RKT.2012.xls

374
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 102 No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 4 1 80% propesional melalui pelaksanaan mekaniswaktu, tujuan dan sasaran perencanaan yang sistemik, tepat waktu, tepat 100 % sasaran dan berkesinambungan Terlayaninya pengadaan secara elektron 3 Dokumen 1 Dokumen Pemantauan dan pengawasan Penanaman Mo 1 TA 1 Dokumen Analisis study kelayakan pembangunan t 100 % Tersusunnya DED pembangunan jalan ling 1 Dokumen Sosialisasi penyusunan RANPERDA RTRW 75 % 1 Dokumen 100 % Bimbingan teknis perencanaan pembangun 100 % 1 Dokumen Tersusunnya rancangan RKPD 1 Dokumen Terselenggaranya MUSRENBANG RKPD 1 Dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100 % KUA-PPAS RAPBD 1 Tahun KUA-PPAS RAPBD 1 Dokumen Survey program/kegiatan hasil MUSRENBA 1 Dokumen Sosialisasi program/kegiatan prioritas 1 Dokumen 1 Dokumen Masterplan penanggulangan kemiskinan 1 Dokumen Terbinanya ekonomi masyarakat petani t 1 Dokumen 1 Dokumen Tersusunnya data/informasi Perencanaan 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Meningkatnya efisiensi, efektifitas bir 80% modernisasi pelaksanaan adm. pemerintahdan modernisasi pemerintahan Pengadaan tanah untuk bangunan kantor 6 lokasi Tersusunnya dokumen perencanaan yang baik Prosentase pelaksanaan pembangunan yang tepat Prosentase peningkatan efisiensi, efektifitas birokrasi

description

dfssdgsggdfgdfgdfg ddsfgfdhfhfg sdsbf sfsdgs

Transcript of RKT.2012.xls

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 102

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN

1 2 3 4 5

1 Tersusunnya dokumen perencanaan yang baik Prosentase pelaksanaan pembangunan yang tepat 80%

propesional melalui pelaksanaan mekanisme waktu, tujuan dan sasaran

perencanaan yang sistemik, tepat waktu, tepat 100 % Program Pengembangan Data/Informasi

sasaran dan berkesinambungan Terlayaninya pengadaan secara elektronik 3 Dokumen

1 Dokumen Penyusunan dan Pemetaan Data Pokok Kabupaten

Pemantauan dan pengawasan Penanaman Modal Daerah 1 TA Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

1 Dokumen Penyusunan Peta Tematik Kabupaten Padang Lawas utara

Analisis study kelayakan pembangunan terminal terpadu 100 % Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Tersusunnya DED pembangunan jalan lingkar tengah kota 1 Dokumen

Sosialisasi penyusunan RANPERDA RTRW 75 %

1 Dokumen Peningkatan Promosi Peluang Penanaman Modal

100 %

Bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah 100 % Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

1 Dokumen Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

Tersusunnya rancangan RKPD 1 Dokumen Penyusunan dan Analisis Studi Kelayakan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir

Terselenggaranya MUSRENBANG RKPD 1 Dokumen Justifikasi Air Bersih

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100 % Program Perencanaan Pembangunan Daerah

KUA-PPAS RAPBD 1 Tahun Penyusunan Rancangan RPJMD

KUA-PPAS RAPBD 1 Dokumen Penyusunan Rancangan RKPD

Survey program/kegiatan hasil MUSRENBANG 1 Dokumen Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Sosialisasi program/kegiatan prioritas SKPD 1 Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1 Dokumen Penyusunan KUA-PPAS RAPBD

Masterplan penanggulangan kemiskinan 1 Dokumen Penyusunan KUA-PPAS RPAPBD

Terbinanya ekonomi masyarakat petani tembakau 1 Dokumen Survey Program/ Kegiatan

1 Dokumen Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2013

Tersusunnya data/informasi Perencanaan Pembangunan 1 Dokumen Revisi RPIJM

1 Dokumen Penyusunan Hasil Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara

2 Meningkatnya efisiensi, efektifitas birokrasi dan 80%

modernisasi pelaksanaan adm. pemerintahan dan modernisasi pemerintahan

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Peningkatan Kegiatan Penyediaan Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Usaha Unggulan

Peningkatan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Rangka kerjasama Kemitraan Usaha Mikro, Menengah dan koperasi tingkat Kabupaten/Kota dengan Pengusaha Tingkat Propinsi/Nasional

Peningkatan Bimbingan pelaksanaan Kegiatan penanaman Modal Kepada Masyarakat dunia usaha

Prosentase peningkatan efisiensi, efektifitas birokrasi

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 103

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN

1 2 3 4 5

Pengadaan tanah untuk bangunan kantor 6 lokasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

80 % Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP SKPD

1 paket Sosialisasi Pemamfaatan Bantuan Sisial TA. 2013

Kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga

pemerintah non departemen/luar negeri Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Rapat unsur MUSPIDA Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala

Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 1 Paket Pembina Jasa Kontruksi Daerah (PJKD) Kabupaten Padang Lawas Utara

Kunjungan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah

koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Sarana dan prasarana panti asuhan/jompo/pondok perusr 80 %

90 %

Operasional raskin 90 % Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA

Pengendalian pupuk bersubsidi 90 % Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan 90 % Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Monitoring SEMBAKO 80 % Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

Bantuan rehabilitasi rumah ibadah 1 Paket Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah

Bantuan perlengkapan pondok pesantren Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Safari Ramadhan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

bimbingan manasik haji

Qori dan Qoriah terbaik 90 % Penyediaan Operasional Raskin

Festival nasyid 90 % Penyediaan Pengendalian Pupuk Bersubsidi

90 % Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Rancangan peraturan Per UU an 90 % Monitoring Sembilan Bahan Pokok

Legislasi rancangan Per UU an Monitoring Bantuan-Bantuan Sosial

Sosialisasi peraturan Per UU an 130 Penerima Operasional Tim Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Publikasi peraturan Per UU an Program Pembinaan dan Peningkatan Keagamaan

Kajian peraturan Per UU an Safari Ramadhan

Pembinaan Calon Jamah Haji

Advokasi hukum Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 104

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN

1 2 3 4 5

Penyuluhan hukum langsung 6 buah Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

KADARKUM 100 % Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Examinasi Per UU an 6 buah Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

PERBUP tentang PERDA DPRD 6 buah

Panitia RANHAM 5 kasus Advokasi Bantuan Hukum

PERDA desa dan Kelurahan 700 orang Penyuluhan Hukum Langsung Kepada Masyarakat dan Aparatur Pemerintah

9 desa Pembentukan KADARKUM

Examinasi Peraturan Perundang-Undangan

Penyusunan Perbub tentang Juklak Perda PDRD

Penguatan Panitia Ranham

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Desa dan Kelurahan

3 Meningkatnya pegawasan, pengendalian Prosentase peningk. pengawasan, pengendalian 200 keputusan Program Penataan Daerah Otonomi Baru

pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam pembangunan dan pengelolaan SDA serta 9 Perbup Evaluasi Daerah Otonomi Baru (EDOB)

serta pengembangan potensi daerah pengembangan potensi daerah 100 % Penyusunan Laporan Pembakuan Nama Rupa Bumi

Tapal batas wilayah administrasi antar daerah 1 buah Penilaian Kecamatan Terbaik Tingkat Kabupaten Padang Lawas Utara

SOTK PEMDA otonomi baru 1 paket Pelaksanaan HUT Otonomi Daerah

Evaluasi daerah otonomi baru 90 Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara

Laporan pembakuan nama rupa bumi Penyusunan Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah

Kecamatan terbaik DESK PILKADA Kabupaten Padang Lawas Utara

HUT otonomi daerah Program Perumusan Kebijakan Penataan Perangkat Daerah

HUT Kabupten Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Program Penyelenggaraan Peringatan Hari Nasional dan Keagamaan

Analisis jabatan PNS Pelaksanaan Peringatan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Media Massa

Perayaan hari Raya Idul Fithri dan Idul Adha Pembinaan Jurnalistik Media Cetak dan Elektronik

Nuzulul Qur an Jumpa Pers Instansi

Workshop Pendidikan Pemerintahan bagi Wartawan

Standar pelayanan minimum 1. Pembinaan jurnalistik media cetak dan elektronikMonitoring dan evaluasi ketatalaksanaan 2. Penyediaan alat studio dan komunikasiSosialisasi tata naskah dinas 1 Paket 3. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

1 PaketPembinaan media cetak dan elektronik 1 PaketAlat studio dan komunikasi 1 paketPengembangan jaringan komunikasi dan informasi 2 kegiatan

Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Peundang-Undangan Daerah

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 105

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN

1 2 3 4 5

4 Meningkatnya Sumber Daya Manusia (Aparatur) Prosentase peningkatan SDM M sekretariat DPRD,

Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai kompetensi kesekretariatan 80% Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

sesuai dengan kompetensi Administrasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Kesekretariatan, Keprotokoleran, dan Administrasi Rancangan peraturan daerah 80 %

Keuangan yang akuntabel serta pelayanan hukum 90 % Rapat-Rapat Paripurna

dan hubungan masyarakat Hearing/dialog 90 % Kegiatan Reses

Terlaksananya rapat-rapat paripurna 90 % Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

Terlaksananya kegiatan reses 90 % Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Kunjungan Pimpinan dan Anggota Dewan 90 % Rapat Evaluasi DPRD Tahun 2013 dan Penyusunan Program 2014

Meningkatnya kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan 90 % Kegiatan Badan Kehormatan

Evaluasi kegiatan 2011 dan penyusunan program 2012 90 % Pengadaan Asuransi

Terlaksananya kegiatan badan kehormatan 90 % Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya asuransi 90% Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

75%

Terselesaikannya legislasi RANPERDA 90%

5 Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Prosentase Peningkatan Pelnyusunan Laporan 90% Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kabupaten Keuangan Kabupaten Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten TA. 2011

1 Paket

6 Seluruh SKPD se Kabupaten Padang Lawas Prosentase Peningkatan Penyusunan Laporan 90% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Utara Keuangan seluruh SKPD 1. Penyusunan Analisa Standart Belanja2. Penyusunan Standar Satuan Harga

1 Paket 3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

1 Paket 4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Dokumen RAPBD Tahun 2012 1 Paket 5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Dokumen Penjabaran APBD 2012 1 Paket 6. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Dokumen Rencana PAPBD Tahun 2011 1 Paket

Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Pemda TA.2011

Tersedianya Peraturan Bupati Tentang Analisa Standar Belanja

Terciptanya SK Bupati tentang Harga Satua Pokok Tahun 2013

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 106

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN

1 2 3 4 5

1 Paket

7 Terciptanya Pengawasan terhadap SKPD Prosentase peningkatan pengawasan SKPD 100% Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

1. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Penyelesaian kerugian negara 1 Tahun

8 Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah TA. 2011 Prosentase peningkatan pengelolaan teknis 85% Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola Pendapatan Daerah

pendapatan daerah TA.2011

1 Paket Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 Laporan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

1 Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten TA.2012

90 % Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Paket Penyusunan Analisa Standar Belanja

Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring PAD 4 Bangunan Penyusunan Standar Satuan Harga

5 Unit Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD TA. 2014

Prosentase peningkatan penyusunan kode rek.APBD12 Unit Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD TA 2014

15 Unit Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA. 2013

2 Unit Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2013

Dokumen Pelaks. Penyusunan Kode Reking APBD 2012 1 Unit

2 Gedung Penatausahaan SPJ Fungsional SKPD

9 Dokumen Penyusunan Kode Rekening APBD Prosentase peningkatan legalitas dokumen

se Kabupaten Padang Lawas Utara Perbendaharaan 80 Stel Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Laporan aliran Kas

10 Dokumen Legalitas Perbendaharaan 1 Laporan Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola Pendapatan Daerah

Dokumen Penyusunan Rancangan Perbup. Tentang Penjabaran P.APBD 2011

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pertanggungjawaban Pengelolaan Pendapatan Daerah TA. 2011

Berjalannya Pemungutan Pajak dan Retribusi berdasarkan SKPd dan SKRd

Pengetahuan tentang Kebijakan PAD oleh Peserta Sosialisasi

Tersedianya Draft Ranperda PBB Beserta Petunjuk Teknis Lainnya

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2012

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Prosentase peningkatan tata kelola barang milik daerah

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 107

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN

1 2 3 4 5

1 Laporan Penetapan SKPd dan SKRd

90 % Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daeah (PAD)

Bimbingan Teknis dan Pelatihan Tata Cara Perhitungan PBB-P2

11Laporan Semesteran BMD Kab. Padang Lawas Utara

90 % Sosialisasi Pengalihan PBB-P2

100 % Klasifikasi Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Permukaan Bumi Berupa Tanah

80 % Penyediaan Data Objek PBB-P2

100 % Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola Belanja Daerah

80 % Penyusunan Kode Rekening APBD

100 %

Penyusunan Juknis Dokumen Perbendaharaan

100 % Pengujian Legalitas Dokumen Perbendaharaan

100 % Penatausahaan Kas Daerah

100 % Sosialisasi Perpajakan Bagi Bendahara dan Pembantu Bendahara Pengeluaran

100 % sosialisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus

12 Terlaksananya Sistem Informasi Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola Barang Milik Daerah

1 Paket Perencanaan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD)

Prosentase penurunan penyalahgunaan wewenang 1 Paket Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD)

dan kekuasaan dalam pemerintahan dan pelayanan 1 Paket Penyusunan LBPS

publik 1 paket Penyusunan LBPT

1 Paket Penetapan Status Barang Milik Daerah (BMD)

13 Berkurangnya penyalahgunaan wewenang Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan KDH 90 % Perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah

dan kekuasaan dalam penyelenggaraan Terlaksananya Pengawasan Internal 90 % Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab.Padang Lawas Utara

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan Terselesaikannya Kasus Pengaduan di 1 Paket

Data Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Tahun 2012Terdatanya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tahun 2012

Peraturan Bupati Tentang Tata Kelola Barang Milik Daerah

Terlaksananya Laporan Tahunan BMD Kab. Padang Lawas Utara Tahun 2011

Terciptanya Keputusan Bupati tentang Penetapatan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD)

Data Rencana Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2013

Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Padang Lawas Utara

Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola Perbendaharaan Daerah

Prosentase peningkatan pelaksanaan sistem informasi daerah

Pengembangan Informasi Keuangan Daerah dengan SIMDA

Pengembangan Informasi Keuangan Daerah dengan SIMDA

Pengembangan Informasi Keuangan Daerah dengan SIMDA

Bimbingan Teknis Penatausahaan Petugas Penyimpan Barang Persediaan Barang Pakai Habis

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 108

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN

1 2 3 4 5

publik Lingkungan Pemerintah Daerah Program Pengembangan Sistem Informasi Daerah

Terinventarisirnya Temuan Pengawasan 43 SKPD Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan)

Terselesaikannya Tindak Lanjut Temuan 1 paket Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD)

Terevaluasinya lakip SKPD 100 % Sistem Informasi Manajemen Penggajian Daerah (SIMDA Gaji)

KORMONEV INPRES No.5 Tahun 2004 37 Set Lakip 5. Evaluasi LAKIP SKPD

Selesainya Lap.Keuangan dengan benar 2 Kali 6. Koordinasi, Monitoring, Evaluasi INPRES Nomor 5 Tahun 2004

Meningkatnya Profesionalisme Tenaga 1 Set 7. Reviu atas Laporan Keuangan

Pemeriksan dan Aparataur pengawasan 60% Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan

Tersedianya Aparatur Pemeriksa/Auditor Aparatur Pengawasan

Meningkatnya Penanganan Pengaduan Masyarakat 2 Orang 1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Terbentuknya Unit Khusus Pengaduan Masyarakat 19% Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

2 Tim 1. Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

14 90% Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Peraturan pelaksanaan pelayanan perijinan 5 peraturan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kebijakan teknis perijinan usaha bid. perkebunan 1 Tahun Program Perumusan Kebijakan Pelayanan Perijinan

Perumusan Kebijakan Tekhnis Bidang Pengendalian

Kebijakan teknis bidang perijinan 1 Tahun Program Penyelenggaraan Kebijakan Pelayanan Perijinan

Rekomendasi/ijin sesuai Peraturan Per UU an Penyelenggaraan Kebijakan Tekhnis Bidang Informasi

1 Tahun Penertiban Rekomendasi/Perijinan

Fasilitas penyelesaian pengeduan konsumen 1 Tahun Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Kemudahan ijin usaha desa binaan PKK Fasilitas Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha

1 Tahun Program Lingkungan Sehat Sempurna

Pengawasan tentang pembangunan perumahan

1 Tahun Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Sosialisasi Peraturan Per UU an bidang

perijinan di Kabupaten PALUTA 1 Tahun Pembuatan Website Perizinan

Terwujudnya pelayanan perijinan dan non-perijinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan dan pasti

Prosentase peningkatan pelayanan pelayanan perijinan dan non-perijinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan dan pasti

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Bidang Perijinan Keseluruh Kecamatan

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 109

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN

1 2 3 4 5

1 Tahun Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

15 Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel 90% Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah

Kab.PALUTA 1 Paket Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah

Kabupaten Padang Lawas Utara 1 Paket Penyelenggaraan Pembinaan,Peningkatan Mutu,Kerjasama dan Kepemimpinan

Pendidikan dan pelatihan struktural 1 Paket Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pendidikan dan pelatihan fungsional Seleksi Penerimaan Calon PNS

1 Paket Penempatan PNS

Penempatan PNS secara merata 1 Paket Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Sistem kenaikan pangkat otomatis PNS 1 Paket Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Instrumen analis jabatan PNS 1 Paket Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Penanganan kasus-kaus pelanggaran disiplin PNS 1 Paket Penilaian Jabatan Fungsional

Bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 1 Paket Penyelenggaraan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural

Pelantikan pejabat struktural 1 Paket Perumusan Kebutuhan PNS

Rumusan kebutuhan PNS 1 Paket Penataan Sistem Administrasi Pensiun

Sosialisasi pembinaan karis PNS 1 Paket

16 Terdapatnya Koordinasi Teknis dengan Badan Prosentase Peningkatan Koordinasi Teknis dengan 80% Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

dan Dinas/Instansi Terkait Badan dan Dinas/Instansi 1. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkunganProgram Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminal

Pelatihan pengendalian keamanan 1 paket 1. Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatanProgram Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Kerja sama dengan aparat keamanan 115 orang 1. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.3. Penilaian mental dan ideology calon kepala desa.

Meningkatnya toleransi dan kerukunan beragama 1 paket Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai budaya 12 bulan 1. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras Terlaksananya penilaian mental ideology calon kepala des 1 paket dan narkoba

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Penyuluhan pencegahan peredaran minuman keras 1 kali 1. Pemantaun dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alamdan narkoba

Prosentase peningkatan kapasitas Badan Kepegawaian

dalam meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 110

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN

1 2 3 4 5

Terpantaunya informasi potensi bencanan alam 1 paket

17 Meningkatnya ketertiban dan keamanan Prosentase peningkatan keamanan dan ketertiban 90% Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

masyarakat Kab.PALUTA melalui pengawasan masyarakat Kabupaten PALUTA 1. Penyiapan tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungandan penegakan terhadap pelaksanaan PERDA 2. Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakatserta keputusan Bupati untuk Peningkatan PAD Pegawai pengendalian keamanan dan kenyamanan 85 orang Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Pengendalian gannguan dari kegiatan mayarakat 1 tahun 1. Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Kerja sama dengan aparat keaman 1 tahun Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

1. Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi2. Penyuluhan pencegahan berkembangnya perjudian

Penyuluhan pencegahan praktek prostitusi 1 paketPenyuluhan pencegahan praktek perjudian 1 paket Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

1. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencanan alam2. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban

SDM dalam penanggulangan bencana alam 100 orang bencana alamSarana dan prasaran evakuasi penduduk 16 unit tenda

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan

18 100 % Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

100 % Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

100 % Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan

100 %

19 100 % Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan

100 %

100 % Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya

100 %

Penyiapan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Telekomunikasi

Prosentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi

Tersusunnya standarisasi norma kebijakan dan standar perhubungan

Study banding perencanaan dan kewenangan di bidang perhubungan

Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang

Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas Jalan Secara Berkalanjutan

Prosentase peningkatan pengawasan dan penertiban lalu lintas jalan

Kegiatan Temu Wicana Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang

Pemahaman/kesadaran untuk Mem BBM kan kenderaan menjadi atas nama daerah

Terlaksananya pemahaman telekomunikasi bagi generasi muda

Kegiatan Pengawasan Peralatan Keamanan Dalam Keadaan Darurat dan Perlengkapan Pertolongan Pertama

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 111

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN

1 2 3 4 5

14 % Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan

100 % Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Terciptanya kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas 100 % Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

100 % Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

100 % Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

100 % Pengadaan Marka Jalan

Keteraturan masyarakat dalam berlalu lintas 100 % Pelayanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

Terlaksananya peningkatan pelayanan angkutan lebaran 100 % PATWAL Pejabat dilingkungan Pemerintah

100 % Pengendalian dan Pengamanan Arus Lalu-Lintas Paa Hari Pekan

100 % Pengamanan Arus Lalu Lintas Pada Pasar

100 % Penyuluhan Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas Bagi Generasi Muda

20 Tersedianya SDM yang berkualitas dibidang Prosentase peningkatan SDM yang berkualitas, 100 % Program Peberdayaan Fakir Miski, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial terampil, poduktif berethos kerja yang kompetitif 100 % dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya kemampuan petugas dan pendamping sosia 90 % Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS 90 % Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Pelatihan keterampilan berusaha 90 %Pelatihan keterampilan 90 % Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Tersurveynya lokasi transmigrasi 85 % Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah

Pelatihan Pembuatan Bibit Karet, Sawit dan Kakao

Data base tenaga kerja daerah 85 % Pelatihan Keterampilan Memanfaatkan Barang Bekas

Pelatihan pembuatan bibit karet, sawit dan kakao 85 % Pelatihan Menganyam

pengaturan arus lalu lintas dan perparkiran pada pasar-pasar yang berada di jalan lintas sumatera dan ibu kota kabupaten

Pelaksanaan razia terhadap surat-surat kenderaan angkutan umum roda 4 (empat), beca bermotor, dan angkutan lainnya yang bertonase tinggi

Tersedianya angkutan untuk anak sekolah yang jarang/sulit dilalui angutan umum

Terlaksananya pemahaman lalu lintas bagi generasi muda

Kelancaran lalu lintas terutama pada titik rawan kecelakaan dan keramaian pada jalan kabupaten

Terlaksananya PAM lalu lintas untuk kegiatan Bupati/Pemda

Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi Di Kawasan Transmigrasi

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 112

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN

1 2 3 4 5

Pelatihan service handphone 85 % 5. ;pelatihan pembuatan manggadongPelatihan keterampilan 90 % 6. pelatihan pembuatan batakoPelatihan pembuatan manggadong 85% Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial

Pelatihan pembuatan batako 85% Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak

Pelatihan Keterampilan Menjahit Bagi Anak Keluarga Kurang Mampu

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja 90 % 2. Pelatihan keterampilan menjahit bagi anak keluarga kurang mampu90 % Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Pelatihan keterampilan menjahit 90% Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Tersebarluaskannya info bursa kerja 85 % Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana bursa kerja on-line 85 % Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Monitoring 85 % Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Tersedianya fasilitas 85 % Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan

85 %

Tersedianya fasilitas 85 % Penetapan Upah Minimum Kabupaten Padang Lawas Utara

85 % Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Bulan K3)

Tersosialisasinya peraturan ketenagakerjaan 85 % terhadap Keselamatan dan kesehatan kerjaMeningkatnya pengawasan, perlindungan dan penegakan 85 % 5. Penetapan upah minimum Kabupaten Padang Lawas Utarahukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 6. Pelaksanaan bulan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)Tertetapkannya upah minimum kabupaten 85% Program Transmigrasi Nasional

Terlaksananya bulan K3 85%

Pembinaan Keagamaan Masyarakat Desa Eks Binaan Transmigrsi

Terbinanya keagamaan masyarakat 85 % Stimulasi Perbaikan Saluran Parit Jalan Poros Desa Eks Binaan Transmigrasi

Terstimulasinya perbaikan parit jalan poros desa 85 % Pembukaan Jalan

85 % Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Terbukanya jalan baru 90 % Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Pijat Dukun Patah

90 %

Terdatanya penyandang cacat dan penyakit kejiwaan 85 % Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial

90 % Program Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial

Pelatihan kewirausahaan/KUBE 90 % Penganugarahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan Berupa Tali Kasih

Seminar dan diskusi penanggulangan anti narkoba 90 %90 % Pembangunan Rumah Ibadah

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Bantuan Makanan Bergizi Untuk Anak Balita dan Orang Tua Kurang Mampu di Desa Eks Binaan Transmigrasi

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 113

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN

1 2 3 4 5

1 Unit 1. Penganugrahan gelar pahlawan dan perintis kemerdekaan berupa Terlaksananya penganugrahan gelar pahlawan dan 90% tali kasihperintis kemerdekaan

21 Meningkatnya pemahaman aparat pembina Prosentase pemahaman aparat pembina koperasi, 90% Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif

koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat pelaku koperasi dan masyarakat Pelatihan Akuntansi Pola Konvensional dan Pola Syariah

(Capacity Building) Pelatihan akuntaansi 75 Koperasi Peningkatan Produksi dan Mutu KUMKM

Mutu dan produksi UMKM Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Penyelenggaraan Pameran Investasi

Pameran investasi 1 Kegiatan Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Koperasi dan UMKM

1 Kegiatan

22 Meningkatnya jumlah koperasi dan kualitas Prosentase peningkatan jumlah dan anggota koperasi 90%

anggota koperasi disertai dengan peningkatan serta pelayanannya Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

pelayanan kepada anggota koperasi Pelatihan kewirausahaan 1 Kegiatan

Pengembangan dan Pemantapan Pendanaan Bagi Koperasi dan UMKM

Kerjasama antar lembaga 2. Pengembangan dan pemantapan pendanaan bagi koperasi dan UMKM

Pendanaan koperasi dan UMKM

23 Terbangunnya Minat dan Perilaku Masyarakat Prosentase peningkatan minat dan pelaku masyarakat 90% Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

untuk berkoperasi (Cooperative – Minded) untuk berkoperasi Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian

Sosialisasi prinsip koperasi 75 Koperasi Peringatan Hari Koperasi

Peringatan hari koperasi 3 Kegiatan

Pembinaan dan pengawasan badan hukum koperasi 85 % Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Penataan Per UU bidang koperasi

4 Desa Pengembangan, Pengedalian dan Pengawasan KSP/ USP Koperasi dan UKM

Penyuluhan GAMASKOP 10 Koperasi dan penyuluhan dalam rangka GAMASKOP1 paket 2. Penelitian koperasi dan UMKM dalam mendukung ekonomi daerah

Penelitian koperasi dan UMKM 1 paket 3. Pengembanagan, pengendalian dan pengawasan KSP/USP Koperasi

Pengembangan dan pengawasan KSP/USP kopeasi 1 paket

Program Pembangunan Rumah Ibadah,Tempat Sosial,Rumah Jompo dan Fasilitas Umum

10 Koperasi dan UMKM

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

75 Koperasi dan UMKM

Sosialisasi Pengembangan KUMKM Melalui Peminjaman Kredit Dengan Pola Lembaga Peminjaman Kredit Daerah

Pengembangan Keanggotaan Koperasi melalui Peningkatan Koperasi dan Penyuluhan dalam Rangka GAMASKOP

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 114

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN

1 2 3 4 5

24 100% Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Jambore TTG tingkat Nasional 70 % Penyelenggaraan Kebijakan Teknis Bidang Pemanfaatan TTG

Pelatihan TTG 1 TA Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Pelatihan dan Pembentukan Usaha Ekonomi Produktif Simpan Pinjam Perdesaan

Pelatihan UEP-SP 1 TA Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

Pembinaan Desa/Kelurahan 4 Desa Binaan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 TA Pembinaan Administrasi Proyek PNPM (Dana Pendamping)

Pembinaan PNPM 1 TA Pelaksanaan Lomba Desa

Pilkades 1 Paket Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Lomba desa Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pembinaan dan penataan LPMD 1 TA Pendataan Profil Desa dan Kelurahan

1 TA Bimbingan Teknis bagi Kepala Desa dan Ketua BPD

Pelatihan bagi aparatur desa 1 Keg Pembinaan Keuangan Desa

Pelatihan bagi Kepala Desa dan Ketua BPD 1 TA

25 Meningkatnya produksi hasil pertanian Prosentase Peningkatan produksi hasil pertanian 90% Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Penanganan Daerah Rawan Pangan

Penyuluhan petani dan pelaku agribisnis 1 kali Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

Bahan dan perlengkapan PUAP 12 bulan Pelaksanaan Hari Pangan Sedunia

Pendamping Gerakan Aksi Masyarakat Mandiri Pangan

Promosi hasil produksi pertanian unggulan daerah 1 kali Penyuluhan potensi Pangan di Daerah

Pengelolaan informasi permintaan pasar hasil pertanian 12 bulan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian

Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian

Sarana teknologi pertanian tepat guna Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi Penyuluh

Pemeliharaan jaringan irigasi desa 3 paket Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

4 Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah

Monitoring dan pengemdalian organisme penggangu tana 1 TA Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian Masyarakat

Pengadaan tanah kantor pengadaan benih 3 Paket Rehab Jalan Produksi (DAK)

Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

9 unit traktor dan 3 unit pompa air

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 115

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN

1 2 3 4 5

Program Perumusan Kebijakan Pertanian

Angka sementara, ramalan dan tetap tanaman pangan 1 TA

dan holtikultura 2012

26 Meningkatnya Populasi Ternak dan Produksi Ikan 90% Program Pengembangan Budidaya Perikanan

90 % Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Obat-obat untuk pencehgahan dan pengobatan penyakit 12 Bulan Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

12 Bulan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

1 Tahun Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan

Tersedianya bibit ikan unggul untuk anggota kel.Tani 12 Bulan Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya

Bantuan bibit ikan 12 Bulan Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Pembinaan dan pengembangan perikanan 12 Bulan Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Pengembangan balai benih ikan 12 Bulan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

90 % Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat

Penyuluhan pengelolaan bibit ternak 614 Ekor Pengembangan Agribisnis Peternakan

Bantuan kelompok tani ternak 12 Bulan

3 jenis pakan

27 Terwujudnya Pembinaan dan Penerapan Prosentase peningkatan pembinaan dan penerapan 90%

Teknologi Peternakan Tepat Guna. teknologi peternakan tepat guna Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Penyuluhan perikanan 12 Bulan 2. Penyediaan sarana statistik perikananSarana statistik perikanan 90 % Program Peningkatan Produksi Peternakan

614 Ekor Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

sarana teknologi tepat guna 12 Bulan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat

Pemeliharaan bangunan poskeswan 90 % Pengembangan Agribisnis Peternakan

2 Paket 3. Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat gunaPenyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 12 bulan 4. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat gunaBimbingan pengoperasian inseminasi buatan (IB) 12 bulan

28 Meningkatnya Sistim Pengelolaan Usaha Peternakan Prosentase peningkatan sistim pengelolaan usaha 90%

dan Perikanan. peternakan dan perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

98 % Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Penyusunan angka sementara, Angka Ramalan dan Angka tetap Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2012

Prosentase peningkatan populasi ternak dan produksi ikan

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 116

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN

1 2 3 4 5

Pemasaran produksi perikanan 300 Buah Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

90 % Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah

Promosi hasil produksi petrenakan 12 Bulan 2. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi peternakanPemeliharaan pasar produksi peternakan 12 bulan

29 Terpenuhinya Ketahanan Pangan Prosentase peningkatan ketahanan pangan 80% Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Data kondisi ketahanan pangan daerah 12 Km Gerakan Penanaman Pohon

Pemanfaatan lahan pangan 1 Kegiatan Pengembangan Hutan Rakyat

Desa mandiri pangan 100 Ha Reboisasi

Penyuluhan pangan alternatif 90 Ha Pemeliharaan I Kegiatan Reboisasi, Pengkayaan Reboisasi

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 200 Ha Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Peringatan hari pangan sedunia Sosialisasi Tentang Kepmenhut No. 30 TA 2013 Tentang Tata Usaha Kayu Rakyat

3 Kali Peningkatan sarana dan prasarana Penyuluh Kehutanan

Promosi hasil produksi pertanian unggulan 3 Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan

1 Unit Pembuatan Bangunan KTA/Sipil teknis

4 Unit Program Peningkatan Produksi Pertanian

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Pengembangan Bibit Unggul Pertanian

21500 Batang Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh Penyusunan Buku Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1 Paket Perencanaan dan Pengembangan Tata Ruang Kehutanan

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh 1 PaketKesejahteraan tenaga penyuluh 1 Paket Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan

Penyuluhan bagi pertanian Promosi Atas Hasil Produksi Perkebunan Unggulan Daerah

2 Kegiatan Program Peningkatan Produksi Perkebunan

30 Meningkatnya ilmu pengetahuan dan keterampilan Prosentase peningkatan ilmu pengetahuan dan

masyarakat sekitar hutan dan petani kebun tentang keterampilan masyarakat sekitar hutan dan petani 9 Kegiatan

program maupun kegiatan kehutanan atau kebun tentang program maupun kegiatan kehutanan

perkebunan sekaligus pemahaman dalam atau perkebunan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

pengelolaan hutan dan pendapatan masyarakat Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Penanaman pohon 12 Km Gerakan Penanaman Pohon

DAM pengendali 1 Kegiatan Pengembangan Hutan Rakyat

Reboisasi 100 Ha Reboisasi

Lokasi pengkayaan reboisasi 90 Ha Pemeliharaan I Kegiatan Reboisasi, Pengkayaan Reboisasi

Pemeliharaan turus jalan 200 Ha Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 117

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN

1 2 3 4 5

Bibit mahoni, gaharu, dan karet Sosialisasi Tentang Kepmenhut No. 30 TA 2013 Tentang Tata Usaha Kayu Rakyat

Lokasi pengkayaan hutan rakyat 3 Kali Peningkatan sarana dan prasarana Penyuluh Kehutanan

Sosialisasi dan identifikasi hutan masyarakat 3 Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan

1 Unit Pembuatan Bangunan KTA/Sipil teknis

Penyuluhan dampak perusakan hutan 4 Unit 2. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kehutanan

Sarana dan prasarana pendukung kehutanan 6 unit

31 Terciptanya peningkatan produktifitas per hektar Prosentase peningkatan produktifitas per hektar Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

hasil perkebunan secara signifikan yang sekaligus hasil perkebunan secara signifkan 90% Penyusunan Buku Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

meningkatkan pendapatan petani Perencanaan dan Pengembangan Tata Ruang Kehutanan

Lokasi perguruan tinggi 1 Paket1 Paket Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan

1 Paket Promosi Atas Hasil Produksi Perkebunan Unggulan Daerah

Pelatihan dan bimbingan penyakit kering alur sadapsurvey, identifikasi, penetapan CP/CL, Monev TP.2012 2 Kegiatan

32 Terberdayakannya masyarakat dengan teknologi Prosentase peningkatan penerapan teknologi tepat 9 Kegiatan

tepat guna dalam industri kecil dan menengah guna dalam industri kecil dan menengah Infrastruktur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

kelembagaan standarisasi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Infrastruktur kelembagaan standarisasi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Pranata pengukuran dan standarisasi 1 Tahun Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Pengusulan Lahan Perkebunan Rakyat yang berada dalam Kawasan Hutan untuk ENCLAPE( Dibebaskan dari Kawasan Hutan menjadi APL)

Agar Aparatur Mempunyai Sertifikasi Terhadap

Pelaksanaan Ke Pemerintahan

Terhindarnya masyarakat dari

bahaya makanan dan minuman yang

tidak layak konsumsi

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 118

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN

1 2 3 4 5

Inovasi teknologi industri 1 Tahun Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Industri berbasis teknologi 1 Tahun Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen

250 Orang Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Koordinasi hubungan kerja Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

1 TahunFasilitasi pengaduan konsumen 1 Tahun 4. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerahPengawasan peredaran barang dan jasa 1 Tahun Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Pengembangan UPT kemetrologian 1 Tahun Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya

Fasilitasi industri kecil dan menengah 7 Unit

1 Tahun Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah Dengan Swasta

Pembinaan industrikecil dan menengah 1 tahun Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya

Kebijakan industri kecil dan menengah 1 tahun Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industeri

Kemudahan ijin usaha 1 tahun Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah Dengan Swasta

Kemitraan industri kecil, menengah dan swasta 1 tahun Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Melaksanakan pameran produk unggulan lokal

kepada Masyarakat

Umum

3. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Merevitalisasi Lokasi Pasar

untuk Pengembangan Perdagangan

Tradisional

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industeri

Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang Industri Kecil dan Menengah

Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang Industri Kecil dan Menengah

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 119

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN

1 2 3 4 5

Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Kemudahan ijin pengembangan usaha 1 tahun 3. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdaganganPengembangan pasar dan distribusi barang 1 tahun 4. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeriSistem dan jaringan informasi perdagangan 1 tahunSosialisasi penggunaan produk dlam negeri 1 tahun

33 Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan Prosentase Peningkatan ketaatan terhadap 80% Program pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan

dokumen Andal dan UKL / UPL dokumen UKL/UPL Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan

2. Bimbingan teknis persampahanTerciptanya sekolah bersih 100 % Program Pengendalian dan Perusakan Lingk. Hidup

meningkatnya pemahaman aparatur ttg pengelolaan pers 2 kali Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Koordinasi Penilaian Langit Biru

Meningkatnya kebersihan lingk. Sekolah dan desa binaan 1 Paket 3. Koordinasi penyusunan AMDALMeningkatnya lingkungan yang bersih dan sehat 90 % Program Perlindungan dan Konservasi SDA.

Tersedianya AMDAL/IPAD RSUD Gunungtua 150 orang Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA

terciptanya kota yang asri 90 % 3. Peningkatan peran serta Masyarakat dalam perlindungan SDATerpromosinya industri berbasis lingkungan 90 % Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi SDA.

Terciptanya sekolah yang berwawasan lingkungan 1 paket Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan

Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

Meningkatnya pemahaman masyarakat ttg lingkungan 1 Paket Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Tersedianya data status lingkungan 1 Paket Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri

Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran

Adanya pengawasan masyarakat 90 %90 %

34 Terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan 20% Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

nyaman yang diwujudkan dengan melaksanakan dan nyaman Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan

kegiatan kebersihan Bimbingan Teknis Persampahan

Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 2 Unit Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Sosialisasi pengelolaan persampahan 12 Bln Penataan RTH

Penataan RTH

Pengelolaan penataan RTH 100 %Taman rekreasi 100 %

Prosentase peningkatan lingkungan yang bersih, indah

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 120

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN

1 2 3 4 5

35 Meningkatnya Perbaikan dan peningkatan Prosentase Perbaikan dan peningkatan kualitas Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

kualitas jalan dan jembatan dan kebinamargaan jalan dan jembatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

Gedung kantor Peningkatan Jalan

100 % Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Perbaikan jalan 1 TA Pembangunan Jalan

ganti rugi pelebaran jalan 100 % Pembangunan Jembatan

1 TA Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Pembangunan jalan Kabupaten 1 TA Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Pembangunan jembatan Kabupaten 100 % Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

100 % Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Perbaikan jalan Kabupaten 50 % Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Perbaikan jembatan Kabupten 50 % Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

100 % Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Rehabilitasi bronjong 1 TA Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan

Dokumen perencanaan jaringan irigasi 100 %

Jaringan air bersih 100 % Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Perbaikan jaringan irigasi 100 % Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

1 TA Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Sarana dan prasarana sanitasi 1 TA Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

100 % Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Pembangunan Jaringan listrik 1 TA Penyusunan Sistem Informasi Database

Pembangunan Mesjid Raya Gunungtua

36 Meningkatnya status gizi masyarakat Prosentase peningkatan status gizi masyarakat Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pembekalan obat generik 17 puskesmas Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 17 puskesmas6-24 bulan dari keluarga miskin

37 Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat Prosentase peningkatan upaya kesehatan masyarakat Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 121

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN

1 2 3 4 5

Pelayanan Kesehatan Haji

Data base angka kematian bayi dan jumlah kematian ibu 300 orang Pelayanan Kesehatan Haji

Pencapaian K4 300 orang

38 Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdayaan Persentase peningkatan promosi kesehatan

Masyarakat Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pembinaan Posyandu

Pembinaan Posyandu Pembinaan Pelaksanaan UKS

Pembinaan UKS Penjaringan Anak Sekolah

Posyandu terbaik se PALUTA 222 SD

Rumah tangga ber PHBS

39 Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan Prosentase peningkatan pencehagan dan

penyakit menular pemberantasan Penyakit menular Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Penanganan penderita DBD dan cikungunya 15 Desa Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

Pelayanan vaksinasi disekolah-sekolah 222 sekolah Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah

Cakupan desa/kelurahan universal child imunisation (UCI) Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

Penyuluhan HIV/AIDS

Penyuluhan narkoba 100 % Pelacakan Penyakit Kusta

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Sekolah yang ber PHBS 1 paket Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

1 paket profil Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

100 % Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

15 posyandu binaan

15 SD Puskesmas

Biasa

Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Pengadaan Tempat Khusus Untuk Merokok di tempat Umum

20 Institusi kesehatan

17 Petugas Malaria dan 4

petugas mikroskopis puskesmas

34 Petugas TB dan Mikroskopis

PuskesmasPeningkatam Komunikasi, Informasi dan Edukasi (Ide) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 122

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN

1 2 3 4 5

40 Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan Prosentase peningkatan standarisasi pelayanan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

kesehatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

1 paket Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

SPM Dinas Keseshatan 1 paket profil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Profil kesehatan 100 %Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan

41 Meningkatnya sarana dan prasarana dan kualitas Persentase peningkatan sarana dan prasarana dan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

pelayanan kesehatan kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas/Pustu dan jaringannya

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

1 tahun Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu

Lanjutan pembangunan Pustu Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu

Pembangunan Poskesdes set dan Poned set 3 paket Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran

Rehabiliatsi Pustu 1 Tahun

42 Meningkatnya kualitas petugas kesehatan Prosentase peningkatan kualiats petugas kesehatan Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Pelatihan MTBS

Pelatihan bidan desa tentang persalinan normal 34 orang Pelatihan Manajemen BBLR dan Asfiksia

Pelatihan petugas surveilan tentang SP2TP 34 orang Pelatihan Manajemen Dana Sehat

Pelatihan petugas KIA puskesmas dan bidan desa 35 orang Pelatihan Petugas Puskesmas Tentang Pelayanan Kefarmasian

tentang manajemen BBLR dan Asfiksia Program pengawasan obat dan makanan

34 orang 1. Pembinaan pelayanan kefarmasian di PuskesmasPembinaan pengelola obat/kefarmasian 80%

43 Meningkatnya Pelayanan KB Persentase Peningkatan Pelayanan KB Program Keluarga Berencana

9 kecamatan Program Keluarga Berencana

Tingkat pengetahuan masyarakat tentang KB 9 kecamatan Pelayanan KIE

Pelayanan KB gratis 9 kecamatan Bulan Bakti KB-Kesehatan-IBI

Pelayanan KB gratis 40% TNI Manunggal KB Kesehatan

Kualitas keluarga 9 kecamatan Hari Keluarga Nasional

Pelayanan KB gratis 12 desa Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan

Pelayanan KB dan pembinaan BKB 388 orang Pelayanan KB di Desa Binaan

37 tempat tidur periksa

34 orang petugas KIA Puskesmas

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 123

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN

1 2 3 4 5Program KB terlaksana sampai lini lapangan 75 orang Promosi KB Keliling

Tingkat pengetahuan kader KB 100 orang Operasional Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD)

Tingkat pengetahuan kader BKB 100 orang Orientasi RR Bagi Petugas Klinik KB

Tingkat pengetahuan petugas klinik KB 100 orang 11. Pertemuan medis teknik dalam rangka peningkatan pelayanan KBTingkat pelayanan/medis KB

44 Meningkatnya Upaya Perlindungan Terhadap Persentase Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan 20% Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Perempuan dan Anak dan Anak Peringatan Hari Anak

Tingkat pengetahuan guru dan ibu rumah tangga tentang 100 orang 2. Peringatan hari anak

UU yang terkait perempuan dan anakTingkat kecerdasan dan partisipasi anak 1 kali

45 Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Persentase Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak Evaluasi Pelaksanaan PUG

Rapat Koordinasi Pokja PKDRT,P2TP2A,Dan LPPLU

Penyusunan anggaran yang responsif gender 37 SKPDKelompok kerja dapat melaksanakan tugasTingkat pengetahuan perempuan dalam upaya meningkat 80% kesejahteraan Program Pelayanan Kontrasepsi

Pelayanan KB Medis Operasi

46 Meningkatnya Peran Lembaga Masyarakat dalam Persentase Peran Lembaga Masyarakat dalam 80%

Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan Peringatan Hari Ibu

Peringatan Hari Kartini

Tingkat kesadaran masyarakat akan perjuangan kaum 150 orang Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan KB (DAK & DAU

perempuan Pengadaan Balai Penyuluhan KB

Tingkat patriotisme perempuan 100 org

47 Meningkatnya Persentase Remaja yang Memperoleh Persentase Remaja yang Memperoleh Informasi tentan 80% Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Informasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Kesehatan Reproduksi Remaja Pembangunan

1. Peringatan hari Ibu

Peringatan hari ibu 1 kali 2. Peringatan hari kartini

Peringatan hari kartini 1 kali

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 124

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN

1 2 3 4 5

48 Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Persentase Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 80% Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

Keluarga 1. Pembinaan PIK KRR

Tingkat pengetahuan kader PIK KRR 100 orang Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

1. Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

Fasilitasi pengembangan model BKB-Posyandu-Padu 1 unitTingkat pengetahuan kelompok UPPKS Program Penigkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan, Pergerakan

dan Pembinaan Program KB Tenaga Lini Lapangan

1. Pengadaan sepeda motor bagi PKB/PLKB

Sepeda motorbagi PKB/PLKB 10 unit 2. sarana kerja PKB/PLKB

Saran kerja PKB/PLKB 7 set ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana KIE Prog.KB

1. Pengadaan publik adress bagi kecamatan

Publik adress kecamatan 9 set 2. Pengadaan KIE Kit

KIE Kit 21 set ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan KB

1. Pengadaan implanty Kit

Implanty Kit 30 set 2. Pengadaan obgyn bed

Obgyn Bed 8 set 3. Pengadaan balai penyuluhan KB

Balai Penyuluhan 1 unit

1. Pengumpulan Data/informasi kebutuhan penyusunan dok. Perencanaan Pemb. Daerah

Data/informasi 32 set Program Keluarga Sejahtera

1. Pembinaan kelompok UPPKS

Pembinaan kelompok UPPKS 9 kelompok

49 Menurunnya angka keluhan pasien Prosentase Peningkatan Pasien yang 80% Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

terhadap layanan RSUD berobat di RSUD Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Terlaksananya operasional dan pemeliharaan 90 orang Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Pelayanan Jaminan kesehatan Daerah Untuk Penduduk Miskin

Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit 55 set

Tersedianya obat-obatan rumah sakit 165 jenis Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit

Tersedianya meubeleur rumah sakit Pengadaan Mebeuleur Rumah Sakit

Tersedianya perlengkapan rumah sakit 1 tahun

Program Peningkatan Sarana Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

164 buah dan 15 set kursi

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 125

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN

1 2 3 4 5

Meningkatnya type RSUD Gunungtua 1 paket Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit.

Terpeliharanya rumah sakit 1 tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulan /Jenazah

Terpeliharanya alat-alat keseharan rumah sakit 1 tahunTerpeliharanya mobil ambulan 1 tahun

50 Meningkatnya mutu serta jumlah sarana dan Prosentase peningkatan sarana dan prasarana 75% Program Pendidikan Anak Usia Dini

prasarana utama dan pendukung sekolah utama sekolah Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

Pengembangan PAUD Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Sosialisasi PAUD 1 tahun Pembangunan Gedung Sekolah

Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Gedung sekolah 6 gedung Pembangunan Pepustakaan Sekolah

Perpustakaan SDN 10 unit Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Alat peraga SDN 59 paket Pengadaan Mebeluer Sekolah

Meubeleur sekolah dan perpustakaan SDN Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

Rehabilitasi bangunan SDN 26 ruang Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Rehabilitasi ruang kelas SDN 165 ruang Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 80 orang Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi

Pengiriman peserta OSN ke Provinsi/nasional 18 orang Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Pelatihan penyusunan kurikulum 200 orang Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa

Ruang kelas baru SMPN 1 gedung Pelaksanaan UASBN SD/MI

UASBN SD/MI 1600 orang Ujian Semester

Ujian semester SDN 2 semester Program Pendidikan Menengah

Pembangunan Gedung Sekolah

51 Terciptanya persamaan persepsi diantara pelaku 90%

industri dibidang pendidikan pelaku industri dibidang pendidikan Pembangunan Pepustakaan Sekolah

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Gedung SMKN Bt.Onang 1 paket Pengadaan Mebeluer Sekolah

3 paket buku bacaan, 12

kelompok alat bermain PAUD

1000 meja, 2000 kursi

Prosentase peningkatan persamaan persepsi diantara Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (Labotatorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-Lain)

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 126

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN

1 2 3 4 5

Alat peraga SMKN Kab.PALUTA Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

Meubeleur SMAN dan SMKN Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Rehabilitas bangunan SMPN dan SMAN 16 sekolah Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

rehabilitas ruang kelas SMPN 6 sekolah Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Penambahan pengetahuan guru bid.studi SMP, SMA/SMK 320 orang Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu

pelatihan penyusunan kurikulum 44 orang Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi

Beasiswa 625 orang Pembinaan Minat Bakat dan Prestasi Siswa Pendidikan Menengah

Ujian nasional SMP, SMA/SMK 120 sekolah Pelaksanaan UN

Operasional manajemen mutu 1 tahun Dana Penunjang Bantuan Operasional Manajemen Mutu

Program Pendidikan Non Formal

Program pendidikan non formal 43 orang Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Non Formal

52 Meningkatnya jumlah aktivitas dan variatif Prosentase Peningkatan Jumlah Aktivitas dan 90% Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan Belajar Mengajar Variatif Kegiatan Belajar Mengajar Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi

Pembinaan KKG 400 orang Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

Bantuan bagi guru untuk kuliah di universitas 30 orang Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi

Data dan peta tenaga kependidikan 1 set Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pelatihan EDS 258 orang Pelatihan EDS dan Program Sekolah

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pemberdayaan dewan pendidikan 1 tahun Pembinaan Dewan Pendidikan

Pembinaan komite sekolah 241 orang Pembinaan Komite Sekolah

Pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi tentang Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, Serta Diskusi Ilmiah Tentang

isu pendidikan 100 orang Pembinaan dan Pengendalian Dana BOS

Pebinaan dana BOS 486 orang Pelaksanaan Cerdas Cermat Tingkat SD,SMP,SMA,SMK

Cerdas cermat SD, SMP, SMA/SMK 1 kali Pelatihan Pembuatan Karya Tulis Ilmiah

Pelatihan pembuatan karya tulis ilmiah 300 orang Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan Dana DAK

Pelatihan penggunaan dan DAK 229 orang Pembinaan Iman dan Takwa SD, SMP, SMK/SMK

Pembinaan Iman dan Taqwa 3000 orang Pelaksanaan Hari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

Peringatan Hari PGRI 1 kali Pelaksanaan Hari Pendidikan Nasional

Peringatan Hari Pendidikan Nasional 1 kali Penyediaan Beasiswa Bagi Mahasiswa Daerah

Beasiswa 29 orang Pendataan Potensi Kepemudaan

Peringatan Sumpah Pemuda

72 jenis alat/bahan

160 meja, 320 kursi

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 127

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN

1 2 3 4 5

53 Meningkatnya aktivitas pemuda produktif Persentase peningkatan Aktivitas Pemuda 90% Program Pengembangan Nilai Budaya

Penyusunan Kebijakan Tentang Budaya Lokal Daerah

Pendataan potensi peserta PASKIBRA 150 orang Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Peringatan hari sumpah pemuda 1 kali Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata

Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu

Pemberian bantuan alat kesenian tradisional Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

Pengembangan objek wisata 1 lokasi Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

Bantuan bagi pemuda produktif 4 kelompok

Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda

Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda

Bakti pemuda antar provinsi 60 orang Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

54 Meningkatnya aktivitas kegiatan pembinaan Persentase peningkatan Aktivitas Pembinaan bakat 90% Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah

dan pengembangan bakat olahraga Olah Raga Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Identifikasi bakat untuk ikut PORDASU 280 orang Permassalan Olah Raga Bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat

Pembinaan cabang olah raga berbakat untuk POSPEDAS 525 orang Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi

Pembinaan atlit berprestasi Pengembangan Olahraga Rekreasi

Kesegaran jasmani pegawai dan masyarakat 1 tahun

Olah raga rekrasi dan upacara hari olah raga 1 tahun Pembinaan Olahraga yang Berkembang Di Masyarakat

Pembinaan olah raga 1 tahun Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR)

Bangunan GOR Tender Proyek Pembangunan GOR

Tender pembangunan GOR 1 tahun Kegiatan Administrasi Proyek Pembangunan GOR

Administrasi proyek pembangunan GOR 1 tahun Tender Pengawasan Pembangunan GOR Type B

Tender Pengawasan pembangunan GOR 1 tahun Pembangunan Lapangan Sepak Bola

Lapangan sepak bola 5 lokasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

42 set alat kesenian

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

3 cabang olah raga

Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi, dan Teknisi Olahraga

Pembangunan sarana club olah raga dan bantuan alat-alat olah raga

15 jenis olah raga

7 paket bahan elektrikal

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 128

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN

1 2 3 4 5

Festival Seni Budaya

Pengelolaan karya cetak dan rekam 1 tahun Program Pemasaran Pariwisata

Festival budaya 1 kali Mengikuti Kegiatan PRSU 2012

PRSU 1 kali

55 Kependudukan dan Catatan Sipil Prosentase peningkatan akurasi data kependudukan 80% Program Penataan Administrasi Kependudukan

Meningkatnya data kependudukan yang akurat Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu

Terselenggaranya SIAK secara terpadu 1 paket Pengembangan Data Base Kependudukan

Tersedianya tenaga pengelola SIAK 1 paket Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Tersedianya laporan informasi kependudukan 1 paket Sosialisasi Kebijakan Catatan Sipil

Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat 1 paket Sosialisasi Penerapan E-KTP

dalam bidang kependudukan Sosialisasi Data Kependudukan

Tersedianya data base kependudukan 1 paketTersosialisasinya kebijakan kependudukan 1 paketTersosialisasinya kebijakan catatan sipil 1 paket

56Meningkatnya sistem Prosentase peningkatan pengelolaan perpustakaan 80%

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

pengelolaan dan pelayanan dan kearsipan serta profesionalisme pustakawan Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta

perpustakaan dan kearsipan 5 SKPD% Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

serta profesionalisme Tertatanya Dokumen / Arsip Daerah 80 % Pengembangan Minat dan Budaya Baca

pustakawan Terlaksananya Sosialisasi Kearsipan di Lingkungan 1505 eks Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Di Daerah

Instansi pemerintah/Swasta 1000 eks Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca

Terkembangnya Minat dan Budaya Baca 501 Eks Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca

Tersedianya Bantuan Pengembangan Perpustakaan 25 Eks Pendataan dan Pembentukan Database Perpustakaan Kabupaten

dan Minat Baca di daerah 1200 buku di Daerah

Terselenggaranya Koordinasi 890 buku 3. Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca

Tersusunnya Program Budaya Baca 1158 buku 4. Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca.

Terbentuknya Data Base Perpustakaan Kabupaten 90% 5. Pendataan dan Pembentukan Data Base Perpustakaan Kabupaten.

Gununtua, Maret 2012

6. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan7. Sosialisasi Kebijakan Catatan Sipil

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 129

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN

1 2 3 4 5

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 130

ANGGARAN

6

490.685.000

288.823.350

201.861.650

Rp.8.813.261.660,-

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 131

ANGGARAN

6

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 132

ANGGARAN

6

413.510.000,- 39.911.000,- 61.000.000,-

Rp.6.216.487.600,-

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 133

ANGGARAN

6

Rp.455.218.000,-

455,218,000

1,964,896,000

19,189,000 64,486,000 634,674,000 616,609,000

292,654,000

337,284,000

167,700,000

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 134

ANGGARAN

6

167,700,000

-

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2013

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 135

ANGGARAN

6

2,375,000

39,300,000

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 136

ANGGARAN

6

17,990,000

Rp.47,350,000,-

47,350,000

Rp.45,450,000,-

45,450,000

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 137

ANGGARAN

6

Rp.41.050.000

41.050.000

Rp.332.000.000

332.000.000 Rp.251.005.000

169.590.000 57.310.000 24.105.000

Rp.81.150.000

81.150.000 Rp.118.360.000

118.360.000

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 138

ANGGARAN

6

Rp.1.234.175.000.-

1.224.000.000,- 10.175.000,-

Rp.5.057.000,-

5.057.000,- Rp.54.650.000,-

49.500.000,- 5.150.000,-

Rp.118.700.000,-

38.700.000,-

80.000.000,-

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 139

ANGGARAN

6

Rp.408.273.200,-

39.620.200,- 150.128.000,- 218.525.000,-

Rp.64.395.000,-

64.395.000,- Rp.2.264.630.000,-

12.630.000,-

359.639.200,-

316.310.000,- 138.042.000,- 540.904.000,- 721.850.500,-

Rp.555.427.800,-

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 140

ANGGARAN

6

113.992.800,- 441.435.000,-

Rp.110.320.900,-

13.750.000,- 81.720.900,- 14.850.000,-

Rp.248.327.500,-

43.370.000,-

35.570.000,-

35.670.000,-

25.352.500,-

86.240.000,- 22.125.000,-

Rp.71.215.000,-

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial

Program Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial

117.784.500,-

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 141

ANGGARAN

6

20.760.000,-

69.830.000,-

203.460.000,-

36.230.000,-

Rp.458.028.800,-

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 142

ANGGARAN

6

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 143

ANGGARAN

6

44.000.000,- Rp.339.957.450,-

33.450.000,- 140.600.000,-

108.242.800,-

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 144

ANGGARAN

6

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 145

ANGGARAN

6

138.273.000,-

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 146

ANGGARAN

6

145.193.200,- 100.000.000,-

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industeri

83.466.200,-

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 147

ANGGARAN

6

39.575.000,-

Rp.129.040 000,-

85.800.000,- 43.240.000,-

Rp.266.082.500.-

90.000.000.- 94.575.000.- 81.507.500,-

Rp.246.200.000.

95.000.000, 33.930.000,-

117.270.000,- Rp.145.000.000,-

95.000.000. 50.000.000,-

Rp.52.587.000,-

52.587.000,-

Rp.224.869.800,-

128.851.800,- 96.018.000,-

Rp.241.962.957,-

208.000.000,- 33.962.957,-

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 148

ANGGARAN

6

Rp.1.239.020.000,-

1.164.020.000,- 75.000.000,-

Rp.102.030.500,-

84.696.500,- 17.334.000,-

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 149

ANGGARAN

6

Rp.274.894.500,-

99.250.000,- 56.715.000,- 89.762.300,- 29.167.200,-

Rp.158.086.100,-

Rp.118.235.900,-

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 150

ANGGARAN

6

Rp.2.413.315.993,-

Rp.177.663.900,-

Rp.12.558.700,-

12.558.700,-

Rp.630.274.500,-

22.404.000,-

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 151

ANGGARAN

6

Rp.53.006.000,-

22,122.000,-

30.884.000,-

33.784.000,-

Rp.63.737.000,-

39.928.000,- 23.809.000,-

Rp.17.454.000,-

17.454.000,- Rp.16.728.000,-

16.728.000,-

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 152

ANGGARAN

6

Rp.296.250.000,-

199.650.000,- 96.600.000,-

Rp.180.000.000,-

85.500.000,- 94.500.000,-

Rp.324.624.000,-

90.000.000,- 96.000.000,-

138.624.000,- Rp.96.000.000,-

96.000.000,- Rp.13.350.000,-

13.350.000,-

1. Pengumpulan Data/informasi kebutuhan penyusunan dok. Perencanaan Pemb. Daerah

8.000.000,-

10.000.000,-

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 153

ANGGARAN

6

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 154

ANGGARAN

6

Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 155

ANGGARAN

6

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 156

ANGGARAN

6

723.310.000,- 213.250.000,-

54.985.000,-65.415.500,-42.118.500,-13.850.000,-

04+000Lampiran PPK Hal. 1

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

NO URAIAN SATUAN

RENCANA PENCAPAIAN

INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA

KINERJA CAPAIAN TINGKAT

(TARGET) CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8.00

Bappelitbang dan Pemod

1 Program pengembangan data/ 1 Penyusunan dan pengumpulan data informasi Input: Dana Rupiah 261,460,050 250,485,050 95,80informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Output: Data informasi paket 1 1 100.00

Outcome: Tersedianya data informasi persentase 100 100 100.00

2 Penyusunan profil daerah Input: Dana Rupiah 350,000,000 338,375,000 96,68

Output: Profil daerah paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya pelaksaaan program dan kegiatan 2009 persentase 100 100 100.00

2 Program perencanaan 1 Penyusunan rencana tata ruang kota gunungtua Input: Dana Rupiah 500,000,000 500,000,000 100.00

pengembangan kota-kota Output: Rencana tata ruang Kota gunungtua paket 1 1 100.00menengah dan besar Outcome: Meningkatnya pelaksaaan program dan kegiatan 2009 persentase 100 100 100.00

3 Program peningkatan kapasitas 1 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Input: Dana Rupiah 329,750,000 295,105,000 89,49

kelembagaan perencanaan Output: Kemampuan teknis aparat paket 1 1 100.00pembangunan daearah Outcome: Meningkatnya pelaksaaan program dan kegiatan 2009 persentase 100 100 100.00

4 Program perencanaan 1 Penyusunan rancangan RPJPD Input: Dana Rupiah 585,484,000 579,974,000 99,06

pembangunan daerah Output: RPJPD paket 1 1 100.00Outcome: Tersedianya data RJPPD persentase 100 100 100.00

2 Pelaksanaan musrembang RKPD Input: Dana Rupiah 600,000,000 591,955,000 98,67Output: Musrenbang RKPD 2010 paket 1 1 100.00Outcome: Tersedianya data RKPD 2010 persentase 50 50 100.00

3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Input: Dana Rupiah 180,292,500 179,377,500 99,49rencana pembanggunan daerah Output: Monitoring, evaluasi dan pelaporan paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya pelaksaaan program dan kegiatan 2009 persentase 100 100 100.00

4 Pelaksanaan sosialisasi RPJM Input: Dana Rupiah 80,990,000 80,990,000 100.00Output: Sosialisasi RPJM paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya pelaksaaan program dan kegiatan 2009 persentase 100 100 100.00

04+000Lampiran PPK Hal. 2

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

NO URAIAN SATUAN

RENCANA PENCAPAIAN

INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA

KINERJA CAPAIAN TINGKAT

(TARGET) CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8.00

04+000Lampiran PPK Hal. 3

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

NO URAIAN SATUAN

RENCANA PENCAPAIAN

INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA

KINERJA CAPAIAN TINGKAT

(TARGET) CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8.00

5 Penyusunan KUA-PPAS Input: Dana Rupiah 74,999,700 74,999,700 100.00Output: KUA-PPAS paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya pelaksaaan program dan kegiatan 2009 persentase 100 100 100.00

5 Program perencanaan 1 Pembinaan petani tembakau Input: Dana Rupiah 188,200,000 188,200,000 100.00pembangunan ekonomi Output: Pembinaan petani paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya pelaksaaan program dan kegiatan 2009 persentase 100 100 100.00Sekretariat Daerah

6 Program peningkatan pelayanan 1 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, Input: Dana Rupiah 93,000,000 93,000,000 100.00kedinasan kepala daerah/wakil pimpinan/anggota organisasi sosial dan Output: Dialog/audensi Paket 1 1 100.00kepala daerah kemasyarakatan Outcome: Meningkatnya koordinasi pembangunan daerah persentase 90 90 100.00

2 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ Input: Dana Rupiah 100,000,000 100,000,000 100.00departemen/lembaga pemerintah non departemen Output: Penerimaan pejabat pusat/departemen Paket 1 1 100.00/luar negeri Outcome: Meningkatnya koordinasi pembangunan daerah

dengan pusat/departemen/luar negeri persentase 90 90 100.00

3 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Input: Dana Rupiah 50,000,000 50,000,000 100.00Output: Terlaksananya rapat koordinasi unsur MUSPIDA persentase 80 80 100.00Outcome: Peningkatan koordinasi lintas instansi Pemerintah persentase 80 80 100.00

4 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Input: Dana Rupiah 60,000,000 60,000,000 100.00Output: Terlaksananya rapat koordinasi Paket 1 1 100.00Outcome: Peningkatan koordinasi lintas instansi Pemerintah persentase 80 80 100.00

5 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil Input: Dana Rupiah 162,000,000 162,000,000 100.00kepala daerah Output: Inspeksi kepala/wakil kepala daerah persentase 80 80 100.00

Outcome: Peningkatan pelaksanaan pemerintahan persentase 80 80 100.00

6 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Input: Dana Rupiah 955,450,000 955,450,000 100.00daerah lainnya Output: Peningkatan kinerja aparatur Paket 200 200 100.00

Outcome: Dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah Persentase 50 50 100.00daerah

04+000Lampiran PPK Hal. 4

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

NO URAIAN SATUAN

RENCANA PENCAPAIAN

INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA

KINERJA CAPAIAN TINGKAT

(TARGET) CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8.00

7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Input: Dana Rupiah 14,600,000 9,489,900 64,99pembangunan Output: Monitoring, evaluasi dan pelaporan persentase 80 80 100.00

Outcome: Peningkatan pelaksanaan pembangunan persentase 80 80 100.00

8 Pembuatan LPPD Input: Dana Rupiah 50,000,000 50,000,000 100.00Output: LPPD 2010 Paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya pelaksanaan tugas pemerintahan persentase 80 80 100.00

7 Program Penataan Peraturan 1 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang Input: Dana Rupiah 185,486,400 185,486,400 100.00Perundang-Undangan undangan Output: Penyuluhan hukum dan sosialisasi UU paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat persentase 80 80 100.00

2 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan Input: Dana Rupiah 246,604,400 246,604,400 100.00perundang-undangan Output: Rancangan peraturan perundang-undangan persentase 95 95 100.00

Outcome: Meningkatnya jumlah peraturan perundang-undangan persentase 90 90 100.00

3 Penyelesaian sengketa pertanahan Input: Dana Rupiah 25,440,000 17,220,000 67,69Output: Bantuan advokasi hukum Paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya penyelesaian kasus PEMDA persentase 90 90 100.00

4 Penyuluhan hukum langsung kepada masyarakat Input: Dana Rupiah 147,447,400 147,447,400 100.00dan aparatur pemerintah Output: Penyuluhan hukum Paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat persentase 90 90 100.00

8 Program penataan daerah 1 Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari Input: Dana Rupiah 75,000,000 0 0.00otonomi baru daerah induk ke daerah pemekaran Output: Penyerahan P3D Paket 1 0 0.00

Outcome: Meningkatnya pemerataan bantuan pemerintah persentase 100 0 0.00

2 Pengendalian operasional pengendalian raskin Input: Dana Rupiah 187,415,000 162,831,000 86,88Output: Operasional Raskin paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya pengendalian penyerahan Raskin persentase 90 90 100.00

3 Penyediaan pengendalian pupuk bersubsidi Input: Dana Rupiah 90,000,000 86,820,000 96,47

04+000Lampiran PPK Hal. 5

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

NO URAIAN SATUAN

RENCANA PENCAPAIAN

INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA

KINERJA CAPAIAN TINGKAT

(TARGET) CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8.00

Output: Pengendalian pupuk bersubsidi Paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya pemerataan bantuan pemerintah persentase 80 80 100.00

4 Dukungan penyelenggaraan pemekaran Input: Dana Rupiah 350,713,000 0 0.00Sumatera Tenggara Output: Dukungan pemekaran daerah Sumatera Tenggara Paket 1 0 0.00

Outcome: Meningkatnya percepatan pembangunan didaerah persentase 100 0 0.00

9 Program peningkatan kapasitas 1 Pengadaan papan data/bagan struktur organisasi Input: Dana Rupiah 60,936,150 10,500,000 17,23kelembagaan perangkat daerah perangkat daerah Output: Papan data/bagan sturuktur organisasi Paket 1 1 100.00

Outcome: Terlaksananya kegiatan APBD persentase 100 100 100.00

10 Program mengintensifikasikan 1 Pembentukan panitia rencana aksi nasional Input: Dana Rupiah 29,155,000 18,795,000 64,47penanganan pengaduan hak azasi manusia Output: Panitia RANHAM paket 1 1 100.00masyarakat Outcome: Tersajinya data dan informasi di Samosir on-line persentase 90 90 100.00

11 Program penataan peraturan 1 Penyusunan rancangan peraturan daerah Input: Dana Rupiah 67,479,800 43,341,800 64,23perundang-undangan Output: Rancangan PERDA paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya peraturan-peraturan didaerah persentase 90 90 100.00

2 Advokasi bantuan hukum Input: Dana Rupiah 49,840,400 12,815,000 25,71Output: Advokasi bantuan hukum paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya penyelesaian kasus PEMDA persentase 90 90 100.00

3 Pembentukan Kadarkum Input: Dana Rupiah 97,461,800 97,461,800 100.00Output: Kadarkum paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat persentase 90 90 100.00

Sekretariat DPRD

12 Program peningkatan kapasitas 1 Pembahasan rancangan peraturan Input: Dana Rupiah 89.752.300- 89.752.300- 100.00lembaga perwakilan rakyat daerah Output: Pembahasan PERDA Tahun 1 1 100.00daerah Outcome: Peningkatan Peraturan Daerah persentase 80 80 100.00

2 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Input: Dana Rupiah 208.725.000,- 208.725.000,- 100.00pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ Output: Hearing/dialog Tahun 1 1 100.00

tokoh agama Outcome: Meningkatnya koordinasi pembangunan daerah persentase 80 80 100.00

04+000Lampiran PPK Hal. 6

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

NO URAIAN SATUAN

RENCANA PENCAPAIAN

INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA

KINERJA CAPAIAN TINGKAT

(TARGET) CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8.00

3 Rapat-rapat Paripurna Input: Dana Rupiah 359,574,000 265,435,500 73,82

Output: Rapat-rapat paripurna Tahun 1 1 100.00

Outcome: Peningkatan kualitas LKPJ dan APBD persentase 80 80 100.00

4 Kegiatan Reses Input: Dana Rupiah 1,344,142,800 1,238,027,500 92,11

Output: Terlaksananya kegiatan reses persentase 1 1 100.00

Outcome: Kunjungan reses persentase 80 80 100.00

5 Kunjungan kerja pimpinan dan Input: Dana Rupiah 119,193,600 119,193,600 100.00

anggota DPRD dalam daerah Output: Terlaksananya kunjungan kerja komisi-komisi DPRD persentase 1 1 100.00

Outcome: Kunjungan kerja komisi-komisi DPRD persentase 80 80 100.00

6 Peningkatan kapasitas pimpinan dan Input: Dana Rupiah 577,144,700 576,125,000 99,82

anggota DPRD Output: Seminar dan study banding DPRD persentase 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya kapasiats pimpinan dan

anggota DPRD persentase 80 80 100.00

7 Rapat evaluasi kegiatan DPRD tahun 2009 dan Input: Dana Rupiah 168,864,400 168,864,400 100.00

penyusunan program TA.2010 Output: Rapat evaluasi program persentase 1 1 100.00

Outcome: Tersusunnya program kerja DPRD persentase 80 80 100.00

8 Kegiatan badan legislasi Input: Dana Rupiah 210,354,500 210,354,500 100.00

Output: Pelaksanaan legislasi PERDA persentase 1 1 100.00

Outcome: Peningkatan mutu PERDA persentase 80 80 100.00

9 Kegiatan badan kehormatan Input: Dana Rupiah 21,631,200 21,631,200 100.00

Output: Pelaksanaan disiplin DPRD persentase 1 1 100.00

Dinas Pendapatan, Pengelolaan

13 Keuangan dan Aset Daerah

04+000Lampiran PPK Hal. 7

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

NO URAIAN SATUAN

RENCANA PENCAPAIAN

INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA

KINERJA CAPAIAN TINGKAT

(TARGET) CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8.00Program peningkatan dan 1 Penyusunan Standar satuan harga Input: Dana Rupiah 23,718,200 23,718,200 100.00

pengembangan pengelolaan Output: Stndar harga daerah paket 1 1 100.00keuangan daerah Outcome: Meningkatnya pengelolaan teknis keuangan daerah pesentase 100 100 100.00

2 Penataan administrasi pengelola daftar gaji Input: Dana Rupiah 185,554,000 169,624,500 91,42Output: Pengelolaan daftar gaji paket 1 1 100.00Outcome: Tersusunnya daftar gaji pegawai daerah pesentase 100 100 100.00

14 Program akuntabilitasi 1 Bimbingan teknis sistem akuntansi Input: Dana Rupiah 87,689,600 87,639,100 99,94pendapatan daerah Output: Bimbingan teknis paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya pengetahuan akuntansi pesentase 100 100 100.00

2 Pengelolaan dan pendataan objek dan subjek Input: Dana Rupiah 408,831,750 199,125,000 48,71Pajak bumi dan bangunan Output: Pengelolaan dan pendataan objek PBB paket 1 1 100.00

Outcome: Tersusunnya data-data objek PBB pesentase 100 100 100.00

3 Sosialisasi implementasi standar akuntansi Input: Dana Rupiah 36,687,800 36,687,800 100.00keuangan daerah Output: Sosialisasi SAP paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya pengetahuan akuntansi pesentase 100 100 100.00

15 Program akuntabilitasi barang 1 Penyusunan rencanaan kerja Input: Dana Rupiah 6,975,000 0 0.00milik daerah Output: Sosialisasi SAP paket 1 0 0.00

Outcome: Meningkatnya pengetahuan akuntansi pesentase 100 0 0.00

2 Penyusunan laporan akuntabilitasi kinerja Input: Dana Rupiah 6,975,000 0 0.00Output: Lakip paket 1 0 0.00Outcome: Meningkatnya pelaksanaan kinerja pesentase 100 0 0.00

16 Program perumusan kebijakan 1 Penyusunan rancangan APBD tahun 2011 Input: Dana Rupiah 219,306,200 0 0.00pengelola keuangan daerah daerah Output: RAPBD 2011 paket 1 0 0.00

Outcome: Tersusunnya rencana anggaran belanja pesentase 100 0 0.00

2 Penyusunan rancangan perubahan APBD Input: Dana Rupiah 200,958,200 198,333,200 98,69tahun 2010 Output: PAPBD 2010 paket 1 1 100.00

Outcome: Tersusunnya rencana perubahan anggaran pesentase 100 100 100.00

04+000Lampiran PPK Hal. 8

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

NO URAIAN SATUAN

RENCANA PENCAPAIAN

INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA

KINERJA CAPAIAN TINGKAT

(TARGET) CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8.00

3 Penyusunan rancangan penjabaran APBD Input: Dana Rupiah 185,993,200 0 0.00tahun 2011 Output: Penjabaran APBD 2011 paket 1 0 0.00

Outcome: Tersusunnya penjabaran anggaran belanja pesentase 100 0 0.004 Penyusunan rancangan penjabaran PAPBD Input: Dana Rupiah 215,457,150 214,207,150 99,42

tahun 2011 Output: Penjabaran PAPBD 2011 paket 1 1 100.00Outcome: Tersusunnya rencana anggaran belanja pesentase 100 100 100.00

17 Program penyajian informasi 1 pengelolaan basis data pendapatan daerah Input: Dana Rupiah 60,978,200 57,302,000 93,97keuangan daerah Output: Basis data pendapatan paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya pendapatan asli daerah pesentase 100 100 100.00

2 Kerja sama pendampingan pengembangan Input: Dana Rupiah 537,607,800 524,038,800 97,48informasi keuangan Output: Kerja sama informasi keuangan paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya pengembangan info.keuangan pesentase 100 100 100.00

3 Penatausahaan penyampaian Input: Dana Rupiah 20,069,200 20,069,200 100.00pertanggungjawaban keuangan Output: Penatausahaan pertanggungjawaban paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya pengelolaan keuangan pesentase 100 100 100.00

4 Pembuatan laporan keuangan pemerintah Input: Dana Rupiah 116,419,200 116,419,200 100.00tahun 2009 Output: Laporan keuangan paket 1 1 100.00

Outcome: Tersusunnya pertanggungjawaban keuangan pesentase 100 100 100.00

5 Pembangunan sistem informasi keuangan Input: Dana Rupiah 74,275,000 74,275,000 100.00daerah Output: Sisitim informasi keuangan paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya penatusahaan keuangan daerah pesentase 100 100 100.00

6 Pembuatan kode akuntansi Input: Dana Rupiah 37,075,000 37,075,000 100.00Output: Kode akuntansi paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya keseragaman pengkodean pesentase 100 100 100.00

18 Program penigkatan 1 Pengelolaan basis data barang milik daerah Input: Dana Rupiah 39,493,200 39,493,200 100.00akuntabilitas kinerja Output: Basis data barang milik daerah paket 1 1 1.00

04+000Lampiran PPK Hal. 9

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

NO URAIAN SATUAN

RENCANA PENCAPAIAN

INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA

KINERJA CAPAIAN TINGKAT

(TARGET) CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8.00

Outcome: Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah pesentase 100 100 100.00

19 Program penyusunan kebijakan 1 Penyusunan standar akuntansi pemerintah Input: Dana Rupiah 82,338,200 82,338,200 100.00pengelolaan keuangan daerah daerah Output: SAP daerah paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah pesentase 100 100 100.0020 Program penyajian informasi 1 Penyusunan laporan pertanggungjawaban Input: Dana Rupiah 84,416,800 84,416,800 100.00

keuangan daerah pelaksanaan APBD Output: Laporan pertanggungjawaban paket 1 1 100.00Outcome: Tersusunnya pertanggungjawaban keuangan pesentase 100 100 100.00

21 Program peningkatan dan 1 Penetapan nomor kode lokasi dan kode barang Input: Dana Rupiah 45,349,300 45,349,300 100.00pengembangan tata barang milik daerah Output: Nomor kode barang paket 1 1 100.00milik daerah Outcome: Tersedianya kode barang milik daerah persentase 100 100 100.00

22 Program peningkatan dan 1 Pengujian legalitas dokumen perbendaharaan Input: Dana Rupiah 131,328,300 131,288,300 99,97tata kelola perbendaharaan Output: Pengujian dokumen paket 1 1 100.00daerah Outcome: Tersedianya dokumen yang legal persentase 100 100 100.00

2 Penatausahaan kas daerah Input: Dana Rupiah 150,731,200 147,881,200 98,11Output: Penatausahaan kas daerah paket 1 1 100.00Outcome: Tersusunnya pertanggungjawaban keuangan persentase 100 100 100.00

23 Program peningkatan dan 1 Penyediaan biaya LPJU dan insentif Input: Dana Rupiah 490,000,000 382,409,385 78,04tata kelola perbendaharaan pemungutan Output: LPJU dan insentif paket 1 1 100.00daerah Outcome: Peningkatan tertib adm. pengelolaan keuangan persentase 100 100 100.00

2 Sosialisasi BPHTB berdasarkan UU nomor Input: Dana Rupiah 47,987,800 47,987,800 100.0028 tahun2010 Output: Sosialisasi BPHTB paket 1 1 100.00

Outcome: Peningkatan tertib adm. pengelolaan keuangan persentase 100 100 100.00Inspektorat

24 Program peningkatan sistem 1 Pelaksanaan pengawasan internal Input: Dana Rupiah 379,146,500 346,446,500 91,38pengawasan internal dan secara berkala Output: Pengawasan bulan 12 12 100.00 pengendalian pelaksanaan Outcome: Terlaksananya pengawasan kinerja SKPD persentase 90 90 100.00kebijakan KDH

2 Inventarisasi temuan pengawasan Input: Dana Rupiah 24,350,000 23,715,000 97,40

04+000Lampiran PPK Hal. 10

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

NO URAIAN SATUAN

RENCANA PENCAPAIAN

INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA

KINERJA CAPAIAN TINGKAT

(TARGET) CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8.00

Output: Temuan pengawasan persentase 90 90 100.00Outcome: Terlaksananya pengawasan kinerja SKPD persentase 90 90 100.00

3 Evaluasi lakip SKPD Input: Dana Rupiah 11,797,100 11,797,100 100.00Output: Evaluasi Lakip SKPD paket 1 1 100.00Outcome: Terlaksananya evaluasi Lakip SKPD persentase 90 90 100.00

4 Penyusunan Lakip Kabupaten Input: Dana Rupiah 24,635,950 24,635,950 100.00Output: Lakip Kabupaten paket 1 1 100.00Outcome: Terlaksananya evaluasi Lakip Kabupaten persentase 90 90 100.00

5 Koordinasi, monitoring, evaluasi Inpres Input: Dana Rupiah 62,990,000 62,410,000 99,08N0.5 Tahun 2004 Output: Inpres No.5 Tahun 2004 paket 1 1 100.00

Outcome: Terlaksananya Inpres No.5 Tahun 2004 persentase 90 90 100.00

6 Reviu atas laporan keuangan Input: Dana Rupiah 13,275,000 13,275,000 100.00Output: Laporan keuangan paket 1 1 100.00Outcome: Terlaksananya pemeriksaan atas Laporan Keuangan persentase 100 100 100.00

25 Program peningkatan 1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan Input: Dana Rupiah 57,500,000 57,260,000 99,58profesionalisme tenaga aparatur pengawasan Output: Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa paket 1 1 100.00pemeriksa dan aparatur Outcome: Meningkatnya SDM Pemeriksa persentase 90 90 100.00pengawasan

26 Program mengintensifkan 1 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan Input: Dana Rupiah 25,000,000 24,920,000 99,68penanganan pengaduan masyarakat Output: Unit pengeduan masyarakat paket 1 1 100.00masyarakat Outcome: Meningkatnya penyelesaian kasus dimasyarakat persentase 90 90 100.00

2 Penanganan kasus pengendalian dilingkungan Input: Dana Rupiah 43,135,000 43,135,000 68.00pemerintah daerah Output: Penanganan kasus paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya penyelesaian kasus dilingkungan persentase 90 90 100.00Pemerintah daerah

Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu

27 Program peningkatan potensi 1 Identifikasi objek perijinan Input: Dana Rupiah 72,802,200 68,277,200 93,78

04+000Lampiran PPK Hal. 11

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

NO URAIAN SATUAN

RENCANA PENCAPAIAN

INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA

KINERJA CAPAIAN TINGKAT

(TARGET) CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8.00

pelayanan perijinan Output: Data objek perijinan paket 1 1 100.00Outcome: Peningkatan data objek perijinan daerah persentase 80 80 100.00

2 Operasional tim pelayanan perijinan Input: Dana Rupiah 171,135,000 116,385,000 68.00Output: Operasional tim pelayanan perijinan paket 1 1 100.00Outcome: Peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi persentase 80 80 100.00

3 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Input: Dana Rupiah 174,593,600 136,187,000 78.00pelayanan perijinan Output: Data objek perijinan paket 1 1 100.00

Outcome: Peningkatan data objek perijinan daerah persentase 80 80 100.00Badan Kepegawaian Daerah

28 Program pembinaan dan 1 Seleksi penerimaan calon PNS Input: Dana Rupiah 1,244,504,430 815,836,280 65.55pengembangan aparatur Output: PNS persentase 90 90 100.00

Outcome: Terisinya formasi yang lowong di SKPD persentase 80 80 100.00

2 Penataan sistem administrasi kenaikan Input: Dana Rupiah 116,031,750 115,502,250 99.54pangkat otomatis PNS Output: Tertatanya sistem administrasi pangkat otomatis PNS persentase 90 90 100.00

Outcome: Meningkatkan kelancaran proses kenaikan pangkat persentase 80 80 100.00

3 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Input: Dana Rupiah 221,000,000 221,000,000 100.00Output: Tersedianya dana untuk tugas belajar persentase 90 90 100.00Outcome: Prestasi kerja PNS persentase 80 80 100.00

4 Penempatan CPNSD Input: Dana Rupiah 96,034,350 93,934,350 97,81Output: Penempatan CPNSD persentase 90 90 100.00Outcome: Meningkatnya pemerataan pegawai didaerah persentase 80 80 100.00

5 Pemberdayaan BAPERJAKAT Input: Dana Rupiah 105,097,100 101,477,100 96.55Output: Analisa penempatan pegawai paket 1 1 100.00Outcome: Ditempatkannya pegawai sesuai kebutuhan persentase 70 70 100.00

6 Penyelenggara sumpah dan pelantikan pejabat Input: Dana Rupiah 32,296,200 30,296,150 93.80stuktural Output: Pelantikan pejabat persentase 90 90 100.00

Outcome: Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi persentase 80 80 100.00

04+000Lampiran PPK Hal. 12

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

NO URAIAN SATUAN

RENCANA PENCAPAIAN

INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA

KINERJA CAPAIAN TINGKAT

(TARGET) CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8.00

7 Pendidikan dan pelatihan struktural PNS Input: Dana Rupiah 106,880,000 45,695,000 42,75didaerah Output: Pendidikan dan pelatihan persentase 90 90 100.00

Outcome: Meningkatnya pelaksanaan tupoksi persentase 80 80 100.00

8 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi Input: Dana Rupiah 92,651,400 64,251,400 69,34bendaharawan daerah Output: Pendidikan dan pelatihan paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya pelaksanaan tupoksi persentase 80 80 100.009 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi Input: Dana Rupiah 141,004,950 9,265,000 6,57

pengelola dan penatusahaan keuangan Output: Diklat paket 1 1 100.00daerah Outcome: Meningkatnya pelaksanaan tupoksi persentase 80 80 100.00

Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat

29 Program peningkatan keamanan 1 Pengendalian keamanan lingkungan Input: Dana Rupiah 933,282,500 887,682,500 95,11dan kenyamanan lingkungan Output: Penyediaan tenaga Hansip/Linmas orang 445 445 100.00

Outcome: Meningkatnya kesiagaan terhadap ancaman bencana orang 445 445 100.00

30 Program pemeliharaan 1 Koordinasi Kominda Input: Dana Rupiah 132,420,000 132,420,000 100.00kantrantibmas dan pencegahan Output: Terlaksananya Koodinasi Pengawasan pengendalian paket 1 1 100.00tindak kriminal Outcome: Meningkatnya Pengawasan pengendalian kegiatan persentase 80 80 100.00

31 Program peningkatan 1 Penyuluhan terhadap generasi muda Input: Dana Rupiah 202,785,000 171,514,750 85,58pemberantasan penyakit Output: Penyuluhan terlaksana paket 1 1 100.00masyarakat (pekat) Outcome: Meningkatnya kesadaran generasi muda persentase 90 90 100.00

32 Program pencegahan dini dan 1 Pemantauan dan penyebarluasan informasi Input: Dana Rupiah 103,720,000 83,420,000 80,43penanggulangan korban potensi bencana alam Output: Sosialisasi dan pemetaan terlaksana paket 1 1 100.00bencana alam Outcome: Kesiapsiagaan masyarakat meningkat persentase 90 90 100.00

Kesatuan Polisi Pamong Praja

33 Program peningkatan keamanan 1 Kegiatan Pelatiahn Pengendalian keamanan dan Input: Dana Rupiah 380,250,000 380,250,000 100.00dan kenyamanan lingkungan kenyamanan lingkungan Output: Penyediaan tenaga Satpol PP paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya kesiagaan terhadap ancaman bencana persentase 80 80 100.00

04+000Lampiran PPK Hal. 13

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

NO URAIAN SATUAN

RENCANA PENCAPAIAN

INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA

KINERJA CAPAIAN TINGKAT

(TARGET) CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8.00

34 Program pemeliharaan 1 Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan Input: Dana Rupiah 32,009,550 32,009,550 100.00kantrantibmas dan pencegahan dalam teknik pencegahan kejahatan Output: Kerja sama aparat keamanan paket 1 1 100.00tindak kriminal Outcome: Meningkatnya kerjasama dan keamanan persentase 80 80 100.00

2 Pengamanan hari-hari besar Input: Dana Rupiah 31,783,700 31,748,700 99,89Output: Pengamanan paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya keamanan pada hari-hari besar persentase 80 80 100.00

35 Program peningkatan 1 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan Input: Dana Rupiah 16,420,050 16,420,050 100.00pemberantasan penyakit minuman keras dan narkoba Output: Penyuluhan paket 1 1 100.00

masyarakat (pekat) Outcome: Meningkatnya kesadaran generasi muda akan bahaya

miniman keras dan narkoba persentase 90 90 100.00

2 Penyuluhan pencegahan berkembangnya prostitusi Input: Dana Rupiah 16,443,000 16,443,000 100.00Output: Penyuluhan paket 1 1 100.00

Outcome: Menurunnya angka prostitusi dan maksiat persentase 90 90 100.00

Dinas Perhubungan dan

36 Telekomunikasi 1 Pendidikan pelatihan formal Input: Dana Rupiah 30,600,000 30,600,000 100.00Program peningkatan Output: Pendidikan dan pelatihan orang 3 3 100.00kapasitas sumber daya Outcome: Meningkatnya kapasitas aparatur persentase 80 80 100.00

37 Program rehabilitasi dan 1 Rehabilitasi/pemeliharaan Warning light Input: Dana Rupiah 48,023,050 48,023,000 99,99

pemeliharaan prasarana umum dijalan raya Output: Rehabilitasi warning light paket 1 1 100.00dan fasilitas LLAJ Outcome: Meningkatnya keamanan dijalan raya persentase 80 80 100.00

38 Program peningkatan 1 Pengendalian disiplin pengoperasian Input: Dana Rupiah 19,250,000 19,250,000 100.00pelayanan angkutan angkutan umum dijalan raya Output: Pengendalian disiplin angkutan umum Hari 121 121 100.00

Outcome: Meningkatnya disiplin angkutan umum persentase 80 80 100.00

2 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban Input: Dana Rupiah 30,018,000 30,018,000 100.00lalu lintas dan angkutan Output: Sosialisasi Kegiatan 8 8 100.00

Outcome: Meningkatnya pengetahuan lalu lintas persentase 80 80 100.00

04+000Lampiran PPK Hal. 14

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

NO URAIAN SATUAN

RENCANA PENCAPAIAN

INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA

KINERJA CAPAIAN TINGKAT

(TARGET) CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8.00

3 Pengembangan sarana dan prasarana Input: Dana Rupiah 64,007,800 60.736.420 94,89pelayanan jasa angkutan bus sekolah Output: Pengembangan angkutan bus sekolah unit 2 2 100.00

Outcome: Meningkatnya pelayanan bus sekolah persentase 80 80 100.00

39 Program pembangunan 1 Pembangunan halte bus, taxi dan Input: Dana Rupiah 49,150,000 49,000,000 99,69sarana dan prasarana gedung terminal Output: Halte dan terminal unit 1 1 100.00perhubungan Outcome: Meningkatnya prasarana LLAJ persentase 80 80 100.00

40 Program pengendalian 1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Input: Dana Rupiah 49,152,000 49,000,000 99,69dan pengamanan lalu lintas Output: Rambu-rambu lalu lintas Unit 48 48 100.00

Outcome: Meningkatnya prasarana LLAJ persentase 80 80 100.00

2 Pengadaan rambu-rambu penunjuk jalan Input: Dana Rupiah 99,349,259 99,349,259 100.00 Output: Rambu penunjuk jalan Unit 2 2 100.00Outcome: Meningkatnya prasarana LLAJ persentase 80 80 100.00

3 Pengendalian dan pengamanan arus lalu lintas Input: Dana Rupiah 52,570,000 52,570,000 100.00PATWAL PAM kegiatan Bupati Output: RaPengamanan arus lalu lintas Hari 362 362 100.00

Outcome: Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas persentase 80 80 100.00

4 Pengeturan lalu lintas pada hari raya Input: Dana rupiah 41,031,500 41,031,500 100.00nasional, lebaran, tahun baru dan insiden Output: RaPengamanan arus lalu lintas Hari 28 28 100.00

Outcome: Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas persentase 80 80 100.00

5 Pengendalian dan pengamanan arus lalu lintas Input: Dana Rupiah 85,020,000 85,020,000 100.00pada hari pekan Output: Pengaturan arus lalu lintas jalan raya Hari 270 270 100.00

Outcome: Meningkatnya kelancaran lalu lintas padahari pekan persentase 80 80 100.00

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

41 Program penigkatan kualitas dan 1 Penyusunan data base tenaga kerja Input: Dana Rupiah 75,250,000 75,250,000 100.00produktifitas tenaga kerja Output: Data base Paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya data ketenagakerjaan Persentase 80 80 100.00

04+000Lampiran PPK Hal. 15

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

NO URAIAN SATUAN

RENCANA PENCAPAIAN

INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA

KINERJA CAPAIAN TINGKAT

(TARGET) CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8.00

42 Program perlindungan dan 1 Faslitasi prosedur penyelesaian perselisihan Input: Dana Rupiah 30,000,000 30,000,000 100.00pengembangan lembaga hubungan industrial Output: Fasilitasi penyelesaian perselisihan industrial paket 1 1 100.00ketenagakerjaan Outcome: Meningkatnya perlindungan tenaga kerja persentase 80 80 100.00

2 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang Input: Dana Rupiah 35,000,000 35,000,000 100.00ketenagakerjaan Output: Sosialisasi peraturan kali 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya pengetahuan peraturan tentangketenagakerjaa persentase 80 80 100.00

3 Penetapan upah minimum Kab.PALUTA Input: Dana Rupiah 65,000,000 65,000,000 100.00Output: Upahminimum kabupaten paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja persentase 80 80 100.00

4 Pelaksanaan bulan K-3 tahun 2010 Input: Dana Rupiah 10,000,000 10,000,000 100.00Output: Pelaksanaan bulan K-3 paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya perlindungan tenaga kerja persentase 80 80 100.00

43 Program pengembangan 1 Survey persiapan lokasi transmigrasi Input: Dana Rupiah 30,000,000 28,786,000 95,95wilayah transmigrasi Output: Survey lokasi transmigrasi paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya lapangan kerja baru persentase 80 80 100.00

44 Program pembinaan penyandang 1 Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha Input: Dana Rupiah 40,000,000 40,000,000 100.00penyakit sosial bagi eks penyandang penyakit sosial Output: Pendidikan dan pelatihan paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya keterampilan eks penyandang persentase 80 80 100.00Dinas Koperasi dan UKM

45 Program pengembangan industri 1 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana Input: Dana Rupiah 49,960,800 49,010,800 98,09sistem pendukung usaha pemerintah bagi UMKM Output: Pemantauan paket 1 1 100.00bagi UMKM Outcome: Peningkatan tepat guna dana UMKM persentase 80 80 100.00

46 Program peningkatan kualitas 1 Sosilaisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Input: Dana Rupiah 34,324,200 34,324,200 100.00kelembagaan koperasi Output: Sosialisasi paket 1 1 100.00

Outcome: Peningkatan pemahaman perkoperasian persentase 80 80 100.00

04+000Lampiran PPK Hal. 16

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

NO URAIAN SATUAN

RENCANA PENCAPAIAN

INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA

KINERJA CAPAIAN TINGKAT

(TARGET) CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8.00

2 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerja sama Input: Dana Rupiah 34,927,200 33,233,200 95,15usaha koperasi Output: Pengembangan jaringan usaha koperasi paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya daya saing industri kecil persentase 80 80 100.00

3 Bantuan subsidi kepada koperasi Input: Dana Rupiah 238,000,000 0 0.00Output: Bantuan dana paket 1 0 0.00Outcome: Meningkatnya pengembangan industri kecil persentase 80 0 0.00

4 Pengembangan data base koperasi dan UMKM Input: Dana Rupiah 24,743,150 24,743,150 100.00Output: Data base paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya data dan informasi perkoperasian persentase 80 80 100.00

Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa/Kelurahan

47 Program Peningkatan keberdayaan 1 Penyelenggaraan kebijakan teknis bidang Input: Dana Rupiah 583,146,300 582,238,500 99,84Masyarakat pedesaan pemanfaatan teknologi tepat guna Output: Pemanfaatan teknologi tepat guna paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya pengetahuan masyarakat persentase 100 100 100.00

2 Pembangunan desa tertinggal dalam upaya Input: Dana Rupiah 400,000,000 400,000,000 100.00penanggulangan kemiskinan Output: Pembangunan desa tertinggal Paket 1 1 100.00

Outcome: Menurunnya angka kemiskinan desa tertinggal persentase 100 100 100.00

48 Program peningkatan partisipasi 1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Input: Dana Rupiah 34,223,400 32,223,400 94,16masyarakat dalam membangun Output: Monitoring, evaluasi dan analisa data Paket 1 1 100.00desa Outcome: Meningkatnya pelaksanaan kegiatan/program persentase 100 100 100.00

2 Perlombaan desa/kelurahan Input: Dana Rupiah 87,250,000 87,250,000 100.00Output: Desa/kelurahan mandiri Paket 1 1 100.00Outcome: Kemandirian masyarakat dalam membangun Desa 16 16 100.00

3 Pembinaan administrasi proyek PNPM mandiri Input: Dana Rupiah 353,000,000 352,992,200 99,99pedesaan Output: Pengawasan PNPM mandiri Paket 1 1 100.00

Outcome: Pelaksanaan dilapangan terkoordinasi persentase 100 100 100.00

4 Pembinaan keuangan desa Input: Dana Rupiah 50,147,500 50,147,500 100.00

04+000Lampiran PPK Hal. 17

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

NO URAIAN SATUAN

RENCANA PENCAPAIAN

INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA

KINERJA CAPAIAN TINGKAT

(TARGET) CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8.00

Output: Pembinaan Paket 1 1 100.00Outcome: Pelaksanaan dilapangan terkoordinasi persentase 100 100 100.00

5 Pembinaan/penataan lembaga adat Input: Dana Rupiah 280,000,000 280,000,000 100.00Output: Penataan lembaga adat bulan 12 12 100.00Outcome: Peningkatan peran lembaga adat persentase 100 100 100.00

49 Program peningkatan kapasitas 1 Pelaksanaan pemilihan kepala desa Input: Dana Rupiah 818,718,800 814,103,750 99,44aparatur pemerintah desa Output: Pemilihan Kepala desa Paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa persentase 100 100 100.00

2 Pembentukan, penghapusan, penggabungan Input: Dana Rupiah 144,360,250 144,352,450 99,99desa dan perubahan ststud dsa menjadi kelurahan Output: Desa/kelurahan baru paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa persentase 100 100 100.00

3 Pelaksanaan pelatihan pembuatan peraturan desa Input: Dana Rupiah 94,300,200 94,225,200 99,95Output: Pelatihan paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa persentase 100 100 100.00

4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengentasan Input: Dana Rupiah 100,000,000 98,500,000 98,50kemiskinan Output: Monitoring, evaluasi dan pelaporan paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa persentase 100 100 100.00

5 Pelaksanaan pelatihan perangkat desa Input: Dana Rupiah 122,353,400 122,338,400 99,99Output: Pelatihan paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya kemampuan perangkat desa persentase 100 100 100.00

50 Program peningkatan peran 1 Pembinaan desa/ kelurahan Input: Dana Rupiah 127,171,050 125,446,150 98,64perempuan dipedesaan Output: Pembinaan desa/kelurahan paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya kemampuan desa/ kelurahan persentase 100 100 100.00

Dinas Pertanian, Tanaman

Pangan dan Hortikultura

04+000Lampiran PPK Hal. 18

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

NO URAIAN SATUAN

RENCANA PENCAPAIAN

INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA

KINERJA CAPAIAN TINGKAT

(TARGET) CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8.00

51 Program peningkatan kesejahteraan 1 Operasional unit pelayanan alsintan Input: Dana Rupiah 75,000,000 73,900,000 98,53

petani Output: Operasional unit alsintan paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya pelayanan kepada petani persentase 80 80 100.00

2 Pendampingan PUAP (prog. Usaha agribisnis) Input: Dana Rupiah 100,000,000 91,534,800 91,53Output: Pendampingan PUAP paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya usaha dibidang agribisnis persentase 80 80 100.00

52 Program peningkatan Pemasaran 1 Monitoring sistem informasi pasar Input: Dana Rupiah 40,000,000 40,000,000 100.00Hasil Produksi Pertanian Output: Monitoring sistem informasi pasar paket 1 1 100.00/perkebunan Outcome: Terhimpunnya data informasi pasar pertanian persentase 80 80 100.00

2 Rehab jalan produksi pertanian Input: Dana Rupiah 2,245,456,174 2,133,705,500 95,02Output: Rehab jalan produksi pertanian paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya keadaan jalan produksi pertanian persentase 80 80 100.00

53 Program peningk. penerapan 1 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi Input: Dana Rupiah 270,000,000 268,474,750 99,45teknologi pertanian/perkebunan pertanian/perkebunan pemeliharaan rutin/berkala Output: Sarana dan prasarana teknologi pertanian paket 1 1 100.00

sarana dan prasarana teknologi pertanian Outcome: Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian persentase 100 100 100.00

2 Perkebunan tepat guna Input: Dana Rupiah 360,534,626 341,078,500 94,60Output: Perkebunan paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya perkebunan tepat guna persentase 100 100 100.00

54 Program peningkatan produksi 1 Pembinaan perkumpulan petani pemakai air Input: Dana Rupiah 45,000,000 44,998,000 99,99pertanian/ perkebunan Output: Pembinaan petani pemakai air paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya pembinaan petani persentase 100 100 100.00

55 Program perumusan kebijakan 1 Monitoring dan pengendalian organisme pengganggu Input: Dana Rupiah 100,000,000 98,605,000 98,61pertanian tanaman Output: Monitoring organisme pengganngu tanaman paket 1 1 100.00

Outcome: Menurunnya jumlah organisme pengganggutanaman persentase 100 100 100.00

04+000Lampiran PPK Hal. 19

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

NO URAIAN SATUAN

RENCANA PENCAPAIAN

INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA

KINERJA CAPAIAN TINGKAT

(TARGET) CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8.00

Dinas Peternakan dan Perikanan

56 Program pengembangan budidaya 1 Pengembangan bibit ikan unggul Input: Dana Rupiah 232,347,700 0 0.00perikanan Output: Bahan dan perlengkapannya paket 1 0 0.00

Outcome: Meningkatnya jumlah perikanan persentase 80 0 0.00

55 Program pengembangan budi daya 1 Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Input: Dana Rupiah 1,431,114,800 0 0.00

perikanan perikanan dan bantuan Output: Rehabilitasi kolam ikan, saluran, bibit ikan paket 1 0 0.00Outcome: Berfungsinya kolam ikan yang bocor paket 1 0 0.00

56 Program pengembangan sistem 1 Penyediaan sarana dan prasarana penyuluh Input: Dana Rupiah 178,185,200 0 0.00penyuluhan perikanan perikanan Output: Komputer note book, proyektor, kamera, paket 1 0 0.00

handycam, sound systemOutcome: Meningkatnya sarana penyuluh perikanan paket 1 0 0.00

Badan Pelaksana Penyuluhan

dan Ketahanan Pangan

57 Program peningkatan ketahanan 1 Penanganan daerah rawan pangan Input: Dana Rupiah 40,740,000 40,740,000 100.00pangan Output: Bantuan desa gema pangan Poktan 10 10 100.00

Outcome: Meningkatnya ketahan pangan Poktan 10 10 100.00

2 Penyusunan data base produksi pangan Input: Dana Rupiah 58,340,000 58,340,000 100.00Output: Data base Paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya data base produksi pangan Buku 1 1 100.00

3 Pemberdayaan sistem kewaspadaan pangan Input: Dana Rupiah 30,000,000 30,000,000 100.00dan gizi Output: Sistem kewaspadaan pangan dan gizi Bulan 4 4 100.00

Outcome: Meningkatnya ketahanan pangan Bulan 4 4 100.00

58 Program pemberdayaan penyuluh 1 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian Input: Dana Rupiah 31,713,450 30,623,450 96,6pertanian Output: Pelatihan tenaga penyuluh paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya kemampuan tenaga penyuluh Orang 140 140 100.00

2 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh Input: Dana Rupiah 49,111,250 49,111,250 100.00pertanian/ perkebunan tepat guna Output: Kesejahteraan tenaga penyuluh paket 1 1 100.00

04+000Lampiran PPK Hal. 20

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

NO URAIAN SATUAN

RENCANA PENCAPAIAN

INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA

KINERJA CAPAIAN TINGKAT

(TARGET) CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8.00

Dinas Kehutanan dan Outcome: Meningkatnya kesejahteraan tenaga penyuluh Orang 140 140 100.00Perkebunan

59 Program peningkatan kesejahteraan 1 Sosialisasi pengendalian dan monitoring OPT Input: Dana Rupiah 75,000,000 75,000,000 100.00petani Output: Sosialisasi pengendalian OPT paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya penerapan teknologi tepat guna persentase 80 80 100.00

2 Sosialisasi pengembangan tumpang sari tanaman Input: Dana Rupiah 220,000,000 219,999,200 99,99semusim dan ternak Output: Sosialisasi peraturan izin usaha paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya pengembangan tanaman tumpang sari semusim dan ternak persentase 80 80 100.00

60 Program peningkatan produksi 1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan usaha Input: Dana Rupiah 125,000,000 125,000,000 100.00pertanian/ perkebunan perkebunan Kabupaten Padang Lawas Utara Output: Sosialisasi peraturan perundang-undangan paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan usaha perkebunan persentase 80 80 100.00

2 Dana pendamping peningkatan produksi pertanian Input: Dana Rupiah 149.972.600 149.972.600 100.00/perkebunan Output: Dana pendamping peningkatan produksi pertanian paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya produksi pertanian/ perkebunan persentase 80 80 100.00

3 Sosialisasi budi daya tanaman karet, kelapa sawit Input: Dana Rupiah 40,000,000 40,000,000 100.00dan pertumbuhan penan Output: Sosilaisasi budi daya tanaman karet, klp.sawit paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya budi daya tanaman karet dan sawit persentase 80 80 100.00

61 Program pemanfaatan potensi sumber 1 Perencanaan dan pengembangan hutan masyarakat Input: Dana Rupiah 129.514.850 129.514.850 100.00daya hutan Output: Perencanaan pengembangan hutan paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya pengembangan hutan persentase 80 80 100.00

62 Program rehabilitasi hutan dan lahan 1 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Input: Dana Rupiah 40.803.100 40.803.100 100.00rahabilitasi hutan dan lahan Output: Peran masyarakat dalam rehabilitasi hutan/ lahan paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya peran masyarakat merehabilitasi hutan dan lahan persentase 80 80 100.00

63 Program pembinaan dan penertiban 1 Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan- Input: Dana Rupiah 69,786,050 69,786,050 100.00industri hasil hutan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri Output: Pegawasan dan penertiban PERDA industri hutan paket 1 1 100.00

04+000Lampiran PPK Hal. 21

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

NO URAIAN SATUAN

RENCANA PENCAPAIAN

INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA

KINERJA CAPAIAN TINGKAT

(TARGET) CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8.00

Outcome: Meningkatnya pelaksanaan PERDA industri hutan persentase 80 80 100.00Dinas Perindustrian dan

Perdagangan

64 Program peningkatan kapasitas 1 Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, Input: Dana Rupiah 56,036,650 56,036,650 100.00iptek sistem produksi standarisasi, pengujian dan kualitas Output: Pengukuran, standarisasi dan pengujian paket 1 1 100.00

Outcome: Peningkatan mutu produk industri persentase 100 100 100.00

65 Program pengembangan industri 1 Fasilitas kerja sama kemitraan industri mikro, kecil Input: Dana Rupiah 235,306,700 235,306,700 100.00kecil dan menengah dan menengah dengan dekranasda Output: Fasilitas kerja sama paket 1 1 100.00

Outcome: Peningkatan mutu produk industri persentase 100 100 100.00

66 Program peningkatan efisiensi 1 Peningkatan sistem dan jaringan informasi Input: Dana Rupiah 38,265,000 38,265,000 100.00Perdagangan dalam negeri perdagangan Output: Sistem jaringan informasi paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya jumlah dan mutu perdagangan persentase 100 100 100.00

67 Program peningkatan 1 Pengadaan ATMB Input: Dana Rupiah 56,612,400 56,612,400 100.00kemampuan teknologi industri Output: Pengadaan ATBM paket 1 1 100.00

Outcome: Peningkatan mutu produk industri persentase 100 100 100.00

Kantor lingkungan Hidup

68 Program Pengendalian dan 1 Pengawasan pencemaran dan perusakan Input: Dana Rupiah 63,030,500 63,030,500 100.00perusakan ling. Hidup lingkungan hidup Output: Pengawasan pencemaran paket 1 1 100.00

Outcome: Berkurangnya tingkat polusi dan pencemaran Persentase 100 100 100.00

2 Koodinasi penertiban kegiatan pertambangan tanpa Input: Dana Rupiah 19,080,000 19,080,000 100.00ijin (PETI) Output: Koordinasi penertiban pertambangan paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya ketertiban tentang pertambangan Persentase 100 100 100.00

69 Program perlindungan Konservasi 1 Pengendalian dan pengawasan dan pemanfaatan Input: Dana Rupiah 420,849,000 419,000,000 99,56SDA SDA Output: Pengendlian pemanfaatan SDA paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya pemanfaatan SDA Persentase 100 100 100.00

2 Taman hijau bantaran sungai Input: Dana Rupiah 278,861,000 278,000,000 99,69

04+000Lampiran PPK Hal. 22

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

NO URAIAN SATUAN

RENCANA PENCAPAIAN

INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA

KINERJA CAPAIAN TINGKAT

(TARGET) CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8.00

Output: Tama hijau paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya pemanfaatan bantaran sungai Persentase 100 100 100.00

70 Program peningkatan pengendalian 1 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair Input: Dana Rupiah 33,600,000 33,600,000 100.00polusi Output: Pengujian tingkat polusi paket 1 1 100.00

Outcome: Berkurangnya tingkat polusi Persentase 100 100 100.00

Dinas Kebersihan,Pertamanan

dan Pasar

71 Program pengembangan kinerja 1 Pelayanan persampahan dan kebersihan pasar Input: Dana Rupiah 622,220,000 622,220,000 100.00pengelolaan persampahan pemerintah Output: Pelayanan sampah dan kebersihan pasar paket 1 1 100.00

Outcome: Peningkatan kebersihan lingkungan persentase 100 100 100.00Dinas Pekerjaan Umum

72 Program peningkatan sarana dan 1 Pembangunan gedung kantor Input: Dana Rupiah 4,360,422,560 4,142,401,432 95.00prasarana aparatur Output: Gedung kantor paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya kinerja aparatur pegawai persentase 100 100 100.00

73 Program peningkatan sarana dan 1 Pengadaan alat-alat berat Input: Dana Rupiah 10,945,180,000 10,907,899,500 99,66prasarana kebinamargaan Output: Alat berat paket 10 10 100.00

Outcome: Meningkatnya alat pembangunan persentase 100 100 100.00

74 Program pembangunan jalan dan 1 Pembangunan jalan Input: Dana Rupiah 7,840,000,000 7,489,027,700 95,52jembatan Output: Terbangunnya jalan kabupaten Ruas 41 41 100.00

Outcome: Meningkatnya jumlah ruas jalan kabupaten persentase 100 100 100.00

2 Pembangunan jembatan Input: Dana Rupiah 1,900,000,000 1,836,124,000 96,64Output: Terbangunnya jembatan pada ruas jalan kabupaten unit 10 10 100.00Outcome: Meningkatnya jembatan pada ruas jalan kabupaten persentase 100 100 100.00

75 Program rehabilitasi pemeliharaan 1 Rencana rehabilitasi/pemeliharaan jalan Input: Dana Rupiah 9,165,000,000 8,696,508,000 94,89jalan jembatan Output: Perbaikan jalan kabupaten ruas 322 322 100.00

Outcome: Meningkatnya kualitas kondisi jalan kabupaten persentase 100 100 100.00

2 Rencana rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Input: Dana Rupiah 900,000,000 858,728,500 95,41

04+000Lampiran PPK Hal. 23

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

NO URAIAN SATUAN

RENCANA PENCAPAIAN

INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA

KINERJA CAPAIAN TINGKAT

(TARGET) CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8.00

Output: Perbaikan jembatan unit 140 140 100.00Outcome: Meningkatnya kondisi jembatan jalan kabupaten persentase 80 80 100.00

76 Program Pengembangan dan 1 Pembangunan jaringan air bersih/ air minum Input: Dana Rupiah 400,000,000 398,035,000 99,51Pengelolaan Jaringan irigasi, Output: Pembangunan jaringan air minum paket 1 1 100.00rawa dan pengairan lainnya Outcome: Terpenuhinya kebutuhan air minum daerah persentase 100 100 98.02

2 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Input: Dana Rupiah 250,000,000 239,860,750 95,94Output: Pemeliharaan irigasi paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya kondisi jaringan irigasi persentase 100 100 100.00

3 Pengadaan konstruksi bendungan Input: Dana Rupiah 2,032,730,000 1,958,224,650 96,33Output: Konsturksi bendungan Paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya jumlah konstuksi bendungan persentase 100 100 100.00

4 Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum Input: Dana Rupiah 1,901,310,000 1,796,997,200 94,51Output: Konsturksi jaringan air minum Paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya jumlah konstuksi jaringan air bersih persentase 100 100 100.00

77 Program pengembangan kinerja 1 Pengadaan konstruksi jaringan air minum/air limbah Input: Dana Rupiah 536,470,000 536,470,000 100.00pengelolaan air minum dan air Output: Pembangunan jaringan air minum/ air limbah Paket 1 1 100.00limbah Outcome: Meningkatnya penanganan air limbah persentase 100 100 100.00

2 Pengadaan konstruksi pembelian bangunan pasar Input: Dana Rupiah 19,942,200 12,467,200 62,52Output: Konstruksi bangunan pasar Paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya kondisi pasar pedesaan persentase 100 100 100.00

78 Program pembangunan rumah 1 Pebangunankonstruksi rumah ibadah Input: Dana Rupiah 9,200,000,000 9,200,000,000 100.00ibadah, tempat sosial, rumah Output: Pembangunan rumah ibadah Paket 1 1 100.00jompo dan fasilitas umum Outcome: Meningkatnya aktifitas keagamaan persentase 100 100 100.00

2 Pembangunan bangunan bersejarah Input: Dana Rupiah 300,000,000 298,500,000 99,50Output: Pembangunan bangunan bersejarah Paket 1 1 100.00Outcome: Terpeliharanya bangunan bersejarah daerah persentase 100 100 100.00

04+000Lampiran PPK Hal. 24

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

NO URAIAN SATUAN

RENCANA PENCAPAIAN

INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA

KINERJA CAPAIAN TINGKAT

(TARGET) CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8.00

3 Pembangunan gedung sekolah Input: Dana Rupiah 2,360,000,000 2,272,226,750 96,28Output: Gedung sekolah Paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya jumlah gedung sekolah

sangat esensial persentase 100 100 100.00

Dinas Kesehatan dan Sosial

79 Program Obat dan Perbekalan 1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Input: Dana Rupiah 977,381,822 973,499,235 99.00Kesehatan Output: Obat-obatan Pkm 12 12 100.00

Outcome: Terpenuhinya Kebutuhan obat esensial dan Pkm 12 12 100.00sangat esensial

2 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan Input: Dana Rupiah 300,000,000 299,999,469 99.00kesehatan Output: Obat-obatan Pkm 12 12 100.00

Outcome: Terpenuhinya pendistribuasian obat Pkm 12 12 100.00

3 Peningkatan mutu penggunaan obat dan pembekalan Input: Dana Rupiah 33,742,200 33,582,200 99.00kesehatan Output: Data kebutuhan obat Tahun 1 1 100.00

Outcome: Teranalisanya daftar kebutuhan obat Tahun 1 1 100.00

80 Program Upaya Kesehatan 1 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas Input: Dana Rupiah 150,000,000 0 0.00Masyarakat dan jaringannya Output: Pelayanan kesehatan masyarakat Tahun 1 0 0.00

Outcome: Meningkatnya kesehatan masyarakat miskin Tahun 1 0 0.00

2 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Input: Dana Rupiah 130,000,000 128,500,000 98.00Output: Pelayanan kesehatan masyarakat Persentase 23 23 100.00Outcome: Terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat

didesa terpencil Persentase 10 10 100.00

3 Perbaikan gizi masyarakat Input: Dana Rupiah 118,300,000 0 0.00Output: Surveiliance gizi Persentase 90 0 0.00Outcome: Meningkatnya gizi balita dan batita Persentase 80 0 0.00

4 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah Input: Dana Rupiah 86,360,000 85,778,000 99.00kesehatan Output: Pola hidup sehat Persentase 25 25 100.00

04+000Lampiran PPK Hal. 25

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

NO URAIAN SATUAN

RENCANA PENCAPAIAN

INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA

KINERJA CAPAIAN TINGKAT

(TARGET) CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8.00

Outcome: Meningkatnya kesehatan masyarakat Persentase 10 10 100.00

5 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Input: Dana Rupiah 95,970,000 95,970,000 100.00Output: Operasional posyandu dan dan sehat didesa Tahun 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya kesehatan masyarakat miskin Tahun 1 1 100.00

6 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Input: Dana Rupiah 29,600,000 0 0.00Output: Penyuluhan tentang lingkungan sehat Persentase 60 0 0.00Outcome: Meningkatnya pola hidup bersih masyarakat Persentase 25 0 0.00

81 Program pengawasan obat dan 1 Peningkatan keamanan pangan dan bahan berbahaya Input: Dana Rupiah 24,455,000 0 0.00makanan Output: Pengawasan obat dan makanan Tahun 1 0 0.00

Outcome: Terhindarnya masyarakat dari bahaya makanandan minuman Tahun 1 0 0.00

82 Program kesehatan dan 1 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Input: Dana Rupiah 60,000,000 0 0.00Pemberdayaan Masyarakat Output: Penyuluhan PHBS persentase 90 0 0.00

Outcome: Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentangpola hidup sehat persentase 80 0 0.00

2 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Input: Dana Rupiah 38,800,000 38,760,000 99.00Output: Penyuluhan kesehatan persentase 90 90 100.00Outcome: Meningkatnya pengetahuan masyarakat persentase 80 80 100.00

83 Program Perbaikan gizi masyarakat 1 Penyuluhan peta informasi masyarakat kurang gizi Input: Dana Rupiah 7,900,000 0 0.00Output: Peta rawan gizi set 1 0 0.00Outcome: Adanya peta rawan gizi set 1 0 0.00

2 Pemberian makanan tambahan dan vitamin Input: Dana Rupiah 80,000,000 79,060,000 98.00Output: Pemberian makanan tambahan bagi bayi/balita persentase 60 60 100.00Outcome: Meningkatnya kesehatan bayi dan balita persentase 60 60 100.00

3 Penanggulangan KEP, anemia, zat besi, gaky, Input: Dana Rupiah 30,000,000 29,980,000 99.00kekuranangan vit.A dan kekukrangan gizi lain Output: Pemberian vit.A bagi bayi/balita serta Fe untuk persentase 15 15 100.00

04+000Lampiran PPK Hal. 26

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

NO URAIAN SATUAN

RENCANA PENCAPAIAN

INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA

KINERJA CAPAIAN TINGKAT

(TARGET) CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8.00

ibu hamilOutcome: Meningkatnya kesehatan bayi dan balita persentase 20 20 100.00

4 Peningkatan gizi lebih Input: Dana Rupiah 36,000,000 36,000,000 100.00Output: Petlomba balita sehat persentase 60 60 100.00Outcome: Terselenggaranya lomba balita sehat persentase 50 50 100.00

84 Program pengembangan lingkungan 1 Pengkajian lingkungan sehat Input: Dana Rupiah 29,880,000 29,880,000 100.00sehat Output: Data hidup sehat dan sumber air minum sehat persentase 100 100 100.00

Outcome: Tersedianya data lingkungan sehat persentase 80 80 100.00

2 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Input: Dana Rupiah 29,600,000 29,436,100 99.00Output: Tenaga penyuluh yang handal Pkm 12 12 100.00Outcome: Meningkatnya pengetahuan masyarakat Pkm 12 12 100.00

3 Sosilaisasi kebijakan lingkungan sehat Input: Dana Rupiah 29,600,000 0 0.00Output: Sosialisasi lingkungan sehat persentase 100 0 0.00Outcome: Meningkatnya pengetahuan masyarakat persentase 80 0 0.00

85 Program pencegahan dan 1 Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk Input: Dana Rupiah 19,998,000 19,998,000 100.00penanggulangan penyakit menular Output: Penyemprotan nyamuk cikungunya dan BDB persentase 50 50 100.00

Outcome: Menurunnya penderita cikungunya dan BDB persentase 80 80 100.00

2 Pengadaan alat-alat fogging dan bahannya Input: Dana Rupiah 32,250,000 32,250,000 100.00Output: Penyemprotan nyamuk cikungunya dan BDB persentase 80 80 100.00Outcome: Terberantasnya vektor penyakit cikungunya/BDB persentase 80 80 100.00

3 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Input: Dana Rupiah 116,764,400 116,764,400 100.00Output: Pelaksanaan BIAS Sekolah 231 231 100.00Outcome: Meningkatnya cakupan imunisasi pada anak

sekolah dasar sekolah 231 231 100.00

04+000Lampiran PPK Hal. 27

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

NO URAIAN SATUAN

RENCANA PENCAPAIAN

INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA

KINERJA CAPAIAN TINGKAT

(TARGET) CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8.00

4 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Input: Dana Rupiah 229,627,400 216,277,400 94.00penyhakit menular Output: Pemberantasan penyakit TB paru persentase 85 85 100.00

Outcome: Menurunnya angka penderita TB paru persentase 75 75 100.00

5 Pencegahan penularan penyakit endemik dan Input: Dana Rupiah 33,225,400 23,925,400 72.00epidemik Output: Sosilaisasi petugas AIDS Pkm 12 12 100.00

Outcome: Meningkatnya pengetahuan petugas tentang penyakit AIDS Pkm 12 12 100.00

6 Pemusnahan/ karantina sumber penyebab Input: Dana Rupiah 43,787,300 5,784,900 13.00penyakit menular Output: Pemusnahan sumber penyakit cikungunya & BDB persentase 90 90 100.00

Outcome: Menurunnya angka penderita TB paru persentase 70 70 100.00

7 Peningkatan imunisasi Input: Dana Rupiah 145,509,300 118,359,300 81.00Output: Imunisasi dasar pada bayi 0-11 bulan persentase 90 90 100.00Outcome: Meningkatnya cakupan imunisasi dasar persentase 75 75 100.00

8 Peningkatan surveliance epidemiologi dan Input: Dana Rupiah 24,075,900 19,675,900 81.00penanggulangan wabah Output: Pencegahan terjadiny a wabah Pkm 12 12 100.00

Outcome: Meningkatnya pengetahuan petugas surveliance dipuskesmas Pkm 12 12 100.00

9 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Input: Dana Rupiah 23,486,000 19,786,000 84.00pencegahan dab=n Output: Penyuluhan tentang PMKS persentase 60 60 100.00

Outcome: Meningkatnya pengetahuan remaja tentang HIV/AIDSdan narkoba persentase 80 80 100.00

86 Program standarisasi pelayanan 1 Penyusunan standar kesehatan Input: Dana Rupiah 58,844,800 58,823,350 99.00kesehatan Output: Tersedianya profil dinas kesehatan Paket 1 1 100.00

Outcome: Terpenuhinya profil dinas kesehatan Paket 1 1 100.00

2 Pembangunan dan pemutahiran data standar Input: Dana Rupiah 44,150,000 44,132,650 99.00pelayanan kesehatan Output: Data base dinas kesehatan sbg standar acuan Paket 1 1 100.00

Outcome: Tersedianya data base sbg standar acuan paket 1 1 100.00

04+000Lampiran PPK Hal. 28

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

NO URAIAN SATUAN

RENCANA PENCAPAIAN

INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA

KINERJA CAPAIAN TINGKAT

(TARGET) CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8.00

3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Input: Dana Rupiah 188,910,000 18,000,000 9.00Output: Monitoring program dan kegiatan persentase 100 100 100.00Outcome: Dapat dianalisanya, evaluasi program dan kegiatan

serta rencana anggaran 2010 persentase 80 80 100.00

87 Program pelayanan kesehatan 1 Pelayanan operasi katarak Input: Dana Rupiah 111,882,400 0 0.00penduduk miskin Output: Pelaksanaan operasi katarak persentase 15 0 0.00

Outcome: Menurunnya angka penyakit katarak persentase 10 0 0.00

2 Pelayanan sunat massal Input: Dana Rupiah 117,362,500 117,057,734 99.00Output: Operasi sunat massal persentase 15 15 100.00Outcome: Terbantunya masyarakat miskin persentase 10 10 100.00

3 Penganggulangan penyakit cacingan Input: Dana Rupiah 72,337,200 0 0.00Output: Sosilaisasi penyakit cacingan persentase 70 0 0.00Outcome: Menurunnya angka penyakit cacingan persentase 50 0 0.00

88 Program pengadaan, peningkatan 1 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Input: Dana Rupiah 3,321,347,181 3,268,956,500 98.00dan perbaikan sarana dan prasarana Output: Alat kesehatan persentase 90 90 100.00PKM/ PKM pembantu dan jaringannya Outcome: Tersedianya alat kesehatan persentase 70 70 100.00

2 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Input: Dana Rupiah 495,000,000 469,971,775 94.00pembantu Output: Alat kesehatan persentase 50 50 100.00

Outcome: Tersedianya sarana dan prasarana pustu persentase 21 21 100.00

3 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Input: Dana Rupiah 468,080,000 468,080,000 99.00keliling Output: Kenderaan roda empat unit 12 12 100.00

Outcome: Tersedianya sarana puskeling unit 12 12 100.00

89 Program peningkatan pelayanan 1 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Input: Dana Rupiah 19,280,000 0 0.00kesehatan anak balita Output: Penyuluhan kesehatan balita persentase 65 0 0.00

Outcome: Meningkatnya pengetahuan kesehatan balita persentase 53 0 0.00

04+000Lampiran PPK Hal. 29

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

NO URAIAN SATUAN

RENCANA PENCAPAIAN

INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA

KINERJA CAPAIAN TINGKAT

(TARGET) CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8.00

90 Program peningkatan pelayanan 1 Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dan keluatga Input: Dana Rupiah 93,940,300 66,150,300 70.00kesehatan lansia kurang mampu Output: Pertolongan kepada ibu hamil kurang mampu persentase 10 10 100.00

Outcome: Meningkatnya angka keselamatan persalian persentase 5 5 100.00

91 Program peningkatan pelayanan 1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga Input: Dana Rupiah 35,140,300 35,140,300 100.00kesehatan ibu melahirkan dan anak kurang mampu Output: Keselamatan ibu melahirkan dan anak persentase 90 90 100.00

Outcome: Meningkatnya cakupan K4 dan KN2 dan nifas persentase 85 85 100.00

Kantor Keluarga Berencana

dan pemberdayaan perempuan

92 Program Penguatan Kelembagaan 1 Pengembangnan pusat pelayanan terpadu Input: Dana Rupiah 26,394,700 26,322,100 99,72Pengarusutamaan Gender dan anak pemberdayaan perempuan (P2TP2) Output: Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentangpusat pelayan terpadu pemb. Perempuan paket 1 1 100.00

2 Fasilitasi gerakan sayang ibu (GSI) Input: Dana Rupiah 9,775,500 9,533,500 97,52Output: Pengetahuan gerakan sayang ibu paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang 100.00

gerakan sayang ibu Paket 1 1

93 Program peningkatan kualitas hidup 1 Sosilaisasi UU nomor 23 tahun 2004 tentang Input: Dana Rupiah 21,888,000 21,888,000 100.00dan perlindungan anak penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Output: Sosialisasi UU nomor 23 tahun 2004 paket 1 1 100.00

Outcome: Tersosialisasinya UU nomor 23 tahun 2004 paket 1 1 100.0094 Program peningkatan peran serta 1 Peringatan hari ibu Input: Dana Rupiah 38,349,500 38,349,500 100.00

dan kesetaraan jender dalam Output: Acara peringatan hari ibu paket 1 1 100.00pembangunan Outcome: Meningkatnya arti dan peran serta ibu persentase 60 60 100.00

95 Program Keluarga Berencana 1 Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling Input: Dana Rupiah 886,930,000 818,350,000 92,27Output: Mobil Tim KB keliling paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya pelayanan KB Paket 1 1 100.00

2 Bulan bakti KB-kesehatan dan IBI Input: Dana Rupiah 20,514,100 20,442,000 99,65Output: Terlasananya pelayanan KB-IBI-2010 paket 1 1 100.00

04+000Lampiran PPK Hal. 30

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

NO URAIAN SATUAN

RENCANA PENCAPAIAN

INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA

KINERJA CAPAIAN TINGKAT

(TARGET) CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8.00

Outcome: Terselenggaranya bulan bakti KB-Kesehatan-IBI Paket 1 1 100.00

3 TNI Manunggal KB kesehatan Input: Dana Rupiah 29,211,800 29,171,100 99,86Output: Pelayanan KB kepada masyarakat paket 1 1 100.00Outcome: Terselenggaranya TNI manunggal KB kesehatan Paket 1 1 100.00

4 Hari keluarga nasional Input: Dana Rupiah 48,708,800 48,705,750 99,99Output: Acara hari keluarga nasional paket 1 1 100.00Outcome: Terselenggaranya hari keluarga nasional Paket 1 1 100.00

5 Kesatuan gerak PKK KB kesehatan Input: Dana Rupiah 38,662,800 38,649,100 99,96Output: Dukungan kegiatan PKK KB paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya jumlah peserta KB baru Paket 1 1 100.00

6 Desa binaan Input: Dana Rupiah 17,057,400 17,055,250 99,99Output: Pembinaan desa P2WKS Desa 3 3 100.00Outcome: Meningkatnya peranan dan pembina desa Desa 3 3 100.00

7 Operasional petugas pembantu keluarga berencana Input: Dana Rupiah 139,680,000 139,680,000 100.00desa (PPKBD) Output: Operasional petugas orang 388 388 100.00

Outcome: Terbayarnya biaya operasional PPKBD orang 388 388 100.00

8 Pembinaan petugas pembantu keluarga berencana Input: Dana Rupiah 78,112,000 78,109,000 99,99desa (PPKBD) Output: Pembinaan PPKBD orang 388 388 100.00

Outcome: Terbinanya PPKBD orang 388 388 100.0096 Program pelayanan kontrasepsi 1 Pelayanan KB medis operasi Input: Dana Rupiah 81,056,400 80,998,800 99,93

Output: Pelaksanaan Kegiatan KB medis operasi orang 100 100 100.00Outcome: Terlaksannya kegiatan KB medis operasi orang 100 100 100.00

Rumah Sakit Umum Daerah

97 Program upaya kesehatan masyarakat 1 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan Input: Dana Rupiah 1,054,640,000 1.033.560.000 98.00masalah kesehatan Output: Pelayanan penanggulangan masalah kesehatan orang 1,400 1,400 100.00

Outcome: Meningkatnya kesehatan hidup masyarakat orang 1,400 1,400 100.00

98 Program pengadaan, peningkatan 1 Pengembangan ruang rontgen Input: Dana Rupiah 667,550,800 645,245,800 96,66

04+000Lampiran PPK Hal. 31

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

NO URAIAN SATUAN

RENCANA PENCAPAIAN

INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA

KINERJA CAPAIAN TINGKAT

(TARGET) CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8.00

sarana dan prasrana rumah Output: Pembangunan ruang rontgen paket 1 1 100.00sakit/R.S Jiwa/ R.S Paru-paru/ Outcome: Meningkatnya sarana dan prasarana rmh. sakit Paket 1 1 100.00

RS.mata2 Pengadaan alat-alat rumah sakit Input: Dana Rupiah 152,317,881 148,716,700 97,64

Output: alat-alat kesehatan paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya sarana dan pelayanan rumah sakit persentase 100 100 100.00

3 Pengembangan type rumah sakit Input: Dana Rupiah 150,000,000 150,000,000 100.00Output: Type rumah sakit paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya sarana dan pelayanan rumah sakit persentase 100 100 100.00

4 Pengadaan obat-obatan rumah sakit Input: Dana Rupiah 437,273,000 230,041,200 52,61Output: obat-obatan jenis 83 83 100.00Outcome: Meningkatnya sarana dan pelayanan rumah sakit persentase 100 100 100.00

5 Pemeliharaan gedung kantor Input: Dana Rupiah 768,325,000 752,640,700 97,96Output: Kegiatan pemeliharaan jenis 83 83 100.00Outcome: Meningkatnya sarana dan pelayanan rumah sakit persentase 100 100 100.00

6 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat R.S Input: Dana Rupiah 48,000,000 48,000,000 100.00Output: Pemeliharaan rumah sakit paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya sarana dan pelayanan rumah sakit persentase 100 100 100.00

Dinas Pendidikan

99 Program pendidikan anak usia dini 1 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Input: Dana Rupiah 255,000,000 50,000,000 19,6(PAUD) Output: PAUD Bulan 12 12 100.00

Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan PAUD Persentase 100 100 100.00100 Program Wajib Belajar Pendidikan 1 Pembangunan gedung sekolah Input: Dana Rupiah 32,000,000 32,000,000 100.00

Dasar Sembilan Tahun Output: Pembangunan gedung dan kantor sekolah Bulan 12 12 100.00Outcome: Meningkatnya jumlah gedung dan kantor sekolah Persentase 100 100

2 Pengadaan ruang SD, SMP, perpustakaan dan Input: Dana Rupiah 18,858,000,000 14,546,927,000 77,1 meubeulair Output: Ruang SD,SMP Bulan 12 12 0.00

Outcome: Peningkatan ruang SD dan SMP Persentase 100 100 0.00

04+000Lampiran PPK Hal. 32

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

NO URAIAN SATUAN

RENCANA PENCAPAIAN

INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA

KINERJA CAPAIAN TINGKAT

(TARGET) CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8.003 Pelaksanaan UASBN SD/MI. Input: Dana Rupiah 184,279,000 184,279,000 100.00

Output: Jumlah siswa yang mengikuti UASBN Paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya kualitas lulusan sekolah Persentase 100 100 100.00

4 Biaya Administrasi Percepatan Pembangunan Input: Dana Rupiah 1,086,440,500 876,437,150 80,7

Infrastruktur Pendidikan Output: Administrasi pembangunan Bulan 12 12 100.00Outcome: Peningkatan kualitas pendidikan Persentase 100 100 100.00

101 Program Pendidikan Menengah. 1 Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu Input: Dana Rupiah 600,000,000 600,000,000 100.00Output: Tersedianya dana bantuan Bulan 12 12 100.00Outcome: Meningkatnya jumlah anak yang sekolah Persentase 100 100 100.00

102 Program pendidikan non formal 1 Les tambahan sore Input: Dana Rupiah 97,000,000 97,000,000 100.00Output: Les sore Bulan 12 12 100.00Outcome: Meningkatnya kemampuan anak sekolah Persentase 100 100 100.00

2 Pelaksanaan UAS. Input: Dana Rupiah 61,910,000 46,327,500 74,8Output: Jumlah siswa yang mengikuti UAS Bulan 12 12 100.00Outcome: Meningkatnya jumlah kualitas dan lulusan sekolah Persentase 100 100 100.00

3 Pelaksanaan UAN Input: Dana Rupiah 41,420,550 39,520,550 95,4Output: Jumlah siswa yang mengikuti UAN Bulan 12 12 100.00Outcome: Meningkatnya kualitas dan jumlah lulusan sekolah Persentase 100 100 100.00

103 Program Peningkatan Mutu pendidikan 1 Peringatan hari aksara nasional Input: Dana Rupiah 75,000,000 75,000,000 100.00dan Tenaga kependidikan Output: Peringatan hari aksara kali 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya kesadaran nasional kali 1 1 100.002 Peringatan hari guru nasional Input: Dana Rupiah 60,000,000 57,300,000 95,5

Output: Peringatan hari guru nasional kali 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya kesadaran nasional kali 1 1 100.00

3 Penyediaan tenaga pendidik Input: Dana rupiah 1,248,000,000 1,152,000,000 92,3Output: Guru paket 1 1 100.00Outcome: Peningkatan mutu pendidikan Persentase 100 100 100.00

04+000Lampiran PPK Hal. 33

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

NO URAIAN SATUAN

RENCANA PENCAPAIAN

INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA

KINERJA CAPAIAN TINGKAT

(TARGET) CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8.00

4 Pengelolaan dana BOS Input: Dana Rupiah 254,810,600 12,000,000 4,7Output: Administrasi bos paket 1 1 100.00

Dinas Pemuda Olah Raga Outcome: Peningkatan mutu pendidikan Persentase 100 100 100.00Kebudayaan dan Pariwisata

104 Program peninkatan upaya 1 Pelatihan dan kecakapan hidup pemuda Input: Dana Rupiah 30,000,000 30,000,000 100.00penumbuhan kewirausahaan dan Output: Pelatihan pemuda Paket 1 1 100.00kecakapan hidup pemuda Outcome: Peningkatan kecakapan hidup pemuda Persentase 100 1 100.00

105 Program peringatan hari-hari besar 1 Pengiriman paskibraka ketingkat propinsi Input: Dana Rupiah 45,000,000 45,000,000 100.00nasional Output: Paskibraka tingkat propinsi Paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya kualitas dan kemampuan pelajar Persentase 100 1 100.00

106 Program pembinaan dan pemasyarakatan 1 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat Input: Dana Rupiah 41,215,000 34,915,000 84,71olah raga daerah Output: Pembinaan cabang olah raga paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya kualitas dan kesehatan hidup Persentase 100 1 100.00

2 Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa dan Input: Dana Rupiah 60,000,000 60,000,000 49.61masyarakat Output: Pembinaan cabang olah raga paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya kualitas dan kesehatan hidup Persentase 100 1 100.00

3 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar Input: Dana Rupiah 75,000,000 75,000,000 49.61dalam olah raga Output: Identifikasi bakat paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya pengasahan bakat dan potensi Persentase 100 1 100.00

4 Pembinaan dan pembibitan olah raga berbakat Input: Dana Rupiah 50,000,000 50,000,000 49.61Output: Pembinaan cabang olah raga paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya prestasi olah raga Persentase 100 1 100.00

5 Pelaksanaan peningkatan potensi atlit berprestasi Input: Dana Rupiah 60,000,000 48,400,000 80,67Output: Pembinaan atlit berprestasi paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya prestasi olah raga Persentase 100 1 100.00

6 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Input: Dana Rupiah 21,600,000 17,070,000 79,02

04+000Lampiran PPK Hal. 34

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

NO URAIAN SATUAN

RENCANA PENCAPAIAN

INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA

KINERJA CAPAIAN TINGKAT

(TARGET) CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8.00

Output: Kesegaran jasmani paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya kualitas dan kesehatan hidup Persentase 100 1 100.00

7 Pengembangan olah raga rekreasi dalam rangka Input: Dana Rupiah 35,000,000 35,000,000 49.61HAORNAS ke XXVII Output: Pembinaan cabang olah raga paket 1 1 100.00

Outcome: Peningkatan pengembangan olah raga Persentase 100 100.00

107 Program pengembangan destinasi 1 Pengembangan Objek Pariwisata unggulan Input: Dana Rupiah 30,000,000 30,000,000 100.00pariwisata Output: Kesegaran jasmani paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya kualitas dan kesehatan hidup Persentase 100 100 100.00

108 Program pengembangan nilai budaya 1 Pengembangan Jaringan Kerja Sama promosi pariwisata Input: Dana Rupiah 30,000,000 30,000,000 100.00Output: Kesegaran jasmani paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya kualitas dan kesehatan hidup Persentase 100 100 100.00

109 Program pengembangan pemasaran 1 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam Input: Dana Rupiah 51,107,700 51,107,700 100.00pariwisata dan luar negeri Output: Kesegaran jasmani paket 1 1 100.00

Outcome: Meningkatnya kualitas dan kesehatan hidup Persentase 100 100 100.00Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil

110 Program Penataan Admin. 1 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara Input: Dana Rupiah 207,794,500 207,123,900 99.00Kependudukan terpadu Output: Pengoperasiaan SIAK secara terpadu paket 1 1 100.00

Outcome: Semakin lengkapnya data dokumen kependudukan persentase 100 100 100.00

2 Sosialisasi kebijakan kependudukan Input: Dana Rupiah 38,639,100 38,639,100 100.00Output: Soisalisasi paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya pengetahuan bid. kependudukan persentase 100 100 100.00

3 Pemutahiran data kependudukan Input: Dana Rupiah 138,604,800 138,604,800 100.00Output: Data yang up to date paket 1 1 100.00Outcome: Semakin lengkapnya data dokumen kependudukan persentase 100 100 100.00

04+000Lampiran PPK Hal. 35

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

NO URAIAN SATUAN

RENCANA PENCAPAIAN

INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA

KINERJA CAPAIAN TINGKAT

(TARGET) CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8.00

4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Input: Dana Rupiah 11,490,000 11,490,000 100.00Output: Monitoring, evaluasi dan pelaporan paket 1 1 100.00Outcome: Semakin lengkapnya data dokumen kependudukan persentase 100 100 100.00

01+000Rencana Kinerja Tahun 2012

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

1 2 3

1

2

3

4

5 Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Prosentase Peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten

6 Seluruh SKPD se Kabupaten Padang Lawas Utara

7 Terciptanya Pengawasan terhadap SKPD Prosentase peningkatan pengawasan terhadap SKPD8 Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah TA. 2011 Prosentase peningkatan pengelolaan pendapatan daerah TA. 2011

9 Prosentase peningkatan tata kelola belanja daerah

10 Dokumen Legalitas Perbendaharaan Prosentase peningkatan tata kelola perbendaharaan11 Peraturan Bupati Tentang Tata Kelola Barang Milik Daerah Prosentase peningkatan tata kelola barang milik daerah12 Terlaksananya Sistem Informasi Daerah Prosentase peningkatan pelaksanaan sistem informasi daerah

13

14

15

16

17

18

19 Prosentase peningkatan pengawasan dan penertiban lalu lintas jalan

20

21

22

23

24 Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan25 Meningkatnya produksi hasil pertanian Prosentase Peningkatan produksi hasil pertanian26 Meningkatnya Populasi Ternak dan Produksi Ikan Prosentase peningkatan populasi ternak dan produksi ikan

Tersusunnya Terlaksananya mekanisme penyusunan perencanaan baik dan profesional dalan rangka tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang terarah sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat dan bertahap sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah serta berkesinambungan sesuai dengan perencanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan untuk periode lima tahun kedepandokumen perencanaan yang baik

Tersusunnya dokumen perencanaan yang baik dan profesional melalui pelaksanaan mekanisme perencanaan yang sistematik, tepat waktu, tepat sasaran dan berkesinambungan.

Meningkatnya efisiensi, efektifitas birokrasi dan modernisasi pelaksanaan adm. pemerintahan

Prosentase peningkatan efisiensi, efektifitas birokrasi dan modernisasi pemerintahan

Meningkatnya pegawasan, pengendalian pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan potensi daerah

Prosentase peningk. pengawasan, pengendalian pembangunan dan pengelolaan SDA serta pengembangan potensi daerah\

Meningkatnya Sumber Daya Manusia (Aparatur) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan kompetensi Administrasi Kesekretariatan, Keprotokoleran, Keuangan yang akuntabel serta pelayanan hukum dan Administrasi dan hubungan masyarakat

Prosentase peningkatan kompetensi keprotokoleran, administrasi kesekretariatan, pelayanan hukum dan hubungan masyarakat didaerah

Prosentase peningkatan pengelolaan keuangan seluruh SKPD se kabupaten Padang Lawas Utara

Dokumen Penyusunan Kode Rekening APBD se Kabupaten Padang Lawas Utara

Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik

Prosentase penurunan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam pemerintahan dan pelayanan publik

Terwujudnya pelayanan perijinan dan non-perijinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan dan pasti

Prosentase peningkatan pelayanan pelayanan perijinan dan non-perijinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan dan pasti

Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel dalam meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

Prosentase peningkatan kapasitas Badan Kepegawaian Kabupaten .Padang Lawas Utara

Terdapatnya Koordinasi Teknis dengan Badan dan Dinas/Instansi Terkait

Prosentase Peningkatan Koordinasi Teknis dengan Badan dan Dinas/Instansi

Meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat Kab.PALUTA melalui pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan PERDA serta keputusan Bupati untuk Peningkatan PAD

Prosentase peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten PALUTA

Penyiapan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Telekomunikasi

Prosentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi

Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas Jalan Secara Berkalanjutan

Tersedianya SDM yang berkualitas dibidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial

Prosentase peningkatan SDM yang berkualitas, terampil, poduktif berethos kerja yang kompetitif

Meningkatnya pemahaman aparat pembina koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat (Capacity Building)

Prosentase pemahaman aparat pembina koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat

Meningkatnya jumlah koperasi dan kualitas anggota koperasi disertai dengan peningkatan pelayanan kepada anggota koperasi

Prosentase peningkatan jumlah dan anggota koperasi serta pelayanannya

Terbangunnya Minat dan Perilaku Masyarakat untuk berkoperasi (Cooperative – Minded)

Prosentase peningkatan minat dan pelaku masyarakat untuk berkoperasi

01+000Rencana Kinerja Tahun 2012

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

1 2 3

27

28 Meningkatnya Sistim Pengelolaan Usaha Peternakan dan Perikanan

29 Terpenuhinya Ketahanan Pangan Prosentase peningkatan ketahanan pangan

30

31

32

33 Prosentase Peningkatan ketaatan terhadap dokumen UKL/UPL

34 Prosentase peningkatan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman

35 Prosentase Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan

36 Meningkatnya status gizi masyarakat Prosentase peningkatan status gizi masyarakat37 Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat Prosentase peningkatan upaya kesehatan masyarakat

38 Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat

39 Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

40 Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan Prosentase peningkatan standarisasi pelayanan

41

42 Meningkatnya kualitas petugas kesehatan Prosentase peningkatan kualiats petugas kesehatan43 Meningkatnya Pelayanan KB Persentase Peningkatan Pelayanan KB44 Meningkatnya Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Persentase Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

45

46 Meningkatnya Peran Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Pere

47

48 Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga49 Menurunnya angka keluhan pasien terhadap layanan RSUD Prosentase Peningkatan Pasien yang berobat di RSUD

50 Prosentase peningkatan sarana dan prasarana utama sekolah

51

52 Meningkatnya jumlah aktivitas dan variatif Kegiatan Belajar Mengajar

53 Meningkatnya aktivitas pemuda produktif Persentase peningkatan Aktivitas Pemuda

54 Persentase peningkatan Aktivitas Pembinaan bakat Olah Raga

55 Meningkatnya data kependudukan yang akurat Prosentase peningkatan akurasi data kependudukan

56

Terwujudnya Pembinaan dan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

Prosentase peningkatan pembinaan dan penerapan teknologi peternakan tepat guna

Prosentase peningkatan sistim pengelolaan usaha peternakan dan perikanan

Meningkatnya ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat sekitar hutan dan petani kebun tentang program maupun kegiatan kehutanan atau perkebunan sekaligus pengelolaan hutan dan pendapatan masyarakat pemahaman dalam pengelolaan hutan dan pendapatan masyarakat

Prosentase peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat sekitar hutan dan petani kebun tentang program maupun kegiatan kehutanan atau perkebunan

Terciptanya peningkatan produktifitas per hektar hasil perkebunan secara signifikan yang sekaligus meningkatkan pendapatan petani

Prosentase peningkatan produktifitas per hektar hasil perkebunan secara signifkan

Terberdayakannya masyarakat dengan teknologi tepat guna dalam industri kecil dan menengah

Prosentase peningkatan penerapan teknologi tepat guna dalam industri kecil dan menengah Infrastruktur kelembagaan standarisasi

Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan dokumen Andal dan UKL / UPL

Terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan nyaman yang diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan kebersihan

Meningkatnya Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan dan kebinamargaan

Persentase peningkatan promosi kesehatan Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat

Prosentase peningkatan pencehagan dan pemberantasan Penyakit menular

Meningkatnya sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan

Persentase peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan

Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Persentase Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Persentase Peran Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan

Meningkatnya Persentase Remaja yang Memperoleh Informasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

Persentase Remaja yang Memperoleh Informasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

Meningkatnya mutu serta jumlah sarana dan prasarana utama dan pendukung sekolah

Terciptanya persamaan persepsi diantara pelaku industri dibidang pendidikan

Prosentase peningkatan persamaan persepsi diantara pelaku industri dibidang pendidikan

Prosentase Peningkatan Jumlah Aktivitas dan Variatif Kegiatan Belajar Mengajar

Meningkatnya aktivitas kegiatan pembinaan dan pengembangan bakat olah raga

Meningkatnya sistem pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dan kearsipan serta profesionalisme pustakawan

Prosentase peningkatan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan serta profesionalisme pustakawan

01+000Rencana Kinerja Tahun 2012

TARGET

4

80%

80%

90%

80%

90%

90%

100%85%

100%

100%90%90%

19%

90%

90%

80%

90%

90%

90%

85%

90%

90%

90%

100%90%90%

01+000Rencana Kinerja Tahun 2012

TARGET

4

90%

90%

80%

90%

90%

80%

80%

20%

90%

90%90%

90%

90%

90%

90%

90%80%20%

80%

80%

80%

80%80%

75%

90%

90%

90%

90%

80%

80%

01+000Pengukuran Kinerja Tahun 2012

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

1 2 3 4 5

1 80% 80%

2 80% 80%

3 90% 90%

4 80% 80%

5 Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Prosentase Peningkatan Penyusunan Laporan Keuanga 90% 90%

6 Seluruh SKPD se Kabupaten Padang Lawas Utara 90% 90%

7 Terciptanya Pengawasan terhadap SKPD Prosentase peningkatan pengawasan terhadap SKPD 100% 100%

8 Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah TA. 2011 85% 85%

9 Prosentase peningkatan tata kelola belanja daerah 100% 100%

10 Dokumen Legalitas Perbendaharaan Prosentase peningkatan tata kelola perbendaharaan 100% 100%

11 Peraturan Bupati Tentang Tata Kelola Barang Milik Daerah Prosentase peningkatan tata kelola barang milik daerah 90% 90%

12 Terlaksananya Sistem Informasi Daerah 90% 90%

13 19% 19%

14 90% 90%

15 90% 90%

16 80% 80%

17 90% 90%

18 90% 90%

19 90% 90%

20 85% 85%

Tersusunnya Terlaksananya mekanisme penyusunan perencanaan baik dan profesional dalan rangka tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang terarah sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat dan bertahap sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah serta berkesinambungan sesuai dengan perencanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan untuk periode lima tahun kedepandokumen perencanaan yang baik

Tersusunnya dokumen perencanaan yang baik dan profesional melalui pelaksanaan mekanisme perencanaan yang sistematik, tepat waktu, tepat sasaran dan berkesinambungan.

Meningkatnya efisiensi, efektifitas birokrasi dan modernisasi pelaksanaan adm. pemerintahan

Prosentase peningkatan efisiensi, efektifitas birokrasi dan modernisasi pemerintahan

Meningkatnya pegawasan, pengendalian pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan potensi daerah

Prosentase peningk. pengawasan, pengendalian pembangunan dan pengelolaan SDA serta pengembangan potensi daerah\

Meningkatnya Sumber Daya Manusia (Aparatur) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan kompetensi Administrasi Kesekretariatan, Keprotokoleran, Keuangan yang akuntabel serta pelayanan hukum dan Administrasi dan hubungan masyarakat

Prosentase peningkatan kompetensi keprotokoleran, administrasi kesekretariatan, pelayanan hukum dan hubungan masyarakat didaerah

Prosentase peningkatan pengelolaan keuangan seluruh SKPD se kabupaten Padang Lawas Utara

Prosentase peningkatan pengelolaan pendapatan daerah TA. 2011

Dokumen Penyusunan Kode Rekening APBD se Kabupaten Padang Lawas Utara

Prosentase peningkatan pelaksanaan sistem informasi daerah

Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik

Prosentase penurunan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam pemerintahan dan pelayanan publik

Terwujudnya pelayanan perijinan dan non-perijinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan dan pasti

Prosentase peningkatan pelayanan pelayanan perijinan dan non-perijinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan dan pasti

Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel dalam meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

Prosentase peningkatan kapasitas Badan Kepegawaian Kabupaten .Padang Lawas Utara

Terdapatnya Koordinasi Teknis dengan Badan dan Dinas/Instansi Terkait

Prosentase Peningkatan Koordinasi Teknis dengan Badan dan Dinas/Instansi

Meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat Kab.PALUTA melalui pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan PERDA serta keputusan Bupati untuk Peningkatan PAD

Prosentase peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten PALUTA

Penyiapan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Telekomunikasi

Prosentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi

Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas Jalan Secara Berkalanjutan

Prosentase peningkatan pengawasan dan penertiban lalu lintas jalan

Tersedianya SDM yang berkualitas dibidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial

Prosentase peningkatan SDM yang berkualitas, terampil, poduktif berethos kerja yang kompetitif

01+000Pengukuran Kinerja Tahun 2012

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

1 2 3 4 5

21 90% 90%

22 90% 90%

23 90% 90%

24 100% 100%

25 Meningkatnya produksi hasil pertanian Prosentase Peningkatan produksi hasil pertanian 90% 90%

26 Meningkatnya Populasi Ternak dan Produksi Ikan 90% 90%

27 90% 90%

28 90% 90%

29 Terpenuhinya Ketahanan Pangan Prosentase peningkatan ketahanan pangan 80% 80%

30 90% 90%

31 90% 90%

32 80% 80%

33 80% 80%

34 20% 20%

35 90% 90%

36 Meningkatnya status gizi masyarakat Prosentase peningkatan status gizi masyarakat 90% 90%

37 Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat Prosentase peningkatan upaya kesehatan masyarakat 90% 90%

38 90% 90%

39 90% 90%

40 Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan Prosentase peningkatan standarisasi pelayanan 90% 90%

41 90% 90%

42 Meningkatnya kualitas petugas kesehatan Prosentase peningkatan kualiats petugas kesehatan 90% 90%43 Meningkatnya Pelayanan KB Persentase Peningkatan Pelayanan KB 80% 80%

44 20% 20%

45 80% 80%

46 80% 80%

Meningkatnya pemahaman aparat pembina koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat (Capacity Building)

Prosentase pemahaman aparat pembina koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat

Meningkatnya jumlah koperasi dan kualitas anggota koperasi disertai dengan peningkatan pelayanan kepada anggota koperasi

Prosentase peningkatan jumlah dan anggota koperasi serta pelayanannya

Terbangunnya Minat dan Perilaku Masyarakat untuk berkoperasi (Cooperative – Minded)

Prosentase peningkatan minat dan pelaku masyarakat untuk berkoperasi

Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

Prosentase peningkatan populasi ternak dan produksi ikan

Terwujudnya Pembinaan dan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

Prosentase peningkatan pembinaan dan penerapan teknologi peternakan tepat guna

Meningkatnya Sistim Pengelolaan Usaha Peternakan dan Perikanan

Prosentase peningkatan sistim pengelolaan usaha peternakan dan perikanan

Meningkatnya ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat sekitar hutan dan petani kebun tentang program maupun kegiatan kehutanan atau perkebunan sekaligus pengelolaan hutan dan pendapatan masyarakat pemahaman dalam pengelolaan hutan dan pendapatan masyarakat

Prosentase peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat sekitar hutan dan petani kebun tentang program maupun kegiatan kehutanan atau perkebunan

Terciptanya peningkatan produktifitas per hektar hasil perkebunan secara signifikan yang sekaligus meningkatkan pendapatan petani

Prosentase peningkatan produktifitas per hektar hasil perkebunan secara signifkan

Terberdayakannya masyarakat dengan teknologi tepat guna dalam industri kecil dan menengah

Prosentase peningkatan penerapan teknologi tepat guna dalam industri kecil dan menengah Infrastruktur kelembagaan standarisasi

Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan dokumen Andal dan UKL / UPL

Prosentase Peningkatan ketaatan terhadap dokumen UKL/UPL

Terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan nyaman yang diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan kebersihan

Prosentase peningkatan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman

Meningkatnya Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan dan kebinamargaan

Prosentase Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan

Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat

Persentase peningkatan promosi kesehatan Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat

Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

Prosentase peningkatan pencehagan dan pemberantasan Penyakit menular

Meningkatnya sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan

Persentase peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan

Meningkatnya Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Persentase Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Persentase Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Meningkatnya Peran Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan

Persentase Peran Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan

01+000Pengukuran Kinerja Tahun 2012

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

1 2 3 4 5

47 80% 80%

48 Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 80% 80%

49 Prosentase Peningkatan Pasien yang berobat di RSUD 80% 80%

50 75% 75%

51 90% 90%

52 90% 90%

53 Meningkatnya aktivitas pemuda produktif Persentase peningkatan Aktivitas Pemuda 90% 90%

54 90% 90%

55 Meningkatnya data kependudukan yang akurat Prosentase peningkatan akurasi data kependudukan 80% 80%

56 80% 80%

Meningkatnya Persentase Remaja yang Memperoleh Informasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

Persentase Remaja yang Memperoleh Informasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

Menurunnya angka keluhan pasien terhadap layanan RSUD

Meningkatnya mutu serta jumlah sarana dan prasarana utama dan pendukung sekolah

Prosentase peningkatan sarana dan prasarana utama sekolah

Terciptanya persamaan persepsi diantara pelaku industri dibidang pendidikan

Prosentase peningkatan persamaan persepsi diantara pelaku industri dibidang pendidikan

Meningkatnya jumlah aktivitas dan variatif Kegiatan Belajar Mengajar

Prosentase Peningkatan Jumlah Aktivitas dan Variatif Kegiatan Belajar Mengajar

Meningkatnya aktivitas kegiatan pembinaan dan pengembangan bakat olah raga

Persentase peningkatan Aktivitas Pembinaan bakat Olah Raga

Meningkatnya sistem pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dan kearsipan serta profesionalisme pustakawan

Prosentase peningkatan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan serta profesionalisme pustakawan

01+000Pengukuran Kinerja Tahun 2012

%

6

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

01+000Pengukuran Kinerja Tahun 2012

%

6

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%100%

100%

100%

100%

01+000Pengukuran Kinerja Tahun 2012

%

6

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan Program

PELAYANAN UMUMURUSAN WAJIBPerencanaan Pembangunan

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah

Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganProgram pengembangan data/ informasi

Penysusunan dokumen perencanaan pembangunan yang terarah sesuai kondisi kebutuhan masyarakat dan bertahap sesuai kemampuan daerah anggaran pemerintah daerah serta berkesinambungan sesuai dengan perencanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan

Tersusunnya dokumen perencanaan yang baik propesional melalui pelaksanaan mekanisme perencanaan yang sistemik, tepat waktu, tepat sasaran dan berkesinambungan

Prosentase peningkatan survei, pendataan dan penyusunan buku dokumen KDA, Indikator Makro, PDRB,dan IHK yang dapat dijadikan sebagai data dasar penyusunan perencanaan yang pelaksanaan kerjasama dengan BPS

Melakukan koordinasi kesetiap lini unuk mendukung data yang up to date

Prosentase peningkatan penyusunan profil daerah Kab.Paluta ( dalam bentuk visual)

Prosentase peningkatan pemetaan tutupan/penggunaan lahan Kab.Paluta

Prosentase peningkatan studi kelayakan pengembangan Taman Safari Nabundong dengan Taman Safari Cisarua Bogor

Prosentase peningkatan untuk mengidentifikasi terhadap potensi bahan tambang di Kab.PalutaProsentase peningkatan Data Base Profil Kecamatan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Adanya sentra-sentra komoditi berdasarkan lokasi

Prosentase peningkatan Perangkat sistim Informasi Yang cepat dan akuratProsentase peningkatan untuk pemetaan Rencana Induk dan Kondisi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Paluta

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Prosentase peningkatan dokumen tata ruang kota Gn.Tua

Prosentase peningkatan dokumen Rencana Induk dan MP Kota Gn.Tua

Prosentase peningkatan Dokumen Tataruang Wilayah Kabupaten Paluta

Menetapkan rencana kerja dan mengkoordinasikan terhadap semua SKPD

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Prosentase peningkatan aparat untuk mengikuti diklat perencanaan

Prosentase peningkatan dokumen RPJPD PalutaProsentase peningkatan Dokumen Rancangan RPJMD PalutaProsentase peningkatan penyelenggaraan sosialisasi RPJM

Prosentase peningkatan untuk melaksanakan Musrenbang, Koordinasi dengan Pemerintah Atasan, Biaya operasional Tim Penyusun, Asisten serta rapat-rapat panitia anggaran dalam rangka penyusunan RKPD, KUA, dan PPAS serta Draft RAPBD 2010

Prosentase peningkatan monitoring , evaluasi pengendalian dan pelaporan oleh Tim Bappeda terhadap seluruh kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2010

Terlaksananya Pemerdaan RPJM dan RTRW Kabupaten Paluta

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Pemerintahan UmumSekretariat Daerah

Pelayanan kunker pejabat negara

Pelayanan kunker MUSPIDAPelayanan kunker pejabat daerah

Terlaksanya koordinasi dengan

Program Perencanaan Wilayah dan Sumberdaya Alam

Prosentase peningkatan Masterplan Terminal terpadu Kab. Paluta

Prosentase peningkatan Masterplan berbagai potensi Sumberdaya Alam

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH

Meningkatkan pembinaan kesatuan dan persatuan aparatur menuju peningkatan etos kerja san rasa tanggungjawab;

Meningkatnya jumlah jenjang pendidikan formal dan profesionalisme tenaga aparatur;

Prosentase peningkatan dialog/audiensi

Kebijakan Publik yaitu Mewujukan masyarakat dan lembaga yang memiliki legalitas hukum.

Terlaksanya kunker / inspeksi KDH,WKDH

pemerintah pusat dan pemda lainnya

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

terbentuknya panitia RAN-HAM

meningkatkan masy sadar hukum

Prosentase peningkatan RANPERDAterselesaikannya kasuus PEMDA

terpenuhinya penataan per UU

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH

Meningkatkan koordinasi penyusunan dan perumusan kebijakan pemerintah dan pelayanan publik;

Meningkatnya efisiensi, efektifitas birokrasi dan modernisasi pelaksanaan administrasi pemerintahan;

Terlaksananya peningkatan sistem pengawasan internal & pengendalian pelak.kebij.KDH

Kebijakan Teknis yaitu merumuskan dan menetapkan tata cara pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, efisien dan efektif dengan berusaha menciptakan pelayanan dengan menggunakan sistem loket.

Prosentase peningkatan laporan realisasi raskinProsentase peningkatan laporanpengendalian pupuk bersubsidiProsentase peningkatan laporan pelaksanaan pembangunan Program

Pengintensifan Penanganan Pengaduan MasyarakatMeningkatkan tertib

administrasi pemerintahan, kesejahteraan rakyat, ekonomi, pembangunan dan administrasi umum lainnya;

Tertananmnya nilai-nilai serta pengamalan syariat agama dalam kehidupan masyarakat secara kontiniu

Program Penataan Peraturan Per UU

Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi;

Tewujudnya ketertiban, ketentraman dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum

penyebarluasan informasi produk hukum

Perda yg benar2 sesuai tidak -bertentangan dengan Per-UU

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Terlaksananya Sosialisasi Perda

Tingkt Kesdrn Masy.Memb. Pajak

Terselesaianya Sengk.Pertanahan

terpasangnya tapal batas wilayah

Prosentase peningkatan logo daerah

Prosentase peningkatan Penunj Koord Konsul Baik Tingkt Provinsi ke Pusat

Terlaksananya Peny.Hukum Pada Masyarakat

Terlaksananya Pemetaan Perm.Hukum

Prosentase peningkatan Dok. Info. HukumTertngkt Peng.Aparatur ttg Advokasi Bantuan HukumTertngkt jlh peg.yg menyidik suatu perkara kasus per.per-UU

Program Penataan Daerah Otonomi Daerah Baru

Terwujudnya penegakan supremasi hukum melalui penegakan hukum yang adil, tegas dan tidak diskriminatif

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat DaerahMeningkatnya

pegawasan, pengendalian pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan potensi daerah

terpenuhinya peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah

tersedainya Buku Kerja Pemda Paluta

Prosentase peningkatann papan data bagan struktur

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

terlaksanya kegiatan P3ASekretariat DPRD

Program Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Pertanian

Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Staf Sekretariat dalam melaksanakan fungsi pelayanannya bagi para Anggota DPRD;

Meningkatnya Sumber Daya Manusia (Aparatur) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan kompetensi Administrasi Kesekretariatan, Keprotokoleran, dan Administrasi Keuangan yang akuntabel serta pelayanan hukum dan hubungan masyarakat

Prosentase peningkatan dokumen arsip daerah yang dapat diakses dengan mudah dan cepat

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD dan DPRD serta Pembinaan Pegawai Sekretariat DPRD melalui pendekatan kedisiplinan dan keteladanan;

Menyediakan perpustakaan, informasi, dokumentasi dan pelayanan kehumasan bagi pelaksanaan kegiatan DPRD;

Meningkatnya sarana dan prasarana berbasis e – government

Prosentase peningkatan alat bantu penyimpanan arsip

Mengadakan dan mengelola dokumentasi, data dan informasi yang baik guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

PembangunanMenetapkan hubungan kerja antar bagian, antar Instansi dan Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah serta Masyarakat melalui prinsip–prinsip koordinasi, simplikan dan singkronisasi;Menetapkan standar pelayanan Administrasi dan Keuangan yang profesional dan menerapkan pengelolaan anggaran secara hemat, efektif, efisien dan mengikuti kaidah – kaidah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta menerapkan Standar Pelayanan Protokoler sesuai Hak Protokoler Anggota DPRD;

Mengadakan, mengelola dan memelihara sarana dan prasarana secara efektif dan efeisien;

Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kelancaran tugas dan fungsi DPRD;

Meningkatnya pengetahuan Anggota DPRD

Prosentase peningkatan dokumen arsip yang dapat dikategorikan berdasarkan kebutuhan

Melaksanakan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Menciptakan profesionalisme dan etos kerja dalam pelayanan kepada Anggota DPRD;

Tersedianya Tenaga Ahli yang diperlukan Anggota DPRD

Tersosialisasikan peraturan yang telah disyahkan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganProgram Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

Meningkatkan suatu akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD yang akuntabel dan profesional

Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab serta memliki wawasan dan keterampilan

Prosentase peningkatan aparat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan pendapatan daerah

Pola kemitraan pemerintah dan masyrakat dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah

Prosentase peningkatan paket regulasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah

Prosentase peningkatan bimbingan teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah

Program Pembinaan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase peningkatan aparat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan daerah

Pningkatan kualitas pelayanan prima bidang pengelolaan administrasi perkantoran

Prosentase peningkatan paket regulasi pengelolaan keuangan daerahProsentase peningkatan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Program Pembinaan Manajemen Pengelolaan Asset Daerah

Prosentase peningkatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan asset daerah

Efektifitas dn sfisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan akuntabel yang tersaji dalam suatu proses manajemen sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran

Prosentase peningkatan paket untuk mensosialisasikan regulasi pengelolaan asset daerahProsentase peningkatan bimbingan teknis pengelolaan asset daerah

Program Bimbingan Teknis Dan Penyuluhan Akuntansi Keuangan daerah

Prosentase peningkatan dan tenaga teknis untuk pembinaan dan bimbingan teknis system akuntasi

Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran

Prosentase peningkatan implementasi standar akuntansi pemerintah

Program Peningkatan Akuntablitas Kinerja

Prosentase peningkatan penyusunan sistem pengendalian internProsentase peningkatan data penyusunan rencana kerja tahunanProsentase peningkatan data laporan akuntabilitas kinerjaProsentase peningkatan tenaga pembina dan pengawasProsentase peningkatan temuan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Peningkatan pendapatan daerah yang sinergitas dan realitis

Optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan daerah

Sistem pengelolaan pendapatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memperhatikan perkembangan dampak ekonomi makro dan mikro

Program Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Prosentase peningkatan untuk perencanaan anggaran pendapatan asli daerah

Prosentase peningkatan untuk perencanaan anggaran pendapatan dana perimbangan

Prosentase peningkatan untuk perencanaan anggaran pendapatan lain-lain yang sah

Program Perencanaan Anggaran Belanja dan Pembiayaan Daerah

Prosentase peningkatan untuk perencanaan anggaran belanja langsung

Prosentase peningkatan untuk perencanaan anggaran belanja tidak langsungProsentase peningkatan perencanaan anggaran pembiayaan daerah

Program Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah

Prosentase peningkatan dokumen penyusunan analisa standar belanjaProsentase peningkatan dokumen stndar satuan hargaProsentase peningkatan untuk perencanaan pengadaan barang milik daerah

Prosentase peningkatan perawatan/pemeliharaan barang milik daerahTersedinya dokumen penilaian dan penghapusan barang milik daerah

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Program Penyusunan Rencana Operasional Keuangan Tahunan Daerah

Prosentase peningkatan dokumen rancangan APBDProsentase peningkatan dokumen rancangan perubahan APBDProsentase peningkatan dokumen rancangan penjabaran APBDProsentase peningkatan dokumen rancangan perubahan penjabaran APBDProsentase peningkatan dokumen pedoman rencana kerja dan anggaranProsentase peningkatan dokumen pedoman pembuatan pelaksanaan anggaranProsentase peningkatan dokumen pelaksanaan APBD

Program Akuntansi Pendapatan Daerah

Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab serta memliki wawasan dan keterampilan

Menigkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan peraturan perundangan yang berlaku

Prosentase peningkatan dokumen pengelola basis data pendapatan daerah

Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai bidang dan tanggung jawabnya serta penerapan reward and punishment terhadap prestasi kerja yang terukur

Prosentase peningkatan penata uasahaan penerimaan daerahProsentase peningkatan dokumen pembukuan penerimaan daerah

Program Akuntansi Barang Milik Daerah

Prosentase peningkatan dokumen pengelola basis data barang milik daerahProsentase peningkatan penata usahaan barang milik daerahProsentase peningkatan dokumen pembukuan barang milik daerah

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Program Pencatatan dan Pembukuan Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase peningkatan dokumen pengelola basis data anggaran belanja dan pembiayaan daerahProsentase peningkatan pengujian dan verifikasi dokumen transaksi keuangan Prosentase peningkatan pencatatan dan pembukuan transaksi keuangan daerah

Program Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase peningkatan dokumen standar akuntansi pemerintah daerahProsentase peningkatan dokumen kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah

Prosentase peningkatan dokumen sistim dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah

Prosentase peningkatan dokumen sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

Prosentase peningkatan dokumen sistim dan prosedur pengelolaan barang milik daerah

Program Penyajian Informasi Keuangan Daerah

Prosentase peningkatan system informasi keuangan daerahProsentase peningkatan data transaksi keuangan daerahProsentase peningkatan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah

Prosentase peningkatan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Inspektorat

Tersusunnya Lakip Kabupaten

Prosentase peningkatan Kerjasama pendampingan pengembangan informasi keuangan daerah

Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur

Melaksanakan pengawasan yang berkesinambungan

Berkurangnya penyelah gunaan wewenang dan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik

Pengiriman aparatur mengikuti berbagai pendidikan, kursus dan semi lokakarya

Prog. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Terciptanya tertib administrasi pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan, Kelurahan/Desa

Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi seluruh SKPD.

Penyelenggaraan pelatihan kalangan sendiri

Penanganan Temuan Pengawasan Tindak Lanjut.

Peningkatan kompetensi dan kredibilitas

Tersusunnya Lakip SKPD dengan baik

Terlaksananya Koordinasi Monitoring dan Evaluasi.Meningkatkan dan Memperbaiki Laporan Keuangan Daerah.

Menertibkan administrasi penyelenggaraan pemerintahan

Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bidang pengawasan dengan berpedoman kepada standar pengawasan

Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Peningkatan upaya pembinaan dibidang pengawasan

Prog. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Peningkatan Wawasan Pengawas

Terciptanya koordinasi dengan APIP

Peningkatan SDM Apatur Pengawasan

Penggunaan standar sistem pengawasan

Membuat laporan bermutu dn tepat waktu

Terselenggaranya gelar pengawasan daerah (LARWASDA) dan sosialisasi bidang pengawasan

Meningkatnya Intensifikasi Penangan Pengaduan Masyarakat.

Peningkatan sarana dan prasarana

Prog. Mengintensifkan Penangan Pengaduan Masyarakat.

Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab dan kewajiban

Terwujudnya pelayanan perizinan dan non-perizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan dan pasti

Prosentase peningkatan pelayanan perijinan yang cepat dan mudah

Kebijakan Publik, yang akan ditempuh dalam rangka pencapaian visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Padang Lawas Utara, yakni “mewujudkan masyarakat dan lembaga yang memiliki legalitas hukum” dengan cara meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat atau lembaga untuk memperoleh izin

Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran

Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik

Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non-perizinan

Prosentase penigkatan hak-hak masyarakat terhadap perijinan

Kebijakan Teknis, yang akan dilakukan dalam setiap pelayanan yang prima dengan cara merumuskan dan menetapkan tata cara pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, efisien, efektif dengan berusaha menciptakan pelayanan dengan menggunakan sistem loket

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Kebijakan Keuangan, yang akan dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Padang Lawas Utara 5 (lima) tahun ke depan dengan cara penggunaan biaya secara efisien, efektif dan akuntabel

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan;

Terwujudnya tatanan lingkungan yang tertib dan berkesinambungan

Prosentase peningkatan tatanan lingkungan yang tertib

Kebijakan Kepegawaian, yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Padang Lawas Utara dengan orientasi penempatan pegawai secara profesional dan proporsional serta meningkatkan kompetensi aparatur secara terus menerus melalui diklat teknis atau fungsional dan menyediakan anggaran operasional serta tunjangan kelancaran tugas yang dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga aparatur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Padang Lawas Utara

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Kepegawaian

Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non-perizinan;

Kebijakan Pelayanan Masyarakat, yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Padang Lawas Utara, di samping terus meningkatkan kualitas pelaksanaan pelayanan perizinan, juga akan dilakukan dengan upaya-upaya seperti menyediakan loket-loket untuk pengurusan izin, menyediakan kotak saran pengaduan masyarakat, menyediakan ruangan dan personil yang siap pada setiap jam kerja untuk menerima kunjungan, pengaduan/laporan masyarakat serta secara proaktif melakukan survei dan monitoring sesegera mungkin untuk menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat

Program Kerja Sama Informasi dan Media Massa

Meningkatnya akses kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non-perizinan.

Terciptanya standar pelayanan minimal yang berkualitas dan memadai

Prosentase peningkatan standar pelayanan minimal

Prosentase peningkatan pelayanan perijinan yang cepat dan mudah

Badan Kepegawaian Daerah

Program Pelayanan Administrasi KantorProgram Pelayanan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan Disiplin Aparatur

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Terpenuhinya kenaikan pangkat PNS

Meningkatnya Pendidikan PNS

Tersedinya Data PNS

Penyediaan Kartu ID Cart PNS

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Mewujudkan aparatur yang profesional

Terciptanya aparatur pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab yang diwujudkan dengan sosok dan prilaku birokrasi yang efisien serta dapat memberikan pelayanan yang prima

Penerapan perilaku aparataur pemerintah yang baik (good governance) pada semua satuan kerja perangkat daerah

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Bertambahnya Jumlah PNS di Kabupaten Padang Lawas Utara

Menegakkan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian

Terwujudnya aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan dan keterampilan kerja yang produktif dalam melaksanakan tugas jabatannya

Mengembangkan budaya kerja dan etos kerja pegawai negeri sipil diwilayah Kabupaten Padang Lawas Utara

Melaksanakan pelayanan prima dibidang administrasi kepegawaian

Bertambahnya Jumlah PNS pada SKPD

Terwujudnya infra struktur Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil

Mewujudkan sistem kompensasi berbasis kinerja, ditetapkan kebijakan mengembangkan sistem kompensasi Pegawai Negeri Sipil

Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang netral

Terhubungnya Data PNS Ke Menpan dan BKN

Terisinya Jabatan pada Struktur SKPD

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Bertambahnya Jumlah PNS

Mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang sejahtera

Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel dalam meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

Terlaksanya Sumpah Pelantikan para pejabat SKPD

Mengembangkan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi

Prosentase peningkatan juknis dan prosedur kearsipanBertambahnya pengetahuan PNS tentang Pelayanan kepada MasyarakatMencapai kapasitas Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam rangka meningkatkan Kinerja Organisasi

Terwujudnya sistem kompensasi berbasis kinerja

Bertambahnya Pengetahuan Bendahara Barang

Mengoptimalisasikan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara

Meningkatnya kinerja Badan Kepegawaian Daerah

Bertambahnya Jumlah PNS memenuhi syarat akan meduduki Eselon IIBertambahnya Jumlah PNS memenuhi syarat akan meduduki Eselon IIIBertambahnya Jumlah PNS memenuhi syarat akan meduduki Eselon IVBertambahnya Jumlah PNS memenuhi syarat akan meduduki Eselon IV

Kantor Kesbang Pol Linmas dan Damkar

Memperlancar tugas-tugas administrasi perkantoran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan ADM Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatkan pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Meningkatnya pelayanan dalam pelaksanaan tUPOKSI

Menempatkan keamanan dan ketertiban masyarakat

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Prosentase peningkatan Petugas Keamanan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Terciptanya Parpol yang berkualitas

Terbinanya Organisasi Kepemudaan

Terbinanya LSM dan Ormas

Meningkatkan koordinasi teknis dengan badan, dinas dan kantot terkait

Terdapatnya koordinasi teknis dengan badan, dinas dan kantot terkait

Menjalin hubungan komunitas intelijen daerah dalam menjaga stabilitas politik daerah

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Terjaganya Stabilitas Politik di Daerah

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Tercegahnya Masyarakat akan bahaya Narkoba

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Terciptanya Aparatur Desa yang Berkualitas

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Tersosialisasinya masyarakat akan Bahaya Bencana

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Terjaganya Masyarakat akan bencana Kebakaran

Mendorong kesadaran masyarakat akan wawasan kebangsaan

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Tersosialisasinya Generasi Muda Bangsa akan Nilai-nilai bangsa Indonesia

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Mewujudkan saran dan prasarana penunjang operasional yang memadai

Terwujudnya saran dan prasarana penunjang operasional yang memadai

Meningkatkan saran dan prasarana pendukung yang cukup

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Mewujudkan aparatur pemerintah yang disiplin, berdaya guna dan berhasil guna

Adanya aparatur pemerintah yang disiplin, berdaya guna dan berhasil guna

Meningkatkan kedisiplinan aparatur Kantor SATPOL Panong Praja

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Mewujudkan aparatur aparatur pemerintah yang profesional, transparan dan akuntabel

Adanya aparatur pemerintah profesional, transparan dan akuntabel

Meningkatkan profesionalisme aparatur Kantor SATPOL Panong Praja

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Adanya Kemampuan Personil dalam Pengendalian Keamanan

Terlaksananya Ketentraman di Lingkungan Masyarakat

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Menurunnya Tingkat Tindak Kriminal

Terbentuknya Regu Satpol PP

EKONOMI

URUSAN WAJIBPerhubungan

Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat kab.Padang Lawas Utara melalui pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah serta keputusan Bupati untuk pandapatan asli daerah (PAD)

Adanya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat Kab.PALUTA melalui pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah serta Keputusan Bupati untuk peningkatan PAD

Meningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan tetap memberikan fasilitas dan kesempatan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan keamanan dan ketertiban serta pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah serta Keputusan Bupati untuk peningkatan PAD

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal

Keamanan dan Ketertiban Peringatan hari - hari besar

Memelihara keamanan dan kenyamanan masyarakat Kab. PALUTA

Adanya pemeliharaan keamanan dan kenyamanan masyarakat Kab.PALUTA

Memberikan pelayanan untuk keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat melalui tetap kerja sama yang intensif dengan aparat penegak hukum

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masayarakat (PEKAT)

Terlasaknanya Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan NarkobaTerlaksananya Penyuluhan Praktek ProstitusiTerlaksananya Penertiban Aksi Premanisme

Berkurangnya penyakit-penyakit masyarakat

Adanya pemberantasan penyakit-penyakit masyarakat

Meningkatkan pemberantasan penyakit masyarakat

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika

Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Sumber Daya manusia

Penyiapan Sumber Daya Aparatur yang Handal dan Profesional

Melakukan survey dan monitoring untuk mendukung data yang akurat dan akuntable

Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan

Tersusunnya Fasibility Study Pembangunan Terminal dan Detail Design Pembangunan TerminalTerwujudnya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Terwujudnya Data Base dan Inventarisasi Tentang Kondisi dan Potensi Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan InformatikaProsentase peningkatan Lokasi Pembangunan Terminal Di Titik Simpul

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Terwujudnya Survey, Monitoring dan Evaluasi Kendaraan Bermotor

Melakukan Diklat Aparatur

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Terwujudnyab Gedung Terminal

Terwujudnya Gedung PKB

Terwujudnya Marka Penunjuk Jalan

Terwujudnya 4 Unit Halte

Terwujudnya 1 Unit Warning Light

Terwujudnya 1 Unit Traffic Light

Terwujudnya 3 Unit Traffic Light

Terwujudnya Pengembangan Landasan, Taxiway dan Apron dan Peralatan Navigasi

Terwujudnya Jalur Kereta Api Kab. Labuhan Batu, Kab. Paluta, Kota DumaiTerwujudnya Kajian dan Penelitian Kelayakan Pembangunan Jalur Kereta Api Yang Menghubungkan Kab. Labuhan Batu, Kab. Paluta dan Kota Dumai

Adanya Penegakan Hukum yang Adil

Pelaksanaan dan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas secara Berkala

Pengendalian, Pengawasan dan Peningkatan Insensitas Pelaksanaan, Sosialisasi serta Pelayanan Peraturan yang Berlaku

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Terwujudnya Arus Lalu Lintas Yang Aman dan Tertib

Terwujudnya Pagar Pengamanan JalanTerlaksananya PAM Lalulintas dalam Rangka Kunjungan Rutin Bupati Paluta

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan Lebaran dan Tahun Baru

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Tempat Keramaian Pasar Dan Perparkiran

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Tenaga Kerja

Tersedianya Sarana Lalu Lintas Rambu-rambu dan Marka Jalan yang Indah Menghiasi Kabupaten Padang Lawas Utara

Penyediaan Sarana Lalu Lintas, Rambu-Rambu dan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas

Melakukan survey, monitoring pengawalan dan pengamanan arus lalu lintas

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Terwujudnya Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Terwujudnya Promosi/ Objek Pariwisata Unggulan

Program Pengembangan Destinasi PariwisataTerwujudnya Pembangunan Sarana

dan Prasarana di Komplek Candi BahalTerwujudnya Sarana dan Prasarana di Aek Milas Pangirkiran, Danau Tao, Air Terjun Batang Baruhar dan Pemandian Alam Sipalanduk

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Terwujudnya Alat Studio dan Komunikasi

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Terwujudnya Kerjasama dalam Menyebarluaskan Informasi Dengan Mas Media

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan disiplin Aparatur

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Prosentase peningkatan Data Base

Tersedinya BLK Paluta

Terpeliharanya BLK Paluta

Terpeliharanya BLK Paluta

Terevaluasinya Kinerja BLK Paluta

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan, produktivitas dan etos kerja tenga kerja yang kompetitif, handal sebagai ujung tombak pelaksana pembangunan disemua sektor

Tersedianya SDM yang berkualitas dibidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial

Memantapkan konsolidasi organisasi, tata kerja dan prosedur kerja berorientasi pada efisiensi dan efektifitas

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Prosentase peningkatan Peratalan Diklat BLK

Prosentase peningkatan Tenaga Pelatihan yang Profesional

Prosentase peningkatan Bahan praktek Diklat BLK

Prosentase peningkatan Tenaga Kerja Trampil Paluta yg Kompetitif

7.      Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelesaian masalah sosial.

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Terwujudnya kerjasama BLK Paluta

Meningkatkan pengembangan perluasan lapangan kerja

Tersedianya sarana dan prasarana gedung perkantoran

Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Prosentase peningkatan Bursa Tenaga kerja

Tersebarluaskannya Informasi bursa tenaga kerja

Prosentase peningkatan Tenaga Siap Pakai Paluta

Prosentase peningkatan Lembaga Produktivitas dan pelatihan Kewirausahaan

Prosentase peningkatan fasilitas lulusan pelatihan berbasisi masyarakatTermonitoring, evaluasi dan Prosentase peningkatan laporanPeningkatanKesempatan Kerja

Prosentase peningkatan fasilitas pengiriman TKI

Meningkatkan perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Tersedianya sarana da prasarana gedung balai latihan kerja (BLK)

Meningkatkan kualitas dan kuantitas penempatan tenaga kerja keluar negeri dan dalam negeri

Program Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Terselenggaranaya Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja

Prosentase peningkatan Fasilitas Perselisihan Hubungan Industrial

Prosentase peningkatan Fasilitas Pemberian Perlindungan Hukum

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Terwujudnya Pengawasan

Terpantaunya Lembaga Penyalur

Tersosialisasinya Peratutan ttg Tenaga Kerja

Tersusunnya Kebijakan Standariasasi penyalur TK

Termonitoring,tereevaluasinya dan Prosentase peningkatan laporan Perlindungan Lembaga

Tersusunnya Kebijakan Standariasasi pengupuhan TK

Meningkatkan kualitas hubungan industrial/ hubungan tenaga kerja

Terwujudnya data dan penyebaran informasi ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial

Melakukan upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan kemiskinan masyarakat

Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK)

Prosentase peningkatan lapangan kerja bagi setengah penganggur dan penganggur terbuka

Prosentase peningkatan lapangan kerja bagi setengah penganggur dan penganggur terbuka

Prosentase peningkatan lapangan kerja bagi Pengangguran sarjana

Prosentase peningkatan lapanga kerja bagi tenaga kerja terampil

Meningkatkan pengawasan dan perlidungan tenaga kerja

Terciptanya pelayanan prima dibidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial

Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Prosentase peningkatan dan terkelolanya sarana&prasarana kawasan transmigrasi

Mengoptimalkan pemanfaatan lahan dikawasan transmigrasi

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Terinventarisasinya Calon Transmigrasi

Menigkatkan kualitas pelaksanaan norma-norma kerja

Terciptany tenaga kerja yang cerdas, beriman, terampil, poduktif berethos kerja yang kompetitif

Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Prosentase peningkatan petugasa&pendamping sosial pemberdayaan Fakir miskin

Meningkatnya ketrampilan barusahan keluarga miskin

Prosentase peningkatan sarana &prsarana

Meningkatnya ketrampilan kerja bagi penyandang masalah sosial

Meningkatkan survey, penempatan dan pembinaan transmigrasi

Terciptanya perluasan kerja sesuai dengn ketentuan

Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Terwujudnya ttg akses sarana&prasarana publik penyandang cacat&lansia terwujudnya pelayanan&pelindungan soial,hukum bagi korban Eksploitasi permpuan&anak

Terlaksananya KIE konseling &kampanye maslaah PMKS

Meningkatnya pengetahuan&keterampilan anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Terselenggaranya pelayanan psikosial bagi PMKS di Trauma Center bagi korban bencana

Prosentase peningkatan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center

Meningkatnya kwalitas Pelayanan sosial bagi PMKS

Tersusunnya kebijakan pelayanan rehab sosial bagi PMKS

Terselenggaranya Korrdinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Tertanganinya masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Termonitorinya, terevaluasinya dan Prosentase peningkatan laporan pelayan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Meningkatkan kualitas pemberdayaan fakir miskin dan KAT

Tercipatanya pembinaan PHI

Program Pembinaan Anak Terlantar

Prosentase peningkatan sarana&prasarana tmpt penampungan anak terlantar

Meningkatnya ketrampilan kerja bagi anak terlantar

Prosentase peningkatan data analisis permasalahan anak terlantar

Meningkatnya bakat dan keterampilan kerja bagi anak terlantar

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Tersedinanya sarana &Prasarana

meningkatnya kwalitas keterampilan tenaga pembina anak terlantar

Termonitorinya, terevaluasinya dan Prosentase peningkatan laporan pembinaan anak terlantar

Meningkatkan kemampuan petugas sosial

Terciptanya pengawasan dan perlidungan tenaga kerja

Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma

Prosentase peningkatan data Penyandang cacar dan penyakit jiwa

Meningkatnya keterampilan bagi penyandang cacat dan ekstrauma

Meningkatnya kemampuan kerja penyandang caca dan eks trauma

Meningkatnya kwalitas tenaga pelatih dan pendidik penyadang cacat dan trauma

Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Terwujudnya pelaksanaan norma-norma kerja yang baik

Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

Prosentase peningkatan sarana&Prasarana panti asuhan/Panti jompo

Terpeliharanya bangunan Panti jompo

Berfungsinya sarana &Prasarana panti

Meningkatnya Pengatahuan&Keterampila Penghuni

Meningkatnya kwalitas tenaga pembinaan panti asuhan?Panti jompo

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Koperasi dan UKMDinas Koperasi dan UKM

Termonitoringnya, terevaluasi dan Prosentase peningkatan laporan pembinaan Panti asuhan/Panti Jompo

Pembinaan anak terlantar, penyandang cacat dan trauma, dan eks penyandang penyakit sosial

Terberdayakannya masyarakat yang mendapat musibah sosial

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Soial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyandang Sosial Lainnya)Meningkatnya pengatahuan

&Keterampilan kerja bersusaha bagi Eks Penyandang Penyakit SosialProsentase peningkatan pusat bimbingan bagi eks penyandang penyakit sosial

Prosentase peningkatan data kemajuan perubahan sikap mendatl eks penyandang penyakit sosial

Berdayagunanya eks penyandang penyakit sosial

Termonitoringnya, terevaluasi dan Prosentase peningkatan laporan Pembinaan eks penyandang penyakit sosial

Pembinaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelesaian masalah sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan SosialMeningkatnya peran aktif

masyarakat dan dunia usaha dalam pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosialTerwujudnya jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

Meningkatnya kwalitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Meningkatnya Model Kelembagaan Perlindungan Sosial

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Terpenuhinya Peralatan Kantor

Meningkatkan Wawasan Pegawai

Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang Badan Usaha Koperasi

Terbangunnya Minat dan Perilaku Masyarakat untuk berkoperasi ( Cooperative – Minded )

Meningkatkan kualitas SDM aparatur perencana, mekanisme kerja, dan sumber daya organisasai

Program Pelayanan ADM Perkantoran

Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang koperasi sejak usia dini

Terlaksananya Urusan Tata Usaha Administrasi Umum dan Surat Menyurat Terpenuhinya Jasa Listrik Air dan telepon

Terpeliharanya Kenderaan Operasional Dinas

Terwujudnya suasana Kerja Yang NyamanProsentase peningkatan Bahan dan Alat Pendukung Tugas dan FungsiTerpenuhi Barang Cetakan dan Penggandaan

Terpenuhinya Daya Kebutuhan Listrik

Prosentase peningkatan Makan dan MinumTerlaksananya Koordinasi dan KonsultasiTerlaksananya Koordinasi dan KonsultasiTerpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran

Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai praktek perkoperasian yang benar sesuai dengan prinsip dan jatidiri koperasi

Meningkatnya pemahaman aparat pembina koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat ( Capacity Building )

Mengikutsertakan para pelaku UKM pada ajang pameran produk UKM

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase peningkatan meubelair perkantoran

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Terpeliharanya peralatan Kantor

Terpenuhinya Pakaian Dinas

Adanya Fropil UKM dan Koperasi

Terbentuknya Forum UKM

Terpeliharanya Uang Gedung dan Kantor

Mengajak masyarakat mendirikan koperasi termasuk kepada kelompak ekonomi produktif

Memberikan pelatihan dan bantuan peralatan kepada Koperasi dan UMKM

Program Peningkatan disiplin aparatur

Meyakinkan kepada masyarakat bahwa koperasi dapat dijadikan solusi terhadap berbagai kebutuhan ekonomi menunjang berbagai aktivitas ekonomi masyarakat

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatkan Pertumbuhan dan Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah di lingkungan Masyarakt

Terpenuhinya Laporan dan Pengadministrasian Keuangan SKPD

Memfasilitasi Usaha Kecil dan Menengah

Meningkatnya jumlah koperasi dan kualitas anggota koperasi disertai dengan peningkatan pelayanan kepada anggota koperasi

Melakukan pendataan terhadap Koperasi dan UMKM

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

Meningkatkan kerjasama terhadap pemerintah / swastaMeyakinkan kepada masyarakat bahwa Usaha Kecil dan Menegah dapat dijadikan solusi terhadap berbagai kebutuhan ekonomi menunjang berbagai aktivitas ekonomi masyarakatPembinaan terhadap Usaha Kecil dan Menengah

Terlaksananya Repitalisasi Pasar Tradisional

Pemberdayaan Masyarakat DesaBadan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

9 Kecamatan

388 Desa/Kel (388 orang)

Masyarakat Desa

Meningkatnya jual beli masyarakat

Masyarakat Desa

Masyarakat Desa

Meningkatkan manajemen pelayanan umum pemerintahan yang prima

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pelayanan dasar umum masyarakat

Terselenggaranya manajemen pelayanan umum pemerintahan yang cepat, tepat waktu, tepat sasaran, akuntabilitas, adil, murah dan terjangkau

Peningkatan pemberdayaan masyarakat

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Peningkatan sistem, kualitas data dan informasi

Program Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan

Meningkatnya pengelolaan BUM Desa

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Masyarakat Desa

Desa/Kel

Meningkatnya pembangunan desa

Meningkatnya pembangunan desa

Meningkatnya pembangunan desa

Meningkatnya pembangunan desa

Meningkatkan manajemen pengelolaan dan penerapan teknologi usaha-usaha ekonomi masyarakat serta sumber daya alam

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembinaan keluarga

Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Terpenuhinya kesejahteraan Kades dan BPDTerpenuhinya Kesejahteraan kepala lingkunganMeningkatnya Partisipasi masyarakat dalam membangun desa

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Meningkatnya administrasi desa

Terbentuknya kelurahan

Terlaksananya penggabungan desa

Terbentuknya kecamatan baru

Terlaksananya Kantor kelurahan

Terlaksananya Pembinaan desa/kel

Terlatihnya kesetaraan gender

Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan baik dan profesional dalam rangka kesiapan dan kemampuan masyarakat menuju masyarakat yang maju dan mandiri dengan memanfaatkan setiap kegiatan pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki secara terarah sesuai kondisi kebutuhan masyarakat dan bertahap berdasarkan kemampuan anggaran PEMDA serta kesinambungan sesuai dengan perencanaan yang telah dirumuskan

Peningkatan kualitas dan prioritas program

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Meningkatnya pengetahuan aparat desa

Peningkatan kapasitas kelembagaan desa/ kelurahan

Program Peningkatan Peran Perempuan di perdesaan

Meningkatnya keterampilan di perdesaan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

URUSAN PILIHANPertanian

Meningkatkan hasil produksi

Berkurangnya kekerasan dalam rumah tangga

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Meningkatkan ketrampilan kelompok dalam agribisnisMemberhasilkan dana PUAP dari BLMProsentase peningkatan pendampingan kegiatan DAK

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Memperoleh bahan masukan untuk keberhasilan kegiatan Prosentase peningkatan pangan untuk keluarga

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Meningkatkan hasil produksi

Meningkatkan intensitas pertanamanProsentase peningkatan benih dan bibit yang berkualitsProsentase peningkatan data harga pasar beberapa jenis komoditasMengetahui tingkat kemauan pelaksanaan kegiatan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

Menarik penanaman modal investasi di daerah

Mengetahui tingkat kemampuan pelaksanaan kegiatan

Program Penigkatan Penerapan Teknologi Pertanian

Prosentase peningkatan Al-Sintan bagi kelompok

Terpeliharanya al-Sintan untuk kegiatan pertanian

Meningkatkan pengetahuan petani untuk operasional teknologi pertanianMengetahui tingkat kemampuan pelaksanaan kegiatan

Program Peningkatan Produksi Pertanian

Prosentase peningkatan alat untuk produksi pertanian

Tetap terjaganya lahan pertanian untuk tidak alih fungsiMengetahui tingkat kemampuan pelaksanaan kegiatan

Dinas Peternakan dan Perikanan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Memperlancar tugas-tugas administrasi perkantoran Dinas Peternakan dan Perikanan

Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkantoran Dinas Peternakan dan Perikanan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatkan pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas

Meningkatnya pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Meningkatkan koordinasi teknis dengan dinas/instansi terkait baik dikabupaten maupun dipropinsi dan pusat

Meningkatnya koordinasi teknis dengan dinas/instansi terkait baik dikabupaten maupun dipropinsi dan pusat

Pendataan populasi ternak di 9 kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara

Mengembangkan potensi subsektor peternakan dan perikanan budi daya sebagai lahan berusaha tani masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani

Terselenggaranya pengobatan dan vaksinasi terhadap ternak masyarakat

Menghindari pemotongan betina produktif dan menghindari penyebaran penyakit

Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan dan pencegahan penyakit hewan menular

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Memfasilitasi pengembangan ternak masyarakat pada areal perkebunan milik awasta dan masyarakat dengan membuat nota kesepahaman (MOU)

Program Peningkatan Produksi Hasil Produksi Peternakan

Prosentase peningkatan tabung straw 2 unit dan peralatan inseminasi buatan (IB)

Prosentase peningkatan bibit ternak yang sehat/unggul

Prosentase peningkatan bibit ternak; Sapi 500 ekor, kambing 500 ekor dan itik 2500 ekor

Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani

Prosentase peningkatan obat-obatan vaksin dan pakan ternak

Prosentase peningkatan hijauan makanan ternak unggul seluas 5 Ha

Adanya dana pendamping (dana sharing/LM3)

Menjalin kerja sama dengan balai inseminasi buatan dan dinas peternakan dan kesehatan hewan propinsi Sumatera Utara dalam pengadaan straw dan pelatihan inseminator

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Terlaksananya rehabilitasi pasar hewan di Kabupaten Padang Lawas Utara

Terlaksananya prasarana pasar produksi yang baik

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Prosentase peningkatan bahan pameran PRSU

Prosentase peningkatan informasi tentang harga-harga produksi peternakan dan harga obat-obatan pakan ternak

Menumbuhkembangkan kolam ikan masyarakat sebagaisumber benih/bibit ikan dan pengadaan ikan konsumsi

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Prosentase peningkatan mesin pengolah rumput

Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani

Peningkatan kualitas infrastruktur/ jalan usaha tani kesentra produksi sebagai upaya menekan biaya proses produksi

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Prosentase peningkatan bibit ikan unggul di BBI dan diperolehnya PAD

Prosentase peningkatan bibit ikan unggul di UPR dan meningkatnya pendapatan masyarakat

Meningkatnya pengetahuan, pendapatan petani kolam air tenang

Meningkatnya pengetahuan, pendapatn masyarakat

Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam membangun peternakan dan perikanan budi daya yang maju dan mandiri serta mempunyai daya saing yang dapat diandalkan

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Prosentase peningkatan data dan tertib administrasi

Bertambahnya pengetahuan petugas

Prosentase peningkatan pasar produksi perikanan

Peningkatan kemampuan petani ternak dan petani ikan serta penguatan lembaga pendukungnya

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/Air Payau dan Air Tawar

Efektifitas lahan, meningkatnya pendapatan masyarakat

Efektifitas lahan, meningkatnya pendapatan masyarakat

Efektifitas lahan, meningkatnya pendapatan masyarakat

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan LAKIP, Renstra, Renja 2011 s/d 2015

Prosentase peningkatan penyusunan pelaporan uang semesteran

Prosentase peningkatan penyusunan pelaporan akhir tahun

Prosentase peningkatan laporan bulanan, triwulan dan akhir tahun

Prosentase peningkatan beberapa jenis bahan bacaan

Prosentase peningkatan makan dan minum

Prosentase peningkatan rapat koordinasi pembangunan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Meningkatnya SDM petani dan pelaku agribisnis

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Produksi lahan tidur

Pola pangan 3B

Peta kerawanan pangan kabupaten

Demplot Hortikultura

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Prosentase peningkatan desa rawan pangan RT miskin diatas 30%

Menumbuh kembangkan kesedaran dan pemahaman tentang mutu dan keamanan serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan produk pangan

Prosentase peningkatan kelembagaan yang mengelola cadangan pangan, pemasaran dan pengelolaan pangan masyarakat

Adanya data penyuluh dan potensi pangan di daerah

Terlaksananya Peringatan Hari Pangan Sedunia

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

BOP

Kehutanan

Terjaganya Potensi hutan

Terlaksananya penilaian kredit poin penyuluh

Program Kerja sama Informasi dengan Masmedia

Prosentase peningkatan informasi media bagi PPL

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan pelayanan dan kenyamanan kerjaProsentase peningkatan Sarana dan prasaranaProsentase peningkatan Meja dan kursi kerjaProsentase peningkatan Sarana dan prasarana

Termanfaatkannya hasil hutan non kayuTerkelolanya dan termanfaatkannya hasil hutan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Terpeliharanya kawasan hutan

Terlaksananya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Terlaksananya penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan

Terlaksananya kegiatan pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat

Terlaksananya penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi perkebunan

Prosentase peningkatan sarana dan prasarana pasar pertanian/perkebunan di kecamatan

Terlaksananya promosi atas hasil produksi perkebunan unggulan daerah

Terlaksananya sarana dan perasana teknologi perkebunan

Terlaksananya pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi perkebunan tepat guna

Prosentase peningkatan sarana produksi perkebunan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Perindustrian

Meningkatkan Pengetahuan

Meningkatkan Kemampuan Industri

Terciptanya Standarisasi Industri

Terlaksananya pengembangan bibit unggul perkebunanTersusunya kebijakan pencegahan alih fungsi perkebunan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program Pelayanan ADM PerkantoranProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatkan kualitas pengetahuan dan teknologi dalam sistem produksi bagi industri kecil dan menengah

Terprogramnya rencana kegiatan dengan baik

Meningkatkan kualitas SDM aparatur perencana, mekanisme kerja dan sumber daya organisasi

Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

Terciptanya Sistem Pengembangan Industri

Pengembangan industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya serta dengan pihak swasta

Tersedianya teknologi dalam sistem produksi bagi industri keci dan menengah

Mengikutsertakan para pelaku IKM pada ajang pameran produk IKM

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Terfasilitasinya Kemitraan Industri Kecil dan Menengah dengan Swasta

Meningkatkan kemampuan teknologi industri

Terwujudnya kerja sama dengan swasta

Menambah Pendapatan Peserta Industri Kecil dan Menengah

Mmeberikan pelatihan dan bantuan peralatan kepada petani tembakau

Prosentase peningkatan Data IndustriTerciptanya Kemitraan Industri Kecil dengan Swasta

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Prosentase peningkatan Modal Kerja

Meningkatkan Kualitas Produksi

Meningkatnya Efisiensi Produksi

Meningkatkan Pengelolaan Industri

Meningkatkan Akses Pasar

Terbangunnya Sarana Pasar

Meningkatkan Pengetahuan Usaha Produksi

Meningkatkan penataan struktur industri

Terciptanya pengawasan terhadap peredaran barang dan perlindungan terhadap konsumen

Melakukan pendataan terhadap IKM

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Meningkatkan pengembangan sentra-sentra industri

Terberdayakannya masyarakat dengan teknologi tepat guna dalam industri kecil dan menengah

Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial

Meningkatkan Sarana Dan Fasilitas Produksi

Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdaganagan

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Meningkatkan kerja sama perdaganagan internasional

Terciptanya perdagangan secara makro dan mikro

Meningkatkan Pengawasan Perdagangan Barang dan JasaMeningkatkan Reperatir dan Standarisasi Alat Ukur

Meningkatkan pengembangan eksport

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Meningkatkan Pengetahuan Petani Tembakau

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Meningkatnya Pemasaran Produk

Meningkatnya Usaha Baru

Meningkatnya Kinerja

LINGKUNGAN HIDUP

URUSAN WAJIBLingkungan HidupKantor lingkungan Hidup

Meningkatnya Pelayanan Pendistribusian Barang

Pembinaan pedagang K5 dan asongan

Terberdayakannya masyarakat pedagang K5 dan asingan

Adanya Papan Informasi Harga Sembilan Bahan Pokok

Meningkatkan Produsen Produk Dalam Negeri

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Mencapai keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi (kontribusi sector) dengan upaya pelestariannya.

Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan dokumen Andal dan UKL / UPL

Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang cukup

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Meningkatnya pemahaman murid SD dan SLTA tentang pengetahuan lingkungan hidup dan menjadi contoh yang baik dilingkungan sekitarnya

Prosentase peningkatan TPA dan sarana persampahan

Meningkatkan kedisiplinan aparatur Kantor Lingkungan Hidup

Meningkatnya pranserta masyarakat dlam pengelolaan sampah

Meningkatkan profesionalisme aparatur Kantor Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Diperolehnya kualitas air sungai dan air minum penduduk

Terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional, transparan dan akuntabel

Terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap dokumen AMDAL dan UKL/UPL

Terkendalinya pertambangan tanpa izin

Terkirimnya wakil Padang Lawas Utara dalam lomba Pengetahuan Lingkungan Hidup

Terkirimnya wakil Padang Lawas Utara untuk perlombaan tingkat Provinsi dan Pusat

Meningkatnya sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan

Meningkatkan kenyamanan lingkungan dengan tetap memberikan fasilitas dan kesempatan kepada masyarakat dalam menigkatkan kesejahteraan melalui bidang pengelolan lingkungan hidup untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Terkendalinya pencemaran

Terpeliharanya RTH

Tertatanya RTH yang ada di daerah

Tersusunnya laporan data status lingkungan daerah dan data basis lingkungan

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Tertanamnya pohon pelindung di pinggir-pinggir jalan dan dihalaman-halaman sekolah.

Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Pasar

Program Pelayanan ADM Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Mewujudkan Padang Lawas Utara yang bersih

Terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan nyaman yang diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan kebersihan

Penerapan prilaku yang sadar dan cinta terhadap kebersihan

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Prosentase peningkatan peraturan yang tegas dalam pengelolaan RTH

Meningkatkan prasarana dn fasilitas kebersihan

Terpeliharanya RTH yang ada di daerah

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Terciptanya taman rekreasi di daerah

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

Terciptanya taman kota sebagai jantung kota

Mewujudkan Kabupaten Padang Lawas Utara yang bersih dan indah

Tersusunnya dokumen perencanaan penanggulangan kebakaran, penataan pertamanan dan peningkatan kebersihan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan baik, sistematik, tepat waktu, tepat sasaran dan berkesinambungan

Meningkatkan kinerja dan disiplin tinggi kepada SDM yang ada dilingkungan Dinas kebakaran, pertamanan dan kebersihan

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Prosentase peningkatan peraturan yang tegas dalam pengelolaan sampah di masyarakat

Terciptanya pemahaman masyarakat dalam menangani persampahan

Meningkatnya kemampuan aparat dalam mengelola sampah di masyarakat

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

URUSAN WAJIBPekerjaan UmumDinas Pekerjaan Umum

Terwujudnya Kabupaten Padang Lawas Utara yang bebas dari bahaya kebakaran

Terwujudnya masyarakat yang sadar dan tanggap terhadap bahaya kebakaran

Melaksanaan pelayanan prima terhadap pencegahan bahaya kebakaran

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Terciptanya pasar di masyarakt sebagai distribusi produk masyarakat

Meningkatnya kerjasama investor dan lembaga lain terhadap pengembangan pasar

Prosentase peningkatan pasar modern yang terpadu di ibukota kabupaten

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

Memperlancar tugas-tugas adminstrasi perkantoran Dinas PU, Pertambangan dan Energi Kab. Padang Lawas Utara

Lancarnya tugas-tugas adminstrasi perkantoran Dinas PU, Pertambangan dan Energi Kab. Padang Lawas Utara

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatkan pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas

Meningkatnya pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Pembanguna Jalan dan Jembatan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Meningkatkan koordinasi teknis dengan dinas/instansi terkait baik di kabupaten maupun dipropinsi dan pusat

Terdapatnya koordinasi teknis dengan dinas/instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas

Prosentase peningkatan jalan penghubung antara desa

Pembangunan sarana dan prasarana dibidang jalan, jembatan, pengairan dan pengadaan lat-alat kebinamargaan

Terbangunnya jembatan penghubung jalanTerdatanya kondisi jalan dan jembatan di masyarakat

Program Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong

Prosentase peningkatan perncanaan pembangunan saluran drainase sebagai distribusi air lingkungan masyarakat

Terbangunnya saluran drainase sebagai distribusi air lingkungan masyarakat

Program Pembangunan turap/talud/bronjong

Prosentase peningkatan perncanaan pembangunan turap/talud/bronjong di lingkungan masyarakat

Terbangunnya pembangunan turap/talud/bronjong di lingkungan masyarakatTerdatanya kondisi turap/talud/bronjong di masyarakat

Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan

Prosentase peningkatan perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan di lingkungan masyarakatProsentase peningkatan perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan di lingkungan masyarakatTerehabilitasi/terpeliharanya jalan di lingkungan masyarakatTerehabilitasi/terpeliharanya jembatan di lingkungan masyarakat

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Prosentase peningkatan alat-alat berat kebinamargaanProsentase peningkatan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat

Prosentase peningkatan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaanTerpeliharanya dengan baik kondisi alat-alat berat Terpeliharanya dengan baik kondisi peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat

Terpeliharanya dengan baik kondisi alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Prosentase peningkatan perencanaan pembangunan jaringan irigasi masyarakatProsentase peningkatan perencanaan pembangunan jaringan irigasi air bersih/air minum masyarakatProsentase peningkatan perencanaan pembangunan jaringan reservoirProsentase peningkatan perencanaan pembangunan pintu airProsentase peningkatan perencanaan normalisasi saluran sungaiProsentase peningkatan perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minumMemaksimalkan fungsi jaringan irigasi yang masih ada

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Meningkatnya peranan masyarakat dalam penggunaan air

Program Penyediaan dan pengelolaan air baku

Prosentase peningkatan air baku di lingkungan masyarakatProsentase peningkatan sumur-sumur air tanah di lingkungan masyarakatPeranan masyarakat dalam pengelolaan air semakin meningkat

Program Pengembangan,Pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Prosentase peningkatan sumber daya air di lingkungan masyarakat

Terjaganya kualitas sumber daya air alternatif di lingkungan masyarakat

Terpeliharanya kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danauMeningkatnya peranan msyarakat dalam menjaga kondisi sumber daya air yang adaMeningkatnya perlindungan terhadap sumber daya air yang ada Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Prosentase peningkatan air minum bagi masyarkat

Prosentase peningkatan prasarana dan sarana air limbahberkembangnya sistem distribusi air minum yang adaProsentase peningkatan data pengelolaan air minum dan air limbah

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat TumbuhProsentase peningkatan

perencanaan pengembangan infrastruktur pada wilayah yang strategisTerbangunnya/meningkatnya infrastruktur di wilayah strategis yang adaProsentase peningkatan data pengelolaan air minum dan air limbah

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

Tertatanya lingkungan pemukiman penduduk perdesaanProsentase peningkatan jalan dan jembatan di lingkungan masyarakat pedesaan

Prosentase peningkatan sarana dan prasarana air bersih di lingkungan masyarakat pedesaan

Prosentase peningkatan pasar perdesaan di lingkungan masyarakat pedesaanTerpeliharanya jalan dan jembatan perdesaan

Terpeliharanya sarana dan prasarana air bersih perdesaan

Terpeliharanya pasar perdesaaan yang sudah dibangunProsentase peningkatan data pembangunan infrastruktur perdesaan

Energi dan Sumberdaya MineralProgram Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

KESEHATANURUSAN WAJIBKesehatan

Prosentase peningkatan perturan yang tegas dalam pengelolaan penambangan bahan galian C

Tersebarluaskannya regulasi mengenai kebijakan penambangan bahan galian C

Terkendalinya kegiatan penambangan bahan galian C di lingkungan masyarakat

Prosentase peningkatan data pembinaan dan pengawasan bidang pertambanganProsentase peningkatan dokumen analisa kelayakan pertambanganProsentase peningkatan dokumen perencanaan pertambangan

Program Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan

Prosentase peningkatan listrik di masyarakatProsentase peningkatan jaringan listrik PLN di masyarakatProsentase peningkatan jaringan listrik di masyarakatProsentase peningkatan pembantu jaringan listrik di masyarakatProsentase peningkatan lampu listrik lingkunganProsentase peningkatan tonggak lampu jalanProsentase peningkatan listri rumah tangga

Dinas Kesehatan dan Sosial

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Pengentasan Masyarakat miskin

Meningkatnya gizi Balita dan Batita

Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturProgram peningkatan disiplin aparaturProgram peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

meningkatnya pendidikan formal dan informal tenaga kesehatan

Memberikan kesempatan pendidikan bagi PNS yang memiliki masa kerja minimal 2 tahun

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Prosentase peningkatan obat di Puskesmas dari bantuan BDB dan APBD

Mengutamakan peningkatan pendidikan informal bagi pegawai yang sesuai dengan bidang teknisnya

Dapat didistribusikan obat sampai ke PuskesmasDapat dianalisa dan dievaluasi daftar kebutuhan obat

Terbitnya laporan dari unit pelaksana tepat waktu

Menutamakan pelatihan adminnistrasi bagi pegawai adminstrasi

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Menertibkan laporan tepat waktu

Terlaksananya pengobatan ke Desa/Kelurahan

Penyakit menular dan wabah dapat dicegah

Terlaksanya pengobatan kepada pengungsi korban bencana

Prosentase peningkatan untuk pembuatan jamban

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Terwujudnya kader yang handal

Adanya peta rawan gizi Mematuhi PERDA

Pengadaan Vitamin

Prosentase peningkatan operasional Pos YanduMeningkatnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan sehat

Mewujudkan prilaku hidup sehat dan kemandirian masyarakat

Tersusunnya struktur organisasi

Penyusunan struktur dan job deskripsi dalam waktu sesingkatnya

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Dapat dimonitoring tentang makanan berbahaya dan kedaluarsa

Menurunnya angka keluhan pasien puskesmas terhadap layanan puskesmas

Mensosialisasikan SK Bupati tentang job deskripsi dan struktur organisasi unit pelaksana sejelas-jelasnya kepada unit pelaksana

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Terlaksanya dana PKM penyuluhan ke Desa/Kelurahan

Melakukan evaluasi pelayanan kesehatan

Melaksanakan pembangunan daerah dengan mempertimbangkanaspek kesehatan

Tersedianya data rencana kerja dan anggaran program kesehatan dan terpenuhinya ketersediaan obat dan vaksin

Melibatkan seluruh unsur pimpinan dinas dan unit peplaksana dalam program perencanaan bidang kesehatan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Dapat ditanggulangi penyakit kesehatan

Meningkatnya peranserta masyarakat tentang giziTerlaksananya lomba Gizi Baik dari Tingkat II dan PKM

Terbangunnya puskesmas dan PUSTU

Meningkatkan kesehatan ibu dan anak

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Dapat dimusnah penyebab penyakit

Menurunnya angka kejadian wabah

Dapat dibuat data tentang prilaku hidup sehat serta penelitian sumber air bersihTerwujudnya lingkungan yang sehat bagi masyarakatDapat disosialisasikan tentang data dan prilaku hidup sehat serta pembuatan klinik sanitasi

Terpenuhinya kebutuhan PUSTU set, puskesmas kelilig, tempat tidur set, dental unit bagi puskesmas yang memiliki dokter gigi

Mengutamakan pemberian yodium bagi daerah endemik berta

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Terlaksanya penyemprotan disetiap Kecamatan

Mengutamakan penyuluhan kepada mayarakat

Terlaksananya kegiatan pemberanrasan penyakit demam berdarahTerbebas anak sekolah dari penyakit campak dan VilariasisMenurunnya angka TB Paru serta pengadan mikroskopisMeningkatnya pengetahuan petugas dalam penanggulangan penyakit endemik/epidemik

Meningkatnya cakupan immunisasi bayi 0 - 11 bulan

Masyarakat dapat memahami pola hidup sehat

Menggali potensi masyarakat yang dapat dijadikan sebagai peluang untuk pengembangan kesehatan

Terlaksananya cakupn K1, K4 80 %

Meningkatkan jumlah sanitasi dasar

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Prosentase peningkatan Profil Dinas Kesehatan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Dapat dievaluasi capaian kinerja

Dapat dilaksanakan operasi katarak

Pembangunan Puskesmas 1 Unit

Pemeliharaan Pustu

Dapat dilakukan pemutahiran data ke Puskesmas, Pustu dan Polindes

Terimunisasinya ibu hamil 80 %

Meningkatkan penyuluhan JPKM kepada masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Dapat dilaksanakan operasi Bibir sumbingDapat dilaksanakan operasi Sunatan massalDapat dilaksanakan penyuluhan bahaya cacing

Memelihara kesehatan individu keluarga dan masyarakat serta diperolehnya kesehatan lingkungan yang optimal

Menurunnya kasus anemia balita 10 %

Meningkatkan penyuluhan, pelayanan dan lingkungan UKS

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Rahab dan pembangunan Polindes (30 Unit), Pengadaan ALKESPengadaan PUSTU dan Pustu Set (25 Pustu)Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas PerawatanPeningkatan Pustu menjadi Puskesmas

Meningkatnya program keluarga berencana nasional 10 %

Mengadakan penyuluhan da pemberian makanan tambahan anak sekolah

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Meningkatnya tingkat kesehatan BalitaProsentase peningkatan vaksin dan operasional Puskesmas untuk imunisasi ke DesaPeningkatan metode perawatan Balita

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Persiapan Puskesmas Konek

Meningkatnya jumlah anak balita yang ditimbang setiap bulan

melengkapi sarana pos yandu

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Peningkatan Keterampilan Bidan, Perawat dan tenaga kesahatan

Meningkatkan produktifitas masyarakat

Memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Dapat dimonitoring makanan restoran

Mematuhi UU no.23/1992 tentang kesehatan

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Meningkatnya cakupan pelaksanaan K4, KN2Terlaksananya perawatan Bumil bagi keluarga kurang mampu

Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparaturProgram peningkatan disiplin aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Terbentuknya gerakan sayang ibu

Mengintegrasikan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak kedalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

Terintegrasinya kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak kedalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan ditingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota

Meningkatnya koordinasi antar instansi terkait mengenai pemberdayaan perempuan, anak dan KB

Peningkatan partisipasi dan peran perempuan dalam proses politik dan jabatan public

Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak

Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak

Terbentuknya pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak

Penguatan kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

Meningkatkan peran lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan

Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan

Terlaksananya pembuatan billboard untuk penyebarluasan informasi mengenai pemberdayaan perempuan

Peningkatan taraf pendidikan, akses dan kualitas kesehatan serta bidang pembangunan lainnya guna mempertinggi kualitas hidup perempuan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Terlaksananya peringatan hari ibu

Terlaksananya peringatan hari anak

Meningkatkan pelayanan KB

Terbinanya desa di 3 kecamatan

Terlaksananya administrasi DAK

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesetaraan gender

Terbentuknuya organisasi perempuan

Meningkatnya ketahanan keluarga khususnya keluarga yang mempunyai balita

Meningkatnya pelayanan KB

Terlaksananya pembuatan bahan KIE tentang KB

Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam program KB dan KR antara lain melalui peran serta tokoh masyarakat/agama dan PPKBD

Terlaksananya kegiatan bulan bakti KB-Kesehatan dan IBITerlaksananya kegiatan TNI Manunggal KB KesehatanTerlaksananya peringatan hari keluarga nasionalTerlaksananya kegiatan kesatuan gerak PKK KB Kesehatan

Terbayarnya biaya operasional PPKBD

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi

Meningkatnya pelayanan konseling KBMeningkatnya pelayanan kontrasepsi KBMeningkatnya jumlah alat dan obat kontrasepsiTerlaksananya pelayanan KB medis operasi

Terbentuknya kelompok masyarakat peduli KB

Meningkatnya kesehatan ibu, bayi dan balita

Meningkatkan persentase remaja yang memperoleh informasi tentang kesehatan reproduksi

Meningkatnya persentase remaja yang memperoleh informasi tentang kesehatan reproduksi Berdirinya pusat pelayanan

informasi dan konseling bagi remaja

Meningkatnya pelayanan KRR bagi remaja

Terkumpulnya bahan informasi tentang pengasuhan tumbuh kembang anak

Rumah Sakit Umum Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Dapat diobati bagi pasien katarak

Dapat dilkasanakan sunatan massal

Dapat dilayani bagi balita gizi buruk

Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturProgram peningkatan disiplin aparaturProgram peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan

Meningkatnya kemampuan SDM tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan publik

Memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi PNS yang memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Prosentase peningkatan makanan dan minuman pasienTersedainya buku frofil RSU Gunung Tua

Menertibkan administrasi Rumah Sakit Umum Daerah Gunungtua Kabupaten Padang Lawas Uatara

Terciptanya tata tertib administrasi Rumah Sakit Umum Daerah Gunungtua dan unit pelaksana teknis kesehatan

Mengutamakan peningkatan pendidikan bagi pegawai sesuai bidang teknisnya

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Dapat diobati bagi pasien Bibir sumbing

Menerapkan stándar Pelayanan Minimal (SPM)

Menurunnya angka keluhan dan keberatan atas pelayanan kesehatan

Melakukan evaluasi pelayanan kesehatan

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Pembangunan gedung instlasi rawat inap dan ruang pertemuan (2 lantai)Prosentase peningkatan gedung Instlasi rawaqt jalan Prosentase peningkatan gedung obat

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

VIP 4 ruang, klas I,II,III

Pembangunan ICU

Pembangunan pisio terapi

Tersedinya obat di RS

1 unit, 5 Unit Kenderaan roda 2

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam melaksanakan kegiatan operasional RSUD Gunungtua

Peningkatan kompetensi dan kredibilitas

Prosentase peningkatan ruang isolasi 2 unitProsentase peningkatan ruang zenazahProsentase peningkatan pengolahan air limbah rumah sakitProsentase peningkatan alat kesehatan RSU

Prosentase peningkatan mobiler rumah sakit

Pembangunan londry, Pematangan lahan, jalan keliling, runmah jaga satpam, tempat parkir (4,2), Instlasi farmasi, Gedung gizi dan dapur, Pagar keliling RSU dengan BRC, Rumah jaga dan kantin

Prosentase peningkatan bahan makan minum fasien

Melaksanakan Perencanaan Program dan Penganggaran Kesehatan Terpadu

Terselenggaranya penyuluhan dan sosialisasi bidang kesehatan

Peningkatan upaya pembinaan dibidang kesehatan

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Prosentase peningkatan pemeliharaan

Prosentase peningkatan pemeliharaan

Prosentase peningkatan pemeliharaan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Meningkatnya SDM

PENDIDIKAN

URUSAN WAJIB

Prosentase peningkatan pemeliharaanProsentase peningkatan pemeliharaanProsentase peningkatan pemeliharaanProsentase peningkatan pemeliharaan

Penggunaan standar pelayanan publik

Prosentase peningkatan pemeliharaanProsentase peningkatan pemeliharaanProsentase peningkatan pemeliharaanProsentase peningkatan pemeliharaanProsentase peningkatan pemeliharaanProsentase peningkatan pemeliharaan

Prosentase peningkatan pemeliharaan

Prosentase peningkatan pemeliharaanProsentase peningkatan pemeliharaanProsentase peningkatan pemeliharaan

Meningkatkan Sarana dan Prasarana

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya prilaku / pola hidup sehat

Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Prosentase peningkatan evakuasi rujukanProsentase peningkatan bagi fasien kurang mampu

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

PendidikanDinas Pendidikan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasana AparaturProgram Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan

Meningkatnya jumlah jenjang pendidikan formal dan profesionalisme tenaga kependidikan

Mengoptimalkan kapasitas tenaga kependidikan

Program Pendidikan Usia Dini

Meningkatkan Perluasan Kesempatan Pendidikan

Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik

Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan

Program Pendidikan Wajib 9 TAHUN

Meningkatkan Perluasan Kesempatan PendidikanMeningkatkan Perluasan Kesempatan PendidikanMeningkatkan Mutu Pelayanan PendidikanMeningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan

Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan

Pemberian kesempatan belajar bagi kelompok umur wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

Meningkatkan Managemen Pelayanan PendidikanMeningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Meningkatkan Mutu

Terpenuhinya Kebutuhan USB SMP

Meningkatnya Sarana Pendidikan

Terpenuhinya Prasarana Sekolah

Terpenuhinya Prasarana Sekolah

Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan

Meningkatkan Managemen Pelayanan PendidikanMeningkatkan Managemen Pelayanan PendidikanMeningkatkan Managemen Pelayanan PendidikanMeningkatkan Managemen Pelayanan Pendidikan

Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler

Meningkatkan Managemen Pelayanan PendidikanMeningkatkan Mutu Pelayanan PendidikanMeningkatkan Mutu Pelayanan PendidikanMeningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan

Prosentase peningkatan Sarana Ruang KelasProsentase peningkatan Prasarana Sekolah

Terpenuhinya Prasarana Administrasi SMPProsentase peningkatan Sarana Pendukung SekolahMeningkatnya Sarana Penunjang Sekolah

Terlaksananya Rehabilitasi Sekolah SMP

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Meningkatnya Kualitas Sekolah

Meningkatnya Kualitas Belajar Siswa

Meningkatnya Sarana Pendidikan

Terpenuhinya Prasarana Sekolah

Terlaksananya Rehabilitasi Prasarana Sekolah

Prosentase peningkatan Sharing SMP SSNProsentase peningkatan Sharing RSBITerlaksananya Peningkatan Kompetensi SiswaTerlaksananya Pembinaan Siswa Berprestasi Bidang SainsTerlaksananya Pembinaan Siswa Berprestasi Bidang Olah Raga

Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SiswaTerlaksananya Peningkatan Kompetensi SiswaTerbantunya Siswa SMP Tidak MampuTerlaksananya Pembinaan Siswa Berprestasi

Meningkatnya mutu serta jumlah sarana dan prasarana utama dan pendukung sekolah

Pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga pendidik

Program Pendidikan Menengah

Terselenggaranya PBM Yang KondusifProsentase peningkatan Sarana Ruang KelasTerpenuhinya Prasarana penelitian sekolahTersedinya Prasarana Pembelajaran BahasaTersedinya Prasarana Pembelajaran ICT

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Terpenuhinya Kebutuhan USB SMK

Terpenuhinya Kebutuhan USB SMK

Tesrsedianya Sarana Pendukung Sekolah

Terpenuhinya Prasarana Administrasi SMATerpenuhinya Kebutuhan Mobiler SMA/SMKTerpenuhinya Prasaana Komputer SMA SSNTerlaksananya Rehabilitasi Sekolah SMATercapainya Pembentukan SMA UnggulanProsentase peningkatan Sharing SMA SSNProsentase peningkatan Sharing SMA RSBITerbantunya Siswa SMA/SMK Tidak MampuTerlaksananya Pembinaan Siswa Berprestasi Bidang SainsTerlaksananya Pembinaan Siswa Berprestasi Bidang Olah RagaTerlaksananya Evaluasi Dan Monitoring Penerimaan Siswa BaruTerlaksananya Pembinaan Siswa BerprestasiTerlaksananya Peningkatan Kompetensi SMKTercapainya Hasil Komptensi Praktek SMKMeningkatnya Perluasan dan Pemahaman Informasi SMK

Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

Terciptanya persamaan persepsi diantara pelaku industri dibidang pendidikan

Pemenuhan kebutuhan hidup tenaga pendidik

Program Peningkatan Mutu Pendidik

Terlaksananya Pembinaan MGMP SMP, SMA, SMK

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Berfungsinya Dewan Pendidikan

terdata PNFI

terlaksana paket B percontohan

terlaksana paket percontohan

Terlaksananya Pembinaan Calon-calon Kepala SekolahTercapainya Peningkatan Mutu Kepala Sekolah SMP, SMA /SMKTercapainya Peningkatan Pengawas Sekolah SMP, SMA/SMKTerlaksananya Peningkatan Mutu KTSP SMP,SMA/SMKTerlaksananya Pembinaan MKKS SMP, SMA, SMK

Terpenuhinya Kesiapan Guru SMP/MTs dalam UN

Prosentase peningkatan Guru-Guru Sains dalam Pembinaan Siswa BerprestasiTerselenggaranya MBS di SMP,SMA/SMK

Terpenuhinya Kesiapan Guru SMA/SMK//MA dalam UN

Terlaksananya Proses Sertifikasi di KabupatenProsentase peningkatan Guru-Guru Sains dalam Pembinaan Siswa Berprestasi

Meningkatnya jumlah aktivitas dan variatif Kegiatan Belajar Mengajar

Pemenuhan fasilitas pendidikan

Program Pelayanan Pendidikan

Terlaksananya pengelolaan dana BOS

Pemenuhan fasilitas pendidikanPemenuhan Inpres No. 7 Tahun 1999

Program Pendidikan NonFormal

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

berkurangnya buta huruf di paluta

adanya sekolah paud unggulan

Terlaksananya peringatan hari guru

PEMUDA

Mengoptimalkan ajang pembelajaran berdasarkan kebutuhan masyarakat

Program Peringatan Hari-hari Besar

Terlaksananya peringatan hari pendidikan nasional

Terlaksananya peringatan hari kebangkitan nasional

Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatkan pengetahuan ketrampilan, kewirausahaan, kemandirian, kebudayaan dan kepelaporan serta partisipasi pemuda dalam penbangunan bangsa dan negara yang dilandasi dengan Iman dan Taqwa

Meningkatkan penguasaan keterampilan dan kewirausahaan pemuda

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Meningkatkan jumlah pemuda yang membuka lapangan usaha, lapangan kerja, atau berwirausaha yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal

Terlaksananya pelatihan kewirausahaan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Meningkatkan ketersediaan infrastruktur kepemudaan di Pusat dan Daerah

Terbinanya kelompok pemuda wirausaha

Meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam pembangunan

Terlaksananya Bakti Pemuda Antar Provinsi

Meningkatkan kualitas daya saing pemuda dalam mengakses pasar kerja dan kesempatan usaha, kewirausahaan pemuda

Melindungi segenap generasi muda dari bahaya lost generation (NAPZA, HIV/AIDS, Diskriminasi Gender dan Pornografi-Pornoaksi)

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Meningkatkan apresiasi pemuda terhadap seni budaya daerah yang sarat nilai-nilai moral, agama, sosial dan wawasan nasional

Meningkatnya wawasan dan sinergitas pemuda terhadap pembangunan daerah

Meningkatnya sistem peloporan kinerja

Meningkatkan kiprah dan hasil nyata dari organisasi dan lembaga kepemudaan dalam menyiapkan pemuda sebagai kader pemimpin bangsa yangg berkualitas

Terlaksananya kegiatan pramuka tingkat Kab/Prov/Nas

Mewujudkan kebijakan manajemen Budaya dan Pariwisata dalam upaya memberdayakan SDM dan SDA Kab. Padang Lawas Utara

Terhindarnya pemuda dari pengaruh destruktif dan loss generation

Terlaksananya pemilihan pemuda pelopor

Meningkatkan sadar Wisata setiap masyarakat Kab. Padang Lawas Utara

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dari beberapa lembaga yang menangani pembinaan kepemudaan dapat berjalan dengan efektif dan sistematik

Terlaksananya pelatihan kepemimpinan pemuda

Menjaga kelestarian Kebudayaan dan seni yang dimiliki oleh masyarakat Kab. Padang Lawas Utara

Mewujudkan Masyarakat yang sadar akan Wisata

Terlaksananya paskibraka kabupaten dan pengiriman ke tingkat provinsi

Memberdayakan dan mengembangkan IPTEK guna menunjang kelancaran kerja SDM

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Terbangunnya gedung pemuda KNPI

OLAHRAGA

Memberdayakan Potensi – potensi yang ada di Kab. Padang Lawas Utara khususnya Objek Wisata

Terlaksananya peringatan Hari Sumpah Pemuda

Menmbangun sarana dan prasarana seni dan budaya guna menunjang kegiatan seni dan budaya di Kab. Padang Lawas Utara

Meningkatkan sarana dan prasarana objek wisata selaku pendukung lancarnya kegiatan pariwisata

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda

Membangun dan mengembangkan peninggalan – peninggalan bersejarah agar tetap eksis dan di kenal oleh masyarakat luarMelakukan promosi keluar melalui kegiatan yang dilaksanakan di pusat atau Propinsi seperti gema pariwisata dan Pameran

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Terlaksananya penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

Meningkatkan kesehatan,prestasi dan SDM olahraga yang didukung pendanaan sarana dan prasarana serta sistem informasi manajemen olahraga dengan melibatkan peranserta dunia usaha dan masyarakat yang beriman bertaqwa kepada Tuhan YME

Mewujudkan pengembangan sistem informasi managemen keolahragaan

Mewujudkan kebijakan dan managemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu (One Gate Policy) dan berkelanjutan, termasuk landasan hukum yang mendukung

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

Meningkatkan pembinaan olahraga pelajar, mahasiswa dan masyarakat di Padang Lawas Utara

Terlaksananya pelatihan teknis 3 cabor bagi guru penjas orkes

Meningkatkan Budaya Olahraga dan prestasi olahraga secara berjenjang, termasuk pemanduan bakat, pembibitan dan pengembangan bakat

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Adanya dukungan penyelenggaraan kompetisi olahraga di Padang Lawas Utara

Memberdayakan dan mengembangkan IPTEK Olahraga

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia olahraga di Padang Lawas Utara

Terlaksananya kompetisi olahraga kejuaraan daerah

Meningkatkan Pemberdayaan Organisasi Olahraga

Mengupayakan dukungan pembangunan sarana dan prasarana keolahragaan secara bertahap dan berkelanjutan di Padang Lawas Utara

Terlaksananya kejuaraan daerah 4 cabor

Meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dunia usaha dalam rangka mendukung pembangunan Olahraga

Meningkatkan peran dunia usaha, lembaga pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Padang Lawas Utara

Terlaksananya pembinaan atlit berprestasi Kab. Padang Lawas Utara

Meningkatkan kebugaran bagi masyarakat

Memotivasi klub-klub pelajarn untuk meningkatkan pembinaan di sekolah

Melestarikan Olahraga Tradisional

Mewujudkan Masyarakat yang sadar akan Wisata

Terlaksananya Peringatan Hari Olahraga nasional

Memberdayakan Potensi – potensi yang ada di Kab. Padang Lawas Utara khususnya Objek Wisata

Terbantunya peralatan bagi cabang-cabang olahraga di Kab. Padang Lawas Utara

Meningkatkan sarana dan prasarana objek wisata selaku pendukung lancarnya kegiatan pariwisata

Lahirnya atlilt-atlit pelajar yang berprestasi pada Popdasu di Kabupaten Tanjung Balai

Membangun dan mengembangkan peninggalan – peninggalan bersejarah agar tetap eksis dan di kenal oleh masyarakat luar

Untuk meningkatkan pembinaan yang lebih kontinu

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Melakukan promosi keluar melalui kegiatan yang dilaksanakan di pusat atau Propinsi seperti gema pariwisata dan Pameran

Meningkatnya SDM pelatih yang ada di daerah

Meningkatkan minat untuk berolahragaMenggali dan melestarikan budaya yang terpendamUntuk mengukur kemampuan atlit dalam wilayah tertentuMengukur kemampuan atlit Padang Lawas Utara `di tingkat Sumatera UtaraLahirnya atit-atlit pelajar pondok pesantren yang berprestasiTerlaksananya kegiatan HUT Padang Lawas Utara Terlaksananya senam kesegaran jasmani serta meningkatkan kebugaran pelajaran dan masyarakatMengukur kemampuan atlit yang di daerahMemberikan rangsangan dan motivasi kepada atlit dan pelatih berprestasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Prosentase peningkatan fasilitas olahraga di Kab. Padang Lawas UtaraProsentase peningkatan fasilitas olahraga di Kab. Padang Lawas UtaraProsentase peningkatan fasilitas kolam renang di Kab. Padang Lawas Utara

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatkan kemampuan SDM dibidang Perpustakaan Kearsipan pada semua lembaga/institusi pengelola Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Padang Lawas Utara

Meningkatnya sistem pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dan kearsipan serta profesionalisme pustakawan

Penyelenggaraan dan pengelolaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Prosentase peningkatan alat bantu penyimpanan arsip

Prosentase peningkatan dokumen arsip daerah yang dapat diakses dengan mudah dan cepat

Revitalisasi segala jenis perpustakaan

Prosentase peningkatan dokumen arsip yang dapat dikategorikan berdasarkan kebutuhan

Meningkatkan sarana dan prasarana bidang perpustakaan dan kearsipan dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi masyarakat

Terciptanya perpustakaan dan kearsipan sebagai rujukan dalam memperoleh informasi yang berbasis teknologi informasi

Peningkatan ketersediaan layanan perpustakaan secara merata

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Terbantunya masyarakat dalam medapatkan informasi arsip

Tersebarluasnya informasi keberadaan kantor di masyarakat

Peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan

Menigkatkan minat baca masyarakat menuju budaya baca

Tersedianya perpustakaan dan kearsipan serta unit-unitnya yang ditata dengan baik sebagai bukti kebijakan Pemerintah kabupaten Padang Lawas Utara dibidang perpustakaan dan kearsipan

Peninhgkatan promosi/ kampanye gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Tumbuh kembangnya minat masyarakat dalam membaca

Terkontrolnya peranan kantor terhadap masyarakat

Prosentase peningkatan bahan bacaan di daerah

Meningkatkan masyarakat sadar arsip

Meningkatnya budaya baca sehingga menambah kecerdasan, pengetahuan dan wawasan masyarakat Padang Lawas Utara

Peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga perpustakaan dan kearsipan

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

Prosentase peningkatan database informasi kearsipan daerah

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Terbangunnya SIAK secara terpadu

SIAK

Terpeliharanya jaringan informasi kearsipan daerah

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Tergalinya informasi tentang arsip di daerah

Kependudukan dan Catatan SipilDinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

Meningkatkan data kependudukan yang akurat

Prosentase peningkatan data kependudukan

Meningkatkan kualitas Pelayanan

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pelatihan tenaga pengelolaan siak

Meningkatkan kepedulian aparat dan masyarakat terhadap masalah-masalah kependudukan

Meningkatkan Menejemen kelembagaan

Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kegunaan dokumen kependudukan

Meningkatnya kemampuan pegawai pengelola SIAK

Meningkatkan SDM dan Motivasi Kerja Aparatur

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil

Pembangunan

Tersedia Data Base Kependudukan

Meningkatnya Kapasitas Aparat

Pembentukandan penataan system koneksi NIK (Inter plase tahap awal)

Meningkatnya kualitas aparatur dalam pengolahan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil

Terlaksananya Administrasi Kependudukan

Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan

Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan

Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terlaksananya Pembentukan Penataan Sistem Koneksi

Serasinya kebijakan dan tertatanya administrasi kependudukan

Pengelolaan dan penyusunan laporan formasi kependudukan

Tersedianya ruang perkantoran yang layak dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan

Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Kependudukan

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan

Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

Meningkatnya pelayanan terhadap publik

Tersusunnya Laporan Informasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Meningkatnya kesejahteraan aparat

Prosentase peningkatan informasi kependudukan bagi masyarakat

Pengembangan data base kependudukan

Terlaksananya Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

Penyusunan kebijakan kependudukanPeningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil

Tersusunnya Kebijakan Kependudukan

Sosialisasi kebijakan kependudukanPeningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan

Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Monitoring,evaluasi dan pelaporan

Meningkatnya Kapasitas KelembagaanTerlaksananya Monitoring dan evaluasi

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Bappelitbang dan Pemod

Bappelitbang dan Pemod

Bappelitbang dan Pemod

Bappelitbang dan Pemod

Bappelitbang dan Pemod

Penyusunan dan pengumpulan data / informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (Daerah dalam Angka, Indikator Makro, PDRB,IHK,) Bekerja sama dengan BPS

Bappelitbang dan Pemod

Penyusunan pfofil daerah Kab. Padang Lawas Utara (dalam bentuk visual) bekerjasama dengan USU

Bappelitbang dan Pemod

Pemetaan tutupan/ penggunaan lahan di Kab.Paluta bekerjasama dengan USU

Bappelitbang dan Pemod

Studi kelayakan pengembangan taman safari Nabundong bekerjasama dengan Taman Safari Cisarua Bogor

Bappelitbang dan Pemod

Identifikasi potensi bahan tambang dan galian bekerjasa dengan PSG Bandung

Bappelitbang dan Pemod

Penyusunan Data Base Profil Kecamatan

Bappelitbang dan Pemod

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Pembangunan Webside

Penyusunan Rancangan RPJMD

Penyelenggaraan Sosialisasi RPJM

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Peningkatan dan kajian analisa Prospek Pertanian, Peternakan dan Perikanan.

Bappelitbang dan Pemod

Bappelitbang dan Pemod

Pemetaaan kondisi dasn penyusunan Rencana Induk Pengembangan Wisata

Bappelitbang dan Pemod

Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Gunung Tua

Bappelitbang dan Pemod

Penyusunan Rencana Induk dan Master Plan Jalan Lingkar Kota Gn.Tua

Bappelitbang dan Pemod

Dana Pendamping Penyusunan Rencana Tata Ruang Paluta

Bappelitbang dan Pemod

Pendidikan dan Pelatihan Formal ( Diklat perencanaan)

Bappelitbang dan Pemod

Program Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rancangan RPJPD Kabupaten Padang Lawas Utara

Bappelitbang dan Pemod

Bappelitbang dan Pemod

Bappelitbang dan Pemod

Bappelitbang dan Pemod

Monev, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Bappelitbang dan Pemod

Pembuatan Perda RPJM dan RTRW Kabupaten Paluta

Bappelitbang dan Pemod

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Setdakab

Setdakab

Setdakab

Setdakab

Setdakab

Setdakab

Setdakab

Setdakab

Rapat Koordinasi Unsur Muspida SetdakabRapat Koordinasi Pejabat Setdakab

PEMDA

Kuker/inspeksi KDH/WKDH SetdakabPemda lainnya

Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Perhubungan Daerah (Masterplan Terminal Terpadu Paluta)

Bappelitbang dan Pemod

Penyusunan Fisability Study (FS) dan Master Plan Proepek berbagai Potensi Sumberday Alam

Bappelitbang dan Pemod

Dialog/Audiensi dgn tokoh Masy, P.A.Orsosmas

Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/Dept

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

JawabKoordinasi dgn Pem. Pusat & Setdakab

Setdakab

Setdakab

Setdakab

Setdakab

Setdakab

Setdakab

Penyusunan Ranperda SetdakabAdvokasi bantuan Hukum Setdakab

Setdakab

Eksaminasi peraturan per UU Setdakab

Evaluasi/Examinasi Perda Setdakab

Pengend.Manajemen Pelaksn kebijakan KDH

Peny.operasional pengendalian raskinPeny. Pengendalian Pupuk BersubsidiMonitoring pelaksanaan pembangunan

Pembentukan Panitia Renc Aksi Nasional HAM

Penyuluhan Hukum langsung kepada masyarakat/Aparatur Pemerintah

Penyebar luasan produk hukum daerah dan UU

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Setdakab

Setdakab

Penyuluhan Hukum Setdakab

Setdakab

Pemetaan Permasalahan Hukum SetdakabSetdakab

Setdakab

Setdakab

Setdakab

Setdakab

Setdakab

Pengd. Logo Pemkab Paluta Setdakab

Setdakab

Setdakab

Konrd/Konsultasi Ranperda/PerdaSosialisasi Ranperda/Perda dan Per-UU

Pembentukan Keluarga Sadar Hukum

Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dokumentasi dan Informasi HukumBimtek Advokasi dan Bantuan HukumPendidikan PPNS bagi Pejabat Pemkab

Fasilitasi Percepatan Peny. Tapal Batas Administrasi

Kajian dan Analisa kondisi kebutuhan Aparatur

Pengadaan Buku Kerja Pemda PalutaPengadaan Papan Data Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Operasional Pengendalian P3A Setdakab

Seketariat DPRD

Seketariat DPRD

Seketariat DPRD

Seketariat DPRD

Seketariat DPRD

Pembahasan rancangan peraturan daerah

Seketariat DPRD

Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

Seketariat DPRD

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Rapat-rapat Paripurna

Dinas PPKAD

Seketariat DPRD

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Seketariat DPRD

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota daerah ke luar dan dalam daerah

Seketariat DPRD

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Seketariat DPRD

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Seketariat DPRD

Penyediaan jasa asuransi kesehatan dan pengobatan pimpinan dan anggota DPRD

Seketariat DPRD

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Pendidikan dan pelatihan pengelolaan pendapatan daerah

Sosialisasi paket regulasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah

Bimbingan teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah

Pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan daerah

Sosialisasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerahBimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Pembinaan dan pengawasan Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Pendidikan dan pelatihan pengelolaan asset daerah

Sosialisasi paket regulasi pengelolaan asset daerah

Bimbingan teknis pengelolaan pengelolaan asset daerah

Pembinaan dan bimbingan teknis system akuntansi

Sosialisasi implementasi standar akuntansi pemerintah

Penyusunan sistem pengendalian internPenyusunan rencana kerja tahunanPenyusunan laporan akuntablitas kinerja

Penyelesaian temuan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Perencanaan anggaran pendapatan asli daerah

Perencanaan anggaran pendapatan dana perimbangan

Perencanaan anggaran pendapatan lalin-lain yang sah

Perencanaan anggaran belanja langsung

Perencanaan anggaran belanja tidak langsung

Perencanaan anggaran pembiayaan daerah

Penyusunan analisa standar belanjaPenyusunan standar satuan harga

Perencanaan kebutuhan pengadaan barang milik daerah

Perencanaan kebutuhan perawatan/pemeliharaan barang milik daerahPenilaian dan penghapusan barang milik daerah

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Penyusunan rancangan APBD Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Pembukuan penerimaan daerah Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Penyusunan rancangan perubahan APBDPenyusunan rancangan penjabaran APBD

Penyusunan rancangan perubahan penjabaran APBDPenyusunan pedoman pembuatan rencana kerja dan anggaranPenyusunan pedoman pembuatan dokumen pelaksanaan anggaranPenyusunan petunjuk pelaksanaan APBD

Pengelolaan basis data pendapatan daerah

Penata usahaan penerimaan daerah

Pengelolaan basis data barang milik daerah

Penata usahaan barang milik daerahPembukuan barang milik daerah

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Pengelolaan basis data anggaran belanja dan pembiayaan daerahPengujian dan verifikasi dokumen transaksi keuanganPencatatan dan pembukuan transaksi keuangan keuangan daerah

Penyusunan standar akuntansi pemerintah daerahPenyusunan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah

Penyusunan sistim dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah

Penyusunan sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

Penyusunan sistim dan prosedur pengelolaan barang milik daerah

Pembangunan system informasi keuangan daerahPengolahan data transaksi keuangan daerahPenyusunan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah

Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas PPKAD

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Evaluasi Lakip SKPD InspektoratPenyusunan Lakip Kabupaten Inspektorat

Inspektorat

Review Atas Laporan Keuangan Inspektorat

Kerjasama pendampingan pengembangan informasi keuangan daerah

Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala.

Inventarisasi Temuan Pengawasan

Koordinasi Monitoring, Evaluasi Inpers No. 5 Tahun 2004.

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.

Pembentukan Unit Khusus Penangan Pengaduan Masyarakat.

Badan Pelayanan dan

Perizinan Terpadu

Badan Pelayanan dan

Perizinan Terpadu

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Badan Pelayanan dan

Perizinan Terpadu

Badan Pelayanan dan

Perizinan Terpadu

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

BKD

BKD

BKD

Badan Pelayanan dan

Perizinan Terpadu

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Badan Pelayanan dan

Perizinan Terpadu

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

BKD

BKD

Seleksi penerimaan Calon PNS BKD

BKD

BKD

Penempatan CPNSD BKD

BKD

BKD

Pembuatan Kartu ID Cart PNS BKDPemberdayaan Baperjakat BKD

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Penyusunan Sistim Informasi Menajemen Kepegawaian

On line Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

BKD

BKD

BKD

BKD

Diklat Prajabatan bagi CPNS BKD

Pemberian Bantuan Diklat PIM II BKD

Pemberian Bantuan Diklat PIM III BKD

Pemberian Bantuan Diklat PIM IV BKD

BKD

Penyelenggaran Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural

Penetapan Norma Standar dan Pedoman Penyelenggara KearsipanDiklat standar pelayanan minimal

Diklat Fungsional Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pemberian Bantuan Pendidikan PNS Dokter Spesialis dan S.3

Kakan Kesbangpollin

mas dan damkarKakan

Kesbangpollinmas dan damkarKakan

Kesbangpollinmas dan damkarKakan

Kesbangpollinmas dan damkar

Penyediaan Jasa Petugas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kakan Kesbangpollin

mas dan damkar

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Koordinasi Intelejen Daerah

Penyuluhan Bahaya Narkoba

Penyediaan Bantuan Parpol

Penyediaan Bantuan OKP

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Petugas

Kakan Kesbangpollin

mas dan damkar

Penyediaan Pelatihan Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kakan Kesbangpollin

mas dan damkar

Kakan Kesbangpollin

mas dan damkar

Kakan Kesbangpollin

mas dan damkar

Penyuluhan Kepada Masyarakat Calon Aparatur Desa

Kakan Kesbangpollin

mas dan damkarKakan

Kesbangpollinmas dan damkarKakan

Kesbangpollinmas dan damkar

Penyediaan Bantuan LSM dan Ormas

Kakan Kesbangpollin

mas dan damkar

Penyediaan Dana Sosialisasi Informasi Bencana Alam

Kakan Kesbangpollin

mas dan damkar

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Penyediaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Kelengkapannya

Kakan Kesbangpollin

mas dan damkar

Penyuluhan Terhadap Generasi Muda/ Pelajar

Kakan Kesbangpollin

mas dan damkar

Kantor Satpol PP

Kantor Satpol PP

Kantor Satpol PP

Kantor Satpol PP

Kantor Satpol PP

Kantor Satpol PP

Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kantor Satpol PP

Pengendalian Kebisingan dan gangguan dari Kegiatan Masyarakat

Kantor Satpol PP

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Kantor Satpol PP

Pengamanan pada hari - hari besar

Kantor Satpol PP

Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

Kantor Satpol PP

Penyuluhan Pencegahan berkembangnya Praktek Prostitusi

Kantor Satpol PP

Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban Aksi Premanisme

Kantor Satpol PP

Pengangkatan Personil Tenaga Sukarela Satpol PP

Kantor Satpol PP

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Pembangunan Data Base

Pengadaan Lokasi Terminal

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Tahunan

Dinas Perhubungan

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan/ Razia Kendaraan Surat-surat Bermotor

Dinas Perhubungan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Pembangunan Gedung Terminal

Pembangunan Gedung PKB

Pembangunan Jalur Kereta Api

Pengadaan Marka Jalan

Pengadaan Halte

Pengadaan Warning Light

Dinas Perhubungan

Pengembangan Pembangunan Bandara Aek Godang

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Pengadaan Pagar Pengamanan Jalan ( Guardrail )

Dinas Perhubungan

Pengendalian dan Pengamanan Arus Lalulintas PATWAL PAM Kegiatan Bupati

Dinas Perhubungan

Pengaturan Lalulintas pada Hari Raya Nasional, Lebaran, Natal dan Tahun Baru

Dinas Perhubungan

Pengendalian dan Pengamanan Arus Lalulintas Pada Hari Pekan Pasar Gunung Tua, Siunggam, dan Pekan Selasa

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Pengadaan Traffic Light Simpang 4

Dinas Perhubungan

Pengadaan Traffic Light Simpang 3

Dinas Perhubungan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Dinas Perhubungan

Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata

Dinas Perhubungan

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Dinas Perhubungan

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Dinas Perhubungan

Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

Dinas Perhubungan

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dinas Perhubungan

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

JawabTenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Pembangunan Balai Latihan Kerja

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keteramilan bagi Pencari Kerja

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur BLK

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Kerjasama pendidikan dan latihan

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Penyiapan tenaga kerja siap pakai

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Fasilitas pengiriman TKI ke luar negeri

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Fasilitas penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Padat Karya Produktif

Padat karya imprastruktur

Pemberdayaan TKPMP+G231

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Peningkatan pengawasan perlindungan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Penyusunan kebijakan standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Monitoring evaluasi dan pelaporan

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Penyusunan kebijakan standarisasi pengupahan tenaga kerja

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Pemberdayaan masyarakt melalui usaha mandiri

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Inventarisasi lahan calon pemukiman transmigrasi

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan SosialPelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

JawabPelayanan psikosial bagi PMKS di Trauma Center termasuk bagi korban bencana

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan SosialPeningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Penyusunan kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi PMKS

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Monitoring evaluasi dan pelaporan

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

JawabPeningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Monitoring evaluasi dan pelaporan

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan /apanti jompo

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/panti jompo

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan / panti jompo

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan / panti jompo

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Monitoring evaluasi dan pelaporan

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Pembangunan pusat bimbingan bimbingan /konseling bagi eks penyandang penyakit sosial

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Monitoring evaluasi dan pelaporan

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usah kesejahteraan sosial masyarakat

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sda

Sda

Sda

Penyediaan Alat Tulis Kantor Sda

Sda

Sda

Sda

Sda

Sda

Sda

Sda

Penyediaan meubelair

Dinas Koperasi dan UKM

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air, ListrikPenyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Barang Cetakan Dan PenggandaanPenyediaan Komponen Instalasi Listrik Pemasangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

DINAS KOPERASI DAN UKM/SEKRETAR

IAT

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang undanganPenyediaan Makanan dan Minuman RapatRapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerahRapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerahJasa Pelayanan ADM Perkantoran

Dinas Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi dan UMKM

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

JawabPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Dinas Koperasi dan UMKM

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Dinas Koperasi dan UMKM

Dinas Koperasi dan UKM

Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)

Dinas Koperasi dan UMKM

Dinas Koperasi dan UKM

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

Dinas Koperasi dan UMKM

Dinas Koperasi dan UKM

Penyusunan Kebijakan Tentang UMKM

Dinas Koperasi dan UKM

Sosialisasi Kebijakan Tentang UKM

Dinas Koperasi dan UKM

Fasilitas Kemudahan Formalisasi Badan UKM

Dinas Koperasi dan UKM

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Penanggulangan kemiskinan

Badan PM & PD/K

Badan PM & PD/K

Badan PM & PD/K

Badan PM & PD/K

Badan PM & PD/K

Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

Badan PM & PD/K

Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan tenaga teknis masyarakat

Badan PM & PD/K

Penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pemanfaatan teknologi tepat guna

Badan PM & PD/K

Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa

Badan PM & PD/K

Fasilitras permodalan bagi usaha mikro kesil dan menengah di perdesaan

Badan PM & PD/K

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Badan PM & PD/K

Badan PM & PD/K

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Perlombaan Desa/Kel

Monitoring Kabupaten PNPM-MP

Monitoring Kecamatan PNPM-MP

Pembinaan Kelompok masyarakat pembangunan desa

Badan PM & PD/K

Pemberian Stimulan pembangunan desa

Badan PM & PD/K

Badan PM & PD/K

Pemberian Honor Kepala Desa dan BPD

Badan PM & PD/K

Pengalokasian Dana insentif kepala lingkungan pada kelurahan

Badan PM & PD/K

Monitoring Evaluasi dan pelaporan ADD/TPAPD Kabupaten

Badan PM & PD/K

Monitoring Evaluasi dan pelaporan ADD/TPAPD Kecamatan

Badan PM & PD/K

Cost Sharing APBD untuk PNPM-MP

Badan PM & PD/K

Badan PM & PD/K

Badan PM & PD/K

Pembinaan Administrasi proyek PNPM-MP

Badan PM & PD/K

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Penggabungan desa

Pemekaran Kecamatan

Pembangunan Kantor kelurahan

Pembinaan Desa/Kel

Sosialisasi Kesetaraan gender

Pelatihan Aparatur Pemerintah desa dalam pembangunan kawasan perdesaan

Badan PM & PD/K

Monitoring Evaluasi dan pelaporan

Badan PM & PD/K

Pelaksanaan Pemilihan kepala desa

Badan PM & PD/K

Perubahan Status desa menjadi kelurahan

Badan PM & PD/K

Badan PM & PD/K

Badan PM & PD/K

Badan PM & PD/K

Pelatihan Perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

Badan PM & PD/K

Badan PM & PD/K

Badan PM & PD/K

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Sosialisasi KDRT dan taffing

Pendampingan PUAP

Pendampingan dana DAK 2010

Badan PM & PD/K

Perumusan Pemberdayaan masyarakat

Badan PM & PD/K

Pengadaan Sarana/prasaran teknologi pertanian tepat guna

Badan PM & PD/K

Dinas Pertanian TPH

Dinas Pertanian TPH

Dinas Pertanian TPH

Dinas Pertanian TPH

Dinas Pertanian TPH

Dinas Pertanian TPH

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Dinas Pertanian TPH

Dinas Pertanian TPH

Dinas Pertanian TPH

Monitoring, evaluasi dan pelaporan subsidi pertanian

Dinas Pertanian TPH

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

Dinas Pertanian TPH

Pengembangan intensifikasi tanaman padi palawija

Dinas Pertanian TPH

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

JawabPengembangan pertanian pada lahan kering

Dinas Pertanian TPH

Pengembangan perbenihan dan pembibitan

Dinas Pertanian TPH

Pengembangan sistem informasi pasar

Dinas Pertanian TPH

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Dinas Pertanian TPH

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

Dinas Pertanian TPH

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Dinas Pertanian TPH

Pengadaan sarana & prasarana teknologi pertanian/Tepat Guna

Dinas Pertanian TPH

Pemeliharaan rutin berkala sarana & prasarana teknologi pertanian tepat guna

Dinas Pertanian TPH

Pelatihan dan bimbingan pengoperasioan teknologi pertanian tepat guna

Dinas Pertanian TPH

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Dinas Pertanian TPH

Penyediaan sarana produksi pertanian

Dinas Pertanian TPH

Pengembangan bibit unggul pertanian

Dinas Pertanian TPH

Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian

Dinas Pertanian TPH

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Dinas Pertanian TPH

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Pendataan masalah peternakan

Dinas Peternakan

dan Perikanan

Dinas Peternakan

dan Perikanan

Dinas Peternakan

dan Perikanan

Dinas Peternakan

dan Perikanan

Dinas Peternakan

dan Perikanan

Dinas Peternakan

dan Perikanan

Dinas Peternakan

dan Perikanan

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit hewan menular

Dinas Peternakan

dan Perikanan

Pengawasan perdagangan ternak antar daerah

Dinas Peternakan

dan Perikanan

Monitoring evaluasi dan pelaporan

Dinas Peternakan

dan Perikanan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak

Dinas Peternakan

dan Perikanan

Pembibitan dan perawatan ternak

Dinas Peternakan

dan Perikanan

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

Dinas Peternakan

dan Perikanan

Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakata

Dinas Peternakan

dan Perikanan

Pembelian dan pendistribusian obat-obatan vaksin dan pakan ternak

Dinas Peternakan

dan Perikanan

Pengembangan agrobisnis peternakan

Dinas Peternakan

dan PerikananPendampingan bantuan penguatan modal langsung masyarakat untuk pengembangan sapi potong

Dinas Peternakan

dan Perikanan

Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi peternak

Dinas Peternakan

dan Perikanan

Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana produksi hasil peternakan

Dinas Peternakan

dan Perikanan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Pengembangan bibit ikan unggul

Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah

Dinas Peternakan

dan Perikanan

Pengolahan informasi pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat

Dinas Peternakan

dan Perikanan

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

Dinas Peternakan

dan Perikanan

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna

Dinas Peternakan

dan Perikanan

Dinas Peternakan

dan Perikanan

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

Dinas Peternakan

dan Perikanan

Pembinaan dan pengembangan perikanan

Dinas Peternakan

dan Perikanan

Pembinaan dan pengembangan kolam air deras

Dinas Peternakan

dan Perikanan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Kajian sistem penyuluh perikanan

Dinas Peternakan

dan Perikanan

Pembinaan dan pelatihan penyuluh perikanan

Dinas Peternakan

dan Perikanan

Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Dinas Peternakan

dan Perikanan

Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Dinas Peternakan

dan Perikanan

Pembinaan dan pengembangan lubuk larangan

Dinas Peternakan

dan Perikanan

Pembinaan dan pengembangan sistem jaring apung

Dinas Peternakan

dan Perikanan

Pembinaan dan pengembangan sistem keramba

Dinas Peternakan

dan Perikanan

Badan Pelaksana

Penyuluhan dan Ketahanan

PanganBadan Pelaksana

Penyuluhan dan Ketahanan

PanganBadan Pelaksana

Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Penyediaan makan dan minum

Badan Pelaksana

Penyuluhan dan Ketahanan

PanganBadan Pelaksana

Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Badan Pelaksana

Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan

Penyusunan pelaporan uang semesteran

Badan Pelaksana

Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan

Penyusunan pelaporan kuangan akhir tahun

Badan Pelaksana

Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan

Penyusunan laporan bulanan, triwulan, akhir tahun

Badan Pelaksana

Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Badan Pelaksana

Penyuluhan dan Ketahanan

PanganBadan Pelaksana

Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan

Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah

Badan Pelaksana

Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan

Penyuluhan dan pendampingan petani agribisnis

Badan Pelaksana

Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Pertanian pada lahan kering

Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan produktivitas lahan tidur

Badan Pelaksana

Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan

Penangangan daerah rawan pangan

Badan Pelaksana

Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Badan Pelaksana

Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan

Penyuluhan sumber pangan alternatif

Badan Pelaksana

Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan

Pendamping aksi Gerakan Aksi Masyarakat Mandiri Pangan

Badan Pelaksana

Penyuluhan dan Ketahanan

PanganBadan Pelaksana

Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan

Pengembangan pola penyediaan pangan berbasis partisipasi masyarakat

Badan Pelaksana

Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan

Penyuluhan potensi pangan di daerah

Badan Pelaksana

Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan

Peningkatan hari pangan sedunia

Badan Pelaksana

Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Hutbun

Dinas Hutbun

Pembangunan gedung kantor Dinas Hutbun

Dinas Hutbun

Pengadaan Mobiler kantor Dinas Hutbun

Rehab Gedung Kantor Dinas Hutbun

Dinas Hutbun

Dinas Hutbun

Dinas Hutbun

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh

Badan Pelaksana

Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan

Peningkatan kesejahteraan tenaga PPL

Badan Pelaksana

Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan

Penyebar luasan informasi bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Badan Pelaksana

Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan

Pengadaan Peralatan gedung kantor

Program Pemanfaatan Sumber Daya HutanPengembangan hasil hutan non kayuPengelolaan dan pemanfaatan hutanPengembangan industri dan pemasaran hasil hutanProgram Rehabilitasi Hutan dan Lahan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Hutbun

Dinas Hutbun

Dinas Hutbun

Dinas Hutbun

Dinas Hutbun

Dinas Hutbun

Dinas Hutbun

Dinas Hutbun

Dinas Hutbun

Dinas Hutbun

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahanProgram Perlindungan dan konservasi sumber daya hutanPencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutanProgram Perencaan dan Pengembangan HutanPendampingan kelompok usaha perhutanan rakyatProgram Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

Program Peningkatan Teknologi Pertanian/PerkebunanPengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat gunaPelatihan dan bimbingan pengoperasioan teknologi pertanian/perkebunan tepat gunaProgram Peningkatan Produksi Pertanian/PerkebunanPenyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Hutbun

Dinas Hutbun

Disperindag

Disperindag

Disperindag

Disperindag

Disperindag

Disperindag

Disperindag

Disperindag

Disperindag

Pameran Expo Disperindag

Disperindag

Disperindag

Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunanPenyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi pertanian/perkebunan

Penguatan Kemampuan Sistem Manajemen Informasi Industri Kerjasama Kemitraan Bagi Industri Berbasis TeknologiPengembangan Standarisasi Kualitas Industri Pembentukan Lembaga Sistem Pengembangan Industri

Fasilitas Kerja Sama Kemitraan Industri Mikro Kecil dan Menengah dengan Swasta

Fasilitasi Kemudahan Pendaftaran Industri Non Formal Fasilitasi Kerjasama Industri Kecil Dengan Swasta

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Disperindag

Disperindag

Disperindag

Disperindag

Disperindag

Disperindag

Disperindag

Disperindag

Penyediaan Sarana Teknologi Disperindag

Disperindag

Disperindag

Disperindag

Disperindag

Pembinaan dan Pengadaan Peralatan Bagi Industri KecilPembinaan Manajemen Keuangan Bagi Industri KecilPembinaan Kelompok Usaha Bersama/Unit Pelaksana Teknis Bagi Industri Kecil

Penerapan Sistem Standarisasi ProduksiPenerapan Manajemen Gugus Kendali Mutu Bagi Industri KecilProgram Penataan Struktur Industri Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Industri Kecil

Penyediaan Sarana dan Fasilitasi Sentra - Sentra Produksi

Peningkatan Pengawasan Perdagangan Barang dan JasaOperasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemitrologian

Pembinaan dan Penanaman Hasil Produksi Petani Tembakau Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Disperindag

Disperindag

Disperindag

Disperindag

Disperindag

Disperindag

Pengembangan Pasar Lelang Daerah

Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan Fasilitas Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha Penyempurnaan Perangkat Peraturan Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional

Kantor Lingkungan

Hidup

Kantor Lingkungan

Hidup

Kantor Lingkungan

Hidup

Kantor Lingkungan

Hidup

Kantor Lingkungan

Hidup

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Bimbingan Teknis Persampahan

Pemantauan Kualitas lingkungan

Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Kantor Lingkungan

Hidup

Kantor Lingkungan

Hidup

Kantor Lingkungan

Hidup

Pengawasan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup

Kantor Lingkungan

Hidup

Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

Kantor Lingkungan

Hidup

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

Kantor Lingkungan

Hidup

Pengembangan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan

Kantor Lingkungan

Hidup

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Penataan Ruang Terbuka Hijau

Penataan RTH

Pemeliharaan RTH

Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

Kantor Lingkungan

Hidup

Kantor Lingkungan

Hidup

Pemeliharaan RuangaTerbuka Hijau

Kantor Lingkungan

Hidup

Dinas Kebersihan,pertamanan dan

pasar

Dinas Kebersihan,pertamanan dan

pasar

Dinas Kebersihan,pertamanan dan

pasar

Penyusunan kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH

Dinas Kebersihan,pertamanan dan

pasar

Dinas Kebersihan,pertamanan dan

pasar

Dinas Kebersihan,pertamanan dan

pasar

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Pengembangan taman rekreasi

Pembuatan taman kota

Bimbingan teknis persampahan

Dinas Kebersihan,pertamanan dan

pasar

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

Dinas Kebersihan,pertamanan dan

pasar

Dinas Kebersihan,pertamanan dan

pasar

Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah

Dinas Kebersihan,pertamanan dan

pasar

Dinas Kebersihan,pertamanan dan

pasar

Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan

Dinas Kebersihan,pertamanan dan

pasar

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Dinas Kebersihan,pertamanan dan

pasar

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

Dinas Kebersihan,pertamanan dan

pasar

Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan

Dinas Kebersihan,pertamanan dan

pasar

Pengembangan pasar modern terpadu

Dinas Kebersihan,pertamanan dan

pasar

Dinas PU dan PE

Dinas PU dan PE

Dinas PU dan PE

Dinas PU dan PE

Dinas PU dan PE

Dinas PU dan PE

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Pembangunan jalan

Pembangunan jembatan

Perencanan turap/talud/bronjong

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Dinas PU dan PE

Dinas PU dan PE

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Dinas PU dan PE

Perencanaan pembangunan saluran darinase/gorong-gorong

Dinas PU dan PE

Pembangunan saluran darinase/gorong-gorong

Dinas PU dan PE

Dinas PU dan PE

Pembangunan turap/talud/bronjong

Dinas PU dan PE

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Dinas PU dan PE

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Dinas PU dan PE

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Dinas PU dan PE

Dinas PU dan PE

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Dinas PU dan PE

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Pengadaan alat-alat beratDinas PU dan

PEPengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat

Dinas PU dan PE

Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

Dinas PU dan PE

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

Dinas PU dan PE

Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat

Dinas PU dan PE

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

Dinas PU dan PE

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

Dinas PU dan PE

Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum

Dinas PU dan PE

Perencanaan pembangunan reservoir

Dinas PU dan PE

Perencanaan pembangunan pintu air

Dinas PU dan PE

Perencanaan normalisasi saluran sungai

Dinas PU dan PE

Pembangunan jaringan air bersih/air minum

Dinas PU dan PE

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun

Dinas PU dan PE

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

JawabPemberdayaan petani pemakai air

Dinas PU dan PE

Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

Dinas PU dan PE

Pembangunan sumur-sumur air tanah

Dinas PU dan PE

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air

Dinas PU dan PE

Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya

Dinas PU dan PE

Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya

Dinas PU dan PE

Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau

Dinas PU dan PE

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya

Dinas PU dan PE

Peningkatan konservasi air tanah

Dinas PU dan PE

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Dinas PU dan PE

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

Dinas PU dan PE

Pengembangan sistem distribusi air minum

Dinas PU dan PE

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Dinas PU dan PE

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Pembangunan pasar perdesaan

Perencanaan pengembangan infrastruktur

Dinas PU dan PE

Pembangunan/peningkatan infrastruktur

Dinas PU dan PE

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Dinas PU dan PE

Penataan lingkunganpemukiman penduduk perdesaan

Dinas PU dan PE

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Dinas PU dan PE

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

Dinas PU dan PE

Dinas PU dan PE

Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan

Dinas PU dan PE

Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

Dinas PU dan PE

Rehabilitasi/Pemeliharaan pasar perdesaan

Dinas PU dan PE

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Dinas PU dan PE

Dinas PU dan PE

Dinas PU dan PE

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Pengadaan jaringan listrik

Pemasangan lampu listrik

Pengadaan listrik rumah tangga

DinKesSos

Penyusunan regulasi mengenai penambangan bahan galian C

Dinas PU dan PE

Sosialisasi regulasi mengenai kebijakan penambangan bahan galian C

Dinas PU dan PE

Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C

Dinas PU dan PE

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Dinas PU dan PE

Penyusunan Fesablity Study pertambangan

Dinas PU dan PE

Pembuatan master plan pertambangan

Dinas PU dan PE

Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan

Dinas PU dan PE

Pembangunan jaringan listrik PLN

Dinas PU dan PE

Dinas PU dan PE

Pengadaan pembantu jaringan listrik

Dinas PU dan PE

Dinas PU dan PE

Penambahan tonggak lampu jalan

Dinas PU dan PE

Dinas PU dan PE

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

DinKesSos

DinKesSos

DinKesSos

DinKesSos

DinKesSos

DinKesSos

DinKesSos

DinKesSos

DinKesSos

DinKesSos

DinKesSos

Perbaikan gizi mayarakat DinKesSos

DinKesSos

DinKesSos

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatanPeningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannyaPemeliharaan dan pemulihan kesehatanPenyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencanaPeningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

DinKesSos

DinKesSos

DinKesSos

DinKesSos

DinKesSos

DinKesSos

DinKesSos

DinKesSos

DinKesSos

Peningkatan gizi lebih DinKesSos

penyediaan biaya operasional dan pemeliharaanPenyelenggaraan penyehatan lingkungan

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehatPeningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang giziPemberian tambahan makanan dan vitaminPeanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnyaPemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

DinKesSos

DinKesSos

DinKesSos

DinKesSos

DinKesSos

DinKesSos

DinKesSos

DinKesSos

DinKesSos

Peningkatan Imunisasi DinKesSos

DinKesSos

DinKesSos

Penyusunan standar kesehatan DinKesSos

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolahPelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menularPencegahan penularan penyakit endemik/epidemik

Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular

Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabahPeningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

DinKesSos

DinKesSos

Pelayanan operasi katarak DinKesSos

Pelayanan operasi bibir sumbing DinKesSos

Pelayanan sunatan masal DinKesSos

DinKesSos

Pembangunan puskesmas DinKesSos

DinKesSos

DinKesSos

DinKesSos

DinKesSos

DinKesSos

DinKesSos

Imunisasi bagi anak balita DinKesSos

DinKesSos

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatanMonitoring, evaluasi dan pelaporan

Penanggulangan penyakit cacingan

Pembangunan puskesmas pembantuPengadaaan sarana dan prasarana puskesmasPengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantuPeningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inapPeningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas

Penyuluhan kesehatan anak balita

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

DinKesSos

Pembangunan panti asuhan DinKesSos

DinKesSos

DinKesSos

DinKesSos

DinKesSos

Kantor PP & KB

Kantor PP & KB

Kantor PP & KB

Kantor PP & KB

Kantor PP & KB

Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampuPerawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampuPertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Kantor PP & KB

Kantor PP & KB

Kantor PP & KB

Kantor PP & KB

Pembuatan billboard Kantor PP & KB

Rapat Koordinasi pemberdayaan perempuan, anak dan KB

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

Fasilitasi pembentukan gerakan sayang ibu (GSI)

Fasilitasi penanganan pembinaan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Kantor PP & KB

Kantor PP & KB

Peringatan hari ibu Kantor PP & KB

Kantor PP & KB

Peringatan hari anak Kantor PP & KB

KELUARGA BERENCANA Kantor PP & KB

Pelayanan KIE Kantor PP & KB

Bulan bakti KB-Kesehatan-IBI Kantor PP & KB

TNI Manunggal-KB-Kesehatan Kantor PP & KB

Hari Keluarga Nasional Kantor PP & KB

Kantor PP & KB

Desa Binaan Kantor PP & KB

Kantor PP & KB

Kantor PP & KB

Fasilitasi penyuluhan/ kampanye kesetaraan gender dan keadilan kepada masyarakat oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Pendataan, pembentukan dan peningkatan kapasitas organisasi perempuan

Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak

Pembekalan ketahanan dan pemberdayaan keluarga bagi kelompok bina keluarga balita

Program Keluarga Berencana

Kesatuan gerak PKK KB Kesehatan

Operasional petugas pembantu keluarga berencana desa (PPKBD)Dana pendamping DAK Pelayanan KB

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Kantor PP & KB

Pelayanan konseling KB Kantor PP & KB

Pelayanan kontrasepsi KB Kantor PP & KB

Kantor PP & KB

Pelayanan KB medis operasi Kantor PP & KB

Kantor PP & KB

Kantor PP & KB

Kantor PP & KB

Kantor PP & KB

Kantor PP & KB

RSUD

Program kesehatan reproduksi remajaAdvokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remajaProgram Pelayanan Kontrasepsi

Pengadaan obat dan alat kontrasepsi

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB MandiriFasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KBPromosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan

Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan pembinaan tumbuh kembang anak

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

RSUD

RSUD

RSUD

RSUD

RSUD

RSUD

Penyusunan standar kesehatan RSUD

Pelayanan operasi katarak RSUDPelayanan operasi bibir sumbing RSUDPelayanan sunatan masal RSUD

RSUD

Pembangunan rumah sakit RSUD

RSUD

RSUD

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar

Pembangunan ruang poliklinik rumah sakitPembangunan gudang obat/apotik

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

RSUD

RSUD

Pengambangan ruang terapi RSUD

Pengembangan ruang isolasi RSUD

Pembangunan kamar jenazah RSUD

RSUD

Pengadaan alat-alat rumah sakit RSUD

RSUD

RSUD

RSUD

RSUD

RSUD

RSUD

RSUD

RSUD

Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)

Pengambangan ruang ICU, ICCU, NICU

Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit

Pengadaan obat-obatan rumah sakitPengadaan ambulance/mobil jenazahPengadaan mebeleur rumah sakit

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakitPemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

RSUD

RSUD

RSUD

RSUD

RSUD

RSUD

RSUD

RSUD

RSUD

RSUD

RSUD

RSUD

RSUD

RSUD

RSUD

RSUD

RSUD

Pemeliharaan rutin/berkala ruang ICU, ICCU, NICUPemeliharaan rutin/berkala ruang operasiPemeliharaan rutin/berkala ruang terapiPemeliharaan rutin/berkala ruang isolasiPemeliharaan rutin/berkala ruang bersalinPemeliharaan rutin/berkala ruang inkubatorPemeliharaan rutin/berkala ruang bayiPemeliharaan rutin/berkala ruang rontgenPemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium rumah sakitPemeliharaan rutin/berkala kamar jenazahPemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakitPemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakitPemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazahPemeliharaan rutin/berkala mebeleur rumah sakit

kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramediskemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukankemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Pembangunan USB TK

Pembangunan USB SD

Pembangunan RKB SD

Pembangunan Perpustakaan SD

Pengadaan Meja dan Kursi SD/MI

Rehab Rumah Dinas Guru SD

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Pembangunan WC Murid dan Guru

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Pembangunan SDN Berstandar Nasional

Dinas Pendidikan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Pembangunan Pagar SD

Pelaksanaan UASBN SD/MI

Pelaksanaan UAS SD/MI

Pelaksanaan Ujian Smester

Bantuan Siswa Miskin

Pembinaan UKS

Pembangunan USB SMP

Pembangunan RKB SMP

Pembangunan Mushallah SMP

Pengadaan Komputer SMP SSN

Rehabilitasi Gedung SMP

Dinas Pendidikan

Pembangunan Ruang KKG/MGMP Dinas

Pendidikan Dinas

Pendidikan Dinas

Pendidikan Dinas

Pendidikan Penyusunan Kalender Pendidikan

Dinas Pendidikan

Pemberian Les Tambahan Siswa Kelas VI SD

Dinas Pendidikan

Pelaksanaan Olimpiade Sains Kabupaten dan Propinsi

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Pembangunan Pagar Sekolah SMP

Dinas Pendidikan

Pembangunan Perpustakaan SMP

Dinas Pendidikan

Pembangunan Ruang Administrasi SMP

Dinas Pendidikan

Pembangunan Kamar Mandi/WC Siswa dan Guru SMP

Dinas Pendidikan

Pembangunan Lapangan Upacara /Olah Raga SMP

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Rehabilitasi Mushallah SMP

Bantuan Dana Sharing SMP SSN

Bantuan Dana Sharing SMP RSBI

Lomba Cerdas Cermat SMP

Dinas Pendidikan

Bantuan Pembentukan SMP Unggulan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Pelaksanaan Try Out SMP, SMA dan SMK

Dinas Pendidikan

Olimpiade Sains Nasional ( OSN ) SMP

Dinas Pendidikan

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ( O2SN) SMP

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Pelaksanaan Ujian Nasional ( UN ) SMP,SMA/SMK

Dinas Pendidikan

Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah( UAS ) SMP,SMA/SMK

Dinas Pendidikan

Bantuan Untuk Siswa Miskin SMP Dinas Pendidikan

Dana Pendamping Untuk Juara OSN / O2SN SMP Keluar Provinsi

Dinas Pendidikan

Pembangunan Pagar Sekolah SMA/SMK

Dinas Pendidikan

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/SMK

Dinas Pendidikan

Pembangunan Laboratorium Biologi SMA

Dinas Pendidikan

Pembangunan Laboratorium Bahasa SMA

Dinas Pendidikan

Pembangunan Laboratorium Komputer SMA

Dinas Pendidikan

Pembangunan Perpustakaan SMA

Dinas Pendidikan

Pembangunan Mushallah SMA/SMK

Dinas Pendidikan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Pembangunan USB SMK

Pembangunan USB SMA

Pengadaan Mobiler SMA/SMK

Rehabilitasi Gedung SMA

Bantuan Dana Sharing SMA SSN

Bantuan Dana Sharing SMA RSBI

Penerimaan Siswa Baru

Lomba Kompetensi SMK (LKS)

Uji Kompetensi SMK

Pencitraan SMK

MGMP SMP,SMA/SMK

Pembangunan Kamar Mandi/WC Siswa dan Guru SMA/SMK

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Pembangunan Ruang Administrasi SMA

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Pengadaan Komputer Untuk SMA SSN

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Bantuan Pembentukan SMA Unggulan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Bantuan Untuk Siswa Miskin SMA/SMK

Dinas Pendidikan

Olimpiade Sains Nasional ( OSN ) SMA

Dinas Pendidikan

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ( O2SN) SMA

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dana Pendamping Untuk Juara OSN / O2SN SMA Keluar Provinsi

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

DIKLAT Calon Kepala Sekolah

Bimtek KTSP SMP,SMA/SMK

Pelaksanaan MKKS

Pembinaan Dewan Pendidikan

Pengelolaan dana BOS

Dinas Pendidikan

Pelatihan Kepala Sekolah SMP, SMA/SMK

Dinas Pendidikan

Pelatihan Pengawas Sekolah SMP, SMA/SMK

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Pelatihan Guru SMP/MTs dalam Persiapan Menghadapi Ujian Nasional

Dinas Pendidikan

Pelatihan Guru-Guru Olimpiade Sains Tingkat SMP

Dinas Pendidikan

Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMP,SMA/SMK

Dinas Pendidikan

Pelatihan Guru SMA/SMK/MA dalam Persiapan Menghadapi Ujian Nasional

Dinas Pendidikan

Pembentukan Tim Sertifikasi Guru Kabupaten PALUTA

Dinas Pendidikan

Pelatihan Guru-Guru Olimpiade Sains Tingkat SMA

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Pendataan Pola terpadu kelompok sasaran PNFI

Dinas Pendidikan

Pendidikan Paket B Setara SLTP Percontohan

Dinas Pendidikan

Pendidikan Paket C Setara SLTA Percontohan

Dinas Pendidikan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Peringatan Hari Guru

Pelatihan kewirausahaan Disporabudpar

Program Pemberantasan Buta Huruf ( Keaksaraan ) Fungsional

Dinas Pendidikan

Pelatihan Tutor dan Pengelola PAUD

Dinas Pendidikan

Pelatihan Tutor dan Pengelola Paket B

Dinas Pendidikan

Program Pendidikan anak Dini Usia ( PAUD) Percontohan

Dinas Pendidikan

Peringatan Hari Pendidikan Nasional

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional

Dinas Pendidikan

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Disporabudpar

Disporabudpar

Disporabudpar

Disporabudpar

Pemilihan Pemuda Pelopor Disporabudpar

Disporabudpar

Disporabudpar

Pembentukan kelompok pemuda wirausaha

Bakti pemuda antar provinsi (BPAP)

Dialog Organisasi Pemuda dengan Instansi terkait se-Kabupaten Padang Lawas Utara

Kegiatan Pramuka (Jamboer Kab/Prov/Nas)

Pelatihan kepemimpinan pemuda

Pembentukan dan seleksi Paskibraka

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Disporabudpar

Pembangunan gedung pemuda Disporabudpar

Disporabudpar

Disporabudpar

Peringatan Hari Sumpah Pemuda

Pemberian penyuluhan tentang bahaya Narkoba bagi pemuda

Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan (pelatihan pelatih 3 cabor)

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Disporabudpar

Disporabudpar

Disporabudpar

Disporabudpar

Peringatan Haornas Disporabudpar

Disporabudpar

Disporabudpar

Pengiriman atlit ke PPLP Disporabudpar

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

Penyelenggaraan Kejurda 4 cabang olahraga

Pembinaan olahraga unggulan Kabupaten Padang Lawas Utara

Pemberian uang pembinaan kepada klub-klub pelajaran daerah Kabupaten Padang Lawas utara

Bantuan Peralatan kepada cabang-cabang olahraga

Pengiriman kontingen Popdasu Kab. Padang Lawas Utara

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Disporabudpar

Pekan Olahraga usia dini Disporabudpar

Disporabudpar

Disporabudpar

Disporabudpar

Disporabudpar

Disporabudpar

Disporabudpar

Disporabudpar

Disporabudpar

Disporabudpar

Disporabudpar

Pembangunan Kolam Renang Disporabudpar

Pengiriman pelatih mengikuti kursus kepelatihan

Penyelenggaraan olahraga tradisionalPengiriman kontingen Porwilsu Kab. Padang Lawas Utara

Pengiriman kontingen Perdasu Kab. Padang Lawas UtaraPengiriman kontingen Pospedasu Kab. Padang Lawas UtaraKegiatan olahraga dalam rangka hari jadi Kab. Padang Lawas UtaraPeningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

Mengikuti perlombaan di tingkat provinsi dan nasionalPemberian tali asih kepada atlit dan pelatih berprestasi

Pembangunan stadion sepak bola bertaraf nasionalPembangunan Gedung Olahraga (GOR)

Kantor Perpustakaan

dan Arsip Daerah

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Pemilahan arsip in aktif

Kantor Perpustakaan

dan Arsip Daerah

Kantor Perpustakaan

dan Arsip Daerah

Kantor Perpustakaan

dan Arsip Daerah

Kantor Perpustakaan

dan Arsip Daerah

Kantor Perpustakaan

dan Arsip Daerah

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Kantor Perpustakaan

dan Arsip Daerah

Pendataan dan penataan dokumen arsip daerah

Kantor Perpustakaan

dan Arsip Daerah

Kantor Perpustakaan

dan Arsip Daerah

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Sosialisasi dan penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta

Kantor Perpustakaan

dan Arsip Daerah

Sosialisasi keberadaan kantor perpustakaan dan arsip daerah kepada lembaga pemerintah/swasta dan masyarakat

Kantor Perpustakaan

dan Arsip Daerah

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca

Kantor Perpustakaan

dan Arsip Daerah

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum

Kantor Perpustakaan

dan Arsip Daerah

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Kantor Perpustakaan

dan Arsip Daerah

Pembangunan data base informasi kearsipan

Kantor Perpustakaan

dan Arsip Daerah

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Dis Dukcapil

Dis Dukcapil

Dis Dukcapil

Dis Dukcapil

Dis Dukcapil

Pelatihan tenaga pengelola SIAK Dis Dukcapil

Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan

Kantor Perpustakaan

dan Arsip Daerah

Pendataan dan penataan dokumen arsip daerah

Kantor Perpustakaan

dan Arsip Daerah

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu

03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Dis Dukcapil

Dis Dukcapil

Dis Dukcapil

Dis Dukcapil

Dis Dukcapil

Dis Dukcapil

Dis Dukcapil

Dis Dukcapil

Dis Dukcapil

Dis Dukcapil

Dis Dukcapil

Dis Dukcapil

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi KependudukanPenyediaan informasi yang dapat diakses masyarakatPeningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukanPengembangan Data Base Kependudukan

Penyusunan Kebijakan Kependudukan

Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan SipilSosialisasi Kebijakan Kependudukan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

PENETAPAN KINERJA

Kabupaten : PADANG LAWAS UTARA

Tahun Anggaran : 2013

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 80%

Data kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 3 Dokumen

Data pokok kabupaten 1 Dokumen

Terlayaninya pengadaan secara elektronik 1 TAPeta tematik Kab.Padang Lawas Utara 1 DokumenData peluang usaha sektor usaha unggulan 1 Dokumen

75 %

Promosi peluang penanaman modal 1 DokumenBimbingan kegiatan penanaman modal 100 %Data koordinasi perencanaan 1 DokumenData analisis pembangunan TPA 1 DokumenData justifikasi air bersih 1 DokumenRPJMD 1 TahunRKPD 1 DokumenTerselenggaranya MUSRENBANG RKPD 1 DokumenMonitoring, evaluasi dan pelaporan 1 DokumenKUA-PPAS RAPBD 1 DokumenKUA-PPAS RAPBD 1 DokumenSurvey program/kegiatan hasil MUSRENBANG 1 DokumenData Perubahan RKPD 2013 1 DokumenData Revisi RPIJM 1 DokumenLaporan hasil pembangunan 1 DokumenPerencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 1 DokumenSosialisasi cukai tembakau 80 %Data identifikasi bahan tambang 1 DokumenData kajian dan analisis prospek pengembangan peternakan 1 DokumenKoordinasi penelitian dan pengembangan 1 Tahun

2 80%

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1 Set LaporanLaporan Keterangan Pertanggungjawaban 1 Set LaporanPembina Jasa Konstruksi Daerah 1 TahunPengadaan tanah untuk bangunan kantor 6 lokasiDialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat 1 Tahun

1 Tahun

Rapat unsur MUSPIDA 1 TahunRapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 1 TahunKunjungan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah 81 Kali

Tersusunnya dokumen perencanaan yang baik propesional melalui pelaksanaan mekanisme perencanaan yang sistemik, tepat waktu, tepat sasaran dan berkesinambungan

Prosentase pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu, tujuan dan sasaran

Fasilitas kerjasama kemitraan UKM dengan pengusaha tingkat propinsi/nasional

Meningkatnya efisiensi, efektifitas birokrasi dan modernisasi pelaksanaan adm. pemerintahan

Prosentase peningkatan efisiensi, efektifitas birokrasi dan modernisasi pemerintahan

Kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya

Pameran hasil pertanian 1 KaliFasilitas penyelasian konflik pertanahan 1 TahunOperasional raskin 1 TahunPengendalian pupuk bersubsidi 1 TahunMonitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan 1 TahunMonitoring SEMBAKO 1 TahunMonitoring bantuan sosial 1 TahunVerifikasi belanja hibah dan bantuan sosial 130 penerimaSafari Ramadhan 1 Paketbimbingan manasik haji 1 PaketRancangan peraturan Per UU an 6 BuahLegislasi rancangan Per UU an 6 BuahSosialisasi peraturan Per UU an 6 KaliKajian peraturan Per UU an 6 BuahAdvokasi hukum 5 KasusPenyuluhan hukum langsung 700 OrangKADARKUM 9 DesaExaminasi Per UU an 200 KeputusanPERBUP tentang PERDA DPRD 9 PERBUPPanitia RANHAM 1 PaketPERDA Desa dan Kelurahan 1 Buah

3 90%

SOTK PEMDA otonomi baru 1 PaketLaporan pembakuan nama rupa bumi 1 PaketKecamatan terbaik 1 PaketHUT otonomi daerah 1 PaketDesk PILKADA SUMUT 1 PaketLaporan akhir masa jabatan 1 KaliDesk PILKADA KAB.PALUTA 1 KaliSOP 1 set BukuPerayaan hari Raya Idul Fithri dan Idul Adha 1 KaliPembinaan media cetak dan elektronik 1 PaketAlat studio dan komunikasi 1 PaketPengembangan jaringan komunikasi dan informasi 2 kegiatan

4 80%

Rancangan peraturan daerah 90 %

Hearing/dialog 90 %Terlaksananya rapat-rapat paripurna 90 %Terlaksananya kegiatan reses 90 %Kunjungan Pimpinan dan Anggota Dewan 90 %Meningkatnya kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan 90 %

37 Kali kepusat, 27 Kali keprovinsi, 11 Kali kedaerah

lainnya

Meningkatnya pegawasan, pengendalian pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan potensi daerah

Prosentase peningk. pengawasan, pengendalian pembangunan dan pengelolaan SDA serta pengembangan potensi daerah

Meningkatnya Sumber Daya Manusia (Aparatur) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan kompetensi Administrasi Kesekretariatan, Keprotokoleran, dan Administrasi Keuangan yang akuntabel serta pelayanan hukum dan hubungan masyarakat

Prosentase peningkatan SDM M sekretariat DPRD, sesuai kompetensi kesekretariatan

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4Evaluasi kegiatan 2011 dan penyusunan program 2013 90 %Terlaksananya kegiatan badan kehormatan 90 %Tersedianya asuransi 90 %Terselesaikannya legislasi RANPERDA 90 %

5Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten

90%

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 LaporanPelaporan Keuangan Semesteran 1 LaporanDokumen Penyusunan Laporan Keuangan Pemda TA.2012 1 Laporan

6 Seluruh SKPD se Kabupaten Padang Lawas Utara 90%

Data Analisa Standar Belanja 90 %Data Standar Satuan Harga 100 %Data Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD TA. 2014 80 %

100 %

80 %

100 %

100 %

Penatausahaan SPJ Fungsional SKPD 100 %7 Terciptanya Pengawasan terhadap SKPD Prosentase peningkatan pengawasan SKPD 100%

Penyelesaian kerugian negara 1 Tahun

8 Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah TA. 2011 85%

Data Penetapan SKPd dan SKRd 85 %Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daeah (PAD) 100 %Bimbingan Teknis dan Pelatihan Tata Cara Perhitungan PBB-P2 1 PaketSosialisasi Pengalihan PBB-P2 1000 Peserta

1000 Peserta

Data Objek PBB-P2 1 Tahun

9 Prosentase peningkatan penyusunan kode rek.APBD 100%

Penyusunan Kode Rekening APBD 1 Dok10 Dokumen Legalitas Perbendaharaan Prosentase peningkatan legalitas dokumen Perbendaharaan 100%

Data Juknis Dokumen Perbendaharaan 100 %Data Pengujian Legalitas Dokumen Perbendaharaan 100 %Penatausahaan Kas Daerah 100 %

100 %

sosialisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus 100 %11 Peraturan Bupati Tentang Tata Kelola Barang Milik Daerah Prosentase peningkatan tata kelola barang milik daerah 90%

Data Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) 1 PaketData Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) 1 PaketData LBPS 1 PaketData LBPT 1 PaketData Status Barang Milik Daerah (BMD) 1 PaketData Penghapusan Barang Milik Daerah 90 %

Prosentase Peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten

Prosentase Peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan seluruh SKPD

Data Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD TA 2014

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA. 2013

Data Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2013

Data Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2012

Prosentase peningkatan pengelolaan teknis pendapatan daerah TA.2011

Data Klasifikasi Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Permukaan Bumi Berupa Tanah

Dokumen Penyusunan Kode Rekening APBD se-Kabupaten Padang Lawas Utara

Sosialisasi Perpajakan Bagi Bendahara dan Pembantu Bendahara Pengeluaran

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

90 %

1 Paket

12 Terlaksananya Sistem Informasi Daerah 90%

1 Paket

Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) 1 Paket

Sistem Informasi Manajemen Penggajian Daerah (SIMDA Gaji) 1 Paket

13 19%

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 95 Kali

37 Kasus

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 20 Set

Evaluasi LAKIP SKPD 37 Set Lakip

Koordinasi, Monitoring, Evaluasi INPRES Nomor 5 Tahun 2004 2 KaliReviu Atas Laporan Keuangan 1 Set Data

1 TA

Terbentuknya Unit Khusus Pengaduan Masyarakat 2 Tim

14 90%

Data Kebijakan Tekhnis Bidang Pengendalian 1 Tahun

Kebijakan Tekhnis Bidang Informasi 1 Tahun

Penertiban Rekomendasi/Perijinan 1 Tahun

Fasilitas Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha 1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Website Perizinan 1 Tahun

15 90%

SelEksi Penerimaan Calon PNS 1 PaketPenempatan PNS 1 PaketPenataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS 1 PaketProses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 1 PaketPemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 1 PaketPenilaian Jabatan Fungsional 1 PaketPenyelenggaraan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural 1 PaketPerumusan Kebutuhan PNS 1 PaketPenataan Sistem Administrasi Pensiun 1 Paket

16 80%

Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab.Padang Lawas Utara

Bimbingan Teknis Penatausahaan Petugas Penyimpan Barang Persediaan Barang Pakai Habis

Prosentase peningkatan pelaksanaan sistem informasi daerah

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan)

Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik

Prosentase penurunan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam pemerintahan dan pelayanan publik

Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Terwujudnya pelayanan perijinan dan non-perijinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan dan pasti

Prosentase peningkatan pelayanan pelayanan perijinan dan non-perijinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan dan pasti

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan

Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Bidang Perijinan Keseluruh Kecamatan

Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel dalam meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

Prosentase peningkatan kapasitas Badan Kepegawaian Kab.PALUTA

Terdapatnya Koordinasi Teknis dengan Badan dan Dinas/Instansi Terkait

Prosentase Peningkatan Koordinasi Teknis dengan Badan dan Dinas/Instansi

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4Kerja sama dengan aparat keamanan 1 T.AMeningkatnya toleransi dan kerukunan beragama 12 blnMeningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai budaya 12 blnTerlaksananya penilaian mental ideology calon kepala Desa 1 T.APenyuluhan bahaya MIRAS dan Narkoba 1 T.APernyuluhan 1 T.AKoordinasi forum politik 1 T.ATerpantaunya informasi potensi bencanan alam 1 T.A

17 90%

85 Orang

Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1 Tahun

1 Tahun

1 Paket

Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi 1 PaketPenyuluhan Pencegahan Praktek Penjudian 1 PaketKebijakan Tekhnis Bidang Penertiban Perijinan Umum 1 TahunKebijakan Tekhnis Bidang Ketertiban dan Kemanan 1 Tahun

18 90%

1 Set Data

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan 1 Tahun

1 Kali

1 Tahun

1 Tahun

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan 1 TahunSosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan 1 TahunPelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi 1 Tahun

19 90%

Rambu-Rambu Lalu Lintas 1 PaketMarka Jalan 1 TahunPelayanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 1 TahunPATWAL Pejabat dilingkungan Pemerintah 1 TahunPengendalian dan Pengamanan Arus Lalu-Lintas Paa Hari Pekan 1 TahunPengamanan Arus Lalu Lintas Pada Pasar 1 Tahun

Meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat Kab.PALUTA melalui pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan PERDA serta keputusan Bupati untuk Peningkatan PAD

Prosentase peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten PALUTA

Penyiapan Tenaga Pengendali Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pengendalian Kebisingan, dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat

Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

Penyiapan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Telekomunikasi

Prosentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi

Data Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang

Temu Wicana Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang

Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya

Pengawasan Peralatan Keamanan Dalam Keadaan Darurat dan Perlengkapan Pertolongan Pertama

Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas Jalan Secara Berkalanjutan

Prosentase peningkatan pengawasan dan penertiban lalu lintas jalan

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Kali

20 85%

Pelatihan keterampilan 90%Terkelolanya sarana sosial dan ekonomi dilokasi transmigrasi 90%Data base tenaga kerja daerah 85 %Pelatihan pembuatan bibit karet, sawit dan kakao 85 %Pelatihan keterampilan 85 %Pelatihan manganyam 90 %Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja 85%Pelatihan keterampilan menjahit 85%Tersebarluaskannya info bursa kerja 85%Tersedianya fasilitas 85%Tersedianya fasilitas 85%Tersosialisasinya peraturan ketenagakerjaan 85%

85%

Tertetapkannya upah minimum kabupaten 90%Terlaksananya bulan K3 90%Makanan bergizi untuk anak Balita dan Orang tua kurang mampu 85%

Pembinaan keagamaan 85%

Perbaikan saluran parit jalan poros Desa 85%

Jalan baru 90%

Sarana panti pijat dukun patah 90%

Pelatihan keterampilan berusaha 85%

Penganugrahan gelar pahlawan dan perintis kemerdekaan 85%

Terbangunnya rumah ibadah 1 Set

21 90%

Pelatihan Akuntansi Pola Konvensional dan Pola Syariah 75 Koperasi

Peningkatan Produksi dan Mutu KUMKM

Penyelenggaraan Pameran Investasi 1 KegiatanJaringan Pemasaran Produk Koperasi dan UMKM 1 Kegiatan

22 90%

Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 1 Kegiatan

23 90%

Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian 75 KoperasiPeringatan Hari Koperasi 3 Kegiatan

85 %

4 Desa

10 Koperasi

Penyuluhan Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas Bagi Generasi Muda

Tersedianya SDM yang berkualitas dibidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial

Prosentase peningkatan SDM yang berkualitas, terampil, poduktif berethos kerja yang kompetitif

Meningkatnya pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Meningkatnya pemahaman aparat pembina koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat (Capacity Building)

Prosentase pemahaman aparat pembina koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat

10 Koperasi dan UMKM

Meningkatnya jumlah koperasi dan kualitas anggota koperasi disertai dengan peningkatan pelayanan kepada anggota koperasi

Prosentase peningkatan jumlah dan anggota koperasi serta pelayanannya

Pengembangan dan Pemantapan Pendanaan Bagi Koperasi dan UMKM

75 Koperasi dan UMKM

Terbangunnya Minat dan Perilaku Masyarakat untuk berkoperasi (Cooperative – Minded)

Prosentase peningkatan minat dan pelaku masyarakat untuk berkoperasi

Sosialisasi Pengembangan KUMKM Melalui Peminjaman Kredit Dengan Pola Lembaga Peminjaman Kredit Daerah

Pengembangan Keanggotaan Koperasi melalui Peningkatan Koperasi dan Penyuluhan dalam Rangka GAMASKOP

Pengembangan, Pengedalian dan Pengawasan KSP/ USP Koperasi dan UKM

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

24 Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat PerDesaan Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat perDesaan 100%

Penyelenggaraan Kebijakan Teknis Bidang Pemanfaatan TTG 1 TA

1 TA

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 4 Desa BinaanPelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 1 TAPembinaan Administrasi Proyek PNPM (Dana Pendamping) 1 TA

Pelaksanaan Lomba Desa 1 Paket

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 TAPendataan Profil Desa dan Kelurahan 1 TABimbingan Teknis bagi Kepala Desa dan Ketua BPD 1 KegPembinaan Keuangan Desa 1 TAFasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna 1 Paket

25 Meningkatnya produksi hasil pertanian Prosentase Peningkatan produksi hasil pertanian 90%

Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah 4 Kegiatan

1 TA

Rehab Jalan Produksi (DAK) 3 PaketSarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna 123 Unit

Pembinaan Desa Binaan PKK

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (DAK) 10 PaketMonitoring dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman 1 TAPengembangan Tanaman Sayuran 2 HA

1 set data

26 Meningkatnya Populasi Ternak dan Produksi Ikan Prosentase peningkatan populasi ternak dan produksi ikan 90%

12 Bulan

Pengembangan Bibit Ikan Unggul 12 BulanPendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan 1 TahunPembinaan dan Pengembangan Perikanan 12 BulanPengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan 12 Bulan

12 bulan

27 90%

Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap 12 Bulan

Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat 614 EkorPengembangan Agribisnis Peternakan 12 Bulan

28 90%

Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah 2 Paket

300 Buah

12 bulan

29 Terpenuhinya Ketahanan Pangan Prosentase peningkatan ketahanan pangan 80%

Pelatihan dan Pembentukan Usaha Ekonomi Produktif Simpan Pinjam PerDesaan

Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian Masyarakat

9 unit traktor dan 3 unit pompa air

Angka sementara, Angka Ramalan dan Angka tetap Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2012

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya

Terwujudnya Pembinaan dan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

Prosentase peningkatan pembinaan dan penerapan teknologi peternakan tepat guna

Meningkatnya Sistim Pengelolaan Usaha Peternakan dan Perikanan

Prosentase peningkatan sistim pengelolaan usaha peternakan dan perikanan

Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4Gedung kantor unit Kecamatan 2 Kantor BP3KLaporan berkala ketahanan pangan daerah 7 Instansi

3 Desa Binaan

Mengikuti Event Hari Pangan Sedunia di Provinsi Sumatera Utara 1 Kali

10 Desa

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Penyusunan Program dan Kegiatan

Even pameran hasil pertanian 5 Even

Supervisi terhadap seluruh penyuluh PNS dan THL TB di Paluta

30 90%

12 Km

Gerakan Penanaman Pohon 1 KegiatanPengembangan Hutan Rakyat 100 HaReboisasi 90 HaPemeliharaan I Kegiatan Reboisasi, Pengkayaan Reboisasi 200 Ha

3 Kali

Peningkatan sarana dan prasarana Penyuluh Kehutanan 3 UnitPeningkatan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan 1 UnitPembuatan Bangunan KTA/Sipil teknis 4 UnitPengembangan Bibit Unggul Pertanian 21500 Batang

31 90%

Buku Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1 PaketPerencanaan dan Pengembangan Tata Ruang Kehutanan 1 Paket

1 Paket

Promosi Atas Hasil Produksi Perkebunan Unggulan Daerah 2 Kegiatan

9 Kegiatan

32 80%

100%

Koordinasi hubungan kerja 1 TahunFasilitasi pengaduan konsumen 1 TahunPengembangan UPT kemetrologian 250 Orang

Pembinaan terhadap masyarakat Desa dalam pengembangan sumber pangan alternatif

Pendampingan dan Pembinaan terhadap Desa dan Kelompok Penerima Bantuan

5 Kelompok Desa Rawan Pangan

1 Dokumen Program Tahunan

135 Tenaga Penyuluh

Meningkatnya ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat sekitar hutan dan petani kebun tentang program maupun kegiatan kehutanan atau perkebunan seKaligus pemahaman dalam pengelolaan hutan dan pendapatan masyarakat

Prosentase peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat sekitar hutan dan petani kebun tentang program maupun kegiatan kehutanan atau perkebunan

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Sosialisasi Tentang Kepmenhut No. 30 TA 2013 Tentang Tata Usaha Kayu Rakyat

Terciptanya peningkatan produktifitas per hektar hasil perkebunan secara signifikan yang seKaligus meningkatkan pendapatan petani

Prosentase peningkatan produktifitas per hektar hasil perkebunan secara signifkan

Pengusulan Lahan Perkebunan Rakyat yang berada dalam Kawasan Hutan untuk ENCLAPE( Dibebaskan dari Kawasan Hutan menjadi APL)

Pelatihan dan Bimbingan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit dan Karet Serta Penanggulangan Hama dan Penyakit

Terberdayakannya masyarakat dengan teknologi tepat guna dalam industri kecil dan menengah

Prosentase peningkatan penerapan teknologi tepat guna dalam industri kecil dan menengah Infrastruktur kelembagaan standarisasi

Terhindarnya masyarakat dari bahaya makanan dan minuman yang tidak layak konsumsi

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

100%

Fasilitasi industri kecil dan menengah 1 TahunPembinaan industrikecil dan menengah 1 TahunKebijakan industri kecil dan menengah 1 TahunKemitraan industri kecil, menengah dan swasta 1 Tahun

100%

Pengembangan pasar dan distribusi barang 7 UnitSistem dan jaringan informasi perdagangan 1 Tahun

33 80%

Terciptanya sekolah bersih 1 Paketmeningkatnya pemahaman aparatur ttg pengelolaan persampahan 2 KaliMeningkatnya kebersihan lingk. Sekolah dan Desa binaan 1 PaketMeningkatnya lingkungan yang bersih dan sehat 1 Paketterciptanya kota yang asri 1 PaketTerpromosinya industri berbasis lingkungan 1 PaketMeningkatnya pemahaman masyarakat ttg lingkungan 1 PaketTersedianya data status lingkungan 1 PaketTerujinya polusi udara 1 PaketAdanya pengawasan masyarakat 360 Orang

34 20%

Tersedianya Gerobak sampah 12 UnitTersedianya tong sampah 600 UnitTersedianya bak sampah penampung 4 UnitPenyediaan TPA 2 HaTerpeliharanya Lampu PJU 1 TahunTerpeliharanya Lampu Hias Ibu Kota 1 Tahun

35 90%

Gedung kantor 13 UnitJembatan 16 UnitRuas Jalan Baru 10,589 KMPeningkatan kondisi jalan dan jembatan 120,973 KMDrainase/Gorong-gorong 700 MTurap/Talud/Bronjong 2 UnitPemeliharaan jalan 1,570 KMPemeliharaan jembatan 5 UnitData base jalan dan jembatan 1 Set DokumenJaringan air bersih 11 UnitPerbaikan jaringan irigasi 13 UnitSarana dan prasarana air limbah 5 UnitData base pertambangan daerah 1 Set Dokumen

36 Meningkatnya status gizi masyarakat Prosentase peningkatan status gizi masyarakat 90%

Pembekalan obat generik 17 Puskesmas

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

Melaksanakan pameran produk unggulan lokal kepada Masyarakat Umum

Merevitalisasi Lokasi Pasar untuk Pengembangan Perdagangan Tradisional

Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan dokumen Andal dan UKL / UPL

Prosentase Peningkatan ketaatan terhadap dokumen UKL/UPL

Terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan nyaman yang diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan kebersihan

Prosentase peningkatan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman

Meningkatnya Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan dan kebinamargaan

Prosentase Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan

16000 kotak/bungkus

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4Penanggulangan Kurang Energi Protein 25 Orang

37 Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat Prosentase peningkatan upaya kesehatan masyarakat 90%

Pelayanan Kesehatan Haji 300 OrangPenyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 13 PuskesmasSosialisasi dan Advokasi JAMKESDA Tingkat Kecamatan 9 KecamatanSosialisasi dan Advokasi JAMKESDA Tingkat Kabupaten 75 %Pelayanan Jaminan kesehatan Daerah Untuk Penduduk Miskin 3130 jiwa

100 %

Pelayanan Jaminan Asuransi Kesehatan 1 TA

38 90%

Pembinaan Posyandu

Pembinaan Pelaksanaan UKS

Penjaringan Anak Sekolah 222 SD

39 90%

Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 15 DesaPelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah 222 sekolah

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

Peningkatam Komunikasi, Informasi dan Edukasi (Ide) Pencegaha

Pelacakan Penyakit Kusta 100 %40 Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan Prosentase peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan 90%

Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan 1 PaketPembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan K 1 Paket profilMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100 %

41 90%

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1 Tahun

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu 3 PaketPengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran 1 TahunPembangunan Gudang Obat/Apotik 1 Paket

42 Meningkatnya kualitas petugas kesehatan Prosentase peningkatan kualiats petugas kesehatan 90%

Pelatihan MTBS

Pelatihan Manajemen BBLR dan Asfiksia 34 OrangPelatihan Manajemen Dana Sehat 34 OrangPelatihan Petugas Puskesmas Tentang Pelayanan Kefarmasian 35 Orang

43 Meningkatnya Pelayanan KB Persentase Peningkatan Pelayanan KB 20%

Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)

Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat

Persentase peningkatan promosi kesehatan Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat

15 posyandu binaan

15 SD Puskesmas Biasa

Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Pengadaan Tempat Khusus Untuk Merokok di tempat Umum

20 Institusi kesehatan

Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

Prosentase peningkatan pencehagan dan pemberantasan Penyakit menular

17 Petugas Malaria dan 4

petugas mikroskopis puskesmas

34 Petugas TB dan Mikroskopis

Puskesmas

Meningkatnya sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan

Persentase peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan

37 tempat tidur periksa

34 Orang petugas KIA Puskesmas

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4Tingkat pengetahuan masyarakat tentang KB 9 KecamatanPelayanan KB gratis 9 KecamatanPelayanan KB gratis 9 KecamatanKualitas keluarga 1 KaliPelayanan KB gratis 9 KecamatanPelayanan KB dan pembinaan BKB 9 DesaProgram KB terlaksana sampai lini lapangan 20 GerakProgram KB terlaksana sampai lini lapangan 388 OrangTingkat pengetahuan petugas klinik KB 100 OrangTingkat capaian Peserta KB medis operasi wanita/pria 150 Orang

44 20%

Tingkat kreativitas anak 1 Kali

45 80%

100 Orang

Kelompok kerja dapat melaksanakan tugas 80 Orang

46 Meningkatnya Peran Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan 80%

Tingkat kesadaran masyarakat akan perjuangan kaum perempuan 1 Kali

Tingkat patriotisme perempuan 1 Kali47 Menurunnya angka keluhan pasien terhadap layanan RSUD Prosentase Peningkatan Pasien yang berobat di RSUD 80%

Tersedianya obat dab bekal kesehatan 1 PaketTerlaksananya operasional dan pemeliharaan 1 TahunAdanya jaminan kesehatan daerah 80 OrgTersedianya obat-obatan rumah sakit 165 BuahTersedianya meubeleur rumah sakit 1 TahunTersedianya meubeleur rumah sakit 1 TahunTerpeliharanya rumah sakit 1 TahunTerpeliharanya alat-alat keseharan rumah sakit 1 Paket

48 Prosentase peningkatan sarana dan prasarana utama sekolah 75%

Pengembangan PAUD 12 KelompokSosialisasi PAUD 100 PesertaGedung sekolah 2 SekolahPenambahan Ruang Kelas Sekolah 4 SekolahPembangunan Pepustakaan Sekolah 50 SekolahPengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 50 %Pengadaan Mebeluer Sekolah 1500 UnitRehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 8 SekolahRehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 15 SekolahPelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 80 PesertaPelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi 193 SekolahPelatihan Penyusunan Kurikulum 200 PesertaPembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa 193 SekolahPelaksanaan UASBN SD/MI 1600 OrangUjian Semester 100 %

49 90%

Gedung sekolah 1 Sekolah

Meningkatnya Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Persentase Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Persentase Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Penyusunan anggaran yang responsif gender Kelompok kerja dapat melaksanakan tugas

Persentase Peran Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan

Meningkatnya mutu serta jumlah sarana dan prasarana utama dan pendukung sekolah

Terciptanya persamaan persepsi diantara pelaku industri dibidang pendidikan

Prosentase peningkatan persamaan persepsi diantara pelaku industri dibidang pendidikan

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4Ruang laboratorium dan praktikum 2 SekolahPerpustakaan sekolah 2 SekolahAlat praktik/peraga sekolah 35 SekolahMeubeleur sekolah 480 BuahRehabilitasi bangunan sekolah 80 %Rehabilitasi ruang kelas sekolah 4 SekolahPelatihan kompetensi 150 PesertaPelatihan kurikulum 44 PesertaBeasiswa 625 SiswaPelathan siswa berprestasi 240 PesertaPembinaan minat bakat siswa 132 PesertaUN 1500 SiswaDana bantuan manajemen mutu 12 Sekolah

50 90%

Uji kompetensi 172 PesertaPelatihan standar kompetensi 18 PesertaKKG 200 PesertaPendidikan lanjutan bagi pendidik 30 GuruPendataan dan pemetaan pendidi 100 %Pelatihan EDS 258 PesertaPembinaan dewan pendidikan 15 OrangPembinaan komite sekolah 208 OrangPelatihan dan lokakarya ilmiah 100 PesertaPengendalian dana BOS 85 %Cerdas cermat 282 SiswaPelatihan pembuatan karya tulis 150 PesertaSosialisasi penggunaan dana DAK 150 PesertaPembinaan iman siswa 1000 SiswaPeringatan hari PGRI 80 %Peringatan hari pendidikan 29 MahasiswaBeasiswa mahasiswa daerah 29 OrangPeringatan hari aksara 100 %

51 Meningkatnya aktivitas pemuda produktif Persentase peningkatan Aktivitas Pemuda 90%

Pendataan Potensi Kepemudaan 1 KabupatenPeringatan Sumpah Pemuda 1 KabupatenPendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan 1 KabupatenPelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda 1 KabupatenPelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda 1 Kabupaten

52 Meningkatnya pelestarian adat budaya dan pariwisata 20%

Penyusunan Kebijakan Tentang Budaya Lokal Daerah 1 Kabupaten

Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata

Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu 1 KabupatenPengembangan Objek Pariwisata Unggulan 1 KabupatenFestival Seni Budaya 1 KegiatanMengikuti Kegiatan PRSU 2012 1 Kali

53 90%

Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan 1 Kabupaten

Meningkatnya jumlah aktivitas dan variatif Kegiatan Belajar Mengajar

Prosentase Peningkatan Jumlah Aktivitas dan Variatif Kegiatan Belajar Mengajar

Prosentase peningkatan pelestarian adat budaya dan pariwisata

Beberapa Daerah di Propinsi

Sumatera Utara

Meningkatnya aktivitas kegiatan pembinaan dan pengembangan bakat olahraga

Persentase peningkatan Aktivitas Pembinaan bakat Olah Raga

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga 1 Kabupaten

Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah 1 KabupatenPeningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi 1 KabupatenPenyelenggaraan Kompetisi Olahraga 1 Kabupaten

1 Kabupaten

Pengembangan Olahraga Rekreasi 1 Kabupaten

1 Kabupaten

Pembinaan Olahraga yang Berkembang Di Masyarakat 1 KabupatenPeningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1 Kabupaten

Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR)

Tender Proyek Pembangunan GOR

Kegiatan Administrasi Proyek Pembangunan GOR

Tender Pengawasan Pembangunan GOR Type B

Pembangunan Lapangan Sepak Bola

54 Prosentase peningkatan akurasi data kependudukan 80%

Terselenggaranya SIAK secara terpadu 1 PaketTersedianya data base kependudukan 1 PaketTersosialisasinya kebijakan kependudukan 1 PaketTersosialisasinya kebijakan catatan sipil 1 PaketTersosialisasinya Penerapan E-KTP 1 PaketTersosialisasinya Data kependudukan 1 Paket

55 80%

Tertatanya Dokumen / Arsip Daerah 5 SKPD

60 Orang

Terkembangnya Minat dan Budaya Baca 80 %

1505 Eks

Terselenggaranya Koordinasi 1000 EksTersusunnya Program Budaya Baca 501 EksTerbentuknya Data Base Perpustakaan Kabupaten 25 EksTersusunnya Program Budaya Baca 1158 BukuTerbentuknya Data Base Perpustakaan Kabupaten 90%

Beberapa Cabang Olahraga

Permassalan Olah Raga Bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat

Beberapa Cabang Olahraga

Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi

Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi, dan Teknisi Olahraga

1 Gedung Olahraga

1 Tender Proyek Pembangunan

GOR

1 Proyek Pembangunan

GOR

1 Tender Pengawasan

Pembangunan GOR

2 Lapangan Sepak Bola

Kependudukan dan Catatan Sipil Meningkatnya data kependudukan yang akurat

Meningkatnya sistem pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dan kearsipan serta profesionalisme pustakawan

Prosentase peningkatan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan serta profesionalisme pustakawan

Terlaksananya Sosialisasi Kearsipan di Lingkungan Instansi pemerintah/Swasta

Tersedianya Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di daerah

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4Jumlah Anggaran Tahun 2013 : Rp.156.096.904.295,-

Gunungtua, Maret 2013

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Drs. BACHRUM HARAHAP

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 102

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

1 Tersusunnya dokumen perencanaan yang baik Prosentase pelaksanaan pembangunan yang tepat 80%

propesional melalui pelaksanaan mekanisme waktu, tujuan dan sasaran

perencanaan yang sistemik, tepat waktu, tepat Program Pengembangan Data/Informasi 346.050.000,-

sasaran dan berkesinambungan Terlayaninya pengadaan secara elektronik 1 Tahun 1. Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) 346.050.000,- Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi 239.590.000,-

Pemantauan dan pengawasan Penanaman Modal Daerah 3 kegiatan 293.590.000,-

Program Perencanaan Pengembangan kota-kota Menengah dan Besar 911.550.000,-

Analisis study kelayakan pembangunan terminal terpadu 1 set dokimen 1. Penyusunan dan analisis studi kelayakan pembangunan terminal terpadu 193.580.000,- Tersusunnya DED pembangunan jalan lingkar tengah kota 1 set dokumen 2. Penyusunan DED pembangunan jalan lingkar tengah kota 594.750.000,- Sosialisasi penyusunan RANPERDA RTRW 9 kecamatan 3. Sosialisasi penyusunan RANPERDA RTRW 123.220.000,-

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah 129.183.000,-

Bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah 42 SKPD 1. Bimbingan Teknis ttg perencanaan pembangunan daerah 129.183.000,- Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.054.897.000,-

Tersusunnya rancangan RKPD 1 set dokumen 1. Penyusunan Rancangan RKPD 79.830.000,- Terselenggaranya MUSRENBANG RKPD 4 kali,1 set dok. 2. Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD 421.715.000,- Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 set dokumen 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 205.780.000,- KUA-PPAS RAPBD 1 set dokumen 4. Penyusunan KUA-PPAS RAPBD 81.645.000,- KUA-PPAS RAPBD 1 set dokumen 5. Penyusunan KUA-PPAS RPAPBD 72.445.000,- Survey program/kegiatan hasil MUSRENBANG 1 set dokumen 6. Survey program/kegiatan hasil MUSRENBANG 147.130.000,- Sosialisasi program/kegiatan prioritas SKPD 42 SKPD 7. Sosialisasi skala prioritas program/kegiatan SKPD 46.352.000,-

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 271.175.000,-

Masterplan penanggulangan kemiskinan 1 set dokumen 1. Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan 174.420.000,- Terbinanya ekonomi masyarakat petani tembakau 9 kecamatan 2. Peningkatan dan pembinaan ekonomi masyarakat petani tembakau 96.755.000,-

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA 286.042.500,-

Tersusunnya data/informasi Perencanaan Pembangunan 1 set dokumen 1. Pengumpulan Data/informasi kebutuhan penyusunan dok. Perencanaan Pembangunan Daerah 286.042.500,-

2 Meningkatnya efisiensi, efektifitas birokrasi dan Prosentase peningkatan efisiensi, efektifitas birokrasi 80%

modernisasi pelaksanaan adm. pemerintahan dan modernisasi pemerintahan

Rp.8.813.261.660,-

Pengadaan tanah untuk bangunan kantor 6 lokasi 1. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 8.813.261.660,-

Rp.1.436.586.000,-

1. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 103

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat 1 tahun 1. Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi 70.695.000,- sosial dan kemasyarakatan

Kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga 1 tahun 2. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah 105.441.000,- pemerintah non departemen/luar negeri non departemen/luar negeriRapat unsur MUSPIDA 1 tahun 3. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 73.000.000,- Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 1 tahun 4. Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 70.000.000,- Kunjungan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah 81 kali 5. Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah 162.000.000,-

koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya 6. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 955.450.000,-

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo/Pondok Persurukan Rp.131.200.000,-

Sarana dan prasarana panti asuhan/jompo/pondok perusr 1. Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo/pondok persurukan 131.200.000,-

Rp.505.773.400,-

Operasional raskin 1 tahun 1. Penyediaan operasional RASKIN 100.800.000,- Pengendalian pupuk bersubsidi 1 tahun 2. Penyediaan pengendalian pupuk bersubsidi 112.251.500,- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan 1 tahun 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan 119.382.900,- Monitoring SEMBAKO 1 tahun 4. Monitoring sembilan bahan pokok 58.323.900,-

Program Pembinaan dan Peningkatan Keagamaan Rp.1.774.520.000,-

Bantuan rehabilitasi rumah ibadah 4 paket bahan 1. Rehabilitasi rumah ibadah 410.500.000,-

Bantuan perlengkapan pondok pesantren 2. Pembinaan pondok pesantren 119.810.000,-

Safari Ramadhan 1 paket 3. Safari Ramadhan 169.480.000,- bimbingan manasik haji 1 paket 4. Pembinaan calon jemaah haji 207.920.000,- Qori dan Qoriah terbaik 23 orang 5. Penyelenggaraan MTQ 663.060.000,- Festival nasyid 1 paket 6. Penyelenggaraan festival nasyid 203.750.000,-

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Rp.996.043.800,-

Rancangan peraturan Per UU an 6 buah 1. Penusunan rencana kerja Rancangan Peraturan Per UU an 90.218.200,- Legislasi rancangan Per UU an 6 buah 2. Legislasi Rancangan Perundang-Undangan 48.915.000,- Sosialisasi peraturan Per UU an 6 kali 3. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang undangan 77.830.000,-

37 kali kepusat, 27 kali

keprovinsi, 11 kali kedaerah

lainnya

4 unit bahan, 360 buah barang

Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

15 unit komputer, 10 unit printer

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 104

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

Publikasi peraturan Per UU an 6 buah 4. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 41.750.000,- Kajian peraturan Per UU an 6 buah 5. Kajian Peraturan Per UU Daerah terhadap Peraturan Per UU yang baru,

lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan Per UU daerah 50.260.000,- Advokasi hukum 5 kasus 6. Advokasi bantuan hukum 182.198.400,- Penyuluhan hukum langsung 700 orang 7. Penyuluhan hukum langsung kepada masyarakat dan aparatur pemerintah 231.419.200,- KADARKUM 9 desa 8. Pembentukan KADARKUM 124.047.200,- Examinasi Per UU an 200 keputusan 9. Examinasi Peraturan Per UU an 16.200.000,- PERBUP tentang PERDA DPRD 9 PERBUP 10. Penyusunan PERBUP tentang Juklak PERDA DPRD 38.008.600,- Panitia RANHAM 1 paket 11. Penguatan panitia RANHAM 42.658.600,- PERDA desa dan Kelurahan 1 buah 12. Penyusunan PERDA tentang Desa dan Kelurahan 45.730.000,-

3 Meningkatnya pegawasan, pengendalian Prosentase peningk. pengawasan, pengendalian

pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam pembangunan dan pengelolaan SDA serta 90%

serta pengembangan potensi daerah pengembangan potensi daerah Program penataan daerah otonomi baru Rp.997.671.800,-

Tapal batas wilayah administrasi antar daerah 1 paket 1. Faslilitas penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 273.887.000,- SOTK PEMDA otonomi baru 1 paket 2. Fasilitas pemantapan SOTK Pemerintah daerah Otonomi baru 169.679.800,- Evaluasi daerah otonomi baru 1 paket 3. Evaluasi daerah otonomi baru (EDOB) 34.443.000,- Laporan pembakuan nama rupa bumi 1 paket 4. Penyusunan laporan pembakuan nama rupa bumi 28.438.000,- Kecamatan terbaik 1 paket 5. Penilaian kecamatan terbaik tingkat Kebupaten PALUTA 124.113.000,- HUT otonomi daerah 1 kali 6. Pelaksanaan HUT otonomi daerah 20.949.000,- HUT Kabupten 1 kali 7. Pelaksanaan HUT kabupaten 346.162.000,-

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp.49.629.700,-

Analisis jabatan PNS 1 set buku 1. Penyusunan instrumen analis jabatan PNS 49.629.700,- Program Penyelenggaraan Peringatan Hari Nasional dan Keagamaan Rp.439.980.000,-

Perayaan hari Raya Idul Fithri dan Idul Adha 1 kali 1. Pelaksanaan peringatan hari raya Idul Fithri dan Idul Adha 253.300.000,- Nuzulul Qur an 1 kali 2. Pelaksanaan peringatan Nuzulul Qur'an 186.680.000,-

Program Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Rp.159.786.500,-

Standar pelayanan minimum 60 set 1. Penuyusunan standar pelayanan minimum 43.593.700,- Monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan 1 tahun 2. Monitoring dan evaluasi 52.248.700,- Sosialisasi tata naskah dinas 80 orang 3. Sosialisasi tata naskah dinas 63.944.100,-

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Media Massa Rp.514.421.000,-

Pembinaan media cetak dan elektronik 1 paket 1. Pembinaan jurnalistik media cetak dan elektronik 413.510.000,- Alat studio dan komunikasi 1 paket 2. Penyediaan alat studio dan komunikasi 39.911.000,- Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 2 kegiatan 3. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 61.000.000,-

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 105

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

4 Meningkatnya Sumber Daya Manusia (Aparatur) Prosentase peningkatan SDM M sekretariat DPRD,

Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai kompetensi kesekretariatan 80%

sesuai dengan kompetensi Administrasi Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Rp.6.216.487.600,-

Kesekretariatan, Keprotokoleran, dan Administrasi Rancangan peraturan daerah 90% 1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 108.956.000,-

Keuangan yang akuntabel serta pelayanan hukum 90% 2. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh dan hubungan masyarakat Hearing/dialog Masyarakat/Agama. 218.160.000,-

Terlaksananya rapat-rapat paripurna 90% 3. Rapat-rapat Paripurna 417.839.000,- Terlaksananya kegiatan reses 90% 4. Kegiatan reses. 1.810.350.000,- Kunjungan Pimpinan dan Anggota Dewan 90% 5. Kunjungann kerja Pimpinan dan Anggota DPR dalam Daerah 102.297.600,- Meningkatnya kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan 90% 6. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 2.927.650.000,- Evaluasi kegiatan 2011 dan penyusunan program 2012 90% 7. Evaluasi kegiatan 2011 dan penyusunan program DPRD 2012. 178.475.000,- Terlaksananya kegiatan badan kehormatan 90% 8. Kegiatan Badan Kehormatan 92.760.000,- Tersedianya asuransi 90% 9. Pengadaan Asuransi 360.000.000,-

75% Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Rp.150.350.000,-

Terselesaikannya legislasi RANPERDA 90% 1. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 150.350.000,-

5 Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Prosentase Peningkatan Pelnyusunan Laporan 90%

Kabupaten Keuangan Kabupaten

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Rp.455.218.000,-

Kinerja dan Keuangan

1 Paket 1. Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten TA. 2011 455,218,000

6 Seluruh SKPD se Kabupaten Padang Lawas Prosentase Peningkatan Penyusunan Laporan 90%

Utara Keuangan seluruh SKPD

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1,964,896,000

1 Paket 1. Penyusunan Analisa Standart Belanja 19,189,000

1 Paket 2. Penyusunan Standar Satuan Harga 64,486,000

Dokumen RAPBD Tahun 2012 1 Paket 3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 634,674,000

Dokumen Penjabaran APBD 2012 1 Paket 4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 616,609,000

Dokumen Rencana PAPBD Tahun 2011 1 Paket 5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD 292,654,000

1 Paket 337,284,000

Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Pemda TA.2011

Tersedianya Peraturan Bupati Tentang Analisa Standar Belanja

Terciptanya SK Bupati tentang Harga Satua Pokok Tahun 2013

Dokumen Penyusunan Rancangan Perbup. Tentang Penjabaran P.APBD 2011

6. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 106

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

7 Terciptanya Pengawasan terhadap SKPD Prosentase peningkatan pengawasan SKPD 100%

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian 167,700,000

Pelaksanaan Kebijakan KDH

Penyelesaian kerugian negara 1 Tahun 1. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 167,700,000

8 Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah TA. 2011 Prosentase peningkatan pengelolaan teknis 85%

pendapatan daerah TA.2011 Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola Pendapatan Daerah 875,344,000

1 Paket 1. Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah 27,750,000

1 Paket 2. Penetapan SKPd dan SKRd 98,040,000

1 Paket 3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 529,244,000

1 Paket 4. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 77,300,000

1 Paket 5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daera 170,760,000

Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring PAD 1 Paket 6. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 88,080,000

9 Dokumen Penyusunan Kode Rekening APBD Prosentase peningkatan penyusunan kode rek.APBD 100%

se Kabupaten Padang Lawas Utara

Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola Belanja Daerah 44,350,000

Dokumen Pelaks. Penyusunan Kode Reking APBD 2012 1 Paket 1. Penyusunan Kode Rekening APBD 44,350,000

10 Dokumen Legalitas Perbendaharaan Prosentase peningkatan legalitas dokumen 100%Perbendaharaan Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola Perbendaharaan Dae 161,600,000

Laporan aliran Kas 12 Bulan 1. Penatausahaan Kas Daerah 161,600,000

11 90%

Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola Barang Milik Daerah 221,338,000

1 Paket 1. Perencanaan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) 14,816,000

1 Paket 2. Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) 14,266,000

Pertanggungjawaban Pengelolaan Pendapatan Daerah TA. 2011

Berjalannya Pemungutan Pajak dan Retribusi berdasarkan SKPd dan SKRd

Pengetahuan tentang Kebijakan PAD oleh Peserta Sosialisasi

Tersedianya Draft Ranperda PBB Beserta Petunjuk Teknis Lainnya

Peraturan Bupati Tentang Tata Kelola Barang Milik Daerah

Prosentase peningkatan tata kelola barang milik daerah

Data Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Tahun 2012

Terdatanya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tahun 2012

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 107

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

Laporan Semesteran BMD Kab. Padang Lawas Utara 1 Paket 3. Penyusunan LBPS 11,200,000

1 Paket 4. Penyusunan LBPT 20,874,000

1 Paket 5. Penetapan Status Barang Milik Daerah (BMD) 44,950,000

1 Paket 6. Perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah 16,316,000

1 Paket 7. Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Padang Lawas Utara 98,916,000

12 Terlaksananya Sistem Informasi Daerah 90%

Program Pengembangan Sistem Informasi Daerah 1,436,060,000

1 Paket 1. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda Keuangan) 402,805,000

1 Paket 2. Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (Simda BMD) 910,255,000

1 Paket 3. Sistem Informasi Manajemen Penggajian Daerah (Simda Gaji) 123,000,000

13 Berkurangnya penyalahgunaan wewenang Prosentase penurunan penyalahgunaan wewenang

dan kekuasaan dalam penyelenggaraan dan kekuasaan dalam pemerintahan dan pelayanan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik 19%

publik

Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Terlaksananya Pengawasan Internal Pelaksanaan Kebijakan KDH Rp.1,367,215,000,-

Terselesaikannya Kasus Pengaduan di 95 Kali 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala 418,575,000 Lingkungan Pemerintah Daerah 37 Kasus 2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah 62,200,000

Terinventarisirnya Temuan Pengawasan 20 Set 3. Inventarisasi Temuan Pengawasan 70,850,000

Terselesaikannya Tindak Lanjut Temuan 50 Temuan 4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 118,225,000

Terevaluasinya lakip SKPD 37 Set Lakip 5. Evaluasi LAKIP SKPD 2,375,000 KORMONEV INPRES No.5 Tahun 2004 2 Kali 6. Koordinasi, Monitoring, Evaluasi INPRES Nomor 5 Tahun 2004 39,300,000

Selesainya Lap.Keuangan dengan benar 1 Set 7. Reviu atas Laporan Keuangan 17,990,000

Terlaksananya Laporan Tahunan BMD Kab. Padang Lawas Utara Tahun 2011

Terciptanya Keputusan Bupati tentang Penetapatan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD)

Data Rencana Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2013

Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Padang Lawas Utara

Prosentase peningkatan pelaksanaan sistem informasi daerah

Pengembangan Informasi Keuangan Daerah dengan SIMDA

Pengembangan Informasi Keuangan Daerah dengan SIMDA

Pengembangan Informasi Keuangan Daerah dengan SIMDA

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 108

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya Profesionalisme Tenaga 60% Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan

Pemeriksan dan Aparataur pengawasan Aparatur Pengawasan Rp.47,350,000,-

Tersedianya Aparatur Pemeriksa/Auditor 2 Orang 1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 47,350,000

Meningkatnya Penanganan Pengaduan Masyarakat 19% Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Rp.45,450,000,-

Terbentuknya Unit Khusus Pengaduan Masyarakat 2 Tim 1. Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 45,450,000

14 90%

Program perumusan kebijakan pelayanan perijinan Rp.63.550.000,-

Peraturan pelaksanaan pelayanan perijinan 5 peraturan 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian 8.750.000,-

Kebijakan teknis perijinan usaha bid. perkebunan 1 paket 2. Perumusan kebijakan teknis bidang perijinan usaha bidang perkebunan 54.800.000,-

Program penyelenggaraan kebijakan pelayanan perijinan Rp.49.395.000,-

Kebijakan teknis bidang perijinan 1 tahun 1. Penyelenggaraan kebijakan teknis bidang informasi 26.970.000,-

Rekomendasi/ijin sesuai Peraturan Per UU an 1 tahun 2. Penertiban rekomendasi/perijinan 22.425.000,-

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Rp.57.300.000,-

Fasilitas penyelesaian pengeduan konsumen 1 tahun 1. Fasilitas penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen 45.000.000,-

Kemudahan ijin usaha desa binaan PKK 21 paket 2. Fasilitas kemudahan perijinan pengembangan usaha 12.300.000,-

Program Lingkungan Sehat Sempurna Rp.65.000.000,-

Pengawasan tentang pembangunan perumahan 1 tahun 1. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pemb.perumah 65.000.000,-

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Rp.251.150.000,-

Sosialisasi Peraturan Per UU an bidang 1 tahun 1. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah tentang

perijinan di Kabupaten PALUTA pembangunan perumahan 251.150.000,-

15 Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel Prosentase peningkatan kapasitas Badan Kepegawaian 90%

dalam meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian D Kab.PALUTA

Kabupaten Padang Lawas Utara Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Rp.622.142.000,-

Pendidikan dan pelatihan struktural 9 orang 1. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 275.682.000,- Pendidikan dan pelatihan fungsional 29 orang 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 346.460.000,-

Program pembinaan dan pengembangan aparatur Rp.1.964.058.000,-

Terwujudnya pelayanan perijinan dan non-perijinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan dan pasti

Prosentase peningkatan pelayanan pelayanan perijinan dan non-perijinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan dan pasti

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 109

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

Penempatan PNS secara merata 1 paket 1. Penempatan PNS 27.238.000,- Sistem kenaikan pangkat otomatis PNS 1 paket 2. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 145.170.000,- Instrumen analis jabatan PNS 1 set 3. Penyusunan instrumen analis jabatan PNS 49.465.000,- Penanganan kasus-kaus pelanggaran disiplin PNS 1 tahun 4. Prose penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 212.080.000,- Bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 1 paket 5. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 1.274.8220.000,- Pelantikan pejabat struktural 1 tahun 6. Penyelenggara sumpah dan pelantikan pejabat stuktural 54.715.000,- Rumusan kebutuhan PNS 1 set 7. Perumusan kebutuhan PNS 142.440.000,- Sosialisasi pembinaan karis PNS 1 kali 8. Sosialisasi pembinaan karir PNS 58.130.000,-

16 Terdapatnya Koordinasi Teknis dengan Badan Prosentase Peningkatan Koordinasi Teknis dengan 80%

dan Dinas/Instansi Terkait Badan dan Dinas/Instansi

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Rp.41.050.000

Pelatihan pengendalian keamanan 1 paket 1. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 41.050.000 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminal Rp.332.000.000

Kerja sama dengan aparat keamanan 115 orang 1. Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 332.000.000 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp.251.005.000

Meningkatnya toleransi dan kerukunan beragama 1 paket 1. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama. 169.590.000 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai budaya 12 bulan 2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa. 57.310.000 Terlaksananya penilaian mental ideology calon kepala des 1 paket 3. Penilaian mental dan ideology calon kepala desa. 24.105.000

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Rp.81.150.000

Penyuluhan pencegahan peredaran minuman keras 1 kali 1. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba dan narkoba 81.150.000

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Rp.118.360.000

Terpantaunya informasi potensi bencanan alam 1 paket 1. Pemantaun dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam 118.360.000

17 Meningkatnya ketertiban dan keamanan Prosentase peningkatan keamanan dan ketertiban 90%

masyarakat Kab.PALUTA melalui pengawasan masyarakat Kabupaten PALUTA

dan penegakan terhadap pelaksanaan PERDA Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Rp.1.234.175.000.-

serta keputusan Bupati untuk Peningkatan PAD Pegawai pengendalian keamanan dan kenyamanan 85 orang 1. Penyiapan tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.224.000.000,- Pengendalian gannguan dari kegiatan mayarakat 1 tahun 2. Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 10.175.000,-

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Rp.5.057.000,-

Kerja sama dengan aparat keaman 1 tahun 1. Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 110

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

pencegahan kejahatan 5.057.000,- Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Rp.54.650.000,-

Penyuluhan pencegahan praktek prostitusi 1 paket 1. Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi 49.500.000,- Penyuluhan pencegahan praktek perjudian 1 paket 2. Penyuluhan pencegahan berkembangnya perjudian 5.150.000,-

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Rp.118.700.000,-

SDM dalam penanggulangan bencana alam 100 orang 1. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencanan alam 38.700.000,- Sarana dan prasaran evakuasi penduduk 16 unit tenda 2. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban

bencana alam 80.000.000,-

18 90%

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Bidang Perhubungan Rp.78.380.000,-

2 Set Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan 78.380.000,-

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi Rp.58.825.000,-

1 Kali Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 58.825.000,-

19 90%

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Rp.352.314.000,-

Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 33755.000,-

5 Kecamatan 36.700.000,-

270 Hari Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya 26.460.000,-

121 Hari 42.774.000,-

Terciptanya kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas 82 Unit/Buah Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan 21.120.000,-

Penyiapan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Telekomunikasi

Prosentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi

Tersusunnya standarisasi norma kebijakan dan standar perhubungan

Study banding perencanaan dan kewenangan di bidang perhubungan

Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas Jalan Secara Berkalanjutan

Prosentase peningkatan pengawasan dan penertiban lalu lintas jalan

Pemahaman/kesadaran untuk Mem BBM kan kenderaan menjadi atas nama daerah

100 Bh Spanduk 1000

Bh brosur

Terlaksananya pemahaman telekomunikasi bagi generasi muda

temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselematan penumpang

pengaturan arus lalu lintas dan perparkiran pada pasar-pasar yang berada di jalan lintas sumatera dan ibu kota kabupaten

Pelaksanaan razia terhadap surat-surat kenderaan angkutan umum roda 4 (empat), beca bermotor, dan angkutan lainnya yang bertonase tinggi

Kegiatan Pengawasan Peralatan Keamanan dalam Keadaan Darurat dan Perlengkapan Pertolongan Pertama

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 111

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

2 Unit Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban lalu Lintas dan Angkutan 106.420.000,-

4 Kecamatan 85.085.000,-

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Rp.449.219.800,-

81 Unit Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 104.482.400,-

Keteraturan masyarakat dalam berlalu lintas Pengadaan Marka Jalan 107.902.400,- Terlaksananya peningkatan pelayanan angkutan lebaran 252 Hari Pelayanan Angutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 71.805.000,-

362 Hari PATWAL Pejabat dilingkungan Pemerintah 87.030.000,-

362 Hari Pengendalian dan pengamanan arus lalu lintas pada hari pekan 78.000.000,-

20 Tersedianya SDM yang berkualitas dibidang Prosentase peningkatan SDM yang berkualitas, 85%

ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial terampil, poduktif berethos kerja yang kompetitif

Program Peberdayaan Fakir Miski, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Rp.408.273.200,-

Meningkatnya kemampuan petugas dan pendamping sosia 90% 1. Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaanpemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya 39.620.200,- Pelatihan keterampilan berusaha 90% 2. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin 150.128.000,- Pelatihan keterampilan 90% 3. Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 218.525.000,-

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Rp.64.395.000,-

Tersurveynya lokasi transmigrasi 85% 1. Survey lokasi transmigrasi 64.395.000,- Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Rp.2.264.630.000,-

Data base tenaga kerja daerah 85% 1. Penyusunan data base tenaga kerja daerah 12.630.000,- Pelatihan pembuatan bibit karet, sawit dan kakao 85% 2. Pelatihan pembuatan bibit karet, sawit dan kakao 359.639.200,- Pelatihan service handphone 85% 3. Pelatihan service handphone 316.310.000,- Pelatihan keterampilan 85% 4. Pelatihan keterampilan memanfaatkan barang bekas 138.042.000,- Pelatihan pembuatan manggadong 85% 5. ;pelatihan pembuatan manggadong 540.904.000,- Pelatihan pembuatan batako 85% 6. pelatihan pembuatan batako 721.850.500,-

Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial Rp.555.427.800,-

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja 90% 1. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal 113.992.800,-

Pelatihan keterampilan menjahit 90% 2. Pelatihan keterampilan menjahit bagi anak keluarga kurang mampu 441.435.000,-

Tersedianya angkutan untuk anak sekolah yang jarang/sulit dilalui angutan umum

Terlaksananya pemahaman lalu lintas bagi generasi muda

Pemilihan dan Pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kend.angkutan umum teladan

Kelancaran lalu lintas terutama pada titik rawan kecelakaan dan keramaian pada jalan kabupaten

289 M²

Terlaksananya PAM lalu lintas untuk kegiatan Bupati/Pemda

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 112

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Rp.110.320.900,-

Tersebarluaskannya info bursa kerja 85% 1. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 13.750.000,- Tersedianya sarana dan prasarana bursa kerja on-line 85% 2. Ppenyediaan sarana dan prasarana bursa kerja on-line 81.720.900,- Monitoring 85% 3. Monitoring penempatan tenaga kerja 14.850.000,-

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Rp.248.327.500,-

Tersedianya fasilitas 85% 1. Fasilitasi penyelesian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 43.370.000,-

Tersedianya fasilitas 85% 2. Fasilitas penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan Jaminan sosial ketenagakerjaan 35.570.000,-

Tersosialisasinya peraturan ketenagakerjaan 85% 3. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 35.670.000,- Meningkatnya pengawasan, perlindungan dan penegakan 85% 4. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja terhadap Keselamatan dan kesehatan kerja 25.352.500,- Tertetapkannya upah minimum kabupaten 85% 5. Penetapan upah minimum Kabupaten Padang Lawas Utara 86.240.000,- Terlaksananya bulan K3 85% 6. Pelaksanaan bulan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 22.125.000,-

Program Transmigrasi Nasional Rp.71.215.000,-

Terbinanya keagamaan masyarakat 85% 1. Pembinaan keagamaan masyarakat desa eks binaan transmigrasi 45.515.000,- Terstimulasinya perbaikan parit jalan poros desa 85% 2. Stimulasi perbaikan saluran parit jalan poros desa eks binaan transmigrasi 25.700.000,-

Program Padat Karya Rp.4.173.286.000,-

Terbukanya jalan baru 90% 1. Pembukaan jalan 2.424.000.000,- Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Rp.50.910.000,-

Terdatanya penyandang cacat dan penyakit kejiwaan 90% 1. Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan 50.910.000,- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Rp.326.182.500,-

Pelatihan kewirausahaan/KUBE 85% 1. Pelatihan kewirausahaan/ KUBE warga karang taruna 25.250.;000,- Seminar dan diskusi penanggulangan anti narkoba 85% 2. Seminar dan diskusi penanggulangan anti narkoba 31.832.500,-

85% 3. Bulan bakti karang taruna tingkat Kab. Padang Lawas Utara 268.800.000,- Program nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, kejuangan dan

Kesetiakawanan Sosial Rp.117.784.500,-

Terlaksananya penganugrahan gelar pahlawan dan 90% 1. Penganugrahan gelar pahlawan dan perintis kemerdekaan berupa

perintis kemerdekaan tali kasih 117.784.500,-

21 Meningkatnya pemahaman aparat pembina Prosentase pemahaman aparat pembina koperasi, 90%

koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat pelaku koperasi dan masyarakat Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Rp.145.640.000,-

(Capacity Building) Pelatihan akuntaansi 1 paket 1. Pelatihan akuntansi pola konvensional dan pola syariah 73.680.000,- Mutu dan produksi UMKM 1 paket 2. Peningkatan produksi dan mutu KUMKM 71.960.000,-

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Rp.49.360.000,-

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 113

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

Pameran investasi 1 paket 1. Penyelenggaraan pameran investasi 49.360.000,-

22 Meningkatnya jumlah koperasi dan kualitas Prosentase peningkatan jumlah dan anggota koperasi 90%

anggota koperasi disertai dengan peningkatan serta pelayanannya Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Rp.85.950.000,-

pelayanan kepada anggota koperasi Pelatihan kewirausahaan 1 paket 1. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 85.950.000,- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM Rp.67.315.000,-

Kerjasama antar lembaga 1 paket 1. Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga 46.555.000,- Pendanaan koperasi dan UMKM 2. Pengembangan dan pemantapan pendanaan bagi koperasi dan UMKM 20.760.000,-

23 Terbangunnya Minat dan Perilaku Masyarakat Prosentase peningkatan minat dan pelaku masyarakat 90%

untuk berkoperasi (Cooperative – Minded) untuk berkoperasi Program Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi Rp.223.419.800,-

Sosialisasi prinsip koperasi 1 paket 1. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 50.020.000,- Peringatan hari koperasi 1 paket 2. Peringatan hari koperasi 94.159.800,-

Pembinaan dan pengawasan badan hukum koperasi 1 paket 3. Penyelenggaraan pembinaan adm. dan pengawasan badan hukum koperasi 38.880.000,-

Penataan Per UU bidang koperasi 1 paket 4. Penataan peraturan Per UU dibidang Koperasi dan UMKM 40.360.000,- Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Rp.309.520.000,-

Penyuluhan GAMASKOP 1. Pengembangan keanggotaan koperasi melalui peningkatan koperasi 1 paket dan penyuluhan dalam rangka GAMASKOP 69.830.000,-

Penelitian koperasi dan UMKM 1 paket 2. Penelitian koperasi dan UMKM dalam mendukung ekonomi daerah 203.460.000,- Pengembangan dan pengawasan KSP/USP kopeasi 1 paket 3. Pengembanagan, pengendalian dan pengawasan KSP/USP Koperasi 36.230.000,-

24 100%

Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp.458.028.800,-

Jambore TTG tingkat Nasional 1 kali 387.645.000,-Pelatihan TTG 1 kali 2. Pelatihan Teknologi Tepat Guna 70.383.800,-

Program Pengembangan Lembaga ekonomi Perdesaan Rp.95.930.600,-

Pelatihan UEP-SP 1 kali 1. Pelatihan dan pembentukan usaha ekonomi produktif simpan pinjam perdesaa 95.930.600,-Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Pembinaan Desa/Kelurahan 3 desa 1. Pembinaan kelompok masyarakat dalam pembangunan 348.385.900,-Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 kali 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 61.590.000,-

Pembinaan PNPM 1 tahun 3. Pembinaan administrasi proyek PNPM (Dana Pendamping) 732.196.850,-Pilkades 76 desa 4. Pelaksanaan PILKADES 714.440.200,-Lomba desa 1 kali 5. Pelaksanaan lomba desa 90.394.800,-Pembinaan dan penataan LPMD 1 kali 6. Pembinaan/Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 80.353.400,-

Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

1. Penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 114

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp.593.868.700,-

Pelatihan bagi aparatur desa 1 kali 1. Bimbingan dan Pelatihan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 156.511.000,-Pelatihan bagi Kepala Desa dan Ketua BPD 1 kali 2. Bimbingan teknis bagi Kepala Desa dan Ketua BPD 437.357.700,-

25 Meningkatnya produksi hasil pertanian Prosentase Peningkatan produksi hasil pertanian 90%

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp.201.675.000,-

Penyuluhan petani dan pelaku agribisnis 1 kali 1. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 80.775.000,-

Bahan dan perlengkapan PUAP 12 bulan 2. Pendampingan PUAP 120.900.000,-

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Rp.56.545.900,-

Promosi hasil produksi pertanian unggulan daerah 1 kali 1. Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah 27.745.900,- Pengelolaan informasi permintaan pasar hasil pertanian 12 bulan 2. Pengelolaan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian 28.800.000,-

masyarakat 81.507.500,- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Rp.587.400.000.

Sarana teknologi pertanian tepat guna 1. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna 266.400.000,-

Pemeliharaan jaringan irigasi desa 3 paket 2. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi tepat guna 321.000.000,- Program Peningkatan Produksi Pertanian Rp.892.960.000,-

Monitoring dan pengemdalian organisme penggangu tana 12 bulan 1. Monitoring dan pengendalian organisme pengganggu tanaman 92.960.000,-

Pengadaan tanah kantor pengadaan benih 1 paket 2. Pembangunan penangkar benih 800.000.000,- Program Perumusan Kebijakan Pertanian Rp.18.900.000,-

Angka sementara, ramalan dan tetap tanaman pangan 1 set data 1. Penyusunan angka sementara, ramalan dan angka tetap tanaman dan holtikultura 2012 pangan dan holtikultura 2012 18.900.000,-

26 Meningkatnya Populasi Ternak dan Produksi Ikan 90%

Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. Rp. 172.292.000.

Obat-obat untuk pencehgahan dan pengobatan penyakit 1. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular ternak 172.292.000,-

Program Pengembangan budi daya perikanan. Rp.1.161.130.250.

Tersedianya bibit ikan unggul untuk anggota kel.Tani 1 tahun 1. Pengembangan bibit ikan unggul 98.943.250,- Bantuan bibit ikan 89.000 ekor ikan 2. Pendampingan kelompok tani pembudidaya ikan 105.385.000,- Pembinaan dan pengembangan perikanan 20 paket 3. Pembinaan dan pengembangan perikanan 591.976.000,- Pengembangan balai benih ikan 16 paket 4. Pengembangan sarana dan prasarana balai benih ikan 364.826.000,-

9 unit traktor dan 3 unit pompa air

Prosentase peningkatan populasi ternak dan produksi ikan

3 alat-alat,6 jenis obat

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 115

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

Rp.383.328.100.

Penyuluhan pengelolaan bibit ternak 12 bulan 1. Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat 68.520.000,-

Bantuan kelompok tani ternak 9 jenis bibit ternak 2. Pengembangan agribisnis peternakan 314.808.100,- 3 jenis pakan

27 Terwujudnya Pembinaan dan Penerapan Prosentase peningkatan pembinaan dan penerapan 90%

Teknologi Peternakan Tepat Guna. teknologi peternakan tepat guna

Program Pengembangan Sistim Penyuluhan Peternakan dan Perikanan. Rp.93.770.000.

Penyuluhan perikanan 1 tahun 1. Penyuluhan Perikanan. 49.770.000,- Sarana statistik perikanan 2 unit motor 2. Penyediaan sarana statistik perikanan 44.000.000,-

Program Peningkatan Produksi Peternakan Rp.339.957.450,-

sarana teknologi tepat guna1. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 118.335.000,-

Pemeliharaan bangunan poskeswan 12 bulan 2. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan 47.572.450,- tepat guna

Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 12 bulan 3. Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 33.450.000,- Bimbingan pengoperasian inseminasi buatan (IB) 12 bulan 4. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna 140.600.000,-

28 Meningkatnya Sistim Pengelolaan Usaha Peternaka Prosentase peningkatan sistim pengelolaan usaha 90%

dan Perikanan. peternakan dan perikanan

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Rp.19.495.000.

Pemasaran produksi perikanan 12 bulan 1. Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 19.495.000,-

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan. Rp.125.642.800.

Promosi hasil produksi petrenakan 1 paket 1. Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah. 17.400.000,- Pemeliharaan pasar produksi peternakan 12 bulan 2. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi peternakan 108.242.800,-

29 Terpenuhinya Ketahanan Pangan Prosentase peningkatan ketahanan pangan 80%

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Rp.281.634.000,-

Data kondisi ketahanan pangan daerah 1 tahun 1. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 46.550.000,- Pemanfaatan lahan pangan 1 tahun 2. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 32.020.000,- Desa mandiri pangan 1 tahun 3. Pengembangan desa mandiri pangan 29.115.000,- Penyuluhan pangan alternatif 1 tahun 4. Penyuluhan sumber pangan alternatif 49.467.000,- Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 tahun 5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 29.900.000,- Peringatan hari pangan sedunia 1 tahun 6. Pelaksanaan hari pangan sedunia 94.582.000,-

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Rp.56.163.400,-

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

15 jenis alat dan bahan

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 116

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

Promosi hasil produksi pertanian unggulan 1 tahun 1. Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah 56.163.400,- Program Penyebar Masa Informasi yang bersifat Penyuluh bagi

Masyarakat Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Rp.17.775.000,-

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 1 tahun 1. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 17.775.000,- Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapgn. Rp. 31.750.000,-

Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh 1 paket 1. Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 31. 750.000,- Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapgn. Rp.100.350.400,-

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh 1 tahun 1. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian 22.857.000,- Kesejahteraan tenaga penyuluh 1 tahun 2. Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian 9.750.000,- Penyuluhan bagi pertanian 4 bulan 3. Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian 67.743.400,-

30 Meningkatnya ilmu pengetahuan dan keterampilan Prosentase peningkatan ilmu pengetahuan dan

masyarakat sekitar hutan dan petani kebun tentang keterampilan masyarakat sekitar hutan dan petani 90%

program maupun kegiatan kehutanan atau kebun tentang program maupun kegiatan kehutanan

perkebunan sekaligus pemahaman dalam atau perkebunan

pengelolaan hutan dan pendapatan masyarakat Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Rp.1.228.630.000,-

Penanaman pohon 1000 pohon 1. Gerakan penanaman pohon 67.615.000,- DAM pengendali 1 unit 2. Pembuatan DAM pengendali 176.980.000,- Reboisasi 100 Ha 3. Reboisasi 323.040.000,- Lokasi pengkayaan reboisasi 100 Ha 4. Pengkayaan Reboisasi 164.040.000,- Pemeliharaan turus jalan 40 Km 5. Pemeliharaan Turus jalan 28.500.000,-

Bibit mahoni, gaharu, dan karet 40.000 batang 6. Pengadaan bibit 240.260.000,-

Lokasi pengkayaan hutan rakyat 100 Ha 7. pengkayaan hutan rakyat 108.320.000,- Sosialisasi dan identifikasi hutan masyarakat 8 kali 8. Sosialisasi dan Identifikasi hutan kemasyarakatan dan hutan desa 119.875.000,-

Program dan konservasi Sumber Daya hutan Rp.175.703.000,-

Penyuluhan dampak perusakan hutan 60 orang 1. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 37.430.000,- Sarana dan prasarana pendukung kehutanan 6 unit 2. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kehutanan 138.273.000,-

31 Terciptanya peningkatan produktifitas per hektar Prosentase peningkatan produktifitas per hektar

hasil perkebunan secara signifikan yang sekaligus hasil perkebunan secara signifkan 90%

meningkatkan pendapatan petani Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Rp.64.340.000,-

Lokasi perguruan tinggi 40 Ha 1. Pengadaaan lokasi perguruan tinggi dalam kawasan serta areal penggantinya 64.340.000,- Program Peningkatan Produksi Perkebunan Rp.208.185.000,-

1. Pelatihan pengendalian penyakit kering alur sadap dan penanggulangannya

Pelatihan dan bimbingan penyakit kering alur sadap 120 orang pada tananman karet 75.965.000,-

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 117

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

survey, identifikasi, penetapan CP/CL, Monev TP.2012 90% 2. Dana pendamping kegiatan dana tugas-tugas pembantuan TA.2012 132.220.000,-

32 Terberdayakannya masyarakat dengan teknologi Prosentase peningkatan penerapan teknologi tepat 80%

tepat guna dalam industri kecil dan menengah guna dalam industri kecil dan menengah Infrastruktur

kelembagaan standarisasi

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Rp.206.012.500,-

Infrastruktur kelembagaan standarisasi 1 tahun 1. Pengembangan infrastruktur kelembagaan standarisasi 33.710.000,- Pranata pengukuran dan standarisasi 1 tahun 2. Pengembangan kapasitas pranata pengukuran,standarisasi,pengujian 48.275.000,-

dan kualitasInovasi teknologi industri 1 tahun 3. Pengembangan sistem inovasi teknologi industri 104.760.000,- Industri berbasis teknologi 1 tahun 4. Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 19.267.500,-

Program Perlidungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Rp.432.013.200,-

Koordinasi hubungan kerja 1 tahun 1. Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlidungan 90.000.000,- konsumen

Fasilitasi pengaduan konsumen 1 tahun 2. Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen 96.820.000,- Pengawasan peredaran barang dan jasa 1 tahun 145.193.200,- Pengembangan UPT kemetrologian 1 tahun 4. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 100.000.000,-

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Rp.1.031.898.500,-

Fasilitasi industri kecil dan menengah 1 tahun 283.253.000,- sumber daya

Pembinaan industrikecil dan menengah 1 tahun 2. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam Memperkuat jaringan 115.285.000,- klaster industri

Kebijakan industri kecil dan menengah 1 tahun 3. Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil 195.826.000,- dan menengah

Kemudahan ijin usaha 1 tahun 4. Pemberian kemudahan ijin usaha industri kecil dan menengah 39.347.500,- Kemitraan industri kecil, menengah dan swasta 1 tahun 5. Fasilitasi kerja sama kemitraan industri mikro, kecil dan Menengah 398.187.000,-

dengan swastaProgram Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Rp.11.037.631.200,-

Kemudahan ijin pengembangan usaha 1 tahun 19.740.000,- Pengembangan pasar dan distribusi barang 1 tahun 10.894.850.000,- Sistem dan jaringan informasi perdagangan 1 tahun 3. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 83.466.200,-

3. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

1. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap Pemanfaatan

1. Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha2. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 118

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

Sosialisasi penggunaan produk dlam negeri 1 tahun 4. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri 39.575.000,-

33 Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan Prosentase Peningkatan ketaatan terhadap 80%

dokumen Andal dan UKL / UPL dokumen UKL/UPL

Program pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan Rp.129.040 000,-

Terciptanya sekolah bersih 1 paket 1. Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan 85.800.000,- meningkatnya pemahaman aparatur ttg pengelolaan pers 2 kali 2. Bimbingan teknis persampahan 43.240.000,-

Program Pengendalian dan Perusakan Lingk. Hidup Rp.266.082.500.-

Meningkatnya kebersihan lingk. Sekolah dan desa binaan 1 paket 1. Koordinasi penilaian Kota Sehat/ Adipura. 90.000.000.- Meningkatnya lingkungan yang bersih dan sehat 1 paket 2. Koordinasi penilaian langit biru 94.575.000.- Tersedianya AMDAL/IPAD RSUD Gunungtua 150 orang 3. Koordinasi penyusunan AMDAL 81.507.500,-

Program Perlindungan dan Konservasi SDA. Rp.246.200.000.

terciptanya kota yang asri 1 paket 1. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan 95.000.000, Terpromosinya industri berbasis lingkungan 1 paket 2. Koordinasi pengelolaan Konservasi SDA 33.930.000,- Terciptanya sekolah yang berwawasan lingkungan 1 paket 3. Peningkatan peran serta Masyarakat dalam perlindungan SDA 117.270.000,-

Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi SDA. Rp.145.000.000,-

Meningkatnya pemahaman masyarakat ttg lingkungan 1 paket 1. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan 95.000.000. Tersedianya data status lingkungan 1 paket 2. Pengembangan data dan informasi lingkungan. 50.000.000,-

Program Peningkatan Pengendalian Polusi Rp.52.587.000,-

Adanya pengawasan masyarakat 360 orang 1. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 52.587.000,-

34 Terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan Prosentase peningkatan lingkungan yang bersih, indah 20%

nyaman yang diwujudkan dengan melaksanakan dan nyaman

kegiatan kebersihan Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Rp.224.869.800,-

Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 10 jenis 1. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 128.851.800,- Sosialisasi pengelolaan persampahan 1 kali 2. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 96.018.000,-

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rp.241.962.957,-

Pengelolaan penataan RTH 1 tahun 1. Penataan RTH 208.000.000,- Taman rekreasi 1 lokasi 2. Pengembangan taman rekreasi 33.962.957,-

35 Meningkatnya Perbaikan dan peningkatan Prosentase Perbaikan dan peningkatan kualitas

kualitas jalan dan jembatan dan kebinamargaan jalan dan jembatan

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp.54.435.580.500,-

Gedung kantor 29 Unit 1. Pembangunan gedung kantor 54.435.580.500,- Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Rp.42.209.036.900,-

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 119

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

Perbaikan jalan 37 paket 1. Peningkatan jalan 39.409.036.900,- ganti rugi pelebaran jalan 3 paket 2. Ganti rugi bangunan akibat pelebaran jalan lintas Gunungtua-P.Sdidimpuan 2.800.000.000,-

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Rp.32.071.042.000,-

Pembangunan jalan Kabupaten 32 paket 1. Pembangunan jalan 19.827.435.000,- Pembangunan jembatan Kabupaten 25 paket 2. Pembangunan jembatan 12.243.607.000,-

Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Rp.7.955.045.000,-

Perbaikan jalan Kabupaten 18 paket 1. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 6.505.760.000,- Perbaikan jembatan Kabupten 4 paket 2. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1.449.285.000,-

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong Rp.270.230.000,-

Rehabilitasi bronjong 4 paket 1. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 270.230.000,-

Dokumen perencanaan jaringan irigasi 1 set 1. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 350.000.000,- Jaringan air bersih 9 paket 2. Pembangunan jaringan air bersih/air minum 7.149.883.000,- Perbaikan jaringan irigasi 16 paket 3. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 4.390.000.000,-

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Rp.991.738.000,-

Sarana dan prasarana sanitasi 7 paket 1. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 991.738.000,- Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Pembangunan Jaringan listrik 10 unit 1. Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan 224.000.000,-

Rp.6.999.934.500,-

Pembangunan Mesjid Raya Gunungtua 4 paket 1. Pembangunan rumah ibadah 6.999.934.500,-

36 Meningkatnya status gizi masyarakat Prosentase peningkatan status gizi masyarakat

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp.1.239.020.000,-

Pembekalan obat generik 1 $US/ppdk 1. Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.164.020.000,- Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 5000 bungkus 2. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 75.000.000,- 6-24 bulan dari keluarga miskin

37 Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat Prosentase peningkatan upaya kesehatan masyarakat

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp.102.030.500,-

Data base angka kematian bayi dan jumlah kematian ibu 2 set data 1. Audit material perinatal 84.696.500,- Pencapaian K4 85% 2. Pemantapan KIA di Kabupaten 17.334.000,-

Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Pengairan-Pengairan Lainnya

Rp.12.108.578.000,-

Rp.224.000.000,-

Program Pembangunan Rumah Ibadah, Tempat Sosial, Rumah Jompo dan Fasilitas Umum

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 120

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

38 Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdaya Persentase peningkatan promosi kesehatan

Masyarakat Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat

Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp.274.894.500,-

Pembinaan Posyandu 3 posyandu 1. Pembinaan Posyandu 99.250.000,- Pembinaan UKS 17 sekolah 2. Pembinaan Pelaksanaan UKS 56.715.000,- Posyandu terbaik se PALUTA 17 posyandu 3. Jambore Posyandu 89.762.300,- Rumah tangga ber PHBS 17 RT 4. Pembinaan Gerakan Masyarakat Rumah Tangga ber-PHBS 29.167.200,-

39 Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan Prosentase peningkatan pencehagan dan

penyakit menular pemberantasan Penyakit menular

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Rp.158.086.100,-

Penanganan penderita DBD dan cikungunya 100% 1. Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk 19.665.000,- Pelayanan vaksinasi disekolah-sekolah 222 sekolah 2. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 81.534.600,- Cakupan desa/kelurahan universal child imunisation (UCI) 17 desa 3. Peningkatan imunisasi 22.450.00,- Penyuluhan HIV/AIDS 9 lokasi 4. Sosialisasi HIV/AIDS dan PMS 10.191.000,- Penyuluhan narkoba 4 sekolah 5. Penyuluhan Narkoba 24.245.500,-

Program pengembangan lingkungan sehat Rp.42.405.100,-

Sekolah yang ber PHBS 27 SD 1. Lomba sekolah ber-PHBS 42.405.100,-

40 Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan Prosentase peningkatan standarisasi pelayanan

kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp.118.235.900,-

SPM Dinas Keseshatan 1 set 1. Penyusunan standar pelayanan kesehatan 43.399.000,- Profil kesehatan 1 set 2. Pembangunan dan Pemutahiran data dasar standar pelayanan kesehatan 45.885.400,- Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan 25 kali 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 28.951.500,-

41 Meningkatnya sarana dan prasarana dan kualitas Persentase peningkatan sarana dan prasarana dan

pelayanan kesehatan kualitas pelayanan kesehatan

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas/Pustu dan jaringannya Rp.2.413.315.993,-

Lanjutan pembangunan Pustu 2 paket 1. Pembangunan Puskesmas Pembantu 150.000.000,- Pembangunan Poskesdes set dan Poned set 14 paket 2. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 2.113.315.993,- Rehabiliatsi Pustu 3 paket 3. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 150.000.000,-

42 Meningkatnya kualitas petugas kesehatan Prosentase peningkatan kualiats petugas kesehatan

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 121

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Rp.177.663.900,-

Pelatihan bidan desa tentang persalinan normal 17 orang 1. Pelatihan persalinan normal dan kegawatdaruratan 108.367.600,- Pelatihan petugas surveilan tentang SP2TP 17 orang 2. Pelatihan petugas sarveilans 28.662.600,- Pelatihan petugas KIA puskesmas dan bidan desa 34 orang 3. Pelatihan Manajemen BBLR dan Asfiksia 40.633.700,- tentang manajemen BBLR dan Asfiksia

Program pengawasan obat dan makanan Rp.12.558.700,-

Pembinaan pengelola obat/kefarmasian 34 orang 1. Pembinaan pelayanan kefarmasian di Puskesmas 12.558.700,- 43 Meningkatnya Pelayanan KB Persentase Peningkatan Pelayanan KB 80%

Program Keluarga Berencana Rp.630.274.500,-

Tingkat pengetahuan masyarakat tentang KB 9 kecamatan 1. Pelayanan KIE 34.214.000,- Pelayanan KB gratis 9 kecamatan 2. Bulan bakti KB Kesehatan IBI 52.101.500,- Pelayanan KB gratis 9 kecamatan 3. TNI manunggal KB kesehatan 77.448.000,- Kualitas keluarga 40% 4. hari keluarga nasional 84.160.000,- Pelayanan KB gratis 9 kecamatan 5. Kesatuan gerak PKK-KB Kesehatan 54.321.500,- Pelayanan KB dan pembinaan BKB 12 desa 6. Pelayanan KB di Desa Binaan 58.530.000,- Program KB terlaksana sampai lini lapangan 388 orang 7. Operasional petugas pembantu keluarga berencana desa (PPKBD) 191.754.000,- Tingkat pengetahuan kader KB 75 orang 8. Pembinaan Kader KB 16.627.500,- Tingkat pengetahuan kader BKB 100 orang 9. Pembinaan Kader BKB 19.254.000,- Tingkat pengetahuan petugas klinik KB 100 orang 10. orientasi RR bagi petugas klinik KB 19.460.000,- Tingkat pelayanan/medis KB 100 orang 11. Pertemuan medis teknik dalam rangka peningkatan pelayanan KB 22.404.000,-

44 Meningkatnya Upaya Perlindungan Terhadap Persentase Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan 20%

Perempuan dan Anak dan Anak

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Rp.53.006.000,-

Tingkat pengetahuan guru dan ibu rumah tangga tentang 100 orang 1. Sosialisasi Undang-Undang 22,122.000,- UU yang terkait perempuan dan anakTingkat kecerdasan dan partisipasi anak 1 kali 2. Peringatan hari anak 30.884.000,-

45 Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Kelembagaa Persentase Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan

dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Rp.46.734.000,-

Penyusunan anggaran yang responsif gender 37 SKPD 1. Evaluasi pelaksanaan PUG 12.950.000,- Kelompok kerja dapat melaksanakan tugasTingkat pengetahuan perempuan dalam upaya meningkat 80% 2. Rapat koordinasi POKJA PKDRT, P2TP2A dan LPPLU 33.784.000,- kesejahteraan

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 122

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

46 Meningkatnya Peran Lembaga Masyarakat dalam Persentase Peran Lembaga Masyarakat dalam 80%

Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan

Program Pelayanan Kontrasepsi Rp.58.699.000,-

Tingkat kesadaran masyarakat akan perjuangan kaum 150 orang 1. Pelayanan medis operasi 58.699.000,- perempuan

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Rp.40.734.000,-

Tingkat patriotisme perempuan 100 org 1. Pembinaan ekonomi perempuan melalui pengembangan usaha keterampilan 40.734.000,-

47 Meningkatnya Persentase Remaja yang Memperole Persentase Remaja yang Memperoleh Informasi tentan 80%

Informasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Kesehatan Reproduksi Remaja Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Rp.63.737.000,-

Pembangunan

Peringatan hari ibu 1 kali 1. Peringatan hari Ibu 39.928.000,- Peringatan hari kartini 1 kali 2. Peringatan hari kartini 23.809.000,-

48 Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Persentase Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 80%

Keluarga Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Rp.17.454.000,-

Tingkat pengetahuan kader PIK KRR 100 orang 1. Pembinaan PIK KRR 17.454.000,- Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU Rp.16.728.000,-

Fasilitasi pengembangan model BKB-Posyandu-Padu 1 unit 1. Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 16.728.000,- Tingkat pengetahuan kelompok UPPKS

Program Penigkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan, Pergerakan

dan Pembinaan Program KB Tenaga Lini Lapangan Rp.296.250.000,-

Sepeda motorbagi PKB/PLKB 10 unit 1. Pengadaan sepeda motor bagi PKB/PLKB 199.650.000,- Saran kerja PKB/PLKB 7 set 2. sarana kerja PKB/PLKB 96.600.000,-

ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana KIE Prog.KB Rp.180.000.000,-

Publik adress kecamatan 9 set 1. Pengadaan publik adress bagi kecamatan 85.500.000,- KIE Kit 21 set 2. Pengadaan KIE Kit 94.500.000,-

ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan KB Rp.324.624.000,-

Implanty Kit 30 set 1. Pengadaan implanty Kit 90.000.000,- Obgyn Bed 8 set 2. Pengadaan obgyn bed 96.000.000,- Balai Penyuluhan 1 unit 3. Pengadaan balai penyuluhan KB 138.624.000,-

Program Peningkatan Sarana Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kemban Rp.96.000.000,-

Data/informasi 32 set 1. Pengumpulan Data/informasi kebutuhan penyusunan dok. Perencanaan Pemb. 96.000.000,- Program Keluarga Sejahtera Rp.13.350.000,-

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 123

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

Pembinaan kelompok UPPKS 9 kelompok 1. Pembinaan kelompok UPPKS 13.350.000,-

49 Menurunnya angka keluhan pasien Prosentase Peningkatan Pasien yang 80%

terhadap layanan RSUD berobat di RSUD

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp.1.060.960.000,-

Terlaksananya operasional dan pemeliharaan 90 orang Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan 1.060.960.000,- Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

/RS.Jiwa /RS.Paru /RS.Mata. Rp.3.115.763.100,-

Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit 55 set Pengadaan Alat-alat RS. 2.164.921.000,- Tersedianya obat-obatan rumah sakit 165 jenis Pengadaan Obat-obat RS. 616.953.500,-

Tersedianya meubeleur rumah sakit Pengadaan Meubeler R.Sakit 124.998.000,-

Tersedianya perlengkapan rumah sakit 1 tahun Pengadaan Perlengkapan Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, ruang runggu, laundry) 8.890.600,

Meningkatnya type RSUD Gunungtua 1 paket Pengembangan Type RS 200.000.000, Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

R.Sakit /RS.Jiwa /RS.Paru/RS.Mata. RP.98.000.000,-

Terpeliharanya rumah sakit 1 tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala R.Sakit 80.000.000,- Terpeliharanya alat-alat keseharan rumah sakit 1 tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit. 8.000.000,- Terpeliharanya mobil ambulan 1 tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulan /Jenazah 10.000.000,-

50 Meningkatnya mutu serta jumlah sarana dan Prosentase peningkatan sarana dan prasarana 75%

prasarana utama dan pendukung sekolah utama sekolah

Program pendidikan anak usia dini (PAUD) Rp.488.492.000,-

Pengembangan PAUD 1. Pengembangan pendidikan anak usia dini 409.200.000,-

Sosialisasi PAUD 1 tahun 2. Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Disni 79.292.000,- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Rp.31.020.595.500,-

Gedung sekolah 6 gedung 1. Pembangunan gedung sekolah 2.760.945.500,- Perpustakaan SDN 10 unit 2. Pembangunan perpustakaan sekolah 1.250.000.000,- Alat peraga SDN 59 paket 3. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 3.064.790.400,-

Meubeleur sekolah dan perpustakaan SDN 4. Pengadaan meubeleur sekolah 450.000.000,-

164 buah dan 15 set kursi

3 paket buku bacaan, 12

kelompok alat bermain PAUD

1000 meja, 2000 kursi

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 124

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

Rehabilitasi bangunan SDN 26 ruang 5. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 3.548.000.000,- Rehabilitasi ruang kelas SDN 165 ruang 6. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 16.482.260.600,- Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 80 orang 7. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 93.623.000,- Pengiriman peserta OSN ke Provinsi/nasional 18 orang 8. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 47.734.600,- Pelatihan penyusunan kurikulum 200 orang 9. Pelatihan penyusunan kurikulum 140.444.000,- Ruang kelas baru SMPN 1 gedung 10. Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB 2.200.000.000,- UASBN SD/MI 1600 orang 11. Pelaksanaan UASBN SD/MI 218.330.000,- Ujian semester SDN 2 semester 12. Ujian semester 345.667.700,-

51 Terciptanya persamaan persepsi diantara pelaku Prosentase peningkatan persamaan persepsi diantara 90%

industri dibidang pendidikan pelaku industri dibidang pendidikan

Program Pendidikan Menengah. Rp.7.342.475.560,-

Gedung SMKN Bt.Onang 1 paket 1. Pembangunan gedung sekolah 832.550.000,- Alat peraga SMKN Kab.PALUTA 72 jenis alat/bahan2. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 69.342.660,-

Meubeleur SMAN dan SMKN 3. Pengadaan meubeleur sekolah 124.480.000,-

Rehabilitas bangunan SMPN dan SMAN 16 sekolah 4. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 3.270.000.000,- rehabilitas ruang kelas SMPN 6 sekolah 6. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1.447.039.000,- Penambahan pengetahuan guru bid.studi SMP, SMA/SMK 320 orang 7. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 307.150.000,- pelatihan penyusunan kurikulum 44 orang 8. Pelatihan penyusunan kurikulum 74.422.400,- Beasiswa 625 orang 9. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidakmampu 249.840.000,- Ujian nasional SMP, SMA/SMK 120 sekolah 10. Pelaksanaan UN 117.322.500,- Operasional manajemen mutu 1 tahun 11. Dana penunjang bantuan operasional manajemen mutu 850.329.000,-

Program Pendidikan Non Formal Rp.38.147.400,-

Program pendidikan non formal 43 orang 1. Perencanaan dan penyusunan program pendidikan Non formal 38.147.400,-

52 Meningkatnya jumlah aktivitas dan variatif Prosentase Peningkatan Jumlah Aktivitas dan 90%

Kegiatan Belajar Mengajar Variatif Kegiatan Belajar Mengajar

Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Rp.711.980.800,-

Pembinaan KKG 400 orang 1. Pembinaan kelompok kerja guru 362.900.000,- Bantuan bagi guru untuk kuliah di universitas 30 orang 2. Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 66.000.000,- Data dan peta tenaga kependidikan 1 set 3. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependi 49.228.000,- Pelatihan EDS 258 orang 4. Pelatihan EDS dan program sekolah 233.852.800,-

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp.1.142.568.200,-

Pemberdayaan dewan pendidikan 1 tahun 1. Pembinaan dewan ppendidikan 65.634.000,-

160 meja, 320 kursi

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 125

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

Pembinaan komite sekolah 241 orang 2. Pembinaan komite sekolah 32.128.300,- Pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi tentang 3. Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentangisu pendidikan 100 orang bernagai isu pendidikan 90.410.000,- Pebinaan dana BOS 486 orang 4. Pembinaan dan pengendalian dana BOS 250.760.100,- Cerdas cermat SD, SMP, SMA/SMK 1 kali 5. Pelaksanaan cerdas cermat tingkat SD, SMP, SMA, SMK 100.058.400,- Pelatihan pembuatan karya tulis ilmiah 300 orang 6. Pelatihan pembuatan karya tulis ilmiah 155.160.000,- Pelatihan penggunaan dan DAK 229 orang 7. Sosialisasi dan pelatihan penggunaan dana DAK 147.562.400,- Pembinaan Iman dan Taqwa 3000 orang 8. Pembinaan Iman dan Taqwa SD, SMP, SMA/SMK 92.895.000,- Peringatan Hari PGRI 1 kali 9. Pelaksanaan hari PGRI 667.595.000,- Peringatan Hari Pendidikan Nasional 1 kali 10. Pelaksanaan hari Pendidikan Nasional 53.365.000,- Beasiswa 29 orang 11. Penyediaan beasiswa bagi mahasiswa daerah 87.000.000,-

53 Meningkatnya aktivitas pemuda produktif Persentase peningkatan Aktivitas Pemuda 90%

Program pengembangan dan keserasian kebjakan pemuda Rp.123.550.000,-

Pendataan potensi peserta PASKIBRA 150 orang 1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda 56.820.000,- Peringatan hari sumpah pemuda 1 kali 2. Peringatan Sumpah Pemuda 66.730.000,-

Program pengembangan nilai budaya Rp.94.350.000,-

Pemberian bantuan alat kesenian tradisional 1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 94.350.000,-

Program Pengembangan destinasi pariwisata Rp.55.880.000,-

Pengembangan objek wisata 1 lokasi 1. Pengembangan objek pariwisata unggulan 55.880.000,- Program peningkatan peran serta kepemudaan Rp.40.000.000,-

Bantuan bagi pemuda produktif 4 kelompok 1. Fasilitasi aksi bakti sosial kepemudaan 40.000.000,- Program peninkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan Rp.49.885.000,-

hidup pemuda

Bakti pemuda antar provinsi 60 orang 1. Pelatihan keterampilan bagi pemuda 49.885.000,-

54 Meningkatnya aktivitas kegiatan pembinaan Persentase peningkatan Aktivitas Pembinaan bakat 90%

dan pengembangan bakat olahraga Olah Raga

Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga Rp.479.467.900,-

Identifikasi bakat untuk ikut PORDASU 280 orang 1. Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga 116.026.800,- Pembinaan cabang olah raga berbakat untuk POSPEDAS 525 orang 2. Pembinaan dan pembibitan olah raga berbakat 161.098.000,-

Pembinaan atlit berprestasi 3. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 72.328.600,-

Kesegaran jasmani pegawai dan masyarakat 1 tahun 4. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 29.742.000,-

42 set alat kesenian

3 cabang olah raga

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 126

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

Olah raga rekrasi dan upacara hari olah raga 1 tahun 5. Pengembangan oleh raga rekreasi 50.534.000,- Pembinaan olah raga 1 tahun 6. Pembinaan olah raga yang berkembang dimasyarakat 49.738.000,-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Rp.1.920.360.850,-

1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 99.972.600,-

Bangunan GOR 2. Pembangunan gedung olah raga 750.000.000,-

Tender pembangunan GOR 1 tahun 3. Tender proyek pembangunan GOR 41.153.000,- Administrasi proyek pembangunan GOR 1 tahun 4. Kegiatan administrasi proyek pembangunan GOR 357.170.000,- Tender Pengawasan pembangunan GOR 1 tahun 5. Tender pengawasan pembangunan GOR type B 225.105.250,- Lapangan sepak bola 5 lokasi 6. Pembangunan lapangan sepka bola 446.960.000,-

Program pengelolaan Kekayaan Budaya Rp.77.765.000,-

Pengelolaan karya cetak dan rekam 1 tahun 1. Kegiatan pengelolaan karya cetak dan karya rekam 29.550.000,- Festival budaya 1 kali 2. Festival seni budaya 48.215.000,-

Program Pemasaran Pariwisata Rp.75.945.650,-

PRSU 1 kali 1. Kegiatan PRSU 75.945.650,-

55 Kependudukan dan Catatan Sipil Prosentase peningkatan akurasi data kependudukan 80%

Meningkatnya data kependudukan yang akurat Program Penataan Administrasi Kependudukan Rp.2.366.870.000,-

Terselenggaranya SIAK secara terpadu 1 paket 293.140.000,- Tersedianya tenaga pengelola SIAK 1 paket 2. Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK 44.060.000.- Tersedianya laporan informasi kependudukan 1 paket 957.590.000,- Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat 1 paket 4. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 13.030.000,- dalam bidang kependudukan Tersedianya data base kependudukan 1 paket 5. Pengembangan Data Base Kependudukan 122.490.000,- Tersosialisasinya kebijakan kependudukan 1 paket 723.310.000,- Tersosialisasinya kebijakan catatan sipil 1 paket 213.250.000,-

56 Meningkatnya sistem Prosentase peningkatan pengelolaan perpustakaan 80%

pengelolaan dan pelayanan dan kearsipan serta profesionalisme pustakawan

perpustakaan dan kearsipan

serta profesionalisme Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 25.100.000,-

pustakawan Tertatanya Dokumen / Arsip Daerah 5 SKPD% 1. Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah. 25.100.000,-Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 33.770.000,-

Terlaksananya Sosialisasi Kearsipan di Lingkungan 1. Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi

Pembangunan sarana club olah raga dan bantuan alat-alat olah raga

15 jenis olah raga

7 paket bahan elektrikal

1. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu

3. Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

6. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan7. Sosialisasi Kebijakan Catatan Sipil

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 127

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

Instansi pemerintah/Swasta 60 orang Pemerintah/Swasta. 33.770.000,-Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 197.099.000,-

Terkembangnya Minat dan Budaya Baca 80% 1. Pengembangan Minat dan Budaya Baca. 20.730.000,-Tersedianya Bantuan Pengembangan Perpustakaan 2. Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca

dan Minat Baca di daerah 1200 buku di Daerah 54.985.000,-Terselenggaranya Koordinasi 890 buku 3. Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca 65.415.500,-Tersusunnya Program Budaya Baca 1158 buku 4. Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca. 42.118.500,-Terbentuknya Data Base Perpustakaan Kabupaten 90% 5. Pendataan dan Pembentukan Data Base Perpustakaan Kabupaten. 13.850.000,-

Gununtua, Maret 2012

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Drs. BACHRUM HARAHAP

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

1 2 3

1

Terlayaninya pengadaan secara elektronik

Pemantauan dan pengawasan Penanaman Modal Daerah

Analisis study kelayakan pembangunan terminal terpaduTersusunnya DED pembangunan jalan lingkar tengah kotaSosialisasi penyusunan RANPERDA RTRWBimbingan teknis perencanaan pembangunan daerahTersusunnya rancangan RKPDTerselenggaranya MUSRENBANG RKPDMonitoring, evaluasi dan pelaporanKUA-PPAS RAPBDKUA-PPAS RAPBDSurvey program/kegiatan hasil MUSRENBANGSosialisasi program/kegiatan prioritas SKPDMasterplan penanggulangan kemiskinanTerbinanya ekonomi masyarakat petani tembakau

Tersusunnya data/informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

2

Pengadaan tanah untuk bangunan kantorDialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat

Rapat unsur MUSPIDARapat koordinasi pejabat pemerintah daerahKunjungan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah

koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya

Sarana dan prasarana panti asuhan/jompo/pondok perusrukan

Operasional raskinPengendalian pupuk bersubsidiMonitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunanMonitoring SEMBAKOBantuan rehabilitasi rumah ibadah

Bantuan perlengkapan pondok pesantren

Safari Ramadhanbimbingan manasik hajiQori dan Qoriah terbaikFestival nasyidRancangan peraturan Per UU anLegislasi rancangan Per UU anSosialisasi peraturan Per UU anPublikasi peraturan Per UU anKajian peraturan Per UU an

Tersusunnya dokumen perencanaan yang baik propesional melalui pelaksanaan mekanisme perencanaan yang sistemik, tepat waktu, tepat sasaran dan berkesinambungan

Prosentase pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu, tujuan dan sasaran

Meningkatnya efisiensi, efektifitas birokrasi dan modernisasi pelaksanaan adm. pemerintahan

Prosentase peningkatan efisiensi, efektifitas birokrasi dan modernisasi pemerintahan

Kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

1 2 3

Advokasi hukumPenyuluhan hukum langsungKADARKUMExaminasi Per UU anPERBUP tentang PERDA DPRDPanitia RANHAMPERDA desa dan Kelurahan

3

Tapal batas wilayah administrasi antar daerahSOTK PEMDA otonomi baruEvaluasi daerah otonomi baruLaporan pembakuan nama rupa bumiKecamatan terbaikHUT otonomi daerahHUT KabuptenAnalisis jabatan PNSPerayaan hari Raya Idul Fithri dan Idul AdhaNuzulul Qur anStandar pelayanan minimumMonitoring dan evaluasi ketatalaksanaanSosialisasi tata naskah dinasPembinaan media cetak dan elektronikAlat studio dan komunikasiPengembangan jaringan komunikasi dan informasi

4

Rancangan peraturan daerah

Hearing/dialog Terlaksananya rapat-rapat paripurnaTerlaksananya kegiatan resesKunjungan Pimpinan dan Anggota DewanMeningkatnya kapasitas Pimpinan dan Anggota DewanEvaluasi kegiatan 2011 dan penyusunan program 2012Terlaksananya kegiatan badan kehormatanTersedianya asuransiTerselesaikannya legislasi RANPERDA

5

Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Pemda TA.2011

6 Seluruh SKPD se Kabupaten Padang Lawas Utara

Tersedianya Peraturan Bupati Tentang Analisa Standar BelanjaTerciptanya SK Bupati tentang Harga Satua Pokok Tahun 2013Dokumen RAPBD Tahun 2012Dokumen Penjabaran APBD 2012

Meningkatnya pegawasan, pengendalian pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan potensi daerah

Prosentase peningk. pengawasan, pengendalian pembangunan dan pengelolaan SDA serta pengembangan potensi daerah

Meningkatnya Sumber Daya Manusia (Aparatur) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan kompetensi Administrasi Kesekretariatan, Keprotokoleran, dan Administrasi Keuangan yang akuntabel serta pelayanan hukum dan hubungan masyarakat

Prosentase peningkatan SDM M sekretariat DPRD, sesuai kompetensi kesekretariatan

Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten

Prosentase Peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten

Prosentase Peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan seluruh SKPD

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

1 2 3

Dokumen Rencana PAPBD Tahun 2011

7 Terciptanya Pengawasan terhadap SKPD Prosentase peningkatan pengawasan SKPD

Penyelesaian kerugian negara

8 Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah TA. 2011

Pertanggungjawaban Pengelolaan Pendapatan Daerah TA. 2011

Pengetahuan tentang Kebijakan PAD oleh Peserta Sosialisasi

Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring PAD

9 Prosentase peningkatan penyusunan kode rek.APBD

Dokumen Pelaks. Penyusunan Kode Reking APBD 2012

10Dokumen Legalitas Perbendaharaan

Prosentase peningkatan legalitas dokumen Perbendaharaan

Laporan aliran Kas

11 Prosentase peningkatan tata kelola barang milik daerah

Data Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Tahun 2012

Laporan Semesteran BMD Kab. Padang Lawas Utara

Data Rencana Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2013

12 Terlaksananya Sistem Informasi Daerah

Pengembangan Informasi Keuangan Daerah dengan SIMDAPengembangan Informasi Keuangan Daerah dengan SIMDAPengembangan Informasi Keuangan Daerah dengan SIMDA

13

Terlaksananya Pengawasan Internal

Terinventarisirnya Temuan Pengawasan

Terselesaikannya Tindak Lanjut Temuan

Terevaluasinya lakip SKPDKORMONEV INPRES No.5 Tahun 2004

Dokumen Penyusunan Rancangan Perbup. Tentang Penjabaran P.APBD 2011

Prosentase peningkatan pengelolaan teknis pendapatan daerah TA.2011

Berjalannya Pemungutan Pajak dan Retribusi berdasarkan SKPd dan SKRd

Tersedianya Draft Ranperda PBB Beserta Petunjuk Teknis Lainnya

Dokumen Penyusunan Kode Rekening APBD se-Kabupaten Padang Lawas Utara

Peraturan Bupati Tentang Tata Kelola Barang Milik Daerah

Terdatanya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tahun 2012

Terlaksananya Laporan Tahunan BMD Kab. Padang Lawas Utara Tahun 2011

Terciptanya Keputusan Bupati tentang Penetapatan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD)

Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Padang Lawas Utara

Prosentase peningkatan pelaksanaan sistem informasi daerah

Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik

Prosentase penurunan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam pemerintahan dan pelayanan publik

Terselesaikannya Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

1 2 3

Selesainya Lap.Keuangan dengan benar

Tersedianya Aparatur Pemeriksa/Auditor

Terbentuknya Unit Khusus Pengaduan Masyarakat

14

Peraturan pelaksanaan pelayanan perijinan

Kebijakan teknis perijinan usaha bid. perkebunan

Kebijakan teknis bidang perijinan

Rekomendasi/ijin sesuai Peraturan Per UU an

Fasilitas penyelesaian pengeduan konsumen

Kemudahan ijin usaha desa binaan PKK

Pengawasan tentang pembangunan perumahan

15

Pendidikan dan pelatihan strukturalPendidikan dan pelatihan fungsionalPenempatan PNS secara merataSistem kenaikan pangkat otomatis PNSInstrumen analis jabatan PNSPenanganan kasus-kaus pelanggaran disiplin PNSBantuan tugas belajar dan ikatan dinas Pelantikan pejabat strukturalRumusan kebutuhan PNSSosialisasi pembinaan karis PNS

16

Pelatihan pengendalian keamananKerja sama dengan aparat keamananMeningkatnya toleransi dan kerukunan beragamaMeningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai budayaTerlaksananya penilaian mental ideology calon kepala desa

Penyuluhan pencegahan peredaran minuman keras dan narkoba

Terpantaunya informasi potensi bencanan alam

17

Pegawai pengendalian keamanan dan kenyamananPengendalian gannguan dari kegiatan mayarakatKerja sama dengan aparat keaman Penyuluhan pencegahan praktek prostitusiPenyuluhan pencegahan praktek perjudianSDM dalam penanggulangan bencana alamSarana dan prasaran evakuasi penduduk

Terwujudnya pelayanan perijinan dan non-perijinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan dan pasti

Prosentase peningkatan pelayanan pelayanan perijinan dan non-perijinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan dan pasti

Sosialisasi Peraturan Per UU an bidang perijinan di Kabupaten PALUTA

Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel dalam meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

Prosentase peningkatan kapasitas Badan Kepegawaian Kab.PALUTA

Terdapatnya Koordinasi Teknis dengan Badan dan Dinas/Instansi Terkait

Prosentase Peningkatan Koordinasi Teknis dengan Badan dan Dinas/Instansi

Meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat Kab.PALUTA melalui pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan PERDA serta keputusan Bupati untuk Peningkatan PAD

Prosentase peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten PALUTA

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

1 2 3

18

19

Terlaksananya pemahaman telekomunikasi bagi generasi muda

Terciptanya kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas

Terlaksananya pemahaman lalu lintas bagi generasi muda

Keteraturan masyarakat dalam berlalu lintasTerlaksananya peningkatan pelayanan angkutan lebaranTerlaksananya PAM lalu lintas untuk kegiatan Bupati/Pemda

20

Pelatihan keterampilan berusahaPelatihan keterampilanTersurveynya Lokasi transmigrasiData base tenaga kerja daerahPelatihan pembuatan bibit karet, sawit dan kakaoPelatihan service handphonePelatihan keterampilanPelatihan pembuatan manggadongPelatihan pembuatan batakoPelatihan keterampilan dan praktek belajar kerjaPelatihan keterampilan menjahitTersebarluaskannya info bursa kerjaTersedianya sarana dan prasarana bursa kerja on-lineMonitoringTersedianya fasilitasTersedianya fasilitasTersosialisasinya peraturan ketenagakerjaan

Tertetapkannya upah minimum kabupatenTerlaksananya Bulan K3Terbinanya keagamaan masyarakatTerstimulasinya perbaikan parit jalan poros desa

Penyiapan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Telekomunikasi

Prosentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi

Tersusunnya standarisasi norma kebijakan dan standar perhubungan

Study banding perencanaan dan kewenangan di bidang perhubungan

Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas Jalan Secara Berkalanjutan

Prosentase peningkatan pengawasan dan penertiban lalu lintas jalan

Pemahaman/kesadaran untuk Mem BBM kan kenderaan menjadi atas nama daerah

pengaturan arus lalu lintas dan perparkiran pada pasar-pasar yang berada di jalan lintas sumatera dan ibu kota kabupaten

Pelaksanaan razia terhadap surat-surat kenderaan angkutan umum roda 4 (empat), beca bermotor, dan angkutan lainnya yang bertonase tinggi

Tersedianya angkutan untuk anak Sekolah yang jarang/sulit dilalui angutan umum

Kelancaran lalu lintas terutama pada titik rawan kecelakaan dan keramaian pada jalan kabupaten

Tersedianya SDM yang berkualitas dibidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial

Prosentase peningkatan SDM yang berkualitas, terampil, poduktif berethos kerja yang kompetitif

Meningkatnya kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS

Meningkatnya pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

1 2 3

Terbukanya jalan baruTerdatanya penyandang cacat dan penyakit kejiwaanPelatihan kewirausahaan/KUBESeminar dan diskusi penanggulangan anti narkoba

21

Pelatihan akuntaansiMutu dan produksi UMKMPameran investasi

22

Pelatihan kewirausahaanKerjasama antar lembagaPendanaan koperasi dan UMKM

23

Sosialisasi prinsip koperasiPeringatan hari koperasi

Pembinaan dan pengawasan badan hukum koperasi

Penataan Per UU bidang koperasiPenyuluhan GAMASKOPPenelitian koperasi dan UMKMPengembangan dan pengawasan KSP/USP kopeasi

24 Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

Jambore TTG tingkat Nasional

Pelatihan TTGPelatihan UEP-SPPembinaan Desa/KelurahanMonitoring, evaluasi dan pelaporan

Pembinaan PNPM

PilkadesLomba desaPembinaan dan penataan LPMDPelatihan bagi aparatur desaPelatihan bagi Kepala Desa dan Ketua BPD

25 Meningkatnya produksi hasil pertanian Prosentase Peningkatan produksi hasil pertanian

Penyuluhan petani dan pelaku agribisnis

Bahan dan perlengkapan PUAPPromosi hasil produksi pertanian unggulan daerahPengelolaan informasi permintaan pasar hasil pertanian

Sarana teknologi pertanian tepat guna

Pemeliharaan jaringan irigasi desaMonitoring dan pengemdalian organisme penggangu tanamanPengadaan tanah kantor pengadaan benih

26 Meningkatnya Populasi Ternak dan Produksi Ikan Prosentase peningkatan populasi ternak dan produksi ikan

Terlaksananya penganugrahan gelar pahlawan dan perintis kemerdekaan

Meningkatnya pemahaman aparat pembina koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat (Capacity Building)

Prosentase pemahaman aparat pembina koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat

Meningkatnya jumlah koperasi dan kualitas anggota koperasi disertai dengan peningkatan pelayanan kepada anggota koperasi

Prosentase peningkatan jumlah dan anggota koperasi serta pelayanannya

Terbangunnya Minat dan Perilaku Masyarakat untuk berkoperasi (Cooperative – Minded)

Prosentase peningkatan minat dan pelaku masyarakat untuk berkoperasi

Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Angka sementara, ramalan dan tetap tanaman pangan dan holtikultura 2012

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

1 2 3

Obat-obat untuk pencehgahan dan pengobatan penyakit hewan

Tersedianya bibit ikan unggul untuk anggota kel.Tani Bantuan bibit ikanPembinaan dan pengembangan perikananPengembangan balai benih ikan

Penyuluhan pengelolaan bibit ternak

Bantuan Kelompok tani ternak

27

Penyuluhan perikanan

Sarana statistik perikanan

sarana teknologi tepat guna

Pemeliharaan bangunan poskeswanPenyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat gunaBimbingan pengoperasian inseminasi buatan (IB)

28

Pemasaran produksi perikanan

Promosi hasil produksi petrenakanPemeliharaan pasar produksi peternakan

29 Terpenuhinya Ketahanan Pangan Prosentase peningkatan ketahanan pangan

Data kondisi ketahanan pangan daerahPemanfaatan lahan panganDesa mandiri panganPenyuluhan pangan alternatifMonitoring, evaluasi dan pelaporanPeringatan hari pangan seduniaPromosi hasil produksi pertanian unggulanPelatihan petani dan pelaku agribisnisPeningkatan kesejahteraan tenaga penyuluhPeningkatan kapasitas tenaga penyuluhKesejahteraan tenaga penyuluhPenyuluhan bagi pertanian

30

Penanaman pohonDAM pengendaliReboisasiLokasi pengkayaan reboisasiPemeliharaan turus jalan

Bibit mahoni, gaharu, dan karet

Lokasi pengkayaan hutan rakyatSosialisasi dan identifikasi hutan masyarakatPenyuluhan dampak perusakan hutanSarana dan prasarana pendukung kehutanan

Terwujudnya Pembinaan dan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

Prosentase peningkatan pembinaan dan penerapan teknologi peternakan tepat guna

Meningkatnya Sistim Pengelolaan Usaha Peternakan dan Perikanan

Prosentase peningkatan sistim pengelolaan usaha peternakan dan perikanan

Meningkatnya ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat sekitar hutan dan petani kebun tentang program maupun kegiatan kehutanan atau perkebunan seKaligus pemahaman dalam pengelolaan hutan dan pendapatan masyarakat

Prosentase peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat sekitar hutan dan petani kebun tentang program maupun kegiatan kehutanan atau perkebunan

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

1 2 3

31

Lokasi perguruan tinggi

Pelatihan dan bimbingan penyakit kering alur sadap

survey, identifikasi, penetapan CP/CL, Monev TP.2012

32

Infrastruktur kelembagaan standarisasiPranata pengukuran dan standarisasiInovasi teknologi industriIndustri berbasis teknologiKoordinasi hubungan kerjaFasilitasi pengaduan konsumenPengawasan peredaran barang dan jasaPengembangan UPT kemetrologianFasilitasi industri kecil dan menengahPembinaan industrikecil dan menengahKebijakan industri kecil dan menengahKemudahan ijin usahaKemitraan industri kecil, menengah dan swasta

Kemudahan ijin pengembangan usaha

Pengembangan pasar dan distribusi barangSistem dan jaringan informasi perdagangan

Terciptanya peningkatan produktifitas per hektar hasil perkebunan secara signifikan yang seKaligus meningkatkan pendapatan petani

Prosentase peningkatan produktifitas per hektar hasil perkebunan secara signifkan

Terberdayakannya masyarakat dengan teknologi tepat guna dalam industri kecil dan menengah

Prosentase peningkatan penerapan teknologi tepat guna dalam industri kecil dan menengah Infrastruktur kelembagaan standarisasi

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

1 2 3

Sosialisasi penggunaan produk dalam negeri

33

Terciptanya Sekolah bersih

Meningkatnya kebersihan lingk. Sekolah dan desa binaanMeningkatnya lingkungan yang bersih dan sehatTersedianya AMDAL/IPAD RSUD Gunungtuaterciptanya kota yang asriTerpromosinya industri berbasis lingkunganTerciptanya Sekolah yang berwawasan lingkunganMeningkatnya pemahaman masyarakat ttg lingkunganTersedianya data status lingkunganAdanya pengawasan masyarakat

34

Sarana dan prasarana pengelolaan persampahanSosialisasi pengelolaan persampahanPengelolaan penataan RTHTaman rekreasi

35

Gedung kantorPerbaikan jalanGanti rugi pelebaran jalanPembangunan jalan KabupatenPembangunan jembatan KabupatenPerbaikan jalan KabupatenPerbaikan jembatan KabuptenRehabilitasi bronjongDokumen perencanaan jaringan irigasiJaringan air bersihPerbaikan jaringan irigasiSarana dan prasarana sanitasiPembangunan Jaringan listrikPembangunan Mesjid Raya Gunungtua

36 Meningkatnya status gizi masyarakat Prosentase peningkatan status gizi masyarakat

Pembekalan obat generik

37 Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat Prosentase peningkatan upaya kesehatan masyarakat

Data base angka kematian bayi dan jumlah kematian ibuPencapaian K4

38

Pembinaan PosyanduPembinaan UKSPosyandu terbaik se PALUTARumah tangga ber PHBS

Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan dokumen Andal dan UKL / UPL

Prosentase Peningkatan ketaatan terhadap dokumen UKL/UPL

meningkatnya pemahaman aparatur ttg pengelolaan persampahan

Terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan nyaman yang diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan kebersihan

Prosentase peningkatan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman

Meningkatnya Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan dan kebinamargaan

Prosentase Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan

Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 Bulan dari keluarga miskin

Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat

Persentase peningkatan promosi kesehatan Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

1 2 3

39

Penanganan penderita DBD dan cikungunyaPelayanan vaksinasi diSekolah-SekolahCakupan desa/kelurahan universal child imunisation (UCI)Penyuluhan HIV/AIDSPenyuluhan narkobaSekolah yang ber PHBS

40 Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan Prosentase peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan

SPM Dinas KeseshatanProfil kesehatanMonitoring dan evaluasi program dan kegiatan

41

Lanjutan pembangunan PustuPembangunan Poskesdes Set dan Poned SetRehabiliatsi Pustu

42 Meningkatnya kualitas petugas kesehatan Prosentase peningkatan kualiats petugas kesehatan

Pelatihan bidan desa tentang persalinan normalPelatihan petugas surveilan tentang SP2TP

Pembinaan pengelola obat/kefarmasian43 Meningkatnya Pelayanan KB Persentase Peningkatan Pelayanan KB

Tingkat pengetahuan masyarakat tentang KBPelayanan KB gratisPelayanan KB gratisKualitas keluargaPelayanan KB gratisPelayanan KB dan pembinaan BKBProgram KB terlaksana sampai lini lapanganTingkat pengetahuan kader KBTingkat pengetahuan kader BKBTingkat pengetahuan petugas klinik KBTingkat pelayanan/medis KB

44

Tingkat kecerdasan dan partisipasi anak

45

46

Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

Prosentase peningkatan pencehagan dan pemberantasan Penyakit menular

Meningkatnya sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan

Persentase peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan

Pelatihan petugas KIA puskesmas dan bidan desa tentang manajemen BBLR dan Asfiksia

Meningkatnya Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Persentase Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Tingkat pengetahuan guru dan ibu rumah tangga tentang UU yang terkait perempuan dan anak

Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Persentase Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Penyusunan anggaran yang responsif gender Kelompok kerja dapat melaksanakan tugas

Tingkat pengetahuan perempuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

Meningkatnya Peran Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan

Persentase Peran Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan

Tingkat kesadaran masyarakat akan perjuangan kaum perempuan

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

1 2 3

Tingkat patriotisme perempuan

47

Peringatan hari ibuPeringatan hari kartini

48 Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Tingkat pengetahuan kader PIK KRR

Sepeda motorbagi PKB/PLKBSaran kerja PKB/PLKBPublik adress kecamatanKIE KitImplanty KitObgyn BedBalai PenyuluhanData/informasiPembinaan Kelompok UPPKS

49 Prosentase Peningkatan Pasien yang berobat di RSUD

Terlaksananya operasional dan pemeliharaanTersedianya alat-alat kesehatan rumah sakitTersedianya obat-obatan rumah sakit

Tersedianya meubeleur rumah sakit

Tersedianya perlengkapan rumah sakitMeningkatnya type RSUD GunungtuaTerpeliharanya rumah sakitTerpeliharanya alat-alat keseharan rumah sakitTerpeliharanya mobil amBulan

50

Pengembangan PAUD

Sosialisasi PAUDGedung SekolahPerpustakaan SDNAlat peraga SDN

Meubeleur Sekolah dan perpustakaan SDN

Rehabilitasi bangunan SDNRehabilitasi Ruang kelas SDNPelatihan kompetensi tenaga pendidikPengiriman peserta OSN ke Provinsi/nasionalPelatihan penyusunan kurikulumRuang kelas baru SMPNUASBN SD/MIUjian semester SDN

Meningkatnya Persentase Remaja yang Memperoleh Informasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

Persentase Remaja yang Memperoleh Informasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

Fasilitasi pengembangan model BKB-Posyandu-Padu Tingkat pengetahuan Kelompok UPPKS

Menurunnya angka keluhan pasien terhadap layanan RSUD

Meningkatnya mutu serta jumlah sarana dan prasarana utama dan pendukung Sekolah

Prosentase peningkatan sarana dan prasarana utama Sekolah

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

1 2 3

51

Gedung SMKN Bt.OnangAlat peraga SMKN Kab.PALUTAMeubeleur SMAN dan SMKNRehabilitas bangunan SMPN dan SMANrehabilitas Ruang kelas SMPNPenambahan pengetahuan guru bid.studi SMP, SMA/SMKpelatihan penyusunan kurikulumBeasiswaUjian nasional SMP, SMA/SMKOperasional manajemen mutuProgram pendidikan non formal

52

Pembinaan KKGBantuan bagi guru untuk kuliah di universitasData dan peta tenaga kependidikanPelatihan EDSPemberdayaan dewan pendidikanPembinaan komite Sekolah

Pebinaan dana BOSCerdas cermat SD, SMP, SMA/SMKPelatihan pembuatan karya tulis ilmiahPelatihan penggunaan dan DAKPembinaan Iman dan TaqwaPeringatan Hari PGRIPeringatan Hari Pendidikan NasionalBeasiswa

53 Meningkatnya aktivitas pemuda produktif Persentase peningkatan Aktivitas Pemuda

Pendataan potensi peserta PASKIBRAPeringatan hari sumpah pemudaPemberian bantuan alat kesenian tradisionalPengembangan objek wisataBantuan bagi pemuda produktifBakti pemuda antar provinsi

54

Identifikasi bakat untuk ikut PORDASUPembinaan cabang olah raga berbakat untuk POSPEDASUPembinaan atlit berprestasiKesegaran jasmani pegawai dan masyarakatOlah raga rekrasi dan upacara hari olah ragaPembinaan olah raga

Bangunan GOR

Tender pembangunan GORAdministrasi proyek pembangunan GOR

Terciptanya persamaan persepsi diantara pelaku industri dibidang pendidikan

Prosentase peningkatan persamaan persepsi diantara pelaku industri dibidang pendidikan

Meningkatnya jumlah aktivitas dan variatif Kegiatan Belajar Mengajar

Prosentase Peningkatan Jumlah Aktivitas dan Variatif Kegiatan Belajar Mengajar

Pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi tentang isu pendidikan

Meningkatnya aktivitas kegiatan pembinaan dan pengembangan bakat olahraga

Persentase peningkatan Aktivitas Pembinaan bakat Olah Raga

Pembangunan sarana club olah raga dan bantuan alat-alat olah raga

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

1 2 3

Tender Pengawasan pembangunan GORLapangan sepak bolaPengelolaan karya cetak dan rekamFestival budayaPRSU

55 Prosentase peningkatan akurasi data kependudukan

Terselenggaranya SIAK secara terpaduTersedianya tenaga pengelola SIAKTersedianya laporan informasi kependudukan

Tersedianya data base kependudukanTersosialisasinya kebijakan kependudukanTersosialisasinya kebijakan catatan sipil

56

Tertatanya Dokumen / Arsip Daerah

Terkembangnya Minat dan Budaya Baca

Terselenggaranya KoordinasiTersusunnya Program Budaya Baca Terbentuknya Data Base Perpustakaan Kabupaten

Kependudukan dan Catatan Sipil Meningkatnya data kependudukan yang akurat

Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kependudukan

Meningkatnya sistem pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dan kearsipan serta profesionalisme pustakawan

Prosentase peningkatan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan serta profesionalisme pustakawan

Terlaksananya Sosialisasi Kearsipan di Lingkungan Instansi pemerintah/Swasta

Tersedianya Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di daerah

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012

TARGET

4

80%

1 Tahun

3 kegiatan

1 Set dokimen1 Set dokumen9 kecamatan

42 SKPD1 Set dokumen

4 Kali,1 Set dok.1 Set dokumen1 Set dokumen1 Set dokumen1 Set dokumen

42 SKPD1 Set dokumen9 kecamatan

1 Set dokumen

80%

6 Lokasi1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun1 Tahun81 Kali

1 Tahun1 Tahun1 Tahun1 Tahun

4 Paket bahan

1 Paket1 Paket

23 Orang1 Paket6 buah6 buah6 Kali

6 buah6 buah

37 Kali kepusat, 27 Kali keprovinsi, 11

Kali kedaerah lainnya

4 Unit bahan, 360 buah barang

15 Unit komputer, 10 Unit printer

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012

TARGET

4

5 kasus700 Orang

9 desa200 keputusan

9 PERBUP1 Paket1 buah

90%

1 Paket1 Paket1 Paket1 Paket1 Paket1 Kali1 Kali

1 Set buku1 Kali1 Kali60 Set

1 Tahun80 Orang1 Paket1 Paket

2 kegiatan

80%

90%

90%90%90%90%90%90%90%90%90%

90%

1 Paket

90%

1 Paket1 Paket1 Paket1 Paket

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012

TARGET

4

1 Paket

1 Paket

100%

1 Tahun

85%

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

100%

12 Bulan

90%

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

90%

1 Paket1 Paket1 Paket

19%

95 Kali

37 Kasus

20 Set

50 Temuan

37 Set Lakip2 Kali

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012

TARGET

4

1 Set

2 Orang

2 Tim

90%

5 peraturan

1 Paket

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

21 Paket

1 Tahun

1 Tahun

90%

9 Orang29 Orang1 Paket1 Paket1 Set

1 Tahun1 Paket1 Tahun

1 Set1 Kali

80%

1 Paket115 Orang

1 Paket12 Bulan1 Paket

1 Kali

1 Paket

90%

85 Orang1 Tahun1 Tahun1 Paket1 Paket

100 Orang16 Unit tenda

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012

TARGET

4

90%

2 Set

1 Kali

90%

5 Kecamatan

270 Hari

121 Hari

82 Unit/Buah

2 Unit

4 Kecamatan

81 Unit

252 Hari 362 Hari

85%

90%

90%90%85%85%85%85%85%85%85%90%90%85%85%85%85%85%85%

85%

85%85%85%85%

100 Bh Spanduk 1000 Bh brosur

289 M²

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012

TARGET

4

90%90%85%85%

90%

90%

1 Paket1 Paket1 Paket

90%

1 Paket1 Paket

90%

1 Paket1 Paket

1 Paket

1 Paket1 Paket1 Paket1 Paket

100%

1 Kali

1 Kali1 Kali3 desa1 Kali

1 Tahun

76 desa1 Kali1 Kali1 Kali1 Kali90%

1 Kali

12 Bulan1 Kali

12 Bulan

3 Paket12 Bulan1 Paket

1 Set data

90%

9 Unit traktor dan 3 Unit pompa air

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012

TARGET

4

1 Tahun89.000 ekor ikan

20 Paket16 Paket

12 Bulan

90%

1 Tahun

2 Unit motor

12 Bulan12 Bulan12 Bulan

90%

12 Bulan

1 Paket12 Bulan

80%

1 Tahun1 Tahun1 Tahun1 Tahun1 Tahun1 Tahun1 Tahun1 Tahun1 Paket1 Tahun1 Tahun4 Bulan

90%

1000 pohon1 Unit

100 Ha100 Ha40 Km

40.000 batang

100 Ha8 Kali

60 Orang6 Unit

3 alat-alat,6 Jenis obat

9 Jenis bibit ternak 3 Jenis pakan

15 Jenis alat dan bahan

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012

TARGET

4

90%

40 Ha

120 Orang

90%

80%

1 Tahun1 Tahun1 Tahun1 Tahun1 Tahun1 Tahun1 Tahun1 Tahun1 Tahun1 Tahun1 Tahun1 Tahun1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun1 Tahun

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012

TARGET

4

1 Tahun

80%

1 Paket

2 Kali

1 Paket1 Paket

150 Orang1 Paket1 Paket1 Paket1 Paket1 Paket

360 Orang

20%

10 Jenis1 Kali

1 Tahun1 Lokasi

90%

29 Unit37 Paket3 Paket32 Paket25 Paket18 Paket4 Paket4 Paket1 Set

9 Paket16 Paket7 Paket10 Unit4 Paket

90%

1 $US/ppdk

5000 bungkus

90%

2 Set data85%

90%

3 posyandu17 Sekolah

17 posyandu17 RT

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012

TARGET

4

90%

100%222 Sekolah

17 desa9 Lokasi

4 Sekolah27 SD

90%

1 Set1 Set

25 Kali

90%

2 Paket14 Paket3 Paket

90%

17 Orang17 Orang

34 Orang

34 Orang80%

9 kecamatan9 kecamatan9 kecamatan

40%9 kecamatan

12 desa388 Orang75 Orang100 Orang100 Orang100 Orang

20%

100 Orang

1 Kali

80%

37 SKPD

80%

80%

150 Orang

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012

TARGET

4

100 org

80%

1 Kali1 Kali80%

100 Orang

1 Unit

10 Unit7 Set9 Set

21 Set30 Set8 Set1 Unit32 Set

9 Kelompok

80%

90 Orang55 Set

165 Jenis

1 Tahun1 Paket1 Tahun1 Tahun1 Tahun

75%

1 Tahun6 Gedung

10 Unit59 Paket

26 Ruang165 Ruang80 Orang18 Orang200 Orang1 Gedung

1600 Orang2 semester

164 buah dan 15 Set kursi

3 Paket buku bacaan, 12 Kelompok alat bermain PAUD

1000 meja, 2000 kursi

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012

TARGET

4

90%

1 Paket72 Jenis alat/bahan160 meja, 320 kursi

16 Sekolah6 Sekolah320 Orang44 Orang625 Orang

120 Sekolah1 Tahun43 Orang

90%

400 Orang30 Orang

1 Set258 Orang1 Tahun

241 Orang

100 Orang

486 Orang1 Kali

300 Orang229 Orang3000 Orang

1 Kali1 Kali

29 Orang90%

150 Orang1 Kali

42 Set alat kesenian1 Lokasi

4 Kelompok60 Orang

90%

280 Orang525 Orang

3 cabang olah raga1 Tahun1 Tahun1 Tahun

15 Jenis olah raga

1 Tahun1 Tahun

7 Paket bahan elektrikal

01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012

TARGET

4

1 Tahun5 Lokasi1 Tahun

1 Kali1 Kali

80%

1 Paket1 Paket1 Paket

1 Paket

1 Paket1 Paket1 Paket

80%

5 SKPD%

60 Orang

80%

1200 buku

890 buku1158 buku

90%