BAB I PENDAHULUAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA …€¦ · Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja...
Transcript of BAB I PENDAHULUAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA …€¦ · Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja...
1
BAB I
PENDAHULUAN
RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA SKPD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2020
A. LATAR BELAKANG
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2020 yang merupakan
penjabaran dari Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) 2016 – 2021
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan. Renja SKPD ini disusun
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi
terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan
dinamika perkembangan lingkugan strategis.
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2019 adalah :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
4. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undang – Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Repbublik Indonesia Nomor
4438 );
2
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laportan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor :10 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 -2021.
Adapun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Grobogan Tahun 2020 memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019,
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat
Daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Grobogan serta berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang bersifat indikatif. disamping itu, Rencana
Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dengan berpedoman pada Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun
2016 – 2021 dengan mengacu pada RKPD Tahun 2020 yang memuat kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah
Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD ) ,
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan disusun dengan maksud :
1. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan yang komprehensif Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Grobogan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan
Fungsi Organisasi ( Tupoksi ) untuk periode 1 ( satu ) tahun kedepan.
2. Sebagai pedoman unit organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi
dan penjabaran Rencana Strategis SKPD.
3
C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Sesuai Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan mempunyai tugas pokok untuk
membantu Bupati dalam menyusun program kerja dan merumuskan kebijakan teknis
perencanaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian teknis di komunikasi dan
informatika. Disamping itu juga melakukan pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan
administrasi dan pengelolaan ketatausahaan dinas.
Adapun fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Sebagai
berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan komunikasi dan informatika,
persandian dan statistik;
2. Pengkoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang komunikasi
dan informatika, persandian dan statistik;
3. Pembinaan, dan pengendalian kegiatan di bidang komunikasi dan informatika,
persandian dan statistik;
4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi
dan informatika, persandian dan statistik;
5. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
Adapun Kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan
adalah sebagai berikut :
1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, persandian
dan statistik berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan
operasional;
2. Merumuskan program kegiatan dinas berdasarakan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
3. Mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik
secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas di
bidang di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
4. Merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan
kegiatan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik sesuai
dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman operasional kegiatan;
5. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang komunikasi dan
informatika, persandian dan statistik sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh
Bupati;
4
6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
7. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informasi,
persandian dan statistik sesuai dengan kewenangannya;
8. Memimpin, membina, dan mengendalikan pelasanaan tugas dinas;
9. Mengesahkan dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
10. Memberikan rekomendasi dan perizinan teknis, serta pelayanan umum sesuai
dengan kewenangannya;
11. Melaksanakan monitoring, mengevaluai dan menilai kinerja pelaksanaan tugas
bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
12. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;
13. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun
tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan
guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
D. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan
dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 62 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan
dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan sebagai
berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Teknologi Informasi dan Persandian
4. Bidang Sistem Informasi Layanan E-Government dan Statistik
5. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
5
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2019 A. Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.031.000.000 dengan
kegiatan sebagai berikut:
(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
Terlaksananya jasa surat menyurat selama 12 bulan dengan anggaran
sebesar Rp 10.000.000,-
(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan
dengan anggaran sebesar Rp 150.000.000,-
(3) Penyediaan Alat Tulis Kantor.
Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan dengan anggaran
sebesar Rp 125.000.000,-
(4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran
sebesar Rp 75.000.000,-
(5) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor dengan anggaran sebesar Rp 66.000.000,-.
(6) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar
Rp 50.000.000,-
(7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
dengan anggaran sebesar Rp 25.000.000,-.
(8) Penyediaan Makanan dan Minuman.
Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman dengan anggaran sebesar
Rp 85.000.000,-.
(9) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.
Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan
anggaran sebesar Rp 360.000.000,-.
(10) Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah.
Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah dengan anggran sebesar Rp
40.000.000,-
6
(11) Pengelolaan Kebersihan, Keamanan, dan Transportasi.
Terlaksananya Pengelolaan Kebersihan, Keamanan, dan Transportasi dengan
anggaran sebesar Rp 40.000.000,-.
2) Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 600.000.000- dengan kegiatan
sebagai berikut :
(1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor yang meliputi : kursi kerja, , kursi rapat,
meja/ kursi tamu, rak kayu, almari arsip (filling cabinet) dengan anggaran sebesar
Rp 100.000.000,-.
(2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp 150.000.000,-.
(3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan anggaran sebesar
Rp 50.000.000.
(4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional dengan anggaran
sebesar Rp 50.000.000,-
(5) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan anggaran
sebeesar Rp 25.000.000,-
(6) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan anggaran sebesar
Rp 25.000.000,-
(7) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan anggaran sebesar
Rp 200.000.000,-
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 60.000.000,- dengan kegiatan
Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Dinas KOMINFO Kab. Grobogan yaitu PDH
sebanyak 50 Stel, Pakaian Batik 50 stel, seragam olahraga training dan kaos lengan
panjang 50 stel.
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 35.000.000,- dengan kegiatan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang terdiri
dari 5 jenis dokumen
5) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 275.000.000,- dengan
kegiatan Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah.
7
6) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.729.000.000,- dengan
kegiatan sebagai berikut :
(1) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi dengan
anggaran sebesar Rp 100.000.000,-.
(2) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi dengan
anggaran sebesar Rp 40.000.000,-
(3) Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi dengan anggaran sebesar
Rp 150.000.000,-
(4) Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi dengan anggaran sebesar
Rp. 100.000.000,-
(5) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi dengan
anggaran sebesar Rp 200.000.000,-.
(6) Pengelolaan fasilitas informasi administrasi Pegawai dengan anggaran sebesar
Rp. 225.000.000,-
(7) Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pemerintah daerah dengan
anggaran sebesar Rp 300.000,-
(8) Pengelolaan jaringan informasi pemerintah daerah dengan anggaran sebesar
Rp 1.250.000.000,-
(9) Pemeliharaan perlengkapan/peralatan jaringan dan komputer dengan anggaran
sebesar Rp 100.000.000,-
(10) Pengadaan perlengkapan informasi publik dengan anggaran sebesar
Rp 65.00.000,-
(11) Pembinaan, monitoring dan evaluasi PPID Pembantu dengan anggaran sebesar
Rp 199.000.000,-
7) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 175.000.000 dengan kegiatan
Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi.
8) Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 795.000.000,- dengan kegiatan
sebagai berikut :
(1) Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat dengan
anggaran sebesar Rp. 230.000.000,-.
(2) Koordinasi kerjasama informasi dan media massa dengan anggaran sebesar
Rp 105.000.000,-
(3) Fasilitasi terkait persandian dengan anggaran sebesar Rp 50.000.000,-
(4) Diseminasi informasi kepada masyarakat dengan anggaran sebesar
Rp 90.000.000,-
8
(5) Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat dengan anggaran sebesar
Rp. 100.000.000,-
(6) Fasilitasi Forum Komunikasi Media Tradisional dengan anggaran sebesar
Rp 25.000.000,-
(7) Fasilitasi kegiatan informasi publik dengan anggaran sebesar Rp 95.000.000,-
(8) Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan anggaran sebesar
Rp 100.000.000,-
9
B. Evaluasi Renja Tahun Anggaran 2019.
No Program Kegiatan Tingkat
Pencapaian
SPM ( % )
Anggaran
Alokasi
( Rp )
Realisasi
( Rp )
1 2 3 4 5 6
1. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
- 15.000.000 -
Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
- 150.000.000 -
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
- 125.000.000 -
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
- 75.000.000 -
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
- 66.000.000 -
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
- 50.000.000 -
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang –
Undangan
- 25.000.000 -
Penyediaan Makan
dan Minuman
- 85.000.000 -
Rapat – Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi keluar
daerah
- 360.000.000 -
Rapat – Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi dalam
daerah
- 40.000.000 -
Pengelolaan
Kebersihan,
- 40.000.000 -
10
Keamanan dan
Transportasi
2. Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Kantor
- 100.000.000 -
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
- 150.000.000 -
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung
Kantor
50.000.000
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
- 50.000.000 -
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
- 25.000.000 -
Pemeliharaan
ruitn/berkala peralatan
gedung kantor
25.000.000
Rehabilitasi
sedang/berat gedung
kantor
200.000.000
3. Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian
Dinas bagi Pegawai
Dinas KOMINFO
Kab. Grobogan
- 60.000.000 -
4. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
- 35.000.000 -
5. Program
pengembangan
data/informasi/sta
tistik daerah
Pengolahan, updating
dan analisis data dan
statistik daerah
- 275.000.000 -
6. Program
Pengembangan
Komunikasi,
Pembinaan dan
Pengembangan
Jaringan Komunikasi
- 100.000.000 -
11
Informasi dan
Media Massa
dan Informasi
Pembinaan dan
Pengembangan
Sumber Daya
Komunikasi dan
Informasi
- 40.000.000 -
Pengadaan Alat
Studio dan
Komunikasi
- 150.000.000 -
Pengkajian dan
Pengembangan Sistem
Informasi
- 100.000.000 -
Perencanaan dan
Pengembangan
Kebijakan
Komunikasi dan
Informasi
- 200.000.000 -
Pengelolaan fasilitas
informasi administrasi
Pegawai
- 225.000.000 -
Pengembangan dan
pengelolaan sistem
informasi pemerintah
daerah
- 300.000.000 -
Pengelolaan jaringan
informasi pemerintah
daerah
- 1.250.000.000 -
Pemeliharaan
perlengkapan/peralata
n jaringan dan
komputer
- 100.000.000 -
Pengadaan
perlengkapan
informasi publik
- 65.000.000 -
Pembinaan,
monitoring dan
evaluasi PPID
Pembantu
- 199.000.000 -
7. Program Fasilitasi Pelatihan SDM Dalam - 175.000.000 -
12
Peningkatan SDM
Bidang
Komunikasi dan
Informasi
Bidang Komunikasi
dan Informasi
8. Program
Kerjasama
Informasi Dengan
Mas Media
Penyebarluasan
Informasi yang
Bersifat Penyuluhan
Bagi Masyarakat
- 230.000.000 -
Koordinasi Kerjasama
Informasi dan Media
Massa
- 105.000.000 -
Fasilitasi terkait
persandian
- 50.000.000 -
Diseminasi informasi
kepada masyarakat
90.000.000
Fasilitasi Kelompok
Informasi Masyarakat
100.000.000
Fasilitasi Forum
Komunikasi Media
Tradisional
25.000.000
Fasilitasi kegiatan
informasi publik
95.000.000
Pengawasan dan
Pengendalian Menara
Telekomunikasi
100.000.000
JUMLAH 5.700.000.000
15
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun yaitu tahun 2019. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Strategis Organisasi
Perangkat Daerah ( Renstra OPD ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan
Tahun 2016 – 2021.
Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam Renja awal tahun 2019 ini adalah Meningkatkan
pelayanan dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Grobogan dengan sasaran sebagai
berikut :
1. Meningkatnya kualitas e-goverment, pengelolaan data/informasi dan arsip daerah, serta
pengamanan informasi sandi
2. Meningkatnya Persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan
telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait
3. Meningkatnya Persentase PD yang memiliki buku profil data statistik
Selanjutnya Tujuan dan Sasaran akan ditunjukkan dengan program dan kegiatan dari
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan sebagaimana di bawah ini :
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program kegiatan Indikator Kinerja Program/ kegiatan
1. Urusan Komunikasi dan Informatika
Meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan
Meningkatnya kualitas e-goverment, pengelolaan data/informasi dan arsip daerah, serta pengamanan informasi sandi
Aparatur yang berkualitas dan keamanan informasi persandian
1) Program Pelayanan administrasi perkantoran
a. Penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksananya kegiatan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
e. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik
f. Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
16
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program kegiatan Indikator Kinerja Program/ kegiatan
g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Tersediannya majalah,koran dan buku peraturan perundang undangan
h. Penyediaan makanan dan minuman
Tersediannya makan minum untuk pegawai
i. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya pembiayaan perjalananan dinas ke luar daerah
j. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Tersedianya pembiayaan perjalananan dinas ke dalam daerah
k. Pengelolaan kebersihan, keamanan dan transportasi.
Terwujudnya kenyamanan,kebersihan dan transportasi
2) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perelngkapan gedung kantor
b) Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan kantor
c) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung
d) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional
Terlaksananya perbaikan kendaraan dinas
e) Pemeliharaan rutin/berkala perelngkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
f) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
g) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor
3) Program peningkatan disiplin aparatur
a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Grobogan
17
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program kegiatan Indikator Kinerja Program/ kegiatan
b) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun
Meningkatnya
Persentase informasi
pemerintah daerah
melalui sarana sandi
dan telekomunikasi
yang tersampaikan
kepada pihak terkait
Informasi yang tersampaikan kepada stake holder terkait
5) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
a) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Tersedianya Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
b) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
c) Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
Tersedianya Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
d) Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Tercapainya Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
e) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
Tercapainya Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
f) Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
g) Pengelolaan Fasilitas Informasi Administrasi Pegawai
Tercapainya Pengelolaan Fasilitas Informasi Administrasi Pegawai
h) Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
i) Pengelolaan
Jaringan Informasi Pemerintah Daerah
Terlaksananya Pengelolaan Jaringan Informasi Pemerintah Daerah
j) Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Jaringan dan Komputer
Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Jaringan dan Komputer
18
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program kegiatan Indikator Kinerja Program/ kegiatan
k) Pengadaan Perlengkapan Informasi Publik
Tersedianya Perlengkapan Informasi Publik
l) Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu
Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu
6) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
a) Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
b) Pembinaan Pelajar
Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya Pembinaan Pelajar Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
c) Pelatihan SDM Terkait Jaringan dan Komputer
Terlaksananya Pelatihan SDM Terkait Jaringan dan Komputer
Meningkatnya kualitas egoverment, pengelolaan data/informasi dan arsip daerah, serta pengamanan informasi sandi
PersentaseSKPD yangmenerapkanpengelolaanarsip secarabaku
7) Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
a) Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
Terlaksananya Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
b) Koordinasi Kerjasama Informasi dan Media Massa
Terwujudnya Koordinasi Kerjasama Informasi dan Media Massa
c) Fasilitasi Terkait Persandian
Terlaksananya Fasilitasi Terkait Persandian
d) Diseminasi Informasi Kepada Masyarakat
Terlaksananya Diseminasi Informasi Kepada Masyarakat
e) Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat
Tercapainya Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat
f) Fasilitasi Forum Komunikasi Media Tradisional
Terwujudnya Fasilitasi Forum Komunikasi Media Tradisional
g) Fasilitasi Kegiatan Informasi Publik
Terwujudnya Fasilitasi Kegiatan Informasi Publik
h) Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
2. Urusan Statistik Meningkatnya
Persentase PD yang memiliki
1) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
19
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program kegiatan Indikator Kinerja Program/ kegiatan
buku profil data statistik
a) Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik
Terlaksananya Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik
17
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Rencana Kerja dan Pendanaan dari Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program/ kegiatan Pendanaan (Rp)
1) Program Pelayanan administrasi perkantoran
1.246.000.000
a. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan jasa surat menyurat 15.000.000
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
150.000.000
c. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 125.000.000
d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 75.000.000
e. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik 66.000.000
f. Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 50.000.000
g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Tersediannya majalah,koran dan buku peraturan perundang undangan
25.000.000
h. Penyediaan makanan dan minuman Tersediannya makan minum untuk pegawai 100.000.000
i. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya pembiayaan perjalananan dinas ke luar daerah 500.000.000
j. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Tersedianya pembiayaan perjalananan dinas ke dalam daerah 100.000.000
k. Pengelolaan kebersihan, keamanan dan transportasi.
Terwujudnya kenyamanan,kebersihan dan transportasi 40.000.000
2) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
685.000.000
a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perelngkapan gedung kantor 100.000.000 b) Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor 235.000.000 c) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung 50.000.000 d) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
operasional Terlaksananya perbaikan kendaraan dinas 50.000.000
e) Pemeliharaan rutin/berkala perelngkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 25.000.000
f) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor 25.000.000
g) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 200.000.000
3) Program peningkatan disiplin aparatur 60.000.000
a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
60.000.000
4) Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000
a) Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 50.000.000
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
46.000.000
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Grobogan
35.000.000
18
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program/ kegiatan Pendanaan (Rp)
b) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun
11.000.000
6) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
6.828.000.000
a) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
100.000.000
b) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
50.000.000
c) Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Tersedianya Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 153.000.000
d) Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Tercapainya Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
400.000.000
e) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
Tercapainya Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
600.000.000
f) Pengelolaan Fasilitas Informasi Administrasi Pegawai
Tercapainya Pengelolaan Fasilitas Informasi Administrasi Pegawai
225.000.000
g) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
400.000.000
h) Pengelolaan Jaringan Informasi Pemerintah Daerah
Terlaksananya Pengelolaan Jaringan Informasi Pemerintah Daerah
1.350.000.000
i) Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Jaringan dan Komputer
Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Jaringan dan Komputer
200.000.000
j) Pengadaan Perlengkapan Informasi Publik
Tersedianya Perlengkapan Informasi Publik
100.000.000
k) Forum Komunikasi PPID
Terlaksananya Forum Komunikasi PPID
250.000.000
l) Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Layanan Publik dan Sistem Informasi Manjemen yang Terintegrasi
Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Layanan Publik dan Sistem Informasi Manjemen yang Terintegrasi
3.000.000.000
7) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
250.000.000
a) Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
175.000.000
b) Pembinaan Pelajar Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya Pembinaan Pelajar Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
50.000.000
c) Pelatihan SDM Terkait Jaringan dan Komputer
Terlaksananya Pelatihan SDM Terkait Jaringan dan Komputer
25.000.000
8) Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
1.400.000.000
a) Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
Terlaksananya Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
525.000.000
b) Koordinasi Kerjasama Informasi dan Media Massa
Terwujudnya Koordinasi Kerjasama Informasi dan Media Massa
180.000.000
c) Fasilitasi Terkait Persandian Terlaksananya Fasilitasi Terkait Persandian 150.000.000
d) Diseminasi Informasi Kepada Masyarakat Terlaksananya Diseminasi Informasi Kepada Masyarakat 90.000.000
e) Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat Tercapainya Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat 90.000.000
f) Fasilitasi Forum Komunikasi Media Tradisional
Terwujudnya Fasilitasi Forum Komunikasi Media Tradisional 140.000.000
19
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program/ kegiatan Pendanaan (Rp)
g) Fasilitasi Kegiatan Informasi Publik Terwujudnya Fasilitasi Kegiatan Informasi Publik 75.000.000
h) Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
150.000.000
9) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
275.000.000
a) Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik
Terlaksananya Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik
275.000.000
Jumlah Total
10.840.000.000
20
BAB V
PENUTUP
Rancangan Awal Renja PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan
Tahun 2019 ini disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan kebijakan yang tercermin
dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang –
Undang Nomor Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional dan Undang
– Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang menuntut adanya
perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan di daerah. Juga mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah
kepada Masyarakat, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Grobogan Tahun
2016 – 2021.
Demikian diharapkan dokumen ini berfungsi sebagai acuan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Grobogan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang
merupakan implementasi dari Rencana Strategis SKPD Tahun 2016– 2021 untuk Tahun
Anggaran 2019.
Purwodadi, Januari 2019.
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN
WIKU HANDOYO, S.H., M.H. Pembina Utama Muda
NIP. 19621004 198607 1 001
22
BAB V
PENUTUP
Rancangan Awal Renja PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan
Tahun 2019 ini disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan kebijakan yang tercermin
dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang –
Undang Nomor Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional dan Undang
– Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang menuntut adanya
perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan di daerah. Juga mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah
kepada Masyarakat, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Grobogan Tahun
2016 – 2021.
Demikian diharapkan dokumen ini berfungsi sebagai acuan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Grobogan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang
merupakan implementasi dari Rencana Strategis SKPD Tahun 2016– 2021 untuk Tahun
Anggaran 2019.
Purwodadi, Januari 2019.
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN
WIKU HANDOYO, S.H., M.H. Pembina Utama Muda
NIP. 19621004 198607 1 001
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program/ kegiatan Pendanaan (Rp)
1) Program Pelayanan administrasi perkantoran
1.246.000.000
a. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan jasa surat menyurat 15.000.000
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
150.000.000
c. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 125.000.000
d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 75.000.000
e. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik 66.000.000
f. Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 50.000.000
g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Tersediannya majalah,koran dan buku peraturan perundang undangan
25.000.000
h. Penyediaan makanan dan minuman Tersediannya makan minum untuk pegawai 100.000.000
i. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya pembiayaan perjalananan dinas ke luar daerah 500.000.000
j. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Tersedianya pembiayaan perjalananan dinas ke dalam daerah 100.000.000
k. Pengelolaan kebersihan, keamanan dan transportasi.
Terwujudnya kenyamanan,kebersihan dan transportasi 40.000.000
2) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
685.000.000
a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perelngkapan gedung kantor 100.000.000 b) Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor 235.000.000 c) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung 50.000.000 d) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
operasional Terlaksananya perbaikan kendaraan dinas 50.000.000
e) Pemeliharaan rutin/berkala perelngkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 25.000.000
f) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor 25.000.000
g) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 200.000.000
3) Program peningkatan disiplin aparatur 60.000.000
a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
60.000.000
4) Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000
a) Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 50.000.000
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
46.000.000
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Grobogan
35.000.000
b) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun 11.000.000
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program/ kegiatan Pendanaan (Rp)
6) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
6.828.000.000
a) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
100.000.000
b) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
50.000.000
c) Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Tersedianya Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 153.000.000
d) Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Tercapainya Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 400.000.000
e) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
Tercapainya Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
600.000.000
f) Pengelolaan Fasilitas Informasi Administrasi Pegawai
Tercapainya Pengelolaan Fasilitas Informasi Administrasi Pegawai
225.000.000
g) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
400.000.000
h) Pengelolaan Jaringan Informasi Pemerintah Daerah
Terlaksananya Pengelolaan Jaringan Informasi Pemerintah Daerah
1.350.000.000
i) Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Jaringan dan Komputer
Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Jaringan dan Komputer
200.000.000
j) Pengadaan Perlengkapan Informasi Publik
Tersedianya Perlengkapan Informasi Publik
100.000.000
k) Forum Komunikasi PPID
Terlaksananya Forum Komunikasi PPID
250.000.000
l) Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Layanan Publik dan Sistem Informasi Manjemen yang Terintegrasi
Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Layanan Publik dan Sistem Informasi Manjemen yang Terintegrasi
3.000.000.000
7) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
250.000.000
a) Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
175.000.000
b) Pembinaan Pelajar Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya Pembinaan Pelajar Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
50.000.000
c) Pelatihan SDM Terkait Jaringan dan Komputer
Terlaksananya Pelatihan SDM Terkait Jaringan dan Komputer
25.000.000
8) Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
1.400.000.000
a) Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
Terlaksananya Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
525.000.000
b) Koordinasi Kerjasama Informasi dan Media Massa
Terwujudnya Koordinasi Kerjasama Informasi dan Media Massa
180.000.000
c) Fasilitasi Terkait Persandian Terlaksananya Fasilitasi Terkait Persandian 150.000.000
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program/ kegiatan Pendanaan (Rp)
d) Diseminasi Informasi Kepada Masyarakat Terlaksananya Diseminasi Informasi Kepada Masyarakat 90.000.000
e) Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat Tercapainya Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat 90.000.000
f) Fasilitasi Forum Komunikasi Media Tradisional
Terwujudnya Fasilitasi Forum Komunikasi Media Tradisional 140.000.000
g) Fasilitasi Kegiatan Informasi Publik Terwujudnya Fasilitasi Kegiatan Informasi Publik 75.000.000
h) Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
150.000.000
9) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
275.000.000
a) Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik
Terlaksananya Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik
275.000.000
Jumlah Total
10.840.000.000
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan
Tahun 2018
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program/ kegiatan Pendanaan (Rp)
1) Program Pelayanan administrasi perkantoran
1.001.000.000
a. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan jasa surat menyurat 15.000.000
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
84.000.000
c. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 125.000.000
d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 75.000.000
e. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik 36.000.000
f. Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 50.000.000
g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Tersediannya majalah,koran dan buku peraturan perundang undangan
25.000.000
h. Penyediaan makanan dan minuman Tersediannya makan minum untuk pegawai 151.000.000
i. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya pembiayaan perjalananan dinas ke luar daerah 360.000.000
j. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Tersedianya pembiayaan perjalananan dinas ke dalam daerah 40.000.000
k. Pengelolaan kebersihan, keamanan dan transportasi.
Terwujudnya kenyamanan,kebersihan dan transportasi 40.000.000
2) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
930.000.000
a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perelngkapan gedung kantor 100.000.000 b) Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor 440.000.000 c) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung 50.000.000 d) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
operasional Terlaksananya perbaikan kendaraan dinas 50.000.000
e) Pemeliharaan rutin/berkala perelngkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 25.000.000
f) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor 25.000.000
g) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 240.000.000
3) Program peningkatan disiplin aparatur 410.000.000
a) Pengadaan mesin/kartu absensi Tersedianya mesin absensi sidik jari 350.000.000
b) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
60.000.000
4) Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
35.000.000
a) Pembuatan Aplikasi Perjalanan Dinas Online Tersedianya aplikasi perjalanan dinas online
35.000.000
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
35.000.000
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program/ kegiatan Pendanaan (Rp)
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Grobogan
35.000.000
6) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
3.093.680.000
a) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
100.000.000
b) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
40.000.000
c) Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Tersedianya Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 150.000.000
d) Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Tercapainya Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 525.447.000
e) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
Tercapainya Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
169.750.000
f) Pengelolaan Fasilitas Informasi Administrasi Pegawai
Tercapainya Pengelolaan Fasilitas Informasi Administrasi Pegawai
209.483.000
g) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
369.600.000
h) Pengelolaan Jaringan Informasi Pemerintah Daerah
Terlaksananya Pengelolaan Jaringan Informasi Pemerintah Daerah
1.180.400.000
i) Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Jaringan dan Komputer
Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Jaringan dan Komputer
100.000.000
j) Pengadaan Perlengkapan Informasi Publik
Tersedianya Perlengkapan Informasi Publik
50.000.000
k) Pembinaan, monitoring dan evaluasi PPID Pembantu
Terbinanya PPID pembantu
199.000.000
7) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
175.000.000
a) Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
175.000.000
8) Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
805.000.000
a) Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
Terlaksananya Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
230.000.000
b) Koordinasi Kerjasama Informasi dan Media Massa
Terwujudnya Koordinasi Kerjasama Informasi dan Media Massa
106.600.000
c) Fasilitasi Terkait Persandian Terlaksananya Fasilitasi Terkait Persandian 60.000.000
d) Diseminasi Informasi Kepada Masyarakat Terlaksananya Diseminasi Informasi Kepada Masyarakat 90.000.000
e) Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat Tercapainya Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat 100.000.000
f) Fasilitasi Forum Komunikasi Media Tradisional
Terwujudnya Fasilitasi Forum Komunikasi Media Tradisional 25.000.000
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program/ kegiatan Pendanaan (Rp)
g) Fasilitasi Kegiatan Informasi Publik Terwujudnya Fasilitasi Kegiatan Informasi Publik 93.400.000
h) Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
100.000.000
9) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
270.320.000
a) Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik
Terlaksananya Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik
270.320.000
Jumlah Total
6.750.000.000