RKT.2012.xls
-
Upload
anwar-siregar -
Category
Documents
-
view
272 -
download
17
description
Transcript of RKT.2012.xls
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 102
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 4 5
1 Tersusunnya dokumen perencanaan yang baik Prosentase pelaksanaan pembangunan yang tepat 80%
propesional melalui pelaksanaan mekanisme waktu, tujuan dan sasaran
perencanaan yang sistemik, tepat waktu, tepat 100 % Program Pengembangan Data/Informasi
sasaran dan berkesinambungan Terlayaninya pengadaan secara elektronik 3 Dokumen
1 Dokumen Penyusunan dan Pemetaan Data Pokok Kabupaten
Pemantauan dan pengawasan Penanaman Modal Daerah 1 TA Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
1 Dokumen Penyusunan Peta Tematik Kabupaten Padang Lawas utara
Analisis study kelayakan pembangunan terminal terpadu 100 % Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Tersusunnya DED pembangunan jalan lingkar tengah kota 1 Dokumen
Sosialisasi penyusunan RANPERDA RTRW 75 %
1 Dokumen Peningkatan Promosi Peluang Penanaman Modal
100 %
Bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah 100 % Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
1 Dokumen Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
Tersusunnya rancangan RKPD 1 Dokumen Penyusunan dan Analisis Studi Kelayakan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir
Terselenggaranya MUSRENBANG RKPD 1 Dokumen Justifikasi Air Bersih
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100 % Program Perencanaan Pembangunan Daerah
KUA-PPAS RAPBD 1 Tahun Penyusunan Rancangan RPJMD
KUA-PPAS RAPBD 1 Dokumen Penyusunan Rancangan RKPD
Survey program/kegiatan hasil MUSRENBANG 1 Dokumen Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Sosialisasi program/kegiatan prioritas SKPD 1 Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1 Dokumen Penyusunan KUA-PPAS RAPBD
Masterplan penanggulangan kemiskinan 1 Dokumen Penyusunan KUA-PPAS RPAPBD
Terbinanya ekonomi masyarakat petani tembakau 1 Dokumen Survey Program/ Kegiatan
1 Dokumen Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2013
Tersusunnya data/informasi Perencanaan Pembangunan 1 Dokumen Revisi RPIJM
1 Dokumen Penyusunan Hasil Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara
2 Meningkatnya efisiensi, efektifitas birokrasi dan 80%
modernisasi pelaksanaan adm. pemerintahan dan modernisasi pemerintahan
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Peningkatan Kegiatan Penyediaan Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Usaha Unggulan
Peningkatan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Rangka kerjasama Kemitraan Usaha Mikro, Menengah dan koperasi tingkat Kabupaten/Kota dengan Pengusaha Tingkat Propinsi/Nasional
Peningkatan Bimbingan pelaksanaan Kegiatan penanaman Modal Kepada Masyarakat dunia usaha
Prosentase peningkatan efisiensi, efektifitas birokrasi
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 103
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 4 5
Pengadaan tanah untuk bangunan kantor 6 lokasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
80 % Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP SKPD
1 paket Sosialisasi Pemamfaatan Bantuan Sisial TA. 2013
Kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga
pemerintah non departemen/luar negeri Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Rapat unsur MUSPIDA Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala
Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 1 Paket Pembina Jasa Kontruksi Daerah (PJKD) Kabupaten Padang Lawas Utara
Kunjungan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah
koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Sarana dan prasarana panti asuhan/jompo/pondok perusr 80 %
90 %
Operasional raskin 90 % Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA
Pengendalian pupuk bersubsidi 90 % Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan 90 % Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Monitoring SEMBAKO 80 % Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
Bantuan rehabilitasi rumah ibadah 1 Paket Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah
Bantuan perlengkapan pondok pesantren Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
Safari Ramadhan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
bimbingan manasik haji
Qori dan Qoriah terbaik 90 % Penyediaan Operasional Raskin
Festival nasyid 90 % Penyediaan Pengendalian Pupuk Bersubsidi
90 % Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Rancangan peraturan Per UU an 90 % Monitoring Sembilan Bahan Pokok
Legislasi rancangan Per UU an Monitoring Bantuan-Bantuan Sosial
Sosialisasi peraturan Per UU an 130 Penerima Operasional Tim Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Publikasi peraturan Per UU an Program Pembinaan dan Peningkatan Keagamaan
Kajian peraturan Per UU an Safari Ramadhan
Pembinaan Calon Jamah Haji
Advokasi hukum Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 104
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 4 5
Penyuluhan hukum langsung 6 buah Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
KADARKUM 100 % Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Examinasi Per UU an 6 buah Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
PERBUP tentang PERDA DPRD 6 buah
Panitia RANHAM 5 kasus Advokasi Bantuan Hukum
PERDA desa dan Kelurahan 700 orang Penyuluhan Hukum Langsung Kepada Masyarakat dan Aparatur Pemerintah
9 desa Pembentukan KADARKUM
Examinasi Peraturan Perundang-Undangan
Penyusunan Perbub tentang Juklak Perda PDRD
Penguatan Panitia Ranham
Penyusunan Peraturan Daerah tentang Desa dan Kelurahan
3 Meningkatnya pegawasan, pengendalian Prosentase peningk. pengawasan, pengendalian 200 keputusan Program Penataan Daerah Otonomi Baru
pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam pembangunan dan pengelolaan SDA serta 9 Perbup Evaluasi Daerah Otonomi Baru (EDOB)
serta pengembangan potensi daerah pengembangan potensi daerah 100 % Penyusunan Laporan Pembakuan Nama Rupa Bumi
Tapal batas wilayah administrasi antar daerah 1 buah Penilaian Kecamatan Terbaik Tingkat Kabupaten Padang Lawas Utara
SOTK PEMDA otonomi baru 1 paket Pelaksanaan HUT Otonomi Daerah
Evaluasi daerah otonomi baru 90 Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara
Laporan pembakuan nama rupa bumi Penyusunan Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah
Kecamatan terbaik DESK PILKADA Kabupaten Padang Lawas Utara
HUT otonomi daerah Program Perumusan Kebijakan Penataan Perangkat Daerah
HUT Kabupten Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Program Penyelenggaraan Peringatan Hari Nasional dan Keagamaan
Analisis jabatan PNS Pelaksanaan Peringatan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Media Massa
Perayaan hari Raya Idul Fithri dan Idul Adha Pembinaan Jurnalistik Media Cetak dan Elektronik
Nuzulul Qur an Jumpa Pers Instansi
Workshop Pendidikan Pemerintahan bagi Wartawan
Standar pelayanan minimum 1. Pembinaan jurnalistik media cetak dan elektronikMonitoring dan evaluasi ketatalaksanaan 2. Penyediaan alat studio dan komunikasiSosialisasi tata naskah dinas 1 Paket 3. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
1 PaketPembinaan media cetak dan elektronik 1 PaketAlat studio dan komunikasi 1 paketPengembangan jaringan komunikasi dan informasi 2 kegiatan
Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Peundang-Undangan Daerah
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 105
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 4 5
4 Meningkatnya Sumber Daya Manusia (Aparatur) Prosentase peningkatan SDM M sekretariat DPRD,
Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai kompetensi kesekretariatan 80% Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
sesuai dengan kompetensi Administrasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Kesekretariatan, Keprotokoleran, dan Administrasi Rancangan peraturan daerah 80 %
Keuangan yang akuntabel serta pelayanan hukum 90 % Rapat-Rapat Paripurna
dan hubungan masyarakat Hearing/dialog 90 % Kegiatan Reses
Terlaksananya rapat-rapat paripurna 90 % Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
Terlaksananya kegiatan reses 90 % Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Kunjungan Pimpinan dan Anggota Dewan 90 % Rapat Evaluasi DPRD Tahun 2013 dan Penyusunan Program 2014
Meningkatnya kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan 90 % Kegiatan Badan Kehormatan
Evaluasi kegiatan 2011 dan penyusunan program 2012 90 % Pengadaan Asuransi
Terlaksananya kegiatan badan kehormatan 90 % Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya asuransi 90% Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
75%
Terselesaikannya legislasi RANPERDA 90%
5 Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Prosentase Peningkatan Pelnyusunan Laporan 90% Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kabupaten Keuangan Kabupaten Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten TA. 2011
1 Paket
6 Seluruh SKPD se Kabupaten Padang Lawas Prosentase Peningkatan Penyusunan Laporan 90% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Utara Keuangan seluruh SKPD 1. Penyusunan Analisa Standart Belanja2. Penyusunan Standar Satuan Harga
1 Paket 3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
1 Paket 4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Dokumen RAPBD Tahun 2012 1 Paket 5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
Dokumen Penjabaran APBD 2012 1 Paket 6. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Dokumen Rencana PAPBD Tahun 2011 1 Paket
Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Pemda TA.2011
Tersedianya Peraturan Bupati Tentang Analisa Standar Belanja
Terciptanya SK Bupati tentang Harga Satua Pokok Tahun 2013
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 106
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 4 5
1 Paket
7 Terciptanya Pengawasan terhadap SKPD Prosentase peningkatan pengawasan SKPD 100% Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
1. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Penyelesaian kerugian negara 1 Tahun
8 Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah TA. 2011 Prosentase peningkatan pengelolaan teknis 85% Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola Pendapatan Daerah
pendapatan daerah TA.2011
1 Paket Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 Laporan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1 Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten TA.2012
90 % Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 Paket Penyusunan Analisa Standar Belanja
Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring PAD 4 Bangunan Penyusunan Standar Satuan Harga
5 Unit Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD TA. 2014
Prosentase peningkatan penyusunan kode rek.APBD12 Unit Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD TA 2014
15 Unit Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA. 2013
2 Unit Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2013
Dokumen Pelaks. Penyusunan Kode Reking APBD 2012 1 Unit
2 Gedung Penatausahaan SPJ Fungsional SKPD
9 Dokumen Penyusunan Kode Rekening APBD Prosentase peningkatan legalitas dokumen
se Kabupaten Padang Lawas Utara Perbendaharaan 80 Stel Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Laporan aliran Kas
10 Dokumen Legalitas Perbendaharaan 1 Laporan Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola Pendapatan Daerah
Dokumen Penyusunan Rancangan Perbup. Tentang Penjabaran P.APBD 2011
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pertanggungjawaban Pengelolaan Pendapatan Daerah TA. 2011
Berjalannya Pemungutan Pajak dan Retribusi berdasarkan SKPd dan SKRd
Pengetahuan tentang Kebijakan PAD oleh Peserta Sosialisasi
Tersedianya Draft Ranperda PBB Beserta Petunjuk Teknis Lainnya
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2012
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Prosentase peningkatan tata kelola barang milik daerah
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 107
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 4 5
1 Laporan Penetapan SKPd dan SKRd
90 % Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daeah (PAD)
Bimbingan Teknis dan Pelatihan Tata Cara Perhitungan PBB-P2
11Laporan Semesteran BMD Kab. Padang Lawas Utara
90 % Sosialisasi Pengalihan PBB-P2
100 % Klasifikasi Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Permukaan Bumi Berupa Tanah
80 % Penyediaan Data Objek PBB-P2
100 % Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola Belanja Daerah
80 % Penyusunan Kode Rekening APBD
100 %
Penyusunan Juknis Dokumen Perbendaharaan
100 % Pengujian Legalitas Dokumen Perbendaharaan
100 % Penatausahaan Kas Daerah
100 % Sosialisasi Perpajakan Bagi Bendahara dan Pembantu Bendahara Pengeluaran
100 % sosialisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus
12 Terlaksananya Sistem Informasi Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola Barang Milik Daerah
1 Paket Perencanaan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD)
Prosentase penurunan penyalahgunaan wewenang 1 Paket Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD)
dan kekuasaan dalam pemerintahan dan pelayanan 1 Paket Penyusunan LBPS
publik 1 paket Penyusunan LBPT
1 Paket Penetapan Status Barang Milik Daerah (BMD)
13 Berkurangnya penyalahgunaan wewenang Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan KDH 90 % Perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah
dan kekuasaan dalam penyelenggaraan Terlaksananya Pengawasan Internal 90 % Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab.Padang Lawas Utara
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan Terselesaikannya Kasus Pengaduan di 1 Paket
Data Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Tahun 2012Terdatanya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tahun 2012
Peraturan Bupati Tentang Tata Kelola Barang Milik Daerah
Terlaksananya Laporan Tahunan BMD Kab. Padang Lawas Utara Tahun 2011
Terciptanya Keputusan Bupati tentang Penetapatan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD)
Data Rencana Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2013
Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Padang Lawas Utara
Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola Perbendaharaan Daerah
Prosentase peningkatan pelaksanaan sistem informasi daerah
Pengembangan Informasi Keuangan Daerah dengan SIMDA
Pengembangan Informasi Keuangan Daerah dengan SIMDA
Pengembangan Informasi Keuangan Daerah dengan SIMDA
Bimbingan Teknis Penatausahaan Petugas Penyimpan Barang Persediaan Barang Pakai Habis
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 108
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 4 5
publik Lingkungan Pemerintah Daerah Program Pengembangan Sistem Informasi Daerah
Terinventarisirnya Temuan Pengawasan 43 SKPD Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan)
Terselesaikannya Tindak Lanjut Temuan 1 paket Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD)
Terevaluasinya lakip SKPD 100 % Sistem Informasi Manajemen Penggajian Daerah (SIMDA Gaji)
KORMONEV INPRES No.5 Tahun 2004 37 Set Lakip 5. Evaluasi LAKIP SKPD
Selesainya Lap.Keuangan dengan benar 2 Kali 6. Koordinasi, Monitoring, Evaluasi INPRES Nomor 5 Tahun 2004
Meningkatnya Profesionalisme Tenaga 1 Set 7. Reviu atas Laporan Keuangan
Pemeriksan dan Aparataur pengawasan 60% Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Tersedianya Aparatur Pemeriksa/Auditor Aparatur Pengawasan
Meningkatnya Penanganan Pengaduan Masyarakat 2 Orang 1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Terbentuknya Unit Khusus Pengaduan Masyarakat 19% Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
2 Tim 1. Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat
14 90% Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Peraturan pelaksanaan pelayanan perijinan 5 peraturan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Kebijakan teknis perijinan usaha bid. perkebunan 1 Tahun Program Perumusan Kebijakan Pelayanan Perijinan
Perumusan Kebijakan Tekhnis Bidang Pengendalian
Kebijakan teknis bidang perijinan 1 Tahun Program Penyelenggaraan Kebijakan Pelayanan Perijinan
Rekomendasi/ijin sesuai Peraturan Per UU an Penyelenggaraan Kebijakan Tekhnis Bidang Informasi
1 Tahun Penertiban Rekomendasi/Perijinan
Fasilitas penyelesaian pengeduan konsumen 1 Tahun Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Kemudahan ijin usaha desa binaan PKK Fasilitas Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha
1 Tahun Program Lingkungan Sehat Sempurna
Pengawasan tentang pembangunan perumahan
1 Tahun Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Sosialisasi Peraturan Per UU an bidang
perijinan di Kabupaten PALUTA 1 Tahun Pembuatan Website Perizinan
Terwujudnya pelayanan perijinan dan non-perijinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan dan pasti
Prosentase peningkatan pelayanan pelayanan perijinan dan non-perijinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan dan pasti
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Bidang Perijinan Keseluruh Kecamatan
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 109
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 4 5
1 Tahun Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
15 Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel 90% Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah
Kab.PALUTA 1 Paket Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah
Kabupaten Padang Lawas Utara 1 Paket Penyelenggaraan Pembinaan,Peningkatan Mutu,Kerjasama dan Kepemimpinan
Pendidikan dan pelatihan struktural 1 Paket Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pendidikan dan pelatihan fungsional Seleksi Penerimaan Calon PNS
1 Paket Penempatan PNS
Penempatan PNS secara merata 1 Paket Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Sistem kenaikan pangkat otomatis PNS 1 Paket Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Instrumen analis jabatan PNS 1 Paket Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Penanganan kasus-kaus pelanggaran disiplin PNS 1 Paket Penilaian Jabatan Fungsional
Bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 1 Paket Penyelenggaraan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural
Pelantikan pejabat struktural 1 Paket Perumusan Kebutuhan PNS
Rumusan kebutuhan PNS 1 Paket Penataan Sistem Administrasi Pensiun
Sosialisasi pembinaan karis PNS 1 Paket
16 Terdapatnya Koordinasi Teknis dengan Badan Prosentase Peningkatan Koordinasi Teknis dengan 80% Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
dan Dinas/Instansi Terkait Badan dan Dinas/Instansi 1. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkunganProgram Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Pelatihan pengendalian keamanan 1 paket 1. Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatanProgram Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Kerja sama dengan aparat keamanan 115 orang 1. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.3. Penilaian mental dan ideology calon kepala desa.
Meningkatnya toleransi dan kerukunan beragama 1 paket Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai budaya 12 bulan 1. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras Terlaksananya penilaian mental ideology calon kepala des 1 paket dan narkoba
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Penyuluhan pencegahan peredaran minuman keras 1 kali 1. Pemantaun dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alamdan narkoba
Prosentase peningkatan kapasitas Badan Kepegawaian
dalam meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 110
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 4 5
Terpantaunya informasi potensi bencanan alam 1 paket
17 Meningkatnya ketertiban dan keamanan Prosentase peningkatan keamanan dan ketertiban 90% Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
masyarakat Kab.PALUTA melalui pengawasan masyarakat Kabupaten PALUTA 1. Penyiapan tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungandan penegakan terhadap pelaksanaan PERDA 2. Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakatserta keputusan Bupati untuk Peningkatan PAD Pegawai pengendalian keamanan dan kenyamanan 85 orang Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Pengendalian gannguan dari kegiatan mayarakat 1 tahun 1. Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
Kerja sama dengan aparat keaman 1 tahun Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
1. Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi2. Penyuluhan pencegahan berkembangnya perjudian
Penyuluhan pencegahan praktek prostitusi 1 paketPenyuluhan pencegahan praktek perjudian 1 paket Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
1. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencanan alam2. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban
SDM dalam penanggulangan bencana alam 100 orang bencana alamSarana dan prasaran evakuasi penduduk 16 unit tenda
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan
18 100 % Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
100 % Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
100 % Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan
100 %
19 100 % Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan
100 %
100 % Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya
100 %
Penyiapan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Telekomunikasi
Prosentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi
Tersusunnya standarisasi norma kebijakan dan standar perhubungan
Study banding perencanaan dan kewenangan di bidang perhubungan
Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang
Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas Jalan Secara Berkalanjutan
Prosentase peningkatan pengawasan dan penertiban lalu lintas jalan
Kegiatan Temu Wicana Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang
Pemahaman/kesadaran untuk Mem BBM kan kenderaan menjadi atas nama daerah
Terlaksananya pemahaman telekomunikasi bagi generasi muda
Kegiatan Pengawasan Peralatan Keamanan Dalam Keadaan Darurat dan Perlengkapan Pertolongan Pertama
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 111
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 4 5
14 % Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan
100 % Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
Terciptanya kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas 100 % Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
100 % Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
100 % Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
100 % Pengadaan Marka Jalan
Keteraturan masyarakat dalam berlalu lintas 100 % Pelayanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
Terlaksananya peningkatan pelayanan angkutan lebaran 100 % PATWAL Pejabat dilingkungan Pemerintah
100 % Pengendalian dan Pengamanan Arus Lalu-Lintas Paa Hari Pekan
100 % Pengamanan Arus Lalu Lintas Pada Pasar
100 % Penyuluhan Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas Bagi Generasi Muda
20 Tersedianya SDM yang berkualitas dibidang Prosentase peningkatan SDM yang berkualitas, 100 % Program Peberdayaan Fakir Miski, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial terampil, poduktif berethos kerja yang kompetitif 100 % dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya kemampuan petugas dan pendamping sosia 90 % Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS 90 % Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Pelatihan keterampilan berusaha 90 %Pelatihan keterampilan 90 % Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
Tersurveynya lokasi transmigrasi 85 % Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah
Pelatihan Pembuatan Bibit Karet, Sawit dan Kakao
Data base tenaga kerja daerah 85 % Pelatihan Keterampilan Memanfaatkan Barang Bekas
Pelatihan pembuatan bibit karet, sawit dan kakao 85 % Pelatihan Menganyam
pengaturan arus lalu lintas dan perparkiran pada pasar-pasar yang berada di jalan lintas sumatera dan ibu kota kabupaten
Pelaksanaan razia terhadap surat-surat kenderaan angkutan umum roda 4 (empat), beca bermotor, dan angkutan lainnya yang bertonase tinggi
Tersedianya angkutan untuk anak sekolah yang jarang/sulit dilalui angutan umum
Terlaksananya pemahaman lalu lintas bagi generasi muda
Kelancaran lalu lintas terutama pada titik rawan kecelakaan dan keramaian pada jalan kabupaten
Terlaksananya PAM lalu lintas untuk kegiatan Bupati/Pemda
Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi Di Kawasan Transmigrasi
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 112
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 4 5
Pelatihan service handphone 85 % 5. ;pelatihan pembuatan manggadongPelatihan keterampilan 90 % 6. pelatihan pembuatan batakoPelatihan pembuatan manggadong 85% Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial
Pelatihan pembuatan batako 85% Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak
Pelatihan Keterampilan Menjahit Bagi Anak Keluarga Kurang Mampu
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja 90 % 2. Pelatihan keterampilan menjahit bagi anak keluarga kurang mampu90 % Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Pelatihan keterampilan menjahit 90% Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Tersebarluaskannya info bursa kerja 85 % Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Tersedianya sarana dan prasarana bursa kerja on-line 85 % Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Monitoring 85 % Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Tersedianya fasilitas 85 % Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan
85 %
Tersedianya fasilitas 85 % Penetapan Upah Minimum Kabupaten Padang Lawas Utara
85 % Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Bulan K3)
Tersosialisasinya peraturan ketenagakerjaan 85 % terhadap Keselamatan dan kesehatan kerjaMeningkatnya pengawasan, perlindungan dan penegakan 85 % 5. Penetapan upah minimum Kabupaten Padang Lawas Utarahukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 6. Pelaksanaan bulan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)Tertetapkannya upah minimum kabupaten 85% Program Transmigrasi Nasional
Terlaksananya bulan K3 85%
Pembinaan Keagamaan Masyarakat Desa Eks Binaan Transmigrsi
Terbinanya keagamaan masyarakat 85 % Stimulasi Perbaikan Saluran Parit Jalan Poros Desa Eks Binaan Transmigrasi
Terstimulasinya perbaikan parit jalan poros desa 85 % Pembukaan Jalan
85 % Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
Terbukanya jalan baru 90 % Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Pijat Dukun Patah
90 %
Terdatanya penyandang cacat dan penyakit kejiwaan 85 % Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial
90 % Program Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial
Pelatihan kewirausahaan/KUBE 90 % Penganugarahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan Berupa Tali Kasih
Seminar dan diskusi penanggulangan anti narkoba 90 %90 % Pembangunan Rumah Ibadah
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Bantuan Makanan Bergizi Untuk Anak Balita dan Orang Tua Kurang Mampu di Desa Eks Binaan Transmigrasi
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 113
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 4 5
1 Unit 1. Penganugrahan gelar pahlawan dan perintis kemerdekaan berupa Terlaksananya penganugrahan gelar pahlawan dan 90% tali kasihperintis kemerdekaan
21 Meningkatnya pemahaman aparat pembina Prosentase pemahaman aparat pembina koperasi, 90% Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif
koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat pelaku koperasi dan masyarakat Pelatihan Akuntansi Pola Konvensional dan Pola Syariah
(Capacity Building) Pelatihan akuntaansi 75 Koperasi Peningkatan Produksi dan Mutu KUMKM
Mutu dan produksi UMKM Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Penyelenggaraan Pameran Investasi
Pameran investasi 1 Kegiatan Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Koperasi dan UMKM
1 Kegiatan
22 Meningkatnya jumlah koperasi dan kualitas Prosentase peningkatan jumlah dan anggota koperasi 90%
anggota koperasi disertai dengan peningkatan serta pelayanannya Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
pelayanan kepada anggota koperasi Pelatihan kewirausahaan 1 Kegiatan
Pengembangan dan Pemantapan Pendanaan Bagi Koperasi dan UMKM
Kerjasama antar lembaga 2. Pengembangan dan pemantapan pendanaan bagi koperasi dan UMKM
Pendanaan koperasi dan UMKM
23 Terbangunnya Minat dan Perilaku Masyarakat Prosentase peningkatan minat dan pelaku masyarakat 90% Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
untuk berkoperasi (Cooperative – Minded) untuk berkoperasi Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian
Sosialisasi prinsip koperasi 75 Koperasi Peringatan Hari Koperasi
Peringatan hari koperasi 3 Kegiatan
Pembinaan dan pengawasan badan hukum koperasi 85 % Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
Penataan Per UU bidang koperasi
4 Desa Pengembangan, Pengedalian dan Pengawasan KSP/ USP Koperasi dan UKM
Penyuluhan GAMASKOP 10 Koperasi dan penyuluhan dalam rangka GAMASKOP1 paket 2. Penelitian koperasi dan UMKM dalam mendukung ekonomi daerah
Penelitian koperasi dan UMKM 1 paket 3. Pengembanagan, pengendalian dan pengawasan KSP/USP Koperasi
Pengembangan dan pengawasan KSP/USP kopeasi 1 paket
Program Pembangunan Rumah Ibadah,Tempat Sosial,Rumah Jompo dan Fasilitas Umum
10 Koperasi dan UMKM
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
75 Koperasi dan UMKM
Sosialisasi Pengembangan KUMKM Melalui Peminjaman Kredit Dengan Pola Lembaga Peminjaman Kredit Daerah
Pengembangan Keanggotaan Koperasi melalui Peningkatan Koperasi dan Penyuluhan dalam Rangka GAMASKOP
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 114
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 4 5
24 100% Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Jambore TTG tingkat Nasional 70 % Penyelenggaraan Kebijakan Teknis Bidang Pemanfaatan TTG
Pelatihan TTG 1 TA Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Pelatihan dan Pembentukan Usaha Ekonomi Produktif Simpan Pinjam Perdesaan
Pelatihan UEP-SP 1 TA Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
Pembinaan Desa/Kelurahan 4 Desa Binaan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 TA Pembinaan Administrasi Proyek PNPM (Dana Pendamping)
Pembinaan PNPM 1 TA Pelaksanaan Lomba Desa
Pilkades 1 Paket Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Lomba desa Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pembinaan dan penataan LPMD 1 TA Pendataan Profil Desa dan Kelurahan
1 TA Bimbingan Teknis bagi Kepala Desa dan Ketua BPD
Pelatihan bagi aparatur desa 1 Keg Pembinaan Keuangan Desa
Pelatihan bagi Kepala Desa dan Ketua BPD 1 TA
25 Meningkatnya produksi hasil pertanian Prosentase Peningkatan produksi hasil pertanian 90% Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Penanganan Daerah Rawan Pangan
Penyuluhan petani dan pelaku agribisnis 1 kali Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
Bahan dan perlengkapan PUAP 12 bulan Pelaksanaan Hari Pangan Sedunia
Pendamping Gerakan Aksi Masyarakat Mandiri Pangan
Promosi hasil produksi pertanian unggulan daerah 1 kali Penyuluhan potensi Pangan di Daerah
Pengelolaan informasi permintaan pasar hasil pertanian 12 bulan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian
Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian
Sarana teknologi pertanian tepat guna Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi Penyuluh
Pemeliharaan jaringan irigasi desa 3 paket Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
4 Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah
Monitoring dan pengemdalian organisme penggangu tana 1 TA Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian Masyarakat
Pengadaan tanah kantor pengadaan benih 3 Paket Rehab Jalan Produksi (DAK)
Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
9 unit traktor dan 3 unit pompa air
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 115
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 4 5
Program Perumusan Kebijakan Pertanian
Angka sementara, ramalan dan tetap tanaman pangan 1 TA
dan holtikultura 2012
26 Meningkatnya Populasi Ternak dan Produksi Ikan 90% Program Pengembangan Budidaya Perikanan
90 % Pengembangan Bibit Ikan Unggul
Obat-obat untuk pencehgahan dan pengobatan penyakit 12 Bulan Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
12 Bulan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
1 Tahun Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan
Tersedianya bibit ikan unggul untuk anggota kel.Tani 12 Bulan Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya
Bantuan bibit ikan 12 Bulan Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Pembinaan dan pengembangan perikanan 12 Bulan Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
Pengembangan balai benih ikan 12 Bulan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
90 % Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat
Penyuluhan pengelolaan bibit ternak 614 Ekor Pengembangan Agribisnis Peternakan
Bantuan kelompok tani ternak 12 Bulan
3 jenis pakan
27 Terwujudnya Pembinaan dan Penerapan Prosentase peningkatan pembinaan dan penerapan 90%
Teknologi Peternakan Tepat Guna. teknologi peternakan tepat guna Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
Penyuluhan perikanan 12 Bulan 2. Penyediaan sarana statistik perikananSarana statistik perikanan 90 % Program Peningkatan Produksi Peternakan
614 Ekor Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
sarana teknologi tepat guna 12 Bulan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat
Pemeliharaan bangunan poskeswan 90 % Pengembangan Agribisnis Peternakan
2 Paket 3. Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat gunaPenyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 12 bulan 4. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat gunaBimbingan pengoperasian inseminasi buatan (IB) 12 bulan
28 Meningkatnya Sistim Pengelolaan Usaha Peternakan Prosentase peningkatan sistim pengelolaan usaha 90%
dan Perikanan. peternakan dan perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
98 % Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Penyusunan angka sementara, Angka Ramalan dan Angka tetap Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2012
Prosentase peningkatan populasi ternak dan produksi ikan
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 116
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 4 5
Pemasaran produksi perikanan 300 Buah Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
90 % Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
Promosi hasil produksi petrenakan 12 Bulan 2. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi peternakanPemeliharaan pasar produksi peternakan 12 bulan
29 Terpenuhinya Ketahanan Pangan Prosentase peningkatan ketahanan pangan 80% Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Data kondisi ketahanan pangan daerah 12 Km Gerakan Penanaman Pohon
Pemanfaatan lahan pangan 1 Kegiatan Pengembangan Hutan Rakyat
Desa mandiri pangan 100 Ha Reboisasi
Penyuluhan pangan alternatif 90 Ha Pemeliharaan I Kegiatan Reboisasi, Pengkayaan Reboisasi
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 200 Ha Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Peringatan hari pangan sedunia Sosialisasi Tentang Kepmenhut No. 30 TA 2013 Tentang Tata Usaha Kayu Rakyat
3 Kali Peningkatan sarana dan prasarana Penyuluh Kehutanan
Promosi hasil produksi pertanian unggulan 3 Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan
1 Unit Pembuatan Bangunan KTA/Sipil teknis
4 Unit Program Peningkatan Produksi Pertanian
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Pengembangan Bibit Unggul Pertanian
21500 Batang Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh Penyusunan Buku Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1 Paket Perencanaan dan Pengembangan Tata Ruang Kehutanan
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh 1 PaketKesejahteraan tenaga penyuluh 1 Paket Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan
Penyuluhan bagi pertanian Promosi Atas Hasil Produksi Perkebunan Unggulan Daerah
2 Kegiatan Program Peningkatan Produksi Perkebunan
30 Meningkatnya ilmu pengetahuan dan keterampilan Prosentase peningkatan ilmu pengetahuan dan
masyarakat sekitar hutan dan petani kebun tentang keterampilan masyarakat sekitar hutan dan petani 9 Kegiatan
program maupun kegiatan kehutanan atau kebun tentang program maupun kegiatan kehutanan
perkebunan sekaligus pemahaman dalam atau perkebunan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
pengelolaan hutan dan pendapatan masyarakat Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Penanaman pohon 12 Km Gerakan Penanaman Pohon
DAM pengendali 1 Kegiatan Pengembangan Hutan Rakyat
Reboisasi 100 Ha Reboisasi
Lokasi pengkayaan reboisasi 90 Ha Pemeliharaan I Kegiatan Reboisasi, Pengkayaan Reboisasi
Pemeliharaan turus jalan 200 Ha Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 117
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 4 5
Bibit mahoni, gaharu, dan karet Sosialisasi Tentang Kepmenhut No. 30 TA 2013 Tentang Tata Usaha Kayu Rakyat
Lokasi pengkayaan hutan rakyat 3 Kali Peningkatan sarana dan prasarana Penyuluh Kehutanan
Sosialisasi dan identifikasi hutan masyarakat 3 Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan
1 Unit Pembuatan Bangunan KTA/Sipil teknis
Penyuluhan dampak perusakan hutan 4 Unit 2. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kehutanan
Sarana dan prasarana pendukung kehutanan 6 unit
31 Terciptanya peningkatan produktifitas per hektar Prosentase peningkatan produktifitas per hektar Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
hasil perkebunan secara signifikan yang sekaligus hasil perkebunan secara signifkan 90% Penyusunan Buku Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
meningkatkan pendapatan petani Perencanaan dan Pengembangan Tata Ruang Kehutanan
Lokasi perguruan tinggi 1 Paket1 Paket Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan
1 Paket Promosi Atas Hasil Produksi Perkebunan Unggulan Daerah
Pelatihan dan bimbingan penyakit kering alur sadapsurvey, identifikasi, penetapan CP/CL, Monev TP.2012 2 Kegiatan
32 Terberdayakannya masyarakat dengan teknologi Prosentase peningkatan penerapan teknologi tepat 9 Kegiatan
tepat guna dalam industri kecil dan menengah guna dalam industri kecil dan menengah Infrastruktur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
kelembagaan standarisasi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Infrastruktur kelembagaan standarisasi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Pranata pengukuran dan standarisasi 1 Tahun Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Pengusulan Lahan Perkebunan Rakyat yang berada dalam Kawasan Hutan untuk ENCLAPE( Dibebaskan dari Kawasan Hutan menjadi APL)
Agar Aparatur Mempunyai Sertifikasi Terhadap
Pelaksanaan Ke Pemerintahan
Terhindarnya masyarakat dari
bahaya makanan dan minuman yang
tidak layak konsumsi
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 118
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 4 5
Inovasi teknologi industri 1 Tahun Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Industri berbasis teknologi 1 Tahun Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen
250 Orang Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Koordinasi hubungan kerja Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
1 TahunFasilitasi pengaduan konsumen 1 Tahun 4. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerahPengawasan peredaran barang dan jasa 1 Tahun Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Pengembangan UPT kemetrologian 1 Tahun Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
Fasilitasi industri kecil dan menengah 7 Unit
1 Tahun Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah Dengan Swasta
Pembinaan industrikecil dan menengah 1 tahun Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
Kebijakan industri kecil dan menengah 1 tahun Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industeri
Kemudahan ijin usaha 1 tahun Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah Dengan Swasta
Kemitraan industri kecil, menengah dan swasta 1 tahun Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Melaksanakan pameran produk unggulan lokal
kepada Masyarakat
Umum
3. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
Merevitalisasi Lokasi Pasar
untuk Pengembangan Perdagangan
Tradisional
Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industeri
Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang Industri Kecil dan Menengah
Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang Industri Kecil dan Menengah
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 119
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 4 5
Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
Kemudahan ijin pengembangan usaha 1 tahun 3. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdaganganPengembangan pasar dan distribusi barang 1 tahun 4. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeriSistem dan jaringan informasi perdagangan 1 tahunSosialisasi penggunaan produk dlam negeri 1 tahun
33 Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan Prosentase Peningkatan ketaatan terhadap 80% Program pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan
dokumen Andal dan UKL / UPL dokumen UKL/UPL Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan
2. Bimbingan teknis persampahanTerciptanya sekolah bersih 100 % Program Pengendalian dan Perusakan Lingk. Hidup
meningkatnya pemahaman aparatur ttg pengelolaan pers 2 kali Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Koordinasi Penilaian Langit Biru
Meningkatnya kebersihan lingk. Sekolah dan desa binaan 1 Paket 3. Koordinasi penyusunan AMDALMeningkatnya lingkungan yang bersih dan sehat 90 % Program Perlindungan dan Konservasi SDA.
Tersedianya AMDAL/IPAD RSUD Gunungtua 150 orang Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA
terciptanya kota yang asri 90 % 3. Peningkatan peran serta Masyarakat dalam perlindungan SDATerpromosinya industri berbasis lingkungan 90 % Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi SDA.
Terciptanya sekolah yang berwawasan lingkungan 1 paket Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan
Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
Meningkatnya pemahaman masyarakat ttg lingkungan 1 Paket Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Tersedianya data status lingkungan 1 Paket Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri
Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
Adanya pengawasan masyarakat 90 %90 %
34 Terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan 20% Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
nyaman yang diwujudkan dengan melaksanakan dan nyaman Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan
kegiatan kebersihan Bimbingan Teknis Persampahan
Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 2 Unit Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Sosialisasi pengelolaan persampahan 12 Bln Penataan RTH
Penataan RTH
Pengelolaan penataan RTH 100 %Taman rekreasi 100 %
Prosentase peningkatan lingkungan yang bersih, indah
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 120
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 4 5
35 Meningkatnya Perbaikan dan peningkatan Prosentase Perbaikan dan peningkatan kualitas Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
kualitas jalan dan jembatan dan kebinamargaan jalan dan jembatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
Gedung kantor Peningkatan Jalan
100 % Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Perbaikan jalan 1 TA Pembangunan Jalan
ganti rugi pelebaran jalan 100 % Pembangunan Jembatan
1 TA Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Pembangunan jalan Kabupaten 1 TA Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Pembangunan jembatan Kabupaten 100 % Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
100 % Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Perbaikan jalan Kabupaten 50 % Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Perbaikan jembatan Kabupten 50 % Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
100 % Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
Rehabilitasi bronjong 1 TA Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan
Dokumen perencanaan jaringan irigasi 100 %
Jaringan air bersih 100 % Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
Perbaikan jaringan irigasi 100 % Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
1 TA Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Sarana dan prasarana sanitasi 1 TA Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
100 % Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Pembangunan Jaringan listrik 1 TA Penyusunan Sistem Informasi Database
Pembangunan Mesjid Raya Gunungtua
36 Meningkatnya status gizi masyarakat Prosentase peningkatan status gizi masyarakat Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pembekalan obat generik 17 puskesmas Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 17 puskesmas6-24 bulan dari keluarga miskin
37 Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat Prosentase peningkatan upaya kesehatan masyarakat Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 121
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 4 5
Pelayanan Kesehatan Haji
Data base angka kematian bayi dan jumlah kematian ibu 300 orang Pelayanan Kesehatan Haji
Pencapaian K4 300 orang
38 Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdayaan Persentase peningkatan promosi kesehatan
Masyarakat Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pembinaan Posyandu
Pembinaan Posyandu Pembinaan Pelaksanaan UKS
Pembinaan UKS Penjaringan Anak Sekolah
Posyandu terbaik se PALUTA 222 SD
Rumah tangga ber PHBS
39 Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan Prosentase peningkatan pencehagan dan
penyakit menular pemberantasan Penyakit menular Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Penanganan penderita DBD dan cikungunya 15 Desa Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
Pelayanan vaksinasi disekolah-sekolah 222 sekolah Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah
Cakupan desa/kelurahan universal child imunisation (UCI) Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
Penyuluhan HIV/AIDS
Penyuluhan narkoba 100 % Pelacakan Penyakit Kusta
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Sekolah yang ber PHBS 1 paket Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
1 paket profil Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
100 % Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
15 posyandu binaan
15 SD Puskesmas
Biasa
Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Pengadaan Tempat Khusus Untuk Merokok di tempat Umum
20 Institusi kesehatan
17 Petugas Malaria dan 4
petugas mikroskopis puskesmas
34 Petugas TB dan Mikroskopis
PuskesmasPeningkatam Komunikasi, Informasi dan Edukasi (Ide) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 122
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 4 5
40 Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan Prosentase peningkatan standarisasi pelayanan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
kesehatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
1 paket Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
SPM Dinas Keseshatan 1 paket profil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Profil kesehatan 100 %Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
41 Meningkatnya sarana dan prasarana dan kualitas Persentase peningkatan sarana dan prasarana dan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas/Pustu dan jaringannya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
1 tahun Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu
Lanjutan pembangunan Pustu Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu
Pembangunan Poskesdes set dan Poned set 3 paket Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran
Rehabiliatsi Pustu 1 Tahun
42 Meningkatnya kualitas petugas kesehatan Prosentase peningkatan kualiats petugas kesehatan Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
Pelatihan MTBS
Pelatihan bidan desa tentang persalinan normal 34 orang Pelatihan Manajemen BBLR dan Asfiksia
Pelatihan petugas surveilan tentang SP2TP 34 orang Pelatihan Manajemen Dana Sehat
Pelatihan petugas KIA puskesmas dan bidan desa 35 orang Pelatihan Petugas Puskesmas Tentang Pelayanan Kefarmasian
tentang manajemen BBLR dan Asfiksia Program pengawasan obat dan makanan
34 orang 1. Pembinaan pelayanan kefarmasian di PuskesmasPembinaan pengelola obat/kefarmasian 80%
43 Meningkatnya Pelayanan KB Persentase Peningkatan Pelayanan KB Program Keluarga Berencana
9 kecamatan Program Keluarga Berencana
Tingkat pengetahuan masyarakat tentang KB 9 kecamatan Pelayanan KIE
Pelayanan KB gratis 9 kecamatan Bulan Bakti KB-Kesehatan-IBI
Pelayanan KB gratis 40% TNI Manunggal KB Kesehatan
Kualitas keluarga 9 kecamatan Hari Keluarga Nasional
Pelayanan KB gratis 12 desa Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan
Pelayanan KB dan pembinaan BKB 388 orang Pelayanan KB di Desa Binaan
37 tempat tidur periksa
34 orang petugas KIA Puskesmas
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 123
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 4 5Program KB terlaksana sampai lini lapangan 75 orang Promosi KB Keliling
Tingkat pengetahuan kader KB 100 orang Operasional Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD)
Tingkat pengetahuan kader BKB 100 orang Orientasi RR Bagi Petugas Klinik KB
Tingkat pengetahuan petugas klinik KB 100 orang 11. Pertemuan medis teknik dalam rangka peningkatan pelayanan KBTingkat pelayanan/medis KB
44 Meningkatnya Upaya Perlindungan Terhadap Persentase Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan 20% Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Perempuan dan Anak dan Anak Peringatan Hari Anak
Tingkat pengetahuan guru dan ibu rumah tangga tentang 100 orang 2. Peringatan hari anak
UU yang terkait perempuan dan anakTingkat kecerdasan dan partisipasi anak 1 kali
45 Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Persentase Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak Evaluasi Pelaksanaan PUG
Rapat Koordinasi Pokja PKDRT,P2TP2A,Dan LPPLU
Penyusunan anggaran yang responsif gender 37 SKPDKelompok kerja dapat melaksanakan tugasTingkat pengetahuan perempuan dalam upaya meningkat 80% kesejahteraan Program Pelayanan Kontrasepsi
Pelayanan KB Medis Operasi
46 Meningkatnya Peran Lembaga Masyarakat dalam Persentase Peran Lembaga Masyarakat dalam 80%
Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan Peringatan Hari Ibu
Peringatan Hari Kartini
Tingkat kesadaran masyarakat akan perjuangan kaum 150 orang Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan KB (DAK & DAU
perempuan Pengadaan Balai Penyuluhan KB
Tingkat patriotisme perempuan 100 org
47 Meningkatnya Persentase Remaja yang Memperoleh Persentase Remaja yang Memperoleh Informasi tentan 80% Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Informasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Kesehatan Reproduksi Remaja Pembangunan
1. Peringatan hari Ibu
Peringatan hari ibu 1 kali 2. Peringatan hari kartini
Peringatan hari kartini 1 kali
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 124
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 4 5
48 Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Persentase Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 80% Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
Keluarga 1. Pembinaan PIK KRR
Tingkat pengetahuan kader PIK KRR 100 orang Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
1. Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
Fasilitasi pengembangan model BKB-Posyandu-Padu 1 unitTingkat pengetahuan kelompok UPPKS Program Penigkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan, Pergerakan
dan Pembinaan Program KB Tenaga Lini Lapangan
1. Pengadaan sepeda motor bagi PKB/PLKB
Sepeda motorbagi PKB/PLKB 10 unit 2. sarana kerja PKB/PLKB
Saran kerja PKB/PLKB 7 set ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana KIE Prog.KB
1. Pengadaan publik adress bagi kecamatan
Publik adress kecamatan 9 set 2. Pengadaan KIE Kit
KIE Kit 21 set ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan KB
1. Pengadaan implanty Kit
Implanty Kit 30 set 2. Pengadaan obgyn bed
Obgyn Bed 8 set 3. Pengadaan balai penyuluhan KB
Balai Penyuluhan 1 unit
1. Pengumpulan Data/informasi kebutuhan penyusunan dok. Perencanaan Pemb. Daerah
Data/informasi 32 set Program Keluarga Sejahtera
1. Pembinaan kelompok UPPKS
Pembinaan kelompok UPPKS 9 kelompok
49 Menurunnya angka keluhan pasien Prosentase Peningkatan Pasien yang 80% Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
terhadap layanan RSUD berobat di RSUD Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Terlaksananya operasional dan pemeliharaan 90 orang Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Pelayanan Jaminan kesehatan Daerah Untuk Penduduk Miskin
Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit 55 set
Tersedianya obat-obatan rumah sakit 165 jenis Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit
Tersedianya meubeleur rumah sakit Pengadaan Mebeuleur Rumah Sakit
Tersedianya perlengkapan rumah sakit 1 tahun
Program Peningkatan Sarana Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
164 buah dan 15 set kursi
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 125
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 4 5
Meningkatnya type RSUD Gunungtua 1 paket Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit.
Terpeliharanya rumah sakit 1 tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulan /Jenazah
Terpeliharanya alat-alat keseharan rumah sakit 1 tahunTerpeliharanya mobil ambulan 1 tahun
50 Meningkatnya mutu serta jumlah sarana dan Prosentase peningkatan sarana dan prasarana 75% Program Pendidikan Anak Usia Dini
prasarana utama dan pendukung sekolah utama sekolah Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
Pengembangan PAUD Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Sosialisasi PAUD 1 tahun Pembangunan Gedung Sekolah
Penambahan Ruang Kelas Sekolah
Gedung sekolah 6 gedung Pembangunan Pepustakaan Sekolah
Perpustakaan SDN 10 unit Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Alat peraga SDN 59 paket Pengadaan Mebeluer Sekolah
Meubeleur sekolah dan perpustakaan SDN Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
Rehabilitasi bangunan SDN 26 ruang Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Rehabilitasi ruang kelas SDN 165 ruang Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 80 orang Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi
Pengiriman peserta OSN ke Provinsi/nasional 18 orang Pelatihan Penyusunan Kurikulum
Pelatihan penyusunan kurikulum 200 orang Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa
Ruang kelas baru SMPN 1 gedung Pelaksanaan UASBN SD/MI
UASBN SD/MI 1600 orang Ujian Semester
Ujian semester SDN 2 semester Program Pendidikan Menengah
Pembangunan Gedung Sekolah
51 Terciptanya persamaan persepsi diantara pelaku 90%
industri dibidang pendidikan pelaku industri dibidang pendidikan Pembangunan Pepustakaan Sekolah
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Gedung SMKN Bt.Onang 1 paket Pengadaan Mebeluer Sekolah
3 paket buku bacaan, 12
kelompok alat bermain PAUD
1000 meja, 2000 kursi
Prosentase peningkatan persamaan persepsi diantara Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (Labotatorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-Lain)
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 126
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 4 5
Alat peraga SMKN Kab.PALUTA Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
Meubeleur SMAN dan SMKN Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Rehabilitas bangunan SMPN dan SMAN 16 sekolah Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
rehabilitas ruang kelas SMPN 6 sekolah Pelatihan Penyusunan Kurikulum
Penambahan pengetahuan guru bid.studi SMP, SMA/SMK 320 orang Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu
pelatihan penyusunan kurikulum 44 orang Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi
Beasiswa 625 orang Pembinaan Minat Bakat dan Prestasi Siswa Pendidikan Menengah
Ujian nasional SMP, SMA/SMK 120 sekolah Pelaksanaan UN
Operasional manajemen mutu 1 tahun Dana Penunjang Bantuan Operasional Manajemen Mutu
Program Pendidikan Non Formal
Program pendidikan non formal 43 orang Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Non Formal
52 Meningkatnya jumlah aktivitas dan variatif Prosentase Peningkatan Jumlah Aktivitas dan 90% Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kegiatan Belajar Mengajar Variatif Kegiatan Belajar Mengajar Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi
Pembinaan KKG 400 orang Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
Bantuan bagi guru untuk kuliah di universitas 30 orang Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi
Data dan peta tenaga kependidikan 1 set Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pelatihan EDS 258 orang Pelatihan EDS dan Program Sekolah
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Pemberdayaan dewan pendidikan 1 tahun Pembinaan Dewan Pendidikan
Pembinaan komite sekolah 241 orang Pembinaan Komite Sekolah
Pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi tentang Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, Serta Diskusi Ilmiah Tentang
isu pendidikan 100 orang Pembinaan dan Pengendalian Dana BOS
Pebinaan dana BOS 486 orang Pelaksanaan Cerdas Cermat Tingkat SD,SMP,SMA,SMK
Cerdas cermat SD, SMP, SMA/SMK 1 kali Pelatihan Pembuatan Karya Tulis Ilmiah
Pelatihan pembuatan karya tulis ilmiah 300 orang Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan Dana DAK
Pelatihan penggunaan dan DAK 229 orang Pembinaan Iman dan Takwa SD, SMP, SMK/SMK
Pembinaan Iman dan Taqwa 3000 orang Pelaksanaan Hari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
Peringatan Hari PGRI 1 kali Pelaksanaan Hari Pendidikan Nasional
Peringatan Hari Pendidikan Nasional 1 kali Penyediaan Beasiswa Bagi Mahasiswa Daerah
Beasiswa 29 orang Pendataan Potensi Kepemudaan
Peringatan Sumpah Pemuda
72 jenis alat/bahan
160 meja, 320 kursi
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 127
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 4 5
53 Meningkatnya aktivitas pemuda produktif Persentase peningkatan Aktivitas Pemuda 90% Program Pengembangan Nilai Budaya
Penyusunan Kebijakan Tentang Budaya Lokal Daerah
Pendataan potensi peserta PASKIBRA 150 orang Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Peringatan hari sumpah pemuda 1 kali Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata
Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu
Pemberian bantuan alat kesenian tradisional Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
Pengembangan objek wisata 1 lokasi Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
Bantuan bagi pemuda produktif 4 kelompok
Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda
Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda
Bakti pemuda antar provinsi 60 orang Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
54 Meningkatnya aktivitas kegiatan pembinaan Persentase peningkatan Aktivitas Pembinaan bakat 90% Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah
dan pengembangan bakat olahraga Olah Raga Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
Identifikasi bakat untuk ikut PORDASU 280 orang Permassalan Olah Raga Bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat
Pembinaan cabang olah raga berbakat untuk POSPEDAS 525 orang Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi
Pembinaan atlit berprestasi Pengembangan Olahraga Rekreasi
Kesegaran jasmani pegawai dan masyarakat 1 tahun
Olah raga rekrasi dan upacara hari olah raga 1 tahun Pembinaan Olahraga yang Berkembang Di Masyarakat
Pembinaan olah raga 1 tahun Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR)
Bangunan GOR Tender Proyek Pembangunan GOR
Tender pembangunan GOR 1 tahun Kegiatan Administrasi Proyek Pembangunan GOR
Administrasi proyek pembangunan GOR 1 tahun Tender Pengawasan Pembangunan GOR Type B
Tender Pengawasan pembangunan GOR 1 tahun Pembangunan Lapangan Sepak Bola
Lapangan sepak bola 5 lokasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
42 set alat kesenian
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
3 cabang olah raga
Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi, dan Teknisi Olahraga
Pembangunan sarana club olah raga dan bantuan alat-alat olah raga
15 jenis olah raga
7 paket bahan elektrikal
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 128
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 4 5
Festival Seni Budaya
Pengelolaan karya cetak dan rekam 1 tahun Program Pemasaran Pariwisata
Festival budaya 1 kali Mengikuti Kegiatan PRSU 2012
PRSU 1 kali
55 Kependudukan dan Catatan Sipil Prosentase peningkatan akurasi data kependudukan 80% Program Penataan Administrasi Kependudukan
Meningkatnya data kependudukan yang akurat Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu
Terselenggaranya SIAK secara terpadu 1 paket Pengembangan Data Base Kependudukan
Tersedianya tenaga pengelola SIAK 1 paket Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Tersedianya laporan informasi kependudukan 1 paket Sosialisasi Kebijakan Catatan Sipil
Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat 1 paket Sosialisasi Penerapan E-KTP
dalam bidang kependudukan Sosialisasi Data Kependudukan
Tersedianya data base kependudukan 1 paketTersosialisasinya kebijakan kependudukan 1 paketTersosialisasinya kebijakan catatan sipil 1 paket
56Meningkatnya sistem Prosentase peningkatan pengelolaan perpustakaan 80%
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
pengelolaan dan pelayanan dan kearsipan serta profesionalisme pustakawan Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta
perpustakaan dan kearsipan 5 SKPD% Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
serta profesionalisme Tertatanya Dokumen / Arsip Daerah 80 % Pengembangan Minat dan Budaya Baca
pustakawan Terlaksananya Sosialisasi Kearsipan di Lingkungan 1505 eks Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Di Daerah
Instansi pemerintah/Swasta 1000 eks Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca
Terkembangnya Minat dan Budaya Baca 501 Eks Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca
Tersedianya Bantuan Pengembangan Perpustakaan 25 Eks Pendataan dan Pembentukan Database Perpustakaan Kabupaten
dan Minat Baca di daerah 1200 buku di Daerah
Terselenggaranya Koordinasi 890 buku 3. Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca
Tersusunnya Program Budaya Baca 1158 buku 4. Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca.
Terbentuknya Data Base Perpustakaan Kabupaten 90% 5. Pendataan dan Pembentukan Data Base Perpustakaan Kabupaten.
Gununtua, Maret 2012
6. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan7. Sosialisasi Kebijakan Catatan Sipil
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 129
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 4 5
BUPATI PADANG LAWAS UTARA
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 130
ANGGARAN
6
490.685.000
288.823.350
201.861.650
Rp.8.813.261.660,-
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 132
ANGGARAN
6
413.510.000,- 39.911.000,- 61.000.000,-
Rp.6.216.487.600,-
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 133
ANGGARAN
6
Rp.455.218.000,-
455,218,000
1,964,896,000
19,189,000 64,486,000 634,674,000 616,609,000
292,654,000
337,284,000
167,700,000
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 134
ANGGARAN
6
167,700,000
-
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2013
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 136
ANGGARAN
6
17,990,000
Rp.47,350,000,-
47,350,000
Rp.45,450,000,-
45,450,000
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 137
ANGGARAN
6
Rp.41.050.000
41.050.000
Rp.332.000.000
332.000.000 Rp.251.005.000
169.590.000 57.310.000 24.105.000
Rp.81.150.000
81.150.000 Rp.118.360.000
118.360.000
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 138
ANGGARAN
6
Rp.1.234.175.000.-
1.224.000.000,- 10.175.000,-
Rp.5.057.000,-
5.057.000,- Rp.54.650.000,-
49.500.000,- 5.150.000,-
Rp.118.700.000,-
38.700.000,-
80.000.000,-
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 139
ANGGARAN
6
Rp.408.273.200,-
39.620.200,- 150.128.000,- 218.525.000,-
Rp.64.395.000,-
64.395.000,- Rp.2.264.630.000,-
12.630.000,-
359.639.200,-
316.310.000,- 138.042.000,- 540.904.000,- 721.850.500,-
Rp.555.427.800,-
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 140
ANGGARAN
6
113.992.800,- 441.435.000,-
Rp.110.320.900,-
13.750.000,- 81.720.900,- 14.850.000,-
Rp.248.327.500,-
43.370.000,-
35.570.000,-
35.670.000,-
25.352.500,-
86.240.000,- 22.125.000,-
Rp.71.215.000,-
Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial
Program Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial
117.784.500,-
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 141
ANGGARAN
6
20.760.000,-
69.830.000,-
203.460.000,-
36.230.000,-
Rp.458.028.800,-
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 143
ANGGARAN
6
44.000.000,- Rp.339.957.450,-
33.450.000,- 140.600.000,-
108.242.800,-
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 146
ANGGARAN
6
145.193.200,- 100.000.000,-
Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industeri
83.466.200,-
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 147
ANGGARAN
6
39.575.000,-
Rp.129.040 000,-
85.800.000,- 43.240.000,-
Rp.266.082.500.-
90.000.000.- 94.575.000.- 81.507.500,-
Rp.246.200.000.
95.000.000, 33.930.000,-
117.270.000,- Rp.145.000.000,-
95.000.000. 50.000.000,-
Rp.52.587.000,-
52.587.000,-
Rp.224.869.800,-
128.851.800,- 96.018.000,-
Rp.241.962.957,-
208.000.000,- 33.962.957,-
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 148
ANGGARAN
6
Rp.1.239.020.000,-
1.164.020.000,- 75.000.000,-
Rp.102.030.500,-
84.696.500,- 17.334.000,-
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 149
ANGGARAN
6
Rp.274.894.500,-
99.250.000,- 56.715.000,- 89.762.300,- 29.167.200,-
Rp.158.086.100,-
Rp.118.235.900,-
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 150
ANGGARAN
6
Rp.2.413.315.993,-
Rp.177.663.900,-
Rp.12.558.700,-
12.558.700,-
Rp.630.274.500,-
22.404.000,-
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 151
ANGGARAN
6
Rp.53.006.000,-
22,122.000,-
30.884.000,-
33.784.000,-
Rp.63.737.000,-
39.928.000,- 23.809.000,-
Rp.17.454.000,-
17.454.000,- Rp.16.728.000,-
16.728.000,-
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 152
ANGGARAN
6
Rp.296.250.000,-
199.650.000,- 96.600.000,-
Rp.180.000.000,-
85.500.000,- 94.500.000,-
Rp.324.624.000,-
90.000.000,- 96.000.000,-
138.624.000,- Rp.96.000.000,-
96.000.000,- Rp.13.350.000,-
13.350.000,-
1. Pengumpulan Data/informasi kebutuhan penyusunan dok. Perencanaan Pemb. Daerah
8.000.000,-
10.000.000,-
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 154
ANGGARAN
6
Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 156
ANGGARAN
6
723.310.000,- 213.250.000,-
54.985.000,-65.415.500,-42.118.500,-13.850.000,-
04+000Lampiran PPK Hal. 1
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
NO URAIAN SATUAN
RENCANA PENCAPAIAN
INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA
KINERJA CAPAIAN TINGKAT
(TARGET) CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8.00
Bappelitbang dan Pemod
1 Program pengembangan data/ 1 Penyusunan dan pengumpulan data informasi Input: Dana Rupiah 261,460,050 250,485,050 95,80informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Output: Data informasi paket 1 1 100.00
Outcome: Tersedianya data informasi persentase 100 100 100.00
2 Penyusunan profil daerah Input: Dana Rupiah 350,000,000 338,375,000 96,68
Output: Profil daerah paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya pelaksaaan program dan kegiatan 2009 persentase 100 100 100.00
2 Program perencanaan 1 Penyusunan rencana tata ruang kota gunungtua Input: Dana Rupiah 500,000,000 500,000,000 100.00
pengembangan kota-kota Output: Rencana tata ruang Kota gunungtua paket 1 1 100.00menengah dan besar Outcome: Meningkatnya pelaksaaan program dan kegiatan 2009 persentase 100 100 100.00
3 Program peningkatan kapasitas 1 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Input: Dana Rupiah 329,750,000 295,105,000 89,49
kelembagaan perencanaan Output: Kemampuan teknis aparat paket 1 1 100.00pembangunan daearah Outcome: Meningkatnya pelaksaaan program dan kegiatan 2009 persentase 100 100 100.00
4 Program perencanaan 1 Penyusunan rancangan RPJPD Input: Dana Rupiah 585,484,000 579,974,000 99,06
pembangunan daerah Output: RPJPD paket 1 1 100.00Outcome: Tersedianya data RJPPD persentase 100 100 100.00
2 Pelaksanaan musrembang RKPD Input: Dana Rupiah 600,000,000 591,955,000 98,67Output: Musrenbang RKPD 2010 paket 1 1 100.00Outcome: Tersedianya data RKPD 2010 persentase 50 50 100.00
3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Input: Dana Rupiah 180,292,500 179,377,500 99,49rencana pembanggunan daerah Output: Monitoring, evaluasi dan pelaporan paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya pelaksaaan program dan kegiatan 2009 persentase 100 100 100.00
4 Pelaksanaan sosialisasi RPJM Input: Dana Rupiah 80,990,000 80,990,000 100.00Output: Sosialisasi RPJM paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya pelaksaaan program dan kegiatan 2009 persentase 100 100 100.00
04+000Lampiran PPK Hal. 2
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
NO URAIAN SATUAN
RENCANA PENCAPAIAN
INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA
KINERJA CAPAIAN TINGKAT
(TARGET) CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8.00
04+000Lampiran PPK Hal. 3
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
NO URAIAN SATUAN
RENCANA PENCAPAIAN
INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA
KINERJA CAPAIAN TINGKAT
(TARGET) CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8.00
5 Penyusunan KUA-PPAS Input: Dana Rupiah 74,999,700 74,999,700 100.00Output: KUA-PPAS paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya pelaksaaan program dan kegiatan 2009 persentase 100 100 100.00
5 Program perencanaan 1 Pembinaan petani tembakau Input: Dana Rupiah 188,200,000 188,200,000 100.00pembangunan ekonomi Output: Pembinaan petani paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya pelaksaaan program dan kegiatan 2009 persentase 100 100 100.00Sekretariat Daerah
6 Program peningkatan pelayanan 1 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, Input: Dana Rupiah 93,000,000 93,000,000 100.00kedinasan kepala daerah/wakil pimpinan/anggota organisasi sosial dan Output: Dialog/audensi Paket 1 1 100.00kepala daerah kemasyarakatan Outcome: Meningkatnya koordinasi pembangunan daerah persentase 90 90 100.00
2 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ Input: Dana Rupiah 100,000,000 100,000,000 100.00departemen/lembaga pemerintah non departemen Output: Penerimaan pejabat pusat/departemen Paket 1 1 100.00/luar negeri Outcome: Meningkatnya koordinasi pembangunan daerah
dengan pusat/departemen/luar negeri persentase 90 90 100.00
3 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Input: Dana Rupiah 50,000,000 50,000,000 100.00Output: Terlaksananya rapat koordinasi unsur MUSPIDA persentase 80 80 100.00Outcome: Peningkatan koordinasi lintas instansi Pemerintah persentase 80 80 100.00
4 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Input: Dana Rupiah 60,000,000 60,000,000 100.00Output: Terlaksananya rapat koordinasi Paket 1 1 100.00Outcome: Peningkatan koordinasi lintas instansi Pemerintah persentase 80 80 100.00
5 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil Input: Dana Rupiah 162,000,000 162,000,000 100.00kepala daerah Output: Inspeksi kepala/wakil kepala daerah persentase 80 80 100.00
Outcome: Peningkatan pelaksanaan pemerintahan persentase 80 80 100.00
6 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Input: Dana Rupiah 955,450,000 955,450,000 100.00daerah lainnya Output: Peningkatan kinerja aparatur Paket 200 200 100.00
Outcome: Dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah Persentase 50 50 100.00daerah
04+000Lampiran PPK Hal. 4
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
NO URAIAN SATUAN
RENCANA PENCAPAIAN
INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA
KINERJA CAPAIAN TINGKAT
(TARGET) CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8.00
7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Input: Dana Rupiah 14,600,000 9,489,900 64,99pembangunan Output: Monitoring, evaluasi dan pelaporan persentase 80 80 100.00
Outcome: Peningkatan pelaksanaan pembangunan persentase 80 80 100.00
8 Pembuatan LPPD Input: Dana Rupiah 50,000,000 50,000,000 100.00Output: LPPD 2010 Paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya pelaksanaan tugas pemerintahan persentase 80 80 100.00
7 Program Penataan Peraturan 1 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang Input: Dana Rupiah 185,486,400 185,486,400 100.00Perundang-Undangan undangan Output: Penyuluhan hukum dan sosialisasi UU paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat persentase 80 80 100.00
2 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan Input: Dana Rupiah 246,604,400 246,604,400 100.00perundang-undangan Output: Rancangan peraturan perundang-undangan persentase 95 95 100.00
Outcome: Meningkatnya jumlah peraturan perundang-undangan persentase 90 90 100.00
3 Penyelesaian sengketa pertanahan Input: Dana Rupiah 25,440,000 17,220,000 67,69Output: Bantuan advokasi hukum Paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya penyelesaian kasus PEMDA persentase 90 90 100.00
4 Penyuluhan hukum langsung kepada masyarakat Input: Dana Rupiah 147,447,400 147,447,400 100.00dan aparatur pemerintah Output: Penyuluhan hukum Paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat persentase 90 90 100.00
8 Program penataan daerah 1 Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari Input: Dana Rupiah 75,000,000 0 0.00otonomi baru daerah induk ke daerah pemekaran Output: Penyerahan P3D Paket 1 0 0.00
Outcome: Meningkatnya pemerataan bantuan pemerintah persentase 100 0 0.00
2 Pengendalian operasional pengendalian raskin Input: Dana Rupiah 187,415,000 162,831,000 86,88Output: Operasional Raskin paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya pengendalian penyerahan Raskin persentase 90 90 100.00
3 Penyediaan pengendalian pupuk bersubsidi Input: Dana Rupiah 90,000,000 86,820,000 96,47
04+000Lampiran PPK Hal. 5
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
NO URAIAN SATUAN
RENCANA PENCAPAIAN
INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA
KINERJA CAPAIAN TINGKAT
(TARGET) CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8.00
Output: Pengendalian pupuk bersubsidi Paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya pemerataan bantuan pemerintah persentase 80 80 100.00
4 Dukungan penyelenggaraan pemekaran Input: Dana Rupiah 350,713,000 0 0.00Sumatera Tenggara Output: Dukungan pemekaran daerah Sumatera Tenggara Paket 1 0 0.00
Outcome: Meningkatnya percepatan pembangunan didaerah persentase 100 0 0.00
9 Program peningkatan kapasitas 1 Pengadaan papan data/bagan struktur organisasi Input: Dana Rupiah 60,936,150 10,500,000 17,23kelembagaan perangkat daerah perangkat daerah Output: Papan data/bagan sturuktur organisasi Paket 1 1 100.00
Outcome: Terlaksananya kegiatan APBD persentase 100 100 100.00
10 Program mengintensifikasikan 1 Pembentukan panitia rencana aksi nasional Input: Dana Rupiah 29,155,000 18,795,000 64,47penanganan pengaduan hak azasi manusia Output: Panitia RANHAM paket 1 1 100.00masyarakat Outcome: Tersajinya data dan informasi di Samosir on-line persentase 90 90 100.00
11 Program penataan peraturan 1 Penyusunan rancangan peraturan daerah Input: Dana Rupiah 67,479,800 43,341,800 64,23perundang-undangan Output: Rancangan PERDA paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya peraturan-peraturan didaerah persentase 90 90 100.00
2 Advokasi bantuan hukum Input: Dana Rupiah 49,840,400 12,815,000 25,71Output: Advokasi bantuan hukum paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya penyelesaian kasus PEMDA persentase 90 90 100.00
3 Pembentukan Kadarkum Input: Dana Rupiah 97,461,800 97,461,800 100.00Output: Kadarkum paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat persentase 90 90 100.00
Sekretariat DPRD
12 Program peningkatan kapasitas 1 Pembahasan rancangan peraturan Input: Dana Rupiah 89.752.300- 89.752.300- 100.00lembaga perwakilan rakyat daerah Output: Pembahasan PERDA Tahun 1 1 100.00daerah Outcome: Peningkatan Peraturan Daerah persentase 80 80 100.00
2 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Input: Dana Rupiah 208.725.000,- 208.725.000,- 100.00pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ Output: Hearing/dialog Tahun 1 1 100.00
tokoh agama Outcome: Meningkatnya koordinasi pembangunan daerah persentase 80 80 100.00
04+000Lampiran PPK Hal. 6
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
NO URAIAN SATUAN
RENCANA PENCAPAIAN
INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA
KINERJA CAPAIAN TINGKAT
(TARGET) CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8.00
3 Rapat-rapat Paripurna Input: Dana Rupiah 359,574,000 265,435,500 73,82
Output: Rapat-rapat paripurna Tahun 1 1 100.00
Outcome: Peningkatan kualitas LKPJ dan APBD persentase 80 80 100.00
4 Kegiatan Reses Input: Dana Rupiah 1,344,142,800 1,238,027,500 92,11
Output: Terlaksananya kegiatan reses persentase 1 1 100.00
Outcome: Kunjungan reses persentase 80 80 100.00
5 Kunjungan kerja pimpinan dan Input: Dana Rupiah 119,193,600 119,193,600 100.00
anggota DPRD dalam daerah Output: Terlaksananya kunjungan kerja komisi-komisi DPRD persentase 1 1 100.00
Outcome: Kunjungan kerja komisi-komisi DPRD persentase 80 80 100.00
6 Peningkatan kapasitas pimpinan dan Input: Dana Rupiah 577,144,700 576,125,000 99,82
anggota DPRD Output: Seminar dan study banding DPRD persentase 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya kapasiats pimpinan dan
anggota DPRD persentase 80 80 100.00
7 Rapat evaluasi kegiatan DPRD tahun 2009 dan Input: Dana Rupiah 168,864,400 168,864,400 100.00
penyusunan program TA.2010 Output: Rapat evaluasi program persentase 1 1 100.00
Outcome: Tersusunnya program kerja DPRD persentase 80 80 100.00
8 Kegiatan badan legislasi Input: Dana Rupiah 210,354,500 210,354,500 100.00
Output: Pelaksanaan legislasi PERDA persentase 1 1 100.00
Outcome: Peningkatan mutu PERDA persentase 80 80 100.00
9 Kegiatan badan kehormatan Input: Dana Rupiah 21,631,200 21,631,200 100.00
Output: Pelaksanaan disiplin DPRD persentase 1 1 100.00
Dinas Pendapatan, Pengelolaan
13 Keuangan dan Aset Daerah
04+000Lampiran PPK Hal. 7
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
NO URAIAN SATUAN
RENCANA PENCAPAIAN
INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA
KINERJA CAPAIAN TINGKAT
(TARGET) CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8.00Program peningkatan dan 1 Penyusunan Standar satuan harga Input: Dana Rupiah 23,718,200 23,718,200 100.00
pengembangan pengelolaan Output: Stndar harga daerah paket 1 1 100.00keuangan daerah Outcome: Meningkatnya pengelolaan teknis keuangan daerah pesentase 100 100 100.00
2 Penataan administrasi pengelola daftar gaji Input: Dana Rupiah 185,554,000 169,624,500 91,42Output: Pengelolaan daftar gaji paket 1 1 100.00Outcome: Tersusunnya daftar gaji pegawai daerah pesentase 100 100 100.00
14 Program akuntabilitasi 1 Bimbingan teknis sistem akuntansi Input: Dana Rupiah 87,689,600 87,639,100 99,94pendapatan daerah Output: Bimbingan teknis paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya pengetahuan akuntansi pesentase 100 100 100.00
2 Pengelolaan dan pendataan objek dan subjek Input: Dana Rupiah 408,831,750 199,125,000 48,71Pajak bumi dan bangunan Output: Pengelolaan dan pendataan objek PBB paket 1 1 100.00
Outcome: Tersusunnya data-data objek PBB pesentase 100 100 100.00
3 Sosialisasi implementasi standar akuntansi Input: Dana Rupiah 36,687,800 36,687,800 100.00keuangan daerah Output: Sosialisasi SAP paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya pengetahuan akuntansi pesentase 100 100 100.00
15 Program akuntabilitasi barang 1 Penyusunan rencanaan kerja Input: Dana Rupiah 6,975,000 0 0.00milik daerah Output: Sosialisasi SAP paket 1 0 0.00
Outcome: Meningkatnya pengetahuan akuntansi pesentase 100 0 0.00
2 Penyusunan laporan akuntabilitasi kinerja Input: Dana Rupiah 6,975,000 0 0.00Output: Lakip paket 1 0 0.00Outcome: Meningkatnya pelaksanaan kinerja pesentase 100 0 0.00
16 Program perumusan kebijakan 1 Penyusunan rancangan APBD tahun 2011 Input: Dana Rupiah 219,306,200 0 0.00pengelola keuangan daerah daerah Output: RAPBD 2011 paket 1 0 0.00
Outcome: Tersusunnya rencana anggaran belanja pesentase 100 0 0.00
2 Penyusunan rancangan perubahan APBD Input: Dana Rupiah 200,958,200 198,333,200 98,69tahun 2010 Output: PAPBD 2010 paket 1 1 100.00
Outcome: Tersusunnya rencana perubahan anggaran pesentase 100 100 100.00
04+000Lampiran PPK Hal. 8
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
NO URAIAN SATUAN
RENCANA PENCAPAIAN
INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA
KINERJA CAPAIAN TINGKAT
(TARGET) CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8.00
3 Penyusunan rancangan penjabaran APBD Input: Dana Rupiah 185,993,200 0 0.00tahun 2011 Output: Penjabaran APBD 2011 paket 1 0 0.00
Outcome: Tersusunnya penjabaran anggaran belanja pesentase 100 0 0.004 Penyusunan rancangan penjabaran PAPBD Input: Dana Rupiah 215,457,150 214,207,150 99,42
tahun 2011 Output: Penjabaran PAPBD 2011 paket 1 1 100.00Outcome: Tersusunnya rencana anggaran belanja pesentase 100 100 100.00
17 Program penyajian informasi 1 pengelolaan basis data pendapatan daerah Input: Dana Rupiah 60,978,200 57,302,000 93,97keuangan daerah Output: Basis data pendapatan paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya pendapatan asli daerah pesentase 100 100 100.00
2 Kerja sama pendampingan pengembangan Input: Dana Rupiah 537,607,800 524,038,800 97,48informasi keuangan Output: Kerja sama informasi keuangan paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya pengembangan info.keuangan pesentase 100 100 100.00
3 Penatausahaan penyampaian Input: Dana Rupiah 20,069,200 20,069,200 100.00pertanggungjawaban keuangan Output: Penatausahaan pertanggungjawaban paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya pengelolaan keuangan pesentase 100 100 100.00
4 Pembuatan laporan keuangan pemerintah Input: Dana Rupiah 116,419,200 116,419,200 100.00tahun 2009 Output: Laporan keuangan paket 1 1 100.00
Outcome: Tersusunnya pertanggungjawaban keuangan pesentase 100 100 100.00
5 Pembangunan sistem informasi keuangan Input: Dana Rupiah 74,275,000 74,275,000 100.00daerah Output: Sisitim informasi keuangan paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya penatusahaan keuangan daerah pesentase 100 100 100.00
6 Pembuatan kode akuntansi Input: Dana Rupiah 37,075,000 37,075,000 100.00Output: Kode akuntansi paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya keseragaman pengkodean pesentase 100 100 100.00
18 Program penigkatan 1 Pengelolaan basis data barang milik daerah Input: Dana Rupiah 39,493,200 39,493,200 100.00akuntabilitas kinerja Output: Basis data barang milik daerah paket 1 1 1.00
04+000Lampiran PPK Hal. 9
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
NO URAIAN SATUAN
RENCANA PENCAPAIAN
INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA
KINERJA CAPAIAN TINGKAT
(TARGET) CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8.00
Outcome: Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah pesentase 100 100 100.00
19 Program penyusunan kebijakan 1 Penyusunan standar akuntansi pemerintah Input: Dana Rupiah 82,338,200 82,338,200 100.00pengelolaan keuangan daerah daerah Output: SAP daerah paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah pesentase 100 100 100.0020 Program penyajian informasi 1 Penyusunan laporan pertanggungjawaban Input: Dana Rupiah 84,416,800 84,416,800 100.00
keuangan daerah pelaksanaan APBD Output: Laporan pertanggungjawaban paket 1 1 100.00Outcome: Tersusunnya pertanggungjawaban keuangan pesentase 100 100 100.00
21 Program peningkatan dan 1 Penetapan nomor kode lokasi dan kode barang Input: Dana Rupiah 45,349,300 45,349,300 100.00pengembangan tata barang milik daerah Output: Nomor kode barang paket 1 1 100.00milik daerah Outcome: Tersedianya kode barang milik daerah persentase 100 100 100.00
22 Program peningkatan dan 1 Pengujian legalitas dokumen perbendaharaan Input: Dana Rupiah 131,328,300 131,288,300 99,97tata kelola perbendaharaan Output: Pengujian dokumen paket 1 1 100.00daerah Outcome: Tersedianya dokumen yang legal persentase 100 100 100.00
2 Penatausahaan kas daerah Input: Dana Rupiah 150,731,200 147,881,200 98,11Output: Penatausahaan kas daerah paket 1 1 100.00Outcome: Tersusunnya pertanggungjawaban keuangan persentase 100 100 100.00
23 Program peningkatan dan 1 Penyediaan biaya LPJU dan insentif Input: Dana Rupiah 490,000,000 382,409,385 78,04tata kelola perbendaharaan pemungutan Output: LPJU dan insentif paket 1 1 100.00daerah Outcome: Peningkatan tertib adm. pengelolaan keuangan persentase 100 100 100.00
2 Sosialisasi BPHTB berdasarkan UU nomor Input: Dana Rupiah 47,987,800 47,987,800 100.0028 tahun2010 Output: Sosialisasi BPHTB paket 1 1 100.00
Outcome: Peningkatan tertib adm. pengelolaan keuangan persentase 100 100 100.00Inspektorat
24 Program peningkatan sistem 1 Pelaksanaan pengawasan internal Input: Dana Rupiah 379,146,500 346,446,500 91,38pengawasan internal dan secara berkala Output: Pengawasan bulan 12 12 100.00 pengendalian pelaksanaan Outcome: Terlaksananya pengawasan kinerja SKPD persentase 90 90 100.00kebijakan KDH
2 Inventarisasi temuan pengawasan Input: Dana Rupiah 24,350,000 23,715,000 97,40
04+000Lampiran PPK Hal. 10
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
NO URAIAN SATUAN
RENCANA PENCAPAIAN
INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA
KINERJA CAPAIAN TINGKAT
(TARGET) CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8.00
Output: Temuan pengawasan persentase 90 90 100.00Outcome: Terlaksananya pengawasan kinerja SKPD persentase 90 90 100.00
3 Evaluasi lakip SKPD Input: Dana Rupiah 11,797,100 11,797,100 100.00Output: Evaluasi Lakip SKPD paket 1 1 100.00Outcome: Terlaksananya evaluasi Lakip SKPD persentase 90 90 100.00
4 Penyusunan Lakip Kabupaten Input: Dana Rupiah 24,635,950 24,635,950 100.00Output: Lakip Kabupaten paket 1 1 100.00Outcome: Terlaksananya evaluasi Lakip Kabupaten persentase 90 90 100.00
5 Koordinasi, monitoring, evaluasi Inpres Input: Dana Rupiah 62,990,000 62,410,000 99,08N0.5 Tahun 2004 Output: Inpres No.5 Tahun 2004 paket 1 1 100.00
Outcome: Terlaksananya Inpres No.5 Tahun 2004 persentase 90 90 100.00
6 Reviu atas laporan keuangan Input: Dana Rupiah 13,275,000 13,275,000 100.00Output: Laporan keuangan paket 1 1 100.00Outcome: Terlaksananya pemeriksaan atas Laporan Keuangan persentase 100 100 100.00
25 Program peningkatan 1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan Input: Dana Rupiah 57,500,000 57,260,000 99,58profesionalisme tenaga aparatur pengawasan Output: Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa paket 1 1 100.00pemeriksa dan aparatur Outcome: Meningkatnya SDM Pemeriksa persentase 90 90 100.00pengawasan
26 Program mengintensifkan 1 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan Input: Dana Rupiah 25,000,000 24,920,000 99,68penanganan pengaduan masyarakat Output: Unit pengeduan masyarakat paket 1 1 100.00masyarakat Outcome: Meningkatnya penyelesaian kasus dimasyarakat persentase 90 90 100.00
2 Penanganan kasus pengendalian dilingkungan Input: Dana Rupiah 43,135,000 43,135,000 68.00pemerintah daerah Output: Penanganan kasus paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya penyelesaian kasus dilingkungan persentase 90 90 100.00Pemerintah daerah
Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu
27 Program peningkatan potensi 1 Identifikasi objek perijinan Input: Dana Rupiah 72,802,200 68,277,200 93,78
04+000Lampiran PPK Hal. 11
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
NO URAIAN SATUAN
RENCANA PENCAPAIAN
INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA
KINERJA CAPAIAN TINGKAT
(TARGET) CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8.00
pelayanan perijinan Output: Data objek perijinan paket 1 1 100.00Outcome: Peningkatan data objek perijinan daerah persentase 80 80 100.00
2 Operasional tim pelayanan perijinan Input: Dana Rupiah 171,135,000 116,385,000 68.00Output: Operasional tim pelayanan perijinan paket 1 1 100.00Outcome: Peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi persentase 80 80 100.00
3 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Input: Dana Rupiah 174,593,600 136,187,000 78.00pelayanan perijinan Output: Data objek perijinan paket 1 1 100.00
Outcome: Peningkatan data objek perijinan daerah persentase 80 80 100.00Badan Kepegawaian Daerah
28 Program pembinaan dan 1 Seleksi penerimaan calon PNS Input: Dana Rupiah 1,244,504,430 815,836,280 65.55pengembangan aparatur Output: PNS persentase 90 90 100.00
Outcome: Terisinya formasi yang lowong di SKPD persentase 80 80 100.00
2 Penataan sistem administrasi kenaikan Input: Dana Rupiah 116,031,750 115,502,250 99.54pangkat otomatis PNS Output: Tertatanya sistem administrasi pangkat otomatis PNS persentase 90 90 100.00
Outcome: Meningkatkan kelancaran proses kenaikan pangkat persentase 80 80 100.00
3 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Input: Dana Rupiah 221,000,000 221,000,000 100.00Output: Tersedianya dana untuk tugas belajar persentase 90 90 100.00Outcome: Prestasi kerja PNS persentase 80 80 100.00
4 Penempatan CPNSD Input: Dana Rupiah 96,034,350 93,934,350 97,81Output: Penempatan CPNSD persentase 90 90 100.00Outcome: Meningkatnya pemerataan pegawai didaerah persentase 80 80 100.00
5 Pemberdayaan BAPERJAKAT Input: Dana Rupiah 105,097,100 101,477,100 96.55Output: Analisa penempatan pegawai paket 1 1 100.00Outcome: Ditempatkannya pegawai sesuai kebutuhan persentase 70 70 100.00
6 Penyelenggara sumpah dan pelantikan pejabat Input: Dana Rupiah 32,296,200 30,296,150 93.80stuktural Output: Pelantikan pejabat persentase 90 90 100.00
Outcome: Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi persentase 80 80 100.00
04+000Lampiran PPK Hal. 12
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
NO URAIAN SATUAN
RENCANA PENCAPAIAN
INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA
KINERJA CAPAIAN TINGKAT
(TARGET) CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8.00
7 Pendidikan dan pelatihan struktural PNS Input: Dana Rupiah 106,880,000 45,695,000 42,75didaerah Output: Pendidikan dan pelatihan persentase 90 90 100.00
Outcome: Meningkatnya pelaksanaan tupoksi persentase 80 80 100.00
8 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi Input: Dana Rupiah 92,651,400 64,251,400 69,34bendaharawan daerah Output: Pendidikan dan pelatihan paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya pelaksanaan tupoksi persentase 80 80 100.009 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi Input: Dana Rupiah 141,004,950 9,265,000 6,57
pengelola dan penatusahaan keuangan Output: Diklat paket 1 1 100.00daerah Outcome: Meningkatnya pelaksanaan tupoksi persentase 80 80 100.00
Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat
29 Program peningkatan keamanan 1 Pengendalian keamanan lingkungan Input: Dana Rupiah 933,282,500 887,682,500 95,11dan kenyamanan lingkungan Output: Penyediaan tenaga Hansip/Linmas orang 445 445 100.00
Outcome: Meningkatnya kesiagaan terhadap ancaman bencana orang 445 445 100.00
30 Program pemeliharaan 1 Koordinasi Kominda Input: Dana Rupiah 132,420,000 132,420,000 100.00kantrantibmas dan pencegahan Output: Terlaksananya Koodinasi Pengawasan pengendalian paket 1 1 100.00tindak kriminal Outcome: Meningkatnya Pengawasan pengendalian kegiatan persentase 80 80 100.00
31 Program peningkatan 1 Penyuluhan terhadap generasi muda Input: Dana Rupiah 202,785,000 171,514,750 85,58pemberantasan penyakit Output: Penyuluhan terlaksana paket 1 1 100.00masyarakat (pekat) Outcome: Meningkatnya kesadaran generasi muda persentase 90 90 100.00
32 Program pencegahan dini dan 1 Pemantauan dan penyebarluasan informasi Input: Dana Rupiah 103,720,000 83,420,000 80,43penanggulangan korban potensi bencana alam Output: Sosialisasi dan pemetaan terlaksana paket 1 1 100.00bencana alam Outcome: Kesiapsiagaan masyarakat meningkat persentase 90 90 100.00
Kesatuan Polisi Pamong Praja
33 Program peningkatan keamanan 1 Kegiatan Pelatiahn Pengendalian keamanan dan Input: Dana Rupiah 380,250,000 380,250,000 100.00dan kenyamanan lingkungan kenyamanan lingkungan Output: Penyediaan tenaga Satpol PP paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya kesiagaan terhadap ancaman bencana persentase 80 80 100.00
04+000Lampiran PPK Hal. 13
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
NO URAIAN SATUAN
RENCANA PENCAPAIAN
INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA
KINERJA CAPAIAN TINGKAT
(TARGET) CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8.00
34 Program pemeliharaan 1 Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan Input: Dana Rupiah 32,009,550 32,009,550 100.00kantrantibmas dan pencegahan dalam teknik pencegahan kejahatan Output: Kerja sama aparat keamanan paket 1 1 100.00tindak kriminal Outcome: Meningkatnya kerjasama dan keamanan persentase 80 80 100.00
2 Pengamanan hari-hari besar Input: Dana Rupiah 31,783,700 31,748,700 99,89Output: Pengamanan paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya keamanan pada hari-hari besar persentase 80 80 100.00
35 Program peningkatan 1 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan Input: Dana Rupiah 16,420,050 16,420,050 100.00pemberantasan penyakit minuman keras dan narkoba Output: Penyuluhan paket 1 1 100.00
masyarakat (pekat) Outcome: Meningkatnya kesadaran generasi muda akan bahaya
miniman keras dan narkoba persentase 90 90 100.00
2 Penyuluhan pencegahan berkembangnya prostitusi Input: Dana Rupiah 16,443,000 16,443,000 100.00Output: Penyuluhan paket 1 1 100.00
Outcome: Menurunnya angka prostitusi dan maksiat persentase 90 90 100.00
Dinas Perhubungan dan
36 Telekomunikasi 1 Pendidikan pelatihan formal Input: Dana Rupiah 30,600,000 30,600,000 100.00Program peningkatan Output: Pendidikan dan pelatihan orang 3 3 100.00kapasitas sumber daya Outcome: Meningkatnya kapasitas aparatur persentase 80 80 100.00
37 Program rehabilitasi dan 1 Rehabilitasi/pemeliharaan Warning light Input: Dana Rupiah 48,023,050 48,023,000 99,99
pemeliharaan prasarana umum dijalan raya Output: Rehabilitasi warning light paket 1 1 100.00dan fasilitas LLAJ Outcome: Meningkatnya keamanan dijalan raya persentase 80 80 100.00
38 Program peningkatan 1 Pengendalian disiplin pengoperasian Input: Dana Rupiah 19,250,000 19,250,000 100.00pelayanan angkutan angkutan umum dijalan raya Output: Pengendalian disiplin angkutan umum Hari 121 121 100.00
Outcome: Meningkatnya disiplin angkutan umum persentase 80 80 100.00
2 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban Input: Dana Rupiah 30,018,000 30,018,000 100.00lalu lintas dan angkutan Output: Sosialisasi Kegiatan 8 8 100.00
Outcome: Meningkatnya pengetahuan lalu lintas persentase 80 80 100.00
04+000Lampiran PPK Hal. 14
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
NO URAIAN SATUAN
RENCANA PENCAPAIAN
INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA
KINERJA CAPAIAN TINGKAT
(TARGET) CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8.00
3 Pengembangan sarana dan prasarana Input: Dana Rupiah 64,007,800 60.736.420 94,89pelayanan jasa angkutan bus sekolah Output: Pengembangan angkutan bus sekolah unit 2 2 100.00
Outcome: Meningkatnya pelayanan bus sekolah persentase 80 80 100.00
39 Program pembangunan 1 Pembangunan halte bus, taxi dan Input: Dana Rupiah 49,150,000 49,000,000 99,69sarana dan prasarana gedung terminal Output: Halte dan terminal unit 1 1 100.00perhubungan Outcome: Meningkatnya prasarana LLAJ persentase 80 80 100.00
40 Program pengendalian 1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Input: Dana Rupiah 49,152,000 49,000,000 99,69dan pengamanan lalu lintas Output: Rambu-rambu lalu lintas Unit 48 48 100.00
Outcome: Meningkatnya prasarana LLAJ persentase 80 80 100.00
2 Pengadaan rambu-rambu penunjuk jalan Input: Dana Rupiah 99,349,259 99,349,259 100.00 Output: Rambu penunjuk jalan Unit 2 2 100.00Outcome: Meningkatnya prasarana LLAJ persentase 80 80 100.00
3 Pengendalian dan pengamanan arus lalu lintas Input: Dana Rupiah 52,570,000 52,570,000 100.00PATWAL PAM kegiatan Bupati Output: RaPengamanan arus lalu lintas Hari 362 362 100.00
Outcome: Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas persentase 80 80 100.00
4 Pengeturan lalu lintas pada hari raya Input: Dana rupiah 41,031,500 41,031,500 100.00nasional, lebaran, tahun baru dan insiden Output: RaPengamanan arus lalu lintas Hari 28 28 100.00
Outcome: Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas persentase 80 80 100.00
5 Pengendalian dan pengamanan arus lalu lintas Input: Dana Rupiah 85,020,000 85,020,000 100.00pada hari pekan Output: Pengaturan arus lalu lintas jalan raya Hari 270 270 100.00
Outcome: Meningkatnya kelancaran lalu lintas padahari pekan persentase 80 80 100.00
Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
41 Program penigkatan kualitas dan 1 Penyusunan data base tenaga kerja Input: Dana Rupiah 75,250,000 75,250,000 100.00produktifitas tenaga kerja Output: Data base Paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya data ketenagakerjaan Persentase 80 80 100.00
04+000Lampiran PPK Hal. 15
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
NO URAIAN SATUAN
RENCANA PENCAPAIAN
INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA
KINERJA CAPAIAN TINGKAT
(TARGET) CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8.00
42 Program perlindungan dan 1 Faslitasi prosedur penyelesaian perselisihan Input: Dana Rupiah 30,000,000 30,000,000 100.00pengembangan lembaga hubungan industrial Output: Fasilitasi penyelesaian perselisihan industrial paket 1 1 100.00ketenagakerjaan Outcome: Meningkatnya perlindungan tenaga kerja persentase 80 80 100.00
2 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang Input: Dana Rupiah 35,000,000 35,000,000 100.00ketenagakerjaan Output: Sosialisasi peraturan kali 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya pengetahuan peraturan tentangketenagakerjaa persentase 80 80 100.00
3 Penetapan upah minimum Kab.PALUTA Input: Dana Rupiah 65,000,000 65,000,000 100.00Output: Upahminimum kabupaten paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja persentase 80 80 100.00
4 Pelaksanaan bulan K-3 tahun 2010 Input: Dana Rupiah 10,000,000 10,000,000 100.00Output: Pelaksanaan bulan K-3 paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya perlindungan tenaga kerja persentase 80 80 100.00
43 Program pengembangan 1 Survey persiapan lokasi transmigrasi Input: Dana Rupiah 30,000,000 28,786,000 95,95wilayah transmigrasi Output: Survey lokasi transmigrasi paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya lapangan kerja baru persentase 80 80 100.00
44 Program pembinaan penyandang 1 Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha Input: Dana Rupiah 40,000,000 40,000,000 100.00penyakit sosial bagi eks penyandang penyakit sosial Output: Pendidikan dan pelatihan paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya keterampilan eks penyandang persentase 80 80 100.00Dinas Koperasi dan UKM
45 Program pengembangan industri 1 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana Input: Dana Rupiah 49,960,800 49,010,800 98,09sistem pendukung usaha pemerintah bagi UMKM Output: Pemantauan paket 1 1 100.00bagi UMKM Outcome: Peningkatan tepat guna dana UMKM persentase 80 80 100.00
46 Program peningkatan kualitas 1 Sosilaisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Input: Dana Rupiah 34,324,200 34,324,200 100.00kelembagaan koperasi Output: Sosialisasi paket 1 1 100.00
Outcome: Peningkatan pemahaman perkoperasian persentase 80 80 100.00
04+000Lampiran PPK Hal. 16
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
NO URAIAN SATUAN
RENCANA PENCAPAIAN
INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA
KINERJA CAPAIAN TINGKAT
(TARGET) CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8.00
2 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerja sama Input: Dana Rupiah 34,927,200 33,233,200 95,15usaha koperasi Output: Pengembangan jaringan usaha koperasi paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya daya saing industri kecil persentase 80 80 100.00
3 Bantuan subsidi kepada koperasi Input: Dana Rupiah 238,000,000 0 0.00Output: Bantuan dana paket 1 0 0.00Outcome: Meningkatnya pengembangan industri kecil persentase 80 0 0.00
4 Pengembangan data base koperasi dan UMKM Input: Dana Rupiah 24,743,150 24,743,150 100.00Output: Data base paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya data dan informasi perkoperasian persentase 80 80 100.00
Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan
47 Program Peningkatan keberdayaan 1 Penyelenggaraan kebijakan teknis bidang Input: Dana Rupiah 583,146,300 582,238,500 99,84Masyarakat pedesaan pemanfaatan teknologi tepat guna Output: Pemanfaatan teknologi tepat guna paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya pengetahuan masyarakat persentase 100 100 100.00
2 Pembangunan desa tertinggal dalam upaya Input: Dana Rupiah 400,000,000 400,000,000 100.00penanggulangan kemiskinan Output: Pembangunan desa tertinggal Paket 1 1 100.00
Outcome: Menurunnya angka kemiskinan desa tertinggal persentase 100 100 100.00
48 Program peningkatan partisipasi 1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Input: Dana Rupiah 34,223,400 32,223,400 94,16masyarakat dalam membangun Output: Monitoring, evaluasi dan analisa data Paket 1 1 100.00desa Outcome: Meningkatnya pelaksanaan kegiatan/program persentase 100 100 100.00
2 Perlombaan desa/kelurahan Input: Dana Rupiah 87,250,000 87,250,000 100.00Output: Desa/kelurahan mandiri Paket 1 1 100.00Outcome: Kemandirian masyarakat dalam membangun Desa 16 16 100.00
3 Pembinaan administrasi proyek PNPM mandiri Input: Dana Rupiah 353,000,000 352,992,200 99,99pedesaan Output: Pengawasan PNPM mandiri Paket 1 1 100.00
Outcome: Pelaksanaan dilapangan terkoordinasi persentase 100 100 100.00
4 Pembinaan keuangan desa Input: Dana Rupiah 50,147,500 50,147,500 100.00
04+000Lampiran PPK Hal. 17
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
NO URAIAN SATUAN
RENCANA PENCAPAIAN
INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA
KINERJA CAPAIAN TINGKAT
(TARGET) CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8.00
Output: Pembinaan Paket 1 1 100.00Outcome: Pelaksanaan dilapangan terkoordinasi persentase 100 100 100.00
5 Pembinaan/penataan lembaga adat Input: Dana Rupiah 280,000,000 280,000,000 100.00Output: Penataan lembaga adat bulan 12 12 100.00Outcome: Peningkatan peran lembaga adat persentase 100 100 100.00
49 Program peningkatan kapasitas 1 Pelaksanaan pemilihan kepala desa Input: Dana Rupiah 818,718,800 814,103,750 99,44aparatur pemerintah desa Output: Pemilihan Kepala desa Paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa persentase 100 100 100.00
2 Pembentukan, penghapusan, penggabungan Input: Dana Rupiah 144,360,250 144,352,450 99,99desa dan perubahan ststud dsa menjadi kelurahan Output: Desa/kelurahan baru paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa persentase 100 100 100.00
3 Pelaksanaan pelatihan pembuatan peraturan desa Input: Dana Rupiah 94,300,200 94,225,200 99,95Output: Pelatihan paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa persentase 100 100 100.00
4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengentasan Input: Dana Rupiah 100,000,000 98,500,000 98,50kemiskinan Output: Monitoring, evaluasi dan pelaporan paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa persentase 100 100 100.00
5 Pelaksanaan pelatihan perangkat desa Input: Dana Rupiah 122,353,400 122,338,400 99,99Output: Pelatihan paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya kemampuan perangkat desa persentase 100 100 100.00
50 Program peningkatan peran 1 Pembinaan desa/ kelurahan Input: Dana Rupiah 127,171,050 125,446,150 98,64perempuan dipedesaan Output: Pembinaan desa/kelurahan paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya kemampuan desa/ kelurahan persentase 100 100 100.00
Dinas Pertanian, Tanaman
Pangan dan Hortikultura
04+000Lampiran PPK Hal. 18
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
NO URAIAN SATUAN
RENCANA PENCAPAIAN
INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA
KINERJA CAPAIAN TINGKAT
(TARGET) CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8.00
51 Program peningkatan kesejahteraan 1 Operasional unit pelayanan alsintan Input: Dana Rupiah 75,000,000 73,900,000 98,53
petani Output: Operasional unit alsintan paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya pelayanan kepada petani persentase 80 80 100.00
2 Pendampingan PUAP (prog. Usaha agribisnis) Input: Dana Rupiah 100,000,000 91,534,800 91,53Output: Pendampingan PUAP paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya usaha dibidang agribisnis persentase 80 80 100.00
52 Program peningkatan Pemasaran 1 Monitoring sistem informasi pasar Input: Dana Rupiah 40,000,000 40,000,000 100.00Hasil Produksi Pertanian Output: Monitoring sistem informasi pasar paket 1 1 100.00/perkebunan Outcome: Terhimpunnya data informasi pasar pertanian persentase 80 80 100.00
2 Rehab jalan produksi pertanian Input: Dana Rupiah 2,245,456,174 2,133,705,500 95,02Output: Rehab jalan produksi pertanian paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya keadaan jalan produksi pertanian persentase 80 80 100.00
53 Program peningk. penerapan 1 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi Input: Dana Rupiah 270,000,000 268,474,750 99,45teknologi pertanian/perkebunan pertanian/perkebunan pemeliharaan rutin/berkala Output: Sarana dan prasarana teknologi pertanian paket 1 1 100.00
sarana dan prasarana teknologi pertanian Outcome: Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian persentase 100 100 100.00
2 Perkebunan tepat guna Input: Dana Rupiah 360,534,626 341,078,500 94,60Output: Perkebunan paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya perkebunan tepat guna persentase 100 100 100.00
54 Program peningkatan produksi 1 Pembinaan perkumpulan petani pemakai air Input: Dana Rupiah 45,000,000 44,998,000 99,99pertanian/ perkebunan Output: Pembinaan petani pemakai air paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya pembinaan petani persentase 100 100 100.00
55 Program perumusan kebijakan 1 Monitoring dan pengendalian organisme pengganggu Input: Dana Rupiah 100,000,000 98,605,000 98,61pertanian tanaman Output: Monitoring organisme pengganngu tanaman paket 1 1 100.00
Outcome: Menurunnya jumlah organisme pengganggutanaman persentase 100 100 100.00
04+000Lampiran PPK Hal. 19
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
NO URAIAN SATUAN
RENCANA PENCAPAIAN
INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA
KINERJA CAPAIAN TINGKAT
(TARGET) CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8.00
Dinas Peternakan dan Perikanan
56 Program pengembangan budidaya 1 Pengembangan bibit ikan unggul Input: Dana Rupiah 232,347,700 0 0.00perikanan Output: Bahan dan perlengkapannya paket 1 0 0.00
Outcome: Meningkatnya jumlah perikanan persentase 80 0 0.00
55 Program pengembangan budi daya 1 Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Input: Dana Rupiah 1,431,114,800 0 0.00
perikanan perikanan dan bantuan Output: Rehabilitasi kolam ikan, saluran, bibit ikan paket 1 0 0.00Outcome: Berfungsinya kolam ikan yang bocor paket 1 0 0.00
56 Program pengembangan sistem 1 Penyediaan sarana dan prasarana penyuluh Input: Dana Rupiah 178,185,200 0 0.00penyuluhan perikanan perikanan Output: Komputer note book, proyektor, kamera, paket 1 0 0.00
handycam, sound systemOutcome: Meningkatnya sarana penyuluh perikanan paket 1 0 0.00
Badan Pelaksana Penyuluhan
dan Ketahanan Pangan
57 Program peningkatan ketahanan 1 Penanganan daerah rawan pangan Input: Dana Rupiah 40,740,000 40,740,000 100.00pangan Output: Bantuan desa gema pangan Poktan 10 10 100.00
Outcome: Meningkatnya ketahan pangan Poktan 10 10 100.00
2 Penyusunan data base produksi pangan Input: Dana Rupiah 58,340,000 58,340,000 100.00Output: Data base Paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya data base produksi pangan Buku 1 1 100.00
3 Pemberdayaan sistem kewaspadaan pangan Input: Dana Rupiah 30,000,000 30,000,000 100.00dan gizi Output: Sistem kewaspadaan pangan dan gizi Bulan 4 4 100.00
Outcome: Meningkatnya ketahanan pangan Bulan 4 4 100.00
58 Program pemberdayaan penyuluh 1 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian Input: Dana Rupiah 31,713,450 30,623,450 96,6pertanian Output: Pelatihan tenaga penyuluh paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya kemampuan tenaga penyuluh Orang 140 140 100.00
2 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh Input: Dana Rupiah 49,111,250 49,111,250 100.00pertanian/ perkebunan tepat guna Output: Kesejahteraan tenaga penyuluh paket 1 1 100.00
04+000Lampiran PPK Hal. 20
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
NO URAIAN SATUAN
RENCANA PENCAPAIAN
INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA
KINERJA CAPAIAN TINGKAT
(TARGET) CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8.00
Dinas Kehutanan dan Outcome: Meningkatnya kesejahteraan tenaga penyuluh Orang 140 140 100.00Perkebunan
59 Program peningkatan kesejahteraan 1 Sosialisasi pengendalian dan monitoring OPT Input: Dana Rupiah 75,000,000 75,000,000 100.00petani Output: Sosialisasi pengendalian OPT paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya penerapan teknologi tepat guna persentase 80 80 100.00
2 Sosialisasi pengembangan tumpang sari tanaman Input: Dana Rupiah 220,000,000 219,999,200 99,99semusim dan ternak Output: Sosialisasi peraturan izin usaha paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya pengembangan tanaman tumpang sari semusim dan ternak persentase 80 80 100.00
60 Program peningkatan produksi 1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan usaha Input: Dana Rupiah 125,000,000 125,000,000 100.00pertanian/ perkebunan perkebunan Kabupaten Padang Lawas Utara Output: Sosialisasi peraturan perundang-undangan paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan usaha perkebunan persentase 80 80 100.00
2 Dana pendamping peningkatan produksi pertanian Input: Dana Rupiah 149.972.600 149.972.600 100.00/perkebunan Output: Dana pendamping peningkatan produksi pertanian paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya produksi pertanian/ perkebunan persentase 80 80 100.00
3 Sosialisasi budi daya tanaman karet, kelapa sawit Input: Dana Rupiah 40,000,000 40,000,000 100.00dan pertumbuhan penan Output: Sosilaisasi budi daya tanaman karet, klp.sawit paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya budi daya tanaman karet dan sawit persentase 80 80 100.00
61 Program pemanfaatan potensi sumber 1 Perencanaan dan pengembangan hutan masyarakat Input: Dana Rupiah 129.514.850 129.514.850 100.00daya hutan Output: Perencanaan pengembangan hutan paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya pengembangan hutan persentase 80 80 100.00
62 Program rehabilitasi hutan dan lahan 1 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Input: Dana Rupiah 40.803.100 40.803.100 100.00rahabilitasi hutan dan lahan Output: Peran masyarakat dalam rehabilitasi hutan/ lahan paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya peran masyarakat merehabilitasi hutan dan lahan persentase 80 80 100.00
63 Program pembinaan dan penertiban 1 Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan- Input: Dana Rupiah 69,786,050 69,786,050 100.00industri hasil hutan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri Output: Pegawasan dan penertiban PERDA industri hutan paket 1 1 100.00
04+000Lampiran PPK Hal. 21
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
NO URAIAN SATUAN
RENCANA PENCAPAIAN
INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA
KINERJA CAPAIAN TINGKAT
(TARGET) CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8.00
Outcome: Meningkatnya pelaksanaan PERDA industri hutan persentase 80 80 100.00Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
64 Program peningkatan kapasitas 1 Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, Input: Dana Rupiah 56,036,650 56,036,650 100.00iptek sistem produksi standarisasi, pengujian dan kualitas Output: Pengukuran, standarisasi dan pengujian paket 1 1 100.00
Outcome: Peningkatan mutu produk industri persentase 100 100 100.00
65 Program pengembangan industri 1 Fasilitas kerja sama kemitraan industri mikro, kecil Input: Dana Rupiah 235,306,700 235,306,700 100.00kecil dan menengah dan menengah dengan dekranasda Output: Fasilitas kerja sama paket 1 1 100.00
Outcome: Peningkatan mutu produk industri persentase 100 100 100.00
66 Program peningkatan efisiensi 1 Peningkatan sistem dan jaringan informasi Input: Dana Rupiah 38,265,000 38,265,000 100.00Perdagangan dalam negeri perdagangan Output: Sistem jaringan informasi paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya jumlah dan mutu perdagangan persentase 100 100 100.00
67 Program peningkatan 1 Pengadaan ATMB Input: Dana Rupiah 56,612,400 56,612,400 100.00kemampuan teknologi industri Output: Pengadaan ATBM paket 1 1 100.00
Outcome: Peningkatan mutu produk industri persentase 100 100 100.00
Kantor lingkungan Hidup
68 Program Pengendalian dan 1 Pengawasan pencemaran dan perusakan Input: Dana Rupiah 63,030,500 63,030,500 100.00perusakan ling. Hidup lingkungan hidup Output: Pengawasan pencemaran paket 1 1 100.00
Outcome: Berkurangnya tingkat polusi dan pencemaran Persentase 100 100 100.00
2 Koodinasi penertiban kegiatan pertambangan tanpa Input: Dana Rupiah 19,080,000 19,080,000 100.00ijin (PETI) Output: Koordinasi penertiban pertambangan paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya ketertiban tentang pertambangan Persentase 100 100 100.00
69 Program perlindungan Konservasi 1 Pengendalian dan pengawasan dan pemanfaatan Input: Dana Rupiah 420,849,000 419,000,000 99,56SDA SDA Output: Pengendlian pemanfaatan SDA paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya pemanfaatan SDA Persentase 100 100 100.00
2 Taman hijau bantaran sungai Input: Dana Rupiah 278,861,000 278,000,000 99,69
04+000Lampiran PPK Hal. 22
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
NO URAIAN SATUAN
RENCANA PENCAPAIAN
INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA
KINERJA CAPAIAN TINGKAT
(TARGET) CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8.00
Output: Tama hijau paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya pemanfaatan bantaran sungai Persentase 100 100 100.00
70 Program peningkatan pengendalian 1 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair Input: Dana Rupiah 33,600,000 33,600,000 100.00polusi Output: Pengujian tingkat polusi paket 1 1 100.00
Outcome: Berkurangnya tingkat polusi Persentase 100 100 100.00
Dinas Kebersihan,Pertamanan
dan Pasar
71 Program pengembangan kinerja 1 Pelayanan persampahan dan kebersihan pasar Input: Dana Rupiah 622,220,000 622,220,000 100.00pengelolaan persampahan pemerintah Output: Pelayanan sampah dan kebersihan pasar paket 1 1 100.00
Outcome: Peningkatan kebersihan lingkungan persentase 100 100 100.00Dinas Pekerjaan Umum
72 Program peningkatan sarana dan 1 Pembangunan gedung kantor Input: Dana Rupiah 4,360,422,560 4,142,401,432 95.00prasarana aparatur Output: Gedung kantor paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya kinerja aparatur pegawai persentase 100 100 100.00
73 Program peningkatan sarana dan 1 Pengadaan alat-alat berat Input: Dana Rupiah 10,945,180,000 10,907,899,500 99,66prasarana kebinamargaan Output: Alat berat paket 10 10 100.00
Outcome: Meningkatnya alat pembangunan persentase 100 100 100.00
74 Program pembangunan jalan dan 1 Pembangunan jalan Input: Dana Rupiah 7,840,000,000 7,489,027,700 95,52jembatan Output: Terbangunnya jalan kabupaten Ruas 41 41 100.00
Outcome: Meningkatnya jumlah ruas jalan kabupaten persentase 100 100 100.00
2 Pembangunan jembatan Input: Dana Rupiah 1,900,000,000 1,836,124,000 96,64Output: Terbangunnya jembatan pada ruas jalan kabupaten unit 10 10 100.00Outcome: Meningkatnya jembatan pada ruas jalan kabupaten persentase 100 100 100.00
75 Program rehabilitasi pemeliharaan 1 Rencana rehabilitasi/pemeliharaan jalan Input: Dana Rupiah 9,165,000,000 8,696,508,000 94,89jalan jembatan Output: Perbaikan jalan kabupaten ruas 322 322 100.00
Outcome: Meningkatnya kualitas kondisi jalan kabupaten persentase 100 100 100.00
2 Rencana rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Input: Dana Rupiah 900,000,000 858,728,500 95,41
04+000Lampiran PPK Hal. 23
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
NO URAIAN SATUAN
RENCANA PENCAPAIAN
INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA
KINERJA CAPAIAN TINGKAT
(TARGET) CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8.00
Output: Perbaikan jembatan unit 140 140 100.00Outcome: Meningkatnya kondisi jembatan jalan kabupaten persentase 80 80 100.00
76 Program Pengembangan dan 1 Pembangunan jaringan air bersih/ air minum Input: Dana Rupiah 400,000,000 398,035,000 99,51Pengelolaan Jaringan irigasi, Output: Pembangunan jaringan air minum paket 1 1 100.00rawa dan pengairan lainnya Outcome: Terpenuhinya kebutuhan air minum daerah persentase 100 100 98.02
2 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Input: Dana Rupiah 250,000,000 239,860,750 95,94Output: Pemeliharaan irigasi paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya kondisi jaringan irigasi persentase 100 100 100.00
3 Pengadaan konstruksi bendungan Input: Dana Rupiah 2,032,730,000 1,958,224,650 96,33Output: Konsturksi bendungan Paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya jumlah konstuksi bendungan persentase 100 100 100.00
4 Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum Input: Dana Rupiah 1,901,310,000 1,796,997,200 94,51Output: Konsturksi jaringan air minum Paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya jumlah konstuksi jaringan air bersih persentase 100 100 100.00
77 Program pengembangan kinerja 1 Pengadaan konstruksi jaringan air minum/air limbah Input: Dana Rupiah 536,470,000 536,470,000 100.00pengelolaan air minum dan air Output: Pembangunan jaringan air minum/ air limbah Paket 1 1 100.00limbah Outcome: Meningkatnya penanganan air limbah persentase 100 100 100.00
2 Pengadaan konstruksi pembelian bangunan pasar Input: Dana Rupiah 19,942,200 12,467,200 62,52Output: Konstruksi bangunan pasar Paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya kondisi pasar pedesaan persentase 100 100 100.00
78 Program pembangunan rumah 1 Pebangunankonstruksi rumah ibadah Input: Dana Rupiah 9,200,000,000 9,200,000,000 100.00ibadah, tempat sosial, rumah Output: Pembangunan rumah ibadah Paket 1 1 100.00jompo dan fasilitas umum Outcome: Meningkatnya aktifitas keagamaan persentase 100 100 100.00
2 Pembangunan bangunan bersejarah Input: Dana Rupiah 300,000,000 298,500,000 99,50Output: Pembangunan bangunan bersejarah Paket 1 1 100.00Outcome: Terpeliharanya bangunan bersejarah daerah persentase 100 100 100.00
04+000Lampiran PPK Hal. 24
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
NO URAIAN SATUAN
RENCANA PENCAPAIAN
INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA
KINERJA CAPAIAN TINGKAT
(TARGET) CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8.00
3 Pembangunan gedung sekolah Input: Dana Rupiah 2,360,000,000 2,272,226,750 96,28Output: Gedung sekolah Paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya jumlah gedung sekolah
sangat esensial persentase 100 100 100.00
Dinas Kesehatan dan Sosial
79 Program Obat dan Perbekalan 1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Input: Dana Rupiah 977,381,822 973,499,235 99.00Kesehatan Output: Obat-obatan Pkm 12 12 100.00
Outcome: Terpenuhinya Kebutuhan obat esensial dan Pkm 12 12 100.00sangat esensial
2 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan Input: Dana Rupiah 300,000,000 299,999,469 99.00kesehatan Output: Obat-obatan Pkm 12 12 100.00
Outcome: Terpenuhinya pendistribuasian obat Pkm 12 12 100.00
3 Peningkatan mutu penggunaan obat dan pembekalan Input: Dana Rupiah 33,742,200 33,582,200 99.00kesehatan Output: Data kebutuhan obat Tahun 1 1 100.00
Outcome: Teranalisanya daftar kebutuhan obat Tahun 1 1 100.00
80 Program Upaya Kesehatan 1 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas Input: Dana Rupiah 150,000,000 0 0.00Masyarakat dan jaringannya Output: Pelayanan kesehatan masyarakat Tahun 1 0 0.00
Outcome: Meningkatnya kesehatan masyarakat miskin Tahun 1 0 0.00
2 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Input: Dana Rupiah 130,000,000 128,500,000 98.00Output: Pelayanan kesehatan masyarakat Persentase 23 23 100.00Outcome: Terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat
didesa terpencil Persentase 10 10 100.00
3 Perbaikan gizi masyarakat Input: Dana Rupiah 118,300,000 0 0.00Output: Surveiliance gizi Persentase 90 0 0.00Outcome: Meningkatnya gizi balita dan batita Persentase 80 0 0.00
4 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah Input: Dana Rupiah 86,360,000 85,778,000 99.00kesehatan Output: Pola hidup sehat Persentase 25 25 100.00
04+000Lampiran PPK Hal. 25
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
NO URAIAN SATUAN
RENCANA PENCAPAIAN
INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA
KINERJA CAPAIAN TINGKAT
(TARGET) CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8.00
Outcome: Meningkatnya kesehatan masyarakat Persentase 10 10 100.00
5 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Input: Dana Rupiah 95,970,000 95,970,000 100.00Output: Operasional posyandu dan dan sehat didesa Tahun 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya kesehatan masyarakat miskin Tahun 1 1 100.00
6 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Input: Dana Rupiah 29,600,000 0 0.00Output: Penyuluhan tentang lingkungan sehat Persentase 60 0 0.00Outcome: Meningkatnya pola hidup bersih masyarakat Persentase 25 0 0.00
81 Program pengawasan obat dan 1 Peningkatan keamanan pangan dan bahan berbahaya Input: Dana Rupiah 24,455,000 0 0.00makanan Output: Pengawasan obat dan makanan Tahun 1 0 0.00
Outcome: Terhindarnya masyarakat dari bahaya makanandan minuman Tahun 1 0 0.00
82 Program kesehatan dan 1 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Input: Dana Rupiah 60,000,000 0 0.00Pemberdayaan Masyarakat Output: Penyuluhan PHBS persentase 90 0 0.00
Outcome: Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentangpola hidup sehat persentase 80 0 0.00
2 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Input: Dana Rupiah 38,800,000 38,760,000 99.00Output: Penyuluhan kesehatan persentase 90 90 100.00Outcome: Meningkatnya pengetahuan masyarakat persentase 80 80 100.00
83 Program Perbaikan gizi masyarakat 1 Penyuluhan peta informasi masyarakat kurang gizi Input: Dana Rupiah 7,900,000 0 0.00Output: Peta rawan gizi set 1 0 0.00Outcome: Adanya peta rawan gizi set 1 0 0.00
2 Pemberian makanan tambahan dan vitamin Input: Dana Rupiah 80,000,000 79,060,000 98.00Output: Pemberian makanan tambahan bagi bayi/balita persentase 60 60 100.00Outcome: Meningkatnya kesehatan bayi dan balita persentase 60 60 100.00
3 Penanggulangan KEP, anemia, zat besi, gaky, Input: Dana Rupiah 30,000,000 29,980,000 99.00kekuranangan vit.A dan kekukrangan gizi lain Output: Pemberian vit.A bagi bayi/balita serta Fe untuk persentase 15 15 100.00
04+000Lampiran PPK Hal. 26
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
NO URAIAN SATUAN
RENCANA PENCAPAIAN
INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA
KINERJA CAPAIAN TINGKAT
(TARGET) CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8.00
ibu hamilOutcome: Meningkatnya kesehatan bayi dan balita persentase 20 20 100.00
4 Peningkatan gizi lebih Input: Dana Rupiah 36,000,000 36,000,000 100.00Output: Petlomba balita sehat persentase 60 60 100.00Outcome: Terselenggaranya lomba balita sehat persentase 50 50 100.00
84 Program pengembangan lingkungan 1 Pengkajian lingkungan sehat Input: Dana Rupiah 29,880,000 29,880,000 100.00sehat Output: Data hidup sehat dan sumber air minum sehat persentase 100 100 100.00
Outcome: Tersedianya data lingkungan sehat persentase 80 80 100.00
2 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Input: Dana Rupiah 29,600,000 29,436,100 99.00Output: Tenaga penyuluh yang handal Pkm 12 12 100.00Outcome: Meningkatnya pengetahuan masyarakat Pkm 12 12 100.00
3 Sosilaisasi kebijakan lingkungan sehat Input: Dana Rupiah 29,600,000 0 0.00Output: Sosialisasi lingkungan sehat persentase 100 0 0.00Outcome: Meningkatnya pengetahuan masyarakat persentase 80 0 0.00
85 Program pencegahan dan 1 Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk Input: Dana Rupiah 19,998,000 19,998,000 100.00penanggulangan penyakit menular Output: Penyemprotan nyamuk cikungunya dan BDB persentase 50 50 100.00
Outcome: Menurunnya penderita cikungunya dan BDB persentase 80 80 100.00
2 Pengadaan alat-alat fogging dan bahannya Input: Dana Rupiah 32,250,000 32,250,000 100.00Output: Penyemprotan nyamuk cikungunya dan BDB persentase 80 80 100.00Outcome: Terberantasnya vektor penyakit cikungunya/BDB persentase 80 80 100.00
3 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Input: Dana Rupiah 116,764,400 116,764,400 100.00Output: Pelaksanaan BIAS Sekolah 231 231 100.00Outcome: Meningkatnya cakupan imunisasi pada anak
sekolah dasar sekolah 231 231 100.00
04+000Lampiran PPK Hal. 27
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
NO URAIAN SATUAN
RENCANA PENCAPAIAN
INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA
KINERJA CAPAIAN TINGKAT
(TARGET) CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8.00
4 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Input: Dana Rupiah 229,627,400 216,277,400 94.00penyhakit menular Output: Pemberantasan penyakit TB paru persentase 85 85 100.00
Outcome: Menurunnya angka penderita TB paru persentase 75 75 100.00
5 Pencegahan penularan penyakit endemik dan Input: Dana Rupiah 33,225,400 23,925,400 72.00epidemik Output: Sosilaisasi petugas AIDS Pkm 12 12 100.00
Outcome: Meningkatnya pengetahuan petugas tentang penyakit AIDS Pkm 12 12 100.00
6 Pemusnahan/ karantina sumber penyebab Input: Dana Rupiah 43,787,300 5,784,900 13.00penyakit menular Output: Pemusnahan sumber penyakit cikungunya & BDB persentase 90 90 100.00
Outcome: Menurunnya angka penderita TB paru persentase 70 70 100.00
7 Peningkatan imunisasi Input: Dana Rupiah 145,509,300 118,359,300 81.00Output: Imunisasi dasar pada bayi 0-11 bulan persentase 90 90 100.00Outcome: Meningkatnya cakupan imunisasi dasar persentase 75 75 100.00
8 Peningkatan surveliance epidemiologi dan Input: Dana Rupiah 24,075,900 19,675,900 81.00penanggulangan wabah Output: Pencegahan terjadiny a wabah Pkm 12 12 100.00
Outcome: Meningkatnya pengetahuan petugas surveliance dipuskesmas Pkm 12 12 100.00
9 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Input: Dana Rupiah 23,486,000 19,786,000 84.00pencegahan dab=n Output: Penyuluhan tentang PMKS persentase 60 60 100.00
Outcome: Meningkatnya pengetahuan remaja tentang HIV/AIDSdan narkoba persentase 80 80 100.00
86 Program standarisasi pelayanan 1 Penyusunan standar kesehatan Input: Dana Rupiah 58,844,800 58,823,350 99.00kesehatan Output: Tersedianya profil dinas kesehatan Paket 1 1 100.00
Outcome: Terpenuhinya profil dinas kesehatan Paket 1 1 100.00
2 Pembangunan dan pemutahiran data standar Input: Dana Rupiah 44,150,000 44,132,650 99.00pelayanan kesehatan Output: Data base dinas kesehatan sbg standar acuan Paket 1 1 100.00
Outcome: Tersedianya data base sbg standar acuan paket 1 1 100.00
04+000Lampiran PPK Hal. 28
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
NO URAIAN SATUAN
RENCANA PENCAPAIAN
INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA
KINERJA CAPAIAN TINGKAT
(TARGET) CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8.00
3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Input: Dana Rupiah 188,910,000 18,000,000 9.00Output: Monitoring program dan kegiatan persentase 100 100 100.00Outcome: Dapat dianalisanya, evaluasi program dan kegiatan
serta rencana anggaran 2010 persentase 80 80 100.00
87 Program pelayanan kesehatan 1 Pelayanan operasi katarak Input: Dana Rupiah 111,882,400 0 0.00penduduk miskin Output: Pelaksanaan operasi katarak persentase 15 0 0.00
Outcome: Menurunnya angka penyakit katarak persentase 10 0 0.00
2 Pelayanan sunat massal Input: Dana Rupiah 117,362,500 117,057,734 99.00Output: Operasi sunat massal persentase 15 15 100.00Outcome: Terbantunya masyarakat miskin persentase 10 10 100.00
3 Penganggulangan penyakit cacingan Input: Dana Rupiah 72,337,200 0 0.00Output: Sosilaisasi penyakit cacingan persentase 70 0 0.00Outcome: Menurunnya angka penyakit cacingan persentase 50 0 0.00
88 Program pengadaan, peningkatan 1 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Input: Dana Rupiah 3,321,347,181 3,268,956,500 98.00dan perbaikan sarana dan prasarana Output: Alat kesehatan persentase 90 90 100.00PKM/ PKM pembantu dan jaringannya Outcome: Tersedianya alat kesehatan persentase 70 70 100.00
2 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Input: Dana Rupiah 495,000,000 469,971,775 94.00pembantu Output: Alat kesehatan persentase 50 50 100.00
Outcome: Tersedianya sarana dan prasarana pustu persentase 21 21 100.00
3 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Input: Dana Rupiah 468,080,000 468,080,000 99.00keliling Output: Kenderaan roda empat unit 12 12 100.00
Outcome: Tersedianya sarana puskeling unit 12 12 100.00
89 Program peningkatan pelayanan 1 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Input: Dana Rupiah 19,280,000 0 0.00kesehatan anak balita Output: Penyuluhan kesehatan balita persentase 65 0 0.00
Outcome: Meningkatnya pengetahuan kesehatan balita persentase 53 0 0.00
04+000Lampiran PPK Hal. 29
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
NO URAIAN SATUAN
RENCANA PENCAPAIAN
INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA
KINERJA CAPAIAN TINGKAT
(TARGET) CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8.00
90 Program peningkatan pelayanan 1 Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dan keluatga Input: Dana Rupiah 93,940,300 66,150,300 70.00kesehatan lansia kurang mampu Output: Pertolongan kepada ibu hamil kurang mampu persentase 10 10 100.00
Outcome: Meningkatnya angka keselamatan persalian persentase 5 5 100.00
91 Program peningkatan pelayanan 1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga Input: Dana Rupiah 35,140,300 35,140,300 100.00kesehatan ibu melahirkan dan anak kurang mampu Output: Keselamatan ibu melahirkan dan anak persentase 90 90 100.00
Outcome: Meningkatnya cakupan K4 dan KN2 dan nifas persentase 85 85 100.00
Kantor Keluarga Berencana
dan pemberdayaan perempuan
92 Program Penguatan Kelembagaan 1 Pengembangnan pusat pelayanan terpadu Input: Dana Rupiah 26,394,700 26,322,100 99,72Pengarusutamaan Gender dan anak pemberdayaan perempuan (P2TP2) Output: Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentangpusat pelayan terpadu pemb. Perempuan paket 1 1 100.00
2 Fasilitasi gerakan sayang ibu (GSI) Input: Dana Rupiah 9,775,500 9,533,500 97,52Output: Pengetahuan gerakan sayang ibu paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang 100.00
gerakan sayang ibu Paket 1 1
93 Program peningkatan kualitas hidup 1 Sosilaisasi UU nomor 23 tahun 2004 tentang Input: Dana Rupiah 21,888,000 21,888,000 100.00dan perlindungan anak penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Output: Sosialisasi UU nomor 23 tahun 2004 paket 1 1 100.00
Outcome: Tersosialisasinya UU nomor 23 tahun 2004 paket 1 1 100.0094 Program peningkatan peran serta 1 Peringatan hari ibu Input: Dana Rupiah 38,349,500 38,349,500 100.00
dan kesetaraan jender dalam Output: Acara peringatan hari ibu paket 1 1 100.00pembangunan Outcome: Meningkatnya arti dan peran serta ibu persentase 60 60 100.00
95 Program Keluarga Berencana 1 Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling Input: Dana Rupiah 886,930,000 818,350,000 92,27Output: Mobil Tim KB keliling paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya pelayanan KB Paket 1 1 100.00
2 Bulan bakti KB-kesehatan dan IBI Input: Dana Rupiah 20,514,100 20,442,000 99,65Output: Terlasananya pelayanan KB-IBI-2010 paket 1 1 100.00
04+000Lampiran PPK Hal. 30
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
NO URAIAN SATUAN
RENCANA PENCAPAIAN
INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA
KINERJA CAPAIAN TINGKAT
(TARGET) CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8.00
Outcome: Terselenggaranya bulan bakti KB-Kesehatan-IBI Paket 1 1 100.00
3 TNI Manunggal KB kesehatan Input: Dana Rupiah 29,211,800 29,171,100 99,86Output: Pelayanan KB kepada masyarakat paket 1 1 100.00Outcome: Terselenggaranya TNI manunggal KB kesehatan Paket 1 1 100.00
4 Hari keluarga nasional Input: Dana Rupiah 48,708,800 48,705,750 99,99Output: Acara hari keluarga nasional paket 1 1 100.00Outcome: Terselenggaranya hari keluarga nasional Paket 1 1 100.00
5 Kesatuan gerak PKK KB kesehatan Input: Dana Rupiah 38,662,800 38,649,100 99,96Output: Dukungan kegiatan PKK KB paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya jumlah peserta KB baru Paket 1 1 100.00
6 Desa binaan Input: Dana Rupiah 17,057,400 17,055,250 99,99Output: Pembinaan desa P2WKS Desa 3 3 100.00Outcome: Meningkatnya peranan dan pembina desa Desa 3 3 100.00
7 Operasional petugas pembantu keluarga berencana Input: Dana Rupiah 139,680,000 139,680,000 100.00desa (PPKBD) Output: Operasional petugas orang 388 388 100.00
Outcome: Terbayarnya biaya operasional PPKBD orang 388 388 100.00
8 Pembinaan petugas pembantu keluarga berencana Input: Dana Rupiah 78,112,000 78,109,000 99,99desa (PPKBD) Output: Pembinaan PPKBD orang 388 388 100.00
Outcome: Terbinanya PPKBD orang 388 388 100.0096 Program pelayanan kontrasepsi 1 Pelayanan KB medis operasi Input: Dana Rupiah 81,056,400 80,998,800 99,93
Output: Pelaksanaan Kegiatan KB medis operasi orang 100 100 100.00Outcome: Terlaksannya kegiatan KB medis operasi orang 100 100 100.00
Rumah Sakit Umum Daerah
97 Program upaya kesehatan masyarakat 1 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan Input: Dana Rupiah 1,054,640,000 1.033.560.000 98.00masalah kesehatan Output: Pelayanan penanggulangan masalah kesehatan orang 1,400 1,400 100.00
Outcome: Meningkatnya kesehatan hidup masyarakat orang 1,400 1,400 100.00
98 Program pengadaan, peningkatan 1 Pengembangan ruang rontgen Input: Dana Rupiah 667,550,800 645,245,800 96,66
04+000Lampiran PPK Hal. 31
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
NO URAIAN SATUAN
RENCANA PENCAPAIAN
INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA
KINERJA CAPAIAN TINGKAT
(TARGET) CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8.00
sarana dan prasrana rumah Output: Pembangunan ruang rontgen paket 1 1 100.00sakit/R.S Jiwa/ R.S Paru-paru/ Outcome: Meningkatnya sarana dan prasarana rmh. sakit Paket 1 1 100.00
RS.mata2 Pengadaan alat-alat rumah sakit Input: Dana Rupiah 152,317,881 148,716,700 97,64
Output: alat-alat kesehatan paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya sarana dan pelayanan rumah sakit persentase 100 100 100.00
3 Pengembangan type rumah sakit Input: Dana Rupiah 150,000,000 150,000,000 100.00Output: Type rumah sakit paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya sarana dan pelayanan rumah sakit persentase 100 100 100.00
4 Pengadaan obat-obatan rumah sakit Input: Dana Rupiah 437,273,000 230,041,200 52,61Output: obat-obatan jenis 83 83 100.00Outcome: Meningkatnya sarana dan pelayanan rumah sakit persentase 100 100 100.00
5 Pemeliharaan gedung kantor Input: Dana Rupiah 768,325,000 752,640,700 97,96Output: Kegiatan pemeliharaan jenis 83 83 100.00Outcome: Meningkatnya sarana dan pelayanan rumah sakit persentase 100 100 100.00
6 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat R.S Input: Dana Rupiah 48,000,000 48,000,000 100.00Output: Pemeliharaan rumah sakit paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya sarana dan pelayanan rumah sakit persentase 100 100 100.00
Dinas Pendidikan
99 Program pendidikan anak usia dini 1 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Input: Dana Rupiah 255,000,000 50,000,000 19,6(PAUD) Output: PAUD Bulan 12 12 100.00
Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan PAUD Persentase 100 100 100.00100 Program Wajib Belajar Pendidikan 1 Pembangunan gedung sekolah Input: Dana Rupiah 32,000,000 32,000,000 100.00
Dasar Sembilan Tahun Output: Pembangunan gedung dan kantor sekolah Bulan 12 12 100.00Outcome: Meningkatnya jumlah gedung dan kantor sekolah Persentase 100 100
2 Pengadaan ruang SD, SMP, perpustakaan dan Input: Dana Rupiah 18,858,000,000 14,546,927,000 77,1 meubeulair Output: Ruang SD,SMP Bulan 12 12 0.00
Outcome: Peningkatan ruang SD dan SMP Persentase 100 100 0.00
04+000Lampiran PPK Hal. 32
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
NO URAIAN SATUAN
RENCANA PENCAPAIAN
INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA
KINERJA CAPAIAN TINGKAT
(TARGET) CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8.003 Pelaksanaan UASBN SD/MI. Input: Dana Rupiah 184,279,000 184,279,000 100.00
Output: Jumlah siswa yang mengikuti UASBN Paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya kualitas lulusan sekolah Persentase 100 100 100.00
4 Biaya Administrasi Percepatan Pembangunan Input: Dana Rupiah 1,086,440,500 876,437,150 80,7
Infrastruktur Pendidikan Output: Administrasi pembangunan Bulan 12 12 100.00Outcome: Peningkatan kualitas pendidikan Persentase 100 100 100.00
101 Program Pendidikan Menengah. 1 Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu Input: Dana Rupiah 600,000,000 600,000,000 100.00Output: Tersedianya dana bantuan Bulan 12 12 100.00Outcome: Meningkatnya jumlah anak yang sekolah Persentase 100 100 100.00
102 Program pendidikan non formal 1 Les tambahan sore Input: Dana Rupiah 97,000,000 97,000,000 100.00Output: Les sore Bulan 12 12 100.00Outcome: Meningkatnya kemampuan anak sekolah Persentase 100 100 100.00
2 Pelaksanaan UAS. Input: Dana Rupiah 61,910,000 46,327,500 74,8Output: Jumlah siswa yang mengikuti UAS Bulan 12 12 100.00Outcome: Meningkatnya jumlah kualitas dan lulusan sekolah Persentase 100 100 100.00
3 Pelaksanaan UAN Input: Dana Rupiah 41,420,550 39,520,550 95,4Output: Jumlah siswa yang mengikuti UAN Bulan 12 12 100.00Outcome: Meningkatnya kualitas dan jumlah lulusan sekolah Persentase 100 100 100.00
103 Program Peningkatan Mutu pendidikan 1 Peringatan hari aksara nasional Input: Dana Rupiah 75,000,000 75,000,000 100.00dan Tenaga kependidikan Output: Peringatan hari aksara kali 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya kesadaran nasional kali 1 1 100.002 Peringatan hari guru nasional Input: Dana Rupiah 60,000,000 57,300,000 95,5
Output: Peringatan hari guru nasional kali 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya kesadaran nasional kali 1 1 100.00
3 Penyediaan tenaga pendidik Input: Dana rupiah 1,248,000,000 1,152,000,000 92,3Output: Guru paket 1 1 100.00Outcome: Peningkatan mutu pendidikan Persentase 100 100 100.00
04+000Lampiran PPK Hal. 33
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
NO URAIAN SATUAN
RENCANA PENCAPAIAN
INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA
KINERJA CAPAIAN TINGKAT
(TARGET) CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8.00
4 Pengelolaan dana BOS Input: Dana Rupiah 254,810,600 12,000,000 4,7Output: Administrasi bos paket 1 1 100.00
Dinas Pemuda Olah Raga Outcome: Peningkatan mutu pendidikan Persentase 100 100 100.00Kebudayaan dan Pariwisata
104 Program peninkatan upaya 1 Pelatihan dan kecakapan hidup pemuda Input: Dana Rupiah 30,000,000 30,000,000 100.00penumbuhan kewirausahaan dan Output: Pelatihan pemuda Paket 1 1 100.00kecakapan hidup pemuda Outcome: Peningkatan kecakapan hidup pemuda Persentase 100 1 100.00
105 Program peringatan hari-hari besar 1 Pengiriman paskibraka ketingkat propinsi Input: Dana Rupiah 45,000,000 45,000,000 100.00nasional Output: Paskibraka tingkat propinsi Paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya kualitas dan kemampuan pelajar Persentase 100 1 100.00
106 Program pembinaan dan pemasyarakatan 1 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat Input: Dana Rupiah 41,215,000 34,915,000 84,71olah raga daerah Output: Pembinaan cabang olah raga paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya kualitas dan kesehatan hidup Persentase 100 1 100.00
2 Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa dan Input: Dana Rupiah 60,000,000 60,000,000 49.61masyarakat Output: Pembinaan cabang olah raga paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya kualitas dan kesehatan hidup Persentase 100 1 100.00
3 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar Input: Dana Rupiah 75,000,000 75,000,000 49.61dalam olah raga Output: Identifikasi bakat paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya pengasahan bakat dan potensi Persentase 100 1 100.00
4 Pembinaan dan pembibitan olah raga berbakat Input: Dana Rupiah 50,000,000 50,000,000 49.61Output: Pembinaan cabang olah raga paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya prestasi olah raga Persentase 100 1 100.00
5 Pelaksanaan peningkatan potensi atlit berprestasi Input: Dana Rupiah 60,000,000 48,400,000 80,67Output: Pembinaan atlit berprestasi paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya prestasi olah raga Persentase 100 1 100.00
6 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Input: Dana Rupiah 21,600,000 17,070,000 79,02
04+000Lampiran PPK Hal. 34
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
NO URAIAN SATUAN
RENCANA PENCAPAIAN
INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA
KINERJA CAPAIAN TINGKAT
(TARGET) CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8.00
Output: Kesegaran jasmani paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya kualitas dan kesehatan hidup Persentase 100 1 100.00
7 Pengembangan olah raga rekreasi dalam rangka Input: Dana Rupiah 35,000,000 35,000,000 49.61HAORNAS ke XXVII Output: Pembinaan cabang olah raga paket 1 1 100.00
Outcome: Peningkatan pengembangan olah raga Persentase 100 100.00
107 Program pengembangan destinasi 1 Pengembangan Objek Pariwisata unggulan Input: Dana Rupiah 30,000,000 30,000,000 100.00pariwisata Output: Kesegaran jasmani paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya kualitas dan kesehatan hidup Persentase 100 100 100.00
108 Program pengembangan nilai budaya 1 Pengembangan Jaringan Kerja Sama promosi pariwisata Input: Dana Rupiah 30,000,000 30,000,000 100.00Output: Kesegaran jasmani paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya kualitas dan kesehatan hidup Persentase 100 100 100.00
109 Program pengembangan pemasaran 1 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam Input: Dana Rupiah 51,107,700 51,107,700 100.00pariwisata dan luar negeri Output: Kesegaran jasmani paket 1 1 100.00
Outcome: Meningkatnya kualitas dan kesehatan hidup Persentase 100 100 100.00Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil
110 Program Penataan Admin. 1 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara Input: Dana Rupiah 207,794,500 207,123,900 99.00Kependudukan terpadu Output: Pengoperasiaan SIAK secara terpadu paket 1 1 100.00
Outcome: Semakin lengkapnya data dokumen kependudukan persentase 100 100 100.00
2 Sosialisasi kebijakan kependudukan Input: Dana Rupiah 38,639,100 38,639,100 100.00Output: Soisalisasi paket 1 1 100.00Outcome: Meningkatnya pengetahuan bid. kependudukan persentase 100 100 100.00
3 Pemutahiran data kependudukan Input: Dana Rupiah 138,604,800 138,604,800 100.00Output: Data yang up to date paket 1 1 100.00Outcome: Semakin lengkapnya data dokumen kependudukan persentase 100 100 100.00
04+000Lampiran PPK Hal. 35
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
NO URAIAN SATUAN
RENCANA PENCAPAIAN
INDIKATOR TINGKAT REALISASI RENCANA
KINERJA CAPAIAN TINGKAT
(TARGET) CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8.00
4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Input: Dana Rupiah 11,490,000 11,490,000 100.00Output: Monitoring, evaluasi dan pelaporan paket 1 1 100.00Outcome: Semakin lengkapnya data dokumen kependudukan persentase 100 100 100.00
01+000Rencana Kinerja Tahun 2012
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1 2 3
1
2
3
4
5 Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Prosentase Peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten
6 Seluruh SKPD se Kabupaten Padang Lawas Utara
7 Terciptanya Pengawasan terhadap SKPD Prosentase peningkatan pengawasan terhadap SKPD8 Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah TA. 2011 Prosentase peningkatan pengelolaan pendapatan daerah TA. 2011
9 Prosentase peningkatan tata kelola belanja daerah
10 Dokumen Legalitas Perbendaharaan Prosentase peningkatan tata kelola perbendaharaan11 Peraturan Bupati Tentang Tata Kelola Barang Milik Daerah Prosentase peningkatan tata kelola barang milik daerah12 Terlaksananya Sistem Informasi Daerah Prosentase peningkatan pelaksanaan sistem informasi daerah
13
14
15
16
17
18
19 Prosentase peningkatan pengawasan dan penertiban lalu lintas jalan
20
21
22
23
24 Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan25 Meningkatnya produksi hasil pertanian Prosentase Peningkatan produksi hasil pertanian26 Meningkatnya Populasi Ternak dan Produksi Ikan Prosentase peningkatan populasi ternak dan produksi ikan
Tersusunnya Terlaksananya mekanisme penyusunan perencanaan baik dan profesional dalan rangka tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang terarah sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat dan bertahap sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah serta berkesinambungan sesuai dengan perencanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan untuk periode lima tahun kedepandokumen perencanaan yang baik
Tersusunnya dokumen perencanaan yang baik dan profesional melalui pelaksanaan mekanisme perencanaan yang sistematik, tepat waktu, tepat sasaran dan berkesinambungan.
Meningkatnya efisiensi, efektifitas birokrasi dan modernisasi pelaksanaan adm. pemerintahan
Prosentase peningkatan efisiensi, efektifitas birokrasi dan modernisasi pemerintahan
Meningkatnya pegawasan, pengendalian pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan potensi daerah
Prosentase peningk. pengawasan, pengendalian pembangunan dan pengelolaan SDA serta pengembangan potensi daerah\
Meningkatnya Sumber Daya Manusia (Aparatur) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan kompetensi Administrasi Kesekretariatan, Keprotokoleran, Keuangan yang akuntabel serta pelayanan hukum dan Administrasi dan hubungan masyarakat
Prosentase peningkatan kompetensi keprotokoleran, administrasi kesekretariatan, pelayanan hukum dan hubungan masyarakat didaerah
Prosentase peningkatan pengelolaan keuangan seluruh SKPD se kabupaten Padang Lawas Utara
Dokumen Penyusunan Kode Rekening APBD se Kabupaten Padang Lawas Utara
Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik
Prosentase penurunan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam pemerintahan dan pelayanan publik
Terwujudnya pelayanan perijinan dan non-perijinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan dan pasti
Prosentase peningkatan pelayanan pelayanan perijinan dan non-perijinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan dan pasti
Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel dalam meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
Prosentase peningkatan kapasitas Badan Kepegawaian Kabupaten .Padang Lawas Utara
Terdapatnya Koordinasi Teknis dengan Badan dan Dinas/Instansi Terkait
Prosentase Peningkatan Koordinasi Teknis dengan Badan dan Dinas/Instansi
Meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat Kab.PALUTA melalui pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan PERDA serta keputusan Bupati untuk Peningkatan PAD
Prosentase peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten PALUTA
Penyiapan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Telekomunikasi
Prosentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi
Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas Jalan Secara Berkalanjutan
Tersedianya SDM yang berkualitas dibidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial
Prosentase peningkatan SDM yang berkualitas, terampil, poduktif berethos kerja yang kompetitif
Meningkatnya pemahaman aparat pembina koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat (Capacity Building)
Prosentase pemahaman aparat pembina koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat
Meningkatnya jumlah koperasi dan kualitas anggota koperasi disertai dengan peningkatan pelayanan kepada anggota koperasi
Prosentase peningkatan jumlah dan anggota koperasi serta pelayanannya
Terbangunnya Minat dan Perilaku Masyarakat untuk berkoperasi (Cooperative – Minded)
Prosentase peningkatan minat dan pelaku masyarakat untuk berkoperasi
01+000Rencana Kinerja Tahun 2012
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1 2 3
27
28 Meningkatnya Sistim Pengelolaan Usaha Peternakan dan Perikanan
29 Terpenuhinya Ketahanan Pangan Prosentase peningkatan ketahanan pangan
30
31
32
33 Prosentase Peningkatan ketaatan terhadap dokumen UKL/UPL
34 Prosentase peningkatan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman
35 Prosentase Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan
36 Meningkatnya status gizi masyarakat Prosentase peningkatan status gizi masyarakat37 Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat Prosentase peningkatan upaya kesehatan masyarakat
38 Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat
39 Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
40 Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan Prosentase peningkatan standarisasi pelayanan
41
42 Meningkatnya kualitas petugas kesehatan Prosentase peningkatan kualiats petugas kesehatan43 Meningkatnya Pelayanan KB Persentase Peningkatan Pelayanan KB44 Meningkatnya Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Persentase Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak
45
46 Meningkatnya Peran Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Pere
47
48 Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga49 Menurunnya angka keluhan pasien terhadap layanan RSUD Prosentase Peningkatan Pasien yang berobat di RSUD
50 Prosentase peningkatan sarana dan prasarana utama sekolah
51
52 Meningkatnya jumlah aktivitas dan variatif Kegiatan Belajar Mengajar
53 Meningkatnya aktivitas pemuda produktif Persentase peningkatan Aktivitas Pemuda
54 Persentase peningkatan Aktivitas Pembinaan bakat Olah Raga
55 Meningkatnya data kependudukan yang akurat Prosentase peningkatan akurasi data kependudukan
56
Terwujudnya Pembinaan dan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna
Prosentase peningkatan pembinaan dan penerapan teknologi peternakan tepat guna
Prosentase peningkatan sistim pengelolaan usaha peternakan dan perikanan
Meningkatnya ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat sekitar hutan dan petani kebun tentang program maupun kegiatan kehutanan atau perkebunan sekaligus pengelolaan hutan dan pendapatan masyarakat pemahaman dalam pengelolaan hutan dan pendapatan masyarakat
Prosentase peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat sekitar hutan dan petani kebun tentang program maupun kegiatan kehutanan atau perkebunan
Terciptanya peningkatan produktifitas per hektar hasil perkebunan secara signifikan yang sekaligus meningkatkan pendapatan petani
Prosentase peningkatan produktifitas per hektar hasil perkebunan secara signifkan
Terberdayakannya masyarakat dengan teknologi tepat guna dalam industri kecil dan menengah
Prosentase peningkatan penerapan teknologi tepat guna dalam industri kecil dan menengah Infrastruktur kelembagaan standarisasi
Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan dokumen Andal dan UKL / UPL
Terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan nyaman yang diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan kebersihan
Meningkatnya Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan dan kebinamargaan
Persentase peningkatan promosi kesehatan Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat
Prosentase peningkatan pencehagan dan pemberantasan Penyakit menular
Meningkatnya sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan
Persentase peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan
Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Persentase Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Persentase Peran Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan
Meningkatnya Persentase Remaja yang Memperoleh Informasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
Persentase Remaja yang Memperoleh Informasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
Meningkatnya mutu serta jumlah sarana dan prasarana utama dan pendukung sekolah
Terciptanya persamaan persepsi diantara pelaku industri dibidang pendidikan
Prosentase peningkatan persamaan persepsi diantara pelaku industri dibidang pendidikan
Prosentase Peningkatan Jumlah Aktivitas dan Variatif Kegiatan Belajar Mengajar
Meningkatnya aktivitas kegiatan pembinaan dan pengembangan bakat olah raga
Meningkatnya sistem pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dan kearsipan serta profesionalisme pustakawan
Prosentase peningkatan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan serta profesionalisme pustakawan
01+000Rencana Kinerja Tahun 2012
TARGET
4
80%
80%
90%
80%
90%
90%
100%85%
100%
100%90%90%
19%
90%
90%
80%
90%
90%
90%
85%
90%
90%
90%
100%90%90%
01+000Rencana Kinerja Tahun 2012
TARGET
4
90%
90%
80%
90%
90%
80%
80%
20%
90%
90%90%
90%
90%
90%
90%
90%80%20%
80%
80%
80%
80%80%
75%
90%
90%
90%
90%
80%
80%
01+000Pengukuran Kinerja Tahun 2012
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
1 2 3 4 5
1 80% 80%
2 80% 80%
3 90% 90%
4 80% 80%
5 Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Prosentase Peningkatan Penyusunan Laporan Keuanga 90% 90%
6 Seluruh SKPD se Kabupaten Padang Lawas Utara 90% 90%
7 Terciptanya Pengawasan terhadap SKPD Prosentase peningkatan pengawasan terhadap SKPD 100% 100%
8 Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah TA. 2011 85% 85%
9 Prosentase peningkatan tata kelola belanja daerah 100% 100%
10 Dokumen Legalitas Perbendaharaan Prosentase peningkatan tata kelola perbendaharaan 100% 100%
11 Peraturan Bupati Tentang Tata Kelola Barang Milik Daerah Prosentase peningkatan tata kelola barang milik daerah 90% 90%
12 Terlaksananya Sistem Informasi Daerah 90% 90%
13 19% 19%
14 90% 90%
15 90% 90%
16 80% 80%
17 90% 90%
18 90% 90%
19 90% 90%
20 85% 85%
Tersusunnya Terlaksananya mekanisme penyusunan perencanaan baik dan profesional dalan rangka tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang terarah sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat dan bertahap sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah serta berkesinambungan sesuai dengan perencanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan untuk periode lima tahun kedepandokumen perencanaan yang baik
Tersusunnya dokumen perencanaan yang baik dan profesional melalui pelaksanaan mekanisme perencanaan yang sistematik, tepat waktu, tepat sasaran dan berkesinambungan.
Meningkatnya efisiensi, efektifitas birokrasi dan modernisasi pelaksanaan adm. pemerintahan
Prosentase peningkatan efisiensi, efektifitas birokrasi dan modernisasi pemerintahan
Meningkatnya pegawasan, pengendalian pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan potensi daerah
Prosentase peningk. pengawasan, pengendalian pembangunan dan pengelolaan SDA serta pengembangan potensi daerah\
Meningkatnya Sumber Daya Manusia (Aparatur) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan kompetensi Administrasi Kesekretariatan, Keprotokoleran, Keuangan yang akuntabel serta pelayanan hukum dan Administrasi dan hubungan masyarakat
Prosentase peningkatan kompetensi keprotokoleran, administrasi kesekretariatan, pelayanan hukum dan hubungan masyarakat didaerah
Prosentase peningkatan pengelolaan keuangan seluruh SKPD se kabupaten Padang Lawas Utara
Prosentase peningkatan pengelolaan pendapatan daerah TA. 2011
Dokumen Penyusunan Kode Rekening APBD se Kabupaten Padang Lawas Utara
Prosentase peningkatan pelaksanaan sistem informasi daerah
Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik
Prosentase penurunan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam pemerintahan dan pelayanan publik
Terwujudnya pelayanan perijinan dan non-perijinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan dan pasti
Prosentase peningkatan pelayanan pelayanan perijinan dan non-perijinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan dan pasti
Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel dalam meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
Prosentase peningkatan kapasitas Badan Kepegawaian Kabupaten .Padang Lawas Utara
Terdapatnya Koordinasi Teknis dengan Badan dan Dinas/Instansi Terkait
Prosentase Peningkatan Koordinasi Teknis dengan Badan dan Dinas/Instansi
Meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat Kab.PALUTA melalui pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan PERDA serta keputusan Bupati untuk Peningkatan PAD
Prosentase peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten PALUTA
Penyiapan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Telekomunikasi
Prosentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi
Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas Jalan Secara Berkalanjutan
Prosentase peningkatan pengawasan dan penertiban lalu lintas jalan
Tersedianya SDM yang berkualitas dibidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial
Prosentase peningkatan SDM yang berkualitas, terampil, poduktif berethos kerja yang kompetitif
01+000Pengukuran Kinerja Tahun 2012
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
1 2 3 4 5
21 90% 90%
22 90% 90%
23 90% 90%
24 100% 100%
25 Meningkatnya produksi hasil pertanian Prosentase Peningkatan produksi hasil pertanian 90% 90%
26 Meningkatnya Populasi Ternak dan Produksi Ikan 90% 90%
27 90% 90%
28 90% 90%
29 Terpenuhinya Ketahanan Pangan Prosentase peningkatan ketahanan pangan 80% 80%
30 90% 90%
31 90% 90%
32 80% 80%
33 80% 80%
34 20% 20%
35 90% 90%
36 Meningkatnya status gizi masyarakat Prosentase peningkatan status gizi masyarakat 90% 90%
37 Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat Prosentase peningkatan upaya kesehatan masyarakat 90% 90%
38 90% 90%
39 90% 90%
40 Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan Prosentase peningkatan standarisasi pelayanan 90% 90%
41 90% 90%
42 Meningkatnya kualitas petugas kesehatan Prosentase peningkatan kualiats petugas kesehatan 90% 90%43 Meningkatnya Pelayanan KB Persentase Peningkatan Pelayanan KB 80% 80%
44 20% 20%
45 80% 80%
46 80% 80%
Meningkatnya pemahaman aparat pembina koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat (Capacity Building)
Prosentase pemahaman aparat pembina koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat
Meningkatnya jumlah koperasi dan kualitas anggota koperasi disertai dengan peningkatan pelayanan kepada anggota koperasi
Prosentase peningkatan jumlah dan anggota koperasi serta pelayanannya
Terbangunnya Minat dan Perilaku Masyarakat untuk berkoperasi (Cooperative – Minded)
Prosentase peningkatan minat dan pelaku masyarakat untuk berkoperasi
Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
Prosentase peningkatan populasi ternak dan produksi ikan
Terwujudnya Pembinaan dan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna
Prosentase peningkatan pembinaan dan penerapan teknologi peternakan tepat guna
Meningkatnya Sistim Pengelolaan Usaha Peternakan dan Perikanan
Prosentase peningkatan sistim pengelolaan usaha peternakan dan perikanan
Meningkatnya ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat sekitar hutan dan petani kebun tentang program maupun kegiatan kehutanan atau perkebunan sekaligus pengelolaan hutan dan pendapatan masyarakat pemahaman dalam pengelolaan hutan dan pendapatan masyarakat
Prosentase peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat sekitar hutan dan petani kebun tentang program maupun kegiatan kehutanan atau perkebunan
Terciptanya peningkatan produktifitas per hektar hasil perkebunan secara signifikan yang sekaligus meningkatkan pendapatan petani
Prosentase peningkatan produktifitas per hektar hasil perkebunan secara signifkan
Terberdayakannya masyarakat dengan teknologi tepat guna dalam industri kecil dan menengah
Prosentase peningkatan penerapan teknologi tepat guna dalam industri kecil dan menengah Infrastruktur kelembagaan standarisasi
Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan dokumen Andal dan UKL / UPL
Prosentase Peningkatan ketaatan terhadap dokumen UKL/UPL
Terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan nyaman yang diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan kebersihan
Prosentase peningkatan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman
Meningkatnya Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan dan kebinamargaan
Prosentase Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan
Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat
Persentase peningkatan promosi kesehatan Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat
Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
Prosentase peningkatan pencehagan dan pemberantasan Penyakit menular
Meningkatnya sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan
Persentase peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan
Meningkatnya Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak
Persentase Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak
Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Persentase Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Meningkatnya Peran Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan
Persentase Peran Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan
01+000Pengukuran Kinerja Tahun 2012
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
1 2 3 4 5
47 80% 80%
48 Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 80% 80%
49 Prosentase Peningkatan Pasien yang berobat di RSUD 80% 80%
50 75% 75%
51 90% 90%
52 90% 90%
53 Meningkatnya aktivitas pemuda produktif Persentase peningkatan Aktivitas Pemuda 90% 90%
54 90% 90%
55 Meningkatnya data kependudukan yang akurat Prosentase peningkatan akurasi data kependudukan 80% 80%
56 80% 80%
Meningkatnya Persentase Remaja yang Memperoleh Informasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
Persentase Remaja yang Memperoleh Informasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
Menurunnya angka keluhan pasien terhadap layanan RSUD
Meningkatnya mutu serta jumlah sarana dan prasarana utama dan pendukung sekolah
Prosentase peningkatan sarana dan prasarana utama sekolah
Terciptanya persamaan persepsi diantara pelaku industri dibidang pendidikan
Prosentase peningkatan persamaan persepsi diantara pelaku industri dibidang pendidikan
Meningkatnya jumlah aktivitas dan variatif Kegiatan Belajar Mengajar
Prosentase Peningkatan Jumlah Aktivitas dan Variatif Kegiatan Belajar Mengajar
Meningkatnya aktivitas kegiatan pembinaan dan pengembangan bakat olah raga
Persentase peningkatan Aktivitas Pembinaan bakat Olah Raga
Meningkatnya sistem pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dan kearsipan serta profesionalisme pustakawan
Prosentase peningkatan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan serta profesionalisme pustakawan
01+000Pengukuran Kinerja Tahun 2012
%
6
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
01+000Pengukuran Kinerja Tahun 2012
%
6
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%100%
100%
100%
100%
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan Program
PELAYANAN UMUMURUSAN WAJIBPerencanaan Pembangunan
Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah
Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganProgram pengembangan data/ informasi
Penysusunan dokumen perencanaan pembangunan yang terarah sesuai kondisi kebutuhan masyarakat dan bertahap sesuai kemampuan daerah anggaran pemerintah daerah serta berkesinambungan sesuai dengan perencanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan
Tersusunnya dokumen perencanaan yang baik propesional melalui pelaksanaan mekanisme perencanaan yang sistemik, tepat waktu, tepat sasaran dan berkesinambungan
Prosentase peningkatan survei, pendataan dan penyusunan buku dokumen KDA, Indikator Makro, PDRB,dan IHK yang dapat dijadikan sebagai data dasar penyusunan perencanaan yang pelaksanaan kerjasama dengan BPS
Melakukan koordinasi kesetiap lini unuk mendukung data yang up to date
Prosentase peningkatan penyusunan profil daerah Kab.Paluta ( dalam bentuk visual)
Prosentase peningkatan pemetaan tutupan/penggunaan lahan Kab.Paluta
Prosentase peningkatan studi kelayakan pengembangan Taman Safari Nabundong dengan Taman Safari Cisarua Bogor
Prosentase peningkatan untuk mengidentifikasi terhadap potensi bahan tambang di Kab.PalutaProsentase peningkatan Data Base Profil Kecamatan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Adanya sentra-sentra komoditi berdasarkan lokasi
Prosentase peningkatan Perangkat sistim Informasi Yang cepat dan akuratProsentase peningkatan untuk pemetaan Rencana Induk dan Kondisi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Paluta
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
Prosentase peningkatan dokumen tata ruang kota Gn.Tua
Prosentase peningkatan dokumen Rencana Induk dan MP Kota Gn.Tua
Prosentase peningkatan Dokumen Tataruang Wilayah Kabupaten Paluta
Menetapkan rencana kerja dan mengkoordinasikan terhadap semua SKPD
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase peningkatan aparat untuk mengikuti diklat perencanaan
Prosentase peningkatan dokumen RPJPD PalutaProsentase peningkatan Dokumen Rancangan RPJMD PalutaProsentase peningkatan penyelenggaraan sosialisasi RPJM
Prosentase peningkatan untuk melaksanakan Musrenbang, Koordinasi dengan Pemerintah Atasan, Biaya operasional Tim Penyusun, Asisten serta rapat-rapat panitia anggaran dalam rangka penyusunan RKPD, KUA, dan PPAS serta Draft RAPBD 2010
Prosentase peningkatan monitoring , evaluasi pengendalian dan pelaporan oleh Tim Bappeda terhadap seluruh kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2010
Terlaksananya Pemerdaan RPJM dan RTRW Kabupaten Paluta
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Pemerintahan UmumSekretariat Daerah
Pelayanan kunker pejabat negara
Pelayanan kunker MUSPIDAPelayanan kunker pejabat daerah
Terlaksanya koordinasi dengan
Program Perencanaan Wilayah dan Sumberdaya Alam
Prosentase peningkatan Masterplan Terminal terpadu Kab. Paluta
Prosentase peningkatan Masterplan berbagai potensi Sumberdaya Alam
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH
Meningkatkan pembinaan kesatuan dan persatuan aparatur menuju peningkatan etos kerja san rasa tanggungjawab;
Meningkatnya jumlah jenjang pendidikan formal dan profesionalisme tenaga aparatur;
Prosentase peningkatan dialog/audiensi
Kebijakan Publik yaitu Mewujukan masyarakat dan lembaga yang memiliki legalitas hukum.
Terlaksanya kunker / inspeksi KDH,WKDH
pemerintah pusat dan pemda lainnya
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
terbentuknya panitia RAN-HAM
meningkatkan masy sadar hukum
Prosentase peningkatan RANPERDAterselesaikannya kasuus PEMDA
terpenuhinya penataan per UU
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
Meningkatkan koordinasi penyusunan dan perumusan kebijakan pemerintah dan pelayanan publik;
Meningkatnya efisiensi, efektifitas birokrasi dan modernisasi pelaksanaan administrasi pemerintahan;
Terlaksananya peningkatan sistem pengawasan internal & pengendalian pelak.kebij.KDH
Kebijakan Teknis yaitu merumuskan dan menetapkan tata cara pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, efisien dan efektif dengan berusaha menciptakan pelayanan dengan menggunakan sistem loket.
Prosentase peningkatan laporan realisasi raskinProsentase peningkatan laporanpengendalian pupuk bersubsidiProsentase peningkatan laporan pelaksanaan pembangunan Program
Pengintensifan Penanganan Pengaduan MasyarakatMeningkatkan tertib
administrasi pemerintahan, kesejahteraan rakyat, ekonomi, pembangunan dan administrasi umum lainnya;
Tertananmnya nilai-nilai serta pengamalan syariat agama dalam kehidupan masyarakat secara kontiniu
Program Penataan Peraturan Per UU
Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi;
Tewujudnya ketertiban, ketentraman dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum
penyebarluasan informasi produk hukum
Perda yg benar2 sesuai tidak -bertentangan dengan Per-UU
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Terlaksananya Sosialisasi Perda
Tingkt Kesdrn Masy.Memb. Pajak
Terselesaianya Sengk.Pertanahan
terpasangnya tapal batas wilayah
Prosentase peningkatan logo daerah
Prosentase peningkatan Penunj Koord Konsul Baik Tingkt Provinsi ke Pusat
Terlaksananya Peny.Hukum Pada Masyarakat
Terlaksananya Pemetaan Perm.Hukum
Prosentase peningkatan Dok. Info. HukumTertngkt Peng.Aparatur ttg Advokasi Bantuan HukumTertngkt jlh peg.yg menyidik suatu perkara kasus per.per-UU
Program Penataan Daerah Otonomi Daerah Baru
Terwujudnya penegakan supremasi hukum melalui penegakan hukum yang adil, tegas dan tidak diskriminatif
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat DaerahMeningkatnya
pegawasan, pengendalian pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan potensi daerah
terpenuhinya peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah
tersedainya Buku Kerja Pemda Paluta
Prosentase peningkatann papan data bagan struktur
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
terlaksanya kegiatan P3ASekretariat DPRD
Program Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Pertanian
Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Staf Sekretariat dalam melaksanakan fungsi pelayanannya bagi para Anggota DPRD;
Meningkatnya Sumber Daya Manusia (Aparatur) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan kompetensi Administrasi Kesekretariatan, Keprotokoleran, dan Administrasi Keuangan yang akuntabel serta pelayanan hukum dan hubungan masyarakat
Prosentase peningkatan dokumen arsip daerah yang dapat diakses dengan mudah dan cepat
Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD dan DPRD serta Pembinaan Pegawai Sekretariat DPRD melalui pendekatan kedisiplinan dan keteladanan;
Menyediakan perpustakaan, informasi, dokumentasi dan pelayanan kehumasan bagi pelaksanaan kegiatan DPRD;
Meningkatnya sarana dan prasarana berbasis e – government
Prosentase peningkatan alat bantu penyimpanan arsip
Mengadakan dan mengelola dokumentasi, data dan informasi yang baik guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
PembangunanMenetapkan hubungan kerja antar bagian, antar Instansi dan Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah serta Masyarakat melalui prinsip–prinsip koordinasi, simplikan dan singkronisasi;Menetapkan standar pelayanan Administrasi dan Keuangan yang profesional dan menerapkan pengelolaan anggaran secara hemat, efektif, efisien dan mengikuti kaidah – kaidah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta menerapkan Standar Pelayanan Protokoler sesuai Hak Protokoler Anggota DPRD;
Mengadakan, mengelola dan memelihara sarana dan prasarana secara efektif dan efeisien;
Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kelancaran tugas dan fungsi DPRD;
Meningkatnya pengetahuan Anggota DPRD
Prosentase peningkatan dokumen arsip yang dapat dikategorikan berdasarkan kebutuhan
Melaksanakan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
Menciptakan profesionalisme dan etos kerja dalam pelayanan kepada Anggota DPRD;
Tersedianya Tenaga Ahli yang diperlukan Anggota DPRD
Tersosialisasikan peraturan yang telah disyahkan
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganProgram Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota
Meningkatkan suatu akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD yang akuntabel dan profesional
Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab serta memliki wawasan dan keterampilan
Prosentase peningkatan aparat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan pendapatan daerah
Pola kemitraan pemerintah dan masyrakat dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah
Prosentase peningkatan paket regulasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah
Prosentase peningkatan bimbingan teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah
Program Pembinaan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
Prosentase peningkatan aparat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan daerah
Pningkatan kualitas pelayanan prima bidang pengelolaan administrasi perkantoran
Prosentase peningkatan paket regulasi pengelolaan keuangan daerahProsentase peningkatan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Program Pembinaan Manajemen Pengelolaan Asset Daerah
Prosentase peningkatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan asset daerah
Efektifitas dn sfisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan akuntabel yang tersaji dalam suatu proses manajemen sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran
Prosentase peningkatan paket untuk mensosialisasikan regulasi pengelolaan asset daerahProsentase peningkatan bimbingan teknis pengelolaan asset daerah
Program Bimbingan Teknis Dan Penyuluhan Akuntansi Keuangan daerah
Prosentase peningkatan dan tenaga teknis untuk pembinaan dan bimbingan teknis system akuntasi
Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran
Prosentase peningkatan implementasi standar akuntansi pemerintah
Program Peningkatan Akuntablitas Kinerja
Prosentase peningkatan penyusunan sistem pengendalian internProsentase peningkatan data penyusunan rencana kerja tahunanProsentase peningkatan data laporan akuntabilitas kinerjaProsentase peningkatan tenaga pembina dan pengawasProsentase peningkatan temuan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Peningkatan pendapatan daerah yang sinergitas dan realitis
Optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan daerah
Sistem pengelolaan pendapatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memperhatikan perkembangan dampak ekonomi makro dan mikro
Program Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah
Prosentase peningkatan untuk perencanaan anggaran pendapatan asli daerah
Prosentase peningkatan untuk perencanaan anggaran pendapatan dana perimbangan
Prosentase peningkatan untuk perencanaan anggaran pendapatan lain-lain yang sah
Program Perencanaan Anggaran Belanja dan Pembiayaan Daerah
Prosentase peningkatan untuk perencanaan anggaran belanja langsung
Prosentase peningkatan untuk perencanaan anggaran belanja tidak langsungProsentase peningkatan perencanaan anggaran pembiayaan daerah
Program Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah
Prosentase peningkatan dokumen penyusunan analisa standar belanjaProsentase peningkatan dokumen stndar satuan hargaProsentase peningkatan untuk perencanaan pengadaan barang milik daerah
Prosentase peningkatan perawatan/pemeliharaan barang milik daerahTersedinya dokumen penilaian dan penghapusan barang milik daerah
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Program Penyusunan Rencana Operasional Keuangan Tahunan Daerah
Prosentase peningkatan dokumen rancangan APBDProsentase peningkatan dokumen rancangan perubahan APBDProsentase peningkatan dokumen rancangan penjabaran APBDProsentase peningkatan dokumen rancangan perubahan penjabaran APBDProsentase peningkatan dokumen pedoman rencana kerja dan anggaranProsentase peningkatan dokumen pedoman pembuatan pelaksanaan anggaranProsentase peningkatan dokumen pelaksanaan APBD
Program Akuntansi Pendapatan Daerah
Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab serta memliki wawasan dan keterampilan
Menigkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan peraturan perundangan yang berlaku
Prosentase peningkatan dokumen pengelola basis data pendapatan daerah
Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai bidang dan tanggung jawabnya serta penerapan reward and punishment terhadap prestasi kerja yang terukur
Prosentase peningkatan penata uasahaan penerimaan daerahProsentase peningkatan dokumen pembukuan penerimaan daerah
Program Akuntansi Barang Milik Daerah
Prosentase peningkatan dokumen pengelola basis data barang milik daerahProsentase peningkatan penata usahaan barang milik daerahProsentase peningkatan dokumen pembukuan barang milik daerah
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Program Pencatatan dan Pembukuan Pengelolaan Keuangan Daerah
Prosentase peningkatan dokumen pengelola basis data anggaran belanja dan pembiayaan daerahProsentase peningkatan pengujian dan verifikasi dokumen transaksi keuangan Prosentase peningkatan pencatatan dan pembukuan transaksi keuangan daerah
Program Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
Prosentase peningkatan dokumen standar akuntansi pemerintah daerahProsentase peningkatan dokumen kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah
Prosentase peningkatan dokumen sistim dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah
Prosentase peningkatan dokumen sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
Prosentase peningkatan dokumen sistim dan prosedur pengelolaan barang milik daerah
Program Penyajian Informasi Keuangan Daerah
Prosentase peningkatan system informasi keuangan daerahProsentase peningkatan data transaksi keuangan daerahProsentase peningkatan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah
Prosentase peningkatan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Inspektorat
Tersusunnya Lakip Kabupaten
Prosentase peningkatan Kerjasama pendampingan pengembangan informasi keuangan daerah
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur
Melaksanakan pengawasan yang berkesinambungan
Berkurangnya penyelah gunaan wewenang dan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik
Pengiriman aparatur mengikuti berbagai pendidikan, kursus dan semi lokakarya
Prog. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
Terciptanya tertib administrasi pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan, Kelurahan/Desa
Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi seluruh SKPD.
Penyelenggaraan pelatihan kalangan sendiri
Penanganan Temuan Pengawasan Tindak Lanjut.
Peningkatan kompetensi dan kredibilitas
Tersusunnya Lakip SKPD dengan baik
Terlaksananya Koordinasi Monitoring dan Evaluasi.Meningkatkan dan Memperbaiki Laporan Keuangan Daerah.
Menertibkan administrasi penyelenggaraan pemerintahan
Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bidang pengawasan dengan berpedoman kepada standar pengawasan
Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
Peningkatan upaya pembinaan dibidang pengawasan
Prog. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Peningkatan Wawasan Pengawas
Terciptanya koordinasi dengan APIP
Peningkatan SDM Apatur Pengawasan
Penggunaan standar sistem pengawasan
Membuat laporan bermutu dn tepat waktu
Terselenggaranya gelar pengawasan daerah (LARWASDA) dan sosialisasi bidang pengawasan
Meningkatnya Intensifikasi Penangan Pengaduan Masyarakat.
Peningkatan sarana dan prasarana
Prog. Mengintensifkan Penangan Pengaduan Masyarakat.
Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab dan kewajiban
Terwujudnya pelayanan perizinan dan non-perizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan dan pasti
Prosentase peningkatan pelayanan perijinan yang cepat dan mudah
Kebijakan Publik, yang akan ditempuh dalam rangka pencapaian visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Padang Lawas Utara, yakni “mewujudkan masyarakat dan lembaga yang memiliki legalitas hukum” dengan cara meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat atau lembaga untuk memperoleh izin
Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran
Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik
Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non-perizinan
Prosentase penigkatan hak-hak masyarakat terhadap perijinan
Kebijakan Teknis, yang akan dilakukan dalam setiap pelayanan yang prima dengan cara merumuskan dan menetapkan tata cara pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, efisien, efektif dengan berusaha menciptakan pelayanan dengan menggunakan sistem loket
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
Kebijakan Keuangan, yang akan dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Padang Lawas Utara 5 (lima) tahun ke depan dengan cara penggunaan biaya secara efisien, efektif dan akuntabel
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan;
Terwujudnya tatanan lingkungan yang tertib dan berkesinambungan
Prosentase peningkatan tatanan lingkungan yang tertib
Kebijakan Kepegawaian, yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Padang Lawas Utara dengan orientasi penempatan pegawai secara profesional dan proporsional serta meningkatkan kompetensi aparatur secara terus menerus melalui diklat teknis atau fungsional dan menyediakan anggaran operasional serta tunjangan kelancaran tugas yang dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga aparatur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Padang Lawas Utara
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Kepegawaian
Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non-perizinan;
Kebijakan Pelayanan Masyarakat, yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Padang Lawas Utara, di samping terus meningkatkan kualitas pelaksanaan pelayanan perizinan, juga akan dilakukan dengan upaya-upaya seperti menyediakan loket-loket untuk pengurusan izin, menyediakan kotak saran pengaduan masyarakat, menyediakan ruangan dan personil yang siap pada setiap jam kerja untuk menerima kunjungan, pengaduan/laporan masyarakat serta secara proaktif melakukan survei dan monitoring sesegera mungkin untuk menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat
Program Kerja Sama Informasi dan Media Massa
Meningkatnya akses kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non-perizinan.
Terciptanya standar pelayanan minimal yang berkualitas dan memadai
Prosentase peningkatan standar pelayanan minimal
Prosentase peningkatan pelayanan perijinan yang cepat dan mudah
Badan Kepegawaian Daerah
Program Pelayanan Administrasi KantorProgram Pelayanan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan Disiplin Aparatur
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Terpenuhinya kenaikan pangkat PNS
Meningkatnya Pendidikan PNS
Tersedinya Data PNS
Penyediaan Kartu ID Cart PNS
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Mewujudkan aparatur yang profesional
Terciptanya aparatur pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab yang diwujudkan dengan sosok dan prilaku birokrasi yang efisien serta dapat memberikan pelayanan yang prima
Penerapan perilaku aparataur pemerintah yang baik (good governance) pada semua satuan kerja perangkat daerah
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Bertambahnya Jumlah PNS di Kabupaten Padang Lawas Utara
Menegakkan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian
Terwujudnya aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan dan keterampilan kerja yang produktif dalam melaksanakan tugas jabatannya
Mengembangkan budaya kerja dan etos kerja pegawai negeri sipil diwilayah Kabupaten Padang Lawas Utara
Melaksanakan pelayanan prima dibidang administrasi kepegawaian
Bertambahnya Jumlah PNS pada SKPD
Terwujudnya infra struktur Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil
Mewujudkan sistem kompensasi berbasis kinerja, ditetapkan kebijakan mengembangkan sistem kompensasi Pegawai Negeri Sipil
Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang netral
Terhubungnya Data PNS Ke Menpan dan BKN
Terisinya Jabatan pada Struktur SKPD
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Bertambahnya Jumlah PNS
Mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang sejahtera
Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel dalam meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
Terlaksanya Sumpah Pelantikan para pejabat SKPD
Mengembangkan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi
Prosentase peningkatan juknis dan prosedur kearsipanBertambahnya pengetahuan PNS tentang Pelayanan kepada MasyarakatMencapai kapasitas Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam rangka meningkatkan Kinerja Organisasi
Terwujudnya sistem kompensasi berbasis kinerja
Bertambahnya Pengetahuan Bendahara Barang
Mengoptimalisasikan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara
Meningkatnya kinerja Badan Kepegawaian Daerah
Bertambahnya Jumlah PNS memenuhi syarat akan meduduki Eselon IIBertambahnya Jumlah PNS memenuhi syarat akan meduduki Eselon IIIBertambahnya Jumlah PNS memenuhi syarat akan meduduki Eselon IVBertambahnya Jumlah PNS memenuhi syarat akan meduduki Eselon IV
Kantor Kesbang Pol Linmas dan Damkar
Memperlancar tugas-tugas administrasi perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan ADM Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatkan pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Meningkatnya pelayanan dalam pelaksanaan tUPOKSI
Menempatkan keamanan dan ketertiban masyarakat
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Prosentase peningkatan Petugas Keamanan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Terciptanya Parpol yang berkualitas
Terbinanya Organisasi Kepemudaan
Terbinanya LSM dan Ormas
Meningkatkan koordinasi teknis dengan badan, dinas dan kantot terkait
Terdapatnya koordinasi teknis dengan badan, dinas dan kantot terkait
Menjalin hubungan komunitas intelijen daerah dalam menjaga stabilitas politik daerah
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Terjaganya Stabilitas Politik di Daerah
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
Tercegahnya Masyarakat akan bahaya Narkoba
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Terciptanya Aparatur Desa yang Berkualitas
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Tersosialisasinya masyarakat akan Bahaya Bencana
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Terjaganya Masyarakat akan bencana Kebakaran
Mendorong kesadaran masyarakat akan wawasan kebangsaan
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Tersosialisasinya Generasi Muda Bangsa akan Nilai-nilai bangsa Indonesia
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
Mewujudkan saran dan prasarana penunjang operasional yang memadai
Terwujudnya saran dan prasarana penunjang operasional yang memadai
Meningkatkan saran dan prasarana pendukung yang cukup
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mewujudkan aparatur pemerintah yang disiplin, berdaya guna dan berhasil guna
Adanya aparatur pemerintah yang disiplin, berdaya guna dan berhasil guna
Meningkatkan kedisiplinan aparatur Kantor SATPOL Panong Praja
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Mewujudkan aparatur aparatur pemerintah yang profesional, transparan dan akuntabel
Adanya aparatur pemerintah profesional, transparan dan akuntabel
Meningkatkan profesionalisme aparatur Kantor SATPOL Panong Praja
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Adanya Kemampuan Personil dalam Pengendalian Keamanan
Terlaksananya Ketentraman di Lingkungan Masyarakat
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Menurunnya Tingkat Tindak Kriminal
Terbentuknya Regu Satpol PP
EKONOMI
URUSAN WAJIBPerhubungan
Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat kab.Padang Lawas Utara melalui pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah serta keputusan Bupati untuk pandapatan asli daerah (PAD)
Adanya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat Kab.PALUTA melalui pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah serta Keputusan Bupati untuk peningkatan PAD
Meningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan tetap memberikan fasilitas dan kesempatan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan keamanan dan ketertiban serta pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah serta Keputusan Bupati untuk peningkatan PAD
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal
Keamanan dan Ketertiban Peringatan hari - hari besar
Memelihara keamanan dan kenyamanan masyarakat Kab. PALUTA
Adanya pemeliharaan keamanan dan kenyamanan masyarakat Kab.PALUTA
Memberikan pelayanan untuk keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat melalui tetap kerja sama yang intensif dengan aparat penegak hukum
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masayarakat (PEKAT)
Terlasaknanya Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan NarkobaTerlaksananya Penyuluhan Praktek ProstitusiTerlaksananya Penertiban Aksi Premanisme
Berkurangnya penyakit-penyakit masyarakat
Adanya pemberantasan penyakit-penyakit masyarakat
Meningkatkan pemberantasan penyakit masyarakat
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika
Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Sumber Daya manusia
Penyiapan Sumber Daya Aparatur yang Handal dan Profesional
Melakukan survey dan monitoring untuk mendukung data yang akurat dan akuntable
Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan
Tersusunnya Fasibility Study Pembangunan Terminal dan Detail Design Pembangunan TerminalTerwujudnya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Terwujudnya Data Base dan Inventarisasi Tentang Kondisi dan Potensi Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan InformatikaProsentase peningkatan Lokasi Pembangunan Terminal Di Titik Simpul
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Terwujudnya Survey, Monitoring dan Evaluasi Kendaraan Bermotor
Melakukan Diklat Aparatur
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Terwujudnyab Gedung Terminal
Terwujudnya Gedung PKB
Terwujudnya Marka Penunjuk Jalan
Terwujudnya 4 Unit Halte
Terwujudnya 1 Unit Warning Light
Terwujudnya 1 Unit Traffic Light
Terwujudnya 3 Unit Traffic Light
Terwujudnya Pengembangan Landasan, Taxiway dan Apron dan Peralatan Navigasi
Terwujudnya Jalur Kereta Api Kab. Labuhan Batu, Kab. Paluta, Kota DumaiTerwujudnya Kajian dan Penelitian Kelayakan Pembangunan Jalur Kereta Api Yang Menghubungkan Kab. Labuhan Batu, Kab. Paluta dan Kota Dumai
Adanya Penegakan Hukum yang Adil
Pelaksanaan dan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas secara Berkala
Pengendalian, Pengawasan dan Peningkatan Insensitas Pelaksanaan, Sosialisasi serta Pelayanan Peraturan yang Berlaku
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Terwujudnya Arus Lalu Lintas Yang Aman dan Tertib
Terwujudnya Pagar Pengamanan JalanTerlaksananya PAM Lalulintas dalam Rangka Kunjungan Rutin Bupati Paluta
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan Lebaran dan Tahun Baru
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Tempat Keramaian Pasar Dan Perparkiran
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Tenaga Kerja
Tersedianya Sarana Lalu Lintas Rambu-rambu dan Marka Jalan yang Indah Menghiasi Kabupaten Padang Lawas Utara
Penyediaan Sarana Lalu Lintas, Rambu-Rambu dan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas
Melakukan survey, monitoring pengawalan dan pengamanan arus lalu lintas
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Terwujudnya Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Terwujudnya Promosi/ Objek Pariwisata Unggulan
Program Pengembangan Destinasi PariwisataTerwujudnya Pembangunan Sarana
dan Prasarana di Komplek Candi BahalTerwujudnya Sarana dan Prasarana di Aek Milas Pangirkiran, Danau Tao, Air Terjun Batang Baruhar dan Pemandian Alam Sipalanduk
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Terwujudnya Alat Studio dan Komunikasi
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
Terwujudnya Kerjasama dalam Menyebarluaskan Informasi Dengan Mas Media
Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan disiplin Aparatur
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Prosentase peningkatan Data Base
Tersedinya BLK Paluta
Terpeliharanya BLK Paluta
Terpeliharanya BLK Paluta
Terevaluasinya Kinerja BLK Paluta
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan, produktivitas dan etos kerja tenga kerja yang kompetitif, handal sebagai ujung tombak pelaksana pembangunan disemua sektor
Tersedianya SDM yang berkualitas dibidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial
Memantapkan konsolidasi organisasi, tata kerja dan prosedur kerja berorientasi pada efisiensi dan efektifitas
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Prosentase peningkatan Peratalan Diklat BLK
Prosentase peningkatan Tenaga Pelatihan yang Profesional
Prosentase peningkatan Bahan praktek Diklat BLK
Prosentase peningkatan Tenaga Kerja Trampil Paluta yg Kompetitif
7. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelesaian masalah sosial.
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Terwujudnya kerjasama BLK Paluta
Meningkatkan pengembangan perluasan lapangan kerja
Tersedianya sarana dan prasarana gedung perkantoran
Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Prosentase peningkatan Bursa Tenaga kerja
Tersebarluaskannya Informasi bursa tenaga kerja
Prosentase peningkatan Tenaga Siap Pakai Paluta
Prosentase peningkatan Lembaga Produktivitas dan pelatihan Kewirausahaan
Prosentase peningkatan fasilitas lulusan pelatihan berbasisi masyarakatTermonitoring, evaluasi dan Prosentase peningkatan laporanPeningkatanKesempatan Kerja
Prosentase peningkatan fasilitas pengiriman TKI
Meningkatkan perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
Tersedianya sarana da prasarana gedung balai latihan kerja (BLK)
Meningkatkan kualitas dan kuantitas penempatan tenaga kerja keluar negeri dan dalam negeri
Program Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
Terselenggaranaya Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja
Prosentase peningkatan Fasilitas Perselisihan Hubungan Industrial
Prosentase peningkatan Fasilitas Pemberian Perlindungan Hukum
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Terwujudnya Pengawasan
Terpantaunya Lembaga Penyalur
Tersosialisasinya Peratutan ttg Tenaga Kerja
Tersusunnya Kebijakan Standariasasi penyalur TK
Termonitoring,tereevaluasinya dan Prosentase peningkatan laporan Perlindungan Lembaga
Tersusunnya Kebijakan Standariasasi pengupuhan TK
Meningkatkan kualitas hubungan industrial/ hubungan tenaga kerja
Terwujudnya data dan penyebaran informasi ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial
Melakukan upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan kemiskinan masyarakat
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK)
Prosentase peningkatan lapangan kerja bagi setengah penganggur dan penganggur terbuka
Prosentase peningkatan lapangan kerja bagi setengah penganggur dan penganggur terbuka
Prosentase peningkatan lapangan kerja bagi Pengangguran sarjana
Prosentase peningkatan lapanga kerja bagi tenaga kerja terampil
Meningkatkan pengawasan dan perlidungan tenaga kerja
Terciptanya pelayanan prima dibidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial
Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Prosentase peningkatan dan terkelolanya sarana&prasarana kawasan transmigrasi
Mengoptimalkan pemanfaatan lahan dikawasan transmigrasi
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Terinventarisasinya Calon Transmigrasi
Menigkatkan kualitas pelaksanaan norma-norma kerja
Terciptany tenaga kerja yang cerdas, beriman, terampil, poduktif berethos kerja yang kompetitif
Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Prosentase peningkatan petugasa&pendamping sosial pemberdayaan Fakir miskin
Meningkatnya ketrampilan barusahan keluarga miskin
Prosentase peningkatan sarana &prsarana
Meningkatnya ketrampilan kerja bagi penyandang masalah sosial
Meningkatkan survey, penempatan dan pembinaan transmigrasi
Terciptanya perluasan kerja sesuai dengn ketentuan
Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Terwujudnya ttg akses sarana&prasarana publik penyandang cacat&lansia terwujudnya pelayanan&pelindungan soial,hukum bagi korban Eksploitasi permpuan&anak
Terlaksananya KIE konseling &kampanye maslaah PMKS
Meningkatnya pengetahuan&keterampilan anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Terselenggaranya pelayanan psikosial bagi PMKS di Trauma Center bagi korban bencana
Prosentase peningkatan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center
Meningkatnya kwalitas Pelayanan sosial bagi PMKS
Tersusunnya kebijakan pelayanan rehab sosial bagi PMKS
Terselenggaranya Korrdinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Tertanganinya masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
Termonitorinya, terevaluasinya dan Prosentase peningkatan laporan pelayan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Meningkatkan kualitas pemberdayaan fakir miskin dan KAT
Tercipatanya pembinaan PHI
Program Pembinaan Anak Terlantar
Prosentase peningkatan sarana&prasarana tmpt penampungan anak terlantar
Meningkatnya ketrampilan kerja bagi anak terlantar
Prosentase peningkatan data analisis permasalahan anak terlantar
Meningkatnya bakat dan keterampilan kerja bagi anak terlantar
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Tersedinanya sarana &Prasarana
meningkatnya kwalitas keterampilan tenaga pembina anak terlantar
Termonitorinya, terevaluasinya dan Prosentase peningkatan laporan pembinaan anak terlantar
Meningkatkan kemampuan petugas sosial
Terciptanya pengawasan dan perlidungan tenaga kerja
Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma
Prosentase peningkatan data Penyandang cacar dan penyakit jiwa
Meningkatnya keterampilan bagi penyandang cacat dan ekstrauma
Meningkatnya kemampuan kerja penyandang caca dan eks trauma
Meningkatnya kwalitas tenaga pelatih dan pendidik penyadang cacat dan trauma
Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Terwujudnya pelaksanaan norma-norma kerja yang baik
Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo
Prosentase peningkatan sarana&Prasarana panti asuhan/Panti jompo
Terpeliharanya bangunan Panti jompo
Berfungsinya sarana &Prasarana panti
Meningkatnya Pengatahuan&Keterampila Penghuni
Meningkatnya kwalitas tenaga pembinaan panti asuhan?Panti jompo
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Koperasi dan UKMDinas Koperasi dan UKM
Termonitoringnya, terevaluasi dan Prosentase peningkatan laporan pembinaan Panti asuhan/Panti Jompo
Pembinaan anak terlantar, penyandang cacat dan trauma, dan eks penyandang penyakit sosial
Terberdayakannya masyarakat yang mendapat musibah sosial
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Soial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyandang Sosial Lainnya)Meningkatnya pengatahuan
&Keterampilan kerja bersusaha bagi Eks Penyandang Penyakit SosialProsentase peningkatan pusat bimbingan bagi eks penyandang penyakit sosial
Prosentase peningkatan data kemajuan perubahan sikap mendatl eks penyandang penyakit sosial
Berdayagunanya eks penyandang penyakit sosial
Termonitoringnya, terevaluasi dan Prosentase peningkatan laporan Pembinaan eks penyandang penyakit sosial
Pembinaan kelembagaan kesejahteraan sosial
Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelesaian masalah sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan SosialMeningkatnya peran aktif
masyarakat dan dunia usaha dalam pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosialTerwujudnya jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
Meningkatnya kwalitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
Meningkatnya Model Kelembagaan Perlindungan Sosial
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Terpenuhinya Peralatan Kantor
Meningkatkan Wawasan Pegawai
Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang Badan Usaha Koperasi
Terbangunnya Minat dan Perilaku Masyarakat untuk berkoperasi ( Cooperative – Minded )
Meningkatkan kualitas SDM aparatur perencana, mekanisme kerja, dan sumber daya organisasai
Program Pelayanan ADM Perkantoran
Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang koperasi sejak usia dini
Terlaksananya Urusan Tata Usaha Administrasi Umum dan Surat Menyurat Terpenuhinya Jasa Listrik Air dan telepon
Terpeliharanya Kenderaan Operasional Dinas
Terwujudnya suasana Kerja Yang NyamanProsentase peningkatan Bahan dan Alat Pendukung Tugas dan FungsiTerpenuhi Barang Cetakan dan Penggandaan
Terpenuhinya Daya Kebutuhan Listrik
Prosentase peningkatan Makan dan MinumTerlaksananya Koordinasi dan KonsultasiTerlaksananya Koordinasi dan KonsultasiTerpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran
Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai praktek perkoperasian yang benar sesuai dengan prinsip dan jatidiri koperasi
Meningkatnya pemahaman aparat pembina koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat ( Capacity Building )
Mengikutsertakan para pelaku UKM pada ajang pameran produk UKM
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase peningkatan meubelair perkantoran
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Terpeliharanya peralatan Kantor
Terpenuhinya Pakaian Dinas
Adanya Fropil UKM dan Koperasi
Terbentuknya Forum UKM
Terpeliharanya Uang Gedung dan Kantor
Mengajak masyarakat mendirikan koperasi termasuk kepada kelompak ekonomi produktif
Memberikan pelatihan dan bantuan peralatan kepada Koperasi dan UMKM
Program Peningkatan disiplin aparatur
Meyakinkan kepada masyarakat bahwa koperasi dapat dijadikan solusi terhadap berbagai kebutuhan ekonomi menunjang berbagai aktivitas ekonomi masyarakat
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatkan Pertumbuhan dan Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah di lingkungan Masyarakt
Terpenuhinya Laporan dan Pengadministrasian Keuangan SKPD
Memfasilitasi Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya jumlah koperasi dan kualitas anggota koperasi disertai dengan peningkatan pelayanan kepada anggota koperasi
Melakukan pendataan terhadap Koperasi dan UMKM
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
Meningkatkan kerjasama terhadap pemerintah / swastaMeyakinkan kepada masyarakat bahwa Usaha Kecil dan Menegah dapat dijadikan solusi terhadap berbagai kebutuhan ekonomi menunjang berbagai aktivitas ekonomi masyarakatPembinaan terhadap Usaha Kecil dan Menengah
Terlaksananya Repitalisasi Pasar Tradisional
Pemberdayaan Masyarakat DesaBadan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
9 Kecamatan
388 Desa/Kel (388 orang)
Masyarakat Desa
Meningkatnya jual beli masyarakat
Masyarakat Desa
Masyarakat Desa
Meningkatkan manajemen pelayanan umum pemerintahan yang prima
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pelayanan dasar umum masyarakat
Terselenggaranya manajemen pelayanan umum pemerintahan yang cepat, tepat waktu, tepat sasaran, akuntabilitas, adil, murah dan terjangkau
Peningkatan pemberdayaan masyarakat
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Peningkatan sistem, kualitas data dan informasi
Program Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan
Meningkatnya pengelolaan BUM Desa
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Masyarakat Desa
Desa/Kel
Meningkatnya pembangunan desa
Meningkatnya pembangunan desa
Meningkatnya pembangunan desa
Meningkatnya pembangunan desa
Meningkatkan manajemen pengelolaan dan penerapan teknologi usaha-usaha ekonomi masyarakat serta sumber daya alam
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembinaan keluarga
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Terpenuhinya kesejahteraan Kades dan BPDTerpenuhinya Kesejahteraan kepala lingkunganMeningkatnya Partisipasi masyarakat dalam membangun desa
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Meningkatnya administrasi desa
Terbentuknya kelurahan
Terlaksananya penggabungan desa
Terbentuknya kecamatan baru
Terlaksananya Kantor kelurahan
Terlaksananya Pembinaan desa/kel
Terlatihnya kesetaraan gender
Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan baik dan profesional dalam rangka kesiapan dan kemampuan masyarakat menuju masyarakat yang maju dan mandiri dengan memanfaatkan setiap kegiatan pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki secara terarah sesuai kondisi kebutuhan masyarakat dan bertahap berdasarkan kemampuan anggaran PEMDA serta kesinambungan sesuai dengan perencanaan yang telah dirumuskan
Peningkatan kualitas dan prioritas program
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
Meningkatnya pengetahuan aparat desa
Peningkatan kapasitas kelembagaan desa/ kelurahan
Program Peningkatan Peran Perempuan di perdesaan
Meningkatnya keterampilan di perdesaan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
URUSAN PILIHANPertanian
Meningkatkan hasil produksi
Berkurangnya kekerasan dalam rumah tangga
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Meningkatkan ketrampilan kelompok dalam agribisnisMemberhasilkan dana PUAP dari BLMProsentase peningkatan pendampingan kegiatan DAK
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Memperoleh bahan masukan untuk keberhasilan kegiatan Prosentase peningkatan pangan untuk keluarga
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Meningkatkan hasil produksi
Meningkatkan intensitas pertanamanProsentase peningkatan benih dan bibit yang berkualitsProsentase peningkatan data harga pasar beberapa jenis komoditasMengetahui tingkat kemauan pelaksanaan kegiatan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
Menarik penanaman modal investasi di daerah
Mengetahui tingkat kemampuan pelaksanaan kegiatan
Program Penigkatan Penerapan Teknologi Pertanian
Prosentase peningkatan Al-Sintan bagi kelompok
Terpeliharanya al-Sintan untuk kegiatan pertanian
Meningkatkan pengetahuan petani untuk operasional teknologi pertanianMengetahui tingkat kemampuan pelaksanaan kegiatan
Program Peningkatan Produksi Pertanian
Prosentase peningkatan alat untuk produksi pertanian
Tetap terjaganya lahan pertanian untuk tidak alih fungsiMengetahui tingkat kemampuan pelaksanaan kegiatan
Dinas Peternakan dan Perikanan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Memperlancar tugas-tugas administrasi perkantoran Dinas Peternakan dan Perikanan
Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkantoran Dinas Peternakan dan Perikanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatkan pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas
Meningkatnya pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Meningkatkan koordinasi teknis dengan dinas/instansi terkait baik dikabupaten maupun dipropinsi dan pusat
Meningkatnya koordinasi teknis dengan dinas/instansi terkait baik dikabupaten maupun dipropinsi dan pusat
Pendataan populasi ternak di 9 kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara
Mengembangkan potensi subsektor peternakan dan perikanan budi daya sebagai lahan berusaha tani masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani
Terselenggaranya pengobatan dan vaksinasi terhadap ternak masyarakat
Menghindari pemotongan betina produktif dan menghindari penyebaran penyakit
Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan dan pencegahan penyakit hewan menular
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Memfasilitasi pengembangan ternak masyarakat pada areal perkebunan milik awasta dan masyarakat dengan membuat nota kesepahaman (MOU)
Program Peningkatan Produksi Hasil Produksi Peternakan
Prosentase peningkatan tabung straw 2 unit dan peralatan inseminasi buatan (IB)
Prosentase peningkatan bibit ternak yang sehat/unggul
Prosentase peningkatan bibit ternak; Sapi 500 ekor, kambing 500 ekor dan itik 2500 ekor
Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani
Prosentase peningkatan obat-obatan vaksin dan pakan ternak
Prosentase peningkatan hijauan makanan ternak unggul seluas 5 Ha
Adanya dana pendamping (dana sharing/LM3)
Menjalin kerja sama dengan balai inseminasi buatan dan dinas peternakan dan kesehatan hewan propinsi Sumatera Utara dalam pengadaan straw dan pelatihan inseminator
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Terlaksananya rehabilitasi pasar hewan di Kabupaten Padang Lawas Utara
Terlaksananya prasarana pasar produksi yang baik
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Prosentase peningkatan bahan pameran PRSU
Prosentase peningkatan informasi tentang harga-harga produksi peternakan dan harga obat-obatan pakan ternak
Menumbuhkembangkan kolam ikan masyarakat sebagaisumber benih/bibit ikan dan pengadaan ikan konsumsi
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Prosentase peningkatan mesin pengolah rumput
Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani
Peningkatan kualitas infrastruktur/ jalan usaha tani kesentra produksi sebagai upaya menekan biaya proses produksi
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Prosentase peningkatan bibit ikan unggul di BBI dan diperolehnya PAD
Prosentase peningkatan bibit ikan unggul di UPR dan meningkatnya pendapatan masyarakat
Meningkatnya pengetahuan, pendapatan petani kolam air tenang
Meningkatnya pengetahuan, pendapatn masyarakat
Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam membangun peternakan dan perikanan budi daya yang maju dan mandiri serta mempunyai daya saing yang dapat diandalkan
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Prosentase peningkatan data dan tertib administrasi
Bertambahnya pengetahuan petugas
Prosentase peningkatan pasar produksi perikanan
Peningkatan kemampuan petani ternak dan petani ikan serta penguatan lembaga pendukungnya
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/Air Payau dan Air Tawar
Efektifitas lahan, meningkatnya pendapatan masyarakat
Efektifitas lahan, meningkatnya pendapatan masyarakat
Efektifitas lahan, meningkatnya pendapatan masyarakat
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan LAKIP, Renstra, Renja 2011 s/d 2015
Prosentase peningkatan penyusunan pelaporan uang semesteran
Prosentase peningkatan penyusunan pelaporan akhir tahun
Prosentase peningkatan laporan bulanan, triwulan dan akhir tahun
Prosentase peningkatan beberapa jenis bahan bacaan
Prosentase peningkatan makan dan minum
Prosentase peningkatan rapat koordinasi pembangunan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Meningkatnya SDM petani dan pelaku agribisnis
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Produksi lahan tidur
Pola pangan 3B
Peta kerawanan pangan kabupaten
Demplot Hortikultura
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Prosentase peningkatan desa rawan pangan RT miskin diatas 30%
Menumbuh kembangkan kesedaran dan pemahaman tentang mutu dan keamanan serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan produk pangan
Prosentase peningkatan kelembagaan yang mengelola cadangan pangan, pemasaran dan pengelolaan pangan masyarakat
Adanya data penyuluh dan potensi pangan di daerah
Terlaksananya Peringatan Hari Pangan Sedunia
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
BOP
Kehutanan
Terjaganya Potensi hutan
Terlaksananya penilaian kredit poin penyuluh
Program Kerja sama Informasi dengan Masmedia
Prosentase peningkatan informasi media bagi PPL
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan pelayanan dan kenyamanan kerjaProsentase peningkatan Sarana dan prasaranaProsentase peningkatan Meja dan kursi kerjaProsentase peningkatan Sarana dan prasarana
Termanfaatkannya hasil hutan non kayuTerkelolanya dan termanfaatkannya hasil hutan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Terpeliharanya kawasan hutan
Terlaksananya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Terlaksananya penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan
Terlaksananya kegiatan pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat
Terlaksananya penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi perkebunan
Prosentase peningkatan sarana dan prasarana pasar pertanian/perkebunan di kecamatan
Terlaksananya promosi atas hasil produksi perkebunan unggulan daerah
Terlaksananya sarana dan perasana teknologi perkebunan
Terlaksananya pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi perkebunan tepat guna
Prosentase peningkatan sarana produksi perkebunan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Perindustrian
Meningkatkan Pengetahuan
Meningkatkan Kemampuan Industri
Terciptanya Standarisasi Industri
Terlaksananya pengembangan bibit unggul perkebunanTersusunya kebijakan pencegahan alih fungsi perkebunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pelayanan ADM PerkantoranProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatkan kualitas pengetahuan dan teknologi dalam sistem produksi bagi industri kecil dan menengah
Terprogramnya rencana kegiatan dengan baik
Meningkatkan kualitas SDM aparatur perencana, mekanisme kerja dan sumber daya organisasi
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
Terciptanya Sistem Pengembangan Industri
Pengembangan industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya serta dengan pihak swasta
Tersedianya teknologi dalam sistem produksi bagi industri keci dan menengah
Mengikutsertakan para pelaku IKM pada ajang pameran produk IKM
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Terfasilitasinya Kemitraan Industri Kecil dan Menengah dengan Swasta
Meningkatkan kemampuan teknologi industri
Terwujudnya kerja sama dengan swasta
Menambah Pendapatan Peserta Industri Kecil dan Menengah
Mmeberikan pelatihan dan bantuan peralatan kepada petani tembakau
Prosentase peningkatan Data IndustriTerciptanya Kemitraan Industri Kecil dengan Swasta
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Prosentase peningkatan Modal Kerja
Meningkatkan Kualitas Produksi
Meningkatnya Efisiensi Produksi
Meningkatkan Pengelolaan Industri
Meningkatkan Akses Pasar
Terbangunnya Sarana Pasar
Meningkatkan Pengetahuan Usaha Produksi
Meningkatkan penataan struktur industri
Terciptanya pengawasan terhadap peredaran barang dan perlindungan terhadap konsumen
Melakukan pendataan terhadap IKM
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Meningkatkan pengembangan sentra-sentra industri
Terberdayakannya masyarakat dengan teknologi tepat guna dalam industri kecil dan menengah
Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial
Meningkatkan Sarana Dan Fasilitas Produksi
Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdaganagan
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Meningkatkan kerja sama perdaganagan internasional
Terciptanya perdagangan secara makro dan mikro
Meningkatkan Pengawasan Perdagangan Barang dan JasaMeningkatkan Reperatir dan Standarisasi Alat Ukur
Meningkatkan pengembangan eksport
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Meningkatkan Pengetahuan Petani Tembakau
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Meningkatnya Pemasaran Produk
Meningkatnya Usaha Baru
Meningkatnya Kinerja
LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN WAJIBLingkungan HidupKantor lingkungan Hidup
Meningkatnya Pelayanan Pendistribusian Barang
Pembinaan pedagang K5 dan asongan
Terberdayakannya masyarakat pedagang K5 dan asingan
Adanya Papan Informasi Harga Sembilan Bahan Pokok
Meningkatkan Produsen Produk Dalam Negeri
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Mencapai keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi (kontribusi sector) dengan upaya pelestariannya.
Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan dokumen Andal dan UKL / UPL
Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang cukup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Meningkatnya pemahaman murid SD dan SLTA tentang pengetahuan lingkungan hidup dan menjadi contoh yang baik dilingkungan sekitarnya
Prosentase peningkatan TPA dan sarana persampahan
Meningkatkan kedisiplinan aparatur Kantor Lingkungan Hidup
Meningkatnya pranserta masyarakat dlam pengelolaan sampah
Meningkatkan profesionalisme aparatur Kantor Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Diperolehnya kualitas air sungai dan air minum penduduk
Terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional, transparan dan akuntabel
Terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap dokumen AMDAL dan UKL/UPL
Terkendalinya pertambangan tanpa izin
Terkirimnya wakil Padang Lawas Utara dalam lomba Pengetahuan Lingkungan Hidup
Terkirimnya wakil Padang Lawas Utara untuk perlombaan tingkat Provinsi dan Pusat
Meningkatnya sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan
Meningkatkan kenyamanan lingkungan dengan tetap memberikan fasilitas dan kesempatan kepada masyarakat dalam menigkatkan kesejahteraan melalui bidang pengelolan lingkungan hidup untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Terkendalinya pencemaran
Terpeliharanya RTH
Tertatanya RTH yang ada di daerah
Tersusunnya laporan data status lingkungan daerah dan data basis lingkungan
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Tertanamnya pohon pelindung di pinggir-pinggir jalan dan dihalaman-halaman sekolah.
Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Pasar
Program Pelayanan ADM Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mewujudkan Padang Lawas Utara yang bersih
Terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan nyaman yang diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan kebersihan
Penerapan prilaku yang sadar dan cinta terhadap kebersihan
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Prosentase peningkatan peraturan yang tegas dalam pengelolaan RTH
Meningkatkan prasarana dn fasilitas kebersihan
Terpeliharanya RTH yang ada di daerah
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Terciptanya taman rekreasi di daerah
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
Terciptanya taman kota sebagai jantung kota
Mewujudkan Kabupaten Padang Lawas Utara yang bersih dan indah
Tersusunnya dokumen perencanaan penanggulangan kebakaran, penataan pertamanan dan peningkatan kebersihan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan baik, sistematik, tepat waktu, tepat sasaran dan berkesinambungan
Meningkatkan kinerja dan disiplin tinggi kepada SDM yang ada dilingkungan Dinas kebakaran, pertamanan dan kebersihan
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Prosentase peningkatan peraturan yang tegas dalam pengelolaan sampah di masyarakat
Terciptanya pemahaman masyarakat dalam menangani persampahan
Meningkatnya kemampuan aparat dalam mengelola sampah di masyarakat
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
URUSAN WAJIBPekerjaan UmumDinas Pekerjaan Umum
Terwujudnya Kabupaten Padang Lawas Utara yang bebas dari bahaya kebakaran
Terwujudnya masyarakat yang sadar dan tanggap terhadap bahaya kebakaran
Melaksanaan pelayanan prima terhadap pencegahan bahaya kebakaran
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Terciptanya pasar di masyarakt sebagai distribusi produk masyarakat
Meningkatnya kerjasama investor dan lembaga lain terhadap pengembangan pasar
Prosentase peningkatan pasar modern yang terpadu di ibukota kabupaten
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
Memperlancar tugas-tugas adminstrasi perkantoran Dinas PU, Pertambangan dan Energi Kab. Padang Lawas Utara
Lancarnya tugas-tugas adminstrasi perkantoran Dinas PU, Pertambangan dan Energi Kab. Padang Lawas Utara
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatkan pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas
Meningkatnya pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Pembanguna Jalan dan Jembatan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Meningkatkan koordinasi teknis dengan dinas/instansi terkait baik di kabupaten maupun dipropinsi dan pusat
Terdapatnya koordinasi teknis dengan dinas/instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas
Prosentase peningkatan jalan penghubung antara desa
Pembangunan sarana dan prasarana dibidang jalan, jembatan, pengairan dan pengadaan lat-alat kebinamargaan
Terbangunnya jembatan penghubung jalanTerdatanya kondisi jalan dan jembatan di masyarakat
Program Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong
Prosentase peningkatan perncanaan pembangunan saluran drainase sebagai distribusi air lingkungan masyarakat
Terbangunnya saluran drainase sebagai distribusi air lingkungan masyarakat
Program Pembangunan turap/talud/bronjong
Prosentase peningkatan perncanaan pembangunan turap/talud/bronjong di lingkungan masyarakat
Terbangunnya pembangunan turap/talud/bronjong di lingkungan masyarakatTerdatanya kondisi turap/talud/bronjong di masyarakat
Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan
Prosentase peningkatan perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan di lingkungan masyarakatProsentase peningkatan perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan di lingkungan masyarakatTerehabilitasi/terpeliharanya jalan di lingkungan masyarakatTerehabilitasi/terpeliharanya jembatan di lingkungan masyarakat
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Prosentase peningkatan alat-alat berat kebinamargaanProsentase peningkatan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
Prosentase peningkatan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaanTerpeliharanya dengan baik kondisi alat-alat berat Terpeliharanya dengan baik kondisi peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
Terpeliharanya dengan baik kondisi alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Prosentase peningkatan perencanaan pembangunan jaringan irigasi masyarakatProsentase peningkatan perencanaan pembangunan jaringan irigasi air bersih/air minum masyarakatProsentase peningkatan perencanaan pembangunan jaringan reservoirProsentase peningkatan perencanaan pembangunan pintu airProsentase peningkatan perencanaan normalisasi saluran sungaiProsentase peningkatan perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minumMemaksimalkan fungsi jaringan irigasi yang masih ada
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Meningkatnya peranan masyarakat dalam penggunaan air
Program Penyediaan dan pengelolaan air baku
Prosentase peningkatan air baku di lingkungan masyarakatProsentase peningkatan sumur-sumur air tanah di lingkungan masyarakatPeranan masyarakat dalam pengelolaan air semakin meningkat
Program Pengembangan,Pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Prosentase peningkatan sumber daya air di lingkungan masyarakat
Terjaganya kualitas sumber daya air alternatif di lingkungan masyarakat
Terpeliharanya kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danauMeningkatnya peranan msyarakat dalam menjaga kondisi sumber daya air yang adaMeningkatnya perlindungan terhadap sumber daya air yang ada Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Prosentase peningkatan air minum bagi masyarkat
Prosentase peningkatan prasarana dan sarana air limbahberkembangnya sistem distribusi air minum yang adaProsentase peningkatan data pengelolaan air minum dan air limbah
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat TumbuhProsentase peningkatan
perencanaan pengembangan infrastruktur pada wilayah yang strategisTerbangunnya/meningkatnya infrastruktur di wilayah strategis yang adaProsentase peningkatan data pengelolaan air minum dan air limbah
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
Tertatanya lingkungan pemukiman penduduk perdesaanProsentase peningkatan jalan dan jembatan di lingkungan masyarakat pedesaan
Prosentase peningkatan sarana dan prasarana air bersih di lingkungan masyarakat pedesaan
Prosentase peningkatan pasar perdesaan di lingkungan masyarakat pedesaanTerpeliharanya jalan dan jembatan perdesaan
Terpeliharanya sarana dan prasarana air bersih perdesaan
Terpeliharanya pasar perdesaaan yang sudah dibangunProsentase peningkatan data pembangunan infrastruktur perdesaan
Energi dan Sumberdaya MineralProgram Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
KESEHATANURUSAN WAJIBKesehatan
Prosentase peningkatan perturan yang tegas dalam pengelolaan penambangan bahan galian C
Tersebarluaskannya regulasi mengenai kebijakan penambangan bahan galian C
Terkendalinya kegiatan penambangan bahan galian C di lingkungan masyarakat
Prosentase peningkatan data pembinaan dan pengawasan bidang pertambanganProsentase peningkatan dokumen analisa kelayakan pertambanganProsentase peningkatan dokumen perencanaan pertambangan
Program Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan
Prosentase peningkatan listrik di masyarakatProsentase peningkatan jaringan listrik PLN di masyarakatProsentase peningkatan jaringan listrik di masyarakatProsentase peningkatan pembantu jaringan listrik di masyarakatProsentase peningkatan lampu listrik lingkunganProsentase peningkatan tonggak lampu jalanProsentase peningkatan listri rumah tangga
Dinas Kesehatan dan Sosial
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Pengentasan Masyarakat miskin
Meningkatnya gizi Balita dan Batita
Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturProgram peningkatan disiplin aparaturProgram peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
meningkatnya pendidikan formal dan informal tenaga kesehatan
Memberikan kesempatan pendidikan bagi PNS yang memiliki masa kerja minimal 2 tahun
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Prosentase peningkatan obat di Puskesmas dari bantuan BDB dan APBD
Mengutamakan peningkatan pendidikan informal bagi pegawai yang sesuai dengan bidang teknisnya
Dapat didistribusikan obat sampai ke PuskesmasDapat dianalisa dan dievaluasi daftar kebutuhan obat
Terbitnya laporan dari unit pelaksana tepat waktu
Menutamakan pelatihan adminnistrasi bagi pegawai adminstrasi
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Menertibkan laporan tepat waktu
Terlaksananya pengobatan ke Desa/Kelurahan
Penyakit menular dan wabah dapat dicegah
Terlaksanya pengobatan kepada pengungsi korban bencana
Prosentase peningkatan untuk pembuatan jamban
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Terwujudnya kader yang handal
Adanya peta rawan gizi Mematuhi PERDA
Pengadaan Vitamin
Prosentase peningkatan operasional Pos YanduMeningkatnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan sehat
Mewujudkan prilaku hidup sehat dan kemandirian masyarakat
Tersusunnya struktur organisasi
Penyusunan struktur dan job deskripsi dalam waktu sesingkatnya
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Dapat dimonitoring tentang makanan berbahaya dan kedaluarsa
Menurunnya angka keluhan pasien puskesmas terhadap layanan puskesmas
Mensosialisasikan SK Bupati tentang job deskripsi dan struktur organisasi unit pelaksana sejelas-jelasnya kepada unit pelaksana
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Terlaksanya dana PKM penyuluhan ke Desa/Kelurahan
Melakukan evaluasi pelayanan kesehatan
Melaksanakan pembangunan daerah dengan mempertimbangkanaspek kesehatan
Tersedianya data rencana kerja dan anggaran program kesehatan dan terpenuhinya ketersediaan obat dan vaksin
Melibatkan seluruh unsur pimpinan dinas dan unit peplaksana dalam program perencanaan bidang kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Dapat ditanggulangi penyakit kesehatan
Meningkatnya peranserta masyarakat tentang giziTerlaksananya lomba Gizi Baik dari Tingkat II dan PKM
Terbangunnya puskesmas dan PUSTU
Meningkatkan kesehatan ibu dan anak
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Dapat dimusnah penyebab penyakit
Menurunnya angka kejadian wabah
Dapat dibuat data tentang prilaku hidup sehat serta penelitian sumber air bersihTerwujudnya lingkungan yang sehat bagi masyarakatDapat disosialisasikan tentang data dan prilaku hidup sehat serta pembuatan klinik sanitasi
Terpenuhinya kebutuhan PUSTU set, puskesmas kelilig, tempat tidur set, dental unit bagi puskesmas yang memiliki dokter gigi
Mengutamakan pemberian yodium bagi daerah endemik berta
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Terlaksanya penyemprotan disetiap Kecamatan
Mengutamakan penyuluhan kepada mayarakat
Terlaksananya kegiatan pemberanrasan penyakit demam berdarahTerbebas anak sekolah dari penyakit campak dan VilariasisMenurunnya angka TB Paru serta pengadan mikroskopisMeningkatnya pengetahuan petugas dalam penanggulangan penyakit endemik/epidemik
Meningkatnya cakupan immunisasi bayi 0 - 11 bulan
Masyarakat dapat memahami pola hidup sehat
Menggali potensi masyarakat yang dapat dijadikan sebagai peluang untuk pengembangan kesehatan
Terlaksananya cakupn K1, K4 80 %
Meningkatkan jumlah sanitasi dasar
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Prosentase peningkatan Profil Dinas Kesehatan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Dapat dievaluasi capaian kinerja
Dapat dilaksanakan operasi katarak
Pembangunan Puskesmas 1 Unit
Pemeliharaan Pustu
Dapat dilakukan pemutahiran data ke Puskesmas, Pustu dan Polindes
Terimunisasinya ibu hamil 80 %
Meningkatkan penyuluhan JPKM kepada masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Dapat dilaksanakan operasi Bibir sumbingDapat dilaksanakan operasi Sunatan massalDapat dilaksanakan penyuluhan bahaya cacing
Memelihara kesehatan individu keluarga dan masyarakat serta diperolehnya kesehatan lingkungan yang optimal
Menurunnya kasus anemia balita 10 %
Meningkatkan penyuluhan, pelayanan dan lingkungan UKS
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Rahab dan pembangunan Polindes (30 Unit), Pengadaan ALKESPengadaan PUSTU dan Pustu Set (25 Pustu)Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas PerawatanPeningkatan Pustu menjadi Puskesmas
Meningkatnya program keluarga berencana nasional 10 %
Mengadakan penyuluhan da pemberian makanan tambahan anak sekolah
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Meningkatnya tingkat kesehatan BalitaProsentase peningkatan vaksin dan operasional Puskesmas untuk imunisasi ke DesaPeningkatan metode perawatan Balita
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Persiapan Puskesmas Konek
Meningkatnya jumlah anak balita yang ditimbang setiap bulan
melengkapi sarana pos yandu
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Peningkatan Keterampilan Bidan, Perawat dan tenaga kesahatan
Meningkatkan produktifitas masyarakat
Memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
Dapat dimonitoring makanan restoran
Mematuhi UU no.23/1992 tentang kesehatan
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Meningkatnya cakupan pelaksanaan K4, KN2Terlaksananya perawatan Bumil bagi keluarga kurang mampu
Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparaturProgram peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Terbentuknya gerakan sayang ibu
Mengintegrasikan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak kedalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
Terintegrasinya kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak kedalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan ditingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota
Meningkatnya koordinasi antar instansi terkait mengenai pemberdayaan perempuan, anak dan KB
Peningkatan partisipasi dan peran perempuan dalam proses politik dan jabatan public
Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak
Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak
Terbentuknya pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak
Penguatan kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
Meningkatkan peran lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan
Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan
Terlaksananya pembuatan billboard untuk penyebarluasan informasi mengenai pemberdayaan perempuan
Peningkatan taraf pendidikan, akses dan kualitas kesehatan serta bidang pembangunan lainnya guna mempertinggi kualitas hidup perempuan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Terlaksananya peringatan hari ibu
Terlaksananya peringatan hari anak
Meningkatkan pelayanan KB
Terbinanya desa di 3 kecamatan
Terlaksananya administrasi DAK
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesetaraan gender
Terbentuknuya organisasi perempuan
Meningkatnya ketahanan keluarga khususnya keluarga yang mempunyai balita
Meningkatnya pelayanan KB
Terlaksananya pembuatan bahan KIE tentang KB
Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam program KB dan KR antara lain melalui peran serta tokoh masyarakat/agama dan PPKBD
Terlaksananya kegiatan bulan bakti KB-Kesehatan dan IBITerlaksananya kegiatan TNI Manunggal KB KesehatanTerlaksananya peringatan hari keluarga nasionalTerlaksananya kegiatan kesatuan gerak PKK KB Kesehatan
Terbayarnya biaya operasional PPKBD
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi
Meningkatnya pelayanan konseling KBMeningkatnya pelayanan kontrasepsi KBMeningkatnya jumlah alat dan obat kontrasepsiTerlaksananya pelayanan KB medis operasi
Terbentuknya kelompok masyarakat peduli KB
Meningkatnya kesehatan ibu, bayi dan balita
Meningkatkan persentase remaja yang memperoleh informasi tentang kesehatan reproduksi
Meningkatnya persentase remaja yang memperoleh informasi tentang kesehatan reproduksi Berdirinya pusat pelayanan
informasi dan konseling bagi remaja
Meningkatnya pelayanan KRR bagi remaja
Terkumpulnya bahan informasi tentang pengasuhan tumbuh kembang anak
Rumah Sakit Umum Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Dapat diobati bagi pasien katarak
Dapat dilkasanakan sunatan massal
Dapat dilayani bagi balita gizi buruk
Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturProgram peningkatan disiplin aparaturProgram peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
Meningkatnya kemampuan SDM tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan publik
Memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi PNS yang memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Prosentase peningkatan makanan dan minuman pasienTersedainya buku frofil RSU Gunung Tua
Menertibkan administrasi Rumah Sakit Umum Daerah Gunungtua Kabupaten Padang Lawas Uatara
Terciptanya tata tertib administrasi Rumah Sakit Umum Daerah Gunungtua dan unit pelaksana teknis kesehatan
Mengutamakan peningkatan pendidikan bagi pegawai sesuai bidang teknisnya
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Dapat diobati bagi pasien Bibir sumbing
Menerapkan stándar Pelayanan Minimal (SPM)
Menurunnya angka keluhan dan keberatan atas pelayanan kesehatan
Melakukan evaluasi pelayanan kesehatan
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Pembangunan gedung instlasi rawat inap dan ruang pertemuan (2 lantai)Prosentase peningkatan gedung Instlasi rawaqt jalan Prosentase peningkatan gedung obat
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
VIP 4 ruang, klas I,II,III
Pembangunan ICU
Pembangunan pisio terapi
Tersedinya obat di RS
1 unit, 5 Unit Kenderaan roda 2
Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam melaksanakan kegiatan operasional RSUD Gunungtua
Peningkatan kompetensi dan kredibilitas
Prosentase peningkatan ruang isolasi 2 unitProsentase peningkatan ruang zenazahProsentase peningkatan pengolahan air limbah rumah sakitProsentase peningkatan alat kesehatan RSU
Prosentase peningkatan mobiler rumah sakit
Pembangunan londry, Pematangan lahan, jalan keliling, runmah jaga satpam, tempat parkir (4,2), Instlasi farmasi, Gedung gizi dan dapur, Pagar keliling RSU dengan BRC, Rumah jaga dan kantin
Prosentase peningkatan bahan makan minum fasien
Melaksanakan Perencanaan Program dan Penganggaran Kesehatan Terpadu
Terselenggaranya penyuluhan dan sosialisasi bidang kesehatan
Peningkatan upaya pembinaan dibidang kesehatan
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Prosentase peningkatan pemeliharaan
Prosentase peningkatan pemeliharaan
Prosentase peningkatan pemeliharaan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Meningkatnya SDM
PENDIDIKAN
URUSAN WAJIB
Prosentase peningkatan pemeliharaanProsentase peningkatan pemeliharaanProsentase peningkatan pemeliharaanProsentase peningkatan pemeliharaan
Penggunaan standar pelayanan publik
Prosentase peningkatan pemeliharaanProsentase peningkatan pemeliharaanProsentase peningkatan pemeliharaanProsentase peningkatan pemeliharaanProsentase peningkatan pemeliharaanProsentase peningkatan pemeliharaan
Prosentase peningkatan pemeliharaan
Prosentase peningkatan pemeliharaanProsentase peningkatan pemeliharaanProsentase peningkatan pemeliharaan
Meningkatkan Sarana dan Prasarana
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya prilaku / pola hidup sehat
Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Prosentase peningkatan evakuasi rujukanProsentase peningkatan bagi fasien kurang mampu
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
PendidikanDinas Pendidikan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasana AparaturProgram Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
Meningkatnya jumlah jenjang pendidikan formal dan profesionalisme tenaga kependidikan
Mengoptimalkan kapasitas tenaga kependidikan
Program Pendidikan Usia Dini
Meningkatkan Perluasan Kesempatan Pendidikan
Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik
Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
Program Pendidikan Wajib 9 TAHUN
Meningkatkan Perluasan Kesempatan PendidikanMeningkatkan Perluasan Kesempatan PendidikanMeningkatkan Mutu Pelayanan PendidikanMeningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan
Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan
Pemberian kesempatan belajar bagi kelompok umur wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
Meningkatkan Managemen Pelayanan PendidikanMeningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Meningkatkan Mutu
Terpenuhinya Kebutuhan USB SMP
Meningkatnya Sarana Pendidikan
Terpenuhinya Prasarana Sekolah
Terpenuhinya Prasarana Sekolah
Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan
Meningkatkan Managemen Pelayanan PendidikanMeningkatkan Managemen Pelayanan PendidikanMeningkatkan Managemen Pelayanan PendidikanMeningkatkan Managemen Pelayanan Pendidikan
Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler
Meningkatkan Managemen Pelayanan PendidikanMeningkatkan Mutu Pelayanan PendidikanMeningkatkan Mutu Pelayanan PendidikanMeningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan
Prosentase peningkatan Sarana Ruang KelasProsentase peningkatan Prasarana Sekolah
Terpenuhinya Prasarana Administrasi SMPProsentase peningkatan Sarana Pendukung SekolahMeningkatnya Sarana Penunjang Sekolah
Terlaksananya Rehabilitasi Sekolah SMP
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Meningkatnya Kualitas Sekolah
Meningkatnya Kualitas Belajar Siswa
Meningkatnya Sarana Pendidikan
Terpenuhinya Prasarana Sekolah
Terlaksananya Rehabilitasi Prasarana Sekolah
Prosentase peningkatan Sharing SMP SSNProsentase peningkatan Sharing RSBITerlaksananya Peningkatan Kompetensi SiswaTerlaksananya Pembinaan Siswa Berprestasi Bidang SainsTerlaksananya Pembinaan Siswa Berprestasi Bidang Olah Raga
Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SiswaTerlaksananya Peningkatan Kompetensi SiswaTerbantunya Siswa SMP Tidak MampuTerlaksananya Pembinaan Siswa Berprestasi
Meningkatnya mutu serta jumlah sarana dan prasarana utama dan pendukung sekolah
Pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga pendidik
Program Pendidikan Menengah
Terselenggaranya PBM Yang KondusifProsentase peningkatan Sarana Ruang KelasTerpenuhinya Prasarana penelitian sekolahTersedinya Prasarana Pembelajaran BahasaTersedinya Prasarana Pembelajaran ICT
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Terpenuhinya Kebutuhan USB SMK
Terpenuhinya Kebutuhan USB SMK
Tesrsedianya Sarana Pendukung Sekolah
Terpenuhinya Prasarana Administrasi SMATerpenuhinya Kebutuhan Mobiler SMA/SMKTerpenuhinya Prasaana Komputer SMA SSNTerlaksananya Rehabilitasi Sekolah SMATercapainya Pembentukan SMA UnggulanProsentase peningkatan Sharing SMA SSNProsentase peningkatan Sharing SMA RSBITerbantunya Siswa SMA/SMK Tidak MampuTerlaksananya Pembinaan Siswa Berprestasi Bidang SainsTerlaksananya Pembinaan Siswa Berprestasi Bidang Olah RagaTerlaksananya Evaluasi Dan Monitoring Penerimaan Siswa BaruTerlaksananya Pembinaan Siswa BerprestasiTerlaksananya Peningkatan Kompetensi SMKTercapainya Hasil Komptensi Praktek SMKMeningkatnya Perluasan dan Pemahaman Informasi SMK
Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
Terciptanya persamaan persepsi diantara pelaku industri dibidang pendidikan
Pemenuhan kebutuhan hidup tenaga pendidik
Program Peningkatan Mutu Pendidik
Terlaksananya Pembinaan MGMP SMP, SMA, SMK
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Berfungsinya Dewan Pendidikan
terdata PNFI
terlaksana paket B percontohan
terlaksana paket percontohan
Terlaksananya Pembinaan Calon-calon Kepala SekolahTercapainya Peningkatan Mutu Kepala Sekolah SMP, SMA /SMKTercapainya Peningkatan Pengawas Sekolah SMP, SMA/SMKTerlaksananya Peningkatan Mutu KTSP SMP,SMA/SMKTerlaksananya Pembinaan MKKS SMP, SMA, SMK
Terpenuhinya Kesiapan Guru SMP/MTs dalam UN
Prosentase peningkatan Guru-Guru Sains dalam Pembinaan Siswa BerprestasiTerselenggaranya MBS di SMP,SMA/SMK
Terpenuhinya Kesiapan Guru SMA/SMK//MA dalam UN
Terlaksananya Proses Sertifikasi di KabupatenProsentase peningkatan Guru-Guru Sains dalam Pembinaan Siswa Berprestasi
Meningkatnya jumlah aktivitas dan variatif Kegiatan Belajar Mengajar
Pemenuhan fasilitas pendidikan
Program Pelayanan Pendidikan
Terlaksananya pengelolaan dana BOS
Pemenuhan fasilitas pendidikanPemenuhan Inpres No. 7 Tahun 1999
Program Pendidikan NonFormal
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
berkurangnya buta huruf di paluta
adanya sekolah paud unggulan
Terlaksananya peringatan hari guru
PEMUDA
Mengoptimalkan ajang pembelajaran berdasarkan kebutuhan masyarakat
Program Peringatan Hari-hari Besar
Terlaksananya peringatan hari pendidikan nasional
Terlaksananya peringatan hari kebangkitan nasional
Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatkan pengetahuan ketrampilan, kewirausahaan, kemandirian, kebudayaan dan kepelaporan serta partisipasi pemuda dalam penbangunan bangsa dan negara yang dilandasi dengan Iman dan Taqwa
Meningkatkan penguasaan keterampilan dan kewirausahaan pemuda
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Meningkatkan jumlah pemuda yang membuka lapangan usaha, lapangan kerja, atau berwirausaha yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal
Terlaksananya pelatihan kewirausahaan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur kepemudaan di Pusat dan Daerah
Terbinanya kelompok pemuda wirausaha
Meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam pembangunan
Terlaksananya Bakti Pemuda Antar Provinsi
Meningkatkan kualitas daya saing pemuda dalam mengakses pasar kerja dan kesempatan usaha, kewirausahaan pemuda
Melindungi segenap generasi muda dari bahaya lost generation (NAPZA, HIV/AIDS, Diskriminasi Gender dan Pornografi-Pornoaksi)
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Meningkatkan apresiasi pemuda terhadap seni budaya daerah yang sarat nilai-nilai moral, agama, sosial dan wawasan nasional
Meningkatnya wawasan dan sinergitas pemuda terhadap pembangunan daerah
Meningkatnya sistem peloporan kinerja
Meningkatkan kiprah dan hasil nyata dari organisasi dan lembaga kepemudaan dalam menyiapkan pemuda sebagai kader pemimpin bangsa yangg berkualitas
Terlaksananya kegiatan pramuka tingkat Kab/Prov/Nas
Mewujudkan kebijakan manajemen Budaya dan Pariwisata dalam upaya memberdayakan SDM dan SDA Kab. Padang Lawas Utara
Terhindarnya pemuda dari pengaruh destruktif dan loss generation
Terlaksananya pemilihan pemuda pelopor
Meningkatkan sadar Wisata setiap masyarakat Kab. Padang Lawas Utara
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dari beberapa lembaga yang menangani pembinaan kepemudaan dapat berjalan dengan efektif dan sistematik
Terlaksananya pelatihan kepemimpinan pemuda
Menjaga kelestarian Kebudayaan dan seni yang dimiliki oleh masyarakat Kab. Padang Lawas Utara
Mewujudkan Masyarakat yang sadar akan Wisata
Terlaksananya paskibraka kabupaten dan pengiriman ke tingkat provinsi
Memberdayakan dan mengembangkan IPTEK guna menunjang kelancaran kerja SDM
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Terbangunnya gedung pemuda KNPI
OLAHRAGA
Memberdayakan Potensi – potensi yang ada di Kab. Padang Lawas Utara khususnya Objek Wisata
Terlaksananya peringatan Hari Sumpah Pemuda
Menmbangun sarana dan prasarana seni dan budaya guna menunjang kegiatan seni dan budaya di Kab. Padang Lawas Utara
Meningkatkan sarana dan prasarana objek wisata selaku pendukung lancarnya kegiatan pariwisata
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda
Membangun dan mengembangkan peninggalan – peninggalan bersejarah agar tetap eksis dan di kenal oleh masyarakat luarMelakukan promosi keluar melalui kegiatan yang dilaksanakan di pusat atau Propinsi seperti gema pariwisata dan Pameran
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Terlaksananya penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
Meningkatkan kesehatan,prestasi dan SDM olahraga yang didukung pendanaan sarana dan prasarana serta sistem informasi manajemen olahraga dengan melibatkan peranserta dunia usaha dan masyarakat yang beriman bertaqwa kepada Tuhan YME
Mewujudkan pengembangan sistem informasi managemen keolahragaan
Mewujudkan kebijakan dan managemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu (One Gate Policy) dan berkelanjutan, termasuk landasan hukum yang mendukung
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
Meningkatkan pembinaan olahraga pelajar, mahasiswa dan masyarakat di Padang Lawas Utara
Terlaksananya pelatihan teknis 3 cabor bagi guru penjas orkes
Meningkatkan Budaya Olahraga dan prestasi olahraga secara berjenjang, termasuk pemanduan bakat, pembibitan dan pengembangan bakat
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Adanya dukungan penyelenggaraan kompetisi olahraga di Padang Lawas Utara
Memberdayakan dan mengembangkan IPTEK Olahraga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia olahraga di Padang Lawas Utara
Terlaksananya kompetisi olahraga kejuaraan daerah
Meningkatkan Pemberdayaan Organisasi Olahraga
Mengupayakan dukungan pembangunan sarana dan prasarana keolahragaan secara bertahap dan berkelanjutan di Padang Lawas Utara
Terlaksananya kejuaraan daerah 4 cabor
Meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dunia usaha dalam rangka mendukung pembangunan Olahraga
Meningkatkan peran dunia usaha, lembaga pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Padang Lawas Utara
Terlaksananya pembinaan atlit berprestasi Kab. Padang Lawas Utara
Meningkatkan kebugaran bagi masyarakat
Memotivasi klub-klub pelajarn untuk meningkatkan pembinaan di sekolah
Melestarikan Olahraga Tradisional
Mewujudkan Masyarakat yang sadar akan Wisata
Terlaksananya Peringatan Hari Olahraga nasional
Memberdayakan Potensi – potensi yang ada di Kab. Padang Lawas Utara khususnya Objek Wisata
Terbantunya peralatan bagi cabang-cabang olahraga di Kab. Padang Lawas Utara
Meningkatkan sarana dan prasarana objek wisata selaku pendukung lancarnya kegiatan pariwisata
Lahirnya atlilt-atlit pelajar yang berprestasi pada Popdasu di Kabupaten Tanjung Balai
Membangun dan mengembangkan peninggalan – peninggalan bersejarah agar tetap eksis dan di kenal oleh masyarakat luar
Untuk meningkatkan pembinaan yang lebih kontinu
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Melakukan promosi keluar melalui kegiatan yang dilaksanakan di pusat atau Propinsi seperti gema pariwisata dan Pameran
Meningkatnya SDM pelatih yang ada di daerah
Meningkatkan minat untuk berolahragaMenggali dan melestarikan budaya yang terpendamUntuk mengukur kemampuan atlit dalam wilayah tertentuMengukur kemampuan atlit Padang Lawas Utara `di tingkat Sumatera UtaraLahirnya atit-atlit pelajar pondok pesantren yang berprestasiTerlaksananya kegiatan HUT Padang Lawas Utara Terlaksananya senam kesegaran jasmani serta meningkatkan kebugaran pelajaran dan masyarakatMengukur kemampuan atlit yang di daerahMemberikan rangsangan dan motivasi kepada atlit dan pelatih berprestasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Prosentase peningkatan fasilitas olahraga di Kab. Padang Lawas UtaraProsentase peningkatan fasilitas olahraga di Kab. Padang Lawas UtaraProsentase peningkatan fasilitas kolam renang di Kab. Padang Lawas Utara
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatkan kemampuan SDM dibidang Perpustakaan Kearsipan pada semua lembaga/institusi pengelola Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Padang Lawas Utara
Meningkatnya sistem pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dan kearsipan serta profesionalisme pustakawan
Penyelenggaraan dan pengelolaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Prosentase peningkatan alat bantu penyimpanan arsip
Prosentase peningkatan dokumen arsip daerah yang dapat diakses dengan mudah dan cepat
Revitalisasi segala jenis perpustakaan
Prosentase peningkatan dokumen arsip yang dapat dikategorikan berdasarkan kebutuhan
Meningkatkan sarana dan prasarana bidang perpustakaan dan kearsipan dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi masyarakat
Terciptanya perpustakaan dan kearsipan sebagai rujukan dalam memperoleh informasi yang berbasis teknologi informasi
Peningkatan ketersediaan layanan perpustakaan secara merata
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Terbantunya masyarakat dalam medapatkan informasi arsip
Tersebarluasnya informasi keberadaan kantor di masyarakat
Peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan
Menigkatkan minat baca masyarakat menuju budaya baca
Tersedianya perpustakaan dan kearsipan serta unit-unitnya yang ditata dengan baik sebagai bukti kebijakan Pemerintah kabupaten Padang Lawas Utara dibidang perpustakaan dan kearsipan
Peninhgkatan promosi/ kampanye gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Tumbuh kembangnya minat masyarakat dalam membaca
Terkontrolnya peranan kantor terhadap masyarakat
Prosentase peningkatan bahan bacaan di daerah
Meningkatkan masyarakat sadar arsip
Meningkatnya budaya baca sehingga menambah kecerdasan, pengetahuan dan wawasan masyarakat Padang Lawas Utara
Peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga perpustakaan dan kearsipan
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
Prosentase peningkatan database informasi kearsipan daerah
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Terbangunnya SIAK secara terpadu
SIAK
Terpeliharanya jaringan informasi kearsipan daerah
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Tergalinya informasi tentang arsip di daerah
Kependudukan dan Catatan SipilDinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
Meningkatkan data kependudukan yang akurat
Prosentase peningkatan data kependudukan
Meningkatkan kualitas Pelayanan
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Pelatihan tenaga pengelolaan siak
Meningkatkan kepedulian aparat dan masyarakat terhadap masalah-masalah kependudukan
Meningkatkan Menejemen kelembagaan
Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kegunaan dokumen kependudukan
Meningkatnya kemampuan pegawai pengelola SIAK
Meningkatkan SDM dan Motivasi Kerja Aparatur
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Tujuan Sasaran Kebijakan ProgramIndikator Kinerja / Sasaran Hasil
Pembangunan
Tersedia Data Base Kependudukan
Meningkatnya Kapasitas Aparat
Pembentukandan penataan system koneksi NIK (Inter plase tahap awal)
Meningkatnya kualitas aparatur dalam pengolahan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil
Terlaksananya Administrasi Kependudukan
Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan
Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya Pembentukan Penataan Sistem Koneksi
Serasinya kebijakan dan tertatanya administrasi kependudukan
Pengelolaan dan penyusunan laporan formasi kependudukan
Tersedianya ruang perkantoran yang layak dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan
Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Kependudukan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan
Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
Meningkatnya pelayanan terhadap publik
Tersusunnya Laporan Informasi Kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Meningkatnya kesejahteraan aparat
Prosentase peningkatan informasi kependudukan bagi masyarakat
Pengembangan data base kependudukan
Terlaksananya Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
Penyusunan kebijakan kependudukanPeningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil
Tersusunnya Kebijakan Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukanPeningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan
Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Monitoring,evaluasi dan pelaporan
Meningkatnya Kapasitas KelembagaanTerlaksananya Monitoring dan evaluasi
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Bappelitbang dan Pemod
Bappelitbang dan Pemod
Bappelitbang dan Pemod
Bappelitbang dan Pemod
Bappelitbang dan Pemod
Penyusunan dan pengumpulan data / informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (Daerah dalam Angka, Indikator Makro, PDRB,IHK,) Bekerja sama dengan BPS
Bappelitbang dan Pemod
Penyusunan pfofil daerah Kab. Padang Lawas Utara (dalam bentuk visual) bekerjasama dengan USU
Bappelitbang dan Pemod
Pemetaan tutupan/ penggunaan lahan di Kab.Paluta bekerjasama dengan USU
Bappelitbang dan Pemod
Studi kelayakan pengembangan taman safari Nabundong bekerjasama dengan Taman Safari Cisarua Bogor
Bappelitbang dan Pemod
Identifikasi potensi bahan tambang dan galian bekerjasa dengan PSG Bandung
Bappelitbang dan Pemod
Penyusunan Data Base Profil Kecamatan
Bappelitbang dan Pemod
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Pembangunan Webside
Penyusunan Rancangan RPJMD
Penyelenggaraan Sosialisasi RPJM
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Peningkatan dan kajian analisa Prospek Pertanian, Peternakan dan Perikanan.
Bappelitbang dan Pemod
Bappelitbang dan Pemod
Pemetaaan kondisi dasn penyusunan Rencana Induk Pengembangan Wisata
Bappelitbang dan Pemod
Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Gunung Tua
Bappelitbang dan Pemod
Penyusunan Rencana Induk dan Master Plan Jalan Lingkar Kota Gn.Tua
Bappelitbang dan Pemod
Dana Pendamping Penyusunan Rencana Tata Ruang Paluta
Bappelitbang dan Pemod
Pendidikan dan Pelatihan Formal ( Diklat perencanaan)
Bappelitbang dan Pemod
Program Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rancangan RPJPD Kabupaten Padang Lawas Utara
Bappelitbang dan Pemod
Bappelitbang dan Pemod
Bappelitbang dan Pemod
Bappelitbang dan Pemod
Monev, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Bappelitbang dan Pemod
Pembuatan Perda RPJM dan RTRW Kabupaten Paluta
Bappelitbang dan Pemod
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Setdakab
Setdakab
Setdakab
Setdakab
Setdakab
Setdakab
Setdakab
Setdakab
Rapat Koordinasi Unsur Muspida SetdakabRapat Koordinasi Pejabat Setdakab
PEMDA
Kuker/inspeksi KDH/WKDH SetdakabPemda lainnya
Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Perhubungan Daerah (Masterplan Terminal Terpadu Paluta)
Bappelitbang dan Pemod
Penyusunan Fisability Study (FS) dan Master Plan Proepek berbagai Potensi Sumberday Alam
Bappelitbang dan Pemod
Dialog/Audiensi dgn tokoh Masy, P.A.Orsosmas
Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/Dept
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabKoordinasi dgn Pem. Pusat & Setdakab
Setdakab
Setdakab
Setdakab
Setdakab
Setdakab
Setdakab
Penyusunan Ranperda SetdakabAdvokasi bantuan Hukum Setdakab
Setdakab
Eksaminasi peraturan per UU Setdakab
Evaluasi/Examinasi Perda Setdakab
Pengend.Manajemen Pelaksn kebijakan KDH
Peny.operasional pengendalian raskinPeny. Pengendalian Pupuk BersubsidiMonitoring pelaksanaan pembangunan
Pembentukan Panitia Renc Aksi Nasional HAM
Penyuluhan Hukum langsung kepada masyarakat/Aparatur Pemerintah
Penyebar luasan produk hukum daerah dan UU
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Setdakab
Setdakab
Penyuluhan Hukum Setdakab
Setdakab
Pemetaan Permasalahan Hukum SetdakabSetdakab
Setdakab
Setdakab
Setdakab
Setdakab
Setdakab
Pengd. Logo Pemkab Paluta Setdakab
Setdakab
Setdakab
Konrd/Konsultasi Ranperda/PerdaSosialisasi Ranperda/Perda dan Per-UU
Pembentukan Keluarga Sadar Hukum
Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dokumentasi dan Informasi HukumBimtek Advokasi dan Bantuan HukumPendidikan PPNS bagi Pejabat Pemkab
Fasilitasi Percepatan Peny. Tapal Batas Administrasi
Kajian dan Analisa kondisi kebutuhan Aparatur
Pengadaan Buku Kerja Pemda PalutaPengadaan Papan Data Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Operasional Pengendalian P3A Setdakab
Seketariat DPRD
Seketariat DPRD
Seketariat DPRD
Seketariat DPRD
Seketariat DPRD
Pembahasan rancangan peraturan daerah
Seketariat DPRD
Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
Seketariat DPRD
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Rapat-rapat Paripurna
Dinas PPKAD
Seketariat DPRD
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
Seketariat DPRD
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota daerah ke luar dan dalam daerah
Seketariat DPRD
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
Seketariat DPRD
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Seketariat DPRD
Penyediaan jasa asuransi kesehatan dan pengobatan pimpinan dan anggota DPRD
Seketariat DPRD
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Pendidikan dan pelatihan pengelolaan pendapatan daerah
Sosialisasi paket regulasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah
Bimbingan teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah
Pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan daerah
Sosialisasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerahBimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Pembinaan dan pengawasan Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Pendidikan dan pelatihan pengelolaan asset daerah
Sosialisasi paket regulasi pengelolaan asset daerah
Bimbingan teknis pengelolaan pengelolaan asset daerah
Pembinaan dan bimbingan teknis system akuntansi
Sosialisasi implementasi standar akuntansi pemerintah
Penyusunan sistem pengendalian internPenyusunan rencana kerja tahunanPenyusunan laporan akuntablitas kinerja
Penyelesaian temuan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Perencanaan anggaran pendapatan asli daerah
Perencanaan anggaran pendapatan dana perimbangan
Perencanaan anggaran pendapatan lalin-lain yang sah
Perencanaan anggaran belanja langsung
Perencanaan anggaran belanja tidak langsung
Perencanaan anggaran pembiayaan daerah
Penyusunan analisa standar belanjaPenyusunan standar satuan harga
Perencanaan kebutuhan pengadaan barang milik daerah
Perencanaan kebutuhan perawatan/pemeliharaan barang milik daerahPenilaian dan penghapusan barang milik daerah
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Penyusunan rancangan APBD Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Pembukuan penerimaan daerah Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Penyusunan rancangan perubahan APBDPenyusunan rancangan penjabaran APBD
Penyusunan rancangan perubahan penjabaran APBDPenyusunan pedoman pembuatan rencana kerja dan anggaranPenyusunan pedoman pembuatan dokumen pelaksanaan anggaranPenyusunan petunjuk pelaksanaan APBD
Pengelolaan basis data pendapatan daerah
Penata usahaan penerimaan daerah
Pengelolaan basis data barang milik daerah
Penata usahaan barang milik daerahPembukuan barang milik daerah
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Dinas PPKAD
Pengelolaan basis data anggaran belanja dan pembiayaan daerahPengujian dan verifikasi dokumen transaksi keuanganPencatatan dan pembukuan transaksi keuangan keuangan daerah
Penyusunan standar akuntansi pemerintah daerahPenyusunan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah
Penyusunan sistim dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah
Penyusunan sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan sistim dan prosedur pengelolaan barang milik daerah
Pembangunan system informasi keuangan daerahPengolahan data transaksi keuangan daerahPenyusunan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah
Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas PPKAD
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
Evaluasi Lakip SKPD InspektoratPenyusunan Lakip Kabupaten Inspektorat
Inspektorat
Review Atas Laporan Keuangan Inspektorat
Kerjasama pendampingan pengembangan informasi keuangan daerah
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala.
Inventarisasi Temuan Pengawasan
Koordinasi Monitoring, Evaluasi Inpers No. 5 Tahun 2004.
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.
Pembentukan Unit Khusus Penangan Pengaduan Masyarakat.
Badan Pelayanan dan
Perizinan Terpadu
Badan Pelayanan dan
Perizinan Terpadu
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Badan Pelayanan dan
Perizinan Terpadu
Badan Pelayanan dan
Perizinan Terpadu
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
BKD
BKD
BKD
Badan Pelayanan dan
Perizinan Terpadu
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Badan Pelayanan dan
Perizinan Terpadu
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
BKD
BKD
Seleksi penerimaan Calon PNS BKD
BKD
BKD
Penempatan CPNSD BKD
BKD
BKD
Pembuatan Kartu ID Cart PNS BKDPemberdayaan Baperjakat BKD
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Penyusunan Sistim Informasi Menajemen Kepegawaian
On line Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
BKD
BKD
BKD
BKD
Diklat Prajabatan bagi CPNS BKD
Pemberian Bantuan Diklat PIM II BKD
Pemberian Bantuan Diklat PIM III BKD
Pemberian Bantuan Diklat PIM IV BKD
BKD
Penyelenggaran Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural
Penetapan Norma Standar dan Pedoman Penyelenggara KearsipanDiklat standar pelayanan minimal
Diklat Fungsional Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pemberian Bantuan Pendidikan PNS Dokter Spesialis dan S.3
Kakan Kesbangpollin
mas dan damkarKakan
Kesbangpollinmas dan damkarKakan
Kesbangpollinmas dan damkarKakan
Kesbangpollinmas dan damkar
Penyediaan Jasa Petugas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kakan Kesbangpollin
mas dan damkar
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Koordinasi Intelejen Daerah
Penyuluhan Bahaya Narkoba
Penyediaan Bantuan Parpol
Penyediaan Bantuan OKP
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Petugas
Kakan Kesbangpollin
mas dan damkar
Penyediaan Pelatihan Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kakan Kesbangpollin
mas dan damkar
Kakan Kesbangpollin
mas dan damkar
Kakan Kesbangpollin
mas dan damkar
Penyuluhan Kepada Masyarakat Calon Aparatur Desa
Kakan Kesbangpollin
mas dan damkarKakan
Kesbangpollinmas dan damkarKakan
Kesbangpollinmas dan damkar
Penyediaan Bantuan LSM dan Ormas
Kakan Kesbangpollin
mas dan damkar
Penyediaan Dana Sosialisasi Informasi Bencana Alam
Kakan Kesbangpollin
mas dan damkar
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Penyediaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Kelengkapannya
Kakan Kesbangpollin
mas dan damkar
Penyuluhan Terhadap Generasi Muda/ Pelajar
Kakan Kesbangpollin
mas dan damkar
Kantor Satpol PP
Kantor Satpol PP
Kantor Satpol PP
Kantor Satpol PP
Kantor Satpol PP
Kantor Satpol PP
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kantor Satpol PP
Pengendalian Kebisingan dan gangguan dari Kegiatan Masyarakat
Kantor Satpol PP
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
Kantor Satpol PP
Pengamanan pada hari - hari besar
Kantor Satpol PP
Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
Kantor Satpol PP
Penyuluhan Pencegahan berkembangnya Praktek Prostitusi
Kantor Satpol PP
Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban Aksi Premanisme
Kantor Satpol PP
Pengangkatan Personil Tenaga Sukarela Satpol PP
Kantor Satpol PP
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Pembangunan Data Base
Pengadaan Lokasi Terminal
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Tahunan
Dinas Perhubungan
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan/ Razia Kendaraan Surat-surat Bermotor
Dinas Perhubungan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Pembangunan Gedung Terminal
Pembangunan Gedung PKB
Pembangunan Jalur Kereta Api
Pengadaan Marka Jalan
Pengadaan Halte
Pengadaan Warning Light
Dinas Perhubungan
Pengembangan Pembangunan Bandara Aek Godang
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Pengadaan Pagar Pengamanan Jalan ( Guardrail )
Dinas Perhubungan
Pengendalian dan Pengamanan Arus Lalulintas PATWAL PAM Kegiatan Bupati
Dinas Perhubungan
Pengaturan Lalulintas pada Hari Raya Nasional, Lebaran, Natal dan Tahun Baru
Dinas Perhubungan
Pengendalian dan Pengamanan Arus Lalulintas Pada Hari Pekan Pasar Gunung Tua, Siunggam, dan Pekan Selasa
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Pengadaan Traffic Light Simpang 4
Dinas Perhubungan
Pengadaan Traffic Light Simpang 3
Dinas Perhubungan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Dinas Perhubungan
Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata
Dinas Perhubungan
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Dinas Perhubungan
Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
Dinas Perhubungan
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
Dinas Perhubungan
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabTenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Pembangunan Balai Latihan Kerja
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keteramilan bagi Pencari Kerja
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur BLK
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Kerjasama pendidikan dan latihan
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Penyiapan tenaga kerja siap pakai
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Fasilitas pengiriman TKI ke luar negeri
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Fasilitas penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Padat Karya Produktif
Padat karya imprastruktur
Pemberdayaan TKPMP+G231
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Peningkatan pengawasan perlindungan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Penyusunan kebijakan standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Monitoring evaluasi dan pelaporan
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Penyusunan kebijakan standarisasi pengupahan tenaga kerja
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Pemberdayaan masyarakt melalui usaha mandiri
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Inventarisasi lahan calon pemukiman transmigrasi
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan SosialPelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabPelayanan psikosial bagi PMKS di Trauma Center termasuk bagi korban bencana
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan SosialPeningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Penyusunan kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi PMKS
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Monitoring evaluasi dan pelaporan
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabPeningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Monitoring evaluasi dan pelaporan
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan /apanti jompo
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/panti jompo
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan / panti jompo
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan / panti jompo
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Monitoring evaluasi dan pelaporan
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Pembangunan pusat bimbingan bimbingan /konseling bagi eks penyandang penyakit sosial
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Monitoring evaluasi dan pelaporan
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usah kesejahteraan sosial masyarakat
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sda
Sda
Sda
Penyediaan Alat Tulis Kantor Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Penyediaan meubelair
Dinas Koperasi dan UKM
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air, ListrikPenyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan Dan PenggandaanPenyediaan Komponen Instalasi Listrik Pemasangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
DINAS KOPERASI DAN UKM/SEKRETAR
IAT
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang undanganPenyediaan Makanan dan Minuman RapatRapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerahRapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerahJasa Pelayanan ADM Perkantoran
Dinas Koperasi dan UKM
Dinas Koperasi dan UMKM
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Koperasi dan UMKM
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Dinas Koperasi dan UMKM
Dinas Koperasi dan UKM
Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)
Dinas Koperasi dan UMKM
Dinas Koperasi dan UKM
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD
Dinas Koperasi dan UMKM
Dinas Koperasi dan UKM
Penyusunan Kebijakan Tentang UMKM
Dinas Koperasi dan UKM
Sosialisasi Kebijakan Tentang UKM
Dinas Koperasi dan UKM
Fasilitas Kemudahan Formalisasi Badan UKM
Dinas Koperasi dan UKM
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Penanggulangan kemiskinan
Badan PM & PD/K
Badan PM & PD/K
Badan PM & PD/K
Badan PM & PD/K
Badan PM & PD/K
Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
Badan PM & PD/K
Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan tenaga teknis masyarakat
Badan PM & PD/K
Penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pemanfaatan teknologi tepat guna
Badan PM & PD/K
Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa
Badan PM & PD/K
Fasilitras permodalan bagi usaha mikro kesil dan menengah di perdesaan
Badan PM & PD/K
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Badan PM & PD/K
Badan PM & PD/K
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Perlombaan Desa/Kel
Monitoring Kabupaten PNPM-MP
Monitoring Kecamatan PNPM-MP
Pembinaan Kelompok masyarakat pembangunan desa
Badan PM & PD/K
Pemberian Stimulan pembangunan desa
Badan PM & PD/K
Badan PM & PD/K
Pemberian Honor Kepala Desa dan BPD
Badan PM & PD/K
Pengalokasian Dana insentif kepala lingkungan pada kelurahan
Badan PM & PD/K
Monitoring Evaluasi dan pelaporan ADD/TPAPD Kabupaten
Badan PM & PD/K
Monitoring Evaluasi dan pelaporan ADD/TPAPD Kecamatan
Badan PM & PD/K
Cost Sharing APBD untuk PNPM-MP
Badan PM & PD/K
Badan PM & PD/K
Badan PM & PD/K
Pembinaan Administrasi proyek PNPM-MP
Badan PM & PD/K
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Penggabungan desa
Pemekaran Kecamatan
Pembangunan Kantor kelurahan
Pembinaan Desa/Kel
Sosialisasi Kesetaraan gender
Pelatihan Aparatur Pemerintah desa dalam pembangunan kawasan perdesaan
Badan PM & PD/K
Monitoring Evaluasi dan pelaporan
Badan PM & PD/K
Pelaksanaan Pemilihan kepala desa
Badan PM & PD/K
Perubahan Status desa menjadi kelurahan
Badan PM & PD/K
Badan PM & PD/K
Badan PM & PD/K
Badan PM & PD/K
Pelatihan Perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
Badan PM & PD/K
Badan PM & PD/K
Badan PM & PD/K
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Sosialisasi KDRT dan taffing
Pendampingan PUAP
Pendampingan dana DAK 2010
Badan PM & PD/K
Perumusan Pemberdayaan masyarakat
Badan PM & PD/K
Pengadaan Sarana/prasaran teknologi pertanian tepat guna
Badan PM & PD/K
Dinas Pertanian TPH
Dinas Pertanian TPH
Dinas Pertanian TPH
Dinas Pertanian TPH
Dinas Pertanian TPH
Dinas Pertanian TPH
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
Dinas Pertanian TPH
Dinas Pertanian TPH
Dinas Pertanian TPH
Monitoring, evaluasi dan pelaporan subsidi pertanian
Dinas Pertanian TPH
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
Dinas Pertanian TPH
Pengembangan intensifikasi tanaman padi palawija
Dinas Pertanian TPH
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabPengembangan pertanian pada lahan kering
Dinas Pertanian TPH
Pengembangan perbenihan dan pembibitan
Dinas Pertanian TPH
Pengembangan sistem informasi pasar
Dinas Pertanian TPH
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dinas Pertanian TPH
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
Dinas Pertanian TPH
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dinas Pertanian TPH
Pengadaan sarana & prasarana teknologi pertanian/Tepat Guna
Dinas Pertanian TPH
Pemeliharaan rutin berkala sarana & prasarana teknologi pertanian tepat guna
Dinas Pertanian TPH
Pelatihan dan bimbingan pengoperasioan teknologi pertanian tepat guna
Dinas Pertanian TPH
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dinas Pertanian TPH
Penyediaan sarana produksi pertanian
Dinas Pertanian TPH
Pengembangan bibit unggul pertanian
Dinas Pertanian TPH
Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian
Dinas Pertanian TPH
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dinas Pertanian TPH
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Pendataan masalah peternakan
Dinas Peternakan
dan Perikanan
Dinas Peternakan
dan Perikanan
Dinas Peternakan
dan Perikanan
Dinas Peternakan
dan Perikanan
Dinas Peternakan
dan Perikanan
Dinas Peternakan
dan Perikanan
Dinas Peternakan
dan Perikanan
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit hewan menular
Dinas Peternakan
dan Perikanan
Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
Dinas Peternakan
dan Perikanan
Monitoring evaluasi dan pelaporan
Dinas Peternakan
dan Perikanan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
Dinas Peternakan
dan Perikanan
Pembibitan dan perawatan ternak
Dinas Peternakan
dan Perikanan
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
Dinas Peternakan
dan Perikanan
Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakata
Dinas Peternakan
dan Perikanan
Pembelian dan pendistribusian obat-obatan vaksin dan pakan ternak
Dinas Peternakan
dan Perikanan
Pengembangan agrobisnis peternakan
Dinas Peternakan
dan PerikananPendampingan bantuan penguatan modal langsung masyarakat untuk pengembangan sapi potong
Dinas Peternakan
dan Perikanan
Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi peternak
Dinas Peternakan
dan Perikanan
Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana produksi hasil peternakan
Dinas Peternakan
dan Perikanan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Pengembangan bibit ikan unggul
Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
Dinas Peternakan
dan Perikanan
Pengolahan informasi pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat
Dinas Peternakan
dan Perikanan
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
Dinas Peternakan
dan Perikanan
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
Dinas Peternakan
dan Perikanan
Dinas Peternakan
dan Perikanan
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Dinas Peternakan
dan Perikanan
Pembinaan dan pengembangan perikanan
Dinas Peternakan
dan Perikanan
Pembinaan dan pengembangan kolam air deras
Dinas Peternakan
dan Perikanan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Kajian sistem penyuluh perikanan
Dinas Peternakan
dan Perikanan
Pembinaan dan pelatihan penyuluh perikanan
Dinas Peternakan
dan Perikanan
Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Dinas Peternakan
dan Perikanan
Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Dinas Peternakan
dan Perikanan
Pembinaan dan pengembangan lubuk larangan
Dinas Peternakan
dan Perikanan
Pembinaan dan pengembangan sistem jaring apung
Dinas Peternakan
dan Perikanan
Pembinaan dan pengembangan sistem keramba
Dinas Peternakan
dan Perikanan
Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan
PanganBadan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan
PanganBadan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Penyediaan makan dan minum
Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan
PanganBadan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan
Penyusunan pelaporan uang semesteran
Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan
Penyusunan pelaporan kuangan akhir tahun
Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan
Penyusunan laporan bulanan, triwulan, akhir tahun
Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan
PanganBadan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan
Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah
Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan
Penyuluhan dan pendampingan petani agribisnis
Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Pertanian pada lahan kering
Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan produktivitas lahan tidur
Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan
Penangangan daerah rawan pangan
Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan
Penyuluhan sumber pangan alternatif
Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan
Pendamping aksi Gerakan Aksi Masyarakat Mandiri Pangan
Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan
PanganBadan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan
Pengembangan pola penyediaan pangan berbasis partisipasi masyarakat
Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan
Penyuluhan potensi pangan di daerah
Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan
Peningkatan hari pangan sedunia
Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Hutbun
Dinas Hutbun
Pembangunan gedung kantor Dinas Hutbun
Dinas Hutbun
Pengadaan Mobiler kantor Dinas Hutbun
Rehab Gedung Kantor Dinas Hutbun
Dinas Hutbun
Dinas Hutbun
Dinas Hutbun
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan
Peningkatan kesejahteraan tenaga PPL
Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan
Penyebar luasan informasi bersifat penyuluhan bagi masyarakat
Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan
Pengadaan Peralatan gedung kantor
Program Pemanfaatan Sumber Daya HutanPengembangan hasil hutan non kayuPengelolaan dan pemanfaatan hutanPengembangan industri dan pemasaran hasil hutanProgram Rehabilitasi Hutan dan Lahan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Hutbun
Dinas Hutbun
Dinas Hutbun
Dinas Hutbun
Dinas Hutbun
Dinas Hutbun
Dinas Hutbun
Dinas Hutbun
Dinas Hutbun
Dinas Hutbun
Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahanProgram Perlindungan dan konservasi sumber daya hutanPencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutanProgram Perencaan dan Pengembangan HutanPendampingan kelompok usaha perhutanan rakyatProgram Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
Program Peningkatan Teknologi Pertanian/PerkebunanPengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat gunaPelatihan dan bimbingan pengoperasioan teknologi pertanian/perkebunan tepat gunaProgram Peningkatan Produksi Pertanian/PerkebunanPenyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Hutbun
Dinas Hutbun
Disperindag
Disperindag
Disperindag
Disperindag
Disperindag
Disperindag
Disperindag
Disperindag
Disperindag
Pameran Expo Disperindag
Disperindag
Disperindag
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunanPenyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi pertanian/perkebunan
Penguatan Kemampuan Sistem Manajemen Informasi Industri Kerjasama Kemitraan Bagi Industri Berbasis TeknologiPengembangan Standarisasi Kualitas Industri Pembentukan Lembaga Sistem Pengembangan Industri
Fasilitas Kerja Sama Kemitraan Industri Mikro Kecil dan Menengah dengan Swasta
Fasilitasi Kemudahan Pendaftaran Industri Non Formal Fasilitasi Kerjasama Industri Kecil Dengan Swasta
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Disperindag
Disperindag
Disperindag
Disperindag
Disperindag
Disperindag
Disperindag
Disperindag
Penyediaan Sarana Teknologi Disperindag
Disperindag
Disperindag
Disperindag
Disperindag
Pembinaan dan Pengadaan Peralatan Bagi Industri KecilPembinaan Manajemen Keuangan Bagi Industri KecilPembinaan Kelompok Usaha Bersama/Unit Pelaksana Teknis Bagi Industri Kecil
Penerapan Sistem Standarisasi ProduksiPenerapan Manajemen Gugus Kendali Mutu Bagi Industri KecilProgram Penataan Struktur Industri Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Industri Kecil
Penyediaan Sarana dan Fasilitasi Sentra - Sentra Produksi
Peningkatan Pengawasan Perdagangan Barang dan JasaOperasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemitrologian
Pembinaan dan Penanaman Hasil Produksi Petani Tembakau Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Disperindag
Disperindag
Disperindag
Disperindag
Disperindag
Disperindag
Pengembangan Pasar Lelang Daerah
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan Fasilitas Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha Penyempurnaan Perangkat Peraturan Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional
Kantor Lingkungan
Hidup
Kantor Lingkungan
Hidup
Kantor Lingkungan
Hidup
Kantor Lingkungan
Hidup
Kantor Lingkungan
Hidup
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Bimbingan Teknis Persampahan
Pemantauan Kualitas lingkungan
Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Kantor Lingkungan
Hidup
Kantor Lingkungan
Hidup
Kantor Lingkungan
Hidup
Pengawasan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup
Kantor Lingkungan
Hidup
Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
Kantor Lingkungan
Hidup
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
Kantor Lingkungan
Hidup
Pengembangan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan
Kantor Lingkungan
Hidup
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Penataan Ruang Terbuka Hijau
Penataan RTH
Pemeliharaan RTH
Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
Kantor Lingkungan
Hidup
Kantor Lingkungan
Hidup
Pemeliharaan RuangaTerbuka Hijau
Kantor Lingkungan
Hidup
Dinas Kebersihan,pertamanan dan
pasar
Dinas Kebersihan,pertamanan dan
pasar
Dinas Kebersihan,pertamanan dan
pasar
Penyusunan kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH
Dinas Kebersihan,pertamanan dan
pasar
Dinas Kebersihan,pertamanan dan
pasar
Dinas Kebersihan,pertamanan dan
pasar
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Pengembangan taman rekreasi
Pembuatan taman kota
Bimbingan teknis persampahan
Dinas Kebersihan,pertamanan dan
pasar
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
Dinas Kebersihan,pertamanan dan
pasar
Dinas Kebersihan,pertamanan dan
pasar
Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
Dinas Kebersihan,pertamanan dan
pasar
Dinas Kebersihan,pertamanan dan
pasar
Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan
Dinas Kebersihan,pertamanan dan
pasar
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Dinas Kebersihan,pertamanan dan
pasar
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
Dinas Kebersihan,pertamanan dan
pasar
Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
Dinas Kebersihan,pertamanan dan
pasar
Pengembangan pasar modern terpadu
Dinas Kebersihan,pertamanan dan
pasar
Dinas PU dan PE
Dinas PU dan PE
Dinas PU dan PE
Dinas PU dan PE
Dinas PU dan PE
Dinas PU dan PE
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Pembangunan jalan
Pembangunan jembatan
Perencanan turap/talud/bronjong
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Dinas PU dan PE
Dinas PU dan PE
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dinas PU dan PE
Perencanaan pembangunan saluran darinase/gorong-gorong
Dinas PU dan PE
Pembangunan saluran darinase/gorong-gorong
Dinas PU dan PE
Dinas PU dan PE
Pembangunan turap/talud/bronjong
Dinas PU dan PE
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dinas PU dan PE
Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Dinas PU dan PE
Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Dinas PU dan PE
Dinas PU dan PE
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Dinas PU dan PE
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Pengadaan alat-alat beratDinas PU dan
PEPengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
Dinas PU dan PE
Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
Dinas PU dan PE
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
Dinas PU dan PE
Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
Dinas PU dan PE
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
Dinas PU dan PE
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
Dinas PU dan PE
Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum
Dinas PU dan PE
Perencanaan pembangunan reservoir
Dinas PU dan PE
Perencanaan pembangunan pintu air
Dinas PU dan PE
Perencanaan normalisasi saluran sungai
Dinas PU dan PE
Pembangunan jaringan air bersih/air minum
Dinas PU dan PE
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
Dinas PU dan PE
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabPemberdayaan petani pemakai air
Dinas PU dan PE
Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
Dinas PU dan PE
Pembangunan sumur-sumur air tanah
Dinas PU dan PE
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air
Dinas PU dan PE
Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya
Dinas PU dan PE
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya
Dinas PU dan PE
Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau
Dinas PU dan PE
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya
Dinas PU dan PE
Peningkatan konservasi air tanah
Dinas PU dan PE
Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Dinas PU dan PE
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
Dinas PU dan PE
Pengembangan sistem distribusi air minum
Dinas PU dan PE
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dinas PU dan PE
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Pembangunan pasar perdesaan
Perencanaan pengembangan infrastruktur
Dinas PU dan PE
Pembangunan/peningkatan infrastruktur
Dinas PU dan PE
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dinas PU dan PE
Penataan lingkunganpemukiman penduduk perdesaan
Dinas PU dan PE
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
Dinas PU dan PE
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
Dinas PU dan PE
Dinas PU dan PE
Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan
Dinas PU dan PE
Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
Dinas PU dan PE
Rehabilitasi/Pemeliharaan pasar perdesaan
Dinas PU dan PE
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dinas PU dan PE
Dinas PU dan PE
Dinas PU dan PE
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Pengadaan jaringan listrik
Pemasangan lampu listrik
Pengadaan listrik rumah tangga
DinKesSos
Penyusunan regulasi mengenai penambangan bahan galian C
Dinas PU dan PE
Sosialisasi regulasi mengenai kebijakan penambangan bahan galian C
Dinas PU dan PE
Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C
Dinas PU dan PE
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dinas PU dan PE
Penyusunan Fesablity Study pertambangan
Dinas PU dan PE
Pembuatan master plan pertambangan
Dinas PU dan PE
Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan
Dinas PU dan PE
Pembangunan jaringan listrik PLN
Dinas PU dan PE
Dinas PU dan PE
Pengadaan pembantu jaringan listrik
Dinas PU dan PE
Dinas PU dan PE
Penambahan tonggak lampu jalan
Dinas PU dan PE
Dinas PU dan PE
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
DinKesSos
DinKesSos
DinKesSos
DinKesSos
DinKesSos
DinKesSos
DinKesSos
DinKesSos
DinKesSos
DinKesSos
DinKesSos
Perbaikan gizi mayarakat DinKesSos
DinKesSos
DinKesSos
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatanPeningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannyaPemeliharaan dan pemulihan kesehatanPenyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencanaPeningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
DinKesSos
DinKesSos
DinKesSos
DinKesSos
DinKesSos
DinKesSos
DinKesSos
DinKesSos
DinKesSos
Peningkatan gizi lebih DinKesSos
penyediaan biaya operasional dan pemeliharaanPenyelenggaraan penyehatan lingkungan
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehatPeningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang giziPemberian tambahan makanan dan vitaminPeanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnyaPemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
DinKesSos
DinKesSos
DinKesSos
DinKesSos
DinKesSos
DinKesSos
DinKesSos
DinKesSos
DinKesSos
Peningkatan Imunisasi DinKesSos
DinKesSos
DinKesSos
Penyusunan standar kesehatan DinKesSos
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolahPelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menularPencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabahPeningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
DinKesSos
DinKesSos
Pelayanan operasi katarak DinKesSos
Pelayanan operasi bibir sumbing DinKesSos
Pelayanan sunatan masal DinKesSos
DinKesSos
Pembangunan puskesmas DinKesSos
DinKesSos
DinKesSos
DinKesSos
DinKesSos
DinKesSos
DinKesSos
Imunisasi bagi anak balita DinKesSos
DinKesSos
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatanMonitoring, evaluasi dan pelaporan
Penanggulangan penyakit cacingan
Pembangunan puskesmas pembantuPengadaaan sarana dan prasarana puskesmasPengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantuPeningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inapPeningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas
Penyuluhan kesehatan anak balita
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
DinKesSos
Pembangunan panti asuhan DinKesSos
DinKesSos
DinKesSos
DinKesSos
DinKesSos
Kantor PP & KB
Kantor PP & KB
Kantor PP & KB
Kantor PP & KB
Kantor PP & KB
Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampuPerawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampuPertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Kantor PP & KB
Kantor PP & KB
Kantor PP & KB
Kantor PP & KB
Pembuatan billboard Kantor PP & KB
Rapat Koordinasi pemberdayaan perempuan, anak dan KB
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
Fasilitasi pembentukan gerakan sayang ibu (GSI)
Fasilitasi penanganan pembinaan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Kantor PP & KB
Kantor PP & KB
Peringatan hari ibu Kantor PP & KB
Kantor PP & KB
Peringatan hari anak Kantor PP & KB
KELUARGA BERENCANA Kantor PP & KB
Pelayanan KIE Kantor PP & KB
Bulan bakti KB-Kesehatan-IBI Kantor PP & KB
TNI Manunggal-KB-Kesehatan Kantor PP & KB
Hari Keluarga Nasional Kantor PP & KB
Kantor PP & KB
Desa Binaan Kantor PP & KB
Kantor PP & KB
Kantor PP & KB
Fasilitasi penyuluhan/ kampanye kesetaraan gender dan keadilan kepada masyarakat oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
Pendataan, pembentukan dan peningkatan kapasitas organisasi perempuan
Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak
Pembekalan ketahanan dan pemberdayaan keluarga bagi kelompok bina keluarga balita
Program Keluarga Berencana
Kesatuan gerak PKK KB Kesehatan
Operasional petugas pembantu keluarga berencana desa (PPKBD)Dana pendamping DAK Pelayanan KB
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Kantor PP & KB
Pelayanan konseling KB Kantor PP & KB
Pelayanan kontrasepsi KB Kantor PP & KB
Kantor PP & KB
Pelayanan KB medis operasi Kantor PP & KB
Kantor PP & KB
Kantor PP & KB
Kantor PP & KB
Kantor PP & KB
Kantor PP & KB
RSUD
Program kesehatan reproduksi remajaAdvokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remajaProgram Pelayanan Kontrasepsi
Pengadaan obat dan alat kontrasepsi
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB MandiriFasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KBPromosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan
Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan pembinaan tumbuh kembang anak
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
Penyusunan standar kesehatan RSUD
Pelayanan operasi katarak RSUDPelayanan operasi bibir sumbing RSUDPelayanan sunatan masal RSUD
RSUD
Pembangunan rumah sakit RSUD
RSUD
RSUD
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar
Pembangunan ruang poliklinik rumah sakitPembangunan gudang obat/apotik
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
RSUD
RSUD
Pengambangan ruang terapi RSUD
Pengembangan ruang isolasi RSUD
Pembangunan kamar jenazah RSUD
RSUD
Pengadaan alat-alat rumah sakit RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)
Pengambangan ruang ICU, ICCU, NICU
Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
Pengadaan obat-obatan rumah sakitPengadaan ambulance/mobil jenazahPengadaan mebeleur rumah sakit
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakitPemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
Pemeliharaan rutin/berkala ruang ICU, ICCU, NICUPemeliharaan rutin/berkala ruang operasiPemeliharaan rutin/berkala ruang terapiPemeliharaan rutin/berkala ruang isolasiPemeliharaan rutin/berkala ruang bersalinPemeliharaan rutin/berkala ruang inkubatorPemeliharaan rutin/berkala ruang bayiPemeliharaan rutin/berkala ruang rontgenPemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium rumah sakitPemeliharaan rutin/berkala kamar jenazahPemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakitPemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakitPemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazahPemeliharaan rutin/berkala mebeleur rumah sakit
kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramediskemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukankemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Pembangunan USB TK
Pembangunan USB SD
Pembangunan RKB SD
Pembangunan Perpustakaan SD
Pengadaan Meja dan Kursi SD/MI
Rehab Rumah Dinas Guru SD
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Pembangunan WC Murid dan Guru
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Pembangunan SDN Berstandar Nasional
Dinas Pendidikan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Pembangunan Pagar SD
Pelaksanaan UASBN SD/MI
Pelaksanaan UAS SD/MI
Pelaksanaan Ujian Smester
Bantuan Siswa Miskin
Pembinaan UKS
Pembangunan USB SMP
Pembangunan RKB SMP
Pembangunan Mushallah SMP
Pengadaan Komputer SMP SSN
Rehabilitasi Gedung SMP
Dinas Pendidikan
Pembangunan Ruang KKG/MGMP Dinas
Pendidikan Dinas
Pendidikan Dinas
Pendidikan Dinas
Pendidikan Penyusunan Kalender Pendidikan
Dinas Pendidikan
Pemberian Les Tambahan Siswa Kelas VI SD
Dinas Pendidikan
Pelaksanaan Olimpiade Sains Kabupaten dan Propinsi
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Pembangunan Pagar Sekolah SMP
Dinas Pendidikan
Pembangunan Perpustakaan SMP
Dinas Pendidikan
Pembangunan Ruang Administrasi SMP
Dinas Pendidikan
Pembangunan Kamar Mandi/WC Siswa dan Guru SMP
Dinas Pendidikan
Pembangunan Lapangan Upacara /Olah Raga SMP
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Rehabilitasi Mushallah SMP
Bantuan Dana Sharing SMP SSN
Bantuan Dana Sharing SMP RSBI
Lomba Cerdas Cermat SMP
Dinas Pendidikan
Bantuan Pembentukan SMP Unggulan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Pelaksanaan Try Out SMP, SMA dan SMK
Dinas Pendidikan
Olimpiade Sains Nasional ( OSN ) SMP
Dinas Pendidikan
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ( O2SN) SMP
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Pelaksanaan Ujian Nasional ( UN ) SMP,SMA/SMK
Dinas Pendidikan
Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah( UAS ) SMP,SMA/SMK
Dinas Pendidikan
Bantuan Untuk Siswa Miskin SMP Dinas Pendidikan
Dana Pendamping Untuk Juara OSN / O2SN SMP Keluar Provinsi
Dinas Pendidikan
Pembangunan Pagar Sekolah SMA/SMK
Dinas Pendidikan
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/SMK
Dinas Pendidikan
Pembangunan Laboratorium Biologi SMA
Dinas Pendidikan
Pembangunan Laboratorium Bahasa SMA
Dinas Pendidikan
Pembangunan Laboratorium Komputer SMA
Dinas Pendidikan
Pembangunan Perpustakaan SMA
Dinas Pendidikan
Pembangunan Mushallah SMA/SMK
Dinas Pendidikan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Pembangunan USB SMK
Pembangunan USB SMA
Pengadaan Mobiler SMA/SMK
Rehabilitasi Gedung SMA
Bantuan Dana Sharing SMA SSN
Bantuan Dana Sharing SMA RSBI
Penerimaan Siswa Baru
Lomba Kompetensi SMK (LKS)
Uji Kompetensi SMK
Pencitraan SMK
MGMP SMP,SMA/SMK
Pembangunan Kamar Mandi/WC Siswa dan Guru SMA/SMK
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Pembangunan Ruang Administrasi SMA
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Pengadaan Komputer Untuk SMA SSN
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Bantuan Pembentukan SMA Unggulan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Bantuan Untuk Siswa Miskin SMA/SMK
Dinas Pendidikan
Olimpiade Sains Nasional ( OSN ) SMA
Dinas Pendidikan
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ( O2SN) SMA
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dana Pendamping Untuk Juara OSN / O2SN SMA Keluar Provinsi
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
DIKLAT Calon Kepala Sekolah
Bimtek KTSP SMP,SMA/SMK
Pelaksanaan MKKS
Pembinaan Dewan Pendidikan
Pengelolaan dana BOS
Dinas Pendidikan
Pelatihan Kepala Sekolah SMP, SMA/SMK
Dinas Pendidikan
Pelatihan Pengawas Sekolah SMP, SMA/SMK
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Pelatihan Guru SMP/MTs dalam Persiapan Menghadapi Ujian Nasional
Dinas Pendidikan
Pelatihan Guru-Guru Olimpiade Sains Tingkat SMP
Dinas Pendidikan
Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMP,SMA/SMK
Dinas Pendidikan
Pelatihan Guru SMA/SMK/MA dalam Persiapan Menghadapi Ujian Nasional
Dinas Pendidikan
Pembentukan Tim Sertifikasi Guru Kabupaten PALUTA
Dinas Pendidikan
Pelatihan Guru-Guru Olimpiade Sains Tingkat SMA
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Pendataan Pola terpadu kelompok sasaran PNFI
Dinas Pendidikan
Pendidikan Paket B Setara SLTP Percontohan
Dinas Pendidikan
Pendidikan Paket C Setara SLTA Percontohan
Dinas Pendidikan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Peringatan Hari Guru
Pelatihan kewirausahaan Disporabudpar
Program Pemberantasan Buta Huruf ( Keaksaraan ) Fungsional
Dinas Pendidikan
Pelatihan Tutor dan Pengelola PAUD
Dinas Pendidikan
Pelatihan Tutor dan Pengelola Paket B
Dinas Pendidikan
Program Pendidikan anak Dini Usia ( PAUD) Percontohan
Dinas Pendidikan
Peringatan Hari Pendidikan Nasional
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
Dinas Pendidikan
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Disporabudpar
Disporabudpar
Disporabudpar
Disporabudpar
Pemilihan Pemuda Pelopor Disporabudpar
Disporabudpar
Disporabudpar
Pembentukan kelompok pemuda wirausaha
Bakti pemuda antar provinsi (BPAP)
Dialog Organisasi Pemuda dengan Instansi terkait se-Kabupaten Padang Lawas Utara
Kegiatan Pramuka (Jamboer Kab/Prov/Nas)
Pelatihan kepemimpinan pemuda
Pembentukan dan seleksi Paskibraka
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Disporabudpar
Pembangunan gedung pemuda Disporabudpar
Disporabudpar
Disporabudpar
Peringatan Hari Sumpah Pemuda
Pemberian penyuluhan tentang bahaya Narkoba bagi pemuda
Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan (pelatihan pelatih 3 cabor)
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Disporabudpar
Disporabudpar
Disporabudpar
Disporabudpar
Peringatan Haornas Disporabudpar
Disporabudpar
Disporabudpar
Pengiriman atlit ke PPLP Disporabudpar
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Penyelenggaraan Kejurda 4 cabang olahraga
Pembinaan olahraga unggulan Kabupaten Padang Lawas Utara
Pemberian uang pembinaan kepada klub-klub pelajaran daerah Kabupaten Padang Lawas utara
Bantuan Peralatan kepada cabang-cabang olahraga
Pengiriman kontingen Popdasu Kab. Padang Lawas Utara
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Disporabudpar
Pekan Olahraga usia dini Disporabudpar
Disporabudpar
Disporabudpar
Disporabudpar
Disporabudpar
Disporabudpar
Disporabudpar
Disporabudpar
Disporabudpar
Disporabudpar
Disporabudpar
Pembangunan Kolam Renang Disporabudpar
Pengiriman pelatih mengikuti kursus kepelatihan
Penyelenggaraan olahraga tradisionalPengiriman kontingen Porwilsu Kab. Padang Lawas Utara
Pengiriman kontingen Perdasu Kab. Padang Lawas UtaraPengiriman kontingen Pospedasu Kab. Padang Lawas UtaraKegiatan olahraga dalam rangka hari jadi Kab. Padang Lawas UtaraPeningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
Mengikuti perlombaan di tingkat provinsi dan nasionalPemberian tali asih kepada atlit dan pelatih berprestasi
Pembangunan stadion sepak bola bertaraf nasionalPembangunan Gedung Olahraga (GOR)
Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Pemilahan arsip in aktif
Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah
Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah
Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah
Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah
Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah
Pendataan dan penataan dokumen arsip daerah
Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah
Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Sosialisasi dan penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta
Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah
Sosialisasi keberadaan kantor perpustakaan dan arsip daerah kepada lembaga pemerintah/swasta dan masyarakat
Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca
Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum
Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah
Pembangunan data base informasi kearsipan
Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dis Dukcapil
Dis Dukcapil
Dis Dukcapil
Dis Dukcapil
Dis Dukcapil
Pelatihan tenaga pengelola SIAK Dis Dukcapil
Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan
Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah
Pendataan dan penataan dokumen arsip daerah
Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu
03+000LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dis Dukcapil
Dis Dukcapil
Dis Dukcapil
Dis Dukcapil
Dis Dukcapil
Dis Dukcapil
Dis Dukcapil
Dis Dukcapil
Dis Dukcapil
Dis Dukcapil
Dis Dukcapil
Dis Dukcapil
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi KependudukanPenyediaan informasi yang dapat diakses masyarakatPeningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukanPengembangan Data Base Kependudukan
Penyusunan Kebijakan Kependudukan
Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan SipilSosialisasi Kebijakan Kependudukan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
PENETAPAN KINERJA
Kabupaten : PADANG LAWAS UTARA
Tahun Anggaran : 2013
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 80%
Data kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 3 Dokumen
Data pokok kabupaten 1 Dokumen
Terlayaninya pengadaan secara elektronik 1 TAPeta tematik Kab.Padang Lawas Utara 1 DokumenData peluang usaha sektor usaha unggulan 1 Dokumen
75 %
Promosi peluang penanaman modal 1 DokumenBimbingan kegiatan penanaman modal 100 %Data koordinasi perencanaan 1 DokumenData analisis pembangunan TPA 1 DokumenData justifikasi air bersih 1 DokumenRPJMD 1 TahunRKPD 1 DokumenTerselenggaranya MUSRENBANG RKPD 1 DokumenMonitoring, evaluasi dan pelaporan 1 DokumenKUA-PPAS RAPBD 1 DokumenKUA-PPAS RAPBD 1 DokumenSurvey program/kegiatan hasil MUSRENBANG 1 DokumenData Perubahan RKPD 2013 1 DokumenData Revisi RPIJM 1 DokumenLaporan hasil pembangunan 1 DokumenPerencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 1 DokumenSosialisasi cukai tembakau 80 %Data identifikasi bahan tambang 1 DokumenData kajian dan analisis prospek pengembangan peternakan 1 DokumenKoordinasi penelitian dan pengembangan 1 Tahun
2 80%
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1 Set LaporanLaporan Keterangan Pertanggungjawaban 1 Set LaporanPembina Jasa Konstruksi Daerah 1 TahunPengadaan tanah untuk bangunan kantor 6 lokasiDialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat 1 Tahun
1 Tahun
Rapat unsur MUSPIDA 1 TahunRapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 1 TahunKunjungan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah 81 Kali
Tersusunnya dokumen perencanaan yang baik propesional melalui pelaksanaan mekanisme perencanaan yang sistemik, tepat waktu, tepat sasaran dan berkesinambungan
Prosentase pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu, tujuan dan sasaran
Fasilitas kerjasama kemitraan UKM dengan pengusaha tingkat propinsi/nasional
Meningkatnya efisiensi, efektifitas birokrasi dan modernisasi pelaksanaan adm. pemerintahan
Prosentase peningkatan efisiensi, efektifitas birokrasi dan modernisasi pemerintahan
Kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya
Pameran hasil pertanian 1 KaliFasilitas penyelasian konflik pertanahan 1 TahunOperasional raskin 1 TahunPengendalian pupuk bersubsidi 1 TahunMonitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan 1 TahunMonitoring SEMBAKO 1 TahunMonitoring bantuan sosial 1 TahunVerifikasi belanja hibah dan bantuan sosial 130 penerimaSafari Ramadhan 1 Paketbimbingan manasik haji 1 PaketRancangan peraturan Per UU an 6 BuahLegislasi rancangan Per UU an 6 BuahSosialisasi peraturan Per UU an 6 KaliKajian peraturan Per UU an 6 BuahAdvokasi hukum 5 KasusPenyuluhan hukum langsung 700 OrangKADARKUM 9 DesaExaminasi Per UU an 200 KeputusanPERBUP tentang PERDA DPRD 9 PERBUPPanitia RANHAM 1 PaketPERDA Desa dan Kelurahan 1 Buah
3 90%
SOTK PEMDA otonomi baru 1 PaketLaporan pembakuan nama rupa bumi 1 PaketKecamatan terbaik 1 PaketHUT otonomi daerah 1 PaketDesk PILKADA SUMUT 1 PaketLaporan akhir masa jabatan 1 KaliDesk PILKADA KAB.PALUTA 1 KaliSOP 1 set BukuPerayaan hari Raya Idul Fithri dan Idul Adha 1 KaliPembinaan media cetak dan elektronik 1 PaketAlat studio dan komunikasi 1 PaketPengembangan jaringan komunikasi dan informasi 2 kegiatan
4 80%
Rancangan peraturan daerah 90 %
Hearing/dialog 90 %Terlaksananya rapat-rapat paripurna 90 %Terlaksananya kegiatan reses 90 %Kunjungan Pimpinan dan Anggota Dewan 90 %Meningkatnya kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan 90 %
37 Kali kepusat, 27 Kali keprovinsi, 11 Kali kedaerah
lainnya
Meningkatnya pegawasan, pengendalian pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan potensi daerah
Prosentase peningk. pengawasan, pengendalian pembangunan dan pengelolaan SDA serta pengembangan potensi daerah
Meningkatnya Sumber Daya Manusia (Aparatur) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan kompetensi Administrasi Kesekretariatan, Keprotokoleran, dan Administrasi Keuangan yang akuntabel serta pelayanan hukum dan hubungan masyarakat
Prosentase peningkatan SDM M sekretariat DPRD, sesuai kompetensi kesekretariatan
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4Evaluasi kegiatan 2011 dan penyusunan program 2013 90 %Terlaksananya kegiatan badan kehormatan 90 %Tersedianya asuransi 90 %Terselesaikannya legislasi RANPERDA 90 %
5Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten
90%
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 LaporanPelaporan Keuangan Semesteran 1 LaporanDokumen Penyusunan Laporan Keuangan Pemda TA.2012 1 Laporan
6 Seluruh SKPD se Kabupaten Padang Lawas Utara 90%
Data Analisa Standar Belanja 90 %Data Standar Satuan Harga 100 %Data Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD TA. 2014 80 %
100 %
80 %
100 %
100 %
Penatausahaan SPJ Fungsional SKPD 100 %7 Terciptanya Pengawasan terhadap SKPD Prosentase peningkatan pengawasan SKPD 100%
Penyelesaian kerugian negara 1 Tahun
8 Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah TA. 2011 85%
Data Penetapan SKPd dan SKRd 85 %Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daeah (PAD) 100 %Bimbingan Teknis dan Pelatihan Tata Cara Perhitungan PBB-P2 1 PaketSosialisasi Pengalihan PBB-P2 1000 Peserta
1000 Peserta
Data Objek PBB-P2 1 Tahun
9 Prosentase peningkatan penyusunan kode rek.APBD 100%
Penyusunan Kode Rekening APBD 1 Dok10 Dokumen Legalitas Perbendaharaan Prosentase peningkatan legalitas dokumen Perbendaharaan 100%
Data Juknis Dokumen Perbendaharaan 100 %Data Pengujian Legalitas Dokumen Perbendaharaan 100 %Penatausahaan Kas Daerah 100 %
100 %
sosialisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus 100 %11 Peraturan Bupati Tentang Tata Kelola Barang Milik Daerah Prosentase peningkatan tata kelola barang milik daerah 90%
Data Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) 1 PaketData Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) 1 PaketData LBPS 1 PaketData LBPT 1 PaketData Status Barang Milik Daerah (BMD) 1 PaketData Penghapusan Barang Milik Daerah 90 %
Prosentase Peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten
Prosentase Peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan seluruh SKPD
Data Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD TA 2014
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA. 2013
Data Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2013
Data Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2012
Prosentase peningkatan pengelolaan teknis pendapatan daerah TA.2011
Data Klasifikasi Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Permukaan Bumi Berupa Tanah
Dokumen Penyusunan Kode Rekening APBD se-Kabupaten Padang Lawas Utara
Sosialisasi Perpajakan Bagi Bendahara dan Pembantu Bendahara Pengeluaran
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
90 %
1 Paket
12 Terlaksananya Sistem Informasi Daerah 90%
1 Paket
Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) 1 Paket
Sistem Informasi Manajemen Penggajian Daerah (SIMDA Gaji) 1 Paket
13 19%
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 95 Kali
37 Kasus
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 20 Set
Evaluasi LAKIP SKPD 37 Set Lakip
Koordinasi, Monitoring, Evaluasi INPRES Nomor 5 Tahun 2004 2 KaliReviu Atas Laporan Keuangan 1 Set Data
1 TA
Terbentuknya Unit Khusus Pengaduan Masyarakat 2 Tim
14 90%
Data Kebijakan Tekhnis Bidang Pengendalian 1 Tahun
Kebijakan Tekhnis Bidang Informasi 1 Tahun
Penertiban Rekomendasi/Perijinan 1 Tahun
Fasilitas Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha 1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
Website Perizinan 1 Tahun
15 90%
SelEksi Penerimaan Calon PNS 1 PaketPenempatan PNS 1 PaketPenataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS 1 PaketProses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 1 PaketPemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 1 PaketPenilaian Jabatan Fungsional 1 PaketPenyelenggaraan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural 1 PaketPerumusan Kebutuhan PNS 1 PaketPenataan Sistem Administrasi Pensiun 1 Paket
16 80%
Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab.Padang Lawas Utara
Bimbingan Teknis Penatausahaan Petugas Penyimpan Barang Persediaan Barang Pakai Habis
Prosentase peningkatan pelaksanaan sistem informasi daerah
Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan)
Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik
Prosentase penurunan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam pemerintahan dan pelayanan publik
Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Terwujudnya pelayanan perijinan dan non-perijinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan dan pasti
Prosentase peningkatan pelayanan pelayanan perijinan dan non-perijinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan dan pasti
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan
Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Bidang Perijinan Keseluruh Kecamatan
Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel dalam meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
Prosentase peningkatan kapasitas Badan Kepegawaian Kab.PALUTA
Terdapatnya Koordinasi Teknis dengan Badan dan Dinas/Instansi Terkait
Prosentase Peningkatan Koordinasi Teknis dengan Badan dan Dinas/Instansi
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4Kerja sama dengan aparat keamanan 1 T.AMeningkatnya toleransi dan kerukunan beragama 12 blnMeningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai budaya 12 blnTerlaksananya penilaian mental ideology calon kepala Desa 1 T.APenyuluhan bahaya MIRAS dan Narkoba 1 T.APernyuluhan 1 T.AKoordinasi forum politik 1 T.ATerpantaunya informasi potensi bencanan alam 1 T.A
17 90%
85 Orang
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1 Tahun
1 Tahun
1 Paket
Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi 1 PaketPenyuluhan Pencegahan Praktek Penjudian 1 PaketKebijakan Tekhnis Bidang Penertiban Perijinan Umum 1 TahunKebijakan Tekhnis Bidang Ketertiban dan Kemanan 1 Tahun
18 90%
1 Set Data
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan 1 Tahun
1 Kali
1 Tahun
1 Tahun
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan 1 TahunSosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan 1 TahunPelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi 1 Tahun
19 90%
Rambu-Rambu Lalu Lintas 1 PaketMarka Jalan 1 TahunPelayanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 1 TahunPATWAL Pejabat dilingkungan Pemerintah 1 TahunPengendalian dan Pengamanan Arus Lalu-Lintas Paa Hari Pekan 1 TahunPengamanan Arus Lalu Lintas Pada Pasar 1 Tahun
Meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat Kab.PALUTA melalui pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan PERDA serta keputusan Bupati untuk Peningkatan PAD
Prosentase peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten PALUTA
Penyiapan Tenaga Pengendali Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pengendalian Kebisingan, dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat
Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
Penyiapan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Telekomunikasi
Prosentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi
Data Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang
Temu Wicana Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang
Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya
Pengawasan Peralatan Keamanan Dalam Keadaan Darurat dan Perlengkapan Pertolongan Pertama
Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas Jalan Secara Berkalanjutan
Prosentase peningkatan pengawasan dan penertiban lalu lintas jalan
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Kali
20 85%
Pelatihan keterampilan 90%Terkelolanya sarana sosial dan ekonomi dilokasi transmigrasi 90%Data base tenaga kerja daerah 85 %Pelatihan pembuatan bibit karet, sawit dan kakao 85 %Pelatihan keterampilan 85 %Pelatihan manganyam 90 %Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja 85%Pelatihan keterampilan menjahit 85%Tersebarluaskannya info bursa kerja 85%Tersedianya fasilitas 85%Tersedianya fasilitas 85%Tersosialisasinya peraturan ketenagakerjaan 85%
85%
Tertetapkannya upah minimum kabupaten 90%Terlaksananya bulan K3 90%Makanan bergizi untuk anak Balita dan Orang tua kurang mampu 85%
Pembinaan keagamaan 85%
Perbaikan saluran parit jalan poros Desa 85%
Jalan baru 90%
Sarana panti pijat dukun patah 90%
Pelatihan keterampilan berusaha 85%
Penganugrahan gelar pahlawan dan perintis kemerdekaan 85%
Terbangunnya rumah ibadah 1 Set
21 90%
Pelatihan Akuntansi Pola Konvensional dan Pola Syariah 75 Koperasi
Peningkatan Produksi dan Mutu KUMKM
Penyelenggaraan Pameran Investasi 1 KegiatanJaringan Pemasaran Produk Koperasi dan UMKM 1 Kegiatan
22 90%
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 1 Kegiatan
23 90%
Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian 75 KoperasiPeringatan Hari Koperasi 3 Kegiatan
85 %
4 Desa
10 Koperasi
Penyuluhan Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas Bagi Generasi Muda
Tersedianya SDM yang berkualitas dibidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial
Prosentase peningkatan SDM yang berkualitas, terampil, poduktif berethos kerja yang kompetitif
Meningkatnya pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
Meningkatnya pemahaman aparat pembina koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat (Capacity Building)
Prosentase pemahaman aparat pembina koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat
10 Koperasi dan UMKM
Meningkatnya jumlah koperasi dan kualitas anggota koperasi disertai dengan peningkatan pelayanan kepada anggota koperasi
Prosentase peningkatan jumlah dan anggota koperasi serta pelayanannya
Pengembangan dan Pemantapan Pendanaan Bagi Koperasi dan UMKM
75 Koperasi dan UMKM
Terbangunnya Minat dan Perilaku Masyarakat untuk berkoperasi (Cooperative – Minded)
Prosentase peningkatan minat dan pelaku masyarakat untuk berkoperasi
Sosialisasi Pengembangan KUMKM Melalui Peminjaman Kredit Dengan Pola Lembaga Peminjaman Kredit Daerah
Pengembangan Keanggotaan Koperasi melalui Peningkatan Koperasi dan Penyuluhan dalam Rangka GAMASKOP
Pengembangan, Pengedalian dan Pengawasan KSP/ USP Koperasi dan UKM
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
24 Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat PerDesaan Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat perDesaan 100%
Penyelenggaraan Kebijakan Teknis Bidang Pemanfaatan TTG 1 TA
1 TA
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 4 Desa BinaanPelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 1 TAPembinaan Administrasi Proyek PNPM (Dana Pendamping) 1 TA
Pelaksanaan Lomba Desa 1 Paket
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 TAPendataan Profil Desa dan Kelurahan 1 TABimbingan Teknis bagi Kepala Desa dan Ketua BPD 1 KegPembinaan Keuangan Desa 1 TAFasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna 1 Paket
25 Meningkatnya produksi hasil pertanian Prosentase Peningkatan produksi hasil pertanian 90%
Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah 4 Kegiatan
1 TA
Rehab Jalan Produksi (DAK) 3 PaketSarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna 123 Unit
Pembinaan Desa Binaan PKK
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (DAK) 10 PaketMonitoring dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman 1 TAPengembangan Tanaman Sayuran 2 HA
1 set data
26 Meningkatnya Populasi Ternak dan Produksi Ikan Prosentase peningkatan populasi ternak dan produksi ikan 90%
12 Bulan
Pengembangan Bibit Ikan Unggul 12 BulanPendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan 1 TahunPembinaan dan Pengembangan Perikanan 12 BulanPengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan 12 Bulan
12 bulan
27 90%
Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap 12 Bulan
Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat 614 EkorPengembangan Agribisnis Peternakan 12 Bulan
28 90%
Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah 2 Paket
300 Buah
12 bulan
29 Terpenuhinya Ketahanan Pangan Prosentase peningkatan ketahanan pangan 80%
Pelatihan dan Pembentukan Usaha Ekonomi Produktif Simpan Pinjam PerDesaan
Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian Masyarakat
9 unit traktor dan 3 unit pompa air
Angka sementara, Angka Ramalan dan Angka tetap Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2012
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya
Terwujudnya Pembinaan dan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna
Prosentase peningkatan pembinaan dan penerapan teknologi peternakan tepat guna
Meningkatnya Sistim Pengelolaan Usaha Peternakan dan Perikanan
Prosentase peningkatan sistim pengelolaan usaha peternakan dan perikanan
Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4Gedung kantor unit Kecamatan 2 Kantor BP3KLaporan berkala ketahanan pangan daerah 7 Instansi
3 Desa Binaan
Mengikuti Event Hari Pangan Sedunia di Provinsi Sumatera Utara 1 Kali
10 Desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Penyusunan Program dan Kegiatan
Even pameran hasil pertanian 5 Even
Supervisi terhadap seluruh penyuluh PNS dan THL TB di Paluta
30 90%
12 Km
Gerakan Penanaman Pohon 1 KegiatanPengembangan Hutan Rakyat 100 HaReboisasi 90 HaPemeliharaan I Kegiatan Reboisasi, Pengkayaan Reboisasi 200 Ha
3 Kali
Peningkatan sarana dan prasarana Penyuluh Kehutanan 3 UnitPeningkatan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan 1 UnitPembuatan Bangunan KTA/Sipil teknis 4 UnitPengembangan Bibit Unggul Pertanian 21500 Batang
31 90%
Buku Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1 PaketPerencanaan dan Pengembangan Tata Ruang Kehutanan 1 Paket
1 Paket
Promosi Atas Hasil Produksi Perkebunan Unggulan Daerah 2 Kegiatan
9 Kegiatan
32 80%
100%
Koordinasi hubungan kerja 1 TahunFasilitasi pengaduan konsumen 1 TahunPengembangan UPT kemetrologian 250 Orang
Pembinaan terhadap masyarakat Desa dalam pengembangan sumber pangan alternatif
Pendampingan dan Pembinaan terhadap Desa dan Kelompok Penerima Bantuan
5 Kelompok Desa Rawan Pangan
1 Dokumen Program Tahunan
135 Tenaga Penyuluh
Meningkatnya ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat sekitar hutan dan petani kebun tentang program maupun kegiatan kehutanan atau perkebunan seKaligus pemahaman dalam pengelolaan hutan dan pendapatan masyarakat
Prosentase peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat sekitar hutan dan petani kebun tentang program maupun kegiatan kehutanan atau perkebunan
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Sosialisasi Tentang Kepmenhut No. 30 TA 2013 Tentang Tata Usaha Kayu Rakyat
Terciptanya peningkatan produktifitas per hektar hasil perkebunan secara signifikan yang seKaligus meningkatkan pendapatan petani
Prosentase peningkatan produktifitas per hektar hasil perkebunan secara signifkan
Pengusulan Lahan Perkebunan Rakyat yang berada dalam Kawasan Hutan untuk ENCLAPE( Dibebaskan dari Kawasan Hutan menjadi APL)
Pelatihan dan Bimbingan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit dan Karet Serta Penanggulangan Hama dan Penyakit
Terberdayakannya masyarakat dengan teknologi tepat guna dalam industri kecil dan menengah
Prosentase peningkatan penerapan teknologi tepat guna dalam industri kecil dan menengah Infrastruktur kelembagaan standarisasi
Terhindarnya masyarakat dari bahaya makanan dan minuman yang tidak layak konsumsi
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
100%
Fasilitasi industri kecil dan menengah 1 TahunPembinaan industrikecil dan menengah 1 TahunKebijakan industri kecil dan menengah 1 TahunKemitraan industri kecil, menengah dan swasta 1 Tahun
100%
Pengembangan pasar dan distribusi barang 7 UnitSistem dan jaringan informasi perdagangan 1 Tahun
33 80%
Terciptanya sekolah bersih 1 Paketmeningkatnya pemahaman aparatur ttg pengelolaan persampahan 2 KaliMeningkatnya kebersihan lingk. Sekolah dan Desa binaan 1 PaketMeningkatnya lingkungan yang bersih dan sehat 1 Paketterciptanya kota yang asri 1 PaketTerpromosinya industri berbasis lingkungan 1 PaketMeningkatnya pemahaman masyarakat ttg lingkungan 1 PaketTersedianya data status lingkungan 1 PaketTerujinya polusi udara 1 PaketAdanya pengawasan masyarakat 360 Orang
34 20%
Tersedianya Gerobak sampah 12 UnitTersedianya tong sampah 600 UnitTersedianya bak sampah penampung 4 UnitPenyediaan TPA 2 HaTerpeliharanya Lampu PJU 1 TahunTerpeliharanya Lampu Hias Ibu Kota 1 Tahun
35 90%
Gedung kantor 13 UnitJembatan 16 UnitRuas Jalan Baru 10,589 KMPeningkatan kondisi jalan dan jembatan 120,973 KMDrainase/Gorong-gorong 700 MTurap/Talud/Bronjong 2 UnitPemeliharaan jalan 1,570 KMPemeliharaan jembatan 5 UnitData base jalan dan jembatan 1 Set DokumenJaringan air bersih 11 UnitPerbaikan jaringan irigasi 13 UnitSarana dan prasarana air limbah 5 UnitData base pertambangan daerah 1 Set Dokumen
36 Meningkatnya status gizi masyarakat Prosentase peningkatan status gizi masyarakat 90%
Pembekalan obat generik 17 Puskesmas
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
Melaksanakan pameran produk unggulan lokal kepada Masyarakat Umum
Merevitalisasi Lokasi Pasar untuk Pengembangan Perdagangan Tradisional
Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan dokumen Andal dan UKL / UPL
Prosentase Peningkatan ketaatan terhadap dokumen UKL/UPL
Terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan nyaman yang diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan kebersihan
Prosentase peningkatan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman
Meningkatnya Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan dan kebinamargaan
Prosentase Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan
16000 kotak/bungkus
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4Penanggulangan Kurang Energi Protein 25 Orang
37 Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat Prosentase peningkatan upaya kesehatan masyarakat 90%
Pelayanan Kesehatan Haji 300 OrangPenyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 13 PuskesmasSosialisasi dan Advokasi JAMKESDA Tingkat Kecamatan 9 KecamatanSosialisasi dan Advokasi JAMKESDA Tingkat Kabupaten 75 %Pelayanan Jaminan kesehatan Daerah Untuk Penduduk Miskin 3130 jiwa
100 %
Pelayanan Jaminan Asuransi Kesehatan 1 TA
38 90%
Pembinaan Posyandu
Pembinaan Pelaksanaan UKS
Penjaringan Anak Sekolah 222 SD
39 90%
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 15 DesaPelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah 222 sekolah
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
Peningkatam Komunikasi, Informasi dan Edukasi (Ide) Pencegaha
Pelacakan Penyakit Kusta 100 %40 Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan Prosentase peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan 90%
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan 1 PaketPembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan K 1 Paket profilMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100 %
41 90%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1 Tahun
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu 3 PaketPengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran 1 TahunPembangunan Gudang Obat/Apotik 1 Paket
42 Meningkatnya kualitas petugas kesehatan Prosentase peningkatan kualiats petugas kesehatan 90%
Pelatihan MTBS
Pelatihan Manajemen BBLR dan Asfiksia 34 OrangPelatihan Manajemen Dana Sehat 34 OrangPelatihan Petugas Puskesmas Tentang Pelayanan Kefarmasian 35 Orang
43 Meningkatnya Pelayanan KB Persentase Peningkatan Pelayanan KB 20%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)
Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat
Persentase peningkatan promosi kesehatan Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat
15 posyandu binaan
15 SD Puskesmas Biasa
Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Pengadaan Tempat Khusus Untuk Merokok di tempat Umum
20 Institusi kesehatan
Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
Prosentase peningkatan pencehagan dan pemberantasan Penyakit menular
17 Petugas Malaria dan 4
petugas mikroskopis puskesmas
34 Petugas TB dan Mikroskopis
Puskesmas
Meningkatnya sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan
Persentase peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan
37 tempat tidur periksa
34 Orang petugas KIA Puskesmas
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4Tingkat pengetahuan masyarakat tentang KB 9 KecamatanPelayanan KB gratis 9 KecamatanPelayanan KB gratis 9 KecamatanKualitas keluarga 1 KaliPelayanan KB gratis 9 KecamatanPelayanan KB dan pembinaan BKB 9 DesaProgram KB terlaksana sampai lini lapangan 20 GerakProgram KB terlaksana sampai lini lapangan 388 OrangTingkat pengetahuan petugas klinik KB 100 OrangTingkat capaian Peserta KB medis operasi wanita/pria 150 Orang
44 20%
Tingkat kreativitas anak 1 Kali
45 80%
100 Orang
Kelompok kerja dapat melaksanakan tugas 80 Orang
46 Meningkatnya Peran Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan 80%
Tingkat kesadaran masyarakat akan perjuangan kaum perempuan 1 Kali
Tingkat patriotisme perempuan 1 Kali47 Menurunnya angka keluhan pasien terhadap layanan RSUD Prosentase Peningkatan Pasien yang berobat di RSUD 80%
Tersedianya obat dab bekal kesehatan 1 PaketTerlaksananya operasional dan pemeliharaan 1 TahunAdanya jaminan kesehatan daerah 80 OrgTersedianya obat-obatan rumah sakit 165 BuahTersedianya meubeleur rumah sakit 1 TahunTersedianya meubeleur rumah sakit 1 TahunTerpeliharanya rumah sakit 1 TahunTerpeliharanya alat-alat keseharan rumah sakit 1 Paket
48 Prosentase peningkatan sarana dan prasarana utama sekolah 75%
Pengembangan PAUD 12 KelompokSosialisasi PAUD 100 PesertaGedung sekolah 2 SekolahPenambahan Ruang Kelas Sekolah 4 SekolahPembangunan Pepustakaan Sekolah 50 SekolahPengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 50 %Pengadaan Mebeluer Sekolah 1500 UnitRehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 8 SekolahRehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 15 SekolahPelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 80 PesertaPelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi 193 SekolahPelatihan Penyusunan Kurikulum 200 PesertaPembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa 193 SekolahPelaksanaan UASBN SD/MI 1600 OrangUjian Semester 100 %
49 90%
Gedung sekolah 1 Sekolah
Meningkatnya Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak
Persentase Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak
Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Persentase Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Penyusunan anggaran yang responsif gender Kelompok kerja dapat melaksanakan tugas
Persentase Peran Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan
Meningkatnya mutu serta jumlah sarana dan prasarana utama dan pendukung sekolah
Terciptanya persamaan persepsi diantara pelaku industri dibidang pendidikan
Prosentase peningkatan persamaan persepsi diantara pelaku industri dibidang pendidikan
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4Ruang laboratorium dan praktikum 2 SekolahPerpustakaan sekolah 2 SekolahAlat praktik/peraga sekolah 35 SekolahMeubeleur sekolah 480 BuahRehabilitasi bangunan sekolah 80 %Rehabilitasi ruang kelas sekolah 4 SekolahPelatihan kompetensi 150 PesertaPelatihan kurikulum 44 PesertaBeasiswa 625 SiswaPelathan siswa berprestasi 240 PesertaPembinaan minat bakat siswa 132 PesertaUN 1500 SiswaDana bantuan manajemen mutu 12 Sekolah
50 90%
Uji kompetensi 172 PesertaPelatihan standar kompetensi 18 PesertaKKG 200 PesertaPendidikan lanjutan bagi pendidik 30 GuruPendataan dan pemetaan pendidi 100 %Pelatihan EDS 258 PesertaPembinaan dewan pendidikan 15 OrangPembinaan komite sekolah 208 OrangPelatihan dan lokakarya ilmiah 100 PesertaPengendalian dana BOS 85 %Cerdas cermat 282 SiswaPelatihan pembuatan karya tulis 150 PesertaSosialisasi penggunaan dana DAK 150 PesertaPembinaan iman siswa 1000 SiswaPeringatan hari PGRI 80 %Peringatan hari pendidikan 29 MahasiswaBeasiswa mahasiswa daerah 29 OrangPeringatan hari aksara 100 %
51 Meningkatnya aktivitas pemuda produktif Persentase peningkatan Aktivitas Pemuda 90%
Pendataan Potensi Kepemudaan 1 KabupatenPeringatan Sumpah Pemuda 1 KabupatenPendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan 1 KabupatenPelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda 1 KabupatenPelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda 1 Kabupaten
52 Meningkatnya pelestarian adat budaya dan pariwisata 20%
Penyusunan Kebijakan Tentang Budaya Lokal Daerah 1 Kabupaten
Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata
Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu 1 KabupatenPengembangan Objek Pariwisata Unggulan 1 KabupatenFestival Seni Budaya 1 KegiatanMengikuti Kegiatan PRSU 2012 1 Kali
53 90%
Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan 1 Kabupaten
Meningkatnya jumlah aktivitas dan variatif Kegiatan Belajar Mengajar
Prosentase Peningkatan Jumlah Aktivitas dan Variatif Kegiatan Belajar Mengajar
Prosentase peningkatan pelestarian adat budaya dan pariwisata
Beberapa Daerah di Propinsi
Sumatera Utara
Meningkatnya aktivitas kegiatan pembinaan dan pengembangan bakat olahraga
Persentase peningkatan Aktivitas Pembinaan bakat Olah Raga
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga 1 Kabupaten
Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah 1 KabupatenPeningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi 1 KabupatenPenyelenggaraan Kompetisi Olahraga 1 Kabupaten
1 Kabupaten
Pengembangan Olahraga Rekreasi 1 Kabupaten
1 Kabupaten
Pembinaan Olahraga yang Berkembang Di Masyarakat 1 KabupatenPeningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1 Kabupaten
Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR)
Tender Proyek Pembangunan GOR
Kegiatan Administrasi Proyek Pembangunan GOR
Tender Pengawasan Pembangunan GOR Type B
Pembangunan Lapangan Sepak Bola
54 Prosentase peningkatan akurasi data kependudukan 80%
Terselenggaranya SIAK secara terpadu 1 PaketTersedianya data base kependudukan 1 PaketTersosialisasinya kebijakan kependudukan 1 PaketTersosialisasinya kebijakan catatan sipil 1 PaketTersosialisasinya Penerapan E-KTP 1 PaketTersosialisasinya Data kependudukan 1 Paket
55 80%
Tertatanya Dokumen / Arsip Daerah 5 SKPD
60 Orang
Terkembangnya Minat dan Budaya Baca 80 %
1505 Eks
Terselenggaranya Koordinasi 1000 EksTersusunnya Program Budaya Baca 501 EksTerbentuknya Data Base Perpustakaan Kabupaten 25 EksTersusunnya Program Budaya Baca 1158 BukuTerbentuknya Data Base Perpustakaan Kabupaten 90%
Beberapa Cabang Olahraga
Permassalan Olah Raga Bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat
Beberapa Cabang Olahraga
Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi
Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi, dan Teknisi Olahraga
1 Gedung Olahraga
1 Tender Proyek Pembangunan
GOR
1 Proyek Pembangunan
GOR
1 Tender Pengawasan
Pembangunan GOR
2 Lapangan Sepak Bola
Kependudukan dan Catatan Sipil Meningkatnya data kependudukan yang akurat
Meningkatnya sistem pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dan kearsipan serta profesionalisme pustakawan
Prosentase peningkatan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan serta profesionalisme pustakawan
Terlaksananya Sosialisasi Kearsipan di Lingkungan Instansi pemerintah/Swasta
Tersedianya Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di daerah
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4Jumlah Anggaran Tahun 2013 : Rp.156.096.904.295,-
Gunungtua, Maret 2013
BUPATI PADANG LAWAS UTARA
Drs. BACHRUM HARAHAP
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 102
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
1 Tersusunnya dokumen perencanaan yang baik Prosentase pelaksanaan pembangunan yang tepat 80%
propesional melalui pelaksanaan mekanisme waktu, tujuan dan sasaran
perencanaan yang sistemik, tepat waktu, tepat Program Pengembangan Data/Informasi 346.050.000,-
sasaran dan berkesinambungan Terlayaninya pengadaan secara elektronik 1 Tahun 1. Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) 346.050.000,- Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi 239.590.000,-
Pemantauan dan pengawasan Penanaman Modal Daerah 3 kegiatan 293.590.000,-
Program Perencanaan Pengembangan kota-kota Menengah dan Besar 911.550.000,-
Analisis study kelayakan pembangunan terminal terpadu 1 set dokimen 1. Penyusunan dan analisis studi kelayakan pembangunan terminal terpadu 193.580.000,- Tersusunnya DED pembangunan jalan lingkar tengah kota 1 set dokumen 2. Penyusunan DED pembangunan jalan lingkar tengah kota 594.750.000,- Sosialisasi penyusunan RANPERDA RTRW 9 kecamatan 3. Sosialisasi penyusunan RANPERDA RTRW 123.220.000,-
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah 129.183.000,-
Bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah 42 SKPD 1. Bimbingan Teknis ttg perencanaan pembangunan daerah 129.183.000,- Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.054.897.000,-
Tersusunnya rancangan RKPD 1 set dokumen 1. Penyusunan Rancangan RKPD 79.830.000,- Terselenggaranya MUSRENBANG RKPD 4 kali,1 set dok. 2. Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD 421.715.000,- Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 set dokumen 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 205.780.000,- KUA-PPAS RAPBD 1 set dokumen 4. Penyusunan KUA-PPAS RAPBD 81.645.000,- KUA-PPAS RAPBD 1 set dokumen 5. Penyusunan KUA-PPAS RPAPBD 72.445.000,- Survey program/kegiatan hasil MUSRENBANG 1 set dokumen 6. Survey program/kegiatan hasil MUSRENBANG 147.130.000,- Sosialisasi program/kegiatan prioritas SKPD 42 SKPD 7. Sosialisasi skala prioritas program/kegiatan SKPD 46.352.000,-
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 271.175.000,-
Masterplan penanggulangan kemiskinan 1 set dokumen 1. Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan 174.420.000,- Terbinanya ekonomi masyarakat petani tembakau 9 kecamatan 2. Peningkatan dan pembinaan ekonomi masyarakat petani tembakau 96.755.000,-
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA 286.042.500,-
Tersusunnya data/informasi Perencanaan Pembangunan 1 set dokumen 1. Pengumpulan Data/informasi kebutuhan penyusunan dok. Perencanaan Pembangunan Daerah 286.042.500,-
2 Meningkatnya efisiensi, efektifitas birokrasi dan Prosentase peningkatan efisiensi, efektifitas birokrasi 80%
modernisasi pelaksanaan adm. pemerintahan dan modernisasi pemerintahan
Rp.8.813.261.660,-
Pengadaan tanah untuk bangunan kantor 6 lokasi 1. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 8.813.261.660,-
Rp.1.436.586.000,-
1. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 103
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat 1 tahun 1. Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi 70.695.000,- sosial dan kemasyarakatan
Kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga 1 tahun 2. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah 105.441.000,- pemerintah non departemen/luar negeri non departemen/luar negeriRapat unsur MUSPIDA 1 tahun 3. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 73.000.000,- Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 1 tahun 4. Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 70.000.000,- Kunjungan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah 81 kali 5. Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah 162.000.000,-
koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya 6. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 955.450.000,-
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo/Pondok Persurukan Rp.131.200.000,-
Sarana dan prasarana panti asuhan/jompo/pondok perusr 1. Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo/pondok persurukan 131.200.000,-
Rp.505.773.400,-
Operasional raskin 1 tahun 1. Penyediaan operasional RASKIN 100.800.000,- Pengendalian pupuk bersubsidi 1 tahun 2. Penyediaan pengendalian pupuk bersubsidi 112.251.500,- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan 1 tahun 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan 119.382.900,- Monitoring SEMBAKO 1 tahun 4. Monitoring sembilan bahan pokok 58.323.900,-
Program Pembinaan dan Peningkatan Keagamaan Rp.1.774.520.000,-
Bantuan rehabilitasi rumah ibadah 4 paket bahan 1. Rehabilitasi rumah ibadah 410.500.000,-
Bantuan perlengkapan pondok pesantren 2. Pembinaan pondok pesantren 119.810.000,-
Safari Ramadhan 1 paket 3. Safari Ramadhan 169.480.000,- bimbingan manasik haji 1 paket 4. Pembinaan calon jemaah haji 207.920.000,- Qori dan Qoriah terbaik 23 orang 5. Penyelenggaraan MTQ 663.060.000,- Festival nasyid 1 paket 6. Penyelenggaraan festival nasyid 203.750.000,-
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Rp.996.043.800,-
Rancangan peraturan Per UU an 6 buah 1. Penusunan rencana kerja Rancangan Peraturan Per UU an 90.218.200,- Legislasi rancangan Per UU an 6 buah 2. Legislasi Rancangan Perundang-Undangan 48.915.000,- Sosialisasi peraturan Per UU an 6 kali 3. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang undangan 77.830.000,-
37 kali kepusat, 27 kali
keprovinsi, 11 kali kedaerah
lainnya
4 unit bahan, 360 buah barang
Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
15 unit komputer, 10 unit printer
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 104
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
Publikasi peraturan Per UU an 6 buah 4. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 41.750.000,- Kajian peraturan Per UU an 6 buah 5. Kajian Peraturan Per UU Daerah terhadap Peraturan Per UU yang baru,
lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan Per UU daerah 50.260.000,- Advokasi hukum 5 kasus 6. Advokasi bantuan hukum 182.198.400,- Penyuluhan hukum langsung 700 orang 7. Penyuluhan hukum langsung kepada masyarakat dan aparatur pemerintah 231.419.200,- KADARKUM 9 desa 8. Pembentukan KADARKUM 124.047.200,- Examinasi Per UU an 200 keputusan 9. Examinasi Peraturan Per UU an 16.200.000,- PERBUP tentang PERDA DPRD 9 PERBUP 10. Penyusunan PERBUP tentang Juklak PERDA DPRD 38.008.600,- Panitia RANHAM 1 paket 11. Penguatan panitia RANHAM 42.658.600,- PERDA desa dan Kelurahan 1 buah 12. Penyusunan PERDA tentang Desa dan Kelurahan 45.730.000,-
3 Meningkatnya pegawasan, pengendalian Prosentase peningk. pengawasan, pengendalian
pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam pembangunan dan pengelolaan SDA serta 90%
serta pengembangan potensi daerah pengembangan potensi daerah Program penataan daerah otonomi baru Rp.997.671.800,-
Tapal batas wilayah administrasi antar daerah 1 paket 1. Faslilitas penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 273.887.000,- SOTK PEMDA otonomi baru 1 paket 2. Fasilitas pemantapan SOTK Pemerintah daerah Otonomi baru 169.679.800,- Evaluasi daerah otonomi baru 1 paket 3. Evaluasi daerah otonomi baru (EDOB) 34.443.000,- Laporan pembakuan nama rupa bumi 1 paket 4. Penyusunan laporan pembakuan nama rupa bumi 28.438.000,- Kecamatan terbaik 1 paket 5. Penilaian kecamatan terbaik tingkat Kebupaten PALUTA 124.113.000,- HUT otonomi daerah 1 kali 6. Pelaksanaan HUT otonomi daerah 20.949.000,- HUT Kabupten 1 kali 7. Pelaksanaan HUT kabupaten 346.162.000,-
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp.49.629.700,-
Analisis jabatan PNS 1 set buku 1. Penyusunan instrumen analis jabatan PNS 49.629.700,- Program Penyelenggaraan Peringatan Hari Nasional dan Keagamaan Rp.439.980.000,-
Perayaan hari Raya Idul Fithri dan Idul Adha 1 kali 1. Pelaksanaan peringatan hari raya Idul Fithri dan Idul Adha 253.300.000,- Nuzulul Qur an 1 kali 2. Pelaksanaan peringatan Nuzulul Qur'an 186.680.000,-
Program Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Rp.159.786.500,-
Standar pelayanan minimum 60 set 1. Penuyusunan standar pelayanan minimum 43.593.700,- Monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan 1 tahun 2. Monitoring dan evaluasi 52.248.700,- Sosialisasi tata naskah dinas 80 orang 3. Sosialisasi tata naskah dinas 63.944.100,-
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Media Massa Rp.514.421.000,-
Pembinaan media cetak dan elektronik 1 paket 1. Pembinaan jurnalistik media cetak dan elektronik 413.510.000,- Alat studio dan komunikasi 1 paket 2. Penyediaan alat studio dan komunikasi 39.911.000,- Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 2 kegiatan 3. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 61.000.000,-
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 105
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
4 Meningkatnya Sumber Daya Manusia (Aparatur) Prosentase peningkatan SDM M sekretariat DPRD,
Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai kompetensi kesekretariatan 80%
sesuai dengan kompetensi Administrasi Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Rp.6.216.487.600,-
Kesekretariatan, Keprotokoleran, dan Administrasi Rancangan peraturan daerah 90% 1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 108.956.000,-
Keuangan yang akuntabel serta pelayanan hukum 90% 2. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh dan hubungan masyarakat Hearing/dialog Masyarakat/Agama. 218.160.000,-
Terlaksananya rapat-rapat paripurna 90% 3. Rapat-rapat Paripurna 417.839.000,- Terlaksananya kegiatan reses 90% 4. Kegiatan reses. 1.810.350.000,- Kunjungan Pimpinan dan Anggota Dewan 90% 5. Kunjungann kerja Pimpinan dan Anggota DPR dalam Daerah 102.297.600,- Meningkatnya kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan 90% 6. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 2.927.650.000,- Evaluasi kegiatan 2011 dan penyusunan program 2012 90% 7. Evaluasi kegiatan 2011 dan penyusunan program DPRD 2012. 178.475.000,- Terlaksananya kegiatan badan kehormatan 90% 8. Kegiatan Badan Kehormatan 92.760.000,- Tersedianya asuransi 90% 9. Pengadaan Asuransi 360.000.000,-
75% Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Rp.150.350.000,-
Terselesaikannya legislasi RANPERDA 90% 1. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 150.350.000,-
5 Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Prosentase Peningkatan Pelnyusunan Laporan 90%
Kabupaten Keuangan Kabupaten
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Rp.455.218.000,-
Kinerja dan Keuangan
1 Paket 1. Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten TA. 2011 455,218,000
6 Seluruh SKPD se Kabupaten Padang Lawas Prosentase Peningkatan Penyusunan Laporan 90%
Utara Keuangan seluruh SKPD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1,964,896,000
1 Paket 1. Penyusunan Analisa Standart Belanja 19,189,000
1 Paket 2. Penyusunan Standar Satuan Harga 64,486,000
Dokumen RAPBD Tahun 2012 1 Paket 3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 634,674,000
Dokumen Penjabaran APBD 2012 1 Paket 4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 616,609,000
Dokumen Rencana PAPBD Tahun 2011 1 Paket 5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD 292,654,000
1 Paket 337,284,000
Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Pemda TA.2011
Tersedianya Peraturan Bupati Tentang Analisa Standar Belanja
Terciptanya SK Bupati tentang Harga Satua Pokok Tahun 2013
Dokumen Penyusunan Rancangan Perbup. Tentang Penjabaran P.APBD 2011
6. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 106
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
7 Terciptanya Pengawasan terhadap SKPD Prosentase peningkatan pengawasan SKPD 100%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian 167,700,000
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Penyelesaian kerugian negara 1 Tahun 1. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 167,700,000
8 Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah TA. 2011 Prosentase peningkatan pengelolaan teknis 85%
pendapatan daerah TA.2011 Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola Pendapatan Daerah 875,344,000
1 Paket 1. Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah 27,750,000
1 Paket 2. Penetapan SKPd dan SKRd 98,040,000
1 Paket 3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 529,244,000
1 Paket 4. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 77,300,000
1 Paket 5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daera 170,760,000
Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring PAD 1 Paket 6. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 88,080,000
9 Dokumen Penyusunan Kode Rekening APBD Prosentase peningkatan penyusunan kode rek.APBD 100%
se Kabupaten Padang Lawas Utara
Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola Belanja Daerah 44,350,000
Dokumen Pelaks. Penyusunan Kode Reking APBD 2012 1 Paket 1. Penyusunan Kode Rekening APBD 44,350,000
10 Dokumen Legalitas Perbendaharaan Prosentase peningkatan legalitas dokumen 100%Perbendaharaan Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola Perbendaharaan Dae 161,600,000
Laporan aliran Kas 12 Bulan 1. Penatausahaan Kas Daerah 161,600,000
11 90%
Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola Barang Milik Daerah 221,338,000
1 Paket 1. Perencanaan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) 14,816,000
1 Paket 2. Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) 14,266,000
Pertanggungjawaban Pengelolaan Pendapatan Daerah TA. 2011
Berjalannya Pemungutan Pajak dan Retribusi berdasarkan SKPd dan SKRd
Pengetahuan tentang Kebijakan PAD oleh Peserta Sosialisasi
Tersedianya Draft Ranperda PBB Beserta Petunjuk Teknis Lainnya
Peraturan Bupati Tentang Tata Kelola Barang Milik Daerah
Prosentase peningkatan tata kelola barang milik daerah
Data Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Tahun 2012
Terdatanya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tahun 2012
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 107
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
Laporan Semesteran BMD Kab. Padang Lawas Utara 1 Paket 3. Penyusunan LBPS 11,200,000
1 Paket 4. Penyusunan LBPT 20,874,000
1 Paket 5. Penetapan Status Barang Milik Daerah (BMD) 44,950,000
1 Paket 6. Perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah 16,316,000
1 Paket 7. Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Padang Lawas Utara 98,916,000
12 Terlaksananya Sistem Informasi Daerah 90%
Program Pengembangan Sistem Informasi Daerah 1,436,060,000
1 Paket 1. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda Keuangan) 402,805,000
1 Paket 2. Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (Simda BMD) 910,255,000
1 Paket 3. Sistem Informasi Manajemen Penggajian Daerah (Simda Gaji) 123,000,000
13 Berkurangnya penyalahgunaan wewenang Prosentase penurunan penyalahgunaan wewenang
dan kekuasaan dalam penyelenggaraan dan kekuasaan dalam pemerintahan dan pelayanan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik 19%
publik
Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Terlaksananya Pengawasan Internal Pelaksanaan Kebijakan KDH Rp.1,367,215,000,-
Terselesaikannya Kasus Pengaduan di 95 Kali 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala 418,575,000 Lingkungan Pemerintah Daerah 37 Kasus 2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah 62,200,000
Terinventarisirnya Temuan Pengawasan 20 Set 3. Inventarisasi Temuan Pengawasan 70,850,000
Terselesaikannya Tindak Lanjut Temuan 50 Temuan 4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 118,225,000
Terevaluasinya lakip SKPD 37 Set Lakip 5. Evaluasi LAKIP SKPD 2,375,000 KORMONEV INPRES No.5 Tahun 2004 2 Kali 6. Koordinasi, Monitoring, Evaluasi INPRES Nomor 5 Tahun 2004 39,300,000
Selesainya Lap.Keuangan dengan benar 1 Set 7. Reviu atas Laporan Keuangan 17,990,000
Terlaksananya Laporan Tahunan BMD Kab. Padang Lawas Utara Tahun 2011
Terciptanya Keputusan Bupati tentang Penetapatan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD)
Data Rencana Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2013
Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Padang Lawas Utara
Prosentase peningkatan pelaksanaan sistem informasi daerah
Pengembangan Informasi Keuangan Daerah dengan SIMDA
Pengembangan Informasi Keuangan Daerah dengan SIMDA
Pengembangan Informasi Keuangan Daerah dengan SIMDA
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 108
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya Profesionalisme Tenaga 60% Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Pemeriksan dan Aparataur pengawasan Aparatur Pengawasan Rp.47,350,000,-
Tersedianya Aparatur Pemeriksa/Auditor 2 Orang 1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 47,350,000
Meningkatnya Penanganan Pengaduan Masyarakat 19% Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Rp.45,450,000,-
Terbentuknya Unit Khusus Pengaduan Masyarakat 2 Tim 1. Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 45,450,000
14 90%
Program perumusan kebijakan pelayanan perijinan Rp.63.550.000,-
Peraturan pelaksanaan pelayanan perijinan 5 peraturan 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian 8.750.000,-
Kebijakan teknis perijinan usaha bid. perkebunan 1 paket 2. Perumusan kebijakan teknis bidang perijinan usaha bidang perkebunan 54.800.000,-
Program penyelenggaraan kebijakan pelayanan perijinan Rp.49.395.000,-
Kebijakan teknis bidang perijinan 1 tahun 1. Penyelenggaraan kebijakan teknis bidang informasi 26.970.000,-
Rekomendasi/ijin sesuai Peraturan Per UU an 1 tahun 2. Penertiban rekomendasi/perijinan 22.425.000,-
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Rp.57.300.000,-
Fasilitas penyelesaian pengeduan konsumen 1 tahun 1. Fasilitas penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen 45.000.000,-
Kemudahan ijin usaha desa binaan PKK 21 paket 2. Fasilitas kemudahan perijinan pengembangan usaha 12.300.000,-
Program Lingkungan Sehat Sempurna Rp.65.000.000,-
Pengawasan tentang pembangunan perumahan 1 tahun 1. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pemb.perumah 65.000.000,-
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Rp.251.150.000,-
Sosialisasi Peraturan Per UU an bidang 1 tahun 1. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah tentang
perijinan di Kabupaten PALUTA pembangunan perumahan 251.150.000,-
15 Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel Prosentase peningkatan kapasitas Badan Kepegawaian 90%
dalam meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian D Kab.PALUTA
Kabupaten Padang Lawas Utara Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Rp.622.142.000,-
Pendidikan dan pelatihan struktural 9 orang 1. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 275.682.000,- Pendidikan dan pelatihan fungsional 29 orang 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 346.460.000,-
Program pembinaan dan pengembangan aparatur Rp.1.964.058.000,-
Terwujudnya pelayanan perijinan dan non-perijinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan dan pasti
Prosentase peningkatan pelayanan pelayanan perijinan dan non-perijinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan dan pasti
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 109
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
Penempatan PNS secara merata 1 paket 1. Penempatan PNS 27.238.000,- Sistem kenaikan pangkat otomatis PNS 1 paket 2. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 145.170.000,- Instrumen analis jabatan PNS 1 set 3. Penyusunan instrumen analis jabatan PNS 49.465.000,- Penanganan kasus-kaus pelanggaran disiplin PNS 1 tahun 4. Prose penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 212.080.000,- Bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 1 paket 5. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 1.274.8220.000,- Pelantikan pejabat struktural 1 tahun 6. Penyelenggara sumpah dan pelantikan pejabat stuktural 54.715.000,- Rumusan kebutuhan PNS 1 set 7. Perumusan kebutuhan PNS 142.440.000,- Sosialisasi pembinaan karis PNS 1 kali 8. Sosialisasi pembinaan karir PNS 58.130.000,-
16 Terdapatnya Koordinasi Teknis dengan Badan Prosentase Peningkatan Koordinasi Teknis dengan 80%
dan Dinas/Instansi Terkait Badan dan Dinas/Instansi
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Rp.41.050.000
Pelatihan pengendalian keamanan 1 paket 1. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 41.050.000 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal Rp.332.000.000
Kerja sama dengan aparat keamanan 115 orang 1. Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 332.000.000 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp.251.005.000
Meningkatnya toleransi dan kerukunan beragama 1 paket 1. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama. 169.590.000 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai budaya 12 bulan 2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa. 57.310.000 Terlaksananya penilaian mental ideology calon kepala des 1 paket 3. Penilaian mental dan ideology calon kepala desa. 24.105.000
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Rp.81.150.000
Penyuluhan pencegahan peredaran minuman keras 1 kali 1. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba dan narkoba 81.150.000
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Rp.118.360.000
Terpantaunya informasi potensi bencanan alam 1 paket 1. Pemantaun dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam 118.360.000
17 Meningkatnya ketertiban dan keamanan Prosentase peningkatan keamanan dan ketertiban 90%
masyarakat Kab.PALUTA melalui pengawasan masyarakat Kabupaten PALUTA
dan penegakan terhadap pelaksanaan PERDA Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Rp.1.234.175.000.-
serta keputusan Bupati untuk Peningkatan PAD Pegawai pengendalian keamanan dan kenyamanan 85 orang 1. Penyiapan tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.224.000.000,- Pengendalian gannguan dari kegiatan mayarakat 1 tahun 2. Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 10.175.000,-
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Rp.5.057.000,-
Kerja sama dengan aparat keaman 1 tahun 1. Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 110
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
pencegahan kejahatan 5.057.000,- Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Rp.54.650.000,-
Penyuluhan pencegahan praktek prostitusi 1 paket 1. Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi 49.500.000,- Penyuluhan pencegahan praktek perjudian 1 paket 2. Penyuluhan pencegahan berkembangnya perjudian 5.150.000,-
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Rp.118.700.000,-
SDM dalam penanggulangan bencana alam 100 orang 1. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencanan alam 38.700.000,- Sarana dan prasaran evakuasi penduduk 16 unit tenda 2. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban
bencana alam 80.000.000,-
18 90%
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Bidang Perhubungan Rp.78.380.000,-
2 Set Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan 78.380.000,-
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi Rp.58.825.000,-
1 Kali Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 58.825.000,-
19 90%
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Rp.352.314.000,-
Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 33755.000,-
5 Kecamatan 36.700.000,-
270 Hari Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya 26.460.000,-
121 Hari 42.774.000,-
Terciptanya kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas 82 Unit/Buah Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan 21.120.000,-
Penyiapan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Telekomunikasi
Prosentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi
Tersusunnya standarisasi norma kebijakan dan standar perhubungan
Study banding perencanaan dan kewenangan di bidang perhubungan
Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas Jalan Secara Berkalanjutan
Prosentase peningkatan pengawasan dan penertiban lalu lintas jalan
Pemahaman/kesadaran untuk Mem BBM kan kenderaan menjadi atas nama daerah
100 Bh Spanduk 1000
Bh brosur
Terlaksananya pemahaman telekomunikasi bagi generasi muda
temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselematan penumpang
pengaturan arus lalu lintas dan perparkiran pada pasar-pasar yang berada di jalan lintas sumatera dan ibu kota kabupaten
Pelaksanaan razia terhadap surat-surat kenderaan angkutan umum roda 4 (empat), beca bermotor, dan angkutan lainnya yang bertonase tinggi
Kegiatan Pengawasan Peralatan Keamanan dalam Keadaan Darurat dan Perlengkapan Pertolongan Pertama
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 111
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
2 Unit Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban lalu Lintas dan Angkutan 106.420.000,-
4 Kecamatan 85.085.000,-
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Rp.449.219.800,-
81 Unit Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 104.482.400,-
Keteraturan masyarakat dalam berlalu lintas Pengadaan Marka Jalan 107.902.400,- Terlaksananya peningkatan pelayanan angkutan lebaran 252 Hari Pelayanan Angutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 71.805.000,-
362 Hari PATWAL Pejabat dilingkungan Pemerintah 87.030.000,-
362 Hari Pengendalian dan pengamanan arus lalu lintas pada hari pekan 78.000.000,-
20 Tersedianya SDM yang berkualitas dibidang Prosentase peningkatan SDM yang berkualitas, 85%
ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial terampil, poduktif berethos kerja yang kompetitif
Program Peberdayaan Fakir Miski, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Rp.408.273.200,-
Meningkatnya kemampuan petugas dan pendamping sosia 90% 1. Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaanpemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya 39.620.200,- Pelatihan keterampilan berusaha 90% 2. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin 150.128.000,- Pelatihan keterampilan 90% 3. Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 218.525.000,-
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Rp.64.395.000,-
Tersurveynya lokasi transmigrasi 85% 1. Survey lokasi transmigrasi 64.395.000,- Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Rp.2.264.630.000,-
Data base tenaga kerja daerah 85% 1. Penyusunan data base tenaga kerja daerah 12.630.000,- Pelatihan pembuatan bibit karet, sawit dan kakao 85% 2. Pelatihan pembuatan bibit karet, sawit dan kakao 359.639.200,- Pelatihan service handphone 85% 3. Pelatihan service handphone 316.310.000,- Pelatihan keterampilan 85% 4. Pelatihan keterampilan memanfaatkan barang bekas 138.042.000,- Pelatihan pembuatan manggadong 85% 5. ;pelatihan pembuatan manggadong 540.904.000,- Pelatihan pembuatan batako 85% 6. pelatihan pembuatan batako 721.850.500,-
Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial Rp.555.427.800,-
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja 90% 1. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal 113.992.800,-
Pelatihan keterampilan menjahit 90% 2. Pelatihan keterampilan menjahit bagi anak keluarga kurang mampu 441.435.000,-
Tersedianya angkutan untuk anak sekolah yang jarang/sulit dilalui angutan umum
Terlaksananya pemahaman lalu lintas bagi generasi muda
Pemilihan dan Pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kend.angkutan umum teladan
Kelancaran lalu lintas terutama pada titik rawan kecelakaan dan keramaian pada jalan kabupaten
289 M²
Terlaksananya PAM lalu lintas untuk kegiatan Bupati/Pemda
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 112
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Rp.110.320.900,-
Tersebarluaskannya info bursa kerja 85% 1. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 13.750.000,- Tersedianya sarana dan prasarana bursa kerja on-line 85% 2. Ppenyediaan sarana dan prasarana bursa kerja on-line 81.720.900,- Monitoring 85% 3. Monitoring penempatan tenaga kerja 14.850.000,-
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Rp.248.327.500,-
Tersedianya fasilitas 85% 1. Fasilitasi penyelesian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 43.370.000,-
Tersedianya fasilitas 85% 2. Fasilitas penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan Jaminan sosial ketenagakerjaan 35.570.000,-
Tersosialisasinya peraturan ketenagakerjaan 85% 3. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 35.670.000,- Meningkatnya pengawasan, perlindungan dan penegakan 85% 4. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja terhadap Keselamatan dan kesehatan kerja 25.352.500,- Tertetapkannya upah minimum kabupaten 85% 5. Penetapan upah minimum Kabupaten Padang Lawas Utara 86.240.000,- Terlaksananya bulan K3 85% 6. Pelaksanaan bulan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 22.125.000,-
Program Transmigrasi Nasional Rp.71.215.000,-
Terbinanya keagamaan masyarakat 85% 1. Pembinaan keagamaan masyarakat desa eks binaan transmigrasi 45.515.000,- Terstimulasinya perbaikan parit jalan poros desa 85% 2. Stimulasi perbaikan saluran parit jalan poros desa eks binaan transmigrasi 25.700.000,-
Program Padat Karya Rp.4.173.286.000,-
Terbukanya jalan baru 90% 1. Pembukaan jalan 2.424.000.000,- Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Rp.50.910.000,-
Terdatanya penyandang cacat dan penyakit kejiwaan 90% 1. Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan 50.910.000,- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Rp.326.182.500,-
Pelatihan kewirausahaan/KUBE 85% 1. Pelatihan kewirausahaan/ KUBE warga karang taruna 25.250.;000,- Seminar dan diskusi penanggulangan anti narkoba 85% 2. Seminar dan diskusi penanggulangan anti narkoba 31.832.500,-
85% 3. Bulan bakti karang taruna tingkat Kab. Padang Lawas Utara 268.800.000,- Program nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, kejuangan dan
Kesetiakawanan Sosial Rp.117.784.500,-
Terlaksananya penganugrahan gelar pahlawan dan 90% 1. Penganugrahan gelar pahlawan dan perintis kemerdekaan berupa
perintis kemerdekaan tali kasih 117.784.500,-
21 Meningkatnya pemahaman aparat pembina Prosentase pemahaman aparat pembina koperasi, 90%
koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat pelaku koperasi dan masyarakat Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Rp.145.640.000,-
(Capacity Building) Pelatihan akuntaansi 1 paket 1. Pelatihan akuntansi pola konvensional dan pola syariah 73.680.000,- Mutu dan produksi UMKM 1 paket 2. Peningkatan produksi dan mutu KUMKM 71.960.000,-
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Rp.49.360.000,-
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 113
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
Pameran investasi 1 paket 1. Penyelenggaraan pameran investasi 49.360.000,-
22 Meningkatnya jumlah koperasi dan kualitas Prosentase peningkatan jumlah dan anggota koperasi 90%
anggota koperasi disertai dengan peningkatan serta pelayanannya Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Rp.85.950.000,-
pelayanan kepada anggota koperasi Pelatihan kewirausahaan 1 paket 1. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 85.950.000,- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM Rp.67.315.000,-
Kerjasama antar lembaga 1 paket 1. Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga 46.555.000,- Pendanaan koperasi dan UMKM 2. Pengembangan dan pemantapan pendanaan bagi koperasi dan UMKM 20.760.000,-
23 Terbangunnya Minat dan Perilaku Masyarakat Prosentase peningkatan minat dan pelaku masyarakat 90%
untuk berkoperasi (Cooperative – Minded) untuk berkoperasi Program Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi Rp.223.419.800,-
Sosialisasi prinsip koperasi 1 paket 1. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 50.020.000,- Peringatan hari koperasi 1 paket 2. Peringatan hari koperasi 94.159.800,-
Pembinaan dan pengawasan badan hukum koperasi 1 paket 3. Penyelenggaraan pembinaan adm. dan pengawasan badan hukum koperasi 38.880.000,-
Penataan Per UU bidang koperasi 1 paket 4. Penataan peraturan Per UU dibidang Koperasi dan UMKM 40.360.000,- Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Rp.309.520.000,-
Penyuluhan GAMASKOP 1. Pengembangan keanggotaan koperasi melalui peningkatan koperasi 1 paket dan penyuluhan dalam rangka GAMASKOP 69.830.000,-
Penelitian koperasi dan UMKM 1 paket 2. Penelitian koperasi dan UMKM dalam mendukung ekonomi daerah 203.460.000,- Pengembangan dan pengawasan KSP/USP kopeasi 1 paket 3. Pengembanagan, pengendalian dan pengawasan KSP/USP Koperasi 36.230.000,-
24 100%
Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp.458.028.800,-
Jambore TTG tingkat Nasional 1 kali 387.645.000,-Pelatihan TTG 1 kali 2. Pelatihan Teknologi Tepat Guna 70.383.800,-
Program Pengembangan Lembaga ekonomi Perdesaan Rp.95.930.600,-
Pelatihan UEP-SP 1 kali 1. Pelatihan dan pembentukan usaha ekonomi produktif simpan pinjam perdesaa 95.930.600,-Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Pembinaan Desa/Kelurahan 3 desa 1. Pembinaan kelompok masyarakat dalam pembangunan 348.385.900,-Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 kali 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 61.590.000,-
Pembinaan PNPM 1 tahun 3. Pembinaan administrasi proyek PNPM (Dana Pendamping) 732.196.850,-Pilkades 76 desa 4. Pelaksanaan PILKADES 714.440.200,-Lomba desa 1 kali 5. Pelaksanaan lomba desa 90.394.800,-Pembinaan dan penataan LPMD 1 kali 6. Pembinaan/Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 80.353.400,-
Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
1. Penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 114
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp.593.868.700,-
Pelatihan bagi aparatur desa 1 kali 1. Bimbingan dan Pelatihan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 156.511.000,-Pelatihan bagi Kepala Desa dan Ketua BPD 1 kali 2. Bimbingan teknis bagi Kepala Desa dan Ketua BPD 437.357.700,-
25 Meningkatnya produksi hasil pertanian Prosentase Peningkatan produksi hasil pertanian 90%
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp.201.675.000,-
Penyuluhan petani dan pelaku agribisnis 1 kali 1. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 80.775.000,-
Bahan dan perlengkapan PUAP 12 bulan 2. Pendampingan PUAP 120.900.000,-
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Rp.56.545.900,-
Promosi hasil produksi pertanian unggulan daerah 1 kali 1. Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah 27.745.900,- Pengelolaan informasi permintaan pasar hasil pertanian 12 bulan 2. Pengelolaan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian 28.800.000,-
masyarakat 81.507.500,- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Rp.587.400.000.
Sarana teknologi pertanian tepat guna 1. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna 266.400.000,-
Pemeliharaan jaringan irigasi desa 3 paket 2. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi tepat guna 321.000.000,- Program Peningkatan Produksi Pertanian Rp.892.960.000,-
Monitoring dan pengemdalian organisme penggangu tana 12 bulan 1. Monitoring dan pengendalian organisme pengganggu tanaman 92.960.000,-
Pengadaan tanah kantor pengadaan benih 1 paket 2. Pembangunan penangkar benih 800.000.000,- Program Perumusan Kebijakan Pertanian Rp.18.900.000,-
Angka sementara, ramalan dan tetap tanaman pangan 1 set data 1. Penyusunan angka sementara, ramalan dan angka tetap tanaman dan holtikultura 2012 pangan dan holtikultura 2012 18.900.000,-
26 Meningkatnya Populasi Ternak dan Produksi Ikan 90%
Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. Rp. 172.292.000.
Obat-obat untuk pencehgahan dan pengobatan penyakit 1. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular ternak 172.292.000,-
Program Pengembangan budi daya perikanan. Rp.1.161.130.250.
Tersedianya bibit ikan unggul untuk anggota kel.Tani 1 tahun 1. Pengembangan bibit ikan unggul 98.943.250,- Bantuan bibit ikan 89.000 ekor ikan 2. Pendampingan kelompok tani pembudidaya ikan 105.385.000,- Pembinaan dan pengembangan perikanan 20 paket 3. Pembinaan dan pengembangan perikanan 591.976.000,- Pengembangan balai benih ikan 16 paket 4. Pengembangan sarana dan prasarana balai benih ikan 364.826.000,-
9 unit traktor dan 3 unit pompa air
Prosentase peningkatan populasi ternak dan produksi ikan
3 alat-alat,6 jenis obat
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 115
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
Rp.383.328.100.
Penyuluhan pengelolaan bibit ternak 12 bulan 1. Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat 68.520.000,-
Bantuan kelompok tani ternak 9 jenis bibit ternak 2. Pengembangan agribisnis peternakan 314.808.100,- 3 jenis pakan
27 Terwujudnya Pembinaan dan Penerapan Prosentase peningkatan pembinaan dan penerapan 90%
Teknologi Peternakan Tepat Guna. teknologi peternakan tepat guna
Program Pengembangan Sistim Penyuluhan Peternakan dan Perikanan. Rp.93.770.000.
Penyuluhan perikanan 1 tahun 1. Penyuluhan Perikanan. 49.770.000,- Sarana statistik perikanan 2 unit motor 2. Penyediaan sarana statistik perikanan 44.000.000,-
Program Peningkatan Produksi Peternakan Rp.339.957.450,-
sarana teknologi tepat guna1. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 118.335.000,-
Pemeliharaan bangunan poskeswan 12 bulan 2. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan 47.572.450,- tepat guna
Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 12 bulan 3. Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 33.450.000,- Bimbingan pengoperasian inseminasi buatan (IB) 12 bulan 4. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna 140.600.000,-
28 Meningkatnya Sistim Pengelolaan Usaha Peternaka Prosentase peningkatan sistim pengelolaan usaha 90%
dan Perikanan. peternakan dan perikanan
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Rp.19.495.000.
Pemasaran produksi perikanan 12 bulan 1. Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 19.495.000,-
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan. Rp.125.642.800.
Promosi hasil produksi petrenakan 1 paket 1. Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah. 17.400.000,- Pemeliharaan pasar produksi peternakan 12 bulan 2. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi peternakan 108.242.800,-
29 Terpenuhinya Ketahanan Pangan Prosentase peningkatan ketahanan pangan 80%
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Rp.281.634.000,-
Data kondisi ketahanan pangan daerah 1 tahun 1. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 46.550.000,- Pemanfaatan lahan pangan 1 tahun 2. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 32.020.000,- Desa mandiri pangan 1 tahun 3. Pengembangan desa mandiri pangan 29.115.000,- Penyuluhan pangan alternatif 1 tahun 4. Penyuluhan sumber pangan alternatif 49.467.000,- Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 tahun 5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 29.900.000,- Peringatan hari pangan sedunia 1 tahun 6. Pelaksanaan hari pangan sedunia 94.582.000,-
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Rp.56.163.400,-
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
15 jenis alat dan bahan
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 116
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
Promosi hasil produksi pertanian unggulan 1 tahun 1. Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah 56.163.400,- Program Penyebar Masa Informasi yang bersifat Penyuluh bagi
Masyarakat Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Rp.17.775.000,-
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 1 tahun 1. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 17.775.000,- Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapgn. Rp. 31.750.000,-
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh 1 paket 1. Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 31. 750.000,- Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapgn. Rp.100.350.400,-
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh 1 tahun 1. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian 22.857.000,- Kesejahteraan tenaga penyuluh 1 tahun 2. Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian 9.750.000,- Penyuluhan bagi pertanian 4 bulan 3. Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian 67.743.400,-
30 Meningkatnya ilmu pengetahuan dan keterampilan Prosentase peningkatan ilmu pengetahuan dan
masyarakat sekitar hutan dan petani kebun tentang keterampilan masyarakat sekitar hutan dan petani 90%
program maupun kegiatan kehutanan atau kebun tentang program maupun kegiatan kehutanan
perkebunan sekaligus pemahaman dalam atau perkebunan
pengelolaan hutan dan pendapatan masyarakat Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Rp.1.228.630.000,-
Penanaman pohon 1000 pohon 1. Gerakan penanaman pohon 67.615.000,- DAM pengendali 1 unit 2. Pembuatan DAM pengendali 176.980.000,- Reboisasi 100 Ha 3. Reboisasi 323.040.000,- Lokasi pengkayaan reboisasi 100 Ha 4. Pengkayaan Reboisasi 164.040.000,- Pemeliharaan turus jalan 40 Km 5. Pemeliharaan Turus jalan 28.500.000,-
Bibit mahoni, gaharu, dan karet 40.000 batang 6. Pengadaan bibit 240.260.000,-
Lokasi pengkayaan hutan rakyat 100 Ha 7. pengkayaan hutan rakyat 108.320.000,- Sosialisasi dan identifikasi hutan masyarakat 8 kali 8. Sosialisasi dan Identifikasi hutan kemasyarakatan dan hutan desa 119.875.000,-
Program dan konservasi Sumber Daya hutan Rp.175.703.000,-
Penyuluhan dampak perusakan hutan 60 orang 1. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 37.430.000,- Sarana dan prasarana pendukung kehutanan 6 unit 2. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kehutanan 138.273.000,-
31 Terciptanya peningkatan produktifitas per hektar Prosentase peningkatan produktifitas per hektar
hasil perkebunan secara signifikan yang sekaligus hasil perkebunan secara signifkan 90%
meningkatkan pendapatan petani Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Rp.64.340.000,-
Lokasi perguruan tinggi 40 Ha 1. Pengadaaan lokasi perguruan tinggi dalam kawasan serta areal penggantinya 64.340.000,- Program Peningkatan Produksi Perkebunan Rp.208.185.000,-
1. Pelatihan pengendalian penyakit kering alur sadap dan penanggulangannya
Pelatihan dan bimbingan penyakit kering alur sadap 120 orang pada tananman karet 75.965.000,-
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 117
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
survey, identifikasi, penetapan CP/CL, Monev TP.2012 90% 2. Dana pendamping kegiatan dana tugas-tugas pembantuan TA.2012 132.220.000,-
32 Terberdayakannya masyarakat dengan teknologi Prosentase peningkatan penerapan teknologi tepat 80%
tepat guna dalam industri kecil dan menengah guna dalam industri kecil dan menengah Infrastruktur
kelembagaan standarisasi
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Rp.206.012.500,-
Infrastruktur kelembagaan standarisasi 1 tahun 1. Pengembangan infrastruktur kelembagaan standarisasi 33.710.000,- Pranata pengukuran dan standarisasi 1 tahun 2. Pengembangan kapasitas pranata pengukuran,standarisasi,pengujian 48.275.000,-
dan kualitasInovasi teknologi industri 1 tahun 3. Pengembangan sistem inovasi teknologi industri 104.760.000,- Industri berbasis teknologi 1 tahun 4. Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 19.267.500,-
Program Perlidungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Rp.432.013.200,-
Koordinasi hubungan kerja 1 tahun 1. Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlidungan 90.000.000,- konsumen
Fasilitasi pengaduan konsumen 1 tahun 2. Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen 96.820.000,- Pengawasan peredaran barang dan jasa 1 tahun 145.193.200,- Pengembangan UPT kemetrologian 1 tahun 4. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 100.000.000,-
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Rp.1.031.898.500,-
Fasilitasi industri kecil dan menengah 1 tahun 283.253.000,- sumber daya
Pembinaan industrikecil dan menengah 1 tahun 2. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam Memperkuat jaringan 115.285.000,- klaster industri
Kebijakan industri kecil dan menengah 1 tahun 3. Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil 195.826.000,- dan menengah
Kemudahan ijin usaha 1 tahun 4. Pemberian kemudahan ijin usaha industri kecil dan menengah 39.347.500,- Kemitraan industri kecil, menengah dan swasta 1 tahun 5. Fasilitasi kerja sama kemitraan industri mikro, kecil dan Menengah 398.187.000,-
dengan swastaProgram Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Rp.11.037.631.200,-
Kemudahan ijin pengembangan usaha 1 tahun 19.740.000,- Pengembangan pasar dan distribusi barang 1 tahun 10.894.850.000,- Sistem dan jaringan informasi perdagangan 1 tahun 3. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 83.466.200,-
3. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
1. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap Pemanfaatan
1. Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha2. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 118
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
Sosialisasi penggunaan produk dlam negeri 1 tahun 4. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri 39.575.000,-
33 Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan Prosentase Peningkatan ketaatan terhadap 80%
dokumen Andal dan UKL / UPL dokumen UKL/UPL
Program pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan Rp.129.040 000,-
Terciptanya sekolah bersih 1 paket 1. Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan 85.800.000,- meningkatnya pemahaman aparatur ttg pengelolaan pers 2 kali 2. Bimbingan teknis persampahan 43.240.000,-
Program Pengendalian dan Perusakan Lingk. Hidup Rp.266.082.500.-
Meningkatnya kebersihan lingk. Sekolah dan desa binaan 1 paket 1. Koordinasi penilaian Kota Sehat/ Adipura. 90.000.000.- Meningkatnya lingkungan yang bersih dan sehat 1 paket 2. Koordinasi penilaian langit biru 94.575.000.- Tersedianya AMDAL/IPAD RSUD Gunungtua 150 orang 3. Koordinasi penyusunan AMDAL 81.507.500,-
Program Perlindungan dan Konservasi SDA. Rp.246.200.000.
terciptanya kota yang asri 1 paket 1. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan 95.000.000, Terpromosinya industri berbasis lingkungan 1 paket 2. Koordinasi pengelolaan Konservasi SDA 33.930.000,- Terciptanya sekolah yang berwawasan lingkungan 1 paket 3. Peningkatan peran serta Masyarakat dalam perlindungan SDA 117.270.000,-
Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi SDA. Rp.145.000.000,-
Meningkatnya pemahaman masyarakat ttg lingkungan 1 paket 1. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan 95.000.000. Tersedianya data status lingkungan 1 paket 2. Pengembangan data dan informasi lingkungan. 50.000.000,-
Program Peningkatan Pengendalian Polusi Rp.52.587.000,-
Adanya pengawasan masyarakat 360 orang 1. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 52.587.000,-
34 Terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan Prosentase peningkatan lingkungan yang bersih, indah 20%
nyaman yang diwujudkan dengan melaksanakan dan nyaman
kegiatan kebersihan Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Rp.224.869.800,-
Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 10 jenis 1. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 128.851.800,- Sosialisasi pengelolaan persampahan 1 kali 2. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 96.018.000,-
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rp.241.962.957,-
Pengelolaan penataan RTH 1 tahun 1. Penataan RTH 208.000.000,- Taman rekreasi 1 lokasi 2. Pengembangan taman rekreasi 33.962.957,-
35 Meningkatnya Perbaikan dan peningkatan Prosentase Perbaikan dan peningkatan kualitas
kualitas jalan dan jembatan dan kebinamargaan jalan dan jembatan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp.54.435.580.500,-
Gedung kantor 29 Unit 1. Pembangunan gedung kantor 54.435.580.500,- Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Rp.42.209.036.900,-
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 119
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
Perbaikan jalan 37 paket 1. Peningkatan jalan 39.409.036.900,- ganti rugi pelebaran jalan 3 paket 2. Ganti rugi bangunan akibat pelebaran jalan lintas Gunungtua-P.Sdidimpuan 2.800.000.000,-
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Rp.32.071.042.000,-
Pembangunan jalan Kabupaten 32 paket 1. Pembangunan jalan 19.827.435.000,- Pembangunan jembatan Kabupaten 25 paket 2. Pembangunan jembatan 12.243.607.000,-
Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Rp.7.955.045.000,-
Perbaikan jalan Kabupaten 18 paket 1. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 6.505.760.000,- Perbaikan jembatan Kabupten 4 paket 2. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1.449.285.000,-
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong Rp.270.230.000,-
Rehabilitasi bronjong 4 paket 1. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 270.230.000,-
Dokumen perencanaan jaringan irigasi 1 set 1. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 350.000.000,- Jaringan air bersih 9 paket 2. Pembangunan jaringan air bersih/air minum 7.149.883.000,- Perbaikan jaringan irigasi 16 paket 3. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 4.390.000.000,-
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Rp.991.738.000,-
Sarana dan prasarana sanitasi 7 paket 1. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 991.738.000,- Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Pembangunan Jaringan listrik 10 unit 1. Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan 224.000.000,-
Rp.6.999.934.500,-
Pembangunan Mesjid Raya Gunungtua 4 paket 1. Pembangunan rumah ibadah 6.999.934.500,-
36 Meningkatnya status gizi masyarakat Prosentase peningkatan status gizi masyarakat
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp.1.239.020.000,-
Pembekalan obat generik 1 $US/ppdk 1. Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.164.020.000,- Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 5000 bungkus 2. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 75.000.000,- 6-24 bulan dari keluarga miskin
37 Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat Prosentase peningkatan upaya kesehatan masyarakat
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp.102.030.500,-
Data base angka kematian bayi dan jumlah kematian ibu 2 set data 1. Audit material perinatal 84.696.500,- Pencapaian K4 85% 2. Pemantapan KIA di Kabupaten 17.334.000,-
Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Pengairan-Pengairan Lainnya
Rp.12.108.578.000,-
Rp.224.000.000,-
Program Pembangunan Rumah Ibadah, Tempat Sosial, Rumah Jompo dan Fasilitas Umum
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 120
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
38 Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdaya Persentase peningkatan promosi kesehatan
Masyarakat Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat
Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp.274.894.500,-
Pembinaan Posyandu 3 posyandu 1. Pembinaan Posyandu 99.250.000,- Pembinaan UKS 17 sekolah 2. Pembinaan Pelaksanaan UKS 56.715.000,- Posyandu terbaik se PALUTA 17 posyandu 3. Jambore Posyandu 89.762.300,- Rumah tangga ber PHBS 17 RT 4. Pembinaan Gerakan Masyarakat Rumah Tangga ber-PHBS 29.167.200,-
39 Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan Prosentase peningkatan pencehagan dan
penyakit menular pemberantasan Penyakit menular
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Rp.158.086.100,-
Penanganan penderita DBD dan cikungunya 100% 1. Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk 19.665.000,- Pelayanan vaksinasi disekolah-sekolah 222 sekolah 2. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 81.534.600,- Cakupan desa/kelurahan universal child imunisation (UCI) 17 desa 3. Peningkatan imunisasi 22.450.00,- Penyuluhan HIV/AIDS 9 lokasi 4. Sosialisasi HIV/AIDS dan PMS 10.191.000,- Penyuluhan narkoba 4 sekolah 5. Penyuluhan Narkoba 24.245.500,-
Program pengembangan lingkungan sehat Rp.42.405.100,-
Sekolah yang ber PHBS 27 SD 1. Lomba sekolah ber-PHBS 42.405.100,-
40 Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan Prosentase peningkatan standarisasi pelayanan
kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp.118.235.900,-
SPM Dinas Keseshatan 1 set 1. Penyusunan standar pelayanan kesehatan 43.399.000,- Profil kesehatan 1 set 2. Pembangunan dan Pemutahiran data dasar standar pelayanan kesehatan 45.885.400,- Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan 25 kali 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 28.951.500,-
41 Meningkatnya sarana dan prasarana dan kualitas Persentase peningkatan sarana dan prasarana dan
pelayanan kesehatan kualitas pelayanan kesehatan
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
Puskesmas/Pustu dan jaringannya Rp.2.413.315.993,-
Lanjutan pembangunan Pustu 2 paket 1. Pembangunan Puskesmas Pembantu 150.000.000,- Pembangunan Poskesdes set dan Poned set 14 paket 2. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 2.113.315.993,- Rehabiliatsi Pustu 3 paket 3. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 150.000.000,-
42 Meningkatnya kualitas petugas kesehatan Prosentase peningkatan kualiats petugas kesehatan
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 121
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Rp.177.663.900,-
Pelatihan bidan desa tentang persalinan normal 17 orang 1. Pelatihan persalinan normal dan kegawatdaruratan 108.367.600,- Pelatihan petugas surveilan tentang SP2TP 17 orang 2. Pelatihan petugas sarveilans 28.662.600,- Pelatihan petugas KIA puskesmas dan bidan desa 34 orang 3. Pelatihan Manajemen BBLR dan Asfiksia 40.633.700,- tentang manajemen BBLR dan Asfiksia
Program pengawasan obat dan makanan Rp.12.558.700,-
Pembinaan pengelola obat/kefarmasian 34 orang 1. Pembinaan pelayanan kefarmasian di Puskesmas 12.558.700,- 43 Meningkatnya Pelayanan KB Persentase Peningkatan Pelayanan KB 80%
Program Keluarga Berencana Rp.630.274.500,-
Tingkat pengetahuan masyarakat tentang KB 9 kecamatan 1. Pelayanan KIE 34.214.000,- Pelayanan KB gratis 9 kecamatan 2. Bulan bakti KB Kesehatan IBI 52.101.500,- Pelayanan KB gratis 9 kecamatan 3. TNI manunggal KB kesehatan 77.448.000,- Kualitas keluarga 40% 4. hari keluarga nasional 84.160.000,- Pelayanan KB gratis 9 kecamatan 5. Kesatuan gerak PKK-KB Kesehatan 54.321.500,- Pelayanan KB dan pembinaan BKB 12 desa 6. Pelayanan KB di Desa Binaan 58.530.000,- Program KB terlaksana sampai lini lapangan 388 orang 7. Operasional petugas pembantu keluarga berencana desa (PPKBD) 191.754.000,- Tingkat pengetahuan kader KB 75 orang 8. Pembinaan Kader KB 16.627.500,- Tingkat pengetahuan kader BKB 100 orang 9. Pembinaan Kader BKB 19.254.000,- Tingkat pengetahuan petugas klinik KB 100 orang 10. orientasi RR bagi petugas klinik KB 19.460.000,- Tingkat pelayanan/medis KB 100 orang 11. Pertemuan medis teknik dalam rangka peningkatan pelayanan KB 22.404.000,-
44 Meningkatnya Upaya Perlindungan Terhadap Persentase Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan 20%
Perempuan dan Anak dan Anak
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Rp.53.006.000,-
Tingkat pengetahuan guru dan ibu rumah tangga tentang 100 orang 1. Sosialisasi Undang-Undang 22,122.000,- UU yang terkait perempuan dan anakTingkat kecerdasan dan partisipasi anak 1 kali 2. Peringatan hari anak 30.884.000,-
45 Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Kelembagaa Persentase Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan
dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Rp.46.734.000,-
Penyusunan anggaran yang responsif gender 37 SKPD 1. Evaluasi pelaksanaan PUG 12.950.000,- Kelompok kerja dapat melaksanakan tugasTingkat pengetahuan perempuan dalam upaya meningkat 80% 2. Rapat koordinasi POKJA PKDRT, P2TP2A dan LPPLU 33.784.000,- kesejahteraan
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 122
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
46 Meningkatnya Peran Lembaga Masyarakat dalam Persentase Peran Lembaga Masyarakat dalam 80%
Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan
Program Pelayanan Kontrasepsi Rp.58.699.000,-
Tingkat kesadaran masyarakat akan perjuangan kaum 150 orang 1. Pelayanan medis operasi 58.699.000,- perempuan
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Rp.40.734.000,-
Tingkat patriotisme perempuan 100 org 1. Pembinaan ekonomi perempuan melalui pengembangan usaha keterampilan 40.734.000,-
47 Meningkatnya Persentase Remaja yang Memperole Persentase Remaja yang Memperoleh Informasi tentan 80%
Informasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Kesehatan Reproduksi Remaja Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Rp.63.737.000,-
Pembangunan
Peringatan hari ibu 1 kali 1. Peringatan hari Ibu 39.928.000,- Peringatan hari kartini 1 kali 2. Peringatan hari kartini 23.809.000,-
48 Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Persentase Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 80%
Keluarga Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Rp.17.454.000,-
Tingkat pengetahuan kader PIK KRR 100 orang 1. Pembinaan PIK KRR 17.454.000,- Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU Rp.16.728.000,-
Fasilitasi pengembangan model BKB-Posyandu-Padu 1 unit 1. Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 16.728.000,- Tingkat pengetahuan kelompok UPPKS
Program Penigkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan, Pergerakan
dan Pembinaan Program KB Tenaga Lini Lapangan Rp.296.250.000,-
Sepeda motorbagi PKB/PLKB 10 unit 1. Pengadaan sepeda motor bagi PKB/PLKB 199.650.000,- Saran kerja PKB/PLKB 7 set 2. sarana kerja PKB/PLKB 96.600.000,-
ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana KIE Prog.KB Rp.180.000.000,-
Publik adress kecamatan 9 set 1. Pengadaan publik adress bagi kecamatan 85.500.000,- KIE Kit 21 set 2. Pengadaan KIE Kit 94.500.000,-
ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan KB Rp.324.624.000,-
Implanty Kit 30 set 1. Pengadaan implanty Kit 90.000.000,- Obgyn Bed 8 set 2. Pengadaan obgyn bed 96.000.000,- Balai Penyuluhan 1 unit 3. Pengadaan balai penyuluhan KB 138.624.000,-
Program Peningkatan Sarana Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kemban Rp.96.000.000,-
Data/informasi 32 set 1. Pengumpulan Data/informasi kebutuhan penyusunan dok. Perencanaan Pemb. 96.000.000,- Program Keluarga Sejahtera Rp.13.350.000,-
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 123
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
Pembinaan kelompok UPPKS 9 kelompok 1. Pembinaan kelompok UPPKS 13.350.000,-
49 Menurunnya angka keluhan pasien Prosentase Peningkatan Pasien yang 80%
terhadap layanan RSUD berobat di RSUD
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp.1.060.960.000,-
Terlaksananya operasional dan pemeliharaan 90 orang Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan 1.060.960.000,- Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
/RS.Jiwa /RS.Paru /RS.Mata. Rp.3.115.763.100,-
Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit 55 set Pengadaan Alat-alat RS. 2.164.921.000,- Tersedianya obat-obatan rumah sakit 165 jenis Pengadaan Obat-obat RS. 616.953.500,-
Tersedianya meubeleur rumah sakit Pengadaan Meubeler R.Sakit 124.998.000,-
Tersedianya perlengkapan rumah sakit 1 tahun Pengadaan Perlengkapan Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, ruang runggu, laundry) 8.890.600,
Meningkatnya type RSUD Gunungtua 1 paket Pengembangan Type RS 200.000.000, Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
R.Sakit /RS.Jiwa /RS.Paru/RS.Mata. RP.98.000.000,-
Terpeliharanya rumah sakit 1 tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala R.Sakit 80.000.000,- Terpeliharanya alat-alat keseharan rumah sakit 1 tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit. 8.000.000,- Terpeliharanya mobil ambulan 1 tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulan /Jenazah 10.000.000,-
50 Meningkatnya mutu serta jumlah sarana dan Prosentase peningkatan sarana dan prasarana 75%
prasarana utama dan pendukung sekolah utama sekolah
Program pendidikan anak usia dini (PAUD) Rp.488.492.000,-
Pengembangan PAUD 1. Pengembangan pendidikan anak usia dini 409.200.000,-
Sosialisasi PAUD 1 tahun 2. Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Disni 79.292.000,- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Rp.31.020.595.500,-
Gedung sekolah 6 gedung 1. Pembangunan gedung sekolah 2.760.945.500,- Perpustakaan SDN 10 unit 2. Pembangunan perpustakaan sekolah 1.250.000.000,- Alat peraga SDN 59 paket 3. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 3.064.790.400,-
Meubeleur sekolah dan perpustakaan SDN 4. Pengadaan meubeleur sekolah 450.000.000,-
164 buah dan 15 set kursi
3 paket buku bacaan, 12
kelompok alat bermain PAUD
1000 meja, 2000 kursi
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 124
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
Rehabilitasi bangunan SDN 26 ruang 5. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 3.548.000.000,- Rehabilitasi ruang kelas SDN 165 ruang 6. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 16.482.260.600,- Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 80 orang 7. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 93.623.000,- Pengiriman peserta OSN ke Provinsi/nasional 18 orang 8. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 47.734.600,- Pelatihan penyusunan kurikulum 200 orang 9. Pelatihan penyusunan kurikulum 140.444.000,- Ruang kelas baru SMPN 1 gedung 10. Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB 2.200.000.000,- UASBN SD/MI 1600 orang 11. Pelaksanaan UASBN SD/MI 218.330.000,- Ujian semester SDN 2 semester 12. Ujian semester 345.667.700,-
51 Terciptanya persamaan persepsi diantara pelaku Prosentase peningkatan persamaan persepsi diantara 90%
industri dibidang pendidikan pelaku industri dibidang pendidikan
Program Pendidikan Menengah. Rp.7.342.475.560,-
Gedung SMKN Bt.Onang 1 paket 1. Pembangunan gedung sekolah 832.550.000,- Alat peraga SMKN Kab.PALUTA 72 jenis alat/bahan2. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 69.342.660,-
Meubeleur SMAN dan SMKN 3. Pengadaan meubeleur sekolah 124.480.000,-
Rehabilitas bangunan SMPN dan SMAN 16 sekolah 4. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 3.270.000.000,- rehabilitas ruang kelas SMPN 6 sekolah 6. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1.447.039.000,- Penambahan pengetahuan guru bid.studi SMP, SMA/SMK 320 orang 7. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 307.150.000,- pelatihan penyusunan kurikulum 44 orang 8. Pelatihan penyusunan kurikulum 74.422.400,- Beasiswa 625 orang 9. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidakmampu 249.840.000,- Ujian nasional SMP, SMA/SMK 120 sekolah 10. Pelaksanaan UN 117.322.500,- Operasional manajemen mutu 1 tahun 11. Dana penunjang bantuan operasional manajemen mutu 850.329.000,-
Program Pendidikan Non Formal Rp.38.147.400,-
Program pendidikan non formal 43 orang 1. Perencanaan dan penyusunan program pendidikan Non formal 38.147.400,-
52 Meningkatnya jumlah aktivitas dan variatif Prosentase Peningkatan Jumlah Aktivitas dan 90%
Kegiatan Belajar Mengajar Variatif Kegiatan Belajar Mengajar
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Rp.711.980.800,-
Pembinaan KKG 400 orang 1. Pembinaan kelompok kerja guru 362.900.000,- Bantuan bagi guru untuk kuliah di universitas 30 orang 2. Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 66.000.000,- Data dan peta tenaga kependidikan 1 set 3. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependi 49.228.000,- Pelatihan EDS 258 orang 4. Pelatihan EDS dan program sekolah 233.852.800,-
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp.1.142.568.200,-
Pemberdayaan dewan pendidikan 1 tahun 1. Pembinaan dewan ppendidikan 65.634.000,-
160 meja, 320 kursi
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 125
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
Pembinaan komite sekolah 241 orang 2. Pembinaan komite sekolah 32.128.300,- Pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi tentang 3. Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentangisu pendidikan 100 orang bernagai isu pendidikan 90.410.000,- Pebinaan dana BOS 486 orang 4. Pembinaan dan pengendalian dana BOS 250.760.100,- Cerdas cermat SD, SMP, SMA/SMK 1 kali 5. Pelaksanaan cerdas cermat tingkat SD, SMP, SMA, SMK 100.058.400,- Pelatihan pembuatan karya tulis ilmiah 300 orang 6. Pelatihan pembuatan karya tulis ilmiah 155.160.000,- Pelatihan penggunaan dan DAK 229 orang 7. Sosialisasi dan pelatihan penggunaan dana DAK 147.562.400,- Pembinaan Iman dan Taqwa 3000 orang 8. Pembinaan Iman dan Taqwa SD, SMP, SMA/SMK 92.895.000,- Peringatan Hari PGRI 1 kali 9. Pelaksanaan hari PGRI 667.595.000,- Peringatan Hari Pendidikan Nasional 1 kali 10. Pelaksanaan hari Pendidikan Nasional 53.365.000,- Beasiswa 29 orang 11. Penyediaan beasiswa bagi mahasiswa daerah 87.000.000,-
53 Meningkatnya aktivitas pemuda produktif Persentase peningkatan Aktivitas Pemuda 90%
Program pengembangan dan keserasian kebjakan pemuda Rp.123.550.000,-
Pendataan potensi peserta PASKIBRA 150 orang 1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda 56.820.000,- Peringatan hari sumpah pemuda 1 kali 2. Peringatan Sumpah Pemuda 66.730.000,-
Program pengembangan nilai budaya Rp.94.350.000,-
Pemberian bantuan alat kesenian tradisional 1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 94.350.000,-
Program Pengembangan destinasi pariwisata Rp.55.880.000,-
Pengembangan objek wisata 1 lokasi 1. Pengembangan objek pariwisata unggulan 55.880.000,- Program peningkatan peran serta kepemudaan Rp.40.000.000,-
Bantuan bagi pemuda produktif 4 kelompok 1. Fasilitasi aksi bakti sosial kepemudaan 40.000.000,- Program peninkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan Rp.49.885.000,-
hidup pemuda
Bakti pemuda antar provinsi 60 orang 1. Pelatihan keterampilan bagi pemuda 49.885.000,-
54 Meningkatnya aktivitas kegiatan pembinaan Persentase peningkatan Aktivitas Pembinaan bakat 90%
dan pengembangan bakat olahraga Olah Raga
Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga Rp.479.467.900,-
Identifikasi bakat untuk ikut PORDASU 280 orang 1. Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga 116.026.800,- Pembinaan cabang olah raga berbakat untuk POSPEDAS 525 orang 2. Pembinaan dan pembibitan olah raga berbakat 161.098.000,-
Pembinaan atlit berprestasi 3. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 72.328.600,-
Kesegaran jasmani pegawai dan masyarakat 1 tahun 4. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 29.742.000,-
42 set alat kesenian
3 cabang olah raga
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 126
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
Olah raga rekrasi dan upacara hari olah raga 1 tahun 5. Pengembangan oleh raga rekreasi 50.534.000,- Pembinaan olah raga 1 tahun 6. Pembinaan olah raga yang berkembang dimasyarakat 49.738.000,-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Rp.1.920.360.850,-
1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 99.972.600,-
Bangunan GOR 2. Pembangunan gedung olah raga 750.000.000,-
Tender pembangunan GOR 1 tahun 3. Tender proyek pembangunan GOR 41.153.000,- Administrasi proyek pembangunan GOR 1 tahun 4. Kegiatan administrasi proyek pembangunan GOR 357.170.000,- Tender Pengawasan pembangunan GOR 1 tahun 5. Tender pengawasan pembangunan GOR type B 225.105.250,- Lapangan sepak bola 5 lokasi 6. Pembangunan lapangan sepka bola 446.960.000,-
Program pengelolaan Kekayaan Budaya Rp.77.765.000,-
Pengelolaan karya cetak dan rekam 1 tahun 1. Kegiatan pengelolaan karya cetak dan karya rekam 29.550.000,- Festival budaya 1 kali 2. Festival seni budaya 48.215.000,-
Program Pemasaran Pariwisata Rp.75.945.650,-
PRSU 1 kali 1. Kegiatan PRSU 75.945.650,-
55 Kependudukan dan Catatan Sipil Prosentase peningkatan akurasi data kependudukan 80%
Meningkatnya data kependudukan yang akurat Program Penataan Administrasi Kependudukan Rp.2.366.870.000,-
Terselenggaranya SIAK secara terpadu 1 paket 293.140.000,- Tersedianya tenaga pengelola SIAK 1 paket 2. Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK 44.060.000.- Tersedianya laporan informasi kependudukan 1 paket 957.590.000,- Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat 1 paket 4. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 13.030.000,- dalam bidang kependudukan Tersedianya data base kependudukan 1 paket 5. Pengembangan Data Base Kependudukan 122.490.000,- Tersosialisasinya kebijakan kependudukan 1 paket 723.310.000,- Tersosialisasinya kebijakan catatan sipil 1 paket 213.250.000,-
56 Meningkatnya sistem Prosentase peningkatan pengelolaan perpustakaan 80%
pengelolaan dan pelayanan dan kearsipan serta profesionalisme pustakawan
perpustakaan dan kearsipan
serta profesionalisme Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 25.100.000,-
pustakawan Tertatanya Dokumen / Arsip Daerah 5 SKPD% 1. Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah. 25.100.000,-Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 33.770.000,-
Terlaksananya Sosialisasi Kearsipan di Lingkungan 1. Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi
Pembangunan sarana club olah raga dan bantuan alat-alat olah raga
15 jenis olah raga
7 paket bahan elektrikal
1. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu
3. Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
6. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan7. Sosialisasi Kebijakan Catatan Sipil
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal000000 127
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
Instansi pemerintah/Swasta 60 orang Pemerintah/Swasta. 33.770.000,-Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 197.099.000,-
Terkembangnya Minat dan Budaya Baca 80% 1. Pengembangan Minat dan Budaya Baca. 20.730.000,-Tersedianya Bantuan Pengembangan Perpustakaan 2. Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca
dan Minat Baca di daerah 1200 buku di Daerah 54.985.000,-Terselenggaranya Koordinasi 890 buku 3. Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca 65.415.500,-Tersusunnya Program Budaya Baca 1158 buku 4. Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca. 42.118.500,-Terbentuknya Data Base Perpustakaan Kabupaten 90% 5. Pendataan dan Pembentukan Data Base Perpustakaan Kabupaten. 13.850.000,-
Gununtua, Maret 2012
BUPATI PADANG LAWAS UTARA
Drs. BACHRUM HARAHAP
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1 2 3
1
Terlayaninya pengadaan secara elektronik
Pemantauan dan pengawasan Penanaman Modal Daerah
Analisis study kelayakan pembangunan terminal terpaduTersusunnya DED pembangunan jalan lingkar tengah kotaSosialisasi penyusunan RANPERDA RTRWBimbingan teknis perencanaan pembangunan daerahTersusunnya rancangan RKPDTerselenggaranya MUSRENBANG RKPDMonitoring, evaluasi dan pelaporanKUA-PPAS RAPBDKUA-PPAS RAPBDSurvey program/kegiatan hasil MUSRENBANGSosialisasi program/kegiatan prioritas SKPDMasterplan penanggulangan kemiskinanTerbinanya ekonomi masyarakat petani tembakau
Tersusunnya data/informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2
Pengadaan tanah untuk bangunan kantorDialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat
Rapat unsur MUSPIDARapat koordinasi pejabat pemerintah daerahKunjungan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah
koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya
Sarana dan prasarana panti asuhan/jompo/pondok perusrukan
Operasional raskinPengendalian pupuk bersubsidiMonitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunanMonitoring SEMBAKOBantuan rehabilitasi rumah ibadah
Bantuan perlengkapan pondok pesantren
Safari Ramadhanbimbingan manasik hajiQori dan Qoriah terbaikFestival nasyidRancangan peraturan Per UU anLegislasi rancangan Per UU anSosialisasi peraturan Per UU anPublikasi peraturan Per UU anKajian peraturan Per UU an
Tersusunnya dokumen perencanaan yang baik propesional melalui pelaksanaan mekanisme perencanaan yang sistemik, tepat waktu, tepat sasaran dan berkesinambungan
Prosentase pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu, tujuan dan sasaran
Meningkatnya efisiensi, efektifitas birokrasi dan modernisasi pelaksanaan adm. pemerintahan
Prosentase peningkatan efisiensi, efektifitas birokrasi dan modernisasi pemerintahan
Kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1 2 3
Advokasi hukumPenyuluhan hukum langsungKADARKUMExaminasi Per UU anPERBUP tentang PERDA DPRDPanitia RANHAMPERDA desa dan Kelurahan
3
Tapal batas wilayah administrasi antar daerahSOTK PEMDA otonomi baruEvaluasi daerah otonomi baruLaporan pembakuan nama rupa bumiKecamatan terbaikHUT otonomi daerahHUT KabuptenAnalisis jabatan PNSPerayaan hari Raya Idul Fithri dan Idul AdhaNuzulul Qur anStandar pelayanan minimumMonitoring dan evaluasi ketatalaksanaanSosialisasi tata naskah dinasPembinaan media cetak dan elektronikAlat studio dan komunikasiPengembangan jaringan komunikasi dan informasi
4
Rancangan peraturan daerah
Hearing/dialog Terlaksananya rapat-rapat paripurnaTerlaksananya kegiatan resesKunjungan Pimpinan dan Anggota DewanMeningkatnya kapasitas Pimpinan dan Anggota DewanEvaluasi kegiatan 2011 dan penyusunan program 2012Terlaksananya kegiatan badan kehormatanTersedianya asuransiTerselesaikannya legislasi RANPERDA
5
Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Pemda TA.2011
6 Seluruh SKPD se Kabupaten Padang Lawas Utara
Tersedianya Peraturan Bupati Tentang Analisa Standar BelanjaTerciptanya SK Bupati tentang Harga Satua Pokok Tahun 2013Dokumen RAPBD Tahun 2012Dokumen Penjabaran APBD 2012
Meningkatnya pegawasan, pengendalian pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan potensi daerah
Prosentase peningk. pengawasan, pengendalian pembangunan dan pengelolaan SDA serta pengembangan potensi daerah
Meningkatnya Sumber Daya Manusia (Aparatur) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan kompetensi Administrasi Kesekretariatan, Keprotokoleran, dan Administrasi Keuangan yang akuntabel serta pelayanan hukum dan hubungan masyarakat
Prosentase peningkatan SDM M sekretariat DPRD, sesuai kompetensi kesekretariatan
Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten
Prosentase Peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten
Prosentase Peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan seluruh SKPD
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1 2 3
Dokumen Rencana PAPBD Tahun 2011
7 Terciptanya Pengawasan terhadap SKPD Prosentase peningkatan pengawasan SKPD
Penyelesaian kerugian negara
8 Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah TA. 2011
Pertanggungjawaban Pengelolaan Pendapatan Daerah TA. 2011
Pengetahuan tentang Kebijakan PAD oleh Peserta Sosialisasi
Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring PAD
9 Prosentase peningkatan penyusunan kode rek.APBD
Dokumen Pelaks. Penyusunan Kode Reking APBD 2012
10Dokumen Legalitas Perbendaharaan
Prosentase peningkatan legalitas dokumen Perbendaharaan
Laporan aliran Kas
11 Prosentase peningkatan tata kelola barang milik daerah
Data Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Tahun 2012
Laporan Semesteran BMD Kab. Padang Lawas Utara
Data Rencana Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2013
12 Terlaksananya Sistem Informasi Daerah
Pengembangan Informasi Keuangan Daerah dengan SIMDAPengembangan Informasi Keuangan Daerah dengan SIMDAPengembangan Informasi Keuangan Daerah dengan SIMDA
13
Terlaksananya Pengawasan Internal
Terinventarisirnya Temuan Pengawasan
Terselesaikannya Tindak Lanjut Temuan
Terevaluasinya lakip SKPDKORMONEV INPRES No.5 Tahun 2004
Dokumen Penyusunan Rancangan Perbup. Tentang Penjabaran P.APBD 2011
Prosentase peningkatan pengelolaan teknis pendapatan daerah TA.2011
Berjalannya Pemungutan Pajak dan Retribusi berdasarkan SKPd dan SKRd
Tersedianya Draft Ranperda PBB Beserta Petunjuk Teknis Lainnya
Dokumen Penyusunan Kode Rekening APBD se-Kabupaten Padang Lawas Utara
Peraturan Bupati Tentang Tata Kelola Barang Milik Daerah
Terdatanya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tahun 2012
Terlaksananya Laporan Tahunan BMD Kab. Padang Lawas Utara Tahun 2011
Terciptanya Keputusan Bupati tentang Penetapatan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD)
Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Padang Lawas Utara
Prosentase peningkatan pelaksanaan sistem informasi daerah
Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik
Prosentase penurunan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam pemerintahan dan pelayanan publik
Terselesaikannya Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1 2 3
Selesainya Lap.Keuangan dengan benar
Tersedianya Aparatur Pemeriksa/Auditor
Terbentuknya Unit Khusus Pengaduan Masyarakat
14
Peraturan pelaksanaan pelayanan perijinan
Kebijakan teknis perijinan usaha bid. perkebunan
Kebijakan teknis bidang perijinan
Rekomendasi/ijin sesuai Peraturan Per UU an
Fasilitas penyelesaian pengeduan konsumen
Kemudahan ijin usaha desa binaan PKK
Pengawasan tentang pembangunan perumahan
15
Pendidikan dan pelatihan strukturalPendidikan dan pelatihan fungsionalPenempatan PNS secara merataSistem kenaikan pangkat otomatis PNSInstrumen analis jabatan PNSPenanganan kasus-kaus pelanggaran disiplin PNSBantuan tugas belajar dan ikatan dinas Pelantikan pejabat strukturalRumusan kebutuhan PNSSosialisasi pembinaan karis PNS
16
Pelatihan pengendalian keamananKerja sama dengan aparat keamananMeningkatnya toleransi dan kerukunan beragamaMeningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai budayaTerlaksananya penilaian mental ideology calon kepala desa
Penyuluhan pencegahan peredaran minuman keras dan narkoba
Terpantaunya informasi potensi bencanan alam
17
Pegawai pengendalian keamanan dan kenyamananPengendalian gannguan dari kegiatan mayarakatKerja sama dengan aparat keaman Penyuluhan pencegahan praktek prostitusiPenyuluhan pencegahan praktek perjudianSDM dalam penanggulangan bencana alamSarana dan prasaran evakuasi penduduk
Terwujudnya pelayanan perijinan dan non-perijinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan dan pasti
Prosentase peningkatan pelayanan pelayanan perijinan dan non-perijinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan dan pasti
Sosialisasi Peraturan Per UU an bidang perijinan di Kabupaten PALUTA
Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel dalam meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
Prosentase peningkatan kapasitas Badan Kepegawaian Kab.PALUTA
Terdapatnya Koordinasi Teknis dengan Badan dan Dinas/Instansi Terkait
Prosentase Peningkatan Koordinasi Teknis dengan Badan dan Dinas/Instansi
Meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat Kab.PALUTA melalui pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan PERDA serta keputusan Bupati untuk Peningkatan PAD
Prosentase peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten PALUTA
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1 2 3
18
19
Terlaksananya pemahaman telekomunikasi bagi generasi muda
Terciptanya kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas
Terlaksananya pemahaman lalu lintas bagi generasi muda
Keteraturan masyarakat dalam berlalu lintasTerlaksananya peningkatan pelayanan angkutan lebaranTerlaksananya PAM lalu lintas untuk kegiatan Bupati/Pemda
20
Pelatihan keterampilan berusahaPelatihan keterampilanTersurveynya Lokasi transmigrasiData base tenaga kerja daerahPelatihan pembuatan bibit karet, sawit dan kakaoPelatihan service handphonePelatihan keterampilanPelatihan pembuatan manggadongPelatihan pembuatan batakoPelatihan keterampilan dan praktek belajar kerjaPelatihan keterampilan menjahitTersebarluaskannya info bursa kerjaTersedianya sarana dan prasarana bursa kerja on-lineMonitoringTersedianya fasilitasTersedianya fasilitasTersosialisasinya peraturan ketenagakerjaan
Tertetapkannya upah minimum kabupatenTerlaksananya Bulan K3Terbinanya keagamaan masyarakatTerstimulasinya perbaikan parit jalan poros desa
Penyiapan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Telekomunikasi
Prosentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi
Tersusunnya standarisasi norma kebijakan dan standar perhubungan
Study banding perencanaan dan kewenangan di bidang perhubungan
Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas Jalan Secara Berkalanjutan
Prosentase peningkatan pengawasan dan penertiban lalu lintas jalan
Pemahaman/kesadaran untuk Mem BBM kan kenderaan menjadi atas nama daerah
pengaturan arus lalu lintas dan perparkiran pada pasar-pasar yang berada di jalan lintas sumatera dan ibu kota kabupaten
Pelaksanaan razia terhadap surat-surat kenderaan angkutan umum roda 4 (empat), beca bermotor, dan angkutan lainnya yang bertonase tinggi
Tersedianya angkutan untuk anak Sekolah yang jarang/sulit dilalui angutan umum
Kelancaran lalu lintas terutama pada titik rawan kecelakaan dan keramaian pada jalan kabupaten
Tersedianya SDM yang berkualitas dibidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial
Prosentase peningkatan SDM yang berkualitas, terampil, poduktif berethos kerja yang kompetitif
Meningkatnya kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS
Meningkatnya pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1 2 3
Terbukanya jalan baruTerdatanya penyandang cacat dan penyakit kejiwaanPelatihan kewirausahaan/KUBESeminar dan diskusi penanggulangan anti narkoba
21
Pelatihan akuntaansiMutu dan produksi UMKMPameran investasi
22
Pelatihan kewirausahaanKerjasama antar lembagaPendanaan koperasi dan UMKM
23
Sosialisasi prinsip koperasiPeringatan hari koperasi
Pembinaan dan pengawasan badan hukum koperasi
Penataan Per UU bidang koperasiPenyuluhan GAMASKOPPenelitian koperasi dan UMKMPengembangan dan pengawasan KSP/USP kopeasi
24 Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
Jambore TTG tingkat Nasional
Pelatihan TTGPelatihan UEP-SPPembinaan Desa/KelurahanMonitoring, evaluasi dan pelaporan
Pembinaan PNPM
PilkadesLomba desaPembinaan dan penataan LPMDPelatihan bagi aparatur desaPelatihan bagi Kepala Desa dan Ketua BPD
25 Meningkatnya produksi hasil pertanian Prosentase Peningkatan produksi hasil pertanian
Penyuluhan petani dan pelaku agribisnis
Bahan dan perlengkapan PUAPPromosi hasil produksi pertanian unggulan daerahPengelolaan informasi permintaan pasar hasil pertanian
Sarana teknologi pertanian tepat guna
Pemeliharaan jaringan irigasi desaMonitoring dan pengemdalian organisme penggangu tanamanPengadaan tanah kantor pengadaan benih
26 Meningkatnya Populasi Ternak dan Produksi Ikan Prosentase peningkatan populasi ternak dan produksi ikan
Terlaksananya penganugrahan gelar pahlawan dan perintis kemerdekaan
Meningkatnya pemahaman aparat pembina koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat (Capacity Building)
Prosentase pemahaman aparat pembina koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat
Meningkatnya jumlah koperasi dan kualitas anggota koperasi disertai dengan peningkatan pelayanan kepada anggota koperasi
Prosentase peningkatan jumlah dan anggota koperasi serta pelayanannya
Terbangunnya Minat dan Perilaku Masyarakat untuk berkoperasi (Cooperative – Minded)
Prosentase peningkatan minat dan pelaku masyarakat untuk berkoperasi
Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Angka sementara, ramalan dan tetap tanaman pangan dan holtikultura 2012
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1 2 3
Obat-obat untuk pencehgahan dan pengobatan penyakit hewan
Tersedianya bibit ikan unggul untuk anggota kel.Tani Bantuan bibit ikanPembinaan dan pengembangan perikananPengembangan balai benih ikan
Penyuluhan pengelolaan bibit ternak
Bantuan Kelompok tani ternak
27
Penyuluhan perikanan
Sarana statistik perikanan
sarana teknologi tepat guna
Pemeliharaan bangunan poskeswanPenyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat gunaBimbingan pengoperasian inseminasi buatan (IB)
28
Pemasaran produksi perikanan
Promosi hasil produksi petrenakanPemeliharaan pasar produksi peternakan
29 Terpenuhinya Ketahanan Pangan Prosentase peningkatan ketahanan pangan
Data kondisi ketahanan pangan daerahPemanfaatan lahan panganDesa mandiri panganPenyuluhan pangan alternatifMonitoring, evaluasi dan pelaporanPeringatan hari pangan seduniaPromosi hasil produksi pertanian unggulanPelatihan petani dan pelaku agribisnisPeningkatan kesejahteraan tenaga penyuluhPeningkatan kapasitas tenaga penyuluhKesejahteraan tenaga penyuluhPenyuluhan bagi pertanian
30
Penanaman pohonDAM pengendaliReboisasiLokasi pengkayaan reboisasiPemeliharaan turus jalan
Bibit mahoni, gaharu, dan karet
Lokasi pengkayaan hutan rakyatSosialisasi dan identifikasi hutan masyarakatPenyuluhan dampak perusakan hutanSarana dan prasarana pendukung kehutanan
Terwujudnya Pembinaan dan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna
Prosentase peningkatan pembinaan dan penerapan teknologi peternakan tepat guna
Meningkatnya Sistim Pengelolaan Usaha Peternakan dan Perikanan
Prosentase peningkatan sistim pengelolaan usaha peternakan dan perikanan
Meningkatnya ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat sekitar hutan dan petani kebun tentang program maupun kegiatan kehutanan atau perkebunan seKaligus pemahaman dalam pengelolaan hutan dan pendapatan masyarakat
Prosentase peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat sekitar hutan dan petani kebun tentang program maupun kegiatan kehutanan atau perkebunan
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1 2 3
31
Lokasi perguruan tinggi
Pelatihan dan bimbingan penyakit kering alur sadap
survey, identifikasi, penetapan CP/CL, Monev TP.2012
32
Infrastruktur kelembagaan standarisasiPranata pengukuran dan standarisasiInovasi teknologi industriIndustri berbasis teknologiKoordinasi hubungan kerjaFasilitasi pengaduan konsumenPengawasan peredaran barang dan jasaPengembangan UPT kemetrologianFasilitasi industri kecil dan menengahPembinaan industrikecil dan menengahKebijakan industri kecil dan menengahKemudahan ijin usahaKemitraan industri kecil, menengah dan swasta
Kemudahan ijin pengembangan usaha
Pengembangan pasar dan distribusi barangSistem dan jaringan informasi perdagangan
Terciptanya peningkatan produktifitas per hektar hasil perkebunan secara signifikan yang seKaligus meningkatkan pendapatan petani
Prosentase peningkatan produktifitas per hektar hasil perkebunan secara signifkan
Terberdayakannya masyarakat dengan teknologi tepat guna dalam industri kecil dan menengah
Prosentase peningkatan penerapan teknologi tepat guna dalam industri kecil dan menengah Infrastruktur kelembagaan standarisasi
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1 2 3
Sosialisasi penggunaan produk dalam negeri
33
Terciptanya Sekolah bersih
Meningkatnya kebersihan lingk. Sekolah dan desa binaanMeningkatnya lingkungan yang bersih dan sehatTersedianya AMDAL/IPAD RSUD Gunungtuaterciptanya kota yang asriTerpromosinya industri berbasis lingkunganTerciptanya Sekolah yang berwawasan lingkunganMeningkatnya pemahaman masyarakat ttg lingkunganTersedianya data status lingkunganAdanya pengawasan masyarakat
34
Sarana dan prasarana pengelolaan persampahanSosialisasi pengelolaan persampahanPengelolaan penataan RTHTaman rekreasi
35
Gedung kantorPerbaikan jalanGanti rugi pelebaran jalanPembangunan jalan KabupatenPembangunan jembatan KabupatenPerbaikan jalan KabupatenPerbaikan jembatan KabuptenRehabilitasi bronjongDokumen perencanaan jaringan irigasiJaringan air bersihPerbaikan jaringan irigasiSarana dan prasarana sanitasiPembangunan Jaringan listrikPembangunan Mesjid Raya Gunungtua
36 Meningkatnya status gizi masyarakat Prosentase peningkatan status gizi masyarakat
Pembekalan obat generik
37 Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat Prosentase peningkatan upaya kesehatan masyarakat
Data base angka kematian bayi dan jumlah kematian ibuPencapaian K4
38
Pembinaan PosyanduPembinaan UKSPosyandu terbaik se PALUTARumah tangga ber PHBS
Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan dokumen Andal dan UKL / UPL
Prosentase Peningkatan ketaatan terhadap dokumen UKL/UPL
meningkatnya pemahaman aparatur ttg pengelolaan persampahan
Terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan nyaman yang diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan kebersihan
Prosentase peningkatan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman
Meningkatnya Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan dan kebinamargaan
Prosentase Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan
Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 Bulan dari keluarga miskin
Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat
Persentase peningkatan promosi kesehatan Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1 2 3
39
Penanganan penderita DBD dan cikungunyaPelayanan vaksinasi diSekolah-SekolahCakupan desa/kelurahan universal child imunisation (UCI)Penyuluhan HIV/AIDSPenyuluhan narkobaSekolah yang ber PHBS
40 Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan Prosentase peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan
SPM Dinas KeseshatanProfil kesehatanMonitoring dan evaluasi program dan kegiatan
41
Lanjutan pembangunan PustuPembangunan Poskesdes Set dan Poned SetRehabiliatsi Pustu
42 Meningkatnya kualitas petugas kesehatan Prosentase peningkatan kualiats petugas kesehatan
Pelatihan bidan desa tentang persalinan normalPelatihan petugas surveilan tentang SP2TP
Pembinaan pengelola obat/kefarmasian43 Meningkatnya Pelayanan KB Persentase Peningkatan Pelayanan KB
Tingkat pengetahuan masyarakat tentang KBPelayanan KB gratisPelayanan KB gratisKualitas keluargaPelayanan KB gratisPelayanan KB dan pembinaan BKBProgram KB terlaksana sampai lini lapanganTingkat pengetahuan kader KBTingkat pengetahuan kader BKBTingkat pengetahuan petugas klinik KBTingkat pelayanan/medis KB
44
Tingkat kecerdasan dan partisipasi anak
45
46
Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
Prosentase peningkatan pencehagan dan pemberantasan Penyakit menular
Meningkatnya sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan
Persentase peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan
Pelatihan petugas KIA puskesmas dan bidan desa tentang manajemen BBLR dan Asfiksia
Meningkatnya Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak
Persentase Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak
Tingkat pengetahuan guru dan ibu rumah tangga tentang UU yang terkait perempuan dan anak
Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Persentase Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Penyusunan anggaran yang responsif gender Kelompok kerja dapat melaksanakan tugas
Tingkat pengetahuan perempuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
Meningkatnya Peran Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan
Persentase Peran Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan
Tingkat kesadaran masyarakat akan perjuangan kaum perempuan
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1 2 3
Tingkat patriotisme perempuan
47
Peringatan hari ibuPeringatan hari kartini
48 Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Tingkat pengetahuan kader PIK KRR
Sepeda motorbagi PKB/PLKBSaran kerja PKB/PLKBPublik adress kecamatanKIE KitImplanty KitObgyn BedBalai PenyuluhanData/informasiPembinaan Kelompok UPPKS
49 Prosentase Peningkatan Pasien yang berobat di RSUD
Terlaksananya operasional dan pemeliharaanTersedianya alat-alat kesehatan rumah sakitTersedianya obat-obatan rumah sakit
Tersedianya meubeleur rumah sakit
Tersedianya perlengkapan rumah sakitMeningkatnya type RSUD GunungtuaTerpeliharanya rumah sakitTerpeliharanya alat-alat keseharan rumah sakitTerpeliharanya mobil amBulan
50
Pengembangan PAUD
Sosialisasi PAUDGedung SekolahPerpustakaan SDNAlat peraga SDN
Meubeleur Sekolah dan perpustakaan SDN
Rehabilitasi bangunan SDNRehabilitasi Ruang kelas SDNPelatihan kompetensi tenaga pendidikPengiriman peserta OSN ke Provinsi/nasionalPelatihan penyusunan kurikulumRuang kelas baru SMPNUASBN SD/MIUjian semester SDN
Meningkatnya Persentase Remaja yang Memperoleh Informasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
Persentase Remaja yang Memperoleh Informasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
Fasilitasi pengembangan model BKB-Posyandu-Padu Tingkat pengetahuan Kelompok UPPKS
Menurunnya angka keluhan pasien terhadap layanan RSUD
Meningkatnya mutu serta jumlah sarana dan prasarana utama dan pendukung Sekolah
Prosentase peningkatan sarana dan prasarana utama Sekolah
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1 2 3
51
Gedung SMKN Bt.OnangAlat peraga SMKN Kab.PALUTAMeubeleur SMAN dan SMKNRehabilitas bangunan SMPN dan SMANrehabilitas Ruang kelas SMPNPenambahan pengetahuan guru bid.studi SMP, SMA/SMKpelatihan penyusunan kurikulumBeasiswaUjian nasional SMP, SMA/SMKOperasional manajemen mutuProgram pendidikan non formal
52
Pembinaan KKGBantuan bagi guru untuk kuliah di universitasData dan peta tenaga kependidikanPelatihan EDSPemberdayaan dewan pendidikanPembinaan komite Sekolah
Pebinaan dana BOSCerdas cermat SD, SMP, SMA/SMKPelatihan pembuatan karya tulis ilmiahPelatihan penggunaan dan DAKPembinaan Iman dan TaqwaPeringatan Hari PGRIPeringatan Hari Pendidikan NasionalBeasiswa
53 Meningkatnya aktivitas pemuda produktif Persentase peningkatan Aktivitas Pemuda
Pendataan potensi peserta PASKIBRAPeringatan hari sumpah pemudaPemberian bantuan alat kesenian tradisionalPengembangan objek wisataBantuan bagi pemuda produktifBakti pemuda antar provinsi
54
Identifikasi bakat untuk ikut PORDASUPembinaan cabang olah raga berbakat untuk POSPEDASUPembinaan atlit berprestasiKesegaran jasmani pegawai dan masyarakatOlah raga rekrasi dan upacara hari olah ragaPembinaan olah raga
Bangunan GOR
Tender pembangunan GORAdministrasi proyek pembangunan GOR
Terciptanya persamaan persepsi diantara pelaku industri dibidang pendidikan
Prosentase peningkatan persamaan persepsi diantara pelaku industri dibidang pendidikan
Meningkatnya jumlah aktivitas dan variatif Kegiatan Belajar Mengajar
Prosentase Peningkatan Jumlah Aktivitas dan Variatif Kegiatan Belajar Mengajar
Pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi tentang isu pendidikan
Meningkatnya aktivitas kegiatan pembinaan dan pengembangan bakat olahraga
Persentase peningkatan Aktivitas Pembinaan bakat Olah Raga
Pembangunan sarana club olah raga dan bantuan alat-alat olah raga
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1 2 3
Tender Pengawasan pembangunan GORLapangan sepak bolaPengelolaan karya cetak dan rekamFestival budayaPRSU
55 Prosentase peningkatan akurasi data kependudukan
Terselenggaranya SIAK secara terpaduTersedianya tenaga pengelola SIAKTersedianya laporan informasi kependudukan
Tersedianya data base kependudukanTersosialisasinya kebijakan kependudukanTersosialisasinya kebijakan catatan sipil
56
Tertatanya Dokumen / Arsip Daerah
Terkembangnya Minat dan Budaya Baca
Terselenggaranya KoordinasiTersusunnya Program Budaya Baca Terbentuknya Data Base Perpustakaan Kabupaten
Kependudukan dan Catatan Sipil Meningkatnya data kependudukan yang akurat
Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kependudukan
Meningkatnya sistem pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dan kearsipan serta profesionalisme pustakawan
Prosentase peningkatan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan serta profesionalisme pustakawan
Terlaksananya Sosialisasi Kearsipan di Lingkungan Instansi pemerintah/Swasta
Tersedianya Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di daerah
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012
TARGET
4
80%
1 Tahun
3 kegiatan
1 Set dokimen1 Set dokumen9 kecamatan
42 SKPD1 Set dokumen
4 Kali,1 Set dok.1 Set dokumen1 Set dokumen1 Set dokumen1 Set dokumen
42 SKPD1 Set dokumen9 kecamatan
1 Set dokumen
80%
6 Lokasi1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun1 Tahun81 Kali
1 Tahun1 Tahun1 Tahun1 Tahun
4 Paket bahan
1 Paket1 Paket
23 Orang1 Paket6 buah6 buah6 Kali
6 buah6 buah
37 Kali kepusat, 27 Kali keprovinsi, 11
Kali kedaerah lainnya
4 Unit bahan, 360 buah barang
15 Unit komputer, 10 Unit printer
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012
TARGET
4
5 kasus700 Orang
9 desa200 keputusan
9 PERBUP1 Paket1 buah
90%
1 Paket1 Paket1 Paket1 Paket1 Paket1 Kali1 Kali
1 Set buku1 Kali1 Kali60 Set
1 Tahun80 Orang1 Paket1 Paket
2 kegiatan
80%
90%
90%90%90%90%90%90%90%90%90%
90%
1 Paket
90%
1 Paket1 Paket1 Paket1 Paket
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012
TARGET
4
1 Paket
1 Paket
100%
1 Tahun
85%
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
100%
12 Bulan
90%
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
90%
1 Paket1 Paket1 Paket
19%
95 Kali
37 Kasus
20 Set
50 Temuan
37 Set Lakip2 Kali
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012
TARGET
4
1 Set
2 Orang
2 Tim
90%
5 peraturan
1 Paket
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
21 Paket
1 Tahun
1 Tahun
90%
9 Orang29 Orang1 Paket1 Paket1 Set
1 Tahun1 Paket1 Tahun
1 Set1 Kali
80%
1 Paket115 Orang
1 Paket12 Bulan1 Paket
1 Kali
1 Paket
90%
85 Orang1 Tahun1 Tahun1 Paket1 Paket
100 Orang16 Unit tenda
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012
TARGET
4
90%
2 Set
1 Kali
90%
5 Kecamatan
270 Hari
121 Hari
82 Unit/Buah
2 Unit
4 Kecamatan
81 Unit
252 Hari 362 Hari
85%
90%
90%90%85%85%85%85%85%85%85%90%90%85%85%85%85%85%85%
85%
85%85%85%85%
100 Bh Spanduk 1000 Bh brosur
289 M²
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012
TARGET
4
90%90%85%85%
90%
90%
1 Paket1 Paket1 Paket
90%
1 Paket1 Paket
90%
1 Paket1 Paket
1 Paket
1 Paket1 Paket1 Paket1 Paket
100%
1 Kali
1 Kali1 Kali3 desa1 Kali
1 Tahun
76 desa1 Kali1 Kali1 Kali1 Kali90%
1 Kali
12 Bulan1 Kali
12 Bulan
3 Paket12 Bulan1 Paket
1 Set data
90%
9 Unit traktor dan 3 Unit pompa air
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012
TARGET
4
1 Tahun89.000 ekor ikan
20 Paket16 Paket
12 Bulan
90%
1 Tahun
2 Unit motor
12 Bulan12 Bulan12 Bulan
90%
12 Bulan
1 Paket12 Bulan
80%
1 Tahun1 Tahun1 Tahun1 Tahun1 Tahun1 Tahun1 Tahun1 Tahun1 Paket1 Tahun1 Tahun4 Bulan
90%
1000 pohon1 Unit
100 Ha100 Ha40 Km
40.000 batang
100 Ha8 Kali
60 Orang6 Unit
3 alat-alat,6 Jenis obat
9 Jenis bibit ternak 3 Jenis pakan
15 Jenis alat dan bahan
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012
TARGET
4
90%
40 Ha
120 Orang
90%
80%
1 Tahun1 Tahun1 Tahun1 Tahun1 Tahun1 Tahun1 Tahun1 Tahun1 Tahun1 Tahun1 Tahun1 Tahun1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun1 Tahun
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012
TARGET
4
1 Tahun
80%
1 Paket
2 Kali
1 Paket1 Paket
150 Orang1 Paket1 Paket1 Paket1 Paket1 Paket
360 Orang
20%
10 Jenis1 Kali
1 Tahun1 Lokasi
90%
29 Unit37 Paket3 Paket32 Paket25 Paket18 Paket4 Paket4 Paket1 Set
9 Paket16 Paket7 Paket10 Unit4 Paket
90%
1 $US/ppdk
5000 bungkus
90%
2 Set data85%
90%
3 posyandu17 Sekolah
17 posyandu17 RT
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012
TARGET
4
90%
100%222 Sekolah
17 desa9 Lokasi
4 Sekolah27 SD
90%
1 Set1 Set
25 Kali
90%
2 Paket14 Paket3 Paket
90%
17 Orang17 Orang
34 Orang
34 Orang80%
9 kecamatan9 kecamatan9 kecamatan
40%9 kecamatan
12 desa388 Orang75 Orang100 Orang100 Orang100 Orang
20%
100 Orang
1 Kali
80%
37 SKPD
80%
80%
150 Orang
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012
TARGET
4
100 org
80%
1 Kali1 Kali80%
100 Orang
1 Unit
10 Unit7 Set9 Set
21 Set30 Set8 Set1 Unit32 Set
9 Kelompok
80%
90 Orang55 Set
165 Jenis
1 Tahun1 Paket1 Tahun1 Tahun1 Tahun
75%
1 Tahun6 Gedung
10 Unit59 Paket
26 Ruang165 Ruang80 Orang18 Orang200 Orang1 Gedung
1600 Orang2 semester
164 buah dan 15 Set kursi
3 Paket buku bacaan, 12 Kelompok alat bermain PAUD
1000 meja, 2000 kursi
01+000Penetapan Kinerja Tahun 2012
TARGET
4
90%
1 Paket72 Jenis alat/bahan160 meja, 320 kursi
16 Sekolah6 Sekolah320 Orang44 Orang625 Orang
120 Sekolah1 Tahun43 Orang
90%
400 Orang30 Orang
1 Set258 Orang1 Tahun
241 Orang
100 Orang
486 Orang1 Kali
300 Orang229 Orang3000 Orang
1 Kali1 Kali
29 Orang90%
150 Orang1 Kali
42 Set alat kesenian1 Lokasi
4 Kelompok60 Orang
90%
280 Orang525 Orang
3 cabang olah raga1 Tahun1 Tahun1 Tahun
15 Jenis olah raga
1 Tahun1 Tahun
7 Paket bahan elektrikal