RENCANA KERIA (RENJA) - Gunungsitoli...SKPD harus membuat Rencana Pembanguna Tahunan Satuan Kerja...

of 39 /39
RENCANA KER (RENJA) SEKRETARIAT DPRD KOTA TAHUN 2019

Embed Size (px)

Transcript of RENCANA KERIA (RENJA) - Gunungsitoli...SKPD harus membuat Rencana Pembanguna Tahunan Satuan Kerja...

  • RENCANA KERIA(RENJA)

    SEKRETARIAT DPRD KOTA GUNUNGSITOLI

    TAHUN 2019

  • BABl

    PENDAHULUAN

    1.1. Latar Belakang

    Pembangunan adalah perubahan yang berproses menuju ke arah yang lebih baik melalui

    upaya-upaya yang dilakukan secara terancang dan terencana. Paradigma pembangunan hampir

    selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak

    terhadap perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu

    sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat.

    Berkaitan dengan kondisi tersebut di atas, diperlukan suatu perencanaan yang matang

    dan tepadu atau terintegrasi. Perencanaan pembangunan ini dapat diartikan sebagai suatuproses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan

    fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau

    aktifitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai

    tujuan yang lebih baik, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumber daya yang

    ada serta memiliki orientasiyang bersifat menyeluruh dan lengkap, namun tetap berpegang pada

    azas prioritas. Secara umum rancangan perencanaan berfungsi sebagai pedoman gunamengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan.

    Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan,hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Rancanganperencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkankemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segipentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukanpengawasan, pengedalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangkapencapaian suatu tujuan.

    Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerahdiwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangkapanjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun(RKPD). Lebih lanjut, setiap SKPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana StrategisSatuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-SKPD) untuk mengarahkanperencanaan pembangunan yang akann dilaksanakan oleh SKPD. Renstra-SKPD disusundengan memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunansesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepadaRPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran Renstra SKPD tersebut, makaSKPD harus membuat Rencana Pembanguna Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yangselanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Renja -SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

    Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) disusun berdasarkantugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra-SKPD yang memuat kebijakan, program,dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupunyang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

    Rencana Keria Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Renja DPRD) tahun 2019adalah dokumen perencanaan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaGunungsitoli periode 20'19 yang memuat rencana arah kebijahan, program dan kegiatanpembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, isualrafar.ric r{an aaniraci maarraralzal rrana tr rm}l rh z{an harlzam}rann Ai Vala llr rnr rnaaitali rrana

  • waktu 1 (satu) tahun. Rencana kerja Sekretariat DPRD merupakan pedoman dalam pelaksanaantugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaankeb'rjakan daerah dibidang kesekretariatan DPRD.

    Dalam rangka upaya mencapai target sasaran pembangunan yang telah diamanatkan didalam perenc€lnaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), tentunyadiperlukan perencanaan yang matang, terpadu dan terintergrasi agar prosos pencapaian sasaranpembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efesien dan tepat sasaran.Untuk itu Sekretariat DPRD harus mampu mengambil peran secara optimaldidalam menentukanarah dan kebijakan perencanaan pembangunan sehingga pelaksanaan program dan kegiatanyang akan dilaksanakan oleh SKPD sejalan dengan sasaran pembangunan baik Provinsimaupun Nasional melalui membangun sistem rancangan perencanaan yang partisipatif,implementatif dan terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun RenjaSekretariat DPRD guna mencapai sasaran.

    1.2. Landasan Hukum

    Landasan hukum penyusunan rancangan rencana kerja sekretariat DPRD KotaGunungsitoliTahun 2019 adalah sebagai berikut :

    1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 2003 Nomor 4T,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 4286);

    2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 1U, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);

    3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara PemerintahPusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 438);

    4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

    (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 4578);

    6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan DanPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor 4737);

    7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor 4741);

    L Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi PenyelenggaraanPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 19);

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LembaranNegara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4817);

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 4503);

    ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor2l Tahun 2011;

    l2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2O1O tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,Dan Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembanounan Daerah:

  • 13. Peraturan Daerah Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentangRencanaTata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018;

    14. Peraturan Daerah Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang RPJPDaerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025:

    15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;

    16. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) Kota Gunungsitoli Tahun 201 1-2031;

    17. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah (PPJPD) Kota GunungsitoliTahun 2005-2025:

    18. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021;

    19. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2O21;

    20. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi danTata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

    21.Surat Edaran Walikota Gunungsitoli Nomor : 900/665/Bappeda/2018 tentang PermintaanRancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019.

    1.3. Maksud dan Tujuan

    1.3.1. Maksud

    Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli Tahun 2019dimaksudkan untuk:

    1. Memberikan rencana arah dan pedoman bagi seluruh aparat Sekretariat DPRD KotaGunungsitoli dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kegiatankesekretariatan dan pelayanan kedewanan sehingga sasaran dan target capaianpembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telahditetapkan dalam kurun waktu tahun 2019 dapat berjalan sesuai dengan kebijakandan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD Tahun 2019.

    2. Sebagai rencana dalam memfasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas dan wewenangkedewanan.

    3. Sebagai sarana mempermudah pengendalian dan monitoring evaluasi, dan koordinasipelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2019.

    4. Merupakan rencana pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsiSekretariat DPRD.

    1.3.2. Tujuan

    Tujuan penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli Tahun2019 adalah untuk:

    1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Sekretariat DPRD di dalam menjalankan tugaspokok dan fungsinya mulai dari awal perencanaan.

    2. Mewujudkan pelayanan tugas dan wewenang kedewanan yang akuntabel, partisipatif,bermanfaat tepat sasa ran dan berkesinambungan.

    3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuanpembangunan daerah dalam bentuk rancangen rencana kerja.

    A \laniaaValVan lzanrr{inaci r{an einlrranieaei faeili{aci nalalzeanaan lrraac rlan rrraruanana

  • 1.4. Sistematika Rancangan Renja

    Rencana kerja sekretariat DPRD Tahun 2018 disusun berdasarkan sistematika sebagaiberikut :

    BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang

    1.2. Landasan Hukum

    1.3. Maksud dan Tujuan

    1.4. Sistematika Penulisan

    BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra

    SKPD

    2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

    2.3. lsu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

    2.4. Revisi Terhadap Rancangan Awal RKPD

    2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

    BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, dan provinsi

    3.2. Tujuan dan sasaran rancangan renja SKPD

    3.3. Program dan kegiatan

    BAB IV PENUTUP

  • BAB II

    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN YANG LALU

    2.{. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Gapaian Renstra SKPD

    Berdasarkan Renstra-Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli yang mempunyai tugas,pokok, fungsidan urusan dalam melaksanakan pelayanan kesekretariatan kedewanan, maka visi

    Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli Tahun 2016 - 2021 adalah 'Sekretariat DPRD PrimaDalam Pelayananfiye", oleh karena itu Sekretariat DPRD selaku institusi pelayanan kegiatan

    kedewanan di lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli harus mampu menjadi institusi pelayanan

    yang professional, netral dan berwibawa dalam upaya yang menjawab berbagai perubahan

    lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan

    menerapkan prinsip keterbukaan dan keaditan.

    Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang

    telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoliadalah sebagai berikut:

    a. Meningkatkan kemandirian serta menata sistem kerja sekretariat DPRD Kota Gunungsitolidalam melaksanakan tugas.

    b. Meningkatkan mutu layananyang cepat serta akuratc. Meningkatkan kinerja aparatur melalui pelayanan yang efektif dan efisiensi.

    Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, hal itu telah direalisasikan dalam 5 (lima)

    program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan pada tahun 2017. Adapun pencapaian kinerja

    program/kegiatan sebesar 88,39 % baik yang memenuhi target dan tidak memenuhi target atau

    bahkan melebihi target kinerja serta faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target

    kinerja dan tentunya kebijakan/rekomendasi yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut

    antara lain :

    1. Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2017 yang realisasi pencapaiantarget kinerja yang direncanakan masih banyak yang belum tercapai diantaranya :

    l. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah untuk terpenuhinya kebutuhan akan

    pelayanan surat menyurat yang capaiannya sebesar lOAo/o;

    2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah untuk terpenuhinyakebutuhan akan pelayanan komunikasi, sumber daya air, listrik, faksimili dan retribusi

    sampah yang capaiannya sebesar lQQo/o;

    3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinaslOperasional adalahuntuk terwujudnya pembayaran perizinan kendaraan dinasloperasional yang

    capaiannya sebesar 1 O0o/o;

    4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor adalah untuk tercapainya kenyamananlingkungan kerja yang capaiannya sebesar l0Oo/o;

    5. Penyediaan Alat Tulis Kantor adalah untuk lancarnya kegiatan administrasiperkantoran yang capaiannya sebesar l99o/o,

  • 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah untuk lancarnya kegiatanad m i nistrasi perkantoran ya ng capa ian nya sebesar 1 00o/o;

    7. Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah untukterfasilitasinya serta terciptanya efesiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas yang

    capaiannya sebesar 66,67%;

    8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah untukmeningkatkan pengetahuan aparatur tentang peraturan perundang-undangancapaiannya sebesar 0,00% (belum terlaksana);

    9. Penyediaan Makanan dan Minuman adalah untuk terlaksananya rapat staf dan DPRDserta rapat koordinasi dengan baik dan lancar yang capaiannya sebesar lOAo/o;

    10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah adalah untuk terlaksananyarapat-rapaUkonsultasi ke luar daerah dengan baik yang capaiannya sebesar 10Oo/o;

    11. Monitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/Rapat Koordinasi dan KonsultasiDi Dalam Daerah adalah untuk terlaksananya monitoring / survei / pengawasan /evaluasi serta rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan baik yang

    capaiannya sebesar 1 O0o/o;

    12. Penyediaan Jasa Administrasi Umum adalah untuk terpenuhinya honorariumpejabaUstaf pengelola keuangan yang capaiannya sebesar 50,00%;

    13. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor adalah terlaksananya tugas-tugas kantordengan baik dan lancar yang capaiannya sebesar 10oo/o;

    14. Penyediaan Jasa Supir/KerneVOperator Alat Berat adalah untuk terlaksananyakelancaran tugas-tugas kantor yang capaiannya sebesar 100o/o;

    15. Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor adalah untuk tercapainya kenyamananlingkungan kerja yang capaiannya sebesar 100%;

    16. Penyediaan Jasa Tenaga Ahli dan Sekretariat Fraksi adalah terlaksananya tugas-tugas DPRD dengan lancar dan baik yang capaiannya sebesar 100o/o;

    17. Penyediaan luran Asosiasi DPRD Kota seluruh lndonesia adalah untuk terpenuhinyaluran Asosiasi DPRD Kota Gunungsitoli Seluruh lndonesia yang capaiannya sebesar

    100o/o',

    18. Penyediaan luran Asosiasi Sekretariat DPRD Kota seluruh lndonesia adalah untukterpenuhinya luran Asosiasi Sekretaris DPRD Kota Gunungsitoli Seluruh lndonesia

    yang capaiannya sebesar 10Oo/o;

    19. Penyediaan Biaya General Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD adalah untukterwujudnya pemeriksaan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang capaiannya

    sebesar 32,00o/o.

    ll. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :1. Pengadaan Meubelair adalah untuk tersedianya sarana prasarana kantor yang

  • 2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor adalah untuk tersedianyasarana dan prasarana kantor yang capaiannya sebesar 100o/o;

    3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah untuk terlaksananya pemeliharaangedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD yang capaiannya sebesar lQQo/o;

    4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaran dinas/operasional adalah untuk terawatnyaperalatan kendaraan dinas/operasional roda 2 dan roda 4 yang capaiannya sebesar

    lOOo/o;

    5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor adalah untuk terawatnyaperalatan gedung kantor yang capaiannya sebesar 75,00o/o;

    6. Rehabilitasi Sedang/Berat RumahlGedung Kantor adalah untuk terpenuhinya biayarehab gedung kantor yang capaiannya sebesar lO0o/o;

    7. Sewa Gedung Kantor adalah untuk tersedianya biaya sewa gedung kantor yangcapaiannya sebesar 0,00% (belum terlaksana);

    8. Perencanaan dan Pengawasan adalah untuk terwujudnya dokumen perencanaan danterlaksananya pengawasan rehabilitasi Ruang Rapat Paripurna DPRD yang

    capaiannya sebesar 0,00% (belum terlaksana).

    lll. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan kegiatan :1. Mengikuti DiklaUBimtekMorkshop/Pelatihan/Kursus/Sosialisasi adalah untuk

    meningkatkan sumber daya aparatur (PNS) dan Anggota DPRD Kota Gunungsitoli

    dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang capaiannya sebesar looo/o.

    lV. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Penrakilan Rakyat Daerah, dengan

    kegiatan:

    1. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokohmasyarakaUtokoh agama adalah untuk terciptanya penampungan aspirasi disemua

    elemen serta terbinanya kerjasama dengan masyarakat yang capaiannya sebesar

    50,00%;

    2. Rapat-rapat paripurna istimewa adalah untuk tercapainya rapat-rapat paripurnaistimewa yang capaiannya sebesar 66,660/o;

    3. Kegiatan Reses adalah untuk lancarnya tugastugas DPRD yang capaiannya sebesar66,674/o;

    4- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah adalah terlaksananyakunjungan kerja DPRD dan Sekretariat DPRD dalam daerah yang capaiannya sebesar

    42,08o/oi

    5. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD adalah untuk tersedianya biayaBIMTEK, DIKLAT, Workshop, Rapat Kerja dan Pendalaman tugas lainnya Pimpinan

    dan Anggota DPRD yang capaiannya sebesar lOOo/o;

    6. Kerja Panitia Khusus (PANSUS) DPRD Kota Gunungsitoli adalah agar Kinerja DPRD

  • 7. Kerja Badan-badan DPRD Kota Gunungsitoli adalah agar Kinerja Badan-Badansemakin meningkat yang capaiannyasebesar 90,05%;

    8. Kerja Komisi-komisi DPRD Kota Gunungsitoli adalah agar Kinerja Komisi-Komisisemakin meningkat yang capaiannya sebesar 81,78o/o;

    9. Penyediaan buku risalah-risalah rapat dan perda Kota Gunungsitoli adalah untukterdokumentasinya risalah-risalah rapat DPRD Kota Gunungsitoli yang capaiannya

    sebesar lOOo/o;

    10. Pelaksanaan rapat-rapat fraksi adalah untukterlaksananya pengambilan keputusanoleh rapat-rapat fraksi DPRD Kota Gunungsitoli yang capaiannya sebesar 1o0o/o;

    11. Rapat kerja DPRD Kota Gunungsitoli adalah agartercapainya agenda kerja DPRDtahun berikutnya yang capaiannya sebesar 83,40o/o;

    12. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah lnisiatif adalah untuk terlaksananyapenyusunan peraturan-peraturan daerah inisiatif yang capaiannya sebesar 10Ao/o;

    13, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRDKota Gunungsitoli adalah untuk tersediaanya biaya rapat-rapat koordinasi/konsultasi

    Pimpinan dan Anggota DPRD keluar daerah yang capaiannya sebesar 97,75o/o;

    14. Studi Banding Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah dan Keluar Negeri adalahuntuk terlaksananya studi banding Pimpinan dan Anggota DPRD keluar daerah dan

    studi banding Pimpinan DPRD keluar negeri yang capaiannya sebesar 94,35o/o;

    15. Pengadaan Pakaian Dinas adalah untuk tersedianya pakaian dinas Pimpinan danAnggota DPRD yang capaiannya sebesar lA0o/o.

    V. Program Keriasama lnformasi dan Media Massa, dengan kegiatan :1. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah untuk

    tersedianya biaya informasi melalui media massa yang capaiannya sebesar 100a/o.

    2. Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya (2018), belum adayang memenuhi target kinerja 100 o/o seperti yang telah direncanakan.

    3. Kesiapan personilyang mengelola pengadaan lemah.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa program/kegiatan yang sudah

    dilaksanakan, diantaranya :a. Pelaksanaan tahun anggaran 2018 masih 2 bulan (Januari s.d Pebruari 2018)b. Sistem pengelolaan keuangan yang masih baruc. Pelaksanaan yang sangat hati-hatidan taat azasd. Kondusifnya permasalahan yang berkembang terkait tugas dan wewenang DPRD Kota

    Gunungsitoli

    e. Penyusunan dan penetapan DPA - SKPD masih dalam proses.

    5. Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi -implikasi yang mampu mendorong kinerja SKPD untuk menciptakan perencanaan yang lebihberkualitas, efektif dan professional, diantaranya :

  • b. Adanya tempat parkir yang representativec. Dimilikinya gedung ruang kerja DPRD

    6. Kebijakan-kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan untukmengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagaiberikut:a. Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihak ke-3, terkait dengan perencanaan dan

    penganggarannya.

    b. Koordinasi di internal sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli perlu ditingkatkan terutamapemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing.

    c. Untuk biaya perjalanan dinas, hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan yang adasesuai dengan undangan-undangan dan koordinasi yang harus dilakukan untukmenunjang keberhasilan pembangunan daerah, sehingga kelebihan penganggaran dalamperjalanan dinas dapat diminimalisir.

    d. Kerjasama dengan pihak stakeholder maupun SKPD, terkait dengan data dan informasiyang dibutuhkan kegiatan kedewanan.

    e. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untukmengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan tang berlaku agarkualitas dan sasaran kegiatan sesuaidengan yang ingin dicapai.

    f. Sinkronisasi dan koordinasi dengan pihak terkait dapat dilakukan secara intensif, sebagaiupaya memperoleh data dan informasi yang update untuk meningkatkan pelayanan dasarkhususnya kepada masyarakat miskin.

    2.2. Analisa Kineria pelayanan Sekretariat DPRD

    Sesungguhnya Pelayanan dan fasilitasi kedewanan merupakan suatu proses yangberkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan - pilihan berbagai alternatif untukmencapai suatu tujuan dalam meningkatkan pelayanan dan fasilitasi DPRD di masa yang akandatang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasikedewanan sangat bergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baikdari tingkat bawah (bottom-up) maupun dari tingkat atas (topdown), sehingga peran sertamasyarakat (stakeholdersl sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yanglebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja SekretariatDPRD Kota Gunungsitoli tahun 201A, maka ditetapkan rencana kerja tingkat capaian kinerjapelayanan yang menjadi tolak ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalanpenyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisiendan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra-Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut :1. Mewujudkan jaring aspirasi masyarakat yang aktif dan efektif;2. Mewujudkan masyarakat yang sadar dan tertib hukum;3. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana Sekretariat

    DPRD.

    2.3. lsu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekrctariat DPRD

    Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2018 dari targeUsasaransebesar 10Oo/a rata rata selama 1 tahun anggaran yang artinya pelaksanaan kegiatan telahsesuai dengan program di dalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan AnggaranBerbasis Kinerja, telah terealisasi antara bulan Januari sampai dengan Pebruari 2018 sebesar2,81 o/o. Hal itu menunjukkan bahwa penyerapan yang sangat rendah.

    Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsiSekretariat DPRD selama Tahun 2018 (Januaridan Pebruari) adalah :1. Perubahan Personil pengadaan barang dan jasa sehingga membutuhkan penyesuaian;

    nalam asalza mamahami aaarhahaa a*t..a laJrrar'

  • 4. Kurang disiplinnya aparatur Sekretariat DPRD;5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan dari kurang diperhatikan

    dan dianggap sebagai hal yang kurang penting.6. Keterbatasan pegawai dilingkup Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli, sehingga pelaksanaan

    program/kegiatan menjadi kurang maksimal.7. Perubahan peraturan perundang-undangan, pedoman ataupun petunjuk teknis, baik yang

    terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan sistempelayanan dan fasilitasikedewanan.

    Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan olehSekretariat DPRD tahun 2018 merupakan upaya-upaya dalam mencapai visi dan misi RPJMD2016-2021yaitu mewujudkan Kota Gunungsitoliyang maju, nyaman dam berdaya saing.Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya dampak terhadap visi dan misi KepalaDaerah yang telah tertuang di dalam RPJMD 2016-2421, yaitu :1. Adanya keterlambatan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018

    terutama di bulan Januaridan Pebruari.2. Target pencapaian sasaran pembangunan (pelayanan dan fasilitasi kedewanan ) yang ada di

    dalam RPJMD Kota Gunungsitoli menjadi terhambat, karena beberapa hal seperti yangdisebutkan diatas .

    Proses pelaksanaan yang kurang ditunjang percepatan bertindak dan juga dedikasiaparatur Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli yang ditandai dengan kurang disiplin sehinggamengurangi dalam proses pencapaian visi dan misi yang ada di dalam RPJMD meskipun masihberjalan dua bulan Januari dan Februari.

    Tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang digunakan sebagairekomendasi/catatan yang strategis untuk ditindaklanjutidalam perumusan program dan kegiatanprioritas tahun yang direncanakan.

    2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

    Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yangamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangpelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalamproses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baikdari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehinggaproses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraanmasyarakat menjadi lebih baik.

    Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dankegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2018, memang beberapa usulanyang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telahditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan-perubahan mengenaiPeraturan -peraturan Perundang -undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsimaupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasionalterutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

    Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Gunungsitolipada tahun 2019, merupakan hasil dari proses perencanaan yang terukur sesuai kebutuhan(musrenbangdes) sampai dengan tingkat kabupaten/kota (musrenbang kabupaten/kota), yangberpedoman pada RPJMD Kota Gunungsitoli tahun 2016-2021yang memuat tentang kebijakan,program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah

  • Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilihdengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsiSekretariat DPRD , Renstra serta isu -isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasilusulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun renja SKPD yangnantinya Renja tersebut dibahas dalamforum SKPD yang dikoordinasioleh Bappeda. Tujuan daripembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan sertapenajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalammensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional,provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

  • BAB‖ l

    TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEG:ATAN

    3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasiona!

    lndonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak

    geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan

    sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal tersebut

    merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum

    di datam visi RPJMN Tahun 2015-2019 yaitu: INDONESIA YANG itrANDlRl, MAJU, ADIL' DAN

    MAKMUR dengan 8 MisiYaitu :

    Mewujudkan masyarakat berakhlak mutia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab

    berdasarkan falsafah pancasila dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui

    pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

    Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama,melaksanakan interaksi antar budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsalndonesia sebagai landasan spritual, moral dan etika pembangunan bangsa.

    Mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan membangun sumber daya manusiaberkualitas berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melaluipenelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan;membangun infrstruktur; mere-formasi bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuatperekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah, menuju keunggulan kompetitif

    dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan termasukpelayanan jasa dalam negeri.

    Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan memantapkankelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat masyarakat sipil; memperkuatkualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasanmedia dalam mengkomunitasikan kepetingan masyarakat; dan membenahi struktur hukum,meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen tidakdiskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

    Mewujudkan lndonesia aman, damai, dan bersatu dengan membangun kekuatantentara nasional lndonesia (TNl) yang melampui kekuatan esensial minimun dandisegani dikawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan danmeningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat,mencegah tindak kejahatan dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitaslembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; sertameningkatkan kesiapan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan dankontribusi industri nasional dalam sistem pertahanan semesta.

    Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dengan meningkatkanpembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh denganmeningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayahi daerah yang masihlemah; menanggulangi kemiskinan dan penggaguran secara drastis; menyediakan aksesyang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasaranaekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

    Mewujudkan lndonesia asri dan lestari dengan memperbaiki pengelolaan pembangunanuntuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan,, keberadaan, dankegunaan sumber daya alam dan likungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung,dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan melalui pemanfaatanruanq vano serasi antara oenqqunaan untuk Demunqkiman. Keqiatan sosial ekonomi, dan

    2.

    3.

    4.

    5.

    6.

  • yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

    untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; sertameningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modalpembangunan.

    l. Mewuiudkan lndonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maiu, kuat, danberbasis kepentingan nasional dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakatdan pemerintah; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan;

    mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkankemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkanpemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

    8. Mewujudkan tndonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional denganmemantapkan diplomasi lndonesia dalam rangka memperjuangkan kepetingan nasional;melanjutkan komitmen lndonesia dalam pembentukan identitas dan pemantapan intergrasi

    internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateralantar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga diberbagai bidang.

    Dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa lndonesia dihadapkan pada tiga masalahpokok, yakni : (1) merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendi-sendi perekonomiannasional; dan (3) merebaknya intoleransidan krisis kepribadian bangsa.

    Tantangan utama pembangunan dapat digolongkan atas : (1) dalam rangka meningkatkanwibawa negara, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanannegara, pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efesien, sertapemberantasan korupsi; (2) dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantanganutama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatanpemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan; (3) dalam rangka memperbaikikrisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakuppeningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesenjangan antar wilayah, danpercepatan pembangunan kelautan.

    Berdasarkan visi dan misi serta agenda pembangunan nasionaltersebut pembangunan yang adildan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat di berbagai wilayahindonesia akan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangigangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk mewujudkan tercapainyaindonesia maju, mandiri dan adil. Hal tersebut juga dapat didukung melalui strategi dan kebijakankunciyang telah disiapkan oleh pemerintah pusat.

    3.2. Tuiuan dan Sasaran Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)3.2.1 Tujuan

    Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.Untuk mencapaivisidan misi Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoliyang telah dirumuskan, makatujuan yang ingin dicapai dari Rencana Keria (Renja) Sekretariat DPRD tahun 2019 adalahsebagi berikut:a. Memenuhipelayanan DPRD kepada masyarakat,b. Meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana

    pendukung lembaga perwakilan rakyat.

    3.2.2 Sasaran

    Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifikdan terukur. Adapun sasarcrn yang ingin dicapai dalam Renja ini adalah ;1. Terwujudnya tata kelola kesekretariatan DPRD Kota GunungsitoliI Tanlr rir rr{nrra naninnlzatan lrr ralifac r{an lrr ranti*ae anarrlfr rr ven.r rnarnant thi etanrlar

  • 3. Terwujudnya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara proporsional4. Terwujudnya peningkatan kemampuan fasilitasi dan pelayanan penyelenggaraan administrasi

    kesekretariatan DPRD, administrasi keuangan DPRD, rapat-rapat yang dilaksanakan DPRDserta penyedian bahan pembuatan produk hukum DPRD.

    3.3. Program dan Kegiatana. Faktor- Faktor Rumusan Program dan Kegiatan

    Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2019 dalam upaya RPJP,pencapaian MDGs, pengetasan kemiskinan, dan pendayagunaan potensiekonomi daerah :

    1. Mewujudkan pemerintahan yang baik yang merupakan arahan untuk mendukung RPJP;mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

    b. Rekapitulasi program dan kegiatan

    Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota GunungsitoliTahun 2019 adalah sebagai berikut :

  • BAB:V

    PENUTUP

    Renja Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuandalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian upaya Sekretariat DPRD dalam kurun waktutahun 2019, sehingga upaya Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli dapat lebih terarah dan terukur.Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur SekretariatDPRD, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengandemikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secarasubstansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan olehstakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

    Akhir kata, semoga Renja Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli ini dapat dilaksanakan denganbaik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan SekretariatDPRD Kota Gunungsitoli sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsistendalam rangka mewujudkan good governancedan public serviceyang lebih baik.

    Demikian Rencana Keria Sekretariat DPRD tahun 2019 disusun sebagai pedoman bagipelaksanaan program-program di Sekretariat DPRD.

    2018

    OTA GUNUNGSITOLI,

    S祓 雨

    MEISOI LAⅡAGU,SⅡ ,MoSiPEMBINANIP.196905192001121002

    Plt.

  • RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH TA.2019

    : WAJIB'DAERAH I SEKRETARIAT DPRD KOTA CUNUNOSITOL:

    PROGRAM NAMA KEGIATAN lNDiKATOR KINERJAノ VOLUME LOKAS:KECIATAN PAGUIND:KAT:F KET.

    4 6 7

    Pelayanan Administrasi Perkantoran>enyediaan Jasa Surat Menyurat

    Ierpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Surat Menyurat (Materai

    dan Penqiriman Berkas/Surat) /'t Tahun Kota Gunungsitoli12500000

    renyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

    Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Komunikasi (Telepon,

    Faksimili, dan lnternet), Air, Listrik, dan Retribusi Sampah / 5

    Jenis

    Kota Gunungsitoli 205000000

    )enyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

    )inas/Operasional

    Terpenuhinya Kebutuhan untuk Perpanjangan lzin Kendaraan

    Dinas/Operasional / 13 UnitKota Gunungsitoli 9、 000.000

    )enyediaan Jasa Kebersihan KanlorIersedianya Honorarium Tenaga Kerja Lepas Dengan Kontrak

    lPetuqas Kebersihan Kantor) / 25 OranqKota Gunungsitoli 539444800

    )enyediaan Alat Tulis Kantor Ieroenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor/ 1 Tahun Kota Gununqsitoli 125000000

    renyediaan Belanja Rumah Tangga Jabatan Pimpinan DPRDIerpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD l30rano

    Kota Gunungsitoli 1.418409.040

    Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanIerpenuhinya Kebutuhan Barang-barang Cetakan danPenggandaan Berkas-berkas serta Suralsurat / 1 Tahun

    Kota Gunungsitoli 180.000000

    Penyediaan Komponen lnstalasi ListriklPenerangan Bangunan Kantorlersedianya Peralatan Listrik dan Komponen Peralatan)enerangan Listrik lainnya / 1 Tahun

    Kota Gunungsitoli 30000000

    Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganlersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -

    rndanqan / 1 TahunKota Gunungsitoli 10.000000

    Penyediaan Makanan dan Minuman

    Iersedianya Makanan dan Minuman Rapalrapat DPRD dan

    Sekretariat DPRD, Tamu DPRD dan Sekretariat DPRD serta

    Vlakanan dan Minuman Harian DPRD I 1 TahunKota Gunungsitoli 600000.000

    Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

    Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Aparatur

    Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja Lepas dengan Konhak /1 Tahun

    Kota Gunungsitoli 1.000000,000

    Monitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/EvaluasilRapat Koordinasi

    dan Konsultasi Didalam Daerah

    Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Aparatur

    Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja Lepas dengan Kontrak /1 Tahun

    Kota Gunungsitoli 150.000000

    Penyediaan Jasa Administrasi UmumTersedianya Honorarium Pejabat/Staf Pengelola Keuangan /18 Orang

    Kota Gunungsitoli 190.000000

    Penyediaan Jasa Adminiskasi KantorTersedianya Honorarium Tenaga Kerja Lepas Dengan Kontrak

    (Operator Komputer)/ 16 OrangKota Gunungsitoli 234.044.300

  • PROGRAM NAMA KECiATAN INDIKATOR K:NERJA′ VOLUME LOKASI KECIATAN PAGU:NDIKATIF KET.

    2 5 6 7

    Penyediaan Jasa Supir/KemeUOperator Alat Beratlersedianya Honorarium Tenaga Kerja Lepas Dengan Konhak

    lSupir) / 1 OrangKota Gunungsitoli 91244.800

    Penyediaan Peralatan Kebersihan KantorTerpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Bahan Kebersihan

    Kantor/ 1 TahunKota Gunungsitoli 30.000.000

    Penyediaan Jasa Tenaga Ahli dan Sekretariat FraksiTersedianya honorarium tenaga pendukung tenaga ahli fraksi

    DPRD / 10 oranoKota Gunungsitoli 246044.800

    Penyediaan luran Asosiasi DPRD Kota Seluruh lndonesiaTersedianya Kebutuhan luran Asosiasi DPRD Kota Seluruh

    lndonesia (ADEKSI) / 1 TahunKota Gunungsitoli 20.000.000

    Penyediaan luran Asosiasi Sekretariat DPRD Kota Seluruh lndonesiaTersedianya Kebutuhan luran Asosiasi Sekretariat DPRD Kota

    Seluruh lndonesia (ASDEKSI) / 1 TahunKota Gunungsitoli 12.000.000

    Penyediaan Biaya General Check-Up Pimpinan dan Anggota DPRDTersedianya Biaya Pemeriksaan Kesehatan Rutin Pimpinan

    dan Anqqota DPRD / 25 OranoKota Gunungsitoli 125.000.000

    Peningkatan Sarana dan Prasarana Penqadaan Meubelair Iersedianya Sarana dan Prasarana Kantor / 'l Tahun Kota Gunungsitoli 230000.000Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Iersedianya Sarana dan Prasarana Kanlor / 1 Tahun Kota Gunungsitoli 350.000.000

    Penyediaan Sewa Rumah Jabatan/Dinas Iersedianya Rumah Jabatan/Dinas Pimpinan DPRD / 1 Unit Kota Gunungsitoli 300000.000

    )emeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorTerlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Gedung Kantor

    DPRD dan Sekretadat DPRDKota Gunungsitoli 135000.000

    Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalIerlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan

    Dinas/Operasional / 13 UnitKota Gunungsitoli 100,000000

    Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

    Ierlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan dan

    Perlengkapan Gedung Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD / 1Iahun

    Kota Gunungsitoli 150000.000

    Peningkatan Kapasitas Sumber DayaMengikuti Diklat/BimteUworkshop/Pelatihan/Kursus/Sosialisasi

    lerlaksananya Diklat, Bimtek, Workshop, Pelatihan, Kursus

    Jan Sosialisasi bagiAparatur Sipil Negara (ASN)/ 1 TahunKota Gunungsitoli 320.000.000

    Kerja sama lnformasi dan Media Massa Penyebarluasan lnformasi Penyelenggaraan Pemerintah DaerahTerlaksananya Penyebarluasan lnformasi Kegiatan-kegiatan

    Pemerintahan Daerah melalui Media Massa / 1 TahunKota Gunungsitoli 75.000.000

    Peningkatan Kapasitas Lembaga

    m Rakyai DaerahHearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah

    dan Tokoh MasyarakaUTokoh Agama

    Terciptanya Penampungan Aspirasi Dari Semua Elemen

    Masyarakat serta ferwujudnya Pengenalan Terhadap

    Rancangan Peraturan Daerah lnisiatif DPRD / 1 TahunKota Gunungsitoli 80500000

    Rapatrapat Paripurna lstimewaTerlaksananya Rapat-Rapat Paripuma lstimewa DPRD / 1Tahun

    Kota Gunungsitoli 200.250.000

    Kegiatan ResesTerlaksananya Kegiatan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota

    DPRD / 3 KaIiKota Gunungsitoli 1.303.000.000

  • PROGRAM NAMA KEG:ATAN IND:KATOR KINERJA′ VOLUME LOKASi KEG!ATAN PAGU INDlKAT:F KET,

    3 5

    Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Angota DPRD Dalam Daerah

    [erlaksananya Kunjungan Kerja DPRD Dalam Rangka

    Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja dan(eqiatan Pemerintah Daerah / 1 Tahun

    Kota Gunungsitoli 300.000000

    Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRDTerlaksananya Diklat, Bimtek, Workshop, Pelatihan, Kursus

    dan Sosialisasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD / 1 TahunKota Gunungsitoli 1,832500000

    Ketta Panlia Khusus(PANSUS)DPRD Kota Cunungslo‖Tenaksananya Kegiatan Kela Panlla Khusus(PANSuS)

    DPRD′ l TahunKota Gunungsitoli 2,001.000000

    Ketta Badan_badan DPRD Kota Gunungslo‖ Terlaksananya Kegiatan Kerja Badan-badan DPRD / 1 Tahun Kota Gunungsitoli 1,300,000000

    Kela KomiS卜 komisi DPRD Kota GunungsloH Terlaksananya Kegiatan Kerja Komisi-komisi DPRD 1 Tahun Kota Gunungsitoli 1.500000000

    Penyediaan Buku Risalah-risalah Rapat Dan Perda Kota GunungsitoliTersedianya Buku Risalah Rapat DPRD dan Peraturan

    Daerah lnisiatif / 1 TahunKota Gunungsitoli 30000.000

    Pelaksanaan Rapalrapat Fraksi Terlaksanaya Rapat-Rapat Fraksi DPRD / 1 Tahun Kota Gunungsitoli 75250000

    Rapat Ketta DPRD Kola Cunungslo‖ [erlaksanaya Rapat Keria Tahunan DPRD / 1 Kali Kota Gunungsitoli 75250.000

    Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah lnisiatifTerlaksananya Penyusunan Peraturan-peraturan Daerah

    lnisiatif I 1 TahunKota Gunungsitoli 601.000.000

    Pengadaan Pakaian DinasTersedianya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD I150

    Kota Gunungsitoli 580.000000

    Rapalrapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan

    Alat Kelengkapan DPRD Kota Gunungsitoli

    Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka

    Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Alat

    Kelenokaoan DPRD

    Kota Gunungsitoli 2.000000.000

    Piti

    April 2018A GUNUNGSITOLl

    ME:SONIMAN LAHAGU,SH,M.SiPEMBINA

    NIP,196905192001121002

    「ギ

  • Tabel 2.1

    Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renia Perangkat Daerah dan

    Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017

    Kota Gunungsitoli

    t Daerah:SEKRETAR:AT DPRD Lembar :

    )de

    Urusan/Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program/Kegiatan

    lndikator KinerjaProgram

    (outcomes)/

    Kegiatan (outputl

    Target Kinerja

    Capaian Program(Renstra SKPD)

    Tahun 2017

    Realisasi Target

    Kinerja Hasil Program

    dan Keluaran (egiatan

    s/d dengan tahun (n-

    3)

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

    Tahun Lalu (n-2) Target program

    dan kegiatan

    (Ren,a SKPD tahun

    2018)

    Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra SKPD s/d tahun berjalan

    Ta“get Renia SKPD

    tahun 2017

    Reaiisasi Renia

    SKPD tahun 2017

    Tlngkat

    Realisasi

    l%l

    Realisasi Capalan

    Pr●gran dan

    Kegiatan sノd tahun

    2018

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra {%}

    2 3 7 8=`7/6) 10=(5+7■ 9) 11=(10/4)

    04Program Pelayanan

    Administrasi Perkantoran

    04 Penyediaan Jasa Surat Menyuratlersedianya

    tebutuhan jasa surat

    menyurat (l Jenis)12 bulan 12 bulan L2 bulan 100′00 12 bulan 200,00

    04Penyediaan Jasa Komunikasi,

    Sumber Daya Air dan Listrik

    Tersedianya biaya

    rekening telepon, air,

    listrik, faksimili dan

    retribusi sampah (5jenis)

    5 1enヽ 5 jenis 5 1enis 100,00 5 jenis 200′00

    04

    Penyediaan lasa Pemeliharaan

    dan Perizinan Kendaraan

    Dinas/Operasional

    Tersedianya biaya

    pengurusan perizinan(srNK/ Pajak)kendaraan dinasloperasional (47 unit)

    48 unit 48 unit 48 unit 100,00 13 unit 127′ 08

    04Penyediaan .lasa Kebersihan

    Kantor

    Terlaksananya

    kebersihan kantor(16 orane)

    LG orang 16 orang 16 orang 100,00 25 orang 256′ 25

    04 Penyediaan Alat Tulis Kantor

    Terpenuhinya

    kebutuhan alat tulis

    kantor (73 jenis)12 bulan 12 bulan 12 bu!an 100′00 12 bulan 200′00

    04Penyediaan Barang Cetakan dan

    Penggandaan

    Tersedianya biaya

    cetak dan

    penggandaan (2

    ienis)

    12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 200,00

    04

    Penyediaan Komponen lnstalansl

    Listrik/Penerangan Bangunan

    Kantor

    Tersedianya

    komponen instalasi

    listrik danpenerangan

    bangunan kantor (3jenis)

    12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 200′00

  • "de

    Urusan/Bidang Urusan

    Pemerlntahan Daerah danProgram/Kegiatan

    lndikator KinerjaProgram

    (outcomes)/Kegiatan (output)

    Target Kineria

    Capalan Program

    (Renstra SKPD〕

    Tahun 2017

    Realisasi Target

    Kinerja Hasil Program

    dan Keluaran l(egiatan

    s/d dengan tahun {n-3)

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

    Tahun Lalu (n-2) Target program

    dan kegiatan

    (Renia SKPD tahun

    2018〕

    Perkiraan Realisasi Capaian Target

    Renstra SKPD s/d tahun berialan

    Target Renia SKPD

    tahun 2017

    Realisasi Renja

    SKPD tahun 2O17

    Tingkat

    Realisasi

    (%)

    Rea:iSasi Capalan

    Prog“arn dan

    Kegiatan s/d tahun

    2018

    Tingkat CaPaian

    Realisasi Target

    Renstra (%)

    4 8={7/6) 9 10=(5+7■ 91 11=(10/4}

    04Penyediaan Bahan Bacaan dan

    Peraturan Perundang-undangan

    Tersedianya buku-

    buku peraturan

    perundang-unda ngan

    (2 jenis)

    12 bulan 12 bulan 12 bulan 100′ 00 12 bulan 200,00

    04Penyediaan Makanan dan

    Minuman

    lersedianya

    makanan dan

    minuman pegawai,

    rapat-rapat dan tamu

    [5 jenis)

    12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan200,00

    04Rapat-rapat Koordinasi dan

    Konsultasi Ke Luar Daerah

    Iersedianya biayacerjalanan dinas ke

    uar daerah

    12 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 200,00

    04

    Monitoring/Survey/Pendataan/P

    engawasan/Evaluasi/Rapat

    Koordinasi dan Konsultasi Di

    Dalam Daerah

    lersedianya biaya

    cerjalanan dinasJalam daerah

    12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 12 buian200′00

    04Penyediaan Jasa Administrasi

    Umum

    Tersedianya biaya

    honorarium pejabat /staf pengelola

    keuangan (19 orang)

    12 orang 19 orang l-9 orang 100′ 00 18 orang 308,33

    04Penyediaan Jasa Administrasi

    Kantor

    Tersedianya

    honorarium tenagapendukung (operator

    kornputer) (16 orang)

    L2 orang 16 orang 16 orang 100′00 0 orang 133,33

    04Penyediaan Jasa Supirl

    Kernet/Operator Alat Berat

    Tersedianya

    honorarium tenagapendukung (supir) (9

    orang)

    9 orang 0 9 orang 9 orang 100,00 1 orang 111,11

    04 40Penyediaan Peralatan

    Kebersihan Kantor

    Tersedianyaperalatan kebersihan

    lingkungan kantor(25 jenis)

    12 bu!an 12 bulan 12 bulan 100′00 12 bulan 24 200,00

    04Penyediaan Jasa Tenaga Ahli dan

    iekretariat Fraksi

    Tersedianya

    honorarium tenagapendukung (tenaga

    ahli fraksi dansekretariat fraksi) (10

    orang)

    10 orang 0 L0 orang 10 orang 100,00 5 orang 150,00

  • ,de

    Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan

    Program/Kegiatan

    lndikator KinerjaProgram

    {outcomes)/Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian Program(Renstra SKPD)

    Tahun 2017

    Realisasi Target

    Kinerja Hasil Program

    ian Xeluaran Kegiatans/d dengan tahun (n-

    3)

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

    Tahun Lalu (n-2) Target program

    dan kegiatan

    {Renia SKPD tahun

    2018)

    Perkiraan Realisasi Capaian Target

    Renstra SKPD sld tahun berialan

    Target Renia SKPD

    tahun 2017

    Realisasi Renja

    SKPD tahun 2017

    Tingkat

    Reaiisasi

    l%)

    Realisasi Capalan

    Program dan

    Kegiatan s/d tahun

    2018

    Tingkat CaPaian

    Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 5 7 8={7/6) 9 10=(5+7+9)11=(10/4,

    04Penyediaan luran Asosiasi DPRD

    Kota Seluruh lndonesia

    Tersedianya biaya

    iuran ADEKSI (25

    orang)

    12 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100′ 00 12 bulan200,00

    04

    Penyediaan luran Asosiasi

    Sekretariat DPRD Kota Seluruh

    lndonesia

    Tersedianya luran

    ASDEKSi(l kali)12 bulan 0 12 bulan 12 bu:an L2 bulan 200,00

    04Penyediaan Biaya General Check

    up Pimpinan dan Anggota DPRD

    Tersedianya biaya

    pemeriksaan

    kesehatan Pimpinan

    dan Anggota DPRD (1

    tahun)

    25 orang 0 25 oranB 25 orang 100′ 00 25 orang 200,00

    04 105

    Penyediaan Belanja Rumah

    Tangga Rumah Jabatan Pimpinan

    DPRD

    Tersedianya biaya

    belanja rumah

    tangga rumahjabatan/dinas

    Pimpinan DPRD (3

    orang)

    0 orang 0 0 orang 0 orang 3 orang 0,00

    01 04Program Peningkatan Sarana

    dan Prasarana Aparatur

    04 Pengadaan Meubelair

    Tersedianya sarana

    dan prasarana

    pendukung

    pelaksanaan tugas-

    tugas kantor (4 jenis)

    4,enis 4 jenis 4 jenis 100,00 5 jenis 250′00

    04Pengadaan Peralatan dan

    Perlengkapan Gedung Kantor

    Tersedianya sarana

    dan prasarana

    pendukung

    pelaksanaan tugas-

    tugas kantor (10jenis)

    10 1eniS 10 1eniS 10 1eniS 100,00 14 1enis240,00

    04Penyediaan Sewa Rumah

    labatan / Dinas

    Tersedianya biaya

    sewa rumahiabatan

    pimpinan(Ketua)

    DPRD(l tahun)

    0 unlt O unit O unit 0,00 l unit 10′00

    04Pemeliharaan Rutin/Berkala

    Gedung Kantor

    Tersedianya biayapemeliharaan gedung

    kantor DPRD dan

    Sekretariat DPRD (1

    tahun)

    12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24200,00

  • 》de

    Urusan/Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program/Kegiatan

    lndikator KinerjaProgram

    (outcomes)/Kegiatan (outputf

    Target Kineria

    Capalan Program

    (RenstFa SKPD)

    Tahun 2017

    Realisasi TargetKinerja Hasil Program

    dan Keluaran Kegiatan

    s/d dengan tahun (n-

    3)

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

    Tahun Lalu {n-2} Target program

    dan kegiatan

    {Renia SKPD tahun2018)

    Perkiraan Realisasi Capalan Target

    Renstra SKPD s/d tahun berialan

    Target Renia SKPD

    tahun 2017

    Realisasi Renja

    SKPD tahun 2017

    Tingkat

    Rea‖sasi

    (%}

    Reaiisasi Capaian

    Program dan

    Kegiatan sノd tahun

    2018

    Tingkat CaPaian

    Realisasi Target

    Renstra {%}

    1 3 5 6 8={7′ 10=(5+7+9) 11=(10/4)

    04 20Pemeliharaan Rutin/Berkala

    Kendaraan Dinas/Operasional

    Terlaksananya

    pemeliharaan

    kendaraan dinas roda

    2 dan roda 4 (49 unit)

    49 unit 49 unit 49 unit 100′00 13 unit 126,53

    04Pemeliharan Rutin/Berkala

    Perlengkapan Gedung Kantor

    Terlaksananya

    pemeliharaan

    perlengkapan gedung

    kantor terdiri darielektronik/ listrik danalat mesin kantor (9jenis)

    9 jenis 9 jenis 9 jenis 100′ 00 12 bulan 233′ 33

    04 02Rehabilitasi Sedang/Berat

    Rumah/Gedung Kantor

    Tersedianya sarana

    dan prasarana

    pendukung

    pelaksanaan tugas-tugas kantor (1paket)

    t paket 1 paket 1 paket 100,00 0 paket 100′ 00

    04 Sewa Gedung Kantor

    Tersedianya sarana

    dan prasaranapendukung

    pelaksanaan tugas-

    tugas kantor (20 kali)

    O ka!i 20 kali O kali O kali 00,00

    04 02 Perencanaan dan Pengawasan

    Tersedianya

    dokumenperencanaan dan

    terlaksananyapengawasan

    rehabilitasi ruangrapat paripurna

    DPRD (2 paket)

    0 paket 2 paket 0 paket 0,00 0 paket 0,00

    04 Pembangunan Pos Jaga

    Tersedianya sarana

    dan prasarana

    pendukung

    pelaksanaan tugas-

    tugas kantor (3 unit)

    O unit O unit O unit #DiV/0! 3 unit 30′00

  • lndikator KinerJaProgram

    (outcomes)/

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian Program(Renstra SKPD)

    Tahun 2017

    Realisasi Target

    Kinerja Hasil Program

    Keluaran Kegiatan

    s/d dentan tahun (n-

    3)

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

    Tahun Lalu (n-2) Target program

    dan kegiatan(Renja SKPD tahun

    2018)

    Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra SKPD s/d tahun berjalan

    Urusan/Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program/Kegiatan

    Realisasi Capaian

    Program dan

    Kegiatan r/d tahun2018

    ProBram Peningkatan Kapasitas

    Sumber Daya Aparatur

    MenBikuti Diklat/ Bimtek/Workshop/Pelatihan/Kursus/Sos

    ialisasi

    Program Peningkatan Kapasitas

    Iembaga Perwakilan Rakyat

    Hearing/Dialog dan Koordinasi

    dengan Pejabat Pemerintah

    Daerah dan Tokoh

    Masyarakat/Tokoh Agama

    Terlaksananya rapat-

    rapat paripurna

    istimewa (1 Tahun)

    Rapat-rapat Peripurna lstimewa

    Terlaksananya

    kegiatan Reses bagi

    Pimpinan dan

    Anggota DPRD (3

    kali)

    Kunjungan Kerja Pimpinan dan

    Terlaksananya

    kunjungan kerja

    DPRD dalam daerah

    Peningkatan Kapasitas Pimpinan

    'erlaksananya

    BIMTEK, DIKLAT,

    Workshop, Rapat

    Kerja dan

    pendalaman tugas

    lainnya Pimpinan dan

    Anggota DPRD (1

    Terlaksananya

    kegiatan kerja Panitia

    Khusus (Pansus)

    DPRD (1 tahun)

    Kerja Panitia Khusus (PANSU5)

    DPRD Kota Gunungsitoli

  • "de

    Urusan/Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

    lndikator KinerlaProgram

    (outcomesllKegiatan (output)

    Target Kineria

    Capaian Program(Renstra SKPD)

    Tahun 2017

    Realisasi Target

    Kinerja Hasil Program

    dan Keluaran Kegiatan

    s/d dengan tahun (n-

    3l

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

    Tahun Lalu (n-2) Target program

    dan kegiatan

    (Retta SKPD tahun2018)

    Perk:raan Rea:isasi Capalan Target

    Renstra SKPD s/d tahun berialan

    Target Renia SKPD

    tahun 2017

    Realisasi Renja

    SKPD tahun 2017

    Tingkat

    Realsasi

    (%)

    RealiSaSi Capalan

    Program dan

    Kegiatan sノd tahun

    2018

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra (%)

    2 3 6 7 8=(7/( 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

    04Kerja Badan-badan DPRD Kota

    Gunungsitoli

    Teriaksananva

    kegiatan keria badan‐

    badan DPRD(1

    tahun〕

    12 bulan 12 bulan 12 bulan 100′ 00 12 bulan 200′00

    04Kerja Komisi-komisi DPRD Kota

    Gunungsitoli

    Teriaksananya

    kegiatan keけ a komiSi

    kOmも :DPRD(1

    tahun)

    12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 12 buian 24 200,00

    04

    Penyediaan Buku Risalah-risalah

    Rapat dan Perda Kota

    Gunungsitoli

    Tersedianya buku-buku risalah rapat

    dan peraturan

    daerah (1 tahun)

    12 bulan 0 12 bu!an 12 bulan 100,00 12 bu!an 200′00

    04 Pelaksanaan Rapat-Rapat Fraksi

    Teriaksananya

    kegiatan rapat‐ rapat

    frakSi DPRD(l tahun)

    12 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 200,00

    04Rapat Kerja DPRD Kota

    Gunungsitoli

    Terlaksa nanya

    kegiatan rapat keria

    DPRD(l ka‖)

    2 perda 0 12 bulan 12 bulan 100′00 12 bulan 24 1200,00

    04Penyusunan Rancangan

    Peraturan Daerah lnisiatif

    Terlaksananya

    penyusunan

    peratura n-peraturandaerah inisiatif (1

    tahun)

    12 bu!an 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 200′00

    04

    Rapat-rapat Koordinasi dan

    Konsultasi Keluar Daerah

    Pimpinan dan Anggota DPRD

    Kota Gunungsitoli

    Tersedianya biayara pat-rapat

    koordinasi/konsultasi Pimpinan

    dan Anggota DPRD

    keluar daerah (1

    tahun)

    12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 20Q00

    04

    Studi Banding Pimpinan dan

    Anggota DPRD Keluar Daerah

    dan Keluar Negeri

    Terlaksananya studi

    banding Pimpinandan Anggota DPRDkeluar daerah danstudi bandingPimpinan DPRD

    keluar negeri (1

    tahun)

    12 bu!an 12 bulan 12 bulan 100′00 O bu!an 0,00

  • Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan

    Program/Kegiatan

    lndikator KlnerjaPaogram

    (outcomes)/

    Kegiatan (outputl

    Target dan Realisasi l(inerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-21 Target pr●gram

    dan kegiatan

    〔Retta SKPD tahun

    2013)

    Perkiraan Realisasi Capaian Target

    Renstra SNPD s/d tahun berjalanTarget KineriaCapalan Program

    (Renstra SKPD)

    Tahun 2017

    Realisasi Target

    Kinerja Hasll Program

    Keluaran l(egiatan

    s/d dengan tahun (n-

    3)

    Target RenJa SKPD

    tahun 2017

    Reansasi capaian

    PrOgram dan

    Kegiatan sノd tahun

    2018

    Penyebarluasan lnformasi

    Penyelenggaraan Pemerintah

    Daerah pembuatan website

    dan buletin (L tahun)

    Gunungsitoli′ Maret 2018Plt.SEKRETARiS DPRD KOTA GUNUNGSITOLら

    MEiSONIMAN LAHAGU,SH′ M.SiPEMBINA

    NIP.196905192001121002

  • Tabel2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

    Kota Gunungsitoli

    indikatorSPM/standar

    nasionalIKK

    Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

    Catatan AnalisisTahun

    20L7

    Tahun

    2。. 8

    Tahun

    2。. 9 輌2020

    Tahun

    2。. 7

    Tahun

    2。. 8

    Tahun

    2。. 9

    Tahun

    2。2。

    (4) (6) (9) (10)

    an adrninistrasi 72,0Ao/o 78,0A% 84,O0% 89,00% 86,77% 90,00% 95,OOo/c 95,00%

    sarana dan prasarana kantor 60,00% 70,oa% 80,ooo/o 90,00% 71,88% 80,a0% 85,04% 85,4O%

    inya peningkatan kapasitas sumber

    aratur7A,OAo/o 75,00% 80,ooo/o 85,00% loo,00% toa,ao% 100,04% 100,00%

    (at DPRD 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 83′ 28% 85,00% 85,44% 98,000/o(atnya kerjasama informasi dan media

    55,O00/o 60,o0% 70,00% 75,00% too,oo% 100,$ao/o 700,00% t00,00%

  • Tabe:2.3

    Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019

    Kota Gunungsito‖

    Lembar....... dariDaerah: Sekretariat DPRD

    Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPenting

    ;ram/ Kegiatan Lokas: indikator KinettaTarget

    Capaian

    Pagu indikatif

    〔Rp〕Programl Kegiatan LokasI :ndikator KinerJa

    targetCapaian

    Kebutuhan Dana

    〔Rp〕

    Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasl Perkantoran

    an jasa suratKota Gunungsitoli

    Terlaksananya

    kebutuhan jasa suratmenvurat

    3 Jenis 12.500.000 1Penyediaan jasa surat

    menyuratKota Gunungsitoli

    Terlaksananya

    kebutuhan jasa suratmenvurat

    1 Tahun 12.500.000

    an jasa komunikasi,

    laya air dan listrikKota Gunungsitoli

    Tersedianya biaya

    rekening telepon′ air′

    ‖strik′ dan biava

    F.レ cimi::

    5 Jenis 200.000.000 2

    Penyediaan jasa

    komunikasi, sumber

    daya air dan listrik

    Kota Gunungsitoli

    Tersedianya biaya

    rekening telepon′ air′

    ‖strik′ dan biava

    fぅレc:Mil:

    5 Jenis 205.000.000

    Penyediaan Jasa

    Pemeliharaan dan

    Perizinan Kendaraan

    dinas/ operasional

    Kota Gunungsitoli

    Tersedianya biaYa

    pengurusan perizinan(STNK/ Pajak)

    kendaraan dinas/

    operasional

    13 Unit 9.000.000

    aan iasaran kantor

    Kota GunungsitoliTerlaksananya

    kebersihan kantor12 orang 250.000.000 4

    Penyediaan jasa

    kebersihan kantorKota Gunungsitoli

    Terlaksananya

    kebersihan kantor25 orang 539.444.800

    aan alat tulisKota Gunungsitoli

    Terpenuhinya

    kebutuhan alat tulis

    kantor (79 jenis)

    79 ienis 110.000.000Penyediaan alat

    tulis kantorKota Gunungsitoli

    Terpenuhinyakebutuhan alat tuliskantor (79 jenis)

    l Tahun 125.000.000

    aan barang

    dan pengBandaanKota Gunungsitoli

    Terlaksananya

    administrasiperkantoran yanglrnrrr

    3 1enis 160.000.000

    Penyediaan barang

    cetakan dan

    penggandaan

    Kota Gunungsitoli

    Terlaksananya

    administrasiperkantoran yang

    1 Tahun 180.000.000

    aan komponen

    eneranSan

    rn kantor

    Kota Gunungsitoli

    Tersedianya peralatan

    listrik seperti kabel,

    bola lampu dan

    komponen peralatan

    penerangan listriklainnya

    3 jenis 35.000.000

    Penyediaan

    komponen instalasi

    listrik/peneranganbangunan kantor

    Kota Gunungsitoli

    Tersedianya peralatan

    listrik seperti kabel,bola lampu dan

    komponen peralatan

    penerangan listrik

    lainnya

    1 Tahun 30.000.000

  • ran bahan bacaan

    rturan perundang-

    n (2 Jenis)

    Kota Gunungsitoli

    Tersedianya bahan

    bacaan dan peraturan

    peru ndang-undangan

    2 jenis 80.000.000 8

    Penyediaan bahan

    bacaan dan

    peraturan

    perundang-

    undangan (2 Jenis)

    Kota Gunungsitoli

    Tersedianya bahan

    bacaan dan peraturanperundang-undangan

    1 Tahun 10.000.000

    lan makanan dann

    Kota Gunungsitoli

    fersedianya makanan

    dan minumanpegawai, rapat-rapat

    dan tamu

    5 jenis 740.000.000 9

    Penyediaan

    makanan dan

    minuman

    Kota Gunungsitoli

    fersedianya makanandan minumanpegawai, rapat-rapatdan tamu

    1 Tahun 600.000.000

    pat koordinasi

    ;ultasi ke luar Kota GunungsitoliIersedianya biayaperjalanan dinas luarCaerah

    4640H 2.300.000.000 10

    Rapat-rapat

    koordinasi dan

    konsultasi ke luarr{rarrh

    Kota Gunungsitoli

    fersedianya biayaperjalanan dinas luar

    daerah

    1 Tahun 1.000.000.000

    ing/ survey/an / pengawasan//rapat koordinasisultasi didalam

    Kota Gunungsitoli

    Iersedianya biayaperjalanan dinas

    Calam daerah

    2 kali 400.000.000

    Monitoringl survey/pendataan /pengawasan/

    evaluasi/rapatkoordinasi dan

    konsultasi di dalam

    daerah

    Kota Gunungsitoli

    Tersedianya biayaperjalanan dinasdalam daerah

    1 Tahun 150.000.000

    ran lasa

    lrasi UmumKota Gunungsitoli

    Tersedianya

    honorarium pejabat/staf pengelola

    keuangan dan honor

    non PNS

    4640H 170.000.000Penyediaan Jasa

    Administrasi UmumKota Gunungsitoli

    Tersedianya

    honorarium pejabat /staf pengelola

    keuangan dan honornon PNS

    t9 orang 190.000.000

    ran Jasa

    lrasi KantorKota Gunungsitoli

    Mendukungkelancaran tugas-|r rcrc lr:nf ar

    13 orang 273.000.000Penyediaan Jasa

    Administrasi KantorKota Gunungsitoli

    Mendukungkelancaran tugas-tucaq lranfar

    L2 orang 234.044.800

    aan Jasa

    an KantorKota Gunungsitoli

    Terlaksananya

    kelancaran tugas-fr roa< L:ntnr

    18 orang 420,000.000 14Penyediaan Jasa

    Keamanan Kantor

    aan Jasa Supir/

    )perator alat Kota GunungsitoliMendukungkelancaran tugas-

    tugas kantor

    9 orang 302.400.000

    Penyediaan Jasa

    Supir/ Kernet/

    Operator alat berat

    Kota Gunungsitoli

    Mendukungkelancaran tugas-

    tugas kantor4 orang 91.244.800

    aan Peralatan

    tan (a ntorKota Gunungsitoli

    Terlaksananya

    kebersihan kantor22 jenis 30.000.000 16

    Penyediaan

    Peralatan

    Kebersihan Kantor

    Kota GunungsitoliTerlaksananya

    kebersihan kantor22 jenis 30.000.000

    aan Jasa Tenaga

    Sekretariat FraksiKota Gunungsitoli

    Mendukung

    kelancaran tugas-+r rorc lzrnlar

    10 orang 126.000.000 17Penyediaan Jasa

    Tenaga Ahli danCokroteri:t Eralrqi

    Kota Gunungsitoli

    Mendukungkelancaran tugas-trrsaq lrantnr

    10 orang 246.044.800

  • ran luran Asosiasita seluruh

    a

    Kota Gunungsitoli

    Tersedianya

    kebutuhan iuran

    Asosiasi DPRD Kota

    seluruh lndonesia, A NEl1CII

    l Tahun 20.000.000 18

    Penyediaan luran

    Asosiasi DPRD Kota

    seluruh lndonesia

    Kota Gunungsitoli

    Tersedianya

    kebutuhan iuranAsosiasi DPRD Kota

    seluruh lndonesia

    1 Tahun 20.000.000

    lan luran Asosiasi

    iat DPRD Kotandonesia

    Kota Gunungsitoli

    Tersedianya

    kebutuhan iuran

    asosiasi Sekretariat

    DPRD Kota

    Gunungsitoli seluruh

    lndonesia (ASDEKSI)

    1 tahun 12.000.000 19

    Penyediaan luran

    Asosiasi Sekretariat

    DPRD Kota seluruh

    lndonesia

    Kota Gunungsitoli

    Tersedianya

    kebutuhan iuran

    asosiasi SekretariatDPRD Kota

    Gunungsitoli seluruh

    lndonesia (ASDEKSI)

    l Tahun 12.000.000

    20

    Penyediaan Biaya

    General Check up

    Pimpinan dan

    Anggota DPRD

    Kota Gunungsitoli

    Tersedianya biaya

    pemeriksaan

    kesehatan PimPinan

    dan Anggota DPRD

    1 Tahun 125.000.000

    Penyediaan Belanja

    Rumah Tangga

    Jabatan PimpinanKota Gunungsitoli

    Tersedianya biaYa

    rumah tangga jabatan

    Pimpinan DPRD

    3 Orang 1.418.409.040

    Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    an Meubelair Kota GunungsitoliTersedianya sarana

    dan prasarana kantor6 Jenis 60.000.000

    Pengadaan

    MeubelairKota Gunungsitoli

    Tersedianya sarana

    dan prasarana kantor10 Jenis 230.000.000

    ran Peralatan dan

    capan Gedung Kota Gunungsitolifersedianya sarana

    dan prasarana kantor10 Jenis 500.000.000

    Pengadaan

    Peralatan dan

    Perlengkapan/iar{r rno llrntnr

    Kota GunungsitoliTersedianya sarana

    dan prasarana kantor10 Jenis 350.000.000

    araan rutin/gedung kantor

    Kota Gunungsitoli

    Terlaksananyapemeliharaan gedung

    kantor DPRD dan

    Sekretariat DPRD

    1 Tahun 95,000.000

    Pemeliharaan rutin/berkala gedung

    kantor

    Kota Gunungsitoli

    Terlaksananya

    pemeliharaan gedung

    kantor DPRD danSekretariat DPRD

    l Tahun 135.000.000

    araan rutin/kendaraan dinas/

    rnal

    Kota Gunungsitoli

    Terlaksananya

    pemeliharaan

    kendaraan dinas roda') drn radr i

    47 Unit 888.000.000 4

    Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

    dinas/ operasional

    Kota Gunungsitoli

    Terlaksananya

    pemeliharaan

    kendaraan dinas roda', Aaa raAa A

    13 Unit 100.000.000

  • araan rutin/perlengkapan

    kantor

    Kota Gunungsitoli

    Terlaksananyapemeliharaan

    perlengkapan gedung

    kantor terdiri darielektronik/ listrik danalat mesin kantor

    9 Jenis 100.000.000 5

    Pemeliharaan rutin/berkala

    perlengkapan

    gedung kantor

    Kota Gunungsitoli

    Terlaksananya

    pemeliharaanperlengkapan gedung

    kantor terdiri darielektronik/ listrik danalat mesin kantor

    9 Jenis 150.000.000

    Penyediaan Sewa

    Rumah

    Jabatan/Dinas

    Kota Gunungsitoli

    Tersedianya biaya

    sewa rumah jabatan

    Pimpinan DPRD

    l unit 300.000,000

    r Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

    ran pakaian dinas

    perlengkapannyaKota Gunungsitoli

    Tersedianya pakaian

    dinas serta

    perlengkapannya

    4 stel 447.250.000

    Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

    Iti Diklat/ Bimtek/opl kursus/rsi

    Kota Gunungsitoli

    Terlaksananya

    BIMTEK dan

    kontribusi AnggotaDPRD dan SekretariatDPRD Kota

    l Tahun 1.727.000.Ooo

    Mengikuti Diklat/Bimtek/ Workshop/kursus/ sosialisasi

    Kota Gunungsitoli

    Terlaksananya

    BIMTEK dan

    kontribusi SekretariatDPRD Kota

    Gunungsitoli

    1 Tahun 320.000.000

    Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Klnerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    rnan Renstra SKPD Kota Gunungsitoli

    Tersedianya biayapenyusunan RENSTRA

    disekretariat DPRDKota Gunungsitoli

    l dok 7.500.000

    Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakllan Rakyat Daerah Program Penlngkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

    rasan Rancangan

    ln Daerah(ota Gunungsitoli

    ferlaksananyapembahasan

    rancangan peraturan7 Perda 2.000.000.000 1

    Pembahasan

    Rancangan

    Peraturan Daerah

  • /Dialog dan

    asi dengan Pejaba

    rtah Daerah dan

    4asyarakat/Tokoh

    Kota Gunungsitoli

    Terciptanya

    penampungan

    aspirasi di semua

    elemen

    2 Ka‖ 50,000.000

    Hearing/Dialog dan

    Koordinasi dengan

    Pejabat Pemerintah

    Daerah dan Tokoh

    Masyarakat/TokohAgama

    Kota Gunungsitoli

    Terciptanyapenampungan

    aspirasi di semua

    elemen

    l Tahun 80.500.000

    rpat Peripurna

    aKota Gunungsitoli

    Terlaksananya rapat-rapat paripurnai

  • aan buku risalah -

    apat dan perda

    nungsitoli

    Kota Gunungsitoli

    Tersedianya buku

    risalah rapat danperda

    8 Buku 15.000.000

    Penyediaan buku

    risalah - risalah

    rapat dan perdaYa+r ,ir rnr rnaai+ali

    Kota Gunungsitoli

    Tersedianya buku

    risalah rapat danperda

    1 Tahun 30.000.000

    laan rapat-rapatKota Gunungsitoli

    Rapat― rapat fraksi

    DPRD Kota

    Gunungsito‖

    l Tahun 60.000.000Pelaksanaan rapat-

    rapat fraksiKota Gunungsitoli

    Rapat-rapat fraksi

    DPRD Kota

    Gunungsitoli

    1 Tahun 75.250.000

    3rJa DPRD Kota

    sitoliKota Gunungsitoli

    Teriaksananva rapat‐

    rapat kerra DPRDl Ka‖ 75.000.Ooo

    Rapat kerla DPRD

    Kota Gunungsitoli(ota Gunungsitoli

    Terlaksananya rapat-

    rapat kerja DPRDl Tahun 75.250.000

    14

    Penyusunan

    Rancangan

    Peraturan Daerah

    lnisiatif

    Kota Gunungsitoli

    Terlaksananya

    penyusunanperaturan-peraturan

    daerah inisiatif

    1 Tahun 601.000.000

    Rapat-rapat

    koordinasi dan

    konsultasi keluardaerah Pimpinan

    dan alat

    kelengkapan DPRD

    Kota Gunungsitoli

    Kota Gunungsitoli

    Tersedianya biaya

    rapat-rapat

    koordinasi/ konsultasiPimpinan dan alat

    kelengkapan DPRDkeluar daerah

    1 Tahun 2.000.000.000

    16Pengadaan Pakaian

    DinasKota Gunungsitoli

    Tersedianva paka:an

    dinas Pimpinan dan

    AnggOta DPRD

    100 stel 580.000.000

    Kerjasama lnformasi dan Media Massa Program Kerjasama lnformasi dan Medla Massa

    rrluasan lnformasi

    nggaraan

    rtah Daerah

    Kota Gunungsitoli

    Tersedianya biaya

    informasi melalui

    media massa

    15 kali 75.000.000 1

    Penyebarluasan

    lnformasi

    Penyelenggaraan

    Pemerintah Daerah

    Kota Gunungsitoli

    Tersedianya biayainformasi melaluimedia massa

    1 Tahun 75.000.000

  • Tabel2.4Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

    Provinsir/Kabupaten /Kota G unungsitoli

    Program/ Kegiatan

  • Tabel3.3Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019

    dan Prakiraan Maiu Tahun 2020Kota Gunungsitoli

    Lembar ..............,. dari..'..'.,'.... -. ..

    Urusan/Bidang Uruean Pemerintahan

    Daerah dan Program/KegiatanlndikatoJ

    Tar9ettahun 2019

    Rencana Tahun 2019

    Catatan Penting

    Prafiraan maiu nencana Tahun 2020

    LokaslTarget

    Capaian

    Klneria

    Kebutuhan DanaI Pagu

    indikat:fSumber Dana

    Target GapaianKinerla

    Kebutuhan Danal

    Pagu lndikatif

    (31 (41 {61 (91

    ogram Pelayanan Administrasirkantoran

    nyediaan Jasa Surat MenyuratIerpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Surat

    lllenyurat (Materai dan Pengiriman Berkas/Surat)

    Kota

    Gunungsitoli100% 12.500.000 DAU 100% 12500、000

    nyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

    n Listrik

    Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Komunikasl

    (TeЮ pOn,Fakgm‖ ,dan hbmel),Ar,日 strlk,dan

    Retlbusi Sampah

    Kota

    Gunungsitoli100% 205000000 DAU 100% 205.000000

    nyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

    ndaraan Dinas/Operasional

    Ierpenuhinya Kebutuhan untuk Perpanjangan

    zin Kendaraan Dinas/Operasional

    Kota

    Gunungsitoli100% 9,000.000 DAU 100% 9000.000

    nyediaan Jasa Kebersihan KantorTersedianya Honorarium Tenaga Kerja Lepas

    Dengan Kontrak (Petugas Kebersihan Kantor)

    Kota

    Gunungsilo‖100% 539.444.800 DAU 100% 539448.000

    nyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis KantorKota

    Gunungsitoli100% 125.000000 DAU 100% 130.000000

    nyedaan Belanla Rumah Tangga」 abaねn

    npinan DPRD

    Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga

    Pimpinan DPRD

    Kola

    Gunungsilo‖100% 1.418,409.040 DAU 100% 1200.000000

    nyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

    Ierpenuhinya Kebutuhan Barang-barang

    Cetakan dan Penggandaan Berkas-berkas serta

    Suratsurat

    Kota

    Gunungsitoli400% 180,000,000 DAU 100% 180000000

    nyediaan Komponen lnstalasi

    trik/Penerangan Bangunan Kantor

    Iersedianya Peralatan Listrik dan Komponen

    Peralatan Penerangan Listrik lainnya

    Kota

    Gunungsitoli100% 30.000,000 DAU 100% 30000000

    nyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

    rundang-undangan

    Iersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan

    Perundanq - undanqan

    Kota

    Gunungsitoli100% 10.000.000 DAU 1∞% 10000000

  • Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

    Daerah dan Program/Kegiatan

    indikatorl

    Targettahun 2019

    Rencana Tahun 2019

    Catatan Penting

    Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

    LokasiTarget

    Capaian

    Kineria

    Kebutuhan Dana′ Pagu

    indikatifSumber Dana

    Target CapaianKinerja

    Kebutuhan Dana/

    Pagu lndikatif

    rnyediaan Makanan dan Minuman

    fersedianya Makanan dan Minuman Rapalrapat

    DPRD dan Sekretariat DPRD, Tamu DPRD dan

    Sekretariat DPRD serta Makanan dan Minuman

    Harian DPRD

    Kota

    Gunungsilo‖100% 600000000 DAU 100% 600000000

    pat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

    rcrah

    Iersedianya Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

    Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja

    Lepas dengan Kontrak

    Kota

    Gunungsitoli100% 1000000000 DAU 100% 1000.0000o0

    rnitori n g/Su rvey/Pendataan/Pengawasan/Eva

    asi/Rapat Koordinasi dan Konsultasi Didalam

    lerah

    Iersedianya Biaya Perjalanan Dinas Dalam

    Daerah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga

    Keria Lepas dengan Kontrak

    Kota

    Gunungsitoli100% 150000.000 DAU 100% 150000000

    rnyediaan Jasa Administrasi UmumIersedianya Honorarium Pejabat/Staf Pengelola

    Keuanqan

    Kota

    Gunungsitoli100% 190000000 DAU 100% 190000.000

    myediaan Jasa Administrasi KantorIersedianya Honorarium Tenaga Kerja Lepas

    Denqan Kontrak (0oerator Komputer)Kota

    Gunungsitoli100% 234044800 DAU 100% 234044800

    rnyediaan Jasa Supir/KerneUOperator Alat

    rrat

    Tersedianya Honorarium Tenaga Kerja Lepas

    Denqan Kontrak (SupidKota

    Gunungsitoli100% 91244.800 DAU 100% 91244800

    rnyediaan Peralatan Kebersihan KantorTerpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Bahan

    Kebersihan Kantor

    Kota

    Gunungsitoli100% 30000000 DAU 100% 40000000

    rnyediaan Jasa Tenaga Ahli dan Sekretariat

    aksi

    Tersedianya honorarium tenaga pendukung

    tenaqa ahlifraksi DPRD

    Kota

    Gunungsitoli100% 246044800 DAU 100% 246044800

    rnyediaan luran Asosiasi DPRD Kota Seluruh

    lonesia

    Tersedianya Kebutuhan luran Asosiasi DPRD

    Kota Seluruh lndonesia (ADEKSI)Kota

    Gunungsitoli100% 20000000 DAU 100% 20000000

    rnyediaan luran Asosiasi Sekretariat DPRD

    ia Seluruh lndonesia

    Tersedianya KObutuhan luran Asosiasi

    Sekretarlat DPRD Kota Seluruh lndonesia

    lASDEKS!)

    Kota

    Gunungsitoli100% 12000000 DAU 100% 12000.000

    lnyediaan Biaya General Check-Up Pimpinan

    rn Anggota DPRD

    Tersedianya Biaya Pemeriksaan Kesehatan

    Rutin Pimpinan dan Anggota DPRD

    Kota

    Gunungsitoli100% 125000000 DAU 100% 125.000.000

    'ogram Peningkatan Sarana dan Prasarana

    raratur

    tngadaan Meubelair Tersedianya Sarana dan Prasarana KantorKota

    Gunungsitoli100% 230000000 DAU 100% 230 000 0oo

    lngadaan Peralatan dan Perlengkapan

    :duno KantorTersedianya Sarana dan Prasarana Kantor

    Kota

    Gunungsitoli100% 350.000000 DAU 100% 350000000

  • Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

    Daerah dan Program/Kegiatan

    :ndikatorr

    Targettahun 2019

    Rencana Tahun 2019

    Catatan Penting

    Prakiraan Maiu Rencana Tahq!.?q?Q

    Lokasi

    TargetCapaian

    Kineria

    Kebutuhan Dana′ Pagu

    lndikatifSumber Dana

    Target CapaianKinerja

    Kebutuhan Dana/

    Pagu lndikatif

    rnyediaan Sewa Rumah Jabatan/Dinas lersedianya Rumah Jabatan/Dinas Pimpinan DPRDKota

    Gunungsltoli100% 300.000.000 DAU

    Untuk Tahun 2020 rencana

    Penyediaan Sqnra Rumah

    Jabatan/Dinas Pimpinan DPRD

    naik sebesar 300Yo untuk

    mengantisipasi apabila Pimpinan

    DPRD terpilih perMe 2019-2024

    100% 300000.000

    :meliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorTerlaksananya perawatan dan Pemeliharaan

    Gedung Kantor DPRD dan Sekreta‖ at DPRD

    Kota

    Gunungsitoli100% 135000000 DAU 100% 135.000000

    rmeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

    nas/Operasional

    ferhksananya Perawatan dan Pemeliharaan

    Kendaraan Dinas/Ooerasional

    Kota

    Gunungsitoli100% 100000000 DAU 100% 100.000000

    meliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

    :dung Kantor

    Ierlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan

    Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

    DPRD dan Sekretariat DPRD

    Kota

    Gunungsito‖100% 150000000 DAU 100% 150.000000

    'ogram Peningkatan Kapasitas Sumber

    rya Aparatur

    angikuti

    klaUBimtek/Workshop/Pelatihan/Kursus/Sosia

    asi

    Ierlaksananya Diklat, Bimtek, Workshop,

    Pelatihan, Kursus dan Sosialisasi bagi Aparatur

    Sipil Nesara (ASN)

    Kota

    Gunungsitoli100% 320000.000 DAU 100% 320.000000

    ogram Kerja sama lnformasi dan Media

    is8a

    ;nyebarluasan lnformasi Penyelenggaraan

    merintah Daerah

    Ierlaksananya Penyebarluasan lnformasi

    Kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah melalui

    Media Massa

    Kota

    Cunungsilo‖100% 75.000.000 DAU 100% 75000.000

    'ogram Peningkatan Kapasitas Lembaga

    rmkilan Rakyat Daerah100% 100%

    :aring/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat

    :merintah Daerah dan Tokoh

    asyarakaUTokoh Agama

    Ierciptanya Penampungan Aspirasi Dari Semua

    Elemen Masyarakat serta Terwujudnya

    Pengenalan Terhadap Rancangan Peraturan

    Daerah lnisiatif DPRD

    Kota

    Gunungsitoli100% 80500.000 DAU 100% 80.500000

    apatrapat Paripurna lstimewaIerlaksananya RapatRapat Paripurna lstimewa

    DPRD

    Kota

    Gunungsitoli100% 200250000 DAU 100% 200250.000

    ryiatan ResesIerlaksananya Kegiatan Reses Bagi Pimpinan

    Can Anqgota DPRD

    Kota

    Gunungsito‖100% 1303000000 DAU 100% 1.303000,000

  • Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

    Daerah dan Program/Kegiatan

    lndikatOrl

    Targettahun 2019

    Rencana Tahun 2019

    Catatan Penting

    Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

    LokasiTarget

    Capaian

    Kineria

    Kebutuhan Dana′

    :ndikatif

    PaguSumber Dana

    Target CapaianKinerja

    Kebutuhan Dana/

    Pagu lndikatif

    rnjungan Kerja Pimpinan Dan Angota DPRD

    ilam Daerah

    Terlaksananya Kunjungan Kerja DPRD Dalam

    Rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

    Program Kerja dan Kegiatan Pemerintah Daerah

    Kola

    Cunungsi101i100% 300000000 DAU 100% 300000000

    胴hgkaねn Kapasitas ttm口 nan dan AnggOtaDRD

    Terlaksananya Diklat, Bimtek, Workshop,

    Pelatihan, Kursus dan Sosialisasi bagi Pimpinan

    dan Anggota DPRD

    Kota

    Gunungsitoli100% 1832500.000 DAU

    l\ilengantisipasi Pimpinan dan

    Anggota DPRD terpilih periode

    2019-2014 (Muka Baru)

    memerlukan anggaran ekstra untuk

    men ingkatkan Kapasitas masing-

    nasing anggota DPRD

    100% 2500000000

    )rla Panltia Khusus(PANSuS)DPRD Kota

    JnungsitO‖

    Tenaksananya Kegね tan Ketta Pan蘭 a Khusus

    (PANSUS)DPRD

    Kola

    CunungsitO‖100% 2001000000 DAU 100% 2001000000

    rja Badan-badan DPRD Kota Gunungsitoliferlaksananya Kegiatan Kerja Badan-badan

    DPRD

    Kota

    CunungsitO‖100% 1.300,000000 DAU 100% 1300000000

    河a Komislkomisi DPRD Kota Cunungsilo‖ferhksananya Kegiatan Kerja Komisi-komisi

    DPRD

    Kota

    Cunungs10‖100% 1500000000 DAU 100% 1500000000

    nyediaan Buku Risalah+isalah Rapat Dan

    rda Kota Gunungsitoli

    Iersedianya Buku Risalah Rapat DPRD dan

    Peraturan Daerah lnisiatif

    Kota

    Cunungsi10‖100% 30,000,000 DAU 100% 30000000

    rlaksanaan Rapat-rapat Fraksi Terlaksanaya RapatRapat Fraksi DPRDKota

    Gunungsitoli100% 75.250.000 DAU 100% 75250.000

    pat Kerja DPRD Kota Gunungsiloli Ierlaksanaya Rapat Kerja Tahunan DPRDKota

    Cunungsi101i100% 75250000 DAU 100% 75250000

    )nyusunan Rancangan Peraturan Daerah

    siatif

    Ierlaksananya Penyusunan Peraturan-peraturan

    Daerah lnisiatif

    Kota

    Gunungsitoli100% 601.000000 DAU 100% 601.000000

    tngadaan Pakaian DinasIersedianya Pakaian Dinas Pimpinan dan

    Anqqota DPRD

    Kota

    Gunungsitoli100% 580000000 DAU 100% 580000000

    tpalrapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

    rcrah Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD

    lta Gunungsitoli

    Iersedianya Biaya Perjalanan Dinas Dalam

    Rangka Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

    Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD

    Kota

    Gunungsitoli100% 2000000000 DAU 100% 2000000000

  • Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

    Daerah dan Program/Kegiatan

    !ndikatorl

    Targettahun 2019

    Rencana Tahun 2019

    Catatan Penting

    Prakiraan Maiu Rencana Tahun 2020

    Lokasi 呻̈呻

    Kebutuhan Dana′ Pagu

    indikatifSumber Dana

    Target GapaianKinerja

    Kebutuhan Danaノ

    Pagu indikatif

    (9

    rngadaan PIN Tersedianya PIN Pimpinan dan Anggota DPRDta

    gs

    nuG0%

    Untuk Tahun 2019 Pengadaan PIN

    tidak dilaksanakan karena sudah

    terlaksana pada Tahun 2417 danpengadaannya akan dilaksanakan

    kembali Tahun 2020 untukPimpinan dan Anggota DPRD

    periode 2019-2024

    100% 250.000000

    PIt,

    April 2018A GUNUNGSITOLl

    MEISONIMAN LAHAGU,SH,MiSiPEMBINA

    NIP,196905192001121002