Post on 12-Dec-2020
PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
SEKRETARIAT DAERAH
JL. TRANS KALIMANTAN KM 86 TELP.(0513) 61205-61208 FAX. (0513) 61212
BERENG 74831
RENJA SETDAKAB. PULANG PISAU 2020 i
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan
Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Pulang Pisau Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.
Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja –PD)
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 adalah
Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat
Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang didasarkan pada
kondisi, potensi, permasalahan kebutuhan nyata dan berorientasi pada
hasil yang akan dicapai dan merupakan Perencanaan Program dan
Kegiatan semua Bagian yang mengacu pada Rencana Strategis
(RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 –
2023 untuk periode 1 (satu) tahun.
Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja Perubahan ini
masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami
mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna
kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang.
Pulang Pisau, AGUSTUS 2019 an. BUPATI PULANG PISAU
Plh. SEKRETARIS DAERAH
Drs. SUSILO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700822 199102 1 002
RENJA PERUBAHAN SETDA KAB. PULANG PISAU 2019 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................... i
DAFTAR ISI ......................................................................................................... ii
BAB I. PENDAHULUAN ..................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ................................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum............................................................................... 2
1.3 Maksud dan Tujuan............................................................................ 5
1.4 Sistematika Penulisan........................................................................ 7
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKDP TAHUN LALU............... 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SETDA Sampai Dengan Triwulan II .......... 8
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD ............................................................. 8
2.3 Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil ........ 9
Renja Setda Tahun 2019
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN......................... 14
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja ...................................................................... 14
3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019 ................ 14
3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Setda Tahun 2019 ... 15
BAB IV. PENUTUP............................................................................................... 16
RENJA PERUBAHAN SETDA KAB. PULANG PISAU 2019 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja
Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap
persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal,
penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD,
perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah
menyusun rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah
dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil
evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi
Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap
Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah
sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan
berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima
tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih
operasional. Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Pulang Pisau disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Pulang
Pisau, Renstra Setda Kabupaten Pulang Pisau.
RENJA PERUBAHAN SETDA KAB. PULANG PISAU 2019 2
Proses penyusunan Renja Perubahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 didasarkan pada
Renstra Setda 2018-2023 dengan memperhatikan program
prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2019.
Tahun 2019 merupakan tahun pertama perencanaan
pembangunan Kabupaten Pulang Pisau yang berpedoman pada
RPJMD 2018-2023.
Selanjutnya Renja Perubahan Perangkat Daerah dijadikan
sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Perubahan OPD dan kemudian berubah menjadi
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) melalui
penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten.
1.2 Landasan Hukum
Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang
Pisau Tahun 2019 merupakan rencana kerja dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Tahun berjalan. Landasan hukum yang
digunakan dalam penyusunan Renja Perubahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Pulang Pisau adalah:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya,
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18
Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
RENJA PERUBAHAN SETDA KAB. PULANG PISAU 2019 3
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);
RENJA PERUBAHAN SETDA KAB. PULANG PISAU 2019 4
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun
2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2006 - 2025;
RENJA PERUBAHAN SETDA KAB. PULANG PISAU 2019 5
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016
Nomor 04);
16. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Berita
Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 031);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor
02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun
2019–2023;
18. Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 248 Tahun 2019
Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat
Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2023;
19. Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 249 Tahun 2019
Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2023.
1.3. Maksud dan Tujuan
• Maksud Penyusunan Renja Perubahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Pulang Pisau adalah :
1. Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Pulang Pisau Tahun 2019 ini merupakan penjabaran dari
Rencana Strategis (RENSTRA) 2018 - 2023 Tahun ke-1.
2. Sebagai acuan pelaksanaan program / kegiatan tahunan
yang merupakan pelaksanaan Renstra yang telah
ditetapkan.
3. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan dalam PD serta mewujudkan efisiensi
alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan
daerah.
RENJA PERUBAHAN SETDA KAB. PULANG PISAU 2019 6
• Tujuan Penyusunan Renja Perubahan Sekretariat Daerah
adalah :
1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana
operasional;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan
perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan
perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat
daerah;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan
perangkat daerah melalui capaian target kinerja program
dan kegiatan pembangunan;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi
RENJA PERUBAHAN SETDA KAB. PULANG PISAU 2019 7
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Pulang Pisau Tahun 2019 sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah
Kabupaten Pulang Pisau Sampai Dengan Triwulan II
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD
2.3 Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan
Hasil Renja PD Tahun 2019
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan dan Sasaran
3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019
3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun
2019
BAB IV PENUTUP
RENJA PERUBAHAN SETDA KAB. PULANG PISAU 2019 8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU SAMPAI DENGAN TRIWULAN II DAN CAPAIAN RENSTRA OPD
Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang
Pisau sampai dengan triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1
(Terlampir).
2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN OPD
Kinerja Pelayanan yang dilakukan OPD Sekretariat Daerah
Kabupaten Pulang Pisau secara umum yang dilaksanakan sesuai dengan
tugas dan fungsinya antara lain :
a. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah;
b. Menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Sekretariat Daerah;
c. Melaksanakan Pembangunan Gedung Kantor di Kecamatan,
utamanya kantor kecamatan;
d. Melaksanakan rehabilitasi sedang/berat terhadap rumah dinas,
gedung kantor di Kecamatan;
e. Melaksanakan Pembangunan Pagar Gedung Kantor di Kecamatan;
f. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha, lembaga pendidikan dan
swasta;
g. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi
antar daerah, kecamatan dan desa;
h. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
i. Melaksanakan Pelatihan Penyusunan LAKIP;
j. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
k. Melaksanakan kerjasama penelitian tentang otonomi daerah;
l. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan;
m. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda);
n. Melaksanakan pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
o. Melaksanakan pengawasan internal berupa kepatuhan bagi
pegawai/pejabat untuk mengisi LHKPN;
RENJA PERUBAHAN SETDA KAB. PULANG PISAU 2019 9
p. Fasilitasi penyerahan beras miskin (raskin) ke kecamatan se-
kabupaten Pulang Pisau;
q. Koordinasi, Fasilitasi penyerahan bantuan daerah untuk organisasi
keagamaan, tempat ibadah, ponpes dll;
r. Koordinasi, Fasilitasi penanggulangan pasca bencana;
s. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pada kegiatan OPD
Sekretariat Daerah
dari kegiatan pelayanan;
t. Mendukung melalui Optimalisasi proses Pengadaan barang dan jasa
berbasis elektronik pada Unit Layanan Pengadaan (ULP);
u. Memfasilitasi sarana dan prasarana proses Pengadaan barang dan
jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
2.3 Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja
Sekretariat Daerah Tahun 2019
1. Permasalahan dan hambatan
Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang berkaitan dengan
pelayanan kepada Kepala Daerah dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah
(SOPD) dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan
Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program Kegiatan
dan kebutuhan teknis operasional.
Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi
permasalahan pokok, permasalahan dan akar masalah untuk penentuan
prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang tergambar pada Tabel di
bawah ini, Pemetaan Permasalahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang
Pisau berikut ini :
RENJA PERUBAHAN SETDA KAB. PULANG PISAU 2019 10
Tabel 2.2
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
I Kinerja belum
optimal
1. Belum optimalnya
koordinasi dengan perangkat
daerah.
• Koordinasi langsung
kepada pimpinan tidak
dilakukan secara
berjenjang.
• Tumpang tindih
pelaksanaan kegiatan.
2. Belum efektifnya tatakelola
pemerintahan. • Kurangnya sosialisasi dan
informasi yang diterima
Camat/Lurah/Kades.
• Kurang tegasnya peraturan perundangan yang
mengatur tata batas
wilayah.
• Kurangnya SDM dalam
penyusunan LPPD dan
LKPJ.
3. Belum optimalnya peraturan
yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat.
• Kurangnya sosialisasi dan
informasi penyusunan
produk hukum yang mendukung program dan
kegiatan Perangkat
Daerah.
• Belum tersedianya sarana
dan prasarana SJDI
Hukum.
• Belum tersedianya alokasi
dana Pembinaan
Kadarkum.
4. Belum optimalnya peran
pemerintah dalam kegiatan sosial dan keagamaan
masyarakat.
• Minimnya anggaran
kegiatan.
5. Belum optimalnya
pengelolaan Sistem
Pengadaan Secara Elektronik yang memenuhi
standar pelayanan publik.
• Minimnya anggaran
kegiatan.
• Sarana dan prasaranan SPSE yang kurang
representatif.
• Kurangnya SDM yang
terampil/ahli IT.
6. Belum optimalnya tindak
lanjut atas hasil pengendalian bidang
perekonomian dan sumber
daya alam.
• Kurangnya SDM dalam
melakukan pendataan potensi daerah dan
penerima manfaat rastra.
• Minimnya anggaran
kegiatan.
7. Belum optimalnya pelayanan Pengadaan barang/jasa.
• Sarana dan prasarana
belum memadai.
• Tim Pokja Pemilihan
dibentuk secara adhoc,
aktif di Instansi induk dan
jarang berada di tempat pelayanan.
8. Belum optimalnya tata
laksana perangkat daerah. • OPD terlambat
menyampaikan LAKIP.
RENJA PERUBAHAN SETDA KAB. PULANG PISAU 2019 11
• Kurangnya pengetahuan dan skill SDM dalam
menyusun dokumen
Tupoksi dan Anjab.
9. Belum optimalnya pelayanan
administrasi perkantoran dan kedinasan KDH/WKDH.
• Minimnya anggaran
kegiatan.
• Kurangnya SDM.
10. Pelaporan kinerja keuangan perangkat daerah yang
masih belum tepat waktu.
• Bagian menyampaikan SPJ agak lambat.
Faktor Penghambat :
1. Belum adanya keterpaduan perencanaan RPJMD dengan Renstra
Sekretariat Daerah, RKA & RAPBD.
2. Adanya kecenderungan perubahan kebijakan pemerintah secara
fluktuatif dan cepat.
3. Kapasitas SDM dan jenis pekerjaan belum merata sesuai dengan
Profesionalitas.
2. 4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan
OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
4.1 Tantangan dalam Pelayanan OPD Sekretariat Daerah Kabupaten
Pulang Pisau
1. Belum maksimalnya sistem akuntabilitas kinerja bagi aparatur
Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan, atas
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan
sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media
pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas yang berjalan
dalam Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dirasa masih
belum maksimal. Untuk lebih meningkatkan akuntabilitas,
transparansi, efektifiktas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan publik, Sekretariat Daerah Kabupaten
Pulang Pisau perlu merencanakan pembangunan pelayanan. Hal ini
dapat dilakukan dengan reformasi birokrasi seperti halnya menyusun
sebuah Standard Operational Procedure (SOP) dan Pola Pengembangan
Karir yang ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas
masing-masing.
RENJA PERUBAHAN SETDA KAB. PULANG PISAU 2019 12
2. Kapasitas SDM dan jenis pekerjaan belum merata sesuai dengan
Profesionalitas
Ketersediaan SDM yang mumpuni dan berkualitas sesuai dengan
bidang akan menghasilkan rumusan kebijakan Bupati yang
berkualitas sebagaimana tugas dan fungsi masing-masing bagian
yang ada. Demikian juga halnya dengan pendidikan, pengetahuan,
keterampilan serta mutu SDM yang baik akan menghasilkan layanan
yang baik dan berkualitas kepada instansi pemerintah, pimpinan
daerah maupun masyarakat.
3. Kurang optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan
publik
Masih banyak aparatur pemerintah yang belum menyadari akan
tuntutan reformasi birokrasi saat ini. Masyarakat telah menuntut
keterbukaan informasi dalam pelayanan masyarakat. Untuk lebih
meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektifiktas dan efisiensi
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik,
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau perlu merencakanan
pembangunan pelayanan yang disertai reformasi birokrasi seperti
halnya menyusun sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Pola Pengembangan Karir yang ditetapkan sebagai acuan dalam
pelaksanaan tugas masing-masing dan pembinaan pegawai dalam
rangka reformasi birokrasi.
4. Belum adanya keterpaduan perencanaan RPJMD dengan Renstra
Sekretariat Daerah, RKA & RAPBD.
5. Adanya kecenderungan perubahan kebijakan pemerintah secara
fluktuatif dan cepat.
4.2. Peluang dalam Pelayanan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten
Pulang Pisau
• Peluang Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau :
1. Penilaian kinerja sistem akuntabilitas kinerja
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis.
Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program
RENJA PERUBAHAN SETDA KAB. PULANG PISAU 2019 13
yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Untuk menunjang hal tersebut
pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah melakukan penetapan
indikator kinerja dan capaian analisis kinerja.
2. Adanya Komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Pulang
Pisau dengan KPK pada Program Pemberantasan Korupsi
terintegrasi
Komitmen bersama atau MoU antara Pemerintah Kabupaten
Pulang Pisau dengan KPK adalah bagian dari upaya KPK
mencegah tindakan korupsi di instansi pemerintah daerah. Dalam
hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau berupaya
untuk mendukung melalui optimalisasi proses pengadaan barang
dan jasa berbasis elektronik, serta menjamin kemandirian Unit
Layanan Pengadaan (ULP).
3. Banyak Peraturan Daerah yang diterbitkan
Melalui Perda yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Pulang
Pisau berusaha menciptakan keteraturan hukum yang sesuai
dengan kearifan lokal daerahnya. Disamping itu pembuatan Perda
diharapkan mampu menciptakan keefektifan kinerja pelayanan
pemerintah daerah.
4. Amanat Undang-undang tentang pengelolaan e-government
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau menerapkan
teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan
dengan tujuan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas,
transparansi dan akuntabilitas kinerja pelayanan dan program
pemerintah.
RENJA PERUBAHAN SETDA KAB. PULANG PISAU 2019 14
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD SEKRETARIAT DAERAH
Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah alat
pengukur keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik dari
segi kuantitatif maupun dari segi kualitatif yang dinyatakan
secara khusus sebagai capaian tujuan yang menggambarkan
tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan dan
evaluasi baik kinerja input, process, output, outcomes maupun
impacts sesuai sasaran rencana program dan kegiatan.
Penetapan indikator kinerja sewaktu merencanakan kinerja
akan meningkatkan kualitas/mutu perencanaan dengan
menghindari penetapan-penetapan sasaran yang tidak terukur
dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.
Gambaran indikator kinerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Pulang Pisau yang mengacu pada tujuan dan
sasaran Rencana Strategis (RENSTRA). Tujuan dan Sasaran
Renja Sekretariat Daerah yaitu Sebagai pengukur capaian
kinerja organisasi baik secara tim, individu maupun institusi
wadah organisasi dan sebagai bahan acuan pelaksanaan
kegiatan Tahun 2019 Murni dan Tahun 2019 Perubahan.
3.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD
Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Pulang Pisau
dengan rancangan Perubahan usulan OPD Sekretariat Daerah
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 didasarkan pada RPJMD
Kabupaten Pulang Pisau dan Renstra OPD selama lima tahun
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang
Pisau.
RENJA PERUBAHAN SETDA KAB. PULANG PISAU 2019 15
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Pulang Pisau Tahun 2019 terdiri dari Program dan kegiatan.
Terlampir
RENJA PERUBAHAN SETDA KAB. PULANG PISAU 2019 16
BAB IV
PENUTUP
Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA)
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 – 2023, maka Sekretariat
Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai Satuan Kerja Perangkat
Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja)
Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2019.
Rencana Kerja Perubahan ini disusun secara transparan
dengan memperhatikan masukan-masukan dari berbagai pihak,
baik dari kalangan Pemerintah Daerah, dunia usaha, maupun
masyarakat yang tersusun dalam usulan Musrenbang.
Penyusunan Rencana Kerja ini mempertimbangkan aspek
legalitas, aspek otonomi daerah dan aspek teknis perencanaan
strategis. Substansinya memuat tujuan dan sasaran Sekretariat
Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang selanjutnya dirumuskan
dalam prioritas kebijakan pembangunan untuk tahun 2019.
Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 ini merupakan dokumen
resmi sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2019
yang akan datang.
PULANG PISAU, AGUSTUS 2019
an. BUPATI PULANG PISAU Plh. SEKRETARIS DAERAH
Drs. SUSILO, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19700822 199102 1 002
Target RKPD
Tahun 2018
Realisasi RKPD
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi
Realisasi capaian
program dan
kegiatan s/d
Triwulan II Tahun
2019
Tingkat capaian
realisasi target
s/d Triwulan II
Tahun 2019 (%)
2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100 9 10=(5+7+9) 11=10/4x100 131
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Target Capaian
Kinerja RPJMD
pada Tahun 2023
(akhir periode
RPJMD)
Target
Program/Kegiat
an RKPD Tahun
2019
Perangkat Daerah
Penanggung
Jawab
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD s/ds Tahun Berjalan
5 2 50 02 Mengikuti Kegiatan Pameran Dalam dan
Luar Daerah
Persentase Capaian Kinerja 99 86,4 99 97,87 98,86 99 283,27 7081,75
5 2 50 04 Pelaksanaan Program Penanggulangan
Kemiskinan
Persentase Capaian Kinerja 99 79,21 99 96,39 97,36 99 274,60 6865
5 2 51 Program Peningkatan Sosial
Kesejahteraan Rakyat
Persentase Capaian Kinerja 99 99,03 99 99,99 101,00 99 298,02 7450,5
5 2 50 01 Anjangsana pada para Veteran, Warakawuri
dan Janda Pahlawan
Persentase Capaian Kinerja 99 99,03 99 99,99 101,00 99 298,02 7450,5
Urusan Pilihan Setda
Energi dan Sumber Daya Mineral
5 2 20 Program Pengembangan dan Pemanfaatan
Energi
Persentase Capaian Kinerja 99 39,01 99 87,79 88,68 99 225,80 5645
5 2 20 07 Pendataan Desa-Desa Yang Belum Tersentuh
Jaringan Listrik PLN
Persentase Capaian Kinerja 99 57,6 99 54,93 55,48 99 211,53 5288,25
5 2 20 12 Konsultasi dan Koordinasi Bidang Ketenaga
Listrikan dan Energi Baru Terbarukan
Persentase Capaian Kinerja 99 36,12 99 92,47 93,40 99 227,59 5689,75
5 2 20 14 Pendataan Desa-Desa Untuk Pengembangan
dan Pemanfaatan Energi Terbarukan
Persentase Capaian Kinerja 99 99 98,31 99,30 99 197,31 4932,75
5 2 20 15 Pembuatan Feasibility Study dan Detail
Enginering Design PLTS Terpusat
Persentase Capaian Kinerja 99 99 99,76 100,77 99 198,76 4969
5 2 21 Program Pembinaan Usaha Pemanfaatan
Sumber Daya Alam
Persentase Capaian Kinerja 99 54,09 99 73,58 74,32 99 226,67 5666,75
5 2 21 01 Inventarisasi Kegiatan/ Usaha Pemanfaatan
Sumber Daya Alam
Persentase Capaian Kinerja 99 99 97,51 98,49 99 196,51 4912,75
5 2 21 02 Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan/
Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Persentase Capaian Kinerja 99 49,76 99 80,8 81,62 99 229,56 5739
5 2 21 03 Konsultasi dan Koordinasi di Bidang Sumber
Daya Alam
Persentase Capaian Kinerja 99 84,51 99 88,89 89,79 99 272,40 6810
5 2 21 05 Inventarisasi Potensi Sumber Daya Alam Persentase Capaian Kinerja 99 9,04 99 95,8 96,77 99 203,84 5096
5 2 21 06 Pembuatan Peta Potensi Sumber Daya Alam Persentase Capaian Kinerja 99 44,98 99 0,00 99 143,98 3599,5
5 2 21 07 Pelaksanaan Program Restorasi Gambut Persentase Capaian Kinerja 99 99 80,97 81,79 99 179,97 4499,25
Pulang Pisau Agustus 2019
an. BUPATI PULANG PISAU
Plh. SEKRETARIS DAERAH
Drs. SUSILO, M.SI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700822 199102 1 002
Target RKPD
Tahun 2018
Realisasi RKPD
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi
Realisasi capaian
program dan
kegiatan s/d
Triwulan II Tahun
2019
Tingkat capaian
realisasi target
s/d Triwulan II
Tahun 2019 (%)
2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100 9 10=(5+7+9) 11=10/4x100 131
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Target Capaian
Kinerja RPJMD
pada Tahun 2023
(akhir periode
RPJMD)
Target
Program/Kegiat
an RKPD Tahun
2019
Perangkat Daerah
Penanggung
Jawab
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD s/ds Tahun Berjalan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01.4.01.3.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.957.590.037,50 10.929.590.037,50
4.01.4.01.3.01.0
1Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Honorarium PTT, PNS Dan Belanja Paket
Pengiriman Serta Pembelian Prangko
Pulang Pisau 1 Tahun 1.462.500.000,00 APBD
Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 1.688.500.000,00
4.01.4.01.3.01.0
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Biaya Listrik,Air dan Telepon Selama 12 Bulan Pulang Pisau 1 Tahun 3.072.290.037,50
APBD Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 2.881.290.037,50
4.01.4.01.3.01.0
3Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan
kantorSetda Pulang Pisau 1 tahun 100.000.000,00 APBD
Kegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun 100.000.000,00
4.01.4.01.3.01.0
4Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - Kesehatan PNS Setda Kab. Pulang Pisau Pulang Pisau 1 Tahun 25.000.000,00
APBD Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 75.000.000,00
4.01.4.01.3.01.0
6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
- Operasional Kendaraan Dinas : STNK, SIM Pulang Pisau 1 Tahun 59.800.000,00 APBD
Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 89.800.000,00
4.01.4.01.3.01.0
7
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Pulang Pisau 1 Tahun 25.000.000,00 APBD
Kegiatan 1 Tahun 22.000.000,00
4.01.4.01.3.01.0
8Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Kebersihan Kantor Lingkup Setda Kab. Pulang
Pisau
Pulang Pisau 1 Tahun 325.000.000,00 APBD
Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 325.000.000,00
4.01.4.01.3.01.0
9
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja -Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor
Setda Pulang Pisau 1 Tahun 25.000.000,00 APBD
Kegiatan Rutin /
Tahunan
1 Tahun 25.000.000,00
4.01.4.01.3.01.1
0Penyediaan Alat Tulis Kantor -
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor Setda Pulang Pisau 1 tahun 145.000.000,00 APBDKegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun 245.000.000,00
4.01.4.01.3.01.1
1
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak Kantir dan
Penggandaan Dokumen DLL
Pulang Pisau 1 Tahun 100.000.000,00 APBD
Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 112.500.000,00
4.01.4.01.3.01.1
2
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
-Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor Setda Pulang Pisau 1 tahun 25.000.000,00 APBD
Kegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun 37.500.000,00
4.01.4.01.3.01.1
3
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor Setda Pulang Pisau 1 tahun 425.000.000,00 APBD
Kegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun 960.000.000,00
4.01.4.01.3.01.1
4
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga -Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor Setda Pulang Pisau 1 tahun 90.000.000,00 APBD
Kegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun 90.000.000,00
4.01.4.01.3.01.1
5
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Tersedianya Informasi Dari Luar Lingkup Setda
Kab. Pulanng Pisau
Pulang Pisau 1 Tahun 400.000.000,00 APBD
Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 400.000.000,00
4.01.4.01.3.01.1
7Penyediaan Makanan dan Minuman - Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman
di Lingkup Setda Kab. Pulang Pisau
Pulang Pisau 1 Tahun 835.000.000,00 APBD
Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 835.000.000,00
4.01.4.01.3.01.1
8Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Terlaksana Koordinasi dan Konsultasi Ke luar
Daerah
Pulang Pisau 1 Tahun 1.750.000.000,00 APBD Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 1.750.000.000,00
4.01.4.01.3.01.1
9Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah - Terpenuhi Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam
Daerah
Pulang Pisau 1 Tahun 400.000.000,00 APBD
Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 400.000.000,00
4.01.4.01.3.01.2
1Pengelolaan Mess Pemda Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor Setda Pulang Pisau 1 tahun 693.000.000,00 APBD Kegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun 893.000.000,00
Rencana Tahun 2019
(Perubahan)
Lokasi
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SOPD TAHUN 2019 MURNI
DAN RENCANA TAHUN 2019 PERUBAHAN
KABUPATEN PULANG PISAU
Nama SKPD : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu indikatif
Sumber
Dana
Catatan
PentingKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Murni)
(3)
4.01.4.01.3.02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.752.000.000,00 4.920.487.500,00
4.01.4.01.3.02.0
5Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Tersedianya Kendaraan Operasional untuk satpol
PP dan Unit Pemadam Kebakaran Setda Pulang Pisau 1 tahun 1.562.000.000,00 APBDKegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun 2.112.000.000,00
4.01.4.01.3.02.0
7Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Setda Pulang Pisau 1 tahun 1.650.000.000,00 APBD
Kegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun 1.300.000.000,00
Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur gedung kantor Setda Pulang Pisau 1 tahun - APBDKegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun -
4.01.4.01.3.02.2
0
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan - Terpeliharanya Rumah Jabatan Pulang Pisau 1 Tahun 400.000.000,00 APBD
Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 410.765.000,00
4.01.4.01.3.02.2
1Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas - Terpeliharanya Rumah Dinas Pulang Pisau 1 Tahun 150.000.000,00 APBD Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 150.000.000,00
4.01.4.01.3.02.2
2Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor - Terpeliharanya Gedung Kantor Pulang Pisau 1 Tahun 200.000.000,00 APBD Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 97.722.500,00
4.01.4.01.3.02.2
3
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan -Terpeliharanya Mobil Jabatan Setda Pulang Pisau 1 tahun 100.000.000,00 APBD
Kegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun 125.000.000,00
4.01.4.01.3.02.2
4
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional - Terpeliharanya dan terpenuhinya Kebutuhan
Kendaraan Operasional Setda Pulang Pisau
1 Tahun450.000.000,00 APBD
Kegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun 525.000.000,00
4.01.4.01.3.02.2
5
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan /
Dinas
- Terpeliharnya Perlengkapan Rumah Jabatan/dinasSetda Pulang Pisau
1 Tahun25.000.000,00 APBD
Kegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun 25.000.000,00
4.01.4.01.3.02.2
6
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - Terpeliharanya Perlengkaoan Gedung KantorSetda Pulang Pisau
1 Tahun 175.000.000,00 APBD
Kegiatan
Rutin/Tahunan
1 Tahun 150.000.000,00
4.01.4.01.3.02.2
7
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Jabatan / Dinas Terpeliharnya Pralatan Rumah Jabatan/dinasSetda Pulang Pisau
1 Tahun25.000.000,00 APBD
Kegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun 25.000.000,00
4.01.4.01.3.02.2
9
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - Terpeliharanya Meubelair Setda Pulang PisauSetda Pulang Pisau
1 Tahun 15.000.000,00 APBD
Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun -
4.01.4.01.3.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 130.000.000,00 130.000.000,00
4.01.4.01.3.03.0
2
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan - Tersedianya Pakaian Dinas Pulang Pisau 1 Tahun 65.000.000,00 APBD
Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 65.000.000,00
4.01.4.01.3.03.0
3
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan Pulang Pisau 1 Tahun 20.000.000,00 APBD
Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 20.000.000,00
4.01.4.01.3.03.0
5
Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu - Tersedianya Pakaian Khusus Hari Tertentu Pulang Pisau 1 Tahun 45.000.000,00 APBD
Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 45.000.000,00
4.01.4.01.3.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 0,00
4.01.4.01.3.05.0
2Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi Bag. Organisasi 1Th 10.000.000,00 APBD
Kegiatan
Lanjutan 1 Thn -
Bimbingan TeknisBidang Kelembagaan dan Anjab,
Ketatalaksanaan, serta Pendayagunaan Aparatur dan
Kepagawaian
-
Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan DiklatSetda Kab. Pulang
Pisau1Th - APBD
Kegiatan
Lanjutan 1 Thn -
4.01.4.01.3.06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan76.000.000,00 76.000.000,00
4.01.4.01.3.06.0
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD-
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar
Kinerja SKPDSetda Pulang Pisau 1 tahun
19.000.000,00 APBD
Kegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun 19.000.000,00
4.01.4.01.3.06.0
2Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran - Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran Setda Pulang Pisau 1 tahun
19.000.000,00 APBD
Kegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun 19.000.000,00
4.01.4.01.3.06.0
3Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran - Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Setda Pulang Pisau 1 tahun
19.000.000,00 APBD
Kegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun 19.000.000,00
4.01.4.01.3.06.0
4
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - Tersedianya Laporan Keuangan Akhir TahunSetda Pulang Pisau
1 Tahun 19.000.000,00 APBD
Kegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun 19.000.000,00
4.01.4.01.3.15 Program Pengembangan Data/Informasi 1.559.000.000,00 1.568.000.000,00
4.01.4.01.3.15.0
7Penyusunan Program dan Rencana KUA dan PPAS Setda Pulang Pisau
1 Tahun7.000.000,00 APBD
Kegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun 3.000.000,00
4.01.4.01.3.15.0
8
Rapat-Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan PembangunanSetda Pulang Pisau 1 Tahun 98.000.000,00 APBD
Kegiatan
Rutin/Tahunan1 Tahun 118.000.000,00
Sosialisasi LPSESetda Pulang Pisau 1 Tahun 0,00 APBD Kegiatan 1 Tahun 0,00
4.01.4.01.3.15.1
0
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)Pemkab. Pulang Pisau 1 Tahun 415.000.000,00 APBD
Kegiatan
Rutin/Tahunan1 Tahun 419.000.000,00
4.01.4.01.3.15.1
2
Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN)Setda Pulang Pisau 1 Tahun 20.000.000,00 APBD
Kegiatan
Rutin/Tahunan1 Tahun 9.000.000,00
4.01.4.01.3.15.1
3Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP)
Terselenggaranya dan Terlaksananya Kegiatan
ULP dengan maksimal dan EfisienPulpis 1 Tahun 985.000.000,00 APBD
Kegiatan
Lanjutan 1 Tahun 987.250.000,00
4.01.4.01.3.15.1
4Penyelenggaraan Kick Off Pengadaan Barang dan Jasa
Terselenggaranya dan Terlaksananya Video
Telkomfrend Penandatanganan PBJP Kabupaten Pulpis 1 Tahun 15.000.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Tahun 12.750.000,00
4.01.4.01.3.15.1
5Penyusunan DPA SKPD
Terpenuhinya DPA-SKPDPulpis 1 Tahun 19.000.000,00 APBD
Kegiatan
Lanjutan 1 Tahun 19.000.000,00
Program Pengembangan pariwisata - 30.000.000,00
Parade,Karnaval Budaya dan Pagelaran Seni di dalam dan luar
Daerah
Terlaksannya Parade,Karnaval Budaya dan
Pagelaran Seni di dalam dan luar DaerahDalam dan Luar Daerah 1 Tahun - APBD Kegiatan Baru 1 Tahun 30.000.000,00
4.01.4.01.3.16Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah/ Sekretaris
200.000.000,00 200.000.000,00
4.01.4.01.3.16.0
2
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah non
departemen/luar negeri
Terlayaninya Kunjungan Kerja Pejabat
Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah non
departemen/luar negeri
35.000.000,00 Kegiatan Baru 1 Tahun 17.500.000,00
4.01.4.01.3.16.0
5
Kunjungan Kerja/inspeksiKepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terlayaninya kunjungan kerja/Inspeksi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 75.000.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Tahun 55.000.000,00
4.01.4.01.3.16.0
6
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Lainnya
Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah Lainnya Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 25.000.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Tahun 45.000.000,00
4.01.4.01.3.16.0
9
Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Bidang
Keprotokolan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
Bidang KeprotokolanKab. Pulang Pisau 1 Tahun 15.000.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Tahun 1.500.000,00
4.01.4.01.3.16.1
0Fasilitasi Kegiatan KDH/ WKDH / Sekda dan Asisten
Terfasilitasinya Kegiatan KDH/ WKDH / Sekda dan
Asisten
Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 50.000.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Tahun 81.000.000,00
4.01.4.01.3.17Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah198.817.750,00 APBD 201.817.750,00
4.01.4.01.3.17.1
5
Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang
pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya Wawasan Tentang Pengelolaan
Keuangan DaerahSetda Pulang Pisau 1 tahun 198.817.750,00 APBD Kegiatan baru 1 tahun 201.817.750,00
4.01.4.01.3.20 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi 170.000.000,00 165.330.250,00
4.01.4.01.3.20.0
7
Pendataan Desa-Desa Yang Belum Tersentuh Jaringan Listrik
PLN
Tersedianya data Desa - desa yang belum
tersentuh jaringan listrik PLN 8 (delapan)1 Tahun 15.000.000,00
APBD Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 25.330.250,00
Tersosialisasinya Kegiatan LPSE
Tersusunnya KUA dan PPAS Setda Kabupaten Pulang
Pisau
Terkoordinirnya dan Terevaluasinya Kegiatan
Pembangunan Lingkup Sekretariat Daerah Kab.
Terkoordinirnya dan Terevaluasinya Kegiatan
Pembangunan Lingkup Sekretariat Daerah Kab.
Terhimpunnya Database/Informasi Pembangunan
Daerah Tahun 2018
4.01.4.01.3.20.0
12
Rapat Kerja Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru
Terbarukan
Terkoordinasinya kegiatan bidang
ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan Pulang Pisau1 Tahun 65.000.000,00
APBD Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 65.000.000,00
4.01.4.01.3.20.1
4
Pendataan Desa - Desa untuk Pengembangan dan
Pemanfaatan Energi Baru terbarukan
Tersedianya data Desa - desa untuk
pengembangan dan pemanfataan energi baru
terbarukan
Kecamatan1 Tahun
10.000.000,00 APBD Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun10.000.000,00
4.01.4.01.3.20.1
5
Pembuatan FS (Feasibility Study) dan DED (Detail Engineering
Design) PLTS Terpusat di Desa - Desa yang belum tersentuh
jaringan listrik PLN
Tersedianya FS dan DED Pembangkit Listrik
Tenaga Surya (PLTS) terpusat di Desa - desa yang
belum tersentuh Jaringan listrik
Kecamatan
1 Tahun
80.000.000,00 APBD Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun
65.000.000,00
4.01.4.01.3.21Program Pembinaan Usaha Pemanfaatan Sumber Daya
Alam 230.000.000,00 227.500.000,00
4.01.4.01.3.21.0
1
Inventarisasi Kegiatan / Usaha Pemanfaatan Sumber Daya
Alam Terinventariusirnya kegiatan bidang perekonomian 8 (selapan)1 Tahun
10.000.000,00 APBD 1 Tahun
10.000.000,00
4.01.4.01.3.21.0
2
Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan/Usaha Pemanfaatan
Sumber Daya AlamTerkendalinya dan terbinanya kegiatan/usaha
pemanfaatan sumber daya alam Pulang Pisau
1 Tahun
15.000.000,00
APBD 1 Tahun
15.000.000,00
4.01.4.01.3.21.0
3Krapat Kerja Bidang Sumber Daya Alam
terjalinnya komunikasi dan terkoordinasinya
kegiatan bidang sumber daya alamLuar Daerah 1 Tahun
90.000.000,00 APBD 1 Tahun
90.000.000,00
4.01.4.01.3.21.0
5Inventarisasi Potensi Sumber Daya Alam tersedianya data potensi sumber daya alam 8 (selapan) Kecamatan
1 Tahun15.000.000,00
APBD Kegiatan Baru
1 Tahun 15.000.000,00
4.01.4.01.3.21.0
6 Pembuatan Peta Potensi Sumber Daya Alam Tersedianya peta potensi sumber daya alam Pulang Pisau1 Tahun
35.000.000,00 APBD 1 Tahun
37.500.000,00
4.01.4.01.3.21.0
7 Pelaksanaan Program Restorasi Gambut Terlaksannya Kegiatan Restorasi Gambut 8 (selapan) Kecamatan1 Tahun
65.000.000,00 APBD 1 Tahun
60.000.000,00
4.01.4.01.3.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 10.000.000,00 1.000.000,00
4.01.4.01.3.21.2
6Kegiatan Tim UAPPAW
Pulpis 1 Tahun 10.000.000,00 APBD
Kegiatan
Lanjutan 1 Tahun 1.000.000,00
Penyusunan RENSTRA SKPD - -
4.01.4.01.3.32 Program Pembentukan Hukum dan HAM 390.000.000,00 390.000.000,00
4.01.4.01.3.32.0
4
Penyusunan Keputusan dan Produk Hukum Lainnya sebagai
tindak lanjut Perda dan Perbup
Terbentuknya Juklak & Juknis yang memiliki
kepastian hukum Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 10.000.000,00
APBD Kegiatan
Lanjutan 1 Tahun 10.000.000,00
4.01.4.01.3.32.0
5
Menunjang Kegiatan ProlegdaTersusunnya dan terlaksananya program Legslasi
daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan
ketentuan hukum yang berlaku
Kab. Pulang Pisau dan
Luar Kab.Pulang Pisau 1 Tahun 25.000.000,00
APBD Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 25.000.000,00
4.01.4.01.3.32.0
8 Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan
Tersosialisasinya aturan hukum dan peraturan
perundang - undangan Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 200.000.000,00APBD Kegiatan
Lanjutan 1 Tahun 200.000.000,00
4.01.4.01.3.32.1
0 Penyusunan/ Pembentukan/Peninjauan Perda
Terbentuknya Perda yang tidak bertentangan
dengan ketentuan yang lebih tinggi
Kab. Pulang Pisau dan
Luar Kab. 1 Tahun 100.000.000,00
APBD Kegiatan
Lanjutan 1 Tahun 100.000.000,00
4.01.4.01.3.32.1
1 Penyusunan Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut Perda
Terbentuknya Juklak & Juknis yang memiliki
kepastian hukum memacu optimalisasi
pelaksanaan Perda
Kab. Pulang Pisau
dan Luar Kab.Pulang
Pisau 1 Tahun 55.000.000,00
APBD Kegiatan
Lanjutan1 Tahun 55.000.000,00
4.01.4.01.3.33Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan
Pendayagunaan Aparatur740.000.000,00 750.000.000,00
4.01.4.01.3.33.0
1Pembuatan/Penyusunan LAKIP Kabupaten
-Tersedianya LAKIP Kabupaten Pulang Pisau
Pulang Pisau1 Thn 50.000.000
APBD Kegiatan
Lanjutan1 Thn 46.500.000
4.01.4.01.3.33.1
0
Evaluasi Penyusunan Tugas dan Fungsi Badan/Dinas/Kantor
dan Unit Satuan Kerja
- Meningkatkan Efektifitas Kinerja Aparatur dalam
Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya
Pulang Pisau1 Thn 20.000.000
APBD Kegiatan
Lanjutan 1 Thn 17.000.000
Terlaksananya Keg. Operasional UAPPAW
Tersedianya Dokumen RENSTRA Setda Kabupaten
Pulang Pisau
4.01.4.01.3.33.1
1
Evaluasi Penataan Kelembagaan OPD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau- Adanya organisasi birokrasi yang efisien dan
efektif
Pulang Pisau1 Thn 25.000.000
APBD Kegiatan
Lanjutan1 Thn 21.000.000
4.01.4.01.3.33.1
3
Rapat, Rakornis, Rapat Regional di Bidang Organisasi dan
Kepegawaian.
-Jumlah Rapat, Rakornis, Rapat Regional dibidang
Organisasi dan Kepegawaian yang diikutiBag. Organisasi 1 Thn 70.000.000
APBD Kegiatan
Lanjutan 1 Thn 70.000.000
4.01.4.01.3.33.1
5Penyusunan Analisis Jabatan
Menyediakan Informasi Jabatan sebagai
Fondasi/dasar bagi Program Manajemen
Kepegawaian, Kelembagaan dan Pengawasan
200.000.000 200.000.000
Evaluasi Analisis Jabatan Adanya Evaluasi dan Penilaian terhadan Anjab - -
4.01.4.01.3.33.1
6Evaluasi Pelayanan Publik
- Adanya evaluasi dan penilaian terhadap pelayanan
publik tiap SKPD di Kabupaten Pulng Pisau
Pulang Pisau1 Thn 10.000.000
APBD Kegiatan
Lanjutan 1 Thn 10.000.000
4.01.4.01.3.33.1
7
Pelaporan Data Wajib Lapor atas Harta Kekeyaan Pejabat
Negara (LHKPN)-
Tersedianya data wajib lapor LHKPNPulang Pisau
1 Thn 30.000.000 APBD Kegiatan
Lanjutan1 Thn 15.000.000,00
4.01.4.01.3.33.1
8
Pembuatan/Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau- Adanya Standar dalam Pemberian Pelayanan
PublikKab. Pulang Pisau 1 Thn 15.000.000
APBD Kegiatan
Lanjutan1 Thn 15.000.000
4.01.4.01.3.33.1
9Penyelenggaraan Bimbingan Teknis
Meningkatkan Pengetahuan dan Pemahaman
Aparatur Pemerintah Daerah 82.000.000
APBD Kegiatan
Lanjutan1 Thn 90.500.000
4.01.4.01.3.33.2
2
Penyusunan Kebijakan Bidang Kelembagaan dan Anjab,
Ketatalaksanaan serta Pendayagunaan Aparatur dan
Kepegawaian
- Tersusunnya kebijakan/peraturan di bidang
kelembagaan dan Anjab, ketatalaksanaan serta
pendayagunaan Aparatur dan kepegawaian
Bag. Organisasi 1 Thn 30.000.000
APBD Kegiatan
Lanjutan 1 Thn 85.000.000
4.01.4.01.3.33.2
6
Penyusunan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pulang Pisau
Tersusunnya Perjanjian Kinerja di Lingjungan
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau 20.000.000
APBD Kegiatan
Lanjutan1 Thn 18.500.000
4.01.4.01.3.33.2
7
Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP)Adanya Evaluasi dan Penilaian terhadap SPIP 15.000.000
APBD Kegiatan
Lanjutan1 Thn 15.000.000
4.01.4.01.3.33.2
8Penyelenggaraan Asistensi LHKPN
- Meningkatkan Pemahaman dalam penyampaian
LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN terhadap
Penyelenggara Negara yang wajib lapor LHKPNKab. Pulang Pisau 1Th 40.000.000
APBD Kegiatan
Lanjutan 1 Thn 40.000.000
4.01.4.01.3.33.2
9Pengelolaan Sistem Informasi LHKPN
Terwujudnya Pemerintah yang bersih dan Bebas
KKN 18.000.000
APBD Kegiatan
Lanjutan1 Thn 18.000.000
4.01.4.01.3.33.3
0Penyusunan Kebijakan Pelaporan LHKPN
Tersusunnya Peraturan tentang wajib lapor LHKPN
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau 25.000.000
APBD Kegiatan
Lanjutan1 Thn -
4.01.4.01.3.33.3
1Forum Sekretaris Daerah
Terwujudnya Pemerintah yang bersih dan Bebas
KKN 20.000.000
APBD Kegiatan
Lanjutan1 Thn 20.000.000
4.01.4.01.3.33.3
2Pembuatan / Penyusunan LAKIP SOPD
Meningkatkan Kapasitas dan Kinerja Sekretariat
Daerah 20.000.000
APBD Kegiatan
Lanjutan1 Thn 18.500.000
4.01.4.01.3.33.3
3Rapat, Rakornis, Musyawarah Daerah DWP
Adanya Kesamaan Persepsi antara pusat, provinsi
dan Kab/Kota berkaitan dengan kegiatan di bidang
Organisasi DWP
50.000.000
APBD Kegiatan
Lanjutan 1 Thn 50.000.000
Penyusunan Nominatif dan DUK Setda Tersusunnya Nominatif dan DUK Setda 0 -
Penyediaan Kartu Identitas Pegawai Tersedianya Kartu Indentitas Pegawai - -
4.01.4.01.3.34 Program Peningkatan Pembinaan / 1.685.000.000 1.685.000.000
Pengawasan Tata Pemerintahan Daerah Bawahan
4.01.4.01.3.34.0
1
Pendidikan dan Pelatihan / Bimbingan Teknis bagi Perangkat
Kecamatan, Kelurahan dan Desa -
Terdidik dan terlatihnya Petugas di kecamatan
Kelurahan dan Desa Pulang Pisau 20 org 130.000.000APBD Kegiatan
Lanjutan 20 org 124.100.000
Pendidikan dan Pelatihan / Bimbingan Teknis bagi Perangkat
Lembaga Adat ( Kedamangan dan Mantir) - Terdidik dan terlatihnya Lembaga Adat dan Mantir 0APBD Kegiatan
Lanjutan 0
4.01.4.01.3.34.0
3
Pelatihan, Asistensi dan Penyusunan LPPD dan LKPJ Kepala
Daerah -
Tersusunnya LPPD Kab. Pulang Pisau dan LKPJ
Bupati Pulang Pisau Tahun Anggaran 2017. Pulang Pisau
2 Lap
(100%) 146.500.000APBD Kegiatan
Lanjutan 100% 107.400.000
4.01.4.01.3.34.0
6 Penataan Tata Batas Wilayah Kabupaten -
Terlaksananya Penataan Tata Batas Wilayah
Kabupaten Pulang Pisau dg sekitarnya Kab. Pulang Pisau 2 Kab 130.000.000APBD Kegiatan
Lanjutan 50% 130.000.000
4.01.4.01.3.34.1
4Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Terselenggaranya Fasilitasi, koordinasi dan
konsultasi Kegiatan Penyelenggaraan 343.500.000APBD Kegiatan
Lanjutan 428.500.0004.01.4.01.3.34.1
5Penyelenggaraan PATEN Kecamatn,4 Kel 80.000.000 APBD Kegiatan
Lanjutan
40.000.000
4.01.4.01.3.34.1
6Penamaan Rupa Bumi
Terlaksananya penamaan dan pembakuan Rupa
Bumi unsur kewilayahan dan buatan di Kabupaten
Pulang Pisau50.000.000
APBD Kegiatan
Lanjutan 35.000.000
4.01.4.01.3.34.2
0Pengadaan Pakaian Adat Damang dan Perangkat Kedamangan
Tersedianya pakaian adat perangkat kedamangan
dan mantir adat untuk pelaksanaan tugas. 25.000.000APBD Kegiatan
Lanjutan 25.000.000
4.01.4.01.3.34.2
2Pembuatan Pilar Batas-Batas Wilayah
Tersedia dan terpasangnya Pilar Batas Wilayah
kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa. 75.000.000
APBD Kegiatan
Lanjutan75.000.000
4.01.4.01.3.34.2
3Pembuatan Papan Nama-Nama Jalan dan Nomor Bangunan
Terselesaikannya Penamaan Nama Jalan-Jalan
Daerah Terselesaikannya Penomoran Bangunan di
Kabupaten120.000.000
APBD Kegiatan
Lanjutan 120.000.000
4.01.4.01.3.34.2
5Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Terselenggaranya Rapat Kerja dan Koordinasi
Pemerintahan Daerah Tingkat Kabupaten Pulang
Pisau 120.000.000
APBD Kegiatan
Lanjutan 110.000.000
4.01.4.01.3.34.2
6
Pelatihan dan Asistensi Penyusunan LPP Desa dan LKPJ Desa
dan Produk Hukum Desa
Terlatihnya dan adanya pendampingan bagi aparat
desa dalam penyusunan LPPDes, LKPj Kepala Desa
dan Produk Hukum Desa 115.000.000
APBD Kegiatan
Lanjutan 110.000.000
4.01.4.01.3.34.2
7
Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis Bagi
Perangkat Lembaga Adat (Kedamangan dan Mantir)
Terdidik dan terlatihnya 241 org Perangkat
Lembaga Adat (kedamangan dan Mantir) dalam
pelestarian dan penegakan hukum adat. 100.000.000
APBD Kegiatan
Lanjutan100.000.000
4.01.4.01.3.34.2
8Pengadaan Mebeleur Kantor Kecamatan, Kelurahan dan Desa 100.000.000
APBD Kegiatan
Lanjutan 100.000.000
4.01.4.01.3.34.2
9Koordinasi DESK Pemilu
Terlaksananya fasilitasi, koordinasi dan konsultasi
kegiatan monitoring dan evaluasi dan evaluasi
DESK Pemilu 2019 dengan baik. 100.000.000APBD Kegiatan
Lanjutan 80.000.000
4.01.4.01.3.34.3
0
Penyusunan Peraturan Bupati Terkait Urusan Pemerintahan
Umum
Tersusunnya Peraturan Bupati Terkait Urusan
Pemerintahan Umum 50.000.000APBD Kegiatan
Lanjutan 50.000.000
Pembuatan Pagar Kec. Banama Tingang 0 APBD Kegiatan
Lanjutan
0
Pengadaan Mebeleur Kantor Kedamangan 0 APBD Kegiatan
Lanjutan
0
Pelatihan, Asistensi dan Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal
Tersedianya dan Akuratnya data SPM OPD dan
tersusunnya buku Laporan SPM Kabupaten Pulang
Pisau yang tepat waktu 0
APBD Kegiatan Baru
50.000.000
4.01.4.01.3.35Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kesra dan
Kemasyarakatan
1.260.000.000,00 1.260.000.000,00
4.01.4.01.3.35.0
3
Penyelenggaraan/ Pelayanan Haji Kabupaten - Terlaksananya Penanganan Haji Kabupaten Pulang
Pisau
Kabupaten Pulang
Pisau
1 Tahun 150.000.000 APBD Kegiatan
Tahunan
1 Tahun 159.700.000
4.01.4.01.3.35.0
4
Pelaksanaan Tarawih Keliling dan Safari Natal -Meningkatnya Kondisi Masyarakat Yang Agamis
Kabupaten Pulang
Pisau
1 Tahun 200.000.000 APBD Kegiatan
Tahunan
1 Tahun 200.000.000
4.01.4.01.3.35.0
5
Pembinaan Generasi Muda Melalui Pesantren Kilat - Meningkatnya Ketaqwaan dan Keimanan Bagi
Generasi Muda
Kabupaten Pulang
Pisau
1 Tahun 50.000.000 APBD Kegiatan
Tahunan
1 Tahun 50.000.000
4.01.4.01.3.35.0
6
Pengadaan Alat-alat Kesenian Keagamaan dan Daerah -Meningkatnya Kondisi Masyarakat Yang Agamis
Kabupaten Pulang
Pisau
1 Tahun 210.000.000 APBD Kegiatan
Tahunan
1 Tahun 160.000.000
4.01.4.01.3.35.0
7
Survey, Monitoring dan Evaluasi serta Bantuan Rumah Ibadah - Termonitornya Bantuan dan Kondisi Rumah
Ibadah Kabupaten Pulang
Pisau
1 Tahun 50.000.000 APBD Kegiatan
Tahunan
1 Tahun 50.000.000
4.01.4.01.3.35.0
8
Penyelenggaraan Pasar Ramadhan -Terwujudnya penyelenggaraan Pasar Ramadhan
Kabupaten Pulang
Pisau
1 Tahun 25.000.000 APBD Kegiatan
Tahunan
1 Tahun 25.000.000
4.01.4.01.3.35.1
0
Pelaksanaan Safari Nyepi dan Safari Tandak -Meningkatnya Kondisi Masyarakat Yang Agamis
Kabupaten Pulang
Pisau
1 Tahun 25.000.000 APBD Kegiatan
Tahunan
1 Tahun 14.000.000
4.01.4.01.3.35.1
2
Penyelarasan, Konsultasi dan Sinkronisasi Program kegiatan
Kesra dan Kemasyarakatan
- Terwujudnya Sinkronisasi program antara
Pemerintah Pusat dan DaerahKabupaten Pulang
Pisau
1 Tahun 100.000.000 APBD Kegiatan
Tahunan
1 Tahun 151.300.000
4.01.4.01.3.35.1
6
Penanggulangan Aids -Meningkatnya wawasan masyarakat tentang aids
Kabupaten Pulang
Pisau
1 Tahun 150.000.000 APBD Kegiatan
Tahunan
1 Tahun 150.000.000
4.01.4.01.3.35.1
8
Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Kepala Daerah -Meningkatnya Kondisi Masyarakat Yang Agamis
Kabupaten Pulang
Pisau
1 Tahun 100.000.000 APBD Kegiatan
Tahunan
1 Tahun 100.000.000
4.01.4.01.3.35.1
9
Sosialisasi Pembinaan KeluargaMeningkatnya Kondisi Masyarakat Yang Agamis
Kabupaten Pulang
Pisau
1 Tahun 100.000.000 APBD Kegiatan
Tahunan
1 Tahun 100.000.000
4.01.4.01.3.35.2
0
Pengadaan Peralatan Perlengkapan Rumah IbadahMeningkatnya Kondisi Masyarakat Yang Agamis
Kabupaten Pulang
Pisau
1 Tahun 100.000.000 APBD Kegiatan
Tahunan
1 Tahun 100.000.000
Program Sistem Jaringan Dokumentasi 50.000.000,00 50.000.000,00
dan Informasi Hukum
Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 10.000.000,00 APBD 1 Tahun 14.000.000,00& Luar Kab. PP - . -
4.01.4.01.3.42.03Publikasi Peraturan Perundang-undangan
Memperluas informasi terkhusus pada Produk
Hukum Daerah pada masyarakat Terpenuhinya
Hak Asasi Manusia terhadap Informasi berkenaan
Kab. Pulang Pisau (8
Kecamatan) 1 Tahun 20.000.000,00
APBD
1 Tahun 20.000.000,00
Pengadaan Sarana Penunjang JDIH Hukum
Tersedianya dokumentasi hukum yang baik dan
lengkap Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 20.000.000,00 APBD
Baru 1 Tahun 16.000.000,00
Program Bantuan Hukum 260.000.000,00 260.000.000,00
Penanganan Sengketa-Sengketa Hukum Terciptanya tertib hukum dan penegakkan Hukum yang Baik Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 98.700.000,00 APBD 1 Tahun 98.700.000,00
& Luar Kab. PP
Pembinaan Desa Sadar Hukum (KADARKUM) terbentuknya Masyarakat Taat dan Sadar Hukum Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 111.300.000,00 APBD 1 Tahun 111.300.000,00
Sosialisasi HAM Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 25.000.000,00 APBD 1 Tahun 25.000.000,00
HAM
4.01.4.01.3.43.04Rakor Ranham, Peduli HAM, Aksi HAM Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 25.000.000,00 APBD 1 Tahun 25.000.000,00
4.01.4.01.3.48Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan
Promosi Potensi Daerah
125.000.000,00 142.500.000,00
4.01.4.01.3.48.04Konsultasi dan Koordinasi di Bidang Perekonomian
- Terkoordinasinya kegiatan bidang perekonomian
DaerahLuar Daerah 1 Tahun 85.000.000,00 APBD Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 100.000.000,00
4.01.4.01.3.48.06
Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan (GUKP)
-Tersedianya Dana Operasional Penanganan
Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan (GUKP)
di Kabupaten Pulang Pisau
Luar Daerah 1 Tahun 20.000.000,00 APBD Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 22.500.000,00
4.01.4.01.3.48.07
Pengendalian Ekonomi dan Inflasi Daerah
Terkendalinya Perekonomian dan tersedianya dana
operasional Tim Pengendalian Inflasi
Daerah(TPID) di Kabupaten Pulang Pisau 20.000.000,00 20.000.000,00
4.01.4.01.3.49Peningkatan Kemampuan Pemanfaatan Terhadap
Potensi Ekonomi Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00
4.01.4.01.3.49.01Pendataan Potensi Ekonomi Daerah - Tersedianya data Potensi Ekonomi Daerah Pulpis 1 Tahun 15.000.000,00 APBD Kegiatan 1 Tahun 15.000.000,00
4.01.4.01.3.43.02
4.01.4.01.3.43.03
4.01.4.01.3.42
4.01.4.01.3.43
4.01.4.01.3.43.01
4.01.4.01.3.42.0
5
Terbentuknya Jaringan Dokumentasi Hukum yang
Baik dan Mudah diaksesPeningkatan/Pengembangan SJDI Hukum 4.01.4.01.3.42.01
4.01.4.01.3.50Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan
Promosi Potensi Daerah160.000.000,00 130.000.000,00
4.01.4.01.3.50.02Mengikuti Kegiatan Pameran di dalam dan Luar Daerah- Terpromosikannya potensi daerah Luar&Dalam Daerah 1 Tahun 135.000.000,00 APBD Kegiatan 1 Tahun 105.000.000,00
4.01.4.01.3.50.04Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan- Pulpis 1 Tahun 25.000.000,00 APBD Kegiatan 1 Tahun 25.000.000,00
4.01.4.01.3.51 Program Peningkatan Sosial Kesejahteraan Rakyat 40.000.000 40.000.000
4.01.4.01.3.51.01Anjangsana para Veteran, Warakawuri dan Janda Pahlawan - Terciptanya hubungan yang baik antara
pemerintah daerah dan para pahlawan dan
keluarga pahlawan
Kabupaten Pulang
Pisau
1 Tahun 40.000.000 APBD Kegiatan
Tahunan
1 Tahun 40.000.000
Program Kerjasama Pembangunan - -
Pembentukan dan Peningkatan Kerjasama antar
Daerah/Lembaga
- -
22.018.407.787,50 23.172.225.537,50
Plh. SEKRETARIS DAERAH
Drs. SUSILO, Msi
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700822 199102 1 002
JUMLAH KESELURUHAN
Pulang Pisau, Agustus 2019
an. BUPATI PULANG PISAU