TAHUN 2017 - bpbd.malangkab.go.idbpbd.malangkab.go.id/downloads/2.b RENJA 2018.pdf · (PPAS), dalam...
Transcript of TAHUN 2017 - bpbd.malangkab.go.idbpbd.malangkab.go.id/downloads/2.b RENJA 2018.pdf · (PPAS), dalam...
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2018
TAHUN 2017
00
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR : 188.4/ /KEP/35.07.206/2017
TENTANG
PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2018
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap
daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah.
Renja Perangkat Daerah adalah suatu rencana jangka pendek atau satu
tahunan yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana
organisasi akan diarahkan, dan bagaimana pemberdayaan sumber daya
yang dialokasikan untuk mencapai tujuan, selama jangka waktu satu
tahun. Renja Perangkat Daerah juga merupakan suatu proses pemilihan
tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan, program-
program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut. Dengan
adanya Renja Perangkat Daerah ini maka konsep organisasi menjadi
jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran
serta rencana-rencana lain dan dapat mengarahkan sumber daya
manusia maupun sumberdaya organisasi secara efektif.
Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berada dalam wilayah
Kabupaten Malang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Malang juga menyusun Rencana Kerja Tahun 2018 sebagai dokumen
perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu
2
1 (satu) tahun kedepan dan memuat rancangan program dan prioritas
kegiatan serta rencana pendanaan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem
perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan
perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam
rencana, program, dan penganggaran tahunan, Rencana Kerja
menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam
langkah–langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Dengan
demikian Rencana Kerja merupakan pedoman bagi penyusunan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana kebijakan
umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditetapkan secara
bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan
Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Rencana
Kerja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku
pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik, sebagai
berikut :
1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu
tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen
Pemerintah.
Proses penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada penjaringan
aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan
pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan
Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan
Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 4 (empat) yang
menyatakan bahwa Daerah Kabupaten/Kota selain berstatus sebagai
Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah
kerja bagi Bupati/Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan umum di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Musyawarah
Perencanaan Pembangunan berfungsi sebagai forum untuk
menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang
3
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk
sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Satuan
Kerja Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan
pembangunan Kabupaten Malang.
Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan
satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi
Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan
RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat
Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan
penyusunan Renstra PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.
RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan
rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu,
maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
tahun berkenaan. Dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Malang Tahun
2018 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun
2017, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selaku Perangkat
Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi BPBD. Renja merupakan penjabaran dari Renstra,
dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja
juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu
acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat
Daerah. Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah,
pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan
pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.
4
KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN
Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah tahun 2018 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Malang tahun 2018 dan merupakan penjabaran dari Rencana
Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021, yang
tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana
dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2016-2021.
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berisi
program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan,
pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan
maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang
dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun
lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan
tujuan, sasaran, program dan kegiatan.
Selanjutnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah tahun 2018 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja
Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan
Bencana Daerah tahun 2018, serta menjadi pedoman dan acuan dalam
melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2018 dan selanjutnya
akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Daerah untuk mengetahui
realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.
Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2018 merupakan
rancangan program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen RKPD
tahun 2018 dimana RKPD Kabupaten Malang Tahun 2018 merupakan
RPJPD
&
RTRW
RPJMD Ranwal
RKPD
Renja
BPBD
Renstra
BPBD RKA
BPBD
RAPBD
APBD
DPA
BPBD
Pedoman
Pedoman
Bahan
Bahan
Pedoman
Pedoman
Di Acu
Dijabarkan
RKP
Daerah
5
penjabaran dari RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Renja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2018
merupakan penjabaran dari RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021. Renja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang terkait dengan
Rencana Kerja dari BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur dalam hal
program dam kegiatan yang menyangkut dengan pra bencana, tanggap
darurat dan pasca bencana. Program dan kegiatan yang ada pada Renja
BPBD Kabupaten Malang selaras dengan program dan kegiatan yang ada
pada BPBD Provinsi Jawa Timur dan BNPB.
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malang tahun 2016-2021, maka Badan Penanggulangan
Bencana Daerah berperan dalam mendukung Misi ke 7 Bupati Malang
yaitu Memperkokoh kesadaran dan prilaku masyarakat dalam menjaga
kelestarian lingkungan hidup.
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah berpedoman pada:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintaha;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
6
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Malang tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
22. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana
7
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2017 tentang Mekanisme
Perencanaan Pembangunan;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu
RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian
Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2018;
1.3 Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2018 :
1) Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang
tahun 2018 dengan program dan kegiatan pada Rencana Kegiatan
dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018;
2) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif,
efisien, dan berkelanjutan;
3) Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi
prioritas kegiatan;
4) Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan.
b. Tujuan
Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2018 :
1) Terwujudnya dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang yang menjadi
acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun
anggaran;
2) Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan
Penanggulangan Bencana pada pra bencana, saat bencana dan
pasca bencana;
3) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi
sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja
pelayanan penanggulangan bencana;
8
4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders)
tentang rencana penanggulangan bencana;
5) Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi
pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2018;
6) Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.
1.4 Sistematika Penyusunan
Bab I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016-2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016-2017
dan Capaian Rencana Strategis BPBD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPBD
3.3 Program dan Kegiatan
Bab IV PENUTUP
00
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN 2016 - 2017
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 - 2017 dan Capaian
Rencana Stategis.
Evaluasi pelaksanaan Rencana kerja tahun 2016-2017 dilakukan
untuk mengetahui pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah tahun 2016-2017 sesuai penyusunan program dan kegiatan telah
ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta
target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.
Capaian Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2016 dikatakan mengalami
keberhasilan antara lain :
Berdasarkan data capaian kinerja tersebut, diketahui bahwa
capaian semua indikator dapat dikatakan mengalami keberhasilan
antara lain :
A. Pada Indikator indikator Persentase Peningkatan Kemampuan
tentang kebencanaan di daerah rawan bencana dengan target 75%,
tercapai 75,75 % perhitungan ini berdasarkan pada jumlah
Komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi jumlah Komunitas
masyarakat PB di daerah rawan bencana ( 25 komunitas
masyarakat PB yang dilatih dibagi 33 jumlah komunitas
masyarakat PB di daerah rawan bencana kali 100 persen ) capaian
sebesar 101 % dapat dikatakan sangat berhasil, indikator ini di
dukung oleh Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana Alam dengan kegiatan :
1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
Kegiatan ini selama tahun 2016 telah dilaksanakan sebanyak
33 kali pemantauan sebagai berikut :
a. Bulan Januari 4 kali kegiatan ke Kecamatan Wagir,
Pakisaji, Kromengan dan Sumberpucung;
b. Bulan Februari 2 kali kegiatan ke Kecamatan Pagak dan
Kalipare;
c. Bulan Maret 2 kali kegiatan ke Kecamatan Ngajum dan
Wonosari;
d. Bulan April 4 kali kegiatan ke Kecamatan Bululawang,
Gondanglegi, Wajak dan Pagelaran;
10
e. Bulan Mei 2 kali kegiatan ke Kecamatan Dampit dan Turen;
f. Bulan Juni 2 kali kegiatan ke Kecamatan Bantur dan
Sumbermanjing Wetan;
g. Bulan Juli 4 kali kegiatan ke Kecamatan Sumbermanjing
Wetan, Poncokusumo, Ampelgading dan Tirtoyudo;
h. Bulan Agustus 2 kali kegiatan ke Kecamatan wajak dan
Bantur;
i. Bulan September 2 kali kegiatan ke Kecamatan
Ampelgading dan Kasembon;
j. Oktober 2 kali kegiatan ke Kecamatan Pakis dan Tirtoyudo;
k. November 5 kali kegiatan ke Kecamatan Ampelgading,
Singosari, Poncokusumo, Jabung, dan Tumpang; dan
l. Desember 2 kali kegiatan ke Kecamatan Bantur dan
Kasembon.
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana.
Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan pembelian antara lain :
A. Pembelian Barang inventaris :
a. Pembelian 2 unit Excavator;
b. Pembelian 1 buah Mobil Operasional ( HILUX)
c. Pembelian 1 unit Truk
d. Karoseri Truk 1 unit
e. Pembelian 3 unit Laptop
B. Pembelian barang yang diserahkan kepada masyarakat :
a. 600 buah bronjong
b. Alat Pelindung Diri :
- Kaos 10 buah
- Helm 10 buah
- Topi 15 buah
- Ransel 10 buah
- Rompi 10 buah
- Sarung tangan 10 buah
- Webbing 1 set
3. Rencana Pengurangan Resiko Bencana
Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 17 dan 18 Mei 2016
di Aula PMI Kabupaten Malang dengan peserta sebanyak 50 orang
terdiri dari Kasi Trantib di Daerah rawan bencana, PMI, LPB NU,
11
Universitas/Akademisi, perwakilan BPBD dan Relawan. Hasil
kegiatan antara lain :
1. Sosialisasi untuk mereview Dokumen RPB Kabupaten
Malang
2. Menyusun Forum RPB Kabupaten Malang yang terbentuk :
Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
(Joni Samsul Hadi, ST, Msi)
Wakil Ketua : Ketua LPBI NU Kab Malang (Hikma Bawaqih)
Anggota : Relawan ( Rurid, Sudarmanto dan Husnul)
Forum ini pada tahun 2017 akan membentuk
kepengurusan Forum PRB Kabupaten Malang beserta
pengikutnya.
4. Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana
Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 Agustus
2016 bertempat di Pendopo Kabupaten Malang yang dihadiri oleh
100 orang peserta Camat, Danramil dan Kapolsek se-Kabupaten
Malang dan Kasatpol PP, materi yang diberikan antara lain :
1. Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana;
2. Pengolahan Data dan Informasi Bencana;
3. Peran Polri dalam Penanggulangan Bencana.
Hasil dari Kegiatan Worshop ini diharapkan dapat meningkatan
kapasitas dan peran serta semua aparat maupun masyarakat
dalam penanggulangan bencana.
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi bencana
Kegiatan pembentukan Desa Tangguh ini telah dilaksanakan pada
tanggal 14 dan 15 Oktober 2016 di Desa Tamansari Kecamatan
Ampelgading dengan pelatihan dan Gladi lapang masyarakat yang
berada di daerah rawan bencana guna melatih kesiapsiagaan
masyarakat secara mandiri apabila sewaktu-waktu terjadi
bencana. Desa Tangguh Bencana yang telah terbentuk sampai
dengan Tahun 2017 sebanyak 30 Desa yaitu :
1. Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo terbentuk tahun 2011;
2. Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo terbentuk tahun 2011;
3. Desa Sidoasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan terbentuk
tahun 2011;
4. Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan terbentuk
tahun 2011;
12
5. Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji terbentuk Tahun 2012;
6. Desa Wonorejo Kecamatan Singosari terbentuk Tahun 2012;
7. Desa Taji Kecamatan Jabung terbentuk Tahun 2012;
8. Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang terbentuk Tahun
2012;
9. Desa Mangliawan Kecamatan Pakis terbentuk Tahun 2013;
10. Desa Karangkates Kecamatan Sumberpucung terbentuk
Tahun 2013;
11. Desa Pait Kecamatan Kasembon terbentuk tahun 2013;
12. Desa Pandansari Kecamatan Ngantang terbentuk tahun
2013;
13. Desa Gedangan Kecamatan Gedangan terbentuk tahun 2014;
14. Desa Sumberringin Kecamatan Wajak terbentuk tahun 2014;
15. Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon terbentuk tahun 2014;
16. Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan terbentuk
Tahun 2014;
17. Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading terbentuk tahun
2015;
18. Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon terbentuk Tahun
2015;
19. Desa Sumbermanjing Kulon Kecamatan Pagak terbentuk
pada Tahun 2015;
20. Desa Bantuarejo Kecamatan Ngantang terbentuk pada Tahun
2015;
21. Desa Tamansari Kecamatan Ampelgading terbentuk pada
Tahun 2016;
22. Desa Ngroto Kecamatan Pujon terbentuk pada Tahun 2016;
23. Desa Ngabab Kecamatan Pujon terbentuk pada Tahun 2016;
24. Desa Wonokerto Kecamatan Bantur terbentuk pada Tahun
2016;
25. Desa Karangsari Kecamatan Bantur terbentuk pada Tahun
2016;
26. Desa Sumberagung Kecamatan Sumbermanjingwetan
terbentuk pada Tahun 2016;
27. Desa Gajahrejo Kecamatan Gedangan terbentuk pada
Tahun 2016;
13
28. Desa Tamansatrian Kecamatan Tirtoyudo terbentuk pada
Tahun 2017;
29. Desa Pondokagung Kecamatan Ngantang terbentuk pada
Tahun 2017;
30. Desa Tulungrejo Kecamatan Kasembon terbentuk pada
Tahun 2017;
6. Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)
Sosialisasi Pena Sekolah pada tahun 2016 telah dilaksanakan
sebanyak 25 kali kegiatan yaitu :
1. Bulan Februari 1 kali kegiatan di SDN Bangelan 1 Kecamatan
Wonosari
2. Bulan Maret 5 kali kegiatan di SD Ngajum 5 Kecamatan
Ngajum, SD Sumberpucung 3 Kecamatan Sumberpucung, SD
Ngadirejo 2 Kecamatan Kromengan, SD Sitirejo 4 Kecamatan
Wagir dan SD Kendalpayak Kecamatan Pakisaji
3. Bulan April 2 kali kegiatan di SD Tambakasri 9 Kecamatan
Sumbermanjing Wetan dan SD Jambangan Kecamatan
Dampit
4. Bulan Mei 2 kali kegiatan di SD Tlogorejo 3 Kecamatan Pagak
dan SD Bantur 6 di Kecamatan Bantur
5. Bulan Juni 2 kali kegiatan di SD Sukowilangun 1 Kecamatan
Kalipare dan SD Kedok Kecamatan Turen
6. Bulan Juli 2 kali kegiatan di SD Mambul Ulum Kecamatan
Pagelaran dan SD satu atap dan SMP 1 di Desa Ngadas
Kecamatan Poncokusumo
7. Bulan Agustus 2 Kegiatan di SD Wonokero 1 Kecamatan
Pakisaji dan SD Tambakasri 1 Kecamatan Tajinan
8. Bulan September 2 kegiatan di SD Tamanharjo 1 Kecamatan
Singosari dan SD Wandanpuro 2 Kecamatan Bululawang
9. Bulan Oktober 2 kali kegiatan di SD Pujiharjo 2 Kecamatan
Tirtoyudo dan SD Tamansari 3 Kecamatan Ampelgading
10. Bulan November 3 kali kegiatan di SD Dengkol 2 Kecamatan
Singosari, SD Saptorenggo 4 Kecamatan Pakis dan SD
Malangsuko 1 Kecamatan Tumpang, dan
11. Bulan Desember 2 kali kegiatan di SD Ngijo 2 Kecamatan
Karangploso dan SD Taji 1 Kecamatan Jabung.
14
Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara
lain :
a. Melakukan kerjasama dengan USAID – APIK;
b. Memberdayakan relawan peduli bencana; dan
c. Melatih relawan Siaga Bencana.
Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah
peningkatan capaian kinerja indikator Persentase Peningkatan
Kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana pada
tahun yang akan datang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Melakukan pelatihan tenaga BPBD untuk meningkatkan
kemampuan SDM;
b. Pembentukan Desa Tangguh Bencana dengan kerjasama USAID-
APIK;
c. Kerjasama dengan AIPTINAKES Jawa Timur;
d. Mengajukan Proposal Program dan Kegiatan ke BNPB;
e. Penambahan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana.
Indikator ini didukung oleh Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana Alam.
B. Pada Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana dengan target
100%, tercapai 100% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah
bencana yang ditangani dibagi jumlah kejadian bencana (Jumlah
bencana yang ditangani sebanyak 56 kali dibagi jumlah kejadian
bencana sebanyak 56 kejadian) Capaian 100% dapat dikatakan
sangat berhasil, indikator ini didukung oleh Program
Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana dengan
kegiatan :
1. Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan dan Logistik
Bencana Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan pembelian
paket sembako sebanyak 400 paket yang diperuntukkan bagi
korban bencana;
2. Pengembangan Sistim Penanggulangan Bencana di Daerah,
Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 23 dan 24
Agustus 2016 yang diikuti oleh Kasi Trantib dan Staf
Kecamatan se wilayah Kabupaten Malang bertempat di Hotel
Tidar, Kegiatan ini guna meningkatkan kompetensi dan
15
kapabilitas aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan
kaji cepat sebagai tolok ukur penentu kebijakan penanganan
bencana, adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :
1. Peningkatan pengetahuan untuk mengkaji kerusakan dan
kerugian infrastruktur;
2. Pemahaman untuk menentukan prioritas dalam pemenuhan
kebutuhan dasar penyintas/pengungsi secara tepat dan
tepat;
3. Untuk memahami pengaturan serta alur distribusi bantuan
dan penyebaran relawan;
4. Untuk mengetahui sistem koordinasi dukungan dari
pemerintah daerah setempat, serta
5. Untuk mengetahui pentingnya keberadaan Pusdalops dalam
situasi tanggap darurat.
3. Tanggap Darurat di Daerah terkena bencana
Kegiatan ini telah dilaksanakan selama tahun 2016 sebanyak
56 kejadian bencana yang telah ditangani, antara lain : Erupsi
Gunung Bromo sebanyak 2 kali kejadian, Angin puting beliung
sebanyak 7 kali kejadian, Tanah longsor sebanyak 35 kali
kejadian, Banjir sebanyak 7 kali kejadian, gempa sebanyak 4
kali kejadian dan tanah gerak 1 kali kejadian.
Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan
antara lain :
a. Adanya dukungan dan logistik yang memadai dalam
penanganan tanggap darurat bencana;
b. Koordinasi dan komunikasi lintas organisasi perangkat daerah
dan lembaga-lembaga/potensi lainnya terkait penanggulangan
bencana terjalin dengan baik;
c. Didukung sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan
dan ketrampilan yang cukup untuk tugas-tugas penanganan
tanggap darurat bencana.
Untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan
capaian kinerja Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana
pada tahun yang akan datang, Badan Penanggulangan Bencana
Daerah telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Menyiapkan penyediaan dana, logistik dan peralatan yang
cukup dalam penanganan tanggap darurat bencana;
16
b. Meningkatkan sinergitas antar organisasi perangkat daerah
dan lembaga/potensi lainnya yang terkait dalam penanganan
penanggulangan bencana;
c. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam
penanggulangan bencana secara berkelanjutan melalui
pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop,
simulasi/gladi lapang dan lainnya;
d. Melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat
terdampak bencana, termasuk gotong royong dengan
masyarakat.
Indikator ini didukung oleh Program Kedaruratan dan Logistik
C. Pada Indikator Persentase penanganan Rehabilitasi dan
Rekonsruksi dengan target 80% tercapai 79% perhitungan ini
berdasarkan pada jumlah obyek terdampak yang ditangani di bagi
dengan jumlah Data base obyek terdampak (Sisa obyek yang belum
ditangani tahun lalu sebanyak 12 obyek, obyek terdampak tahun
ini 7 obyek, jumlah obyek terdampak yang harus ditangani
sebanyak 19 obyek yang telah dilakukan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi pada tahun 2016 sebanyak 15 obyek), Capaian
98,75% dapat dikatakan berhasil kegiatan ini didukung Oleh
Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana
yang rusak (Pasca Bencana) sebanyak 5 Obyek dan dari Dana Tak
Terduga sebanyak 10 obyek yaitu :
1. Perbaikan Jembatan Klangon Desa Pandansari Kecamatan
Ngantang;
2. Perbaikan Jembatan Sambong Desa Pandansari Kecamatan
Ngantang;
3. Perbaikan Jembatan Rekesan Desa Pondokagung Kecamatan
Kasembon;
4. Perbaikan Jembatan Mbocok Desa Pondokagung Kecamatan
Kasembon;
5. Rehabilitasi Dinding Penahan Jembatan Druju Desa Bendosari
Kecamatan Pujon;
6. Pembangunan Dinding Penahan Desa Bendosari Kecamatan
Pujon;
7. Pembangunan Dinding Penahan Desa Wonokerto Kecamatan
Bantur;
17
8. Rehabilitasi Saluran/Gorong-Gorong Desa Sumberputih
Kecamatan Wajak;
9. Pembangunan Jembatan Desa Wajak Kecamatan Wajak;
10. Rehabilitasi Dinding Penahan Desa Sumberputih Kecamatan
Wajak;
11. Rehabilitasi Dinding Penahan Desa Wringinanom Kecamatan
Poncokusumo;
12. Rehabilitasi Dinding Penahan Desa Wonosari/Pandansari
Kecamatan Poncokusumo;
13. Rehabilitasi Dinding Penahan Desa Sukosari/Pandansari
Kecamatan Poncokusumo;
14. Rehabilitasi Dinding Penahan Desa Sukodadi Kecamatan
Wagir; dan
15. Rehabilitasi Dinding Penahan Desa Sumbersuko Kecamatan
Tajinan.
Dalam hal pencapaian kinerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan
output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi
adalah Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan
Bencana dan Program Kedaruratan dan Logistik Penangggulangan
Bencana, Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut
dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.
Kejadian bencana adalah suatu kejadian yang tidak dapat
kita duga sebelumnya, sesuai dengan tupoksinya BPBD
melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana mulai dari
tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah
bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi
dan menyeluruh. Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di
Kabupaten Malang, pemerintah perlu membuat rencana yang
sistematis dan terukur dalam upaya penanggulangan bencana.
Upaya yang dapat dilakukan baik dalam bentuk peningkatan
kapasitas sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan
maupun dalam bentuk upaya pengurangan kerentanan sosial
budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Sehingga risiko bencana
yang dapat ditimbulkan oleh setiap bencana yang berpotensi di
Kabupaten Malang dapat dikurangi.
18
Solusi yang telah dilakukan dalam menanggulangi kejadian
bencana adalah membuat Dokumen Rencana Penanggulangan
Bencana yang bersifat terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh yang
melibatkan seluruh lapisan masyarakat
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 adalah :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik;
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
g. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor;
h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan;
i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
j. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
k. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam
Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
b. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional;
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan dan perlengkapan kantor;
f. Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeleur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan :
19
a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam:
a. Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi
Bencana Alam;
7. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
Alam :
a. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan
Bencana;
b. Kegiatan Rencana Pengurangan Resiko Bencana;
c. Kegiatan Peningkatan Apratur Daerah dalam Penanggulangan
Bencana;
d. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi Bencana;
e. Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA
SEKOLAH)
8. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana :
a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan dan
Logistik Bencana;
b. Kegiatan Pengembangan Sistim Penanggulangan Bencana di
Daerah;
c. Kegiatan Peningkatan Penanganan Kedaruratan;
d. Kegiatan Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana;
e. Penguatan dan Pengoperasian Sistim Komando Tanggap Darurat
Bencana.
9. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca
Bencana :
a. Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana
Yang Rusak (Pasca Bencana);
b. Kegiatan Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologi Pasca
Bencana;
c. Kegiatan Sarana dan Prasarana Adaftif dengan Bencana.
10. Program Mitigasi Bencana :
a. Kegiatan Mitigasi Struktural;
b. Kegiatan Mitigasi Non Struktural.
20
11. Program Peningkatan Pelayanan Kebencanaan
a. Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Standar Kepuasan
Masyarakat (SKM) Pelayanan Kebencanaan.
Sedangkan untuk capaian indikator kinerja utama Tahun 2017 sampai
bulan November 2017 adalah : Rp. 6.712.222.138,- (Enam milyard tujuh
ratus dua belas juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus tiga puluh
delapan rupiah).
Anggaran yang disediakan dalam tahun 2017 sebesar Rp. 7.406.616.066,-
(Tujuh milyard empat ratus enam juta enam ratus enam belas ribu enam
puluh enam rupiah) terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Gaji Pegawai)
sebesar Rp. 1.420.963.166,- (Satu milyard empat ratus dua puluh juta
sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah)
dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.985.652.900,- (Lima milyar sembilan
ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan
ratus rupiah).
Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja bertujuan untuk :
a. Peningkatan Akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Malang;
b. Umpan Balik Peningkatan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Malang;
c. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan
tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif-
efisien dan responsif terhadap lingkungannya.
Proses penyusunan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tersebut
dilakukan melalui pembobotan bertingkat setiap tahapan dengan
membandingkan target kinerja tahun lalu dengan capaian Rencana
Strategis yang disertai dengan pembiayaan.
Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah Kegiatan Rencana
Pengurangan Resiko Bencana, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam
menghadapi bencana, Kegiatan Pemulihan Sosial Eonomi, budaya dan
psikologi pasca bencana. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana
Strategis sampai dengan tahun 2017 adalah rata-rata 100%.
Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dan Capaian Rencana Strategis Badan Penanggulangan
Bencana Daerah sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.1:
21
Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renja s/d Tahun 2017
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah/Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian program (Renstra SKPD tahun 2016 s/d
2021)
Realisasi target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiataan s/d
2015
Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016
Target Program dan Kegiatan Renja
SKPD Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renja Program/Kegiatan 2017
Target Renja SKPD Tahun 2016
Realisasi Renja SKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian s/d tahun 2017
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Urusan
Bidang Urusan
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)
100%
100% 100%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Output : Jumlah Registrasi Surat
Masuk dan Surat Keluar
14.828 Surat
2.525 Surat 2.146 Surat 85% 2.203 Surat 4.728 Surat 31,89%
Outcome : Cakupan Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar
14.828 Surat
2.525 Surat 2.146 Surat 85% 2.203 Surat 4.728 Surat 31,89%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Output : Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet
240 Rekening
48 Rekening 48 Rekening 100% 48 Rekening 96 Rekening 40%
Outcome : Cakupan Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan
Internet
240 Rekening
48 Rekening 48 Rekening 100% 48 Rekening 96 Rekening 40%
22
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/Kegiat
an (output)
Target Kinerja Capaian program
(Renstra SKPD
tahun 2016 s/d 2021)
Realisasi target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran
Kegiataan s/d 2015
Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016
Target Program dan
Kegiatan Renja
SKPD Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renja Program/Kegiatan 2017
Target Renja
SKPD Tahun 2016
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian s/d
tahun 2017
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Output: Jumlah
Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan
583 Orang
240 Orang 240 Orang 100% 255 Orang 495 Orang 84,91%
Outcome : Cakupan Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan
583 Orang
240 Orang 240 Orang 100% 255 Orang 495 Orang 84,91%
4 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Output : Jumlah
Petugas Kebersihan 28 Orang
12 Orang 12 Orang 100% 12 Orang 24 Orang 85,71%
Outcome : Cakupan Petugas Kebersihan
28 Orang
12 Orang 12 Orang 100% 12 Orang 24 Orang 85,71%
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan
2.709 Paket
1.230 Paket 1.230 Paket 100% 1.275 Paket 2.505 Paket 92,47%
Outcome : Cakupan Alat Tulis Kantor
yang Disediakan 2.709 Paket
1.230 Paket 1.230 Paket 100% 1.275 Paket 2.505 Paket 92,47%
6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Output : Jumlah Barang Cetakan yang Disediakan
6.113 Paket
2.945 Paket 2.945 Paket 100% 3.120 Paket 6.065 Paket 99,21%
Outcome : Cakupan Barang Cetakan yang Disediakan
6.113 Paket
2.945 Paket 2.945 Paket 100% 3.120 Paket 6.065 Paket 99,21%
7 Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Output : Jumlah
Penyediaan Komponen Alat-Alat Listrik dan Elektronik
245 Paket
98 Paket 98 Paket 100% 119 Paket 217 Paket 88,57%
Outcome : Cakupan Penyediaan Komponen Alat-Alat Listrik dan
Elektronik
245 Paket
98 Paket 98 Paket 100% 119 Paket 217 Paket 88,57%
23
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/Kegiat
an (output)
Target Kinerja Capaian program
(Renstra SKPD
tahun 2016 s/d 2021)
Realisasi target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran
Kegiataan s/d 2015
Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016
Target Program dan
Kegiatan Renja
SKPD Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renja Program/Kegiatan 2017
Target Renja
SKPD Tahun 2016
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian s/d
tahun 2017
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Output : Jumlah
Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
3.285 Exsemplar
1.095 Exsemplar 1.095 Exsemplar 100% 2.190 Exsemplar 3.285 Exsemplar 99,64%
Outcome : Cakupan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan
3.285 Exsemplar
1.095 Exsemplar 1.095 Exsemplar 100% 2.190 Exsemplar 3.285 Exsemplar 99,64%
9 Penyediaan Makanan dan Minuman
Output : Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu yang Disediakan
5.910 Pack
720 Pack 720 Pack 100% 990 Pack 1.710 Pack 28,93%
Outcome : Cakupan Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu yang Disediakan
5.910 Pack
720 Pack 720 Pack 100% 990 Pack 1.710 Pack 28,93%
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Output : Jumlah Pegawai Memenuhi
Penugasan Dinas Ke Luar Daerah
750 Orang
185 Orang 185 Orang 100% 425 Orang 610 Orang 81,33%
Outcome : Cakupan Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke Luar Daerah
750 Orang
185 Orang 185 Orang 100% 425 Orang 610 Orang 81,33%
24
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/Kegiat
an (output)
Target Kinerja Capaian program
(Renstra SKPD
tahun 2016 s/d 2021)
Realisasi target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran
Kegiataan s/d 2015
Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016
Target Program dan
Kegiatan Renja
SKPD Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renja Program/Kegiatan 2017
Target Renja
SKPD Tahun 2016
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian s/d
tahun 2017
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Output : Jumlah
Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke Dalam Daerah
746 Orang
310 Orang 310 Orang 100% 296 Orang 606 Orang 81,23%
Outcome : Cakupan Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke Dalam Daerah
746 Orang
310 Orang 310 Orang 100% 296 Orang 606 Orang 81,23%
II Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan Sarana
dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)
100%
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Output : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang
diadakan
3 Unit
3 Unit 3 Unit 100% - - 3 Unit 100%
Outcome : Cakupan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
3 Unit
3 Unit 3 Unit 100% - - 3 Unit 100%
2 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Output : Jumlah peralatan gedung
kantor yang diadakan
3 Unit
3 Unit 3 Unit 100% 8 Unit 11 Unit 100%
Outcome : Cakupan peralatan gedung kantor yang diadakan
3 Unit
3 Unit 3 Unit 100% 8 Unit 11 Unit 100%
25
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/Kegiat
an (output)
Target Kinerja Capaian program
(Renstra SKPD
tahun 2016 s/d 2021)
Realisasi target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran
Kegiataan s/d 2015
Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016
Target Program dan
Kegiatan Renja
SKPD Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renja Program/Kegiatan 2017
Target Renja
SKPD Tahun 2016
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian s/d
tahun 2017
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Output : Jumlah
Kendaraan Roda Empat dan Kendaraan Roda Dua yang Dipelihara Rutin dan Berkala
38 Unit
9 Unit 9 Unit 100% 29 Unit 38 Unit 36,9%
Outcome : Cakupan Kendaraan Roda Empat dan
Kendaraan Roda Dua yang Dipelihara Rutin dan Berkala
38 Unit
9 Unit 9 Unit 100% 29 Unit 38 Unit 36,9%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Output : Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara
Rutin/Berkala
25 Unit
2 Unit 2 Unit 100% 3 Unit 5 Unit 20%
Outcome : Cakupan Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala
25 Unit
2 Unit 2 Unit 100% 3 Unit 5 Unit 20%
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor
Output : Jumlah Peralatan Gedung
Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala
225 Unit
6 Unit 6 Unit 100% 215 Unit 221 Unit 98,22%
Outcome : Cakupan Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala
225 Unit
6 Unit 6 Unit 100% 215 Unit 221 Unit 98,22%
26
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/Kegiat
an (output)
Target Kinerja Capaian program
(Renstra SKPD
tahun 2016 s/d 2021)
Realisasi target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran
Kegiataan s/d 2015
Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016
Target Program dan
Kegiatan Renja
SKPD Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renja Program/Kegiatan 2017
Target Renja
SKPD Tahun 2016
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian s/d
tahun 2017
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mebeleur
Output : Jumlah
Mebeleur yang Dipelihara Rutin/Berkala
80 Unit
25 Set 25 Set 100% 43 Set 68 Set 85%
Outcome : Cakupan Mebeleur yang Dipelihara Rutin/Berkala
80 Unit
25 Set 25 Set 100% 43 Set 68 Set 85%
III Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Persentase Penunjang Kerja
Aparatur (%)
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Output : Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas
386 Stel
33 Stel 33 Stel 100% 33 Stel 66 Stel 17,10%
Outcome : Cakupan Penyediaan Pakaian Dinas
386 Stel
33 Stel 33 Stel 100% 33 Stel 66 Stel 17,10%
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai
di Perangkat
Daerah (%)
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Output : Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan 191 Orang
38 Orang 38 Orang 100% 13 Orang 51 Orang 26,70%
Outcome : Cakupan Pegawai yang Mengikuti Pelatihan 191 Orang
38 Orang 38 Orang 100% 13 Orang 51 Orang 26,70%
27
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah/Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian program (Renstra SKPD
tahun 2016 s/d
2021)
Realisasi target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiataan s/d
2015
Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016
Target Program dan Kegiatan Renja
SKPD Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renja Program/Kegiatan 2017
Target Renja
SKPD Tahun 2016
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian s/d
tahun 2017
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V Progam Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase Dokumen
Perencanaan, Laporan Keuangan dan kinerja
Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)
100%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Output : Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-
IP/Profile Kinerja PD/SKM)
36 Dokumen
4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 Dokumen 8 Dokumen 22,22%
Outcome : Cakupan Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/SKM)
36 Dokumen
4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 Dokumen 8 Dokumen 22,22%
2 Penyusunan
Laporan Keuangan Semesteran
Output : Jumlah
Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan Semester II
6 Dokumen
1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 33,33%
Outcome : Cakupan Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan Semester II
6 Dokumen
1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 33,33%
3 Penyusunan Pelaporan Keungan
Akhir Tahun
Output : Jumlah Dokumen Laporan
Keuangan Akhir 6 Dokumen
1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 33,33%
Outcome : Cakupan Dokumen Laporan Keuangan Akhir
6 Dokumen
1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 33,33%
VI Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan
Bencana Alam
Prosentase Penanganan Penanggulangan
Bencana
100%
28
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/Kegiat
an (output)
Target Kinerja Capaian program
(Renstra SKPD
tahun 2016 s/d 2021)
Realisasi target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran
Kegiataan s/d 2015
Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016
Target Program dan
Kegiatan Renja
SKPD Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renja Program/Kegiatan 2017
Target Renja
SKPD Tahun 2016
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian s/d
tahun 2017
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Pemantauan dan
Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
Output : Jumlah
pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam
66 Kecamata
n 33 Kecamatan 33 Kecamatan 100% 33 Kecamatan 66 Kecamatan 100%
Outcome : Cakupan pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam
66 Kecamata
n 33 Kecamatan 33 Kecamatan 100% 33 Kecamatan 66 Kecamatan 100%
VII Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana
Rasio Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam
Penanggulangan Bencana
75%
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan
Bencana
Output : Jumlah sarana dan prasarana
penanggulangan bencana yang terbeli
155 Paket
5 Paket 5 Paket 100% 150 Paket 155 Paket 100%
Oucome : Cakupan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang
terbeli
155 Paket
5 Paket 5 Paket 100% 150 Paket 155 Paket 100%
2 Rencana Pengurangan Resiko Bencana
Output : Jumlah rencana pengurangan resio beencana
2 Kegiatan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 2 Kegiatan 100%
Outcome : Cakupan rencana pengurangan resio beencana
2 Kegiatan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 2 Kegiatan 100%
29
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/Kegiat
an (output)
Target Kinerja Capaian program
(Renstra SKPD
tahun 2016 s/d 2021)
Realisasi target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran
Kegiataan s/d 2015
Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016
Target Program dan
Kegiatan Renja
SKPD Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renja Program/Kegiatan 2017
Target Renja
SKPD Tahun 2016
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian s/d
tahun 2017
Tingkaat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 Peningkatan
Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana
Output : Jumlah
peningkatan aparatur daerah dalam penanggulangan bencana
148 Orang
100 Orang 100 Orang 100% 48 Orang 148 Orang 100%
Outcome : Cakupan peningkatan aparatur daerah dalam
penanggulangan bencana
148 Orang
100 Orang 100 Orang 100% 48 Orang 148 Orang 100%
4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana
Output : Jumlah Desa Tangguh Bencana
4 Desa
1 Desa 1 Desa 100% 3 Desa 4 Desa 100%
Outcome : Cakupan Desa Tangguh Bencana
4 Desa
1 Desa 1 Desa 100% 3 Desa 4 Desa 100%
5 Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)
Output : Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah
50 Sekolah
25 Sekolah 25 Sekolah 100% 25 Sekolah 50 Sekolah 100%
Outcome : Cakupan Sosialisasi Penanggulangan
Bencana di Sekolah
50 Sekolah
25 Sekolah 25 Sekolah 100% 25 Sekolah 50 Sekolah 100%
VIII Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan
Bencana
Persentase Penanganan Bencana - -
100%
30
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/Kegiat
an (output)
Target Kinerja Capaian program
(Renstra SKPD
tahun 2016 s/d 2021)
Realisasi target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran
Kegiataan s/d 2015
Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016
Target Program dan
Kegiatan Renja
SKPD Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renja Program/Kegiatan 2017
Target Renja
SKPD Tahun 2016
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian s/d
tahun 2017
Tingkaat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Peningkatan
Kapasitas Penanganan Kedaruratan dan Logistik
Output : Jumlah
ketersediaan barang logistik
1.245 Paket
400 Paket 400 Paket 100% 845 Paket 1.245 Paket 100%
Outcome : Cakupan ketersediaan barang logistik
1.245 Paket
400 Paket 400 Paket 100% 845 Paket 1.245 Paket 100%
2 Pengembangan Sistim Penanggulangan
Bencana di Daerah
Output : Jumlah pelatihan aparatur dalam tanggap
darurat bencana
170 Orang
120 Orang 120 Orang 100% 50 Orang 170 Orang 100%
Output : Jumlah pelatihan aparatur dalam tanggap darurat bencana
170 Orang
120 Orang 120 Orang 100% 50 Orang 170 Orang 100%
3 Peningkatan Penanganan Kedaruratan
Output : Jumlah Pelaksanaan Assesment / Kaji Cepat yang Responsif dan Update di Lokasi Bencana yang Meliputi 33 Kecamatan
51 Kali
- - - - - 51 Kali 51 Kali 100%
Outcome : Cakupan Pelaksanaan Assesment / Kaji
Cepat yang Responsif dan Update di Lokasi Bencana yang Meliputi 33 Kecamatan
51 Kali
- - - - - 51 Kali 51 Kali 100%
31
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/Kegiat
an (output)
Target Kinerja Capaian program
(Renstra SKPD
tahun 2016 s/d 2021)
Realisasi target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran
Kegiataan s/d 2015
Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016
Target Program dan
Kegiatan Renja
SKPD Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renja Program/Kegiatan 2017
Target Renja
SKPD Tahun 2016
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian s/d
tahun 2017
Tingkaat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 Tanggap Darurat di
Daerah terkena bencana
Output : Jumlah
penanganan ketanggap daruratan
- Kegiatan dalam 1 Tahun
-
Kegiatan dalam 1 Tahun
- Kegiatan dalam 1 Tahun
100% - Kegiatan dalam 1 Tahun
- Kegiatan dalam 1 Tahun
100%
Outcome : Cakupan penanganan ketanggap daruratan
- Kegiatan dalam 1 Tahun
-
Kegiatan dalam 1 Tahun
- Kegiatan dalam 1 Tahun
100% - Kegiatan dalam 1 Tahun
- Kegiatan dalam 1 Tahun
100%
5 Penguatan dan Pengoperasian Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana
Output : Jumlah Pelatihan Sistem Komando Bencana 4
1 Kegiatan
- - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Outcome : Cakupan Pelatihan Sistem Komando Bencana
1 Kegiatan
- - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
IX Rehabilitasi Rekonstruksi
Sarana dan Prasarana Pasca Bencana
Presentase Rehabilitasi dan
Rekosntruksi Sarana dan Prasarana Pasca
Bencana
75%
1 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang
rusak (Pasca Beencana)
Output : Jumlah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan
Prasarana yang rusak (Pasca Bencana)
1 Kegiatan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Outcome : Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang rusak (Pasca
Bencana)
1 Kegiatan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
32
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/Kegiat
an (output)
Target Kinerja Capaian program
(Renstra SKPD
tahun 2016 s/d 2021)
Realisasi target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran
Kegiataan s/d 2015
Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016
Target Program dan
Kegiatan Renja
SKPD Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renja Program/Kegiatan 2017
Target Renja
SKPD Tahun 2016
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian s/d
tahun 2017
Tingkaat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 Pemulihan Sossial
Ekonomi, Budaya dan Psikologi Pasca Bencana
Output : Jumlah
Penanganan Rehabilitasi Kehidupan Masyarakat Terdampak Bencana
2 Kegiatan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 2 Kegiatan 100%
Outcome : Cakupan Penanganan Rehabilitasi Kehidupan
Masyarakat Terdampak Bencana
2 Kegiatan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 2 Kegiatan 100%
3 Sarana dan Prasarana Adaftif dengan bencana
Output : Jumlah Penanganan Rekosntruksi Sarana dan Prasarana di Wilayah Terdampak
Bencana
66 Kali
6 Kali 6 Kali 100% 60 Kali 66 Kali 100%
Outcome : Cakupan Penanganan Rekosntruksi Sarana dan Prasarana di Wilayah Terdampak
Bencana
66 Kali
6 Kali 6 Kali 100% 60 Kali 66 Kali 100%
X Program Mitigasi Bencana
Persentase Mitigasi Bencana
33
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/Kegiat
an (output)
Target Kinerja Capaian program
(Renstra SKPD
tahun 2016 s/d 2021)
Realisasi target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran
Kegiataan s/d 2015
Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016
Target Program dan
Kegiatan Renja
SKPD Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renja Program/Kegiatan 2017
Target Renja
SKPD Tahun 2016
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian s/d
tahun 2017
Tingkaat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Mitigasi Struktural Output : Panjang
Tembok Penahan Ombak
50 Meter
- - - - - 50 Meter 50 Meter 100%
Outcome : Cakupan Panjang Tembok Penahan Ombak
50 Meter
- - - - - 50 Meter 50 Meter 100%
2 Mitigasi Non
Struktural
Output : Jumlah
Dokumen Kajian Resiko Bencana
1 Dokumen
- - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Outcome : Cakupan Dokumen Kajian Resiko Bencana
1 Dokumen
- - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
XI Program Peningkatan
Pelayanan Kebencanaan
Persentase Program
Peningkatan Pelayanan Kebencanaan
1 Penyusunan Laporan Hasil Standart Kepuasan Masyarakat ( SKM ) Pelayanan
Kebencanaan
Output : Jumlah Dokumen SKM Pelayanan Kebencanaan di Kabupaten Malang
1 Dokumen
- - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Output : Jumlah Dokumen SKM Pelayanan Kebencanaan di Kabupaten Malang
1 Dokumen
- - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
34
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD
Capaian kinerja BPBD Kabupaten Malang belum sepenuhnya 100%.
Hal ini dikarenakan Kabupaten Malang sebagai supermarketnya bencana
dikarenakan semua bencana ada di Kabupaten Malang. Masih minimnya
pengetahuan masyarakat tentang bencana terutama di daerah-daerah
rawan bencana, untuk itu diperlukan penjelasan dalam bentuk pelatihan
maupun sosialisai kebencanaan. Perlu kesadaran masyarakat Kabupaten
Malang yang hidup di daerah rawan bencana untuk dapat hidup
berdampingan dengan bencana tanpa menimbulkan atau meminimalkan
dampak korban bencana.
Dokumen atau aturan tentang kebencanaan sampai saat ini masih
minim karena BPBD Kabupaten Malang baru memiliki Perda No. 4 tahun
2014 tentang Penanggulangan Bencana, sedangkan aturan yang lain
masih perlu dibuat untuk melengkapinya. Dalam pelayanan tanggap
darurat BPBD Kabupaten Malang sudah berusaha semampunya dengan
personil yang ada melayani masyarakat yang terdampak bencana berupa
bantuan logistik maupun sarana-prasarana pendukung lainnya.
Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana dari BPBD
Kabupaten Malang terus berupaya untuk melaksanakan dengan dana
APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun dari Badan Nasional
Penanggulangan Bencana.
Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
berisikan capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013, Keberhasilan pencapaian
indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun
2016 sebagai berikut :
1. Pada Indikator Persentase Peningkatan Kemampuan tentang
kebencanaan di daerah rawan bencana dengan target 75%, tercapai
75,75 % perhitungan ini berdasarkan pada jumlah Komunitas
masyarakat PB yang dilatih dibagi jumlah Komunitas masyarakat
PB di daerah rawan bencana (25 komunitas PB yang dilatih
dibagi 33 jumlah komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana
kali 100 persen) capaian sebesar 101% keberhasilan pencapaian
indikator ini didukung oleh kegiatan Pemantauan dan
35
Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam, Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana dan
Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah.
2. Pada Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana dengan target
100%, tercapai 100% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah
bencana yang ditangani dibagi jumlah kejadian bencana (Jumlah
bencana yang ditangani sebanyak 56 kali dibagi jumlah kejadian
bencana sebanyak 56 kejadian) Capaian 100% keberhasilan
pencapaian indikator ini didukung oleh kegiatan Kesiapsiagaan
Dalam menghadapi Bencana dan Kegiatan Tanggap Darurat di
Daerah terkena Bencana.
3. Pada Indikator Persentase penanganan Rehabilitasi dan Rekonsruksi
dengan target 80% tercapai 79% perhitungan ini berdasarkan pada
jumlah obyek terdampak yang ditangani di bagi dengan jumlah Data
base obyek terdampak (Sisa obyek yang belum ditangani tahun lalu
sebanyak 12 obyek, obyek terdampak tahun ini 7 obyek, jumlah
obyek terdampak yang harus ditangani sebanyak 19 obyek yang telah
dilakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada tahun 2016 sebanyak
15 obyek), Capaian 98,75% penanganan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi ini tidak dapat tercapai seperti yang direncanakan
dikarenakan obyek terdapak yang masuk prioritas yang didahulukan,
kegiatan ini didukung oleh Dana Tak Terduga Kabupaten Malang
Tahun 2016.
Uraian mengenai kinerja pelayanan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah tercantum pada tabel 2.2 sebagai berikut:
36
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
No Indikator SPM/Standar Nasional
IKK / IKU
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Indikator Kinerja Utama BPBD
Indikator Kinerja Utama BPBD yang mengacu pada RPJMD
RENSTRA 2016 -2021
1 Jumlah Desa Tangguh Bencana
Jumlah Desa
Tangguh yang direncanakan
x 100% 3 Desa 3 Desa 3 Desa 3 Desa 3 Desa 3 Desa 3 Desa 3 Desa
Jumlah Desa Tangguh yang
dibentuk
2 Persentase Penanganan
Bencana
Jumlah Bencana yang
ditangani x 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Target kejadian bencana tidak dapat di estimasikan karena merupakan kejadian alam. Kejadian bencana yang terjadi sampai bulan desember 2016 sebanyak 56 dan telah ditangani keseluruhan.
Jumlah Kejadian Bencana
37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Indikator Program Program BPBD
1
Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
diukur atas penilaian dari beberapa kriteria
20% 14% 15% 16% 20% 14% 15% 16%
2
Persentase Cakupan Sarana Prasarana yang Berfungsi
Dengan Baik
Jumlah sarana dan prasarana yang diperbaiki x 100% 20% 14% 15% 16% 20% 14% 15% 16%
Jumlah sarana
dan prasarana yang ada
3
Persentase Cakupan
Disiplin Aparatur Terkait
diukur atas penilaian dari beberapa kriteria
20% 14% 15% 16% 20% 14% 15% 16%
4
Persentase Cakupan Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
Jumlah pegawai yang
mengikuti pendidikan
dan pelatihan x 100% 20% 14% 15% 16% 20% 14% 15% 16%
jumlah pegawai yang
ada
38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5
Persentase Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disusun Aturan yang Berlaku, Tepat Waktu dan Akuntabel
Jumlah Dokumen yang
disusun x 100% 20% 14% 15% 16% 20% 14% 15% 16%
Jumlah
Dokumen yang direncanakan
6
Persentase Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
Jumlah pemantauan
dan penyebarluasa
n informasi bencana alam
x 100% 20% 14% 15% 16% 20% 14% 15% 16%
Jumlah rencana
pemantauan dan
penyebarluasan informasi
bencana alam
7
Persentase Kemampuan tentang
Kebencanaan
Jumlah sosialisasi/glad
i lapang yang dilaksanakan x 100% 20% 14% 15% 16% 20% 14% 15% 16%
Jumlah sosialisasi/gladi lapang yang
direncanakan
39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8 Persentase Penanganan Bencana
Jumlah bencana yang
ditangani x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
jumlah
kejadian bencana
9 Persentase Pengurangan Resiko
Bencana
Jumlah obyek
terdampak yang ditangani
x 100% 20% 14% 15% 16% 20% 14% 15% 16%
Jumlah data base obyek terdampak
10 Persentase Mitigasi Bencana
Jumlah
mitigasi yang dilaksanakan
x 100% 20% 14% 15% 16% 20% 14% 15% 16%
jumlah mitigasi yang
direncanakan
11 Nilai SKM
Total dari nilai perunsur
x 100% 20% 14% 15% 16% 20% 14% 15% 16%
Total nilai yang terisi
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Indikator Kegiatan-kegiatan BPBD
1 Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar
2.525 Surat 2.203 Surat 2.525 Surat 2.525 Surat 2.525 Surat 2.203 Surat 2.525 Surat 2.525 surat
2
Jumlah Rekening Pembayaran Telepon, Air dan Listrik Selama Satu Tahun
48 Rekening 36 Rekening 36 Rekening 36 Rekening 48 Rekening 36 Rekening 36 Rekening 36 Rekening
3 Jumlah Orang yang Diberikan Honor Selama Satu Tahun
240 Orang 255 Orang 22 Orang 22 Orang 96 Orang 22 Orang 25 Orang 25 Orang
4
Jumlah penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Selama Satu Tahun
12 Orang 12 Orang 1 Orang 1 Orang 12 Orang 12 Orang 1 Orang 1 Orang
5 Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor
1.230 Jenis 1.275 Jenis 51 Jenis 50 Jenis 1.230 Jenis 1.275 Jenis 51 Jenis 50 Jenis
6 Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.945 Jenis 3.120 Jenis 12 Jenis 12 Jenis 2945 Jenis 23.120 Jenis 12 Jenis 12 Jenis
7 Jumlah Pengadaan Komponen Instalasi Listrik
98 Jenis 119 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 98 Jenis 119 Jenis 7 Jenis 7 Jenis
8 Jumlah Eksemplar Bahan Bacaan yang
Dibeli
1095 Eksemplar
2.190 Eksemplar
3 Jenis 3 Jenis 1095
Eksemplar 2.190
Eksemplar 3 Jenis 3 Jenis
9
Jumlah Realisasi Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat dan
Pertemuan Lainnya
720 Pack 990 Pack 1.050 Pack 1.050 Pack 720 Pack 990 Pack 1.050 Pack 1.050 Pack
10
Jumlah Penugasan
Dinas Ke Luar Daerah
185 Orang 425 Orang 35 Orang 35 Orang 185 Orang 425 Orang 35 Orang 35 Orang
41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11 Jumlah Penugasan Dinas Ke Dalam Daerah
310 Orang 296 Orang 35 Orang 35 Orang 310 Orang 296 Orang 35 Orang 35 Orang
12
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dibeli
3 Unit - - - 3 Unit - - -
13 Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dibeli
3 Unit 8 Unit - - 3 Unit 8 Unit - -
14 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara
9 Unit 29 Unit 17 Unit 17 Unit 9 Unit 29 Unit 17 Unit 17 Unit
15
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor
2 Unit 3 Unit 5 Unit 5 Unit 2 Unit 3 Unit 5 Unit 5 Unit
16
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
6 Unit 215 Unit 1 Unit 1 Jenis 6 Unit 215 Unit 1 Unit 1 Jenis
17 Jumlah Mebeleur yang Mendapat Perawatan
25 Set 43 Buah 3 Jenis 3 Jenis 25 Set 43 Buah 3 Jenis 3 Jenis
18 Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas
33 Stel 33 Stel 80 Stel 80 Stel 33 Stel 33 Stel 80 Stel 80 Stel
19
Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Mendapat Pelatihan Formal
38 Orang 13 Orang 35 Orang 35 Orang 38 Orang 13 Orang 35 Orang 35 Orang
42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
20
Jumlah Laporan Kinerja yang Disusun Sesuai Aturan yang Berlaku, Tepat Waktu dan Akuntabel
4 Dokumen 4 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen
21 Jumlah Laporan Keuangan Semesteran
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
22 Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
23
Jumlah Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam
33 Kali 33 Kali 33 Kali 33 Kali 33 Kali 33 Kali 33 Kali 33 Kali
24
Jumlah Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana yang
Terbeli
1 Paket 150 Buah 175 Paket 175 Paket 1 Paket 150 Buah 175 Paket 175 Paket
25 Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana
1 Kali 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kali 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
26
Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan
Bencana
50 Orang 48 Orang 40 Orang 40 Orang 50 Orang 48 Orang 40 Orang 40 Orang
27 Jumlah Desa
Tangguh Bencana
1 Desa 3 Desa 3 Desa 3 Desa 1 Desa 3 Desa 3 Desa 3 Desa
43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
28
Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)
25 Sekolah 25 Sekolah 25 Sekolah 30 Sekolah 25 Sekolah 25 Sekolah 25 Sekolah 30 Sekolah
29 Jumlah Ketersediaan Barang Logistik
400 Paket 845 Paket 400 Paket 400 Paket 400 Paket 845 Paket 400 Paket 400 Paket
30
Jumlah Pelatihan Aparatur dalam Tanggap Darurat Bencana
- 1 Kali - - - 1 Kali - -
31 Jumlah Penanganan
Ketanggapdaruratan
Kejadian Bencana Dalam 1 Tahun
Kejadian Bencana Dalam 1 Tahun
Kejadian Bencana Dalam 1 Tahun
Kejadian Bencana Dalam 1 Tahun
Kejadian Bencana
yang tertangani dalam 1 Tahun
Kejadian Bencana yang
tertangani
dalam 1 Tahun
Kejadian Bencana yang
tertangani dalam 1 Tahun
Kejadian Bencana yang
tertangani dalam 1 Tahun
32
Jumlah Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang Rusak (Pasca Bencana)
1 Kegiatan 7 Desa - - 1 Kegiatan 7 Desa - -
33
Jumlah Penanganan Rehabilitasi Kehidupan
Masyarakat Terdampak Bencana
1 Kegiatan 30 Orang - - 1 Kegiatan 30 Orang - -
44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
34
Jumlah Penanganan Rekosntruksi Sarana dan
Prasarana di Wilayah Terdampak Bencana
6 Kali 60 Kejadian - - 6 Kali 60 Kejadian - -
35 Jumlah Mitigasi Struktural
- 50 Meter 50 Meter 50 Meter - 50 Meter 50 Meter 50 Meter
36 Jumlah Mitigasi Non Struktural
- 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
37 Jumlah Dokumen SKM Pelayanan Kebencanaan
- - 1 Dokumen 1 Dokumen - - 1 Dokumen 1 Dokumen
45
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana daerah
mempunyai tugas :
1. Menetapkan Pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,
penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan
setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-
undangan,
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap dan penanganan
bencana,
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana setiap bulan
sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat
bencana,
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari
APBD dan,
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud BPBD mempunyai fungsi :
1. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di
daerah;
Fungsi ini merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD
dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di daerah,
lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra
bencana dan pasca bencana;
2. Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
Fungsi Komando merupakan fungsi komando unsur Pelaksana
BPBD dilaksanakan melalui pengerahan unsur sumber daya
manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah
46
lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah
lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
Fungsi pelaksana merupakan fungsi pelaksana unsur Pelaksana
BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintregasi dengan
Satuan Perangkat Daerah lainnya di daerah, Instansi Vertikal yang
ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan
penangggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPBD Kabupaten Malang
tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi,
permasalahan tersebut adalah:
1. Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal
penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif
(pra, tanggap, pasca) dan lintas sektor;
2. Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang
penanganan bencana dan jumlah personil yang belum memadai;
3. Indikator Kinerja dan standart pelayanan masih belum terstandart
nasional;
4. Belum optimalnya anggaran untuk penanganan pra bencana,
tanggap darurat dan pasca bencana;
5. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan
bencana;
6. Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan
risiko bencana;
7. Belum adanya kajian atas risiko bencana dan pemetaannya;
8. Belum terbentuknya Desa Tangguh Bencana di semua Desa rawan
bencana;
9. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta
terbatasnya ketersediaan logistik guna memenuhi kebutuhan
dasar masyarakat terdampak bencana;
10. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana karena ketersediaan anggaran yang terbatas.
47
Isu-isu penting yang dapat diselenggarakan oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :
1. Menyiapkan Desa Tangguh Bencana di daerah rawan bencana;
2. Pengkajian secara cepat, cermat dan tepat terhadap daerah
berpotensi rawan bencana melalui upaya-upaya pengurangan
resiko bencana (PRB );
3. Sosialisasi tanggap bencana dan pelatihan tanggap bencana
kepada masyarakat;
4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap
darurat, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena
bencana;
5. Pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana;
6. Memberikan perlindungan prioritas kepada kelompok rentan
berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan
kesehatan dan psikososial;
7. Menyusun fasilitasi rekonstruksi kebencanaan meliputi
pembangunan kembali prasarana dan fasilitas masyarakat;
8. Pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat pasca
bencana.
Untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Malang yaitu
“Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP”
yang dijabarkan dengan “Terwujudnya Kabupaten Malang yang
Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai
Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat
Berbasis Pedesaan”, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun
2016-2021, khususnya Misi ke 7 (tujuh) yaitu Memperkokoh
kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian
lingkungan hidup dengan tujuan meningkatkan kebersamaan
masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan
lingkungan maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Malang terus berusaha meningkatkan kualitas dan
kuantitas pelayanan penanggulangan bencana baik sebelum, pada
48
saat maupun setelah terjadinya bencana.
2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan
acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2018 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 45
Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tanggal 31 Mei
2017. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dan Reviu Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu RPJMD
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur
Program Prioritas Perangkat Daerah, sehingga perlu dilakukan review
terhadap RKPD untuk menyesuaikan dengan Misi Bupati yang didukung
sasaran, strategi dan kebijakan serta hasil analisa kebutuhan dalam rangka
pencapaian tujuan dan sasaran yang didukung Badan Penanggulangan
Bencana Daerah. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2018 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dengan hasil sebagai berikut:
1. Beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian
sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan
Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor.
Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2018 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:
49
Tabel 2.3 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kabupaten Malang
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Program / Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
Catatan Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
BPBD Kab. Malang
Persentase
Pemenuhan Operasional Kantor (%)
100% 1.158.013.500 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
BPBD Kab.
Malang
Persentase
Pemenuhan Operasional Kantor (%)
100% 887.366.800
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
BPBD Kab. Malang
Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar
2.525 Surat 5.580.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
BPBD Kab. Malang
Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar
2.525 Surat
6.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
BPBD Kab. Malang
Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet
36 Rekening 39.240.000 penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
BPBD Kab. Malang
Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet
36 Rekening
39.240.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
BPBD Kab. Malang
Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan
96 Orang 253.260.000 Penyediaan Jasa Administrasi dan Keuangan
BPBD Kab. Malang
Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan
22 Orang 330.884.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
BPBD Kab. Malang
Jumlah Petugas Kebersihan
12 Orang 15.600.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
BPBD Kab. Malang
Jumlah Petugas Kebersihan
1 Orang 21.600.000
5 Penyediaan Alat
Tulis Kantor
BPBD Kab.
Malang
Jumlah Alat
Tulis Kantor yang Disediakan
1 Paket 43.097.400 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
BPBD Kab.
Malang
Jumlah Alat Tulis
Kantor yang Disediakan
51 Jenis 44.282.400
50
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Program /
Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
BPBD Kab. Malang
Jumlah Barang Cetakan yang Disediakan
1 Paket 48.000.000 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
BPBD Kab. Malang
Jumlah Barang Cetakan yang Disediakan
12 Jenis 47.787.900
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
BPBD Kab. Malang
Jumlah Penyediaan Komponen Alat-Alat Listrik dan Elektronik
1 Paket 4.535.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
BPBD Kab. Malang
Jumlah Penyediaan Komponen Alat-Alat Listrik dan Elektronik
7 Jenis 4.535.000
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
BPBD Kab. Malang
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang
disediakan
1 Unit 27.771.600 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
BPBD Kab. Malang
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan
- -
9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
BPBD Kab. Malang
Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
215 Buah 5.342.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
BPBD Kab. Malang
Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
- -
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
BPBD Kab. Malang
Jumlah Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
1.095 Eksemplar
7.665.000 penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
BPBD Kab. Malang
Jumlah Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
3 Jenis 7.665.000
11 Penyediaan Makanan dan Minuman
BPBD Kab. Malang
Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu yang
Disediakan
780 Pack 23.512.500 Penyediaan Makanan dan Minuman
BPBD Kab. Malang
Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu yang Disediakan
1.050 Pack 27.562.500
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
BPBD Kab. Malang
Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke Luar Daerah
225 Orang 526.035.000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
BPBD Kab. Malang
Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke Luar Daerah
35 Orang 187.950.000
51
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Program /
Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
BPBD Kab. Malang
Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke Dalam Daerah
275 Orang 158.375.000 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
BPBD Kab. Malang
Jumlah Penugasan Dinas Ke Dalam Daerah
35 Orang 169.860.000
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
BPBD Kab. Malang
Cakupan Sarana dan Prasarana yang Berfungsi Dengan Baik
100% 1.578.609.700 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
BPBD Kab. Malang
Cakupan Sarana dan Prasarana yang Berfungsi Dengan Baik
100% 176.543.700
1 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
BPBD Kab. Malang
Jumlah Perlengkapan
Gedung Kantor yang diadakan
3 Unit 75.705.000 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
BPBD Kab. Malang
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang
diadakan
- -
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
BPBD Kab. Malang
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan
1 Paket 1.139.827.500 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
BPBD Kab. Malang
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan
- -
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
BPBD Kab. Malang
Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala
1 Paket 205.105.500 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
BPBD Kab. Malang
Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala
16 Jenis 5.342.000
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
BPBD Kab. Malang
Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Kendaraan Roda
Dua yang Dipelihara Rutin dan Berkala
16 Unit 149.921.700 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
BPBD Kab. Malang
Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Kendaraan Roda Dua yang Dipelihara
Rutin dan Berkala
17 Unit 158.981.700
52
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Program /
Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapanan Gedung Kantor
BPBD Kab. Malang
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala
5 Unit 1.800.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapanan Gedung Kantor
BPBD Kab. Malang
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala
5 Unit 1.800.000
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
BPBD Kab. Malang
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala
1 Paket 4.500.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
BPBD Kab. Malang
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala
1 Jenis 5.800.000
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
BPBD Kab. Malang
Jumlah Meubeleur yang dipelihara
Rutin/Berkala
25 Unit 1.750.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
BPBD Kab. Malang
Jumlah Meubeleur yang dipelihara Rutin/Berkala
3 Jenis 4.620.000
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
BPBD Kab. Malang
Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)
100% 48.000.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
BPBD Kab. Malang
Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)
100% 48.000.000
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
BPBD Kab. Malang
Jumlah Penyediaan
Pakaian Dinas
80 Stel 48.000.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
BPBD Kab. Malang
Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas
80 Stel 48.000.000
IV Program Peningkatan Kapastas Sumber
Daya Aparatur
BPBD Kab. Malang
Persentase Peningkatan Kapasitas
Pegawai di Perangkat
Daerah (%)
100% 75.000.000 Program Peningkatan Kapastas Sumber
Daya Aparatur
BPBD Kab. Malang
Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai
di Perangkat Daerah (%)
100% 20.890.000
1 Pendidikan dan
Pelatihan Formal
BPBD Kab.
Malang
Jumlah Pegawai
yang Mengikuti Pelatihan
9 Orang 75.000.000 Pendidikan dan
Pelatihan Formal
BPBD Kab.
Malang
Jumlah Pegawai yang
Mengikuti Pelatihan
35 Orang 20.890.000
53
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Program /
Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V Program Peningkatan
Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
SKPD
BPBD Kab. Malang
Persentase Dokumen
Perencanaan, Laporan Keuangan dan
Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)
100% 27.112.500 Program Peningkatan
Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
SKPD
BPBD Kab. Malang
Persentase Dokumen
Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)
100% 56.795.500
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
BPBD Kab. Malang
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja
(LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)
4 Dokumen 16.096.800 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja
BPBD Kab. Malang
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile
Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)
7 Buku 43.424.400
2 Penyusunan
Laporan Keuangan Semesteran
BPBD Kab.
Malang
Jumlah
Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan Semester II
1 Dokumen 5.497.700 Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
BPBD Kab.
Malang
Jumlah dokumen
laporan keuangan semester I dan semester II
1 Buku 6.622.700
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
BPBD Kab. Malang
Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan Akhir
1 Dokumen 5.518.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
BPBD Kab. Malang
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
Akhir
1 Buku 6.748.400
54
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Program /
Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VI Program Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Bencana
BPBD Kab. Malang
Meningkatkan Pemberdayaan
Masyarakat Dalam Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Bencana
79% 2.510.433.500 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Bencana Alam
BPBD Kab. Malang
Meningkatkan Pemberdayaan
Masyarakat Dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Bencana
79% 1.140.488.000
1 Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana
BPBD Kab. Malang
Jumlah Dokumen Laporan Hasil SKM Pelayanan Kebencanaan
1 Dokumen 60.000.000 Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana
Daerah Rawan
Bencana Tsunami di
Kab. Malang
Jumlah Dokumen Laporan Hasil SKM Pelayanan Kebencanaan
1 Dokumen 50.000.000
BPBD Kab. Malang
Jumlah Mitigasi Non Struktural yang Dilaksanakan
1 Paket 275.000.000 Daerah Rawan
Bencana di Kab. Malang
Jumlah Mitigasi Non Struktural yang Dilaksanakan
1 Paket 104.860.000
BPBD Kab. Malang
Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Bencana di
Sekolah (PENA SEKOLAH)
25 Sekolah 90.471.500 SD/SMP di Daerah Rawan
Bencana di
Kab. Malang
Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)
25 Sekolah 90.000.000
BPBD Kab. Malang
Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana
1 Dokumen 200.811.500 Hotel di Malang
Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana
1 Dokumen 100.000.000
BPBD Kab. Malang
Jumlah Pemantauan dan
Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana
33 Wilayah 135.520.000 Desa/Kecamatan Daerah
Rawan Bencana di
Kab. Malang
Jumlah Pemantauan dan Penyebarluasan
Informasi Potensi Bencana
33 Wilayah 80.800.000
55
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Program /
Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana
BPBD Kab. Malang
Jumlah Mitigasi Struktural yang Dilaksanakan
2 Paket 511.755.500 Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana
Ds. Tambakrejo
Kec. Sumbermanji
ng Wetan
Jumlah Mitigasi Struktural yang Dilaksanakan
50 Meter 115.375.000
BPBD Kab. Malang
Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana / Piket Kesiapsiagaan Bencana
1 Kegiatan 479.520.000 Wilayah Rawan
Bencana di Kabupaten
Malang
Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana / Piket Kesiapsiagaan Bencana
40 Orang 288.400.000
BPBD Kab.
Malang
Jumlah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
3 Paket 269.055.000 Pantai Ngudel
Ds. Sindurejo;
Pantai Bajulmati Ds.
Gajahrejo; Pantai
Nganteb Ds. Tumpakrejo
Kec. Gedangan
Jumlah Pengadaan
Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
175 Paket 177.433.000
BPBD Kab. Malang
Jumlah Desa Tangguh Bencana
3 Desa 488.300.000 Ds. Sumberbenin
g Kec. Bantur; Ds. Sidoluhur
Kec. Lawang;
Ds. Kedung Banteng Kec. Sumbermanji
ng Wetan
Jumlah Desa Tangguh Bencana
3 Desa 133.620.000
56
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Program /
Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VII Program Kedaruratan dan
Logistik Penanggulangan Bencana
BPBD Kab. Malang
Persentase Penanganan
Bencana
100% 3.259.000.000 Program Kedaruratan dan
Logistik Penanggulangan Bencana
BPBD Kab. Malang
Persentase Penanganan
Bencana
100% 2.148.000.000
1 Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana
BPBD Kab. Malang
Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando
1 Kegiatan 100.000.000 Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana
Hotel di Malang
Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando
40 Orang 100.000.000
BPBD Kab. Malang
Jumlah Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Daerah Yang Tanggap Bencana
1 Kegiatan 90.000.000 - - - -
BPBD Kab. Malang
Jumlah Penanganan
Kedaruratan
1 Tahun 2.700.000.000 Seluruh Wilayah Kab.
Malang
Jumlah Penanganan Kedaruratan
51 Kali 1.808.000.000
2 Pemenuhan Kebutuhan Dasar Logistik dan Peralatan Bencana
BPBD Kab. Malang
Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan
850 Paket 150.000.000 Pemenuhan Kebutuhan Dasar Logistik dan Peralatan Bencana
BPBD Kab. Malang
Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan
400 Paket 150.000.000
BPBD Kab.
Malang
Jumlah
Pelaksanaan Kaji Cepat
100 Kali 219.000.000 Hotel di
Malang
Jumlah Peningkatan
Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah yng Tanggap Bencana
50 Orang 90.000.000
57
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Program /
Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VIII Program Rehabilitasi -
Rekonstruksi Pasca Bencana
BPBD Kab. Malang
Persentase Pemulihan
Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana
80% 4.291.000.000 program Rehabilitasi - Rekonstruksi
Pasca Bencana
BPBD Kab. Malang
Persentase Pemulihan
Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana
80% 633.700.000
1 Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana
BPBD Kab. Malang
Jumlah SDM Pasca Bencana Paham Pendampingan Psikososial
30 Orang 157.000.000 Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana
Hotel di Malang
Jumlah SDM Pasca Bencana Paham Pendampingan Psikososial
30 Orang 53.741.000
BPBD Kab.
Malang
Jumlah
Dokumen Kajian Sosial Ekonomi Pasca Bencana
1 Dokumen 95.000.000 Hotel di
Malang
Jumlah Dokumen
Kajian Sosial Ekonomi Pasca Bencana
1 Dokumen 50.965.000
Wilayah terdampak bencana di sesuaikan
dengan hasil musrenbang
Persentase Penanganan Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana
25% 215.000.000 Wilayah Terdampak Bencana di
Kab. Malang
Persentase Penanganan Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana
25% 33.895.000
2 Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Pasca Bencana
BPBD Kab. Malang
Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
1 Dokumen 314.000.000 Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Pasca Bencana
Hotel di Malang
Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
1 Dokumen 123.791.600
BPBD Kab. Malang
Jumlah Desa Siap Kelola Data
SID untuk Pengurangan Resiko Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
9 Desa 225.000.000 Hotel di Malang
Jumlah Desa Siap Kelola Data SID
untuk Pengurangan Resiko Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
9 Desa 101.597.900
58
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Program /
Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BPBD Kab. Malang
Jumlah SDM Pasca Bencana Paham JITU PASNA
30 Orang 285.000.000 Hotel di Malang
Jumlah SDM Pasca Bencana Paham JITU PASNA
30 Orang 151.784.500
Wilayah terdampak bencana di sesuaikan
dengan hasil musrenbang
Persentase Penanganan Fisik Infrastruktur Rekonstruksi Pasca Bencana
25% 3.000.000.000 Wilayah Terdampak Bencana di
Kab. Malang
Persentase Penanganan Fisik Infrastruktur Rekonstruksi Pasca Bencana
25% 117.925.000
J U M L A H 12.947.169.200 5.111.784.000
59
NIHIL
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat,
Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah yang
terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penangglangan Bencana Daerah
sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam bidang penanggulangan
bencana, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana
Pembangunan Kecamatan Tahun 2018.
Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2018
NO. PROGRAM DAN
KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR
KINERJA VOLUME CATATAN
1 2 3 4 5 6
00
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Arah Kebijakan Pembangunan Nasional :
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan;
2. Meningkatkan pengelolaan nilai dan nilai tambah sumber daya alam
yang berkelanjutan;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan
pemerataan;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan
perubahan iklim, melalui peningkatan pemantauan kualitas
lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan,
mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah
dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
5. Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan
rakyat yang berkeadilan;
7. Mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah.
Agenda Pembangunan Nasional (NAWA CITA):
1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa
dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem
dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan
terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-
sektor stategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
61
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia.
Agenda Pembangunan 7: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan
Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik, dengan
fokus:
1. Peningkatan Kedaulatan Pangan;
2. Kedaulatan Energi;
3. Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Bencana;
4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan;
5. Penguatan Sektor Keuangan;
6. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara.
Sasaran :
Menurunnya indeks risiko bencana dan pusat-pusat pertumbuhan yang
berisiko tinggi.
Arah Kebijakan dan Strategi BNPB adalah :
1. Terwujudnya kesadaran pengurangan risiko bencana dan
kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan outcome-nya:
meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam
pengurangan risiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana
peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam
menghadapi bencana;
2. Terwujudnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat dengan
outcome-nya: meningkatnya kecepatan pemberian bantuan darurat,
penyelamatan banyak nyawa (save more lives) pada saat operasi
tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan
prasarana vital akibat bencana;
3. Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
dengan outcome-nya: terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana yang lebih baik dari sebelum kejadian
bencana secara terkoordinasi, terencana, yang disesuaikan dengan
kemampuan pendanaan tersedia;
4. Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang
memadai sesuai dengan standar minimal logistik dan peralatan BNPB
dengan outcome-nya: Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik dan
peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk
kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali;
62
5. Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan
tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja
penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan outcome-nya:
meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, produk
hukum dan perundang–undangan, tata kelola administrasi dan
keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana
penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif,
efisien, transparan dan akuntabel dengan outcome-nya:
meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan
pemeriksanaan pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
di lingkup BNPB;
7. Terwujudnya keandalan sumber daya manusia penanggulangan
bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan
outcome-nya: meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan penanggulangan bencana;
8. Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses data, informasi dan
penerangan penanggulangan bencana dengan outcome-nya:
terwujudnya data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dan
realtime.
Sedangkan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Propinsi Jawa Timur yaitu :
1. Mengoptimalkan koordinasi dan peran serta pemangku kepentingan
dalam mengambil peran pembentukan desa tangguh bencana;
2. Mendorong ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana
melalui penguatan peran perempuan dan pengembangan budaya
sadar bencana dalam lingkup pencegahan, mitigasi, peringatan dini
dan kesiapsiagaan;
3. Peningkatan koordinasi multi pihak saat keadaan darurat;
4. Identifikasi wilayah dan masyarakat rawan bencana;
5. Peningkatan manajemen penanganan pengungsi;
6. Melakukan kaji cepat dalam rangka pemulihan pada saat transisi
darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi;
7. Melakukan percepatan pelaksaaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca bencana berdasarkan identifikasi penilaian Post Dissater
Needs (PDNA) bersama instansi terkait.
63
Program-Program yang akan dilaksanakan oleh BNPB adalah :
1. Program Pencegahan dan Pengurangan risiko bencana;
dengan kegiatan :
a. Mitigasi Struktural;
b. Mitigasi Non Struktural;
c. Pemberdayaan Masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana;
d. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
2. Program Penanganan Darurat Bencana;
dengan kegiatan :
a. Tanggap darurat di daerah terkena bencana;
b. Pengelolaan pemberian bantuan darurat kemanusiaan di daerah
terkena bencana;
c. Perbaikan darurat bencana dalam rangka pemulihan dini sarana
dan prasarana vital di daerah terkena bencana;
d. Penanganan pengungsi akibat bencana.
3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
dengan kegiatan :
a. Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana;
b. Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah
pascabencana;
c. Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah
pasca bencana.
4. Program Peralatan dan logistik;
dengan kegiatan :
a. Penyiapan logistik di kawasan rawan bencana;
b. Penyiapan peralatan di kawasan rawan bencana.
5. Program Data, Informasi dan Humas.
dengan kegiatan :
a. Pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk
pengurangan risiko dan mitigasi bencana alam;
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah.
3.2.1 Tujuan
Tujuan adalah penjabaran kondisi yang ingin diwujudkan dalam
mendukung pencapaian Misi Bupati yang didukung. Tujuan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah adalah :
64
1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan
dan kesiapsiagaan yang baik/optimal;
2. Mengoptimalkan penanganan Darurat Bencana yang responsif
dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan
penanggulangan bencana yang lebih baik;
3. Meningkatkan pemulihan masyarakat dan sarana prasarana
yang lebih baik.
3.2.2 Sasaran
Sedangkan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
adalah :
1. Meningkatkan kewaspadaan akan kerawanan bencana alam,
dengan indikator :
a. Persentase Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi
Potensi bencana alam;
b. Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan;
(berkurangnya resiko bencana yang terdampak pada
masyarakat) dengan bertambahnya Desa Tangguh Bencana
dan
c. Persentase Mitigasi Bencana.
2. Terwujudnya penanggulangan bencana alam, penanganan
darurat bencana yang responsif dan disertai dukungan logistik,
dengan indikator :
a. Persentase Penanganan bencana;
- Jumlah assesment/kaji cepat penanganan
kebencanaan;
- Jumlah ketersediaan barang logistik dan peralatan;
- Jumlah aparatur yang terlatih dalam tanggap darurat
bencana;
- Jumlah pelatihan sistim komando bencana;
3. Meningkatnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi
terhadap bencana yang terjadi, dengan indikator :
a. Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Jumlah Desa yang telah menerapkan Sistim Informasi
Desa (SID) Kebencanaan;
- Jumlah Dokumen Kajian Sosial Eonomi Pasca Bencana
- Jumlah Dokumen Penilaian Kerusakan dan Kerugian.
65
3.3 Program dan Kegiatan
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah
sekumpulan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan
sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat
urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan
kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam
pembangunan daerah.
Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan
penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan
berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan
kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menurut rancangan
awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional,
dan kebijakan provinsi.
Perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 dilakukan dengan
mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :
1. Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang untuk
mewujudkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Malang dalam
menghadapi bencana serta berkurangnya risiko bencana yang
berdampak pada masyarakat dengan terbentuknya Desa Tangguh
Bencana;
2. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik
ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum
urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar
nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
66
Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada
tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 8
program dan 27 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin
dengan rincian sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik;
c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
f. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan;
g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor;
h. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-
Undangan;
i. Penyediaan Makanan Dan Minuman;
j. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
k. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur dengan
kegiatan :
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan Kegiatan :
a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan
kegiatan :
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
5. Program Peningkatan Pembangunan Sistim Pelaporan Capaian
Kinerja SKPD dengan kegiatan :
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi
Kinerja OPD;
b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
67
6. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Alam dengan
kegiatan :
a. Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana;
b. Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana.
7. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
dengan Kegaiatan :
a. Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana;
b. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Logistik dan Peralatan Bencana.
8. Program Rehabilitasi – Rekonstruksi Pasca Bencana dengan
kegiatan :
a. Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca
Bencana;
b. Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Pasca
Bencana.
Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang
mendukung program responsif gender adalah Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana dan Kegiatan Sosialisasi
Penanggulangan Bencana di Sekolah yang diikuti oleh peserta laki-laki
dan perempuan serta kelompok rentan. Sehingga hasil dari kegiatan
tersebut dapat menambah pengetahuan tentang pengurangan resiko
bencana terutama untuk perempuan dimana Perempuan dan laki-laki
memiliki peran sosial yang dikonstruksikan secara berbeda, peran sosial
yang dilekatkan masyarakat kepada perempuan dan laki-laki berbeda,
beban perempuan dan anak perempuan lebih berat kewajiban merawat
dan memelihara anggota keluarga, selain merawat keluarga sendiri juga
seringkali harus merawat anak dan kerabat lain yang keluarganya
menjadi korban bencana.
Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel
3.1 berikut:
68
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
KET.
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Urusan
Bidang Urusan
4.05.4.05.5.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran
(%)
BPBD Kab. Malang
100% 887.366.800 APBD 100% 976.107.000
4.05.4.05.5.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar
BPBD Kab. Malang
2.525 Surat 6.000.000 APBD 2.525 Surat 6.600.000
4.05.4.05.5.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan
Internet
BPBD Kab. Malang
36 Rekening 39.240.000 APBD 36 Rekening 43.164.000
4.05.4.05.5.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi dan Keuangan
Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan
BPBD Kab. Malang
22 Orang 330.884.000 APBD 22 Orang 363.973.000
4.05.4.05.5.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Petugas Kebersihan
BPBD Kab. Malang
1 Orang 21.600.000 APBD 1 Orang 23.760.000
4.05.4.05.5.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan
BPBD Kab. Malang
51 Jenis 44.282.400 APBD 51 Jenis 48.711.000
69
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2019
KET.
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.05.4.05.5.01.11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan yang Disediakan
BPBD Kab. Malang
12 Jenis 47.787.900 APBD 12 Jenis 52.567.000
4.05.4.05.5.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan
Jumlah Pengadaan Komponen Alat-Alat Listrik
dan Elektronik
BPBD Kab. Malang
7 Jenis 4.535.000 APBD 7 Jenis 4.989.000
4.05.4.05.5.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan
BPBD Kab. Malang
3 Jenis 7.665.000 APBD 3 Jenis 8.432.000
4.05.4.05.5.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat, dan Tamu yang disediakan
BPBD Kab. Malang
1.050 Pack 27.562.500 APBD 1.060 Pack 30.320.000
4.05.4.05.5.01.18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke Luar Daerah
Diluar Kab. Malang
35 Orang 187.950.000 APBD 35 Orang 206.745.000
4.05.4.05.5.01.19 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke Dalam Daerah
Wilayah Kab. Malang dan Malang Raya
35 Orang 169.860.000 APBD 35 Orang 186.846.000
4.05.4.05.5.02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan
Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)
BPBD Kab.
Malang
100% 176.543.700 APBD 100% 194.199.000
4.05.4.05.5.02.14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala
BPBD Kab. Malang
16 Jenis 5.342.000 APBD 16 Jenis 5.877.000
4.05.4.05.5.02.16 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Roda
Empat dan Kendaraan Roda Dua yang Dipelihara Rutin dan Berkala
BPBD Kab.
Malang
7 Unit 158.981.700 APBD 7 Unit 174.880.000
4.05.4.05.5.02.18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapanan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala
BPBD Kab. Malang
5 Unit 1.800.000 APBD 5 Unit 1.980.000
4.05.4.05.5.02.20 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung
Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala
BPBD Kab.
Malang
1 Jenis 5.800.000 APBD 1 Jenis 6.380.000
70
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2019
KET.
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.05.4.05.5.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Jumlah Meubeleur yang Dipelihara Rutin/Berkala
BPBD Kab. Malang
3 Jenis 4.620.000 APBD 3 Jenis 5.082.000
4.05.4.05.5.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)
BPBD Kab. Malang
100% 48.000.000 APBD 100% 52.800.000
4.05.4.05.5.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas
BPBD Kab. Malang
80 Stel 48.000.000 APBD 80 Stel 52.800.000
4.05.4.05.5.04 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan
Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah(%)
BPBD Kab.
Malang
100% 20.890.000 APBD 100% 22.979.000
4.05.4.05.5.04.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan
BPBD Kab. Malang
35 Orang 20.890.000 APBD 35 Orang 22.979.000 PUG
4.05.4.05.5.05 Program Peningkatan Pemngembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Persentase Dokumen Perencaaan, Laporan
Kauangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)
BPBD Kab. Malang
100% 56.795.500 APBD 100% 62.477.0000
4.05.4.05.5.05.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)
BPBD Kab. Malang
7 Buku 43.424.400 APBD 7 Buku 47.767.000
4.05.4.05.5.05.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan Semester II
BPBD Kab. Malang
1 Buku 6.622.700 APBD 1 Buku 7.285.000
4.05.4.05.5.05.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir
BPBD Kab. Malang
1 Buku 6.748.400 APBD 1 Buku 7.425.000
4.05.4.05.5.14 Program Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Bencana
Meningkatkan
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Bencana
BPBD Kab.
Malang
79% 1.140.488.000 APBD 81% 1.249.540.000
71
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/ Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2019
KET.
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.05.4.05.5.14.01 Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana
Jumlah Dokumen Laporan Hasil SKM Pelayanan Kebencanaan
Daerah Rawan Bencana
Tsunami di Kab. Malang
1 Dokumen 50.000.000 APBD 1 Dokumen 50.000.000
Jumlah Mitigasi Non
Struktural yang Dilaksanakan
Daerah Rawan
Bencana di Kab. Malang
1 Paket 104.860.000 APBD 1 Paket 115.346.000
Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)
SD/SMP di Daerah Rawan
Bencana di Kab. Malang
25 Sekolah 90.000.000 APBD 25 Sekolah 99.000.000 PUG
Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana
Hotel di Malang 1 Dokumen 100.000.000 APBD 1 Dokumen 110.000.000
Jumlah Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana
Desa/Kecamatan Daerah Rawan
Bencana di Kab. Malang
33 Wilayah 80.800.000 APBD 33 Wilayah 88.880.000
4.05.4.05.5.14.02 Kesiapsiagaan Dalam
Menghadapi Bencana
Jumlah Mitigasi Struktural
yang Dilaksanakan
Ds. Tambakrejo
Kec. Sumbermanjing
Wetan
50 Meter 115.375.000 APBD 50 Meter 126.915.000
Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana / Piket Kesiapsiagaan Bencana
Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten
Malang
40 Orang 288.400.000 APBD 40 Orang 317.240.000 PUG
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
Pantai Ngudel Ds. Sindurejo
Kec. Gedangan; Pantai Bajulmati
Ds. Gajahrejo Kec. Gedangan; Pantai Nganteb Ds. Tumpakrejo
Kec. Gedangan
175 Paket 177.433.000 APBD 175 Paket 195.177.000 PUG
72
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2019
KET.
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah Desa Tangguh Bencana
Ds. Sumberbening
Kec. Bantur; Ds. Sidoluhur Kec. Lawang; Ds.
Kedug Banteng Kec.
Sumbermanjing Wetan
3 Desa 133.620.000 APBD 3 Desa 146.982.000 PUG
4.05.4.05.5.15 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
Persentase Penanganan Bencana
BPBD Kab. Malang
100% 2.148.000.000 APBD 100% 2.362.800.000
4.05.4.05.5.15.01 Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana
Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando
Hotel di Malang 40 Orang 100.000.000 APBD 40 Orang 110.000.000 PUG
Jumlah Penanganan Kedaruratan
Seluruh Wilayah Kab. Malang
51 Kali 1.808.000.000 APBD 51 Kali 1.988.800.000 PUG
4.05.4.05.5.15.02 Pemenuhan Kebutuhan Dasar Logistik dan Peralatan Bencana
Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan
BPBD Kab. Malang
400 Paket 150.000.000 APBD 400 Paket 165.000.000 PUG
Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah yang Tanggap Bencana
Hotel di Malang 50 Orang 90.000.000 APBD 50 Orang 99.000.000 PUG
4.05.4.05.5.16 Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Pasca Bencana
Persentase Pemulihan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca
Bencana
BPBD Kab. Malang
80% 633.700.000 APBD 85% 697.071.000
4.05.4.05.5.16.01 Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana
Jumlah SDM Pasca Bencana Paham Pendampingan Psikososial
Hotel di Malang 30 Orang 53.741.000 APBD 30 Orang 59.115.000 PUG
Jumlah Dokumen Kajian Sosial Ekonomi Pasca Bencana
Hotel di Malang 1 Dokumen 50.965.000 APBD 1 Dokumen 56.062.000
73
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2019
KET.
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Persentase Penanganan Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana
Wilayah terdampak
bencana di Kab. Malang
25% 33.895.000 APBD 30% 37.285.000
4.05.4.05.5.16.02 Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Pasca Bencana
Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
BPBD Kab. Malang
1 Dokumen 123.791.600 APBD 1 Dokumen 136.170.000
Jumlah Desa Siap Kelola Data SID untuk Pengurangan Resiko Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
BPBD Kab. Malang
9 Desa 101.597.900 APBD 9 Desa 111.758.000
Jumlah SDM Pasca Bencana Paham JITU PASNA
BPBD Kab. Malang
30 Orang 151.784.500 APBD 30 Orang 166.963.000 PUG
Persentase Penanganan Fisik Infrastruktur Rekonstruksi Pasca Bencana
Wilayah terdampak
bencana di Kab. Malang
25% 117.925.000 APBD 25% 129.718.000
JUMLAH 5.111.784.000
5.617.973.000
00
BAB IV
PENUTUP
Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk
memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 di lingkup
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, guna mendukung tercapainya target
pembangunan daerah tahun 2018 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah
Kabupaten Malang.
Dalam rangka mencapai target kinerja BPBD, isi dokumen Rencana Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2018 diharapkan mampu
diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat
mendorong tercapainya seluruh target pembangunan tahun 2018 sesuai dengan
yang dicita-citakan.
Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu
diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan
kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan
pembangunan dan statistik yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana
Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten
Malang. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang. Oleh karena itu, sangat
diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan
isi Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Semoga Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018
ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga
diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Malang tahun
2018.
Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang
terlibat dalam penyusunan dokumen ini.
Demikian untuk dilaksanakan.
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA