terbaik di Kota Bekasi Jumlah

PMA/PMDN

terbaik

100% 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 100% 1,200,000,000

Page 112

113 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Penyusunan Perwal tentang Kerja Sama Jumlah Perwal - 1 Perwal 200,000,000 - - - 1 Perwal 200,000,000

15.07 Penunjang Kegiatan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

(TKKSD)

Jumlah

Perjanjian yang

dihasilkan

5 Perjanjian

Kerjasama

200,000,000 5 Perjanjian

Kerjasama

200,000,000 5 Perjanjian

Kerjasama

250,000,000 5 Perjanjian

Kerjasama

250,000,000 5 Perjanjian

Kerjasama

250,000,000 25 Perjanjian

Kerjasama

1,150,000,000

Peningkatan Kapasitas Kerjasama Daerah Jumlah Aparatur

yang mengikuti

Kegiatan

50 orang 250,000,000 50 orang 250,000,000 50 orang 300,000,000 50 orang 300,000,000 50 orang 300,000,000 250 orang 1,400,000,000

15.08 Pembinaan Kerja Sama Daerah Jumlah kegiatan

sosialisasi

1 kali 200,000,000 1 kali 250,000,000 1 kali 250,000,000 1 kali 300,000,000 1 kali 300,000,000 5 kali 1,300,000,000

15.1 Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama Jumlah buku

laporan monev

1 Buku 200,000,000 1 Buku 150,000,000 1 Buku 150,000,000 1 Buku 150,000,000 1 Buku 150,000,000 5 buku 800,000,000

Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Sewa Lahan Jumlah buku

laporan monev

1 Buku 150,000,000 1 Buku 150,000,000 1 Buku 150,000,000 1 Buku 150,000,000 4 buku 600,000,000

15.05 Sinergitas Pengembangan Promosi/ Penanaman Modal dan Kerja

Sama Daerah

Jumlah Event

yang diikuti

2 event 200,000,000 2 event 200,000,000 2 event 200,000,000 2 event 200,000,000 2 event 200,000,000 20 even 1,000,000,000

15.09 Bimbingan Teknis Penyusunan dan Analisi Perjanjian Kerjasama

Daerah

Tingkat

pelaksanaan

kerja sama

daerah

50 aparatur

eselon 21

anggota

TKKSD

250,000,000 50 aparatur

eselon 21

anggota

TKKSD

250,000,000

1..06.20.1.03.

01.22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Prosentase

fisik dan

keuangan

100% 675,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 2,675,000,000

22.1 Fasilitasi,Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Daerah Terhadap

BUMD

Laporan kinerja

BUMN

1 Laporan 500,000,000 1 Laporan 500,000,000 1 Laporan 500,000,000 1 Laporan 2,500,000,000

22.11 Kajian Zonasi dan Pemetaan antara pasar Modern dan pasar

tradisional di Kota Bekasi

Laporan Zonasi

dan Pemetaan

2 Laporan 175,000,000 1 Laporan 175,000,000

1.20.1.20.03.

01.39

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah Terwujudnya

peningkatan

kualitas

pelayanan

100% 1,900,000,000 100% 3,874,500,000 100% 3,300,000,000 100% 15,724,500,000

39.02 Penunjang Kegiatan Penyaluran Beras Raskin Tersedianya

Pangan Utama

RTS-PM 400,000,000 RTS-PM 450,000,000 RTS-PM 450,000,000 RTS-PM 2,250,000,000

39.03 Pemetaan Kondisi Ketahanan Pangan Dokumen

tentang kondisi

ketahanan

pangan

1 Dokumen 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000 1 Dokumen 500,000,000

39.06 Pembentukan dan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Jumlah kegiatan 1 Event 450,000,000 1 Event 450,000,000 1 Event 450,000,000 5 Event 2,250,000,000

Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan Masyarakat

kota bekasi

574,500,000 Masyarakat

kota bekasi

574,500,000

39.07 Sosialisasi Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Jumlah kegiatan 1 Kegiatan 50,000,000 1 Kegiatan 50,000,000

39.05 Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik

Kota Bekasi

Persentase

pengadaan

barang/jasa

secara elektronik

40% 250,000,000 40% 500,000,000 40% 500,000,000 40% 2,250,000,000

39.04 Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jumlah peserta 200 Orang 450,000,000 200 Orang 600,000,000 200 Orang 600,000,000 100 orang 2,850,000,000

Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah Jumlah laporan

pengelolaan

keuangan

1 Laporan 200,000,000 1 Laporan 200,000,000 1 Laporan 200,000,000 1 Laporan 1,000,000,000

Unit Layanan Pengadaan Persentase

pengadaan

barang/jasa

secara elektronik

- 40% 1,000,000,000 40% 1,000,000,000 40% 4,000,000,000

1.19.1.20.03.

01.22

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban

Bencana Alam

Tersedianya

bantuan pangan

bagi korban

bencana

100% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 2,500,000,000

22.02 Pengadaan dan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk

korban bencana alam

Jumlah

cadangan beras

56 Ton 500,000,000 44 Ton 500,000,000 40 Ton 500,000,000 200 Ton 2,500,000,000

1.20.1.06.03.

01.15

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan

Tersedianya

dokumen

perkembangan

inflasi

3 Laporan 100,000,000 3 Laporan 150,000,000 3 Laporan 200,000,000 3 Laporan 200,000,000 3 Laporan 200,000,000 3 Laporan 850,000,000

15.01 Penunjang Operasional Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi

Daerah

Jumlah laporan

pengelolaan

keuangan

3 Laporan 100,000,000 3 Laporan 150,000,000 3 Laporan 200,000,000 3 Laporan 200,000,000

3.3.

Mewujudkan

kestabilan

tingkat

Inflasi

Menurunnya

tingkat inflasi

Tingkat inflasi

3.2.Mewujud

kan

ketersediaa

n pangan di

Kota Bekasi

Meningkatnya

ketersediaan

pangan di Kota

Bekasi

Tingkat

ketersediaan

pangan di

Kota Bekasi

Page 113

114 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

15.02 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Tim Pengendali Inflasi

Daerah Kota Bekasi

Terkendali dan

terbentuknya tim

pengendalian

inflasi di Kota

Bekasi

30 orang 350,000,000 30 orang 350,000,000 30 orang 350,000,000

Laporan

Triwulan Inflasi

Daerah

4 laporan 4 laporan 4 laporan

Portal Informasi

Harga Pangan

Strategis

1 paket 1 paket 1 paket

16.01 Study Banding Forum Koordinasi Inflansi Daerah Kota Bekasi Perbandingan

Study Inflasi

dengan

Pemerintah

Daerah Lain

1 Laporan 200,000,000 1 Laporan 200,000,000

17.01 Analisis dan Dampak Pengendalian Inflasi Daerah Mengendalikan

Dampak Inflasi

Daerah Kota

Bekasi

1 Laporan 200,000,000 1 Laporan 200,000,000

18.01 Sosialisasi Forum Koordinasi Inflasi Daeerah Tersosialisasinya

Tim Inflasi

Daerah Kota

BEkasi

1 Laporan 200,000,000 1 Laporan 200,000,000

Page 114

115 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

20 21

Bag. Tapem Kota Bekasi

Bag. Tapem Kota Bekasi

Bag. Tapem mulai tahun

2017

dialihkan ke

Bappeda

Bag.

Pembangunan

Kota Bekasi

Bag.

Pembangunan

Kota Bekasi

Bag.

Perlengkapan

Kota Bekasi

UNIT KERJA

PENANGGUN

G JAWAB

Bag. Tapem

LOKASI

Kota Bekasi

Page 115

116 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Bag.

Perlengkapan

Kota Bekasi

Bag.

Perlengkapan

Kota Bekasi

Bag.

Perlengkapan

Kota Bekasi

Bag.

Perlengkapan

Kota Bekasi

Bag.

Perlengkapan

Kota Bekasi

Bag.

Perlengkapan

Kota Bekasi

Page 116

117 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Bag.

Perlengkapan

Kota Bekasi

Bag.

Pembangunan

Kota Bekasi

Bag.

Pembangunan

Kota Bekasi

Bag.

Pembangunan

Kota Bekasi

Bag.

Pembangunan

Kota Bekasi

Bag.

Pembangunan

Kota Bekasi

Bag.

Pembangunan

Kota Bekasi

Bag.

Pembangunan

Kota Bekasi

Bag. Fasilitasi

Pengadaan

Barang/Jasa

Kota Bekasi

Page 117

118 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Bag. Fasilitasi

Pengadaan

Barang/Jasa

Kota Bekasi

Bag. Fasilitasi

Pengadaan

Barang/Jasa

Kota Bekasi

Bag. Fasilitasi

Pengadaan

Barang/Jasa

Kota Bekasi

Bag. Fasilitasi

Pengadaan

Barang/Jasa

Kota Bekasi

Bag. Fasilitasi

Pengadaan

Barang/Jasa

Kota Bekasi

Bag. Fasilitasi

Pengadaan

Barang/Jasa

Kota Bekasi

Bag. Humas Kota Bekasi

Bag. Humas Kota Bekasi

Bag. Humas Kota Bekasi

Bag. Humas Kota Bekasi

Page 118

119 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Bag. Humas

Bag. Humas

Bag. Humas

Bag. Humas

Bag. Humas

Bag. Humas Kota Bekasi

Bag. Humas Kota Bekasi

Bag. Humas Kota Bekasi

Bag. Humas Kota Bekasi

Bag. Humas Kota Bekasi

Bag. Humas Kota Bekasi

Bag. Humas

Page 119

120 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Bag. Humas Kota Bekasi

Bag. Humas Kota Bekasi

Bag. Tapem Kota Bekasi

Bag. Tapem Kota Bekasi

Bag. Tapem Kota Bekasi

Bag. Tapem Kota Bekasi

Bag. Tapem Kota Bekasi

Bag. Telmat Tahun 2017

Bag Telmat

dileburke

Diskominfo

Bag. Telmat Tahun 2017

Bag Telmat

dileburke

Diskominfo

Kota Bekasi

Bag. Hukum Kota Bekasi

Bag. Humas Kota Bekasi

Bag. Hukum

Page 120

121 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Bag. Hukum Kota Bekasi

Bag. Hukum Kota Bekasi

Bag. Hukum Kota Bekasi

Bag. Hukum Kota Bekasi

Bag. Hukum Kota Bekasi

Bag. Hukum Kota Bekasi

Bag. Hukum Kota Bekasi

Bag. Hukum Kota Bekasi

Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

Page 121

122 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

Bag.

Perlengkapan

Kota Bekasi

Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

Kota BekasiBag.

Organisasi

Page 122

123 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

Bag. Oganisasi

Setda

Kota Bekasi

Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

Bag.

Organisasi

Kota Bekasi

Bag.

Pertanahan

Tahun 2017

Bag.

Pertanahan

dilebur ke

Disperkimta

n

Bag.

Pertanahan

Tahun 2017

Bag.

Pertanahan

dilebur ke

Disperkimtan

Bag.

Pertanahan

Tahun 2017

Bag.

Pertanahan

dilebur ke

Disperkimtan

Bag.

Pertanahan

Tahun 2017

Bag.

Pertanahan

dilebur ke

Disperkimtan

Bag.

Pertanahan

Tahun 2017

Bag.

Pertanahan

dilebur ke

Disperkimtan

Bag.

Pertanahan

Tahun 2017

Bag.

Pertanahan

dilebur ke

Disperkimtan

Bag.

Pertanahan

Tahun 2017

Bag.

Pertanahan

dilebur ke

Disperkimtan

Bag.

Pertanahan

Tahun 2017

Bag.

Pertanahan

dilebur ke

Disperkimtan

Bag.

Pertanahan

Tahun 2017

Bag.

Pertanahan

dilebur ke

Disperkimtan

Page 123

124 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Bag.

Pertanahan

Tahun 2017

Bag.

Pertanahan

dilebur ke

Disperkimtan

Bag.

Pertanahan

Tahun 2017

Bag.

Pertanahan

dilebur ke

Disperkimtan

Bag.

Pertanahan

Tahun 2017

Bag.

Pertanahan

dilebur ke

Disperkimtan

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Page 124

125 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos

Bag. Kesos

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Page 125

126 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Pindah ke

prog

penataan dan

penguatan

kelembagaan

sosial dan

keagamaan

Page 126

127 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Bag. Kesos Pindah ke

prog

penataan dan

penguatan

kelembagaan

sosial dan

keagamaan

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag. Kesos Kota Bekasi

Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

Bagian

Telematika

Kota Bekasi

Bagian

Telematika

Kota Bekasi

Bag.

Telematika

Kota Bekasi

Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

Bagian

Telematika

Kota Bekasi

Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

Bag.

Telematika

Kota Bekasi

Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

Page 127

128 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

Page 128

129 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

Bag.

Telematika

Kota Bekasi

Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

Bag.

Telematika

Kota Bekasi

Bag.

Telematika

Kota Bekasi

Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

Bag.

Telematika

Page 129

130 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

Bag.

Telematika

Tahun 2017

Bag

Telematika

digabung ke

Diskominfo

Bag. Tapem Kota Bekasi

Bag. Tapem Pindah

Program

sesuai

RPJMD

Revisi

Bag. Tapem Kota Bekasi

Bag. Tapem Kota Bekasi

Bag. Tapem Kota Bekasi

Bag. Tapem Kota Bekasi

Bag. Tapem Kota Bekasi

Bag. Tapem Kota Bekasi

Bag. Tapem Kota Bekasi

Page 130

131 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

Bag. Humas Kota Bekasi

Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

Page 131

132 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

Bag. Tata

Usaha

tahun 2017

pindah ke

Humas

Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

Kota Bekasi

Bag. Tata

Usaha

Bag. Tapem Kota Bekasi

Bag. Tapem Kota Bekasi

Bag. Tapem Kota Bekasi

Bag. Tapem Kota Bekasi

Page 132

133 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Bag. Tapem Kota Bekasi

Bag. Tapem Kota Bekasi

Bag. Tapem Kota Bekasi

Bag. Tapem Kota Bekasi

Bag. Tapem Kota Bekasi

Bag. Tapem Kota Bekasi

Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

Page 133

134 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

Bag. Tata

Usaha

Kota Bekasi

Bag. Umum Kota Bekasi

Bag. Umum Kota Bekasi

Bag. Umum Kota Bekasi

Bag. Umum Kota Bekasi

Bag. Umum Kota Bekasi

Bag. Umum Kota Bekasi

Bag. Umum Kota Bekasi Page 134

135 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Bag. Umum Kota Bekasi

Bag. Umum Kota Bekasi

Bag. Umum Kota Bekasi

Bag. Umum Kota Bekasi

Bag. Umum Kota Bekasi

Bag. Umum Kota Bekasi

Bag. Umum Kota Bekasi

Bag. Umum Kota Bekasi

Bag. Umum Kota Bekasi

Bag. Umum Kota Bekasi

Bag. Umum Kota Bekasi

Bag. Umum Kota Bekasi

Bag. Umum Kota Bekasi

Bag. Umum Kota Bekasi

Bag. Umum Kota Bekasi

Bag. Umum Kota Bekasi

Bag. Umum Kota Bekasi

Bag. Umum Kota Bekasi

Bag. Umum Kota Bekasi

Bag. Umum Kota Bekasi

Bag. Umum Kota Bekasi

Bag. Umum Kota Bekasi

Bag. Umum Kota Bekasi

Bag. Umum Kota Bekasi

Bag. Umum Kota Bekasi

Bag. Umum Kota Bekasi

Bag. Umum Kota Bekasi

Bag. Umum Kota Bekasi

Bag. Umum Kota Bekasi

Page 135

136 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Bag. Humas Kota Bekasi

Bag. Humas Kota Bekasi

Bag. Humas Kota Bekasi

Bag. Humas Kota Bekasi

Bag. Humas Kota Bekasi

Bag. Humas Kota Bekasi

Bag. Humas Kota Bekasi

Bag. Humas Kota Bekasi

Bag. Humas Kota Bekasi

Bag. Humas Kota Bekasi

Page 136

137 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Bag. Humas Kota Bekasi

Bag. Humas Kota Bekasi

Bag. Humas Kota Bekasi

Bag. Humas Kota Bekasi

Bag. Tapem Kota Bekasi

Bag. Tapem Kota Bekasi

Bag. Tapem Kota Bekasi

Bag. Tapem Kota Bekasi

Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

Page 137

138 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

Page 138

139 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

Bag.

Kerjasama

Kota Bekasi

Bag. Ekbang Kota Bekasi

Bag. Ekbang Kota Bekasi

Bag. Ekbang Kota Bekasi

Bag. Ekbang Tahun 2017

menjadi

Dinas

Ketahanan

Pangan

Bag. Ekbang Kota Bekasi

Bag. Ekbang Kota Bekasi

Bag. Ekbang Kota Bekasi

Bag. Ekbang Kota Bekasi

Bag. Ekbang Kota Bekasi

Bag. Ekbang Kota Bekasi

Bag. Ekbang Kota Bekasi

Bag. Ekbang Kota Bekasi

Bag. Ekbang Kota Bekasi

Bag. Ekbang Kota Bekasi

Bag. Ekbang Kota Bekasi

Bag.

Perekonomian

Kota Bekasi

Bag. Ekbang Kota Bekasi

Page 139

140 Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan II

Bag.

Perekonomian

Kota Bekasi

Bag. Ekbang Kota Bekasi

Bag. Ekbang Kota Bekasi

Bag. Ekbang Kota Bekasi

Page 140