TAHUN 2017 - bpbd.malangkab.go.idbpbd.malangkab.go.id/downloads/2.b RENJA 2018.pdf · (PPAS), dalam...

75
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2018 TAHUN 2017

Transcript of TAHUN 2017 - bpbd.malangkab.go.idbpbd.malangkab.go.id/downloads/2.b RENJA 2018.pdf · (PPAS), dalam...

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN MALANG

TAHUN 2018

TAHUN 2017

00

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR : 188.4/ /KEP/35.07.206/2017

TENTANG

PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap

daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Renja Perangkat Daerah adalah suatu rencana jangka pendek atau satu

tahunan yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana

organisasi akan diarahkan, dan bagaimana pemberdayaan sumber daya

yang dialokasikan untuk mencapai tujuan, selama jangka waktu satu

tahun. Renja Perangkat Daerah juga merupakan suatu proses pemilihan

tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan, program-

program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut. Dengan

adanya Renja Perangkat Daerah ini maka konsep organisasi menjadi

jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran

serta rencana-rencana lain dan dapat mengarahkan sumber daya

manusia maupun sumberdaya organisasi secara efektif.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berada dalam wilayah

Kabupaten Malang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Malang juga menyusun Rencana Kerja Tahun 2018 sebagai dokumen

perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan

digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu

2

1 (satu) tahun kedepan dan memuat rancangan program dan prioritas

kegiatan serta rencana pendanaan yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem

perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan

perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam

rencana, program, dan penganggaran tahunan, Rencana Kerja

menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam

langkah–langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Dengan

demikian Rencana Kerja merupakan pedoman bagi penyusunan

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana kebijakan

umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditetapkan secara

bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan

Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Rencana

Kerja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku

pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik, sebagai

berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu

tahun;

2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen

Pemerintah.

Proses penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada penjaringan

aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan

pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja

Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan

Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 4 (empat) yang

menyatakan bahwa Daerah Kabupaten/Kota selain berstatus sebagai

Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah

kerja bagi Bupati/Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan umum di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Musyawarah

Perencanaan Pembangunan berfungsi sebagai forum untuk

menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang

3

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja

Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk

sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Satuan

Kerja Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan

pembangunan Kabupaten Malang.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan

satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang

menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi

Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan

RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat

Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan

penyusunan Renstra PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan

rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu,

maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan

Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

tahun berkenaan. Dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Malang Tahun

2018 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun

2017, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selaku Perangkat

Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi BPBD. Renja merupakan penjabaran dari Renstra,

dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja

juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu

acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat

Daerah. Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah,

pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan

pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.

4

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah tahun 2018 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Malang tahun 2018 dan merupakan penjabaran dari Rencana

Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021, yang

tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana

dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berisi

program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan,

pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan

maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang

dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun

lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan

tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah tahun 2018 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja

Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan

Bencana Daerah tahun 2018, serta menjadi pedoman dan acuan dalam

melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2018 dan selanjutnya

akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Daerah untuk mengetahui

realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2018 merupakan

rancangan program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen RKPD

tahun 2018 dimana RKPD Kabupaten Malang Tahun 2018 merupakan

RPJPD

&

RTRW

RPJMD Ranwal

RKPD

Renja

BPBD

Renstra

BPBD RKA

BPBD

RAPBD

APBD

DPA

BPBD

Pedoman

Pedoman

Bahan

Bahan

Pedoman

Pedoman

Di Acu

Dijabarkan

RKP

Daerah

5

penjabaran dari RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Renja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2018

merupakan penjabaran dari RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021. Renja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang terkait dengan

Rencana Kerja dari BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur dalam hal

program dam kegiatan yang menyangkut dengan pra bencana, tanggap

darurat dan pasca bencana. Program dan kegiatan yang ada pada Renja

BPBD Kabupaten Malang selaras dengan program dan kegiatan yang ada

pada BPBD Provinsi Jawa Timur dan BNPB.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malang tahun 2016-2021, maka Badan Penanggulangan

Bencana Daerah berperan dalam mendukung Misi ke 7 Bupati Malang

yaitu Memperkokoh kesadaran dan prilaku masyarakat dalam menjaga

kelestarian lingkungan hidup.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintaha;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

6

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk hukum Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Perencanaan Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Malang tahun 2016-2021;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

21. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

22. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah;

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana

7

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017;

24. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2017 tentang Mekanisme

Perencanaan Pembangunan;

25. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu

RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian

Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;

26. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2018;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2018 :

1) Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang

tahun 2018 dengan program dan kegiatan pada Rencana Kegiatan

dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018;

2) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif,

efisien, dan berkelanjutan;

3) Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi

prioritas kegiatan;

4) Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2018 :

1) Terwujudnya dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang yang menjadi

acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun

anggaran;

2) Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan

Penanggulangan Bencana pada pra bencana, saat bencana dan

pasca bencana;

3) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi

sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja

pelayanan penanggulangan bencana;

8

4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders)

tentang rencana penanggulangan bencana;

5) Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi

pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2018;

6) Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 Sistematika Penyusunan

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016-2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016-2017

dan Capaian Rencana Strategis BPBD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPBD

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV PENUTUP

00

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN 2016 - 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 - 2017 dan Capaian

Rencana Stategis.

Evaluasi pelaksanaan Rencana kerja tahun 2016-2017 dilakukan

untuk mengetahui pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah tahun 2016-2017 sesuai penyusunan program dan kegiatan telah

ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta

target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Capaian Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2016 dikatakan mengalami

keberhasilan antara lain :

Berdasarkan data capaian kinerja tersebut, diketahui bahwa

capaian semua indikator dapat dikatakan mengalami keberhasilan

antara lain :

A. Pada Indikator indikator Persentase Peningkatan Kemampuan

tentang kebencanaan di daerah rawan bencana dengan target 75%,

tercapai 75,75 % perhitungan ini berdasarkan pada jumlah

Komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi jumlah Komunitas

masyarakat PB di daerah rawan bencana ( 25 komunitas

masyarakat PB yang dilatih dibagi 33 jumlah komunitas

masyarakat PB di daerah rawan bencana kali 100 persen ) capaian

sebesar 101 % dapat dikatakan sangat berhasil, indikator ini di

dukung oleh Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Penanggulangan Bencana Alam dengan kegiatan :

1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

Kegiatan ini selama tahun 2016 telah dilaksanakan sebanyak

33 kali pemantauan sebagai berikut :

a. Bulan Januari 4 kali kegiatan ke Kecamatan Wagir,

Pakisaji, Kromengan dan Sumberpucung;

b. Bulan Februari 2 kali kegiatan ke Kecamatan Pagak dan

Kalipare;

c. Bulan Maret 2 kali kegiatan ke Kecamatan Ngajum dan

Wonosari;

d. Bulan April 4 kali kegiatan ke Kecamatan Bululawang,

Gondanglegi, Wajak dan Pagelaran;

10

e. Bulan Mei 2 kali kegiatan ke Kecamatan Dampit dan Turen;

f. Bulan Juni 2 kali kegiatan ke Kecamatan Bantur dan

Sumbermanjing Wetan;

g. Bulan Juli 4 kali kegiatan ke Kecamatan Sumbermanjing

Wetan, Poncokusumo, Ampelgading dan Tirtoyudo;

h. Bulan Agustus 2 kali kegiatan ke Kecamatan wajak dan

Bantur;

i. Bulan September 2 kali kegiatan ke Kecamatan

Ampelgading dan Kasembon;

j. Oktober 2 kali kegiatan ke Kecamatan Pakis dan Tirtoyudo;

k. November 5 kali kegiatan ke Kecamatan Ampelgading,

Singosari, Poncokusumo, Jabung, dan Tumpang; dan

l. Desember 2 kali kegiatan ke Kecamatan Bantur dan

Kasembon.

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana.

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan pembelian antara lain :

A. Pembelian Barang inventaris :

a. Pembelian 2 unit Excavator;

b. Pembelian 1 buah Mobil Operasional ( HILUX)

c. Pembelian 1 unit Truk

d. Karoseri Truk 1 unit

e. Pembelian 3 unit Laptop

B. Pembelian barang yang diserahkan kepada masyarakat :

a. 600 buah bronjong

b. Alat Pelindung Diri :

- Kaos 10 buah

- Helm 10 buah

- Topi 15 buah

- Ransel 10 buah

- Rompi 10 buah

- Sarung tangan 10 buah

- Webbing 1 set

3. Rencana Pengurangan Resiko Bencana

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 17 dan 18 Mei 2016

di Aula PMI Kabupaten Malang dengan peserta sebanyak 50 orang

terdiri dari Kasi Trantib di Daerah rawan bencana, PMI, LPB NU,

11

Universitas/Akademisi, perwakilan BPBD dan Relawan. Hasil

kegiatan antara lain :

1. Sosialisasi untuk mereview Dokumen RPB Kabupaten

Malang

2. Menyusun Forum RPB Kabupaten Malang yang terbentuk :

Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

(Joni Samsul Hadi, ST, Msi)

Wakil Ketua : Ketua LPBI NU Kab Malang (Hikma Bawaqih)

Anggota : Relawan ( Rurid, Sudarmanto dan Husnul)

Forum ini pada tahun 2017 akan membentuk

kepengurusan Forum PRB Kabupaten Malang beserta

pengikutnya.

4. Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 Agustus

2016 bertempat di Pendopo Kabupaten Malang yang dihadiri oleh

100 orang peserta Camat, Danramil dan Kapolsek se-Kabupaten

Malang dan Kasatpol PP, materi yang diberikan antara lain :

1. Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana;

2. Pengolahan Data dan Informasi Bencana;

3. Peran Polri dalam Penanggulangan Bencana.

Hasil dari Kegiatan Worshop ini diharapkan dapat meningkatan

kapasitas dan peran serta semua aparat maupun masyarakat

dalam penanggulangan bencana.

5. Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi bencana

Kegiatan pembentukan Desa Tangguh ini telah dilaksanakan pada

tanggal 14 dan 15 Oktober 2016 di Desa Tamansari Kecamatan

Ampelgading dengan pelatihan dan Gladi lapang masyarakat yang

berada di daerah rawan bencana guna melatih kesiapsiagaan

masyarakat secara mandiri apabila sewaktu-waktu terjadi

bencana. Desa Tangguh Bencana yang telah terbentuk sampai

dengan Tahun 2017 sebanyak 30 Desa yaitu :

1. Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo terbentuk tahun 2011;

2. Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo terbentuk tahun 2011;

3. Desa Sidoasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan terbentuk

tahun 2011;

4. Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan terbentuk

tahun 2011;

12

5. Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji terbentuk Tahun 2012;

6. Desa Wonorejo Kecamatan Singosari terbentuk Tahun 2012;

7. Desa Taji Kecamatan Jabung terbentuk Tahun 2012;

8. Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang terbentuk Tahun

2012;

9. Desa Mangliawan Kecamatan Pakis terbentuk Tahun 2013;

10. Desa Karangkates Kecamatan Sumberpucung terbentuk

Tahun 2013;

11. Desa Pait Kecamatan Kasembon terbentuk tahun 2013;

12. Desa Pandansari Kecamatan Ngantang terbentuk tahun

2013;

13. Desa Gedangan Kecamatan Gedangan terbentuk tahun 2014;

14. Desa Sumberringin Kecamatan Wajak terbentuk tahun 2014;

15. Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon terbentuk tahun 2014;

16. Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan terbentuk

Tahun 2014;

17. Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading terbentuk tahun

2015;

18. Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon terbentuk Tahun

2015;

19. Desa Sumbermanjing Kulon Kecamatan Pagak terbentuk

pada Tahun 2015;

20. Desa Bantuarejo Kecamatan Ngantang terbentuk pada Tahun

2015;

21. Desa Tamansari Kecamatan Ampelgading terbentuk pada

Tahun 2016;

22. Desa Ngroto Kecamatan Pujon terbentuk pada Tahun 2016;

23. Desa Ngabab Kecamatan Pujon terbentuk pada Tahun 2016;

24. Desa Wonokerto Kecamatan Bantur terbentuk pada Tahun

2016;

25. Desa Karangsari Kecamatan Bantur terbentuk pada Tahun

2016;

26. Desa Sumberagung Kecamatan Sumbermanjingwetan

terbentuk pada Tahun 2016;

27. Desa Gajahrejo Kecamatan Gedangan terbentuk pada

Tahun 2016;

13

28. Desa Tamansatrian Kecamatan Tirtoyudo terbentuk pada

Tahun 2017;

29. Desa Pondokagung Kecamatan Ngantang terbentuk pada

Tahun 2017;

30. Desa Tulungrejo Kecamatan Kasembon terbentuk pada

Tahun 2017;

6. Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)

Sosialisasi Pena Sekolah pada tahun 2016 telah dilaksanakan

sebanyak 25 kali kegiatan yaitu :

1. Bulan Februari 1 kali kegiatan di SDN Bangelan 1 Kecamatan

Wonosari

2. Bulan Maret 5 kali kegiatan di SD Ngajum 5 Kecamatan

Ngajum, SD Sumberpucung 3 Kecamatan Sumberpucung, SD

Ngadirejo 2 Kecamatan Kromengan, SD Sitirejo 4 Kecamatan

Wagir dan SD Kendalpayak Kecamatan Pakisaji

3. Bulan April 2 kali kegiatan di SD Tambakasri 9 Kecamatan

Sumbermanjing Wetan dan SD Jambangan Kecamatan

Dampit

4. Bulan Mei 2 kali kegiatan di SD Tlogorejo 3 Kecamatan Pagak

dan SD Bantur 6 di Kecamatan Bantur

5. Bulan Juni 2 kali kegiatan di SD Sukowilangun 1 Kecamatan

Kalipare dan SD Kedok Kecamatan Turen

6. Bulan Juli 2 kali kegiatan di SD Mambul Ulum Kecamatan

Pagelaran dan SD satu atap dan SMP 1 di Desa Ngadas

Kecamatan Poncokusumo

7. Bulan Agustus 2 Kegiatan di SD Wonokero 1 Kecamatan

Pakisaji dan SD Tambakasri 1 Kecamatan Tajinan

8. Bulan September 2 kegiatan di SD Tamanharjo 1 Kecamatan

Singosari dan SD Wandanpuro 2 Kecamatan Bululawang

9. Bulan Oktober 2 kali kegiatan di SD Pujiharjo 2 Kecamatan

Tirtoyudo dan SD Tamansari 3 Kecamatan Ampelgading

10. Bulan November 3 kali kegiatan di SD Dengkol 2 Kecamatan

Singosari, SD Saptorenggo 4 Kecamatan Pakis dan SD

Malangsuko 1 Kecamatan Tumpang, dan

11. Bulan Desember 2 kali kegiatan di SD Ngijo 2 Kecamatan

Karangploso dan SD Taji 1 Kecamatan Jabung.

14

Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara

lain :

a. Melakukan kerjasama dengan USAID – APIK;

b. Memberdayakan relawan peduli bencana; dan

c. Melatih relawan Siaga Bencana.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja indikator Persentase Peningkatan

Kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana pada

tahun yang akan datang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Melakukan pelatihan tenaga BPBD untuk meningkatkan

kemampuan SDM;

b. Pembentukan Desa Tangguh Bencana dengan kerjasama USAID-

APIK;

c. Kerjasama dengan AIPTINAKES Jawa Timur;

d. Mengajukan Proposal Program dan Kegiatan ke BNPB;

e. Penambahan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana.

Indikator ini didukung oleh Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Penanggulangan Bencana Alam.

B. Pada Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana dengan target

100%, tercapai 100% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah

bencana yang ditangani dibagi jumlah kejadian bencana (Jumlah

bencana yang ditangani sebanyak 56 kali dibagi jumlah kejadian

bencana sebanyak 56 kejadian) Capaian 100% dapat dikatakan

sangat berhasil, indikator ini didukung oleh Program

Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana dengan

kegiatan :

1. Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan dan Logistik

Bencana Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan pembelian

paket sembako sebanyak 400 paket yang diperuntukkan bagi

korban bencana;

2. Pengembangan Sistim Penanggulangan Bencana di Daerah,

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 23 dan 24

Agustus 2016 yang diikuti oleh Kasi Trantib dan Staf

Kecamatan se wilayah Kabupaten Malang bertempat di Hotel

Tidar, Kegiatan ini guna meningkatkan kompetensi dan

15

kapabilitas aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan

kaji cepat sebagai tolok ukur penentu kebijakan penanganan

bencana, adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Peningkatan pengetahuan untuk mengkaji kerusakan dan

kerugian infrastruktur;

2. Pemahaman untuk menentukan prioritas dalam pemenuhan

kebutuhan dasar penyintas/pengungsi secara tepat dan

tepat;

3. Untuk memahami pengaturan serta alur distribusi bantuan

dan penyebaran relawan;

4. Untuk mengetahui sistem koordinasi dukungan dari

pemerintah daerah setempat, serta

5. Untuk mengetahui pentingnya keberadaan Pusdalops dalam

situasi tanggap darurat.

3. Tanggap Darurat di Daerah terkena bencana

Kegiatan ini telah dilaksanakan selama tahun 2016 sebanyak

56 kejadian bencana yang telah ditangani, antara lain : Erupsi

Gunung Bromo sebanyak 2 kali kejadian, Angin puting beliung

sebanyak 7 kali kejadian, Tanah longsor sebanyak 35 kali

kejadian, Banjir sebanyak 7 kali kejadian, gempa sebanyak 4

kali kejadian dan tanah gerak 1 kali kejadian.

Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan

antara lain :

a. Adanya dukungan dan logistik yang memadai dalam

penanganan tanggap darurat bencana;

b. Koordinasi dan komunikasi lintas organisasi perangkat daerah

dan lembaga-lembaga/potensi lainnya terkait penanggulangan

bencana terjalin dengan baik;

c. Didukung sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan

dan ketrampilan yang cukup untuk tugas-tugas penanganan

tanggap darurat bencana.

Untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana

pada tahun yang akan datang, Badan Penanggulangan Bencana

Daerah telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menyiapkan penyediaan dana, logistik dan peralatan yang

cukup dalam penanganan tanggap darurat bencana;

16

b. Meningkatkan sinergitas antar organisasi perangkat daerah

dan lembaga/potensi lainnya yang terkait dalam penanganan

penanggulangan bencana;

c. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam

penanggulangan bencana secara berkelanjutan melalui

pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop,

simulasi/gladi lapang dan lainnya;

d. Melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat

terdampak bencana, termasuk gotong royong dengan

masyarakat.

Indikator ini didukung oleh Program Kedaruratan dan Logistik

C. Pada Indikator Persentase penanganan Rehabilitasi dan

Rekonsruksi dengan target 80% tercapai 79% perhitungan ini

berdasarkan pada jumlah obyek terdampak yang ditangani di bagi

dengan jumlah Data base obyek terdampak (Sisa obyek yang belum

ditangani tahun lalu sebanyak 12 obyek, obyek terdampak tahun

ini 7 obyek, jumlah obyek terdampak yang harus ditangani

sebanyak 19 obyek yang telah dilakukan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi pada tahun 2016 sebanyak 15 obyek), Capaian

98,75% dapat dikatakan berhasil kegiatan ini didukung Oleh

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana

yang rusak (Pasca Bencana) sebanyak 5 Obyek dan dari Dana Tak

Terduga sebanyak 10 obyek yaitu :

1. Perbaikan Jembatan Klangon Desa Pandansari Kecamatan

Ngantang;

2. Perbaikan Jembatan Sambong Desa Pandansari Kecamatan

Ngantang;

3. Perbaikan Jembatan Rekesan Desa Pondokagung Kecamatan

Kasembon;

4. Perbaikan Jembatan Mbocok Desa Pondokagung Kecamatan

Kasembon;

5. Rehabilitasi Dinding Penahan Jembatan Druju Desa Bendosari

Kecamatan Pujon;

6. Pembangunan Dinding Penahan Desa Bendosari Kecamatan

Pujon;

7. Pembangunan Dinding Penahan Desa Wonokerto Kecamatan

Bantur;

17

8. Rehabilitasi Saluran/Gorong-Gorong Desa Sumberputih

Kecamatan Wajak;

9. Pembangunan Jembatan Desa Wajak Kecamatan Wajak;

10. Rehabilitasi Dinding Penahan Desa Sumberputih Kecamatan

Wajak;

11. Rehabilitasi Dinding Penahan Desa Wringinanom Kecamatan

Poncokusumo;

12. Rehabilitasi Dinding Penahan Desa Wonosari/Pandansari

Kecamatan Poncokusumo;

13. Rehabilitasi Dinding Penahan Desa Sukosari/Pandansari

Kecamatan Poncokusumo;

14. Rehabilitasi Dinding Penahan Desa Sukodadi Kecamatan

Wagir; dan

15. Rehabilitasi Dinding Penahan Desa Sumbersuko Kecamatan

Tajinan.

Dalam hal pencapaian kinerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan

output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi

adalah Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan

Bencana dan Program Kedaruratan dan Logistik Penangggulangan

Bencana, Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut

dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

Kejadian bencana adalah suatu kejadian yang tidak dapat

kita duga sebelumnya, sesuai dengan tupoksinya BPBD

melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana mulai dari

tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah

bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi

dan menyeluruh. Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di

Kabupaten Malang, pemerintah perlu membuat rencana yang

sistematis dan terukur dalam upaya penanggulangan bencana.

Upaya yang dapat dilakukan baik dalam bentuk peningkatan

kapasitas sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan

maupun dalam bentuk upaya pengurangan kerentanan sosial

budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Sehingga risiko bencana

yang dapat ditimbulkan oleh setiap bencana yang berpotensi di

Kabupaten Malang dapat dikurangi.

18

Solusi yang telah dilakukan dalam menanggulangi kejadian

bencana adalah membuat Dokumen Rencana Penanggulangan

Bencana yang bersifat terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh yang

melibatkan seluruh lapisan masyarakat

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik;

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;

f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

g. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor;

h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan;

i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;

j. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;

k. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam

Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

b. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional;

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan dan perlengkapan kantor;

f. Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeleur.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan :

19

a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;

b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;

c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam:

a. Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi

Bencana Alam;

7. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Alam :

a. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan

Bencana;

b. Kegiatan Rencana Pengurangan Resiko Bencana;

c. Kegiatan Peningkatan Apratur Daerah dalam Penanggulangan

Bencana;

d. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi Bencana;

e. Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA

SEKOLAH)

8. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana :

a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan dan

Logistik Bencana;

b. Kegiatan Pengembangan Sistim Penanggulangan Bencana di

Daerah;

c. Kegiatan Peningkatan Penanganan Kedaruratan;

d. Kegiatan Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana;

e. Penguatan dan Pengoperasian Sistim Komando Tanggap Darurat

Bencana.

9. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca

Bencana :

a. Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana

Yang Rusak (Pasca Bencana);

b. Kegiatan Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologi Pasca

Bencana;

c. Kegiatan Sarana dan Prasarana Adaftif dengan Bencana.

10. Program Mitigasi Bencana :

a. Kegiatan Mitigasi Struktural;

b. Kegiatan Mitigasi Non Struktural.

20

11. Program Peningkatan Pelayanan Kebencanaan

a. Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Standar Kepuasan

Masyarakat (SKM) Pelayanan Kebencanaan.

Sedangkan untuk capaian indikator kinerja utama Tahun 2017 sampai

bulan November 2017 adalah : Rp. 6.712.222.138,- (Enam milyard tujuh

ratus dua belas juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus tiga puluh

delapan rupiah).

Anggaran yang disediakan dalam tahun 2017 sebesar Rp. 7.406.616.066,-

(Tujuh milyard empat ratus enam juta enam ratus enam belas ribu enam

puluh enam rupiah) terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Gaji Pegawai)

sebesar Rp. 1.420.963.166,- (Satu milyard empat ratus dua puluh juta

sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah)

dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.985.652.900,- (Lima milyar sembilan

ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan

ratus rupiah).

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja bertujuan untuk :

a. Peningkatan Akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Malang;

b. Umpan Balik Peningkatan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Malang;

c. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan

tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif-

efisien dan responsif terhadap lingkungannya.

Proses penyusunan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tersebut

dilakukan melalui pembobotan bertingkat setiap tahapan dengan

membandingkan target kinerja tahun lalu dengan capaian Rencana

Strategis yang disertai dengan pembiayaan.

Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah Kegiatan Rencana

Pengurangan Resiko Bencana, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam

menghadapi bencana, Kegiatan Pemulihan Sosial Eonomi, budaya dan

psikologi pasca bencana. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana

Strategis sampai dengan tahun 2017 adalah rata-rata 100%.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah dan Capaian Rencana Strategis Badan Penanggulangan

Bencana Daerah sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.1:

21

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renja s/d Tahun 2017

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah/Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian program (Renstra SKPD tahun 2016 s/d

2021)

Realisasi target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiataan s/d

2015

Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016

Target Program dan Kegiatan Renja

SKPD Tahun 2017

Prakiraan Realisasi Capaian Target Renja Program/Kegiatan 2017

Target Renja SKPD Tahun 2016

Realisasi Renja SKPD Tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian s/d tahun 2017

Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Urusan

Bidang Urusan

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)

100%

100% 100%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Output : Jumlah Registrasi Surat

Masuk dan Surat Keluar

14.828 Surat

2.525 Surat 2.146 Surat 85% 2.203 Surat 4.728 Surat 31,89%

Outcome : Cakupan Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar

14.828 Surat

2.525 Surat 2.146 Surat 85% 2.203 Surat 4.728 Surat 31,89%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Output : Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet

240 Rekening

48 Rekening 48 Rekening 100% 48 Rekening 96 Rekening 40%

Outcome : Cakupan Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan

Internet

240 Rekening

48 Rekening 48 Rekening 100% 48 Rekening 96 Rekening 40%

22

No

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah Daerah/Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/Kegiat

an (output)

Target Kinerja Capaian program

(Renstra SKPD

tahun 2016 s/d 2021)

Realisasi target Kinerja Hasil

Program dan Keluaran

Kegiataan s/d 2015

Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016

Target Program dan

Kegiatan Renja

SKPD Tahun 2017

Prakiraan Realisasi Capaian Target Renja Program/Kegiatan 2017

Target Renja

SKPD Tahun 2016

Realisasi Renja

SKPD Tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian s/d

tahun 2017

Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Output: Jumlah

Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan

583 Orang

240 Orang 240 Orang 100% 255 Orang 495 Orang 84,91%

Outcome : Cakupan Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan

583 Orang

240 Orang 240 Orang 100% 255 Orang 495 Orang 84,91%

4 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Output : Jumlah

Petugas Kebersihan 28 Orang

12 Orang 12 Orang 100% 12 Orang 24 Orang 85,71%

Outcome : Cakupan Petugas Kebersihan

28 Orang

12 Orang 12 Orang 100% 12 Orang 24 Orang 85,71%

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Output : Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan

2.709 Paket

1.230 Paket 1.230 Paket 100% 1.275 Paket 2.505 Paket 92,47%

Outcome : Cakupan Alat Tulis Kantor

yang Disediakan 2.709 Paket

1.230 Paket 1.230 Paket 100% 1.275 Paket 2.505 Paket 92,47%

6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Output : Jumlah Barang Cetakan yang Disediakan

6.113 Paket

2.945 Paket 2.945 Paket 100% 3.120 Paket 6.065 Paket 99,21%

Outcome : Cakupan Barang Cetakan yang Disediakan

6.113 Paket

2.945 Paket 2.945 Paket 100% 3.120 Paket 6.065 Paket 99,21%

7 Penyediaan

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Output : Jumlah

Penyediaan Komponen Alat-Alat Listrik dan Elektronik

245 Paket

98 Paket 98 Paket 100% 119 Paket 217 Paket 88,57%

Outcome : Cakupan Penyediaan Komponen Alat-Alat Listrik dan

Elektronik

245 Paket

98 Paket 98 Paket 100% 119 Paket 217 Paket 88,57%

23

No

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah Daerah/Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/Kegiat

an (output)

Target Kinerja Capaian program

(Renstra SKPD

tahun 2016 s/d 2021)

Realisasi target Kinerja Hasil

Program dan Keluaran

Kegiataan s/d 2015

Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016

Target Program dan

Kegiatan Renja

SKPD Tahun 2017

Prakiraan Realisasi Capaian Target Renja Program/Kegiatan 2017

Target Renja

SKPD Tahun 2016

Realisasi Renja

SKPD Tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian s/d

tahun 2017

Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8 Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Output : Jumlah

Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

3.285 Exsemplar

1.095 Exsemplar 1.095 Exsemplar 100% 2.190 Exsemplar 3.285 Exsemplar 99,64%

Outcome : Cakupan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan yang Disediakan

3.285 Exsemplar

1.095 Exsemplar 1.095 Exsemplar 100% 2.190 Exsemplar 3.285 Exsemplar 99,64%

9 Penyediaan Makanan dan Minuman

Output : Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu yang Disediakan

5.910 Pack

720 Pack 720 Pack 100% 990 Pack 1.710 Pack 28,93%

Outcome : Cakupan Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu yang Disediakan

5.910 Pack

720 Pack 720 Pack 100% 990 Pack 1.710 Pack 28,93%

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Output : Jumlah Pegawai Memenuhi

Penugasan Dinas Ke Luar Daerah

750 Orang

185 Orang 185 Orang 100% 425 Orang 610 Orang 81,33%

Outcome : Cakupan Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke Luar Daerah

750 Orang

185 Orang 185 Orang 100% 425 Orang 610 Orang 81,33%

24

No

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah Daerah/Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/Kegiat

an (output)

Target Kinerja Capaian program

(Renstra SKPD

tahun 2016 s/d 2021)

Realisasi target Kinerja Hasil

Program dan Keluaran

Kegiataan s/d 2015

Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016

Target Program dan

Kegiatan Renja

SKPD Tahun 2017

Prakiraan Realisasi Capaian Target Renja Program/Kegiatan 2017

Target Renja

SKPD Tahun 2016

Realisasi Renja

SKPD Tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian s/d

tahun 2017

Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11 Rapat-Rapat

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Output : Jumlah

Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke Dalam Daerah

746 Orang

310 Orang 310 Orang 100% 296 Orang 606 Orang 81,23%

Outcome : Cakupan Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke Dalam Daerah

746 Orang

310 Orang 310 Orang 100% 296 Orang 606 Orang 81,23%

II Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Pemenuhan Sarana

dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)

100%

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Output : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang

diadakan

3 Unit

3 Unit 3 Unit 100% - - 3 Unit 100%

Outcome : Cakupan perlengkapan gedung kantor yang diadakan

3 Unit

3 Unit 3 Unit 100% - - 3 Unit 100%

2 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Output : Jumlah peralatan gedung

kantor yang diadakan

3 Unit

3 Unit 3 Unit 100% 8 Unit 11 Unit 100%

Outcome : Cakupan peralatan gedung kantor yang diadakan

3 Unit

3 Unit 3 Unit 100% 8 Unit 11 Unit 100%

25

No

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah Daerah/Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/Kegiat

an (output)

Target Kinerja Capaian program

(Renstra SKPD

tahun 2016 s/d 2021)

Realisasi target Kinerja Hasil

Program dan Keluaran

Kegiataan s/d 2015

Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016

Target Program dan

Kegiatan Renja

SKPD Tahun 2017

Prakiraan Realisasi Capaian Target Renja Program/Kegiatan 2017

Target Renja

SKPD Tahun 2016

Realisasi Renja

SKPD Tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian s/d

tahun 2017

Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Output : Jumlah

Kendaraan Roda Empat dan Kendaraan Roda Dua yang Dipelihara Rutin dan Berkala

38 Unit

9 Unit 9 Unit 100% 29 Unit 38 Unit 36,9%

Outcome : Cakupan Kendaraan Roda Empat dan

Kendaraan Roda Dua yang Dipelihara Rutin dan Berkala

38 Unit

9 Unit 9 Unit 100% 29 Unit 38 Unit 36,9%

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Output : Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara

Rutin/Berkala

25 Unit

2 Unit 2 Unit 100% 3 Unit 5 Unit 20%

Outcome : Cakupan Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala

25 Unit

2 Unit 2 Unit 100% 3 Unit 5 Unit 20%

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

Output : Jumlah Peralatan Gedung

Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala

225 Unit

6 Unit 6 Unit 100% 215 Unit 221 Unit 98,22%

Outcome : Cakupan Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala

225 Unit

6 Unit 6 Unit 100% 215 Unit 221 Unit 98,22%

26

No

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah Daerah/Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/Kegiat

an (output)

Target Kinerja Capaian program

(Renstra SKPD

tahun 2016 s/d 2021)

Realisasi target Kinerja Hasil

Program dan Keluaran

Kegiataan s/d 2015

Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016

Target Program dan

Kegiatan Renja

SKPD Tahun 2017

Prakiraan Realisasi Capaian Target Renja Program/Kegiatan 2017

Target Renja

SKPD Tahun 2016

Realisasi Renja

SKPD Tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian s/d

tahun 2017

Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mebeleur

Output : Jumlah

Mebeleur yang Dipelihara Rutin/Berkala

80 Unit

25 Set 25 Set 100% 43 Set 68 Set 85%

Outcome : Cakupan Mebeleur yang Dipelihara Rutin/Berkala

80 Unit

25 Set 25 Set 100% 43 Set 68 Set 85%

III Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Persentase Penunjang Kerja

Aparatur (%)

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Output : Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas

386 Stel

33 Stel 33 Stel 100% 33 Stel 66 Stel 17,10%

Outcome : Cakupan Penyediaan Pakaian Dinas

386 Stel

33 Stel 33 Stel 100% 33 Stel 66 Stel 17,10%

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai

di Perangkat

Daerah (%)

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Output : Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan 191 Orang

38 Orang 38 Orang 100% 13 Orang 51 Orang 26,70%

Outcome : Cakupan Pegawai yang Mengikuti Pelatihan 191 Orang

38 Orang 38 Orang 100% 13 Orang 51 Orang 26,70%

27

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah/Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian program (Renstra SKPD

tahun 2016 s/d

2021)

Realisasi target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiataan s/d

2015

Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016

Target Program dan Kegiatan Renja

SKPD Tahun 2017

Prakiraan Realisasi Capaian Target Renja Program/Kegiatan 2017

Target Renja

SKPD Tahun 2016

Realisasi Renja

SKPD Tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian s/d

tahun 2017

Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

V Progam Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Persentase Dokumen

Perencanaan, Laporan Keuangan dan kinerja

Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)

100%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Output : Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-

IP/Profile Kinerja PD/SKM)

36 Dokumen

4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 Dokumen 8 Dokumen 22,22%

Outcome : Cakupan Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/SKM)

36 Dokumen

4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 Dokumen 8 Dokumen 22,22%

2 Penyusunan

Laporan Keuangan Semesteran

Output : Jumlah

Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan Semester II

6 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 33,33%

Outcome : Cakupan Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan Semester II

6 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 33,33%

3 Penyusunan Pelaporan Keungan

Akhir Tahun

Output : Jumlah Dokumen Laporan

Keuangan Akhir 6 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 33,33%

Outcome : Cakupan Dokumen Laporan Keuangan Akhir

6 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 33,33%

VI Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan

Bencana Alam

Prosentase Penanganan Penanggulangan

Bencana

100%

28

No

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah Daerah/Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/Kegiat

an (output)

Target Kinerja Capaian program

(Renstra SKPD

tahun 2016 s/d 2021)

Realisasi target Kinerja Hasil

Program dan Keluaran

Kegiataan s/d 2015

Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016

Target Program dan

Kegiatan Renja

SKPD Tahun 2017

Prakiraan Realisasi Capaian Target Renja Program/Kegiatan 2017

Target Renja

SKPD Tahun 2016

Realisasi Renja

SKPD Tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian s/d

tahun 2017

Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Pemantauan dan

Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

Output : Jumlah

pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam

66 Kecamata

n 33 Kecamatan 33 Kecamatan 100% 33 Kecamatan 66 Kecamatan 100%

Outcome : Cakupan pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam

66 Kecamata

n 33 Kecamatan 33 Kecamatan 100% 33 Kecamatan 66 Kecamatan 100%

VII Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Penanggulangan Bencana

Rasio Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam

Penanggulangan Bencana

75%

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan

Bencana

Output : Jumlah sarana dan prasarana

penanggulangan bencana yang terbeli

155 Paket

5 Paket 5 Paket 100% 150 Paket 155 Paket 100%

Oucome : Cakupan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang

terbeli

155 Paket

5 Paket 5 Paket 100% 150 Paket 155 Paket 100%

2 Rencana Pengurangan Resiko Bencana

Output : Jumlah rencana pengurangan resio beencana

2 Kegiatan

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 2 Kegiatan 100%

Outcome : Cakupan rencana pengurangan resio beencana

2 Kegiatan

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 2 Kegiatan 100%

29

No

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah Daerah/Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/Kegiat

an (output)

Target Kinerja Capaian program

(Renstra SKPD

tahun 2016 s/d 2021)

Realisasi target Kinerja Hasil

Program dan Keluaran

Kegiataan s/d 2015

Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016

Target Program dan

Kegiatan Renja

SKPD Tahun 2017

Prakiraan Realisasi Capaian Target Renja Program/Kegiatan 2017

Target Renja

SKPD Tahun 2016

Realisasi Renja

SKPD Tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian s/d

tahun 2017

Tingkaat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 Peningkatan

Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Output : Jumlah

peningkatan aparatur daerah dalam penanggulangan bencana

148 Orang

100 Orang 100 Orang 100% 48 Orang 148 Orang 100%

Outcome : Cakupan peningkatan aparatur daerah dalam

penanggulangan bencana

148 Orang

100 Orang 100 Orang 100% 48 Orang 148 Orang 100%

4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana

Output : Jumlah Desa Tangguh Bencana

4 Desa

1 Desa 1 Desa 100% 3 Desa 4 Desa 100%

Outcome : Cakupan Desa Tangguh Bencana

4 Desa

1 Desa 1 Desa 100% 3 Desa 4 Desa 100%

5 Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)

Output : Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah

50 Sekolah

25 Sekolah 25 Sekolah 100% 25 Sekolah 50 Sekolah 100%

Outcome : Cakupan Sosialisasi Penanggulangan

Bencana di Sekolah

50 Sekolah

25 Sekolah 25 Sekolah 100% 25 Sekolah 50 Sekolah 100%

VIII Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan

Bencana

Persentase Penanganan Bencana - -

100%

30

No

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah Daerah/Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/Kegiat

an (output)

Target Kinerja Capaian program

(Renstra SKPD

tahun 2016 s/d 2021)

Realisasi target Kinerja Hasil

Program dan Keluaran

Kegiataan s/d 2015

Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016

Target Program dan

Kegiatan Renja

SKPD Tahun 2017

Prakiraan Realisasi Capaian Target Renja Program/Kegiatan 2017

Target Renja

SKPD Tahun 2016

Realisasi Renja

SKPD Tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian s/d

tahun 2017

Tingkaat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Peningkatan

Kapasitas Penanganan Kedaruratan dan Logistik

Output : Jumlah

ketersediaan barang logistik

1.245 Paket

400 Paket 400 Paket 100% 845 Paket 1.245 Paket 100%

Outcome : Cakupan ketersediaan barang logistik

1.245 Paket

400 Paket 400 Paket 100% 845 Paket 1.245 Paket 100%

2 Pengembangan Sistim Penanggulangan

Bencana di Daerah

Output : Jumlah pelatihan aparatur dalam tanggap

darurat bencana

170 Orang

120 Orang 120 Orang 100% 50 Orang 170 Orang 100%

Output : Jumlah pelatihan aparatur dalam tanggap darurat bencana

170 Orang

120 Orang 120 Orang 100% 50 Orang 170 Orang 100%

3 Peningkatan Penanganan Kedaruratan

Output : Jumlah Pelaksanaan Assesment / Kaji Cepat yang Responsif dan Update di Lokasi Bencana yang Meliputi 33 Kecamatan

51 Kali

- - - - - 51 Kali 51 Kali 100%

Outcome : Cakupan Pelaksanaan Assesment / Kaji

Cepat yang Responsif dan Update di Lokasi Bencana yang Meliputi 33 Kecamatan

51 Kali

- - - - - 51 Kali 51 Kali 100%

31

No

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah Daerah/Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/Kegiat

an (output)

Target Kinerja Capaian program

(Renstra SKPD

tahun 2016 s/d 2021)

Realisasi target Kinerja Hasil

Program dan Keluaran

Kegiataan s/d 2015

Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016

Target Program dan

Kegiatan Renja

SKPD Tahun 2017

Prakiraan Realisasi Capaian Target Renja Program/Kegiatan 2017

Target Renja

SKPD Tahun 2016

Realisasi Renja

SKPD Tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian s/d

tahun 2017

Tingkaat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 Tanggap Darurat di

Daerah terkena bencana

Output : Jumlah

penanganan ketanggap daruratan

- Kegiatan dalam 1 Tahun

-

Kegiatan dalam 1 Tahun

- Kegiatan dalam 1 Tahun

100% - Kegiatan dalam 1 Tahun

- Kegiatan dalam 1 Tahun

100%

Outcome : Cakupan penanganan ketanggap daruratan

- Kegiatan dalam 1 Tahun

-

Kegiatan dalam 1 Tahun

- Kegiatan dalam 1 Tahun

100% - Kegiatan dalam 1 Tahun

- Kegiatan dalam 1 Tahun

100%

5 Penguatan dan Pengoperasian Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana

Output : Jumlah Pelatihan Sistem Komando Bencana 4

1 Kegiatan

- - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Outcome : Cakupan Pelatihan Sistem Komando Bencana

1 Kegiatan

- - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

IX Rehabilitasi Rekonstruksi

Sarana dan Prasarana Pasca Bencana

Presentase Rehabilitasi dan

Rekosntruksi Sarana dan Prasarana Pasca

Bencana

75%

1 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang

rusak (Pasca Beencana)

Output : Jumlah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan

Prasarana yang rusak (Pasca Bencana)

1 Kegiatan

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Outcome : Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang rusak (Pasca

Bencana)

1 Kegiatan

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

32

No

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah Daerah/Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/Kegiat

an (output)

Target Kinerja Capaian program

(Renstra SKPD

tahun 2016 s/d 2021)

Realisasi target Kinerja Hasil

Program dan Keluaran

Kegiataan s/d 2015

Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016

Target Program dan

Kegiatan Renja

SKPD Tahun 2017

Prakiraan Realisasi Capaian Target Renja Program/Kegiatan 2017

Target Renja

SKPD Tahun 2016

Realisasi Renja

SKPD Tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian s/d

tahun 2017

Tingkaat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 Pemulihan Sossial

Ekonomi, Budaya dan Psikologi Pasca Bencana

Output : Jumlah

Penanganan Rehabilitasi Kehidupan Masyarakat Terdampak Bencana

2 Kegiatan

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 2 Kegiatan 100%

Outcome : Cakupan Penanganan Rehabilitasi Kehidupan

Masyarakat Terdampak Bencana

2 Kegiatan

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 2 Kegiatan 100%

3 Sarana dan Prasarana Adaftif dengan bencana

Output : Jumlah Penanganan Rekosntruksi Sarana dan Prasarana di Wilayah Terdampak

Bencana

66 Kali

6 Kali 6 Kali 100% 60 Kali 66 Kali 100%

Outcome : Cakupan Penanganan Rekosntruksi Sarana dan Prasarana di Wilayah Terdampak

Bencana

66 Kali

6 Kali 6 Kali 100% 60 Kali 66 Kali 100%

X Program Mitigasi Bencana

Persentase Mitigasi Bencana

33

No

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah Daerah/Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/Kegiat

an (output)

Target Kinerja Capaian program

(Renstra SKPD

tahun 2016 s/d 2021)

Realisasi target Kinerja Hasil

Program dan Keluaran

Kegiataan s/d 2015

Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016

Target Program dan

Kegiatan Renja

SKPD Tahun 2017

Prakiraan Realisasi Capaian Target Renja Program/Kegiatan 2017

Target Renja

SKPD Tahun 2016

Realisasi Renja

SKPD Tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian s/d

tahun 2017

Tingkaat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Mitigasi Struktural Output : Panjang

Tembok Penahan Ombak

50 Meter

- - - - - 50 Meter 50 Meter 100%

Outcome : Cakupan Panjang Tembok Penahan Ombak

50 Meter

- - - - - 50 Meter 50 Meter 100%

2 Mitigasi Non

Struktural

Output : Jumlah

Dokumen Kajian Resiko Bencana

1 Dokumen

- - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Outcome : Cakupan Dokumen Kajian Resiko Bencana

1 Dokumen

- - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

XI Program Peningkatan

Pelayanan Kebencanaan

Persentase Program

Peningkatan Pelayanan Kebencanaan

1 Penyusunan Laporan Hasil Standart Kepuasan Masyarakat ( SKM ) Pelayanan

Kebencanaan

Output : Jumlah Dokumen SKM Pelayanan Kebencanaan di Kabupaten Malang

1 Dokumen

- - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Output : Jumlah Dokumen SKM Pelayanan Kebencanaan di Kabupaten Malang

1 Dokumen

- - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

34

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD

Capaian kinerja BPBD Kabupaten Malang belum sepenuhnya 100%.

Hal ini dikarenakan Kabupaten Malang sebagai supermarketnya bencana

dikarenakan semua bencana ada di Kabupaten Malang. Masih minimnya

pengetahuan masyarakat tentang bencana terutama di daerah-daerah

rawan bencana, untuk itu diperlukan penjelasan dalam bentuk pelatihan

maupun sosialisai kebencanaan. Perlu kesadaran masyarakat Kabupaten

Malang yang hidup di daerah rawan bencana untuk dapat hidup

berdampingan dengan bencana tanpa menimbulkan atau meminimalkan

dampak korban bencana.

Dokumen atau aturan tentang kebencanaan sampai saat ini masih

minim karena BPBD Kabupaten Malang baru memiliki Perda No. 4 tahun

2014 tentang Penanggulangan Bencana, sedangkan aturan yang lain

masih perlu dibuat untuk melengkapinya. Dalam pelayanan tanggap

darurat BPBD Kabupaten Malang sudah berusaha semampunya dengan

personil yang ada melayani masyarakat yang terdampak bencana berupa

bantuan logistik maupun sarana-prasarana pendukung lainnya.

Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana dari BPBD

Kabupaten Malang terus berupaya untuk melaksanakan dengan dana

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun dari Badan Nasional

Penanggulangan Bencana.

Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

berisikan capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan

Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013, Keberhasilan pencapaian

indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun

2016 sebagai berikut :

1. Pada Indikator Persentase Peningkatan Kemampuan tentang

kebencanaan di daerah rawan bencana dengan target 75%, tercapai

75,75 % perhitungan ini berdasarkan pada jumlah Komunitas

masyarakat PB yang dilatih dibagi jumlah Komunitas masyarakat

PB di daerah rawan bencana (25 komunitas PB yang dilatih

dibagi 33 jumlah komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana

kali 100 persen) capaian sebesar 101% keberhasilan pencapaian

indikator ini didukung oleh kegiatan Pemantauan dan

35

Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam, Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana dan

Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah.

2. Pada Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana dengan target

100%, tercapai 100% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah

bencana yang ditangani dibagi jumlah kejadian bencana (Jumlah

bencana yang ditangani sebanyak 56 kali dibagi jumlah kejadian

bencana sebanyak 56 kejadian) Capaian 100% keberhasilan

pencapaian indikator ini didukung oleh kegiatan Kesiapsiagaan

Dalam menghadapi Bencana dan Kegiatan Tanggap Darurat di

Daerah terkena Bencana.

3. Pada Indikator Persentase penanganan Rehabilitasi dan Rekonsruksi

dengan target 80% tercapai 79% perhitungan ini berdasarkan pada

jumlah obyek terdampak yang ditangani di bagi dengan jumlah Data

base obyek terdampak (Sisa obyek yang belum ditangani tahun lalu

sebanyak 12 obyek, obyek terdampak tahun ini 7 obyek, jumlah

obyek terdampak yang harus ditangani sebanyak 19 obyek yang telah

dilakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada tahun 2016 sebanyak

15 obyek), Capaian 98,75% penanganan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi ini tidak dapat tercapai seperti yang direncanakan

dikarenakan obyek terdapak yang masuk prioritas yang didahulukan,

kegiatan ini didukung oleh Dana Tak Terduga Kabupaten Malang

Tahun 2016.

Uraian mengenai kinerja pelayanan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah tercantum pada tabel 2.2 sebagai berikut:

36

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan

No Indikator SPM/Standar Nasional

IKK / IKU

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Indikator Kinerja Utama BPBD

Indikator Kinerja Utama BPBD yang mengacu pada RPJMD

RENSTRA 2016 -2021

1 Jumlah Desa Tangguh Bencana

Jumlah Desa

Tangguh yang direncanakan

x 100% 3 Desa 3 Desa 3 Desa 3 Desa 3 Desa 3 Desa 3 Desa 3 Desa

Jumlah Desa Tangguh yang

dibentuk

2 Persentase Penanganan

Bencana

Jumlah Bencana yang

ditangani x 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Target kejadian bencana tidak dapat di estimasikan karena merupakan kejadian alam. Kejadian bencana yang terjadi sampai bulan desember 2016 sebanyak 56 dan telah ditangani keseluruhan.

Jumlah Kejadian Bencana

37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Indikator Program Program BPBD

1

Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

diukur atas penilaian dari beberapa kriteria

20% 14% 15% 16% 20% 14% 15% 16%

2

Persentase Cakupan Sarana Prasarana yang Berfungsi

Dengan Baik

Jumlah sarana dan prasarana yang diperbaiki x 100% 20% 14% 15% 16% 20% 14% 15% 16%

Jumlah sarana

dan prasarana yang ada

3

Persentase Cakupan

Disiplin Aparatur Terkait

diukur atas penilaian dari beberapa kriteria

20% 14% 15% 16% 20% 14% 15% 16%

4

Persentase Cakupan Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai yang

mengikuti pendidikan

dan pelatihan x 100% 20% 14% 15% 16% 20% 14% 15% 16%

jumlah pegawai yang

ada

38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5

Persentase Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disusun Aturan yang Berlaku, Tepat Waktu dan Akuntabel

Jumlah Dokumen yang

disusun x 100% 20% 14% 15% 16% 20% 14% 15% 16%

Jumlah

Dokumen yang direncanakan

6

Persentase Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

Jumlah pemantauan

dan penyebarluasa

n informasi bencana alam

x 100% 20% 14% 15% 16% 20% 14% 15% 16%

Jumlah rencana

pemantauan dan

penyebarluasan informasi

bencana alam

7

Persentase Kemampuan tentang

Kebencanaan

Jumlah sosialisasi/glad

i lapang yang dilaksanakan x 100% 20% 14% 15% 16% 20% 14% 15% 16%

Jumlah sosialisasi/gladi lapang yang

direncanakan

39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8 Persentase Penanganan Bencana

Jumlah bencana yang

ditangani x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

jumlah

kejadian bencana

9 Persentase Pengurangan Resiko

Bencana

Jumlah obyek

terdampak yang ditangani

x 100% 20% 14% 15% 16% 20% 14% 15% 16%

Jumlah data base obyek terdampak

10 Persentase Mitigasi Bencana

Jumlah

mitigasi yang dilaksanakan

x 100% 20% 14% 15% 16% 20% 14% 15% 16%

jumlah mitigasi yang

direncanakan

11 Nilai SKM

Total dari nilai perunsur

x 100% 20% 14% 15% 16% 20% 14% 15% 16%

Total nilai yang terisi

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Indikator Kegiatan-kegiatan BPBD

1 Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar

2.525 Surat 2.203 Surat 2.525 Surat 2.525 Surat 2.525 Surat 2.203 Surat 2.525 Surat 2.525 surat

2

Jumlah Rekening Pembayaran Telepon, Air dan Listrik Selama Satu Tahun

48 Rekening 36 Rekening 36 Rekening 36 Rekening 48 Rekening 36 Rekening 36 Rekening 36 Rekening

3 Jumlah Orang yang Diberikan Honor Selama Satu Tahun

240 Orang 255 Orang 22 Orang 22 Orang 96 Orang 22 Orang 25 Orang 25 Orang

4

Jumlah penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Selama Satu Tahun

12 Orang 12 Orang 1 Orang 1 Orang 12 Orang 12 Orang 1 Orang 1 Orang

5 Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor

1.230 Jenis 1.275 Jenis 51 Jenis 50 Jenis 1.230 Jenis 1.275 Jenis 51 Jenis 50 Jenis

6 Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

2.945 Jenis 3.120 Jenis 12 Jenis 12 Jenis 2945 Jenis 23.120 Jenis 12 Jenis 12 Jenis

7 Jumlah Pengadaan Komponen Instalasi Listrik

98 Jenis 119 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 98 Jenis 119 Jenis 7 Jenis 7 Jenis

8 Jumlah Eksemplar Bahan Bacaan yang

Dibeli

1095 Eksemplar

2.190 Eksemplar

3 Jenis 3 Jenis 1095

Eksemplar 2.190

Eksemplar 3 Jenis 3 Jenis

9

Jumlah Realisasi Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat dan

Pertemuan Lainnya

720 Pack 990 Pack 1.050 Pack 1.050 Pack 720 Pack 990 Pack 1.050 Pack 1.050 Pack

10

Jumlah Penugasan

Dinas Ke Luar Daerah

185 Orang 425 Orang 35 Orang 35 Orang 185 Orang 425 Orang 35 Orang 35 Orang

41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

11 Jumlah Penugasan Dinas Ke Dalam Daerah

310 Orang 296 Orang 35 Orang 35 Orang 310 Orang 296 Orang 35 Orang 35 Orang

12

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dibeli

3 Unit - - - 3 Unit - - -

13 Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dibeli

3 Unit 8 Unit - - 3 Unit 8 Unit - -

14 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara

9 Unit 29 Unit 17 Unit 17 Unit 9 Unit 29 Unit 17 Unit 17 Unit

15

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor

2 Unit 3 Unit 5 Unit 5 Unit 2 Unit 3 Unit 5 Unit 5 Unit

16

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

6 Unit 215 Unit 1 Unit 1 Jenis 6 Unit 215 Unit 1 Unit 1 Jenis

17 Jumlah Mebeleur yang Mendapat Perawatan

25 Set 43 Buah 3 Jenis 3 Jenis 25 Set 43 Buah 3 Jenis 3 Jenis

18 Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas

33 Stel 33 Stel 80 Stel 80 Stel 33 Stel 33 Stel 80 Stel 80 Stel

19

Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Mendapat Pelatihan Formal

38 Orang 13 Orang 35 Orang 35 Orang 38 Orang 13 Orang 35 Orang 35 Orang

42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

20

Jumlah Laporan Kinerja yang Disusun Sesuai Aturan yang Berlaku, Tepat Waktu dan Akuntabel

4 Dokumen 4 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen

21 Jumlah Laporan Keuangan Semesteran

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

22 Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

23

Jumlah Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam

33 Kali 33 Kali 33 Kali 33 Kali 33 Kali 33 Kali 33 Kali 33 Kali

24

Jumlah Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana yang

Terbeli

1 Paket 150 Buah 175 Paket 175 Paket 1 Paket 150 Buah 175 Paket 175 Paket

25 Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana

1 Kali 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kali 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

26

Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan

Bencana

50 Orang 48 Orang 40 Orang 40 Orang 50 Orang 48 Orang 40 Orang 40 Orang

27 Jumlah Desa

Tangguh Bencana

1 Desa 3 Desa 3 Desa 3 Desa 1 Desa 3 Desa 3 Desa 3 Desa

43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

28

Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)

25 Sekolah 25 Sekolah 25 Sekolah 30 Sekolah 25 Sekolah 25 Sekolah 25 Sekolah 30 Sekolah

29 Jumlah Ketersediaan Barang Logistik

400 Paket 845 Paket 400 Paket 400 Paket 400 Paket 845 Paket 400 Paket 400 Paket

30

Jumlah Pelatihan Aparatur dalam Tanggap Darurat Bencana

- 1 Kali - - - 1 Kali - -

31 Jumlah Penanganan

Ketanggapdaruratan

Kejadian Bencana Dalam 1 Tahun

Kejadian Bencana Dalam 1 Tahun

Kejadian Bencana Dalam 1 Tahun

Kejadian Bencana Dalam 1 Tahun

Kejadian Bencana

yang tertangani dalam 1 Tahun

Kejadian Bencana yang

tertangani

dalam 1 Tahun

Kejadian Bencana yang

tertangani dalam 1 Tahun

Kejadian Bencana yang

tertangani dalam 1 Tahun

32

Jumlah Rehabilitasi

dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang Rusak (Pasca Bencana)

1 Kegiatan 7 Desa - - 1 Kegiatan 7 Desa - -

33

Jumlah Penanganan Rehabilitasi Kehidupan

Masyarakat Terdampak Bencana

1 Kegiatan 30 Orang - - 1 Kegiatan 30 Orang - -

44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

34

Jumlah Penanganan Rekosntruksi Sarana dan

Prasarana di Wilayah Terdampak Bencana

6 Kali 60 Kejadian - - 6 Kali 60 Kejadian - -

35 Jumlah Mitigasi Struktural

- 50 Meter 50 Meter 50 Meter - 50 Meter 50 Meter 50 Meter

36 Jumlah Mitigasi Non Struktural

- 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

37 Jumlah Dokumen SKM Pelayanan Kebencanaan

- - 1 Dokumen 1 Dokumen - - 1 Dokumen 1 Dokumen

45

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana daerah

mempunyai tugas :

1. Menetapkan Pedoman dan pengarahan terhadap usaha

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,

penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan

setara.

2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-

undangan,

3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.

4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap dan penanganan

bencana,

5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana setiap bulan

sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat

bencana,

6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.

7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari

APBD dan,

8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud BPBD mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di

daerah;

Fungsi ini merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD

dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat

Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di daerah,

lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra

bencana dan pasca bencana;

2. Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;

Fungsi Komando merupakan fungsi komando unsur Pelaksana

BPBD dilaksanakan melalui pengerahan unsur sumber daya

manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah

46

lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah

lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;

3. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Fungsi pelaksana merupakan fungsi pelaksana unsur Pelaksana

BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintregasi dengan

Satuan Perangkat Daerah lainnya di daerah, Instansi Vertikal yang

ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan

penangggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPBD Kabupaten Malang

tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi,

permasalahan tersebut adalah:

1. Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal

penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif

(pra, tanggap, pasca) dan lintas sektor;

2. Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang

penanganan bencana dan jumlah personil yang belum memadai;

3. Indikator Kinerja dan standart pelayanan masih belum terstandart

nasional;

4. Belum optimalnya anggaran untuk penanganan pra bencana,

tanggap darurat dan pasca bencana;

5. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan

bencana;

6. Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan

risiko bencana;

7. Belum adanya kajian atas risiko bencana dan pemetaannya;

8. Belum terbentuknya Desa Tangguh Bencana di semua Desa rawan

bencana;

9. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta

terbatasnya ketersediaan logistik guna memenuhi kebutuhan

dasar masyarakat terdampak bencana;

10. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca

bencana karena ketersediaan anggaran yang terbatas.

47

Isu-isu penting yang dapat diselenggarakan oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

1. Menyiapkan Desa Tangguh Bencana di daerah rawan bencana;

2. Pengkajian secara cepat, cermat dan tepat terhadap daerah

berpotensi rawan bencana melalui upaya-upaya pengurangan

resiko bencana (PRB );

3. Sosialisasi tanggap bencana dan pelatihan tanggap bencana

kepada masyarakat;

4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap

darurat, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena

bencana;

5. Pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana;

6. Memberikan perlindungan prioritas kepada kelompok rentan

berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan

kesehatan dan psikososial;

7. Menyusun fasilitasi rekonstruksi kebencanaan meliputi

pembangunan kembali prasarana dan fasilitas masyarakat;

8. Pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat pasca

bencana.

Untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Malang yaitu

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP”

yang dijabarkan dengan “Terwujudnya Kabupaten Malang yang

Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai

Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat

Berbasis Pedesaan”, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Malang Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun

2016-2021, khususnya Misi ke 7 (tujuh) yaitu Memperkokoh

kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian

lingkungan hidup dengan tujuan meningkatkan kebersamaan

masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan

lingkungan maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Malang terus berusaha meningkatkan kualitas dan

kuantitas pelayanan penanggulangan bencana baik sebelum, pada

48

saat maupun setelah terjadinya bencana.

2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan

acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2018 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 45

Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tanggal 31 Mei

2017. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dan Reviu Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu RPJMD

Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur

Program Prioritas Perangkat Daerah, sehingga perlu dilakukan review

terhadap RKPD untuk menyesuaikan dengan Misi Bupati yang didukung

sasaran, strategi dan kebijakan serta hasil analisa kebutuhan dalam rangka

pencapaian tujuan dan sasaran yang didukung Badan Penanggulangan

Bencana Daerah. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2018 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah dengan hasil sebagai berikut:

1. Beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian

sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan

Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor.

Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2018 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

49

Tabel 2.3 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Kabupaten Malang

RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

No Program / Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Kebutuhan Dana

Catatan Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

BPBD Kab. Malang

Persentase

Pemenuhan Operasional Kantor (%)

100% 1.158.013.500 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

BPBD Kab.

Malang

Persentase

Pemenuhan Operasional Kantor (%)

100% 887.366.800

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

BPBD Kab. Malang

Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar

2.525 Surat 5.580.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

BPBD Kab. Malang

Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar

2.525 Surat

6.000.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

BPBD Kab. Malang

Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet

36 Rekening 39.240.000 penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

BPBD Kab. Malang

Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet

36 Rekening

39.240.000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

BPBD Kab. Malang

Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan

96 Orang 253.260.000 Penyediaan Jasa Administrasi dan Keuangan

BPBD Kab. Malang

Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan

22 Orang 330.884.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

BPBD Kab. Malang

Jumlah Petugas Kebersihan

12 Orang 15.600.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

BPBD Kab. Malang

Jumlah Petugas Kebersihan

1 Orang 21.600.000

5 Penyediaan Alat

Tulis Kantor

BPBD Kab.

Malang

Jumlah Alat

Tulis Kantor yang Disediakan

1 Paket 43.097.400 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

BPBD Kab.

Malang

Jumlah Alat Tulis

Kantor yang Disediakan

51 Jenis 44.282.400

50

RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

No Program /

Kegiatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Kebutuhan Dana

Catatan

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

BPBD Kab. Malang

Jumlah Barang Cetakan yang Disediakan

1 Paket 48.000.000 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

BPBD Kab. Malang

Jumlah Barang Cetakan yang Disediakan

12 Jenis 47.787.900

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

BPBD Kab. Malang

Jumlah Penyediaan Komponen Alat-Alat Listrik dan Elektronik

1 Paket 4.535.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

BPBD Kab. Malang

Jumlah Penyediaan Komponen Alat-Alat Listrik dan Elektronik

7 Jenis 4.535.000

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

BPBD Kab. Malang

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang

disediakan

1 Unit 27.771.600 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

BPBD Kab. Malang

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan

- -

9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

BPBD Kab. Malang

Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

215 Buah 5.342.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

BPBD Kab. Malang

Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

- -

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

BPBD Kab. Malang

Jumlah Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

1.095 Eksemplar

7.665.000 penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

BPBD Kab. Malang

Jumlah Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

3 Jenis 7.665.000

11 Penyediaan Makanan dan Minuman

BPBD Kab. Malang

Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu yang

Disediakan

780 Pack 23.512.500 Penyediaan Makanan dan Minuman

BPBD Kab. Malang

Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu yang Disediakan

1.050 Pack 27.562.500

12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

BPBD Kab. Malang

Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke Luar Daerah

225 Orang 526.035.000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

BPBD Kab. Malang

Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke Luar Daerah

35 Orang 187.950.000

51

RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

No Program /

Kegiatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Kebutuhan Dana

Catatan

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

BPBD Kab. Malang

Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke Dalam Daerah

275 Orang 158.375.000 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

BPBD Kab. Malang

Jumlah Penugasan Dinas Ke Dalam Daerah

35 Orang 169.860.000

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

BPBD Kab. Malang

Cakupan Sarana dan Prasarana yang Berfungsi Dengan Baik

100% 1.578.609.700 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

BPBD Kab. Malang

Cakupan Sarana dan Prasarana yang Berfungsi Dengan Baik

100% 176.543.700

1 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

BPBD Kab. Malang

Jumlah Perlengkapan

Gedung Kantor yang diadakan

3 Unit 75.705.000 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

BPBD Kab. Malang

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang

diadakan

- -

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

BPBD Kab. Malang

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan

1 Paket 1.139.827.500 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

BPBD Kab. Malang

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan

- -

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

BPBD Kab. Malang

Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala

1 Paket 205.105.500 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

BPBD Kab. Malang

Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala

16 Jenis 5.342.000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

BPBD Kab. Malang

Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Kendaraan Roda

Dua yang Dipelihara Rutin dan Berkala

16 Unit 149.921.700 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

BPBD Kab. Malang

Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Kendaraan Roda Dua yang Dipelihara

Rutin dan Berkala

17 Unit 158.981.700

52

RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

No Program /

Kegiatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Kebutuhan Dana

Catatan

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapanan Gedung Kantor

BPBD Kab. Malang

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala

5 Unit 1.800.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapanan Gedung Kantor

BPBD Kab. Malang

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala

5 Unit 1.800.000

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

BPBD Kab. Malang

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala

1 Paket 4.500.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

BPBD Kab. Malang

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala

1 Jenis 5.800.000

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

BPBD Kab. Malang

Jumlah Meubeleur yang dipelihara

Rutin/Berkala

25 Unit 1.750.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

BPBD Kab. Malang

Jumlah Meubeleur yang dipelihara Rutin/Berkala

3 Jenis 4.620.000

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

BPBD Kab. Malang

Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)

100% 48.000.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

BPBD Kab. Malang

Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)

100% 48.000.000

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

BPBD Kab. Malang

Jumlah Penyediaan

Pakaian Dinas

80 Stel 48.000.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

BPBD Kab. Malang

Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas

80 Stel 48.000.000

IV Program Peningkatan Kapastas Sumber

Daya Aparatur

BPBD Kab. Malang

Persentase Peningkatan Kapasitas

Pegawai di Perangkat

Daerah (%)

100% 75.000.000 Program Peningkatan Kapastas Sumber

Daya Aparatur

BPBD Kab. Malang

Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai

di Perangkat Daerah (%)

100% 20.890.000

1 Pendidikan dan

Pelatihan Formal

BPBD Kab.

Malang

Jumlah Pegawai

yang Mengikuti Pelatihan

9 Orang 75.000.000 Pendidikan dan

Pelatihan Formal

BPBD Kab.

Malang

Jumlah Pegawai yang

Mengikuti Pelatihan

35 Orang 20.890.000

53

RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

No Program /

Kegiatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Kebutuhan Dana

Catatan

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

V Program Peningkatan

Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

SKPD

BPBD Kab. Malang

Persentase Dokumen

Perencanaan, Laporan Keuangan dan

Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)

100% 27.112.500 Program Peningkatan

Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

SKPD

BPBD Kab. Malang

Persentase Dokumen

Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja

Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)

100% 56.795.500

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja

BPBD Kab. Malang

Jumlah Dokumen Laporan Kinerja

(LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)

4 Dokumen 16.096.800 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja

BPBD Kab. Malang

Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile

Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)

7 Buku 43.424.400

2 Penyusunan

Laporan Keuangan Semesteran

BPBD Kab.

Malang

Jumlah

Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan Semester II

1 Dokumen 5.497.700 Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran

BPBD Kab.

Malang

Jumlah dokumen

laporan keuangan semester I dan semester II

1 Buku 6.622.700

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

BPBD Kab. Malang

Jumlah Dokumen

Laporan Keuangan Akhir

1 Dokumen 5.518.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

BPBD Kab. Malang

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan

Akhir

1 Buku 6.748.400

54

RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

No Program /

Kegiatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Kebutuhan Dana

Catatan

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VI Program Pencegahan dan

Kesiapsiagaan Bencana

BPBD Kab. Malang

Meningkatkan Pemberdayaan

Masyarakat Dalam Pencegahan dan

Kesiapsiagaan Bencana

79% 2.510.433.500 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bencana Alam

BPBD Kab. Malang

Meningkatkan Pemberdayaan

Masyarakat Dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bencana

79% 1.140.488.000

1 Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana

BPBD Kab. Malang

Jumlah Dokumen Laporan Hasil SKM Pelayanan Kebencanaan

1 Dokumen 60.000.000 Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana

Daerah Rawan

Bencana Tsunami di

Kab. Malang

Jumlah Dokumen Laporan Hasil SKM Pelayanan Kebencanaan

1 Dokumen 50.000.000

BPBD Kab. Malang

Jumlah Mitigasi Non Struktural yang Dilaksanakan

1 Paket 275.000.000 Daerah Rawan

Bencana di Kab. Malang

Jumlah Mitigasi Non Struktural yang Dilaksanakan

1 Paket 104.860.000

BPBD Kab. Malang

Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Bencana di

Sekolah (PENA SEKOLAH)

25 Sekolah 90.471.500 SD/SMP di Daerah Rawan

Bencana di

Kab. Malang

Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)

25 Sekolah 90.000.000

BPBD Kab. Malang

Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana

1 Dokumen 200.811.500 Hotel di Malang

Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana

1 Dokumen 100.000.000

BPBD Kab. Malang

Jumlah Pemantauan dan

Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana

33 Wilayah 135.520.000 Desa/Kecamatan Daerah

Rawan Bencana di

Kab. Malang

Jumlah Pemantauan dan Penyebarluasan

Informasi Potensi Bencana

33 Wilayah 80.800.000

55

RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

No Program /

Kegiatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Kebutuhan Dana

Catatan

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana

BPBD Kab. Malang

Jumlah Mitigasi Struktural yang Dilaksanakan

2 Paket 511.755.500 Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana

Ds. Tambakrejo

Kec. Sumbermanji

ng Wetan

Jumlah Mitigasi Struktural yang Dilaksanakan

50 Meter 115.375.000

BPBD Kab. Malang

Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana / Piket Kesiapsiagaan Bencana

1 Kegiatan 479.520.000 Wilayah Rawan

Bencana di Kabupaten

Malang

Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana / Piket Kesiapsiagaan Bencana

40 Orang 288.400.000

BPBD Kab.

Malang

Jumlah

Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

3 Paket 269.055.000 Pantai Ngudel

Ds. Sindurejo;

Pantai Bajulmati Ds.

Gajahrejo; Pantai

Nganteb Ds. Tumpakrejo

Kec. Gedangan

Jumlah Pengadaan

Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

175 Paket 177.433.000

BPBD Kab. Malang

Jumlah Desa Tangguh Bencana

3 Desa 488.300.000 Ds. Sumberbenin

g Kec. Bantur; Ds. Sidoluhur

Kec. Lawang;

Ds. Kedung Banteng Kec. Sumbermanji

ng Wetan

Jumlah Desa Tangguh Bencana

3 Desa 133.620.000

56

RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

No Program /

Kegiatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Kebutuhan Dana

Catatan

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VII Program Kedaruratan dan

Logistik Penanggulangan Bencana

BPBD Kab. Malang

Persentase Penanganan

Bencana

100% 3.259.000.000 Program Kedaruratan dan

Logistik Penanggulangan Bencana

BPBD Kab. Malang

Persentase Penanganan

Bencana

100% 2.148.000.000

1 Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana

BPBD Kab. Malang

Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando

1 Kegiatan 100.000.000 Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana

Hotel di Malang

Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando

40 Orang 100.000.000

BPBD Kab. Malang

Jumlah Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah Daerah Yang Tanggap Bencana

1 Kegiatan 90.000.000 - - - -

BPBD Kab. Malang

Jumlah Penanganan

Kedaruratan

1 Tahun 2.700.000.000 Seluruh Wilayah Kab.

Malang

Jumlah Penanganan Kedaruratan

51 Kali 1.808.000.000

2 Pemenuhan Kebutuhan Dasar Logistik dan Peralatan Bencana

BPBD Kab. Malang

Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan

850 Paket 150.000.000 Pemenuhan Kebutuhan Dasar Logistik dan Peralatan Bencana

BPBD Kab. Malang

Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan

400 Paket 150.000.000

BPBD Kab.

Malang

Jumlah

Pelaksanaan Kaji Cepat

100 Kali 219.000.000 Hotel di

Malang

Jumlah Peningkatan

Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah yng Tanggap Bencana

50 Orang 90.000.000

57

RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

No Program /

Kegiatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Kebutuhan Dana

Catatan

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VIII Program Rehabilitasi -

Rekonstruksi Pasca Bencana

BPBD Kab. Malang

Persentase Pemulihan

Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca Bencana

80% 4.291.000.000 program Rehabilitasi - Rekonstruksi

Pasca Bencana

BPBD Kab. Malang

Persentase Pemulihan

Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca Bencana

80% 633.700.000

1 Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana

BPBD Kab. Malang

Jumlah SDM Pasca Bencana Paham Pendampingan Psikososial

30 Orang 157.000.000 Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana

Hotel di Malang

Jumlah SDM Pasca Bencana Paham Pendampingan Psikososial

30 Orang 53.741.000

BPBD Kab.

Malang

Jumlah

Dokumen Kajian Sosial Ekonomi Pasca Bencana

1 Dokumen 95.000.000 Hotel di

Malang

Jumlah Dokumen

Kajian Sosial Ekonomi Pasca Bencana

1 Dokumen 50.965.000

Wilayah terdampak bencana di sesuaikan

dengan hasil musrenbang

Persentase Penanganan Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana

25% 215.000.000 Wilayah Terdampak Bencana di

Kab. Malang

Persentase Penanganan Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana

25% 33.895.000

2 Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Pasca Bencana

BPBD Kab. Malang

Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1 Dokumen 314.000.000 Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Pasca Bencana

Hotel di Malang

Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1 Dokumen 123.791.600

BPBD Kab. Malang

Jumlah Desa Siap Kelola Data

SID untuk Pengurangan Resiko Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

9 Desa 225.000.000 Hotel di Malang

Jumlah Desa Siap Kelola Data SID

untuk Pengurangan Resiko Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

9 Desa 101.597.900

58

RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

No Program /

Kegiatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Kebutuhan Dana

Catatan

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BPBD Kab. Malang

Jumlah SDM Pasca Bencana Paham JITU PASNA

30 Orang 285.000.000 Hotel di Malang

Jumlah SDM Pasca Bencana Paham JITU PASNA

30 Orang 151.784.500

Wilayah terdampak bencana di sesuaikan

dengan hasil musrenbang

Persentase Penanganan Fisik Infrastruktur Rekonstruksi Pasca Bencana

25% 3.000.000.000 Wilayah Terdampak Bencana di

Kab. Malang

Persentase Penanganan Fisik Infrastruktur Rekonstruksi Pasca Bencana

25% 117.925.000

J U M L A H 12.947.169.200 5.111.784.000

59

NIHIL

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat,

Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah yang

terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penangglangan Bencana Daerah

sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam bidang penanggulangan

bencana, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana

Pembangunan Kecamatan Tahun 2018.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2018

NO. PROGRAM DAN

KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR

KINERJA VOLUME CATATAN

1 2 3 4 5 6

00

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan;

2. Meningkatkan pengelolaan nilai dan nilai tambah sumber daya alam

yang berkelanjutan;

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan

pemerataan;

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan

perubahan iklim, melalui peningkatan pemantauan kualitas

lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan,

mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah

dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas

mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

5. Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh;

6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan

rakyat yang berkeadilan;

7. Mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah.

Agenda Pembangunan Nasional (NAWA CITA):

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa

dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;

2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem

dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan

terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-

sektor stategis ekonomi domestik;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa;

61

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia.

Agenda Pembangunan 7: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan

Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik, dengan

fokus:

1. Peningkatan Kedaulatan Pangan;

2. Kedaulatan Energi;

3. Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan

Pengelolaan Bencana;

4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan;

5. Penguatan Sektor Keuangan;

6. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara.

Sasaran :

Menurunnya indeks risiko bencana dan pusat-pusat pertumbuhan yang

berisiko tinggi.

Arah Kebijakan dan Strategi BNPB adalah :

1. Terwujudnya kesadaran pengurangan risiko bencana dan

kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan outcome-nya:

meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam

pengurangan risiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana

peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam

menghadapi bencana;

2. Terwujudnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat dengan

outcome-nya: meningkatnya kecepatan pemberian bantuan darurat,

penyelamatan banyak nyawa (save more lives) pada saat operasi

tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan

prasarana vital akibat bencana;

3. Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

dengan outcome-nya: terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan

rekonstruksi pascabencana yang lebih baik dari sebelum kejadian

bencana secara terkoordinasi, terencana, yang disesuaikan dengan

kemampuan pendanaan tersedia;

4. Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang

memadai sesuai dengan standar minimal logistik dan peralatan BNPB

dengan outcome-nya: Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik dan

peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk

kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali;

62

5. Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan

tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja

penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan outcome-nya:

meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, produk

hukum dan perundang–undangan, tata kelola administrasi dan

keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana

penyelenggaraan penanggulangan bencana;

6. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif,

efisien, transparan dan akuntabel dengan outcome-nya:

meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan

pemeriksanaan pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

di lingkup BNPB;

7. Terwujudnya keandalan sumber daya manusia penanggulangan

bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan

outcome-nya: meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan

dan pelatihan penanggulangan bencana;

8. Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses data, informasi dan

penerangan penanggulangan bencana dengan outcome-nya:

terwujudnya data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dan

realtime.

Sedangkan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Propinsi Jawa Timur yaitu :

1. Mengoptimalkan koordinasi dan peran serta pemangku kepentingan

dalam mengambil peran pembentukan desa tangguh bencana;

2. Mendorong ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana

melalui penguatan peran perempuan dan pengembangan budaya

sadar bencana dalam lingkup pencegahan, mitigasi, peringatan dini

dan kesiapsiagaan;

3. Peningkatan koordinasi multi pihak saat keadaan darurat;

4. Identifikasi wilayah dan masyarakat rawan bencana;

5. Peningkatan manajemen penanganan pengungsi;

6. Melakukan kaji cepat dalam rangka pemulihan pada saat transisi

darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi;

7. Melakukan percepatan pelaksaaan rehabilitasi dan rekonstruksi

pasca bencana berdasarkan identifikasi penilaian Post Dissater

Needs (PDNA) bersama instansi terkait.

63

Program-Program yang akan dilaksanakan oleh BNPB adalah :

1. Program Pencegahan dan Pengurangan risiko bencana;

dengan kegiatan :

a. Mitigasi Struktural;

b. Mitigasi Non Struktural;

c. Pemberdayaan Masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana;

d. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

2. Program Penanganan Darurat Bencana;

dengan kegiatan :

a. Tanggap darurat di daerah terkena bencana;

b. Pengelolaan pemberian bantuan darurat kemanusiaan di daerah

terkena bencana;

c. Perbaikan darurat bencana dalam rangka pemulihan dini sarana

dan prasarana vital di daerah terkena bencana;

d. Penanganan pengungsi akibat bencana.

3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

dengan kegiatan :

a. Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana;

b. Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah

pascabencana;

c. Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah

pasca bencana.

4. Program Peralatan dan logistik;

dengan kegiatan :

a. Penyiapan logistik di kawasan rawan bencana;

b. Penyiapan peralatan di kawasan rawan bencana.

5. Program Data, Informasi dan Humas.

dengan kegiatan :

a. Pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk

pengurangan risiko dan mitigasi bencana alam;

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah.

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah penjabaran kondisi yang ingin diwujudkan dalam

mendukung pencapaian Misi Bupati yang didukung. Tujuan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

64

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan

dan kesiapsiagaan yang baik/optimal;

2. Mengoptimalkan penanganan Darurat Bencana yang responsif

dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan

penanggulangan bencana yang lebih baik;

3. Meningkatkan pemulihan masyarakat dan sarana prasarana

yang lebih baik.

3.2.2 Sasaran

Sedangkan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

adalah :

1. Meningkatkan kewaspadaan akan kerawanan bencana alam,

dengan indikator :

a. Persentase Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi

Potensi bencana alam;

b. Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan;

(berkurangnya resiko bencana yang terdampak pada

masyarakat) dengan bertambahnya Desa Tangguh Bencana

dan

c. Persentase Mitigasi Bencana.

2. Terwujudnya penanggulangan bencana alam, penanganan

darurat bencana yang responsif dan disertai dukungan logistik,

dengan indikator :

a. Persentase Penanganan bencana;

- Jumlah assesment/kaji cepat penanganan

kebencanaan;

- Jumlah ketersediaan barang logistik dan peralatan;

- Jumlah aparatur yang terlatih dalam tanggap darurat

bencana;

- Jumlah pelatihan sistim komando bencana;

3. Meningkatnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi

terhadap bencana yang terjadi, dengan indikator :

a. Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- Jumlah Desa yang telah menerapkan Sistim Informasi

Desa (SID) Kebencanaan;

- Jumlah Dokumen Kajian Sosial Eonomi Pasca Bencana

- Jumlah Dokumen Penilaian Kerusakan dan Kerugian.

65

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah

sekumpulan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan

sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat

urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan

kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam

pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan

penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan

berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan

kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menurut rancangan

awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional,

dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 dilakukan dengan

mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang untuk

mewujudkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Malang dalam

menghadapi bencana serta berkurangnya risiko bencana yang

berdampak pada masyarakat dengan terbentuknya Desa Tangguh

Bencana;

2. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik

ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum

urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

3. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar

nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

66

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada

tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 8

program dan 27 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin

dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik;

c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

f. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan;

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor;

h. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-

Undangan;

i. Penyediaan Makanan Dan Minuman;

j. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah;

k. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur dengan

kegiatan :

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan Kegiatan :

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan

kegiatan :

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

5. Program Peningkatan Pembangunan Sistim Pelaporan Capaian

Kinerja SKPD dengan kegiatan :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi

Kinerja OPD;

b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;

c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

67

6. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Alam dengan

kegiatan :

a. Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana;

b. Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana.

7. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana

dengan Kegaiatan :

a. Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana;

b. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Logistik dan Peralatan Bencana.

8. Program Rehabilitasi – Rekonstruksi Pasca Bencana dengan

kegiatan :

a. Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca

Bencana;

b. Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Pasca

Bencana.

Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang

mendukung program responsif gender adalah Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana dan Kegiatan Sosialisasi

Penanggulangan Bencana di Sekolah yang diikuti oleh peserta laki-laki

dan perempuan serta kelompok rentan. Sehingga hasil dari kegiatan

tersebut dapat menambah pengetahuan tentang pengurangan resiko

bencana terutama untuk perempuan dimana Perempuan dan laki-laki

memiliki peran sosial yang dikonstruksikan secara berbeda, peran sosial

yang dilekatkan masyarakat kepada perempuan dan laki-laki berbeda,

beban perempuan dan anak perempuan lebih berat kewajiban merawat

dan memelihara anggota keluarga, selain merawat keluarga sendiri juga

seringkali harus merawat anak dan kerabat lain yang keluarganya

menjadi korban bencana.

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel

3.1 berikut:

68

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

KET.

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Pagu Indikatif Sumber

Dana

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Urusan

Bidang Urusan

4.05.4.05.5.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran

(%)

BPBD Kab. Malang

100% 887.366.800 APBD 100% 976.107.000

4.05.4.05.5.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar

BPBD Kab. Malang

2.525 Surat 6.000.000 APBD 2.525 Surat 6.600.000

4.05.4.05.5.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan

Internet

BPBD Kab. Malang

36 Rekening 39.240.000 APBD 36 Rekening 43.164.000

4.05.4.05.5.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi dan Keuangan

Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan

BPBD Kab. Malang

22 Orang 330.884.000 APBD 22 Orang 363.973.000

4.05.4.05.5.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Petugas Kebersihan

BPBD Kab. Malang

1 Orang 21.600.000 APBD 1 Orang 23.760.000

4.05.4.05.5.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan

BPBD Kab. Malang

51 Jenis 44.282.400 APBD 51 Jenis 48.711.000

69

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2019

KET.

Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.05.4.05.5.01.11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan yang Disediakan

BPBD Kab. Malang

12 Jenis 47.787.900 APBD 12 Jenis 52.567.000

4.05.4.05.5.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan

Jumlah Pengadaan Komponen Alat-Alat Listrik

dan Elektronik

BPBD Kab. Malang

7 Jenis 4.535.000 APBD 7 Jenis 4.989.000

4.05.4.05.5.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan

BPBD Kab. Malang

3 Jenis 7.665.000 APBD 3 Jenis 8.432.000

4.05.4.05.5.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat, dan Tamu yang disediakan

BPBD Kab. Malang

1.050 Pack 27.562.500 APBD 1.060 Pack 30.320.000

4.05.4.05.5.01.18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke Luar Daerah

Diluar Kab. Malang

35 Orang 187.950.000 APBD 35 Orang 206.745.000

4.05.4.05.5.01.19 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke Dalam Daerah

Wilayah Kab. Malang dan Malang Raya

35 Orang 169.860.000 APBD 35 Orang 186.846.000

4.05.4.05.5.02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Pemenuhan

Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)

BPBD Kab.

Malang

100% 176.543.700 APBD 100% 194.199.000

4.05.4.05.5.02.14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala

BPBD Kab. Malang

16 Jenis 5.342.000 APBD 16 Jenis 5.877.000

4.05.4.05.5.02.16 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Roda

Empat dan Kendaraan Roda Dua yang Dipelihara Rutin dan Berkala

BPBD Kab.

Malang

7 Unit 158.981.700 APBD 7 Unit 174.880.000

4.05.4.05.5.02.18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapanan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala

BPBD Kab. Malang

5 Unit 1.800.000 APBD 5 Unit 1.980.000

4.05.4.05.5.02.20 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung

Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala

BPBD Kab.

Malang

1 Jenis 5.800.000 APBD 1 Jenis 6.380.000

70

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2019

KET.

Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.05.4.05.5.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Jumlah Meubeleur yang Dipelihara Rutin/Berkala

BPBD Kab. Malang

3 Jenis 4.620.000 APBD 3 Jenis 5.082.000

4.05.4.05.5.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)

BPBD Kab. Malang

100% 48.000.000 APBD 100% 52.800.000

4.05.4.05.5.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas

BPBD Kab. Malang

80 Stel 48.000.000 APBD 80 Stel 52.800.000

4.05.4.05.5.04 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Peningkatan

Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah(%)

BPBD Kab.

Malang

100% 20.890.000 APBD 100% 22.979.000

4.05.4.05.5.04.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan

BPBD Kab. Malang

35 Orang 20.890.000 APBD 35 Orang 22.979.000 PUG

4.05.4.05.5.05 Program Peningkatan Pemngembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Persentase Dokumen Perencaaan, Laporan

Kauangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)

BPBD Kab. Malang

100% 56.795.500 APBD 100% 62.477.0000

4.05.4.05.5.05.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)

BPBD Kab. Malang

7 Buku 43.424.400 APBD 7 Buku 47.767.000

4.05.4.05.5.05.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan Semester II

BPBD Kab. Malang

1 Buku 6.622.700 APBD 1 Buku 7.285.000

4.05.4.05.5.05.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir

BPBD Kab. Malang

1 Buku 6.748.400 APBD 1 Buku 7.425.000

4.05.4.05.5.14 Program Pencegahan dan

Kesiapsiagaan Bencana

Meningkatkan

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan

Kesiapsiagaan Bencana

BPBD Kab.

Malang

79% 1.140.488.000 APBD 81% 1.249.540.000

71

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/ Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2019

KET.

Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.05.4.05.5.14.01 Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana

Jumlah Dokumen Laporan Hasil SKM Pelayanan Kebencanaan

Daerah Rawan Bencana

Tsunami di Kab. Malang

1 Dokumen 50.000.000 APBD 1 Dokumen 50.000.000

Jumlah Mitigasi Non

Struktural yang Dilaksanakan

Daerah Rawan

Bencana di Kab. Malang

1 Paket 104.860.000 APBD 1 Paket 115.346.000

Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)

SD/SMP di Daerah Rawan

Bencana di Kab. Malang

25 Sekolah 90.000.000 APBD 25 Sekolah 99.000.000 PUG

Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana

Hotel di Malang 1 Dokumen 100.000.000 APBD 1 Dokumen 110.000.000

Jumlah Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana

Desa/Kecamatan Daerah Rawan

Bencana di Kab. Malang

33 Wilayah 80.800.000 APBD 33 Wilayah 88.880.000

4.05.4.05.5.14.02 Kesiapsiagaan Dalam

Menghadapi Bencana

Jumlah Mitigasi Struktural

yang Dilaksanakan

Ds. Tambakrejo

Kec. Sumbermanjing

Wetan

50 Meter 115.375.000 APBD 50 Meter 126.915.000

Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana / Piket Kesiapsiagaan Bencana

Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten

Malang

40 Orang 288.400.000 APBD 40 Orang 317.240.000 PUG

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

Pantai Ngudel Ds. Sindurejo

Kec. Gedangan; Pantai Bajulmati

Ds. Gajahrejo Kec. Gedangan; Pantai Nganteb Ds. Tumpakrejo

Kec. Gedangan

175 Paket 177.433.000 APBD 175 Paket 195.177.000 PUG

72

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2019

KET.

Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jumlah Desa Tangguh Bencana

Ds. Sumberbening

Kec. Bantur; Ds. Sidoluhur Kec. Lawang; Ds.

Kedug Banteng Kec.

Sumbermanjing Wetan

3 Desa 133.620.000 APBD 3 Desa 146.982.000 PUG

4.05.4.05.5.15 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana

Persentase Penanganan Bencana

BPBD Kab. Malang

100% 2.148.000.000 APBD 100% 2.362.800.000

4.05.4.05.5.15.01 Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana

Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando

Hotel di Malang 40 Orang 100.000.000 APBD 40 Orang 110.000.000 PUG

Jumlah Penanganan Kedaruratan

Seluruh Wilayah Kab. Malang

51 Kali 1.808.000.000 APBD 51 Kali 1.988.800.000 PUG

4.05.4.05.5.15.02 Pemenuhan Kebutuhan Dasar Logistik dan Peralatan Bencana

Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan

BPBD Kab. Malang

400 Paket 150.000.000 APBD 400 Paket 165.000.000 PUG

Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah yang Tanggap Bencana

Hotel di Malang 50 Orang 90.000.000 APBD 50 Orang 99.000.000 PUG

4.05.4.05.5.16 Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Pasca Bencana

Persentase Pemulihan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca

Bencana

BPBD Kab. Malang

80% 633.700.000 APBD 85% 697.071.000

4.05.4.05.5.16.01 Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana

Jumlah SDM Pasca Bencana Paham Pendampingan Psikososial

Hotel di Malang 30 Orang 53.741.000 APBD 30 Orang 59.115.000 PUG

Jumlah Dokumen Kajian Sosial Ekonomi Pasca Bencana

Hotel di Malang 1 Dokumen 50.965.000 APBD 1 Dokumen 56.062.000

73

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2019

KET.

Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Persentase Penanganan Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana

Wilayah terdampak

bencana di Kab. Malang

25% 33.895.000 APBD 30% 37.285.000

4.05.4.05.5.16.02 Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Pasca Bencana

Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

BPBD Kab. Malang

1 Dokumen 123.791.600 APBD 1 Dokumen 136.170.000

Jumlah Desa Siap Kelola Data SID untuk Pengurangan Resiko Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

BPBD Kab. Malang

9 Desa 101.597.900 APBD 9 Desa 111.758.000

Jumlah SDM Pasca Bencana Paham JITU PASNA

BPBD Kab. Malang

30 Orang 151.784.500 APBD 30 Orang 166.963.000 PUG

Persentase Penanganan Fisik Infrastruktur Rekonstruksi Pasca Bencana

Wilayah terdampak

bencana di Kab. Malang

25% 117.925.000 APBD 25% 129.718.000

JUMLAH 5.111.784.000

5.617.973.000

00

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk

memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 di lingkup

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, guna mendukung tercapainya target

pembangunan daerah tahun 2018 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah

Kabupaten Malang.

Dalam rangka mencapai target kinerja BPBD, isi dokumen Rencana Kerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2018 diharapkan mampu

diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat

mendorong tercapainya seluruh target pembangunan tahun 2018 sesuai dengan

yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu

diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan

kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan

pembangunan dan statistik yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana

Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten

Malang. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang. Oleh karena itu, sangat

diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan

isi Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Semoga Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018

ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga

diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Malang tahun

2018.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang

terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA