PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA
Transcript of PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA
Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
PEMERINTAHAN KABUPATEN
M O J O K E R T O
RENSTRA R E N C A N A S T R A T E G I S
2016-2021 DINAS PENGENDALIAN
P E N D U D U K
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Jalan : R. A. Basuni Nomor 19 Mojokerto,
Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 322022 Fax. (0321) 322022
i Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
KATA PENGANTAR
Keberhasilan pencapaian pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian
pembangunan secara ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan sumber
daya manusianya. Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus
menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih
baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa
membedakan jenis kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri pada
pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal dalam
pencapaian kualitas hidup. Ketertinggalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan
pelik yang sering kali saling berkaitan satu sama lainnya. Persoalan yang paling
penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah
pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan
gender. Disamping itu masih banyak isu-isu yang lain yang terkait dengan peningkatan
kualitas hidup manusia diantaranya kurang berdayanya kaum perempuan, pemilihan
alat kontrasepsi yang kurang rasional, rendahnya partisipasi pria dalam ber KB,
tingginya perkawinan diusia muda dan lemahnya ketahanan keluarga.
Dalam upaya mengurangi persoalan persoalan diatas Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemebrdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
menyusun Rencana Strategis tahun 2016 – 2021 yang akan memberikan arah
perencanaan pembangunan 6 tahun kedepan dalam bidang pengendalian penduduk,
keluarga berencana, dan pemberdayaan perempuan dengan tetap berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021
Kabupaten Mojokerto
ii Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
Akhirnya semoga RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Mojokerto, 2019
Kepala Dinas P2KBP2
Kabupaten Mojokerto
Drs. Joedha Hadi Soewignjo, E.S.B
Pembina Utama Muda
NIP. 19610827 199003 1 008
iii Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...................................................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ............................................................................................................................ v
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ................................................................................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ............................................................................................................................. 3
1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................................................................................... 6
1.4 Sistematika Penulisan .................................................................................................................. 7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah................................................................. 9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .............................................................................................. 22
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .................................................................................... 24
2.4 Tantangan dan Peluang ................................................................................................................ 28
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUSI PERANGKAT DAERAH
3.1. Identifikasi Masalah........................................................................................................................ 41
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati ....................................... 41
3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra SKPD Provinsi ................................... 44
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS ......................................................................................................... 48
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis .............................................................................................. 49
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ............................................ 52
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Dalam 5 Tahun (Rentra) ...................... 54
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA RENCANA PENDANAAN
iv Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Rencana Pendanaan ............................ 60
BAB VII INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan
dan Sasaran RPJMD ............................................................................................................. 103
BAB VIII PENUTUP .................................................................................... 105
v Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .................................................. 22
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan ...................................................................... 23
Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Indikator Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pengendalian
Perempuan……………………………………………………………………………………......... 27
Tabel 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C 23) ............................................ 30
Tabel TC 24 Anggaran dan Realiasi Pendanaan Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana Tahun 2011 – 2015 ......................................................... 40
Tabel 3.1 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan
Misi Bupati dan Wakil Bupati ............................................................................................ 43
Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Berdasarkan Sasaran
Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
Permasalahannya .................................................................................................................... 44
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Berdasarkan Sasaran
Renstra Perangkat Daerah Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan
Faktor Pendorong Permasalahannya ............................................................................ 47
Tabel TC 35 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah…………………………………………………………………….. ...... 50
Tabel TC 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ................................ 53
Tabel TC 26 Strategi Perangkat Daerah Dalam 5 Tahun (Renstra) ........................................ 55
Tabel TC 27 Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
Tahun 2016 – 2021 .............................................................................................................. 61
Tabel TC 28 Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah .................................................... 104
1 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sehubungan dengan adanya perubahan Sasaran Kinerja dalam dokumen
Perubahan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 dilakukan perubahan juga
terhadap rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto.
Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat
daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra
perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2)
Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir
Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.
Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan
baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat
daerah dengan Perubahan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi,
dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra
Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan
Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD
Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra
Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan
Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.
Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dapat
digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:
2 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
Analisis Gambaran pelayanan
SKPD
Perumusan Isu-isu
strategis berdasarkan
tusi
Perumusan Strategi dan
kebijakan
Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif berdasarkan
rencana program prioritas RPJMD
Pengolahan data dan informasi
Perumusan visi dan misi
SKPD
Perumusan Tujuan
Perumusan sasaran
Rancangan Renstra-SKPD
· Pendahuluan· Gambaran pelayanan SKPD· isu-isu strategis berdasarkan
tugas pokok dan fungsi· visi, misi, tujuan dan sasaran,
strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
· indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
Perumusan indikator kinerja
SKPD yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD
SPM
Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/
Kota
Penelaahan RTRW
Rancangan Renstra-SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD
kepada Bappeda
Penelaahan KLHS
Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/
Kota
Renstra-KLdan Renstra SKPD Kab/
Kota
Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:
3 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
Gambar 1.2 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis.
Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu
Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan
pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2016. - 2021 adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Analisis Gambaran pelayanan
SKPD
Perumusan Isu-isu
strategis berdasarkan
tusi
Perumusan Strategi dan
kebijakan
Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif berdasarkan
rencana program prioritas RPJMD
Pengolahan data dan informasi
Perumusan visi dan misi
SKPD
Perumusan Tujuan
Perumusan sasaran
Rancangan Renstra-SKPD
· Pendahuluan· Gambaran pelayanan SKPD· isu-isu strategis berdasarkan
tugas pokok dan fungsi· visi, misi, tujuan dan sasaran,
strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
· indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
Perumusan indikator kinerja
SKPD yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD
SPM
Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/
Kota
Penelaahan RTRW
Rancangan Renstra-SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD
kepada Bappeda
Penelaahan KLHS
Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/
Kota
Renstra-KLdan Renstra
SKPD Provinsi
4 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra-SKPD
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja
Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat
indikatif”;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
5 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan
Penmendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor
15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Mojokerto.
18. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 tentang pendayagunaan
tenaga penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Keluarga (KKBPK);
6 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan dan penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Mojokerto 2016 – 2021 memiliki maksud :
1. Memberikan arah atau petunjuk dalam penyelenggaraan pembangunan
bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan di Kabupaten Mojokerto, khususnya periode 2016 – 2021;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DP2KBP2
Kabupaten Mojokerto;
3. Sebagai parameter untuk mengukur kinerja DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto
dalam melaksanakan amanat pembangunan berdasarkan tugas, fungsi,
kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki dalam mewujudkan visi, misi
dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih di bidang penanggulangan
bencana;
4. Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)
pembangunan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan di wilayah Kabupaten Mojokerto;
Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan antara lain :
1. Menjabarkan sasaran strategis dan program DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto
dalam agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga
rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan bencana dapat
terwujud, sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan yang
telah ditetapkan;
2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup DP2KBP2 Kabupaten
Mojokerto;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat
daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
7 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat
daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun
Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan
perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2016. - 2021 disusun dengan
sistematika penulisan sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,
sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah,
sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta
tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.
Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan
Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan
Isu-isu Strategis.
Bab IV Tujuan dan Sasaran Strategi dan Kebijakan
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.
Bab V Sasaran dan Kebijakan
Bab ini berisi tentang Strategi dan kebijakan perangkat daerah.
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif
Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif perangkat daerah.
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
8 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
sasaran RPJMD.
Bab VIII Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra
perangkat daerah
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
9 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Mojokerto, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas, fungsi dan
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan
Perempuan struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto sebagai
berikut :
KEPALA DINAS
Kepala Dinas PPKBPP mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan.
SEKRETARIAT
(1). Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan
sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan
memberikan pelayanan administrasi serta teknis yang meliputi urusan umum,
kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.
(2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat
mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan
keuangan;
10 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum,
kepegawaian dan keuangan;
c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan
hubungan masyarakat;
d. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
e. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
f. Pelaksanaan eveluasi dan menyusun laporan; dan
g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Sekretariat membawahi :
(1) Sub Bidang Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan
kepegawaian;
b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan,
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan
perlengkapan dan peralatan kantor;
d. Menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
e. Melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
f. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
g. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretariat.
(2) Sub Bidang Penyusunan Program mempunyai tugas :
a. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana
program, kegiatan dan anggaran;
b. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
c. Melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;
d. Menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan penataan
koordinasi;
e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
(3) Sub Bidang Keuangan mempunyai tugas :
a. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan;
11 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
b. Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
c. Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
d. Menyusun laporan keuangan;
e. Menyusun bahan koordinasi dibidang keuangan;
f. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
g. Melakukan tugas-tugas kedinansan lain yang diberikan oleh Sekretariat.
BIDANG PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN
(1) Bidang Penyuluhan Dan Penggerakan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan meliputi penyuluhan serta
komunikasi, informasi dan edukasi, advokasi dan penggerakan serta
pendayagunaan penyuuhan keluarga berencana/petugas lapangan keluarga
berencana dan institusi masyarakat pedesaan
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
Ayat (1) bidang penyuluhan dan penggerakan mempunyai fungsi :
a. Perumusan bahan kebijakan teknis daerah di bidang penyuluhan, advokasi
dan penggerakan dalam rangka pengendalian penduduk dan keluarga
berencana.
b. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi
kemasyarakatan ditingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana.
c. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana (PKB) /
Petugas lapangan keluarga berencana (PLKB).
d. Pelaksanaan pemantauan dibidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan
dalam rangka pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyuluhan, advokasi
dan penggerakan dalam rangka pengendalian penduduk dan keluarga
berencana.
f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan
12 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas
Bidan Penyuluhan dan Penggerakan Membawahi :
(1) Sub Bidang penyuluhan, komunikasi, informasi dan edukasi mempunyai tugas :
a. Menyusun bahan pembinaan penyuluhan dan komunikasi,informasi dan
edukasi (KIE);
b. Melakukan bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan dan
KIE;
c. Melakukan pematauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan KIE;
d. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penyuluhan
dan penggerakan.
(2) Sub bidang advokasi dan penggerakan mempunyai tugas :
a. menyusun bahan pembinaan advokasi dan penggerakan;
b. melakukan bimbigan dan pelaksanaan kebijakan teknis advokasi
penggerakan;
c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan
penggerakan;
d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
e. melakukan tugas-tugs kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang
penyuluhan dan penggerakan.
(3) Sub Bidang pendayagunaan penyuluh keluarga berencana / petugas lapanagan
keluarga berencana dan institusi masyarakat pedesaan mempunyai tugas :
a. menyusun bahan pembinaan pendayagunaan PKB/PKB dan institusi
masyarakat pedesaan (IMP);
b. melakukan bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis pendayagunaan
PKB/PLKB dan IMP;
c. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
d. melakukan tugas kedinasan yang diberikan oleh kepala bidang penyuluhan
dan penggerakan.
13 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan meliputi
pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta
pengarusutamaan gender.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai fungsi :
a. Perumusan bahan kebijakan teknis daerah di bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Perlindungan perempuan dan Anak
serta pengarusutamaan gender.
b. Pelaksaan koordinasi, singkronisasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan,
perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender.
c. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan; dan
d. Pelaksaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak membawahi ;
(1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas :
a. Melakukan pembinaan pelaksanaan peningkatan penguatan ekonomi
perempuan, partisipasi perempuan dan peningkatan kualitas hidup
perempuan;
b. Menyusun bahan koordinasi, singkronisasi dan fasilitasi dengan
instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan peran perempuan
dibidang ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan perlindungan anak;
c. Menyusun bahan analisis dalam upaya penguatan ekonomi perempuan,
partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan, peningkatan kwalitas
hidup perempua;
d. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
e. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
14 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
(2) Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas :
a. Menyusun bahan penyusunan pedoman dan kebijakan dalam rangka
perlindungan perempuan dan anak;
b. Menyusun bahan singkronisasi, koordinasi dan kerja sama perlindungan
perempuan dan anak;
c. Menyusun bahan upaya perlindungan kusus kepada perempuan dan anak
dalam situasi darurat;
d. Menyusun bahan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak, anak yang
berhadapan dengan hukum, korban kekerasan fisik, psikis dan kekerasan
seksual;
e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
(3) Sub Bidang pengarusutamaan gender mempunyai tugas :
a. Melakukan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender (PUG) dan
pengarusutamaan hak anak (PUHA);
b. Menyusun bahan koordinasi, singkronisasi dan fasilitasi dibidang PUG dan
PUHA;
c. Melakukan pemetaan PUG dan PUHA;
d. Melakukan pengembangan, KIE tentang PUG dan PUHA;
e. Melakukan fasilitasi jenjang PUG dan PUHA;
f. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
g. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
BIDANG KELUARGA BERENCANA
(1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam
melaksanakan sebagian tugas dinas pengendalian penduduk, keluarga
berencana dan pemberdayaan perempuan meliputi pengendalian dan
15 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
pendistribusian alat dan obat kontrasepsi, jaminan pelayanan keluarga
berencana serta pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana. ;
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang
Keluarga Berencana, mempunyai fungsi :
a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga
berencana (KB);
b. Pelaksanaan penerimaan penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian
alat obat kotrasepsi di daerah;
c. Pelaksanaan pelayanan KB di daerah;
d. Pelaksanaan pembinaan kesertaan KB di daerah;
e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang KB;
f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang KB;
g. Pelaksanaan koordinasi di bidang KB;
h. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan; dan
i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bidang Keluarga Brencana Membawahi :
(1) Sub Bidang pengendalian dan pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi
mempunyai tugas :
a. Menyusun bahan pembinaan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat
kontrasepsi;
b. Melakukan bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian dan
pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistrbusian alat
dan obat kontrasepsi di daerah;
d. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Keluarga berencana.
(2) Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas:
a. Menyusun bahan pembinaan jaminan pelayanan KB;
b. Melakukan bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis jaminan pelayanan
KB;
16 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
c. Melakukan pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB di daerah;
d. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
e. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Keluarga Berencana.
(3) Sub Bidang Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana
mempunyai tugas :
a. Menyusun bahan pembinaan peningkatan kesertaan KB;
b. Melakukan bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan
peningkatan kesertaan KB;
c. Melakukan pemantuan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan
KB;
d. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
e. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Keluarga Berencana.
BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(1) Bidang ketahan dan kesejahteraan keluarga mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pembedayaan Perempuan meliputi pemberdayaan
keluarga sejahtera, bina ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia serta bina
ketahana remaja.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahan
dan kesejahteraan keluarga mempunyai fungsi :
a. Perumusan bahan kebijakan teknis daerah di bidang ketahan dan
kesejahteraan keluarga;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga balita, pembinaan
ketahanan remaja, serta bina keluarga lanjut usia dan rentan serta
perberdayaan keluarga sejatera;
17 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera
melalui usaha mikro keluarga;
d. Pelaksanaan pemantuan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan
keluarga;
e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan
ketahanan keluarga;
f. Pelaksanaan koordinasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
g. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan; dan
h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.
Bidang Ketahanan dan kesejahteraan keluarga membawahi :
(1) Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas :
a. Menyusun bahan pembinaan perberdayaan keluarga sejahtera;
b. Melakukan bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan
keluarga sejahtera;
c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera;
d. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
e. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
(2) Sub Bidang Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lanjut Usia mempunyai
tugas :
a. Menyusun bahan pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia;
b. Melakukan bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis ketahanan keluarga
balita, anak dan lanjut usia;
c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita,
anak dan lanjut usia;
d. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
(3) Sub bidang Ketahanan Remaja mempunyai tugas :
18 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
a. Menyusun bahan pembinan ketahan remaja;
b. Melakukan bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis ketahanan remaja;
c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahan remaja;
d. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
e. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
(1) Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan meliputi pemanduan dan singkronisasi kebijakan
Pengendalian Penduduk, Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk serta data
dan informasi.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang
Pengendalian Penduduk, mempunyai fungsi :
a. Perumusan bahan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk
dan sistem informasi keluarga;
b. Pelaksnaan kebijakan daerah dibidang sistem informasi keluarga;
c. Pelaksanaan pemaduan dan singkronisasi kebijakan pemerintah daerah
dalam rangka pengendalian kwantitas penduduk;
d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di
daerah;
e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang pengendalian
penduduk;
f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian
penduduk;
g. Pelaksanaan koordinasi dibidang pengendalian penduduk;
h. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan; dan
i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan Kepala Dinas.
Bidang Pengendalian Penduduk membawahi :
19 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
(1) Sub Bidang Pemaduan dan Singkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk
mempunyai tugas :
a. Menyusun bahan pembinaan pemaduan dan singkronisasi kebijakan
pengendalian penduduk;
b. Melakukan bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemaduan dan
singkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pemaduan dan singkronisasi kebijakan
pengendalian penduduk di daerah;
d. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
e. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang
Pengendalian Penduduk.
(2) Sub Bidang Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas :
a. Menyusun bahan pembinanan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
b. Melakukan bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemetaan perkiraan
pengendalian penduduk;
c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perkiraan pengendalian
penduduk;
d. Melakuakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
e. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengendalian Penduduk.
(3) Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas :
a. Menyusun bahan pembinaan data dan informasi pengendalian penduduk,
keluarga berencan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. Melakukan bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis data dan informasi
pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak;
c. Melakukan pemantauan dan evaluasi data dan informasi pengendalian
penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan permepuan dan
perlindungan anak;
d. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
20 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
e. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengendalian Penduduk.
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan sesuai
dengan keahlian dan kebutuhan.
21 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KEPALA
SEKRETARIS
SUB BAGIAN UMUM&
KEPEGAWAIAN.
SUB BAGIAN
SUNGRAM
SUB BAGIAN
KEUANGAN
Bidang Pemberdayaan
Perempuan & Perlin Anak
Seksi Pemberdayaan
Perempuan
Seksi Perlindungan
Perempuan & Anak
Seksi Pemetaan Perkiraan
Pengendalian Penduduk
Seksi Bina Ketahanan Kel.
Balita, Anak & Lansia
Bidang Pegendalian
Penduduk
Bidang Keluarga
Berencana
Seksi Pengend. & Pendis
Alat & Obat Kontrasepsi
Seksi Jaminan Pelayanan
KB
Bidang Penyuluhan dan
Penggerakan
Seksi Advokasi &
Penggerakan
Seksi Penyuluhan, Kom,
Infm & Edukasi
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
TERTENTU
Seksi Pendayagunaan
PKB/PLKB dan IMP
Seksi Pemb. &
Peningk. Kesertaan KB
Seksi Pengarusutamaan
Gender
Seksi Pemanduan &
Sinkronisasi Kebijakan PP
Seksi Data & Informasi
Bidang Ketahanan &
Kesejahteraan Keluarga
Seksi Pemberdayaan
Keluarga Sejahtera
Seksi Bina Ketahanan
Keluarga
22 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
2.2 . Sumber Daya
2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Mojokerto memiliki sumber daya organisasi berupa sumber daya
manusia dan sarana serta prasarana. Sumber daya manusia Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Mojokerto adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Tahun 2019
No.
Tingkat Pendidikan
PNS
L P
NON PNS
L P
Jumlah
1 SMP Sederajat - - - - -
2 SMA Sederajat 7 3 3 2 15
3 D3 - 1 - 1 2
4 S1 7 7 2 3 19
5 S2 3 6 - - 9
6 S3 - - - - -
JUMLAH 17 17 5 6 45
Berdasarkan data tersebut diatas pegawai Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembedayaan Perempuan Kabupaten
Mojokerto mempunyai pegawai baik yang PNS maupun Non PNS berjumlah 45
Pegawai dengan tingkat pendidikan, SMA Sederajad 15 Pegawai, D3 2 Pegawai,
S1 19 Pegawai dan S2 9 Pegawai
23 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Tahun 2018
No Golongan L P Jumlah
1 Golongan II 5 3 8
2 Golongan III 8 9 17
3 Golongan IV 4 6 10
JUMLAH 17 18 35
Berdasarkan data tersebut diatas, Formasi Jabatan Pejabat baik eselon
II, III, dan IV Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto sudah terpenuhi.
Dukungan sarana dan prasarana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto sebagai
berikut :
Sarana :
1. Bus Pelayanan KB : 1 buah
2. Mobil Penerangan KB : 1 buah
3. Mobil Distribusi Alokon : 1 buah
4. Mobil Dinas Kepala : 1 buah
5. Mobil Operasional P2TP2A : 1 buah
6. Mobil Akseptor : 1 buah
7. Kendaraan Roda 2 Operasional PLKB : 137 buah
8. Personal Komputer : 10 bh
9. Laptop : 45 bh
10. Wifi : 2 buah
24 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
Prasarana :
1. Gedung Kantor
2. Balai Penyuluhan KB sebanyak 18 buah di 18 Kecamatan
1. Shelter serbanyak 1 buah
2. Ruang Pertemuan dengan kapasitas 100 orang
3. Gudang Alokon dan non alokon
4. Gudang Barang
5. Tempat Parkir
6. Mushola
2.3 . Kinerja Pelayanan
Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto antara 2011 sampai dengan
Tahun 2018 sebagai berikut :
1. Pembentukan lembaga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak) dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 28
Tahun 2012 dengan maksud untuk memudahkan dalam penyelenggaraan
pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai
Standar Pelayanan Minimal (SPM). P2TP2A sudah terbentuk di Tingkat
Kabupaten, Kecamatan dan untuk tingkat desa dengan Gugus Tugas
Perlindungan Perempuan dan Anak (Gugus Tugas PPA Desa)
2. Pembentukan Forum Anak “Majapahit“ dengan Keputusan Bupati
Mojokerto Nomor 188.45/1171/HK/416-012/2013 dengan maksud
untuk memudahkan upayamewujudkan pengarusutamaan hak anak
dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa
3. Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dengan Keputusan
Bupati Mojokerto Nomor 188.45/1100/HK/416-012/2013 dalam rangka
menjamin, melindungi dan memenuhi hak anak agar dapat hidup, tumbuh
berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan
martabat kemanusiaan
25 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
4. Kabupaten Mojokerto sebagai penerima Penghargaan Satya Lencana Wira
Karya dari Presiden RI atas prestasi dalam bidang Keluarga Berencana
tahun 2014
5. Juara I Nasional Lomba PIK-Unggulan (PIK-R “Wijaya Kusuma“ SMK PGRI
Sooko Mojokerto)
6. Juara I Nasional Lomba KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran Rumah
Sakit Type B (RSUD Prof. dr. Soekandar Mojosari Mojokerto)
7. Memperluas jejaring kerjasama (MOU) dengan berbagai lembaga
pemerintah maupun swasta yang terkait dengan kelancaran penggarapan
program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
8. Dipercaya sebagai Kabupaten tujuan study banding bidang Keluarga
Berencana beberapa daerah dari luar jawa seperti dari Kabupaten Nabire
Papua, Kabupaten Katalar Sulawesi Selatan
9. Ditunjuk oleh BKKBN Perwakilan Propinsi Jawa Timur sebagai kabupaten
tempat pemantauan pelaksanaan rencana kerja pemerintah (RKP) bidang
kependudukan, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dari Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan BKKBN Pusat
serta Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Propinsi
Jawa Timur
10. Family Zise 3,18 pada tahun 2015
11. TFR 1,64 pada tahun 2015
12. CPR atau tingkat kesertaan ber KB sebesar 80,50 %
13. Juara I lomba keluarga harmonis nominasi terbaik se Jatim (BKKBN)
14. Juara I PIK Remaja “Wijaya Kusuma” SMK PGRI Sooko
15. Juara I lomba Vidio ILM program KKBPK tingkat Prov. Jatim kategori isi
pesan
16. Juara I lomba KB lestari kategori 20 Tahun nominasi terbaik se Jatim
(BKKBN)
17. Juara I lomba gugus tugas PPA desa/kelurahan tahun 2017
18. Juara I lomba KB lestari kategori 10 tahun nominasi terbaik se Jatim
26 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
19. Juara II lomba video ILM program KKBPK tingkat Prov. Jatim kategori isi
pesan
20. Juara II lomba poster tingkat Prov. Jatim kategori estetika (BPPKB)
21. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) : 0,84 (Proyeksi BPS)
22. TFR sudah rendah : 2,0 (SDKI 2017)
23. Contraceptive prevalance Rate (mCPR) : 80,5 % (Statistik Rutin)
24. Unmeet need : 7,8 %
25. Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) : 29.9 % (Statistik
Rutun)
26. Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15 – 19 tahun sebesar 30,89 (SDKI 2017)
27. UKP meningkat (Susenas 2015 : 20,07) tapi masih dibawah ideal (21
tahun)
28. Kategori Pratama 2018 – Kabupaten Layak Anak Tingkat Nasional
29. Juara I lomba BKB tingkat Propinsi
30. Juara I KB lestari 10 tahun tingkat Propinsi
31. Juara I bidan praktek mandiri tingkat Propinsi
32. Juara I pelaksana posyandu terbaik tingkat propinsi
33. Juara I lomba alat peraga penyuluhan lomba KKBPK tingkat Propinsi
34. Juara II Kampung KB tingkat Propinsi
35. Juara II lomba orang tua hebat tingkat Propinsi
36. Juara III KB lestari 15 tahun tingkat Propinsi
37. Jauara III lomba puskesmas pelayanan KB MKJP tingkat Propinsi
38. Juara III lomba karya tulis kependudukan tingkat Propinsi
39. Juara III lomba talent program KKBPK tingkat Propinsi
40. Juara harapan I – KB lestari 20 tahun tingkat Propinsi
27 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
Faktor pendorong dan penghambat pencapaian indikator Dinas Pengendalian
Peduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut :
No.
Indikator
Faktor Pendorong
Faktor Penghambat
1. Prevalensi Peserta KB aktif - Adanya dukungan dari
Pemerintah, baik
Pemerintah Daerah,
Pemerintah Propinsi
maupun Pemerintah
Pusat
- Adanya dukungan dari
fasilitas pelayanan
(Faskes) KB baik
Pemerintah maupun
swasta
- Adanya dukungan dari
Dinas maupun Badan
terkait
- Adanya dukungan dari
lembaga profesi
seperyi IBI (Ikatan
Bidang Indonesia), TNI,
Polri PKK dsb.
- Adanya dukungan dari
tokoh agama dan tokoh
massyarakat
- Adanya peran lintas
sektor dalam
- Kurangnya
kesadaran
masyarakat untuk
ikut KB
- Masih rendahnya
usia perkawinan
ideal
- Kurangnya kualitas
media dan advokasi
dan KIE KB
- Melemahnya
komitmen keluarga
kecil bahagia
sejahtera
- Masih rendahnya
pemahaman tentang
kesehatan
reproduksi
- Masih rendahnya
pemakaian alat
kontrasepsi MKJP
(Metode
Kontrasepsi Jangka
Panjang)
28 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
pembinaan kampung
KB
2. Prosentase Ketahanan Keluarga,
Kesejahteraan Keluarga Serta
Perlindungan Perempuan dan
Anak yang Aktif
- Partisipasi aktif
masyarakat menjadi
anggota Program
Tribina (BKB, BKR,
BKL)
- Adanya kegiatan usaha
di keluarga untuk
meningkatkan
pendapatan keluarga
- Adanya kesetaraan
Gender
- Kurangnya
informasi kepada
masyarakat tentang
pentingnya program
Tribina (BKB, BKR,
BKL)
- Kurang di dukunya
dana
- Kurangnya
ketrampilan dalam
peningkatan usaha
dan pemasarannya
- Masih rendahnya
kesetaraan gender
dalam masyarakat
2.4. Tantangan dan Peluang
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
menjumpai beberapa hal yang menjadi tantangan dalam melaksanakan
program dan juga beberapa hal yang menjadi peluang untuk dapat mengelola
program dengan lebih baik.
Tantangan :
1. Tingginya kehamilan yang menimpa anak usia sekolah (SD, SMP,
SMK/SMA)
2. Tingginya kasus pelecehan seksual dan pencabulan perempuan dan anak
29 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
3. Lemahnya fungsi P2TP2A di tingkat Kecamatan
4. Lemahnya fungsi Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
desa
5. Melemahnya komitmen keluarga kecil bahagia sejahtera
6. Kesertaan ber KB didominasi wanita
7. Masih rendahnya pemakaian alat kontrasepsi MKJP (Metode Kontrasepsi
Jangka Panjang)
8. Masih rendahnya pemahaman kesehatan reproduksi
9. Pesatnya perkembangan tehnologi informasi yang disalah gunakan
10. Belum semua pelayanan KB masyarakat di dukung BPJS
Peluang :
1. Adanya dukungan dari Pemerintah, baik Pemerintah Daerah, Pemerintah
Provinsi maupun Pemerintah Pusat
2. Adanya dukungan dari fasilitas pelayanan (faskes) KB baik pemerintah
maupun swasta
3. Adanya dukungan dari Dinas maupun Badan terkait
4. Adanya dukungan dari lembaga profesi seperti IBI (Ikatan Bidan Indonesia),
TNI, Polri, PKK dsb.
5. Adanya dukungan dari tokoh agama, tokoh masyarakat
6. Adanya peran lintas sektor dalam pembinaan kampung KB
30 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
Tabel 2.3 Kinerja Pelayanan Peragkat Daerah
Tabel T-C 23
Pencapaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2011 - 2021
No.
Indikator Kinerja
Sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat
Daerah
Target
NSPK
2015
Target
IKK
2015
Target
Indikator
Lainnya
(MDG'S)
2015
Target Rentra Perangkat Daerah Tahun Ke - Realisasi Capaian Tahun Ke - Rasio Capaian pada Tahun Ke -
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1. Prevalensi Peserta
KB Aktif
- - - 78,83% 78,84% 78,85% 78,00% 79,00% 79,92% 81,16% 78,98% 80,25% 80,35% 101,38% 102,94% 100,16% 0,00% 0,00%
2. Prosentase
Kelompok
Ketahanan
Keluarga,
Kesejahteraan
Keluarga, Serta
Perlindungan
Perempuan dan
Anak yang Aktif
- - - 73,27% 73,27% 73,27% 73,27% 73,27% 73,27% 73,27% 73,27% 73,27% 73,27% 100% 100% 100% 100% 100%
31 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
3. Tingkat Kasus
Kenakalan Remaja,
Pernikahan Dini
dan Narkoba
21, 03% - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Standart Hidup
Layak
11.800.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Partisipasi
Perempuan di
Lembaga
Pemerintah
- 15,71% - - - - - - - - - - - - - - - -
6. Angka Melek
Huruf Perempuan
Usia 15 Tahun Ke
Atas
- n/a - - - - - - - - - - - - - - - -
7. Partisipasi
Angkatan Kerja
Perempuan
- 66,23% - - - - - - - - - - - - - - - -
8. Prevalensi Peserta
KB Aktif
- 80,52% - - - - - - - - - - - - - - - -
32 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
9. Rasio Petugas
Lapangan
KB/Penyuluh KB
(PLKB/PKB) di
Setiap
Desa/Kelurahan
- 90,83% - - - - - - - - - - - - - - - -
10. Prosentase
Perempuan
Pernah Kawin
umur 15 - 49
tahun yang proses
melahirkan
terakhirnya di
fasilitas kesehatan
- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -
11. Prevalensi
penggunaan
metode
kontrasepsi (CPR)
semua cara pada
Pasangan Usia
Subur (PUS) usia
15-49 tahun status
kawin
- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -
33 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
12. Proporsi
pengeluaran rutin
dan pembangunan
pada sektor -
sektor yang
memberi manfaat
pada kelompok
perempuan,
kelompok miskin
dan rentan.
- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -
13. Pravelensi anemia
pada ibu hamil
- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -
14. Proporsi
perempuan usia
reproduksi (15-49
tahun) atau
pasangannya yang
memiliki
kebutuhan
keluarga
berencana dan
menggunakan alat
kontrasepsi
metode modern
- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -
34 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
15. Angka Prevalensi
Penggunaan
Metode
Kontrasepsi (CPR)
semua cara pasa
Pasangan Usia
Subur (PUS) usia
15-49 tahun yang
berstatus kawin
- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -
16. Angka penggunaan
metode
kontrasepsi jangka
panjang (MKJP)
cara modern
- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -
17. Angka kelahiran
pada perempuan
umur 15-19 tahun
(age specific
fertility rate)
- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -
18. Total Fertility Rate
(TFR)
- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -
35 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
19. Pengutamaan pada
semua jejaring
pendidikan, (i)
pendidikan
kewarganegaraan
dunia, (ii)
pendidikan untuk
pembangunan
berkelanjutan
termasuk
kesetaraan gender
dan hak asasi
manusia pada (a)
kebijakan
pendidikan
nasional, (b)
kurikulum, (c)
pendidikan guru,
(d) penilaian siswa
- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -
20. Prevalensi
kkerasan terhadap
anak perempuan
- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -
36 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
21. Proporsi
perempuan
dewasa dan anak
perempuan (umur
15-64 tahun)
mengalami
kekerasan seksual
oleh orang lain
selain pasangan
dalam 12 bulan
terakhir
- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -
22. Prosentase korban
kekerasan
terhadap
perempuan yang
mendapat layanan
komprehensif
- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -
23. Proporsi
perempuan umur
20-24 tahun yang
berstatus kawin
atau berstatus
hidup bersama
sebelum umur 15
tahun dan sebelum
umur 18 tahun
- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -
37 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
24. Median usia kawin
pertama
perempuan
pernah kawin
umur 25-49 tahun
- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -
25. Prosentase anak
perempuan dan
perempuan
berusia 15-19
tahun yang telah
menjalani FGM/C,
menurut
kelompok umur
- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -
26. Unmet need KB
(Kebutuhan
Keluarga
Berencana/KB
yang tidak
terpenuhi
- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -
27. Pengetahuan dan
pemahaman
Pasangan Usia
Subur (PUS)
tentang metode
- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -
38 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
kontrasepsi
modern
28. Undang - Undang
atau Peraturan
Pemerintah (PP)
yang menjamin
perempuan umur
15-49 tahun untuk
mendapatkan
pelayanan,
informasi dan
pendidikan terkait
kesehatan seksual
dan reproduksi
- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -
39 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
29. Proporsi
penduduk yang
melaporkan
merasa
didiskriminasikan
atau dilecehkan
dalam kurun 12
bulan terakhir atas
dasar layanan
diskriminasi
sesuai hukum Hak
Asasi Manusia
- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -
30. Jumlah
penanganan
pengaduan
pelanggaran Hak
Asasi Manusia
(HAM) perempuan
terutama
kekerasan
terhadap
perempuan
- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -
40 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
Tabel T-C 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2011 - 2015
Uraian
Anggaran Tahun Ke - Realisasi Anggaran pada Tahun Ke - Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -
Rata - Rata Pertumbuhan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
BELANJA 7.811.686.129 9.274.352.090 10.672.215.325 11.367.606.000 11.401.767.400 8.572.003.587 8.935.205.430 9.992.147.300 10.513.932.448 10.015.091.701 94,00% 95,20% 93,63% 92,49% 87,84% 71,05% 300%
BELANJA OPERASI 7.810.556.439 8.309.667.090 9.274.289.325 9.637.875.000 11.172.861.400 7.456.493.587 8.045.239.730 8.637.429.302 8.792.325.448 9.788.475.701 93,00% 96,82% 93,13% 91,23% 87,61% 72,77% 233%
Belanja Pegawai
7.394.959.000
7.316.820.000
7.857.720.000
8.312.157.000
7.933.552.000
7.042.755.270
7.140.419.928
7.417.576.761
7.555.638.818
6.978.676.589 99,00% 97,59% 94,40% 90,90% 87,96% 138,75% 64,08%
Belanja Barang
415.597.439
992.847.090
1.416.569.325
1.325.718.000
3.239.309.400
413.738.317
904.819.802
1.219.852.541
1.236.686.630
2.809.799.112 99,00% 91,13% 86,11% 93,28% 86,74% 38,21% 36,38%
Belanja Hibah -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
BELANJA MODAL 1.129.690 964.685.000 1.397.926.000 1.729.731.000 228.906.000 1.115.510.000 889.965.700 1.354.717.998 1.721.607.000 226.616.000 89,00% 82,71% 96,91% 99,53% 99,00% 52,69% 88,88%
Belanja Peralatan dan
Mesin -
356.097.000
542.670.000
594.731.000
47.000.000
-
317.109.000
508.319.998
590.145.000
45.700.000
- 89,05% 93,67% 99,23% 97,23% 20,06% 27,14%
Belanja Aset Lainnya
-
719.905.000
855.256.000
1.135.000.000
181.906.000
-
572.856.700
846.398.000
1.131.462.000
180.916.000
- 79,57% 98,96% 99,69% 99,46% 18,60% 39,19%
41 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
3.1. Dentifikasi Permasalahan
Permasalahan - permasalahan yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian
penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Mojokerto berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai
berikut:
1. Masih rendahnya kesetaraan gender dalam masyarakat.
2. Masih rendahnya perlindungan anak dari pelecehan seksual dan tindak
kekerasan.
3. Kurangnya peran perempuan dalam pembangunan.
4. Kurangnya kualitas perempuan dalam bidang Pendidikan, kesehatan dan
Ekonomi.
5. Masih rendahnya usia perkawinan ideal.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut KB.
7. Kurangnya jumlah keluarga yang menjadi kelompok tribina (BKB, BKR,
BKL).
8. Kurangnya kesejahteraan keluarga.
9. Kurangnya kualitas media dan advokasi dan KIE KB.
10. Kurangnya kualitas data yang cepat dan akurat.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati
Pernyataan Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 Tahun kedepan periode
2016-2021 adalah : “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Mojokerto
yang mandiri, sejahtera dan bermartabat melalui penguatan dan
pengembangan basis perekonomian, pendidikan serta kesehatan “
Dengan 7 Misi yang akan dilakukan yaitu :
42 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat
revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi Negara
sekaligus pelayan masyarakat.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan
berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan yang lebih professional, aspiratif, partisipatif dan
transparan.
3. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk
meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang
berorientasi pada pengembangan jaringan infastruktur, UMKM,
agrobisnis, dan pariwisata.
4. Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menumbuhkan
kepercayaan social (social trust) dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi
masyarakat berlandaskan pada etika budayadan kearifan local yang lebih
berkarakter.
5. Meningkatkan kualitas SDM dengan cara memperbesar peluang
memperoleh akses pendidikan yang lebih baik untuk mengoptimalkan
kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Meningkatkan akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan
kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua
lapisan masyarakat
7. Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan
pelayanan prima di semua sector bagi masyarakat.
Terkaitnya dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut tugas dan
fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan dalam upaya memberdayakan perempuan dan mewujudkan
keluarga kecil bahagia dan sejahterah adalah selaras dengan visi Bupati dalam
mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang mandiri, sejahtera dan
bermartabat dengan misi yaitu :
43 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
Misi 6
Memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan
yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat.
Tabel 3.1
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi BUPATI
Dan Wakil BUPATI
No Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Faktor
Penghambat Pendorong
1.
Misi 6 : Memperbesar akses dan kesempatan untuk memperoleh kesehatan yang mudah dan murah serta menjangkau semua lapisan masyarakat
· - Kurangnya
kesejahteraan keluarga · - Kurangnya kesadaran · masyarakat untuk ikut · KB
- Kurangnya jumlah keluarga yang menjadi kelompok tribina (BKB, BKR, BKL)
- Masih rendahnya perlindungan anak dari program pelecehan seksual dan tindak kekerasan
- Masih rendahnya kesetaraan gender dalam masyarakat
· Masih kuatnya
budaya pernikahan dini di Kabupaten Mojokerto
· Kurangnya informasi kepada masyarakat tentang pentingnya program Tribina (BKB, BKR, BKL)
· Kurangnya di dukungnya dana
· Kurangnya ketrampilan dalam peningkatan usaha dan pemasarannya
· Masih rendahnya kesetaraan Gender
· Adanya
kesadaran mencapai usia perkawinan ideal
· Partisipasi aktif menjai angoota program Tribina (BKB, BKR, BKL)
· Adanya kegiatan usaha di keluarga untuk meningkatkan pendapatan usaha
· Adanya kesetaraan gender
2. Tujuan: Keberhasilan Pembangunan Kesehatan Masyarakat
44 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
No Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Faktor
Penghambat Pendorong
3. Sasaran : 1. Meningkatnya
Kepesertaan Keluarga Berencana
2. Meningkatnya Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga
3.3. Telahaan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra
Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat
dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Lembaga tercantum pada
tabel 3.2 berikut ini.
Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya
No
Sasaran Jangka
Menengah Renstra
K/L
Permasalahan Pelayanan
Perangkat Daerah
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
Meningkatnya Ketahanan Keluarga dan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak
· Tingginya kasus kekerasan
terhadap perempuan,
terlihat dari jumlah kasus
kekerasan terhadap
perempuan dan jumlah
kasus KDRT.
· Perempuan banyak menjadi
obyek pornografi,
menjadikan perempuan
sangat rentan terhadap
kekerasan.
· Rendahnya perlindungan
terhadap tenaga kerja dan
buruh migran perempuan,
ditunjukkan dengan
terjadinya kasus-kasus
perlakuan buruk terhadap
buruh migran.
· Terbatasnya
personil yang
melayani
penanganan
kasus kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak
· Pengetahuan dan
kepedulian
organisasi
masyarakat dan
LSM dalam
Pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan
anak masih
kurang
· Adanya
kerjasama yang
baik antara
pemerintah
daerah dan
instansi terkait
melalui
lembaga
P2TP2A
· Adanya
komitmen
kepala daerah
untuk
mengembangka
n Kota Layak
Anak
· Adanya
beberapa
organisasi
45 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
No
Sasaran Jangka
Menengah Renstra
K/L
Permasalahan Pelayanan
Perangkat Daerah
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
· Belum optimalnya peran
kelembagaan perlindungan
hak perempuan.
· Terjadinya berbagai praktik
buruk yang mengancam
hak-hak anak, seperti
pekerja anak perkawinan
anak, dan anak berhadapan
dengan hukum (ABH).
· Munculnya berbagai tindak
kekerasan terhadap anak
· Belum terpenuhinya hak-
hak anak seperti akte
kelahiran, PAUD, hidup
sehat, sekolah ramah anak,
Puskesmas ramah anak, dan
pengasuhan yang aman.
· Kurangnya partisipasi
masyarakat dalam
Pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak.
masyarakat dan
LSM yang
bergerak di
bidang
Pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan
anak
a. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi perempuan
b. Meningkatnya
kesetaraan Gender
· Masih rendahnya kualitas
perempuan dalam bidang
Pendidikan, kesehatan dan
Ekonomi
· IPG meningkat namun
relatif rendah dibandingkan
kondisi ideal sebesar 100.
· IDG relatif rendah
dibandingkan kondisi ideal
dan daerah lain.
· Belum di dukung
/Terkendalanya
biaya dalam
usaha kelompok
UPPKS
· Pelaksanaan
Perencanaan dan
penganggaran
responsif gender
belum optimal.
· Terbatasnya
anggaran
program untuk
mendukung PUG
dan Perencanaan
dan
penganggaran
responsif gender
· Adanya
komitmen
kepala daerah
untuk
meningkatkan
Pemberdayaan
Perempuan
Meningkatnya
kepesertaan
Keluarga
Berencana
· Belum optimalnya
Pelayanan KB hal tersebut
dapat dilihat dari masih
tingginya Pasangan Usia
· Banyaknya PUS
yang tidak ikut
ber – KB
· Melakukan
komitmen
kembali pada
stokholder dan
46 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
No
Sasaran Jangka
Menengah Renstra
K/L
Permasalahan Pelayanan
Perangkat Daerah
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
Subur yang istrinya di
bawah usia 20 tahun
· Masih kurangnya sarana
pendistribusian kebutuhan
alat dan obat kontrasepsi
serta pelaksanaan
pelayanan KB di Daerah
Kabupaten/Kota.
· Masih tingginya Presentasi
KB Baru yang unmet need
· Belum optimalnya
penggunaan MKJP KB Pria
di Kabupaten Mojokerto
· Kemampuan
Daerah untuk
menyediakan alat
kontrasepsi
terbatas
· Pemahaman
Keagamaan yang
menghambat KB
Pria
mitra kerjayang
terkait
3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bagi Kabupaten Mojokerto
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan
perangkat daerah adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah,
dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks
pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran:
Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran:
terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.
Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam
pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel
3.2 berikut ini :
47 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No
Sasaran Jangka
Menengah Renstra
Perangkat Daerah
Provinsi
Permasalahan Pelayanan
Perangkat Daerah
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
1 Meningkatnya
indeks
pembangunan
gender dan indeks
pemberdayaan
gender
· IPG meningkat namun
relatif rendah dibandingkan
kondisi ideal sebesar 100.
· Angka Harapan Hidup
perempuan relatif rendah
dibandingkan daerah lain.
· Rata-rata lama sekolah
relatif rendah dibandingkan
daerah lain.
· IDG relatif rendah
dibandingkan kondisi ideal
dan daerah lain.
· Keterlibatan perempuan di
lembaga legislatif relatif
rendah, terlihat dari rasio
Keterwakilan perempuan
dalam parlemen.
· Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
· Pelaksanaan
Perencanaan dan
penganggaran
responsif gender
belum optimal.
· Terbatasnya
anggaran
program untuk
mendukung PUG
dan Perencanaan
dan
penganggaran
responsif gender
· Adanya
komitmen
kepala daerah
untuk
meningkatkan
Pemberdayaan
Perempuan
2 Meningkatnya
penanganan kasus
kekerasan terhadap
perempuan
· Tingginya kasus kekerasan
terhadap perempuan,
terlihat dari jumlah kasus
kekerasan terhadap
perempuan dan jumlah
kasus KDRT.
· Perempuan banyak menjadi
obyek pornografi,
menjadikan perempuan
sangat rentan terhadap
kekerasan.
· Rendahnya perlindungan
terhadap tenaga kerja dan
· Terbatasnya
personil yang
melayani
penanganan
kasus kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak
· Adanya
kerjasama yang
baik antara
pemerintah
daerah dan
instansi terkait
melalui
lembaga
P2TP2A
48 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
No
Sasaran Jangka
Menengah Renstra
Perangkat Daerah
Provinsi
Permasalahan Pelayanan
Perangkat Daerah
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
buruh migran perempuan,
ditunjukkan dengan
terjadinya kasus-kasus
perlakuan buruk terhadap
buruh migran.
· Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
3 Terimplementasika
nnya
kabupaten/kota
layak anak dan
perlindungan
khusus anak
· Terjadinya berbagai praktik
buruk yang mengancam
hak-hak anak, seperti
pekerja anak perkawinan
anak, dan anak berhadapan
dengan hukum (ABH).
· Munculnya berbagai tindak
kekerasan terhadap anak
· Belum terpenuhinya hak-
hak anak seperti akte
kelahiran, PAUD, hidup
sehat, sekolah ramah anak,
Puskesmas ramah anak, dan
pengasuhan yang aman.
· Terbatasnya
personil yang
melayani
penanganan
kasus kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak
· Adanya
komitmen
kepala daerah
untuk
mengembangka
n Kota Layak
Anak
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Sesuai dengan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 dalam pasal 32 disebutkan bahwa :
(1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang,
beserta pembiayaan yang didasarkan atas tata ruang dan (2) Pemanfaatan ruang ini
diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam
rencana tata ruang. Berdasarkan ketentuan tersebut , maka pelaksanaan program
pembangunan yang berwawasan lingkungan atau berkaitan dengan penggunaan ruang
harus disesuaikan dan disinkronisasikan dengan tata ruangan yang telah ditetapkan.
Undang-undang No. 26 tahun 2007 menggariskan bahwa bagian Pelaksanaan
program pemanfaatan ruang merupakan aktifitas pembangunan, baik yang
dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana
tata ruang wilayah dan untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah
49 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
dimaksud, diperlukan program yang bersumber dari Pemerintah (Public
Investment), masyarakat dan swasta (Private Investment). Program yang
bersumber dari pemerintah, umumnya melalui mekanisme perencanaan antara
lain melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan
atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi
Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan
perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group
Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan
perangkat daerah adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya kesetaraan gender dalam masyarakat.
2. Meningkatnya perlindungan anak dari pelecehan seksual dan tindak
kekerasan.
3. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan.
4. Bertambahnya kualitas perempuan dalam bidang Pendidikan, kesehatan
dan Ekonomi.
5. Bertambahnya usia perkawinan ideal.
6. Berambahnya kesadaran masyarakat untuk ikut KB.
7. Bertambahnya jumlah keluarga yang menjadi kelompok tribina (BKB, BKR,
BKL).
8. Bertambahnya kesejahteraan keluarga.
9. Bertambahnya kualitas media dan advokasi dan KIE KB.
10. Bertambahnya kualitas data yang cepat dan akurat.
50 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
Tabel T-B 35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
(1) (2) (3) (4)
1. Sumber Daya Manusia yang masih belum merata
Masih rendahnya kesetaraan gender dalam masyarakat
Masalah Ekonomi, Sosial Budaya, Pendidikan, dan Kemajuan Teknologi
2. Masih rendahnya moralitas masyarakat
Masih rendahnya perlindungan anak dari pelecehan seksual dan tindak kekerasan
Masalah Ekonomi, Sosial Budaya, Pendidikan, dan Kemajuan Teknologi
3. Masih kurangnya kesetaraan gender dalam pembangunan
Kurangnya peran perempuan dalam pembangunan
Masalah Ekonomi, Sosial Budaya, Pendidikan, dan Kemajuan Teknologi
4. Masih kurangnya kualitas pendidikan perempuan dalam masyarakat
Kurangnya kaualitas perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi
Masalah Ekonomi, Sosial Budaya, Pendidikan, dan Kemajuan Teknologi
5. Masih adanya perkawinan di usia dini
Masih rendahnya usia perkawinan ideal
Masalah Ekonomi, Sosial Budaya, Pendidikan, dan Kemajuan Teknologi
51 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
6. Kesertaan ber KB perlu ditingkatkan
Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut KB
Masih adanya pemahaman masyarakat banyak anak banyak rezeki
7. Pemahaman mengenai pentingnya program Tribina (BKB, BKL, BKR) rendah
Kurangnya jumlah keluarga yang menjadi kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL)
Kurangnya informasi, dukungan dana dari desa kurang, Kurangnya motivasi
8. Masih adanya Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Kurangnya kesejahteraan keluarga Kurangnya modal usaha, kurangnya ketrampilan, kurangnya anggaran untuk mengadakan pelatihan
9. Pemahaman masyarakat tentang program KB masih rendah
Kurangnya kualitas media, advokasi dan KIE KB
Kurangnya informasi, rendahnya kepedulian masyarakat untuk memahami program KB
10. Data belum tersedia secara akurat Kurangnya kualitas data yang cepat dan akurat
Sumber data dari bawah belum semua ada, sering adanya keterlambatan laporan
52 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
BAB IV
TUJUAN, DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Adapun Tujuan Perunahan Sasaran Strategis (Rentra) Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Mojokerto ialah untuk mendukung Misi Nomor 6 Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto
dengan tujuan MISI 6 yaitu Keberhasilan Pembangunan Kesehatan Masyarakat
dengan indikator tujuan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)
dengan 2 sasaran Prevalensi KB Aktif dan Prosentase Kelompok Ketahanan
Keluarga, Kesejahteraan Keluarga serta Perlindungan Perempuan dan Anak
yang Aktif.
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta
indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C. 25 sebagaimana berikut ini.
53 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
Tabel TC 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat
No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR
TUJUAN/SASARAN TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -(2016-2021)
(1) (2) (3) (4) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1
Keberhasilan Pembangunan Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana
Prevalensi Peserta KB Aktif - - - - 80,52%
76,00%
Meningkatnya Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga
Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga, Kesejahteraan Keluarga Serta Perlindungan Perempuan dan Anak yang Aktif
- - - - 73,27 % 73,25%
54 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan
Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi, yakni
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu
mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan
memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yang diterapkan Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
yaitu Tabel TC 26.
55 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
Tabel TC 26
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
VISI : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Mojokerto yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat melalui penguatan dan pengembangan basis perekonomian, pendidikan, serta kesehatan
MISI 6
: Memperbesar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan urah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Keberhasilan Pembangunan Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana
- Melakukan pembinaan upaya meningkatkan usia perkawinan ideal
- Meningkatkan akses informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok remaja maupun keluarga
- Melakukan pembinaan guna memberikan kesadaran masyarakat untuk ikut KB
- Meningkatnya kualitas alat kontrasepsi
- Meningkatkan kualitas media advokasi dan KIE KB
- Meningkatkan SDM alat kontrasepsi
- Menyusun data yang cepat dan akurat
- Meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi yang rasional, efisian dan efektif
- Meningkatkan promosi KB pria
- Memberikan simulasi KB Pria
56 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
- Memberikan pelayanan KB pria secara gratis
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan
- Memberikan koordinasi dengan lintas sektor yang mempunyai kesamaan tujuan
- Meningkatkan kapasitas minta kerja BKKBN dalam bidang kependudukan
- Pengintergrasian isu kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah
- Mengembangkan kemajuan SDM internal BKKBN dan minta kerja utama dalam konteks kependudukan
- Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan dan performance steakholders dalam pembangunan berwawasan kependudukan
- Mengembangkan advokasi isu - isu pembangunan berwawasan kependudukan
- Peningkatan kapasitas dan peran jejaring kemintraan bidang pengendalian penduduk
- Meningkatkan kerjasama pendidikan kependudukan
- Pengintegrasian materi pendidikan kependudukan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal
- Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi kependudukan (parameter, profil dan proyeksi)
- Imlementasi kebijakan dan model solusi satrategi hasil analisis dampak kependudukan
Keberhasilan Pembangunan Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga
- Meningkatkan kesejahteraan keluarga
- Meningkatkan dan menetapkan SDM pengelola program ketahanan keluarga
57 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
- Meningkatnya keaktifan kelompok BKB
- Mengembangkan kemitraan dengan organisasi kepemudaan, sekolah Toga/Toma dalam sosialisasi pendewasaan usia perkawinan
- Meningkatnya keaktifan kelompok
BKR
- Meningkatnya keaktifan kelompok BKL
- Melakukan pembinaan atau pelatihan untuk meningkatkan jumlah keluarga yang menjadi kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL)
- Melakukan pembinaan upaya meningkatkan usia perkawinan ideal
- Meningkatkan akses informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok remaja maupun keluarga
- Melakukan pembinaan guna memberikan kesadaran masyarakat untuk ikut KB
- Meningkatnya kualitas alat kontrasepsi
- Meningkatkan kualitas media advokasi dan KIE KB
- Meningkatkan SDM alat kontrasepsi
- Menyusun data yang cepat dan akurat
- Meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi yang rasional, efisian dan efektif
- Meningkatkan promosi KB pria
- Memberikan simulasi KB Pria
- Memberikan pelayanan KB pria secara gratis
- Memberikan koordinasi dengan lintas sektor yang mempunyai kesamaan tujuan
58 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
- Melakukan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA)
- Perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender
- Menyusun bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilidasi di bidang PUG dan PUHA
- Meningkatkan kampanye trafiking dan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Melakukan pemetaan PUG dan PUHA
- Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak serta penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan mengimilir berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak
- Melakukan pengembangan KIE tentang PUG dan PUHA
- Meningkatkan pembinaan pelaksanaan peningkatan penguatan ekonomi perempuan, partisipasi perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan
- Menyusun bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilidasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan peran perempuan di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan perlindungan anak
59 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
- Menyusun bahan analisis dalam upaya penguatan ekonomi perempuan, partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan, peningkatan kualitas hidup perempuan
- Menyusun bahan penyusunan pedoman dan kebijakan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak
- Menyusun bahan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama perlindungan perempuan dan anak
- Menyusun bahan upaya perlindungan perempuan dan anak dalam situasi darurat
- Menyusun bahan fasilidasi perlindungan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, korban kekerasan fisik, psikis dan kekerasan
60 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA RENCANA PENGADAAN
6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Rencana Pendanaan
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, dan pendanaan indikatif. Program yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan program prioritas yang ada di RPJMD
Perubahan Tahun 2016 – 2021 yang sesuai dengan tugas dan fungsi DP2KBP2.
Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat
ditampilkan pada Tabel 6.1 berikut ini yang bersumber dari Tabel T-27 :
61 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
Tujuan Sasaran Indikat
or Sasaran
Kode Kegiatan
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Progra
m (outco
me) dan
Kegiatan
(output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangkat
Daerah Penang
gung Jawab
Lokasi
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Target Akhir Renstra
Kinerja
Rp. Kinerja
Rp. Target sd
TW III
Rp. Target
Rp. Target
Rp. Target
Rp. Target
Rp.
2 08
01
01
01
Program Pelayanan administrasi perkantoran
Prosentase Kebutuhan Kantor yang Terpenuhi
346.323.
766
381.318
.175
261.409.027
989.050.
968
Kegiatan : 2 0
8 01
01
01
02
1.
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi Air dan Listrik
69%
60.916.0
66
62%
54.965.6
75
51% 38.588.
227
-
-
-
-
-
-
100%
154.469.
968
Sekretariat
DP2KBP2
2 08
01
01
01
06
2.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
64%
19.282.7
00
80%
23.952.5
00
99% 24.929.
800
-
-
-
-
-
-
100%
68.165.0
00
Sekretariat
DP2KBP2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pengendalian Pendukuk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021
62 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
kendaraan dinas/operasional
Kendaraan Dinas/Operasional
2 08
01
01
01
10
3.
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
100%
32.000.0
00
100%
30.400.0
00
75% 23.975.
000
-
-
-
-
-
-
100%
86.375.0
00
Sekretariat
DP2KBP2
2 08
01
01
01
11
4.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya Blanco Pelaporan
100%
30.000.0
00
100%
40.000.0
00
19% 7.650.0
00
-
-
-
-
-
-
100%
77.650.0
00
Sekretariat
DP2KBP2
2 08
01
01
01
13
5.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersediannya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100%
77.125.0
00
64%
75.000.0
00
64% 64.350.
000
-
-
-
-
-
-
100%
216.475.
000
Sekretariat
DP2KBP2
2 08
01
01
01
15
6.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersediannya Kebutuhan Informasi
100%
10.000.0
00
100%
10.000.0
00
75% 7.470.0
00
-
-
-
-
-
-
100%
27.470.0
00
Sekretariat
DP2KBP2
2 08
01
01
01
17
7.
Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Tamu dan Rapat
100%
12.000.0
00
100%
12.000.0
00
62% 7.470.0
00
-
-
-
-
-
-
100%
31.470.0
00
Sekretariat
DP2KBP2
2 08
01
01
01
21
8.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Tersediannya Transport dan Akomidasi Pegawai
100%
45.000.0
00
100%
75.000.0
00
42% 41.976.
000
-
-
-
-
-
-
100%
161.976.
000
Sekretariat
DP2KBP2
63 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
dan Dalam Daerah
2 08
01
01
01
23
9.
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja
Penyediaan Honor Jasa Tenaga Kerja untuk Kegiatan Rutin Kantor
100%
60.000.0
00
100%
60.000.0
00
75% 45.000.
000
-
-
-
-
-
-
100%
165.000.
000
Sekretariat
DP2KBP2
2 08
01
01
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Terpenuhi
566.680.
000
117.000
.000
82.815.
000
766.495.
000
Kegiatan :
2 08
01
01
02
22
1.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharannya Kenyamanan Gedung Kantor
100%
46.680.0
00
100%
52.000.0
00
70% 34.875.
000
-
-
-
-
-
-
100%
133.555.
000
Sekretariat
DP2KBP2
2 08
01
01
02
24
2.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terawatnya Kendaraan - Kendaraan Dinas Operasional
100%
50.000.0
00
100%
55.000.0
00
60% 39.140.
000
-
-
-
-
-
-
100%
144.140.
000
Sekretariat
DP2KBP2
2 08
01
01
02
28
3.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharannya Peralatan Gedung Kantor
100%
10.000.0
00
100%
10.000.0
00
73% 8.800.0
00
-
-
-
-
-
-
100%
28.800.0
00
Sekretariat
DP2KBP2
1 12
01
01
02
41
4.
Rehabilitasi sedang/berat
Terlaksannya Rehab Rumah Dinas
100%
160.000.
000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
160.000.
000
Sekretariat
DP2KBP2
64 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
Rumah Dinas
1 12
01
01
02
45
5.
Rehabilitasi Gedung Aula
Terlaksanannya Kegiatan Rehab Gedung Aula
94%
300.000.
000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
300.000.
000
Sekretariat
DP2KBP2
1 12
01
01
03
Program peningkatan disiplin aparatur
Prosentase Kebutuhan Aparaur yang Terpenuhi
32.400.0
00
-
9.600.0
00
42.000.0
00
Kegiatan : 1 1
2 01
01
03
02
1.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersediannya Pakaian Seragam Bagi Pegawai
48%
32.400.0
00
-
-
29% 9.600.0
00
-
-
-
-
-
-
100%
42.000.0
00
Sekretariat
DP2KBP2
2 08
01
01
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase Sistem Pelaporan Capaian Kinerja yang Terpenuhi
24.597.0
00
9.150.0
00
7.275.0
00
41.022.0
00
Kegiatan :
2 08
01
01
06
05
1.
Penyusunan rencana tahunan dan laporan kinerja SKPD
Tesediannya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kerja Secara Akuntable
98%
24.597.0
00
92%
9.150.00
0
73% 7.275.0
00
-
-
-
-
-
-
100%
41.022.0
00
Sekretariat
DP2KBP2
Meningkatkan Kualitas Keluarga yang
Menurunnya Perkawinan Wanita
Tingkat Penurunan Perkawinan Wanita di Bawah 18 Tahun
Program Keserasian Kebijakan
Terpenuhnya Pembangunan Hak
583.048.
500
1.152.930.000
1.493.800.000
3.229.77
8.500
65 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
Sejahtera dan Bermartabat
di Bawah Usia 18 Tahun
Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Perempuan dan Anak
Kegiatan :
2 08
01
01
19
02
1.
Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Keluarga Kurang Mampu
Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil
100%
50.000.0
00
99%
49.500.0
00
88% 50.000.
000
-
-
-
-
-
-
100%
149.500.
000
Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
Kecamatan
2 08
01
01
20
02
2.
Fasilitasi Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
Meningkatnya Pengetahuan Tenaga Pendamping Bina Keluarga Balita
89%
107.267.
500
95%
161.000.
000
34% 200.000
.000
-
-
-
-
-
-
100%
468.267.
500
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Kecamatan
2 08
01
01
20
03
3.
Fasilitasi Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)
Meningkatnya Pengetahuan Tenaga Pendamping Bina Keluarga Remaja
94%
37.536.0
00
99%
39.400.0
00
11% 275.000
.000
-
-
-
-
-
-
100%
351.936.
000
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Kecamatan
2 08
01
01
20
04
4.
Fasilitasi Tenaga Pendamping Kelompok
Meningkatnya Pengetahuan Tenaga Pendamping
96%
19.250.0
00
100%
20.000.0
00
73% 30.000.
000
-
-
-
-
-
-
100%
69.250.0
00
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Kecamatan
66 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
Bina Keluarga Lansia (BKL)
Bina Keluarga Lansia
2 08
01
01
20
05
5.
Pelatihan Inisiasi Program Tribina (BKB, BKR, BKL)
Meningkatnya Pengetahuan Tenaga Pendamping Bina Keluarga Lansia
-
-
100%
100.000.
000
-
100.000
.000
-
-
-
-
-
-
100%
200.000.
000
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Pendopo Kabupaten
2 08
01
01
20
10
6.
Sistim Informasi Layak Anak
Terlaksanannya Pengadaan Webside informasi layak anak
-
-
-
-
-
50.000.
000
-
-
-
-
-
-
100%
50.000.0
00
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pendopo Kabupaten
2 08
01
01
20
13
7.
Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Meningkatnya Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
100%
50.000.0
00
100%
50.000.0
00
68% 50.000.
000
-
-
-
-
-
-
100%
150.000.
000
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Sekolah
2 08
01
01
20
14
8.
Safari Ramadhan Pusat Informasi dan dan Konsultasi Remaja
Meningkatnya Kualitas SDM Kader PIK R/M yang Berahlaq Mulia dan Terhindar dari Triad KRR
100%
30.000.0
00
100%
29.990.0
00
100%
35.000.
000
-
-
-
-
-
-
100%
94.990.0
00
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Sekolah
67 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
2 08
01
01
20
08
9.
Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi Gugus Tugas KLA, Tenaga Medis, Tenaga Pendidik, Pekerja Sosial dan Forum Anak
Terlaksanannya Pelatihan KHA
-
-
-
-
100%
100.000
.000
-
-
-
-
-
-
100%
100.000.
000
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sewa Gedung
2 08
01
01
20
09
10.
Sistim Informasi Layak Anak
Terlaksanannya Pendanaan Webside Informasi Layak Anak
-
-
-
-
100
100.000
.000
-
-
-
-
-
-
100%
100.000.
000
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sewa Hotel
2 08
01
01
20
06
11.
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Terpenuhinya Kebutuan Operasional
91%
144.545.
000
83%
133.360.
000
29% 175.000
.000
-
-
-
-
-
-
100%
452.905.
000
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sewa Gedung/Hotel
68 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
2 08
01
01
20
07
12.
Lomba Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
Meningkatnya Pengetahuan, Kemampuan dan Ketrampilan Pengurus Gugus Tugas PPA Desa Eks Pembantu Bupati
100%
25.000.0
00
100%
50.000.0
00
100%
50.000.
000
-
-
-
-
-
-
100%
125.000.
000
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sewa Gedung
1 12
01
01
19
04
13.
Sosialisasi Hak Anak
Meningkatnya Pemahaman Hak Anak
100%
25.000.0
00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
25.000.0
00
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sewa Gedung
2 08
01
01
19
05
14.
Sosialisasi Kabupaten Layak Anak
Meningkatnya Pemahaman Camat, Ketua PKK Kecamatan, Kepala Puskesmas, Pokja I Tk. Kecamatan Tentang Kabupaten Layak Anak
94%
23.500.0
00
100%
50.000.0
00
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
73.500.0
00
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sewa Gedung
2 08
01
01
19
10
15.
Fasilitasi Pembentukan Forum Anak
Terbentuknya Forum Anak
100%
25.000.0
00
100%
50.000.0
00
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
75.000.0
00
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindu
Sewa Gedung
69 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
ngan Anak
16.
Lomba Simulasi Anti Kekerasan Seksual pada Anak dan Perlindungan Anak
Meningkatkan Pengetahuan Tentang Perlindungan Anak dan Tindak Kekerasan Seksual
-
-
98%
44.280.0
00
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
44.280.0
00
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sewa Gedung
2 08
01
01
15
30
17.
Lomba Penyuluhan Keluarga Bahagia Sejahtera
Meningkatnya Kualitas Kader KB dan KS
-
-
98%
78.400.0
00
97% -
-
-
-
-
-
-
100%
78.400.0
00
Bidang Penyuluhan
Pendopo
2 08
01
01
20
10
18.
Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Tentang Kekerasan Seksual dan Perlindungan Anak
Meningkatkan Pengetahuan Tentang Inpres Nomor 05/2004 Tentang GNAKSA dan UU No. 35/2004 Tentang Perlindungan Anak
-
-
99%
247.000.
000
98% 250.000.
000
-
-
-
-
-
-
100%
497.000.
000
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sewa Gedung
2 08
01
01
20
07
19.
Sosialisasi Siswa Sekolah Inklusi
Meningkatnya Pengetahuan Para Guru
-
-
100%
50.000.0
00
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
50.000.0
00
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sekolah
70 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
20.
Peningkatan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Menguatnya Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
92%
45.950.0
00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
45.950.0
00
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sewa Gedung
21.
Operasional Selter P2TP2A
Terpenihinya Operasional Selter P2TP2A
-
-
-
-
-
28.800.
000
-
-
-
-
-
-
100%
28.800.0
00
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rumah Selter
Meningkatnya Pelayanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak
Prosentase Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak yang Terselesaikan
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Perempuan
91.900.0
00
50.000.
000
50.000.
000
191.900.
000
Kegiatan : 1
.
Lomba Penyuluhan KDRT
Meningkatnya Pengetahuan Kemampuan dan Ketrampilan Pengurus Gugus Tugas PPA Desa 4 Eks Pembantu Bupati
100%
50.000.0
00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
50.000.0
00
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
2.
Lomba Simulasi KDRT
Meningkatnya Pengetahuan Kemampuan
84%
41.900.0
00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
41.900.0
00
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindu
-
71 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
dan Ketrampilan Pengurus Gugus Tugas PPA Desa 4 Eks Pembantu Bupati
ngan Anak
3.
Sosialisasi Perlinungan Perempuan dari Tindak Kekerasan
Seminar Tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan
-
-
100%
50.000.0
00
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
50.000.0
00
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sewa Gedung
4.
Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Perlindungan Korban KDRT
Jumlah Pengurus Gugus Tugas PPA Desa/Kelurahan yang mendapat pelatihan paralegal
-
-
-
-
96% 50.000.
000
-
-
-
-
-
-
100%
50.000.0
00
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sewa Gedung
Meningkatnya Kelayakan Hodup Masyarakat
Terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera
Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang Menjadi Peserta KB Aktif
Program Keluarga Berencana
Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga, Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
3.854.67
1.900
3.217.554.000
4.919.398.850
11.991.624.750
Kegiatan : 2 0
8 01
01
15
02
1.
Pelayanan KIE
Meningkatnya Pelayanan KIE ke
98%
68.650.0
00
98%
73.500.0
00
98% 82.900.
000
-
-
-
-
-
-
100%
225.050.
000
Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
Grebeg Pasar
72 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
Masyarakat Melalui Radio dan Mobil Penerangan
2 08
01
01
15
07
2.
Peningkatan Akseptor KB
Meningkatnya Cakupan Akseptor KB Baru
100%
60.000.0
00
100%
59.250.0
00
70% 52.484.
000
-
-
-
-
-
-
100%
171.734.
000
Bidang Keluarga Berencana
Faskes
2 08
01
01
15
08
3.
Evaluasi Monitoring Pelaksanaan Program KB
Meningkatnya Pengendalian Capaian Program KB
100%
50.000.0
00
100%
50.000.0
00
52% 25.960.
000
-
-
-
-
-
-
-
125.960.
000
Bidang Pengendalian Penduduk
DP2KBP2
2 08
01
01
15
10
4.
Pendataan dan Pengolahan Data Keluarga
Meningkatnya Kualitas Data KB
100%
50.000.0
00
92%
46.000.0
00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
96.000.0
00
Bidang Pengendalian Penduduk
DP2KBP2
5.
Operasional PPKBD dan Sub PPKBD
Meningkatnya Kinerja PPKBD dan Sub PPKBD
100%
1.375.000.
000
100%
1.369.90
0.000
77% 1.058.15
5.500
-
-
-
-
-
-
-
3.803.05
5.500
Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
Kecamatan
2 08
01
01
15
13
6.
Operasional Penyuluh KB
Meningkatnya Kinerja PLKB/PKB
100%
75.000.0
00
100%
75.000.0
00
43% 32.275.
000
-
-
-
-
-
-
-
182.275.
000
Sekretariat
Kecamatan
2 08
01
01
15
13
7.
Kesatuan Gerak PKK - KB - Kes
Meningkatnya Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di Kecamatan Khususnya
100%
250.000.
000
98%
244.800.
000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
494.800.
000
Bidang Keluarga Berencana
Pendopo Kabupaten dan Desa
73 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
Keluarga Berencana
2 08
01
01
15
22
8.
Bimbingan Teknis Pencatatan dan Pelaporan Program KB
Pelatihan Teknis Pelaporan Program KKBPK
100%
25.000.0
00
100%
25.000.0
00
65% 16.350.
000
-
-
-
-
-
-
-
66.350.0
00
Bidang Keluarga Berencana
Pendopo Kabupaten dan Desa
1 12
01
01
15
23
9.
Pembangunan Balai Penyuluh KB (DAK Bidang KB)
Terlaksanannya Kegiatan DAK Bidang KB Tahun 2016
100%
800.000.
000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
800.000.
000
Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
DP2KBP2
2 08
01
01
15
09
10.
Penunjang DAK Bidang KB
Terlaksanannya Kegiatan DAK Bidang KB Tahun
99%
60.567.5
00
100%
75.000.0
00
96% 962.215
.000
-
-
-
-
-
-
-
1.097.78
2.500
Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
DP2KBP2
2 08
01
01
15
33
11.
Pembinaan Akseptor
Tercapainnya PPM KB Baru Tahun
100%
100.000.
000
100%
48.500.0
00
97% 48.500.
000
-
-
-
-
-
-
-
197.000.
000
Bidang Keluarga Berencana
Kecamatan
2 08
01
01
15
27
12.
Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Program KB (DAK Bidang KB)
Terlaksanannya Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Program KB
98%
422.400.
000
98%
468.550.
000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
890.950.
000
Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
DP2KBP2
2 08
01
01
15
28
13.
Bantuan Operasional Keluar
Terpenuhinya Biaya Operasional
98%
518.054.
400
98%
670.957.
500
49% 2.513.17
6.350
-
-
-
-
-
-
-
3.702.18
8.250
Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
19 Kamp
ung KB, 18 Balai
74 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
ga Berencana (DAK)
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Penyuluh KB
2 08
01
01
15
31
14.
Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Program KB (Silpa DAK)
Terlaksanannya Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Program KB
-
-
100%
11.096.5
00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.096.5
00
Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
DP2KBP2
2 08
01
01
15
33
15.
Pembinaan kelompok UPPKS
Peningkatan keterampilan kelompok UPPKS
-
-
-
-
70% 27.935.
000
-
-
-
-
-
-
-
27.935.0
00
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
DP2KBP2
2 08
01
01
15
30
16.
Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)
Promosi program KKBPK dan Harganas
-
-
-
-
100%
50.000.
000
-
-
-
-
-
-
-
50.000.0
00
Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
DP2KBP2
2 08
01
01
15
32
17.
Peningkatan Mutu Pelayanan KB
Menurunnya komplikasi dan efek samping peserta KB
-
-
-
-
66% 49.448.
000
-
-
-
-
-
-
100%
49.448.0
00
Bidang KB
DP2KBP2
Meningkatnya Kesetara
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Program Penguatan
Terpenuhinya Pembangu
50.000.0
00
75.000.
000
75.000.
000
200.000.
000
75 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
an Gender
Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
nan yang Responsif Gender
Kegiatan :
1 12
01
01
19
10
1.
Sosialisasi Pembentukan Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG)
Terbentunya Pokja PUG di Kabupaten Mojokerto
100%
50.000.0
00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
50.000.0
00
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sewa Gedung
2 08
01
01
19
14
2.
Pelatihan Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
Terlaksanannya Pelatihan PPRG
-
-
100%
75.000.0
00
96% 75.000.
000
-
-
-
-
-
-
100%
150.000.
000
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sewa Gedung
5.549.62
1.166
5.002.952.175
6.899.297.877
76 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Kode Kegiatan
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Progra
m (outco
me) dan
Kegiatan
(output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangkat
Daerah Penang
gung Jawab
Lokasi
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Target Akhir Renstra
Kinerja
Rp. Kinerja
Rp. Target
Rp. Target
Rp. Target
Rp. Target
Rp. Target
Rp.
2 08
01
01
Program Pelayanan administrasi perkantoran
Prosentase Kebutuhan Kantor yang Terpenuhi
449.000.
000
449.000.
000
Kegiatan :
2 08
01
01
02
1.
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lintrik
-
-
-
-
-
-
12 65.000.0
00
-
-
-
-
12 65.000.00
0
Sekretariat
DP2KBP2
2 08
01
01
06
2.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Pemeliharaan/Perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
-
-
-
-
-
-
144
27.000.0
00
-
-
-
-
144
27.000.00
0
Sekretariat
DP2KBP2
77 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
2 08
01
01
10
3.
Penyediaan alat tulis kantor
Jenis ATK yang di Sediakan : Kertas, Perangko, Bolpoint, Binder
-
-
-
-
-
-
1 32.000.0
00
-
-
-
-
1 32.000.00
0
Sekretariat
DP2KBP2
2 08
01
01
11
4.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan
-
-
-
-
-
-
31.6
00
40.000.0
00
-
-
-
-
31.60
0
40.000.00
0
Sekretariat
DP2KBP2
2 08
01
01
13
5.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan : Laptop, Printer, Meja Kerja, Kursi Kerja, AC
-
-
-
-
-
-
18 100.000.
000
-
-
-
-
18 100.000.0
00
Sekretariat
DP2KBP2
2 08
01
01
15
6.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
-
-
-
-
-
-
12 10.000.0
00
-
-
-
-
12 10.000.00
0
Sekretariat
DP2KBP2
2 08
01
01
17
7.
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah Mamin yang Di Sediakan
-
-
-
-
-
-
668
15.000.0
00
-
-
-
-
668
15.000.00
0
Sekretariat
DP2KBP2
78 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
2 08
01
01
21
8.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi
-
-
-
-
-
-
168
100.000.
000
-
-
-
-
168
100.000.0
00
Sekretariat
DP2KBP2
2 08
01
01
23
9.
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja
Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Selama 12 Bulan
-
-
-
-
-
-
5 60.000.0
00
-
-
-
-
5 60.000.00
0
Sekretariat
DP2KBP2
2 08
01
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Terpenuhi 127.000.
000
127.000.
000
Kegiatan :
2 08
01
02
22
1.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Gedung Kantor yang Di Pelihara dan Berfungsi Baik
-
-
-
-
-
-
4
50.000.0
00
-
-
-
-
4 50.000.00
0
Sekretariat
DP2KBP2
2 08
01
02
24
2.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasionalyang Dipelihara dan Berfungsi Baik
-
-
-
-
-
-
15
3
65.000.0
00
-
-
-
-
153
65.000.00
0
Sekretariat
DP2KBP2
2 08
01
02
28
3.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah Peralatan Gedung yang Dipelihara dan Berfungsi Baik
-
-
-
-
-
-
83
12.000.0
00
-
-
-
-
83 12.000.00
0
Sekretariat
DP2KBP2
79 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
2 08
01
03
Program peningkatan disiplin aparatur
Prosentase Kebutuhan Aparaur yang Terpenuhi
21.510.0
00
21.510.0
00
Kegiatan : 2 0
8 01
03
02
1.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-
-
-
-
-
-
71 21.510.0
00
-
-
-
-
71 21.510.00
0
Sekretariat
DP2KBP2
2 08
01
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase Sistem Pelaporan Capaian Kinerja yang Terpenuhi 10.000.0
00
10.000.0
00
Kegiatan : 2 0
8 01
06
05
1.
Penyusunan rencana tahunan dan laporan kinerja SKPD
Jumlah Dokumen yang Di Susun
-
-
-
-
-
-
4 10.000.0
00
-
-
-
-
4 10.000.00
0
Sekretariat
DP2KBP2
Meningkatkan ketahanan dan kualitas perlindungan perempuan dan anak
Meningkatnya ketahanan keluarga dan kualitas perlindungan perempuan dan anak
Prosentase penurunan kenakalan remaja
2 08
01
01
22
Program Peningkatan Kualitas Anak dan Remaja
Prosentase Kelompok Masyarakat yang Aktif 688.500.
000
688.500.
000
Kegiatan :
80 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
2 08
01
01
22
01
1.
Fasilitasi tenaga pendamping kelompok BKB dan Evaluasi
Jumlah Kelompok BKB yang Mendapatkan Pembinaan Tentang Mengasuh Anak Balita
-
-
-
-
-
-
150
180.000.
000
-
-
-
-
150
180.000.0
00
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Kecamatan
2 08
01
01
22
02
2.
Fasilitasi tenaga pendamping kelompok BKL
Jumlah Kelompok BKL yang Mendapat Pembinaan Tentang Mengasuh Lansia
-
-
-
-
-
-
80 27.000.0
00
-
-
-
-
80 27.000.00
0
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Kecamatan
2 08
01
01
22
03
3.
Pelatihan inisiasi program Tribina
Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL Baru yang Belum Mendapat Pengetahuan
-
-
-
-
-
-
400
90.000.0
00
-
-
-
-
400
90.000.00
0
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Pendopo Kabupaten
2 08
01
01
22
04
4.
Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja
Jumlah remaja yang mendapat advokasi
-
-
-
-
-
-
75 45.000.0
00
-
-
-
-
75 45.000.00
0
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Sekolah
2 08
01
01
22
05
5.
Safari ramadhan pusat informasi dan konsultasi remaja
Jumlah Remaja yang Terhindar Dari Pernikahan Dini, Seks Pra Nikah, da Napza
-
-
-
-
-
-
200
54.000.0
00
-
-
-
-
200
54.000.00
0
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Sekolah
81 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
(Triad KRR)
2 08
01
01
22
06
6.
Fasilitasi forum anak
Jumlah siswa sekolah yang tergabung dalam forum anak
-
-
-
-
-
-
100
45.000.0
00
-
-
-
-
100
45.000.00
0
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sewa Hotel
2 08
01
01
22
07
7.
Fasilitasi tenaga pendamping kelompok BKR
Jumlah BKR yang Mendapatkan Pembinaan Tentang Mengasuh Anak Remaja
-
-
-
-
-
-
75 247.500.
000
-
-
-
-
75 247.500.0
00
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Kecamatan
2 08
01
01
23
Program Perlindungan Perempuan dan Anak
Prosentase Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
499.500.
000
499.500.
000
Kegiatan :
2 08
01
01
23
01
1.
Operasional Pengembangan Kabupaten Layak Anak
Jumlah Desa/Kecamatan Layak Anak yang bertambah
-
-
-
-
-
-
304
225.000.
000
-
-
-
-
304
225.000.0
00
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sewa Hotel
2 08
01
01
23
02
2.
Pelatihan Bagi SDM Paralegal untuk kepentingan Pelayanan dan Pendamping
Jumlah pengurus Gugus tugas yang mendapat pengetahuan, pelayanan dan pendampingan untuk
-
-
-
-
-
-
40 54.000.0
00
-
-
-
-
40 54.000.00
0
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sewa Gedung
82 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
an Korban Kekerasan
perempuan dan anak
2 08
01
01
23
03
3.
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Jumlah korban yang mendapatkan penanganan dari P2TP2A
-
-
-
-
-
-
100
157.500.
000
-
-
-
-
100
157.500.0
00
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sewa Gedung/Hotel
2 08
01
01
23
04
4.
Lomba gugus tugas perlindungan perempuan dan anak
Jumlah petugas Gugus Tugas PPA yang dievaluasi melalui lomba
-
-
-
-
-
-
18 63.000.0
00
-
-
-
-
18 63.000.00
0
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Desa
Meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam rangka mewujudkan pembangunan gender yang
Meningkatnya pemberdayaan ekonomi perempuan
Prosentase Keluarga Sejahtera
2 08
01
01
25
Program Keluarga Sejahtera
Prosentase Kelompok Usaha yang Mandiri
83 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
berkeadilan
Kegiatan :
2 08
01
01
25
01
1.
Pembinaan kelompok UPPKS
Jumlah kelompok yang mendapat pengetahuan tentang berwirausaha untuk akseptor KB dengan peserta keluarga KS I
-
-
-
-
-
-
126
45.000.0
00
-
-
-
-
126
45.000.00
0
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
DP2KBP2
Meningkatnya kesetaraan gender
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
2 08
01
01
19
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Prosentase Peningkatan OPD yang Melaksanakan Perencanaan/Penganggaran yang Responsif Gender
90.000.0
00
90.000.0
00
Kegiatan :
2 08
01
01
19
16
1.
Evaluasi Monitoring PPRG
Jumlah lintas sektor yang dievaluasi
-
-
-
-
-
-
100
90.000.0
00
-
-
-
-
100
90.000.00
0
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sewa Gedung
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program Keluarga
Meningkatnya kepesertaan Keluarga Berencana
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta
2 08
01
01
15
Program Keluarga Berencana
Prosentase Masyarakat yang Mengikuti Program KB 7.677.05
4.700
7.677.05
4.700
84 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
Berencana
KB Aktif
Kegiatan :
2 08
01
01
15
02
1.
Pelayanan KIE
Jumlah masyarakat kabupaten mojokerto yang mendapatkan pengetahuan tentang program KKBPK
-
-
-
-
-
-
18 76.500.0
00
-
-
-
-
18 76.500.00
0
Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
Grebeg Pasar
2 08
01
01
15
07
2.
Peningkatan akseptor
Jumlah Akseptor Baru yang Meningkat
-
-
-
-
-
-
760
67.500.0
00
-
-
-
-
760
67.500.00
0
Bidang Keluarga Berencana
Faskes
2 08
01
01
15
08
3.
Evaluasi dan monitoring pelaksanaan program KB
Jumlah peserta KB baru, KB aktif, KB Droup Out sisa PUS Anmet neet yang dievaluasi
-
-
-
-
-
-
25 45.000.0
00
-
-
-
-
25 45.000.00
0
Bidang Pengendalian Penduduk
DP2KBP2
2 08
01
01
15
10
4.
Pendataan dan pengolahan data keluarga
Jumlah pelaksana pendataan yang memahami teknis pendataan
-
-
-
-
-
-
99 45.000.0
00
-
-
-
-
99 45.000.00
0
Bidang Pengendalian Penduduk
DP2KBP2
2 08
01
01
15
12
5.
Operasional PPKBD dan Sub PPKBD
Jumlah petugas PPKBD dan Sub PPKBD yang mendapatkan pengetahuan tentang program KKBPK
-
-
-
-
-
-
1.82
8
1.237.500.
000
-
-
-
-
1.828
1.237.500
.000
Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
Kecamatan
85 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
2 08
01
01
15
13
6.
Operasional Penyuluh KB
Jumlah penyuluh KKBPK yang mendapat biaya operasional untuk menunjang tercapainya kinerja KKBPK
-
-
-
-
-
-
68 77.500.0
00
-
-
-
-
68 77.500.00
0
Sekretariat
Kecamatan
2 08
01
01
15
22
7.
Bimbingan teknis pencatatan dan pelaporan program KB
Jumlah pengelola data yang memahami sistem pencatatan dan pelaporan program KKBPK
-
-
-
-
-
-
80 22.500.0
00
-
-
-
-
80 22.500.00
0
Bidang Pengendalian Penduduk
DP2KBP2
2 08
01
01
15
25
8.
Pembinaan Akseptor
Jumlah Aksepptor yang Mendapat Pembinaan Alat Kontrasepsi
-
-
-
-
-
-
240
45.000.0
00
-
-
-
-
240
45.000.00
0
Bidang Keluarga Berencana
Kecamatan
2 08
01
01
15
27
9.
Penunjang DAK Bidang KB
Jumlah Balai Penyuluh KB yang mendapat sarana dan prasarana
-
-
-
-
-
-
18 27.164.7
00
-
-
-
-
19 27.164.70
0
Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
DP2KBP2
2 08
01
01
15
29
10.
Kesatuan gerak PKK - KB Kes
Jumlah pencanangan program PKK-KB-Kes posyandu lingkungan bersih dan sehat serta perilaku hidup
-
-
-
-
-
-
275
225.000.
000
-
-
-
-
275
225.000.0
00
Bidang Keluarga Berencana
Pendopo Kabupaten dan Desa
86 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
bersih dan sehat dapat ditingkatkan
2 08
01
01
15
30
11.
Lomba Penyuluhan Keluarga Bahagia Sejahtera
Jumlah remaja yang mendapat kan penyuluhan Generasi Berencana dan Perencanaan Keluarga
-
-
-
-
-
-
35
0
90.000.0
00
-
-
-
-
350
90.000.00
0
Bidang Penyuluhan
Pendopo
2 08
01
01
15
32
12.
Peningkatan Mutu Pelayanan KB
Jumlah pelayanan KB yang dapat di tingkatkan sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP)
-
-
-
-
-
-
22
4
67.500.0
00
-
-
-
-
224
67.500.00
0
Bidang KB
DP2KBP2
2 08
01
01
15
35
13.
Sosialisasi Program KKBPK untuk wartawan
Jumlah wartawan yang mendapat pengetahuan tentang program KKBPK
-
-
-
-
-
-
50
45.000.0
00
-
-
-
-
50 45.000.00
0
Bidang Penyuluhan
DP2KBP2
2 08
01
01
15
35
14.
Rapat Kerja Daerah Kabupaten Mojokerto
Jumlah petugas KKBPK dan lintas sektor yang melaksanakan
-
-
-
-
-
-
10
0
90.000.0
00
-
-
-
-
100
90.000.00
0
Sekretariat
Sewa Gedung
87 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
koordinasi program KKBPK
2 08
01
01
15
37
15.
Pelatihan Metode KB bagi Pasangan Usia Subur Melalui Kader KB
Jumlah petugas KKBPK dan lintas sektor yang melaksanakan koordinasi program KKBPK
-
-
-
-
-
-
11
0
45.000.0
00
-
-
-
-
110
45.000.00
0
Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
DP2KBP2
2 08
01
01
15
38
16.
Peningkatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) 2019
Jumlah masyarakat dan lintas sektor yang mengetahui HARGANAS sehingga Program KKBPK bisa di terima
-
-
-
-
-
-
30
0
45.000.0
00
-
-
-
-
300
45.000.00
0
Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
DP2KBP2
2 08
01
01
15
39
17.
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil keluarga kurang mampu
Jumlah ibu hamil yang mendapat pengetahuan
-
-
-
-
-
-
100
45.000.0
00
-
-
-
-
100
45.000.00
0
Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
Kecamatan
2 08
01
01
15
28
18.
Bantuan Operasional Keluarga
Terpenuhinya Biaya Operasional Progra
-
-
-
-
-
-
100%
5.111.845.
500
-
-
-
-
100%
5.111.84
5.500
Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
19 Kamp
ung KB, 18 Balai
88 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
Berencana (DAK)
m Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Penyuluh KB
2 08
01
01
15
34
19.
Penunjang Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK)
Terpenuhinya Biaya Operasional Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
-
-
-
-
-
-
100%
269.044.
500
-
-
-
-
100%
269.044.
500
Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
19 Kamp
ung KB, 18 Balai
Penyuluh KB
9.562.564
.700
89 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Kode Kegiatan
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Progra
m (outco
me) dan
Kegiatan
(output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangkat
Daerah Penang
gung Jawab
Lokasi
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Target Akhir Renstra
Kinerja
Rp. Kinerja
Rp. Target
Rp. Target
Rp. Target
Rp. Target
Rp. Target
Rp.
2 08
01
01
Program Pelayanan administrasi perkantoran
Prosentase Kebutuhan Kantor yang Terpenuhi
-
502.000.0
00
502.000.0
00
Kegiatan :
2 08
01
01
02
1.
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lintrik
-
-
-
-
-
-
-
-
12
75.000.00
0
12
75.000.00
0
24 75.000.00
0
Sekretariat
DP2KBP2
2 08
01
01
06
2.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Pemeliharaan/Perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
-
-
-
-
-
-
-
-
11
4
30.000.00
0
11
4
30.000.00
0
228
60.000.00
0
Sekretariat
DP2KBP2
90 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
2 08
01
01
10
3.
Penyediaan alat tulis kantor
Jenis ATK yang di Sediakan : Kertas, Perangko, Bolpoint, Binder
-
-
-
-
-
-
-
-
1
32.000.00
0
1
32.000.00
0
2 64.000.00
0
Sekretariat
DP2KBP2
2 08
01
01
11
4.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan
-
-
-
-
-
-
-
-
31.60
0
45.000.00
0
31.6
00
45.000.00
0
63.20
0
90.000.00
0
Sekretariat
DP2KBP2
2 08
01
01
13
5.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan : Laptop, Printer, Meja Kerja, Kursi Kerja, AC
-
-
-
-
-
-
-
-
18
100.000.0
00
18
100.000.0
00
36 200.000.0
00
Sekretariat
DP2KBP2
2 08
01
01
15
6.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
-
-
-
-
-
-
-
-
12
10.000.00
0
12
10.000.00
0
24 20.000.00
0
Sekretariat
DP2KBP2
2 08
01
01
17
7.
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah Mamin yang Di Sediakan
-
-
-
-
-
-
-
-
66
8
15.000.00
0
66
8
15.000.00
0
1.336
30.000.00
0
Sekretariat
DP2KBP2
91 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
2 08
01
01
21
8.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi
-
-
-
-
-
-
-
-
16
8
120.000.0
00
16
8
120.000.0
00
336
240.000.0
00
Sekretariat
DP2KBP2
2 08
01
01
23
9.
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja
Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Selama 12 Bulan
-
-
-
-
-
-
-
-
5
75.000.00
0
5
75.000.00
0
10 150.000.0
00
Sekretariat
DP2KBP2
2 08
01
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Terpenuhi -
605.000.0
00
255.000.0
00
2 08
01
02
05
10.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di pelihara dan berfungsi baik
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 -
Sekretariat
DP2KBP2
2 08
01
02
22
11.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Gedung Kantor yang Di Pelihara dan Berfungsi Baik
-
-
-
-
-
-
-
-
4
60.000.00
0
4
60.000.00
0
8 120.000.0
00
Sekretariat
DP2KBP2
2 08
01
02
24
13.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasionalyang Dipelihara dan Berfungsi Baik
-
-
-
-
-
-
-
-
15
3
75.000.00
0
15
3
75.000.00
0
306
150.000.0
00
Sekretariat
DP2KBP2
92 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
2 08
01
02
28
14.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah Peralatan Gedung yang Dipelihara dan Berfungsi Baik
-
-
-
-
-
-
-
-
83
20.000.00
0
83
20.000.00
0
166
40.000.00
0
Sekretariat
DP2KBP2
2 08
01
02
29
15.
Rehab Aula
Jumlah Aula yang direhab
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 100.000.0
00
2 100.000.0
00
Sekretariat
DP2KBP2
2 08
01
02
30
16.
Rehab gedung kantor
Jumlah Gedung Kantor yang di rehab
-
-
-
-
-
-
-
-
1
450.000.0
00
1 -
1 450.000.0
00
Sekretariat
DP2KBP2
2 08
01
03
Program peningkatan disiplin aparatur
Prosentase Kebutuhan Aparaur yang Terpenuhi
-
21.300.00
0
21.300.00
0
2 08
01
03
02
17.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-
-
-
-
-
-
-
-
71
21.300.00
0
71
21.300.00
0
142
43.020.00
0
Sekretariat
DP2KBP2
2 08
01
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase Sistem Pelaporan Capaian Kinerja yang Terpenuhi -
15.000.00
0
15.000.00
0
2 08
01
06
05
18.
Penyusunan rencana tahunan dan laporan kinerja SKPD
Jumlah Dokumen yang Di Susun
-
-
-
-
-
-
-
-
4
15.000.00
0
4
15.000.00
0
8 30.000.00
0
Sekretariat
DP2KBP2
93 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
Meningkatkan Pemberdayaan Gender di seluruh lapisan
Meningkatnya kesetaraan gender
Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG)
Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Prosentase OPD atau lembaga yang melaksanakan PUG (Pengarus Utamaan Gender), Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan/Anak dan Pemenuhan Hak Anak Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
900.000.0
00
910.000.0
00
1.810.00
0.000
Kegiatan :
2 08
01
01
23
01
1.
Operasional Pengembangan Kabupaten Layak Anak
Jumlah Desa/Kecamatan Layak Anak yang bertambah
-
-
-
-
-
-
-
-
304
110.000.0
00
304
120.000.0
00
608
230.000.0
00
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sewa Hotel
2 08
01
01
23
02
2.
Pelatihan Bagi SDM Paralegal untuk kepentingan Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan
Jumlah pengurus Gugus tugas yang mendapat pengetahuan, pelayanan dan pendampingan untuk perempuan dan anak
-
-
-
-
-
-
-
-
40
50.000.00
0
40
50.000.00
0
80 100.000.0
00
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sewa Gedung
2 08
01
01
23
03
3.
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
Jumlah korban yang mendapatkan penanganan dari P2TP2A
-
-
-
-
-
-
-
-
100
150.000.0
00
100
150.000.0
00
200
300.000.0
00
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sewa Gedung/Hotel
94 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
dan Anak (P2TP2A)
2 08
01
01
23
04
4.
Lomba gugus tugas perlindungan perempuan dan anak
Jumlah petugas Gugus Tugas PPA yang dievaluasi melalui lomba
-
-
-
-
-
-
-
-
18
50.000.00
0
18
50.000.00
0
36 100.000.0
00
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Desa
2 08
01
01
22
06
5.
Fasilitasi forum anak
Jumlah siswa sekolah yang tergabung dalam forum anak
-
-
-
-
-
-
-
-
10
0
100.000.0
00
10
0
100.000.0
00
200
200.000.0
00
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sewa Hotel
2 08
01
01
19
16
6.
Evaluasi Monitoring PPRG
Jumlah lintas sektor yang dievaluasi
-
-
-
-
-
-
-
-
10
0
100.000.0
00
10
0
100.000.0
00
200
200.000.0
00
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sewa Gedung
2 08
01
01
19
17
7.
Analisis Indeks Kesetaraan Gender (IKG)
Jumlah lintas sektor yang ikut pelatihan
-
-
-
-
-
-
-
-
10
0
100.000.0
00
10
0
100.000.0
00
200
200.000.0
00
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sewa Gedung
2 08
01
01
19
18
8.
Pelatihan wirausaha tataboga bagi PEKKA dan perempuan korban kekerasan
Jumlah PEKKA dan perempuan korban kekerasan yang dilatih berwirausaha
-
-
-
-
-
-
-
-
45
60.000.00
0
50
60.000.00
0
65
120.000.0
00
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DP2KBP2
95 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
2 08
01
01
19
19
9.
Fasilitasi Lomba APE
Jumlah OPD yang sudah menerapkan ARG (Anggaran Responsif Gender)
-
-
-
-
-
-
-
-
60
80.000.00
0
60
80.000.00
0
60
160.000.0
00
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DP2KBP2
2 08
01
01
19
20
10.
Fasilitasi Kabupaten Layak Anak
Jumlah desa yang sudah menerapkan desa layak anak
-
-
-
-
-
-
-
-
304
100.000.0
00
304
100.000.0
00
608
200.000.0
00
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DP2KBP2
Keberhasilan Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga
Meningkatkan Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga
Prosentase Keluarga Sejahtera
Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Prosentase Pelaksanaan Pembinaan Kepada Keluarga Bina Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga
930.000.0
00
930.000.0
00
2.060.00
0.000
Kegiatan :
2 08
01
01
22
01
1.
Fasilitasi tenaga pendamping kelompok BKB
Jumlah Kelompok BKB yang Mendapatkan Pembinaan Tentang Mengasuh Anak Balita
-
-
-
-
-
-
-
-
15
0
200.000.0
00
15
0
200.000.0
00
300
400.000.0
00
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Kecamatan
2 08
01
01
22
02
2.
Fasilitasi tenaga pendamping kelompok BKL
Jumlah Kelompok BKL yang Mendapat Pembinaan Tentang Mengas
-
-
-
-
-
-
-
-
80
100.000.0
00
80
100.000.0
00
160
200.000.0
00
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Kecamatan
96 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
uh Lansia
2 08
01
01
22
03
3.
Pelatihan inisiasi program Tribina
Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL Baru yang Belum Mendapat Pengetahuan
-
-
-
-
-
-
-
-
40
0
150.000.0
00
40
0
150.000.0
00
800
300.000.0
00
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Pendopo Kabupaten
2 08
01
01
22
04
4.
Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja
Jumlah remaja yang mendapat advokasi
-
-
-
-
-
-
-
-
75
200.000.0
00
75
200.000.0
00
150
400.000.0
00
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Sekolah
2 08
01
01
22
05
5.
Safari ramadhan pusat informasi dan konsultasi remaja
Jumlah Remaja yang Terhindar Dari Pernikahan Dini, Seks Pra Nikah, da Napza (Triad KRR)
-
-
-
-
-
-
-
-
20
0
80.000.00
0
20
0
80.000.00
0
400
160.000.0
00
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Sekolah
2 08
01
01
22
07
7.
Fasilitasi tenaga pendamping kelompok BKR
Jumlah Kelompok BKR yang Mendapatkan Pembinaan Tentang Mengasuh Anak Remaja
-
-
-
-
-
-
-
-
75
100.000.0
00
75
100.000.0
00
150
200.000.0
00
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Kecamatan
2 08
01
01
25
01
8.
Pembinaan kelompok UPPKS
Jumlah kelompok yang mendapat pengeta
-
-
-
-
-
-
-
-
126
100.000.0
00
126
100.000.0
00
252
200.000.0
00
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
DP2KBP2
97 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
huan tentang berwirausaha untuk akseptor KB dengan peserta keluarga KS I
Keberhasilan Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga
Meningkatnya kepesertaan Keluarga Berencana
Prevalensi Peserta KB Aktif Program Penyuluhan dan Penggerakan
Prosentase Pelaksanaan Pembinaan Serta Advokasi Penyuluh dan Petugas Keluarga Berencana
2.290.209
.700
2.290.209
.700
3.648.000
.000
Kegiatan :
2 08
01
01
15
02
1.
Pelayanan KIE
Jumlah masyarakat kabupaten mojokerto yang mendapatkan pengetahuan tentang program KKBPK
-
-
-
-
-
-
-
-
18
176.500.0
00
18
176.500.0
00
18 353.000.0
00
Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
Grebeg Pasar
2 08
01
01
15
12
2.
Operasional PPKBD dan Sub PPKBD
Jumlah petugas PPKBD dan Sub PPKBD yang mendapatkan pengetahuan tentang program KKBPK
-
-
-
-
-
-
-
-
1.828
1.237.500.0
00
1.
828
1.237.500.0
00
1.828
2.475.000
.000
Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
Kecamatan
2 08
01
01
15
13
3.
Operasional Penyuluh KB
Jumlah penyuluh KKBPK yang mendapat biaya operasional untuk menunja
-
-
-
-
-
-
-
-
68
80.000.00
0
68
80.000.00
0
136
160.000.0
00
Bidang Keluarga Berencana
Kecamatan
98 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
ng tercapainya kinerja KKBPK
2 08
01
01
15
27
4.
Penunjang DAK Bidang KB
Jumlah Balai Penyuluh KB yang mendapat sarana dan prasarana
-
-
-
-
-
-
-
-
19
27.164.70
0
19 27.164.70
0
38 54.329.40
0
Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
DP2KBP2
2 08
01
01
15
28
5.
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK)
Terpenuhinya Biaya Operasional Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
-
-
-
-
-
-
-
-
19 5.242.800.0
00
19 5.242.800.0
00
38 10.485.60
0.000
DP2KBP2
-
2 08
01
01
15
30
6.
Lomba Penyuluhan Keluarga Bahagia Sejahtera
Jumlah remaja yang mendapat kan penyuluhan Generasi Berencana dan Perencanaan Keluarga
-
-
-
-
-
-
-
-
35
0
90.000.00
0
35
0
90.000.00
0
700
180.000.0
00
Bidang Penyuluhan
Pendopo
2 08
01
01
15
34
7.
Penunjang Bantuan Operasional Keluarga Berenc
Terpenuhinya Biaya Operasional Program Kependudukan,
-
-
-
-
-
-
-
-
19 269.045.
000
19 269.045.
000
38 538.090.0
00
DP2KBP2
-
99 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
ana (DAK)
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
2 08
01
01
15
35
8.
Sosialisasi Program KKBPK untuk wartawan
Jumlah wartawan yang mendapat pengetahuan tentang program KKBPK
-
-
-
-
-
-
-
-
50
65.000.00
0
50
65.000.00
0
100
130.000.0
00
Bidang Penyuluhan
DP2KBP2
2 08
01
01
15
37
9.
Pelatihan Metode KB bagi Pasangan Usia Subur Melalui Kader KB
Jumlah petugas KKBPK dan lintas sektor yang melaksanakan koordinasi program KKBPK
-
-
-
-
-
-
-
-
11
0
45.000.00
0
11
0
45.000.00
0
220
90.000.00
0
Bidang Penyuluhan
DP2KBP2
2 08
01
01
15
38
10.
Peningkatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) 2019
Jumlah masyarakat dan lintas sektor yang mengetahui HARGANAS sehingga Program KKBPK bisa di terima
-
-
-
-
-
-
-
-
30
0
200.000.0
00
30
0
200.000.0
00
600
400.000.0
00
Bidang Penyuluhan
DP2KBP2
2 08
01
01
15
39
11.
Penyuluhan kesehatan
Jumlah ibu hamil yang
-
-
-
-
-
-
-
-
10
0
100.000.0
00
10
0
100.000.0
00
100
200.000.0
00
Bidang Penyuluhan
Kecamatan
100 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
bagi ibu hamil keluarga kurang mampu
mendapat pengetahuan
Keberhasilan Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga
Meningkatnya kepesertaan Keluarga Berencana
Prevalensi Peserta KB Aktif Program Keluarga Berencana
Prosentase Pasangan Usia Subur yang Mendapat Pelayanan Keluarga Berencana 530.000.0
00
530.000.0
00
1.060.00
0.000
Kegiatan :
2 08
01
01
15
07
1.
Peningkatan akseptor
Jumlah Akseptor Baru yang Meningkat
-
-
-
-
-
-
-
-
76
0
100.000.0
00
76
0
100.000.0
00
1.520
200.000.0
00
Bidang Keluarga Berencana
Faskes
2 08
01
01
15
25
2.
Pembinaan Akseptor
Jumlah Aksepptor yang Mendapat Pembinaan Alat Kontrasepsi
-
-
-
-
-
-
-
-
24
0
100.000.0
00
24
0
100.000.0
00
480
200.000.0
00
Bidang Keluarga Berencana
Kecamatan
2 08
01
01
15
29
3.
Kesatuan gerak PKK - KB Kes
Jumlah pencanangan program PKK-KB-Kes posyandu lingkungan bersih dan sehat serta perilaku hidup bersih dan sehat dapat ditingkatkan
-
-
-
-
-
-
-
-
27
5
250.000.0
00
27
5
250.000.0
00
550
500.000.0
00
Bidang Keluarga Berencana
Pendopo Kabupaten dan Desa
101 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
2 08
01
01
15
32
4.
Peningkatan Mutu Pelayanan KB
Jumlah pelayanan KB yang dapat di tingkatkan sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP)
-
-
-
-
-
-
-
-
22
4
80.000.00
0
22
4
80.000.00
0
448
160.000.0
00
Bidang Keluarga Berencana
DP2KBP2
Keberhasilan Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga
Meningkatnya kepesertaan Keluarga Berencana
Prevalensi Peserta KB Aktif Program Pengendalian Penduduk
Prosentase Data Program KKBPK dan Data Keluarga 540.000.0
00
440.000.0
00
980.000.
000
Kegiatan :
2 08
01
01
15
08
1.
Evaluasi dan monitoring pelaksanaan program KB
Jumlah peserta KB baru, KB aktif, KB Droup Out sisa PUS Anmet neet yang dievaluasi
-
-
-
-
-
-
-
-
25
60.000.00
0
25
60.000.00
0
50 120.000.0
00
Bidang Pengendalian Penduduk
DP2KBP2
2 08
01
01
15
10
2.
Pendataan dan pengolahan data keluarga
Jumlah pelaksana pendataan yang memahami teknis pendataan
-
-
-
-
-
-
-
-
99
100.000.0
00
99
100.000.0
00
198
200.000.0
00
Bidang Pengendalian Penduduk
DP2KBP2
2 08
01
01
15
22
3.
Bimbingan teknis pencatatan dan pelaporan
Jumlah pengelola data yang memahami sistem pencatatan dan pelapora
-
-
-
-
-
-
-
-
80
100.000.0
00
80
100.000.0
00
160
200.000.0
00
Bidang Pengendalian Penduduk
DP2KBP2
102 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
program KB
n program KKBPK
2 08
01
01
15
23
4.
Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Mojokerto
Jumlah lintas sektor dan mitra kerja yang memahami penyusunan grand design kependudukan
-
-
-
-
-
-
-
-
25
100.000.0
00
25
-
50 100.000.0
00
Bidang Pengendalian Penduduk
DP2KBP2
2 08
01
01
15
24
5.
Penyusunan rencana tahunan dan laporan kinerja program KKBPK
Jumlah profil program KKBPK yang tersusun
-
-
-
-
-
-
-
-
25
50.000.00
0
25
50.000.00
0
50 100.000.0
00
Bidang Pengendalian Penduduk
DP2KBP2
2 08
01
01
15
36
6.
Rapat Kerja Daerah Kabupaten Mojokerto
Jumlah petugas KKBPK dan lintas sektor yang melaksanakan koordinasi program KKBPK
-
-
-
-
-
-
-
-
10
0
130.000.0
00
10
0
130.000.0
00
200
260.000.0
00
Bidang Keluarga Berencana
Sewa Gedung
6.333.50
9.700
5.893.50
9.700
103 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
BAB VII
INDIKATOR KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang
akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD setelah ada perubahan.
Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel
TC. 28
104 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
Tabel TC 28
No. INDIKATOR KONDISI KINERJA
PADA TAHUN AWAL
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD/RENSTRA 2016 2017 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Prevalensi Peserta KB Aktif 80,25 80,25 80,35 80,4 80,45 80,52 76,00 76,00
2
Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga, Kesejahteraan Keluarga, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak yang Aktif
n/a n/a n/a n/a n/a 73,27 73,25 73,25
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD
105 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
BAB VIII
P E N U T U P
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 yang berisi Visi, Misi,
Tujuan, Kebijakan, Strategi, Sasaran berikut indikator kinerja diharapkan mampu menjadi acuan
dan arah pembangunan di Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu 3 tahun.
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Tahun 2016 – 2021 merupakan penerjemah dari Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021,
khususnya yang berkenaan dengan Misi empat yaitu “ Membuka ruang komunikasi yang efektif
dan efisien untuk menumbuh kembangkan kepercayaan social (cocial trust) dan mestimulasi
kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya dan kreatifitas lokal uang
berkarakter “ dan Misi enam yaitu “ Memperbesar akses dan kesempatan untuk memperoleh
pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan
masyarakat “. Hal ini terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto yaitu
urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.
Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto di susun dengan mengacu kepada tujuan dan
sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 yang telah direview dan tertuang di
dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD.
Dikemudian hari apabila ada perubahan – perubahan yang mempengaruhi faktor
ekonomi, sosial, politik maupun iklim yang dapat mengubah situasi epidemiologi maupun
kebijakan sehingga rencana strategis yang telah di susun memerlukan penyesuaian.
Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan
membutuhkan perbaikan. Untuk itu kritik dan saran perbaikan sangat kami harapkan sehingga
dimasa depan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ini dapat
106 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2
memberikan manfaat bagi publik atau masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang
telah memberikan mandat kepada DP2KBP2 untuk urusan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berncana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.
Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
penyusunan Perubahan Renstra ini, dan kami tetap mengharap masukan serta kerjasamanya di
masa yang akan datang.
Mojokerto, 2019
Kepala Dinas P2KBP2
Kabupaten Mojokerto
Drs. Joedha Hadi Soewignjo, E.S.B
Pembina Utama Muda
NIP. 19610827 199003 1 008