BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf ·...
Transcript of BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf ·...
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap
daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah,
terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang
perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah
dan perencanaan tahunan. Sejalan dengan ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk
operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 yang
dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah,
dimana dalam Pasal 137 dijelaskan bahwa SKPD menyusun Renja SKPD.
Sebagai dokumen perencanaan SKPD, maka Renja Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Kota Blitar 2016 mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2016,
Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Tahun 2011 - 2015,
hasil evaluasi pelaksanaan progam dan kegiatan periode sebelumnya, masalah
yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasala dari masyarakat.
Dengan demikian, Renja mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis
jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan
pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar
3. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja
Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah
4. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan LPPD
kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.
1.2 Landasan Hukum
Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar tahun 2016
berdasarkan pada :
2
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104
Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara / Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana
Rencana Pembangunan Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah dalam Peraturan Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
3
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara,
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
12.Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah ;
13.Peraturan Daerah Blitar Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2011 – 2015 ;
14.Peraturan Walikota Blitar Nomor 42 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar ;
15.Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2016 ;
16.Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Blitar Nomor : 188/
/410.202/2011 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Kota Blitar Tahun 2011 – 2015.
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Kota Blitar untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun
dengan maksud untuk mensinergikan program regional dan sektoral, memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut :
Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar yang dianggarkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016;
Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran;
Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan tahun anggaran
2016.
4
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika pembahasan Rencana Kerja Bappeda sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, maksud dan
tujuan, landasan hukum, hukuman dengan dokumen
perencanaan lainnya serta sistematika.
BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Kota Blitar Tahun lalu, berisikan evaluasi
pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota
Blitar Tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Kota Blitar , Analisis Kinerja Pelayanan Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar , Isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Kota Blitar , review terhadap rancangan awal Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar , dan penelaahan
usulan program masyarakat.
BAB III Tujuan, Sasaran dan Kegiatan, menguraikan mengenai telaah
terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar , program dan
kegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Blitar.
BAB IV Penutup, menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana
tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Kota Blitar tahun 2016
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
KOTA BLITAR TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota
Blitar
Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah
disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan
kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang
capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam
rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari
kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value
for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai
berikut :
- Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti
anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk
melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di
analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan
rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang diharapkan langsung
dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah
dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai
dilaksanakan atau indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada
jangka menengah.
Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban
keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran,neraca, laporan arus kas dan
catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan
tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
6
Berikut disampaikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Kota Blitar sampai dengan Tahun 2015 dengan rincian
sebagai berikut :
7
Tabel. 2.1.Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar sampai dengan Tahun 2015
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD padas/d Tahun 2015
Realisasi CapaianKinerja Renja SKPD
sampai dengan RenjaSKPD Tahun lalu
Target Kinerja dan AnggaranRenja SKPD Tahun Berjalan
(Tahun 2014)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2014)Realisasi Capaian
Kinerja danAnggaran Renja
SKPD yangDievaluasi
TingkatCapaianKinerja
danRealisasiAnggaran
Renja yangdievaluasi
(%)
Realisasi Kinerjadan Anggaran
Renstra SKPD s/dTahun 2014
TingkatCapaian
Kinerja danRealisasiAnggaranRenstra
SKPD s/dTahun 2014
(%)
SKPDPenanggungJawab
I II III IV
6 78
9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x100 15 = 7 + 13 16 = 15/6 x
100% 17
3 4 5 KRp.
KRp. K Rp.
KRp.
K Rp K Rp K Rp K Rp. K Rp. K %URUSAN PEKERJAANUMUM
67.554.352.400 100.044.813.630 24.103.129.692 121.458.950 121.458.950 82.136.594.260
1.03 01 16 PROGRAM PEMBANGUNANSALURANDRAINASE/GORONG-GORONG
Jumlah plat duikerpenutup salurandrainase terbangun
Duiker= 10 bh
476.264.000 1.620.566.500 1.201.989.692 1.527.300 1.527.300 1.622.093.800
1.03 01 16 03 Pembangunan salurandrainase / gorong-gorong
Jumlah salurandrainase/gorong-gorong terbangun
Duiker= 10 bh
476.264.000 1.620.566.500 10 paketpekerjaan
1.201.989.692 1.527.300 1.527.300 0,13 1.622.093.800 340,59 DinasPU
1.03 01 17 PROGRAM PEMBANGUNANTURAP/TALUD/BRONJONG
PanjangTurap/taludterbangun
Talud =130 m
276.700.000 1.693.941.400 2.300.675.000 2.250.600 2.250.600 1.696.192.000
1.03 01 17 03 Pembangunanturap/talud/bronjong
Panjang Turap/taludterbangun
Talud =130 m
276.700.000 1.693.941.400 12 paketpekerjaan
2.300.675.000 2.250.600 2.250.600 0,10 1.696.192.000 613,01 DinasPU
1.03 01 18 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALANDAN JEMBATAN
ProsentasePanjang jalan,jembatan, dantrotoar terrehabilitasi
100% 26.262.524.000 41.337.912.440 8.812.678.500 5.342.350 5.342.350 32.318.284.850
1.03 01 18 06 Pemeliharaan Jalan ( DAK ) Panjang Jalan,Rehabilitasi PlatDuiker, Jembatandan Trotoar yangdipelihara
Jalan :22.519
m,trotoar :
1510m, jemb: 20 bh
23.635.524.000 11.864.629.900 Jalan = 4lokasi ;Jembatan= 2 lokasi
5.514.853.500 1.963.950 1.963.950 0,04 11.866.593.850 50,21 DinasPU
1.03 01 18 07 Pemeliharaan Jalan danTrotoar
Panjang Jalan danTrotoar yangdipelihara
Jalan :5000m2,
Trotoar: 5000
m1
2.627.000.000 1.816.448.400 Jalan : 7Lokasi;Trotoar : 7Lokasi
550.000.000 1.807.100 1.807.100 0,33 1.818.255.500 69,21 DinasPU
1.03 01 18 08 Rehabilitasi Jalan danJembatan
Rehabilitasi Jalandan Jembatan
1.346.578.300 0 0 0,00 1.346.578.300 0,00 DinasPU
1.03 01 18 10 Peningkatan Jalan danJembatan
Peningkatan Jalan 915.400.000 17 paketpekerjaan
2.747.825.000 1.571.300 1.571.300 0,06 916.971.300 0,00 DinasPU
1.03 01 18 11 Peningkatan Jalan danJembatan (Bantuan Propinsi)
Peningkatan Jalan 16.252.505.900 0 0 0,00 16.252.505.900 0,00 DinasPU
8
1.03 01 18 12 Peningkatan Jalan danJembatan (Banprop 2011)
PembangunanSaluran Drainasedan Duiker di Jl.Masjid Utara
117.380.000 0 0 0,00 117.380.000 0,00 DinasPU
1.03 01 18 11 Peningkatan Jalan danJembatan (DPPID)
Peningkatan Jalandan Jembatan
9.024.969.940 0 0 0,00 9.024.969.940 0,00 DinasPU
1.03 01 15 PROGRAM PEMBANGUNANJALAN DAN JEMBATAN
0 0 0 0 0
1.03 01 15 08 Sosialisasi PelaksanaanPembangunan InfrastrukturPerkotaan
PelaksanaanSosialisasi KegiatanPembangunanInfrastruktur
0 0 0,00 0 0,00 DinasPU
1.03 01 30 PROGRAM PEMBANGUNANINFRASTRUKTURPEDESAAN
Prosentasependampinganprogram PNPMP2KP
100% 506.449.100 0 0 0 0 0
1.03 01 30 09 Fasilitasi pelaksanaanprogramPNPM/P2KP(PendampingP2KP)
ProsentasePendampinganPNPM P2KP
100% 506.449.100 0 0 0 0,00 0 0,00 DinasPU
1.03 01 23 PROGRAM PENINGKATANSARANA & PRASARANAKEBINAMARGAAN
Jumlah saranaprasaranakebinamargaanyang terpelihara
16 unit 134.475.900 113.410.000 35.000.000 21.300.000 21.300.000 134.710.000
1.03 01 23 10 Rehabilitasi / PemeliharaanAlat-Alat Berat
Jumlah alat-alatberat yangterpelihara
16 unit 134.475.900 113.410.000 14 jenis 35.000.000 21.300.000 21.300.000 60,86 134.710.000 100,17 DinasPU
1.03 01 24 PROGRAMPENGEMBANGAN DANPENGELOLAAN JARINGANIRIGASI, RAWA DANJARINGAN PENGAIRANLAINNYA
Prosentasepengembanganjaringan irigasi danair bersih
100% 29.029.005.650 39.368.447.590 3.074.181.100 2.838.100 2.838.100 30.366.577.310
1.03 01 24 06 Pembangunan Jaringan airbersih/air minum(DAK AirMinum)
Jumlah jaringanpenyediaan airbersih SambunganRumah (SR) yangterbangun
SPAM= 12unit
Pipa =1800SR
4.697.228.650 2.756.170.220 4 paketkegiatan
1.109.230.200 0 0,00 2.756.170.220 58,68 DinasPU
1.03 01 24 10 Rehabilitasi/pemeliharaanjaringan irigasi
Panjang JaringanIrigasi yangterpelihara
Saluran dan
talud =1900 m
847.000.000 773.410.440 8 lokasikegiatan
250.000.000 1.400.000 1.400.000 0,56 774.810.440 91,48 DinasPU
1.03 01 24 18 Pemeliharaan Jaringan Irigasi( DAK Irigasi )
Panjang JaringanIrigasi yangterpelihara
Saluran dan
Talud =10.500
m
5.455.270.000 3.608.328.750 12 lokasikegiatan
1.714.950.900 1.438.100 1.438.100 0,08 3.609.766.850 66,17 DinasPU
1.03 01 24 21 Rehabilitasi/PemeliharaanJaringan Irigasi Pertanian(DPID)
Jumlah JaringanIrigasi Pertanianyang terpelihara
Saluran dan
talud =80
paket
17.912.500.000 17.844.210.200 0 0 0,00 17.844.210.200 99,62 DinasPU
1.03 01 24 23 Pemeliharaan Jaringan Irigasi( DP2D2 )
Jumlah JaringanIrigasi Pertanianyang terpelihara
269.329.000 0 0 0,00 269.329.000 0,00 DinasPU
1.03 01 24 25 Rehabilitasi drainase danTrotoar Perkotaan (Banprop)
Rehabilitasi drainasedan TrotoarPerkotaan (Banprop)
4.997.757.600 0 0 0,00 4.997.757.600 0,00 DinasPU
9
1.03 01 24 22 Pembangunan Saluran Airuntuk PengembanganEkonomi Produktif (BKIEP)
Jumlah Saluran Airdan Duiker yangterbangun
Sal : 86m
Duik :1 bh
117.007.000 114.533.000 0 0 0,00 114.533.000 97,89 DinasPU
1.03 01 24 24 Rehabilitasi / PemeliharaanJaringan Irigasi (DPPID)
Jumlah JaringanIrigasi Pertanianyang terpelihara
9.004.708.380 0 0 0,00 9.004.708.380 0,00 DinasPU
1.03 01 27 PROGRAMPENGEMBANGAN KINERJAPENGELOLAAN AIR MINUMDAN AIR LIMBAH
Jumlah prasaranaIPAL komunal yangterbangun
10 unit 4.939.748.500 3.706.059.600 1.110.517.200 0 0 3.706.059.600
1.03 01 27 11 Pembangunan SaranaSanitasi Lingkungan BerbasisMasyarakat (DAK Sanitasi)
Jumlah prasaranaIPAL komunal yangterbangun
10 unit 4.939.748.500 3.706.059.600 4 Paket 1.110.517.200 0 0,00 3.706.059.600 75,03 DinasPU
1.03 01 31 PROGRAM PEMBANGUNANSARANA PRASARANAKOTA
Prosentasepembangunansarana prasaranakota
100% 4.333.214.250 630.248.050 6.565.213.000 85.092.850 85.092.850 715.340.900
1.03 01 31 01 Pra DesainRehabilitasi/Pemeliharaan danPembangunan SaranaPrasarana Kota
Jumlah pradesainsarana-prasaranakota yang tersusun
100paket
153.682.400 186.513.600 10pradesain
10.500.000 0 0,00 186.513.600 121,36 DinasPU
1.03 01 31 03 Verifikasi Hasil PerencanaanTeknis Pembangunan Fisik
Jumlah DED hasilperencanaan teknisyang tersusun
600DED
46.888.500 28.163.400 20Kegiatan
30.000.000 0 0,00 28.163.400 60,06 DinasPU
1.03 01 31 04 Pembinaan teknispelaksanaan fisikpembangunan infrastruktur
Jumlah pembinaandan bantuan teknispengawasanpembangunan fisik
200paket
181.326.300 42.154.800 1 paket 300.000.000 955.250 955.250 0,32 43.110.050 23,77 DinasPU
1.03 01 31 05 Pembinaan teknispelaksanaan fisik rehabilitasi /pemeliharaan infrastruktur
Jumlah pembinaandan bantuan teknispengawasanrehabilitasi/pemeliharaan fisik
400paket
188.501.450 0 0 0 0,00 0 0,00 DinasPU
1.03 01 31 06 Pembangunan gedungfasilitas umum
Prosentase Gedungfasilitas umum yangterbangun
80% 2.262.815.600 0 2 paketpekerjaan
2.058.413.000 0 0,00 0 0,00 DinasPU
1.03 01 31 07 Pembangunan PagarPengaman Sarana PrasaranaKota
Jumlah AssetPemerintah Daerahyang terpelihara
1 asset 250.000.000 145.592.000 0 0 0,00 145.592.000 58,24 DinasPU
1.03 01 31 08 Perencanaan TeknisPemanfaatan Aset Daerah
Jumlah dokumenperencanaangedung aset daerah
4 dok 1.250.000.000 106.318.600 0 0 0,00 106.318.600 8,51 DinasPU
1.03 01 31 09 Pembangunan GedungSanggar Pramuka
PembangunanGedung SanggarPramuka
99.668.000 0 0 0,00 99.668.000 0,00 DinasPU
1.03 01 31 17 Fasilitasi Jasa Konstruksi danKonsultansi
Terlaksananyafasilitasi bagipengembangan jasakonstruksi di KotaBlitar
21.837.650 1 paket 122.300.000 82.607.950 82.607.950 67,55 104.445.600 0,00 DinasPU
1.03 01 31 10 Pembangunan Sirkuit Terlaksananyapembangunan sirkuit
0 3 paket 2.929.000.000 643.250 643.250 0,02 643.250 0,00 DinasPU
1.03 01 31 16 Revitalisasi ISTANA GEBANG Terlaksananyarevitalisasi ISTANAGEBANG
0 2 kegiatan 1.000.000.000 0 0,00 0 0,00 DinasPU
10
1.03 01 31 18 Monitoring, Evaluasi danpelaporan PembangunanSarana prasarana kota
Monitoring, Evaluasidan pelaporanPembangunanSarana prasaranakota
0 20kegiatan
115.000.000 886.400 886.400 0,77 886.400 0,00 DinasPU
1.03 01 21 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAOLAHRAGA
0 11.354.836.300 888.775.200 393.500 393.500 11.355.229.800
1.03 01 21 08 Peningkatan PembangunanSarana dan PrasaranaOlahraga
Peningkatan jalan dihalaman ParkirStadion Supriyadi,pemasangan lampupenerangan stadionsesuai standart LigaIndonesia,perencanaan danpembangunan sirkuittahap I, sertapembangunan tribunVVIP StadionSupriadi
11.354.836.300 LanjutanPelaksanaanPembangunan Sirkuit2013
513.775.200 0 0,00 11.354.836.300 0,00 DinasPU
1.03 01 21 07 Rehabilitasi Berat/SedangSarana dan PrasaranaOlahraga
Terlaksananyapembangunanlapangan olah ragaDimoro danNgadirejo
0 2 paketpekerjaan
375.000.000 393.500 393.500 0,10 393.500 0,00 DinasPU
1.03 01 18 PROGRAM KEMITRAANPENGEMBANGANWAWASAN KEBANGSAAN
0 37.220.000 35.100.000 0 0 37.220.000
1.03 01 18 10 Fasilitasi Keperansertaanpada even daerah dan HariBesar nasional
FrekuensikeperansertaanDinas PU padaevent
37.220.000 4 event 35.100.000 0 0,00 37.220.000 0,00 DinasPU
1.03 01 32 PROGRAM STANDARISASIBIDANG PEKERJAANUMUM
933.000.000 21.640.750 79.000.000 2.714.250 2.714.250 24.355.000
1.03 01 32 01 Penyusunan Standar HargaBarang dan Jasa Konstruksi(SNI)
Jumlah HSBU setiaptriwulan dan analisastandart bangunangedung yangtersusun
16 buku 133.000.000 21.640.750 5 buku 79.000.000 2.714.250 2.714.250 3,44 24.355.000 18,31 DinasPU
1.03 01 32 2 Penyusunan StandartarisasiBangunan Gedung Negara
Jumlah desainptotipe bangunangedung negara yangtersusun
4 paket 800.000.000 0 0 0 0,00 0 0,00 DinasPU
1.03 01 15 PROGRAM PEMBANGUNANJALAN DAN JEMBATAN
162.971.000 160.531.000,00 0,00 0,00 0,00 160.531.000,00
1.03 01 15 01 Pembangunan JalanInfrastruktur EkonomiProduktif
Panjang Jalan danTalud PengamanJalan yangterbangun
Jalan :127 m,Talud :62 m
162.971.000 160.531.000 0 0 0,00 160.531.000 98,50 DinasPU
1.14 01 15 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS DANPRODUKTIVITAS TENAGAKERJA
500.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.14 01 15 02 Pembangunan balai latihankerja
Jumlah BangunanGedung terbangun
1 unit 500.000.000 0 0 0 0,00 0 0,00 DinasPU
11
URUSAN PENATAANRUANG
5.683.397.400 10.157.495.748 6.980.215.670 210.190.252 210.190.252 10.124.466.000
1.05 01 15 PROGRAM PERENCANAANTATA RUANG
Prosentasepenyusunan dansosialisasiPerencanaan TataRuang
75% 1.929.006.000 644.957.550 515.662.300 3.917.500 3.917.500 648.875.050
1.05 01 15 03 Sosialisasi peraturanperundang-undangan tentangrencana tata ruang
Frekuensipelaksanaansosialisasi peraturanpenataan ruang
1 kali 50.000.000 0 0 0 0,00 0 0,00 DinasPU
1.05 01 15 07 Penyusunan rencana tatabangunan dan lingkungan
Jumlah dokumenRTBL yang tersusun
4 dok 800.000.000 0 1 dokumen 185.265.950 1.605.950 1.605.950 0,87 1.605.950 0,20 DinasPU
1.05 01 15 02 Penetapan Kebijakan RDTRK,RTRK dan RTBL
Jumlah dokumenPerda KebijakanRDTRK
567.068.550 1 dokumen 330.396.350 2.311.550 2.311.550 0,70 569.380.100 0,00 DinasPU
1.05 01 15 11 Revisi rencana tata ruang Jumlah revisirencana tata ruangyang tersusun
2 revisi 700.000.000 0 0 0 0,00 0 0,00 DinasPU
1.05 01 15 16 Penyusunan rencanaperaturan daerah tentangBangunan Gedung dan IMB
Prosentasepelaksanaansosialisasi peraturanpenataan ruangkepada masyarakat
1 unit 79.006.000 77.889.000 0 0 0,00 77.889.000 98,59 DinasPU
1.05 01 15 19 Pembuatan Sistem InformasiTata Ruang
Prosentase sisteminformasi tata ruangyang tersusun
100% 300.000.000 0 0 0 0,00 0 0,00 DinasPU
1.05 01 17 PROGRAM PENGENDALIANPEMANFAATAN RUANG
Prosentasepengendalianpemanfaatan ruang
70% 405.125.000 161.941.000 47.876.850 3.720.050 3.720.050 165.661.050
1.05 01 17 02 Penyusunan prosedur danmanual pengendalianpemanfaatan ruang
Jumlah leafletpanduan mengenaipengendalianpemanfaatan ruang
5000lembar
50.000.000 47.218.000 0 0 0,00 47.218.000 94,44 DinasPU
1.05 01 17 04 Pelatihan aparat dalampengendalian pemanfaatanruang
Prosentasepelaksanaan bimtektentangpengendalian ruang
100% 100.000.000 9.629.400 0 0 0,00 9.629.400 9,63 DinasPU
1.05 01 17 08 Monitoring evaluasi danpelaporan
Prosentasepelaksanaanpengawasan izinuntuk bangunanbaru dan perubahanbangunan
100% 255.125.000 105.093.600 40% 47.876.850 3.720.050 3.720.050 7,77 108.813.650 42,65 DinasPU
1.05 01 16 PROGRAM PEMANFAATANRUANG
Jumlah gakinpenerima programIMB gratis
504Gakin
1.759.793.000 502.897.900 186.460.850 12.089.350 12.089.350 514.987.250
Jumlah dokumenpengendalianpemanfaatan ruang
7 dok 0 0,00 0 0,00
Prosentasepemahamanmasyarakattentang IMB
100% 0 0,00 0 0,00
1.05 01 16 01 Penyusunan kebijakanperizinan pemanfaatan ruang
jumlah sasaranprogram PilotProject IMB GakinKota Blitar
504berkas
459.121.000 55.415.000 0 0 0,00 55.415.000 12,07 DinasPU
12
1.05 01 16 03 Penyusunan kebijakanpengendalian pemanfaaatanruang
Jumlah dokumenkajian mengenaipemanfaatan lahankosong, penataantempat makam, danpenataan papanreklame yangtersusun
3kajian
600.000.000 0 0 0 0,00 0 0,00 DinasPU
1.05 01 16 05 Survey dan pemetaan Prosentasepelaksanaan surveydan pemetaanbangunan
100% 250.000.000 345.395.000 1 paket 148.416.350 1.982.350 1.982.350 1,34 347.377.350 138,95 DinasPU
1.05 01 16 06 Pelatihan aparat dalampemanfaatan ruang
Prosentasepelaksanaan bimtektentangperencanaan danpemanfaatan ruang
100% 100.000.000 0 0 0 0,00 0 0,00 DinasPU
1.05 01 16 07 Sosialisasi kebijakan, normastandar, procedur dan manualpemanfaatan ruang
Frekuensipelaksanaansosialisasi tentangIMB dan tata ruang
10 kali 350.672.000 102.087.900 6 bulan,375 orang
38.044.500 10.107.000 10.107.000 26,57 112.194.900 31,99 DinasPU
1.05 01 5 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
TerlaksananyaPeningkatanSumber DayaAparatur
122.898.500 0 0 0 0 0
1.05 01 5 3 Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-undangan
Frekuensipelaksanaansosialisasi peraturanbidang infrastruktur
12 kali 122.898.500 0 0 0 0,00 0 0,00 DinasPU
1.05 01 1 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
TerlaksananyaPelayananAdministrasiPerkantoran
100% 827.341.500 581.524.423 327.260.000 57.709.702 57.709.702 639.234.125
1.03 01 1 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Prosentasepembayaranrekening telepon, airdan listrik
60bulan
218.685.675 96.938.823 12 Bulan 58.800.000 11.133.652 11.133.652 18,93 108.072.475 49,42 DinasPU
1.03 01 1 08 Penyediaan Jasa KebersihanKantor
Prosentasepenyediaan jasakebersihan dankeamanan kantor
100% 119.637.650 43.800.000 0 0 0,00 43.800.000 36,61 DinasPU
1.03 01 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pemenuhanalat tulis kantor
100% 80.121.650 70.394.950 38 jenis 35.000.000 9.957.050 9.957.050 28,45 80.352.000 100,29 DinasPU
1.03 01 1 11 Penyediaan Barang CetakanDan Penggandaan
Jumlah penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
100% 83.182.800 51.937.400 16 jenis 37.254.000 9.623.000 9.623.000 25,83 61.560.400 74,01 DinasPU
1.03 01 1 12 Penyediaan KomponenInstalasi Listrik / PeneranganBangunan Kantor
Jumlah penyediaankomponen instalasiListrik / penerangankantor
100% 13.587.450 18.919.500 20 jenis 13.996.000 13.996.000 13.996.000 100,00
32.915.500 242,25 DinasPU
1.03 01 1 13 Penyediaan Peralatan RumahTangga
Prosentasepemenuhanperalatan rumahtangga
120jenis
27.056.225 21.137.400 32 jenis 13.000.000 13.000.000 13.000.000 100,00
34.137.400 126,17 DinasPU
1.03 01 1 15 Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah pemenuhanbahan bacaan danperundang-undangan
1825exp
9.946.125 10.680.000 4 jenis 7.560.000 0 0,00 10.680.000 107,38 DinasPU
13
1.03 01 1 17 Penyediaan Makanan danMinuman
Prosentasepenyediaanmakanan danminuman rapat,penjaga malam dantamu vip
100% 31.650.800 28.385.500 12 bulan 19.950.000 0 0,00 28.385.500 89,68 DinasPU
1.03 01 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan LuarDaerah
Frekuensiperjalanan dinaseselon II, III, IV danstaf
LD 60kali, DD100 kali
243.473.125 239.330.850 LD 25 kaliDD 18 Kali
141.700.000 0 0,00 239.330.850 98,30 DinasPU
1.03 01 2 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASANAAPARATUR
TerlaksananyaPeningkatanSarana danPrasarana Aparatur
80% 546.831.750 7.827.385.175 5.477.135.670 124.885.750 124.885.750 7.744.715.925
1.03 01 02 05 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional
207.555.000 0 0 0,00 207.555.000 0,00 DinasPU
1.03 01 02 11 Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Jumlah pemenuhankebutuhanperlengkapan danperalatan kantor
28 unit 167.448.400 161.859.750 16 jenis 205.898.000 105.411.500 105.411.500 51,20 267.271.250 159,61 DinasPU
1.03 01 02 24 Pemeliharaan Rutin / BerkalaKendaraan Dinas /Operasional
Frekuensipemeliharaankendaraan dinas
76 kali 251.173.100 268.571.550 4 unit 123.157.000 19.474.250 19.474.250 15,81 288.045.800 114,68 DinasPU
1.03 01 02 26 Pemeliharaan Rutin / BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
Frekuensipemeliharaanperlengkapangedung kantor
18 kali 43.101.250 0 0 0 0,00 0 0,00 DinasPU
1.03 01 02 30 Pemeliharaan Rutin / BerkalaPeralatan dan PerlengkapanKantor
FrekuensipemeliharanPeralatan danPerlengkapanKantor
62 kali 25.109.000 34.225.000 PC 15 unit,AC 15 unit,Meja 10buah
20.780.000 0 0,00 34.225.000 136,31 DinasPU
1.03 01 02 31 Pemeliharaan Rutin / BerkalaTaman Kantor
Frekuensipemeliharaan tamankantor
4 kali 60.000.000 44.200.000 35 m2 34.991.000 0 0,00 44.200.000 73,67 DinasPU
1.03 01 02 12 Pembangunan Sarana danPrasarana GedungPemerintah
PembangunanGedung Pemerintah
6.485.338.650 2 PaketKegiatan
4.639.159.670 0 0,00 6.485.338.650 0,00 DinasPU
1.03 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
Volume pengecatangedung kantor,pelitur daun pintudan jendela,penggantian slotlengkap pintu
145.882.225 Pengecatan = 6.945m2 ;Pelitur =560 m2
70.000.000 0 0,00 145.882.225 0,00 DinasPU
1.03 01 02 42 Rehabilitasi Sedang/BeratGedung Kantor
Jumlah GedungKantor yangdirehabilitasi
479.753.000 2 paketpekerjaan
383.150.000 0 0,00 479.753.000 0,00 DinasPU
1.05 01 6 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN
TerlaksananyaPengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
100 51.609.350 65.099.550 58.820.000 7.042.100 7.042.100 72.141.650
Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
Jumlah dokumenperencanaan danpelaporan yangtersusun
45 dok 51.609.350 65.099.550 9Dokumen
58.820.000 7.042.100 7.042.100 11,97 72.141.650 139,78 DinasPU
14
1.05 01 15 PROGRAMPENGEMBANGANDATA/INFORMASI
TerlaksananyaPengembanganData/Informasi
40.792.300 338.025.150 367.000.000 825.800 825.800 338.850.950
1.05 01 15 6 Pengelolaan Data Elektronik Update datainventarisasi kondisidan penangananinfrastruktur jalanjembatan dandrainase kota
50paket
16.675.000 200.642.250 2 Paket 367.000.000 825.800 825.800 0,23 201.468.050 1208,20
DinasPU
1.05 01 15 10 Penyusunan norma, standar,pedoaman dan manual(NSPM)
Jumlah HSBU setiaptriwulan dantersusunya hargaanalisa standartbangunan gedungyang tersusun
4 buku 24.117.300 137.382.900 0 0 0,00 137.382.900 569,64 DinasPU
1.03 01 30 PPROGRAM PEMBINAANDAN PENGEMBANGANAPARATUR
35.665.000 0 0 0 35.665.000
1.03 01 30 24 Fasilitasi Pembinaan JasaKonstruksi dan Konsultasi
35.665.000 0 0,00 35.665.000 0,00 DinasPU
URUSAN PERENCANAANPEMBANGUNAN
346.789.300 507.686.900 200.000.000 17.287.700 17.287.700 524.974.600
1.06 01 20 PROGRAM PENINGKATANKAPASITASKELEMBANGAANPERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
Prosentasepeningkatankualitasperencanaanpembangunandaerah
100% 27.900.800 89.272.600 0 0 0 89.272.600
1.06 01 20 04 Pembinaan TeknisPerencanaan danPengawasan PembangunanDaerah
Jumlah bantuanteknis pengawasanpembangunaninfrastruktur
100keg
27.900.800 89.272.600 0 0,00 89.272.600 319,96 DinasPU
1.06 01 19 PROGRAM PERENCANAANPENGEMBANGAN KOTAKOTA MENENGAH DANBESAR
Prosentasepelaksanaanperencanaanpembangunandaerah
85% 155.000.000 216.253.400 80.000.000 17.287.700 17.287.700 233.541.100
1.06 01 19 09 Koordinasi Perencanaan AirMinum, Drainase dan SanitasiPerkotaan
Prosentasepelaksanaankoordinasi dansosialisasi sanitasiperkotaan
100% 65.000.000 126.753.400 50 Orang ;5 kali
80.000.000 17.287.700 17.287.700 21,61 144.041.100 221,60 DinasPU
1.06 01 19 12 Perencanaan Sarana SanitasiPerkotaan
ProsentasepelaksanaanKoordinasi danRekonsiliasi StrategiSanitasi
8 DED 90.000.000 89.500.000 0 0,00 89.500.000 99,44 DinasPU
1.06 01 21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
Prosentasepelaksanaanperencanaanpembangunandaerah
85% 10.888.500 23.897.900 0 0 0 23.897.900
1.06 01 21 29 Verifikasi Hasil PerencanaanPembangunan Fisik
Prosentaseperencanaanpembangunan fisikyang terverifikasi
10% 10.888.500 23.897.900 0 0,00 23.897.900 219,48 DinasPU
15
1.06 01 22 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN EKONOMI
Prosentasepeningkatanpembangunanekonomi
80% 153.000.000 178.263.000 120.000.000 0 0 178.263.000
1.06 01 22 10 Pendamping P2KP Prosentasependampinganprogram P2KP
100% 153.000.000 178.263.000 21kelurahan
120.000.000 0 0,00 178.263.000 116,51 DinasPU
URUSAN PERUMAHAN3.311.806.000 4.148.903.300 1.840.400.000 0 0 4.101.681.800
1.04 01 16 PROGRAM LINGKUNGANSEHAT PERUMAHAN
Prosentasepenyediaan airbersih dan sanitasidasar permukiman
80% 294.166.000 91.053.000 132.000.000 0 0 43.831.500
1.04 01 16 07 Penyediaan sarana air bersihdan sanitasi dasarpermukiman
ProsentasepelaksanaanKoordinasi danRekonsiliasi StrategiSanitasi
100% 294.166.000 33.836.500 0 0,00 33.836.500 11,50 DinasPU
1.04 01 16 8 Sosialisasi sarana prasaranlingkungan sehat perumahan
Pelaksanaan tatapmuka masyarakatkelurahan sosialisasilingkungan sehat
9.995.000 3Sosialisasi
132.000.000 0 0,00 9.995.000 0,00 DinasPU
1.04 01 16 07 Fasilitasi dan PendampinganPerencanaan SanitasiPerkotaan dan InfrstrukturPedesaan (USRI)
Fasilitasi danPendampinganPerencanaanSanitasi Perkotaandan InfrstrukturPedesaan (USRI)
47.221.500 0 0,00 47.221.500 0,00 DinasPU
1.04 01 15 PROGRAMPENGEMBANGANPERUMAHAN
375.000.000 2.343.954.600 1.708.400.000 0 0 2.343.954.600
1.04 01 15 09 Sosialisasi PenyelenggaraanRusunawa
SosialisasiPenyelenggaraanRusunawaRusunawa
364.633.950 225 calonpenghunirusunawa
570.400.000 0 0,00 364.633.950 0,00 DinasPU
1.04 01 15 12 Pembangunan SaranaPenunjang Rusunawa
Pembangunan tanahUrug tahap I, II danPembangunan Pospengamanan
90% 375.000.000 1.979.320.650 3 Paket 1.138.000.000 0 0,00 1.979.320.650 527,82 DinasPU
1.04 01 17 12 PROGRAMPEMBERDAYAANKOMUNITAS PERUMAHAN
2.642.640.000 1.713.895.700 0 0 0 1.713.895.700
1.04 01 17 08 Pembangunan Sarana danPrasarana LingkunganPerumahan dan Permukiman
Prosentasepenyediaaninfrastrukturpermukiman
100% 2.642.640.000 1.713.895.700 0 0,00 1.713.895.700 64,86 DinasPU
Rata - rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang perlu diperlakukan dalam triwulan berikutnya : *(diisi oleh Bappeda)
Tindak lanjut yang perlu diperlakukan dalam Renja berikutnya : *(diisi oleh Bappeda)
16
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar
Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa
faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi
organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :
1. Faktor Pendorong :
a. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar yang
telah sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2008 sehingga
menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
b. Mekanisme kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar yang
berorientasi kepada pencapaian kinerja dari pada pembangunan sektoral.
c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan
dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar, dalam
menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi
kerja yang tinggi.
d. Adanya dukungan SKPD terhadap upaya peningkatan kualitas perencanaan
pembangunan.
e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu memberikan hasil
yang optimal, efektif dan efisien.
2. Faktor Penghambat :
a. Belum memadainya jumlah tenaga yang menguasai perencanaan dan
penelitian serta pengkajian.
b. Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun secara sistematis
dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam proses perencanaan
pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
c. Belum memadainya kemampuan untuk menyusun suatu kerangka
pembangunan strategis yang benar – benar mencerminkan kondisi, potensi
dan kebutuhan masyarakat.
d. Belum optimalnya kegiatan penelitian dan pengkajian sebagai dasar
pengambilan keputusan dalam proses perencanaan pembangunan.
e. Masih terdapatnya kebijakan pembangunan daerah yang seringkali tidak
berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan
dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam
17
mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD ) tahun 2016 dapat dikatakan
sangat berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam
pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu
ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut
dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2. sebagai berikut :
18
Tabel. 2.2.Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar
No. IndikatorSPM /
StandartNasional
IKKTarget Renstra SKPD Realisasi Capaian
(%) ProyeksiCatatanAnalisis
Tahun2012
Tahun2013
Tahun2014
Tahun2015
Tahun2012
Tahun2013
Tahun2014
Tahun2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I SUMBER DAYA AIR1 Tersedianya air baku untuk
memenuhi kebutuhan pokokminimal sehari hari.
100% 58% 59,67% 80% 100% 100%
2 Tersedianya air irigasi untukpertanian rakyat pada sistemirigasi yang sudah ada.
70% 84% 91,00% 90% 100% 100%
II JALAN3 Tersedianya jalan yang
menghubungkan pusat-pusatkegiatan dalam wilayahkabupaten/kota.
100% 100% 113% 100% 100% 100%
4 Tersedianya jalan yangmemudahkan masyarakatperindividu melakukanperjalanan.
100% 73% 100% 100% 100% 100%
5 Tersedianya jalan yangmenjamin pengguna jalanberkendara dengan selamat
60% 99,30% 98,87% 100% 100% 100%
19
6 Tersedianya jalan yangmenjamin kendaraan dapatberjalan dengan selamat dannyaman.
60% 99,30% 98,87% 100% 100% 100%
7 Tersedianya jalan yangmenjamin perjalanan dapatdilakukan sesuai dengankecepatan rencana
60% tidak ada data 98,87% 100% 100% 100%
III AIR MINUM
8 Tersedianya akses air minumyang aman melalui SistemPenyediaan Air Minum denganjaringan perpipaan dan bukanjaringan perpipaan terlindungidengan kebutuhan pokokminimal 60 liter/orang/ hari
40% Sangat Buruk:40% ; Buruk:50% ;Sedang:70% ;Baik : 80% ;Sangat Baik:100%
96,85% 100% 100% 100%
IV PENYEHATAN LINGKUNGANPERMUKIMAN
9 Tersedianya sistem air limbahsetempat yang memadai.
60% 81,72% 55,30% 60% 60% 60%
10 Tersedianya sistem air limbahskala komunitas/kawasan/kota
5% 3% 51,74% 4% 5% 5%
11 Tersedianya sistem jaringandrainase skala kawasan danskala kota
50% jumlahinrastruktur400, tapi tidakadaperencanaanmengenaijumlahinfrastrukturyang harusdibangun
63,42% 50% 50% 50%
20
12 Tersedianya sistem jaringandrainase skala kawasan danskala kota sehingga tidakterjadi genangan (lebih dari 30cm, selama 2 jam) dan tidaklebih dari 2 kali setahun
50% Kota Blitartidak memilikidaerah yangtergenang(lebih dari 30cm, selama 2jam)
100% 100% 100% 100%
V PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUHPERKOTAAN
13 Berkurangnya luasanpermukiman kumuh di kawasanperkotaan.
10% Kota belummenetapkankawasan yangtermasukpermukimankumuh
100% 100% 100% 100%
VI PENATAAN BANGUNAN DANLINGKUNGAN
14 Terlayaninya masyarakat dalampengurusan IMB dikabupaten/kota.
100% 100% 464,9% 20% 25% 30%
15 Tersedianya pedoman HargaStandar Bangunan GedungNegara di Kabupaten /kota
100% ada 100% 100% 100% 100%
VII JASA KONSTRUKSI16 Penerbitan IUJK dalam waktu
10 (sepuluh) hari kerja setelahpersyaratan lengkap.
100% 97,10% 100% 100% 100% 100%
21
17 Tersedianya Sistem InformasiJasa Konstruksi setiap tahun
100% Tidak tersediasisteminformasi jasakontruksisetiap tahun
60% 80% 100% 100%
VIII PENATAAN RUANG
18 Tersedianya informasimengenai Rencana Tata Ruang(RTR) wilayah kabupaten/kotabeserta rencana rincinyamelalui peta analog dan petadigital
100% 0% 100% 100% 100% 100%
19 Terlaksananya penjaringanaspirasi masyarakat melaluiforum konsultasi publik yangmemenuhi syarat inklusif dalamproses penyusunan RTR danprogram pemanfaatan ruang,yang dilakukan minimal 2 (dua)kali setiap disusunnya RTR danprogram pemanfaatan ruang.
100% 50% 0% 100% 100% 100%
20 Terlayaninya masyarakat dalampengurusan izin pemanfaatanruang sesuai dengan PeraturanDaerah tentang RTR wilayahkabupaten/kota besertarencana rincinya
100% 25% 100% 100% 100% 100%
22
21 Terlaksanakannya tindakanawal terhadap pengaduanmasyarakat tentangpelanggaran di bidang penataanruang, dalam waktu 5 (lima)hari kerja
100% 0% 100% 100% 100% 100%
22 Tersedianya luasan RTH publiksebesar 20% dari luas wilayahkota/kawasan perkotaan.
25% 70% 11,73% 15% 25% 25%
23
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Kota Blitar
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang
melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain :
1. Sumberdaya manusia yang terbatas, yang belum sepenuhnya diarahkan pada
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sehingga belum optimal;
2. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan
kinerja;
3. Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun secara sistematis
dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan
yang komprehensif dan berkelanjutan;
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program
pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan;
5. Pengaruh Globalisasi yang membuat semakin pesatnya perkembangan
teknologi dan diberlakukannya perdagangan bebas;
6. Perubahan peraturan perundang – undangan sehingga belum sepenuhnya
dapat terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan
pembangunan nasional dan daerah;
7. Belum meratanya kualitas SDM Perencana;
8. Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan untuk mendukung
peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Blitar.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 telah menentukan 25 (dua
puluh lima) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu :
1). Peningkatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
2). Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan nilai – Nilai Sejarah, budaya
serta kearifan local;
3). Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai – Nilai Keagamaan;
4). Peningkatan Fasilitasi Sarana Ibadah dan Kegiatan Keagamaan;
5). Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana dan Tata Kelola Pendidikan;
6). Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
24
7). Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Masyarakat melalui Wajib Belajar
12 Tahun;
8). Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu
serta Daya Saing Lulusan;
9). Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Kompetensi dan
Profesionalisme Tenaga Kesehatan serta Peningkatan Kualitas Sarana
dan Prasarana Kesehatan Dasar dan Lanjutan;
10). Peningkatan Keterjangkauan Layanan terutama bagi Masyarakat Miskin
dengan Optimalisasi dan Pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan;
11). Peningkatan Peran Kelompok Masyarakat dalam Pembangunan
Kesehatan;
12). Peningkatan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat;
13). Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perekonomian
terutama yang mendukung Pariwisata, Perdagangan dan jasa daerah;
14). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat untuk meningkatkan Pendapatan
Masyarakat;
15). Perluasan Akses Ekonomi dan Fasilitasi Permodalanuntuk
Pengembangan Sektor Koperasi, UKM serta Pelaku Usaha Informal;
16). Peningkatan Sinergi Penanggulangan Kemiskinan antar sector dan
antar Program;
17). Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin;
18). Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Layanan serta Bantuan Dasar bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
19). Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat;
20). Peningkatan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan;
21). Pengembangan Sinergi Peran, Fungsi dan kerjasama antar Stakeholder
dalam Pembangunan;
22). Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi;
23). Peningkatan Manajemen Pengelolaan Air Limbah, Persampahan dan
Lingkungan Hidup melalui Proses Pembelajaran dan Pembangunan yang
Partisipatif;
24). Pengendalian Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup;
25). Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup.
25
Dari 25 (dua puluh lima) prioritas pembangunan dimaksud, Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Kota Blitar ditunjuk sebagai penanggung jawab atau
pelaksana 5 (lima) prioritas yang dijabarkan dalam 23 (dua puluh tiga) Program
kegiatan.
Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas
pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Kota Blitar dilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam tabel
dibawah ;
26
Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2016
Kota Blitar
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif
(Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian Pagu Indikatif (Rp.)
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12I PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASIPERKANTORAN
Tercapainya PelayananAdministrasi Perkantoran
1:08 181.191.900,00 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
TercapainyaPelayananAdministrasiPerkantoran
1:08 264.500.000,00
1 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
KantorDinasPU
Prosentase pembayaranrekening telepon, air danlistrik
12 bln 48.099.300,00 Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik
KantorDinasPU
Prosentasepembayaran rekeningtelepon, air dan listrik
100% 60.000.000,00
2 Penyediaan Jasa KebersihanKantor
KantorDinasPU
Prosentase penyediaan jasakebersihan dan keamanankantor
100% 25.520.400,00
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor KantorDinasPU
Jumlah pemenuhan alat tuliskantor
100% 17.624.850,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor KantorDinasPU
Jumlah pemenuhanalat tulis kantor
38 jenis 20.000.000,00
4 Penyediaan Barang CetakanDan Penggandaan
KantorDinasPU
Jumlah penyediaan barangcetakan dan penggandaan
100% 18.298.200,00 Penyediaan Barang CetakanDan Penggandaan
KantorDinasPU
Jumlah penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
16 jenis 20.000.000,00
5 Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
KantorDinasPU
Jumlah penyediaankomponen instalasi Listrik /penerangan kantor
22% 2.988.900,00 Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
KantorDinasPU
Jumlah penyediaankomponen instalasiListrik / penerangankantor
10 jenis 10.000.000,00
6 Penyediaan Peralatan RumahTangga
KantorDinasPU
Prosentase pemenuhanperalatan rumah tangga
24 jenis 5.951.700,00 Penyediaan Peralatan RumahTangga
KantorDinasPU
Prosentasepemenuhan peralatanrumah tangga
100% 12.000.000,00
27
7 Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
KantorDinasPU
Jumlah pemenuhan bahanbacaan dan perundang-undangan
365 exp 2.187.900,00 Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
KantorDinasPU
Jumlah pemenuhanbahan bacaan danperundang-undangan
4 jenis 7.500.000,00
8 Penyediaan Makanan danMinuman
KantorDinasPU
Prosentase penyediaanmakanan dan minumanrapat, penjaga malam dantamu vip
100% 6.962.400,00 Penyediaan Makanan danMinuman
KantorDinasPU
Prosentasepenyediaan makanandan minuman rapat,penjaga malam dantamu vip
100% 15.000.000,00
9 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luardaerah
DalamdanLuarPropinsiJawaTimur
Frekuensi perjalanan dinaseselon II, III, IV dan staf
LD 12kali DD20 kali
53.558.250,00 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luardaerah
DalamdanLuarPropinsiJawaTimur
Frekuensi perjalanandinas eselon II, III, IVdan staf
DL 25kali DD18 kali
120.000.000,00
II PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASANAAPARATUR
Tercapainya PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
1:07 132.325.850,00 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASANAAPARATUR
TercapainyaPeningkatan Saranadan PrasaranaAparatur
1:08 8.702.000.000,00
10 Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
KantorDinasPU KotaBlitar
Jumlah pemenuhankebutuhan perlengkapandan peralatan kantor
7 unit 44.973.750,00 Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
KantorDinasPU KotaBlitar
Jumlah pemenuhankebutuhanperlengkapan danperalatan kantor
14 jenis 100.000.000,00
11 Pembangunan Sarana danPrasarana GedungPemerintah
KotaBlitar
Pembangunan GedungPemerintah
2Gedung
8.000.000.000,00
12 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
KantorDinasPU
Volume pengecatangedung kantor, peliturdaun pintu dan jendela,penggantian slotlengkap pintu
1464 m2,70 m2,20 set
75.000.000,00
13 Pemeliharaan Rutin/Berkalakendaraan Dinas/Operasional
KantorDinasPU
Jumlah kendaraan dinasyang terpelihara
20 kali 55.252.050,00 Pemeliharaan Rutin/Berkalakendaraan Dinas/Operasional
KantorDinasPU
Jumlah kendaraandinas yang terpelihara
4 unit 75.000.000,00
14 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
KantorDinasPU
Frekuensi perlengkapangedung kantor yangterpelihara
6 kali 11.576.250,00 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
KantorDinasPU
Frekuensiperlengkapan gedungkantor yang terpelihara
5 kali 15.000.000,00
28
15 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan dan PerlengkapanKantor
KantorDinasPU
Jumlah peralatan danperlengkapan kantor yangterpelihara
17 kali 5.523.800,00 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan dan PerlengkapanKantor
KantorDinasPU
Jumlah peralatan danperlengkapan kantoryang terpelihara
PC = 15unit, AC= 15 unit,Meja =10 unit
12.000.000,00
16 Pemeliharaan Rutin/BerkalaTaman Kantor
KantorDinasPU
Volume taman kantor yangterpelihara
1 kali 15.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/BerkalaTaman Kantor
KantorDinasPU
Volume taman kantoryang terpelihara
35 m2 25.000.000,00
17 Rehabilitasi Sedang/BeratGedung Kantor
KantorKel.Blitar
Jumlah Gedung Kantoryang direhabilitasi
1 unit 400.000.000,00
III PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
KantorDinasPU
Prosentase peningkatankapasitas Sumber DayaAparatur
25% 31.818.300,00
18 Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan
KantorDinasPU
Frekuensi pelaksanaansosialisasi peraturan bidanginfrastruktur
3 kali 31.818.300,00
IV PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN
MeningkatnyaPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
1:01 11.352.800,00 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN
MeningkatnyaPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerja danKeuangan
1:01 35.000.000,00
19 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
KantorDinasPU
Jumlah dokumenperencanaan dan pelaporanyang tersusun
9 dok 11.352.800,00 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD
KantorDinasPU
Jumlah dokumenperencanaan danpelaporan yangtersusun
9dokumen
35.000.000,00
V PROGRAM PEMBANGUNANJALAN DAN JEMBATAN
Panjang jalan danjembatan terbangun
0,00
20 Pembangunan JalanInfrastruktur Ekonomi Produktif
KotaBlitar
Panjang Jalan dan TaludPengaman Jalan yangterbangun
VI PROGRAM PEMBANGUNANSALURANDRAINASE/GORONG-GORONG
TercapainyaPembangunan SaluranDrainase / Gorong-Gorong
1:01 105.000.000,00 PROGRAMPEMBANGUNAN SALURANDRAINASE/GORONG-GORONG
TercapainyaPembangunanSaluran Drainase /Gorong-Gorong
1:01 1.030.000.000,00
29
21 Pembangunan salurandrainase / gorong-gorong
Kec.Sananwetan,Kec.Kepanjenkidul,Kec.Sananwetan
Jumlah salurandrainase/gorong-gorongterbangun
Duiker =2 bh
105.000.000,00 Pembangunan salurandrainase / gorong-gorong
Kec.Sananwetan,Kec.Kepanjenkidul,Kec.Sananwetan
Pembangunan Salurandi Jl. Musi di Kel.Kauman, Jl. Sulawesidi Kel. Plosokerep, Jl.Sambas Kel. Kauman,Jl. Cimandiri Kel.Tanggung, Jl. MastripKel. Kepanjenkidul, Jl.Bali Timur Kel.Karangtengah, Jl.Moyo Kel.Karangtengah, Jl.Mahakam Barat Kel.Tanjungsari
SaluranPanjang
723meter,Ukuran
6.6 x 8.8meter
1.030.000.000,00
VII PROGRAM PEMBANGUNANTURAP/TALUD/BRONJONG
TercapainyaPembangunanTurap/Talud/Bronjong
1:01 61.000.000,00 PROGRAMPEMBANGUNANTURAP/TALUD/BRONJONG
TercapainyaPembangunanTurap/Talud/Bronjong
1:01 2.860.000.000,00
30
22 Pembangunanturap/talud/bronjong
Kec.Sananwetan,Kec.Kepanjenkidul,Kec.Sukorejo
Panjang Turap/taludterbangun
Talud =26 m
61.000.000,00 Pembangunanturap/talud/bronjong
Kec.Sananwetan,Kec.Kepanjenkidul,Kec.Sukorejo
Pembangunan Talud diJl. Sulabesi Kel.Plosokerep, Jl. NiasLanjutan Kel.Sananwetan, Jl.Cipemali Kel.Ngadirejo, Jl. AgusSalim Kel. Ngadirejo,Jl. Mahoni Kel.Rembang, Jl. SumbaGg SDI Al-Ghifari Kel.Karangtengah, Jl. BiakKel. Plosokerep, Jl. DI.Panjaitan Kel.Ngadirejo, Jl. TenggerKel. Kepanjen Lor, Jl.Kali Porong Kel.Pakunden, Jl.Kepulauan Seribu Kel.Sananwetan, Jl.Asahan Gg. XII Kel.Tanjungsari, Jl.Singodongso Kel.Gedog, Jl. Jambe Kel.Tlumpu, Jl. Palem Kel.Rembang, Jl.Mojopahit Kel.Sananwetan, Jl. CR.Soekandar Kel.Sananwetan, Jl. AryoBlitar Kel. Blitar
TaludPanjang
2400meter,
Tinggi 44meter
2.860.000.000,00
VIII PROGRAMREHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
TercapainyaRehabilitasi/PemeliharaanJalan dan Jembatan
1:04 5.789.500.000,00 PROGRAMREHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DANJEMBATAN
TercapainyaRehabilitasi/Pemeliharaan Jalan danJembatan
1:04 6.519.000.000,00
31
23 Pemeliharaan Jalan ( DAK ) Kec.Sananwetan,Kec.Kepanjenkidul,Kec.Sukorejo
Panjang Jalan, RehabilitasiPlat Duiker, Jembatan danTrotoar yang dipelihara
Jalan :4527 m,trotoar :377 m,jemb : 3
bh
5.209.500.000,00 Pemeliharaan Jalan ( DAK ) Kec.Sananwetan,Kec.Kepanjenkidul,Kec.Sukorejo
Peningkatan Jalan diJl. Mojopahit, Jl.Kelapa Gading Barat,di Jl. Sulawesi dan Jl.Suren, Jl. SultanAgung, Jl. SedapMalam, Jl. Kenanga, Jl.Merapi, Jl. SegaranWagir, Jl. BaritoSelatan, Jl.Pamungkur, Jl. RA.Kartini, Jl. Trowulan,
JalanPanjang
8899meter,
Lebar 72meter
3.525.000.000,00
24 Pemeliharaan Jalan danTrotoar
KotaBlitar
Panjang Jalan dan Trotoaryang dipelihara
Jalan :1250m2,
Trotoar :1250m1
580.000.000,00 Pemeliharaan Jalan danTrotoar
KotaBlitar
Pemeliharaan Jalandan Trotoar di wilayahKota Blitar
Jalan =1500 m ;Trotoar =1750 m
600.000.000,00
25 Rehabilitasi Jalan danJembatan
Kec.Sananwetan,Kec.Kepanjenkidul,Kec.Sukorejo
Rehabilitasi Jalan di Jl.Dr. Ismail, Jl. Tidar, Jl.Arumdalu, Jl. KalimasUtara Gg. KelompokTani, Jl. Kali Lahar
JalanPanjang
935meter,
Lebar 18meter
289.000.000,00
26 Peningkatan Jalan danJembatan
Kec.Kepanjenkidul
Peningkatan Jalan diJl. Veteran, Jl.Sawunggaling Timur
JalanPanjang
2207meter,
Lebar 17meter
2.105.000.000,00
IX PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAKEBINAMARGAAN
TerlaksananyaPeningkatan Sarana &Prasarana Kebinamargaan
1:01 36.117.900,00 PROGRAM PENINGKATANSARANA DANPRASARANAKEBINAMARGAAN
TerlaksananyaPeningkatan Sarana& PrasaranaKebinamargaan
1:01 35.000.000,00
27 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
KotaBlitar
Jumlah alat-alat berat yangterpelihara
4 unit 36.117.900,00 Rehabilitasi/pemeliharaanalat-alat berat
KotaBlitar
Jumlah pemenuhanonderdil alat-alat berat
14 jenis 35.000.000,00
32
X PROGRAMPENGEMBANGAN DANPENGELOLAAN JARINGANIRIGASI, RAWA DANJARINGAN PENGAIRANLAINNYA
TerwujudnyaPengembangan danPengelolaan JaringanIrigasi, Rawa dan jaringanPengairan Lainnya
1:03 2.418.277.550,00 PROGRAMPENGEMBANGAN DANPENGELOLAAN JARINGANIRIGASI, RAWA DANJARINGAN PENGAIRANLAINNYA
TerwujudnyaPengembangan danPengelolaan JaringanIrigasi, Rawa danjaringan PengairanLainnya
1:05 12.593.508.000,00
28 Pembangunan jaringan airbersih/air minum
KotaBlitar
Jumlah jaringan penyediaanair bersih SambunganRumah (SR) yang terbangun
Pipa =600 SR
1.033.277.550,00 Pembangunan jaringan airbersih/air minum
KotaBlitar
Jumlah Tandon Air dansambungan rumahyang terbangun
Tandon =3 unit,
Sambungan
Rumah =200 SR
1.138.508.000,00
29 Rehabilitasi/pemeliharaanjaringan irigasi
KotaBlitar
Panjang Jaringan Irigasiyang terpelihara
Salurandan
talud =380 m
188.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaanjaringan irigasi
KotaBlitar
Jumlah saluran irigasiyang terpelihara
Saluranirigasi
dan talud= 500 m
350.000.000,00
30 Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK )
Kec.Sananwetan,Kec.Sukorejo
Panjang Jaringan Irigasiyang terpelihara
Salurandan
Talud =2.100 m
1.197.000.000,00 Pemeliharaan Jaringan Irigasi( DAK )
Kec.Sananwetan,Kec.Sukorejo
Pembangunan SaluranIrigasi di Jl. KenariTimur SPBU ( Lanjutan) Kel. Plosokerep, Jl.Kampar Kel.Tanjungsari, Jl.Sonokeling Kel.Rembang, Jl.Masalembu Kel.Klampok, Jl. FloresKel. Klampok, Jl. KaryaKel. Gedog, Jl.Saparua Kel.Plosokerep, Jl. SuryatKel. Gedog, Jl. RarasWuyung Kel. Blitar, Jl.Asahan Gg. XII Kel.Tanjungsari, Jl.Cipemali Kel.Ngadirejo, Jl. Riau Kel.Sananwetan
TaludPanjang
1920meter,Tinggi18.7
meter
1.905.000.000,00
31 Rehabilitasi/PemeliharaanJaringan Irigasi Pertanian(DPID)
KotaBlitar
33
32 Pembangunan Saluran Airuntuk PengembanganEkonomi Produktif (BKIEP)
KotaBlitar
33 Rehabilitasi Drainase danTrotoar Perkotaan (Banprop)
KotaBlitar
Jumlah salurandrainase dan trotoaryang terbangun
Salurandrainase
dantrotoar diwilayah
KotaBlitar
8.800.000.000,00
34 Pemeliharaan SaluranDrainase
KotaBlitar
Jumlah salurandrainase yangterpelihara
Salurandrainase
diwilayah
KotaBlitar
400.000.000,00
XI PROGRAMPENGEMBANGAN KINERJAPENGELOLAAN AIR MINUMDAN AIR LIMBAH
TercapainyaPengembangan KinerjaPengelolaan Air Minumdan Air Limbah
1:01 1.086.626.100,00 PROGRAMPENGEMBANGANKINERJA PENGELOLAANAIR MINUM DAN AIRLIMBAH
TercapainyaPengembanganKinerja PengelolaanAir Minum dan AirLimbah
1:01 1.626.634.000,00
35 Pembangunan Sarana SanitasiLingkungan BerbasisMasyarakat
KotaBlitar
Jumlah prasarana IPALkomunal yang terbangun
2 unit 1.086.626.100,00 Pembangunan SaranaSanitasi Lingkungan BerbasisMasyarakat
KotaBlitar
Jumlah prasarana IPALkomunal yangterbangun
4 unitIPAL
1.626.634.000,00
XII PROGRAM PEMBANGUNANSARANA PRASARANAKOTA
TerlaksananyaPembangunan Sarana danPrasarana Kota
1:08 1.011.358.250,00 PROGRAMPEMBANGUNAN SARANAPRASARANA KOTA
TerlaksananyaPembangunanSarana danPrasarana Kota
1:10 12.633.000.000,00
36 Pra DesainRehabilitasi/Pemeliharaan danPembangunan SaranaPrasarana Kota
KotaBlitar
Jumlah pradesain saranadan prasarana kota yangdihasilkan
20 paket 39.423.500,00 Pra DesainRehabilitasi/Pemeliharaandan Pembangunan SaranaPrasarana Kota
KotaBlitar
Jumlah pradesainsarana dan prasaranakota yang dihasilkan
10pradesai
n
20.000.000,00
37 Verifikasi Hasil PerencanaanTeknis Pembangunan Fisik
KotaBlitar
Jumlah berkas DEDperencanaan fisikpembangunan infrastrukturyang diverifikasi
150DED
12.500.000,00 Verifikasi Hasil PerencanaanTeknis Pembangunan Fisik
KotaBlitar
Jumlah berkas DEDperencanaan fisikpembangunaninfrastruktur yangdiverifikasi
25dokumen
DED
50.000.000,00
34
38 Pembinaan teknis pelaksanaanfisik pembangunaninfrastruktur
KotaBlitar
Jumlah pembinaan danbantuan teknis pengawasanpembangunan fisik
50 paket 49.854.450,00 Pembinaan teknispelaksanaan fisikpembangunan infrastruktur
KotaBlitar
Jumlah pembinaanteknis dan workshopyang dilakukan
2 kali 300.000.000,00
39 Pembinaan teknis pelaksanaanfisik rehabilitasi / pemeliharaaninfrastruktur
KotaBlitar
Jumlah pembinaan danbantuan teknis pengawasanrehabilitasi/ pemeliharaanfisik
100paket
51.827.200,00
40 Pembangunan PagarPengaman Sarana PrasaranaKota
KotaBlitar
Jumlah Asset PemerintahDaerah yang terpelihara
Pembangunan PagarPengaman Sarana PrasaranaKota
KotaBlitar
Jumlah bangunangapuro yang terbangun
2 paket 100.000.000,00
41 Pembangunan gedung fasilitasumum
KotaBlitar
Prosentase Gedung fasilitasumum yang terbangun
20% 607.753.100,00 Pembangunan gedungfasilitas umum
KotaBlitar
Jumlah BangunanFasilitas Umum yangterbangun
2 paket 5.000.000.000,00
42 Perencanaan TeknisPemanfaatan Aset Daerah
KotaBlitar
Jumlah dokumenperencanaan gedung asetdaerah
1 dokRingRoad
250.000.000,00
43 Kelanjutan PembangunanSirkuit
KotaBlitar
Pembangunan lintasandrag bike, talud
LintasanDrag
Bike : P= 450 mL = 20 m
danTalud P= 450 mT = 9 m
5.000.000.000,00
44 Revitalisasi Istana Gebang Kel.Sananwetan
Jumlah Prasaranayang terbangun
1 paket 1.500.000.000,00
45 Fasilitasi jasa konstruksi dankonsultansi
KotaBlitar
Jumlah sosialisasiperaturan jasakonstruksi danpelatihan keahliantenaga teknik yangdilaksanakan
3 kali 250.000.000,00
35
46 Monitoring, evaluasi danpelaporan pembangunansarana prasarana kota
KotaBlitar
- Jumlah bangunanfisik yang dimonitoring- Dokumen surveytingkat kepuasanmasyarakat ataspenggunaan saranadan prasarana kota
25banguna
n, 1paket
163.000.000,00
47 Perencanaan PembangunanSarana dan Prasarana Kota
KotaBlitar
PerencanaanPembangunan /Rehabilitasi sarana danprasarana Kota
2 paket 250.000.000,00
XIII PROGRAM STANDARISASIBIDANG PEKERJAAN UMUM
Tercapainya StandarisasiBidang Pekerjaan Umum
1:01 238.000.000,00 PROGRAM STANDARISASIBIDANG PEKERJAANUMUM
TercapainyaStandarisasi BidangPekerjaan Umum
1:01 80.000.000,00
48 Penyusunan standart hargabarang dan jasa konstruksi(SNI)
KotaBlitar
Jumlah HSBU setiaptriwulan dan analisa standartbangunan gedung yangtersusun
4 buku 38.000.000,00 Penyusunan standart hargabarang dan jasa konstruksi(SNI)
KotaBlitar
Jumlah buku standartharga barang dan upahkerja serta analisaharga satuanpekerjaan
4 buku 80.000.000,00
49 Penyusunan StandartarisasiBangunan Gedung Negara
KotaBlitar
Jumlah desain prototipebangunan gedung negarayang tersusun
1 paket 200.000.000,00
XIV PROGRAMPENGEMBANGANPERUMAHAN
TerlaksananyaPengembanganPerumahan
1:01 0,00 PROGRAMPENGEMBANGANPERUMAHAN
TerlaksananyaPengembanganPerumahan
1:02 6.000.000.000,00
50 Pembangunan SaranaPenunjang Rusunawa
Kel. TuriKotaBlitar
Prosentase pemenuhansarana penunjang rusunawa
Pembangunan SaranaPenunjang Rusunawa
Kel. TuriKotaBlitar
Penambahan DayaListrik, Air Bersih &Saluran, PenataanLingkungan
4 paket 2.000.000.000,00
51 Operasional PengelolaanRusunawa
Kel. TuriKotaBlitar
Pemeliharaan Gedung,Jasa Kerja,Pembayaran Rek listrik& Air Bersih, SarprasPengelola
1 paket 4.000.000.000,00
XV PROGRAM LINGKUNGANSEHAT PERUMAHAN
Tercapainya SaranaPrasarana LingkunganSehat Perumahan
1:01 79.007.900,00 PROGRAM LINGKUNGANSEHAT PERUMAHAN
Tercapainya SaranaPrasaranaLingkungan SehatPerumahan
1:02 100.000.000,00
36
52 Sosialisasi sarana danprasarana lingkungan sehatperumahan
KotaBlitar
Frekuensi PelaksanaanSosialisasi SaranaPrasarana LingkunganPerumahan danPermukiman
7 KaliSosialisa
si
100.000.000,00
53 Penyediaan sarana air bersihdan sanitasi dasar permukiman
KotaBlitar
Prosentase pelaksanaanKoordinasi dan RekonsiliasiStrategi Sanitasi
0,3 79.007.900,00
XVI PROGRAMPEMBERDAYAANKOMUNITAS PERUMAHAN
0,00 600.000.000,00
54 Pembangunan Sarana danPrasarana LingkunganPerumahan dan Permukiman
KotaBlitar
Prosentase penyediaaninfrastruktur permukiman
Pembangunan Sarana danPrasarana LingkunganPerumahan dan Permukiman
KotaBlitar
Jumlah Salurandrainase lingkunganyang terbangun
Salurandrainasep = 1000
m ;uk=0,7 x
0,6
600.000.000,00
XVII PROGRAM PERENCANAANTATA RUANG
Tercapainya PerencanaanTata Ruang
1:03 550.000.000,00 PROGRAM PERENCANAANTATA RUANG
TercapainyaPerencanaan TataRuang
1:03 950.000.000,00
55 Sosialisasi peraturanperundang-undangan tentangrencana tata ruang
KotaBlitar
Frekuensi pelaksanaansosialisasi peraturanpenataan ruang
56 Penyusunan rencanaperaturan daerah tentangBangunan Gedung dan IMB
KotaBlitar
Prosentase pelaksanaansosialisasi peraturanpenataan ruang kepadamasyarakat
57 Penetapan kebijakan RDTRK,RTRK, dan RTBL
KotaBlitar
Jumlah dokumenPerda KebijakanRDTRK
1dokumen
100.000.000,00
58 Penyusunan rencana tatabangunan dan lingkungan
KotaBlitar
Jumlah dokumen RTBL yangtersusun
1 dok 200.000.000,00 Penyusunan rencana tatabangunan dan lingkungan
KotaBlitar
Jumlah dokumen RTBLyang tersusun
2dokumen
500.000.000,00
59 Pembuatan Sistem InformasiTata Ruang
KotaBlitar
Jumlah sistem informasitentang tata ruang
1dokume
n
350.000.000,00 Pembuatan Sistem InformasiTata Ruang
KotaBlitar
Jumlah sisteminformasi tentang tataruang
1dokumen
350.000.000,00
XVIII PROGRAM PENINGKATANKUALITAS DANPRODUKTIVITAS TENAGAKERJA
0,00
37
60 Pembangunan balai latihankerja
KotaBlitar
Jumlah Bangunan Gedungterbangun
XIX PROGRAM PEMANFAATANRUANG
Tercapainya ProgramPemanfaatan Ruang
1:03 180.000.000,00 PROGRAM PEMANFAATANRUANG
Tercapainya ProgramPemanfaatan Ruang
1:03 530.000.000,00
61 Penyusunan kebijakanperizinan pemanfaatan ruang
KotaBlitar
jumlah sasaran programPilot Project IMB Gakin KotaBlitar
105berkas
100.000.000,00
62 Penyusunan kebijakanpengendalian pemanfaaatanruang
KotaBlitar
Jumlah dokumen kajianmengenai pemanfaatanlahan kosong, penataantempat makam, danpenataan papan reklameyang tersusun
Penyusunan kebijakanpengendalian pemanfaaatanruang
KotaBlitar
Prosentasi dokumenkebijakanpengendalianpemanfaatan ruang
80% 250.000.000,00
63 Survey dan pemetaan KotaBlitar
Prosentase pelaksanaansurvey dan pemetaanbangunan
Survey dan pemetaan KotaBlitar
Updating data sisteminformasi data basepemanfaatan ruang
1dokumen
200.000.000,00
64 Pelatihan aparat dalampemanfaatan ruang
KotaBlitar
Prosentase pelaksanaanbimtek tentang perencanaandan pemanfaatan ruang
65 Sosialisasi kebijakan, normastandar, procedur dan manualpemanfaatan ruang
KotaBlitar
Frekuensi pelaksanaansosialisasi tentang IMB dantata ruang
2 kali 80.000.000,00 Sosialisasi kebijakan, normastandar, procedur dan manualpemanfaatan ruang
KotaBlitar
Jumlah sosialisasiNSPM
3 kali ; 3kecamat
an
80.000.000,00
XX PROGRAM PENGENDALIANPEMANFAATAN RUANG
TerlaksananyaPengendalianPemanfaatan Ruang
1:01 50.000.000,00 PROGRAMPENGENDALIANPEMANFAATAN RUANG
TerlaksananyaPengendalianPemanfaatan Ruang
1:01 50.000.000,00
66 Penyusunan prosedur danmanual pengendalianpemanfaatan ruang
KotaBlitar
Jumlah leaflet panduanmengenai pengendalianpemanfaatan ruang
67 Pelatihan aparat dalampengendalian pemanfaatanruang
KotaBlitar
Prosentase pelaksanaanbimtek tentang pengendalianruang
68 Monitoring evaluasi danpelaporan
KotaBlitar
Jumlah lokasi bangunanberIMB yang dimonitor
20% 50.000.000,00 Monitoring evaluasi danpelaporan
KotaBlitar
Jumlah lokasibangunan berIMB yangdimonitor
3Kecamat
an
50.000.000,00
XXI PROGRAMPENGEMBANGANDATA/INFORMASI
TercapainyaPengembangan Data /Informasi Sarana danPrasarana Kota
1:01 0,00 PROGRAMPENGEMBANGANDATA/INFORMASI
TercapainyaPengembangan Data /Informasi Sarana danPrasarana Kota
1:01 93.000.000,00
38
69 Pengelolaan Data Elektronik KotaBlitar
Jumlah database hasil DEDyang tersusun
Pengelolaan Data Elektronik KotaBlitar
Update data basejalan, trotoar danjembatan daninvetarisasi bangunanrumah tidak layak huni
2 paket 93.000.000,00
70 Penyusunan norma, standar,pedoaman dan manual(NSPM)
KotaBlitar
Jumlah HSBU setiaptriwulan dan tersusunyaharga analisa standartbangunan gedung yangtersusun
XXII PROGRAM PERENCANAANPENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DANBESAR
MeningkatnyaPerencanaanPengembangan Kota-KotaMenengah dan Besar
1:01 0,00 PROGRAM PERENCANAANPENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DANBESAR
MeningkatnyaPerencanaanPengembangan Kota-Kota Menengah danBesar
1:01 150.000.000,00
71 Koordinasi Perencanaan AirMinum, Drainase Dan SanitasiPerkotaan
KotaBlitar
Prosentase pelaksanaanKoordinasi dan RekonsiliasiStrategi Sanitasi
Koordinasi Perencanaan AirMinum, Drainase DanSanitasi Perkotaan
KotaBlitar
Frekuensi pelaksanaankoordinasi dansosialisasi sanitasiperkotaan
Sosialisasi = 4 kaliMateri =4 materi
150.000.000,00
72 Perencanaan Sarana SanitasiPerkotaan
KotaBlitar
Jumlah DED Wasap DSanitasi Perkotaan
XXIII PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN EKONOMI
Meningkatnya KualitasPerencanaanPembangunan Ekonomi
1:01 0,00 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN EKONOMI
MeningkatnyaKualitas PerencanaanPembangunanEkonomi
1:01 150.000.000,00
73 Pendamping P2KP KotaBlitar
Prosentase pendampinganprogram P2KP
Pendamping P2KP KotaBlitar
Jumlah kegiatanpendampinganprogram PNPM P2KP
Rakor =6 kali,
bantuanOperasional = 21
BKM
150.000.000,00
XXIV PROGRAM PEMBANGUNANINFRASTRUKTURPEDESAAN
Prosentase pendampinganprogram PNPM P2KP
1:01 0,00
74 Fasilitasi pelaksanaan programPNPM/P2KP(PendampingP2KP)
Prosentase PendampinganPNPM P2KP
39
XXV PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARAOLAH RAGA
Tercapainya PeningkatanSarana dan PrasaranaOlah Raga
1:01 0,00 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARAOLAH RAGA
TercapainyaPeningkatan Saranadan Prasarana OlahRaga
1:02 1.500.000.000,00
75 Peningkatan Pembangunansarana dan PrasaranaOlahraga
KotaBlitar
Pembangunan saranadan prasarana olahraga
1 paket 1.000.000.000,00
76 Rehabilitasi Berat/SedangSarana dan PrasaranaOlahraga
KotaBlitar
Pembangunan saranadan prasarana olahraga
7700 m2 500.000.000,00
XXVI PROGRAM KEMITRAANPENGEMBAGAN WAWASANKEBANGSAAN
Meningkatnya KemitraanPengembangan WawasanKebangsaan
1:01 0,00 PROGRAM KEMITRAANPENGEMBAGANWAWASAN KEBANGSAAN
MeningkatnyaKemitraanPengembanganWawasanKebangsaan
1:01 40.000.000,00
77 Fasilitasi KeperansertaanPada Event Daerah dan HariBesar Nasional
KantorDinasPU
FrekuensiKeperansertaan DinasPU pada Event
3 event 40.000.000,00
Total 11.961.576.550,00 Total 56.541.642.000,00
40
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Kota Blitar juga berasal dari para pemangku kepentingan baik dari
kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun SKPD dalam hal
penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan
integrasi program. Rumusan usulan program dan kegiatan dimaksud dijabarkan
dalam tabel 2.4. sebagai berikut :
Tabel. 2.4.Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota BlitarTahun 2016
NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA VOLUME CATATAN
1 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan SMAN 1Blitar
Pengaspalan jalan di lingkungan SMAN1 Blitar
240 m2 Usulan melaluimusrenbangRKPD
2 Perencanaan PembangunanJembatan
KelurahanBendo
Terwujudnya jalan aspal 200 m Usulan melaluimusrenbangRKPD
3 Pembangunan Jalan KelurahanBendo
Terwujudnya jalan aspal 160 m Usulan melaluimusrenbangRKPD
4 Pembangunan jembatan KelurahanTanggung
Pembangunan jembatan penghubungRW II ke RW III Kel Tanggung, pondasijembatan penghubung desa Tanggungdan Jeding
0,8 Usulan melaluimusrenbangRKPD
5 Pembangunan JalanInfrastruktur Ekonomi Produktif
KelurahanTanggung
Pelebaran/pengaspalan jalan CiliwungGg XVIII RT 01 RW VI Selatan pabrikwajan RT 01 RW X
1 Usulan melaluimusrenbangRKPD
6 Perencanaan pembangunansaluran drainase/gorong-gorong
KelurahanKepanjenkidul
Pembuatan Selokan Air 1Kegiatan
Usulan melaluimusrenbangRKPD
7 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
KelurahanKepanjenlor
Terbangunnya saluran air sepanjang275 m di RW. I dan RW IV KelurahanKepanjenlor
1 Usulan melaluimusrenbangRKPD
8 Perencanaan turap/ talud/bronjong
KelurahanSentul
Talud dan pengaspalan jalan jurusanmakam Jl. Kyai Jamal
1 Usulan melaluimusrenbangRKPD
9 Pembangunanturap/talud/bronjong
KelurahanBendo
Terwujudnya talud 500 m Usulan melaluimusrenbangRKPD
10 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan KelurahanSentul
Aspal jalan RT 03 RW IX Sentul 1 Usulan melaluimusrenbangRKPD
11 Rehabilitasi/pemeliharaanjembatan
KelurahanKepanjenkidul
Pelebaran Jembatan Jl. SimpangSumatra Barat
1kegiatan
Usulan melaluimusrenbangRKPD
41
12 Pemeliharaan Jalan ( DAK ) KelurahanTanggung
Perbaikan trotoar di jl. Ciliwung 1 Usulan melaluimusrenbangRKPD
13 Pemeliharaan Jalan dan Trotoar KelurahanSentul
Trotoar jl. Ir. Soekarno RW VII, RW VIIIdan RW IX Kelurahan Sentul
1 Usulan melaluimusrenbangRKPD
14 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan KelurahanSentul
Jembatan jalan Dewi Sartika Barat 1 Usulan melaluimusrenbangRKPD
15 Peningkatan Jalan danJembatan
Jl. Tenggers.d Jl. ArjunoKelurahanKepanjenlor
Terwujudnya pelebaran jalan 1 Usulan melaluimusrenbangRKPD
16 Perencanaan pembangunanjaringan irigasi
KelurahanSentul
Perencanaan Pembangunan JaringanIrigasi
1 Usulan melaluimusrenbangRKPD
17 Perencanaan normalisasisaluran sungai
KelurahanKepanjenkidul
Perbaikan Saluran Jl. Arjuno -Kacapiring
1Kegiatan
Usulan melaluimusrenbangRKPD
18 Rehabilitasi/pemeliharaanjaringan irigasi
Jl. MerapisebelahtimurKelurahanKepanjenlor
Terwujudnya normalisasi saluran air dijalan Merapi (timur pendopokabupaten)
1 Usulan melaluimusrenbangRKPD
19 Penyediaan prasarana dansarana air munim bagimasyarakat berpenghasilanrendah
Kelurahantanggung
Pengadaan sumur gali 1 Usulan melaluimusrenbangRKPD
20 Penataan lingkunganpemukiman pendudukpedesaan
RW. 06KelurahanKepanjenlor
Terciptanya keamanan dankenyamanan lingkungan (pagarpembatas antara sawah danlingkungan perumahan)
0,8 Usulan melaluimusrenbangRKPD
21 Pra DesainRehabilitasi/Pemeliharaan danPembangunan SaranaPrasarana Kota
KelurahanBendo
Terbangunnya Sekolah Madrasah 1 Unit Usulan melaluimusrenbangRKPD
22 Pembangunan gedung fasilitasumum
KelurahanSentul
Rehap atap kantor kelurahan 1 Usulan melaluimusrenbangRKPD
23 Pembangunan Gedung Kantor KecamatanSananwetan
rehabilitasi Kantor KecamatanSananwetan
50x25m2
Usulan melaluimusrenbangRKPD
24 Pembangunan Gedung Kantor KelurahanNgadirejo
Terlaksananya Pembangunan GedungKantor Kelurahan Ngadirejo
1 Usulan melaluimusrenbangRKPD
25 Pembangunan Jalan Jl.H. AgusSalim Kel.Ngadirejo
Terlaksananya PembangunanPlengsengan Pengaman Jalan volume7x15m
1 Usulan melaluimusrenbangRKPD
26 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
RT.3 / RW.2 Terlaksananya Pembangunanplengsengan barat masjid Baitun Nur3mx90m
1 Usulan melaluimusrenbangRKPD
42
27 Pembangunanturap/talud/bronjong
Jl. DIPanjaitanRT.1/RW.4Kel.Ngadirejodan BatasRT.1 danRT.2 RW.4.
Terlaksananya Pengecoran ParitPlengsengan Jalan dengan Volume100m
1 Usulan melaluimusrenbangRKPD
28 Rehabilitasi/pemeliharaanjembatan
Jl. H.AgusSalim Kel.Ngadirejo
Terwujudnya Pembenahan JembatanBongkar dan Rehap
1 Usulan melaluimusrenbangRKPD
29 Pelaksanaan normalisasisaluran sungai
RT.1/5Volume150m,RT.2/5Volume200m dan Jl.CikandangRT.2/4Volume125m diKelurahanNgadirejo
Terlaksananya pembangunan saluranirigasi
1 Usulan melaluimusrenbangRKPD
30 Pembangunan jalan danjembatan pedesaan
Jl. Cikandangp. SuhadIdan p. BajiKelurahanNgadirejo
Terwujudnya Pembangunan JalanTembus dan Jembatan antaraKelurahan Ngadirejo dan KelurahanTanggung
1 Usulan melaluimusrenbangRKPD
31 Pembangunanturap/talud/bronjong
kelurahansentul
Talud dan pengaspalan jalan jurusanmakam Jl. Kyai Jamal
1 Usulan melaluimusrenbangRKPD
32 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahansentul
Aspal jalan RT 3 RW 9 sentul 1 Usulan melaluimusrenbangRKPD
33 Pemeliharaan Jalan dan Trotoar kelurahansentul
Trotoar Jl. Ir. Soekarno RW 7, 8 dan 9sentul
1 Usulan melaluimusrenbangRKPD
34 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan kelurahansentul
Jembatan Jl. Dewi Sartika barat 1 Usulan melaluimusrenbangRKPD
35 Perencanaan pembangunanjaringan irigasi
kelurahansentul
Saluran air Jl. Cut Nya' Diangatdibutuhkanen utara
1 Usulan melaluimusrenbangRKPD
36 Pembangunan gedung fasilitasumum
kelurahansentul
rehap atap kantor kelurahan 1 Usulan melaluimusrenbangRKPD
37 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
KelurahanKauman
terwujudnya rasa aman di masyarakat 12 bulan Usulan melaluimusrenbangRKPD
38 Pembangunan sarana danprasarana pemakaman
KelurahanKauman
terwujudnya keasrian lingkungan 12 bulan Usulan melaluimusrenbangRKPD
43
39 Peningkatan PembangunanSarana Dan Prasarana Olahraga
KelurahanKauman
terwujudnya sarana dan prasaranaolah raga
12 bulan Usulan melaluimusrenbangRKPD
40 Pembangunan Jalan KelurahanTanggung
Pelebaran/pengaspalan jalanJl.Ciliwung Gg.XVIII RT.01 RW.06,selatan pabrik wajan RT01 RW10
1 Usulan melaluimusrenbangRKPD
41 Pembangunan jembatan KelurahanTanggung
Pembangunan Jembatan penghubungRW02 ke RW03 Kelurahan Tanggung,pondasi jembatan penghubung desaTanggung dan Jeding
0,8 Usulan melaluimusrenbangRKPD
42 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
Pembenahan/pembangunan saluranair jl Ciliwung selatan KantorKelurahan, jl.Cipunegara, jl Citandui, jlCiliwung Gg.XIV RT.03 RW.07, jlCiliwung Gg.XIX RT.03 RW.07, jlCimandiri, jl Cibodas, jl Cikawung,Belakan & depan Puskesmas, jlCiliwung, barat BTN Tanggung, kaliBendo-Santren
0,8 Usulan melaluimusrenbangRKPD
43 Pembangunanturap/talud/bronjong
KelurahanTanggung
Pembangunan Talud sebelah makanmbah Derpingi, jl Cikao Rt01 RW04,Pengaman jalan jl.Ciliman, jl Cibodas, jlCitandui,
0,8 Usulan melaluimusrenbangRKPD
44 Pemeliharaan Jalan dan Trotoar Kel.Tanggung
Perbaikan trotoar Jl.Ciliwing 1 Usulan melaluimusrenbangRKPD
45 Penyediaan prasarana dansarana air munim bagimasyarakat berpenghasilanrendah
KelurahanTanggung
Pengadaan sumur gali 1 Usulan melaluimusrenbangRKPD
46 Pengembangan jaringandistribusi air bersih ( DAK AirMinum dan Sanitasi )
KelTanggung
Pengadaan mesin pompa air 1 Usulan melaluimusrenbangRKPD
47 Penataan lingkunganpemukiman pendudukpedesaan
KelurahanTanggung
Pembangunan pagar, tempat wudhudan kamar mandi "MUSOHOLAAT'THOHIRIYAH"
0,8 Usulan melaluimusrenbangRKPD
48 Pra DesainRehabilitasi/Pemeliharaan danPembangunan SaranaPrasarana Kota
KelurahanTanggung
Perbaikan atap Kantor KelurahanTanggung
0,8 Usulan melaluimusrenbangRKPD
49 Pembangunan gedung fasilitasumum
KelurahanTanggung
Terbangunnya Kantor KelurahanTanggung
0,8 Usulan melaluimusrenbangRKPD
50 Perencanaan PembangunanJembatan
KelurahanBendo
Terwujudnya jalan aspal 200 m Usulan melaluimusrenbangRKPD
51 Pembangunan Jalan KelurahanBendo
Terwujudnya Jalan aspal 160 m Usulan melaluimusrenbangRKPD
52 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
KelurahanBendo
Terbangunnya Saluran 500 m Usulan melaluimusrenbangRKPD
44
53 Pembangunanturap/talud/bronjong
KelurahanBendo
Terbangunnya talud 500 m Usulan melaluimusrenbangRKPD
54 Pembangunan jaringan airbersih/air minum
KelurahanBendo
Terbangunnya Sumur 4 Unit Usulan melaluimusrenbangRKPD
55 Pra DesainRehabilitasi/Pemeliharaan danPembangunan SaranaPrasarana Kota
KelurahanBendo
Terbangunnya sekolah madrasah 1 Unit Usulan melaluimusrenbangRKPD
56 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
KelKepanjenlor
Terbangunnya saluran air sepanjang275 m di RW. I dan RW. IV KelurahanKepanjenlor
1 Usulan melaluimusrenbangRKPD
57 Peningkatan Jalan danJembatan
Jl. Tenggers.d Jl. Arjuno
Terwujudnya pelabaran jalan 1 Usulan melaluimusrenbangRKPD
58 Rehabilitasi/pemeliharaanjaringan irigasi
Jl. Merapisebelahtimur
Terwujudnya normalisasi saluran air dijl. Merapi (timur pendopo kabupaten)
1 Usulan melaluimusrenbangRKPD
59 Penataan lingkunganpemukiman pendudukpedesaan
RW. 06 Kel.Kepanjenlor
Terciptanya keamanan dankenyamanan lingkungan (pagarpembatas antara sawah danlingkungan perumahan
0,8 Usulan melaluimusrenbangRKPD
60 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
KelurahanKepanjenkidul
Pembuatan Selokan Air 1kegiatan
Usulan melaluimusrenbangRKPD
61 Pembangunanturap/talud/bronjong
KelurahanKepanjenkidul
Peninggian Talud Sungai 1kegiatan
Usulan melaluimusrenbangRKPD
62 Rehabilitasi/pemeliharaanjembatan
KelurahanKepanjenkidul
Pelebaran Jembatan Jl. SimpangSumatera Barat
1kegiatan
Usulan melaluimusrenbangRKPD
63 Perencanaan normalisasisaluran sungai
KelurahanKepanjenkidul
Perbaikan Saluran Jl. Arumdalu -Kacapiring
1kegiatan
Usulan melaluimusrenbangRKPD
64 Pelaksanaan normalisasisaluran sungai
KelurahanKepanjenkidul
Normalisasi Saluran Air di JalanMastrip ( Timbul Jaya - BNI )
1kegiatan
Usulan melaluimusrenbangRKPD
65 Pembangunan Jalan KelurahanPakunen
Pembangunan beton rabat dan jalanpaving
1620 M Usulan melaluimusrenbangRKPD
66 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
KelurahanPakunden
Revitalisasi saluran air dan normalisasigot
350 M Usulan melaluimusrenbangRKPD
67 Pembangunanturap/talud/bronjong
KelurahanPakunden
Pembangunan Talud makam kundi,sumber jaran dan selatan sawah
250 M Usulan melaluimusrenbangRKPD
68 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan KelurahanPakunden
Rehabilitasi jembatan 100 M Usulan melaluimusrenbangRKPD
69 Pembangunan Pagar PengamanSarana Prasarana Kota
KelurahanPakunden
Rehab gapuro 4 x 4 M Usulan melaluimusrenbangRKPD
45
70 Pembangunan Jalan kel. blitar pembuatan paving dan saluran jl.tirtoyudho RW 1 274 m pembuatanjalan rabat/biopori Jl. rayung wulan ggRT 3/4 100 m Jl. Joko Kandung gg RW 4150 m Jl. aryo blitar gg I RW 3 130 m jl.Pamungkur Gg 1 RW 3 100 m Jl. JokoKandung RW 3 20 m Jl. Aryo Blitar RT4/2 100 m Makam Gedong tengah 25m pembuatan joging track 100 m
999 m Usulan melaluimusrenbangRKPD
71 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
Kel. blitar Pembuatan Saluran air Jl. RayungWulan RT 1/4 300 m Batas kota RW 2Jl. Joko Kandung 300 m RW 2 jl.Mojosawur 125 m RT 1 dan 2 RW 2100 m RW 2 60 m Pembuatanperesapan air hujan Jl. Joko kandung 1unit RT 01 RW 01 2 Unit
885 mdan 3unit
Usulan melaluimusrenbangRKPD
72 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan KelurahanBlitar
Rehabilitasi Aspal jalan / pengaspalanJl. Mojosawur Gg RT 1/2 300 m Jl.pamungkur Gg III Rw 3 150 m Jl.Tirtoyudho Gg I RT 3/1 370 m Jl.Segaran Wagir RW 2 300 m UtaraMakam Triloro RT 1/4 80 m Timurlapangan Olah Raga Rw 2 125 mRehabilitasi Lapangan Olah Raga danPapan Nama
1328 m Usulan melaluimusrenbangRKPD
73 PerencanaanRehabilitasi/pemeliharaantalud/bronjong
kelurahanblitar
Peninggian Talud Sungai Jl. RayungWulan Rt 3/4 s/d Rt 1/4 200 m Jl. RarasWuyung Rt 4/4 100 m Jl. Joko KandungRw 3 100 m Rehabilitasi Saluran Airdan pembuatan Plat deker Jl.Pamungkur 50 m Jl.Tirtoyudho 100 mRW 1 60 m Jl. Pamungkur RW 2 250 m
860 m Usulan melaluimusrenbangRKPD
74 Pembangunan gedung fasilitasumum
Kel. Blitar Pembuatan Bangunan gedungSerbaguna Pembangunan gudangkematian dan perlengkapan RW 2
2kegiatan
Usulan melaluimusrenbangRKPD
75 Pembangunan sarana danprasarana rumah sederhanasehat
kel. blitar Pembuatan Sanitasi Gakin : RW 1 2 KKRW 2 5 KK RW 3 13 KK RW 4 5 KK
25 KK Usulan melaluimusrenbangRKPD
76 Fasilitas dan stimulasirehabilitasi rumah akibatbencana sosial
kel blitar plesterisasi rumah gakin : RW 2 5 UnitRW 3 2 unit RW 4 5 unit RehabilitsiRumah gakin : RW 1 12 KK RW 2 11 KKRW 3 16 KK RW 4 23 KK
74 unit Usulan melaluimusrenbangRKPD
77 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
Kel. Tlumpu renovasi pembangunan saluran air danplat duicker Jl. Widuri, pembangunangorong-gorong Jl. Widuri pertigaanjalan jati, perbaikan saluran air danpembuatan trotoar Jl. Cemara bagianbarat
150 m Usulan melaluimusrenbangRKPD
46
78 Pembangunanturap/talud/bronjong
Kel. Tlumpu Pembangunan dan peninggian taludsungai belakang toko aneka mebel Jl.Ketapang dan sungai perbatasan kel.karangsari Jl. Widuri, Talud saluransekunder RT 03/II, RT 02/IV, Salurantersier RT 03/II
300 m, 6lokasi, 3
lokasi
Usulan melaluimusrenbangRKPD
79 Peningkatan Jalan danJembatan
Kel. Tlumpu Terlaksananya rehabilitasi jembatan Jl.Widuri Gg II, V RT 03/II
12 m Usulan melaluimusrenbangRKPD
80 Pembangunan gedung fasilitasumum
Kel. Tlumpu Terlaksananya relokasi kantorKelurahan Tlumpu, pembangunan 1unit gedung Serba Guna, 1 paket RukoProduk Unggulan Jl. Klampis
1 paket Usulan melaluimusrenbangRKPD
81 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
kel turi Rehabilitasi saluran air Jl. Beringin RW.01 Jl. Sukun RT. 02/03 RW. 02 Jl. TuriBarat Jalan RT. 01 RW. 03 Jl. SukunUtara Jalan RT. 01 RW. 03 Jl. SukunGang 13 RT. 02 RW. 03
900 m Usulan melaluimusrenbangRKPD
82 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kel. Turi Pembuatan jalan rabat dan pavingdemi kenyamanan pengguna jalan.Jl.Turi Gang II RT.01 RW.03,Jl. Sukungang gotong royong (gang 09) RT.02RW.03,Depan Rumah Bapak IpungRT.02 RW.04.
425 m Usulan melaluimusrenbangRKPD
83 Inspeksi kondisi jalan Kel. Turi Pematusan air hujan dan penutupansaluran air.RT.02 RW.02,DepanSuwagiro RT.01 RW.04,Depan SuswiatiRT.01 RW.04,Jl. Kedondong RT.02RW.04,Depan Masjid Al-Huda RT.03RW.04,Dekat rumah Slamet Patri.
245 m Usulan melaluimusrenbangRKPD
84 Pembangunan gedung fasilitasumum
Kel. Turi Pembangunan gedungpertemuan/poskampling untukfasilitas umum.Jl. Beringin RT.02RW.01,Diatas keli ketek RW.02,RT.03RW.04 .
3 unit Usulan melaluimusrenbangRKPD
85 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
KelurahanKarangsari
Pembangunan Saluran 5 Titik 780 M Usulan melaluimusrenbangRKPD
86 Penataan lingkunganpemukiman pendudukpedesaan
KelurahanKarangsari
Pemeliharaan Jalan Aspal Jl Manggis 300 M Usulan melaluimusrenbangRKPD
87 Pembangunan Pagar PengamanSarana Prasarana Kota
KelurahanKarangsari
Pembangunan Jalan Rabat 3 ( Tiga )Titik dan Pembangunan Saluranpatusan dan lanjutan trotoar Jl Cemara
521 M200x1,5M,
750 x 2M
Usulan melaluimusrenbangRKPD
88 Penyediaan sarana air bersihdan sanitasi dasar permukiman
KelurahanKarangsari
Pembuatan sumur Bor dan MCK 5 Sumurdan 3MCK
Usulan melaluimusrenbangRKPD
89 Pembangunan Jalan - JalanDimoroRT.02 RW.I -RT.02 RW.XIIKelurahanSukorejo
- Jalan Aspal Dimoro-Pakunden -Terwujudnya Jalan Paving
300 m;227 m
Usulan melaluimusrenbangRKPD
47
90 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
- RT.01,02RW.I - JalanKawiRT.01,04RW.II - RT.03RW.VII -Jalan PinangRT.03RW.XIVKelurahanSukorejo
- Saluran Air 300m;160m;200m;200m
Usulan melaluimusrenbangRKPD
91 Pembangunanturap/talud/bronjong
- RW.XII, XIIIKelurahanSukorejo -RW.IKelurahanSukorejo
- Talud Sungai Lahar - Talud MakamDimoro
300 m;200m
Usulan melaluimusrenbangRKPD
92 Pemeliharaan Jalan dan Trotoar JalanAnggrek,JalanCepaka,JalanMawar,JalanTanjung,JalanKerantilKelurahanSukorejo
Trotoar yang representatif 1200 m Usulan melaluimusrenbangRKPD
93 Pembangunan Sarana SanitasiLingkungan BerbasisMasyarakat
RT.01,02RW.IXKelurahanSukorejo
Normalisasi Sanitasi 350 m Usulan melaluimusrenbangRKPD
94 Pembangunan Jalan Jl. PiereTendeanUjungUtara,Jl.Karya GangTembus Jl.AhmadKasan, Jl.BrigjenKatamsoGang SriRejeki, Jl.BrigjenKatamsoGang Terate,Jl. BrigjenKatamsoGangAnggrektembusGang Terate
Terwujutnya pembangunan jalan aspal 0,8 Usulan melaluimusrenbangRKPD
95 Pembangunan jembatan 1. Jalan danjembatan RT4 RW 10
Terwujutnya peningkatan saranatransportasi
0,6 Usulan melaluimusrenbangRKPD
48
tembusdusunSawahanDesa Pojok
96 Pembangunan Jalan InfrastrukturEkonomi Produktif
Jalan PiereTendean kearah utaramenuju keareapersawahantembus Jl.ToyorejoLingkunganTulungrejo
Terlaksananya pembangunan jalan danjembatan
0,6 Usulan melaluimusrenbangRKPD
97 Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong
Jalan LetdaMarkawi RT 3RW 1 RT 2RW 3NgegongDepan Blok ORW 15 BaratTandon AirPDAMLingkunganTulugrejo Jl.PemudaSumponoNgrebo RW 4
Terwujudnya pencegahan banjir di jalan 0,8 Usulan melaluimusrenbangRKPD
98 Pembangunanturap/talud/bronjong
RT 3 RW 9Dekatjembatan Jl.Jati Gede RT1 RW 9
Terwujudnya pembangunan talud sungai 0,8 Usulan melaluimusrenbangRKPD
99 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan JL. diposari,Jl, KolonelSugiono, Jl.Kastomo, Jl.PiereTendean
Terrwujudnya rehabilitasi jalan secarahotmik
0,75 Usulan melaluimusrenbangRKPD
100 Pembangunan pintu air areapersawahanlingkunganGedog
Terlaksananya pembangunan dampengairan di persawahan Gedog
0,8 Usulan melaluimusrenbangRKPD
101 Pembangunan gedung fasilitasumum
perum AsabriKelurahanGedog
Terwujutnya rehab kap balai lingkunganPerum Asabri
0,9 Usulan melaluimusrenbangRKPD
102 Pembangunanturap/talud/bronjong
DesaSawahanKelurahanPlosokerep
Pembangunan Talud/PlengsednganPengaman Makam Lingk. RW.04, RW.05,RW.06, RW.07, RW.08 (Cabean, Jlimutdan Genenengan) Jl. Masa Lembu
1 Paket Usulan melaluimusrenbangRKPD
103 Pelaksanaan normalisasi saluransungai
Lingk. RW.05Jl. SulawesiKelurahanPlosokerep
Pembangunan Talud Sungai Barat BTNSingga Sana Raya Jl.Sulawesi RW.05
1 Paket Usulan melaluimusrenbangRKPD
104 Rehabilitasi/pemeliharaanjaringan irigasi
WilayahKelurahanPlosokerep
a). Pembng. Parit/Drainase Patusan Jl.Timor Kn/Kr RT.01/RW.01, b).Rehab/Perbaikan Pas. Talud Sungai brt.Pk. Makmun, utara Pk.Samsun s/dselatan Pos Kampling RT.01 s/d RT.02RW.04, c). Pembng. Parit Drainase &Trotoar sepanjang Jl. Kenari yang Belumdan Rusak,
5 Paket Usulan melaluimusrenbangRKPD
49
105 Pembangunan gedung fasilitasumum
KelurahanPlosokerep
Relokasi Gedung Kantor Kelurahan,Pembangunan Gedung Serba Guna,Rehabilitasi / Perbaikan atap kantor,Rehabilitasi / Perbaikan Lantai GedungPKK dengan pasang keramik,Pembangunan Teras dan Rehab /Perbaikan MCK Gedung PKK
2 Paket Usulan melaluimusrenbangRKPD
106 Pembangunan Gedung Kantor KelurahanSananwetanJl. A. Yani129 Blitar
Meningkatnya Sarana dan PrasaranaPelayanan Kepada Masyarakat denganterlaksananya Pembangunan BalaiKelurahan yang representatif
80 % (1Paket)
Usulan melaluimusrenbangRKPD
107 Pembangunan Jalan Jl.KalimantanRT.1 RW.03(500M) Jl.Sultan AgungRT.2 RW.8(500M) Jl.A.Yani Gg.I(depan PU)(250M) Jl.A.Yani/Utr.Rel KA RT. 3RW.12(250M) Jl.Kalimantangg. I RT.1RW.4(1,5MX125M) Jl. Nias Gg.IRT.1 RW.11(2X200M) Jl.Jawa RT.2RW.13(120M) RT. 2RW. 12(50M)
Meningkatnya Pembangunan infrastruktur yang baik bagi masyarakatdengan terlaksananya pembangunantrotoar, Pengaspalan jalan dan Jalangang, Paving Stone Jalan gang, RabatJalan Gang
0,75 Usulan melaluimusrenbangRKPD
108 Pembangunan jembatan Jl. Timor RT.1RW.15(1Unit)
Meningkatnya Sarana Jalan dan irigasiyang baik dengan terlaksananyapembangunan jembatan
0,75 Usulan melaluimusrenbangRKPD
109 Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong
Jl. Nias RT. 4RW.1 (100M)Jl. kyai mojoRT.1,2 RW.5(300M) Baratrel KA RT.2,3RW.6 (225M)Jl. SimpangSumatera(300M) Jl.Jawa (200M)Jl. Riau(1200M) Jl.Natuna RT.1RW.3 (23M)Jl. MentawaiTimur (200M)
meningkatnya pelaksanaan perbaikandan dan pembangunan saluran air
0,75 Usulan melaluimusrenbangRKPD
50
110 Pembangunanturap/talud/bronjong
Kali Kucur/Jl.Dr. SutomoRT.1 RW.7(300M) Jl.Kep.Seribu/Blk.PU (50M)ASPOL/Jl.Sumatera(50M)Selatan GOR(400M)Makam Kr.Lo(100M) RT.1RW.13 (50M)
Prosentase Pelaksanaan Peninggian,Pembangunan Talud dan Plensenganpenahan Longsor Sungai
0,75 Usulan melaluimusrenbangRKPD
111 Pembangunan gedung fasilitasumum
Jl. Ki AgengSentono RT.2 RW. 4
Meningkatnya Sarana Belajar agamayang memadai dengan terlaksnanyapembangunan TPA Al Muhtadin
75 % (8 x12 M)
Usulan melaluimusrenbangRKPD
112 Pembangunan Jalan KelurahanRembang
Terwujudnya pembangunan JalanTembus menuju Kelurahan Tlumpu
1 Usulan melaluimusrenbangRKPD
113 Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong
1. Jl. PalemKel.Rembang 2.Jl. KelapaGading(Depan Bp.Slamet RT.03 RW. 01)Kel.Rembang(PerbatasanKel.Rembangdan Kel.Tlumpu)
Terwujudnya Pembangunan Saluran Airuntuk mencegah banjir
2 paket Usulan melaluimusrenbangRKPD
114 Perencanaan turap/ talud/bronjong
Jl. Palem Kel.Rembang
Terwujudnya pembangunanpelngsengan/peninggian talud
100 m Usulan melaluimusrenbangRKPD
115 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jl. KelapaGading RT.03 RW. 01(DepanBpk.MisddanBpk. Slamet i)Kel.Rembang
Terwujudnya Peninggian Jalan Aspal = 1)Depan Rumah Bpk. Misdi dan Bpk.Slamet Jl. Kelapa Gading RT. 03 RW. 01Kel. Rembang
1 paket Usulan melaluimusrenbangRKPD
116 Pemeliharaan Jalan dan Trotoar Jl. CemaraKel.Rembang(DepanMakamUmum Kel.Rembang)
Terciptanya kelancaran , keindahan lalulintas , kelancaran Saluran Air
200 m Usulan melaluimusrenbangRKPD
117 Pembangunan gedung fasilitasumum
KantorKelurahanRembang
Terwujudnya Gedung Serbaguna 50 x 25m
Usulan melaluimusrenbangRKPD
118 Pembangunan jembatan Jl. Sumba Terwujudnya Jembatan 1 Usulan melaluimusrenbangRKPD
119 Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong
BelakangRSD MardiWaluyo, Jl.Sumba, Jl.Moyo dan Jl.
Terwujudnya pembangunan Talud sungai 1 Usulan melaluimusrenbangRKPD
51
Maluku Gg.Sumba
120 Verifikasi Hasil PerencanaanTeknis Pembangunan Fisik
Jl. Sumba terwujudnya relokasi pembangunangedung kelurahan
0,75 Usulan melaluimusrenbangRKPD
121 Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong
Jl. Sunato,RT.02/RW II,Jl. Ir.SoekarnoRW.III, Jl.S.SupriyadiGg.buntu, RT./RW.IV, Jl.Teuku umar,RT. 02/ RW.V, Jl.Pamenang,RT.05/RW.VI,Jl. Borobudur,RT.01/RW.XI, Jl.Pamenang I,RT. 03/ RW.VII
Terlaksananya perbaikan saluranpematusan air hujan, Terlaksananyaperbaikan gorong-gorong, Terlaksananyapembangunan saluran air dan ditutupplat, Terlaksananya perbaikan saluranair, Terlaksananya pembuatan saluran airhujan, Terlaksananya pembangunansaluran/plat, Terlaksananya perbaikansaluran air
0,75 Usulan melaluimusrenbangRKPD
122 Pembangunanturap/talud/bronjong
RT.03/RW.VIII
Pembangunan talud sungai 0,6 Usulan melaluimusrenbangRKPD
123 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jl. SP.Harjono (RT02/RW 0I), Jl.Candisurowono RT.03/RW.X, Jl.Dieng Gg.III,RT.01/RW.VII
Terlaksananya perbaikan kemiringanjalan, Terlaksananya pengaspalanHotmix, Terlaksananya pengaspalan gang
0,9 Usulan melaluimusrenbangRKPD
124 Pelaksanaan normalisasi saluransungai
Jl. TrowulanGg.Pak Sigit,RT.03/RW.IX,sepanjang Jl.Borobudur
Terlaksananya pengurukan dan talud ,Terlaksananya pemeliharaan parit
0,8 Usulan melaluimusrenbangRKPD
125 Pembangunan gedung fasilitasumum
Jl.PrambananGg.III, RT. 04/RW.VII
Terlaksananya pembangunan balaiRW.VII
0,65 Usulan melaluimusrenbangRKPD
52
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah tahun 2016, telah disebutkan
bahwa kebijakan perencanaan pembangunan di prioritaskan pada mewujudkan
proses pembangunan nasional yang berkualitas baik jangka menengah maupun
tahunan. Dengan peningkatan kualitas proses pembangunan tersebut, maka
diharapkan rencana pembangunan yang dihasilkan lebih baik atau lebih
berkualitas dalam arti lebih jelas dan terukur dari tahun ke tahun, terdapat
keterpaduan dan sinkronisasi yang lebih baik antar bidang, dan antara rencana
pusat dengan rencana daerah.
Sehubungan dengan hal dimaksud, arah kebijakan yang dilaksanakan
sebagai berikut :
1. Pembentukan struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki dan pelayanan
jalan, interkoneksi antar bagian wilayah pengembangan dan antar pusat
pelayan transportasi dan pusat pelayanan perkotaan serta peningkatan
kapasitas jalan ;
2. Pembangunan system drainase wilayah dan kawasan ;
3. Penyempurnaan wajah kota ;
4. Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga kualitas dan
kuantitas sumber daya air .
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH
1. Sasaran dan Indikator Sasaran.
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja
sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam
rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana
kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator
kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana
kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan
anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan
melaksanakannya dalam tahun tertentu.
53
a. Sasaran :
Tersedianya struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki dan pelayanan
jalan, interkoneksi antar bagian wilayah pengembangan dan antar pusat
pelayan transportasi dan pusat pelayanan perkotaan serta peningkatan
kapasitas jalan.
Indikator Sasaran :
Jumlah jaringan jalan yang dapat dipelihara
Prosentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam pelaksanaan
rehabilitasi/pembangunan
b. Sasaran :
Tersedianya system drainase wilayah dan kawasan yang memadai
Indikator sasaran :
- Jumlah system drainase yang dapat dipelihara dan ditingkatkan
- Prosentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam pelaksanaan
rehabilitasi/pembangunan
c. Sasaran :
Terwujudnya penyempurnaan wajah kota
Indikator sasaran :
Jumlah tata ruang kota yang terbangun dan terpelihara
d. Sasaran :
Terwujudnya pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga
kualitas dan kuantitas sumber daya air.
Indikator Sasaran :
Jumlah jaringan air bersih yang terbangun dan terpelihara
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai,
maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas
untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat
diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang
relevan. Sehingga ditentukan indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut :
54
Sasaran 1. : Tersedianya struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki dan pelayanan
jalan, interkoneksi antar bagian wilayah pengembangan dan antar pusat pelayan
transportasi dan pusat pelayanan perkotaan serta peningkatan kapasitas jalan.
PROGRAM
KEGIATAN
KETURAIAN
INDIKATOR
KINERJASAT TARGET
ProgramRehabilitasi /PemeliharaanJalan danJembatan
Pemeliharaan Jalan ( DAK ) Terpeliharanya jalan danjembatan di wilayahKota Blitar
Jalan di Jl.Mojopahit, Jl.KelapaGading Barat,di Jl. Sulawesidan Jl. Suren,Jl. SultanAgung, Jl.SedapMalam, Jl.Kenanga, Jl.Merapi, Jl.SegaranWagir, Jl.BaritoSelatan, Jl.Pamungkur,Jl. RA. Kartini,Jl. Trowulan,
Pemeliharaan Jalan danTrotoar
Terpeliharanya jalan dantrotoar
Jalan = 1500m ; Trotoar =1750 m
Rehabilitasi Jalan danJembatan
Terpeliharanya jalan danjembatan di wilayahKota Blitar
Jalan di Jl. Dr.Ismail, Jl.Tidar, Jl.Arumdalu, Jl.KalimasUtara Gg.KelompokTani, Jl. KaliLahar
Peningkatan Jalan danJembatan
TerwujudnyaPeningkatan jalan danjembatan
Jalan di Jl.Veteran, Jl.SawunggalingTimur
Sasaran 2. Tersedianya sistem drainase wilayah dan kawasan yang memadai
PROGRAM
KEGIATAN
KETURAIAN
INDIKATOR
KINERJASAT TARGET
55
ProgramPembangunanSaluran /Drainase /Gorong-Gorong
Pembangunansaluran drainase/ gorong-gorong
Jumlah salurandrainase/gorong-gorong terbangun
Saluran di Jl. Musi di Kel.Kauman, Jl. Sulawesi diKel. Plosokerep, Jl.Sambas Kel. Kauman, Jl.Cimandiri Kel. Tanggung,Jl. Mastrip Kel.Kepanjenkidul, Jl. BaliTimur Kel. Karangtengah,Jl. Moyo Kel.Karangtengah, Jl.Mahakam Barat Kel.Tanjungsari
ProgramPembangunanTurap / Talud /Bronjong
PembangunanTurap / Talud /Bronjong
TerwujudnyaPembangunan Turap /Talud / Bronjong
Talud di Jl. Sulabesi Kel.Plosokerep, Jl. NiasLanjutan Kel.Sananwetan, Jl. CipemaliKel. Ngadirejo, Jl. AgusSalim Kel. Ngadirejo, Jl.Mahoni Kel. Rembang, Jl.Sumba Gg SDI Al-GhifariKel. Karangtengah, Jl.Biak Kel. Plosokerep, Jl.DI. Panjaitan Kel.Ngadirejo, Jl. TenggerKel. Kepanjen Lor, Jl. KaliPorong Kel. Pakunden, Jl.Kepulauan Seribu Kel.Sananwetan, Jl. AsahanGg. XII Kel. Tanjungsari,Jl. Singodongso Kel.Gedog, Jl. Jambe Kel.Tlumpu, Jl. Palem Kel.Rembang, Jl. MojopahitKel. Sananwetan, Jl. CR.Soekandar Kel.Sananwetan, Jl. AryoBlitar Kel. Blitar
Sasaran 3. Terwujudnya penyempurnaan wajah kota
PROGRAM
KEGIATAN
KETURAIAN
INDIKATOR
KINERJASAT TARGET
ProgramPembangunanSarana PrasaranaKota
PembangunanGedung FasilitasUmum
Jumlah Bangunanfasilitas umum yangterbangun
2 Paket
PembangunanPagar PengamanSarana PrasaranaKota
Jumlah BangunanGapuro yang terbangun
2 paket
PembangunanSirkuit
TerlaksananyaPembangunan Lintasandrag bike, talud
Lintasan Drag Bike P=450m L=20 m ; Talud P=450
3 T=9 m
56
Revitalisasi IstanaGebang
TerlaksananyaRevitalisasi IstanaGebang
1 paket
ProgramPerencanaanTata Ruang
PenetapanKebijakan RDTRK,RTRK dan RTBL
Jumlah dokumen PerdaKebijakn RDTRK
1 dok
Penyusunanrencana tatabangunan danlingkungan
Jumlah dokumen RTBLyang tersusun
2 dok
Pembuatan SistemInformasi TataRuang
Jumlah systeminformasi tentang tataruang
1 dok
ProgramPemanfaatanRuang
Penyusunankebijakanpengendalianpemanfaaatanruang
Prosentasi dokumenkebijakan pengendalianpemanfaatan ruang
80%
Survey danpemetaan
Updating data systeminformasi data basepemanfaatan ruang
1 dok
Sosialisasikebijakan, normastandar, procedurdan manualpemanfaatanruang
jumlah sosialisasi NSPM 3 kali ; 3 kecamatan
ProgramPengendalianPemanfaatanRuang
Monitoringevaluasi danpelaporan
Jumlah lokasi bangunanberIMB yang dimonitor
3 kecamatan
ProgramLingkunganSehatPerumahan
Sosialisasi SaranaPrasaranaLingkungan SehatPerumahan
Frekuensi PelaksanaanSosialisasi SaranaPrasarana LingkunganPerumahan danPermukiman
Sosialisasi = 7 kali
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
PembangunanSarana danPrasarana GedungPemerintah
Terlaksananyapembangunan gedungpemerintah
2 Gedung
PemeliharaanRutin / BerkalaGedung Kantor
Volume pengecatangedung kantor, peliturdaun pintu dan jendela,penggantian slotlengkap pintu
1464 m2,70 m2,20 set
PemeliharaanRutin / BerkalaTaman Kantor
Volume taman kantoryang terpelihara
35 m2
57
RehabilitasiSedang/BeratGedung Kantor
Jumlah Gedung Kantoryang direhabilitasi
1 unit
ProgramPengembanganPerumahan
OperasionalPengelolaanRusunawa
Pemeliharaan Gedung,Jasa Kerja, PembayaranRek listrik & Air Bersih,Sarpras Pengelola
1 paket
PembangunanSarana PenunjangRusunawa
Penambahan DayaListrik, Air Bersih &Saluran, PenataanLingkungan
4 paket
ProgramPemberdayaanKomunitasPerumahan
PembangunanSarana danPrasaranaLingkunganPerumahan danPermukiman
Jumlah Saluran drainaselingkungan yangterbangun
Saluran drainase P =1000 m ; uk=0,7 x 0,6
ProgramPerencanaanPembangunanEkonomi
Pendamping P2KP Jumlah kegiatanpendampingan programPNPM-P2KP
Rakor = 6 kali, bantuanOperasional = 21 BKM
ProgramPeningkatansarana danPrasaranOlahraga
RehabilitasiBerat/SedangSarana danPrasaranaOlahraga
Pembangunan saranadan prasarana olah raga
Luas = 7700 m2
PembangunanPeningkatansarana danPrasaranaOlahraga
Pembangunan saranadan prasarana olah raga
1 paket
Sasaran 4. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga
kualitas dan kuantitas sumber daya air
PROGRAM
KEGIATAN
KETURAIAN
INDIKATOR
KINERJASAT TARGET
ProgramPengembangandan PengelolaanJaringan Irigasi,Rawa danJaringanPengairanLainnya
PembangunanJaringan AirBersih / Minum
Jumlah Tandon Air dansambungan rumah yangterbangun
Tandon = 3 unit,Sambungan Rumah = 200SR
Rehabilitasi /Pemeliharaanjaringan Irigasi
Panjang jaringan irigasiyang terpelihara
Saluran dan talud = 500m
PemeliharaanJaringan Irigasi(DAK)
Terwujudnyapemeliharaan jaringanirigasi di wilayah KotaBlitar (saluran irigasi) =1920 m
Saluran Irigasi di Jl.Kenari Timur SPBU (Lanjutan ) Kel.Plosokerep, Jl. KamparKel. Tanjungsari, Jl.
58
Sonokeling Kel.Rembang, Jl. MasalembuKel. Klampok, Jl. FloresKel. Klampok, Jl. KaryaKel. Gedog, Jl. SaparuaKel. Plosokerep, Jl.Suryat Kel. Gedog, Jl.Raras Wuyung Kel. Blitar,Jl. Asahan Gg. XII Kel.Tanjungsari, Jl. CipemaliKel. Ngadirejo, Jl. RiauKel. Sananwetan
RehabilitasiDrainase danTrotoarPerkotaan (Banprop )
Jumlah saluran drainasedan trotoar yangterbangun
Saluran drainase dantrotoar di wilayah KotaBlitar
PemeliharaanSaluran Drainase
Jumlah saluran drainaseyang terpelihara
Saluran drainase diwilayah Kota Blitar
ProgramPengembanganKinerjaPengelolaa AirMinum dan Airlimbah
PembangunanSarana SanitasiLingkunganBerbasisMasyarakat
Jumlah prasarana IPALkomunal yangterbangun
4 unit IPAL Komunal
ProgramPerencanaanPengembanganKota-KotaMenengah danBesar
KoordinasiPerencanaan AirMinum, DrainaseDan SanitasiPerkotaan
Frekuensi pelaksanaankoordinasi dansosialisasi sanitasiperkotaan
Sosialisasi = 4 kaliMateri = 4 materi
ProgramPengembanganKinerjaPengelolaan AirMinum dan AirLimbah
PembangunanSarana SanitasiLingkunganBerbasisMasyarakat
Jumlah prasarana IPALkomunal yangterbangun
4 unit IPAL
Sasaran 5. Terwujudnya peningkatan hasil penilaian evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan dari tahun ke tahun
PROGRAM
KEGIATAN
KETURAIAN
INDIKATOR
KINERJASAT TARGET
PeningkatanPengembanganSistem Pelaporan
PenyusunanLaporan CapaianKinerja dan
Jumlah dokumenperencanaan danpelaporan yang tersusun
9 dok
59
Capaian Kinerjadan Keuangan
Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
Sasaran 6. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kantor dan komponen
pendukung operasional
PROGRAM
KEGIATAN
KETURAIAN
INDIKATOR
KINERJASAT TARGET
PelayananAdministrasiPerkantoran
Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik
Prosentase pembayaranrekening telepon, air danlistrik
100%
Penyediaan AlatTulis Kantor
Jumlah pemenuhan alattulis kantor
38 jenis
PenyediaanBarang CetakanDanPenggandaan
Jumlah penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
16 jenis
PenyediaanKomponenInstalasi Listrik /PeneranganBangunan Kantor
Jumlah penyediaankomponen instalasiListrik / penerangankantor
10 jenis
PenyediaanPeralatan RumahTanggaPenyediaanBahan Bacaandan PeraturanPerundang-Undangan
Prosentase pemenuhanperalatan rumah tangga
100%
Jumlah pemenuhanbahan bacaan danperundang-undangan
4 jenis
PenyediaanMakanan danMinuman
Prosentase penyediaanmakanan dan minumanrapat, penjaga malamdan tamu vip
100%
Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi Dalamdan Luar Daerah
Frekuensi perjalanandinas eselon II, III, IV danstaf
DL 25 kaliDD 18 kali
PeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
PengadaanPeralatan danPerlengkapanKantor
Jumlah pemenuhankebutuhan perlengkapandan peralatan kantor
14 jenis
PemeliharaanRutin / BerkalaKendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinasyang terpelihara
4 unit
60
PROGRAM
KEGIATAN
KETURAIAN
INDIKATOR
KINERJASAT TARGET
PemeliharaanRutin / BerkalaPerlengkapanGedung Kantor
Frekuensi perlengkapangedung kantor yangterpelihara
PC = 15 unit, AC = 15unit, Meja = 10 unit
Sasaran 7. Terwujudnya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur perencanaan
pembangunan
PROGRAM
KEGIATAN
KETURAIAN
INDIKATOR
KINERJASAT TARGET
ProgramPembangunanSarana PrasaranaKota
PradesainRehabilitasiPemeliharaandanPembangunanSarana PrasaranaKota
Jumlah pradesain saranaprasarana kota sesuaistandart baku
10 pradesaian
Verifikasi HasilPerencanaanTeknisPembangunanFisik
Jumlah DED hasilperencanaan teknis yangtersusun
25 dokumen DED
Pembinaanteknispelaksanaan fisikpembangunaninfrastruktur
Terlaksananyapembinaan teknispelaksanaan fisikpembangunaninfrastruktur
2 kali
Fasilitasi JasaKonstruksi danKonsultasi
Jumlah sosialisasiperaturan jasakonstruksi dan pelatihankeahlian tenaga teknikyang dilaksanakan
3 kali
Monitoring,evaluasi danpelaporanpembangunansarana prasaranakota
Jumlah bangunan fisikyang dimonitoring -Dokumen survey tingkatkepuasan masyarakatatas penggunaan saranadan prasarana kota
25 bangunan, 1 paket
PerencanaanPembangunanSarana danPrasarana Kota
PerencanaanPembangunan /Rehabilitasi sarana danprasarana Kota
2 paket
ProgramStandarisasi
PenyusunanStandart Harga
Jumlah buku standartharga barang dan upah
4 buku
61
Bidang PekerjaanUmum
Barang dan JasaKonstruksi ( SNI )
kerja serta analisa hargasatuan pekerjaan
ProgramPengembanganData/Informasi
Pengelolaan DataElektronik
Update data base jalan,trotoar dan jembatandan invetarisasibangunan rumah tidaklayak huni
2 paket
Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka
pendanaan sebagaimana tabel 3.1 berikut :
62
Tabel. 3.1.Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar
Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017Kota Blitar
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2016
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
APBD APBD PROV APBN APBD APBD PROV APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 3 1.03.01 1 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASIPERKANTORAN
Tercapainya PelayananAdministrasi Perkantoran
1:08 264.500.000 0 0 0 322.500.000 0 0
1 3 1.03.01 1 2 Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Prosentase pembayaran rekeningtelepon, air dan listrik
KantorDinas PU
100% 60.000.000 0 0 70.000.000 0 0
1 3 1.03.01 1 10 Penyediaan Alat TulisKantor
Jumlah pemenuhan alat tuliskantor
KantorDinas PU
38 jenis 20.000.000 0 0 30.000.000 0 0
1 3 1.03.01 1 11 Penyediaan BarangCetakan Dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barangcetakan dan penggandaan
KantorDinas PU
16 jenis 20.000.000 0 0 30.000.000 0 0
1 3 1.03.01 1 12 Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Jumlah penyediaan komponeninstalasi Listrik / penerangankantor
KantorDinas PU
10 jenis 10.000.000 0 0 15.000.000 0 0
1 3 1.03.01 1 14 Penyediaan PeralatanRumah Tangga
Prosentase pemenuhan peralatanrumah tangga
KantorDinas PU
100% 12.000.000 0 0 17.500.000 0 0
1 3 1.03.01 1 15 Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah pemenuhan bahan bacaandan perundang-undangan
KantorDinas PU
4 jenis 7.500.000 0 0 10.000.000 0 0
1 3 1.03.01 1 17 Penyediaan Makanan danMinuman
Prosentase penyediaan makanandan minuman rapat, penjagamalam dan tamu vip
KantorDinas PU
100% 15.000.000 0 0 20.000.000 0 0
1 3 1.03.01 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luardaerah
Frekuensi perjalanan dinas eselonII, III, IV dan staf
Dalam danLuarPropinsiJawaTimur
DL 25 kaliDD 18 kali
120.000.000 0 0 130.000.000 0 0
1 3 1.03.01 2 PROGRAMPENINGKATAN SARANADAN PRASANAAPARATUR
Tercapainya PeningkatanSarana dan Prasarana Aparatur
1:07 4.702.000.000 0 4.000.000.000 0 5.350.000.000 0 4.500.000.000
63
1 3 1.03.01 2 11 Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Jumlah pemenuhan kebutuhanperlengkapan dan peralatan kantor
KantorDinas PUKota Blitar
14 jenis 100.000.000 0 0 125.000.000 0 0
1 3 1.03.01 2 12 Pembangunan Sarana danPrasarana GedungPemerintah
Pembangunan GedungPemerintah
Kota Blitar 2 Gedung 4.000.000.000 0 4.000.000.000 4.500.000.000 0 4.500.000.000
1 3 1.03.01 2 22 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
Volume pengecatan gedungkantor, pelitur daun pintu danjendela, penggantian slot lengkappintu
KantorDinas PU
1464 m2,70 m2, 20
set
75.000.000 0 0 80.000.000 0 0
1 3 1.03.01 2 24 Pemeliharaan Rutin/BerkalakendaraanDinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yangterpelihara
KantorDinas PU
4 unit 75.000.000 0 0 80.000.000 0 0
1 3 1.03.01 2 26 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor
Frekuensi perlengkapan gedungkantor yang terpelihara
KantorDinas PU
5 kali 15.000.000 0 0 20.000.000 0 0
1 3 1.03.01 2 30 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan dan PerlengkapanKantor
Jumlah peralatan danperlengkapan kantor yangterpelihara
KantorDinas PU
PC = 15unit, AC =15 unit,
Meja = 10unit
12.000.000 0 0 15.000.000 0 0
1 3 1.03.01 2 31 Pemeliharaan Rutin/BerkalaTaman Kantor
Volume taman kantor yangterpelihara
KantorDinas PU
35 m2 25.000.000 0 0 30.000.000 0 0
1 3 1.03.01 2 42 Rehabilitasi Sedang/BeratGedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor yangdirehabilitasi di Kel. Blitar
KantorKel. Blitar
1 unit 400.000.000 0 0 500.000.000 0 0
1 3 1.03.01 6 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DANKEUANGAN
Meningkatnya PengembanganSistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
1:01 35.000.000 0 0 0 37.500.000 0 0
1 3 1.03.01 6 1 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen perencanaandan pelaporan yang tersusun
KantorDinas PU
9dokumen
35.000.000 0 0 37.500.000 0 0
1 3 1.03.01 16 PROGRAMPEMBANGUNANSALURANDRAINASE/GORONG-GORONG
Tercapainya PembangunanSaluran Drainase / Gorong-Gorong
1:01 1.030.000.000 0 0 0 1.700.000.000 0 0
1 3 1.03.01 16 3 Pembangunan salurandrainase / gorong-gorong
Pembangunan Saluran di Jl. Musidi Kel. Kauman, Jl. Sulawesi diKel. Plosokerep, Jl. Sambas Kel.Kauman, Jl. Cimandiri Kel.Tanggung, Jl. Mastrip Kel.Kepanjenkidul, Jl. Bali Timur Kel.Karangtengah, Jl. Moyo Kel.
Kec.Sananwetan, Kec.Kepanjenkidul, Kec.Sananwetan
SaluranPanjang
723 meter,Ukuran
6.6 x 8.8meter
1.030.000.000 0 0 1.700.000.000 0 0
64
Karangtengah, Jl. Mahakam BaratKel. Tanjungsari
1 3 1.03.01 17 PROGRAMPEMBANGUNANTURAP/TALUD/BRONJONG
Tercapainya PembangunanTurap/Talud/Bronjong
1:01 2.860.000.000 0 0 0 3.000.000.000 0 0
1 3 1.03.01 17 3 Pembangunanturap/talud/bronjong
Pembangunan Talud di Jl.Sulabesi Kel. Plosokerep, Jl. NiasLanjutan Kel. Sananwetan, Jl.Cipemali Kel. Ngadirejo, Jl. AgusSalim Kel. Ngadirejo, Jl. MahoniKel. Rembang, Jl. Sumba Gg SDIAl-Ghifari Kel. Karangtengah, Jl.Biak Kel. Plosokerep, Jl. DI.Panjaitan Kel. Ngadirejo, Jl.Tengger Kel. Kepanjen Lor, Jl. KaliPorong Kel. Pakunden, Jl.Kepulauan Seribu Kel.Sananwetan, Jl. Asahan Gg. XIIKel. Tanjungsari, Jl. SingodongsoKel. Gedog, Jl. Jambe Kel.Tlumpu, Jl. Palem Kel. Rembang,Jl. Mojopahit Kel. Sananwetan, Jl.CR. Soekandar Kel. Sananwetan,Jl. Aryo Blitar Kel. Blitar
Kec.Sananwetan, Kec.Kepanjenkidul, Kec.Sukorejo
TaludPanjang
2400meter,
Tinggi 44meter
2.860.000.000 0 0 3.000.000.000 0 0
1 3 1.03.01 18 PROGRAMREHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DANJEMBATAN
TercapainyaRehabilitasi/Pemeliharaan Jalandan Jembatan
1:04 1.709.639.000 1.605.000.000 3.204.361.000 0 2.150.000.000 1.800.000.000 4.000.000.000
1 3 1.03.01 18 6 Pemeliharaan Jalan ( DAK ) Peningkatan Jalan di Jl. Mojopahit,Jl. Kelapa Gading Barat, di Jl.Sulawesi dan Jl. Suren, Jl. SultanAgung, Jl. Sedap Malam, Jl.Kenanga, Jl. Merapi, Jl. SegaranWagir, Jl. Barito Selatan, Jl.Pamungkur, Jl. RA. Kartini, Jl.Trowulan,
Kec.Sananwetan, Kec.Kepanjenkidul, Kec.Sukorejo
JalanPanjang
8899meter,
Lebar 72meter
320.639.000 0 3.204.361.000 400.000.000 0 4.000.000.000
1 3 1.03.01 18 7 Pemeliharaan Jalan danTrotoar
Pemeliharaan Jalan dan Trotoar diwilayah Kota Blitar
Kota Blitar Jalan =1500 m ;Trotoar =1750 m
600.000.000 0 0 700.000.000 0 0
1 3 1.03.01 18 8 Rehabilitasi Jalan danJembatan
Rehabilitasi Jalan di Jl. Dr. Ismail,Jl. Tidar, Jl. Arumdalu, Jl. KalimasUtara Gg. Kelompok Tani, Jl. KaliLahar
Kec.Sananwetan, Kec.Kepanjenkidul, Kec.Sukorejo
JalanPanjang
935 meter,Lebar 18
meter
289.000.000 0 0 500.000.000 0 0
65
1 3 1.03.01 18 10 Peningkatan Jalan danJembatan
Peningkatan Jalan di Jl. Veteran,Jl. Sawunggaling Timur
Kec.Kepanjenkidul
JalanPanjang
2207meter,
Lebar 17meter
500.000.000 1.605.000.000 0 550.000.000 1.800.000.000
1 3 1.03.01 23 PROGRAMPENINGKATAN SARANADAN PRASARANAKEBINAMARGAAN
Terlaksananya PeningkatanSarana & PrasaranaKebinamargaan
1:01 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 0
1 3 1.03.01 23 10 Rehabilitasi/pemeliharaanalat-alat berat
Jumlah pemenuhan onderdil alat-alat berat
Kota Blitar 14 jenis 35.000.000 0 0 35.000.000 0 0
1 3 1.03.01 24 PROGRAMPENGEMBANGAN DANPENGELOLAANJARINGAN IRIGASI,RAWA DAN JARINGANPENGAIRAN LAINNYA
Terwujudnya Pengembangandan Pengelolaan JaringanIrigasi, Rawa dan jaringanPengairan Lainnya
1:03 1.826.695.000 8.000.000.000 2.766.813.000 0 1.700.000.000 5.000.000.000 3.500.000.000
1 3 1.03.01 24 6 Pembangunan jaringan airbersih/air minum
Jumlah Tandon Air dansambungan rumah yang terbangun
Kota Blitar Tandon =3 unit,
Sambungan Rumah= 200 SR
103.508.000 0 1.035.000.000 150.000.000 1.500.000.000
1 3 1.03.01 24 10 Rehabilitasi/pemeliharaanjaringan irigasi
Jumlah saluran irigasi yangterpelihara
Kota Blitar Saluranirigasi dan
talud =500 m
350.000.000 0 0 400.000.000 0 0
1 3 1.03.01 24 18 Pemeliharaan JaringanIrigasi ( DAK )
Pembangunan Saluran Irigasi di Jl.Kenari Timur SPBU ( Lanjutan )Kel. Plosokerep, Jl. Kampar Kel.Tanjungsari, Jl. Sonokeling Kel.Rembang, Jl. Masalembu Kel.Klampok, Jl. Flores Kel. Klampok,Jl. Karya Kel. Gedog, Jl. SaparuaKel. Plosokerep, Jl. Suryat Kel.Gedog, Jl. Raras Wuyung Kel.Blitar, Jl. Asahan Gg. XII Kel.Tanjungsari, Jl. Cipemali Kel.Ngadirejo, Jl. Riau Kel.Sananwetan
Kec.Sananwetan, Kec.Sukorejo
TaludPanjang
1920meter,Tinggi
18.7 meter
173.187.000 0 1.731.813.000 200.000.000 2.000.000.000
66
1 3 1.03.01 24 25 Rehabilitasi Drainase danTrotoar Perkotaan(Banprop)
Jumlah saluran drainase dantrotoar yang terbangun
Kota Blitar Salurandrainase
dan trotoardi wilayahKota Blitar
800.000.000 8.000.000.000 500.000.000 5.000.000.000
1 3 1.03.01 24 26 Pemeliharaan SaluranDrainase
Jumlah saluran drainase yangterpelihara
Kota Blitar Salurandrainasedi wilayahKota Blitar
400.000.000 0 0 450.000.000 0 0
1 3 1.03.01 27 PROGRAMPENGEMBANGANKINERJA PENGELOLAANAIR MINUM DAN AIRLIMBAH
Tercapainya PengembanganKinerja Pengelolaan Air Minumdan Air Limbah
1:01 147.876.000 0 1.478.758.000 0 160.000.000 0 1.600.000.000
1 3 1.03.01 27 11 Pembangunan SaranaSanitasi LingkunganBerbasis Masyarakat
Jumlah prasarana IPAL komunalyang terbangun
Kota Blitar 4 unitIPAL
147.876.000 0 1.478.758.000 160.000.000 1.600.000.000
1 3 1.03.01 31 PROGRAMPEMBANGUNAN SARANAPRASARANA KOTA
Terlaksananya PembangunanSarana dan Prasarana Kota
1:08 12.633.000.000 0 0 0 12.745.000.000 0 0
1 3 1.03.01 31 1 Pra DesainRehabilitasi/Pemeliharaandan Pembangunan SaranaPrasarana Kota
Jumlah pradesain sarana danprasarana kota yang dihasilkan
Kota Blitar 10pradesain
20.000.000 0 0 25.000.000 0 0
1 3 1.03.01 31 3 Verifikasi HasilPerencanaan TeknisPembangunan Fisik
Jumlah berkas DED perencanaanfisik pembangunan infrastrukturyang diverifikasi
Kota Blitar 25dokumen
DED
50.000.000 0 0 60.000.000 0 0
1 3 1.03.01 31 4 Pembinaan teknispelaksanaan fisikpembangunan infrastruktur
Jumlah pembinaan teknis danworkshop yang dilakukan
Kota Blitar 2 kali 300.000.000 0 0 350.000.000 0 0
1 3 1.03.01 31 7 Pembangunan PagarPengaman SaranaPrasarana Kota
Jumlah bangunan gapuro yangterbangun
Kota Blitar 2 paket 100.000.000 0 0 110.000.000
1 3 1.03.01 31 6 Pembangunan gedungfasilitas umum
Jumlah Bangunan Fasilitas Umumyang terbangun
Kota Blitar 2 paket 5.000.000.000 0 0 5.000.000.000 0 0
1 3 1.03.01 31 10 Kelanjutan PembangunanSirkuit
Pembangunan lintasan drag bike,talud
Kota Blitar LintasanDrag Bike: P = 450m L = 20
m danTalud P =450 m T =
9 m
5.000.000.000 0 0 5.000.000.000 0 0
1 3 1.03.01 31 16 Revitalisasi Istana Gebang Jumlah Prasarana yang terbangun Kel.Sananwetan
1 paket 1.500.000.000 0 0 1.500.000.000 0 0
67
1 3 1.03.01 31 17 Fasilitasi jasa konstruksi dankonsultansi
Jumlah sosialisasi peraturan jasakonstruksi dan pelatihan keahliantenaga teknik yang dilaksanakan
Kota Blitar 3 kali 250.000.000 0 0 260.000.000 0 0
1 3 1.03.01 31 18 Monitoring, evaluasi danpelaporan pembangunansarana prasarana kota
- Jumlah bangunan fisik yangdimonitoring - Dokumen surveytingkat kepuasan masyarakat ataspenggunaan sarana dan prasaranakota
Kota Blitar 25bangunan,
1 paket
163.000.000 0 0 170.000.000 0 0
1 3 1.03.01 31 19 Perencanaan PembangunanSarana dan Prasarana Kota
Perencanaan Pembangunan /Rehabilitasi sarana dan prasaranaKota
Kota Blitar 2 paket 250.000.000 0 0 270.000.000 0
1 3 1.03.01 32 PROGRAMSTANDARISASI BIDANGPEKERJAAN UMUM
Tercapainya StandarisasiBidang Pekerjaan Umum
1:01 80.000.000 0 0 0 90.000.000 0 0
1 3 1.03.01 32 1 Penyusunan standart hargabarang dan jasa konstruksi(SNI)
Jumlah buku standart hargabarang dan upah kerja sertaanalisa harga satuan pekerjaan
Kota Blitar 4 buku 80.000.000 0 0 90.000.000 0 0
1 4 1.03.01 15 PROGRAMPENGEMBANGANPERUMAHAN
Terlaksananya PengembanganPerumahan
1:01 6.000.000.000 0 0 0 6.000.000.000 0 0
1 4 1.03.01 15 12 Pembangunan SaranaPenunjang Rusunawa
Penambahan Daya Listrik, AirBersih & Saluran, PenataanLingkungan
Kel. TuriKota Blitar
4 paket 2.000.000.000 0 0 2.000.000.000 0 0
1 4 1.03.01 15 14 Operasional PengelolaanRusunawa
Pemeliharaan Gedung, Jasa Kerja,Pembayaran Rek listrik & AirBersih, Sarpras Pengelola
Kel. TuriKota Blitar
1 paket 4.000.000.000 0 0 4.000.000.000 0
1 4 1.03.01 16 PROGRAM LINGKUNGANSEHAT PERUMAHAN
Tercapainya Sarana PrasaranaLingkungan Sehat Perumahan
1:01 100.000.000 0 0 0 125.000.000 0 0
1 4 1.03.01 16 8 Sosialisasi sarana danprasarana lingkungan sehatperumahan
Frekuensi Pelaksanaan SosialisasiSarana Prasarana LingkunganPerumahan dan Permukiman
Kota Blitar 7 KaliSosialisasi
100.000.000 0 0 125.000.000 0 0
1 4 1.03.01 17 PROGRAMPEMBERDAYAANKOMUNITASPERUMAHAN
1:01 600.000.000 0 0 700.000.000 0
1 4 1.03.01 17 8 Pembangunan Sarana danPrasarana LingkunganPerumahan danPermukiman
Jumlah Saluran drainaselingkungan yang terbangun
Kota Blitar Salurandrainase p= 1000 m ;uk=0,7 x
0,6
600.000.000 700.000.000
1 5 1.03.01 15 PROGRAMPERENCANAAN TATARUANG
Tercapainya Perencanaan TataRuang
1:03 950.000.000 0 0 0 1.005.000.000 0 0
68
1 5 1.03.01 15 2 Penetapan kebijakanRDTRK, RTRK, dan RTBL
Jumlah dokumen Perda KebijakanRDTRK
Kota Blitar 1dokumen
100.000.000 0 0 125.000.000 0 0
1 5 1.03.01 15 7 Penyusunan rencana tatabangunan dan lingkungan
Jumlah dokumen RTBL yangtersusun
Kota Blitar 2dokumen
500.000.000 0 0 520.000.000 0 0
1 5 1.03.01 15 19 Pembuatan SistemInformasi Tata Ruang
Jumlah sistem informasi tentangtata ruang
Kota Blitar 1dokumen
350.000.000 0 0 360.000.000 0 0
1 5 1.03.01 16 PROGRAMPEMANFAATAN RUANG
Tercapainya ProgramPemanfaatan Ruang
1:03 530.000.000 0 0 0 560.000.000 0 0
1 5 1.03.01 16 3 Penyusunan kebijakanpengendalian pemanfaaatanruang
Prosentasi dokumen kebijakanpengendalian pemanfaatan ruang
Kota Blitar 80% 250.000.000 0 0 260.000.000 0 0
1 5 1.03.01 16 5 Survey dan pemetaan Updating data sistem informasidata base pemanfaatan ruang
Kota Blitar 1dokumen
200.000.000 0 0 210.000.000 0 0
1 5 1.03.01 16 7 Sosialisasi kebijakan, normastandar, procedur danmanual pemanfaatan ruang
Jumlah sosialisasi NSPM Kota Blitar 3 kali ; 3kecamata
n
80.000.000 0 0 90.000.000 0 0
1 5 1.03.01 17 PROGRAMPENGENDALIANPEMANFAATAN RUANG
Terlaksananya PengendalianPemanfaatan Ruang
1:01 50.000.000 0 0 0 60.000.000 0 0
1 5 1.03.01 17 8 Monitoring evaluasi danpelaporan
Jumlah lokasi bangunan berIMByang dimonitor
Kota Blitar 3Kecamata
n
50.000.000 0 0 60.000.000 0 0
1 6 1.03.01 15 PROGRAMPENGEMBANGANDATA/INFORMASI
Tercapainya PengembanganData / Informasi Sarana danPrasarana Kota
1:01 93.000.000 0 0 0 100.000.000 0 0
1 6 1.03.01 15 6 Pengelolaan Data Elektronik Update data base jalan, trotoardan jembatan dan invetarisasibangunan rumah tidak layak huni
Kota Blitar 2 paket 93.000.000 0 0 100.000.000 0 0
1 6 1.03.01 19 PROGRAMPERENCANAANPENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DANBESAR
Meningkatnya PerencanaanPengembangan Kota-KotaMenengah dan Besar
1:01 150.000.000 0 0 0 160.000.000 0 0
1 6 1.03.01 19 9 Koordinasi Perencanaan AirMinum, Drainase DanSanitasi Perkotaan
Frekuensi pelaksanaan koordinasidan sosialisasi sanitasi perkotaan
Kota Blitar Sosialisasi= 4 kali
Materi = 4materi
150.000.000 0 0 160.000.000 0 0
1 6 1.03.01 22 PROGRAMPERENCANAANPEMBANGUNANEKONOMI
Meningkatnya KualitasPerencanaan PembangunanEkonomi
1:01 150.000.000 0 0 0 160.000.000 0 0
69
1 6 1.03.01 22 10 Pendamping P2KP Jumlah kegiatan pendampinganprogram PNPM P2KP
Kota Blitar Rakor = 6kali,
bantuanOperasion
al = 21BKM
150.000.000 0 0 160.000.000 0 0
1 18 1.03.01 21 PROGRAMPENINGKATAN SARANADAN PRASARA OLAHRAGA
Tercapainya PeningkatanSarana dan Prasarana OlahRaga
1:01 1.500.000.000 0 0 0 1.700.000.000 0 0
1 18 1.03.01 21 2 Peningkatan Pembangunansarana dan PrasaranaOlahraga
Pembangunan sarana danprasarana olah raga
Kota Blitar 1 paket 1.000.000.000 1.100.000.000
1 18 1.03.01 21 7 Rehabilitasi Berat/SedangSarana dan PrasaranaOlahraga
Pembangunan sarana danprasarana olah raga
Kota Blitar 7700 m2 500.000.000 0 0 600.000.000 0 0
1 19 1.03.01 18 PROGRAM KEMITRAANPENGEMBAGANWAWASANKEBANGSAAN
Meningkatnya KemitraanPengembangan WawasanKebangsaan
1:01 40.000.000 0 0 0 50.000.000 0 0
1 19 1.03.01 18 10 Fasilitasi KeperansertaanPada Event Daerah danHari Besar Nasional
Frekuensi Keperansertaan DinasPU pada Event
KantorDinas PU
3 event 40.000.000 0 0 50.000.000 0 0
Total 35.486.710.000 9.605.000.000 11.449.932.000 37.910.000.000 6.800.000.000 13.600.000.000
70
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar
memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Kota Blitar tahun 2016 sebagai penjabaran Renstra Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2016. Rencana ini disusun setelah
mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan tahun 2015.
Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks,
pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2016 ini,
dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian
seperlunya.
Rencana Kerja tahun 2016 ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam
penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Kota Blitar.
Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Kota Blitar tahun 2016. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Kota Blitar Kota Blitar ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan
kerja keras, oleh sumber daya di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar
Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi
upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan good governance melalui
perencanaan pembangunan yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Blitar, 2015
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANKOTA BLITAR
Drs. HERMANSYAH PERMADI, M.Si.Pembina Utama Muda
NIP. 19561106 198509 1 001
71