RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA...

36
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005 REPUBLIK INDONESIA

Transcript of RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA...

  • RANCANGAN

    UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

    NOMOR TAHUN 2005

    TENTANG

    PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004

    TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

    TAHUN ANGGARAN 2005

    REPUBLIK INDONESIA

  • ----------------~.....-, MILIK BIRO PERSIDANGAN I L-------~"·-,--,.--_.-1

    RANC.ANGAN

    UNDANG-UNDANG REPUBLIK JNDONESIA

    NOMOR TAHUN2005

    TENTANG

    PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004

    TENTANGANGGARANPENDAPATANDANBELANJANEGARA

    TAHON ANGGARAN 2005

    DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

    Menimbang a. bahwaAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 hams dilaksanakan secara tertib, efisien, efekti( transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan clan kepatutan, serta azas manfaat;

    Mengingat

    b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belaaja Negara TahunAnggaran 2005;

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentangAnggaranPendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaran 2005;

    1. Pasal 5 ayat (1 ), Pasal 20 ayat (2) dan ayat ( 4), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

    2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, TambahanLembaranNegaraRepublikindonesiaNomor4134);

    3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 200 I tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 );

    4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);

    I

  • Menetapkan

    2

    5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

    6. Undang-undang Nomor 19Tahun2003 tentangBadan UsahaMilik Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

    7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 43 55);

    8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4400);

    9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional (Lembaran NegaraRepublikindonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);

    10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);

    11. Undang-undang Nomor36 Tahun2004 tentangAnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 130, TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4442);

    Dengan Persetujuan Bersama

    DEWANPERWAKILANRAKYATREPUBLIK INDONESIA

    DAN

    PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

    :MEMUWSKAN:

    UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATANDANBELANJANEGARATAHUNANGGARAN2005.

  • PasalI

    Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442) sebagai berikut:

    1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) sampai dengan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

    "Pasal2

    (1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2005 diperoleh dari sumber-sumber: a. Penerimaan perpajakan; b. Penerimaan negara bukan pajak; dan c. Penerimaan hibah.

    (2) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp3 l 9. 440 .520. 000. 000, 00 ( tiga ratus sembilan belas triliun empat ratus empat puluh miliar lima ratus dua puluh juta rupiah).

    (3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hurufb diperkirakan sebesar Rpl 18.584.370.928.000,00 (seratus delapan belas triliun lima ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

    ( 4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c diperkirakan sebesar RpS.761.768.000.000,00 (lima triliun tujuh ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah).

    (S) JumlahAnggaranPendapatanNegaradanHibahTahunAnggaran2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diperkirakan sebesar Rp443. 786.658.928.000;00 ( empat ratus empat puluh tiga triliun tujuh ratus delapan puluh enani miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)."

    2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) sampai dengan ayat ( 4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

    "Pasal 3

    (1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf a terdiri dari:

    3

  • 4

    a. Pajak dalam negeri; dan b. Pajak perdagangan internasional.

    (2) Penerirnaan pajak dalam negeri sebagairnana dimaksud pada ayat (I) huruf a diperkirakan sebesar Rp305. 069. 020. 000. 000, 00 ( tiga ratus lima triliun enam puluh sembilan miliar dua puluh juta rupiah).

    (3) Penerirnaan pajak perdaganganinternasional sebagaimana dimaksud padaayat (l)hurufbdiperkirakansebesarRpl4.371.500.000.000,00 ( empat belas triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).

    ( 4) Rincian penerimaan perpajakan tahun anggaran 2005 sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam penjelasan ayat .. ,, lill.

    3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

    "Pasal 4 (1) Penerunaan negara bukan pajak sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2

    ayat (1) hurufb terdiri dari: a. Penerimaan sumber daya alam; b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara; dan c. Penerirnaan negara bukan pajak lainnya.

    (2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) huruf a diperkirakan sebesar Rp87.677.800.000.000,00 (delapan puluh tujuh triliun enam ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah).

    (3) Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar RpS.913.300.000.000,00 (delapan triliun sembilan ratus tiga betas miliar tiga ratus juta rupiah).

    ( 4) Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc diperkirakan sebesar Rp21. 993. 270. 928. 000, 00 ( dua puluh satu triliun sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

    (5) Rincian penerimaan negara bukan pajak tahun anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat ( 4) tercantum dalam penjelasanayat ini."

  • 4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) sampai dengan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhanPasal 5 berbunyi sebagai berJ'rut:

    "Pasal 5

    (I) Anggaran Belanja Negara TahunAnggaran 2005 terdiri dari:

    a. Anggaran belanja pemerintah pusat; dan

    b. Anggaran belanja untuk daerah.

    (2) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adiperkirakan sebesar Rp322.438.013.200.000,00 (tiga tatus dua puluh dua triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar tiga betas juta dua ratus ribu rupiah).

    (3) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb diperkirakan sebesar Rpl40.893.892.665.000,00 (seratus empat puluh triliun delapan ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah}

    (4) JumlahAnggaranBelanjaNegara TahunAnggaran2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperkirakan sebesar Rp463.33 l.905.865.000,00 (empatratusenam puluh tigatriliun tiga ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus lima juta delapan ratus enam puluh limaribu rupiah)."

    5. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

    "Pasal 6 (1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

    5 ayat (1) huruf a dik:elompokkan atas: a. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi/bagian anggaran; b. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi; dan c. Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja.

    (2) Belanja pemerintah pusat menurut organisasi/bagian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp322.438.013.200.000,00 (tiga ratus dua puluh dua triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).

    (3) Belaaja pemerintah pusat menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb diperkirakan sebesar Rp322.438.013.200.000,00 (tiga ratus dua puluh dua triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).

    5

  • 6

    ( 4) Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) huruf c cliperkirakan sebesar Rp322.438.013.200.000,00 (tigaratus clua puluh dua triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).

    (5) Rincian belanja pemerintah pusat menurut organisasi/bagian anggaran, menurut fungsi, dan menurut jenis belanja tahun anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat ( 4) tercantum clalam penjelasan ayat ini."

    6. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) cliubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

    "Pasal 9 (1) Anggaran belanja untuk claerah sebagaimana climaksucl clalam Pasal 5

    ayat ( 1) huruf b terdiri clari: a. Dana perimbangan; clan b. Dana otonomi khusus dan penyesuaian.

    (2) Dana perimbangan sebagaimana climaksud pacla ayat ( 1) huruf a diperkirakan sebesar Rp133.651.350.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga triliun enam ratus lima puluh satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

    (3) Dana otonomi khusus clan penyesuaian sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) hurufb cliperkirakan sebesar Rp?.242.542.665.000,00 (tujuh triliun clua ratus empat puluh dua miliar Iima ratus empat puluh clua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)."

    7. Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (4), clan ayat (5) cliubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

    "Pasal 10 (1) Dana perimbangan sebagaimana climaksucl clalam Pasal 9 ayat (1)

    huruf a terdiri clari: a. Dana bagi basil; b. Danaalokasiumum; clan c. Dana alokasi khusus.

    (2) Dana bagi basil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf a diperkirakan sebesar Rp40 .111. 310. 000. 000, 00 ( empat pulub triliun seratus sebelas miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah).

    (3) Dana alokasi umum sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) burufb cliperkirakan sebesar Rp88.765.600.000.000,00 (clelapan pulub clelapan triliun tujuh ratus enam puluh lima miliar enam ratus juta rupiah).

  • (4) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp4. 77 4 .440. 000. 000, 00 ( empat triliun tujuh ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus empat puluh juta rupiah).

    (5) Pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah."

    8. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

    "Pasal 12

    (1) Dengan jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp443.786.658.928.000,00 (empat ratus empat puluh tiga triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 5), lebih kecil dari jumlah Anggaran Belanja Negara sebesar Rp463 .331. 905. 865. 000, 00 ( empat ratus enam puluh tiga triliun tiga ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 4), sehingga dalam Tahun Anggaran 2005 diperkirakan terdapat Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rpl9.545.246.937.000,00 (sembilan belas triliun lima ratus empat puluh lima miliar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang akan dibiayai dari Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara Tahun Anggaran 2005 .

    (2) Pembiayaan DefisitAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diperoleh dari sumber-sumber:

    a. Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp25.125.520.237.000,00 (dua puluh lima triliun seratus dua puluh lima miliar lima ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); dan

    b. Pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif RpS.580.273.300.000,00(limatriliunlimaratusdelapanpuluhmiliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

    (3) RincianPembiayaanDefisitAnggaran Pendapatan danBelanja Negara TahunAnggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam penjelasan ayat ini."

    7

  • 8

    Pasalll

    Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005.

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia ..

    Diundangkan di Jakarta

    pada tanggal

    Disahkan di Jakarta •

    pada tanggal

    PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA,

    SUSILOBAMBANGYUDHOYONO

    MENTERJ HUK.UM DANHAKASASI MANUSIA

    REPUBLIK INDONESIA,

    HAMIDAWALUDIN

    LEMBARAN NEGARAREPUBLIK INDONESIATAHUN 2005 NOMOR

  • PENJELASA..~

    ATAS

    RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

    NOMOR TAHUN 2005

    TENTANG

    PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004

    TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJANEGARA

    TAHUN ANGGARAN 2005

    L UMUM

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 merupakanAPBN pertama yang disusun mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2005.

    Mengingat APBN Tahun Anggaran 2005 dirancang dalam masa peralihan, APBN Tahun Anggaran 2005 disusun sebagai perhitungan dasar anggaran (baseline budget) dengan maksud untuk menyeimbangkan antara kebutuhan melaajutkan konsolidasi fiskal dan memberikan ruang yang cukup bagi Pemerintah dan DPR basil Pemilu 2004 untuk menentukan dan melakukan perubahan-perubahan APBN TahunAnggaran 2005 sesuai dengan prioritas kebijakan fiskal.

    Sejak diundangkannya Undang-undangNomor 36 Tahun 2004, APBN Tahun Anggaran 2005, menghadapi tekanan dan tantangan yang cukup berat, berkenaan dengan adanya perkembangan berbagai faktor internal dan ekstemal, serta pelaksanaan langkah-langkah kebijakan dalam merespon dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi.

    Pertama, terjadinya bencana alam gempa bumi dan tsunami di penghujung tahun 2004, yang telah meluluhlantakkan wilayah Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan di sebagian Sumatera Utara (Sumut ), menyebabkan perlunya dilakukan langkah-langkah darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi NAD dan Sumut, yang memerlukan pembiayaan yang cukup besar. Perkembangan tersebut telah mendorong negara-negara donor dan berbagai lembaga intemasional untuk memberikan komitmen bantuan pembiayaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Sumut, baik dalam bentuk hibah maupun pinjaman proyek, dan moratorium pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri melalui Paris Club.

    9

  • 10

    Kedua, telah terjadi berbagai perkembangan yang sangat signifikan pada kondisi perekonomian nasional dan internasional berupa perubahan berbagai indikator ekonomi nasional dan intemasional tahun 2004 dan prospeknya pada tahun 2005. Perubahan tersebut mengakibatkan asumsi dasar ekonomi makro yang dipakai sebagai dasar perhitunganAPBN TahunAnggaran 2005 sudah kurang realistis, sehingga perlu dilakukan beberapa penyesuaian terhadap asumsi dasar ekonomi makro yang meliputi nilai tukar (kurs ), inflasi, tingkat bunga (SBI 3 bulan ), dan terutama harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Price, ICP) ke arah yang lebih realistis dengan mempertimbangkan berbagai aspek perkembangan pasar minyak dunia.

    Semakin kondusifuya stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, telah mendorong peningkatan kegiatan konsumsi, investasi, dan aktivitas sektor riil sebagaimana ditunjukkan dengan peningkatan impor bahan baku dan penolong yang cukup signifikan dalam tahun 2004. Peningkatan kegiatan investasi tersebut memberi tanda akan menguatnya pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2005, yang diperkirakan mencapai sekitar 5, 5 (lima koma lima) persen, lebih tinggi dari perkiraan semula 5, 4 (lima koma empat) persen. Sementara itu, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam tahun 2005 diperkirakan tidak menguat secara signifikan sebagaimana yang diperkirakan semula Rp8.600 (delapan ribu enam ratus rupiah), namun akan berada pada kisaran Rp8. 900 ( delapan ribu sembilan ratus rupiah) atau relatif stabil dibandingkan dengan perkiraan realisasinya pada tahun 2004. Selain dipengaruhi oleh kurs, laju inflasi juga dipengaruhi oleh kebij akan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri. Kondisi tersebut diperkirakan akan mendorong tingkat inflasi dalam tahun 2005, lebih tinggi dari yang diasumsikan dalam APBN 2005 sebesar 5,5 persen, namun dengan langkah-langkah kebijakan terpadu di berbagai bidang, diharapkan infl.asi tetap dapat dikendalikan pada kisaran 7, 0 ( tujuh koma nol) persen.

    Meningkatnya laju inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut memberikan andil terhadap naiknya rata-rata tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari yang semula diperkirakan 6,5 ( enam koma Iima) persen dalamAPBN TahunAnggaran 2005 menjadi sekitar 8,0 ( delapan koma nol) persen. Namun demikian, perkiraan tingkat bunga tersebut diharapkan tetap dapat mendorong upaya menggerakkan sektor riil dan mempertahankan daya saing pasaruang domestik dibandingkan dengan tingkat bunga rii1 regional dan intemasional.

    Sementara itu, memperhatikan perkembangan harga minyak di pasar internasional dalam beberapa bulan terakhir, mempertimbangkan permintaan dan penawaran minyak dunia 2005 serta kondisi geopolitik negara-negara produsen minyak yang belum sepenuhnya stabil, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan mencapai rata-rata US$3 5,0 (tiga puluh lima koma nol dolar Amerika Serikat) per barel, atau Iebih tinggi dari yang diasumsikan dalam APBN Tahun Anggaran 2005 sebesar US$24,0 ( dua puluh empat koma nol dolar Amerika Serikat) per barel. Sedangkan tingkat produksi (lifting) minyak diperkirakan sama dengan yang diasumsikan pada saat penyusunan APBN Tahun Anggaran 2005, yaitu 1, 125 ( satu koma seratus dua puluh lima) juta barel per hari.

  • Perkembangan berbagai indikator ekonomi makro tersebut telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pelaksanaan APBN TahunAnggaran 2005. Apabila tidak dilakukan langkah-langkah kebijakan penyesuaian, defisit anggaran tahun 2005 diperkirakan akan membengkak menjadi sekitar 1,3 (satu koma tiga) persen terhadap PDB (tahun dasar 2000), dari rencana semula 0,8 (not koma delapan) persen terhadap PDB (tahun dasar 1993) seperti ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2004, atau setara dengan 0, 7 (nol koma tujuh) persen terhadap PDB (tahun dasar 2000), dan sebagai konsek:uensinya terdapat kekurangan pembiayaan yang sangat signifikan. Kondisi ini akan mengakibatkan APBN Tahun Anggaran 2005 menjadi tidak sehat, sehingga akan mengancam langkah-langkah konsolidasi fiskal dalam menjaga kesinambungan fiskal.

    Ketiga, pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2005 juga dipengaruhi oleh langkah-langkah kebijakan pemerintah di bidang :fiskal dalam merespon berbagai perubahan yang terjadi. Dalam rangka mendorong masyarakat agar ikut serta membantu korban bencana dan rekonstruksi di daerah NAD dan Sumut, Pemerintah telah memberikan fasilitas pajak penghasilan kepada masyarakat, dalam bentuk perlak:uan khusus terhadap bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Wajib Pajak, baik sumbangan berupa uang dan atau barang, dapat dibebankan sebagai biaya dalam perhitungan pajak penghasilannya. Selain itu, Pemerintah juga telah memberikan fasilitas kemudahan impor, berupa pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor(PPN dan PPnBM atas impor) dan cukai, terhadap sumbangan yang diperuntukan bagi korban bencana alam yang berupa hasil produksi pengusaha di kawasan berikat dan penyelenggara kawasan berikat yang merangkap sebagai pengusaha di kawasan berikat, serta pengusaha penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor.

    Selanjutnya, dalam rangka meringankan beban pajak masyarakat, pada awal tahun 2005, pemerintah juga telah memberlak:ukan kebijakan perpajakan yang berpihak pada masyarakat, antara lain meliputi: (a) kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dari semula sebesar Rp2.880.000,00 (duajuta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk wajib pajak orang pribadi menjadi Rp12.000.000,00 (dua belasjutarupiah); dan (b) penghapusanPPnBM pada beberapa kelompok barang tertentu yang semula dibebani tarif sebesar 10 ( sepuluh) hingga 20 (dua puluh) persen menjadi nol persen. Dengan berbagai kebijakan tersebut, beban pajak yang ditanggung masyarakat akan semakin berkurang, sehingga diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan, namun dalam jangka pendek kebijakan tersebut akan menimbulkan potensi kehilangan penerimaan pajak yang cukup signifikan.

    Sehubungan dengan berbagai perkembangan tersebut di atas, makaAPBN Tahun Anggaran 2005 perlu dilak:ukan berbagai penyesuaian, agar lebih realistis dan sejalan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi.

    Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah TahunAnggaran 2005 diperkirakan berubah menjadi sebesar Rp443. 786. 658. 928. 000, 00 ( empat ratus empat puluh tiga triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu

    11

  • 12

    rupiah) atau lebih tinggi dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2005. Lebih tingginya perkiraan pendapatan negara dan hibah tersebut selain disebabkan oleh adanya perubahan asumsi dasar, juga dipengaruhi oleh langkah-langkah strategis dalam mobilisasi penerimaan, seperti ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, serta peningkatan pengawasan terhadap pungutan negara bukan pajak, dan penyesuaian terhadap beberapa tarif pungutan yang sudah tidak rasional lagi. Sebagai dampak atas membaiknya harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar internasional dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, maka penerimaan migas, baik PPh Migas maupun SDA Migas diperkirakan akan mengalami peningkatan dalam jumlah yang sangat signifikan. N amun, pada saat yang sama, beban subsidi BBM akan membengkak, dan bagi hasil migas untuk daerah akan bertambah besar. Pendapatan dalam negeri, yang bersumber dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diperkirakan masing-masing akan mencapai 107 ,3 ( seratus tujuh koma tiga) persen, dan 145,0 (seratus empat puluh lima koma nol) persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2005. Sementara itu, penerimaan yang bersumber dari hibah diperkirakan mencapai 768,2 (tujuh ratus enam puluh delapan koma dua) persen dari yang ditetapkan dalamAPBN TahunAnggaran 2005. Lebih tingginya perkiraan penerimaan hibah tersebut terkait dengan bantuan dari negara-negara donor dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Sumut yang terkena dampak bencana alam gempa bumi dan tsunami pada penghujung tahun 2004.

    Dalam upaya mengelola bebanAPBN pada tingkat yang konsisten dengan ketahan fiskal jangka menengah dan panjang, perlu diambil langkah-langkah retrukturisasi berbagai pengeluaran negara berdasarkan bobot bebannya terhadap APBN. Pengeluaran-pengeluaran negara yang bobot bebannya terhadap APBN sulit dikendalikan dapat menggeser berbagai pengeluaran negara lainnya sehingga bobot bebannya menjadi lebih kecil. Hal ini perlu dihindarkan sedini mungkin karena tidak mustahil pengeluaran-pengeluaran yang tergeser itu seharusnya mendapatkan bobot yang lebih besar dipandang dari segi keadilan. Berkenaan dengan upaya tersebut di atas, pengeluaran negara untuk subsidi BBM merupakan salah satu pengeluaran yang selama ini sulit dikendalikan mengingat salah satu faktor penentu adalah harga minyak mentah di pasar dunia. Di lain pihak dari segi keadilan, subsidi BBM dalam bentuknya yang sekarang ini kurang tepat sasaran karena yang menikmati subsidi BBM ini adalah bukan hanya kelompok masyarakat yang seharusnya dibantu melalui program subsidi. Untuk mengurangi beban anggaran akibat tekanan harga minyak, Pemerintah telah mengkaji secara matang dan seksama untuk melaksanakan penyesuaian harga BBM dalam negeri, dengan sekaligus meminimalisasi berbagai dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian nasional. Upaya tersebut cjiantaranya dilakukan melalui penyediaan dana realokasi pengurangan subsidi BBM untuk beberapa program yang secara langsung menyentuh dan bisa dirasakan mengurangi beban biaya hidup masyarakat, seperti di bidang pendidikan (beasiswa), kesehatan, program pembiayaan infrastruktur pedesaan, dan program beras untuk masyarakat miskin (Raskin).

    Sebagaimana halnya dengan pendapatan negara dan hibah, anggaran belanja negara diperkirakan berubah menjadi Rp463.33 l.905.865.000,00 (empat ratus enam puluh tiga triliun tigaratus

  • tiga puluh satu miliar sembilan ratus lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), lebih tinggi dari pagu anggaran yang ditetapkan dalamAPBN Tahun Anggaran 2005. Lebih tingginya perkiraan belanja negara tersebut disebabkan oleh lebih tingginya perkiraan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat maupun anggaran belanja untuk daerah dari pagu anggaran yang ditetapkan dalamAPBN TahunAnggaran 2005. Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah masing-masing diperkirakan akan mencapai 121, 1 ( seratus dua puluh satu koma satu) persen, dan 107, 1 ( seratus tujuh koma satu) persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2005. Lebih tingginya perkiraan belanja pemerintah pusat tersebut berkaitan dengan lebih tingginya beban subsidi BBM sebagai akibat lebih tingginya perkiraan harga minyak mentah Indonesia di pasar intemasional dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dari yang diasumsikan pada saat penyusunan APBN Tahun Anggaran 2005. Di samping itu, peningkatan anggaran belanja tersebut juga berkaitan dengan diperlukannya anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Sumut akibat bencana gempa bumi dan badai tsunami di penghujung Desember 2004 yang telah menimbulkan banyak korbanjiwa serta kerusakan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial, yang semula tidak dianggarkan pada saat penyusunan APBN Tahun Anggaran 2005. Sementara itu, lebih tingginya perkiraan anggaran belanja untuk daerah, berkaitan dengan lebih tingginya perkiraan beberapa penerimaan dalam negeri yang dibagihasilkan ke daerah.

    Meskipun terjadi perubahan pada hampir semua asumsi dasar ekonomi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, namun upaya-upaya untuk menyehatkanAPBN melalui pengendalian defisit anggaran terns dilakukan. Berdasarkan pada perkiraanAnggaran Pendapatan Negara dan Hibah, dan perkiraanAnggaran Belanja Negara, maka DefisitAnggaran dalam Tahun Anggaran 2005 diperkirakan akan berubah menjadi sebesar Rp 19. 545 .246. 93 7. 000, 00 ( sembilan belas triliun lima ratus empat puluh lima miliar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). De:fisit Anggaran tersebut akan dibiayai melalui sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sebesar Rp25 .125. 5 20. 23 7. 000, 00 ( dua puluh lima triliun seratus dua puluh lima miliar lima ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan pembiayaan luar negeri sebesar negatif Rp5. 580 .273. 300. 000, 00 (lima triliun lima ratus delapan puluh miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Dalam sumber pembiayaan luar negeri tersebut, telah diperhitungkan moratorium utang luar negeri Indonesia, baik pokok m11upun bunga utang untuk satu tahun, sebagaimana diputuskan dalamParis Club. Moratorium pokok utang tersebut direncanakan untuk mengurangi beban Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2005, sehingga hasil penghematan dapat digunakan untuk pembiayaan RAPBN TahunAnggaran 2006.

    Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juncto Pasal 16 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005, maka perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaran 2005 perlu diatur dengan undang-undang.

    13

  • 14

    II. PASALDEMIPASAL

    Pasal I

    Angka 1

    Pasal2

    Angka2

    Ayat (1)

    Cukupjelas

    Ayat (2)

    Penerimaan perpajakan semula ditetapkan sebesar Rp297. 844 .130. 000. 000, 00 ( dua ratus sembilan puluh tujuh triliun delapan ratus empat puluh empat miliar seratus tiga puluh j~ta rupiah).

    Ayat(3)

    Penerimaan negara bukan pajak semula ditetapkan sebesar Rp81. 783. 000 .'92$. 000, 00 ( delapan puluh satu triliun tujuh ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

    Ayat (4) !'~1'·· ~

    Penerimaan hiQahsemula ditetapkan sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).

    Ayat(5)

    Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah TahunAnggaran 2005 semula ditetapkan sebesar Rp380.377.130.928.000,00 (tigaratus delapan puluh triliun tiga ratus tujUh puluh tujuh miliar seratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

    Pasal 3

    ~yat (1)

    Cukupjelas

    Ayat(2)

    Penerimaan pajak dalam negeri semula ditetapkan sebesar Rp285.481.430.000.000,00 (duaratus delapan puluh lima triliun empat ratus delapan puluh satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah).

    Ayat (3)

    Penerimaan pajak perdagangan internasional semula ditetapkan sebesar Rp 12. 3 62. 700. 000. 000, 00 ( dua belas triliun tiga ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah).

  • Ayat(4)

    Angka3

    Pasal4

    Penerimaan perpajakan semula direncanakan Rp297. 844 .130. 000. 000, 00 ( dua ratus sembilan puluh tujuh triliun delapan ratus empat puluh empat miliar seratus tiga puluh juta rupiah) berubah menjadi sebesar Rp3 l 9 .440. 520. 000. 000, 00 ( tiga ratus sembilan belas triliun empat ratus empat puluh miliar lima ratus dua puluh juta rupiah). ·

    Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2005 adalah sebagai berikut:

    Jenis Penerimaan

    a. Pajak dalam negeri

    4111 Pajak Penghasilan (PPh)

    41111 PPh minyak bumi dan gas alam

    411111 PPh minyak bumi

    411112 PPh gas alam

    41112 PPh nonmigas

    411121 PPh Pasal 21

    411122 PPh Pasal 22 non-irnpor

    411123 PPh Pasal 22 impor

    411124 PPh Pasal 23

    411125 PPh Pasal 25/29 orang pribadi

    4lll26 PPh Pasal 25/29 badan

    411127 PPh Pasal 26

    411128 PPh final dan fiskal luarnegeri

    4112 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM)

    4113 Pajak bumi dan bangunan (PBB)

    4114 Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

    4115 Pendapatan cukai

    4116 Pendapatan pajak lainnya

    b. Pajak perdagangan internasional

    4121 Pendapatan bea masuk

    4122 Pendapatan pajak/pungutan ekspor

    Semula

    (dalam rupiah)

    Menjadi

    285.481.430.000.000,00 305.069.020.000.000,00

    142.192.630.000.000,00 156.174.220.000.000,00

    13.568.600.000.000,00 21.297.320.000.000,00

    3.612.500.000.000,00 6.765.980.000.000,00

    9.956.100.000.000,00 14.531.340.000.000,00

    128.624.030.000.000,00 134.876.900.000.000,00

    29.275.800.000.000,00 26.250.400.000.000,00

    4.374.900.000.000,00 4.374.900.000.000,00

    7.251.700.000.000,00 10.853.800.000.000,00

    13.047.800.000.000,00 13.047.800.000.000,00

    2.822.400.000.000,00 1.712.300.000.000,00

    48.342.030.000.000,00 48.934.600.000.000,00

    7.312.900.000.000,00 7.611.600.000.000,00

    16.196.500.000.000,00 22.091.500.000.000,00

    98.828.400.000.000,00 98.828.400.000.000,00

    10.272.200.000.000,00 12.767.100.000.000,00

    3.214.700.000.000,00 3.661.400.000.000,00

    28.933.600.000.000,00 31.439 .600.000.000,00

    2.039.900.000.000,00 2.198.300.000.000,00

    12.362. 700.000.000,00 14.371.500.000.000,00

    12.017 .900.000.000,00 14.016.600.000.000,00

    344.800.000.000,00 354.900.000.000,00

    Ayat(l)

    Cukupjelas

    15

  • 16

    Ayat(2) I Penerimaan sumber daya alam semula ditetapk~n sebesar Rp50.941.400.000.000,00 (lima puluh triliun sembilan ratus empat puluh satu miliar empat ratus juta rupiah).

    Ayat (3) Penerimaan bagian pemerintah atas laba badan usaha milik nygara semula ditetapkan sebesar Rp 10 .591.303. 000. 000, 00 ( sepuluh triliun limaifatus sembilan puluh satu miliar tiga ratus tiga juta rupiah). ·

    Ayat(4) Penerimaan negara bukan pajak lainnya semula ditetapkan sebesar Rp20 .250.297.928. 000, 00 ( dua puluh triliun dua ratus 1ima puluh rrliliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh delapan nbu ru~iah).

    I Ayat(5) I

    I

    Penerimaan negara bukan pajak semula ditetapkan sebesar Rp81. 783. 000. 928. 000, 00 ( delapan puluh satu triliun tujuh ratus '!lelapan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp 118. 584.370 .928. 000, 00 ( seratus delapan belas triliun limaratus ~elapan puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak TahunAnggaran 2005 adalah sebagai

    I

    berikut:

    (dalam rupiah)

    Jenis Penerimaan Semnla Menjadi

    a. Penerimaan snmber daya alam 50.941.400.000.000,00 87 .67"/ .800.000.000,00

    4211 Pendapatan minyak bumi 31.855.700.000.000,00 58.843.600.000.000,00

    4211 ll Pendapatan minyak bumi 31.855.700.000.000,00 58.84f3.600.000.000,00.

    4212 Pendapatan gas alam 15.265.400.000.000,00 23.40b.5oo.ooo.ooo,oo

    421211 Pendapatan gas alam 15 .265.400.000.000,00 23.405.500.000.000,00

    4213 Pendapatan pertambangan umum 2.018. 700.000.000,00 2.018. 700.000.000,00

    421311 Pendapatan iuran tetap 44.500.000.000,00 44.500.000.000,00

    421312 Pendapatan royalti 1.974.200.000.000,00 1.97 4.200 .000.000,00

    4214 Pendapatan kehutanan 1.101.600.000.000,00 2. 710.000.000.000,00

    42141 Pendapatan dana reboisasi 772.800.000.000,00 l.901. I00.000.000,00

    42142 Pendapatan provisi sumber daya hutan 322.800.000.000,00 794.100.000.000,00

    42143 Pendapatan iuran hak pengusahaan hutan 6.000.000.000,00 14.800.000.000,00

    4215 Pendapatan perikanan 700.000.000.000,00 700.000.000.000,00 421511 Pendapatan perikanan 700.000.000.000,00 700.000.000.000,00

    b. Bagian pemerintah atas laba BUMN 10.591.303.000.000,00 8.913.300.000.000,00 4221 Bagian pemerintah atas laba BUMN 10.591.303.000.000,00 8.913.300.000.000,00

    c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya 20.250.297.928.000,00 21.993.270.928.000,00

    42311 Penjualan hasil produksi/sitaan l.217.834.188.000,00 1.217.834.188.000,00

  • 4 23111 Pertjualan basil pertanian, kehutanan, dan perkebunan 2.345.006.000,00 2.345.006.000,00

    423112 Penjualan basil peternakan dan perikanan 8.133.384.000,00 8.133 .384.000,00

    423113 Penjualan basil tambang 1.185.876.139.000,00 l.185.876.139.000,00

    423114 Penjualan basil sitaan/ rampasan dan barta peninggalan 6.010.193.000,00 6.010.193.000,00

    423115 Penjualan obat-obatan dan basil fannasi lainnya 155.000.000,00 155.000.000,00

    423116 Penjualan informasi, penerbitan, film, dan basil cetakan lainnya 13.325.354.000,00 13.325.354.000,00

    423119 Penjualan lainnya l.989. ll 2.000,00 l.989.112.000,00

    42312 Penjualan aset 28.244.444.000,00 28.244.444.000,00

    423121 Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah 553.476.000,00 553.476.000,00

    423122 Penjualan kendaraan bermotor 1.367.072.000,00 1.367 .072.000,00

    423123 Penjualan sewa beli 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00

    423129 Penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/ dihapuskan 1.323.896.000,00 1.323.896.000,00

    42313 Pendapatan sewa 24.777.410.000,00 24.777.410.000,00

    423131 Sewa rumab dinas, rumah negeri 9.253.547.000,00 9.253.547.000,00

    423132 Sewa gedung. bangunan, gudang 12.103.108.000,00 12.103.108.000,00

    423133 Sewa benda-benda bergerak 1. 788.947.000,00 I. 788.947.000,00

    423139 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya 1.631.808.000,00 1.631.808.000,00

    42314 Pendapatan jasa I 4.366.021.229.000,00 4.366.021.229.000,00

    423141 Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya 136.366.043.000,00 136.366.043.000,00

    423142 Pendapatan tempat biburan/taman/museum dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA) 2.468.830.000,00 2.468.830.000,00

    423143 Pendapatan surat keterangan, visa, paspor, SIM, STNK, dan BPKB 1.107.319.725.000,00 1.107.319.725.000,00

    423144 Pendapatan bak dan perizinan 1.607.451.504.000,00 1.607.451.504.000,00

    423145 Pendapatan sensor/ karantina, pengawasan/ pemeriksaan 58.937.633.000,00 58.937.633.000,00

    423146 Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi, pendapatan BPN, pendapatan DJBC (jasa pekerjaan dari cukai) 1.147.370.520.000,00 1.147.370 .5 20. 000,00

    423147 Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama 65.000.100.000,00 65.000.100.000,00

    423148 Pendapatanjasa bandar udara, kepelabuhanan, dan kenavigasian 241. l 06.874.000,00 241.106.874.000,00

    17

  • 42315 Pendapatan jasa II 993.006.287.000,00 993.006.287.000,00

    423151 Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) 38.587.988.000,00 38.587.988.000,00

    423152 Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi 395.000.000.000,00 395.000.000.000,00

    423153 Pendapatan iuran lelang untuk fakir misk.in 4.971.880.000,00 4.971.880.000,00

    423155 Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa 2.515.400.000,00 2.515.400.000,00

    423156 Pendapatan uang pewarganegaraan 50.000.000,00 50.000.000,00

    423157 Pendapatan bea lelang 20.929.000.000,00 20.929.000.000,00

    423158 Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara 80.435.000.000,00 80.435.000.000,00

    423159 Pendapatan jasa lainnya 450.517.019.000,00 450. 517.019 .000,00

    42316 Pendapatan bukan pajak dari luar negeri 456.063.914.000,00 456.063.914.000,00

    423161 Pendapatan dari pem-berian surat perj alanan Republik Indonesia 27.769.057.000,00 27. 769.057 .000,00

    423162 Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler 428.294.857.000,00 428.294.857.000,00

    42321 Pendapatan kejaksaan dan peradilan 19.300.000.000,00 19.300.000.000,00

    423211 Legalisasi tanda tangan 100.000.000,00 l 00.000.000,00

    423212 Pengesahan surat di bawah tangan 50.000.000,00 50.000.000,00

    423213 Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan (peradilan) 681.000.000,00 681.000.000,00

    423214 Hasil denda/tilang dan sebagainya 13.972.000.000,00 13.972.000.000,00

    423215 Ongkos perkara 3.600.000.000,00 3.600.000.000,00

    423219 Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya 897.000.000,00 897.000.000,00

    42331 Pendapatan pendidikan 3.599.974.033.000,00 3.599.974.033.000,00

    423311 Uang pendidikan 2.606.981.777.000,00 2.606.981.777.000,00

    423312 Uang ujian masuk., kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan 13.605.406.000,00 13.605.406.000,00

    423313 Uang ujian untuk menjalankan praktik 11.820.000,00 11.820.000,00

    423319 Pendapatan pendidikan lainnya 979.375.030.000,00 979.375.030.000,00

    42341 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan 2.800.044.000,00 2.800.044.000,00

    423411 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 2.614.~64.000,00 2.614.864.000,00

    423413 Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni 185.180.000,00 185.180.000,00

    42342 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu 3.100.923.318.000,00 3.593.896.318.000,00

    18

  • Angka4

    Pasal 5

    423421 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat

    423422 Penerimaan kembali belanja pensiun

    423423 Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah mumi

    42344 Pendapatan pelunasan piutang 423441 Pendapatan pelunasan

    piutang 42347 Pendapatan lain-lain

    423471 Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji

    423472 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah

    423473 Penerimaan kembali/ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara

    423475 Penerimaan premi penjaminan perbankan nasional

    423479 Pendapatan anggaran lain-lain

    744.218.000,00 744.218.000,00

    3.000.000,00 3.000.000,00

    3.100.176. l 00.000,00 3.593.149. I 00.000,00

    6.250.000.000.000,00 6.250.000.000.000,00

    6.250.000.000.000,00 6.250.000.000.000,00 191.353.061.000,00 1.441.353.061.000,00

    2.277.000.000,00 2.277.000.000,00

    7.067.390.000,00 7.067.390.000,00

    6.642.170.000,00 6.642.170.000,00

    1.250.000.000. 000,00

    175.366.501.000,00 175.366.501.000,00

    Ayat (1)

    Cukupjelas

    Ayat(2)

    Anggaran belanja pemerintah pusat semula direncanakan sebesar Rp266.220.255.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam triliun dua ratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

    Ayat(3)

    Anggaran belanj a untuk daerah semula direncanakan sebesar Rp 131.549. 054. 661. 000,00 (seratus tiga puluh satu triliun limaratus empat puluh sembilan miliar lima puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

    Ayat(4)

    Angka5

    Pasal 6

    Jumlah anggaran belanja negara semula direncanakan sebesar Rp397.769.309.661.000,00 (tigaratus sembilan puluh tujuh triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus enam puluh satu nbu rupiah).

    Ayat (1)

    Cukupjelas

    19

  • 20

    Ayat (2) Belanja pemerintah pusat menurut organisasi/bagian anggaran semu1a direncanakan sebesarRp266.220.255.000.000,00(duaratusenampuluhenamtriliunduaratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

    Ayat (3) Belanja pemerintah pusat menurut fungsi semula direncanakan sebesar Rp266 .220 .25 5. 000. 000, 00 ( dua ratus enam puluh enam triliun dua ratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

    Ayat (4) Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja semula direncanakan sebesar Rp266. 220. 25 5. 000. 000, 00 ( dua ratus enam puluh enam triliun dua ratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

    Ayat(5)

    Belanja pemerintah pusat menurut organisasi/bagian anggaran, menurut fungsi, dan menurut jenis belanja TahunAnggaran 2005 dirinci sebagai berikut:

    Rincian belanja pemerintah pusat menurut organisasi/bagian anggaran adalah sebagai berikut:

    (dalam rupiah)

    KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Somula Menja11i

    MA.JELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 218.168.1'2.00ll,OO 218.168.162.000,00 01.01,01 Program Penyempurnaan dan l'enguatan Kelembagaan Politi!: 128.676.678.000,00 128.676.678.000,00 01.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan !n!ormasi dan

    Hubtmgan Antar-Lembaga 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 01.01.10 Program Pengololaan Sumber Daya Manusia Aparal'Ur 957.560.000,00 957.560.000,00 01.01.12 Program Peningkatan Sarana dan Prnsanma Aparatur Negara 74.957.710.000,00 74.957.710.000,00 01.01.13 Program Penyelenggaraan Pimpinan Ken.egaraan dan Kepemerintahan 11.576.214.000,00 11.576.214.000,00

    DEWANPERWAKILANRAKYAT 75lJ.152.648.000,00 750.152.648.000,00 01.01.01 Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik 447,08l.l60.000,00 447.0!!l.160.000,00 01.01.10 Program Pengelolaan Sumber Daya ManusiaAparatur 3.552.734.000,00 3.552.734.000,00 . 01.01.12 Program Peningkatan Sarana clan Prasarana Aparatur Negara 196.830.536.000,00 196.830.536.000,00 01.01.13 Program Penydenggaraan Pimpinan Ken.egaraan dan Kepemerintahan 102.688.218.000,00 102.688.218.000,00

    BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 226.413-"&000,00 226.413.668.000,00 Ol.01.08 Program Peningka!an Peugawasan dan Akuntahilitas Aparatur Negara 123.099.824.000,00 123.099.824.000,00 01.01.()9 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 999.999.000,00 999.999.000,00 01.0l.IO Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 10.080.000.000,00 10.080,000.000,00 01.0l.!2 Program Peningkatan Sarana clan Prasarana Aparatur Negara 74.999.997.000,00 74.999,997.000,00 Ol.Ol.13 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 17.233.848.000,00 17.233.848.000,00

    5 MAHKAMAH AGUNG 1.105.417.200.00D,00 U27.667.200.000,00 Ol.Ol.10 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 137.268.000,00 137.268.000,00 01.0!.!3 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 64.691.678.000,00 64.691.678.000,00 03.03.0l Program Perencanaan Hukum 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 03.03.02 Program Pembi:naan dan Pengembangan Hukum dan HAM 506.076.349.000,00 528.326.349.000,00 03.03.03 Program Pembentukan Hukum 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 03.03.04 Program Peningka!an Kesadaran Hukum dim HAM 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 03.03.05 Program Pelayanan dan Bantu.an Hukum 4.250.000.000,00 4.250.000.000,00 03.03.06 Program Penegakan Hukum dan H&l\1 9.077.347.000,00 9.077.347.000,00 03,03.07 Program Pembinaan Profesi Hukurn 9.325.000.000,00 9.325.000.000,00 03.03.08 Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum 197. 155.234.000,00 197.155.234.000,00 03.04.0l Program Pembinaan Peradilan 300.104.324.000,00 300. 704.324.000,00 11.05.01 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

    6 KEJAKSAAN AGUNG 858.058.977.000,otl 877.6311.977.000,00 03.03.02 Program Pembinaan dan Pengombangan Hukum dan HAM 1.500.000.000,00 21.080.000.000,00 03.03.04 Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM 13.000.000.000,00 13.000.000.000,00 03.03.05 Program Pelayanan dan Bantu.an Hukum 1.000.000.000,00 l .000.000.000,00 03.03.06 Program Penegakan Hukum dan HAM 514.080.477.000,00 514.080.477.000,00 03.03.07 Program Pembinaan Profesi Hukum l l.000.000.000,00 11.000.000.000,00 03.03.08 Program Pembin881l Sarana dan Prasanma Hukum 311.678.500.000,00 3l1.678.500.000,00 03,04.0l Program Pembina.\lll Peradilan s.000.000.000,00 5.000.000.000,00 11.05.0l Program Penguatan Ke!embagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 800.000. 000,00 800.000.000,00

  • 7 KEPRESIDENAN 727.209.610.000,00 727.209.610.000,00 01.0l.03 Program Peningkatan Kerjasa:ma ln!emasional 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 01.01.09 Program l'enalaan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 01.01.10 Program Pengelolaan Swnber Daya Manusia Aparatur 62.250.000.000,00 62.250.000.000,00 Ol.Ol.12 Program Paningkatan Sllillna dan Prasarana Apara.tur Negara 142.054.834.000,00 142.054.834.000,00 1)1,01.13 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerinlahan 499.904.776.000,00 499.904. nM00,00 OS-03.01 Program Pengembangan Komwllkasi, 1nf01111asi dan Media Massa 9 .ooo. 000 .000,00 9.000.000.000.00

    8 W AKIL PRESIDEN 7?.864.943.000,00 72.!164.943.000,00 0!.01.11 Program Pening};atan Kualitas Pelayanan Publik 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Ol.01.12 Program Pening};atan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 37.000.000.000,00 37.000.000.000,00 01.01.13 Progmm Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintaban 33.864.943.000,00 33.864.943.000,00

    10 DEPARTEMEN DALAM NEGERI 1183.617.900.000,00 1.070.962.900.000,00 01.01.01 Program Penymipurnaan dan Penguatan Keiembagaan Poliiik 33.293.244.000,00 33.293.244.000,00 01.01.04 Program Peningbtan Komitmen Persatuan dan Kesatoon Nasional 10.000.000.000,00 I0.000.000.000,00 -01.01.05 Program Rekonsiliasi Nasional 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 01.01,08 Program Peningkalan Pengawa11a11 dan Akuntabilitas Aparatur Negara !8.844.852.000,00 !8844.852.000,00 -01.01.09 Program Penalaan Kelembagaan dan Ketalalaksanaan l.000.000.000,00 l .000.000.000,00 01.01.10 Program Pengelolaan Swnber Daya Manusia Aparatur 27.990.884.000,00 27.990 884 000,00 01.01.ll Program Pening};atan Kualitas Pelayanan Publik 2.000.000.000,00 3.335.000.000,00 01.01.12 Program Peningkatan Sal1!na dan Prasarana .Aparatur Negara 86.307,804.000,00 86.307.804.000,00 01.01.13 Progmm Penyelenggaraan Pirnpi:nan Kenegaraan dan Kepemerintaban 1!0.064.102.000,00 I 10.064.l02.000,00 Ol.03.01 Prognim Kesmsian Kebijakan Kependudukan 23.010.000.000,00 23.010.000.000,00 01.03.02 Program Penalaan Administrasi Kependudukan I 0.654.397.000,00 10.654.397.000,00 01.03.04 Program Pemberdayaan Masyarakat 180.941. 758.000,00 l80.94l 758.000,00 -01.04.01 Progmm Penelitian dan Pengembangan lhnu Pengetahuan dan Telmo!ogl 13.352.162.000,00 13352762.000,00 Ol.06.01 Program Penataan Otonomi Daerah 1.000.000.000,00 42.830.000.000,00 01.06.02 Program Pengembangan Otonomi Oaerah 273.J 19.075.000,00 281.l 29.075.000,00 01.06.03 Program Pembinaan Daerah 20.841.406,000,00 20.841.406.000,00 -01.06.04 Program Penanganan Daerah Khusus 6.500,000.000,00 6.500.000.000,00 03.01.06 Program Pemeliharaan Kearnanan dan Ketertibon Masyarakat 1.000.000.000,00 l 000 000 000 .00 03.03,03 Program Pembentukan Hukum l.500.000.000,00 l .500.000.000,00 03.03.04 Program Pening};atan Kesadaran Hukum dan HAM l.000.000.000,00 1.000.000.000,00 04.03.0S Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan l.000.000.000,00 1.000.000.000,00 05.04.01 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 4.200.000.000,00 4.200.000.000,00 -05.0S.Ol Program Penataan Ruang 4.000.000,000,00 4000 000.000,00 06.06.0l Program Pengembangan Wilayah 7.500.000.000,00 143.670 000.000,00 06.06.02 Progmm Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 OS.03.01 Program Pengembangan Komunikasi, lnf'omlasi dan Media Massa 529.421.000,00 529.421.000,00 10.05.01 Program Pendidikan Kedinasan 36.968.195,000,00 36.968.195.000,00

    ll DEPARTEMEN LUAR NEGERl 3. 748.518.400.000,00 3.7411.518.400.000,00 01.01.01 Program Penyernpurnaan dan Penguatan Kelernbagaan Politik 3.369.434.626.000,00 3.369.434.626.000,00 01.01.02 Program Peningkatan Kapasitas Politik dan Hubungan Luar Negeri 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 01.01.03 Program Peningkatan Kerjasarna lnlemasional 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 01.01.08 Program Pening};atan Pengawasan dan Akuntabilitas Apara!Ur Negara l !.500.472.000,00 11.500.472.000,00 01.01.09 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan !.500.000.000,00 1.500.000.000,00 01.01.10 Program Pengelolaan Sumber Daya Mtlllllliia Aparatur 9.085.227.000,00 9 .085.227 .000,00 01.01.11 Prognim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 01.01.12 Program Peningbtan Sllillna dan Prasarana Aparatur Negara 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 Ol.01.13 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepernerintahan 283.538.788.000,00 283.538.788.000,00 01.04.01 Program Penelitian dan Pengembangan l!mu Pengetahoon dan T eknologi 5.459.287.000,00 5.459.287.000,00

    12 DEPARTEMEN PERTAHANAN 21.978.597.200.000,00 21.97ll.597.200.000,00 02.01.Gl Prognim Pengembangan Pertahanan lntegratif 2.150.010.640.000,00 2.150 010.640.000,00 02.0l.02 Progmm Pengembangan Pertahanan Matra Oarat 9.052.604.211.000,00 9.052.604.211.000,00 02.01.03 Program Pengernbangan Pertahanan Matra Laut 3.187.952.828.000,00 3. 187.952.828.000,00 02.01.04 Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara 2.377.112.942.000,00 2.377.J 12.942.000,00 02.01.0S Program Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRl 25.759.920.000,00 25.759.920.000,00 02.02.01 Program Pengernbangan Sistem dan Strategi Pertahanan 52.587.019.000,00 52.587.0!9.000,00 02.02.02 Program Pengernbangan Po!ensi Dul::ungan Pertaharum 5.017.139.560.000,00 5.017.139.560.000,00 02.02.03 Program Pengernbangan lndustri Pertahanan 19.314.956.000,00 19.314.956.000,00 0203.01 Program Kerjasama Militer ln!ernasional 40. 789.490.000,00 40.789.490.000,00

    02.04.01 Program Penelitian dan Pengernbangan Pertahanan 28.756.549.000,00 28.756.549.000,00

    02.05.01 Program Operasi Bhllkti TNI 26.569.085.000,00 26.569.085.000,00

    13 DEPARTEMEN HUKUM DA"! HAM 1.607.100.900.000,00 l.607.100.900.000,00

    01.01.04 Program Peningkatan Kornitmen Persa!U3n dan Kesatuan Nasional 19.384.071.000,00 !9.384.071.000,00

    01.01.08 Program Peningkatan Pengawasan clan Akuntabilitas Aparatur Negara 9.534.857.000,00 9.534.857.000,00

    Ol.Gl.10 Program Pengelolaan Swnber Daya Manusia Aparatur l l .053.421.000,00 11.053.42! 000,00

    01.0l.13 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerin!ahan 167.155.049.000,00 167.155.049.000,00

    01.04.01 Program Penelitian dan Pengernbangan llmu Pengetahoon dan Teknologi 1.900.987.000,00 1.900.987.000,00

    03.03.01 Prognim Perencanaan Hukum 5.500.000.000,00 5.500.000.000,00

    03.03.02 Progmm Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan HAM 211.835.463.000,00 211.835.463.000.00

    03.03.03 Program Pembentukan Hukum 15.600.000.000,00 15.600.000.000,00

    03.03,04 Prognim Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM 546.930.044.000,00 546,930.044.000,00

    03.0J,OS Program Pelayanan dan Bantuatl Hulrurn 112.152.209.000,00 112.152.209.000,00

    03.03.06 Program Penegakan Hukum dan HAM 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

    03.03.07 Progmm Pernbinaan Profesi Hukum 49.950.000.000,00 49.950.000.000,00

    03.03.08 Program Pembinaan Sar.ma dan Prasarana Hukwn 448. 130. 190.000,00 448.130. 190.000,00

    10.05.01 Program Pendidikan Kedinasan 4.724.609.000,00 4 724.609.000,00

    ll.05.01 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 750.000.000,00 750.000.000,00

    21

  • 15 DEPARTEMEN KEUANGAN 4.5ti5.,7:Ul00.00il,H 4.64U2J.OIOJJIJll,OO 01.01.08 Program Peningkatan Pengawasan dan Alruntabilitas Aparatur Negara 26.728.238.000,00 26.728.238.000,00 01.01.10 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 3.201.000.000,00 3.201.000.000,00 OLOl.12 Program Peningkatan Sarana dan Prasanma Aparatur Negara l .212.589.557.000,00 1.212589.557.000,00 01.0l.l3 Program Penyelenggaman Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 90.148.102.000,00 90.148.102.000,00 OLOLl4 Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamarnm Keuangan Negara 2.392.480.647.000,00 2.392.480.647.000,00 01.01.!S Program Peningkatan Efek!ivitas Pengeluaran Negara 634.914.747.000,00 634.914.747.000,00

    01.01.!6 Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara 50.575.066.000,00 95.075.066.000,00 01.01.!7 Program Pengembangan Kelembagaan Keuangan 28.353.485.000,00 28.353.485.000,00

    01.01.18 Program Stabilisasi Ek(lfJ(l!lli dan Keuangan 59.904.488.000,00 91.054.488.000,00

    01.01.19 Program Pengelolaan dan Pembiay.ian Utiq 6.340.724.000,00 6.340.724.000,00 IO.OS.01 Pr®"am Pendidikan Kedinasan 60.736.946.000,00 60.736.946.000,00

    18 . DEPARTEMEN PERTANJAN 4.024.803.ll!lll.OOll,OO 4.4124.803.8'0.000,00 01.01.0l! Pr

  • 22 DEPARTEMEN l'ERHUBUNGAN 5.826.091.4111.000,00 5.863.026.4111.000,00 01.01.07 Program Penerapan Kepemerintahan }'ang Baik 1.626. 104.000,00 1.626. l04.000,00 01.01.08 Program Peningkatan Pengawasan dan Alrunlabilitas Apararur Negara 10.823.240.000,00 l0.823.240.000,00 01.01.10 Program Pengelolaan Surnber Daya Manusia Apatatur 271.533. 783.000,00 271533.783 000,GO 01.0l.12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 43.482.391.000,00 43.482.39 i .000,00 01.01.13 Program Penyele'11jgaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 42.278.556.000,00 42.278.556.000,00 01.04.01 Program Penelitian dan Pengembangan llmu Pengetalruan dan Teknologi 20.504.813.000,00 20.504.snooo,oo 03.02.01 Program Pencarian dan Penyelamatan l 04.375.141.000,00 !04.375.141.000,00 04.08.04 Program Pemelibaraan, Rehabilita.si, Peningkatan dan Pembangunan

    Transportasi Dara! 1.922.642.941.000,00 !.922.642.941 000,00 04.()8.05 Program Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pernballgunan

    Transportasi Laut 1.241.979.441.000,00 l.278 914.441.000,00 04.08.06 Program Pemelibaraan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan

    Transportasi Udma 1596.045.330.000,00 l.596.045.330.000,00 04.08,07 Program Restrukturisasi, Reformasi Perhubunpn dan Pengembangan

    Transportasi anlB!:moda 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 04.09.01 Program Penyelesaian Restrukturisasi Sekror Pos dan Telekomunikasi 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 04.09.02 Program Pengembangan, Pemerataan dan ~ Kualitas Sarana dan

    Prasarana Pos dan Telekomunikasi 416.153.213.000,00 416.153.213.000,00 10.05.0! Program Pendidikan Kedinasan 136.646.448,000,00 136.646.448.000,00

    :13 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 21..SSS.U0.2!12.000,00 26.095.335.:!92.000,00 0!.01.0S Program Peningkamn Penga\J\'3san dan Akuntabilitas Apara:tur Negara 26.500.000.000,00 26.500.000 000,00 01.0l.10 Program Pengelolaan Surnber Daya Mamsia Apatatur 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 01.01.12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 92.215.149.000,00 92215. 149.000,00 01.01.13 Program P~lenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 1.566.691.406.000,00 1566691.406.000,00 01.04.01 Program Penelitian dan Pengembangan llmu Pengetahuan dan Teknologi 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 08.02.01 Program Pengmnbangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 5.000.000,000,00 5.000.000.000,00 08,02.02 Program Pembinaan dan Peningkamn Partisipasi Pemuda 75.021.804.000,00 i5.02l .804.000,00 08.02.03 Program Pengmnbangan Kebijakan clan Manajemen Olah Raga 35.000.000.000,00 35.000.000.000,00 08.02.04 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 95.000.000.000,00 95.000.000.000,00 08.02.05 Program Peningkatlln Sarana dan Prasarana Olah Raga 84.8i3.352.000,00 84.873.352.000,00 10.0l.0! Program Pendidikan Anak Usia Dini 253.060.000.000,00 253.060.000.000.00 10,02.01 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Senibilan Tahun 6.451.583.877.000,00 9.583.387.557.000,00 10.03.0J Program Pendidikan Menengah 2.478.160.000.000,00 3.592.696.320.000,00 10.04.01 Program Pendidikan Non-Formal 344.190.000.000,00 459.890.000.000,00 10,06.0l Program Pendidikan Tinggi 6.812.154.496.000,00 6.866.889.496.000,00 10.07.01 Program Peningkatan Mutu Penrlidik dan Tenaga Kependidikan 2.747.335.000.000,00 2.836.335.000.000,00 10.07.02 Program Peningkatan Budaya Baca clan Pembinaan Perpustakaan 70.275.208.000,00 70.275.208.000,00 10.07.03 Program Manajemen Pelayanan Perulidikan 299.360.000.000,00 303.810.000.000,00 l0.09.01 Program Penelitian clan Pengembangan Pendidikan 86,390.000.000,00 86.390.000.000,00 11.05.0l Program Penguamn Kelembagaan Pengarusu!arnaan Gendl!:r dan Anak 17.300.000.000,00 17.300.000.000,00

    24 DEPARTEMEN Kll:SEHATAN 7. 795.!155.24!1.000,00 11.272.482.249.000,00 Ol.01.08 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 19.034.195,000,00 19 034.19.5.000,00 01.01.10 Program P•olaan Surnber Daya Manusia Aparatur l J .605.229.000,00 16.055.229.000,00 01.01.13 Program Penyelenggacaan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 814.383.398.000,00 814.383.398.000,00 06,02.0! Program Llngkungan Sehat 282.658.539.000,00 316.033.539.000,00 07.01.01 Program Obat clan Perbekalan Kesehatan 150.740.517.000,00 150.740.5! 7 000.00 07.02.01 Program Upaya Kesehatan Perorangan 2.238.795.245.000,00 5.017.295.245.000,00 07.03.01 Program Promosi Kesehatan clan Pemberdayaan Masyarakat 28.876.345.000,00 28.876.345.000,00 07.03.02 Program Upaya Kesehatan Masyarakat l. 783.461.688.000,00 2.174.883.688.000,00 07.03.03 Program Pencegahan clan Pemberantasan Penyakit 807.185.819.000,00 831.215 819.000,00 07.03.04 Program Perbaikan Gi:zi Masya.rakat 178.500.000.000,00 182.060.000.000,00 07.oS.Ol Program Penelitian clan Pengembangan Kesehatan 72.138.248.000,00 72.138 248 000,00 07.06.01 Program SUmber Daya Kesehatan 155.855. 185.000,00 392595.185.000,00 07.06.02 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kescllatan 1.002.622. 799.000,00 1007.072.799.000,00 10.05.01 Program Pendidikan Kedinasan 250.098.042.000,00 250.098.042.000,00

    25 DEPARTEMEN AG.AMA 6.6911.523.1,6.000,00 6. 761.996.166.000,00 01.01.08 Program Peningkatan Pengawasan danAkuntabilitas Apatatur Negara 17.555.435.000,00 17.555.435.000,00 01.01.09 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 OJ.OLIO Program Pengelolaan SUmber Daya Manusia Aparatur 20. 786.734.000,00 20 786 734 000,00 01.01.11 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 21.213. !01.000,00 21.213.IOi.000,00 01.01.12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 15.000.000.000,00 15000.000.000,00 01.0!.13 Progwn Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 284.233.287.000,00 284.233287.000,00 08.02,02 Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda 1.000.000.000,00 l.000.000 000,00 09.01.0l Program Peningkatan Pelayanan Kebidupan lleraga!na 173.953.986.000,00 173.953.986 000,00 OMI.02 Program Peningkatan Pemaharnan, Penghayatan, Pengarnalan dan

    Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan 386.370.860.000,00 386.370.860.000,00 09.02.01 Program Peningkatan Keiukunan Umat Benlgarna 14.850.000.000,00 14 850.000.000,00 09.03.01 Program Penelitian dan Pengembangan Agama l l.062.577.000,00 I l.062.5i7.000,00 09.04.01 Program Pengernbangan Lembaga·lembaga Sosial Keagama.an dan Lembaga

    Pendidikan Keagamaan 105.025.443.000,00 105.025.443.000,00

    10.01.01 ProgramPendidikanAnakU~aDlni 22.160.000.000,00 22. I 60.000.000,00

    IO.o2,0l Progillm Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2.267.512.305.000,00 2.314.326.305.000,00 10.03.0l Program Pendidikan Menengah 846.092.809.000,00 846 092.809 000,00 I0.04.0l Program Pendidikan Non·Ponnal 26.090.000.000,00 26090 000.000,00 I0.06.01 Program Pendidikan Tinggi 920.870.356.000,00 945.523,356.000,00 I0.07.01 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 100.000.000.000,00 !00.000.000.000,00

    10.07.03 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 17.150.000.000,00 17.150.000.000,00

    10.08.01 Program Peningkamn Pendidikan Agama dan Keagamaan 1.436.596.273.000,00 l.436.596.273.000,00

    11.05.0l Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anal: I .000.000.000,00 l.000.000.000,00

    23

  • 26 DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI l-470.179.400.000,00 l.478.179.400.000,00 OLOl.08 Program Peningkatan Pengaw=n dan Akuntabilitas Aparatur Negm l l.979.122.000,00 ! l.979. 122.000,00 OLOLIO Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aporatur 26.808.575.000,00 26.808.575.000,00 01.01.12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 01.01.13 Program Penyelenggaraan Pirnpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 68.275.699.000,00 68.275.699.000,00 01.04.03 Program Penguatan Kelembagaan llnm Pengetahuandan Teknologi J 4.134.976.000,00 14.134.976.000,00 01.06.05 Program Transmigrasi 752.521.528.000,00 752521.528.000,00 04.02.0l Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 324.844.889.000,00 324.844.889.000,00 04.02.02 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 97.009.155.000,00 97.009.155.000,00 04.02.03 Program Perlllallan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 171.855.456.000,00 !71.855.456.000,00

    27 DEPARTEMEN SOSIAL z.021. m.tillo.000,00 2.31i7.009.tillO.OOll,OO OLOl.08 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 4.869.800.000,00 4.869.800.000,00 01.01.10 Program Pengelolaan Sumber Da)lll Manusia Aporatur 31.656.813.000,00 31.656.813.000,00 Ol.OU2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 01.01.13 Program Penyelenggaraan Pirnpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 77.113.521.000,00 77.113.521.000,00 IO.GS.01 Program Pendidikllll Kedinasllll 16.837.668.000,00 39.977.668.000,00 !1.D4.l)l Program Pemberdayaao Fakir Miskin, Komunitas Ad.at Terpencil (KAn dan

    Penyand.ang Masalah Kesejahteraan SosiaJ Lainnya 566.629.927.000,00 566.629.927.000,00 J!.05.01 Progiam Penguatan Kelembagaan Pengarusu!amaan Gender dan Anak 600.000.000,00 600.000.000,00 11.06.01 Program Pela:yanan dan Rehabilitasi Kesejabteraan Sosial 522.818.000.000,00 594.908.000.000,00 11.06.02 Program Peningkatan Kuali1as Penyuluhan Kesejahteraan Sosial 22.447.800.000,00 22.447.800.000,00 11.08.01 Program Bantuan dan Jaminan Kesejahreraan Sosial 571.882.465.000,00 821.882.465.000,00 11.09.01 Program Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 96.148.815.000,00 96.148.815.000,00 11.10.01 Program Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial 3.124.500.000,00 3.124.500.000,00 I LI0.02 Program Peniberdayaan Kelembagaan Kesejalrteraan Sosial 92.650.291.000,00 92.650.291.000,00

    2~ DEPARTEMEN KEHUT ANAN 1.278.627. 759.000,00 1.328.~ 759.000,00 Ol.01.08 Program Peningkatan Pe:ngawasan dan Akunlabilitas Aparatur Negara 21.842.291.000,00 21.842.291.000,00 01.0l.!3 Program Pen)"'lenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan l27.901.016.000,00 127.901,016.000,00 01.04.01 Program Penelilillll dan Pengembangan llmu Pengetalman dan Teknologi 118.478.376.000,00 161.198.376.000,00 04.03.01 Program Pembangunan dan Pembinaan Kehutanan 128.230.000.000,00 130.188.000.000,00 04.03.()4 Program Pembinaan Produksi Kehutanan 253.580.000.000,00 253.580.000.000,00 05.04.0l Program Perlindungan rum Konservasi Sumber Da)lll Alam 354.162.000.000,00 359.502.000.000,00 05.04.02 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 210.914.000.000,00 21Q.914.000.000,00 05.D7.0I Program Peningkatan Kualillls dan Akses lnfonnasi SUmber Daya Alam dan

    Lingkungan Hidup 10.000.000.000,00 HJ.000.000.000,00 10.05.01 Program Pendidikan Kedinasll!l 53.520.076.000,00 53.520.076.000,00

    32 DEPARTEMEN KELAUT AN DAN PERIKANAN 2.G211.670.509.000,00 2.456.533.509.000,00 01.01.08 Program Peningkatan Pengawasllll dan Akuntabilitas Apandllr Negara 13.796.976.000,00 13.796.976.000,00 01.01.13 Program Penyelenggaraan Pirnpinan Kenogaraa:n dan Kepemerintahan 13.213.713.000,00 13.213. 713.000,00 01.04.01 Prograrn Penelitian dan Pengembangan llmu Pengetahuan dan Teknologi 55.427.365.000,00 55.427.365.000,00 04.03.0S Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 406.56U38.000,00 641.568.938.000,00 04.03.06 Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan 1.393. 705.397.000,00 1.586.568.397.000,00 OS.04.0! Program Pedindungan dan Kl:mservasi Sumber Da)lll Alam 14.000.000.000,00 14.00().000.000,00 OS.04.02 Pr

  • 34 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 67.752.148.000,00 98.902.148.000,00

    01.0LO! Program Penyempumaan dan Penguatan Kelembagaan Politik 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00 01.01.02 Program Peningkatan Kapa.sitas Politik dan Hubungan Luar Negeri 2.500.000.000,00 2.500. 000. 000, 00 01.01.03 Program Peningkatan Kerjasama Intemasional 1.000.000.000,00 1.000.000.000.00 Ol.01.04 Program Peningkatan Kominnen Persatuan dan Kesatuan Nasional 15.000 .000 .000,00 15.000.000.000,00 01.0l.05 Program Rekonsiliasi Nasional 6.000.000.000,00 6-000 000.000,00 01.01.06 Program Penguatan Kelembagaan KOl'll1ll1ikasi dan ln!\Jrmasi dan Hubungan

    Antar-Lembaga 2.000.000.000,00 2.000.000.000.00 0!.01.07 Program Penerapan Kepemerintahan yang Bai.lc 2.500.000.000,00 2 500.000.000,00 Ol.-01.13 Program Penyclenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 17.477.148.000,00 17.477. ! 48.000,00 01.06.0! Program Penataan Otonomi Daerah 1.000.000.000,00 l.000.000.000,00 02.02.02 Program Pengembangan Potensi Duk!J.ngllll Pertabanan 1.000.000,000,00 l.000.000.000,00 03.01.10 Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri 3.275.000.000,00 34 425.000 000,00 03.03.06 Program Penegakan Hukum dan HAM 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

    3~ KEMENTERIA."i KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 64..4511.4SJ..000.00 91.ffl.481.000,00 OLOl.13 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 9.458.5!0.000,00 9.458.510.000,00 Ol.01.18 Program Stabilisasi Ekonomi dim Keuangan 54.999.971.000,00 82,!44.971.000,00

    36 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 48.92"2112.000,00 40.929.202.000,00

    01.01.13 Program Penyclenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan I0.929.227,000,00 I0.929 227000,00 !l.09.02 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 29.999.975.000,00 29.999.915 000,00

    40 KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 510.471. 701000,00 510.471.703.000,00 OL0!.08 Program Peningkatan Pengawasan dan Akunlabilitas Aparatur Negara 10.0!3.000.000,00 !0.013.000.000,00 01.01.09 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 35.636.948.000,00 35.636.948.000,00 OLOl.13 Program Penyclenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 92.596.003.000,00 92.596.003.000,00 08.01.0l Program Pengembangan Nilai Budaya 42.231.000.000,00 42.231.000.000,00 08.0l.G2 Program Pengelolaan Kekayrum Budaya 27.IOL000.000,00 27.101.000.000,00 08.0l.03 Program Pengelolalm Keragaman Budaya Hll.670.042.000,00 101670 042.000,00 08.0!.04 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisa!a l 04.288.000.000,00 I 04288.000.000,00 OS.01.05 Program Peningkatan Kerjasama Kebudayaan dan Pariwisata 71.682.292.000,00 71682.292.000.00 08.01.06 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 25.253.418.000,00 25.253.418.000,00

    41 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 55.477.000.000,00 55.477.000.000,00 01.0l.ll Program Peningkatan Kualitas Pela)'llllan Puhlik 3.000.000.000,00 3.000 000.000,00 01.01.12 Program Peningka!an Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 2.500.000.000,00 2500.000 000,00 04.ll.04 Program Pembinaan dan Pe:ngembangan BUMN 49.977.000.000,00 49,977.000 000,00

    42 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI 1.396.810.864.000,00 1.396.810.864.000,00 01.01.03 Program Peningkatan Kerjasarna Intemasional 6.987,441.000,00 6.987.441.000,00 01.0l.08 Program Peningkatan Pengaw..an dan Alruntabilitas Aparatur Negara 17.744.017.000,00 17.744.0! 7.000,00 01.01.09 Program Penataan Kelembagaandan Ketatalaksanaan 998.840,000,00 998.840.000,00 01.01.10 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 19.464.049.000,00 19.464.049 000,00 0!.01.!! Program Peningkatan Ku.alitas Pelayanan Publik I ,899.920.000,00 1899.920.000.00 01.01.12 Program Peningkatan Sarana dan Pruarana Aparatur Negara 32.179.866.000,00 32.179.866.000,00 Ol.01.13 Program Penyclenggaraan Pimpinan Kenogaraan dan Kepemerintahan 231.016.253.000,00 231.016.253.000,00 01.04.0l Program Penelitian dan Pengembangan Dmu Pengetahuan dan T eknologi 557.966.138.000,00 557.966.138.000,00 01.04.02 Program Difusi dan PemanfaaW> llmu Pelljletahuan dan Teknologi 67.159.013.000,00 67.159.013.000,00 01.04.03 Program Penguatan Kelembagaan llmu Pengetahuan dan T eknol ogi 172,799.982.000,00 172799.982.000,00 02.02.03 Program Pengembangan !ndustti Pertahanan 400.000.000,00 400.000.000,00 03.03.03 Program Pembentukan Hukum 500.000.000,00 500.000.000,00 04.01.06 Program Pembinaan Kerjasama Perdagangan Intemasional dan

    Ekspor-lmpor 12.055.270.000,00 12.055.270.000,00 04.03.05 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 10.499,997.000,00 10.499.997.000,00 04.07.0! Program Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Si stem

    Produksi l 16.51 !.331.000,00 116.511331.000,00 04.11.03 Program Pengembangan Standardisasi Nasional 28.662.830.000,00 28.662.830 000,00 05.03.01 Program Pengendalian Pencenm:an Lingkungan Hidup 39.149.000.000,00 39.)49.000 000,00 05.04.0! Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 05.05.0! Program Penataan Ruang 63.334.033.000,00 63.334.033.000,00 05.07.0l Program Peningkatan Ku.alitas dan Akses lnfonnasi Sumber Daya Alam dan

    Llngkongan Hidup 6.994.452.000,00 6.994.452.000,00 06.06.01 Program Pengembangan Wilayah l.100.000.000,00 l.!00.000.000,00 08.03.01 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa l.888.432.000,00 1.888.432 000,00

    43 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP :u&n!l.6110.000,00 398.345.600.000,00 01.0l.!2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 4.000.000.000,00 4.000.000 000,00 Ol.Ol.13 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 10.195.744.000,00 10.195.744.000,00 05.03.0! Program Pengendalian Pencemaran Llngkungan Hidup 63.627.906.000,00 199.352.906.000,00 05.04.01 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 56.000.000.000,00 76.470.000.000,00 05.04.03 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber DayaA!am dan

    Llngkongan Hidup 71.085.000.000,00 95.J !5.000.000,00 05,07.0! Program Peningkatan Kualitas dan Akses lnfannasi Sumber Daya Alam dan

    Llngkongan Hidup 12.000.000.000,00 11.000.000.000,00 !0.05.01 Program Pendidikan Kedinasan 1.211.950.000,00 1.211.950.000,00

    44 KEMENTERIA."'I KOPERASI DAN USAHAKECIL DAN MENENGAH 1.0115.lll9.905.000,00 1.265.189.905.000,00

    01.01.08 Program Peningkatan Pengawasan dan Akun!abilitas Aparatur Negara 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 01.01.G? Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 6.900.000.000,00 6.900.000.000,00 01.0l.!0 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 3.000.000.000,00 3.000. 000. 000,00 01.0l.I! Program Peningkatan Kualitas Pela)'llllan Publik S.000.000.000,00 5.000.000 000,00 Ol.Ol.12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 5.000.000.00D,OO 5.000.000 000,00 04.0!.07 Program Penciptaan lklim Usaha KUKM 99.499.905.000,00 99.499. 905.000,00 04.01.09 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Siring KUKM 262.840.000.000,00 262840.000.000,00 04.0!.10 Program Pcngembangan Sistem Pendukong Usaha KUKM 370.450.000.000,00 370.450.000.000,00 04.0!.ll Program Pemberdayaan Usaha Milcro 310.000.000,000,00 510.000.000.000.00

    25

  • 47 KEMENTERIANPEMBERDAYAANPEREMPUAN 114.552.000.800,DO 84.551.000.000,00 Ol.Ol.13 Program Penyolenggaman Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerinlllhan 13.689.088.000,00 13.689.088.000,00 ll.04.02 Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak 5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 11.04.03 Program Keserasian Kebijalran Peningkalan Kualitas Anak dan Perempullll 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 ll.05.01 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 50.400.000.000,00 50.400.000.000,00 l!.05.02 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perernpuan 8.962. 912.000,00 8.962.912.000,00

    411 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATURNEGARA 822.lli:Z.OOll.800,00 827.5112.0DO.OOO,OO OUll.07 Program Penerape.n Kepemerintahan yang Baik 7.478.219.000,00 12.818.219.000,00 OUH.08 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntahilit>ts Aparatur Negara 246.496.123.000,00 246.496.123.000,00 O!.Ol.09 Program Penataan K.elembegaan dan Ketatalaksanaan 55.054. 788.000,00 55.054.788.000,00 01.01.lO Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 49.995.218.000,00 49.995.218.000,00 Ol.Ol.11 Program Peningkatan Kualitas Pelayarum Publik 25.518.000.000,00 25.518.000.000,00 Ol.Ol.12 Program Peningkatan Sarona dan Prasarana Aparatur Negara 232 .000.133.000,00 232.000.133.000,00 OJ.01.13 Program l'enyolenggaman Pimpinan Kenegaraan dan Kepernerinlahan 119.541.231.000,00 119.541.231.000,00 Ol.04.01 Program Penelitian clan Pengembangan llmu Pengetahuan dan Toknologi 38.314. 279 .000,00 38.314.279.000,00 01.06.03 Program Pembinan:n Daerah 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 08.03.01 Program Pengernballgan Komunikasi, lnformasi clan Media Massa l.307.983.000,00 1.307.983.000,00 10.05.01 Program Pendidikan Kedinasan 45.456.026.000,00 45.456.026.000,00

    50 BADAN INTELIJEN NEGARA 676.7611.600.000,00 676. 768.000.000,00 01.0l.04 Program Peningkatan Komilmen Persaman dan Kesatuan Nasional 60.336.158.000,00 60.336.158.000,00 01.01.13 Program Penyolenggaraan Pimpinan Kenegaman dan Kepernerintahan 279.336.065.000,00 279.336.065.000,00 03.01.05 Program Pemberday:wi Potensi Keamanan 64.856.807.000,00 64.856.807.000,00 03.01.07 Program Pengembangan Pen)'Olidikan, Pengamauan dan Penggalangan

    Keamanan Negara 272.239.570.000,00 272.239.570.000,00

    51 LEMBAGASANDlNEGARA 364.686.JOll.OOO,OO 364.686.JllO.OOO,OO Ol.01.13 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerinlllhan 16.081.953.000,00 16.081.953.000,00 03.01.08 Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara 345.000.000.000,00 345.000.000.000,00 10.05.0l Program Pendidikan Kedinasan 3.604.347.000,00 3.604.347.000,00

    5l DEW AN KET AHANAN NASIONAL 20.974.500.000,00 20.974.500.000,00 02.01.01 Program Pengembangan Pertahanan lntegratif 5.974 . .500.000,00 5.97 4.500 .000,00 02.02.01 Program Pengembangan Sistern dan Strategi Pertahanan !5.000.000.000,00 15.000.000.000,00

    ~4 BADAN PUSAT STATISTIK 346.906.608.000,00 346.906.608.000,00 01.01.12 Program Peningkatan Sa.ram dan Prasarana Aparatur Negara 41.589.218.000,00 41.589.218.000,00 01.01.13 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepernerintahan 18.848.532.000,00 !8.848.532.000,00 01.03.03 Program Penyempumaan dan Pengembl!ngan Statistik 286.468.858.ooo,oq 286.468.858.000,00

    ~ KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIBAPPENAS 180.236.972.000,00 223.401.972.000,00

    01.01.09 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 116.399.972.000,00 159.564.972.000,00 01.01.10 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 22.500.000.000,00 22.500.000.000,00 01.01.12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparalm Negara !8.000.000.000,00 18.000.000.000,00 01.01.13 Program Penyolenggaman Pimpinan Kenegaraan clan Kepemetintahan 23.337.000.000,00 23.337.000.000,00

    S6 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 1.006.'416.00ll.800,00 1.046.656.008.000,00 01.01.10 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 3.840.365.000,00 3.840.365.000,00 Ol.01.12 Program Peningkatan Sarana dan Prasara:na Aparatur Negara 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 01.01.13 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegai:aan dan Kepemerintahan 700.803.239.000,00 700.803.239.000,00 05.05.Q2 Program Pengelolaan Pertanahan 286.588.073.000,00 326.638.073.000,00 10.05.01 Program Pendidikan Kedinasan 5.374.323.000,00 5.374.323.000,00

    57 PERPUSTAKAAN NASIONAL 100.2112.0DO.OOO,OO 100.282.000.000,llO Ol.Ol.10 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 01.01.12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarnna Aparatur Neg:na 22.600.000.000,00 22.600.000.000,00 01.04.03 Program Penguatan Kelembagaan Dmu Pengetllhuan dan Teknologi 29.282.000.000,00 29.282.000.000,00 08.01.01 Program Pengembangan Nilai Budaya 18.800,000.000,00 18.800.000.000,00 08.01.02 Program Pengelo!aan Kekayaan Budaya 8.250.000.000,00 8.250.000.000,00 10.07.02 Program Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan !6.350.000.000,00 16.350.000.000,00

    59 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI 279.180.600.000,00 279.188.600.000,00 01.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Komunikllsi dan lnfonnasi dan Hubungan

    Antar-Lembaga 70.195.185.000,00 70.195.185.000,00 01.01.08 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 3.691. 759 .000,00 3.691.759.000,00 01.0l.09 Program Penataan Kelembagaan dan Kelatalaksanaan 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 01.01.10 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 29.846.338.000,00 29.846.338.000,00 -01.01.12 Program Peningkatan Sarona dan Prasarana Aparalur Negara 44.613.053.000,00 44.613.053.000,00 01.01.13 Program Pen)'Olenlll!aman Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintallan 65.232.721.000,00 65.232. 721.000,00 04.09.03 Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Toknologi lnformasi

    dan Komunikasi 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 08.03.01 Program Pengembangan Komunikllsi, lnformasi dan Media Massa 38.601.544.000,00 38.601.544.000,00 08.03.02 Program Penyelesaian Restrukturisasi SektorTeknologi lnfonnasi dan

    Penyiaran 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 08.03.03 Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarona dan

    Ptasarana Teimologi lnfonnasi dan Pc:nyjamn 19.300.000.000,00 19.300.000.000,00 60 KEPOLISIAN NEGARA 11.165.862.931.000,DO 11.165.861.931.000,00

    03.01.01 Program Pengembangan SOM Kepolisian 6.900.271.248.000,00 6.900.271.248.000,00 03.01.02 Program Pengembangan Sanmadan Prasarana Kepolisian 2.823.413.661.000,00 2.823.413.661.000,00 03.01.03 Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban 14.715.7&2.000,00 14.715.782.000,00 03.01.04 Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban 28.451.093.000,00 28.451.093.000,00 03.01.05 Program Pernberdayaan Potensi Kearnanan 8.166 . .502.000,00 8.166.502.000,00 03.01.06 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 1.348.691.545.000,00 1.348.691.545.000,00 03.01.ll Program Penyolidikan dan Penyidikan Tindal< Pidana 42.IS3.IOO.OOO,OO 42.153.100.000,00

    63 BADAN PENGAW AS OBAT DAN MAKA."IAN 296.97U00.000,00 20'-979.900.800,00 01.01.08 l'Togram Peningkatan Pengawasan dan Akuntalnli!BS Aparatur Negara l .080.565.000,00 l .080.565.000,00 07.01.02 Program Pengawasan Oba! dan Makanan 196.459.344.000,00 196.459.344.000,00 07.01.03 Program Pengembangan Oba!. Asll Indonesia 9.439.991.000,00 9 .439.991.000,00

    26

  • 64 LEMBAGA KET AHANAN NASIONAL 41.165.900.000,00 41.165.900.000,00 01.01.08 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara I .503.054.000,00 1.503.054.000,00 01.01.10 Program Pengelolaan Swnber Daya Manusia Aparatur 7.882.433.000,00 7.882.433.000,00 01.01.13 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 11.599.200.000,00 11.599.200.000,00 01.04.01 Program Penelitian dan Pengembangan llmu Pengetalrnan dan Teknologi I.681.213.000,00 1.681.213.000,00 03.01.02 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian 18.500.000.000,00 18.500.000.000,00

    65 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 220.616.100.000,00 220.616.100.000,00 01.01.11 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 54.000.000.000,00 54.000.000.000,00 Ol.Ol.13 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 19.616.100.000,00 19.616.100.000,00 04.11.01 Program Peningkatan Ddim lnvestasi dan Realisasi Jnvestasi 101.000.000.000,00 I0!.000.000.000.00 04.11.02 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama lnvestasi 46.000.000.000,00 46.000.000.000,00

    66 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 194.463.800.000,00 194.463.800.000,00 01.01.13 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerinlahan 19.419.007.000,00 19.419.007.000,00 03.01.09 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgmaan dan Peredaran

    Gelap Narkoba 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 03.03.06 Program Penegakan Huktnn dan HAM 5.126.946.000,00 5.126.946.000,00 03.04.01 Program Pembinaan Peradilan 478.515.000,00 478.515.000,00 08.02.02 Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 08.03.01 Program Pengembangan Kormurikasi, lnformasi dan Media Massa 330.404.000,00 330.404.000,00 10.04.01 Program Pendidikan Non-Formal 706.380.000,00 706.380.000,00 11.06.01 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 14.402.548.000,00 14.402.548.000,00

    67 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 77.324.688.000,00 77.324.688.000,00 01.01.04 Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatll8Il Nasional 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 01.01.09 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 01.01.10 Program Pengelolaan Swnber Daya Manusia Aparatur 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 01.01.12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 01.01.13 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 14.824.688.000,00 14.824.688.000,00 0!.06.04 Program Penanganan Daerah Khusus 24.500.000.000,00 24.500.000.000,00 03.03.04 Program Peningkatan Kesadaran Hukwn dan HAM 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 04.11.02 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama lnvestasi 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 05.04.03 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Swnber Daya Alam dan

    Llngkungan Hidup 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 06.06.01 Program Pengembangan Wilayah 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00

    68 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL 595.519.900.000,00 695.519.900.000,00 Oi.Ol.08 Program Peniugkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara I.514. 748.000,00 1.514.748.000,00 01.01.10 Program Pengelolaan Swnber Daya Manusia Aparatur 25.761.218.000,00 25.761.218.000,00 01.01.13 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 180.312.300.000,00 180.312.300.000,00 07.04.01 Program Kehmga Berencana 281.113.000.000,00 381.113.000.000,00 07.04.02 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 8.629.910.000,00 8.629.910 .000,00 07.04.03 Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas 74.284.236.000,00 74.284.236.000,00 11.04.04 Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 23.904.488.000,00 23.904.488 000,00

    74 KOMIS! NASIONAL BAK AZASI MANUSIA 14.794.086.000,00 14. 794.086.000,00 01.01.13 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 14.794.086.000,00 14.794.086.000,00

    75 BADAN METEOROLOGI DAN GEOF1SIKA 179.837.100.000,00 179.837.100.000,00 04.08.09 Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika 179.837.100.000,00 179.837.100.000,00

    76 KOMIS! PEMILIHAN UMUM 11.906.979.000,00 11.906.979.000,00 01.01.04 Program Peniugkatan Komitmen Persatuan dan Kesalll8Il Nasional 2.589.473.000,00 2.589 473.000,00 01.01.13 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 9.317.506.000,00 9.317.506.000,00

    77 MAHKAMAH KONSTITUSI 155.000.000.000,00 155.000.000.000,00 03.03.02 Program Pembinaan dan Pengembangan Huktnn dan HAM 2.755.021.000,00 2 755.021.000.00 03.03.05 Program Pelayanan dan Bantuan Hukum 77.244.979.000,00 77.244.979.000,00 03.03.08 Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukwn 75.000.000.000,00 75.000.000.000,00

    JUMLAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 127.422.406.418.000,00 142.593.789.418.000,00

    BAGIAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN

    61 CICILAN DAN BUNGA UTANG 64.665.751.000.000,00 63.086.939.000.000,00 01.05.01 Program Pembayaran Bunga Utang 64.136.849.000.000,00 59. 734.137.000.000,00 01.08.02 Program Pembiayaan Lain-lain 528.902.000.000,00 3 .352.802. 000 .ODO ,DO

    62 SUBSIDI DAN TRANSFER LAINNYA 58.358.250.900.000,00 90.298.870.900.000,00 01.01.18 Program Stabilisasi Ekonomi dan Kell8Ilgan 530 .ODO.ODO .000,00 01.08.01 Program Subsidi dan Transfer Laimya 50.279.079.900.000,00 78.931.699.900.000,00 01.08.02 Program Pembiayaan Lain-lain 8.079.171.000.000,00 10.837.171.000.000,00

    69 BELANJA LAIN-LAIN 15. 773.846.682.000,00 26.458.413.882.000,00 01.01.10 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 35.000.000.000,00 266.400.000.000,00

    01.01.12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 156.392.010.000,00 156.392.010.000,00 Ol.03.03 Program Penyempumaan dan Pengembangan Statistik 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00

    01.03.04 Program Pemberdayaan Masyarakat 792.502.000.000,00 1.190.332.000 000,00 01.06.04 Program Penanganan Daerah Khusus 210.000.000.000,00 210.000.000.000,00

    Ol.08.01 Program Subsidi dan Transfer Laimya 250.179.000.000,00 250.179.000.000,00

    01.08.02 Program Pembiayaan Lain-lain 12.741.744.672.000,00 22.681.381.872.000,00

    04.01.10 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha KUKM 140.000.000.000,00 140 .000.000 .000,00

    04.03.03 Program Peniugkatan Ketahanan Pangan 399.000.000.000,00 399.000.000.000,00

    04.03.07 Program Pemberdayaan Masyarakat Pertanian 64.385.000.000,00 64.385.000.000,00

    04.05.02 Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi 265.000.000.000,00 265.000.000.000,00

    04.06.03 Program Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi 330.000.000.000,00 330.000.000.000,00

    04.07.04 Program Peniugkatan Kemarnpuan Teknologi Industri 72.000.000.000,00 72.000.000.000,00

    05.03.01 Program Pengendalian P