REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

148
Halaman 1 dari 148 REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN ANGGARAN 2019 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA PENDAPATAN 77.500.000,00 1.01.01.01. 4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 77.500.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 541.633.644.764,00 1.01.01.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 541.633.644.764,00 BELANJA LANGSUNG 78.373.525.000,00 1.01.01.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.925.000.000,00 1.01.01.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.700.000.000,00 1.01.01.01. 1.23. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 200.000.000,00 1.01.01.01. 1.28. Survey Kepuasan Masyarakat 25.000.000,00 1.01.01.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 460.000.000,00 1.01.01.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 45.000.000,00 1.01.01.01. 2.45. Pengadaan Perlengkapan Kantor 120.000.000,00 1.01.01.01. 2.54. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00 1.01.01.01. 2.55. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor 280.000.000,00 1.01.01.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 120.000.000,00 1.01.01.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 40.000.000,00 1.01.01.01. 7.06. Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perangkat Daerah 80.000.000,00 1.01.01.01. 15. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.544.800.000,00 1.01.01.01. 15.07. pembangunan sarana dan Prasarana bermain 70.000.000,00 1.01.01.01. 15.18. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 150.000.000,00 1.01.01.01. 15.59. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 2.284.800.000,00 1.01.01.01. 15.68. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 40.000.000,00 1.01.01.01. 16. Program peningkatan peran serta kepemudaan 60.004.600.000,00

Transcript of REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Page 1: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 1 dari 148

REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN

ANGGARAN 2019

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA

PENDAPATAN 77.500.000,00

1.01.01.01. 4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 77.500.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 541.633.644.764,00

1.01.01.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 541.633.644.764,00

BELANJA LANGSUNG 78.373.525.000,00

1.01.01.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.925.000.000,00

1.01.01.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.700.000.000,00

1.01.01.01. 1.23. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 200.000.000,00

1.01.01.01. 1.28. Survey Kepuasan Masyarakat 25.000.000,00

1.01.01.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 460.000.000,00

1.01.01.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 45.000.000,00

1.01.01.01. 2.45. Pengadaan Perlengkapan Kantor 120.000.000,00

1.01.01.01. 2.54. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00

1.01.01.01. 2.55. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor 280.000.000,00

1.01.01.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 120.000.000,00

1.01.01.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 40.000.000,00

1.01.01.01. 7.06. Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perangkat Daerah 80.000.000,00

1.01.01.01. 15. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.544.800.000,00

1.01.01.01. 15.07. pembangunan sarana dan Prasarana bermain 70.000.000,00

1.01.01.01. 15.18. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 150.000.000,00

1.01.01.01. 15.59. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 2.284.800.000,00

1.01.01.01. 15.68. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 40.000.000,00

1.01.01.01. 16. Program peningkatan peran serta kepemudaan 60.004.600.000,00

Page 2: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 2 dari 148

1.01.01.01. 16.02. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 230.000.000,00

1.01.01.01. 16.03. Penambahan ruang kelas sekolah 210.000.000,00

1.01.01.01. 16.07. Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 20.000.000,00

1.01.01.01. 16.18. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 750.000.000,00

1.01.01.01. 16.41. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 6.245.000.000,00

1.01.01.01. 16.58. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 270.000.000,00

1.01.01.01. 16.63. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta 100.000.000,00

1.01.01.01. 16.68. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 40.000.000,00

1.01.01.01. 16.76. Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 80.000.000,00

1.01.01.01. 16.80. Pelaksanaan Ujian Akhir SMP 325.000.000,00

1.01.01.01. 16.90. Pelaksanaan Ujian Akhir SD 450.000.000,00

1.01.01.01. 16.92. Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa (SD) 125.000.000,00

1.01.01.01. 16.98. Pengembangan Pendidikan Inklusif 75.000.000,00

1.01.01.01. 16.99. Pekan seni pelajar 85.000.000,00

1.01.01.01. 16.00. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler 49.634.600.000,00

1.01.01.01. 16.04. Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Pendidikan 1.305.000.000,00

1.01.01.01. 16.05. Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah 60.000.000,00

1.01.01.01. 17. Program Pendidikan Menengah 50.000.000,00

1.01.01.01. 17.63. Penyelenggaraan paket C setara SMU 50.000.000,00

1.01.01.01. 18. Program Pendidikan Non Formal 391.000.000,00

1.01.01.01. 18.01. Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 50.000.000,00

1.01.01.01. 18.04. Pengembangan pendidikan keaksaraan 40.000.000,00

1.01.01.01. 18.05. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 45.000.000,00

1.01.01.01. 18.14. Pemberantasan Buta Aksara 100.000.000,00

1.01.01.01. 18.18. Penyelenggaraan Ujian Paket B dan C 25.000.000,00

1.01.01.01. 18.19. Koordinasi bidang PAUD dan PNF 36.000.000,00

1.01.01.01. 18.20. Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Pendidikan (Non Formal) 95.000.000,00

1.01.01.01. 20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5.528.125.000,00

1.01.01.01. 20.01. Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 45.000.000,00

1.01.01.01. 20.03. Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 65.000.000,00

Page 3: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 3 dari 148

1.01.01.01. 20.03. pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 45.000.000,00

1.01.01.01. 20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 200.000.000,00

1.01.01.01. 20.05. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 120.000.000,00

1.01.01.01. 20.06. Penyelenggaraan kompetisi olahraga 250.000.000,00

1.01.01.01. 20.08. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tena 4.602.125.000,00

1.01.01.01. 20.14. Akreditasi Sekolah 100.000.000,00

1.01.01.01. 20.17. Pendampingan Pembinaan Cabang Olah raga Berprestasi (PPLPD Teniis Meja) 36.000.000,00

1.01.01.01. 20.26. Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Pendidik 65.000.000,00

1.01.01.01. 21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 5.150.000.000,00

1.01.01.01. 21.02. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 5.000.000.000,00

1.01.01.01. 21.04. Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Olah Raga 150.000.000,00

1.01.01.01. 22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 75.000.000,00

1.01.01.01. 22.01. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 75.000.000,00

1.01.01.01. 27. Program Pendidikan Keluarga 125.000.000,00

1.01.01.01. 27.01. Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Keluarga 75.000.000,00

1.01.01.01. 27.02. Peningkatan Peran Keluarga dalam Pelaksanaan Pendidikan 50.000.000,00

Page 4: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 4 dari 148

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS KESEHATAN

PENDAPATAN 4.687.353.000,00

1.02.01.01. 4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 4.687.353.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 72.192.120.706,00

1.02.01.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 72.192.120.706,00

BELANJA LANGSUNG 63.480.968.616,00

1.02.01.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.080.000.000,00

1.02.01.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 800.000.000,00

1.02.01.01. 1.22. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 200.000.000,00

1.02.01.01. 1.24. Survey Kepuasan Masyarakat 80.000.000,00

1.02.01.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 530.000.000,00

1.02.01.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 220.000.000,00

1.02.01.01. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 200.000.000,00

1.02.01.01. 2.50. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00

1.02.01.01. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 60.000.000,00

1.02.01.01. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 175.000.000,00

1.02.01.01. 5.01. Pendidikan dan pelatihan formal 75.000.000,00

1.02.01.01. 5.09. Bimbingan teknis pengelolaan keuangan 100.000.000,00

1.02.01.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 235.000.000,00

1.02.01.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 135.000.000,00

1.02.01.01. 7.05. Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perangkat Daerah 100.000.000,00

1.02.01.01. 16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7.017.000.000,00

1.02.01.01. 16.23. Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah, Remaja dan Lanjut Usia 400.000.000,00

1.02.01.01. 16.24. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi 700.000.000,00

Page 5: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 5 dari 148

1.02.01.01. 16.97. Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat 600.000.000,00

1.02.01.01. 16.98. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 800.000.000,00

1.02.01.01. 16.99. Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat 500.000.000,00

1.02.01.01. 16.00. Peningkatan Kualitas Penyehatan Lingkungan 517.000.000,00

1.02.01.01. 16.01. Pengembangan Kawasan Sehat melalui Pemberdayaan 500.000.000,00

1.02.01.01. 16.02. Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga 500.000.000,00

1.02.01.01. 16.04. Penyediaan IPAL 2.500.000.000,00

1.02.01.01. 23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 5.195.000.000,00

1.02.01.01. 23.09. Pelayanan Kesehatan Primer 400.000.000,00

1.02.01.01. 23.10. Akreditasi Puskesmas 600.000.000,00

1.02.01.01. 23.12. Pelayanan Kesehatan Rujukan 125.000.000,00

1.02.01.01. 23.13. Pelayanan Kesehatan Tradisional 75.000.000,00

1.02.01.01. 23.14. Pengamanan Kesehatan (PAM) 200.000.000,00

1.02.01.01. 23.15. Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur 2.700.000.000,00

1.02.01.01. 23.16. Pelayanan Public Safety Center (PSC) 1.000.000.000,00

1.02.01.01. 23.17. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Labkesda 80.000.000,00

1.02.01.01. 23.19. Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang KIesehatan Dasar (Labkesda) 15.000.000,00

1.02.01.01. 25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ pusk 4.950.000.000,00

1.02.01.01. 25.04. Pengadaan puskesmas keliling 1.600.000.000,00

1.02.01.01. 25.21. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 1.000.000.000,00

1.02.01.01. 25.25. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas 2.000.000.000,00

1.02.01.01. 25.30. Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Kesehatan Dasar 350.000.000,00

1.02.01.01. 53. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan 7.463.157.500,00

1.02.01.01. 53.18. Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Da 2.000.000.000,00

1.02.01.01. 53.34. Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan saran / prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerj 3.500.000.000,00

1.02.01.01. 53.36. Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan saran / prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerj 1.863.157.500,00

1.02.01.01. 53.40. Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan saran / prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerj 100.000.000,00

1.02.01.01. 57. Program Pencegahan dan dan Pengendalian Penyakit 4.085.000.000,00

1.02.01.01. 57.01. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 1.840.000.000,00

1.02.01.01. 57.02. Peningkatan Imunisasi 300.000.000,00

Page 6: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 6 dari 148

1.02.01.01. 57.03. Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 150.000.000,00

1.02.01.01. 57.04. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa 1.570.000.000,00

1.02.01.01. 57.05. Pelayanan Kesehatan Matra 130.000.000,00

1.02.01.01. 57.06. Peningkatan Peran KPAD 50.000.000,00

1.02.01.01. 57.08. Biaya Umum dan Pendapmpingan DAK Penugasan Bidang Kesehatan 45.000.000,00

1.02.01.01. 58. Program Upaya Kesehatan Perorangan 90.000.000,00

1.02.01.01. 58.02. Biaya Umum dan Pendapingan DAK Bidang Kesehatan Rujukan 90.000.000,00

1.02.01.01. 59. Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.107.800.000,00

1.02.01.01. 59.05. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Candirejo 51.900.000,00

1.02.01.01. 59.06. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sidokerto 60.000.000,00

1.02.01.01. 59.07. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Plaosan 75.700.000,00

1.02.01.01. 59.08. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sumberagung 54.500.000,00

1.02.01.01. 59.09. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Poncol 56.200.000,00

1.02.01.01. 59.10. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Parang 56.400.000,00

1.02.01.01. 59.11. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tladan 55.900.000,00

1.02.01.01. 59.12. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lembeyan 59.100.000,00

1.02.01.01. 59.13. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Takeran 63.640.000,00

1.02.01.01. 59.14. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Gorang-Gareng Taji 64.400.000,00

1.02.01.01. 59.15. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bendo 63.400.000,00

1.02.01.01. 59.16. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Maospati 87.200.000,00

1.02.01.01. 59.17. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ngujung 69.560.000,00

1.02.01.01. 59.18. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tebon 54.400.000,00

1.02.01.01. 59.19. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kartoharjo 54.500.000,00

1.02.01.01. 59.20. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Taji 58.100.000,00

1.02.01.01. 59.21. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sukomoro 71.100.000,00

1.02.01.01. 59.22. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rejomulyo 51.800.000,00

1.02.01.01. 62. Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan 31.553.011.116,00

1.02.01.01. 62.02. Pengadaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 2.500.000.000,00

1.02.01.01. 62.03. Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Kesehatan Kefarmasian 125.000.000,00

1.02.01.01. 62.04. Pembinaan dan Pengawasan Obat, Makanan, Kosmetika dan Bahan Berbahaya (OMKABA) 240.000.000,00

Page 7: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 7 dari 148

1.02.01.01. 62.05. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan IFK 100.000.000,00

1.02.01.01. 62.06. Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat 8.150.000.000,00

1.02.01.01. 62.07. Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok) 15.300.658.116,00

1.02.01.01. 62.08. Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non kapitasi BPJS) 2.821.353.000,00

1.02.01.01. 62.09. Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan 880.000.000,00

1.02.01.01. 62.10. Penyediaan Jasa Sarana Kesehatan 986.000.000,00

1.02.01.01. 62.11. Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional 200.000.000,00

1.02.01.01. 62.12. Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan 175.000.000,00

1.02.01.01. 62.13. Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 75.000.000,00

Page 8: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 8 dari 148

RSU DR. SAYIDIMAN MAGETAN

PENDAPATAN 80.000.000.000,00

1.02.01.02. 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 80.000.000.000,00

BELANJA LANGSUNG 88.000.000.000,00

1.02.01.02. 58. Program Upaya Kesehatan Perorangan 88.000.000.000,00

1.02.01.02. 58.01. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan RSUD (BLUD) 88.000.000.000,00

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 8.000.000.000,00

1.02.01.02. 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 8.000.000.000,00

Page 9: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 9 dari 148

PUSKESMAS CANDIREJO

PENDAPATAN 1.228.430.400,00

1.02.01.03. 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.228.430.400,00

BELANJA LANGSUNG 1.408.430.400,00

1.02.01.03.

1.02.01.03.

59.

59.45.

Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.408.430.400,00

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Candirejo 1.408.430.400,00

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 180.000.000,00

1.02.01.03. 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 180.000.000,00

Page 10: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 10 dari 148

PUSKESMAS SIDOKERTO

PENDAPATAN 752.533.900,00

1.02.01.04. 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 752.533.900,00

BELANJA LANGSUNG 802.533.900,00

1.02.01.04. 59. Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 802.533.900,00

1.02.01.04. 59.46. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Sidokerto 802.533.900,00

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 50.000.000,00

1.02.01.04. 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 50.000.000,00

Page 11: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 11 dari 148

PUSKESMAS PLAOSAN

PENDAPATAN 1.176.531.400,00

1.02.01.05. 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.176.531.400,00

BELANJA LANGSUNG 1.341.531.400,00

1.02.01.05.

1.02.01.05.

59.

59.47.

Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.341.531.400,00

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Plaosan 1.341.531.400,00

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 165.000.000,00

1.02.01.05. 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 165.000.000,00

Page 12: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 12 dari 148

PUSKESMAS SUMBERAGUNG

PENDAPATAN 438.478.100,00

1.02.01.06. 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 438.478.100,00

BELANJA LANGSUNG 453.478.100,00

1.02.01.06. 59. Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 453.478.100,00

1.02.01.06. 59.48. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Sumberagung 453.478.100,00

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 15.000.000,00

1.02.01.06. 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 15.000.000,00

Page 13: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 13 dari 148

PUSKESMAS PONCOL

PENDAPATAN 791.801.400,00

1.02.01.07. 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 791.801.400,00

BELANJA LANGSUNG 836.801.400,00

1.02.01.07. 59. Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 836.801.400,00

1.02.01.07. 59.49. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Poncol 836.801.400,00

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 45.000.000,00

1.02.01.07. 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 45.000.000,00

Page 14: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 14 dari 148

PUSKESMAS PARANG

PENDAPATAN 1.585.190.100,00

1.02.01.08. 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.585.190.100,00

BELANJA LANGSUNG 1.722.690.100,00

1.02.01.08.

1.02.01.08.

59.

59.50.

Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.722.690.100,00

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Parang 1.722.690.100,00

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 137.500.000,00

1.02.01.08. 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 137.500.000,00

Page 15: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 15 dari 148

PUSKESMAS TLADAN

PENDAPATAN 737.239.400,00

1.02.01.09. 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 737.239.400,00

BELANJA LANGSUNG

931.002.700,00

1.02.01.09. 59. Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 931.002.700,00

1.02.01.09. 59.51. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Tladan 931.002.700,00

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 193.763.300,00

1.02.01.09. 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 193.763.300,00

Page 16: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 16 dari 148

PUSKESMAS LEMBEYAN

PENDAPATAN 1.187.918.500,00

1.02.01.10. 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.187.918.500,00

BELANJA LANGSUNG

1.403.359.500,00

1.02.01.10. 59. Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.403.359.500,00

1.02.01.10. 59.52. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Lembeyan 1.403.359.500,00

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 215.441.000,00

1.02.01.10. 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 215.441.000,00

Page 17: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 17 dari 148

PUSKESMAS TAKERAN

PENDAPATAN 1.355.732.400,00

1.02.01.11. 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.355.732.400,00

BELANJA LANGSUNG 1.605.732.400,00

1.02.01.11.

1.02.01.11.

59.

59.53.

Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.605.732.400,00

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Takeran 1.605.732.400,00

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 250.000.000,00

1.02.01.11. 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 250.000.000,00

Page 18: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 18 dari 148

PUSKESMAS GORANG-GARENG TAJI

PENDAPATAN 535.061.100,00

1.02.01.12. 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 535.061.100,00

BELANJA LANGSUNG 569.769.400,00

1.02.01.12. 59. Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 569.769.400,00

1.02.01.12. 59.54. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Gorang-Gareng Taji 569.769.400,00

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 34.708.300,00

1.02.01.12. 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 34.708.300,00

Page 19: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 19 dari 148

PUSKESMAS BENDO

PENDAPATAN 1.527.780.100,00

1.02.01.13. 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.527.780.100,00

BELANJA LANGSUNG 1.677.780.100,00

1.02.01.13.

1.02.01.13.

59.

59.55.

Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.677.780.100,00

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Bendo 1.677.780.100,00

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 150.000.000,00

1.02.01.13. 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 150.000.000,00

Page 20: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 20 dari 148

PUSKESMAS MAOSPATI

PENDAPATAN 1.195.071.900,00

1.02.01.14. 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.195.071.900,00

BELANJA LANGSUNG 1.301.483.900,00

1.02.01.14.

1.02.01.14.

59.

59.56.

Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.301.483.900,00

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Maospati 1.301.483.900,00

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 106.412.000,00

1.02.01.14. 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 106.412.000,00

Page 21: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 21 dari 148

PUSKESMAS NGUJUNG

PENDAPATAN 500.251.200,00

1.02.01.15. 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 500.251.200,00

BELANJA LANGSUNG 573.163.200,00

1.02.01.15. 59. Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 573.163.200,00

1.02.01.15. 59.57. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Ngujung 573.163.200,00

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 72.912.000,00

1.02.01.15. 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 72.912.000,00

Page 22: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 22 dari 148

PUSKESMAS TEBON

PENDAPATAN 785.537.300,00

1.02.01.16. 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 785.537.300,00

BELANJA LANGSUNG 850.412.300,00

1.02.01.16. 59. Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 850.412.300,00

1.02.01.16. 59.58. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Tebon 850.412.300,00

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 64.875.000,00

1.02.01.16. 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 64.875.000,00

Page 23: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 23 dari 148

PUSKESMAS KARTOHARJO

PENDAPATAN 779.670.500,00

1.02.01.17. 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 779.670.500,00

BELANJA LANGSUNG 933.670.500,00

1.02.01.17. 59. Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 933.670.500,00

1.02.01.17. 59.59. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Kartoharjo 933.670.500,00

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 154.000.000,00

1.02.01.17. 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 154.000.000,00

Page 24: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 24 dari 148

PUSKESMAS TAJI

PENDAPATAN 1.195.983.100,00

1.02.01.18. 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.195.983.100,00

BELANJA LANGSUNG 1.445.983.100,00

1.02.01.18.

1.02.01.18.

59.

59.60.

Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.445.983.100,00

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Taji 1.445.983.100,00

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 250.000.000,00

1.02.01.18. 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 250.000.000,00

Page 25: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 25 dari 148

PUSKESMAS SUKOMORO

PENDAPATAN 1.088.567.500,00

1.02.01.19. 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.088.567.500,00

BELANJA LANGSUNG 1.165.567.500,00

1.02.01.19.

1.02.01.19.

59.

59.61.

Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.165.567.500,00

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Sukomoro 1.165.567.500,00

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 77.000.000,00

1.02.01.19. 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 77.000.000,00

Page 26: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 26 dari 148

PUSKESMAS REJOMULYO

PENDAPATAN 451.333.700,00

1.02.01.20. 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 451.333.700,00

BELANJA LANGSUNG 486.333.700,00

1.02.01.20. 59. Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 486.333.700,00

1.02.01.20. 59.62. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Rejomulyo 486.333.700,00

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 35.000.000,00

1.02.01.20. 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 35.000.000,00

Page 27: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 27 dari 148

PUSKESMAS KAWEDANAN

PENDAPATAN 2.015.000.000,00

1.02.01.21. 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.015.000.000,00

BELANJA LANGSUNG 2.110.000.000,00

1.02.01.21.

1.02.01.21.

59.

59.03.

Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2.110.000.000,00

Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kawedanan (BLUD) 2.110.000.000,00

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 95.000.000,00

1.02.01.21. 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 95.000.000,00

Page 28: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 28 dari 148

PUSKESMAS NGARIBOYO

PENDAPATAN 1.750.000.000,00

1.02.01.22. 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.750.000.000,00

BELANJA LANGSUNG 1.840.000.000,00

1.02.01.22.

1.02.01.22.

59.

59.01.

Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.840.000.000,00

Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ngariboyo (BLUD) 1.840.000.000,00

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 90.000.000,00

1.02.01.22. 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 90.000.000,00

Page 29: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 29 dari 148

PUSKESMAS PANEKAN

PENDAPATAN 3.264.580.000,00

1.02.01.23. 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.264.580.000,00

BELANJA LANGSUNG 4.189.580.000,00

1.02.01.23.

1.02.01.23.

59.

59.02.

Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 4.189.580.000,00

Pelayanan Kesehatan Puskesmas Panekan (BLUD) 4.189.580.000,00

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 925.000.000,00

1.02.01.23. 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 925.000.000,00

Page 30: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 30 dari 148

PUSKESMAS KARANGREJO

PENDAPATAN 1.538.505.000,00

1.02.01.24. 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.538.505.000,00

BELANJA LANGSUNG 1.662.505.000,00

1.02.01.24.

1.02.01.24.

59.

59.04.

Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.662.505.000,00

Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangrejo (BLUD) 1.662.505.000,00

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 124.000.000,00

1.02.01.24. 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 124.000.000,00

Page 31: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 31 dari 148

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PENDAPATAN 521.000.000,00

1.03.01.01. 4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 521.000.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.655.111.623,00

1.03.01.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 13.655.111.623,00

BELANJA LANGSUNG 147.468.836.000,00

1.03.01.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.250.000.000,00

1.03.01.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.820.000.000,00

1.03.01.01. 1.23. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 400.000.000,00

1.03.01.01. 1.24. Survey Kepuasan Masyarakat 30.000.000,00

1.03.01.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 475.000.000,00

1.03.01.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 300.000.000,00

1.03.01.01. 2.53. Pengadaan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00

1.03.01.01. 2.54. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 25.000.000,00

1.03.01.01. 2.55. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor 100.000.000,00

1.03.01.01. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 300.000.000,00

1.03.01.01. 5.02. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 200.000.000,00

1.03.01.01. 5.03. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 100.000.000,00

1.03.01.01. 07. Program Peningkatan Jalan & Jembatan 20.760.000.000,00

1.03.01.01. 7.01. Peningkatan Jalan Kabupaten 6.000.000.000,00

1.03.01.01. 7.03. Pengadaan Bahan Bangunan 11.250.000.000,00

1.03.01.01. 7.05. Peningkatan jalan poros desa 2.010.000.000,00

1.03.01.01. 7.13. Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Jalan Jembatan 1.500.000.000,00

1.03.01.01. 08. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perang 75.000.000,00

Page 32: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 32 dari 148

1.03.01.01. 8.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 75.000.000,00

1.03.01.01. 15. Program pembangunan jalan dan jembatan 2.500.000.000,00

1.03.01.01. 15.10. Pembangunan Jalan Kabupaten 2.500.000.000,00

1.03.01.01. 16. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 6.600.000.000,00

1.03.01.01. 16.03. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 6.600.000.000,00

1.03.01.01. 17. Program pembangunan turap/talud/bronjong 7.600.000.000,00

1.03.01.01. 17.03. Pembangunan turap/talud/bronjong 7.600.000.000,00

1.03.01.01. 18. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 56.113.836.000,00

1.03.01.01. 18.03. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 33.650.000.000,00

1.03.01.01. 18.04. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 10.400.000.000,00

1.03.01.01. 18.17. Pemeliharaan Jalan Kelurahan dan Kabupaten 2.563.836.000,00

1.03.01.01. 18.21. Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah I 500.000.000,00

1.03.01.01. 18.22. Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah II 950.000.000,00

1.03.01.01. 18.23. Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah III 600.000.000,00

1.03.01.01. 18.24. Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah IV 950.000.000,00

1.03.01.01. 18.27. Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan (TMMD) 1.000.000.000,00

1.03.01.01. 18.28. Rehablitasi/pemeliharaan bangunan pelengkap jalan 500.000.000,00

1.03.01.01. 18.29. Rehablitasi/pemeliharaan infrastruktur jalan perbatasan 5.000.000.000,00

1.03.01.01. 20. Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan 50.000.000,00

1.03.01.01. 20.01. Inspeksi kondisi jalan 50.000.000,00

1.03.01.01. 22. Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 300.000.000,00

1.03.01.01. 22.01. Penyusunan sistem informasi/data base jalan 300.000.000,00

1.03.01.01. 23. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 1.700.000.000,00

1.03.01.01. 23.04. Pengadaan alat-alat berat 1.500.000.000,00

1.03.01.01. 23.10. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 200.000.000,00

1.03.01.01. 24. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan 9.975.000.000,00

1.03.01.01. 24.01. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 100.000.000,00

1.03.01.01. 24.13. Rehabilitasi pintu air 400.000.000,00

1.03.01.01. 24.15. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 100.000.000,00

1.03.01.01. 24.16. Pemberdayaan petani pemakai air 25.000.000,00

Page 33: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 33 dari 148

1.03.01.01. 24.25. Pemeliharaan Prasarana Jaringan Irigasi 2.550.000.000,00

1.03.01.01. 24.28. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air l 100.000.000,00

1.03.01.01. 24.34. Rehabilitasi Dam dan Prasarana Irigasi 4.650.000.000,00

1.03.01.01. 24.42. Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah Jejeruk 350.000.000,00

1.03.01.01. 24.43. Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah Bringin 350.000.000,00

1.03.01.01. 24.44. Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah Gandong 350.000.000,00

1.03.01.01. 24.45. Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah Gonggang 350.000.000,00

1.03.01.01. 24.46. Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah Taji - Purwodadi 450.000.000,00

1.03.01.01. 24.74. Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Irigasi 200.000.000,00

1.03.01.01. 25. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 3.850.000.000,00

1.03.01.01. 25.31. Pembangunan/rehabilitasi sumur-sumur air tanah 3.750.000.000,00

1.03.01.01. 25.33. Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Air Minum 100.000.000,00

1.03.01.01. 26. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya 5.000.000.000,00

1.03.01.01. 26.10. Pembangunan/ Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya 5.000.000.000,00

1.03.01.01. 27. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1.320.000.000,00

1.03.01.01. 27.05. Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum 50.000.000,00

1.03.01.01. 27.06. Pengembangan sistem distribusi air minum 1.000.000.000,00

1.03.01.01. 27.09. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100.000.000,00

1.03.01.01. 27.13. Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Sanitasi 170.000.000,00

1.03.01.01. 28. Program Pengendalian Banjir 500.000.000,00

1.03.01.01. 28.14. Penanganan Kerusakan Akibat Daya Rusak Air 500.000.000,00

1.03.01.01. 39. Program Perencanaan Tata Ruang 1.000.000.000,00

1.03.01.01. 39.05. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 400.000.000,00

1.03.01.01. 39.10. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 100.000.000,00

1.03.01.01. 39.11. Revisi rencana tata ruang 500.000.000,00

1.03.01.01. 41. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 100.000.000,00

1.03.01.01. 41.05. Pengawasan pemanfaatan ruang 100.000.000,00

1.03.01.01. 42. Program Pembangunan dan Pengendalian Bangunan Gedung 9.650.000.000,00

1.03.01.01. 42.01. Pembangunan Gedung Kantor dan Bangunan Publik 5.100.000.000,00

1.03.01.01. 42.02. Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor dan Bangunan Publik 4.050.000.000,00

Page 34: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 34 dari 148

1.03.01.01. 42.03. Pembinaan Jasa Konstruksi 150.000.000,00

1.03.01.01. 42.04. Pengawasan dan Pengendalian Bangunan 250.000.000,00

1.03.01.01. 42.05. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Bangunan 100.000.000,00

1.03.01.01. 43. Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Bahan Bangunan 350.000.000,00

1.03.01.01. 43.01. Peningkatan Alat dan Bahan Laboratorium Bahan Bangungan 300.000.000,00

1.03.01.01. 43.02. Pengujian Bahan Bangunan dan Konstruksi 50.000.000,00

1.03.01.01. 44. Program Peningkatan Penerangan Jalan Umum 17.000.000.000,00

1.03.01.01. 44.01. Operasionalisasi dan Pemeliharaan Jaringan Penerangan Jalan Umum 12.000.000.000,00

1.03.01.01. 44.02. Pembangunan Jaringan Penerangan Jalan Umum 5.000.000.000,00

Page 35: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 35 dari 148

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.339.230.944,00

1.04.01.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 3.339.230.944,00

BELANJA LANGSUNG 9.345.000.000,00

1.04.01.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 460.000.000,00

1.04.01.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 310.000.000,00

1.04.01.01. 1.21. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 130.000.000,00

1.04.01.01. 1.22. Survey Kepuasan Masyarakat 20.000.000,00

1.04.01.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 245.000.000,00

1.04.01.01. 2.05. pengadaan Kendaraan dinas/operasional 40.000.000,00

1.04.01.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 70.000.000,00

1.04.01.01. 2.46. Pengadaan Perlengkapan Kantor 75.000.000,00

1.04.01.01. 2.47. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 25.000.000,00

1.04.01.01. 2.48. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor 35.000.000,00

1.04.01.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 40.000.000,00

1.04.01.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000,00

1.04.01.01. 7.02. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 20.000.000,00

1.04.01.01. 15. Program Pengembangan dan Penataan Lingkungan Sehat Perumahan 1.080.000.000,00

1.04.01.01. 15.15. Biaya Umum dan Pendampingan DAK Perumahan 250.000.000,00

1.04.01.01. 15.16. Fasilitasi Pengembangan dan Penataan Lingkungan sehat Perumahan 85.000.000,00

1.04.01.01. 15.17. Pendataan Perumahan 110.000.000,00

1.04.01.01. 15.19. Pembangunan Rumah untuk MBR 100.000.000,00

1.04.01.01. 15.21. Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni 400.000.000,00

1.04.01.01. 15.22. Fasilitasi bantuan stimulan Perumahan Swadaya (SNVT) 110.000.000,00

Page 36: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 36 dari 148

1.04.01.01. 15.23. Pendataan Rumah Tidak Layak Huni 25.000.000,00

1.04.01.01. 20. Program Penguasaan Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah 270.000.000,00

1.04.01.01. 20.02. Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah 50.000.000,00

1.04.01.01. 20.06. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 70.000.000,00

1.04.01.01. 20.07. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 150.000.000,00

1.04.01.01. 23. Program Peningkatan Kualitas Permukiman 1.000.000.000,00

1.04.01.01. 23.01. Kebijakan, Strategi, Norma dan Standart Permukiman 250.000.000,00

1.04.01.01. 23.02. Pengendalian dan Pengawasan Kualitas Permukiman 75.000.000,00

1.04.01.01. 23.03. Penyediaan Sarana dan Prasarana Permukiman 200.000.000,00

1.04.01.01. 23.04. Penataan Jalan Lingkungan Permukiman 475.000.000,00

1.04.01.01. 24. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum 6.250.000.000,00

1.04.01.01. 24.01. Penyusunan dan Analisis Data Informasi Pengelolaan RTH 250.000.000,00

1.04.01.01. 24.02. Penataan RTH dan Prasarana Sarana Utilitas Umum 4.800.000.000,00

1.04.01.01. 24.03. Pemeliharaan RTH dan Prasarana Sarana Utilitas Umum 600.000.000,00

1.04.01.01. 24.04. Perawatan Taman dan Pohon Ayoman 75.000.000,00

1.04.01.01. 24.05. Pengembangan dan Rehabilitasi Taman 450.000.000,00

1.04.01.01. 24.06. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan RTH 75.000.000,00

Page 37: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 37 dari 148

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

6.809.743.667,00

1.05.01.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 6.809.743.667,00

BELANJA LANGSUNG 3.563.360.000,00

1.05.01.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 360.000.000,00

1.05.01.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 160.000.000,00

1.05.01.01. 1.21. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 180.000.000,00

1.05.01.01. 1.22. Survey Kepuasan Masyarakat 20.000.000,00

1.05.01.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 260.000.000,00

1.05.01.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 170.000.000,00

1.05.01.01. 2.45. Pengadaan Perlengkapan Kantor 70.000.000,00

1.05.01.01. 2.46. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00

1.05.01.01. 03. Program peningkatan disiplin aparatur 120.000.000,00

1.05.01.01. 3.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 120.000.000,00

1.05.01.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 20.000.000,00

1.05.01.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 20.000.000,00

1.05.01.01. 15. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 765.600.000,00

1.05.01.01. 15.01. Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 65.000.000,00

1.05.01.01. 15.11. Peningkatan kemampuan pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 200.000.000,00

1.05.01.01. 15.13. Pengendalian Keamanan Pelaksanaan Demokrasi 500.600.000,00

1.05.01.01. 16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1.190.000.000,00

1.05.01.01. 16.06. Pengamanan Hari Besar dan Perayaan Kegiatan ORMAS 800.000.000,00

1.05.01.01. 16.07. Pengendalian dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 140.000.000,00

1.05.01.01. 16.08. Pengamanan dan Pengawalan Event Daerah 250.000.000,00

Page 38: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 38 dari 148

1.05.01.01. 19. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 672.760.000,00

1.05.01.01. 19.05. Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 32.000.000,00

1.05.01.01. 19.10. Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 296.000.000,00

1.05.01.01. 19.12. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 344.760.000,00

1.05.01.01. 29. Program Penegakan Peraturan Daerah 175.000.000,00

1.05.01.01. 29.01. Operasionalisasi Penegakan Peraturan Daerah 105.000.000,00

1.05.01.01. 29.02. Peningkatan Peran Penyidik PNS 70.000.000,00

Page 39: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 39 dari 148

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.204.334.041,00

1.05.02.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 1.204.334.041,00

BELANJA LANGSUNG 2.069.500.000,00

1.05.02.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 290.000.000,00

1.05.02.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 150.000.000,00

1.05.02.01. 1.21. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 125.000.000,00

1.05.02.01. 1.22. Survey Kepuasan Masyarakat 15.000.000,00

1.05.02.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 383.000.000,00

1.05.02.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 150.000.000,00

1.05.02.01. 2.45. Pengadaan Perlengkapan Kantor 70.000.000,00

1.05.02.01. 2.46. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 28.000.000,00

1.05.02.01. 2.47. Rehabilitasi / Pemeliharaan Gedung Kantor 135.000.000,00

1.05.02.01. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,00

1.05.02.01. 5.01. Pendidikan dan pelatihan formal 30.000.000,00

1.05.02.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 10.000.000,00

1.05.02.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 10.000.000,00

1.05.02.01. 25. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana 405.000.000,00

1.05.02.01. 25.01. Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana 130.000.000,00

1.05.02.01. 25.02. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana 175.000.000,00

1.05.02.01. 25.03. Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Relawan Penanggulangan Bencana 100.000.000,00

1.05.02.01. 26. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana 826.500.000,00

1.05.02.01. 26.01. Pendataan, Pengolahan, dan Pendistribusian Informasi Kebencanaan PUSDALOPS (Pusat 245.000.000,00

1.05.02.01. 26.02. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) Penan 471.500.000,00

Page 40: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 40 dari 148

1.05.02.01. 26.03. Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana 80.000.000,00

1.05.02.01. 26.05. Peningkatan Kemampuan Pelaksana Penanggulangan Bencana 30.000.000,00

1.05.02.01. 27. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 125.000.000,00

1.05.02.01. 27.01. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana 20.000.000,00

1.05.02.01. 27.02. Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) 105.000.000,00

Page 41: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 41 dari 148

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.637.896.893,00

1.05.03.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 2.637.896.893,00

BELANJA LANGSUNG 2.249.950.150,00

1.05.03.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 317.000.150,00

1.05.03.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 190.500.150,00

1.05.03.01. 1.21. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 111.500.000,00

1.05.03.01. 1.22. Survey Kepuasan Masyarakat 15.000.000,00

1.05.03.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 129.000.000,00

1.05.03.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 50.000.000,00

1.05.03.01. 2.45. Pengadaan Perlengkapan Kantor 24.000.000,00

1.05.03.01. 2.46. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00

1.05.03.01. 2.47. Rehabilitasi / Pemeliharaan Gedung Kantor 45.000.000,00

1.05.03.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 16.000.000,00

1.05.03.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 16.000.000,00

1.05.03.01. 17. Program pengembangan wawasan kebangsaan 300.000.000,00

1.05.03.01. 17.01. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 100.000.000,00

1.05.03.01. 17.03. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 50.000.000,00

1.05.03.01. 17.05. Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan 50.000.000,00

1.05.03.01. 17.07. Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan 100.000.000,00

1.05.03.01. 19. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 822.950.000,00

1.05.03.01. 19.01. Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat 110.000.000,00

1.05.03.01. 19.03. Sosialisasi Keamanan Dalam Negeri 240.000.000,00

1.05.03.01. 19.04. Fasilitasi Kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) 472.950.000,00

Page 42: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 42 dari 148

1.05.03.01. 21. Program pendidikan politik masyarakat 615.000.000,00

1.05.03.01. 21.01. Penyuluhan kepada masyarakat 125.000.000,00

1.05.03.01. 21.17. Fasilitasi Partai Politik 45.000.000,00

1.05.03.01. 21.18. Koordinasi dan Pembinaan Organisasi-Organisasi di Masyarakat 70.000.000,00

1.05.03.01. 21.19. Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Demokrasi di Daerah 375.000.000,00

1.05.03.01. 28. Program Peningkatan Solidaritas dan Ketahanan Sosial 50.000.000,00

1.05.03.01. 28.01. Peningkatan Solidaritas dan Ikatan Sosial Masyarakat 50.000.000,00

Page 43: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 43 dari 148

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS SOSIAL

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.617.751.175,00

1.06.01.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 2.617.751.175,00

BELANJA LANGSUNG 3.345.000.000,00

1.06.01.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 340.000.000,00

1.06.01.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 200.000.000,00

1.06.01.01. 1.21. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 120.000.000,00

1.06.01.01. 1.22. Survey Kepuasan masyarakat 20.000.000,00

1.06.01.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 536.500.000,00

1.06.01.01. 2.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 56.500.000,00

1.06.01.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 80.000.000,00

1.06.01.01. 2.47. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor 400.000.000,00

1.06.01.01. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00

1.06.01.01. 5.01. Pendidikan dan pelatihan formal 10.000.000,00

1.06.01.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 25.000.000,00

1.06.01.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 25.000.000,00

1.06.01.01. 15. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 400.000.000,00

1.06.01.01. 15.04. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 150.000.000,00

1.06.01.01. 15.10. Pemberdayaan Fakir Miskin 250.000.000,00

1.06.01.01. 16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 560.000.000,00

1.06.01.01. 16.05. Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 50.000.000,00

1.06.01.01. 16.13. Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar, Termasuk Anak Jalan 75.000.000,00

1.06.01.01. 16.15. Penanganan Lanjut Usia Terlantar 225.000.000,00

1.06.01.01. 16.17. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi eks penyandang penyakit sosial 70.000.000,00

Page 44: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 44 dari 148

1.06.01.01. 16.19. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 140.000.000,00

1.06.01.01. 21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 400.000.000,00

1.06.01.01. 21.02. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 50.000.000,00

1.06.01.01. 21.03. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 75.000.000,00

1.06.01.01. 21.04. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 50.000.000,00

1.06.01.01. 21.06. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 100.000.000,00

1.06.01.01. 21.07. Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial 125.000.000,00

1.06.01.01. 24. Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat 490.000.000,00

1.06.01.01. 24.01. Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat 150.000.000,00

1.06.01.01. 24.02. Pemulihan dan Perlindungan Sosial Eks Korban Bencana 200.000.000,00

1.06.01.01. 24.04. Pelayanan sunatan masal 140.000.000,00

1.06.01.01. 25. Program Bantuan dan Perlindungan Sosial 503.500.000,00

1.06.01.01. 25.01. Pendampingan Operasional Program Keluarga Harapan (PKH) 250.000.000,00

1.06.01.01. 25.02. Pendampingan Operasional Bantuan Sosial Pangan 178.500.000,00

1.06.01.01. 25.03. Penanganan dan Perlindungan Sosial Bagi Orang Terlantar 75.000.000,00

1.06.01.01. 27. Pembinaan lembaga keagamaan dan lembaga sosial 80.000.000,00

1.06.01.01. 27.01. Peningkatan kualitas pelayanan Hibah kepada Lembaga Keagamaan dan Tempat Peribadat 80.000.000,00

Page 45: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 45 dari 148

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS TENAGA KERJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.646.432.391,00

2.01.01.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 1.646.432.391,00

BELANJA LANGSUNG 3.100.000.000,00

2.01.01.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 560.000.000,00

2.01.01.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 270.000.000,00

2.01.01.01. 1.21. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 270.000.000,00

2.01.01.01. 1.22. Survey Kepuasan masyarakat 20.000.000,00

2.01.01.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 150.000.000,00

2.01.01.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 50.000.000,00

2.01.01.01. 2.45. Pengadaan Perlengkapan Kantor 30.000.000,00

2.01.01.01. 2.46. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00

2.01.01.01. 2.47. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 50.000.000,00

2.01.01.01. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,00

2.01.01.01. 5.01. Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00

2.01.01.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 25.000.000,00

2.01.01.01. 7.02. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000,00

2.01.01.01. 15. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 955.000.000,00

2.01.01.01. 15.01. Penyusunan data base tenaga kerja daerah 175.000.000,00

2.01.01.01. 15.02. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengemb 50.000.000,00

2.01.01.01. 15.03. Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja 100.000.000,00

2.01.01.01. 15.05. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebu 150.000.000,00

2.01.01.01. 15.06. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 50.000.000,00

2.01.01.01. 15.06. Sosialisasi Daerah Penempatan Transmigrasi 40.000.000,00

Page 46: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 46 dari 148

2.01.01.01. 15.08. Pendaftaran, Seleksi, dan Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Calon Transmigran 40.000.000,00

2.01.01.01. 15.11. Pengembangan Sarana dan Prasarana peningkatan kualitas Tenaga Kerja 350.000.000,00

2.01.01.01. 16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 160.000.000,00

2.01.01.01. 16.01. Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 30.000.000,00

2.01.01.01. 16.02. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 100.000.000,00

2.01.01.01. 16.05. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 30.000.000,00

2.01.01.01. 17. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 280.000.000,00

2.01.01.01. 17.01. Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja 30.000.000,00

2.01.01.01. 17.02. Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 25.000.000,00

2.01.01.01. 17.04. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 75.000.000,00

2.01.01.01. 17.10. Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah 125.000.000,00

2.01.01.01. 17.12. Pemantauan Kinerja Lembaga Penyalur Tenaga Kerja 25.000.000,00

2.01.01.01. 53. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Tenaga Kerja 950.000.000,00

2.01.01.01. 53.19. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat 550.000.000,00

2.01.01.01. 53.22. Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja 400.000.000,00

Page 47: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 47 dari 148

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PENDAPATAN 65.000.000,00

2.05.01.01. 4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 65.000.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.739.200.720,00

2.05.01.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 5.739.200.720,00

BELANJA LANGSUNG 34.440.311.000,00

2.05.01.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 308.000.000,00

2.05.01.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 180.000.000,00

2.05.01.01. 1.21. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 108.000.000,00

2.05.01.01. 1.22. Survey Kepuasan masyarakat 20.000.000,00

2.05.01.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 282.000.000,00

2.05.01.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 102.000.000,00

2.05.01.01. 2.45. Pengadaan Perlengkapan Kantor 60.000.000,00

2.05.01.01. 2.46. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00

2.05.01.01. 2.47. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor 100.000.000,00

2.05.01.01. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90.000.000,00

2.05.01.01. 5.01. Pendidikan dan pelatihan formal 65.000.000,00

2.05.01.01. 5.03. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 25.000.000,00

2.05.01.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 25.000.000,00

2.05.01.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 25.000.000,00

2.05.01.01. 15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 26.930.311.000,00

2.05.01.01. 15.02. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 90.000.000,00

2.05.01.01. 15.04. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 5.175.000.000,00

2.05.01.01. 15.11. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 250.000.000,00

Page 48: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 48 dari 148

2.05.01.01. 15.15. Pembangunan Infrastruktur TPA 8.825.000.000,00

2.05.01.01. 15.17. Pengadaan sarana pengangkutan sampah 6.200.000.000,00

2.05.01.01. 15.23. Pengembangan sarana dan Prasarana Persampahan 5.159.600.000,00

2.05.01.01. 15.24. Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Lingkungan 170.000.000,00

2.05.01.01. 15.26. Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 330.000.000,00

2.05.01.01. 15.28. Pengelolaan sampah serta sarana prasarana pendukung 274.175.450,00

2.05.01.01. 15.29. Pengadaaan alat angkut sampah dump truck 420.000.000,00

2.05.01.01. 15.30. Kegiatan Penunjang DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 36.535.550,00

2.05.01.01. 16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.000.000.000,00

2.05.01.01. 16.03. Pemantauan Kualitas Lingkungan 100.000.000,00

2.05.01.01. 16.23. Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan 750.000.000,00

2.05.01.01. 16.24. Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Cair/ Padat yang Menimbulkan Polusi 75.000.000,00

2.05.01.01. 16.25. Penyuluhan Pengendalian Polusi dan Pencemaran 75.000.000,00

2.05.01.01. 17. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.115.000.000,00

2.05.01.01. 17.01. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 150.000.000,00

2.05.01.01. 17.05. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 190.000.000,00

2.05.01.01. 17.06. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 150.000.000,00

2.05.01.01. 17.07. Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air 100.000.000,00

2.05.01.01. 17.10. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 75.000.000,00

2.05.01.01. 17.19. Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Kota 450.000.000,00

2.05.01.01. 53. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup 3.110.000.000,00

2.05.01.01. 53.19. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat 620.000.000,00

2.05.01.01. 53.31. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri 2.262.000.000,00

2.05.01.01. 53.32. Penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri 228.000.000,00

2.05.01.01. 56. Program Tata Lingkungan 980.000.000,00

2.05.01.01. 56.01. Pengkajian Dampak Lingkungan 55.000.000,00

2.05.01.01. 56.02. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 100.000.000,00

2.05.01.01. 56.03. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 75.000.000,00

2.05.01.01. 56.04. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan Rencana Program 750.000.000,00

2.05.01.01. 57. Program Penaatan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 600.000.000,00

Page 49: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 49 dari 148

2.05.01.01. 57.01. Koordinasi dan Pendataan Pengelolaan Lingkungan 75.000.000,00

2.05.01.01. 57.02. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 150.000.000,00

2.05.01.01. 57.03. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 375.000.000,00

Page 50: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 50 dari 148

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.077.699.120,00

2.06.01.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 3.077.699.120,00

BELANJA LANGSUNG 3.605.000.000,00

2.06.01.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 870.000.000,00

2.06.01.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 695.000.000,00

2.06.01.01. 1.21. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 150.000.000,00

2.06.01.01. 1.22. Survey Kepuasan masyarakat 25.000.000,00

2.06.01.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.785.000.000,00

2.06.01.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 130.000.000,00

2.06.01.01. 2.45. Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.225.000.000,00

2.06.01.01. 2.46. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 30.000.000,00

2.06.01.01. 2.47. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor 400.000.000,00

2.06.01.01. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000,00

2.06.01.01. 5.01. Pendidikan dan pelatihan formal 25.000.000,00

2.06.01.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 25.000.000,00

2.06.01.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 25.000.000,00

2.06.01.01. 17. Program Pelayanan Dokumen Kependudukan 195.000.000,00

2.06.01.01. 17.01. Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan 195.000.000,00

2.06.01.01. 18. Program Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil 370.000.000,00

2.06.01.01. 18.01. Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil 185.000.000,00

2.06.01.01. 18.02. Pengelolaan Data Arsip Elektronik Dokumen Pencatatan Sipil 185.000.000,00

2.06.01.01. 19. Program Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 150.000.000,00

2.06.01.01. 19.01. Pengelolaan jaringan Sistem Informasi Adminsitrasi Kependudukan 150.000.000,00

Page 51: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 51 dari 148

2.06.01.01. 20. Program Pemanfaatan Data dan Pengembangan Inovasi Pelayanan Kependudukan 185.000.000,00

2.06.01.01. 20.01. Pengembangan kerjasama pelayanan dan peningkatan tertib administrasi kependudukan 80.000.000,00

2.06.01.01. 20.02. Penyusunan Data Kependudukan 50.000.000,00

2.06.01.01. 20.03. Standarisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (ISO) 55.000.000,00

Page 52: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 52 dari 148

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.625.693.943,00

2.07.01.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 2.625.693.943,00

BELANJA LANGSUNG 2.937.000.000,00

2.07.01.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 310.000.000,00

2.07.01.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 218.000.000,00

2.07.01.01. 1.21. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 92.000.000,00

2.07.01.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 72.000.000,00

2.07.01.01. 2.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12.000.000,00

2.07.01.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 60.000.000,00

2.07.01.01. 08. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 20.000.000,00

2.07.01.01. 8.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 20.000.000,00

2.07.01.01. 16. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 180.000.000,00

2.07.01.01. 16.07. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.000.000,00

2.07.01.01. 16.27. Fasilitasi Pasar Desa 10.000.000,00

2.07.01.01. 16.42. Pembentukan dan Pengembangan BUMDES 50.000.000,00

2.07.01.01. 16.43. Fasilitasi Pengembangan Produk Penunjang Ekonomi Desa 75.000.000,00

2.07.01.01. 16.46. Penguatan Kelembagaan dan Pelestarian Aset PNPM Mandiri Pedesaan 30.000.000,00

2.07.01.01. 17. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 345.000.000,00

2.07.01.01. 17.02. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (BBGR) 125.000.000,00

2.07.01.01. 17.18. Akselerasi Pembangunan Pedesaan 60.000.000,00

2.07.01.01. 17.19. Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa 160.000.000,00

2.07.01.01. 24. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Pemerintahan Desa 880.000.000,00

2.07.01.01. 24.01. Fasilitasi Pilkades dan Pengisian Perangkat Desa 450.000.000,00

Page 53: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 53 dari 148

2.07.01.01. 24.02. Peningkatan dan Pengisian Lembaga Perwakilan Desa 200.000.000,00

2.07.01.01. 24.04. Fasilitasi Perlombaan Desa/ Kelurahan 150.000.000,00

2.07.01.01. 24.05. Pembinaan Aparatur Desa 80.000.000,00

2.07.01.01. 25. Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) 70.000.000,00

2.07.01.01. 25.01. Fasilitasi Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) 50.000.000,00

2.07.01.01. 25.02. Pengembangan Desa Mandiri Energi 20.000.000,00

2.07.01.01. 26. Program Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 220.000.000,00

2.07.01.01. 26.01. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa 220.000.000,00

2.07.01.01. 27. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa 840.000.000,00

2.07.01.01. 27.02. Peningkatan 10 Program Pokok PKK 800.000.000,00

2.07.01.01. 27.03. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (Pokjanal Posyandu) 40.000.000,00

Page 54: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 54 dari 148

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PENDAPATAN 5.000.000,00

2.08.01.01. 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.000.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.937.274.624,00

2.08.01.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 7.937.274.624,00

BELANJA LANGSUNG 3.080.000.000,00

2.08.01.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 515.000.000,00

2.08.01.01. 1.21. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 150.000.000,00

2.08.01.01. 1.22. Survey Kepuasan Masyarakat 15.000.000,00

2.08.01.01. 1.24. Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi Perkantoraan 350.000.000,00

2.08.01.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 325.000.000,00

2.08.01.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 125.000.000,00

2.08.01.01. 2.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 150.000.000,00

2.08.01.01. 2.39. Pengadaan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00

2.08.01.01. 15. Program Keluarga Berencana 270.000.000,00

2.08.01.01. 15.02. Pelayanan KIE 50.000.000,00

2.08.01.01. 15.07. Pembinaan Kelompok Keluarga Berencana (PMKK) 30.000.000,00

2.08.01.01. 15.07. Sosialisasi Koordinasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan KLA 90.000.000,00

2.08.01.01. 15.10. Percepatan Revitalisasi Program KB, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisa 80.000.000,00

2.08.01.01. 15.12. Fasilitasi Kasus Komplikasi/Kegagalan KB 20.000.000,00

2.08.01.01. 16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 190.000.000,00

2.08.01.01. 16.07. Evaluasi pelaksanaan PUG 50.000.000,00

2.08.01.01. 16.12. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlind 120.000.000,00

Page 55: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 55 dari 148

2.08.01.01. 16.13. Penyusunan Profil Gender dan Anak 20.000.000,00

2.08.01.01. 17. Program pelayanan kontrasepsi 100.000.000,00

2.08.01.01. 17.02. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 100.000.000,00

2.08.01.01. 18. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 120.000.000,00

2.08.01.01. 18.04. Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha 55.000.000,00

2.08.01.01. 18.08. Peningkatan SDM bagi Organisasi Wanita 40.000.000,00

2.08.01.01. 18.09. Pelatihan Peningkatan Peran serta dan kesetaraan jender 25.000.000,00

2.08.01.01. 27. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 85.000.000,00

2.08.01.01. 27.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000,00

2.08.01.01. 27.02. Evaluasi dan Rencana Operasional Program PPKB dan PPPA (Rakerda) 45.000.000,00

2.08.01.01. 27.03. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 10.000.000,00

2.08.01.01. 28. Program Pengendalian Penduduk 130.000.000,00

2.08.01.01. 28.01. Pendataan Keluarga 90.000.000,00

2.08.01.01. 28.02. Fasiltasi Kegiatan Koalisi Kependudukan 20.000.000,00

2.08.01.01. 28.03. Biaya Umum dan Pendamping DAK Bidang Pengendalian Penduduk 20.000.000,00

2.08.01.01. 29. Program Advokasi dan Pendayagunaan Sumberdaya Lini Lapangan 910.700.000,00

2.08.01.01. 29.01. Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai Kearif 30.000.000,00

2.08.01.01. 29.02. Pendayagunaan Tenaga PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD 880.700.000,00

2.08.01.01. 30. Program Kesehatan Reproduksi 70.000.000,00

2.08.01.01. 30.01. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu (Fasilitasi Pelayanan PAP SMEARS) 70.000.000,00

2.08.01.01. 31. Program Bina Ketahanan Keluarga 250.000.000,00

2.08.01.01. 31.01. Pembinaan Kader Bina Keluarga 250.000.000,00

2.08.01.01. 32. Program Generasi Berencana 54.300.000,00

2.08.01.01. 32.01. Pengembangan Pusat Informasi Konseling Remaja 54.300.000,00

2.08.01.01. 33. Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera 60.000.000,00

2.08.01.01. 33.01. Pembinaan dan Peningkatan Usaha Pengelolaan Kelompok UPPKS 60.000.000,00

Page 56: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 56 dari 148

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS PERHUBUNGAN

PENDAPATAN 2.038.733.600,00

2.09.01.01. 4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 2.038.733.600,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.779.109.528,00

2.09.01.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 3.779.109.528,00

BELANJA LANGSUNG 6.015.000.000,00

2.09.01.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 962.000.000,00

2.09.01.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 810.000.000,00

2.09.01.01. 1.21. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 132.000.000,00

2.09.01.01. 1.22. Survey Kepuasan Masyarakat 20.000.000,00

2.09.01.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 145.000.000,00

2.09.01.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 75.000.000,00

2.09.01.01. 2.46. Pengadaan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00

2.09.01.01. 2.47. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00

2.09.01.01. 03. Program peningkatan disiplin aparatur 30.000.000,00

2.09.01.01. 3.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 30.000.000,00

2.09.01.01. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00

2.09.01.01. 5.01. Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,00

2.09.01.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 20.000.000,00

2.09.01.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000,00

2.09.01.01. 16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 950.000.000,00

2.09.01.01. 16.01. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 50.000.000,00

2.09.01.01. 16.02. Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor 250.000.000,00

2.09.01.01. 16.04. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 100.000.000,00

Page 57: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 57 dari 148

2.09.01.01. 16.05. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana perlengkapan jalan 550.000.000,00

2.09.01.01. 17. Program peningkatan pelayanan angkutan 1.640.000.000,00

2.09.01.01. 17.02. Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 85.000.000,00

2.09.01.01. 17.06. Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal 440.000.000,00

2.09.01.01. 17.10. Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah 40.000.000,00

2.09.01.01. 17.11. Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan 50.000.000,00

2.09.01.01. 17.14. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 35.000.000,00

2.09.01.01. 17.15. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan u 40.000.000,00

2.09.01.01. 17.19. Pengelolaan Angkutan Pelajar Sekolah 950.000.000,00

2.09.01.01. 18. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 100.000.000,00

2.09.01.01. 18.02. Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal 100.000.000,00

2.09.01.01. 19. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 1.168.000.000,00

2.09.01.01. 19.01. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 350.000.000,00

2.09.01.01. 19.03. Pengadaan pagar pengaman jalan 273.000.000,00

2.09.01.01. 19.08. Pengadaan dan pemasangan alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan 125.000.000,00

2.09.01.01. 19.09. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas di jalan 250.000.000,00

2.09.01.01. 19.11. Pemeliharaan Marka Jalan 100.000.000,00

2.09.01.01. 19.12. Pengumpulan dan Analisis Database Lalulintas 70.000.000,00

2.09.01.01. 20. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 950.000.000,00

2.09.01.01. 20.02. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 950.000.000,00

Page 58: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 58 dari 148

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.940.508.323,00

2.10.01.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 1.940.508.323,00

BELANJA LANGSUNG 4.050.000.000,00

2.10.01.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 420.000.000,00

2.10.01.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 276.000.000,00

2.10.01.01. 1.21. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 124.000.000,00

2.10.01.01. 1.22. Survey Kepuasan Masyarakat 20.000.000,00

2.10.01.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 195.000.000,00

2.10.01.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 40.000.000,00

2.10.01.01. 2.46. Pengadaan Perlengkapan Kantor 125.000.000,00

2.10.01.01. 2.47. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00

2.10.01.01. 2.48. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor 20.000.000,00

2.10.01.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 20.000.000,00

2.10.01.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 20.000.000,00

2.10.01.01. 15. Program Pengembangan Persandian 1.710.000.000,00

2.10.01.01. 15.01. Penyelenggaraan Persandian 30.000.000,00

2.10.01.01. 15.01. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 75.000.000,00

2.10.01.01. 15.02. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah 155.000.000,00

2.10.01.01. 15.09. Pengembangan Kemitraan informasi dan Komunikasi 120.000.000,00

2.10.01.01. 15.10. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 325.000.000,00

2.10.01.01. 15.11. Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat 655.000.000,00

2.10.01.01. 15.12. LPPL Radio Magetan Indah 150.000.000,00

2.10.01.01. 15.13. Pengembangan Media Center 200.000.000,00

Page 59: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 59 dari 148

2.10.01.01. 17. Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Bidang Komunikasi dan Informasi 50.000.000,00

2.10.01.01. 17.01. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 50.000.000,00

2.10.01.01. 20. Program Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi 1.540.000.000,00

2.10.01.01. 20.01. Penyelenggaraan dan Pengembangan Jaringan TIK Pemerintah Daerah 225.000.000,00

2.10.01.01. 20.02. Pengelolaan dan Pengembangan Data Center Pemerintah Daerah 1.000.000.000,00

2.10.01.01. 20.03. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 15.000.000,00

2.10.01.01. 20.04. Pengembangan Aplikasi 300.000.000,00

2.10.01.01. 21. Program Peningkatan Tata Kelola Komunikasi dan Informatika 115.000.000,00

2.10.01.01. 21.01. Pengembangan E-Government 115.000.000,00

Page 60: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 60 dari 148

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.314.150.295,00

2.11.01.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 2.314.150.295,00

BELANJA LANGSUNG 3.548.000.000,00

2.11.01.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 491.594.000,00

2.11.01.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 196.594.000,00

2.11.01.01. 1.23. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 265.000.000,00

2.11.01.01. 1.24. Survey Kepuasan Masyarakat 30.000.000,00

2.11.01.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 307.156.000,00

2.11.01.01. 2.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 80.000.000,00

2.11.01.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 85.000.000,00

2.11.01.01. 2.46. Pengadaan Perlengkapan Kantor 142.156.000,00

2.11.01.01. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90.000.000,00

2.11.01.01. 5.01. Pendidikan dan pelatihan formal 90.000.000,00

2.11.01.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 33.000.000,00

2.11.01.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 30.000.000,00

2.11.01.01. 7.02. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 3.000.000,00

2.11.01.01. 18. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 475.000.000,00

2.11.01.01. 18.01. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi 25.000.000,00

2.11.01.01. 18.04. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 30.000.000,00

2.11.01.01. 18.05. Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi 85.000.000,00

2.11.01.01. 18.06. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 125.000.000,00

2.11.01.01. 18.14. Peningkatan Kemampuan Manajemen Perkoperasian 140.000.000,00

2.11.01.01. 18.23. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian KSP/USP Koperasi 20.000.000,00

Page 61: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 61 dari 148

2.11.01.01. 18.26. Penilaian Kesehatan Koperasi 50.000.000,00

2.11.01.01. 53. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi, dan Usaha Mikro 650.000.000,00

2.11.01.01. 53.19. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat 650.000.000,00

2.11.01.01. 56. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi 640.000.000,00

2.11.01.01. 56.01. Penguatan Manajemen Usaha Koperasi 50.000.000,00

2.11.01.01. 56.02. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ritel Koperasi 40.000.000,00

2.11.01.01. 56.03. Fasilitasi Pendampingan dan konsultasi usaha koperasi 40.000.000,00

2.11.01.01. 56.04. Fasilitasi Permodalan usaha simpan pinjam koperasi 20.000.000,00

2.11.01.01. 56.05. MOnitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 20.000.000,00

2.11.01.01. 56.06. Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 470.000.000,00

2.11.01.01. 57. Program Pemberdayaan Usaha Mikro 661.250.000,00

2.11.01.01. 57.01. Sosialisasi Kebijakan tentang usaha kecil menengah 45.000.000,00

2.11.01.01. 57.03. Fasilitasi Permasalahan proses produksi UKM 100.000.000,00

2.11.01.01. 57.04. Peningkatan jaringan antar lembaga 86.000.000,00

2.11.01.01. 57.05. Pengembangan promosi produk usaha kecil menengah 315.250.000,00

2.11.01.01. 57.06. Pelatihan diversifikasi usaha mikro 60.000.000,00

2.11.01.01. 57.07. Monitoring Evaluasi, dan Pelaporan 15.000.000,00

2.11.01.01. 57.08. Fasilitasi Standarisasi Produk Usaha Mikro 40.000.000,00

2.11.01.01. 58. Program Penumbuhan Wirausaha baru 200.000.000,00

2.11.01.01. 58.01. Peningkatan Kewirausahaan berbasis Potensi lokal 200.000.000,00

Page 62: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 62 dari 148

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.005.152.087,00

2.12.01.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 3.005.152.087,00

BELANJA LANGSUNG 2.575.000.000,00

2.12.01.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 705.000.000,00

2.12.01.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 450.000.000,00

2.12.01.01. 1.21. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 230.000.000,00

2.12.01.01. 1.22. Survey Kepuasan Masyarakat 25.000.000,00

2.12.01.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 660.000.000,00

2.12.01.01. 2.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 150.000.000,00

2.12.01.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 60.000.000,00

2.12.01.01. 2.46. Pengadaan Perlengkapan Kantor 400.000.000,00

2.12.01.01. 2.47. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00

2.12.01.01. 03. Program peningkatan disiplin aparatur 30.000.000,00

2.12.01.01. 3.05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 30.000.000,00

2.12.01.01. 15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 350.000.000,00

2.12.01.01. 15.10. Penyelenggaraan pameran investasi 350.000.000,00

2.12.01.01. 16. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 50.000.000,00

2.12.01.01. 16.07. Kajian kebijakan penanaman modal 50.000.000,00

2.12.01.01. 18. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 320.000.000,00

2.12.01.01. 18.01. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 220.000.000,00

2.12.01.01. 18.02. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100.000.000,00

2.12.01.01. 19. Program Pengembangan Database dan Informasi 350.000.000,00

2.12.01.01. 19.02. Pengembangan Sistem Informasi 130.000.000,00

Page 63: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 63 dari 148

2.12.01.01. 19.04. Publikasi dan Sosialisasi Kebijakan Investasi 120.000.000,00

2.12.01.01. 19.05. Pembangunan Tempat Reklame 100.000.000,00

2.12.01.01. 24. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 10.000.000,00

2.12.01.01. 24.01. Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 10.000.000,00

2.12.01.01. 28. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 40.000.000,00

2.12.01.01. 28.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000,00

2.12.01.01. 28.02. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 20.000.000,00

2.12.01.01. 51. Program Standarisasi Pelayanan Publik 60.000.000,00

2.12.01.01. 51.01. Penguatan Mutu Pelayanan Publik 60.000.000,00

Page 64: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 64 dari 148

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.442.823.085,00

2.17.01.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 2.442.823.085,00

BELANJA LANGSUNG 1.350.000.000,00

2.17.01.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 470.000.000,00

2.17.01.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 350.000.000,00

2.17.01.01. 1.22. Survey Kepuasan Masyarakat 20.000.000,00

2.17.01.01. 1.23. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 100.000.000,00

2.17.01.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 205.000.000,00

2.17.01.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 90.000.000,00

2.17.01.01. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 95.000.000,00

2.17.01.01. 2.50. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00

2.17.01.01. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000,00

2.17.01.01. 5.01. Pendidikan dan pelatihan formal 25.000.000,00

2.17.01.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 20.000.000,00

2.17.01.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 20.000.000,00

2.17.01.01. 15. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 175.000.000,00

2.17.01.01. 15.08. Pengelolaan Sistim Informasi Kearsipan 50.000.000,00

2.17.01.01. 15.09. Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah 75.000.000,00

2.17.01.01. 15.11. Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan 50.000.000,00

2.17.01.01. 19. Program pengembangan kearsipan dan Perpustakaan 205.000.000,00

2.17.01.01. 19.01. Pengawasan/ audit internal kearsipan 55.000.000,00

2.17.01.01. 19.03. Penyelenggaraan Lomba Kearsipan dan Perpustakaan 150.000.000,00

2.17.01.01. 21. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 250.000.000,00

Page 65: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 65 dari 148

2.17.01.01. 21.02. Pengembangan minat dan budaya baca 30.000.000,00

2.17.01.01. 21.05. Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah 30.000.000,00

2.17.01.01. 21.09. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 150.000.000,00

2.17.01.01. 21.11. Penataan dan Pengolahan Buku Perpustakaan 15.000.000,00

2.17.01.01. 21.12. Pemeliharaan Bahan Pustaka 25.000.000,00

Page 66: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 66 dari 148

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

PENDAPATAN 15.700.000.000,00

3.02.01.01. 4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 15.700.000.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.312.725.929,00

3.02.01.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 4.312.725.929,00

BELANJA LANGSUNG 17.357.850.000,00

3.02.01.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 820.000.000,00

3.02.01.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 540.000.000,00

3.02.01.01. 1.21. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 260.000.000,00

3.02.01.01. 1.22. Survey Kepuasan Masyarakat 20.000.000,00

3.02.01.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 210.000.000,00

3.02.01.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 75.000.000,00

3.02.01.01. 2.45. Pengadaan perlengkapan kantor 50.000.000,00

3.02.01.01. 2.46. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 35.000.000,00

3.02.01.01. 2.47. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor 50.000.000,00

3.02.01.01. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,00

3.02.01.01. 5.01. Pendidikan dan pelatihan formal 30.000.000,00

3.02.01.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 20.000.000,00

3.02.01.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000,00

3.02.01.01. 15. Program Pengembangan Nilai Budaya 1.555.000.000,00

3.02.01.01. 15.01. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 507.000.000,00

3.02.01.01. 15.02. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 50.000.000,00

3.02.01.01. 15.03. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 400.000.000,00

3.02.01.01. 15.05. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 598.000.000,00

Page 67: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 67 dari 148

3.02.01.01. 16. Program pengembangan destinasi pariwisata 13.307.850.000,00

3.02.01.01. 16.01. Pengembangan objek pariwisata unggulan 568.725.000,00

3.02.01.01. 16.02. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 12.300.000.000,00

3.02.01.01. 16.05. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan p 209.125.000,00

3.02.01.01. 16.06. Pengembangan daerah tujuan wisata 50.000.000,00

3.02.01.01. 16.11. Biaya Umum dan Pendampingan DAK Pariwisata 180.000.000,00

3.02.01.01. 17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.415.000.000,00

3.02.01.01. 17.01. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 705.000.000,00

3.02.01.01. 17.05. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 70.000.000,00

3.02.01.01. 17.07. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 40.000.000,00

3.02.01.01. 17.08. Peningkatan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan daerah 600.000.000,00

Page 68: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 68 dari 148

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN

PENDAPATAN 850.000.000,00

3.03.01.01. 4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 850.000.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.952.915.881,00

3.03.01.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 9.952.915.881,00

BELANJA LANGSUNG 23.608.800.000,00

3.03.01.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.020.000.000,00

3.03.01.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 775.000.000,00

3.03.01.01. 1.21. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 225.000.000,00

3.03.01.01. 1.22. Survey Kepuasan Masyarakat 20.000.000,00

3.03.01.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.645.000.000,00

3.03.01.01. 2.03. Pembangunan gedung kantor 750.000.000,00

3.03.01.01. 2.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 400.000.000,00

3.03.01.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 250.000.000,00

3.03.01.01. 2.46. Pengadaan Perlengkapan Kantor 200.000.000,00

3.03.01.01. 2.47. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 45.000.000,00

3.03.01.01. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000,00

3.03.01.01. 5.01. Pendidikan dan pelatihan formal 25.000.000,00

3.03.01.01. 5.03. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 75.000.000,00

3.03.01.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 170.000.000,00

3.03.01.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000,00

3.03.01.01. 7.03. Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perangkat Daerah 150.000.000,00

3.03.01.01. 15. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 75.000.000,00

3.03.01.01. 15.03. Peningkatan kemampuan lembaga petani 75.000.000,00

Page 69: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 69 dari 148

3.03.01.01. 16. Program Peningkatan Ketahan Pangan 885.000.000,00

3.03.01.01. 16.13. Pengembangan cadangan pangan daerah 230.000.000,00

3.03.01.01. 16.38. Peningkatan pola Konsumsi Pangan 325.000.000,00

3.03.01.01. 16.39. Pemantauan dan Analisis ketersediaan Pangan Pokok 130.000.000,00

3.03.01.01. 16.40. Pengembangan Olahan hasil Pertanian 200.000.000,00

3.03.01.01. 17. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 2.695.000.000,00

3.03.01.01. 17.07. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah 600.000.000,00

3.03.01.01. 17.17. Pengembangan pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebun 2.095.000.000,00

3.03.01.01. 19. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 750.000.000,00

3.03.01.01. 19.03. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 750.000.000,00

3.03.01.01. 20. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 550.000.000,00

3.03.01.01. 20.03. Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 550.000.000,00

3.03.01.01. 51. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Bidang Pertanian 902.600.000,00

3.03.01.01. 51.15. Penerapan pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices Tembakau 102.600.000,00

3.03.01.01. 51.16. Penanganan panen dan pasca panen 400.000.000,00

3.03.01.01. 51.17. Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau 230.000.000,00

3.03.01.01. 51.18. Penumbuhan dan penguatan kelembagaan 120.000.000,00

3.03.01.01. 51.19. Penerapan inovasi teknis 50.000.000,00

3.03.01.01. 56. Program Peningkatan Produksi/Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan 1.375.000.000,00

3.03.01.01. 56.01. Peningkatan produksi, Produktivitas dan Produk Serealia 875.000.000,00

3.03.01.01. 56.02. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu aneka kacang dan Umbi 300.000.000,00

3.03.01.01. 56.03. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Tanaman Pangan 200.000.000,00

3.03.01.01. 57. Program Peningkatan Produksi/Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura 1.835.000.000,00

3.03.01.01. 57.01. Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk buah-buahan 960.000.000,00

3.03.01.01. 57.03. Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk Florikultura 350.000.000,00

3.03.01.01. 57.04. Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk Sayuran 425.000.000,00

3.03.01.01. 57.05. Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk Biofarmaka 100.000.000,00

3.03.01.01. 58. Program Peningkatan Produksi/Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan 460.000.000,00

3.03.01.01. 58.01. Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk tanaman semusim 300.000.000,00

3.03.01.01. 58.02. Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk Tanaman Tahunan 110.000.000,00

Page 70: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 70 dari 148

3.03.01.01. 58.03. Penanganan pasca panen hasil perkebunan 50.000.000,00

3.03.01.01. 59. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan 11.146.200.000,00

3.03.01.01. 59.01. Peningkatan Sarana Prasarana Lahan (Rehab Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi) 3.799.800.000,00

3.03.01.01. 59.02. Peningkatan Sarana Prasarana Irigasi 6.463.900.000,00

3.03.01.01. 59.03. Penyusunan Kebijakan Percepatan Pencegahan Alih Fungi Lahan Pertanian (LP2B) 225.000.000,00

3.03.01.01. 59.04. Peningkatan Sarana Prasarana Irigasi (DAK) 100.000.000,00

3.03.01.01. 59.05. Pengadaan Prasarana Pertanian/Perkebunan 277.500.000,00

3.03.01.01. 59.06. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian 180.000.000,00

3.03.01.01. 59.07. Pendampingan Pembiayaan Pertanian/Perkebunan (Pinjaman Daerah) 100.000.000,00

Page 71: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 71 dari 148

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

PENDAPATAN 223.428.500,00

3.03.02.01. 4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 86.605.000,00

3.03.02.01. 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 136.823.500,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.627.639.853,00

3.03.02.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 4.627.639.853,00

BELANJA LANGSUNG 6.461.355.000,00

3.03.02.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 555.000.000,00

3.03.02.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 285.000.000,00

3.03.02.01. 1.21. Survey Kepuasan Masyarakat 20.000.000,00

3.03.02.01. 1.22. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 250.000.000,00

3.03.02.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 277.000.000,00

3.03.02.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100.000.000,00

3.03.02.01. 2.46. Pengadaan Perlengkapan Kantor 67.000.000,00

3.03.02.01. 2.47. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 60.000.000,00

3.03.02.01. 2.48. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor 50.000.000,00

3.03.02.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 244.000.000,00

3.03.02.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 20.000.000,00

3.03.02.01. 7.03. Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perangkat Daerah 224.000.000,00

3.03.02.01. 20. Program pengembangan budidaya perikanan 1.145.000.000,00

3.03.02.01. 20.09. Peningkatan Sarana dan Prasarana Operasional BBI dan KAD 150.000.000,00

3.03.02.01. 20.17. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan 450.000.000,00

3.03.02.01. 20.18. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan 200.000.000,00

3.03.02.01. 20.19. Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Perikanan 320.000.000,00

Page 72: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 72 dari 148

3.03.02.01. 20.20. Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 25.000.000,00

3.03.02.01. 21. Program pengembangan perikanan tangkap 402.159.750,00

3.03.02.01. 21.01. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 50.000.000,00

3.03.02.01. 21.02. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 250.000.000,00

3.03.02.01. 21.06. Penelitian dan Pengamatan Penyakit Hewan 50.000.000,00

3.03.02.01. 21.07. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan 25.000.000,00

3.03.02.01. 21.08. Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Pertanian (Peternakan) 27.159.750,00

3.03.02.01. 22. Program peningkatan produksi hasil peternakan 2.218.195.250,00

3.03.02.01. 22.01. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak 570.000.000,00

3.03.02.01. 22.02. Peningkatan Ketrampilan dan Pengetahuan SDM Bidang Perikanan 150.000.000,00

3.03.02.01. 22.02. Pembibitan dan perawatan ternak 520.000.000,00

3.03.02.01. 22.03. Pengembangan Penyuluhan dan Pelaku Usaha Perikanan 125.000.000,00

3.03.02.01. 22.05. Penilitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak 200.000.000,00

3.03.02.01. 22.26. Pengembangan Hijauan Pakan Ternak 180.000.000,00

3.03.02.01. 22.28. Pengembangan Aneka Ternak 440.000.000,00

3.03.02.01. 22.29. Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Pertanian (Peternakan) 33.195.250,00

3.03.02.01. 23. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 705.000.000,00

3.03.02.01. 23.02. Gerakan Peningkatan Konsumsi Ikan (Gemarikan) 125.000.000,00

3.03.02.01. 23.04. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan 45.000.000,00

3.03.02.01. 23.05. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah 150.000.000,00

3.03.02.01. 23.08. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat 15.000.000,00

3.03.02.01. 23.15. Inventarisasi dan Pendataan Pelaku Usaha Peternakan 45.000.000,00

3.03.02.01. 23.22. Bantuan ternak besar untuk pemberdayaan masyarakat peternak 95.000.000,00

3.03.02.01. 23.31. Pengembangan Kemitraan Usaha Sapi Kereman 50.000.000,00

3.03.02.01. 23.33. Penyuluhan dan Pembinaan Masyarakat Peternak 60.000.000,00

3.03.02.01. 23.34. Bimbingan dan Rekomendasi Tekhnis Usaha Peternakan 70.000.000,00

3.03.02.01. 23.35. Pengembangan Kemitraan Usaha Sapi betina 50.000.000,00

3.03.02.01. 24. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 130.000.000,00

3.03.02.01. 24.04. Penerapan teknologi peternakan tepat guna 130.000.000,00

3.03.02.01. 53. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pertanian 500.000.000,00

Page 73: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 73 dari 148

3.03.02.01. 53.19. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat 330.000.000,00

3.03.02.01. 53.28. Bantuan sarana produksi, bibit/benih perkebunan, ternak bagi masyarakat / kelompok masya 170.000.000,00

3.03.02.01. 61. Program Peningkatan Kesehatan Pangan Hewani 285.000.000,00

3.03.02.01. 61.01. Penjaminan Produk Pangan Sehat dan Berdaya Saing 60.000.000,00

3.03.02.01. 61.02. Operasional Rumah Potong Hewan 225.000.000,00

Page 74: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 74 dari 148

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PENDAPATAN 3.960.000.000,00

3.07.01.01. 4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 3.960.000.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.650.017.248,00

3.07.01.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 5.650.017.248,00

BELANJA LANGSUNG 12.199.000.000,00

3.07.01.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 751.000.000,00

3.07.01.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 566.000.000,00

3.07.01.01. 1.21. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 165.000.000,00

3.07.01.01. 1.22. Survey Kepuasan Masyarakat 20.000.000,00

3.07.01.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 535.000.000,00

3.07.01.01. 2.05. pengadaan Kendaraan dinas/operasional 300.000.000,00

3.07.01.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 75.000.000,00

3.07.01.01. 2.46. Pengadaan Perlengkapan Kantor 80.000.000,00

3.07.01.01. 2.47. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 30.000.000,00

3.07.01.01. 2.48. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor 50.000.000,00

3.07.01.01. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00

3.07.01.01. 5.01. Pendidikan dan pelatihan formal 30.000.000,00

3.07.01.01. 5.03. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 20.000.000,00

3.07.01.01. 06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.000.000,00

3.07.01.01. 6.06. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 10.000.000,00

3.07.01.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 20.000.000,00

3.07.01.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 20.000.000,00

3.07.01.01. 15. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 1.128.000.000,00

Page 75: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 75 dari 148

3.07.01.01. 15.03. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 100.000.000,00

3.07.01.01. 15.04. Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas 120.000.000,00

3.07.01.01. 15.04. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 628.000.000,00

3.07.01.01. 15.06. Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 130.000.000,00

3.07.01.01. 15.07. Biaya Umum dan Pendampingan DAK Perdagangan 150.000.000,00

3.07.01.01. 16. Program pengembangan industri kecil dan menengah 230.000.000,00

3.07.01.01. 16.01. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 230.000.000,00

3.07.01.01. 17. Program peningkatan kemampuan teknologi industri 330.000.000,00

3.07.01.01. 17.02. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 280.000.000,00

3.07.01.01. 17.03. Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur 50.000.000,00

3.07.01.01. 18. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 690.000.000,00

3.07.01.01. 18.03. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 140.000.000,00

3.07.01.01. 18.04. Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan 30.000.000,00

3.07.01.01. 18.05. Pengembangan pasar lelang daerah 50.000.000,00

3.07.01.01. 18.06. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 20.000.000,00

3.07.01.01. 18.19. Pembangunan Promosi Perdagangan Dalam Negeri 450.000.000,00

3.07.01.01. 19. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 130.000.000,00

3.07.01.01. 19.01. Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan 60.000.000,00

3.07.01.01. 19.02. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 40.000.000,00

3.07.01.01. 19.05. Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan 30.000.000,00

3.07.01.01. 53. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perindustrian 925.000.000,00

3.07.01.01. 53.19. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat 505.000.000,00

3.07.01.01. 53.28. Bantuan sarana produksi, bibit/benih perkebunan, ternak bagi masyarakat / kelompok masya 250.000.000,00

3.07.01.01. 53.29. Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat 170.000.000,00

3.07.01.01. 55. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai ilegal Bidang Perdagangan 100.000.000,00

3.07.01.01. 55.02. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau temp 100.000.000,00

3.07.01.01. 56. Program Peningkatan Pasar Daerah 7.300.000.000,00

3.07.01.01. 56.02. Operasionalisasi Pasar 1.100.000.000,00

3.07.01.01. 56.03. Rehabilitasi Pasar 6.000.000.000,00

3.07.01.01. 56.07. Peningkatan Sumberdaya Pasar Daerah 100.000.000,00

Page 76: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 76 dari 148

3.07.01.01. 56.08. Biaya Umum dan Pendampingan DAK Pasar 100.000.000,00

Page 77: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 77 dari 148

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.865.366.389,00

4.01.01.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 18.865.366.389,00

Page 78: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 78 dari 148

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 778.920.467,00

4.01.02.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 778.920.467,00

Page 79: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 79 dari 148

SEKRETARIAT DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.255.141.587,00

4.01.03.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 13.255.141.587,00

Page 80: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 80 dari 148

BAGIAN PEMERINTAHAN

BELANJA LANGSUNG 967.750.000,00

4.01.03.02. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 250.000.000,00

4.01.03.02. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 250.000.000,00

4.01.03.02. 25. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 35.000.000,00

4.01.03.02. 25.01. Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik 35.000.000,00

4.01.03.02. 74. Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000,00

4.01.03.02. 74.01. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000,00

4.01.03.02. 75. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah 280.000.000,00

4.01.03.02. 75.01. Penerimaan Kunjungan Kerja Luar Daerah 30.000.000,00

4.01.03.02. 75.02. Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Peringatan Hari Besar 250.000.000,00

4.01.03.02. 76. Program Peningkatan Kualitas Administrasi Kewilayahan 252.750.000,00

4.01.03.02. 76.01. Pembekalan Aparatur Administrasi Kewilayahan 40.000.000,00

4.01.03.02. 76.02. Fasilitasi Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah 150.000.000,00

4.01.03.02. 76.03. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu 32.750.000,00

4.01.03.02. 76.04. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan 30.000.000,00

Page 81: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 81 dari 148

BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

BELANJA LANGSUNG 2.360.000.000,00

4.01.03.03. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 150.000.000,00

4.01.03.03. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 150.000.000,00

4.01.03.03. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 10.000.000,00

4.01.03.03. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 10.000.000,00

4.01.03.03. 28. Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten /Kecamatan/desa 50.000.000,00

4.01.03.03. 28.23. Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara (Bantuan Propinsi) 50.000.000,00

4.01.03.03. 83. Program Layanan Administrasi Bidang Kesejahteraan Rakyat 2.150.000.000,00

4.01.03.03. 83.01. Fasilitasi Pembinaan dan Pelayanan Kegiatan Keagamaan 425.000.000,00

4.01.03.03. 83.02. Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 640.000.000,00

4.01.03.03. 83.03. Fasilitasi Pembinaan Administrasi dan Koordinasi bidang sosial 10.000.000,00

4.01.03.03. 83.04. Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.065.000.000,00

4.01.03.03. 83.05. Fasilitasi Pembinaan Administrasi dan Koordinasi bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemberd 10.000.000,00

Page 82: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 82 dari 148

BAGIAN HUKUM

BELANJA LANGSUNG 1.066.995.350,00

4.01.03.04. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 177.503.050,00

4.01.03.04. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 177.503.050,00

4.01.03.04. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44.778.200,00

4.01.03.04. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 44.778.200,00

4.01.03.04. 26. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 808.780.550,00

4.01.03.04. 26.01. Koordinasi kerjasama permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan 113.490.000,00

4.01.03.04. 26.02. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 205.000.000,00

4.01.03.04. 26.03. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 35.500.000,00

4.01.03.04. 26.04. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 118.107.300,00

4.01.03.04. 26.05. Publikasi peraturan perundang-undangan 141.276.000,00

4.01.03.04. 26.06. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yan 12.414.050,00

4.01.03.04. 26.17. Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sadar hukum 182.993.200,00

4.01.03.04. 57. Program Hak Asasi Manusia (HAM) 35.933.550,00

4.01.03.04. 57.01. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 35.933.550,00

Page 83: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 83 dari 148

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

BELANJA LANGSUNG 1.238.500.000,00

4.01.03.05. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 130.000.000,00

4.01.03.05. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 130.000.000,00

4.01.03.05. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,00

4.01.03.05. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00

4.01.03.05. 06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 735.000.000,00

4.01.03.05. 6.09. Penyusunan Standart satuan harga 380.000.000,00

4.01.03.05. 6.10. Penyusunan Dokumen Persiapan pelaksanaan APBD 105.000.000,00

4.01.03.05. 6.12. Fasilitasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Secara Elektronik 250.000.000,00

4.01.03.05. 82. Program Dukungan Layanan Aministrasi Pembangunan 323.500.000,00

4.01.03.05. 82.01. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 50.000.000,00

4.01.03.05. 82.02. Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah 160.000.000,00

4.01.03.05. 82.03. Pembinaan Jasa Kontruksi 113.500.000,00

Page 84: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 84 dari 148

BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM

BELANJA LANGSUNG 630.000.000,00

4.01.03.06. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 140.000.000,00

4.01.03.06. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 140.000.000,00

4.01.03.06. 77. Program Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Lahan 320.000.000,00

4.01.03.06. 77.01. Penyusunan kajian bidang Sumber Daya Air dan Lahan 240.000.000,00

4.01.03.06. 77.02. Monitoring dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air dan Lahan 60.000.000,00

4.01.03.06. 77.03. Penyusunan Produk hukum Sumber Daya Air dan Lahan 20.000.000,00

4.01.03.06. 78. Program Pembinaan Administrasi Lingkungan Hidup 35.000.000,00

4.01.03.06. 78.01. Penyusunan kajian bidang Lingkungan Hidup 20.000.000,00

4.01.03.06. 78.02. Monitoring dan Evaluasi Bidang Lingkungan Hidup 10.000.000,00

4.01.03.06. 78.03. Penyusunan Produk hukum Bidang Lingkungan Hidup 5.000.000,00

4.01.03.06. 79. Program Pembinaan Energi dan Sumber Daya Mineral 135.000.000,00

4.01.03.06. 79.01. Penyusunan kajian bidang ESDM 50.000.000,00

4.01.03.06. 79.02. Monitoring dan Evaluasi Bidang ESDM 60.000.000,00

4.01.03.06. 79.03. Penyusunan Produk hukum Bidang ESDM 25.000.000,00

Page 85: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 85 dari 148

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

BELANJA LANGSUNG 1.990.954.339,00

4.01.03.07. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 144.000.000,00

4.01.03.07. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 144.000.000,00

4.01.03.07. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.000.000,00

4.01.03.07. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 25.000.000,00

4.01.03.07. 54. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Bidang Perekonomian 925.954.339,00

4.01.03.07. 54.15. Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada m 739.242.500,00

4.01.03.07. 54.16. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bi 186.711.839,00

4.01.03.07. 61. Program Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 390.000.000,00

4.01.03.07. 61.01. Pelatihan Manajemen BUMD 40.000.000,00

4.01.03.07. 61.02. Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD 50.000.000,00

4.01.03.07. 61.03. Peyusunan Perda Penyertaan Modal 100.000.000,00

4.01.03.07. 61.04. Penyusunan Perda BUMD 200.000.000,00

4.01.03.07. 66. Program Percepatan Pelaksanaan Berusaha 50.000.000,00

4.01.03.07. 66.01. Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Pelayanan Perizinan 50.000.000,00

4.01.03.07. 84. Program Fasilitasi penciptaan iklim usaha Kecil Menengah yang konduksif 286.000.000,00

4.01.03.07. 84.01. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah 36.000.000,00

4.01.03.07. 84.02. Fasilitasi Pengembanga Usaha Kecil Mikro 30.000.000,00

4.01.03.07. 84.03. Koordinasi dan Pendataan Ekonomi Kreatif 50.000.000,00

4.01.03.07. 84.04. Koordinasi dan Pendataan Lembaga Keuangan Mikro 50.000.000,00

4.01.03.07. 84.05. Penagihan dan Evaluasi Pelaksanaan KEK Intan Pesada 20.000.000,00

4.01.03.07. 84.06. Penyusunan Kebijakan Pengembangan Usaha Kecil Menengah 100.000.000,00

4.01.03.07. 85. Program Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Daerah 170.000.000,00

Page 86: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 86 dari 148

4.01.03.07. 85.01. Fasilitasi Pengendalian Inflasi Daerah 170.000.000,00

Page 87: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 87 dari 148

BAGIAN ORGANISASI

BELANJA LANGSUNG 923.000.000,00

4.01.03.08. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 140.000.000,00

4.01.03.08. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 140.000.000,00

4.01.03.08. 27. Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah 130.000.000,00

4.01.03.08. 27.08. Fasilitasi Pemantapan SOTK Perangkat Daerah 130.000.000,00

4.01.03.08. 47. Program pembinaan dan pengembangan aparatur 70.000.000,00

4.01.03.08. 47.06. Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 70.000.000,00

4.01.03.08. 68. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 130.000.000,00

4.01.03.08. 68.02. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 130.000.000,00

4.01.03.08. 70. Program Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan 83.000.000,00

4.01.03.08. 70.01. Pengembangan Ketatalaksanaan 83.000.000,00

4.01.03.08. 81. Program Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah 370.000.000,00

4.01.03.08. 81.01. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 200.000.000,00

4.01.03.08. 81.02. Budaya Kinerja Pemerintah Daerah 70.000.000,00

4.01.03.08. 81.03. Pengembangan Reformasi Birokrasi 100.000.000,00

Page 88: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 88 dari 148

BAGIAN UMUM

BELANJA LANGSUNG 12.733.125.000,00

4.01.03.09. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.737.500.000,00

4.01.03.09. 1.03. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 585.000.000,00

4.01.03.09. 1.17. Penyediaan makanan dan minuman 1.470.000.000,00

4.01.03.09. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.682.500.000,00

4.01.03.09. 1.22. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 1.000.000.000,00

4.01.03.09. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.396.625.000,00

4.01.03.09. 2.03. Pembangunan gedung kantor 239.000.000,00

4.01.03.09. 2.06. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 354.625.000,00

4.01.03.09. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.200.000.000,00

4.01.03.09. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 561.000.000,00

4.01.03.09. 2.50. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 60.000.000,00

4.01.03.09. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 402.000.000,00

4.01.03.09. 2.52. Rehabilitasi/ pemeliharaan Rumah Dinas/ Jabatan 580.000.000,00

4.01.03.09. 03. Program peningkatan disiplin aparatur 2.958.000.000,00

4.01.03.09. 3.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.905.000.000,00

4.01.03.09. 3.05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 53.000.000,00

4.01.03.09. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000,00

4.01.03.09. 5.11. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur 25.000.000,00

4.01.03.09. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 16.000.000,00

4.01.03.09. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 16.000.000,00

4.01.03.09. 16. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 600.000.000,00

4.01.03.09. 16.06. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 500.000.000,00

Page 89: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 89 dari 148

4.01.03.09. 16.07. Peningkatan kapasitas kepala daerah dan wakil kepala daerah 100.000.000,00

Page 90: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 90 dari 148

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

BELANJA LANGSUNG 1.743.000.000,00

4.01.03.10. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 193.000.000,00

4.01.03.10. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 193.000.000,00

4.01.03.10. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 85.000.000,00

4.01.03.10. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 70.000.000,00

4.01.03.10. 2.50. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00

4.01.03.10. 03. Program peningkatan disiplin aparatur 17.000.000,00

4.01.03.10. 3.05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 17.000.000,00

4.01.03.10. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000,00

4.01.03.10. 5.11. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur 25.000.000,00

4.01.03.10. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 10.000.000,00

4.01.03.10. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 10.000.000,00

4.01.03.10. 64. Program Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan Pimpinan Daerah 1.413.000.000,00

4.01.03.10. 64.01. Pengelolaan dokumentasi Kegiatan Pimpinan Daerah 75.000.000,00

4.01.03.10. 64.03. Peliputan dan Pemberitaan Kegiatan Pimpinan Daerah 973.000.000,00

4.01.03.10. 64.04. Pengelolaan informasi dan dokumentasi Pemerintah Daerah 100.000.000,00

4.01.03.10. 64.05. Pembinaan dan koordinasi media masa 50.000.000,00

4.01.03.10. 64.06. Pengelolaan Media Internal Pemerintah Daerah 55.000.000,00

4.01.03.10. 64.07. Koordinasi dan Pengelolaan Publikasi Pemerintah Daerah 100.000.000,00

4.01.03.10. 64.08. Pelayanan Keprotokolan Pimpinan Daerah 60.000.000,00

Page 91: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 91 dari 148

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

BELANJA LANGSUNG 826.500.000,00

4.01.03.11. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 210.000.000,00

4.01.03.11. 1.25. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoraan 210.000.000,00

4.01.03.11. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90.000.000,00

4.01.03.11. 2.36. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 90.000.000,00

4.01.03.11. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 342.000.000,00

4.01.03.11. 5.12. Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional 67.000.000,00

4.01.03.11. 5.13. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 275.000.000,00

4.01.03.11. 24. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 20.000.000,00

4.01.03.11. 24.03. Survey Indek Kepuasan Masyarakat 20.000.000,00

4.01.03.11. 86. Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 164.500.000,00

4.01.03.11. 86.01. Pemantapan Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 164.500.000,00

Page 92: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 92 dari 148

SEKRETARIAT DPRD

BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.251.351.475,00

4.01.04.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 3.251.351.475,00

BELANJA LANGSUNG 26.393.000.000,00

4.01.04.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.006.086.500,00

4.01.04.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.981.086.500,00

4.01.04.01. 1.23. Survey Kepuasan Masyarakat 25.000.000,00

4.01.04.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.368.500.000,00

4.01.04.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 463.500.000,00

4.01.04.01. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 500.000.000,00

4.01.04.01. 2.50. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 205.000.000,00

4.01.04.01. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 200.000.000,00

4.01.04.01. 03. Program peningkatan disiplin aparatur 657.150.000,00

4.01.04.01. 3.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 657.150.000,00

4.01.04.01. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 95.000.000,00

4.01.04.01. 5.03. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 95.000.000,00

4.01.04.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 5.000.000,00

4.01.04.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 5.000.000,00

4.01.04.01. 15. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 10.337.813.500,00

4.01.04.01. 15.02. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tok 77.250.000,00

4.01.04.01. 15.03. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 7.840.563.500,00

4.01.04.01. 15.04. Rapat-rapat paripurna 600.000.000,00

4.01.04.01. 15.05. Kegiatan Reses 1.750.000.000,00

4.01.04.01. 15.06. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 70.000.000,00

Page 93: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 93 dari 148

4.01.04.01. 32. Program Kerjasama dengan Mas Media 486.000.000,00

4.01.04.01. 32.01. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 486.000.000,00

4.01.04.01. 71. Program Pengelolaan Administrasi Keuangan DPRD 355.000.000,00

4.01.04.01. 71.01. Pelayanan Verifikasi dan Evaluasi administrasi keuangan DPRD 5.000.000,00

4.01.04.01. 71.02. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 350.000.000,00

4.01.04.01. 72. Program Pelayanan Perundang - Undangan dan Kehumasan DPRD 11.082.450.000,00

4.01.04.01. 72.01. Pembahasan Rancangan Perundang - undangan dan Kehumasan DPRD 7.887.450.000,00

4.01.04.01. 72.02. Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan Anggota DPRD 3.195.000.000,00

Page 94: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 94 dari 148

KECAMATAN MAGETAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.954.398.455,00

4.01.05.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 5.954.398.455,00

BELANJA LANGSUNG 445.000.000,00

4.01.05.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 235.060.000,00

4.01.05.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 155.060.000,00

4.01.05.01. 1.27. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daeraah 65.000.000,00

4.01.05.01. 1.28. Survey Kepuasan Masyarakaat 15.000.000,00

4.01.05.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 69.100.000,00

4.01.05.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 43.100.000,00

4.01.05.01. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 16.000.000,00

4.01.05.01. 2.50. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 6.000.000,00

4.01.05.01. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 4.000.000,00

4.01.05.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 20.840.000,00

4.01.05.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 20.840.000,00

4.01.05.01. 80. Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan 120.000.000,00

4.01.05.01. 80.01. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan 120.000.000,00

Page 95: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 95 dari 148

KELURAHAN MAGETAN

BELANJA LANGSUNG 750.000.000,00

4.01.05.02. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 104.550.000,00

4.01.05.02. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 104.550.000,00

4.01.05.02. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 55.450.000,00

4.01.05.02. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 35.450.000,00

4.01.05.02. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 20.000.000,00

4.01.05.02. 33. Program Pemberdayaan Kelurahan 590.000.000,00

4.01.05.02. 33.04. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 390.000.000,00

4.01.05.02. 33.59. Pembinaan dan pengembangan masyarakat 200.000.000,00

Page 96: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 96 dari 148

KELURAHAN SELOSARI

BELANJA LANGSUNG 800.000.000,00

4.01.05.03. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 160.000.000,00

4.01.05.03. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 160.000.000,00

4.01.05.03. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 250.000.000,00

4.01.05.03. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 100.000.000,00

4.01.05.03. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 150.000.000,00

4.01.05.03. 33. Program Pemberdayaan Kelurahan 390.000.000,00

4.01.05.03. 33.04. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 200.000.000,00

4.01.05.03. 33.59. Pembinaan dan pengembangan masyarakat 190.000.000,00

Page 97: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 97 dari 148

KELURAHAN TAMBRAN

BELANJA LANGSUNG 750.000.000,00

4.01.05.04. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.000.000,00

4.01.05.04. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.000.000,00

4.01.05.04. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 85.000.000,00

4.01.05.04. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00

4.01.05.04. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 65.000.000,00

4.01.05.04. 33. Program Pemberdayaan Kelurahan 565.000.000,00

4.01.05.04. 33.04. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 340.000.000,00

4.01.05.04. 33.59. Pembinaan dan pengembangan masyarakat 225.000.000,00

Page 98: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 98 dari 148

KELURAHAN KEPOLOREJO

BELANJA LANGSUNG 800.000.000,00

4.01.05.05. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 115.000.000,00

4.01.05.05. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 115.000.000,00

4.01.05.05. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 240.000.000,00

4.01.05.05. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 60.000.000,00

4.01.05.05. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 180.000.000,00

4.01.05.05. 33. Program Pemberdayaan Kelurahan 445.000.000,00

4.01.05.05. 33.04. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 240.000.000,00

4.01.05.05. 33.59. Pembinaan dan pengembangan masyarakat 205.000.000,00

Page 99: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 99 dari 148

KELURAHAN KEBONAGUNG

BELANJA LANGSUNG 800.000.000,00

4.01.05.06. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 110.000.000,00

4.01.05.06. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 110.000.000,00

4.01.05.06. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 215.000.000,00

4.01.05.06. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00

4.01.05.06. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 165.000.000,00

4.01.05.06. 33. Program Pemberdayaan Kelurahan 475.000.000,00

4.01.05.06. 33.04. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 350.000.000,00

4.01.05.06. 33.59. Pembinaan dan pengembangan masyarakat 125.000.000,00

Page 100: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 100 dari 148

KELURAHAN TAWANGANOM

BELANJA LANGSUNG 800.000.000,00

4.01.05.07. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 139.687.600,00

4.01.05.07. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 139.687.600,00

4.01.05.07. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 66.500.000,00

4.01.05.07. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 6.500.000,00

4.01.05.07. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 60.000.000,00

4.01.05.07. 33. Program Pemberdayaan Kelurahan 593.812.400,00

4.01.05.07. 33.04. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 308.700.000,00

4.01.05.07. 33.36. Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Tawanganom 285.112.400,00

Page 101: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 101 dari 148

KELURAHAN BULUKERTO

BELANJA LANGSUNG 700.000.000,00

4.01.05.08. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 164.600.000,00

4.01.05.08. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 164.600.000,00

4.01.05.08. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 244.000.000,00

4.01.05.08. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 62.000.000,00

4.01.05.08. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 182.000.000,00

4.01.05.08. 33. Program Pemberdayaan Kelurahan 291.400.000,00

4.01.05.08. 33.04. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 53.000.000,00

4.01.05.08. 33.59. Pembinaan dan pengembangan masyarakat 238.400.000,00

Page 102: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 102 dari 148

KELURAHAN MANGKUJAYAN

BELANJA LANGSUNG 700.000.000,00

4.01.05.09. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 94.000.000,00

4.01.05.09. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 94.000.000,00

4.01.05.09. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.000.000,00

4.01.05.09. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00

4.01.05.09. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 50.000.000,00

4.01.05.09. 33. Program Pemberdayaan Kelurahan 536.000.000,00

4.01.05.09. 33.04. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 328.800.000,00

4.01.05.09. 33.59. Pembinaan dan pengembangan masyarakat 207.200.000,00

Page 103: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 103 dari 148

KELURAHAN SUKOWINANGUN

BELANJA LANGSUNG 700.000.000,00

4.01.05.10. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 175.000.000,00

4.01.05.10. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 175.000.000,00

4.01.05.10. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90.000.000,00

4.01.05.10. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00

4.01.05.10. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 75.000.000,00

4.01.05.10. 33. Program Pemberdayaan Kelurahan 435.000.000,00

4.01.05.10. 33.04. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 295.000.000,00

4.01.05.10. 33.59. Pembinaan dan pengembangan masyarakat 140.000.000,00

Page 104: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 104 dari 148

KECAMATAN NGARIBOYO

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.619.874.985,00

4.01.06.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 1.619.874.985,00

BELANJA LANGSUNG 405.000.000,00

4.01.06.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 132.500.000,00

4.01.06.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 72.500.000,00

4.01.06.01. 1.22. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 50.000.000,00

4.01.06.01. 1.23. Survey Kepuasan Masyarakat 10.000.000,00

4.01.06.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 89.500.000,00

4.01.06.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 47.500.000,00

4.01.06.01. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 22.000.000,00

4.01.06.01. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 20.000.000,00

4.01.06.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 8.000.000,00

4.01.06.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 8.000.000,00

4.01.06.01. 80. Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan 175.000.000,00

4.01.06.01. 80.01. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan 175.000.000,00

Page 105: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 105 dari 148

KECAMATAN PANEKAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.176.373.463,00

4.01.07.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 2.176.373.463,00

BELANJA LANGSUNG 410.000.000,00

4.01.07.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 196.800.000,00

4.01.07.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 105.000.000,00

4.01.07.01. 1.23. Survey Kepuasan Masyarakat 14.500.000,00

4.01.07.01. 1.27. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daeraah 77.300.000,00

4.01.07.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 76.500.000,00

4.01.07.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 47.000.000,00

4.01.07.01. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 16.000.000,00

4.01.07.01. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 13.500.000,00

4.01.07.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 20.000.000,00

4.01.07.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 20.000.000,00

4.01.07.01. 80. Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan 116.700.000,00

4.01.07.01. 80.01. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan 116.700.000,00

Page 106: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 106 dari 148

KELURAHAN PANEKAN

BELANJA LANGSUNG 800.000.000,00

4.01.07.02. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 85.600.000,00

4.01.07.02. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 85.600.000,00

4.01.07.02. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.000.000,00

4.01.07.02. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 2.000.000,00

4.01.07.02. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 15.000.000,00

4.01.07.02. 33. Program Pemberdayaan Kelurahan 697.400.000,00

4.01.07.02. 33.04. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 450.000.000,00

4.01.07.02. 33.59. Pembinaan dan pengembangan masyarakat 247.400.000,00

Page 107: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 107 dari 148

KECAMATAN PLAOSAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.321.778.896,00

4.01.08.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 2.321.778.896,00

BELANJA LANGSUNG 410.000.000,00

4.01.08.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 178.638.200,00

4.01.08.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 133.638.200,00

4.01.08.01. 1.22. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 30.000.000,00

4.01.08.01. 1.23. Survey Kepuasan Masyarakat 15.000.000,00

4.01.08.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 81.500.000,00

4.01.08.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 42.500.000,00

4.01.08.01. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 9.000.000,00

4.01.08.01. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 30.000.000,00

4.01.08.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 6.000.000,00

4.01.08.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 6.000.000,00

4.01.08.01. 80. Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan 143.861.800,00

4.01.08.01. 80.01. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan 143.861.800,00

Page 108: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 108 dari 148

KELURAHAN PLAOSAN

BELANJA LANGSUNG 800.000.000,00

4.01.08.02. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 165.000.000,00

4.01.08.02. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 165.000.000,00

4.01.08.02. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 110.000.000,00

4.01.08.02. 2.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 53.500.000,00

4.01.08.02. 2.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 56.500.000,00

4.01.08.02. 33. Program Pemberdayaan Kelurahan 525.000.000,00

4.01.08.02. 33.04. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 215.000.000,00

4.01.08.02. 33.59. Pembinaan dan pengembangan masyarakat 310.000.000,00

Page 109: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 109 dari 148

KELURAHAN SARANGAN

BELANJA LANGSUNG 800.000.000,00

4.01.08.03. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 130.000.000,00

4.01.08.03. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 130.000.000,00

4.01.08.03. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 115.000.000,00

4.01.08.03. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 45.000.000,00

4.01.08.03. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 70.000.000,00

4.01.08.03. 33. Program Pemberdayaan Kelurahan 555.000.000,00

4.01.08.03. 33.04. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 315.000.000,00

4.01.08.03. 33.42. Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Sarangan 240.000.000,00

Page 110: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 110 dari 148

KECAMATAN SIDOREJO

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.252.582.848,00

4.01.09.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 1.252.582.848,00

BELANJA LANGSUNG 450.000.000,00

4.01.09.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 211.500.000,00

4.01.09.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 140.000.000,00

4.01.09.01. 1.22. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 55.000.000,00

4.01.09.01. 1.23. Survey Kepuasan Masyarakat 16.500.000,00

4.01.09.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 122.500.000,00

4.01.09.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 47.500.000,00

4.01.09.01. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00

4.01.09.01. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 60.000.000,00

4.01.09.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 10.000.000,00

4.01.09.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 10.000.000,00

4.01.09.01. 80. Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan 106.000.000,00

4.01.09.01. 80.01. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan 106.000.000,00

Page 111: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 111 dari 148

KECAMATAN PONCOL

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.702.164.167,00

4.01.10.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 1.702.164.167,00

BELANJA LANGSUNG 405.000.000,00

4.01.10.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 200.000.000,00

4.01.10.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 118.000.000,00

4.01.10.01. 1.27. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daeraah 67.000.000,00

4.01.10.01. 1.28. Survey Kepuasan Masyarakaat 15.000.000,00

4.01.10.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 121.500.000,00

4.01.10.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 30.000.000,00

4.01.10.01. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00

4.01.10.01. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 76.500.000,00

4.01.10.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 7.500.000,00

4.01.10.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 7.500.000,00

4.01.10.01. 80. Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan 76.000.000,00

4.01.10.01. 80.01. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan 76.000.000,00

Page 112: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 112 dari 148

KELURAHAN ALASTUWO

BELANJA LANGSUNG 700.000.000,00

4.01.10.02. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.000.000,00

4.01.10.02. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.000.000,00

4.01.10.02. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 220.000.000,00

4.01.10.02. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00

4.01.10.02. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 200.000.000,00

4.01.10.02. 33. Program Pemberdayaan Kelurahan 400.000.000,00

4.01.10.02. 33.04. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 125.000.000,00

4.01.10.02. 33.59. Pembinaan dan pengembangan masyarakat 275.000.000,00

Page 113: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 113 dari 148

KECAMATAN PARANG

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.857.309.779,00

4.01.11.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 1.857.309.779,00

BELANJA LANGSUNG 410.000.000,00

4.01.11.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 170.000.000,00

4.01.11.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 105.000.000,00

4.01.11.01. 1.22. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 50.000.000,00

4.01.11.01. 1.23. Survey Kepuasan Masyarakat 15.000.000,00

4.01.11.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 99.000.000,00

4.01.11.01. 2.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 27.000.000,00

4.01.11.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 47.000.000,00

4.01.11.01. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 25.000.000,00

4.01.11.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 5.000.000,00

4.01.11.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 5.000.000,00

4.01.11.01. 80. Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan 136.000.000,00

4.01.11.01. 80.01. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan 136.000.000,00

Page 114: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 114 dari 148

KELURAHAN PARANG

BELANJA LANGSUNG 750.000.000,00

4.01.11.02. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 120.000.000,00

4.01.11.02. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 120.000.000,00

4.01.11.02. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 280.000.000,00

4.01.11.02. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 30.000.000,00

4.01.11.02. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 250.000.000,00

4.01.11.02. 33. Program Pemberdayaan Kelurahan 350.000.000,00

4.01.11.02. 33.04. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 200.000.000,00

4.01.11.02. 33.59. Pembinaan dan pengembangan masyarakat 150.000.000,00

Page 115: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 115 dari 148

KECAMATAN MAOSPATI

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.740.896.080,00

4.01.12.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 2.740.896.080,00

BELANJA LANGSUNG 410.000.000,00

4.01.12.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 255.000.000,00

4.01.12.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 182.500.000,00

4.01.12.01. 1.22. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 60.000.000,00

4.01.12.01. 1.23. Survey Kepuasan Masyarakat 12.500.000,00

4.01.12.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 57.500.000,00

4.01.12.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 45.000.000,00

4.01.12.01. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 7.500.000,00

4.01.12.01. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 5.000.000,00

4.01.12.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 7.500.000,00

4.01.12.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 7.500.000,00

4.01.12.01. 80. Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan 90.000.000,00

4.01.12.01. 80.01. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan 90.000.000,00

Page 116: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 116 dari 148

KELURAHAN MAOSPATI

BELANJA LANGSUNG 830.000.000,00

4.01.12.02. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 150.000.000,00

4.01.12.02. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 150.000.000,00

4.01.12.02. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 95.000.000,00

4.01.12.02. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 45.000.000,00

4.01.12.02. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 50.000.000,00

4.01.12.02. 33. Program Pemberdayaan Kelurahan 585.000.000,00

4.01.12.02. 33.04. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 440.000.000,00

4.01.12.02. 33.59. Pembinaan dan pengembangan masyarakat 145.000.000,00

Page 117: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 117 dari 148

KELURAHAN MRANGGEN

BELANJA LANGSUNG 735.000.000,00

4.01.12.03. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 150.000.000,00

4.01.12.03. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 150.000.000,00

4.01.12.03. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 85.000.000,00

4.01.12.03. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 30.000.000,00

4.01.12.03. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 55.000.000,00

4.01.12.03. 33. Program Pemberdayaan Kelurahan 500.000.000,00

4.01.12.03. 33.04. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 325.000.000,00

4.01.12.03. 33.59. Pembinaan dan pengembangan masyarakat 175.000.000,00

Page 118: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 118 dari 148

KELURAHAN KRATON

BELANJA LANGSUNG 860.000.000,00

4.01.12.04. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 145.000.000,00

4.01.12.04. 1.25. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoraan 145.000.000,00

4.01.12.04. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.000.000,00

4.01.12.04. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 30.000.000,00

4.01.12.04. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 40.000.000,00

4.01.12.04. 33. Program Pemberdayaan Kelurahan 645.000.000,00

4.01.12.04. 33.04. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 445.000.000,00

4.01.12.04. 33.53. Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Kraton 200.000.000,00

Page 119: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 119 dari 148

KECAMATAN BARAT

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.523.016.368,00

4.01.13.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 2.523.016.368,00

BELANJA LANGSUNG 505.000.000,00

4.01.13.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 145.000.000,00

4.01.13.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 70.000.000,00

4.01.13.01. 1.23. Survey Kepuasan Masyarakat 15.000.000,00

4.01.13.01. 1.27. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daeraah 60.000.000,00

4.01.13.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 222.500.000,00

4.01.13.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 47.500.000,00

4.01.13.01. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 25.000.000,00

4.01.13.01. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 150.000.000,00

4.01.13.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 10.000.000,00

4.01.13.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 10.000.000,00

4.01.13.01. 80. Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan 127.500.000,00

4.01.13.01. 80.01. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan 127.500.000,00

Page 120: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 120 dari 148

KELURAHAN TEBON

BELANJA LANGSUNG 700.000.000,00

4.01.13.02. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.000.000,00

4.01.13.02. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.000.000,00

4.01.13.02. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 65.000.000,00

4.01.13.02. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00

4.01.13.02. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 50.000.000,00

4.01.13.02. 33. Program Pemberdayaan Kelurahan 535.000.000,00

4.01.13.02. 33.04. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 435.000.000,00

4.01.13.02. 33.54. Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Tebon 100.000.000,00

Page 121: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 121 dari 148

KELURAHAN MANGGE

BELANJA LANGSUNG 750.000.000,00

4.01.13.03. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 129.200.000,00

4.01.13.03. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 129.200.000,00

4.01.13.03. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 220.800.000,00

4.01.13.03. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 20.800.000,00

4.01.13.03. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 200.000.000,00

4.01.13.03. 33. Program Pemberdayaan Kelurahan 400.000.000,00

4.01.13.03. 33.04. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 200.000.000,00

4.01.13.03. 33.55. Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Mangge 200.000.000,00

Page 122: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 122 dari 148

KECAMATAN KARTOHARJO

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.648.084.928,00

4.01.14.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 1.648.084.928,00

BELANJA LANGSUNG 400.000.000,00

4.01.14.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 225.000.000,00

4.01.14.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 155.000.000,00

4.01.14.01. 1.22. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 55.000.000,00

4.01.14.01. 1.23. Survey Kepuasan Masyarakat 15.000.000,00

4.01.14.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 75.000.000,00

4.01.14.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 47.500.000,00

4.01.14.01. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00

4.01.14.01. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 17.500.000,00

4.01.14.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 20.000.000,00

4.01.14.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 20.000.000,00

4.01.14.01. 80. Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan 80.000.000,00

4.01.14.01. 80.01. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan 80.000.000,00

Page 123: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 123 dari 148

KECAMATAN KARANGREJO

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.117.075.063,00

4.01.15.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 2.117.075.063,00

BELANJA LANGSUNG 400.000.000,00

4.01.15.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 175.000.000,00

4.01.15.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.000.000,00

4.01.15.01. 1.22. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 60.000.000,00

4.01.15.01. 1.23. Survey Kepuasan Masyarakat 15.000.000,00

4.01.15.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 140.000.000,00

4.01.15.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 45.000.000,00

4.01.15.01. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 25.000.000,00

4.01.15.01. 2.50. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00

4.01.15.01. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 60.000.000,00

4.01.15.01. 28. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 15.000.000,00

4.01.15.01. 28.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000,00

4.01.15.01. 80. Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan 70.000.000,00

4.01.15.01. 80.01. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan 70.000.000,00

Page 124: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 124 dari 148

KELURAHAN KARANGREJO

BELANJA LANGSUNG 750.000.000,00

4.01.15.02. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.000.000,00

4.01.15.02. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.000.000,00

4.01.15.02. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 195.000.000,00

4.01.15.02. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 80.000.000,00

4.01.15.02. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 115.000.000,00

4.01.15.02. 33. Program Pemberdayaan Kelurahan 480.000.000,00

4.01.15.02. 33.04. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 300.000.000,00

4.01.15.02. 33.56. Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Karangrejo 180.000.000,00

Page 125: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 125 dari 148

KELURAHAN MANISREJO

BELANJA LANGSUNG 700.000.000,00

4.01.15.03. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 110.000.000,00

4.01.15.03. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 110.000.000,00

4.01.15.03. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 150.000.000,00

4.01.15.03. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 35.000.000,00

4.01.15.03. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 115.000.000,00

4.01.15.03. 33. Program Pemberdayaan Kelurahan 440.000.000,00

4.01.15.03. 33.04. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 260.000.000,00

4.01.15.03. 33.57. Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Manisrejo 180.000.000,00

Page 126: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 126 dari 148

KECAMATAN KARAS

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.441.640.512,00

4.01.16.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 1.441.640.512,00

BELANJA LANGSUNG 505.000.000,00

4.01.16.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 178.750.000,00

4.01.16.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 98.750.000,00

4.01.16.01. 1.22. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 65.000.000,00

4.01.16.01. 1.23. Survey Kepuasan Masyarakat 15.000.000,00

4.01.16.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 186.500.000,00

4.01.16.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 40.000.000,00

4.01.16.01. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 26.500.000,00

4.01.16.01. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 120.000.000,00

4.01.16.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 3.000.000,00

4.01.16.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 3.000.000,00

4.01.16.01. 80. Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan 136.750.000,00

4.01.16.01. 80.01. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan 136.750.000,00

Page 127: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 127 dari 148

KECAMATAN SUKOMORO

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.021.910.509,00

4.01.17.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 2.021.910.509,00

BELANJA LANGSUNG 405.000.000,00

4.01.17.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 213.000.000,00

4.01.17.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 148.000.000,00

4.01.17.01. 1.22. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 50.000.000,00

4.01.17.01. 1.23. Survey Kepuasan Masyarakat 15.000.000,00

4.01.17.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90.000.000,00

4.01.17.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 45.000.000,00

4.01.17.01. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 30.000.000,00

4.01.17.01. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 15.000.000,00

4.01.17.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 7.000.000,00

4.01.17.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 7.000.000,00

4.01.17.01. 80. Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan 95.000.000,00

4.01.17.01. 80.01. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan 95.000.000,00

Page 128: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 128 dari 148

KELURAHAN TINAP

BELANJA LANGSUNG 750.000.000,00

4.01.17.02. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 150.000.000,00

4.01.17.02. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 150.000.000,00

4.01.17.02. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.000.000,00

4.01.17.02. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 25.000.000,00

4.01.17.02. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 75.000.000,00

4.01.17.02. 33. Program Pemberdayaan Kelurahan 500.000.000,00

4.01.17.02. 33.04. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 300.000.000,00

4.01.17.02. 33.59. Pembinaan dan pengembangan masyarakat 200.000.000,00

Page 129: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 129 dari 148

KECAMATAN KAWEDANAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.685.922.279,00

4.01.18.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 2.685.922.279,00

BELANJA LANGSUNG 410.000.000,00

4.01.18.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 202.525.000,00

4.01.18.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 139.525.000,00

4.01.18.01. 1.22. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 48.000.000,00

4.01.18.01. 1.23. Survey Kepuasan Masyarakat 15.000.000,00

4.01.18.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 72.500.000,00

4.01.18.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 32.500.000,00

4.01.18.01. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 30.000.000,00

4.01.18.01. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 10.000.000,00

4.01.18.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 5.000.000,00

4.01.18.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 5.000.000,00

4.01.18.01. 80. Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan 129.975.000,00

4.01.18.01. 80.01. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan 129.975.000,00

Page 130: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 130 dari 148

KELURAHAN KAWEDANAN

BELANJA LANGSUNG 750.000.000,00

4.01.18.02. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 97.423.750,00

4.01.18.02. 1.25. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoraan 97.423.750,00

4.01.18.02. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 293.311.000,00

4.01.18.02. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 35.400.000,00

4.01.18.02. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 257.911.000,00

4.01.18.02. 33. Program Pemberdayaan Kelurahan 359.265.250,00

4.01.18.02. 33.04. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 100.644.300,00

4.01.18.02. 33.59. Pembinaan dan pengembangan masyarakat 258.620.950,00

Page 131: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 131 dari 148

KELURAHAN SAMPUNG

BELANJA LANGSUNG 750.000.000,00

4.01.18.03. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 107.544.000,00

4.01.18.03. 1.25. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoraan 107.544.000,00

4.01.18.03. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98.300.000,00

4.01.18.03. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 23.300.000,00

4.01.18.03. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 75.000.000,00

4.01.18.03. 33. Program Pemberdayaan Kelurahan 544.156.000,00

4.01.18.03. 33.04. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 302.561.000,00

4.01.18.03. 33.59. Pembinaan dan pengembangan masyarakat 241.595.000,00

Page 132: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 132 dari 148

KELURAHAN REJOSARI

BELANJA LANGSUNG 700.000.000,00

4.01.18.04. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.465.000,00

4.01.18.04. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.465.000,00

4.01.18.04. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 154.800.000,00

4.01.18.04. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 54.800.000,00

4.01.18.04. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 100.000.000,00

4.01.18.04. 33. Program Pemberdayaan Kelurahan 444.735.000,00

4.01.18.04. 33.04. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 219.800.000,00

4.01.18.04. 33.59. Pembinaan dan pengembangan masyarakat 224.935.000,00

Page 133: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 133 dari 148

KECAMATAN TAKERAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.847.573.155,00

4.01.19.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 1.847.573.155,00

BELANJA LANGSUNG 400.000.000,00

4.01.19.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 195.000.000,00

4.01.19.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 130.000.000,00

4.01.19.01. 1.22. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 50.000.000,00

4.01.19.01. 1.23. Survey Kepuasan Masyarakat 15.000.000,00

4.01.19.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 72.500.000,00

4.01.19.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 47.500.000,00

4.01.19.01. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 9.000.000,00

4.01.19.01. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 16.000.000,00

4.01.19.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 8.000.000,00

4.01.19.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 8.000.000,00

4.01.19.01. 80. Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan 124.500.000,00

4.01.19.01. 80.01. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan 124.500.000,00

Page 134: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 134 dari 148

KELURAHAN TAKERAN

BELANJA LANGSUNG 720.000.000,00

4.01.19.02. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.000.000,00

4.01.19.02. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.000.000,00

4.01.19.02. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 195.000.000,00

4.01.19.02. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 45.000.000,00

4.01.19.02. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 150.000.000,00

4.01.19.02. 33. Program Pemberdayaan Kelurahan 425.000.000,00

4.01.19.02. 33.04. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 320.000.000,00

4.01.19.02. 33.59. Pembinaan dan pengembangan masyarakat 105.000.000,00

Page 135: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 135 dari 148

KECAMATAN NGUNTORONADI

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.111.526.711,00

4.01.20.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 1.111.526.711,00

BELANJA LANGSUNG 410.000.000,00

4.01.20.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 212.600.000,00

4.01.20.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 148.000.000,00

4.01.20.01. 1.22. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 49.600.000,00

4.01.20.01. 1.23. Survey Kepuasan Masyarakat 15.000.000,00

4.01.20.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 82.200.000,00

4.01.20.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 47.200.000,00

4.01.20.01. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00

4.01.20.01. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 30.000.000,00

4.01.20.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 5.000.000,00

4.01.20.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 5.000.000,00

4.01.20.01. 80. Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan 110.200.000,00

4.01.20.01. 80.01. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan 110.200.000,00

Page 136: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 136 dari 148

KECAMATAN BENDO

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.784.344.333,00

4.01.21.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 1.784.344.333,00

BELANJA LANGSUNG 410.000.000,00

4.01.21.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 209.000.000,00

4.01.21.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 105.000.000,00

4.01.21.01. 1.22. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 89.000.000,00

4.01.21.01. 1.23. Survey Kepuasan Masyarakat 15.000.000,00

4.01.21.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 75.000.000,00

4.01.21.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 47.500.000,00

4.01.21.01. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 27.500.000,00

4.01.21.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 6.750.000,00

4.01.21.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 6.750.000,00

4.01.21.01. 80. Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan 119.250.000,00

4.01.21.01. 80.01. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan 119.250.000,00

Page 137: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 137 dari 148

KELURAHAN BENDO

BELANJA LANGSUNG 750.000.000,00

4.01.21.02. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 110.000.000,00

4.01.21.02. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 110.000.000,00

4.01.21.02. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90.000.000,00

4.01.21.02. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 65.000.000,00

4.01.21.02. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 25.000.000,00

4.01.21.02. 33. Program Pemberdayaan Kelurahan 550.000.000,00

4.01.21.02. 33.04. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 375.000.000,00

4.01.21.02. 33.59. Pembinaan dan pengembangan masyarakat 175.000.000,00

Page 138: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 138 dari 148

KECAMATAN LEMBEYAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.749.145.399,00

4.01.22.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 1.749.145.399,00

BELANJA LANGSUNG 410.000.000,00

4.01.22.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 212.500.000,00

4.01.22.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 162.500.000,00

4.01.22.01. 1.22. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 35.000.000,00

4.01.22.01. 1.23. Survey Kepuasan Masyarakat 15.000.000,00

4.01.22.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 72.500.000,00

4.01.22.01. 2.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 15.000.000,00

4.01.22.01. 2.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000,00

4.01.22.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 47.500.000,00

4.01.22.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 5.000.000,00

4.01.22.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 5.000.000,00

4.01.22.01. 80. Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan 120.000.000,00

4.01.22.01. 80.01. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan 120.000.000,00

Page 139: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 139 dari 148

KELURAHAN LEMBEYAN KULON

BELANJA LANGSUNG 750.000.000,00

4.01.22.02. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 111.780.000,00

4.01.22.02. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 111.780.000,00

4.01.22.02. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 37.500.000,00

4.01.22.02. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 23.500.000,00

4.01.22.02. 2.51. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 14.000.000,00

4.01.22.02. 33. Program Pemberdayaan Kelurahan 600.720.000,00

4.01.22.02. 33.04. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 432.750.000,00

4.01.22.02. 33.45. Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Lembeyan Kulon 167.970.000,00

Page 140: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 140 dari 148

INSPEKTORAT

BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.214.707.053,00

4.02.01.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 3.214.707.053,00

BELANJA LANGSUNG 3.340.000.000,00

4.02.01.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 205.000.000,00

4.02.01.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 170.000.000,00

4.02.01.01. 1.22. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 20.000.000,00

4.02.01.01. 1.23. Survey Kepuasan Masyarakat 15.000.000,00

4.02.01.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 135.000.000,00

4.02.01.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 80.000.000,00

4.02.01.01. 2.49. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00

4.02.01.01. 2.50. Pengadaan Perlengkapan Kantor 40.000.000,00

4.02.01.01. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.000.000,00

4.02.01.01. 5.12. Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional 15.000.000,00

4.02.01.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 15.000.000,00

4.02.01.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 15.000.000,00

4.02.01.01. 20. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijak 2.035.000.000,00

4.02.01.01. 20.01. Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 950.000.000,00

4.02.01.01. 20.02. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 140.000.000,00

4.02.01.01. 20.07. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 475.000.000,00

4.02.01.01. 20.08. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 140.000.000,00

4.02.01.01. 20.11. Review Laporan Keuangan Daerah 25.000.000,00

4.02.01.01. 20.12. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 30.000.000,00

4.02.01.01. 20.18. Review Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 20.000.000,00

Page 141: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 141 dari 148

4.02.01.01. 20.20. Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan 20.000.000,00

4.02.01.01. 20.21. Review Pengadaan Barang dan Jasa 10.000.000,00

4.02.01.01. 20.22. Review Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran 225.000.000,00

4.02.01.01. 21. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 350.000.000,00

4.02.01.01. 21.01. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 350.000.000,00

4.02.01.01. 52. Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pemerinta 60.000.000,00

4.02.01.01. 52.01. Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 30.000.000,00

4.02.01.01. 52.02. Peningkatan Kapabilitas APIP 30.000.000,00

4.02.01.01. 54. Program Peningkatan Pengendalian dan Sistem Pengawasan Pemerintahan Daerah 525.000.000,00

4.02.01.01. 54.01. Pengendalian Pengawasan Internal Perangkat Daerah 25.000.000,00

4.02.01.01. 54.02. Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar 455.000.000,00

4.02.01.01. 54.03. Peningkatan Aksi Pemberantasan Korupsi 45.000.000,00

Page 142: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 142 dari 148

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.374.769.383,00

4.03.01.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 3.374.769.383,00

BELANJA LANGSUNG 6.404.000.000,00

4.03.01.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 765.000.000,00

4.03.01.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 340.000.000,00

4.03.01.01. 1.21. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 400.000.000,00

4.03.01.01. 1.22. Survey Kepuasan Masyarakat 25.000.000,00

4.03.01.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 369.000.000,00

4.03.01.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 45.000.000,00

4.03.01.01. 2.46. Pengadaan Perlengkapan Kantor 194.000.000,00

4.03.01.01. 2.47. Pemeliharaan perlengkapan kantor 40.000.000,00

4.03.01.01. 2.48. Rehabilitas/Pemeliharaan Gedung Kantor 90.000.000,00

4.03.01.01. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 120.000.000,00

4.03.01.01. 5.01. Pendidikan dan pelatihan formal 45.000.000,00

4.03.01.01. 5.03. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 75.000.000,00

4.03.01.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 60.000.000,00

4.03.01.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 35.000.000,00

4.03.01.01. 7.02. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 25.000.000,00

4.03.01.01. 15. Program pengembangan data/informasi 175.000.000,00

4.03.01.01. 15.02. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaa 175.000.000,00

4.03.01.01. 21. Program perencanaan pembangunan daerah 2.370.000.000,00

4.03.01.01. 21.02. Penyusunan rancangan RPJPD 500.000.000,00

4.03.01.01. 21.03. Penyelenggaraan musrenbang RPJPD 250.000.000,00

Page 143: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 143 dari 148

4.03.01.01. 21.04. Penetapan RPJPD 100.000.000,00

4.03.01.01. 21.07. Penetapan RPJMD 150.000.000,00

4.03.01.01. 21.08. Penyusunan rancangan RKPD 435.000.000,00

4.03.01.01. 21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 400.000.000,00

4.03.01.01. 21.10. Penetapan RKPD 100.000.000,00

4.03.01.01. 21.14. Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 100.000.000,00

4.03.01.01. 21.15. Penyusunan KUA-PPAS 335.000.000,00

4.03.01.01. 22. Program perencanaan pembangunan ekonomi 470.000.000,00

4.03.01.01. 22.01. Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah 350.000.000,00

4.03.01.01. 22.04. koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 120.000.000,00

4.03.01.01. 23. Program perencanaan sosial dan budaya 400.000.000,00

4.03.01.01. 23.03. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 200.000.000,00

4.03.01.01. 23.10. Fasilitasi dan koordinasi program penanganan kemiskinan 200.000.000,00

4.03.01.01. 24. Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 725.000.000,00

4.03.01.01. 24.02. Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup 250.000.000,00

4.03.01.01. 24.06. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA 200.000.000,00

4.03.01.01. 24.07. Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan 275.000.000,00

4.03.01.01. 26. Program Perencanaan Bidang Pemerintahan 50.000.000,00

4.03.01.01. 26.01. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan 50.000.000,00

4.03.01.01. 27. Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah 450.000.000,00

4.03.01.01. 27.01. Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan Pembangunan Daerah 50.000.000,00

4.03.01.01. 27.02. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 150.000.000,00

4.03.01.01. 27.03. Koordinasi Penyusunan LKPJ 250.000.000,00

4.03.01.01. 31. Program Penelitian dan Pengembangan Iptek 450.000.000,00

4.03.01.01. 31.01. Pengembangan Inovasi Teknologi 100.000.000,00

4.03.01.01. 31.06. Penyusunan Kajian Bidang Inovasi dan Teknologi 250.000.000,00

4.03.01.01. 31.07. Sosialisasi Hasil Kajian Litbang 100.000.000,00

Page 144: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 144 dari 148

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PENDAPATAN 64.193.251.980,00

4.04.01.01. 4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 50.255.000.000,00

4.04.01.01. 4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.438.251.980,00

4.04.01.01. 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 10.500.000.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 36.062.832.039,60

4.04.01.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 36.062.832.039,60

BELANJA LANGSUNG 9.910.800.000,00

4.04.01.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 793.800.000,00

4.04.01.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 523.800.000,00

4.04.01.01. 1.23. Survey Kepuasan Masyarakat 20.000.000,00

4.04.01.01. 1.24. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 250.000.000,00

4.04.01.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.027.000.000,00

4.04.01.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 130.000.000,00

4.04.01.01. 2.49. Pengadaan Perlengkapan Kantor 797.000.000,00

4.04.01.01. 2.51. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor 100.000.000,00

4.04.01.01. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75.000.000,00

4.04.01.01. 5.01. Pendidikan dan pelatihan formal 75.000.000,00

4.04.01.01. 06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 20.000.000,00

4.04.01.01. 6.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00

4.04.01.01. 48. Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Aset Daerah 1.685.000.000,00

4.04.01.01. 48.01. Peningkatan Manajemen Aset Daerah 400.000.000,00

4.04.01.01. 48.02. Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RK-BMD dan RK 35.000.000,00

4.04.01.01. 48.04. Penghapusan Aset Daerah 50.000.000,00

Page 145: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 145 dari 148

4.04.01.01. 48.05. Penyusunan Laporan Semesteran 50.000.000,00

4.04.01.01. 48.08. Pensertifikatan Tanah 175.000.000,00

4.04.01.01. 48.10. Rekonsiliasi Aset Daerah 75.000.000,00

4.04.01.01. 48.11. Inventarisasi Aset Daerah 400.000.000,00

4.04.01.01. 48.15. Pengamanan Aset Daerah 150.000.000,00

4.04.01.01. 48.16. Pemanfaatan Aset Daerah 350.000.000,00

4.04.01.01. 53. Program Perencanaan, Penyusunan, dan Monitoring Anggaran Daerah 870.000.000,00

4.04.01.01. 53.01. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 305.000.000,00

4.04.01.01. 53.02. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 315.000.000,00

4.04.01.01. 53.03. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 100.000.000,00

4.04.01.01. 53.04. Sosilisasi Pedoman Penyusunan APBD 75.000.000,00

4.04.01.01. 53.05. Monitoring Pelaksanaan Anggaran Daerah 75.000.000,00

4.04.01.01. 54. Program Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah 785.000.000,00

4.04.01.01. 54.01. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah 205.000.000,00

4.04.01.01. 54.02. Intensifikasi Penerimaan TP/ TGR 30.000.000,00

4.04.01.01. 54.03. Pemantapan Pengelolaan Keuangan Daerah 100.000.000,00

4.04.01.01. 54.04. Pengelolaan Administrasi Gaji dan Rekon Gaji PNS 200.000.000,00

4.04.01.01. 54.05. Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah 250.000.000,00

4.04.01.01. 55. Program Pengelolaan Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah 735.000.000,00

4.04.01.01. 55.01. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 100.000.000,00

4.04.01.01. 55.02. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB 285.000.000,00

4.04.01.01. 55.03. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 75.000.000,00

4.04.01.01. 55.04. Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah 170.000.000,00

4.04.01.01. 55.05. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pusat 80.000.000,00

4.04.01.01. 55.06. Rekonsiliasi benda berharga 25.000.000,00

4.04.01.01. 58. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 2.570.000.000,00

4.04.01.01. 58.01. Penyediaan barang cetak dan sarana pemungutan PAD 1.150.000.000,00

4.04.01.01. 58.02. Pemutakhiran data dan Pendampingan Pajak Daerah 800.000.000,00

4.04.01.01. 58.03. Pemeliharaan/Operasional basis data PBB dan BPHTB serta aplikasi SIMPADA 25.000.000,00

4.04.01.01. 58.04. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber Pendapatan Daerah 445.000.000,00

Page 146: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 146 dari 148

4.04.01.01. 58.05. Sosialisasi Perpajakan 150.000.000,00

4.04.01.01. 59. Program Peningkatan Pendapatan Daerah 1.350.000.000,00

4.04.01.01. 59.01. Optimalisasi Pemungutan Pendapatan Daerah 1.350.000.000,00

Page 147: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 147 dari 148

REKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.221.627.408,00

4.05.01.01. 5.1.1 Belanja Pegawai 3.221.627.408,00

BELANJA LANGSUNG 9.693.000.000,00

4.05.01.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 350.000.000,00

4.05.01.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 130.000.000,00

4.05.01.01. 1.22. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 200.000.000,00

4.05.01.01. 1.23. Survey Kepuasan Masyarakat 20.000.000,00

4.05.01.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 150.000.000,00

4.05.01.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 70.000.000,00

4.05.01.01. 2.50. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 30.000.000,00

4.05.01.01. 2.51. Pengadaan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00

4.05.01.01. 07. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 73.000.000,00

4.05.01.01. 7.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah 33.000.000,00

4.05.01.01. 7.02. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 40.000.000,00

4.05.01.01. 45. Program Pendidikan Kedinasan 5.880.000.000,00

4.05.01.01. 45.06. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme/Pembekalan CPNS 60.000.000,00

4.05.01.01. 45.08. Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan ASN daerah 1.700.000.000,00

4.05.01.01. 45.09. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 3.920.000.000,00

4.05.01.01. 45.10. Fasilitasi Pengembangan Pendidikan ASN Daerah 200.000.000,00

4.05.01.01. 46. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 670.000.000,00

4.05.01.01. 46.12. Bimbingan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah 90.000.000,00

4.05.01.01. 46.13. Pelatihan dan Ujian Pengembangan Tugas dan Fungsi 110.000.000,00

4.05.01.01. 46.15. Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional bagi ASN Daerah 470.000.000,00

Page 148: REKAP RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)TAHUN …

Halaman 148 dari 148

4.05.01.01. 52. Program Perencanaan, Pengadaan dan Sistem Informasi kepegawaian 845.000.000,00

4.05.01.01. 52.01. Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara 40.000.000,00

4.05.01.01. 52.02. Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara 700.000.000,00

4.05.01.01. 52.03. Pengangkatan Aparatur Sipil Negara 15.000.000,00

4.05.01.01. 52.04. Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian 90.000.000,00

4.05.01.01. 53. Program Pengelolaan Purna Tugas ASN 510.000.000,00

4.05.01.01. 53.01. Fasilitasi Purna Tugas ASN 85.000.000,00

4.05.01.01. 53.02. Pembekalan ASN Menjelang Purna Tugas 425.000.000,00

4.05.01.01. 54. Program Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur 755.000.000,00

4.05.01.01. 54.01. Pengelolaan Jabatan Struktural dan Fungsional 755.000.000,00

4.05.01.01. 55. Program Pelayanan Kepangkatan SDM Aparatur 180.000.000,00

4.05.01.01. 55.01. Penataan Administrasi Kepangkatan SDM Aparatur 110.000.000,00

4.05.01.01. 55.02. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah 70.000.000,00

4.05.01.01. 56. Program Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur 280.000.000,00

4.05.01.01. 56.01. Fasilitasi Kesejahteraan dan Penghargaan Aparatur 70.000.000,00

4.05.01.01. 56.03. Penilaian kinerja aparatur 50.000.000,00

4.05.01.01. 56.04. Penerbitan kartu Istri/Suami,Kartu Pegawai dan Tabungan pensiun 25.000.000,00

4.05.01.01. 56.05. Sosialisasi dan penghimpunan peraturan perundang - undangan 50.000.000,00

4.05.01.01. 56.06. Penanganan kasus - kasus ASN 55.000.000,00

4.05.01.01. 56.07. Fasilitasi Peningkatan Disiplin Aparatur 30.000.000,00