Kecamatan Lamongan merupakan Ibukota Kabupaten Lamongan ...
Transcript of Kecamatan Lamongan merupakan Ibukota Kabupaten Lamongan ...
Kecamatan Lamongan merupakan Ibukota Kabupaten Lamongan terletak pada posisikoordinat 112° 41‘ Bujur Timur dan 7° 12' Lintang Selatan dengan ketinggian daripermukaan laut (DPL) 7,7 meter , dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
GAMBARAN UMUM KEC. LAMONGAN
•KEC. TURI•KEC. DEKETSebelah
Utara
•Kec. DEKETSebelahTimur
•Kec. TIKUNGSebelahSelatan
•Kec. SUKODADI•Kec. SUKODADISebelahBarat
TERDIRI DARI :
12 Desa & 8 Kel
30 Dusun27 Lingkungan
316 RT / 91 RW
KONDISI KEPENDUDUKANJumlah Penduduk di Wilayah KecamatanLamongan per April tahun 2020 kuranglebih sebanyak 68.815 jiwa terdiri dari :Laki – laki : 34.115 JiwaPerempuan : 34.700 JiwaJumlah KK : 68.815 KK
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
TUGAS• Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian
urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan di wilayah kerjakecamatan. (Perbub 88/2016, psl 5)
TUGAS
• Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;• Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;• Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;• Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;• Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;• Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan; dan• Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum
dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan. (PP 17/2018, PSL 10)
TUGAS
• Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;• Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;• Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;• Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;• Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;• Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan; dan• Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum
dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan. (PP 17/2018, PSL 10)
FUNGSI
• Pengelolaan administrasi dan urusan umum;• Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;• Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;• Pelaksanaan urusan kepegawaian;• Pelaksanaan urusan keuangan;• Pelaksanaan urusan program;• Pelayanan teknis administratif kecamatan dan semua satuan unit kerja di tingkat kecamatan; dan• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
(Perbub 88/2016, psl 6)
STRUKTUR ORGANISASI DAN SDMKECAMATAN LAMONGAN
CAMATCAMAT
SEKRETARISKECAMATANSEKRETARISKECAMATAN
KASUBBAGUMUM
KASUBBAGUMUM
KASUBBAGKEUANGANKASUBBAGKEUANGAN
KELOMPOKJABATAN
FUNGSIONAL
KELOMPOKJABATAN
FUNGSIONAL
KASI TATAPEMERINTAHAN
KASI TATAPEMERINTAHAN
KASIEKBANG
KASIEKBANG KASI PMDKASI PMD KASI
TRANTIBUMKASI
TRANTIBUM
KELURAHANKELURAHANDESADESA
KONDISI SUMBER DAYA MANUSIAKECAMATAN LAMONGANBERJUMLAH 87 ORANG, TERDIRIATAS :
BERDASARKAN STATUS PNS/CPNS : 53 NON ASN : 34
KONDISI SUMBER DAYA MANUSIAKECAMATAN LAMONGANBERJUMLAH 87 ORANG, TERDIRIATAS :
BERDASARKAN STATUS PNS/CPNS : 53 NON ASN : 34
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera danBerdaya Saing”
1. MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITASPELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
VISI MISI KABUPATEN LAMONGAN
2. MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH
3. MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN
4. MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
5. MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGIBUDAYA LOKAL
KecamatanLamongan
RPJMD Tahun 2016-2021
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatanuntuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat
3. Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomimasyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan3. Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomimasyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayananpublik
5. Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agamadan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan penggangguran.
TUJUANKECAMATAN
RPJMD
MISI 4
• MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHANPELAYANAN PUBLIK
TUJUAN 4
• MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANGPROFESIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATANPELAYANAN PUBLIKTUJUAN 4
• MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANGPROFESIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATANPELAYANAN PUBLIK
SASARAN 13• MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PUBLIK
INDIKATOR• INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
TUJUAN• MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
INDIKATORTUJUAN
• Indeks Kepuasan Masyarakat
RENSTRASASARAN 13 :
MENINGKATNYAKINERJA
PELAYANANPUBLIK
INDIKATORTUJUAN
• Indeks Kepuasan Masyarakat
SASARAN
• Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Lamongan;• Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Dan Akuntabilitas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
INDIKATORSASARAN
• Indeks Kepuasan Masyarakat• Prosentase Desa yang sudah menyusun anggaran berbasis kinerja
NO Tujuan IndikatorTujuan Sasaran Indikator Sasaran Formula
Kondisiawal Target Capaian Setiap Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 20211 Meningkatkan
kinerja pelayananpublik dan
Akuntabilitaspenyelenggaraan
Pemerintahan Desa
IKM 1. Meningkatnyakualitas pelayanan
di kecamatanLamongan
1. IKM Hasil Perhitungan SurveyIndeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Setiap Tahun
79,24% 79,74%
80,25%
80,75%
81,26%
81,76%
2. Prosentase CapaianPelayanan Publik di
Kecamatan
Prosentase pelayanan yangdilaksanakan sesuai dengan
SOP
62,2% 75% 75% 75% 75% 75%
_____________x 100 %
Jumlah pelayanan2. meningkatnya
koordinasipemerintahan dan
Akuntabilitaspenyelenggaraan
pemerintahanDesa
1. Prosentaserekomendasi hasilkoordinasi bidang
pemerintahan,kententraman dan
ketertiban,perekonomian, dan
pembangunan,pemberdayaan
masyarakat dan desadan pembangunan fisik
yang ditindaklanjuti
Jumlah rekomendas hasilkoordinasi yang ditindaklanjuti
75% 75% 75% 75% 75% 75%2. meningkatnyakoordinasi
pemerintahan danAkuntabilitas
penyelenggaraanpemerintahan
Desa
1. Prosentaserekomendasi hasilkoordinasi bidang
pemerintahan,kententraman dan
ketertiban,perekonomian, dan
pembangunan,pemberdayaan
masyarakat dan desadan pembangunan fisik
yang ditindaklanjuti
_____________x 100 %
Jumlah semua rekomendasihasil koordinasi
2. Prosentase desayang sudah menyusun
Anggaran berbasiskinerja
Jumlah desa yang sudahmenyusun Anggranan berbasiskinerja ___________x
100 %
75% 75% 75% 75% 75% 75%
Jumlah desa
NO Tujuan IndikatorTujuan Sasaran Indikator Sasaran Formula
Kondisiawal Capaian Setiap Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 20211 Meningkatkan
kinerja pelayananpublik dan
Akuntabilitaspenyelenggaraan
Pemerintahan Desa
IKM 1. Meningkatnyakualitas pelayanan
di kecamatanLamongan
1. IKM Hasil Perhitungan SurveyIndeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Setiap Tahun
- 77,89 78,12 92,02 - -
2. Prosentase CapaianPelayanan Publik di
Kecamatan
Prosentase pelayanan yangdilaksanakan sesuai dengan
SOP
62,2% 67,6% 81% 94,6% - -
_____________x 100 %
Jumlah pelayanan2. meningkatnya
koordinasipemerintahan dan
Akuntabilitaspenyelenggaraan
pemerintahanDesa
1. Prosentaserekomendasi hasilkoordinasi bidang
pemerintahan,kententraman dan
ketertiban,perekonomian, dan
pembangunan,pemberdayaan
masyarakat dan desadan pembangunan fisik
yang ditindaklanjuti
Jumlah rekomendas hasilkoordinasi yang ditindaklanjuti
75 % 100% 100% 100% - -2. meningkatnyakoordinasi
pemerintahan danAkuntabilitas
penyelenggaraanpemerintahan
Desa
1. Prosentaserekomendasi hasilkoordinasi bidang
pemerintahan,kententraman dan
ketertiban,perekonomian, dan
pembangunan,pemberdayaan
masyarakat dan desadan pembangunan fisik
yang ditindaklanjuti
Jumlah rekomendas hasilkoordinasi yang ditindaklanjuti
_____________x 100 %
Jumlah semua rekomendasihasil koordinasi
2. Prosentase desayang sudah menyusun
Anggaran berbasiskinerja
Jumlah desa yang sudahmenyusun Anggranan berbasiskinerja ___________x
100 %
75% 75% 100% 100% - -
Jumlah desa
No Sasaran Indikator Sasaran Formulasi Sumber Data Penanggung Jawab
1 Meningkatnya KualitasPelayanan KecamatanLamongan
Hasil Survey IndeksKepuasan Masyarakat
(IKM)
Hasil Perhitungan SurveyIndeks Kepuasan
Masyarakat ( IKM ) SetiapTahun
Dokumen IKM Sekcam
Prosentase capaianlayanan publik kecamatan(PATEN) yang sesuai SOP
Prosentase pelayanan yangdilaksana kan sesuai
dengan SOP
Laporan KasiPemerintahan
Kasi Pemerintahan
x 100 %Jumlah pelayanan
2 Meningkatnya KoordinasiPemerintahan danAkuntabilitasPenyelenggaraanPemerintahan Desa
1. Prosentase rekomendasihasil koordinasi bidang
pemerintahan,pembangunan dan
kemasyarakatan
Jumlah rekomendas hasilkoordinasi yangditindaklanjuti
Laporan dari semuaKasi
Semua Kasi2 Meningkatnya KoordinasiPemerintahan danAkuntabilitasPenyelenggaraanPemerintahan Desa
1. Prosentase rekomendasihasil koordinasi bidang
pemerintahan,pembangunan dan
kemasyarakatan
Jumlah rekomendas hasilkoordinasi yangditindaklanjuti
Laporan dari semuaKasi
Semua Kasi
x 100 %Jumlah semua
rekomendasi hasilkoordinasi
2. Persentase desa yangsudah menyusun
Anggaran Berbasis Kinerja
Jumlah desa yang sudahmenyusun Anggranan
berbasis kinerja
Dokumen APBDesa,RKPDes dan LPPD
Kasi Pemerintahan
x 100 %Jumlah desa
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJATAHUN 2020
SASARAN INDIKATORKINERJA
TARGET PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Meningkat 1.IKM 80,75% Peningkatan Prosentase 100% Sarana Prosentase 100 % 100.000.000,00
nya Ku Kualitas Capaian Prasarana Pelayananalitas Pela 2.Prosentase 100% Pelayanan Layanan Pelayanan Administrayanan Publi Capaian Kecamatan Publik Adminis si pelayak Di Kecam Pelayanan Kecamatan trasi nan PublikAtanLamongan
Publik di (PATEN) TerpaduAtanLamongan
Publik di (PATEN) Terpadu
Kecamatan yang Kecamatanyang sesuai SOPSesuai SOP
INDIKATORSASARAN
(HASIL)
INDIKATORPROGRAM
INDIKATORKEGIATAN
PETA PROSESBISNIS1. Tata kelola Organisasi
2. Kepatuhan Internal3. Inovasi
1. Tata kelola Organisasi2. Kepatuhan Internal3. Inovasi
Meningkatkan kinerja pelayananpublik dan Akuntabilitas
penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Meningkatkan kinerja pelayananpublik dan Akuntabilitas
penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Proses Bisnis ManajemenProses Bisnis Manajemen
Proses Bisnis IntiProses Bisnis Inti
Out
put
Out
put
1. MeningkatnyaKualitas Pelayananpublik di KecamatanLamongan
2. MeningkatnyaKoordinasiPemerintahan danAkuntabilitasPenyelenggaraanPemerintahan Desa
1. MeningkatnyaKualitas Pelayananpublik di KecamatanLamongan
2. MeningkatnyaKoordinasiPemerintahan danAkuntabilitasPenyelenggaraanPemerintahan Desa
Meningkatkan kinerja pelayananpublik dan Akuntabilitas
penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Meningkatkan kinerja pelayananpublik dan Akuntabilitas
penyelenggaraan Pemerintahan Desa
•Peraturan Perundang Undangan•Tusi Organisasi dan peningkatan kualitas SDM•Ketersediaan Sarana & Prasarana PendukungPelayanan•Perencanaan yang Baik•Ketersediaan Anggaran
•Peraturan Perundang Undangan•Tusi Organisasi dan peningkatan kualitas SDM•Ketersediaan Sarana & Prasarana PendukungPelayanan•Perencanaan yang Baik•Ketersediaan Anggaran
Proses Bisnis PendukungProses Bisnis Pendukung
Out
put
Out
put
1. MeningkatnyaKualitas Pelayananpublik di KecamatanLamongan
2. MeningkatnyaKoordinasiPemerintahan danAkuntabilitasPenyelenggaraanPemerintahan Desa
1. MeningkatnyaKualitas Pelayananpublik di KecamatanLamongan
2. MeningkatnyaKoordinasiPemerintahan danAkuntabilitasPenyelenggaraanPemerintahan Desa
OutcomeOutcome
1. Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)1. Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)
2. Desa yang sudah menyusunanggaran berbasis kinerja
2. Desa yang sudah menyusunanggaran berbasis kinerja
PROSESPROSESBISNISBISNISKECAMATANKECAMATANLAMONGANLAMONGAN
RPJMDRPJMD20162016--20212021
Visi :TerwujudnyaLamonganLebihSejahteradan BerdayaSaing
Visi :TerwujudnyaLamonganLebihSejahteradan BerdayaSaing
Misi : (4)Mewujudkan ReformasiBirokrasiBagiPemenuhanPelayanan Publik
Misi : (4)Mewujudkan ReformasiBirokrasiBagiPemenuhanPelayanan Publik
Tujuan : (4)Meningkatnya tata kelola pemerintahan yangprofessional dan
akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik
Tujuan : (4)Meningkatnya tata kelola pemerintahan yangprofessional dan
akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik
Sasaran: (13)Meningkatnya KinerjaPelayanan Publik
Sasaran: (13)Meningkatnya KinerjaPelayanan Publik
TUJUAN KEC LAMONGANMENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK
DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DESA
TUJUAN KEC LAMONGANMENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK
DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DESA
SASARAN1Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan
LAMONGAN
SASARAN1Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan
LAMONGAN
SASARAN 2 :Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Akuntabilitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
SASARAN 2 :Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Akuntabilitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
TUJUAN KEC LAMONGANMENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK
DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DESA
TUJUAN KEC LAMONGANMENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK
DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DESA
Meningkatkan kinerja pelayanan publik dan Akuntabilitaspenyelenggaraan Pemerintahan Desa
Meningkatkan kinerja pelayanan publik dan Akuntabilitaspenyelenggaraan Pemerintahan Desa
Meningkatnya Kualitas Pelayanan diKecamatan Lamongan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan diKecamatan Lamongan
Program peningkatan kualitaspelayanan Kecamatan
Program peningkatan kualitaspelayanan Kecamatan
SASARAN ISASARAN I
Sarana Prasarana Pelayanan AdministrasiTerpadu kecamatan
Sarana Prasarana Pelayanan AdministrasiTerpadu kecamatan
KoordinasiProses kontrak
Pengadaanmonev
Level 0 Level 1Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan DesaMeningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan kecamatanProgram penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan kecamatan
1. Pelaksanaan musyawarah perencanaanpembangunan
1. Pelaksanaan musyawarah perencanaanpembangunan
2. Pembinaan organisasi kepemudaan2. Pembinaan organisasi kepemudaan
3. Pengendalian keamanan lingkungan3. Pengendalian keamanan lingkungan
Koordinasi, pemb timlak, pelaksanaan, monev,pelaporan
Koordinasi, pemb timlak, pelaksanaan, monev
Rakoor rutin dan insidentil, pelaksanaan, monev
SASARAN IISASARAN II Meningkatkan kinerja pelayanan publik dan Akuntabilitaspenyelenggaraan Pemerintahan Desa
Meningkatkan kinerja pelayanan publik dan Akuntabilitaspenyelenggaraan Pemerintahan Desa
9. Fasilitasi kemiskinan9. Fasilitasi kemiskinan
4. Monitoring dan evaluasi APBD DESA dan PERDES4. Monitoring dan evaluasi APBD DESA dan PERDES
3. Pengendalian keamanan lingkungan
5. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa5. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa
6. Pembinaan kesadaran kebersihan masyarakat6. Pembinaan kesadaran kebersihan masyarakat
7. Pembinaan kelembagaan Desa dan Kelurahan7. Pembinaan kelembagaan Desa dan Kelurahan
8. Forum kegiatan kelembagaan RT atau RW8. Forum kegiatan kelembagaan RT atau RW
Monev rutin dan isidentil
Pemb timlak, pembinaan, pendampingan
Pemb timlak, sosialisasi, monev
Pemb timlak, pembinaan, monev
Pemb timlak, rakoor, pembinaan
Pemb timlak, rakoor, FGD
10.Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungaiatau kali
10.Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungaiatau kali Pemb timlak, rakoor, pelaksanaan, monev
Level 0 Level 1Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
11. Peningkatan pembersihan dan pengerukansungai atau kali
11. Peningkatan pembersihan dan pengerukansungai atau kali
12. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahanJetis
12. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahanJetis
13. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahanTumenggungan
13. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahanTumenggungan
Pemb timlak, rakoor, pelaksanaan, monev
Dukungan atas penyelenggaran pemerintahan danpembangunan kelurahan
Dukungan atas penyelenggaran pemerintahan danpembangunan kelurahan
SASARAN IISASARAN IILANJUTAN
Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Akuntabilitas PenyelenggaraanPemerintahan Desa
Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Akuntabilitas PenyelenggaraanPemerintahan Desa
Program penyelenggaran pemerintahan dan pembangunankecamatan
Program penyelenggaran pemerintahan dan pembangunankecamatan
Meningkatkan kinerja pelayanan publik dan Akuntabilitaspenyelenggaraan Pemerintahan Desa
Meningkatkan kinerja pelayanan publik dan Akuntabilitaspenyelenggaraan Pemerintahan Desa
Level 0
17. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahanSidokumpul
17. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahanSidokumpul
16. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahanTlogoanyar
16. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahanTlogoanyar
14. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahanSukorejo
14. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahanSukorejo
15. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahanSidoharjo
15. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahanSidoharjo
13. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahanTumenggungan
13. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahanTumenggungan
18. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahanSukomulyo
18. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahanSukomulyo
19. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahanBanjarmendalan
19. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahanBanjarmendalan
Dukungan atas penyelenggaran pemerintahan danpembangunan kelurahan
Dukungan atas penyelenggaran pemerintahan danpembangunan kelurahan
Dukungan atas penyelenggaran pemerintahan danpembangunan kelurahan
Dukungan atas penyelenggaran pemerintahan danpembangunan kelurahan
Dukungan atas penyelenggaran pemerintahan danpembangunan kelurahan
Dukungan atas penyelenggaran pemerintahan danpembangunan kelurahan
Dukungan atas penyelenggaran pemerintahan danpembangunan kelurahan
Level 1Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
MITIGASI RESIKO KECAMATAN LAMONGAN
NO SASARAN RESIKO SUMBER DAMPAK PENGENDALIAN RENCANA TINDAKLANJUT
1. MeningkatnyaKualitas Pelayanan
KecamatanLamongan
TERHAMBATNYAPELAYANAN
ADMINISTRASIKEPENDUDUKAN
TEKNOLOGI(KENDALASERVER,
JARINGAN ITLOKAL/NASIONAL )
PELAYANAN E-KTP,KK, TIDAK SESUAI
SP
MENYIAPKAN TIMJEMPOL LABIT
MENGINTENSIFKANKOORDINASIDENGAN OPD
TERKAIT UNTUKMEMINIMALISASI
PENYEBABTIMBULNYA RESIKO
MENGINTENSIFKANKOORDINASIDENGAN OPD
TERKAIT UNTUKMEMINIMALISASI
PENYEBABTIMBULNYA RESIKO
2 MeningkatnyaKoordinasi
Pemerintahan danAkuntabilitas
PenyelenggaraanPemerintahan Desa
PENYELENGGARAAN MUSDES RKPDES
TIDAK SESUAIJADWAL
SDM(KETERLAMBATANAPARATUR DESA
DALAMMENYIAPKANBAHAN DAN
MATERI)
PENETAPANPERDES RKPDES
TIDAK TEPATWAKTU
MENUGASKANKASI EKBANG,KASI TAPEM &PENDAMPINGDESA UNTUKMELAKUKAN
PENDAMPINGAN
MELAKSANAKANBIMTEK GUNA
MENINGKATKANKAPASITAS
PERANGKATDAERAH
CASCADINGKECAMATAN LAMONGAN
TAHUN 2020
MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIKIndikator : Indeks Reformasi Birokrasi
MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DANAKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
Indikator : IKMNilai SAKIP
TUJUAN RPJMD
SASARAN RPJMD
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PUBLIKIndikator : IKM
Nilai SAKIP
INDEKS KEPUASAN MASYARAKATIndikator : Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN)
TUJUAN PD
SASARAN PD
Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan danAkuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan
DesaIndikator : Prosentase desa yang sudah
menyusun anggaran dengan berbasis kinerja
TUJUAN I SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
MeningkatkanKepuasanMasyarakatTerhadapPelayananKecamatan
MeningkatnyaKualitas PelayananPublik di Kecamatan
PeningkatanKualitasPelayananKecamatan
Sarana PrasaranaPelayananAdministrai TerpaduKecamatan
Rp. 100.000.000,00
Indikator :Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)
Indikator :1. IndeksKepuasan
Masyarakat(IKM)
Indikator :Prosentase CapaianLayanan PublikKecamatan (PATEN)yangsesuai SOP
Indikator :ProsentasePelayananAdministrasipelayananPublikyang diproses
- Data saranaprasaranapelayanan
- Operatorpelayanan
- Pengumpulan danPengolahan Data
Indikator :Prosentase CapaianLayanan PublikKecamatan (PATEN)yangsesuai SOP
Indikator :ProsentasePelayananAdministrasipelayananPublikyang diproses
- Data saranaprasaranapelayanan
- Operatorpelayanan
- Pengumpulan danPengolahan Data
2. ProsentaseCapaianLayanan PublikKecamatan(PATEN) yangsesuai SOP
CAMAT(ESELON 3A)
SEKCAM(ESELON3B)
KASI(ESELON4)
STAFF
TUJUAN II SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
MeningkatnyaKoordinasiPemerintahan danAkuntabilitasPenyelenggaraanPemerintahan Desa
MeningkatnyaKoordinasiPemerintahan danPenye lenggaraanPemerintahan Desa
PenyelenggaraanPemerintahan danPembangunanKecamatan
1. Pelaksanaan MusyawarahPerencanaanPembangunan
Indikato : Jumlah musyawarah dalam perencanaanpembangunan
Rp. 40.000.000,00 - Jadwal Rapat- Bahan rapat- Rekapitulasi
usulan kegiatan
Indikator :Prosentase DesaMandiri
Indikator :1. Prosentase
rekomendasi hasilkoordinasi bidangpemerintahan,pembangunandankemasyarakatandalam satu tahun
Indikator :Prosentase jumlahkoordinasi danpembinaan dibidangpemerintahan,keamanan danketertiban sosial danpembangunanwilayan
2. Pembinaan OrganisasiKepemudaanIndikator : jumlah or ganisasikepemudaanyang dibina
Rp. 50.000.000,00 - Dataorganisasikepemudaan
- Bahanpembinaan
Indikator :1. Prosentase
rekomendasi hasilkoordinasi bidangpemerintahan,pembangunandankemasyarakatandalam satu tahun
Indikator :Prosentase jumlahkoordinasi danpembinaan dibidangpemerintahan,keamanan danketertiban sosial danpembangunanwilayan
2. Pembinaan OrganisasiKepemudaanIndikator : jumlah or ganisasikepemudaanyang dibina
2. Prosentase desa yangsudah menyusunanggaran denganberbasis kinerja
3. Pengendalian keamananLingkunganIndikator : jumlahpengamananwilayahtingkat kecamatandan desa/kelurahan
Rp. 30.000.000,00 - Jadwalpembinaan/monitoring
- Data / bahanpembinaan
4. Monitoring danevaluasiAPBDesa danPerdesIndikator : jumlahdesa yang dilakukanmonitoring dan evaluasi
Rp. 80.000.000,00 - Jadwalmonitoring /evaluasi
- Data apbdes/perdes
CAMAT(ESELON 3A)
KASI(ESELON 4) STAFF
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
5. FasilitasiPenyelenggaraanPemerintahan Desa
Indikator : jumlah kelompokkerja yang menjadi Fasilitator
Rp. 40.000.000,00 - Jadwal pembinaan- Data / bahanpembinaan
6. Pembinaan KesadaranKebersihan masyarakat
Indikator : jumlah rt/rw yangdilakukan pembinaankesadaran kebersihan
Rp. 50.000.000,00 - Data rt / rw di desa /kelurahan
- Bahan pembinaan- Jadwal pembinaan
7. Pembinaan KelembagaanDesa dan kelurahan
Indikator : jumlah lembagayang dibina
Rp. 50.000.000,00 - Data lembaga di desa/kelurahanan
- Bahan pembinaan- Jadwal pembinaan
9. Fasilitasi KemiskinanIndikator : jumlah kegiatanpengentasan kemiskinan yangdifasilitasi
Rp. 60.000.000,00 - Data sasaranprogramkemiskinan
- Data programyangdifasilitasi
- Bahan fasilitasi- Jadwal fasilitasi
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
11. PenyelenggaraanpemerintahanKelurahan Jetis 1.122.864.000
- Peralatan kantor- Operasional dan
pembangunan gedung
12. PenyelenggaraanpemerintahanKelurahanSukomulyo 1.062.864.000
- Peralatan kantor- Operasional dan
pembangunan gedung
13. PenyelenggaraanpemerintahanKelurahan Sukorejo 1.172.864.000
- Peralatan kantor- Operasional dan
pembangunan gedung
14. PenyelenggaraanpemerintahanKelurahanTumenggungan
1.062.864.000
- Peralatan kantor- Operasional dan
pembangunan gedung
15. PenyelenggaraanpemerintahanKelurahanSidokumpul 1.112.864.000
- Peralatan kantor- Operasional dan
pembangunan gedung
16. PenyelenggaraanpemerintahanKelurahanBanjarmendalan 1.062.864.000
- Peralatan kantor- Operasional dan
pembangunan gedung
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN17. Penyelenggaraan
pemerintahanKelurahanTlogoanyar
1.082.864.000
- Peralatan kantor- Operasional dan
pembangunan gedung
18. PenyelenggaraanpemerintahanKelurahanSidoharjo
1.062.864.000
- Peralatan kantor- Operasional dan
pembangunan gedung
KETERKAITAN IKU TERHADAP RENSTRA, RKT, PK DAN DPAMATRIK RENSTRA
SASARAN I
PERJANJIAN KINERJAIKU
DPA
SASARAN INDIKATORKINERJA
TARGET PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Meningkat 1.IKM 79,25 Peningkatan Prosentase 100% Sarana Prosentase 100 % 100.000.000,
00nya Ku Kualitas Capaian Prasarana Pelayananalitas Pela 2.Prosentase 100% Pelayanan Layanan Pelayanan Administrayanan Publi Capaian Kecamatan Publik Adminis si pelayak Di Kecam Pelayanan Kecamatan trasi nan Publikatan Publik
di
(PATEN) Terpadu
Kecamatan yang Kecamatanyang sesuai SOPSesuai SOP
RKT/RENJA
IndikatorProgram
IndikatorSasaran
Hasil
Indikator Kegiatan(keluaran/output)
PERJANJIAN KINERJA 2020ESELON III/a
ESELON III/b - SEKCAM
ESELON VI/a - KASI
Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi 2020
PROGRAM / KEGIATAN PAGUTARGET REALISASI
I II III IV I II III IV0 0 0 0
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.200.114.000 246.941.150 339.927.350 306.793.650 306.451.850 119.584.262,00 271.240.156,00 - -Penyediaan Jasa Perkantoran 600.114.000 130.410.000 162.660.000 169.760.000 137.284.000 90.297.862,00 136.559.606,00 - -Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran 600.000.000 116.531.150 177.267.350 137.033.650 169.167.850 29.286.400,00 134.680.550,00 - -
0 0 0 0
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 1.600.000.000 326.665.000 196.465.000 324.665.150 752.204.850
23.380.000,00 343.995.300,00- -
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan kantor 380.000.000 90.900.000 40.900.000 171.760.150 76.439.850 0 88.660.000,00 - -Pemeliharaan Rutin atau Berkala GedungKantor 500.000.000 99.100.000 125.625.000 122.725.000 152.550.000 11.200.000,00 117.615.300,00 - -
Rehabilitasi sedang atau Berat Gedung Kantor 600.000.000 106.725.000 0 0 493.275.000 0 104.900.000,00 - -
Pemeliharaan Rutin atau Berkala KendaraanDinas atau Operasional 120.000.000 29.940.000 29.940.000 30.180.000 29.940.000
12.180.000,00 32.820.000,00- -
0 0 0 0Program Peningkatan Disiplin Aparatur 75.000.000 0 75.000.000 0 0 0 73.940.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 75.000.000 0 75.000.000 0 0 0 73.940.000,00 - -
Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya 75.000.000 0 75.000.000 0 0 0 - - -
0 0 0 0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 29.100.000 0 0 0 29.100.000 0 - - -
Pendidikan Dan Pelatihan Formal 29.100.000 0 0 0 29.100.000 0 - - -0 0 0 0
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 80.000.000 20.682.500 14.617.400 30.082.700 14.617.400
9.357.600,00 17.982.900,00- -
Penyusunan Pelaporan Keuangan secaraBerkala 30.000.000 9.357.600 0 20.642.400 0 9.357.600,00 - - -
Penyusunan Dokumen Perencanaan danEvaluasi 50.000.000 11.324.900 14.617.400 9.440.300 14.617.400 0
17.982.900,00- -
0 0 0 0
Program Peningkatan Kualitas PelayananKecamatan 100.000.000 38.535.000 24.586.000 12.293.000 24.586.000 0
14.473.700,00- -
Sarana Prasarana Pelayanan AdministrasiTerpadu Kecamatan 100.000.000 38.535.000 24.586.000 12.293.000 24.586.000 0
14.473.700,00- -
Program Penyelenggaraan Pemerintahandan Pembangunan Kecamatan 9.142.912.000 589.876.500 1.837.101.500 2.966.188.300 3.749.745.700
213.035.000,00 403.125.000,00- -
Pelaksanaan Musyawarah PerencanaanPembangunan 40.000.000 40.000.000 0 0 0
36.375.000,00 2.415.000,00-
Pembinaan Organisasi Kepemudaan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 - - -Pengendalian Keamanan Lingkungan 30.000.000 0 30.000.000 0 0 0 - - -
Monitoring dan Evaluasi APBD Desa danPERDES 80.000.000 50.600.000 0 15.162.300 14.237.700 50.000.000 - - -
Fasilitasi Penyelenggaraan PemerintahanDesa 40.000.000 0 20.000.000 0 20.000.000 0 - - -
Pembinaan Kesadaran KebersihanMasyarakat 50.000.000 0 0 50.000.000 0 0 - - -
Pembinaan Kelembagaan Desa danKelurahan 50.000.000 0 20.000.000 10.000.000 20.000.000 0 - - -
Fasilitasi Kemiskinan 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 - - -Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanJetis 1.122.864.000 59.458.000 224.029.000 423.201.000 19.440.000,00 74.580.000,00Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanJetis 1.122.864.000 59.458.000 224.029.000 423.201.000 19.440.000,00 74.580.000,00 - - -
Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanTumenggungan 1.062.864.000 61.784.500 234.478.000 335.807.000
12.210.000,00 57.750.000,00- - -
Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanSukorejo 1.172.864.000 54.252.500 215.056.000 343.442.000
4.135.000,00 70.560.000,00- - -
Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanSidoharjo 1.062.864.000 52.971.500 212.910.500 347.255.000
11.845.000,00 89.840.000,00- - -
Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanTlogoanyar 1.082.864.000 47.456.500 239.491.500 356.064.000
15.505.000,00 21.045.000,00- - -
Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanSidokumpul 1.112.864.000 68.334.500 224.420.000 373.355.500
19.635.000,00 16.195.000,00- - -
Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanSukomulyo 1.062.864.000 98.591.500 200.748.500 332.157.500
23.250.000,00 23.900.000,00- - -
Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanBanjarmendalan 1.062.864.000 56.427.500 215.968.000 379.744.000
20.640.000,00 46.840.000,00- - -
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target RealisasiTw I Tw II Tw III Tw IV
1
2.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publikdi Kecamatan Lamongan
1. Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) 81,26% -
2. Prosentase capaian layanan publikkecamatan (PATEN) yang sesuaiSOP
100 % -
Meningkatnya Koordinasi Pemerintahandan Penyelenggaraan PemerintahanDesa
1. Persentase rekomendasi hasilkoordinasi bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban,perekonomian dan Pembangunan,Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,dan pembangunan fisik yangditindaklanjuti dalam satu tahun
100 % -
DUKUNGANANGGARAN
PROGRAM PENINGKATANKUALITAS PELAYANAN
KECAMATAN
PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDAN
PEMBANGUNAN
ANGGARANRp. 100.00.000,00
ANGGARANRp, 9.142.912.000
REALISASIRp. -
REALISASIRp. 213.285.000
0 %
1. Persentase rekomendasi hasilkoordinasi bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban,perekonomian dan Pembangunan,Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,dan pembangunan fisik yangditindaklanjuti dalam satu tahun
2. Persentase desa yang sudahmenyusun Anggaran dengan BerbasisKinerja
100% -
REALISASI KINERJATAHUN 2020
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Ket.
1.MeningkatnyaKualitas PelayananPublik di KecamatanLamongan
1. Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)
81,26% -
2. Prosentase capaian layananpublik kecamatan (PATEN) yangsesuai SOP
75 % -
1. Persentase rekomendasi hasilkoordinasi bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban,perekonomian dan Pembangunan,Pemberdayaan Masyarakat danDesa, dan pembangunan fisik yangditindaklanjuti dalam satu tahun
-
2
MeningkatnyaKoordinasiPemerintahan danAkuntabilitasPenyelenggaraanPemerintahan Desa
1. Persentase rekomendasi hasilkoordinasi bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban,perekonomian dan Pembangunan,Pemberdayaan Masyarakat danDesa, dan pembangunan fisik yangditindaklanjuti dalam satu tahun
100 %
2.Persentase desa yang sudahmenyusun Anggaran denganBerbasis Kinerja
100 % -
REALISASI TAHUN 2020REALISASI TAHUN 2020
Program / Kegiatan Anggaran Realisasi Tribulan I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.200.114.000 119.584.262
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.600.000.000 23.380.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 75.000.000 0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 29.100.000 0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja Dan KeuanganProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja Dan Keuangan 80.000.000 9.357.600
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan 100.000.000 0
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan PembangunanKecamatan 9.142.912.000 213.285.000
UPLOAD WEBSITE
www.lamongankab.go.id/lamongan
1.Menyusundesain
program 2.Membentuk TimJempol Labit
3. Menyiapkankendaraan
operasionaldan kostum
4.Melatihstaf yangterlibatdalam tim
Implementasidan Evaluasi.
5.Uji cobapenerapan
INOVASI P2MKPD
PROGRAM PEMERINGKATAN untukMENINGKATKAN KINERJAPEMERINTAH DESA
MAKING CHANGE1. KEHADIRAN JEMPOL LABIT DAN SOP MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
SECARA SIGNIFIKAN.IKM TAHUN 2018 : 82,81 MENJADI 92,02 SANGAT BAIK (PADA 2019)
1. KEHADIRAN JEMPOL LABIT DAN SOP MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIKSECARA SIGNIFIKAN.
IKM TAHUN 2018 : 82,81 MENJADI 92,02 SANGAT BAIK (PADA 2019)
2. EFEKTIFITAS PROGRAM PENDAMPINGAN TERHADAP PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DESA MENDORONG PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DESA SEKALIGUS
MEMPERBAIKI IPK. CAPAIAN IPK TAHUN 2018 : 67,03.
2. EFEKTIFITAS PROGRAM PENDAMPINGAN TERHADAP PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DESA MENDORONG PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DESA SEKALIGUS
MEMPERBAIKI IPK. CAPAIAN IPK TAHUN 2018 : 67,03.
3. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATANMENGANTARKAN KECAMATAN LAMONGAN SAKIP KATEGORI AA
3. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATANMENGANTARKAN KECAMATAN LAMONGAN SAKIP KATEGORI AA
3. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATANMENGANTARKAN KECAMATAN LAMONGAN SAKIP KATEGORI AA
3. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATANMENGANTARKAN KECAMATAN LAMONGAN SAKIP KATEGORI AA