telaahan isu-isu strategis desentralisasi dan otonomi daerah
Isu strategis - nganjukkab.go.id
Transcript of Isu strategis - nganjukkab.go.id
1
Isu strategis
Isu-isu yang berhubungan dengan :
◦ Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara
menghadapinya;
◦ Keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi kebencanaan dalam upaya
penanggulangan bencana;
◦ Keterbatasan sarana prasarana sebagai pendukung kegiatan dan pelaksanaan program
penanggulangan bencana;
◦ Pola pembangunan yang belum menjadikan masalah bencana ke dalam prioritas
pembangunan;
◦ Upaya penanganan bencana masih sectoral dan masih pada penanganan masalah
bencana yang bersifat rutin terjadi di wilayah-wilayah tertentu seperti banjir, tanah
longsor, angin puting beliung, kekeringan dan kebakaran;
◦ Upaya pemulihan sarana dan prasarana pasca bencana belum tertangani secara
keseluruhan
2
PROSES UTAMA
BPBD 1
Peningkatan Kesiapsiagaan
menghadapi bencana
BPBD 3
Pemulihan
pasca bencana
PROSES PENDUKUNG
BPBD 4
Operasional Tanggap
Bencana Lintas Sektor
PROSES MANAJEMEN
BPBD 5
Pengelolaan
Program dan
Anggaran
BPBD 6
Pengelolaan dan
Pengembangan
SDM
BPBD 7
Pengelolaan
Organisasi dan
Tatalaksana
BPBD 8
Pengelolaan
Administrasi dan
Umum
PETA PROSES BISNISBADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
INPUT OUTPUT
Kebijakan / regulasi
dan penyediaan
infrastruktur
Pemerintah
Akuntabilitas /
Laporan
Pemerintah
Permintaan bantuan
stimulan daerah
terdampak bencana
Masyarakat
Pemenuhan bantuan
stimulan daerah
terdampak bencana
Masyarakat
BPBD 2
Percepatan penanganan
darurat bencana
4
Visi : Terwujudnya Kabupaten Nganjuk Yang Maju dan Bermartabat
Misi ke 6 : Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan
dan perlindungan dari bencana
TujuanIndikator
TujuanSatuan
Kondisi
Awal
Kondisi
AkhirSasaran Indikator Sasaran Formulasi Perhitungan Satuan
Kondi
si
Awal
Target
Kondi
si
Akhir
2018 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 Program
Tangguh
dalam
menghadapi
bencana
Indeks
Risiko
Bencana
Nilai 152,8 150 Meningkatnya
kesiapsiagaan dalam
menghadapi bencana
Persentase desa
tangguh bencana
Jumlah destana yang sudah
Dibentuk x 100
Jumlah total desa rawan bencana
% 12 52 64 76 88 100 100
Peningkatan
Kapasitas
Kesiapsiagaan,
Pencegahan
dan mitigasi
Bencana
Meningkatnya
kecepatan dalam
penanganan darurat
bencana
Persentase
kejadian bencana
yang direspon
dalam waktu
tanggap
Jumlah kejadian bencana yang direspon
kurang dari 24 jam x 100
Jumlah kejadian bencana di Kab. Nganjuk
% 80 80 82 85 88 90 90
Peningkatan
Kapasitas
Tanggap
Darurat
penanggulanga
n bencana
Meningkatnya
pemulihan pasca
bencana
Persentase
pemulihan daerah
terdampak
bencana
Jumlah daerah terdampak yang
ditangani BPBD x 100
Jumlah seluruh daerah terdampak di Kab.
Nganjuk
% 80,2 82 84 86 88 89 89
Peningkatan
Kapasitas
Penanganan
Pasca Bencana
Renstra BPBD 2018 - 2023
Mewujudkan
Kabupaten
Nganjuk Yang
Maju dan
Bermartabat
(Nganjuk
Nyawiji
Bangun Deso
Noto Kutho)
KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN NGANJUK
DENGAN RENSTRA BPBD KAB. NGANJUK TAHUN 2018-2023
Infrastruktur publik
yang memadai dan
berkualitas sebagai
penunjang
pertumbuhan
ekonomi dengan
kelestarian
lingkungan dan
perlindungan dari
bencana
1. Meningkatnya
kesiapsiagaan dalam
menghadapi bencana
2. Meningkatnya
kecepatan dalam
penanganan darurat
bencana
3. Meningkatnya
pemulihan pasca
bencana
VISI MISI TUJUAN SASARAN BPBD
INDIKATOR
TUJUAN
Indeks Resiko Bencana
Menjadi lebih kecil
Tangguh dalam
menghadapi bencana
5
CASCADINGBADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NGANJUK
6
SASARAN Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi
bencana
INDIKATOR Persentase desa tangguh bencana Target 52%
SASARAN Meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan,
pencegahan, dan mitigasi Bencana
INDIKATOR Prosentase masyarakat yang
terlatih di daerah rawan bencana
Target 70%
Meningkatnya ketangguhan dalam
menghadapi bencana KEPALA DAERAH
SASARAN 1 Terlaksananya Pembentukan desa tangguh
bencana
INDIKATOR 1 Jumlah desa tangguh bencana Target 40
desa
KEPALA PELAKSANA
SASARAN 2 Terlaksananya Penguatan kapasitas relawan
masyarakat penanggulangan bencana
INDIKATOR 2 Jumlah Relawan yang berpartisipasi Target 30
orang
KEPALA BIDANG
KEPALA
SEKSI
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019
7
SasaranIndikator
SasaranTarget
Program Kegiatan
UraianIndikator
ProgramTarget Anggaran Uraian Indikator Program Target Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Meningkatnya
kesiapsiagaan
dalam
menghadapi
bencana
Persentase
desa tangguh
bencana
52% Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Indeks
Kepuasan
Masyarak
at (IKM)
internal
Perangkat
Daerah
79,75 465.200.000 Penyediaan Jasa surat
menyurat
Jumlah surat yang
diproses1500 surat 1.800.000
Penyediaan jasa
komunikasi sumber daya
air dan listrik
Jumlah kebutuhan
telepon dan listrik21600 kwh,
600 Mbps46.000.000
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor
yang diadakan31 jenis 26.400.000
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan
dan penggandaan7 jenis 10.000.000
Penyediaan komponen
instalasi listrik /
penerangan bangunan
kantor
Jumlah kebutuhan alat
listrik9 jenis 7.000.000
Penyediaan bahan bacaan
dan perundangan-
undangan
Jumlah bahan bacaan
dan perundang-undangan 1 jenis 5.500.000
Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah kebutuahan
makanan dan minuman11 bulan 38.500.000
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi
yang dihadiri
80 kali 300.000.000
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Jumlah Monitoring dan
evaluasi dalam daerah
yang dilakukan
175 kali 30.000.000
Program
Peningkatan
Sarana &
Prasarana
Aparatur
Prosentase
sarana
dan
prasarana
aparatur
dalam
kondisi
baik
80% 1.205.000.000 Pengadaan kendaraan
dinas /operasional
Jumlah kendaraan dinas
/ operasional yang
diadakan
6 unit 578.000.000
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan
Gedung Kantor4 jenis 91.000.000
Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah peralatan gedung
kantor yang diadakan 4 jenis 28.000.000
Pengadaan meubeler Jumlah pengadaan
mebeler3 jenis 41.500.000
Sambungan tabel Rencana Kinerja Tahunan 2019
8
SasaranIndikator
SasaranTarget
Program Kegiatan
UraianIndikator
ProgramTarget Anggaran Uraian Indikator Program Target Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pemeliharaan rutin /
berkala gedung kantor
Luas gedung kantor yang
dipelihara2 gedung 265.000.000
Pemeliharaan rutin /
berkala kendaraan dinas /
operasional
Jumlah kendaraan dinas/
operasional yang
dipelihara
19 unit 185.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
dipelihara
21 jenis 5.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung
kantor yang dipelihara14 jenis 6.500.000
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Jumlah mebeleur yang
dipelihara8 jenis 5.000.000
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Persentase
laporan
kinerja
dan
keuangan
yang
disusun
tepat
waktu
80 22.000.000 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ihtisar
realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja
yang selesai tepat waktu 8 dokumen 15.000.000
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
Jumlah laporan keuangan
semesteran yang selesai
tepat waktu
2 dokumen 3.500.000
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan keuangan
akhir tahun yang selesai
tepat waktu
4 dokumen 3.500.000
Program
Peningkatan
Kapasitas
Kesiapsiagaan,
Pencegahan
dan mitigasi
Bencana
Jumlah
desa
tangguh
bencana
40 desa
1.591.000.00
0
Bimbingan teknis
kesiapsiagaan / mitigasi
bencana
Jumlah pelajar paham
tehnis PRB dan
Kesiapsiagaan pada
Lokasi Rawan Bencana
250
orang/pelaj
ar dan
pengajar
100.000.000
Persentase
pemenuha
n
peralatan
penanggul
angan
bencana
yang
memadai
75
Penguatan Kapasitas
Relawan dan Pokja
DESTANA
Jumlah Relawan dan
Pokja Destana yang
mengikuti penambahan
kapasitas pemahaman
30 orang X
7 hari100.000.000
Pembentukan DESTANA Jumlah desa tangguh
bencana yang terbentuk40
1.031.000.00
0
Penanganan Mitigasi
Struktural pra bencana
pada DESTANA
Jumlah kegiatan mitigasi
pada lokasi desa rawan
bencana
10 kegiatan
/ desa 50.000.000
Sambungan tabel Rencana Kinerja Tahunan 2019
9
SasaranIndikator
SasaranTarget
Program Kegiatan
UraianIndikator
ProgramTarget Anggaran Uraian Indikator Program Target Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Persentase
Tingkat
efektifitas
Sistem
Peringatan
Dini/Early
Warning
System
(EWS)
bencana
75 Pelaksanaaan aktivasi
posko siaga/darurat
bencana
Jumlah posko yang
dilaksanakan untuk
kesiapsiagaan
2 posko
60.000.000
Pengadaan tenda dan
perlengkapan
Jumlah tenda dan
perlengkapan yang
diadakan
7 unit 50.000.000
Hari Kesiapsiagaan dan
Pengurangan Risiko
Bencana
Jumlah kegiatan dalam
gerakan hari pengurangan
risiko bencana4 keg 50.000.000
Diklat teknis
penanggulangan bencana
Metode outbound
Jumlah relawan yang
mengikuti diklat
60 orang
selama 3
hari
100.000.000
Penyediaan prasarana dasarmitigasi pada penanganan prabencana
Jumlah jenis prasarana2 jenis 50.000.000
Meningkatnya
kecepatan
dalam
penanganan
darurat
bencana
Persentase
kejadian
bencana
yang
direspon
dalam waktu
tanggap
80% Program
Peningkatan
Kapasitas
Tanggap
Darurat
penanggulang
an bencana
Persentase
korban
selamat
akibat
bencana
1.819.850.
000
Penyediaan prasarana
dasar tanggap darurat
bencana
Jenis sarana dasar yang
disediakan
100
bronjong,
379 sesek,
20.143
glangsing /
sak
200.000.000
Penguatan Sistem Komando
Pusat Pengendalian Operasi
penanganan bencana
Jumlah tenaga dan
kejadian yang tertangani
pada Musim Penghujan
dan Kemarau
29 trc
629.850.000
Persentase
pemenuha
n
kebutuha
n dasar
korban
terdampak
bencana
Operasi Penanganan,
Kebakaran hutan dan
lahan
Jumlah daerah terdampak
karhutla yang tertangani 11 kec 20.000.000
Penanganan tanggap
darurat kekeringan (
droping air bersih )
Jumlah daerah terdampak
kekeringan yang
tertangani
13 desa
200.000.000
Pemenuhan kebutuhan
dasar tanggap darurat
Jumlah bantuan dasar
tanggap darurat bencana
yang tersedia
200 paket
sembako 100.000.000
Sarana Prasarana
penyediaan air bersih pada
kawasan rawan kekeringan
Jumlah prasarana
penanganan darurat yang
tersedia pada wilayah
rawan kekeringanan
2 unit
sumur bor450.000.000
Sambungan tabel Rencana Kinerja Tahunan 2019
10
SasaranIndikator
SasaranTarget
Program Kegiatan
UraianIndikator
ProgramTarget Anggaran Uraian Indikator Program Target Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Meningkatnya
pemulihan
pasca bencana
Persentase
pemulihan
daerah
terdampak
bencana
82 Program
Peningkatan
Kapasitas
Penanganan
Pasca
Bencana
Persentase
perbaikan
sarana
dan
prasarana
vital
daerah
terdampak
bencana
80 Penyediaan bantuan
rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana
Bimtek penilaian
kebutuhan pasca bencana
bagi pokja/relawan destana
Jumlah sarana dan
pemukiman dampak
bencana yang
direhabilitasi
Jumlah yang melakukan
kajian
5 unit
44 orang
50.000.000
70.000.000
SASARAN INDIKATOR
KINERJATAR
GET
PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATO
RTAR
GET
ANGGA
RAN
URAIAN INDIKATOR TAR
GET
ANGGARAN
Meningkatnya
kesiapsiagaan
dalam
menghadapi
bencana
Persentase desa
tangguh
bencana
52% Program
Kesiapsiagaan
dan Pencegahan
Bencana
Jumlah
desa
rawan
bencana di
Kab.
Nganjuk
100 desa 1.591.000.0
00Pembentukan
DESTANA
Jumlah desa
tangguh
yang
dibentuk
40 desa 425.000.000
11
NOMOR DPA SKPDFormulir
DPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH4.01 05 21 10 5 2
INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATORTOLAK UKUR KINERJA
TARGET
KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Jumlah desa rawan bencana di Kab. Nganjuk 100 desa
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.031.000.000
KELUARAN Jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk 40 desa
HASIL Persentase desa tangguh bencana 52%
RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH
Formulir
RKA SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
Tahun Anggaran : 2019
Urusan
Pemerintahan:
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi
Pemerintahan
Organisasi : 4.01 . 4.01.05 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program : 4.01 . 4.01.05 . 21 Program Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana
Kegiatan:
4.01 . 4.01.05 . 21 . 10 Pembentukan desa tangguh bencana
Lokasi Kegiatan:
Kabupaten Nganjuk
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN
PROGRAM
Jumlah desa rawan bencana di Kab. Nganjuk 100 desa
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.031.000.000
KELUARAN Jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk 40 desa
HASIL Persentase desa tangguh bencana 52% KETERKAITAN RENJA, RKA,
DAN DPA
PERJANJIAN KINERJA 2019 – ESELON II
12
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KAB. NGANJUK DENGAN BUPATI NGANJUK
PERJANJIAN KINERJA 2019 – ESELON III
13
PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS DENGAN
KEPALA PELAKSANA BPBD
PERJANJIAN KINERJA 2019 – ESELON III
14
PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG DENGAN
KEPALA PELAKSANA BPBD
PERJANJIAN KINERJA 2019 – ESELON IV
15
PERJANJIAN KINERJA KA SUB BAG PENYUSUNAN PROGRAM
DENGAN SEKRETARIS (ESELON III)
RENCANA AKSI TAHUN 2019
16
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2019
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NGANJUK
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
Target Kinerja SasaranPROGRAM /
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATANTARGET RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATAN
KETTR 1 TR II TR III TR IV
TR I TR II TR III TR IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
Meningkatnya
kesiapsiagaan dalam
menghadapi bencana
Persentase desa
tangguh bencana
10
Bimbingan teknis
kesiapsiagaan / mitigasi
bencana
Jumlah pelajar paham
tehnis PRB dan
Kesiapsiagaan pada Lokasi
Rawan Bencana
250 orang/pelajar dan pengajar Melaksanakan Bimtek untuk
pelajar/pengajar tentang
kesiapsiagaan menghadapi
bencana di lokasi rawan bencana
Rp 100.000.000,00
Kasi kesiapsiagaan √
Penguatan Kapasitas
Relawan dan Pokja
DESTANA
Jumlah Relawan dan Pokja
Destana yang mengikuti
penambahan kapasitas
pemahaman
30 orang X 7 hari Melaksanakan Bimtek untuk
fasilitator desa tangguh bencana
dari 10 desa tangguh bencana yang
terbentuk
Rp 100.000.000,00
Kasi kesiapsiagaan √
Pembentukan DESTANA Jumlah desa tangguh
bencana yang terbentuk
10 desa Membentuk desa tangguh bencana
dengan melatih 30 orang relawan
dari 10 desa rawan bencana agar
memahami pengurangan resiko
bencana secara terintegrasi dan
berkelanjutan
Rp 425.000.000,00
Kasi kesiapsiagaan √
Penanganan Mitigasi
Struktural pra bencana
pada DESTANA
Jumlah kegiatan mitigasi
pada lokasi desa rawan
bencana
10 kegiatan / desa Pengadaan bibit tanaman
penghijauan untuk diserahkan
kepada 10 desa tangguh bencana
yang dibentuk tahun 2018
Rp 50.000.000,00
Kasi pencegahan √
Pelaksanaaan aktivasi
posko siaga/darurat
bencana
Jumlah posko yang
dilaksanakan untuk
kesiapsiagaan
2 posko Membentuk posko siaga untuk
bencana di musim hujan dan
musim kemarau
Rp 60.000.000,00
Kasi kesiapsiagaan √ √
Pengadaan tenda dan
perlengkapan
Jumlah tenda dan
perlengkapan yang
diadakan
7 unit Pengadaan tenda dan
perlengkapannya
Rp 50.000.000,00
Kasi pencegahan √
Hari Kesiapsiagaan dan
Pengurangan Risiko
Bencana
Jumlah kegiatan dalam
gerakan hari pengurangan
risiko bencana
4 keg Memeriahkan Hari Kesiapsiagaan
Nasional baik di provinsi maupun
di dalam kabupaten Nganjuk
Rp 50.000.000,00
Kasi kesiapsiagaan √
Diklat teknis
penanggulangan bencana
Metode outbound
Jumlah relawan yang
mengikuti diklaat
60 orang selama 3 hari Melaksanakan gladi lapang untuk
relawan
Rp 100.000.000,00
Kasi pencegahan
Lanjutan RENCANA AKSI TAHUN 2019
17
Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
Meningkatnya
kecepatan dalam
penanganan
darurat bencana
Rata-rata
waktu respon
kejadian
bencana 16 16 16 16
Penyediaan prasarana
dasar tanggap darurat
bencana
Jenis sarana dasar
yang disediakan
100 bronjong, 379 sesek,
20.143 glangsing / sak
Menyediakan bronjong,
sesek dan glangsing/sak
untuk tanggap darurat
bencana
Rp 200.000.000,00
Kasi Tanggap
Darurat √ √ √
Penguatan Sistem
Komando Pusat
Pengendalian Operasi
penanganan bencana
Jumlah tenaga dan
kejadian yang
tertangani pada
Musim Penghujan dan
Kemarau
29 trc Menyediakan tenaga TRC
dan administrasi selama 12
bulan
Rp 600.000.000,00
Kasi Tanggap
Darurat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Dilaksana
kan
sepanjang
Tahun
Anggaran
2019
Operasi Penanganan,
Kebakaran hutan dan
lahan
Jumlah daerah
terdampak karhutla
yang tertangani
11 kec Melaksanakan penanganan
karhutla dan pengadaan
sepatu karet dan masker
untuk pelaku pemadam
karhutla
Rp 20.000.000,00
Kasi Tanggap
Darurat √ √ √ √
Penanganan tanggap
darurat kekeringan (
droping air bersih )
Jumlah daerah
terdampak kekeringan
yang tertangani
13 desa Melaksanakan droping air
bersih di daerah terdampak
kekeringan
Rp 200.000.000,00
Kasi Tanggap
Darurat √ √ √
dilaksana
kan pada
saat
Peringata
n HKBN
Pemenuhan
kebutuhan dasar
tanggap darurat
Jumlah bantuan dasar
tanggap darurat
bencana yang tersedia
200 paket sembako Pengadaan sembako dan
makanan siap saji
Rp 60.000.000,00
Kasi Logistik √ √
Sarana Prasarana
penyediaan air bersih
pada kawasan rawan
kekeringan
Jumlah prasarana
penanganan darurat
yang tersedia pada
wilayah rawan
kekeringanan
2 unit sumur bor Memberikan bantuan
stimulan untuk pembuatan
sumur
Rp 450.000.000,00
Kasi Tanggap
Darurat √ √
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana
Meningkatnya
pemulihan pasca
bencana
Persentase
pemulihan
daerah
terdampak
bencana 20 20 20 22
Penyediaan bantuan
rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca
bencana
Jumlah sarana dan
pemukiman dampak
bencana yang
direhabilitasi
5 unit Merenovasi rumah dan
fasilitas umum yang
terdampak bencana
Rp 50.000.000,00
Kasi
Rekonstruksi√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Dilaksana
kan
sepanjang
Tahun
Anggaran
2019
REALISASI KINERJA TAHUN 2018 DAN 2019
s/d Tribulan IV
18
12
52
100 100
20
60
0
20
40
60
80
100
120
2018 2019 sd Tribulan IV
Series 1 Series 2 Series 3
Persentase desa tangguh
bencana
Persentase kejadian bencana
yang direspon dalam waktu
tanggap
Persentase pemulihan daerah
terdampak bencana
Indikator 1
Indikator 2
Indikator 3
STRATEGI PENINGKATAN KINERJA :
TERKAIT ISU STRATEGIS BPBD KABUPATEN NGANJUK
Pengenalan Informasi
Rawan Bencana Bagi
Sekolah
19
Untuk mewujudkan peran yang efektif, maka peran Badan Penanggulangan
Bencana Daerah harus berorientasi kepada pencapaian tujuan organisasi,
melalui Strategi :
Mengembangkan
pembentukan desa
tangguh bencana
12
Aktivasi posko siaga dantanggap darurat untuk
mengawal penangananbencana
3 Mengoptimalkankoordinasi lintas sektoraldalam upaya penanganan
bencana
4
MANFAAT SAKIP BAGI BPBD
Evaluasi Kinerja BPBD Daerah Kabupaten Nganjuk;
Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja BPBD Kabupaten Nganjuk;
Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan, sasaran strategis yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas
kinerja BPBD Kabupaten Nganjuk;
Meningkatkan efektifitas perumusan program dan kegiatan untuk
pencapaian sasaran strategis pembangunan .
20
21
Rapat-rapat dipimpinlangsung oleh
Kepala PelaksanaBPBD
Rapat-rapat Penyusunan Program dan Perencanaan Anggaran
22
Pelaksanaan LombaDesa TangguhBencana(DESTANA) di Salamrojo12 September 2019
Salah satu Kegiatan dari BidangPencegahan dan Kesiapsiagaan
23
Juara 1 dalam lomba Desa Tangguh Bencana KategoriMadya se Provinsi Jawa Timur Tahun 2018
Penanganan darurat kekeringandengan dropping air bersih
24
Beberapa Kegiatan dari BidangKedaruratan dan Logistik
Penanganan kebakaran Hutan danLahan
Penanganan pohon tumbangakibat angin puting beliung
PERBAIKAN RUMAH ROBOH (DESA SAMBIKEREP, KEC. REJOSO)
25
Beberapa Kegiatan dari Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Perbaikan rumah di desa TanjungKalang Kec. Ngronggot
TERIMA KASIH
26