PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PENGUKURAN … 2016/Lamp-3 Pengukuran Lumajang2016 Misi 2.pdf ·...

12
b c d e f = (e/d) % g = (e/c) h 1 Kontribusi sektor perdagangan terhadap total PDRB % 12.821 2.616 12.802 489.37 0.9985 2900 Capaian Rata-rata Sasaran 489.37 Anggaran Tahun 2016 Rp 1,127,895,000 Realisasi Tahun 2016 Rp 893,609,159 Capaian Anggaran % 79.23 Efisiensi Kinerja % 617.68 1 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 18.803 10.55 18.873 178.89 1.00372281 11 Capaian Rata-rata Sasaran 178.89 Anggaran Tahun 2016 Rp 1,680,510,100 Realisasi Tahun 2016 Rp 1,064,896,500 Capaian Anggaran % 63.37 Efisiensi Kinerja % 282.31 Sasaran 6 Sangat Efisien Sangat Efisien SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN Meningkatnya Sektor Industri Misi 2: 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya. TARGET REALISASI CAPAIAN KONDISI TAHUN 2016 DIBANDING TAHUN 2015 TARGET AKHIR RPJMD 2019 Sasaran 7 Meningkatnya Usaha Perdagangan a PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN REALISASI TAHUN 2015 CAPAIAN KINERJA 2016 Lampiran Laporan Kinerja 2016 Pemkab. Lumajang_Form Pengukuran Kinerja Misi 2_Halaman 1

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PENGUKURAN … 2016/Lamp-3 Pengukuran Lumajang2016 Misi 2.pdf ·...

Page 1: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PENGUKURAN … 2016/Lamp-3 Pengukuran Lumajang2016 Misi 2.pdf · Meningkatnya Usaha Perdagangan a PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PENGUKURAN KINERJA TAHUN

b c d e f = (e/d) % g = (e/c) h

1 Kontribusi sektor perdagangan

terhadap total PDRB

%12.821 2.616 12.802 489.37 0.9985 2900

Capaian Rata-rata Sasaran 489.37

Anggaran Tahun 2016 Rp 1,127,895,000

Realisasi Tahun 2016 Rp 893,609,159

Capaian Anggaran % 79.23

Efisiensi Kinerja % 617.68

1 Kontribusi sektor Industri

terhadap PDRB18.803 10.55 18.873 178.89 1.00372281 11

Capaian Rata-rata Sasaran 178.89

Anggaran Tahun 2016 Rp 1,680,510,100

Realisasi Tahun 2016 Rp 1,064,896,500

Capaian Anggaran % 63.37

Efisiensi Kinerja % 282.31

Sasaran 6

Sangat Efisien

Sangat Efisien

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Meningkatnya Sektor Industri

Misi 2: 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.

TARGET REALISASI CAPAIAN

KONDISI TAHUN

2016 DIBANDING

TAHUN 2015

TARGET AKHIR RPJMD 2019

Sasaran 7

Meningkatnya Usaha Perdagangan

a

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

PENGUKURAN KINERJATAHUN 2016

SATUANREALISASI

TAHUN 2015

CAPAIAN KINERJA 2016

Lampiran Laporan Kinerja 2016 Pemkab. Lumajang_Form Pengukuran Kinerja Misi 2_Halaman 1

Page 2: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PENGUKURAN … 2016/Lamp-3 Pengukuran Lumajang2016 Misi 2.pdf · Meningkatnya Usaha Perdagangan a PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PENGUKURAN KINERJA TAHUN

b c d e f = (e/d) % g = (e/c) h

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Misi 2: 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.

TARGET REALISASI CAPAIAN

KONDISI TAHUN

2016 DIBANDING

TAHUN 2015

TARGET AKHIR RPJMD 2019

a

SATUANREALISASI

TAHUN 2015

CAPAIAN KINERJA 2016

1 Peningkatan Kualitas Koperasi 1.07 1.28 1.26 98.44 1.177570093 2.1

2 Peningkatan UMKM 25,813 25,807 25,942 100.52 1.004997482 26,188

Capaian Rata-rata Sasaran 99.47

Anggaran Tahun 2016 Rp 681,542,350

Realisasi Tahun 2016 Rp 615,768,250

Capaian Anggaran % 90.35

Efisiensi Kinerja % 110.10 Sangat efisien

1 Kenaikan Nilai Realisasi PMDN 18.85 9.70 9.86 101.65 0.52 10.00

Capaian Rata-rata Sasaran 101.65

Anggaran Tahun 2016 Rp 300,000,000

Realisasi Tahun 2016 Rp 287,072,250

Capaian Anggaran % 95.69

Efisiensi Kinerja % 106.23

1 Tersedianya angkutan umum

yang melayani wilayah yang

telah tersedia jaringan jalan

untuk jaringan jalan Kabupaten

45.9 90% 52 45.90 1.13 100%

2 Terpenuhinya standar

keselamatan bagi angkutan

umum yang melayani trayek di

dalam Kabupaten

75.00 90.00 75.00 83.33 1.00 100%

Capaian Rata-rata Sasaran 64.62

Anggaran Tahun 2016 Rp 3,383,123,500

Sangat Efisien

Sasaran 10

Meningkatnya Pelayanan

Transportasi Daerah yang Aman,

Lancar, dan Terjangkau

Meningkatnya Investasi di Daerah

Sasaran 8

Meningkatnya Kualitas Koperasi

dan Usaha Kecil dan Menengah

(UKM)

Sasaran 9

Lampiran Laporan Kinerja 2016 Pemkab. Lumajang_Form Pengukuran Kinerja Misi 2_Halaman 2

Page 3: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PENGUKURAN … 2016/Lamp-3 Pengukuran Lumajang2016 Misi 2.pdf · Meningkatnya Usaha Perdagangan a PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PENGUKURAN KINERJA TAHUN

b c d e f = (e/d) % g = (e/c) h

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Misi 2: 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.

TARGET REALISASI CAPAIAN

KONDISI TAHUN

2016 DIBANDING

TAHUN 2015

TARGET AKHIR RPJMD 2019

a

SATUANREALISASI

TAHUN 2015

CAPAIAN KINERJA 2016

Realisasi Tahun 2016 Rp 3,296,071,086

Capaian Anggaran % 97.43

Efisiensi Kinerja % 66.32 Cukup efisien

1 Tingkat partisipasi angkatan

kerja 97.40 69.00 66.53 96.42 0.68 71

Capaian Rata-rata Sasaran 96.42

Anggaran Tahun 2016 Rp 1,845,000,000

Realisasi Tahun 2016 Rp 1,829,697,170

Capaian Anggaran % 99.17

Efisiensi Kinerja % 97.23

1 Kepesertaan tenaga kerja

terhadap program Jamsostek 81.00 50.00 50.00 100.00 0.62 55

Capaian Rata-rata Sasaran 100.00

Anggaran Tahun 2016 Rp 170,000,000

Realisasi Tahun 2016 Rp 166,177,500

Capaian Anggaran % 97.75

Efisiensi Kinerja % 102.30

Meningkatnya Perlindungan

Terhadap Tenaga Kerja

Sasaran 11

Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja

dan Kesempatan Kerja

Sasaran 12

Sangat Efisien

Sangat Efisien

Lampiran Laporan Kinerja 2016 Pemkab. Lumajang_Form Pengukuran Kinerja Misi 2_Halaman 3

Page 4: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PENGUKURAN … 2016/Lamp-3 Pengukuran Lumajang2016 Misi 2.pdf · Meningkatnya Usaha Perdagangan a PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PENGUKURAN KINERJA TAHUN

b c d e f = (e/d) % g = (e/c) h

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Misi 2: 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.

TARGET REALISASI CAPAIAN

KONDISI TAHUN

2016 DIBANDING

TAHUN 2015

TARGET AKHIR RPJMD 2019

a

SATUANREALISASI

TAHUN 2015

CAPAIAN KINERJA 2016

1 Produksi Tanaman Pangan :

Ø  Padi 4,844,272 4,483,307 5,304,645 118.32 1.10 5,048,341

Ø  Jagung 1,631,072 1,627,531 1,392,973 85.59 0.85 1,980,739

Ø  Kedelai 37,977 19,094 15,185 79.53 0.40 22,586

Ø  Kacang Tanah 26,400 46,153 17,221 37.31 0.65 48,402

Ø  Kacang Hijau 176 553 112 20.25 0.64 1,022

Ø  Ubi Kayu 558,421 625,987 391,808 62.59 0.70 742,545

Ø  Ubi Jalar 113,864 90,076 156,720 173.99 1.38 101,582

2 Produksi Tanaman Buah :

Ø  Pisang 1,104,753 1,195,735 1,106,507 92.54 1.00 1,240,411

Ø  Manggis 12,486 24,844 7,879 31.71 0.63 25,875

Ø  Durian 30,006 14,333 24,542 171.23 0.82 15,051

Ø  Rambutan 71,592 20,272 25,989 128.20 0.36 20,272

Ø  Alpukad 32,374 21,632 22,033 101.85 0.68 27,435

Ø  Nangka 28,983 24,937 22,170 88.90 0.76 25,969

Ø  Jeruk Keprok 190,550 125,237 157,133 125 0.82 127,321

Ø  Salak 281,251 90,576 267,625 295 0.95 112,674

Ø  Pepaya 485,106 423,577 487,628 115.12 1.01 481,888

Ø  Petai 23,209 18,351 18,131 98.80 0.78 19,147

Ø  Buah Naga 4,730 7,750 4,730 61.03 1.00 9,742

3 Produksi Tan. Sayur & buah

semusim.

Ø  Kentang 88,000 95,380 90,036 94.40 1.02 101,007

Ø  Kubis 116,148 109,833 115,840 105.47 1.00 110,983

Ø  Cabe Rawit 206,603 250,269 116,160 46.41 0.56 260,637

Ø  Cabe Besar 42,109 64,622 62,182 96.22 1.48 64,845

Ø  Bawang Daun 152,640 165,542 160,272 96.82 1.05 183,249

Ø  Semangka 154,670 54,077 115,520 213.62 0.75 64,474

4 Produktivitas Tanaman Pangan

dan Hortikultura3395.66 3018.84 3231.37 107.04

0.95

Capaian Rata-rata Sasaran 105.92

Anggaran Tahun 2016 Rp 27,069,110,950

Sasaran 13

Meningkatnya Produksi dan

Produktivitas Tanaman Pangan dan

Hortikultura

Lampiran Laporan Kinerja 2016 Pemkab. Lumajang_Form Pengukuran Kinerja Misi 2_Halaman 4

Page 5: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PENGUKURAN … 2016/Lamp-3 Pengukuran Lumajang2016 Misi 2.pdf · Meningkatnya Usaha Perdagangan a PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PENGUKURAN KINERJA TAHUN

b c d e f = (e/d) % g = (e/c) h

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Misi 2: 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.

TARGET REALISASI CAPAIAN

KONDISI TAHUN

2016 DIBANDING

TAHUN 2015

TARGET AKHIR RPJMD 2019

a

SATUANREALISASI

TAHUN 2015

CAPAIAN KINERJA 2016

Realisasi Tahun 2016 Rp 20,140,975,472

Capaian Anggaran % 74.41

Efisiensi Kinerja % 142.35

1 Persentase Peningkatan Prod.

Tanaman Tahunan :

Ø  Kopi 2.15 1.66 -4.7 (283.13) 3.38

Ø  Kelapa 154 3.04 -0.5 (16.45) 4.05

Ø  Cengkeh 3.29 12.22 -4.5 (36.82) 17.57

Ø  Kakao 39.07 13.25 5.9 44.53 17.72

Ø  Pinang 13.33 7.08 0.8 11.30 9.29

2 Persentase Peningkatan Prod.

Tanaman Semusim :

Ø  Tebu -0.94 12.38 2.1 16.96 14.36

Ø  Tembakau -35.12 7.8 -7.2 (92.31) 12.46

3 Persentase Peningkatan

Produktivitas Tanaman

Perkebunan

3.99 32.01 6.8 21.24

Capaian Rata-rata Sasaran (41.83)

Anggaran Tahun 2016 Rp 2,767,950,000

Realisasi Tahun 2016 Rp 2,562,339,550

Capaian Anggaran % 92.57

Efisiensi Kinerja % (45.19)

Meningkatnya Produksi dan

Populasi Peternakan

1 Produksi Peternakan

Ø  Daging 18,080,205 16,999,725 19,655,957 115.63 1.09 17,499,852

Ø  Telur 8,083,142 8,038,636 8,379,893 104.25 1.04 8,220,829

Ø  Susu 8,726,094 7,011,407 9,167,208 130.75 1.05 7,064,124

2 Populasi Ternak

Sangat Efisien

Tidak Efisien

Sasaran 15

Sasaran 14

Meningkatnya Produksi dan

Produktivitas Hasil Perkebunan

Lampiran Laporan Kinerja 2016 Pemkab. Lumajang_Form Pengukuran Kinerja Misi 2_Halaman 5

Page 6: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PENGUKURAN … 2016/Lamp-3 Pengukuran Lumajang2016 Misi 2.pdf · Meningkatnya Usaha Perdagangan a PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PENGUKURAN KINERJA TAHUN

b c d e f = (e/d) % g = (e/c) h

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Misi 2: 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.

TARGET REALISASI CAPAIAN

KONDISI TAHUN

2016 DIBANDING

TAHUN 2015

TARGET AKHIR RPJMD 2019

a

SATUANREALISASI

TAHUN 2015

CAPAIAN KINERJA 2016

Ø  Sapi potong 182,993 172,934 194,049 112.21 1.06 181,368

Ø  Sapi Perah 4,576 4,111 4,958 120.60 1.08 4,142

Ø  Kerbau 4,748 4,695 4,794 102.11 1.01 4,723

Ø  Kuda 967 944 985 104.34 1.02 945

Ø  Kambing 97,225 98,901 101,645 102.77 1.05 107,443

Ø  Domba 38,393 38,730 39,872 102.95 1.04 41,953

Ø  Babi 2,394 2,196 2,588 117.85 1.08 2,263

Ø  Ayam Buras 1,023,943 1,033,169 1,035,195 100.20 1.01 1,064,475

Ø  Ayam Petelur 520,877 514,250 581,227 113.02 1.12 52200,2

Ø  Ayam Pedaging 1,962,208 1,791,331 2,182,002 121.81 1.11 1,845,610

Ø  Itik 309,782 306,683 315,798 102.97 1.02 311,306

Capaian Rata-rata Sasaran 110.82

Anggaran Tahun 2016 Rp 1,714,749,000

Realisasi Tahun 2016 Rp 1,592,397,091

Capaian Anggaran % 92.86

Efisiensi Kinerja % 119.33

1 Rehabilitasi hutan dan lahan

kritis10.23 17.9 25.59 142.96 2.50 32.85

Capaian Rata-rata Sasaran 142.96

Anggaran Tahun 2016 Rp 2,584,163,170

Realisasi Tahun 2016 Rp 2,298,521,900

Capaian Anggaran % 88.95

Efisiensi Kinerja % 160.73 Sangat efisien

Sangat Efisien

Sasaran 16

Meningkatnya Rehabilitasi dan

Konservasi Lingkungan

Lampiran Laporan Kinerja 2016 Pemkab. Lumajang_Form Pengukuran Kinerja Misi 2_Halaman 6

Page 7: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PENGUKURAN … 2016/Lamp-3 Pengukuran Lumajang2016 Misi 2.pdf · Meningkatnya Usaha Perdagangan a PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PENGUKURAN KINERJA TAHUN

b c d e f = (e/d) % g = (e/c) h

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Misi 2: 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.

TARGET REALISASI CAPAIAN

KONDISI TAHUN

2016 DIBANDING

TAHUN 2015

TARGET AKHIR RPJMD 2019

a

SATUANREALISASI

TAHUN 2015

CAPAIAN KINERJA 2016

1 Peningkatan Produksi

Perikanan

Budi Daya :Ø  Udang

Vannamae787.215 572.55 868.35 151.66 1.10 625.64

Ø  Nila 1,186.61 1,120.04 1,225.15 109.38 1.03 1223.9

Ø  Lele 824.572 687.17 852.32 124.03 1.03 750.89

Ø  Gurami 118.713 146.71 148.88 101.48 1.25 160.32

Penangkapan Laut 4,555.77 4,159.32 4,698.76 112.97 1.03 4545.01

Perairan Umum 642.007 635.58 668.31 105.15 1.04 694.51Pengolahan Hasil

Perikanan3,084.79 793.48 3,934.45 495.85 1.28

2 Produktivitas Lahan Tambak :

Ø  Payau 19.68 14.31 20.08 140.32 1.02 15.64

Ø  Tawar 43.922 42.02 49.63 118.11 1.13 45.92

3 Peningkatan Produksi

Perikanan: Ø  Penangkapan

dilaut5.85 3 3.14 104.67 0.54 3

Ø  Penangkapan

diperairan umum4.56 3 4.09 136.33 0.90 3

Ø  Budidaya

perikanan2.97 3 3.1 103.33

1.04 3

Capaian Rata-rata Sasaran 150.27

Anggaran Tahun 2016 Rp 4,931,179,400

Realisasi Tahun 2016 Rp 4,735,443,000

Capaian Anggaran % 96.03

Efisiensi Kinerja % 156.49 Sangat efisien

Meningkatnya Produksi dan

Produktivitas Perikanan

Sasaran 18

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup

Sasaran 17

Lampiran Laporan Kinerja 2016 Pemkab. Lumajang_Form Pengukuran Kinerja Misi 2_Halaman 7

Page 8: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PENGUKURAN … 2016/Lamp-3 Pengukuran Lumajang2016 Misi 2.pdf · Meningkatnya Usaha Perdagangan a PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PENGUKURAN KINERJA TAHUN

b c d e f = (e/d) % g = (e/c) h

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Misi 2: 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.

TARGET REALISASI CAPAIAN

KONDISI TAHUN

2016 DIBANDING

TAHUN 2015

TARGET AKHIR RPJMD 2019

a

SATUANREALISASI

TAHUN 2015

CAPAIAN KINERJA 2016

1 Prosentase jumlah

usaha/kegiatan yang mentatati

persyaratan administrasi dan

teknis pencegahan pencemaran

air

72.73 72.73 90.91 125.00 1.25 100

2 Prosentase jumlah usaha

dan/atau kegiatan sumber yang

tidak bergerak yang memenuhi

persyaratan administrasi dan

teknis pencegahan pencemaran

udara

81.82 72.73 100 137.49 1.22 100

Capaian Rata-rata Sasaran 131.25 Anggaran Tahun 2016 Rp 1,935,876,800

Realisasi Tahun 2016 Rp 1,826,077,648

Capaian Anggaran % 94.33

Efisiensi Kinerja % 139.14 Sangat efisien

1 Tersedianya fasilitas

pengurangan sampah di

perkotaan.14.48 17 18.35 107.94 1.27 21.5

Capaian Rata-rata Sasaran 107.94

Anggaran Tahun 2016 Rp 7,890,411,508

Realisasi Tahun 2016 Rp 7,316,530,883

Capaian Anggaran % 92.73Efisiensi Kinerja % 116.41 Sangat efisien

1 Prosentase Jumlah kunjungan

wisata :2.84 2.9 4.06 140.00

Ø  Wisatawan Lokal 895,468 779,559 933,514 119.75 1.04 784,242

Ø  Wisatawan Asing 2,455 178 2,367 1,329.78 0.96 282

Meningkatnya Penanganan

Persampahan

Sasaran 20

Meningkatnya Jumlah Kunjungan

Wisata

Sasaran 19

Lampiran Laporan Kinerja 2016 Pemkab. Lumajang_Form Pengukuran Kinerja Misi 2_Halaman 8

Page 9: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PENGUKURAN … 2016/Lamp-3 Pengukuran Lumajang2016 Misi 2.pdf · Meningkatnya Usaha Perdagangan a PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PENGUKURAN KINERJA TAHUN

b c d e f = (e/d) % g = (e/c) h

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Misi 2: 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.

TARGET REALISASI CAPAIAN

KONDISI TAHUN

2016 DIBANDING

TAHUN 2015

TARGET AKHIR RPJMD 2019

a

SATUANREALISASI

TAHUN 2015

CAPAIAN KINERJA 2016

Capaian Rata-rata Sasaran 140.00

Anggaran Tahun 2016 Rp 41,899,874,000

Realisasi Tahun 2016 Rp 27,138,672,724

Lampiran Laporan Kinerja 2016 Pemkab. Lumajang_Form Pengukuran Kinerja Misi 2_Halaman 9

Page 10: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PENGUKURAN … 2016/Lamp-3 Pengukuran Lumajang2016 Misi 2.pdf · Meningkatnya Usaha Perdagangan a PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PENGUKURAN KINERJA TAHUN

b c d e f = (e/d) % g = (e/c) h

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Misi 2: 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.

TARGET REALISASI CAPAIAN

KONDISI TAHUN

2016 DIBANDING

TAHUN 2015

TARGET AKHIR RPJMD 2019

a

SATUANREALISASI

TAHUN 2015

CAPAIAN KINERJA 2016

Capaian Anggaran % 64.77

Efisiensi Kinerja % 216.15 Sangat efisien

1Prosentase kondisi jalan

mantap85.15 87.21 102.42 90.69

2Tersedianya air baku untuk

memenuhi kebutuhan pokok

minimal sehari hari.

47.91 54.71 114.19 50.76

Capaian Rata-rata Sasaran 108.31

Anggaran Tahun 2016 Rp 12,171,562,000

Realisasi Tahun 2016 Rp 10,607,765,125

Capaian Anggaran % 87.15

Efisiensi Kinerja % 124.27 Sangat efisien

1 Tersedianya air irigasi untuk

pertanian rakyat pada sistem

irigasi yang sudah ada.

100 100 100 100.00 1 100

2 Prosentase Jaringan irigasi

kondisi Baik100 61.7 72 116.69 0.72 63.57

Capaian Rata-rata Sasaran 108.35

Anggaran Tahun 2016 Rp 12,982,483,625

Realisasi Tahun 2016 Rp 10,399,137,799

Capaian Anggaran % 80.10

Efisiensi Kinerja % 135.26 Sangat efisien

Meningkatnya Pemenuhan

Kebutuhan Pelayanan Irigasi

Sasaran 22

Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah

Sasaran 21

Lampiran Laporan Kinerja 2016 Pemkab. Lumajang_Form Pengukuran Kinerja Misi 2_Halaman 10

Page 11: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PENGUKURAN … 2016/Lamp-3 Pengukuran Lumajang2016 Misi 2.pdf · Meningkatnya Usaha Perdagangan a PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PENGUKURAN KINERJA TAHUN

b c d e f = (e/d) % g = (e/c) h

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Misi 2: 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.

TARGET REALISASI CAPAIAN

KONDISI TAHUN

2016 DIBANDING

TAHUN 2015

TARGET AKHIR RPJMD 2019

a

SATUANREALISASI

TAHUN 2015

CAPAIAN KINERJA 2016

1 Penguatan Cadangan Pangan 51.89 66.6 80.61 121.04 1.55 99.97

Capaian Rata-rata Sasaran 121.04

Anggaran Tahun 2016 Rp 1,206,282,150

Realisasi Tahun 2016 Rp 1,177,021,950.00

Capaian Anggaran % 97.57

Efisiensi Kinerja % 124.04 Sangat efisien

1 Ketersediaan rumah layak huni 61.75 61.97 61.75 99.64 1 62.28

Capaian Rata-rata Sasaran 99.64

Anggaran Tahun 2016 Rp 115,000,000

Realisasi Tahun 2016 Rp 96,053,600

Capaian Anggaran % 83.52

Efisiensi Kinerja % 119.30 Sangat efisien

1 Tersedianya informasi

mengenai Rencana Tata Ruang

(RTR) wilayah kabupaten

beserta rencana rincinya

melalui peta analog dan peta

digital di tingkat:Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW)

Ø  Kabupaten 100 100 100 100.00 1 100

Ø  Kecamatan 100 100 100 100.00 1 100

Ø  Kelurahan 100 100 100 100 1 100

Rencana Rinci Tata Ruang

(RDTRK)

Sasaran 24

Sasaran 23

Meningkatnya Ketersediaan Pangan

Utama Masyarakat

Sasaran 25

Meningkatnya Penataan Kawasan

Daerah Sesuai RTRW

Meningkatnya Kualitas Sarana Dasar

Pemukiman

Lampiran Laporan Kinerja 2016 Pemkab. Lumajang_Form Pengukuran Kinerja Misi 2_Halaman 11

Page 12: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PENGUKURAN … 2016/Lamp-3 Pengukuran Lumajang2016 Misi 2.pdf · Meningkatnya Usaha Perdagangan a PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PENGUKURAN KINERJA TAHUN

b c d e f = (e/d) % g = (e/c) h

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Misi 2: 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.

TARGET REALISASI CAPAIAN

KONDISI TAHUN

2016 DIBANDING

TAHUN 2015

TARGET AKHIR RPJMD 2019

a

SATUANREALISASI

TAHUN 2015

CAPAIAN KINERJA 2016

Ø  Kabupaten 61.9 80 90.47 113.09 1.46 100

Ø  Kecamatan 100 100 100 100.00 1.00 100

Ø  Kelurahan 100% 100 100 100.00 100.00 100

2 Tersedianya luasan RTH publik

sebesar 20% dari luas wilayah

kota/kawasan perkotaan5.23 6.23 7 112.36 1.34 7.73

Capaian Rata-rata Sasaran 103.64

Anggaran Tahun 2016 Rp 13,434,173,000

Realisasi Tahun 2016 Rp 10,525,105,550

Capaian Anggaran % 78.35

Efisiensi Kinerja % 132.28 Sangat efisien

Lampiran Laporan Kinerja 2016 Pemkab. Lumajang_Form Pengukuran Kinerja Misi 2_Halaman 12