LAPORAN BULANAN EVALUASI KINERJA BADAN … · Rapat Evaluasi Program Kegiatan ... Peraturan Menteri...

110
LAPORAN BULANAN EVALUASI KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017

Transcript of LAPORAN BULANAN EVALUASI KINERJA BADAN … · Rapat Evaluasi Program Kegiatan ... Peraturan Menteri...

LAPORAN BULANAN EVALUASI KINERJABADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI RIAU TAHUN 2017

1

BKD PROVINSI RIAU

LAPORAN PELAKSANAAN EVALUASI PROGRAM KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU

BULAN JANUARI 2017

Kegiatan

Rapat Evaluasi Program Kegiatan Tujuan Kegiatan

Percepatan realisasi target program kegiatan, perbaikan dan peningkatan kualitas program kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2017 Waktu Pelaksanaan

Hari : Senin Tanggal : 6 Februari 2017

BAGIAN I

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mempercepat terealisasinya target program kegiatan, perbaikan dan peningkatan kualitas dari masing-masing program kegiatan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, perlu melakukan evaluasi capaian kinerja secara terus menerus. Kegiatan evaluasi capaian kinerja, merupakan bagian dari upaya mewujudkan rencana pembangunan yang terukur, sekaligus merupakan langkah awal dari penerapan penganggaran berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagai bentuk konsistensi dalam rangka evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, perlu dilaksanakan evaluasi kinerja bulanan.

Evaluasi pelaksanaan program kegiatan bertujuan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan agar tercapainya tujuan pelayanan publik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada tahun 2017. Dari hasil pelaksanaan evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan masukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas masing-masing program kegiatan.

B. DASAR EVALUASI KEGIATAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat

I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Penyusunan

2

Sistem dan Prosedur Kegiatan, Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Daerah No. 3 tahun 2014 Tantang Organisasi Ispektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Lembaga Tekhnis Daerah Provinsi Riau.

8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Badan

Kepegawaian, Daerah Provinsi Riau;

9. DPA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun Anggaran 2017.

A. NARA SUMBER NO NAMA NIP JABATAN 1. Ikhwan Ridwan, SH, M.Si 19650904 199703 1 001 Kepala Badan

2. Heri Yanto, S.Hut, MT 19711126 199803 1 006 Sekretaris

3. Ari Dianuari 19810103 200902 1 002 Kasubbag Bina Program

B. OBYEK EVALUASI REALISASI KEGIATAN

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2017

C. SUMBER & MATERI DATA /DOKUMEN

1. Laporan pelaksanaan kegiatan APBD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau bulan Januari 2017

2. Capaian indikator kinerja utama BKD Provinsi Riau Tahun 2017

D. DATA DAN ANALISA

3

1. Hasil Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bulan Februari 2017

Hasil Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Riau Berdasarka Subbag/Subbid/Seksi dilingkungan BKD Provinsi Riau Bulan Januari Tahun 2017

No Program Kegiatan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik

(%) Murni Perubahan Target Realisasi SPJ

Target Realisasi Rp % Rp % Rp % Rp %

P Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 1 Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau 1.450.000.000 4,97 0 0 105.476.000 7,27 0 0 7,27 0 2 Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau 1.450.000.000 4,97 0 0 0 0,00 0 0 0 0 3 Monitoring, Evaluasi Dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi

Terbuka Jpt Di Kabupaten/kota Se- Provinsi Riau 150.000.000 0,51 0 0 21.768.000 14,51 0 0 14,51 0

4 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau 250.000.000 0,86 0 0 2.400.000 0,96 0 0 0,96 0 5 Pembuatan Aplikasi Psikometri Dan Database Assessment

Asn Provinsi 300.000.000 1,03 0 0 0 0,00 0 0 0 0

6 Penyusunan Materi/alat Test 175.000.000 0,60 0 0 0 0,00 0 0 0 0 7 Monitoring, Evaluasi Program Dan Kegiatan 200.000.000 0,69 0 0 5.700.000 2,85 0 0 2,85 0 8 Perlombaan Dalam Rangka Hut Korpri 181.500.000 0,62 0 0 0 0,00 0 0 0 0 9 Monitoring Dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pns Provinsi

Riau 150.509.592 0,52 0 0 44.069.592 29,28 0 0 29,28 0

10 Pengelolaan Ujian Dinas, Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

248.430.000 0,85 0 0 0 0,00 0 0 0 0

11 Koordinasi Dan Singkronisasi Pengembangan Simpeg Di Pemerintah Provinsi Riau Dan Kab/kota Se Provinsi Riau

150.000.000 0,51 0 0 6.652.800 4,44 0 0 4,43 0

12 Pengembangan E-government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau

340.617.500 1,17 0 0 9.909.900 2,91 0 0 2,9 0

13 Pengembangan Dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kepegawaian (e-document)

308.400.000 1,06 0 0 2.000.000 0,65 0 0 0,64 0

14 Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat 150.000.000 0,51 0 0 0 0,00 0 0 0 0 15 Monitoring Ipdn 607.751.000 2,08 0 0 10.000.000 1,65 0 0 1,6 0 16 Pendidikan, Pelatihan, Kursus Dan Bintek Pegawai Bkd 150.000.000 0,51 0 0 2.000.000 1,33 0 0 1,33 0 17 Koordinasi Pemantauan Disiplin Aparatur Se-provinsi Riau 150.000.000 0,51 0 0 0 0,00 0 0 0 0

4

18 Satya Lencana Karya Satya 150.000.000 0,51 0 0 0 0,00 0 0 0 0 19 Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pp 46 Tahun 2011 150.000.000 0,51 0 0 0 0,00 0 0 0 0 20 Pemberian Penghargaan Bagi Pns Yang Berprestasi 885.000.000 3,03 0 0 0 0,00 0 0 0 0 21 Monitoring Dan Evaluasi Tapetarum Dan Taspen Pns Se

Provinsi Riau 97.235.000 0,33 0 0 1.700.000 1,75 0 0 1,75 0

22 Pengadaan Aparatur Sipil Negara 1.101.220.200 3,77 0 0 0 0,00 0 0 0 0 23 Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau

Berbasis Analisa Jabatan Dan Analisa Beban Kerja 500.000.000 1,71 0 0 0 0,00 0 0 0 0

P Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 24 Pelatihan Dan Peningkatan Kapastias Asesor Provinsi Riau 456.000.000 1,56 0 0 0 0,00 0 0 0 0 25 Seleksi Asesor Provinsi Riau 278.986.000 0,96 0 0 122.164.100 43,79 0 0 43,79 0 26 Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional,

Perencana Aparatur 852.528.000 2,92 0 0 0 0,00 0 0 0 0

27 Diklat Teknis Ke Widyaiswaraan Berjenjang 237.998.500 0,82 0 0 0 0,00 0 0 0 0 28 Koordinasi Dan Konsolidasi Dewan Pengurus Korpri Provinsi

Riau 150.000.000 0,51 0 0 0 0,00 0 0 100 0

29 Penyelenggaraan Upacara Hut Korpri 106.727.000 0,37 0 0 0 0,00 0 0 0 0 P Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 30 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 900.000.000 3,08 0 0 820.800.000 91,20 0 0 91,2 0 31 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor 220.000.000 0,75 0 0 0 0,00 0 0 0 0

32 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 71.341.600 0,24 0 0 0 0,00 0 0 0 0 P Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33 Rapat Koordinasi Bkp2d Se-provinsi Riau 270.000.000 0,93 0 0 270.000.000 100,00 0 0 100 0 34 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan

Dinas/operasional 189.742.800 0,65 0 0 0 0,00 0 0 0 0

35 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 300.000.000 1,03 0 0 0 0,00 0 0 0 0 36 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000 0,34 0 0 0 0,00 0 0 0 0 37 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan

Kantor 92.498.500 0,32 0 0 23.124.625 25,00 0 0 25 0

38 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 700.000.000 2,40 0 0 0 0,00 0 0 0 0 39 Penyediaan Makanan Dan Minuman 200.000.000 0,69 0 0 20.000.000 10,00 0 0 10 0 40 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 969.000.000 3,32 0 0 62.760.000 6,48 0 0 6,48 0

5

41 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 798.000.000 2,73 0 0 77.134.000 9,67 0 0 9,67 0 42 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.400.000 0,08 0 0 0 0,00 0 0 8,33 8,33 43 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-

undangan 70.000.000 0,24 0 0 0 0,00 0 0 8,33 8,33

44 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 700.000.000 2,40 0 0 74.049.500 10,58 0 0 10,58 8,33 45 Pameran Pembangunan (riau Expo) 75.000.000 0,26 0 0 0 0,00 0 0 0 0 46 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 100.000.000 0,34 0 0 0 0,00 0 0 0 0 P Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Dan Keuangan

47 Penyusunan Rencana Kerja Skpd 100.000.000 0,34 0 0 4.600.000 4,60 0 0 4,6 0 48 Penyusunan Penetapan Kinerja (penja), Rencana Kinerja

Tahunan (rkt), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lakip)

30.203.400 0,10 0 0 0 0,00 0 0 0 0

49 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd

61.286.000 0,21 0 0 1.700.000 2,77 0 0 2,77 0

50 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 93.650.000 0,32 0 0 0 0,00 0 0 0 0 51 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 36.500.000 0,13 0 0 7.200.000 19,73 0 0 19,73 0 52 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 36.000.000 0,12 0 0 5.100.000 14,17 0 0 14,17 0 P Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara 53 Penyusunan Dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur

Pelayanan Publik 150.000.000 0,51 0 0 0 0,00 0 0 0 0

54 Pengelolaan Administrasi Dan Penataan Jabatan Fungsional Tertentu

400.000.000 1,37 0 0 2.400.000 0,60 0 0 0,6 0

55 Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

200.000.000 0,69 0 0 41.040.000 20,52 0 0 20,52 0

56 Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas Pns 300.000.000 1,03 0 0 2.400.000 0,80 0 0 0,8 0 57 Pengelolaan Administrasi Dan Penataan Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

320.000.000 1,10 0 0 6.800.000 2,13 0 0 2,13 0

58 Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Provinsi Riau

78.781.000 0,27 0 0 0 0,00 0 0 0 0

59 Pengelolaan Kenaikan Pangkat Asn Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Dan Kab/kota Se Provinsi Riau

500.000.000 1,71 0 0 225.930.000 45,19 171.881.000 34,4 45,19 34,38

60 Pengelolaan Kartu Pegawai Eleltronik 150.000.000 0,51 0 0 0 0,00 0 0 0 0

6

61 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 250.000.000 0,86 0 0 4.400.000 1,76 0 0 1,76 0 62 Penyusunan Formasi Pns Provinsi Riau 393.650.500 1,35 0 0 0 0,00 0 0 0 0 63 Pengelolaan Website Bkp2d Provinsi Riau 103.214.400 0,35 0 0 4.500.000 4,36 0 0 4,36 0 64 Pengelolaan Data Kepegawaian 250.000.000 0,86 0 0 30.628.400 12,25 0 0 12,25 0 65 Pengelolaan Administrasi Izin Belajar 75.000.000 0,26 0 0 12.000.000 16,00 0 0 16 0 66 Pengelolaan Humas Bkp2d Provinsi Riau 105.000.000 0,36 0 0 5.100.000 4,86 0 0 4,86 0 P Program Peningkatan Disiplin Aparatur 67 Pelaksanaan Konseling Psikologi Permasalahan Asn 285.615.000 0,98 0 0 0 0,00 0 0 0 0 68 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 132.132.200 0,45 0 0 0 0,00 0 0 0 0 69 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur 55.000.000 0,19 0 0 150.000 0,27 0 0 0,27 0 70 Penanganan Kasus Kasus Kepegawaian 185.000.000 0,63 0 0 0 0,00 0 0 0 0 71 Pengelolaan (lhkpan) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur

Sipil Negara Provinsi Riau 150.000.000 0,51 0 0 0 0,00 0 0 0 0

72 Pemantauan Disiplin Pns 180.000.000 0,62 0 0 0 0,00 0 0 0 0 73 Pelaksanaan Sumpah/janji Pns 87.644.100 0,30 0 0 0 0,00 0 0 0 0 P Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur 74 Pengelolaan Pensiun Pns 400.000.000 1,37 0 0 20.000.000 5,00 0 0 0 0 75 Pelatihan Berwiraswasta Kepada Pns 121.912.600 0,42 0 0 0 0,00 0 0 0 0 P Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 76 Diklat Kompetensi Dan Pengembangan Widyaiswara 305.220.000 1,05 0 0 0 0,00 0 0 0 0 77 Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau 401.948.000 1,38 0 0 0 0,00 0 0 0 0

78 Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau 250.170.500 0,86 0 0 0 0,00 0 0 0 0 P Program Pendidikan Kedinasan 79 Seleksi Diklat Kepemimpinan (pim 2,3,4) 207.610.700 0,71 0 0 0 0,00 0 0 0 0 80 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi Pns Daerah (pim I) 103.036.400 0,35 0 0 0 0,00 0 0 0 0 81 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi Pns Daerah (pim II) 1.180.410.000 4,04 0 0 0 0,00 0 0 0 0 82 Beasiswa Tugas Belajar Aparatur Sipil Negara 4.200.000.000 14,39 0 0 0 0,00 0 0 0 0 P Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 83 Konsultasi Dan Bantuan Hukum 150.000.000 0,51 0 0 0 0,00 0 0 0 0 Jumlah 29.185.870.492 100 0 100 2.055.656.917 7,04 171.881.000 0,59 7,60 0,72

7

E. ANALISA HASIL LAPORAN

1. Target penyerapan dana pada bulan Januari sebesar 7,04 persen sedangkan realisasi penyerapan dana sampai akhir Februari masih 0,59 persen.

2. Target pelaksanaan fisik pada bulan Januari sebesar 7,60 persen sedangan realisasi fisik baru mencapai 0,72 persen.

3. Rendahnya realisasi serapan dana dan ralisasi fisik kegiatan dikarenakan sebagian besar kegiatan dilingkungan BKD Provinsi Riau masih dalam tahap persiapan.

F. REKOMENDASI

1. Kepada seluruh Subbag/Subbid/Seksi sebagai pelaksana kegiatan , segera mempersiapkan pelaksanaan masing-masing kegiatan.

2. Kepada seluruh Subbag/Subbid/Seksi sebagai pelaksana kegiatan, menyusun rencana aksi masing-masing kegiatan

BAGIAN II

PENUTUP Demikian Laporan Hasil kegiatan rapat evaluasi program kegiatan dilingkungan BKD Provinsi Riau Bulan Januari Tahun 2017 untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti.

Pekanbaru, Februari 2017

Penanggung Jawab; Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Riau

Heri Yanto, S.Hut, MT NIP. 19711126 199803 1 006

Penyusun Oleh; Kasubbag Bina Program

Ari Dianuari NIP. 19810103 200902 1 002

1

BKD PROVINSI RIAU

LAPORAN PELAKSANAAN EVALUASI PROGRAM KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU

BULAN FEBRUARI 2017

Kegiatan

Rapat Evaluasi Program Kegiatan

Tujuan Kegiatan

Percepatan realisasi target program kegiatan, perbaikan dan peningkatan kualitas program kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Waktu Pelaksanaan

Hari : Selasa Tanggal : 7 Maret 2017

BAGIAN I

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mempercepat terealisasinya target program kegiatan, perbaikan dan peningkatan kualitas dari masing-masing program kegiatan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, perlu melakukan evaluasi capaian kinerja secara terus menerus. Kegiatan evaluasi capaian kinerja, merupakan bagian dari upaya mewujudkan rencana pembangunan yang terukur, sekaligus merupakan langkah awal dari penerapan penganggaran berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagai bentuk konsistensi dalam rangka evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, perlu dilaksanakan evaluasi kinerja bulanan.

Evaluasi pelaksanaan program kegiatan bertujuan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan agar tercapainya tujuan pelayanan publik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada tahun 2017. Dari hasil pelaksanaan evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan masukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas masing-masing program kegiatan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlunya dilaksanakan kegiatan Rapat Evaluasi Program Kegiatan dilingkungan BKD Provinsi Riau.

B. DASAR EVALUASI KEGIATAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat

I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Penyusunan

Sistem dan Prosedur Kegiatan, Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Daerah No. 3 tahun 2014 Tantang Organisasi Ispektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Lembaga Tekhnis Daerah Provinsi Riau.

8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Badan

Kepegawaian, Daerah Provinsi Riau;

9. DPA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun Anggaran 2017.

A. NARA SUMBER NO NAMA NIP JABATAN 1. Ikhwan Ridwan, SH, M.Si 19650904 199703 1 001 Kepala Badan

2. Heri Yanto, S.Hut, MT 19711126 199803 1 006 Sekretaris

3. Ari Dianuari 19810103 200902 1 002 Kasubbag Bina Program

B. OBYEK EVALUASI REALISASI KEGIATAN

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2017

C. SUMBER & MATERI DATA /DOKUMEN

1. Laporan pelaksanaan kegiatan APBD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau bulan Februari 2017

2. Capaian indikator kinerja utama OPD Provinsi Riau Tahun 2017

D. DATA DAN ANALISA

3

1. Hasil Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bulan Februari 2017

Hasil Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Riau Berdasarka Subbag/Subbid/Seksi dilingkungan BKD Provinsi Riau Bulan Februari Tahun 2017

No Program Kegiatan

Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)

Murni Perubahan Target Realisasi SPJ

Target Realisasi Rp % Rp % Rp % Rp %

P Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

1 Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau 1.450.000.000,00 4,97 0 0 286.072.000,00 19,73 0 0 19,72 0 2 Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau 1.450.000.000,00 4,97 0 0 32.108.000,00 2,21 0 0 2,21 0

3 Monitoring, Evaluasi Dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jpt Di Kabupaten/kota Se- Provinsi Riau

150.000.000,00 0,51 0 0 113.226.000,00 75,48 0 0 75,48 0

4 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau

250.000.000,00 0,86 0 0 7.200.000,00 2,88 4.800.000 1,92 1,92 1,92

5 Pembuatan Aplikasi Psikometri Dan Database Assessment Asn Provinsi

300.000.000,00 1,03 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Penyusunan Materi/alat Test 175.000.000,00 0,60 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Monitoring, Evaluasi Program Dan Kegiatan 200.000.000,00 0,69 0 0 143.000.000,00 71,50 0 0 71,5 0

8 Perlombaan Dalam Rangka Hut Korpri 181.500.000,00 0,62 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Monitoring Dan Evaluasi Jabatan Fungsional

Pns Provinsi Riau 150.509.592,00 0,52 0 0 47.619.592,00 31,64 17.142.000 11,39 31,64 17,34

10 Pengelolaan Ujian Dinas, Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

248.430.000,00 0,85 0 0 31.914.000,00 12,85 0 0 12,84 0

11 Koordinasi Dan Singkronisasi Pengembangan Simpeg Di Pemerintah Provinsi Riau Dan Kab/kota Se Provinsi Riau

150.000.000,00 0,51 0 0 6.652.800,00 4,44 0 0 4,43 0

4

12 Pengembangan E-government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau

340.617.500,00 1,17 0 0 11.909.900,00 3,50 7.709.900 2,26 3,49 3

13 Pengembangan Dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kepegawaian (e-document)

308.400.000,00 1,06 0 0 4.000.000,00 1,30 0 0 1,29 0

14 Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat 150.000.000,00 0,51 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Monitoring Ipdn 607.751.000,00 2,08 0 0 19.607.200,00 3,23 0 0 3,2 0 16 Pendidikan, Pelatihan, Kursus Dan Bintek

Pegawai Bkd 150.000.000,00 0,51 0 0 4.000.000,00 2,67 4.000.000 2,67 2,67 5

17 Koordinasi Pemantauan Disiplin Aparatur Se-provinsi Riau

150.000.000,00 0,51 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Satya Lencana Karya Satya 150.000.000,00 0,51 0 0 0 0 16.390.000 10,93 0 0 19 Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pp 46

Tahun 2011 150.000.000,00 0,51 0 0 2.120.000,00 1,41 0 0 0 0

20 Pemberian Penghargaan Bagi Pns Yang Berprestasi

885.000.000,00 3,03 0 0 23.688.000,00 2,68 24.132.800 2,73 2,68 2,58

21 Monitoring Dan Evaluasi Tapetarum Dan Taspen Pns Se Provinsi Riau

97.235.000,00 0,33 0 0 3.400.000,00 3,50 0 0 3,5 0

22 Pengadaan Aparatur Sipil Negara 1.101.220.200,00 3,77 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah

Provinsi Riau Berbasis Analisa Jabatan Dan Analisa Beban Kerja

500.000.000,00 1,71 0 0 0 0 0 0 0 0

P Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

24 Pelatihan Dan Peningkatan Kapastias Asesor Provinsi Riau

456.000.000,00 1,56 0 0 88.102.800,00 19,32 0 0 19,32 0

25 Seleksi Asesor Provinsi Riau 278.986.000,00 0,96 0 0 219.616.000,00 78,72 0 0 78,72 0 26 Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga

Fungsional, Perencana Aparatur 852.528.000,00 2,92 0 0 0 0 0 0 0 0

5

27 Diklat Teknis Ke Widyaiswaraan Berjenjang 237.998.500,00 0,82 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Koordinasi Dan Konsolidasi Dewan Pengurus Korpri Provinsi Riau

150.000.000,00 0,51 0 0 0 0 0 0 100 0

29 Penyelenggaraan Upacara Hut Korpri 106.727.000,00 0,37 0 0 0 0 0 0 0 0 P Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Aparatur

30 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 900.000.000,00 3,08 0 0 828.000.000,00 92 0 0 92 2 31 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Dan

Perlengkapan Kantor 220.000.000,00 0,75 0 0 220.000.000,00 100 48.718.200 22,14 100 22,14

32 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

71.341.600,00 0,24 0 0 20.000.000,00 28,03413436

0 0 28 0

P Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33 Rapat Koordinasi Bkp2d Se-provinsi Riau 270.000.000,00 0,93 0 0 270.000.000,00 100 142.656.000 52,84 100 60 34 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan

Kendaraan Dinas/operasional 189.742.800,00 0,65 0 0 69.328.000,00 36,54 0 0 36,54 0

35 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

300.000.000,00 1,03 0 0 0 0 2.269.200 0,76 0 0

36 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000,00 0,34 0 0 0 0 25.120.550 25,12 25 25,12 37 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/penerangan Bangunan Kantor 92.498.500,00 0,32 0 0 23.124.625,00 25 22.784.250 24,63 25 24,63

38 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

700.000.000,00 2,40 0 0 573.550.000,00 81,94 56.881.227 8,13 81,94 8,13

39 Penyediaan Makanan Dan Minuman 200.000.000,00 0,69 0 0 35.000.000,00 17,50 35.000.000 17,50 17,5 17,5 40 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

Dan Listrik 969.000.000,00 3,32 0 0 355.519.000,00 36,69 109.749.583 11,33 36,69 11,33

41 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 798.000.000,00 2,73 0 0 138.306.000,00 17,33 49.440.000 6,20 17,33 6,2 42 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.400.000,00 0,08 0 0 3.900.000,00 16,67 3.000.000 12,82 16,67 15 43 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan 70.000.000,00 0,24 0 0 19.714.285,00 28,16 18.500.000 26,43 28,16 16,67

6

44 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 700.000.000,00 2,40 0 0 117.769.500,00 16,82 68.766.000 9,82 16,82 10 45 Pameran Pembangunan (riau Expo) 75.000.000,00 0,26 0 0 0 0 0 0 0 0 46 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 100.000.000,00 0,34 0 0 0 0 0 0 0 0

P Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

47 Penyusunan Rencana Kerja Skpd 100.000.000,00 0,34 0 0 9.200.000,00 9,2 0 0 9,2 0 48 Penyusunan Penetapan Kinerja (penja),

Rencana Kinerja Tahunan (rkt), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lakip)

30.203.400,00 0,10 0 0 9.600.000,00 31,78 0 0 31,78 0

49 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd

61.286.000,00 0,21 0 0 27.486.000,00 44,85 3.400.000 5,55 44,84 6

50 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 93.650.000,00 0,32 0 0 0 0 4.288.000 4,58 12 4,58 51 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 36.500.000,00 0,13 0 0 7.200.000,00 19,73 6.852.400 18,77 19,73 18,77

52 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

36.000.000,00 0,12 0 0 5.100.000,00 14,17 1.700.000 4,72 23 4,72

P Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara

53 Penyusunan Dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik

150.000.000,00 0,51 0 0 0 0 12.427.900 8,29 0 10

54 Pengelolaan Administrasi Dan Penataan Jabatan Fungsional Tertentu

400.000.000,00 1,37 0 0 69.100.800,00 17,28 45.904.800 11,48 17,28 12,75

55 Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

200.000.000,00 0,69 0 0 41.040.000,00 20,52 14.315.000 7,16 20,52 17,86

56 Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas Pns 300.000.000,00 1,03 0 0 60.527.300,00 20,18 16.707.300 5,57 20,18 6,07 57 Pengelolaan Administrasi Dan Penataan

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

320.000.000,00 1,10 0 0 70.298.700,00 21,97 32.067.700 10,02 21,97 10,02

7

58 Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Provinsi Riau

78.781.000,00 0,27 0 0 78.781.000,00 100 19.399.300 24,62 100 24,62

59 Pengelolaan Kenaikan Pangkat Asn Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Dan Kab/kota Se Provinsi Riau

500.000.000,00 1,71 0 0 240.320.000,00 48,064 171.881.000 34,38 48,06 0

60 Pengelolaan Kartu Pegawai Eleltronik 150.000.000,00 0,51 0 0 0 0 0 0 0 0 61 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 250.000.000,00 0,86 0 0 59.737.500,00 23,895 13.515.500 5,41 23,89 6 62 Penyusunan Formasi Pns Provinsi Riau 393.650.500,00 1,35 0 0 39.768.500,00 10,10 38.253.400 9,72 10,1 10 63 Pengelolaan Website Bkp2d Provinsi Riau 103.214.400,00 0,35 0 0 4.500.000,00 4,36 0 0 4,36 0

64 Pengelolaan Data Kepegawaian 250.000.000,00 0,86 0 0 32.628.400,00 13,05 25.178.400 10,07 13,05 11 65 Pengelolaan Administrasi Izin Belajar 75.000.000,00 0,26 0 0 16.587.500,00 22,12 0 0 22,1 0 66 Pengelolaan Humas Bkp2d Provinsi Riau 105.000.000,00 0,36 0 0 10.200.000,00 9,71 0 0 9,71 0

P Program Peningkatan Disiplin Aparatur 67 Pelaksanaan Konseling Psikologi Permasalahan

Asn 285.615.000,00 0,98 0 0 0 0 0 0 0 0

68 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

132.132.200,00 0,45 0 0 132.132.200,00 100 0 0 100 0

69 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur 55.000.000,00 0,19 0 0 2.300.000,00 4,18 1.000.000 1,82 4,18 8,33 70 Penanganan Kasus Kasus Kepegawaian 185.000.000,00 0,63 0 0 0 0 21.846.000 11,81 0 12 71 Pengelolaan (lhkpan) Pelaporan Harta

Kekayaan Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau 150.000.000,00 0,51 0 0 0 0 0 0 0 0

72 Pemantauan Disiplin Pns 180.000.000,00 0,62 0 0 0 0 7.846.800 4,36 0 5 73 Pelaksanaan Sumpah/janji Pns 87.644.100,00 0,30 0 0 0 0 0 0 0 0 P Program Peningkatan Kesejahteraan

Aparatur

74 Pengelolaan Pensiun Pns 400.000.000,00 1,37 0 0 61.188.200,00 15,30 27.162.200 6,79 5 5

8

75 Pelatihan Berwiraswasta Kepada Pns 121.912.600,00 0,42 0 0 0 0 0 0 0 0 P Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

76 Diklat Kompetensi Dan Pengembangan Widyaiswara

305.220.000,00 1,05 0 0 0 0 0 0 0 0

77 Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau

401.948.000,00 1,38 0 0 0 0 0 0 0 0

78 Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau

250.170.500,00 0,86 0 0 0 0 0 0 0 0

P Program Pendidikan Kedinasan 79 Seleksi Diklat Kepemimpinan (pim 2,3,4) 207.610.700,00 0,71 0 0 0 0 0 0 0 0

80 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi Pns Daerah (pim I)

103.036.400,00 0,35 0 0 0 0 37.907.400 36,79 0 37

81 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi Pns Daerah (pim Ii)

1.180.410.000,00 4,04 0 0 0 0 0 0 0 0

82 Beasiswa Tugas Belajar Aparatur Sipil Negara 4.200.000.000,00 14,39 0 0 2.400.000,00 0,057 0 0 0,1 0 P Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan

83 Konsultasi Dan Bantuan Hukum 150.000.000,00 0,51 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 29.185.870.492,00 100 0 100 4.698.543.802 16,10 1.158.712.810 3,97 19,49 5,52

9

E. ANALISA HASIL LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN FEBRUARI 2017

1. Target penyerapan dana pada bulan Februari sebesar 16,10 persen sedangkan realisasi penyerapan dana sampai akhir Februari masih 3,97 persen.

2. Target pelaksanaan fisik pada bulan Februari sebesar 19,49 persen sedangan realisasi fisik baru mencapai 5,52 persen.

3. Rendahnya realisasi serapan dana dan ralisasi fisik kegiatan dikarenakan sebagian besar kegiatan dilingkungan BKD Provinsi Riau masih dalam tahap persiapan.

F. REKOMENDASI

1. Kepada seluruh Subbag/Subbid/Seksi sebagai pelaksana kegiatan , segera mempersiapkan pelaksanaan masing-masing kegiatan.

2. Kepada seluruh Subbag/Subbid/Seksi sebagai pelaksana kegiatan, menyusun rencana aksi masing-masing kegiatan

BAGIAN II

PENUTUP Demikian Laporan Hasil kegiatan rapat evaluasi program kegiatan dilingkungan BKD Provinsi Riau Bulan Februari Tahun 2017 untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti.

Pekanbaru, Maret 2017

Penanggung Jawab; Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Riau

Heri Yanto, S.Hut, MT NIP. 19711126 199803 1 006

Penyusun Oleh; Kasubbag Bina Program

Ari Dianuari NIP. 19810103 200902 1 002

1

BKD PROVINSI RIAU

LAPORAN PELAKSANAAN EVALUASI PROGRAM KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU

BULAN MARET 2017

Kegiatan

Rapat Evaluasi Program Kegiatan

Tujuan Kegiatan

Percepatan realisasi target program kegiatan, perbaikan dan peningkatan kualitas program kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Waktu Pelaksanaan

Hari : Rabu Tanggal : 5 April 2017

BAGIAN I

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mempercepat terealisasinya target program kegiatan, perbaikan dan peningkatan kualitas dari masing-masing program kegiatan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau perlu melakukan evaluasi capaian kinerja secara terus menerus. Dari hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas masing-masing program kegiatan. Kegiatan evaluasi capaian kinerja, merupakan bagian dari upaya mewujudkan rencana pembangunan yang terukur, sekaligus merupakan langkah awal dari penerapan penganggaran berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Evaluasi pelaksanaan program kegiatan bertujuan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan agar tercapainya tujuan pelayanan publik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada tahun 2017.

Sebagai bentuk konsistensi dalam rangka evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, perlu dilaksanakan evaluasi kinerja bulanan.

B. DASAR EVALUASI KEGIATAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat

I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Penyusunan

Sistem dan Prosedur Kegiatan, Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Daerah No. 3 tahun 2014 Tantang Organisasi Ispektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Lembaga Tekhnis Daerah Provinsi Riau.

8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Badan

Kepegawaian, Daerah Provinsi Riau;

9. DPA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun Anggaran 2017.

A. NARA SUMBER NO NAMA NIP JABATAN 1. Ikhwan Ridwan, SH, M.Si 19650904 199703 1 001 Kepala Badan

2. Heri Yanto, S.Hut, MT 19711126 199803 1 006 Sekretaris

3. Ari Dianuari 19810103 200902 1 002 Kasubbag Bina Program

B. OBYEK EVALUASI REALISASI KEGIATAN

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2017

C. SUMBER & MATERI DATA /DOKUMEN

1. Laporan pelaksanaan kegiatan APBD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau bulan Februari 2017

2. Capaian indikator kinerja utama OPD Provinsi Riau Tahun 2017

D. DATA DAN ANALISA

3

1. Hasil Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bulan Februari 2017

Hasil Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Riau Berdasarka Subbag/Subbid/Seksi dilingkungan BKD Provinsi Riau Bulan maret Tahun 2017

No Program Kegiatan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan

Fisik (%) Murni Perubahan Target Realisasi SPJ

Target Realisasi Rp % Rp % Rp % Rp %

P Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 1 Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau 1.450.000.000 4,97 0 0 925.768.000 63,85 74.610.895 5,15 63,84 6 2 Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau 1.450.000.000 4,97 0 0 204.578.500 14,11 0 0,00 14,11 0 3 Monitoring, Evaluasi Dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka

JPT Di Kabupaten/kota Se- Provinsi Riau 150.000.000 0,51 0 0 113.226.000 75,48 8.105.400 5,40 75,48 5,4

4 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau 250.000.000 0,86 0 0 47.152.000 18,86 19.036.200 7,61 17,9 7,61 5 Pembuatan Aplikasi Psikometri Dan Database Assessment ASN

Provinsi 300.000.000 1,03 0 0 21.768.000 7,26 0 0,00 7,25 0

6 Penyusunan Materi/alat Test 175.000.000 0,60 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 7 Monitoring, Evaluasi Program Dan Kegiatan 200.000.000 0,69 0 0 148.700.000 74,35 11.400.000 5,70 74,35 10 8 Perlombaan Dalam Rangka HUTKorpri 181.500.000 0,62 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 9 Monitoring Dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau 150.509.592 0,52 0 0 62.359.592 41,43 17.142.000 11,39 41,43 17,34

10 Pengelolaan Ujian Dinas, Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

248.430.000 0,85 0 0 41.914.000 16,87 0 0,00 16,87 0

11 Koordinasi Dan Singkronisasi Pengembangan Simpeg Di Pemerintah Provinsi Riau Dan Kab/kota Se Provinsi Riau

150.000.000 0,51 0 0 6.652.800 4,44 0 0,00 4,43 0

12 Pengembangan E-government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau

340.617.500 1,17 0 0 81.311.900 23,87 7.709.900 2,26 23,87 5

13 Pengembangan Dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kepegawaian (e-document)

308.400.000 1,06 0 0 6.000.000 1,95 4.000.000 1,30 1,94 2

14 Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat 150.000.000 0,51 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 15 Monitoring IPDN 607.751.000 2,08 0 0 159.659.200 26,27 53.155.600 8,75 26,2 8,7 16 Pendidikan, Pelatihan, Kursus Dan Bintek Pegawai BKD 150.000.000 0,51 0 0 40.450.000 26,97 28.158.000 18,77 26,97 20 17 Koordinasi Pemantauan Disiplin Aparatur Se-provinsi Riau 150.000.000 0,51 0 0 35.085.000 23,39 0 0,00 23,39 0 18 Satya Lencana Karya Satya 150.000.000 0,51 0 0 24.978.000 16,65 16.390.000 10,93 16,65 14,78

4

19 Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pp 46 Tahun 2011 150.000.000 0,51 0 0 3.120.000 2,08 0 0,00 0 0 20 Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi 885.000.000 3,03 0 0 32.239.800 3,64 24.132.800 2,73 3,64 0 21 Monitoring Dan Evaluasi Tapetarum Dan Taspen PNS Se Provinsi

Riau 97.235.000 0,33 0 0 5.100.000 5,25 5.100.000 5,25 5,25 6

22 Pengadaan Aparatur Sipil Negara 1.101.220.200 3,77 0 0 61.436.000 5,58 0 0,00 5,57 0 23 Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis

Analisa Jabatan Dan Analisa Beban Kerja 500.000.000 1,71 0 0 62.569.400 12,51 0 0,00 12,51 0

P Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 24 Pelatihan Dan Peningkatan Kapastias Asesor Provinsi Riau 456.000.000 1,56 0 0 420.144.000 92,14 123.705.100 27,13 92,14 50 25 Seleksi Asesor Provinsi Riau 278.986.000 0,96 0 0 219.616.000 78,72 165.570.400 59,35 78,72 60 26 Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Perencana

Aparatur 852.528.000 2,92 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0

27 Diklat Teknis Ke Widyaiswaraan Berjenjang 237.998.500 0,82 0 0 237.998.500 100,00 5.200.000 2,18 100 4 28 Koordinasi Dan Konsolidasi Dewan Pengurus Korpri Provinsi Riau 150.000.000 0,51 0 0 150.000.000 100,00 62.727.000 41,82 100 83 29 Penyelenggaraan Upacara HUTKorpri 106.727.000 0,37 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 P Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 30 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 900.000.000 3,08 0 0 835.200.000 92,80 8.960.000 1,00 92,8 4 31 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 220.000.000 0,75 0 0 220.000.000 100,00 48.718.200 22,14 100 25 32 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 71.341.600 0,24 0 0 20.000.000 28,03 0 0,00 0 0 P Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33 Rapat Koordinasi Bkp2d Se-provinsi Riau 270.000.000 0,93 0 0 270.000.000 100,00 142.656.000 52,84 100 98 34 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan

Dinas/operasional 189.742.800 0,65 0 0 189.742.800 100,00 40.840.900 21,52 100 21,52

35 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 300.000.000 1,03 0 0 300.000.000 100,00 2.269.200 0,76 100 0 36 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000 0,34 0 0 0 0,00 25.120.550 25,12 25 25 37 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan

Kantor 92.498.500 0,32 0 0 23.124.625 25,00 22.784.250 24,63 25 24,63

38 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 700.000.000 2,40 0 0 700.000.000 100,00 128.302.727 18,33 100 18,33 39 Penyediaan Makanan Dan Minuman 200.000.000 0,69 0 0 50.000.000 25,00 50.000.000 25,00 25 25 40 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 969.000.000 3,32 0 0 418.279.000 43,17 164.204.275 16,95 43,17 16,95 41 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 798.000.000 2,73 0 0 205.075.000 25,70 104.025.000 13,04 25,7 13,04 42 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.400.000 0,08 0 0 5.850.000 25,00 3.000.000 12,82 25 15 43 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 70.000.000 0,24 0 0 30.571.428 43,67 27.750.000 39,64 43,67 25 44 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 700.000.000 2,40 0 0 184.889.500 26,41 107.206.000 15,32 25 16 45 Pameran Pembangunan (riau Expo) 75.000.000 0,26 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0

5

46 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 100.000.000 0,34 0 0 100.000.000 100,00 0 0,00 100 0 P Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

47 Penyusunan Rencana Kerja Skpd 100.000.000 0,34 0 0 34.372.800 34,37 9.200.000 9,20 34,37 10 48 Penyusunan Penetapan Kinerja (penja), Rencana Kinerja Tahunan

(rkt), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lakip) 30.203.400 0,10 0 0 30.203.400 100,00 20.603.400 68,22 100 70

49 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd

61.286.000 0,21 0 0 45.986.000 75,04 20.580.200 33,58 75,03 35

50 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 93.650.000 0,32 0 0 49.740.000 53,11 4.288.000 4,58 53,11 12 51 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 36.500.000 0,13 0 0 14.900.000 40,82 9.252.400 25,35 60,55 25,35 52 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 36.000.000 0,12 0 0 20.700.000 57,50 3.400.000 9,44 57,5 9,44 P Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara 53 Penyusunan Dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur

Pelayanan Publik 150.000.000 0,51 0 0 0 0,00 12.427.900 8,29 0 10

54 Pengelolaan Administrasi Dan Penataan Jabatan Fungsional Tertentu

400.000.000 1,37 0 0 135.505.800 33,88 45.904.800 11,48 33,89 12,75

55 Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

200.000.000 0,69 0 0 63.250.000 31,63 14.315.000 7,16 31,63 17,86

56 Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS 300.000.000 1,03 0 0 110.156.500 36,72 22.047.300 7,35 36,72 7,85 57 Pengelolaan Administrasi Dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

320.000.000 1,10 0 0 107.396.700 33,56 35.467.700 11,08 33,56 11,08

58 Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Provinsi Riau

78.781.000 0,27 0 0 78.781.000 100,00 19.399.300 24,62 100 0

59 Pengelolaan Kenaikan Pangkat Asn Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Dan Kab/kota Se Provinsi Riau

500.000.000 1,71 0 0 256.730.000 51,35 171.881.000 34,38 51,35 0

60 Pengelolaan Kartu Pegawai Eleltronik 150.000.000 0,51 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 61 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 250.000.000 0,86 0 0 64.137.500 25,66 38.736.500 15,49 25,65 16

62 Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau 393.650.500 1,35 0 0 155.590.500 39,53 38.253.400 9,72 39,52 17 63 Pengelolaan Website Bkp2d Provinsi Riau 103.214.400 0,35 0 0 4.500.000 4,36 0 0,00 4,36 0 64 Pengelolaan Data Kepegawaian 250.000.000 0,86 0 0 40.628.400 16,25 36.678.400 14,67 16,25 16 65 Pengelolaan Administrasi Izin Belajar 75.000.000 0,26 0 0 25.787.500 34,38 16.587.500 22,12 34,3 22,11 66 Pengelolaan Humas Bkp2d Provinsi Riau 105.000.000 0,36 0 0 26.250.000 25,00 10.200.000 9,71 25 9,71

6

P Program Peningkatan Disiplin Aparatur 67 Pelaksanaan Konseling Psikologi Permasalahan Asn 285.615.000 0,98 0 0 37.840.000 13,25 0 0,00 13,25 0 68 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 132.132.200 0,45 0 0 132.132.200 100,00 0 0,00 100 0 69 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur 55.000.000 0,19 0 0 3.700.000 6,73 3.000.000 5,45 6,73 7 70 Penanganan Kasus Kasus Kepegawaian 185.000.000 0,63 0 0 59.991.000 32,43 21.846.000 11,81 32,43 0 71 Pengelolaan (lhkpan) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil

Negara Provinsi Riau 150.000.000 0,51 0 0 42.044.500 28,03 37.539.300 25,03 28,03 27

72 Pemantauan Disiplin PNS 180.000.000 0,62 0 0 46.414.800 25,79 7.846.800 4,36 25,79 0 73 Pelaksanaan Sumpah/janji PNS 87.644.100 0,30 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 P Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur 74 Pengelolaan Pensiun PNS 400.000.000 1,37 0 0 84.388.200 21,10 52.676.200 13,17 12 13 75 Pelatihan Berwiraswasta Kepada PNS 121.912.600 0,42 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 P Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 76 Diklat Kompetensi Dan Pengembangan Widyaiswara 305.220.000 1,05 0 0 305.220.000 100,00 106.617.928 34,93 100 36 77 Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau 401.948.000 1,38 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 78 Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau 250.170.500 0,86 0 0 250.170.500 100,00 24.746.900 9,89 100 11 P Program Pendidikan Kedinasan 79 Seleksi Diklat Kepemimpinan (pim 2,3,4) 207.610.700 0,71 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 80 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah (pim I) 103.036.400 0,35 0 0 103.036.400 100,00 37.907.400 36,79 100 37 81 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah (pim Ii) 1.180.410.000 4,04 0 0 1.180.410.000 100,00 189.435.980 16,05 100 18 82 Beasiswa Tugas Belajar Aparatur Sipil Negara 4.200.000.000 14,39 0 0 54.862.600 1,31 11.912.600 0,28 1,2 1 P Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 83 Konsultasi Dan Bantuan Hukum 150.000.000 0,51 0 0 41.500.000 27,67 0 0,00 27,67 0 Jumlah 29.185.870.492 100,00 0 100 10.270.885.345 35,19 2.524.732.305 8,65 38,83 13,01

7

E. HANALISA HASIL LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN MARET 2017 1. Target penyerapan dana pada bulan Maret sebesar 35,19 persen sedangkan realisasi penyerapan dana sampai akhir

Maret masih 8,65 persen.

2. Target pelaksanaan fisik pada bulan Maret sebesar 38,83 persen sedangan realisasi fisik baru mencapai 13,1 persen.

3. Rendahnya realisasi serapan dana dan ralisasi fisik kegiatan dikarenakan sebagian besar kegiatan dilingkungan BKD Provinsi Riau masih dalam tahap persiapan.

F. REKOMENDASI

1. Kepada seluruh Subbag/Subbid/Seksi sebagai pelaksana kegiatan , segera mempersiapkan pelaksanaan masing-masing kegiatan.

2. Kepada seluruh Subbag/Subbid/Seksi sebagai pelaksana kegiatan, menyusun rencana aksi masing-masing kegiatan

3. Segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dan rencana aksi yang telah ditetapkan.

BAGIAN II

PENUTUP Demikian Laporan Hasil kegiatan rapat evaluasi program kegiatan dilingkungan BKD Provinsi Riau Bulan Maret Tahun 2017 untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti.

Pekanbaru, April 2017

Penanggung Jawab; Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Riau

Heri Yanto, S.Hut, MT NIP. 19711126 199803 1 006

Penyusun Oleh; Kasubbag Bina Program

Ari Dianuari NIP. 19810103 200902 1 002

1

BKD PROVINSI RIAU

LAPORAN PELAKSANAAN EVALUASI PROGRAM KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU

BULAN APRIL 2017

Kegiatan

Rapat Evaluasi Program Kegiatan

Tujuan Kegiatan

Percepatan realisasi target program kegiatan, perbaikan dan peningkatan kualitas program kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2017 Waktu Pelaksanaan

Hari : Senin Tanggal : 8 Mei 2017

BAGIAN I

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mempercepat terealisasinya target program kegiatan, perbaikan dan peningkatan kualitas dari masing-masing program kegiatan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau perlu melakukan evaluasi capaian kinerja secara terus menerus. Dari hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas masing-masing program kegiatan. Kegiatan evaluasi capaian kinerja, merupakan bagian dari upaya mewujudkan rencana pembangunan yang terukur, sekaligus merupakan langkah awal dari penerapan penganggaran berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Evaluasi pelaksanaan program kegiatan bertujuan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan agar tercapainya tujuan pelayanan publik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada tahun 2017.

Sebagai bentuk konsistensi dalam rangka evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, perlu dilaksanakan evaluasi kinerja bulanan.

B. DASAR EVALUASI KEGIATAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat

I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Penyusunan

Sistem dan Prosedur Kegiatan, Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Daerah No. 3 tahun 2014 Tantang Organisasi Ispektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Lembaga Tekhnis Daerah Provinsi Riau.

8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Badan

Kepegawaian, Daerah Provinsi Riau;

9. DPA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun Anggaran 2017.

A. NARA SUMBER NO NAMA NIP JABATAN 1. Ikhwan Ridwan, SH, M.Si 19650904 199703 1 001 Kepala Badan

2. Heri Yanto, S.Hut, MT 19711126 199803 1 006 Sekretaris

3. Ari Dianuari 19810103 200902 1 002 Kasubbag Bina Program

B. OBYEK EVALUASI REALISASI KEGIATAN

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2017

C. SUMBER & MATERI DATA /DOKUMEN

1. Laporan pelaksanaan kegiatan APBD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau bulan Februari 2017

2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD Provinsi Riau Tahun 2017

D. DATA DAN ANALISA

3

1. Hasil Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bulan Februari 2017

Tabel 1 Hasil Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Riau Berdasarka Subbag/Subbid/Seksi

dilingkungan BKD Provinsi Riau Bulan April Tahun 2017

No Program Kegiatan

Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)

Murni Perubahan Target Realisasi SPJ

Target Realisasi Rp % Rp % Rp % Rp %

P Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

1 Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau 1.450.000.000 4,97 0 0 925.768.000 63,85 74.610.895 5,15 63,84 6 2 Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau 1.450.000.000 4,97 0 0 204.578.500 14,11 0 0,00 14,11 0 3 Monitoring, Evaluasi Dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi

Terbuka JPT Di Kabupaten/kota Se- Provinsi Riau 150.000.000 0,51 0 0 113.226.000 75,48 8.105.400 5,40 75,48 5,4 4 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau 250.000.000 0,86 0 0 47.152.000 18,86 19.036.200 7,61 17,9 7,61 5 Pembuatan Aplikasi Psikometri Dan Database Assessment

ASN Provinsi 300.000.000 1,03 0 0 21.768.000 7,26 0 0,00 7,25 0 6 Penyusunan Materi/alat Test 175.000.000 0,60 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 7 Monitoring, Evaluasi Program Dan Kegiatan 200.000.000 0,69 0 0 148.700.000 74,35 11.400.000 5,70 74,35 10 8 Perlombaan Dalam Rangka HUTKorpri 181.500.000 0,62 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 9 Monitoring Dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi

Riau 150.509.592 0,52 0 0 62.359.592 41,43 17.142.000 11,39 41,43 17,34 10 Pengelolaan Ujian Dinas, Dan Ujian Kenaikan Pangkat

Penyesuaian Ijazah 248.430.000 0,85 0 0 41.914.000 16,87 0 0,00 16,87 0 11 Koordinasi Dan Singkronisasi Pengembangan Simpeg Di

Pemerintah Provinsi Riau Dan Kab/kota Se Provinsi Riau 150.000.000 0,51 0 0 6.652.800 4,44 0 0,00 4,43 0 12 Pengembangan E-government Manajemen Kepegawaian

Provinsi Riau 340.617.500 1,17 0 0 81.311.900 23,87 7.709.900 2,26 23,87 5 13 Pengembangan Dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas

Elektronik Kepegawaian (e-document) 308.400.000 1,06 0 0 6.000.000 1,95 4.000.000 1,30 1,94 2 14 Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat 150.000.000 0,51 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 15 Monitoring IPDN 607.751.000 2,08 0 0 159.659.200 26,27 53.155.600 8,75 26,2 8,7

4

16 Pendidikan, Pelatihan, Kursus Dan Bintek Pegawai BKD 150.000.000 0,51 0 0 40.450.000 26,97 28.158.000 18,77 26,97 20 17 Koordinasi Pemantauan Disiplin Aparatur Se-provinsi Riau 150.000.000 0,51 0 0 35.085.000 23,39 0 0,00 23,39 0 18 Satya Lencana Karya Satya 150.000.000 0,51 0 0 24.978.000 16,65 16.390.000 10,93 16,65 14,78 19 Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pp 46 Tahun

2011 150.000.000 0,51 0 0 3.120.000 2,08 0 0,00 0 0 20 Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi 885.000.000 3,03 0 0 32.239.800 3,64 24.132.800 2,73 3,64 0 21 Monitoring Dan Evaluasi Tapetarum Dan Taspen PNS Se

Provinsi Riau 97.235.000 0,33 0 0 5.100.000 5,25 5.100.000 5,25 5,25 6 22 Pengadaan Aparatur Sipil Negara 1.101.220.200 3,77 0 0 61.436.000 5,58 0 0,00 5,57 0 23 Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau

Berbasis Analisa Jabatan Dan Analisa Beban Kerja 500.000.000 1,71 0 0 62.569.400 12,51 0 0,00 12,51 0 P Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 24 Pelatihan Dan Peningkatan Kapastias Asesor Provinsi Riau 456.000.000 1,56 0 0 420.144.000 92,14 123.705.100 27,13 92,14 50 25 Seleksi Asesor Provinsi Riau 278.986.000 0,96 0 0 219.616.000 78,72 165.570.400 59,35 78,72 60 26 Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional,

Perencana Aparatur 852.528.000 2,92 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 27 Diklat Teknis Ke Widyaiswaraan Berjenjang 237.998.500 0,82 0 0 237.998.500 100,00 5.200.000 2,18 100 4 28 Koordinasi Dan Konsolidasi Dewan Pengurus Korpri

Provinsi Riau 150.000.000 0,51 0 0 150.000.000 100,00 62.727.000 41,82 100 83 29 Penyelenggaraan Upacara HUTKorpri 106.727.000 0,37 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 P Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 30 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 900.000.000 3,08 0 0 835.200.000 92,80 8.960.000 1,00 92,8 4 31 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor 220.000.000 0,75 0 0 220.000.000 100,00 48.718.200 22,14 100 25 32 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 71.341.600 0,24 0 0 20.000.000 28,03 0 0,00 0 0 P Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33 Rapat Koordinasi Bkp2d Se-provinsi Riau 270.000.000 0,93 0 0 270.000.000 100,00 142.656.000 52,84 100 98 34 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan

Dinas/operasional 189.742.800 0,65 0 0 189.742.800 100,00 40.840.900 21,52 100 21,52 35 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 300.000.000 1,03 0 0 300.000.000 100,00 2.269.200 0,76 100 0 36 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000 0,34 0 0 0 0,00 25.120.550 25,12 25 25 37 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan

Bangunan Kantor 92.498.500 0,32 0 0 23.124.625 25,00 22.784.250 24,63 25 24,63 38 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 700.000.000 2,40 0 0 700.000.000 100,00 128.302.727 18,33 100 18,33 39 Penyediaan Makanan Dan Minuman 200.000.000 0,69 0 0 50.000.000 25,00 50.000.000 25,00 25 25

5

40 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 969.000.000 3,32 0 0 418.279.000 43,17 164.204.275 16,95 43,17 16,95 41 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 798.000.000 2,73 0 0 205.075.000 25,70 104.025.000 13,04 25,7 13,04 42 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.400.000 0,08 0 0 5.850.000 25,00 3.000.000 12,82 25 15 43 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-

undangan 70.000.000 0,24 0 0 30.571.428 43,67 27.750.000 39,64 43,67 25 44 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 700.000.000 2,40 0 0 184.889.500 26,41 107.206.000 15,32 25 16 45 Pameran Pembangunan (riau Expo) 75.000.000 0,26 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 46 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 100.000.000 0,34 0 0 100.000.000 100,00 0 0,00 100 0 P Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Dan Keuangan 47 Penyusunan Rencana Kerja Skpd 100.000.000 0,34 0 0 34.372.800 34,37 9.200.000 9,20 34,37 10 48 Penyusunan Penetapan Kinerja (penja), Rencana Kinerja

Tahunan (rkt), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lakip) 30.203.400 0,10 0 0 30.203.400 100,00 20.603.400 68,22 100 70

49 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd 61.286.000 0,21 0 0 45.986.000 75,04 20.580.200 33,58 75,03 35

50 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 93.650.000 0,32 0 0 49.740.000 53,11 4.288.000 4,58 53,11 12 51 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 36.500.000 0,13 0 0 14.900.000 40,82 9.252.400 25,35 60,55 25,35 52 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 36.000.000 0,12 0 0 20.700.000 57,50 3.400.000 9,44 57,5 9,44 P Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara 53 Penyusunan Dan Pengelolaan Standar Operasional

Prosedur Pelayanan Publik 150.000.000 0,51 0 0 0 0,00 12.427.900 8,29 0 10 54 Pengelolaan Administrasi Dan Penataan Jabatan

Fungsional Tertentu 400.000.000 1,37 0 0 135.505.800 33,88 45.904.800 11,48 33,89 12,75 55 Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan

Fungsional Tertentu 200.000.000 0,69 0 0 63.250.000 31,63 14.315.000 7,16 31,63 17,86 56 Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS 300.000.000 1,03 0 0 110.156.500 36,72 22.047.300 7,35 36,72 7,85 57 Pengelolaan Administrasi Dan Penataan Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 320.000.000 1,10 0 0 107.396.700 33,56 35.467.700 11,08 33,56 11,08

58 Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Provinsi Riau 78.781.000 0,27 0 0 78.781.000 100,00 19.399.300 24,62 100 0

59 Pengelolaan Kenaikan Pangkat Asn Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Dan Kab/kota Se Provinsi Riau 500.000.000 1,71 0 0 256.730.000 51,35 171.881.000 34,38 51,35 0

60 Pengelolaan Kartu Pegawai Eleltronik 150.000.000 0,51 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0

6

61 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 250.000.000 0,86 0 0 64.137.500 25,66 38.736.500 15,49 25,65 16 62 Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau 393.650.500 1,35 0 0 155.590.500 39,53 38.253.400 9,72 39,52 17 63 Pengelolaan Website Bkp2d Provinsi Riau 103.214.400 0,35 0 0 4.500.000 4,36 0 0,00 4,36 0 64 Pengelolaan Data Kepegawaian 250.000.000 0,86 0 0 40.628.400 16,25 36.678.400 14,67 16,25 16 65 Pengelolaan Administrasi Izin Belajar 75.000.000 0,26 0 0 25.787.500 34,38 16.587.500 22,12 34,3 22,11 66 Pengelolaan Humas Bkp2d Provinsi Riau 105.000.000 0,36 0 0 26.250.000 25,00 10.200.000 9,71 25 9,71 P Program Peningkatan Disiplin Aparatur 67 Pelaksanaan Konseling Psikologi Permasalahan Asn 285.615.000 0,98 0 0 37.840.000 13,25 0 0,00 13,25 0 68 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 132.132.200 0,45 0 0 132.132.200 100,00 0 0,00 100 0 69 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur 55.000.000 0,19 0 0 3.700.000 6,73 3.000.000 5,45 6,73 7 70 Penanganan Kasus Kasus Kepegawaian 185.000.000 0,63 0 0 59.991.000 32,43 21.846.000 11,81 32,43 0 71 Pengelolaan (lhkpan) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur

Sipil Negara Provinsi Riau 150.000.000 0,51 0 0 42.044.500 28,03 37.539.300 25,03 28,03 27 72 Pemantauan Disiplin PNS 180.000.000 0,62 0 0 46.414.800 25,79 7.846.800 4,36 25,79 0 73 Pelaksanaan Sumpah/janji PNS 87.644.100 0,30 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 P Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur 74 Pengelolaan Pensiun PNS 400.000.000 1,37 0 0 84.388.200 21,10 52.676.200 13,17 12 13 75 Pelatihan Berwiraswasta Kepada PNS 121.912.600 0,42 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 P Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 76 Diklat Kompetensi Dan Pengembangan Widyaiswara 305.220.000 1,05 0 0 305.220.000 100,00 106.617.928 34,93 100 36 77 Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau 401.948.000 1,38 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 78 Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau 250.170.500 0,86 0 0 250.170.500 100,00 24.746.900 9,89 100 11 P Program Pendidikan Kedinasan 79 Seleksi Diklat Kepemimpinan (pim 2,3,4) 207.610.700 0,71 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 80 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah

(pim I) 103.036.400 0,35 0 0 103.036.400 100,00 37.907.400 36,79 100 37 81 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah

(pim Ii) 1.180.410.000 4,04 0 0 1.180.410.000 100,00 189.435.980 16,05 100 18 82 Beasiswa Tugas Belajar Aparatur Sipil Negara 4.200.000.000 14,39 0 0 54.862.600 1,31 11.912.600 0,28 1,2 1 P Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 83 Konsultasi Dan Bantuan Hukum 150.000.000 0,51 0 0 41.500.000 27,67 0 0,00 27,67 0 Jumlah 29.185.870.492 100,00 0 100 10.270.885.345 35,19 2.524.732.305 8,65 38,83 13,01

7

2. Indikator Kinerja Utama BKD Provinsi Riau Tahun 2017

Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Triwulan I BKD Provinsi Riau Tahun 2017

IUK/ROGRAM DAN KEGIATAN 2017 PENAGGUNG JAWAB SUB BIDANG TARGET REALISASI %

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase peningkatan kualitas Manajemen aparatur sipil negara

1 % 1,87 %

I Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 100 % 93,49

%

1 Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau

Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Kepemimpinan dan teknis pegawai

15 Org 6 Org 40

2 Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Perencana

Sub Bidang Pengembangan Fungsional Pegawai

19 Org 0

Org 0

3 Diklat Kompetensi Dan Pengembangan Widyaiswara

Sub Bidang Pengembangan Fungsional Pegawai

18 Org 16 Org 88,89

4 Diklat Teknis KeWidyaiswaraan Berjenjang

Sub Bidang Pengembangan Fungsional Pegawai

9 Org Org 0

5 Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau

Sub Bidang Pengembangan Fungsional Pegawai

25 Org 12 Org 48

6 Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau

TU UPT Assessment dan Pembinaan Rohani Pegawai

15 Org 13 Org 86,67

7 Seleksi Asesor Provinsi Riau TU UPT Assessment dan Pembinaan Rohani Pegawai

50 Org 50 Org 100

Presentase peningkatan sistem manajemen ASN yang dilaksanakan

22,5 % 24,24 %

I. Program Pendidikan kedinasan

100 % 44,08 % 1 Beasiswa Tugas Belajar Aparatur

Sipil Negara Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Formal

40 Org 30 Org 75

2 Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)

Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Kepemimpinan dan teknis pegawai

100 Org - Org 0

3 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)

Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Kepemimpinan dan teknis pegawai

2 Org 2 Org 100

4 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)

Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Kepemimpinan dan teknis pegawai

16 Org 4 Org 25

II. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1 Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan

Bimtek Pegawai BKD Sub Bagian Umum 12 Org 6 Org 50

2 Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan

Sub Bagian Perencanaan 1 Dok - Dok 0

3 Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau

Sub Bidang Jabatan Fungsional 12 Kab Kab 0

4 Monitoring Dan Evaluasi Tapetarum Dan Taspen PNS Se Provinsi Riau

Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

1 Dok - Dok 0

5 Satya Lencana Karya Satya Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

500 Org 1250 Org 250

6 Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011

Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

1 Dok - Dok 0

7 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berpresetasi

Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

18 Org 18 Org 100

8 Perlombaan dalam Rangka HUTKORPRI

Sub Bidang Pembinaan Pegawai 8 Cabor Cabor 0

8

9 Pengembangan Dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kepegawaian (e-document)

Sub Bidang Simpeg 2000 Dok 1000 Dok 50

10 Koordinasi Dan Singkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau

Sub Bidang Simpeg 1 Dok - Dok 0

11 Pengembangan E Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau

Sub Bidang Simpeg 2 Apli - Apli 0

12 Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah

Sub Bidang Pengadaan dan Tata Usaha Pegawai

200 Org - Org 0

13 Pengadaan Aparatur Sipil Negara Sub Bidang Pengadaan dan Tata Usaha Pegawai

250 Org - Org 0

14 Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja

Sub Bidang Pengadaan dan Tata Usaha Pegawai

45 SKPD

- SKPD

0

15 Penyusunan analisis Kebutuhan Diklat

Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Kepemimpinan dan teknis pegawai

1 Dok - Dok 0

16 Monitoring IPDN Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Formal

1 Dok -

Dok 0

17 Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau Seksi Assessment 70 Org 70 Org 100

18 Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau

Seksi Assessment 870 Org -

Org 0

19 Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT di Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau

Seksi Assessment 1 Dok -

Dok 0

20 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau

Seksi Pembinaan Rohani Pegawai

1 Dok -

Dok 0,00

21 Pembuatan Aplikasi Psikometri dan Database Assessment ASN Provinsi

Seksi Pembinaan Rohani Pegawai

1 Apli -

Apli 0

22 Penyusunan Materi/Alat Test Seksi Pembinaan Rohani Pegawai

10 Mater -

Mater 100

Indikator Kinerja Utama (IKU) Peningkatan Pelayanan Manajemen ASN Presentase peningkatan Pelayanan Manajemen ASN

38 % 242 %

III Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara

100 % 130 %

1

Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Provinsi Riau

Sub Bidang Pangkat Jabatan dan Non Jabatan

4000 Org 1004 Org 25,10

2 Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS

Sub Bidang Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas

2400 Org 8930 Org 372,08

3 Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Sub Bidang Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas

2000 Org 1020 Org 51

4 Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Sub Bidang Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas

2000 Org 1020 Org 51

5 Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu

Sub Bidang Jabatan Fungsional 2000 Org 69 Org 3,45

6 Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit

Sub Bidang Jabatan Fungsional 100 Org 9 Org 9

7 Pengelolaan Website BKD Provinsi Riau

Sub Bidang Simpeg 100 Beri 40 Beri 40

8 Pengelolaan Administrasi kepegawaian

Sub Bidang Pengadaan dan Tata Usaha Pegawai

300 Org 555 Org 185

9

9 Pengelolaan Kartu Pegawai Elektronik

Sub Bidang Simpeg 160 KPE 75 KPE 46,88

10

Pengelolaan Administrasi Izin Belajar Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Formal

150 Org 90 Org 60

E. ASIL ANALISA 1. Hasil Analisa Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Riau

a. Secara keseluruhan target capaian penyerapan dana dan realisasi fisik kegiatan pada akhir bulan April 2017

masih jauh dibawah target yang ditetapkan.

b. Target penyerapan dana sampai akhir April 2017 sebesar 35,19 persen, sedangkan realisasinya baru mencapai

8,65 persen. Rendahnya serapan dana dikarenakan belum adanya kegiatan yang belum mengajukan pencairan

dana karena masih dalam proses kegiatan.

c. Target pelaksanaan fisik sampai akhir April 2017 sebesar 38,83 dan realisasi fisiknya sebesar 13,01 persen.

Rendahnya realisasi fisik desebabkan sebagian besar kegiatan belum dapat melasanakan kegiatan karena

menyesuaikan dengan jadwal dan rencana aksi.

2. Hasil Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama

Dari hasil Laporan Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama Triwulan I BKD Provinsi Riau Tahun

2017 dapat diinformasikan bahwa, secara keseluruhan realisasi target berdasarkan kinerja dilingkungan BKD

Provinsi Riau belum mencapai target, dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan kegaitan.

F. REKOMENDASI

1. Direkomendasikan kepada seluruh Subbag/Subbid/Seksi sebagai pelaksana kegiatan untuk menyusun jadwal pelaksanaan masing-masih kegiatan

2. Direkomendasikan kepada seluruh Subbag/Subbid/Seksi sebagai pelaksana kegiatan untuk segera melaksanakan kegiatan disesuaikan dengan aliran kas yang telah disusun.

BAGIAN II

PENUTUP Demikian Laporan Hasil kegiatan rapat evaluasi program kegiatan dilingkungan BKD Provinsi Riau Bulan Januari Tahun 2017 untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti.

Pekanbaru, Mei 2017

Penanggung Jawab; Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Riau

Heri Yanto, S.Hut, MT NIP. 19711126 199803 1 006

Penyusun Oleh; Kasubbag Bina Program

Ari Dianuari NIP. 19810103 200902 1 002

1

BKD PROVINSI RIAU

LAPORAN PELAKSANAAN EVALUASI PROGRAM KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU

BULAN MEI 2017

Kegiatan

Rapat Evaluasi Program Kegiatan Bulan Mei 2017

Tujuan Kegiatan

Percepatan realisasi target program kegiatan, perbaikan dan peningkatan kualitas program kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Waktu Pelaksanaan

Hari : Senin Tanggal : 5 Juni 2017

BAGIAN I

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mempercepat terealisasinya target program kegiatan, perbaikan dan peningkatan kualitas dari masing-masing program kegiatan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau perlu melakukan evaluasi capaian kinerja secara terus menerus. Dari hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas masing-masing program kegiatan. Kegiatan evaluasi capaian kinerja, merupakan bagian dari upaya mewujudkan rencana pembangunan yang terukur, sekaligus merupakan langkah awal dari penerapan penganggaran berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Evaluasi pelaksanaan program kegiatan bertujuan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan agar tercapainya tujuan pelayanan publik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada tahun 2017.

Sebagai bentuk konsistensi dalam rangka evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, perlu dilaksanakan evaluasi kinerja bulanan.

B. DASAR EVALUASI KEGIATAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat

I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Penyusunan

Sistem dan Prosedur Kegiatan, Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Daerah No. 3 tahun 2014 Tantang Organisasi Ispektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Lembaga Tekhnis Daerah Provinsi Riau.

8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Badan

Kepegawaian, Daerah Provinsi Riau;

9. DPA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun Anggaran 2017.

A. NARA SUMBER NO NAMA NIP JABATAN 1. Ikhwan Ridwan, SH, M.Si 19650904 199703 1 001 Kepala Badan

2. Heri Yanto, S.Hut, MT 19711126 199803 1 006 Sekretaris

3. Ari Dianuari 19810103 200902 1 002 Kasubbag Bina Program

B. OBYEK EVALUASI REALISASI KEGIATAN

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2017

C. SUMBER & MATERI DATA /DOKUMEN

1. Laporan pelaksanaan kegiatan APBD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau bulan Mei 2017

D. DATA DAN ANALISA

3

1. Hasil Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bulan Februari 2017

Hasil Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Riau Berdasarka Subbag/Subbid/Seksi dilingkungan BKD Provinsi Riau Bulan Mei Tahun 2017

No Program Kegiatan

Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)

Murni Perubahan Target Realisasi SPJ Target Reali

sasi Rp % Rp % Rp % Rp % P

Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 1 Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau 1.450.000.000 4,97 0 0 977.485.000 67,41 325.582.595 22,45 67,41 25 2 Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau 1.450.000.000 4,97 0 0 991.512.100 68,38 0 0,00 68,38 0 3 Monitoring, Evaluasi Dan Orientasi Pelaksanaan

Seleksi Terbuka JPT Di Kabupaten/kota Se- Provinsi Riau 150.000.000 0,51 0 0 146.400.000 97,60 21.743.352 14,50 97,6 14,5

4 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau 250.000.000 0,86 0 0 105.440.000 42,18 67.656.400 27,06 41,22 27,06

5 Pembuatan Aplikasi Psikometri Dan Database Assessment ASN Provinsi 300.000.000 1,03 0 0 204.408.700 68,14 11.687.500 3,90 68,13 22,87

6 Penyusunan Materi/alat Test 175.000.000 0,60 0 0 30.528.000 17,44 0 0,00 44,77 0 7 Monitoring, Evaluasi Program Dan Kegiatan 200.000.000 0,69 0 0 160.100.000 80,05 11.400.000 5,70 80,05 10 8 Perlombaan Dalam Rangka HUTKorpri 181.500.000 0,62 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 9 Monitoring Dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS

Provinsi Riau 150.509.592 0,52 0 0 141.234.592 93,84 73.032.000 48,52 93,84 34,35 10 Pengelolaan Ujian Dinas, Dan Ujian Kenaikan

Pangkat Penyesuaian Ijazah 248.430.000 0,85 0 0 217.330.000 87,48 0 0,00 87,48 0 11 Koordinasi Dan Singkronisasi Pengembangan Simpeg

Di Pemerintah Provinsi Riau Dan Kab/kota Se Provinsi Riau 150.000.000 0,51 0 0 108.746.000 72,50 0 0,00 72,5 0

12 Pengembangan E-government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau 340.617.500 1,17 0 0 145.809.500 42,81 43.942.700 12,90 42,8 15

13 Pengembangan Dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kepegawaian (e-document) 308.400.000 1,06 0 0 108.846.000 35,29 82.080.000 26,61 35,29 27

14 Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat 150.000.000 0,51 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 15 Monitoring IPDN 607.751.000 2,08 0 0 387.049.000 63,69 67.255.600 11,07 63,6 11,06

4

16 Pendidikan, Pelatihan, Kursus Dan Bintek Pegawai BKD 150.000.000 0,51 0 0 85.050.000 56,70 63.424.000 42,28 56,7 50

17 Koordinasi Pemantauan Disiplin Aparatur Se-provinsi Riau 150.000.000 0,51 0 0 150.000.000 100,00 0 0,00 100 0

18 Satya Lencana Karya Satya 150.000.000 0,51 0 0 26.678.000 17,79 16.390.000 10,93 19,04 17 19 Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pp 46

Tahun 2011 150.000.000 0,51 0 0 142.598.000 95,07 23.198.600 15,47 0 0 20 Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi 885.000.000 3,03 0 0 885.000.000 100,00 83.220.000 9,40 100 11 21 Monitoring Dan Evaluasi Tapetarum Dan Taspen PNS

Se Provinsi Riau 97.235.000 0,33 0 0 28.968.000 29,79 43.080.400 44,31 29,79 47 22 Pengadaan Aparatur Sipil Negara 1.101.220.200 3,77 0 0 69.436.000 6,31 0 0,00 6,3 0 23 Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi

Riau Berbasis Analisa Jabatan Dan Analisa Beban Kerja 500.000.000 1,71 0 0 347.310.000 69,46 0 0,00 69,46 0

P

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

24 Pelatihan Dan Peningkatan Kapastias Asesor Provinsi Riau 456.000.000 1,56 0 0 456.000.000 100,00 262.742.800 57,62 100 60

25 Seleksi Asesor Provinsi Riau 278.986.000 0,96 0 0 278.986.000 100,00 168.330.400 60,34 100 60,35 26 Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional,

Perencana Aparatur 852.528.000 2,92 0 0 0 0,00 12.287.660 1,44 24,61 3 27 Diklat Teknis Ke Widyaiswaraan Berjenjang 237.998.500 0,82 0 0 237.998.500 100,00 12.297.500 5,17 100 7 28 Koordinasi Dan Konsolidasi Dewan Pengurus Korpri

Provinsi Riau 150.000.000 0,51 0 0 150.000.000 100,00 135.800.000 90,53 100 83 29 Penyelenggaraan Upacara HUTKorpri 106.727.000 0,37 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 P Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Aparatur 30 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 900.000.000 3,08 0 0 849.600.000 94,40 470.148.700 52,24 94,4 56 31 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Dan

Perlengkapan Kantor 220.000.000 0,75 0 0 220.000.000 100,00 100.363.200 45,62 100 45,62 32 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 71.341.600 0,24 0 0 40.000.000 56,07 9.838.500 13,79 40 13,79 P Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33 Rapat Koordinasi Bkp2d Se-provinsi Riau 270.000.000 0,93 0 0 270.000.000 100,00 142.656.000 52,84 100 98 34 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan

Kendaraan Dinas/operasional 189.742.800 0,65 0 0 189.742.800 100,00 86.050.000 45,35 100 48,49 35 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 300.000.000 1,03 0 0 300.000.000 100,00 258.569.200 86,19 100 90,84

5

36 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000 0,34 0 0 24.494.050 24,49 50.241.100 50,24 50,31 50,24 37 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan

Bangunan Kantor 92.498.500 0,32 0 0 46.249.250 50,00 22.784.250 24,63 50 24,97 38 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar

Daerah 700.000.000 2,40 0 0 700.000.000 100,00 351.842.661 50,26 100 52 39 Penyediaan Makanan Dan Minuman 200.000.000 0,69 0 0 90.000.000 45,00 65.000.000 32,50 45 45 40 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

Listrik 969.000.000 3,32 0 0 543.799.000 56,12 499.772.214 51,58 56,12 27,87 41 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 798.000.000 2,73 0 0 336.614.000 42,18 207.165.000 25,96 42,18 25,96 42 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.400.000 0,08 0 0 9.750.000 41,67 6.203.100 26,51 41,67 23 43 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan 70.000.000 0,24 0 0 50.285.714 71,84 37.000.000 52,86 71,84 86 44 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 700.000.000 2,40 0 0 289.473.000 41,35 261.766.000 37,40 41,35 41,67 45 Pameran Pembangunan (riau Expo) 75.000.000 0,26 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 46 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 100.000.000 0,34 0 0 100.000.000 100,00 0 0,00 100 0 P Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 47 Penyusunan Rencana Kerja Skpd 100.000.000 0,34 0 0 43.572.800 43,57 18.400.000 18,40 43,57 19 48 Penyusunan Penetapan Kinerja (penja), Rencana

Kinerja Tahunan (rkt), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lakip) 30.203.400 0,10 0 0 30.203.400 100,00 20.603.400 68,22 100 70

49 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd 61.286.000 0,21 0 0 49.386.000 80,58 20.580.200 33,58 80,58 35

50 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 93.650.000 0,32 0 0 93.650.000 100,00 4.288.000 4,58 100 12 51 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 36.500.000 0,13 0 0 22.100.000 60,55 14.052.400 38,50 60,55 39 52 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 36.000.000 0,12 0 0 25.800.000 71,67 6.800.000 18,89 71,67 18,89 P Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil

Negara 53 Penyusunan Dan Pengelolaan Standar Operasional

Prosedur Pelayanan Publik 150.000.000 0,51 0 0 150.000.000 100,00 12.427.900 8,29 100 10 54 Pengelolaan Administrasi Dan Penataan Jabatan

Fungsional Tertentu 400.000.000 1,37 0 0 397.600.000 99,40 120.429.100 30,11 99,4 41,94 55 Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit

Jabatan Fungsional Tertentu 200.000.000 0,69 0 0 126.590.000 63,30 51.309.800 25,65 63,3 37,6 56 Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS 300.000.000 1,03 0 0 297.600.000 99,20 91.048.357 30,35 99,2 31,57

6

57 Pengelolaan Administrasi Dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 320.000.000 1,10 0 0 313.200.000 97,88 77.109.700 24,10 97,88 25,81

58 Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Provinsi Riau 78.781.000 0,27 0 0 78.781.000 100,00 19.399.300 24,62 100 0

59 Pengelolaan Kenaikan Pangkat Asn Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Dan Kab/kota Se Provinsi Riau 500.000.000 1,71 0 0 317.840.000 63,57 171.881.000 34,38 63,57 0

60 Pengelolaan Kartu Pegawai Eleltronik 150.000.000 0,51 0 0 77.663.600 51,78 10.645.600 7,10 51,77 8 61 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 250.000.000 0,86 0 0 245.300.000 98,12 55.836.500 22,33 98,12 16 62 Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau 393.650.500 1,35 0 0 261.884.500 66,53 87.394.800 22,20 66,52 17 63 Pengelolaan Website Bkp2d Provinsi Riau 103.214.400 0,35 0 0 17.691.400 17,14 0 0,00 17,14 0 64 Pengelolaan Data Kepegawaian 250.000.000 0,86 0 0 196.346.400 78,54 102.691.400 41,08 78,53 42 65 Pengelolaan Administrasi Izin Belajar 75.000.000 0,26 0 0 33.451.800 44,60 18.587.500 24,78 44,6 24,78 66 Pengelolaan Humas Bkp2d Provinsi Riau 105.000.000 0,36 0 0 36.450.000 34,71 31.750.000 30,24 34,71 30,24 P Program Peningkatan Disiplin Aparatur 67 Pelaksanaan Konseling Psikologi Permasalahan Asn 285.615.000 0,98 0 0 264.245.000 92,52 0 0,00 92,52 0 68 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 132.132.200 0,45 0 0 132.132.200 100,00 0 0,00 100 0 69 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur 55.000.000 0,19 0 0 18.500.000 33,64 4.000.000 7,27 33,64 25 70 Penanganan Kasus Kasus Kepegawaian 185.000.000 0,63 0 0 138.220.000 74,71 21.846.000 11,81 74,71 0 71 Pengelolaan (lhkpan) Pelaporan Harta Kekayaan

Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau 150.000.000 0,51 0 0 45.444.500 30,30 37.539.300 25,03 30,3 0 72 Pemantauan Disiplin PNS 180.000.000 0,62 0 0 91.957.100 51,09 7.846.800 4,36 51,09 0 73 Pelaksanaan Sumpah/janji PNS 87.644.100 0,30 0 0 28.294.000 32,28 0 0,00 32,28 0 P Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur 74 Pengelolaan Pensiun PNS 400.000.000 1,37 0 0 169.178.000 42,29 80.024.200 20,01 20 20 75 Pelatihan Berwiraswasta Kepada PNS 121.912.600 0,42 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 P Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 76 Diklat Kompetensi Dan Pengembangan Widyaiswara 305.220.000 1,05 0 0 305.220.000 100,00 151.542.928 49,65 100 51 77 Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau 401.948.000 1,38 0 0 401.948.000 100,00 26.798.898 6,67 100 8 78 Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau 250.170.500 0,86 0 0 250.170.500 100,00 61.808.802 24,71 100 28 P Program Pendidikan Kedinasan

7

79 Seleksi Diklat Kepemimpinan (pim 2,3,4) 207.610.700 0,71 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 80 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS

Daerah (pim I) 103.036.400 0,35 0 0 103.036.400 100,00 70.261.500 68,19 100 63 81 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS

Daerah (pim Ii) 1.180.410.000 4,04 0 0 1.180.410.000 100,00 234.534.466 19,87 100 20 82 Beasiswa Tugas Belajar Aparatur Sipil Negara 4.200.000.000 14,39 0 0 2.603.902.000 62,00 989.681.600 23,56 61,9 24 P Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan 83 Konsultasi Dan Bantuan Hukum 150.000.000 0,51 0 0 75.573.700 50,38 0 0,00 50,38 0 Jumlah 29.185.870.492 100,00 0 100 19.266.263.506 66,01 6.715.670.883 23,01 64,09 23,76

8

E. HASIL ANALISA 1. Secara keseluruhan target capaian penyerapan dana dan realisasi fisik kegiatan masih jauh dari target yang telah

ditatapkan untuk bulan Mei 2017.

2. Target penyerapan dana pada bulan Mei 2017 sebesar 66,01 persen sedangkan realisasi penyerapan dana masih 23,01 persen.

3. Target pelaksanaan fisik pada bulan Mei 2017 sebesar 64,09 persen sedangan realisasi fisik baru mencapai 23,76 persen.

4. Dari 83 (100%) kegiatan, sebanyak 21(23,5%) secara fisik pelaksanaannya sudah mencapai 100%

5. Dari 83 (100%) kegiatan, sebanyak 6 (7,3%) secara fisik pelaksanaannya masih 0%. Artinya kegiatan belum dimulai pelaksanaannya. Hal tersebut dapat dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut menyesuaikan dengan jadawalal kegaitan dan rencana aksi yang telah ditetapkan.

F. REKOMENDASI

1. Direkomendasikan kepada seluruh Subbag/Subbid/Seksi sebagai pelaksana kegiatan untuk menyusun jadwal pelaksanaan masing-masih kegiatan

2. Direkomendasikan kepada seluruh Subbag/Subbid/Seksi sebagai pelaksana kegiatan untuk segera melaksanakan kegiatan disesuaikan dengan aliran kas yang telah disusun.

BAGIAN II

PENUTUP Demikian Laporan Hasil kegiatan rapat evaluasi program kegiatan dilingkungan BKD Provinsi Riau Bulan Mei Tahun 2017 untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti.

Pekanbaru, Juni 2017

Penanggung Jawab; Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Riau

Heri Yanto, S.Hut, MT NIP. 19711126 199803 1 006

Penyusun Oleh; Kasubbag Bina Program

Ari Dianuari NIP. 19810103 200902 1 002

1

BKD PROVINSI RIAU

LAPORAN PELAKSANAAN EVALUASI PROGRAM KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU

BULAN JUNI 2017

Kegiatan

Rapat Evaluasi Program Kegiatan Bulan Juni 2017

Tujuan Kegiatan

Percepatan realisasi target program kegiatan, perbaikan dan peningkatan kualitas program kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Waktu Pelaksanaan

Hari : Rabu Tanggal : 05 Juli 2017

BAGIAN I

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mempercepat terealisasinya target program kegiatan, perbaikan dan peningkatan kualitas dari masing-masing program kegiatan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau perlu melakukan evaluasi capaian kinerja secara terus menerus. Dari hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas masing-masing program kegiatan. Kegiatan evaluasi capaian kinerja, merupakan bagian dari upaya mewujudkan rencana pembangunan yang terukur, sekaligus merupakan langkah awal dari penerapan penganggaran berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Evaluasi pelaksanaan program kegiatan bertujuan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan agar tercapainya tujuan pelayanan publik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada tahun 2017.

Sebagai bentuk konsistensi dalam rangka evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, perlu dilaksanakan evaluasi kinerja bulanan.

B. DASAR EVALUASI KEGIATAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat

I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Penyusunan

2

Sistem dan Prosedur Kegiatan, Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Daerah No. 3 tahun 2014 Tantang Organisasi Ispektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Lembaga Tekhnis Daerah Provinsi Riau.

8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Badan

Kepegawaian, Daerah Provinsi Riau;

9. DPA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun Anggaran 2017.

A. NARA SUMBER NO NAMA NIP JABATAN 1. Ikhwan Ridwan, SH, M.Si 19650904 199703 1 001 Kepala Badan

2. Heri Yanto, S.Hut, MT 19711126 199803 1 006 Sekretaris

3. Ari Dianuari 19810103 200902 1 002 Kasubbag Bina Program

B. OBYEK EVALUASI REALISASI KEGIATAN

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2017

C. SUMBER & MATERI DATA /DOKUMEN

1. Laporan pelaksanaan kegiatan APBD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau bulan Februari 2017

D. DATA DAN ANALISA

3

1. Hasil Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bulan Februari 2017

Tabel 1 Hasil Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Riau Berdasarka Subbag/Subbid/Seksi

dilingkungan BKD Provinsi Riau Bulan Juni Tahun 2017

No Program Kegiatan

Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)

Murni Perubahan Target Realisasi SPJ Target Reali

sasi Rp % Rp % Rp % Rp % P Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 1 Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau 1.450.000.000 4,97 0 0 1.140.535.000 78,66 325.582.595 22,45 78,66 25 2 Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau 1.450.000.000 4,97 0 0 1.310.550.000 90,38 0 0,00 90,38 0 3 Monitoring, Evaluasi Dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi

Terbuka JPT Di Kabupaten/kota Se- Provinsi Riau 150.000.000 0,51 0 0 146.400.000 97,60 21.743.352 14,50 97,6 14,5

4 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau 250.000.000 0,86 0 0 157.440.000 62,98 72.456.400 28,98 62,01 28,98 5 Pembuatan Aplikasi Psikometri Dan Database Assessment

ASN Provinsi 300.000.000 1,03 0 0 205.368.700 68,46 61.583.500 20,53 68,45 39,5

6 Penyusunan Materi/alat Test 175.000.000 0,60 0 0 127.168.000 72,67 0 0,00 100 0 7 Monitoring, Evaluasi Program Dan Kegiatan 200.000.000 0,69 0 0 165.800.000 82,90 120.482.500 60,24 82,9 41 8 Perlombaan Dalam Rangka HUTKorpri 181.500.000 0,62 0 0 181.500.000 100,00 0 0,00 100 0 9 Monitoring Dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi

Riau 150.509.592 0,52 0 0 144.234.592 95,83 73.032.000 48,52 95,83 34,35

10 Pengelolaan Ujian Dinas, Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 248.430.000 0,85 0 0 217.330.000 87,48 18.701.600 7,53 87,48 11

11 Koordinasi Dan Singkronisasi Pengembangan Simpeg Di Pemerintah Provinsi Riau Dan Kab/kota Se Provinsi Riau 150.000.000 0,51 0 0 108.746.000 72,50 0 0,00 72,5 0

12 Pengembangan E-government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau 340.617.500 1,17 0 0 266.857.500 78,35 110.982.700 32,58 78,34 40

13 Pengembangan Dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kepegawaian (e-document) 308.400.000 1,06 0 0 113.996.000 36,96 82.080.000 26,61 36,96 27

14 Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat 150.000.000 0,51 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 15 Monitoring IPDN 607.751.000 2,08 0 0 422.111.200 69,45 80.792.100 13,29 69,45 13,29 16 Pendidikan, Pelatihan, Kursus Dan Bintek Pegawai BKD 150.000.000 0,51 0 0 87.050.000 58,03 65.424.000 43,62 58,03 50

4

17 Koordinasi Pemantauan Disiplin Aparatur Se-provinsi Riau 150.000.000 0,51 0 0 150.000.000 100,00 121.404.600 80,94 100 100 18 Satya Lencana Karya Satya 150.000.000 0,51 0 0 53.542.200 35,69 16.390.000 10,93 35,69 32 19 Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pp 46 Tahun 2011 150.000.000 0,51 0 0 142.598.000 95,07 23.198.600 15,47 0 0 20 Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi 885.000.000 3,03 0 0 885.000.000 100,00 849.720.000 96,01 100 100 21 Monitoring Dan Evaluasi Tapetarum Dan Taspen PNS Se

Provinsi Riau 97.235.000 0,33 0 0 97.235.000 100,00 75.095.400 77,23 100 77,23

22 Pengadaan Aparatur Sipil Negara 1.101.220.200 3,77 0 0 103.852.000 9,43 0 0,00 9,43 0 23 Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau

Berbasis Analisa Jabatan Dan Analisa Beban Kerja 500.000.000 1,71 0 0 467.750.000 93,55 78.909.400 15,78 93,55 16

P Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 24 Pelatihan Dan Peningkatan Kapastias Asesor Provinsi Riau 456.000.000 1,56 0 0 456.000.000 100,00 360.338.800 79,02 100 82 25 Seleksi Asesor Provinsi Riau 278.986.000 0,96 0 0 278.986.000 100,00 168.330.400 60,34 100 60,35 26 Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional,

Perencana Aparatur 852.528.000 2,92 0 0 0 0,00 12.287.660 1,44 24,61 1,44

27 Diklat Teknis Ke Widyaiswaraan Berjenjang 237.998.500 0,82 0 0 237.998.500 100,00 12.297.500 5,17 100 7 28 Koordinasi Dan Konsolidasi Dewan Pengurus Korpri Provinsi

Riau 150.000.000 0,51 0 0 150.000.000 100,00 135.800.000 90,53 100 83

29 Penyelenggaraan Upacara HUTKorpri 106.727.000 0,37 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 P Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

30 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 900.000.000 3,08 0 0 856.800.000 95,20 679.137.650 75,46 95,2 81,01 31 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor 220.000.000 0,75 0 0 220.000.000 100,00 100.363.200 45,62 100 69,09

32 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 71.341.600 0,24 0 0 40.000.000 56,07 9.838.500 13,79 50 14 P Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33 Rapat Koordinasi Bkp2d Se-provinsi Riau 270.000.000 0,93 0 0 270.000.000 100,00 221.406.000 82,00 100 98 34 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan

Dinas/operasional 189.742.800 0,65 0 0 189.742.800 100,00 86.050.000 45,35 100 72,73

35 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 300.000.000 1,03 0 0 300.000.000 100,00 258.569.200 86,19 100 90,84 36 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000 0,34 0 0 24.494.050 24,49 50.241.100 50,24 50,31 75,36 37 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan

Kantor 92.498.500 0,32 0 0 46.249.250 50,00 22.784.250 24,63 50 24,63

38 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 700.000.000 2,40 0 0 700.000.000 100,00 351.842.661 50,26 66,64 50,26 39 Penyediaan Makanan Dan Minuman 200.000.000 0,69 0 0 105.000.000 52,50 65.000.000 32,50 52,5 25 40 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 969.000.000 3,32 0 0 606.559.000 62,60 499.772.214 51,58 62,6 62,6

5

41 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 798.000.000 2,73 0 0 401.384.000 50,30 259.085.000 32,47 50,3 35 42 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.400.000 0,08 0 0 11.700.000 50,00 6.203.100 26,51 50 23 43 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-

undangan 70.000.000 0,24 0 0 60.142.857 85,92 37.000.000 52,86 85,92 86

44 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 700.000.000 2,40 0 0 356.593.000 50,94 261.766.000 37,40 50,94 43 45 Pameran Pembangunan (riau Expo) 75.000.000 0,26 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 46 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 100.000.000 0,34 0 0 100.000.000 100,00 91.505.800 91,51 100 95 P Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Dan Keuangan

47 Penyusunan Rencana Kerja Skpd 100.000.000 0,34 0 0 48.172.800 48,17 48.172.800 48,17 48,17 48,17 48 Penyusunan Penetapan Kinerja (penja), Rencana Kinerja

Tahunan (rkt), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lakip)

30.203.400 0,10 0 0 30.203.400 100,00 30.203.400 100,00 100 100

49 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd

61.286.000 0,21 0 0 51.086.000 83,36 30.000.200 48,95 83,35 50

50 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 93.650.000 0,32 0 0 93.650.000 100,00 53.700.000 57,34 100 57,34 51 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 36.500.000 0,13 0 0 22.100.000 60,55 16.452.400 45,08 60,55 45,08 52 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 36.000.000 0,12 0 0 25.800.000 71,67 6.800.000 18,89 10,33 18,89 P Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara 53 Penyusunan Dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur

Pelayanan Publik 150.000.000 0,51 0 0 150.000.000 100,00 12.427.900 8,29 100 10

54 Pengelolaan Administrasi Dan Penataan Jabatan Fungsional Tertentu

400.000.000 1,37 0 0 400.000.000 100,00 120.429.100 30,11 100 41,94

55 Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

200.000.000 0,69 0 0 140.370.000 70,19 51.309.800 25,65 70,19 37,6

56 Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS 300.000.000 1,03 0 0 300.000.000 100,00 94.508.357 31,50 100 32,73 57 Pengelolaan Administrasi Dan Penataan Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

320.000.000 1,10 0 0 320.000.000 100,00 85.541.700 26,73 100 28,44

58 Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Provinsi Riau

78.781.000 0,27 0 0 78.781.000 100,00 23.398.200 29,70 100 29,7

59 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Dan Kab/kota Se Provinsi Riau

500.000.000 1,71 0 0 317.840.000 63,57 171.881.000 34,38 63,57 34,38

60 Pengelolaan Kartu Pegawai Eleltronik 150.000.000 0,51 0 0 77.663.600 51,78 22.557.600 15,04 51,77 16 61 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 250.000.000 0,86 0 0 246.200.000 98,48 55.836.500 22,33 98,48 39

6

62 Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau 393.650.500 1,35 0 0 393.650.500 100,00 87.394.800 22,20 100 50 63 Pengelolaan Website Bkp2d Provinsi Riau 103.214.400 0,35 0 0 17.691.400 17,14 0 0,00 17,14 14 64 Pengelolaan Data Kepegawaian 250.000.000 0,86 0 0 204.346.400 81,74 102.691.400 41,08 81,73 50 65 Pengelolaan Administrasi Izin Belajar 75.000.000 0,26 0 0 52.350.000 69,80 24.183.500 32,24 69,8 32,24 66 Pengelolaan Humas Bkp2d Provinsi Riau 105.000.000 0,36 0 0 52.500.000 50,00 37.650.000 35,86 50 35,86

P Program Peningkatan Disiplin Aparatur 67 Pelaksanaan Konseling Psikologi Permasalahan ASN 285.615.000 0,98 0 0 264.245.000 92,52 13.895.200 4,87 92,52 5

68 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 132.132.200 0,45 0 0 132.132.200 100,00 0 0,00 100 0

69 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur 55.000.000 0,19 0 0 27.900.000 50,73 4.000.000 7,27 50,73 35

70 Penanganan Kasus Kasus Kepegawaian 185.000.000 0,63 0 0 161.352.000 87,22 21.846.000 11,81 87,22 35

71 Pengelolaan (lhkpan) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau

150.000.000 0,51 0 0 48.194.500 32,13 37.539.300 25,03 32,13 0

72 Pemantauan Disiplin PNS 180.000.000 0,62 0 0 115.533.900 64,19 7.846.800 4,36 64,19 15

73 Pelaksanaan Sumpah/janji PNS 87.644.100 0,30 0 0 28.294.000 32,28 0 0,00 32,28 0 P Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur 74 Pengelolaan Pensiun PNS 400.000.000 1,37 0 0 200.178.000 50,04 80.024.200 20,01 30 35

75 Pelatihan Berwiraswasta Kepada PNS 121.912.600 0,42 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 P Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 76 Diklat Kompetensi Dan Pengembangan Widyaiswara 305.220.000 1,05 0 0 305.220.000 100,00 151.542.928 49,65 98,23 51 77 Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau 401.948.000 1,38 0 0 401.948.000 100,00 96.097.003 23,91 100 8 78 Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau 250.170.500 0,86 0 0 250.170.500 100,00 61.808.802 24,71 100 28 P Program Pendidikan Kedinasan 79 Seleksi Diklat Kepemimpinan (pim 2,3,4) 207.610.700 0,71 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 80 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah (pim I) 103.036.400 0,35 0 0 103.036.400 100,00 70.261.500 68,19 100 69

81 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah (pim Ii) 1.180.410.000 4,04 0 0 1.180.410.000 100,00 253.498.966 21,48 100 23 82 Beasiswa Tugas Belajar Aparatur Sipil Negara 4.200.000.000 14,39 0 0 2.603.902.000 62,00 989.681.600 23,56 61,9 31 P Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

83 Konsultasi Dan Bantuan Hukum 150.000.000 0,51 0 0 136.160.000 90,77 0 0,00 90,77 0

Jumlah 29.185.870.492 100,00 0 100 21.087.795.249 72,25 8.750.378.738 29,98 70,50 35,37

7

E. ANALISA HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN 1. Secara keseluruhan target capaian penyerapan dana dan realisasi fisik kegiatan masih jauh dari target yang telah

ditatapkan untuk bulan Juni 2017.

2. Target penyerapan dana pada bulan Mei 2017 sebesar 72,25 persen sedangkan realisasi penyerapan dana masih 29,98 persen.

3. Target pelaksanaan fisik pada bulan Mei 2017 sebesar 70,5 persen sedangan realisasi fisik baru mencapai 35,37 persen.

4. Dari 83 (100%) kegiatan, sebanyak 27(32,5%) secara fisik pelaksanaannya sudah mencapai 100%

5. Dari 83 (100%) kegiatan, sebanyak 6 (7,3%) secara fisik pelaksanaannya masih 0%. Artinya kegiatan belum dimulai pelaksanaannya. Hal tersebut dapat dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut menyesuaikan dengan jadawalal kegaitan dan rencana aksi yang telah ditetapkan.

F. REKOMENDASI

1. Direkomendasikan kepada seluruh Subbag/Subbid/Seksi sebagai pelaksana kegiatan untuk menyusun jadwal pelaksanaan masing-masih kegiatan

2. Direkomendasikan kepada seluruh Subbag/Subbid/Seksi sebagai pelaksana kegiatan untuk segera melaksanakan kegiatan disesuaikan dengan aliran kas yang telah disusun.

BAGIAN II

PENUTUP Demikian Laporan Hasil kegiatan rapat evaluasi program kegiatan dilingkungan BKD Provinsi Riau Bulan Juni Tahun 2017 untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti.

Pekanbaru, Juli 2017

Penanggung Jawab; Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Riau

Heri Yanto, S.Hut, MT NIP. 19711126 199803 1 006

Penyusun Oleh; Kasubbag Bina Program

Ari Dianuari NIP. 19810103 200902 1 002

1

BKD PROVINSI RIAU

LAPORAN PELAKSANAAN EVALUASI PROGRAM KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU

BULAN JULI 2017

Kegiatan

Rapat Evaluasi Program Kegiatan bulan Juli 2017

Tujuan Kegiatan

Percepatan realisasi target program kegiatan, perbaikan dan peningkatan kualitas program kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Waktu Pelaksanaan

Hari : Kamis Tanggal : 3 Agustus 2017

BAGIAN I

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mempercepat terealisasinya target program kegiatan, perbaikan dan peningkatan kualitas dari masing-masing program kegiatan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau perlu melakukan evaluasi capaian kinerja secara terus menerus. Dari hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas masing-masing program kegiatan. Kegiatan evaluasi capaian kinerja, merupakan bagian dari upaya mewujudkan rencana pembangunan yang terukur, sekaligus merupakan langkah awal dari penerapan penganggaran berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Evaluasi pelaksanaan program kegiatan bertujuan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan agar tercapainya tujuan pelayanan publik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada tahun 2017.

Sebagai bentuk konsistensi dalam rangka evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, perlu dilaksanakan evaluasi kinerja bulanan.

B. DASAR EVALUASI KEGIATAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat

I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Penyusunan

2

Sistem dan Prosedur Kegiatan, Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Daerah No. 3 tahun 2014 Tantang Organisasi Ispektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Lembaga Tekhnis Daerah Provinsi Riau.

8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Badan

Kepegawaian, Daerah Provinsi Riau;

9. DPA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun Anggaran 2017.

A. NARA SUMBER NO NAMA NIP JABATAN 1. Ikhwan Ridwan, SH, M.Si 19650904 199703 1 001 Kepala Badan

2. Heri Yanto, S.Hut, MT 19711126 199803 1 006 Sekretaris

3. Ari Dianuari 19810103 200901 1 002 Kasubbag Bina Program

B. OBYEK EVALUASI REALISASI KEGIATAN

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2017

C. SUMBER & MATERI DATA /DOKUMEN

1. Laporan pelaksanaan kegiatan APBD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau bulan Juli 2017

2. Capaian indikator kinerja utama OPD Provinsi Riau Tahun 2017

D. DATA DAN ANALISA

3

1. Hasil Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bulan Februari 2017

Hasil Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Riau Berdasarka Subbag/Subbid/Seksi dilingkungan BKD Provinsi Riau Bulan Juli Tahun 2017

No Program Kegiatan

Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)

Murni Perubahan Target Realisasi SPJ Target Reali

sasi Rp % Rp % Rp % Rp %

P Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 1 Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau 1.450.000.000 4,97 0 0 1.140.535.000 78,66 325.582.595 22,45 78,66 25 2 Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau 1.450.000.000 4,97 0 0 1.450.000.000 100 0 0,00 90,38 0

3 Monitoring, Evaluasi Dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Di Kabupaten/kota Se- Provinsi Riau 150.000.000 0,51 0 0 149.400.000 99,60 21.743.352 14,50 97,6 14,5

4 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau 250.000.000 0,86 0 0 157.440.000 62,98 72.456.400 28,98 62,02 28,98

5 Pembuatan Aplikasi Psikometri Dan Database Assessment ASN Provinsi 300.000.000 1,03 0 0 247.997.200 82,67 71.714.200 23,90 68,46 56

6 Penyusunan Materi/alat Test 175.000.000 0,60 0 0 127.168.000 72,67 0 0,00 100 0 7 Monitoring, Evaluasi Program Dan Kegiatan 200.000.000 0,69 0 0 171.500.000 85,75 120.482.500 60,24 82,9 70 8 Perlombaan Dalam Rangka HUTKorpri 181.500.000 0,62 0 0 181.500.000 100 0 0,00 100 0

9 Monitoring Dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau 150.509.592 0,52 0 0 145.334.592 96,56 82.526.000 54,83 96,56 43,08

10 Pengelolaan Ujian Dinas, Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 248.430.000 0,85 0 0 237.330.000 95,53 18.701.600 7,53 87,48 11

11 Koordinasi Dan Singkronisasi Pengembangan Simpeg Di Pemerintah Provinsi Riau Dan Kab/kota Se Provinsi Riau 150.000.000 0,51 0 0 142.880.000 95,25 0 0,00 72,5 0

12 Pengembangan E-government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau 340.617.500 1,17 0 0 312.937.500 91,87 110.982.700 32,58 78,34 40

13 Pengembangan Dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kepegawaian (e-document) 308.400.000 1,06 0 0 232.964.000 75,54 82.080.000 26,61 36,96 27

14 Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat 150.000.000 0,51 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 15 Monitoring IPDN 607.751.000 2,08 0 0 468.303.200 77,06 80.792.100 13,29 69,45 13,29 16 Pendidikan, Pelatihan, Kursus Dan Bintek Pegawai BKD 150.000.000 0,51 0 0 139.800.000 93,20 65.424.000 43,62 58,03 50 17 Koordinasi Pemantauan Disiplin Aparatur Se-provinsi Riau 150.000.000 0,51 0 0 150.000.000 100 121.404.600 80,94 100 100 18 Satya Lencana Karya Satya 150.000.000 0,51 0 0 55.442.200 36,96 22.835.400 15,22 35,69 32 19 Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pp 46 Tahun 2011 150.000.000 0,51 0 0 142.598.000 95,07 23.198.600 15,47 46,87 16

4

20 Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi 885.000.000 3,03 0 0 885.000.000 100 849.720.000 96,01 100 100

21 Monitoring Dan Evaluasi Tapetarum Dan Taspen PNS Se Provinsi Riau 97.235.000 0,33 0 0 97.235.000 100 75.095.400 77,23 100 95

22 Pengadaan Aparatur Sipil Negara 1.101.220.200 3,77 0 0 133.702.000 12,14 0 0,00 9,43 0

23 Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisa Jabatan Dan Analisa Beban Kerja 500.000.000 1,71 0 0 491.750.000 98,35 87.709.400 17,54 93,55 19

P Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 24 Pelatihan Dan Peningkatan Kapastias Asesor Provinsi Riau 456.000.000 1,56 0 0 456.000.000 100 360.338.800 79,02 100 95 25 Seleksi Asesor Provinsi Riau 278.986.000 0,96 0 0 278.986.000 100 168.330.400 60,34 100 95

26 Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Perencana Aparatur 852.528.000 2,92 0 0 852.528.000 100 24.575.320 2,88 100 5

27 Diklat Teknis Ke Widyaiswaraan Berjenjang 237.998.500 0,82 0 0 237.998.500 100 12.297.500 5,17 100 7

28 Koordinasi Dan Konsolidasi Dewan Pengurus Korpri Provinsi Riau 150.000.000 0,51 0 0 150.000.000 100 135.800.000 90,53 100 85

29 Penyelenggaraan Upacara HUTKorpri 106.727.000 0,37 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 P Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 30 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 900.000.000 3,08 0 0 864.000.000 96,00 702.777.650 78,09 95,2 81,01

31 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 220.000.000 0,75 0 0 220.000.000 100 100.363.200 45,62 100 69,09

32 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 71.341.600 0,24 0 0 60.000.000 84,10 23.973.162 33,60 50 35 P Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33 Rapat Koordinasi Bkp2d Se-provinsi Riau 270.000.000 0,93 0 0 270.000.000 100 221.406.000 82,00 100 99

34 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional 189.742.800 0,65 0 0 189.742.800 100 86.050.000 45,35 100 72,73

35 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 300.000.000 1,03 0 0 300.000.000 100 258.569.200 86,19 100 90,84 36 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000 0,34 0 0 48.988.100 48,99 50.241.100 50,24 50,39 75,36

37 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 92.498.500 0,32 0 0 69.373.875 75,00 22.784.250 24,63 50 24,63

38 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 700.000.000 2,40 0 0 700.000.000 100 351.842.661 50,26 100 50,26 39 Penyediaan Makanan Dan Minuman 200.000.000 0,69 0 0 132.000.000 66,00 80.000.000 40,00 52,5 50 40 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 969.000.000 3,32 0 0 669.319.000 69,07 546.398.267 56,39 62,6 62,6 41 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 798.000.000 2,73 0 0 468.153.000 58,67 311.885.000 39,08 58,33 58,33 42 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.400.000 0,08 0 0 13.650.000 58,33 6.806.600 29,09 50 23

43 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 70.000.000 0,24 0 0 70.000.000 100 46.250.000 66,07 85,92 86

5

44 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 700.000.000 2,40 0 0 417.456.500 59,64 343.300.000 49,04 50,94 43 45 Pameran Pembangunan (riau Expo) 75.000.000 0,26 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 46 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 100.000.000 0,34 0 0 100.000.000 100 91.505.800 91,51 100 95

P Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

47 Penyusunan Rencana Kerja Skpd 100.000.000 0,34 0 0 52.772.800 52,77 48.172.800 48,17 48,17 48,17

48

Penyusunan Penetapan Kinerja (penja), Rencana Kinerja Tahunan (rkt), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lakip) 30.203.400 0,10 0 0 30.203.400 100 30.203.400 100,00 100 100

49 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd 61.286.000 0,21 0 0 52.786.000 86,13 30.000.200 48,95 83,36 50

50 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 93.650.000 0,32 0 0 93.650.000 100 53.700.000 57,34 100 57,34 51 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 36.500.000 0,13 0 0 29.300.000 80,27 16.452.400 45,08 60,55 45,08 52 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 36.000.000 0,12 0 0 30.900.000 85,83 8.500.000 23,61 71,67 25 P Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara

53 Penyusunan Dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik 150.000.000 0,51 0 0 150.000.000 100 12.427.900 8,29 100 10

54 Pengelolaan Administrasi Dan Penataan Jabatan Fungsional Tertentu 400.000.000 1,37 0 0 400.000.000 100 162.073.700 40,52 100 59,08

55 Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu 200.000.000 0,69 0 0 150.160.000 75,08 52.809.800 26,40 75,08 40,61

56 Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS 300.000.000 1,03 0 0 300.000.000 100 114.129.738 38,04 100 40,35

57

Pengelolaan Administrasi Dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 320.000.000 1,10 0 0 320.000.000 100 106.277.600 33,21 100 35,1

58

Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Provinsi Riau 78.781.000 0,27 0 0 78.781.000 100 23.398.200 29,70 100 29,7

59 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Dan Kab/kota Se Provinsi Riau 500.000.000 1,71 0 0 474.050.000 94,81 171.881.000 34,38 63,57 34,38

60 Pengelolaan Kartu Pegawai Eleltronik 150.000.000 0,51 0 0 90.830.000 60,55 22.557.600 15,04 51,78 16 61 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 250.000.000 0,86 0 0 248.500.000 99,40 55.836.500 22,33 98,48 39 62 Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau 393.650.500 1,35 0 0 393.650.500 100 130.072.300 33,04 100 50 63 Pengelolaan Website Bkp2d Provinsi Riau 103.214.400 0,35 0 0 68.164.400 66,04 14.391.400 13,94 17,14 14 64 Pengelolaan Data Kepegawaian 250.000.000 0,86 0 0 216.796.400 86,72 120.741.400 48,30 81,74 50 65 Pengelolaan Administrasi Izin Belajar 75.000.000 0,26 0 0 74.250.000 99,00 24.183.500 32,24 69,8 32,24

6

66 Pengelolaan Humas Bkp2d Provinsi Riau 105.000.000 0,36 0 0 57.600.000 54,86 43.600.000 41,52 58,33 58,33 P Program Peningkatan Disiplin Aparatur 67 Pelaksanaan Konseling Psikologi Permasalahan ASN 285.615.000 0,98 0 0 285.615.000 100 13.895.200 4,87 92,52 5 68 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 132.132.200 0,45 0 0 132.132.200 100 0 0,00 100 0 69 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur 55.000.000 0,19 0 0 29.050.000 52,82 18.470.000 33,58 50,73 35 70 Penanganan Kasus Kasus Kepegawaian 185.000.000 0,63 0 0 172.917.000 93,47 52.896.000 28,59 87,22 35

71 Pengelolaan (lhkpan) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau 150.000.000 0,51 0 0 106.216.000 70,81 37.539.300 25,03 32,13 27

72 Pemantauan Disiplin PNS 180.000.000 0,62 0 0 158.424.900 88,01 14.766.900 8,20 64,19 15 73 Pelaksanaan Sumpah/janji PNS 87.644.100 0,30 0 0 78.794.100 89,90 0 0,00 32,28 0 P Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur 74 Pengelolaan Pensiun PNS 400.000.000 1,37 0 0 239.278.000 59,82 114.360.500 28,59 50,04 35 75 Pelatihan Berwiraswasta Kepada PNS 121.912.600 0,42 0 0 31.045.000 25,46 0 0,00 25,46 0 P Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 76 Diklat Kompetensi Dan Pengembangan Widyaiswara 305.220.000 1,05 0 0 305.220.000 100 151.980.928 49,79 98,23 51 77 Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau 401.948.000 1,38 0 0 401.948.000 100 96.097.003 23,91 100 8 78 Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau 250.170.500 0,86 0 0 250.170.500 100 61.808.802 24,71 100 28 P Program Pendidikan Kedinasan 79 Seleksi Diklat Kepemimpinan (pim 2,3,4) 207.610.700 0,71 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 80 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah (pim I) 103.036.400 0,35 0 0 103.036.400 100 70.261.500 68,19 100 69 81 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah (pim Ii) 1.180.410.000 4,04 0 0 1.180.410.000 100 277.381.466 23,50 100 26 82 Beasiswa Tugas Belajar Aparatur Sipil Negara 4.200.000.000 14,39 0 0 4.188.500.000 99,73 1.276.462.600 30,39 61,9 31 P Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 83 Konsultasi Dan Bantuan Hukum 150.000.000 0,51 0 0 150.000.000 100 0 0,00 90,77 0 Jumlah 29.185.870.492 100,00 0 100 24.954.164.067 85,50 9.605.273.394 32,91 73,93 39,07

7

2. Indikator Kinerja Utama BKD Provinsi Riau Tahun 2017

Capaian indikator kinerja utama Triwulan II OPD Provinsi Riau Tahun 2017

IUK/ROGRAM DAN KEGIATAN 2017 PENAGGUNG JAWAB SUB BIDANG TARGET REALISASI %

1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase peningkatan kualitas Manajemen aparatur sipil negara

0,5 % 1,67 %

I Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 100 % 64,24

%

1 Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau

Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Kepemimpinan dan teknis pegawai

15 Org 8 Org 40

2 Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Perencana

Sub Bidang Pengembangan Fungsional Pegawai

19 Org - Org 0

3 Diklat Kompetensi Dan Pengembangan Widyaiswara

Sub Bidang Pengembangan Fungsional Pegawai

18 Org 16 Org 88,89

4 Diklat Teknis KeWidyaiswaraan Berjenjang

Sub Bidang Pengembangan Fungsional Pegawai

9 Org 4 Org 0

5 Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau

Sub Bidang Pengembangan Fungsional Pegawai

25 Org 19 Org 48

6 Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau

TU UPT Assessment dan Pembinaan Rohani Pegawai

15 Org 13 Org 86,67

7 Seleksi Asesor Provinsi Riau TU UPT Assessment dan Pembinaan Rohani Pegawai

50 Org 50 Org 100

Presentase peningkatan sistem manajemen ASN yang dilaksanakan

11 % 18,18 %

I. Program Pendidikan kedinasan

100 % 33,06 % 1 Beasiswa Tugas Belajar Aparatur

Sipil Negara Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Formal

40 Org 33 Org 75

2 Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)

Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Kepemimpinan dan teknis pegawai

100 Org - Org 0

3 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)

Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Kepemimpinan dan teknis pegawai

2 Org 2 Org 100

4 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)

Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Kepemimpinan dan teknis pegawai

16 Org 4 Org 25

II. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1 Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan

Bimtek Pegawai BKD Sub Bagian Umum 12 Org 8 Org 50

2 Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan

Sub Bagian Perencanaan 1 Dok - Dok 0

3 Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau

Sub Bidang Jabatan Fungsional 12 Kab - Kab 0

4 Monitoring Dan Evaluasi Tapetarum Dan Taspen PNS Se Provinsi Riau

Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

1 Dok 1 Dok 0

5 Satya Lencana Karya Satya Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

500 Org 1.250 Org 250

6 Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011

Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

1 Dok - Dok 0

7 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berpresetasi

Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

18 Org 18 Org 100

8 Perlombaan dalam Rangka HUTKORPRI

Sub Bidang Pembinaan Pegawai 8 Cabor - Cabor 0

8

9 Pengembangan Dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kepegawaian (e-document)

Sub Bidang Simpeg 2000 Dok 1.600 Dok 50

10 Koordinasi Dan Singkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau

Sub Bidang Simpeg 1 Dok - Dok 0

11 Pengembangan E Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau

Sub Bidang Simpeg 2 Apli 2 Apli 0

12 Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah

Sub Bidang Pengadaan dan Tata Usaha Pegawai

200 Org - Org 0

13 Pengadaan Aparatur Sipil Negara Sub Bidang Pengadaan dan Tata Usaha Pegawai

250 Org - Org 0

14 Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja

Sub Bidang Pengadaan dan Tata Usaha Pegawai

45 SKPD

- SKPD

0

15 Penyusunan analisis Kebutuhan Diklat

Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Kepemimpinan dan teknis pegawai

1 Dok - Dok 0

16 Monitoring IPDN Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Formal

1 Dok - Dok 0

17 Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau Seksi Assessment 70 Org 70 Org 100

18 Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau

Seksi Assessment 870 Org - Org 0

19 Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT di Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau

Seksi Assessment 1 Dok - Dok 0

20 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau

Seksi Pembinaan Rohani Pegawai

1 Dok - Dok 0,00

21 Pembuatan Aplikasi Psikometri dan Database Assessment ASN Provinsi

Seksi Pembinaan Rohani Pegawai

1 Apli 1 Apli 0

22 Penyusunan Materi/Alat Test Seksi Pembinaan Rohani Pegawai

10 Mater - Mater 100

Indikator Kinerja Utama (IKU) Peningkatan Pelayanan Manajemen ASN Presentase peningkatan Pelayanan Manajemen ASN

19 % 97 %

III Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara

100 % 130 %

1

Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Provinsi Riau

Sub Bidang Pangkat Jabatan dan Non Jabatan

4000 Org 2.900 Org 25,10

2 Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS

Sub Bidang Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas

2400 Org 7.353 Org 372,08

3 Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Sub Bidang Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas

2000 Org 1.211 Org 51

4 Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Sub Bidang Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas

2000 Org 1.211 Org 51

5 Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu

Sub Bidang Jabatan Fungsional 2000 Org 166 Org 3,45

6 Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit

Sub Bidang Jabatan Fungsional 100 Org 25 Org 9

7 Pengelolaan Website BKD Provinsi Riau

Sub Bidang Simpeg 100 Beri 75 Beri 40

8 Pengelolaan Administrasi kepegawaian

Sub Bidang Pengadaan dan Tata Usaha Pegawai

300 Org 755 Org 185

9

9 Pengelolaan Kartu Pegawai Elektronik

Sub Bidang Simpeg 160 KPE 75 KPE 46,88

10

Pengelolaan Administrasi Izin Belajar Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Formal

150 Org 90 Org 60

E. HASIL ANALISA 1. Secara keseluruhan target capaian penyerapan dana dan realisasi fisik kegiatan masih dibawah target yang telah

ditatapkan untuk bulan Juli 2017.

2. Target penyerapan dana pada bulan Mei 2017 sebesar 85,5 persen sedangkan realisasi penyerapan dana masih 32,91 persen.

3. Target pelaksanaan fisik pada bulan Mei 2017 sebesar 73,93 persen sedangan realisasi fisik baru mencapai 39,07 persen.

4. Dari 83 (100%) kegiatan, sebanyak 27(32,5%) secara fisik pelaksanaannya sudah mencapai 100%

5. Dari 83 (100%) kegiatan, sebanyak 6 (7,3%) secara fisik pelaksanaannya masih 0%. Artinya kegiatan belum dimulai pelaksanaannya. Hal tersebut dapat dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut menyesuaikan dengan jadawalal kegaitan dan rencana aksi yang telah ditetapkan.

6. Target penyerapan dana pada bulan Januari 2017 sebesar 6,8 persen sedangkan realisasi penyerapan dana masih 0 persen.

7. Target pelaksanaan fisik pada bulan Januari 2017 sebesar 7,60 persen sedangan realisasi fisik baru mencapai 0,82 persen.

8. Segagian besar Subbag/Subbid/Seksi sebagai pelaksana kegiatan belum melaksakan kegiatannya.

9. Pelaksanan kegiatan dilingkungan BKD Provinsi Riau masih dalam tahap persiapan.

10. Target Secara umum progress kegiatan dilingkungan BKD Provinsi Riau Bulan Januari Tahun 2017 belum mencapai target yang ditetapkan.

F. REKOMENDASI

Agar semua bidang dan UPT untuk dapat secepatnya melakukan percepatan kegiatan sehingga relasasi fisik dan keuangan dapat mencapai target yang ditetapkan.

BAGIAN II

PENUTUP Demikian Laporan Hasil kegiatan rapat evaluasi program kegiatan dilingkungan BKD Provinsi Riau Bulan Juli Tahun 2017 untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti.

Pekanbaru, Agustus 2017

Penanggung Jawab; Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Riau

Heri Yanto, S.Hut, MT NIP. 19711126 199803 1 006

Penyusun Oleh; Kasubbag Bina Program

Ari Dianuari NIP. 19810103 200901 1 002

1

BKD PROVINSI RIAU

LAPORAN PELAKSANAAN EVALUASI PROGRAM KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU

BULAN AGUSTUS 2017

Kegiatan

Rapat Evaluasi Program Kegiatan Bulan Agustus 2017

Tujuan kegaiatan

Percepatan realisasi target program kegiatan, perbaikan dan peningkatan kualitas program kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Waktu Pelaksanaan

Hari : Senin Tanggal : 4 September 2017

BAGIAN I

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mempercepat terealisasinya target program kegiatan, perbaikan dan peningkatan kualitas dari masing-masing program kegiatan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau perlu melakukan evaluasi capaian kinerja secara terus menerus. Dari hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas masing-masing program kegiatan. Kegiatan evaluasi capaian kinerja, merupakan bagian dari upaya mewujudkan rencana pembangunan yang terukur, sekaligus merupakan langkah awal dari penerapan penganggaran berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Evaluasi pelaksanaan program kegiatan bertujuan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan agar tercapainya tujuan pelayanan publik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada tahun 2017.

Sebagai bentuk konsistensi dalam rangka evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, perlu dilaksanakan evaluasi kinerja bulanan.

B. DASAR EVALUASI KEGIATAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat

I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Penyusunan

Sistem dan Prosedur Kegiatan, Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Daerah No. 3 tahun 2014 Tantang Organisasi Ispektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Lembaga Tekhnis Daerah Provinsi Riau.

8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Badan

Kepegawaian, Daerah Provinsi Riau;

9. DPA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun Anggaran 2017.

A. NARA SUMBER NO NAMA NIP JABATAN 1. Ikhwan Ridwan, SH, M.Si 19650904 199703 1 001 Kepala Badan

2. Heri Yanto, S.Hut, MT 19711126 199803 1 006 Sekretaris

3. Ari Dianuari 19810103 200902 1 002 Kasubbag Bina Program

B. OBYEK EVALUASI REALISASI KEGIATAN

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2017

C. SUMBER & MATERI DATA /DOKUMEN

1. Laporan pelaksanaan kegiatan APBD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau bulan Februari 2017

2. Capaian indikator kinerja utama OPD Provinsi Riau Tahun 2017

D. DATA DAN ANALISA

3

1. Hasil Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bulan Februari 2017

Hasil Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Riau Berdasarka Subbag/Subbid/Seksi dilingkungan BKD Provinsi Riau Bulan Agustus Tahun 2017

No Program Kegiatan

Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)

Murni Perubahan Target Realisasi SPJ Target

Realis

asi Rp % Rp % Rp % Rp %

P Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 1 Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau 1.450.000.000 4,97 0 0 1.140.535.000 78,66 404.260.041 27,88 78,66 30 2 Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau 1.450.000.000 4,97 0 0 1.450.000.000 100 0 0,00 100 0

3 Monitoring, Evaluasi Dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Di Kabupaten/kota Se- Provinsi Riau 150.000.000 0,51 0 0 150.000.000 100 38.851.352 25,90 97,6 25

4 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau 250.000.000 0,86 0 0 252.400.000 100,96 81.019.900 32,41 71 65

5 Pembuatan Aplikasi Psikometri Dan Database Assessment ASN Provinsi 300.000.000 1,03 0 0 255.317.200 85,11 78.514.200 26,17 83 50

6 Penyusunan Materi/alat Test 175.000.000 0,60 0 0 127.168.000 72,67 0 0,00 0 0 7 Monitoring, Evaluasi Program Dan Kegiatan 200.000.000 0,69 0 0 177.200.000 88,60 120.482.500 60,24 82,9 70 8 Perlombaan Dalam Rangka HUTKorpri 181.500.000 0,62 0 0 181.500.000 100 0 0,00 100 0

9 Monitoring Dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau 150.509.592 0,52 0 0 150.509.592 100 93.120.000 61,87 100 50

10 Pengelolaan Ujian Dinas, Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 248.430.000 0,85 0 0 237.330.000 95,53 18.701.600 7,53 87,48 11

11 Koordinasi Dan Singkronisasi Pengembangan Simpeg Di Pemerintah Provinsi Riau Dan Kab/kota Se Provinsi Riau 150.000.000 0,51 0 0 142.880.000 95,25 0 0,00 72,5 0

12 Pengembangan E-government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau 340.617.500 1,17 0 0 318.017.500 93,36 114.982.700 33,76 78,34 45

13 Pengembangan Dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kepegawaian (e-document) 308.400.000 1,06 0 0 234.964.000 76,19 148.780.000 48,24 40,96 50

14 Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat 150.000.000 0,51 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 15 Monitoring IPDN 607.751.000 2,08 0 0 508.285.200 83,63 127.045.100 20,90 69,45 21 16 Pendidikan, Pelatihan, Kursus Dan Bintek Pegawai BKD 150.000.000 0,51 0 0 141.800.000 94,53 86.881.600 57,92 58,03 60 17 Koordinasi Pemantauan Disiplin Aparatur Se-provinsi Riau 150.000.000 0,51 0 0 171.575.100 114,38 170.252.100 113,50 100 100

4

18 Satya Lencana Karya Satya 150.000.000 0,51 0 0 98.608.000 65,74 46.444.400 30,96 35,69 32 19 Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pp 46 Tahun 2011 150.000.000 0,51 0 0 142.598.000 95,07 43.262.800 28,84 46,87 30 20 Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi 885.000.000 3,03 0 0 885.000.000 100 849.720.000 96,01 100 100

21 Monitoring Dan Evaluasi Tapetarum Dan Taspen PNS Se Provinsi Riau 97.235.000 0,33 0 0 97.235.000 100 75.095.400 77,23 100 95

22 Pengadaan Aparatur Sipil Negara 1.101.220.200 3,77 0 0 133.702.000 12,14 0 0,00 9,43 0

23 Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisa Jabatan Dan Analisa Beban Kerja 500.000.000 1,71 0 0 491.750.000 98,35 215.909.400 43,18 93,55 44

P Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 24 Pelatihan Dan Peningkatan Kapastias Asesor Provinsi Riau 456.000.000 1,56 0 0 456.000.000 100 369.524.401 81,04 100 100 25 Seleksi Asesor Provinsi Riau 278.986.000 0,96 0 0 278.986.000 100 168.330.400 60,34 100 95

26 Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Perencana Aparatur 852.528.000 2,92 0 0 852.528.000 100 24.575.320 2,88 100 5

27 Diklat Teknis Ke Widyaiswaraan Berjenjang 237.998.500 0,82 0 0 237.998.500 100 19.001.000 7,98 100 30

28 Koordinasi Dan Konsolidasi Dewan Pengurus Korpri Provinsi Riau 150.000.000 0,51 0 0 150.000.000 100 135.800.000 90,53 100 95

29 Penyelenggaraan Upacara HUTKorpri 106.727.000 0,37 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 P Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 30 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 900.000.000 3,08 0 0 871.200.000 96,80 722.817.650 80,31 95,2 81,01

31 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 220.000.000 0,75 0 0 220.000.000 100 152.523.200 69,33 100 70

32 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 71.341.600 0,24 0 0 80.000.000 112,14 29.864.162 41,86 50 40 P Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33 Rapat Koordinasi Bkp2d Se-provinsi Riau 270.000.000 0,93 0 0 270.000.000 100 221.406.000 82,00 100 99

34 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional 189.742.800 0,65 0 0 189.742.800 100 133.664.770 70,45 100 72,73

35 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 300.000.000 1,03 0 0 300.000.000 100 258.569.200 86,19 100 90,84 36 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000 0,34 0 0 48.988.100 48,99 74.841.100 74,84 50,39 75,36

37 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 92.498.500 0,32 0 0 92.498.500 100 45.434.100 49,12 50 50

38 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 700.000.000 2,40 0 0 700.000.000 100 533.165.785 76,17 100 80 39 Penyediaan Makanan Dan Minuman 200.000.000 0,69 0 0 132.000.000 66,00 80.000.000 40,00 52,5 50 40 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 969.000.000 3,32 0 0 732.079.000 75,55 655.497.515 67,65 66,67 66,67 41 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 798.000.000 2,73 0 0 534.922.000 67,03 366.285.000 45,90 58,33 58,33 42 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.400.000 0,08 0 0 13.650.000 58,33 6.806.600 29,09 50 23

5

43 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 70.000.000 0,24 0 0 70.000.000 100 46.250.000 66,07 85,92 86

44 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 700.000.000 2,40 0 0 461.176.500 65,88 402.348.000 57,48 67,67 67,67 45 Pameran Pembangunan (riau Expo) 75.000.000 0,26 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 46 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 100.000.000 0,34 0 0 100.000.000 100 91.505.800 91,51 100 95

P Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

47 Penyusunan Rencana Kerja Skpd 100.000.000 0,34 0 0 81.600.000 81,60 81.600.000 81,60 82 82

48

Penyusunan Penetapan Kinerja (penja), Rencana Kinerja Tahunan (rkt), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lakip) 30.203.400 0,10 0 0 30.203.400 100 30.203.400 100,00 100 100

49 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd 61.286.000 0,21 0 0 54.486.000 88,90 30.000.200 48,95 83,36 66,67

50 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 93.650.000 0,32 0 0 93.650.000 100 53.700.000 57,34 100 57,34 51 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 36.500.000 0,13 0 0 29.300.000 80,27 20.452.400 56,03 60,55 60 52 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 36.000.000 0,12 0 0 30.900.000 85,83 22.074.000 61,32 71,67 75 P Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara

53 Penyusunan Dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik 150.000.000 0,51 0 0 150.000.000 100 12.427.900 8,29 100 10

54 Pengelolaan Administrasi Dan Penataan Jabatan Fungsional Tertentu 400.000.000 1,37 0 0 400.000.000 100 224.779.900 56,19 100 64,76

55 Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu 200.000.000 0,69 0 0 174.460.000 87,23 56.909.800 28,45 87,23 48

56 Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS 300.000.000 1,03 0 0 300.000.000 100 148.176.819 49,39 100 50

57

Pengelolaan Administrasi Dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 320.000.000 1,10 0 0 320.000.000 100 151.064.300 47,21 100 45

58

Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Provinsi Riau 78.781.000 0,27 0 0 78.781.000 100 39.006.000 49,51 100 49,51

59 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Dan Kab/kota Se Provinsi Riau 500.000.000 1,71 0 0 474.050.000 94,81 409.364.000 81,87 63,57 95

60 Pengelolaan Kartu Pegawai Eleltronik 150.000.000 0,51 0 0 142.750.000 95,17 22.557.600 15,04 95 16 61 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 250.000.000 0,86 0 0 248.800.000 99,52 55.836.500 22,33 98,48 39 62 Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau 393.650.500 1,35 0 0 393.650.500 100 130.072.300 33,04 100 50 63 Pengelolaan Website Bkp2d Provinsi Riau 103.214.400 0,35 0 0 68.164.400 66,04 14.391.400 13,94 17,14 14

6

64 Pengelolaan Data Kepegawaian 250.000.000 0,86 0 0 239.246.400 95,70 125.491.400 50,20 82,74 52 65 Pengelolaan Administrasi Izin Belajar 75.000.000 0,26 0 0 74.250.000 99,00 26.183.500 34,91 69,8 35

66 Pengelolaan Humas Bkp2d Provinsi Riau 105.000.000 0,36 0 0 62.700.000 59,71 59.300.000 56,48 66,67 66,67 P Program Peningkatan Disiplin Aparatur 67 Pelaksanaan Konseling Psikologi Permasalahan ASN 285.615.000 0,98 0 0 285.615.000 100 25.295.200 8,86 92,52 10 68 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 132.132.200 0,45 0 0 132.132.200 100 0 0,00 0 0 69 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur 55.000.000 0,19 0 0 41.000.000 74,55 28.470.000 51,76 58,33 55 70 Penanganan Kasus Kasus Kepegawaian 185.000.000 0,63 0 0 172.917.000 93,47 61.611.000 33,30 87,22 60

71 Pengelolaan (lhkpan) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau 150.000.000 0,51 0 0 106.216.000 70,81 81.481.100 54,32 71 55

72 Pemantauan Disiplin PNS 180.000.000 0,62 0 0 180.000.000 100 63.614.400 35,34 64,19 60 73 Pelaksanaan Sumpah/janji PNS 87.644.100 0,30 0 0 78.794.100 89,90 0 0,00 32,28 0 P Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur 74 Pengelolaan Pensiun PNS 400.000.000 1,37 0 0 294.528.000 73,63 143.802.876 35,95 74 60 75 Pelatihan Berwiraswasta Kepada PNS 121.912.600 0,42 0 0 115.112.600 94,42 72.115.100 59,15 94 60 P Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 76 Diklat Kompetensi Dan Pengembangan Widyaiswara 305.220.000 1,05 0 0 305.220.000 100 160.544.428 52,60 100 51 77 Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau 401.948.000 1,38 0 0 401.948.000 100 238.552.452 59,35 100 42 78 Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau 250.170.500 0,86 0 0 250.170.500 100 73.648.343 29,44 100 32 P Program Pendidikan Kedinasan 79 Seleksi Diklat Kepemimpinan (pim 2,3,4) 207.610.700 0,71 0 0 207.610.700 100 13.638.362 6,57 100 6,56

80 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah (pim I) 103.036.400 0,35 0 0 103.036.400 100 70.261.500 68,19 100 90

81 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah (pim Ii) 1.180.410.000 4,04 0 0 1.180.410.000 100 314.665.400 26,66 100 35

82 Beasiswa Tugas Belajar Aparatur Sipil Negara 4.200.000.000 14,39 0 0 4.190.500.000 99,77 1.597.912.600 38,05 61,9 40 P Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 83 Konsultasi Dan Bantuan Hukum 150.000.000 0,51 0 0 150.000.000 100 0 0,00 90,77 0 Jumlah 29.185.870.492 100,00 0 100 25.922.346.192 88,82 11.910.737.276 40,81 76,34 48,69

7

E. HASIL ANALISA 1. Secara keseluruhan target capaian penyerapan dana dan realisasi fisik kegiatan pada bulan Agustus masih jauh

dibawah target yang telah ditatapkan.

2. Target penyerapan dana pada bulan Agustus sebesar 88,82 persen sedangkan realisasi penyerapan dana masih 40,81 persen.

3. Target pelaksanaan fisik pada bulan SAgustus 2017 sebesar 76,34 persen sedangan realisasi fisik baru mencapai 48,69 persen.

4. Bedasarkan target jumlah kegiatan yang semestinya telah selesai dilaksanakan pada bulan Agustus, dari 83(100%) kegiatan harus sudah sebanyak 30 (336,1%) kegiatan yang selseai dilaksanakan. Namun realisasinya hanya sebanyak 3 (6%) kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.

5.

F. REKOMENDASI

1. Direkomendasikan kepada seluruh Subbag/Subbid/Seksi sebagai pelaksana kegiatan untuk segera menyelesaikan pelaksanaan kegiatan sesuai denga jadwal pelaksanaan masing-masih kegiatan.

2. Direkomendasikan kepada seluruh Subbag/Subbid/Seksi sebagai pelaksana kegiatan untuk segera melaksanakan kegiatan disesuaikan dengan aliran kas yang telah disusun.

BAGIAN II

PENUTUP Demikian Laporan Hasil kegiatan rapat evaluasi program kegiatan dilingkungan BKD Provinsi Riau Bulan Agustus Tahun 2017 untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti.

Pekanbaru, September 2017

Penanggung Jawab; Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Riau

Heri Yanto, S.Hut, MT NIP. 19711126 199803 1 006

Penyusun Oleh; Kasubbag Bina Program

Ari Dianuari NIP. 19810103 200902 1 002

1

BKD PROVINSI RIAU

LAPORAN PELAKSANAAN EVALUASI PROGRAM KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU

BULAN SEPTEMBER 2017

Kegiatan

Rapat Evaluasi Program Kegiatan bulan September 2017

Tujuan Kegiatan

Percepatan realisasi target program kegiatan, perbaikan dan peningkatan kualitas program kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Waktu Pelaksanaan

Hari : Rabu Tanggal : 4 Oktober 2017

BAGIAN I

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mempercepat terealisasinya target program kegiatan, perbaikan dan peningkatan kualitas dari masing-masing program kegiatan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau perlu melakukan evaluasi capaian kinerja secara terus menerus. Dari hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas masing-masing program kegiatan. Kegiatan evaluasi capaian kinerja, merupakan bagian dari upaya mewujudkan rencana pembangunan yang terukur, sekaligus merupakan langkah awal dari penerapan penganggaran berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Evaluasi pelaksanaan program kegiatan bertujuan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan agar tercapainya tujuan pelayanan publik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada tahun 2017.

Sebagai bentuk konsistensi dalam rangka evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, perlu dilaksanakan evaluasi kinerja bulanan.

B. DASAR EVALUASI KEGIATAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat

I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Penyusunan

Sistem dan Prosedur Kegiatan, Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Daerah No. 3 tahun 2014 Tantang Organisasi Ispektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Lembaga Tekhnis Daerah Provinsi Riau.

8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Badan

Kepegawaian, Daerah Provinsi Riau;

9. DPA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun Anggaran 2017.

A. NARA SUMBER NO NAMA NIP JABATAN 1. Ikhwan Ridwan, SH, M.Si 19650904 199703 1 001 Kepala Badan

2. Heri Yanto, S.Hut, MT 19711126 199803 1 006 Sekretaris

3. Ari Dianuari 19810103 200902 1 002 Kasubbag Bina Program

B. OBYEK EVALUASI REALISASI KEGIATAN

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2017

C. SUMBER & MATERI DATA /DOKUMEN

1. Laporan pelaksanaan kegiatan APBD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau bulan September 2017

2. Capaian indikator kinerja utama OPD Provinsi Riau Tahun 2017

D. DATA DAN ANALISA

3

1. Hasil Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bulan September 2017

Hasil Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Riau Berdasarka Subbag/Subbid/Seksi dilingkungan BKD Provinsi Riau

Bulan September Tahun 2017

No Program Kegiatan

Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)

Murni Perubahan Target Realisasi SPJ Target Realis

asi Rp % Rp % Rp % Rp % P Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 1 Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau 1.450.000.000 4,97 0 0 1.140.535.000 78,66 404.260.041 27,88 78,66 30 2 Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau 1.450.000.000 4,97 0 0 1.450.000.000 100,00 0 0,00 100 0 3 Monitoring, Evaluasi Dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi

Terbuka JPT Di Kabupaten/kota Se- Provinsi Riau 150.000.000 0,51 0 0 150.000.000 100,00 38.851.352 25,90 97,6 25

4 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau 250.000.000 0,86 0 0 252.400.000 100,96 92.513.902 37,01 100 100 5 Pembuatan Aplikasi Psikometri Dan Database Assessment

ASN Provinsi 300.000.000 1,03 0 0 255.317.200 85,11 78.514.200 26,17 83 50

6 Penyusunan Materi/alat Test 175.000.000 0,60 0 0 127.168.000 72,67 0 0,00 0 0 7 Monitoring, Evaluasi Program Dan Kegiatan 200.000.000 0,69 0 0 182.900.000 91,45 120.482.500 60,24 82,9 70 8 Perlombaan Dalam Rangka HUTKorpri 181.500.000 0,62 0 0 181.500.000 100,00 0 0,00 100 0 9 Monitoring Dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi

Riau 150.509.592 0,52 0 0 150.509.592 100,00 93.120.000 61,87 100 50

10 Pengelolaan Ujian Dinas, Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

248.430.000 0,85 0 0 237.330.000 95,53 18.701.600 7,53 87,48 11

11 Koordinasi Dan Singkronisasi Pengembangan Simpeg Di Pemerintah Provinsi Riau Dan Kab/kota Se Provinsi Riau

150.000.000 0,51 0 0 142.880.000 95,25 0 0,00 72,5 0

12 Pengembangan E-government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau

340.617.500 1,17 0 0 318.017.500 93,36 114.982.700 33,76 78,34 45

13 Pengembangan Dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kepegawaian (e-document)

308.400.000 1,06 0 0 241.150.000 78,19 164.480.000 53,33 45,96 52

14 Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat 150.000.000 0,51 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 15 Monitoring IPDN 607.751.000 2,08 0 0 508.285.200 83,63 127.045.100 20,90 69,45 21 16 Pendidikan, Pelatihan, Kursus Dan Bintek Pegawai BKD 150.000.000 0,51 0 0 144.000.000 96,00 86.881.600 57,92 60 60 17 Koordinasi Pemantauan Disiplin Aparatur Se-provinsi Riau 150.000.000 0,51 0 0 171.575.100 114,38 170.252.100 113,50 100 100

4

18 Satya Lencana Karya Satya 150.000.000 0,51 0 0 122.076.000 81,38 46.444.400 30,96 35,69 32 19 Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pp 46 Tahun

2011 150.000.000 0,51 0 0 142.598.000 95,07 43.262.800 28,84 46,87 30

20 Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi 885.000.000 3,03 0 0 885.000.000 100,00 849.720.000 96,01 100 100 21 Monitoring Dan Evaluasi Tapetarum Dan Taspen PNS Se

Provinsi Riau 97.235.000 0,33 0 0 97.235.000 100,00 75.095.400 77,23 100 95

22 Pengadaan Aparatur Sipil Negara 1.101.220.200 3,77 0 0 133.702.000 12,14 0 0,00 9,43 0 23 Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau

Berbasis Analisa Jabatan Dan Analisa Beban Kerja 500.000.000 1,71 0 0 491.750.000 98,35 215.909.400 43,18 93,55 44

P Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 24 Pelatihan Dan Peningkatan Kapastias Asesor Provinsi Riau 456.000.000 1,56 0 0 456.000.000 100,00 369.524.401 81,04 100 100

25 Seleksi Asesor Provinsi Riau 278.986.000 0,96 0 0 278.986.000 100,00 168.330.400 60,34 100 95 26 Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional,

Perencana Aparatur 852.528.000 2,92 0 0 852.528.000 100,00 24.575.320 2,88 100 5

27 Diklat Teknis Ke Widyaiswaraan Berjenjang 237.998.500 0,82 0 0 237.998.500 100,00 19.001.000 7,98 100 30 28 Koordinasi Dan Konsolidasi Dewan Pengurus Korpri

Provinsi Riau 150.000.000 0,51 0 0 150.000.000 100,00 135.800.000 90,53 100 95

29 Penyelenggaraan Upacara HUT Korpri 106.727.000 0,37 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 P Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

30 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 900.000.000 3,08 0 0 878.400.000 97,60 722.817.650 80,31 95,2 81,01 31 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor 220.000.000 0,75 0 0 220.000.000 100,00 152.523.200 69,33 100 70

32 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 71.341.600 0,24 0 0 80.000.000 112,14 29.864.162 41,86 50 40 P Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33 Rapat Koordinasi Bkp2d Se-provinsi Riau 270.000.000 0,93 0 0 270.000.000 100,00 221.406.000 82,00 100 99 34 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan

Dinas/operasional 189.742.800 0,65 0 0 189.742.800 100,00 133.664.770 70,45 100 72,73

35 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 300.000.000 1,03 0 0 300.000.000 100,00 258.569.200 86,19 100 90,84 36 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000 0,34 0 0 48.988.100 48,99 74.841.100 74,84 50,39 75,36 37 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan

Bangunan Kantor 92.498.500 0,32 0 0 92.498.500 100,00 45.434.100 49,12 50 50

38 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 700.000.000 2,40 0 0 700.000.000 100,00 533.165.785 76,17 100 80 39 Penyediaan Makanan Dan Minuman 200.000.000 0,69 0 0 132.000.000 66,00 80.000.000 40,00 52,5 50 40 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 969.000.000 3,32 0 0 732.079.000 75,55 655.497.515 67,65 66,67 66,67 41 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 798.000.000 2,73 0 0 534.922.000 67,03 366.285.000 45,90 58,33 58,33

5

42 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.400.000 0,08 0 0 20.050.000 85,68 8.453.600 36,13 75 70 43 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-

undangan 70.000.000 0,24 0 0 70.000.000 100,00 46.250.000 66,07 85,92 86

44 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 700.000.000 2,40 0 0 528.296.500 75,47 402.348.000 57,48 75 70 45 Pameran Pembangunan (riau Expo) 75.000.000 0,26 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 46 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 100.000.000 0,34 0 0 100.000.000 100,00 91.505.800 91,51 100 95 P Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Dan Keuangan

47 Penyusunan Rencana Kerja Skpd 100.000.000 0,34 0 0 86.200.000 86,20 81.600.000 81,60 82 82 48 Penyusunan Penetapan Kinerja (penja), Rencana Kinerja

Tahunan (rkt), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lakip)

30.203.400 0,10 0 0 30.203.400 100,00 30.203.400 100,00 100 100

49 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd

61.286.000 0,21 0 0 56.186.000 91,68 30.000.200 48,95 83,36 70

50 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 93.650.000 0,32 0 0 93.650.000 100,00 53.700.000 57,34 100 57,34 51 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 36.500.000 0,13 0 0 29.300.000 80,27 20.452.400 56,03 60,55 60 52 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 36.000.000 0,12 0 0 30.900.000 85,83 22.074.000 61,32 71,67 75 P Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara 53 Penyusunan Dan Pengelolaan Standar Operasional

Prosedur Pelayanan Publik 150.000.000 0,51 0 0 150.000.000 100,00 12.427.900 8,29 100 10

54 Pengelolaan Administrasi Dan Penataan Jabatan Fungsional Tertentu

400.000.000 1,37 0 0 400.000.000 100,00 224.779.900 56,19 100 64,76

55 Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

200.000.000 0,69 0 0 174.460.000 87,23 56.909.800 28,45 87,23 48

56 Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS 300.000.000 1,03 0 0 300.000.000 100,00 148.176.819 49,39 100 50 57 Pengelolaan Administrasi Dan Penataan Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

320.000.000 1,10 0 0 320.000.000 100,00 151.064.300 47,21 100 45

58 Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Provinsi Riau

78.781.000 0,27 0 0 78.781.000 100,00 39.006.000 49,51 100 49,51

59 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Dan Kab/kota Se Provinsi Riau

500.000.000 1,71 0 0 500.000.000 100,00 412.664.000 82,53 85 95

60 Pengelolaan Kartu Pegawai Eleltronik 150.000.000 0,51 0 0 142.750.000 95,17 22.557.600 15,04 95 16 61 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 250.000.000 0,86 0 0 248.800.000 99,52 55.836.500 22,33 98,48 39 62 Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau 393.650.500 1,35 0 0 393.650.500 100,00 130.072.300 33,04 100 50 63 Pengelolaan Website Bkp2d Provinsi Riau 103.214.400 0,35 0 0 93.164.400 90,26 14.391.400 13,94 17,14 14

6

64 Pengelolaan Data Kepegawaian 250.000.000 0,86 0 0 239.246.400 95,70 125.491.400 50,20 82,74 52 65 Pengelolaan Administrasi Izin Belajar 75.000.000 0,26 0 0 74.250.000 99,00 26.183.500 34,91 69,8 35 66 Pengelolaan Humas Bkp2d Provinsi Riau 105.000.000 0,36 0 0 62.700.000 59,71 59.300.000 56,48 66,67 66,67

P Program Peningkatan Disiplin Aparatur 67 Pelaksanaan Konseling Psikologi Permasalahan ASN 285.615.000 0,98 0 0 285.615.000 100,00 25.295.200 8,86 92,52 10 68 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 132.132.200 0,45 0 0 132.132.200 100,00 0 0,00 0 0

69 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur 55.000.000 0,19 0 0 47.400.000 86,18 28.470.000 51,76 58,33 55 70 Penanganan Kasus Kasus Kepegawaian 185.000.000 0,63 0 0 172.917.000 93,47 61.611.000 33,30 87,22 60 71 Pengelolaan (lhkpan) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur

Sipil Negara Provinsi Riau 150.000.000 0,51 0 0 106.216.000 70,81 81.481.100 54,32 71 55

72 Pemantauan Disiplin PNS 180.000.000 0,62 0 0 180.000.000 100,00 63.614.400 35,34 64,19 60 73 Pelaksanaan Sumpah/janji PNS 87.644.100 0,30 0 0 78.794.100 89,90 0 0,00 32,28 0 P Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur 74 Pengelolaan Pensiun PNS 400.000.000 1,37 0 0 294.528.000 73,63 143.802.876 35,95 74 60 75 Pelatihan Berwiraswasta Kepada PNS 121.912.600 0,42 0 0 115.112.600 94,42 72.115.100 59,15 94 60 P Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 76 Diklat Kompetensi Dan Pengembangan Widyaiswara 305.220.000 1,05 0 0 305.220.000 100,00 160.544.428 52,60 100 51 77 Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau 401.948.000 1,38 0 0 401.948.000 100,00 238.552.452 59,35 100 42 78 Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau 250.170.500 0,86 0 0 250.170.500 100,00 73.648.343 29,44 100 32 P Program Pendidikan Kedinasan 79 Seleksi Diklat Kepemimpinan (pim 2,3,4) 207.610.700 0,71 0 0 207.610.700 100,00 13.638.362 6,57 100 6,56 80 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah

(pim I) 103.036.400 0,35 0 0 103.036.400 100,00 70.261.500 68,19 100 90

81 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah (pim Ii)

1.180.410.000 4,04 0 0 1.180.410.000 100,00 315.865.400 26,76 100 26

82 Beasiswa Tugas Belajar Aparatur Sipil Negara 4.200.000.000 14,39 0 0 4.190.500.000 99,77 1.597.912.600 38,05 61,9 40 P Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 83 Konsultasi Dan Bantuan Hukum 150.000.000 0,51 0 0 150.000.000 100,00 0 0,00 90,77 0

Jumlah 29.185.870.492 100 0 100 26.104.270.192 89,44 11.944.078.278 40,92 77,43 49,66

7

E. HASIL ANALISA 1. Secara keseluruhan target capaian penyerapan dana dan realisasi fisik kegiatan pada bulan September masih jauh

dibawah target yang telah ditatapkan.

2. Target penyerapan dana pada bulan Mei 2017 sebesar 89,44 persen sedangkan realisasi penyerapan dana masih 40,92 persen.

3. Target pelaksanaan fisik pada bulan September 2017 sebesar 77,43 persen sedangan realisasi fisik baru mencapai 49,66 persen.

4. Dari 83 (100%) kegiatan, sebanyak 32 (38,5%) secara fisik pelaksanaannya sudah mencapai 100%. Artinya seluruh kegiatan telash selesai dilaksanakan.

5. Dari 83 (100%) kegiatan, sebanyak 5 (6%) secara fisik pelaksanaannya masih 0%. Artinya kegiatan belum dimulai pelaksanaannya. Hal tersebut dapat dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut menyesuaikan dengan jadawalal kegaitan dan rencana aksi yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan lain masih dalam proses pelaksanaan.

6.

F. REKOMENDASI

1. Direkomendasikan kepada seluruh Subbag/Subbid/Seksi sebagai pelaksana kegiatan untuk menyusun jadwal pelaksanaan masing-masih kegiatan

2. Direkomendasikan kepada seluruh Subbag/Subbid/Seksi sebagai pelaksana kegiatan untuk segera melaksanakan kegiatan disesuaikan dengan aliran kas yang telah disusun.

BAGIAN II

PENUTUP Demikian Laporan Hasil kegiatan rapat evaluasi program kegiatan dilingkungan BKD Provinsi Riau Bulan Januari Tahun 2017 untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti.

Pekanbaru, Oktober 2017

Penanggung Jawab; Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Riau

Heri Yanto, S.Hut, MT NIP. 19711126 199803 1 006

Penyusun Oleh; Kasubbag Bina Program

Ari Dianuari NIP. 19810103 200902 1 002

1

BKD PROVINSI RIAU

LAPORAN PELAKSANAAN EVALUASI PROGRAM KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU

BULAN OKTOBER 2017

Kegiatan

Rapat Evaluasi Program Kegiatan bulan Oktober 2017

Tujuan Kegiatan

Percepatan realisasi target program kegiatan, perbaikan dan peningkatan kualitas program kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Waktu Pelaksanaan

Hari : Senin Tanggal : 6 November 2017

BAGIAN I

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mempercepat terealisasinya target program kegiatan, perbaikan dan peningkatan kualitas dari masing-

masing program kegiatan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau perlu melakukan evaluasi capaian kinerja

secara terus menerus. Dari hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan

kualitas masing-masing program kegiatan. Kegiatan evaluasi capaian kinerja, merupakan bagian dari upaya

mewujudkan rencana pembangunan yang terukur, sekaligus merupakan langkah awal dari penerapan penganggaran

berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Evaluasi pelaksanaan program kegiatan bertujuan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan

yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan agar

tercapainya tujuan pelayanan publik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada tahun 2017.

Sebagai bentuk konsistensi dalam rangka evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Riau, perlu dilaksanakan evaluasi kinerja bulanan.

B. DASAR EVALUASI KEGIATAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat

I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Penyusunan

Sistem dan Prosedur Kegiatan, Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Daerah No. 3 tahun 2014 Tantang Organisasi Ispektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Lembaga Tekhnis Daerah Provinsi Riau.

8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Badan

Kepegawaian, Daerah Provinsi Riau;

9. DPA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun Anggaran 2017.

A. NARA SUMBER NO NAMA NIP JABATAN 1. Ikhwan Ridwan, SH, M.Si 19650904 199703 1 001 Kepala Badan

2. Heri Yanto, S.Hut, MT 19711126 199803 1 006 Sekretaris

3. Ari Dianuari 19810103 200902 1 002 Kasubbag Bina Program

B. OBYEK EVALUASI REALISASI KEGIATAN

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2017

C. SUMBER & MATERI DATA /DOKUMEN

1. Laporan pelaksanaan kegiatan APBD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau bulan September 2017

2. Capaian indikator kinerja utama OPD Provinsi Riau Tahun 2017

D. DATA DAN ANALISA

3

1. Hasil Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 1 Hasil Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Riau Berdasarka Subbag/Subbid/Seksi

Dilingkungan BKD Provinsi Riau Bulan Oktober Tahun 2017

No Program Kegiatan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik

(%) Murni Target Realisasi SPJ

Target Realisasi Rp % Rp % Rp %

P Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 1 Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau 1.450.000.000 4,97 951.260.200 66 686.590.193 47,35 100 50 2 Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau 1.450.000.000 4,97 - 0 - 0,00 0 0 3 Monitoring, Evaluasi Dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jpt Di

Kabupaten/kota Se- Provinsi Riau 150.000.000 0,51 86.631.200 58 58.755.231 39,17 100 40

4 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau 250.000.000 0,86 178.582.000 71 83.950.402 33,58 100 100 5 Pembuatan Aplikasi Psikometri Dan Database Assessment Asn Provinsi 300.000.000 1,03 196.746.000 66 125.834.200 41,94 83 60 6 Penyusunan Materi/alat Test 175.000.000 0,60 - 0 - 0,00 0 0 7 Monitoring, Evaluasi Program Dan Kegiatan 200.000.000 0,69 188.600.000 94 168.305.000 84,15 85 85 8 Perlombaan Dalam Rangka Hut Korpri 181.500.000 0,62 15.745.000 9 15.745.000 8,67 100 10 9 Monitoring Dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pns Provinsi Riau 150.509.592 0,52 150.509.592 100 106.933.800 71,05 100 58,46 10 Pengelolaan Ujian Dinas, Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 248.430.000 0,85 237.330.000 96 18.701.600 7,53 87,48 11

11 Koordinasi Dan Singkronisasi Pengembangan Simpeg Di Pemerintah Provinsi Riau Dan Kab/kota Se Provinsi Riau

150.000.000 0,51 - 0 - 0,00 0 0

12 Pengembangan E-government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau 340.617.500 1,17 321.237.500 94 114.982.700 33,76 90 45 13 Pengembangan Dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kepegawaian

(e-document) 308.400.000 1,06 303.650.000 98 164.480.000 53,33 98 52

14 Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat 150.000.000 0,51 - 0 - 0,00 0 0 15 Monitoring Ipdn 607.751.000 2,08 508.285.200 84 173.934.187 28,62 90 30 16 Pendidikan, Pelatihan, Kursus Dan Bintek Pegawai Bkd 150.000.000 0,51 146.000.000 97 90.401.600 60,27 97 70 17 Koordinasi Pemantauan Disiplin Aparatur Se-provinsi Riau 150.000.000 0,51 150.000.000 100 120.054.000 80,04 100 100 18 Satya Lencana Karya Satya 150.000.000 0,51 100.486.200 67 95.456.000 63,64 91 40 19 Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pp 46 Tahun 2011 150.000.000 0,51 121.243.000 81 43.262.800 28,84 100 46,87 20 Pemberian Penghargaan Bagi Pns Yang Berprestasi 885.000.000 3,03 854.027.000 97 848.398.800 95,86 100 100

4

21 Monitoring Dan Evaluasi Tapetarum Dan Taspen Pns Se Provinsi Riau 97.235.000 0,33 87.459.000 90 75.095.400 77,23 100 95 22 Pengadaan Aparatur Sipil Negara 1.101.220.200 3,77 166.702.000 15 - 0,00 100 0 23 Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisa

Jabatan Dan Analisa Beban Kerja 500.000.000 1,71 491.750.000 98 366.569.400 73,31 93,55 44

P Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 24 Pelatihan Dan Peningkatan Kapastias Asesor Provinsi Riau 456.000.000 1,56 431.470.000 95 369.524.401 81,04 100 100 25 Seleksi Asesor Provinsi Riau 278.986.000 0,96 183.889.900 66 168.330.400 60,34 100 95 26 Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Perencana Aparatur 852.528.000 2,92 852.528.000 100 704.205.100 82,60 100 83 27 Diklat Teknis Ke Widyaiswaraan Berjenjang 237.998.500 0,82 118.262.500 50 54.357.006 22,84 100 95 28 Koordinasi Dan Konsolidasi Dewan Pengurus Korpri Provinsi Riau 150.000.000 0,51 150.000.000 100 135.800.000 90,53 100 95 29 Penyelenggaraan Upacara Hut Korpri 106.727.000 0,37 - 0 - 0,00 0 0 P Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 30 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 900.000.000 3,08 885.600.000 98 722.817.650 80,31 95,2 81,01 31 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 220.000.000 0,75 220.000.000 100 152.523.200 69,33 100 80 32 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 71.341.600 0,24 60.000.000 84 29.864.162 41,86 100 40 P Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33 Rapat Koordinasi Bkp2d Se-provinsi Riau 270.000.000 0,93 240.062.000 89 235.363.000 87,17 100 99 34 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional 189.742.800 0,65 189.742.800 100 141.617.910 74,64 100 75 35 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 300.000.000 1,03 300.000.000 100 258.569.200 86,19 100 90,84 36 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000 0,34 48.988.100 49 74.841.100 74,84 100 75,36 37 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 92.498.500 0,32 92.498.500 100 68.292.950 73,83 100 80 38 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 700.000.000 2,40 700.000.000 100 553.228.285 79,03 100 98 39 Penyediaan Makanan Dan Minuman 200.000.000 0,69 162.000.000 81 120.375.000 60,19 85 83,33 40 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 969.000.000 3,32 857.599.000 89 701.402.657 72,38 83,33 83,33 41 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 798.000.000 2,73 666.461.000 84 473.485.000 59,33 83,33 83,33 42 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.400.000 0,08 22.000.000 94 9.081.600 38,81 75 70 43 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 70.000.000 0,24 70.000.000 100 64.750.000 92,50 93 86 44 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 700.000.000 2,40 589.160.000 84 509.668.000 72,81 83 80 45 Pameran Pembangunan (riau Expo) 75.000.000 0,26 75.000.000 100 45.780.000 61,04 100 60 46 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 100.000.000 0,34 100.000.000 100 91.505.800 91,51 100 95 P Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

47 Penyusunan Rencana Kerja Skpd 100.000.000 0,34 90.800.000 91 81.600.000 81,60 82 82

5

48 Penyusunan Penetapan Kinerja (penja), Rencana Kinerja Tahunan (rkt), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lakip)

30.203.400 0,10 30.203.400 100 30.203.400 100,00 100 100

49 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd 61.286.000 0,21 57.886.000 94 54.486.000 88,90 83,36 83,33 50 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 93.650.000 0,32 93.650.000 100 53.700.000 57,34 100 57,34 51 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 36.500.000 0,13 36.500.000 100 29.300.000 80,27 100 83,33 52 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 36.000.000 0,12 36.000.000 100 29.160.000 81,00 100 80 P Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara 53 Penyusunan Dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik 150.000.000 0,51 150.000.000 100 17.585.900 11,72 100 15 54 Pengelolaan Administrasi Dan Penataan Jabatan Fungsional Tertentu 400.000.000 1,37 400.000.000 100 212.458.100 53,11 100 70,24 55 Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu 200.000.000 0,69 200.000.000 100 64.939.900 32,47 100 56,6 56 Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas Pns 300.000.000 1,03 300.000.000 100 169.512.839 56,50 100 61,41 57 Pengelolaan Administrasi Dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,

Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 320.000.000 1,10 320.000.000 100 166.568.601 52,05 100 55,13

58 Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Provinsi Riau

78.781.000 0,27 78.781.000 100 39.006.000 49,51 100 49,51

59 Pengelolaan Kenaikan Pangkat Asn Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Dan Kab/kota Se Provinsi Riau

500.000.000 1,71 500.000.000 100 409.364.000 81,87 100 95

60 Pengelolaan Kartu Pegawai Eleltronik 150.000.000 0,51 142.750.000 95 29.817.000 19,88 95 55 61 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 250.000.000 0,86 248.800.000 100 55.836.500 22,33 98,48 39 62 Penyusunan Formasi Pns Provinsi Riau 393.650.500 1,35 393.650.500 100 130.072.300 33,04 100 50 63 Pengelolaan Website Bkp2d Provinsi Riau 103.214.400 0,35 102.464.400 99 14.391.400 13,94 83,33 80 64 Pengelolaan Data Kepegawaian 250.000.000 0,86 231.250.000 93 148.300.400 59,32 96 60 65 Pengelolaan Administrasi Izin Belajar 75.000.000 0,26 74.250.000 99 28.545.800 38,06 100 93 66 Pengelolaan Humas Bkp2d Provinsi Riau 105.000.000 0,36 83.850.000 80 79.950.000 76,14 83,33 83,33 P Program Peningkatan Disiplin Aparatur 67 Pelaksanaan Konseling Psikologi Permasalahan Asn 285.615.000 0,98 21.370.000 7 25.295.200 8,86 100 71,5 68 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 132.132.200 0,45 - 0 - 0,00 0 0 69 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur 55.000.000 0,19 48.550.000 88 35.710.000 64,93 88 60 70 Penanganan Kasus Kasus Kepegawaian 185.000.000 0,63 172.917.000 93 105.975.000 57,28 100 90 71 Pengelolaan (lhkpan) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

Provinsi Riau 150.000.000 0,51 106.216.000 71 91.062.500 60,71 100 99

72 Pemantauan Disiplin Pns 180.000.000 0,62 180.000.000 100 133.402.300 74,11 100 84 73 Pelaksanaan Sumpah/janji Pns 87.644.100 0,30 - 0 - 0,00 0 0 P Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur 74 Pengelolaan Pensiun Pns 400.000.000 1,37 373.328.000 93 201.706.276 50,43 85 80

6

75 Pelatihan Berwiraswasta Kepada Pns 121.912.600 0,42 116.812.600 96 73.815.100 60,55 62 62 P Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 76 Diklat Kompetensi Dan Pengembangan Widyaiswara 305.220.000 1,05 299.820.000 98 169.391.428 55,50 100 95 77 Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau 401.948.000 1,38 373.580.000 93 179.785.946 44,73 100 76 78 Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau 250.170.500 0,86 214.922.500 86 112.887.774 45,12 100 52,52 P Program Pendidikan Kedinasan 79 Seleksi Diklat Kepemimpinan (pim 2,3,4) 207.610.700 0,71 168.490.700 81 14.838.362 7,15 100 8,81 80 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi Pns Daerah (pim I) 103.036.400 0,35 100.036.400 97 75.634.800 73,41 100 75,61 81 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi Pns Daerah (pim Ii) 1.180.410.000 4,04 373.720.000 32 290.782.900 24,63 100 77,81 82 Beasiswa Tugas Belajar Aparatur Sipil Negara 4.200.000.000 14,39 3.357.584.658 80 2.973.872.771 70,81 90 70 P Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 83 Konsultasi Dan Bantuan Hukum 150.000.000 0,51 - 0 - 0,00 0 0

Jumlah 29.185.870.492 100,00 21.749.688.850 75 15.371.791.231 52,67 86,26 62,86

7

2. Laporan Capaian Kinerja

Tabel 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan III

Dilingkungan BKD Provinsi Riau Tahun 2017

ROGRAM DAN KEGIATAN 2017 PENAGGUNG JAWAB SUB BIDANG TARGET REALISASI %

I. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

1 Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau

Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Kepemimpinan dan teknis pegawai

15 Org 9 Org 60

2 Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Perencana

Sub Bidang Pengembangan Fungsional Pegawai

19 Org 19

Org 100

3 Diklat Kompetensi Dan Pengembangan Widyaiswara

Sub Bidang Pengembangan Fungsional Pegawai

18 Org 18 Org 100

4 Diklat Teknis KeWidyaiswaraan Berjenjang

Sub Bidang Pengembangan Fungsional Pegawai

9 Org 4 Org 44,44

5 Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau

Sub Bidang Pengembangan Fungsional Pegawai

25 Org 19 Org 76

6 Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau

TU UPT Assessment dan Pembinaan Rohani Pegawai

15 Org 13 Org 86,67

7 Seleksi Asesor Provinsi Riau TU UPT Assessment dan Pembinaan Rohani Pegawai

50 Org 50 Org 100

II. Program Pendidikan kedinasan

1 Beasiswa Tugas Belajar Aparatur

Sipil Negara Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Formal

40 Org 38 Org 95

2 Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)

Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Kepemimpinan dan teknis pegawai

100 Org - Org 0

3 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)

Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Kepemimpinan dan teknis pegawai

2 Org 2 Org 100

4 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)

Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Kepemimpinan dan teknis pegawai

16 Org 4 Org 25

III. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1 Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan

Bimtek Pegawai BKD Sub Bagian Umum 12 Org 8 Org 66,67

2 Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan

Sub Bagian Perencanaan 1 Dok 1 Dok 100,

3 Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau

Sub Bidang Jabatan Fungsional 12 Kab 12 Kab 100

4 Monitoring Dan Evaluasi Tapetarum Dan Taspen PNS Se Provinsi Riau

Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

1 Dok 1 Dok 100

5 Satya Lencana Karya Satya Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

500 Org 1250 Org 250

6 Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011

Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

1 Dok - Dok 0

7 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berpresetasi

Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

18 Org 18 Org 100

8 Perlombaan dalam Rangka HUTKORPRI

Sub Bidang Pembinaan Pegawai 8 Cabor - Cabor 0

9 Pengembangan Dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kepegawaian (e-document)

Sub Bidang Simpeg 2000 Dok 1600 Dok 80

10 Koordinasi Dan Singkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau

Sub Bidang Simpeg 1 Dok - Dok 0

11 Pengembangan E Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau

Sub Bidang Simpeg 2 Apli 2 Apli 100

8

12 Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah

Sub Bidang Pengadaan dan Tata Usaha Pegawai

200 Org - Org 0,00

13 Pengadaan Aparatur Sipil Negara Sub Bidang Pengadaan dan Tata Usaha Pegawai

250 Org - Org 0,00

14 Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja

Sub Bidang Pengadaan dan Tata Usaha Pegawai

45 SKPD

- SKPD

0,00

15 Penyusunan analisis Kebutuhan Diklat

Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Kepemimpinan dan teknis pegawai

1 Dok - Dok 0,00

16 Monitoring IPDN Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Formal

1 Dok -

Dok 0,00

17 Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau Seksi Assessment 70 Org 70 Org 100

18 Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau

Seksi Assessment 870 Org -

Org 0

19 Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT di Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau

Seksi Assessment 1 Dok -

Dok 0

20 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau

Seksi Pembinaan Rohani Pegawai

1 Dok -

Dok 0,00

21 Pembuatan Aplikasi Psikometri dan Database Assessment ASN Provinsi

Seksi Pembinaan Rohani Pegawai

1 Apli 1

Apli 0

22 Penyusunan Materi/Alat Test Seksi Pembinaan Rohani Pegawai

10 Mater -

Mater 100

IV. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara 1 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Provinsi Riau

Sub Bidang Pangkat Jabatan dan Non Jabatan

4000 Org 3.104 Org 77,60

2 Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS

Sub Bidang Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas

2400 Org 17.413

Org 725,54

3 Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Sub Bidang Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas

2000 Org 1.626 Org 81,30

4 Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Sub Bidang Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas

2000 Org 1.6216

Org 810,80

5 Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu

Sub Bidang Jabatan Fungsional 2000 Org 205 Org 10,25

6 Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit

Sub Bidang Jabatan Fungsional 100 Org 25 Org 25

7 Pengelolaan Website BKD Provinsi Riau

Sub Bidang Simpeg 100 Beri 82 Beri 82

8 Pengelolaan Administrasi kepegawaian

Sub Bidang Pengadaan dan Tata Usaha Pegawai

300 Org 755 Org 251,67

9 Pengelolaan Kartu Pegawai Elektronik

Sub Bidang Simpeg 160 KPE 122 KPE 76,25

10

Pengelolaan Administrasi Izin Belajar Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Formal

150 Org 120 Org 80

E. HASIL ANALISA 1. Hasil Laporan Pelaksanaan Kegiatan

a. Secara keseluruhan target capaian penyerapan dana dan realisasi fisik kegiatan masih dibawah target yang telah ditatapkan.

b. Target penyerapan dana sebesar 75 persen sedangkan realisasi penyerapan dana masih sebesar 52,67 persen. rendahnya serapan dana dapat dikarenakan adanya kegiatan yang sudah mencairkan dana, namun pertanggunjawaban keuangan belum dilaporkan ataupu belum diinput ke system keuangan.

9

c. Target pelaksanaan fisik sebesar 86,26 persen sedangan realisasi fisik baru mencapai 62,86 persen. Belum tercapainya target realisasi fisik dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan masih menunggu anggaran perubahan.

2. Laporan Capaian Kinerja

a. Secara keseluruhan realisasi kinerja kegiatan sudah mencapai target 100 persen.

b. Berapa kegiatan yag belum mencapai target dan masih dalam proses pelaksanaan, diantaranya:

1) Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau

2) Diklat Teknis KeWidyaiswaraan Berjenjang

3) Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)

4) Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit

c. Berapa kegiatan yang direncanakan akan dilakukan rasionalisasi, diantaranya:

1) Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)

2) Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011

3) Perlombaan dalam Rangka HUTKORPRI

4) Koordinasi Dan Singkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau

5) Pengadaan Aparatur Sipil Negara

6) Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja

7) Penyusunan analisis Kebutuhan Diklat

8) Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau

9) Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT di Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau

10) Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau

F. REKOMENDASI

1. Kegiatan-kegiatan yang belum mencapai target untuk segera melaksanakanany.

BAGIAN II

PENUTUP Demikian Laporan Hasil kegiatan rapat evaluasi program kegiatan dilingkungan BKD Provinsi Riau Bulan Januari Tahun 2017 untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti.

Pekanbaru, November 2017

Penanggung Jawab; Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Riau

Heri Yanto, S.Hut, MT NIP. 19711126 199803 1 006

Penyusun Oleh; Kasubbag Bina Program

Ari Dianuari NIP. 19810103 200902 1 002

10

1

BKD PROVINSI RIAU

LAPORAN PELAKSANAAN EVALUASI PROGRAM KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU

BULAN NOVEMBER 2017

Kegiatan

Rapat Evaluasi Program Kegiatan bulan November 2017

Tujuan Kegiatan

Percepatan realisasi target program kegiatan, perbaikan dan peningkatan kualitas program kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Waktu Pelaksanaan

Hari : Senin Tanggal : 4 Desember 2017

BAGIAN I

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mempercepat terealisasinya target program kegiatan, perbaikan dan peningkatan kualitas dari masing-

masing program kegiatan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau perlu melakukan evaluasi capaian kinerja

secara terus menerus. Dari hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan

kualitas masing-masing program kegiatan. Kegiatan evaluasi capaian kinerja, merupakan bagian dari upaya

mewujudkan rencana pembangunan yang terukur, sekaligus merupakan langkah awal dari penerapan penganggaran

berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Evaluasi pelaksanaan program kegiatan bertujuan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan

yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan agar

tercapainya tujuan pelayanan publik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada tahun 2017.

Sebagai bentuk konsistensi dalam rangka evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Riau, perlu dilaksanakan evaluasi kinerja bulanan.

B. DASAR EVALUASI KEGIATAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat

I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Penyusunan

Sistem dan Prosedur Kegiatan, Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Daerah No. 3 tahun 2014 Tantang Organisasi Ispektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Lembaga Tekhnis Daerah Provinsi Riau.

8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Badan

Kepegawaian, Daerah Provinsi Riau;

9. DPA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun Anggaran 2017.

A. NARA SUMBER NO NAMA NIP JABATAN 1. Ikhwan Ridwan, SH, M.Si 19650904 199703 1 001 Kepala Badan

2. Heri Yanto, S.Hut, MT 19711126 199803 1 006 Sekretaris

3. Ari Dianuari 19810103 200902 1 002 Kasubbag Bina Program

B. OBYEK EVALUASI REALISASI KEGIATAN

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2017

C. SUMBER & MATERI DATA /DOKUMEN

Laporan pelaksanaan kegiatan APBD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau bulan November 2017

D. DATA DAN ANALISA

3

1. Hasil Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 1 Hasil Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Riau Berdasarka Subbag/Subbid/Seksi

dilingkungan BKD Provinsi Riau Bulan November Tahun 2017

No Program Kegiatan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan

Fisik (%) Murni Perubahan Target Realisasi SPJ Targ

et Realisasi Rp % Rp % Rp % Rp %

P Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 9.295.663.292 5.441.120.692 22,69 1 Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau 1.450.000.000 4,97 951.260.200 3,97 951.260.200 100 686.590.193 72,18 100 80 2 Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau 1.450.000.000 4,97 - 0,00 - 0 - 0 0 0 3 Monitoring, Evaluasi Dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi

Terbuka Jpt Di Kabupaten/kota Se- Provinsi Riau 150.000.000 0,51 86.631.200 0,36 86.631.200 100 72.825.831 84,06 100 90

4 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau 250.000.000 0,86 178.582.200 0,74 178.582.200 100 83.950.402 47,01 100 100 5 Pembuatan Aplikasi Psikometri Dan Database Assessment

Asn Provinsi 300.000.000 1,03 201.066.000 0,84 201.066.000 100 140.069.300 69,66 83 75

6 Penyusunan Materi/alat Test 175.000.000 0,60 - 0,00 - 0 - 0,00 0 0 7 Monitoring, Evaluasi Program Dan Kegiatan 200.000.000 0,69 200.000.000 0,83 200.000.000 100 179.705.000 89,85 90 90 8 Perlombaan Dalam Rangka Hut Korpri 181.500.000 0,62 150.000.000 0,63 150.000.000 100 144.832.000 96,55 100 100 9 Monitoring Dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pns Provinsi

Riau 150.509.592 0,52 140.159.592 0,58 140.159.592 100 108.033.800 77,08 100 96,11

10 Pengelolaan Ujian Dinas, Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

248.430.000 0,85 299.808.500 1,25 299.808.500 100 18.701.600 6,24 87,48 15

11 Koordinasi Dan Singkronisasi Pengembangan Simpeg Di Pemerintah Provinsi Riau Dan Kab/kota Se Provinsi Riau

150.000.000 0,51 - 0,00 - 0 - 0,00 0 0

12 Pengembangan E-government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau

340.617.500 1,17 350.000.000 1,46 350.000.000 100 181.942.300 51,98 92 55

13 Pengembangan Dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kepegawaian (e-document)

308.400.000 1,06 234.802.000 0,98 234.802.000 100 232.030.000 98,82 100 100

14 Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat 150.000.000 0,51 - 0,00 - 0 - 0,00 0 0 15 Monitoring Ipdn 607.751.000 2,08 386.053.000 1,61 386.053.000 100 227.434.787 58,91 100 85 16 Pendidikan, Pelatihan, Kursus Dan Bintek Pegawai Bkd 150.000.000 0,51 187.656.000 0,78 187.656.000 100 94.401.600 50,31 92 80 17 Koordinasi Pemantauan Disiplin Aparatur Se-provinsi Riau 150.000.000 0,51 125.465.000 0,52 125.465.000 100 120.054.000 95,69 100 100 18 Satya Lencana Karya Satya 150.000.000 0,51 169.020.000 0,70 169.020.000 100 112.626.000 66,63 90 75 19 Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pp 46 Tahun 2011 150.000.000 0,51 121.243.000 0,51 121.243.000 100 63.327.000 52,23 100 60

4

20 Pemberian Penghargaan Bagi Pns Yang Berprestasi 885.000.000 3,03 854.027.000 3,56 854.027.000 100 848.398.800 99,34 100 100 21 Monitoring Dan Evaluasi Tapetarum Dan Taspen Pns Se

Provinsi Riau 97.235.000 0,33 87.459.000 0,36 87.459.000 100 75.095.400 85,86 100 95

22 Pengadaan Aparatur Sipil Negara 1.101.220.200 3,77 101.016.400 0,42 101.016.400 100 38.003.700 37,62 100 40 23 Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau

Berbasis Analisa Jabatan Dan Analisa Beban Kerja 500.000.000 1,71 616.871.600 2,57 616.871.600 100 380.069.400 61,61 95 50

P Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2.082.239.500 1.827.379.500 7,62 24 Pelatihan Dan Peningkatan Kapastias Asesor Provinsi Riau 456.000.000 1,56 431.470.000 1,80 431.470.000 100 369.524.401 85,64 100 100 25 Seleksi Asesor Provinsi Riau 278.986.000 0,96 184.764.000 0,77 184.764.000 100 168.330.400 91,11 100 99 26 Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional,

Perencana Aparatur 852.528.000 2,92 852.528.000 3,56 852.528.000 100 759.436.420 89,08 100 100

27 Diklat Teknis Ke Widyaiswaraan Berjenjang 237.998.500 0,82 118.262.500 0,49 118.262.500 100 54.357.006 45,96 100 100 28 Koordinasi Dan Konsolidasi Dewan Pengurus Korpri Provinsi

Riau 150.000.000 0,51 146.350.000 0,61 146.350.000 100 135.800.000 92,79 100 99

29 Penyelenggaraan Upacara Hut Korpri 106.727.000 0,37 94.005.000 0,39 94.005.000 100 77.699.500 82,65 100 100 P Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1.191.341.600 2.353.016.031 9,81 30 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 900.000.000 3,08 1.506.694.300 6,28 1.506.694.300 100 722.817.650 47,97 95,2 81,01 31 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor 220.000.000 0,75 220.000.000 0,92 220.000.000 100 152.523.200 69,33 100 80

32 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 71.341.600 0,24 71.341.600 0,30 71.341.600 100 29.864.162 41,86 100 50 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor - 0,00 554.980.131 2,31 554.980.131 100 554.980.131 100 100 100

P Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.587.641.300 4.985.874.300 20,79 33 Rapat Koordinasi Bkp2d Se-provinsi Riau 270.000.000 0,93 240.062.000 1,00 240.062.000 100 235.363.000 98,04 100 99 34 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan

Dinas/operasional 189.742.800 0,65 253.446.800 1,06 253.446.800 100 179.527.350 70,83 100 91,67

35 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 300.000.000 1,03 352.385.000 1,47 352.385.000 100 258.569.200 73,38 100 90,84 36 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000 0,34 100.000.000 0,42 100.000.000 100 74.841.100 74,84 100 75,36 37 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan

Kantor 92.498.500 0,32 92.498.500 0,39 92.498.500 100 68.292.950 73,83 100 91,67

38 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 700.000.000 2,40 1.001.204.000 4,18 1.001.204.000 100 701.749.632 70,09 100 99 39 Penyediaan Makanan Dan Minuman 200.000.000 0,69 225.000.000 0,94 225.000.000 100 120.375.000 53,50 91,67 91,67 40 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 969.000.000 3,32 1.111.509.000 4,64 1.111.509.000 100 790.370.049 71,11 91,67 91,67 41 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 798.000.000 2,73 652.365.000 2,72 652.365.000 100 527.885.000 80,92 91,67 91,67 42 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.400.000 0,08 13.404.000 0,06 13.404.000 100 9.081.600 67,75 91,67 91,67 43 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-

undangan 70.000.000 0,24 69.000.000 0,29 69.000.000 100 64.750.000 93,84 93 91,67

5

44 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 700.000.000 2,40 700.000.000 2,92 700.000.000 100 568.762.000 81,25 91,67 91,67 45 Pameran Pembangunan (riau Expo) 75.000.000 0,26 75.000.000 0,31 75.000.000 100 74.380.000 99,17 100 100 46 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 100.000.000 0,34 100.000.000 0,42 100.000.000 100 91.505.800 91,51 100 99 P Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Dan Keuangan 357.639.400 322.979.400 1,35

47 Penyusunan Rencana Kerja Skpd 100.000.000 0,34 100.000.000 0,42 100.000.000 100 100.000.000 100,00 100 100 48 Penyusunan Penetapan Kinerja (penja), Rencana Kinerja

Tahunan (rkt), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lakip)

30.203.400 0,10 30.203.400 0,13 30.203.400 100 30.203.400 100,00 100 100

49 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd

61.286.000 0,21 61.286.000 0,26 61.286.000 100 61.286.000 100,00 91,67 91,67

50 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 93.650.000 0,32 58.990.000 0,25 58.990.000 100 53.700.000 91,03 100 95 51 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 36.500.000 0,13 36.500.000 0,15 36.500.000 100 36.500.000 100,00 100 91,67 52 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 36.000.000 0,12 36.000.000 0,15 36.000.000 100 34.260.000 95,17 100 91,67 P Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara 3.275.645.900 2.766.418.400 11,54 53 Penyusunan Dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur

Pelayanan Publik 150.000.000 0,51 150.000.000 0,63 150.000.000 100 17.585.900 11,72 100 25

54 Pengelolaan Administrasi Dan Penataan Jabatan Fungsional Tertentu

400.000.000 1,37 338.000.000 1,41 338.000.000 100 290.165.800 85,85 100 99,7

55 Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

200.000.000 0,69 143.450.000 0,60 143.450.000 100 121.163.951 84,46 100 95,55

56 Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas Pns 300.000.000 1,03 300.000.000 1,25 300.000.000 100 235.633.839 78,54 100 83,73 57 Pengelolaan Administrasi Dan Penataan Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

320.000.000 1,10 320.000.000 1,33 320.000.000 100 246.098.101 76,91 100 80,4

58 Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Provinsi Riau

78.781.000 0,27 78.781.000 0,33 78.781.000 100 44.781.000 56,84 100 56,84

59 Pengelolaan Kenaikan Pangkat Asn Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Dan Kab/kota Se Provinsi Riau

500.000.000 1,71 500.000.000 2,09 500.000.000 100 409.364.000 81,87 100 100

60 Pengelolaan Kartu Pegawai Eleltronik 150.000.000 0,51 60.540.000 0,25 60.540.000 100 49.924.000 82,46 100 90 61 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 250.000.000 0,86 144.946.500 0,60 144.946.500 100 68.445.500 47,22 99 60 62 Penyusunan Formasi Pns Provinsi Riau 393.650.500 1,35 333.250.500 1,39 333.250.500 100 155.199.800 46,57 100 60 63 Pengelolaan Website Bkp2d Provinsi Riau 103.214.400 0,35 62.638.400 0,26 62.638.400 100 27.888.400 44,52 91,67 50 64 Pengelolaan Data Kepegawaian 250.000.000 0,86 199.214.000 0,83 199.214.000 100 153.800.400 77,20 100 80 65 Pengelolaan Administrasi Izin Belajar 75.000.000 0,26 30.598.000 0,13 30.598.000 100 30.293.800 99,01 100 100 66 Pengelolaan Humas Bkp2d Provinsi Riau 105.000.000 0,36 105.000.000 0,44 105.000.000 100 85.050.000 81,00 91,67 91,67

6

P Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.075.391.300 605.957.000 2,53 67 Pelaksanaan Konseling Psikologi Permasalahan Asn 285.615.000 0,98 161.509.000 0,67 161.509.000 100 150.509.000 93,19 100 95 68 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 132.132.200 0,45 - 0,00 - 0 - 0,00 0 0 69 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur 55.000.000 0,19 55.000.000 0,23 55.000.000 100 49.708.000 90,38 88 60 70 Penanganan Kasus Kasus Kepegawaian 185.000.000 0,63 120.608.000 0,50 120.608.000 100 118.484.000 98,24 100 95 71 Pengelolaan (lhkpan) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur

Sipil Negara Provinsi Riau 150.000.000 0,51 121.488.000 0,51 121.488.000 100 91.062.500 74,96 100 100

72 Pemantauan Disiplin Pns 180.000.000 0,62 147.352.000 0,61 147.352.000 100 133.402.300 90,53 100 92 73 Pelaksanaan Sumpah/janji Pns 87.644.100 0,30 - 0,00 - 0 - 0,00 0 0 P Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur 521.912.600 352.013.600 1,47 74 Pengelolaan Pensiun Pns 400.000.000 1,37 268.736.000 1,12 268.736.000 100 223.136.276 83,03 100 90 75 Pelatihan Berwiraswasta Kepada Pns 121.912.600 0,42 83.277.600 0,35 83.277.600 100 73.815.100 88,64 100 100 P Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 957.338.500 888.322.500 3,70 76 Diklat Kompetensi Dan Pengembangan Widyaiswara 305.220.000 1,05 299.820.000 1,25 299.820.000 100 169.391.428 56,50 100 95 77 Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau 401.948.000 1,38 373.580.000 1,56 373.580.000 100 183.346.946 49,08 100 80 78 Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau 250.170.500 0,86 214.922.500 0,90 214.922.500 100 159.364.499 74,15 100 74,15 P Program Pendidikan Kedinasan 5.691.057.100 4.435.234.385 18,50 79 Seleksi Diklat Kepemimpinan (pim 2,3,4) 207.610.700 0,71 168.490.700 0,70 168.490.700 100 113.340.062 67,27 100 67,27 80 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi Pns Daerah (pim I) 103.036.400 0,35 100.036.400 0,42 100.036.400 100 87.828.800 87,80 100 87,8 81 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi Pns Daerah (pim Ii) 1.180.410.000 4,04 373.720.000 1,56 373.720.000 100 290.782.900 77,81 100 77,81 82 Beasiswa Tugas Belajar Aparatur Sipil Negara 4.200.000.000 14,39 3.573.116.885 14,90 3.573.116.885 100 3.362.227.225 94,10 90 100 Penunjang Ikatan Dinas - 0,00 219.870.400 0,92 219.870.400 100 164.671.400 75 95 75

P Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 150.000.000 - 0,00 83 Konsultasi Dan Bantuan Hukum 150.000.000 0,51 0,00 0,00 - 0 - 0 0 0 Jumlah 29.185.870.492 100,00 23.978.315.808 100 23.978.315.808 100 18.221.290.991 75,99 91,84 77,92

7

E. HASIL ANALISA 1. Secara keseluruhan target capaian penyerapan dana realisasi fisik kegiatan pada bulan September masih dibawah

target yang telah ditatapkan.

2. Target penyerapan dana semestinya sudah harus mencapai 100 persen, namu realisasi penyerapan dananya masih

75,99 persen.

3. Target pelaksanaan fisik semestinya sudah mencapai 91,84 persen sedangan realisasi fisik baru mencapai 77,92

persen.

4. Rendahnya serapan dana dan reaslisasi fisik dapat terjadi karena adanya kegiatan-kegiatan perubahan, yang

sampai saat ini masih dalam proses persiapan dan pelaksanaan.

F. REKOMENDASI

1. Meningkatkan progress kegiatan-kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan.

2. Menyusun pertanggungjawaban kegiatan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan .

BAGIAN II

PENUTUP Demikian Laporan Hasil kegiatan rapat evaluasi program kegiatan dilingkungan BKD Provinsi Riau Bulan November Tahun 2017, untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti.

Pekanbaru, Desember 2017

Penanggung Jawab; Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Riau

Heri Yanto, S.Hut, MT NIP. 19711126 199803 1 006

Penyusun Oleh; Kasubbag Bina Program

Ari Dianuari NIP. 19810103 200902 1 002

1

BKD PROVINSI RIAU

LAPORAN PELAKSANAAN EVALUASI PROGRAM KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU

BULAN DESEMBER 2017

Kegiatan

Rapat Evaluasi Program Kegiatan bulan Desember 2017

Tujuan Kegiatan

Percepatan realisasi target program kegiatan, perbaikan dan peningkatan kualitas program kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Waktu Pelaksanaan

Hari : Rabu Tanggal : 27 Desember 2017

BAGIAN I

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mempercepat terealisasinya target program kegiatan, perbaikan dan peningkatan kualitas dari masing-

masing program kegiatan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau perlu melakukan evaluasi capaian kinerja

secara terus menerus. Dari hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan

kualitas masing-masing program kegiatan. Kegiatan evaluasi capaian kinerja, merupakan bagian dari upaya

mewujudkan rencana pembangunan yang terukur, sekaligus merupakan langkah awal dari penerapan penganggaran

berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Evaluasi pelaksanaan program kegiatan bertujuan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan

yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan agar

tercapainya tujuan pelayanan publik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada tahun 2017.

Sebagai bentuk konsistensi dalam rangka evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Riau, perlu dilaksanakan evaluasi kinerja bulanan.

B. DASAR EVALUASI KEGIATAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat

I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Penyusunan

Sistem dan Prosedur Kegiatan, Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Daerah No. 3 tahun 2014 Tantang Organisasi Ispektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Lembaga Tekhnis Daerah Provinsi Riau.

8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Badan

Kepegawaian, Daerah Provinsi Riau;

9. DPA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun Anggaran 2017.

A. NARA SUMBER

NO NAMA NIP JABATAN

1. Ikhwan Ridwan, SH, M.Si 19650904 199703 1 001 Kepala Badan

2. Heri Yanto, S.Hut, MT 19711126 199803 1 006 Sekretaris

3. Ari Dianuari 19810103 200901 1 002 Kasubbag Bina Program

B. OBYEK EVALUASI REALISASI KEGIATAN

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2017

C. SUMBER & MATERI DATA /DOKUMEN

1. Laporan pelaksanaan kegiatan APBD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau bulan Desember 2017

2. Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan III BKD Provinsi Riau Tahun 2017

D. DATA DAN ANALISA

3

1. Hasil Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Tabel I Hasil Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Riau Berdasarka Subbag/Subbid/Seksi

dilingkungan BKD Provinsi Riau Bulan Desember Tahun 2017

No Program Kegiatan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan

Fisik (%) Murni Perubahan Target Realisasi SPJ

Target Realisasi Rp % Rp % Rp % Rp %

P Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 9.295.663.292 5.441.120.692 22,69 1 Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau 1.450.000.000 4,97 951.260.200 3,97 951.260.200 100 768.215.209 80,76 100 94 2 Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau 1.450.000.000 4,97 - 0,00 - 0 - 0 0 0 3 Monitoring, Evaluasi Dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi

Terbuka Jpt Di Kabupaten/kota Se- Provinsi Riau 150.000.000 0,51 86.631.200 0,36 86.631.200 100 80.389.031 92,79 100 100

4 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau 250.000.000 0,86 178.582.200 0,74 178.582.200 100 171.792.602 96,20 100 100 5 Pembuatan Aplikasi Psikometri Dan Database Assessment

Asn Provinsi 300.000.000 1,03 201.066.000 0,84 201.066.000 100 197.147.500 98,05 100 100

6 Penyusunan Materi/alat Test 175.000.000 0,60 - 0,00 - 0 - 0,00 0 0 7 Monitoring, Evaluasi Program Dan Kegiatan 200.000.000 0,69 200.000.000 0,83 200.000.000 100 191.105.000 95,55 100 100 8 Perlombaan Dalam Rangka Hut Korpri 181.500.000 0,62 150.000.000 0,63 150.000.000 100 144.832.000 96,55 100 100 9 Monitoring Dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pns Provinsi

Riau 150.509.592 0,52 140.159.592 0,58 140.159.592 100 129.991.400 92,75 100 100

10 Pengelolaan Ujian Dinas, Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

248.430.000 0,85 299.808.500 1,25 299.808.500 100 290.954.100 97,05 100 100

11 Koordinasi Dan Singkronisasi Pengembangan Simpeg Di Pemerintah Provinsi Riau Dan Kab/kota Se Provinsi Riau

150.000.000 0,51 - 0,00 - 0 - 0,00 0 0

12 Pengembangan E-government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau

340.617.500 1,17 350.000.000 1,46 350.000.000 100 324.890.630 92,83 100 100

13 Pengembangan Dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kepegawaian (e-document)

308.400.000 1,06 234.802.000 0,98 234.802.000 100 234.198.000 99,74 100 100

14 Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat 150.000.000 0,51 - 0,00 - 0 - 0,00 0 0 15 Monitoring Ipdn 607.751.000 2,08 386.053.000 1,61 386.053.000 100 305.450.787 79,12 100 100 16 Pendidikan, Pelatihan, Kursus Dan Bintek Pegawai Bkd 150.000.000 0,51 187.656.000 0,78 187.656.000 100 177.857.600 94,78 100 100 17 Koordinasi Pemantauan Disiplin Aparatur Se-provinsi Riau 150.000.000 0,51 125.465.000 0,52 125.465.000 100 120.054.000 95,69 100 100 18 Satya Lencana Karya Satya 150.000.000 0,51 169.020.000 0,70 169.020.000 100 166.147.200 98,30 100 100 19 Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pp 46 Tahun 2011 150.000.000 0,51 121.243.000 0,51 121.243.000 100 81.924.000 67,57 100 100 20 Pemberian Penghargaan Bagi Pns Yang Berprestasi 885.000.000 3,03 854.027.000 3,56 854.027.000 100 848.398.800 99,34 100 100

4

21 Monitoring Dan Evaluasi Tapetarum Dan Taspen Pns Se Provinsi Riau

97.235.000 0,33 87.459.000 0,36 87.459.000 100 75.095.400 85,86 100 100

22 Pengadaan Aparatur Sipil Negara 1.101.220.200 3,77 101.016.400 0,42 101.016.400 100 96.930.700 95,96 100 100 23 Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau

Berbasis Analisa Jabatan Dan Analisa Beban Kerja 500.000.000 1,71 616.871.600 2,57 616.871.600 100 566.854.600 91,89 100 100

P Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2.082.239.500 1.827.379.500 7,62 24 Pelatihan Dan Peningkatan Kapastias Asesor Provinsi Riau 456.000.000 1,56 431.470.000 1,80 431.470.000 100 369.524.401 85,64 100 100 25 Seleksi Asesor Provinsi Riau 278.986.000 0,96 184.764.000 0,77 184.764.000 100 169.204.400 91,58 100 100 26 Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional,

Perencana Aparatur 852.528.000 2,92 852.528.000 3,56 852.528.000 100 759.436.420 89,08 100 100

27 Diklat Teknis Ke Widyaiswaraan Berjenjang 237.998.500 0,82 118.262.500 0,49 118.262.500 100 54.357.006 45,96 100 100 28 Koordinasi Dan Konsolidasi Dewan Pengurus Korpri Provinsi

Riau 150.000.000 0,51 146.350.000 0,61 146.350.000 100 135.800.000 92,79 100 100

29 Penyelenggaraan Upacara Hut Korpri 106.727.000 0,37 94.005.000 0,39 94.005.000 100 77.699.500 82,65 100 100 P Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1.191.341.600 2.353.016.031 9,81 30 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 900.000.000 3,08 1.506.694.300 6,28 1.506.694.300 100 1.447.494.500 96,07 100 100 31 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor 220.000.000 0,75 220.000.000 0,92 220.000.000 100 211.453.000 96,12 100 100

32 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 71.341.600 0,24 71.341.600 0,30 71.341.600 100 37.094.162 52,00 100 100 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor - 0,00 554.980.131 2,31 554.980.131 100 554.980.131 100 100 100

P Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.587.641.300 4.985.874.300 20,79 33 Rapat Koordinasi Bkp2d Se-provinsi Riau 270.000.000 0,93 240.062.000 1,00 240.062.000 100 235.363.000 98,04 100 100 34 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan

Dinas/operasional 189.742.800 0,65 253.446.800 1,06 253.446.800 100 240.777.350 95,00 100 100

35 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 300.000.000 1,03 352.385.000 1,47 352.385.000 100 350.683.700 99,52 100 100 36 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000 0,34 100.000.000 0,42 100.000.000 100 74.841.100 74,84 100 100 37 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan

Kantor 92.498.500 0,32 92.498.500 0,39 92.498.500 100 91.221.350 98,62 100 100

38 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 700.000.000 2,40 1.001.204.000 4,18 1.001.204.000 100 886.450.778 88,54 100 100 39 Penyediaan Makanan Dan Minuman 200.000.000 0,69 225.000.000 0,94 225.000.000 100 224.975.000 99,99 100 100 40 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 969.000.000 3,32 1.111.509.000 4,64 1.111.509.000 100 845.836.255 76,10 100 100 41 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 798.000.000 2,73 652.365.000 2,72 652.365.000 100 635.085.000 97,35 100 100 42 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.400.000 0,08 13.404.000 0,06 13.404.000 100 11.496.970 85,77 100 100 43 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-

undangan 70.000.000 0,24 69.000.000 0,29 69.000.000 100 64.750.000 93,84 100 100

44 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 700.000.000 2,40 700.000.000 2,92 700.000.000 100 676.082.000 96,58 100 100

5

45 Pameran Pembangunan (riau Expo) 75.000.000 0,26 75.000.000 0,31 75.000.000 100 74.380.000 99,17 100 100 46 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 100.000.000 0,34 100.000.000 0,42 100.000.000 100 91.505.800 91,51 100 100 P Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Dan Keuangan 357.639.400 322.979.400 1,35

47 Penyusunan Rencana Kerja Skpd 100.000.000 0,34 100.000.000 0,42 100.000.000 100 100.000.000 100,00 100 100 48 Penyusunan Penetapan Kinerja (penja), Rencana Kinerja

Tahunan (rkt), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lakip)

30.203.400 0,10 30.203.400 0,13 30.203.400 100 30.203.400 100,00 100 100

49 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd

61.286.000 0,21 61.286.000 0,26 61.286.000 100 61.286.000 100,00 100 100

50 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 93.650.000 0,32 58.990.000 0,25 58.990.000 100 53.700.000 91,03 100 100 51 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 36.500.000 0,13 36.500.000 0,15 36.500.000 100 36.500.000 100,00 100 100 52 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 36.000.000 0,12 36.000.000 0,15 36.000.000 100 35.960.000 99,89 100 100 P Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara 3.275.645.900 2.766.418.400 11,54 53 Penyusunan Dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur

Pelayanan Publik 150.000.000 0,51 150.000.000 0,63 150.000.000 100 147.119.400 98,08 100 100

54 Pengelolaan Administrasi Dan Penataan Jabatan Fungsional Tertentu

400.000.000 1,37 338.000.000 1,41 338.000.000 100 318.864.900 94,34 100 100

55 Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

200.000.000 0,69 143.450.000 0,60 143.450.000 100 135.830.451 94,69 100 100

56 Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas Pns 300.000.000 1,03 300.000.000 1,25 300.000.000 100 281.051.393 93,68 100 100 57 Pengelolaan Administrasi Dan Penataan Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

320.000.000 1,10 320.000.000 1,33 320.000.000 100 307.411.669 96,07 100 100

58 Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Provinsi Riau

78.781.000 0,27 78.781.000 0,33 78.781.000 100 49.531.000 62,87 100 100

59 Pengelolaan Kenaikan Pangkat Asn Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Dan Kab/kota Se Provinsi Riau

500.000.000 1,71 500.000.000 2,09 500.000.000 100 409.364.000 81,87 100 100

60 Pengelolaan Kartu Pegawai Eleltronik 150.000.000 0,51 60.540.000 0,25 60.540.000 100 52.321.250 86,42 100 100 61 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 250.000.000 0,86 144.946.500 0,60 144.946.500 100 137.665.500 94,98 100 100 62 Penyusunan Formasi Pns Provinsi Riau 393.650.500 1,35 333.250.500 1,39 333.250.500 100 284.425.800 85,35 100 100 63 Pengelolaan Website Bkp2d Provinsi Riau 103.214.400 0,35 62.638.400 0,26 62.638.400 100 62.003.400 98,99 100 100 64 Pengelolaan Data Kepegawaian 250.000.000 0,86 199.214.000 0,83 199.214.000 100 197.920.890 99,35 100 100 65 Pengelolaan Administrasi Izin Belajar 75.000.000 0,26 30.598.000 0,13 30.598.000 100 30.293.800 99,01 100 100 66 Pengelolaan Humas Bkp2d Provinsi Riau 105.000.000 0,36 105.000.000 0,44 105.000.000 100 105.000.000 100,00 100 100 P Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.075.391.300 605.957.000 2,53

6

67 Pelaksanaan Konseling Psikologi Permasalahan Asn 285.615.000 0,98 161.509.000 0,67 161.509.000 100 150.509.000 93,19 100 100 68 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 132.132.200 0,45 - 0,00 - 0 - 0,00 0 0 69 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur 55.000.000 0,19 55.000.000 0,23 55.000.000 100 54.948.000 99,91 100 100 70 Penanganan Kasus Kasus Kepegawaian 185.000.000 0,63 120.608.000 0,50 120.608.000 100 118.484.000 98,24 100 100 71 Pengelolaan (lhkpan) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur

Sipil Negara Provinsi Riau 150.000.000 0,51 121.488.000 0,51 121.488.000 100 91.062.500 74,96 100 100

72 Pemantauan Disiplin Pns 180.000.000 0,62 147.352.000 0,61 147.352.000 100 133.402.300 90,53 100 100 73 Pelaksanaan Sumpah/janji Pns 87.644.100 0,30 - 0,00 - 0 - 0,00 0 0 P Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur 521.912.600 352.013.600 1,47 74 Pengelolaan Pensiun Pns 400.000.000 1,37 268.736.000 1,12 268.736.000 100 261.931.676 97,47 100 100 75 Pelatihan Berwiraswasta Kepada Pns 121.912.600 0,42 83.277.600 0,35 83.277.600 100 78.915.100 94,76 100 100 P Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 957.338.500 888.322.500 3,70 76 Diklat Kompetensi Dan Pengembangan Widyaiswara 305.220.000 1,05 299.820.000 1,25 299.820.000 100 169.391.428 56,50 100 100 77 Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau 401.948.000 1,38 373.580.000 1,56 373.580.000 100 183.346.946 49,08 100 100 78 Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau 250.170.500 0,86 214.922.500 0,90 214.922.500 100 172.330.499 80,18 100 100 P Program Pendidikan Kedinasan 5.691.057.100 4.435.234.385 18,50 79 Seleksi Diklat Kepemimpinan (pim 2,3,4) 207.610.700 0,71 168.490.700 0,70 168.490.700 100 133.901.061 79,47 100 100 80 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi Pns Daerah (pim I) 103.036.400 0,35 100.036.400 0,42 100.036.400 100 92.634.800 92,60 100 100 81 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi Pns Daerah (pim Ii) 1.180.410.000 4,04 373.720.000 1,56 373.720.000 100 315.338.346 84,38 100 100 82 Beasiswa Tugas Belajar Aparatur Sipil Negara 4.200.000.000 14,39 3.573.116.885 14,90 3.573.116.885 100 3.384.005.225 94,71 100 100 Penunjang Ikatan Dinas - 0,00 219.870.400 0,92 219.870.400 100 179.941.600 82 100 100

P Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 150.000.000 - 0,00 83 Konsultasi Dan Bantuan Hukum 150.000.000 0,51 0,00 0,00 - 0 - 0 0 0 Jumlah 29.185.870.492 100,00 23.978.315.808 100 23.978.315.808 100 21.649.315.716 90,29 93,98 91,69

7

2. Laporan Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama BKD Provinsi Riau

Tabel 2

Capaian Indikator Kinerja Utama BKD Provinsi Riau bulan September 2017

ROGRAM DAN KEGIATAN 2017 PENAGGUNG JAWAB SUB BIDANG TARGET REALISASI

TARGET Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase peningkatan kualitas Manajemen aparatur sipil negara

2 % 2,21

%

I Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

1 Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau

Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Kepemimpinan dan teknis pegawai

15 Org 15 Org

2 Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Perencana

Sub Bidang Pengembangan Fungsional Pegawai

20 Org 19 Org

3 Diklat Kompetensi Dan Pengembangan Widyaiswara

Sub Bidang Pengembangan Fungsional Pegawai

18 Org 18 Org

4 Diklat Teknis KeWidyaiswaraan Berjenjang Sub Bidang Pengembangan Fungsional Pegawai

9 Org 4 Org

5 Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau

Sub Bidang Pengembangan Fungsional Pegawai

25 Org 21 Org

6 Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau

TU UPT Assessment dan Pembinaan Rohani Pegawai

15 Org 13 Org

7 Seleksi Asesor Provinsi Riau TU UPT Assessment dan Pembinaan Rohani Pegawai

50 Org 50 Org

Presentase peningkatan sistem manajemen ASN yang dilaksanakan

55 % 51,52 %

Program Pendidikan kedinasan 100 % 91,66 %

1 Beasiswa Tugas Belajar Aparatur Sipil Negara Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Formal

40 Org 38 Org

2 Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4) Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Kepemimpinan dan teknis pegawai

100 Org 45 Org

3 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)

Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Kepemimpinan dan teknis pegawai

2 Org 2 Org

4 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)

Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Kepemimpinan dan teknis pegawai

16 Org 4 Org

I. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1 Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bimtek

Pegawai BKD Sub Bagian Umum 12 Org 12 Org

2 Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan 1 Dok 1 Dok 3 Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional

PNS Provinsi Riau Sub Bidang Jabatan Fungsional

500 Org 500 Org

4 Monitoring Dan Evaluasi Tapetarum Dan Taspen PNS Se Provinsi Riau

Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

100 Org 100 Org

5 Satya Lencana Karya Satya Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

500 Org 1.502 Org

6 Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011

Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

500 SKP 7.482 SKP

7 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berpresetasi

Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

18 Org 18 Org

8 Perlombaan dalam Rangka HUTKORPRI Sub Bidang Pembinaan Pegawai

200 Org 200 Org

9 Pengembangan Dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kepegawaian (e-document)

Sub Bidang Simpeg 2000 Dok 3.986 Dok

10 Koordinasi Dan Singkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau

11 Pengembangan E Government Manajemen

8

Kepegawaian Provinsi Riau 12 Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan

pangkat penyesuaian ijazah Sub Bidang Pengadaan dan Tata Usaha Pegawai

650 Org 650 Org

13 Pengadaan Aparatur Sipil Negara 14 Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah

Provinsi Riau Berbasis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja

Sub Bidang Pengadaan dan Tata Usaha Pegawai

1 Dok 1 Dok

15 Penyusunan analisis Kebutuhan Diklat 16 Monitoring IPDN Sub Bidang Pengembangan

Pendidikan Formal 150 Org 150 Org

17 Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau Seksi Assessment 36 JPT 34 JPT 18 Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau 19 Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan

Seleksi Terbuka JPT di Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau

Seksi Assessment 11 Selek JPT

11

Selek JPT

20 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau

Seksi Pembinaan Rohani Pegawai

250 Jab 250

Jab

21 Pembuatan Aplikasi Psikometri dan Database Assessment ASN Provinsi

Seksi Pembinaan Rohani Pegawai

1 Apli

Apli

22 Penyusunan Materi/Alat Test Indikator Kinerja Utama (IKU) Peningkatan Pelayanan Manajemen ASN Presentase peningkatan Pelayanan Manajemen ASN

75 %

229 %

II. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara 100 % 305 % 1 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Provinsi Riau

Sub Bidang Pangkat Jabatan dan Non Jabatan

4000 Org 3250 Org

2 Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS Sub Bidang Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas

2400 Org 17.720 Org

3 Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Sub Bidang Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas

2000 Org 1.531 Org

4 Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Sub Bidang Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas

2000 Org 1.531 Org

5 Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu

Sub Bidang Jabatan Fungsional

2000 Org 755 Org

6 Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit

Sub Bidang Jabatan Fungsional

100 Org 49 Org

7 Pengelolaan Website BKD Provinsi Riau Sub Bidang Simpeg 100 Beri 82 Beri

8 Pengelolaan Administrasi kepegawaian Sub Bidang Pengadaan dan Tata Usaha Pegawai

300 Org 780 Org

9 Pengelolaan Kartu Pegawai Elektronik Sub Bidang Simpeg 160 KPE 122 KPE

10 Pengelolaan Administrasi Izin Belajar Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Formal

150 Org 200 Org

E. HASIL ANALISA

1. Hasil Analisa Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Riau

a. Secara keseluruhan target capaian penyerapan dana dan realisasi fisik kegiatan pada akhir bulan Desember

2017 telah mencapai target, dengan nilai serapa dana sebesar 90,29 persen dan realisasi fisik sebesar 91,69

persen.

b. Target penyerapan dana sampai akhir desember 2017 sebesar 100 persen, sedangkan realisasinya mencapai

90,29 persen. Capaian realisasi diatas 90 persen dalam Sistem Evaluasi Monitoring dan Kinerja sudah

memposisikan BKD Provinsi Riau sebagai OPD dengan serapan dana SANGAT BAIK.

9

c. Target pelaksanaan fisik sampai akhir Desember 2017 sebesar 93,98 dan realisasi fisiknya sebesar 91,69

persen. Realisasi fisik kegiatan semestinya dapat mencapai 100 persen, namuin dikarenakan ada beberapa

kegiatan yang mengalami rasionalisasi anggaran sehingga target dan realisasi fisik tidak dapat mencapai 100

persen. kegiatan-kegiatan yang dirasionalisasi diantaranya:

1) Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau

2) Penyusunan Materi/alat Test

3) Koordinasi Dan Singkronisasi Pengembangan Simpeg Di Pemerintah Provinsi Riau Dan Kab/kota Se

Provinsi Riau

4) Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat

5) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

6) Pelaksanaan Sumpah/janji Pns

7) Konsultasi Dan Bantuan Hukum.

2. Hasil Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama

1) Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase peningkatan kualitas Manajemen aparatur sipil negara

2) resentase peningkatan sistem manajemen ASN yang dilaksanakan

3) Indikator Kinerja Utama (IKU) Peningkatan Pelayanan Manajemen ASN Persentase peningkatan pelayanan

manajemen ASN

Dari hasil Laporan Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama BKD Provinsi Riau Tahun 2017 dapat

diinformasikan bahwa, secara keseluruhan realisasi target berdasarkan kinerja dilingkungan BKD Provinsi Riau

telah mencapai target.

F. REKOMENDASI

1. Segera melengkapi berkas pertanggungjawaban masing-masing kegiatan.

2. Dalam menyusun pertanggungjawaban diharapkan telah mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku dan dapat

dipertanggungjawabkan.

BAGIAN II

PENUTUP

Demikian Laporan Hasil kegiatan rapat evaluasi program kegiatan dilingkungan BKD Provinsi Riau Tahun 2017

untuk menjadi perhatian kita bersama.

Pekanbaru, Desember 2017

10

Penanggung Jawab; Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Riau

Heri Yanto, S.Hut, MT NIP. 19711126 199803 1 006

Penyusun Oleh; Kasubbag Bina Program

Ari Dianuari NIP. 19810103 200901 1 002

DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI POGRAM KEGIATAN TANGGAL 6 FEBRUARI 2017

DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI POGRAM KEGIATAN TANGGAL 4 OKTOBER 2017

DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI POGRAM KEGIATAN TANGGAL 7 MARET 2017

DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI POGRAM KEGIATAN TANGGAL 8 MEI 2017

DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI POGRAM KEGIATAN TANGGAL 5 APRIL 2017

DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI POGRAM KEGIATAN TANGGAL 5 JULI 2017

DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI POGRAM KEGIATAN TANGGAL 5 JUNI 2017

DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI POGRAM KEGIATAN TANGGAL 4 SEPTEMBER 2017

DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI POGRAM KEGIATAN TANGGAL 6 NOVEMBER 2017

DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI POGRAM KEGIATAN TANGGAL 4 DESEMBER 2017

DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI POGRAM KEGIATAN TANGGAL 27 DESEMBER 2017

DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI POGRAM KEGIATAN TANGGAL 3 AGUSTUS 2017