3. Lampiran 3
-
Upload
kabupatenpakpakbharat -
Category
Government & Nonprofit
-
view
187 -
download
0
Transcript of 3. Lampiran 3
Lampiran III
Nomor
Tanggal
Peraturan Daerah
:
:
5 TAHUN 2012
28 December 2012
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 384.611.789.613,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 9.335.245.295,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 1.134.706.165,00 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 4.352.064.130,00 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.200.000.000,00 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.648.475.000,00
DANA PERIMBANGAN 350.798.578.543,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 23.193.717.543,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 273.598.951.000,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 54.005.910.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 24.477.965.775,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 2.669.965.775,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 11.808.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 10.000.000.000,00
BELANJA 404.257.723.348,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 172.219.716.911,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 152.045.898.911,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 2.865.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 12.072.900.000,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan
Partai Politik
4.235.918.000,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00
BELANJA LANGSUNG 232.038.006.437,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 42.258.699.600,00 0.00 . 0.00.00 . 01
160.773.500,00 Penyediaan jasa surat menyurat0.00 . 0.00.00 . 01 . 01
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.773.500,00
2.885.456.492,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0.00 . 0.00.00 . 01 . 02
Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.845.456.492,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00
2.803.969.968,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0.00 . 0.00.00 . 01 . 06
0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.803.969.968,00
117.096.800,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor0.00 . 0.00.00 . 01 . 08
0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.096.800,00
327.063.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0.00 . 0.00.00 . 01 . 09
0.00 . 0.00.00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 327.063.000,00
2.840.879.649,00 Penyediaan alat tulis kantor0.00 . 0.00.00 . 01 . 10
0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.100.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.834.779.649,00
1.419.566.915,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0.00 . 0.00.00 . 01 . 11
0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.020.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.412.546.915,00
222.956.551,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0.00 . 0.00.00 . 01 . 12
0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 222.956.551,00
2.535.362.775,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor0.00 . 0.00.00 . 01 . 13
0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 680.546.575,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.833.216.200,00
104.871.200,00 Penyediaan peralatan rumah tangga0.00 . 0.00.00 . 01 . 14
0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.204.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.667.200,00
396.510.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0.00 . 0.00.00 . 01 . 15
0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 315.110.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 81.400.000,00
144.840.500,00 Penyediaan bahan logistik kantor0.00 . 0.00.00 . 01 . 16
0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.567.800,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.872.700,00
4.837.987.400,00 Penyediaan makanan dan minuman0.00 . 0.00.00 . 01 . 17
0.00 . 0.00.00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.837.987.400,00
249.500.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah0.00 . 0.00.00 . 01 . 18
0.00 . 0.00.00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.500.000,00
16.191.100,00 Peneydiaan jasa dokumentasi kantor0.00 . 0.00.00 . 01 . 20
Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.191.100,00
206.600.000,00 Penyediaan jasa tanaga pendukung administrasi teknis perkantoran0.00 . 0.00.00 . 01 . 22
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.600.000,00
8.426.284.050,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran0.00 . 0.00.00 . 01 . 22
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 696.933.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.729.351.050,00
580.642.200,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrsai teknis perkantoran0.00 . 0.00.00 . 01 . 22
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.350.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 568.292.200,00
13.839.195.000,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah0.00 . 0.00.00 . 01 . 26
0.00 . 0.00.00 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.839.195.000,00
5.245.600,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD0.00 . 0.00.00 . 01 . 27
0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.195.600,00
11.392.900,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD0.00 . 0.00.00 . 01 . 27
0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.992.900,00
86.240.000,00 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara Pemerintah dengan Masyarakat0.00 . 0.00.00 . 01 . 28
0.00 . 0.00.00 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.525.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.715.000,00
40.074.000,00 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara DPRD dengan Masyarakat0.00 . 0.00.00 . 01 . 29
0.00 . 0.00.00 . 01 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.350.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.724.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.158.350.801,00 0.00 . 0.00.00 . 02
1.523.040.000,00 Pembangunan gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 03
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.675.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.682.500,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.498.682.500,00
8.115.710.824,00 Pembangunan gedung kantor (DAU)0.00 . 0.00.00 . 02 . 03
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.650.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.040.024.500,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.063.036.324,00
920.425.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional0.00 . 0.00.00 . 02 . 05
0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.850.000,00
Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 913.500.000,00
41.750.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas0.00 . 0.00.00 . 02 . 06
0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00
117.077.975,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 07
0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.650.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.535.200,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 103.892.775,00
185.000.000,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas0.00 . 0.00.00 . 02 . 08
0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 185.000.000,00
1.315.620.093,00 Pengadaan peralatan gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 09
0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.775.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.824.500,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.294.020.593,00
401.413.000,00 Pengadaan mebeleur0.00 . 0.00.00 . 02 . 10
0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 399.013.000,00
7.131.000,00 Pengadaan peralatan studio dan komunikasi0.00 . 0.00.00 . 02 . 12
0.00 . 0.00.00 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.131.000,00
9.856.000,00 Pengadaan note book / laptop0.00 . 0.00.00 . 02 . 13
0.00 . 0.00.00 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.856.000,00
419.848.925,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas0.00 . 0.00.00 . 02 . 21
0.00 . 0.00.00 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 418.098.925,00
1.355.769.744,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 22
0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.225.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 801.407.244,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 539.137.500,00
3.103.903.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0.00 . 0.00.00 . 02 . 24
0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.103.903.800,00
72.073.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 26
0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.073.000,00
261.765.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 28
Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 261.765.000,00
130.299.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 30
0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.299.000,00
59.148.570,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 33
0.00 . 0.00.00 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.148.570,00
292.335.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 42
0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.075.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 282.260.000,00
5.676.833.870,00 Pembangunan gedung kantor (DAK)0.00 . 0.00.00 . 02 . 45
0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.022.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.634.211.870,00
42.500.000,00 Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan0.00 . 0.00.00 . 02 . 45
0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00
106.850.000,00 Pembangunan dan penataan tempat parkir0.00 . 0.00.00 . 02 . 46
0.00 . 0.00.00 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 105.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 908.901.300,00 0.00 . 0.00.00 . 03
908.901.300,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya0.00 . 0.00.00 . 03 . 02
0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 904.701.300,00 Belan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.134.414.600,00 0.00 . 0.00.00 . 05
5.564.576.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal0.00 . 0.00.00 . 05 . 01
0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.564.576.000,00
112.246.900,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan0.00 . 0.00.00 . 05 . 02
0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.875.000,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.371.900,00
55.850.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan0.00 . 0.00.00 . 05 . 03
0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.850.000,00
209.150.000,00 Pelatihan SDM0.00 . 0.00.00 . 05 . 06
0.00 . 0.00.00 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209.150.000,00
10.200.000,00 Pembekalan pengurus harian PKK kecamatan dan desa0.00 . 0.00.00 . 05 . 15
0.00 . 0.00.00 . 05 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.700.000,00
Halaman 5RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
100.126.000,00 Pembinaan pemerintah desa0.00 . 0.00.00 . 05 . 20
0.00 . 0.00.00 . 05 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.150.000,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.976.000,00
82.265.700,00 Launching dan sosialisasi penerapan LPSE0.00 . 0.00.00 . 05 . 23
0.00 . 0.00.00 . 05 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.475.000,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.790.700,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1.803.535.770,00 0.00 . 0.00.00 . 06
106.555.600,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD0.00 . 0.00.00 . 06 . 01
0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.320.000,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.235.600,00
46.819.100,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran0.00 . 0.00.00 . 06 . 02
0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.415.000,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.404.100,00
94.765.800,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun0.00 . 0.00.00 . 06 . 04
0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.127.000,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.638.800,00
209.644.900,00 Penyusunan pelaporan evaluasi administrasi kegiatan pembangunan0.00 . 0.00.00 . 06 . 05
0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.010.000,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.634.900,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00
57.398.100,00 Monitoring dan evaluasi harga sembako0.00 . 0.00.00 . 06 . 06
0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.825.000,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.573.100,00
79.141.500,00 Penyusunan penetapan kinerja (TAPKIN)0.00 . 0.00.00 . 06 . 09
0.00 . 0.00.00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.745.000,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.396.500,00
19.591.500,00 Penyusunan infomasi sistem manajeman mutu dalam rangka peningkatan pelayanan
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.391.500,00
24.881.400,00 Penyusunan informasi sistem mana jemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.681.400,00
26.101.000,00 Penyusunan informasi manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan publik
untuk mencapai ISO 9001 : 2008
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10
Halaman 6RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.901.000,00
25.000.000,00 Penyusunan informasi manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan publik
untuk mencapai ISO 9001 : 2008
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.800.000,00
25.127.500,00 Penyusunan informasi manajemen mutu pelayanan publik untuk mencapai ISO 9001 :
2008
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.927.500,00
90.903.000,00 Penyusunan Informasi Sistem Manajemen Mutu dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan
Publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.903.000,00
25.801.500,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.601.500,00
69.576.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan
publik untuk mecapai ISO 9001 : 2008
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.576.000,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00
599.913.370,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 487.713.370,00
54.963.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan publik untuk
mencapai ISO 9001 : 2008
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.963.000,00
247.352.500,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu pelayanan publik untuk mencapai ISO
9001 : 2008
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.885.000,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.467.500,00
Program Keluarga Berencana 818.561.498,00 0.00 . 0.00.00 . 15
32.626.498,00 Pelayanan KIE0.00 . 0.00.00 . 15 . 02
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.900.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.726.498,00
785.935.000,00 Pengadaan alat keluarga berencana0.00 . 0.00.00 . 15 . 09
Halaman 7RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.650.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.915.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 766.370.000,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.673.630.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15
26.758.500,00 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan0.00 . 0.00.00 . 15 . 02
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.758.500,00
2.646.872.100,00 Pengadaan Obat-obatan0.00 . 0.00.00 . 15 . 07
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.125.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.297.712.100,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 343.035.000,00
Program pembangunan jalan dan jembatan 35.813.199.650,00 0.00 . 0.00.00 . 15
3.289.622.000,00 Pembangunan jalan - Pembukaan jalan (DAU)0.00 . 0.00.00 . 15 . 03
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.300.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.322.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.260.000.000,00
385.275.400,00 Pembangunan jembatan0.00 . 0.00.00 . 15 . 05
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.819.900,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 361.655.500,00
12.568.137.320,00 Pembangunan jalan - Perkerasan jalan (DAU)0.00 . 0.00.00 . 15 . 07
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.750.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.020.600,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.541.366.720,00
7.972.325.050,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAU)0.00 . 0.00.00 . 15 . 08
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.850.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.753.400,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.947.721.650,00
4.360.351.700,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK)0.00 . 0.00.00 . 15 . 09
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.641.300,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.304.310.400,00
7.237.488.180,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK)0.00 . 0.00.00 . 15 . 15
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.405.300,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.179.682.880,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 662.679.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15
Halaman 8RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
418.856.700,00 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu0.00 . 0.00.00 . 15 . 01
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.525.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.731.700,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 405.600.000,00
50.405.400,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan0.00 . 0.00.00 . 15 . 06
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.090.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.315.400,00
100.686.700,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan0.00 . 0.00.00 . 15 . 07
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.550.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.136.700,00
44.245.600,00 Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan0.00 . 0.00.00 . 15 . 12
0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.700.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.545.600,00
48.485.000,00 Penertiban administrasi kependudukan0.00 . 0.00.00 . 15 . 29
0.00 . 0.00.00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.485.000,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.106.638.500,00 0.00 . 0.00.00 . 15
2.048.037.700,00 Pembangunan gedung sekolah0.00 . 0.00.00 . 15 . 01
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.525.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.652.700,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.029.860.000,00
234.928.100,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa0.00 . 0.00.00 . 15 . 18
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.628.100,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 160.000.000,00
823.672.700,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini0.00 . 0.00.00 . 15 . 59
0.00 . 0.00.00 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 407.450.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 416.222.700,00
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 48.658.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15
48.658.600,00 Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan0.00 . 0.00.00 . 15 . 08
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.335.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.323.600,00
Program pengembangan data/informasi 598.459.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15
215.682.000,00 Penyusunan buku statistik Kabupaten Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 15 . 15
Halaman 9RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 127.185.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.497.000,00
382.777.000,00 Penyusunan feasibility study pembangunan sarana dan prasarana daerah0.00 . 0.00.00 . 15 . 25
0.00 . 0.00.00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 323.345.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.432.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 128.955.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15
79.520.900,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan0.00 . 0.00.00 . 15 . 02
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.220.900,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.000.000,00
49.434.800,00 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan0.00 . 0.00.00 . 15 . 10
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.575.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.859.800,00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 51.833.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15
19.800.000,00 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi0.00 . 0.00.00 . 15 . 03
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00
32.033.600,00 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi0.00 . 0.00.00 . 15 . 05
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.033.600,00
Program Pengembangan Nilai Budaya 90.908.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15
90.908.700,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah0.00 . 0.00.00 . 15 . 01
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.465.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.443.700,00
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 447.434.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15
447.434.000,00 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri0.00 . 0.00.00 . 15 . 09
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.950.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211.484.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 215.000.000,00
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 1.507.397.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15
514.520.600,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah0.00 . 0.00.00 . 15 . 01
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.031.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 408.489.600,00
27.662.800,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan0.00 . 0.00.00 . 15 . 03
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.262.800,00
197.775.000,00 Kegiatan Reses0.00 . 0.00.00 . 15 . 05
Halaman 10RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.575.000,00
81.061.000,00 Rapat Kerja Tahunan DPRD0.00 . 0.00.00 . 15 . 09
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.425.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.636.000,00
686.378.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah0.00 . 0.00.00 . 15 . 18
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 686.378.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 504.855.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15
504.855.400,00 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan0.00 . 0.00.00 . 15 . 01
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.650.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 493.205.400,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 333.264.100,00 0.00 . 0.00.00 . 15
46.985.800,00 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa0.00 . 0.00.00 . 15 . 03
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.050.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.935.800,00
219.369.300,00 Pembinaan Administrasi Proyek PNPM-MP0.00 . 0.00.00 . 15 . 05
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.869.300,00
36.527.000,00 Rapat koordinasi dengan tokoh masyarakat0.00 . 0.00.00 . 15 . 08
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.627.000,00
30.382.000,00 Fasilitasi penyusunan Perdes tentang BUMDESA0.00 . 0.00.00 . 15 . 09
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.100.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.282.000,00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 475.940.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15
71.396.400,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis0.00 . 0.00.00 . 15 . 01
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.275.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.687.400,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.434.000,00
212.658.700,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis0.00 . 0.00.00 . 15 . 02
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.208.700,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.450.000,00
104.581.300,00 Magang/studi banding bagi petani0.00 . 0.00.00 . 15 . 10
Halaman 11RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.581.300,00
51.491.900,00 Lomba penganekaragaman makanan non beras0.00 . 0.00.00 . 15 . 15
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.675.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.816.900,00
35.812.100,00 Sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi0.00 . 0.00.00 . 15 . 18
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.050.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.762.100,00
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 50.176.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15
50.176.000,00 Penyusunan data base tenaga kerja daerah0.00 . 0.00.00 . 15 . 01
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.426.000,00
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 18.473.200,00 0.00 . 0.00.00 . 15
18.473.200,00 Pengklasifikasian data0.00 . 0.00.00 . 15 . 03
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.880.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.653.200,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.940.000,00
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 175.262.300,00 0.00 . 0.00.00 . 15
121.378.000,00 Operasi pasar murah0.00 . 0.00.00 . 15 . 08
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.878.000,00
26.095.700,00 Pengawasan peredaran pupuk bersubsidi0.00 . 0.00.00 . 15 . 10
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.695.700,00
27.788.600,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang (sembako, BBM & gas bersubsidi)0.00 . 0.00.00 . 15 . 11
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.738.600,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.200.000,00
Program Kerjasama Pembangunan 323.855.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16
52.222.300,00 Koordinasi pelaksanaan dana tugas pembantuan, dekonsentrasi0.00 . 0.00.00 . 16 . 06
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.705.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.517.300,00
77.460.300,00 Fasilitasi/Koordinasi program pengembangan kawasan agropolitan/forum kabupaten /
kota
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.742.000,00
Halaman 12RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.718.300,00
94.347.000,00 Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal
(PPDT)
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.345.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.002.000,00
99.825.500,00 Koordinasi penanggulangan masalah kemiskinan0.00 . 0.00.00 . 16 . 09
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.020.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.805.500,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.516.859.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16
1.516.859.800,00 Pengadaan sarana dan prasarana pemdukung rumah tidak layak huni0.00 . 0.00.00 . 16 . 17
0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.750.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.508.109.800,00
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 206.159.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16
48.288.000,00 PAM Hari Besar0.00 . 0.00.00 . 16 . 07
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.050.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.238.000,00
88.701.700,00 Deteksi dini dan analisa konflik yang terjadi di Masyarakat0.00 . 0.00.00 . 16 . 10
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.701.700,00
34.025.000,00 PAM kedatangan pejabat0.00 . 0.00.00 . 16 . 12
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.625.000,00
35.144.400,00 Patroli pengawasan dan pengendalian PERDA0.00 . 0.00.00 . 16 . 13
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.744.400,00
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 121.298.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16
121.298.800,00 Pemasangan Pilar Patok Batas Tanah0.00 . 0.00.00 . 16 . 06
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.898.800,00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 629.583.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16
629.583.800,00 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum
dan peninggalan bawah air
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.483.800,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 508.000.000,00
Program pengembangan destinasi pariwisata 248.287.300,00 0.00 . 0.00.00 . 16
Halaman 13RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
248.287.300,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata0.00 . 0.00.00 . 16 . 02
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.450.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.487.300,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 232.350.000,00
Program pengembangan industri kecil dan menengah 490.085.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16
34.699.400,00 Fasilitasi dan pelatihan kerajinan bambu di desa binaan PKK0.00 . 0.00.00 . 16 . 07
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.490.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.209.400,00
322.979.800,00 Fasilitasi peningkatan mutu komuditi kopi bubuk0.00 . 0.00.00 . 16 . 33
0.00 . 0.00.00 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.875.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 317.104.800,00
132.405.900,00 Fasilitasi pengadaan peralatan tenun0.00 . 0.00.00 . 16 . 34
0.00 . 0.00.00 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.905.900,00
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 117.781.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16
117.781.500,00 Mengikuti Pameran Teknologi Tepat Guna Tk. Provinsi dan Nasional0.00 . 0.00.00 . 16 . 08
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.531.500,00
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 799.164.600,00 0.00 . 0.00.00 . 16
65.886.500,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)0.00 . 0.00.00 . 16 . 02
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.886.500,00
22.417.800,00 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak0.00 . 0.00.00 . 16 . 05
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.167.800,00
49.940.500,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak0.00 . 0.00.00 . 16 . 06
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.940.500,00
29.565.400,00 Peringatan Hari Anak0.00 . 0.00.00 . 16 . 10
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.565.400,00
631.354.400,00 Fasilitasi peran serta Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
Kabupaten
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 624.154.400,00
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 85.085.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16
Halaman 14RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
85.085.000,00 Sinkronisasi dan pemutakhiran data investasi PMDN/PMA0.00 . 0.00.00 . 16 . 15
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.040.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.045.000,00
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 1.085.667.200,00 0.00 . 0.00.00 . 16
16.998.800,00 Kegiatan Posko III0.00 . 0.00.00 . 16 . 44
0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.648.800,00
1.068.668.400,00 Rehabilitasi jaringan tersier0.00 . 0.00.00 . 16 . 49
0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.398.400,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.057.970.000,00
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 609.753.600,00 0.00 . 0.00.00 . 16
86.871.900,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial
dan kemasyarakatan
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.825.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.046.900,00
104.750.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non
departemen/luar negeri
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.750.000,00
135.522.400,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA0.00 . 0.00.00 . 16 . 03
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.825.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.697.400,00
92.686.200,00 Rapat kerja pemerintahan daerah0.00 . 0.00.00 . 16 . 04
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.425.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.261.200,00
123.000.000,00 Fasilitasi kesehatan kepala daerah/ wakil kepala daerah0.00 . 0.00.00 . 16 . 07
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.000.000,00
66.923.100,00 Rapat Koordinasi Camat0.00 . 0.00.00 . 16 . 11
0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.275.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.648.100,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan 327.845.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16
327.845.800,00 Seleksi calon paskibraka0.00 . 0.00.00 . 16 . 13
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.375.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 260.470.800,00
Program rehabilitasi hutan dan lahan 129.197.250,00 0.00 . 0.00.00 . 16
Halaman 15RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
38.958.500,00 Penyusunan rencana rehabilitasi hutan dan lahan0.00 . 0.00.00 . 16 . 14
0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.813.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.145.500,00
90.238.750,00 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis0.00 . 0.00.00 . 16 . 15
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.738.750,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 750.000,00
Program transmigrasi lokal 57.505.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16
57.505.400,00 Pembinaan kelompok-kelompok usaha peternakan di kawasan transmigrasi UPT
Sibagindar
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.925.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.580.400,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.203.880.365,00 0.00 . 0.00.00 . 16
2.485.337.700,00 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan
jaringannya
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.625.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.678.700,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.434.034.000,00
593.150.765,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan0.00 . 0.00.00 . 16 . 12
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 593.150.765,00
50.500.000,00 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan0.00 . 0.00.00 . 16 . 15
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.500.000,00
26.167.400,00 Peringatan hasi kesehatan nasional (HKN)0.00 . 0.00.00 . 16 . 16
0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.275.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.892.400,00
48.724.500,00 Pembentukan dokter kecil0.00 . 0.00.00 . 16 . 18
0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.224.500,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 17.402.132.455,00 0.00 . 0.00.00 . 16
1.508.292.200,00 Pembangunan gedung sekolah0.00 . 0.00.00 . 16 . 01
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.125.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.017.200,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.484.150.000,00
32.552.673,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa0.00 . 0.00.00 . 16 . 18
0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.552.673,00
19.339.644,00 Pengadaan perlengkapan sekolah0.00 . 0.00.00 . 16 . 20
Halaman 16RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.339.644,00
57.948.645,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah0.00 . 0.00.00 . 16 . 23
0.00 . 0.00.00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.948.645,00
131.275.600,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa0.00 . 0.00.00 . 16 . 70
0.00 . 0.00.00 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.975.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.300.600,00
33.906.700,00 Sosialisasi ujian sekolah (UASBN) SD/MI0.00 . 0.00.00 . 16 . 87
0.00 . 0.00.00 . 16 . 87 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.425.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.481.700,00
159.118.700,00 Pelaksanaan UASBN SD/MI0.00 . 0.00.00 . 16 . 88
0.00 . 0.00.00 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.525.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.593.700,00
64.982.060,00 Lomba cerdas cermat SD/MI0.00 . 0.00.00 . 16 . 90
0.00 . 0.00.00 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.675.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.307.060,00
52.005.500,00 Pelaksanaan ujian SMP/MTs0.00 . 0.00.00 . 16 . 92
0.00 . 0.00.00 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.005.500,00
43.340.400,00 Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C0.00 . 0.00.00 . 16 . 97
0.00 . 0.00.00 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.350.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.990.400,00
13.282.538.133,00 Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan0.00 . 0.00.00 . 16 . 100
0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.650.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.339.400,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.148.548.733,00
51.316.900,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan BOS SD/SMP0.00 . 0.00.00 . 16 . 103
0.00 . 0.00.00 . 16 . 103 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.300.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.016.900,00
1.435.440.000,00 Penyaluran dana daerah bawahan untuk siswa dan guru0.00 . 0.00.00 . 16 . 105
0.00 . 0.00.00 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.435.440.000,00
85.604.600,00 Workshop kurikulum tingkat satuan pendidikan SD (KTSP-SD)0.00 . 0.00.00 . 16 . 106
0.00 . 0.00.00 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.325.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.279.600,00
65.536.000,00 Pelaksanaan Try Out UN SD/MI0.00 . 0.00.00 . 16 . 108
0.00 . 0.00.00 . 16 . 108 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.675.000,00
Halaman 17RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.861.000,00
199.685.600,00 Test kemampuan IQ Anak tingkat SD/MI0.00 . 0.00.00 . 16 . 109
0.00 . 0.00.00 . 16 . 109 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.675.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.010.600,00
179.249.100,00 Test kemampuan IQ Anak tingkat SMP0.00 . 0.00.00 . 16 . 110
0.00 . 0.00.00 . 16 . 110 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.675.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.574.100,00
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 51.831.300,00 0.00 . 0.00.00 . 17
51.831.300,00 Workshop teknik penulisan berita0.00 . 0.00.00 . 17 . 04
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.830.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.001.300,00
Program pelayanan kontrasepsi 138.988.907,00 0.00 . 0.00.00 . 17
73.718.009,00 Bulan bhakti sosial TNI Manunggal KB-KES0.00 . 0.00.00 . 17 . 05
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.925.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.793.009,00
65.270.898,00 Bulan bhakti sosial TP-PKK-KB-KES0.00 . 0.00.00 . 17 . 07
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.050.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.620.898,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.600.000,00
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 1.216.123.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17
1.216.123.400,00 Pembangunan dan perluasan jaringan ketenagalistrikan0.00 . 0.00.00 . 17 . 05
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.450.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.873.400,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.148.800.000,00
Program Pendidikan Menengah 6.399.303.750,00 0.00 . 0.00.00 . 17
1.732.183.500,00 Pembangunan gedung sekolah0.00 . 0.00.00 . 17 . 01
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.775.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.068.500,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.712.340.000,00
897.735.100,00 Penambahan ruang guru sekolah0.00 . 0.00.00 . 17 . 04
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.875.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.922.600,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 885.937.500,00
920.760.500,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa0.00 . 0.00.00 . 17 . 15
0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00
Halaman 18RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.438.500,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 912.372.000,00
677.198.406,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa0.00 . 0.00.00 . 17 . 18
0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239.083.875,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 438.114.531,00
6.340.481,00 Pengadaan perlengkapan sekolah0.00 . 0.00.00 . 17 . 20
0.00 . 0.00.00 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.340.481,00
77.779.738,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah0.00 . 0.00.00 . 17 . 23
0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.779.738,00
801.080.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah0.00 . 0.00.00 . 17 . 44
0.00 . 0.00.00 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.125.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.395.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 790.560.000,00
339.360.800,00 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri0.00 . 0.00.00 . 17 . 66
0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 334.260.800,00
419.991.500,00 Pelaksanaan bimbingan belajar SMA/SMK0.00 . 0.00.00 . 17 . 78
0.00 . 0.00.00 . 17 . 78 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.225.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 417.766.500,00
167.594.950,00 Penelusuran dan pembinaan siswa berbakat sains Tk. SMA0.00 . 0.00.00 . 17 . 81
0.00 . 0.00.00 . 17 . 81 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.595.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.999.950,00
194.378.900,00 Fasilitasi ujian nasional0.00 . 0.00.00 . 17 . 90
0.00 . 0.00.00 . 17 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.325.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.053.900,00
39.309.700,00 Kerjasama, monitoring dan evaluasi mahasiswa yang masuk ke PTN0.00 . 0.00.00 . 17 . 91
0.00 . 0.00.00 . 17 . 91 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.109.700,00
45.814.400,00 Ujian SMA/SMK0.00 . 0.00.00 . 17 . 97
0.00 . 0.00.00 . 17 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.814.400,00
29.499.775,00 Story telling0.00 . 0.00.00 . 17 . 100
0.00 . 0.00.00 . 17 . 100 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.515.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.984.775,00
19.948.000,00 Sosialisasi ujian nasional (UN) SMP/MTS, SMA/MA dan SMK0.00 . 0.00.00 . 17 . 105
Halaman 19RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 17 . 105 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.625.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.323.000,00
30.328.000,00 Uji kompetensi siswa0.00 . 0.00.00 . 17 . 106
0.00 . 0.00.00 . 17 . 106 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.740.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.588.000,00
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 257.146.370,00 0.00 . 0.00.00 . 17
51.428.400,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 01
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.715.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.713.400,00
86.316.200,00 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 04
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.250.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.066.200,00
119.401.770,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 05
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.025.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.376.770,00
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
198.155.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17
198.155.700,00 Fasilitasi Tim Pokjanis Kredit Nduma Pakpak Bharat (KNPB)0.00 . 0.00.00 . 17 . 23
0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.900.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.255.700,00
Program pengembangan wawasan kebangsaan 572.614.525,00 0.00 . 0.00.00 . 17
26.900.500,00 Peningkatan kesadaran masyarakat nilai kebangkitan bangsa0.00 . 0.00.00 . 17 . 04
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.975.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.925.500,00
19.901.400,00 Peringatan hari kesaktian pancasila0.00 . 0.00.00 . 17 . 05
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.975.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.926.400,00
15.717.800,00 Peringatan hari kebangkitan nasional0.00 . 0.00.00 . 17 . 06
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.975.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.742.800,00
41.160.200,00 Peringatan Hari Uang Tahun RI0.00 . 0.00.00 . 17 . 10
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.760.200,00
468.934.625,00 Peringatan Hari Ulang Tahun RI0.00 . 0.00.00 . 17 . 10
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 108.505.000,00
Halaman 20RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 360.429.625,00
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2.725.266.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17
106.248.600,00 Penyusunan standar satuan harga0.00 . 0.00.00 . 17 . 02
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.796.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.452.600,00
96.493.900,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD0.00 . 0.00.00 . 17 . 06
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.375.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.118.900,00
55.670.700,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD0.00 . 0.00.00 . 17 . 07
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.502.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.168.700,00
94.618.900,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD0.00 . 0.00.00 . 17 . 08
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.250.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.368.900,00
68.207.700,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD0.00 . 0.00.00 . 17 . 09
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.502.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.705.700,00
56.792.200,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.100.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.692.200,00
48.889.600,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
0.00 . 0.00.00 . 17 . 11
0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.277.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.612.600,00
20.313.100,00 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 14
0.00 . 0.00.00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.425.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.888.100,00
42.298.500,00 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 15
0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.725.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.573.500,00
139.293.400,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 16
0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 92.170.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.823.400,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.300.000,00
21.928.700,00 Penelitian dan pengesahan DPA - SKPD0.00 . 0.00.00 . 17 . 26
Halaman 21RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.428.700,00
79.454.300,00 Pengintensipan Pendapatan Asli Daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 33
0.00 . 0.00.00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.100.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.354.300,00
23.440.900,00 Penelitian dan pengesahan DPPA - SKPD0.00 . 0.00.00 . 17 . 35
0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.940.900,00
28.717.700,00 Penghapusan barang milik daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 40
0.00 . 0.00.00 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.325.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.392.700,00
37.805.900,00 Pemeliharaan dan Update Aplikasi SIMDA0.00 . 0.00.00 . 17 . 45
0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.925.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.880.900,00
26.246.700,00 Pendataan subjek dan objek pajak daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 49
0.00 . 0.00.00 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.100.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.146.700,00
72.880.100,00 Sensus, pendataan dan penilaian barang milik daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 50
0.00 . 0.00.00 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.625.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.255.100,00
41.045.000,00 Pemeliharaan dan Update SIM BMD0.00 . 0.00.00 . 17 . 54
0.00 . 0.00.00 . 17 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.725.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.320.000,00
14.429.400,00 Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan0.00 . 0.00.00 . 17 . 55
0.00 . 0.00.00 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.429.400,00
500.317.700,00 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)0.00 . 0.00.00 . 17 . 59
0.00 . 0.00.00 . 17 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 242.550.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.182.700,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 59 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.585.000,00
35.363.600,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah
0.00 . 0.00.00 . 17 . 59
0.00 . 0.00.00 . 17 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.950.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.413.600,00
282.842.100,00 Pembuatan Database Subjek dan Objek PBB P2 dalam rangka pengalihan PBB menjadi
pajak daerah Tahun 2014
0.00 . 0.00.00 . 17 . 60
Halaman 22RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 17 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 155.850.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.992.100,00
54.788.800,00 Monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 61
0.00 . 0.00.00 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.288.800,00
777.178.600,00 Operasional Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE)0.00 . 0.00.00 . 17 . 62
0.00 . 0.00.00 . 17 . 62 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.950.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 394.741.100,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 62 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.487.500,00
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 500.332.650,00 0.00 . 0.00.00 . 17
172.318.100,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa0.00 . 0.00.00 . 17 . 02
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.130.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.188.100,00
51.999.350,00 Pembinaan gotong royong desa0.00 . 0.00.00 . 17 . 05
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.949.350,00
50.222.200,00 Pembuatan dan penayangan film pemberdayaan0.00 . 0.00.00 . 17 . 10
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.472.200,00
178.770.800,00 Survey tapal batas desa0.00 . 0.00.00 . 17 . 11
0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.350.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.620.800,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.800.000,00
47.022.200,00 Pembuatan plank pemberdayaan0.00 . 0.00.00 . 17 . 12
0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.272.200,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.000.000,00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.067.216.300,00 0.00 . 0.00.00 . 17
1.067.216.300,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air0.00 . 0.00.00 . 17 . 01
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.175.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.489.300,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.032.552.000,00
Program kerjasama informasi dengan mas media 1.706.717.700,00 0.00 . 0.00.00 . 18
781.783.800,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah0.00 . 0.00.00 . 18 . 01
0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.450.000,00
Halaman 23RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 767.833.800,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.500.000,00
562.029.500,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah0.00 . 0.00.00 . 18 . 02
0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.340.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 529.689.500,00
103.080.000,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat0.00 . 0.00.00 . 18 . 03
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.080.000,00
259.824.400,00 Visualisasi pelaksanaan pembangunan daerah0.00 . 0.00.00 . 18 . 04
0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.324.400,00
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 74.132.700,00 0.00 . 0.00.00 . 18
74.132.700,00 Penyusunan nota pengantar dan nota jawaban bupati ttg laporan keuangan0.00 . 0.00.00 . 18 . 06
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.090.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.042.700,00
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 64.035.600,00 0.00 . 0.00.00 . 18
64.035.600,00 Pemberian alat bantu dengar dan kursi roda untuk penyandang cacat0.00 . 0.00.00 . 18 . 08
0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.285.600,00
Program penataan struktur industri 139.107.700,00 0.00 . 0.00.00 . 18
139.107.700,00 Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir0.00 . 0.00.00 . 18 . 03
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.020.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.087.700,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00
Program Pendidikan Non Formal 203.111.800,00 0.00 . 0.00.00 . 18
38.046.200,00 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan0.00 . 0.00.00 . 18 . 03
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.310.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.736.200,00
46.245.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup0.00 . 0.00.00 . 18 . 05
0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.450.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.795.000,00
37.170.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal0.00 . 0.00.00 . 18 . 06
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 37.170.000,00
48.764.000,00 Kegiatan HAI0.00 . 0.00.00 . 18 . 14
0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00
Halaman 24RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.114.000,00
32.886.600,00 Peringatan Hari Pendidikan Nasional0.00 . 0.00.00 . 18 . 15
0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.236.600,00
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 106.461.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18
56.628.800,00 Pelaksanaan PRSU0.00 . 0.00.00 . 18 . 10
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.328.800,00
49.832.200,00 Intensifikasi penerimaan retribusi pasar0.00 . 0.00.00 . 18 . 12
0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.432.200,00
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 2.350.304.700,00 0.00 . 0.00.00 . 18
51.314.400,00 Rapat pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa0.00 . 0.00.00 . 18 . 06
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.314.400,00
2.236.200.000,00 Penyediaan penghasilan tetap aparatur desa0.00 . 0.00.00 . 18 . 07
0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.236.200.000,00
62.790.300,00 Fasilitasi dan monitoring pemilihan kepala desa0.00 . 0.00.00 . 18 . 09
0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.390.300,00
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 174.218.400,00 0.00 . 0.00.00 . 18
77.495.900,00 Peringatan hari koperasi0.00 . 0.00.00 . 18 . 14
0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.725.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.770.900,00
56.212.500,00 Sosialisasi Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP)0.00 . 0.00.00 . 18 . 15
0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.325.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.887.500,00
40.510.000,00 Fasilitasi pembentukan koperasi baru0.00 . 0.00.00 . 18 . 17
0.00 . 0.00.00 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.250.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.260.000,00
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1.903.717.500,00 0.00 . 0.00.00 . 18
1.623.739.600,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna0.00 . 0.00.00 . 18 . 02
0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.527.600,00
Halaman 25RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.608.912.000,00
66.036.400,00 Operasional UPTD perkebunan0.00 . 0.00.00 . 18 . 10
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.950.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.586.400,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000,00
75.948.500,00 Pemeliharaan berkala sarana dan prasarana UPTD Resdes0.00 . 0.00.00 . 18 . 11
0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.598.500,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.000.000,00
137.993.000,00 Kerjasama dengan Balitbang0.00 . 0.00.00 . 18 . 14
0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.700.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.293.000,00
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1.743.207.500,00 0.00 . 0.00.00 . 18
1.743.207.500,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan0.00 . 0.00.00 . 18 . 03
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.807.500,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.686.000.000,00
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 4.232.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19
4.232.000,00 Fasilitasi Penyusunan Program dan Monitoring ADD0.00 . 0.00.00 . 19 . 04
0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.832.000,00
Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 164.470.200,00 0.00 . 0.00.00 . 19
164.470.200,00 Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan0.00 . 0.00.00 . 19 . 04
0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.470.200,00
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 392.131.400,00 0.00 . 0.00.00 . 19
392.131.400,00 Pengadaan pagar pengaman jalan0.00 . 0.00.00 . 19 . 03
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.953.900,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 362.377.500,00
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
120.169.900,00 0.00 . 0.00.00 . 19
56.447.800,00 Penyusunan status lingkungan hidup daerah0.00 . 0.00.00 . 19 . 08
0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.975.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.472.800,00
63.722.100,00 Lomba pengetahuan lingkungan hidup Tingkat SD dan SLTP0.00 . 0.00.00 . 19 . 09
Halaman 26RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.172.100,00
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 112.915.100,00 0.00 . 0.00.00 . 19
112.915.100,00 Pembinaan atas Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat
Sejahtera (PT-P2W-KSS)
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.250.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.465.100,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 37.200.000,00
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 3.328.256.421,00 0.00 . 0.00.00 . 19
52.997.100,00 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan0.00 . 0.00.00 . 19 . 01
0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.997.100,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.000.000,00
610.380.000,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan0.00 . 0.00.00 . 19 . 02
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 606.330.000,00
41.993.500,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan0.00 . 0.00.00 . 19 . 03
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.643.500,00
1.153.611.800,00 Pembangunan BPP (Balai Pertemuan Pertanian)0.00 . 0.00.00 . 19 . 20
0.00 . 0.00.00 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.375.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.036.800,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.140.200.000,00
1.403.393.021,00 Intensifikasi tanaman gambir0.00 . 0.00.00 . 19 . 23
0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 222.018.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.055.793.021,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.582.000,00
65.881.000,00 Pencegahan dan penanggulangan OPT0.00 . 0.00.00 . 19 . 24
0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.531.000,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 242.006.100,00 0.00 . 0.00.00 . 19
215.157.600,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat0.00 . 0.00.00 . 19 . 01
0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.157.600,00
11.848.500,00 Gerakan Cuci Tangan Se Dunia0.00 . 0.00.00 . 19 . 09
0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00
Halaman 27RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.048.500,00
15.000.000,00 Promosi informasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat0.00 . 0.00.00 . 19 . 12
0.00 . 0.00.00 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 910.087.100,00 0.00 . 0.00.00 . 20
203.251.600,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan0.00 . 0.00.00 . 20 . 01
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.865.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.426.600,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.960.000,00
50.447.400,00 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan0.00 . 0.00.00 . 20 . 03
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.300.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.200,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.147.200,00
53.898.800,00 Pemberian penghargaan penyuluh pertanian dan petani berprestasi0.00 . 0.00.00 . 20 . 05
0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.225.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.673.800,00
19.389.400,00 Pengembangan tanaman pekarangan dan apotik hidup di desa percontohan0.00 . 0.00.00 . 20 . 06
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.639.400,00
36.421.000,00 Pameran pertanian0.00 . 0.00.00 . 20 . 07
0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.671.000,00
135.721.900,00 Mengikuti even penting di provinsi dan nasional oleh aparatur dan kontak tani0.00 . 0.00.00 . 20 . 09
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.775.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.946.900,00
24.204.100,00 Penyusunan program kerja penyuluh pertanian0.00 . 0.00.00 . 20 . 10
0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.150.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.054.100,00
87.477.800,00 Mengikuti jambore penyuluh pertanian0.00 . 0.00.00 . 20 . 11
0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.402.800,00
46.603.450,00 Rapat-rapat koordinasi penyuluh pertanian0.00 . 0.00.00 . 20 . 12
0.00 . 0.00.00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.675.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.928.450,00
179.992.600,00 Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna0.00 . 0.00.00 . 20 . 13
Halaman 28RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.392.600,00
72.679.050,00 Peningkatan kapasitas kepelatihan tenaga penyuluh0.00 . 0.00.00 . 20 . 15
0.00 . 0.00.00 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.475.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.204.050,00
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 66.273.800,00 0.00 . 0.00.00 . 20
66.273.800,00 Fasilitasi dan pembinaan pemberian bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada
pemerintah desa
0.00 . 0.00.00 . 20 . 02
0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.450.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.823.800,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 82.770.400,00 0.00 . 0.00.00 . 20
27.612.800,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi0.00 . 0.00.00 . 20 . 05
0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.275.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.337.800,00
55.157.600,00 Penyelenggaraan HAORNAS0.00 . 0.00.00 . 20 . 18
0.00 . 0.00.00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.275.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.882.600,00
Program Peningkatan Fasilitas Pasar 2.853.117.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20
2.853.117.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana pasar0.00 . 0.00.00 . 20 . 03
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.975.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.707.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.822.435.000,00
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan
daerah
269.558.250,00 0.00 . 0.00.00 . 20
269.558.250,00 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana0.00 . 0.00.00 . 20 . 01
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 269.558.250,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 952.914.450,00 0.00 . 0.00.00 . 20
67.946.780,00 Pelatihan membuat karya tuli ilmiah bagi guru Gol III dan IV0.00 . 0.00.00 . 20 . 16
0.00 . 0.00.00 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.425.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.521.780,00
37.424.600,00 Sosialisasi Sertifikasi Pendidik0.00 . 0.00.00 . 20 . 22
0.00 . 0.00.00 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.175.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.249.600,00
56.659.250,00 Pelatihan penggunaan alat peraga IPA0.00 . 0.00.00 . 20 . 28
0.00 . 0.00.00 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.325.000,00
Halaman 29RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.334.250,00
111.045.300,00 Pelatihan managerial kepala sekolah dan calon kepala sekolah0.00 . 0.00.00 . 20 . 41
0.00 . 0.00.00 . 20 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.475.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.570.300,00
458.975.100,00 Pelatihan dan olimpiade guru mata pelajaran matematika dan sains tingkat SMP dan
SMA
0.00 . 0.00.00 . 20 . 45
0.00 . 0.00.00 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.965.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 420.010.100,00
44.970.900,00 Pelatihan guru muatan lokal tingkat SMP, SMA/SMK0.00 . 0.00.00 . 20 . 46
0.00 . 0.00.00 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.475.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.495.900,00
23.337.800,00 Penyelenggaraan penilaian dan penetapan angka kredit guru dan pengawas sekolah0.00 . 0.00.00 . 20 . 47
0.00 . 0.00.00 . 20 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.550.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.787.800,00
152.554.720,00 Pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi tingkat TK, SD/MI, SMP/MTS
dan SMA
0.00 . 0.00.00 . 20 . 48
0.00 . 0.00.00 . 20 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.625.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.929.720,00
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
723.195.300,00 0.00 . 0.00.00 . 20
234.118.200,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala0.00 . 0.00.00 . 20 . 01
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 234.118.200,00
246.865.400,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan0.00 . 0.00.00 . 20 . 06
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246.865.400,00
6.430.500,00 Review Laporan Keuangan0.00 . 0.00.00 . 20 . 09
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.480.500,00
214.612.700,00 Monitoring distribusi raskin0.00 . 0.00.00 . 20 . 10
0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.100.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.512.700,00
21.168.500,00 Penyelesaian kerugian negara/daerah melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
0.00 . 0.00.00 . 20 . 12
0.00 . 0.00.00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.168.500,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 431.667.200,00 0.00 . 0.00.00 . 20
404.580.600,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin0.00 . 0.00.00 . 20 . 02
0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 404.580.600,00
Halaman 30RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
27.086.600,00 Pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi bayi, balita dan anak penderita gizi
buruk
0.00 . 0.00.00 . 20 . 11
0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.086.600,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.115.584.200,00 0.00 . 0.00.00 . 21
42.649.700,00 Peringatan Hari Pahlawan0.00 . 0.00.00 . 21 . 10
0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.999.700,00
233.369.400,00 Operasional taruna siaga bencana dan TKSK0.00 . 0.00.00 . 21 . 13
0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 232.969.400,00
49.618.600,00 Sosialisasi Monitoring dan evaluasi kelompok usaha bersama (KUBE)0.00 . 0.00.00 . 21 . 14
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.218.600,00
49.825.800,00 Peringatan Hari Lansia0.00 . 0.00.00 . 21 . 16
0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.765.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.060.800,00
48.735.000,00 Validasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)0.00 . 0.00.00 . 21 . 18
0.00 . 0.00.00 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.825.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.910.000,00
35.042.200,00 Pelatihan kesiagaan penanggulangan bencana0.00 . 0.00.00 . 21 . 19
0.00 . 0.00.00 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.115.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.927.200,00
37.687.200,00 Operasional Lembaga Konsultasi Kesejateraan Keluarga (LK3)0.00 . 0.00.00 . 21 . 20
0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.287.200,00
378.107.400,00 Penataan TPU, Taman Bahagia dan Makam Tokoh Pemekaran0.00 . 0.00.00 . 21 . 21
0.00 . 0.00.00 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.050.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 302.057.400,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00
55.800.000,00 Pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 21 . 22
0.00 . 0.00.00 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.800.000,00
184.748.900,00 Pembuatan buku sejarah berdirinya Kabupaten Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 21 . 23
0.00 . 0.00.00 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.900.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.848.900,00
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 76.466.200,00 0.00 . 0.00.00 . 21
Halaman 31RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
76.466.200,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak0.00 . 0.00.00 . 21 . 02
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.416.200,00
Program pendidikan politik masyarakat 268.464.200,00 0.00 . 0.00.00 . 21
141.960.600,00 Operasional Tim Monitoring Pemilihan Umum0.00 . 0.00.00 . 21 . 09
0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.385.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.575.600,00
60.056.800,00 Sosialisasi Undang-Undang Politik0.00 . 0.00.00 . 21 . 12
0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.725.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.331.800,00
66.446.800,00 Rapat koordinasi pra-pemilihan umum calon legislatif0.00 . 0.00.00 . 21 . 14
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.975.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.471.800,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 46.509.200,00 0.00 . 0.00.00 . 21
35.054.100,00 Pembuatan jamban keluarga0.00 . 0.00.00 . 21 . 06
0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.054.100,00
11.455.100,00 Pertemuan klinik sanitasi0.00 . 0.00.00 . 21 . 10
0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.055.100,00
Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi 44.954.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21
44.954.000,00 Pengamanan Idul Fitri dan Tahun Baru0.00 . 0.00.00 . 21 . 05
0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.604.000,00
Program peningkatan kebersihan pasar 38.340.400,00 0.00 . 0.00.00 . 21
38.340.400,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kebersihan pasar0.00 . 0.00.00 . 21 . 01
0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.090.400,00
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
189.323.800,00 0.00 . 0.00.00 . 21
169.800.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan0.00 . 0.00.00 . 21 . 01
0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169.800.000,00
19.523.800,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja0.00 . 0.00.00 . 21 . 02
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.150.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.373.800,00
Program perencanaan pembangunan daerah 722.953.700,00 0.00 . 0.00.00 . 21
Halaman 32RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
69.120.000,00 Penyusunan rancangan RKPD0.00 . 0.00.00 . 21 . 08
0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.798.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.322.000,00
67.734.200,00 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)0.00 . 0.00.00 . 21 . 12
0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.050.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.684.200,00
70.114.100,00 Penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)0.00 . 0.00.00 . 21 . 14
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.155.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.959.100,00
64.675.600,00 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS)
0.00 . 0.00.00 . 21 . 15
0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.155.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.520.600,00
277.460.000,00 Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional0.00 . 0.00.00 . 21 . 20
0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.865.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 232.595.000,00
97.295.000,00 Pelaksanaan musrenbang forum SKPD0.00 . 0.00.00 . 21 . 29
0.00 . 0.00.00 . 21 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.750.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.545.000,00
76.554.800,00 Fasilitasi penyusunan RKA SKPD0.00 . 0.00.00 . 21 . 35
0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.635.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.919.800,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 185.803.700,00 0.00 . 0.00.00 . 22
22.991.000,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan0.00 . 0.00.00 . 22 . 01
0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.675.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.316.000,00
154.812.700,00 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan0.00 . 0.00.00 . 22 . 04
0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.525.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.287.700,00
8.000.000,00 HUT dan Rakornas PGRI0.00 . 0.00.00 . 22 . 23
0.00 . 0.00.00 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
10.587.300,00 0.00 . 0.00.00 . 22
10.587.300,00 Evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil kinerja SKPD se Kab. Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 22 . 05
0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00
Halaman 33RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.137.300,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 154.549.422,00 0.00 . 0.00.00 . 22
28.391.232,00 Pengadaan vaksin penyakit menular0.00 . 0.00.00 . 22 . 03
0.00 . 0.00.00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.391.232,00
15.005.050,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah0.00 . 0.00.00 . 22 . 04
0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.005.050,00
60.525.940,00 Peningkatan imunisasi0.00 . 0.00.00 . 22 . 08
0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.525.940,00
50.627.200,00 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular TB - Paru0.00 . 0.00.00 . 22 . 12
0.00 . 0.00.00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.627.200,00
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 709.548.500,00 0.00 . 0.00.00 . 22
97.771.100,00 Pelatihan penanggulangan bencana0.00 . 0.00.00 . 22 . 06
0.00 . 0.00.00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.414.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.357.100,00
37.873.100,00 Sosialisasi Penanggulangan Bencana0.00 . 0.00.00 . 22 . 10
0.00 . 0.00.00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.475.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.398.100,00
62.716.000,00 Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah0.00 . 0.00.00 . 22 . 11
0.00 . 0.00.00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.716.000,00
32.315.400,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana0.00 . 0.00.00 . 22 . 13
0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.750.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.565.400,00
78.872.900,00 Pelatihan keterampilan berusaha bagi korban bencana alam0.00 . 0.00.00 . 22 . 14
0.00 . 0.00.00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.450.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.422.900,00
400.000.000,00 Tanggap darurat bencana0.00 . 0.00.00 . 22 . 15
0.00 . 0.00.00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00
Program peningkatan produksi hasil peternakan 129.552.150,00 0.00 . 0.00.00 . 22
129.552.150,00 Operasional rutin penangkar ternak0.00 . 0.00.00 . 22 . 13
0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.552.150,00
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 17.320.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23
Halaman 34RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
17.320.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008
0.00 . 0.00.00 . 23 . 05
0.00 . 0.00.00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.320.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 4.388.048.200,00 0.00 . 0.00.00 . 23
535.430.700,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat0.00 . 0.00.00 . 23 . 10
0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 535.430.700,00
3.852.617.500,00 Pengadaan sarana dan prasarana kebinamargaan dan bahaya kebakaran0.00 . 0.00.00 . 23 . 15
0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.450.000,00
0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.288.000,00
0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.828.879.500,00
Program perencanaan sosial dan budaya 175.308.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23
39.275.000,00 Fasilitasi perencanaan anggaran responsif gender0.00 . 0.00.00 . 23 . 15
0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.150.000,00
0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.125.000,00
136.033.000,00 Penyusunan perencanaan dan identifikasi tenaga kerja daerah0.00 . 0.00.00 . 23 . 16
0.00 . 0.00.00 . 23 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102.745.000,00
0.00 . 0.00.00 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.288.000,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 551.710.490,00 0.00 . 0.00.00 . 23
493.975.000,00 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan0.00 . 0.00.00 . 23 . 03
0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00
0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.450.000,00
0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 486.175.000,00
51.169.700,00 Rapat kerja kesehatan daerah0.00 . 0.00.00 . 23 . 08
0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.075.000,00
0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.094.700,00
6.565.790,00 Penyusunan profil kesehatan0.00 . 0.00.00 . 23 . 10
0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 765.000,00
0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.800.790,00
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 2.427.046.900,00 0.00 . 0.00.00 . 24
39.319.200,00 Pelayanan kesehatan THT0.00 . 0.00.00 . 24 . 02
0.00 . 0.00.00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.519.200,00
1.026.675.300,00 Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah0.00 . 0.00.00 . 24 . 12
0.00 . 0.00.00 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.026.675.300,00
Halaman 35RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
13.132.300,00 Pembuatan Taman Toga0.00 . 0.00.00 . 24 . 14
0.00 . 0.00.00 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.132.300,00
752.000.000,00 Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan/Jamkesmas RSUD0.00 . 0.00.00 . 24 . 15
0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 752.000.000,00
595.920.100,00 Pelayanan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan jaminan persalinan
(jampersal)
0.00 . 0.00.00 . 24 . 16
0.00 . 0.00.00 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 595.920.100,00
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 198.812.150,00 0.00 . 0.00.00 . 24
183.812.150,00 Penataan RTH0.00 . 0.00.00 . 24 . 05
0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.150.000,00
0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.662.150,00
0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00
15.000.000,00 Pembuatan taman obat keluarga0.00 . 0.00.00 . 24 . 12
0.00 . 0.00.00 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 24 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya
5.307.127.200,00 0.00 . 0.00.00 . 24
1.112.312.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAU)0.00 . 0.00.00 . 24 . 10
0.00 . 0.00.00 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.425.000,00
0.00 . 0.00.00 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.512.000,00
0.00 . 0.00.00 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.061.375.000,00
967.790.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum0.00 . 0.00.00 . 24 . 11
0.00 . 0.00.00 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.073.000,00
0.00 . 0.00.00 . 24 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 932.217.000,00
767.099.000,00 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun0.00 . 0.00.00 . 24 . 15
0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.125.000,00
0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.092.000,00
0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 701.882.000,00
2.459.926.200,00 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)0.00 . 0.00.00 . 24 . 18
0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.772.000,00
0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.382.954.200,00
Program peningkatan produksi peternakan 18.296.500,00 0.00 . 0.00.00 . 24
18.296.500,00 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna0.00 . 0.00.00 . 24 . 05
Halaman 36RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 720.000,00
0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.576.500,00
Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 548.292.500,00 0.00 . 0.00.00 . 24
62.330.500,00 Kesesuaian Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kab. Pakpak
Bharat
0.00 . 0.00.00 . 24 . 14
0.00 . 0.00.00 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.625.000,00
0.00 . 0.00.00 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.705.500,00
165.872.000,00 Fasilitasi dan koordinasi Rencana Tata Ruang Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat
oleh BKPRD Kab. Pakpak Bharat
0.00 . 0.00.00 . 24 . 15
0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.312.000,00
0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.560.000,00
320.090.000,00 Fasilitasi dan percepatan Perda RTRW Kab. Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 24 . 19
0.00 . 0.00.00 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.700.000,00
0.00 . 0.00.00 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 223.390.000,00
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
1.867.246.250,00 0.00 . 0.00.00 . 25
1.867.246.250,00 Pembangunan puskesmas0.00 . 0.00.00 . 25 . 01
0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.246.250,00
0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.860.000.000,00
Program peningkatan produksi perikanan 1.415.088.825,00 0.00 . 0.00.00 . 25
1.389.542.700,00 Pembangunan sarana dan prasarana pembibibitan ikan0.00 . 0.00.00 . 25 . 01
0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.650.000,00
0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.333.700,00
0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.375.559.000,00
25.546.125,00 Operasional pemeliharaan rutin BBI0.00 . 0.00.00 . 25 . 03
0.00 . 0.00.00 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.546.125,00
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 686.359.950,00 0.00 . 0.00.00 . 26
344.635.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan0.00 . 0.00.00 . 26 . 01
0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 256.900.000,00
0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.735.000,00
34.962.800,00 Publikasi peraturan perundang-undangan0.00 . 0.00.00 . 26 . 05
0.00 . 0.00.00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.875.000,00
0.00 . 0.00.00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.087.800,00
105.418.100,00 Pembahasan rancangan peraturan bupati0.00 . 0.00.00 . 26 . 18
0.00 . 0.00.00 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.225.000,00
0.00 . 0.00.00 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.193.100,00
Halaman 37RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
58.333.900,00 Penyusunan uraian tugas pokok dan fungsi SKPD0.00 . 0.00.00 . 26 . 24
0.00 . 0.00.00 . 26 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.495.000,00
0.00 . 0.00.00 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.838.900,00
55.277.500,00 Fasilitasi Sosialisasi Penyuluhan Hukum0.00 . 0.00.00 . 26 . 26
0.00 . 0.00.00 . 26 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.475.000,00
0.00 . 0.00.00 . 26 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.802.500,00
87.732.650,00 Penyusunan peraturan daerah tentang kelembagaan0.00 . 0.00.00 . 26 . 30
0.00 . 0.00.00 . 26 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.775.000,00
0.00 . 0.00.00 . 26 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.957.650,00
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
2.422.295.900,00 0.00 . 0.00.00 . 26
210.638.000,00 Pembangunan rumah sakit0.00 . 0.00.00 . 26 . 01
0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.730.000,00
0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00
0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 202.658.000,00
1.035.045.900,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit0.00 . 0.00.00 . 26 . 19
0.00 . 0.00.00 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.032.845.900,00
1.176.612.000,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)0.00 . 0.00.00 . 26 . 29
0.00 . 0.00.00 . 26 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00
0.00 . 0.00.00 . 26 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 26 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.169.762.000,00
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
121.672.000,00 0.00 . 0.00.00 . 27
65.372.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit0.00 . 0.00.00 . 27 . 01
0.00 . 0.00.00 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.172.000,00
20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit0.00 . 0.00.00 . 27 . 17
0.00 . 0.00.00 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
36.300.000,00 Kalibarasi alat-alat kesehatan0.00 . 0.00.00 . 27 . 22
0.00 . 0.00.00 . 27 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.028.119.300,00 0.00 . 0.00.00 . 27
452.914.800,00 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah0.00 . 0.00.00 . 27 . 03
0.00 . 0.00.00 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.825.000,00
Halaman 38RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 310.473.800,00
0.00 . 0.00.00 . 27 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 114.616.000,00
24.508.800,00 Upacara Hari otonomi Daerah0.00 . 0.00.00 . 27 . 06
0.00 . 0.00.00 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.775.000,00
0.00 . 0.00.00 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.733.800,00
550.695.700,00 Perayaan hari jadi Kabupaten Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 27 . 08
0.00 . 0.00.00 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 145.950.500,00
0.00 . 0.00.00 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 404.745.200,00
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 528.605.990,00 0.00 . 0.00.00 . 28
73.835.900,00 Pembinaan desa percontohan PKK0.00 . 0.00.00 . 28 . 01
0.00 . 0.00.00 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.435.900,00
118.004.100,00 Penilaian Kecamatan Terbaik Tk. Kabupaten0.00 . 0.00.00 . 28 . 04
0.00 . 0.00.00 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.225.000,00
0.00 . 0.00.00 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.779.100,00
121.011.400,00 Penyusunan LPPD0.00 . 0.00.00 . 28 . 05
0.00 . 0.00.00 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.288.000,00
0.00 . 0.00.00 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.723.400,00
59.574.700,00 Evaluasi Pemerintahan Daerah0.00 . 0.00.00 . 28 . 06
0.00 . 0.00.00 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.175.000,00
0.00 . 0.00.00 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.399.700,00
31.204.900,00 Sosialisasi Peraturan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)0.00 . 0.00.00 . 28 . 09
0.00 . 0.00.00 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.604.900,00
124.974.990,00 Penyelenggaraan Diklat Teknis tentang Analisis Beban Kerja0.00 . 0.00.00 . 28 . 10
0.00 . 0.00.00 . 28 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.750.000,00
0.00 . 0.00.00 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.224.990,00
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 8.564.560.000,00 0.00 . 0.00.00 . 29
8.564.560.000,00 Pembangunan/peningkatan infrastruktur0.00 . 0.00.00 . 29 . 02
0.00 . 0.00.00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.550.000,00
0.00 . 0.00.00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.209.300,00
0.00 . 0.00.00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.526.800.700,00
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan
Pembinaan Kerukunan Beragama
480.451.100,00 0.00 . 0.00.00 . 29
186.529.200,00 Penyelenggaraan MTQ0.00 . 0.00.00 . 29 . 01
Halaman 39RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.860.000,00
0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 182.669.200,00
131.777.300,00 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan0.00 . 0.00.00 . 29 . 02
0.00 . 0.00.00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.277.300,00
96.581.600,00 Perayaan Natal Oikumene0.00 . 0.00.00 . 29 . 03
0.00 . 0.00.00 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.190.000,00
0.00 . 0.00.00 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.391.600,00
65.563.000,00 Perayaan Halal Bi halal0.00 . 0.00.00 . 29 . 04
0.00 . 0.00.00 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.320.000,00
0.00 . 0.00.00 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.243.000,00
Program pembangunan infrastruktur perdesaan 13.690.173.648,00 0.00 . 0.00.00 . 30
4.110.654.760,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (DAK)0.00 . 0.00.00 . 30 . 02
0.00 . 0.00.00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.300.000,00
0.00 . 0.00.00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.890.900,00
0.00 . 0.00.00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.091.463.860,00
1.145.584.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAU)0.00 . 0.00.00 . 30 . 03
0.00 . 0.00.00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.850.000,00
0.00 . 0.00.00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 516.734.000,00
0.00 . 0.00.00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 620.000.000,00
886.238.000,00 Pembangunan sarana sanitasi pedesaan (DAK)0.00 . 0.00.00 . 30 . 11
0.00 . 0.00.00 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.998.000,00
0.00 . 0.00.00 . 30 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 838.640.000,00
6.140.750.888,00 Pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal (DAK)0.00 . 0.00.00 . 30 . 13
0.00 . 0.00.00 . 30 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.750.000,00
0.00 . 0.00.00 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.946.900,00
0.00 . 0.00.00 . 30 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.110.053.988,00
1.406.946.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK)0.00 . 0.00.00 . 30 . 14
0.00 . 0.00.00 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.350.000,00
0.00 . 0.00.00 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.904.000,00
0.00 . 0.00.00 . 30 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.363.692.000,00
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 67.008.600,00 0.00 . 0.00.00 . 30
67.008.600,00 Pembinaan gotong royong0.00 . 0.00.00 . 30 . 01
0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00
Halaman 40RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.764.900,00
0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 843.700,00
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 60.578.500,00 0.00 . 0.00.00 . 30
60.578.500,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan0.00 . 0.00.00 . 30 . 01
0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.578.500,00
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 13.320.750,00 0.00 . 0.00.00 . 31
13.320.750,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah
tangga
0.00 . 0.00.00 . 31 . 02
0.00 . 0.00.00 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.720.750,00
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 46.585.000,00 0.00 . 0.00.00 . 31
46.585.000,00 Sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Desa0.00 . 0.00.00 . 31 . 04
0.00 . 0.00.00 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00
0.00 . 0.00.00 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.885.000,00
Program Pendidikan Kedinasan 256.967.600,00 0.00 . 0.00.00 . 32
256.967.600,00 Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme0.00 . 0.00.00 . 32 . 06
0.00 . 0.00.00 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.340.000,00
0.00 . 0.00.00 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209.627.600,00
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 49.474.400,00 0.00 . 0.00.00 . 32
13.261.800,00 Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)0.00 . 0.00.00 . 32 . 05
0.00 . 0.00.00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.861.800,00
36.212.600,00 Pelatihan penanganan asfiksia0.00 . 0.00.00 . 32 . 12
0.00 . 0.00.00 . 32 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 32 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.412.600,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.044.769.400,00 0.00 . 0.00.00 . 34
10.986.700,00 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS0.00 . 0.00.00 . 34 . 01
0.00 . 0.00.00 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.986.700,00
46.591.400,00 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS0.00 . 0.00.00 . 34 . 04
0.00 . 0.00.00 . 34 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.025.000,00
0.00 . 0.00.00 . 34 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.566.400,00
19.042.700,00 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah0.00 . 0.00.00 . 34 . 05
0.00 . 0.00.00 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00
0.00 . 0.00.00 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.592.700,00
168.000.000,00 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar0.00 . 0.00.00 . 34 . 07
Halaman 41RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.000.000,00
47.973.800,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS0.00 . 0.00.00 . 34 . 09
0.00 . 0.00.00 . 34 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 34 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.773.800,00
12.678.700,00 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN0.00 . 0.00.00 . 34 . 12
0.00 . 0.00.00 . 34 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.878.700,00
360.000.000,00 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan0.00 . 0.00.00 . 34 . 13
0.00 . 0.00.00 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000,00
5.216.700,00 Pengambilan sumpah/janji PNS0.00 . 0.00.00 . 34 . 17
0.00 . 0.00.00 . 34 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 34 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.416.700,00
52.342.200,00 Pelantikan dalam jabatan0.00 . 0.00.00 . 34 . 19
0.00 . 0.00.00 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.342.200,00
22.493.700,00 Rapat Baperjakat0.00 . 0.00.00 . 34 . 20
0.00 . 0.00.00 . 34 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.700.000,00
0.00 . 0.00.00 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.793.700,00
10.188.800,00 Rapat Koordinasi Analisis Kebutuhan Diklat Kabupaten0.00 . 0.00.00 . 34 . 22
0.00 . 0.00.00 . 34 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.188.800,00
81.676.500,00 Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalencana dan Purnabakti PNS0.00 . 0.00.00 . 34 . 23
0.00 . 0.00.00 . 34 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 34 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.876.500,00
53.738.300,00 Seleksi Tenaga Honorer untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah0.00 . 0.00.00 . 34 . 24
0.00 . 0.00.00 . 34 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 34 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.238.300,00
46.441.900,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi0.00 . 0.00.00 . 34 . 25
0.00 . 0.00.00 . 34 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.845.000,00
0.00 . 0.00.00 . 34 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.596.900,00
43.073.500,00 Penyusuna Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum0.00 . 0.00.00 . 34 . 26
0.00 . 0.00.00 . 34 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.170.000,00
0.00 . 0.00.00 . 34 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.903.500,00
64.324.500,00 Sosialisasi Reformasi Birokrasi sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun
2012
0.00 . 0.00.00 . 34 . 27
0.00 . 0.00.00 . 34 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.175.000,00
0.00 . 0.00.00 . 34 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.149.500,00
Halaman 42RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
SURPLUS / (DEFISIT) (19.645.933.735,00)
PEMBIAYAAN DAERAH0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 22.305.933.735,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 1
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 22.305.933.735,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 2.660.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 2
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.660.000.000,00 Perda Nomor 7 Tahun 2011
PEMBIAYAAN NETTO 19.645.933.735,00
Salak, 28 December 2012
BUPATI PAKPAK BHARAT
REMIGO YOLANDO BERUTU
Halaman 43RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN