3. Lampiran 3

43
Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 TAHUN 2012 28 December 2012 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN 384.611.789.613,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN ASLI DAERAH 9.335.245.295,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 1.134.706.165,00 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 4.352.064.130,00 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.200.000.000,00 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.648.475.000,00 DANA PERIMBANGAN 350.798.578.543,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 23.193.717.543,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 273.598.951.000,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 54.005.910.000,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 24.477.965.775,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 2.669.965.775,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 11.808.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 10.000.000.000,00 BELANJA 404.257.723.348,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 172.219.716.911,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 152.045.898.911,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 2.865.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 12.072.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik 4.235.918.000,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 BELANJA LANGSUNG 232.038.006.437,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 42.258.699.600,00 0.00 . 0.00.00 . 01 160.773.500,00 Penyediaan jasa surat menyurat 0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.773.500,00 2.885.456.492,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Transcript of 3. Lampiran 3

Page 1: 3. Lampiran 3

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

5 TAHUN 2012

28 December 2012

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 384.611.789.613,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 9.335.245.295,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 1.134.706.165,00 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 4.352.064.130,00 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.200.000.000,00 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.648.475.000,00

DANA PERIMBANGAN 350.798.578.543,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 23.193.717.543,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 273.598.951.000,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 54.005.910.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 24.477.965.775,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 2.669.965.775,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 11.808.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 10.000.000.000,00

BELANJA 404.257.723.348,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 172.219.716.911,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 152.045.898.911,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 2.865.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 12.072.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan

Partai Politik

4.235.918.000,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00

BELANJA LANGSUNG 232.038.006.437,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 42.258.699.600,00 0.00 . 0.00.00 . 01

160.773.500,00 Penyediaan jasa surat menyurat0.00 . 0.00.00 . 01 . 01

0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.773.500,00

2.885.456.492,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0.00 . 0.00.00 . 01 . 02

Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 2: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.845.456.492,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00

2.803.969.968,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0.00 . 0.00.00 . 01 . 06

0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.803.969.968,00

117.096.800,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor0.00 . 0.00.00 . 01 . 08

0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.096.800,00

327.063.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0.00 . 0.00.00 . 01 . 09

0.00 . 0.00.00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 327.063.000,00

2.840.879.649,00 Penyediaan alat tulis kantor0.00 . 0.00.00 . 01 . 10

0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.834.779.649,00

1.419.566.915,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0.00 . 0.00.00 . 01 . 11

0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.020.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.412.546.915,00

222.956.551,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0.00 . 0.00.00 . 01 . 12

0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 222.956.551,00

2.535.362.775,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor0.00 . 0.00.00 . 01 . 13

0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 680.546.575,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.833.216.200,00

104.871.200,00 Penyediaan peralatan rumah tangga0.00 . 0.00.00 . 01 . 14

0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.204.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.667.200,00

396.510.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0.00 . 0.00.00 . 01 . 15

0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 315.110.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 81.400.000,00

144.840.500,00 Penyediaan bahan logistik kantor0.00 . 0.00.00 . 01 . 16

0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.567.800,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.872.700,00

4.837.987.400,00 Penyediaan makanan dan minuman0.00 . 0.00.00 . 01 . 17

0.00 . 0.00.00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.837.987.400,00

249.500.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah0.00 . 0.00.00 . 01 . 18

0.00 . 0.00.00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.500.000,00

16.191.100,00 Peneydiaan jasa dokumentasi kantor0.00 . 0.00.00 . 01 . 20

Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 3: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.191.100,00

206.600.000,00 Penyediaan jasa tanaga pendukung administrasi teknis perkantoran0.00 . 0.00.00 . 01 . 22

0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.600.000,00

8.426.284.050,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran0.00 . 0.00.00 . 01 . 22

0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 696.933.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.729.351.050,00

580.642.200,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrsai teknis perkantoran0.00 . 0.00.00 . 01 . 22

0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 568.292.200,00

13.839.195.000,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah0.00 . 0.00.00 . 01 . 26

0.00 . 0.00.00 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.839.195.000,00

5.245.600,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD0.00 . 0.00.00 . 01 . 27

0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.195.600,00

11.392.900,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD0.00 . 0.00.00 . 01 . 27

0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.992.900,00

86.240.000,00 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara Pemerintah dengan Masyarakat0.00 . 0.00.00 . 01 . 28

0.00 . 0.00.00 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.525.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.715.000,00

40.074.000,00 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara DPRD dengan Masyarakat0.00 . 0.00.00 . 01 . 29

0.00 . 0.00.00 . 01 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.724.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.158.350.801,00 0.00 . 0.00.00 . 02

1.523.040.000,00 Pembangunan gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 03

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.675.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.682.500,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.498.682.500,00

8.115.710.824,00 Pembangunan gedung kantor (DAU)0.00 . 0.00.00 . 02 . 03

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.040.024.500,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.063.036.324,00

920.425.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional0.00 . 0.00.00 . 02 . 05

0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.850.000,00

Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 4: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 913.500.000,00

41.750.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas0.00 . 0.00.00 . 02 . 06

0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00

117.077.975,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 07

0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.535.200,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 103.892.775,00

185.000.000,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas0.00 . 0.00.00 . 02 . 08

0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 185.000.000,00

1.315.620.093,00 Pengadaan peralatan gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 09

0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.775.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.824.500,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.294.020.593,00

401.413.000,00 Pengadaan mebeleur0.00 . 0.00.00 . 02 . 10

0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 399.013.000,00

7.131.000,00 Pengadaan peralatan studio dan komunikasi0.00 . 0.00.00 . 02 . 12

0.00 . 0.00.00 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.131.000,00

9.856.000,00 Pengadaan note book / laptop0.00 . 0.00.00 . 02 . 13

0.00 . 0.00.00 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.856.000,00

419.848.925,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas0.00 . 0.00.00 . 02 . 21

0.00 . 0.00.00 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 418.098.925,00

1.355.769.744,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 22

0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.225.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 801.407.244,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 539.137.500,00

3.103.903.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0.00 . 0.00.00 . 02 . 24

0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.103.903.800,00

72.073.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 26

0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.073.000,00

261.765.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 28

Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 5: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 261.765.000,00

130.299.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 30

0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.299.000,00

59.148.570,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 33

0.00 . 0.00.00 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.148.570,00

292.335.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 42

0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 282.260.000,00

5.676.833.870,00 Pembangunan gedung kantor (DAK)0.00 . 0.00.00 . 02 . 45

0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.022.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.634.211.870,00

42.500.000,00 Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan0.00 . 0.00.00 . 02 . 45

0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00

106.850.000,00 Pembangunan dan penataan tempat parkir0.00 . 0.00.00 . 02 . 46

0.00 . 0.00.00 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 105.000.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 908.901.300,00 0.00 . 0.00.00 . 03

908.901.300,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya0.00 . 0.00.00 . 03 . 02

0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 904.701.300,00 Belan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.134.414.600,00 0.00 . 0.00.00 . 05

5.564.576.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal0.00 . 0.00.00 . 05 . 01

0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.564.576.000,00

112.246.900,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan0.00 . 0.00.00 . 05 . 02

0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.875.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.371.900,00

55.850.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan0.00 . 0.00.00 . 05 . 03

0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.850.000,00

209.150.000,00 Pelatihan SDM0.00 . 0.00.00 . 05 . 06

0.00 . 0.00.00 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209.150.000,00

10.200.000,00 Pembekalan pengurus harian PKK kecamatan dan desa0.00 . 0.00.00 . 05 . 15

0.00 . 0.00.00 . 05 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.700.000,00

Halaman 5RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 6: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

100.126.000,00 Pembinaan pemerintah desa0.00 . 0.00.00 . 05 . 20

0.00 . 0.00.00 . 05 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.976.000,00

82.265.700,00 Launching dan sosialisasi penerapan LPSE0.00 . 0.00.00 . 05 . 23

0.00 . 0.00.00 . 05 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.475.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.790.700,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

1.803.535.770,00 0.00 . 0.00.00 . 06

106.555.600,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD0.00 . 0.00.00 . 06 . 01

0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.320.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.235.600,00

46.819.100,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran0.00 . 0.00.00 . 06 . 02

0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.415.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.404.100,00

94.765.800,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun0.00 . 0.00.00 . 06 . 04

0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.127.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.638.800,00

209.644.900,00 Penyusunan pelaporan evaluasi administrasi kegiatan pembangunan0.00 . 0.00.00 . 06 . 05

0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.010.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.634.900,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00

57.398.100,00 Monitoring dan evaluasi harga sembako0.00 . 0.00.00 . 06 . 06

0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.825.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.573.100,00

79.141.500,00 Penyusunan penetapan kinerja (TAPKIN)0.00 . 0.00.00 . 06 . 09

0.00 . 0.00.00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.745.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.396.500,00

19.591.500,00 Penyusunan infomasi sistem manajeman mutu dalam rangka peningkatan pelayanan

publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008

0.00 . 0.00.00 . 06 . 10

0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.391.500,00

24.881.400,00 Penyusunan informasi sistem mana jemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan

publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008

0.00 . 0.00.00 . 06 . 10

0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.681.400,00

26.101.000,00 Penyusunan informasi manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan publik

untuk mencapai ISO 9001 : 2008

0.00 . 0.00.00 . 06 . 10

Halaman 6RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 7: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.901.000,00

25.000.000,00 Penyusunan informasi manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan publik

untuk mencapai ISO 9001 : 2008

0.00 . 0.00.00 . 06 . 10

0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.800.000,00

25.127.500,00 Penyusunan informasi manajemen mutu pelayanan publik untuk mencapai ISO 9001 :

2008

0.00 . 0.00.00 . 06 . 10

0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.927.500,00

90.903.000,00 Penyusunan Informasi Sistem Manajemen Mutu dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan

Publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008

0.00 . 0.00.00 . 06 . 10

0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.903.000,00

25.801.500,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan

publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008

0.00 . 0.00.00 . 06 . 10

0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.601.500,00

69.576.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan

publik untuk mecapai ISO 9001 : 2008

0.00 . 0.00.00 . 06 . 10

0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.576.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00

599.913.370,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan

publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008

0.00 . 0.00.00 . 06 . 10

0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 487.713.370,00

54.963.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan publik untuk

mencapai ISO 9001 : 2008

0.00 . 0.00.00 . 06 . 10

0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.963.000,00

247.352.500,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu pelayanan publik untuk mencapai ISO

9001 : 2008

0.00 . 0.00.00 . 06 . 10

0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.885.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.467.500,00

Program Keluarga Berencana 818.561.498,00 0.00 . 0.00.00 . 15

32.626.498,00 Pelayanan KIE0.00 . 0.00.00 . 15 . 02

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.726.498,00

785.935.000,00 Pengadaan alat keluarga berencana0.00 . 0.00.00 . 15 . 09

Halaman 7RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 8: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.915.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 766.370.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.673.630.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15

26.758.500,00 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan0.00 . 0.00.00 . 15 . 02

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.758.500,00

2.646.872.100,00 Pengadaan Obat-obatan0.00 . 0.00.00 . 15 . 07

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.125.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.297.712.100,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 343.035.000,00

Program pembangunan jalan dan jembatan 35.813.199.650,00 0.00 . 0.00.00 . 15

3.289.622.000,00 Pembangunan jalan - Pembukaan jalan (DAU)0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.322.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.260.000.000,00

385.275.400,00 Pembangunan jembatan0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.819.900,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 361.655.500,00

12.568.137.320,00 Pembangunan jalan - Perkerasan jalan (DAU)0.00 . 0.00.00 . 15 . 07

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.020.600,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.541.366.720,00

7.972.325.050,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAU)0.00 . 0.00.00 . 15 . 08

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.753.400,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.947.721.650,00

4.360.351.700,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK)0.00 . 0.00.00 . 15 . 09

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.641.300,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.304.310.400,00

7.237.488.180,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK)0.00 . 0.00.00 . 15 . 15

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.405.300,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.179.682.880,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 662.679.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15

Halaman 8RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 9: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

418.856.700,00 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.525.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.731.700,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 405.600.000,00

50.405.400,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan0.00 . 0.00.00 . 15 . 06

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.090.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.315.400,00

100.686.700,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan0.00 . 0.00.00 . 15 . 07

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.136.700,00

44.245.600,00 Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan0.00 . 0.00.00 . 15 . 12

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.545.600,00

48.485.000,00 Penertiban administrasi kependudukan0.00 . 0.00.00 . 15 . 29

0.00 . 0.00.00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.485.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.106.638.500,00 0.00 . 0.00.00 . 15

2.048.037.700,00 Pembangunan gedung sekolah0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.525.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.652.700,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.029.860.000,00

234.928.100,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa0.00 . 0.00.00 . 15 . 18

0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.628.100,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 160.000.000,00

823.672.700,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini0.00 . 0.00.00 . 15 . 59

0.00 . 0.00.00 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 407.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 416.222.700,00

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 48.658.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15

48.658.600,00 Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan0.00 . 0.00.00 . 15 . 08

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.335.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.323.600,00

Program pengembangan data/informasi 598.459.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15

215.682.000,00 Penyusunan buku statistik Kabupaten Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 15 . 15

Halaman 9RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 10: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 127.185.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.497.000,00

382.777.000,00 Penyusunan feasibility study pembangunan sarana dan prasarana daerah0.00 . 0.00.00 . 15 . 25

0.00 . 0.00.00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 323.345.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.432.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 128.955.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15

79.520.900,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan0.00 . 0.00.00 . 15 . 02

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.220.900,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.000.000,00

49.434.800,00 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan0.00 . 0.00.00 . 15 . 10

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.575.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.859.800,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 51.833.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15

19.800.000,00 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00

32.033.600,00 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.033.600,00

Program Pengembangan Nilai Budaya 90.908.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15

90.908.700,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.465.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.443.700,00

Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 447.434.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15

447.434.000,00 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri0.00 . 0.00.00 . 15 . 09

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211.484.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 215.000.000,00

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 1.507.397.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15

514.520.600,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.031.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 408.489.600,00

27.662.800,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.262.800,00

197.775.000,00 Kegiatan Reses0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

Halaman 10RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 11: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.575.000,00

81.061.000,00 Rapat Kerja Tahunan DPRD0.00 . 0.00.00 . 15 . 09

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.425.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.636.000,00

686.378.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah0.00 . 0.00.00 . 15 . 18

0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 686.378.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 504.855.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15

504.855.400,00 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 493.205.400,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 333.264.100,00 0.00 . 0.00.00 . 15

46.985.800,00 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.935.800,00

219.369.300,00 Pembinaan Administrasi Proyek PNPM-MP0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.869.300,00

36.527.000,00 Rapat koordinasi dengan tokoh masyarakat0.00 . 0.00.00 . 15 . 08

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.627.000,00

30.382.000,00 Fasilitasi penyusunan Perdes tentang BUMDESA0.00 . 0.00.00 . 15 . 09

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.282.000,00

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 475.940.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15

71.396.400,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.275.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.687.400,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.434.000,00

212.658.700,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis0.00 . 0.00.00 . 15 . 02

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.208.700,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.450.000,00

104.581.300,00 Magang/studi banding bagi petani0.00 . 0.00.00 . 15 . 10

Halaman 11RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 12: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.581.300,00

51.491.900,00 Lomba penganekaragaman makanan non beras0.00 . 0.00.00 . 15 . 15

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.675.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.816.900,00

35.812.100,00 Sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi0.00 . 0.00.00 . 15 . 18

0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.762.100,00

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 50.176.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15

50.176.000,00 Penyusunan data base tenaga kerja daerah0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.426.000,00

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 18.473.200,00 0.00 . 0.00.00 . 15

18.473.200,00 Pengklasifikasian data0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.880.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.653.200,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.940.000,00

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 175.262.300,00 0.00 . 0.00.00 . 15

121.378.000,00 Operasi pasar murah0.00 . 0.00.00 . 15 . 08

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.878.000,00

26.095.700,00 Pengawasan peredaran pupuk bersubsidi0.00 . 0.00.00 . 15 . 10

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.695.700,00

27.788.600,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang (sembako, BBM & gas bersubsidi)0.00 . 0.00.00 . 15 . 11

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.738.600,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.200.000,00

Program Kerjasama Pembangunan 323.855.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16

52.222.300,00 Koordinasi pelaksanaan dana tugas pembantuan, dekonsentrasi0.00 . 0.00.00 . 16 . 06

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.705.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.517.300,00

77.460.300,00 Fasilitasi/Koordinasi program pengembangan kawasan agropolitan/forum kabupaten /

kota

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.742.000,00

Halaman 12RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 13: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.718.300,00

94.347.000,00 Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal

(PPDT)

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.345.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.002.000,00

99.825.500,00 Koordinasi penanggulangan masalah kemiskinan0.00 . 0.00.00 . 16 . 09

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.020.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.805.500,00

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.516.859.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16

1.516.859.800,00 Pengadaan sarana dan prasarana pemdukung rumah tidak layak huni0.00 . 0.00.00 . 16 . 17

0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.508.109.800,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 206.159.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16

48.288.000,00 PAM Hari Besar0.00 . 0.00.00 . 16 . 07

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.238.000,00

88.701.700,00 Deteksi dini dan analisa konflik yang terjadi di Masyarakat0.00 . 0.00.00 . 16 . 10

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.701.700,00

34.025.000,00 PAM kedatangan pejabat0.00 . 0.00.00 . 16 . 12

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.625.000,00

35.144.400,00 Patroli pengawasan dan pengendalian PERDA0.00 . 0.00.00 . 16 . 13

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.744.400,00

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 121.298.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16

121.298.800,00 Pemasangan Pilar Patok Batas Tanah0.00 . 0.00.00 . 16 . 06

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.898.800,00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 629.583.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16

629.583.800,00 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum

dan peninggalan bawah air

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.483.800,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 508.000.000,00

Program pengembangan destinasi pariwisata 248.287.300,00 0.00 . 0.00.00 . 16

Halaman 13RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 14: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

248.287.300,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata0.00 . 0.00.00 . 16 . 02

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.487.300,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 232.350.000,00

Program pengembangan industri kecil dan menengah 490.085.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16

34.699.400,00 Fasilitasi dan pelatihan kerajinan bambu di desa binaan PKK0.00 . 0.00.00 . 16 . 07

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.490.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.209.400,00

322.979.800,00 Fasilitasi peningkatan mutu komuditi kopi bubuk0.00 . 0.00.00 . 16 . 33

0.00 . 0.00.00 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.875.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 317.104.800,00

132.405.900,00 Fasilitasi pengadaan peralatan tenun0.00 . 0.00.00 . 16 . 34

0.00 . 0.00.00 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.905.900,00

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 117.781.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16

117.781.500,00 Mengikuti Pameran Teknologi Tepat Guna Tk. Provinsi dan Nasional0.00 . 0.00.00 . 16 . 08

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.531.500,00

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 799.164.600,00 0.00 . 0.00.00 . 16

65.886.500,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)0.00 . 0.00.00 . 16 . 02

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.886.500,00

22.417.800,00 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak0.00 . 0.00.00 . 16 . 05

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.167.800,00

49.940.500,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak0.00 . 0.00.00 . 16 . 06

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.940.500,00

29.565.400,00 Peringatan Hari Anak0.00 . 0.00.00 . 16 . 10

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.565.400,00

631.354.400,00 Fasilitasi peran serta Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)

Kabupaten

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 624.154.400,00

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 85.085.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16

Halaman 14RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 15: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

85.085.000,00 Sinkronisasi dan pemutakhiran data investasi PMDN/PMA0.00 . 0.00.00 . 16 . 15

0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.040.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.045.000,00

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 1.085.667.200,00 0.00 . 0.00.00 . 16

16.998.800,00 Kegiatan Posko III0.00 . 0.00.00 . 16 . 44

0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.648.800,00

1.068.668.400,00 Rehabilitasi jaringan tersier0.00 . 0.00.00 . 16 . 49

0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.398.400,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.057.970.000,00

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 609.753.600,00 0.00 . 0.00.00 . 16

86.871.900,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial

dan kemasyarakatan

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.825.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.046.900,00

104.750.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non

departemen/luar negeri

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.750.000,00

135.522.400,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA0.00 . 0.00.00 . 16 . 03

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.825.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.697.400,00

92.686.200,00 Rapat kerja pemerintahan daerah0.00 . 0.00.00 . 16 . 04

0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.425.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.261.200,00

123.000.000,00 Fasilitasi kesehatan kepala daerah/ wakil kepala daerah0.00 . 0.00.00 . 16 . 07

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.000.000,00

66.923.100,00 Rapat Koordinasi Camat0.00 . 0.00.00 . 16 . 11

0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.275.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.648.100,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan 327.845.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16

327.845.800,00 Seleksi calon paskibraka0.00 . 0.00.00 . 16 . 13

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.375.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 260.470.800,00

Program rehabilitasi hutan dan lahan 129.197.250,00 0.00 . 0.00.00 . 16

Halaman 15RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 16: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

38.958.500,00 Penyusunan rencana rehabilitasi hutan dan lahan0.00 . 0.00.00 . 16 . 14

0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.813.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.145.500,00

90.238.750,00 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis0.00 . 0.00.00 . 16 . 15

0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.738.750,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 750.000,00

Program transmigrasi lokal 57.505.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16

57.505.400,00 Pembinaan kelompok-kelompok usaha peternakan di kawasan transmigrasi UPT

Sibagindar

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.925.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.580.400,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.203.880.365,00 0.00 . 0.00.00 . 16

2.485.337.700,00 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.625.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.678.700,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.434.034.000,00

593.150.765,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan0.00 . 0.00.00 . 16 . 12

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 593.150.765,00

50.500.000,00 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan0.00 . 0.00.00 . 16 . 15

0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.500.000,00

26.167.400,00 Peringatan hasi kesehatan nasional (HKN)0.00 . 0.00.00 . 16 . 16

0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.275.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.892.400,00

48.724.500,00 Pembentukan dokter kecil0.00 . 0.00.00 . 16 . 18

0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.224.500,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 17.402.132.455,00 0.00 . 0.00.00 . 16

1.508.292.200,00 Pembangunan gedung sekolah0.00 . 0.00.00 . 16 . 01

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.125.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.017.200,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.484.150.000,00

32.552.673,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa0.00 . 0.00.00 . 16 . 18

0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.552.673,00

19.339.644,00 Pengadaan perlengkapan sekolah0.00 . 0.00.00 . 16 . 20

Halaman 16RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 17: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.339.644,00

57.948.645,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah0.00 . 0.00.00 . 16 . 23

0.00 . 0.00.00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.948.645,00

131.275.600,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa0.00 . 0.00.00 . 16 . 70

0.00 . 0.00.00 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.975.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.300.600,00

33.906.700,00 Sosialisasi ujian sekolah (UASBN) SD/MI0.00 . 0.00.00 . 16 . 87

0.00 . 0.00.00 . 16 . 87 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.425.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.481.700,00

159.118.700,00 Pelaksanaan UASBN SD/MI0.00 . 0.00.00 . 16 . 88

0.00 . 0.00.00 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.525.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.593.700,00

64.982.060,00 Lomba cerdas cermat SD/MI0.00 . 0.00.00 . 16 . 90

0.00 . 0.00.00 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.675.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.307.060,00

52.005.500,00 Pelaksanaan ujian SMP/MTs0.00 . 0.00.00 . 16 . 92

0.00 . 0.00.00 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.005.500,00

43.340.400,00 Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C0.00 . 0.00.00 . 16 . 97

0.00 . 0.00.00 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.990.400,00

13.282.538.133,00 Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan0.00 . 0.00.00 . 16 . 100

0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.339.400,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.148.548.733,00

51.316.900,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan BOS SD/SMP0.00 . 0.00.00 . 16 . 103

0.00 . 0.00.00 . 16 . 103 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.016.900,00

1.435.440.000,00 Penyaluran dana daerah bawahan untuk siswa dan guru0.00 . 0.00.00 . 16 . 105

0.00 . 0.00.00 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.435.440.000,00

85.604.600,00 Workshop kurikulum tingkat satuan pendidikan SD (KTSP-SD)0.00 . 0.00.00 . 16 . 106

0.00 . 0.00.00 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.325.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.279.600,00

65.536.000,00 Pelaksanaan Try Out UN SD/MI0.00 . 0.00.00 . 16 . 108

0.00 . 0.00.00 . 16 . 108 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.675.000,00

Halaman 17RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 18: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.861.000,00

199.685.600,00 Test kemampuan IQ Anak tingkat SD/MI0.00 . 0.00.00 . 16 . 109

0.00 . 0.00.00 . 16 . 109 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.675.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.010.600,00

179.249.100,00 Test kemampuan IQ Anak tingkat SMP0.00 . 0.00.00 . 16 . 110

0.00 . 0.00.00 . 16 . 110 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.675.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.574.100,00

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 51.831.300,00 0.00 . 0.00.00 . 17

51.831.300,00 Workshop teknik penulisan berita0.00 . 0.00.00 . 17 . 04

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.830.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.001.300,00

Program pelayanan kontrasepsi 138.988.907,00 0.00 . 0.00.00 . 17

73.718.009,00 Bulan bhakti sosial TNI Manunggal KB-KES0.00 . 0.00.00 . 17 . 05

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.925.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.793.009,00

65.270.898,00 Bulan bhakti sosial TP-PKK-KB-KES0.00 . 0.00.00 . 17 . 07

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.620.898,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.600.000,00

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 1.216.123.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17

1.216.123.400,00 Pembangunan dan perluasan jaringan ketenagalistrikan0.00 . 0.00.00 . 17 . 05

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.873.400,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.148.800.000,00

Program Pendidikan Menengah 6.399.303.750,00 0.00 . 0.00.00 . 17

1.732.183.500,00 Pembangunan gedung sekolah0.00 . 0.00.00 . 17 . 01

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.775.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.068.500,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.712.340.000,00

897.735.100,00 Penambahan ruang guru sekolah0.00 . 0.00.00 . 17 . 04

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.875.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.922.600,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 885.937.500,00

920.760.500,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa0.00 . 0.00.00 . 17 . 15

0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00

Halaman 18RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 19: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.438.500,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 912.372.000,00

677.198.406,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa0.00 . 0.00.00 . 17 . 18

0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239.083.875,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 438.114.531,00

6.340.481,00 Pengadaan perlengkapan sekolah0.00 . 0.00.00 . 17 . 20

0.00 . 0.00.00 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.340.481,00

77.779.738,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah0.00 . 0.00.00 . 17 . 23

0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.779.738,00

801.080.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah0.00 . 0.00.00 . 17 . 44

0.00 . 0.00.00 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.125.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.395.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 790.560.000,00

339.360.800,00 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri0.00 . 0.00.00 . 17 . 66

0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 334.260.800,00

419.991.500,00 Pelaksanaan bimbingan belajar SMA/SMK0.00 . 0.00.00 . 17 . 78

0.00 . 0.00.00 . 17 . 78 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.225.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 417.766.500,00

167.594.950,00 Penelusuran dan pembinaan siswa berbakat sains Tk. SMA0.00 . 0.00.00 . 17 . 81

0.00 . 0.00.00 . 17 . 81 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.595.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.999.950,00

194.378.900,00 Fasilitasi ujian nasional0.00 . 0.00.00 . 17 . 90

0.00 . 0.00.00 . 17 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.325.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.053.900,00

39.309.700,00 Kerjasama, monitoring dan evaluasi mahasiswa yang masuk ke PTN0.00 . 0.00.00 . 17 . 91

0.00 . 0.00.00 . 17 . 91 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.109.700,00

45.814.400,00 Ujian SMA/SMK0.00 . 0.00.00 . 17 . 97

0.00 . 0.00.00 . 17 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.814.400,00

29.499.775,00 Story telling0.00 . 0.00.00 . 17 . 100

0.00 . 0.00.00 . 17 . 100 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.515.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.984.775,00

19.948.000,00 Sosialisasi ujian nasional (UN) SMP/MTS, SMA/MA dan SMK0.00 . 0.00.00 . 17 . 105

Halaman 19RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 20: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 17 . 105 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.625.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.323.000,00

30.328.000,00 Uji kompetensi siswa0.00 . 0.00.00 . 17 . 106

0.00 . 0.00.00 . 17 . 106 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.740.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.588.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 257.146.370,00 0.00 . 0.00.00 . 17

51.428.400,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 01

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.715.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.713.400,00

86.316.200,00 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 04

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.066.200,00

119.401.770,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 05

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.025.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.376.770,00

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

198.155.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17

198.155.700,00 Fasilitasi Tim Pokjanis Kredit Nduma Pakpak Bharat (KNPB)0.00 . 0.00.00 . 17 . 23

0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.255.700,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan 572.614.525,00 0.00 . 0.00.00 . 17

26.900.500,00 Peningkatan kesadaran masyarakat nilai kebangkitan bangsa0.00 . 0.00.00 . 17 . 04

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.975.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.925.500,00

19.901.400,00 Peringatan hari kesaktian pancasila0.00 . 0.00.00 . 17 . 05

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.975.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.926.400,00

15.717.800,00 Peringatan hari kebangkitan nasional0.00 . 0.00.00 . 17 . 06

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.975.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.742.800,00

41.160.200,00 Peringatan Hari Uang Tahun RI0.00 . 0.00.00 . 17 . 10

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.760.200,00

468.934.625,00 Peringatan Hari Ulang Tahun RI0.00 . 0.00.00 . 17 . 10

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 108.505.000,00

Halaman 20RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 21: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 360.429.625,00

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2.725.266.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17

106.248.600,00 Penyusunan standar satuan harga0.00 . 0.00.00 . 17 . 02

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.796.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.452.600,00

96.493.900,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD0.00 . 0.00.00 . 17 . 06

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.375.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.118.900,00

55.670.700,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD0.00 . 0.00.00 . 17 . 07

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.502.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.168.700,00

94.618.900,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD0.00 . 0.00.00 . 17 . 08

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.368.900,00

68.207.700,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD0.00 . 0.00.00 . 17 . 09

0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.502.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.705.700,00

56.792.200,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.692.200,00

48.889.600,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

0.00 . 0.00.00 . 17 . 11

0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.277.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.612.600,00

20.313.100,00 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 14

0.00 . 0.00.00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.425.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.888.100,00

42.298.500,00 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 15

0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.725.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.573.500,00

139.293.400,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 16

0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 92.170.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.823.400,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.300.000,00

21.928.700,00 Penelitian dan pengesahan DPA - SKPD0.00 . 0.00.00 . 17 . 26

Halaman 21RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 22: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.428.700,00

79.454.300,00 Pengintensipan Pendapatan Asli Daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 33

0.00 . 0.00.00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.354.300,00

23.440.900,00 Penelitian dan pengesahan DPPA - SKPD0.00 . 0.00.00 . 17 . 35

0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.940.900,00

28.717.700,00 Penghapusan barang milik daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 40

0.00 . 0.00.00 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.325.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.392.700,00

37.805.900,00 Pemeliharaan dan Update Aplikasi SIMDA0.00 . 0.00.00 . 17 . 45

0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.925.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.880.900,00

26.246.700,00 Pendataan subjek dan objek pajak daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 49

0.00 . 0.00.00 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.146.700,00

72.880.100,00 Sensus, pendataan dan penilaian barang milik daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 50

0.00 . 0.00.00 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.625.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.255.100,00

41.045.000,00 Pemeliharaan dan Update SIM BMD0.00 . 0.00.00 . 17 . 54

0.00 . 0.00.00 . 17 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.725.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.320.000,00

14.429.400,00 Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan0.00 . 0.00.00 . 17 . 55

0.00 . 0.00.00 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.429.400,00

500.317.700,00 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)0.00 . 0.00.00 . 17 . 59

0.00 . 0.00.00 . 17 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 242.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.182.700,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 59 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.585.000,00

35.363.600,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah

0.00 . 0.00.00 . 17 . 59

0.00 . 0.00.00 . 17 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.413.600,00

282.842.100,00 Pembuatan Database Subjek dan Objek PBB P2 dalam rangka pengalihan PBB menjadi

pajak daerah Tahun 2014

0.00 . 0.00.00 . 17 . 60

Halaman 22RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 23: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 17 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 155.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.992.100,00

54.788.800,00 Monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 61

0.00 . 0.00.00 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.288.800,00

777.178.600,00 Operasional Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE)0.00 . 0.00.00 . 17 . 62

0.00 . 0.00.00 . 17 . 62 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 394.741.100,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 62 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.487.500,00

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 500.332.650,00 0.00 . 0.00.00 . 17

172.318.100,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa0.00 . 0.00.00 . 17 . 02

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.130.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.188.100,00

51.999.350,00 Pembinaan gotong royong desa0.00 . 0.00.00 . 17 . 05

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.949.350,00

50.222.200,00 Pembuatan dan penayangan film pemberdayaan0.00 . 0.00.00 . 17 . 10

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.472.200,00

178.770.800,00 Survey tapal batas desa0.00 . 0.00.00 . 17 . 11

0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.620.800,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.800.000,00

47.022.200,00 Pembuatan plank pemberdayaan0.00 . 0.00.00 . 17 . 12

0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.272.200,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.000.000,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.067.216.300,00 0.00 . 0.00.00 . 17

1.067.216.300,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air0.00 . 0.00.00 . 17 . 01

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.175.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.489.300,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.032.552.000,00

Program kerjasama informasi dengan mas media 1.706.717.700,00 0.00 . 0.00.00 . 18

781.783.800,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah0.00 . 0.00.00 . 18 . 01

0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.450.000,00

Halaman 23RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 24: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 767.833.800,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.500.000,00

562.029.500,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah0.00 . 0.00.00 . 18 . 02

0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.340.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 529.689.500,00

103.080.000,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat0.00 . 0.00.00 . 18 . 03

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.080.000,00

259.824.400,00 Visualisasi pelaksanaan pembangunan daerah0.00 . 0.00.00 . 18 . 04

0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.324.400,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 74.132.700,00 0.00 . 0.00.00 . 18

74.132.700,00 Penyusunan nota pengantar dan nota jawaban bupati ttg laporan keuangan0.00 . 0.00.00 . 18 . 06

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.090.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.042.700,00

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 64.035.600,00 0.00 . 0.00.00 . 18

64.035.600,00 Pemberian alat bantu dengar dan kursi roda untuk penyandang cacat0.00 . 0.00.00 . 18 . 08

0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.285.600,00

Program penataan struktur industri 139.107.700,00 0.00 . 0.00.00 . 18

139.107.700,00 Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir0.00 . 0.00.00 . 18 . 03

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.020.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.087.700,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00

Program Pendidikan Non Formal 203.111.800,00 0.00 . 0.00.00 . 18

38.046.200,00 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan0.00 . 0.00.00 . 18 . 03

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.310.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.736.200,00

46.245.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup0.00 . 0.00.00 . 18 . 05

0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.795.000,00

37.170.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal0.00 . 0.00.00 . 18 . 06

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 37.170.000,00

48.764.000,00 Kegiatan HAI0.00 . 0.00.00 . 18 . 14

0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00

Halaman 24RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 25: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.114.000,00

32.886.600,00 Peringatan Hari Pendidikan Nasional0.00 . 0.00.00 . 18 . 15

0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.236.600,00

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 106.461.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18

56.628.800,00 Pelaksanaan PRSU0.00 . 0.00.00 . 18 . 10

0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.328.800,00

49.832.200,00 Intensifikasi penerimaan retribusi pasar0.00 . 0.00.00 . 18 . 12

0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.432.200,00

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 2.350.304.700,00 0.00 . 0.00.00 . 18

51.314.400,00 Rapat pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa0.00 . 0.00.00 . 18 . 06

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.314.400,00

2.236.200.000,00 Penyediaan penghasilan tetap aparatur desa0.00 . 0.00.00 . 18 . 07

0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.236.200.000,00

62.790.300,00 Fasilitasi dan monitoring pemilihan kepala desa0.00 . 0.00.00 . 18 . 09

0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.390.300,00

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 174.218.400,00 0.00 . 0.00.00 . 18

77.495.900,00 Peringatan hari koperasi0.00 . 0.00.00 . 18 . 14

0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.725.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.770.900,00

56.212.500,00 Sosialisasi Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP)0.00 . 0.00.00 . 18 . 15

0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.325.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.887.500,00

40.510.000,00 Fasilitasi pembentukan koperasi baru0.00 . 0.00.00 . 18 . 17

0.00 . 0.00.00 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.260.000,00

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1.903.717.500,00 0.00 . 0.00.00 . 18

1.623.739.600,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna0.00 . 0.00.00 . 18 . 02

0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.527.600,00

Halaman 25RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 26: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.608.912.000,00

66.036.400,00 Operasional UPTD perkebunan0.00 . 0.00.00 . 18 . 10

0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.586.400,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000,00

75.948.500,00 Pemeliharaan berkala sarana dan prasarana UPTD Resdes0.00 . 0.00.00 . 18 . 11

0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.598.500,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.000.000,00

137.993.000,00 Kerjasama dengan Balitbang0.00 . 0.00.00 . 18 . 14

0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.293.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1.743.207.500,00 0.00 . 0.00.00 . 18

1.743.207.500,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan0.00 . 0.00.00 . 18 . 03

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.807.500,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.686.000.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 4.232.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19

4.232.000,00 Fasilitasi Penyusunan Program dan Monitoring ADD0.00 . 0.00.00 . 19 . 04

0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.832.000,00

Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 164.470.200,00 0.00 . 0.00.00 . 19

164.470.200,00 Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan0.00 . 0.00.00 . 19 . 04

0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.470.200,00

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 392.131.400,00 0.00 . 0.00.00 . 19

392.131.400,00 Pengadaan pagar pengaman jalan0.00 . 0.00.00 . 19 . 03

0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.953.900,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 362.377.500,00

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

120.169.900,00 0.00 . 0.00.00 . 19

56.447.800,00 Penyusunan status lingkungan hidup daerah0.00 . 0.00.00 . 19 . 08

0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.975.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.472.800,00

63.722.100,00 Lomba pengetahuan lingkungan hidup Tingkat SD dan SLTP0.00 . 0.00.00 . 19 . 09

Halaman 26RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 27: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.172.100,00

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 112.915.100,00 0.00 . 0.00.00 . 19

112.915.100,00 Pembinaan atas Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat

Sejahtera (PT-P2W-KSS)

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.465.100,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 37.200.000,00

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 3.328.256.421,00 0.00 . 0.00.00 . 19

52.997.100,00 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan0.00 . 0.00.00 . 19 . 01

0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.997.100,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.000.000,00

610.380.000,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan0.00 . 0.00.00 . 19 . 02

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 606.330.000,00

41.993.500,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan0.00 . 0.00.00 . 19 . 03

0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.643.500,00

1.153.611.800,00 Pembangunan BPP (Balai Pertemuan Pertanian)0.00 . 0.00.00 . 19 . 20

0.00 . 0.00.00 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.375.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.036.800,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.140.200.000,00

1.403.393.021,00 Intensifikasi tanaman gambir0.00 . 0.00.00 . 19 . 23

0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 222.018.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.055.793.021,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.582.000,00

65.881.000,00 Pencegahan dan penanggulangan OPT0.00 . 0.00.00 . 19 . 24

0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.531.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 242.006.100,00 0.00 . 0.00.00 . 19

215.157.600,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat0.00 . 0.00.00 . 19 . 01

0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.157.600,00

11.848.500,00 Gerakan Cuci Tangan Se Dunia0.00 . 0.00.00 . 19 . 09

0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00

Halaman 27RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 28: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.048.500,00

15.000.000,00 Promosi informasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat0.00 . 0.00.00 . 19 . 12

0.00 . 0.00.00 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 910.087.100,00 0.00 . 0.00.00 . 20

203.251.600,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan0.00 . 0.00.00 . 20 . 01

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.865.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.426.600,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.960.000,00

50.447.400,00 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan0.00 . 0.00.00 . 20 . 03

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.200,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.147.200,00

53.898.800,00 Pemberian penghargaan penyuluh pertanian dan petani berprestasi0.00 . 0.00.00 . 20 . 05

0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.225.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.673.800,00

19.389.400,00 Pengembangan tanaman pekarangan dan apotik hidup di desa percontohan0.00 . 0.00.00 . 20 . 06

0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.639.400,00

36.421.000,00 Pameran pertanian0.00 . 0.00.00 . 20 . 07

0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.671.000,00

135.721.900,00 Mengikuti even penting di provinsi dan nasional oleh aparatur dan kontak tani0.00 . 0.00.00 . 20 . 09

0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.775.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.946.900,00

24.204.100,00 Penyusunan program kerja penyuluh pertanian0.00 . 0.00.00 . 20 . 10

0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.054.100,00

87.477.800,00 Mengikuti jambore penyuluh pertanian0.00 . 0.00.00 . 20 . 11

0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.402.800,00

46.603.450,00 Rapat-rapat koordinasi penyuluh pertanian0.00 . 0.00.00 . 20 . 12

0.00 . 0.00.00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.675.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.928.450,00

179.992.600,00 Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna0.00 . 0.00.00 . 20 . 13

Halaman 28RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 29: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.392.600,00

72.679.050,00 Peningkatan kapasitas kepelatihan tenaga penyuluh0.00 . 0.00.00 . 20 . 15

0.00 . 0.00.00 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.475.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.204.050,00

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 66.273.800,00 0.00 . 0.00.00 . 20

66.273.800,00 Fasilitasi dan pembinaan pemberian bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada

pemerintah desa

0.00 . 0.00.00 . 20 . 02

0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.823.800,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 82.770.400,00 0.00 . 0.00.00 . 20

27.612.800,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi0.00 . 0.00.00 . 20 . 05

0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.275.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.337.800,00

55.157.600,00 Penyelenggaraan HAORNAS0.00 . 0.00.00 . 20 . 18

0.00 . 0.00.00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.275.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.882.600,00

Program Peningkatan Fasilitas Pasar 2.853.117.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20

2.853.117.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana pasar0.00 . 0.00.00 . 20 . 03

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.975.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.707.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.822.435.000,00

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

daerah

269.558.250,00 0.00 . 0.00.00 . 20

269.558.250,00 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana0.00 . 0.00.00 . 20 . 01

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 269.558.250,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 952.914.450,00 0.00 . 0.00.00 . 20

67.946.780,00 Pelatihan membuat karya tuli ilmiah bagi guru Gol III dan IV0.00 . 0.00.00 . 20 . 16

0.00 . 0.00.00 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.425.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.521.780,00

37.424.600,00 Sosialisasi Sertifikasi Pendidik0.00 . 0.00.00 . 20 . 22

0.00 . 0.00.00 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.175.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.249.600,00

56.659.250,00 Pelatihan penggunaan alat peraga IPA0.00 . 0.00.00 . 20 . 28

0.00 . 0.00.00 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.325.000,00

Halaman 29RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 30: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.334.250,00

111.045.300,00 Pelatihan managerial kepala sekolah dan calon kepala sekolah0.00 . 0.00.00 . 20 . 41

0.00 . 0.00.00 . 20 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.475.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.570.300,00

458.975.100,00 Pelatihan dan olimpiade guru mata pelajaran matematika dan sains tingkat SMP dan

SMA

0.00 . 0.00.00 . 20 . 45

0.00 . 0.00.00 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.965.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 420.010.100,00

44.970.900,00 Pelatihan guru muatan lokal tingkat SMP, SMA/SMK0.00 . 0.00.00 . 20 . 46

0.00 . 0.00.00 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.475.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.495.900,00

23.337.800,00 Penyelenggaraan penilaian dan penetapan angka kredit guru dan pengawas sekolah0.00 . 0.00.00 . 20 . 47

0.00 . 0.00.00 . 20 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.787.800,00

152.554.720,00 Pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi tingkat TK, SD/MI, SMP/MTS

dan SMA

0.00 . 0.00.00 . 20 . 48

0.00 . 0.00.00 . 20 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.625.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.929.720,00

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

723.195.300,00 0.00 . 0.00.00 . 20

234.118.200,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala0.00 . 0.00.00 . 20 . 01

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 234.118.200,00

246.865.400,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan0.00 . 0.00.00 . 20 . 06

0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246.865.400,00

6.430.500,00 Review Laporan Keuangan0.00 . 0.00.00 . 20 . 09

0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.480.500,00

214.612.700,00 Monitoring distribusi raskin0.00 . 0.00.00 . 20 . 10

0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.512.700,00

21.168.500,00 Penyelesaian kerugian negara/daerah melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

0.00 . 0.00.00 . 20 . 12

0.00 . 0.00.00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.168.500,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 431.667.200,00 0.00 . 0.00.00 . 20

404.580.600,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin0.00 . 0.00.00 . 20 . 02

0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 404.580.600,00

Halaman 30RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 31: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

27.086.600,00 Pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi bayi, balita dan anak penderita gizi

buruk

0.00 . 0.00.00 . 20 . 11

0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.086.600,00

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.115.584.200,00 0.00 . 0.00.00 . 21

42.649.700,00 Peringatan Hari Pahlawan0.00 . 0.00.00 . 21 . 10

0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.999.700,00

233.369.400,00 Operasional taruna siaga bencana dan TKSK0.00 . 0.00.00 . 21 . 13

0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 232.969.400,00

49.618.600,00 Sosialisasi Monitoring dan evaluasi kelompok usaha bersama (KUBE)0.00 . 0.00.00 . 21 . 14

0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.218.600,00

49.825.800,00 Peringatan Hari Lansia0.00 . 0.00.00 . 21 . 16

0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.765.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.060.800,00

48.735.000,00 Validasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)0.00 . 0.00.00 . 21 . 18

0.00 . 0.00.00 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.825.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.910.000,00

35.042.200,00 Pelatihan kesiagaan penanggulangan bencana0.00 . 0.00.00 . 21 . 19

0.00 . 0.00.00 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.115.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.927.200,00

37.687.200,00 Operasional Lembaga Konsultasi Kesejateraan Keluarga (LK3)0.00 . 0.00.00 . 21 . 20

0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.287.200,00

378.107.400,00 Penataan TPU, Taman Bahagia dan Makam Tokoh Pemekaran0.00 . 0.00.00 . 21 . 21

0.00 . 0.00.00 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 302.057.400,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00

55.800.000,00 Pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 21 . 22

0.00 . 0.00.00 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.800.000,00

184.748.900,00 Pembuatan buku sejarah berdirinya Kabupaten Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 21 . 23

0.00 . 0.00.00 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.848.900,00

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 76.466.200,00 0.00 . 0.00.00 . 21

Halaman 31RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 32: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

76.466.200,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak0.00 . 0.00.00 . 21 . 02

0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.416.200,00

Program pendidikan politik masyarakat 268.464.200,00 0.00 . 0.00.00 . 21

141.960.600,00 Operasional Tim Monitoring Pemilihan Umum0.00 . 0.00.00 . 21 . 09

0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.385.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.575.600,00

60.056.800,00 Sosialisasi Undang-Undang Politik0.00 . 0.00.00 . 21 . 12

0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.725.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.331.800,00

66.446.800,00 Rapat koordinasi pra-pemilihan umum calon legislatif0.00 . 0.00.00 . 21 . 14

0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.975.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.471.800,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 46.509.200,00 0.00 . 0.00.00 . 21

35.054.100,00 Pembuatan jamban keluarga0.00 . 0.00.00 . 21 . 06

0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.054.100,00

11.455.100,00 Pertemuan klinik sanitasi0.00 . 0.00.00 . 21 . 10

0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.055.100,00

Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi 44.954.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21

44.954.000,00 Pengamanan Idul Fitri dan Tahun Baru0.00 . 0.00.00 . 21 . 05

0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.604.000,00

Program peningkatan kebersihan pasar 38.340.400,00 0.00 . 0.00.00 . 21

38.340.400,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kebersihan pasar0.00 . 0.00.00 . 21 . 01

0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.090.400,00

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

189.323.800,00 0.00 . 0.00.00 . 21

169.800.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan0.00 . 0.00.00 . 21 . 01

0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169.800.000,00

19.523.800,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja0.00 . 0.00.00 . 21 . 02

0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.373.800,00

Program perencanaan pembangunan daerah 722.953.700,00 0.00 . 0.00.00 . 21

Halaman 32RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 33: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

69.120.000,00 Penyusunan rancangan RKPD0.00 . 0.00.00 . 21 . 08

0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.798.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.322.000,00

67.734.200,00 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)0.00 . 0.00.00 . 21 . 12

0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.684.200,00

70.114.100,00 Penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)0.00 . 0.00.00 . 21 . 14

0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.155.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.959.100,00

64.675.600,00 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS)

0.00 . 0.00.00 . 21 . 15

0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.155.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.520.600,00

277.460.000,00 Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional0.00 . 0.00.00 . 21 . 20

0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.865.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 232.595.000,00

97.295.000,00 Pelaksanaan musrenbang forum SKPD0.00 . 0.00.00 . 21 . 29

0.00 . 0.00.00 . 21 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.545.000,00

76.554.800,00 Fasilitasi penyusunan RKA SKPD0.00 . 0.00.00 . 21 . 35

0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.635.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.919.800,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 185.803.700,00 0.00 . 0.00.00 . 22

22.991.000,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan0.00 . 0.00.00 . 22 . 01

0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.675.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.316.000,00

154.812.700,00 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan0.00 . 0.00.00 . 22 . 04

0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.525.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.287.700,00

8.000.000,00 HUT dan Rakornas PGRI0.00 . 0.00.00 . 22 . 23

0.00 . 0.00.00 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

10.587.300,00 0.00 . 0.00.00 . 22

10.587.300,00 Evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil kinerja SKPD se Kab. Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 22 . 05

0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00

Halaman 33RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 34: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.137.300,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 154.549.422,00 0.00 . 0.00.00 . 22

28.391.232,00 Pengadaan vaksin penyakit menular0.00 . 0.00.00 . 22 . 03

0.00 . 0.00.00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.391.232,00

15.005.050,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah0.00 . 0.00.00 . 22 . 04

0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.005.050,00

60.525.940,00 Peningkatan imunisasi0.00 . 0.00.00 . 22 . 08

0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.525.940,00

50.627.200,00 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular TB - Paru0.00 . 0.00.00 . 22 . 12

0.00 . 0.00.00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.627.200,00

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 709.548.500,00 0.00 . 0.00.00 . 22

97.771.100,00 Pelatihan penanggulangan bencana0.00 . 0.00.00 . 22 . 06

0.00 . 0.00.00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.414.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.357.100,00

37.873.100,00 Sosialisasi Penanggulangan Bencana0.00 . 0.00.00 . 22 . 10

0.00 . 0.00.00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.475.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.398.100,00

62.716.000,00 Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah0.00 . 0.00.00 . 22 . 11

0.00 . 0.00.00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.716.000,00

32.315.400,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana0.00 . 0.00.00 . 22 . 13

0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.565.400,00

78.872.900,00 Pelatihan keterampilan berusaha bagi korban bencana alam0.00 . 0.00.00 . 22 . 14

0.00 . 0.00.00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.422.900,00

400.000.000,00 Tanggap darurat bencana0.00 . 0.00.00 . 22 . 15

0.00 . 0.00.00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00

Program peningkatan produksi hasil peternakan 129.552.150,00 0.00 . 0.00.00 . 22

129.552.150,00 Operasional rutin penangkar ternak0.00 . 0.00.00 . 22 . 13

0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.552.150,00

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 17.320.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23

Halaman 34RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 35: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

17.320.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan

publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008

0.00 . 0.00.00 . 23 . 05

0.00 . 0.00.00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.320.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 4.388.048.200,00 0.00 . 0.00.00 . 23

535.430.700,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat0.00 . 0.00.00 . 23 . 10

0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 535.430.700,00

3.852.617.500,00 Pengadaan sarana dan prasarana kebinamargaan dan bahaya kebakaran0.00 . 0.00.00 . 23 . 15

0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.288.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.828.879.500,00

Program perencanaan sosial dan budaya 175.308.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23

39.275.000,00 Fasilitasi perencanaan anggaran responsif gender0.00 . 0.00.00 . 23 . 15

0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.125.000,00

136.033.000,00 Penyusunan perencanaan dan identifikasi tenaga kerja daerah0.00 . 0.00.00 . 23 . 16

0.00 . 0.00.00 . 23 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102.745.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.288.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 551.710.490,00 0.00 . 0.00.00 . 23

493.975.000,00 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan0.00 . 0.00.00 . 23 . 03

0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 486.175.000,00

51.169.700,00 Rapat kerja kesehatan daerah0.00 . 0.00.00 . 23 . 08

0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.094.700,00

6.565.790,00 Penyusunan profil kesehatan0.00 . 0.00.00 . 23 . 10

0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 765.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.800.790,00

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 2.427.046.900,00 0.00 . 0.00.00 . 24

39.319.200,00 Pelayanan kesehatan THT0.00 . 0.00.00 . 24 . 02

0.00 . 0.00.00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.519.200,00

1.026.675.300,00 Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah0.00 . 0.00.00 . 24 . 12

0.00 . 0.00.00 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.026.675.300,00

Halaman 35RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 36: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

13.132.300,00 Pembuatan Taman Toga0.00 . 0.00.00 . 24 . 14

0.00 . 0.00.00 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.132.300,00

752.000.000,00 Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan/Jamkesmas RSUD0.00 . 0.00.00 . 24 . 15

0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 752.000.000,00

595.920.100,00 Pelayanan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan jaminan persalinan

(jampersal)

0.00 . 0.00.00 . 24 . 16

0.00 . 0.00.00 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 595.920.100,00

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 198.812.150,00 0.00 . 0.00.00 . 24

183.812.150,00 Penataan RTH0.00 . 0.00.00 . 24 . 05

0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.662.150,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00

15.000.000,00 Pembuatan taman obat keluarga0.00 . 0.00.00 . 24 . 12

0.00 . 0.00.00 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya

5.307.127.200,00 0.00 . 0.00.00 . 24

1.112.312.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAU)0.00 . 0.00.00 . 24 . 10

0.00 . 0.00.00 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.425.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.512.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.061.375.000,00

967.790.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum0.00 . 0.00.00 . 24 . 11

0.00 . 0.00.00 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.073.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 932.217.000,00

767.099.000,00 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun0.00 . 0.00.00 . 24 . 15

0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.125.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.092.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 701.882.000,00

2.459.926.200,00 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)0.00 . 0.00.00 . 24 . 18

0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.772.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.382.954.200,00

Program peningkatan produksi peternakan 18.296.500,00 0.00 . 0.00.00 . 24

18.296.500,00 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna0.00 . 0.00.00 . 24 . 05

Halaman 36RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 37: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 720.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.576.500,00

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 548.292.500,00 0.00 . 0.00.00 . 24

62.330.500,00 Kesesuaian Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kab. Pakpak

Bharat

0.00 . 0.00.00 . 24 . 14

0.00 . 0.00.00 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.625.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.705.500,00

165.872.000,00 Fasilitasi dan koordinasi Rencana Tata Ruang Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat

oleh BKPRD Kab. Pakpak Bharat

0.00 . 0.00.00 . 24 . 15

0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.312.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.560.000,00

320.090.000,00 Fasilitasi dan percepatan Perda RTRW Kab. Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 24 . 19

0.00 . 0.00.00 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 223.390.000,00

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

1.867.246.250,00 0.00 . 0.00.00 . 25

1.867.246.250,00 Pembangunan puskesmas0.00 . 0.00.00 . 25 . 01

0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.246.250,00

0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.860.000.000,00

Program peningkatan produksi perikanan 1.415.088.825,00 0.00 . 0.00.00 . 25

1.389.542.700,00 Pembangunan sarana dan prasarana pembibibitan ikan0.00 . 0.00.00 . 25 . 01

0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.333.700,00

0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.375.559.000,00

25.546.125,00 Operasional pemeliharaan rutin BBI0.00 . 0.00.00 . 25 . 03

0.00 . 0.00.00 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.546.125,00

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 686.359.950,00 0.00 . 0.00.00 . 26

344.635.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan0.00 . 0.00.00 . 26 . 01

0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 256.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.735.000,00

34.962.800,00 Publikasi peraturan perundang-undangan0.00 . 0.00.00 . 26 . 05

0.00 . 0.00.00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.875.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.087.800,00

105.418.100,00 Pembahasan rancangan peraturan bupati0.00 . 0.00.00 . 26 . 18

0.00 . 0.00.00 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.225.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.193.100,00

Halaman 37RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 38: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

58.333.900,00 Penyusunan uraian tugas pokok dan fungsi SKPD0.00 . 0.00.00 . 26 . 24

0.00 . 0.00.00 . 26 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.495.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.838.900,00

55.277.500,00 Fasilitasi Sosialisasi Penyuluhan Hukum0.00 . 0.00.00 . 26 . 26

0.00 . 0.00.00 . 26 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.475.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.802.500,00

87.732.650,00 Penyusunan peraturan daerah tentang kelembagaan0.00 . 0.00.00 . 26 . 30

0.00 . 0.00.00 . 26 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.775.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.957.650,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

2.422.295.900,00 0.00 . 0.00.00 . 26

210.638.000,00 Pembangunan rumah sakit0.00 . 0.00.00 . 26 . 01

0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.730.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 202.658.000,00

1.035.045.900,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit0.00 . 0.00.00 . 26 . 19

0.00 . 0.00.00 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.032.845.900,00

1.176.612.000,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)0.00 . 0.00.00 . 26 . 29

0.00 . 0.00.00 . 26 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.169.762.000,00

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/

rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

121.672.000,00 0.00 . 0.00.00 . 27

65.372.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit0.00 . 0.00.00 . 27 . 01

0.00 . 0.00.00 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.172.000,00

20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit0.00 . 0.00.00 . 27 . 17

0.00 . 0.00.00 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

36.300.000,00 Kalibarasi alat-alat kesehatan0.00 . 0.00.00 . 27 . 22

0.00 . 0.00.00 . 27 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.028.119.300,00 0.00 . 0.00.00 . 27

452.914.800,00 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah0.00 . 0.00.00 . 27 . 03

0.00 . 0.00.00 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.825.000,00

Halaman 38RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 39: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 310.473.800,00

0.00 . 0.00.00 . 27 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 114.616.000,00

24.508.800,00 Upacara Hari otonomi Daerah0.00 . 0.00.00 . 27 . 06

0.00 . 0.00.00 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.775.000,00

0.00 . 0.00.00 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.733.800,00

550.695.700,00 Perayaan hari jadi Kabupaten Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 27 . 08

0.00 . 0.00.00 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 145.950.500,00

0.00 . 0.00.00 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 404.745.200,00

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 528.605.990,00 0.00 . 0.00.00 . 28

73.835.900,00 Pembinaan desa percontohan PKK0.00 . 0.00.00 . 28 . 01

0.00 . 0.00.00 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.435.900,00

118.004.100,00 Penilaian Kecamatan Terbaik Tk. Kabupaten0.00 . 0.00.00 . 28 . 04

0.00 . 0.00.00 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.225.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.779.100,00

121.011.400,00 Penyusunan LPPD0.00 . 0.00.00 . 28 . 05

0.00 . 0.00.00 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.288.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.723.400,00

59.574.700,00 Evaluasi Pemerintahan Daerah0.00 . 0.00.00 . 28 . 06

0.00 . 0.00.00 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.175.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.399.700,00

31.204.900,00 Sosialisasi Peraturan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)0.00 . 0.00.00 . 28 . 09

0.00 . 0.00.00 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.604.900,00

124.974.990,00 Penyelenggaraan Diklat Teknis tentang Analisis Beban Kerja0.00 . 0.00.00 . 28 . 10

0.00 . 0.00.00 . 28 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.224.990,00

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 8.564.560.000,00 0.00 . 0.00.00 . 29

8.564.560.000,00 Pembangunan/peningkatan infrastruktur0.00 . 0.00.00 . 29 . 02

0.00 . 0.00.00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.209.300,00

0.00 . 0.00.00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.526.800.700,00

Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan

Pembinaan Kerukunan Beragama

480.451.100,00 0.00 . 0.00.00 . 29

186.529.200,00 Penyelenggaraan MTQ0.00 . 0.00.00 . 29 . 01

Halaman 39RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 40: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.860.000,00

0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 182.669.200,00

131.777.300,00 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan0.00 . 0.00.00 . 29 . 02

0.00 . 0.00.00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.277.300,00

96.581.600,00 Perayaan Natal Oikumene0.00 . 0.00.00 . 29 . 03

0.00 . 0.00.00 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.190.000,00

0.00 . 0.00.00 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.391.600,00

65.563.000,00 Perayaan Halal Bi halal0.00 . 0.00.00 . 29 . 04

0.00 . 0.00.00 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.320.000,00

0.00 . 0.00.00 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.243.000,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan 13.690.173.648,00 0.00 . 0.00.00 . 30

4.110.654.760,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (DAK)0.00 . 0.00.00 . 30 . 02

0.00 . 0.00.00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.890.900,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.091.463.860,00

1.145.584.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAU)0.00 . 0.00.00 . 30 . 03

0.00 . 0.00.00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 516.734.000,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 620.000.000,00

886.238.000,00 Pembangunan sarana sanitasi pedesaan (DAK)0.00 . 0.00.00 . 30 . 11

0.00 . 0.00.00 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.998.000,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 838.640.000,00

6.140.750.888,00 Pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal (DAK)0.00 . 0.00.00 . 30 . 13

0.00 . 0.00.00 . 30 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.946.900,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.110.053.988,00

1.406.946.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK)0.00 . 0.00.00 . 30 . 14

0.00 . 0.00.00 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.904.000,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.363.692.000,00

Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 67.008.600,00 0.00 . 0.00.00 . 30

67.008.600,00 Pembinaan gotong royong0.00 . 0.00.00 . 30 . 01

0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

Halaman 40RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 41: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.764.900,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 843.700,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 60.578.500,00 0.00 . 0.00.00 . 30

60.578.500,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan0.00 . 0.00.00 . 30 . 01

0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.578.500,00

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 13.320.750,00 0.00 . 0.00.00 . 31

13.320.750,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah

tangga

0.00 . 0.00.00 . 31 . 02

0.00 . 0.00.00 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.720.750,00

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 46.585.000,00 0.00 . 0.00.00 . 31

46.585.000,00 Sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Desa0.00 . 0.00.00 . 31 . 04

0.00 . 0.00.00 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.885.000,00

Program Pendidikan Kedinasan 256.967.600,00 0.00 . 0.00.00 . 32

256.967.600,00 Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme0.00 . 0.00.00 . 32 . 06

0.00 . 0.00.00 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.340.000,00

0.00 . 0.00.00 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209.627.600,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 49.474.400,00 0.00 . 0.00.00 . 32

13.261.800,00 Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)0.00 . 0.00.00 . 32 . 05

0.00 . 0.00.00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.861.800,00

36.212.600,00 Pelatihan penanganan asfiksia0.00 . 0.00.00 . 32 . 12

0.00 . 0.00.00 . 32 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 32 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.412.600,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.044.769.400,00 0.00 . 0.00.00 . 34

10.986.700,00 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS0.00 . 0.00.00 . 34 . 01

0.00 . 0.00.00 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.986.700,00

46.591.400,00 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS0.00 . 0.00.00 . 34 . 04

0.00 . 0.00.00 . 34 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.025.000,00

0.00 . 0.00.00 . 34 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.566.400,00

19.042.700,00 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah0.00 . 0.00.00 . 34 . 05

0.00 . 0.00.00 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.592.700,00

168.000.000,00 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar0.00 . 0.00.00 . 34 . 07

Halaman 41RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 42: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.000.000,00

47.973.800,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS0.00 . 0.00.00 . 34 . 09

0.00 . 0.00.00 . 34 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 34 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.773.800,00

12.678.700,00 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN0.00 . 0.00.00 . 34 . 12

0.00 . 0.00.00 . 34 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.878.700,00

360.000.000,00 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan0.00 . 0.00.00 . 34 . 13

0.00 . 0.00.00 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000,00

5.216.700,00 Pengambilan sumpah/janji PNS0.00 . 0.00.00 . 34 . 17

0.00 . 0.00.00 . 34 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 34 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.416.700,00

52.342.200,00 Pelantikan dalam jabatan0.00 . 0.00.00 . 34 . 19

0.00 . 0.00.00 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.342.200,00

22.493.700,00 Rapat Baperjakat0.00 . 0.00.00 . 34 . 20

0.00 . 0.00.00 . 34 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.793.700,00

10.188.800,00 Rapat Koordinasi Analisis Kebutuhan Diklat Kabupaten0.00 . 0.00.00 . 34 . 22

0.00 . 0.00.00 . 34 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.188.800,00

81.676.500,00 Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalencana dan Purnabakti PNS0.00 . 0.00.00 . 34 . 23

0.00 . 0.00.00 . 34 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 34 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.876.500,00

53.738.300,00 Seleksi Tenaga Honorer untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah0.00 . 0.00.00 . 34 . 24

0.00 . 0.00.00 . 34 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 34 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.238.300,00

46.441.900,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi0.00 . 0.00.00 . 34 . 25

0.00 . 0.00.00 . 34 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.845.000,00

0.00 . 0.00.00 . 34 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.596.900,00

43.073.500,00 Penyusuna Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum0.00 . 0.00.00 . 34 . 26

0.00 . 0.00.00 . 34 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.170.000,00

0.00 . 0.00.00 . 34 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.903.500,00

64.324.500,00 Sosialisasi Reformasi Birokrasi sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun

2012

0.00 . 0.00.00 . 34 . 27

0.00 . 0.00.00 . 34 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.175.000,00

0.00 . 0.00.00 . 34 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.149.500,00

Halaman 42RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 43: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

SURPLUS / (DEFISIT) (19.645.933.735,00)

PEMBIAYAAN DAERAH0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 22.305.933.735,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 1

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 22.305.933.735,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 2.660.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 2

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.660.000.000,00 Perda Nomor 7 Tahun 2011

PEMBIAYAAN NETTO 19.645.933.735,00

Salak, 28 December 2012

BUPATI PAKPAK BHARAT

REMIGO YOLANDO BERUTU

Halaman 43RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN