Post on 10-Mar-2019
Kebijakan Pembangunan Kependudukan dan KB
di Pemprov Jawa Tengah
Pertemuan Koordinasi Pembangunan Kependudukan dan
Revitalisasi Program KB Tingkat Provinsi Jateng
Semarang, 5 Juni 2014
disampaikan oleh:
Asisten Kesejahteraan Rakyat
Sekda Provinsi Jawa Tengah
| VISI PEMBANGUNAN DAERAH 2005-2025 |
JAWA TENGAH YANG MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA, DAN LESTARI
| V I S I 2013-2018 |MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI
| MISI 2 |MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN, MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN
PENGANGGURAN
| ISU STRATEGIS |
Peningkatan Kualitas Hidup MasyarakatMelalui Peningkatan Kualitas
Pelayanan Keluarga Berencana
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JAWA TENGAH
TAHUN 2013-2018
2
Sumber : Bappeda Provinsi Jateng
IPM
2008
71,60
2009
72,10
2010
72,49
2011
72,94
2012
T :
73,90
• Luas wilayah : 3,25 Jt Ha
• Jml.Penduduk : 32,38 Jt Jiwa (SP-2010); 38,979 Jt Jiwa (SIAK 2012)
Laki-laki : 16.091.112 Jiwa (49,69%) 19.596.606 Jiwa (50,27%)
Perempuan : 16.291.545 Jiwa (50,31%) 19.382.562 Jiwa (49,73%)
• Laju Pertumbuhan Penduduk : 0,37%
• Pend. Usia Produktif (15 – 64 Th) : 21.577.870 (66,58%)
• Pemerintahan : 29 Kab – 6 Kota, 573 Kec, 8.578 Desa/Kel
KONDISI UMUM JAWA TENGAH
2013
Inflasi
(%)2008
9,55
2009
3,33
2010
6,88
2011
2,68
2012
4,24 T : 5 ±1
Kemiskinan
(%)2008
19,23
2009
17,72
2010
16,56
2011
16,21
2012
14,98
2013
T :
13,27
14,56
Pertumb Ekonomi
(%)2008
5,5
2010
5,8
2011
6,01
2012
4,7
2009
6,34 T : 5,8-
6,2
2013
T : 5,60
TPT (%)
2008
7,35
2009
7,33
2010
6,21
2011
5,93
2012
5,63
2013
5,57
3
Sumber : Bappeda Provinsi Jateng
2009
TARGET
REALISASI
2010
CAPAIAN & TARGET TFR KB
DI JAWA TENGAH
2011 2012 20132008TFR (%)
2,22 2,18 2,14 2,10
2,3 2,13 2,13 2,5 2,52,32
,22
2,1
8
2,1
4
2,1
0
2,3 2,3
2,13 2,13
2,5
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Target Capaian
Capaian TFR tahun 2010
dan 2011 telah mencapai
target.
TFR Tahun 2013 mengalami
kenaikan sebesar 2,5
(belum bisa mencapai
target).
5
Sumber : Bappeda Provinsi Jateng
2009
TARGET
REALISASI
2010
CAPAIAN & TARGET UNMET-NEED KB
DI JAWA TENGAH
2011 2012 20132008UMN (%)
11,59 9,14 8,40 7,00
11,69 11,59 10,95 10,26 10,4212,441
1,5
9
9,1
4
8,4
0
7,0
0
12,4411,69 11,59
10,59 10,36
0
2
4
6
8
10
12
14
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Target Capaian
Perkembangan Capaian
UNMET-NEED Jawa Tengah
Tahun 2011-2013
mengalami penurunan dan
belum bisa memenuhi
target.
6
Sumber : Bappeda Provinsi Jateng
2009
TARGET
REALISASI
2010
CAPAIAN & TARGET DO KB
DI JAWA TENGAH
2011 2012 20132008DO (%)
12,07 9,94 9,48 9,00
11,69 13,11 14,71 15,09 16,0911,461
2,0
7
9,9
4
9,4
8
9,0
0
11,46 11,69
13,8614,71
9,83
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Target Capaian
Perkembangan Capaian DO
KB Jawa Tengah Tahun
2008-2013 mengalami
kenaikan.
7
Sumber : Bappeda Provinsi Jateng
PERKEMBANGAN UNMET-NEED KB KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 20137
,04
7,4
7
7,4
7
7,5
6
7,7
0
8,1
4
8,3
1
8,4
3
8,4
6
8,5
2
8,9
0
9,1
3
9,3
0
9,3
1
9,3
9
9,5
6
9,5
7
9,7
3
9,9
8
10
,01
10
,15
10
,16
10
,23
10
,46
10
,51
10
,53
10
,56
11
,21
11
,32
11
,65
12
,29
12
,47
12
,85
15
,05
15
,48
10,26
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
UNMEETNEED JAWA TENGAH
Perkembangan UNMET-NEED KB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah terdapat :
1. 12 Kabupaten/Kota di atas Provinsi :
(Kt.Tegal, Cilacap, Grobogan, Banyumas, Kebumen, Kendal, Tegal, Sragen, Kt.Magelang, Kt.Salatiga,
Banjarnegara dan Klaten).
2. 23 Kabupaten/Kota di bawah Provinsi :
(Rembang, Semarang, Kt.Semarang, Temanggung, Boyolali, Pekalongan, Wonogiri, Pati, Purworejo, Batang,
Demak, Magelang, Karanganyar, Purbalingga, Wonosobo, Kt.Pekalongan, Kudus, Brebes, Blora, Jepara,
Pemalang, Sukoharjo dan Kt.Surakarta). 9
Sumber : Bappeda Provinsi Jateng
PERKEMBANGAN DO KB KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013
Perkembangan DO KB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah terdapat :
1. 18 Kabupaten/Kota di atas Provinsi :
(Kt.Pekalongan, Banyumas, Brebes, Sragen, Kt.Tegal, Kt.Salatiga, Kt.Surakarta, Karanganyar, Cilacap,
Pekalongan, Demak, Jepara, Kebumen, Sukoharjo, Kendal, Blora, Banjarnegara dan Tegal).
2. 17 Kabupaten/Kota di bawah Provinsi :
(Magelang, Wonogiri, Semarang, Rembang, Purworejo, Purbalingga, Temanggung, Batang, Boyolali, Grobogan,Kudus, Kt.Magelang, Pemalang, Klaten, Kt.Semarang, Wonosobo dan Pati).
7,5
3
10
,14
10
,49
11
,11
11
,34
11
,73
11
,81
12
,18
12
,80
13
,08
13
,24
13
,58
14
,04
14
,16
14
,89
14
,97
14
,97
15
,26
15
,38
15
,53
15
,58
15
,79
15
,82
16
,36
16
,53
16
,73
16
,86
17
,22
17
,57
17
,66
18
,78
19
,10
20
,01
20
,67
24
,5715,09
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
DO JAWA TENGAH
10
Sumber : Bappeda Provinsi Jateng
JAWA TENGAHKECAMATAN
JUMLAH
RUTA
SANGAT
MISKINMISKIN
HAMPIR
MISKIN
RENTAN
MISKIN
LAINNYA
(SM) (M) (HM) (RML)
573 8.752.059 521.186 674.182 1.155.102 1.893.736
KATEGORITINGGI : 50 Kec (15 Kab)
SEDANG : 234 Kec (27 Kab)
RENDAH: 289 Kec
(30 Kab/Kota)
KEMISKINAN (%)
2013
14,44
2014
11,58-11,37
2015
9,65-8,75
2016
8,60-8,35
2017
8,25-8,00
2018
7,80-7,60
REALISASI TARGET
Sumber Data : PPLS 2011
PEMETAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI JAWA TENGAH
12
50 KEC 284 KEC (27 KAB)
0/12/20
1/21/27
2/5/15
0/10/16
1/3/19
4/12/17
0/15/24
5/9/14
2/11/19
0/7/16
0/3/17
7/17/26
0/6/20
1/15/26
0/5/21
0/10/212/14/19
4/9/14
9/7/18
1/7/16
8/5/14
0/1/19
0/11/20
0/3/18
0/4/20
1/2/252/10/15
234 KEC
MERAH/KUNING/JUMLAH KECAMATAN
Keterangan :
KECAMATAN PRIORITAS PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
13
NO. KRITERIA DESA KELURAHAN JUMLAH
1. TINGGI 1.356 123 1.479
2. SEDANG 2.080 155 2.235
3. RENDAH 4.373 491 4.864
TOTAL 7.809 769 8.578
DESA/KELURAHAN PRIORITAS
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
14
KONDISI RIIL KEMISKINAN
SEPTEMBER 2013 14,44%
TARGET
MDGs 2011 - 2015
RPJMD 2013 – 2018
8,75%
7,80 – 7,60%
5,6
9
6,6
4
PERLU PERAN AKTIF & KEBERSAMAAN
SKPD PROVINSI JAWA TENGAH
SULIT
SANGAT SULIT
15
LOKASI 50 KECAMATAN PRIORITAS 1
1. BANYUMAS
SUMBANG
2. BATANG
1. BLADO2. REBAN
3. BOYOLALI
WONOSEGORO
4. BREBES
1. BANTARKAWUNG2. PAGUYANGAN3. TANJUNG4. TONJONG
5. DEMAK
1. GUNTUR2. KARANGAWEN3. DEMPET4. BONANG5. WEDUNG
6. GROBOGAN
1. GEYER2. PULOKULON
7. KEBUMEN
1. KARANGGAYAM2. SADANG3. PADURESO4. ROWOKELE5. KARANGSAMBUNG6. SEMPOR7. ALIAN
8. KLATEN
BAYAT
9. PEKALONGAN
1. PANINGGARAN2. KANDANGSERANG
10. PEMALANG
1. BELIK2. PULOSARI3. WATUKUMPUL4. MOGA
11. PURBALINGGA
1. KARANGREJA2. KARANGJAMBU3. KUTASARI4. KARANGANYAR5. KEMANGKON6. KEJOBONG7. MREBET8. PENGADEGAN9. KERTANEGARA
12. PURWOREJO
BRUNO
13. REMBANG
1. GUNEM2. PAMOTAN3. BULU4. SEDAN5. SARANG6. PANCUR7. SLUKE8. SULANG
14. WONOGIRI
KISMANTORO
15. WONOSOBO
1. KEPIL2. KALIKAJAR
50 KECAMATAN 15 KABUPATEN
16
PEMETAAN WILAYAH CAPAIAN UNMET-NEED KB TAHUN 2012
DENGAN TINGKAT KEMISKINAN TAHUN 2011
Prioritas 1 UNMET NEED Tinggi dengan Tingkat Kemiskinan Tinggi 9 Kab.
Prioritas 2 UNMET NEED Tinggi dengan Tingkat Kemiskinan Rendah 8 Kab./Kota
Prioritas 3 UNMET NEED Rendah dengan Tingkat Kemiskinan Tinggi 7 Kab.
Prioritas 4 UNMET NEED Rendah dengan Tingkat Kemiskinan Rendah 11 Kab./Kota
18
Sum
ber
: Ba
pp
eda
Pro
vin
siJa
ten
g
PEMETAAN WILAYAH CAPAIAN DO KB TAHUN 2012
DENGAN TINGKAT KEMISKINAN TAHUN 2011
Prioritas 1 DO Tinggi dengan Tingkat Kemiskinan Tinggi --> 8 Kab.
Prioritas 2 DO Tinggi dengan Tingkat Kemiskinan Rendah --> 10 Kab./Kota
Prioritas 3 DO Rendah dengan Tingkat Kemiskinan Tinggi --> 8 Kab.
Prioritas 4 DO Rendah dengan Tingkat Kemiskinan Rendah --> 9 Kab./Kota
19
Sum
ber
: Ba
pp
eda
Pro
vin
siJa
ten
g
PEMETAAN WILAYAH CAPAIAN UNMET-NEED KB TAHUN 2012
DENGAN IPM TAHUN 2011
Prioritas 1 UNMET NEED Tinggi dengan IPM Rendah 9 Kab.
Prioritas 2 UNMET NEED Tinggi dengan IPM Tinggi 8 Kab./Kota
Prioritas 3 UNMET NEED Rendah dengan IPM Rendah 9 Kab.
Prioritas 4 UNMET NEED Rendah dengan IPM Rendah 9 Kab./Kota
20
Sum
ber
: Ba
pp
eda
Pro
vin
siJa
ten
g
PEMETAAN WILAYAH CAPAIAN DO KB TAHUN 2012
DENGAN IPM TAHUN 2011
Prioritas 1 DO Tinggi dengan IPM Rendah 9 Kab.
Prioritas 2 DO Tinggi dengan IPM Tinggi 9 Kab./Kota
Prioritas 3 DO Rendah dengan IPM Rendah 9 Kab.
Prioritas 4 DO Rendah dengan IPM Rendah 8 Kab./Kota
21
Sum
ber
: Ba
pp
eda
Pro
vin
siJa
ten
g
PEMETAAN WILAYAH CAPAIAN UNMET-NEED KB TAHUN 2012
DENGAN IPG TAHUN 2011
Prioritas 1 UNMET NEED Tinggi dengan IPG Rendah 11 Kab.
Prioritas 2 UNMET NEED Tinggi dengan IPG Tinggi 6 Kab./Kota
Prioritas 3 UNMET NEED Rendah dengan IPG Rendah 8 Kab.
Prioritas 4 UNMET NEED Rendah dengan IPG Rendah 10 Kab./Kota
22
Sum
ber
: Ba
pp
eda
Pro
vin
siJa
ten
g
PEMETAAN CAPAIAN DO KB TAHUN 2012
DENGAN IPG TAHUN 2011
Prioritas 1 DO Tinggi dengan IPG Rendah 12 Kab.
Prioritas 2 DO Tinggi dengan IPG Tinggi 6 Kab./Kota
Prioritas 3 DO Rendah dengan IPG Rendah 7 Kab.
Prioritas 4 DO Rendah dengan IPG Rendah 10 Kab./Kota
23
Sum
ber
: Ba
pp
eda
Pro
vin
siJa
ten
g
2009
1. ALOKASI PENDANAAN PROGRAM KB-KS
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008-2014
2008
2011
2010
2013
2012
TAHUN
Rp.1.989.500.000
Rp.1.435.405.000
Rp.3.997.363.000
Rp.3.413.839.000
Rp.5.422.852.000
Rp.5.888.103.000
ANGGARAN APBD
25Sumber : Bappeda Provinsi Jateng
2014 Rp.3.899.652.000
ANGGARAN APBN
Rp.53.740.721.000
Rp.58.508.545.000
Rp.141.070.885.000
Rp.199.041.342.000
Rp.114.432.405.000
Rp.100.150.405.000
Rp.55.848.542.000
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
1. Masih tingginya DO KB dan Unmet Need;
2. Berkurangnya jumlah PLKB/PKB (3.584 orang) rasio PLKB/PKB dengan jumlah desa 1 : 3
belum sebanding dengan jumlah desa/kelurahan(8.578)
rasio ideal satu desa/Kelurahan ditangani satuPLKB
3. Kurangnya komitmen Pemerintah Kab/Kota terhadapprogram KKB (bervariasinya kelembagaan KB dan rendahnya alokasi anggaran);
4. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk ber KB.
27Sumber : Bappeda Provinsi Jateng, RPJMD Prov. Jateng Th 2013 – 2018
KEBIJAKAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KB
1. Meningkatkan kualitas pelayanan KB untuk masyarakat danmendorong masyarakat untuk mengendalikan kelahiran;
2. Meningkatkan kesehatan reproduksi remaja melalui berbagaiprogram yang responsif terhadap kebutuhan remaja;
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB serta jaminanketersediaan kontrasepsi terutama bagi keluarga miskin (keluargaPra Sejahtera dan KS I);
4. Penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas melaluipeningkatan peranserta masyarakat dan pengembangan informasiprogram KB – KS;
5. Pembinaan kapasitas SDM terutama di tingkat lini lapanganpeningkatan kualitas manajemen program KB;
6. Pengoptimalisasian upaya-upaya advokasi guna meningkatkankomitmen stakeholders (pemangku kepentingan),meningkatkanperan serta mitra kerja, serta promosi dan KIE Program KB .
28Sumber : Bappeda Provinsi Jateng, RPJMD Prov. Jateng Th 2013 – 2018
1. Meningkatkan kemampuan petugas lapangan baikparamedis maupun penyuluh lapangan (PKB / PLKB);
2. Mengkampanyekan program 2 anak cukup untukmendorong masyarakat dalam ber KB;
3. Meningkatkan kapasitas dan pemahaman remaja dalamreproduksi sehat serta melakukan advokasi untukmendorong peranserta masyarakat dalam reproduksisehat remaja;
4. Meningkatkan kapasitas penguatan pelembagaankeluarga kecil berkualitas, pembinaan dan peransertamasyarakat dalam pelayanan KB Mandiri;
5. Meningkatkan partisipasi kelompok Bina LingkunganKeluarga dan Bina Keluarga Balita serta mengembangkanadvokasi dan KIE dalam meningkatkan kualitas keluarga.
29Sumber : Bappeda Provinsi Jateng, RPJMD Prov. Jateng Th 2013 – 2018
1. Pelayanan Keluarga Berencana;
2. Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja;
3. Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD;
4. Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB Mandiri;
5. Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita.
30Sumber : Bappeda Provinsi Jateng, RPJMD Prov. Jateng Th 2013 – 2018
1. Penggerakan dan Pemberdayakan seluruh stakeholders (termasuk masyarakat) dalam program KB ;
2. Penataan kembali pengelolaan/kelembagaan program KB di Kab/Kota melalui peningkatan komitmen politis;
3. Penguatan SDM operasional program KB melalui optimalisasiPLKB, PKK, TOGA/TOMA, TNI/POLRI, Kesehatan, LiniLapangan KB (PPKBD, Sub PPKBD, kader KB) dan mitra kerja lainnya;
4. Peningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melaluipembinaan dan pemberdayaan keluarga;
5. Peningkatkan pembiayaan program KB/KS(Pusat, Provinsi, Kab/ Kota, swasta/ CSR, dll).
6. Sinkronisasi perencanaan program KB/KS.
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA
31
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut KB melalui : peningkatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
8. Meningkatkan pencapaian Peserta Baru (PB) yang menggunakan MKJP (MOP, MOW, IUD dan Implant);
9. Menekan angka perkawinan usia dini, melalui : Peningkatan Advokasi dan KIE kepada kelompok usiaremaja (PIK Remaja/ Mahasiswa dan Program “genre”).
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA
32
1. Mampu menurunkan angka DO KB dan Unmet Need;
2. Mengoptimalkan peran PLKB/PKB dan semua komponen masyarakat Jawa Tengah.
3. Meningkatnya komitmen Pemerintah Kab/Kota terhadapprogram KKB dengan terbentuknya kelembagaan KB dan peningkatan alokasi anggaran ;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ber KBmelalui Advokasi dan KIE serta penggerakan di lini lapangan.
5. Sinkronisasi program lintas sektor yang mendukung program KB.
33