REALISASI PENCAIRAN PEMBAYARAN DANA APBD …bappeda.kalteng.go.id/downloads/paparan/Rakodal Triwulan...
Transcript of REALISASI PENCAIRAN PEMBAYARAN DANA APBD …bappeda.kalteng.go.id/downloads/paparan/Rakodal Triwulan...
REALISASI PENCAIRANPEMBAYARAN DANA APBD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAHS.D. TRIWULAN II TA. 2015
Ditetapkan dengan Perda No. 05 Tahun 2014 Tgl. 17 Desember2014 Ttg APBD TA. 2015 dan Pergub No. 54 Tahun 2014 Tgl. 17Desember 2014 Ttg Penjabaran APBD TA. 2015.
Dengan struktur sebagai berikut :
APBD PROVINSI KALTENG TA. 2015APBD PROVINSI KALTENG TA. 2015
NO URAIAN JUMLAH
1. Pendapatan 3.463.600.000.000,00
2. Belanja 3.652.064.714.929,00
3. Surplus/(Defisit) (188.464.714.929,00)
4. Pembiayaan Netto 188.464.714.929,00
5. Silpa 0,00
Biro Keuangan 2
NO SKPD ANGGARAN BELANJA(BTL + BL) REALISASI %
1 Dinas Pendidikan 169,117,220,792.00 73.377.800.994,00 43,392 Dinas Kesehatan 67,367,081,196,00 32.156.415.129,00 47,733 RSUD dr.Doris Sylvanus 231,175,307,892,00 92.252.694.478,00 39,91
- APBD 166,175,307,892,00 51.695.843.972,00 31,11- BLUD 65,000,000,000,00 40.556.850.506,00 62,40
4 Dinas Pekerjaan Umum 866,571,531,258.00 477.161.858.399,00 55,065 Bappeda 29,906,296,662.00 13.597.480.863,00 45,47
6 Dinas Perhubungan, Komunikasi &Informatika 44,696,876,039.00 23.583.087.130,00 52,76
7 Badan Lingkungan Hidup 12,764,008,727.00 6.331.433.447,00 49,60
8 Badan Pemberdayaan Perempuan &Anak, Kependudukan & KB 12,673,050,846.00 6.635.304.064,00 52,36
9 Dinas Sosial 24,479,633,135.00 13.187.167.138,00 53,87
10 Badan Penanggulangan BencanaDaerah 9,886,456,929.00 4.131.545.690,00 41,79
11 Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi 28,471,376,512.00 14.849.818.664,00 52,16
12 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecildan Menengah 13,580,739,589.00 6.957.733.370,00 51,23
REALISASI TOTAL BELANJA DAERAH (BTL+BL) MENURUT SKPDBerdasarkan SP2D pada Biro Keuangan
Per 30 Juni 2015
REALISASI TOTAL BELANJA DAERAH (BTL+BL) MENURUT SKPDBerdasarkan SP2D pada Biro Keuangan
Per 30 Juni 2015
Biro Keuangan 3
NO SKPD ANGGARAN BELANJA(BTL + BL) REALISASI %
13 Badan Penanaman Modal Daerah &Perijinan 16,613,500,650.00 6.918.628.364,00 41,64
14 Dinas Pemuda & Olah Raga 103,581,014,061.00 53.073.464.556,00 51,2415 Badan Kesbang, Politik dan Linmas 12,478,710,957.00 5.619.794.624,00 45,0416 Satpol PP 9,942,660,580.00 5.318.504.137,00 53,4917 DPRD 14,228,863,404.00 6.889.923.147,00 48,4218 Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah 219,530,418.00 101.218.974,00 46,1119 Sekretariat Daerah 1,471,464,127,920.00 631.436.616.155,86 42,91
19.1 Biro Pemerintahan 5,742,000,000.00 3.455.935.697,00 60,1919.2 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat 7,939,000,000.00 3.007.042.925,00 37,8819.3 Biro Hukum 4,500,000,000.00 2.101.031.618,00 46,6919.4 Biro Administrasi Pembangunan 4,550,000,000.00 2.704.347.780,00 59,4419.5 Biro Administrasi Perekonomian & SDA 4,197,000,000.00 1.980.407.803,00 47,1919.6 Biro Humas & Protokol 11,103,000,000.00 5.823.480.524,00 52,4519.7 Biro Organisasi 4,510,000,000.00 1.689.556.585,00 37,4619.8 Biro Keuangan 1,278,125,434,929,00 552.225.722.547,86 43,21
- Sebagai SKPD 17,287,000,000,00 7.436.053.958,00 43,02- Sebagai PPKD 1,260,838,434,929,00 544.789.668.589,86 43,21
19.9 Biro Umum 116,318,364,001.00 45.475.475.895,00 39,1019.10 Biro Aset 24,371,541,150.00 7.531.270.679,00 30,9019.11 Biro Layanan Pengadaan Barang & Jasa 5,431,487,840,00 2.998.546.787,00 55,2119.12 Biro Perwakilan Pemprov Kalteng 4,676,300,000,00 2.357.472.315,00 50,41
Biro Keuangan 4
NO SKPD ANGGARAN BELANJA(BTL + BL) REALISASI %
20 Sekretariat DPRD 28,503,400,921.00 13.813.880.564,85 48,4621 Inspektorat Provinsi 16,423,374,826.00 7.570.875.656,00 46,1022 Dinas Pendapatan Daerah 80,936,608,897.00 27.817.763.434,00 34,3723 Badan Kepegawaian Daerah 17,274,137,748.00 6.763.976.143,00 39,16
24 Badan Pendidikan danPelatihan 33,139,667,885.00 13.244.383.132,00 39,97
25 Sekretariat KPID 4,581,976,528.00 2.399.086.376,00 52,36
26 Sekretariat KORPRI 4,265,090,741.00 2.094.917.993,00 49,12
27 Badan Ketahanan Pangan &Koordinasi Penyuluhan 14,473,882,570.00 6.265.367.924,00 43,29
28 Badan PemberdayaanMasyarakat & Pemdes 17,809,309,109.00 9.570.737.973,00 53,74
29 Badan Perpustakaan, Arsip &Dokumentasi 15,745,526,006.00 9.381.484.420,00 59,58
30 Dinas Pertanian &Peternakan 86,812,871,347.00 43.588.434.718,00 50,21
31 Dinas Perkebunan 41,889,856,177.00 24.592.209.737,00 58,71
32 Dinas Kehutanan 25,654,396,866.00 12.616.551.062,00 49,18
33 Dinas Pertambangan &Energi 31,428,337,336.00 16.019.820.094,00 50,97
Biro Keuangan 5
NO SKPD ANGGARAN BELANJA(BTL + BL) REALISASI %
34 Dinas Kebudayaan &Pariwisata 39,298,572,333.00 20.948.670.858,00 53,31
35 Dinas Kelautan & Perikanan 27,855,186,818.00 14.322.801.158,00 51,42
36 Dinas Perindustrian &Perdagangan 26,754,531,254.00 12.350.434.153,00 46,16
JUMLAH 3,652,064,714,929,00 1.716.855.559.719,71 47,01
Catatan : Apabila dibandingkan realisasi total belanja daerah berdasarkan SP2D per 30 Juni 2015
sebesar 47,01 % dengan realisasi pada periode yang sama 30 Juni 2014 sebesar 47,46%,relatif lebih rendah (terjadi penurunan sebesar 0,45%).
Sedangkan realisasi total belanja berdasarkan SIMPPD pada periode yang sama per 30 Juni2015 sebesar 45,34%.
Biro Keuangan 6
Biro Keuangan 7
62,4
060
,19
59,5
859
,44
58,7
155
,21
55,0
653
,87
53,7
453
,49
53,3
152
,76
52,4
552
,36
52,3
652
,16
51,4
251
,24
51,2
350
,97
50,4
150
,21
49,6
049
,18
49,1
248
,46
48,4
247
,73
47,1
946
,69
46,1
646
,11
46,1
045
,47
45,0
443
,39
43,2
943
,21
41,7
941
,64
39,9
739
,16
39,1
037
,88
37,4
634
,37
31,1
130
,90
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00RS
UD B
LUD
Biro
Pem
erin
taha
nBa
dan
Perp
usta
kaan
, Ars
ip d
an D
okum
enta
siBi
ro A
dm. P
emba
ngun
anDi
nas
Perk
ebun
anBi
ro L
ayan
an P
eng.
Bar
ang
& Ja
saDi
nas
PUDi
nas
Sosi
alBa
dan
Pem
berd
ayaa
n M
asya
raka
t dan
Des
aSa
tpol
PP
Dina
s Ke
buda
yaan
dan
Par
iwisa
taDi
nas
Perh
ub.,
Kom
unik
asi d
an In
form
atik
aBi
ro H
umas
dan
Pro
toko
lSe
kret
aria
t KPI
DBa
dan
Pem
b. P
erem
puan
Ana
k da
n KB
Dina
s Te
naga
Ker
ja d
an T
rans
mig
rasi
Dina
s Ke
laut
an &
Per
ikan
anDi
nas
Pem
uda
& Ol
ahra
gaDi
nas
Kop.
, Usa
ha M
ikro
, Kec
il &
Men
enga
hDi
stam
ben
Biro
Per
waki
lan
Pem
prov
. Kal
teng
Dina
s Pe
rtani
an d
an P
eter
naka
nBa
dan
Ling
kung
an H
idup
Dina
s Ke
huta
nan
KORP
RISe
kret
aria
t DPR
DDP
RDDi
nas
Kese
hata
nBi
ro A
dm. P
erek
. & S
DABi
ro H
ukum
Dina
s Pe
rindu
stria
n da
n Pe
rdag
anga
nKe
pala
Dae
rah
dan
Wak
il Ke
pala
Dae
rah
Insp
ekto
rat P
rovi
nsi
Bapp
eda
Bada
n Ke
sban
g da
n Po
litik
Dina
s Pe
ndid
ikan
Bada
n Ke
t. Pa
ngan
Biro
Keu
anga
n +
PPK
DBa
dan
Pena
nggu
lang
an B
enca
naBa
dan
Pena
nam
an M
odal
Dae
rah
Bada
n Pe
ndid
ikan
dan
Pel
atih
anBa
dan
Kepe
gawa
ian
Daer
ahBi
ro U
mum
Biro
Adm
. Kes
raBi
ro O
rgan
isasi
Disp
enda
RSUD
APB
DBi
ro A
set
GRAFIK REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG MENURUT SKPDBERDASARKAN SP2D PADA BIRO KEUANGAN PER 30 JUNI 2015
=>50% >30% s/d <50% <30%
Realisasi 0 – 30 %0 SKPDRealisasi 0 – 30 %0 SKPD
Realisasi 30 – 50 %24 SKPDRealisasi 30 – 50 %24 SKPD
Realisasi > 50 %21 SKPDRealisasi > 50 %21 SKPD
KESIMPULAN REALISASI BELANJA SKPD (BTL + BL)BERDASARKAN SP2D PADA BIRO KEUANGAN
Biro Keuangan 8
Biro Keuangan 9
48,4
246
,21
46,1
145
,88
45,4
345
,07
44,7
144
,66
44,5
944
,27
43,8
143
,63
43,4
543
,36
43,3
343
,22
43,1
643
,01
42,9
942
,66
42,2
642
,07
42,0
342
,02
41,9
441
,66
41,6
241
,00
39,9
238
,93
38,5
838
,16
37,6
037
,03
36,5
329
,58
20,1
7
0
10
20
30
40
50
60DP
RDBa
dan
Pem
berd
ayaa
n M
asya
raka
t dan
Des
aKe
pala
Dae
rah
dan
Wak
il Ke
pala
Dae
rah
Dist
ambe
nBa
dan
Pena
nggu
lang
an B
enca
naIn
spek
tora
t Pro
vins
iDi
nas
Kop.
, Usa
ha M
ikro
, Kec
il &
Men
enga
hSa
tpol
PP
Bada
n Pe
mb.
Per
empu
an A
nak
dan
KBDi
nas
Sosi
alDi
nas
Kese
hata
nDi
nas
Tena
ga K
erja
dan
Tra
nsm
igra
siDi
nas
Kehu
tana
nBa
dan
Perp
usta
kaan
, Ars
ip d
an…
RSUD
APB
DBi
ro K
euan
gan
+ P
PKD
Dina
s Pe
mud
a &
Olah
raga
Dina
s Pe
rindu
stria
n da
n Pe
rdag
anga
nDi
nas
Kela
utan
& P
erik
anan
Dina
s Ke
buda
yaan
dan
Par
iwisa
taSe
kret
aria
t KPI
DBa
dan
Ling
kung
an H
idup
Dina
s Pe
ndid
ikan
Dina
s Pe
rhub
., Ko
mun
ikas
i dan
Info
rmat
ika
KORP
RIDi
nas
Perk
ebun
anDi
nas
PUDi
nas
Perta
nian
dan
Pet
erna
kan
Bada
n Ke
sban
g da
n Po
litik
Bada
n Pe
nana
man
Mod
al D
aera
hBa
dan
Ket.
Pang
anBi
ro U
mum
Bapp
eda
Bada
n Ke
pega
waia
n Da
erah
Sekr
etar
iat D
PRD
Bada
n Pe
ndid
ikan
dan
Pel
atih
anDi
spen
daRS
UD B
LUD
Biro
Pem
erin
taha
nBi
ro O
rgan
isasi
Biro
Huk
umBi
ro H
umas
dan
Pro
toko
lBi
ro A
dm. P
erek
. & S
DABi
ro A
dm. K
esra
Biro
Adm
. Pem
bang
unan
Biro
Ase
tBi
ro L
ayan
an P
eng.
Bar
ang
& Ja
saBi
ro P
erwa
kila
n Pe
mpr
ov. K
alte
ng
GRAFIK REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG MENURUT SKPDBERDASARKAN SP2D PADA BIRO KEUANGAN PER 30 JUNI 2015
>50% >30% s/d <50% <30%
NO SKPD ANGGARAN BELANJA(BL) REALISASI %
1 Dinas Pendidikan 145,806,000,000.00 63.580.727.920,00 43,612 Dinas Kesehatan 49,105,130,000.00 24.155.532.634,00 49,193 RSUD dr.Doris Sylvanus 162,066,080,000.00 62.307.057.669,00 38,45
- APBD 97,066,080,000.00 21.750.207.163,00 22,41- BLUD 65,000,000,000.00 40.556.850.506,00 62,40
4 Dinas Pekerjaan Umum 832,408,460,000.00 462.943.351.061,00 55,615 Bappeda 21,800,000,000.00 10.549.585.689,00 48,39
6 Dinas Perhubungan, Komunikasi &Informatika 32,855,610,000.00 18.607.547.911,00 56,63
7 Badan Lingkungan Hidup 8,300,000,000.00 4.453.559.356,00 53,66
8 Badan Pemberdayaan Perempuan& Anak, Kependudukan & KB 7,886,000,000.00 4.500.639.406,00 57,07
9 Dinas Sosial 14,420,000,000.00 8.734.236.529,00 60,57
10 Badan Penanggulangan BencanaDaerah 7,193,000,000.00 2.907.780.881,00 40,43
11 Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi 15,000,000,000.00 8.971.954.739,00 59,81
12 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecildan Menengah 7,970,000,000.00 4.449.172.621,00 55,82
REALISASI BELANJA LANGSUNG MENURUT SKPDBerdasarkan SP2D pada Biro Keuangan
Per 30 Juni 2015
REALISASI BELANJA LANGSUNG MENURUT SKPDBerdasarkan SP2D pada Biro Keuangan
Per 30 Juni 2015
Biro Keuangan 10
NO SKPD ANGGARAN BELANJA(BL) REALISASI %
13 Badan Penanaman Modal Daerah &Perijinan 12,139,520,000.00 2,211,368,782.00 18.22
14 Dinas Pemuda & Olah Raga 98,400,000,000.00 16,211,826,556.00 16.4815 Badan Kesbang, Politik dan Linmas 8,700,000,000.00 1,732,594,900.00 19.9116 Satpol PP 5,150,000,000.00 1,884,865,891.00 36.6017 DPRD - - -18 Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah - - -
19 Sekretariat Daerah 151.075.178.990,00 63.835.078.362,00 42,25
19.1 Biro Pemerintahan 5.742.000.000,00 3.455.935.697,00 60,19
19.2 Biro Organisasi 4.510.000.000,00 1.689.556.585,00 37,46
19.3 Biro Hukum 4.500.000.000,00 2.101.031.618,00 46,69
19.4 Biro Humas dan Protokol 11.103.000.000,00 5.823.480.524,00 52,45
19.5 Biro Adm. Perek. & SDA 4.197.000.000,00 1.980.407.803,00 47,19
19.6 Biro Keuangan 17.287.000.000,00 7.436.053.958,00 43,02
19.7 Biro Umum 56.767.850.000,00 22.749.931.691,00 40,08
19.8 Biro Adm. Kesra 7.939.000.000,00 3.007.042.925,00 37,88
19.9 Biro Adm. Pembangunan 4.550.000.000,00 2.704.347.780,00 59,44
19.10 Biro Aset 24.371.541.150,00 7.531.270.679,00 30,90
19.11 Biro Layanan Peng. Barang & Jasa 5.431.487.840,00 2.998.546.787,00 55,2119.12 Biro Perwakilan Pemprov. Kalteng 4.676.300.000,00 2.357.472.315,00 50,41
Biro Keuangan 11
NO SKPD ANGGARAN BELANJA(BL) REALISASI %
20 Sekretariat DPRD 21,078,200,000.00 11.101.147.429,85 52,67
21 Inspektorat Provinsi 9,234,750,000.00 4.330.970.334,00 46,90
22 Dinas Pendapatan Daerah 30,820,000,000.00 17.709.439.678,00 57,46
23 Badan Kepegawaian Daerah 11,260,921,010.00 4.537.123.724,00 40,29
24 Badan Pendidikan danPelatihan 25,766,000,000.00 11.063.225.027,00 42,94
25 Sekretariat KPID 3,720,000,000.00 2.034.793.265,00 54,70
26 Sekretariat KORPRI 2,400,000,000.00 1.312.712.296,00 54,70
27 Badan Ketahanan Pangan &Koordinasi Penyuluhan 7,100,000,000.00 3.420.330.963,00 48,17
28 Badan PemberdayaanMasyarakat & Pemdes 14,150,000,000.00 7.879.845.529,00 55,69
29 Badan Perpustakaan, Arsip& Dokumentasi 9,499,000,000.00 6.673.068.756,00 70,25
30 Dinas Pertanian &Peternakan 64,477,320,000.00 34.430.597.159,00 53,40
31 Dinas Perkebunan 31,705,000,000.00 20.349.344.557,00 64,18
32 Dinas Kehutanan 13,333,000,000.00 7.263.258.032,00 54,48
33 Dinas Pertambangan &Energi 24,270,000,000.00 12.735.508.525,00 52,47
Biro Keuangan 12
NO SKPD ANGGARAN BELANJA(BL) REALISASI %
34 Dinas Kebudayaan &Pariwisata 29,400,000,000.00 16.725.875.123,00 56,89
35 Dinas Kelautan & Perikanan 20,006,360,000.00 10.948.932.824,00 54,73
36 Dinas Perindustrian &Perdagangan 15,380,750,000.00 7.458.684.657,00 48,49
JUMLAH 1,913,876,280,000,00 983.275.160.198,85 51,38
Catatan : Apabila dibandingkan realisasi total belanja langsung berdasarkan SP2D per 30 Juni 2015
sebesar 51,38% dengan realisasi pada periode yang sama 30 Juni 2014 sebesar 52,13%,relatif lebih rendah (terjadi penurunan sebesar 0,75%).
Sedangkan realisasi total belanja langsung berdasarkan SIMPPD pada periode yang sama per30 Juni 2015 sebesar 48,18%.
Biro Keuangan 13
Biro Keuangan 14
70,2
564
,18
62,4
061
,72
60,5
760
,19
59,8
159
,44
57,4
657
,07
56,8
956
,63
55,8
255
,69
55,6
155
,21
54,7
354
,70
54,7
054
,48
53,6
653
,40
52,6
752
,47
52,4
551
,66
50,4
149
,19
48,4
948
,39
48,1
747
,26
47,1
946
,90
46,6
943
,61
43,0
242
,94
42,6
540
,43
40,2
940
,08
37,8
837
,46
30,9
022
,41
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00Ba
dan
Perp
usta
kaan
, Ars
ip d
an…
Dina
s Pe
rkeb
unan
RSUD
BLU
DSa
tpol
PP
Dina
s So
sial
Biro
Pem
erin
taha
nDi
nas
Tena
ga K
erja
dan
Tra
nsm
igra
siBi
ro A
dm. P
emba
ngun
anDi
spen
daBa
dan
Pem
b. P
erem
puan
Ana
k da
n KB
Dina
s Ke
buda
yaan
dan
Par
iwisa
taDi
nas
Perh
ub.,
Kom
unik
asi d
an…
Dina
s Ko
p., U
saha
Mik
ro, K
ecil
&…Ba
dan
Pem
berd
ayaa
n M
asya
raka
t dan
Des
aDi
nas
PUBi
ro L
ayan
an P
eng.
Bar
ang
& Ja
saDi
nas
Kela
utan
& P
erik
anan
Sekr
etar
iat K
PID
KORP
RIDi
nas
Kehu
tana
nBa
dan
Ling
kung
an H
idup
Dina
s Pe
rtani
an d
an P
eter
naka
nSe
kret
aria
t DPR
DDi
stam
ben
Biro
Hum
as d
an P
roto
kol
Dina
s Pe
mud
a &
Olah
raga
Biro
Per
waki
lan
Pem
prov
. Kal
teng
Dina
s Ke
seha
tan
Dina
s Pe
rindu
stria
n da
n Pe
rdag
anga
nBa
pped
aBa
dan
Ket.
Pang
anBa
dan
Kesb
ang
dan
Polit
ikBi
ro A
dm. P
erek
. & S
DAIn
spek
tora
t Pro
vins
iBi
ro H
ukum
Dina
s Pe
ndid
ikan
Biro
Keu
anga
n +
PPK
DBa
dan
Pend
idik
an d
an P
elat
ihan
Bada
n Pe
nana
man
Mod
al D
aera
hBa
dan
Pena
nggu
lang
an B
enca
naBa
dan
Kepe
gawa
ian
Daer
ahBi
ro U
mum
Biro
Adm
. Kes
raBi
ro O
rgan
isasi
Biro
Ase
tRS
UD A
PBD
DPRD
Kepa
la D
aera
h da
n W
akil
Kepa
la D
aera
h
GRAFIK REALISASI BELANJA LANGSUNG MENURUT SKPDBERDASARKAN SP2D PADA BIRO KEUANGAN PER 30 JUNI 2015
>=50% >30% s/d <50% <30%
Realisasi 0 – 30 %1 SKPDRealisasi 0 – 30 %1 SKPD
Realisasi 30 – 50 %18 SKPDRealisasi 30 – 50 %18 SKPD
Realisasi > 50 %26 SKPDRealisasi > 50 %26 SKPD
KESIMPULAN REALISASIBELANJA LANGSUNG SKPD
Biro Keuangan 15
KODEREKENING URAIAN PAGU ANGGARAN REALISASI
(Rp.) (%)1 2 3 4 5
5.1.3.1.1 Belanja Subsidi kepada Perusahaan …. 15,000,000,000.00 - -5.1.4.5.1 Belanja Hibah Kepada Badan/ lembaga/ organisasi swasta
…165,845,000,000.00 50,331,019,626,00 30,35
5.1.4.7.2 Belanja Hibah Dana BOS ke SD 229,597,670,000.00 124,155,075,000,00 54,085.1.4.7.3 Belanja Hibah Dana BOS ke SD 108,049,930,000.00 54,616,000,000,00 50,555.1.4.8.1 Belanja Hibah Dana BOSDA ke SMA dan SMK 22,771,000,000.00 22,198,500,000,00 97,495.1.5.1.1 Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 80,256,445,000.00 23,000,000,000,00 28,665.1.6.2.2 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota
Palangkaraya66,641,389,464.10 28,706,729,748,95 43,08
5.1.6.2.3 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/KotaBarito Utara
26,082,394,651.47 15,880,190,759,22 60,88
5.1.6.2.4 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/KotaBarito Selatan
20,414,195,703.91 8,036,523,041,76 39,37
5.1.6.2.5 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/KotaKapuas
26,283,197,230.67 14,214,641,959,85 54,08
5.1.6.2.6 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/KotaKotawaringin Timur
81,610,032,705.25 33,705,639,933,01 41,30
5.1.6.2.7 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/KotaKotawaringin Barat
67,365,036,685.79 24,513,891,145,40 36,39
5.1.6.2.8 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/KotaMurung Raya
30,395,331,478.62 10,327,600,126,12 33,98
REALISASI BELANJA PPKDBerdasarkan SP2D pada Biro Keuangan
Per 30 Juni 2015
REALISASI BELANJA PPKDBerdasarkan SP2D pada Biro Keuangan
Per 30 Juni 2015
Biro Keuangan 16
KODEREKENING URAIAN PAGU ANGGARAN REALISASI
(Rp.) (%)1 2 3 4 5
5.1.6.2.9 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah KepadaKabupaten/Kota Barito Timur 21,171,188,120.08 10,292,220,695,21 48,61
5.1.6.2.10 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah KepadaKabupaten/Kota Katingan 22,325,652,688.01 11,364,315,138,53 50,90
5.1.6.2.11 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah KepadaKabupaten/Kota Gunung Mas 20,000,723,379.07 7,340,808,022,76 36,70
5.1.6.2.12 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah KepadaKabupaten/Kota Seruyan 21,585,714,238.53 11,367,061,770,66 52,66
5.1.6.2.13 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah KepadaKabupaten/Kota Sukamara 19,223,839,244.96 6,146,944,216,19 31,98
5.1.6.2.14 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah KepadaKabupaten/Kota Lamandau 21,954,379,646.16 8,867,627,897,56 40,39
5.1.6.2.15 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah KepadaKabupaten/Kota P.Pisau 20,070,888,773.38 8,029,730,712,66 40,01
5.1.7.4.3 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa 48,000,000,000.00 4,563,300,000,00 9,515.1.7.4.4 Belanja Bantuan Keuangan Dalam rangka Program
Kalimantan Tengah " HARATI" 81,952,938,932.00 46,682,351,146,00 56,96
5.1.7.4.5 Belanja Bantuan Keuangan Dalam rangka ProgramKalimantan Tengah "BARIGAS" 40,000,000,000.00 19,420,000,000,00 48,55
5.1.7.4.6 Belanja Bantuan Keuangan dalam rangka TentaraManunggal Masuk desa (TMMD) 600,000,000.00 150,000,000,00 25,00
5.1.7.4.6 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 1,796,486,987.00 429,767,650,00 23.925.1.8.1.1 Belanja Tidak Terduga 1,845,000,000.00 450,000,000.00 24.39
JUMLAH 1,260,838,434,929.00 544,789,668,589,86 43,21
Biro Keuangan 17
URAIAN ANGGARAN REALISASI %
A. PENERIMAAN 243.464.714.929,00 238.464.714.929,00 97,951. SILPA 193.464.714.929,00 193.464.714.929,00 100,002. Pencairan Dana Cadangan 50.000.000.000,00 45.000.000.000,00 90,003. Hasil Penjl. Keky. Daerah 0,00 0,00 0,004. Pen. Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00
5. Pen. Kembali Pemb.Pinjaman 0,00 0,00 0,006. Pen. Piutang Daerah 0,00 0,00 0,00
B. PENGELUARAN : 55.000.000.000,00 25.000.000.000,00 45,451. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,002. Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah55.000.000.000,00 25.000.000.000,00 45,45
3. Pembayaran Pokok Utang 0,00 0,00 0,004. Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO : 188.464.714.929,00 213.464.714.929,00 113,27
REALISASIPEMBIAYAAN DAERAH
Per 30 Juni 2015
REALISASIPEMBIAYAAN DAERAH
Per 30 Juni 2015
Biro Keuangan 18
POSISI KAS DAERAH PADA BENDAHARA UMUMDAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
s.d. 10 Juli 2015
POSISI KAS DAERAH PADA BENDAHARA UMUMDAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
s.d. 10 Juli 2015
NO. URAIAN JUMLAH
1. Penerimaan 2.025.391.767.522,82
2. Pengeluaran 1.941.133.542.873,72
Belanja Tidak Langsung 900.267.847.879,87
Belanja Langsung 1.015.736.413.193,85
Pembiayaan 25.000.000.000,00
Koreksi Non Anggaran 129.281.800,00
3. Sisa Kas menurut B.IX 84.258.224.649,10
Terdiri dari :
Pada Kas -
Saldo pada PT. BPD Kalteng 9.258.224.649,10
Deposito pada Bank Kalteng 50.000.000.000,00
Deposito pada Bank BRI Cab. PalangkaRaya
25.000.000.000,00
Biro Keuangan 19