Cover - PPID UTAMA PROVINSI BANTEN

41
Cover

Transcript of Cover - PPID UTAMA PROVINSI BANTEN

Cover

ii | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

Kata Pengantar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas ridho dan rahmatnya, Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi

Banten Tahun Anggaran 2021 telah disusun.

LPPD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 disusun berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada prinsipnya LPPD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran

2021 merupakan laporan akhir penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi

bagi penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah di tahun yang akan datang.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten tidak menjalankan urusan wajib dan

pilihan sehingga Dokumen LPPD yang disusun hanya terdiri dari 3 (tiga) Bab, yaitu:

Pendahuluan, Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah dan Penutup.

Akhir kata kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu penyelenggaraan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun

Anggaran 2021, semoga buku laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Serang, Februari 2022

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Banten,

Drs. H. Opar Sohari, M. Pd

Nip. 19630304 199102 1 003

iii | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

Daftar Isi

Kata Pengantar .................................................................................................................... ii

Daftar Isi ............................................................................................................................... iii

Daftar Gambar..................................................................................................................... iv

Daftar Tabel ......................................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ........................................................................................................ 1

1.1.1. Penjelasan Umum ................................................................................................ 1

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.................................................................... 1

B. Kepegawaian ......................................................................................................... 3

C. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ............................................ 3

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah .................................................................. 9

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah ......................................................... 9

B. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten ..................................... 9

C. Program dan Kegiatan .......................................................................................... 10

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ...................... 15

2.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan .................................... 15

2.2. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ............................................................. 17

2.2.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja............................................................. 17

2.2.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja. 18

2.2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya ......... 22

2.2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam

Pembangunan Jangka Menengah .................................................................................. 25

2.2.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja)

Yang Telah Dicapai.......................................................................................................... 25

2.2.6. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja .27

BAB III KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN ................................................... 33

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ...................... 34

BAB V PENUTUP ................................................................................................................. 35

iv | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten ...................... 1

Gambar 1. 2 Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah ........................... 2

Gambar 2. 1 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah ..................................... 17

v | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten .............................. 3

Tabel 1. 2 Realisasi Pendapatan Daerah ............................................................................... 3

Tabel 1. 3 Realisasi Belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten ............................. 4

Tabel 1. 4 Indikator Kinerja Utama (Eselon II) ..................................................................... 10

Tabel 1. 5 Target Indikator Program Badan Pendapatan Daerah ........................................ 10

Tabel 1. 6 Kegiatan Pada Badan Pendapan Daerah ............................................................. 13

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Kunci Badan Pendapatan Daerah ............................................ 16

Tabel 2. 2 Capaian IKU Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 ................ 19

Tabel 2. 3 Capaian Indikator Program Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 .................. 19

Tabel 2. 4 Perbandingan Capaian IKU dengan Tahun Sebelumnya..................................... 22

Tabel 2. 5 Perbandingan Capaian Indikator Program dengan Tahun Sebelumnya ............. 22

Tabel 2. 6 Capaian Kinerja Target Dalam RPJMD ............................................................... 25

Tabel 2. 7 Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal ..................................................... 26

Tabel 2. 8 Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD PPD .............................................. 31

1 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Banten dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi

Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun

2016 Nomor 8) dan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 83 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Provinsi Banten, yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana

otonomi daerah di sub bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala

Badan yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi

Kedudukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dalam struktur

Pemerintahan Provinsi Banten adalah sebagai Unsur Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah, mengemban tugas untuk membantu Gubernur melaksanakan Kewenangan

Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan di Bidang Pendapatan Daerah ,

dengan Tugas dan Fungsi utama sebagai :

a) Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan

tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah;

b) Fungsi Bapenda secara umum:

1. Menyusun Rencana Strategis Badan berdasarkan Rencana Strategis Pemerintahan

Daerah;

2. Memimpin, membina, dan mengkoordinasikan penyelengaraan kegiatan Badan;

3. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan Badan dengan instansi terkait;

4. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui

BAB I PENDAHULUAN

1 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

Sekretaris Daerah;

5. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan;

6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada Gubernur melalui Sekretaris

Daerah;

c) Fungsi Bapenda secara khusus:

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah;

2. Menggali Potensi Pendapatan Daerah;

3. Pelayan Masyarakat dalam Penerimaan Pajak Daerah;

Struktur Organisasi

Gambar 1. 1

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten terdiri dari:

1. Kepala Badan

2. Sekretariat

- Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

- Sub Bidang Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan Potensi

Pendapatan Daerah;

- Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;

- Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah;

2 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

4. Bidang Pendapatan Pajak Daerah

- Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;

- Sub Bidang Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah;

- Sub Bidang Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah;

5. Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain

- Sub Bidang Retribusi Daerah;

- Sub Bidang Pendapatan Lain-lain;

- Sub Bidang Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak;

Gambar 1. 2

Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah

-

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD)

- UPTD PPD Serang;

- UPTD PPD Cikande;

- UPTD PPD Pandeglang;

- UPTD PPD Rangkasbitung;

- UPTD PPD Malingping;

- UPTD PPD Ciputat;

- UPTD PPD Serpong;

- UPTD PPD Balaraja;

- UPTD PPD Cikokol;

- UPTD PPD Ciledug;

- UPTD PPD Cilegon;

- UPTD PPD Kelapa Dua;

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

3 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

B. Kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia merupakan salah satu faktor penting yang

mempengaruhi kinerja sebuah instansi. Sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai

keahlian atau kompetensi merupakan salah satu faktor yang mendukung peningkatan

kinerja.

Badan Pendapatan Daerah per tanggal 31 Desember 2021 didukung oleh SDM

sejumlah 1086 Orang Pegawai yang bertugas pada Kantor Unit Induk dan 12 Kantor

UPTD PPD (SAMSAT), dengan rincian:

Tabel 1. 1

Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

NO Status Pegawai Golongan Total %

I II III IV

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 30 273 45 348 32,04

2. Calon Pegawai Negeri Sipil 6 6 0,55

3. Tenaga Honorer/Pramubakti 732 67,40

Jumlah 1086 100,00

C. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a) Pendapatan

Target Pendapatan Daerah pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 11.927.096.470.102

dengan realisasi 97,42% yaitu sebesar Rp. 11.619.502.195.868, target Pendapatan Asli

Daerah (PAD) sebesar Rp. 7.590.530.552.102 dengan realisasi 92,30% yaitu sebesar

Rp. 7.005.803.920.722.

Tabel 1. 2

Realisasi Pendapatan Daerah

4 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

b) Belanja

Pagu anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten tahun 2021 sebesar Rp

310.170.042.332,00 yang terbagi atas belanja operasi sebesar Rp 270.279.565.177,00

dan belanja modal sebesar Rp 39.890.477.155,00 dengan realisasi mencapai 88,56%

yaitu sebesar Rp 274.693.646.996,16.

Tabel 1. 3

Realisasi Belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

No Nama Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan & Tolok Ukur

Pagu Anggaran Realisasi

(Rp.) (Rp) (%)

1 2 3 4 5

I.

BELANJA OPERASI 270.279.565.177,00 239.440.425.159,16 88,59

BADAN PENDAPATAN DAERAH UNIT INDUK

01

Program Penunjang Urusan

Pemeritahan Daerah Provinsi 205.747.379.082,00 180.203.694.408,16 87,58

1.01

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

119.825.800,00 107.676.393,00 89,86

1.02

Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah 175.531.499.832,00 152.289.284.011,00 86,76

1.03

Administrasi Barang Milik Daerah

pada Perangkat Daerah 134.633.150,00 98.088.000,00 72,86

1.04

Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Prangkat Daerah

457.128.500,00 395.746.680,00 86,57

1.05

Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah 277.548.000,00 263.237.950,00 94,84

1.06

Administrasi Umum Perangkat

Daerah 7.311.105.850,00 6.641.364.133,00 90,84

1.07

Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

1.585.953.800,00 659.729.000,00 41,60

1.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

17.237.513.000,00 16.745.108.026,00 97,14

1.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

3.092.171.150,00 3.003.460.215,16 97,13

04

Program Pengelolaan

Pendapatan Daerah 15.481.963.255,00 14.159.870.634,00 91,46

1.01

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

15.481.963.255,00 14.159.870.634,00 91,46

II.

BELANJA MODAL INDUK

DAN UPTD 39.890.477.155,00 35.253.221.837,00 88,38

5 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

II.

BELANJA MODAL INDUK 39.889.745.155,00 35.253.221.837,00 88,38

01

Program Penunjang Urusan

Pemeritahan Daerah Provinsi 39.889.745.155,00 35.253.221.837,00 88,38

1.07

Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

39.889.745.155,00 35.253.221.837,00 88,38

UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SERANG

01

Program Penunjang Urusan

Pemeritahan Daerah Provinsi 3.159.707.160,00 2.964.991.440,00 93,84

1.06

Administrasi Umum Perangkat

Daerah 578.971.160,00 566.544.384,00 97,85

1.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah 1.540.026.000,00 1.397.478.339,00 90,74

1.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

1.040.710.000,00 1.000.968.717,00 96,18

04

Program Pengelolaan

Pendapatan Daerah 717.977.200,00 658.846.000,00 91,76

1.01

Kegiatan Pengelolaan

Pendapatan Daerah 717.977.200,00 658.846.000,00 91,76

UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CIKANDE

01

Program Penunjang Urusan

Pemeritahan Daerah Provinsi 3.957.122.320,00 3.764.693.880,00 95,14

1.06

Administrasi Umum Perangkat Daerah

694.918.320,00 674.793.050,00 97,10

1.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2.466.138.000,00 2.305.114.530,00 93,47

1.09

Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

796.066.000,00 784.786.300,00 98,58

04

Program Pengelolaan

Pendapatan Daerah 833.063.200,00 623.411.500,00 74,83

1.01

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan

Daerah 833.063.200,00 623.411.500,00 74,83

UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CILEGON

01

Program Penunjang Urusan

Pemeritahan Daerah Provinsi 2.159.784.610,00 2.089.428.951,00 96,74

1.06

Administrasi Umum Perangkat

Daerah 581.646.920,00 576.900.000,00 99,18

1.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah 1.256.783.690,00 1.196.269.758,00 95,19

1.09

Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

321.354.000,00 316.259.193,00 98,41

6 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

04

Program Pengelolaan

Pendapatan Daerah 702.046.700,00 674.730.000,00 96,11

1.01

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan

Daerah 702.046.700,00 674.730.000,00 96,11

UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PANDEGLANG

01

Program Penunjang Urusan

Pemeritahan Daerah Provinsi 2.361.791.600,00 2.214.099.151,00 93,75

1.06

Administrasi Umum Perangkat Daerah

778.425.000,00 719.631.105,00 92,45

1.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.279.063.600,00 1.220.262.896,00 95,40

1.09

Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

304.303.000,00 274.205.150,00 90,11

04

Program Pengelolaan

Pendapatan Daerah 705.205.400,00 690.985.500,00 97,98

1.01

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

705.205.400,00 690.985.500,00 97,98

II.

BELANJA MODAL 732.000,00 0,00 0,00

01

Program Penunjang Urusan

Pemeritahan Daerah Provinsi 732.000,00 0,00 0,00

1.07

Administrasi Umum Perangkat

Daerah 732.000,00 0,00 0,00

UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH RANGKASBITUNG

01

Program Penunjang Urusan

Pemeritahan Daerah Provinsi 2.384.791.200,00 2.102.212.236,00 88,15

1.06

Administrasi Umum Perangkat

Daerah 594.661.200,00 553.622.900,00 93,10

1.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah 1.447.730.000,00 1.310.008.836,00 90,49

1.09

Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

342.400.000,00 238.580.500,00 69,68

04

Program Pengelolaan

Pendapatan Daerah 870.571.600,00 867.742.500,00 99,68

1.01

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan

Daerah 870.571.600,00 867.742.500,00 99,68

UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALINGPING

01

Program Penunjang Urusan

Pemeritahan Daerah Provinsi 2.045.400.140,00 1.840.672.882,00 89,99

1.06

Administrasi Umum Perangkat

Daerah 445.166.700,00 378.778.000,00 85,09

1.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah 1.275.957.040,00 1.148.364.882,00 90,00

7 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

1.09

Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

324.276.400,00 313.530.000,00 96,69

04

Program Pengelolaan

Pendapatan Daerah 383.833.600,00 378.373.300,00 98,58

1.01

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

383.833.600,00 378.373.300,00 98,58

UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BALARAJA

01

Program Penunjang Urusan

Pemeritahan Daerah Provinsi 4.050.847.480,00 3.689.827.455,00 91,09

1.06

Administrasi Umum Perangkat Daerah

634.544.500,00 608.038.350,00 95,82

1.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah 2.461.425.280,00 2.178.698.105,00 88,51

1.09

Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

954.877.700,00 903.091.000,00 94,58

04

Program Pengelolaan

Pendapatan Daerah 1.031.855.200,00 696.715.000,00 67,52

1.01

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan

Daerah 1.031.855.200,00 696.715.000,00 67,52

UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KELAPA DUA

01

Program Penunjang Urusan

Pemeritahan Daerah Provinsi 4.609.209.190,00 4.367.110.294,00 94,75

1.06

Administrasi Umum Perangkat

Daerah 1.134.250.840,00 1.126.189.299,00 99,29

1.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2.424.162.000,00 2.196.939.895,00 90,63

1.09

Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.050.796.350,00 1.043.981.100,00 99,35

04

Program Pengelolaan

Pendapatan Daerah 769.273.562,00 750.024.900,00 97,50

1.01

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan

Daerah 769.273.562,00 750.024.900,00 97,50

UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SERPONG

01

Program Penunjang Urusan

Pemeritahan Daerah Provinsi 3.734.953.573,00 3.447.423.687,00 92,30

1.06

Administrasi Umum Perangkat

Daerah 929.349.473,00 856.570.220,00 92,17

1.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah 1.575.312.100,00 1.430.092.967,00 90,78

1.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

1.230.292.000,00 1.160.760.500,00 94,35

8 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

04

Program Pengelolaan

Pendapatan Daerah 751.860.000,00 509.980.000,00 67,83

1.01

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan

Daerah 751.860.000,00 509.980.000,00 67,83

UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CILEDUG

01

Program Penunjang Urusan

Pemeritahan Daerah Provinsi 3.052.996.560,00 2.638.544.943,00 86,42

1.06

Administrasi Umum Perangkat

Daerah 486.062.000,00 450.754.701,00 92,74

1.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah 1.774.254.560,00 1.415.150.742,00 79,76

1.09

Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

792.680.000,00 772.639.500,00 97,47

04

Program Pengelolaan

Pendapatan Daerah 924.832.200,00 800.660.000,00 86,57

1.01

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan

Daerah 924.832.200,00 800.660.000,00 86,57

UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CIKOKOL

01

Program Penunjang Urusan

Pemeritahan Daerah Provinsi 4.091.421.005,00 3.701.607.271,00 90,47

1.06

Administrasi Umum Perangkat

Daerah 972.812.667,00 899.415.900,00 92,46

1.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.745.129.838,00 1.508.003.421,00 86,41

1.09

Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.373.478.500,00 1.294.187.950,00 94,23

04

Program Pengelolaan

Pendapatan Daerah 969.618.700,00 930.758.500,00 95,99

1.01

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan

Daerah 969.618.700,00 930.758.500,00 95,99

UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CIPUTAT

01

Program Penunjang Urusan

Pemeritahan Daerah Provinsi 3.777.131.240,00 3.671.791.477,00 97,21

1.06

Administrasi Umum Perangkat

Daerah 1.321.143.700,00 1.300.615.730,00 98,45

1.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah 1.578.655.840,00 1.498.437.447,00 94,92

1.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

877.331.700,00 872.738.300,00 99,48

04

Program Pengelolaan

Pendapatan Daerah 1.004.929.400,00 1.002.229.250,00 99,73

1.01

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1.004.929.400,00 1.002.229.250,00 99,73

JUMLAH 310.170.042.332,00 274.693.646.996,16 88,56

9 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar

Rp2.762.792.000.000 tercapai sebesar Rp1.970.060.763.550 (71,31%) disebabkan

oleh:

a) Keterbatasan unit kendaraan bermotor yang disediakan oleh produsen karena

adanya kelangkaan chip semikonduktor sebagai bentuk alih teknologi untuk

sebagian besar jenis kendaraan bermotor;

b) Kebijakan PPKM yang memaksa masyarakat untuk tidak bepergian

mempengaruhi terhadap jual beli kendaraan baru;

c) Investasi kendaraan bermotor tidak menjadi prioritas masyarakat dan dunia

usaha mengingat situasi Pandemi Covid-19 yang belum pulih;

d) Pengenaan Bea Emisi Gas Buang pada sebagian besar kendaraan bermotor

mempengaruhi terhadap harga jual, sehingga konsumen sebagian besar masih

menunggu relaksasi kebijakan tersebut;

e) Sebagian besar masyarakat menunda pembelian kendaraan bermotor karena

mempersiapkan keuangan untuk keperluan darurat.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dari target Rp 326.177.073.218

terealisasi sebesar Rp271.574.701.067 (83,26%) dikarenakan Pemerintah Provinsi

Banten tidak menetapkan denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Daerah;

B. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten memiliki visi yang sejalan dengan

Visi Pemerintah Provinsi Banten yang telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2017-2022

yaitu:

Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten yang sejalan dengan tugas

pokok dan fungsi yang diemban adalah “Menciptakan Tata Kelola

Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)” dimana misi tersebut merupakan

misi pertama dari misi Pemerintah Provinsi Banten dan menjadi dasar dalam

menyusun program dan kegiatan yang dilaksanakan.

“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”

10 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

C. Program dan Kegiatan

Badap Pendapatan Daerah Provinsi Banten melaksanakan 2 (dua) program dan

10 (sepuluh) kegiatan pada Unit Induk dan 4 (empat) kegiatan yaitu Kegiatan

Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah, dan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada tiap-tiap

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Tabel 1. 4

Indikator Kinerja Utama (Eselon II)

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KETERANGAN (TARGET CAPAIAN

TAHUN 2021)

PROGRAM

3 4 5 6

Meningkatnya Penyelenggraaan Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD

85,00 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Provinsi

Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optomal

Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah

63,19 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tabel 1. 5

Target Indikator Program Badan Pendapatan Daerah

NO PROGRAM INDIKATOR PPROGRAM TARGET

TAHUN

2021

1 2 3 4

I PROGRAM

PENUNJANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH

PROVINSI

Capaian kesesuaian dengan

Parameter penilaian dokumen

perencanaan, evaluasi dan pelaporan

perangkat daerah (Satuan : %)

100

Persentase Sarana Prasarana

Perkantoran yang mendukung

kelancaran tugas dan fungsi

administrasi perangkat daerah

(Satuan : %)

100

11 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

Persentase terwujudnya peningkatan

kapasitas sumberdaya Aparatur yang

mendukung kelancaran tugas dan

fungsi SKPD (Satuan : %)

100

Persentase terwujudnya penata usaha

keuangan dan pencapaian kinerja

program yang mendukung yang

mendukung kelancaran tugas dan

fungsi SKPD (Satuan : %)

100

Persentase Peningkatan Retribusi

Daerah dan

Pendapatan Lain-lain (Satuan : %)

2,96

II PROGRAM

PENGELOLAAN

PENDAPATAN

DAERAH

Persentase Peningkatan Pajak Daerah

(Satuan : %)

8

Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan

Masyarakat UPTD

Pengelolaan Pendapatan Daerah

(Satuan : Indeks)

3

Jumlah Inovasi yang

Terimplementasikan (Satuan :

Inovasi)

3

Penurunan Gangguan Sistem

Informasi Pendapatan

Daerah (Satuan : Per Kejadian)

25

Persentase Peningkatan Potensi Pajak

dan Bukan Pajak (Satuan : %)

1,05

Persentase Penurunan Temuan SPI

antar Tahun

Anggaran (Satuan : %)

35

Persentase Potensi Tunggakan Pajak

Daerah yang dapat diselesaikan

(Satuan : %)

18,1

Persentase Peningkatan Pajak Daerah

UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Serang (Satuan : %)

10,23

12 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

Persentase Peningkatan Pajak Daerah

UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Cikande (Satuan : %)

10,12

Persentase Peningkatan Pajak Daerah

UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Pandeglang (Satuan :

%)

10,22

Persentase Peningkatan Pajak Daerah

UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Rangkasbitung (Satuan

: %)

10,23

Persentase Peningkatan Pajak Daerah

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Malingping (Satuan : %)

10,16

Persentase Peningkatan Pajak Daerah

UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Ciputat (Satuan : %)

10,26

Persentase Peningkatan Pajak Daerah

UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Serpong (Satuan : %)

10,21

Persentase Peningkatan Pajak Daerah

UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Balaraja (Satuan : %)

10,23

Persentase Peningkatan Pajak Daerah

UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Cikokol (Satuan : %)

10,23

Persentase Peningkatan Pajak Daerah

terhadap Pendapatan Daerah UPTD

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Ciledug (Satuan : %)

10,24

Persentase Peningkatan Pajak Daerah

UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Cilegon (Satuan : %)

10,24

13 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

Tabel 1. 6

Kegiatan Pada Badan Pendapan Daerah

NO PROGRAM INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN

1 2 3 4

I PROGRAM

PENUNJANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH PROVINSI

Capaian kesesuaian dengan

Parameter penilaian dokumen

perencanaan, evaluasi dan

pelaporan perangkat daerah

Perencanaan,

Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Persentase Sarana Prasarana

Perkantoran yang mendukung

kelancaran tugas dan fungsi

administrasi perangkat daerah

Administrasi Umum

Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Penyediaan

Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang

Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan

Daerah

Administrasi Barang Milik

Daerah pada Perangkat

Daerah

Persentase terwujudnya

peningkatan kapasitas

sumberdaya Aparatur yang

mendukung kelancaran tugas

dan fungsi SKPD

Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah

Persentase terwujudnya

penata usaha keuangan dan

pencapaian kinerja program

yang mendukung yang

mendukung kelancaran tugas

dan fungsi SKPD

Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah

Persentase Peningkatan

Retribusi Daerah dan

Pendapatan Lain-lain

Administrasi Pendapatan

Daerah Kewenangan

Perangkat Daerah

II PROGRAM

PENGELOLAAN

PENDAPATAN

DAERAH

Persentase Peningkatan Pajak

Daerah (Induk dan UPTD)

Kegiatan Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Capaian Indeks Kepuasan

Pelayanan Masyarakat UPTD

Pengelolaan Pendapatan

Daerah

Jumlah Inovasi yang

Terimplementasikan

14 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

Penurunan Gangguan Sistem

Informasi Pendapatan

Daerah

Persentase Peningkatan

Potensi Pajak dan Bukan

Pajak

Persentase Penurunan

Temuan SPI antar Tahun

Anggaran

Persentase Potensi

Tunggakan Pajak Daerah

yang dapat diselesaikan

15 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.1.1. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten merupakan perangkat daerah yang

menjalankan fungsi penunjang Keuangan Sub Bidang Pendapatan Daerah. Indikator

Kinerja Kunci Hasil yang digunakan adalah Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD),

yaitu dengan membandingkan jumlah PAD dengan jumlah PDRB non-migas.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli

Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh

dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan + Lain-Lain PAD yang Sah

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dihitung dan dirilis oleh Badan

Pusat Statistik (BPS) secara rutin. Menurut BPS, Produk Domestik adalah semua

barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di

wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau

BAB II CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

16 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

dimiliki oleh penduduk daerah tersebut merupakan produk domestik daerah yang

bersangkutan. Pendapatan yang timbul dari adanya kegiatan produksi tersebut

merupakan pendapatan domestik. Pada praktiknya, sebagian dari faktor produksi yang

digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari

luar negeri, demikian juga sebaliknya. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik

yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk

daerah tersebut. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar daerah ini

(termasuk juga dari dalam ke luar negeri) yang pada umumnya berupa upah/gaji,

bunga, deviden dan keuntungan maka timbul perbedaan antara produk domestik dan

produk regional. Sedangkan Produk Regional adalah merupakan produk domestik

ditambah dengan pendapatan dari faktor produksi yang diterima dari luar

daerah/negeri dikurangi dengan pendapatan dari faktor produksi yang dibayarkan ke

luar daerah/negeri. Jadi produk regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh

faktor produksi yang dimiliki oleh residen. PDRB kemudian dapat didefinisikan

sebagai jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di

suatu daerah.

Tabel 2. 1

Indikator Kinerja Kunci Badan Pendapatan Daerah

No Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja

Kunci Hasil

Rumus Capaian Kinerja 2021 (%)

Sumber Data

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

A 1

Perencanaan dan Keuangan

Rasio PAD

Jumlah PAD ------------------- X 100% Jumlah PDRB non migas

1,05

Berita Resmi Statistik BRS No. 11/02/36/Th.XVI, 7 Februari 2022, Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

7.010.370.228.686 ---------------------- x 100% 665.920.000.000.000

Jumlah PAD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten pada tahun 2021 adalah

sebesar Rp7.010.370.228.686 dan data Jumlah PDRB Non Migas tahun 2021

berdasarkan Badan Pusat Statistik adalah sebesar Rp 665,2 triliun sehingga Capaian

Kinerja IKK Outcome Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten diperoleh sebesar

1,05%.

17 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

2.2. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

2.2.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten diamanatkan untuk

melaksanakan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan sasaran strategis

“Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optimal” dan indikator kinerja “Rasio

PAD terhadap Pendapatan Daerah” dengan target sebesar 63,19%. Target indikator

tersebut sesuai dengan RPJMD Provinsi Banten yang kemudian tertuang dalam

Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.

Gambar 2. 1

Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah

18 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah dihitung dengan membagi Jumlah

Pendapatan Asli Daerah dengan Jumlah Pendapatan Daerah dikali 100%.

2.2.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian

Kinerja

Badan Pendapatan Daerah memiliki dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu

Capaian SAKIP OPD dengan target tahun 2021 sebesar 85 Nilai dan Rasio PAD

terhadap Pendapatan Daerah dengan target 63,19%. Capaian SAKIP OPD Bapenda

tercapai 100% atau telah memenuhi target sebesar 85 Nilai. Rasio PAD terhadap

Pendapatan Daerah pada tahun 2021 adalah sebesar 60,31% dengan capaian

95,44% dari target.

19 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

Tabel 2. 2

Capaian IKU Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2021

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

TARGET TAHUN

2021

REALISASI CAPAIAN (%)

PROGRAM

1 Meningkatnya Penyelenggraaan Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD

85,00 85,00 100 PROGRAM PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH PROVINSI

2 Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optomal

Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah

63,19 60,31 95,41 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN

DAERAH

Indikator Kinerja Utama tersebut diampu oleh dua program yaitu Program

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pengelolaan

Pendapatan Daerah yang kemudian dilaksanakan oleh Unit Induk dan UPTD PPD

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. Capaian program tersebut dijabarkan

pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 3

Capaian Indikator Program Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Banten Tahun 2021

NO PROGRAM INDIKATOR PROGRAM

TARGET

TAHUN

2021

REALISASI CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5 6

I PROGRAM

PENUNJANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH

PROVINSI

Capaian kesesuaian dengan

Parameter penilaian dokumen

perencanaan, evaluasi dan

pelaporan perangkat daerah

(Satuan : %)

100 100 100

Persentase Sarana Prasarana

Perkantoran yang mendukung

kelancaran tugas dan fungsi

administrasi perangkat daerah

(Satuan : %) 100 100 100

20 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

Persentase terwujudnya

peningkatan kapasitas

sumberdaya Aparatur yang

mendukung kelancaran tugas

dan fungsi SKPD (Satuan : %) 100 100 100

Persentase terwujudnya penata

usaha keuangan dan

pencapaian kinerja program

yang mendukung yang

mendukung kelancaran tugas

dan fungsi SKPD (Satuan : %)

100 100 100

Persentase Peningkatan

Retribusi Daerah dan

Pendapatan Lain-lain (Satuan :

%) 2,96 30,85 1042,24

II PROGRAM

PENGELOLAAN

PENDAPATAN

DAERAH

Persentase Peningkatan Pajak

Daerah (Satuan : %) 8 17,87 223,25

Capaian Indeks Kepuasan

Pelayanan Masyarakat UPTD

Pengelolaan Pendapatan

Daerah (Satuan : Indeks)

3 3 Indeks 100

Jumlah Inovasi yang

Terimplementasikan (Satuan :

Inovasi) 3 7 233,33

Penurunan Gangguan Sistem

Informasi Pendapatan

Daerah (Satuan : Per Kejadian) 25 1 4

Persentase Peningkatan Potensi

Pajak dan Bukan Pajak (Satuan

: %) 1,05 5,61 534,29

Persentase Penurunan Temuan

SPI antar Tahun

Anggaran (Satuan : %) 35 49 140

Persentase Potensi Tunggakan

Pajak Daerah yang dapat

diselesaikan (Satuan : %) 18,1 26,58 146,85

Persentase Peningkatan Pajak

Daerah UPTD Pengelolaan

Pendapatan Daerah Serang

(Satuan : %)

10,23 16,45 160,8

21 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

Persentase Peningkatan Pajak

Daerah UPTD Pengelolaan

Pendapatan Daerah Cikande

(Satuan : %)

10,12 19,11 188,83

Persentase Peningkatan Pajak

Daerah UPTD Pengelolaan

Pendapatan Daerah Pandeglang

(Satuan :

%)

10,22 10,68 104,5

Persentase Peningkatan Pajak

Daerah UPTD Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Rangkasbitung (Satuan

: %)

10,23 13,39 130,89

Persentase Peningkatan Pajak

Daerah Pengelolaan

Pendapatan Daerah Malingping

(Satuan : %)

10,16 7,75 76,28

Persentase Peningkatan Pajak

Daerah UPTD Pengelolaan

Pendapatan Daerah Ciputat

(Satuan : %)

10,26 16,83 164,04

Persentase Peningkatan Pajak

Daerah UPTD Pengelolaan

Pendapatan Daerah Serpong

(Satuan : %)

10,21 14,59 142,9

Persentase Peningkatan Pajak

Daerah UPTD Pengelolaan

Pendapatan Daerah Balaraja

(Satuan : %)

10,23 14,82 144,87

Persentase Peningkatan Pajak

Daerah UPTD Pengelolaan

Pendapatan Daerah Cikokol

(Satuan : %)

10,23 12,81 125,22

Persentase Peningkatan Pajak

Daerah terhadap Pendapatan

Daerah UPTD Pengelolaan

Pendapatan Daerah Ciledug

(Satuan : %)

10,24 18,6 181,64

Persentase Peningkatan Pajak

Daerah UPTD Pengelolaan

Pendapatan Daerah Cilegon

(Satuan : %)

10,24 16,67 162,79

22 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

2.2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Terdapat kenaikan capaian IKU dan Indikator Kinerja Program dari tahun 2020 ke

tahun 2021 sebagaimana yang ditampilkan pada tabel di bawah.

Tabel 2. 4

Perbandingan Capaian IKU dengan Tahun Sebelumnya

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

TARGET TAHUN

2020

REALISASI TAHUN

2020

TARGET TAHUN 2021

REALISASI TAHUN 2021

1 2 3 4 5 6 7

1 Meningkatnya Penyelenggraaan Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD

80,00 80,00 85,00 85,00

2 Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optomal

Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah

61,92 56,50 63,19 60,31

Tabel 2. 5

Perbandingan Capaian Indikator Program dengan Tahun Sebelumnya

NO PROGRAM INDIKATOR

PROGRAM

TARGET

TAHUN

2020

REALISASI

TAHUN

2020

TARGET

TAHUN

2021

REALISASI

TAHUN

2021

1 2 3 4 5 6 7

I PROGRAM

PENUNJANG

URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI

Capaian kesesuaian

dengan Parameter

penilaian dokumen

perencanaan, evaluasi dan

pelaporan

perangkat daerah (Satuan : %)

100 100 100 100

Persentase Sarana

Prasarana

Perkantoran yang mendukung

kelancaran tugas

dan fungsi

administrasi perangkat daerah

(Satuan : %)

100 100 100 100

Persentase terwujudnya

peningkatan

kapasitas

sumberdaya Aparatur yang

mendukung

kelancaran tugas

100 100 100 100

23 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

dan fungsi SKPD

(Satuan : %)

Persentase

terwujudnya penata

usaha keuangan dan pencapaian

kinerja program

yang mendukung yang mendukung

kelancaran tugas

dan fungsi SKPD

(Satuan : %)

100 100 100 100

Persentase

Peningkatan

Retribusi Daerah

dan Pendapatan Lain-

lain (Satuan : %)

2,95 -28,71% 2,96 30,85

II PROGRAM

PENGELOLAAN PENDAPATAN

DAERAH

Persentase

Peningkatan Pajak Daerah (Satuan :

%)

8 -14,30% 8 17,87

Capaian Indeks Kepuasan

Pelayanan

Masyarakat UPTD

Pengelolaan Pendapatan Daerah

(Satuan : Indeks)

2,8 3 3

Jumlah Inovasi

yang Terimplementasika

n (Satuan : Inovasi)

2 34 3 7

Penurunan

Gangguan Sistem Informasi

Pendapatan

Daerah (Satuan : Per Kejadian)

30 0 25 1

Persentase

Peningkatan

Potensi Pajak dan Bukan Pajak

(Satuan : %)

1,05 -2,56 1,05 5,61

Persentase

Penurunan Temuan SPI antar Tahun

Anggaran (Satuan :

%)

50 7 35 49

Persentase Potensi Tunggakan Pajak

Daerah yang dapat

diselesaikan (Satuan : %)

18,1 -28,03 18,1 26,58

24 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

Persentase

Peningkatan Pajak

Daerah UPTD Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Serang (Satuan : %)

9,72 -19,31 10,23 16,45

Persentase Peningkatan Pajak

Daerah UPTD

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Cikande (Satuan :

%)

9,94 -17,19 10,12 19,11

Persentase Peningkatan Pajak

Daerah UPTD

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pandeglang (Satuan

:

%)

9,75 -16,69 10,22 10,68

Persentase

Peningkatan Pajak

Daerah UPTD

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Rangkasbitung

(Satuan : %)

9,72 -19,64 10,23 13,39

Persentase

Peningkatan Pajak

Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Malingping (Satuan

: %)

9,86 -15,85 10,16 7,75

Persentase Peningkatan Pajak

Daerah UPTD

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Ciputat (Satuan :

%)

9,67 -20,07 10,26 16,83

Persentase Peningkatan Pajak

Daerah UPTD

Pengelolaan

Pendapatan Daerah Serpong (Satuan :

%)

9,76 -14,89% 10,21 14,59

Persentase

Peningkatan Pajak Daerah UPTD

Pengelolaan

Pendapatan Daerah Balaraja (Satuan :

%)

9,74 -62,67% 10,23 14,82

Persentase

Peningkatan Pajak Daerah UPTD

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

9,73 -17,06% 10,23 12,81

25 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

Cikokol (Satuan :

%)

Persentase

Peningkatan Pajak Daerah terhadap

Pendapatan Daerah

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah

Ciledug (Satuan :

%)

9,71 -19,35% 10,24 18,6

Persentase Peningkatan Pajak

Daerah UPTD

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Cilegon (Satuan :

%)

9,71 -21,85% 10,24 16,67

2.2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam

Pembangunan Jangka Menengah

Target Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

merupakan target yang telah ditetapkan pada Dokumen RPJMD Provinsi Banten

Tahun 2017-2022 dengan capaian pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 6

Capaian Kinerja Target Dalam RPJMD

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

TARGET TAHUN

2021

REALISASI CAPAIAN (%)

PROGRAM

1 Meningkatnya Penyelenggraaan Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD

85,00 85,00 100 PROGRAM PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH PROVINSI

2 Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optomal

Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah

63,19 60,31 95,41 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN

DAERAH

2.2.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil

(Kinerja) Yang Telah Dicapai

Pagu anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten tahun 2021 sebesar

Rp 310.170.042.332,00 yang terbagi atas belanja operasi sebesar Rp

270.279.565.177,00 dan belanja modal sebesar Rp 39.890.477.155,00 dengan

realisasi Belanja Operasi sebesar 88,59% dan realisasi Belanja Modal sebesar

88,38%.

26 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

Tabel 2. 7

Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal

No Nama Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan & Tolok Ukur

Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi Keuangan Sisa Anggaran

(Rp) (%) (Rp.) (%)

1 2 6 11 12 13 14

I. BELANJA OPERASI

270.279.565.177,00 239.440.425.159,16 88,59 30.839.140.017,84 11,41

II. BELANJA MODAL

39.890.477.155,00 35.253.221.837,00 88,38 4.636.523.318,00 11,62

Terdapat beberapa kendala dalam penyerapan anggaran pada tahun 2021 yang

menyebabkan anggaran tidak terserap 100%, diantaranya:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Terdapat sisa accress untuk belanja gaji dan tunjangan, iuran jaminan

kesehatan PNS, iuran peserta TAPERA, dan insentif ASN/Non-ASN.

2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada Pengawasan Pembangunan, pelaksanaan kegiatan seluruhnya telah

dilaksanakan, akan tetapi terdapat efisiensi waktu yang seharusnya 8 bulan

menjadi 5 bulan sehinga mempengaruhi realisasi anggaran yang digunakan;

Pada belanja modal seperti komputer, laptop dan thinclient tidak

dilaksanakan karena ketersediaan barang di distributor yang sudah tidak

mengeluarkan (discontinued);

Pada Belanja Genset, proses pengadaan ekatalog tidak bisa dengan instalasi

serta waktu pengiriman barang yg tidak akan selesai pada akhir tahun

(proses import).

3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pada UPTD PPD Rangkasbitung telah

dilaksanakan namun terdapat efisiensi anggran di belanja operasional kendaran

dinas jabatan dan operasional dinas lapangan yang awalnya diperuntukan

untuk 12 bulan akan tetapi hanya direalisasikan 10 bulan dikarenakan ada

sparepart yang tidak tersedia.

4. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pelaksanaan Razia Pajak Kendaraan bermotor pada UPTD PPD Cikande

tidak mendapatkan Izin Keramaian karena masih dalam tahap transisi

akibat dari Pencegahan Virus Covid-19 dan ada efisiensi belanja untuk

pengiriman paket yang direncanakan Rp. 15.000 /kg mendapatkan harga

Rp. 10.000 /kg

27 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

Adanya rasionalisasi kegiatan KBMDU pada UPTD PPD Balaraja dari lima

kali dikurangi menjadi empat kali setiap bulannya dikarenakan berlakunya

peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan

efisiensi belanja jasa paket/pengiriman.

Pada UPTD PPD Serpong, kurang maksimalnya Penelusuran Kendaraan

Bemotor yang tidak Melakukan Daftar Ulang (KBBMDU) secara rutin

setiap bulan dikarenakan ada peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat (PPKM); dan pelaksanaan Razia Pajak Kendaraan bermotor

tidak mendapatkan Izin Keramaian karena masih dalam tahap transisi akibat

dari Pencegahan Virus Covid 19.

2.2.6. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target

Kinerja

1. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD

Capaian SAKIP OPD Bapenda diampu oleh 5 (lima) indikator program

dan capaian pada tahun 2021 adalah 100% atau telah memenuhi target sebesar

85 Nilai

a. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan,

evaluasi dan pelaporan perangkat daerah

Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen

perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah diampu oleh

kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah yang memuat 7 (tujuh) sub kegiatan dengan capaian 100%.

b. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran

tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah

Pada tahun 2021 capaian Persentase Sarana Prasarana Perkantoran

yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat

daerah adalah 100% yang diampu oleh 5 (lima) kegiatan yaitu:

- Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

c. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur

28 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya

Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD diampu

oleh kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah dengan

capaian pada tahun 2021 sebesar 100%.

d. Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja

program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan

fungsi SKPD

Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian

kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan

fungsi SKPD diampu oleh kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah dengan capaian 100% pada tahun 2021.

e. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain

Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain

diampu oleh kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan

Perangkat Daerah, didefinisikan sebagai Peningkatan dari jumlah

peningkatan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain (diluar dana

perimbangan) terdiri dar : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Pendapatan

Hibah. Dihitung menggunakan rumus:

Realisasi Retribusi Daerah dan PLL tahun 2021 adalah sebesar

Rp339.437.025.824,00; realisasi tahun 2020 adalah sebesar

Rp259.408.814.637,51 sehingga diperoleh Persentase Peningkatan

Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain sebesar 30,85% dari target

sebesar 2,96%.

2. Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten diamanatkan

untuk melaksanakan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan

sasaran strategis “Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optimal” dan

indikator kinerja “Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah”. Target

29 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

indikator tersebut sesuai dengan RPJMD Provinsi Banten yang kemudian

tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Banten.

Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah dihitung dengan membagi

Jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Jumlah Pendapatan Daerah dikali

100%.

Target Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2021

adalah sebesar 63,19% dengan realisasi PAD sebesar Rp7.010.370.228.686

dan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp11.619.502.195.741, sehingga

dieroleh Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 60,31% atau 95,44%

dari target.

1. Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat UPTD Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Target Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat UPTD

Pengelolaan Pendapatan Daerah pada tahun 2021 adalah sebesar 3%,

dimana target tersebut telah tercapai seluruhnya.

2. Jumlah Inovasi yang Terimplementasikan

Jumlah inovasi yang terimplementasikan merupakan Jumlah inovasi

pelayanan yang dapat diimplementasikan tiap tahunnya dalam upaya

meningkatkan pendapatan daerah. Dalam hal ini, Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Banten akan melakukan upaya-upaya yang signifikan

untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten pada tahun 2021 berhasil

mengimplementasikan 7 inovasi dari target 3 inovasi sehingga capaian

indikator ini adalah sebesar 233,33%.

3. Penurunan Gangguan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Indikator ini dipilih dengan tujuan untuk optimalisasi jaringan dan

sistem pendapatan daerah. Pada tahun 2021 terdapat 1 (satu) kejadian

dari target 25 kejadian, dikarenakan sistem informasi pendapatan daerah

telah berjalan dengan baik.

4. Persentase Peningkatan Potensi Pajak dan Bukan Pajak

Presentase Peningkatan Potensi Pajak dan Bukan Pajak merupakan

30 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

Pertumbuhan Potensi Pajak (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak

Air Permukaan) dan Bukan Pajak (Retribusi Daerah) antar Tahun

Anggaran. Basis data yang digunakan adalah data pada tahun 2019

dengan jumlah potensi pajak dan bukan pajak sebanyak 16.190.893.

Presentase Peningkatan Potensi Pajak dan Bukan Pajak dihitung

dengan rumus:

Potensi Pajak dan Bukan Pajak pada tahun 2021 sebanyak

17.174.084, tahun 2020 sebanyak 16.261.475, sehingga diperoleh capaian

indikator program Presentase Peningkatan Potensi Pajak dan Bukan Pajak

sebesar 5,61%. Capaian tersebut melampaui target dimana target pada

tahun 2021 adalah sebesar 1,05%.

5. Persentase Penurunan Temuan SPI antar Tahun Anggaran

Persentase Penurunan Temuan SPI antar Tahun Anggaran

merupakan tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal, monitoring

penyusunan tindak lanjut oleh auditan terhadap hasil pembinaan dan

pengendalian internal per tahun anggaran, deviasi pelaksanaan SOP,

ketepatan dan kecermatan penyampaian laporan kinerja badan, dan

capaian hasil penilaian laporan akuntabilitas kinerja badan oleh instansi

penilai.

Target tahun 2021 pada RPJMD adalah 35% dengan realisasi telah

melampaui target yaitu 49%.

6. Persentase Potensi Tunggakan Pajak Daerah yang dapat diselesaikan

Persentase Potensi Tunggakan Pajak Daerah dapat diselesaikan

dilaksanakan untuk menelusuri kendaraan bermotor dengan Status

Kendaraan Belum Mendaftar Ulang. Berdasarkan basis data tahun 2012-

2017, tercatat jumlah yang kendaraan belum mendaftar ulang sebanyak

2.200.000 unit kendaraan.

Capaian indikator ini pada tahun 2021 adalah 146,86% dari target,

dimana target tahun 2021 sebanyak 426.385 unit kendaraan dan realisasi

sebanyak 584.816 unit kendaraan.

7. Persentase Peningkatan Pajak Daerah

31 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

Peningkatan dari jumlah peningkatan pajak daerah akan sangat

berperan dalam rencana kemandirian pemerintah daerah di dalam

peningkatan pendapatan daerah. Persentase Peningkatan Pajak Daerah

digunakan untuk mengetahui kenaikan Pajak Daerah dari tahun

sebelumnya.

Dalam penghitungannya digunakan rumus sebagai berikut:

Realisasi pajak daerah pada tahun 2021 adalah sebesar

Rp6.670.933.202.862 dan tahun 2020 sebesar Rp5.659.646.555.009,

sehingga diperoleh Presentase Peningkatan Pajak Daerah pada tahun

2021 adalah sebesar 17,87% dari target sebesar 8%.

8. Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten memiliki 12 unit UPTD

Pengelolaan Pendapatan Daerah yang masing-masing memiliki target

indikator sesuai dengan potensi yang ada pada wilayah UPTD tersebut.

Tabel 2. 8

Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah

NO INDIKATOR PROGRAM TARGET TAHUN

2021

REALISASI CAPAIAN (%)

1 2 3 4 5 6

1 Persentase Peningkatan Pajak

Daerah UPTD Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang (Satuan : %)

10,23 16,45 160,8

Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande (Satuan : %)

10,12 19,11 188,83

Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang (Satuan : %)

10,22 10,68 104,5

32 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung (Satuan : %)

10,23 13,39 130,89

Persentase Peningkatan Pajak Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping (Satuan : %)

10,16 7,75 76,28

Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat (Satuan : %)

10,26 16,83 164,04

Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong (Satuan : %)

10,21 14,59 142,9

Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja (Satuan : %)

10,23 14,82 144,87

Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol (Satuan : %)

10,23 12,81 125,22

Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug (Satuan : %)

10,24 18,6 181,64

Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon (Satuan : %)

10,24 16,67 162,79

Dari tabel tersebut, sebagian besar Program dan Kegiatan telah

dilaksanakan dengan baik terlihat dari target indikator program telah tercapai

100%. Pada Indikator Program “Persentase Peningkatan Pajak Daerah

Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping” tercapai sebesar 7,75% dari

target 10,16% disebabkan oleh:

1. Kurang Maksimalnya Penelusuran Kendaraan Bemotor Yang Tidak

Melakukan Daftar Ulang (KBMDU) Secara Rutin Setiap Bulan

Dikarenakan Ada Peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat (PPKM);

2. Pelaksanaan Razia Pajak Kendaraan Bermotor Tidak Mendapatkan Izin

Keramaian Karena Masih Dalam Tahap Transisi Akibat Dari Pencegahan

Virus Covid 19.

33 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

BAB III KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten tidak melaksanakan urusan tugas

pembantuan.

BAB III KINERJA PELAKSANAAN TUGAS

PEMBANTUAN

34 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN

MINIMAL

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten tidak melaksanakan Urusan Penerapan

dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

35 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1

BAB V PENUTUP

Pencapaian di tahun 2021 menunjukan hasil yang baik mengingat pandemi Covid-19

masih berlangsung. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan untuk

meningkatkan pendapatan daerah dalam kondisi pandemi. Capaian Realisasi Pendapatan

Daerah Bapenda Provinsi Banten sebesar 97,42% merupakan capaian yang cukup baik

mengingat rata-rata Nasional sebesar 97,91%, sedangkan capaian pendapatan Daerah

terendah sebesar 88,80%.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas

Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 dan untuk memenuhi amanat dari

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

BAB V PENUTUP