Post on 03-Feb-2018
RENCANA KERJA KECAMATAN KADIPATEN
TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
i
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka
Tahun 2016 merupakan tahun ketiga periode 2014-2018 kepemimpinan Bupati
dan Wakil Bupati terpilih.mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari
tahun ketahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategi setelah berjalan sesuai dengan
rencana kerja yang ditetapkan.pada tahun 2014 disamping mengoptimalkan
program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan
baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.
Rencana Kerja (RENJA 2016) terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang
menggambarkan Pencapaian Rencana Srtategi Kecamatan Kadipaten, dana
Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif,
sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan
sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan
Kadipaten tahun 2016 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan renvana
kerja tahun yang lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana
kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi
baik pemerintah maupun mitra kerja.
Taklupa kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah
berpartisipasi hingga tersusunnya Renja ini.Perlu disadari bahwa masih banyak
kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu
masukan serta saran sangat kami harapkan dan terimakasih
Kadipaten, Agustus 2015
CAMAT KADIPATEN
UTJUP SUPRIATNA, S.Sos, MM Pembina Tk. I
NIP. 19580807 198303 1 030
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latarbelakang........................................................................... 1
1.2 Landasan
Hukum.......................................................................................
2
1.3 Maksud dan Tujuan.................................................................. 3
1.4 Sistematika Penulisan Renja OPD........................................... 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun sebelumnya dan
Capaian rentra OPD....................................................................
5
2.2 Analisis kinerja pelayanan OPD.................................................. 5
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD......... 9
2.4 Review Terhadap RKPD............................................................. 10
2.5 Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat............. 11
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi................ 13
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD................................................ 13
3.3 Program dan Kegiatan................................................................ 14
BAB IV PENUTUP. 19
iii
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disebut RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan
SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Penyusunan Rencana Kerja,
merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini
secara substansi mengamanatkan penyusunan RENJA untuk periode
tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran
SKPD Kecamatan Kadipaten.
Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, Renja Kecamatan
Kadipaten mempunyai arti yang strategis dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah
mengingat beberapa hal sebagai berikut :
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial
penerjemahan dari visi, misi dan program SKPD Kecamatan Kadipaten
yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai
arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk menrencanakan program kegiatan
disesuaikan dengan KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan
yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
tahun 2016.
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016 2
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi
pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana
capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan
Kecamatan Kadipaten sebagai wujud dari kinerja tahun 2015 ini
merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis (Renstra).
Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka
sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD
harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
pembanguan Daerah.
1.2. Landasan Hukum
Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan Kadipaten dalam
menyusun Rencana Kerja Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421).
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016 3
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016 4
1.3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kadipaten
adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode
satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :
Sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Kadipaten
tahun 2015 dalam rencana program prioritas.
Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan
Kecamatan Kadipaten yang memuat arah kebijakan di Kecamatan
Kadipaten
b. Tujuan
Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk
memaduserasikan antara Renja dengan Kebijakan Umum Anggaran dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS,) dan untuk :
Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan
Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 dengan target dan sasaran
pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen
RKPD Kabupaten Majalengka tahun 2015.
Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program
kegiatan dalam keterpaduan sumber dana, sumber daya, serta
sumber daya manusia.
Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi
sumber daya serta produktifitas dalam peningkatan kinerja
kecamatan Kadipaten.
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016 5
Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan,
Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Kadipaten.
1.4. Sistematika Penulisanan Renja OPD
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
1.2. LANDASAN HUKUM
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA
DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
SKPD
2.4. REVIEW TERHADAP RKPD
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MASYARAKAT
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA
SKPD
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV PENUTUP
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016 6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Sebelumnya dan Capaian
Renstra SKPD
Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program
kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai
sejauhmana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Tahun 2014
SKPD Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka telah memberikan
hasil yang signifikan sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Hal ini
dapat terlihat dari pencapaian dan realisasi yang akan disajikan dalam
capaian kinerja tahun 2014.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan
Kecamatan Kadipaten berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan
dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja
Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di
Kecamatan Kadipaten dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatynya sarana dan prasarana
Meningkatnya disiplin aparatur
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016 7
Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Daerah
Meningkatnya Percepatan Pencapaian IPM
Meningkatnya Peningkatan Kinerja Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga
Ketentraman dan Keamanan
Meningkatnya Peningkatan Hasil Produksi Peternakan
Meningkatnya pemeliharaan jalan dan jembatan
Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi
Meningkatkan pemberantasan pekat
Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Meningkatkan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan
Meningkatkan peran serta kepemudaan
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Kadipaten yang
merupakan tolak ukur dari pencapaian pembangunan di Kecamatan
Kadipaten dengan memperhatikan kontribusi dari Pemerintah Kabupaten,
Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat serta pihak lain,
pengukuran kinerja tersebut merupakan implementasi dari target
pencapaian Misi Kecamatan Kadipaten sesuai Renstra Tahun 2014-2018
yang bersinergi dengan RKPD Kabupaten Majalengka yang dimana
merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-
2018 sesuai dengan pencapaian Visi, Misi dan target Kabupaten
Majalengka.
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016 8
Realisasi Keuangan
1. Belanja Pendapatan
Realisasi belanja pendapatan (Pendapatan Asli Daerah) Tahun 2014
dari sektor Pajak PBB di Kecamatan Kadipaten hanya 91,57% (Rp
862.914.198) dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 942.321.163.
Secara rinci Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan KadipatenTahun 2014
seperti disajikan pada Tabel sebagai berikut:
Tabel 2.1. Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak PBB Tahun
2014.
No Uraian Target (Rp)
Realisasi (Rp)
(%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1 Pajak PBB
- Desa Kadipaten 280.157.645 233.891.946 83,49
- Desa Liangjulang 244.569.832 224.365.775 91,74
- Desa Karangsambung 168.464.903 162.803.180 96,64
- Desa Babakananyar 29.947.578 27.928.642 93,26
- Desa Pagandon 67.642.319 67.631.509 99,98
- Desa Heuleut 98.576.864 96.107.727 97,49
- Desa Cipaku 53.862.022 50.185.419 93,17
2 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 0 0 0
Jumlah Total 942.321.163- 862.914.198 91,57
2. Belanja Pelayanan Aparatur
Realisasi pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2014 pada
Satuan Kerja Kecamatan Kadipaten memiliki pencapaian kinerja baik dari
total anggaran Rp. 2.090.088.000,- tersebut terealisasi sebesar Rp.
2.027.502.605,- atau sebesar 97,01 % Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp. 1.152.011.000,- realisasi sebesar 95,38 % dan Belanja Langsung
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016 9
sebesar Rp. 938.077.000,-. Belanja Langsung terdiri dari 13 program dan
28 kegiatan terealisai sebesar 99,01 %.
Rincian Realisasi Belanja Pelayanan Aparatur dan Belanja Publik
dijelaskan pada Tabel sebagai berikut:
Tabel 2.2. Realisasi Belanja Pelayanan Aparatur
No URAIAN
Target (Rp)
Realisasi Keuangan
Rp %
1 Belanja Gaji dan Tunjangan
982.646.000 958.926.123 97,59
2 Tambahan penghasilan PNS (Representasi)
169.365.000 139.820.000 82,56
Jumlah 1.152.011.000 1.098.746.123 95,38
Tabel 2.3.RealisasiBelanjaPelayananPublik
No URAIAN
Target (Rp)
Realisasi Keuangan Sumber Dana Rp %
1 2 3 4 5 6
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.160.000 2.160.000 100 APBD II
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
31.900.000 28.183.882 88,35 APBD
II
3 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
5.000.000 5.000.000 100 APBD
II
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 13.074.000 13.063.850 99,92 APBD
II
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
5.780.000 5.780.000 100 APBD
II
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.720.000 4.720.000 100 APBD
II
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
67.600.000 67.016.950 99,14 APBD
II
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15.220.000 15.200.300 99,87 APBD
II
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
30.792.000 30.792.000 100 APBD
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016 10
undangan II
10 Penyediaan makanan dan minuman
29.607.500 29.607.500 100 APBD
II
11 Penyediaan jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran
84.000.000 84.000.000 100 APBD
II
12
Pengadaan mebeulair 25.000.000 24.959.000 99,61
APBD
II
13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
61.200.000 60.479.000 98,82
APBD
II
14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.700.000 1.669.500 98,21
APBD
II
15 Penataan lingkungan tempat kerja
216.905.500 216.507.500 99,82
APBD
II
16 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
9.057.500 9.057.500 100
APBD
II
17
Bintek perangkat desa 41.880.000 41.880.000 100
APBD
II
18 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DSKPD
2.925.000 2.925.000 100
APBD
II
19 Penyusunan rencana kerja OPD
1.060.000 1.060.000 100
APBD
II
20
Penyusunan RKA dan RKAP 6.830.000 6.830.000 100
APBD
II
21
Penyusunan DPA dan DPPA 6.830.000 6.830.000 100
APBD
II
22 Pemberdayaan usaha mikro sektol informal
79.248.000 79.244.000 99,00
APBD
II
23
Musrenbang 8.812.500 8.812.500 100
APBD
II
24 Kegiatan lomba desa tingkat kecamatan
10.215.000 10.215.000 100
APBD
II
25 Bantuan sarana dan prasarana pertanian
105.000.000
104.720.000 99,73 APBD
II
26 Pembinaan kesehatan balita dan ibu hamil
7.775.000 7.775.000 100
APBD
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016 11
II
27 Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan
17.045.000 17.025.000 99,88 APBD II
28 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
46.740.000 46.658.000 99,82 APBD II
Jumlah 938.077.00
0
928.756.48
2
99,01
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
a. Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Kecamatan Kadipaten.
Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait
dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah
permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi SKPD, dan bagaimana dampaknya terhadap
pencapaian visi dan misi dan target daerah serta tantangan dan
peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.
Kecamatan Kadipaten sesuai tugas dan fungsinya memegang
fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan
kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi.
Kecamatan Kadipaten masih memerlukan peningkatan pelayanan
menghadapi tantangan depan sebagai Pusat Kegiatan wilayah
(PKW), terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :
1. Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum
memadai
2. Sistem kerja yang belum optimal
3. Sumber daya manusia yang belum optimal
4. Kapasitas kelembagaan desa belum optimal
5. Infrastruktur pedesaan masih kurang
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016 12
Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan
Kadipaten, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :
1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di
wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat
dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan
pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan
insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi
masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan
peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
2. Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu SKPD
Kabupaten Majalengka yang menyelenggarakan pelayanan publik,
maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara
optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat,
memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan
pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas
aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam
rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian
pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam
meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.
4. Mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi melalui multi
styakeholder yang ada di Kecamatan Kadipaten.
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016 13
b. Isu Strategis Eksternal.
Kinerja dan Sinergitas antara instansi OPD, Dinas dan Pemerintah
Daerah serta instansi/institusi lainnya, yaitu :
1. Penguatan Peran Kecamatan.
2. Otonomi Desa yang bersinergi.
3. Masyarakat yang religius.
2.4 Review Terhadap RKPD
Rencana Kerja Kecamatan Kadipaten berdasarkan RKPD
Kabupaten Majalengka sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan
Renja SKPD se Kabupaten Majalengka yang melaksanakan program dan
kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kadipaten.
Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Kadipaten
Kabupaten Majalengka tahun 2014 merupakan rumusan kebijakan
pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja
pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja
pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat
dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan
pembangunan tahunan pemerintah.
Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Kadipaten
dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Majalengka MAKMUR.
Adalah letak geografis Kecamatan Kadipaten yang berdasarkan
rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka termasuk
wilayah Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sehingga pertumbuhan
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016 14
perekonomian maupun pembangunan mengarah ke Kecamatan Kadipaten
baik dari sisi ekonomi, industri, dan jasa.
Konsep pembangunan yang berkelanjutan dan sinergis
mengharuskan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan untuk
disusun saling bersinergis. Berdasarkan konsep tersebut diharapkan
bahwa pembangunan dapat bekerja dengan efektif, efesien dan sinergis
sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Kinerja pembangunan dapat diukur melalui berbagai parameter
atau indikator kinerja, baik yang bersifat makro maupun mikro.Indikator
kinerja makro merupakan dampak dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dan partisipasi sektor swasta
(masyarakat), sedangkan indikator mikro merupakan parameter atau
indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pemerintah melalui berbagai
sasaran yang telah ditetapkan.
Capaian indicator makro berfungsi sebagai parameter
keberhasilan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan
kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendapatkan
capaian indikator makro tersebut adalah sebagai berikut:
a. Indeks Pembangunan Manausia (IPM), yaitu pemerintah harus focus
pada pendukung IPM yaitu terhadap indeks pendidikan, kesehatan dan
daya beli masyarakat.
b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
c. Jumlah Penduduk
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016 15
d. Tingkat Kemiskinan.
e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
f. PDRB Per Kapita (Atas dasar harga konstan).
g. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).
Capaian kinerja pembangunan ditingkat kecamatan selama tahun
2010 s/d tahun 2013 yang tercermin pada tingkat capaian indicator makro
merupakan kontribusi pencapaian program/kegiatan pembangunan daerah
yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka, baik yang
menyangkut bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan,
maupun bidang sarana dan prasarana. Selain peran pemerintah
kecamatan dan kabupaten, juga peran seluruh komponen masyarakat,
swasta dan stakeholder pembangunan mempunyai andil yang besar dalam
menyumbang tingkat pencapaian kineja pembangunan, diantaranya
melalui program swadaya masyarakat dengan kegiatan gotong royong atau
perusahaan-perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility
(CSR).
Dalam hal ini yang terpenting pembangunan yang dilaksanakan
oleh OPD Kecamatan harus berfokus kepada tugas pokok dan fungsi OPD
itu sendiri, dengan memperhatikan inti pokok pembangunan yang dapat
mempercepat laju pembangunan yaitu harus memperhatikan inti pokok
yang akan dibangun antara lain :
1. Pembangunan Bidang Pendidikan.
2. Pembangunan Bidang Kesehatan.
3. Pembangunan Bidang Ekonomi.
4. Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Wilayah
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016 16
BAB III
TUJUAN, SASARAN, DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Tabel 3.1
Indentifikasi Kebijakan Nasional
Provinsi Jawa Barat
Nama SKPD : Kecamatan Kadipaten
NO. Kebijakan Nasional Sumber Keterangan
1 2 3 4
Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka belum melaksanakan telaahan Kebijakan
Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerinrtah Daerah (RKPD) maupun
pengaruhnya terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang direncanakan.
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja OPD
3.2.1 Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun dari misi kecamatan. Adapun tujuannya sebagai berikut:
a. Membangun serta meningkatkan koordinasi yang terpadu antara masyarakat,
stakeholder, desa, para kepala UPTD secara sinergis dalam menunjang
perkembangan pelayanan pemerintah dan pembangunan.
b. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan
peningkatan pembinaan dan pengawasan
c. Meningkatkan daya saing serta mengembangkan sistem pemasaran produk-
produk domestik.
d. Meningkatkan kegiatan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan
tertibniaga dan perlindungan konsumen dan produsen.
e. Meningkatkan penataan pasar yang tertib, aman dan nyaman.
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016 17
f. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
g. Perbaikan sistem tata niaga dan aksebilitas permodalan.
h. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
3.2.2 Sasaran
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata
oleh Pemerintah Kecamatan kadipaten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang
terbagi dalam kurun waktu tahunan sesuai penentuan APBD. Adapaun sasarannya
sebgai berikut:
a. Terwujudnya keterkaitan yang saling mendukung antar sektor dalam
pembangunan dan pemerintahan;
b. Berkembangnya usaha ekonomi masyarakat;
c. Meningkatnya peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam struktur dan
perekonomian masyarakat perdesaan;
d. Tersedinya lapangan kerja dan usaha serta meningkatnya pendapatan
masyarakat;
e. Meningkatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pembangunan;
f. Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
wilayah Kecamtan Kadipaten;
g. Terciptanya Tata Kota Kadipaten yang berwawasan lingkungan
h. Meningkatnya pertumbuhan pasar tradisional dan pasar modern.
i. Meningkatnya investasi bidang perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan,
perikanan dan industry kecil.
3.3. Program dan Kegiatan
Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan
Maju Tahun 2017 Kecamatan Kadipaten kabupaten Majalengka sesuai tabel berikut :
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016 18
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kadipaten Tahun 2016 ini merupakan rencana kerja
tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Kadipaten 2014 – 2018 dalam menunjang tercapainya Visi
dan Misi Kabupaten Majalengka serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan
melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun
2015.Rencana Kerja Kecamatan Kadipaten sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana
kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2016 dan
untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.
Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016, maka penetapan prioritas
pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Kadipaten
diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama
SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Majalengka maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi
lain
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016 19
Ket.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(1) (3) (4) (5)(6)
(7)(8)
(9) (10) (11) (12)
I. 303.342.500 333.031.750
1. Meningkatnya
kualitas
Pelayanan
Publik
100% 198.310.000 218.141.000
1) Kec.Kadipaten Tersedianya jasa surat menyurat 1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan
benda pos
100% 2.160.000 2.376.000
2) Kec.Kadipaten Terlaksananya pemeliharaan rutin
/ berkala kendaraan
dinas/operasional
1 Tahun Terpenuhinya pemeliharaan
rutin / berkala kendaraan
dinas/operasional
100% 2.000.000 2.200.000
3) Kec.Kadipaten Tersedianya jasa komunikasi ,
sumber daya air dan listrik.
1 Tahun Terpenuhinya jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
100% 28.500.000 31.350.000
4) Kec.Kadipaten Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
1 Tahun Terpenuhinya jasa
perbaikan peralatan kantor.
100% 6.000.000 6.600.000
5) Kec.Kadipaten Terlaksanaya penyediaan alat
tulis kantor.
1 Tahun Dipenuhinya penyediaan
alat tulis kantor.
100% 14.000.000 15.400.000
6) Kec.Kadipaten Dipenuhinya penyediaan
komponen instalasi listrik.
1 Tahun Terpenuhinya sarana
penerangan kantor
100% 4.720.000 5.192.000
7) Kec.Kadipaten Terlaksananya penyediaan
barang cetakan dan
penggandaan.
1 Tahun Dipenuhinya penyediaan
barang cetakan dan
penggandaan.
1 Tahun 5.780.000 6.358.000
8) Kec.Kadipaten Terlaksananya penyediaan jasa
peralatan dan perlengkapan
kantor.
1 Tahun Dipenuhinya penyediaan
jasa peralatan dan
perlengkapan kantor.
1 Tahun 50.000.000 55.000.000
9) Kec.Kadipaten Dipenuhinya peralatan rumah
tangga kantor.
1 Tahun Terpenuhinya peralatan
rumah tanggan kantor.
100% 10.000.000 11.000.000
10) Kec.Kadipaten Dipenuhinya penyediaan bahan
bacaan.
1 Tahun Terlaksananya penyediaan
bahan bacaan.
100% 25.000.000 27.500.000
11) Kec.Kadipaten Disediakannya makanan dan
minuman .
1 Tahun Terpenuhinya makanan dan
minuman.
100% 26.150.000 28.765.000
12) Kec.Kadipaten Tersedianya jasa penunjang
kelancaran administrasi
perkantoran
1 Tahun Terpenuhinya jasa
penunjang kelancaran
administrasi perkantoran
100% 24.000.000 26.400.000
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2016
No.Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanLokasi
Indikator kinerja
Pagu Indikatif
(Rp)
Prakiraan Maju
(Rp)Jenis
Keg.
1/2/3
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
URUSAN DASAR.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan peralatan rumah tangga.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan.
(2)
Penyediaan jasa penunjang kelancaran
administrasi perkantoran.
Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
KELOMPOK PROGRAM/KEGIATAN : KECAMATANKECAMATAN : KADIPATEN
Renja Kec.Kadipaten Tahun 2016
Ket.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(1) (3) (4) (5)(6)
(7)(8)
(9) (10) (11) (12)
No.Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanLokasi
Indikator kinerja
Pagu Indikatif
(Rp)
Prakiraan Maju
(Rp)Jenis
Keg.
1/2/3
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(2)
2. Meningkatnya
Kualitas
sarana dan
prasarana
aparatur
100% 75.000.000 82.500.000
1) Kec.Kadipaten Terciptanya rumah dinas yang
aman
1 Tahun Terpenuhinya pemeliharaan
rutin/berkala rumah dinas
100% 40.000.000 44.000.000
2) Kec.Kadipaten Diciptakannya suasana kerja
yang refresentatif
100% Terpenuhinya pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
1 paket 25.000.000 27.500.000
3) Kec.Kadipaten Diciptakannya suasana kerja
yang refresentatif
100% Terpenuhinya pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
1 paket 10.000.000 11.000.000
3. Kualitas
Pelaporan
Capaian
Kinerja
100% 6.450.000 6.450.000
1) Kec.Kadipaten Disusunnya laporan capaian
kinerja ikhtisan realisasi kinerja
10 buku Terpenuhinya dokumen
laporan capaian kinerja dan
ikhtisan realisasi kinerja
100% 3.225.000 3.225.000
2 Kec.Kadipaten Disusunnya profil Kecamatan 10 buku Terpenuhinya dokumen
profil Kecamatan
100% 3.225.000 3.225.000
4. Kualitas
perencanaan
daerah
100% 23.582.500 25.940.750
1) Kec.Kadipaten Meningkatnya penyerapan
aspirasi masyarakat
7 Desa Dilaksanakannya
Musrenbang
1 Paket 8.662.500 9.528.750
2) Kec.Kadipaten Dilaksanakannya penyusunan
renja Kecamatan.
10 buku Tersedianya dokumen renja 100% 1.260.000 1.386.000
3) Kec.Kadipaten Dilaksananya penyusunan RKA
OPD
10 buku Tersedianya dokumen RKA
OPD
10 buku 6.830.000 7.513.000
4) Kec.Kadipaten Dilaksananya penyusunan DPA
OPD
10 buku Tersedianya dokumen DPA
OPD
10 buku 6.830.000 7.513.000
II 462.000.000 508.200.000
A. -
6.000.000 6.600.000
1 Meningkatnya
pendidikan
Non Formal
6.000.000 6.600.000
1 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non
formal
Kec.Kadipaten 100% Dilaksanakannya sosialisasi
pendidikan non formal
100% Tersedianya pendidikan
non formal
100% 6.000.000 6.600.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
PENDIDIKAN
URUSAN WAJIB
PROGRAM SINERGITAS PERENCANAAN
DAERAH
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Penyusunan DPA OPD
Penyusunan RKA OPD
Penyusunan rencana kerja OPD
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Penyusunan Profil
Program Pendidikan Non Formal
Renja Kec.Kadipaten Tahun 2016
Ket.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(1) (3) (4) (5)(6)
(7)(8)
(9) (10) (11) (12)
No.Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanLokasi
Indikator kinerja
Pagu Indikatif
(Rp)
Prakiraan Maju
(Rp)Jenis
Keg.
1/2/3
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(2)
B -
40.000.000 44.000.000
1.
Meningkatnya
kesehatan
Masyarakat
20.000.000 22.000.000
1 Sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat Kec.Kadipaten Dilaksanakannya sosialiasasi pola
hidup bersih dan sehat100%
Meningkatnya pola hidup
bersih dan sehat100% 20.000.000 22.000.000
2 Meningkatnya
Gizi
Masyarakat
20.000.000 22.000.000
1 Sosialisasi dan Fasilitasi Perbaikan Gizi
Masyarakat
Kec.Kadipaten100%
DilaksanakannyaSosialisasi dan
Fasilitasi Perbaikan Gizi 100%
Menigkatnya Gizi
Masyarakat20.000.000 22.000.000
C. 20.000.000 22.000.000
120.000.000 22.000.000
1 Pemutakhiran Data penduduk. Kec.Kadipaten100%
Dilakasanakannya pemutakhiran
data penduduk100% 100% 20.000.000 22.000.000
D. -
25.000.000 27.500.000
1. Meningkatnya
peran
perempuan
dalam
pembangunan
25.000.000 27.500.000
1. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah
tangga dalam membangun keluarga
sejahtera
Kec.Kadipaten 100% Meningkatnya ibu rumah tangga
dalam membangun keluarga
sejahtera
100% Pemeliharaan keluarga
sejahtera
100% 25.000.000 27.500.000
E.
40.000.000 44.000.000
1 Menngkatnya
jiwa
kewirausahaa
n bagi Usaha
Kecil dan
40.000.000 44.000.000
1 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil
dan Menengah
Kec.Kadipaten 100% Meningkatnya Usaha Kecil dan
Menengah
100% Terpenuhinya kebutuhan
keluarga
100% 40.000.000 44.000.000
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Program Penataan Administrasi
Kepedudukan.
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam pembangunan
KESEHATAN
Renja Kec.Kadipaten Tahun 2016
Ket.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(1) (3) (4) (5)(6)
(7)(8)
(9) (10) (11) (12)
No.Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanLokasi
Indikator kinerja
Pagu Indikatif
(Rp)
Prakiraan Maju
(Rp)Jenis
Keg.
1/2/3
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(2)
F.30.000.000 33.000.000
1 Meningkatnya
seni budaya
daerah
30.000.000 33.000.000
1 Penyelenggaraan Event Seni dan Budaya
Tingkat Kecamatan
Kec.Kadipaten 100% Meningkatnya kesenian dan
budaya daerah
100% Terpeliharanya kebudayaan
daerah
100% 30.000.000 33.000.000
G 105.000.000 115.500.000
1. Meningkatnya
peran
kepemudaan
di segala
bidang
100% 15.000.000 16.500.000
1) Koordinasi pencegahan penggunaan
narkoba dikalangan generasi pemuda
Kec.Kadipaten 100% Meningkatkan pencegahan
pengguna narkoba
100% Terpenuhinya generasi
muda yang handal dan
sehat
100% 15.000.000 16.500.000
2 Meningkatnya
wirausahawan
muda
90.000.000 99.000.000
1 Pembinaan Kewirausahaan bagi pemuda Kec.Kadipaten 100% Meningkatnya kewirausahaan
para pemuda
100% Terciptanya wirausahawan
muda
100% 90.000.000 99.000.000
H 60.000.000 66.000.000
1 Terciptanya
ketertiban
umum dan
ketentraman
masyarakat
60.000.000 66.000.000
1 Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian
Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat
100% Meningkatnya pengendalian
ketertiban umum dan
ketentraman
100% Terciptanya ketertiban
umum dan ketentraman
masyarakat
100% 60.000.000 66.000.000
I. 20.000.000 22.000.000
Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
Program Pemeliharaan Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
KEBUDAYAAN
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Renja Kec.Kadipaten Tahun 2016
Ket.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(1) (3) (4) (5)(6)
(7)(8)
(9) (10) (11) (12)
No.Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanLokasi
Indikator kinerja
Pagu Indikatif
(Rp)
Prakiraan Maju
(Rp)Jenis
Keg.
1/2/3
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(2)
1 Terciptanya
kehidupan
beragama
20.000.000 22.000.000
1 Fasilitasi Peningkatan Hari Besar
Keagamaan
Kec.Kadipaten 100% Meningkatnya Kehihdupan
beragama
100% Terciptanya kerukunan
kehidupan beragama
100% 20.000.000 22.000.000
J. 116.000.000 127.600.000
1 76.000.000 83.600.000
1 Pembinaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan.
Kec.Kadipaten 100% Meningkatnya kelembagaan dan
Keorgisasian Masyarakat
Pedesaan
100% Terciptanya lembaga dan
organinsasi masyarakat
pedesaan
100% 40.000.000 44.000.000
2 Fasilitasi Penunjang Kegiatan
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Kec.Kadipaten 100% Meningkatnya kegiatan
Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluraga
100% Terciptanya kegiatan
pemberdayaan
kesejahteraan keluarga
100% 20.000.000 22.000.000
3 Evaluasi Kinerja Pembangunan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kec.Kadipaten 100% Meningkatnya kinerja
pembangunan masyarakat dan
pembangunan desa
100% Terciptanya pembangunan
masyarakat dan
pemerintahan desa
100% 16.000.000 17.600.000
2 40.000.000 44.000.000
1 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Kec.Kadipaten 100% Meningkatnya Pengetahuan
Aparat Pemeritah Desa
100% Terciptanya apatur
pemerintah desa bebas dari
KKN
100% 40.000.000 44.000.000
III 300.000.000 330.000.000
A. 300.000.000 330.000.000
1 Meningkatnya
produksi
pertanian/per
kebunan
150.000.000 165.000.000
1) Pembinaan dan fasilitasi pengembangan
produksi
pertanian/perkebunan/peternakan
7 Desa 7 Klpk Terlaksananya pengembangan
produksi pertanian/perkebunan
/peternakan
7 Klpk Meningkatnya hasil
pertanian/perkebunan
/peternakan
100% 150.000.000 165.000.000
2 Peningkatan
sarana dan
prasarana
pertanian
150.000.000 165.000.000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa
Program penyediaan dan
pengembangan sarana prasarana
pertanian
URUSAN PILIHAN
PERTANIAN
Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
Program Peningkatan Kehidupan
Beragama
Renja Kec.Kadipaten Tahun 2016
Ket.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(1) (3) (4) (5)(6)
(7)(8)
(9) (10) (11) (12)
No.Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanLokasi
Indikator kinerja
Pagu Indikatif
(Rp)
Prakiraan Maju
(Rp)Jenis
Keg.
1/2/3
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(2)
1) Koordinasi pengembangan sarana
prasarana pertanian
7 Desa 7 Klpk Terlaksananya pengembangan
sarana dan prasarana pertanian
7 Klpk Meningkatnya hasil
pertanian
150.000.000 165.000.000
1.065.342.500 1.171.231.750
Kadipaten, Pebruari 2015.
Camat Kadipaten,
UTJUP SUPRIATNA, S.Sos,MM
NIP. 19580807 198303 1 030
J U M L A H
Renja Kec.Kadipaten Tahun 2016
Ket.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
I. 350.430.000 385.473.000
1. Terpenuhinya
kebutuhan
operasional OPD
100% 204.430.000 224.873.000
1) Kec.
Kadipaten
Tersedianya jasa
surat menyurat
1 Tahun Terpenuhinya
kebutuhan benda pos
100% 5.000.000 5.500.000
2) Kec.
Kadipaten
Terlaksananya
pemeliharaan rutin /
berkala kendaraan
dinas/operasional
1 Tahun Terpenuhinya
pemeliharaan rutin /
berkala kendaraan
dinas/operasional
100% 5.000.000 5.500.000
3) Kec.
Kadipaten
Tersedianya jasa
komunikasi , sumber
daya air dan listrik.
1 Tahun Terpenuhinya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
100% 28.500.000 31.350.000
4) Kec.
Kadipaten
Tersedianya jasa
perbaikan peralatan
kerja
1 Tahun Terpenuhinya jasa
perbaikan peralatan
kantor.
100% 6.000.000 6.600.000
5) Kec.
Kadipaten
Terlaksanaya
penyediaan alat tulis
kantor.
1 Tahun Dipenuhinya
penyediaan alat tulis
kantor.
100% 14.000.000 15.400.000
6) Kec.
Kadipaten
Dipenuhinya
penyediaan
komponen instalasi
listrik.
1 Tahun Terpenuhinya sarana
penerangan kantor
100% 5.000.000 5.500.000
7) Kec.
Kadipaten
Terlaksananya
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan.
1 Tahun Dipenuhinya
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan.
1 Tahun 5.780.000 6.358.000
8) Kec.
Kadipaten
Terlaksananya
penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor.
1 Tahun Dipenuhinya
penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor.
1 Tahun 50.000.000 55.000.000
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2016
No.Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
LokasiIndikator kinerja
Pagu Indikatif
(Rp)
Prakiraan Maju
(Rp)
Penyediaan alat tulis
kantor
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Keg.
1/2/3(2)
URUSAN DASAR.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan jasa
perbaikan peralatan
kerja
Penyediaan penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan.
Penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor.
9) Kec.
Kadipaten
Dipenuhinya
peralatan rumah
tangga kantor.
1 Tahun Terpenuhinya
peralatan rumah
tanggan kantor.
100% 10.000.000 11.000.000
10) Kec.
Kadipaten
Dipenuhinya
penyediaan bahan
bacaan.
1 Tahun Terlaksananya
penyediaan bahan
bacaan.
100% 25.000.000 27.500.000
11) Kec.
Kadipaten
Disediakannya
makanan dan
minuman .
1 Tahun Terpenuhinya
makanan dan
minuman.
100% 26.150.000 28.765.000
12) Kec.
Kadipaten
Tersedianya jasa
penunjang
kelancaran
administrasi
perkantoran
1 Tahun Terpenuhinya jasa
penunjang kelancaran
administrasi
perkantoran
100% 24.000.000 26.400.000
2. Terpenuhinya
sarana dan
prasarana yang
representatif
100% 100.000.000 110.000.000
1) Kec.
Kadipaten
Terciptanya rumah
dinas yang aman
1 Tahun Terpenuhinya
pemeliharaan
rutin/berkala rumah
dinas
100% 40.000.000 44.000.000
2) Kec.
Kadipaten
Diciptakannya
suasana kerja yang
refresentatif
100% Terpenuhinya
pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
1 paket 50.000.000 55.000.000
3) Kec.
Kadipaten
Diciptakannya
suasana kerja yang
refresentatif
100% Terpenuhinya
pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
1 paket 10.000.000 11.000.000
3. Meningkatnya
kualitas
pelaporan
kinerja dan
keuangan
5 Dok 10.000.000 11.000.000
1) Kec.
Kadipaten
Disusunnya laporan
capaian kinerja
ikhtisan realisasi
kinerja
10 buku Terpenuhinya
dokumen laporan
capaian kinerja dan
ikhtisan realisasi
kinerja
100% 5.000.000 5.500.000
2 Kec.
Kadipaten
Disusunnya profil
Kecamatan
10 buku Terpenuhinya
dokumen profil
Kecamatan
100% 5.000.000 5.500.000
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyediaan peralatan
rumah tangga.
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan.
Penyediaan makanan
dan minuman
Penyediaan jasa
penunjang kelancaran
pelayanan administrasi
perkantoran.
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pemeliharaan
rutin/berkala rumah
dinas
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Penyusunan Profil
4. Meningkatnya
kualitas
perencanaan
OPD
100% 36.000.000 39.600.000
1) Kec.
Kadipaten
Meningkatnya
penyerapan aspirasi
masyarakat
7 Desa Dilaksanakannya
Musrenbang
1 Paket 15.000.000 16.500.000
2) Kec.
Kadipaten
Dilaksanakannya
penyusunan renja
Kecamatan.
10 buku Tersedianya dokumen
renja
100% 7.000.000 7.700.000
3) Kec.
Kadipaten
Dilaksananya
penyusunan RKA dan
RKAP
10 buku Tersedianya dokumen
RKA dan RKAP
10 buku 7.000.000 7.700.000
4) Kec.
Kadipaten
Dilaksananya
penyusunan DPA
dan DPPA
10 buku Tersedianya dokumen
DPA dan DPPA
10 buku 7.000.000 7.700.000
II 550.000.000 605.000.000
A. - 20.000.000 22.000.000
1. AMH 99,30% 20.000.000 22.000.000
1) Publikasi dan
sosialisasi
pendidikan non
formal
Kec.
Kadipaten
Dilaksanakannya
sosialisasi pendidikan
non formal
100% Tersedianya
pendidikan non
formal
100% 20.000.000 22.000.000
B - 40.000.000 44.000.000
1.
Cakupan PHBS
Tatanan Rumah
Tangga
58%
20.000.000 22.000.000
1) Sosialisasi Pola
Hidup Bersih dan
Sehat
Kec.
Kadipaten
Dilaksanakannya
sosialiasasi pola
hidup bersih dan
sehat
100% Meningkatnya pola
hidup bersih dan
sehat
100% 20.000.000 22.000.000
2 Cakupan Balita
Gakin yang
mendapatkan
PMT Pemulihan/
MP ASI
100% 20.000.000 22.000.000
Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
PROGRAM SINERGITAS
PERENCANAAN DAERAH
Musrenbang Kecamatan
Penyusunan Renja OPD
Penyusunan RKA OPD
Penyusunan DPA OPD
URUSAN WAJIB
PENDIDIKAN
Program Pendidikan
Non Formal
KESEHATAN
Program Perbaikan
Gizi Masyarakat
1) Sosialisasi dan
Fasilitasi Perbaikan
Gizi Masyarakat
Kec.
Kadipaten
100% Dilaksanakannya
Sosialisasi dan
Fasilitasi Perbaikan
Gizi Masyarakat
100% Menigkatnya Gizi
Masyarakat
100% 20.000.000 22.000.000
C.20.000.000 22.000.000
1 Cakupan
penerbitan KTP
100% 20.000.000 22.000.000
1) Pemutakhiran Data
penduduk.
Kec.
Kadipaten
Dilakasanakannya
pemutakhiran data
penduduk
100% 100% 20.000.000 22.000.000
D. -
25.000.000 27.500.000
1. Sosialisasi
kesetaraan
gender
7 desa 25.000.000 27.500.000
1) Kegiatan
penyuluhan bagi
ibu rumah tangga
dalam membangun
keluarga sejahtera
Kec.
Kadipaten
Meningkatnya ibu
rumah tangga dalam
membangun
keluarga sejahtera
100% Pemeliharaan
keluarga sejahtera
100% 25.000.000 27.500.000
E. 100.000.000 110.000.000
1 Peningkatan
peran serta
masyaakat
dalam SDM
UMKM
7 desa 100.000.000 110.000.000
1) Fasilitasi
Pengembangan
Usaha Kecil dan
Menengah
Kec.
Kadipaten
Meningkatnya Usaha
Kecil dan Menengah
100% Terpenuhinya
kebutuhan keluarga
100% 100.000.000 110.000.000
F. 30.000.000 33.000.000
1 Jumlah gelar
seni
1 kali 30.000.000 33.000.000
KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
Program Penataan
Administrasi
Kepedudukan.
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
Program
peningkatan peran
serta dan kesetaraan
jender dalam
KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH
Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan
Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
KEBUDAYAAN
Program
Pengelolaan
Kekayaan Budaya
1) Penyelenggaraan
Event Seni dan
Budaya Tingkat
Kecamatan
Kec.
Kadipaten
Meningkatnya
kesenian dan budaya
daerah
100% Terpeliharanya
kebudayaan daerah
100% 30.000.000 33.000.000
G 105.000.000 115.500.000
1. Oganisasi
kepemudaan
yang dibina
7
organisasi
15.000.000 16.500.000
1) Koordinasi
pencegahan
penggunaan
narkoba dikalangan
generasi pemuda
Kec.
Kadipaten
Meningkatkan
pencegahan
pengguna narkoba
100% Terpenuhinya
generasi muda yang
handal dan sehat
100% 15.000.000 16.500.000
2 Jumlah pemuda
kreatif inovatif
terampil dan
mandiri
7 desa 90.000.000 99.000.000
1) Pembinaan
Kewirausahaan bagi
pemuda
Kec.
Kadipaten
Meningkatnya
kewirausahaan para
pemuda
100% Terciptanya
wirausahawan muda
100% 90.000.000 99.000.000
H 60.000.000 66.000.000
1 Terpeliharanya
Ketertiban
Umum dan
Ketentraman
Masyarakat
100% 60.000.000 66.000.000
1) Koordinasi
Pembinaan dan
Pengendalian
Ketertiban Umum
dan Ketentraman
Masyarakat
Kec.
Kadipaten
Meningkatnya
pengendalian
ketertiban umum
dan ketentraman
100% Terciptanya
ketertiban umum dan
ketentraman
masyarakat
100% 60.000.000 66.000.000
I. 20.000.000 22.000.000
Program
peningkatan upaya
penumbuhan
kewirausahaan dan
kecakapan hidup
pemuda
KEPEMUDAAN DAN OLAH
RAGA
Program
peningkatan peran
serta kepemudaan
KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI
Program
Pemeliharaan
Ketertiban Umum
dan Ketentraman
Masyarakat
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
1 Jumlah
Pertemuan rutin
tokoh agama
dan ormas
keagamaan
3 kali 20.000.000 22.000.000
1) Fasilitasi
Peningkatan Hari
Besar Keagamaan
Kec.
Kadipaten
100% Meningkatnya
Kehihdupan
beragama
100% Terciptanya
kerukunan kehidupan
beragama
100% 20.000.000 22.000.000
J. 130.000.000 143.000.000
1 76.000.000 83.600.000
1) Pembinaan
Lembaga dan
Organisasi
Masyarakat
Pedesaan.
Kec.
Kadipaten
Rata-rata binaan
kelompok LPM
7 organisasi Meningkatnya
kelembagaan dan
Keorgisasian
Masyarakat
Pedesaan
100% Terciptanya lembaga
dan organinsasi
masyarakat pedesaan
100% 40.000.000 44.000.000
2) Fasilitasi Penunjang
Kegiatan
Pemberdayaan
Kesejahteraan
Keluarga
Kec.
Kadipaten
Rata-rata kelompok
binaan PKK
7 kelompok Meningkatnya
kegiatan
Pemberdayaan
Kesejahteraan
Keluraga
100% Terciptanya kegiatan
pemberdayaan
kesejahteraan
keluarga
100% 20.000.000 22.000.000
3) Evaluasi Kinerja
Pembangunan
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Kec.
Kadipaten
Tercapainya
evaluasi kinerja
pemberdayaan
masyarakat
pedesaan
1 dokumen Meningkatnya kinerja
pembangunan
masyarakat dan
pembangunan desa
100% Terciptanya
pembangunan
masyarakat dan
pemerintahan desa
100% 16.000.000 17.600.000
2 Pelatihan
managemen
pemerintahan
desa
7 desa 40.000.000 44.000.000
1) Pembinaan
Aparatur
Pemerintah Desa
Kec.
Kadipaten
100% Meningkatnya
Pengetahuan Aparat
Pemeritah Desa
100% Terciptanya apatur
pemerintah desa
bebas dari KKN
100% 40.000.000 44.000.000
Program
Peningkatan
Kehidupan
Beragama
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Pedesaan
Program
Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
3. Ketersediaan
dokumen RPJM
Desa, RKP Desa,
LPPD, Laporan
APBDes
7 Desa 14.000.000 15.400.000
1) Fasilitasi
Perencanaan,
Penganggaran,
Pengendalian,
Evaluasi dan
Pelaporan
Pembangunan Desa
Kec.
Kadipaten
Dilaksanakannya
Fasilitasi
Perencanaan,
Penganggaran,
Pengendalian,
Evaluasi dan
Pelaporan
Pembangunan Desa
1 paket Meningkatnya
kemampuan aparatur
desa dalam
Penyusunan RPJM
Desa, RKPDesa,
APBDesa, LKPJ dan
LPPD,
100% 14.000.000 15.400.000 1
III 369.664.730 406.631.203
A. 369.664.730 406.631.203
1 Meningkatnya
produksi
tanaman
pertanian
100% 180.000.000 198.000.000
1) Pembinaan dan
fasilitasi
pengembangan
produksi
pertanian/perkebun
an/peternakan
Kec.
Kadipaten
Terlaksananya
pengembangan
produksi
pertanian/perkebuna
n /peternakan
7 Klpk Meningkatnya hasil
pertanian/perkebuna
n /peternakan
100% 180.000.000 198.000.000
2 Pengembangan
sarana
prasarana
pertanian
7 Desa 189.664.730 208.631.203
1) Koordinasi
pengembangan
sarana prasarana
pertanian
Kec.
Kadipaten
Terlaksananya
pengembangan
sarana dan
prasarana pertanian
7 Klpk Meningkatnya hasil
pertanian
189.664.730 208.631.203
1.270.094.730 1.397.104.203
Kadipaten, Agustus 2015
Camat Kadipaten
UTJUP SUPRIATNA, S.Sos, MM
NIP. 19580807 198303 1 030
J U M L A H
Program
Pemantapan
Pemerintahan dan
Pembangunan Desa
URUSAN PILIHAN
PERTANIAN
Program
peningkatan
produksi
pertanian/perkebun
an
Program penyediaan
dan pengembangan
sarana prasarana
pertanian