BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf ·...

71
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sejalan dengan ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 137 dijelaskan bahwa SKPD menyusun Renja SKPD. Sebagai dokumen perencanaan SKPD, maka Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar 2016 mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2016, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Tahun 2011 - 2015, hasil evaluasi pelaksanaan progam dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasala dari masyarakat. Dengan demikian, Renja mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional 2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar 3. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah 4. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat. 1.2 Landasan Hukum Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar tahun 2016 berdasarkan pada :

Transcript of BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf ·...

Page 1: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap

daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah,

terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang

perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah

dan perencanaan tahunan. Sejalan dengan ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk

operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 yang

dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah,

dimana dalam Pasal 137 dijelaskan bahwa SKPD menyusun Renja SKPD.

Sebagai dokumen perencanaan SKPD, maka Renja Dinas Pekerjaan Umum

dan Perumahan Kota Blitar 2016 mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2016,

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Tahun 2011 - 2015,

hasil evaluasi pelaksanaan progam dan kegiatan periode sebelumnya, masalah

yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasala dari masyarakat.

Dengan demikian, Renja mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional

2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis

jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan

pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar

3. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja

Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah

4. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan LPPD

kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar tahun 2016

berdasarkan pada :

Page 2: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

2

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104

Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara / Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana

Rencana Pembangunan Daerah;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah dalam Peraturan Dalam

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Page 3: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

3

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara,

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah

12.Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Lembaga Teknis Daerah ;

13.Peraturan Daerah Blitar Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2011 – 2015 ;

14.Peraturan Walikota Blitar Nomor 42 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi

dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar ;

15.Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2016 ;

16.Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Blitar Nomor : 188/

/410.202/2011 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Kota Blitar Tahun 2011 – 2015.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Kota Blitar untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun

dengan maksud untuk mensinergikan program regional dan sektoral, memuat

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar yang dianggarkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016;

Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran;

Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan tahun anggaran

2016.

Page 4: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

4

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Rencana Kerja Bappeda sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, maksud dan

tujuan, landasan hukum, hukuman dengan dokumen

perencanaan lainnya serta sistematika.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Kota Blitar Tahun lalu, berisikan evaluasi

pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota

Blitar Tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum

dan Perumahan Kota Blitar , Analisis Kinerja Pelayanan Dinas

Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar , Isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Kota Blitar , review terhadap rancangan awal Dinas

Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar , dan penelaahan

usulan program masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran dan Kegiatan, menguraikan mengenai telaah

terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas

Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar , program dan

kegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Blitar.

BAB IV Penutup, menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana

tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum

dan Perumahan Kota Blitar tahun 2016

Page 5: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

KOTA BLITAR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar

Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota

Blitar

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah

disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan

kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang

capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam

rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari

kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan

anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value

for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai

berikut :

- Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti

anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk

melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di

analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan

rencana strategis yang ditetapkan.

- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang diharapkan langsung

dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.

- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah

dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai

dilaksanakan atau indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada

jangka menengah.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban

keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran,neraca, laporan arus kas dan

catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan

tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan.

Page 6: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

6

Berikut disampaikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Kota Blitar sampai dengan Tahun 2015 dengan rincian

sebagai berikut :

Page 7: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

7

Tabel. 2.1.Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar sampai dengan Tahun 2015

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD padas/d Tahun 2015

Realisasi CapaianKinerja Renja SKPD

sampai dengan RenjaSKPD Tahun lalu

Target Kinerja dan AnggaranRenja SKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2014)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2014)Realisasi Capaian

Kinerja danAnggaran Renja

SKPD yangDievaluasi

TingkatCapaianKinerja

danRealisasiAnggaran

Renja yangdievaluasi

(%)

Realisasi Kinerjadan Anggaran

Renstra SKPD s/dTahun 2014

TingkatCapaian

Kinerja danRealisasiAnggaranRenstra

SKPD s/dTahun 2014

(%)

SKPDPenanggungJawab

I II III IV

6 78

9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x100 15 = 7 + 13 16 = 15/6 x

100% 17

3 4 5 KRp.

KRp. K Rp.

KRp.

K Rp K Rp K Rp K Rp. K Rp. K %URUSAN PEKERJAANUMUM

67.554.352.400 100.044.813.630 24.103.129.692 121.458.950 121.458.950 82.136.594.260

1.03 01 16 PROGRAM PEMBANGUNANSALURANDRAINASE/GORONG-GORONG

Jumlah plat duikerpenutup salurandrainase terbangun

Duiker= 10 bh

476.264.000 1.620.566.500 1.201.989.692 1.527.300 1.527.300 1.622.093.800

1.03 01 16 03 Pembangunan salurandrainase / gorong-gorong

Jumlah salurandrainase/gorong-gorong terbangun

Duiker= 10 bh

476.264.000 1.620.566.500 10 paketpekerjaan

1.201.989.692 1.527.300 1.527.300 0,13 1.622.093.800 340,59 DinasPU

1.03 01 17 PROGRAM PEMBANGUNANTURAP/TALUD/BRONJONG

PanjangTurap/taludterbangun

Talud =130 m

276.700.000 1.693.941.400 2.300.675.000 2.250.600 2.250.600 1.696.192.000

1.03 01 17 03 Pembangunanturap/talud/bronjong

Panjang Turap/taludterbangun

Talud =130 m

276.700.000 1.693.941.400 12 paketpekerjaan

2.300.675.000 2.250.600 2.250.600 0,10 1.696.192.000 613,01 DinasPU

1.03 01 18 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALANDAN JEMBATAN

ProsentasePanjang jalan,jembatan, dantrotoar terrehabilitasi

100% 26.262.524.000 41.337.912.440 8.812.678.500 5.342.350 5.342.350 32.318.284.850

1.03 01 18 06 Pemeliharaan Jalan ( DAK ) Panjang Jalan,Rehabilitasi PlatDuiker, Jembatandan Trotoar yangdipelihara

Jalan :22.519

m,trotoar :

1510m, jemb: 20 bh

23.635.524.000 11.864.629.900 Jalan = 4lokasi ;Jembatan= 2 lokasi

5.514.853.500 1.963.950 1.963.950 0,04 11.866.593.850 50,21 DinasPU

1.03 01 18 07 Pemeliharaan Jalan danTrotoar

Panjang Jalan danTrotoar yangdipelihara

Jalan :5000m2,

Trotoar: 5000

m1

2.627.000.000 1.816.448.400 Jalan : 7Lokasi;Trotoar : 7Lokasi

550.000.000 1.807.100 1.807.100 0,33 1.818.255.500 69,21 DinasPU

1.03 01 18 08 Rehabilitasi Jalan danJembatan

Rehabilitasi Jalandan Jembatan

1.346.578.300 0 0 0,00 1.346.578.300 0,00 DinasPU

1.03 01 18 10 Peningkatan Jalan danJembatan

Peningkatan Jalan 915.400.000 17 paketpekerjaan

2.747.825.000 1.571.300 1.571.300 0,06 916.971.300 0,00 DinasPU

1.03 01 18 11 Peningkatan Jalan danJembatan (Bantuan Propinsi)

Peningkatan Jalan 16.252.505.900 0 0 0,00 16.252.505.900 0,00 DinasPU

Page 8: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

8

1.03 01 18 12 Peningkatan Jalan danJembatan (Banprop 2011)

PembangunanSaluran Drainasedan Duiker di Jl.Masjid Utara

117.380.000 0 0 0,00 117.380.000 0,00 DinasPU

1.03 01 18 11 Peningkatan Jalan danJembatan (DPPID)

Peningkatan Jalandan Jembatan

9.024.969.940 0 0 0,00 9.024.969.940 0,00 DinasPU

1.03 01 15 PROGRAM PEMBANGUNANJALAN DAN JEMBATAN

0 0 0 0 0

1.03 01 15 08 Sosialisasi PelaksanaanPembangunan InfrastrukturPerkotaan

PelaksanaanSosialisasi KegiatanPembangunanInfrastruktur

0 0 0,00 0 0,00 DinasPU

1.03 01 30 PROGRAM PEMBANGUNANINFRASTRUKTURPEDESAAN

Prosentasependampinganprogram PNPMP2KP

100% 506.449.100 0 0 0 0 0

1.03 01 30 09 Fasilitasi pelaksanaanprogramPNPM/P2KP(PendampingP2KP)

ProsentasePendampinganPNPM P2KP

100% 506.449.100 0 0 0 0,00 0 0,00 DinasPU

1.03 01 23 PROGRAM PENINGKATANSARANA & PRASARANAKEBINAMARGAAN

Jumlah saranaprasaranakebinamargaanyang terpelihara

16 unit 134.475.900 113.410.000 35.000.000 21.300.000 21.300.000 134.710.000

1.03 01 23 10 Rehabilitasi / PemeliharaanAlat-Alat Berat

Jumlah alat-alatberat yangterpelihara

16 unit 134.475.900 113.410.000 14 jenis 35.000.000 21.300.000 21.300.000 60,86 134.710.000 100,17 DinasPU

1.03 01 24 PROGRAMPENGEMBANGAN DANPENGELOLAAN JARINGANIRIGASI, RAWA DANJARINGAN PENGAIRANLAINNYA

Prosentasepengembanganjaringan irigasi danair bersih

100% 29.029.005.650 39.368.447.590 3.074.181.100 2.838.100 2.838.100 30.366.577.310

1.03 01 24 06 Pembangunan Jaringan airbersih/air minum(DAK AirMinum)

Jumlah jaringanpenyediaan airbersih SambunganRumah (SR) yangterbangun

SPAM= 12unit

Pipa =1800SR

4.697.228.650 2.756.170.220 4 paketkegiatan

1.109.230.200 0 0,00 2.756.170.220 58,68 DinasPU

1.03 01 24 10 Rehabilitasi/pemeliharaanjaringan irigasi

Panjang JaringanIrigasi yangterpelihara

Saluran dan

talud =1900 m

847.000.000 773.410.440 8 lokasikegiatan

250.000.000 1.400.000 1.400.000 0,56 774.810.440 91,48 DinasPU

1.03 01 24 18 Pemeliharaan Jaringan Irigasi( DAK Irigasi )

Panjang JaringanIrigasi yangterpelihara

Saluran dan

Talud =10.500

m

5.455.270.000 3.608.328.750 12 lokasikegiatan

1.714.950.900 1.438.100 1.438.100 0,08 3.609.766.850 66,17 DinasPU

1.03 01 24 21 Rehabilitasi/PemeliharaanJaringan Irigasi Pertanian(DPID)

Jumlah JaringanIrigasi Pertanianyang terpelihara

Saluran dan

talud =80

paket

17.912.500.000 17.844.210.200 0 0 0,00 17.844.210.200 99,62 DinasPU

1.03 01 24 23 Pemeliharaan Jaringan Irigasi( DP2D2 )

Jumlah JaringanIrigasi Pertanianyang terpelihara

269.329.000 0 0 0,00 269.329.000 0,00 DinasPU

1.03 01 24 25 Rehabilitasi drainase danTrotoar Perkotaan (Banprop)

Rehabilitasi drainasedan TrotoarPerkotaan (Banprop)

4.997.757.600 0 0 0,00 4.997.757.600 0,00 DinasPU

Page 9: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

9

1.03 01 24 22 Pembangunan Saluran Airuntuk PengembanganEkonomi Produktif (BKIEP)

Jumlah Saluran Airdan Duiker yangterbangun

Sal : 86m

Duik :1 bh

117.007.000 114.533.000 0 0 0,00 114.533.000 97,89 DinasPU

1.03 01 24 24 Rehabilitasi / PemeliharaanJaringan Irigasi (DPPID)

Jumlah JaringanIrigasi Pertanianyang terpelihara

9.004.708.380 0 0 0,00 9.004.708.380 0,00 DinasPU

1.03 01 27 PROGRAMPENGEMBANGAN KINERJAPENGELOLAAN AIR MINUMDAN AIR LIMBAH

Jumlah prasaranaIPAL komunal yangterbangun

10 unit 4.939.748.500 3.706.059.600 1.110.517.200 0 0 3.706.059.600

1.03 01 27 11 Pembangunan SaranaSanitasi Lingkungan BerbasisMasyarakat (DAK Sanitasi)

Jumlah prasaranaIPAL komunal yangterbangun

10 unit 4.939.748.500 3.706.059.600 4 Paket 1.110.517.200 0 0,00 3.706.059.600 75,03 DinasPU

1.03 01 31 PROGRAM PEMBANGUNANSARANA PRASARANAKOTA

Prosentasepembangunansarana prasaranakota

100% 4.333.214.250 630.248.050 6.565.213.000 85.092.850 85.092.850 715.340.900

1.03 01 31 01 Pra DesainRehabilitasi/Pemeliharaan danPembangunan SaranaPrasarana Kota

Jumlah pradesainsarana-prasaranakota yang tersusun

100paket

153.682.400 186.513.600 10pradesain

10.500.000 0 0,00 186.513.600 121,36 DinasPU

1.03 01 31 03 Verifikasi Hasil PerencanaanTeknis Pembangunan Fisik

Jumlah DED hasilperencanaan teknisyang tersusun

600DED

46.888.500 28.163.400 20Kegiatan

30.000.000 0 0,00 28.163.400 60,06 DinasPU

1.03 01 31 04 Pembinaan teknispelaksanaan fisikpembangunan infrastruktur

Jumlah pembinaandan bantuan teknispengawasanpembangunan fisik

200paket

181.326.300 42.154.800 1 paket 300.000.000 955.250 955.250 0,32 43.110.050 23,77 DinasPU

1.03 01 31 05 Pembinaan teknispelaksanaan fisik rehabilitasi /pemeliharaan infrastruktur

Jumlah pembinaandan bantuan teknispengawasanrehabilitasi/pemeliharaan fisik

400paket

188.501.450 0 0 0 0,00 0 0,00 DinasPU

1.03 01 31 06 Pembangunan gedungfasilitas umum

Prosentase Gedungfasilitas umum yangterbangun

80% 2.262.815.600 0 2 paketpekerjaan

2.058.413.000 0 0,00 0 0,00 DinasPU

1.03 01 31 07 Pembangunan PagarPengaman Sarana PrasaranaKota

Jumlah AssetPemerintah Daerahyang terpelihara

1 asset 250.000.000 145.592.000 0 0 0,00 145.592.000 58,24 DinasPU

1.03 01 31 08 Perencanaan TeknisPemanfaatan Aset Daerah

Jumlah dokumenperencanaangedung aset daerah

4 dok 1.250.000.000 106.318.600 0 0 0,00 106.318.600 8,51 DinasPU

1.03 01 31 09 Pembangunan GedungSanggar Pramuka

PembangunanGedung SanggarPramuka

99.668.000 0 0 0,00 99.668.000 0,00 DinasPU

1.03 01 31 17 Fasilitasi Jasa Konstruksi danKonsultansi

Terlaksananyafasilitasi bagipengembangan jasakonstruksi di KotaBlitar

21.837.650 1 paket 122.300.000 82.607.950 82.607.950 67,55 104.445.600 0,00 DinasPU

1.03 01 31 10 Pembangunan Sirkuit Terlaksananyapembangunan sirkuit

0 3 paket 2.929.000.000 643.250 643.250 0,02 643.250 0,00 DinasPU

1.03 01 31 16 Revitalisasi ISTANA GEBANG Terlaksananyarevitalisasi ISTANAGEBANG

0 2 kegiatan 1.000.000.000 0 0,00 0 0,00 DinasPU

Page 10: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

10

1.03 01 31 18 Monitoring, Evaluasi danpelaporan PembangunanSarana prasarana kota

Monitoring, Evaluasidan pelaporanPembangunanSarana prasaranakota

0 20kegiatan

115.000.000 886.400 886.400 0,77 886.400 0,00 DinasPU

1.03 01 21 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAOLAHRAGA

0 11.354.836.300 888.775.200 393.500 393.500 11.355.229.800

1.03 01 21 08 Peningkatan PembangunanSarana dan PrasaranaOlahraga

Peningkatan jalan dihalaman ParkirStadion Supriyadi,pemasangan lampupenerangan stadionsesuai standart LigaIndonesia,perencanaan danpembangunan sirkuittahap I, sertapembangunan tribunVVIP StadionSupriadi

11.354.836.300 LanjutanPelaksanaanPembangunan Sirkuit2013

513.775.200 0 0,00 11.354.836.300 0,00 DinasPU

1.03 01 21 07 Rehabilitasi Berat/SedangSarana dan PrasaranaOlahraga

Terlaksananyapembangunanlapangan olah ragaDimoro danNgadirejo

0 2 paketpekerjaan

375.000.000 393.500 393.500 0,10 393.500 0,00 DinasPU

1.03 01 18 PROGRAM KEMITRAANPENGEMBANGANWAWASAN KEBANGSAAN

0 37.220.000 35.100.000 0 0 37.220.000

1.03 01 18 10 Fasilitasi Keperansertaanpada even daerah dan HariBesar nasional

FrekuensikeperansertaanDinas PU padaevent

37.220.000 4 event 35.100.000 0 0,00 37.220.000 0,00 DinasPU

1.03 01 32 PROGRAM STANDARISASIBIDANG PEKERJAANUMUM

933.000.000 21.640.750 79.000.000 2.714.250 2.714.250 24.355.000

1.03 01 32 01 Penyusunan Standar HargaBarang dan Jasa Konstruksi(SNI)

Jumlah HSBU setiaptriwulan dan analisastandart bangunangedung yangtersusun

16 buku 133.000.000 21.640.750 5 buku 79.000.000 2.714.250 2.714.250 3,44 24.355.000 18,31 DinasPU

1.03 01 32 2 Penyusunan StandartarisasiBangunan Gedung Negara

Jumlah desainptotipe bangunangedung negara yangtersusun

4 paket 800.000.000 0 0 0 0,00 0 0,00 DinasPU

1.03 01 15 PROGRAM PEMBANGUNANJALAN DAN JEMBATAN

162.971.000 160.531.000,00 0,00 0,00 0,00 160.531.000,00

1.03 01 15 01 Pembangunan JalanInfrastruktur EkonomiProduktif

Panjang Jalan danTalud PengamanJalan yangterbangun

Jalan :127 m,Talud :62 m

162.971.000 160.531.000 0 0 0,00 160.531.000 98,50 DinasPU

1.14 01 15 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS DANPRODUKTIVITAS TENAGAKERJA

500.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.14 01 15 02 Pembangunan balai latihankerja

Jumlah BangunanGedung terbangun

1 unit 500.000.000 0 0 0 0,00 0 0,00 DinasPU

Page 11: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

11

URUSAN PENATAANRUANG

5.683.397.400 10.157.495.748 6.980.215.670 210.190.252 210.190.252 10.124.466.000

1.05 01 15 PROGRAM PERENCANAANTATA RUANG

Prosentasepenyusunan dansosialisasiPerencanaan TataRuang

75% 1.929.006.000 644.957.550 515.662.300 3.917.500 3.917.500 648.875.050

1.05 01 15 03 Sosialisasi peraturanperundang-undangan tentangrencana tata ruang

Frekuensipelaksanaansosialisasi peraturanpenataan ruang

1 kali 50.000.000 0 0 0 0,00 0 0,00 DinasPU

1.05 01 15 07 Penyusunan rencana tatabangunan dan lingkungan

Jumlah dokumenRTBL yang tersusun

4 dok 800.000.000 0 1 dokumen 185.265.950 1.605.950 1.605.950 0,87 1.605.950 0,20 DinasPU

1.05 01 15 02 Penetapan Kebijakan RDTRK,RTRK dan RTBL

Jumlah dokumenPerda KebijakanRDTRK

567.068.550 1 dokumen 330.396.350 2.311.550 2.311.550 0,70 569.380.100 0,00 DinasPU

1.05 01 15 11 Revisi rencana tata ruang Jumlah revisirencana tata ruangyang tersusun

2 revisi 700.000.000 0 0 0 0,00 0 0,00 DinasPU

1.05 01 15 16 Penyusunan rencanaperaturan daerah tentangBangunan Gedung dan IMB

Prosentasepelaksanaansosialisasi peraturanpenataan ruangkepada masyarakat

1 unit 79.006.000 77.889.000 0 0 0,00 77.889.000 98,59 DinasPU

1.05 01 15 19 Pembuatan Sistem InformasiTata Ruang

Prosentase sisteminformasi tata ruangyang tersusun

100% 300.000.000 0 0 0 0,00 0 0,00 DinasPU

1.05 01 17 PROGRAM PENGENDALIANPEMANFAATAN RUANG

Prosentasepengendalianpemanfaatan ruang

70% 405.125.000 161.941.000 47.876.850 3.720.050 3.720.050 165.661.050

1.05 01 17 02 Penyusunan prosedur danmanual pengendalianpemanfaatan ruang

Jumlah leafletpanduan mengenaipengendalianpemanfaatan ruang

5000lembar

50.000.000 47.218.000 0 0 0,00 47.218.000 94,44 DinasPU

1.05 01 17 04 Pelatihan aparat dalampengendalian pemanfaatanruang

Prosentasepelaksanaan bimtektentangpengendalian ruang

100% 100.000.000 9.629.400 0 0 0,00 9.629.400 9,63 DinasPU

1.05 01 17 08 Monitoring evaluasi danpelaporan

Prosentasepelaksanaanpengawasan izinuntuk bangunanbaru dan perubahanbangunan

100% 255.125.000 105.093.600 40% 47.876.850 3.720.050 3.720.050 7,77 108.813.650 42,65 DinasPU

1.05 01 16 PROGRAM PEMANFAATANRUANG

Jumlah gakinpenerima programIMB gratis

504Gakin

1.759.793.000 502.897.900 186.460.850 12.089.350 12.089.350 514.987.250

Jumlah dokumenpengendalianpemanfaatan ruang

7 dok 0 0,00 0 0,00

Prosentasepemahamanmasyarakattentang IMB

100% 0 0,00 0 0,00

1.05 01 16 01 Penyusunan kebijakanperizinan pemanfaatan ruang

jumlah sasaranprogram PilotProject IMB GakinKota Blitar

504berkas

459.121.000 55.415.000 0 0 0,00 55.415.000 12,07 DinasPU

Page 12: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

12

1.05 01 16 03 Penyusunan kebijakanpengendalian pemanfaaatanruang

Jumlah dokumenkajian mengenaipemanfaatan lahankosong, penataantempat makam, danpenataan papanreklame yangtersusun

3kajian

600.000.000 0 0 0 0,00 0 0,00 DinasPU

1.05 01 16 05 Survey dan pemetaan Prosentasepelaksanaan surveydan pemetaanbangunan

100% 250.000.000 345.395.000 1 paket 148.416.350 1.982.350 1.982.350 1,34 347.377.350 138,95 DinasPU

1.05 01 16 06 Pelatihan aparat dalampemanfaatan ruang

Prosentasepelaksanaan bimtektentangperencanaan danpemanfaatan ruang

100% 100.000.000 0 0 0 0,00 0 0,00 DinasPU

1.05 01 16 07 Sosialisasi kebijakan, normastandar, procedur dan manualpemanfaatan ruang

Frekuensipelaksanaansosialisasi tentangIMB dan tata ruang

10 kali 350.672.000 102.087.900 6 bulan,375 orang

38.044.500 10.107.000 10.107.000 26,57 112.194.900 31,99 DinasPU

1.05 01 5 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

TerlaksananyaPeningkatanSumber DayaAparatur

122.898.500 0 0 0 0 0

1.05 01 5 3 Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-undangan

Frekuensipelaksanaansosialisasi peraturanbidang infrastruktur

12 kali 122.898.500 0 0 0 0,00 0 0,00 DinasPU

1.05 01 1 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

TerlaksananyaPelayananAdministrasiPerkantoran

100% 827.341.500 581.524.423 327.260.000 57.709.702 57.709.702 639.234.125

1.03 01 1 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Prosentasepembayaranrekening telepon, airdan listrik

60bulan

218.685.675 96.938.823 12 Bulan 58.800.000 11.133.652 11.133.652 18,93 108.072.475 49,42 DinasPU

1.03 01 1 08 Penyediaan Jasa KebersihanKantor

Prosentasepenyediaan jasakebersihan dankeamanan kantor

100% 119.637.650 43.800.000 0 0 0,00 43.800.000 36,61 DinasPU

1.03 01 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pemenuhanalat tulis kantor

100% 80.121.650 70.394.950 38 jenis 35.000.000 9.957.050 9.957.050 28,45 80.352.000 100,29 DinasPU

1.03 01 1 11 Penyediaan Barang CetakanDan Penggandaan

Jumlah penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

100% 83.182.800 51.937.400 16 jenis 37.254.000 9.623.000 9.623.000 25,83 61.560.400 74,01 DinasPU

1.03 01 1 12 Penyediaan KomponenInstalasi Listrik / PeneranganBangunan Kantor

Jumlah penyediaankomponen instalasiListrik / penerangankantor

100% 13.587.450 18.919.500 20 jenis 13.996.000 13.996.000 13.996.000 100,00

32.915.500 242,25 DinasPU

1.03 01 1 13 Penyediaan Peralatan RumahTangga

Prosentasepemenuhanperalatan rumahtangga

120jenis

27.056.225 21.137.400 32 jenis 13.000.000 13.000.000 13.000.000 100,00

34.137.400 126,17 DinasPU

1.03 01 1 15 Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah pemenuhanbahan bacaan danperundang-undangan

1825exp

9.946.125 10.680.000 4 jenis 7.560.000 0 0,00 10.680.000 107,38 DinasPU

Page 13: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

13

1.03 01 1 17 Penyediaan Makanan danMinuman

Prosentasepenyediaanmakanan danminuman rapat,penjaga malam dantamu vip

100% 31.650.800 28.385.500 12 bulan 19.950.000 0 0,00 28.385.500 89,68 DinasPU

1.03 01 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan LuarDaerah

Frekuensiperjalanan dinaseselon II, III, IV danstaf

LD 60kali, DD100 kali

243.473.125 239.330.850 LD 25 kaliDD 18 Kali

141.700.000 0 0,00 239.330.850 98,30 DinasPU

1.03 01 2 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASANAAPARATUR

TerlaksananyaPeningkatanSarana danPrasarana Aparatur

80% 546.831.750 7.827.385.175 5.477.135.670 124.885.750 124.885.750 7.744.715.925

1.03 01 02 05 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

207.555.000 0 0 0,00 207.555.000 0,00 DinasPU

1.03 01 02 11 Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Jumlah pemenuhankebutuhanperlengkapan danperalatan kantor

28 unit 167.448.400 161.859.750 16 jenis 205.898.000 105.411.500 105.411.500 51,20 267.271.250 159,61 DinasPU

1.03 01 02 24 Pemeliharaan Rutin / BerkalaKendaraan Dinas /Operasional

Frekuensipemeliharaankendaraan dinas

76 kali 251.173.100 268.571.550 4 unit 123.157.000 19.474.250 19.474.250 15,81 288.045.800 114,68 DinasPU

1.03 01 02 26 Pemeliharaan Rutin / BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor

Frekuensipemeliharaanperlengkapangedung kantor

18 kali 43.101.250 0 0 0 0,00 0 0,00 DinasPU

1.03 01 02 30 Pemeliharaan Rutin / BerkalaPeralatan dan PerlengkapanKantor

FrekuensipemeliharanPeralatan danPerlengkapanKantor

62 kali 25.109.000 34.225.000 PC 15 unit,AC 15 unit,Meja 10buah

20.780.000 0 0,00 34.225.000 136,31 DinasPU

1.03 01 02 31 Pemeliharaan Rutin / BerkalaTaman Kantor

Frekuensipemeliharaan tamankantor

4 kali 60.000.000 44.200.000 35 m2 34.991.000 0 0,00 44.200.000 73,67 DinasPU

1.03 01 02 12 Pembangunan Sarana danPrasarana GedungPemerintah

PembangunanGedung Pemerintah

6.485.338.650 2 PaketKegiatan

4.639.159.670 0 0,00 6.485.338.650 0,00 DinasPU

1.03 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

Volume pengecatangedung kantor,pelitur daun pintudan jendela,penggantian slotlengkap pintu

145.882.225 Pengecatan = 6.945m2 ;Pelitur =560 m2

70.000.000 0 0,00 145.882.225 0,00 DinasPU

1.03 01 02 42 Rehabilitasi Sedang/BeratGedung Kantor

Jumlah GedungKantor yangdirehabilitasi

479.753.000 2 paketpekerjaan

383.150.000 0 0,00 479.753.000 0,00 DinasPU

1.05 01 6 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

TerlaksananyaPengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

100 51.609.350 65.099.550 58.820.000 7.042.100 7.042.100 72.141.650

Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Jumlah dokumenperencanaan danpelaporan yangtersusun

45 dok 51.609.350 65.099.550 9Dokumen

58.820.000 7.042.100 7.042.100 11,97 72.141.650 139,78 DinasPU

Page 14: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

14

1.05 01 15 PROGRAMPENGEMBANGANDATA/INFORMASI

TerlaksananyaPengembanganData/Informasi

40.792.300 338.025.150 367.000.000 825.800 825.800 338.850.950

1.05 01 15 6 Pengelolaan Data Elektronik Update datainventarisasi kondisidan penangananinfrastruktur jalanjembatan dandrainase kota

50paket

16.675.000 200.642.250 2 Paket 367.000.000 825.800 825.800 0,23 201.468.050 1208,20

DinasPU

1.05 01 15 10 Penyusunan norma, standar,pedoaman dan manual(NSPM)

Jumlah HSBU setiaptriwulan dantersusunya hargaanalisa standartbangunan gedungyang tersusun

4 buku 24.117.300 137.382.900 0 0 0,00 137.382.900 569,64 DinasPU

1.03 01 30 PPROGRAM PEMBINAANDAN PENGEMBANGANAPARATUR

35.665.000 0 0 0 35.665.000

1.03 01 30 24 Fasilitasi Pembinaan JasaKonstruksi dan Konsultasi

35.665.000 0 0,00 35.665.000 0,00 DinasPU

URUSAN PERENCANAANPEMBANGUNAN

346.789.300 507.686.900 200.000.000 17.287.700 17.287.700 524.974.600

1.06 01 20 PROGRAM PENINGKATANKAPASITASKELEMBANGAANPERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

Prosentasepeningkatankualitasperencanaanpembangunandaerah

100% 27.900.800 89.272.600 0 0 0 89.272.600

1.06 01 20 04 Pembinaan TeknisPerencanaan danPengawasan PembangunanDaerah

Jumlah bantuanteknis pengawasanpembangunaninfrastruktur

100keg

27.900.800 89.272.600 0 0,00 89.272.600 319,96 DinasPU

1.06 01 19 PROGRAM PERENCANAANPENGEMBANGAN KOTAKOTA MENENGAH DANBESAR

Prosentasepelaksanaanperencanaanpembangunandaerah

85% 155.000.000 216.253.400 80.000.000 17.287.700 17.287.700 233.541.100

1.06 01 19 09 Koordinasi Perencanaan AirMinum, Drainase dan SanitasiPerkotaan

Prosentasepelaksanaankoordinasi dansosialisasi sanitasiperkotaan

100% 65.000.000 126.753.400 50 Orang ;5 kali

80.000.000 17.287.700 17.287.700 21,61 144.041.100 221,60 DinasPU

1.06 01 19 12 Perencanaan Sarana SanitasiPerkotaan

ProsentasepelaksanaanKoordinasi danRekonsiliasi StrategiSanitasi

8 DED 90.000.000 89.500.000 0 0,00 89.500.000 99,44 DinasPU

1.06 01 21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

Prosentasepelaksanaanperencanaanpembangunandaerah

85% 10.888.500 23.897.900 0 0 0 23.897.900

1.06 01 21 29 Verifikasi Hasil PerencanaanPembangunan Fisik

Prosentaseperencanaanpembangunan fisikyang terverifikasi

10% 10.888.500 23.897.900 0 0,00 23.897.900 219,48 DinasPU

Page 15: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

15

1.06 01 22 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN EKONOMI

Prosentasepeningkatanpembangunanekonomi

80% 153.000.000 178.263.000 120.000.000 0 0 178.263.000

1.06 01 22 10 Pendamping P2KP Prosentasependampinganprogram P2KP

100% 153.000.000 178.263.000 21kelurahan

120.000.000 0 0,00 178.263.000 116,51 DinasPU

URUSAN PERUMAHAN3.311.806.000 4.148.903.300 1.840.400.000 0 0 4.101.681.800

1.04 01 16 PROGRAM LINGKUNGANSEHAT PERUMAHAN

Prosentasepenyediaan airbersih dan sanitasidasar permukiman

80% 294.166.000 91.053.000 132.000.000 0 0 43.831.500

1.04 01 16 07 Penyediaan sarana air bersihdan sanitasi dasarpermukiman

ProsentasepelaksanaanKoordinasi danRekonsiliasi StrategiSanitasi

100% 294.166.000 33.836.500 0 0,00 33.836.500 11,50 DinasPU

1.04 01 16 8 Sosialisasi sarana prasaranlingkungan sehat perumahan

Pelaksanaan tatapmuka masyarakatkelurahan sosialisasilingkungan sehat

9.995.000 3Sosialisasi

132.000.000 0 0,00 9.995.000 0,00 DinasPU

1.04 01 16 07 Fasilitasi dan PendampinganPerencanaan SanitasiPerkotaan dan InfrstrukturPedesaan (USRI)

Fasilitasi danPendampinganPerencanaanSanitasi Perkotaandan InfrstrukturPedesaan (USRI)

47.221.500 0 0,00 47.221.500 0,00 DinasPU

1.04 01 15 PROGRAMPENGEMBANGANPERUMAHAN

375.000.000 2.343.954.600 1.708.400.000 0 0 2.343.954.600

1.04 01 15 09 Sosialisasi PenyelenggaraanRusunawa

SosialisasiPenyelenggaraanRusunawaRusunawa

364.633.950 225 calonpenghunirusunawa

570.400.000 0 0,00 364.633.950 0,00 DinasPU

1.04 01 15 12 Pembangunan SaranaPenunjang Rusunawa

Pembangunan tanahUrug tahap I, II danPembangunan Pospengamanan

90% 375.000.000 1.979.320.650 3 Paket 1.138.000.000 0 0,00 1.979.320.650 527,82 DinasPU

1.04 01 17 12 PROGRAMPEMBERDAYAANKOMUNITAS PERUMAHAN

2.642.640.000 1.713.895.700 0 0 0 1.713.895.700

1.04 01 17 08 Pembangunan Sarana danPrasarana LingkunganPerumahan dan Permukiman

Prosentasepenyediaaninfrastrukturpermukiman

100% 2.642.640.000 1.713.895.700 0 0,00 1.713.895.700 64,86 DinasPU

Rata - rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang perlu diperlakukan dalam triwulan berikutnya : *(diisi oleh Bappeda)

Tindak lanjut yang perlu diperlakukan dalam Renja berikutnya : *(diisi oleh Bappeda)

Page 16: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

16

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa

faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi

organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :

a. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar yang

telah sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2008 sehingga

menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

b. Mekanisme kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar yang

berorientasi kepada pencapaian kinerja dari pada pembangunan sektoral.

c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan

dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar, dalam

menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi

kerja yang tinggi.

d. Adanya dukungan SKPD terhadap upaya peningkatan kualitas perencanaan

pembangunan.

e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu memberikan hasil

yang optimal, efektif dan efisien.

2. Faktor Penghambat :

a. Belum memadainya jumlah tenaga yang menguasai perencanaan dan

penelitian serta pengkajian.

b. Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun secara sistematis

dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam proses perencanaan

pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

c. Belum memadainya kemampuan untuk menyusun suatu kerangka

pembangunan strategis yang benar – benar mencerminkan kondisi, potensi

dan kebutuhan masyarakat.

d. Belum optimalnya kegiatan penelitian dan pengkajian sebagai dasar

pengambilan keputusan dalam proses perencanaan pembangunan.

e. Masih terdapatnya kebijakan pembangunan daerah yang seringkali tidak

berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan

dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam

Page 17: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

17

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD ) tahun 2016 dapat dikatakan

sangat berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam

pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu

ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut

dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2. sebagai berikut :

Page 18: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

18

Tabel. 2.2.Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar

No. IndikatorSPM /

StandartNasional

IKKTarget Renstra SKPD Realisasi Capaian

(%) ProyeksiCatatanAnalisis

Tahun2012

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2012

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I SUMBER DAYA AIR1 Tersedianya air baku untuk

memenuhi kebutuhan pokokminimal sehari hari.

100% 58% 59,67% 80% 100% 100%

2 Tersedianya air irigasi untukpertanian rakyat pada sistemirigasi yang sudah ada.

70% 84% 91,00% 90% 100% 100%

II JALAN3 Tersedianya jalan yang

menghubungkan pusat-pusatkegiatan dalam wilayahkabupaten/kota.

100% 100% 113% 100% 100% 100%

4 Tersedianya jalan yangmemudahkan masyarakatperindividu melakukanperjalanan.

100% 73% 100% 100% 100% 100%

5 Tersedianya jalan yangmenjamin pengguna jalanberkendara dengan selamat

60% 99,30% 98,87% 100% 100% 100%

Page 19: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

19

6 Tersedianya jalan yangmenjamin kendaraan dapatberjalan dengan selamat dannyaman.

60% 99,30% 98,87% 100% 100% 100%

7 Tersedianya jalan yangmenjamin perjalanan dapatdilakukan sesuai dengankecepatan rencana

60% tidak ada data 98,87% 100% 100% 100%

III AIR MINUM

8 Tersedianya akses air minumyang aman melalui SistemPenyediaan Air Minum denganjaringan perpipaan dan bukanjaringan perpipaan terlindungidengan kebutuhan pokokminimal 60 liter/orang/ hari

40% Sangat Buruk:40% ; Buruk:50% ;Sedang:70% ;Baik : 80% ;Sangat Baik:100%

96,85% 100% 100% 100%

IV PENYEHATAN LINGKUNGANPERMUKIMAN

9 Tersedianya sistem air limbahsetempat yang memadai.

60% 81,72% 55,30% 60% 60% 60%

10 Tersedianya sistem air limbahskala komunitas/kawasan/kota

5% 3% 51,74% 4% 5% 5%

11 Tersedianya sistem jaringandrainase skala kawasan danskala kota

50% jumlahinrastruktur400, tapi tidakadaperencanaanmengenaijumlahinfrastrukturyang harusdibangun

63,42% 50% 50% 50%

Page 20: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

20

12 Tersedianya sistem jaringandrainase skala kawasan danskala kota sehingga tidakterjadi genangan (lebih dari 30cm, selama 2 jam) dan tidaklebih dari 2 kali setahun

50% Kota Blitartidak memilikidaerah yangtergenang(lebih dari 30cm, selama 2jam)

100% 100% 100% 100%

V PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUHPERKOTAAN

13 Berkurangnya luasanpermukiman kumuh di kawasanperkotaan.

10% Kota belummenetapkankawasan yangtermasukpermukimankumuh

100% 100% 100% 100%

VI PENATAAN BANGUNAN DANLINGKUNGAN

14 Terlayaninya masyarakat dalampengurusan IMB dikabupaten/kota.

100% 100% 464,9% 20% 25% 30%

15 Tersedianya pedoman HargaStandar Bangunan GedungNegara di Kabupaten /kota

100% ada 100% 100% 100% 100%

VII JASA KONSTRUKSI16 Penerbitan IUJK dalam waktu

10 (sepuluh) hari kerja setelahpersyaratan lengkap.

100% 97,10% 100% 100% 100% 100%

Page 21: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

21

17 Tersedianya Sistem InformasiJasa Konstruksi setiap tahun

100% Tidak tersediasisteminformasi jasakontruksisetiap tahun

60% 80% 100% 100%

VIII PENATAAN RUANG

18 Tersedianya informasimengenai Rencana Tata Ruang(RTR) wilayah kabupaten/kotabeserta rencana rincinyamelalui peta analog dan petadigital

100% 0% 100% 100% 100% 100%

19 Terlaksananya penjaringanaspirasi masyarakat melaluiforum konsultasi publik yangmemenuhi syarat inklusif dalamproses penyusunan RTR danprogram pemanfaatan ruang,yang dilakukan minimal 2 (dua)kali setiap disusunnya RTR danprogram pemanfaatan ruang.

100% 50% 0% 100% 100% 100%

20 Terlayaninya masyarakat dalampengurusan izin pemanfaatanruang sesuai dengan PeraturanDaerah tentang RTR wilayahkabupaten/kota besertarencana rincinya

100% 25% 100% 100% 100% 100%

Page 22: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

22

21 Terlaksanakannya tindakanawal terhadap pengaduanmasyarakat tentangpelanggaran di bidang penataanruang, dalam waktu 5 (lima)hari kerja

100% 0% 100% 100% 100% 100%

22 Tersedianya luasan RTH publiksebesar 20% dari luas wilayahkota/kawasan perkotaan.

25% 70% 11,73% 15% 25% 25%

Page 23: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

23

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Kota Blitar

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang

melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain :

1. Sumberdaya manusia yang terbatas, yang belum sepenuhnya diarahkan pada

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sehingga belum optimal;

2. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan

kinerja;

3. Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun secara sistematis

dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan

yang komprehensif dan berkelanjutan;

4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program

pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan;

5. Pengaruh Globalisasi yang membuat semakin pesatnya perkembangan

teknologi dan diberlakukannya perdagangan bebas;

6. Perubahan peraturan perundang – undangan sehingga belum sepenuhnya

dapat terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan

pembangunan nasional dan daerah;

7. Belum meratanya kualitas SDM Perencana;

8. Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan untuk mendukung

peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Blitar.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 telah menentukan 25 (dua

puluh lima) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu :

1). Peningkatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;

2). Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan nilai – Nilai Sejarah, budaya

serta kearifan local;

3). Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai – Nilai Keagamaan;

4). Peningkatan Fasilitasi Sarana Ibadah dan Kegiatan Keagamaan;

5). Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana dan Tata Kelola Pendidikan;

6). Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

Page 24: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

24

7). Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Masyarakat melalui Wajib Belajar

12 Tahun;

8). Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu

serta Daya Saing Lulusan;

9). Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Kompetensi dan

Profesionalisme Tenaga Kesehatan serta Peningkatan Kualitas Sarana

dan Prasarana Kesehatan Dasar dan Lanjutan;

10). Peningkatan Keterjangkauan Layanan terutama bagi Masyarakat Miskin

dengan Optimalisasi dan Pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan;

11). Peningkatan Peran Kelompok Masyarakat dalam Pembangunan

Kesehatan;

12). Peningkatan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat;

13). Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perekonomian

terutama yang mendukung Pariwisata, Perdagangan dan jasa daerah;

14). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat untuk meningkatkan Pendapatan

Masyarakat;

15). Perluasan Akses Ekonomi dan Fasilitasi Permodalanuntuk

Pengembangan Sektor Koperasi, UKM serta Pelaku Usaha Informal;

16). Peningkatan Sinergi Penanggulangan Kemiskinan antar sector dan

antar Program;

17). Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin;

18). Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Layanan serta Bantuan Dasar bagi

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

19). Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat;

20). Peningkatan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan;

21). Pengembangan Sinergi Peran, Fungsi dan kerjasama antar Stakeholder

dalam Pembangunan;

22). Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi;

23). Peningkatan Manajemen Pengelolaan Air Limbah, Persampahan dan

Lingkungan Hidup melalui Proses Pembelajaran dan Pembangunan yang

Partisipatif;

24). Pengendalian Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup;

25). Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup.

Page 25: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

25

Dari 25 (dua puluh lima) prioritas pembangunan dimaksud, Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Kota Blitar ditunjuk sebagai penanggung jawab atau

pelaksana 5 (lima) prioritas yang dijabarkan dalam 23 (dua puluh tiga) Program

kegiatan.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas

pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Kota Blitar dilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam tabel

dibawah ;

Page 26: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

26

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2016

Kota Blitar

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

CapaianPagu Indikatif

(Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian Pagu Indikatif (Rp.)

1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12I PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASIPERKANTORAN

Tercapainya PelayananAdministrasi Perkantoran

1:08 181.191.900,00 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

TercapainyaPelayananAdministrasiPerkantoran

1:08 264.500.000,00

1 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

KantorDinasPU

Prosentase pembayaranrekening telepon, air danlistrik

12 bln 48.099.300,00 Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik

KantorDinasPU

Prosentasepembayaran rekeningtelepon, air dan listrik

100% 60.000.000,00

2 Penyediaan Jasa KebersihanKantor

KantorDinasPU

Prosentase penyediaan jasakebersihan dan keamanankantor

100% 25.520.400,00

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor KantorDinasPU

Jumlah pemenuhan alat tuliskantor

100% 17.624.850,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor KantorDinasPU

Jumlah pemenuhanalat tulis kantor

38 jenis 20.000.000,00

4 Penyediaan Barang CetakanDan Penggandaan

KantorDinasPU

Jumlah penyediaan barangcetakan dan penggandaan

100% 18.298.200,00 Penyediaan Barang CetakanDan Penggandaan

KantorDinasPU

Jumlah penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

16 jenis 20.000.000,00

5 Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

KantorDinasPU

Jumlah penyediaankomponen instalasi Listrik /penerangan kantor

22% 2.988.900,00 Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

KantorDinasPU

Jumlah penyediaankomponen instalasiListrik / penerangankantor

10 jenis 10.000.000,00

6 Penyediaan Peralatan RumahTangga

KantorDinasPU

Prosentase pemenuhanperalatan rumah tangga

24 jenis 5.951.700,00 Penyediaan Peralatan RumahTangga

KantorDinasPU

Prosentasepemenuhan peralatanrumah tangga

100% 12.000.000,00

Page 27: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

27

7 Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

KantorDinasPU

Jumlah pemenuhan bahanbacaan dan perundang-undangan

365 exp 2.187.900,00 Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

KantorDinasPU

Jumlah pemenuhanbahan bacaan danperundang-undangan

4 jenis 7.500.000,00

8 Penyediaan Makanan danMinuman

KantorDinasPU

Prosentase penyediaanmakanan dan minumanrapat, penjaga malam dantamu vip

100% 6.962.400,00 Penyediaan Makanan danMinuman

KantorDinasPU

Prosentasepenyediaan makanandan minuman rapat,penjaga malam dantamu vip

100% 15.000.000,00

9 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luardaerah

DalamdanLuarPropinsiJawaTimur

Frekuensi perjalanan dinaseselon II, III, IV dan staf

LD 12kali DD20 kali

53.558.250,00 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luardaerah

DalamdanLuarPropinsiJawaTimur

Frekuensi perjalanandinas eselon II, III, IVdan staf

DL 25kali DD18 kali

120.000.000,00

II PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASANAAPARATUR

Tercapainya PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

1:07 132.325.850,00 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASANAAPARATUR

TercapainyaPeningkatan Saranadan PrasaranaAparatur

1:08 8.702.000.000,00

10 Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

KantorDinasPU KotaBlitar

Jumlah pemenuhankebutuhan perlengkapandan peralatan kantor

7 unit 44.973.750,00 Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

KantorDinasPU KotaBlitar

Jumlah pemenuhankebutuhanperlengkapan danperalatan kantor

14 jenis 100.000.000,00

11 Pembangunan Sarana danPrasarana GedungPemerintah

KotaBlitar

Pembangunan GedungPemerintah

2Gedung

8.000.000.000,00

12 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

KantorDinasPU

Volume pengecatangedung kantor, peliturdaun pintu dan jendela,penggantian slotlengkap pintu

1464 m2,70 m2,20 set

75.000.000,00

13 Pemeliharaan Rutin/Berkalakendaraan Dinas/Operasional

KantorDinasPU

Jumlah kendaraan dinasyang terpelihara

20 kali 55.252.050,00 Pemeliharaan Rutin/Berkalakendaraan Dinas/Operasional

KantorDinasPU

Jumlah kendaraandinas yang terpelihara

4 unit 75.000.000,00

14 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor

KantorDinasPU

Frekuensi perlengkapangedung kantor yangterpelihara

6 kali 11.576.250,00 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor

KantorDinasPU

Frekuensiperlengkapan gedungkantor yang terpelihara

5 kali 15.000.000,00

Page 28: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

28

15 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan dan PerlengkapanKantor

KantorDinasPU

Jumlah peralatan danperlengkapan kantor yangterpelihara

17 kali 5.523.800,00 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan dan PerlengkapanKantor

KantorDinasPU

Jumlah peralatan danperlengkapan kantoryang terpelihara

PC = 15unit, AC= 15 unit,Meja =10 unit

12.000.000,00

16 Pemeliharaan Rutin/BerkalaTaman Kantor

KantorDinasPU

Volume taman kantor yangterpelihara

1 kali 15.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/BerkalaTaman Kantor

KantorDinasPU

Volume taman kantoryang terpelihara

35 m2 25.000.000,00

17 Rehabilitasi Sedang/BeratGedung Kantor

KantorKel.Blitar

Jumlah Gedung Kantoryang direhabilitasi

1 unit 400.000.000,00

III PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

KantorDinasPU

Prosentase peningkatankapasitas Sumber DayaAparatur

25% 31.818.300,00

18 Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan

KantorDinasPU

Frekuensi pelaksanaansosialisasi peraturan bidanginfrastruktur

3 kali 31.818.300,00

IV PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

MeningkatnyaPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

1:01 11.352.800,00 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

MeningkatnyaPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerja danKeuangan

1:01 35.000.000,00

19 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

KantorDinasPU

Jumlah dokumenperencanaan dan pelaporanyang tersusun

9 dok 11.352.800,00 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

KantorDinasPU

Jumlah dokumenperencanaan danpelaporan yangtersusun

9dokumen

35.000.000,00

V PROGRAM PEMBANGUNANJALAN DAN JEMBATAN

Panjang jalan danjembatan terbangun

0,00

20 Pembangunan JalanInfrastruktur Ekonomi Produktif

KotaBlitar

Panjang Jalan dan TaludPengaman Jalan yangterbangun

VI PROGRAM PEMBANGUNANSALURANDRAINASE/GORONG-GORONG

TercapainyaPembangunan SaluranDrainase / Gorong-Gorong

1:01 105.000.000,00 PROGRAMPEMBANGUNAN SALURANDRAINASE/GORONG-GORONG

TercapainyaPembangunanSaluran Drainase /Gorong-Gorong

1:01 1.030.000.000,00

Page 29: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

29

21 Pembangunan salurandrainase / gorong-gorong

Kec.Sananwetan,Kec.Kepanjenkidul,Kec.Sananwetan

Jumlah salurandrainase/gorong-gorongterbangun

Duiker =2 bh

105.000.000,00 Pembangunan salurandrainase / gorong-gorong

Kec.Sananwetan,Kec.Kepanjenkidul,Kec.Sananwetan

Pembangunan Salurandi Jl. Musi di Kel.Kauman, Jl. Sulawesidi Kel. Plosokerep, Jl.Sambas Kel. Kauman,Jl. Cimandiri Kel.Tanggung, Jl. MastripKel. Kepanjenkidul, Jl.Bali Timur Kel.Karangtengah, Jl.Moyo Kel.Karangtengah, Jl.Mahakam Barat Kel.Tanjungsari

SaluranPanjang

723meter,Ukuran

6.6 x 8.8meter

1.030.000.000,00

VII PROGRAM PEMBANGUNANTURAP/TALUD/BRONJONG

TercapainyaPembangunanTurap/Talud/Bronjong

1:01 61.000.000,00 PROGRAMPEMBANGUNANTURAP/TALUD/BRONJONG

TercapainyaPembangunanTurap/Talud/Bronjong

1:01 2.860.000.000,00

Page 30: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

30

22 Pembangunanturap/talud/bronjong

Kec.Sananwetan,Kec.Kepanjenkidul,Kec.Sukorejo

Panjang Turap/taludterbangun

Talud =26 m

61.000.000,00 Pembangunanturap/talud/bronjong

Kec.Sananwetan,Kec.Kepanjenkidul,Kec.Sukorejo

Pembangunan Talud diJl. Sulabesi Kel.Plosokerep, Jl. NiasLanjutan Kel.Sananwetan, Jl.Cipemali Kel.Ngadirejo, Jl. AgusSalim Kel. Ngadirejo,Jl. Mahoni Kel.Rembang, Jl. SumbaGg SDI Al-Ghifari Kel.Karangtengah, Jl. BiakKel. Plosokerep, Jl. DI.Panjaitan Kel.Ngadirejo, Jl. TenggerKel. Kepanjen Lor, Jl.Kali Porong Kel.Pakunden, Jl.Kepulauan Seribu Kel.Sananwetan, Jl.Asahan Gg. XII Kel.Tanjungsari, Jl.Singodongso Kel.Gedog, Jl. Jambe Kel.Tlumpu, Jl. Palem Kel.Rembang, Jl.Mojopahit Kel.Sananwetan, Jl. CR.Soekandar Kel.Sananwetan, Jl. AryoBlitar Kel. Blitar

TaludPanjang

2400meter,

Tinggi 44meter

2.860.000.000,00

VIII PROGRAMREHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

TercapainyaRehabilitasi/PemeliharaanJalan dan Jembatan

1:04 5.789.500.000,00 PROGRAMREHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DANJEMBATAN

TercapainyaRehabilitasi/Pemeliharaan Jalan danJembatan

1:04 6.519.000.000,00

Page 31: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

31

23 Pemeliharaan Jalan ( DAK ) Kec.Sananwetan,Kec.Kepanjenkidul,Kec.Sukorejo

Panjang Jalan, RehabilitasiPlat Duiker, Jembatan danTrotoar yang dipelihara

Jalan :4527 m,trotoar :377 m,jemb : 3

bh

5.209.500.000,00 Pemeliharaan Jalan ( DAK ) Kec.Sananwetan,Kec.Kepanjenkidul,Kec.Sukorejo

Peningkatan Jalan diJl. Mojopahit, Jl.Kelapa Gading Barat,di Jl. Sulawesi dan Jl.Suren, Jl. SultanAgung, Jl. SedapMalam, Jl. Kenanga, Jl.Merapi, Jl. SegaranWagir, Jl. BaritoSelatan, Jl.Pamungkur, Jl. RA.Kartini, Jl. Trowulan,

JalanPanjang

8899meter,

Lebar 72meter

3.525.000.000,00

24 Pemeliharaan Jalan danTrotoar

KotaBlitar

Panjang Jalan dan Trotoaryang dipelihara

Jalan :1250m2,

Trotoar :1250m1

580.000.000,00 Pemeliharaan Jalan danTrotoar

KotaBlitar

Pemeliharaan Jalandan Trotoar di wilayahKota Blitar

Jalan =1500 m ;Trotoar =1750 m

600.000.000,00

25 Rehabilitasi Jalan danJembatan

Kec.Sananwetan,Kec.Kepanjenkidul,Kec.Sukorejo

Rehabilitasi Jalan di Jl.Dr. Ismail, Jl. Tidar, Jl.Arumdalu, Jl. KalimasUtara Gg. KelompokTani, Jl. Kali Lahar

JalanPanjang

935meter,

Lebar 18meter

289.000.000,00

26 Peningkatan Jalan danJembatan

Kec.Kepanjenkidul

Peningkatan Jalan diJl. Veteran, Jl.Sawunggaling Timur

JalanPanjang

2207meter,

Lebar 17meter

2.105.000.000,00

IX PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAKEBINAMARGAAN

TerlaksananyaPeningkatan Sarana &Prasarana Kebinamargaan

1:01 36.117.900,00 PROGRAM PENINGKATANSARANA DANPRASARANAKEBINAMARGAAN

TerlaksananyaPeningkatan Sarana& PrasaranaKebinamargaan

1:01 35.000.000,00

27 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

KotaBlitar

Jumlah alat-alat berat yangterpelihara

4 unit 36.117.900,00 Rehabilitasi/pemeliharaanalat-alat berat

KotaBlitar

Jumlah pemenuhanonderdil alat-alat berat

14 jenis 35.000.000,00

Page 32: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

32

X PROGRAMPENGEMBANGAN DANPENGELOLAAN JARINGANIRIGASI, RAWA DANJARINGAN PENGAIRANLAINNYA

TerwujudnyaPengembangan danPengelolaan JaringanIrigasi, Rawa dan jaringanPengairan Lainnya

1:03 2.418.277.550,00 PROGRAMPENGEMBANGAN DANPENGELOLAAN JARINGANIRIGASI, RAWA DANJARINGAN PENGAIRANLAINNYA

TerwujudnyaPengembangan danPengelolaan JaringanIrigasi, Rawa danjaringan PengairanLainnya

1:05 12.593.508.000,00

28 Pembangunan jaringan airbersih/air minum

KotaBlitar

Jumlah jaringan penyediaanair bersih SambunganRumah (SR) yang terbangun

Pipa =600 SR

1.033.277.550,00 Pembangunan jaringan airbersih/air minum

KotaBlitar

Jumlah Tandon Air dansambungan rumahyang terbangun

Tandon =3 unit,

Sambungan

Rumah =200 SR

1.138.508.000,00

29 Rehabilitasi/pemeliharaanjaringan irigasi

KotaBlitar

Panjang Jaringan Irigasiyang terpelihara

Salurandan

talud =380 m

188.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaanjaringan irigasi

KotaBlitar

Jumlah saluran irigasiyang terpelihara

Saluranirigasi

dan talud= 500 m

350.000.000,00

30 Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK )

Kec.Sananwetan,Kec.Sukorejo

Panjang Jaringan Irigasiyang terpelihara

Salurandan

Talud =2.100 m

1.197.000.000,00 Pemeliharaan Jaringan Irigasi( DAK )

Kec.Sananwetan,Kec.Sukorejo

Pembangunan SaluranIrigasi di Jl. KenariTimur SPBU ( Lanjutan) Kel. Plosokerep, Jl.Kampar Kel.Tanjungsari, Jl.Sonokeling Kel.Rembang, Jl.Masalembu Kel.Klampok, Jl. FloresKel. Klampok, Jl. KaryaKel. Gedog, Jl.Saparua Kel.Plosokerep, Jl. SuryatKel. Gedog, Jl. RarasWuyung Kel. Blitar, Jl.Asahan Gg. XII Kel.Tanjungsari, Jl.Cipemali Kel.Ngadirejo, Jl. Riau Kel.Sananwetan

TaludPanjang

1920meter,Tinggi18.7

meter

1.905.000.000,00

31 Rehabilitasi/PemeliharaanJaringan Irigasi Pertanian(DPID)

KotaBlitar

Page 33: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

33

32 Pembangunan Saluran Airuntuk PengembanganEkonomi Produktif (BKIEP)

KotaBlitar

33 Rehabilitasi Drainase danTrotoar Perkotaan (Banprop)

KotaBlitar

Jumlah salurandrainase dan trotoaryang terbangun

Salurandrainase

dantrotoar diwilayah

KotaBlitar

8.800.000.000,00

34 Pemeliharaan SaluranDrainase

KotaBlitar

Jumlah salurandrainase yangterpelihara

Salurandrainase

diwilayah

KotaBlitar

400.000.000,00

XI PROGRAMPENGEMBANGAN KINERJAPENGELOLAAN AIR MINUMDAN AIR LIMBAH

TercapainyaPengembangan KinerjaPengelolaan Air Minumdan Air Limbah

1:01 1.086.626.100,00 PROGRAMPENGEMBANGANKINERJA PENGELOLAANAIR MINUM DAN AIRLIMBAH

TercapainyaPengembanganKinerja PengelolaanAir Minum dan AirLimbah

1:01 1.626.634.000,00

35 Pembangunan Sarana SanitasiLingkungan BerbasisMasyarakat

KotaBlitar

Jumlah prasarana IPALkomunal yang terbangun

2 unit 1.086.626.100,00 Pembangunan SaranaSanitasi Lingkungan BerbasisMasyarakat

KotaBlitar

Jumlah prasarana IPALkomunal yangterbangun

4 unitIPAL

1.626.634.000,00

XII PROGRAM PEMBANGUNANSARANA PRASARANAKOTA

TerlaksananyaPembangunan Sarana danPrasarana Kota

1:08 1.011.358.250,00 PROGRAMPEMBANGUNAN SARANAPRASARANA KOTA

TerlaksananyaPembangunanSarana danPrasarana Kota

1:10 12.633.000.000,00

36 Pra DesainRehabilitasi/Pemeliharaan danPembangunan SaranaPrasarana Kota

KotaBlitar

Jumlah pradesain saranadan prasarana kota yangdihasilkan

20 paket 39.423.500,00 Pra DesainRehabilitasi/Pemeliharaandan Pembangunan SaranaPrasarana Kota

KotaBlitar

Jumlah pradesainsarana dan prasaranakota yang dihasilkan

10pradesai

n

20.000.000,00

37 Verifikasi Hasil PerencanaanTeknis Pembangunan Fisik

KotaBlitar

Jumlah berkas DEDperencanaan fisikpembangunan infrastrukturyang diverifikasi

150DED

12.500.000,00 Verifikasi Hasil PerencanaanTeknis Pembangunan Fisik

KotaBlitar

Jumlah berkas DEDperencanaan fisikpembangunaninfrastruktur yangdiverifikasi

25dokumen

DED

50.000.000,00

Page 34: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

34

38 Pembinaan teknis pelaksanaanfisik pembangunaninfrastruktur

KotaBlitar

Jumlah pembinaan danbantuan teknis pengawasanpembangunan fisik

50 paket 49.854.450,00 Pembinaan teknispelaksanaan fisikpembangunan infrastruktur

KotaBlitar

Jumlah pembinaanteknis dan workshopyang dilakukan

2 kali 300.000.000,00

39 Pembinaan teknis pelaksanaanfisik rehabilitasi / pemeliharaaninfrastruktur

KotaBlitar

Jumlah pembinaan danbantuan teknis pengawasanrehabilitasi/ pemeliharaanfisik

100paket

51.827.200,00

40 Pembangunan PagarPengaman Sarana PrasaranaKota

KotaBlitar

Jumlah Asset PemerintahDaerah yang terpelihara

Pembangunan PagarPengaman Sarana PrasaranaKota

KotaBlitar

Jumlah bangunangapuro yang terbangun

2 paket 100.000.000,00

41 Pembangunan gedung fasilitasumum

KotaBlitar

Prosentase Gedung fasilitasumum yang terbangun

20% 607.753.100,00 Pembangunan gedungfasilitas umum

KotaBlitar

Jumlah BangunanFasilitas Umum yangterbangun

2 paket 5.000.000.000,00

42 Perencanaan TeknisPemanfaatan Aset Daerah

KotaBlitar

Jumlah dokumenperencanaan gedung asetdaerah

1 dokRingRoad

250.000.000,00

43 Kelanjutan PembangunanSirkuit

KotaBlitar

Pembangunan lintasandrag bike, talud

LintasanDrag

Bike : P= 450 mL = 20 m

danTalud P= 450 mT = 9 m

5.000.000.000,00

44 Revitalisasi Istana Gebang Kel.Sananwetan

Jumlah Prasaranayang terbangun

1 paket 1.500.000.000,00

45 Fasilitasi jasa konstruksi dankonsultansi

KotaBlitar

Jumlah sosialisasiperaturan jasakonstruksi danpelatihan keahliantenaga teknik yangdilaksanakan

3 kali 250.000.000,00

Page 35: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

35

46 Monitoring, evaluasi danpelaporan pembangunansarana prasarana kota

KotaBlitar

- Jumlah bangunanfisik yang dimonitoring- Dokumen surveytingkat kepuasanmasyarakat ataspenggunaan saranadan prasarana kota

25banguna

n, 1paket

163.000.000,00

47 Perencanaan PembangunanSarana dan Prasarana Kota

KotaBlitar

PerencanaanPembangunan /Rehabilitasi sarana danprasarana Kota

2 paket 250.000.000,00

XIII PROGRAM STANDARISASIBIDANG PEKERJAAN UMUM

Tercapainya StandarisasiBidang Pekerjaan Umum

1:01 238.000.000,00 PROGRAM STANDARISASIBIDANG PEKERJAANUMUM

TercapainyaStandarisasi BidangPekerjaan Umum

1:01 80.000.000,00

48 Penyusunan standart hargabarang dan jasa konstruksi(SNI)

KotaBlitar

Jumlah HSBU setiaptriwulan dan analisa standartbangunan gedung yangtersusun

4 buku 38.000.000,00 Penyusunan standart hargabarang dan jasa konstruksi(SNI)

KotaBlitar

Jumlah buku standartharga barang dan upahkerja serta analisaharga satuanpekerjaan

4 buku 80.000.000,00

49 Penyusunan StandartarisasiBangunan Gedung Negara

KotaBlitar

Jumlah desain prototipebangunan gedung negarayang tersusun

1 paket 200.000.000,00

XIV PROGRAMPENGEMBANGANPERUMAHAN

TerlaksananyaPengembanganPerumahan

1:01 0,00 PROGRAMPENGEMBANGANPERUMAHAN

TerlaksananyaPengembanganPerumahan

1:02 6.000.000.000,00

50 Pembangunan SaranaPenunjang Rusunawa

Kel. TuriKotaBlitar

Prosentase pemenuhansarana penunjang rusunawa

Pembangunan SaranaPenunjang Rusunawa

Kel. TuriKotaBlitar

Penambahan DayaListrik, Air Bersih &Saluran, PenataanLingkungan

4 paket 2.000.000.000,00

51 Operasional PengelolaanRusunawa

Kel. TuriKotaBlitar

Pemeliharaan Gedung,Jasa Kerja,Pembayaran Rek listrik& Air Bersih, SarprasPengelola

1 paket 4.000.000.000,00

XV PROGRAM LINGKUNGANSEHAT PERUMAHAN

Tercapainya SaranaPrasarana LingkunganSehat Perumahan

1:01 79.007.900,00 PROGRAM LINGKUNGANSEHAT PERUMAHAN

Tercapainya SaranaPrasaranaLingkungan SehatPerumahan

1:02 100.000.000,00

Page 36: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

36

52 Sosialisasi sarana danprasarana lingkungan sehatperumahan

KotaBlitar

Frekuensi PelaksanaanSosialisasi SaranaPrasarana LingkunganPerumahan danPermukiman

7 KaliSosialisa

si

100.000.000,00

53 Penyediaan sarana air bersihdan sanitasi dasar permukiman

KotaBlitar

Prosentase pelaksanaanKoordinasi dan RekonsiliasiStrategi Sanitasi

0,3 79.007.900,00

XVI PROGRAMPEMBERDAYAANKOMUNITAS PERUMAHAN

0,00 600.000.000,00

54 Pembangunan Sarana danPrasarana LingkunganPerumahan dan Permukiman

KotaBlitar

Prosentase penyediaaninfrastruktur permukiman

Pembangunan Sarana danPrasarana LingkunganPerumahan dan Permukiman

KotaBlitar

Jumlah Salurandrainase lingkunganyang terbangun

Salurandrainasep = 1000

m ;uk=0,7 x

0,6

600.000.000,00

XVII PROGRAM PERENCANAANTATA RUANG

Tercapainya PerencanaanTata Ruang

1:03 550.000.000,00 PROGRAM PERENCANAANTATA RUANG

TercapainyaPerencanaan TataRuang

1:03 950.000.000,00

55 Sosialisasi peraturanperundang-undangan tentangrencana tata ruang

KotaBlitar

Frekuensi pelaksanaansosialisasi peraturanpenataan ruang

56 Penyusunan rencanaperaturan daerah tentangBangunan Gedung dan IMB

KotaBlitar

Prosentase pelaksanaansosialisasi peraturanpenataan ruang kepadamasyarakat

57 Penetapan kebijakan RDTRK,RTRK, dan RTBL

KotaBlitar

Jumlah dokumenPerda KebijakanRDTRK

1dokumen

100.000.000,00

58 Penyusunan rencana tatabangunan dan lingkungan

KotaBlitar

Jumlah dokumen RTBL yangtersusun

1 dok 200.000.000,00 Penyusunan rencana tatabangunan dan lingkungan

KotaBlitar

Jumlah dokumen RTBLyang tersusun

2dokumen

500.000.000,00

59 Pembuatan Sistem InformasiTata Ruang

KotaBlitar

Jumlah sistem informasitentang tata ruang

1dokume

n

350.000.000,00 Pembuatan Sistem InformasiTata Ruang

KotaBlitar

Jumlah sisteminformasi tentang tataruang

1dokumen

350.000.000,00

XVIII PROGRAM PENINGKATANKUALITAS DANPRODUKTIVITAS TENAGAKERJA

0,00

Page 37: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

37

60 Pembangunan balai latihankerja

KotaBlitar

Jumlah Bangunan Gedungterbangun

XIX PROGRAM PEMANFAATANRUANG

Tercapainya ProgramPemanfaatan Ruang

1:03 180.000.000,00 PROGRAM PEMANFAATANRUANG

Tercapainya ProgramPemanfaatan Ruang

1:03 530.000.000,00

61 Penyusunan kebijakanperizinan pemanfaatan ruang

KotaBlitar

jumlah sasaran programPilot Project IMB Gakin KotaBlitar

105berkas

100.000.000,00

62 Penyusunan kebijakanpengendalian pemanfaaatanruang

KotaBlitar

Jumlah dokumen kajianmengenai pemanfaatanlahan kosong, penataantempat makam, danpenataan papan reklameyang tersusun

Penyusunan kebijakanpengendalian pemanfaaatanruang

KotaBlitar

Prosentasi dokumenkebijakanpengendalianpemanfaatan ruang

80% 250.000.000,00

63 Survey dan pemetaan KotaBlitar

Prosentase pelaksanaansurvey dan pemetaanbangunan

Survey dan pemetaan KotaBlitar

Updating data sisteminformasi data basepemanfaatan ruang

1dokumen

200.000.000,00

64 Pelatihan aparat dalampemanfaatan ruang

KotaBlitar

Prosentase pelaksanaanbimtek tentang perencanaandan pemanfaatan ruang

65 Sosialisasi kebijakan, normastandar, procedur dan manualpemanfaatan ruang

KotaBlitar

Frekuensi pelaksanaansosialisasi tentang IMB dantata ruang

2 kali 80.000.000,00 Sosialisasi kebijakan, normastandar, procedur dan manualpemanfaatan ruang

KotaBlitar

Jumlah sosialisasiNSPM

3 kali ; 3kecamat

an

80.000.000,00

XX PROGRAM PENGENDALIANPEMANFAATAN RUANG

TerlaksananyaPengendalianPemanfaatan Ruang

1:01 50.000.000,00 PROGRAMPENGENDALIANPEMANFAATAN RUANG

TerlaksananyaPengendalianPemanfaatan Ruang

1:01 50.000.000,00

66 Penyusunan prosedur danmanual pengendalianpemanfaatan ruang

KotaBlitar

Jumlah leaflet panduanmengenai pengendalianpemanfaatan ruang

67 Pelatihan aparat dalampengendalian pemanfaatanruang

KotaBlitar

Prosentase pelaksanaanbimtek tentang pengendalianruang

68 Monitoring evaluasi danpelaporan

KotaBlitar

Jumlah lokasi bangunanberIMB yang dimonitor

20% 50.000.000,00 Monitoring evaluasi danpelaporan

KotaBlitar

Jumlah lokasibangunan berIMB yangdimonitor

3Kecamat

an

50.000.000,00

XXI PROGRAMPENGEMBANGANDATA/INFORMASI

TercapainyaPengembangan Data /Informasi Sarana danPrasarana Kota

1:01 0,00 PROGRAMPENGEMBANGANDATA/INFORMASI

TercapainyaPengembangan Data /Informasi Sarana danPrasarana Kota

1:01 93.000.000,00

Page 38: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

38

69 Pengelolaan Data Elektronik KotaBlitar

Jumlah database hasil DEDyang tersusun

Pengelolaan Data Elektronik KotaBlitar

Update data basejalan, trotoar danjembatan daninvetarisasi bangunanrumah tidak layak huni

2 paket 93.000.000,00

70 Penyusunan norma, standar,pedoaman dan manual(NSPM)

KotaBlitar

Jumlah HSBU setiaptriwulan dan tersusunyaharga analisa standartbangunan gedung yangtersusun

XXII PROGRAM PERENCANAANPENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DANBESAR

MeningkatnyaPerencanaanPengembangan Kota-KotaMenengah dan Besar

1:01 0,00 PROGRAM PERENCANAANPENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DANBESAR

MeningkatnyaPerencanaanPengembangan Kota-Kota Menengah danBesar

1:01 150.000.000,00

71 Koordinasi Perencanaan AirMinum, Drainase Dan SanitasiPerkotaan

KotaBlitar

Prosentase pelaksanaanKoordinasi dan RekonsiliasiStrategi Sanitasi

Koordinasi Perencanaan AirMinum, Drainase DanSanitasi Perkotaan

KotaBlitar

Frekuensi pelaksanaankoordinasi dansosialisasi sanitasiperkotaan

Sosialisasi = 4 kaliMateri =4 materi

150.000.000,00

72 Perencanaan Sarana SanitasiPerkotaan

KotaBlitar

Jumlah DED Wasap DSanitasi Perkotaan

XXIII PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN EKONOMI

Meningkatnya KualitasPerencanaanPembangunan Ekonomi

1:01 0,00 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN EKONOMI

MeningkatnyaKualitas PerencanaanPembangunanEkonomi

1:01 150.000.000,00

73 Pendamping P2KP KotaBlitar

Prosentase pendampinganprogram P2KP

Pendamping P2KP KotaBlitar

Jumlah kegiatanpendampinganprogram PNPM P2KP

Rakor =6 kali,

bantuanOperasional = 21

BKM

150.000.000,00

XXIV PROGRAM PEMBANGUNANINFRASTRUKTURPEDESAAN

Prosentase pendampinganprogram PNPM P2KP

1:01 0,00

74 Fasilitasi pelaksanaan programPNPM/P2KP(PendampingP2KP)

Prosentase PendampinganPNPM P2KP

Page 39: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

39

XXV PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARAOLAH RAGA

Tercapainya PeningkatanSarana dan PrasaranaOlah Raga

1:01 0,00 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARAOLAH RAGA

TercapainyaPeningkatan Saranadan Prasarana OlahRaga

1:02 1.500.000.000,00

75 Peningkatan Pembangunansarana dan PrasaranaOlahraga

KotaBlitar

Pembangunan saranadan prasarana olahraga

1 paket 1.000.000.000,00

76 Rehabilitasi Berat/SedangSarana dan PrasaranaOlahraga

KotaBlitar

Pembangunan saranadan prasarana olahraga

7700 m2 500.000.000,00

XXVI PROGRAM KEMITRAANPENGEMBAGAN WAWASANKEBANGSAAN

Meningkatnya KemitraanPengembangan WawasanKebangsaan

1:01 0,00 PROGRAM KEMITRAANPENGEMBAGANWAWASAN KEBANGSAAN

MeningkatnyaKemitraanPengembanganWawasanKebangsaan

1:01 40.000.000,00

77 Fasilitasi KeperansertaanPada Event Daerah dan HariBesar Nasional

KantorDinasPU

FrekuensiKeperansertaan DinasPU pada Event

3 event 40.000.000,00

Total 11.961.576.550,00 Total 56.541.642.000,00

Page 40: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

40

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Kota Blitar juga berasal dari para pemangku kepentingan baik dari

kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun SKPD dalam hal

penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan

integrasi program. Rumusan usulan program dan kegiatan dimaksud dijabarkan

dalam tabel 2.4. sebagai berikut :

Tabel. 2.4.Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota BlitarTahun 2016

NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA VOLUME CATATAN

1 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan SMAN 1Blitar

Pengaspalan jalan di lingkungan SMAN1 Blitar

240 m2 Usulan melaluimusrenbangRKPD

2 Perencanaan PembangunanJembatan

KelurahanBendo

Terwujudnya jalan aspal 200 m Usulan melaluimusrenbangRKPD

3 Pembangunan Jalan KelurahanBendo

Terwujudnya jalan aspal 160 m Usulan melaluimusrenbangRKPD

4 Pembangunan jembatan KelurahanTanggung

Pembangunan jembatan penghubungRW II ke RW III Kel Tanggung, pondasijembatan penghubung desa Tanggungdan Jeding

0,8 Usulan melaluimusrenbangRKPD

5 Pembangunan JalanInfrastruktur Ekonomi Produktif

KelurahanTanggung

Pelebaran/pengaspalan jalan CiliwungGg XVIII RT 01 RW VI Selatan pabrikwajan RT 01 RW X

1 Usulan melaluimusrenbangRKPD

6 Perencanaan pembangunansaluran drainase/gorong-gorong

KelurahanKepanjenkidul

Pembuatan Selokan Air 1Kegiatan

Usulan melaluimusrenbangRKPD

7 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

KelurahanKepanjenlor

Terbangunnya saluran air sepanjang275 m di RW. I dan RW IV KelurahanKepanjenlor

1 Usulan melaluimusrenbangRKPD

8 Perencanaan turap/ talud/bronjong

KelurahanSentul

Talud dan pengaspalan jalan jurusanmakam Jl. Kyai Jamal

1 Usulan melaluimusrenbangRKPD

9 Pembangunanturap/talud/bronjong

KelurahanBendo

Terwujudnya talud 500 m Usulan melaluimusrenbangRKPD

10 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan KelurahanSentul

Aspal jalan RT 03 RW IX Sentul 1 Usulan melaluimusrenbangRKPD

11 Rehabilitasi/pemeliharaanjembatan

KelurahanKepanjenkidul

Pelebaran Jembatan Jl. SimpangSumatra Barat

1kegiatan

Usulan melaluimusrenbangRKPD

Page 41: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

41

12 Pemeliharaan Jalan ( DAK ) KelurahanTanggung

Perbaikan trotoar di jl. Ciliwung 1 Usulan melaluimusrenbangRKPD

13 Pemeliharaan Jalan dan Trotoar KelurahanSentul

Trotoar jl. Ir. Soekarno RW VII, RW VIIIdan RW IX Kelurahan Sentul

1 Usulan melaluimusrenbangRKPD

14 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan KelurahanSentul

Jembatan jalan Dewi Sartika Barat 1 Usulan melaluimusrenbangRKPD

15 Peningkatan Jalan danJembatan

Jl. Tenggers.d Jl. ArjunoKelurahanKepanjenlor

Terwujudnya pelebaran jalan 1 Usulan melaluimusrenbangRKPD

16 Perencanaan pembangunanjaringan irigasi

KelurahanSentul

Perencanaan Pembangunan JaringanIrigasi

1 Usulan melaluimusrenbangRKPD

17 Perencanaan normalisasisaluran sungai

KelurahanKepanjenkidul

Perbaikan Saluran Jl. Arjuno -Kacapiring

1Kegiatan

Usulan melaluimusrenbangRKPD

18 Rehabilitasi/pemeliharaanjaringan irigasi

Jl. MerapisebelahtimurKelurahanKepanjenlor

Terwujudnya normalisasi saluran air dijalan Merapi (timur pendopokabupaten)

1 Usulan melaluimusrenbangRKPD

19 Penyediaan prasarana dansarana air munim bagimasyarakat berpenghasilanrendah

Kelurahantanggung

Pengadaan sumur gali 1 Usulan melaluimusrenbangRKPD

20 Penataan lingkunganpemukiman pendudukpedesaan

RW. 06KelurahanKepanjenlor

Terciptanya keamanan dankenyamanan lingkungan (pagarpembatas antara sawah danlingkungan perumahan)

0,8 Usulan melaluimusrenbangRKPD

21 Pra DesainRehabilitasi/Pemeliharaan danPembangunan SaranaPrasarana Kota

KelurahanBendo

Terbangunnya Sekolah Madrasah 1 Unit Usulan melaluimusrenbangRKPD

22 Pembangunan gedung fasilitasumum

KelurahanSentul

Rehap atap kantor kelurahan 1 Usulan melaluimusrenbangRKPD

23 Pembangunan Gedung Kantor KecamatanSananwetan

rehabilitasi Kantor KecamatanSananwetan

50x25m2

Usulan melaluimusrenbangRKPD

24 Pembangunan Gedung Kantor KelurahanNgadirejo

Terlaksananya Pembangunan GedungKantor Kelurahan Ngadirejo

1 Usulan melaluimusrenbangRKPD

25 Pembangunan Jalan Jl.H. AgusSalim Kel.Ngadirejo

Terlaksananya PembangunanPlengsengan Pengaman Jalan volume7x15m

1 Usulan melaluimusrenbangRKPD

26 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

RT.3 / RW.2 Terlaksananya Pembangunanplengsengan barat masjid Baitun Nur3mx90m

1 Usulan melaluimusrenbangRKPD

Page 42: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

42

27 Pembangunanturap/talud/bronjong

Jl. DIPanjaitanRT.1/RW.4Kel.Ngadirejodan BatasRT.1 danRT.2 RW.4.

Terlaksananya Pengecoran ParitPlengsengan Jalan dengan Volume100m

1 Usulan melaluimusrenbangRKPD

28 Rehabilitasi/pemeliharaanjembatan

Jl. H.AgusSalim Kel.Ngadirejo

Terwujudnya Pembenahan JembatanBongkar dan Rehap

1 Usulan melaluimusrenbangRKPD

29 Pelaksanaan normalisasisaluran sungai

RT.1/5Volume150m,RT.2/5Volume200m dan Jl.CikandangRT.2/4Volume125m diKelurahanNgadirejo

Terlaksananya pembangunan saluranirigasi

1 Usulan melaluimusrenbangRKPD

30 Pembangunan jalan danjembatan pedesaan

Jl. Cikandangp. SuhadIdan p. BajiKelurahanNgadirejo

Terwujudnya Pembangunan JalanTembus dan Jembatan antaraKelurahan Ngadirejo dan KelurahanTanggung

1 Usulan melaluimusrenbangRKPD

31 Pembangunanturap/talud/bronjong

kelurahansentul

Talud dan pengaspalan jalan jurusanmakam Jl. Kyai Jamal

1 Usulan melaluimusrenbangRKPD

32 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahansentul

Aspal jalan RT 3 RW 9 sentul 1 Usulan melaluimusrenbangRKPD

33 Pemeliharaan Jalan dan Trotoar kelurahansentul

Trotoar Jl. Ir. Soekarno RW 7, 8 dan 9sentul

1 Usulan melaluimusrenbangRKPD

34 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan kelurahansentul

Jembatan Jl. Dewi Sartika barat 1 Usulan melaluimusrenbangRKPD

35 Perencanaan pembangunanjaringan irigasi

kelurahansentul

Saluran air Jl. Cut Nya' Diangatdibutuhkanen utara

1 Usulan melaluimusrenbangRKPD

36 Pembangunan gedung fasilitasumum

kelurahansentul

rehap atap kantor kelurahan 1 Usulan melaluimusrenbangRKPD

37 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

KelurahanKauman

terwujudnya rasa aman di masyarakat 12 bulan Usulan melaluimusrenbangRKPD

38 Pembangunan sarana danprasarana pemakaman

KelurahanKauman

terwujudnya keasrian lingkungan 12 bulan Usulan melaluimusrenbangRKPD

Page 43: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

43

39 Peningkatan PembangunanSarana Dan Prasarana Olahraga

KelurahanKauman

terwujudnya sarana dan prasaranaolah raga

12 bulan Usulan melaluimusrenbangRKPD

40 Pembangunan Jalan KelurahanTanggung

Pelebaran/pengaspalan jalanJl.Ciliwung Gg.XVIII RT.01 RW.06,selatan pabrik wajan RT01 RW10

1 Usulan melaluimusrenbangRKPD

41 Pembangunan jembatan KelurahanTanggung

Pembangunan Jembatan penghubungRW02 ke RW03 Kelurahan Tanggung,pondasi jembatan penghubung desaTanggung dan Jeding

0,8 Usulan melaluimusrenbangRKPD

42 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

Pembenahan/pembangunan saluranair jl Ciliwung selatan KantorKelurahan, jl.Cipunegara, jl Citandui, jlCiliwung Gg.XIV RT.03 RW.07, jlCiliwung Gg.XIX RT.03 RW.07, jlCimandiri, jl Cibodas, jl Cikawung,Belakan & depan Puskesmas, jlCiliwung, barat BTN Tanggung, kaliBendo-Santren

0,8 Usulan melaluimusrenbangRKPD

43 Pembangunanturap/talud/bronjong

KelurahanTanggung

Pembangunan Talud sebelah makanmbah Derpingi, jl Cikao Rt01 RW04,Pengaman jalan jl.Ciliman, jl Cibodas, jlCitandui,

0,8 Usulan melaluimusrenbangRKPD

44 Pemeliharaan Jalan dan Trotoar Kel.Tanggung

Perbaikan trotoar Jl.Ciliwing 1 Usulan melaluimusrenbangRKPD

45 Penyediaan prasarana dansarana air munim bagimasyarakat berpenghasilanrendah

KelurahanTanggung

Pengadaan sumur gali 1 Usulan melaluimusrenbangRKPD

46 Pengembangan jaringandistribusi air bersih ( DAK AirMinum dan Sanitasi )

KelTanggung

Pengadaan mesin pompa air 1 Usulan melaluimusrenbangRKPD

47 Penataan lingkunganpemukiman pendudukpedesaan

KelurahanTanggung

Pembangunan pagar, tempat wudhudan kamar mandi "MUSOHOLAAT'THOHIRIYAH"

0,8 Usulan melaluimusrenbangRKPD

48 Pra DesainRehabilitasi/Pemeliharaan danPembangunan SaranaPrasarana Kota

KelurahanTanggung

Perbaikan atap Kantor KelurahanTanggung

0,8 Usulan melaluimusrenbangRKPD

49 Pembangunan gedung fasilitasumum

KelurahanTanggung

Terbangunnya Kantor KelurahanTanggung

0,8 Usulan melaluimusrenbangRKPD

50 Perencanaan PembangunanJembatan

KelurahanBendo

Terwujudnya jalan aspal 200 m Usulan melaluimusrenbangRKPD

51 Pembangunan Jalan KelurahanBendo

Terwujudnya Jalan aspal 160 m Usulan melaluimusrenbangRKPD

52 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

KelurahanBendo

Terbangunnya Saluran 500 m Usulan melaluimusrenbangRKPD

Page 44: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

44

53 Pembangunanturap/talud/bronjong

KelurahanBendo

Terbangunnya talud 500 m Usulan melaluimusrenbangRKPD

54 Pembangunan jaringan airbersih/air minum

KelurahanBendo

Terbangunnya Sumur 4 Unit Usulan melaluimusrenbangRKPD

55 Pra DesainRehabilitasi/Pemeliharaan danPembangunan SaranaPrasarana Kota

KelurahanBendo

Terbangunnya sekolah madrasah 1 Unit Usulan melaluimusrenbangRKPD

56 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

KelKepanjenlor

Terbangunnya saluran air sepanjang275 m di RW. I dan RW. IV KelurahanKepanjenlor

1 Usulan melaluimusrenbangRKPD

57 Peningkatan Jalan danJembatan

Jl. Tenggers.d Jl. Arjuno

Terwujudnya pelabaran jalan 1 Usulan melaluimusrenbangRKPD

58 Rehabilitasi/pemeliharaanjaringan irigasi

Jl. Merapisebelahtimur

Terwujudnya normalisasi saluran air dijl. Merapi (timur pendopo kabupaten)

1 Usulan melaluimusrenbangRKPD

59 Penataan lingkunganpemukiman pendudukpedesaan

RW. 06 Kel.Kepanjenlor

Terciptanya keamanan dankenyamanan lingkungan (pagarpembatas antara sawah danlingkungan perumahan

0,8 Usulan melaluimusrenbangRKPD

60 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

KelurahanKepanjenkidul

Pembuatan Selokan Air 1kegiatan

Usulan melaluimusrenbangRKPD

61 Pembangunanturap/talud/bronjong

KelurahanKepanjenkidul

Peninggian Talud Sungai 1kegiatan

Usulan melaluimusrenbangRKPD

62 Rehabilitasi/pemeliharaanjembatan

KelurahanKepanjenkidul

Pelebaran Jembatan Jl. SimpangSumatera Barat

1kegiatan

Usulan melaluimusrenbangRKPD

63 Perencanaan normalisasisaluran sungai

KelurahanKepanjenkidul

Perbaikan Saluran Jl. Arumdalu -Kacapiring

1kegiatan

Usulan melaluimusrenbangRKPD

64 Pelaksanaan normalisasisaluran sungai

KelurahanKepanjenkidul

Normalisasi Saluran Air di JalanMastrip ( Timbul Jaya - BNI )

1kegiatan

Usulan melaluimusrenbangRKPD

65 Pembangunan Jalan KelurahanPakunen

Pembangunan beton rabat dan jalanpaving

1620 M Usulan melaluimusrenbangRKPD

66 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

KelurahanPakunden

Revitalisasi saluran air dan normalisasigot

350 M Usulan melaluimusrenbangRKPD

67 Pembangunanturap/talud/bronjong

KelurahanPakunden

Pembangunan Talud makam kundi,sumber jaran dan selatan sawah

250 M Usulan melaluimusrenbangRKPD

68 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan KelurahanPakunden

Rehabilitasi jembatan 100 M Usulan melaluimusrenbangRKPD

69 Pembangunan Pagar PengamanSarana Prasarana Kota

KelurahanPakunden

Rehab gapuro 4 x 4 M Usulan melaluimusrenbangRKPD

Page 45: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

45

70 Pembangunan Jalan kel. blitar pembuatan paving dan saluran jl.tirtoyudho RW 1 274 m pembuatanjalan rabat/biopori Jl. rayung wulan ggRT 3/4 100 m Jl. Joko Kandung gg RW 4150 m Jl. aryo blitar gg I RW 3 130 m jl.Pamungkur Gg 1 RW 3 100 m Jl. JokoKandung RW 3 20 m Jl. Aryo Blitar RT4/2 100 m Makam Gedong tengah 25m pembuatan joging track 100 m

999 m Usulan melaluimusrenbangRKPD

71 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

Kel. blitar Pembuatan Saluran air Jl. RayungWulan RT 1/4 300 m Batas kota RW 2Jl. Joko Kandung 300 m RW 2 jl.Mojosawur 125 m RT 1 dan 2 RW 2100 m RW 2 60 m Pembuatanperesapan air hujan Jl. Joko kandung 1unit RT 01 RW 01 2 Unit

885 mdan 3unit

Usulan melaluimusrenbangRKPD

72 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan KelurahanBlitar

Rehabilitasi Aspal jalan / pengaspalanJl. Mojosawur Gg RT 1/2 300 m Jl.pamungkur Gg III Rw 3 150 m Jl.Tirtoyudho Gg I RT 3/1 370 m Jl.Segaran Wagir RW 2 300 m UtaraMakam Triloro RT 1/4 80 m Timurlapangan Olah Raga Rw 2 125 mRehabilitasi Lapangan Olah Raga danPapan Nama

1328 m Usulan melaluimusrenbangRKPD

73 PerencanaanRehabilitasi/pemeliharaantalud/bronjong

kelurahanblitar

Peninggian Talud Sungai Jl. RayungWulan Rt 3/4 s/d Rt 1/4 200 m Jl. RarasWuyung Rt 4/4 100 m Jl. Joko KandungRw 3 100 m Rehabilitasi Saluran Airdan pembuatan Plat deker Jl.Pamungkur 50 m Jl.Tirtoyudho 100 mRW 1 60 m Jl. Pamungkur RW 2 250 m

860 m Usulan melaluimusrenbangRKPD

74 Pembangunan gedung fasilitasumum

Kel. Blitar Pembuatan Bangunan gedungSerbaguna Pembangunan gudangkematian dan perlengkapan RW 2

2kegiatan

Usulan melaluimusrenbangRKPD

75 Pembangunan sarana danprasarana rumah sederhanasehat

kel. blitar Pembuatan Sanitasi Gakin : RW 1 2 KKRW 2 5 KK RW 3 13 KK RW 4 5 KK

25 KK Usulan melaluimusrenbangRKPD

76 Fasilitas dan stimulasirehabilitasi rumah akibatbencana sosial

kel blitar plesterisasi rumah gakin : RW 2 5 UnitRW 3 2 unit RW 4 5 unit RehabilitsiRumah gakin : RW 1 12 KK RW 2 11 KKRW 3 16 KK RW 4 23 KK

74 unit Usulan melaluimusrenbangRKPD

77 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

Kel. Tlumpu renovasi pembangunan saluran air danplat duicker Jl. Widuri, pembangunangorong-gorong Jl. Widuri pertigaanjalan jati, perbaikan saluran air danpembuatan trotoar Jl. Cemara bagianbarat

150 m Usulan melaluimusrenbangRKPD

Page 46: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

46

78 Pembangunanturap/talud/bronjong

Kel. Tlumpu Pembangunan dan peninggian taludsungai belakang toko aneka mebel Jl.Ketapang dan sungai perbatasan kel.karangsari Jl. Widuri, Talud saluransekunder RT 03/II, RT 02/IV, Salurantersier RT 03/II

300 m, 6lokasi, 3

lokasi

Usulan melaluimusrenbangRKPD

79 Peningkatan Jalan danJembatan

Kel. Tlumpu Terlaksananya rehabilitasi jembatan Jl.Widuri Gg II, V RT 03/II

12 m Usulan melaluimusrenbangRKPD

80 Pembangunan gedung fasilitasumum

Kel. Tlumpu Terlaksananya relokasi kantorKelurahan Tlumpu, pembangunan 1unit gedung Serba Guna, 1 paket RukoProduk Unggulan Jl. Klampis

1 paket Usulan melaluimusrenbangRKPD

81 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

kel turi Rehabilitasi saluran air Jl. Beringin RW.01 Jl. Sukun RT. 02/03 RW. 02 Jl. TuriBarat Jalan RT. 01 RW. 03 Jl. SukunUtara Jalan RT. 01 RW. 03 Jl. SukunGang 13 RT. 02 RW. 03

900 m Usulan melaluimusrenbangRKPD

82 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kel. Turi Pembuatan jalan rabat dan pavingdemi kenyamanan pengguna jalan.Jl.Turi Gang II RT.01 RW.03,Jl. Sukungang gotong royong (gang 09) RT.02RW.03,Depan Rumah Bapak IpungRT.02 RW.04.

425 m Usulan melaluimusrenbangRKPD

83 Inspeksi kondisi jalan Kel. Turi Pematusan air hujan dan penutupansaluran air.RT.02 RW.02,DepanSuwagiro RT.01 RW.04,Depan SuswiatiRT.01 RW.04,Jl. Kedondong RT.02RW.04,Depan Masjid Al-Huda RT.03RW.04,Dekat rumah Slamet Patri.

245 m Usulan melaluimusrenbangRKPD

84 Pembangunan gedung fasilitasumum

Kel. Turi Pembangunan gedungpertemuan/poskampling untukfasilitas umum.Jl. Beringin RT.02RW.01,Diatas keli ketek RW.02,RT.03RW.04 .

3 unit Usulan melaluimusrenbangRKPD

85 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

KelurahanKarangsari

Pembangunan Saluran 5 Titik 780 M Usulan melaluimusrenbangRKPD

86 Penataan lingkunganpemukiman pendudukpedesaan

KelurahanKarangsari

Pemeliharaan Jalan Aspal Jl Manggis 300 M Usulan melaluimusrenbangRKPD

87 Pembangunan Pagar PengamanSarana Prasarana Kota

KelurahanKarangsari

Pembangunan Jalan Rabat 3 ( Tiga )Titik dan Pembangunan Saluranpatusan dan lanjutan trotoar Jl Cemara

521 M200x1,5M,

750 x 2M

Usulan melaluimusrenbangRKPD

88 Penyediaan sarana air bersihdan sanitasi dasar permukiman

KelurahanKarangsari

Pembuatan sumur Bor dan MCK 5 Sumurdan 3MCK

Usulan melaluimusrenbangRKPD

89 Pembangunan Jalan - JalanDimoroRT.02 RW.I -RT.02 RW.XIIKelurahanSukorejo

- Jalan Aspal Dimoro-Pakunden -Terwujudnya Jalan Paving

300 m;227 m

Usulan melaluimusrenbangRKPD

Page 47: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

47

90 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

- RT.01,02RW.I - JalanKawiRT.01,04RW.II - RT.03RW.VII -Jalan PinangRT.03RW.XIVKelurahanSukorejo

- Saluran Air 300m;160m;200m;200m

Usulan melaluimusrenbangRKPD

91 Pembangunanturap/talud/bronjong

- RW.XII, XIIIKelurahanSukorejo -RW.IKelurahanSukorejo

- Talud Sungai Lahar - Talud MakamDimoro

300 m;200m

Usulan melaluimusrenbangRKPD

92 Pemeliharaan Jalan dan Trotoar JalanAnggrek,JalanCepaka,JalanMawar,JalanTanjung,JalanKerantilKelurahanSukorejo

Trotoar yang representatif 1200 m Usulan melaluimusrenbangRKPD

93 Pembangunan Sarana SanitasiLingkungan BerbasisMasyarakat

RT.01,02RW.IXKelurahanSukorejo

Normalisasi Sanitasi 350 m Usulan melaluimusrenbangRKPD

94 Pembangunan Jalan Jl. PiereTendeanUjungUtara,Jl.Karya GangTembus Jl.AhmadKasan, Jl.BrigjenKatamsoGang SriRejeki, Jl.BrigjenKatamsoGang Terate,Jl. BrigjenKatamsoGangAnggrektembusGang Terate

Terwujutnya pembangunan jalan aspal 0,8 Usulan melaluimusrenbangRKPD

95 Pembangunan jembatan 1. Jalan danjembatan RT4 RW 10

Terwujutnya peningkatan saranatransportasi

0,6 Usulan melaluimusrenbangRKPD

Page 48: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

48

tembusdusunSawahanDesa Pojok

96 Pembangunan Jalan InfrastrukturEkonomi Produktif

Jalan PiereTendean kearah utaramenuju keareapersawahantembus Jl.ToyorejoLingkunganTulungrejo

Terlaksananya pembangunan jalan danjembatan

0,6 Usulan melaluimusrenbangRKPD

97 Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong

Jalan LetdaMarkawi RT 3RW 1 RT 2RW 3NgegongDepan Blok ORW 15 BaratTandon AirPDAMLingkunganTulugrejo Jl.PemudaSumponoNgrebo RW 4

Terwujudnya pencegahan banjir di jalan 0,8 Usulan melaluimusrenbangRKPD

98 Pembangunanturap/talud/bronjong

RT 3 RW 9Dekatjembatan Jl.Jati Gede RT1 RW 9

Terwujudnya pembangunan talud sungai 0,8 Usulan melaluimusrenbangRKPD

99 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan JL. diposari,Jl, KolonelSugiono, Jl.Kastomo, Jl.PiereTendean

Terrwujudnya rehabilitasi jalan secarahotmik

0,75 Usulan melaluimusrenbangRKPD

100 Pembangunan pintu air areapersawahanlingkunganGedog

Terlaksananya pembangunan dampengairan di persawahan Gedog

0,8 Usulan melaluimusrenbangRKPD

101 Pembangunan gedung fasilitasumum

perum AsabriKelurahanGedog

Terwujutnya rehab kap balai lingkunganPerum Asabri

0,9 Usulan melaluimusrenbangRKPD

102 Pembangunanturap/talud/bronjong

DesaSawahanKelurahanPlosokerep

Pembangunan Talud/PlengsednganPengaman Makam Lingk. RW.04, RW.05,RW.06, RW.07, RW.08 (Cabean, Jlimutdan Genenengan) Jl. Masa Lembu

1 Paket Usulan melaluimusrenbangRKPD

103 Pelaksanaan normalisasi saluransungai

Lingk. RW.05Jl. SulawesiKelurahanPlosokerep

Pembangunan Talud Sungai Barat BTNSingga Sana Raya Jl.Sulawesi RW.05

1 Paket Usulan melaluimusrenbangRKPD

104 Rehabilitasi/pemeliharaanjaringan irigasi

WilayahKelurahanPlosokerep

a). Pembng. Parit/Drainase Patusan Jl.Timor Kn/Kr RT.01/RW.01, b).Rehab/Perbaikan Pas. Talud Sungai brt.Pk. Makmun, utara Pk.Samsun s/dselatan Pos Kampling RT.01 s/d RT.02RW.04, c). Pembng. Parit Drainase &Trotoar sepanjang Jl. Kenari yang Belumdan Rusak,

5 Paket Usulan melaluimusrenbangRKPD

Page 49: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

49

105 Pembangunan gedung fasilitasumum

KelurahanPlosokerep

Relokasi Gedung Kantor Kelurahan,Pembangunan Gedung Serba Guna,Rehabilitasi / Perbaikan atap kantor,Rehabilitasi / Perbaikan Lantai GedungPKK dengan pasang keramik,Pembangunan Teras dan Rehab /Perbaikan MCK Gedung PKK

2 Paket Usulan melaluimusrenbangRKPD

106 Pembangunan Gedung Kantor KelurahanSananwetanJl. A. Yani129 Blitar

Meningkatnya Sarana dan PrasaranaPelayanan Kepada Masyarakat denganterlaksananya Pembangunan BalaiKelurahan yang representatif

80 % (1Paket)

Usulan melaluimusrenbangRKPD

107 Pembangunan Jalan Jl.KalimantanRT.1 RW.03(500M) Jl.Sultan AgungRT.2 RW.8(500M) Jl.A.Yani Gg.I(depan PU)(250M) Jl.A.Yani/Utr.Rel KA RT. 3RW.12(250M) Jl.Kalimantangg. I RT.1RW.4(1,5MX125M) Jl. Nias Gg.IRT.1 RW.11(2X200M) Jl.Jawa RT.2RW.13(120M) RT. 2RW. 12(50M)

Meningkatnya Pembangunan infrastruktur yang baik bagi masyarakatdengan terlaksananya pembangunantrotoar, Pengaspalan jalan dan Jalangang, Paving Stone Jalan gang, RabatJalan Gang

0,75 Usulan melaluimusrenbangRKPD

108 Pembangunan jembatan Jl. Timor RT.1RW.15(1Unit)

Meningkatnya Sarana Jalan dan irigasiyang baik dengan terlaksananyapembangunan jembatan

0,75 Usulan melaluimusrenbangRKPD

109 Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong

Jl. Nias RT. 4RW.1 (100M)Jl. kyai mojoRT.1,2 RW.5(300M) Baratrel KA RT.2,3RW.6 (225M)Jl. SimpangSumatera(300M) Jl.Jawa (200M)Jl. Riau(1200M) Jl.Natuna RT.1RW.3 (23M)Jl. MentawaiTimur (200M)

meningkatnya pelaksanaan perbaikandan dan pembangunan saluran air

0,75 Usulan melaluimusrenbangRKPD

Page 50: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

50

110 Pembangunanturap/talud/bronjong

Kali Kucur/Jl.Dr. SutomoRT.1 RW.7(300M) Jl.Kep.Seribu/Blk.PU (50M)ASPOL/Jl.Sumatera(50M)Selatan GOR(400M)Makam Kr.Lo(100M) RT.1RW.13 (50M)

Prosentase Pelaksanaan Peninggian,Pembangunan Talud dan Plensenganpenahan Longsor Sungai

0,75 Usulan melaluimusrenbangRKPD

111 Pembangunan gedung fasilitasumum

Jl. Ki AgengSentono RT.2 RW. 4

Meningkatnya Sarana Belajar agamayang memadai dengan terlaksnanyapembangunan TPA Al Muhtadin

75 % (8 x12 M)

Usulan melaluimusrenbangRKPD

112 Pembangunan Jalan KelurahanRembang

Terwujudnya pembangunan JalanTembus menuju Kelurahan Tlumpu

1 Usulan melaluimusrenbangRKPD

113 Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong

1. Jl. PalemKel.Rembang 2.Jl. KelapaGading(Depan Bp.Slamet RT.03 RW. 01)Kel.Rembang(PerbatasanKel.Rembangdan Kel.Tlumpu)

Terwujudnya Pembangunan Saluran Airuntuk mencegah banjir

2 paket Usulan melaluimusrenbangRKPD

114 Perencanaan turap/ talud/bronjong

Jl. Palem Kel.Rembang

Terwujudnya pembangunanpelngsengan/peninggian talud

100 m Usulan melaluimusrenbangRKPD

115 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jl. KelapaGading RT.03 RW. 01(DepanBpk.MisddanBpk. Slamet i)Kel.Rembang

Terwujudnya Peninggian Jalan Aspal = 1)Depan Rumah Bpk. Misdi dan Bpk.Slamet Jl. Kelapa Gading RT. 03 RW. 01Kel. Rembang

1 paket Usulan melaluimusrenbangRKPD

116 Pemeliharaan Jalan dan Trotoar Jl. CemaraKel.Rembang(DepanMakamUmum Kel.Rembang)

Terciptanya kelancaran , keindahan lalulintas , kelancaran Saluran Air

200 m Usulan melaluimusrenbangRKPD

117 Pembangunan gedung fasilitasumum

KantorKelurahanRembang

Terwujudnya Gedung Serbaguna 50 x 25m

Usulan melaluimusrenbangRKPD

118 Pembangunan jembatan Jl. Sumba Terwujudnya Jembatan 1 Usulan melaluimusrenbangRKPD

119 Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong

BelakangRSD MardiWaluyo, Jl.Sumba, Jl.Moyo dan Jl.

Terwujudnya pembangunan Talud sungai 1 Usulan melaluimusrenbangRKPD

Page 51: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

51

Maluku Gg.Sumba

120 Verifikasi Hasil PerencanaanTeknis Pembangunan Fisik

Jl. Sumba terwujudnya relokasi pembangunangedung kelurahan

0,75 Usulan melaluimusrenbangRKPD

121 Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong

Jl. Sunato,RT.02/RW II,Jl. Ir.SoekarnoRW.III, Jl.S.SupriyadiGg.buntu, RT./RW.IV, Jl.Teuku umar,RT. 02/ RW.V, Jl.Pamenang,RT.05/RW.VI,Jl. Borobudur,RT.01/RW.XI, Jl.Pamenang I,RT. 03/ RW.VII

Terlaksananya perbaikan saluranpematusan air hujan, Terlaksananyaperbaikan gorong-gorong, Terlaksananyapembangunan saluran air dan ditutupplat, Terlaksananya perbaikan saluranair, Terlaksananya pembuatan saluran airhujan, Terlaksananya pembangunansaluran/plat, Terlaksananya perbaikansaluran air

0,75 Usulan melaluimusrenbangRKPD

122 Pembangunanturap/talud/bronjong

RT.03/RW.VIII

Pembangunan talud sungai 0,6 Usulan melaluimusrenbangRKPD

123 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jl. SP.Harjono (RT02/RW 0I), Jl.Candisurowono RT.03/RW.X, Jl.Dieng Gg.III,RT.01/RW.VII

Terlaksananya perbaikan kemiringanjalan, Terlaksananya pengaspalanHotmix, Terlaksananya pengaspalan gang

0,9 Usulan melaluimusrenbangRKPD

124 Pelaksanaan normalisasi saluransungai

Jl. TrowulanGg.Pak Sigit,RT.03/RW.IX,sepanjang Jl.Borobudur

Terlaksananya pengurukan dan talud ,Terlaksananya pemeliharaan parit

0,8 Usulan melaluimusrenbangRKPD

125 Pembangunan gedung fasilitasumum

Jl.PrambananGg.III, RT. 04/RW.VII

Terlaksananya pembangunan balaiRW.VII

0,65 Usulan melaluimusrenbangRKPD

Page 52: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

52

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah tahun 2016, telah disebutkan

bahwa kebijakan perencanaan pembangunan di prioritaskan pada mewujudkan

proses pembangunan nasional yang berkualitas baik jangka menengah maupun

tahunan. Dengan peningkatan kualitas proses pembangunan tersebut, maka

diharapkan rencana pembangunan yang dihasilkan lebih baik atau lebih

berkualitas dalam arti lebih jelas dan terukur dari tahun ke tahun, terdapat

keterpaduan dan sinkronisasi yang lebih baik antar bidang, dan antara rencana

pusat dengan rencana daerah.

Sehubungan dengan hal dimaksud, arah kebijakan yang dilaksanakan

sebagai berikut :

1. Pembentukan struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki dan pelayanan

jalan, interkoneksi antar bagian wilayah pengembangan dan antar pusat

pelayan transportasi dan pusat pelayanan perkotaan serta peningkatan

kapasitas jalan ;

2. Pembangunan system drainase wilayah dan kawasan ;

3. Penyempurnaan wajah kota ;

4. Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga kualitas dan

kuantitas sumber daya air .

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH

1. Sasaran dan Indikator Sasaran.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana

kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator

kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana

kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan

anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan

melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Page 53: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

53

a. Sasaran :

Tersedianya struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki dan pelayanan

jalan, interkoneksi antar bagian wilayah pengembangan dan antar pusat

pelayan transportasi dan pusat pelayanan perkotaan serta peningkatan

kapasitas jalan.

Indikator Sasaran :

Jumlah jaringan jalan yang dapat dipelihara

Prosentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam pelaksanaan

rehabilitasi/pembangunan

b. Sasaran :

Tersedianya system drainase wilayah dan kawasan yang memadai

Indikator sasaran :

- Jumlah system drainase yang dapat dipelihara dan ditingkatkan

- Prosentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam pelaksanaan

rehabilitasi/pembangunan

c. Sasaran :

Terwujudnya penyempurnaan wajah kota

Indikator sasaran :

Jumlah tata ruang kota yang terbangun dan terpelihara

d. Sasaran :

Terwujudnya pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga

kualitas dan kuantitas sumber daya air.

Indikator Sasaran :

Jumlah jaringan air bersih yang terbangun dan terpelihara

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai,

maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas

untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat

diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang

relevan. Sehingga ditentukan indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut :

Page 54: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

54

Sasaran 1. : Tersedianya struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki dan pelayanan

jalan, interkoneksi antar bagian wilayah pengembangan dan antar pusat pelayan

transportasi dan pusat pelayanan perkotaan serta peningkatan kapasitas jalan.

PROGRAM

KEGIATAN

KETURAIAN

INDIKATOR

KINERJASAT TARGET

ProgramRehabilitasi /PemeliharaanJalan danJembatan

Pemeliharaan Jalan ( DAK ) Terpeliharanya jalan danjembatan di wilayahKota Blitar

Jalan di Jl.Mojopahit, Jl.KelapaGading Barat,di Jl. Sulawesidan Jl. Suren,Jl. SultanAgung, Jl.SedapMalam, Jl.Kenanga, Jl.Merapi, Jl.SegaranWagir, Jl.BaritoSelatan, Jl.Pamungkur,Jl. RA. Kartini,Jl. Trowulan,

Pemeliharaan Jalan danTrotoar

Terpeliharanya jalan dantrotoar

Jalan = 1500m ; Trotoar =1750 m

Rehabilitasi Jalan danJembatan

Terpeliharanya jalan danjembatan di wilayahKota Blitar

Jalan di Jl. Dr.Ismail, Jl.Tidar, Jl.Arumdalu, Jl.KalimasUtara Gg.KelompokTani, Jl. KaliLahar

Peningkatan Jalan danJembatan

TerwujudnyaPeningkatan jalan danjembatan

Jalan di Jl.Veteran, Jl.SawunggalingTimur

Sasaran 2. Tersedianya sistem drainase wilayah dan kawasan yang memadai

PROGRAM

KEGIATAN

KETURAIAN

INDIKATOR

KINERJASAT TARGET

Page 55: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

55

ProgramPembangunanSaluran /Drainase /Gorong-Gorong

Pembangunansaluran drainase/ gorong-gorong

Jumlah salurandrainase/gorong-gorong terbangun

Saluran di Jl. Musi di Kel.Kauman, Jl. Sulawesi diKel. Plosokerep, Jl.Sambas Kel. Kauman, Jl.Cimandiri Kel. Tanggung,Jl. Mastrip Kel.Kepanjenkidul, Jl. BaliTimur Kel. Karangtengah,Jl. Moyo Kel.Karangtengah, Jl.Mahakam Barat Kel.Tanjungsari

ProgramPembangunanTurap / Talud /Bronjong

PembangunanTurap / Talud /Bronjong

TerwujudnyaPembangunan Turap /Talud / Bronjong

Talud di Jl. Sulabesi Kel.Plosokerep, Jl. NiasLanjutan Kel.Sananwetan, Jl. CipemaliKel. Ngadirejo, Jl. AgusSalim Kel. Ngadirejo, Jl.Mahoni Kel. Rembang, Jl.Sumba Gg SDI Al-GhifariKel. Karangtengah, Jl.Biak Kel. Plosokerep, Jl.DI. Panjaitan Kel.Ngadirejo, Jl. TenggerKel. Kepanjen Lor, Jl. KaliPorong Kel. Pakunden, Jl.Kepulauan Seribu Kel.Sananwetan, Jl. AsahanGg. XII Kel. Tanjungsari,Jl. Singodongso Kel.Gedog, Jl. Jambe Kel.Tlumpu, Jl. Palem Kel.Rembang, Jl. MojopahitKel. Sananwetan, Jl. CR.Soekandar Kel.Sananwetan, Jl. AryoBlitar Kel. Blitar

Sasaran 3. Terwujudnya penyempurnaan wajah kota

PROGRAM

KEGIATAN

KETURAIAN

INDIKATOR

KINERJASAT TARGET

ProgramPembangunanSarana PrasaranaKota

PembangunanGedung FasilitasUmum

Jumlah Bangunanfasilitas umum yangterbangun

2 Paket

PembangunanPagar PengamanSarana PrasaranaKota

Jumlah BangunanGapuro yang terbangun

2 paket

PembangunanSirkuit

TerlaksananyaPembangunan Lintasandrag bike, talud

Lintasan Drag Bike P=450m L=20 m ; Talud P=450

3 T=9 m

Page 56: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

56

Revitalisasi IstanaGebang

TerlaksananyaRevitalisasi IstanaGebang

1 paket

ProgramPerencanaanTata Ruang

PenetapanKebijakan RDTRK,RTRK dan RTBL

Jumlah dokumen PerdaKebijakn RDTRK

1 dok

Penyusunanrencana tatabangunan danlingkungan

Jumlah dokumen RTBLyang tersusun

2 dok

Pembuatan SistemInformasi TataRuang

Jumlah systeminformasi tentang tataruang

1 dok

ProgramPemanfaatanRuang

Penyusunankebijakanpengendalianpemanfaaatanruang

Prosentasi dokumenkebijakan pengendalianpemanfaatan ruang

80%

Survey danpemetaan

Updating data systeminformasi data basepemanfaatan ruang

1 dok

Sosialisasikebijakan, normastandar, procedurdan manualpemanfaatanruang

jumlah sosialisasi NSPM 3 kali ; 3 kecamatan

ProgramPengendalianPemanfaatanRuang

Monitoringevaluasi danpelaporan

Jumlah lokasi bangunanberIMB yang dimonitor

3 kecamatan

ProgramLingkunganSehatPerumahan

Sosialisasi SaranaPrasaranaLingkungan SehatPerumahan

Frekuensi PelaksanaanSosialisasi SaranaPrasarana LingkunganPerumahan danPermukiman

Sosialisasi = 7 kali

ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

PembangunanSarana danPrasarana GedungPemerintah

Terlaksananyapembangunan gedungpemerintah

2 Gedung

PemeliharaanRutin / BerkalaGedung Kantor

Volume pengecatangedung kantor, peliturdaun pintu dan jendela,penggantian slotlengkap pintu

1464 m2,70 m2,20 set

PemeliharaanRutin / BerkalaTaman Kantor

Volume taman kantoryang terpelihara

35 m2

Page 57: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

57

RehabilitasiSedang/BeratGedung Kantor

Jumlah Gedung Kantoryang direhabilitasi

1 unit

ProgramPengembanganPerumahan

OperasionalPengelolaanRusunawa

Pemeliharaan Gedung,Jasa Kerja, PembayaranRek listrik & Air Bersih,Sarpras Pengelola

1 paket

PembangunanSarana PenunjangRusunawa

Penambahan DayaListrik, Air Bersih &Saluran, PenataanLingkungan

4 paket

ProgramPemberdayaanKomunitasPerumahan

PembangunanSarana danPrasaranaLingkunganPerumahan danPermukiman

Jumlah Saluran drainaselingkungan yangterbangun

Saluran drainase P =1000 m ; uk=0,7 x 0,6

ProgramPerencanaanPembangunanEkonomi

Pendamping P2KP Jumlah kegiatanpendampingan programPNPM-P2KP

Rakor = 6 kali, bantuanOperasional = 21 BKM

ProgramPeningkatansarana danPrasaranOlahraga

RehabilitasiBerat/SedangSarana danPrasaranaOlahraga

Pembangunan saranadan prasarana olah raga

Luas = 7700 m2

PembangunanPeningkatansarana danPrasaranaOlahraga

Pembangunan saranadan prasarana olah raga

1 paket

Sasaran 4. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga

kualitas dan kuantitas sumber daya air

PROGRAM

KEGIATAN

KETURAIAN

INDIKATOR

KINERJASAT TARGET

ProgramPengembangandan PengelolaanJaringan Irigasi,Rawa danJaringanPengairanLainnya

PembangunanJaringan AirBersih / Minum

Jumlah Tandon Air dansambungan rumah yangterbangun

Tandon = 3 unit,Sambungan Rumah = 200SR

Rehabilitasi /Pemeliharaanjaringan Irigasi

Panjang jaringan irigasiyang terpelihara

Saluran dan talud = 500m

PemeliharaanJaringan Irigasi(DAK)

Terwujudnyapemeliharaan jaringanirigasi di wilayah KotaBlitar (saluran irigasi) =1920 m

Saluran Irigasi di Jl.Kenari Timur SPBU (Lanjutan ) Kel.Plosokerep, Jl. KamparKel. Tanjungsari, Jl.

Page 58: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

58

Sonokeling Kel.Rembang, Jl. MasalembuKel. Klampok, Jl. FloresKel. Klampok, Jl. KaryaKel. Gedog, Jl. SaparuaKel. Plosokerep, Jl.Suryat Kel. Gedog, Jl.Raras Wuyung Kel. Blitar,Jl. Asahan Gg. XII Kel.Tanjungsari, Jl. CipemaliKel. Ngadirejo, Jl. RiauKel. Sananwetan

RehabilitasiDrainase danTrotoarPerkotaan (Banprop )

Jumlah saluran drainasedan trotoar yangterbangun

Saluran drainase dantrotoar di wilayah KotaBlitar

PemeliharaanSaluran Drainase

Jumlah saluran drainaseyang terpelihara

Saluran drainase diwilayah Kota Blitar

ProgramPengembanganKinerjaPengelolaa AirMinum dan Airlimbah

PembangunanSarana SanitasiLingkunganBerbasisMasyarakat

Jumlah prasarana IPALkomunal yangterbangun

4 unit IPAL Komunal

ProgramPerencanaanPengembanganKota-KotaMenengah danBesar

KoordinasiPerencanaan AirMinum, DrainaseDan SanitasiPerkotaan

Frekuensi pelaksanaankoordinasi dansosialisasi sanitasiperkotaan

Sosialisasi = 4 kaliMateri = 4 materi

ProgramPengembanganKinerjaPengelolaan AirMinum dan AirLimbah

PembangunanSarana SanitasiLingkunganBerbasisMasyarakat

Jumlah prasarana IPALkomunal yangterbangun

4 unit IPAL

Sasaran 5. Terwujudnya peningkatan hasil penilaian evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan dari tahun ke tahun

PROGRAM

KEGIATAN

KETURAIAN

INDIKATOR

KINERJASAT TARGET

PeningkatanPengembanganSistem Pelaporan

PenyusunanLaporan CapaianKinerja dan

Jumlah dokumenperencanaan danpelaporan yang tersusun

9 dok

Page 59: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

59

Capaian Kinerjadan Keuangan

Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Sasaran 6. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kantor dan komponen

pendukung operasional

PROGRAM

KEGIATAN

KETURAIAN

INDIKATOR

KINERJASAT TARGET

PelayananAdministrasiPerkantoran

Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik

Prosentase pembayaranrekening telepon, air danlistrik

100%

Penyediaan AlatTulis Kantor

Jumlah pemenuhan alattulis kantor

38 jenis

PenyediaanBarang CetakanDanPenggandaan

Jumlah penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

16 jenis

PenyediaanKomponenInstalasi Listrik /PeneranganBangunan Kantor

Jumlah penyediaankomponen instalasiListrik / penerangankantor

10 jenis

PenyediaanPeralatan RumahTanggaPenyediaanBahan Bacaandan PeraturanPerundang-Undangan

Prosentase pemenuhanperalatan rumah tangga

100%

Jumlah pemenuhanbahan bacaan danperundang-undangan

4 jenis

PenyediaanMakanan danMinuman

Prosentase penyediaanmakanan dan minumanrapat, penjaga malamdan tamu vip

100%

Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi Dalamdan Luar Daerah

Frekuensi perjalanandinas eselon II, III, IV danstaf

DL 25 kaliDD 18 kali

PeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

PengadaanPeralatan danPerlengkapanKantor

Jumlah pemenuhankebutuhan perlengkapandan peralatan kantor

14 jenis

PemeliharaanRutin / BerkalaKendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan dinasyang terpelihara

4 unit

Page 60: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

60

PROGRAM

KEGIATAN

KETURAIAN

INDIKATOR

KINERJASAT TARGET

PemeliharaanRutin / BerkalaPerlengkapanGedung Kantor

Frekuensi perlengkapangedung kantor yangterpelihara

PC = 15 unit, AC = 15unit, Meja = 10 unit

Sasaran 7. Terwujudnya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur perencanaan

pembangunan

PROGRAM

KEGIATAN

KETURAIAN

INDIKATOR

KINERJASAT TARGET

ProgramPembangunanSarana PrasaranaKota

PradesainRehabilitasiPemeliharaandanPembangunanSarana PrasaranaKota

Jumlah pradesain saranaprasarana kota sesuaistandart baku

10 pradesaian

Verifikasi HasilPerencanaanTeknisPembangunanFisik

Jumlah DED hasilperencanaan teknis yangtersusun

25 dokumen DED

Pembinaanteknispelaksanaan fisikpembangunaninfrastruktur

Terlaksananyapembinaan teknispelaksanaan fisikpembangunaninfrastruktur

2 kali

Fasilitasi JasaKonstruksi danKonsultasi

Jumlah sosialisasiperaturan jasakonstruksi dan pelatihankeahlian tenaga teknikyang dilaksanakan

3 kali

Monitoring,evaluasi danpelaporanpembangunansarana prasaranakota

Jumlah bangunan fisikyang dimonitoring -Dokumen survey tingkatkepuasan masyarakatatas penggunaan saranadan prasarana kota

25 bangunan, 1 paket

PerencanaanPembangunanSarana danPrasarana Kota

PerencanaanPembangunan /Rehabilitasi sarana danprasarana Kota

2 paket

ProgramStandarisasi

PenyusunanStandart Harga

Jumlah buku standartharga barang dan upah

4 buku

Page 61: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

61

Bidang PekerjaanUmum

Barang dan JasaKonstruksi ( SNI )

kerja serta analisa hargasatuan pekerjaan

ProgramPengembanganData/Informasi

Pengelolaan DataElektronik

Update data base jalan,trotoar dan jembatandan invetarisasibangunan rumah tidaklayak huni

2 paket

Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka

pendanaan sebagaimana tabel 3.1 berikut :

Page 62: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

62

Tabel. 3.1.Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar

Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017Kota Blitar

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) dan Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2016

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)

APBD APBD PROV APBN APBD APBD PROV APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 3 1.03.01 1 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASIPERKANTORAN

Tercapainya PelayananAdministrasi Perkantoran

1:08 264.500.000 0 0 0 322.500.000 0 0

1 3 1.03.01 1 2 Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

Prosentase pembayaran rekeningtelepon, air dan listrik

KantorDinas PU

100% 60.000.000 0 0 70.000.000 0 0

1 3 1.03.01 1 10 Penyediaan Alat TulisKantor

Jumlah pemenuhan alat tuliskantor

KantorDinas PU

38 jenis 20.000.000 0 0 30.000.000 0 0

1 3 1.03.01 1 11 Penyediaan BarangCetakan Dan Penggandaan

Jumlah penyediaan barangcetakan dan penggandaan

KantorDinas PU

16 jenis 20.000.000 0 0 30.000.000 0 0

1 3 1.03.01 1 12 Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

Jumlah penyediaan komponeninstalasi Listrik / penerangankantor

KantorDinas PU

10 jenis 10.000.000 0 0 15.000.000 0 0

1 3 1.03.01 1 14 Penyediaan PeralatanRumah Tangga

Prosentase pemenuhan peralatanrumah tangga

KantorDinas PU

100% 12.000.000 0 0 17.500.000 0 0

1 3 1.03.01 1 15 Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah pemenuhan bahan bacaandan perundang-undangan

KantorDinas PU

4 jenis 7.500.000 0 0 10.000.000 0 0

1 3 1.03.01 1 17 Penyediaan Makanan danMinuman

Prosentase penyediaan makanandan minuman rapat, penjagamalam dan tamu vip

KantorDinas PU

100% 15.000.000 0 0 20.000.000 0 0

1 3 1.03.01 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luardaerah

Frekuensi perjalanan dinas eselonII, III, IV dan staf

Dalam danLuarPropinsiJawaTimur

DL 25 kaliDD 18 kali

120.000.000 0 0 130.000.000 0 0

1 3 1.03.01 2 PROGRAMPENINGKATAN SARANADAN PRASANAAPARATUR

Tercapainya PeningkatanSarana dan Prasarana Aparatur

1:07 4.702.000.000 0 4.000.000.000 0 5.350.000.000 0 4.500.000.000

Page 63: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

63

1 3 1.03.01 2 11 Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Jumlah pemenuhan kebutuhanperlengkapan dan peralatan kantor

KantorDinas PUKota Blitar

14 jenis 100.000.000 0 0 125.000.000 0 0

1 3 1.03.01 2 12 Pembangunan Sarana danPrasarana GedungPemerintah

Pembangunan GedungPemerintah

Kota Blitar 2 Gedung 4.000.000.000 0 4.000.000.000 4.500.000.000 0 4.500.000.000

1 3 1.03.01 2 22 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

Volume pengecatan gedungkantor, pelitur daun pintu danjendela, penggantian slot lengkappintu

KantorDinas PU

1464 m2,70 m2, 20

set

75.000.000 0 0 80.000.000 0 0

1 3 1.03.01 2 24 Pemeliharaan Rutin/BerkalakendaraanDinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas yangterpelihara

KantorDinas PU

4 unit 75.000.000 0 0 80.000.000 0 0

1 3 1.03.01 2 26 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor

Frekuensi perlengkapan gedungkantor yang terpelihara

KantorDinas PU

5 kali 15.000.000 0 0 20.000.000 0 0

1 3 1.03.01 2 30 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan dan PerlengkapanKantor

Jumlah peralatan danperlengkapan kantor yangterpelihara

KantorDinas PU

PC = 15unit, AC =15 unit,

Meja = 10unit

12.000.000 0 0 15.000.000 0 0

1 3 1.03.01 2 31 Pemeliharaan Rutin/BerkalaTaman Kantor

Volume taman kantor yangterpelihara

KantorDinas PU

35 m2 25.000.000 0 0 30.000.000 0 0

1 3 1.03.01 2 42 Rehabilitasi Sedang/BeratGedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor yangdirehabilitasi di Kel. Blitar

KantorKel. Blitar

1 unit 400.000.000 0 0 500.000.000 0 0

1 3 1.03.01 6 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DANKEUANGAN

Meningkatnya PengembanganSistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

1:01 35.000.000 0 0 0 37.500.000 0 0

1 3 1.03.01 6 1 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen perencanaandan pelaporan yang tersusun

KantorDinas PU

9dokumen

35.000.000 0 0 37.500.000 0 0

1 3 1.03.01 16 PROGRAMPEMBANGUNANSALURANDRAINASE/GORONG-GORONG

Tercapainya PembangunanSaluran Drainase / Gorong-Gorong

1:01 1.030.000.000 0 0 0 1.700.000.000 0 0

1 3 1.03.01 16 3 Pembangunan salurandrainase / gorong-gorong

Pembangunan Saluran di Jl. Musidi Kel. Kauman, Jl. Sulawesi diKel. Plosokerep, Jl. Sambas Kel.Kauman, Jl. Cimandiri Kel.Tanggung, Jl. Mastrip Kel.Kepanjenkidul, Jl. Bali Timur Kel.Karangtengah, Jl. Moyo Kel.

Kec.Sananwetan, Kec.Kepanjenkidul, Kec.Sananwetan

SaluranPanjang

723 meter,Ukuran

6.6 x 8.8meter

1.030.000.000 0 0 1.700.000.000 0 0

Page 64: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

64

Karangtengah, Jl. Mahakam BaratKel. Tanjungsari

1 3 1.03.01 17 PROGRAMPEMBANGUNANTURAP/TALUD/BRONJONG

Tercapainya PembangunanTurap/Talud/Bronjong

1:01 2.860.000.000 0 0 0 3.000.000.000 0 0

1 3 1.03.01 17 3 Pembangunanturap/talud/bronjong

Pembangunan Talud di Jl.Sulabesi Kel. Plosokerep, Jl. NiasLanjutan Kel. Sananwetan, Jl.Cipemali Kel. Ngadirejo, Jl. AgusSalim Kel. Ngadirejo, Jl. MahoniKel. Rembang, Jl. Sumba Gg SDIAl-Ghifari Kel. Karangtengah, Jl.Biak Kel. Plosokerep, Jl. DI.Panjaitan Kel. Ngadirejo, Jl.Tengger Kel. Kepanjen Lor, Jl. KaliPorong Kel. Pakunden, Jl.Kepulauan Seribu Kel.Sananwetan, Jl. Asahan Gg. XIIKel. Tanjungsari, Jl. SingodongsoKel. Gedog, Jl. Jambe Kel.Tlumpu, Jl. Palem Kel. Rembang,Jl. Mojopahit Kel. Sananwetan, Jl.CR. Soekandar Kel. Sananwetan,Jl. Aryo Blitar Kel. Blitar

Kec.Sananwetan, Kec.Kepanjenkidul, Kec.Sukorejo

TaludPanjang

2400meter,

Tinggi 44meter

2.860.000.000 0 0 3.000.000.000 0 0

1 3 1.03.01 18 PROGRAMREHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DANJEMBATAN

TercapainyaRehabilitasi/Pemeliharaan Jalandan Jembatan

1:04 1.709.639.000 1.605.000.000 3.204.361.000 0 2.150.000.000 1.800.000.000 4.000.000.000

1 3 1.03.01 18 6 Pemeliharaan Jalan ( DAK ) Peningkatan Jalan di Jl. Mojopahit,Jl. Kelapa Gading Barat, di Jl.Sulawesi dan Jl. Suren, Jl. SultanAgung, Jl. Sedap Malam, Jl.Kenanga, Jl. Merapi, Jl. SegaranWagir, Jl. Barito Selatan, Jl.Pamungkur, Jl. RA. Kartini, Jl.Trowulan,

Kec.Sananwetan, Kec.Kepanjenkidul, Kec.Sukorejo

JalanPanjang

8899meter,

Lebar 72meter

320.639.000 0 3.204.361.000 400.000.000 0 4.000.000.000

1 3 1.03.01 18 7 Pemeliharaan Jalan danTrotoar

Pemeliharaan Jalan dan Trotoar diwilayah Kota Blitar

Kota Blitar Jalan =1500 m ;Trotoar =1750 m

600.000.000 0 0 700.000.000 0 0

1 3 1.03.01 18 8 Rehabilitasi Jalan danJembatan

Rehabilitasi Jalan di Jl. Dr. Ismail,Jl. Tidar, Jl. Arumdalu, Jl. KalimasUtara Gg. Kelompok Tani, Jl. KaliLahar

Kec.Sananwetan, Kec.Kepanjenkidul, Kec.Sukorejo

JalanPanjang

935 meter,Lebar 18

meter

289.000.000 0 0 500.000.000 0 0

Page 65: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

65

1 3 1.03.01 18 10 Peningkatan Jalan danJembatan

Peningkatan Jalan di Jl. Veteran,Jl. Sawunggaling Timur

Kec.Kepanjenkidul

JalanPanjang

2207meter,

Lebar 17meter

500.000.000 1.605.000.000 0 550.000.000 1.800.000.000

1 3 1.03.01 23 PROGRAMPENINGKATAN SARANADAN PRASARANAKEBINAMARGAAN

Terlaksananya PeningkatanSarana & PrasaranaKebinamargaan

1:01 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 0

1 3 1.03.01 23 10 Rehabilitasi/pemeliharaanalat-alat berat

Jumlah pemenuhan onderdil alat-alat berat

Kota Blitar 14 jenis 35.000.000 0 0 35.000.000 0 0

1 3 1.03.01 24 PROGRAMPENGEMBANGAN DANPENGELOLAANJARINGAN IRIGASI,RAWA DAN JARINGANPENGAIRAN LAINNYA

Terwujudnya Pengembangandan Pengelolaan JaringanIrigasi, Rawa dan jaringanPengairan Lainnya

1:03 1.826.695.000 8.000.000.000 2.766.813.000 0 1.700.000.000 5.000.000.000 3.500.000.000

1 3 1.03.01 24 6 Pembangunan jaringan airbersih/air minum

Jumlah Tandon Air dansambungan rumah yang terbangun

Kota Blitar Tandon =3 unit,

Sambungan Rumah= 200 SR

103.508.000 0 1.035.000.000 150.000.000 1.500.000.000

1 3 1.03.01 24 10 Rehabilitasi/pemeliharaanjaringan irigasi

Jumlah saluran irigasi yangterpelihara

Kota Blitar Saluranirigasi dan

talud =500 m

350.000.000 0 0 400.000.000 0 0

1 3 1.03.01 24 18 Pemeliharaan JaringanIrigasi ( DAK )

Pembangunan Saluran Irigasi di Jl.Kenari Timur SPBU ( Lanjutan )Kel. Plosokerep, Jl. Kampar Kel.Tanjungsari, Jl. Sonokeling Kel.Rembang, Jl. Masalembu Kel.Klampok, Jl. Flores Kel. Klampok,Jl. Karya Kel. Gedog, Jl. SaparuaKel. Plosokerep, Jl. Suryat Kel.Gedog, Jl. Raras Wuyung Kel.Blitar, Jl. Asahan Gg. XII Kel.Tanjungsari, Jl. Cipemali Kel.Ngadirejo, Jl. Riau Kel.Sananwetan

Kec.Sananwetan, Kec.Sukorejo

TaludPanjang

1920meter,Tinggi

18.7 meter

173.187.000 0 1.731.813.000 200.000.000 2.000.000.000

Page 66: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

66

1 3 1.03.01 24 25 Rehabilitasi Drainase danTrotoar Perkotaan(Banprop)

Jumlah saluran drainase dantrotoar yang terbangun

Kota Blitar Salurandrainase

dan trotoardi wilayahKota Blitar

800.000.000 8.000.000.000 500.000.000 5.000.000.000

1 3 1.03.01 24 26 Pemeliharaan SaluranDrainase

Jumlah saluran drainase yangterpelihara

Kota Blitar Salurandrainasedi wilayahKota Blitar

400.000.000 0 0 450.000.000 0 0

1 3 1.03.01 27 PROGRAMPENGEMBANGANKINERJA PENGELOLAANAIR MINUM DAN AIRLIMBAH

Tercapainya PengembanganKinerja Pengelolaan Air Minumdan Air Limbah

1:01 147.876.000 0 1.478.758.000 0 160.000.000 0 1.600.000.000

1 3 1.03.01 27 11 Pembangunan SaranaSanitasi LingkunganBerbasis Masyarakat

Jumlah prasarana IPAL komunalyang terbangun

Kota Blitar 4 unitIPAL

147.876.000 0 1.478.758.000 160.000.000 1.600.000.000

1 3 1.03.01 31 PROGRAMPEMBANGUNAN SARANAPRASARANA KOTA

Terlaksananya PembangunanSarana dan Prasarana Kota

1:08 12.633.000.000 0 0 0 12.745.000.000 0 0

1 3 1.03.01 31 1 Pra DesainRehabilitasi/Pemeliharaandan Pembangunan SaranaPrasarana Kota

Jumlah pradesain sarana danprasarana kota yang dihasilkan

Kota Blitar 10pradesain

20.000.000 0 0 25.000.000 0 0

1 3 1.03.01 31 3 Verifikasi HasilPerencanaan TeknisPembangunan Fisik

Jumlah berkas DED perencanaanfisik pembangunan infrastrukturyang diverifikasi

Kota Blitar 25dokumen

DED

50.000.000 0 0 60.000.000 0 0

1 3 1.03.01 31 4 Pembinaan teknispelaksanaan fisikpembangunan infrastruktur

Jumlah pembinaan teknis danworkshop yang dilakukan

Kota Blitar 2 kali 300.000.000 0 0 350.000.000 0 0

1 3 1.03.01 31 7 Pembangunan PagarPengaman SaranaPrasarana Kota

Jumlah bangunan gapuro yangterbangun

Kota Blitar 2 paket 100.000.000 0 0 110.000.000

1 3 1.03.01 31 6 Pembangunan gedungfasilitas umum

Jumlah Bangunan Fasilitas Umumyang terbangun

Kota Blitar 2 paket 5.000.000.000 0 0 5.000.000.000 0 0

1 3 1.03.01 31 10 Kelanjutan PembangunanSirkuit

Pembangunan lintasan drag bike,talud

Kota Blitar LintasanDrag Bike: P = 450m L = 20

m danTalud P =450 m T =

9 m

5.000.000.000 0 0 5.000.000.000 0 0

1 3 1.03.01 31 16 Revitalisasi Istana Gebang Jumlah Prasarana yang terbangun Kel.Sananwetan

1 paket 1.500.000.000 0 0 1.500.000.000 0 0

Page 67: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

67

1 3 1.03.01 31 17 Fasilitasi jasa konstruksi dankonsultansi

Jumlah sosialisasi peraturan jasakonstruksi dan pelatihan keahliantenaga teknik yang dilaksanakan

Kota Blitar 3 kali 250.000.000 0 0 260.000.000 0 0

1 3 1.03.01 31 18 Monitoring, evaluasi danpelaporan pembangunansarana prasarana kota

- Jumlah bangunan fisik yangdimonitoring - Dokumen surveytingkat kepuasan masyarakat ataspenggunaan sarana dan prasaranakota

Kota Blitar 25bangunan,

1 paket

163.000.000 0 0 170.000.000 0 0

1 3 1.03.01 31 19 Perencanaan PembangunanSarana dan Prasarana Kota

Perencanaan Pembangunan /Rehabilitasi sarana dan prasaranaKota

Kota Blitar 2 paket 250.000.000 0 0 270.000.000 0

1 3 1.03.01 32 PROGRAMSTANDARISASI BIDANGPEKERJAAN UMUM

Tercapainya StandarisasiBidang Pekerjaan Umum

1:01 80.000.000 0 0 0 90.000.000 0 0

1 3 1.03.01 32 1 Penyusunan standart hargabarang dan jasa konstruksi(SNI)

Jumlah buku standart hargabarang dan upah kerja sertaanalisa harga satuan pekerjaan

Kota Blitar 4 buku 80.000.000 0 0 90.000.000 0 0

1 4 1.03.01 15 PROGRAMPENGEMBANGANPERUMAHAN

Terlaksananya PengembanganPerumahan

1:01 6.000.000.000 0 0 0 6.000.000.000 0 0

1 4 1.03.01 15 12 Pembangunan SaranaPenunjang Rusunawa

Penambahan Daya Listrik, AirBersih & Saluran, PenataanLingkungan

Kel. TuriKota Blitar

4 paket 2.000.000.000 0 0 2.000.000.000 0 0

1 4 1.03.01 15 14 Operasional PengelolaanRusunawa

Pemeliharaan Gedung, Jasa Kerja,Pembayaran Rek listrik & AirBersih, Sarpras Pengelola

Kel. TuriKota Blitar

1 paket 4.000.000.000 0 0 4.000.000.000 0

1 4 1.03.01 16 PROGRAM LINGKUNGANSEHAT PERUMAHAN

Tercapainya Sarana PrasaranaLingkungan Sehat Perumahan

1:01 100.000.000 0 0 0 125.000.000 0 0

1 4 1.03.01 16 8 Sosialisasi sarana danprasarana lingkungan sehatperumahan

Frekuensi Pelaksanaan SosialisasiSarana Prasarana LingkunganPerumahan dan Permukiman

Kota Blitar 7 KaliSosialisasi

100.000.000 0 0 125.000.000 0 0

1 4 1.03.01 17 PROGRAMPEMBERDAYAANKOMUNITASPERUMAHAN

1:01 600.000.000 0 0 700.000.000 0

1 4 1.03.01 17 8 Pembangunan Sarana danPrasarana LingkunganPerumahan danPermukiman

Jumlah Saluran drainaselingkungan yang terbangun

Kota Blitar Salurandrainase p= 1000 m ;uk=0,7 x

0,6

600.000.000 700.000.000

1 5 1.03.01 15 PROGRAMPERENCANAAN TATARUANG

Tercapainya Perencanaan TataRuang

1:03 950.000.000 0 0 0 1.005.000.000 0 0

Page 68: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

68

1 5 1.03.01 15 2 Penetapan kebijakanRDTRK, RTRK, dan RTBL

Jumlah dokumen Perda KebijakanRDTRK

Kota Blitar 1dokumen

100.000.000 0 0 125.000.000 0 0

1 5 1.03.01 15 7 Penyusunan rencana tatabangunan dan lingkungan

Jumlah dokumen RTBL yangtersusun

Kota Blitar 2dokumen

500.000.000 0 0 520.000.000 0 0

1 5 1.03.01 15 19 Pembuatan SistemInformasi Tata Ruang

Jumlah sistem informasi tentangtata ruang

Kota Blitar 1dokumen

350.000.000 0 0 360.000.000 0 0

1 5 1.03.01 16 PROGRAMPEMANFAATAN RUANG

Tercapainya ProgramPemanfaatan Ruang

1:03 530.000.000 0 0 0 560.000.000 0 0

1 5 1.03.01 16 3 Penyusunan kebijakanpengendalian pemanfaaatanruang

Prosentasi dokumen kebijakanpengendalian pemanfaatan ruang

Kota Blitar 80% 250.000.000 0 0 260.000.000 0 0

1 5 1.03.01 16 5 Survey dan pemetaan Updating data sistem informasidata base pemanfaatan ruang

Kota Blitar 1dokumen

200.000.000 0 0 210.000.000 0 0

1 5 1.03.01 16 7 Sosialisasi kebijakan, normastandar, procedur danmanual pemanfaatan ruang

Jumlah sosialisasi NSPM Kota Blitar 3 kali ; 3kecamata

n

80.000.000 0 0 90.000.000 0 0

1 5 1.03.01 17 PROGRAMPENGENDALIANPEMANFAATAN RUANG

Terlaksananya PengendalianPemanfaatan Ruang

1:01 50.000.000 0 0 0 60.000.000 0 0

1 5 1.03.01 17 8 Monitoring evaluasi danpelaporan

Jumlah lokasi bangunan berIMByang dimonitor

Kota Blitar 3Kecamata

n

50.000.000 0 0 60.000.000 0 0

1 6 1.03.01 15 PROGRAMPENGEMBANGANDATA/INFORMASI

Tercapainya PengembanganData / Informasi Sarana danPrasarana Kota

1:01 93.000.000 0 0 0 100.000.000 0 0

1 6 1.03.01 15 6 Pengelolaan Data Elektronik Update data base jalan, trotoardan jembatan dan invetarisasibangunan rumah tidak layak huni

Kota Blitar 2 paket 93.000.000 0 0 100.000.000 0 0

1 6 1.03.01 19 PROGRAMPERENCANAANPENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DANBESAR

Meningkatnya PerencanaanPengembangan Kota-KotaMenengah dan Besar

1:01 150.000.000 0 0 0 160.000.000 0 0

1 6 1.03.01 19 9 Koordinasi Perencanaan AirMinum, Drainase DanSanitasi Perkotaan

Frekuensi pelaksanaan koordinasidan sosialisasi sanitasi perkotaan

Kota Blitar Sosialisasi= 4 kali

Materi = 4materi

150.000.000 0 0 160.000.000 0 0

1 6 1.03.01 22 PROGRAMPERENCANAANPEMBANGUNANEKONOMI

Meningkatnya KualitasPerencanaan PembangunanEkonomi

1:01 150.000.000 0 0 0 160.000.000 0 0

Page 69: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

69

1 6 1.03.01 22 10 Pendamping P2KP Jumlah kegiatan pendampinganprogram PNPM P2KP

Kota Blitar Rakor = 6kali,

bantuanOperasion

al = 21BKM

150.000.000 0 0 160.000.000 0 0

1 18 1.03.01 21 PROGRAMPENINGKATAN SARANADAN PRASARA OLAHRAGA

Tercapainya PeningkatanSarana dan Prasarana OlahRaga

1:01 1.500.000.000 0 0 0 1.700.000.000 0 0

1 18 1.03.01 21 2 Peningkatan Pembangunansarana dan PrasaranaOlahraga

Pembangunan sarana danprasarana olah raga

Kota Blitar 1 paket 1.000.000.000 1.100.000.000

1 18 1.03.01 21 7 Rehabilitasi Berat/SedangSarana dan PrasaranaOlahraga

Pembangunan sarana danprasarana olah raga

Kota Blitar 7700 m2 500.000.000 0 0 600.000.000 0 0

1 19 1.03.01 18 PROGRAM KEMITRAANPENGEMBAGANWAWASANKEBANGSAAN

Meningkatnya KemitraanPengembangan WawasanKebangsaan

1:01 40.000.000 0 0 0 50.000.000 0 0

1 19 1.03.01 18 10 Fasilitasi KeperansertaanPada Event Daerah danHari Besar Nasional

Frekuensi Keperansertaan DinasPU pada Event

KantorDinas PU

3 event 40.000.000 0 0 50.000.000 0 0

Total 35.486.710.000 9.605.000.000 11.449.932.000 37.910.000.000 6.800.000.000 13.600.000.000

Page 70: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

70

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar

memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Kota Blitar tahun 2016 sebagai penjabaran Renstra Dinas

Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2016. Rencana ini disusun setelah

mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan tahun 2015.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks,

pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2016 ini,

dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian

seperlunya.

Rencana Kerja tahun 2016 ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam

penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Kota Blitar.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Kota Blitar tahun 2016. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Kota Blitar Kota Blitar ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan

kerja keras, oleh sumber daya di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar

Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi

upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan good governance melalui

perencanaan pembangunan yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

Blitar, 2015

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANKOTA BLITAR

Drs. HERMANSYAH PERMADI, M.Si.Pembina Utama Muda

NIP. 19561106 198509 1 001

Page 71: BAB I PENDAHULUAN Mengacu pada Undang – Undang …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1537.pdf · Lembaga Teknis Daerah ; ... kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

71