pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab...

119

Transcript of pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab...

Page 1: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Page 2: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Page 3: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Page 4: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Page 5: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Page 6: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Page 7: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Page 8: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Page 9: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Page 10: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Page 11: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Daftar Isiii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................DAFTAR ISI ...............................................................................BAB I. PENDAHULUAN ..........................................................1.1. Latar Belakang ...................................................................1.2. Landasan Hukum ................................................................1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................

1.4. Sistematika Penulisan .........................................................BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN

2016..........................................................................2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Povinsi Riau

Tahun 2016 serta Capaian Renstra SKPD...............................2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ………………………………………..2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Dan Fungsi Dinas Pariwisata

Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau .......................................2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .............................2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..........BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN.......3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ...................................3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Provinsi Riau .....3.3. Program Dan Kegiatan ........................................................BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT .....BAB V. PENUTUP .....................................................................

iii11367

9

929

3538517171757895

107

Page 12: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab I. Pendahuluan1

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut

Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(PD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk

mencapai sasaran pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat dalam bentuk regulasi dan kerangka anggaran. Program dan

kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang

sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan

kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan

prakiraan maju.

Rancangan Renja PD dibahas dalam forum PD yang diselenggarakan

bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas

kegiatan pembangunan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan

Kepala PD sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) “Setiap

daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,

terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan

jenjang perencanaanya itu perencanaan jangka panjang, perencanaan

jangka menengah maupun perencanaan tahunan”.

Selanjutnya langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan

pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD),

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum

Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) di tuangkan dalam

BAB IPENDAHULUAN

Page 13: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab I. Pendahuluan2

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 86

Tahun 2017.

Renja PD merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diserasikan dengan Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana

Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai

dokumen perencanaan daerah, Renja PD mempunyai kedudukan yang

strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka

menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Renja Dinas Pariwisata Tahun 2019 merupakan rencana pembangunan

tahun akhir dari Rencana Strategis Dinas Pariwisata 2014 - 2019 yang pada

dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas Pariwisata Provinsi Riau

tahun 2020 dan Sesuai Peraturan Gubernur Riau nomor 74 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Riau.

Demi menjaga kesinambungan dan menjalankan program, kegiatan dan

anggaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan selanjutnya

perlu disusunnya Renja Dinas Pariwisata Provinsi Riau tahun 2019 dengan

mengacu kepada Rencana Startegis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Riau

dan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Untuk mengoptimalkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan perlu perencanaan kinerja tahunan untuk tercapainya

tujuan pelayanan publik bagi Dinas Pariwisata Provinsi Riau maka Renja

Dinas Pariwisata Provinsi Riau tahun 2019 dimaksudkan untuk

mengefektifkan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan yang

akan dicapai.

Page 14: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab I. Pendahuluan3

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Riau (RKPD)

Provinsi Riau, peraturan yang dijadikan acuan antara lain:

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah

Swantara Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaga Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaga Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaga

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 68, Tambahan

Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

No. 61, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Page 15: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab I. Pendahuluan4

9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 No. 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia

Nomor 5059);

11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5233);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3373);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaga Negara

Republik Indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republilk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

Page 16: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab I. Pendahuluan5

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5103);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengadilan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008

No.21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4833);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Indonesia Tahun

2010 No.21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.

5103);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Page 17: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab I. Pendahuluan6

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

27. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Riau

(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2);

28. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009

Nomor 9);

29. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 Tentang

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014 –

2019 Provinsi Riau Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 No.7

30. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi

Riau Tahun 2014 Nomor 2);

31. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Organisasi, Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga

Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun

2014 Nomor 3);

1.3. Maksud dan TujuanMaksud dari kegiatan penyusunan Renja PD adalah untuk

mengoptimalisasi proses pelaksanaan program dan kegiatan yang

dituangkan dalam dokumen perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya

pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau

tercapainya tujuan pelayanan publik pada tahun 2019.

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Renja PD Dinas Pariwisata Provinsi

Riau Tahun 2019 adalah;

Sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran pada

tahun 2019 bagi Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam

Page 18: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab I. Pendahuluan7

melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam

rangka mencapai visi dan misi pembangunan pariwisata Provinsi

Riau .

Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi

pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan

tujuan Pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah Dinas

Pariwisata selama lima tahun ke depan guna mewujudkan kualitas

lingkungan hidup Provinsi Riau secara kontinyu dapat di

optimalkan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

1.4. Sistematika PenulisanSistematika Penulisan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Satuan Dinas

Pariwisata Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 mengacu Kepada

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJAPERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Povinsi

Riau Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Pariwisata Provinsi Riau

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Page 19: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab I. Pendahuluan8

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Provinsi Riau

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V. PENUTUP

LAMPIRAN

Page 20: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 20179

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Povinsi Riau Tahun2017 serta Capaian Renstra SKPD

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan pertanggungjawab atas

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai

tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal

tersebut Renja Dinas Pariwisata Provinsi Riau ini menyajikan dasar

pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil

apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh SKPD selama tahun 2017 dan

perkiraan target tahun 2018.

Pencapain kinerja tahun 2017 terdiri atas sasaran strategis Dinas

Pariwisata Provinsi Riau

Tabel 2.1Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Riau Tahun 2017

Sasaran Strategis IndikatorKinerja Target Realisasi %

1Jumlah KunjunganWisatawan Mancanegara

JumlahKunjunganWisatawanMancanegara

70.509Orang

101.904Orang 144.52

JumlahKunjunganWisatawanNusantara

6.015.082Orang

6.534.683Orang 108.63

2 Meningkatnya LamaKunjugan Wisatawan

Lama TinggalWisatawan

4.20 Hari 3.54 hari 84.23

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

TAHUN 2017

Page 21: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201710

Pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017

sebagai upaya mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat terwujud

dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pariwisata Tahun 2017.

Pagu Total DPPA SKPD Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.

36.938.370.452,-

Secara keseluruhan, realisasi penyerapan anggaran Dinas Pariwisata tahun

2017 adalah sebesar Rp. 33.328.575.871,- atau sebesar 90,23 % dari pagu

total.

Adapun dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata tahun

2017 ada beberapa kegiatan yang tingkat capaian realisasinya dibawah 50%

adalah sebagai berikut :

Page 22: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201711

Tabel T-C.29Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017Provinsi Riau

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (outcomes) /

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program

(RenstraPerangkat

Daerah ) Tahun2019

Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan

KeluaranKegiatan s/dTahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2017

Target Programdan Kegiatan

(Renja PerangkatDaerah Tahun

2018

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2018

Target RenjaPerangkat

Daerah Tahun2017

Realisasi RenjaPerangkat

Daerah Tahun2017

TingkatRealisasi

(%)

Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d

Tahun Berjalan2018

TingkatCapaianRealisasiTarget

Renstra(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

2

Program PengembanganPemasaran Pariwisata

Jumlah KunjunganWisatawan Manca-negara. 6.070.297.320 11.555.680.476 10.860.552.650 2.111.569.450 19,44% 11.891.556.600 25.558.806.526 421,05%

2 00 15 001Analisa Pasar Untuk Promosidan Pemasaran Pariwisata

Jumlah potensi pasarpariwisata yangdianalisis

430.000.000109.309.500 303.065.000 208.108.100 68,67% 317.417.600 73,82%

Pembuatan Video ProfilPariwisata Daerah

Tersedianya VideoProfil/FilmDokumenter tentangpariwisata ProvinsiRiau 1.202.793.000 1.202.793.000

Pelaksanaan KoordinasiPembangunan KemitraanPariwisata 101.580.000 101.580.000Pembinaan Duta Wisata 1.167.634.150 1.167.634.150

Page 23: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201712

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (outcomes) /

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program

(RenstraPerangkat

Daerah ) Tahun2019

Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan

KeluaranKegiatan s/dTahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2017

Target Programdan Kegiatan

(Renja PerangkatDaerah Tahun

2018

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2018

Target RenjaPerangkat

Daerah Tahun2017

Realisasi RenjaPerangkat

Daerah Tahun2017

TingkatRealisasi

(%)

Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d

Tahun Berjalan2018

TingkatCapaianRealisasiTarget

Renstra(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Tourism Information Center(TIC) 539.091.250 539.091.250

Promosi dan PengembanganMICE Provinsi Riau

258.949.900 258.949.900

Peningkatan dan PemantapanEven-event Pariwisata Daerah

1.085.125.875 1.085.125.875Festival Danau Bakuok 633.918.500 633.918.500Bokor World Music Festival

816.658.000 816.658.000

Festival Sungai Tilan Jumlah peserta yangmengikuti festival 70.000.000

800.000.000 800.000.000 1142,86%

Peningkatan PelayananPromosi, Potensi, danKebudayaan Riau di AnjunganRiau TMII

Frekuensi promosiyang dilaksanakan 95.000.000

144.074.600 144.074.600 151,66%

Pengembangan Event - EventPariwisata Daerah

Jumlah evenpariwisata yangdikembangkan

121.000.0001.800.000.000 1.800.000.000 1487,60%

Festival Layang-Layang (Siak/ Pelalawan)

Jumlah peserta yangmengikuti festival 65.500.000

500.000.000 500.000.000 763,36%

Pengembangan JalurPerjalanan Pariwisata Riau

Jumlah jalurperjalanan pariwisatayang dikembangkan

65.400.000800.000.000 800.000.000 1223,24%

Page 24: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201713

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (outcomes) /

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program

(RenstraPerangkat

Daerah ) Tahun2019

Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan

KeluaranKegiatan s/dTahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2017

Target Programdan Kegiatan

(Renja PerangkatDaerah Tahun

2018

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2018

Target RenjaPerangkat

Daerah Tahun2017

Realisasi RenjaPerangkat

Daerah Tahun2017

TingkatRealisasi

(%)

Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d

Tahun Berjalan2018

TingkatCapaianRealisasiTarget

Renstra(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Festival Candi Muara Takus Jumlah peserta yangmengikuti festival 75.000.000

750.000.000 750.000.000 1000,00%2 00 15 003

Pengembangan jaringankerjasama promosi pariwisata(Famtrip) oleh Tour operatordan Penulis

Jumlah peserta yangmengikuti kerjasamapromosi pariwisata

384.397.320

183.212.400 311.717.000 224.576.300 72,04% 407.788.700 106,09%2 00 15 019 Asisitensi Pengembangan

Pasar pariwisataJumlah peserta yangdiasistensi 384.000.000

1.059.326.201 295.348.000 148.276.400 50,20% 2.050.000.000 3.257.602.601 848,33%2 00 15 020

Pemilihan Bujang dan DaraProvinsi Riau

Jumlah peserta yangmengikuti pemilihanbujang dara

900.000.000482.665.550 1.848.231.650 318.586.250 17,24% 1.000.000.000 1.801.251.800 200,14%

2 00 15 016Pengadaan Bahan Promosi/Pengadaan danPengembangan BahanPromosi

Jenis bahan promosiyang diadakan 890.000.000

1.299.236.400 797.912.000 48.530.000 6,08% 450.000.000 1.797.766.400 202,00%2 00 15 023 Promosi Pariwisata Riau

melalui mediaFrekuensi promosiyang dilaksanakan 395.000.000

548.605.500 340.436.000 113.437.200 33,32% 250.000.000 912.042.700 230,90%2 00 15 032 Pelaksanaan promosi

pariwisata nusantara didalamdan luar negeri

Frekuensi promosiyang dilaksanakan 790.000.000

772.340.150 4.221.227.000 1.139.196.700 26,99% 947.682.000 2.859.218.850 361,93%2 00 15 025 Penyusunan Statistik

Pariwisata Daerah / NeracaSatelit Pariwisata Daerah

Jenis data statistikyang susun 395.000.000

326.552.100 297.206.000 22.060.000 7,42% 348.612.100 88,26%

Page 25: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201714

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (outcomes) /

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program

(RenstraPerangkat

Daerah ) Tahun2019

Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan

KeluaranKegiatan s/dTahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2017

Target Programdan Kegiatan

(Renja PerangkatDaerah Tahun

2018

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2018

Target RenjaPerangkat

Daerah Tahun2017

Realisasi RenjaPerangkat

Daerah Tahun2017

TingkatRealisasi

(%)

Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d

Tahun Berjalan2018

TingkatCapaianRealisasiTarget

Renstra(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)2 00 15 013

Exploring Tour PariwisataFrekuensi exploringtour pariwisata yangdilaksanakan

390.000.000661.951.500 1.335.060.000 96.906.600 7,26% 650.000.000 1.408.858.100 361,25%

2 00 15 040Riau International Marathon

Jumlah peserta yangmengikuiti RiauInternationalMarathon

316.000.000509.275.000 0 0,00% 1.200.000.000 1.200.000.000 379,75%

2 00 15 036Dukungan KegiatanPariwisata/Peningkatan danPemantapan KegiatanPariwisata

Jumlah destinasiwisata yangdiidentifikasi

500.000.000

416.040.000 606.380.000 261.900.000 43,19% 249.800.000 927.740.000 185,55%2 00 15 050

Pengembangan danPengelolaan Cerita BaruCentre/Pusat PromosiPariwisata Terpadu

Jumlah pengunjungCerita Baru Centre 234.000.000

297.760.000 134.868.400 45,29% 300.000.000 434.868.400 185,84%2 00 20

Program PengembanganEkonomi Kreatif BerbasisMedia, Desain dan IPTEK

Jumlah PelakuEkonomi KreatifBerbasisMedia,Desain danIPTEK. 909.909.864 1.825.276.373 1.309.400.000 452.757.644 34,58% 1.160.000.000 3.438.034.017 377,84%

Pembuatan Riau CreativeCatalogue 226.507.675 226.507.675Pembinaan Interior Design 382.619.210 382.619.210Pembinaan Periklanan 481.657.918 481.657.918

Page 26: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201715

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (outcomes) /

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program

(RenstraPerangkat

Daerah ) Tahun2019

Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan

KeluaranKegiatan s/dTahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2017

Target Programdan Kegiatan

(Renja PerangkatDaerah Tahun

2018

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2018

Target RenjaPerangkat

Daerah Tahun2017

Realisasi RenjaPerangkat

Daerah Tahun2017

TingkatRealisasi

(%)

Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d

Tahun Berjalan2018

TingkatCapaianRealisasiTarget

Renstra(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Pembinaan InstrukturEkonomi Kreatif BerbasisMedia Desain dan Iptek

Jumlah InstrukturEkonomi kreatif yangdibina

239.438.598245.711.684 575.000.000 820.711.684 342,76%

2 00 20 003 Pembinaan Pelaku EkonomiKreatif berbasis Media Desaindan Iptek

Jumlah pelakuekonomi kreatif yangdibina

262.558.133197.541.258 841.866.000 76.444.400 9,08% 585.000.000 858.985.658 327,16%

Pengembangan Riau CreativeCenter

Jenis sarana danprasarana yangdiadakan

175.000.0000 0,00%

2 00 20 005 Pembinaan Arsitektur ProvinsiRiau

Jumlah SDMArsitektur yangdilatih/dibina

232.913.133291.238.628 467.534.000 376.313.244 80,49% 667.551.872 286,61%

Program PengembanganEkonomi Kreatif BerbasisSeni Budaya

Jumlah PelakuEkonomi KreatifBerbasis Seni danBudaya 6.709.198.576 18.662.349.199 10.455.803.100 5.760.566.674 55,09% 18.291.640.486 42.714.556.359 636,66%

Pembinaan Pelaku EkonomiKreatif Berbasis Seni danBudaya 1.540.859.250 1.540.859.250

Pembinaan InstrukturEkonomi Kreatif Berbasis Senidan Budaya 795.870.275 930.000.000 1.725.870.275Pembinaan Musik ProvinsiRiau 1.999.540.600 1.999.540.600

Page 27: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201716

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (outcomes) /

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program

(RenstraPerangkat

Daerah ) Tahun2019

Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan

KeluaranKegiatan s/dTahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2017

Target Programdan Kegiatan

(Renja PerangkatDaerah Tahun

2018

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2018

Target RenjaPerangkat

Daerah Tahun2017

Realisasi RenjaPerangkat

Daerah Tahun2017

TingkatRealisasi

(%)

Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d

Tahun Berjalan2018

TingkatCapaianRealisasiTarget

Renstra(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Pembinaan FotographyProvinsi Riau 599.399.192 599.399.192Pembinaan Kuliner Riau 737.572.000 737.572.000Pengembangan danPengelolaan Bandar Serai 6.265.045.675 7.004.150.000 13.269.195.675Riau Islamic Art 945.000.000 945.000.000Peningkatan SDM SeniPertunjukan 176.069.000 160.019.000 90,88% 160.019.000

Pembinaan danPengembangan LamanBujang Mat Sam 255.176.000 155.173.018 60,81% 155.173.018

Riau Hitam Putih Internasional842.160.000 364.021.000 0 0,00% 842.160.000

Penyelenggaraan FestivalBudaya Daerah

Frekuensi Festivalbudaya daerah yangdilakasanakan

50.000.00060.677.500 60.677.500 121,36%

Panggung Seni Kreatif Jumlah peserta yangmengikuti 700.000.000

900.000.000 900.000.000 128,57%

Kenduri Musik Jumlah peserta yangmengikuti 550.000.000

950.000.000 950.000.000 172,73%

Riau Performing Art Frekuensi even yangdilaksanakan 345.000.000

825.000.000 825.000.000 239,13%

Page 28: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201717

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (outcomes) /

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program

(RenstraPerangkat

Daerah ) Tahun2019

Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan

KeluaranKegiatan s/dTahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2017

Target Programdan Kegiatan

(Renja PerangkatDaerah Tahun

2018

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2018

Target RenjaPerangkat

Daerah Tahun2017

Realisasi RenjaPerangkat

Daerah Tahun2017

TingkatRealisasi

(%)

Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d

Tahun Berjalan2018

TingkatCapaianRealisasiTarget

Renstra(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Riset dan PengembanganEkonomi Kreatif

Jenis produk yangdianalisis 300.000.000

647.850.000 647.850.000 215,95%2 00 19 012

Pembinaan Seni Pertunjukandi Provinsi Riau

JumlahSDM/Kelompok SeniPertunjukan yangdilatih/dibina

1.000.000.0002.224.681.957 3.224.600.000 2.720.265.300 84,36% 793.061.786 5.738.009.043 573,80%

2 00 19 005 Partisipasi pada PameranEkonomi Kreatif

Jumlah Even yangdikuiti 305.500.000

220.466.900 979.423.100 834.234.874 85,18% 450.000.000 1.504.701.774 492,54%2 00 19 001 Parade Lagu Daerah Dan

NasionalJumlah PesertaParade 300.000.000

272.998.600 305.476.000 19.780.000 6,48% 415.000.000 707.778.600 235,93%2 00 19 015 Riau Food Festival Jumlah peserta

Festival 358.698.576 652.302.750 1.927.674.000 802.182.000 41,61% 960.000.000 2.414.484.750 673,12%2 00 19 011 Pawai Seni Budaya Kreatif

Tingkat NasionalFrekuensi even yangdiikuti 325.000.000

490.237.400 500.710.000 417.131.500 83,31% 570.000.000 1.477.368.900 454,58%Pameran Ekonomi Kreatif 728.605.000 728.605.000

2 00 19 022Pengembangan SeniPertunjukan Bandar Serai/Pengembangan SeniPertunjukan Anjung Seni IdrusTintin

Jumlah senipertunjukan yangdikembangkan

125.000.000

543.040.000 543.040.000 100,00% 543.040.000 434,43%2 00 19 033

Pembinaan Cendera mataKhas Daerah Riau / PelatihanPembuatan KerajinanSouvenir Khas Riau

Jumlah pesertapelatihan 350.000.000

647.254.000 65.127.000 10,06% 350.000.000 415.127.000 118,61%

Page 29: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201718

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (outcomes) /

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program

(RenstraPerangkat

Daerah ) Tahun2019

Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan

KeluaranKegiatan s/dTahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2017

Target Programdan Kegiatan

(Renja PerangkatDaerah Tahun

2018

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2018

Target RenjaPerangkat

Daerah Tahun2017

Realisasi RenjaPerangkat

Daerah Tahun2017

TingkatRealisasi

(%)

Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d

Tahun Berjalan2018

TingkatCapaianRealisasiTarget

Renstra(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)2 00 19 028

Riau Orchestra Performance Frekuensi even yangdilaksanakan 350.000.000

813.869.000 300.479.000 0 0,00% 813.869.000 232,53%2 00 19 029

Bono Jazz Festival Jumlah peserta yangmengikuti festival 300.000.000

271.128.000 0 0,00% 865.000.000 865.000.000 288,33%2 00 19 003 Parade Tari Daerah dan

NasionalJumlah PesertaParade 350.000.000

238.668.000 360.656.000 335.536.000 93,03% 480.850.000 1.055.054.000 301,44%2 00 19 004

Pameran Seni Rupa ProvinsiRiau

Jumlah pesertapameran yangdilaksanakan

300.000.000240.072.600 225.063.000 23.270.000 10,34% 550.000.000 813.342.600 271,11%

2 00 19 036Pasar Tari Kontemporer

Jumlah pesertapasar tarikontemporer

500.000.000375.034.000 0 0,00% 0 0,00%

2 00 19 030 Pembinaan PerkembanganKeragaman Budaya Daerah

Jenis budaya daerahyang ditampilkan diTMII

200.000.000595.051.200 595.051.200 297,53%

2 00 16Program PengembanganDestinasi Pariwisata

Jumlah DestinasiWisata yangDikembangkan. 62.820.000 1.951.094.392 171.593.000 39.608.100 23,08% 3.400.000.000 5.390.702.492 8581,19%

Peningkatan PembangunanSarana Dan PerasaranaPariwisata 1.500.910.550 1.500.910.550

Pengembangan Daya TarikWisata Religi Makan SyechAbdurrahman Sidiq 450.183.842 450.183.842

Page 30: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201719

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (outcomes) /

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program

(RenstraPerangkat

Daerah ) Tahun2019

Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan

KeluaranKegiatan s/dTahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2017

Target Programdan Kegiatan

(Renja PerangkatDaerah Tahun

2018

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2018

Target RenjaPerangkat

Daerah Tahun2017

Realisasi RenjaPerangkat

Daerah Tahun2017

TingkatRealisasi

(%)

Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d

Tahun Berjalan2018

TingkatCapaianRealisasiTarget

Renstra(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Pemetaan Zona Wisata HalalProvinsi Riau

Jumlah lokasi zonawisata yangdipetakan

15.810.000500.000.000 500.000.000 3162,56%

Pembuatan Data BaseDestinasi Daya Tarik WisataProvinsi Riau

Jenis databasedestinasi yangdisusun

15.750.000741.350.000 741.350.000 4706,98%

Lomba Fotografi DestinasiDaya Tarik Wisata ProvinsiRiau

Jumlah peserta yangmengikuti lomba 15.650.000

441.200.000 441.200.000 2819,17%

Koordinasi Pengelolaan danPengembangan DestinasiDaya Tarik Wisata

Frekuensi pertemuanyang dilaksanakan 15.610.000

342.497.000 342.497.000 2194,09%

Peyusunan PerencanaanPengembangan DestinasiPariwisata Provinsi Riau 500.000.000 500.000.000

Explorasi dan InventarisasiDestinasi dan Daya TarikWisata Provinsi Riau 874.953.000 874.953.000DED Riau Creative Center 171.593.000 39.608.100 23,08% 39.608.100

2 00 23Program PengembanganKemitraan Pariwisata

Jumlah TenagaSDM ProfesiPariwisata yangdisertifikasi. 770.002.477 3.878.274.722 3.343.271.000 1.210.288.800 36,20% 1.040.000.000 6.128.563.522 795,91%

Page 31: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201720

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (outcomes) /

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program

(RenstraPerangkat

Daerah ) Tahun2019

Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan

KeluaranKegiatan s/dTahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2017

Target Programdan Kegiatan

(Renja PerangkatDaerah Tahun

2018

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2018

Target RenjaPerangkat

Daerah Tahun2017

Realisasi RenjaPerangkat

Daerah Tahun2017

TingkatRealisasi

(%)

Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d

Tahun Berjalan2018

TingkatCapaianRealisasiTarget

Renstra(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Pembinaan Pengusaha JasaRekreasi/Hiburan/Olahraga diProvinsi Riau 604.975.375 604.975.375

Pelatihan ManajemenPengelolaan Objek Pariwisata

498.983.525 498.983.525

Pelatihan Teknis TenagaKerja Profesional pada UsahaMakan dan Minum 265.000.000 265.000.000

Pembinaan Penyedia JasaPerjalanan Wisata ( Biro danAgent Perjalanan Wisata ) Se-Provinsi Riau 275.000.000 275.000.000

2 00 23 013 Pelatihan ManajemenPengelolaan DestinasiPariwisata

Jumlah peserta yangmengikuti pelatihan 247.500.000

457.108.000 342.525.800 74,93% 500.000.000 842.525.800 340,41%

Pelatihan ManajemenPengelolaan/ pengembanganjasa rekreasi, hiburan,olahraga se Prov. Riau

Jumlah peserta yangmengikuti pelatihan 247.502.477

469.883.000 285.261.200 60,71% 285.261.200 115,26%Peningkatan SDM di BidangPariwisata 2.057.866.672 573.908.000 37.820.000 6,59% 2.095.686.672

Page 32: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201721

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (outcomes) /

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program

(RenstraPerangkat

Daerah ) Tahun2019

Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan

KeluaranKegiatan s/dTahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2017

Target Programdan Kegiatan

(Renja PerangkatDaerah Tahun

2018

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2018

Target RenjaPerangkat

Daerah Tahun2017

Realisasi RenjaPerangkat

Daerah Tahun2017

TingkatRealisasi

(%)

Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d

Tahun Berjalan2018

TingkatCapaianRealisasiTarget

Renstra(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Pembinaan LembagaSertifikasi Profesi BidangPariwisata 716.449.150 610.194.000 58.138.100 9,53% 774.587.250

Pembinaan tenaga profesipramuwisata / pemanduwisata se prov Riau

Jumlah pemandupariwisata yangdilatih dan dibina

275.000.000959.178.000 486.543.700 50,73% 486.543.700 176,92%

Pembinaan AsosiasiPariwisata Se Provinsi Riau 273.000.000 173.558.400 63,57% 173.558.400

Program PeningkatanPartisipasi Masyarakat diBidang Pariwisata

Jumlah KelompokSadar Wisata yangAktif . 776.000.000 911.824.064 3.141.016.000 965.427.322 30,74% 1.510.000.000 3.387.251.386 436,50%

Lomba Sapta Pesona 271.326.578 271.326.578Pengembangan Homestay diLokasi Kawasan Wisata 640.497.486 640.497.486

Pembinaan Kreatifitas / UsahaEkonomi Masyarakat diSekitar Objek Wisata diProvinsi

Jumlah pesertausaha yang dibina 300.000.000

750.000.000 750.000.000 250,00%Lomba Sadar Wisata 838.664.000 108.686.200 12,96% 260.000.000 368.686.200

Page 33: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201722

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (outcomes) /

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program

(RenstraPerangkat

Daerah ) Tahun2019

Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan

KeluaranKegiatan s/dTahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2017

Target Programdan Kegiatan

(Renja PerangkatDaerah Tahun

2018

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2018

Target RenjaPerangkat

Daerah Tahun2017

Realisasi RenjaPerangkat

Daerah Tahun2017

TingkatRealisasi

(%)

Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d

Tahun Berjalan2018

TingkatCapaianRealisasiTarget

Renstra(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Pembinaan Objek Wisata /Peningkatan KapasitasSumber Daya Manusia yangTerdapat di Daerah TujuanWisata

594.192.000 350.681.772 59,02% 350.681.77221 00 21 013 Bimtek Sapta Pesona Jumlah peserta

bimtek 226.000.000 1.182.374.000 210.259.800 17,78% 500.000.000 710.259.800 314,27%

Pengembangan / PembinaanHomestay di Destinasi DayaTarik Wisata

Jumlah Homestayyang dikembangkan 250.000.000

525.786.000 295.799.550 56,26% 295.799.550 118,32%2 00 01

Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentase layananAdministrasiPerkantoran yangBaik 6.634.682.888 4.648.262.639 6.383.675.310 3.146.602.479 49,29% 6.154.387.100 13.949.252.218 210,25%

2 00 01 001 Penyediaan jasa suratmenyurat

Jumlah Surat yangdikirim 39.000.000

23.430.000 29.897.900 10.317.000 34,51% 17.820.000 51.567.000 132,22%2 00 01 002

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Jumlah jasakomunikasi, air danListrik yangdisediakan

661.592.888443.706.455 641.880.000 132.305.436 20,61% 617.880.000 1.193.891.891 180,46%

2 00 01 008Penyediaan jasa kebersihankantor

Jumlah tenaga danjenis bahankebersihan kantoryang disediakan

1.250.000.000481.286.900 908.694.000 701.142.159 77,16% 827.742.700 2.010.171.759 160,81%

2 00 01 010Penyediaan alat tulis kantor Jenis ATK yang

disediakan 265.000.000260.433.132 269.500.000 132.118.800 49,02% 151.895.700 544.447.632 205,45%

Page 34: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201723

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (outcomes) /

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program

(RenstraPerangkat

Daerah ) Tahun2019

Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan

KeluaranKegiatan s/dTahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2017

Target Programdan Kegiatan

(Renja PerangkatDaerah Tahun

2018

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2018

Target RenjaPerangkat

Daerah Tahun2017

Realisasi RenjaPerangkat

Daerah Tahun2017

TingkatRealisasi

(%)

Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d

Tahun Berjalan2018

TingkatCapaianRealisasiTarget

Renstra(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

2 00 01 011 Penyediaan barang cetakandan penggandaan

Jenis barang yangdicetak dandigandakan

218.000.000399.928.505 216.062.000 63.963.591 29,60% 326.508.200 790.400.296 362,57%

2 00 01 015Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

Jenis bahan bacaandan peraturanperundang-undangan yangdisediakan

43.500.000

30.000.000 32.319.040 17.500.000 54,15% 30.400.000 77.900.000 179,08%2 00 01 017

Penyediaan makanan danminuman

Jumlah Makanandan Minuman yangdisediakan

211.090.000259.983.950 238.800.000 130.363.000 54,59% 189.750.000 580.096.950 274,81%

2 00 01 018 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Frekuensi RapatKoordinasi danKonsultasi ke LuarDaerah

1.670.000.000

1.508.309.297 1.459.522.370 739.615.605 50,68% 852.318.000 3.100.242.902 185,64%2 00 01 019 Penyediaan Jasa Keamanan

KantorJumlah JasaKeamanan Kantor 1.250.000.000

451.504.000 1.221.100.000 678.782.688 55,59% 1.041.600.000 2.171.886.688 173,75%2 00 01 022 Penyediaan jasa sosialisasi,

informasi, publikasi dankehumasan SKPD

Frekuensi publikasipromosi pariwisata 620.000.000

789.680.400 595.900.000 257.200.000 43,16% 605.334.000 1.652.214.400 266,49%2 00 01 012 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

Jumlah komponeninstalasi listrik yangdisediakan

79.500.00070.000.000 15.000.000 21,43% 100.000.000 115.000.000 144,65%

Page 35: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201724

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (outcomes) /

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program

(RenstraPerangkat

Daerah ) Tahun2019

Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan

KeluaranKegiatan s/dTahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2017

Target Programdan Kegiatan

(Renja PerangkatDaerah Tahun

2018

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2018

Target RenjaPerangkat

Daerah Tahun2017

Realisasi RenjaPerangkat

Daerah Tahun2017

TingkatRealisasi

(%)

Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d

Tahun Berjalan2018

TingkatCapaianRealisasiTarget

Renstra(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)2 00 01 201

Peningkatan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya UPT. Anjungan RiauTaman Mini Indonesia Indah

Jenis sarana danprasarana UPT yangditingkatkan

265.000.000

400.000.000 210.471.900 52,62% 1.257.523.900 1.467.995.800 553,96%2 00 17 015

Pengadaan FasilitasKebudayaan Anjungan Riau

Jenis sarana danprasarana UPT yangditingkatkan

62.000.000300.000.000 57.822.300 19,27% 135.614.600 193.436.900 312,00%

2 00 02

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasekecukupan saranadan prasarana kerjaaparatur yangsesuai denganstandar kerja

2.074.614.985 2.420.043.811 2.310.916.600 1.201.986.003 52,01% 1.804.575.200 5.426.605.014 261,57%Rehabilitasi Sedang/BeratGedung Kantor 500.000.000 500.000.000

2 00 02 005Pengadaan perlengkapangedung kantor

Jumlahperlengkapangedung kantor yangdiadakan

260.000.000386.809.675 200.000.000 137.658.000 68,83% 109.720.000 634.187.675 243,92%

2 00 02 022 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Luasan Gedungkantor yangdipelihara

550.000.000142.316.647 530.900.000 196.000.000 36,92% 338.316.647 61,51%

Page 36: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201725

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (outcomes) /

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program

(RenstraPerangkat

Daerah ) Tahun2019

Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan

KeluaranKegiatan s/dTahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2017

Target Programdan Kegiatan

(Renja PerangkatDaerah Tahun

2018

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2018

Target RenjaPerangkat

Daerah Tahun2017

Realisasi RenjaPerangkat

Daerah Tahun2017

TingkatRealisasi

(%)

Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d

Tahun Berjalan2018

TingkatCapaianRealisasiTarget

Renstra(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

2 00 02 024Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional(mobil jabatan)

Jumlah kendaraanDinas/Operasionalyang dipelihara

250.000.000

447.586.814 200.000.000 76.084.258 38,04% 239.430.000 763.101.072 305,24%2 00 02 022

Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

jumlah peralatangedung kantor yangdipelihara

352.925.440225.860.775 248.016.600 46.000.000 18,55% 229.747.000 501.607.775 142,13%

2 00 02 009Pengadaan peralatan gedungkantor

Jumlah peralatangedung kantor yangdiadakan

246.689.545634.460.000 432.000.000 399.215.000 92,41% 300.000.000 1.333.675.000 540,63%

2 00 02 010Pengadaan Meubeuleur

Jumlah pengadaanmebeleur yangdiadakan

255.000.000533.933.200 200.000.000 187.110.000 93,56% 118.620.000 839.663.200 329,28%

2 00 17 027Pemeliharaan Rutin BerkalaSarana dan PrasaranaKebudayaan di Anjungan Riau

Jumlah sarana danprasarana yandilakukanpemeliharaan

160.000.000

500.000.000 159.918.745 31,98% 307.058.200 466.976.945 291,86%

Pengadaan Sofware SIMKDinas Pariwisata danEkonomi Kreatif Provinsi Riau

49.076.700 49.076.7002 00 03

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Persentasemeningkatnyakualitas dandisiplin aparatur 288.773.612 431.002.000 337.600.000 152.780.000 45,25% 194.890.000 778.672.000 269,65%

Page 37: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201726

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (outcomes) /

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program

(RenstraPerangkat

Daerah ) Tahun2019

Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan

KeluaranKegiatan s/dTahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2017

Target Programdan Kegiatan

(Renja PerangkatDaerah Tahun

2018

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2018

Target RenjaPerangkat

Daerah Tahun2017

Realisasi RenjaPerangkat

Daerah Tahun2017

TingkatRealisasi

(%)

Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d

Tahun Berjalan2018

TingkatCapaianRealisasiTarget

Renstra(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Pengadaan Pakaian KhususHari-Hari Tertentu 140.216.000 140.216.000

2 00 03 006 Pembinaan Fisik dan MentalAparatur

Jumlah orang yangdibina 288.773.612

186.381.000 248.200.000 152.780.000 61,56% 194.890.000 534.051.000 184,94%2 00 03 002

Pengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya

Jumlah pakaiandinas beseraperlengkapannyayang diadakan 104.405.000 89.400.000 0 0,00% 104.405.000

2 00 05Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentasemeningkatnyakualitassumberdayaaparatur sipilnegara 332.470.350 487.567.680 300.000.000 211.780.000 70,59% 65.481.000 764.828.680 230,04%

2 00 05 017Pendidikan dan PelatihanFormal

Jumlah ASN yangmengikuti pendidikandan pelatihan formal

332.470.350487.567.680 300.000.000 211.780.000 70,59% 65.481.000 764.828.680 230,04%

2 00 06 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

PersentaseKetetapanPenyampaianLaporan 696.521.602 635.602.790 731.781.423 364.288.500 49,78% 471.515.000 1.471.406.290 211,25%

2 00 06 002Penyusunan LaporanKeuangan Semesteran

Jumlah LaporanKeuanganSemesteran yangdisusun

97.000.00093.327.750 92.674.672 54.946.000 59,29% 148.273.750 152,86%

Page 38: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201727

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (outcomes) /

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program

(RenstraPerangkat

Daerah ) Tahun2019

Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan

KeluaranKegiatan s/dTahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2017

Target Programdan Kegiatan

(Renja PerangkatDaerah Tahun

2018

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2018

Target RenjaPerangkat

Daerah Tahun2017

Realisasi RenjaPerangkat

Daerah Tahun2017

TingkatRealisasi

(%)

Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d

Tahun Berjalan2018

TingkatCapaianRealisasiTarget

Renstra(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)2 00 06 001

Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Jumlah laporancapaian kinerja danikhtisar realisasikinerja SKPD

97.000.000

82.202.300 89.767.260 32.544.200 36,25% 96.515.000 211.261.500 217,80%2 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja

(Renja) SKPDJumlah rencanakerja yang disusun 97.000.000

92.423.900 92.599.496 35.094.100 37,90% 127.518.000 131,46%2 00 06 006 Rapat Koordinasi pada setiap

SKPD Jumlah peserta rakor 405.521.602367.648.840 456.739.995 241.704.200 52,92% 375.000.000 984.353.040 242,74%

JUMLAH 25.325.291.674 47.406.978.146 39.345.609.083 15.617.654.972 39,69% 45.984.045.386 109.008.678.504 430,43%

Page 39: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201728

2.1.2. Capaian Renstra PD

Sementara itu, evaluasi pelaksanaan rencana kerja SKPD pada tahun

2018 mengacu pada Perjanjian Kinerja pada tahun 2018. Terdapat 11

program dan kegiatan dengan anggaran belanja langsung Rp.

58.340.026.944,10 dengan target capaian realisasi fisik dan keuangan

sebesar 100%.

Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Riau pada tahun 2018

memuat program dan kegiatan utama yang berkaitan langsung dalam

upaya pencapaian sasaran strategis Dinas Pariwisata Provinsi Riau

yaitu;

1. Meningkatnya kunjungan wisatawan

2. Meningkatnya lama kunjungan wisatawan

Tabel 2.2

Target Capaian Pelaksanaan Rencana Strategis 2018

SASARANSTRATEGIS

INDIKATORKINERJA

TARGET(%) PROGRAM ANGGARAN (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5)

Meningkatnyakunjunganwisatawan

JumlahDestinasiyangberkualitas

1Destinasi

ProgramPengembanganDestinasiPariwisata

2.017.137.500,00

JumlahDestinasiyangberkualitas

1Destinasi

ProgramPengembanganKemitraanPariwisata

1.806.353.200,00

Persentasepeningkatanjumlahwisatawan

9,45%

ProgramPengembanganPemasaranPariwisata

15.924.251.950,00

Meningkatnyalama

kunjunganwisatawan

Jumlah SDMpariwisatayangberkualitas

676Orang

ProgramPengembanganKemitraanPariwisata

1.821.635.000,00

Page 40: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201729

SASARANSTRATEGIS

INDIKATORKINERJA

TARGET(%) PROGRAM ANGGARAN (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5)

Jumlah SDMpariwisatayangberkualitas

676Orang

ProgramPeningkatanPartisipasiMasyarakat diBidangPariwisata

2.840.418.700,00

Jumlah eventpariwisatayang masukkalenderevent daerah

24 Event

ProgramPengembanganEkonomi KreatifBerbasis Media

1.354.639.190,00

Jumlah eventpariwisatayang masukkalenderevent daerah

24 Event

ProgramPengembanganEkonomi KreatifBerbasis SeniBudaya

22.430.861.804,10

Jumlah eventpariwisatayang masukkalenderevent daerah

24 Event

ProgramPengembanganPemasaranPariwisata

2.352.034.200,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Pariwisata Provinsi Riau merupakan salah satu Organisasi

Perangkat Daerah yang termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib Non

Pelayanan Dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016, oleh karenanya Dinas Pariwisata Provinsi Riau tidak memiliki Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Nasional.

Tabel T-C.30Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Provinsi Riau

No IndikatorSPM/standar

nasionalIKK

Target Renstra SKPDRealisasiCapaian

ProyeksiCatatanAnalisis

Tahun... (thn

n-2)

Tahun... (thn

n-1)

Tahun... (thn

n)

Tahun... (thnn+1)

Tahun... (thn

n-2)

Tahun... (thn

n-1)

Tahun... (thn

n)

Tahun... (thnn+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Page 41: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201730

2.2.1. KedudukanBerdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 85 Tahun 2016, Bab II

Kedudukan dan Susunan Organisasi pasal 2 menyebutkan :

a. Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

b. Dinas Pariwisata sebagaimana disebutkan pada ayat (!) dipimpin

oleh Kepala Dinas Pariwisata yang berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.2.2. Tugas PokokBerdasarkan Peraturan Daerah tersebut yang tertuang pada

Peraturan Gubernur Riau Nomor 85 Tahun 2016, Bab II

Kedudukan dan Susunan Organisasi pasal 3 Dinas Pariwisata

sebagaimana dimaksus dalam Pasal 2, mempunyai tugas

membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah dan Tuga Pembantuan yang

ditugaskan kepada daerah.

2.2.3. FungsiDinas Pariwisata Provinsi Riau mempunyai fungsi sesuai

Peraturan Gubernur Riau Nomor 85 Tahun 2016 Bab II

Kedudukan dan Susunan Organisasi Pasal 3 (2) menyebutkan

bahwa Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang pengembangan

Sumber Daya Pariwisata, Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang

Pemasaran pariwisata dan Bidang Ekonomi kreatif;

b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang

pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Bidang Destinasi

Pariwisata, Bidang Pemasaran pariwisata dan Bidang Ekonomi

kreatif;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang

pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Bidang Destinasi

Page 42: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201731

Pariwisata, Bidang Pemasaran pariwisata dan Bidang Ekonomi

kreatif;

d. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang

pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Bidang Destinasi

Pariwisata, Bidang Pemasaran pariwisata dan Bidang Ekonomi

kreatif; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan

Gubernur Nomor 85 Tahun 2016 Bab II Kedudukan dan Susunan

Organisasi Pasal 4 (1), Dinas Pariwisata Provinsi Riau didukung

oleh 127 ASN dengan susunan organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Pariwisata

b. Sekretariat, terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan Program

2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan

3. Subbagian Kepegawaian dan Umum

c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata1. Seksi Pengembangan SDM Pariwisata

2. Seksi Usaha Jasa Pariwisata

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata

d. Bidang Destinasi Pariwisat1. Seksi Objek Daya Tarik Wisata

2. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata

3. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata

e. Bidang Pemasaran Pariwisata1. Seksi Pengembangan Pasar

2. Seksi Sarana Promosi

3. Seksi Promosi

Page 43: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201732

f. Bidang Ekonomi Kreatif1. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasi Seni dan Budaya

2. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek

3. Seksi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif

g. Kepala UPT. Bandar Serai1. Seksi Tata Usaha

2. Seksi Sarana dan Prasarana

3. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Riau dapat dilihat pada

bagan berikut:

2.2.4. Pegawai (Sumber Daya Manusia)Sebagai bagian dari perangkat kerja Pemerintah Provinsi Riau,

Dinas Pariwisata Provinsi Riau didukung oleh 111 pegawai dengan

perincian sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini:

Page 44: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201733

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NOJENIS

KELAMIN

GOLONGANJUMLAH

SD SLTP SLTA DIII S-1 S-2 S-3

1 LAKI-LAKI 0 0 12 1 27 10 - 50

2 PEREMPUAN 0 0 22 3 29 9 - 63

JUMLAH 0 0 34 4 56 19 - 113

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Diklat Perjenjangan

NOJENIS

KELAMINADUM/PIM IV

SPAMA/PIM III

SPAMEN/PIM II

SPATI/PIM I

JUMLAH

1 LAKI-LAKI 4 7 1 - 12

2 PEREMPUAN 12 2 - - 14

JUMLAH 15 8 1 - 26

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Jumlah Pejabat Eselon

NO JENIS KELAMINESELON

JUMLAHI II III IV

1 LAKI-LAKI - 1 5 10 16

2 PEREMPUAN - - 1 8 9

JUMLAH - 1 6 18 25

Tabel Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan

NO JENIS KELAMINGOLONGAN

JUMLAHI II III IV

1 LAKI-LAKI 0 7 40 6 53

2 PEREMPUAN 4 50 6 60

JUMLAH 0 11 90 12 113

2.2.5. Perlengkapan kantorUntuk menunjang pelaksanaan layanan perkantoran dalam

rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Dinas Pariwisata

Provinsi Riau memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana

Page 45: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201734

perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian tujuan dan

sasaran yang akan dicapai.

Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk penyelenggaraan urusan

Pariwisata Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No. Nama Barang Jumlah Keterangan

1. Tanah 3 -

2. Alat-Alat Angkutan 15 Mini bus, sepeda motor roda tiga.

3. Alat Bengkel 1 Genset 27 KWH dan 15 KWH

4. Alat-Alat Kantor dan

Rumah Tangga

1.772 PC multimedia, meja, meja tamu,

kursi kerja, rak kayu, filling

cabinet, white board, kursi lipat,

mesin penghisap, AC split, PC-work

station, meja rapat, almari kayu,

microphone, note book, printer,

stabilizer, mesin ketik, magnetic

white board, kursi putar, kipas

angina standing, kipas angina,

meja rapat, kursi rapat, kursi

tamu,meja computer, AC window,

televise, Amp. TOA, Amp. Wireless,

pompa air, computer, meja kerja,

floor light box, rool up banner, flexy

frame, brankas, indoor photo G,

Windspout, foto even desk, ventilasi

VAN, DVD player, T. Pemadam

Kebakaran, scanner, peralatan

jaringan internet, neon next TIC,

papan informasi, rak buku, sirine

penunjuk waktu, kursi counter

TIC, meja workstation, kursi

leather, ceiling fan, proyector,

lampu billboard, folding gate,

Page 46: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201735

No. Nama Barang Jumlah Keterangan

almari pakaian, almari arsip kaca,

gordyn, UPS.

5. Alat-alat studio dan

komunikasi

64 Kamera digital, handycam, faximile

KXFT, blitz SB 28, sound system.

6. Bangunan Gedung 67 Gedung dan bangunan 2 objek

wisata di kab. Kota

7. Jaringan 11 Jaringan listrik, instalasi telepon

PABX

8. Buku perpustakaan 3500 Buku kepustakaan dan buku

hokum.

9. Barang bercorak

kesenian/kebudayaan

4.105 Batik tulis dalam pigura.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DinasPariwisata

Perencanaan pembangunan pariwisata di Provinsi Riau dilaksanakan

dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan pariwisata

kabupaten, provinsi dan nasional. Oleh karena itu tahap awal dari

perencanaan pembangunan pariwisata dimulai dengan melakukan analisis

terhadap hasil pembangunan pariwisata dan permasalahannya. Tujuannya

Page 47: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201736

adalah agar perencanaan pembangunan pariwisata dapat bersinergi dan

memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi

Riau telah melakukan upaya-upaya maksimal dalam mencapai Visi dan Misi

Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJPD dan RPJMD.

Aspek perencanaan sebagaimana diamanatkan undang-undang secara terus

menerus memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif

dan proses bottom-up dan top down. Pelaksanaan Rapat Koordinasi

Perencanaan Pembangungan Pariwisata Daerah, Musrenbangda, forum

konsultasi publik dan proses koordinasi antar sektor pembangunan kualitas

lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau.

Untuk itu Dinas Pariwisata Provinsi Riau menetapkan kebijakan

perencanaan sebagai berikut;

a. Pembaharuan sistem dengan meningkatkan mutu dan profesionalisme

sumberdaya manusia di bidang pariwisata, pemantapan kelembagaan

dan organisasi, peningkatan sarana dan prasarana perkantoran serta

fasilitasi dukungan manajemen administrasi perkantoran;

b. Pemantapan dan perencanaan pariwisata dan system informasi

pariwisata.

c. Peningkatan penelitian dan pengembangan pariwisata.

d. Peningkatan koordinasi lintas sektoral dalam rangka pembangunan

pariwisata dengan pemerintah pusat;

e. Penguatan kelembagaan dan pengembangan SDM pariwisata.

f. Peningkatan peran sektor pariwisata di tingkat regional maupun

global.

g. Penguatan pemanfaatan SDM pariwisata dengan meningkatkan

kualitas pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya

manusia pariwisata, dengan perbaikan manajemen usaha bidang

pariwisata dan peningkatan kinerja para pelaku usaha.

h. Peningkatan kualitas pengelolaan, pengolahan dan penyajian data dan

pengembangan sistem informasi pembangunan pariwisata.

i. Penguatan kapasitas pengelolaan pariwisata secara terpadu.

Page 48: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201737

Sementara itu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Riau

berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut;

1. Minimnya penganggaran yang bersumber dari APBN serta

keterbatasan kemampuan pembiayaan oleh daerah

(provinsi/kabupaten/kota);

2. Masih perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya aparatur yang

berkualitas dan berkompetensi.

3. Masih kurangnya sarana prasarana pariwisata yang memadai, serta

masih terbatasnya produk wisata baru.

4. Pangsa (Segmen) Pasar Pariwisata Riau

Mengingat potensi pariwisata yang ada di Provinsi Riau adalah wisata

budaya dan wisata minta khusus, antara lain wisata petualangan,

secara umum pangsa (segmen) pasar pariwisata Provinsi Riau adalah

negara-negara serumpun yang mempunyai kedekatan budaya,

komunitas pencinta budaya, serta komunitas pencinta wisata

petualangan. Namun untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata,

baik wisatawan manca negara maupun wisatawan nusantara, perlu

diketahui pangsa (segmen) pasar yang sesuai dengan potensi

pariwisata yang dimiliki Povinsi Riau, sehingga dapat dilakukan

promosi yang tepat sasaran dan efisien. Selain itu perlu juga

dilakukan pengembangan pasar, baik secara intensifikasi maupun

ekstensifikasi.

2) Perlunya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang saat iniberkembang dengan saat cepat dan melakukan penataan informasipariwisata dengan sebaik-baiknya agar masyarakat yangmembutuhkan dapat memperoleh dengan cepat, akurat dan dapatdisebarluaskan dengan mudah.

3) Perkembangan Ekonomi Kreatif yang masih Belum Maksimal.4) Masih belum sinergisnya Koordinasi Lintas Sektoral (Lembaga).5) Perlunya peningkatan Investasi di Bidang Pariwisata6) Kurangnya kerjasama dalam pemasaran pariwisata7) Kurangnya penguatan Jati Diri dan Budaya Melayu selaku identitas

kebudayaan melayu di Provinsi Riau.

Page 49: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201738

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPDPerumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Riau

berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD

Provinsi Riau tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam

RPJMD 2015-2019, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak

ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta

kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan

daerah serta indikasi prioitas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang

diusulkan oleh OPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun

sebelumnya.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan prioritas

memperhatikan beberapa kriteria, antara lain: (1) Korelasinya terhadap

pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti Standar

Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja;

(2) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang

dituangkan dalam RPJMD; (3) Korelasinya terhadap pengembangan

sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah; dan (4)

Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

Mengacu pada Visi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025 serta Visi

dan Misi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2005-2019, dan Tema RKP Tahun

2019, maka dirumuskan Tema RKPD RKPD Provinsi Riau 2019, yaitu:

“Memantapkan Pembangunan Infrastruktur, Iklim Investasi danPariwisata untuk Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi”.

Mengacu pada tema pembangunan Provinsi Riau 2019 sebagaimana

telah diungkapkan di atas, maka arah kebijakan RKPD Provinsi Riau Tahun

2019 adalah :

a. Arah kebijakan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup

adalah :

1. Meningkatkan koordinasi, membina dan mengawasi pelaku usaha

agar menurunkan beban pencemaran air, udara dan tanah.

2. Meningkatkan partisipasi dan aksi nyata para pihak dalam

konservasi sumber daya alam, pengendalian perubahan iklim,

serta pemantauan bahan perusak ozon dan hujan asam

Page 50: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201739

3. Melaksanakan inventarisasi lingkungan hidup dan wilayah

ekoregion serta menyusun RPPLH dan Status Lingkungan Hidup

Daerah)

b. Arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wilayah

pesisir dan laut adalah :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut

2. Mengembangkan sarana dan prasarana Pesisir, Laut dan Pulau-

pulau Kecil

3. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan

Sumber Daya Pesisir dan Kelautan

Mengacu pada arah kebijakan, telah dirumuskan tujuan, sasaran,target capaian dan program prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) Provinsi Riau Tahun 2019 sebagaimana disajikan pada tabelberikut ini.

Tabel VII.1 - Tujuan, Sasaran, Target dan Program Prioritas RKPDTahun 2019

MISI 8 : Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup Serta Pariwisata

TUJUAN SASARAN INDIKATORSASARAN

TARGET2019

PROGRAMPRIORITAS

Meningkatkan

jumlah

kunjungan

wisatawan

Meningkatnya

jumlah

kunjungan

wisatawan

asing

Jumlah

kunjungan

wisatawan

asing

1.ProgramPengembanganDestinasi.

2.ProgramPengembanganKemitraanPariwisata

3.ProgramPeningkatanPartisipasiMasyarakat diBidangPariwisata.

4.ProgramPengembanganEkonomiKreatifBerbasis

Page 51: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201740

TUJUAN SASARAN INDIKATORSASARAN

TARGET2019

PROGRAMPRIORITAS

Media, Desaindan IPTEK.

5.ProgramPengembanganEkonomiKreatifBerbasis Senidan Budaya.

6.ProgramPengembanganPemasaranPariwisata.

Untuk mencapai prioritas pembangunan sebagaimana tertuang

dalam RKPD di atas Dinas Pariwisata Provinsi Riau berupaya menunjang

dalam aspek perencanaan yang mencakup semua sektor pembangunan

Pariwisata di Provinsi Riau melalui peningkatan koordinasi antar

stakeholder, pemutakhiran data, peningkatan sistem informasi,

peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan peningkatan sarana dan

prasarana penunjang lainnya dalam hal menghasilkan perencanaan yang

optimal. Selanjutnya pada tabel T-C.31 memuat rancangan awal RKPD

dengan hasil analisis kebutuhan.

Page 52: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201741

Tabel T-C.31.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019

Provinsi RiauNama Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata

NoRencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

CatatanPentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

CapaianPagu Indikatif

(Rp.000) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian

Kebutuhan Dana(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)URUSAN PARIWISATA 29.216.073.100,00 URUSAN PARIWISATA 29.216.073.100,00

A.

ProgramPengembanganPemasaranPariwisata

JumlahKunjunganWisatawanManca-negara.

88.044Orang 3.430.612.700,00

ProgramPengembanganPemasaranPariwisata

Jumlah KunjunganWisatawan Manca-negara.

88.044Orang 3.430.612.700,00

1.

Analisa PasarUntuk Promosidan PemasaranPariwisata

Provinsi RiauJumlah potensipasar pariwisatayang dianalisis

12Kab/Kota 250.000.000,00

Analisa PasarUntuk Promosidan PemasaranPariwisata

Provinsi RiauJumlah potensipasar pariwisatayang dianalisis

12Kab/Kota 250.000.000,00

2.

Pengembanganjaringankerjasamapromosi pariwisata(Famtrip) olehTour operator danPenulis

Provinsi Riau

Jumlah pesertayang mengikutikerjasama promosipariwisata

2 Kab./Kota 100.000.000,00

Pengembanganjaringankerjasamapromosi pariwisata(Famtrip) olehTour operator danPenulis

Provinsi Riau

Jumlah pesertayang mengikutikerjasama promosipariwisata

2 Kab./Kota 100.000.000,00

3.

Pelaksanaanpromosi pariwisatanusantara didalamdan luar negeri

Dalam dan LuarNegeri

Frekuensi promosiyang dilaksanakan 2 Event 1.000.000.000,00

Pelaksanaanpromosi pariwisatanusantara didalamdan luar negeri

Dalam dan LuarNegeri

Frekuensi promosiyang dilaksanakan 2 Event 1.000.000.000,00

4. Exploring TourPariwisata Provinsi Riau

Frekuensiexploring tourpariwisata yangdilaksanakan

12Kab/Kota 100.000.000,00 Exploring Tour

Pariwisata Provinsi RiauFrekuensi exploringtour pariwisata yangdilaksanakan

12Kab/Kota 100.000.000,00

5. Pengadaan BahanPromosi Provinsi Riau

Jenis bahanpromosi yangdiadakan

12 Jenis 230.000.000,00 Pengadaan BahanPromosi Provinsi Riau

Jenis bahanpromosi yangdiadakan

12 Jenis 230.000.000,00

6.AsisitensiPengembanganPasar pariwisata

Provinsi Riau Jumlah pesertayang diasistensi 500 Orang 150.000.000,00

AsisitensiPengembanganPasar pariwisata

Provinsi Riau Jumlah pesertayang diasistensi 500 Orang 150.000.000,00

Page 53: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201742

NoRencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

CatatanPentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

CapaianPagu Indikatif

(Rp.000) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian

Kebutuhan Dana(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

7.Pemilihan Bujangdan Dara ProvinsiRiau

Provinsi Riau

Jumlah pesertayang mengikutipemilihan bujangdara

50 Orang 1.300.000.000,00Pemilihan Bujangdan Dara ProvinsiRiau

Provinsi Riau

Jumlah pesertayang mengikutipemilihan bujangdara

50 Orang 1.300.000.000,00

9.

PenyusunanStatistikPariwisata Daerah/ Neraca SatelitPariwisata Daerah

Provinsi Riau Jenis data statistikyang susun 1 Jenis 300.612.700,00

PenyusunanStatistikPariwisata Daerah/ Neraca SatelitPariwisata Daerah

Provinsi Riau Jenis data statistikyang susun 1 Jenis 300.612.700,00

Jumlah Eventpariwisata danEkonomi Kreatif

27 Event 2.266.300.000,00Jumlah Eventpariwisata danEkonomi Kreatif

27 Event 2.266.300.000,00

11,

Peningkatan danPemantapanKegiatanPariwisata

Provinsi RiauJumlah destinasiwisata yangdiidentifikasi

33Pertunjukan 346.300.000,00

Peningkatan danPemantapanKegiatanPariwisata

Provinsi RiauJumlah destinasiwisata yangdiidentifikasi

33Pertunjukan 346.300.000,00

12,

Pengembangandan PengelolaanCerita Baru Centre(Pusat PromosiPariwisataTerpadu)

Provinsi RiauJumlahpengunjung CeritaBaru Centre

1 Lokasi 420.000.000,00

Pengembangandan PengelolaanCerita Baru Centre(Pusat PromosiPariwisataTerpadu)

Provinsi Riau Jumlah pengunjungCerita Baru Centre 1 Lokasi 420.000.000,00

13,PengembanganEvent-eventPariwisata Daerah

Provinsi RiauJumlah evenpariwisata yangdikembangkan

13 Event 1.200.000.000,00PengembanganEvent-eventPariwisata Daerah

Provinsi RiauJumlah evenpariwisata yangdikembangkan

13 Event 1.200.000.000,00

14,PengembanganJalur PerjalananPariwisata Riau

Provinsi Riau

Jumlah jalurperjalananpariwisata yangdikembangkan

1 kegiatan 150.000.000,00PengembanganJalur PerjalananPariwisata Riau

Provinsi Riau

Jumlah jalurperjalananpariwisata yangdikembangkan

1 kegiatan 150.000.000,00

15,Penyusunan DataKunjunganPariwisata

Provinsi Riau Jumlah dokumendata yang disusun 1 Dokumen 150.000.000,00

Penyusunan DataKunjunganPariwisata

Provinsi Riau Jumlah dokumendata yang disusun 1 Dokumen 150.000.000,00

B.

ProgramPengembanganEkonomi KreatifBerbasis Media,Desain danIPTEK

Jumlah PelakuEkonomi KreatifBerbasisMedia,Desain danIPTEK.

169 Orang 963.359.480,00

ProgramPengembanganEkonomi KreatifBerbasis Media,Desain danIPTEK

Jumlah PelakuEkonomi KreatifBerbasisMedia,Desain danIPTEK.

169 Orang 963.359.480,00

Page 54: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201743

NoRencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

CatatanPentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

CapaianPagu Indikatif

(Rp.000) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian

Kebutuhan Dana(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1.

PembinaanPelaku EkonomiKreatif berbasisMedia Desain danIptek

Provinsi RiauJumlah pelakuekonomi kreatifyang dibina

100 Orang 963.359.480,00

PembinaanPelaku EkonomiKreatif berbasisMedia Desain danIptek

Provinsi RiauJumlah pelakuekonomi kreatifyang dibina

100 Orang 963.359.480,00

C.

ProgramPengembanganEkonomi KreatifBerbasis SeniBudaya

Jumlah PelakuEkonomi KreatifBerbasis Senidan Budaya

549 Orang 6.426.640.520,00

ProgramPengembanganEkonomi KreatifBerbasis SeniBudaya

Jumlah PelakuEkonomi KreatifBerbasis Seni danBudaya

549 Orang 6.426.640.520,00

1,Parade LaguDaerah DanNasional

Provinsi Riau Jumlah PesertaParade 12 kab/Kota 379.100.000,00

Parade LaguDaerah DanNasional

Provinsi Riau Jumlah PesertaParade 12 kab/Kota 379.100.000,00

2, Riau Islamic ArtFestival Provinsi Riau

Jumlah pesertayang mengikutifestival

1 Event 992.621.900,00 Riau Islamic ArtFestival Provinsi Riau

Jumlah pesertayang mengikutifestival

1 Event 992.621.900,00

3,Parade TariDaerah danNasional

Pekanbaru-Jakarta Jumlah PesertaParade

12Kab/Kota 393.436.000,00

Parade TariDaerah danNasional

Pekanbaru-Jakarta Jumlah PesertaParade

12Kab/Kota 393.436.000,00

4,Pameran SeniRupa ProvinsiRiau

Provinsi RiauJumlah pesertapameran yangdilaksanakan

32 Orang 535.845.750,00Pameran SeniRupa ProvinsiRiau

Provinsi RiauJumlah pesertapameran yangdilaksanakan

32 Orang 535.845.750,00

5, Panggung SeniKreatif Provinsi Riau Jumlah peserta

yang mengikuti 1 Kegiatan 1.254.350.000,00 Panggung SeniKreatif Provinsi Riau Jumlah peserta

yang mengikuti 1 Kegiatan 1.254.350.000,00

6,PengembanganPengelolaanBandar Serai

Provinsi RiauJumlah sarana danprasarana yangdisediakan

1 Tahun 891.618.250,00PengembanganPengelolaanBandar Serai

Provinsi RiauJumlah sarana danprasarana yangdisediakan

1 Tahun 891.618.250,00

7,PengembanganRiau CreativeCentre

Provinsi RiauJenis sarana danprasarana yangdiadakan

13 Jenis 990.850.000,00PengembanganRiau CreativeCentre

Provinsi RiauJenis sarana danprasarana yangdiadakan

13 Jenis 990.850.000,00

8, Kenduri Musik Provinsi Riau Jumlah pesertayang mengikuti 1 Kegiatan 988.818.620,00 Kenduri Musik Provinsi Riau Jumlah peserta

yang mengikuti 1 Kegiatan 988.818.620,00

D.

ProgramPengembanganDestinasiPariwisata

Jumlah DestinasiWisata yangDikembangkan.

1 Destinasi 3.316.073.100,00

ProgramPengembanganDestinasiPariwisata

Jumlah DestinasiWisata yangDikembangkan.

1 Destinasi 3.316.073.100,00

Page 55: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201744

NoRencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

CatatanPentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

CapaianPagu Indikatif

(Rp.000) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian

Kebutuhan Dana(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1.

KoordinasiPengelolaan danPengembanganDestinasi DayaTarik Wisata

Provinsi Riau Jumlah pertemuanyang dilaksanakan 1 Kali 450.000.000,00

KoordinasiPengelolaan danPengembanganDestinasi DayaTarik Wisata

Provinsi Riau Jumlah pertemuanyang dilaksanakan 1 Kali 450.000.000,00

2.

Explorasi danInventarisasiDestinasi danDaya Tarik WisataProvinsi Riau

Provinsi Riau

Jumlah DestinasiWisata yangdieksplor dandiinventarisir

12Destinasi 500.000.000,00

Explorasi danInventarisasiDestinasi danDaya Tarik WisataProvinsi Riau

Provinsi Riau

Jumlah DestinasiWisata yangdieksplor dandiinventarisir

12Destinasi 500.000.000,00

3.

PenyusunanPerencanaanPengembanganDestinasiPariwisataProvinsi Riau

Provinsi Riau

JumlahperencanaandestinasiPariwisata yangdisusun

4 Dokumen 200.000.000,00

PenyusunanPerencanaanPengembanganDestinasiPariwisataProvinsi Riau

Provinsi Riau

Jumlahperencanaandestinasi Pariwisatayang disusun

4 Dokumen 200.000.000,00

4,

PeningkatanKapasitasAparatur danPengelolaPengembanganDestinasi DayaTarik Wisata

Provinsi Riau

JumlahASN/pengelolaDestinasi yangdilatih

25 Orang 450.000.000,00

PeningkatanKapasitasAparatur danPengelolaPengembanganDestinasi DayaTarik Wisata

Provinsi Riau

JumlahASN/pengelolaDestinasi yangdilatih

25 Orang 450.000.000,00

5,

Pembuatan DataBase DestinasiDaya Tarik WisataProvinsi Riau

Kabupaten / KotaJenis databasedestinasi yangdisusun

1 Jenis 250.000.000,00

Pembuatan DataBase DestinasiDaya Tarik WisataProvinsi Riau

Kabupaten / KotaJenis databasedestinasi yangdisusun

1 Jenis 250.000.000,00

6,Pemetaan ZonaWisata HalalProvinsi Riau

Provinsi Riau Jumlah lokasi zonayang dipetakan 3 lokasi 250.000.000,00

Pemetaan ZonaWisata HalalProvinsi Riau

Provinsi Riau Jumlah lokasi zonayang dipetakan 3 lokasi 250.000.000,00

7,

PembinaanGenerasi PesonaIndonesia(GENPI) ProvinsiRiau

Provinsi Riau Jumlah komunitasyang berpartisipasi 380 Orang 300.000.000,00

PembinaanGenerasi PesonaIndonesia(GENPI) ProvinsiRiau

Provinsi Riau Jumlah komunitasyang berpartisipasi 380 Orang 300.000.000,00

8,

Lomba Fotografidan VideografiDestinasiPariwisata

Provinsi RiauJumlah pesertayang mengikutilomba

26 Orang 250.000.000,00

Lomba Fotografidan VideografiDestinasiPariwisata

Provinsi RiauJumlah pesertayang mengikutilomba

26 Orang 250.000.000,00

Page 56: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201745

NoRencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

CatatanPentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

CapaianPagu Indikatif

(Rp.000) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian

Kebutuhan Dana(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

9, Pesona DestinasiRiau Kab/Kota

Jumlah destinasiyang memilikiatraksi danperpartisipasi

12 eventdestinasi 216.073.100,00 Pesona Destinasi

Riau Kab/Kota

Jumlah destinasiyang memilikiatraksi danperpartisipasi

12 eventdestinasi 216.073.100,00

10,

Observasi Event-Event PariwisataDaerah diDestinasi DayaTarik WisataProvinsi Riau

Provinsi RiauJumlah destinasiwisata yangdiobservasi

21 event di12 kab/kota 450.000.000,00

Observasi Event-Event PariwisataDaerah diDestinasi DayaTarik WisataProvinsi Riau

Provinsi RiauJumlah destinasiwisata yangdiobservasi

21 event di12 kab/kota 450.000.000,00

Lama TinggalWisatawanManca-negara.

4.50 Hari 0,00Lama TinggalWisatawan Manca-negara.

4.50 Hari 0,00

1, - - - - 0,00 - - - - 0,00

E.

ProgramPeningkatanPartisipasiMasyarakat diBidangPariwisata

Jumlah KelompokSadar Wisatayang Aktif .

22Kelompok 703.874.700,00

ProgramPeningkatanPartisipasiMasyarakat diBidangPariwisata

Jumlah KelompokSadar Wisata yangAktif .

22Kelompok 703.874.700,00

1.Pembinaan sadarwisata masyarakatse provinsi Riau

Provinsi Riau Jumlah pesertayang dibina

12Kelompok

SadarWisata

272.874.700,00Pembinaan sadarwisata masyarakatse provinsi Riau

Provinsi Riau Jumlah pesertayang dibina

12Kelompok

SadarWisata

272.874.700,00

2. Bimtek SaptaPesona Provinsi Riau Jumlah peserta

bimtek 300 Orang 431.000.000,00 Bimtek SaptaPesona Provinsi Riau Jumlah peserta

bimtek 300 Orang 431.000.000,00

Jumlah LokasiWisata yangDikembangk-an.

4 Lokasi 1.118.865.300,00Jumlah LokasiWisata yangDikembangk-an.

4 Lokasi 1.118.865.300,00

3,

PengembanganHomestay diLokasi KawasanWisata

Provinsi RiauJumlah Homestayyangdikembangkan

100 Orang 450.000.000,00

PengembanganHomestay diLokasi KawasanWisata

Provinsi Riau Jumlah Homestayyang dikembangkan 100 Orang 450.000.000,00

4,

Pembinaankreatifitas / usahaekonomimasyarakat disekitar objekwisata se provinsi

Provinsi Riau Jumlah pesertausaha yang dibina 80 Orang 424.500.000,00

Pembinaankreatifitas / usahaekonomimasyarakat disekitar objekwisata se provinsi

Provinsi Riau Jumlah pesertausaha yang dibina 80 Orang 424.500.000,00

Page 57: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201746

NoRencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

CatatanPentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

CapaianPagu Indikatif

(Rp.000) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian

Kebutuhan Dana(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)Riau Riau

5,

PembinaanMasyarakatTempatan diObjek Wisata

Provinsi RiauJumlahmasyarakat yangdibina

90 Orang 244.365.300,00

PembinaanMasyarakatTempatan diObjek Wisata

Provinsi Riau Jumlah masyarakatyang dibina 90 Orang 244.365.300,00

F.

ProgramPengembanganKemitraanPariwisata

Jumlah SDMprofesi pariwisatayang disertifikasi

737 Orang 2.327.260.000,00ProgramPengembanganKemitraanPariwisata

Jumlah SDMprofesi pariwisatayang disertifikasi

737 Orang 2.327.260.000,00

1,

PelatihanManajemenPengelolaanDestinasiPariwista

Kab/KotaJumlah pesertayang mengikutipalatihan

60 Orang 500.000.000,00

PelatihanManajemenPengelolaanDestinasiPariwista

Kab/KotaJumlah pesertayang mengikutipalatihan

60 Orang 500.000.000,00

2,

Pelatihan TeknisTenagaProfesional PadaUsaha JasaMakan dan Minum

Provinsi Riau Jumlah pesertayang dilatih 150 Orang 441.260.000,00

Pelatihan TeknisTenagaProfesional PadaUsaha JasaMakan dan Minum

Provinsi Riau Jumlah pesertayang dilatih 150 Orang 441.260.000,00

3,

PembinaanTenaga ProfesiPramuwisata /Pemandu Wisatase Provinsi Riau

Pekanbaru danMedan

Jumlah pemanduwisata yang dilatihdan dibina

72 Orang 280.000.000,00

PembinaanTenaga ProfesiPramuwisata /Pemandu Wisatase Provinsi Riau

Pekanbaru danMedan

Jumlah pemanduwisata yang dilatihdan dibina

72 Orang 280.000.000,00

4,

PembinaanPenyedia JasaMakanan danMinuman (Hotel,Restoran, RumahMakan, Cafe) se-Provinsi Riau

Pekanbaru danSolo

Jumlah penyediajasa makanan danminuman yangdibidan

125 Orang 381.000.000,00

PembinaanPenyedia JasaMakanan danMinuman (Hotel,Restoran, RumahMakan, Cafe) se-Provinsi Riau

Pekanbaru danSolo

Jumlah penyediajasa makanan danminuman yangdibidan

125 Orang 381.000.000,00

Page 58: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201747

NoRencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

CatatanPentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

CapaianPagu Indikatif

(Rp.000) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian

Kebutuhan Dana(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

5,

PelatihanManajemenPengelolaan /PengembanganJasa Rekreasi,Hiburan, OlahragaSe-Provinsi Riau

Pekanbaru danYogyakarta

Jumlah pesertayang mengikutipelatihan

150 Orang 380.000.000,00

PelatihanManajemenPengelolaan /PengembanganJasa Rekreasi,Hiburan, OlahragaSe-Provinsi Riau

Pekanbaru danYogyakarta

Jumlah pesertayang mengikutipelatihan

150 Orang 380.000.000,00

6,

Sertifikasi ProfesiPada Jasa danUsaha PariwisataProvinsi Riau

Provinsi RiauJumlah usahawisata yangdisertifikasi

60 Orang 345.000.000,00

Sertifikasi ProfesiPada Jasa danUsaha PariwisataProvinsi Riau

Provinsi RiauJumlah usahawisata yangdisertifikasi

60 Orang 345.000.000,00

NON URUSAN 8.663.087.300,00 NON URUSAN 8.663.087.300,00

G.

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

PersentaselayananAdministrasiPerkantoran yangBaik

100 5.773.250.900,00

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

PersentaselayananAdministrasiPerkantoran yangBaik

100 5.773.250.900,00

1. Penyediaan jasasurat menyurat Provinsi Riau Jumlah Surat yang

dikirim 1.146 surat 21.000.000,00 Penyediaan jasasurat menyurat Provinsi Riau Jumlah Surat yang

dikirim 1.146 surat 21.000.000,00

2.

Penyediaan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik

Provinsi Riau

Jumlah jasakomunikasi, air danListrik yangdisediakan

15mb,m3,kwh 685.592.400,00

Penyediaan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik

Provinsi Riau

Jumlah jasakomunikasi, air danListrik yangdisediakan

15mb,m3,kwh 685.592.400,00

3. Penyediaan jasakebersihan kantor Provinsi Riau

Jumlah tenaga danjenis bahankebersihan kantoryang disediakan

34 Orang,27Jenis 830.273.700,00 Penyediaan jasa

kebersihan kantor Provinsi Riau

Jumlah tenaga danjenis bahankebersihan kantoryang disediakan

34 Orang,27Jenis 830.273.700,00

4. Penyediaan alattulis kantor Provinsi Riau Jenis ATK yang

disediakan 39 Jenis 193.352.300,00 Penyediaan alattulis kantor Provinsi Riau Jenis ATK yang

disediakan 39 Jenis 193.352.300,00

5.Penyediaanbarang cetakandan penggandaan

Provinsi RiauJenis barang yangdicetak dandigandakan

21 Jenis 183.144.500,00Penyediaanbarang cetakandan penggandaan

Provinsi RiauJenis barang yangdicetak dandigandakan

21 Jenis 183.144.500,00

6.

PenyediaanKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

Provinsi RiauJumlah komponeninstalasi listrik yangdisediakan

657 Buah 336.900.000,00

PenyediaanKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

Provinsi RiauJumlah komponeninstalasi listrik yangdisediakan

657 Buah 336.900.000,00

Page 59: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201748

NoRencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

CatatanPentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

CapaianPagu Indikatif

(Rp.000) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian

Kebutuhan Dana(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

7.

Penyediaan bahanbacaan danperaturanperundang-undangan

Provinsi Riau

Jenis bahanbacaan danperaturanperundang-undangan yangdisediakan

2 Jenis 30.400.000,00

Penyediaan bahanbacaan danperaturanperundang-undangan

Provinsi Riau

Jenis bahan bacaandan peraturanperundang-undangan yangdisediakan

2 Jenis 30.400.000,00

8.Penyediaanmakanan danminuman

Provinsi RiauJumlah Makanandan Minuman yangdisediakan

4,440 Porsi,3,700 Box 204.000.000,00

Penyediaanmakanan danminuman

Provinsi RiauJumlah Makanandan Minuman yangdisediakan

4,440 Porsi,3,700 Box 204.000.000,00

9.

Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah

Provinsi Riau

Frekuensi RapatKoordinasi danKonsultasi ke LuarDaerah

454 kali 1.450.000.000,00

Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah

Provinsi Riau

Frekuensi RapatKoordinasi danKonsultasi ke LuarDaerah

454 kali 1.450.000.000,00

10. Penyediaan JasaKeamanan Kantor Provinsi Riau Jumlah Jasa

Keamanan Kantor 36 Orang 1.068.588.000,00 Penyediaan JasaKeamanan Kantor Provinsi Riau Jumlah Jasa

Keamanan Kantor 36 Orang 1.068.588.000,00

11.

Penyediaan jasasosialisasi,informasi,publikasi dankehumasan SKPD

Provinsi Riau Frekuensi publikasipromosi pariwisata 115 Kali 770.000.000,00

Penyediaan jasasosialisasi,informasi,publikasi dankehumasan SKPD

Provinsi Riau Frekuensi publikasipromosi pariwisata 115 Kali 770.000.000,00

H.

ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

Persentasekecukupansarana danprasarana kerjaaparatur yangsesuai denganstandar kerja

100 1.928.175.400,00

ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

Persentasekecukupan saranadan prasaranakerja aparaturyang sesuaidengan standarkerja

100 1.928.175.400,00

1,Pengadaanperlengkapangedung kantor

Provinsi Riau

Jumlahperlengkapangedung kantoryang diadakan

191 unit 100.000.000,00Pengadaanperlengkapangedung kantor

Provinsi Riau

Jumlahperlengkapangedung kantor yangdiadakan

191 unit 100.000.000,00

2,Pengadaanperalatan gedungkantor

Provinsi RiauJumlah peralatangedung kantoryang diadakan

66 Unit 375.107.600,00Pengadaanperalatan gedungkantor

Provinsi RiauJumlah peralatangedung kantor yangdiadakan

66 Unit 375.107.600,00

3, PengadaanMeubeuleur Provinsi Riau

Jumlah pengadaanmebeleur yangdiadakan

22 Uint 75.000.000,00 PengadaanMeubeuleur Provinsi Riau

Jumlah pengadaanmebeleur yangdiadakan

22 Uint 75.000.000,00

Page 60: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201749

NoRencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

CatatanPentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

CapaianPagu Indikatif

(Rp.000) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian

Kebutuhan Dana(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

4,

Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

Provinsi RiauJumlah kendaraanDinas/Operasionalyang dipelihara

7 Unit 325.150.000,00

Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

Provinsi RiauJumlah kendaraanDinas/Operasionalyang dipelihara

7 Unit 325.150.000,00

5,

Pemeliharaanrutin/berkalaperalatan gedungkantor

Provinsi Riaujumlah peralatangedung kantoryang dipelihara

9 Jenis 230.277.000,00

Pemeliharaanrutin/berkalaperalatan gedungkantor

Provinsi Riaujumlah peralatangedung kantor yangdipelihara

9 Jenis 230.277.000,00

6,RehabilitasiSedang/BeratGedung Kantor

Provinsi RiauLuasan gedungkantor yangdipelihara

1000 m2 822.640.800,00RehabilitasiSedang/BeratGedung Kantor

Provinsi RiauLuasan gedungkantor yangdipelihara

1000 m2 822.640.800,00

I.ProgramPeningkatanDisiplin Aparatur

Persentasemeningkatnyakualitas dandisiplin aparatur

100 272.150.000,00ProgramPeningkatanDisiplin Aparatur

Persentasemeningkatnyakualitas dandisiplin aparatur

100 272.150.000,00

1.Pembinaan Fisikdan MentalAparatur

Provinsi Riau Jumlah orang yangdibina 180 Orang 272.150.000,00

Pembinaan Fisikdan MentalAparatur

Provinsi Riau Jumlah orang yangdibina 180 Orang 272.150.000,00

J.

ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur

Persentasemeningkatnyakualitassumberdayaaparatur sipilnegara

100 330.540.000,00

ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur

Persentasemeningkatnyakualitassumberdayaaparatur sipilnegara

100 330.540.000,00

1. Pendidikan danPelatihan Formal Provinsi Riau

Jumlah ASN yangmengikutipendidikan danpelatihan formal

50 Orang 330.540.000,00 Pendidikan danPelatihan Formal Provinsi Riau

Jumlah ASN yangmengikutipendidikan danpelatihan formal

50 Orang 330.540.000,00

K.

ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan

PersentaseKetetapanPenyampaianLaporan

100 358.971.000,00

ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan

PersentaseKetetapanPenyampaianLaporan

100 358.971.000,00

1,

PenyusunanLaporanKeuanganSemesteran

Provinsi Riau

Jumlah LaporanKeuanganSemesteran yangdisusun

2 Dokumen 75.561.500,00

PenyusunanLaporanKeuanganSemesteran

Provinsi Riau

Jumlah LaporanKeuanganSemesteran yangdisusun

2 Dokumen 75.561.500,00

Page 61: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201750

NoRencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

CatatanPentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

CapaianPagu Indikatif

(Rp.000) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian

Kebutuhan Dana(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2,PenyusunanRencana KerjaSKPD

Provinsi Riau Jumlah rencanakerja yang disusun 1 Dokumen 50.000.000,00

PenyusunanRencana KerjaSKPD

Provinsi Riau Jumlah rencanakerja yang disusun 1 Dokumen 50.000.000,00

3,

PenyusunanPelaporanKeuanganPenyampaianOPD dan PPLD

Provinsi Riau

Jumlah laporankeuangan bulanandan tahunan yangdisusun

13 Laporan 100.000.000,00

PenyusunanPelaporanKeuanganPenyampaianOPD dan PPLD

Provinsi Riau

Jumlah laporankeuangan bulanandan tahunan yangdisusun

13 Laporan 100.000.000,00

4, PenyusunanLaporan Aset Provinsi Riau Jumlah Laporan

Aset yang disusun 1 Laporan 83.409.500,00 PenyusunanLaporan Aset Provinsi Riau Jumlah Laporan

Aset yang disusun 1 Laporan 83.409.500,00

5,PenyusunanRenstra StrategisSKPD

Provinsi Riau Jumlah Renstrayang disusun 1 dokumen 50.000.000,00

PenyusunanRenstra StrategisSKPD

Provinsi Riau Jumlah Renstrayang disusun 1 dokumen 50.000.000,00

Page 62: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201751

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatDinas Pariwisata Provinsi Riau, dalam Rapat Koordinasi Bidang Pariwisata bersama

seluruh Dinas Pariwisata se Provinsi Riau yang dilaksanakan pada Tahun 2016, merangkum

usulan-usulan kegiatan dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Selain itu, ususlan-usulan kegiatan

ini juga diperoleh dari kunjungan langsung ke Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota terkait.

Usulan-usulan kegiatan tersebut terangkum dalam table berikut ini:

Page 63: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201752

Tabel. T-C.32.Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Provinsi Riau

No.

Rancangan Awal RKPD CatatanPenting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume

1 Program Pengembangan pemasaranpariwisata 113.552.752.350,00

Marathon International 10K Pekanbaru PekanbaruJumlah peserta yangmengikuit MarathonInternational 10 K 2.450.000.000,00

PemasaranPariwisata

Pengadaan dan Pengembangan Bahan Promosi Pekanbaru Jenis bahan promosi yangdiadakan 1.450.000.000,00

Dukungan Event-Event Pariwisata Daerah Pekanbaru jumlah event pariwisatayang didukung 1.200.000.000,00

PemasaranPariwisata

Pelaksanaan Promosi Pariwisata NusantaraDalam dan Luar Negri Pekanbaru frekwensi promosi yang

dilaksanakan 2.600.000.000,00

Kegiatan Pelatihan Pemandu Terpadu Pekanbaru jumlah pemnadu yangterlatih 1.600.000.000,00

Festival Seni Kampar Kampar jumlah peserta yangmengikuti festival 950.000.000,00

Page 64: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201753

No.

Rancangan Awal RKPD CatatanPenting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume

Festival Maawuo Danau Bakuok Kampar jumlah peserta yangmengikuti festival 950.000.000,00 Pemasaran

Pariwisata

Festival Subayang Kampar jumlah peserta yangmengikuti festival 1.500.000.000,00 Pemasaran

Pariwisata

Pekan Budaya Kampar Kamparjumlah peserta yangmengikuti event/ jumlahevent yang dilaksanakan

850.000.000,00

Event Balimau Kasai Kamparjumlah peserta yangmengikuti event/ jumlahevent yang dilaksanakan

700.000.000,00 PemasaranPariwisata

Event Pacu Sampan Sungai Kampar Kamparjumlah peserta yangmengikuti event/ jumlahevent yang dilaksanakan

500.000.000,00 PemasaranPariwisata

Pelaksanaan Event Tour de Siak LintasKabupaten di Provinsi Riau Siak

jumlah peserta yangmengikuti event/ jumlahevent yang dilaksanakan

2.600.000.000,00 PemasaranPariwisata

Pawai Budaya Internasional Siakjumlah peserta yangmengikuti event/ jumlahevent yang dilaksanakan

1.309.842.975,00

Lomba Sampan Internasional Siakjumlah peserta yangmengikuti event/ jumlahevent yang dilaksanakan

2.066.828.750,00 Ekonomi Kreatif

Page 65: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201754

No.

Rancangan Awal RKPD CatatanPenting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume

Kejuaraan Pencak Silat dan Sepak Takra SijoriTahun 2018 Siak jumlah peserta yang

mengikuti kejuaraan 2.005.710.000,00 Ekonomi Kreatif

Pelaksanaan Lomba Lintas Alam di Tahura SSHMinas Siak jumlah peserta yang

mengikuti lomba 638.671.250,00 Ekonomi Kreatif

Festival Gasing Internasional Tahun 2018 Siak jumlah peserta yangmengikuti festival 884.240.000,00 Pemasaran

Pariwisata

Festival Siak Bermadah Siak jumlah peserta yangmengikuti festival 2.098.709.375,00 Pemasaran

Pariwisata

Rehab Kandang Hewan Taman Satwa Selatbaru Bengkalis jumlah kandang yangdirehab 200.000.000,00

PemasaranPariwisata

Rehab Gerbang Masuk Objek Wisata PantaiIndah Selatbaru Bengkalis jumlah gerbang masuk

yang direhab 200.000.000,00PemasaranPariwisata

Pengembangan Pulau Beting Aceh Bengkalis frekwensi pulau yangdikembangkan 3.000.000.000,00

PemasaranPariwisata

Penataan Kawasan Taman Pantai prapatTunggal Bengkalis jumlah taman yang ditata 250.000.000,00

PemasaranPariwisata

Pembuatan Gazebo dikawasan Objek PariwisataPrapat Tunggal ( 6 Unit ) Bengkalis jumlah gazebo yang dibuat 250.000.000,00

PemasaranPariwisata

Peningkatan jalan menuju Taman SatwaSelatbaru Bengkalis jumlah jalan yang

ditingkatkan 200.000.000,00PemasaranPariwisata

Page 66: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201755

No.

Rancangan Awal RKPD CatatanPenting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume

Pembuatan MCK di Objek Wisata PrapatTunggal ( 2 Unit ) Bengkalis jumlah mck yang dibuat 200.000.000,00

PemasaranPariwisata

Rehab Mushola di Kawasan Taman WisataPrapat Tunggal Bengkalis jumlah mushola yang

direhab 200.000.000,00PemasaranPariwisata

Peningkatan Jalan Pada Objek Wisata PrapatTunggal Bengkalis frekwensi jalan yang

ditingkatkan 200.000.000,00PemasaranPariwisata

Pembuatan Gazebo dikawasan Objek PariwisataPantai tenggayun ( 6 Unit ) Bengkalis jumlah gazebo yang dibuat 200.000.000,00

PemasaranPariwisata

Pembuatan Gazebo Dikawasan Objek PariwisataPantai Sepahat ( 6 Unit ) Bengkalis jumlah gazebo yang dibuat 200.000.000,00

PemasaranPariwisata

Pembuatan Taman Wisata Pantai Pambang Bengkalis jumlah taman yang dibuat 500.000.000,00PemasaranPariwisata

Pengadaan Tourism Bost ( 4 Unit ) Bengkalis jumlah tourism bost yangdiadakan 4.000.000.000,00

PemasaranPariwisata

Pengadaan Mobil Toilet ( 4 Unit ) Bengkalis jumlah mobil toilet yangdiadakan 600.000.000,00

PemasaranPariwisata

Pembangunan Kawasan Ekowisata MangrouveSei Alam ( 1 LokaSI ) Bengkalis jumlah kawasan yang

dibangun 5.000.000.000,00PemasaranPariwisata

Pembangunan Menara Tinjau / Pandang ( 4 Unit) Bengkalis jumlah menara tinjau yang

dibangun 1.600.000.000,00PemasaranPariwisata

Page 67: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201756

No.

Rancangan Awal RKPD CatatanPenting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume

Pembangunan Menara Tinjau / Pandang ( 10Unit ( Bengkalis jumlah menara tinjau yang

dibangun 4.000.000.000,00PemasaranPariwisata

Tugu Bataa NKRI ( 2 Unit ) Bengkalis jumlah tugu batas yangdibangun 400.000.000,00

PemasaranPariwisata

Penataan Kawasan Taman Wisata Bengkalis jumlah taman yang di tata 600.000.000,00PemasaranPariwisata

Pengembangan Desa Wisata ( 3 Lokasi ) Bengkalis jumlah desa wisata yangdikembangkan 600.000.000,00

PemasaranPariwisata

Pengembangan Kawasan Wisata Pulau Rupat Bengkalis jumlah kawasan wisatayang dikembangkan 2.000.000.000,00

PemasaranPariwisata

Kegiatan Jelajah Rimba Rohul Rohul jumlah peserta yangmengikuti kegiatan 1.744.500.000,00

PemasaranPariwisata

Kemilau Seni Rumpun Melayu Rohul jumlah peserta yangmengikuti kegiatan 2.728.250.000,00

PemasaranPariwisata

Festival Sungai Rokan Rohul jumlah peserta yangmengikuti festival 2.150.000.000,00

PemasaranPariwisata

Festival Benteng Tujuh Lapis Rohul jumlah peserta yangmengikuti festival 1.726.000.000,00

PemasaranPariwisata

Festival Bekudo Bono Pelalawan jumlah peserta yangmengikuti festival 1.000.000.000,00 Pemasaran

Pariwisata

Event Wisata Perahu Layar dan Jung Katel Pelalawanjumlah peserta yangmengikuti event/ jumlahevent yang dilaksanakan

500.000.000,00 PemasaranPariwisata

Page 68: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201757

No.

Rancangan Awal RKPD CatatanPenting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume

Balimau Sultan Pelalawanjumlah peserta yangmengikuti event/ jumlahevent yang dilaksanakan

500.000.000,00 PemasaranPariwisata

Balimau Potang Mogang Pelalawanjumlah peserta yangmengikuti event/ jumlahevent yang dilaksanakan

500.000.000,00 PemasaranPariwisata

Kegiatan Event Wisata Religi (Gema Muharram) Inhiljumlah peserta yangmengikuti event/ jumlahevent yang dilaksanakan

500.000.000,00 PemasaranPariwisata

Kegiatan Festival Pacu Sampan Lemper Inhil jumlah peserta yangmengikuti festival 500.000.000,00 Pemasaran

Pariwisata

Kegiatan Festival Menongkah Inhil jumlah peserta yangmengikuti festival 400.000.000,00 Pemasaran

Pariwisata

Kegiatan Festival Pantai Solop Inhil jumlah peserta yangmengikuti festival 500.000.000,00 Pemasaran

Pariwisata

Kegiatan Festival Bumi Sri Gemilang Inhil jumlah peserta yangmengikuti festival 500.000.000,00 Pemasaran

Pariwisata

Wisata Religi Haul Syekh Abdurrahman Siddiq Inhil jumlah peserta yangmengikuti event 400.000.000,00

Pembuatan Lagu dan Video Promosi EkowisataMangroove Inhil jumlah lagu dan video yang

dibuat

Festifal Cian Cui ( Perang Air ) Kep. Meranti jumlah peserta yangmengikuti festival 250.000.000,00

PemasaranPariwisata

Page 69: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201758

No.

Rancangan Awal RKPD CatatanPenting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume

Pelantar Festival di Pantai Beting Beras Kep. Meranti jumlah peserta yangmengikuti festival 500.000.000,00

PemasaranPariwisata

Pembangunan Gerai Wisata di kawasan objekwisata pinggir sungai Rokan Kabupaten RokanHilir

Rohil jumlah gerai wisata yangdibangun 20.000.000.000,00

Pengadaan Bus Pariwisata di Kawasan ObjekWisata Pinggir Sungai Rokan Kabupaten RokanHilir

Rohil jumlah bus yang diadakan 8.000.000.000,00

Pengadaan Mobil Bioskop Keliling Objek WisataPinggir Sungai Rokan Kabupaten Rokan Hilir Rohil jumlah mobil bioskop

keliling yang diadakan 5.000.000.000,00Pembangunan Tower Jaringan TelekomunikasiObjek Wisata Pulau Jemur Rokan KabupatenRokan Hilir

Rohil jumlah tower yangdibangun 15.000.000.000,00

Kegiatan Pelatihan Pemandu Terpadu Rohil jumlah pemandu terpaduyang terlatih 400.000.000,00

2 Program Pengembangan Destinasi Wisata 329.441.200.000,00Peningkatan Pembangunan Sarana danPrasarana PariwisataPenataan Kawasan Daerah Tujuan Wisata(DTW) Kota PekanbaruPembangunan Kws dan pentas petang megangpinggir sungai Siak Pekanbaru jumlah KWS dan Pentas

yang dibangun 4.000.000.000,00DestinasiPariwisata

Revitalisasi Musholla Al-Mubarokah Pekanbaru jumlah musholala yang direvitalisasi 3.000.000.000,00

DestinasiPariwisata

Page 70: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201759

No.

Rancangan Awal RKPD CatatanPenting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume

Pembelian lahan Desinasi Wisata 5 Ha Pekanbaru jumlah lahan yang dibeli 2.500.000.000,00Penataan Perindustrian dan jalan PerdaganganSenapelan Pekanbaru jumlah perindustrian dan

jalan yang ditata 3.500.000.000,00DestinasiPariwisata

Rehabilitasi makam marhum pekan Pekanbaru jumlah makam yang direhab 200.000.000,00

DestinasiPariwisata

Pengadaan Tong Sampah Pekanbaru jumlah tong sampah yangdiadakan 150.000.000,00

DestinasiPariwisata

Penataan Taman Monumen Pahlawan Kerja Pekanbaru jumlah taman yang ditata 1.000.000.000,00DestinasiPariwisata

Pembuatan Wahana Permainan Anak-AnakDanau Wisata Pekanbaru jumlah wahana permainan

anak yang dibuat 1.000.000.000,00DestinasiPariwisata

Pembuatan Taman dan Kolam Air Mancur diDanau Wisata Pekanbaru jumlah taman dan kolam

air mancur yang dibuat 1.000.000.000,00DestinasiPariwisata

Pembuatan Taman Bunga di Danau Wisata Pekanbaru jumlah taman bunga yangdibuat 7.000.000.000,00

DestinasiPariwisata

Pembuatan Dermaga Apung di Danau Wisata Pekanbaru jumlah dermaga apungyang dibuat 7.000.000.000,00

DestinasiPariwisata

Pemasangan Jaringan Lampu Jalan ke CandiMuara Takus Sampai ke Objek Wisata MuaraTakus Serta Pengadaan dan Pemasangan LampuHigt Mess di Kawasan Candi Muara Takus

Kampar jumlah jaringan lampujalan yang dipasang 1.225.000.000,00 Destinasi

Pariwisata

Page 71: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201760

No.

Rancangan Awal RKPD CatatanPenting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume

Semenisasi Jalan Dalam Lubang Kolom Kampar jumlah jalan yangdisemenisasi 200.000.000,00 Destinasi

Pariwisata

Perencanaan Turap di Kawasan Objek WisataLubang Kolom Kampar jumlah turap yang

direncanakan 450.000.000,00 DestinasiPariwisata

Perencanaan Turap di Kawasan Objek DanauRusa Kampar jumlah turap yang

direncanakan 450.000.000,00 DestinasiPariwisata

Masterplan Danau Rusa Kampar jumlah masterplan 750.000.000,00 DestinasiPariwisata

Pengadaan Bus Pariwisata Kampar jumlah bus pariwisata yangdiadakan 1.420.000.000,00 Destinasi

PariwisataRevitalisasi Cagar Budaya Objek WisataPeninggalan Bersejarah (Rumah KontroleurBelanda, Rumah Landrat Belanda dan TangsiBelanda) di Kecamatan Mempura KabupatenSiak

Siak jumlah cagar budaya yangdi revitalisasi 1.000.000.000,00

Pembuatan DED Objek Wisata Makam PutriKacang Mayang Kecamatan Koto GasibKabupaten Siak

Siak jumlah DED 100.000.000,00

Penyusunan Master Plan Objek Wisata DanauNaga Sakti Kecamatan Pusako Kabupaten Siak Siak jumlah masterplan yang

disusun 100.000.000,00 DestinasiPariwisata

Penyusunan Masterplan Pengembangan ObjekWisata Taman Nasional Zamrud KecamatanDayun Kabupaten Siak

Siak jumlah masterplan yangdisusun 750.000.000,00 Destinasi

Pariwisata

Page 72: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201761

No.

Rancangan Awal RKPD CatatanPenting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume

Pembuatan Perencanaan Pengembangan ObjekWisata Taman Nasional Zamrud KecamatanDayun Kabupaten Siak

Siakjumlah perencanaanpengembangan objek yangdibuat

350.000.000,00

Dukungan/Partisipasi Kegiatan Event BerskalaInternasional di Kabupaten Siak Siak jumlah event yang

didukung 1.500.000.000,00

Peningkatan Kapasitas Jasa TransportasiPendukung Destinasi Objek Wisata (PengadaanBecak Wisata dan Pengadaan Kapal Wisata)

Siakjumlah kapasitas jasatransportasi yangditingkatkan

650.000.000,00 DestinasiPariwisata

Penyediaan dan Pembangunan Sarana danPrasarana Destinasi Daya Tarik Wisata(Pengadaan Gazebo/Tenda, Sarana Danau NagaSakti)

Siakjumlah sarana danprasaran yang dibangundan ditingkatkan

1.000.000.000,00

Pembuatan Panggung Hiburan Dumai jumlah panggung hiburanyang dibuat 559.000.000,00

Pembuatan Toilet dan Ruang Ganti Baju Dumai jumlah toilet dan ruangganti yang dibuat 216.000.000,00

Pembuatan Paving Blok Dumai jumlah paving blok yangdibuat 800.000.000,00 Destinasi

Pariwisata

Pembuatan Flying Folk Dumai jumlah flying folk yangdibuat 250.000.000,00

Pembuatan Kios Dumai jumlah kios yang dibuat 225.000.000,00Pembuatan Rumah Masyarakat Dumai/RumahAdat Dumai jumlah rumah adat yang

dibuat 850.000.000,00

Taman Unggas Dumai jumlah taman unggas yangdi bangun 150.000.000,00

Page 73: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201762

No.

Rancangan Awal RKPD CatatanPenting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume

Pembuatan Jembatan Penghubung Dumai jumlah jembatanpenghubung yang dibuat 3.000.000.000,00

Pembuatan Home Stay Dumai jumlah homestay yangdibuat 4.500.000.000,00

Pembelian Tong Sampah Dumai jumlah tong sampah yangdibeli 18.000.000,00

Pembuatan Taman Dumai jumlah taman yang dibuat 500.000.000,00

DED Kawan Air Terjun 86 Inhil jumlah DED 300.000.000,00 DestinasiPariwisata

DED Kawasan Ekowisata Solop Inhil jumlah DED 300.000.000,00 DestinasiPariwisata

DED Adventure Pulau Basu Inhil jumlah DED 300.000.000,00 DestinasiPariwisata

Penataan Kawasan Wisata Jembatan TasikGemilang Inhil jumlah kawasan yang

ditata 400.000.000,00 DestinasiPariwisata

Penataan Kawasan Wisata Jembatan Indragiri Inhil jumlah kawasan yangditata 400.000.000,00 Destinasi

PariwisataPengembangan Water Park Air PanasHapanasan Rohul jumlah waterpark yang

dikembangkan 49.476.700.000,00DestinasiPariwisata

Pengembangan Pembangunan dan PenataanSarana Pendukung Objek Wisata Hapanasan Rohul

jumlah pembangunan danpenataan sarana yangdikembangkan 16.000.000.000,00

DestinasiPariwisata

Pembangunan Pagar dan Lansekap ObjekWisata Religi Rantau Banuang Sakti Rohul jumlah pagar dan lansekap

yang dibangun 3.000.000.000,00DestinasiPariwisata

Page 74: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201763

No.

Rancangan Awal RKPD CatatanPenting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume

Pembangunan Rumah Suluk Objek Wisata ReligiRantau Benuang Sakti, 2 unit (laki-laki, danperempuan)

Rohul jumlah rumah yangdibangun 5.000.000.000,00

DestinasiPariwisata

Pembangunan Museum Daerah Kuansing jumlah museum yangdibangun 3.412.000.000,00

Pengadaan Alat Musik Tradisional Kuansing jumlah alat musik yangdiadakan 500.000.000,00

Pembangunan Dermaga, Tangga Beton danSemenisasi Objek Wisata Air Terjun 7 TingkatBatang Koban

Kuansing jumlah dermaga yangdibangun 3.459.500.000,00

DestinasiPariwisata

Pembangunan Open Stage Tepian Narosa Kuansing jumlah open stage yangdibangun 935.000.000,00

DestinasiPariwisata

Pengadaan Toilet Mobiler di Arena Pacu Jalur Kuansing jumlah toilet mobilerdiadakan 6.500.000.000,00

DestinasiPariwisata

Pelaksanaan Festival Pacu Jalur Tahun 2018 Kuansingjumlah festival yangdilaksanakan/ jumlahpeserta yang mengikutifestival

2.000.000.000,00

Pelaksanaan Festival Perahu BaganduangTahun 2018 Kuansing

jumlah festival yangdilaksanakan/ jumlahpeserta yang mengikutifestival

250.000.000,00

Pembangunan Kereta gantung Sky Way ObjekWisata Pinggir Sungai Rokan Kabupaten RokanHilir

Rohil jumlah kereta gantung skyway yang dibangun 55.000.000.000,00

DestinasiPariwisata

Pembangunan Jembatan Gantung di KawasanObjek Wisata Pulau Tilan Kabupaten Rokan Hilir Rohil jumlah jembatan gantung

yang dibangun 23.000.000.000,00DestinasiPariwisata

Page 75: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201764

No.

Rancangan Awal RKPD CatatanPenting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume

Pembangunan Taman Mini Kabupaten RokanHilir Rohil jumlah taman mini yang

dibangun 45.000.000.000,00

Pembuatan RIPPARDA Kabupaten Rokan Hilir Rohil jumlah RIPPARDA yangdibuat 300.000.000,00

DED Pulau Jemur Rohil jumlah DED 1.000.000.000,00DestinasiPariwisata

DED Pulau Tilan Rohil jumlah DED 500.000.000,00

DED Danau Napangga Rohil jumlah DED 500.000.000,00

DED Danau Janda Gatal Rohil jumlah DED 500.000.000,00Semenisasi Jalan Objek Wisata Bono, PantaiOgis-Tanjung Bau-Bau Sepanjang 6 km Pelalawan jumlah jalan yang

disemenisasi 10.000.000.000,00

Penimbunan/Pematangan Lahan Objek WisataBono Pelalawan jumlah lahan yang

ditimbun 5.000.000.000,00

Semenisasi Jalan Objek Wisata Bono, TanjungBau-Bau-Pantai Ogis Sepanjang 6 km Pelalawan jumlah jalan yang

disemenisasi 5.000.000.000,00

Pembangunan Pavling Blok Taman dan TempatParkir Objek Wisata Bono Pelalawan jumlah paving blok taman

yang dibangun 3.000.000.000,00

Pembangunan Turap Pengaman Tebing di ObjekWisata Bono Tanjung Bau-Bau Pelalawan jumlah turap pengaman

tebing yang dibangun 5.000.000.000,00

Pembangunan Turap Pengaman Tebing di ObjekWisata Danau Kajuit Langgam Pelalawan jumlah turap pengaman

tebing yang dibangun 5.000.000.000,00

Penataan Objek Wisata Danau Kajuit Langgam Pelalawan jumlah objek wisata yangditata 1.000.000.000,00

Page 76: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201765

No.

Rancangan Awal RKPD CatatanPenting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume

DED dan Master Plan Waterfront Dorak Kep. Meranti jumlah DED danmasterplan 250.000.000,00

DestinasiPariwisata

DED dan Masterplan Pantai Paus Indah Kep. Meranti jumlah DED danmasterplan 250.000.000,00

DestinasiPariwisata

Pembuatan Tugu Sagu Kep. Meranti jumlah tugu sagu yangdibuat 195.000.000,00

DestinasiPariwisata

DED Museum Sagu Kep. Meranti jumlah DED 250.000.000,00DestinasiPariwisata

DED Pantai Beting Beras Kep. Meranti jumlah DED 250.000.000,00Pembangunan Broadwalk dan FaSILITASUmum/Amenitas di hutan Mangrove dan SekatKanal Sungai Tohor

Kep. Meranti broadwalk dan fasilitasumum yang dibangun 3.000.000.000,00

Pembangunan MCK dan Pengadaan Air Bersih diHomestay di 10 homestay Kep. Meranti

jumlah MCK yang dibangundan jumlah pengadaan airbersih 1.000.000.000,00

Pembangunan Panggung Kesenian, JembatanTitian dan Fasilitas Umum di Pantai TanjungPisang

Kep. Merantijumlah panggung kesenian,jembatan titian danfasilitas umum yangdibangun

5.000.000.000,00

Pengadaan Kempang (transportasi) Wisata Kep. Merantijumlahkempang(transportasi) yangdiadakan 2.500.000.000,00

Taman Wisata Pintar Kep. Meranti jumlah taman wisata pintaryang diadakan 1.000.000.000,00

Waterfront Dorak Kep. Meranti jumlah waterfront dorakyang diadakan 5.000.000.000,00

Page 77: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201766

No.

Rancangan Awal RKPD CatatanPenting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume

Pengadaan Perahu Layar event Wisata Bahari(30 buah) Kep. Meranti jumlah perahu yang

diadakan 300.000.000,00

Pembangunan MCK dan Pengadaan Air Bersih diHomestay di 10 Homestay Kep. Meranti

jumlah MCk yang dibangundan jumlah pengadaan airbersih 1.000.000.000,00

Lanjutan Matras Danau Raja Inhu jumlah matras yangdiadakan 3.000.000.000,00

Gazebo Terapung Inhu jumlah gazebo yangdiadakan 1.500.000.000,00

Mushola Inhu jumlah mushola yangdibangun 750.000.000,00

Lampu Taman Inhu jumlah lampu taman yangdiadakan 800.000.000,00

3 Program Pengembangan Kemitraan 19.385.000.000,00

Database Kepariwisataan Kota Pekanbaru Pekanbaru jenis data base yangdisusun 1.400.000.000,00

Pelatihan Sadar Wisata dan Sapta pesona Pekanbaru jumlah peserta yangmengikuti pelatihan 1.500.000.000,00

PengembanganSDM Pariwisata

Dukungan Lembaga Sertifikasi Profesi BidangPariwisata Pekanbaru jumlah dukungan lembaga

yang disertifkasi 650.000.000,00PengembanganSDM Pariwisata

Peningkatan SDM di Bidang Pariwisata Pekanbaru jumlah SDM yangditingkatkan 850.000.000,00

PengembanganSDM Pariwisata

Page 78: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201767

No.

Rancangan Awal RKPD CatatanPenting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume

Pariwisata Award Pekanbaru Jumlah pelaku pariwisatayang mendapatkan award 1.550.000.000,00

Pelatihan Management Pengelolaan PemasaranPariwisata Bengkalis jumlah peserta yang

mengikuti pelatihan 300.000.000,00PengembanganSDM Pariwisata

Sosialisasi Peraturan Perundang-undanganPariwisata Bengkalis jumlah peserta yang

mengikuti sosialisasi 350.000.000,00PengembanganSDM Pariwisata

Kegiatan Pembinaan Penyediaan JasaAkomodasi (Hotel, Wisma, Penginapan,Guesthouse) se Kab. Rohul

Rohul jumlah penyedia jasaakomodasi yang dibina 1.360.000.000,00

PengembanganSDM Pariwisata

Pembinaan Penyediaan Jasa Makanan danMinuman (Hotel, Restoran, Rumah Makan, Cafe) Rohul

jumlah penyedia jasamakanan dan minumanyang dibina 1.360.000.000,00

PengembanganSDM Pariwisata

Pembinaan Penyedia Jasa Transportasi Wisatase Kabupaten Rokan Hulu Rohul jumlah penyedia jasa

transportasi yang dibina 1.200.000.000,00PengembanganSDM Pariwisata

Pembinaan Penyediaan Jasa Perjalanan Wisata(Biro dan Agen Perjalanan Wisata) se Kab.Rokan Hulu

Rohuljumlah penyedia jasaperjalanan wisata yangdibina 1.095.000.000,00

PengembanganSDM Pariwisata

Pembinaan Tenaga Profesi Pramuwisata/Pemandu Wisata se Kabupaten Rokan Hulu Rohul

jumlah tenaga profesipramuwisata/pemanduwisata yang dibina 1.070.000.000,00

PengembanganSDM Pariwisata

Sertifikasi Profesi Pada Jasa dan UsahaPariwisata se-Kabupaten Rokan Hilir Rohil jumlah usaha wisata yang

disertifikasi 400.000.000,00PengembanganSDM Pariwisata

Page 79: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201768

No.

Rancangan Awal RKPD CatatanPenting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume

Pelatian Sadar Wisata dan Sapta Pesona Se-Kabupaten Rokan Hilir Rohil jumlah peserta yang dilatih 400.000.000,00

PengembanganSDM Pariwisata

Kegiatan Pembinaan SDM di Bidang Pariwisata Pelalawan Jumlah SDM yang dibina 300.000.000,00 PengembanganSDM Pariwisata

Kegiatan Sertifikasi Pengelola, Pengusaha,Pelaku di Bidang Pariwisata Pelalawan

jumlah pengelola,usaha,dan pelaku wisata yangdisertifikasi

200.000.000,00 PengembanganSDM Pariwisata

Pengadaan Rigid Boad Pelalawan jumlah rigid boad yangdiadakan 1.200.000.000,00

Pengadaan Speed Boad Pelalawan jumlah speed boad yangdiadakan 500.000.000,00

Pengadaan Life Jacket Pelalawan jumlah life jacket yangdiadakan 40.000.000,00

Pengadaan Papan Surfing Pelalawan jumlah papan surfing yangdiadakan 350.000.000,00

Pengadaan Port Table Dock Pelalawan jumlah port table dock yangdiadakan 360.000.000,00

Bantuan Peningkatan Sarana dan PrasaranaHomestay Pelalawan jumlah sarana dan

prasarana yang dibantu 500.000.000,00

Pelaksanaan Koordinasi pembangunan objekpariwisata dengan lembaga/dunia usaha Pekanbaru

jumlah koordinasipembangunan yangdilaksanakan 2.450.000.000,00

3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakatdi Bidang Pariwisata 2.650.000.000,00

Page 80: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201769

No.

Rancangan Awal RKPD CatatanPenting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume

Pembinaan kelompok Sadar Wisata Bengkalis Jumlah peserta yang dibina 400.000.000,00Pembinaan Masyarakat Tempatan DaerahWisata Bengkalis Jumlah masyarakat

tempatan yang dibina 350.000.000,00

Pembinaan Pengelola Homestay Bengkalis jumlah pengelola homestayyang dibina 350.000.000,00

Pembinaan Kreatifitas Usaha EkonomiMasyarakat di Sekitar Objek Wisata Bengkalis jumlah kreatifitas usaha

yang dibina 350.000.000,00

Pelatihan Pokdarwis Kampar jumlah pokdarwis yangdilatih 1.200.000.000,00 Pengembangan

SDM Pariwisata

4 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Siak 7.400.000.000,00

Pelatihan Pembuatan dan PengemasanKerajinan Khas Daerah Siak jumlah peserta yang

mengikuti pelatihan 300.000.000,00

Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif BerbasisSeni, Budaya dan Iptek Siak Jumlah pelaku ekonomi

kreatif yang dibina 350.000.000,00

Pembinaan Sadar Wisata Masyarakat Tempatan Siak Jumlah peserta yang dibina 250.000.000,00

pelangi Negeri Junjungan Bengkalis 700.000.000,00

Festifal Datuk Laksamana Raja Di Laut Bengkalisfrekwensi festival datuklaksamana raja di laut yangdilaksanakan 500.000.000,00

Page 81: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201770

No.

Rancangan Awal RKPD CatatanPenting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume

Bengkalis Performing Art Bengkalis frekwensi event yangdilaksanakan 500.000.000,00

Pagelaran Malam Kesenian Rakyat Bengkalis frekwensi event yangdilaksanakan 450.000.000,00

Bengkalis Live Music Bengkalis frekwensi event yangdilaksanakan 350.000.000,00

Rohul Islamic Culture Rohul frekwensi event yangdilaksanakan 2.700.000.000,00

Pelatihan Pembuatan dan PengemasanKerajinan Khas Daerah Rohil jumlah peserta pelatihan 300.000.000,00 Ekonomi Kreatif

Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif BerbasisSeni, Budaya dan Iptek Rohil Jumlah pelaku ekonomi

kreatif yang dibina 350.000.000,00 Ekonomi Kreatif

Pembinaan Sadar Wisata Masyarakat Tempatan Rohil Jumlah peserta yang dibina 250.000.000,00

Kegiatan Penyelenggaraan Pekan SeniBagansiapi-siapi Rohil frekwensi pekan seni yang

dilaksanakan 400.000.000,00 Ekonomi Kreatif

Page 82: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan71

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan NasionalBerdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2011

Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun

2010-2025, Visi Pembangunan Kepariwisataan Nasional adalah

Terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata kelasdunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong

pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Adapun untuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan 4 misi yaitu

pengembangan:

(1) Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai,

berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah

dan masyarakat;

(2) Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab

untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara dan

mancanegara;

(3) Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan

kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam

dan sosial budaya; dan

(4) Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat,

sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang

efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya

pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50

Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan

Nasional Tahun 2010 - 2025, Pemerintah Pusat menetapkan adanya 50

Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), 222 Kawasan Pengembangan

BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN

KEGIATAN

Page 83: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan72

Pariwisatan Nasional (KPPN) dan 88 Kawasan Strategis Pariwisata

Nasional. Yang dimaksud dengan DPN adalah kawasan geografis yang

berada dalam satu atau lebih wilayah adminstratif yang di dalamnya

terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata,

aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi

terwujudnya kepariwisataan yang berskala nasional. Adapun yang

dimaksud dengan KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama

pariwisata, atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata

nasional, yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih

aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan

sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan

dan keamanan.

Dari 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN), 6

KPPN berada di Provinsi Riau, yaitu (1) KPPN Muara Takus - Kampar dan

sekitarnya; (2) KPPN Pekanbaru Kota dan sekitarnya; (3) KPPN Rupat -

Bengkalis dan sekitarnya; (4) KPPN Pulau Jemur - Rokan Hilir dan

sekitarnya; (5) KPPN Siak Sri Indrapura dan sekitarnya; dan (6) KPPN

Bukit Tiga Puluh - Rengat dan sekitarnya. Dari 6 KPPN yang ada di

Provinsi Riau tersebut, KPPN Muara Takus - Kampar dan sekitarnya,

termasuk dalam Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Padang - Bukit

Tinggi dan sekitarnya, KPPN Bukit Tiga Puluh - Rengat dan sekitarnya

termasuk dalam DPN Jambi - Kerinci Seblat dan sekitarnya. 4 KPPN

yang lain, termasuk dalam DPN Pekanbaru - Rupat dan sekitarnya. Ada

pun dari 88 KSPN yang ada, 1 KSPN, yaitu KSPN Rupat dan sekitarnya

berada di Provinsi Riau. Selanjutnya berdasarkan PP Nomor 50 Tahun

2011 tersebut, Penanggung jawab Pembangunan Kepariwisataan pada

DPN dan KSPN merupakan tanggung jawab Kementerian yang mengurus

Kepariwisataan, bekerjasama dengan kementerian terkait, seperti

Kementerian yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Kementerian

yang menangani Bidang Perhubungan.

Pada tahun 2014, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemasaran menetapkan

9 Destinasi Wisata Syariah di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Provinsi

Page 84: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan73

Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa

Tenggara Barat, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sulawesi Selatan,

Provinsi Lampung dan Provinsi Riau dan. Penetapan suatu daerah

menjadi tujuan wisata syariah dilakukan berdasarkan hasil kajian

kesiapan sumber daya manusia, budaya masyarakat setempat, serta

ketersediaan fasilitas pendukung yang memenuhi standar syariah Islam.

Bukan hanya dilihat dari ketersediaan daya tarik wisata religi atau

tempat wisata ziarah saja, tetapi ketersediaan fasilitas pendukung,

seperti hotel, restoran, spa maupun fasilitas lainnya yang memenuhi

standar syariah Islam.

Pada era Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf

Kala, kementerian yang menangani bidang pariwisata, dibawah

koordinasi Menteri Koordinator Kemaritiman diminta untuk bersinergi

dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian

Perhubungan, dan Kementerian ESDM untuk menciptakan kedaulatan

maritim, yang termasuk agenda pertama dari Nawa Cita, 9 Agenda

Prioritas. Dimana ekowisata bahari dan ekowisata sungai merupakan

jenis wisata yang akan mendapat prioritas dalam pembangunan.

Di dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2014 - 2019, telah ditetapkan 2 sasaran

pembangunan pariwisata, yaitu sasaran pertumbuhan dan sasaran

pembangunan inklusif. Sasaran pertumbuhan meliputi (1) Kontribusi

terhadap Pendapatan Domestik Bruto Nasional meningkat dari 4,2%

pada tahun 2014 menjadi 8% pada tahun 2019; (2) Jumlah wisatawan

mancanegara dari 9 juta orang pada tahun 2014 menjadi 20 juta orang

pada tahun 2019; (3) Jumlah wisatawan Nusantara dari 250 juta

kunjungan pada tahun 2014 menjadi 275 juta kunjungan pada tahun

2019; dan (4) Peningkatan devisa dari 120 Triliun Rupiah pada tahun

2014 menjadi 240 Triliun Rupiah pada Tahun 2019. Adapun sasaran

pembangunan inklusif adalah meningkatnya usaha lokal dalam industri

pariwisata dan meningkatnya jumlah tenaga kerja lokal yang

tersertifikasi.

Page 85: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan74

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2014

- 2019, telah disusun arah kebijakan pembangunan kepariwisataan

Nasional, sebagai berikut:

(1) Pemasaran Pariwisata Nasional

Jenis pariwisata yang akan diandalkan dalam promosi ke wisatawan

mancanegara mencakup :

(a) Wisata alam yang terdiri dari wisata bahari, wisata ekologi dan

wisata petualangan;

(b) Wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata

kuliner dan belanja;

(c) Wisata ciptaan yang terdiri dari wisata MICE dan event, wisata

olahraga, dan wisata kawasan terpadu;

(2) Pembangunan Destinasi pariwisata

(a) Fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang

menjadi fokus pemasaran pariwisata dengan bentuk advokasi

penetapan kawasan peruntukan pariwisata dalam RTRW dan

RDRW, bantuan penyusunan site plan, rancangan detail (detail

design) kawasan destinasi wisata;

(b) Bersama para pemangku kepentingan pariwisata membangun

fasilitas umum di kawasan wisata bekerjasama dengan institusi

Bina Marga, Cipta Karya, ESDM dan Perhubungan;

(c) Meningkatkan citra kepariwisataan;

(d) Menata kelembagaan organisasi pengelola destinasi, destination

management organization (DMO).

(3) Pembangunan Industri Pariwisata

(a) Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal;

(b) Fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata;

(c) Fasilitasi pengembangan dan peningkatan jejaring keterampilan

tenaga kerja lokal di bidang pariwisata yang bekerjasama dengan

Page 86: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan75

institusi Koperasi dan UMKM serta Penelitian dan

Pengembangan;

(d) Mendorong terbangunnya sikap/mental penduduk lokal yang

ramah terhadap wisatawan.

(4) Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

(a) Berkoordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara

pendidikan sarjana di bidang kepariwisataan;

(b) Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan

kepariwisataan, memperluas jurusan dan peminatan; serta

(c) Turut serta menjaga kualitas pendidikan kepariwisataan yang

diselenggarakan swasta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPDDalam rangka pencapaian Visi dan melaksanakan Misi

Pembangunan Pariwisata Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019, ditetapkan

Tujuan Jangka Menengah Pembangunan Pariwisata di Provinsi Riau

berikut :

1. Mengembangkan Daerah Tujuan Wisata yang berdaya saing .dan

berkelanjutan serta didukung oleh kebudayaan Melayu sebagai

kekayaan dan kearifan lokal. Pengembangan ini berupa peningkatan

Daya Tarik Wisata, termasuk pemanfaatan kekayaan budaya,

pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata, serta

peningkatan aksesibilitas menuju Daerah Tujuan Wisata di Kawasan

Strategis Pariwisata Nasional, Kawasan Pengembangan Pariwisata

Nasional (Candi Muara Takus Kampar, Kota Pekanbaru dan

sekitarnya, Pulau Rupat di Bengkalis, Pulau Jemur di Rokan Hilir,

Siak Sri Inderapura dan sekitarnya dan Bukit Tiga Puluh di Rengat),

serta Daerah Tujuan Wisata Ombak Bono. Pengembangan Daerah

Tujuan Wisata juga dilakukan dengan pemberian dukungan bagi

pembangunan Daerah Tujuan Wisata Daerah;

2. Melakukan pembinaan, fasilitasi dan penguatan kapasitas terhadap

SDM Pariwisata;

Page 87: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan76

3. Melakukan pembinaan, fasilitasi dan penguatan kapasitas terhadap

SDM dan pelaku pariwisata, termasukpenguatan jati diri sebagai

masyarakat berbudaya Melayu;

4. Melakukan pembinaan, fasilitasi terhadap pelaku ekonomi kreatif

agar mampu menciptakan peluang usaha dan memperluas lapangan

kerja di bidang ekonomi kreatif;

5. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, baik nusantara

maupun wisatawan Mancanegara;

6. Meningkatkan partisipasi pemangkukepentingan dalam

pembangunan pariwisata.

7. Membina dan memfasilitasi pengembangan desa-desa yang

berpotensi untuk mejadi Daya Tarik Wisata;

8. Mengembangkan event pariwisata daerah untuk menjadi event

pariwisata provinsi, nasional dan internasional;

9. Mendukung pengembangan Provinsi Riau sebagai Destinasi Wisata

Syariah;

Mengacu pada arah kebijakan, telah dirumuskan tujuan, sasaran,

target capaian dan program prioritas RKPD Provinsi Riau, Rencana

Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Riau Tahun 2018 telah ditetapkan dalam

misi ke 8 (delapan) sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.1

MISI 8 : Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup Serta Pariwisata

No TUJUAN SASARAN INDIKATORSASARAN

TARGET2018

PROGRAMPRIORITAS

1.Meningkatkanjumlahkunjunganwisatawan

Meningkatnyajumlahkunjunganwisatawanasing

Jumlah kunjunganwisatawan asing 79.227

Orang

Page 88: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan77

Selanjutnya ditetapkanlah kebijakan umum dan program

pembangunan daerah bidang lingkungan hidup sebagaimana table

berikut :

Table. 3.2

NO. SASARAN STRATEGIS KEBIJAKANUMUM

PROGRAMPEMBANGUNAN

DAERAH

INDIKATORKINERJA

(OUTCOME)

CAPAIAN KINERJA

KONDISIAWAL

KONDISIAKHIR

8,2 Meningkatnyajumlahkunjunganwisatawanasing

Mengembangkan destinasiwisataunggulan danekonomikreatif

Peningkatansarana danprasaranadestinasiwisata

ProgrampengembanganDestinasi

Jumlahdestinasiwisata yangdikembangkan

3Destinasi

16Destinasi

Jumlah desawisata yangdikembangkan

26 Desa 62 Desa

Peningkatansumberdayamanusiadankelembagaanpengembang destinasiwisata

Programpengembangankemitraanpariwisata

Jumlahtenaga SDMprofesipariwisatayang disertifikasi

26 Orang 1132Orang

Programpeningkatanpartisipasimasyarakat dibidangpariwisata

Jumlahkolompoksadar wisatayang aktif

8Kelompo

k

50Kelompo

k

Pengembangan ekonomikreatifberbasismedia,disain danIPTEK

Programpengembaekonomi kreatifberbasis media,desain dan IPTEK

Jumlahpelakuekonomikreatifberbasismedia,desain dan IPTEK

0 Paket 36 Paket

Pengembangan ekonomikreatifberbasis senidan budaya

Programpengembanganekonomi kreatifBerbasis seni danbudaya

Jumlahpelakuekonomikreatifberbasis senidan budaya

11 Paket 121Paket

Mendorongpencitraan

Pembangunan citra

Programpengembangan

Jumlahkunjungan

45.988Orang

64.322Orang

Page 89: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan78

NO. SASARAN STRATEGIS KEBIJAKANUMUM

PROGRAMPEMBANGUNAN

DAERAH

INDIKATORKINERJA

(OUTCOME)

CAPAIAN KINERJA

KONDISIAWAL

KONDISIAKHIR

pariwisatayang berdayasaing

pariwisatayangberdayasaing

pemasaranpariwisata

wisatamancanegaraJumlahevent danekraf

2 Event 89 Event

Lama tinggalwisatawanpariwisata

3,68Hari 4.35 Hari

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan merupakan upaya dari tindakan nyata

dalam jangka waktu tertentu yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata

Provinsi Riau dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk

mencapai tujuan dan sasaran tertentu sesuai dengan kebijakan dan

program-program yang telah di tetapkan.

Secara garis besar program kerja yang akan dilakukan oleh Dinas

Pariwisata Provinsi Riau dalam kurun waktu 2014 –2019 meliputi:

a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;

b. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata;

c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pariwisata;

d. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, disain

dan IPTEK;

e. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan

Budaya;

f. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;

Dan agar agar program-program tersebut dalam dilaksanakandan

berhasil baik, perlu dilaksanakan juga program-program pendukung

sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Page 90: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan79

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan

Capaian Kinerja dan Keuangan.

3.3.1. Program Pengembangan Destinasi PariwisataTujuan program ini mengembangkan daerah tujuan wisata yang

berdaya saing dan berkelanjutan, serta didukung oleh kebudayaan

Melayu sebagai kekayaan dan kearifan lokal, dengan sasaran

terwujudnya Daerah Tujuan Pariwisata (DTW) yang punya daya saing

sebanyak 11 DTW sampai akhir tahun 2019;

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan, serta dengan mempertimbangkan kebijakan di tingkat

Nasional, kegiatan yang akan dilakukan adalah:

A. Pengembangan Daya Tarik WisataKegiatan ini secara global meliputi:

1. Penyusunan dokumen perencanaan

2. Pembangunan Daya Tarik Wisata

B. Pengembangan paket wisata unggulanKegiatan ini berupa pembinaan dan fasilitasi penyusunan

paket wisata, antara lain penyusunan pola perjalanan (travel

pattern);

C. Peningkatan aksesibilitas menuju Daerah Tujuan WisataDalam rangka peningkatan aksesibilitas menuju Daerah

Tujuan Wisata, untuk pembangunan dan peningkatan jalan,

Dinas Pariwisata harus bekerjasama dengan Dinas Bina

Marga Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, sedangkan untuk

peningkatan sarana transportasi dan pengaturannya, Dinas

Page 91: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan80

Pariwisata akan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan

serta Kantor Imigrasi, Kantor Bea dan Cukai, serta instansi

yang menangani karantina di wilayah setempat.

D. Peningkatan koordinasi pengembangan Daerah TujuanWisata dengan lembaga/dunia usaha.Kegiatan ini antara lain berupa rapat koordinasi, workshop

dengan lembaga/dunia usaha dalam rangka pengembangan

Daerah Tujuan Wisata, termasuk dalam upaya memperoleh

investor untuk pembangunan daya tarik wisata. Dalam

rangka memperoleh investor, dilakukan kerjasama promosi

investasi dengan SKPD yang mengelola promosi dan

penanaman modal daerah.

3.3.2. Program Pengembangan Kemitraan PariwisataTujuan program ini antara lain:

a. Melakukan pembinaan, fasilitasi dan penguatan kapasitas

terhadap SDM dan pelaku Pariwisata, termasuk penguatan jati

diri sebagai masyarakat berbudaya melayu;

b. Meningkatkanpartisipasi pemangku kepentingan dalam

pembangunan Pariwisata;

c. Mendukung pengembangan Provinsi Riau sebagai Destinasi

Wisata Syariah;

d. Mendukung pengembangan Kota Pekanbaru sebagai Destinasi

Meeting, Incentive, Conference and Exhibition (MICE).

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan, serta dengan mempertimbangkan kebijakan di tingkat

nasional, kegiatan yang akan dilakukan adalah:

(1) Pembinaan dan Fasilitasi Industri Pariwisata

(2) Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata

Dalam rangka mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai daerah tujuan

wisata MICE, akan dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota

Page 92: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan81

Pekanbaru untuk membina industri dan pelaku pada wisata MICE.

Salah satu yang harus dilakukan adalah memfasilitasi terbentuknya

lembaga yang akan bekerjasama dengan berbagai asosiasi untuk

melakukan penawaran bagi kegiatan-kegiatan MICE yang akan

dilakukan oleh berbagai pihak.

3.3.3. Program Peningkatan Peran Serta MasyarakatdalamPengembangan PariwisataTujuan program ini adalah:

1. Melakukan pembinaan, fasilitasi dan penguatan kapasitas

terhadap SDM dan pelaku pariwisata, termasuk penguatan jati

diri sebagai masyarakat berbudaya melayu, dalam hal ini

masyarakat yang berada di sekitar daerah tujuan wisata;

2. Membina dan memfasilitasi pengembangan desa-desa yang

berpotensi untuk mejadi daya tarik wisata.

3.3.4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media,Desain dan IPTEK;Tujuan program ini adalah:

1. Melakukan pembinaan, fasilitasi terhadap pelaku ekonomi

kreatif agar mampu menciptakan peluang usaha dan

memperluas lapangan kerja di bidang ekonomi kreatif berbasis

media, desain dan IPTEK;

2. Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam

pembangunan ekonomi kreatif Berbasis Media dan IPTEK;

3.3.5. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni danBudayaTujuan program ini adalah:

1. Melakukan pembinaan, fasilitasi terhadap pelaku ekonomi

kreatif agar mampu menciptakan peluang usaha dan

memperluas lapangan kerja di Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis

Seni dan Budaya;

Page 93: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan82

2. Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam

pembangunan ekonomi kreatif Berbasis Media dan IPTEK.

3.3.6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;Tujuan program ini adalah:

1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, baik Wisatawan

Nusantara mau pun Wisatawan Manca Negara;

2. Mengembangkan event pariwisata daerah untuk menjadi event

pariwisata provinsi, nasional dan internasional;

3. Mendukung pengembangan Provinsi Riau sebagai Destinasi

Wisata Syariah;

4. Mendukung pengembangan Kota Pekanbaru sebagai Destinasi

Meeting, Incentive, Conference and Exhibition (MICE).

3.3.7. Program Pendukung Dalam Pengembangan PariwisataSelanjutnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan

berbagai program dan kegiatan oleh bidang-bidang dan UPT di

lingkungan Dinas Pariwisata, SekretariatDinas Pariwisata melaksanakan

program-program dan kegiatan-kegiatan berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Program peningkatan disiplin aparatur

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja keuangan

Page 94: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan83

Tabel T-C.33.Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019

dan Prakiraan Maju Tahun 2020Provinsi Riau

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata

KodeUrusan/Bidang Urusan

PemerintahDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiata

n

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)Catata

nPentin

g

Prakiraan Maju Rencana Tahun2020

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

Sumber Dana

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12

2.00.02. PARIWISATA 29.216.073.100,00

28.174.095.965,00

2.00.02.2.00.02.01.01. Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentaselayananadministrasiperkantoran yangbaik

100 Persen 5.773.250.900,00 6.938.451.175,00

2.00.02.2.00.02.01.01.001

Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Jumlah suratyang dikirim Riau 1.146 Surat 21.000.000,00 1.146 Surat 42.900.000,00

2.00.02.2.00.02.01.01.002.

Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir DanListrik

Jumlah jasakomunikasi, airdanListrik yangdisediakan

Riau 15 MB, 528M3, KWH 685.592.400,00 15 MB, 528

M3, KWH 727.752.175,00

Page 95: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan84

KodeUrusan/Bidang Urusan

PemerintahDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiata

n

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)Catata

nPentin

g

Prakiraan Maju Rencana Tahun2020

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

Sumber Dana

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12

2.00.02.2.00.02.01.01.008

Penyediaan JasaKebersihan Kantor

jumlah tenaga danjenis bahankebersihan kantoryang disediakan

Riau 34 Orang, 27Jenis 830.273.700,00

34 Orang,27Jenis

1.375.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.01.010

Penyediaan Alat TulisKantor

Jenis ATK yangdisediakan Riau 39 Jenis 193.352.300,00 39 Jenis 291.500.000,00

2.00.02.2.00.02.01.01.011

Penyediaan BarangCetakan Dan Penggandaan

Jenis barang yangdicetak dandigandakan

Riau 21 Jenis 183.144.500,00 21 Jenis 239.800.000,00

2.00.02.2.00.02.01.01.012.

Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

Jumlah komponenlistrik yangdisediakan

Riau 657 Buah 336.900.000,00 657 Buah 87.450.000,00

2.00.02.2.00.02.01.01.015

Penyediaan Bahan BacaanDan PeraturanPerundang-Undangan

Jenis bahanbacaan danperaturanperundang-undangan yangdisediakan

Riau 2 Jenis 30.400.000,00 2 Jenis 47.850.000,00

2.00.02.2.00.02.01.01.017.

Penyediaan Makanan DanMinuman

Jumlah Makanandan Minumanyang disediakan

Riau 4.440 Porsi,3.700 Box 204.000.000,00 4.710 Porsi,

3.700 Box 232.199.000,00

2.00.02.2.00.02.01.01.018

Rapat-Rapat KoordinasiDan Konsultasi Ke LuarDaerah

Frekuensi rapatkoordinasi dankonsultansi keluar daerah

Riau 454 kali 1.450.000.000,00 470 kali 1.837.000.000,00

Page 96: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan85

KodeUrusan/Bidang Urusan

PemerintahDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiata

n

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)Catata

nPentin

g

Prakiraan Maju Rencana Tahun2020

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

Sumber Dana

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12

2.00.02.2.00.02.01.01.019.

Penyediaan JasaKeamanan Kantor

Jumlah jasakeamanan kantor Riau 36 orang 1.068.588.000,00 36 orang 1.375.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.01.022

Penyediaan jasasosialisasi, informasi,publikasi dan kehumasanSKPD

Frekwensipublikasi promosipariwisata

Riau 115 kali 770.000.000,00 95 kali 682.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.02.Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasekecukupansarana danprasarana kerjaaparatur yangsesuai denganstandar kerja

100 Persen 1.928.175.400,00 2.106.076.433,00

2.00.02.2.00.02.01.02.007

Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

Jumlahperlengkapangedung kantoryang disediakan

Riau 191 unit 100.000.000,00 191 unit 286.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.02.009.

Pengadaan PeralatanGedung Kantor

Jumlah Peralatangedung kantoryang disediakan

Riau 66 Unit 375.107.600,00 40 Unit 271.358.449,00

2.00.02.2.00.02.01.02.010 Pengadaan Mebeleur

Jumlahpengadaanmebeleur yangdiadakan

Riau 22 Unit 75.000.000,00 35 Unit 280.500.000,00

2.00.02.2.00.02.01.02.024.

PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

JumlahkendaraanDinas/Operasional yang dipelihara

Riau 7 Unit 325.150.000,00 7 Unit 275.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.02.028

PemeliharaanRutin/Berkala PeralatanGedung Kantor

jumlah peralatangedung kantoryang dipelihara

Riau 9 Jenis 230.277.000,00 9 Jenis 388.217.984,00

Page 97: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan86

KodeUrusan/Bidang Urusan

PemerintahDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiata

n

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)Catata

nPentin

g

Prakiraan Maju Rencana Tahun2020

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

Sumber Dana

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12

2.00.02.2.00.02.01.02.043.

Rehabilitasi Sedang/BeratGedung Kantor

Luasan gedungkantor yangdipelihara

Riau 1000 m2 822.640.800,00 1 Paket 605.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.03. Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Persentasemeningkatnyakualitas dandisiplin aparatur

100 Persen 272.150.000,00 317.650.972,00

2.00.02.2.00.02.01.03.006

Pembinaan Fisik danMental Aparatur

Jumlah orangyang dibina Riau 180 Orang 272.150.000,00 190 Orang 317.650.972,00

2.00.02.2.00.02.01.05.Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentasemeningkatnyakualitassumberdayaaparatur sipilnegara

100 Persen 330.540.000,00 365.717.385,00

2.00.02.2.00.02.01.05.001.

Pendidikan Dan PelatihanFormal

Jumlah ASN yangmengikutipendidikan danpelatihan formal

Riau 50 Orang 330.540.000,00 27 Orang 365.717.385,00

2.00.02.2.00.02.01.06.Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentaseketepatanpenyampaianlaporan

100 Persen 358.971.000,00 406.700.000,00

2.00.02.2.00.02.01.06.002

Penyusunan LaporanKeuangan Semesteran

Jumlah LaporanKeuanganSemesteran yangdisusun

Riau 2 Dokumen 75.561.500,00 2 Dokumen 106.700.000,00

Page 98: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan87

KodeUrusan/Bidang Urusan

PemerintahDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiata

n

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)Catata

nPentin

g

Prakiraan Maju Rencana Tahun2020

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

Sumber Dana

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12

2.00.02.2.00.02.01.06.005.

Penyusunan RencanaKerja SKPD

Jumlah rencanakerja yangtersusun

Riau 1 Dokumen 50.000.000,00 1 Dokumen 50.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.06.027

Penyusunan RencanaStrategis SKPD

Jumlah renstrayang disusun Riau 1 Dokumen 50.000.000,00 1 Dokumen 150.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.06.029 Penyusunan Laporan Aset Jumlah laporan

aset yang disusun Riau 1 Laporan 83.409.500,00 1 Laporan 100.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.06.120.

Penyusunan PelaporanKeuangan PenyampaianOPD dan PPKD

Tersusunnyalaporan keuanganbulanan dantahunan

- 13 Laporan 100.000.000,00 13 Laporan

2.00.02.2.00.02.01.15. Program PengembanganPemasaran Pariwisata

JumlahkunjunganwisatawanmancanegaraJumlah eventpariwista danekonomi kreatif

88.044 Jiwa ;27 Event 5.696.912.700,00 1.084.500.000,00

2.00.02.2.00.02.01.15.001

Analisa Pasar UntukPromosi Dan PemasaranObjekPariwisata

Jumlah PotensiPasar PariwisataYang Dianalisis

Provinsi Riau12Kabupaten/Kot a

250.000.000,00 - -

2.00.02.2.00.02.01.15.003.

Pengembangan JaringanKerjasama PromosiPariwisata Daerah(Farmtrip) oleh TourOperator dan Penulis

Jumlah PesertaYang MengikutiKerjasamaPromosiPariwisata

Provinsi Riau2Kabupaten/Kot a

100.000.000,00 - -

Page 99: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan88

KodeUrusan/Bidang Urusan

PemerintahDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiata

n

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)Catata

nPentin

g

Prakiraan Maju Rencana Tahun2020

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

Sumber Dana

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12

2.00.02.2.00.02.01.15.005

Pelaksanaan PromosiPariwisata Nusantara DiDalamDan Di Luar Negeri

Frekuensi promosiyang dilaksanakan - 2 Event 1.000.000.000,00 - -

2.00.02.2.00.02.01.15.013.

Exploring Tour PariwisataRiau

Frekuensiexploring tourpariwisata yangdilaksanakan

Provinsi Riau12Kabupaten/Kot a

100.000.000,00 - -

2.00.02.2.00.02.01.15.016 Pengadaan Bahan Promosi

Jenis bahanpromosi yangdiadakan

pekanbaru 12 Jenis 230.000.000,00 - -

2.00.02.2.00.02.01.15.019.

Asistensi PengembanganPasar Pariwisata

Jumlah pesertayang diasistensi Pekanbaru 500 Orang 150.000.000,00 - 100.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.15.020

Pemilihan Bujang danDara Provinsi Riau

Jumlah pesertayang mengikutipemilihan bujangdara

Provinsi Riau 50 Orang 1.300.000.000,00 - -

2.00.02.2.00.02.01.15.025.

Penyusunan StatistikPariwisata Daerah/NeracaSatelitPariwisata Daerah

Jenis datastatistik yangdisusun

Riau 1 Jenis 300.612.700,00 1 Jenis 434.500.000,00

2.00.02.2.00.02.01.15.036

Peningkatan danPemantapan KegiatanPariwisata

Jumlahpertunjukan seniyang ditampilkan

Riau 33pertunjukan 346.300.000,00

35pertunjukan

550.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.15.050.

Pengembangan danPengelolaan Cerita BaruCenter(Pusat Promosi PariwisataTerpadu)

Jumlahpengunjung CeritaBaruCentre

Provinsi Riau 1 lokasi 420.000.000,00 -

Page 100: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan89

KodeUrusan/Bidang Urusan

PemerintahDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiata

n

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)Catata

nPentin

g

Prakiraan Maju Rencana Tahun2020

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

Sumber Dana

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12

2.00.02.2.00.02.01.15.054

Pengembangan Event-event Pariwisata Daerah

Jumlah evenpariwisata yangdikembangkan

Inhil,Pekanbaru,Siak

13 Event 1.200.000.000,00 -

2.00.02.2.00.02.01.15.057

Pengembangan JalurPerjalanan Pariwisata Riau

Jumlah JalurPerjalananPariwisata YangDikembangkan

Provinsi Riau 1 Kegiatan 150.000.000,00 -

2.00.02.2.00.02.01.15.061.

Penyusunan DataKunjungan Pariwisata

Jumlah DokumenData YangDisusun

Provinsi Riau 1 Dokumen 150.000.000,00 -

2.00.02.2.00.02.01.16. Program PengembanganDestinasi Pariwisata

Jumlah destinasiwisata yangdikembangkan

1 Destinasi 3.316.073.100,00 4.250.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.16.056

Pemetaan Zona WisataHalal Provinsi Riau

Jumlah lokasizona yangdipetakan

Riau 3 lokasi 250.000.000,00 3 lokasi

2.00.02.2.00.02.01.16.060.

Pembuatan Data BaseDestinasi Daya TarikWisataProvinsi Riau

Jenis databasedestinasi yangdisusun

kabupaten/kota 1 Jenis 250.000.000,00 1 Jenis 250.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.16.063

Koordinasi Pengelolaandan PengembanganDestinasiDaya Tarik Wisata

Frekuensipertemuan yangdilaksanakan

kabupaten/kota 1 Kali 450.000.000,00 25 org 450.000.000,00

Page 101: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan90

KodeUrusan/Bidang Urusan

PemerintahDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiata

n

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)Catata

nPentin

g

Prakiraan Maju Rencana Tahun2020

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

Sumber Dana

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12

2.00.02.2.00.02.01.16.067.

Penyusunan PerencanaanPengembangan DestinasiPariwisata Provinsi Riau

JumlahperencanaandestinasiPariwisata yangdisusun

kab/kota 4 dokumen 200.000.000,005 destinasi/dokumen

200.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.16.068

Explorasi danInventasrisasi Destinasidan Daya TarikWisata Provinsi Riau

Jumlah DestinasiWisata yangdieksplor dandiinventarisir

kabupaten/kota 12 Destinasi 500.000.000,00 12

Destinasi 500.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.16.069.

Peningkatan KapasitasAparatur dan PengelolaPengembangan DestinasiDaya Tarik Wisata

Jumlah ASNbidang destinasidan pengeloladestinasi yangdilatih

- 25 orang 450.000.000,00 30 orang 600.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.16.070

Observasi Event-EventPariwisata Daerah DiDestinasiDaya Tarik Wisata ProvinsiRiau

Jumlah destinasiwisata yangdiobservasi

- 21 event di 12kab/kota 450.000.000,00

30 event di12kab/kota

600.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.16.071.

Lomba Fotografi DanVideografi DestinasiPariwisata

Jumlah pesertayang mengikutilomba

- 26 orang 250.000.000,00 30 orang 400.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.16.072

Pembinaan GenerasiPesona Indonesia (GENPI)Provinsi Riau

JumlahKomunitas yangberpartisipasi

kab/kota 380 orang 300.000.000,00 400 orang 750.000.000,00

Page 102: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan91

KodeUrusan/Bidang Urusan

PemerintahDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiata

n

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)Catata

nPentin

g

Prakiraan Maju Rencana Tahun2020

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

Sumber Dana

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12

2.00.02.2.00.02.01.16.073. Pesona Destinasi Riau

Jumlah destinasiyang memilikiatraksi danberpartisipasi

kab/kota 12 Eventdestinasi 216.073.100,00 12 Event

destinasi 500.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.19.Program PengembanganEkonomi KreatifBerbasis Seni Budaya

Jumlah pelakuekonomi kreatifterampil berbasisseni dan budaya

549 Orang 6.426.640.520,00 6.750.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.19.001

Parade Lagu Daerah danNasional

Jumlah PesertaParade - 12 Kab/kota 379.100.000,00 1 kegiatan 379.100.000,00

2.00.02.2.00.02.01.19.003

Parade Tari Daerah danNasional

Jumlah PesertaParade - 12 kab/kota 393.436.000,00 12

kab/kota 393.436.000,00

2.00.02.2.00.02.01.19.004.

Pameran Seni RupaProvinsi Riau

jumlah persertapameran yangdilaksanakan

- 32 org 535.845.750,00 32 org 535.845.750,00

2.00.02.2.00.02.01.19.020

PengembanganPengelolaan Bandar Serai

Jumlah saranadan prasaranayang disediakan

- 1 Tahun 891.618.250,00 1 Tahun 891.618.250,00

2.00.02.2.00.02.01.19.024. Riau Islamic Art Festival

Jumlah pesertayang mengikutifestival

Provinsi Riau 1 Event 992.621.900,00 1 Event 1.300.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.19.049 Panggung Seni Kreatif Jumlah peserta

yang mengikuti Provinsi Riau 1 Kegiatan 1.254.350.000,00 1 Kegiatan 1.000.000.000,00

Page 103: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan92

KodeUrusan/Bidang Urusan

PemerintahDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiata

n

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)Catata

nPentin

g

Prakiraan Maju Rencana Tahun2020

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

Sumber Dana

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12

2.00.02.2.00.02.01.19.050. Kenduri Musik Jumlah peserta

yang mengikuti Provinsi Riau 1 kegiatan 988.818.620,00 1 kegiatan 1.500.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.19.054

Pengembangan RiauCreative Centre

Jenis sarana danprasarana yangdiadakan

Provinsi Riau 13 Jenis 990.850.000,00 1 Kegiatan 750.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.20.Program PengembanganEkonomi KreatifBerbasis Media, Desaindan IPTEK

Jumlah pelakuekonomi kreatifterampil berbasismedia, desaindan IPTEK

169 Orang 963.359.480,00 500.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.20.003.

Pembinaan PelakuEkonomi Kreatif BerbasisMediaDesain dan Iptek

Jumlah pelakuekonomi kreatifyang dibina

Provinsi Riau 100 Orang 963.359.480,00 1 Kegiatan 500.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.21.Program PeningkatanPartisipasi Masyarakat diBidang Pariwisata

Jumlahkelompok sadarwisata yang aktifJumlah lokasiwisata yangdikembangkan

22 Kelompok; 4 Lokasiwisata

1.822.740.000,00 2.700.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.21.009

Pengembangan Homestaydi Lokasi Kawasan Wisata

Jumlah Homestayyangdikembangkan

Provinsi Riau -Jojayakarta 100 Orang 450.000.000,00 30 orang -

2.00.02.2.00.02.01.21.011.

Pembinaan MasyarakatTempatan di Objek Wisata

Jumlahmasyarakat yangdibina

Pekanbaru danBandung 90 Orang 244.365.300,00 25 Orang 500.000.000,00

Page 104: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan93

KodeUrusan/Bidang Urusan

PemerintahDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiata

n

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)Catata

nPentin

g

Prakiraan Maju Rencana Tahun2020

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

Sumber Dana

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12

2.00.02.2.00.02.01.21.012

Pembinaan Sadar WisataMasyarakat Se- ProvinsiRiau

Jumlah pesertayang dibina Pekanbaru 12 Kelompok

Sadar Wisata 272.874.700,00

12KelompokSadarWisata

750.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.21.013. Bimtek Sapta Pesona Jumlah peserta

bimtekPekanbaru danSolo 300 Orang 431.000.000,00 50 Orang 950.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.21.014

PembinaanKreatifitas/Usaha EkonomiMasyarakat diSekitar Objek Wisata seProvinsi Riau

Jumlah pesertausaha yang dibina

Pekanbaru danSurabaya 80 Orang 424.500.000,00 50 Orang 500.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.23. Program PengembanganKemitraan Pariwisata

Jumlah SDMprofesi pariwisatayang disertifikasi

737 Orang 2.327.260.000,00 2.755.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.23.013

Pelatihan ManajemenPengelolaanDestinasiPariwisata

Jumlah pesertayang mengikutipelatihan

kab/kota 60 orang 500.000.000,00 30 orang 500.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.23.016.

Pelatihan Teknis TenagaProfesional Pada UsahaJasa Makan dan Minum

Jumlah pesertayang dilatih

Pekanbaru danBangkaBelitung

150 Orang 441.260.000,00 24 Orang 750.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.23.017

Pembinaan Tenaga ProfesiPramuwisata / PemanduWisata se Provinsi Riau

Jumlah pemandupariwisata yangdilatih dan dibina

Pekanbaru danMedan 72 orang 280.000.000,00 - 280.000.000,00

Page 105: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan94

KodeUrusan/Bidang Urusan

PemerintahDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiata

n

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)Catata

nPentin

g

Prakiraan Maju Rencana Tahun2020

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

Sumber Dana

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12

2.00.02.2.00.02.01.23.018.

Pembinaan Penyedia JasaMakanan Dan Minuman(Hotel, Restoran, RumahMakan, Cafe) Se- ProvinsiRiau

Jumlah Penyediajasa makanan danminuman yangdibina

Pekanbaru danSolo 125 Orang 381.000.000,00 60 Orang 500.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.23.019

Pelatihan ManajemenPengelolaan/PengembanganJasa Rekreasi, Hiburan,Olahraga Se- Provinsi Riau

Jumlah pesertayang mengikutipelatihan

Pekanbaru danYogyakarta 150 orang 380.000.000,00 - 380.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.23.020.

Sertifikasi Profesi PadaJasa Dan Usaha PariwisataProvinsi Riau

Jumlah usahawisata yangdisertifikasi

Pekanbaru 60 Orang 345.000.000,00 - 345.000.000,00

TOTAL 29.216.073.100,00 28.174.095.965,00

Page 106: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan97

PP

KodeUrusan/Bidang Urusan

PemerintahDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun2020

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12

2.00.02. PARIWISATA 29.216.073.100,00 28.174.095.965,00

2.00.02.2.00.02.01.01. Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentaselayananadministrasiperkantoran yangbaik

100 Persen 5.773.250.900,00 6.938.451.175,00

2.00.02.2.00.02.01.01.001 Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Jumlah surat yangdikirim Riau 1.146 Surat 21.000.000,00 1.146 Surat 42.900.000,00

2.00.02.2.00.02.01.01.002.

Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir DanListrik

Jumlah jasakomunikasi, airdanListrik yangdisediakan

Riau 15 MB, 528M3, KWH 685.592.400,00 15 MB, 528

M3, KWH 727.752.175,00

2.00.02.2.00.02.01.01.008 Penyediaan JasaKebersihan Kantor

jumlah tenaga danjenis bahankebersihan kantoryang disediakan

Riau 34 Orang, 27Jenis 830.273.700,00

34 Orang,27Jenis

1.375.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.01.010 Penyediaan Alat TulisKantor

Jenis ATK yangdisediakan Riau 39 Jenis 193.352.300,00 39 Jenis 291.500.000,00

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

Page 107: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan98

KodeUrusan/Bidang Urusan

PemerintahDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun2020

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12

2.00.02.2.00.02.01.01.011 Penyediaan Barang CetakanDan Penggandaan

Jenis barang yangdicetak dandigandakan

Riau 21 Jenis 183.144.500,00 21 Jenis 239.800.000,00

2.00.02.2.00.02.01.01.012.

Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

Jumlah komponenlistrik yangdisediakan

Riau 657 Buah 336.900.000,00 657 Buah 87.450.000,00

2.00.02.2.00.02.01.01.015Penyediaan Bahan BacaanDan PeraturanPerundang-Undangan

Jenis bahanbacaan danperaturanperundang-undangan yangdisediakan

Riau 2 Jenis 30.400.000,00 2 Jenis 47.850.000,00

2.00.02.2.00.02.01.01.017. Penyediaan Makanan DanMinuman

Jumlah Makanandan Minuman yangdisediakan

Riau 4.440 Porsi,3.700 Box 204.000.000,00 4.710 Porsi,

3.700 Box 232.199.000,00

2.00.02.2.00.02.01.01.018Rapat-Rapat KoordinasiDan Konsultasi Ke LuarDaerah

Frekuensi rapatkoordinasi dankonsultansi ke luardaerah

Riau 454 kali 1.450.000.000,00 470 kali 1.837.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.01.019. Penyediaan Jasa KeamananKantor

Jumlah jasakeamanan kantor Riau 36 orang 1.068.588.000,00 36 orang 1.375.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.01.022Penyediaan jasa sosialisasi,informasi, publikasi dankehumasan SKPD

Frekwensipublikasi promosipariwisata

Riau 115 kali 770.000.000,00 95 kali 682.000.000,00

Page 108: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan99

KodeUrusan/Bidang Urusan

PemerintahDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun2020

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12

2.00.02.2.00.02.01.02.Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasekecukupan saranadan prasaranakerja aparaturyang sesuaidengan standarkerja

100 Persen 1.928.175.400,00 2.106.076.433,00

2.00.02.2.00.02.01.02.007 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

Jumlahperlengkapangedung kantoryang disediakan

Riau 191 unit 100.000.000,00 191 unit 286.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.02.009. Pengadaan PeralatanGedung Kantor

Jumlah Peralatangedung kantoryang disediakan

Riau 66 Unit 375.107.600,00 40 Unit 271.358.449,00

2.00.02.2.00.02.01.02.010 Pengadaan MebeleurJumlah pengadaanmebeleur yangdiadakan

Riau 22 Unit 75.000.000,00 35 Unit 280.500.000,00

2.00.02.2.00.02.01.02.024.PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

Jumlah kendaraanDinas/Operasionalyang dipelihara

Riau 7 Unit 325.150.000,00 7 Unit 275.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.02.028PemeliharaanRutin/Berkala PeralatanGedung Kantor

jumlah peralatangedung kantoryang dipelihara

Riau 9 Jenis 230.277.000,00 9 Jenis 388.217.984,00

2.00.02.2.00.02.01.02.043. Rehabilitasi Sedang/BeratGedung Kantor

Luasan gedungkantor yangdipelihara

Riau 1000 m2 822.640.800,00 1 Paket 605.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.03. Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Persentasemeningkatnyakualitas dandisiplin aparatur

100 Persen 272.150.000,00 317.650.972,00

Page 109: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan100

KodeUrusan/Bidang Urusan

PemerintahDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun2020

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12

2.00.02.2.00.02.01.03.006 Pembinaan Fisik danMental Aparatur

Jumlah orang yangdibina Riau 180 Orang 272.150.000,00 190 Orang 317.650.972,00

2.00.02.2.00.02.01.05.Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentasemeningkatnyakualitassumberdayaaparatur sipilnegara

100 Persen 330.540.000,00 365.717.385,00

2.00.02.2.00.02.01.05.001. Pendidikan Dan PelatihanFormal

Jumlah ASN yangmengikutipendidikan danpelatihan formal

Riau 50 Orang 330.540.000,00 27 Orang 365.717.385,00

2.00.02.2.00.02.01.06.Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

Persentaseketepatanpenyampaianlaporan

100 Persen 358.971.000,00 406.700.000,00

2.00.02.2.00.02.01.06.002 Penyusunan LaporanKeuangan Semesteran

Jumlah LaporanKeuanganSemesteran yangdisusun

Riau 2 Dokumen 75.561.500,00 2 Dokumen 106.700.000,00

2.00.02.2.00.02.01.06.005. Penyusunan Rencana KerjaSKPD

Jumlah rencanakerja yangtersusun

Riau 1 Dokumen 50.000.000,00 1 Dokumen 50.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.06.027 Penyusunan RencanaStrategis SKPD

Jumlah renstrayang disusun Riau 1 Dokumen 50.000.000,00 1 Dokumen 150.000.000,00

Page 110: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan101

KodeUrusan/Bidang Urusan

PemerintahDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun2020

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12

2.00.02.2.00.02.01.06.029 Penyusunan Laporan Aset Jumlah laporanaset yang disusun Riau 1 Laporan 83.409.500,00 1 Laporan 100.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.06.120.Penyusunan PelaporanKeuangan PenyampaianOPD dan PPKD

Tersusunnyalaporan keuanganbulanan dantahunan

- 13 Laporan 100.000.000,00 13 Laporan

2.00.02.2.00.02.01.15. Program PengembanganPemasaran Pariwisata

JumlahkunjunganwisatawanmancanegaraJumlah eventpariwista danekonomi kreatif

88.044 Jiwa ;27 Event 5.696.912.700,00 1.084.500.000,00

2.00.02.2.00.02.01.15.001

Analisa Pasar UntukPromosi Dan PemasaranObjekPariwisata

Jumlah PotensiPasar PariwisataYang Dianalisis

Provinsi Riau12Kabupaten/Kota

250.000.000,00 - -

2.00.02.2.00.02.01.15.003.

Pengembangan JaringanKerjasama PromosiPariwisata Daerah(Farmtrip) oleh TourOperator dan Penulis

Jumlah PesertaYang MengikutiKerjasama PromosiPariwisata

Provinsi Riau2Kabupaten/Kota

100.000.000,00 - -

2.00.02.2.00.02.01.15.005

Pelaksanaan PromosiPariwisata Nusantara DiDalamDan Di Luar Negeri

Frekuensi promosiyang dilaksanakan - 2 Event 1.000.000.000,00 - -

2.00.02.2.00.02.01.15.013. Exploring Tour PariwisataRiau

Frekuensiexploring tourpariwisata yangdilaksanakan

Provinsi Riau12Kabupaten/Kota

100.000.000,00 - -

Page 111: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan102

KodeUrusan/Bidang Urusan

PemerintahDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun2020

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12

2.00.02.2.00.02.01.15.016 Pengadaan Bahan PromosiJenis bahanpromosi yangdiadakan

pekanbaru 12 Jenis 230.000.000,00 - -

2.00.02.2.00.02.01.15.019. Asistensi PengembanganPasar Pariwisata

Jumlah pesertayang diasistensi Pekanbaru 500 Orang 150.000.000,00 - 100.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.15.020 Pemilihan Bujang dan DaraProvinsi Riau

Jumlah pesertayang mengikutipemilihan bujangdara

Provinsi Riau 50 Orang 1.300.000.000,00 - -

2.00.02.2.00.02.01.15.025.

Penyusunan StatistikPariwisata Daerah/NeracaSatelitPariwisata Daerah

Jenis data statistikyang disusun Riau 1 Jenis 300.612.700,00 1 Jenis 434.500.000,00

2.00.02.2.00.02.01.15.036Peningkatan danPemantapan KegiatanPariwisata

Jumlahpertunjukan seniyang ditampilkan

Riau 33pertunjukan 346.300.000,00 35

pertunjukan 550.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.15.050.

Pengembangan danPengelolaan Cerita BaruCenter(Pusat Promosi PariwisataTerpadu)

Jumlahpengunjung CeritaBaruCentre

Provinsi Riau 1 lokasi 420.000.000,00 -

2.00.02.2.00.02.01.15.054 Pengembangan Event-eventPariwisata Daerah

Jumlah evenpariwisata yangdikembangkan

Inhil,Pekanbaru,Siak

13 Event 1.200.000.000,00 -

Page 112: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan103

KodeUrusan/Bidang Urusan

PemerintahDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun2020

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12

2.00.02.2.00.02.01.15.057 Pengembangan JalurPerjalanan Pariwisata Riau

Jumlah JalurPerjalananPariwisata YangDikembangkan

Provinsi Riau 1 Kegiatan 150.000.000,00 -

2.00.02.2.00.02.01.15.061. Penyusunan DataKunjungan Pariwisata

Jumlah DokumenData YangDisusun

Provinsi Riau 1 Dokumen 150.000.000,00 -

2.00.02.2.00.02.01.16. Program PengembanganDestinasi Pariwisata

Jumlah destinasiwisata yangdikembangkan

1 Destinasi 3.316.073.100,00 4.250.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.16.056 Pemetaan Zona WisataHalal Provinsi Riau

Jumlah lokasi zonayang dipetakan Riau 3 lokasi 250.000.000,00 3 lokasi

2.00.02.2.00.02.01.16.060.

Pembuatan Data BaseDestinasi Daya TarikWisataProvinsi Riau

Jenis databasedestinasi yangdisusun

kabupaten/kota 1 Jenis 250.000.000,00 1 Jenis 250.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.16.063Koordinasi Pengelolaan danPengembangan DestinasiDaya Tarik Wisata

Frekuensipertemuan yangdilaksanakan

kabupaten/kota 1 Kali 450.000.000,00 25 org 450.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.16.067.Penyusunan PerencanaanPengembangan DestinasiPariwisata Provinsi Riau

JumlahperencanaandestinasiPariwisata yangdisusun

kab/kota 4 dokumen 200.000.000,005 destinasi/dokumen

200.000.000,00

Page 113: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan104

KodeUrusan/Bidang Urusan

PemerintahDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun2020

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12

2.00.02.2.00.02.01.16.068

Explorasi danInventasrisasi Destinasidan Daya TarikWisata Provinsi Riau

Jumlah DestinasiWisata yangdieksplor dandiinventarisir

kabupaten/kota 12 Destinasi 500.000.000,00 12 Destinasi 500.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.16.069.

Peningkatan KapasitasAparatur dan PengelolaPengembangan DestinasiDaya Tarik Wisata

Jumlah ASNbidang destinasidan pengeloladestinasi yangdilatih

- 25 orang 450.000.000,00 30 orang 600.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.16.070

Observasi Event-EventPariwisata Daerah DiDestinasiDaya Tarik Wisata ProvinsiRiau

Jumlah destinasiwisata yangdiobservasi

- 21 event di 12kab/kota 450.000.000,00 30 event di

12 kab/kota 600.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.16.071.Lomba Fotografi DanVideografi DestinasiPariwisata

Jumlah pesertayang mengikutilomba

- 26 orang 250.000.000,00 30 orang 400.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.16.072Pembinaan GenerasiPesona Indonesia (GENPI)Provinsi Riau

Jumlah Komunitasyang berpartisipasi kab/kota 380 orang 300.000.000,00 400 orang 750.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.16.073. Pesona Destinasi Riau

Jumlah destinasiyang memilikiatraksi danberpartisipasi

kab/kota 12 Eventdestinasi 216.073.100,00 12 Event

destinasi 500.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.19.Program PengembanganEkonomi KreatifBerbasis Seni Budaya

Jumlah pelakuekonomi kreatifterampil berbasisseni dan budaya

549 Orang 6.426.640.520,00 6.750.000.000,00

Page 114: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan105

KodeUrusan/Bidang Urusan

PemerintahDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun2020

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12

2.00.02.2.00.02.01.19.001 Parade Lagu Daerah danNasional

Jumlah PesertaParade - 12 Kab/kota 379.100.000,00 1 kegiatan 379.100.000,00

2.00.02.2.00.02.01.19.003 Parade Tari Daerah danNasional

Jumlah PesertaParade - 12 kab/kota 393.436.000,00 12 kab/kota 393.436.000,00

2.00.02.2.00.02.01.19.004. Pameran Seni RupaProvinsi Riau

jumlah persertapameran yangdilaksanakan

- 32 org 535.845.750,00 32 org 535.845.750,00

2.00.02.2.00.02.01.19.020 Pengembangan PengelolaanBandar Serai

Jumlah saranadan prasaranayang disediakan

- 1 Tahun 891.618.250,00 1 Tahun 891.618.250,00

2.00.02.2.00.02.01.19.024. Riau Islamic Art FestivalJumlah pesertayang mengikutifestival

Provinsi Riau 1 Event 992.621.900,00 1 Event 1.300.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.19.049 Panggung Seni Kreatif Jumlah pesertayang mengikuti Provinsi Riau 1 Kegiatan 1.254.350.000,00 1 Kegiatan 1.000.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.19.050. Kenduri Musik Jumlah pesertayang mengikuti Provinsi Riau 1 kegiatan 988.818.620,00 1 kegiatan 1.500.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.19.054 Pengembangan RiauCreative Centre

Jenis sarana danprasarana yangdiadakan

Provinsi Riau 13 Jenis 990.850.000,00 1 Kegiatan 750.000.000,00

Page 115: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan106

KodeUrusan/Bidang Urusan

PemerintahDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun2020

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12

2.00.02.2.00.02.01.20.Program PengembanganEkonomi KreatifBerbasis Media, Desaindan IPTEK

Jumlah pelakuekonomi kreatifterampil berbasismedia, desain danIPTEK

169 Orang 963.359.480,00 500.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.20.003.

Pembinaan PelakuEkonomi Kreatif BerbasisMediaDesain dan Iptek

Jumlah pelakuekonomi kreatifyang dibina

Provinsi Riau 100 Orang 963.359.480,00 1 Kegiatan 500.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.21.Program PeningkatanPartisipasi Masyarakat diBidang Pariwisata

Jumlah kelompoksadar wisata yangaktifJumlah lokasiwisata yangdikembangkan

22 Kelompok; 4 Lokasiwisata

1.822.740.000,00 2.700.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.21.009 Pengembangan Homestay diLokasi Kawasan Wisata

Jumlah Homestayyangdikembangkan

Provinsi Riau -Jojayakarta 100 Orang 450.000.000,00 30 orang -

2.00.02.2.00.02.01.21.011. Pembinaan MasyarakatTempatan di Objek Wisata

Jumlahmasyarakat yangdibina

Pekanbaru danBandung 90 Orang 244.365.300,00 25 Orang 500.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.21.012Pembinaan Sadar WisataMasyarakat Se- ProvinsiRiau

Jumlah pesertayang dibina Pekanbaru 12 Kelompok

Sadar Wisata 272.874.700,00

12KelompokSadarWisata

750.000.000,00

Page 116: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan107

KodeUrusan/Bidang Urusan

PemerintahDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun2020

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12

2.00.02.2.00.02.01.21.013. Bimtek Sapta Pesona Jumlah pesertabimtek

Pekanbaru danSolo 300 Orang 431.000.000,00 50 Orang 950.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.21.014

PembinaanKreatifitas/Usaha EkonomiMasyarakat diSekitar Objek Wisata seProvinsi Riau

Jumlah pesertausaha yang dibina

Pekanbaru danSurabaya 80 Orang 424.500.000,00 50 Orang 500.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.23. Program PengembanganKemitraan Pariwisata

Jumlah SDMprofesi pariwisatayang disertifikasi

737 Orang 2.327.260.000,00 2.755.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.23.013Pelatihan ManajemenPengelolaanDestinasiPariwisata

Jumlah pesertayang mengikutipelatihan

kab/kota 60 orang 500.000.000,00 30 orang 500.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.23.016.Pelatihan Teknis TenagaProfesional Pada UsahaJasa Makan dan Minum

Jumlah pesertayang dilatih

Pekanbaru danBangkaBelitung

150 Orang 441.260.000,00 24 Orang 750.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.23.017Pembinaan Tenaga ProfesiPramuwisata / PemanduWisata se Provinsi Riau

Jumlah pemandupariwisata yangdilatih dan dibina

Pekanbaru danMedan 72 orang 280.000.000,00 - 280.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.23.018.

Pembinaan Penyedia JasaMakanan Dan Minuman(Hotel, Restoran, RumahMakan, Cafe) Se- ProvinsiRiau

Jumlah Penyediajasa makanan danminuman yangdibina

Pekanbaru danSolo 125 Orang 381.000.000,00 60 Orang 500.000.000,00

Page 117: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan108

KodeUrusan/Bidang Urusan

PemerintahDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun2020

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12

2.00.02.2.00.02.01.23.019

Pelatihan ManajemenPengelolaan/PengembanganJasa Rekreasi, Hiburan,Olahraga Se- Provinsi Riau

Jumlah pesertayang mengikutipelatihan

Pekanbaru danYogyakarta 150 orang 380.000.000,00 - 380.000.000,00

2.00.02.2.00.02.01.23.020.Sertifikasi Profesi Pada JasaDan Usaha PariwisataProvinsi Riau

Jumlah usahawisata yangdisertifikasi

Pekanbaru 60 Orang 345.000.000,00 - 345.000.000,00

TOTAL 29.216.073.100,00 28.174.095.965,00

Page 118: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab IV. Penutup107

PP

Dinas Pariwisata Provinsi Riau melakukan perencanaan pembangunan

Kepariwisataan daerah Provinsi Riau secara sistematis, terarah, terpadu,

menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan sehingga pelaksanaan

pembangunan aspek pariwisata lebih berdaya guna dan tepat sasaran.

Untuk itu dilakukan beberapa upaya strategis antara lain :

1) Meningkatkan kecermatan perencanaan yang diikuti dengan

pengawasan yang ketat agar rencana kegiatan yang dibuat dapat

berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal. Hal ini tentunya

dilakukan dengan adanya kerjasama dari seluruh pihak terkait, seperti

Instansi Pemerintah Kab/Kota dan stakeholder bidang pariwisata.

Sehingga adanya koordinasi dan komunikasi yang terjalin dalam

penyusunan rencana kegiatan.

2) Meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan

terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta

ketepatan waktu pelaksanaan.

3) Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan keekonomisan pelaksanaan

kegiatan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan dikaitkan

dengan upaya mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

4) Pemantapan perencanaan pariwisata tidak terlepas pada upaya

pencapaian sasaran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia berdaya

saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

BAB VPENUTUP

Page 119: pariwisata.riau.go.idpariwisata.riau.go.id/dokumen/file/renja/rancangan-akhir-rencana-kerja-renja-2019.pdfBab I. Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab IV. Penutup108

Demikian Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Riau tahun 2019,

semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk

kegiatan/kinerja berikutnya. Sekian dan terima kasih.

Pekanbaru, Juli 2018

KEPALA DINAS PARIWISATAPROVINSI RIAU

FAHMIZAL, ST.,M.SiPembina Utama MudaNIP. 19711020 199903 1 003