RENCANA KERIA (RENJA) - Gunungsitoli...SKPD harus membuat Rencana Pembanguna Tahunan Satuan Kerja...
Embed Size (px)
Transcript of RENCANA KERIA (RENJA) - Gunungsitoli...SKPD harus membuat Rencana Pembanguna Tahunan Satuan Kerja...
-
RENCANA KERIA(RENJA)
SEKRETARIAT DPRD KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN 2019
-
BABl
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan adalah perubahan yang berproses menuju ke arah yang lebih baik melalui
upaya-upaya yang dilakukan secara terancang dan terencana. Paradigma pembangunan hampir
selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak
terhadap perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu
sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat.
Berkaitan dengan kondisi tersebut di atas, diperlukan suatu perencanaan yang matang
dan tepadu atau terintegrasi. Perencanaan pembangunan ini dapat diartikan sebagai suatuproses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan
fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau
aktifitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai
tujuan yang lebih baik, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumber daya yang
ada serta memiliki orientasiyang bersifat menyeluruh dan lengkap, namun tetap berpegang pada
azas prioritas. Secara umum rancangan perencanaan berfungsi sebagai pedoman gunamengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan.
Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan,hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Rancanganperencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkankemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segipentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukanpengawasan, pengedalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangkapencapaian suatu tujuan.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerahdiwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangkapanjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun(RKPD). Lebih lanjut, setiap SKPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana StrategisSatuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-SKPD) untuk mengarahkanperencanaan pembangunan yang akann dilaksanakan oleh SKPD. Renstra-SKPD disusundengan memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunansesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepadaRPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran Renstra SKPD tersebut, makaSKPD harus membuat Rencana Pembanguna Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yangselanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Renja -SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) disusun berdasarkantugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra-SKPD yang memuat kebijakan, program,dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupunyang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
Rencana Keria Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Renja DPRD) tahun 2019adalah dokumen perencanaan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaGunungsitoli periode 20'19 yang memuat rencana arah kebijahan, program dan kegiatanpembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, isualrafar.ric r{an aaniraci maarraralzal rrana tr rm}l rh z{an harlzam}rann Ai Vala llr rnr rnaaitali rrana
-
waktu 1 (satu) tahun. Rencana kerja Sekretariat DPRD merupakan pedoman dalam pelaksanaantugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaankeb'rjakan daerah dibidang kesekretariatan DPRD.
Dalam rangka upaya mencapai target sasaran pembangunan yang telah diamanatkan didalam perenc€lnaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), tentunyadiperlukan perencanaan yang matang, terpadu dan terintergrasi agar prosos pencapaian sasaranpembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efesien dan tepat sasaran.Untuk itu Sekretariat DPRD harus mampu mengambil peran secara optimaldidalam menentukanarah dan kebijakan perencanaan pembangunan sehingga pelaksanaan program dan kegiatanyang akan dilaksanakan oleh SKPD sejalan dengan sasaran pembangunan baik Provinsimaupun Nasional melalui membangun sistem rancangan perencanaan yang partisipatif,implementatif dan terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun RenjaSekretariat DPRD guna mencapai sasaran.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan rancangan rencana kerja sekretariat DPRD KotaGunungsitoliTahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 2003 Nomor 4T,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 1U, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara PemerintahPusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan DanPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor 4741);
L Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi PenyelenggaraanPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 19);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LembaranNegara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 4503);
ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor2l Tahun 2011;
l2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2O1O tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,Dan Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembanounan Daerah:
-
13. Peraturan Daerah Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentangRencanaTata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018;
14. Peraturan Daerah Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang RPJPDaerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025:
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) Kota Gunungsitoli Tahun 201 1-2031;
17. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah (PPJPD) Kota GunungsitoliTahun 2005-2025:
18. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2O21;
20. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi danTata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
21.Surat Edaran Walikota Gunungsitoli Nomor : 900/665/Bappeda/2018 tentang PermintaanRancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019.
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli Tahun 2019dimaksudkan untuk:
1. Memberikan rencana arah dan pedoman bagi seluruh aparat Sekretariat DPRD KotaGunungsitoli dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kegiatankesekretariatan dan pelayanan kedewanan sehingga sasaran dan target capaianpembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telahditetapkan dalam kurun waktu tahun 2019 dapat berjalan sesuai dengan kebijakandan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD Tahun 2019.
2. Sebagai rencana dalam memfasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas dan wewenangkedewanan.
3. Sebagai sarana mempermudah pengendalian dan monitoring evaluasi, dan koordinasipelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2019.
4. Merupakan rencana pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsiSekretariat DPRD.
1.3.2. Tujuan
Tujuan penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli Tahun2019 adalah untuk:
1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Sekretariat DPRD di dalam menjalankan tugaspokok dan fungsinya mulai dari awal perencanaan.
2. Mewujudkan pelayanan tugas dan wewenang kedewanan yang akuntabel, partisipatif,bermanfaat tepat sasa ran dan berkesinambungan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuanpembangunan daerah dalam bentuk rancangen rencana kerja.
A \laniaaValVan lzanrr{inaci r{an einlrranieaei faeili{aci nalalzeanaan lrraac rlan rrraruanana
-
1.4. Sistematika Rancangan Renja
Rencana kerja sekretariat DPRD Tahun 2018 disusun berdasarkan sistematika sebagaiberikut :
BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra
SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. lsu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
2.4. Revisi Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, dan provinsi
3.2. Tujuan dan sasaran rancangan renja SKPD
3.3. Program dan kegiatan
BAB IV PENUTUP
-
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN YANG LALU
2.{. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Gapaian Renstra SKPD
Berdasarkan Renstra-Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli yang mempunyai tugas,pokok, fungsidan urusan dalam melaksanakan pelayanan kesekretariatan kedewanan, maka visi
Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli Tahun 2016 - 2021 adalah 'Sekretariat DPRD PrimaDalam Pelayananfiye", oleh karena itu Sekretariat DPRD selaku institusi pelayanan kegiatan
kedewanan di lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli harus mampu menjadi institusi pelayanan
yang professional, netral dan berwibawa dalam upaya yang menjawab berbagai perubahan
lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan
menerapkan prinsip keterbukaan dan keaditan.
Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang
telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoliadalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan kemandirian serta menata sistem kerja sekretariat DPRD Kota Gunungsitolidalam melaksanakan tugas.
b. Meningkatkan mutu layananyang cepat serta akuratc. Meningkatkan kinerja aparatur melalui pelayanan yang efektif dan efisiensi.
Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, hal itu telah direalisasikan dalam 5 (lima)
program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan pada tahun 2017. Adapun pencapaian kinerja
program/kegiatan sebesar 88,39 % baik yang memenuhi target dan tidak memenuhi target atau
bahkan melebihi target kinerja serta faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target
kinerja dan tentunya kebijakan/rekomendasi yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut
antara lain :
1. Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2017 yang realisasi pencapaiantarget kinerja yang direncanakan masih banyak yang belum tercapai diantaranya :
l. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah untuk terpenuhinya kebutuhan akan
pelayanan surat menyurat yang capaiannya sebesar lOAo/o;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah untuk terpenuhinyakebutuhan akan pelayanan komunikasi, sumber daya air, listrik, faksimili dan retribusi
sampah yang capaiannya sebesar lQQo/o;
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinaslOperasional adalahuntuk terwujudnya pembayaran perizinan kendaraan dinasloperasional yang
capaiannya sebesar 1 O0o/o;
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor adalah untuk tercapainya kenyamananlingkungan kerja yang capaiannya sebesar l0Oo/o;
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor adalah untuk lancarnya kegiatan administrasiperkantoran yang capaiannya sebesar l99o/o,
-
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah untuk lancarnya kegiatanad m i nistrasi perkantoran ya ng capa ian nya sebesar 1 00o/o;
7. Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah untukterfasilitasinya serta terciptanya efesiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas yang
capaiannya sebesar 66,67%;
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah untukmeningkatkan pengetahuan aparatur tentang peraturan perundang-undangancapaiannya sebesar 0,00% (belum terlaksana);
9. Penyediaan Makanan dan Minuman adalah untuk terlaksananya rapat staf dan DPRDserta rapat koordinasi dengan baik dan lancar yang capaiannya sebesar lOAo/o;
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah adalah untuk terlaksananyarapat-rapaUkonsultasi ke luar daerah dengan baik yang capaiannya sebesar 10Oo/o;
11. Monitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/Rapat Koordinasi dan KonsultasiDi Dalam Daerah adalah untuk terlaksananya monitoring / survei / pengawasan /evaluasi serta rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan baik yang
capaiannya sebesar 1 O0o/o;
12. Penyediaan Jasa Administrasi Umum adalah untuk terpenuhinya honorariumpejabaUstaf pengelola keuangan yang capaiannya sebesar 50,00%;
13. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor adalah terlaksananya tugas-tugas kantordengan baik dan lancar yang capaiannya sebesar 10oo/o;
14. Penyediaan Jasa Supir/KerneVOperator Alat Berat adalah untuk terlaksananyakelancaran tugas-tugas kantor yang capaiannya sebesar 100o/o;
15. Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor adalah untuk tercapainya kenyamananlingkungan kerja yang capaiannya sebesar 100%;
16. Penyediaan Jasa Tenaga Ahli dan Sekretariat Fraksi adalah terlaksananya tugas-tugas DPRD dengan lancar dan baik yang capaiannya sebesar 100o/o;
17. Penyediaan luran Asosiasi DPRD Kota seluruh lndonesia adalah untuk terpenuhinyaluran Asosiasi DPRD Kota Gunungsitoli Seluruh lndonesia yang capaiannya sebesar
100o/o',
18. Penyediaan luran Asosiasi Sekretariat DPRD Kota seluruh lndonesia adalah untukterpenuhinya luran Asosiasi Sekretaris DPRD Kota Gunungsitoli Seluruh lndonesia
yang capaiannya sebesar 10Oo/o;
19. Penyediaan Biaya General Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD adalah untukterwujudnya pemeriksaan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang capaiannya
sebesar 32,00o/o.
ll. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :1. Pengadaan Meubelair adalah untuk tersedianya sarana prasarana kantor yang
-
2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor adalah untuk tersedianyasarana dan prasarana kantor yang capaiannya sebesar 100o/o;
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah untuk terlaksananya pemeliharaangedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD yang capaiannya sebesar lQQo/o;
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaran dinas/operasional adalah untuk terawatnyaperalatan kendaraan dinas/operasional roda 2 dan roda 4 yang capaiannya sebesar
lOOo/o;
5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor adalah untuk terawatnyaperalatan gedung kantor yang capaiannya sebesar 75,00o/o;
6. Rehabilitasi Sedang/Berat RumahlGedung Kantor adalah untuk terpenuhinya biayarehab gedung kantor yang capaiannya sebesar lO0o/o;
7. Sewa Gedung Kantor adalah untuk tersedianya biaya sewa gedung kantor yangcapaiannya sebesar 0,00% (belum terlaksana);
8. Perencanaan dan Pengawasan adalah untuk terwujudnya dokumen perencanaan danterlaksananya pengawasan rehabilitasi Ruang Rapat Paripurna DPRD yang
capaiannya sebesar 0,00% (belum terlaksana).
lll. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan kegiatan :1. Mengikuti DiklaUBimtekMorkshop/Pelatihan/Kursus/Sosialisasi adalah untuk
meningkatkan sumber daya aparatur (PNS) dan Anggota DPRD Kota Gunungsitoli
dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang capaiannya sebesar looo/o.
lV. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Penrakilan Rakyat Daerah, dengan
kegiatan:
1. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokohmasyarakaUtokoh agama adalah untuk terciptanya penampungan aspirasi disemua
elemen serta terbinanya kerjasama dengan masyarakat yang capaiannya sebesar
50,00%;
2. Rapat-rapat paripurna istimewa adalah untuk tercapainya rapat-rapat paripurnaistimewa yang capaiannya sebesar 66,660/o;
3. Kegiatan Reses adalah untuk lancarnya tugastugas DPRD yang capaiannya sebesar66,674/o;
4- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah adalah terlaksananyakunjungan kerja DPRD dan Sekretariat DPRD dalam daerah yang capaiannya sebesar
42,08o/oi
5. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD adalah untuk tersedianya biayaBIMTEK, DIKLAT, Workshop, Rapat Kerja dan Pendalaman tugas lainnya Pimpinan
dan Anggota DPRD yang capaiannya sebesar lOOo/o;
6. Kerja Panitia Khusus (PANSUS) DPRD Kota Gunungsitoli adalah agar Kinerja DPRD
-
7. Kerja Badan-badan DPRD Kota Gunungsitoli adalah agar Kinerja Badan-Badansemakin meningkat yang capaiannyasebesar 90,05%;
8. Kerja Komisi-komisi DPRD Kota Gunungsitoli adalah agar Kinerja Komisi-Komisisemakin meningkat yang capaiannya sebesar 81,78o/o;
9. Penyediaan buku risalah-risalah rapat dan perda Kota Gunungsitoli adalah untukterdokumentasinya risalah-risalah rapat DPRD Kota Gunungsitoli yang capaiannya
sebesar lOOo/o;
10. Pelaksanaan rapat-rapat fraksi adalah untukterlaksananya pengambilan keputusanoleh rapat-rapat fraksi DPRD Kota Gunungsitoli yang capaiannya sebesar 1o0o/o;
11. Rapat kerja DPRD Kota Gunungsitoli adalah agartercapainya agenda kerja DPRDtahun berikutnya yang capaiannya sebesar 83,40o/o;
12. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah lnisiatif adalah untuk terlaksananyapenyusunan peraturan-peraturan daerah inisiatif yang capaiannya sebesar 10Ao/o;
13, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRDKota Gunungsitoli adalah untuk tersediaanya biaya rapat-rapat koordinasi/konsultasi
Pimpinan dan Anggota DPRD keluar daerah yang capaiannya sebesar 97,75o/o;
14. Studi Banding Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah dan Keluar Negeri adalahuntuk terlaksananya studi banding Pimpinan dan Anggota DPRD keluar daerah dan
studi banding Pimpinan DPRD keluar negeri yang capaiannya sebesar 94,35o/o;
15. Pengadaan Pakaian Dinas adalah untuk tersedianya pakaian dinas Pimpinan danAnggota DPRD yang capaiannya sebesar lA0o/o.
V. Program Keriasama lnformasi dan Media Massa, dengan kegiatan :1. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah untuk
tersedianya biaya informasi melalui media massa yang capaiannya sebesar 100a/o.
2. Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya (2018), belum adayang memenuhi target kinerja 100 o/o seperti yang telah direncanakan.
3. Kesiapan personilyang mengelola pengadaan lemah.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa program/kegiatan yang sudah
dilaksanakan, diantaranya :a. Pelaksanaan tahun anggaran 2018 masih 2 bulan (Januari s.d Pebruari 2018)b. Sistem pengelolaan keuangan yang masih baruc. Pelaksanaan yang sangat hati-hatidan taat azasd. Kondusifnya permasalahan yang berkembang terkait tugas dan wewenang DPRD Kota
Gunungsitoli
e. Penyusunan dan penetapan DPA - SKPD masih dalam proses.
5. Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi -implikasi yang mampu mendorong kinerja SKPD untuk menciptakan perencanaan yang lebihberkualitas, efektif dan professional, diantaranya :
-
b. Adanya tempat parkir yang representativec. Dimilikinya gedung ruang kerja DPRD
6. Kebijakan-kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan untukmengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagaiberikut:a. Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihak ke-3, terkait dengan perencanaan dan
penganggarannya.
b. Koordinasi di internal sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli perlu ditingkatkan terutamapemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing.
c. Untuk biaya perjalanan dinas, hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan yang adasesuai dengan undangan-undangan dan koordinasi yang harus dilakukan untukmenunjang keberhasilan pembangunan daerah, sehingga kelebihan penganggaran dalamperjalanan dinas dapat diminimalisir.
d. Kerjasama dengan pihak stakeholder maupun SKPD, terkait dengan data dan informasiyang dibutuhkan kegiatan kedewanan.
e. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untukmengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan tang berlaku agarkualitas dan sasaran kegiatan sesuaidengan yang ingin dicapai.
f. Sinkronisasi dan koordinasi dengan pihak terkait dapat dilakukan secara intensif, sebagaiupaya memperoleh data dan informasi yang update untuk meningkatkan pelayanan dasarkhususnya kepada masyarakat miskin.
2.2. Analisa Kineria pelayanan Sekretariat DPRD
Sesungguhnya Pelayanan dan fasilitasi kedewanan merupakan suatu proses yangberkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan - pilihan berbagai alternatif untukmencapai suatu tujuan dalam meningkatkan pelayanan dan fasilitasi DPRD di masa yang akandatang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasikedewanan sangat bergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baikdari tingkat bawah (bottom-up) maupun dari tingkat atas (topdown), sehingga peran sertamasyarakat (stakeholdersl sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yanglebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja SekretariatDPRD Kota Gunungsitoli tahun 201A, maka ditetapkan rencana kerja tingkat capaian kinerjapelayanan yang menjadi tolak ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalanpenyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisiendan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra-Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut :1. Mewujudkan jaring aspirasi masyarakat yang aktif dan efektif;2. Mewujudkan masyarakat yang sadar dan tertib hukum;3. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana Sekretariat
DPRD.
2.3. lsu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekrctariat DPRD
Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2018 dari targeUsasaransebesar 10Oo/a rata rata selama 1 tahun anggaran yang artinya pelaksanaan kegiatan telahsesuai dengan program di dalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan AnggaranBerbasis Kinerja, telah terealisasi antara bulan Januari sampai dengan Pebruari 2018 sebesar2,81 o/o. Hal itu menunjukkan bahwa penyerapan yang sangat rendah.
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsiSekretariat DPRD selama Tahun 2018 (Januaridan Pebruari) adalah :1. Perubahan Personil pengadaan barang dan jasa sehingga membutuhkan penyesuaian;
nalam asalza mamahami aaarhahaa a*t..a laJrrar'
-
4. Kurang disiplinnya aparatur Sekretariat DPRD;5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan dari kurang diperhatikan
dan dianggap sebagai hal yang kurang penting.6. Keterbatasan pegawai dilingkup Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli, sehingga pelaksanaan
program/kegiatan menjadi kurang maksimal.7. Perubahan peraturan perundang-undangan, pedoman ataupun petunjuk teknis, baik yang
terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan sistempelayanan dan fasilitasikedewanan.
Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan olehSekretariat DPRD tahun 2018 merupakan upaya-upaya dalam mencapai visi dan misi RPJMD2016-2021yaitu mewujudkan Kota Gunungsitoliyang maju, nyaman dam berdaya saing.Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya dampak terhadap visi dan misi KepalaDaerah yang telah tertuang di dalam RPJMD 2016-2421, yaitu :1. Adanya keterlambatan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018
terutama di bulan Januaridan Pebruari.2. Target pencapaian sasaran pembangunan (pelayanan dan fasilitasi kedewanan ) yang ada di
dalam RPJMD Kota Gunungsitoli menjadi terhambat, karena beberapa hal seperti yangdisebutkan diatas .
Proses pelaksanaan yang kurang ditunjang percepatan bertindak dan juga dedikasiaparatur Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli yang ditandai dengan kurang disiplin sehinggamengurangi dalam proses pencapaian visi dan misi yang ada di dalam RPJMD meskipun masihberjalan dua bulan Januari dan Februari.
Tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang digunakan sebagairekomendasi/catatan yang strategis untuk ditindaklanjutidalam perumusan program dan kegiatanprioritas tahun yang direncanakan.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yangamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangpelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalamproses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baikdari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehinggaproses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraanmasyarakat menjadi lebih baik.
Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dankegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2018, memang beberapa usulanyang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telahditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan-perubahan mengenaiPeraturan -peraturan Perundang -undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsimaupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasionalterutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat
Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Gunungsitolipada tahun 2019, merupakan hasil dari proses perencanaan yang terukur sesuai kebutuhan(musrenbangdes) sampai dengan tingkat kabupaten/kota (musrenbang kabupaten/kota), yangberpedoman pada RPJMD Kota Gunungsitoli tahun 2016-2021yang memuat tentang kebijakan,program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
-
Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilihdengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsiSekretariat DPRD , Renstra serta isu -isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasilusulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun renja SKPD yangnantinya Renja tersebut dibahas dalamforum SKPD yang dikoordinasioleh Bappeda. Tujuan daripembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan sertapenajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalammensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional,provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
-
BAB‖ l
TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEG:ATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasiona!
lndonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak
geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan
sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal tersebut
merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum
di datam visi RPJMN Tahun 2015-2019 yaitu: INDONESIA YANG itrANDlRl, MAJU, ADIL' DAN
MAKMUR dengan 8 MisiYaitu :
Mewujudkan masyarakat berakhlak mutia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab
berdasarkan falsafah pancasila dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui
pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama,melaksanakan interaksi antar budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsalndonesia sebagai landasan spritual, moral dan etika pembangunan bangsa.
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan membangun sumber daya manusiaberkualitas berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melaluipenelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan;membangun infrstruktur; mere-formasi bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuatperekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah, menuju keunggulan kompetitif
dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan termasukpelayanan jasa dalam negeri.
Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan memantapkankelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat masyarakat sipil; memperkuatkualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasanmedia dalam mengkomunitasikan kepetingan masyarakat; dan membenahi struktur hukum,meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen tidakdiskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
Mewujudkan lndonesia aman, damai, dan bersatu dengan membangun kekuatantentara nasional lndonesia (TNl) yang melampui kekuatan esensial minimun dandisegani dikawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan danmeningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat,mencegah tindak kejahatan dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitaslembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; sertameningkatkan kesiapan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan dankontribusi industri nasional dalam sistem pertahanan semesta.
Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dengan meningkatkanpembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh denganmeningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayahi daerah yang masihlemah; menanggulangi kemiskinan dan penggaguran secara drastis; menyediakan aksesyang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasaranaekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
Mewujudkan lndonesia asri dan lestari dengan memperbaiki pengelolaan pembangunanuntuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan,, keberadaan, dankegunaan sumber daya alam dan likungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung,dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan melalui pemanfaatanruanq vano serasi antara oenqqunaan untuk Demunqkiman. Keqiatan sosial ekonomi, dan
2.
3.
4.
5.
6.
-
yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; sertameningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modalpembangunan.
l. Mewuiudkan lndonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maiu, kuat, danberbasis kepentingan nasional dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakatdan pemerintah; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan;
mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkankemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkanpemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
8. Mewujudkan tndonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional denganmemantapkan diplomasi lndonesia dalam rangka memperjuangkan kepetingan nasional;melanjutkan komitmen lndonesia dalam pembentukan identitas dan pemantapan intergrasi
internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateralantar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga diberbagai bidang.
Dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa lndonesia dihadapkan pada tiga masalahpokok, yakni : (1) merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendi-sendi perekonomiannasional; dan (3) merebaknya intoleransidan krisis kepribadian bangsa.
Tantangan utama pembangunan dapat digolongkan atas : (1) dalam rangka meningkatkanwibawa negara, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanannegara, pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efesien, sertapemberantasan korupsi; (2) dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantanganutama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatanpemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan; (3) dalam rangka memperbaikikrisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakuppeningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesenjangan antar wilayah, danpercepatan pembangunan kelautan.
Berdasarkan visi dan misi serta agenda pembangunan nasionaltersebut pembangunan yang adildan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat di berbagai wilayahindonesia akan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangigangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk mewujudkan tercapainyaindonesia maju, mandiri dan adil. Hal tersebut juga dapat didukung melalui strategi dan kebijakankunciyang telah disiapkan oleh pemerintah pusat.
3.2. Tuiuan dan Sasaran Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)3.2.1 Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.Untuk mencapaivisidan misi Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoliyang telah dirumuskan, makatujuan yang ingin dicapai dari Rencana Keria (Renja) Sekretariat DPRD tahun 2019 adalahsebagi berikut:a. Memenuhipelayanan DPRD kepada masyarakat,b. Meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana
pendukung lembaga perwakilan rakyat.
3.2.2 Sasaran
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifikdan terukur. Adapun sasarcrn yang ingin dicapai dalam Renja ini adalah ;1. Terwujudnya tata kelola kesekretariatan DPRD Kota GunungsitoliI Tanlr rir rr{nrra naninnlzatan lrr ralifac r{an lrr ranti*ae anarrlfr rr ven.r rnarnant thi etanrlar
-
3. Terwujudnya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara proporsional4. Terwujudnya peningkatan kemampuan fasilitasi dan pelayanan penyelenggaraan administrasi
kesekretariatan DPRD, administrasi keuangan DPRD, rapat-rapat yang dilaksanakan DPRDserta penyedian bahan pembuatan produk hukum DPRD.
3.3. Program dan Kegiatana. Faktor- Faktor Rumusan Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2019 dalam upaya RPJP,pencapaian MDGs, pengetasan kemiskinan, dan pendayagunaan potensiekonomi daerah :
1. Mewujudkan pemerintahan yang baik yang merupakan arahan untuk mendukung RPJP;mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan
b. Rekapitulasi program dan kegiatan
Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota GunungsitoliTahun 2019 adalah sebagai berikut :
-
BAB:V
PENUTUP
Renja Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuandalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian upaya Sekretariat DPRD dalam kurun waktutahun 2019, sehingga upaya Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli dapat lebih terarah dan terukur.Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur SekretariatDPRD, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengandemikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secarasubstansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan olehstakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.
Akhir kata, semoga Renja Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli ini dapat dilaksanakan denganbaik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan SekretariatDPRD Kota Gunungsitoli sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsistendalam rangka mewujudkan good governancedan public serviceyang lebih baik.
Demikian Rencana Keria Sekretariat DPRD tahun 2019 disusun sebagai pedoman bagipelaksanaan program-program di Sekretariat DPRD.
2018
OTA GUNUNGSITOLI,
S祓 雨
MEISOI LAⅡAGU,SⅡ ,MoSiPEMBINANIP.196905192001121002
Plt.
-
RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH TA.2019
: WAJIB'DAERAH I SEKRETARIAT DPRD KOTA CUNUNOSITOL:
PROGRAM NAMA KEGIATAN lNDiKATOR KINERJAノ VOLUME LOKAS:KECIATAN PAGUIND:KAT:F KET.
4 6 7
Pelayanan Administrasi Perkantoran>enyediaan Jasa Surat Menyurat
Ierpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Surat Menyurat (Materai
dan Penqiriman Berkas/Surat) /'t Tahun Kota Gunungsitoli12500000
renyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Komunikasi (Telepon,
Faksimili, dan lnternet), Air, Listrik, dan Retribusi Sampah / 5
Jenis
Kota Gunungsitoli 205000000
)enyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
)inas/Operasional
Terpenuhinya Kebutuhan untuk Perpanjangan lzin Kendaraan
Dinas/Operasional / 13 UnitKota Gunungsitoli 9、 000.000
)enyediaan Jasa Kebersihan KanlorIersedianya Honorarium Tenaga Kerja Lepas Dengan Kontrak
lPetuqas Kebersihan Kantor) / 25 OranqKota Gunungsitoli 539444800
)enyediaan Alat Tulis Kantor Ieroenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor/ 1 Tahun Kota Gununqsitoli 125000000
renyediaan Belanja Rumah Tangga Jabatan Pimpinan DPRDIerpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD l30rano
Kota Gunungsitoli 1.418409.040
Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanIerpenuhinya Kebutuhan Barang-barang Cetakan danPenggandaan Berkas-berkas serta Suralsurat / 1 Tahun
Kota Gunungsitoli 180.000000
Penyediaan Komponen lnstalasi ListriklPenerangan Bangunan Kantorlersedianya Peralatan Listrik dan Komponen Peralatan)enerangan Listrik lainnya / 1 Tahun
Kota Gunungsitoli 30000000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganlersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -
rndanqan / 1 TahunKota Gunungsitoli 10.000000
Penyediaan Makanan dan Minuman
Iersedianya Makanan dan Minuman Rapalrapat DPRD dan
Sekretariat DPRD, Tamu DPRD dan Sekretariat DPRD serta
Vlakanan dan Minuman Harian DPRD I 1 TahunKota Gunungsitoli 600000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Aparatur
Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja Lepas dengan Konhak /1 Tahun
Kota Gunungsitoli 1.000000,000
Monitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/EvaluasilRapat Koordinasi
dan Konsultasi Didalam Daerah
Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Aparatur
Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja Lepas dengan Kontrak /1 Tahun
Kota Gunungsitoli 150.000000
Penyediaan Jasa Administrasi UmumTersedianya Honorarium Pejabat/Staf Pengelola Keuangan /18 Orang
Kota Gunungsitoli 190.000000
Penyediaan Jasa Adminiskasi KantorTersedianya Honorarium Tenaga Kerja Lepas Dengan Kontrak
(Operator Komputer)/ 16 OrangKota Gunungsitoli 234.044.300
-
PROGRAM NAMA KECiATAN INDIKATOR K:NERJA′ VOLUME LOKASI KECIATAN PAGU:NDIKATIF KET.
2 5 6 7
Penyediaan Jasa Supir/KemeUOperator Alat Beratlersedianya Honorarium Tenaga Kerja Lepas Dengan Konhak
lSupir) / 1 OrangKota Gunungsitoli 91244.800
Penyediaan Peralatan Kebersihan KantorTerpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Bahan Kebersihan
Kantor/ 1 TahunKota Gunungsitoli 30.000.000
Penyediaan Jasa Tenaga Ahli dan Sekretariat FraksiTersedianya honorarium tenaga pendukung tenaga ahli fraksi
DPRD / 10 oranoKota Gunungsitoli 246044.800
Penyediaan luran Asosiasi DPRD Kota Seluruh lndonesiaTersedianya Kebutuhan luran Asosiasi DPRD Kota Seluruh
lndonesia (ADEKSI) / 1 TahunKota Gunungsitoli 20.000.000
Penyediaan luran Asosiasi Sekretariat DPRD Kota Seluruh lndonesiaTersedianya Kebutuhan luran Asosiasi Sekretariat DPRD Kota
Seluruh lndonesia (ASDEKSI) / 1 TahunKota Gunungsitoli 12.000.000
Penyediaan Biaya General Check-Up Pimpinan dan Anggota DPRDTersedianya Biaya Pemeriksaan Kesehatan Rutin Pimpinan
dan Anqqota DPRD / 25 OranoKota Gunungsitoli 125.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penqadaan Meubelair Iersedianya Sarana dan Prasarana Kantor / 'l Tahun Kota Gunungsitoli 230000.000Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Iersedianya Sarana dan Prasarana Kanlor / 1 Tahun Kota Gunungsitoli 350.000.000
Penyediaan Sewa Rumah Jabatan/Dinas Iersedianya Rumah Jabatan/Dinas Pimpinan DPRD / 1 Unit Kota Gunungsitoli 300000.000
)emeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorTerlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Gedung Kantor
DPRD dan Sekretadat DPRDKota Gunungsitoli 135000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalIerlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional / 13 UnitKota Gunungsitoli 100,000000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Ierlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD / 1Iahun
Kota Gunungsitoli 150000.000
Peningkatan Kapasitas Sumber DayaMengikuti Diklat/BimteUworkshop/Pelatihan/Kursus/Sosialisasi
lerlaksananya Diklat, Bimtek, Workshop, Pelatihan, Kursus
Jan Sosialisasi bagiAparatur Sipil Negara (ASN)/ 1 TahunKota Gunungsitoli 320.000.000
Kerja sama lnformasi dan Media Massa Penyebarluasan lnformasi Penyelenggaraan Pemerintah DaerahTerlaksananya Penyebarluasan lnformasi Kegiatan-kegiatan
Pemerintahan Daerah melalui Media Massa / 1 TahunKota Gunungsitoli 75.000.000
Peningkatan Kapasitas Lembaga
m Rakyai DaerahHearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah
dan Tokoh MasyarakaUTokoh Agama
Terciptanya Penampungan Aspirasi Dari Semua Elemen
Masyarakat serta ferwujudnya Pengenalan Terhadap
Rancangan Peraturan Daerah lnisiatif DPRD / 1 TahunKota Gunungsitoli 80500000
Rapatrapat Paripurna lstimewaTerlaksananya Rapat-Rapat Paripuma lstimewa DPRD / 1Tahun
Kota Gunungsitoli 200.250.000
Kegiatan ResesTerlaksananya Kegiatan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD / 3 KaIiKota Gunungsitoli 1.303.000.000
-
PROGRAM NAMA KEG:ATAN IND:KATOR KINERJA′ VOLUME LOKASi KEG!ATAN PAGU INDlKAT:F KET,
3 5
Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Angota DPRD Dalam Daerah
[erlaksananya Kunjungan Kerja DPRD Dalam Rangka
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja dan(eqiatan Pemerintah Daerah / 1 Tahun
Kota Gunungsitoli 300.000000
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRDTerlaksananya Diklat, Bimtek, Workshop, Pelatihan, Kursus
dan Sosialisasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD / 1 TahunKota Gunungsitoli 1,832500000
Ketta Panlia Khusus(PANSUS)DPRD Kota Cunungslo‖Tenaksananya Kegiatan Kela Panlla Khusus(PANSuS)
DPRD′ l TahunKota Gunungsitoli 2,001.000000
Ketta Badan_badan DPRD Kota Gunungslo‖ Terlaksananya Kegiatan Kerja Badan-badan DPRD / 1 Tahun Kota Gunungsitoli 1,300,000000
Kela KomiS卜 komisi DPRD Kota GunungsloH Terlaksananya Kegiatan Kerja Komisi-komisi DPRD 1 Tahun Kota Gunungsitoli 1.500000000
Penyediaan Buku Risalah-risalah Rapat Dan Perda Kota GunungsitoliTersedianya Buku Risalah Rapat DPRD dan Peraturan
Daerah lnisiatif / 1 TahunKota Gunungsitoli 30000.000
Pelaksanaan Rapalrapat Fraksi Terlaksanaya Rapat-Rapat Fraksi DPRD / 1 Tahun Kota Gunungsitoli 75250000
Rapat Ketta DPRD Kola Cunungslo‖ [erlaksanaya Rapat Keria Tahunan DPRD / 1 Kali Kota Gunungsitoli 75250.000
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah lnisiatifTerlaksananya Penyusunan Peraturan-peraturan Daerah
lnisiatif I 1 TahunKota Gunungsitoli 601.000.000
Pengadaan Pakaian DinasTersedianya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD I150
Kota Gunungsitoli 580.000000
Rapalrapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan
Alat Kelengkapan DPRD Kota Gunungsitoli
Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka
Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Alat
Kelenokaoan DPRD
Kota Gunungsitoli 2.000000.000
Piti
April 2018A GUNUNGSITOLl
ME:SONIMAN LAHAGU,SH,M.SiPEMBINA
NIP,196905192001121002
て
「ギ
ト
-
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renia Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017
Kota Gunungsitoli
t Daerah:SEKRETAR:AT DPRD Lembar :
)de
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
lndikator KinerjaProgram
(outcomes)/
Kegiatan (outputl
Target Kinerja
Capaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2017
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran (egiatan
s/d dengan tahun (n-
3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2) Target program
dan kegiatan
(Ren,a SKPD tahun
2018)
Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra SKPD s/d tahun berjalan
Ta“get Renia SKPD
tahun 2017
Reaiisasi Renia
SKPD tahun 2017
Tlngkat
Realisasi
l%l
Realisasi Capalan
Pr●gran dan
Kegiatan sノd tahun
2018
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra {%}
2 3 7 8=`7/6) 10=(5+7■ 9) 11=(10/4)
04Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
04 Penyediaan Jasa Surat Menyuratlersedianya
tebutuhan jasa surat
menyurat (l Jenis)12 bulan 12 bulan L2 bulan 100′00 12 bulan 200,00
04Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya biaya
rekening telepon, air,
listrik, faksimili dan
retribusi sampah (5jenis)
5 1enヽ 5 jenis 5 1enis 100,00 5 jenis 200′00
04
Penyediaan lasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya biaya
pengurusan perizinan(srNK/ Pajak)kendaraan dinasloperasional (47 unit)
48 unit 48 unit 48 unit 100,00 13 unit 127′ 08
04Penyediaan .lasa Kebersihan
Kantor
Terlaksananya
kebersihan kantor(16 orane)
LG orang 16 orang 16 orang 100,00 25 orang 256′ 25
04 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis
kantor (73 jenis)12 bulan 12 bulan 12 bu!an 100′00 12 bulan 200′00
04Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya biaya
cetak dan
penggandaan (2
ienis)
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 200,00
04
Penyediaan Komponen lnstalansl
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Tersedianya
komponen instalasi
listrik danpenerangan
bangunan kantor (3jenis)
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 200′00
-
"de
Urusan/Bidang Urusan
Pemerlntahan Daerah danProgram/Kegiatan
lndikator KinerjaProgram
(outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kineria
Capalan Program
(Renstra SKPD〕
Tahun 2017
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran l(egiatan
s/d dengan tahun {n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2) Target program
dan kegiatan
(Renia SKPD tahun
2018〕
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun berialan
Target Renia SKPD
tahun 2017
Realisasi Renja
SKPD tahun 2O17
Tingkat
Realisasi
(%)
Rea:iSasi Capalan
Prog“arn dan
Kegiatan s/d tahun
2018
Tingkat CaPaian
Realisasi Target
Renstra (%)
4 8={7/6) 9 10=(5+7■ 91 11=(10/4}
04Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya buku-
buku peraturan
perundang-unda ngan
(2 jenis)
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100′ 00 12 bulan 200,00
04Penyediaan Makanan dan
Minuman
lersedianya
makanan dan
minuman pegawai,
rapat-rapat dan tamu
[5 jenis)
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan200,00
04Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Iersedianya biayacerjalanan dinas ke
uar daerah
12 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 200,00
04
Monitoring/Survey/Pendataan/P
engawasan/Evaluasi/Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Di
Dalam Daerah
lersedianya biaya
cerjalanan dinasJalam daerah
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 12 buian200′00
04Penyediaan Jasa Administrasi
Umum
Tersedianya biaya
honorarium pejabat /staf pengelola
keuangan (19 orang)
12 orang 19 orang l-9 orang 100′ 00 18 orang 308,33
04Penyediaan Jasa Administrasi
Kantor
Tersedianya
honorarium tenagapendukung (operator
kornputer) (16 orang)
L2 orang 16 orang 16 orang 100′00 0 orang 133,33
04Penyediaan Jasa Supirl
Kernet/Operator Alat Berat
Tersedianya
honorarium tenagapendukung (supir) (9
orang)
9 orang 0 9 orang 9 orang 100,00 1 orang 111,11
04 40Penyediaan Peralatan
Kebersihan Kantor
Tersedianyaperalatan kebersihan
lingkungan kantor(25 jenis)
12 bu!an 12 bulan 12 bulan 100′00 12 bulan 24 200,00
04Penyediaan Jasa Tenaga Ahli dan
iekretariat Fraksi
Tersedianya
honorarium tenagapendukung (tenaga
ahli fraksi dansekretariat fraksi) (10
orang)
10 orang 0 L0 orang 10 orang 100,00 5 orang 150,00
-
,de
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
lndikator KinerjaProgram
{outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2017
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
ian Xeluaran Kegiatans/d dengan tahun (n-
3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2) Target program
dan kegiatan
{Renia SKPD tahun
2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD sld tahun berialan
Target Renia SKPD
tahun 2017
Realisasi Renja
SKPD tahun 2017
Tingkat
Reaiisasi
l%)
Realisasi Capalan
Program dan
Kegiatan s/d tahun
2018
Tingkat CaPaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 5 7 8={7/6) 9 10=(5+7+9)11=(10/4,
04Penyediaan luran Asosiasi DPRD
Kota Seluruh lndonesia
Tersedianya biaya
iuran ADEKSI (25
orang)
12 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100′ 00 12 bulan200,00
04
Penyediaan luran Asosiasi
Sekretariat DPRD Kota Seluruh
lndonesia
Tersedianya luran
ASDEKSi(l kali)12 bulan 0 12 bulan 12 bu:an L2 bulan 200,00
04Penyediaan Biaya General Check
up Pimpinan dan Anggota DPRD
Tersedianya biaya
pemeriksaan
kesehatan Pimpinan
dan Anggota DPRD (1
tahun)
25 orang 0 25 oranB 25 orang 100′ 00 25 orang 200,00
04 105
Penyediaan Belanja Rumah
Tangga Rumah Jabatan Pimpinan
DPRD
Tersedianya biaya
belanja rumah
tangga rumahjabatan/dinas
Pimpinan DPRD (3
orang)
0 orang 0 0 orang 0 orang 3 orang 0,00
01 04Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
04 Pengadaan Meubelair
Tersedianya sarana
dan prasarana
pendukung
pelaksanaan tugas-
tugas kantor (4 jenis)
4,enis 4 jenis 4 jenis 100,00 5 jenis 250′00
04Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya sarana
dan prasarana
pendukung
pelaksanaan tugas-
tugas kantor (10jenis)
10 1eniS 10 1eniS 10 1eniS 100,00 14 1enis240,00
04Penyediaan Sewa Rumah
labatan / Dinas
Tersedianya biaya
sewa rumahiabatan
pimpinan(Ketua)
DPRD(l tahun)
0 unlt O unit O unit 0,00 l unit 10′00
04Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Tersedianya biayapemeliharaan gedung
kantor DPRD dan
Sekretariat DPRD (1
tahun)
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24200,00
-
》de
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
lndikator KinerjaProgram
(outcomes)/Kegiatan (outputf
Target Kineria
Capalan Program
(RenstFa SKPD)
Tahun 2017
Realisasi TargetKinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun (n-
3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu {n-2} Target program
dan kegiatan
{Renia SKPD tahun2018)
Perkiraan Realisasi Capalan Target
Renstra SKPD s/d tahun berialan
Target Renia SKPD
tahun 2017
Realisasi Renja
SKPD tahun 2017
Tingkat
Rea‖sasi
(%}
Reaiisasi Capaian
Program dan
Kegiatan sノd tahun
2018
Tingkat CaPaian
Realisasi Target
Renstra {%}
1 3 5 6 8={7′ 10=(5+7+9) 11=(10/4)
04 20Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya
pemeliharaan
kendaraan dinas roda
2 dan roda 4 (49 unit)
49 unit 49 unit 49 unit 100′00 13 unit 126,53
04Pemeliharan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya
pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor terdiri darielektronik/ listrik danalat mesin kantor (9jenis)
9 jenis 9 jenis 9 jenis 100′ 00 12 bulan 233′ 33
04 02Rehabilitasi Sedang/Berat
Rumah/Gedung Kantor
Tersedianya sarana
dan prasarana
pendukung
pelaksanaan tugas-tugas kantor (1paket)
t paket 1 paket 1 paket 100,00 0 paket 100′ 00
04 Sewa Gedung Kantor
Tersedianya sarana
dan prasaranapendukung
pelaksanaan tugas-
tugas kantor (20 kali)
O ka!i 20 kali O kali O kali 00,00
04 02 Perencanaan dan Pengawasan
Tersedianya
dokumenperencanaan dan
terlaksananyapengawasan
rehabilitasi ruangrapat paripurna
DPRD (2 paket)
0 paket 2 paket 0 paket 0,00 0 paket 0,00
04 Pembangunan Pos Jaga
Tersedianya sarana
dan prasarana
pendukung
pelaksanaan tugas-
tugas kantor (3 unit)
O unit O unit O unit #DiV/0! 3 unit 30′00
-
lndikator KinerJaProgram
(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2017
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
Keluaran Kegiatan
s/d dentan tahun (n-
3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2) Target program
dan kegiatan(Renja SKPD tahun
2018)
Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra SKPD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan r/d tahun2018
ProBram Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
MenBikuti Diklat/ Bimtek/Workshop/Pelatihan/Kursus/Sos
ialisasi
Program Peningkatan Kapasitas
Iembaga Perwakilan Rakyat
Hearing/Dialog dan Koordinasi
dengan Pejabat Pemerintah
Daerah dan Tokoh
Masyarakat/Tokoh Agama
Terlaksananya rapat-
rapat paripurna
istimewa (1 Tahun)
Rapat-rapat Peripurna lstimewa
Terlaksananya
kegiatan Reses bagi
Pimpinan dan
Anggota DPRD (3
kali)
Kunjungan Kerja Pimpinan dan
Terlaksananya
kunjungan kerja
DPRD dalam daerah
Peningkatan Kapasitas Pimpinan
'erlaksananya
BIMTEK, DIKLAT,
Workshop, Rapat
Kerja dan
pendalaman tugas
lainnya Pimpinan dan
Anggota DPRD (1
Terlaksananya
kegiatan kerja Panitia
Khusus (Pansus)
DPRD (1 tahun)
Kerja Panitia Khusus (PANSU5)
DPRD Kota Gunungsitoli
-
"de
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
lndikator KinerlaProgram
(outcomesllKegiatan (output)
Target Kineria
Capaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2017
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun (n-
3l
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2) Target program
dan kegiatan
(Retta SKPD tahun2018)
Perk:raan Rea:isasi Capalan Target
Renstra SKPD s/d tahun berialan
Target Renia SKPD
tahun 2017
Realisasi Renja
SKPD tahun 2017
Tingkat
Realsasi
(%)
RealiSaSi Capalan
Program dan
Kegiatan sノd tahun
2018
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 3 6 7 8=(7/( 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
04Kerja Badan-badan DPRD Kota
Gunungsitoli
Teriaksananva
kegiatan keria badan‐
badan DPRD(1
tahun〕
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100′ 00 12 bulan 200′00
04Kerja Komisi-komisi DPRD Kota
Gunungsitoli
Teriaksananya
kegiatan keけ a komiSi
kOmも :DPRD(1
tahun)
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 12 buian 24 200,00
04
Penyediaan Buku Risalah-risalah
Rapat dan Perda Kota
Gunungsitoli
Tersedianya buku-buku risalah rapat
dan peraturan
daerah (1 tahun)
12 bulan 0 12 bu!an 12 bulan 100,00 12 bu!an 200′00
04 Pelaksanaan Rapat-Rapat Fraksi
Teriaksananya
kegiatan rapat‐ rapat
frakSi DPRD(l tahun)
12 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 200,00
04Rapat Kerja DPRD Kota
Gunungsitoli
Terlaksa nanya
kegiatan rapat keria
DPRD(l ka‖)
2 perda 0 12 bulan 12 bulan 100′00 12 bulan 24 1200,00
04Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah lnisiatif
Terlaksananya
penyusunan
peratura n-peraturandaerah inisiatif (1
tahun)
12 bu!an 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 200′00
04
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah
Pimpinan dan Anggota DPRD
Kota Gunungsitoli
Tersedianya biayara pat-rapat
koordinasi/konsultasi Pimpinan
dan Anggota DPRD
keluar daerah (1
tahun)
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 20Q00
04
Studi Banding Pimpinan dan
Anggota DPRD Keluar Daerah
dan Keluar Negeri
Terlaksananya studi
banding Pimpinandan Anggota DPRDkeluar daerah danstudi bandingPimpinan DPRD
keluar negeri (1
tahun)
12 bu!an 12 bulan 12 bulan 100′00 O bu!an 0,00
-
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
lndikator KlnerjaPaogram
(outcomes)/
Kegiatan (outputl
Target dan Realisasi l(inerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-21 Target pr●gram
dan kegiatan
〔Retta SKPD tahun
2013)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SNPD s/d tahun berjalanTarget KineriaCapalan Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2017
Realisasi Target
Kinerja Hasll Program
Keluaran l(egiatan
s/d dengan tahun (n-
3)
Target RenJa SKPD
tahun 2017
Reansasi capaian
PrOgram dan
Kegiatan sノd tahun
2018
Penyebarluasan lnformasi
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah pembuatan website
dan buletin (L tahun)
Gunungsitoli′ Maret 2018Plt.SEKRETARiS DPRD KOTA GUNUNGSITOLら
MEiSONIMAN LAHAGU,SH′ M.SiPEMBINA
NIP.196905192001121002
-
Tabel2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Kota Gunungsitoli
indikatorSPM/standar
nasionalIKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan AnalisisTahun
20L7
Tahun
2。. 8
Tahun
2。. 9 輌2020
Tahun
2。. 7
Tahun
2。. 8
Tahun
2。. 9
Tahun
2。2。
(4) (6) (9) (10)
an adrninistrasi 72,0Ao/o 78,0A% 84,O0% 89,00% 86,77% 90,00% 95,OOo/c 95,00%
sarana dan prasarana kantor 60,00% 70,oa% 80,ooo/o 90,00% 71,88% 80,a0% 85,04% 85,4O%
inya peningkatan kapasitas sumber
aratur7A,OAo/o 75,00% 80,ooo/o 85,00% loo,00% toa,ao% 100,04% 100,00%
(at DPRD 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 83′ 28% 85,00% 85,44% 98,000/o(atnya kerjasama informasi dan media
55,O00/o 60,o0% 70,00% 75,00% too,oo% 100,$ao/o 700,00% t00,00%
-
Tabe:2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Kota Gunungsito‖
Lembar....... dariDaerah: Sekretariat DPRD
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPenting
;ram/ Kegiatan Lokas: indikator KinettaTarget
Capaian
Pagu indikatif
〔Rp〕Programl Kegiatan LokasI :ndikator KinerJa
targetCapaian
Kebutuhan Dana
〔Rp〕
Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasl Perkantoran
an jasa suratKota Gunungsitoli
Terlaksananya
kebutuhan jasa suratmenvurat
3 Jenis 12.500.000 1Penyediaan jasa surat
menyuratKota Gunungsitoli
Terlaksananya
kebutuhan jasa suratmenvurat
1 Tahun 12.500.000
an jasa komunikasi,
laya air dan listrikKota Gunungsitoli
Tersedianya biaya
rekening telepon′ air′
‖strik′ dan biava
F.レ cimi::
5 Jenis 200.000.000 2
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya
rekening telepon′ air′
‖strik′ dan biava
fぅレc:Mil:
5 Jenis 205.000.000
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
dinas/ operasional
Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaYa
pengurusan perizinan(STNK/ Pajak)
kendaraan dinas/
operasional
13 Unit 9.000.000
aan iasaran kantor
Kota GunungsitoliTerlaksananya
kebersihan kantor12 orang 250.000.000 4
Penyediaan jasa
kebersihan kantorKota Gunungsitoli
Terlaksananya
kebersihan kantor25 orang 539.444.800
aan alat tulisKota Gunungsitoli
Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis
kantor (79 jenis)
79 ienis 110.000.000Penyediaan alat
tulis kantorKota Gunungsitoli
Terpenuhinyakebutuhan alat tuliskantor (79 jenis)
l Tahun 125.000.000
aan barang
dan pengBandaanKota Gunungsitoli
Terlaksananya
administrasiperkantoran yanglrnrrr
3 1enis 160.000.000
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya
administrasiperkantoran yang
1 Tahun 180.000.000
aan komponen
eneranSan
rn kantor
Kota Gunungsitoli
Tersedianya peralatan
listrik seperti kabel,
bola lampu dan
komponen peralatan
penerangan listriklainnya
3 jenis 35.000.000
Penyediaan
komponen instalasi
listrik/peneranganbangunan kantor
Kota Gunungsitoli
Tersedianya peralatan
listrik seperti kabel,bola lampu dan
komponen peralatan
penerangan listrik
lainnya
1 Tahun 30.000.000
-
ran bahan bacaan
rturan perundang-
n (2 Jenis)
Kota Gunungsitoli
Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
peru ndang-undangan
2 jenis 80.000.000 8
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan (2 Jenis)
Kota Gunungsitoli
Tersedianya bahan
bacaan dan peraturanperundang-undangan
1 Tahun 10.000.000
lan makanan dann
Kota Gunungsitoli
fersedianya makanan
dan minumanpegawai, rapat-rapat
dan tamu
5 jenis 740.000.000 9
Penyediaan
makanan dan
minuman
Kota Gunungsitoli
fersedianya makanandan minumanpegawai, rapat-rapatdan tamu
1 Tahun 600.000.000
pat koordinasi
;ultasi ke luar Kota GunungsitoliIersedianya biayaperjalanan dinas luarCaerah
4640H 2.300.000.000 10
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luarr{rarrh
Kota Gunungsitoli
fersedianya biayaperjalanan dinas luar
daerah
1 Tahun 1.000.000.000
ing/ survey/an / pengawasan//rapat koordinasisultasi didalam
Kota Gunungsitoli
Iersedianya biayaperjalanan dinas
Calam daerah
2 kali 400.000.000
Monitoringl survey/pendataan /pengawasan/
evaluasi/rapatkoordinasi dan
konsultasi di dalam
daerah
Kota Gunungsitoli
Tersedianya biayaperjalanan dinasdalam daerah
1 Tahun 150.000.000
ran lasa
lrasi UmumKota Gunungsitoli
Tersedianya
honorarium pejabat/staf pengelola
keuangan dan honor
non PNS
4640H 170.000.000Penyediaan Jasa
Administrasi UmumKota Gunungsitoli
Tersedianya
honorarium pejabat /staf pengelola
keuangan dan honornon PNS
t9 orang 190.000.000
ran Jasa
lrasi KantorKota Gunungsitoli
Mendukungkelancaran tugas-|r rcrc lr:nf ar
13 orang 273.000.000Penyediaan Jasa
Administrasi KantorKota Gunungsitoli
Mendukungkelancaran tugas-tucaq lranfar
L2 orang 234.044.800
aan Jasa
an KantorKota Gunungsitoli
Terlaksananya
kelancaran tugas-fr roa< L:ntnr
18 orang 420,000.000 14Penyediaan Jasa
Keamanan Kantor
aan Jasa Supir/
)perator alat Kota GunungsitoliMendukungkelancaran tugas-
tugas kantor
9 orang 302.400.000
Penyediaan Jasa
Supir/ Kernet/
Operator alat berat
Kota Gunungsitoli
Mendukungkelancaran tugas-
tugas kantor4 orang 91.244.800
aan Peralatan
tan (a ntorKota Gunungsitoli
Terlaksananya
kebersihan kantor22 jenis 30.000.000 16
Penyediaan
Peralatan
Kebersihan Kantor
Kota GunungsitoliTerlaksananya
kebersihan kantor22 jenis 30.000.000
aan Jasa Tenaga
Sekretariat FraksiKota Gunungsitoli
Mendukung
kelancaran tugas-+r rorc lzrnlar
10 orang 126.000.000 17Penyediaan Jasa
Tenaga Ahli danCokroteri:t Eralrqi
Kota Gunungsitoli
Mendukungkelancaran tugas-trrsaq lrantnr
10 orang 246.044.800
-
ran luran Asosiasita seluruh
a
Kota Gunungsitoli
Tersedianya
kebutuhan iuran
Asosiasi DPRD Kota
seluruh lndonesia, A NEl1CII
l Tahun 20.000.000 18
Penyediaan luran
Asosiasi DPRD Kota
seluruh lndonesia
Kota Gunungsitoli
Tersedianya
kebutuhan iuranAsosiasi DPRD Kota
seluruh lndonesia
1 Tahun 20.000.000
lan luran Asosiasi
iat DPRD Kotandonesia
Kota Gunungsitoli
Tersedianya
kebutuhan iuran
asosiasi Sekretariat
DPRD Kota
Gunungsitoli seluruh
lndonesia (ASDEKSI)
1 tahun 12.000.000 19
Penyediaan luran
Asosiasi Sekretariat
DPRD Kota seluruh
lndonesia
Kota Gunungsitoli
Tersedianya
kebutuhan iuran
asosiasi SekretariatDPRD Kota
Gunungsitoli seluruh
lndonesia (ASDEKSI)
l Tahun 12.000.000
20
Penyediaan Biaya
General Check up
Pimpinan dan
Anggota DPRD
Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya
pemeriksaan
kesehatan PimPinan
dan Anggota DPRD
1 Tahun 125.000.000
Penyediaan Belanja
Rumah Tangga
Jabatan PimpinanKota Gunungsitoli
Tersedianya biaYa
rumah tangga jabatan
Pimpinan DPRD
3 Orang 1.418.409.040
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
an Meubelair Kota GunungsitoliTersedianya sarana
dan prasarana kantor6 Jenis 60.000.000
Pengadaan
MeubelairKota Gunungsitoli
Tersedianya sarana
dan prasarana kantor10 Jenis 230.000.000
ran Peralatan dan
capan Gedung Kota Gunungsitolifersedianya sarana
dan prasarana kantor10 Jenis 500.000.000
Pengadaan
Peralatan dan
Perlengkapan/iar{r rno llrntnr
Kota GunungsitoliTersedianya sarana
dan prasarana kantor10 Jenis 350.000.000
araan rutin/gedung kantor
Kota Gunungsitoli
Terlaksananyapemeliharaan gedung
kantor DPRD dan
Sekretariat DPRD
1 Tahun 95,000.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya
pemeliharaan gedung
kantor DPRD danSekretariat DPRD
l Tahun 135.000.000
araan rutin/kendaraan dinas/
rnal
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya
pemeliharaan
kendaraan dinas roda') drn radr i
47 Unit 888.000.000 4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/ operasional
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya
pemeliharaan
kendaraan dinas roda', Aaa raAa A
13 Unit 100.000.000
-
araan rutin/perlengkapan
kantor
Kota Gunungsitoli
Terlaksananyapemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor terdiri darielektronik/ listrik danalat mesin kantor
9 Jenis 100.000.000 5
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan
gedung kantor
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya
pemeliharaanperlengkapan gedung
kantor terdiri darielektronik/ listrik danalat mesin kantor
9 Jenis 150.000.000
Penyediaan Sewa
Rumah
Jabatan/Dinas
Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya
sewa rumah jabatan
Pimpinan DPRD
l unit 300.000,000
r Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur
ran pakaian dinas
perlengkapannyaKota Gunungsitoli
Tersedianya pakaian
dinas serta
perlengkapannya
4 stel 447.250.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Iti Diklat/ Bimtek/opl kursus/rsi
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya
BIMTEK dan
kontribusi AnggotaDPRD dan SekretariatDPRD Kota
l Tahun 1.727.000.Ooo
Mengikuti Diklat/Bimtek/ Workshop/kursus/ sosialisasi
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya
BIMTEK dan
kontribusi SekretariatDPRD Kota
Gunungsitoli
1 Tahun 320.000.000
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Klnerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
rnan Renstra SKPD Kota Gunungsitoli
Tersedianya biayapenyusunan RENSTRA
disekretariat DPRDKota Gunungsitoli
l dok 7.500.000
Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakllan Rakyat Daerah Program Penlngkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
rasan Rancangan
ln Daerah(ota Gunungsitoli
ferlaksananyapembahasan
rancangan peraturan7 Perda 2.000.000.000 1
Pembahasan
Rancangan
Peraturan Daerah
-
/Dialog dan
asi dengan Pejaba
rtah Daerah dan
4asyarakat/Tokoh
Kota Gunungsitoli
Terciptanya
penampungan
aspirasi di semua
elemen
2 Ka‖ 50,000.000
Hearing/Dialog dan
Koordinasi dengan
Pejabat Pemerintah
Daerah dan Tokoh
Masyarakat/TokohAgama
Kota Gunungsitoli
Terciptanyapenampungan
aspirasi di semua
elemen
l Tahun 80.500.000
rpat Peripurna
aKota Gunungsitoli
Terlaksananya rapat-rapat paripurnai
-
aan buku risalah -
apat dan perda
nungsitoli
Kota Gunungsitoli
Tersedianya buku
risalah rapat danperda
8 Buku 15.000.000
Penyediaan buku
risalah - risalah
rapat dan perdaYa+r ,ir rnr rnaai+ali
Kota Gunungsitoli
Tersedianya buku
risalah rapat danperda
1 Tahun 30.000.000
laan rapat-rapatKota Gunungsitoli
Rapat― rapat fraksi
DPRD Kota
Gunungsito‖
l Tahun 60.000.000Pelaksanaan rapat-
rapat fraksiKota Gunungsitoli
Rapat-rapat fraksi
DPRD Kota
Gunungsitoli
1 Tahun 75.250.000
3rJa DPRD Kota
sitoliKota Gunungsitoli
Teriaksananva rapat‐
rapat kerra DPRDl Ka‖ 75.000.Ooo
Rapat kerla DPRD
Kota Gunungsitoli(ota Gunungsitoli
Terlaksananya rapat-
rapat kerja DPRDl Tahun 75.250.000
14
Penyusunan
Rancangan
Peraturan Daerah
lnisiatif
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya
penyusunanperaturan-peraturan
daerah inisiatif
1 Tahun 601.000.000
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi keluardaerah Pimpinan
dan alat
kelengkapan DPRD
Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya
rapat-rapat
koordinasi/ konsultasiPimpinan dan alat
kelengkapan DPRDkeluar daerah
1 Tahun 2.000.000.000
16Pengadaan Pakaian
DinasKota Gunungsitoli
Tersedianva paka:an
dinas Pimpinan dan
AnggOta DPRD
100 stel 580.000.000
Kerjasama lnformasi dan Media Massa Program Kerjasama lnformasi dan Medla Massa
rrluasan lnformasi
nggaraan
rtah Daerah
Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya
informasi melalui
media massa
15 kali 75.000.000 1
Penyebarluasan
lnformasi
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Kota Gunungsitoli
Tersedianya biayainformasi melaluimedia massa
1 Tahun 75.000.000
-
Tabel2.4Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Provinsir/Kabupaten /Kota G unungsitoli
Program/ Kegiatan
-
Tabel3.3Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019
dan Prakiraan Maiu Tahun 2020Kota Gunungsitoli
Lembar ..............,. dari..'..'.,'.... -. ..
Urusan/Bidang Uruean Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanlndikatoJ
Tar9ettahun 2019
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prafiraan maiu nencana Tahun 2020
LokaslTarget
Capaian
Klneria
Kebutuhan DanaI Pagu
indikat:fSumber Dana
Target GapaianKinerla
Kebutuhan Danal
Pagu lndikatif
(31 (41 {61 (91
ogram Pelayanan Administrasirkantoran
nyediaan Jasa Surat MenyuratIerpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Surat
lllenyurat (Materai dan Pengiriman Berkas/Surat)
Kota
Gunungsitoli100% 12.500.000 DAU 100% 12500、000
nyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
n Listrik
Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Komunikasl
(TeЮ pOn,Fakgm‖ ,dan hbmel),Ar,日 strlk,dan
Retlbusi Sampah
Kota
Gunungsitoli100% 205000000 DAU 100% 205.000000
nyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
ndaraan Dinas/Operasional
Ierpenuhinya Kebutuhan untuk Perpanjangan
zin Kendaraan Dinas/Operasional
Kota
Gunungsitoli100% 9,000.000 DAU 100% 9000.000
nyediaan Jasa Kebersihan KantorTersedianya Honorarium Tenaga Kerja Lepas
Dengan Kontrak (Petugas Kebersihan Kantor)
Kota
Gunungsilo‖100% 539.444.800 DAU 100% 539448.000
nyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis KantorKota
Gunungsitoli100% 125.000000 DAU 100% 130.000000
nyedaan Belanla Rumah Tangga」 abaねn
npinan DPRD
Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga
Pimpinan DPRD
Kola
Gunungsilo‖100% 1.418,409.040 DAU 100% 1200.000000
nyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Ierpenuhinya Kebutuhan Barang-barang
Cetakan dan Penggandaan Berkas-berkas serta
Suratsurat
Kota
Gunungsitoli400% 180,000,000 DAU 100% 180000000
nyediaan Komponen lnstalasi
trik/Penerangan Bangunan Kantor
Iersedianya Peralatan Listrik dan Komponen
Peralatan Penerangan Listrik lainnya
Kota
Gunungsitoli100% 30.000,000 DAU 100% 30000000
nyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
rundang-undangan
Iersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundanq - undanqan
Kota
Gunungsitoli100% 10.000.000 DAU 1∞% 10000000
-
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
indikatorl
Targettahun 2019
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
LokasiTarget
Capaian
Kineria
Kebutuhan Dana′ Pagu
indikatifSumber Dana
Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu lndikatif
rnyediaan Makanan dan Minuman
fersedianya Makanan dan Minuman Rapalrapat
DPRD dan Sekretariat DPRD, Tamu DPRD dan
Sekretariat DPRD serta Makanan dan Minuman
Harian DPRD
Kota
Gunungsilo‖100% 600000000 DAU 100% 600000000
pat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
rcrah
Iersedianya Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja
Lepas dengan Kontrak
Kota
Gunungsitoli100% 1000000000 DAU 100% 1000.0000o0
rnitori n g/Su rvey/Pendataan/Pengawasan/Eva
asi/Rapat Koordinasi dan Konsultasi Didalam
lerah
Iersedianya Biaya Perjalanan Dinas Dalam
Daerah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga
Keria Lepas dengan Kontrak
Kota
Gunungsitoli100% 150000.000 DAU 100% 150000000
rnyediaan Jasa Administrasi UmumIersedianya Honorarium Pejabat/Staf Pengelola
Keuanqan
Kota
Gunungsitoli100% 190000000 DAU 100% 190000.000
myediaan Jasa Administrasi KantorIersedianya Honorarium Tenaga Kerja Lepas
Denqan Kontrak (0oerator Komputer)Kota
Gunungsitoli100% 234044800 DAU 100% 234044800
rnyediaan Jasa Supir/KerneUOperator Alat
rrat
Tersedianya Honorarium Tenaga Kerja Lepas
Denqan Kontrak (SupidKota
Gunungsitoli100% 91244.800 DAU 100% 91244800
rnyediaan Peralatan Kebersihan KantorTerpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Bahan
Kebersihan Kantor
Kota
Gunungsitoli100% 30000000 DAU 100% 40000000
rnyediaan Jasa Tenaga Ahli dan Sekretariat
aksi
Tersedianya honorarium tenaga pendukung
tenaqa ahlifraksi DPRD
Kota
Gunungsitoli100% 246044800 DAU 100% 246044800
rnyediaan luran Asosiasi DPRD Kota Seluruh
lonesia
Tersedianya Kebutuhan luran Asosiasi DPRD
Kota Seluruh lndonesia (ADEKSI)Kota
Gunungsitoli100% 20000000 DAU 100% 20000000
rnyediaan luran Asosiasi Sekretariat DPRD
ia Seluruh lndonesia
Tersedianya KObutuhan luran Asosiasi
Sekretarlat DPRD Kota Seluruh lndonesia
lASDEKS!)
Kota
Gunungsitoli100% 12000000 DAU 100% 12000.000
lnyediaan Biaya General Check-Up Pimpinan
rn Anggota DPRD
Tersedianya Biaya Pemeriksaan Kesehatan
Rutin Pimpinan dan Anggota DPRD
Kota
Gunungsitoli100% 125000000 DAU 100% 125.000.000
'ogram Peningkatan Sarana dan Prasarana
raratur
tngadaan Meubelair Tersedianya Sarana dan Prasarana KantorKota
Gunungsitoli100% 230000000 DAU 100% 230 000 0oo
lngadaan Peralatan dan Perlengkapan
:duno KantorTersedianya Sarana dan Prasarana Kantor
Kota
Gunungsitoli100% 350.000000 DAU 100% 350000000
-
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
:ndikatorr
Targettahun 2019
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maiu Rencana Tahq!.?q?Q
Lokasi
TargetCapaian
Kineria
Kebutuhan Dana′ Pagu
lndikatifSumber Dana
Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu lndikatif
rnyediaan Sewa Rumah Jabatan/Dinas lersedianya Rumah Jabatan/Dinas Pimpinan DPRDKota
Gunungsltoli100% 300.000.000 DAU
Untuk Tahun 2020 rencana
Penyediaan Sqnra Rumah
Jabatan/Dinas Pimpinan DPRD
naik sebesar 300Yo untuk
mengantisipasi apabila Pimpinan
DPRD terpilih perMe 2019-2024
100% 300000.000
:meliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorTerlaksananya perawatan dan Pemeliharaan
Gedung Kantor DPRD dan Sekreta‖ at DPRD
Kota
Gunungsitoli100% 135000000 DAU 100% 135.000000
rmeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
nas/Operasional
ferhksananya Perawatan dan Pemeliharaan
Kendaraan Dinas/Ooerasional
Kota
Gunungsitoli100% 100000000 DAU 100% 100.000000
meliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
:dung Kantor
Ierlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan
Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
DPRD dan Sekretariat DPRD
Kota
Gunungsito‖100% 150000000 DAU 100% 150.000000
'ogram Peningkatan Kapasitas Sumber
rya Aparatur
angikuti
klaUBimtek/Workshop/Pelatihan/Kursus/Sosia
asi
Ierlaksananya Diklat, Bimtek, Workshop,
Pelatihan, Kursus dan Sosialisasi bagi Aparatur
Sipil Nesara (ASN)
Kota
Gunungsitoli100% 320000.000 DAU 100% 320.000000
ogram Kerja sama lnformasi dan Media
is8a
;nyebarluasan lnformasi Penyelenggaraan
merintah Daerah
Ierlaksananya Penyebarluasan lnformasi
Kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah melalui
Media Massa
Kota
Cunungsilo‖100% 75.000.000 DAU 100% 75000.000
'ogram Peningkatan Kapasitas Lembaga
rmkilan Rakyat Daerah100% 100%
:aring/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat
:merintah Daerah dan Tokoh
asyarakaUTokoh Agama
Ierciptanya Penampungan Aspirasi Dari Semua
Elemen Masyarakat serta Terwujudnya
Pengenalan Terhadap Rancangan Peraturan
Daerah lnisiatif DPRD
Kota
Gunungsitoli100% 80500.000 DAU 100% 80.500000
apatrapat Paripurna lstimewaIerlaksananya RapatRapat Paripurna lstimewa
DPRD
Kota
Gunungsitoli100% 200250000 DAU 100% 200250.000
ryiatan ResesIerlaksananya Kegiatan Reses Bagi Pimpinan
Can Anqgota DPRD
Kota
Gunungsito‖100% 1303000000 DAU 100% 1.303000,000
-
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
lndikatOrl
Targettahun 2019
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
LokasiTarget
Capaian
Kineria
Kebutuhan Dana′
:ndikatif
PaguSumber Dana
Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu lndikatif
rnjungan Kerja Pimpinan Dan Angota DPRD
ilam Daerah
Terlaksananya Kunjungan Kerja DPRD Dalam
Rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Program Kerja dan Kegiatan Pemerintah Daerah
Kola
Cunungsi101i100% 300000000 DAU 100% 300000000
胴hgkaねn Kapasitas ttm口 nan dan AnggOtaDRD
Terlaksananya Diklat, Bimtek, Workshop,
Pelatihan, Kursus dan Sosialisasi bagi Pimpinan
dan Anggota DPRD
Kota
Gunungsitoli100% 1832500.000 DAU
l\ilengantisipasi Pimpinan dan
Anggota DPRD terpilih periode
2019-2014 (Muka Baru)
memerlukan anggaran ekstra untuk
men ingkatkan Kapasitas masing-
nasing anggota DPRD
100% 2500000000
)rla Panltia Khusus(PANSuS)DPRD Kota
JnungsitO‖
Tenaksananya Kegね tan Ketta Pan蘭 a Khusus
(PANSUS)DPRD
Kola
CunungsitO‖100% 2001000000 DAU 100% 2001000000
rja Badan-badan DPRD Kota Gunungsitoliferlaksananya Kegiatan Kerja Badan-badan
DPRD
Kota
CunungsitO‖100% 1.300,000000 DAU 100% 1300000000
河a Komislkomisi DPRD Kota Cunungsilo‖ferhksananya Kegiatan Kerja Komisi-komisi
DPRD
Kota
Cunungs10‖100% 1500000000 DAU 100% 1500000000
nyediaan Buku Risalah+isalah Rapat Dan
rda Kota Gunungsitoli
Iersedianya Buku Risalah Rapat DPRD dan
Peraturan Daerah lnisiatif
Kota
Cunungsi10‖100% 30,000,000 DAU 100% 30000000
rlaksanaan Rapat-rapat Fraksi Terlaksanaya RapatRapat Fraksi DPRDKota
Gunungsitoli100% 75.250.000 DAU 100% 75250.000
pat Kerja DPRD Kota Gunungsiloli Ierlaksanaya Rapat Kerja Tahunan DPRDKota
Cunungsi101i100% 75250000 DAU 100% 75250000
)nyusunan Rancangan Peraturan Daerah
siatif
Ierlaksananya Penyusunan Peraturan-peraturan
Daerah lnisiatif
Kota
Gunungsitoli100% 601.000000 DAU 100% 601.000000
tngadaan Pakaian DinasIersedianya Pakaian Dinas Pimpinan dan
Anqqota DPRD
Kota
Gunungsitoli100% 580000000 DAU 100% 580000000
tpalrapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
rcrah Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD
lta Gunungsitoli
Iersedianya Biaya Perjalanan Dinas Dalam
Rangka Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD
Kota
Gunungsitoli100% 2000000000 DAU 100% 2000000000
-
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
!ndikatorl
Targettahun 2019
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maiu Rencana Tahun 2020
Lokasi 呻̈呻
Kebutuhan Dana′ Pagu
indikatifSumber Dana
Target GapaianKinerja
Kebutuhan Danaノ
Pagu indikatif
(9
rngadaan PIN Tersedianya PIN Pimpinan dan Anggota DPRDta
gs
K
nuG0%
Untuk Tahun 2019 Pengadaan PIN
tidak dilaksanakan karena sudah
terlaksana pada Tahun 2417 danpengadaannya akan dilaksanakan
kembali Tahun 2020 untukPimpinan dan Anggota DPRD
periode 2019-2024
100% 250.000000
PIt,
April 2018A GUNUNGSITOLl
MEISONIMAN LAHAGU,SH,MiSiPEMBINA
NIP,196905192001121002