RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA...

43
RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017

Transcript of RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA...

Page 1: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

RENCANA KINERJA (RENJA)

TAHUN 2018

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2017

Page 2: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah

Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya bisa

kami selesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Bantul Tahun 2019 ini.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) Tahun 2019 ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Aturan

secara rinci mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul ini

adalah sebagai penjabaran per tahun dari Rencana Strategis (Renstra)

dan RPJMD Kabupaten Bantul, sekaligus merupakan jembatan

penghubung antara Rencana Strategis dengan Laporan Kinerja (LKJ).

Terdapat beberapa kegiatan prioritas yang dilaksanakan Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul pada tahun 2019.

Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun ini diharapkan akan

menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan,

lokasi kegiatan, indikator kinerja, serta pagu indikatif dan prakiraan maju

Page 3: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.
Page 4: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja 2018 3

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..........................................................................................i

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PPKBPMD KABUPATEN BANTUL ............... ii

KATA PENGANTAR .......................................................................................v

DAFTAR ISI ................................................................................................... vi

DAFTAR TABEL ........................................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1

1.1. LATAR BELAKANG ........................................................................ 1

1.2. LANDASAN HUKUM ...................................................................... 2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ................................................................. 3

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN ...................................................... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN DINAS PPKBPMD TAHUN LALU ........ 5

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PPKBPMD TAHUN…

LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PPKBPMD ........................ 5

2.2. ANALISIS KINERJA DINAS PPKBPMD ...................................... 13

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN ………

FUNGSI DINAS PPKBPMD ............................................................ 15

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD ..................... 18

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ....................... 27

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL ............................ 27

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PPKBPMD KABUPATEN

BANTUL .......................................................................................... 27

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN ........................................................ 28

BAB IV PENUTUP........................................................................................ 33

Page 5: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja 2018 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016,

setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja OPD Rencana Kerja (Renja)

OPD sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD) Kab. Bantul ini mengacu pada

Rancangan Awal RKPD Kab. Bantul Tahun 2018, Rencana Strategis (Renstra)

DPPKBPMD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode

sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan

kegiatan pada usulan masyarakat. Rancangan awal RKPD menjadi acuan bagi

perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Rencana

Kerja (Renja) OPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal

RKPD; sedangkan Rencana Strategis (Renstra) OPD menjadi acuan bagi penyusunan

tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju

berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan

Rencana Kerja OPD, selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) OPD. Hasil evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan

kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Rencana Strategis (Renstra)

OPD berdasarkan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) OPD tahun-tahun sebelumnya.

Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok

sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Rencana Kerja (Renja)

OPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas

dan fungsi OPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi

acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD, yang selaras

dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD dibahas pada forum OPD yang

dikoordinasikan oleh Bappeda. Pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program

dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan

kegiatan hasil Musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program

dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan

antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran

Page 6: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja 2018 5

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program

dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul tahun 2018, merupakan

rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pembersayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul yaitu:

VISI :

Terwujudnya Masyarakat Bantul yang Sejahtera, Maju, Mandiri, dan

Berdaya Saing Tahun 2021

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk

misi. Sesuai dengan peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pembersayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul, misi Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pembersayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Bantul adalah

MISI:

1. Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

2. Mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat

3. Mewujudkan kemandirian dan partisipasi masyarakat untuk mencapai

kesejahteraan

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Page 7: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja 2018 6

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka

Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Page 8: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja 2018 7

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 tahun 2009 Tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi

Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah

Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2009);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan

Perda No 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011–2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2010 Seri D Nomor 01 Tahun 2011);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan

Perda No 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011–2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2010 Seri D Nomor 01 Tahun 2011);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan

Perda No 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011–2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2010 Seri D Nomor 01 Tahun 2011);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2017 tentang Perubahan

Perda Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011–2017

1.3.Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja OPD Rencana Kerja (Renja) OPD adalah

sebagai berikut:

a. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu

tahun pada tahun yang akan datang;

b. Memberikan acuan bagi OPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun

pada tahun yang akan datang;

Page 9: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja 2018 8

c. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu

tahun pada tahun yang akan datang;

d. Memberikan acuan bagi OPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun

pada tahun yang akan datang;

e. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju

kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri

Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

1.5. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Perangakt Daerah

1.6. Analisis Kinerja Pelayanan Perangakt Daerah

1.7. Isu-isu penting Penyelenggaraaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1.8. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1.9. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.10. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

1.11. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

1.12. Program dan Kegiatan

BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V :PENUTUP

Page 10: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5

Tabel. 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPP,KB,PMD dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2017 Kabupaten Bantul

Nama SKPD

: DPPKB,PMD Kabupaten Bantul

No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program

(IOutcame) Kegiatan(Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Tahun 2016-

2021

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2017) Target Program

dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (Tahun 2017)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan (Tahun 2018)

Tingkat capaian Realisasi Target

Renstra (%) Tingkat

Realisasi (%) Target Renja SKPD Tahun 2017

Realisasi Renja SKPD Tahun 2017

Tingkat Realisasi (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Program Pelayanan Administra si perkantoran

Capaian Nilai Akip 85% 82

1

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran

Jumlah persediaan bahan logistic kantor

12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan

2

Penyediaan Rapat-rapat,Kordinasi dan Konsultasi

Jumlah jamuan makan dan minum tamu kantor

1500 Orang 1500 Orang 100 % 1500 orang

3

Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran

Jumlah tenaga pengelola pelayanan perkantoran

2 orang 2 orang 100 % 2 orang

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan pemenuhan sarpras aparatur

100% 98

4

Pembangunan gedung kantor

Jumlah pembangunan gedung PLKB

2 Gedung 2 Gedung 100 % 2 Unit

5 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan

6 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

Jumlah Gedung yg terpelihara

31 unit 31 unit 100% 31 unit

Page 11: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja DPPKBPMD Tahun 2018 6

7

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional

23 unit

23 unit 100 % 23 unit

8

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara/ dirawat

110 unit 110 unit 100% 110%

3

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Capaian nilai evaluasi kinerja

83% 80

9

Penyusunan Pelaporan capaian kinerja keuangan,barang, kepegawaian dan ketatausahaan

Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikctisar

8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 100 % 8 Dokumen

4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Cakupan pemberian PMT-AS TK

97,24 % 90

10

Optimalisasi Pokjanal Posyandu

Jumlah pserta pelatihan kader posyandu terlatih

225 Orang 225 Orang 100% 225 Orang

11

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Jumlah pemberian PMT-AS

71 Kali 71 Kali 100% 70 Kali

5 Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

30 Persen 30

12 Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa

Pendampingan Musrenbang Desa

75 Desa

75 Desa 100 % 75 Desa

13

Penyelenggaraan Lomba Desa

Terpilihnya 6 desa nominasi peserta lomba desa

6 Desa 6 Desa 100 % 6 Desa

14

Bulan bakti Gotongroyong masyarakat dan LKD

Jumlah desa lokasi pencanangan dan desa yang mengikuti lomba LPMD

18 Desa 18 Desa 100% 18 Desa

15

Pendampingan kegiatan TMMD

Jumlah lokasi yang terfasilitasi TMMD dan karya bakti TNI pemberdayaan masyarakat

23 23 100 % 23 Desa

Page 12: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja DPPKBPMD Tahun 2018 7

16 Bantul Ekpo dan Karnaval Jumlah event bantul

ekspo dan karnaval

2 event

2 event

100% 2 event

17

Pengembangan Desa siaga Jumlah desa yang mengikuti lomba desa siaga

17 Desa 17 Desa 100% 17 Desa

Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa

18

Pendampingan Kerjasama Desa

Jumlah sub kegiatan pendampingan kapasitas UPK, BPUPK, Kelompok SPP, Sosialisasi kerjasama antar desa

5 kegiatan 5 kegiatan 100% 5 Kegiatan

6 Program Keluarga Berencana

Cakupan peserta KB aktif

77,2 76,6

19 Pelayana KIE Jumlah peserta

penyuluhan KIE 64.155 Orang 64.155 Orang 100 % 64.155 Orang

20

Pembinaan KB Jumlah pasangan usia subur dalam menggunakan kontrasepsi

7331 Orang 7331 Orang 100 % 119.256 orang

21

Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro dalam rangka TNI manunggal

Jumlah peserta monev yandu, KB, Kesehatan dan Kesehatan reproduksi dalam rangka TNI Manunggal

1000 Orang 1000 Orang 100 % 1000 Orang

22

Pemantapan mekanisme Operasional

Jumlah pelaksanaan rakor Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten

448 kali 448 kali 100% 448 Kali

23

Pelaksanaan kegiatan Hari Keluarga TK Kabupaten

Jumlah peserta puncak acara peringatan hari keluarga tingkat kabupaten

3000 orang 3000 orang 100% 3000 orang

23

Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB

Jumlah pelaksanaan pencanangan kampong KB

1 Frekrensi 1 Frekrensi 100% 1 Frekwensi

24 Pengadaan sarana mobilitas KB

Jumlah pelaksanaan mobilitas Tim KB Keliling

13900 Orang 13900 Orang 100% 13900 Orang

Page 13: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja DPPKBPMD Tahun 2018 8

25

Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB

Jumlah peserta lomba KB Lestari, IMP, PLKB dalam program KB dan KR

7500 Orang 7500 Orang 100% 7500 Orang

7 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Cakupan pemberdayaan desa

13 13

26

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat perdesaan

Jumlah kelompok terfasilitasi program P2MD

10 Kelompok 10 Kelompok 100 % 10 Kelompok

27

Penyelenggaraan pendidikan dan pelat tenaga tehnis ihandari masyarakat

Jumlah peserta bimtek Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD)

150 Orang 150 Orang 100 % 150 Orang

28

Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat

Jumlah operator profil desa terlatih

75 Desa 75 Desa 100 % 75 desa

29

Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) perdesaan

Jumlah ketersediaan air dan kualitas air bersih

20 Lokasi 20 Lokasi 100% 20 Lokasi

8 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Cakupan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja

21% 20

30

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja(KRR)

Jumlah peserta penyuluhan dan KESPRO

350 orang 350 orang 100% 350 orang

31 Lomba Forum PIK remaja Jumlah kelompok PIK

Remaja 6 kelompok

6 kelompok

100 % 6 kelompok

32 KIE Kesehatan Reproduksi remaja bagi remaja

Jumlah peserta penyuluhan Kespro

1800 orang 1800 orang 100% 1800 orang

9 Program Pengembangan lembaga Ekonomi pedesaan

Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi

7 % 7

33

Pelatihan ketrampilan usaha ekonomi perdesaan

Pendampingan pembentukan Bumdes

8 Bumdes 8 Bumdes 100% 8 Bumdes

34

Pemberdayaan usaha ekonomi perdesaan

Faasilitasi sumber daya pasar desa

5 Pasar Desa 5 Pasar Desa 100 % 5 Pasar Desa

Page 14: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja DPPKBPMD Tahun 2018 9

35 Pengembangan tehnologi tepat guna

Terciptanya inovasi TTG

5 Kegiatan 5 Kegiatan 100 5 Kegiatan

10

Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Cakupan layanan kader IMP

100% 80

36 Pendampingan forum IMP Jumlah peserta

pertemuan forum IMP Kabupaten

600 Orang 600 Orang 100 % 1008 orang

11 Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

Cakupan Desa sasaran P2W-KSS

5,33% 5,33

37

Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera(P2WKSS)

Jumlah peserta pelatihan warga Binaan P2W-KSS

240 orang 240 orang 100 % 240 orang

12

Program Pemberdayaan masyarakat

Cakupan pelayanan TP-PKK dalam pemberdayaan masyarakat

68,18% 68,18%

38

Kegiatan Pembinaan Organisasi perempuan

Operasional pelaksanaan TP PKK

29 kegiatan 29 kegiatan 100 % 45 kegiatan

13 Program penyiapan tenaga pendampingkelompok bina keluarga

Cakupan penanganan keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1

75 kelompok 51 Kelompok

39

Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

Jumlah tenaga pendamping kelompok bina keluarga yang dilatih

51 orang 51 orang 100 51 orang

40

Pengembangan ADITUKA(asuhan dini tumbuh kembang anak)

Jumlah Kader adituka

34 kader 34 kader 100 34 kader

41

Pendampingan forum komunikasi kader posdaya

Jumlah pertemuan forum kader posdaya

12 kali 12 kali

100 12 kali

42

Evaluasi kegiatan Tribina(BKB,BKR,BKL)

Jumlah kejuaraan lomba tribina (BKB,BKR,BKL) dan Posdaya

6 Kejuaraan

6 Kejuaraan

100 6 Kejuaraan

43

Monev pengelola dana bergulir bagi kelompok ekonomis produktif keluarga pra sejahtera dan KS 1

Jumlah kelompok pendampingan program layanan bagi keluarga miskin dan PMKS

6 Kelompok

0

0 6 Kelompok

Page 15: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja DPPKBPMD Tahun 2018 10

44

Pendampingan program layanan bagi keluarga miskin dan PMKS

Jumlah kegiatan pendampingan bagi keluarga miskin dan PMKS

120 Jiwa 120 Jiwa 100 jiwa 210 orang

14

Program pengembangan analisa data dan dampak kependudukan

Cakupan ketersediaan datadan informasi keluarga

100 % 100

45 Analisa data dan dampak kepndudukan

Jumlah laporan bulanan 12 Dokumen 12 Dokumen 100% 12 Dokumen

46

Pengolahan Updating serta analisa data dan statistik daerah

Pembuatan aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi 100 1 aplikasi

47

Fasilitasi proses pencetakan pelaporan pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan

Jumlah blangko pendataan keluarga

1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen

15 Program peningkatan pelayan kesehatan anak balita

Cakupan pemberian PMT-AS PAUD

97,35 90,14

48

Pelayanan kesehatan anak dan balita

Jumlah Posyandu penerima PPMT Posyandu Balita

1137 Posyandu balita

11137 Posyandu balita

100 % 1.141 Posyandu Balita

Page 16: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja DPPKBPMD Tahun 2018 11

2.2. ANALISIS KINERJA DPPKBPMD

Kajian pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersusun dalam

tabel berikut :

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Bantul

No Indikator SPM Standar

Nasional IKK

Target Renstra SKPD Realisasi

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

1 Capaian Nilai AKIP

81 82 83 84 85 82,79

2 Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

95 98 100 100 100 95

3 Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

100 - - - - 100

4 Capaian Nilai Evaluasi Kinerja

79 80 81 82 83 79

5 Cakupan pemberian PMT-AS TK

89,8 90 93.42 94.83 97.24 89.8

6 Cakupan pemberian PMT-PAUD

89,6 90,14 92,55 94,95 97,35 89,6

7 Cakupan pemberdayaan desa

13 13 13 13 13 13

8 Jumlah lembaga ekonomi desa yang terfasilitasi

7 7 7 7 7 7

9 Cakupan partisipasi masyarakat dalam

30 30 30 30 30 30

Page 17: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja DPPKBPMD Tahun 2018 12

membangun desa

10 Cakupan Desa sasaran P2W-KSS

4 4 4 4 4 4

11

Cakupan pelayanan TP-PKK dalam pemberdayaan masyarakat

68,91 68.18 68.18 68,91 68.18 68.18

12 Cakupan peserta KB aktif

76,4 76,6 76,8 77 77,2 75,9

13 Cakupan sosialisasi kesehatan kespro remaja

19.5 20 20.5 21 21 19,5

14 Prosentase peserta KB

84.83 - - - - 82

15 Cakupan pelayanankader IMP

70 80 90 100 100 70

16 Cakupan penanganan keluarga pra sejahtera dan sejahtera I

34 51 61 68 75 34

17 Cakupan ketersediaan data dan informasi keluarga

100 100 100 100 100 100

Page 18: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2017 ditujukan untuk

mengidentifikasi sejauhmana DPPKBPMD dalam melaksanakan program dan

kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan

Renstra DPPKBPMD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan

kegiatan yang direncanakan di dalam Renja DPPKBPMD terkait dengan kewenangan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul

yang terdiri dari 3 Bidang 1 Sekretariat. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil

evaluasi pelaksanaan Renja DPPKBPMD tahun - tahun sebelumnya.

2.1.

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD

ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuannya SKPD dalam melaksanakan

program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu

(tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang dikaitkan dengan

pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan

Rencana Kerja tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan

capaian Renstra dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DPPKBPMD

KAB.BANTUL

Perkembangan lingkungan strategis organisasi berkembang pesat dan cepat.

Kemajuan teknologi informasi mendorong percepatan perubahan lingkungan

Page 19: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja DPPKBPMD Tahun 2018 6

organisasi. Kondisi tersebut menyebabkan perkembangan permasalahan organisasi

semakin komplek. Demikian halnya yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Bantul dalam

meyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengelola manajemen dan

kebijakan.

Berdasarkan data empiris yang terjadi dan analisis lingkungan organisasi dapat

diidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Bantul yang

merupakan peluang dan tantangan adalah sebagai berikut :

a. Isu-isu penting DPPKBPMD

No Permasalahan Solusi

Pertumbuhan penduduk masih

belum ideal

Peningkatan pengendalian jumlah

penduduk

Masih tingginya angka kehamilan

tak dikehendaki di kalangan

remaja

Peningkatan kesadaran kesehatan

reproduksi di kalangan remaja

Pemanfaatan alat kontrasepsi

masih rendah

Peningkatan pelayanan kontrasepsi

Ketertiban masyarakat dalam

program KB masih rendah

Peningkatan peran aktif

masyarakat dalam Program KB

Belum optimalnya ketahanan

keluarga di masyarakat

Peningkatan ketahanan keluarga

Belum optimalnya data

kependudukan

Validasi data kependudukan

Belum optimalnya kerjasama antar

desa dalam meningkatkan kualitas

pembangunan perdesaan

Meningkatkan kerjasama antar

desa

Belum optimalnya keberdayaan

masyarakat dan lembaga

organisasi masyarakat perdesaan

Meningkatnya keberdayaan

masyarakat dan lembaga

organisasi masyarakat perdesaan

Belum optimalnya peran dan

fungsi lembaga perekonomian

perdesaan dalam meningkatkan

Meningkatnya kapasitas pengurus

lembaga perekonomian perdesaan

Page 20: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja DPPKBPMD Tahun 2018 7

kesejahteraan masyarakat desa

Belum optimalnya partisipasi

masyarakat desa dalam

pembangunan perdesaan

Meningkatkan partisipasi

masyarakat desa dalam

pembangunan perdesaan

Belum optimalnya peran

perempuan dalam pembangunan

perdesaan

Meningkatkan peran perempuan

dalam pembangunan perdesaan

Belum optimalnya fungsi

kelembagaan/organisasi

perempuan di perdesaan

Meningkatkan fungsi kelembagaan/

organisasi perempuan di

perdesaan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen

perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari

RPJMD yang memuat tiga hal yaitu :

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah

2. Program prioritas pembangunan daerah dan

3. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju,

Selanjutnya ketiga hal tersebut dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul berdasarkan RKPD

Kabupaten Bantul sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se

Kabupaten Bantul yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah

Kabupaten Bantul.

Page 21: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja DPPKBPMD Tahun 2018 8

Tabel. 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN BANTUL

NO

Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja

Target Pagu

Indikatif

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kenerja Target Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kab Bantul Prosentase

cakupan

layanan

administrasi

100 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kab

Bantul

Prosentase

cakupan layanan

administrasi

100 2.284.612.000

1 Penyediaan jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Kab

Bantul

Jumlah pelaksanaan persediaan bahan logistik kantor

12 bulan 1.054.893.400

2 Penyediaan rapat-2,

koordinasi dan

konsultasi

Kab

Bantul

Jumlah makanan

dan minuman

rapat/tamu

2187

orang

940.627.900

Jumlah koordinasi

dan konsultasi ke

dalam daerah

1800

orang

3 Penyediaan jasa

pengelola pelayanan

Perkantoran

Kab

Bantul

Jumlah tenaga

keamanan

2 orang 81.400.000

2 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Kab Bantul Prosentase

cakupan sarana

dan prasarana

aparatur

100 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Kab

Bantul

Prosentase

cakupan sarana

dan prasarana

aparatur

100 2.297.418.000

4 Pembangunan

Gedung Kantor

Kab

Bantul

Jumlah gedung

penyuluhan yang

2 gedung 1.248.000.000

Page 22: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja DPPKBPMD Tahun 2018 9

dibangun

5 Pengadaan

peralatan dan

perlengkapan

Kab

Bantul

Jumlah pengadaan

peralatan dan

perlengkapan kantor

25 unit 182.913.000

6 Pemeliharaan

rumah dan gedung

kantor

Kab

Bantul

Jumlah

pemeliharaan

gedung kantor

12 bulan 88.000.000

7 Pemeliharaan

Kendaraan Dinas/

Operasional

Kab

Bantul

Jumlah service

kendaraan dinas/

oprasional

130 unit 712.712.000

8 Pemeliharaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kab

Bantul

Jumlah mebeleur 15 unit 65.793.000

Jumlah peraatan

dan perlengkapan

kantor

20 unit

3 Program

Peningkatan

Pengembangan

system Pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Kab Bantul Prosentase

cakupan

peningkatan

pengembangan

system

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

100 Program

Peningkatan

Pengembangan

system Pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Kab

Bantul

Prosentase

cakupan

peningkatan

pengembangan

system pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

100 56.567.000

9 Penyusunan laporan

capaian kinerja,

keuangan, barang,

kepegawaian dan

ketatausahaan

Kab

Bantul

Jumlah laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar

8

Dokumen

56.567.000

4 Program Perbaikan

Gizi Masyarakat

Kab Bantul Prosentase

Kader

Posyandu

38 % Program Perbaikan

Gizi Masyarakat

Kab

Bantul

Prosentase Kader

Posyandu Terlatih

38 % 4.090.669.000

Page 23: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja DPPKBPMD Tahun 2018 10

Terlatih

10 Optimalisasi

Pokjanal Posyandu

Kab

Bantul

Jumlah kegiatan

optimalisasi pokjanal

posyandu

4 Kegiatan 119.570.000

11 Pemberian

tambahan makanan

dan vitamin

524 TK TK penerima PMT-

AS

27.472

Siswa

3.971.099.000

5 Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat Dalam

Membangun DEsa

Kab Bantul Persentase

peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan

desa

30 % Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat Dalam

Membangun DEsa

Kab

Bantul

Persentase

peningkatan

partisipasi

masyarakat dalam

pembangunan

desa

30 % 1.708.777.000

12 Pendampingan

Kerjasama Desa

Jumlah kegiatan

Bintek

5 Kegiatan 97.405.000

13 Pelaksanaan

Musrenbang desa

Pendapingan dan

fasilitasi

penyelenggaraan

Musrenbangdes

75 Desa 16.390.000

14 Penyelenggaraan

lomba desa

Jumlah pemenang

lomba desa

6 desa 877.195.000

15 Bulan Bhakti Gotong

Royong Masyarakat

BBGRM dan LKD

Desa lokasi BBGRM 15 Desa 264.099.000

Jumlah desa

pemenang lomba

LPMD berprestasi

6 Desa

16 Pendampingan

TMMD

Desa penerima

kegiatan

pembukaan TMMD

2 Desa+

30 Desa

322.145.000

Page 24: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja DPPKBPMD Tahun 2018 11

17 Bantul Ekspo dan

Carnaval

Pameran dan

carnaval

2 kali 37.493.000

18 Pengembangan

Desa Siaga

17 Kec Jumlah pemenang

desa siaga aktif

6

Kejuaraan

94.050.000

6 Program Keluarga

Berencana

Kab Bantul Peserta KB

aktif

76,6

Persen

Program Keluarga

Berencana

Kab

Bantul

Peserta KB aktif 76,6

Persen

6.257.333.000

19 Pelayanan KIE Jumlah peserta kegiatan pelayanan KB

13403 Orang

4.132.914.000

Jumlah jasa transport peserta

15575 Orang

20 Pembinaan keluarga

berencana

Jumlah honor

petugas

pendamping

1.555

Orang

1.331.698.000

21 Monitoring dan

evaluasi yandu KB

Kesehatan dan

Kespro dalam

rangka TNI

manunggal

Jumlah pelaksanaan

kegiatan bakti sosial

1 Kali 45.560.000

Jumlah peserta

puncak acara

monev

800 orang

22 Pemantapan

mekanisme

operasional

Jumlah peserta

koordinasi tingkat

kecamatan dan

desa

3270

orang

206.198.000

23 Pelaksanaan

kegiatan hari

keluarga tingkat

kabupaten

Jumlah pelaksanaan

kegiatan hari

keluarga nasional

2 kali 372.581.000

Jumlah peserta

jambore

100 orang

Page 25: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja DPPKBPMD Tahun 2018 12

Jumlah peserta jalan

sehat

1700

orang

24 Pencanangan dan

pembentukan

Kampung KB

Jumlah peserta

pencanangan

kampong KB

3400

Orang

23.732.000

25 Pengadaan sarana

mobilitas KB

Jumlah pengadaan

genre kit

15 set 106.150.000

26 Peningkatan kualitas

SDM dan

kelembagaan KB

Jumlah penerima

hadiah lomba

kelompok KB pria

15 orang 38.500.000

7 Program

Peningkatan

keberdayaan

masyarakat

Prosentase

pengembangan

pedukuhan

dengan produk

andalan

setempat

5 % Program

Peningkatan

keberdayaan

masyarakat

Prosentase

pengembangan

pedukuhan dengan

produk andalan

setempat

5 % 741.788.000

27 Pemberdayaan

Lembaga dan

Organisasi

Masyarakat

Perdesaan (P2MD)

Desa yang

mendapatkan

bantuan keuangan

khusus

75 Desa 383.540.000

28 Penyelenggaraan

Pendidikan dan

pelatihan tenaga

teknis dan

masyarakat

Jumlah tenaga

teknis dan

masyarakat terlatih

150 orang 84.216.000

29 Penyelenggaraan

diseminasi informasi

bagi masyarakat

desa/profil desa

Jumlah peserta

pembekalan tenaga

pengolah data

75 orang 194.392.000

30 Penyiapan

masayarakat

Kelompok PAB yang

terfasilitasi

36

Kelompok

79.640.000

Page 26: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja DPPKBPMD Tahun 2018 13

pengelola air bersih

dan penyehatan

lingkungan

pemukiman PAB-

PLP

8 Program Kesehatan

Reproduksi Remaja

Prosentase

Pendewasaan

Usia

Perkawinan

20 % Program

Kesehatan

Reproduksi

Remaja

Prosentase

Pendewasaan Usia

Perkawinan

20 % 170.747.000

31 Advokasi dan KIE

tentang kesehatan

Reproduksi Remaja

(KRR)

Jumlah peserta

sosialisasi

350 orang 35.667.000

32 Lomba Forum PIK

Remaja

Jumlah kejuaraan

Lomba Forum PIK

6

Kelompok

36.080.000

33 KIE Kesehatan

reproduksi remaja

bagi remaja

Jumlah transport

peserta KIE

1500

Orang

99.000.000

9 Program

Pengembangan

Lembaga Ekonomi

Pedesaan

Prosentase

Bumdes

55 % Program

Pengembangan

Lembaga Ekonomi

Pedesaan

Prosentase

Bumdes

55 % 808.524.000

34 Pelatihan

ketrampilan Usaha

Ekonomi Perdesaan

Jumlah kegiatan

pelatihan Usaha

Ekonomi Desa

7 Kegiatan 269.786.000

35 Pemberdayaan

Usaha Ekonomi

Perdesaan

Jumlah peserta

lomba pasar desa

34 Pasar

Desa

267.630.000

36 Pengembangan

TTG

Peserta Gelar TTG

Tk Nasional

2 Desa 271.108.000

Fasilitasi

pembentukan dan

6 Kec

Page 27: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja DPPKBPMD Tahun 2018 14

pengembangan

Posyantek

10 Program pembinaan

peran serta

masyarakat dalam

pelayanan KB/KR

yang mandiri

Meningkatkan

peran serta

masyarakat

dalam

pelayanan

program KB.

80 % Program

pembinaan peran

serta masyarakat

dalam pelayanan

KB/KR yang

mandiri

Meningkatkan

peran serta

masyarakat dalam

pelayanan program

KB.

80 % 46.134.000

37 Pendampingan

Forum IMP

Jumlah peserta

pemantapan IMP

dan forum

Kabupaten

1008

Orang

46.134.000

11 Program peningkatan

Peran Perempuan di

Perdesaan

Prosentase

kelompok P2W-

KSS aktif

70 % Program

peningkatan Peran

Perempuan di

Perdesaan

Prosentase

kelompok P2W-

KSS aktif

70 % 76.230.000

38 Peningkatan

Peranan Wanita

menuju Keluarga

Sehat Sejahtera

Desa penerima

kegiatan P2W-KSS

3 Desa 76.230.000

12 Program

Pemberdayaan

Masyarakat

Kab. Bantul Terselenggaran

ya kegiatan

PKK

1 kegiatan Program

Pemberdayaan

Masyarakat

Kab.

Bantul

Terselenggaranya

kegiatan PKK

1

kegiatan

304.425.000

39 Kegiatan pembinaan

organisasi

perempuan

Kab.

Bantul

Terselenggaranya

kegiatan PKK

1 kegiatan 304.425.000

13 Program Penyiapan

tenaga pendamping

kelompok bina

keluarga

Peran serta

masyarakat

dalam program

keluarga

sejahtera

34

kelompok

Program

Penyiapan tenaga

pendamping

kelompok bina

keluarga

Peran serta

masyarakat dalam

program keluarga

sejahtera

34

kelompok

188.594.000

40 Pelatihan tenaga Jumlah peserta 204 orang 37.840.000

Page 28: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja DPPKBPMD Tahun 2018 15

pendamping

kelompok bina

keluarga di

kecamatan

pelatihan tenaga

pendamping bina

keluarga

Jumlah peserta

revive pelatihan

tenaga pendamping

bina keluarga

68 orang

41 Pengembangan

ADITUKA (Asuhan

Dini Tumbuh

Kembang Anak)

Jumlah peserta

pelatihan Kader

Adituka

34 Kader 30.992.000

42 Pendampingan

forum komunikasi

kader posdaya

Jumlah peserta

forkom kader

posdaya

17 kec 15.400.000

Jumlah pembayaran

honor petugas

administrasi

pendamping

2 orang

11 bulan

43 Evaluasi kegiatan

Tribuna (BKB, BKR

dan BKL) Posdaya

Jumlah penerima

hadiah kategori

kelompok (BKB,

BKR, BKL)

9 kelp 38.390.000

Jumlah penerima

hadiah kategori

perorangan (Kader

BKB, BKR, BKL dan

Lansia Idol

9 orang

44 Monitoring dan

evaluasi

pengelolaan dana

bergulir bagi

Jumlah peserta

rapat monitoring,

monitoring PEKM,

KUPK

939 orang 65.972.000

Page 29: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja DPPKBPMD Tahun 2018 16

kelompok produktif

keluarga

prasejahtera dan

KS1

14 Program Pelayanan

dan rehabilitasi

kesejahteraan sosial

Cakupan warga

miskin yang

terlayani

120 warga

binaan

Program

Pelayanan dan

rehabilitasi

kesejahteraan

sosial

Cakupan warga

miskin yang

terlayani

120 warga

binaan

24.508.000

45 Pendampingan

program pelayanan

bagi keluarga miskin

dan PMKS

JUmlah peserta

rapat PJOK Kab

Bantul

160 orang 24.508.000

Jumlah peserta

pelatihan LPDA

210 Orang

Jumlah peserta

pelatihan LPDA

210 Orang

15 Program

Pengembangan

Analisa data dan

dampak

kependudukan

Jumlah

dokumen

1

Dokumen

Program

Pengembangan

Analisa data dan

dampak

kependudukan

Jumlah dokumen 1

Dokumen

306.279.000

46 Analisa data dan

dampak

kependudukan

Jumlah data 1

Dokumen

73.920.000

47 Pengolahan,

updating serta

analisa data dan

statistic daerah

Jumlah peserta

rapat pengolahan

dan updating data

statistik daerah

1200

orang

197.376.000

48 Fasilitasi proses

pencatatan

pelaporan

Jumlah pelaksanaan

bintek operator

aplikasi pendataan

12 frek 34.983.000

Page 30: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja DPPKBPMD Tahun 2018 17

pelayanan

kontrasepsi dan

pengendalian

lapangan

warga miskin

16 Program

Peningkatan

pelayanan kesehatan

anak balita

Prosentase

kader

posyandu

terlatih

38 % Program

Peningkatan

pelayanan

kesehatan

anak balita

Prosentase kader

posyandu terlatih

38 % 2.205.938.000

49 Pelayanan

kesehatan anak dan

balita

Jumlah peserta

sosialisasi

Posyandu Balita

110 Orang 2.205.938.000

Jumlah posyandu

balita penerima

PMT-PAUD

1142

Posyandu

Jumlah pemberian

PMT-PAUD

27 kali

Jumlah peserta

pendataan

posyandu balita

50 orang

21.568.543.000

Page 31: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja DPPKBPMD Tahun 2017

1

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana kerja DPPKBPMD Tahun 2019 banyak mengakomodir

usulan program dan kegiatan dari Kecamatan se kabupaten Bantul,

hasil musrenbang tahun 2018 , yang dituangkan dalam bentuk

program/kegiatan. Adapun usulan program / kegiatan kecamatan itu

meliputi pasar desa, BUmdes, TMMD, Karya Bhakti TNI, PAB/ PLP,

Bulan Bhakti Gotong Royong, Profil Desa, PMTAS TK dan Paud,

Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna, Posyantek, BKB, BKR, BKL dan

Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan baik

kelompok UPPKS, UP2K PKK, KUKESRA dan lembaga ekonomis

produktif

Belum semua hasil musrenbang ditingkat Kecamatan dapat

diakomodirdikarenakan usulan yang diterima belum ada kejelasan

ukuran/besaran baik jumlah kegiatan maupun pendanaan yang pada

dasarnya hanya mengacu pada usulan berdasar keinginan bukan

kebutuhan, hal tersebut dapat dilihat dari kwalitas usulan yang tidak

sejalan dengan jumlah dana yang diperlukan dibanding dengan kegiatan

itu sendiri maka dari itu perlu adanya sinkronisasi program DPPKBPMD

dengan program pembangunan di perdesaan.

Tabel. 4

Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan

Tahun 2019

No Program /

Kegiatan

Lokasi Indikator

Kinerja

Besaran/

Volume

Catatan

Nihil

Page 32: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja DPPKBPMD Tahun 2017

2

BAB III

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Tujuan

Maksud Penyusunan Rewiew Rencana Kerja (Renja) Dinas

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul adalah sebagai acuan dalam

melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018 dan

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai

bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan

Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

3.2. Sasaran

Masyarakat Bantul yang nantinya diharapkan akan paham tentang

pemahaman PUG, serta meningkatnya kesertaan untuk ber KB dan

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

menuju kemandirian desa

Tabel. 3.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Mewujudkan

Keluarga kecil

bahagia dan

sejahtera

Meningkatnya

terlaksananya

fungsi keluarga

di dalam setiap

keluarga

dengan

memperkuat

kelembagaan

yang

mendukung

berfungsinya

system

manajemen

Meningkatnya

kualitas keluarga

sejahtera

Updating dan

validasi data

kependudukann

KB dan Keluarga

sejahtera

Peserta KB aktif

Pendewasaan

Usia Perkawinan

Persentase

pasangan usia

subur yang

menggunakan

alat kontrasepsi

Page 33: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja DPPKBPMD Tahun 2017

3

program

kependudukan,

keluarga

berencana,

pembangunan

keluarga

Meningkatkan

peran serta

masyarakat

dalam pelayanan

program KB.

Meningkatnya

jumlah keluarga

sejahtera

Prosentase

Meningkatan

peran serta

masyarakat

dalam program

keluarga

sejahtera

Mewujudkan

peningkatan

kualitas

kehidupan

masyarakat

Meningkatkan

partisipasi

masyarakat

terhadap

program

pendewasaan

usia

perkawinan,

pengaturan

kelahiran,

peningkatan

ketahanan

keluarga

Meningkatnya

pemberdayaan

masyarakat desa

Prosentasi

pengembangan

pedukuhan

dengan Produk

Andalan

Setempat (PAS)

Persentase

peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan

desa

Prosentase

Bumdes

Mewujudkan

kemandirian

dan partisipasi

masyarakat

untuk

mencapai

kesejahteraan

Meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan

desa menuju

kemandirian

desa

Meningkatnya

pemberdayaan

masyarakat desa

Turunnya Jumlah

Masyarakat

Kurang Mampu

Page 34: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja DPPKBPMD Tahun 2017

4

3.3 Program dan kegiatan

Sesuai dengan tupoksinya DPPKBPMD mempunyai tugas pokok

dilaksanakan pembangunan bidang program KB, Bidang Dalduk dan

Bidang PMD dimana pada tahun 2018 mendatang Dinas PPKBPMD

diharapkan dapat meningkatkan. Tujuan tersebut didukung dengan 18

program dan 49 kegiatan Dinas PPKBPMD

Berikut daftar Usulan program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh DPPKBPMD Kabupaten Bantul Tahun 2018 :

Page 35: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja DPPKBPMD Tahun 2017 5

PROGRAM KEGIATAN LOKASI INDIKATOR

KINERJA BESARAN VOLUME

PAGU INDIKATIF

2018 (Rp)

PERKIRAAN MAJU 2019

(Rp)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase cakupan layanan administrasi

Prosentase cakupan layanan administrasi

100 %

1 Penyediaan jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran

DPPKBPMD Jumlah ATK, Materai Penggandaan, peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan 1.054.893.400 45.000.000

2. Penyediaan Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi

DPPKBPMD Jumlah makanan dan minuman rapat rapat serta jumlah perjalanan dinas dan luar daerah

12 Bulan 940.627.900 900.000.000

3 Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran

DPPKBPMD Jumlah tenaga keamanan

2 ob 81.400.000

40.000.000

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Prosentase cakupan sarana dan prasarana aparatur

100%

4 Pembangunan gedung kantor

DPPKBPMD Jumlah Kantor penyuluh KB Kecamatan

2 gedung 1.135.000.000 1,100.000.000

5 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

DPPKBPMD Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

42 macam 166.285.000 425.000.000

6 Pemeliharaan rumah dan gedung kantor

DPPKBPMD Jumlah pemeliharaan gedung kantor

12 bulan 80.000.000 40.000.000

7 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.

DPPKBPMD Jumlah kendaraan dinas/oprasional

130 unit 647.920.000 555.500.000

8 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan.

DPPKBPMD Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

30 unit 59.812.500 15.000.000

Page 36: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja DPPKBPMD Tahun 2017 6

4 Program peningkatan pengembangan system laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

Prosentase cakupan peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja

100 %

10 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

DPPKBPMD Jumlah dokumen 8 Dokumen 51.425.000 55.000.000

5 Program Perbaikan Gizi masyarakat

Prosentase Kader Posyandu Terlatih

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

524 TK Jumlah anak TK yang mendapat PMT-AS

27.925 Anak

3.610.090.000 4.300.000.000

11 Optimalisasi pokjanal posyandu

75 Desa Rakor pokjanal posyandu, pelatihan kader posyandu, jamboree kader dan pendataan posyandu

5 Kegiatan 108.700.000 125.000.000

6 Program Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa

Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

30%

12 Pendampingan kerjasama desa

DPPKBPMD Sosialisasi BKAD, Bintek Peningk Kapasitas UPK, Bintek Peningk kapasitas BPUPK, Bintek peningk kapasitas BKAD, Bimtek Kelp SPP, Sosialisasi kerjasama antar desa

5 kegiatan 88.550.000 110.000.000

7 Program Keluarga Berencana

Peserta KB aktif 76,6%

13 Pelayanan KIE Kab Bantul Jumlah PUS 1225 orang 3.757.195.000 925.000.000

14 Pembinaan Keluarga Berencana

Kab Bantul Kelestarian pasangan usia subur dalam menggunakan

64.155 orang

1.210.635.000 2.100.000.000

Page 37: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja DPPKBPMD Tahun 2017 7

kontrasepsi

Pengadaan sarana mobilitas tim KB Keliling

Jumlah pengadaan genre kit

15 set 13.500.000 150.500.000

15 Monitoring dan evaluasi yandu KB Kesehatan dan kespro dalam rangka TNI manunggal

Kab Bantul Jumlah pelaksanaan kegiatan bhakti sosial :

1 Kali 41.500.000 45.000.000

Jumlah peserta puncak acara monev

800 Orang

Jumlah peserta 150 Orang

16 Pemantapan mekanisme operasional

Kab Bantul jumlah peserta koordinasi tingkat kecamatan dan desa :

3270 Orang 187.453.600 30.000.000

17 Pelaksanaan kegiatan hari keluarga tingkat kabupaten

Kab Bantul Jumlah pelaksanaan kegiatan Hari Keluarga Nasional

2 Kali 338.710.000 460.000.000

Jumlah peserta jambore

100 Orang

Jumlah peserta jalan sehat

1700 Orang

18 Pencanangan dan pembentukan kampung KB

Kampung KB Jumlah peserta pencanangan kampong KB

200 orang 21.575.000 35.000.000

20 Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB

Kampung KB Jumlah penerima hadiah lomba kelompok KB Pria

3 Kelp 35.000.000 35.000.000

Jumlah penerima hadiah lomba PLKB & IMP

15 Orang

8 Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Prosentase pengembangan pedukuhan dengan produk andalan setempat

4%

21 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan ( P2MD )

75 Desa Desa yang mendapatkan bantuan keuangan khusus

75 Desa 348.672.810 165.000.000

22 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat

75 Desa Bintek P3MD 3 Angkatan 76.560.000 85.000.000

Page 38: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja DPPKBPMD Tahun 2017 8

23 Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat desa / profil desa

75 Desa Petugas operator profil desa yang dilatih

201 Orang 176.720.000 210.000.000

24 Penyiapan masyarakat pengelola air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman/ PAB PLP

75 Desa Kelompok masyarakat PAB yang terfasilitasi

36 Kelompok

72.400.000 70.000.000

9 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Kab Bantul Prosentase Pendewasaan Usia Perkawinan

20%

25 Advokasi dan KIE tentang kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Kab Bantul Jumlah peserta sosialisasi

350 Orang 32.425.000 30.000.000

26 Lomba forum PIK Remaja

Kab Bantul Jumlah kejuaraan lomba forum PIK

6 Kelp 32.800.000 40.000.000

27 KIE kesehatan reproduksi remaja bagi remaja

Kab Bantul Jumlah petugas fogging dan petugas lapangan

2500 Orang 90.000.000 120.000.000

10 Program Pengembangan Lembaga ekonomi Pedesaan

75 Desa Prosentase Bumdes

55%

28 Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Usaha Ekonomi Perdesaan

6 Desa Pelatihan ketrampilan berbasis TTG

6 Desa 2 Kelompok

245.260.000 1.200.000.000

29 Pemberdayaan usaha Ekonomi Perdesaan

34 Pasar Desa

Lomba Pasar Desa

34 Pasar Desa

243.300.000

Rehab Pasar Desa

5 Pasar Desa

30 Pengembangan Teknologi Tepat Guna

6 Kecamatan Gelar TTG 2 D4esa 246.380.000

11 Program pelayanan kontrasepsi

Persentase pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi

89 %

31 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

Kab Bantul Jumlah peserta KB baru MOP yang mendapat Rewart

200 Orang 83.000.000

12 Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

30 %

Page 39: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja DPPKBPMD Tahun 2017 9

membangun desa

desa

32 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

75 Desa Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan

75 Dokumen

Perenc Desa

14.900.000

33 Penyelenggaraan lomba Desa

17 Desa Terpilihnya jumlah desa pemenang lomba desa

6 Desa 797.450.000

34 Bulan Bakti Gotong royong masyarakat (BBGRM ) dan LKD

17 Desa Pencanangan, penutupan BBGRM dan lomba LPM

8 desa 240.090.000

35

Pendampingan kegaiatan TMMD

2 Desa + 30 Jumlah lokasi yang terfasilitasi TMMD dan karya bakti TNI Pemberdayaan masyarakat

32 Desa 292.950.000

36 Bantul ekspo dan carnaval

DPPKBPMD Pameran dan karnaval

1 Kali 34.085.000

37 Pengembangan Desa Siaga

17 Kec Pemenang desa siaga aktif

6 Desa 85.500.000

13 Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan program KB.

80%

38 Pendampingan Forum IMP

Kab Bantul Terselenggaranya pertemuan forum IMP kabupaten

12 kegiatan 41.940.000

Jumlah peserta forum kabupaten

408 Orang

15 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Prosentase kelompok P2W-KSS aktif

60%

40 Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS)

3 Desa Desa penerima kegiatan P2W-KSS

3 Desa 69.300.000

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

28086 anak 3.610.090.000

Page 40: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja DPPKBPMD Tahun 2017 10

16 Program Pemberdayaan Masyarakat

Prosentase jumlah TP PKK berprestasi

21 %

42 Pembinaan organisasi perempuan

75 Desa Kader PKK yang dibina

75 Desa 276.750.000

17 Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Peran serta masyarakat dalam program keluarga sejahtera

51%

43 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

Kab Bantul Jumlah kegiatan pelatihan tribina (BKB, BKR dan BKL)

1 kegiatan 34.400.000

44 Pengembangan ADITUKA (Asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak

Kab Bantul Jumlah peserta Pelatihan ADITUKA

34 Orang 28.175.000

45 Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya

17 Kecamatan Jumlah petugas administrasi pendampingan

11 Bulan 2 Orang

14.000.000

46 Evaluasi kegiatan Tribina (BKB, BKR dan BKL) dan Posdaya

Kab Bantul Jumlah pemberian hadiah kategori kelompok (BKB,BKR,BKL, Lansia,Idol

9 Kelompok 34.900.000

Jumlah pemberian hadiah kategori perorangan (Kader BKB,BKR,BKL, Lansia,Idol

9 Orang

47 Monitoring dan evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1

Kab Bantul Terselenggaranya kegiatan monitoring aktivitas kelompok PEKM dan KUPK

12 kegiatan 59.975.000

Jumlah peserta monitoring PEKM

192 Orang

Jumlah peserta monitoring KUPK

320 Orang

18 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Cakupan warga miskin yang terlayani

180 warga binaan

Page 41: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja DPPKBPMD Tahun 2017 11

48 Pendampingan program layanan bagi keluarga miskin dan PMKS

Kab Bantul Jumlah kelompok pendampingan program layanan bagi keluarga miskin dan PMKS

6 Kelompok 22.280.000,-

19 Program pengembangan Analisa data dan dampak kependudukan

Jumlah dokumen 1

49 Analisa data dan dampak kependudukan

Kab Bantul Jumlah data 1 Dokumen 67.200.000

50 Pengolahan, updating serta analisa data, dan statistik daerah

Kecamatan Jumlah peserta rapat

600 Orang 179.433.000

51 Fasilitasi proses pencatatan pelaporan pelayanan kontrasepsi dan pengendalian laporan

Kecamatan Jumlah koneksitas

17 Kecamatan

31.803.400

20 Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Prosentase kader posyandu terlatih

41%

52 Pelayanan Kesehatan anak dan balita

Kab Bantul Jumlah posyandu balita penerima PMT

1142 Posyandu

2.005.398.250

Page 42: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja DPPKBPMD Tahun 2017 12

BAB IV

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan

merupakan suatu upaya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas P2KBPMD) Kabupaten Bantul dalam

mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan dan untuk menjamin terwujudnya

visi Kabupaten Bantul. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan

mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi

stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan).

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Kerja (Renja) Tahun

2018, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Pengkomunikasian/sosialisasi Rencana Kerja (Renja) ke semua pihak yang

terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan

motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan Rencana Kerja (Renja) yang telah

dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi

Rencana Kerja (Renja) ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab

terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam

Rencana Kerja (Renja) yang telah dibuat;

2. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh

aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin

dalam arti semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh

menyimpang dari Rencana Kerja (Renja) yang sudah ditetapkan untuk

memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu diperlukan

komunikasi dan sosialisasi Rencana Kerja (Renja) ke semua pihak untuk

memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan Rencana

Kerja (Renja) yang telah dibuat;

3. Pengukuran capaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di Rencana Kerja

(Renja) ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan

pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) yang telah dibuat;

4. Evaluasi dan pengkajian hasil pengukuran capaian sasaran dan target yang telah

ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan

jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja (Renja) untuk

menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Page 43: RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2020. 6. 8. · Program dan Kegiatan BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V :PENUTUP. Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5 Tabel.

Renja DPPKBPMD Tahun 2017 13