Iklan ILPPD Blora 2019 - blorakab.go.id

1
DJOKO NUGROHO Bupati Blora PAD Dana Perimbangan Lain-lain pendapatan daerah yang sah pendapatan daerah 101,99 % 98.93 % 98.35 % 99,28 % BELANJA DAERAH BELANJA TAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 2.143.637.059.677 2.120.654.753.233 199.199.813.000 203.166.113.320 1.398.565.930.000 1.375.550.409.408 545.871.316.677 541.938.230.505 96,07 % 97,66 % 94,07 % Rp Rp Rp Rp Rp 2.203.122.738.439 2.116.475.561.459 1.224.722.159.284 1.196.108.652.273 978.400.579.155 920.366.909.186 PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN 59.485.678.762 63.485.678.762 4.000.000.000 59.608.030.710 63.608.030.710 4.000.000.000 100,21 % 100,19 % 100 % silpa 0 63.787.222.484 alokasi realisasi persen Persen (%) Angka Kelulusan SD/MI SMP/MTs Anggaran Belanja 155.540.348.902 147.181.817.022 Realisasi Urusan Pendidikan Angka Kematian Bayi Target Realisasi Angka Kematian Balita 14/1000 KH Target Realisasi 13,12 % 13,12 % 11,9 % Kasus kematian ibu 14 Kasus Target Realisasi 13 Kasus Prosentase Gizi buruk 0,12 % Target Realisasi 0,10 % Status Akreditasi RSUD Blora Madya Target Realisasi Madya Status Akreditasi RSUD Cepu Madya Target Realisasi Utama Anggaran Belanja 240.740.250.564 226.266.054.188 Realisasi Alokasi 93,99 Persentase Urusan Pekerjaan Umum & Tata Ruang NO URAIAN Target Realisasi 1 Prosentase Jalan Mantap 83,41 % 56,37 % 2 Prosentase jalan kondisi baik 62% 43,55% 3 Jembatan dalam Kondisi baik 78% 86,07% 4 Drainase dalam kondisi baik 216 KM 136,59 KM 5 Irigasi dalam kondisi baik 35,03% 38,18% 6 Air irigasi untuk pertanian rakyat 40% 31,5% 7 Penduduk mendapatkan air minum aman 63,53% 91,3% 8 Cakupan pelayanan sanitasi 93,94% 94% 9 Perda RDTR yang ditetapkan 1 0 10 Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% 12,5% 8% 245.702.277.989 Alokasi 229.249.503.339 Realisasi 93,30 % Persentase Anggaran Belanja Luas kawasan kumuh dikawasan perkotaan 25,11 Ha Urusan Kesehatan Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman 51 Ha Jumlah rumah tidak layak huni 67.825 Unit 67.947 Unit Persentase berkurangnya permukiman kumuh diperkotaan 58,11 % 0,71% Anggaran Belanja 77.289.506.800 74.575.498.991 Realisasi Alokasi 96,49% Persentase Urusan Trantibumlinmas Anggaran Belanja 3.968.085.575 Realisasi 4.128.440.000 Alokasi 96,12% Persentase 85% Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Cakupan Penegakan Perda 98,16% 76,34% 85% Persentase penurunan Jumlah PMKS Persentase PMKS skala kabupaten yang Memperoleh bantuan sosial 0,65% 0,98% 0,24% 0,87% ALOKASI REALISASI PERSENTASE 1.927.800.000 1.752.607.700 90,91% Urusan Sosial Alokasi Realisasi Persentase 1.047.551.500 964.460.000 92,07% Urusan Tenaga Kerja Anggaran Belanja Persentase Pencari kerja yang ditempatkan Target 70 % Realisasi 14,82 % Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan Target 100 % Realisasi 100 % 846.417.000 Realisasi 904.000.000 Alokasi 93,63% Persentase Anggaran Belanja Urusan Pangan 1.301.075.513 Realisasi 99,01 Persentase Skor Pola Pangan Harapan Target 67 % Realisasi 84,6% Ketersediaan tanah untuk keperluan Pemerintah Daerah Target 100 % Realisasi 100 % Urusan Pertanahan 1.314.150.000 Alokasi Anggaran Belanja 28.384.000 Realisasi 35.000.000 Alokasi 81,80 % Persentase Anggaran Belanja www.blorakab.go.id REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT PENYELENGGARAAN URUSAN PILIHAN TAHUN ANGGARAN 2018 ALOKASI REALISASI URUSAN % URUSAN KELAUTAN PERIKANAN URUSAN PARIWISATA URUSAN PERTANIAN URUSAN PERDAGANGAN URUSAN PERINDUSTRIAN URUSAN TRANSMIGRASI Rp. 1.108.786.000 Rp. 4.063.006.000 Rp. 8.410.930.000 Rp. 30.971.901.000 Rp. 410.444.000 Rp. 119.999.400 Rp. 974.942.089 Rp. 3.977.896.800 Rp. 7.939.084.683 Rp. 29.872.877.900 Rp. 393.249.500 Rp. 101.734.809 84,78% 95,81% 96,45% 94,39% 97,91% 87,93% REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PENYELENGGARAAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2018 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 90 % 95,5 % 90 % 95,5 % Prosentase Capaian RPJM Kesesuaian Kegiatan diKUAPPAS dengan Kegiatan diRKPD KEUANGAN DAERAH WTP WTP Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah KEPEGAWAIAN Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Capaian Indikator persentase pejabat yang Sesuai dengan kompetensi Penyelesaian kasus kasus pelanggaran disiplin 10,08 % 52,16 % 100 % 90 % 95,5 % 100 % SEKRETARIS DAERAH B 60 % B 75 % Nilai LHE SAKIP Persentase perangkat Daerah yang menyusun SOP dan SPPdan IKM "baik" SEKRETARIS DPRD 90% 6,01% 68,57 % 2,53% Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah pertahun Persentase Raperda masuk Prolegda (Propem-perda) yang Dibahas dan Ditetapkan PENGAWASAN Level 2 Level 2 Level 3 Level 3 Maturitas SPIP Tingkat kapabilitas APIP LITBANG 100 % 100 % Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan RoadmapSIDa ALOKASI REALISASI URUSAN Penghargaan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI (predikat WTP selama 4 kali berturut-turut Penghargaan Menteri Keuangan atas Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) BID. PENGELOLAAN KEUANGAN Penghargaan penghargaan pengelolaan Media Center terbaik 2017 dari Direktur Jendral (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik BID. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kabupaten Layak Anak Pratama 2018 dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). BID. PEMBERDY PEREMPUAN & ANAK Penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat SMP se-Jawa Tengah yang diraih SMP Negeri 1 Todanan BID. LINGKUNGAN HIDUP Penghargaan “Anugerah KASN 2018” BID. PENGEMBANGAN SDM APARATUR Penghargaan penghargaan dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Republik Indonesia sebagai Kabupaten pendukung Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbaik BID. PEMBERDAYAAN UKM Penghargaan dari Direktur Jendral Hortikultura sebagai Kabupaten yang Berhasil Menambah Luas Tambah Tanam (LTT) padi hingga surplus seluas 801 Hektar BID. PERTANIAN Penghargaan dari Kenmeterian Kesehatan sebagai Kabupaten yang mencapai 100 persen Puskesmas terakreditasi BID. KESEHATAN penghargaan sebagai Kabupaten peduli HAM Tahun 2017 yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta BID. PENEGAKAN HAM Juara 1 Lomba Pelaksana Terbaik Posyandu Tingkat Nasional yang diperoleh Desa Jiworejo Kecamatan Jiken BID. BID. PEMBERDAYAN MASYARAKAT PENGHARGAAN TAHUN 2018 Urusan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Persentase usaha yang mentaati persyaratan administrasi LH Persentase sampah yang terangkut 100 % 100 % 78,35 % 73 % 66,40 % 73,37 % Anggaran Belanja 5.047.223.000 4.767.229.531 Realisasi Alokasi 94,45 Persentase Urusan Adm Kependudukan & Capil Rasio bayi berakte kelahiran 99 % 99,41 % Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) 90 % 18,68 % 3.388.422.000 3.276.306.515 Realisasi Alokasi 96,69 Persentase Anggaran Belanja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Persentase Desa yang memiliki RPJMDesa dan APBDesa berkualitas 60 % 100 % Jumlah BUMDes 32 Unit 159 Unit Jumlah penduduk berKTP 97 % 98,78 % 4.759.784.000 4.635.311.950 Realisasi Alokasi 97,38 Persentase Urusan DALDUK KB 8.231.436.821 Realisasi 8.582.577.000 Alokasi 95,91 Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (UnmetNeed) 7,2 % 9,8 % Urusan Perhubungan Persentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pada jalan kota 90 % 75 % 92 % 75 % 1.945.800.000 Alokasi 1.697.633.638 Realisasi 87,25 Persentase Urusan Kominfo 3.375.550.000 Alokasi 3.285.110.280 Realisasi 97,32 % Persentase Jumlah Sistem Informasi manajemen Pemda 7 buah 58 buah Urusan Koperasi Umkm Persentase koperasi sehat 28 % 44,23 % Target Realisasi Jumlah usaha mikro kecil dan menengah 6.750 unit Target Realisasi 6.760 unit 806.529.000 748.462.000 Realisasi Alokasi 92,80 Persentase Urusan Penanaman Modal Realisasi Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) 4.200.000.000.000 Jangka waktu pelayanan perijinan dan non perijinan 2 Hari 4.702.810.245.566 1.723.884.154 Realisasi 1.837.680.000 Alokasi 93,81 Persentase target persentase target & persentase Jumlah medali tingkat provinsi yang diperoleh 4.200.000.000.000 4.702.810.245.566 target persentase Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha 170 Orang target & persentase Urusan Pemuda Olahraga 4.334.486.500 Realisasi 4.613.618.000 Alokasi 93,95 Persentase Urusan Statistik Anggaran Belanja 99,54 Persentase 160.000.000 Alokasi 159.258.000 Realisasi Persentase Keterisian data SIPD 85 % target 85 % persentase Urusan Persandian 70.000.000 Alokasi Persenta sejenis informasi tingkat kabupaten yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan 69.390.000 Persentase 93,13 Realisasi persentase 100 % target 100 % Urusan Kebudayaan Benda,Situs dan Kawasan Cagar Budaya Daerah yang dilestarikan persentase 30 % target 30,8 % Cakupan kelompok seni yang dibina persentase 57 % target 88,58 % Alokasi 2.668.771.000 Realisasi 2.652.567.700 Persentase 99,39 Urusan Perpustakaan Jumlah pengunjung Perpustakaan persentase 66.000 org target 134.778 org Alokasi 1.113.371.000 967.201.950 Realisasi 86,87% Persentase Urusan Kearsipan Jumlah dokumen/Arsip yang terpelihara dengan baik persentase 103.000 target 118.000 988.567.000 Alokasi 529.445.100 Realisasi 529.445.100 Persentase LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN BLORA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018 Assalamualaikum Wr. Wb. Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Blora Tahun 2018 yang disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk Ringkasan LPPD ini dapat disusun dan disampaikan kepada masyarakat luas di Kabupaten Blora . Paradigma baru pemerintahan dan pembangunan daerah tercermin melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah yang pada intinya memberika kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, yang selanjutnya dilaporkan kepada Pemerintah setiap akhir Tahun Anggaran melalui LKPJ, LPPD dan Ringkasan LPPD. Ringkasan LPPD Kabupaten Tahun 2018 ini berisi berbagai catatan, informasi, data penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Blora selama Tahun Anggaran 2018, yang disajikan secara ringkas. Ringkasan LPPD ini sekaligus merupakan kewajiban oleh Bupati Blora sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Besar harapan kami agar Ringkasan LPPD ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Blora terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah selama pelaksanaan Tahun Anggaran 2018, sehingga dapat terus memberikan masukan untuk membangun masyarakat Kabupaten Blora sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Blora. Akhirnya, rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Blora dan segenap aparatur Pemerintah Kabupaten Blora yang senantiasa mendukung pelaksanaan tugas kami dalam memimpin pemerintahan di Kabupaten Blora. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. ARIEF ROHMAN Wakil Bupati Blora Blora, 24 Juli 2019 Blora, 24 Juli 2019 Blora, 24 Juli 2019 Bupati Blora Bupati Blora Bupati Blora DJOKO NUGROHO DJOKO NUGROHO DJOKO NUGROHO

Transcript of Iklan ILPPD Blora 2019 - blorakab.go.id

Page 1: Iklan ILPPD Blora 2019 - blorakab.go.id

DJOKO NUGROHOBupati Blora

PAD DanaPerimbangan

Lain-lain pendapatan

daerah yang sah

pendapatan daerah

101,99 %

98.93 %

98.35 %

99,28 %

BELANJA DAERAH

BELANJA TAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

2.14

3.63

7.05

9.67

7

2.12

0.65

4.75

3.23

3

199.

199.

813.

000

203.

166.

113.

320

1.398

.565

.930

.000

1.375

.550

.409

.408

545.

871.3

16.6

77

541.9

38.2

30.5

05

96,07 %97,66 %

94,07 %

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

2.20

3.12

2.73

8.43

9

2.11

6.47

5.56

1.459

1.224

.722

.159.

284

1.196

.108.

652.

273

978.

400.

579.

155

920.

366.

909.

186

PEMBIAYAAN DAERAHPENERIMAAN PEMBIAYAANPENGELUARAN PEMBIAYAAN

59.485.678.762

63.485.678.762

4.000.000.000

59.608.030.710

63.608.030.710

4.000.000.000

100,21 %100,19 %100 %

silpa 0 63.787.222.484

alokasi realisasi persen

Persen (%) Angka

Kelulusan SD/MI SMP/MTs

Anggaran Belanja

155.540.348.902147.181.817.022Realisasi

Urusan Pendidikan

Angka Kematian BayiTarget Realisasi

Angka Kematian Balita14/1000 KHTarget Realisasi 13,12 %

13,12 %11,9 %

Kasus kematian ibu14 KasusTarget Realisasi 13 Kasus

Prosentase Gizi buruk0,12 %Target Realisasi 0,10 %

Status Akreditasi RSUD BloraMadyaTarget Realisasi Madya

Status Akreditasi RSUD CepuMadyaTarget Realisasi Utama

Anggaran Belanja

240.740.250.564

226.266.054.188Realisasi

Alokasi

93,99Persentase

Urusan Pekerjaan Umum & Tata Ruang

NO URAIAN Target Realisasi

1 Prosentase Jalan Mantap 83,41 % 56,37 %

2 Prosentase jalan kondisi baik 62% 43,55%

3 Jembatan dalam Kondisi baik 78% 86,07%

4 Drainase dalam kondisi baik 216 KM 136,59 KM

5 Irigasi dalam kondisi baik 35,03% 38,18%

6 Air irigasi untuk pertanian rakyat 40% 31,5%

7 Penduduk mendapatkan air minum aman 63,53% 91,3%

8 Cakupan pelayanan sanitasi 93,94% 94%

9 Perda RDTR yang ditetapkan 1 0

10 Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% 12,5% 8%

245.702.277.989Alokasi

229.249.503.339Realisasi

93,30 %Persentase

Anggaran Belanja

Luas kawasan kumuh dikawasan perkotaan25,11 Ha

Urusan Kesehatan Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

51 HaJumlah rumah tidak layak huni

67.825 Unit

67.947 Unit

Persentase berkurangnya permukiman kumuh diperkotaan

58,11 %

0,71%

Anggaran Belanja

77.289.506.800

74.575.498.991Realisasi

Alokasi

96,49%Persentase

Urusan Trantibumlinmas

Anggaran Belanja

3.968.085.575Realisasi

4.128.440.000Alokasi

96,12%Persentase

85%

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3

Cakupan Penegakan Perda

98,16%76,34%85%

Persentase penurunan Jumlah PMKS

Persentase PMKS skala kabupaten yang Memperoleh

bantuan sosial

0,65%

0,98%

0,24%

0,87%

ALOKASIREALISASIPERSENTASE

1.927.800.0001.752.607.70090,91%

Urusan Sosial

Alokasi

Realisasi

Persentase

1.047.551.500

964.460.000

92,07%

Urusan Tenaga Kerja

Anggaran Belanja

Persentase Pencari kerja yang ditempatkan

Target

70 %

Realisasi

14,82 %

Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan

Target 100 % Realisasi 100 %

846.417.000Realisasi

904.000.000Alokasi

93,63%PersentaseAnggaran Belanja

Urusan Pangan1.301.075.513Realisasi

99,01Persentase

Skor Pola Pangan HarapanTarget 67 % Realisasi 84,6%

Ketersediaan tanah untuk keperluan Pemerintah DaerahTarget 100 % Realisasi 100 %

Urusan Pertanahan

1.314.150.000Alokasi

Anggaran Belanja

28.384.000Realisasi

35.000.000Alokasi

81,80 %Persentase

Anggaran Belanja

www.blorakab.go.id

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT PENYELENGGARAAN URUSAN PILIHAN

TAHUN ANGGARAN 2018

ALOKASI REALISASIURUSAN %

URUSAN KELAUTAN PERIKANAN

URUSAN PARIWISATA

URUSAN PERTANIAN

URUSAN PERDAGANGAN

URUSAN PERINDUSTRIAN

URUSAN TRANSMIGRASI

Rp. 1.108.786.000

Rp. 4.063.006.000

Rp. 8.410.930.000

Rp. 30.971.901.000

Rp. 410.444.000

Rp. 119.999.400

Rp. 974.942.089

Rp. 3.977.896.800

Rp. 7.939.084.683

Rp. 29.872.877.900

Rp. 393.249.500

Rp. 101.734.809 84,78%

95,81%

96,45%

94,39%

97,91%

87,93%

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PENYELENGGARAAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

TAHUN ANGGARAN 2018

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

90 %

95,5 %

90 %

95,5 %

Prosentase Capaian RPJM

Kesesuaian Kegiatan diKUAPPAS dengan Kegiatan diRKPD

KEUANGAN DAERAH WTP WTPOpini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

KEPEGAWAIAN

Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan FungsionalCapaian Indikator persentase pejabat yang Sesuai dengan kompetensi

Penyelesaian kasus kasus pelanggaran disiplin

10,08 %

52,16 %

100 %

90 %

95,5 %

100 %

SEKRETARISDAERAH

B

60 %

B

75 %

Nilai LHE SAKIP

Persentase perangkat Daerah yang menyusun SOP dan SPPdan IKM "baik"

SEKRETARISDPRD

90%

6,01%

68,57 %

2,53% Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah pertahun

Persentase Raperda masuk Prolegda(Propem-perda) yang Dibahas dan Ditetapkan

PENGAWASAN

Level 2

Level 2

Level 3

Level 3

Maturitas SPIP

Tingkat kapabilitas APIP

LITBANG 100 % 100 %Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan RoadmapSIDa

ALOKASI REALISASIURUSAN

Penghargaan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

dari BPK RI (predikat WTP selama 4 kali berturut-turut

Penghargaan Menteri Keuangan atas Opini WTP

(Wajar Tanpa Pengecualian)

BID. PENGELOLAAN KEUANGAN

Penghargaan penghargaan pengelolaan Media Center

terbaik 2017 dari Direktur Jendral (Dirjen) Informasi

dan Komunikasi Publik

BID. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kabupaten Layak Anak Pratama 2018 dari Kementrian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(Kemen PPPA).

BID. PEMBERDY PEREMPUAN & ANAK

Penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat SMP

se-Jawa Tengah yang diraih SMP Negeri 1 Todanan

BID. LINGKUNGAN HIDUP

Penghargaan “Anugerah KASN 2018”

BID. PENGEMBANGAN SDM APARATUR

Penghargaan penghargaan dari Kementerian

Koordinator (Kemenko) Perekonomian Republik

Indonesia sebagai Kabupaten pendukung Program

Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbaik

BID. PEMBERDAYAAN UKM

Penghargaan dari Direktur Jendral Hortikultura sebagai

Kabupaten yang Berhasil Menambah Luas Tambah Tanam

(LTT) padi hingga surplus seluas 801 Hektar

BID. PERTANIAN

Penghargaan dari Kenmeterian Kesehatan sebagai

Kabupaten yang mencapai 100 persen Puskesmas

terakreditasi

BID. KESEHATAN

penghargaan sebagai Kabupaten peduli HAM Tahun

2017 yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM

Republik Indonesia di Jakarta

BID. PENEGAKAN HAM

Juara 1 Lomba Pelaksana Terbaik Posyandu Tingkat

Nasional yang diperoleh Desa Jiworejo Kecamatan Jiken

BID. BID. PEMBERDAYAN MASYARAKAT

PENGHARGAAN TAHUN 2018

Urusan Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Persentase usaha yang mentaati persyaratan administrasi LH

Persentase sampah yang terangkut

100 % 100 %

78,35 % 73 %

66,40 % 73,37 %

Anggaran Belanja

5.047.223.000

4.767.229.531Realisasi

Alokasi

94,45 Persentase

Urusan Adm Kependudukan & Capil

Rasio bayi berakte kelahiran99 % 99,41 %

Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)90 % 18,68 %

3.388.422.000 3.276.306.515RealisasiAlokasi

96,69Persentase

Anggaran Belanja

Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase Desa yang memiliki RPJMDesa dan

APBDesa berkualitas60 % 100 %

Jumlah BUMDes32 Unit 159 Unit

Jumlah penduduk berKTP97 % 98,78 %

4.759.784.000

4.635.311.950Realisasi

Alokasi

97,38Persentase

Urusan DALDUK KB

8.231.436.821Realisasi

8.582.577.000Alokasi

95,91Persentase

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (UnmetNeed)

7,2 % 9,8 %

Urusan Perhubungan

Persentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik

Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pada jalan kota

90 % 75 %

92 % 75 %

1.945.800.000Alokasi

1.697.633.638Realisasi

87,25Persentase

Urusan Kominfo

3.375.550.000Alokasi

3.285.110.280Realisasi

97,32 %Persentase

Jumlah Sistem Informasi manajemen Pemda

7 buah

58 buah

Urusan Koperasi

Umkm

Persentase koperasi sehat

28 %

44,23 %

Target

Realisasi

Jumlah usaha mikro kecil dan menengah

6.750 unitTarget

Realisasi6.760 unit

806.529.000

748.462.000Realisasi

Alokasi

92,80Persentase

Urusan Penanaman Modal

Realisasi Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)

4.200.000.000.000

Jangka waktu pelayanan perijinan dan non perijinan

2 Hari

4.702.810.245.566

1.723.884.154Realisasi

1.837.680.000Alokasi

93,81Persentase

target persentase

target & persentase

Jumlah medali tingkat provinsi yang diperoleh

4.200.000.000.000 4.702.810.245.566

target persentase

Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha

170 Orangtarget & persentase

Urusan Pemuda Olahraga

4.334.486.500Realisasi

4.613.618.000Alokasi

93,95Persentase

Urusan StatistikAnggaran Belanja

99,54Persentase

160.000.000Alokasi

159.258.000Realisasi Persentase

Keterisian data SIPD

85 %target

85 %persentase

Urusan Persandian

70.000.000Alokasi

Persenta sejenis informasi tingkat kabupaten yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan

69.390.000Persentase

93,13Realisasi

persentase100 % target 100 %

Urusan Kebudayaan

Benda,Situs dan Kawasan Cagar Budaya Daerah yang dilestarikan

persentase30 % target 30,8 %

Cakupan kelompok seni yang dibina

persentase57 % target 88,58 %

Alokasi2.668.771.000

Realisasi 2.652.567.700

Persentase99,39

Urusan Perpustakaan

Jumlah pengunjung Perpustakaan

persentase66.000 org target 134.778 org

Alokasi

1.113.371.000

967.201.950Realisasi

86,87%

Persentase

Urusan Kearsipan

Jumlah dokumen/Arsip yang terpelihara dengan baik

persentase

103.000 target

118.000

988.567.000Alokasi

529.445.100Realisasi

529.445.100Persentase

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN BLORA

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018Assalamualaikum Wr. Wb.Puji syukur kami panjatkan ke

had i ra t A l lah SWT yang te lah melimpahkan taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Blora Tahun 2018 yang disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk Ringkasan LPPD ini dapat disusun dan disampaikan kepada masyarakat luas di Kabupaten Blora .

Paradigma baru pemerintahan dan pembangunan daerah tercermin

melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , sebaga imana d iubah beberapa kal i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah yang pada intinya memberika kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, yang selanjutnya di laporkan kepada

Pemerintah setiap akhir Tahun Anggaran melalui LKPJ, LPPD dan Ringkasan LPPD.

Ringkasan LPPD Kabupaten Tahun 2018 ini berisi berbagai catatan, informasi, data penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Blora selama Tahun Anggaran 2018, yang disajikan secara r i ngkas . R ingkasan LPPD in i sekaligus merupakan kewajiban oleh B u p a t i B l o r a s e b a g a i m a n a diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

B e s a r h a r a p a n k a m i a g a r R i n g k a s a n L P P D i n i d a p a t member ikan in formasi kepada masyarakat Kabupaten Blora terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah selama pelaksanaan Tahun Anggaran 2018, sehingga dapat terus m e m b e r i k a n m a s u k a n u n t u k membangun masyarakat Kabupaten Blora sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Blora.

Akhirnya, rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh elemen

masyarakat Kabupaten Blora dan segenap apara tur Pemer in tah Kabupaten Blora yang senantiasa mendukung pelaksanaan tugas kami dalam memimpin pemerintahan di Kabupaten Blora.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

ARIEF ROHMANWakil Bupati Blora

Blora, 24 Juli 2019Blora, 24 Juli 2019Blora, 24 Juli 2019

Bupati BloraBupati BloraBupati Blora

DJOKO NUGROHODJOKO NUGROHODJOKO NUGROHO