Cover - PPID UTAMA PROVINSI BANTEN
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Cover - PPID UTAMA PROVINSI BANTEN
ii | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
Kata Pengantar
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas ridho dan rahmatnya, Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2021 telah disusun.
LPPD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 disusun berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Pada prinsipnya LPPD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran
2021 merupakan laporan akhir penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi
bagi penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah di tahun yang akan datang.
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten tidak menjalankan urusan wajib dan
pilihan sehingga Dokumen LPPD yang disusun hanya terdiri dari 3 (tiga) Bab, yaitu:
Pendahuluan, Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah dan Penutup.
Akhir kata kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu penyelenggaraan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2021, semoga buku laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Serang, Februari 2022
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Banten,
Drs. H. Opar Sohari, M. Pd
Nip. 19630304 199102 1 003
iii | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
Daftar Isi
Kata Pengantar .................................................................................................................... ii
Daftar Isi ............................................................................................................................... iii
Daftar Gambar..................................................................................................................... iv
Daftar Tabel ......................................................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ........................................................................................................ 1
1.1.1. Penjelasan Umum ................................................................................................ 1
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.................................................................... 1
B. Kepegawaian ......................................................................................................... 3
C. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ............................................ 3
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah .................................................................. 9
A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah ......................................................... 9
B. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten ..................................... 9
C. Program dan Kegiatan .......................................................................................... 10
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ...................... 15
2.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan .................................... 15
2.2. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ............................................................. 17
2.2.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja............................................................. 17
2.2.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja. 18
2.2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya ......... 22
2.2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam
Pembangunan Jangka Menengah .................................................................................. 25
2.2.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja)
Yang Telah Dicapai.......................................................................................................... 25
2.2.6. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja .27
BAB III KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN ................................................... 33
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ...................... 34
BAB V PENUTUP ................................................................................................................. 35
iv | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
Daftar Gambar
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten ...................... 1
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah ........................... 2
Gambar 2. 1 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah ..................................... 17
v | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
Daftar Tabel
Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten .............................. 3
Tabel 1. 2 Realisasi Pendapatan Daerah ............................................................................... 3
Tabel 1. 3 Realisasi Belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten ............................. 4
Tabel 1. 4 Indikator Kinerja Utama (Eselon II) ..................................................................... 10
Tabel 1. 5 Target Indikator Program Badan Pendapatan Daerah ........................................ 10
Tabel 1. 6 Kegiatan Pada Badan Pendapan Daerah ............................................................. 13
Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Kunci Badan Pendapatan Daerah ............................................ 16
Tabel 2. 2 Capaian IKU Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 ................ 19
Tabel 2. 3 Capaian Indikator Program Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 .................. 19
Tabel 2. 4 Perbandingan Capaian IKU dengan Tahun Sebelumnya..................................... 22
Tabel 2. 5 Perbandingan Capaian Indikator Program dengan Tahun Sebelumnya ............. 22
Tabel 2. 6 Capaian Kinerja Target Dalam RPJMD ............................................................... 25
Tabel 2. 7 Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal ..................................................... 26
Tabel 2. 8 Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD PPD .............................................. 31
1 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.1.1. Penjelasan Umum
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Banten dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi
Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun
2016 Nomor 8) dan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 83 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Banten, yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana
otonomi daerah di sub bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala
Badan yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Tugas dan Fungsi
Kedudukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dalam struktur
Pemerintahan Provinsi Banten adalah sebagai Unsur Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah, mengemban tugas untuk membantu Gubernur melaksanakan Kewenangan
Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan di Bidang Pendapatan Daerah ,
dengan Tugas dan Fungsi utama sebagai :
a) Tugas Pokok
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan
tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah;
b) Fungsi Bapenda secara umum:
1. Menyusun Rencana Strategis Badan berdasarkan Rencana Strategis Pemerintahan
Daerah;
2. Memimpin, membina, dan mengkoordinasikan penyelengaraan kegiatan Badan;
3. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan Badan dengan instansi terkait;
4. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui
BAB I PENDAHULUAN
1 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
Sekretaris Daerah;
5. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan;
6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah;
c) Fungsi Bapenda secara khusus:
1. Pengelolaan Pendapatan Daerah;
2. Menggali Potensi Pendapatan Daerah;
3. Pelayan Masyarakat dalam Penerimaan Pajak Daerah;
Struktur Organisasi
Gambar 1. 1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten
Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten terdiri dari:
1. Kepala Badan
2. Sekretariat
- Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
- Sub Bidang Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan Potensi
Pendapatan Daerah;
- Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
- Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah;
2 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
4. Bidang Pendapatan Pajak Daerah
- Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;
- Sub Bidang Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah;
- Sub Bidang Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah;
5. Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain
- Sub Bidang Retribusi Daerah;
- Sub Bidang Pendapatan Lain-lain;
- Sub Bidang Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak;
Gambar 1. 2
Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah
-
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD)
- UPTD PPD Serang;
- UPTD PPD Cikande;
- UPTD PPD Pandeglang;
- UPTD PPD Rangkasbitung;
- UPTD PPD Malingping;
- UPTD PPD Ciputat;
- UPTD PPD Serpong;
- UPTD PPD Balaraja;
- UPTD PPD Cikokol;
- UPTD PPD Ciledug;
- UPTD PPD Cilegon;
- UPTD PPD Kelapa Dua;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
3 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
B. Kepegawaian
Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia merupakan salah satu faktor penting yang
mempengaruhi kinerja sebuah instansi. Sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai
keahlian atau kompetensi merupakan salah satu faktor yang mendukung peningkatan
kinerja.
Badan Pendapatan Daerah per tanggal 31 Desember 2021 didukung oleh SDM
sejumlah 1086 Orang Pegawai yang bertugas pada Kantor Unit Induk dan 12 Kantor
UPTD PPD (SAMSAT), dengan rincian:
Tabel 1. 1
Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten
NO Status Pegawai Golongan Total %
I II III IV
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 30 273 45 348 32,04
2. Calon Pegawai Negeri Sipil 6 6 0,55
3. Tenaga Honorer/Pramubakti 732 67,40
Jumlah 1086 100,00
C. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
a) Pendapatan
Target Pendapatan Daerah pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 11.927.096.470.102
dengan realisasi 97,42% yaitu sebesar Rp. 11.619.502.195.868, target Pendapatan Asli
Daerah (PAD) sebesar Rp. 7.590.530.552.102 dengan realisasi 92,30% yaitu sebesar
Rp. 7.005.803.920.722.
Tabel 1. 2
Realisasi Pendapatan Daerah
4 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
b) Belanja
Pagu anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten tahun 2021 sebesar Rp
310.170.042.332,00 yang terbagi atas belanja operasi sebesar Rp 270.279.565.177,00
dan belanja modal sebesar Rp 39.890.477.155,00 dengan realisasi mencapai 88,56%
yaitu sebesar Rp 274.693.646.996,16.
Tabel 1. 3
Realisasi Belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten
No Nama Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan & Tolok Ukur
Pagu Anggaran Realisasi
(Rp.) (Rp) (%)
1 2 3 4 5
I.
BELANJA OPERASI 270.279.565.177,00 239.440.425.159,16 88,59
BADAN PENDAPATAN DAERAH UNIT INDUK
01
Program Penunjang Urusan
Pemeritahan Daerah Provinsi 205.747.379.082,00 180.203.694.408,16 87,58
1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
119.825.800,00 107.676.393,00 89,86
1.02
Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah 175.531.499.832,00 152.289.284.011,00 86,76
1.03
Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah 134.633.150,00 98.088.000,00 72,86
1.04
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Prangkat Daerah
457.128.500,00 395.746.680,00 86,57
1.05
Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah 277.548.000,00 263.237.950,00 94,84
1.06
Administrasi Umum Perangkat
Daerah 7.311.105.850,00 6.641.364.133,00 90,84
1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
1.585.953.800,00 659.729.000,00 41,60
1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
17.237.513.000,00 16.745.108.026,00 97,14
1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
3.092.171.150,00 3.003.460.215,16 97,13
04
Program Pengelolaan
Pendapatan Daerah 15.481.963.255,00 14.159.870.634,00 91,46
1.01
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
15.481.963.255,00 14.159.870.634,00 91,46
II.
BELANJA MODAL INDUK
DAN UPTD 39.890.477.155,00 35.253.221.837,00 88,38
5 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
II.
BELANJA MODAL INDUK 39.889.745.155,00 35.253.221.837,00 88,38
01
Program Penunjang Urusan
Pemeritahan Daerah Provinsi 39.889.745.155,00 35.253.221.837,00 88,38
1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
39.889.745.155,00 35.253.221.837,00 88,38
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SERANG
01
Program Penunjang Urusan
Pemeritahan Daerah Provinsi 3.159.707.160,00 2.964.991.440,00 93,84
1.06
Administrasi Umum Perangkat
Daerah 578.971.160,00 566.544.384,00 97,85
1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah 1.540.026.000,00 1.397.478.339,00 90,74
1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
1.040.710.000,00 1.000.968.717,00 96,18
04
Program Pengelolaan
Pendapatan Daerah 717.977.200,00 658.846.000,00 91,76
1.01
Kegiatan Pengelolaan
Pendapatan Daerah 717.977.200,00 658.846.000,00 91,76
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CIKANDE
01
Program Penunjang Urusan
Pemeritahan Daerah Provinsi 3.957.122.320,00 3.764.693.880,00 95,14
1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
694.918.320,00 674.793.050,00 97,10
1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.466.138.000,00 2.305.114.530,00 93,47
1.09
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
796.066.000,00 784.786.300,00 98,58
04
Program Pengelolaan
Pendapatan Daerah 833.063.200,00 623.411.500,00 74,83
1.01
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan
Daerah 833.063.200,00 623.411.500,00 74,83
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CILEGON
01
Program Penunjang Urusan
Pemeritahan Daerah Provinsi 2.159.784.610,00 2.089.428.951,00 96,74
1.06
Administrasi Umum Perangkat
Daerah 581.646.920,00 576.900.000,00 99,18
1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah 1.256.783.690,00 1.196.269.758,00 95,19
1.09
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
321.354.000,00 316.259.193,00 98,41
6 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
04
Program Pengelolaan
Pendapatan Daerah 702.046.700,00 674.730.000,00 96,11
1.01
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan
Daerah 702.046.700,00 674.730.000,00 96,11
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PANDEGLANG
01
Program Penunjang Urusan
Pemeritahan Daerah Provinsi 2.361.791.600,00 2.214.099.151,00 93,75
1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
778.425.000,00 719.631.105,00 92,45
1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.279.063.600,00 1.220.262.896,00 95,40
1.09
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
304.303.000,00 274.205.150,00 90,11
04
Program Pengelolaan
Pendapatan Daerah 705.205.400,00 690.985.500,00 97,98
1.01
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
705.205.400,00 690.985.500,00 97,98
II.
BELANJA MODAL 732.000,00 0,00 0,00
01
Program Penunjang Urusan
Pemeritahan Daerah Provinsi 732.000,00 0,00 0,00
1.07
Administrasi Umum Perangkat
Daerah 732.000,00 0,00 0,00
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH RANGKASBITUNG
01
Program Penunjang Urusan
Pemeritahan Daerah Provinsi 2.384.791.200,00 2.102.212.236,00 88,15
1.06
Administrasi Umum Perangkat
Daerah 594.661.200,00 553.622.900,00 93,10
1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah 1.447.730.000,00 1.310.008.836,00 90,49
1.09
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
342.400.000,00 238.580.500,00 69,68
04
Program Pengelolaan
Pendapatan Daerah 870.571.600,00 867.742.500,00 99,68
1.01
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan
Daerah 870.571.600,00 867.742.500,00 99,68
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALINGPING
01
Program Penunjang Urusan
Pemeritahan Daerah Provinsi 2.045.400.140,00 1.840.672.882,00 89,99
1.06
Administrasi Umum Perangkat
Daerah 445.166.700,00 378.778.000,00 85,09
1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah 1.275.957.040,00 1.148.364.882,00 90,00
7 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
1.09
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
324.276.400,00 313.530.000,00 96,69
04
Program Pengelolaan
Pendapatan Daerah 383.833.600,00 378.373.300,00 98,58
1.01
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
383.833.600,00 378.373.300,00 98,58
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BALARAJA
01
Program Penunjang Urusan
Pemeritahan Daerah Provinsi 4.050.847.480,00 3.689.827.455,00 91,09
1.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
634.544.500,00 608.038.350,00 95,82
1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah 2.461.425.280,00 2.178.698.105,00 88,51
1.09
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
954.877.700,00 903.091.000,00 94,58
04
Program Pengelolaan
Pendapatan Daerah 1.031.855.200,00 696.715.000,00 67,52
1.01
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan
Daerah 1.031.855.200,00 696.715.000,00 67,52
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KELAPA DUA
01
Program Penunjang Urusan
Pemeritahan Daerah Provinsi 4.609.209.190,00 4.367.110.294,00 94,75
1.06
Administrasi Umum Perangkat
Daerah 1.134.250.840,00 1.126.189.299,00 99,29
1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.424.162.000,00 2.196.939.895,00 90,63
1.09
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.050.796.350,00 1.043.981.100,00 99,35
04
Program Pengelolaan
Pendapatan Daerah 769.273.562,00 750.024.900,00 97,50
1.01
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan
Daerah 769.273.562,00 750.024.900,00 97,50
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SERPONG
01
Program Penunjang Urusan
Pemeritahan Daerah Provinsi 3.734.953.573,00 3.447.423.687,00 92,30
1.06
Administrasi Umum Perangkat
Daerah 929.349.473,00 856.570.220,00 92,17
1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah 1.575.312.100,00 1.430.092.967,00 90,78
1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
1.230.292.000,00 1.160.760.500,00 94,35
8 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
04
Program Pengelolaan
Pendapatan Daerah 751.860.000,00 509.980.000,00 67,83
1.01
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan
Daerah 751.860.000,00 509.980.000,00 67,83
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CILEDUG
01
Program Penunjang Urusan
Pemeritahan Daerah Provinsi 3.052.996.560,00 2.638.544.943,00 86,42
1.06
Administrasi Umum Perangkat
Daerah 486.062.000,00 450.754.701,00 92,74
1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah 1.774.254.560,00 1.415.150.742,00 79,76
1.09
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
792.680.000,00 772.639.500,00 97,47
04
Program Pengelolaan
Pendapatan Daerah 924.832.200,00 800.660.000,00 86,57
1.01
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan
Daerah 924.832.200,00 800.660.000,00 86,57
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CIKOKOL
01
Program Penunjang Urusan
Pemeritahan Daerah Provinsi 4.091.421.005,00 3.701.607.271,00 90,47
1.06
Administrasi Umum Perangkat
Daerah 972.812.667,00 899.415.900,00 92,46
1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.745.129.838,00 1.508.003.421,00 86,41
1.09
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.373.478.500,00 1.294.187.950,00 94,23
04
Program Pengelolaan
Pendapatan Daerah 969.618.700,00 930.758.500,00 95,99
1.01
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan
Daerah 969.618.700,00 930.758.500,00 95,99
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CIPUTAT
01
Program Penunjang Urusan
Pemeritahan Daerah Provinsi 3.777.131.240,00 3.671.791.477,00 97,21
1.06
Administrasi Umum Perangkat
Daerah 1.321.143.700,00 1.300.615.730,00 98,45
1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah 1.578.655.840,00 1.498.437.447,00 94,92
1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
877.331.700,00 872.738.300,00 99,48
04
Program Pengelolaan
Pendapatan Daerah 1.004.929.400,00 1.002.229.250,00 99,73
1.01
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
1.004.929.400,00 1.002.229.250,00 99,73
JUMLAH 310.170.042.332,00 274.693.646.996,16 88,56
9 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah
A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah
Target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar
Rp2.762.792.000.000 tercapai sebesar Rp1.970.060.763.550 (71,31%) disebabkan
oleh:
a) Keterbatasan unit kendaraan bermotor yang disediakan oleh produsen karena
adanya kelangkaan chip semikonduktor sebagai bentuk alih teknologi untuk
sebagian besar jenis kendaraan bermotor;
b) Kebijakan PPKM yang memaksa masyarakat untuk tidak bepergian
mempengaruhi terhadap jual beli kendaraan baru;
c) Investasi kendaraan bermotor tidak menjadi prioritas masyarakat dan dunia
usaha mengingat situasi Pandemi Covid-19 yang belum pulih;
d) Pengenaan Bea Emisi Gas Buang pada sebagian besar kendaraan bermotor
mempengaruhi terhadap harga jual, sehingga konsumen sebagian besar masih
menunggu relaksasi kebijakan tersebut;
e) Sebagian besar masyarakat menunda pembelian kendaraan bermotor karena
mempersiapkan keuangan untuk keperluan darurat.
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dari target Rp 326.177.073.218
terealisasi sebesar Rp271.574.701.067 (83,26%) dikarenakan Pemerintah Provinsi
Banten tidak menetapkan denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Daerah;
B. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten memiliki visi yang sejalan dengan
Visi Pemerintah Provinsi Banten yang telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2017-2022
yaitu:
Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten yang sejalan dengan tugas
pokok dan fungsi yang diemban adalah “Menciptakan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)” dimana misi tersebut merupakan
misi pertama dari misi Pemerintah Provinsi Banten dan menjadi dasar dalam
menyusun program dan kegiatan yang dilaksanakan.
“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,
SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”
10 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
C. Program dan Kegiatan
Badap Pendapatan Daerah Provinsi Banten melaksanakan 2 (dua) program dan
10 (sepuluh) kegiatan pada Unit Induk dan 4 (empat) kegiatan yaitu Kegiatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada tiap-tiap
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah.
Tabel 1. 4
Indikator Kinerja Utama (Eselon II)
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KETERANGAN (TARGET CAPAIAN
TAHUN 2021)
PROGRAM
3 4 5 6
Meningkatnya Penyelenggraaan Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien
Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD
85,00 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi
Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optomal
Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah
63,19 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tabel 1. 5
Target Indikator Program Badan Pendapatan Daerah
NO PROGRAM INDIKATOR PPROGRAM TARGET
TAHUN
2021
1 2 3 4
I PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROVINSI
Capaian kesesuaian dengan
Parameter penilaian dokumen
perencanaan, evaluasi dan pelaporan
perangkat daerah (Satuan : %)
100
Persentase Sarana Prasarana
Perkantoran yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi
administrasi perangkat daerah
(Satuan : %)
100
11 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
Persentase terwujudnya peningkatan
kapasitas sumberdaya Aparatur yang
mendukung kelancaran tugas dan
fungsi SKPD (Satuan : %)
100
Persentase terwujudnya penata usaha
keuangan dan pencapaian kinerja
program yang mendukung yang
mendukung kelancaran tugas dan
fungsi SKPD (Satuan : %)
100
Persentase Peningkatan Retribusi
Daerah dan
Pendapatan Lain-lain (Satuan : %)
2,96
II PROGRAM
PENGELOLAAN
PENDAPATAN
DAERAH
Persentase Peningkatan Pajak Daerah
(Satuan : %)
8
Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan
Masyarakat UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah
(Satuan : Indeks)
3
Jumlah Inovasi yang
Terimplementasikan (Satuan :
Inovasi)
3
Penurunan Gangguan Sistem
Informasi Pendapatan
Daerah (Satuan : Per Kejadian)
25
Persentase Peningkatan Potensi Pajak
dan Bukan Pajak (Satuan : %)
1,05
Persentase Penurunan Temuan SPI
antar Tahun
Anggaran (Satuan : %)
35
Persentase Potensi Tunggakan Pajak
Daerah yang dapat diselesaikan
(Satuan : %)
18,1
Persentase Peningkatan Pajak Daerah
UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Serang (Satuan : %)
10,23
12 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
Persentase Peningkatan Pajak Daerah
UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Cikande (Satuan : %)
10,12
Persentase Peningkatan Pajak Daerah
UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Pandeglang (Satuan :
%)
10,22
Persentase Peningkatan Pajak Daerah
UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Rangkasbitung (Satuan
: %)
10,23
Persentase Peningkatan Pajak Daerah
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Malingping (Satuan : %)
10,16
Persentase Peningkatan Pajak Daerah
UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Ciputat (Satuan : %)
10,26
Persentase Peningkatan Pajak Daerah
UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Serpong (Satuan : %)
10,21
Persentase Peningkatan Pajak Daerah
UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Balaraja (Satuan : %)
10,23
Persentase Peningkatan Pajak Daerah
UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Cikokol (Satuan : %)
10,23
Persentase Peningkatan Pajak Daerah
terhadap Pendapatan Daerah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Ciledug (Satuan : %)
10,24
Persentase Peningkatan Pajak Daerah
UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Cilegon (Satuan : %)
10,24
13 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
Tabel 1. 6
Kegiatan Pada Badan Pendapan Daerah
NO PROGRAM INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4
I PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI
Capaian kesesuaian dengan
Parameter penilaian dokumen
perencanaan, evaluasi dan
pelaporan perangkat daerah
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Persentase Sarana Prasarana
Perkantoran yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi
administrasi perangkat daerah
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah
Persentase terwujudnya
peningkatan kapasitas
sumberdaya Aparatur yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD
Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Persentase terwujudnya
penata usaha keuangan dan
pencapaian kinerja program
yang mendukung yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Persentase Peningkatan
Retribusi Daerah dan
Pendapatan Lain-lain
Administrasi Pendapatan
Daerah Kewenangan
Perangkat Daerah
II PROGRAM
PENGELOLAAN
PENDAPATAN
DAERAH
Persentase Peningkatan Pajak
Daerah (Induk dan UPTD)
Kegiatan Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Capaian Indeks Kepuasan
Pelayanan Masyarakat UPTD
Pengelolaan Pendapatan
Daerah
Jumlah Inovasi yang
Terimplementasikan
14 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
Penurunan Gangguan Sistem
Informasi Pendapatan
Daerah
Persentase Peningkatan
Potensi Pajak dan Bukan
Pajak
Persentase Penurunan
Temuan SPI antar Tahun
Anggaran
Persentase Potensi
Tunggakan Pajak Daerah
yang dapat diselesaikan
15 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
2.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
2.1.1. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten merupakan perangkat daerah yang
menjalankan fungsi penunjang Keuangan Sub Bidang Pendapatan Daerah. Indikator
Kinerja Kunci Hasil yang digunakan adalah Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD),
yaitu dengan membandingkan jumlah PAD dengan jumlah PDRB non-migas.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli
Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh
dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan + Lain-Lain PAD yang Sah
Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dihitung dan dirilis oleh Badan
Pusat Statistik (BPS) secara rutin. Menurut BPS, Produk Domestik adalah semua
barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di
wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau
BAB II CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
16 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
dimiliki oleh penduduk daerah tersebut merupakan produk domestik daerah yang
bersangkutan. Pendapatan yang timbul dari adanya kegiatan produksi tersebut
merupakan pendapatan domestik. Pada praktiknya, sebagian dari faktor produksi yang
digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari
luar negeri, demikian juga sebaliknya. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik
yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk
daerah tersebut. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar daerah ini
(termasuk juga dari dalam ke luar negeri) yang pada umumnya berupa upah/gaji,
bunga, deviden dan keuntungan maka timbul perbedaan antara produk domestik dan
produk regional. Sedangkan Produk Regional adalah merupakan produk domestik
ditambah dengan pendapatan dari faktor produksi yang diterima dari luar
daerah/negeri dikurangi dengan pendapatan dari faktor produksi yang dibayarkan ke
luar daerah/negeri. Jadi produk regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh
faktor produksi yang dimiliki oleh residen. PDRB kemudian dapat didefinisikan
sebagai jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di
suatu daerah.
Tabel 2. 1
Indikator Kinerja Kunci Badan Pendapatan Daerah
No Urusan Pemerintahan
Indikator Kinerja
Kunci Hasil
Rumus Capaian Kinerja 2021 (%)
Sumber Data
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
A 1
Perencanaan dan Keuangan
Rasio PAD
Jumlah PAD ------------------- X 100% Jumlah PDRB non migas
1,05
Berita Resmi Statistik BRS No. 11/02/36/Th.XVI, 7 Februari 2022, Badan Pusat Statistik Provinsi Banten
7.010.370.228.686 ---------------------- x 100% 665.920.000.000.000
Jumlah PAD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten pada tahun 2021 adalah
sebesar Rp7.010.370.228.686 dan data Jumlah PDRB Non Migas tahun 2021
berdasarkan Badan Pusat Statistik adalah sebesar Rp 665,2 triliun sehingga Capaian
Kinerja IKK Outcome Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten diperoleh sebesar
1,05%.
17 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
2.2. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
2.2.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten diamanatkan untuk
melaksanakan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan sasaran strategis
“Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optimal” dan indikator kinerja “Rasio
PAD terhadap Pendapatan Daerah” dengan target sebesar 63,19%. Target indikator
tersebut sesuai dengan RPJMD Provinsi Banten yang kemudian tertuang dalam
Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
Gambar 2. 1
Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah
18 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah dihitung dengan membagi Jumlah
Pendapatan Asli Daerah dengan Jumlah Pendapatan Daerah dikali 100%.
2.2.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian
Kinerja
Badan Pendapatan Daerah memiliki dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu
Capaian SAKIP OPD dengan target tahun 2021 sebesar 85 Nilai dan Rasio PAD
terhadap Pendapatan Daerah dengan target 63,19%. Capaian SAKIP OPD Bapenda
tercapai 100% atau telah memenuhi target sebesar 85 Nilai. Rasio PAD terhadap
Pendapatan Daerah pada tahun 2021 adalah sebesar 60,31% dengan capaian
95,44% dari target.
19 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
Tabel 2. 2
Capaian IKU Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2021
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )
TARGET TAHUN
2021
REALISASI CAPAIAN (%)
PROGRAM
1 Meningkatnya Penyelenggraaan Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien
Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD
85,00 85,00 100 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI
2 Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optomal
Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah
63,19 60,31 95,41 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH
Indikator Kinerja Utama tersebut diampu oleh dua program yaitu Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pengelolaan
Pendapatan Daerah yang kemudian dilaksanakan oleh Unit Induk dan UPTD PPD
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. Capaian program tersebut dijabarkan
pada tabel di bawah ini.
Tabel 2. 3
Capaian Indikator Program Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Banten Tahun 2021
NO PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
TARGET
TAHUN
2021
REALISASI CAPAIAN
(%)
1 2 3 4 5 6
I PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROVINSI
Capaian kesesuaian dengan
Parameter penilaian dokumen
perencanaan, evaluasi dan
pelaporan perangkat daerah
(Satuan : %)
100 100 100
Persentase Sarana Prasarana
Perkantoran yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi
administrasi perangkat daerah
(Satuan : %) 100 100 100
20 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
Persentase terwujudnya
peningkatan kapasitas
sumberdaya Aparatur yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD (Satuan : %) 100 100 100
Persentase terwujudnya penata
usaha keuangan dan
pencapaian kinerja program
yang mendukung yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD (Satuan : %)
100 100 100
Persentase Peningkatan
Retribusi Daerah dan
Pendapatan Lain-lain (Satuan :
%) 2,96 30,85 1042,24
II PROGRAM
PENGELOLAAN
PENDAPATAN
DAERAH
Persentase Peningkatan Pajak
Daerah (Satuan : %) 8 17,87 223,25
Capaian Indeks Kepuasan
Pelayanan Masyarakat UPTD
Pengelolaan Pendapatan
Daerah (Satuan : Indeks)
3 3 Indeks 100
Jumlah Inovasi yang
Terimplementasikan (Satuan :
Inovasi) 3 7 233,33
Penurunan Gangguan Sistem
Informasi Pendapatan
Daerah (Satuan : Per Kejadian) 25 1 4
Persentase Peningkatan Potensi
Pajak dan Bukan Pajak (Satuan
: %) 1,05 5,61 534,29
Persentase Penurunan Temuan
SPI antar Tahun
Anggaran (Satuan : %) 35 49 140
Persentase Potensi Tunggakan
Pajak Daerah yang dapat
diselesaikan (Satuan : %) 18,1 26,58 146,85
Persentase Peningkatan Pajak
Daerah UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Serang
(Satuan : %)
10,23 16,45 160,8
21 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
Persentase Peningkatan Pajak
Daerah UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Cikande
(Satuan : %)
10,12 19,11 188,83
Persentase Peningkatan Pajak
Daerah UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Pandeglang
(Satuan :
%)
10,22 10,68 104,5
Persentase Peningkatan Pajak
Daerah UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Rangkasbitung (Satuan
: %)
10,23 13,39 130,89
Persentase Peningkatan Pajak
Daerah Pengelolaan
Pendapatan Daerah Malingping
(Satuan : %)
10,16 7,75 76,28
Persentase Peningkatan Pajak
Daerah UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Ciputat
(Satuan : %)
10,26 16,83 164,04
Persentase Peningkatan Pajak
Daerah UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Serpong
(Satuan : %)
10,21 14,59 142,9
Persentase Peningkatan Pajak
Daerah UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Balaraja
(Satuan : %)
10,23 14,82 144,87
Persentase Peningkatan Pajak
Daerah UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Cikokol
(Satuan : %)
10,23 12,81 125,22
Persentase Peningkatan Pajak
Daerah terhadap Pendapatan
Daerah UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Ciledug
(Satuan : %)
10,24 18,6 181,64
Persentase Peningkatan Pajak
Daerah UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Cilegon
(Satuan : %)
10,24 16,67 162,79
22 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
2.2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya
Terdapat kenaikan capaian IKU dan Indikator Kinerja Program dari tahun 2020 ke
tahun 2021 sebagaimana yang ditampilkan pada tabel di bawah.
Tabel 2. 4
Perbandingan Capaian IKU dengan Tahun Sebelumnya
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )
TARGET TAHUN
2020
REALISASI TAHUN
2020
TARGET TAHUN 2021
REALISASI TAHUN 2021
1 2 3 4 5 6 7
1 Meningkatnya Penyelenggraaan Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien
Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD
80,00 80,00 85,00 85,00
2 Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optomal
Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah
61,92 56,50 63,19 60,31
Tabel 2. 5
Perbandingan Capaian Indikator Program dengan Tahun Sebelumnya
NO PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM
TARGET
TAHUN
2020
REALISASI
TAHUN
2020
TARGET
TAHUN
2021
REALISASI
TAHUN
2021
1 2 3 4 5 6 7
I PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI
Capaian kesesuaian
dengan Parameter
penilaian dokumen
perencanaan, evaluasi dan
pelaporan
perangkat daerah (Satuan : %)
100 100 100 100
Persentase Sarana
Prasarana
Perkantoran yang mendukung
kelancaran tugas
dan fungsi
administrasi perangkat daerah
(Satuan : %)
100 100 100 100
Persentase terwujudnya
peningkatan
kapasitas
sumberdaya Aparatur yang
mendukung
kelancaran tugas
100 100 100 100
23 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
dan fungsi SKPD
(Satuan : %)
Persentase
terwujudnya penata
usaha keuangan dan pencapaian
kinerja program
yang mendukung yang mendukung
kelancaran tugas
dan fungsi SKPD
(Satuan : %)
100 100 100 100
Persentase
Peningkatan
Retribusi Daerah
dan Pendapatan Lain-
lain (Satuan : %)
2,95 -28,71% 2,96 30,85
II PROGRAM
PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH
Persentase
Peningkatan Pajak Daerah (Satuan :
%)
8 -14,30% 8 17,87
Capaian Indeks Kepuasan
Pelayanan
Masyarakat UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah
(Satuan : Indeks)
2,8 3 3
Jumlah Inovasi
yang Terimplementasika
n (Satuan : Inovasi)
2 34 3 7
Penurunan
Gangguan Sistem Informasi
Pendapatan
Daerah (Satuan : Per Kejadian)
30 0 25 1
Persentase
Peningkatan
Potensi Pajak dan Bukan Pajak
(Satuan : %)
1,05 -2,56 1,05 5,61
Persentase
Penurunan Temuan SPI antar Tahun
Anggaran (Satuan :
%)
50 7 35 49
Persentase Potensi Tunggakan Pajak
Daerah yang dapat
diselesaikan (Satuan : %)
18,1 -28,03 18,1 26,58
24 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
Persentase
Peningkatan Pajak
Daerah UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Serang (Satuan : %)
9,72 -19,31 10,23 16,45
Persentase Peningkatan Pajak
Daerah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Cikande (Satuan :
%)
9,94 -17,19 10,12 19,11
Persentase Peningkatan Pajak
Daerah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Pandeglang (Satuan
:
%)
9,75 -16,69 10,22 10,68
Persentase
Peningkatan Pajak
Daerah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Rangkasbitung
(Satuan : %)
9,72 -19,64 10,23 13,39
Persentase
Peningkatan Pajak
Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah
Malingping (Satuan
: %)
9,86 -15,85 10,16 7,75
Persentase Peningkatan Pajak
Daerah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Ciputat (Satuan :
%)
9,67 -20,07 10,26 16,83
Persentase Peningkatan Pajak
Daerah UPTD
Pengelolaan
Pendapatan Daerah Serpong (Satuan :
%)
9,76 -14,89% 10,21 14,59
Persentase
Peningkatan Pajak Daerah UPTD
Pengelolaan
Pendapatan Daerah Balaraja (Satuan :
%)
9,74 -62,67% 10,23 14,82
Persentase
Peningkatan Pajak Daerah UPTD
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
9,73 -17,06% 10,23 12,81
25 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
Cikokol (Satuan :
%)
Persentase
Peningkatan Pajak Daerah terhadap
Pendapatan Daerah
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah
Ciledug (Satuan :
%)
9,71 -19,35% 10,24 18,6
Persentase Peningkatan Pajak
Daerah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Cilegon (Satuan :
%)
9,71 -21,85% 10,24 16,67
2.2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam
Pembangunan Jangka Menengah
Target Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten
merupakan target yang telah ditetapkan pada Dokumen RPJMD Provinsi Banten
Tahun 2017-2022 dengan capaian pada tabel di bawah ini.
Tabel 2. 6
Capaian Kinerja Target Dalam RPJMD
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )
TARGET TAHUN
2021
REALISASI CAPAIAN (%)
PROGRAM
1 Meningkatnya Penyelenggraaan Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien
Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD
85,00 85,00 100 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI
2 Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optomal
Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah
63,19 60,31 95,41 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH
2.2.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil
(Kinerja) Yang Telah Dicapai
Pagu anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten tahun 2021 sebesar
Rp 310.170.042.332,00 yang terbagi atas belanja operasi sebesar Rp
270.279.565.177,00 dan belanja modal sebesar Rp 39.890.477.155,00 dengan
realisasi Belanja Operasi sebesar 88,59% dan realisasi Belanja Modal sebesar
88,38%.
26 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
Tabel 2. 7
Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal
No Nama Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan & Tolok Ukur
Pagu Anggaran (Rp)
Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
(Rp) (%) (Rp.) (%)
1 2 6 11 12 13 14
I. BELANJA OPERASI
270.279.565.177,00 239.440.425.159,16 88,59 30.839.140.017,84 11,41
II. BELANJA MODAL
39.890.477.155,00 35.253.221.837,00 88,38 4.636.523.318,00 11,62
Terdapat beberapa kendala dalam penyerapan anggaran pada tahun 2021 yang
menyebabkan anggaran tidak terserap 100%, diantaranya:
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Terdapat sisa accress untuk belanja gaji dan tunjangan, iuran jaminan
kesehatan PNS, iuran peserta TAPERA, dan insentif ASN/Non-ASN.
2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pada Pengawasan Pembangunan, pelaksanaan kegiatan seluruhnya telah
dilaksanakan, akan tetapi terdapat efisiensi waktu yang seharusnya 8 bulan
menjadi 5 bulan sehinga mempengaruhi realisasi anggaran yang digunakan;
Pada belanja modal seperti komputer, laptop dan thinclient tidak
dilaksanakan karena ketersediaan barang di distributor yang sudah tidak
mengeluarkan (discontinued);
Pada Belanja Genset, proses pengadaan ekatalog tidak bisa dengan instalasi
serta waktu pengiriman barang yg tidak akan selesai pada akhir tahun
(proses import).
3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pada UPTD PPD Rangkasbitung telah
dilaksanakan namun terdapat efisiensi anggran di belanja operasional kendaran
dinas jabatan dan operasional dinas lapangan yang awalnya diperuntukan
untuk 12 bulan akan tetapi hanya direalisasikan 10 bulan dikarenakan ada
sparepart yang tidak tersedia.
4. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Pelaksanaan Razia Pajak Kendaraan bermotor pada UPTD PPD Cikande
tidak mendapatkan Izin Keramaian karena masih dalam tahap transisi
akibat dari Pencegahan Virus Covid-19 dan ada efisiensi belanja untuk
pengiriman paket yang direncanakan Rp. 15.000 /kg mendapatkan harga
Rp. 10.000 /kg
27 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
Adanya rasionalisasi kegiatan KBMDU pada UPTD PPD Balaraja dari lima
kali dikurangi menjadi empat kali setiap bulannya dikarenakan berlakunya
peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan
efisiensi belanja jasa paket/pengiriman.
Pada UPTD PPD Serpong, kurang maksimalnya Penelusuran Kendaraan
Bemotor yang tidak Melakukan Daftar Ulang (KBBMDU) secara rutin
setiap bulan dikarenakan ada peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM); dan pelaksanaan Razia Pajak Kendaraan bermotor
tidak mendapatkan Izin Keramaian karena masih dalam tahap transisi akibat
dari Pencegahan Virus Covid 19.
2.2.6. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target
Kinerja
1. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD
Capaian SAKIP OPD Bapenda diampu oleh 5 (lima) indikator program
dan capaian pada tahun 2021 adalah 100% atau telah memenuhi target sebesar
85 Nilai
a. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan,
evaluasi dan pelaporan perangkat daerah
Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen
perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah diampu oleh
kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah yang memuat 7 (tujuh) sub kegiatan dengan capaian 100%.
b. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran
tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah
Pada tahun 2021 capaian Persentase Sarana Prasarana Perkantoran
yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat
daerah adalah 100% yang diampu oleh 5 (lima) kegiatan yaitu:
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
c. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur
28 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya
Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD diampu
oleh kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah dengan
capaian pada tahun 2021 sebesar 100%.
d. Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja
program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan
fungsi SKPD
Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian
kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan
fungsi SKPD diampu oleh kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah dengan capaian 100% pada tahun 2021.
e. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain
Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain
diampu oleh kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan
Perangkat Daerah, didefinisikan sebagai Peningkatan dari jumlah
peningkatan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain (diluar dana
perimbangan) terdiri dar : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Pendapatan
Hibah. Dihitung menggunakan rumus:
Realisasi Retribusi Daerah dan PLL tahun 2021 adalah sebesar
Rp339.437.025.824,00; realisasi tahun 2020 adalah sebesar
Rp259.408.814.637,51 sehingga diperoleh Persentase Peningkatan
Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain sebesar 30,85% dari target
sebesar 2,96%.
2. Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten diamanatkan
untuk melaksanakan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan
sasaran strategis “Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optimal” dan
indikator kinerja “Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah”. Target
29 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
indikator tersebut sesuai dengan RPJMD Provinsi Banten yang kemudian
tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Banten.
Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah dihitung dengan membagi
Jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Jumlah Pendapatan Daerah dikali
100%.
Target Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2021
adalah sebesar 63,19% dengan realisasi PAD sebesar Rp7.010.370.228.686
dan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp11.619.502.195.741, sehingga
dieroleh Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 60,31% atau 95,44%
dari target.
1. Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Target Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah pada tahun 2021 adalah sebesar 3%,
dimana target tersebut telah tercapai seluruhnya.
2. Jumlah Inovasi yang Terimplementasikan
Jumlah inovasi yang terimplementasikan merupakan Jumlah inovasi
pelayanan yang dapat diimplementasikan tiap tahunnya dalam upaya
meningkatkan pendapatan daerah. Dalam hal ini, Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Banten akan melakukan upaya-upaya yang signifikan
untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten pada tahun 2021 berhasil
mengimplementasikan 7 inovasi dari target 3 inovasi sehingga capaian
indikator ini adalah sebesar 233,33%.
3. Penurunan Gangguan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
Indikator ini dipilih dengan tujuan untuk optimalisasi jaringan dan
sistem pendapatan daerah. Pada tahun 2021 terdapat 1 (satu) kejadian
dari target 25 kejadian, dikarenakan sistem informasi pendapatan daerah
telah berjalan dengan baik.
4. Persentase Peningkatan Potensi Pajak dan Bukan Pajak
Presentase Peningkatan Potensi Pajak dan Bukan Pajak merupakan
30 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
Pertumbuhan Potensi Pajak (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak
Air Permukaan) dan Bukan Pajak (Retribusi Daerah) antar Tahun
Anggaran. Basis data yang digunakan adalah data pada tahun 2019
dengan jumlah potensi pajak dan bukan pajak sebanyak 16.190.893.
Presentase Peningkatan Potensi Pajak dan Bukan Pajak dihitung
dengan rumus:
Potensi Pajak dan Bukan Pajak pada tahun 2021 sebanyak
17.174.084, tahun 2020 sebanyak 16.261.475, sehingga diperoleh capaian
indikator program Presentase Peningkatan Potensi Pajak dan Bukan Pajak
sebesar 5,61%. Capaian tersebut melampaui target dimana target pada
tahun 2021 adalah sebesar 1,05%.
5. Persentase Penurunan Temuan SPI antar Tahun Anggaran
Persentase Penurunan Temuan SPI antar Tahun Anggaran
merupakan tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal, monitoring
penyusunan tindak lanjut oleh auditan terhadap hasil pembinaan dan
pengendalian internal per tahun anggaran, deviasi pelaksanaan SOP,
ketepatan dan kecermatan penyampaian laporan kinerja badan, dan
capaian hasil penilaian laporan akuntabilitas kinerja badan oleh instansi
penilai.
Target tahun 2021 pada RPJMD adalah 35% dengan realisasi telah
melampaui target yaitu 49%.
6. Persentase Potensi Tunggakan Pajak Daerah yang dapat diselesaikan
Persentase Potensi Tunggakan Pajak Daerah dapat diselesaikan
dilaksanakan untuk menelusuri kendaraan bermotor dengan Status
Kendaraan Belum Mendaftar Ulang. Berdasarkan basis data tahun 2012-
2017, tercatat jumlah yang kendaraan belum mendaftar ulang sebanyak
2.200.000 unit kendaraan.
Capaian indikator ini pada tahun 2021 adalah 146,86% dari target,
dimana target tahun 2021 sebanyak 426.385 unit kendaraan dan realisasi
sebanyak 584.816 unit kendaraan.
7. Persentase Peningkatan Pajak Daerah
31 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
Peningkatan dari jumlah peningkatan pajak daerah akan sangat
berperan dalam rencana kemandirian pemerintah daerah di dalam
peningkatan pendapatan daerah. Persentase Peningkatan Pajak Daerah
digunakan untuk mengetahui kenaikan Pajak Daerah dari tahun
sebelumnya.
Dalam penghitungannya digunakan rumus sebagai berikut:
Realisasi pajak daerah pada tahun 2021 adalah sebesar
Rp6.670.933.202.862 dan tahun 2020 sebesar Rp5.659.646.555.009,
sehingga diperoleh Presentase Peningkatan Pajak Daerah pada tahun
2021 adalah sebesar 17,87% dari target sebesar 8%.
8. Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten memiliki 12 unit UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah yang masing-masing memiliki target
indikator sesuai dengan potensi yang ada pada wilayah UPTD tersebut.
Tabel 2. 8
Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah
NO INDIKATOR PROGRAM TARGET TAHUN
2021
REALISASI CAPAIAN (%)
1 2 3 4 5 6
1 Persentase Peningkatan Pajak
Daerah UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang (Satuan : %)
10,23 16,45 160,8
Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande (Satuan : %)
10,12 19,11 188,83
Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang (Satuan : %)
10,22 10,68 104,5
32 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung (Satuan : %)
10,23 13,39 130,89
Persentase Peningkatan Pajak Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping (Satuan : %)
10,16 7,75 76,28
Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat (Satuan : %)
10,26 16,83 164,04
Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong (Satuan : %)
10,21 14,59 142,9
Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja (Satuan : %)
10,23 14,82 144,87
Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol (Satuan : %)
10,23 12,81 125,22
Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug (Satuan : %)
10,24 18,6 181,64
Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon (Satuan : %)
10,24 16,67 162,79
Dari tabel tersebut, sebagian besar Program dan Kegiatan telah
dilaksanakan dengan baik terlihat dari target indikator program telah tercapai
100%. Pada Indikator Program “Persentase Peningkatan Pajak Daerah
Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping” tercapai sebesar 7,75% dari
target 10,16% disebabkan oleh:
1. Kurang Maksimalnya Penelusuran Kendaraan Bemotor Yang Tidak
Melakukan Daftar Ulang (KBMDU) Secara Rutin Setiap Bulan
Dikarenakan Ada Peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM);
2. Pelaksanaan Razia Pajak Kendaraan Bermotor Tidak Mendapatkan Izin
Keramaian Karena Masih Dalam Tahap Transisi Akibat Dari Pencegahan
Virus Covid 19.
33 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
BAB III KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten tidak melaksanakan urusan tugas
pembantuan.
BAB III KINERJA PELAKSANAAN TUGAS
PEMBANTUAN
34 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten tidak melaksanakan Urusan Penerapan
dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
35 | L P P D B a d a n P e n d a p a t a n D a e r a h P r o v i n s i B a n t e n 2 0 2 1
BAB V PENUTUP
Pencapaian di tahun 2021 menunjukan hasil yang baik mengingat pandemi Covid-19
masih berlangsung. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan pendapatan daerah dalam kondisi pandemi. Capaian Realisasi Pendapatan
Daerah Bapenda Provinsi Banten sebesar 97,42% merupakan capaian yang cukup baik
mengingat rata-rata Nasional sebesar 97,91%, sedangkan capaian pendapatan Daerah
terendah sebesar 88,80%.
Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas
Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 dan untuk memenuhi amanat dari
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
BAB V PENUTUP