RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · formulir rka skpd 2.2.1 - badan perencanaan...
Transcript of RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · formulir rka skpd 2.2.1 - badan perencanaan...
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4 . 03 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH
LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
n + 1
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 103.000.000,00 617.000.000,00 0,00 720.000.000,00 0,00 100 %4.03 . 4.03.1 . 01
600.000.000,00 0,00 98.800.000,00 501.200.000,00 0,00 BAPPEDA Kab.
Blitar
Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 12 bulan4.03 . 4.03.1 . 01 . 20
120.000.000,00 0,00 4.200.000,00 115.800.000,00 0,00 Bappeda Kab.
Blitar
Fasilitasi Kegiatan Perencanaan Umum dan
Pengendalian Program
1 tahun4.03 . 4.03.1 . 01 . 24
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
8.400.000,00 137.050.000,00 709.813.579,43 855.263.579,43 0,00 100 %4.03 . 4.03.1 . 02
855.263.579,43 0,00 8.400.000,00 137.050.000,00 709.813.579,43 Bappeda Kab.
Blitar
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12 bulan4.03 . 4.03.1 . 02 . 45
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
4.075.000,00 231.925.000,00 0,00 236.000.000,00 0,00 25 %4.03 . 4.03.1 . 05
55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Bappeda Kab.
Blitar
Pendidikan dan pelatihan formal 12 orang4.03 . 4.03.1 . 05 . 01
181.000.000,00 0,00 4.075.000,00 176.925.000,00 0,00 Bappeda Kab.
Blitar
Capacity Building 3 kali4.03 . 4.03.1 . 05 . 05
Program perencanaan, penganggaran,
pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
22.200.000,00 10.800.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 100 %4.03 . 4.03.1 . 06
5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Bappeda Kab
Blitar
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
6 laporan4.03 . 4.03.1 . 06 . 07
5.000.000,00 0,00 4.200.000,00 800.000,00 0,00 Bappeda Kab.
Blitar
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
1 dokumen4.03 . 4.03.1 . 06 . 11
3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Bappeda Kab.
Blitar
Penyusunan SOP SKPD4.03 . 4.03.1 . 06 . 13
20.000.000,00 0,00 18.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Bappeda
Kabupaten
Blitar
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 3 dokumen4.03 . 4.03.1 . 06 . 15
Program Perencanaan Strategis Daerah 65.100.000,00 595.365.000,00 0,00 660.465.000,00 0,00 100 %4.03 . 4.03.1 . 27
150.000.000,00 0,00 700.000,00 149.300.000,00 0,00 Bappeda
Kabupaten
Review RPJMD Kabupaten Blitar 2016-20214.03 . 4.03.1 . 27 . 01
Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran4.03 . 4.03.01 . 01
Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran4.03 . 4.03.01 . 01 . 20
Lokasi Kegiatan : BAPPEDA Kab. Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase kecukupan administrasi perkantoran 100 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 600.000.000MASUKAN
Tersedianya honorarium, bahan pakai habis, jasa kantor, cetak dan penggandaan, mamin rapat, dan perjalanan
dinas
12 bulanKELUARAN
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 100 %HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : BAPPEDA KAb. Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 600.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 600.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98.800.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 71.800.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.100.000,00
HR Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan 5.100.000,00
12.00 300.000,00 3.600.000,00 - PPTK bulan
12.00 125.000,00 1.500.000,00 - Sekretaris bulan
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.200.000,00
Honorarium PPHP 2.200.000,00
2.00 475.000,00 950.000,00 - Ketua paket
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
2.00 350.000,00 700.000,00 - Wakil paket
2.00 275.000,00 550.000,00 - Sekretaris paket
5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah 64.500.000,00
Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 64.500.000,00
12.00 900.000,00 10.800.000,00 - Pengguna Anggaran OB
12.00 750.000,00 9.000.000,00 - Pejabat Penata Usaha Keuangan OB
12.00 500.000,00 6.000.000,00 - Bendahara Pengeluaran OB
12.00 225.000,00 2.700.000,00 - Pembantu Bendahara Pengeluaran (Gaji) OB
12.00 225.000,00 2.700.000,00 - Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pencatat Transaksi/Dokumen) OB
12.00 325.000,00 3.900.000,00 - Penyimpan Barang Unit OB
12.00 325.000,00 3.900.000,00 - Pengurus Barang Unit OB
12.00 600.000,00 7.200.000,00 - HR pejabat pengadaan bulan
12.00 800.000,00 9.600.000,00 - HR PPK bulan
12.00 325.000,00 3.900.000,00 - HR Kuasa Pengguna Barang OB
12.00 400.000,00 4.800.000,00 - HR Pengguna Barang OB
5 . 2 . 1 . 02 Uang Lembur 27.000.000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 01 Uang Lembur PNS 27.000.000,00
Uang Lembur PNS 27.000.000,00
1.00 27.000.000,00 27.000.000,00 - Uang Lembur PNS th
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 501.200.000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 158.254.200,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 142.819.200,00
Belanja alat tulis kantor 142.819.200,00
350.00 45.000,00 15.750.000,00 - kertas F4 80 gr rim
300.00 40.000,00 12.000.000,00 - kertas F4 70 gr rim
50.00 42.500,00 2.125.000,00 - kertas A4 70 gr rim
24.00 42.500,00 1.020.000,00 - kertas A4 80 gr rim
4.00 250.000,00 1.000.000,00 - kertas NCR double folio dos
50.00 30.000,00 1.500.000,00 - buku folio bergaris bh
3.00 300.000,00 900.000,00 - buku tulis dsn
100.00 100.000,00 10.000.000,00 - map plastik bh
100.00 200.000,00 20.000.000,00 - map bening tebal bh
9.00 175.000,00 1.575.000,00 - kalkulator bh
10.00 13.000,00 130.000,00 - buku ekspedisi bh
5.00 20.000,00 100.000,00 - gunting bh
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
9.00 35.000,00 315.000,00 - kertas HVS 60 gr bh
50.00 5.000,00 250.000,00 - nota bh
20.00 20.000,00 400.000,00 - kertas CD rim
10.00 35.000,00 350.000,00 - karbon F rim
50.00 32.000,00 1.600.000,00 - kertas faximili 216x50 rol
3,000.00 1.500,00 4.500.000,00 - stop map bh
3,000.00 2.000,00 6.000.000,00 - snalhektermap bh
6.00 10.000,00 60.000,00 - stempel tanggal bh
199.00 3.000,00 597.000,00 - map tali bh
80.00 12.000,00 960.000,00 - odner bh
40.00 12.200,00 488.000,00 - buku F bergaris isi 100 bh
100.00 50.000,00 5.000.000,00 - CD blank box
200.00 5.000,00 1.000.000,00 - buku kwitansi besar bh
50.00 12.500,00 625.000,00 - pentel refill bh
30.00 60.000,00 1.800.000,00 - pentel bh
50.00 28.500,00 1.425.000,00 - stipo pentel bh
40.00 5.500,00 220.000,00 - spidol WB bh
25.00 6.000,00 150.000,00 - spidol snowman bh
12.00 12.000,00 144.000,00 - stampad bh
10.00 14.200,00 142.000,00 - tinta stempel pelikan bh
200.00 25.000,00 5.000.000,00 - klip kertas dos
200.00 19.500,00 3.900.000,00 - isi stepler kecil pak
148.00 3.500,00 518.000,00 - jepit kertas hand croom bh
40.00 25.000,00 1.000.000,00 - stepler kecil bh
74.00 2.500,00 185.000,00 - lem kertas btl
50.00 3.000,00 150.000,00 - pensil bantek B2B bh
1.00 30.200,00 30.200,00 - penghapus pensil dos
70.00 4.500,00 315.000,00 - stabilo bh
100.00 20.000,00 2.000.000,00 - amplop besar dos
100.00 7.500,00 750.000,00 - amplop sedang dos
50.00 30.000,00 1.500.000,00 - ballpoint zebra mili 0,7 dosin
2.00 100.000,00 200.000,00 - perforator plus 4 LB bh
12.00 50.000,00 600.000,00 - buku SPPD bh
5.00 75.000,00 375.000,00 - kertas bergaris DF/500 lb Rim
12.00 235.000,00 2.820.000,00 - karbon printer dot marix bh
12.00 250.000,00 3.000.000,00 - tinta printer warna set
12.00 800.000,00 9.600.000,00 - toner L 3906A HPL Jet 5L/6L bh
75.00 250.000,00 18.750.000,00 - refil toner L 3906A HPL Jet 5L/6L bh
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 4.435.000,00
Belanja Alat listrik dan Elektronik 4.435.000,00
7.00 45.000,00 315.000,00 - lampu TL 40 W bh
10.00 65.000,00 650.000,00 - bola lampu 42 W bh
10.00 150.000,00 1.500.000,00 - lampu TL Keong jumbo bh
6.00 50.000,00 300.000,00 - stop kontak roll bh
30.00 5.000,00 150.000,00 - battery audio speaker lapangan bh
2.00 300.000,00 600.000,00 - battery wireless alkaline kotak bh
8.00 15.000,00 120.000,00 - battery wireless alkaline kecil pak
10.00 30.000,00 300.000,00 - TL bulat kecil bh
10.00 40.000,00 400.000,00 - TL bulat besar bh
4.00 25.000,00 100.000,00 - travo sinar bh
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 11.000.000,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 11.000.000,00
1,000.00 3.000,00 3.000.000,00 - materai 3000 lbr
1,200.00 6.000,00 7.200.000,00 - materai 6000 lbr
200.00 4.000,00 800.000,00 - perangko lbr
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 74.525.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 24.000.000,00
Belanja Telepon 24.000.000,00
24.00 1.000.000,00 24.000.000,00 - jasa langganan saluran telepon Telkom unit/bulan
5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000,00
Belanja Langganan Surat Kabar 2.400.000,00
12.00 200.000,00 2.400.000,00 - Jawa Pos eks
5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 24.000.000,00
Belanja Jasa Layanan Internet 24.000.000,00
12.00 2.000.000,00 24.000.000,00 - Internet bulan
5 . 2 . 2 . 03 . 07 Belanja Paket/Pengiriman 6.125.000,00
Belanja Paket/Pengiriman 6.125.000,00
120.00 20.000,00 2.400.000,00 - Surat/dokumen kilat khusus kali
62.00 50.000,00 3.100.000,00 - Dokumen/paket barang kali
25.00 25.000,00 625.000,00 - Paket Air Mail kali
5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Tenaga Teknis 18.000.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 4
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
HR Pegawai Honorer/Tidak tetap 18.000.000,00
24.00 750.000,00 18.000.000,00 - HR Tenaga Honorer OB
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 27.883.350,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 20.283.350,00
Belanja Cetak 20.283.350,00
10.00 100.000,00 1.000.000,00 - lembar disposisi rim
10.00 100.000,00 1.000.000,00 - lembar kop Bappeda rim
2.00 100.000,00 200.000,00 - lembar kop Bupati rim
2.00 100.000,00 200.000,00 - lembar kop sekretariat rim
800.00 4.500,00 3.600.000,00 - stop map Bappeda pcs
150.00 4.500,00 675.000,00 - stop map Bupati pcs
150.00 4.500,00 675.000,00 - stop map Wabup pcs
200.00 6.500,00 1.300.000,00 - stop map Bappeda LUX pcs
600.00 4.500,00 2.700.000,00 - stop map bidang pcs
6.00 100.000,00 600.000,00 - buku agenda buku
12.00 55.000,00 660.000,00 - amplop kecil Bappeda pak
8.00 65.000,00 520.000,00 - amplop besar Bappeda pak
3.00 55.000,00 165.000,00 - amplop kecil Sekretariat pak
3.00 65.000,00 195.000,00 - amplop besar Sekretariat pak
3.00 55.000,00 165.000,00 - amplop bupati kecil pak
3.00 65.000,00 195.000,00 - amplop bupati besar pak
200.00 4.000,00 800.000,00 - kartu lembaran Bappeda pcs
3,000.00 1.500,00 4.500.000,00 - cetak blanko SPM (5 NCR) set
1.00 1.133.350,00 1.133.350,00 - cetak lainnya paket
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 7.600.000,00
Belanja Penggandaan 7.600.000,00
35,000.00 200,00 7.000.000,00 - fotocopy berkas dokumen lbr
60.00 8.000,00 480.000,00 - jilid langsung pcs
8.00 15.000,00 120.000,00 - jilid laminasi pcs
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 178.532.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 178.532.000,00
Belanja Mamin Rapat 3.632.000,00
80.00 18.000,00 1.440.000,00 - Aqua Galon galon
80.00 26.000,00 2.080.000,00 - Aqua Gelas dus
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 5
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
4.00 28.000,00 112.000,00 - Aqua Botol 300 ml dus
Belanja Mamin Rapat Tribulan I 55.500.000,00
1,500.00 12.000,00 18.000.000,00 - Snack Rapat dus
1,500.00 25.000,00 37.500.000,00 - Makan Rapat dus
Belanja Mamin Rapat Tribulan II 51.800.000,00
1,400.00 12.000,00 16.800.000,00 - Snack rapat dus
1,400.00 25.000,00 35.000.000,00 - Makan Rapat dus
Belanja mamin Rapat Tribulan III 37.000.000,00
1,000.00 12.000,00 12.000.000,00 - Snack Rapat dus
1,000.00 25.000,00 25.000.000,00 - Makan Rapat dus
Belanja Mamin Rapat Tribulan IV 29.600.000,00
800.00 12.000,00 9.600.000,00 - Snack Rapat dus
800.00 25.000,00 20.000.000,00 - Makan Rapat dus
Belanja Mamin VIP/Prasmanan 1.000.000,00
1.00 1.000.000,00 1.000.000,00 - Belanja mamin VIP / Prasmanan paket
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 62.005.450,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.250.000,00
Belanja Perdin Dalam Daerah 8.250.000,00
30.00 125.000,00 3.750.000,00 - Eselon III OH
30.00 100.000,00 3.000.000,00 - Eselon IV OH
20.00 75.000,00 1.500.000,00 - Staf OH
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 53.755.450,00
Belanja Perdin ke Pemerintah Pusat 24.805.450,00
5.00 750.000,00 3.750.000,00 - Eselon III OH
5.00 400.000,00 2.000.000,00 - Transport PP OK
5.00 950.000,00 4.750.000,00 - Penginapan OK
5.00 600.000,00 3.000.000,00 - Eselon IV OH
5.00 350.000,00 1.750.000,00 - Transport PP OK
5.00 750.000,00 3.750.000,00 - Penginapan OK
5.00 500.000,00 2.500.000,00 - Staf Gol III OH
5.00 311.090,00 1.555.450,00 - Transport PP OK
5.00 350.000,00 1.750.000,00 - penginapan OK
Belanja Perdin ke Pemerintah Provinsi 28.950.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 6
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
3.00 1.200.000,00 3.600.000,00 - Eselon III OH
3.00 1.500.000,00 4.500.000,00 - Transport PP OK
3.00 800.000,00 2.400.000,00 - Penginapan OK
3.00 1.000.000,00 3.000.000,00 - Eselon IV OH
3.00 1.500.000,00 4.500.000,00 - Transport PP OK
3.00 650.000,00 1.950.000,00 - Penginapan OK
3.00 900.000,00 2.700.000,00 - Staf OH
3.00 1.500.000,00 4.500.000,00 - Transport PP OK
3.00 600.000,00 1.800.000,00 - Penhinapan OK
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 7
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran4.03 . 4.03.01 . 01
Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Perencanaan Umum dan Pengendalian Program4.03 . 4.03.01 . 01 . 24
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase kecukupan administrasi perkantoran 100 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 120.000.000MASUKAN
Terlaksananya fasilitasi kegiatan perencanaan umum dan pengendalian program 1 tahunKELUARAN
Tercapainya kondisi dan referensi pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Blitar 100 %HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kab. Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 120.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 120.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 4.200.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00
HR Panitia Pelaksana Teknis kegiatan 4.200.000,00
12.00 250.000,00 3.000.000,00 - PPTK OB
12.00 100.000,00 1.200.000,00 - Sekretaris OB
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.800.000,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 740.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 740.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Belanja Fotocopy 740.000,00
1.00 740.000,00 740.000,00 - FC Administrasi th
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 115.060.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.485.000,00
Belanja Perdin Dalam Daerah 11.485.000,00
20.00 150.000,00 3.000.000,00 - Eselon II OK
20.00 125.000,00 2.500.000,00 - Eselon III OK
10.00 100.000,00 1.000.000,00 - Eselon IV OK
30.00 75.000,00 2.250.000,00 - staf OK
1.00 2.735.000,00 2.735.000,00 - BBM th
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 103.575.000,00
Belanja Perdin Luar Daerah Dalam Provinsi 34.375.000,00
7.00 800.000,00 5.600.000,00 - Eselon II OK
7.00 300.000,00 2.100.000,00 - Uang Representatif OK
12.00 750.000,00 9.000.000,00 - Eselon III OK
10.00 500.000,00 5.000.000,00 - Staf OK
1.00 12.675.000,00 12.675.000,00 - BBM th
Belanja Perdin Luar Daerah Luar Provinsi 69.200.000,00
7.00 1.300.000,00 9.100.000,00 - Eselon II OK
7.00 300.000,00 2.100.000,00 - Uang Representatif OK
7.00 1.200.000,00 8.400.000,00 - eselon III OK
20.00 1.750.000,00 35.000.000,00 - Tiket PP OK
10.00 900.000,00 9.000.000,00 - Penginapan A OK
7.00 800.000,00 5.600.000,00 - Penginapan B OK
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur4.03 . 4.03.01 . 02
Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur4.03 . 4.03.01 . 02 . 45
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp855.263.579,43 (Delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase sarana prasarana ap[aratur dengan kondisi layak fungsi 100 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 855.263.579,43MASUKAN
Tercukupinya alat kebersihan kantor, perawatan kendaraan dinas, BBM, pemeliharaan gedung, peralatan dan
perlengkapan kantor, pajak kendaraan dinas, dan belanja modal aset kantor
12 bulanKELUARAN
Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana 100 %HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan prasarana Bappeeda Kab. Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 855.263.579,43
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 855.263.579,43
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 8.400.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.400.000,00
HR Panitia pelaksana kegiatan 5.100.000,00
12.00 300.000,00 3.600.000,00 - PPTK OB
12.00 125.000,00 1.500.000,00 - sekretaris OB
HR Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3.300.000,00
3.00 475.000,00 1.425.000,00 - Ketua paket
3.00 350.000,00 1.050.000,00 - Sekretaris paket
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
3.00 275.000,00 825.000,00 - anggota paket
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.050.000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.401.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5.401.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5.401.000,00
6.00 20.000,00 120.000,00 - sapu ijuk pcs
2.00 85.000,00 170.000,00 - tempat sampah besar bh
5.00 15.000,00 75.000,00 - tempat sampah kecil bh
6.00 700.000,00 4.200.000,00 - sewa pengharum ruangan unit
4.00 20.000,00 80.000,00 - kemoceng unit
2.00 25.000,00 50.000,00 - tisue kotak kotak
6.00 12.500,00 75.000,00 - lap kaca pcs
10.00 16.500,00 165.000,00 - pembersih kaca btl
15.00 14.000,00 210.000,00 - pembersih lantai btl
8.00 32.000,00 256.000,00 - lap pel bh
5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 55.050.000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 14.850.000,00
Belanja Jasa Service 14.850.000,00
10.00 1.000.000,00 10.000.000,00 - Servis dan tune up unit/th
12.00 200.000,00 2.400.000,00 - servis ringan unit/th
3.00 450.000,00 1.350.000,00 - spooring balance unit/th
2.00 550.000,00 1.100.000,00 - vicon AC unit/th
5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 22.700.000,00
kendaraan Dinas Operasional 17.800.000,00
10.00 700.000,00 7.000.000,00 - Ban Luar unit
3.00 600.000,00 1.800.000,00 - Accu unit
9.00 1.000.000,00 9.000.000,00 - Onderdil lain unit
Kendaraan Dinas Jabatan 4.900.000,00
4.00 800.000,00 3.200.000,00 - Ban Mobil 195/70 unit
1.00 1.700.000,00 1.700.000,00 - Onderdil lain paket
5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 9.500.000,00
Kendaraan Dinas Operasional 5.900.000,00
20.00 250.000,00 5.000.000,00 - Oli Mesin unit
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
6.00 150.000,00 900.000,00 - Oli Gardan unit
Kendaraan Dinas Jabatan 3.600.000,00
12.00 250.000,00 3.000.000,00 - Oli Mesin unit
4.00 150.000,00 600.000,00 - Oli Gardan unit
5 . 2 . 2 . 05 . 07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 8.000.000,00
Belanja STNK 8.000.000,00
4.00 2.000.000,00 8.000.000,00 - Kendaraan dinas Operasional unit/th
5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 76.599.000,00
5 . 2 . 2 . 20 . 03 Belanja Pemeliharan Gedung Kantor 20.725.000,00
Pengecatan Gedung 20.000.000,00
1.00 20.000.000,00 20.000.000,00 - Pengecatan Gedung paket
Belanja Pemeliharaan Gedung kantor 725.000,00
20.00 17.500,00 350.000,00 - Kunci laci meja kerja kecil bh
9.00 25.000,00 225.000,00 - kunci laci meja kerja besar bh
2.00 75.000,00 150.000,00 - slot pintu kecil bh
5 . 2 . 2 . 20 . 12 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 45.824.000,00
Pemeliharaan Komputer 15.000.000,00
80.00 150.000,00 12.000.000,00 - Pemeliharaan PC unit/kali
1.00 3.000.000,00 3.000.000,00 - Sparepart paket
Pemeliharaan Printer 5.750.000,00
50.00 100.000,00 5.000.000,00 - Pemeliharaan Printer HP laser 1020 unit/kali
1.00 750.000,00 750.000,00 - sparepart paket
Pemeliharaan laptop 15.000.000,00
150.00 100.000,00 15.000.000,00 - Pemeliharaan Laptop unit/th
Pemeliharaan jaringan komputer 574.000,00
1.00 159.000,00 159.000,00 - HUB port 15 pcs
1.00 275.000,00 275.000,00 - HUB port 16 pcs
20.00 7.000,00 140.000,00 - Kabel LAN meter
Pemeliharaan Mesin fotocopy 6.500.000,00
15.00 300.000,00 4.500.000,00 - Servis berkala kali
1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Sparepart paket
Pemeliharaan Mesin Ketik 3.000.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
10.00 100.000,00 1.000.000,00 - Servis beekala kali
1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Sparepart paket
5 . 2 . 2 . 20 . 13 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga 10.050.000,00
Pemeliharaan AC 4.050.000,00
10.00 200.000,00 2.000.000,00 - Pemeliharaan Berkala unit
5.00 250.000,00 1.250.000,00 - Refill Freon unit
1.00 800.000,00 800.000,00 - Sparepart paket
Pemeliharaan Kamera 6.000.000,00
6.00 1.000.000,00 6.000.000,00 - pemeliharaan Kamera unit
5 . 2 . 3 Belanja Modal 709.813.579,43
5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 625.000.000,00
5 . 2 . 3 . 17 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 625.000.000,00
Pengadaan Kendarran Bermotor Penumpang 625.000.000,00
1.00 350.000.000,00 350.000.000,00 - Isuzu Panter G Touring Vin unit
1.00 275.000.000,00 275.000.000,00 - Suzuki Ertiga unit
5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 36.813.579,43
5 . 2 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 36.813.579,43
Pengadaan Alat kantor Lainnya 36.813.579,43
1.00 26.813.579,43 26.813.579,43 - Kamera Drone unit
2.00 5.000.000,00 10.000.000,00 - Pengadaan AC unit
5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 48.000.000,00
5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 39.000.000,00
Pengadaan Laptop 39.000.000,00
3.00 13.000.000,00 39.000.000,00 - Pengadaan laptop unit
5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 9.000.000,00
Pengadaan Peralatan PC 9.000.000,00
2.00 4.500.000,00 9.000.000,00 - Pengadaan CPU unit
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 4
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 5
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur4.03 . 4.03.01 . 05
Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal4.03 . 4.03.01 . 05 . 01
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana 25 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 55.000.000MASUKAN
Terfasilitasinya aparatur perencanaan dalam mengikuti diklat perencanaan 12 orangKELUARAN
Peningkatan kapasitas SDM Perencana 100 %HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : SDM Bappeda Kab. Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 55.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 55.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00
5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 55.000.000,00
5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 55.000.000,00
Belanja kursus singkat/pelatihan 55.000.000,00
11.00 5.000.000,00 55.000.000,00 - Belanja kursus singkat/pelatihan orang/th
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur4.03 . 4.03.01 . 05
Kegiatan : Capacity Building4.03 . 4.03.01 . 05 . 05
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp181.000.000,00 (Seratus delapan puluh satu juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana 25 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 181.000.000MASUKAN
Terlaksananya Capacity Building pada SDM Perencana Bappeda 3 kaliKELUARAN
Meningkatnya kapasitas SDM Perencana Bappeda dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis Daerah 50 %HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : SDM Bappeda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 181.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 181.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.075.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 4.075.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00
HR Panitia Pelaksana kegiatan 3.500.000,00
10.00 250.000,00 2.500.000,00 - HR PPTK OB
10.00 100.000,00 1.000.000,00 - HR Sekretaris OB
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 575.000,00
HR PPHP 575.000,00
1.00 575.000,00 575.000,00 - HR PPHP Paket
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.925.000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.860.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.860.000,00
Belanja ATK 4.860.000,00
108.00 45.000,00 4.860.000,00 - Seminar Kit orang
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 20.100.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 2.100.000,00
Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 2.100.000,00
2.00 300.000,00 600.000,00 - Dekorasi taman paket
2.00 750.000,00 1.500.000,00 - Banner dan Spanduk paket
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 18.000.000,00
Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber 18.000.000,00
12.00 1.500.000,00 18.000.000,00 - Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur/ Narasumber OJK
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.465.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 3.465.000,00
Belanja Penggandaan 3.465.000,00
14,500.00 200,00 2.900.000,00 - FC Materi bimtek lbr
2,825.00 200,00 565.000,00 - FC Administrasi lbr
5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 148.500.000,00
5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 148.500.000,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 148.500.000,00
54.00 2.750.000,00 148.500.000,00 - Belanja Kursus Singkat Pelatihan (Akomodasi dan Sewa Kendaraan Transportasi) orang
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan4.03 . 4.03.01 . 06
Kegiatan : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan4.03 . 4.03.01 . 06 . 07
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja SKPD yang tepat waktu 100 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 5.000.000MASUKAN
Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD 6 laporanKELUARAN
Tersusunnya Laporan kinerja dan keuangan SKPD 95 %HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 5.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 4.050.000,00
Belanja Cetak 4.050.000,00
5.00 200.000,00 1.000.000,00 - Laporan Semesteran dan Prognosis eks
5.00 150.000,00 750.000,00 - CALK eks
6.00 150.000,00 900.000,00 - Laporan Akhir tahun eks
4.00 200.000,00 800.000,00 - Laporan Renja eks
4.00 150.000,00 600.000,00 - Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD eks
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 950.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Belanja Penggandaan 950.000,00
4,750.00 200,00 950.000,00 - FC Administrasi lbr
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan4.03 . 4.03.01 . 06
Kegiatan : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)4.03 . 4.03.01 . 06 . 11
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja SKPD yang tepat waktu 100 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 5.000.000MASUKAN
Jumlah Dokumen Lakip SKPD yang disusun 1 dokumenKELUARAN
Tersedianya LAKIP SKPD tepat waktu 100 %HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen LAKIP SKPD
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 5.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00
5 . 2 . 1 . 02 Uang Lembur 4.200.000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 01 Uang Lembur PNS 4.200.000,00
Uang Lembur PNS 4.200.000,00
1.00 4.200.000,00 4.200.000,00 - Uang Lembur tim
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 800.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 500.000,00
Belanja Cetak Dokumen 500.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
20.00 25.000,00 500.000,00 - Cetak Dokumen LAKIP SKPD bh
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 300.000,00
Belanja Fotocopy 300.000,00
1.00 300.000,00 300.000,00 - FC Administrasi th
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan4.03 . 4.03.01 . 06
Kegiatan : Penyusunan SOP SKPD4.03 . 4.03.01 . 06 . 13
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja SKPD yang tepat waktu 100 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 3.000.000MASUKAN
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen SOP
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 3.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 1.800.000,00
Cetak laporan 1.800.000,00
6.00 300.000,00 1.800.000,00 - Cetak laporan eks
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.200.000,00
Belanja Penggandaan 1.200.000,00
4,800.00 250,00 1.200.000,00 - Fotocopy administrasi kegiatan lembar
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan4.03 . 4.03.01 . 06
Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD4.03 . 4.03.01 . 06 . 15
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja SKPD yang tepat waktu 100 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 20.000.000MASUKAN
Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang disusun 3 dokumenKELUARAN
Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD yang disusun tepat waktu 100 %HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen Perencanaan SKPD
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 20.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 20.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00
5 . 2 . 1 . 02 Uang Lembur 18.000.000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 01 Uang Lembur PNS 18.000.000,00
Uang Lembur PNS 18.000.000,00
3.00 6.000.000,00 18.000.000,00 - Uang Lembur tim/dok
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 1.500.000,00
Belanja Cetak Dokumen Perencanaan 1.500.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
20.00 25.000,00 500.000,00 - Cetak Dokumen Renja SKPD bh
20.00 25.000,00 500.000,00 - Cetak Dokumen Renstra SKPD bh
20.00 25.000,00 500.000,00 - Cetak Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD bh
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 500.000,00
Belanja Fotocopy 500.000,00
1.00 500.000,00 500.000,00 - FC Administrasi th
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan Strategis Daerah4.03 . 4.03.01 . 27
Kegiatan : Review RPJMD Kabupaten Blitar 2016-20214.03 . 4.03.01 . 27 . 01
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis daerah yang tepat waktu 100 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 150.000.000MASUKAN
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 150.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 150.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 700.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 700.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 700.000,00
2.00 250.000,00 500.000,00 - PPTK orang/bulan
2.00 100.000,00 200.000,00 - Sekretaris orang/bulan
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.300.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 99.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 99.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber 99.000.000,00
12.00 7.500.000,00 90.000.000,00 - Honorarium Narasumber orang/bulan
2.00 4.500.000,00 9.000.000,00 - Honorarium Tenaga Administrasi orang/bulan
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.550.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 6.000.000,00
Belanja Cetak 6.000.000,00
20.00 300.000,00 6.000.000,00 - Cetak Hasil Review RPJMD eks
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.550.000,00
Belanja Penggandaan 1.550.000,00
7,750.00 200,00 1.550.000,00 - Belanja Fotocopy lembar
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 25.000.000,00
5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 25.000.000,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan 25.000.000,00
2.00 12.500.000,00 25.000.000,00 - Belanja Sewa Ruang Rapat paket
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 17.750.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.750.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.750.000,00
5.00 750.000,00 3.750.000,00 - Eselon III orang/kali
15.00 600.000,00 9.000.000,00 - Eselon IV orang/kali
8.00 500.000,00 4.000.000,00 - Staf Golongan III orang/kali
100.00 10.000,00 1.000.000,00 - BBM liter
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan Strategis Daerah4.03 . 4.03.01 . 27
Kegiatan : Revisi RPJMD Kabupaten Blitar 2016-20214.03 . 4.03.01 . 27 . 02
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp410.000.000,00 (Empat ratus sepuluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis daerah yang tepat waktu 100 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 410.000.000MASUKAN
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 410.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 410.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.350.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 63.350.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 62.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.275.000,00
3.00 300.000,00 900.000,00 - PPTK orang/bulan
3.00 125.000,00 375.000,00 - Sekretaris orang/bulan
Honorarium Tim Penyusun Revisi RPJMD 61.125.000,00
3.00 700.000,00 2.100.000,00 - Pengarah orang/bulan
3.00 600.000,00 1.800.000,00 - Penanggung Jawab orang/bulan
3.00 500.000,00 1.500.000,00 - Koordinator orang/bulan
3.00 400.000,00 1.200.000,00 - Ketua orang/bulan
3.00 325.000,00 975.000,00 - Wakil Ketua/Sekretaris orang/bulan
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
12.00 300.000,00 3.600.000,00 - Anggota Tim Fokus orang/bulan
111.00 250.000,00 27.750.000,00 - Penanggung Jawab Data SKPD orang/bulan
111.00 200.000,00 22.200.000,00 - Pengolah Data SKPD orang/bulan
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 950.000,00
Honorarium PPHP 950.000,00
1.00 400.000,00 400.000,00 - Ketua orang/paket
1.00 300.000,00 300.000,00 - Sekretaris orang/paket
1.00 250.000,00 250.000,00 - Anggota orang/paket
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 346.650.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 215.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 7.000.000,00
Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 7.000.000,00
1.00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Belanja Baner paket
1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Spanduk paket
5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Publikasi Media Cetak/Elektronik 10.000.000,00
Belanja Publikasi Media Cetak 10.000.000,00
4.00 2.500.000,00 10.000.000,00 - Publikasi Media Cetak Paket
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 198.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Intsruktur/Narasumber 198.000.000,00
24.00 7.500.000,00 180.000.000,00 - Honorarium Narasumber Tim Ahli orang/bulan
4.00 4.500.000,00 18.000.000,00 - Honorarium Tenaga Administrasi orang/bulan
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 52.900.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 50.000.000,00
Belanja Cetak 50.000.000,00
100.00 250.000,00 25.000.000,00 - Cetak Buku Rancangan Revisi RPJMD eksemplar
100.00 250.000,00 25.000.000,00 - Cetak Buku Hasil Revisi RPJMD eksemplar
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 2.900.000,00
Belanja Penggandaan/Foto copy 2.900.000,00
14,500.00 200,00 2.900.000,00 - Foto Copy lembar
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 35.000.000,00
5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 35.000.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 35.000.000,00
3.00 6.000.000,00 18.000.000,00 - Rapat FGD paket
1.00 17.000.000,00 17.000.000,00 - Rapat Konsultasi Publik Paket
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 13.750.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 13.750.000,00
Belanja Makan Dan Minum Rapat 13.750.000,00
350.00 25.000,00 8.750.000,00 - Mamin Sosialisasi orang/kali
200.00 25.000,00 5.000.000,00 - Mamin Rakor orang
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 30.000.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 18.000.000,00
8.00 750.000,00 6.000.000,00 - Eselon III orang/kali
15.00 600.000,00 9.000.000,00 - Eselon IV orang/kali
4.00 500.000,00 2.000.000,00 - Staf Golongan III orang/kali
100.00 10.000,00 1.000.000,00 - BBM liter
Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 12.000.000,00
2.00 1.200.000,00 2.400.000,00 - Eselon III orang/kali
6.00 1.000.000,00 6.000.000,00 - Eselon IV orang/kali
4.00 900.000,00 3.600.000,00 - Staf Golongan III orang/kali
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 4
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan Strategis Daerah4.03 . 4.03.01 . 27
Kegiatan : Koordinasi dan pendampingan penyusunan/revisi dokumen perencanaan strategis SKPD4.03 . 4.03.01 . 27 . 06
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp100.465.000,00 (Seratus juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis daerah yang tepat waktu 100 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 100.465.000MASUKAN
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 100.465.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 100.465.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.050.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00
3.00 250.000,00 750.000,00 - PPTK orang/bulan
3.00 100.000,00 300.000,00 - Sekretaris orang/bulan
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.415.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 61.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 61.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber 61.000.000,00
48.00 1.000.000,00 48.000.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli orang/jam
40.00 200.000,00 8.000.000,00 - Honorarium Tim Pendamping orang/kali
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5.00 1.000.000,00 5.000.000,00 - Honorarium Pengolah Data orang/kali
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 18.815.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 18.000.000,00
Belanja Cetak 18.000.000,00
20.00 900.000,00 18.000.000,00 - Cetak Dokumen Renstra eks
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 815.000,00
Belanja Penggandaan 815.000,00
4,075.00 200,00 815.000,00 - Belanja Fotocopy lembar
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 19.600.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 19.600.000,00
Belanja Makan dan Minum Rapat 19.600.000,00
8.00 2.450.000,00 19.600.000,00 - Belanja mamin rapat paket
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 28
Kegiatan : Penyusunan RKPD-P Tahun Anggaran 20174.03 . 4.03.01 . 28 . 01
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase usulan Musrenbang terverifikasi yang terakomidir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P 85 %CAPAIAN PROGRAM
Prosentase kesesuaian RKPD-Renja dan RKPD-P dan Renja P 90 %
Prosentase kesesuaian RKPD-PPAS dan RKPD-P -PPASP 90 %
Jumlah Dana Rp. 100.000.000MASUKAN
Tersusunnya Dokumen RKPD - P Kabupaten Blitar Tahun 2017 60 EksemplarKELUARAN
Tersedianya Dokumen Perencanaan sebagai masukan Penyusunan Renja Perubahan SKPD dan KUPA PPAS-P
Tahun 2017
100 %HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD se-Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 100.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.245.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 44.200.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00
3.00 250.000,00 750.000,00 - Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) OB
3.00 100.000,00 300.000,00 - Sekretaris OB
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.150.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) 1.150.000,00
2.00 250.000,00 500.000,00 - Ketua Paket
2.00 175.000,00 350.000,00 - Sekretaris Paket
2.00 150.000,00 300.000,00 - Anggota Paket
5 . 2 . 1 . 01 . 05 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 42.000.000,00
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 42.000.000,00
1.00 30.750.000,00 30.750.000,00 - Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tim
1.00 11.250.000,00 11.250.000,00 - Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tim
5 . 2 . 1 . 02 Uang Lembur 3.045.000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 01 Uang Lembur PNS 3.045.000,00
Uang Lembur PNS 2.220.000,00
60.00 17.000,00 1.020.000,00 - Golongan III OJ
60.00 20.000,00 1.200.000,00 - Golongan IV OJ
Uang Makan Lembur PNS 825.000,00
15.00 25.000,00 375.000,00 - Golongan III OK
15.00 30.000,00 450.000,00 - Golongan IV OK
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.755.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 33.600.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 33.600.000,00
Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber 33.600.000,00
24.00 1.400.000,00 33.600.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber OJ
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 19.155.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 12.000.000,00
Belanja Cetak 12.000.000,00
60.00 200.000,00 12.000.000,00 - Cetak RKPD-P Tahun 2017 Eks
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 7.155.000,00
Belanja Penggandaan 7.155.000,00
60.00 100.000,00 6.000.000,00 - Draft RKPD-P Tahun 2017 Eks
5,775.00 200,00 1.155.000,00 - Fotocopy Administrasi Lembar
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 28
Kegiatan : Koordinasi dan pendampingan penyusunan/revisi dokumen rencana kerja perubahan SKPD 20174.03 . 4.03.01 . 28 . 02
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase usulan Musrenbang terverifikasi yang terakomidir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P 85 %CAPAIAN PROGRAM
Prosentase kesesuaian RKPD-Renja dan RKPD-P dan Renja P 90 %
Prosentase kesesuaian RKPD-PPAS dan RKPD-P -PPASP 90 %
Jumlah Dana Rp. 50.000.000MASUKAN
Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan 10 EksemplarKELUARAN
Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan untuk Melengkapi Dokumen RKPD-P
2017
100 %HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD se-Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 50.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 50.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.845.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.800.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00
12.00 100.000,00 1.200.000,00 - Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) OB
12.00 50.000,00 600.000,00 - Sekretaris OB
5 . 2 . 1 . 02 Uang Lembur 3.045.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 1 . 02 . 01 Uang Lembur PNS 3.045.000,00
Uang Lembur PNS 2.220.000,00
60.00 17.000,00 1.020.000,00 - Golongan III OJ
60.00 20.000,00 1.200.000,00 - Golongan IV OJ
Uang Makan Lembur PNS 825.000,00
15.00 25.000,00 375.000,00 - Golongan III OK
15.00 30.000,00 450.000,00 - Golongan IV OK
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.155.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 38.400.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 38.400.000,00
Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber 38.400.000,00
32.00 1.200.000,00 38.400.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber OJ
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.755.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 1.500.000,00
Belanja Cetak 1.500.000,00
10.00 150.000,00 1.500.000,00 - Cetak Laporan Eks
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 5.255.000,00
Belanja Penggandaan 5.255.000,00
160.00 25.000,00 4.000.000,00 - Penggandaan Materi Eks
6,275.00 200,00 1.255.000,00 - Fotocopy Administrasi Lembar
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 28
Kegiatan : Penyusunan dan Fasilitasi Penetapan KUPA/PPAS Tahun Anggaran 20174.03 . 4.03.01 . 28 . 03
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp125.615.000,00 (Seratus dua puluh lima juta enam ratus lima belas ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase usulan Musrenbang terverifikasi yang terakomidir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P 85 %CAPAIAN PROGRAM
Prosentase kesesuaian RKPD-Renja dan RKPD-P dan Renja P 90 %
Prosentase kesesuaian RKPD-PPAS dan RKPD-P -PPASP 90 %
Jumlah Dana Rp. 125.615.000MASUKAN
Tersusunnya Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017 59 SKPDKELUARAN
Dokumen Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS P Tahun 2017 1 PaketHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD se Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 125.615.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 125.615.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.040.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 81.850.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00
HR Panitia Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00
4.00 250.000,00 1.000.000,00 - PPTK or/bl
4.00 100.000,00 400.000,00 - Sekretaris org/bln
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 950.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 950.000,00
1.00 400.000,00 400.000,00 - Ketua Penerima Hasil Pekerjaan pkt
1.00 300.000,00 300.000,00 - Sekretaris pkt
1.00 250.000,00 250.000,00 - Anggota pkt
5 . 2 . 1 . 01 . 05 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 79.500.000,00
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) 59.000.000,00
2.00 2.500.000,00 5.000.000,00 - Pembina org/keg
2.00 2.250.000,00 4.500.000,00 - Wakil Pembina org/keg
2.00 2.000.000,00 4.000.000,00 - Ketua org/keg
2.00 1.750.000,00 3.500.000,00 - Wakil Ketua I org/keg
2.00 1.750.000,00 3.500.000,00 - Wakil Ketua II org/keg
2.00 1.500.000,00 3.000.000,00 - Sekretaris I org/keg
2.00 1.500.000,00 3.000.000,00 - Sekretaris II org/keg
26.00 1.250.000,00 32.500.000,00 - Anggota org/keg
Honorarium Kesekretariatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) 20.500.000,00
16.00 1.000.000,00 16.000.000,00 - Anggota Sekretariat org/keg
6.00 750.000,00 4.500.000,00 - Pelaksana Teknis org/keg
5 . 2 . 1 . 02 Uang Lembur 8.190.000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 01 Uang Lembur PNS 8.190.000,00
Uang Lembur PNS 5.490.000,00
270.00 17.000,00 4.590.000,00 - Gol III oj
45.00 20.000,00 900.000,00 - Gol IV oj
Uang Makan Lembur 2.700.000,00
90.00 25.000,00 2.250.000,00 - Gol III ok
15.00 30.000,00 450.000,00 - Gol IV ok
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.575.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 15.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli 15.000.000,00
2.00 7.500.000,00 15.000.000,00 - KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017 pkt
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 20.575.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 10.000.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Belanja Cetak 10.000.000,00
50.00 200.000,00 10.000.000,00 - KUPA dan PPAS Perubahan TA 2017 eks
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 10.575.000,00
Belanja Penggandaan 10.575.000,00
3,750.00 200,00 750.000,00 - Administrasi Kegiatan lbr
4.00 300.000,00 1.200.000,00 - MAteri Rapat KUPA dan PPAS P TA 2017 pkt
75.00 100.000,00 7.500.000,00 - Draft KUPA dan PPAS P TA 2017 eks
75.00 15.000,00 1.125.000,00 - Penjelasan Bupati KUPA dan PPAS P TA 2017 eks
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 28
Kegiatan : Penyusunan RKPD Tahun Anggaran 20184.03 . 4.03.01 . 28 . 04
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase usulan Musrenbang terverifikasi yang terakomidir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P 85 %CAPAIAN PROGRAM
Prosentase kesesuaian RKPD-Renja dan RKPD-P dan Renja P 90 %
Prosentase kesesuaian RKPD-PPAS dan RKPD-P -PPASP 90 %
Jumlah Dana Rp. 110.000.000MASUKAN
Tersusunnya Dokumen RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2018 60 EksemplarKELUARAN
Tersedianya Dokumen Perencanaan Sebagai Masukan Penyusunan Renja SKPD dan KUA PPAS Tahun 2018 100 %HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD se-Kabupaten
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 110.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 110.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.150.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 44.900.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00
5.00 250.000,00 1.250.000,00 - Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) OB
5.00 100.000,00 500.000,00 - Sekretaris OB
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.150.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) 1.150.000,00
2.00 250.000,00 500.000,00 - Ketua Paket
2.00 175.000,00 350.000,00 - Sekretaris Paket
2.00 150.000,00 300.000,00 - Anggota Paket
5 . 2 . 1 . 01 . 05 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 42.000.000,00
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 42.000.000,00
1.00 30.750.000,00 30.750.000,00 - Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tim
1.00 11.250.000,00 11.250.000,00 - Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tim
5 . 2 . 1 . 02 Uang Lembur 4.250.000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 01 Uang Lembur PNS 4.250.000,00
Uang Lembur PNS 3.700.000,00
100.00 17.000,00 1.700.000,00 - Golongan III OJ
100.00 20.000,00 2.000.000,00 - Golongan IV OJ
Uang Makan Lembur PNS 550.000,00
10.00 25.000,00 250.000,00 - Golongan III OK
10.00 30.000,00 300.000,00 - Golongan IV OK
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.850.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 42.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 42.000.000,00
Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber 42.000.000,00
30.00 1.400.000,00 42.000.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli OJ
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 18.850.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 12.000.000,00
Belanja Cetak 12.000.000,00
60.00 200.000,00 12.000.000,00 - Cetak RKPD Tahun 2018 Eks
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 6.850.000,00
Belanja Penggandaan 6.850.000,00
60.00 100.000,00 6.000.000,00 - Draft RKPD Tahun 2018 Eks
4,250.00 200,00 850.000,00 - Fotocopy Administrasi Lembar
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 28
Kegiatan : Koordinasi dan pendampingan penyusunan/revisi dokumen rencana kerja SKPD 20184.03 . 4.03.01 . 28 . 05
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase usulan Musrenbang terverifikasi yang terakomidir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P 85 %CAPAIAN PROGRAM
Prosentase kesesuaian RKPD-Renja dan RKPD-P dan Renja P 90 %
Prosentase kesesuaian RKPD-PPAS dan RKPD-P -PPASP 90 %
Jumlah Dana Rp. 50.000.000MASUKAN
Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah 10 EksemplarKELUARAN
Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk Melengkapi Dokumen RKPD Tahun 2018. 100 %HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD se-Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 50.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 50.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.845.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.800.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00
12.00 100.000,00 1.200.000,00 - Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) OB
12.00 50.000,00 600.000,00 - Sekretaris OB
5 . 2 . 1 . 02 Uang Lembur 3.045.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 1 . 02 . 01 Uang Lembur PNS 3.045.000,00
Uang Lembur PNS 2.220.000,00
60.00 17.000,00 1.020.000,00 - Golongan III OJ
60.00 20.000,00 1.200.000,00 - Golongan IV OJ
Uang Makan Lembur PNS 825.000,00
15.00 25.000,00 375.000,00 - Golongan III OK
15.00 30.000,00 450.000,00 - Golongan IV OK
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.155.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 38.400.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 38.400.000,00
Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber 38.400.000,00
32.00 1.200.000,00 38.400.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber OJ
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.755.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 1.500.000,00
Belanja Cetak 1.500.000,00
10.00 150.000,00 1.500.000,00 - Cetak Laporan Eks
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 5.255.000,00
Belanja Penggandaan 5.255.000,00
160.00 25.000,00 4.000.000,00 - Penggandaan Materi Eks
6,275.00 200,00 1.255.000,00 - Fotocopy Admibnistrasi Lembar
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 28
Kegiatan : Penyusunan dan Fasilitasi Penetapan KUA/PPAS Tahun Anggaran 20184.03 . 4.03.01 . 28 . 06
Lokasi Kegiatan : BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase usulan Musrenbang terverifikasi yang terakomidir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P 85 %CAPAIAN PROGRAM
Prosentase kesesuaian RKPD-Renja dan RKPD-P dan Renja P 90 %
Prosentase kesesuaian RKPD-PPAS dan RKPD-P -PPASP 90 %
Jumlah Dana Rp. 150.000.000MASUKAN
Tersusunnya Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2018 59 SKPDKELUARAN
Dokumen Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2018Perse 100 persenHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD SE KABUPATEN BLITAR
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 150.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 150.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.040.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 81.850.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00
4.00 250.000,00 1.000.000,00 - PPTK ob
4.00 100.000,00 400.000,00 - Sekretaris ob
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 950.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
HR Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 950.000,00
1.00 400.000,00 400.000,00 - Ketua pkt
1.00 300.000,00 300.000,00 - Sekretaris pkt
1.00 250.000,00 250.000,00 - Anggota pkt
5 . 2 . 1 . 01 . 05 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 79.500.000,00
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) 59.000.000,00
2.00 2.500.000,00 5.000.000,00 - Pembina ok
2.00 2.250.000,00 4.500.000,00 - Wakil Pembina ok
2.00 2.000.000,00 4.000.000,00 - Ketua ok
2.00 1.750.000,00 3.500.000,00 - Wakil Ketua I ok
2.00 1.750.000,00 3.500.000,00 - Wakil Ketua II ok
2.00 1.500.000,00 3.000.000,00 - Sekretaris I ok
2.00 1.500.000,00 3.000.000,00 - Sekretaris II ok
26.00 1.250.000,00 32.500.000,00 - Anggota ok
Honorarium Kesekretariatan TAPD 20.500.000,00
16.00 1.000.000,00 16.000.000,00 - Anggota Sekretariat ok
6.00 750.000,00 4.500.000,00 - Pelaksana Teknis ok
5 . 2 . 1 . 02 Uang Lembur 8.190.000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 01 Uang Lembur PNS 8.190.000,00
Uang Lembur PNS 5.490.000,00
270.00 17.000,00 4.590.000,00 - Golongan III oj
45.00 20.000,00 900.000,00 - Golongan IV oj
Uang Makan Lembur 2.700.000,00
90.00 25.000,00 2.250.000,00 - Golongan III ok
15.00 30.000,00 450.000,00 - Golongan IV ok
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.960.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 30.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber 30.000.000,00
1.00 30.000.000,00 30.000.000,00 - Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Nara sumber pkt
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 29.960.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 15.000.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Belanja Cetak 15.000.000,00
75.00 200.000,00 15.000.000,00 - Belanja Cetak KUA dan PPAS TA 2018 eks
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 14.960.000,00
Belanja Penggandaan 14.960.000,00
3,800.00 200,00 760.000,00 - Administrasi Kegiatan lbr
9.00 300.000,00 2.700.000,00 - Materi rapat KUA dan PPAS 2018 pkt
100.00 100.000,00 10.000.000,00 - Draft KUA dan PPAS TA 2018 eks
100.00 15.000,00 1.500.000,00 - Penjelasan Bupati KUA dan PPAS TA 2018 eks
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 28
Kegiatan : Penyusunan Ranwal RKPD Tahun 20194.03 . 4.03.01 . 28 . 07
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase usulan Musrenbang terverifikasi yang terakomidir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P 85 %CAPAIAN PROGRAM
Prosentase kesesuaian RKPD-Renja dan RKPD-P dan Renja P 90 %
Prosentase kesesuaian RKPD-PPAS dan RKPD-P -PPASP 90 %
Jumlah Dana Rp. 100.000.000MASUKAN
Tersusunnya Dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 60 EksemplarKELUARAN
Tersedianya Dokumen Perencanaan Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 100 %HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD se-Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 100.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.190.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 44.200.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00
3.00 250.000,00 750.000,00 - Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) OB
3.00 100.000,00 300.000,00 - Sekretaris OB
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.150.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1.150.000,00
2.00 250.000,00 500.000,00 - Ketua Paket
2.00 175.000,00 350.000,00 - Sekretaris Paket
2.00 150.000,00 300.000,00 - Anggota Paket
5 . 2 . 1 . 01 . 05 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 42.000.000,00
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 42.000.000,00
1.00 30.750.000,00 30.750.000,00 - Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tim
1.00 11.250.000,00 11.250.000,00 - Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tim
5 . 2 . 1 . 02 Uang Lembur 4.990.000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 01 Uang Lembur PNS 4.990.000,00
Uang Lembur PNS 4.440.000,00
120.00 17.000,00 2.040.000,00 - Golongan III OJ
120.00 20.000,00 2.400.000,00 - Golongan IV OJ
Uang Makan Lembur PNS 550.000,00
10.00 25.000,00 250.000,00 - Golongan III OK
10.00 30.000,00 300.000,00 - Golongan IV OK
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.810.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 32.200.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 32.200.000,00
Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber 32.200.000,00
23.00 1.400.000,00 32.200.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli OJ
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 18.610.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 12.000.000,00
Belanja Cetak 12.000.000,00
60.00 200.000,00 12.000.000,00 - Cetak Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Eks
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 6.610.000,00
Belanja Penggandaan 6.610.000,00
60.00 100.000,00 6.000.000,00 - Draft Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Eks
3,050.00 200,00 610.000,00 - Fotocopy Administrasi Lembar
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 28
Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 20184.03 . 4.03.01 . 28 . 08
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp228.000.000,00 (Dua ratus dua puluh delapan juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase usulan Musrenbang terverifikasi yang terakomidir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P 85 %CAPAIAN PROGRAM
Prosentase kesesuaian RKPD-Renja dan RKPD-P dan Renja P 90 %
Prosentase kesesuaian RKPD-PPAS dan RKPD-P -PPASP 90 %
Jumlah Dana Rp. 228.000.000MASUKAN
Terlaksananya Musrenbang Kab. Blitar dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2018 22 kecamatanKELUARAN
Kelompok Sasaran Kegiatan : 248 desa/kel, 22 kec dan SKPD se-Kab Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 228.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 228.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.925.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 3.925.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.350.000,00
HR Panitia Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00
6.00 250.000,00 1.500.000,00 - HR PPTK OB
6.00 100.000,00 600.000,00 - Sekretaris OB
HR Satuan Pengamanan Musrenbang 1.250.000,00
25.00 50.000,00 1.250.000,00 - HR Satuan Pengamanan Musrenbang OK
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 575.000,00
HR PPHP 575.000,00
1.00 575.000,00 575.000,00 - HR PPHP paket
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 224.075.000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.000.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 12.000.000,00
Belanja ATK 12.000.000,00
400.00 30.000,00 12.000.000,00 - Seminar Kit set
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 52.975.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 13.400.000,00
Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 13.400.000,00
1.00 500.000,00 500.000,00 - Dekorasi taman kali
2.00 200.000,00 400.000,00 - Spanduk bh
1.00 500.000,00 500.000,00 - Backdrop bh
1.00 12.000.000,00 12.000.000,00 - Dekorasi Tenda Pameran (Tenda, TV, Meja kursi, dan panel2) paket
5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Jasa Keagamaan, Kesenian, Kebudayaan dan Olahraga 1.500.000,00
Belanja Jasa Hiburan Kesenian 1.500.000,00
1.00 1.500.000,00 1.500.000,00 - Jasa Hiburan Musik dan Teater paket
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 38.075.000,00
HR Tenaga Alhi/Instruktur/ Narasumber 38.075.000,00
220.00 100.000,00 22.000.000,00 - Pendamping Musrenbang Kecamatan OK
8.00 800.000,00 6.400.000,00 - Narasumber Musrenbang kabupaten OJ
1.00 675.000,00 675.000,00 - Moderator OK
2.00 1.500.000,00 3.000.000,00 - Tim Pendamping Forum SKPD OK
4.00 1.500.000,00 6.000.000,00 - Pengolah Database Musrenbang OB
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.960.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 10.960.000,00
Belanja Fotocopy 10.960.000,00
400.00 20.000,00 8.000.000,00 - Materi Musrenbang set
1.00 2.960.000,00 2.960.000,00 - FC Administrasi th
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 54.680.000,00
5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 54.680.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 54.680.000,00
400.00 130.000,00 52.000.000,00 - Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan OK
10.00 130.000,00 1.300.000,00 - Transit OK
3.00 460.000,00 1.380.000,00 - Akomodasi Narasumber OH
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.000.000,00
Belanja Mamin Rapat 2.000.000,00
4.00 500.000,00 2.000.000,00 - Mamin Rapat Forum SKPD Paket
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 75.460.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 26.680.000,00
Belanja Perdin Dalam Daerah 26.680.000,00
5.00 150.000,00 750.000,00 - Eselon II OK
22.00 125.000,00 2.750.000,00 - Eselon III OK
44.00 100.000,00 4.400.000,00 - Eselon IV OK
22.00 100.000,00 2.200.000,00 - Staf OK
1.00 1.180.000,00 1.180.000,00 - BBM th
22.00 700.000,00 15.400.000,00 - Sewa Kendaraan kali
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 48.780.000,00
Belanja Perdin Luar Daerah Dalam Provinsi 7.500.000,00
1.00 1.000.000,00 1.000.000,00 - Pejabat Daerah OK
1.00 700.000,00 700.000,00 - Uang Representatif Pejabat Daerah OK
1.00 800.000,00 800.000,00 - Eselon II A/B ok
1.00 300.000,00 300.000,00 - Uang Representatif Eselon II OK
2.00 750.000,00 1.500.000,00 - Eselon III OK
2.00 600.000,00 1.200.000,00 - Eselon IV OK
2.00 500.000,00 1.000.000,00 - Staf Gol III OK
1.00 1.000.000,00 1.000.000,00 - BBM TH
Belanja Perdin Luar Daerah Luar Provinsi 41.280.000,00
2.00 1.650.000,00 3.300.000,00 - Pejabat Daerah OK
2.00 700.000,00 1.400.000,00 - Uang Representatif Pejabat Daerah OK
2.00 1.700.000,00 3.400.000,00 - Hotel Pejabat Daerah OK
2.00 3.000.000,00 6.000.000,00 - Tiket Pesawat PP Pejabat Daerah OK
2.00 600.000,00 1.200.000,00 - Transport PP bandara OK
2.00 1.300.000,00 2.600.000,00 - Eselon II A/B OK
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
2.00 300.000,00 600.000,00 - Uang Representatif Eselon II OK
2.00 1.200.000,00 2.400.000,00 - Eselon III OK
2.00 1.000.000,00 2.000.000,00 - Eselon IV OK
2.00 900.000,00 1.800.000,00 - Staf Gol III OK
4.00 650.000,00 2.600.000,00 - Hotel OK
4.00 2.500.000,00 10.000.000,00 - Tiket Pesawat PP OK
4.00 600.000,00 2.400.000,00 - Transport bandara PP ok
1.00 1.580.000,00 1.580.000,00 - BBM th
5 . 2 . 2 . 22 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 5.000.000,00
5 . 2 . 2 . 22 . 03 Belanja Barang untuk hadiah lomba 5.000.000,00
Doorprize Musrenbang 5.000.000,00
1.00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Doorprize Musrenbang paket
5 . 2 . 2 . 27 Belanja Transport Lokal Non PNS 11.000.000,00
5 . 2 . 2 . 27 . 01 Belanja Transport Lokal Non PNS 11.000.000,00
Transport Lokal Non PNS 11.000.000,00
220.00 50.000,00 11.000.000,00 - Transport Lokal Non PNS OK
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 4
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 28
Kegiatan : Pengembangan Software perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah4.03 . 4.03.01 . 28 . 09
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp79.000.000,00 (Tujuh puluh sembilan juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase usulan Musrenbang terverifikasi yang terakomidir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P 85 %CAPAIAN PROGRAM
Prosentase kesesuaian RKPD-Renja dan RKPD-P dan Renja P 90 %
Prosentase kesesuaian RKPD-PPAS dan RKPD-P -PPASP 90 %
Jumlah Dana Rp. 79.000.000MASUKAN
Tersedianya software perencanaan pembangunan darah berbasis web 1 paketKELUARAN
Terbangunnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang handal dan terintegrasi 75 %HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen perencanaan Kab Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 79.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 79.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.315.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 3.315.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.340.000,00
HR panitia Pelaksana Teknis Kegiatan 2.340.000,00
12.00 120.000,00 1.440.000,00 - PPTK OB
12.00 75.000,00 900.000,00 - Sekretaris OB
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 975.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
HR Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 975.000,00
1.00 975.000,00 975.000,00 - HR PPHP paket
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.685.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 12.000.000,00
HR Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber 12.000.000,00
1.00 12.000.000,00 12.000.000,00 - HR Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber th
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.860.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.860.000,00
Belanja Fotocopy 1.860.000,00
1.00 1.860.000,00 1.860.000,00 - FC Administrasi th
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 11.825.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11.825.000,00
Belanja Perdin Luar Daerah 11.825.000,00
1.00 3.325.000,00 3.325.000,00 - Akomodasi th
1.00 7.500.000,00 7.500.000,00 - Tiket Perjalanan th
1.00 1.000.000,00 1.000.000,00 - BBM th
5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00
5 . 2 . 3 . 91 Belanja Modal - Aset Lainnya 50.000.000,00
5 . 2 . 3 . 91 . 01 Belanja Modal - Aset Tak Berwujud 50.000.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya 50.000.000,00
1.00 50.000.000,00 50.000.000,00 - Software Perencanaan Pembangunan paket
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang4.03 . 4.03.01 . 29
Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Prasarana Wilayah I4.03 . 4.03.01 . 29 . 01
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan
(RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 100.000.000MASUKAN
Tersedianya Dokumen Laporan terkait Perencanaan Sub Bidang Prasarana Wilayah I 10 eksemplarKELUARAN
Terlaksananya kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Prasarana Wilayah I sebagai
masukan pengambilan keputusan di Kabupaten Blitar
HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Urusan Sub Bidang Prasarana Wilayah I
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 100.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.340.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 17.340.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.340.000,00
PPTK 1.440.000,00
12.00 120.000,00 1.440.000,00 - PPTK orang/bulan
Sekretaris 900.000,00
12.00 75.000,00 900.000,00 - orang/bulan
Tim Pakem Pamsimas 15.000.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
10.00 250.000,00 2.500.000,00 - Ketua orang/bulan
10.00 200.000,00 2.000.000,00 - Sekretaris orang/bulan
70.00 150.000,00 10.500.000,00 - Anggota orang/bulan
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.660.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 9.000.000,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 9.000.000,00
10.00 900.000,00 9.000.000,00 - Honorarium Narasumber orang/kali
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.050.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 2.150.000,00
Cetak Laporan 2.000.000,00
10.00 200.000,00 2.000.000,00 - Cetak Laporan buku
Cetak Foto 150.000,00
50.00 3.000,00 150.000,00 - Cetak Foto lembar
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 5.900.000,00
Belanja Penggandaan 5.900.000,00
29,500.00 200,00 5.900.000,00 - Fotocopy lembar
5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.200.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi 1.200.000,00
Belanja Sewa Kursi 1.200.000,00
4.00 300.000,00 1.200.000,00 - Belanja Sewa Kursi Paket
5 . 2 . 2 . 10 . 07 Belanja Sewa Sound System 2.000.000,00
Belanja Sewa Sound Sistem 2.000.000,00
4.00 500.000,00 2.000.000,00 - Sewa Sound Sistem Paket
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 62.410.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.900.000,00
2.00 150.000,00 300.000,00 - Eselon II orang/kali
12.00 125.000,00 1.500.000,00 - Eselon III orang/kali
12.00 100.000,00 1.200.000,00 - Eselon IV orang/kali
12.00 75.000,00 900.000,00 - Staf Golongan III orang/kali
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 58.510.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Provinsi) 31.150.000,00
6.00 800.000,00 4.800.000,00 - Eselon II orang/kali
12.00 750.000,00 9.000.000,00 - Eselon III orang/kali
12.00 600.000,00 7.200.000,00 - Eselon IV orang/kali
12.00 500.000,00 6.000.000,00 - Staf Golongan III orang/kali
6.00 300.000,00 1.800.000,00 - Uang Representatif orang/kali
235.00 10.000,00 2.350.000,00 - BBM liter
Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi) 27.360.000,00
12.00 1.200.000,00 14.400.000,00 - Eselon III orang/hari
6.00 1.800.000,00 10.800.000,00 - Tiket Pesawat PP orang/kali
12.00 180.000,00 2.160.000,00 - Travel Bandara PP orang/kali
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang4.03 . 4.03.01 . 29
Kegiatan : Review Rencana Program Investasi dan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM)4.03 . 4.03.01 . 29 . 02
Lokasi Kegiatan :
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan
(RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 55.000.000MASUKAN
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 55.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 55.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.620.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 4.620.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.170.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.170.000,00
6.00 120.000,00 720.000,00 - PPTK orang/bulan
6.00 75.000,00 450.000,00 - Sekretaris orang/bulan
Honorarium Anggota Satgas 3.000.000,00
30.00 100.000,00 3.000.000,00 - Anggota Satgas orang/bulan
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 450.000,00
Honorarium PPHP 450.000,00
1.00 200.000,00 200.000,00 - Ketua orang/Paket
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
1.00 150.000,00 150.000,00 - Sekretaris orang/Paket
1.00 100.000,00 100.000,00 - Anggota orang/paket
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.380.000,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.380.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 1.000.000,00
Belanja Cetak 1.000.000,00
10.00 100.000,00 1.000.000,00 - Belanja Cetak Laporan buku
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.380.000,00
Belanja Penggandaan 1.380.000,00
6,900.00 200,00 1.380.000,00 - Foto Copy lembar
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.000.000,00
1.00 750.000,00 750.000,00 - Eselon III orang/kali
2.00 600.000,00 1.200.000,00 - Eselon IV orang/kali
1.00 500.000,00 500.000,00 - Staf Golongan III orang/kali
55.00 10.000,00 550.000,00 - BBM liter
5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 45.000.000,00
5 . 2 . 2 . 21 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 45.000.000,00
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 45.000.000,00
1.00 45.000.000,00 45.000.000,00 - Penyusunan Review RPIJM Paket
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang4.03 . 4.03.01 . 29
Kegiatan : Review RISPAM Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum4.03 . 4.03.01 . 29 . 03
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan
(RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 250.000.000MASUKAN
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Urusan Keciptakaryaan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 250.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 250.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.475.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 8.475.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.875.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00
9.00 250.000,00 2.250.000,00 - PPTK orang/bulan
9.00 100.000,00 900.000,00 - Sekretaris orang/bulan
Tim teknis 4.725.000,00
45.00 75.000,00 3.375.000,00 - Anggota orang/bulan
18.00 75.000,00 1.350.000,00 - Administrasi orang/bulan
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 600.000,00
Honorarium PPHP 600.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
1.00 250.000,00 250.000,00 - Ketua orang/paket
1.00 200.000,00 200.000,00 - Sekretaris orang/paket
1.00 150.000,00 150.000,00 - Anggota orang/paket
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.525.000,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 875.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 875.000,00
Belanja Penggandaan 875.000,00
4,375.00 200,00 875.000,00 - Foto Copy lembar
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 5.650.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.650.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Propinsi) 5.650.000,00
1.00 750.000,00 750.000,00 - Eselon III orang/kali
4.00 600.000,00 2.400.000,00 - Eselon IV orang/kali
4.00 500.000,00 2.000.000,00 - Staf Golongan III orang/kali
50.00 10.000,00 500.000,00 - BBM liter
5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 235.000.000,00
5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 235.000.000,00
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 235.000.000,00
1.00 235.000.000,00 235.000.000,00 - Belanja Jasa Konsultasi Penelitian Paket
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang4.03 . 4.03.01 . 29
Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Prasarana Wilayah II4.03 . 4.03.01 . 29 . 04
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan
(RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 125.000.000MASUKAN
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Urusan Tata Ruang
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 125.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 125.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.600.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 27.600.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00
12.00 250.000,00 3.000.000,00 - PPTK orang/bulan
12.00 100.000,00 1.200.000,00 - Sekretaris orang/bulan
Honorarium Tim BKPRD 23.400.000,00
12.00 300.000,00 3.600.000,00 - Ketua orang/bulan
12.00 250.000,00 3.000.000,00 - Sekretaris orang/bulan
84.00 200.000,00 16.800.000,00 - Anggota orang/bulan
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.400.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 700.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 700.000,00
Belanja Penggandaan 700.000,00
3,500.00 200,00 700.000,00 - Belanja Fotocopy lembar
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 96.700.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.500.000,00
2.00 125.000,00 250.000,00 - Eselon III orang/kali
8.00 100.000,00 800.000,00 - Eselon IV orang/kali
6.00 75.000,00 450.000,00 - Staf Golongan III orang/kali
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 95.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 87.600.000,00
9.00 1.600.000,00 14.400.000,00 - Eselon II orang/kali
2.00 1.200.000,00 2.400.000,00 - Eselon III orang/kali
2.00 1.000.000,00 2.000.000,00 - Eselon IV orang/kali
2.00 900.000,00 1.800.000,00 - Staf Golongan III orang/kali
30.00 1.500.000,00 45.000.000,00 - Tiket Pesawat kali
15.00 800.000,00 12.000.000,00 - Penginapan kamar
2.00 5.000.000,00 10.000.000,00 - Sewa Kendaraan hari
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 7.600.000,00
2.00 750.000,00 1.500.000,00 - Eselon III orang/kali
6.00 600.000,00 3.600.000,00 - Eselon IV orang/kali
4.00 500.000,00 2.000.000,00 - Staf Golongan III orang/kali
50.00 10.000,00 500.000,00 - BBM liter
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang4.03 . 4.03.01 . 29
Kegiatan : Peninjauan kembali RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011-20314.03 . 4.03.01 . 29 . 05
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp337.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan
(RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 337.000.000MASUKAN
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 337.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 337.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 3.550.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00
8.00 250.000,00 2.000.000,00 - PPTK orang/bulan
8.00 100.000,00 800.000,00 - Sekretaris orang/bulan
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
1.00 300.000,00 300.000,00 - Ketua orang/paket
1.00 250.000,00 250.000,00 - Sekretaris orang/paket
1.00 200.000,00 200.000,00 - Anggota orang/paket
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 333.450.000,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.850.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 4.750.000,00
Belanja Cetak 4.750.000,00
19.00 250.000,00 4.750.000,00 - Belanja Cetak Buku Laporan eks
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.100.000,00
Belanja Penggandaan 1.100.000,00
5,500.00 200,00 1.100.000,00 - Belanja Fotocopy lembar
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 12.000.000,00
5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 12.000.000,00
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 12.000.000,00
2.00 6.000.000,00 12.000.000,00 - Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan paket
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 5.600.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.600.000,00
1.00 750.000,00 750.000,00 - Eselon III orang/kali
4.00 600.000,00 2.400.000,00 - Eselon IV orang/kali
4.00 500.000,00 2.000.000,00 - Staf Golongan III orang/kali
60.00 7.500,00 450.000,00 - BBM liter
5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 310.000.000,00
5 . 2 . 2 . 21 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 310.000.000,00
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 310.000.000,00
1.00 310.000.000,00 310.000.000,00 - Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Materi Teknis paket
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang4.03 . 4.03.01 . 29
Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Sub Bidang Prasarana Wilayah I,II & III4.03 . 4.03.01 . 29 . 06
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp74.500.000,00 (Tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan
(RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 74.500.000MASUKAN
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Rumpun Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 74.500.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 74.500.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.340.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 2.340.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.340.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.340.000,00
12.00 120.000,00 1.440.000,00 - PPTK orang/bulan
12.00 75.000,00 900.000,00 - Sekretaris orang/bulan
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.160.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 58.950.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 58.950.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber 58.950.000,00
18.00 900.000,00 16.200.000,00 - Honorarium Narasumber orang/jam
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
36.00 900.000,00 32.400.000,00 - Honorarium Pendamping orang/jam
9.00 1.150.000,00 10.350.000,00 - Honorarium Pengolah Data orang/kali
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.710.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 7.500.000,00
Belanja Cetak 7.500.000,00
30.00 250.000,00 7.500.000,00 - Cetak Buku Laporan eks
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.210.000,00
Belanja Penggandaan 1.210.000,00
6,050.00 200,00 1.210.000,00 - Fotocopy Administrasi lembar
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 4.500.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00
3.00 1.500.000,00 4.500.000,00 - Belanja Mamin Rapat paket
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang4.03 . 4.03.01 . 29
Kegiatan : Fasilitasi dan koordinasi perencanaan Sub Bidang Prasarana Wilayah III4.03 . 4.03.01 . 29 . 07
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp79.535.000,00 (Tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan
(RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 79.535.000MASUKAN
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Urusan Sub Bidang Prasarana Wilayah III
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 79.535.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 79.535.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.940.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 23.940.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.940.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.340.000,00
12.00 120.000,00 1.440.000,00 - PPTK orang/bulan
12.00 75.000,00 900.000,00 - Sekretaris orang/bulan
Honorarium Tim Pokja APIK 21.600.000,00
9.00 250.000,00 2.250.000,00 - Ketua orang/bulan
9.00 200.000,00 1.800.000,00 - Sekretaris orang/bulan
117.00 150.000,00 17.550.000,00 - Anggota orang/bulan
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.595.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 9.600.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 9.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 9.600.000,00
9.00 900.000,00 8.100.000,00 - Honorarium Narasumber orang/kali
3.00 500.000,00 1.500.000,00 - Honorarium Moderator orang/kali
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.820.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 3.820.000,00
Belanja Cetak 2.500.000,00
10.00 250.000,00 2.500.000,00 - Cetak Laporan buku
Belanja Penggandaaan/Foto Copy 1.320.000,00
6,600.00 200,00 1.320.000,00 - Foto Copy lembar
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 42.175.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.825.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.825.000,00
9.00 125.000,00 1.125.000,00 - Eselon III orang/kali
27.00 100.000,00 2.700.000,00 - Eselon IV orang/kali
40.00 75.000,00 3.000.000,00 - Staf Golongan III orang/kali
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35.350.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35.350.000,00
7.00 750.000,00 5.250.000,00 - Eselon III orang/kali
21.00 600.000,00 12.600.000,00 - Eselon IV orang/kali
35.00 500.000,00 17.500.000,00 - Staf Golongan III orang/kali
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang4.03 . 4.03.01 . 29
Kegiatan : Fasilitasi Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS)4.03 . 4.03.01 . 29 . 08
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan
(RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 300.000.000MASUKAN
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 300.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 300.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 13.800.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.200.000,00
PPTK 3.000.000,00
12.00 250.000,00 3.000.000,00 - PPTK orang/bulan
Sekretaris 1.200.000,00
12.00 100.000,00 1.200.000,00 - Sekretaris orang/bulan
Honorarium Tim Teknis 9.000.000,00
6.00 250.000,00 1.500.000,00 - Ketua orang/bulan
6.00 200.000,00 1.200.000,00 - Sekretaris orang/bulan
42.00 150.000,00 6.300.000,00 - Anggota orang/bulan
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 600.000,00
Honorarium PPHP 600.000,00
1.00 250.000,00 250.000,00 - Ketua orang/paket
1.00 200.000,00 200.000,00 - Sekretaris orang/paket
1.00 150.000,00 150.000,00 - Anggota paket
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 276.800.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 33.400.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 33.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber 33.400.000,00
45.00 600.000,00 27.000.000,00 - Honorarium Tim Verifikasi Peta orang/OK
6.00 900.000,00 5.400.000,00 - Honorarium Narasumber orang/kali
2.00 500.000,00 1.000.000,00 - Honorarium Moderator orang/OK
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.850.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 2.500.000,00
Belanja Cetak 2.500.000,00
10.00 250.000,00 2.500.000,00 - Cetak Album Peta eks
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 2.350.000,00
Belanja Penggandaan 2.350.000,00
11,750.00 200,00 2.350.000,00 - Fotocopy lembar
5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.400.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi 1.400.000,00
Belanja Sewa Kursi 1.400.000,00
2.00 700.000,00 1.400.000,00 - Belanja Sewa Kursi paket
5 . 2 . 2 . 10 . 07 Belanja Sewa Sound System 1.000.000,00
Belanja Sewa Sound Sistem 1.000.000,00
2.00 500.000,00 1.000.000,00 - Belanja Sewa Sound Sistem paket
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 3.750.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.750.000,00
15.00 250.000,00 3.750.000,00 - Belanja Oleh-Oleh Tamu VIP paket
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 32.400.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.400.000,00
8.00 125.000,00 1.000.000,00 - Eselon III orang/kali
24.00 100.000,00 2.400.000,00 - Eselon IV orang/kali
40.00 75.000,00 3.000.000,00 - Staf Golongan III orang/kali
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 26.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 26.000.000,00
6.00 750.000,00 4.500.000,00 - Eselon III orang/kali
15.00 600.000,00 9.000.000,00 - Eselon IV orang/kali
25.00 500.000,00 12.500.000,00 - Staf Golongan III orang/kali
5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 200.000.000,00
5 . 2 . 2 . 21 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 200.000.000,00
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 200.000.000,00
1.00 200.000.000,00 200.000.000,00 - Pembuatan Peta Rencana Lokasi Rehabilitasi DAS paket
5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.400.000,00
5 . 2 . 3 . 24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur 9.400.000,00
5 . 2 . 3 . 24 . 09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya 9.400.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya 9.400.000,00
1.00 9.400.000,00 9.400.000,00 - Belanja GPS buah
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 4
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang4.03 . 4.03.01 . 29
Kegiatan : Penyusunan profil, sistem informasi dan updating data/informasi bidang prasarana wilayah4.03 . 4.03.01 . 29 . 09
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp100.500.000,00 (Seratus juta lima ratus ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan
(RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 100.500.000MASUKAN
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Rumpun Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 100.500.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 100.500.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.075.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 4.075.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00
10.00 250.000,00 2.500.000,00 - PPTK orang/bulan
10.00 100.000,00 1.000.000,00 - Sekretaris orang/bulan
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 575.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 575.000,00
1.00 250.000,00 250.000,00 - Ketua orang/kali
1.00 175.000,00 175.000,00 - Sekretaris orang/kali
1.00 150.000,00 150.000,00 - Anggota orang/kali
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.425.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 40.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 40.000.000,00
Belanja Dokumentasi 40.000.000,00
1.00 40.000.000,00 40.000.000,00 - Dokumentasi Visual Profil Program Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang
Kabupaten Blitar
paket
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.925.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 5.000.000,00
Belanja Cetak 5.000.000,00
100.00 50.000,00 5.000.000,00 - Cetak Kalender 2018 buah
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 925.000,00
Belanja Penggandaan 925.000,00
4,625.00 200,00 925.000,00 - Fotocopy Administrasi lembar
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 5.500.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.500.000,00
10.00 125.000,00 1.250.000,00 - Eselon III orang/kali
20.00 100.000,00 2.000.000,00 - Eselon IV orang/kali
30.00 75.000,00 2.250.000,00 - Staf Golongan III orang/kali
5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 45.000.000,00
5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 45.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi 45.000.000,00
1.00 45.000.000,00 45.000.000,00 - Belanja Jasa Pembuatan Profil Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan
Tata Ruang
paket
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian4.03 . 4.03.01 . 30
Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Ekonomi I4.03 . 4.03.01 . 30 . 01
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan
(RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 200.000.000MASUKAN
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Sub Bidang Ekonomi I. 1 KegiatanKELUARAN
Tercapainya Sinkronisasi Perencanaan Sub Bidang Ekonomi I. 100 %HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pokja Agropolitan, Tim Kerja Masyarakat (TKM) Agropolitan, Masyarakat Kawasan Agropolitan, Pokja Minapolitan, Timkor Minapolitan, Masyarakat Kawasan Minapolitan dan Masyarakat Kab. Blitar,
Pokja RAD PG.
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 200.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 200.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.820.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 46.820.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 45.670.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00
12.00 250.000,00 3.000.000,00 - Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) OB
12.00 100.000,00 1.200.000,00 - Sekretaris OB
Honorarium Tim Pokja RAD PG 11.495.000,00
11.00 120.000,00 1.320.000,00 - Ketua OB
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
11.00 100.000,00 1.100.000,00 - Sekretaris OB
121.00 75.000,00 9.075.000,00 - Anggota OB
Honorarium Tim Pokja Pengembangan Kawasan Agropolitan 21.450.000,00
11.00 200.000,00 2.200.000,00 - Ketua OB
11.00 150.000,00 1.650.000,00 - Sekretaris OB
176.00 100.000,00 17.600.000,00 - Anggota OB
Honorarium Tim Pokja Pengembangan Kawasan Minapolitan (PNS) 5.225.000,00
11.00 150.000,00 1.650.000,00 - Ketua OB
11.00 100.000,00 1.100.000,00 - Sekretaris OB
33.00 75.000,00 2.475.000,00 - Anggota OB
Honorarium Tim Kerja Masyarakat Pengembangan Kawasan Agropolitan (PNS) 3.300.000,00
44.00 75.000,00 3.300.000,00 - Anggota OB
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.150.000,00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1.150.000,00
2.00 250.000,00 500.000,00 - Ketua Paket
2.00 175.000,00 350.000,00 - Sekretaris Paket
2.00 150.000,00 300.000,00 - Anggota Paket
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.180.000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.375.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 12.375.000,00
Belanja ATK 12.375.000,00
75.00 70.000,00 5.250.000,00 - Tas Seminar Kit Buah
75.00 10.000,00 750.000,00 - Blocknote Buah
75.00 5.000,00 375.000,00 - Ballpoint Buah
75.00 80.000,00 6.000.000,00 - Flashdisk Buah
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 88.400.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 2.400.000,00
Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi 2.400.000,00
4.00 200.000,00 800.000,00 - Spanduk Buah
4.00 400.000,00 1.600.000,00 - Backdrop Buah
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 86.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Narasumber 40.500.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
30.00 1.000.000,00 30.000.000,00 - Honorarium Narasumber OJ
15.00 700.000,00 10.500.000,00 - Honorarium Moderator OJ
HR Tim Kerja Masyarakat Pengembangan Kawasan Agropolitan (Non PNS) 11.825.000,00
11.00 150.000,00 1.650.000,00 - Ketua OB
11.00 100.000,00 1.100.000,00 - Sekretaris OB
121.00 75.000,00 9.075.000,00 - Anggota OB
Honorarium Tim Pokja Pengembangan Kawasan Minapolitan (Non PNS) 9.075.000,00
121.00 75.000,00 9.075.000,00 - Anggota OB
Honorarium Tenaga Teknis Kawasan Agropolitan / Minapolitan 9.000.000,00
12.00 750.000,00 9.000.000,00 - Honorarium Tenaga Teknis Kawasan Agropolitan / Minapolitan OB
Honorarium Tenaga Pendamping Kawasan Agropolitan / Minapolitan 15.600.000,00
12.00 650.000,00 7.800.000,00 - Pendamping Kawasan Agropolitan OB
12.00 650.000,00 7.800.000,00 - Pendamping Kawasan Minapolitan OB
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.400.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 2.400.000,00
Belanja Cetak 2.400.000,00
20.00 120.000,00 2.400.000,00 - Cetak Laporan Eks
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 3.000.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00
15,000.00 200,00 3.000.000,00 - Fotocopy Administrasi Lembar
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 37.005.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.000.000,00
25.00 125.000,00 3.125.000,00 - Tingkat C OH
25.00 100.000,00 2.500.000,00 - Tingkat D OH
25.00 75.000,00 1.875.000,00 - Tingkat E OH
25.00 100.000,00 2.500.000,00 - Non PNS OH
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 27.005.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah 27.005.000,00
14.00 750.000,00 10.500.000,00 - Tingkat C OH
10.00 600.000,00 6.000.000,00 - Tingkat D OH
10.00 500.000,00 5.000.000,00 - Tingkat E OH
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
1.00 5.505.000,00 5.505.000,00 - BBM Tahun
5 . 2 . 2 . 27 Belanja Transport Lokal Non PNS 10.000.000,00
5 . 2 . 2 . 27 . 01 Belanja Transport Lokal Non PNS 10.000.000,00
Belanja Transport Lokal Non PNS 10.000.000,00
100.00 100.000,00 10.000.000,00 - Transport Lokal Non PNS OH
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 4
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian4.03 . 4.03.01 . 30
Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Sub Bidang Ekonomi I4.03 . 4.03.01 . 30 . 02
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan
(RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 40.000.000MASUKAN
Tersusuunnya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Ekonomi I. 60 EksemplarKELUARAN
Tersedianya Informasi Hasil Evaluasi Perencanaan Ekonomi Sub Bidang Ekonomi I. 100 %HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Terkait Se- Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 40.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.190.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 2.145.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.145.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.145.000,00
11.00 120.000,00 1.320.000,00 - Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan OB
11.00 75.000,00 825.000,00 - Sekretaris OB
5 . 2 . 1 . 02 Uang Lembur 3.045.000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 01 Uang Lembur PNS 3.045.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Uang Lembur PNS 2.220.000,00
60.00 17.000,00 1.020.000,00 - Golongan III OJ
60.00 20.000,00 1.200.000,00 - Golongan IV OJ
Uang Makan Lembur PNS 825.000,00
15.00 25.000,00 375.000,00 - Golongan III OH
15.00 30.000,00 450.000,00 - Golongan IV OH
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.810.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 12.800.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 12.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 12.800.000,00
10.00 1.000.000,00 10.000.000,00 - Honorarium Narasumber OJ
4.00 700.000,00 2.800.000,00 - Honorarium Moderator OJ
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.955.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 7.200.000,00
Belanja Cetak 7.200.000,00
60.00 120.000,00 7.200.000,00 - Cetak Laporan Eks
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.755.000,00
Belanja Penggandaan 1.755.000,00
8,775.00 200,00 1.755.000,00 - Fotocopy Administrasi Lembar
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 13.055.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.000.000,00
10.00 125.000,00 1.250.000,00 - Tingkat C OH
10.00 100.000,00 1.000.000,00 - Tingkat D OH
10.00 75.000,00 750.000,00 - Tingkat E OH
10.00 100.000,00 1.000.000,00 - Non PNS OH
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.055.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.055.000,00
4.00 750.000,00 3.000.000,00 - Tingkat C OH
4.00 600.000,00 2.400.000,00 - Tingkat D OH
4.00 500.000,00 2.000.000,00 - Tingkat E OH
1.00 1.655.000,00 1.655.000,00 - BBM Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian4.03 . 4.03.01 . 30
Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Ekonomi II4.03 . 4.03.01 . 30 . 03
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp185.000.000,00 (Seratus delapan puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan
(RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 185.000.000MASUKAN
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Sub Bidang Ekonomi II. 12 BulanKELUARAN
Tercapainya Sinkronisasi Perencanaan Sub Bidang Ekonomi II 100 %HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD terkait, Pokmas dan Kelompok Usaha di Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 185.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 185.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.625.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 23.625.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.900.000,00
Honorarium Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) 4.200.000,00
12.00 250.000,00 3.000.000,00 - Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) OB
12.00 100.000,00 1.200.000,00 - Sekretaris OB
Honorarium Tim Koordinasi APP 7.200.000,00
96.00 75.000,00 7.200.000,00 - Anggota OB
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Honorarium Tim Teknis Percepatan Pemasaran Produk Blitar 10.500.000,00
10.00 200.000,00 2.000.000,00 - Ketua OB
10.00 150.000,00 1.500.000,00 - Sekretaris OB
70.00 100.000,00 7.000.000,00 - Anggota OB
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.725.000,00
Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1.725.000,00
3.00 250.000,00 750.000,00 - Ketua OP
3.00 175.000,00 525.000,00 - Sekretaris OP
3.00 150.000,00 450.000,00 - Anggota OP
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.375.000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 33.000.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 33.000.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor 33.000.000,00
200.00 150.000,00 30.000.000,00 - Tas Seminar kit buah
200.00 10.000,00 2.000.000,00 - Blocknote buah
200.00 5.000,00 1.000.000,00 - Ballpoint buah
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 57.650.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 2.700.000,00
Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 2.700.000,00
4.00 300.000,00 1.200.000,00 - Spanduk Buah
3.00 500.000,00 1.500.000,00 - Backdrop buah
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 54.950.000,00
Honorarium Pokja Percepatan Pemasaran Produk Blitar 11.750.000,00
10.00 150.000,00 1.500.000,00 - Ketua OB
10.00 125.000,00 1.250.000,00 - Sekretaris OB
10.00 100.000,00 1.000.000,00 - Bendahara OB
80.00 100.000,00 8.000.000,00 - Anggota OB
HR Pelaksana Teknis APP 27.000.000,00
120.00 150.000,00 18.000.000,00 - TKTD OB
60.00 150.000,00 9.000.000,00 - PKM OB
Narasumber 16.200.000,00
12.00 1.000.000,00 12.000.000,00 - Narasumber OH
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
6.00 700.000,00 4.200.000,00 - Moderator OH
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.300.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 8.000.000,00
Belanja Cetak 8.000.000,00
200.00 25.000,00 5.000.000,00 - Cetak Materi Eksemplar
30.00 100.000,00 3.000.000,00 - Cetak Laporan Eksemplar
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.300.000,00
Belanja Penggandaan 1.300.000,00
6,500.00 200,00 1.300.000,00 - Fotocopy Administrasi Lembar
5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00
5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00
Belanja Sewa Kendaraan 6.000.000,00
4.00 1.500.000,00 6.000.000,00 - Sewa Kendaraan Unit/Hari
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 45.825.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.575.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.575.000,00
3.00 125.000,00 375.000,00 - Tingkat C OH
6.00 100.000,00 600.000,00 - Tingkat D OH
8.00 75.000,00 600.000,00 - Tingkat E OH
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 44.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.200.000,00
2.00 1.000.000,00 2.000.000,00 - Tingkat B OH
4.00 900.000,00 3.600.000,00 - Tingkat C OH
10.00 800.000,00 8.000.000,00 - Tingkat D OH
10.00 700.000,00 7.000.000,00 - Tingkat E OH
40.00 200.000,00 8.000.000,00 - Non PNS OH
2.00 300.000,00 600.000,00 - Uang Representatif OH
Akomodasi 15.050.000,00
1.00 1.050.000,00 1.050.000,00 - Tingkat B OH
2.00 950.000,00 1.900.000,00 - Tingkat C OH
5.00 750.000,00 3.750.000,00 - Tingkat D OH
3.00 450.000,00 1.350.000,00 - Tingkat E OH
20.00 350.000,00 7.000.000,00 - Non PNS OH
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 27 Belanja Transport Lokal Non PNS 9.600.000,00
5 . 2 . 2 . 27 . 01 Belanja Transport Lokal Non PNS 9.600.000,00
Belanja Transport Lokal Non PNS 9.600.000,00
160.00 60.000,00 9.600.000,00 - Transport Lokal Non PNS OK
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 4
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian4.03 . 4.03.01 . 30
Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Sub Bidang Ekonomi II4.03 . 4.03.01 . 30 . 04
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan
(RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 45.000.000MASUKAN
Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Ekonomi II 10 EksemplarKELUARAN
Tersedianya Informasi hasil Evaluasi Perencanaan Sub Bidang Ekonomi II 100 %HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD terkait di Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 45.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 45.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 5.400.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00
12.00 100.000,00 1.200.000,00 - Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) OB
12.00 50.000,00 600.000,00 - Sekretaris OB
Honorarium Tim Koordinasi 3.600.000,00
36.00 100.000,00 3.600.000,00 - Anggota OB
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.600.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 36.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 36.000.000,00
30.00 1.200.000,00 36.000.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber OJ
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.600.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 2.000.000,00
Belanja Cetak 2.000.000,00
10.00 200.000,00 2.000.000,00 - Cetak Laporan Eks
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.600.000,00
Belanja Penggandaan 1.600.000,00
8,000.00 200,00 1.600.000,00 - Fotocopy Administrasi Lembar
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian4.03 . 4.03.01 . 30
Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Ekonomi III4.03 . 4.03.01 . 30 . 05
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan
(RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 150.000.000MASUKAN
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Sub Bidang Ekonomi III 12 BulanKELUARAN
Tercapainya Sinkronisasi Perencanaan Sub Bidang Ekonomi III 100 %HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Terkait dan dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 150.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 150.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 12.600.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00
12.00 250.000,00 3.000.000,00 - Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) OB
12.00 100.000,00 1.200.000,00 - Sekretaris OB
Honorarium Sekretariat DRD 8.400.000,00
12.00 250.000,00 3.000.000,00 - Ketua OB
36.00 150.000,00 5.400.000,00 - Anggota OB
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.400.000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 13.000.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 13.000.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor 13.000.000,00
200.00 50.000,00 10.000.000,00 - Tas Seminar Kita Buah
200.00 10.000,00 2.000.000,00 - Blocknote Buah
200.00 5.000,00 1.000.000,00 - Ballpoint Buah
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 54.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 2.700.000,00
Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 2.700.000,00
4.00 300.000,00 1.200.000,00 - Spanduk Buah
3.00 500.000,00 1.500.000,00 - Backdrop Buah
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 51.300.000,00
HR Dewan Riset Daerah (DRD) 24.300.000,00
12.00 300.000,00 3.600.000,00 - Ketua OB
12.00 275.000,00 3.300.000,00 - Wakil Ketua OB
12.00 250.000,00 3.000.000,00 - Sekretaris OB
72.00 200.000,00 14.400.000,00 - Anggota OB
Honorarium Narasumber 27.000.000,00
20.00 1.000.000,00 20.000.000,00 - Narasumber OH
10.00 700.000,00 7.000.000,00 - Moderator OH
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 14.140.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 13.000.000,00
Belanja Cetak 13.000.000,00
2,000.00 1.000,00 2.000.000,00 - Cetak Leaflet Eks
150.00 30.000,00 4.500.000,00 - Cetak Booklet Eks
200.00 25.000,00 5.000.000,00 - Cetak Materi Eks
10.00 150.000,00 1.500.000,00 - Cetak Laporan Eks
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.140.000,00
Belanja Penggandaan 1.140.000,00
5,700.00 200,00 1.140.000,00 - Fotocopy Administrasi Lembar
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 51.260.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 5.000.000,00
10.00 125.000,00 1.250.000,00 - Tingkat C OH
10.00 100.000,00 1.000.000,00 - Tingkat D OH
10.00 75.000,00 750.000,00 - Tingkat E OH
20.00 100.000,00 2.000.000,00 - Non PNS OH
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 46.260.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 46.260.000,00
3.00 1.300.000,00 3.900.000,00 - Tingkat B OH
7.00 1.200.000,00 8.400.000,00 - Tingkat C OH
7.00 1.000.000,00 7.000.000,00 - Tingkat D OH
18.00 900.000,00 16.200.000,00 - Tingkat E OH
41.00 200.000,00 8.200.000,00 - Non PNS OH
256.00 10.000,00 2.560.000,00 - BBM Liter
5 . 2 . 2 . 27 Belanja Transport Lokal Non PNS 5.000.000,00
5 . 2 . 2 . 27 . 01 Belanja Transport Lokal Non PNS 5.000.000,00
Belanja Tranport Lokal Non PNS 5.000.000,00
100.00 50.000,00 5.000.000,00 - Transport Lokal Non PNS OK
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian4.03 . 4.03.01 . 30
Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Sub Bidang Ekonomi III4.03 . 4.03.01 . 30 . 06
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan
(RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 45.000.000MASUKAN
Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Sub Bidang Ekonomi III 10 EksemplarKELUARAN
Tersedianya Informasi Hasil Evaluasi Perencanaan Sub Bidang Ekonomi III 100 %HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 45.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 45.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 5.400.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00
12.00 100.000,00 1.200.000,00 - Pejabat Pengelola Tekni Kegiatan (PPTK) OB
12.00 50.000,00 600.000,00 - Sekretaris OB
Honorarrium Tim Koordinasi 3.600.000,00
36.00 100.000,00 3.600.000,00 - Anggota OB
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.600.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 36.400.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 36.400.000,00
Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber 36.400.000,00
26.00 1.400.000,00 36.400.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber OJ
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.200.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 2.000.000,00
Belanja Cetak 2.000.000,00
10.00 200.000,00 2.000.000,00 - Cetak Laporan Eks
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.200.000,00
Belanja Penggandaan 1.200.000,00
6,000.00 200,00 1.200.000,00 - Fotocopy Administrasi Lembar
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian4.03 . 4.03.01 . 30
Kegiatan : Penyusunan kebijakan teknis pendukung perencanan bidang perekonomian4.03 . 4.03.01 . 30 . 07
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan
(RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 150.000.000MASUKAN
Tersusunnya Dokumen Kebijakan Teknis Pencitraan Kota (City Branding) Kabupaten Blitar 25 EksemplarKELUARAN
Tersedianya Dokumen Kebijakan Teknis Pencitraan Kota (City Branding) Kabupaten Blitar 100 %HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 150.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 150.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.975.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 4.975.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00
12.00 250.000,00 3.000.000,00 - Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) OB
12.00 100.000,00 1.200.000,00 - Sekretaris OB
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 775.000,00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Kegiatan (PPHP) 775.000,00
1.00 325.000,00 325.000,00 - Ketua paket
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
1.00 250.000,00 250.000,00 - Sekretaris Paket
1.00 200.000,00 200.000,00 - Anggota Paket
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.025.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 500.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 500.000,00
Belanja Banner/ Spanduk 500.000,00
2.00 250.000,00 500.000,00 - Banner/Spanduk buah
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.275.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.275.000,00
Belanja Penggandaan 1.275.000,00
6,375.00 200,00 1.275.000,00 - Fotocopy Administrasi Lembar
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 33.250.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.300.000,00
2.00 125.000,00 250.000,00 - Tingkat C OH
6.00 100.000,00 600.000,00 - Tingkat D OH
6.00 75.000,00 450.000,00 - Tingkat E OH
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31.950.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23.400.000,00
2.00 1.000.000,00 2.000.000,00 - Tingkat B OH
7.00 900.000,00 6.300.000,00 - Tingkat C OH
9.00 800.000,00 7.200.000,00 - Tingkat D OH
9.00 700.000,00 6.300.000,00 - Tingkat E OH
2.00 300.000,00 600.000,00 - Uang Representatif OH
1.00 1.000.000,00 1.000.000,00 - BBM Tahun
Akomodasi 8.550.000,00
1.00 1.350.000,00 1.350.000,00 - Tingkat B OH
3.00 1.200.000,00 3.600.000,00 - Tingkat C OH
3.00 750.000,00 2.250.000,00 - Tingkat D OH
3.00 450.000,00 1.350.000,00 - Tingkat E OH
5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 110.000.000,00
5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 110.000.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Belanja Jasa Konsultan 110.000.000,00
1.00 110.000.000,00 110.000.000,00 - Penyusunan Pencitraan Kota (City Branding) Paket
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian4.03 . 4.03.01 . 30
Kegiatan : Penyusunan Profil, Sistem Informasi dan Updating Data/Informasi Bidang Perekonomian4.03 . 4.03.01 . 30 . 08
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan
(RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 300.000.000MASUKAN
Tersedianya Profil Potensi perekonomian Kabupaten Blitar 1 PaketKELUARAN
Tersedianya Sistem Informasi Perekonomian Kabupaten Blitar 1 Paket
Tersedinya Data dan Informasi Perekonomian Kabupaten Blitar yang Mudah Diakses 100 %HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Terkait dan Masyarakat Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 300.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 300.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.750.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 5.750.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00
12.00 250.000,00 3.000.000,00 - Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) OB
12.00 100.000,00 1.200.000,00 - Sekretaris OB
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.550.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1.550.000,00
2.00 325.000,00 650.000,00 - Ketua Paket
2.00 250.000,00 500.000,00 - Sekretaris Paket
2.00 200.000,00 400.000,00 - Anggota Paket
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 194.250.000,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.250.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 2.250.000,00
Belanja Penggandaan 2.250.000,00
11,250.00 200,00 2.250.000,00 - Fotocopy Administrasi Lembar
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 11.000.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.000.000,00
10.00 125.000,00 1.250.000,00 - Tingkat C OH
10.00 100.000,00 1.000.000,00 - Tingkat D OH
10.00 75.000,00 750.000,00 - Tingkat E OH
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.000.000,00
3.00 750.000,00 2.250.000,00 - Tingkat C OH
4.00 600.000,00 2.400.000,00 - Tingkat D OH
4.00 500.000,00 2.000.000,00 - Tingkat E OH
1.00 1.350.000,00 1.350.000,00 - BBM Tahun
5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 181.000.000,00
5 . 2 . 2 . 21 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 181.000.000,00
Belanja Jasa Konsultan 181.000.000,00
1.00 181.000.000,00 181.000.000,00 - Profil Potensi Perekonomian Kabupaten Blitar Paket
5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
5 . 2 . 3 . 91 Belanja Modal - Aset Lainnya 100.000.000,00
5 . 2 . 3 . 91 . 01 Belanja Modal - Aset Tak Berwujud 100.000.000,00
Belanja Barang Modal Aset Lainnya 100.000.000,00
1.00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Sistem Informasi Perekonomian Kabupaten Blitar Paket
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan4.03 . 4.03.01 . 31
Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Sosial Pemerintahan I4.03 . 4.03.01 . 31 . 01
Lokasi Kegiatan : BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp289.385.000,00 (Dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang sesuai dengan dokumen
perencanaan
50 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 289.385.000MASUKAN
Jumlah rapat koordinasi dan desk yang dilakukan 50 kaliKELUARAN
Terlaksananya rapat koordinasi dan desk, workshop, dan sosialisasi 12 bulanHASIL
Terintegerasinya Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan di Kabupaten Blitar dalam mewujudkan
Kabupaten BlitarPro Gender dan Anak (KLA)
32 SKPD
Tersusunnya dokumen pemetaan pekerja terburuk anak 15 dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : DINAS KESEHATAN, DINAS KEPENDUDUKAN &PENCATATAN SIPIL DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 289.385.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 289.385.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.550.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 22.550.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.700.000,00
Honorarium Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00
12.00 250.000,00 3.000.000,00 - PPTK or/bln
12.00 100.000,00 1.200.000,00 - Sekretaris or/bln
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Honorarium Sekretariat Tetap Tim Pembina Kabupaten Sehat 15.500.000,00
10.00 250.000,00 2.500.000,00 - Koordinator 1 or/bln
10.00 250.000,00 2.500.000,00 - Koordinator 2 or/bln
10.00 250.000,00 2.500.000,00 - Sekretaris or/bl
80.00 100.000,00 8.000.000,00 - Anggota or/bl
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.850.000,00
HR Tim PPHP 2.850.000,00
3.00 400.000,00 1.200.000,00 - Ketua or/pkt
3.00 300.000,00 900.000,00 - Sekretaris or/pkt
3.00 250.000,00 750.000,00 - Anggota or/pkt
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 266.835.000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 18.420.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 18.420.000,00
Workshop/ Pelatihan Pemetaan Pekerja Terburuk Anak 10.525.000,00
50.00 200.000,00 10.000.000,00 - Tas bh
50.00 7.500,00 375.000,00 - Blocknote bh
5.00 30.000,00 150.000,00 - Bollpoint dz
Pendampingan PPRG 6.570.000,00
32.00 195.000,00 6.240.000,00 - Tas bh
32.00 7.500,00 240.000,00 - Blocknote bh
3.00 30.000,00 90.000,00 - Bollpoint dz
Workshop PPRG Kecamatan 1.325.000,00
22.00 50.000,00 1.100.000,00 - Tas Seminar Kit bh
22.00 7.500,00 165.000,00 - Blocknote bh
2.00 30.000,00 60.000,00 - Bollpoint dz
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 133.600.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 46.600.000,00
Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 46.600.000,00
12.00 1.750.000,00 21.000.000,00 - Baliho/ Banner dan Spanduk Kabupaten Sehat paket
3.00 500.000,00 1.500.000,00 - Banner dan Spanduk Workshop PPRG pkt
3.00 500.000,00 1.500.000,00 - Banner dan Spanduk Workshop Pekerja Terburuk Anak pkt
1.00 11.300.000,00 11.300.000,00 - Pembuatan Video Klip Kabupaten Sehat pkt
1.00 11.300.000,00 11.300.000,00 - Pembuatan Video Klip KLA pkt
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 87.000.000,00
HR Narasumber 87.000.000,00
2.00 2.000.000,00 4.000.000,00 - Pembinaan Kabupaten Sehat Provinsi/ Pusat or/kl
1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Sosialisasi Hasil Pemetaan Pekerja Terburuk Anak or/kl
4.00 2.000.000,00 8.000.000,00 - Workshop/ Pelatihan bagi Pekerja Terburuk Anak or/hr
2.00 2.000.000,00 4.000.000,00 - Sosialisasi Kabupaten Layak Anak or/kl
48.00 750.000,00 36.000.000,00 - Pendampingan PPRG or/jam
4.00 2.000.000,00 8.000.000,00 - Workshop PPRG or/hr
10.00 2.500.000,00 25.000.000,00 - Pengelola dan Pengolah Database bidang Kesehatan, Kependudukan dan capil, Pengendalian
Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
or/bl
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 22.075.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 16.000.000,00
Belanja Cetak 16.000.000,00
40.00 200.000,00 8.000.000,00 - Profil Kabupaten Sehat bh
40.00 200.000,00 8.000.000,00 - Profil KLA eks
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 6.075.000,00
Belanja Penggandaan 6.075.000,00
10.00 250.000,00 2.500.000,00 - Dokumen Kabupaten Sehat paket
10.00 250.000,00 2.500.000,00 - Dokumen KLA pkt
3,484.00 150,00 522.600,00 - Administrasi Kegiatan lbr
2,150.00 150,00 322.500,00 - Materi Workshop lbr
1,532.00 150,00 229.800,00 - Materi Sosialisasi lbr
2.00 50,00 100,00 - Lain-lain lmb
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 17.940.000,00
5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 17.940.000,00
Akomodasi Narasumber (Penginapan) 5.940.000,00
10.00 495.000,00 4.950.000,00 - Pendampingan/ Asistensi / Workshop PPRG oh
2.00 495.000,00 990.000,00 - Workshop bagi Pekerja Terburuk Anak ohj
Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan 12.000.000,00
120.00 100.000,00 12.000.000,00 - Workshop bagi Pekerja Terburuk Anak ohj
5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.000.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi 2.250.000,00
Belanja Sewa Meja Kursi 2.250.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
750.00 3.000,00 2.250.000,00 - Sewa Meja dan Kursi Rapat Kab Sehat pkt
5 . 2 . 2 . 10 . 07 Belanja Sewa Sound System 1.750.000,00
Belanja Sewa Sound System 1.750.000,00
5.00 350.000,00 1.750.000,00 - Sewa Sound System Rapat Kab Sehat pkt
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 10.000.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00
1.00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Mamin Verifikasi Kabupaten Sehat pkt
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 8.600.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.600.000,00
Ke Provinsi 8.600.000,00
4.00 750.000,00 3.000.000,00 - Eselon III or/hr
6.00 600.000,00 3.600.000,00 - Eselon IV or/hr
4.00 500.000,00 2.000.000,00 - Staf or/hr
5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 44.700.000,00
5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 44.700.000,00
Belanja Jasa Konsultasi 44.700.000,00
1.00 44.700.000,00 44.700.000,00 - Belanja Jasa Konsultansi Pemetaan Pekerja Terburuk Anak pkt
5 . 2 . 2 . 27 Belanja Transport Lokal Non PNS 7.500.000,00
5 . 2 . 2 . 27 . 01 Belanja Transport Lokal Non PNS 7.500.000,00
BantuanTransport Lokal 7.500.000,00
100.00 75.000,00 7.500.000,00 - Workshop Pemetaan Pekerja Terburuk Anak org
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 4
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 5
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan4.03 . 4.03.01 . 31
Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Sub Bidang Sosial Pemerintahan I4.03 . 4.03.01 . 31 . 02
Lokasi Kegiatan : BAPPEDA Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang sesuai dengan dokumen
perencanaan
50 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 50.000.000MASUKAN
Jumlah dokumen evaluasi yang disusun 7 DokumenKELUARAN
Terlaksananya monitoring dan evaluasi 12 bulanHASIL
Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi 7 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 50.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 50.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.340.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 2.340.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.340.000,00
Honorarium Pelaksana Kegiatan 2.340.000,00
12.00 120.000,00 1.440.000,00 - PPTK org/bln
12.00 75.000,00 900.000,00 - Sekretaris org/bln
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.660.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 7.000.000,00
HR Narasumber 7.000.000,00
2.00 2.000.000,00 4.000.000,00 - Evaluasi PUHA org/pkt
2.00 1.500.000,00 3.000.000,00 - Evaluasi Kabupaten Sehat org/pkt
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 770.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 770.000,00
Belanja Penggandaan 770.000,00
1,800.00 150,00 270.000,00 - Laporan Hasil Monev lbr
12.00 20.000,00 240.000,00 - Jilid bk
1,733.00 150,00 259.950,00 - Administrasi Kegiatan lbr
1.00 50,00 50,00 - Lain-lain lbr
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 39.890.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.500.000,00
Pembinaan dan Monev Kabupaten Sehat 9.000.000,00
24.00 125.000,00 3.000.000,00 - Eselon III or/hr
24.00 100.000,00 2.400.000,00 - Eselon IV org
48.00 75.000,00 3.600.000,00 - Staf Golongan III org/hr
Monev Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan KB,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.500.000,00
12.00 125.000,00 1.500.000,00 - Eselon III org/hr
12.00 100.000,00 1.200.000,00 - Eselon IV org/hr
24.00 75.000,00 1.800.000,00 - Staf Golongan III org/hr
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 26.390.000,00
Ke Wilayah Provinsi / Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Penctatatan Sipil, Pengendalian
Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15.140.000,00
4.00 750.000,00 3.000.000,00 - Eselon III org/hr
12.00 600.000,00 7.200.000,00 - Eselon IV org/hr
4.00 500.000,00 2.000.000,00 - Golongan III org/hr
24.00 100.000,00 2.400.000,00 - Transport PP org/kl
60.00 9.000,00 540.000,00 - BBM l
Ke Luar Provinsi- Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Penctatatan Sipil, Pengendalian
Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11.250.000,00
2.00 1.200.000,00 2.400.000,00 - Eselon III org/hr
2.00 1.000.000,00 2.000.000,00 - Eselon IV org/hr
2.00 900.000,00 1.800.000,00 - Golongan III org/hr
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
2.00 600.000,00 1.200.000,00 - Penginapan org/hr
6.00 600.000,00 3.600.000,00 - Transport PP org/kl
1.00 250.000,00 250.000,00 - Lain-lain hr
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan4.03 . 4.03.01 . 31
Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Sosial Pemerintahan II4.03 . 4.03.01 . 31 . 03
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp285.000.000,00 (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang sesuai dengan dokumen
perencanaan
50 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 285.000.000MASUKAN
Terlaksananya Penyelenggaraan Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Trantibumlinmas, Damkar dan Unsur Penunjang Tahun 2017
12 BulanKELUARAN
Dokumen Laporan Penyelenggaraan Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Trantibumlinmas, Damkar dan Unsur Penunjang Tahun 2017
2 BukuHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 285.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 285.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.425.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 22.425.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.700.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00
12.00 250.000,00 3.000.000,00 - PPTK or/bl
12.00 100.000,00 1.200.000,00 - Sekretaris or/bl
Honorarium TKPK 16.500.000,00
1.00 16.500.000,00 16.500.000,00 - HR TKPKD thn
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.725.000,00
HR Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1.725.000,00
3.00 250.000,00 750.000,00 - Ketua pkt
3.00 175.000,00 525.000,00 - Sekretaris pkt
3.00 150.000,00 450.000,00 - Anggota pkt
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 262.575.000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 63.000.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 63.000.000,00
Seminar kit 63.000.000,00
120.00 140.000,00 16.800.000,00 - Seminar Kit CB TKPK bh
100.00 140.000,00 14.000.000,00 - Seminar kit rapat evaluasi capaian SDGS bh
230.00 140.000,00 32.200.000,00 - seminar kit Bimtek RPJMDES bh
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 36.400.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 4.400.000,00
Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 4.400.000,00
4.00 500.000,00 2.000.000,00 - Backdrop bh
8.00 300.000,00 2.400.000,00 - Spanduk bh
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 32.000.000,00
Honorarium Instruktur/ Narasumber 32.000.000,00
3.00 1.000.000,00 3.000.000,00 - Narsum Capacity Building TKPKD OK
1.00 1.000.000,00 1.000.000,00 - Narsum Asistensi Renja Fasilitasi Koordinasi OJ
2.00 1.000.000,00 2.000.000,00 - Narsum Bimtek Software Operasionalisasi SDG's OJ
10.00 700.000,00 7.000.000,00 - Tenaga Ahli Pengolah Website TKPKD OB
10.00 700.000,00 7.000.000,00 - Tenaga Ahli Pengolah Database TKPKD OB
10.00 700.000,00 7.000.000,00 - Tenaga Ahli Pengolah Database SDG's OB
3.00 1.000.000,00 3.000.000,00 - Narasumber rapat evaluasi capaian SDGS oj
2.00 1.000.000,00 2.000.000,00 - NArasumber bimtek RPJMDES oj
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.990.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 6.000.000,00
Belanja Cetak 6.000.000,00
10.00 200.000,00 2.000.000,00 - Belanja Cetak Kegiatan TKPKD eks
10.00 200.000,00 2.000.000,00 - Belanja Cetak Kegiatan SDG's eks
10.00 200.000,00 2.000.000,00 - Belanja Cetak Kegiatan Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa eks
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 2.990.000,00
Belanja Penggandaan 2.990.000,00
10.00 7.000,00 70.000,00 - Fotokopi Administrasi bendel
100.00 6.000,00 600.000,00 - Fotokopi Materi Caoacity Building TKPKD bendel
80.00 7.000,00 560.000,00 - Fotokopi Materi Evaluasi Caoaian SDG's bendel
220.00 8.000,00 1.760.000,00 - Fotokopi Materi Bimtek RPJMDes bendel
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 20.775.000,00
5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 20.775.000,00
Belanja Sewa Ruang Pertemuan 20.000.000,00
100.00 100.000,00 10.000.000,00 - Sewa Ruang Pertemuan Evaluasi Capaian SDG's OH
100.00 100.000,00 10.000.000,00 - Sewa Ruang Pertemuan Capacity Building TKPKD OH
Akomodasi Narasumber 775.000,00
1.00 387.500,00 387.500,00 - Sewa Kamar Narasumber CB TKPKD OH
1.00 387.500,00 387.500,00 - Sewa Kamar Narasumber EV SDG's OH
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 10.000.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.000.000,00
Belanja Mamin Rapat 10.000.000,00
250.00 25.000,00 6.250.000,00 - Makanan dus
250.00 15.000,00 3.750.000,00 - Snack dus
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 43.410.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17.260.000,00
Perdin TKPKD 1.500.000,00
5.00 125.000,00 625.000,00 - Eselon III OH
5.00 100.000,00 500.000,00 - Eselon IV OH
5.00 75.000,00 375.000,00 - Staf OH
Perdin SDG's 1.500.000,00
5.00 125.000,00 625.000,00 - Eselon III OH
5.00 100.000,00 500.000,00 - Eselon IV OH
5.00 75.000,00 375.000,00 - Staf OH
Perdin Perencanaan Pembangunan Desa 14.260.000,00
10.00 125.000,00 1.250.000,00 - Eselon III OH
10.00 100.000,00 1.000.000,00 - Eselon IV OH
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
10.00 75.000,00 750.000,00 - Staf OH
220.00 50.000,00 11.000.000,00 - Bantuan Transport Lokal or
40.00 6.500,00 260.000,00 - BBM ltr
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 26.150.000,00
Perdin Luar Provinsi 15.200.000,00
4.00 1.200.000,00 4.800.000,00 - Eselon III OH
5.00 1.000.000,00 5.000.000,00 - Eselon IV OH
6.00 900.000,00 5.400.000,00 - Staf OH
Perdin Luar Daerah Dalam Provinsi 10.950.000,00
5.00 750.000,00 3.750.000,00 - Eselon III OH
7.00 600.000,00 4.200.000,00 - Eselon IV OH
6.00 500.000,00 3.000.000,00 - Staf OH
5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 80.000.000,00
5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 80.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi 80.000.000,00
1.00 45.000.000,00 45.000.000,00 - Penyusunan LP2KD TKPKD pkt
1.00 35.000.000,00 35.000.000,00 - Penyusunan Laporan Capaian SDG's pkt
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 4
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan4.03 . 4.03.01 . 31
Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Sub Bidang Sosial Pemerintahan II4.03 . 4.03.01 . 31 . 04
Lokasi Kegiatan : BAPPEDA KAB BLITAR
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang sesuai dengan dokumen
perencanaan
50 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 20.000.000MASUKAN
Terlaksananya penyelenggaraan pengendalian, evaluasi, perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat desa,
trantibumlinmas, damkar, dan unsur penunjang
12 bulanKELUARAN
Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pengendalian, Evaluasi, Perencanaan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Trantibumlinmas, Damkar, dan Unsur Penunjang
1 bukuHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Pelaksana Program Sosial, Pemberdayaan Maysyarakat Desa, Trantibumlinmas, Damkar, dsan unsur Penunjang
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 20.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 20.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 2.400.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.400.000,00
12.00 125.000,00 1.500.000,00 - PPTK ob
12.00 75.000,00 900.000,00 - Sekretaris ob
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.600.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 11.000.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 11.000.000,00
Honorarium Narasumber 11.000.000,00
4.00 1.000.000,00 4.000.000,00 - Narsum Kegiatan TKPKD oj
3.00 1.000.000,00 3.000.000,00 - Narsum Kegiatan SDGs oj
2.00 2.000.000,00 4.000.000,00 - Narsum Kegiatan Perencanaan Desa oj
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 350.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 350.000,00
Cetak Laporan 350.000,00
2.00 175.000,00 350.000,00 - Cetak Laporan eks
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 6.250.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.250.000,00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan TKPKD 1.850.000,00
5.00 125.000,00 625.000,00 - Eselon III oh
7.00 100.000,00 700.000,00 - Eselon IV oh
7.00 75.000,00 525.000,00 - Staf oh
Perjalanan Dinas Kegiatan SDGs 1.450.000,00
4.00 125.000,00 500.000,00 - Eselon III oh
5.00 100.000,00 500.000,00 - Eselon IV oh
6.00 75.000,00 450.000,00 - Staf oh
Perjalanan Dinas Kegiatan Perencanaan Pemb Desa 2.950.000,00
8.00 125.000,00 1.000.000,00 - Eselon III oh
12.00 100.000,00 1.200.000,00 - Eselon IV oh
10.00 75.000,00 750.000,00 - Staf oh
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan4.03 . 4.03.01 . 31
Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Sosial Pemerintahan III4.03 . 4.03.01 . 31 . 05
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp260.000.000,00 (Dua ratus enam puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang sesuai dengan dokumen
perencanaan
50 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 260.000.000MASUKAN
Terlaksananya penyelenggaraan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2017 12 bulanKELUARAN
Dokumen laporan penyelenggaraan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2017 2 bukuHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 260.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 260.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.800.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 35.800.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00
12.00 250.000,00 3.000.000,00 - PPTK ob
12.00 100.000,00 1.200.000,00 - Sekretaris ob
Honorarium Tim Fasilitasi sektap CSR 5.600.000,00
1.00 700.000,00 700.000,00 - Pengarah (Bapak Sekda) ob
1.00 500.000,00 500.000,00 - Ketua (Ka. Bappeda) ob
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
1.00 400.000,00 400.000,00 - Sekretaris ob
10.00 400.000,00 4.000.000,00 - Anggota Tim Fasilitasi ob
Honorarium Tim Koordinasi Forum CSR 2.000.000,00
1.00 700.000,00 700.000,00 - Pengarah (Ketua TKPKD) ob
1.00 500.000,00 500.000,00 - Ketua Forum CSR ob
1.00 400.000,00 400.000,00 - Sekretaris Forum CSR ob
1.00 400.000,00 400.000,00 - Bendahara Forum CSR ob
Honorarium Tim Monev KOTAKU 24.000.000,00
80.00 150.000,00 12.000.000,00 - Honorarium Tim Monev KOTAKU ob
80.00 150.000,00 12.000.000,00 - Honorarium Tim Pokja KOTAKU ob
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 224.200.000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 11.350.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.350.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor 3.350.000,00
100.00 30.000,00 3.000.000,00 - Seminar Kit bh
14.00 25.000,00 350.000,00 - Ballpoint dz
5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Cinderamata/Piagam/Karangan Bunga 8.000.000,00
Belanja Vandel CSR 8.000.000,00
40.00 200.000,00 8.000.000,00 - Belanja Vandel CSR bh
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 35.500.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 21.500.000,00
Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 21.500.000,00
1.00 500.000,00 500.000,00 - Backdrop bh
2.00 200.000,00 400.000,00 - Spanduk CSR bh
3.00 200.000,00 600.000,00 - Spanduk KOTAKU bh
2.00 10.000.000,00 20.000.000,00 - Baliho CSR bh
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 14.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber 14.000.000,00
3.00 2.000.000,00 6.000.000,00 - Narasumber Non PNS (CSR) ob
2.00 2.000.000,00 4.000.000,00 - Narasumber PNS (CSR) ob
2.00 2.000.000,00 4.000.000,00 - Narasumber KOTAKU bh
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.650.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 5.000.000,00
Belanja Cetak Kalender CSR 5.000.000,00
100.00 50.000,00 5.000.000,00 - Belanja Cetak Kalender CSR bh
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 5.650.000,00
Belanja Penggandaan 5.650.000,00
5,000.00 200,00 1.000.000,00 - Administrasi Kegiatan lbr
80.00 7.500,00 600.000,00 - Materi Raker CSR set
20,250.00 200,00 4.050.000,00 - Materi penggandaan KOTAKU lbr
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 27.600.000,00
5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 27.600.000,00
Belanja sewa ruang rapat pertemuan 27.600.000,00
110.00 130.000,00 14.300.000,00 - Sewa ruang pertemuan or/ok
10.00 130.000,00 1.300.000,00 - Sewa ruang transit or/ok
2.00 6.000.000,00 12.000.000,00 - Sewa ruang pertemuan KOTAKU org/ok
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 121.100.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.200.000,00
42.00 125.000,00 5.250.000,00 - Eselon III oh
37.00 100.000,00 3.700.000,00 - Eselon IV oh
30.00 75.000,00 2.250.000,00 - Staf Golongan III oh
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 109.900.000,00
ke Surabaya 56.200.000,00
30.00 750.000,00 22.500.000,00 - Eselon III oh
20.00 600.000,00 12.000.000,00 - Eselon IV oh
21.00 500.000,00 10.500.000,00 - Staf Golongan III oh
28.00 400.000,00 11.200.000,00 - BBM Perdin kali
ke Jakarta 53.700.000,00
16.00 1.200.000,00 19.200.000,00 - Eselon III oh
15.00 1.250.000,00 18.750.000,00 - Transport PP oh
15.00 250.000,00 3.750.000,00 - Transport ke bandara oh
15.00 800.000,00 12.000.000,00 - Akomodasi oh
5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 10.000.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 10.000.000,00
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 10.000.000,00
1.00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Pengelola Database Sektap CSR KAb Blitar ob
5 . 2 . 2 . 27 Belanja Transport Lokal Non PNS 8.000.000,00
5 . 2 . 2 . 27 . 01 Belanja Transport Lokal Non PNS 8.000.000,00
Belanja Transpor Lokal Non PNS 8.000.000,00
80.00 50.000,00 4.000.000,00 - Penguatan Kapasitas Pokja KOTAKU oh
80.00 50.000,00 4.000.000,00 - Penguatan Kelembagaan Pokja KOTAKU oh
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 4
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan4.03 . 4.03.01 . 31
Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Sub Bidang Sosial Pemerintahan III4.03 . 4.03.01 . 31 . 06
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang sesuai dengan dokumen
perencanaan
50 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 100.000.000MASUKAN
Tersedia dan terlaksananya penyelenggaraan pengendalian, Evaluasi, dan pengolahan data perencanaan sosial
budaya tahun 2017
12 bulanKELUARAN
Dokumen laporan penyelenggaraan penyusunan renja, lampiran KUA PPAS dan KUAPPAS-P rumpun Bidang
Sosial Pemerintahan
30 eksHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 100.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.340.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 2.340.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.340.000,00
Honorarium Pelaksana Kegiatan 2.340.000,00
12.00 120.000,00 1.440.000,00 - PPTK or/bl
12.00 75.000,00 900.000,00 - Sekretaris or/bl
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.660.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 70.200.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 70.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber 70.200.000,00
24.00 1.000.000,00 24.000.000,00 - HR Narasumber or/pkt
2.00 23.100.000,00 46.200.000,00 - HR Tenaga Ahli or/pkt
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.960.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 3.000.000,00
Belanja Cetak Laporan 3.000.000,00
15.00 200.000,00 3.000.000,00 - Belanja Cetak Laporan eks
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.960.000,00
Belanja Penggandaan 1.960.000,00
9,800.00 200,00 1.960.000,00 - Adminsitrasi lbr
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 22.500.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 22.500.000,00
Belanja Makan Minum Rapat 22.500.000,00
15.00 1.500.000,00 22.500.000,00 - Belanja Makan Minum Rapat pkt/hr
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan4.03 . 4.03.01 . 31
Kegiatan : Penyusunan kebijakan teknis pendukung perencanan bidang sosial pemerintahan4.03 . 4.03.01 . 31 . 07
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang sesuai dengan dokumen
perencanaan
50 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 150.000.000MASUKAN
Dokumen penyusunan masterplan perencanaan desa wisata 1 DokumenKELUARAN
Tersedianya dokumen masterplan perencanaan desa wisata 100 PersenHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa Wisata di Kab. Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 150.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 150.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.775.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 4.775.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00
HR PPTK 4.200.000,00
12.00 250.000,00 3.000.000,00 - HR PPTK OB
12.00 100.000,00 1.200.000,00 - Sekretaris OB
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 575.000,00
HR PPHP 575.000,00
1.00 575.000,00 575.000,00 - HR PPHP Paket
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.225.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 1.100.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 1.100.000,00
Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 1.100.000,00
1.00 500.000,00 500.000,00 - Backdrop Buah
2.00 300.000,00 600.000,00 - Spanduk buah
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.200.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 4.000.000,00
Belanja Cetak 4.000.000,00
20.00 200.000,00 4.000.000,00 - Cetak dokumen Eks
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.200.000,00
Belanja Penggandaan 1.200.000,00
8,000.00 150,00 1.200.000,00 - FC Administrasi Lembar
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 12.350.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.150.000,00
Belanja Perdin Dalam Daerah 2.150.000,00
6.00 125.000,00 750.000,00 - Eselon III OH
8.00 100.000,00 800.000,00 - Eselon IV OH
8.00 75.000,00 600.000,00 - Staf Gol III OH
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.200.000,00
Belanja Perdin Luar Daerah 10.200.000,00
3.00 1.000.000,00 3.000.000,00 - Eselon II OH
3.00 900.000,00 2.700.000,00 - Eselon III OH
3.00 800.000,00 2.400.000,00 - Eselon IV OH
3.00 700.000,00 2.100.000,00 - Staf Gol III OH
5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 126.575.000,00
5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 126.575.000,00
Belanja Jasa Konsultan 126.575.000,00
1.00 126.575.000,00 126.575.000,00 - Belanja Jasa Konsultan Paket
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan4.03 . 4.03.01 . 31
Kegiatan : Penyusunan Profil, Sistem Informasi dan Updating Data/Informasi Bidang Sosial dan Pemerintahan4.03 . 4.03.01 . 31 . 08
Lokasi Kegiatan : BAPPEDA KAB BLITAR
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang sesuai dengan dokumen
perencanaan
50 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 100.000.000MASUKAN
Tersedianya dan terlaksananya penyusunan profil, sistem informasi,. dan up dating data informasi bidang
sosial pemerintahan
12 bulanKELUARAN
Dokumen LAporan Penyelenggaraan Penyusunan Profil, Sistem Informasi Bidang Sosial Pemerintahan 30 EKSHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 100.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 4.200.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00
Honorarium Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00
12.00 250.000,00 3.000.000,00 - PPTK ob
12.00 100.000,00 1.200.000,00 - Sekretaris ob
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.800.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 62.150.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 62.150.000,00
HR Narsum Tenaga Ahli 62.150.000,00
1.00 62.150.000,00 62.150.000,00 - HR NArsum Tenaga Ahli pkt
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.000.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 5.400.000,00
Belanja Cetak 5.400.000,00
27.00 200.000,00 5.400.000,00 - Belanja Cetak Laporan eks
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.600.000,00
Administrasi 1.600.000,00
8,000.00 200,00 1.600.000,00 - Administrasi Kegiatan lbr
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 22.500.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 22.500.000,00
Belanja Mamin Rapat 22.500.000,00
15.00 1.500.000,00 22.500.000,00 - Belanja Mamin Rapat pkt
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 4.150.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.150.000,00
Belanja Perdin 4.150.000,00
13.00 125.000,00 1.625.000,00 - Eselon III oh
14.00 100.000,00 1.400.000,00 - Eselon IV oh
15.00 75.000,00 1.125.000,00 - Staf Gol III oh
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 32
Kegiatan : Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Blitar Tahun 20164.03 . 4.03.01 . 32 . 01
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp180.000.000,00 (Seratus delapan puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase tersusunnya dokumen pelaporan daerah tepat waktu 90 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 180.000.000MASUKAN
Dokumen LKPJ Tahun 2016 60 dokumenKELUARAN
Rekomendasi DPRD untuk perbaikan pencapaian kinerja Tahun 2016 1 dokumenHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 180.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 180.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 107.055.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 85.275.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 84.500.000,00
PPTK 1.000.000,00
4.00 250.000,00 1.000.000,00 - PPTK OB
Sekretaris 400.000,00
4.00 100.000,00 400.000,00 - Sekretaris OB
Tim Pelaksana Kegiatan 83.100.000,00
3.00 700.000,00 2.100.000,00 - Pengarah OB
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
3.00 600.000,00 1.800.000,00 - Penanggung Jawab OB
3.00 500.000,00 1.500.000,00 - Koordinator OB
3.00 400.000,00 1.200.000,00 - Ketua OB
3.00 350.000,00 1.050.000,00 - Wakil Ketua/Sekretaris OB
12.00 300.000,00 3.600.000,00 - Anggota Bidang Verifikasi dan Evaluasi Data OB
16.00 300.000,00 4.800.000,00 - Anggota Bidang Penyajian dan Pelaporan Data OB
20.00 300.000,00 6.000.000,00 - Anggota Petugas Pengumpul dan Input Data OB
111.00 300.000,00 33.300.000,00 - Penyaji Data SKPD Penanggung Jawab Data OB
111.00 250.000,00 27.750.000,00 - Penyaji Data SKPD Pengolah Data OB
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 775.000,00
Honorarium PPHP 775.000,00
1.00 325.000,00 325.000,00 - Ketua OK
1.00 250.000,00 250.000,00 - Sekretaris OK
1.00 200.000,00 200.000,00 - Anggota OK
5 . 2 . 1 . 02 Uang Lembur 21.780.000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 01 Uang Lembur PNS 21.780.000,00
Uang Lembur Penyusunan LKPJ 21.780.000,00
990.00 17.000,00 16.830.000,00 - Golongan III OJ
330.00 15.000,00 4.950.000,00 - Uang Makan Lembur OH
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.945.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 28.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 28.000.000,00
Belanja Tenaga Ahli 28.000.000,00
28.00 1.000.000,00 28.000.000,00 - Belanja Tenaga Ahli OJ
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 44.945.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 33.000.000,00
Cetak LKPJ 15.000.000,00
60.00 250.000,00 15.000.000,00 - Cetak LKPJ eks
Cetak Executive Summary 9.000.000,00
60.00 150.000,00 9.000.000,00 - Cetak Executive Summary eks
Cetak Rekomendasi DPRD 9.000.000,00
60.00 150.000,00 9.000.000,00 - Cetak Rekomendasi DPRD eks
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 11.945.000,00
Foto Copy 445.000,00
2,225.00 200,00 445.000,00 - Foto Copy lembar
Draft LKPJ 4.000.000,00
20.00 200.000,00 4.000.000,00 - Draft LKPJ eks
Draft 2 LKPJ 7.500.000,00
30.00 250.000,00 7.500.000,00 - Draft 2 LKPJ eks
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 32
Kegiatan : Evaluasi pelaksanan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 20174.03 . 4.03.01 . 32 . 02
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase tersusunnya dokumen pelaporan daerah tepat waktu 90 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 100.000.000MASUKAN
Bintek Evaluasi Pelaksanaan RKPD 59 OPDKELUARAN
Laporan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Blitar 4 kali
Terlaksananya evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2017 80 %HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : 59 OPD
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 100.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.800.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 33.800.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00
4.00 250.000,00 1.000.000,00 - Honorarium PPTK OB
4.00 100.000,00 400.000,00 - Honorarium Sekretaris OB
Honorarium Tim Evaluasi 32.400.000,00
2.00 500.000,00 1.000.000,00 - Penanggung Jawab (sekda) OB
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
2.00 400.000,00 800.000,00 - Ketua (kaban) OB
2.00 350.000,00 700.000,00 - Wakil Ketua (Sekretaris Badan) OB
2.00 300.000,00 600.000,00 - Sekretaris (Kabid) OB
10.00 250.000,00 2.500.000,00 - Koordinator Bidang (Kabid pada Bappeda) OB
134.00 200.000,00 26.800.000,00 - Petugas Input Data (pejabat/staf bidang) OB
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.200.000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.328.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.328.000,00
Alat Tulis Kantor 1.328.000,00
65.00 10.000,00 650.000,00 - Block Note buah
8.00 36.000,00 288.000,00 - Ballpoint dus
65.00 6.000,00 390.000,00 - Map buah
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 30.000.000,00
Belanja Tenaga Ahli 30.000.000,00
30.00 1.000.000,00 30.000.000,00 - Pembicara OJ
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.622.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 4.500.000,00
Belanja Cetak 4.500.000,00
30.00 150.000,00 4.500.000,00 - Cetak Laporan eks
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 2.122.000,00
Fotocopy 2.122.000,00
80.00 15.000,00 1.200.000,00 - Fotocopy Materi Bintek eks
1.00 922.000,00 922.000,00 - Fotocopy administrasi tahun
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 7.200.000,00
5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 7.200.000,00
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 7.200.000,00
12.00 600.000,00 7.200.000,00 - Sewa Kamar dan Akomodasi Narasumber OH
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 21.050.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.050.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.050.000,00
10.00 750.000,00 7.500.000,00 - Eselon III OH
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
12.00 600.000,00 7.200.000,00 - Eselon IV OH
10.00 500.000,00 5.000.000,00 - Staf OH
135.00 10.000,00 1.350.000,00 - Bahan Bakar Minyak liter
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 32
Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Transfer Daerah4.03 . 4.03.01 . 32 . 03
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase tersusunnya dokumen pelaporan daerah tepat waktu 90 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 130.000.000MASUKAN
Monev dan Pelaporan Dana Transfer Daerah 4 kaliKELUARAN
Koordinasi pelaksanaan Dana Transfer 1 tahun
Dokumen laporan pelaksanaan dana transfer daerah tahun berjalan 50 eksemplar
Pelaksanaan kegiatan Bidang Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pelaksanaan kegiatan Dana Tugas Pembantuan
(TP) berjalan dengan baik.
100 %HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh OPD termasuk OPD pelaksana Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 130.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 130.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.650.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 60.650.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 60.650.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.850.000,00
11.00 250.000,00 2.750.000,00 - Honorarium PPTK OB
11.00 100.000,00 1.100.000,00 - Honorarium Sekretaris OB
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Honorarium Tim Koordinasi TP 20.400.000,00
4.00 500.000,00 2.000.000,00 - Pengarah OB
4.00 400.000,00 1.600.000,00 - Penanggung Jawab OB
4.00 300.000,00 1.200.000,00 - Koordinator OB
4.00 300.000,00 1.200.000,00 - Sekretaris OB
44.00 200.000,00 8.800.000,00 - Anggota OB
8.00 150.000,00 1.200.000,00 - Sekretariat OB
44.00 100.000,00 4.400.000,00 - Pengolah Data Laporan TP OB
Honorarium Tim Koordinasi DAK 36.400.000,00
4.00 400.000,00 1.600.000,00 - Ketua OB
4.00 350.000,00 1.400.000,00 - Wakil Ketua OB
4.00 350.000,00 1.400.000,00 - Sekretaris OB
96.00 250.000,00 24.000.000,00 - Anggota OB
80.00 100.000,00 8.000.000,00 - Pengolah Data Laporan DAK OB
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.350.000,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.950.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 8.750.000,00
Belanja Cetak 8.750.000,00
35.00 250.000,00 8.750.000,00 - Cetak Laporan Pelaksanaan Dana Transfer eks
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 3.200.000,00
Belanja Penggandaan 3.200.000,00
1.00 1.000.000,00 1.000.000,00 - Penggandaan Proposal dan Laporan DAK/TP paket
1.00 2.200.000,00 2.200.000,00 - Fotocopy Administrasi lembar
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 57.400.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.000.000,00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.000.000,00
10.00 125.000,00 1.250.000,00 - Eselon III OH
10.00 100.000,00 1.000.000,00 - Eselon IV OH
10.00 75.000,00 750.000,00 - Staf OH
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 54.400.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah 54.400.000,00
10.00 1.300.000,00 13.000.000,00 - Eselon II OH
10.00 1.200.000,00 12.000.000,00 - Eselon III OH
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
10.00 1.000.000,00 10.000.000,00 - Eselon IV OH
10.00 900.000,00 9.000.000,00 - Staf OH
20.00 500.000,00 10.000.000,00 - Tiket PP kali
40.00 10.000,00 400.000,00 - Bahan Bakar Minyak liter
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 32
Kegiatan : Fasilitasi Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 20174.03 . 4.03.01 . 32 . 04
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase tersusunnya dokumen pelaporan daerah tepat waktu 90 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 35.000.000MASUKAN
Tersusunnya dokumen perjanjian kinerja dan perjanjian kinerja perubahan tahun 2017 59 SKPDKELUARAN
Tersedianya dokumen perjanian kinerja dan perjanjian kinerja perubahan tepat waktu 100 persenHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Kab. Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 35.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 35.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.225.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.745.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.170.000,00
HR PPTK 1.170.000,00
6.00 120.000,00 720.000,00 - HR PPTK OB
6.00 75.000,00 450.000,00 - HR Sekretaris OB
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 575.000,00
HR PPHP 575.000,00
1.00 575.000,00 575.000,00 - HR PPHP Paket
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 1 . 02 Uang Lembur 8.480.000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 01 Uang Lembur PNS 8.480.000,00
Uang Lembur PNS 4.880.000,00
240.00 17.000,00 4.080.000,00 - Gol III OJ
40.00 20.000,00 800.000,00 - Gol IV OJ
Uang Makan PNS 3.600.000,00
120.00 25.000,00 3.000.000,00 - Gol III OH
20.00 30.000,00 600.000,00 - Gol IV OH
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.775.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 8.000.000,00
Belanja Narasumber 8.000.000,00
4.00 1.000.000,00 4.000.000,00 - Narasumber Perjanjian Kinerja OJ
4.00 1.000.000,00 4.000.000,00 - Narasumber Perjanjian Kinerja Perubahan OJ
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.850.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 10.000.000,00
Belanja Cetak 10.000.000,00
50.00 100.000,00 5.000.000,00 - Belanja Cetak Perjanjian Kinerja EKS
50.00 100.000,00 5.000.000,00 - Belanja Cetak Perjanjian Kinerja Perubahan EKS
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 850.000,00
Belanja Penggandaan 850.000,00
1.00 850.000,00 850.000,00 - FC Administrasi Kegiatan Paket
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 5.925.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.925.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.925.000,00
2.00 750.000,00 1.500.000,00 - Eselon III OH
4.00 600.000,00 2.400.000,00 - Eselon IV OH
2.00 500.000,00 1.000.000,00 - Gol III OH
1.00 1.025.000,00 1.025.000,00 - BBM Thn
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 32
Kegiatan : Pemeliharaan database pembangunan daerah4.03 . 4.03.01 . 32 . 06
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp90.325.000,00 (Sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase tersusunnya dokumen pelaporan daerah tepat waktu 90 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 90.325.000MASUKAN
Tersusunnya Buku Saku Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016Blu 60 bukuKELUARAN
Terisinya Format Data SIPD 80 %
Terpenuhinya kebutuhan akan data hasil pembangunan daerah sebagai dukungan pengambilan kebijakan dan
keputusan
1 dokumenHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh SKPD se-Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 90.325.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 90.325.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.775.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 27.775.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.200.000,00
Honorarium PPTK 3.500.000,00
10.00 250.000,00 2.500.000,00 - Honorarium PPTK OB
10.00 100.000,00 1.000.000,00 - Honorarium Sekretaris OB
Honorarium Tim SIPD Kabupaten 23.700.000,00
1.00 700.000,00 700.000,00 - Pengarah OK
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
1.00 600.000,00 600.000,00 - Penanggung Jawab OK
1.00 500.000,00 500.000,00 - Ketua OK
1.00 400.000,00 400.000,00 - Sekretaris OK
2.00 300.000,00 600.000,00 - Petugas Input Data OK
38.00 300.000,00 11.400.000,00 - Penanggungjawab data SKPD OK
38.00 250.000,00 9.500.000,00 - Pengolah Data SKPD OK
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 575.000,00
Honorarium PPHP 575.000,00
1.00 250.000,00 250.000,00 - Ketua OK
1.00 175.000,00 175.000,00 - Sekretaris OK
1.00 150.000,00 150.000,00 - Anggota OK
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.550.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 6.250.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 6.250.000,00
Belanja sewa Server 6.250.000,00
1.00 4.500.000,00 4.500.000,00 - Sewa Server tahun
1.00 1.750.000,00 1.750.000,00 - Sewa domain tahun
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.300.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 6.000.000,00
Belanja Cetak 6.000.000,00
60.00 100.000,00 6.000.000,00 - Cetak Buku Saku eks
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 300.000,00
Belanja Fotocopy 300.000,00
2,000.00 150,00 300.000,00 - Fotocopy Administrasi lembar
5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00
5 . 2 . 2 . 20 . 12 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 50.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 50.000.000,00
1.00 50.000.000,00 50.000.000,00 - Jasa Pemeliharaan Aplikasi paket
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 32
Kegiatan : Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 32 . 07
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp113.675.000,00 (Seratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase tersusunnya dokumen pelaporan daerah tepat waktu 90 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 113.675.000MASUKAN
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kab. Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 113.675.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 113.675.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.425.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 4.425.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.850.000,00
HR Panitia Pelaksana Kegiatan 3.850.000,00
11.00 250.000,00 2.750.000,00 - HR PPTK OB
11.00 100.000,00 1.100.000,00 - Sekretaris OB
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 575.000,00
HR PPHP 575.000,00
1.00 250.000,00 250.000,00 - Ketua OK
1.00 175.000,00 175.000,00 - Sekretaris OK
1.00 150.000,00 150.000,00 - Anggota OK
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.250.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 108.500.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Publikasi Media Cetak/Elektronik 108.500.000,00
Belanja Publikasi Media Cetak/Elektronik 108.500.000,00
1.00 108.500.000,00 108.500.000,00 - Media cetak/Elektronik th
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 750.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 750.000,00
Belanja Fotocopy 750.000,00
3,750.00 200,00 750.000,00 - FC Administrasi lbr
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Penelitian dan Pengembangan4.03 . 4.03.01 . 33
Kegiatan : Kajian Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Mata Air di Kabupaten Blitar4.03 . 4.03.01 . 33 . 01
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase permasalahan yang diusulkan oleh SKPD yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kajian 20 %CAPAIAN PROGRAM
Prosentase program/kegiatan SKPD bidang penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan dokumen
perencanaan
50 %
Jumlah Dana Rp. 150.000.000MASUKAN
Laporan Hasil Kajian Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Mata Air di Kabupaten Blitar 25 bukuKELUARAN
Tersedianya bahan rekomendasi kebijakan dan strategi pelestarian dan pengelolaan sumber mata air di
Kabupaten Blitar
1 dokumenHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : 22 kecamatan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 150.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 150.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.575.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 3.575.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00
8.00 250.000,00 2.000.000,00 - Honorarium PPTK OB
8.00 100.000,00 800.000,00 - Honorarium Sekretaris OB
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 775.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Honorarium PPHP 775.000,00
1.00 325.000,00 325.000,00 - Ketua OK
1.00 250.000,00 250.000,00 - Sekretaris OK
1.00 200.000,00 200.000,00 - Anggota OK
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.425.000,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 555.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 555.000,00
Belanja Penggandaan 555.000,00
3,700.00 150,00 555.000,00 - Fotocopy Administrasi lembar
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 7.870.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.250.000,00
Belanja Perjadin Dalam Daerah 1.250.000,00
2.00 125.000,00 250.000,00 - Eselon III OH
4.00 100.000,00 400.000,00 - Eselon IV OH
4.00 75.000,00 300.000,00 - Staf OH
30.00 10.000,00 300.000,00 - BBM liter
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.620.000,00
Belanja Perjadin Luar Daerah 6.620.000,00
2.00 750.000,00 1.500.000,00 - Eselon III OH
4.00 600.000,00 2.400.000,00 - Eselon IV OH
4.00 500.000,00 2.000.000,00 - Staf OH
72.00 10.000,00 720.000,00 - BBM Perjadin liter
5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 138.000.000,00
5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 138.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 138.000.000,00
1.00 138.000.000,00 138.000.000,00 - Jasa Konsultansi Penelitian paket
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Penelitian dan Pengembangan4.03 . 4.03.01 . 33
Kegiatan : Rencana Induk Pembangunan Strategis Daerah4.03 . 4.03.01 . 33 . 02
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase permasalahan yang diusulkan oleh SKPD yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kajian 20 %CAPAIAN PROGRAM
Prosentase program/kegiatan SKPD bidang penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan dokumen
perencanaan
50 %
Jumlah Dana Rp. 150.000.000MASUKAN
Buku Rencana Induk Pembangunan Strategis Daerah 2017-2021 40 bukuKELUARAN
Tersedianya rumusan arahan/strategis/kebijakan penentuan prioritas program/kegiatan mendorong percepatan
tercapainya visi misi RPJMD Kabupaten Blitar
1 dokumenHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD di Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 150.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 150.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.575.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 3.575.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00
8.00 250.000,00 2.000.000,00 - Honorarium PPTK OB
8.00 100.000,00 800.000,00 - Honorarium Sekretaris OB
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 775.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Honorarium PPHP 775.000,00
1.00 325.000,00 325.000,00 - Ketua OK
1.00 250.000,00 250.000,00 - Sekretaris OK
1.00 200.000,00 200.000,00 - Anggota OK
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.425.000,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 825.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 825.000,00
Belanja Penggandaan 825.000,00
5,500.00 150,00 825.000,00 - Fotocopy Administrasi lembar
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 5.600.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.100.000,00
Belanja Perjadin Dalam Daerah 1.100.000,00
2.00 125.000,00 250.000,00 - Eselon III OH
4.00 100.000,00 400.000,00 - Eselon IV OH
2.00 75.000,00 150.000,00 - Staf OH
30.00 10.000,00 300.000,00 - BBM liter
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.500.000,00
Belanja Perjadin Luar Daerah 4.500.000,00
2.00 750.000,00 1.500.000,00 - Eselon III OH
2.00 600.000,00 1.200.000,00 - Eselon IV OH
2.00 500.000,00 1.000.000,00 - Staf OH
80.00 10.000,00 800.000,00 - BBM liter
5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 140.000.000,00
5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 140.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 140.000.000,00
1.00 140.000.000,00 140.000.000,00 - Jasa Konsultansi Penelitian paket
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Penelitian dan Pengembangan4.03 . 4.03.01 . 33
Kegiatan : Pemetaan Potensi Air Bawah Tanah di Wilayah Blitar Selatan4.03 . 4.03.01 . 33 . 03
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase permasalahan yang diusulkan oleh SKPD yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kajian 20 %CAPAIAN PROGRAM
Prosentase program/kegiatan SKPD bidang penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan dokumen
perencanaan
50 %
Jumlah Dana Rp. 300.000.000MASUKAN
Laporan Hasil Kajian Pemetaan Potensi Air Bawah Tanah di Wilayah Blitar Selatan 25 bukuKELUARAN
Tersedianya bahan rekomendasi pemanfaatan dan pengelolaan potensi air bawah tanah di wilayah Blitar
Selatan
1 dokumenHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Wilayah Blitar Selatan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 300.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 300.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 3.750.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan 2.800.000,00
8.00 250.000,00 2.000.000,00 - Honorarium PPTK OB
8.00 100.000,00 800.000,00 - Honorarium Sekretaris OB
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 950.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Honorarium PPHP 950.000,00
1.00 400.000,00 400.000,00 - Ketua OK
1.00 300.000,00 300.000,00 - Sekretaris OK
1.00 250.000,00 250.000,00 - Anggota OK
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 296.250.000,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 660.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 660.000,00
Belanja Penggandaan 660.000,00
4,400.00 150,00 660.000,00 - Fotocopy Administrasi lembar
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 9.590.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.700.000,00
Belanja Perjadin Dalam Daerah 2.700.000,00
4.00 125.000,00 500.000,00 - Eselon III OH
8.00 100.000,00 800.000,00 - Eselon IV OH
8.00 75.000,00 600.000,00 - Staf OH
80.00 10.000,00 800.000,00 - BBM liter
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.890.000,00
Belanja Perjadin Luar Daerah 6.890.000,00
2.00 750.000,00 1.500.000,00 - Eselon III OK
4.00 600.000,00 2.400.000,00 - Eselon IV OK
4.00 500.000,00 2.000.000,00 - Staf OK
99.00 10.000,00 990.000,00 - BBM liter
5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 286.000.000,00
5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 286.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 286.000.000,00
1.00 286.000.000,00 286.000.000,00 - Jasa Konsultansi Penelitian paket
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Penelitian dan Pengembangan4.03 . 4.03.01 . 33
Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Inovasi Teknologi dan Kearifan Lokal di Kabupaten Blitar4.03 . 4.03.01 . 33 . 04
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase permasalahan yang diusulkan oleh SKPD yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kajian 20 %CAPAIAN PROGRAM
Prosentase program/kegiatan SKPD bidang penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan dokumen
perencanaan
50 %
Jumlah Dana Rp. 150.000.000MASUKAN
Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Inovasi Teknologi dan Kearifan Lokal di
Kabupaten Blitar
25 bukuKELUARAN
Tersedianya bahan rekomendasi model teknologi pengelolaan SDA sesuai dengan potensi dan kearifan lokal di
Kabupaten Blitar
1 dokumenHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan di Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 150.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 150.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.575.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 3.575.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00
Honorarium PPTK 2.800.000,00
8.00 250.000,00 2.000.000,00 - Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan OB
8.00 100.000,00 800.000,00 - Honorarium Sekretaris OB
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 775.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Honorarium PPHP 775.000,00
1.00 325.000,00 325.000,00 - Ketua OK
1.00 250.000,00 250.000,00 - Sekretaris OK
1.00 200.000,00 200.000,00 - Anggota OK
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.425.000,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 675.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 675.000,00
Belanja Penggandaan 675.000,00
4,500.00 150,00 675.000,00 - Fotocopy Administrasi lembar
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 7.750.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.250.000,00
Belanja Perjadin Dalam Daerah 1.250.000,00
2.00 125.000,00 250.000,00 - Eselon III OH
4.00 100.000,00 400.000,00 - Eselon IV OH
4.00 75.000,00 300.000,00 - Staf OH
30.00 10.000,00 300.000,00 - BBM Perjadin liter
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.500.000,00
Belanja Perjadin Luar Daerah 6.500.000,00
2.00 750.000,00 1.500.000,00 - Eselon III OK
4.00 600.000,00 2.400.000,00 - Eselon IV OK
4.00 500.000,00 2.000.000,00 - Staf OK
60.00 10.000,00 600.000,00 - BBM liter
5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 138.000.000,00
5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 138.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi 138.000.000,00
1.00 138.000.000,00 138.000.000,00 - Jasa Konsultansi Penelitian paket
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Penelitian dan Pengembangan4.03 . 4.03.01 . 33
Kegiatan : Evaluasi Perizinan Usaha Waralaba Minimarket Untuk Perlindungan Toko dan Pasar Tradisional di Kabupaten Blitar4.03 . 4.03.01 . 33 . 05
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase permasalahan yang diusulkan oleh SKPD yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kajian 20 %CAPAIAN PROGRAM
Prosentase program/kegiatan SKPD bidang penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan dokumen
perencanaan
50 %
Jumlah Dana Rp. 150.000.000MASUKAN
Laporan Hasil Evaluasi Perizinan Usaha Waralaba Minimarket untuk Perlindungan Toko dan Pasar Tradisional di
Kabupaten Blitar
30 bukuKELUARAN
Tersedianya bahan rekomendasi kebijakan pengendalian perizinan serta pengaturan operasi waralaba
minimarket
1 dokumenHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : 22 kecamatan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 150.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 150.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.575.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 3.575.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00
Honorarium PPTK 2.800.000,00
8.00 250.000,00 2.000.000,00 - Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan OB
8.00 100.000,00 800.000,00 - Honoarium Sekretaris OB
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 775.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Honorarium PPHP 775.000,00
1.00 325.000,00 325.000,00 - Ketua OK
1.00 250.000,00 250.000,00 - Sekretaris OK
1.00 200.000,00 200.000,00 - Anggota OK
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.425.000,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 675.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 675.000,00
Belanja Fotocopy 675.000,00
4,500.00 150,00 675.000,00 - Fotocopy Administrasi lembar
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 4.750.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.350.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.350.000,00
2.00 125.000,00 250.000,00 - Eselon III OH
4.00 100.000,00 400.000,00 - Eselon IV OH
4.00 75.000,00 300.000,00 - Staf OH
40.00 10.000,00 400.000,00 - BBM liter
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.400.000,00
1.00 750.000,00 750.000,00 - Eselon III OH
2.00 600.000,00 1.200.000,00 - Eselon IV OH
2.00 500.000,00 1.000.000,00 - Staf OH
45.00 10.000,00 450.000,00 - BBM liter
5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 141.000.000,00
5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 141.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 141.000.000,00
1.00 141.000.000,00 141.000.000,00 - Jasa Konsultansi Penelitian paket
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Penelitian dan Pengembangan4.03 . 4.03.01 . 33
Kegiatan : Kajian tentang Penguatan Industri Lokal di Kabupaten Blitar melalui Program Kemitraan Pemerintah Daerah, Perbankan, dan Akademisi4.03 . 4.03.01 . 33 . 06
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase permasalahan yang diusulkan oleh SKPD yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kajian 20 %CAPAIAN PROGRAM
Prosentase program/kegiatan SKPD bidang penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan dokumen
perencanaan
50 %
Jumlah Dana Rp. 150.000.000MASUKAN
Laporan Hasil Kajian tentang Penguatan Industri Lokal di Kabupaten Blitar melalui Program Kemitraan
Pemerintah Daerah, Perbankan dan Akademisi
25 bukuKELUARAN
Tersedianya bahan rekomendasi kebijakan dan strategi Penguatan Industri Lokal melalui Kemitraan/Kolaborasi
ABG (Akademisi, Bisnis dan Pemerintah)
1 dokumenHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Industri Mikro di Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 150.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 150.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.575.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 3.575.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan 2.800.000,00
8.00 250.000,00 2.000.000,00 - Honorarium PPTK OB
8.00 100.000,00 800.000,00 - Honorarium Sekretaris OB
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 775.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Honorarium PPHP 775.000,00
1.00 325.000,00 325.000,00 - Ketua OK
1.00 250.000,00 250.000,00 - Sekretaris OK
1.00 200.000,00 200.000,00 - Anggota OK
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.425.000,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 675.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 675.000,00
Belanja Penggandaan 675.000,00
4,500.00 150,00 675.000,00 - Fotocopy Administrasi lembar
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 7.750.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.250.000,00
Belanja Perjadin Dalam Daerah 1.250.000,00
2.00 125.000,00 250.000,00 - Eselon III OH
4.00 100.000,00 400.000,00 - Eselon IV OH
4.00 75.000,00 300.000,00 - Staf OH
30.00 10.000,00 300.000,00 - BBM Perjadin liter
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.500.000,00
2.00 750.000,00 1.500.000,00 - Eselon III OH
4.00 600.000,00 2.400.000,00 - Eselon IV OK
4.00 500.000,00 2.000.000,00 - Staf OH
60.00 10.000,00 600.000,00 - BBM Perjadin liter
5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 138.000.000,00
5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 138.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 138.000.000,00
1.00 138.000.000,00 138.000.000,00 - Jasa Konsultansi Penelitian paket
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Penelitian dan Pengembangan4.03 . 4.03.01 . 33
Kegiatan : Innovation Award Tingkat Kabupaten4.03 . 4.03.01 . 33 . 07
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp175.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase permasalahan yang diusulkan oleh SKPD yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kajian 20 %CAPAIAN PROGRAM
Prosentase program/kegiatan SKPD bidang penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan dokumen
perencanaan
50 %
Jumlah Dana Rp. 175.000.000MASUKAN
Terselenggaranya Innovation Award Tingkat Kabupaten Tahun 2017 1 kaliKELUARAN
Teridentifikasinya inovasi teknologi dan produk baru di bidang Agribisnis, TIK dan Energi 12 produk inovasiHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelajar dan Masyarakat di Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 175.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 175.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.175.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 4.175.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.400.000,00
Honoarium Pelaksana Teknis Kegiatan 3.400.000,00
8.00 250.000,00 2.000.000,00 - Honorarium PPTK OB
8.00 100.000,00 800.000,00 - Honorarium Sekretaris OB
4.00 150.000,00 600.000,00 - Honorarium Tenaga Kebersihan OK
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 775.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Honoarium PPHP 775.000,00
1.00 325.000,00 325.000,00 - Ketua OK
1.00 250.000,00 250.000,00 - Sekretaris OK
1.00 200.000,00 200.000,00 - Anggota OK
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.825.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 57.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 57.000.000,00
Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Juri 57.000.000,00
30.00 1.000.000,00 30.000.000,00 - Eselon II/yang disetarakan OJ
30.00 900.000,00 27.000.000,00 - Eselon III ke bawah/yang disetarakan OJ
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.400.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 5.150.000,00
Belanja Cetak 5.150.000,00
120.00 5.000,00 600.000,00 - Cetak Sertifikat lembar
4.00 250.000,00 1.000.000,00 - Cetak Banner/Spanduk/Backdrop buah
500.00 5.000,00 2.500.000,00 - Cetak Leaflet/Brosur lembar
150.00 7.000,00 1.050.000,00 - Cetak Poster Lomba lembar
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 2.250.000,00
Belanja Penggandaan 2.250.000,00
15,000.00 150,00 2.250.000,00 - Fotocopy Administrasi lembar
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.000.000,00
5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 10.000.000,00
Sewa Gedung/Kantor/Gudang/Tempat 10.000.000,00
1.00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Sewa Ruang Pertemuan paket
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 11.425.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.725.000,00
Belanja Perjadin Dalam Daerah 1.725.000,00
3.00 125.000,00 375.000,00 - Eselon III OH
6.00 100.000,00 600.000,00 - Eselon IV OH
6.00 75.000,00 450.000,00 - Staf OH
30.00 10.000,00 300.000,00 - BBM liter
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.700.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Belanja Perjadin Luar Daerah 9.700.000,00
3.00 800.000,00 2.400.000,00 - Eselon II OH
1.00 300.000,00 300.000,00 - Uang Representatif OH
3.00 750.000,00 2.250.000,00 - Eselon III OH
3.00 600.000,00 1.800.000,00 - Eselon IV OH
3.00 500.000,00 1.500.000,00 - Staf OH
145.00 10.000,00 1.450.000,00 - BBM liter
5 . 2 . 2 . 22 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 15.000.000,00
5 . 2 . 2 . 22 . 03 Belanja Barang untuk hadiah lomba 15.000.000,00
Belanja Barang untuk Hadiah Lomba 15.000.000,00
1.00 15.000.000,00 15.000.000,00 - Belanja Trophy/Piala paket
5 . 2 . 2 . 28 Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 70.000.000,00
5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja uang untuk hadiah lomba 70.000.000,00
Belanja Uang untuk Hadiah Lomba 70.000.000,00
1.00 70.000.000,00 70.000.000,00 - Uang Pembinaan untuk Pemenang dan Finalis Lomba kali
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Penelitian dan Pengembangan4.03 . 4.03.01 . 33
Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Blitar4.03 . 4.03.01 . 33 . 08
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase permasalahan yang diusulkan oleh SKPD yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kajian 20 %CAPAIAN PROGRAM
Prosentase program/kegiatan SKPD bidang penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan dokumen
perencanaan
50 %
Jumlah Dana Rp. 150.000.000MASUKAN
Draft Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021 25 eksemplarKELUARAN
Tersedianya dokumen draft Roadmap Penguatan SIDa di Kab. Blitar sebagai pedoman pelaksanaan
pembangunan berbasis inovasi teknologi
1 dokumenHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD di Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 150.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 150.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 3.550.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00
8.00 250.000,00 2.000.000,00 - Honorarium PPTK OB
8.00 100.000,00 800.000,00 - Honoarium Sekretaris Kegiatan OB
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa (PPHP) 750.000,00
1.00 300.000,00 300.000,00 - Ketua OK
1.00 250.000,00 250.000,00 - Sekretaris OK
1.00 200.000,00 200.000,00 - Anggota OK
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.450.000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 13.200.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 13.200.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor 13.200.000,00
100.00 125.000,00 12.500.000,00 - Tas buah
100.00 5.000,00 500.000,00 - Blocknote buah
10.00 20.000,00 200.000,00 - Ballpoint dos
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 23.400.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 23.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber 23.400.000,00
8.00 1.400.000,00 11.200.000,00 - Eselon I/Tenaga Ahli/yang disetarakan OJ
8.00 1.000.000,00 8.000.000,00 - Eselon II/yang disetarakan OJ
6.00 700.000,00 4.200.000,00 - Moderator OJ
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.940.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 4.500.000,00
Belanja Cetak 4.500.000,00
25.00 150.000,00 3.750.000,00 - Cetak Dokumen Draft Roadmap Penguatan SIDa di Kabupaten Blitar buku
3.00 250.000,00 750.000,00 - Cetak Backdrop/Spanduk/Banner buah
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.440.000,00
Belanja Fotocopy 1.440.000,00
9,600.00 150,00 1.440.000,00 - Fotocopy Administrasi lembar
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 26.300.000,00
5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 26.300.000,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 26.300.000,00
1.00 20.000.000,00 20.000.000,00 - Sewa Ruang Rapat/pertemuan paket
9.00 700.000,00 6.300.000,00 - Penginapan Narasumber OH
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 27.610.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.150.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.150.000,00
2.00 125.000,00 250.000,00 - Eselon III OH
4.00 100.000,00 400.000,00 - Eselon IV OH
4.00 75.000,00 300.000,00 - Staf (gol III) OH
20.00 10.000,00 200.000,00 - BBM Perjadin liter
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 26.460.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 26.460.000,00
3.00 1.300.000,00 3.900.000,00 - Eselon II OH
3.00 300.000,00 900.000,00 - Uang Representatif OH
6.00 1.200.000,00 7.200.000,00 - Eselon III OH
6.00 1.000.000,00 6.000.000,00 - Eselon IV OH
6.00 900.000,00 5.400.000,00 - Staf (gol. III) OH
4.00 500.000,00 2.000.000,00 - Penginapan OH
106.00 10.000,00 1.060.000,00 - BBM liter
5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000,00
5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 50.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 50.000.000,00
1.00 50.000.000,00 50.000.000,00 - Jasa Konsultansi Penelitian paket
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : Program Penelitian dan Pengembangan4.03 . 4.03.01 . 33
Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Bidang Penelitian dan Pengembangan4.03 . 4.03.01 . 33 . 09
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase permasalahan yang diusulkan oleh SKPD yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kajian 20 %CAPAIAN PROGRAM
Prosentase program/kegiatan SKPD bidang penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan dokumen
perencanaan
50 %
Jumlah Dana Rp. 140.000.000MASUKAN
Terlaksananya rapat/sosialisasi/workshop dan perjalanan dinas dalam rangka fasilitasi dan koordinasi di Bidang
Penelitian dan Pengembangan
12 bulanKELUARAN
Terfasilitasinya rapat/sosialisasi/workshop dan perjalanan dinas penunjang kegiatan di Bidang Litbang 12 bulanHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan di Bidang Penelitian dan Pengembangan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 140.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 140.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 3.550.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00
Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00
8.00 250.000,00 2.000.000,00 - Honorarium PPTK OB
8.00 100.000,00 800.000,00 - Honorarium Sekretaris OB
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Honorarium PPHP 750.000,00
1.00 300.000,00 300.000,00 - Ketua OK
1.00 250.000,00 250.000,00 - Sekretaris OK
1.00 200.000,00 200.000,00 - Anggota OK
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.450.000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.400.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.400.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor 4.400.000,00
100.00 35.000,00 3.500.000,00 - Tas bh
100.00 5.000,00 500.000,00 - Blocknote bh
20.00 20.000,00 400.000,00 - Ballpoint dos
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 42.600.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 42.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber 42.600.000,00
6.00 1.400.000,00 8.400.000,00 - Eselon I/yang disetarakan OJ
15.00 1.000.000,00 15.000.000,00 - Eselon II/yang disetarakan OJ
15.00 1.000.000,00 15.000.000,00 - Pembicara OJ
6.00 700.000,00 4.200.000,00 - Moderator OJ
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.750.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 1.250.000,00
Belanja Cetak 1.250.000,00
3.00 250.000,00 750.000,00 - Cetak Spanduk/backdrop buah
100.00 5.000,00 500.000,00 - Cetak Sertifikat buah
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
10,000.00 150,00 1.500.000,00 - Fotocopy Administrasi lembar
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 37.600.000,00
5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 37.600.000,00
Belanja Sewa Gedung/kantor 37.600.000,00
1.00 25.000.000,00 25.000.000,00 - Sewa Tempat/Ruang Pertemuan paket
18.00 700.000,00 12.600.000,00 - Penginapan Narasumber OH
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 44.100.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.650.000,00
Belanja Perjadin Dalam Daerah 2.650.000,00
5.00 100.000,00 500.000,00 - Eselon III OH
10.00 80.000,00 800.000,00 - Eselon IV OH
10.00 60.000,00 600.000,00 - Staf OH
75.00 10.000,00 750.000,00 - BBM liter
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 41.450.000,00
Belanja Perjadin Luar Daerah 41.450.000,00
1.00 1.650.000,00 1.650.000,00 - Pejabat Daerah OH
1.00 700.000,00 700.000,00 - Uang Representatif OH
1.00 1.300.000,00 1.300.000,00 - Eselon II OH
1.00 300.000,00 300.000,00 - Uang Representatif OH
8.00 1.200.000,00 9.600.000,00 - Eselon III OH
8.00 1.000.000,00 8.000.000,00 - Eselon IV OH
4.00 900.000,00 3.600.000,00 - Staf OH
190.00 10.000,00 1.900.000,00 - BBM liter
12.00 600.000,00 7.200.000,00 - Tiket PP OH
12.00 600.000,00 7.200.000,00 - Penginapan OH
5 . 2 . 2 . 27 Belanja Transport Lokal Non PNS 5.000.000,00
5 . 2 . 2 . 27 . 01 Belanja Transport Lokal Non PNS 5.000.000,00
Belanja Transport Lokal Non PNS 5.000.000,00
100.00 50.000,00 5.000.000,00 - Transport Lokal Peserta OK
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 3
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19690701 199703 1 003
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
BLITAR, 1 Januari 2017
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH
LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
n + 1
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941
Blitar
410.000.000,00 0,00 63.350.000,00 346.650.000,00 0,00 Bappeda
Kabupaten
Blitar
Revisi RPJMD Kabupaten Blitar 2016-20214.03 . 4.03.1 . 27 . 02
100.465.000,00 0,00 1.050.000,00 99.415.000,00 0,00 Bappeda
Kabupaten
Blitar
Koordinasi dan pendampingan penyusunan/revisi
dokumen perencanaan strategis SKPD
4.03 . 4.03.1 . 27 . 06
Program Perencanaan dan Penganggaran
Tahunan Pembangunan Daerah
342.595.000,00 600.020.000,00 50.000.000,00 992.615.000,00 0,00 85 %4.03 . 4.03.1 . 28
100.000.000,00 0,00 47.245.000,00 52.755.000,00 0,00 Kabupaten
Blitar
Penyusunan RKPD-P Tahun Anggaran 2017 60 Eksemplar4.03 . 4.03.1 . 28 . 01
50.000.000,00 0,00 4.845.000,00 45.155.000,00 0,00 Kabupaten
Blitar
Koordinasi dan pendampingan penyusunan/revisi
dokumen rencana kerja perubahan SKPD 2017
10 Eksemplar4.03 . 4.03.1 . 28 . 02
125.615.000,00 0,00 90.040.000,00 35.575.000,00 0,00 Kabupaten
Blitar
Penyusunan dan Fasilitasi Penetapan KUPA/PPAS
Tahun Anggaran 2017
59 SKPD4.03 . 4.03.1 . 28 . 03
110.000.000,00 0,00 49.150.000,00 60.850.000,00 0,00 Kabupaten
Blitar
Penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2018 60 Eksemplar4.03 . 4.03.1 . 28 . 04
50.000.000,00 0,00 4.845.000,00 45.155.000,00 0,00 Kabupaten
Blitar
Koordinasi dan pendampingan penyusunan/revisi
dokumen rencana kerja SKPD 2018
10 Eksemplar4.03 . 4.03.1 . 28 . 05
150.000.000,00 0,00 90.040.000,00 59.960.000,00 0,00 BAPPEDA
KABUPATEN
BLITAR
Penyusunan dan Fasilitasi Penetapan KUA/PPAS
Tahun Anggaran 2018
59 SKPD4.03 . 4.03.1 . 28 . 06
100.000.000,00 0,00 49.190.000,00 50.810.000,00 0,00 Kabupaten
Blitar
Penyusunan Ranwal RKPD Tahun 2019 60 Eksemplar4.03 . 4.03.1 . 28 . 07
228.000.000,00 0,00 3.925.000,00 224.075.000,00 0,00 Kabupaten
Blitar
Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2018 22 kecamatan4.03 . 4.03.1 . 28 . 08
79.000.000,00 0,00 3.315.000,00 25.685.000,00 50.000.000,00 Kabupaten
Blitar
Pengembangan Software perencanaan dan pelaporan
pembangunan daerah
1 paket4.03 . 4.03.1 . 28 . 09
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana
Wilayah dan Tata Ruang
105.740.000,00 1.306.395.000,00 9.400.000,00 1.421.535.000,00 0,00 50 %4.03 . 4.03.1 . 29
100.000.000,00 0,00 17.340.000,00 82.660.000,00 0,00 Bappeda
Kabupaten
Blitar
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang
Prasarana Wilayah I
10 eksemplar4.03 . 4.03.1 . 29 . 01
55.000.000,00 0,00 4.620.000,00 50.380.000,00 0,00 Review Rencana Program Investasi dan Infrastruktur
Jangka Menengah (RPIJM)
4.03 . 4.03.1 . 29 . 02
250.000.000,00 0,00 8.475.000,00 241.525.000,00 0,00 Bappeda
Kabupaten
Blitar
Review RISPAM Rencana Induk Sistem Pengelolaan
Air Minum
4.03 . 4.03.1 . 29 . 03
125.000.000,00 0,00 27.600.000,00 97.400.000,00 0,00 Bappeda
Kabupaten
Blitar
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang
Prasarana Wilayah II
4.03 . 4.03.1 . 29 . 04
337.000.000,00 0,00 3.550.000,00 333.450.000,00 0,00 Bappeda
Kabupaten
Blitar
Peninjauan kembali RTRW Kabupaten Blitar Tahun
2011-2031
4.03 . 4.03.1 . 29 . 05
Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH
LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
n + 1
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941
74.500.000,00 0,00 2.340.000,00 72.160.000,00 0,00 Bappeda
Kabupaten
Blitar
Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data
Perencanaan Sub Bidang Prasarana Wilayah I,II & III
4.03 . 4.03.1 . 29 . 06
79.535.000,00 0,00 23.940.000,00 55.595.000,00 0,00 Bappeda
Kabupaten
Blitar
Fasilitasi dan koordinasi perencanaan Sub Bidang
Prasarana Wilayah III
4.03 . 4.03.1 . 29 . 07
300.000.000,00 0,00 13.800.000,00 276.800.000,00 9.400.000,00 Bappeda
Kabupaten
Blitar
Fasilitasi Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS)4.03 . 4.03.1 . 29 . 08
100.500.000,00 0,00 4.075.000,00 96.425.000,00 0,00 Bappeda
Kabupaten
Blitar
Penyusunan profil, sistem informasi dan updating
data/informasi bidang prasarana wilayah
4.03 . 4.03.1 . 29 . 09
Program Perencanaan Pembangunan
Perekonomian
109.760.000,00 905.240.000,00 100.000.000,00 1.115.000.000,00 0,00 50 %4.03 . 4.03.1 . 30
200.000.000,00 0,00 46.820.000,00 153.180.000,00 0,00 Kabupaten
Blitar
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang
Ekonomi I
1 Kegiatan4.03 . 4.03.1 . 30 . 01
40.000.000,00 0,00 5.190.000,00 34.810.000,00 0,00 Kabupaten
Blitar
Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data
Perencanaan Sub Bidang Ekonomi I
60 Eksemplar4.03 . 4.03.1 . 30 . 02
185.000.000,00 0,00 23.625.000,00 161.375.000,00 0,00 Kabupaten
Blitar
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang
Ekonomi II
12 Bulan4.03 . 4.03.1 . 30 . 03
45.000.000,00 0,00 5.400.000,00 39.600.000,00 0,00 Kabupaten
Blitar
Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data
Perencanaan Sub Bidang Ekonomi II
10 Eksemplar4.03 . 4.03.1 . 30 . 04
150.000.000,00 0,00 12.600.000,00 137.400.000,00 0,00 Kabupaten
Blitar
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang
Ekonomi III
12 Bulan4.03 . 4.03.1 . 30 . 05
45.000.000,00 0,00 5.400.000,00 39.600.000,00 0,00 Kabupaten
Blitar
Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data
Perencanaan Sub Bidang Ekonomi III
10 Eksemplar4.03 . 4.03.1 . 30 . 06
150.000.000,00 0,00 4.975.000,00 145.025.000,00 0,00 Kabupaten
Blitar
Penyusunan kebijakan teknis pendukung perencanan
bidang perekonomian
25 Eksemplar4.03 . 4.03.1 . 30 . 07
300.000.000,00 0,00 5.750.000,00 194.250.000,00 100.000.000,00 Kabupaten
Blitar
Penyusunan Profil, Sistem Informasi dan Updating
Data/Informasi Bidang Perekonomian
1 Paket4.03 . 4.03.1 . 30 . 08
Program Perencanaan Pembangunan
Pemerintahan dan Kemasyarakatan
96.830.000,00 1.157.555.000,00 0,00 1.254.385.000,00 0,00 50 %4.03 . 4.03.1 . 31
289.385.000,00 0,00 22.550.000,00 266.835.000,00 0,00 BAPPEDA
KABUPATEN
BLITAR
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang
Sosial Pemerintahan I
50 kali4.03 . 4.03.1 . 31 . 01
50.000.000,00 0,00 2.340.000,00 47.660.000,00 0,00 BAPPEDA
Kabupaten
Blitar
Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data
Perencanaan Sub Bidang Sosial Pemerintahan I
7 Dokumen4.03 . 4.03.1 . 31 . 02
285.000.000,00 0,00 22.425.000,00 262.575.000,00 0,00 Kabupaten
Blitar
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang
Sosial Pemerintahan II
12 Bulan4.03 . 4.03.1 . 31 . 03
20.000.000,00 0,00 2.400.000,00 17.600.000,00 0,00 BAPPEDA KAB
BLITAR
Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data
Perencanaan Sub Bidang Sosial Pemerintahan II
12 bulan4.03 . 4.03.1 . 31 . 04
260.000.000,00 0,00 35.800.000,00 224.200.000,00 0,00 Kabupaten
Blitar
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang
Sosial Pemerintahan III
12 bulan4.03 . 4.03.1 . 31 . 05
Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH
LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
n + 1
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941
100.000.000,00 0,00 2.340.000,00 97.660.000,00 0,00 Bappeda
Kabupaten
Blitar
Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data
Perencanaan Sub Bidang Sosial Pemerintahan III
12 bulan4.03 . 4.03.1 . 31 . 06
150.000.000,00 0,00 4.775.000,00 145.225.000,00 0,00 Bappeda
Kabupaten
Blitar
Penyusunan kebijakan teknis pendukung perencanan
bidang sosial pemerintahan
1 Dokumen4.03 . 4.03.1 . 31 . 07
100.000.000,00 0,00 4.200.000,00 95.800.000,00 0,00 BAPPEDA KAB
BLITAR
Penyusunan Profil, Sistem Informasi dan Updating
Data/Informasi Bidang Sosial dan Pemerintahan
12 bulan4.03 . 4.03.1 . 31 . 08
Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Perencanaan Pembangunan Daerah
243.930.000,00 405.070.000,00 0,00 649.000.000,00 0,00 90 %4.03 . 4.03.1 . 32
180.000.000,00 0,00 107.055.000,00 72.945.000,00 0,00 Kabupaten
Blitar
Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Blitar Tahun 2016 60 dokumen4.03 . 4.03.1 . 32 . 01
100.000.000,00 0,00 33.800.000,00 66.200.000,00 0,00 Kabupaten
Blitar
Evaluasi pelaksanan RKPD Kabupaten Blitar Tahun
2017
59 OPD4.03 . 4.03.1 . 32 . 02
130.000.000,00 0,00 60.650.000,00 69.350.000,00 0,00 Kabupaten
Blitar
Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Transfer Daerah 4 kali4.03 . 4.03.1 . 32 . 03
35.000.000,00 0,00 10.225.000,00 24.775.000,00 0,00 Bappeda
Kabupaten
Blitar
Fasilitasi Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 59 SKPD4.03 . 4.03.1 . 32 . 04
90.325.000,00 0,00 27.775.000,00 62.550.000,00 0,00 Kabupaten
Blitar
Pemeliharaan database pembangunan daerah 60 buku4.03 . 4.03.1 . 32 . 06
113.675.000,00 0,00 4.425.000,00 109.250.000,00 0,00 Bappeda Kab.
Blitar
Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.1 . 32 . 07
Program Penelitian dan Pengembangan 32.900.000,00 1.482.100.000,00 0,00 1.515.000.000,00 0,00 20 %4.03 . 4.03.1 . 33
150.000.000,00 0,00 3.575.000,00 146.425.000,00 0,00 Kabupaten
Blitar
Kajian Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Mata Air
di Kabupaten Blitar
25 buku4.03 . 4.03.1 . 33 . 01
150.000.000,00 0,00 3.575.000,00 146.425.000,00 0,00 Kabupaten
Blitar
Rencana Induk Pembangunan Strategis Daerah 40 buku4.03 . 4.03.1 . 33 . 02
300.000.000,00 0,00 3.750.000,00 296.250.000,00 0,00 Kabupaten
Blitar
Pemetaan Potensi Air Bawah Tanah di Wilayah Blitar
Selatan
25 buku4.03 . 4.03.1 . 33 . 03
150.000.000,00 0,00 3.575.000,00 146.425.000,00 0,00 Kabupaten
Blitar
Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Inovasi
Teknologi dan Kearifan Lokal di Kabupaten Blitar
25 buku4.03 . 4.03.1 . 33 . 04
150.000.000,00 0,00 3.575.000,00 146.425.000,00 0,00 Kabupaten
Blitar
Evaluasi Perizinan Usaha Waralaba Minimarket Untuk
Perlindungan Toko dan Pasar Tradisional di Kabupaten
Blitar
30 buku4.03 . 4.03.1 . 33 . 05
150.000.000,00 0,00 3.575.000,00 146.425.000,00 0,00 Kabupaten
Blitar
Kajian tentang Penguatan Industri Lokal di Kabupaten
Blitar melalui Program Kemitraan Pemerintah Daerah,
Perbankan, dan Akademisi
25 buku4.03 . 4.03.1 . 33 . 06
175.000.000,00 0,00 4.175.000,00 170.825.000,00 0,00 Kabupaten
Blitar
Innovation Award Tingkat Kabupaten 1 kali4.03 . 4.03.1 . 33 . 07
150.000.000,00 0,00 3.550.000,00 146.450.000,00 0,00 Kabupaten
Blitar
Fasilitasi dan Koordinasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
di Kabupaten Blitar
25 eksemplar4.03 . 4.03.1 . 33 . 08
140.000.000,00 0,00 3.550.000,00 136.450.000,00 0,00 Kabupaten
Blitar
Fasilitasi, Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi
Bidang Penelitian dan Pengembangan
12 bulan4.03 . 4.03.1 . 33 . 09
Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH
LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
n + 1
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941
1.134.530.000,00 7.448.520.000,00 869.213.579,43 9.452.263.579,43 0,00 Jumlah
NIP . 19690701 199703 1 003
BLITAR, 1 Januari 2017
Plt. Kepala Bappeda
Eko Susanto, ST.,M.Si
Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5