Silabus Audit Interen 1 1314 2
-
Upload
hendro-susilo -
Category
Documents
-
view
219 -
download
0
Transcript of Silabus Audit Interen 1 1314 2
-
7/23/2019 Silabus Audit Interen 1 1314 2
1/8
AKADEMI AKUNTANSI YKPN YOGYAKARTA
SILABUS PENGAUDITAN INTERNAL 1
SEMESTER 1 TA. 2013/2014
TUJUAN MATAKULIAH
Mata kuliah ini merupakan pengantar atau bagian I dari tiga bagian mata kuliah pengauditan interen yang terdiri dari Pengauditan Interen I danII serta Praktikum Pengauditan Interen. Melalui penguasaan materi dalam mata kuliah Pengauditan Interen I, diharapkan mahasiswa akanlebih mudah di dalam upaya memahami dan menguasai materi dalam mata kuliah Pengauditan Interen II dan Praktikum Pengauditan Interen.
Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman yang memadai tentang tujuan, konsep, dan prosedur audit interen,yaitu audit yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi dan telah banyak dipraktikan oleh berbagai jenis organisasi yang ditujukan untuk:1. Mengevaluasi, menguji, dan melaporkan kesesuaian praktik pelaksanaan proses bisnis dengan perencanaan, kebijakan, prosedur, dan
metode yang telah ditetapkan, yang dikenal dengan istilah audit kepatuhan (compliance audit.!. Mengevaluasi, menilai, dan melaporkan kecukupan "istem Pengendalian Interen dalam mengatasi potensi risiko dalam setiap tahap
proses bisnis, yang akan menghambat kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan e#ekti# dan e#isien.$. Mengevaluasi, menilai, dan melaporkan kinerja operasional organisasi secara keseluruhan.
METODE PEMBELAJARAN
Pembelajaran dalam mata kuliah ini dirancang untuk memberikan ruang yang cukup bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalamanpembelajaran yang memadai melalui presentasai kelompok dan diskusi kelas. "ebelum presentasi dan diskusi kelompok dilaksanakan, dosenakan mendeskripsikan rerangka konseptual (conceptual framework) serta gambaran komprehensi# tentang materi kuliah yang akandidiskusikan oleh mahasiswa, dengan tujuan agar mahasiswa memahami dengan baik arah dari materi kuliah yang akan didiskusikan.
REFERENSI
%urt &. 'eding, Paul . "obel, )rton *. +nderson, Michael . ead, "ri 'amamoorti, Mark "alamasick.Internal Auditing: Assurance &Consulting Services.-he II+ 'esearch &oundation. 1stPrinting. !/. (%
+kmal, Pemeriksaan Manajemen Internal +udit, Indeks, 0disi kedua, ! (+k+l. aryono usup, Audii!" #P$!"%udi%!& ' B%"i%! 1 d%! 2. 2P. "ekolah -inggi Ilmu 0konomi 3%P4. !!. (+l%rismiaji. Si($) I!*+,)%(i A-u!%!(i.*PP +MP 3%P4. edisi !. !5. (%'
-
7/23/2019 Silabus Audit Interen 1 1314 2
2/8
MATERI KULIAH/TUGAS/LATIHAN
Materi kuliah6tugas6latihan dapat diunduh di .%udii!$,!%.+%(i$.+)
PENILAIAN
Penilaian akhir didasarkan atas komponen7komponen nilai sebagai berikut:
KOMPONEN NILAI BOBOT #&
Presentasi6tugas kelompok !58
)jian -engah "emester ()-" $/.58
)jian +khir "emester ()+" $/.58
9radasi 4ilai ditentukan sebagai berikut:
4ilai 9radasi4ilai 4ilai 9radasi4ilai
+ 71 ; 5575/,+7 /57/, ;7 575
-
7/23/2019 Silabus Audit Interen 1 1314 2
3/8
$. asa Penjamin Pelaporan
%euangan: 0ksternal vs
Internal.
-
7/23/2019 Silabus Audit Interen 1 1314 2
4/8
bisnis. !. 'isiko 2isnis.$. OutsourcingProses 2isnis.
!. Mampu menjelaskan risiko
bisnis.$. Mampu menjelaskan proses
bisnis yang dilakukan oleh
pihak ke7$ (outsource.
-
7/23/2019 Silabus Audit Interen 1 1314 2
5/8
%ecurangan. kecurangan.
, Mampu menjelaskan
pengelolaan #ungsi
audit internal.
Pengelolaan &ungsi +udit Internal:
1. Posisi &ungsi +udit Internal
dalam Arganisasi.
!. Perencanaan.$. Persetujuan dan
%omunikasi.
-
7/23/2019 Silabus Audit Interen 1 1314 2
6/8
bukti audit. !. %ertas %erja Pemeriksaan.$. Pengambilan "ampel
+udit.
-
7/23/2019 Silabus Audit Interen 1 1314 2
7/8
1. Penyajian 'ekomendasi. . Mampu mengevaluasi dan
membuat kesimpulan.1. Mampu menyajikan
rekomendasi.
UJIAN TENGAH SEMESTER1$,1
-
7/23/2019 Silabus Audit Interen 1 1314 2
8/8
internal terhadap pos piutang.
1,!,!1,!
!
Mampu melakukan
proses pengauditan
internal pada pos
sediaan barang.
Pengujian -erhadap Pos "ediaan
2arang:
1. Pengujian %epatuhan
-erhadap %ebijakan, "istem
dan Prosedur.!. Membuat kesimpulan dan
rekomendasi.$. Menyajikan Pelaporan
asil +udit Internal terhadap
pos "ediaan 2arang.
1. Mampu melakukan
pengujian kepatuhan pos
sediaan barangterhadap
kebijakan, sistem dan
prosedur.!. Mampu memperoleh
gambaran mengenai
penyimpangan dalam pos
sediaan barang.$. Mampu membuat
kesimpulan dan rekomendasi,
serta pelaporan hasil audit
internal terhadap pos sediaan
barang.
Modul B $ 1. 'ingkas
an asil
diskusi.!. Present
asikelompok..
!$,!