RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana...

132
RENCANA KERJA TAHUN 2016 DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA BLITAR DINAS KESEHATAN Jl. Sudanco Supriyadi No. 61 Blitar Telp. (0342) 802838

Transcript of RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana...

Page 1: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

RENCANA KERJATAHUN 2016

DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH KOTA BLITARDINAS KESEHATAN

Jl. Sudanco Supriyadi No. 61 BlitarTelp. (0342) 802838

Page 2: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 i

KATA PENGANTARPuji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha

Kuasa karena atas izin dan karunia-Nya Rencana Kerja Dinas

Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 dapat diselesaikan.

Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk

periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat. Dokumen ini dapat dijadikan sebagai

acuan pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, tepat

sasaran, tepat waktu dan sinergis antar sektor dan wilayah.

Penyusunan dokumen ini melalui serangkaian proses yang

berurutan dengan mempertimbangkan kondisi SKPD, evaluasi

pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya serta evaluasi

kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Dokumen ini

diharapkan dapat menjadi pegangan untuk mewujudkan

konsistensi dari proses perencanaan sampai dengan penganggaran

serta untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan Dinas

Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016.

Disadari betul bahwa dokumen ini masih belum sempurna.

Namun, diharapkan dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi

pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun

sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja Dinas Kesehatan

Daerah Kota Blitar. Demikian, kami sampaikan terima kasih.

Blitar, 18 Juni 2015Kepala Dinas Kesehatan

DaerahKota Blitar

dr.NGESTI UTOMOPembina Utama Muda

NIP. 19570824 198712 1 001

Page 3: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..................................................................... iDAFTAR ISI................................................................................ iiBAB I PENDAHULUAN................................................................ 1

A. Latar Belakang ................................................................ 1

B. Landasan Hukum............................................................ 2

C. Maksud dan Tujuan ........................................................ 2

D. Sistematika Penulisan ..................................................... 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJADINAS KESEHATAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUNLALU ............................................................................... 4A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian

Rencana Strategis

Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun Lalu............. 4

B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Daerah

Kota Blitar........................................................................ 5

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN............................ 32A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ............................... 32

B. Evaluasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016............ 32

BAB IV PENUTUP ................................................................... 49LAMPIRAN

A. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan UPTD

Puskesmas Kecamatan (Kepanjenkidul, Sananwetan,

Sukorejo) Tahun 2016

Page 4: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 1

BAB IPENDAHULUAN

1.1Latar BelakangRencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen

Perencanaan SKPD untuk Periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas

Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 mengacu pada

Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.08 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sebagai

dokumen perencanaan SKPD yang bersifat tahunan, Renja

Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 ini disusun

dengan memperhatikan kaidah-kaidah penyusunan

berdasarkan prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang

dimiliki untuk percepatan pencapaian target program

pembangunan kesehatan yang berkelanjutan.

Untuk menjamin proses keberlanjutan dimaksud, Renja

Dinas Kesehatan Daerah 2016 berpedoman pada Keputusan

Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Nomor

188/258/410.109/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun

2011-2015, dan agar dapat bersinergi dengan dokumen

perencanaan Pembangunan Daerah berpedoman pada

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana

Page 5: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 2

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar

Tahun 2011-2015.

Selain berpedoman pada ketentuan-ketentuan seperti

yang tersebut di atas dalam penyusunannya, Renja Dinas

Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 memperhatikan

hasil kinerja pembangunan bidang kesehatan tahun

sebelumnya, sehingga Renja mempunyai fungsi sebagai

berikut:

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana

operasional;

2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan

perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan

perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan

Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar;

3. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur

kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib daerah;

4. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan

penyusunan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD

dan ILPPD kepada masyarakat.

1.2 Landasan HukumRencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun

2016 berdasarkan pada :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang

Keuangan Negara

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional

Page 6: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 3

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah;

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan

Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang

Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan

evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025;

Page 7: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 4

12. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar

nomor : 188/258/410.109/2011 Tahun 2011 tentang

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar

Tahun 2011 – 2015.

13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJMD) Kota Blitar Tahun 2011-2015;

1.3 Maksud dan TujuanRenja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016

adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Daerah Kota

Blitar untuk periode tahun 2016 yang disusun dengan

maksud untuk mensinergikan program regional dan sektoral,

memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan

baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tujuan disusunnya Renja Dinas Kesehatan Daerah Kota

Blitar Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar yang

dianggarkan melalui Angaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) tahun 2016;

2. Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan

tepat sasaran;

3. Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun

kegiatan tahun anggaran 2016.

Page 8: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 5

1.4 Sistematika PenulisanSistematika pembahasan Renja Dinas Kesehatan Daerah Kota

Blitar Tahun 2016 sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar

belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum,

hukuman dengan dokumen perencanaan lainnya

serta sistematika.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan

Daerah Tahun lalu, berisikan evaluasi

pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Daerah

Tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Kesehatan

Daerah, Analisis Kenerja Pelayanan Dinas

Kesehatan Daerah, Isu-Isu Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Kesehatan Daerah, Review Terhadap Rancangan

Awal Renja Dinas Kesehatan Daerah, dan

Penelaahan Usulan Program Masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran dan Kegiatan, menguraikan

mengenai Telaah Terhadap Kebijakan Nasional,

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

Daerah, Program dan Kegiatan dari Dinas

Kesehatan Daerah.

BAB IV Penutup, menguraikan kesimpulan dari tujuan

penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Daerah Kota Blitar Tahun 2016.

Page 9: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 6

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINASKESEHATAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian RencanaStrategis Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun Lalu

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau

program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan

Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja

adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap

tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana

kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari

kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai

sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas

dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan

menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep

dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah

sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan,

material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu

kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di

analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah

sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.

Page 10: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 7

2. Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang

diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik

berupa fisik maupun berupa non fisik.

3. Indikator Hasil (outcome), merupakan indikator yang

menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari

kegiatan–kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau

indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada

jangka menengah.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan

pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan

realisasi anggaran,neraca, dan Catatan atas Laporan

Keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan

tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kesehatan

Daerah pada tahun 2014 didapat hasil Pengukuran kinerja

kegiatan (output) sebesar 98,0% (berhasil), hasil pengukuran

Kinerja Saaran Indikator Kinerja Utama sebesar 93.97%

(berhasil) dan hasil Pengkuran kinerja sasaran secara

keseluruhan sebesar 87,88% termasuk dalam kategori

“berhasil”. Dari sisi keuangan 87,24% dari total anggaran

Rp. 21.027.910.622,00 dapat di operasionalisasikan atau

terealisasi sebesar Rp. Rp.18.345.478.541,00.

Untuk mencapai target yang telah disepakati bersama

secara keseluruhan Dinas Kesehatan Daerah dari Belanja

Langsung sebesar Rp. 21.027.910.622,00 yang terealisasi

sebesar Rp. 18.345.478.541,00 atau 87,24% (”berhasil”).

Page 11: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 8

Terdistribusikan pada Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar,

Pagu anggaran Rp.16.045.972.636,00 terealiasi

Rp.13.855.604.352,00 (86,35%), UPTD Kesehatan Kecamatan

Kepanjenkidul Pagu anggaran Rp. 1.616.456.486,00

terealisasi Rp. 1.475.345.606,00 (91,27%), UPTD Kesehatan

Kecamatan Sukorejo Pagu Anggaran Rp. 1.358.760.150,00

terealisasi Rp. 1.216.027.954,00 (89,50%), dan Kesehatan

Kecamatan Sananwetan Pagu Anggaran Rp.2.006.721.350,00

terealisasi Rp. 1.798.500.629,00 (89,62%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Daerah KotaBlitarAda beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan

dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam

pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor –

faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :a. Mekanisme kerja Dinas kesehatan Daerah yang

berorientasi kepada pencapaian kinerja daripada

pembangunan sektoral;

b. Pembangunan IT dalam pelayanan kesehatan dalam

rangka mendukung peningkatan pelayanan

kesehatan pada masyarakat;

c. Tersedianya tenaga fungsional yang professional yang

sesuai dengan bidang dalam memberikan pelayanan

kesehatan di masyarakat;

Page 12: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 9

d. Kebijakan-kebijakan baik pemerintah daerah,

propinsi, dan pusat yang mengatur ketentuan

dibidang kesehatan.

2. Faktor Penghambat :a. Belum memadainya jumlah tenaga yang menguasai

perencanaan, penelitian serta pengkajian;

b. Masih banyak tenaga fungsional yang merangkap

tenaga administrasi;

c. Belum semua jabatan fungsional tersedia sesuai

dengan kategori rumpun kesehatan.

Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara

keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan

dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun

2014 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih

banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan

tetapi dalam pelaksanaannya di masa mendatang perlu

ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih

baik. Pelayanan dimaksud merupakan hasil capaian tahun

2014, karena tahun 2015 masih berjalan. Hal tersebut dapat

dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.1. sebagai berikut :

Page 13: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10

Urusan/Bidang Urusan

PemerintahanDaerah Dan

Program/Kegiatan

IndikatorKinerja Program(outcome) dan

Kegiatan(output)

Target Renstra SKPDs/d Tahun 2015

Realisasi CapaianKinerja Renja SKPD

sampai dengan RenjaSKPD Tahun lalu

Target Kinerja danAnggaran Renja SKPD

Tahun Berjalan(Tahun 2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2015) RealisasiCapaian Kinerjadan Anggaran

Renja SKPD yangDievaluasi

TingkatCapaian Kinerja

dan RealisasiAnggaran Renjayang Dievaluasi

(%)

Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra SKPD

s/d Tahun 2015

Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi

Anggaran RenstraSKPD s/d Tahun 2015

(%))

I II III IV

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6 13 = 5 + 11 14 = 13/4 x 100%

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

PROGRAMUPAYAKESEHATANMASYARAKAT

Prosentasepeningkatanusia harapanhidup

6,441,692,561

5,182,968,098

3,934,553,728

36,730,015

0 0 0 36,730,015

0.93%

5,219,698,113

0.57%

Pelayanan

kesehatan

penduduk

miskin di

puskesmas

jaringannya

Pembayaran

(Klaim

Jamkesda)

Pelayanan

Kesehatan

Penduduk

Miskin di

Puskesmas dan

Jaringannya

12

kali,

6,099,121,21

1

12

kali,

5,045,279,80

4

12

kali,

3,134,077,72

8

1

kali,

7,000,000 0 0 0 0 0 0 1

kali,

7,000,00

0

8.33

%

0.22

%

13 kali, 5,052,279,8

04

108.33% 82.84%

Pemeliharaan

dan pemulihan

kesehatan

Pelaksanaan

Pemeliharaan

dan Pemulihan

Kesehatan

Berupa P3K

oleh Dinkes

36

kali,

37,125,000 36

kali,

35,941,759 36

kali,

283,058,000 1

kali,

2,900,150 0 0 0 0 0 0 1

kali,

2,900,15

0

2.78

%

1.02

%

37 kali, 38,841,909 102.78% 104.62

%

Peningkatan

kesehatan

anak dan

remaja

Jumlah

Sasaran

Peningkatan

Kesehatan

Anak dan

Remaja

44

lem-

baga,

37,889,350 44

lemba

ga,

37,311,535 44

lemba

ga,

61,000,000 8 lem

baga,

11,762,07

5

0 0 0 0 0 0 8

lem

bag

a,

11,762,0

75

18.18

%

19.28

%

52

lembaga,

49,073,610 118.18% 129.52

%

Tabel 2.1Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar sampai

dengan Tahun 2015

Page 14: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 11

Urusan/Bidang Urusan

PemerintahanDaerah Dan

Program/Kegiatan

IndikatorKinerja Program(outcome) dan

Kegiatan(output)

Target Renstra SKPDs/d Tahun 2015

Realisasi CapaianKinerja Renja SKPD

sampai dengan RenjaSKPD Tahun lalu

Target Kinerja danAnggaran Renja SKPD

Tahun Berjalan(Tahun 2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2015) RealisasiCapaian Kinerjadan Anggaran

Renja SKPD yangDievaluasi

TingkatCapaian Kinerja

dan RealisasiAnggaran Renjayang Dievaluasi

(%)

Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra SKPD

s/d Tahun 2015

Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi

Anggaran RenstraSKPD s/d Tahun 2015

(%))

I II III IV

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6 13 = 5 + 11 14 = 13/4 x 100%

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Peningkatan

kesehatan

khusus ( Indra,

Jiwa, Olah

Raga, Batra,

dan Kesehatan

Kerja )

Sasaran

Kegiatan

Peningkatan

Kesehatan

Khusus (Indra,

Jiwa, Olah

Raga, Batra

dan Kesehatan

Kerja)

611

orang

,

33,075,000 611

orang

,

32,217,500 611

orang

,

156,114,800 40

orang

,

9,867,350 0 0 0 0 0 0 40

ora

ng

9,867,35

0

6.55

%

6.32

%

651

orang,

42,084,850 106.55% 127.24

%

Peningkatan

pelayanan

kesehatan ibu,

bayi, balita,

dan anak pra-

sekolah

Sasaran

Kegiatan

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan Ibu,

Bayi, Balita

dan Anak Pra

Sekolah

1160

orang

,

234,482,000 1160

orang

,

32,217,500 1160

orang

,

300,303,200 20

orang

,

5,200,440 0 0 0 0 0 0 20

ora

ng,

5,200,44

0

1.72

%

1.73

%

1180

orang,

37,417,940 101.72% 15.96%

PROGRAMPERBAIKANGIZIMASYARAKAT

ProsentasePerbaikanStatus GizipadaMasyarakat

420,362,500

417,363,550

455,000,000

0 0 0 0 0 0.00%

417,363,550

0.00%

Pemberian

tambahan

makanan dan

vitamin

Pemberian MP

ASI pada

Baduta Gakin

745

anak,

385,362,500 745

anak,

382,961,550 745

anak,

419,000,000 0

anak,

0 0 0 0 0 0 0 0

ana

k,

0 0.00

%

0.00

%

745

anak,

382,961,55

0

100.00% 99.38%

Page 15: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 12

Urusan/Bidang Urusan

PemerintahanDaerah Dan

Program/Kegiatan

IndikatorKinerja Program(outcome) dan

Kegiatan(output)

Target Renstra SKPDs/d Tahun 2015

Realisasi CapaianKinerja Renja SKPD

sampai dengan RenjaSKPD Tahun lalu

Target Kinerja danAnggaran Renja SKPD

Tahun Berjalan(Tahun 2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2015) RealisasiCapaian Kinerjadan Anggaran

Renja SKPD yangDievaluasi

TingkatCapaian Kinerja

dan RealisasiAnggaran Renjayang Dievaluasi

(%)

Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra SKPD

s/d Tahun 2015

Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi

Anggaran RenstraSKPD s/d Tahun 2015

(%))

I II III IV

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6 13 = 5 + 11 14 = 13/4 x 100%

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Penanggulanga

n kurang

energi Protein

(KEP), anemia

gizi besi,

ganguan akibat

kurang yodium

(GAKY), kurang

vitamin A, dan

kekurangan

gizi mikro

lainya.

Jumlah

Posyandu yang

Dilakukan

Pemantauan

Status Gizi

Balita

163

Posya

ndu,

35,000,000 163

Posya

ndu,

34,402,000 163

Posya

ndu,

36,000,000 0

Posya

ndu,

0 0 0 0 0 0 0 0

Pos

yan

du,

0 0.00

%

0.00

%

163

Posyand

u,

34,402,000 100.00% 98.29%

PROGRAMPENCEGAHANDANPENANGGULANGANPENYAKITMENULAR

ProsentasePencegahandanPenanggulangan PenyakitMenular

346,383,650

283,256,763

1,068,904,750

66,616,720

0 0 0 0 0 0 66,616,720

6.23%

349,873,483

19.23%

Pelayanan

pencegahan

Dan

Penangulangan

Penyakit

Menular

Jumlah

Sasaran

Kegiatan

Pelayanan

Pencegahan

dan

Penanggulanga

n Penyakit

Menular

1110

orang

,

216,203,250 1110

orang

,

154,834,003 1110

orang

,

224,752,100 40

orang

,

8,607,420 0 0 0 0 0 0 40

ora

ng,

8,607,42

0

3.60

%

3.83

%

1150

orang,

163,441,42

3

103.60% 75.60%

Peningkatan

Imunisasi

Jumlah

Sasaran

8

kegiat

50,000,000 8

kegiat

48,640,160 8

kegiat

733,478,600 6

kegiat

58,009,30

0

0 0 0 0 0 0 6

kegi

58,009,3

00

75.00

%

7.91

%

14

kegiatan,

106,649,46

0

175.00% 213.30

%

Page 16: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 13

Urusan/Bidang Urusan

PemerintahanDaerah Dan

Program/Kegiatan

IndikatorKinerja Program(outcome) dan

Kegiatan(output)

Target Renstra SKPDs/d Tahun 2015

Realisasi CapaianKinerja Renja SKPD

sampai dengan RenjaSKPD Tahun lalu

Target Kinerja danAnggaran Renja SKPD

Tahun Berjalan(Tahun 2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2015) RealisasiCapaian Kinerjadan Anggaran

Renja SKPD yangDievaluasi

TingkatCapaian Kinerja

dan RealisasiAnggaran Renjayang Dievaluasi

(%)

Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra SKPD

s/d Tahun 2015

Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi

Anggaran RenstraSKPD s/d Tahun 2015

(%))

I II III IV

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6 13 = 5 + 11 14 = 13/4 x 100%

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Kegiatan

Peningkatan

Imunisasi

an, an, an, an, atan

,

Peningkatan

Surveillance

Epidemiologi

Dan

Penanggulanga

n Wabah

Jumlah

Sasaran

Kegiatan

Peningkatan

Surveilance

Epidemiologi

dan

Penanggulanga

n Wabah

300

orang

,

80,180,400 300

orang

,

79,782,600 300

orang

,

110,674,050 0

orang

,

0 0 0 0 0 0 0 0

ora

ng,

0 0.00

%,

0.00

%

300

orang,

79,782,600 100.00% 99.50%

PROGRAMPROMOSIKESEHATANDANPEMBERDAYAANMASYARAKAT

ProsentasePerubahanPerilaku HidupBersih danSehat diSemuaTatananMelaluiKegiatanPengembangan MediaPromosi danInformasiSadar HidupSehat

1,917,368,300

93,413,450 1,917,368,316

15,187,000

0 0 0 15,187,000

0.79%

108,600,450

0.79%

Pengembangan

Media Promosi

dan Informasi

Jenis Media

Promosi dan

Informasi

4

jenis,

242,230,000 4

jenis,

71,748,100 4

jenis,

242,230,016 1

jenis,

10,368,00

0

0 0 0 0 0 0 1

jeni

s,

10,368,0

00

25.00

%

4.28

%

5 jenis, 82,116,100 125.00% 33.90%

Page 17: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 14

Urusan/Bidang Urusan

PemerintahanDaerah Dan

Program/Kegiatan

IndikatorKinerja Program(outcome) dan

Kegiatan(output)

Target Renstra SKPDs/d Tahun 2015

Realisasi CapaianKinerja Renja SKPD

sampai dengan RenjaSKPD Tahun lalu

Target Kinerja danAnggaran Renja SKPD

Tahun Berjalan(Tahun 2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2015) RealisasiCapaian Kinerjadan Anggaran

Renja SKPD yangDievaluasi

TingkatCapaian Kinerja

dan RealisasiAnggaran Renjayang Dievaluasi

(%)

Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra SKPD

s/d Tahun 2015

Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi

Anggaran RenstraSKPD s/d Tahun 2015

(%))

I II III IV

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6 13 = 5 + 11 14 = 13/4 x 100%

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Sadar Hidup

Sehat

Sadar Hidup

Sehat

Penyuluhan

Masyarakat

Pola Hidup

Sehat

Jumlah

Kegiatan

Penyuluhan

Masyarakat

Pola Hidup

Sehat

18

kali,

1,630,138,30

0

18

kali,

3,630,000 18

kali,

1,630,138,30

0

1

kali,

4,819,000 0 0 0 0 0 0 1

kali,

4,819,00

0

5.56

%,

0.30

%

19 kali, 8,449,000 105.56% 0.52%

Peningkatan

Pendidikan

Tenaga

Penyuluh

kesehatan

Jumlah Tenaga

Penyuluh

Kesehatan

yang

Mendapatkan

Peningkatan

Pendidikan

100

orang

,

45,000,000 100

orang

,

18,035,350 100

orang

,

45,000,000 0

orang

,

0 0 0 0 0 0 0 0

ora

ng,

0 0.00

%

0.00

%

100

orang,

18,035,350 100.00% 40.08%

PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

ProsentasePemenuhanPelayananAdministrasiPerkantoran

495,144,388

457,865,477

572,257,750

137,805,633

0 0 0 0 0 0 137,805,633

24.08%

595,671,110

27.83%

Penyediaan

Jasa Surat

Menyurat

Jumlah Surat

Terkirim

1365

surat

terkir

im,

3,540,000 1365

surat

terkir

im,

3,540,000 1365

surat

terkir

im,

3,842,500 0

surat

terkir

im,

0 0 0 0 0 0 0 0

sura

t

terk

irim

,

0 0.00

%

0.00

%

1365

surat

terkirim,

3,540,000 100.00% 100.00

%

Penyediaan

Jasa

Komunikasi,

Pembayaran

rekening listrik,

telepon dan

12

kali,

59,016,000 12

kali,

46,852,379 12

kali,

70,500,000 3

kali,

8,796,433 0 0 0 0 0 0 3

kali,

8,796,43

3

25.00

%

12.48

%

15 kali, 55,648,812 125.00% 94.29%

Page 18: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 15

Urusan/Bidang Urusan

PemerintahanDaerah Dan

Program/Kegiatan

IndikatorKinerja Program(outcome) dan

Kegiatan(output)

Target Renstra SKPDs/d Tahun 2015

Realisasi CapaianKinerja Renja SKPD

sampai dengan RenjaSKPD Tahun lalu

Target Kinerja danAnggaran Renja SKPD

Tahun Berjalan(Tahun 2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2015) RealisasiCapaian Kinerjadan Anggaran

Renja SKPD yangDievaluasi

TingkatCapaian Kinerja

dan RealisasiAnggaran Renjayang Dievaluasi

(%)

Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra SKPD

s/d Tahun 2015

Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi

Anggaran RenstraSKPD s/d Tahun 2015

(%))

I II III IV

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6 13 = 5 + 11 14 = 13/4 x 100%

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Sumber Daya

Air dan Listrik

speedy

Penyediaan

Jasa

Kebersihan

Kantor

Frekuensi

Pembayaran

Jasa

Kebersihan dan

Keamanan

Kantor

12

kali,

72,295,600 12

kali,

72,295,600 12

kali,

72,258,600 0

kali,

0 0 0 0 0 0 0 0

kali,

0 0.00

%

0.00

%

12 kali, 72,295,600 100.00% 100.00

%

Penyediaan

Alat Tulis

Kantor

Penyediaan

Alat Tulis

Kantor

70

jenis,

18,405,688 70

jenis,

18,405,650 70

jenis,

21,700,000 0

jenis,

0 0 0 0 0 0 0 0

jeni

s,

0 .00% 0.00

%

70 jenis, 18,405,650 100.00% 100.00

%

Penyediaan

Barang

Cetakan Dan

Penggandaan

Jenis Barang

Cetakan dan

Penggandaan

yang

Disediakan

11

jenis,

23,599,200 11

jenis,

23,599,200 11

jenis,

39,813,200 0

jenis,

0 0 0 0 0 0 0 0

jeni

s,

0 0.00

%

0.00

%

11 jenis, 23,599,200 (00.00% 100.00

%

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneran

gan Bangunan

Kantor

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneran

gan Bangunan

Kantor

12

jenis,

3,250,200 12

jenis,

3,250,200 12

jenis,

4,500,000 0

jenis,

0 0 0 0 0 0 0 0

jeni

s,

0 0.00

%

0.00

%

12 jenis, 3,250,200 100.00% 100.00

%

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Jenis Peralatan

dan

Perlengkapan

Kantor yang

Disediakan

6

jenis,

75,251,750 6

jenis,

74,327,750 6

jenis,

122,104,450 6

jenis,

122,104,4

50

0 0 0 0 0 0 6

jeni

s,

122,104,

450

100.0

0%

100.0

0%

12 jenis, 196,432,20

0

200.00% 261.03

%

Penyediaan

Peralatan

Jenis Peralatan

Rumah Tangga

35

jenis,

7,595,800 35

jenis,

7,595,800 35

jenis,

6,036,500 0

jenis,

0 0 0 0 0 0 0 0

jeni

0 0.00

%

0.00

%

35 jenis, 7,595,800 100.00% 100.00

%

Page 19: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 16

Urusan/Bidang Urusan

PemerintahanDaerah Dan

Program/Kegiatan

IndikatorKinerja Program(outcome) dan

Kegiatan(output)

Target Renstra SKPDs/d Tahun 2015

Realisasi CapaianKinerja Renja SKPD

sampai dengan RenjaSKPD Tahun lalu

Target Kinerja danAnggaran Renja SKPD

Tahun Berjalan(Tahun 2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2015) RealisasiCapaian Kinerjadan Anggaran

Renja SKPD yangDievaluasi

TingkatCapaian Kinerja

dan RealisasiAnggaran Renjayang Dievaluasi

(%)

Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra SKPD

s/d Tahun 2015

Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi

Anggaran RenstraSKPD s/d Tahun 2015

(%))

I II III IV

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6 13 = 5 + 11 14 = 13/4 x 100%

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Rumah Tangga yang

Disediakan

s,

Penyediaan

Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundang-

undangan

Jenis Bahan

Bacaan yang

Disediakan

2

jenis,

5,127,500 2

jenis,

4,825,000 2

jenis,

5,127,500 0

jenis,

0 0 0 0 0 0 0 0

jeni

s,

0 0.00

%

0.00

%

2 jenis, 4,825,000 100.00% 94.10%

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Jumlah tamu

kunjungan

kerja dan

monitoring dari

kab/ kota lain,

instansi

propinsi dan

instansi pusat

yang diberikan

makanan dan

minuman

135

orang

,

7,062,500 135

orang

,

2,144,000 135

orang

,

5,875,000 0

orang

,

0 0 0 0 0 0 0 0

ora

ng,

0 0.00

%

0.00

%

135

orang,

2,144,000 100.00% 30.36%

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi

Dalam dan

Luar daerah

Frekuensi

rapat - rapat

koordinasi dan

konsultasi

keluar daerah

210

kali,

220,000,150 210

kali,

201,029,898 210

kali,

220,500,000 7

kali,

6,904,750 0 0 0 0 0 0 7

kali,

6,904,75

0

3.33

%

3.13

%

217 kali, 207,934,64

8

103.33% 94.52%

PROGRAMPENGAWASANOBAT DANMAKANAN

ProsentasePengawasanKeamananPangan danInformasiPangan padaMasyarakat

42,169,050 40,311,900 60,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

40,311,900 0.00%

Page 20: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 17

Urusan/Bidang Urusan

PemerintahanDaerah Dan

Program/Kegiatan

IndikatorKinerja Program(outcome) dan

Kegiatan(output)

Target Renstra SKPDs/d Tahun 2015

Realisasi CapaianKinerja Renja SKPD

sampai dengan RenjaSKPD Tahun lalu

Target Kinerja danAnggaran Renja SKPD

Tahun Berjalan(Tahun 2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2015) RealisasiCapaian Kinerjadan Anggaran

Renja SKPD yangDievaluasi

TingkatCapaian Kinerja

dan RealisasiAnggaran Renjayang Dievaluasi

(%)

Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra SKPD

s/d Tahun 2015

Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi

Anggaran RenstraSKPD s/d Tahun 2015

(%))

I II III IV

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6 13 = 5 + 11 14 = 13/4 x 100%

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Peningkatan

Pengawasan

Keamanan

Pangan Dan

Bahan

Berbahaya

Frekuensi

Pengawasan

Keamanan

Pangan dan

Bahan

Berbahaya

4

kali,

42,169,050 4

kali,

40,311,900 4

kali,

60,000,000 0

kali,

0 0 0 0 0 0 0 0

kali,

0 0.00

%

0.00

%

4 kali, 40,311,900 100.00% 95.60%

PROGRAMPENGEMBANGANLINGKUNGANSEHAT

ProsentaseCapaianSanitasi TotalBerbasisMasyarakat

267,669,850

242,981,700

605,920,300

27,289,800

0 0 0 0 0 0 27,289,800

4.50%

270,271,500

10.20%

Penyehatan

Lingkungan

Kegiatan

Penyehatan

Lingkungan

7

kegiat

an,

196,278,350 7

kegiat

an,

177,047,100 7

kegiat

an,

131,124,000 1

kegiat

an,

25,321,40

0

0 0 0 0 0 0 1

kegi

atan

,

25,321,4

00

14.29

%

19.31

%

8

kegiatan,

202,368,50

0

114.29% 103.10

%

Pengembangan

laboratorium

kesehatan

Pengadaan

untuk

Pengembangan

Laboratorium

Kesehatan

11

jenis,

71,391,500 11

jenis,

65,934,600 11

jenis,

474,796,300 1

jenis,

1,968,400 0 0 0 0 0 0 1

jeni

s,

1,968,40

0

9.09

%

0.41

%

12 jenis, 67,903,000 109.09% 95.11%

PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASANAAPARATUR

ProsentasePemenuhanSarana danPrasarana

329,407,030

173,599,470

438,537,800

3,070,500 0 0 0 0 0 0 3,070,500

0.70%

176,669,970

0.93%

Pengadaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Jenis Peralatan

dan

Perlengkapan

Kantor

6

jenis,

53,378,400 6

jenis,

52,371,400 6

jenis,

121,128,400 0

jenis,

0 0 0 0 0 0 0 0

jeni

s,

0 0.00

%

0.00

%

6 jenis, 52,371,400 100.00% 98.11%

Page 21: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 18

Urusan/Bidang Urusan

PemerintahanDaerah Dan

Program/Kegiatan

IndikatorKinerja Program(outcome) dan

Kegiatan(output)

Target Renstra SKPDs/d Tahun 2015

Realisasi CapaianKinerja Renja SKPD

sampai dengan RenjaSKPD Tahun lalu

Target Kinerja danAnggaran Renja SKPD

Tahun Berjalan(Tahun 2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2015) RealisasiCapaian Kinerjadan Anggaran

Renja SKPD yangDievaluasi

TingkatCapaian Kinerja

dan RealisasiAnggaran Renjayang Dievaluasi

(%)

Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra SKPD

s/d Tahun 2015

Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi

Anggaran RenstraSKPD s/d Tahun 2015

(%))

I II III IV

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6 13 = 5 + 11 14 = 13/4 x 100%

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Gedung/

Kantor yang

Dilakukan

Pemeliharaan

Rutin/ Berkala

3

unit,

200,770,230 3

unit,

52,371,400 3

unit,

131,164,000 0

unit,

0 0 0 0 0 0 0 0

unit

,

0 0.00

%

0.00

%

3 unit, 52,371,400 100.00% 26.09%

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

kendaraan

Dinas/Operasi

onal

Jumlah

Kendaraan

Dinas/

Operasional

yang Dipelihara

Rutin/ Berkala

2

unit,

68,128,400 2

unit,

61,726,670 8

unit,

172,030,400 1

unit,

3,070,500 0 0 0 0 0 0 1

unit

,

3,070,50

0

12.50

%

1.78

%

3 unit, 64,797,170 150.00% 95.11%

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor yang

Dilakukan

Pemeliharaan

6

paket

,

7,130,000 6

paket

,

7,130,000 6

paket

,

14,215,000 0

paket

,

0 0 0 0 0 0 0 0

pak

et,

0 0.00

%

0.00

%

6 paket, 7,130,000 100.00% 100.00

%

PROGRAMKEMITRAANPENGEMBAGAN WAWASANKEBANGSAAN

Prosentasekemitraanpengembanganwawasankebangsaan

47,600,000 47,590,000 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

47,590,000 0.00%

Fasilitasi

Keperansertaan

Pada Event

Daerah dan

Hari Besar

Nasional

Keikutsertaan

pada Event

Daerah dan

Hari Besar

Nasional

5

kali,

47,600,000 5

kali,

47,590,000 5

kali,

50,000,000 0

kali,

0 0 0 0 0 0 0 0

kali,

0 0.00

%

0.00

%

5 kali, 47,590,000 100.00% 99.98%

Page 22: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 19

Urusan/Bidang Urusan

PemerintahanDaerah Dan

Program/Kegiatan

IndikatorKinerja Program(outcome) dan

Kegiatan(output)

Target Renstra SKPDs/d Tahun 2015

Realisasi CapaianKinerja Renja SKPD

sampai dengan RenjaSKPD Tahun lalu

Target Kinerja danAnggaran Renja SKPD

Tahun Berjalan(Tahun 2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2015) RealisasiCapaian Kinerjadan Anggaran

Renja SKPD yangDievaluasi

TingkatCapaian Kinerja

dan RealisasiAnggaran Renjayang Dievaluasi

(%)

Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra SKPD

s/d Tahun 2015

Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi

Anggaran RenstraSKPD s/d Tahun 2015

(%))

I II III IV

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6 13 = 5 + 11 14 = 13/4 x 100%

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

PROGRAMPENGADAAN,PENINGKATANDANPERBAIKANSARANA DANPRASARANAPUSKESMAS/PUSKESMASPEMBANTUDANJARINGANNYA

ProsentasePemeliharaanRutin/BerkalaSarana danPrasaranaPuskesmas

3,255,963,350

2,775,838,695

2,393,706,250

0 0 0 0 0 0.00%

2,775,838,695

0.00%

Pemeliharaan

rutin/berkala

sarana dan

prasarana

puskesmas

Jumlah unit

sarana dan

prasarana

Puskesmas

yang Dipelihara

Rutin/ Berkala

6

unit,

3,255,963,35

0

6

unit,

2,775,838,69

5

6

unit,

2,393,706,25

0

0

unit,

0 0 0 0 0 0 0 0

unit

,

0 0.00

%

0.00

%

6 unit, 2,775,838,6

95

100.00% 85.25%

PROGRAMOBAT DANPERBEKALANKESEHATAN

Prosentasepenyediaanobat danperbekalankesehatan

1,695,033,700

1,576,406,869

926,671,500

5,008,000 0 0 0 0 0 0 5,008,000

0.54%

1,581,414,869

0.30%

Pengadaan

Obat Dan

Perbekalan

Kesehatan

Jenis Obat dan

Perbekalan

Kesehatan

335

jenis,

1,662,432,80

0

335

jenis,

1,546,425,09

9

335

jenis,

876,554,800 0

jenis,

0 0 0 0 0 0 0 0

jeni

s,

0 0.00

%

0.00

%

335

jenis,

1,546,425,0

99

100.00% 93.02%

Monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

Frekuensi

Monitoring,

Evaluasi dan

24

kali,

32,600,900 24

kali,

29,981,770 24

kali,

50,116,700 2

kali,

5,008,000 0 0 0 0 0 0 2

kali,

5,008,00

0

8.33

%

9.99

%

26 kali, 34,989,770 108.33% 107.33

%

Page 23: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 20

Urusan/Bidang Urusan

PemerintahanDaerah Dan

Program/Kegiatan

IndikatorKinerja Program(outcome) dan

Kegiatan(output)

Target Renstra SKPDs/d Tahun 2015

Realisasi CapaianKinerja Renja SKPD

sampai dengan RenjaSKPD Tahun lalu

Target Kinerja danAnggaran Renja SKPD

Tahun Berjalan(Tahun 2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2015) RealisasiCapaian Kinerjadan Anggaran

Renja SKPD yangDievaluasi

TingkatCapaian Kinerja

dan RealisasiAnggaran Renjayang Dievaluasi

(%)

Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra SKPD

s/d Tahun 2015

Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi

Anggaran RenstraSKPD s/d Tahun 2015

(%))

I II III IV

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6 13 = 5 + 11 14 = 13/4 x 100%

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Pelaporan

PROGRAMKEMITRAANPENINGKATANPELAYANANKESEHATAN

ProsentasePendudukMemilikiJaminanPemeliharaanKesehatan

1,112,816,850

919,556,355

3,583,706,392

0 0 0 0 0 0.00%

919,556,355

0.00%

Kemitraan

asuransi

kesehatan

masyarakat

Jumlah

Kegiatan

Kemitraan

Asuransi

Kesehatan

Masyarakat

15

kegiat

an,

1,028,808,00

0

15

kegiat

an,

835,547,505 15

kegiat

an,

3,486,706,39

2

0

kegiat

an,

0 0 0 0 0 0 0 0

kegi

atan

,

0 0.00

%

0.00

%

15

kegiatan,

835,547,50

5

100.00% 81.22%

Kemitraan

peningkatan

kualitas dokter

dan para medis

Jumlah Dokter

dan Paramedis

yang

Dilakukan

Peningkatan

Kualitas

92

orang

,

84,008,850 92

orang

,

84,008,850 92

orang

,

97,000,000 0

orang

,

0 0 0 0 0 0 0 0

ora

ng,

0 0.00

%

0.00

%

92

orang,

84,008,850 100.00% 100.00

%

PROGRAMKEBIJAKANDANMANAJEMENPEMBANGUNAN KESEHATAN

Prosentasepeningkatanpembangunankesehatan

67,503,720 63,295,300 128,147,500

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

63,295,300 0.00%

Page 24: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 21

Urusan/Bidang Urusan

PemerintahanDaerah Dan

Program/Kegiatan

IndikatorKinerja Program(outcome) dan

Kegiatan(output)

Target Renstra SKPDs/d Tahun 2015

Realisasi CapaianKinerja Renja SKPD

sampai dengan RenjaSKPD Tahun lalu

Target Kinerja danAnggaran Renja SKPD

Tahun Berjalan(Tahun 2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2015) RealisasiCapaian Kinerjadan Anggaran

Renja SKPD yangDievaluasi

TingkatCapaian Kinerja

dan RealisasiAnggaran Renjayang Dievaluasi

(%)

Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra SKPD

s/d Tahun 2015

Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi

Anggaran RenstraSKPD s/d Tahun 2015

(%))

I II III IV

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6 13 = 5 + 11 14 = 13/4 x 100%

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Pembangunan

manajemen

perencanaan

dan evaluasi

bidang

kesehatan

serta evaluasi

aplikasi SIK

Dokumen

Pembangunan

Manajemen

Perencanaan

dan Evaluasi

Bidang

Kesehatan

Serta Evaluasi

Aplikasi SIK

4

doku

men,

67,503,720 4

doku

men,

63,295,300 4

doku

men,

128,147,500 4

doku

men,

0 0 0 0 0 0 0 4

dok

ume

n,

0 100.0

0%

0.00

%

8

dokumen

,

63,295,300 200.00% 93.77%

PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORANCAPAIANKINERJA DANKEUANGAN

Prosentaseketersediaandokumenperencanaandan pelaporan

43,341,600 43,296,700 160,821,800

4,925,500 0 0 0 0 0 0 4,925,500

3.06%

48,222,200 11.36%

Penyusunan

Laporan

Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar

Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah

Dokumen

Laporan

Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar

Realisasi

Kinerja SKPD

0

doku

men,

0 0

doku

men,

0 3

doku

men,

38,416,800 0

doku

men,

0 0 0 0 0 0 0 0

dok

ume

n,

0 0.00

%

0.00

%

0

dokumen

,

0 0.00% 0.00%

Penyusunan

Anggaran dan

Pelaporan

Keuangan

Jumlah

Dokumen

Penyusunan

Angaaran dan

Pelaporan

6

doku

men,

43,341,600 6

doku

men,

43,296,700 6

doku

men,

122,405,000 1

doku

men,

4,925,500 0 0 0 0 0 0 1

dok

ume

n,

4,925,50

0

16.67

%

4.02

%

7

dokumen

,

48,222,200 116.67% 111.26

%

Page 25: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 22

Urusan/Bidang Urusan

PemerintahanDaerah Dan

Program/Kegiatan

IndikatorKinerja Program(outcome) dan

Kegiatan(output)

Target Renstra SKPDs/d Tahun 2015

Realisasi CapaianKinerja Renja SKPD

sampai dengan RenjaSKPD Tahun lalu

Target Kinerja danAnggaran Renja SKPD

Tahun Berjalan(Tahun 2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2015) RealisasiCapaian Kinerjadan Anggaran

Renja SKPD yangDievaluasi

TingkatCapaian Kinerja

dan RealisasiAnggaran Renjayang Dievaluasi

(%)

Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra SKPD

s/d Tahun 2015

Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi

Anggaran RenstraSKPD s/d Tahun 2015

(%))

I II III IV

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6 13 = 5 + 11 14 = 13/4 x 100%

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Keuangan

PROGRAMSTANDARISASI PELAYANANKESEHATAN

Prosentasepeningkatanmutu danstandartpelayanankesehatan

25,000,000 24,522,500 24,644,450 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

24,522,500 0.00%

Evaluasi dan

pengembangan

standar

kesehatan

Jumlah

Dokumen

Evaluasi dan

Pengembangan

Standar

Kesehatan

1

doku

men,

25,000,000 1

doku

men,

24,522,500 1

doku

men,

24,644,450 0

doku

men,

0 0 0 0 0 0 0 0

dok

ume

n,

0 0.00

%

0.00

%

1

dokumen

,

24,522,500 100.00% 98.09%

Page 26: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 23

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2013-2015

NO Indikator *)SPM/

StandarNasional

IKK(PP-6/2008)

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisis2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1. Tercapainya pengembangan media

promosi dan informasi Sadar Hidup

Sehat sebesar (%)

50 60 60 65 50 60 65

2. Tercapainya perubahan tatanan perilaku

hidup bersih dan sehat (%)

Tatanan rumah tangga sehat 60 65 70 70 34,21 30,44 70 70

Institusi Pendidikan klasifikasi sehat

IV;

71 73 74 75 66,38 63,25 74 75

Istitusi Kesehatan klasifikasi sehat

IV;

100 100 100 100 33,33 91,3 100 100

Pondok pesantren klasifikasi sehat

IV;

23 24 35 50 0 6 35 50

Tempat-tempat umum klasifikasi

sehat IV.

55 60 75 100 3,43 60,22 75 100

3. Tercapainya pelaksanaan dan

penyusunan profil program promkes dan

pengembangan UKBM di UPTD

100 100 100 100 100 100 100 100

Page 27: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 24

NO Indikator *)SPM/

StandarNasional

IKK(PP-6/2008)

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisis2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

Puskesmas se-Kota Blitar (%)

4. Tercapainya posyandu puri (purnama

mandiri)/%

90 90 91 93 87,12 85,89 91 93

5. Tercapainya kelurahan memiliki

posyandu yang terintergrasi dengan

Taman posyandu (%);

47 57 67 71 28,57 85,89 67 71

6. Cakupan desa siaga aktif (%) 60 70 >80 >80 100 100 >80 >80 SPM 18

7. Persentase rumah penduduk memenuhi

syarat kesehatan (%)

80 82 83 85 68,8 78,65 83 85

8. Cakupan sarana air bersih memenuhi

syarat kesehatan (%)

72 74 76 >78 77 78,65 76 >78

9. Persentase penduduk memiliki akses

sanitasi dasar memenuhi syarat (%)

80 82 83 85 77 78,65 83 85

10. Cakupan TTU memenuhi syarat (%);

Cakupan RS memenuhi syarat 100 100 100 100 100 100 100 100

Cakupan hotel memenuhi syarat 80 75 75 85 73 62,5 75 85

Cakupan kolam renang memenuhi

syarat

50 50 50 100 100 50 50 100

Cakupan pondok pesantren yang

memenuhi syarat

80 75 75 85 62,5 70 75 85

Page 28: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 25

NO Indikator *)SPM/

StandarNasional

IKK(PP-6/2008)

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisis2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

11. Persentase Industri Rumah Tangga

makanan minutan/TPM (RM, restoran,

catering) memenuhi syarat kesehatan

(%);

95 85 90 100 80 61,4 90 100

12. Tercapainya 4 tatanan Kota sehat

(kelurahan);

10 6 8 12 0 12 8 12

13. Tercapainya pengawasan terhadap

keracunan pestisida di 3 (tiga)

Puskesmas (%)

100 100 100 100 100 100 100 100

14. Tercapainya pembinaan pengamanan

limbah cair dan padat di 3 (tiga)

Puskesmas (%);

100 100 100 100 100 100 100 100

15. Terlaksananya pelaksanaan program

sanitasi Total Berbasis masyarakat di

Puskesmas (%)

65 30 65 100 30 30 65 100

16. Persentase Industri makanan rumah

tangga yang diawasi tidak menggunakan

Bahan Tambahan Makanan (BTM) yang

dilarang untuk makanan (%)

100 100 100 100 100 100 100

17. Persentase ketersediaan bahan kimia

dan reagen laboratorium kesehatan

lingkungan (%)

55 43 50 60 20 50 60

Page 29: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 26

NO Indikator *)SPM/

StandarNasional

IKK(PP-6/2008)

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisis2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

18. Persentase IPRT yang memeriksakan

sample makanan ke Labkesling (%)

100 100 100 100 100 100 100

19. Persentase pemeriksaan kualitas air dari

SAB resiko sedang dan rendah (%)

35 45 55 65 30 55 65

20. Cakupan penemuan dan penanganan

penderita pneumonia Balita sesuai

standar (%)

90 100 100 100 21,53 30,97 100 100 SPM 13B

21. Cakupan penemuan dan penanganan

pasien TB BTA + (%),

80 85 100 100 61,38 48,27 100 100 SPM 13C

22. Angka kesembuhan tb paru bta+ (%) 83 84 85 88 87,5 85 88

23. Cakupan penemuan dan penanganan

DBD (Demam Berdarah Denque) sesuai

SOP (%)

100 100 100 100 100 100 100 SPM 13D

24. Cakupan penanganan penderita diare

(%)

100 100 100 100 185,08 84,14 100 100 SPM 13E

25. Penemuan penderita kusta (penderita) <5 <5 <5 <5 1 <5 <5

26. Penderita kusta menyelesaikan

pengobatan sesuai standar (%)

100 100 100 100 100 100 100

27. Cakupan penderita HIV/AIDS yang

mendapat penanganan,

100 100 100 100 100 100 100

28. Abj (angka bebas jentik) (%) 90 90 95 >95 70,02 95 >95

Page 30: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 27

NO Indikator *)SPM/

StandarNasional

IKK(PP-6/2008)

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisis2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

29. Angka Kesakitan Demam Berdarah

Denque per 100-000 penduduk (per

100.000 penduduk)

23 19,17 15,33 13,8 30,24 15,33 13,8

30. Angka Kematian akibat DBD < 1 (%) <1 <1 <1 <1 0 <1 <1

31. Tercapainya kelurahan UCI (Universal

Child Imunization)(%)

≥95 ≥95 100 100 100 90,84 100 100 SPM 7

32. Persentase anak usia 1 tahun yang

diimunisasi campak

100 100 100 100 109,78 100 100

33. Penemuan dan penanganan penderita

AFP (Acute Flaccid Paralysis) pada anak

usia <15 tahun

≥2 ≥2 ≥2 ≥2 9,14 15,40 ≥2 ≥2 SPM 13A

34. Cakupan kelurahan mengalami KLB

yang dilakukan penyelidikan

epidemiologi <24 jam (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 SPM 17

35. Cakupan pelayanan kesehatan haji

sesuai standar (%)

100 100 100 100 100 100 100

36. Cakupan penjaringan kesehatan siswa

SD dan setingkat (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 SPM 11

37. Penemuan dan Penanganan DBD, 100 100 100 100 100 100 100 100 SPM 13 D

38. Cakupan pelayanan kesehatan

masyarakat miskin (%)

100 100 100 100 45,77 100 100 100 SPM 14

39. Persentase pencapaian kinerja 80 90 90 100 83 90 100

Page 31: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 28

NO Indikator *)SPM/

StandarNasional

IKK(PP-6/2008)

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisis2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

Puskesmas dengan instrumen PKP;

40. Tersedianya SPP di Dinkes, SOP

pelayanan dasar di Puskesmas dan

jaringannya (%)

100 100 100 100 100 100 100

41. Tercapainya pemantapan kontrak

pelayanan “citizen’s Charter”; (%)

80 90 100 100 65,5 100 100

42. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan

pasien masyarakat miskin (%)

100 100 100 100 70,12 100 100 100 SPM 15

43. Cakupan pelayanan gawat darurat level

1 yang harus diberikan sarana

kesehatan RS (%)

95 100 100 100 100 100 100 100 SPM 16

44. Persentase sarana kesehatan yang

memiliki UGD 24 jam

90 90 95 100 90 95 100

45. Cakupan rawat inap 1,5 1,5 >1,5 >1,5 1,5 >1,5 >1,5

46. Persentase Puskesmas rawat inap yang

ada menjadi Puskesmas rawat inap

standar

100 100 100 100 0 100 100

47. Tercapainya Puskesmas yang

menyelenggarakan PONED memenuhi

standar mutu

1 1 2 2 2 2 2

48. Persentase Puskesmas Pembantu

menjadi Puskesmas layani gawat darurat

dan observasi

12 12 12 12 12 12 12

Page 32: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 29

NO Indikator *)SPM/

StandarNasional

IKK(PP-6/2008)

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisis2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

49. Terwujudnya tingkat kepuasan pasien di

Puskesmas dan jaringannya

90 95 95 95 90 95 95

50. Angka kematian bayi (AKB) per 1.000

kelahiran hidup;

16,4 15,3 14,7 13,6 11,63 14,7 13,6 MDG’s

51. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000

kelahiran hidup

48,19 46,51 45,98 45,45 339,31 45,98 45,45 MDG’s

52. Angka kematian Balita (AKABA) per

1.000 kelahiran hidup;

1,44 1,39 0,92 0,9 12,6 0,92 0,9 MDG’s

53. Cakupan pelayanan antenatal K1; 85 90 93 95 79,99 93 95

54. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4, 93 94 93 95 71,41 78,59 93 95 SPM 1

55. Cakupan komplikasi kebidanan yang

ditangani,

65 70 75 80 96,21 95,90 75 80 SPM 2

56. Cakupan pertolongan persalinan oleh

tenaga kesehatan yg memiliki komplikasi

kebidanan,

94 95 90 90 81,53 87,27 90 90 SPM 3

57. Cakupan pelayanan nifas 95 95 90 90 81,12 86,50 90 90 SPM 4

58. Cakupan neonatus dengan komplikasi

yang ditangani

77 80 80 80 83,94 84,53 80 80 SPM 5

59. Cakupan kunjungan neonatal (KN)

lengkap

88 89 90 90 78,19 90 90

60. Cakupan kunjungan bayi, 90 90 90 90 82,40 80,95 90 90 SPM 6

Page 33: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 30

NO Indikator *)SPM/

StandarNasional

IKK(PP-6/2008)

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisis2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

61. Cakupan pelayanan anak balita, 85 87 90 90 65,76 60,37 90 90 SPM 8

62. Cakupan KB aktif (%) ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 69,90 70,11 ≥70 ≥70 SPM 12

63. Persentase remaja mendapat pelayanan

kesehatan;

80 80 90 90 90 90

64. Persentase pra dan usia lanjut mendapat

pelayanan kesehatan

80 80 90 90 62,47 90 90

65. Persentase murid kelas I

SMP/MTS/SLTA mendapat pemeiksaan

kesehatan (skrining)

96 98 100 100 100 100

66. Persentase Puskesmas melaksanakan

program kesehatan jiwa;

100 100 100 100 100 100 100

67. Tercapainya UPTD Kesehatan memiliki

poli pelayanan kesehatan jiwa (PKM)

1 1 1 1 0 1 1

68. Persentase kenaikan jumlah kunjungan

kesehatan jiwa di UPTD

Kesehatan/Puskesmas

10 20 30 50 1,06 30 50

69. Persentase dilaksanakan

pengklasifikasian pasien sesuai gejala

dan terapi yang diberikan

40 45 47 50 41,66 47 50

70. Ratio tenaga medis, paramedis mahir

jiwa/Puskesmas;

1 2 3 3 0 3 3

Page 34: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 31

NO Indikator *)SPM/

StandarNasional

IKK(PP-6/2008)

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisis2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

71. Puskesmas melaksanakan program

Upaya Kesehatan Kerja (%)

100 100 100 100 100 100 100

72. Persentase Puskesmas melaksanakan

program olah raga

100 100 100 100 100 100 100

73. Persentase Puskesmas melaksanakan

upaya kesehatan indera (mata dan

telinga);

100 100 100 100 100 100 100

74. Ratio tenaga medis, paramedis mahir

indera/Puskesmas;

0 1 2 3 0 2 3

75. Persentase Batra yang mendapatkan

Bimtek dari Petugas kesehatan;

20 30 40 50 20,8 40 50

76. Persentase Batra yang ada di Kota Blitar

mendapatkan izin tetap (STPT dan atau

SIPT).

20 30 40 50 5,2 40 50

77. Cakupan balita dengan status gizi buruk

mendapatkan perawatan,

100 100 100 100 100 100 100 100 SPM 10

78. Persentase bayi usia 0-6 bulan

mendapatkan ASI Eksklusif

75 80 85 85 74,11 85 85

79. Persentase anggota rumah tangga yang

menggunakan garam beryodium,

96 97 98 100 98 100

80. Persentase bumil mendapatkan tablet Fe 85 90 90 90 73,07 90 90

Page 35: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 32

NO Indikator *)SPM/

StandarNasional

IKK(PP-6/2008)

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisis2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

sebanyak 90 tablet,

81. Persentase balita (6-24) keluarga miskin

mendapat MP-ASI

100 100 100 100 100 100 100 100 SPM 9

82. Persentase Balita (6-59 bulan) dan ibu

nifas mendapat kapsul vitamin A,

95 100 100 95 83,07 76,6 100 95

83. Persentase keluarga makan beraneka

ragam sesuai kebutuhan;

90 95 95 95 95 95

84. Prevalensi gizi kurang pada anak balita. 4 3 2 2 3,93 2 2

85. Prevalensi gizi buruk pada anak Balita 0 0 0 0 0,62 0 0

86. Terpenuhinyan tingkat kecukupan obat

dan alat kesehatan pakai habis untuk

pelayanan kesehatan di UPTD Kesehatan

dan jaringannya

94 95 97 100 97 100

87. Tersedianya minimal 33 jenis obat

essensial

100 100 100 100 100 100 100

88. Terwujud apotik yang melaksanakan

SIPNAP,

70 75 78 80 78 80

89. Puskesmas telah dilaksanakan

monitoring, pembinaan dan pelaporan

secara berkala penggunaan obat secara

rasional dengan menerapkan software

manitoring penggunaan obat secara

3 3 3 3 3 3

Page 36: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 33

NO Indikator *)SPM/

StandarNasional

IKK(PP-6/2008)

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisis2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

rasional.

90. Tercapainya Laporan hasil pemeriksaan

ditindaklanjuti tepat waktu,

100 100 100 100 100 100 100

91. Pengelolaan administrasi keuangan

sesuai Standar Akuntansi Instansi (SAI),

75 100 100 100 75 100 100

92. Tercapainya dokumen perencanaan dan

anggaran tersusun sesuai standar,

100 100 100 100 100 100 100

93. Tersusunnya Profil Kesehatan Kota

Blitar dan 3 (tiga) kecamatan sesuai

standar,

100 100 100 100 100 100 100

94. Terdokumentasinya laporan pencapaian

SPM Bidang kesehatan

100 100 100 100 100 100 100

95 Persentase standar tentang pembinaan,

pengendalian dan pengawasan program

prioritas kesehatan tersusun

20 20 25 25 0 25 25

96. Terlaksananya pelaksananya kegiatan

dan program tepat waktu (%);

100 100 100 100 25 100 100

97. Cakupan Jamkesmas bagi warga gakin; 100 100 100 100 100 100

98. Cakupan jamkesmas bagi warga non

gakin;

80 90 90 100 90 100

Page 37: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 34

NO Indikator *)SPM/

StandarNasional

IKK(PP-6/2008)

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisis2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

99. Persentase penduduk memiliki jaminan

pemeliharaan kesehatan

70 70 70 >70 70 >70

100. Persentase tenaga kesehatan yang lulus

uji kompetensi berijin

20 20 40 >50 40 >50

101. Terlaksananya penyelenggaraan

pemilihan tenaga kesehatan (medis,

paramedis, kesehatan masyarakat dan

nutrisionis) Puskesmas teladan sesuai

tujuan (%);

100 100 100 100 100 100

102. Persentase tenaga kesehatan yang

bekerja di instansi pemerintah

menduduki jabatan fungsional

kesehatan;

60 60 70 >70 70 >70

103. Tercapainya analisis jabatan dari

pegawai yang sesuai standar (%);

80 80 85 85 85 85

104. Persentase UPTD Kesehatan

melaksanakan budaya kerja

100 100 100 100 100 100

Page 38: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 35

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DinasKesehatan Daerah Kota Blitar

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, ada

beberapa isu-isu strategis diantaranya :

1. Belum tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya, ditunjukkan dengan adanya kenaikan angka

kematian (mortalitas) dan adanya kasus gizi buruk di

Kota Blitar;

2. Belum optimalnya penyelesaian permasalahan karena

belum didukung oleh adanya penelitian/kajian;

3. Masyarakat belum sepenuhnya terbebas dari beban

pembiayaan khususnya bagi masyarakat miskin,

terutama untuk pelayanan kesehatan rujukan;

4. Masyarakat belum sepenuhnya berparadigma sehat

untuk secara mandiri perduli akan kesehatan diri sendiri

dan lingkungannya;

5. Belum teraplikasikannya SIK online di semua unit

pelayanan kesehatan (Puskesmas dan jaringannya);

6. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah

kepada peningkatan kinerja.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana KerjaPemerintah Daerah Tahun 2016

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi

kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator

kinerja program/kegiatan, serta pagu indikatif yang

dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD

yang bersangkutan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 telah

menentukan 25 (dua puluh lima) Prioritas Pembangunan

Daerah, yaitu : 1). Peningkatan dan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan; 2). Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan

Page 39: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 36

nilai – Nilai Sejarah, budaya serta kearifan local; 3).

Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai – Nilai

Keagamaan; 4) Peningkatan Fasilitasi Sarana Ibadah dan

Kegiatan Keagamaan; 5). Peningkatan Kualitas Sarana

Prasarana dan Tata Kelola Pendidikan; 6). Peningkatan

Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 7).

Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Masyarakat melalui

Wajib Belajar 12 Tahun; 8). Peningkatan Mutu dan Relevansi

Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu serta Daya Saing

Lulusan; 9). Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan,

Kompetensi dan Profesionalisme Tenaga Kesehatan serta

Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar

dan Lanjutan; 10). Peningkatan Keterjangkauan Layanan

terutama bagi Masyarakat Miskin dengan Optimalisasi dan

Pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan; 11). Peningkatan

Peran Kelompok Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan;

12). Peningkatan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup

Sehat; 13). Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur

Perekonomian terutama yang mendukung Pariwisata,

Perdagangan dan jasa daerah; 14). Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat untuk meningkatkan Pendapatan Masyarakat;

15). Perluasan Akses Ekonomi dan Fasilitasi Permodalan

untuk Pengembangan Sektor Koperasi, UKM serta Pelaku

Usaha Informal; 16). Peningkatan Sinergi Penanggulangan

Kemiskinan antar sector dan antar Program; 17). Peningkatan

Kualitas Hidup Masyarakat Miskin; 18). Peningkatan Kualitas

dan Pemerataan Layanan serta Bantuan Dasar bagi

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; 19). Peningkatan

Kualitas Pemberdayaan Masyarakat; 20). Peningkatan

Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan; 21).

Pengembangan Sinergi Peran, Fungsi dan kerjasama antar

Stakeholder dalam Pembangunan; 22). Peningkatan Kualitas

Page 40: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 37

Reformasi Birokrasi; 23). Peningkatan Manajemen Pengelolaan

Air Limbah, Persampahan dan Lingkungan Hidup melalui

Proses Pembelajaran dan Pembangunan yang Partisipatif; 24).

Pengendalian Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan

Hidup; 25). Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup.

Dari 25 (dua puluh lima) dimaksud Dinas Kesehatan

Daerah bertanggung jawab terhadap 4 (empat) Prioritas

pembangunan daerah yaitu prioritas 9,10,11,12 diantaranya :

(9) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Kompetensi

dan Profesionalisme Tenaga Kesehatan serta Peningkatan

Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar dan

Lanjutan; 10). Peningkatan Keterjangkauan Layanan

terutama bagi Masyarakat Miskin dengan Optimalisasi dan

Pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan; 11). Peningkatan

Peran Kelompok Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan;

12). Peningkatan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup

Sehat, yang diimplementasikan kedalam 10 (sepuluh)

Program Pembangunan Kesehatan, diantaranya :

(9) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Kompetensi

dan Profesionalisme Tenaga Kesehatan serta Peningkatan

Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar dan

Lanjutan :

Program : Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pengawasan obat

dan makanan, Standarisasi pelayanan kesehatan dan

Kebijakan manajemen pembangunan kesehatan.

10). Peningkatan Keterjangkauan Layanan terutama bagi

Masyarakat Miskin dengan Optimalisasi dan Pengembangan

Sistem Jaminan Kesehatan;

Program : Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.

11). Peningkatan Peran Kelompok Masyarakat dalam

Pembangunan Kesehatan

Page 41: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 38

Program : Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat,

Perbaikan gizi masyarakat, Pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular.

12). Peningkatan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup

Sehat

Program : Upaya Kesehatan masyarakat dan Pengembangan

lingkungan sehat.

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

Page 42: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 39

Tabel 2.4Review terhadap Rancangan Awal RKPD T

No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CatatanPenting

Program/Kegiatan

Lokasi Indikator kinerjaTargetcapaian

Paguindikatif(Rp.000)

Program/ Kegiatan LokasiIndikatorkinerja

Targetcapaian

KebutuhanDana

(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)I. Program Pelayanan

AdministrasiPerkantoran

DinasKesehatan

TerpenuhinyaKebutuhanPenyelenggaraanAdministrasiPerkantoran

12 bulan 656143.2 Program PelayananAdministrasiPerkantoran

DinasKesehatan

TerpenuhinyaKebutuhanPenyelenggaraan AdministrasiPerkantoran

12 bulan 719621.2

1. Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Dinas

Kesehatan

Jumlah Surat

terkirim selama 1

tahun

725 3940 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Dinas

Kesehatan

Jumlah Surat

terkirim selama

1 tahun

725 3940

2. Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Dinas

Kesehatan

Jumlah Rekening

Jasa Komunikasi,

SDA dan Listrik

yang Terbayar

3 rekening 76680 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Dinas

Kesehatan

Jumlah

Rekening Jasa

Komunikasi,

SDA dan Listrik

yang Terbayar

3 rekening 88182

3. Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Dinas

Kesehatan

Jumlah Tenaga

Kebersihan dan

Keamanan

4 orang 82710 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Dinas

Kesehatan

Jumlah Tenaga

Kebersihan dan

Keamanan

4 orang 133686

4. Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Dinas

Kesehatan

Penyedian Alat Tulis

Kantor

60 paket 21953.2 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Dinas

Kesehatan

Penyedian Alat

Tulis Kantor

60 paket 21953.2

5. Penyediaan Barang

Cetakan Dan

Penggandaan

Dinas

Kesehatan

Jumlah barang

cetakan dan

penggandaan yang

8 paket 40733 Penyediaan Barang

Cetakan Dan

Penggandaan

Dinas

Kesehatan

Jumlah barang

cetakan dan

penggandaan

8 paket 40733

Tabel 2.4Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Kota Blitar

Page 43: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 40

No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CatatanPenting

Program/Kegiatan

Lokasi Indikator kinerjaTargetcapaian

Paguindikatif(Rp.000)

Program/ Kegiatan LokasiIndikatorkinerja

Targetcapaian

KebutuhanDana

(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)disediakan yang disediakan

6. Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Dinas

Kesehatan

Jumlah Komponen

Instalasi Listrik/

Penerangan

Bangunan Kantor

7 paket 5500 Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Dinas

Kesehatan

Jumlah

Komponen

Instalasi

Listrik/

Penerangan

Bangunan

Kantor

7 paket 6500

7. Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

Dinas

Kesehatan

Jumlah Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor yang

Tersedia

13 paket 150000 Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

Dinas

Kesehatan

Jumlah

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor yang

Tersedia

13 paket 150000

8. Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Dinas

Kesehatan

Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

27 jenis 9500 Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Dinas

Kesehatan

Penyediaan

Peralatan

Rumah Tangga

27 jenis 9500

9.

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-undangan

Dinas

Kesehatan

Jumlah bahan

bacaan berupa

surat kabar yang

disediakan

240

eksemplar

5127 Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Dinas

Kesehatan

Jumlah bahan

bacaan berupa

surat kabar

yang disediakan

240

eksemplar

5127

10. Penyediaan Makanan

dan Minuman

Dinas

Kesehatan

Makan minum tamu

kunjungan kerja

dan monitoring dari

kab/ kota lain,

200 orang 10000 Penyediaan Makanan

dan Minuman

Dinas

Kesehatan

Makan minum

tamu

kunjungan kerja

dan monitoring

200 orang 10000

Page 44: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 41

No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CatatanPenting

Program/Kegiatan

Lokasi Indikator kinerjaTargetcapaian

Paguindikatif(Rp.000)

Program/ Kegiatan LokasiIndikatorkinerja

Targetcapaian

KebutuhanDana

(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)instansi propinsi

dan instansi pusat

dari kab/ kota

lain, instansi

propinsi dan

instansi pusat

11. Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Dalam

dan Luar daerah

Dinas

Kesehatan

Terselenggaranya

rapat - rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam

dan luar daerah

400 kali 250000 Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Dalam

dan Luar daerah

Dinas

Kesehatan

Terselenggarany

a rapat - rapat

koordinasi dan

konsultasi

dalam dan luar

daerah

400 kali 250000

II. ProgramPeningkatan SaranaDan PrasanaAparatur

DinasKesehatan

Prosentase Saranadan Prasaranadalam KondisiBaik

80% 395000 Program PeningkatanSarana Dan PrasanaAparatur

DinasKesehatan

ProsentaseSarana danPrasaranadalam KondisiBaik

80% 547000

1. Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Dinas

Kesehatan

Jumlah Gedung

Kantor yang

Dilakukan

Pemeliharaan

Rutin/ Berkala

3 unit 200000 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Dinas

Kesehatan

Jumlah Gedung

Kantor yang

Dilakukan

Pemeliharaan

Rutin/ Berkala

3 unit 350000

2. Pemeliharaan

Rutin/Berkala

kendaraan

Dinas/Operasional

Dinas

Kesehatan

Jumlah Kendaraan

Dinas/ Operasional

yang Dilakukan

Pemeliharaan

8 mobil 180000 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

kendaraan

Dinas/Operasional

Dinas

Kesehatan

Jumlah

Kendaraan

Dinas/

Operasional

8 mobil 180000

Page 45: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 42

No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CatatanPenting

Program/Kegiatan

Lokasi Indikator kinerjaTargetcapaian

Paguindikatif(Rp.000)

Program/ Kegiatan LokasiIndikatorkinerja

Targetcapaian

KebutuhanDana

(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)Rutin/ Berkala yang Dilakukan

Pemeliharaan

Rutin/ Berkala

3. Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor

Dinas

Kesehatan

Jumlah

Perlengkapan

Gedung Kantor

yang Dilakukan

Pemeliharaan

Rutin/ Berkala

2 paket 6000 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor

Dinas

Kesehatan

Jumlah

Perlengkapan

Gedung Kantor

yang Dilakukan

Pemeliharaan

Rutin/ Berkala

2 paket 6000

4. Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

Dinas

Kesehatan

Jumlah Peralatan

Gedung Kantor

yang Dilakukan

Pemeliharaan

Rutin/ Berkala

5 paket 9000 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

Dinas

Kesehatan

Jumlah

Peralatan

Gedung Kantor

yang Dilakukan

Pemeliharaan

Rutin/ Berkala

5 paket 11000

III. ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

DinasKesehatan

ProsentaseAparaturMengikutiKegiatanPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

80% 65000 Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

DinasKesehatan

ProsentaseAparaturMengikutiKegiatanPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur

80% 85000

Page 46: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 43

No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CatatanPenting

Program/Kegiatan

Lokasi Indikator kinerjaTargetcapaian

Paguindikatif(Rp.000)

Program/ Kegiatan LokasiIndikatorkinerja

Targetcapaian

KebutuhanDana

(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1. Fasilitasi

keperansertaan pada

even daerah dan hari

besar nasional

Dinas

Kesehatan

Frekuensi

Keikutsertaan pada

Even Daerah dan

Hari Besar Nasional

5 kali 65000 Fasilitasi

keperansertaan pada

even daerah dan hari

besar nasional

Dinas

Kesehatan

Frekuensi

Keikutsertaan

pada Even

Daerah dan Hari

Besar Nasional

5 kali 85000

IV. ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerja DanKeuangan

DinasKesehatan

ProsentaseDokumenPerencanaan danPelaporan SKPDyang Tersusun

100% 190000 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja Dan Keuangan

DinasKesehatan

ProsentaseDokumenPerencanaandan PelaporanSKPD yangTersusun

100% 190000

1. Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Dinas

Kesehatan

Jumlah Dokumen

Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja

SKPD

6

dokumen

40000 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Dinas

Kesehatan

Jumlah

Dokumen

Laporan

Capaian Kinerja

dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja

SKPD

6 dokumen 40000

2. Penyusunan

Perencanaan

Kegiatan dan

Anggaran

Dinas

Kesehatan

Jumlah Dokumen

Perencanaan

Kegiatan dan

Anggaran

2

dokumen

150000 Penyusunan

Perencanaan Kegiatan

dan Anggaran

Dinas

Kesehatan

Jumlah

Dokumen

Perencanaan

Kegiatan dan

Anggaran

2 dokumen 150000

V. Program Obat Dan UPTD Prosentase 100% 1555000 Program Obat Dan UPTD Prosentase 100% 1555000

Page 47: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 44

No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CatatanPenting

Program/Kegiatan

Lokasi Indikator kinerjaTargetcapaian

Paguindikatif(Rp.000)

Program/ Kegiatan LokasiIndikatorkinerja

Targetcapaian

KebutuhanDana

(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)PerbekalanKesehatan

FarmasiAlkes danLab

Penyediaan Obatdan PerbekalanKesehatan SesuaiKebutuhan

Perbekalan Kesehatan FarmasiAlkes danLab

PenyediaanObat danPerbekalanKesehatanSesuaiKebutuhan

1. Pengadaan Obat Dan

Perbekalan

Kesehatan

UPTD

Farmasi

Alkes dan

Lab

Jumlah Obat dan

Perbekalan

Kesehatan yang

Tersedia

250 jenis 1500000 Pengadaan Obat Dan

Perbekalan Kesehatan

UPTD

Farmasi

Alkes dan

Lab

Jumlah Obat

dan Perbekalan

Kesehatan yang

Tersedia

250 jenis 1500000

2. Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

UPTD

Farmasi

Alkes dan

Lab

Frekuensi

Pelaksanaan

Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan

2 kali 55000 Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

UPTD

Farmasi

Alkes dan

Lab

Frekuensi

Pelaksanaan

Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan

2 kali 55000

VI. Program UpayaKesehatanMasyarakat

DinasKesehatan

Angka UsiaHarapan Hidup

74 Tahun 4771361.75 Program UpayaKesehatan Masyarakat

DinasKesehatan

Angka UsiaHarapan Hidup

74 Tahun 4902011750

1. Pelayanan kesehatan

penduduk miskin di

puskesmas

jaringannya

Dinas

Kesehatan

Cakupan Pelayanan

Kesehatan

Penduduk Miskin di

Puskesmas dan

Jaringannya

80% 4000000 Pelayanan kesehatan

penduduk miskin di

puskesmas jaringannya

Dinas

Kesehatan

Cakupan

Pelayanan

Kesehatan

Penduduk

Miskin di

Puskesmas dan

80% 4000000

Page 48: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 45

No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CatatanPenting

Program/Kegiatan

Lokasi Indikator kinerjaTargetcapaian

Paguindikatif(Rp.000)

Program/ Kegiatan LokasiIndikatorkinerja

Targetcapaian

KebutuhanDana

(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)Jaringannya

2. Pemeliharaan dan

pemulihan kesehatan

Dinas

Kesehatan

Cakupan

Pemeliharaan dan

Pemulihan

Kesehatan

80% 228000 Pemeliharaan dan

pemulihan kesehatan

Dinas

Kesehatan

Cakupan

Pemeliharaan

dan Pemulihan

Kesehatan

80% 378000

3. Peningkatan

kesehatan

masyarakat

Dinas

Kesehatan

Cakupan

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat

75% 153011.75 Peningkatan kesehatan

masyarakat

Dinas

Kesehatan

Cakupan

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat

75% 153011.75

4. Peningkatan

kesehatan anak dan

remaja

Dinas

Kesehatan

Cakupan Anak dan

Remaja yang

Mendapatkan

Pelayanan

Kesehatan

90% 50350 Peningkatan kesehatan

anak dan remaja

Dinas

Kesehatan

Cakupan Anak

dan Remaja

yang

Mendapatkan

Pelayanan

Kesehatan

90% 61000

5. Peningkatan

pelayanan kesehatan

ibu, bayi, balita, dan

anak pra-sekolah

Dinas

Kesehatan

Cakupan

Peningkatan

Pelayanan

kesehatan ibu, bayi,

balita dan anak pra

sekolah "

85% 340000 Peningkatan pelayanan

kesehatan ibu, bayi,

balita, dan anak pra-

sekolah

Dinas

Kesehatan

Cakupan

Peningkatan

Pelayanan

kesehatan ibu,

bayi, balita dan

anak pra

sekolah "

85% 310000

VII. ProgramPengawasan Obat

UPTDFarmasi

Tercapainyapengawasan

80% 80000 Program PengawasanObat Dan Makanan

UPTDFarmasi

Tercapainyapengawasan

80% 80000

Page 49: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 46

No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CatatanPenting

Program/Kegiatan

Lokasi Indikator kinerjaTargetcapaian

Paguindikatif(Rp.000)

Program/ Kegiatan LokasiIndikatorkinerja

Targetcapaian

KebutuhanDana

(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)Dan Makanan Alkes dan

Labkeamanan obatdan pangankonsumsimasyarakat

Alkes danLab

keamanan obatdan pangankonsumsimasyarakat

1. Peningkatan

Pengawasan

Keamanan Pangan

Dan Bahan

Berbahaya

UPTD

Farmasi

Alkes dan

Lab

Capaian

Peningkatan

Pengawasan

Keamanan Pangan

dan Bahan

Berbahaya

85% 80000 Peningkatan

Pengawasan Keamanan

Pangan Dan Bahan

Berbahaya

UPTD

Farmasi

Alkes dan

Lab

Capaian

Peningkatan

Pengawasan

Keamanan

Pangan dan

Bahan

Berbahaya

85% 80000

VIII.

Program PromosiKesehatan DanPemberdayaanMasyarakat

DinasKesehatan

Prosentasekeluarga denganPola Hidup Bersihdan Sehat (PHBS)

42% 239073.9 Program PromosiKesehatan DanPemberdayaanMasyarakat

DinasKesehatan

Prosentasekeluargadengan PolaHidup Bersihdan Sehat(PHBS)

42% 354073.9

1. Pengembangan Media

Promosi dan

Informasi Sadar

Hidup Sehat

Dinas

Kesehatan

Jumlah Jenis Media

Promosi dan

Informasi Sadar

Hidup Sehat

4 jenis 140950 Pengembangan Media

Promosi dan Informasi

Sadar Hidup Sehat

Dinas

Kesehatan

Jumlah Jenis

Media Promosi

dan Informasi

Sadar Hidup

Sehat

4 jenis 140950

2. Penyuluhan

Masyarakat Pola

Dinas

Kesehatan

Sasaran

Penyuluhan

21

Kelurahan

44800 Penyuluhan Masyarakat

Pola Hidup Sehat

Dinas

Kesehatan

Sasaran

Penyuluhan

21

Kelurahan

44800

Page 50: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 47

No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CatatanPenting

Program/Kegiatan

Lokasi Indikator kinerjaTargetcapaian

Paguindikatif(Rp.000)

Program/ Kegiatan LokasiIndikatorkinerja

Targetcapaian

KebutuhanDana

(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)Hidup Sehat Massyarakat Pola

Hidup Sehat

Massyarakat

Pola Hidup

Sehat

3. Peningkatan

Pendidikan Tenaga

Penyuluh kesehatan

Dinas

Kesehatan

Jumlah Kelurahan

yang Mendapatkan

Pembinaan Bagi

Kader/ Tenaga

Penyuluh

Kesehatan

21

Kelurahan

53323.9 Peningkatan Pendidikan

Tenaga Penyuluh

kesehatan

Dinas

Kesehatan

Jumlah

Kelurahan yang

Mendapatkan

Pembinaan Bagi

Kader/ Tenaga

Penyuluh

Kesehatan

21

Kelurahan

168323.9

IX. Program PerbaikanGizi Masyarakat

DinasKesehatan

Kasus Gizi Burukpada Ibu Hamildan Balita

0 Kasus 506870 Program PerbaikanGizi Masyarakat

DinasKesehatan

Kasus GiziBuruk pada IbuHamil danBalita

0 Kasus 506870

1. Pemberian tambahan

makanan dan vitamin

Dinas

Kesehatan

Jumlah anak

Balita/ Anak usia

dini di TK/ RA dan

PAUD yang

mendapatkan

perbaikan status

gizi

6723 425000 Pemberian tambahan

makanan dan vitamin

Dinas

Kesehatan

Jumlah anak

Balita/ Anak

usia dini di TK/

RA dan PAUD

yang

mendapatkan

perbaikan

status gizi

6723 425000

2. Penanggulangan

kurang energi Protein

Dinas

Kesehatan

Prosentase

perbaikan status

80% 81870 Penanggulangan kurang

energi Protein (KEP),

Dinas

Kesehatan

Prosentase

perbaikan

80% 81870

Page 51: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 48

No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CatatanPenting

Program/Kegiatan

Lokasi Indikator kinerjaTargetcapaian

Paguindikatif(Rp.000)

Program/ Kegiatan LokasiIndikatorkinerja

Targetcapaian

KebutuhanDana

(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(KEP), anemia gizi

besi, ganguan akibat

kurang yodium

(GAKY), kurang

vitamin A, dan

kekurangan gizi

mikro lainya.

gizi pada

masyarakat dan

status kesehatan

usila

anemia gizi besi,

ganguan akibat kurang

yodium (GAKY), kurang

vitamin A, dan

kekurangan gizi mikro

lainya.

status gizi pada

masyarakat dan

status

kesehatan usila

X. ProgramPengembanganLingkungan Sehat

DinasKesehatan

ProsentaseLingkungan yangBersanitasiStandart

75% 1112800 ProgramPengembanganLingkungan Sehat

DinasKesehatan

ProsentaseLingkunganyangBersanitasiStandart

75% 1142800

1. Pengkajian

pengembangan

lingkungan sehat

Dinas

Kesehatan

Dokumen

Pengkajian

Pengembangan

Lingkungan Sehat

dalam Bentuk

Forum Kota Sehat

1

dokumen

50000 Pengkajian

pengembangan

lingkungan sehat

Dinas

Kesehatan

Dokumen

Pengkajian

Pengembangan

Lingkungan

Sehat dalam

Bentuk Forum

Kota Sehat

1 dokumen 80000

2. Pengembangan

laboratorium

kesehatan

Dinas

Kesehatan

Jumlah Alat/

Bahan untuk

Pengembangan

Laboratorium

Kesehatan

32 jenis 912800 Pengembangan

laboratorium kesehatan

Dinas

Kesehatan

Jumlah Alat/

Bahan untuk

Pengembangan

Laboratorium

Kesehatan

32 jenis 912800

Page 52: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 49

No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CatatanPenting

Program/Kegiatan

Lokasi Indikator kinerjaTargetcapaian

Paguindikatif(Rp.000)

Program/ Kegiatan LokasiIndikatorkinerja

Targetcapaian

KebutuhanDana

(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)3. Penyehatan

Lingkungan

Dinas

Kesehatan

Capaian Penyehatan

Lingkungan

85% 150000 Penyehatan Lingkungan Dinas

Kesehatan

Capaian

Penyehatan

Lingkungan

85% 150000

XI. Program PencegahanDan PenanggulanganPenyakit Menular

Dinas

Kesehatan

ProsentaseLingkungan yangTerbebas dariPenyakit Menular

95% 1005000 Program PencegahanDan PenanggulanganPenyakit Menular

Dinas

Kesehatan

ProsentaseLingkunganyang Terbebasdari PenyakitMenular

95% 1005000

1. Pelayanan

pencegahan Dan

Penangulangan

Penyakit Menular

Dinas

Kesehatan

Cakupan Pelayanan

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Menular

100% 580000 Pelayanan pencegahan

Dan Penangulangan

Penyakit Menular

Dinas

Kesehatan

Cakupan

Pelayanan

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit

Menular

100% 580000

2. Peningkatan

Imunisasi

Dinas

Kesehatan

Capaian UCI 100% 125000 Peningkatan Imunisasi Dinas

Kesehatan

Capaian UCI 100% 125000

3. Peningkatan

Surveillance

Epidemiologi Dan

Penanggulangan

Wabah

Dinas

Kesehatan

Prosentase

penangan KLB di

Kelurahan < 24 jam

100% 300000 Peningkatan

Surveillance

Epidemiologi Dan

Penanggulangan Wabah

Dinas

Kesehatan

Prosentase

penangan KLB

di Kelurahan <

24 jam

100% 300000

XII. ProgramStandarisasiPelayanan

DinasKesehatan

ProsentasePeningkatan Mutudan Standart

90% 100000 Program StandarisasiPelayanan Kesehatan

DinasKesehatan

ProsentasePeningkatanMutu dan

90% 100000

Page 53: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 50

No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CatatanPenting

Program/Kegiatan

Lokasi Indikator kinerjaTargetcapaian

Paguindikatif(Rp.000)

Program/ Kegiatan LokasiIndikatorkinerja

Targetcapaian

KebutuhanDana

(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)Kesehatan Pelayanan

KesehatanStandartPelayananKesehatan

1. Evaluasi dan

pengembangan

standar kesehatan

Dinas

Kesehatan

Jumlah Dokumen

Evaluasi dan

Pengembangan

Standar Kesehatan

1

dokumen

100000 Evaluasi dan

pengembangan standar

kesehatan

Dinas

Kesehatan

Jumlah

Dokumen

Evaluasi dan

Pengembangan

Standar

Kesehatan

1 dokumen 100000

XIII.

Program KemitraanPeningkatanPelayananKesehatan

DinasKesehatan

ProsentasePendudukMemperolehJaminanPemeliharaanKesehatan

95% 4097000 Program KemitraanPeningkatanPelayanan Kesehatan

DinasKesehatan

ProsentasePendudukMemperolehJaminanPemeliharaanKesehatan

95% 4961000

1. Kemitraan asuransi

kesehatan

masyarakat

Dinas

Kesehatan

Cakupan Kemitraan

Asuransi Kesehatan

Masyarakat

100% 4000000 Kemitraan asuransi

kesehatan masyarakat

Dinas

Kesehatan

Cakupan

Kemitraan

Asuransi

Kesehatan

Masyarakat

100% 4850000

2. Kemitraan

peningkatan kualitas

dokter dan para

medis

Dinas

Kesehatan

Prosentase

Peningkatan

Kualitas Dokter dan

Paramedis

85% 97000 Kemitraan peningkatan

kualitas dokter dan

para medis

Dinas

Kesehatan

Prosentase

Peningkatan

Kualitas Dokter

dan Paramedis

85% 111000

Page 54: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 51

No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CatatanPenting

Program/Kegiatan

Lokasi Indikator kinerjaTargetcapaian

Paguindikatif(Rp.000)

Program/ Kegiatan LokasiIndikatorkinerja

Targetcapaian

KebutuhanDana

(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)XIV

.Program KebijakanDan ManajemenPembangunanKesehatan

DinasKesehatan

ProsentasePeningkatanPembangunanKesehatan

85% 150000 Program KebijakanDan ManajemenPembangunanKesehatan

DinasKesehatan

ProsentasePeningkatanPembangunanKesehatan

85% 150000

1. Pembangunan

manajemen

perencanaan dan

evaluasi bidang

kesehatan serta

evaluasi aplikasi SIK

Dinas

Kesehatan

Jumlah Dokumen

Manajemen

Perencanaan dan

Evaluasi Bidang

Kesehata serta

Evaluasi Aplikasi

SIK

3

dokumen

150000 Pembangunan

manajemen

perencanaan dan

evaluasi bidang

kesehatan serta

evaluasi aplikasi SIK

Dinas

Kesehatan

Jumlah

Dokumen

Manajemen

Perencanaan

dan Evaluasi

Bidang Kesehata

serta Evaluasi

Aplikasi SIK

3 dokumen 150000

Page 55: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 52

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap

program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan,

baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan

pelayanan Kesehatan di Kota Blitar, LSM, asosiasi-asosiasi,

perguruan tinggi maupun dari SKPD terkait yang langsung

ditujukan kepada Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar maupun

berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD Kota Blitar dari

pengamatan pelaksanaan musrenbang Kota, dan program dan

kegiatan pada Dinas Kesehatan Daerah sudah selaras dengan

berbagai pihak yang berkepentingan tidak ada pengusulan

tambahan.

Tabel 2.5.1Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kota

Blitar Tahun 2016

Nama SKPD : Dinas Kesehatan Daerah

NoProgram/

KegiatanLokasi

Indikator

Kinerja

Besaran/

VolumeCatatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Fasilitasi

BPJS

Kesehatan

secara Gratis

bagi

Masyarakat

GAKIN

(Rp.

30.000.000)

Kecamatan

Sananwetan

Kelurahan

Gedog RW 2,

3 dan 10

3 RW Data akan kami

verifikasi,

apabila belum

masuk dan

memang

dinyatakan

miskin akan

didaftarkan

sebagai peserta

BPJS melalui

Page 56: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 53

PBID (Penerima

Bantuan Iuran

Daerah)

2 Fasilitasi

Rawat Inap

di Pustu

(Rp.

500.000.000)

Kecamatan

Sukorejo

Kelurahan

Pakunden

1 unit Akan

dikoordinasikan

dengan

Pemerintah

Daerah terkait

dengan

perizinan, SDM.

3 Pengadaan

Alat

Kesehatan di

Karang

Werda

(Lansia)

(Rp.

20.000.000)

Kecamatan

Sukorejo

Kelurahan

Tanjungsari

1 paket Sudah

diakomodir

pada Anggaran

Kegiatan Tahun

2015

4 Gedung/

Balai

Posyandu

(Rp.

150.000.000)

Kecamatan

Sukorejo

Kelurahan

Tanjungsari

60 m2 Leading Sector

Posyadu ada di

Bapemas

5 Pengadaan

Ambulans

(Rp.

200.000.000)

Kecamatan

Kepanjenkidul

Kelurahan

Kepanjenkidul

RW 1-14

1 unit Akan

dikoordinasikan

lebih lanjut

dengan

Pemerintah

Page 57: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 54

Kota

6 Fasilitasi

BPJS

Kesehatan

secara Gratis

bagi

Masyarakat

GAKIN

Kecamatan

Kepanjenkidul

Kelurahan

Ngadirejo

RW 2, 3, 6

391

orang

Data akan kami

verifikasi,

apabila belum

masuk dan

memang

dinyatakan

miskin akan

didaftarkan

sebagai peserta

BPJS melalui

PBID (Penerima

Bantuan Iuran

Daerah)

Page 58: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 55

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari

pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama

yang diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas

Sumberdaya manusia yang ditandai dengan meningkatnya IPM

dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang didukung oleh

tercapainya penduduk tumbuh seimbang; serta makin kuatnya

jati diri dan karakter bangsa. Pencapaian sasaran tersebut,

ditentukan oleh terkendalinya pertumbuhan penduduk,

meningkatnya UHH, meningkatnya rata-rata lama sekolah dan

menurunnya angka buta aksara, meningkatnya kesejahteraan dan

kualitas hidup anak dan perempuan, serta meningkatnya jati diri

bangsa.

Sesuai visi misi Presiden, kebijakan pembangunan kesehatan

diarahkan pada tersedianya akses kesehatan dasar yang murah

dan terjangkau terutama pada kelompok menengah ke bawah

guna mendukung pencapaian MDG’s pada tahun 2016; dengan

sasaran pembangunan kesehatan adalah peningkatan akses

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan antara lain ditandai

oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat

kematian bayi dan kematian ibu melahirkan.

Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui

pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan

Page 59: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 56

kesehatan masyarakat dan lingkungan di antaranya dengan

perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh

sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan

hidup serta pencapaian keseluruhan sasaran Millenium

Development Goals (MDG’s) tahun 2016.

Secara Nasional Prioritas Pembangunan Kesehatan pada

tahun 2010-2014 difokuskan pada delapan fokus prioritas, yaitu:

1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita, dan Keluarga

Berencana (KB);

2. Perbaikan status gizi masyarakat;

3. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular

diikuti penyehatan Lingkungan;

4. Pemenuhan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM

kesehatan;

5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan,

keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan

obat dan makanan;

6. Pengembangan sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat

(Jamkesmas);

7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan

krisis kesehatan;

8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan

tersier.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINASKESEHATAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Renja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar merupakan

implementasi program dan kegiatan yang tercantum dalam

Page 60: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 57

Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar 2011-2015 yang

dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, dengan mendasarkan

pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar

yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2011-2015, yang

pada tahun 2014 prioritas pembangunan daerah diarahkan pada

”Evaluasi dan pengambilan langkah-langkah atas capaian yang

telah ditentukan melalui pengendalian atas program

pembangunan yang dimiliki capaian lebih, serta menggenjot

program pembangunan yang capaiannya masih kurang dari yang

diharapkan”.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana

kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah

ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh

Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar melalui berbagai kegiatan

tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian

kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada

tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja

dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan

anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai

dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran untukberperilaku hidup bersih dan sehat sertapemberdayaan masyarakat kearah kemandirian,

dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran :

1) Tercapainya pengembangan media promosi dan

informasi Sadar Hidup Sehat; 60%

2) Tercapainya perubahan tatanan perilaku hidup bersih

dan sehat :

a) Tatanan Rumah Tangga Sehat;70%

b) Institusi Pendidikan klasifikasi sehat IV;74%

c) Istitusi Kesehatan klasifikasi sehat IV;100%

Page 61: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 58

d) Pondok pesantren klasifikasi sehat IV;35%

e) Tempat-tempat umum klasifikasi sehat IV;75%

3) Tercapainya pelaksanaan dan penyusunan profil

program promkes dan pengembangan UKBM di UPTD

Puskesmas se-Kota Blitar; 100%

4) Tercapainya Posyandu PURI (Purnama Mandiri);91%

5) Tercapainya kelurahan memiliki posyandu yang

terintergrasi dengan Taman posyandu; 67%

6) Cakupan desa siaga aktif; >80%.

b. Meningkatkan mutu lingkungan yang lebih sehat danpengendalian faktor resiko dampak pencemaranlingkungan di masyarakat, dengan indikator

keberhasilan pencapaian sasaran :

1) Persentase rumah penduduk memenuhi syarat

kesehatan; 83%

2) Cakupan sarana air bersih memenuhi syarat

kesehatan; >76%

3) Persentase penduduk memiliki akses sanitasi dasar

memenuhi syarat; 83%

4) Cakupan TTU memenuhi syarat;

a) Cakupan pondok pesantren yang memenuhi syarat,

80%

b) Cakupan RS memenuhi syarat, 100%

c) Cakupan hotel memenuhi syarat, 80%

d) Cakupan kolam renang memenuhi syarat, 50%

5) Persentase Industri Rumah Tangga makanan

minuman/TPM (RM, restoran, catering) memenuhi

syarat kesehatan;95%

6) Tercapainya pengawasan terhadap keracunan pestisida

di 3 (tiga) Puskesmas; 100%

Page 62: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 59

7) Tercapainya pembinaan pengamanan limbah cair dan

padat di 3 (tiga) Puskesmas;100%

8) Terlaksananya pelaksanaan program sanitasi Total

Berbasis masyarakat di 3 (tiga) Puskesmas; 65%

9) Persentase Industri makanan rumah tangga yang

diawasi tidak menggunakan Bahan Tambahan

Makanan (BTM) yang dilarang untuk makanan; >100%

10) tersedianya ketersediaan bahan kimia dan reagen

laboratorium kesehatan lingkungan; 55%

11) Tercapainya 4 tatanan Kota sehat (kelurahan) ; 8

12) Persentase IPRT (Industri rumah tangga pangan) yang

memeriksakan sample makanan ke Laboratorium

Kesehatan Lingkungan; 100%

13) Persentase pemeriksaan kualitas air dari SAB resiko

sedang dan rendah; 55%

c. Menurunkan angka kesakitatan dan kematian akibatpenyakit menular dan wabah serta PD3I, dengan

indikator keberhasilan pencapaian sasaran :

1) Cakupan penemuan dan penanganan penderita

pneumonia Balita sesuai standar; 100%

2) Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TB

BTA +; 100%

3) Angka Kesembuhan TB Paru BTA+; 85%

4) Cakupan penemuan dan penanganan DBD (Demam

Berdarah Denque) sesuai SOP; 100%

5) Cakupan penanganan penderita diare; 100%

6) Penemuan penderita kusta; <5

7) Persentase penderita kusta menyelesaikan pengobatan

sesuai standar; 100%

8) Cakupan penderita HIV/AIDS yang mendapat

penanganan; 100%

Page 63: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 60

9) ABJ (Angka Bebas Jentik); >95%

10) Angka Kesakitan Demam Berdarah Denque per 100-000

penduduk; 15,33

11) Angka Kematian akibat DBD; <1%

12) Tercapainya kelurahan UCI (Universal Child Imunization)

; 100%

13) Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi

campak; 100%

14) Penemuan dan penanganan penderita AFP (Acute

Flaccid Paralysis) pada anak usia <15 tahun; ≥2

15) Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan

penyelidikan epidemiologi <24 jam; 100%

16) Cakupan pelayanan kesehatan haji sesuai stándar;

100%

17) Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan

setingkat (%), 100%

d. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitaspelayanan kesehatan pada Puskesmas danjaringannya, dengan indikator keberhasilan pencapaian

sasaran :

Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan :1) Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin;

100%

2) Persentase pencapaian kinerja Puskesmas dengan

instrumen PKP; 90%

3) Tersedianya SPP di Dinkes, SOP pelayanan dasar di

Puskesmas dan jaringannya; 100%

4) Terlaksananya pemantapan kontrak pelayanan

“citizen’s Charter”;90%

Page 64: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 61

5) cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin;100%

6) cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus

diberikan sarana kesehatan RS;100%

7) Persentase sarana kesehatan yang memiliki UGD 24

jam;>95%

8) Cakupan rawat inap;>1,5

9) Persentase Puskesmas rawat inap yang ada menjadi

Puskesmas rawat inap standar; 100%

10) Terlaksananya Puskesmas yang menyelenggarakan

PONED memenuhi standar mutu;2

11) Persentase Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas

layani gawat darurat dan observasi,12%

12) Terwujudnya tingkat kepuasan pasien di Puskesmas

dan jaringannya; 95%

Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita dan Anak PraSekolah;1) Angka kematian bayi (AKB) 14,7 per 1.000 kelahiran

hidup;

2) Angka kematian Balita (AKABA) 0,92 per 1.000

kelahiran hidup;

3) Angka Kematian Ibu (AKI) 45,98 per 100.000 kelahiran

hidup;

4) Cakupan pelayanan antenatal K1 ; 93%

5) Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 ;93%

6) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani ;75%

7) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

yang memiliki komplikasi kebidanan ;90%

8) Cakupan pelayanan nifas;90%

9) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang

ditangani;80%

Page 65: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 62

10) Cakupan kunjungan neonatal (KN) lengkap;90%

11) Cakupan kunjungan bayi;90%

12) Cakupan pelayanan anak balita;90%

13) Cakupan KB aktif;≥70%

14) Persentase remaja mendapat pelayanan kesehatan;90%

15) Persentase pra dan usia lanjut mendapat pelayanan

kesehatan;90%

16) Persentase murid kelas I SMP/mts dan MAN/SLTA

mendapat pemeriksaan kesehatan (skrining); 100%

Kesehatan Khusus;1) Persentase Puskesmas melaksanakan program

kesehatan jiwa;100%

2) Tercapainya UPTD Kesehatan memiliki poli pelayanan

kesehatan jiwa;1

3) Persentase kenaikan jumlah kunjungan kesehatan jiwa

di UPTD Kesehatan/Puskesmas;30%

4) Terlaksananya pengklasifikasian pasien sesuai gejala

dan terap yang diberikan;47%

5) Ratio tenaga medis, paramedis mahir jiwa/Puskesmas;

3:3

6) Persentase Puskesmas melaksanakan program Upaya

Kesehatan Kerja;100%

7) Persentase Puskesmas melaksanakan program olah

raga;100%

8) Persentase Puskesmas melaksanakan upaya kesehatan

indera (mata dan telinga);100%

9) Ratio tenaga medis, paramedis mahir

indera/Puskesmas; 3 : 2

10) Persentase Batra yang mendapatkan Bimtek dari

Petugas kesehatan;40%

Page 66: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 63

11) Persentase Batra yang ada di Kota Blitar mendapatkan

izin tetap (STPT dan atau SIPT); 40%

e. Meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upayapeningkatan status gizi masyarakat, dengan indikator

keberhasilan pencapaian sasaran :

1) Cakupan balita dengan status gizi buruk mendapatkan

perawatan;100%

2) Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI

Eksklusif;85%

3) Persentase anggota rumah tangga yang menggunakan

garam beryodium;98%

4) Persentase bumil mendapatkan tablet Fe sebanyak 90

tablet;90%

5) Persentase balita (6-24) keluarga miskin mendapat MP-

ASI ;100%

6) Persentase Balita (6-59 bulan) dan ibu nifas mendapat

kapsul vitamin A;100%

7) Persentase keluarga makan beraneka ragam sesuai

kebutuhan; 95%

8) Prevalensi gizi kurang pada anak Balita; 2%

9) Prevalensi gizi buruk pada anak balita; 0%

f. Menjamin ketersediaan, pemerataan, pemanfaatan,mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatanserta pembinaan mutu makanan, dengan indikator

keberhasilan pencapaian sasaran :

1) Terpenuhinyan tingkat kecukupan obat dan alat

kesehatan pakai habis untuk pelayanan kesehatan di

UPTD Kesehatan dan jaringannya; 97%

2) Tersedianya minimal 33 jenis obat essensial;100%

3) Terwujud apotik yang melaksanakan SIPNAP;78%

Page 67: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 64

4) Tercapainya Puskesmas telah dilaksanakan

monitoring, pembinaan dan pelaporan secara berkala

penggunaan obat secara rasional dengan menerapkan

software manitoring penggunaan obat secara rasional; 3

Puskesmas

g. Mengembangkan kebijakan, sistem pembiayaan danmanajemen pembangunan kesehatan, dengan indikator

keberhasilan pencapaian sasaran :

1) Tercapainya Laporan hasil pemeriksaan

ditindaklanjuti tepat waktu;100%

2) Tercapainya Pengelolaan administrasi keuangan sesuai

Standar Akuntansi Instansi (SAI);100%

3) Tercapainya penyusunan dokumen perencanaan dan

anggaran tersusun sesuai standar;100%

4) Tersusunnya Profil Kesehatan Kota Blitar dan 3 (tiga)

kecamatan sesuai standar;100%

5) Terdokumentasinya laporan pencapaian SPM Bidang

kesehatan;100%

6) Tersusunnya standar tentang pembinaan, pengendalian

dan pengawasan program prioritas kesehatan tersusun;

25%

7) Terlaksananya pelaksananya kegiatan dan program

tepat waktu;100%

8) Cakupan Jamkesmas bagi warga gakin;100%

9) Cakupan jamkesmas bagi warga non gakin

(Jampersal);90%

10) Persentase penduduk memiliki jaminan pemeliharaan

kesehatan;70%

Page 68: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 65

h. Meningkatkan jumlah, jenis, mutu dan penyebarantenaga kesehatan sesuai standar, dengan indikator

keberhasilan pencapaian sasaran :

1) Persentase tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi

berijin; >40%

2) Terlaksananya penyelenggaraan pemilihan tenaga

kesehatan (medis, paramedis, kesehatan masyarakat

dan nutrisionis) Puskesmas teladan sesuai tujuan;100%

3) Persentase tenaga kesehatan yang bekerja di instansi

pemerintah menduduki jabatan fungsional

kesehatan;>70%

4) Tercapainya analisis jabatan dari pegawai yang sesuai

standar,>85%

5) Persentase UPTD Kesehatan melaksanakan budaya

kerja, 100%

6) Kecukupan jumlah tenaga kesehatan; >80%

2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan

isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Penyusunan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan

beberpa hal. Diantaranya adalah pencapaian visi-misi kepala

daerah, pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan Daerah Kota

Blitar Tahun yang mengkompilasikan target MDG’s, dan SPM

Bidang Kesehatan.

Pada tahun 2016 direncanakan Dinas Kesehatan Daerah

Kota Blitar akan melaksanakan sebanyak 14 program dan 42

kegiatan, dengan rincian yaitu Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran (11 kegiatan), Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur (4 kegiatan), Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur (1 kegiatan), Program Peningkatan

Page 69: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 66

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(3 kegiatan), Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (2 kegiatan),

Program Upaya Kesehatan Masyarakat (5 kegiatan), Program

Pengawasan Obat dan Makanan (1 kegiatan), Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (3 kegiatan), Program

Perbaikan Gizi Masyarakat (2 kegiatan), Program Pengembangan

Lingkungan Sehat (3 kegiatan), Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Menular (3 kegiatan), Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan (1 kegiatan), Program Kemitraan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan (2 kegiatan), Program Kebijakan

dan Manajemen Pembangunan Kesehatan (1 kegiatan).

Penyelenggaraan program dan kegiatan tersebut membutuhkan

dana/ pagu indikatif yang bersumber dari APBD sebesar Rp.

16.298.376.850. Penyebaran lokasi program dan kegiatan adalah

di Kota Blitar, yang terdiri dari Kecamatan Kepanjenkidul,

Kecamatan Sananwetan, Kecamatan Sukorejo, dengan jumlah

sasaran sekitar 137.908 penduduk.

Pada tabel 3.2 berikut ini disajikan secara terperinci

program dan kegiatan, penyebaran lokasi, serta total kebutuhan

dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Page 70: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 67

Tabel. 3.2Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar

Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017

Kode Program danKegiatan

Indikator KinerjaProgram

(outcome) danKegiatan (output)

Rencana Tahun 2016 CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

APBD APBDPROV

APBN APBD APBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.01 1 PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

TerpenuhinyaKebutuhanPenyelenggaraanAdministrasiPerkantoran

12 bulan 719.621.200 0 0 12 bulan 791.583.320 0 0

1 2 1.02.01 1 1 Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Jumlah Surat

terkirim selama 1

tahun

Dinas

Kesehatan

725 3.940.000 0 0 725 4.334.000 0 0

1 2 1.02.01 1 2 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Jumlah Rekening

Jasa Komunikasi,

SDA dan Listrik

yang Terbayar

Dinas

Kesehatan

3

rekening

88.182.000 0 0 3

rekening

97.000.200 0 0

1 2 1.02.01 1 8 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah Tenaga

Kebersihan dan

Keamanan

Dinas

Kesehatan

6 orang 133.686.000 0 0 6 orang 147.054.600 0 0

1 2 1.02.01 1 10 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Penyedian Alat

Tulis Kantor

Dinas

Kesehatan

60 paket 21.953.200 0 0 60 paket 24.148.520 0 0

Page 71: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 68

1 2 1.02.01 1 11 Penyediaan Barang

Cetakan Dan

Penggandaan

Jumlah barang

cetakan dan

penggandaan

yang disediakan

Dinas

Kesehatan

8 paket 40.733.000 0 0 8 paket 44.806.300 0 0

1 2 1.02.01 1 12 Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah

Komponen

Instalasi Listrik/

Penerangan

Bangunan Kantor

Dinas

Kesehatan

7 paket 6.500.000 0 0 7 paket 7.150.000 0 0

1 2 1.02.01 1 13 Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

Jumlah Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor yang

Tersedia

Dinas

Kesehatan

13 paket 150.000.000 0 0 13 paket 165.000.000 0 0

1 2 1.02.01 1 14 Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

Dinas

Kesehatan

27 jenis 9.500.000 0 0 27 jenis 10.450.000 0 0

1 2 1.02.01 1 15 Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah bahan

bacaan berupa

surat kabar yang

disediakan

Dinas

Kesehatan

240

eksemplar

5.127.000 0 0 240

eksemplar

5.639.700 0 0

1 2 1.02.01 1 17 Penyediaan Makanan

dan Minuman

Makan minum

tamu kunjungan

kerja dan

monitoring dari

kab/ kota lain,

instansi propinsi

dan instansi

pusat

Dinas

Kesehatan

200 orang 10.000.000 0 0 200 orang 11.000.000 0 0

Page 72: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 69

1 2 1.02.01 1 18 Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Dalam dan

Luar daerah

Terselenggaranya

rapat - rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam

dan luar daerah

Dinas

Kesehatan

400 kali 250.000.000 0 0 400 kali 275.000.000 0 0

1 2 1.02.01 2 PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASANAAPARATUR

ProsentaseSarana danPrasarana dalamKondisi Baik

80% 547.000.000 0 0 85% 601.700.000 0 0

1 2 1.02.01 2 22 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Jumlah Gedung

Kantor yang

Dilakukan

Pemeliharaan

Rutin/ Berkala

Dinas

Kesehatan

3 unit 350.000.000 0 0 3 unit 385.000.000 0 0

1 2 1.02.01 2 24 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah

Kendaraan

Dinas/

Operasional yang

Dilakukan

Pemeliharaan

Rutin/ Berkala

Dinas

Kesehatan

8 mobil 180.000.000 0 0 8 mobil 198.000.000 0 0

1 2 1.02.01 2 26 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah

Perlengkapan

Gedung Kantor

yang Dilakukan

Pemeliharaan

Rutin/ Berkala

Dinas

Kesehatan

2 paket 6.000.000 0 0 2 paket 6.600.000 0 0

Page 73: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 70

1 2 1.02.01 2 28 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah Peralatan

Gedung Kantor

yang Dilakukan

Pemeliharaan

Rutin/ Berkala

Dinas

Kesehatan

5 paket 11.000.000 0 0 5 paket 12.100.000 0 0

1 2 1.02.01 5 PROGRAMPENINGKATANKAPASITASSUMBER DAYAAPARATUR

ProsentaseAparaturMengikutiKegiatanPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur

20% 85.000.000 0 0 85% 93.500.000 0 0

1 2 1.02.01 5 11 Fasilitasi

keperansertaan pada

even daerah dan hari

besar nasional

Frekuensi

Keikutsertaan

pada Even Daerah

dan Hari Besar

Nasional

Dinas

Kesehatan

5 kali 85.000.000 0 0 5 kali 93.500.000 0 0

1 2 1.02.01 6 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

ProsentaseDokumenPerencanaan danPelaporan SKPDyang Tersusun

100% 190.000.000 0 0 100% 209.000.000 0 0

1 2 1.02.01 6 1 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Dinas

Kesehatan

6

dokumen

40.000.000 0 0 6

dokumen

44.000.000 0 0

Page 74: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 71

1 2 1.02.01 6 5 Penyusunan

Perencanaan

Kegiatan dan

Anggaran

Jumlah Dokumen

Perencanaan

Kegiatan dan

Anggaran

Dinas

Kesehatan

6

dokumen

150.000.000 0 0 6

dokumen

165.000.000 0 0

1 2 1.02.01 15 PROGRAM OBATDAN PERBEKALANKESEHATAN

ProsentasePenyediaan Obatdan PerbekalanKesehatanSesuaiKebutuhan

100% 1.555.000.000 0 0 100% 1.710.500.000 0 0

1 2 1.02.01 15 1 Pengadaan Obat Dan

Perbekalan Kesehatan

Jumlah Obat dan

Perbekalan

Kesehatan yang

Tersedia

UPTD

Farmasi,

Alat

Kesehatan,

dan Lab

250 jenis 1.500.000.000 0 0 250 jenis 1.650.000.000 0 0

1 2 1.02.01 15 6 Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

Frekuensi

Pelaksanaan

Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan

UPTD

Farmasi,

Lab dan

Alat

Kesehatan

2 kali 55.000.000 0 0 2 kali 60.500.000 0 0

1 2 1.02.01 16 PROGRAM UPAYAKESEHATANMASYARAKAT

Angka UsiaHarapan Hidup

74 Tahun 4.902.011.750 0 0 75 Tahun 5.392.212.925 0 0

1 2 1.02.01 16 1 Pelayanan kesehatan

penduduk miskin di

puskesmas

jaringannya

Cakupan

Pelayanan

Kesehatan

Penduduk Miskin

di Puskesmas dan

Jaringannya

Dinas

Kesehatan

80% 4.000.000.000 0 0 85% 4.400.000.000 0 0

Page 75: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 72

1 2 1.02.01 16 2 Pemeliharaan dan

pemulihan kesehatan

Cakupan

Pemeliharaan dan

Pemulihan

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

80% 378.000.000 0 0 85% 415.800.000 0 0

1 2 1.02.01 16 9 Peningkatan

kesehatan

masyarakat

Cakupan

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat

Dinas

Kesehatan

75% 153.011.750 0 0 80% 168.312.925 0 0

1 2 1.02.01 16 16 Peningkatan

kesehatan anak dan

remaja

Cakupan Anak

dan Remaja yang

Mendapatkan

Pelayanan

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

90% 61.000.000 0 0 95% 67.100.000 0 0

1 2 1.02.01 16 18 Peningkatan

pelayanan kesehatan

ibu, bayi, balita, dan

anak pra-sekolah

Cakupan

Peningkatan

Pelayanan

kesehatan ibu,

bayi, balita dan

anak pra sekolah

"

Dinas

Kesehatan

85% 310.000.000 0 0 90% 341.000.000 0 0

1 2 1.02.01 17 PROGRAMPENGAWASAN OBATDAN MAKANAN

Tercapainyapengawasankeamanan obatdan pangankonsumsimasyarakat

80% 80.000.000 0 0 85% 88.000.000 0 0

1 2 1.02.01 17 2 Peningkatan

Pengawasan

Keamanan Pangan

Capaian

Peningkatan

Pengawasan

Dinas

Kesehatan

85% 80.000.000 0 0 85% 88.000.000 0 0

Page 76: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 73

Dan Bahan

Berbahaya

Keamanan

Pangan dan

Bahan Berbahaya

1 2 1.02.01 18 PROGRAM PROMOSIKESEHATAN DANPEMBERDAYAANMASYARAKAT

Prosentasekeluarga denganPola HidupBersih dan Sehat(PHBS)

42% 354.073.900 0 0 60% 389.481.290 0 0

1 2 1.02.01 18 1 Pengembangan Media

Promosi dan

Informasi Sadar

Hidup Sehat

Jumlah Jenis

Media Promosi

dan Informasi

Sadar Hidup

Sehat

Dinas

Kesehatan

4 jenis 140.950.000 0 0 4 jenis 155.045.000 0 0

1 2 1.02.01 18 2 Penyuluhan

Masyarakat Pola

Hidup Sehat

Sasaran

Penyuluhan

Massyarakat Pola

Hidup Sehat

Dinas

Kesehatan

21

Kelurahan

44.800.000 0 0 21

Kelurahan

49.280.000 0 0

1 2 1.02.01 18 4 Peningkatan

Pendidikan Tenaga

Penyuluh kesehatan

Jumlah

Kelurahan yang

Mendapatkan

Pembinaan Bagi

Kader/ Tenaga

Penyuluh

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

21

Kelurahan

168.323.900 0 0 21

Kelurahan

185.156.290 0 0

1 2 1.02.01 19 PROGRAMPERBAIKAN GIZIMASYARAKAT

Kasus Gizi Burukpada Ibu Hamildan Balita

0Kejadian

506.870.000 0 0 0 Kasus 557.557.000 0 0

Page 77: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 74

1 2 1.02.01 19 2 Pemberian tambahan

makanan dan vitamin

Jumlah anak

Balita/ Anak usia

dini di TK/ RA

dan PAUD yang

mendapatkan

perbaikan status

gizi

Dinas

Kesehatan

6723

anak

425.000.000 0 0 6723

anak

467.500.000 0 0

1 2 1.02.01 19 3 Penanggulangan

kurang energi Protein

(KEP), anemia gizi

besi, ganguan akibat

kurang yodium

(GAKY), kurang

vitamin A, dan

kekurangan gizi

mikro lainya.

Prosentase

perbaikan status

gizi pada

masyarakat dan

status kesehatan

usila

Dinas

Kesehatan

80% 81.870.000 0 0 80% 90.057.000 0 0

1 2 1.02.01 20 PROGRAMPENGEMBANGANLINGKUNGANSEHAT

ProsentaseLingkungan yangBersanitasiStandart

75% 1.142.800.000 0 0 80% 1.257.080.000 0 0

1 2 1.02.01 20 1 Pengkajian

pengembangan

lingkungan sehat

Dokumen

Pengkajian

Pengembangan

Lingkungan Sehat

dalam Bentuk

Forum Kota Sehat

Dinas

Kesehatan

1 paket 80.000.000 0 0 1 paket 88.000.000 0 0

1 2 1.02.01 20 5 Pengembangan

laboratorium

kesehatan

Jumlah Alat/

Bahan untuk

Pengembangan

UPTD

Farmasi

Alat

32 jenis 912.800.000 0 0 32 jenis 1.004.080.000 0 0

Page 78: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 75

Laboratorium

Kesehatan

Kesehatan

dan Lab

1 2 1.02.01 20 6 Penyehatan

Lingkungan

Capaian

Penyehatan

Lingkungan

Dinas

Kesehatan

85% 150.000.000 0 0 90% 165.000.000 0 0

1 2 1.02.01 21 PROGRAMPENCEGAHAN DANPENANGGULANGANPENYAKITMENULAR

ProsentaseLingkungan yangTerbebas dariPenyakitMenular

95% 1.005.000.000 0 0 100% 1.105.500.000 0 0

1 2 1.02.01 21 5 Pelayanan

pencegahan Dan

Penangulangan

Penyakit Menular

Cakupan

Pelayanan

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Menular

Dinas

Kesehatan

90% 580.000.000 0 0 95% 638.000.000 0 0

1 2 1.02.01 21 8 Peningkatan

Imunisasi

Capaian UCI Dinas

Kesehatan

90% 125.000.000 0 0 95% 137.500.000 0 0

1 2 1.02.01 21 9 Peningkatan

Surveillance

Epidemiologi Dan

Penanggulangan

Wabah

Prosentase

penangan KLB di

Kelurahan < 24

jam

Dinas

Kesehatan

90% 300.000.000 0 0 95% 330.000.000 0 0

1 2 1.02.01 22 PROGRAMSTANDARISASIPELAYANANKESEHATAN

ProsentasePeningkatanMutu danStandartPelayananKesehatan

90% 100.000.000 0 0 95% 110.000.000 0 0

Page 79: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 76

1 2 1.02.01 22 2 Evaluasi dan

pengembangan

standar kesehatan

Jumlah Dokumen

Evaluasi dan

Pengembangan

Standar

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

1

dokumen

100.000.000 0 0 1

dokumen

110.000.000 0 0

1 2 1.02.01 26 PROGRAMKEMITRAANPENINGKATANPELAYANANKESEHATAN

ProsentasePendudukMemperolehJaminanPemeliharaanKesehatan

95% 4.961.000.000 0 0 100% 5.457.100.000 0 0

1 2 1.02.01 26 1 Kemitraan asuransi

kesehatan

masyarakat

Cakupan

Kemitraan

Asuransi

Kesehatan

Masyarakat

Dinas

Kesehatan

100% 4.850.000.000 0 0 100% 5.335.000.000 0 0

1 2 1.02.01 26 5 Kemitraan

peningkatan kualitas

dokter dan para

medis

Prosentase

Peningkatan

Kualitas Dokter

dan Paramedis

Dinas

Kesehatan

85% 111.000.000 0 0 90% 122.100.000 0 0

1 2 1.02.01 27 PROGRAMKEBIJAKAN DANMANAJEMENPEMBANGUNANKESEHATAN

ProsentasePeningkatanPembangunanKesehatan

85% 150.000.000 0 0 90% 165.000.000 0 0

1 2 1.02.01 27 1 Pembangunan

manajemen

perencanaan dan

evaluasi bidang

Jumlah Dokumen

Manajemen

Perencanaan dan

Evaluasi Bidang

Dinas

Kesehatan

3

dokumen

150.000.000 0 0 3

dokumen

165.000.000 0 0

Page 80: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 77

kesehatan serta

evaluasi aplikasi SIK

Kesehata serta

Evaluasi Aplikasi

SIK

Total 16.298.376.850 0 0 17.928.214.535 0 0

Page 81: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 78

BAB IVPENUTUP

Renja SKPD merupakan salah satu dokumen perencanaan

yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan

baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016

disusun untuk dapat mengimplementasi program-program kerja

yang sudah ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan

kontribusi positif dalam pencapaian visi pembangunan Kota Blitar

dan dapat bersinergi dengan dokumen perencanaan bidang

kesehatan yang menjadi suprasistemnya, sehingga tujuan yang

diharapkan dapat terwujud.

Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun

dapat berhasil apabila masyarakat mau dan mampu secara

mandiri memperhatikan kesehatan diri dan lingkungannya, peran

aktif dari sektor terkait serta kepedulian pemerintah daerah dan

semua pihak yang terkait dalam bidang penyusunan anggaran

serta didukung oleh dedikasi yang tinggi dan komitmen yang kuat

oleh pelaku pembangunan sektor kesehatan.

Blitar, 18 Juni 2015Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota

Blitar

dr. NGESTI UTOMOPembina Utama Muda

NIP. 19570824 198712 1 001

Page 82: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Tabel. 3.3Rumusan Rencana Program dan Kegiatan UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul

Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017

KodeProgram dan

Kegiatan

IndikatorKinerjaProgram

(outcome) danKegiatan(output)

Rencana Tahun 2016

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.) Target

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

APBDAPBDPROV

APBN APBDAPBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0101 1 PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

Terselenggaranya kelancaranlayananadministrasiperkantoran

1:09 454,807,500 0 0 1:09 503,131,600 0 0

1 2 1.02.0101 1 2 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Jumlah rekeningjasakomunikasi,SDA dan listrikyang terbayar

UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul

132rekenin

g

120,000,000 0 0 132rekening

132,000,000 0 0

1 2 1.02.0101 1 8 Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Tenaga Jasakebersihan,dapur danloundry

UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul

6 orang 152,130,000 0 0 6 orang 167,343,000 0 0

1 2 1.02.0101 1 10 Penyediaan Alat TulisKantor

Alat tulis kantor UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul

42 jenis 51,546,000 0 0 42 jenis 56,700,600 0 0

1 2 1.02.0101 1 11 Penyediaan BarangCetakan DanPenggandaan

Barang cetakandanpenggandaan

UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul

25 jenis 39,160,000 0 0 27 jenis 43,076,000 0 0

Page 83: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

KodeProgram dan

Kegiatan

IndikatorKinerjaProgram

(outcome) danKegiatan(output)

Rencana Tahun 2016

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.) Target

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

APBDAPBDPROV

APBN APBDAPBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0101 1 12 PenyediaanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

penyediaan Alatlistrik danElektronik

UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul

7 jenis 20,000,000 0 0 7 jenis 25,000,000 0 0

1 2 1.02.0101 1 14 Penyediaan PeralatanRumah Tangga

Alat kebersihandan bahanpembersih,Pengisiantabung gas, alatrumah tangga

UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul

3 paket 33,000,000 0 0 3 paket 36,000,000 0 0

1 2 1.02.0101 1 15 Penyediaan BahanBacaan danPeraturan Perundang-undangan

Surat kabar UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul

3eksemplar/hari(1095

eksemplar/th)

5,760,000 0 0 3eksempla

r/hari(1095

eksemplar/th)

6,480,000 0 0

1 2 1.02.0101 1 17 Penyediaan Makanandan Minuman

Makan danminum tamu,Aqua galon

UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul

12bulan,

120galon

8,211,500 0 0 12 bulan,120 galon

9,032,000 0 0

1 2 1.02.0101 1 18 Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi Dalam danLuar daerah

PerjalananDinas luardaerah

UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul

27 kali 25,000,000 0 0 27 kali 27,500,000 0 0

Page 84: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

KodeProgram dan

Kegiatan

IndikatorKinerjaProgram

(outcome) danKegiatan(output)

Rencana Tahun 2016

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.) Target

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

APBDAPBDPROV

APBN APBDAPBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0101 2 PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASANAAPARATUR

Tersedianyasarana danprasaranaaparatur

1:04 558,000,000 0 0 1:04 476,000,000 0 0

1 2 1.02.0101 2 9 Pengadaan PeralatanGedung Kantor

Kipas angintempel : 5 unit,AC 1 PK : 2 unit,Kursi pertemuan: 50 unit, 5.kursi ruangtunggu 6 unit,Laptop 3 unit,printer ; 3 unit

UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul

5kegiatan ; 69unit

78,000,000 0 0 50 unit 86,000,000 0 0

1 2 1.02.0101 2 22 PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor

Pengecatanpagar tembokPuskesmasinduk: 3.600m2, Pengecatanpagar pustukepanjenkidul,Bendo danNgadirejo 1.440m2, Paving diPuskesmasinduk(Tanggung) : 960m2, Tempatparkir motoruntuk petugas20 m2 dan

UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul

5 paket 400,000,000 0 0 3 paket 300,000,000 0 0

Page 85: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

KodeProgram dan

Kegiatan

IndikatorKinerjaProgram

(outcome) danKegiatan(output)

Rencana Tahun 2016

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.) Target

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

APBDAPBDPROV

APBN APBDAPBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

tempat jemuransprei danselimut pasien30 m2

1 2 1.02.0101 2 24 PemeliharaanRutin/BerkalakendaraanDinas/Operasional

1. Service mobil2. Penggantiansuku cadang 3.BBM (Solar danBensin) 4. Oli

UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul

5kendar

aanroda 4,

12bulan

55,000,000 0 0 5kendaraan roda 4,12 bulan

60,000,000 0 0

1 2 1.02.0101 2 28 PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan GedungKantor

1. Sevicekomputer PC 22unit 2. Serviceprinter 8 unit 3.PemeliharaanAC 14 unit

UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul

38 kali; 16kali ;

12 kali

25,000,000 0 0 38 kali ;16 kali ;12 kali

30,000,000 0 0

1 2 1.02.0101 5 PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

Terwujudnyapeningkatankapasitas SDMAparatur

1:01 37,000,000 0 0 1:01 42,000,000 0 0

Page 86: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

KodeProgram dan

Kegiatan

IndikatorKinerjaProgram

(outcome) danKegiatan(output)

Rencana Tahun 2016

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.) Target

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

APBDAPBDPROV

APBN APBDAPBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0101 5 11 Fasilitasikeperansertaan padaeven daerah dan haribesar nasional

Banner haribesar nasional ,Pakaian seragambaris, PakaianJadul, Tumpeng,Pameran ProdukUnggulan

UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul

4 even 37,000,000 0 0 4 even 42,000,000 0 0

1 2 1.02.0101 6 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

Meningkatnyakualitas SistemPelaporanCapaian Kinerjadan keuangan

1:01 8,500,000 0 0 1:01 9,500,000 0 0

1 2 1.02.0101 6 1 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD

1. DokumenLAKIP ; 4dokumen 2.DokumenRKA/DPA ; 2dokumen 3.DokumenPRKA/DPPA ; 2dokumen 4.DokumenMusrenbang ; 1dokumen 5.Dokumen Renja; 4 dokumen 6.Laporan

UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul

6 jenisdokume

n

8,500,000 0 0 6 jenisdokumen

9,500,000 0 0

Page 87: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

KodeProgram dan

Kegiatan

IndikatorKinerjaProgram

(outcome) danKegiatan(output)

Rencana Tahun 2016

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.) Target

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

APBDAPBDPROV

APBN APBDAPBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

keuangan ; 12bulan

1 2 1.02.0101 15

PROGRAM OBATDAN PERBEKALANKESEHATAN

Meningkatnyaketersediaanobat danperbekalankesehatan

1:01 90,000,000 0 0 1:01 104,000,000 0 0

1 2 1.02.0101 15

1 Pengadaan Obat DanPerbekalan Kesehatan

Reagen / bahanlaborat : 31jenis, Bahan gigipakai habis : 36jenis, Plastikobat : 100 set,Kertas puyerberperekat : 2set

UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul

4 paket 90,000,000 0 0 4 paket 104,000,000 0 0

1 2 1.02.0101 16

PROGRAM UPAYAKESEHATANMASYARAKAT

Meningkatnyaupayakesehatanmasyarakat

1:04 613,000,000 0 0 1:04 669,500,000 0 0

Page 88: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

KodeProgram dan

Kegiatan

IndikatorKinerjaProgram

(outcome) danKegiatan(output)

Rencana Tahun 2016

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.) Target

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

APBDAPBDPROV

APBN APBDAPBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0101 16

2 Pemeliharaan danpemulihan kesehatan

Pelayanan P3K(PertolonganPertama PadaKecelakaan)pada eventkhusus 65 kali ,Pelayanan rawatinap dan UGD,Rujukan pasiendalam dan luarkota : 25 kali

UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul

3 subkeg, 12bulan

200,000,000 0 0 3 subkeg, 12

bulan

220,000,000 0 0

1 2 1.02.0101 16

16 Peningkatankesehatan anak danremaja

Pelatihan kaderTiwisada ; 1 kali,Pelatihan kaderKKR TkSMP/SMA ; 1kali, Pertemuanguru UKS Tk SD: 1 kali,Pertemuan guruUKS TkSMP/SMA,Lomba gigi sehatSD/MI ; 1 kali,Lomba sikat gigiTK/RA ; 1 kali

UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul

6 subkegiata

n

23,000,000 0 0 6 subkegiatan

25,500,000 0 0

Page 89: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

KodeProgram dan

Kegiatan

IndikatorKinerjaProgram

(outcome) danKegiatan(output)

Rencana Tahun 2016

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.) Target

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

APBDAPBDPROV

APBN APBDAPBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0101 16

18 Peningkatanpelayanan kesehatanibu, bayi, balita, dananak pra-sekolah

PembinaanLomba balitaIndonesia ; 1kali, Senam ibuhamil ; 12 kali,Cetak stiker P4K; 1000 buah,Pertemuandengan BPM/RS; 2 kali,Pertemuanlinsek KIA ; 2kali

UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul

5 subkegiata

n

40,000,000 0 0 5 subkegiatan

44,000,000 0 0

1 2 1.02.0101 16

19 PeningkatanPelayanan KesehatanDasar dan PelayananPersalinan

Jasa pelayanankesehatan nonkapitasi JKN(Rawat jalan,rawat inap,persalinan,rujukanambulance)

UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul

12bulan

350,000,000 0 0 12 bulan 380,000,000 0 0

1 2 1.02.0101 18

PROGRAM PROMOSIKESEHATAN DANPEMBERDAYAANMASYARAKAT

MeningkatnyakualitasPromosiKesehatan danPemberdayaanMasyarakat

1:02 98,500,000 0 0 1:02 110,000,000 0 0

Page 90: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

KodeProgram dan

Kegiatan

IndikatorKinerjaProgram

(outcome) danKegiatan(output)

Rencana Tahun 2016

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.) Target

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

APBDAPBDPROV

APBN APBDAPBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0101 18

1 Pengembangan MediaPromosi danInformasi SadarHidup Sehat

Bannerkesehatan ; 16buah , SurveyPHBS TatananRumah Tangga ;5.000 RumahTangga, ProfilPHBS ; 6 buku,Leaflet DBD,NAPZA,HIV/AIDS, IMS,PHBS ; 5.000lembar,

UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul

4 subkegiata

n

33,500,000 0 0 4 subkegiatan

39,000,000 0 0

1 2 1.02.0101 18

4 PeningkatanPendidikan TenagaPenyuluh kesehatan

1. LombaPosyandu Balita; 1 kali 2.EvaluasiKelurahan Siaga; 14 kali 3.Telaahkemandirianposyandu Balita; 1 kali 4. Telaahkemandirianposyandu Lansia

UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul

9 subkegiata

n

65,000,000 0 0 9 subkegiatan

71,000,000 0 0

Page 91: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

KodeProgram dan

Kegiatan

IndikatorKinerjaProgram

(outcome) danKegiatan(output)

Rencana Tahun 2016

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.) Target

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

APBDAPBDPROV

APBN APBDAPBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

; 1 kali 5.PertemuanPOKJA Gizi,POKJA KIA,POKJASurveilance ,POKJAPHBS/KeslingKelurahan siaga6. Lomba cerdascermat kaderposyandu, 7.Lombaposyandu lansia1 kl, 8.Penyuluhankesehatan jiwa,9. TerapiAktifitaskelompokpenderitagangguan jiwa

1 2 1.02.0101 19

PROGRAMPERBAIKAN GIZIMASYARAKAT

Meningkatnyakualitas GiziMasyarakat

1:02 75,000,000 0 0 1:02 82,000,000 0 0

Page 92: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

KodeProgram dan

Kegiatan

IndikatorKinerjaProgram

(outcome) danKegiatan(output)

Rencana Tahun 2016

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.) Target

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

APBDAPBDPROV

APBN APBDAPBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0101 19

2 Pemberian tambahanmakanan dan vitamin

MP ASI Balita,PMT Pemulihanbalita BGM, PMTBumil risikoTinggi , PMTPenyakit Kronis

UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul

25balita,

25balitaBGM,

15bumil,

15 kasupeny

kroniss

55,000,000 0 0 25 balita,25 balitaBGM, 15

bumil, 15kasupeny

kroniss

60,000,000 0 0

1 2 1.02.0101 19

3 Penanggulangankurang energi Protein(KEP), anemia gizibesi, ganguan akibatkurang yodium(GAKY), kurangvitamin A, dankekurangan gizi mikrolainya.

Survey Kadarzi,PenyuluhanKeluarga RawanGizi

UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul

51posyandu @25

orang,120 org

20,000,000 0 0 51posyandu

@ 25orang,

120 org

22,000,000 0 0

1 2 1.02.0101 20

PROGRAMPENGEMBANGANLINGKUNGAN SEHAT

Meningkatnyakualitaslingkungansehat

1:01 55,000,000 0 0 1:01 60,000,000 0 0

Page 93: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

KodeProgram dan

Kegiatan

IndikatorKinerjaProgram

(outcome) danKegiatan(output)

Rencana Tahun 2016

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.) Target

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

APBDAPBDPROV

APBN APBDAPBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0101 20

6 PenyehatanLingkungan

Pembakaransampah medis,Pengolahansampah nonmedis,Pertemuan danPemicuanSTBM, MonevSTBM

UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul

1000kg, 12

kali @ 2org, 3

kali, 40org

55,000,000 0 0 1000 kg,12 kali @

2 org, 3kali, 40

org

60,000,000 0 0

1 2 1.02.0101 21

PROGRAMPENCEGAHAN DANPENANGGULANGANPENYAKITMENULAR

MeningkatnyaUpayaPencegahandanPenanggulangan PenyakitMenular

1:04 190,500,000 0 0 1:04 211,000,000 0 0

1 2 1.02.0101 21

1 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

Fogging UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul

115fokus/k

ali

80,500,000 0 0 115fokus/kal

i

90,000,000 0 0

Page 94: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

KodeProgram dan

Kegiatan

IndikatorKinerjaProgram

(outcome) danKegiatan(output)

Rencana Tahun 2016

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.) Target

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

APBDAPBDPROV

APBN APBDAPBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0101 21

2 Pengadaan AlatFogging Dan Bahan-Bahan Fogging

CairanInsektisida/malathion

UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul

100liter,

24,000,000 0 0 100 liter 27,000,000 0 0

1 2 1.02.0101 21

5 Pelayananpencegahan DanPenanggulanganPenyakit Menular

BubukLarvasida/abate, Plastikpembungkuslarvasidabersablon,Lomba PSN dantingkat SD/MI,Penyuluhan P2MtingkatKelurahan

UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul

10galon,15.000buah, 2kali, 7kali

69,500,000 0 0 10 galon,15.000

buah, 2kali, 7

kali

75,000,000 0 0

1 2 1.02.0101 2

1

9 Peningkatan

Surveillance

Epidemiologi Dan

Penanggulangan

Wabah

Bintek BIAS

guru UKS Tk SD

, Pembinaan

kesehatan CJH ;

Kartu TT WUS ;

Pertemuan

linsek Imunisasi

; Pertemuan dan

monev

Posbindu,

UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul

5 subkegiata

n

16,500,000 0 0 5 subkegiatan

19,000,000 0 0

Page 95: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

KodeProgram dan

Kegiatan

IndikatorKinerjaProgram

(outcome) danKegiatan(output)

Rencana Tahun 2016

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.) Target

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

APBDAPBDPROV

APBN APBDAPBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pertemuan dan

monev SBM.

1 2 1.02.0101 22

PROGRAMSTANDARISASIPELAYANANKESEHATAN

MeningkatnyaStandarisasipelayanankesehatan

1:01 75,000,000 0 0 1:01 82,500,000 0 0

1 2 1.02.0101 2

2

2 Evaluasi dan

pengembangan

standar kesehatan

Pelatihan Etika

pelayanan ;

dokumen

evaluasi CC ;

Dokumen IKM ;

UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul

3 subkegiata

n

75,000,000 0 0 3 subkegiatan

82,500,000 0 0

1 2 1.02.0101 23

PROGRAMPENGADAAN,PENINGKATAN DANPERBAIKAN SARANADAN PRASARANAPUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTUDAN JARINGANNYA

Meningkatnyakualitas saranadan prasaranaPuskesmas danPuskesmasPembantu

1:02 225,000,000 0 0 1:02 247,500,000 0 0

Page 96: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

KodeProgram dan

Kegiatan

IndikatorKinerjaProgram

(outcome) danKegiatan(output)

Rencana Tahun 2016

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.) Target

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

APBDAPBDPROV

APBN APBDAPBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0101 2

3

7 Pengadaan sarana

dan prasarana

puskesmas

Korden,

perlengkapan

tidur pasien,

UPS,

Haematology

analyzer.

UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul

4 paket 200,000,000 0 0 4 paket 220,000,000 0 0

1 2 1.02.0101 2

3

14 Pemeliharaan

rutin/berkala sarana

dan prasarana

puskesmas

Service alat gigi

/ dental unit

dan suku

cadang, Service

peralatan

laborat dan

suku cadang

UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul

2 paket 25,000,000 0 0 2 paket 27,500,000 0 0

1 2 1.02.0101 26

PROGRAMKEMITRAANPENINGKATANPELAYANANKESEHATAN

Meningkatnyakualitaskemitraanpelayanankesehatan

1:01 1,200,000,000

0 0 1:01 1,350,000,000

0 0

Page 97: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

KodeProgram dan

Kegiatan

IndikatorKinerjaProgram

(outcome) danKegiatan(output)

Rencana Tahun 2016

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.) Target

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

APBDAPBDPROV

APBN APBDAPBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0101 2

6

1 Kemitraan asuransi

kesehatan

masyarakat

Jasa pelayanan

kesehatan

Kapitasi JKN,

pengadaan obat,

alkes dan bahan

penunjang

UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul

3 subkegiatan, 12bulan

1,200,000,000

0 0 3 subkegiatan,12 bulan

1,350,000,000

0 0

1 2 1.02.0101 27

PROGRAMKEBIJAKAN DANMANAJEMENPEMBANGUNANKESEHATAN

MeningkatnyakualitasKebijakan danManajemenPembangunankesehatan

1:018,500,000

0 0 1:019,500,000

0 0

1 2 1.02.0101 2

7

1 Pembangunan

manajemen

perencanaan dan

evaluasi bidang

kesehatan serta

evaluasi aplikasi SIK

Penyusunan

Dokumen PKP ;

Penyusunan

Dokumen Profil

Kesehatan

Kecamatan ;

Penyusunan

Dokumen Profil

UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul

3 jenisdokume

n, 1kali

8,500,0000 0 3 jenis

dokumen, 1 kali

9,500,0000 0

Page 98: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

KodeProgram dan

Kegiatan

IndikatorKinerjaProgram

(outcome) danKegiatan(output)

Rencana Tahun 2016

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.) Target

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

APBDAPBDPROV

APBN APBDAPBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Puskesmas ;

Pertemuan

Evaluasi Prog

kesehatan

Page 99: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Tabel. 3.4Rumusan Rencana Program dan Kegiatan UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan

Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017

Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2016 CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

APBD APBDPROV

APBN APBD APBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0103 1 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

Prosentasipemenuhanpelayananadministrasiperkantoran

100% 391,000,000 0 0 100% 449,650,000 0 0

1 2 1.02.0103 1 2 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Pembayaran rekening

listrik; Pembayaran

rekening telepon

Kota

Blitar

12 bulan 60,000,000 0 0 12 bulan 69,000,000 0 0

1 2 1.02.0103 1 8 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Pembayaran jasa

cleaning service ;

Pembayaran jasa

Pemeliharaan linen (

cuci dan setrika)

Kota

Blitar

9 orang

/12

bulan

130,000,000 0 0 9 orang /

12 bulan

149,500,000 0 0

Page 100: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2016 CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

APBD APBDPROV

APBN APBD APBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0103 1 10 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Alat tulis kantor Kota

Blitar

42 jenis

/12

bulan

60,000,000 0 0 45 jenis 69,000,000 0 0

1 2 1.02.0103 1 11 Penyediaan Barang

Cetakan Dan Penggandaan

Barang cetakan dan

penggandaan

Kota

Blitar

16 jenis 30,000,000 0 0 16 jenis 34,500,000 0 0

1 2 1.02.0103 1 12 Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Alat listrik/ lampu,

baterai

Kota

Blitar

5 jenis 15,000,000 0 0 5 jenis 17,250,000 0 0

1 2 1.02.0103 1 14 Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Peralatan kebersihan

dan alat pembersih;

Peralatan rumah

tangga pakai habis;

Pengisian tabung gas

LPG

Kota

blitar

15 jenis;

7 jenis; 3

tabung

72,000,000 0 0 15 jenis; 7

jenis; 3

tabung

82,800,000 0 0

Page 101: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2016 CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

APBD APBDPROV

APBN APBD APBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0103 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

surat kabar / majalah Kota

Blitar

1 tahun,

2

eksempla

r /bulan

4,000,000 0 0 1 tahun, 2

eksemplar

/bulan

4,600,000 0 0

1 2 1.02.0103 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Dalam dan

Luar daerah

Jumlah perjalanan

dinas eselon IV dan

staf

Kota

Blitar

28 kali 20,000,000 0 0 30 kali 23,000,000 0 0

1 2 1.02.0103 2 PROGRAMPENINGKATAN SARANADAN PRASANAAPARATUR

Prosentasepemenuhan saranadan prasaranaaparatur

100% 153,500,000 0 0 100% 176,525,000 0 0

1 2 1.02.0103 2 11 Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Kelengkapan

komputer (flash disk,

mouse, keyboard,

hardisk, speaker);

Kota

Blitar

7 jenis 30,000,000 0 0 5 buah; 9

jenis; 3

buah

34,500,000 0 0

Page 102: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2016 CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

APBD APBDPROV

APBN APBD APBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Monitor LED 19"

1 2 1.02.0103 2 22 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Puskesmas Induk Kota

Blitar

1 lokasi 86,000,000 0 0 3 lokasi; 1

lokasi; 2

lokasi

98,900,000 0 0

1 2 1.02.0103 2 24 Pemeliharaan

Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

jumlah kendaraan

dinas yang terpelihara

Kota

blitar

4

kendaraa

n

30,000,000 0 0 3

kendaraan

34,500,000 0 0

1 2 1.02.0103 2 30 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

Jumlah printer dan

komputer PC yang

dipelihara

Kota

Blitar

2 jenis

(15 PC 2

kali/tahu

n; 8

printer 1

kali

/tahun; 4

7,500,000 0 0 2 jenis (15

PC 2

kali/tahun;

8 printer 1

kali /tahun)

8,625,000 0 0

Page 103: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2016 CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

APBD APBDPROV

APBN APBD APBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

laptop)

1 2 1.02.0103 6 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DANKEUANGAN

Prosentase kesediaandokumenperencanaan danpelaporan

100% 10,000,000 0 0 100% 11,500,000 0 0

Page 104: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2016 CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

APBD APBDPROV

APBN APBD APBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0103 6 1 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Jumlah dokumen

perencanaan (RKA

SKPD, DPA - SKPD,

DPPA - SKPD) yang

tersusun ; Jumlah

dokumen pelaporan

(Profil rawat inap dan

puskesmas,

PKP(Penilaian Kinerja

Puskesmas),KBK)

yang tersusun

Kota

Blitar

3 jenis; 3

jenis

10,000,000 0 0 3 jenis; 3

jenis

11,500,000 0 0

1 2 1.02.0103 16 PROGRAM UPAYAKESEHATANMASYARAKAT

Prosentase capaianprogram upayakesehatanmasyarakat

85% 742,000,000 0 0 87% 853,300,000 0 0

Page 105: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2016 CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

APBD APBDPROV

APBN APBD APBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0103 16 2 Pemeliharaan dan

pemulihan kesehatan

Pelayanan P3K;

Pemberian makanan

dan minuman pasien

Rawat Inap;

Pemberian uang

lembur petugas dapur

Rawat Inap

Kota

Blitar

55

kegiatan;

12 bulan,

640

pasien x

3 hari; 3

hari /

bulan

dalam 1

tahun

300,000,000 0 0 60

kegiatan;

12 bulan,

640 pasien

x 3 hari; 3

hari /

bulan

dalam 1

tahun

345,000,000 0 0

1 2 1.02.0103 16 16 Peningkatan kesehatan

anak dan remaja

Penyuluhan

kesehatan remaja dan

NAPZA; Pelatihan

dokter kecil/tiwisada;

Pelatihan kader

kesehatan LP anak

Kota

Blitar

3

sekolah;

1 kali, 80

peserta; 1

kali, 50

peserta

50,000,000 0 0 3 sekolah; 1

kali, 80

peserta; 1

kali, 50

peserta

57,500,000 0 0

Page 106: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2016 CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

APBD APBDPROV

APBN APBD APBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0103 16 19 Peningkatan pelayanan

kesehatan ibu, bayi, balita,

dan anak pra-sekolah

kegiatan LBI (lomba

Balita Indonesia);

kelas ibu/ senam

hamil; kalakarya KIA

Kota

Blitar

1

kegiatan,

28

peserta;

12 kali; 1

kali

42,000,000 0 0 6 kegiatan 48,300,000 0 0

1 2 1.02.0103 16 20 Peningkatan pelayanan

kesehatan dasar &

persalinan

Pemberian jasa

pelayanan

Kota

Blitar

12 bulan 350,000,000 0 0 6 kegiatan 402,500,000 0 0

1 2 1.02.0103 19 PROGRAM PROMOSIKESEHATAN DANPEMBERDAYAANMASYARAKAT

Prosentase keluargadengan pola hidupbersih dan sehat(PHBS)

80% 30,500,000 0 0 85% 35,075,000 0 0

Page 107: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2016 CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

APBD APBDPROV

APBN APBD APBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0103 19 1 Pengembangan Media

Promosi dan Informasi

Sadar Hidup Sehat

Profil PHBS; Leaflet

kesehatan

Kota

Blitar

5 buku; 5

jenis

15,000,000 0 0 5 buku; 4

jenis

17,250,000 0 0

1 2 1.02.0103 19 4 Peningkatan Pendidikan

Tenaga Penyuluh

kesehatan

Pembinaan posyandu

lansia; Profil UKBM /

Telaah kemandirian

posyandu

Kota

Blitar

16

posyandu

; 6 buku

15,500,000 0 0 16

posyandu;

6 buku

17,825,000 0 0

1 2 1.02.0103 20 PROGRAM PERBAIKANGIZI MASYARAKAT

Prosentasepeningkatan gizi ibuhamil, balita danlansia

100% 95,000,000 0 0 100% 109,250,000 0 0

Page 108: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2016 CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

APBD APBDPROV

APBN APBD APBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0103 20 2 Pemberian tambahan

makanan dan vitamin

PMT susu Bumil KEK

(Kurang Energi

Kronis); PMT

(susu+kudapan)

Penderita TBC;

Pemberian vitamin

pada posyandu lansia

Kota

Blitar

15 Bumil

; 20

penderita

TB Paru;

16

posyandu

55,000,000 0 0 15 Bumil ;

20

penderita

TB Paru; 16

posyandu

63,250,000 0 0

1 2 1.02.0103 20 3 Penanggulangan kurang

energi Protein (KEP),

anemia gizi besi, ganguan

akibat kurang yodium

(GAKY), kurang vitamin A,

dan kekurangan gizi mikro

lainya.

PMT(pemberian

makanan tambahan)

pemulihan Balita

KEP/BGM (bawah

garis merah)

Kota

Blitar

40 balita 40,000,000 0 0 45 balita 46,000,000 0 0

Page 109: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2016 CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

APBD APBDPROV

APBN APBD APBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0103 21 PROGRAMPENGEMBANGANLINGKUNGAN SEHAT

Prosentaselingkunganbersanitasi standart

75% 17,500,000 0 0 80% 20,125,000 0 0

1 2 1.02.0103 21 5 Penyehatan Lingkungan Limbah padat Rawat

Inap dan PONED yang

dikelola; Profil

kesehatan lingkungan

Kota

Blitar

35 kg /

bulan

selama 1

tahun; 6

buku

9,000,000 0 0 35 kg /

bulan

selama 1

tahun; 6

buku

10,350,000 0 0

1 2 1.02.0103 21 7 Pengembangan Penyehatan

Lingkungan

Penyuluhan

kebersihan

lingkungan tempat

penjamah makanan

(TPM); Pemeriksaan

keamanan pangan

anak sekolah;

Pemeriksaan sample

Kota

Blitar

1 kali, 50

warung

penjamah

makanan;

50

sample;

62

sample; 1

8,500,000 0 0 1 kali, 50

warung

penjamah

makanan;

50 sample;

62 sample;

1 galon

9,775,000 0 0

Page 110: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2016 CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

APBD APBDPROV

APBN APBD APBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

air; Khlor galon

1 2 1.02.0103 22 PROGRAM PENCEGAHANDAN PENANGGULANGANPENYAKIT MENULAR

Prosentaselingkungan yangterbebas daripenyakit menular

50% 100,000,000 0 0 50% 115,000,000 0 0

1 2 1.02.0103 22 9 Peningkatan Surveillance

Epidemiologi Dan

Penanggulangan Wabah

Kegiatan BIAS (Bulan

Imunisasi Anak

Sekolah); Pertemuan

pra kegiatan BIAS

Kota

Blitar

1

kegiatan;

25

Sekolah

8,000,000 0 0 1 kegiatan;

25 Sekolah

9,200,000 0 0

Page 111: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2016 CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

APBD APBDPROV

APBN APBD APBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0103 22 12 Pemberantasan penyakit

DBD ( Demam Berdarah

Denque )

frekuensi fogging dan

pemberantasan

penyakit DB;

Pengadaan abate dan

pengepakan;

Pengadaan obat

fogging

Kota

Blitar

77 fokus

fogging;

20.900

bungkus;

77 liter

92,000,000 0 0 80 fokus

fogging;

20.900

bungkus;

80 liter

105,800,000 0 0

1 2 1.02.0103 23 PROGRAMSTANDARISASIPELAYANAN KESEHATAN

Prosentasepeningkatan mutudan standartpelayanan kesehatan

85% 15,000,000 0 0 85% 17,250,000 0 0

1 2 1.02.0103 23 2 Evaluasi dan

pengembangan standar

kesehatan

dokumen Citizen's

charter (SPL dan IKM)

Kota

Blitar

10 buku 15,000,000 0 0 10 buku 17,250,000 0 0

Page 112: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2016 CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

APBD APBDPROV

APBN APBD APBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0103 25 PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN DANPERBAIKAN SARANADAN PRASARANAPUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DANJARINGANNYA

Prosentasepeningkatan saranadan prasaranaPuskesmas danPuskesmasPembantu

75% 120,000,000 0 0 75% 138,000,000 0 0

1 2 1.02.0103 25 7 Pengadaan sarana dan

prasarana puskesmas

Almari Kaca

Instrumen; Kursi

rapat; Meja kerja

pelayanan

Kota

Blitar

3

kegiatan

95,000,000 0 0 3 unit; 2

jenis; 3

buah; 223,4

meter

109,250,000 0 0

Page 113: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2016 CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

APBD APBDPROV

APBN APBD APBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0103 25 14 Pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan

prasarana puskesmas

Dental unit yang

dipelihara; Alat

laboratorium yang

dipelihara

Kota

Blitar

3 unit; 1

unit

25,000,000 0 0 3 unit; 1

unit

28,750,000 0 0

1 2 1.02.0103 28 PROGRAM KEMITRAANPENINGKATANPELAYANAN KESEHATAN

Prosentasepeningkatan kinerjapelayanan kesehatandan cakupanpelayanan kesehatanpasien kurangmampu

90% 2,000,000,000 0 0 90% 2,300,000,000 0 0

1 2 1.02.0103 28 1 Kemitraan asuransi

kesehatan masyarakat

Jasa Pelayanan Medis

BPJS Kesehatan yang

diberikan; pengadaan

obat dan alat medis

JKN; Pengadaan

operasional dan alat

non medis

Kota

Blitar

12 bulan

/ 3

kegiatan

2,000,000,000 0 0 12 bulan 2,300,000,000 0 0

Page 114: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2016 CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

APBD APBDPROV

APBN APBD APBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 19

1.02.0103 18 PROGRAM KEMITRAANPENGEMBAGANWAWASAN KEBANGSAAN

Prosentasekeperansertaan padaevent daerah danhari besar nasional

80% 19,373,000 0 0 80% 22,278,950 0 0

1 1

9

1.02.0103 18 10 Fasilitasi Keperansertaan

Pada Event Daerah dan

Hari Besar Nasional

Keperansertaan pada

even daerah

Kota

Blitar

4

kegiatan

19,373,000 0 0 6 kegiatan 22,278,950 0 0

Total 3,693,873,000 0 0 4,247,953,950 0 0

Tabel. 3.5Rumusan Rencana Program dan Kegiatan UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo

Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Page 115: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Program (outcome)dan Kegiatan

(output)

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

Penting TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)

APBD APBDPROV

APBN APBD APBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0101 1 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

Prosentasepemenuhanpelayananadministrasiperkantoran

100% 245,186,000 0 0 100% 269,704,600 0 0

1 2 1.02.0101 1 2 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

1. Pembayaran

telepon 2.

Pembayaran listrik

UPTD

Kesehatan

Kec.

Sukorejo

12 bulan 27,186,000 0 0 12 bulan 29,904,600 0 0

1 2 1.02.0101 1 8 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

1. Jasa kebersihan : 3

orang 2. Jasa dapur :

2 orang 3. Jasa

loundry : 1 orang

UPTD

Kesehatan

Kec.

Sukorejo

3 orang ; 12

bulan

75,000,000 0 0 3 orang ;

12 bulan

82,500,000 0 0

1 2 1.02.0101 1 10 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Alat tulis kantor UPTD

Kesehatan

Kec.

Sukorejo

37 jenis 31,000,000 0 0 37 jenis 34,100,000 0 0

1 2 1.02.0101 1 11 Penyediaan Barang

Cetakan Dan

Penggandaan

Barang cetakan UPTD

Kesehatan

Kec.

Sukorejo

30 jenis 45,000,000 0 0 30 jenis 49,500,000 0 0

Page 116: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2016 CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)

APBD APBDPROV

APBN APBD APBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0101 1 12 Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Alat listrik dan

Elektronik

UPTD

Kesehatan

Kec.

Sukorejo

7 jenis 4,500,000 0 0 7 jenis 4,950,000 0 0

1 2 1.02.0101 1 14 Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

1. Alat kebersihan

dan bahan pembersih

: 2. Pengisian tabung

gas : 3. Belanja alat

rumah tangga pakai

habis

UPTD

Kesehatan

Kec.

Sukorejo

21 jenis 12,000,000 0 0 21 jenis 13,200,000 0 0

1 2 1.02.0101 1 15 Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Surat kabar : 1

eksemplar perhari

dan Majalah

Kesehatan

UPTD

Kesehatan

Kec.

Sukorejo

2 macam 3,000,000 0 0 2 macam 3,300,000 0 0

1 2 1.02.0101 1 17 Penyediaan Makanan dan

Minuman

1. Makan dan minum

tamu : 12 bulan 2.

Aqua galon petugas :

24

UPTD

Kesehatan

Kec.

Sukorejo

12 bulan ;

24 galon

2,500,000 0 0 12 bulan

; 24 galon

2,750,000 0 0

Page 117: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2016 CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)

APBD APBDPROV

APBN APBD APBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0101 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Dalam

dan Luar daerah

1. Perjalanan Dinas UPTD

Kesehatan

Kec.

Sukorejo

27 kali 45,000,000 0 0 27 kali 49,500,000 0 0

1 2 1.02.0101 2 PROGRAMPENINGKATAN SARANADAN PRASANAAPARATUR

Prosentasepemenuhan saranadan prasaranaaparatur

100% 105,716,000 0 0 100% 116,287,600 0 0

1 2 1.02.0101 2 11 Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

1. Kipas angin : 4

unit 2. AC 1 PK : 2

unit 3. Meja

pertemuan : 4 unit 4.

Kursi plastik : 25 5.

printer ; 4 unit

UPTD

Kesehatan

Kec.

Sukorejo

6 jenis 30,000,000 0 0 6 jenis 33,000,000 0 0

Page 118: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2016 CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)

APBD APBDPROV

APBN APBD APBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0101 2 22 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

1. Pengecatan gedung

puskesmas dan

pustu ; 6 unit: 2.

Pengecatan pagar

puskesmas dan

pustu . 3. Paving

Tempat parkir 4.

Penggantian atap

teras dan pintu

gedung pertemuan

UPTD

Kesehatan

Kec.

Sukorejo

4 kegiatan 24,716,000 0 0 4

kegiatan

27,187,600 0 0

1 2 1.02.0101 2 24 Pemeliharaan

Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

1. Service mobil 2.

Penggantian suku

cadang 3. BBM (Solar

dan Bensin) 4. Oli

UPTD

Kesehatan

Kec.

Sukorejo

4 unit

kendaraan

roda 4, 6

unit roda 2

35,000,000 0 0 4 unit

kendaraa

n roda 4,

6 unit

roda 2

38,500,000 0 0

1 2 1.02.0101 2 30 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

1. Sevice komputer

PC 22 unit 2. Service

printer 8 unit 3.

Pemeliharaan AC 3

unit

UPTD

Kesehatan

Kec.

Sukorejo

38 kali ; 16

kali ; 12

kali

16,000,000 0 0 38 kali ;

16 kali ;

12 kali

17,600,000 0 0

Page 119: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2016 CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)

APBD APBDPROV

APBN APBD APBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0101 6 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN

Prosentaseketersediaandokumenperencanaan danpelaporan

100% 8,500,000 0 0 100% 9,350,000 0 0

1 2 1.02.0101 6 1 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

1. Dokumen LAKIP ;

4 dokumen 2.

Dokumen RKA/DPA ;

2 dokumen 3.

Dokumen

PRKA/DPPA ; 2

dokumen 4.

Dokumen

Musrenbang ; 1

dokumen 5.

Dokumen Renja ; 4

dokumen 6. Laporan

keuangan ; 12 bulan

UPTD

Kesehatan

Kec.

Sukorejo

5 jenis

dokumen

8,500,000 0 0 5 jenis

dokumen

9,350,000 0 0

Page 120: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2016 CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)

APBD APBDPROV

APBN APBD APBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0101 15 PROGRAM OBAT DANPERBEKALANKESEHATAN

Prosentasepenyediaan Obatdan PerbekalanKesehatan

100% 60,000,000 0 0 100% 66,000,000 0 0

1 2 1.02.0101 15 1 Pengadaan Obat Dan

Perbekalan Kesehatan

1. Reagen / bahan

laborat : 2. Bahan

gigi pakai habis : 3.

Pengisian tabung

Oksigen : 4. Plastik

obat ; 5. Kertas puyer

berperekat ; 1 set

UPTD

Kesehatan

Kec.

Sukorejo

100% 60,000,000 0 0 100% 66,000,000 0 0

1 2 1.02.0101 16 PROGRAM UPAYAKESEHATANMASYARAKAT

Prosentase capaianprogram upayakesehatanmasyarakat

85% 195,000,000 0 0 85% 214,500,000 0 0

1 2 1.02.0101 16 2 Pemeliharaan dan

pemulihan kesehatan

1. Pelayanan P3K UPTD

Kesehatan

Kec.

Sukorejo

40 keg ; 12

bulan

25,000,000 0 0 40 keg ;

12 bulan

27,500,000 0 0

Page 121: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2016 CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)

APBD APBDPROV

APBN APBD APBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0101 16 16 Peningkatan kesehatan

anak dan remaja

1. Pelatihan kader

Tiwisada ; 1 kali 2.

Pelatihan kader KKR

Tk SMP/SMA ; 1 kali

3. Pertemuan guru

UKS Tk SD : 1 kali 4.

Pertemuan guru UKS

Tk SMP/SMA

UPTD

Kesehatan

Kec.

Sukorejo

4 kegiatan 25,000,000 0 0 4

kegiatan

27,500,000 0 0

1 2 1.02.0101 16 18 Peningkatan kesehatan

khusus ( Indra, Jiwa,

Olah Raga, Batra, dan

Kesehatan Kerja )

1. Lomba gigi sehat

SD/MI ; 1 kali 2.

Bimtek Batra ; 1 kali

3. Terapi aktivitas

kelompok kasus jiwa

; 12 kali; 4.

Sosialisasi kes jiwa;

5. pembinaan

paguyupan sehat

jiwa;6.Pembinaan

Kader UKK; 7.

Penyuluhan kes

indera

UPTD

Kesehatan

Kec.

Sukorejo

7 kegiatan 30,000,000 0 0 7

kegiatan

33,000,000 0 0

Page 122: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2016 CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)

APBD APBDPROV

APBN APBD APBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0101 16 19 Peningkatan pelayanan

kesehatan ibu, bayi,

balita, dan anak pra-

sekolah

1. Lomba balita

Indonesia ; 1 kali 2.

Kelas ibu ; 12 kali 3.

Cetak stiker P4K ;

1000 buah 4.

Pertemuan dengan

BPM/RS ; 2 kali 5.

Pertemuan linsek KIA

; 2 kali 6. Penyuluhan

IVA: 1 kali 7.

Skreening IVA: 1 kali

UPTD

Kesehatan

Kec.

Sukorejo

7 kegiatan 35,000,000 0 0 7

kegiatan

38,500,000 0 0

1 2 1.02.0101 16 20 Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Dasar dan

Pelayanan Persalinan

1. Jasa Pelayanan

Rawat Jalan non JKN

2. Jasa pelayanan

ambulance rujukan

UPTD

Kesehatan

Kec.

Sukorejo

2 kegiatan 80,000,000 0 0 2

kegiatan

88,000,000 0 0

1 19 1.02.0101 18 PROGRAM KEMITRAANPENGEMBAGANWAWASANKEBANGSAAN

Prosentasekeperansertaan padaevent daerah danhari besar nasional

80% 30,500,000 0 0 80% 33,550,000 0 0

Page 123: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2016 CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)

APBD APBDPROV

APBN APBD APBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 19 1.02.0101 18 10 Fasilitasi Keperansertaan

Pada Event Daerah dan

Hari Besar Nasional

1. Banner hari besar

nasional ; 10 buah 2.

Pakaian seragam

baris ; 20 set 3.

Tumpeng ; 8 buah 4.

Pakaian Jadul ; 70

stel 5. Pameran

Produk Unggulan Tk.

Kecamatan

UPTD

Kesehatan

Kec.

Sukorejo

4 kegiatan 30,500,000 0 0 4

kegiatan

33,550,000 0 0

1 2 1.02.0101 19 PROGRAM PROMOSIKESEHATAN DANPEMBERDAYAANMASYARAKAT

Prosentase keluargadengan pola hidupbersih dan sehat(PHBS)

80% 65,000,000 0 0 80% 71,500,000 0 0

Page 124: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2016 CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)

APBD APBDPROV

APBN APBD APBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0101 19 1 Pengembangan Media

Promosi dan Informasi

Sadar Hidup Sehat

1. Banner kesehatan ;

10 buah 2.

Penyuluhan PHBS

Tatanan Rumah

Tangga ; 3. Profil

PHBS ; 6 buku 4.

Jasa kerja

pengkajian PHBS 5.

Leaflet DBD, NAPZA,

HIV/AIDS, IMS,

PHBS ; 5.000 lembar

7. Penyuluhan

Kesehatan di

SMP/SMA ; 7 sekolah

UPTD

Kesehatan

Kec.

Sukorejo

7 kegiatan 25,000,000 0 0 7

kegiatan

27,500,000 0 0

Page 125: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2016 CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)

APBD APBDPROV

APBN APBD APBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0101 19 4 Peningkatan Pendidikan

Tenaga Penyuluh

kesehatan

1. Telaah

kemandiriian UKBM;

2. Pertemuan kader

balita, lansia dan

poskesdes; 3. Lomba

Posyandu Balita ; 1

kali 2. Evaluasi

Kelurahan Siaga ; 7

kali ; 4. Telaah

kemandirian

posbindu ; 1 kali 5.

Pertemuan

Poskesdes. 6. Lomba

cerdas cermat kader

posyandu 1 kl. 7.

Pembinaan Kader

Posbindu

UPTD

Kesehatan

Kec.

Sukorejo

7 kegiatan 40,000,000 0 0 7

kegiatan

44,000,000 0 0

1 2 1.02.0101 20 PROGRAM PERBAIKANGIZI MASYARAKAT

Prosentasepeningkatan gizi ibuhamil, balita danlansia

80% 65,100,000 0 0 80% 71,610,000 0 0

Page 126: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2016 CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)

APBD APBDPROV

APBN APBD APBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0101 20 2 Pemberian tambahan

makanan dan vitamin

1. Penyuluhan gizi

dan kes balita; 2.

Penyuluhan ASI

Eksklusif; 3.PMT

Baliat BGM, Bumil

KEK & Lansia peny.

Kronis;4. Pemberian

stimulan Bumil.

UPTD

Kesehatan

Kec.

Sukorejo

4 kegiatan 60,000,000 0 0 4

kegiatan

66,000,000 0 0

1 2 1.02.0101 20 3 Penanggulangan kurang

energi Protein (KEP),

anemia gizi besi, ganguan

akibat kurang yodium

(GAKY), kurang vitamin A,

dan kekurangan gizi

mikro lainya.

1. Rakor Survey

Kadarzi ; 53

posyandu @ 25 orang

2. Survey Kadarzi ; 1

kali 3.Penyuluhan

Keluarga Rawan Gizi ;

1 kali

UPTD

Kesehatan

Kec.

Sukorejo

2 kegiatan 5,100,000 0 0 2

kegiatan

5,610,000 0 0

1 2 1.02.0101 21 PROGRAMPENGEMBANGANLINGKUNGAN SEHAT

Prosentaselingkungan yangbersanitasi standart

85% 40,000,000 0 0 85% 44,000,000 0 0

Page 127: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2016 CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)

APBD APBDPROV

APBN APBD APBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0101 21 7 Pengembangan

Penyehatan Lingkungan

1. Pembakaran

sampah medis ; 950

kg 2. Peberantasan

lalat di TPS 3.

Pertemuan dan

Pemicuan STBM ; 7

kali 4. Monev STBM ;

40 orang

UPTD

Kesehatan

Kec.

Sukorejo

5 kegiatan 40,000,000 0 0 5

kegiatan

44,000,000 0 0

1 2 1.02.0101 22 PROGRAMPENCEGAHAN DANPENANGGULANGANPENYAKIT MENULAR

Prosentaselingkungan yangterbebas daripenyakit menular

90% 144,500,000 0 0 90% 158,950,000 0 0

1 2 1.02.0101 22 8 Peningkatan Imunisasi 1. Bintek BIAS guru

UKS Tk SD ; 1 kali ;

2. Kartu TT WUS ;

3.000 kartu 3.

Pertemuan linsek

Imunisasi ; 2 kali

UPTD

Kesehatan

Kec.

Sukorejo

3 kegiatan 10,000,000 0 0 3

kegiatan

11,000,000 0 0

Page 128: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2016 CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)

APBD APBDPROV

APBN APBD APBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0101 22 9 Peningkatan Surveillance

Epidemiologi Dan

Penanggulangan Wabah

1. Pembinaan

kesehatan CJH ; 2

kali 2. Penyuluhan P2

; 4 kali 3. Evaluasi

kader SBM; 2 kali

UPTD

Kesehatan

Kec.

Sukorejo

3 kegiatan 9,500,000 0 0 3

kegiatan

10,450,000 0 0

1 2 1.02.0101 22 12 Pemberantasan penyakit

DBD ( Demam Berdarah

Denque )

1. Bubuk abate ; 5

galon 2. Cairan

Insektisida ; 40 liter

3. Plastik

pembungkus

larvasida bersablon ;

10.000 buah 4.

Foging focus ; 40

fokus/kali 5. Foging

SMP ; 28 kali 6.

Lomba PSN tingkat

SD/MI ; 1 kali 7.

Distribusi bubuk

abate, 8.Pelatihan

kader jumantik ;1

kali 9. Penyuluhan

UPTD

Kesehatan

Kec.

Sukorejo

9 kegiatan 125,000,000 0 0 9

kegiatan

137,500,000 0 0

Page 129: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2016 CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)

APBD APBDPROV

APBN APBD APBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

P2M tingkat

Kelurahan

1 2 1.02.0101 23 PROGRAMSTANDARISASIPELAYANANKESEHATAN

Prosentasepeningkatan mutudan standartpelayanankesehatan

85% 65,000,000 0 0 85% 71,500,000 0 0

Page 130: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2016 CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)

APBD APBDPROV

APBN APBD APBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0101 23 2 Evaluasi dan

pengembangan standar

kesehatan

1. Pelatihan Etika

pelayanan ; 1 kali 2.

Penyusunan

dokumen evaluasi CC

; 2 buku 3. Dokumen

IKM ;

UPTD

Kesehatan

Kec.

Sukorejo

3 kegiatan 65,000,000 0 0 3

kegiatan

71,500,000 0 0

1 2 1.02.0101 25 PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN DANPERBAIKAN SARANADAN PRASARANAPUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DANJARINGANNYA

Prosentasepeningkatan saranadan prasaranaPuskesmas danPuskesmasPembantu

UPTD

Kesehatan

Kec.

Sukorejo

75% 36,700,000 0 0 75% 40,370,000 0 0

1 2 1.02.0101 25 7 Pengadaan sarana dan

prasarana puskesmas

UPTD

Kesehatan

Kec.

Sukorejo

2 jenis 6,700,000 0 0 2 jenis 7,370,000 0 0

Page 131: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2016 CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)

APBD APBDPROV

APBN APBD APBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0101 25 14 Pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan

prasarana puskesmas

1. Service alat gigi /

dental unit dan suku

cadang 2. Service

peralatan laborat dan

suku cadang 3.

Perbaikan wastafel

UPTD

Kesehatan

Kec.

Sukorejo

3 unit 10

paket

30,000,000 0 0 3 unit 10

paket

33,000,000 0 0

1 2 1.02.0101 28 PROGRAM KEMITRAANPENINGKATANPELAYANANKESEHATAN

Prosentasepeningkatanpelayanankesehatan

90% 1,448,100,000

0 0 90% 1,592,910,000 0 0

1 2 1.02.0101 28 1 Kemitraan asuransi

kesehatan masyarakat

1. Jasa pelayanan

Kapitasi JKN 2.

pengadaan obat,

alkes dan bahan

penunjang

UPTD

Kesehatan

Kec.

Sukorejo

12 jenis, 12

bulan

1,448,100,000 0 0 12 jenis,

12 bulan

1,592,910,000 0 0

1 2 1.02.0101 33 PROGRAM KEBIJAKANDAN MANAJEMENPEMBANGUNANKESEHATAN

Prosentasepeningkatanpembangunankesehatan

90% 3,500,000 0 0 90% 3,850,000 0 0

Page 132: RENCANA KERJA TAHUN 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2016 CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)

APBD APBDPROV

APBN APBD APBDPROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 1.02.0101 33 1 Pembangunan

manajemen perencanaan

dan evaluasi bidang

kesehatan serta evaluasi

aplikasi SIK

1. Dokumen PKP ; 2

dokumen 2.

Dokumen Profil

Kesehatan

Kecamatan ; 2

dokumen 3.

Dokumen Profil

Puskesmas ; 2

Dokumen

UPTD

Kesehatan

Kec.

Sukorejo

3 jenis

dokumen

3,500,000 0 0 3 jenis

dokumen

3,850,000 0 0

Total 2,512,802,000

0 0 2,764,082,200 0 0