PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA...

Post on 16-Jun-2019

215 views 0 download

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA...

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

13 Tahun 2017

28 Desember 2017

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

353.013.119.144,96 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 201.120.927.178,33 41.018.900.182,76 110.873.291.783,87 1

67.063.380.422,80 Pendidikan 22.524.878.405,71 18.989.834.139,76 25.548.667.877,33 1.01

67.063.380.422,80 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 22.524.878.405,71 18.989.834.139,76 25.548.667.877,33 1.01 . 1.01.01

313.100.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 16.200.000,00 296.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01

42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

16.200.000,00 0,00 0,00 16.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.01 . 01 . 14

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

13.400.000,00 0,00 13.400.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

396.264.886,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 199.800.000,00 0,00 196.464.886,00 1.01 . 1.01.01 . 02

200.000.000,00 199.800.000,00 200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

170.314.886,00 0,00 170.314.886,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

25.950.000,00 0,00 25.950.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

15.268.436.820,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 15.268.436.820,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 06

15.268.436.820,00 0,00 0,00 15.268.436.820,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.01 . 1.01.01 . 06 . 06

69.540.526,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 69.540.526,00 1.01 . 1.01.01 . 09

23.800.000,00 0,00 23.800.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.01 . 1.01.01 . 09 . 01

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.01 . 1.01.01 . 09 . 02

34.740.526,00 0,00 34.740.526,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.01 . 1.01.01 . 09 . 03

978.350.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 586.650.000,00 28.950.000,00 362.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

200.000.000,00 198.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 42

39.500.000,00 0,00 39.500.000,00 0,00 Apresiasi pendidikan anak usia dini/lomba bunda PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 60

427.200.000,00 213.600.000,00 213.600.000,00 0,00 Kegiataan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 68

182.000.000,00 172.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Sekolah ramah anak1.01 . 1.01.01 . 15 . 70

65.500.000,00 0,00 56.800.000,00 8.700.000,00 Hari Aksara Internasional1.01 . 1.01.01 . 15 . 71

Halaman 143REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

22.000.000,00 2.550.000,00 14.050.000,00 5.400.000,00 Taman Penitipan Anak (TPA)1.01 . 1.01.01 . 15 . 72

42.150.000,00 0,00 27.300.000,00 14.850.000,00 Kegiatan sosialisasi bantuan operasional penyelenggara PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 73

47.100.345.980,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 21.670.477.194,91 3.588.747.319,76 21.841.121.465,33 1.01 . 1.01.01 . 16

2.233.870.995,00 2.138.970.995,00 94.900.000,00 0,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir1.01 . 1.01.01 . 16 . 09

1.661.765.584,00 1.570.253.909,00 91.511.675,00 0,00 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary1.01 . 1.01.01 . 16 . 14

510.000.000,00 510.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 18

197.000.000,00 197.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

3.010.000.000,00 2.970.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 20

3.496.772.250,00 3.492.272.250,00 4.500.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

30.062.670.000,00 6.377.167.289,91 20.110.825.390,33 3.574.677.319,76 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

47.600.000,00 0,00 44.160.000,00 3.440.000,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

1.01 . 1.01.01 . 16 . 72

27.935.400,00 0,00 27.275.400,00 660.000,00 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 73

850.000.000,00 0,00 850.000.000,00 0,00 Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 74

311.940.000,00 0,00 311.940.000,00 0,00 Penyediaan beasiswa transisi1.01 . 1.01.01 . 16 . 75

256.579.000,00 0,00 246.609.000,00 9.970.000,00 Pelaksanaan ujian akhir pada SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 81

13.600.000,00 0,00 13.600.000,00 0,00 Penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada pendidikan dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 87

3.480.612.751,00 3.474.812.751,00 5.800.000,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah dana DAK1.01 . 1.01.01 . 16 . 89

850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa dana DAK1.01 . 1.01.01 . 16 . 94

536.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 60.000.000,00 476.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS)1.01 . 1.01.01 . 18 . 15

140.000.000,00 0,00 80.000.000,00 60.000.000,00 Pembelajaran keaksaraan usaha mandiri1.01 . 1.01.01 . 18 . 16

176.000.000,00 0,00 176.000.000,00 0,00 Pelaksanaan kejar paket A,B dan C1.01 . 1.01.01 . 18 . 17

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pendataan keaksaraan dasar (Sosialisasi)1.01 . 1.01.01 . 18 . 18

310.250.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 0,00 310.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Sosialisasi sertifikasi guru1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyelenggaran lomba guru, kepala sekolah dan pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 02

76.000.000,00 0,00 76.000.000,00 0,00 Bibingan teknis /workshop tenaga pendidik dan kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penilaian angka kredit tenaga fungsional1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

14.250.000,00 0,00 14.250.000,00 0,00 Penilaian kinerja kepala sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 15

2.091.092.210,80 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 67.951.210,80 27.500.000,00 1.995.641.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22

23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Pembinaan Dewan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 05

72.831.210,80 67.951.210,80 4.880.000,00 0,00 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 07

39.054.000,00 0,00 33.429.000,00 5.625.000,00 Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Bangli1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

39.054.000,00 0,00 33.429.000,00 5.625.000,00 Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Kintamani1.01 . 1.01.01 . 22 . 11

39.054.000,00 0,00 33.429.000,00 5.625.000,00 Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Susut1.01 . 1.01.01 . 22 . 12

Halaman 144REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

39.045.000,00 0,00 34.045.000,00 5.000.000,00 Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Tembuku1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

39.054.000,00 0,00 33.429.000,00 5.625.000,00 Pelayanan pendidikan pada UPT Sanggar Kegiatan Belajar1.01 . 1.01.01 . 22 . 14

1.800.000.000,00 0,00 1.800.000.000,00 0,00 Pemberian beasiswa bagi masyarakat yang melanjutkan ke perguruan tinggi1.01 . 1.01.01 . 22 . 16

120.838.618.121,49 Kesehatan 35.194.389.622,29 20.066.674.719,00 65.577.553.780,20 1.02

54.910.066.997,20 Dinas Kesehatan 17.408.435.594,00 1.288.778.844,00 36.212.852.559,20 1.02 . 1.02.01

755.829.306,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 116.784.000,00 0,00 639.045.306,00 1.02 . 1.02.01 . 01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

249.700.000,00 0,00 249.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

169.262.900,00 0,00 169.262.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

56.100.000,00 0,00 56.100.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

140.132.106,00 116.784.000,00 23.348.106,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

59.994.300,00 0,00 59.994.300,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.02 . 1.02.01 . 01 . 14

5.640.000,00 0,00 5.640.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

863.844.537,20 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 467.275.000,00 0,00 396.569.537,20 1.02 . 1.02.01 . 02

290.000.000,00 288.275.000,00 1.725.000,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.01 . 02 . 10

218.500.000,00 179.000.000,00 39.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

261.344.537,20 0,00 261.344.537,20 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 26

73.750.000,00 0,00 73.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 28

5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.02 . 1.02.01 . 02 . 29

638.078.844,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 623.078.844,00 15.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06

254.640.000,00 0,00 0,00 254.640.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

368.438.844,00 0,00 0,00 368.438.844,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.02 . 1.02.01 . 06 . 06

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan1.02 . 1.02.01 . 06 . 11

266.950.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 266.950.000,00 1.02 . 1.02.01 . 09

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.02 . 1.02.01 . 09 . 01

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.02 . 1.02.01 . 09 . 02

199.950.000,00 0,00 199.950.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.02 . 1.02.01 . 09 . 03

2.184.370.385,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 5.100.000,00 2.179.270.385,00 1.02 . 1.02.01 . 15

2.063.741.000,00 0,00 2.063.741.000,00 0,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

91.729.385,00 0,00 86.629.385,00 5.100.000,00 Pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

13.900.000,00 0,00 13.900.000,00 0,00 Pengisian Tabung Oksigen1.02 . 1.02.01 . 15 . 10

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 11

13.657.465.200,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 9.600.000,00 105.000.000,00 13.542.865.200,00 1.02 . 1.02.01 . 16

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Kunjungan ke KK miskin1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

Halaman 145REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

12.467.200,00 0,00 12.467.200,00 0,00 Pemeliharaan SIK1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

47.250.000,00 0,00 32.250.000,00 15.000.000,00 Penanganan krisis kesehatan serta bencana di puskesmas dan jaringannya1.02 . 1.02.01 . 16 . 32

36.750.000,00 0,00 36.750.000,00 0,00 Pelayanan pertolongan pertama1.02 . 1.02.01 . 16 . 33

35.150.000,00 0,00 35.150.000,00 0,00 Pemilihan puskesmas berprestasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 34

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penanganan kasus jiwa di puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 35

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Pembinaan kesehatan olahraga di puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 36

10.350.000,00 0,00 10.350.000,00 0,00 Pembinaan kesehatan indra di Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 37

9.050.000,00 0,00 9.050.000,00 0,00 Pembinaan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 38

9.050.000,00 0,00 9.050.000,00 0,00 Pembinaan Laboraturium Klinis1.02 . 1.02.01 . 16 . 39

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Pembinaan kesehatan rujukan1.02 . 1.02.01 . 16 . 41

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Pembinaan Puskesmas mampu PONED1.02 . 1.02.01 . 16 . 43

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pembinaan Perawatan Kesehatan Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 46

100.740.000,00 0,00 100.740.000,00 0,00 Pembinaan Keluarga Sehat1.02 . 1.02.01 . 16 . 47

9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)1.02 . 1.02.01 . 16 . 48

12.615.408.000,00 0,00 12.615.408.000,00 0,00 Pembayaran Iuaran peserta PBI Daerah (JKN)1.02 . 1.02.01 . 16 . 49

132.840.000,00 0,00 42.840.000,00 90.000.000,00 Pembentukan Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)1.02 . 1.02.01 . 16 . 50

100.610.000,00 0,00 100.610.000,00 0,00 Lomba kader Toga dan Akupressur1.02 . 1.02.01 . 16 . 51

67.080.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 0,00 67.080.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemberian ijin kefarmasian, usaha makanan dan pangan1.02 . 1.02.01 . 17 . 06

47.080.000,00 0,00 47.080.000,00 0,00 Pengambilan sampel laboraturium pengawasan obat dan makanan1.02 . 1.02.01 . 17 . 08

629.121.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 629.121.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19

160.094.000,00 0,00 160.094.000,00 0,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Pembinaan Desa Siaga1.02 . 1.02.01 . 19 . 06

46.200.000,00 0,00 46.200.000,00 0,00 Survey PHBS1.02 . 1.02.01 . 19 . 09

162.327.000,00 0,00 162.327.000,00 0,00 Pengadaan media promosi dan informasi sadar hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 10

238.500.000,00 0,00 238.500.000,00 0,00 Pembinaan sekolah yang melaksanakan Usaha Kesehatan sekolah (UKS)1.02 . 1.02.01 . 19 . 11

572.255.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 572.255.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20

185.015.000,00 0,00 185.015.000,00 0,00 Pemantauan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)1.02 . 1.02.01 . 20 . 07

270.760.000,00 0,00 270.760.000,00 0,00 Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi balita kurang gizi dan ibu hamil

kurang energi kronis

1.02 . 1.02.01 . 20 . 08

116.480.000,00 0,00 116.480.000,00 0,00 Pemantauan Konsumsi Garam Beryodium1.02 . 1.02.01 . 20 . 09

236.386.800,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 25.200.000,00 211.186.800,00 1.02 . 1.02.01 . 21

56.727.000,00 0,00 56.727.000,00 0,00 Melaksanakan pengelolaan limbah medis1.02 . 1.02.01 . 21 . 06

87.780.000,00 0,00 62.580.000,00 25.200.000,00 Pembinaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)1.02 . 1.02.01 . 21 . 07

43.019.800,00 0,00 43.019.800,00 0,00 Pembinaan Kabupaten/Kota Sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 08

22.710.000,00 0,00 22.710.000,00 0,00 Pengambilan sampel Tempat Pengolahan Makanan (TPM)1.02 . 1.02.01 . 21 . 11

26.150.000,00 0,00 26.150.000,00 0,00 Pengambilan sampel kualitas air1.02 . 1.02.01 . 21 . 12

Halaman 146REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.582.464.415,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 0,00 1.582.464.415,00 1.02 . 1.02.01 . 22

78.750.000,00 0,00 78.750.000,00 0,00 Penanganan Kasus Rabies1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

68.859.000,00 0,00 68.859.000,00 0,00 Penemuan Penyakit TBC1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penanganan penyakit diare1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penanganan penyakit kusta1.02 . 1.02.01 . 22 . 15

461.396.415,00 0,00 461.396.415,00 0,00 Penanganan penyakit demam berdarah1.02 . 1.02.01 . 22 . 16

15.750.000,00 0,00 15.750.000,00 0,00 penanganan penyakit malaria1.02 . 1.02.01 . 22 . 17

52.500.000,00 0,00 52.500.000,00 0,00 Pembinaan Kasus HIV/AIDS1.02 . 1.02.01 . 22 . 18

52.500.000,00 0,00 52.500.000,00 0,00 Pelaksanaan lomba Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba (KSPAN)1.02 . 1.02.01 . 22 . 19

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelaksanaan JAMBORE1.02 . 1.02.01 . 22 . 20

95.600.000,00 0,00 95.600.000,00 0,00 Pengadaan reagen HIV/AIDS1.02 . 1.02.01 . 22 . 21

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penanganan penyakit pnemonia1.02 . 1.02.01 . 22 . 22

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Pemberian Obat Cacing anak sekolah dasar1.02 . 1.02.01 . 22 . 23

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Sosialisasi kesehatan haji1.02 . 1.02.01 . 22 . 24

67.609.000,00 0,00 67.609.000,00 0,00 Pelayanan Imunisasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 25

24.200.000,00 0,00 24.200.000,00 0,00 Survei kasus Accute Flaced Paralisis (AFP)1.02 . 1.02.01 . 22 . 27

48.400.000,00 0,00 48.400.000,00 0,00 Surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 29

522.900.000,00 0,00 522.900.000,00 0,00 Pemberian Vaksin kanker servik (HPV)1.02 . 1.02.01 . 22 . 30

1.409.480.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 1.409.480.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23

17.480.000,00 0,00 17.480.000,00 0,00 Pemberian ijin nakes, batra dan sarana kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 07

1.392.000.000,00 0,00 1.392.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 23 . 09

15.188.010.010,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

14.785.973.000,00 0,00 402.037.010,00 1.02 . 1.02.01 . 25

7.595.359.610,00 7.524.051.000,00 71.308.610,00 0,00 Pembangunan puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 01

942.000.000,00 928.000.000,00 14.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 21

500.000.000,00 496.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 24

1.785.000.000,00 1.780.510.000,00 4.490.000,00 0,00 Pengadaan alat-alat kesehatan1.02 . 1.02.01 . 25 . 28

1.200.000.000,00 1.183.320.000,00 16.680.000,00 0,00 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)1.02 . 1.02.01 . 25 . 29

82.100.000,00 81.000.000,00 1.100.000,00 0,00 Pengadaan alat kesehatan untuk puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 32

189.692.000,00 188.192.000,00 1.500.000,00 0,00 Pembangunan/rehabilitasi gudang obat instalasi Farmasi1.02 . 1.02.01 . 25 . 35

600.000.000,00 597.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 36

980.000.000,00 974.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Pembangunan pagar puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 38

683.858.400,00 679.000.000,00 4.858.400,00 0,00 Pembangunan pagar puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 39

95.000.000,00 94.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Pengadaan Komputer dan laptop1.02 . 1.02.01 . 25 . 40

225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 45

35.000.000,00 34.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Pengadaan Printer1.02 . 1.02.01 . 25 . 46

125.000.000,00 124.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Pembangunan garase puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 47

105.000.000,00 102.900.000,00 2.100.000,00 0,00 Rehabilitasi garase Dinas Kesehatan dan Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 48

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)1.02 . 1.02.01 . 25 . 49

Halaman 147REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.100.000,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 0,00 15.100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28

5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis1.02 . 1.02.01 . 28 . 05

9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 Bimtek tenaga dokter dan paramedis puskesmas1.02 . 1.02.01 . 28 . 09

21.021.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 0,00 21.021.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30

21.021.000,00 0,00 21.021.000,00 0,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

2.827.997.500,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 69.000.000,00 2.758.997.500,00 1.02 . 1.02.01 . 32

44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 Pelaksanaan AMP1.02 . 1.02.01 . 32 . 13

60.500.000,00 0,00 60.500.000,00 0,00 Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil resiko tinggi1.02 . 1.02.01 . 32 . 15

192.500.000,00 0,00 192.500.000,00 0,00 Pelayanan kesehatan ibu hamil1.02 . 1.02.01 . 32 . 24

2.462.467.500,00 0,00 2.393.467.500,00 69.000.000,00 Pelayanan kesehatan ibu bersalin1.02 . 1.02.01 . 32 . 25

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pelayanan kesehatan balita tentang Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang

(DIDTK)

1.02 . 1.02.01 . 32 . 26

13.530.000,00 0,00 13.530.000,00 0,00 Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)1.02 . 1.02.01 . 32 . 28

6.325.312.000,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 461.400.000,00 5.863.912.000,00 1.02 . 1.02.01 . 36

500.500.000,00 0,00 475.300.000,00 25.200.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Bangli1.02 . 1.02.01 . 36 . 05

500.500.000,00 0,00 475.300.000,00 25.200.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Bangli Utara1.02 . 1.02.01 . 36 . 06

501.300.000,00 0,00 476.100.000,00 25.200.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Tembuku I1.02 . 1.02.01 . 36 . 07

501.446.400,00 0,00 476.246.400,00 25.200.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Tembuku II1.02 . 1.02.01 . 36 . 08

500.500.000,00 0,00 475.300.000,00 25.200.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Susut I1.02 . 1.02.01 . 36 . 09

500.500.000,00 0,00 475.300.000,00 25.200.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Susut II1.02 . 1.02.01 . 36 . 10

501.300.000,00 0,00 476.100.000,00 25.200.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani I1.02 . 1.02.01 . 36 . 11

500.500.000,00 0,00 475.300.000,00 25.200.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani II1.02 . 1.02.01 . 36 . 12

500.500.000,00 0,00 475.300.000,00 25.200.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani III1.02 . 1.02.01 . 36 . 13

500.500.000,00 0,00 475.300.000,00 25.200.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani IV1.02 . 1.02.01 . 36 . 14

501.000.000,00 0,00 475.800.000,00 25.200.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani V1.02 . 1.02.01 . 36 . 15

500.500.000,00 0,00 475.300.000,00 25.200.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani VI1.02 . 1.02.01 . 36 . 16

316.265.600,00 0,00 157.265.600,00 159.000.000,00 Pembinaan pelaksanaan BOK di Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 36 . 17

180.000.000,00 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan 180.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 41

180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan komunikasi bergerak/mobile1.02 . 1.02.01 . 41 . 02

125.181.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Mutu SDM Pelayanan Kesehatan

Masyarakat

0,00 0,00 125.181.000,00 1.02 . 1.02.01 . 42

125.181.000,00 0,00 125.181.000,00 0,00 Lomba tenaga kesehatan teladan1.02 . 1.02.01 . 42 . 01

7.107.650.000,00 Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JKN, Jamkesda, DLL) 1.848.803.594,00 0,00 5.258.846.406,00 1.02 . 1.02.01 . 45

762.125.000,00 153.692.910,00 608.432.090,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Bangli1.02 . 1.02.01 . 45 . 01

490.354.000,00 124.149.578,00 366.204.422,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Bangli Utara1.02 . 1.02.01 . 45 . 02

671.370.000,00 189.916.666,00 481.453.334,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Tembuku I1.02 . 1.02.01 . 45 . 03

602.523.000,00 114.656.600,00 487.866.400,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Tembuku II1.02 . 1.02.01 . 45 . 04

Halaman 148REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

652.648.000,00 209.487.986,00 443.160.014,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Susut I1.02 . 1.02.01 . 45 . 05

782.395.000,00 201.859.977,00 580.535.023,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Susut II1.02 . 1.02.01 . 45 . 06

720.573.000,00 195.874.403,00 524.698.597,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani I1.02 . 1.02.01 . 45 . 07

288.350.000,00 65.353.260,00 222.996.740,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani II1.02 . 1.02.01 . 45 . 08

455.940.000,00 137.348.116,00 318.591.884,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani III1.02 . 1.02.01 . 45 . 09

533.948.000,00 133.979.279,00 399.968.721,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani IV1.02 . 1.02.01 . 45 . 10

880.148.000,00 262.044.505,00 618.103.495,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani V1.02 . 1.02.01 . 45 . 11

264.516.000,00 60.440.314,00 204.075.686,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani VI1.02 . 1.02.01 . 45 . 12

2.760.000,00 0,00 2.760.000,00 0,00 Pembinaan JKN ke Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 45 . 13

9.300.000,00 Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja 0,00 0,00 9.300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 51

9.300.000,00 0,00 9.300.000,00 0,00 Pembentukan Pos Usaha Kesehatan Kerja (UKK)1.02 . 1.02.01 . 51 . 01

247.170.000,00 Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular 0,00 0,00 247.170.000,00 1.02 . 1.02.01 . 52

8.600.000,00 0,00 8.600.000,00 0,00 Sosialisasi Perda Kawasan Tanpa Rokok ( KTR)1.02 . 1.02.01 . 52 . 01

95.270.000,00 0,00 95.270.000,00 0,00 Lomba Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP)1.02 . 1.02.01 . 52 . 02

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Bimtek Penggunaan alat crayotherapi bagi bidan1.02 . 1.02.01 . 52 . 03

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Penyakit Tidak Menular1.02 . 1.02.01 . 52 . 04

11.600.000,00 0,00 11.600.000,00 0,00 Penyuluhan Penyakit Tidak menular (PTM)1.02 . 1.02.01 . 52 . 05

44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 Pembinaan Posbindu1.02 . 1.02.01 . 52 . 06

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemberian bingkisan untuk penderita kanker1.02 . 1.02.01 . 52 . 07

16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Pelayanan Gebyar IVA dan CBE1.02 . 1.02.01 . 52 . 08

39.600.000,00 0,00 39.600.000,00 0,00 Pelayanan penderita kanker1.02 . 1.02.01 . 52 . 09

65.701.551.124,29 Rumah Sakit Umum Daerah 17.782.954.028,29 18.777.895.875,00 29.140.701.221,00 1.02 . 1.02.02

344.668.596,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 344.668.596,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 06

344.668.596,00 0,00 0,00 344.668.596,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.02 . 1.02.02 . 06 . 06

10.309.945.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

10.309.945.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 26

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 01

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)1.02 . 1.02.02 . 26 . 04

6.109.945.000,00 6.109.945.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

4.500.034.528,29 Program Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 4.500.034.528,29 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 33

2.792.451.929,00 2.792.451.929,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (Medis)1.02 . 1.02.02 . 33 . 01

1.707.582.599,29 1.707.582.599,29 0,00 0,00 Pengadaan sarana/Prasarana penunjang pada RSUD1.02 . 1.02.02 . 33 . 02

50.546.903.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD 2.972.974.500,00 18.433.227.279,00 29.140.701.221,00 1.02 . 1.02.02 . 34

50.546.903.000,00 2.972.974.500,00 29.140.701.221,00 18.433.227.279,00 Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan pada BLUD1.02 . 1.02.02 . 34 . 01

227.000.000,00 Sekretariat Daerah 3.000.000,00 0,00 224.000.000,00 1.02 . 4.01.03

227.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.000.000,00 0,00 224.000.000,00 1.02 . 4.01.03 . 16

Halaman 149REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

227.000.000,00 3.000.000,00 224.000.000,00 0,00 Fasilitasi peningkatan manajemen kesehatan sekolah1.02 . 4.01.03 . 16 . 17

154.834.533.202,33 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 142.559.217.150,33 213.932.232,00 12.061.383.820,00 1.03

154.834.533.202,33 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman

142.559.217.150,33 213.932.232,00 12.061.383.820,00 1.03 . 1.03.01

440.515.320,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 93.000.000,00 0,00 347.515.320,00 1.03 . 1.03.01 . 01

6.990.000,00 0,00 6.990.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

93.000.000,00 93.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 03

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

19.790.000,00 0,00 19.790.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.03 . 1.03.01 . 01 . 09

173.504.820,00 0,00 173.504.820,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

16.050.000,00 0,00 16.050.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

9.180.000,00 0,00 9.180.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

3.000.500,00 0,00 3.000.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

339.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 217.200.000,00 0,00 122.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

112.500.000,00 112.500.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 05

74.200.000,00 74.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.03 . 1.03.01 . 02 . 10

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.03 . 1.03.01 . 02 . 29

213.932.232,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 213.932.232,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 06

213.932.232,00 0,00 0,00 213.932.232,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.03 . 1.03.01 . 06 . 06

50.600.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 50.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 09

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.03 . 1.03.01 . 09 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.03 . 1.03.01 . 09 . 02

30.600.000,00 0,00 30.600.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.03 . 1.03.01 . 09 . 03

218.500.000,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 214.130.000,00 0,00 4.370.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16

218.500.000,00 214.130.000,00 4.370.000,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

394.000.000,00 Program pembangunan turap/talud/bronjong 384.150.000,00 0,00 9.850.000,00 1.03 . 1.03.01 . 17

394.000.000,00 384.150.000,00 9.850.000,00 0,00 Pembangunan turap/talud/bronjong1.03 . 1.03.01 . 17 . 03

137.653.526.650,33 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 135.133.076.650,33 0,00 2.520.450.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18

1.010.000.000,00 0,00 1.010.000.000,00 0,00 Pemeliharaan berkala jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

45.845.385.650,00 45.305.635.650,00 539.750.000,00 0,00 Peningkatan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 07

Halaman 150REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

19.763.643.000,00 19.763.643.000,00 0,00 0,00 Peningkatan jalan dana DAK1.03 . 1.03.01 . 18 . 08

65.119.500.000,00 64.170.375.000,00 949.125.000,00 0,00 Peningkatan jalan dana PHR1.03 . 1.03.01 . 18 . 09

5.329.998.000,33 5.308.423.000,33 21.575.000,00 0,00 Peningkatan jalan dana PKB dan BBNKB1.03 . 1.03.01 . 18 . 10

585.000.000,00 585.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan jalan dana PBBKB1.03 . 1.03.01 . 18 . 17

1.900.000.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 1.440.832.500,00 0,00 459.167.500,00 1.03 . 1.03.01 . 23

1.302.330.000,00 1.300.000.000,00 2.330.000,00 0,00 Pengadaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 04

136.000.000,00 57.332.500,00 78.667.500,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 05

79.703.000,00 73.500.000,00 6.203.000,00 0,00 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan1.03 . 1.03.01 . 23 . 06

12.797.000,00 0,00 12.797.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan1.03 . 1.03.01 . 23 . 09

369.170.000,00 10.000.000,00 359.170.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 10

4.943.324.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

4.900.788.000,00 0,00 42.536.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24

1.309.020.000,00 1.266.484.000,00 42.536.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

3.634.304.000,00 3.634.304.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dana DAK1.03 . 1.03.01 . 24 . 20

8.030.935.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 65.000.000,00 0,00 7.965.935.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27

253.600.000,00 0,00 253.600.000,00 0,00 Pembangunan sistem penyediaan air minum1.03 . 1.03.01 . 27 . 10

736.692.000,00 0,00 736.692.000,00 0,00 Penyediaan air minum berbasis masyarat (PAMSIMAS)1.03 . 1.03.01 . 27 . 11

1.245.431.000,00 45.000.000,00 1.200.431.000,00 0,00 Pembangunan sistem penyediaan air minum dana DAK1.03 . 1.03.01 . 27 . 13

5.795.212.000,00 20.000.000,00 5.775.212.000,00 0,00 Pembangunan instalasi pengelolaan air limbah komunal dana DAK1.03 . 1.03.01 . 27 . 14

200.000.000,00 Program Pengendalian Banjir 0,00 0,00 200.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir1.03 . 1.03.01 . 28 . 08

383.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 57.500.000,00 0,00 325.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 33

65.000.000,00 18.500.000,00 46.500.000,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang1.03 . 1.03.01 . 33 . 03

318.000.000,00 39.000.000,00 279.000.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan1.03 . 1.03.01 . 33 . 05

67.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 53.540.000,00 0,00 13.460.000,00 1.03 . 1.03.01 . 35

67.000.000,00 53.540.000,00 13.460.000,00 0,00 Pengawasan pemanfaatan ruang1.03 . 1.03.01 . 35 . 05

1.263.243.617,14 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 113.000.000,00 0,00 1.150.243.617,14 1.04

1.263.243.617,14 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman

113.000.000,00 0,00 1.150.243.617,14 1.04 . 1.03.01

1.263.243.617,14 Program Pengembangan Perumahan 113.000.000,00 0,00 1.150.243.617,14 1.04 . 1.03.01 . 15

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)1.04 . 1.03.01 . 15 . 02

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan1.04 . 1.03.01 . 15 . 03

50.000.000,00 26.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.04 . 1.03.01 . 15 . 08

933.243.617,14 87.000.000,00 846.243.617,14 0,00 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan

rendah (MBR)

1.04 . 1.03.01 . 15 . 09

4.182.119.849,20 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 588.442.000,00 1.184.826.860,00 2.408.850.989,20 1.05

Halaman 151REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.825.951.540,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 431.880.000,00 335.425.620,00 1.058.645.920,00 1.05 . 1.05.01

59.772.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 59.772.700,00 1.05 . 1.05.01 . 01

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.01 . 01 . 01

4.124.000,00 0,00 4.124.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 02

15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 01 . 06

23.193.500,00 0,00 23.193.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10

8.534.800,00 0,00 8.534.800,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11

1.472.400,00 0,00 1.472.400,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 12

3.348.000,00 0,00 3.348.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 15

492.006.720,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 329.750.000,00 0,00 162.256.720,00 1.05 . 1.05.01 . 02

275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 05

24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 07

3.025.000,00 0,00 3.025.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 09

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.05 . 1.05.01 . 02 . 10

37.845.720,00 0,00 37.845.720,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.05 . 1.05.01 . 02 . 23

109.386.000,00 0,00 109.386.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 24

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 28

189.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 189.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 03

189.000.000,00 0,00 189.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.05 . 1.05.01 . 03 . 03

14.470.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 14.470.000,00 1.05 . 1.05.01 . 05

14.470.000,00 0,00 14.470.000,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 05 . 02

59.425.620,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 59.425.620,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 06

59.425.620,00 0,00 0,00 59.425.620,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.05 . 1.05.01 . 06 . 06

216.420.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 2.000.000,00 0,00 214.420.000,00 1.05 . 1.05.01 . 09

188.100.000,00 2.000.000,00 186.100.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.05 . 1.05.01 . 09 . 01

3.320.000,00 0,00 3.320.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.05 . 1.05.01 . 09 . 02

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.05 . 1.05.01 . 09 . 03

301.315.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 276.000.000,00 25.315.000,00 1.05 . 1.05.01 . 15

276.000.000,00 0,00 0,00 276.000.000,00 Oprasional Pemantauan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan1.05 . 1.05.01 . 15 . 14

25.315.000,00 0,00 25.315.000,00 0,00 Pembekalan anggota hansip/limas desa/kelurahan1.05 . 1.05.01 . 15 . 16

127.357.500,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 9.580.000,00 0,00 117.777.500,00 1.05 . 1.05.01 . 16

16.437.500,00 0,00 16.437.500,00 0,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan

kejahatan

1.05 . 1.05.01 . 16 . 02

61.280.000,00 9.580.000,00 51.700.000,00 0,00 Pembinaan ketentraman dan ketertiban1.05 . 1.05.01 . 16 . 06

49.640.000,00 0,00 49.640.000,00 0,00 Pengawasan dan penjagaan aset pemerintah dan tamu VIP1.05 . 1.05.01 . 16 . 08

Halaman 152REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.189.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

1.500.000,00 0,00 48.689.000,00 1.05 . 1.05.01 . 19

28.154.000,00 1.500.000,00 26.654.000,00 0,00 Oprasi yustisi penegakan peraturan daerah (Perda)1.05 . 1.05.01 . 19 . 05

22.035.000,00 0,00 22.035.000,00 0,00 Bimbingan teknis tugas pokok dan fungsi satpolpp1.05 . 1.05.01 . 19 . 08

10.100.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 10.100.000,00 1.05 . 1.05.01 . 20

10.100.000,00 0,00 10.100.000,00 0,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba1.05 . 1.05.01 . 20 . 01

60.230.000,00 Program pendidikan politik masyarakat 56.880.000,00 0,00 3.350.000,00 1.05 . 1.05.01 . 21

60.230.000,00 56.880.000,00 3.350.000,00 0,00 Kegitan pendukung penyelenggaraan PEMILU di Kabupaten Bangli1.05 . 1.05.01 . 21 . 07

65.205.000,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 670.000,00 0,00 64.535.000,00 1.05 . 1.05.01 . 22

22.930.000,00 670.000,00 22.260.000,00 0,00 Kegiatan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran1.05 . 1.05.01 . 22 . 11

42.275.000,00 0,00 42.275.000,00 0,00 Peningkatan keterampilan SDM pemadam kebakaran1.05 . 1.05.01 . 22 . 12

180.460.000,00 Program penanganan darurat bencana 31.500.000,00 0,00 148.960.000,00 1.05 . 1.05.01 . 23

32.160.000,00 0,00 32.160.000,00 0,00 Penanganan bencana secara cepat, tepat dan terpadu1.05 . 1.05.01 . 23 . 01

148.300.000,00 31.500.000,00 116.800.000,00 0,00 Pengadaan dan perawatan sarana dan prasara pemadam kebakaran1.05 . 1.05.01 . 23 . 02

732.594.386,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 49.762.000,00 229.816.116,00 453.016.270,00 1.05 . 1.05.02

85.187.270,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 85.187.270,00 1.05 . 1.05.02 . 01

6.282.000,00 0,00 6.282.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.02 . 01 . 01

9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.02 . 01 . 02

12.836.300,00 0,00 12.836.300,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 08

35.303.370,00 0,00 35.303.370,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 10

5.800.000,00 0,00 5.800.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.02 . 01 . 11

2.065.600,00 0,00 2.065.600,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 12

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 15

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.02 . 01 . 17

135.420.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 49.762.000,00 0,00 85.658.000,00 1.05 . 1.05.02 . 02

49.762.000,00 49.762.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 09

70.658.000,00 0,00 70.658.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 02 . 24

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 28

106.966.116,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 106.966.116,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 06

106.966.116,00 0,00 0,00 106.966.116,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.05 . 1.05.02 . 06 . 06

38.640.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 38.640.000,00 1.05 . 1.05.02 . 09

23.200.000,00 0,00 23.200.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.05 . 1.05.02 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.05 . 1.05.02 . 09 . 02

10.440.000,00 0,00 10.440.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.05 . 1.05.02 . 09 . 03

127.900.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 70.800.000,00 57.100.000,00 1.05 . 1.05.02 . 15

Halaman 153REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

91.300.000,00 0,00 20.500.000,00 70.800.000,00 Operasional Kominda1.05 . 1.05.02 . 15 . 09

20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 Penyelesaian konflik sosial1.05 . 1.05.02 . 15 . 10

16.100.000,00 0,00 16.100.000,00 0,00 Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Kecamatan1.05 . 1.05.02 . 15 . 19

89.831.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 23.000.000,00 66.831.000,00 1.05 . 1.05.02 . 17

15.936.000,00 0,00 11.936.000,00 4.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang organisasi kemasyarakatan1.05 . 1.05.02 . 17 . 05

26.535.000,00 0,00 20.535.000,00 6.000.000,00 Pembauran kebangsaan1.05 . 1.05.02 . 17 . 07

20.450.000,00 0,00 15.450.000,00 5.000.000,00 Sosialisasi dan deseminasi peningkatan kesadaran bela negara1.05 . 1.05.02 . 17 . 09

26.910.000,00 0,00 18.910.000,00 8.000.000,00 Lomba cerdas cermat wawasan kebangsaan1.05 . 1.05.02 . 17 . 10

37.300.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 37.300.000,00 1.05 . 1.05.02 . 18

37.300.000,00 0,00 37.300.000,00 0,00 Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan

kebangsaan

1.05 . 1.05.02 . 18 . 03

26.250.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

0,00 11.550.000,00 14.700.000,00 1.05 . 1.05.02 . 19

26.250.000,00 0,00 14.700.000,00 11.550.000,00 Penelitian persyaratan administrasi bantuan parpol1.05 . 1.05.02 . 19 . 06

85.100.000,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 17.500.000,00 67.600.000,00 1.05 . 1.05.02 . 21

41.450.000,00 0,00 31.450.000,00 10.000.000,00 Penyuluhan kepada masyarakat1.05 . 1.05.02 . 21 . 01

34.150.000,00 0,00 26.650.000,00 7.500.000,00 Koordinasi forum-forum diskusi politik1.05 . 1.05.02 . 21 . 03

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Monitoring dan pengawasan penyelenggaraan pemilu1.05 . 1.05.02 . 21 . 08

795.859.623,20 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 91.000.000,00 75.885.124,00 628.974.499,20 1.05 . 1.05.03

75.567.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 75.567.400,00 1.05 . 1.05.03 . 01

3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.03 . 01 . 01

19.680.000,00 0,00 19.680.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.03 . 01 . 02

11.750.000,00 0,00 11.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.03 . 01 . 06

1.333.000,00 0,00 1.333.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 08

10.100.000,00 0,00 10.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.05 . 1.05.03 . 01 . 09

13.714.400,00 0,00 13.714.400,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 10

8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.03 . 01 . 11

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 12

2.220.000,00 0,00 2.220.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.03 . 01 . 15

4.370.000,00 0,00 4.370.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.03 . 01 . 17

247.388.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 61.000.000,00 0,00 186.388.000,00 1.05 . 1.05.03 . 02

7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 07

54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 09

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 22

94.388.000,00 0,00 94.388.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.03 . 02 . 24

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 28

Halaman 154REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

17.885.124,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 17.885.124,00 0,00 1.05 . 1.05.03 . 06

17.885.124,00 0,00 0,00 17.885.124,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.05 . 1.05.03 . 06 . 06

43.519.099,20 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 43.519.099,20 1.05 . 1.05.03 . 09

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.05 . 1.05.03 . 09 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.05 . 1.05.03 . 09 . 02

28.519.099,20 0,00 28.519.099,20 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.05 . 1.05.03 . 09 . 03

317.000.000,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,00 46.000.000,00 271.000.000,00 1.05 . 1.05.03 . 22

100.000.000,00 0,00 87.500.000,00 12.500.000,00 Sekolah aman bencana1.05 . 1.05.03 . 22 . 07

129.000.000,00 0,00 108.000.000,00 21.000.000,00 Desa tangguh bencana1.05 . 1.05.03 . 22 . 17

88.000.000,00 0,00 75.500.000,00 12.500.000,00 Pelatihan penanggulangan bencana1.05 . 1.05.03 . 22 . 18

92.000.000,00 Program penanganan darurat bencana 30.000.000,00 12.000.000,00 50.000.000,00 1.05 . 1.05.03 . 23

82.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 12.000.000,00 Penanganan bencana secara cepat, tepat dan terpadu1.05 . 1.05.03 . 23 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kebencanaan1.05 . 1.05.03 . 23 . 06

2.500.000,00 Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 0,00 0,00 2.500.000,00 1.05 . 1.05.03 . 24

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penilaian kerugian1.05 . 1.05.03 . 24 . 02

636.049.000,00 Sekretariat Daerah 5.000.000,00 484.800.000,00 146.249.000,00 1.05 . 4.01.03

636.049.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 5.000.000,00 484.800.000,00 146.249.000,00 1.05 . 4.01.03 . 17

636.049.000,00 5.000.000,00 146.249.000,00 484.800.000,00 Forum koordinasi pimpinan daerah1.05 . 4.01.03 . 17 . 08

103.253.300,00 Kecamatan Bangli 4.800.000,00 48.900.000,00 49.553.300,00 1.05 . 4.01.05

103.253.300,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 4.800.000,00 48.900.000,00 49.553.300,00 1.05 . 4.01.05 . 15

97.414.600,00 4.800.000,00 43.714.600,00 48.900.000,00 koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertibaan umum1.05 . 4.01.05 . 15 . 30

5.838.700,00 0,00 5.838.700,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan usaha kesehatan sekolah (UKS)1.05 . 4.01.05 . 15 . 31

20.378.000,00 Kecamatan Kintamani 6.000.000,00 0,00 14.378.000,00 1.05 . 4.01.06

20.378.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 6.000.000,00 0,00 14.378.000,00 1.05 . 4.01.06 . 15

5.385.000,00 0,00 5.385.000,00 0,00 Pemantauan Pemilihan Umum1.05 . 4.01.06 . 15 . 12

4.427.000,00 0,00 4.427.000,00 0,00 Pembinaan wilayah kecamatan1.05 . 4.01.06 . 15 . 24

10.566.000,00 6.000.000,00 4.566.000,00 0,00 Pemantauan dan penyebarluasan imformasi potensi bencana1.05 . 4.01.06 . 15 . 25

29.034.000,00 Kecamatan Susut 0,00 10.000.000,00 19.034.000,00 1.05 . 4.01.07

29.034.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 10.000.000,00 19.034.000,00 1.05 . 4.01.07 . 15

4.230.000,00 0,00 4.230.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.05 . 4.01.07 . 15 . 06

18.460.300,00 0,00 13.460.300,00 5.000.000,00 Pembinaan ketentraman dan ketertiban1.05 . 4.01.07 . 15 . 26

6.343.700,00 0,00 1.343.700,00 5.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan usaha kesehatan sekolah (UKS)1.05 . 4.01.07 . 15 . 31

39.000.000,00 Kecamatan Tembuku 0,00 0,00 39.000.000,00 1.05 . 4.01.08

Halaman 155REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

39.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 39.000.000,00 1.05 . 4.01.08 . 15

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.08 . 15 . 05

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.05 . 4.01.08 . 15 . 06

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan wilayah kecamatan1.05 . 4.01.08 . 15 . 24

4.831.223.932,00 Sosial 141.000.000,00 563.632.232,00 4.126.591.700,00 1.06

4.631.223.932,00 Dinas Sosial 141.000.000,00 538.632.232,00 3.951.591.700,00 1.06 . 1.06.01

194.927.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.000.000,00 0,00 170.927.300,00 1.06 . 1.06.01 . 01

11.832.000,00 0,00 11.832.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

41.700.000,00 0,00 41.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

11.600.000,00 0,00 11.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 01 . 06

5.174.500,00 0,00 5.174.500,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 08

55.370.800,00 0,00 55.370.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

16.600.000,00 0,00 16.600.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

24.650.000,00 18.000.000,00 6.650.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

10.500.000,00 6.000.000,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.06 . 1.06.01 . 01 . 14

8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

9.400.000,00 0,00 9.400.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

348.586.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 117.000.000,00 0,00 231.586.500,00 1.06 . 1.06.01 . 02

117.000.000,00 117.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 09

57.300.000,00 0,00 57.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.06 . 1.06.01 . 02 . 23

154.286.500,00 0,00 154.286.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 26

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 28

218.132.232,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 218.132.232,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 06

218.132.232,00 0,00 0,00 218.132.232,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.06 . 1.06.01 . 06 . 06

252.309.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 3.750.000,00 248.559.000,00 1.06 . 1.06.01 . 09

195.269.000,00 0,00 191.519.000,00 3.750.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.06 . 1.06.01 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.06 . 1.06.01 . 09 . 02

52.040.000,00 0,00 52.040.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.06 . 1.06.01 . 09 . 03

2.858.223.900,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin 0,00 239.550.000,00 2.618.673.900,00 1.06 . 1.06.01 . 15

524.716.000,00 0,00 358.216.000,00 166.500.000,00 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 02

2.268.507.900,00 0,00 2.203.457.900,00 65.050.000,00 Bedah rumah bagi keluarga miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 09

15.000.000,00 0,00 9.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan kelompok usaha bersama (KUBE)1.06 . 1.06.01 . 15 . 10

50.000.000,00 0,00 48.000.000,00 2.000.000,00 Pemutahiran data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)1.06 . 1.06.01 . 15 . 11

270.720.000,00 Program Rehabilitasi Sosial 0,00 32.600.000,00 238.120.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16

Halaman 156REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 0,00 45.000.000,00 5.000.000,00 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar1.06 . 1.06.01 . 16 . 04

47.000.000,00 0,00 32.000.000,00 15.000.000,00 Pembinaan lanjut usia terlantar1.06 . 1.06.01 . 16 . 14

117.000.000,00 0,00 108.900.000,00 8.100.000,00 Pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas1.06 . 1.06.01 . 16 . 15

26.720.000,00 0,00 22.220.000,00 4.500.000,00 Pelatihan keterampilan bagi eks penyandang penyakit sosial1.06 . 1.06.01 . 16 . 17

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penanganan orang terlantar1.06 . 1.06.01 . 16 . 19

55.990.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 17.500.000,00 38.490.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21

55.990.000,00 0,00 38.490.000,00 17.500.000,00 Pembinaan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) berprestasi1.06 . 1.06.01 . 21 . 10

150.690.000,00 Program Perlindungan Sosial Korban Bencana 0,00 4.150.000,00 146.540.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22

150.690.000,00 0,00 146.540.000,00 4.150.000,00 Bintek manajeman penanggulangan bencana1.06 . 1.06.01 . 22 . 01

134.150.000,00 Program Peningkatan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

0,00 16.350.000,00 117.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23

55.930.000,00 0,00 39.580.000,00 16.350.000,00 Sosialisasi penerima bantuan kartu indonesia sehat (KIS)1.06 . 1.06.01 . 23 . 04

78.220.000,00 0,00 78.220.000,00 0,00 Penyaluran beras sejahtera (RASTRA) bagi keluarga miskin1.06 . 1.06.01 . 23 . 05

147.495.000,00 Program Kepahlawanan dan Keperintisan Kemerdekaan RI 0,00 6.600.000,00 140.895.000,00 1.06 . 1.06.01 . 24

48.070.000,00 0,00 46.470.000,00 1.600.000,00 Lomba cerdas cermat nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan kemerdekaan1.06 . 1.06.01 . 24 . 01

99.425.000,00 0,00 94.425.000,00 5.000.000,00 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan1.06 . 1.06.01 . 24 . 04

200.000.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 25.000.000,00 175.000.000,00 1.06 . 4.01.03

200.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 25.000.000,00 175.000.000,00 1.06 . 4.01.03 . 21

200.000.000,00 0,00 175.000.000,00 25.000.000,00 Fasilitasi penanganan masalah sosial1.06 . 4.01.03 . 21 . 09

35.607.051.321,70 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 4.903.330.150,00 3.997.689.546,00 26.706.031.625,70 2

131.030.000,00 Tenaga Kerja 0,00 0,00 131.030.000,00 2.01

131.030.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

0,00 0,00 131.030.000,00 2.01 . 2.11.01

34.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 0,00 34.000.000,00 2.01 . 2.11.01 . 15

34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 Pelatihan keterampilan pariwisata2.01 . 2.11.01 . 15 . 10

63.730.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 0,00 63.730.000,00 2.01 . 2.11.01 . 16

35.695.000,00 0,00 35.695.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja2.01 . 2.11.01 . 16 . 02

9.125.000,00 0,00 9.125.000,00 0,00 Kerjasama pendidikan dan pelatihan2.01 . 2.11.01 . 16 . 03

18.910.000,00 0,00 18.910.000,00 0,00 Pengembengan keterampilan dan wirausaha tenaga kerja muda2.01 . 2.11.01 . 16 . 08

33.300.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 0,00 33.300.000,00 2.01 . 2.11.01 . 17

33.300.000,00 0,00 33.300.000,00 0,00 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan2.01 . 2.11.01 . 17 . 04

107.654.600,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 20.000.000,00 87.654.600,00 2.02

107.654.600,00 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

0,00 20.000.000,00 87.654.600,00 2.02 . 2.08.01

Halaman 157REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

84.350.000,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 15.000.000,00 69.350.000,00 2.02 . 2.08.01 . 15

36.300.000,00 0,00 21.300.000,00 15.000.000,00 Pengembangan kabupaten layak anak (KLA)2.02 . 2.08.01 . 15 . 08

48.050.000,00 0,00 48.050.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan WHDI2.02 . 2.08.01 . 15 . 09

15.380.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 5.000.000,00 10.380.000,00 2.02 . 2.08.01 . 16

15.380.000,00 0,00 10.380.000,00 5.000.000,00 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak2.02 . 2.08.01 . 16 . 05

7.924.600,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 0,00 7.924.600,00 2.02 . 2.08.01 . 17

7.924.600,00 0,00 7.924.600,00 0,00 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pedampingan korban KDRT2.02 . 2.08.01 . 17 . 02

5.363.602.764,70 Lingkungan Hidup 984.733.900,00 1.327.348.764,00 3.051.520.100,70 2.05

5.351.002.764,70 Dinas Lingkungan Hidup 974.733.900,00 1.327.348.764,00 3.048.920.100,70 2.05 . 2.05.01

253.344.666,67 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.500.900,00 0,00 216.843.766,67 2.05 . 2.05.01 . 01

6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.05 . 2.05.01 . 01 . 01

32.916.666,67 0,00 32.916.666,67 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02

40.320.000,00 0,00 40.320.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 03

42.028.000,00 0,00 42.028.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 01 . 06

300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 08

56.016.600,00 0,00 56.016.600,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10

11.120.000,00 0,00 11.120.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11

6.055.000,00 0,00 6.055.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 12

48.268.400,00 36.500.900,00 11.767.500,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 13

9.720.000,00 0,00 9.720.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 15

384.878.333,33 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 112.500.000,00 0,00 272.378.333,33 2.05 . 2.05.01 . 02

112.500.000,00 112.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.05 . 2.05.01 . 02 . 10

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 22

259.028.333,33 0,00 259.028.333,33 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 24

11.850.000,00 0,00 11.850.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 28

1.321.498.764,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 1.319.248.764,00 2.250.000,00 2.05 . 2.05.01 . 06

2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.05 . 2.05.01 . 06 . 01

1.319.248.764,00 0,00 0,00 1.319.248.764,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.05 . 2.05.01 . 06 . 06

68.525.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 68.525.000,00 2.05 . 2.05.01 . 09

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.05 . 2.05.01 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.05 . 2.05.01 . 09 . 02

56.525.000,00 0,00 56.525.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.05 . 2.05.01 . 09 . 03

2.687.388.200,70 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 800.983.000,00 8.100.000,00 1.878.305.200,70 2.05 . 2.05.01 . 15

822.803.000,00 800.983.000,00 21.820.000,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 02

1.648.085.200,70 0,00 1.648.085.200,70 0,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 04

Halaman 158REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

216.500.000,00 0,00 208.400.000,00 8.100.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 11

101.173.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 24.750.000,00 0,00 76.423.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16

38.565.000,00 24.750.000,00 13.815.000,00 0,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 2.05.01 . 16 . 01

29.140.000,00 0,00 29.140.000,00 0,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 03

2.403.000,00 0,00 2.403.000,00 0,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 04

2.030.000,00 0,00 2.030.000,00 0,00 Pengelolaan B3 dan Limbah B32.05 . 2.05.01 . 16 . 06

29.035.000,00 0,00 29.035.000,00 0,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 14

45.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 0,00 45.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 19

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan2.05 . 2.05.01 . 19 . 02

489.194.800,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 0,00 489.194.800,00 2.05 . 2.05.01 . 24

489.194.800,00 0,00 489.194.800,00 0,00 Pemeliharaan RTH2.05 . 2.05.01 . 24 . 06

12.600.000,00 Sekretariat Daerah 10.000.000,00 0,00 2.600.000,00 2.05 . 4.01.03

12.600.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 10.000.000,00 0,00 2.600.000,00 2.05 . 4.01.03 . 17

12.600.000,00 10.000.000,00 2.600.000,00 0,00 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA2.05 . 4.01.03 . 17 . 08

2.226.101.266,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 478.158.000,00 276.917.356,00 1.471.025.910,00 2.06

2.134.595.116,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 478.158.000,00 254.117.356,00 1.402.319.760,00 2.06 . 2.06.01

305.880.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 305.880.700,00 2.06 . 2.06.01 . 01

4.860.000,00 0,00 4.860.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.06 . 2.06.01 . 01 . 01

56.436.700,00 0,00 56.436.700,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.06 . 2.06.01 . 01 . 02

11.101.500,00 0,00 11.101.500,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 08

156.780.000,00 0,00 156.780.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 10

37.363.800,00 0,00 37.363.800,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 11

11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 12

17.643.500,00 0,00 17.643.500,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 13

10.195.200,00 0,00 10.195.200,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 15

337.473.060,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 158.400.000,00 0,00 179.073.060,00 2.06 . 2.06.01 . 02

108.400.000,00 108.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 09

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.06 . 2.06.01 . 02 . 10

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 22

118.423.060,00 0,00 118.423.060,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 24

35.650.000,00 0,00 35.650.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 28

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.06 . 2.06.01 . 02 . 29

23.310.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 23.310.000,00 2.06 . 2.06.01 . 03

23.310.000,00 0,00 23.310.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.06 . 2.06.01 . 03 . 02

Halaman 159REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

229.057.356,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 225.817.356,00 3.240.000,00 2.06 . 2.06.01 . 06

3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.06 . 2.06.01 . 06 . 01

225.817.356,00 0,00 0,00 225.817.356,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.06 . 2.06.01 . 06 . 06

37.000.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 37.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 09

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.06 . 2.06.01 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.06 . 2.06.01 . 09 . 02

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.06 . 2.06.01 . 09 . 03

1.201.874.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 319.758.000,00 28.300.000,00 853.816.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15

1.860.000,00 0,00 1.860.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.06 . 2.06.01 . 15 . 13

150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 Pelayanan administrasi penduduk pindah datang2.06 . 2.06.01 . 15 . 25

375.000,00 0,00 375.000,00 0,00 Pendataan penduduk rentan/non permanen2.06 . 2.06.01 . 15 . 27

5.280.000,00 0,00 5.280.000,00 0,00 Menyusun kerja sama pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil

2.06 . 2.06.01 . 15 . 29

20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 0,00 Penerbitan dokumen kependudukan wajib kartu identitas anak (KIA)2.06 . 2.06.01 . 15 . 32

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perangkat SIAK2.06 . 2.06.01 . 15 . 41

25.350.000,00 0,00 25.350.000,00 0,00 Penyusunan Profil Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 42

13.300.000,00 0,00 13.300.000,00 0,00 Penyusunan data kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 43

64.900.000,00 0,00 64.900.000,00 0,00 Pelayanan langsung/keliling pencatatan sipil/akta kelahiran2.06 . 2.06.01 . 15 . 44

24.750.000,00 0,00 24.750.000,00 0,00 Pelayanan langsung/keliling pencatatan sipil/akta perkawinan dan perceraian2.06 . 2.06.01 . 15 . 45

25.050.000,00 0,00 25.050.000,00 0,00 Pelayanan langsung/keliling pencatatan sipil/akta perubahan status anak,

pewarganegaraan dan kematian

2.06 . 2.06.01 . 15 . 46

59.969.000,00 0,00 59.969.000,00 0,00 Pelayanan langsung/keliling pendaftaran penduduk/Kartu Tanda Penduduk (KTP)2.06 . 2.06.01 . 15 . 48

27.169.500,00 0,00 27.169.500,00 0,00 Pelayanan langsung/keliling pendaftaran penduduk/Kartu Keluarga2.06 . 2.06.01 . 15 . 49

83.710.000,00 0,00 55.410.000,00 28.300.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 51

199.234.500,00 0,00 199.234.500,00 0,00 Pengadaan blangko dan formulir pencatatan sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 52

305.618.000,00 0,00 305.618.000,00 0,00 Pengadaan blangko dan formulir pendaftaran penduduk2.06 . 2.06.01 . 15 . 53

319.758.000,00 319.758.000,00 0,00 0,00 Peningkatan akses masyarakat kepada kepemilikan dokumen kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 54

72.372.750,00 Kecamatan Bangli 0,00 22.800.000,00 49.572.750,00 2.06 . 4.01.05

72.372.750,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 22.800.000,00 49.572.750,00 2.06 . 4.01.05 . 15

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan2.06 . 4.01.05 . 15 . 05

5.480.000,00 0,00 5.480.000,00 0,00 Pembuatan monografi kecamatan2.06 . 4.01.05 . 15 . 33

28.189.850,00 0,00 20.289.850,00 7.900.000,00 Penyusunan profil kelurahan2.06 . 4.01.05 . 15 . 34

33.702.900,00 0,00 18.802.900,00 14.900.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan2.06 . 4.01.05 . 15 . 35

3.500.000,00 Kecamatan Kintamani 0,00 0,00 3.500.000,00 2.06 . 4.01.06

3.500.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 3.500.000,00 2.06 . 4.01.06 . 15

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pembinaan administrasi kependudukan2.06 . 4.01.06 . 15 . 23

5.133.400,00 Kecamatan Susut 0,00 0,00 5.133.400,00 2.06 . 4.01.07

Halaman 160REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.133.400,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 5.133.400,00 2.06 . 4.01.07 . 15

2.566.700,00 0,00 2.566.700,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kependudukan2.06 . 4.01.07 . 15 . 36

2.566.700,00 0,00 2.566.700,00 0,00 Penyusunan Profil Kependudukan2.06 . 4.01.07 . 15 . 42

10.500.000,00 Kecamatan Tembuku 0,00 0,00 10.500.000,00 2.06 . 4.01.08

10.500.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 10.500.000,00 2.06 . 4.01.08 . 15

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.06 . 4.01.08 . 15 . 13

2.462.633.768,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 85.000.000,00 562.845.868,00 1.814.787.900,00 2.07

1.399.617.868,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 70.000.000,00 252.095.868,00 1.077.522.000,00 2.07 . 2.07.01

155.782.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 155.782.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01

7.260.000,00 0,00 7.260.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.07 . 2.07.01 . 01 . 01

31.200.000,00 0,00 31.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02

15.602.000,00 0,00 15.602.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 08

73.000.000,00 0,00 73.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10

12.100.000,00 0,00 12.100.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11

11.620.000,00 0,00 11.620.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17

170.270.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.000.000,00 0,00 100.270.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02

70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 07

90.270.000,00 0,00 90.270.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 28

91.595.868,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 91.595.868,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 06

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah2.07 . 2.07.01 . 06 . 05

83.195.868,00 0,00 0,00 83.195.868,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.07 . 2.07.01 . 06 . 06

46.050.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 46.050.000,00 2.07 . 2.07.01 . 09

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.07 . 2.07.01 . 09 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.07 . 2.07.01 . 09 . 02

31.050.000,00 0,00 31.050.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.07 . 2.07.01 . 09 . 03

396.855.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 108.000.000,00 288.855.000,00 2.07 . 2.07.01 . 15

124.946.000,00 0,00 16.946.000,00 108.000.000,00 verifikasi, monitoring dan evaluasi pelaporan GGS2.07 . 2.07.01 . 15 . 06

180.330.000,00 0,00 180.330.000,00 0,00 Pelaksanaan 10 Program pokok PKK2.07 . 2.07.01 . 15 . 12

50.002.500,00 0,00 50.002.500,00 0,00 Pembinaan dan evaluasi posyandu2.07 . 2.07.01 . 15 . 13

18.378.000,00 0,00 18.378.000,00 0,00 Monitoring pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM)2.07 . 2.07.01 . 15 . 14

23.198.500,00 0,00 23.198.500,00 0,00 Pembinaan kelembagaan desa/kel2.07 . 2.07.01 . 15 . 15

49.916.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 0,00 49.916.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16

Halaman 161REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.340.000,00 0,00 4.340.000,00 0,00 Pembinaan pasar desa2.07 . 2.07.01 . 16 . 09

8.195.000,00 0,00 8.195.000,00 0,00 Pembinaan BUMDesa2.07 . 2.07.01 . 16 . 10

13.785.000,00 0,00 13.785.000,00 0,00 Revitalisasi teknologi tepat guna (TTG)2.07 . 2.07.01 . 16 . 13

12.265.000,00 0,00 12.265.000,00 0,00 Pendataan dan validasi sarana prasarana dasar desa2.07 . 2.07.01 . 16 . 14

11.331.000,00 0,00 11.331.000,00 0,00 Pengembangan inovasi desa2.07 . 2.07.01 . 16 . 15

20.820.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 0,00 20.820.000,00 2.07 . 2.07.01 . 17

20.820.000,00 0,00 20.820.000,00 0,00 Penyelenggaraan gerakan pembangunan desa sistem gotong royang2.07 . 2.07.01 . 17 . 12

468.329.000,00 Penguatan SDM Desa dan Banjar 0,00 52.500.000,00 415.829.000,00 2.07 . 2.07.01 . 20

194.200.000,00 0,00 194.200.000,00 0,00 Pendampingan desa2.07 . 2.07.01 . 20 . 03

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 evaluasi perkembangan desa/kelurahan2.07 . 2.07.01 . 20 . 11

161.330.000,00 0,00 161.330.000,00 0,00 Bimtek aparatur pemerintahan desa dan lembaga desa2.07 . 2.07.01 . 20 . 29

10.992.000,00 0,00 10.992.000,00 0,00 Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa2.07 . 2.07.01 . 20 . 30

11.367.000,00 0,00 11.367.000,00 0,00 Penyelenggaraan pemilihan perbekel dan BPD2.07 . 2.07.01 . 20 . 31

65.440.000,00 0,00 12.940.000,00 52.500.000,00 Penataan desa dan banjar dinas2.07 . 2.07.01 . 20 . 32

55.527.000,00 Sekretariat Daerah 15.000.000,00 0,00 40.527.000,00 2.07 . 4.01.03

23.750.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 0,00 23.750.000,00 2.07 . 4.01.03 . 16

23.750.000,00 0,00 23.750.000,00 0,00 Pembinaan lembaga keuangan desa2.07 . 4.01.03 . 16 . 08

31.777.000,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 15.000.000,00 0,00 16.777.000,00 2.07 . 4.01.03 . 18

11.980.000,00 0,00 11.980.000,00 0,00 Pembinaan Pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Desa2.07 . 4.01.03 . 18 . 05

19.797.000,00 15.000.000,00 4.797.000,00 0,00 Penyuluhan /pembinaan pertnahan2.07 . 4.01.03 . 18 . 09

725.418.800,00 Kecamatan Bangli 0,00 285.100.000,00 440.318.800,00 2.07 . 4.01.05

725.418.800,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 285.100.000,00 440.318.800,00 2.07 . 4.01.05 . 17

79.416.000,00 0,00 66.416.000,00 13.000.000,00 Pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat2.07 . 4.01.05 . 17 . 06

29.984.500,00 0,00 17.484.500,00 12.500.000,00 Penyelenggaran musyawarah perencana pembangunan RKPD2.07 . 4.01.05 . 17 . 33

174.000.000,00 0,00 11.900.000,00 162.100.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan posyandu2.07 . 4.01.05 . 17 . 53

5.090.000,00 0,00 5.090.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan profil desa/kelurahan2.07 . 4.01.05 . 17 . 54

31.200.000,00 0,00 31.200.000,00 0,00 Monitoring gerakan pembangunan melalui sistem gotong royong perkotaan

(Gerbangsigota)

2.07 . 4.01.05 . 17 . 55

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan P2WKSS2.07 . 4.01.05 . 17 . 56

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program gerakan pembangunan gita

santi (GGS)

2.07 . 4.01.05 . 17 . 57

3.708.000,00 0,00 3.708.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan swadaya/partisipasi masyarakat2.07 . 4.01.05 . 17 . 58

5.016.000,00 0,00 5.016.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan/verfikasi pilkada, pilkel dan pilkadus/KBD/Keliling2.07 . 4.01.05 . 17 . 59

24.097.100,00 0,00 19.097.100,00 5.000.000,00 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/keurahan2.07 . 4.01.05 . 17 . 60

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kelompok usaha produktif simpan pinjam

perempuan (SPP)

2.07 . 4.01.05 . 17 . 61

13.997.700,00 0,00 5.547.700,00 8.450.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebersihan lingkungan2.07 . 4.01.05 . 17 . 62

20.482.400,00 0,00 20.482.400,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan GSI-B dan Bina keluarga balita2.07 . 4.01.05 . 17 . 63

Halaman 162REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

56.486.700,00 0,00 44.786.700,00 11.700.000,00 Koordinasi pengembangan lembaga adat kesenian dan kebudayaan2.07 . 4.01.05 . 17 . 64

8.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Fasilitasi Perijinan UMKM2.07 . 4.01.05 . 17 . 65

135.000.000,00 0,00 97.250.000,00 37.750.000,00 Evaluasi perkembangan kelurahan2.07 . 4.01.05 . 17 . 66

128.440.400,00 0,00 97.840.400,00 30.600.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan tim penggerak PKK2.07 . 4.01.05 . 17 . 67

139.686.500,00 Kecamatan Kintamani 0,00 0,00 139.686.500,00 2.07 . 4.01.06

139.686.500,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 0,00 139.686.500,00 2.07 . 4.01.06 . 17

5.562.000,00 0,00 5.562.000,00 0,00 Pembinaan dan penilaian Posyandu2.07 . 4.01.06 . 17 . 05

5.231.000,00 0,00 5.231.000,00 0,00 Pembinaan dan penilaian perlombaan desa/kelurahan2.07 . 4.01.06 . 17 . 07

2.940.000,00 0,00 2.940.000,00 0,00 Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan2.07 . 4.01.06 . 17 . 08

3.820.000,00 0,00 3.820.000,00 0,00 Pembinaan dan penyusunan laporan pembangunan swadaya/partisipasi masyarakat2.07 . 4.01.06 . 17 . 16

13.260.000,00 0,00 13.260.000,00 0,00 Pembinaan dan lomba bina keluarga balita2.07 . 4.01.06 . 17 . 22

69.482.500,00 0,00 69.482.500,00 0,00 Pembinaan lembaga-lembaga adat di wilayah kecamatan2.07 . 4.01.06 . 17 . 23

10.560.000,00 0,00 10.560.000,00 0,00 Monitoring dan fasilitasi kemudahan formalisasi badan UMKM2.07 . 4.01.06 . 17 . 24

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan TP PKK2.07 . 4.01.06 . 17 . 32

8.020.000,00 0,00 8.020.000,00 0,00 Penyelenggaran musyawarah perencana pembangunan RKPD2.07 . 4.01.06 . 17 . 33

5.811.000,00 0,00 5.811.000,00 0,00 Pembinaan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa2.07 . 4.01.06 . 17 . 37

65.003.600,00 Kecamatan Susut 0,00 25.650.000,00 39.353.600,00 2.07 . 4.01.07

65.003.600,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 25.650.000,00 39.353.600,00 2.07 . 4.01.07 . 17

11.039.000,00 0,00 6.539.000,00 4.500.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.07 . 17 . 02

1.965.000,00 0,00 1.965.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.07 . 4.01.07 . 17 . 04

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Monitoring dan evaluasi kebersihan lingkungan2.07 . 4.01.07 . 17 . 21

12.901.600,00 0,00 6.151.600,00 6.750.000,00 Pembinaan administrasi dan keuangan desa2.07 . 4.01.07 . 17 . 25

13.898.000,00 0,00 10.748.000,00 3.150.000,00 evaluasi perkembangan desa/kelurahan (loba kelurahan)2.07 . 4.01.07 . 17 . 27

20.700.000,00 0,00 9.450.000,00 11.250.000,00 Pembinaan 10 progarm pokok PKK2.07 . 4.01.07 . 17 . 48

77.380.000,00 Kecamatan Tembuku 0,00 0,00 77.380.000,00 2.07 . 4.01.08

77.380.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 0,00 77.380.000,00 2.07 . 4.01.08 . 17

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.07 . 4.01.08 . 17 . 04

4.680.000,00 0,00 4.680.000,00 0,00 Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan2.07 . 4.01.08 . 17 . 08

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pembinaan lomba desa/kelurahan2.07 . 4.01.08 . 17 . 13

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Pembinaan lembaga-lembaga adat di wilayah kecamatan2.07 . 4.01.08 . 17 . 23

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan gerakan sayang ibu2.07 . 4.01.08 . 17 . 28

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyelenggaran musyawarah perencana pembangunan RKPD2.07 . 4.01.08 . 17 . 33

5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 0,00 Pembinaan UKS2.07 . 4.01.08 . 17 . 38

8.950.000,00 0,00 8.950.000,00 0,00 Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa2.07 . 4.01.08 . 17 . 39

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 progarm pokok PKK2.07 . 4.01.08 . 17 . 48

3.765.311.212,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.697.579.250,00 899.807.720,00 1.167.924.242,00 2.08

Halaman 163REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.765.311.212,00 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

1.697.579.250,00 899.807.720,00 1.167.924.242,00 2.08 . 2.08.01

173.527.940,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 27.610.000,00 0,00 145.917.940,00 2.08 . 2.08.01 . 01

7.146.000,00 0,00 7.146.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.08 . 2.08.01 . 01 . 01

28.248.000,00 0,00 28.248.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.08 . 2.08.01 . 01 . 02

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.08 . 2.08.01 . 01 . 06

12.007.000,00 0,00 12.007.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 08

36.442.340,00 0,00 36.442.340,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 10

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.08 . 2.08.01 . 01 . 11

2.426.600,00 0,00 2.426.600,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 12

27.610.000,00 27.610.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 13

6.655.000,00 0,00 6.655.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.08 . 2.08.01 . 01 . 15

6.993.000,00 0,00 6.993.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.08 . 2.08.01 . 01 . 17

202.951.902,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.750.000,00 0,00 196.201.902,00 2.08 . 2.08.01 . 02

6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.08 . 2.08.01 . 02 . 10

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 22

163.201.902,00 0,00 163.201.902,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.08 . 2.08.01 . 02 . 24

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 26

360.405.920,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 356.553.720,00 3.852.200,00 2.08 . 2.08.01 . 06

3.852.200,00 0,00 3.852.200,00 0,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran2.08 . 2.08.01 . 06 . 03

356.553.720,00 0,00 0,00 356.553.720,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.08 . 2.08.01 . 06 . 06

35.590.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 35.590.000,00 2.08 . 2.08.01 . 09

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.08 . 2.08.01 . 09 . 01

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.08 . 2.08.01 . 09 . 02

22.090.000,00 0,00 22.090.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.08 . 2.08.01 . 09 . 03

2.465.230.750,00 Program Keluarga Berencana 1.213.219.250,00 524.504.000,00 727.507.500,00 2.08 . 2.08.01 . 15

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembinaan Keluarga Berencana2.08 . 2.08.01 . 15 . 05

21.721.500,00 0,00 21.721.500,00 0,00 Operasional tim KB keliling2.08 . 2.08.01 . 15 . 08

46.000.000,00 0,00 33.500.000,00 12.500.000,00 Kegiatan bantuan operasional keluarga berencana2.08 . 2.08.01 . 15 . 11

54.152.000,00 54.152.000,00 0,00 0,00 Pengadaan media penyuluh KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 14

350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana distribusi alkon2.08 . 2.08.01 . 15 . 15

221.000.000,00 221.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana pelayanan KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 16

588.067.250,00 588.067.250,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana penyuluhan2.08 . 2.08.01 . 15 . 17

75.000.000,00 0,00 54.300.000,00 20.700.000,00 Biaya operasional balai penyuluhan KB KEC2.08 . 2.08.01 . 15 . 18

81.000.000,00 0,00 48.816.000,00 32.184.000,00 Biaya operasional distribusi alokon2.08 . 2.08.01 . 15 . 19

360.000.000,00 0,00 226.080.000,00 133.920.000,00 Biaya operasional penggerakan di kampung KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 20

432.000.000,00 0,00 172.800.000,00 259.200.000,00 Biaya operasional pembinaan program oleh kader2.08 . 2.08.01 . 15 . 21

Halaman 164REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

136.290.000,00 0,00 70.290.000,00 66.000.000,00 Dukungan media KIE dan manajemen2.08 . 2.08.01 . 15 . 22

18.000.000,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 0,00 18.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 17

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB2.08 . 2.08.01 . 17 . 02

19.868.200,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri

0,00 8.000.000,00 11.868.200,00 2.08 . 2.08.01 . 18

19.868.200,00 0,00 11.868.200,00 8.000.000,00 Pengolahan data dan informasi program KB2.08 . 2.08.01 . 18 . 03

469.868.250,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 450.000.000,00 5.000.000,00 14.868.250,00 2.08 . 2.08.01 . 20

450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR2.08 . 2.08.01 . 20 . 01

6.240.000,00 0,00 6.240.000,00 0,00 Pembinaan pusat informasi dan konseling remaja2.08 . 2.08.01 . 20 . 03

13.628.250,00 0,00 8.628.250,00 5.000.000,00 Pelatihan pendidik dan konselor sebaya2.08 . 2.08.01 . 20 . 04

19.868.250,00 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 0,00 5.750.000,00 14.118.250,00 2.08 . 2.08.01 . 23

19.868.250,00 0,00 14.118.250,00 5.750.000,00 Pelatihan dan pembinaan kelompok UPPKS2.08 . 2.08.01 . 23 . 03

3.146.625.360,00 Perhubungan 146.500.000,00 180.776.860,00 2.819.348.500,00 2.09

3.146.625.360,00 Dinas Perhubungan 146.500.000,00 180.776.860,00 2.819.348.500,00 2.09 . 2.09.01

123.472.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.500.000,00 0,00 120.972.500,00 2.09 . 2.09.01 . 01

5.720.000,00 0,00 5.720.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.09 . 2.09.01 . 01 . 01

27.250.000,00 0,00 27.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.09 . 2.09.01 . 01 . 02

6.450.000,00 0,00 6.450.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 01 . 06

25.410.000,00 2.500.000,00 22.910.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 08

33.441.500,00 0,00 33.441.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 10

11.750.000,00 0,00 11.750.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 11

5.020.000,00 0,00 5.020.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 12

3.431.000,00 0,00 3.431.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 15

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.09 . 2.09.01 . 01 . 17

419.866.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 28.000.000,00 0,00 391.866.000,00 2.09 . 2.09.01 . 02

8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 07

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 09

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 22

308.366.000,00 0,00 308.366.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 02 . 24

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 26

32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 28

178.276.860,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 178.276.860,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 06

178.276.860,00 0,00 0,00 178.276.860,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.09 . 2.09.01 . 06 . 06

58.720.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 58.720.000,00 2.09 . 2.09.01 . 09

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.09 . 2.09.01 . 09 . 01

Halaman 165REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.09 . 2.09.01 . 09 . 02

38.720.000,00 0,00 38.720.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.09 . 2.09.01 . 09 . 03

152.965.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0,00 0,00 152.965.000,00 2.09 . 2.09.01 . 15

148.445.000,00 0,00 148.445.000,00 0,00 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan2.09 . 2.09.01 . 15 . 01

4.520.000,00 0,00 4.520.000,00 0,00 Monitoring dan evaluasi usaha sarana penyebrangan2.09 . 2.09.01 . 15 . 09

275.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 0,00 275.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 16

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 16 . 01

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pemeliharaan APILL2.09 . 2.09.01 . 16 . 06

165.225.000,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 7.000.000,00 2.500.000,00 155.725.000,00 2.09 . 2.09.01 . 17

13.700.000,00 0,00 11.200.000,00 2.500.000,00 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan2.09 . 2.09.01 . 17 . 14

17.810.000,00 0,00 17.810.000,00 0,00 Lomba wahana tata nugraha tingkat nasional2.09 . 2.09.01 . 17 . 18

16.205.000,00 0,00 16.205.000,00 0,00 Pembinaan juru parkir2.09 . 2.09.01 . 17 . 19

73.285.000,00 0,00 73.285.000,00 0,00 Upah pungut petugas parkir2.09 . 2.09.01 . 17 . 20

44.225.000,00 7.000.000,00 37.225.000,00 0,00 Pengawasan angkutan barang dan orang2.09 . 2.09.01 . 17 . 21

1.603.300.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 109.000.000,00 0,00 1.494.300.000,00 2.09 . 2.09.01 . 19

29.700.000,00 0,00 29.700.000,00 0,00 Pengamanan dan pengendalian lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 05

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan fasilitas perlengkapan jalan2.09 . 2.09.01 . 19 . 06

1.440.000.000,00 9.000.000,00 1.431.000.000,00 0,00 Pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan2.09 . 2.09.01 . 19 . 07

27.600.000,00 0,00 27.600.000,00 0,00 Patroli pengawasan LLAJ2.09 . 2.09.01 . 19 . 08

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penertiban LLAJ2.09 . 2.09.01 . 19 . 09

169.800.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 0,00 0,00 169.800.000,00 2.09 . 2.09.01 . 20

169.800.000,00 0,00 169.800.000,00 0,00 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 20 . 02

2.332.923.203,00 Komunikasi dan Informatika 1.188.500.000,00 41.770.250,00 1.102.652.953,00 2.10

1.750.323.203,00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 635.000.000,00 23.770.250,00 1.091.552.953,00 2.10 . 2.10.01

496.075.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 318.300.000,00 0,00 177.775.550,00 2.10 . 2.10.01 . 01

5.916.000,00 0,00 5.916.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.10 . 2.10.01 . 01 . 01

78.140.000,00 0,00 78.140.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.10 . 2.10.01 . 01 . 02

7.650.000,00 0,00 7.650.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 01 . 06

4.382.000,00 0,00 4.382.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 08

40.451.800,00 0,00 40.451.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 10

11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 11

21.250.000,00 0,00 21.250.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 12

318.300.000,00 318.300.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 13

4.235.750,00 0,00 4.235.750,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 15

4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.10 . 2.10.01 . 01 . 17

186.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 54.700.000,00 0,00 131.600.000,00 2.10 . 2.10.01 . 02

Halaman 166REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

54.700.000,00 54.700.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.10 . 2.10.01 . 02 . 10

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 22

67.000.000,00 0,00 67.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 02 . 24

9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 28

23.770.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 23.770.250,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 06

23.770.250,00 0,00 0,00 23.770.250,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.10 . 2.10.01 . 06 . 06

26.792.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 26.792.000,00 2.10 . 2.10.01 . 09

6.910.000,00 0,00 6.910.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.10 . 2.10.01 . 09 . 01

9.382.000,00 0,00 9.382.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.10 . 2.10.01 . 09 . 02

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.10 . 2.10.01 . 09 . 03

37.600.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 0,00 37.600.000,00 2.10 . 2.10.01 . 15

37.600.000,00 0,00 37.600.000,00 0,00 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 05

26.675.000,00 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 0,00 0,00 26.675.000,00 2.10 . 2.10.01 . 17

26.675.000,00 0,00 26.675.000,00 0,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 17 . 01

63.120.403,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00 0,00 63.120.403,00 2.10 . 2.10.01 . 18

30.625.000,00 0,00 30.625.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 01

32.495.403,00 0,00 32.495.403,00 0,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 02

44.400.000,00 Program Pengembangan Data 0,00 0,00 44.400.000,00 2.10 . 2.10.01 . 19

44.400.000,00 0,00 44.400.000,00 0,00 Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian kinerja program dan

kegiatan

2.10 . 2.10.01 . 19 . 01

845.590.000,00 Program Pengembangan e-Gov 262.000.000,00 0,00 583.590.000,00 2.10 . 2.10.01 . 20

6.119.500,00 0,00 6.119.500,00 0,00 Pembinaan tower seluler2.10 . 2.10.01 . 20 . 01

102.540.000,00 0,00 102.540.000,00 0,00 Pengkajian e-Government2.10 . 2.10.01 . 20 . 02

180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Pengembangan aplikasi sistem informasi bidang proses pengelolaan pembangunan2.10 . 2.10.01 . 20 . 03

505.230.500,00 262.000.000,00 243.230.500,00 0,00 Pengadaan infrastruktur jaringan komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 20 . 04

51.700.000,00 0,00 51.700.000,00 0,00 Biaya maintenance infrastruktur dan aplikasi sistem teknologi informasi2.10 . 2.10.01 . 20 . 05

582.600.000,00 Sekretariat Daerah 553.500.000,00 18.000.000,00 11.100.000,00 2.10 . 4.01.03

582.600.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 553.500.000,00 18.000.000,00 11.100.000,00 2.10 . 4.01.03 . 15

290.100.000,00 265.000.000,00 7.100.000,00 18.000.000,00 Fasilitasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE)2.10 . 4.01.03 . 15 . 08

165.500.000,00 163.500.000,00 2.000.000,00 0,00 Pengembangan sistem layanan pengadaan barang/jasa2.10 . 4.01.03 . 15 . 13

127.000.000,00 125.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Pengembangan sestem pengadaan langsung2.10 . 4.01.03 . 15 . 14

704.930.240,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 47.500.000,00 136.851.240,00 520.579.000,00 2.11

704.930.240,00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

47.500.000,00 136.851.240,00 520.579.000,00 2.11 . 2.11.01

143.832.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 143.832.000,00 2.11 . 2.11.01 . 01

Halaman 167REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.11 . 2.11.01 . 01 . 01

49.732.000,00 0,00 49.732.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.11 . 2.11.01 . 01 . 02

15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 08

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 10

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.11 . 2.11.01 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 12

6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.11 . 2.11.01 . 01 . 15

3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.11 . 2.11.01 . 01 . 17

183.402.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 47.500.000,00 0,00 135.902.000,00 2.11 . 2.11.01 . 02

27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 09

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.11 . 2.11.01 . 02 . 10

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 22

93.902.000,00 0,00 93.902.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.11 . 2.11.01 . 02 . 24

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 28

118.851.240,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 118.851.240,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 06

118.851.240,00 0,00 0,00 118.851.240,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.11 . 2.11.01 . 06 . 06

38.920.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 38.920.000,00 2.11 . 2.11.01 . 09

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.11 . 2.11.01 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.11 . 2.11.01 . 09 . 02

26.920.000,00 0,00 26.920.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.11 . 2.11.01 . 09 . 03

20.700.000,00 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 0,00 0,00 20.700.000,00 2.11 . 2.11.01 . 15

20.700.000,00 0,00 20.700.000,00 0,00 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah2.11 . 2.11.01 . 15 . 02

79.300.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 18.000.000,00 61.300.000,00 2.11 . 2.11.01 . 16

79.300.000,00 0,00 61.300.000,00 18.000.000,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan2.11 . 2.11.01 . 16 . 06

4.550.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

0,00 0,00 4.550.000,00 2.11 . 2.11.01 . 17

4.550.000,00 0,00 4.550.000,00 0,00 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

2.11 . 2.11.01 . 17 . 05

39.515.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 0,00 39.515.000,00 2.11 . 2.11.01 . 18

13.050.000,00 0,00 13.050.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.11 . 2.11.01 . 18 . 09

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penilaian kesehatan koperasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 10

17.965.000,00 0,00 17.965.000,00 0,00 Pembinaan lembaga koperasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 13

75.860.000,00 Program pengembangan usaha koperasi 0,00 0,00 75.860.000,00 2.11 . 2.11.01 . 19

52.860.000,00 0,00 52.860.000,00 0,00 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD2.11 . 2.11.01 . 19 . 01

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Fasilitasi permodalan koperasi2.11 . 2.11.01 . 19 . 02

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Monitoring evaluasi dan pelaporan koperasi penerima bantuan2.11 . 2.11.01 . 19 . 03

Halaman 168REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

667.129.592,00 Penanaman Modal 108.000.000,00 35.655.372,00 523.474.220,00 2.12

648.129.592,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 91.500.000,00 35.655.372,00 520.974.220,00 2.12 . 2.12.01

95.464.220,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 95.464.220,00 2.12 . 2.12.01 . 01

4.320.000,00 0,00 4.320.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.12 . 2.12.01 . 01 . 01

27.331.820,00 0,00 27.331.820,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.12 . 2.12.01 . 01 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 01 . 06

9.917.000,00 0,00 9.917.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 08

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.12 . 2.12.01 . 01 . 09

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 10

8.470.000,00 0,00 8.470.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 11

7.195.400,00 0,00 7.195.400,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 12

5.880.000,00 0,00 5.880.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 15

1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 17

211.040.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 91.500.000,00 0,00 119.540.000,00 2.12 . 2.12.01 . 02

91.500.000,00 91.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 09

18.640.000,00 0,00 18.640.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan2.12 . 2.12.01 . 02 . 23

100.900.000,00 0,00 100.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 02 . 24

19.660.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 19.660.000,00 2.12 . 2.12.01 . 05

19.660.000,00 0,00 19.660.000,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan2.12 . 2.12.01 . 05 . 02

35.655.372,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 35.655.372,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 06

35.655.372,00 0,00 0,00 35.655.372,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.12 . 2.12.01 . 06 . 06

36.000.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 36.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 09

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.12 . 2.12.01 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.12 . 2.12.01 . 09 . 02

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.12 . 2.12.01 . 09 . 03

134.040.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 0,00 134.040.000,00 2.12 . 2.12.01 . 15

42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Pengembangan potensi unggulan daerah2.12 . 2.12.01 . 15 . 02

48.600.000,00 0,00 48.600.000,00 0,00 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal2.12 . 2.12.01 . 15 . 05

1.240.000,00 0,00 1.240.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan pameran investasi2.12 . 2.12.01 . 15 . 13

1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 Fasilitasi kerjasama penanaman modal2.12 . 2.12.01 . 15 . 15

41.100.000,00 0,00 41.100.000,00 0,00 Penyediaan sarana dan prasarana promosi dan publikasi2.12 . 2.12.01 . 15 . 16

32.100.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 0,00 32.100.000,00 2.12 . 2.12.01 . 16

32.100.000,00 0,00 32.100.000,00 0,00 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal2.12 . 2.12.01 . 16 . 06

5.160.000,00 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 0,00 0,00 5.160.000,00 2.12 . 2.12.01 . 19

1.720.000,00 0,00 1.720.000,00 0,00 Pembinaan dan sosialisasi pelaksanaan penanaman modal2.12 . 2.12.01 . 19 . 01

Halaman 169REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.720.000,00 0,00 1.720.000,00 0,00 Pengawasan pelaksanaan penanaman modal2.12 . 2.12.01 . 19 . 02

1.720.000,00 0,00 1.720.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penanaman modal2.12 . 2.12.01 . 19 . 03

13.920.000,00 Program Pelayanan Perizinan dan non Perizinan A 0,00 0,00 13.920.000,00 2.12 . 2.12.01 . 20

3.720.000,00 0,00 3.720.000,00 0,00 Penerimaan dan penelitian permohonan perizinan dan non perizinan A2.12 . 2.12.01 . 20 . 01

9.040.000,00 0,00 9.040.000,00 0,00 Penetapan dan penerbitan perizinan dan non perizinan A2.12 . 2.12.01 . 20 . 02

1.160.000,00 0,00 1.160.000,00 0,00 Penyusunan dan pengelolaan sistem informasi perizinan dan non perizinan A2.12 . 2.12.01 . 20 . 03

14.150.000,00 Program Pelayanan Perizinan dan non Perizinan B 0,00 0,00 14.150.000,00 2.12 . 2.12.01 . 21

3.720.000,00 0,00 3.720.000,00 0,00 Penerimaan dan penelitian permohonan perizinan dan non perizinan B2.12 . 2.12.01 . 21 . 01

9.270.000,00 0,00 9.270.000,00 0,00 Penetapan dan penerbitan perizinan dan non perizinan B2.12 . 2.12.01 . 21 . 02

1.160.000,00 0,00 1.160.000,00 0,00 Penyusunan dan pengelolaan sistem informasi perizinan dan non perizinan B2.12 . 2.12.01 . 21 . 03

50.940.000,00 Program Penanganan Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan 0,00 0,00 50.940.000,00 2.12 . 2.12.01 . 22

42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 Penyusunan dan pengelolaan sistem informasi perizinan online2.12 . 2.12.01 . 22 . 01

920.000,00 0,00 920.000,00 0,00 Pemantauan pengaduan masyarakat2.12 . 2.12.01 . 22 . 02

7.520.000,00 0,00 7.520.000,00 0,00 Verifikasi pelayanan perizinan2.12 . 2.12.01 . 22 . 03

19.000.000,00 Sekretariat Daerah 16.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2.12 . 4.01.03

19.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 16.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2.12 . 4.01.03 . 15

19.000.000,00 16.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Fasilitasi penguatan badan usaha daerah2.12 . 4.01.03 . 15 . 14

5.293.625.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 299.000.000,00 4.994.625.000,00 2.13

5.293.625.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 0,00 299.000.000,00 4.994.625.000,00 2.13 . 1.01.01

94.000.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 18.000.000,00 76.000.000,00 2.13 . 1.01.01 . 16

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pelatihan kepemimpinan siswa (OSIS)2.13 . 1.01.01 . 16 . 11

29.000.000,00 0,00 11.000.000,00 18.000.000,00 Pertukaran pemuda antar provinsi2.13 . 1.01.01 . 16 . 13

4.493.625.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 182.500.000,00 4.311.125.000,00 2.13 . 1.01.01 . 20

1.180.000.000,00 0,00 1.011.000.000,00 169.000.000,00 Pekan olah raga dan seni pelajar (Porsenijar)2.13 . 1.01.01 . 20 . 06

100.000.000,00 0,00 86.500.000,00 13.500.000,00 Pelaksanaan olimpiade olah raga siswa nasional2.13 . 1.01.01 . 20 . 17

3.213.625.000,00 0,00 3.213.625.000,00 0,00 Operasional KONI Kabupaten Bangli2.13 . 1.01.01 . 20 . 20

706.000.000,00 Program Pembinaan Peningkatan Kreatifitas Pemuda dan Olahraga 0,00 98.500.000,00 607.500.000,00 2.13 . 1.01.01 . 22

706.000.000,00 0,00 607.500.000,00 98.500.000,00 Pelaksanaan PASKIBRAKA2.13 . 1.01.01 . 22 . 01

120.823.450,00 Persandian 85.000.000,00 0,00 35.823.450,00 2.15

120.823.450,00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 85.000.000,00 0,00 35.823.450,00 2.15 . 2.10.01

120.823.450,00 Program Persandian Daerah 85.000.000,00 0,00 35.823.450,00 2.15 . 2.10.01 . 15

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan jaring komunikasi sandi2.15 . 2.10.01 . 15 . 02

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penataan jaringan sandi dan telekomunikasi2.15 . 2.10.01 . 15 . 03

75.823.450,00 70.000.000,00 5.823.450,00 0,00 Pengawasan dan pengendalian media berbasis TIK2.15 . 2.10.01 . 15 . 04

Halaman 170REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

8.557.701.500,00 Kebudayaan 0,00 108.850.000,00 8.448.851.500,00 2.16

5.288.422.500,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0,00 58.850.000,00 5.229.572.500,00 2.16 . 3.02.01

2.005.222.500,00 Program pengembangan seni budaya daerah 0,00 3.850.000,00 2.001.372.500,00 2.16 . 3.02.01 . 19

375.000.000,00 0,00 375.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan pementasan kesenian2.16 . 3.02.01 . 19 . 01

1.521.652.500,00 0,00 1.517.802.500,00 3.850.000,00 Pesta kesenian bali2.16 . 3.02.01 . 19 . 02

78.570.000,00 0,00 78.570.000,00 0,00 Inventarisasi potensi seni budaya2.16 . 3.02.01 . 19 . 03

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pelatihan Kesenian2.16 . 3.02.01 . 19 . 04

3.283.200.000,00 Program pelestarian warisan budaya 0,00 55.000.000,00 3.228.200.000,00 2.16 . 3.02.01 . 20

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pembinaan subak dan subak abian2.16 . 3.02.01 . 20 . 01

121.000.000,00 0,00 121.000.000,00 0,00 Pengusulan, penetapan cagar budaya2.16 . 3.02.01 . 20 . 02

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pembinaan desa pekraman2.16 . 3.02.01 . 20 . 03

59.000.000,00 0,00 59.000.000,00 0,00 Pembinaan sekaa teruna2.16 . 3.02.01 . 20 . 04

38.200.000,00 0,00 18.200.000,00 20.000.000,00 Pembentukan majelis subak2.16 . 3.02.01 . 20 . 05

200.000.000,00 0,00 165.000.000,00 35.000.000,00 Utsawa dharma gita2.16 . 3.02.01 . 20 . 06

2.725.000.000,00 0,00 2.725.000.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas desa pakraman subak dan subak abian yang ada di wilayah

kelurahan kabupaten bangli

2.16 . 3.02.01 . 20 . 07

3.269.279.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 50.000.000,00 3.219.279.000,00 2.16 . 4.01.03

112.300.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 112.300.000,00 2.16 . 4.01.03 . 15

112.300.000,00 0,00 112.300.000,00 0,00 Kegiatan penyelenggaraan dharma santi2.16 . 4.01.03 . 15 . 08

3.156.979.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 50.000.000,00 3.106.979.000,00 2.16 . 4.01.03 . 16

384.758.000,00 0,00 384.758.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan keagamaan dan adat2.16 . 4.01.03 . 16 . 17

2.772.221.000,00 0,00 2.722.221.000,00 50.000.000,00 Kegiatan fasilitasi pelaksanaan upacara keagamaan2.16 . 4.01.03 . 16 . 25

685.121.366,00 Perpustakaan 82.359.000,00 107.866.116,00 494.896.250,00 2.17

685.121.366,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 82.359.000,00 107.866.116,00 494.896.250,00 2.17 . 2.17.01

148.920.950,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.000.000,00 0,00 134.920.950,00 2.17 . 2.17.01 . 01

4.025.000,00 0,00 4.025.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.17 . 2.17.01 . 01 . 01

52.500.000,00 14.000.000,00 38.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.17 . 2.17.01 . 01 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.17 . 2.17.01 . 01 . 06

4.507.000,00 0,00 4.507.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 08

36.615.100,00 0,00 36.615.100,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 10

10.855.000,00 0,00 10.855.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.17 . 2.17.01 . 01 . 11

9.013.850,00 0,00 9.013.850,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 12

8.490.000,00 0,00 8.490.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 13

14.070.000,00 0,00 14.070.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.17 . 2.17.01 . 01 . 15

2.845.000,00 0,00 2.845.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.17 . 2.17.01 . 01 . 17

230.583.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.500.000,00 0,00 195.083.300,00 2.17 . 2.17.01 . 02

Halaman 171REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 07

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 09

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 22

145.583.300,00 0,00 145.583.300,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.17 . 2.17.01 . 02 . 24

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 28

106.966.116,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 106.966.116,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 06

106.966.116,00 0,00 0,00 106.966.116,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.17 . 2.17.01 . 06 . 06

76.156.100,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 76.156.100,00 2.17 . 2.17.01 . 09

41.863.700,00 0,00 41.863.700,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.17 . 2.17.01 . 09 . 01

9.792.400,00 0,00 9.792.400,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.17 . 2.17.01 . 09 . 02

24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.17 . 2.17.01 . 09 . 03

42.245.100,00 Program pengembangan budaya baca 0,00 900.000,00 41.345.100,00 2.17 . 2.17.01 . 17

12.266.600,00 0,00 11.366.600,00 900.000,00 Lomba minat baca2.17 . 2.17.01 . 17 . 01

26.728.500,00 0,00 26.728.500,00 0,00 Pelaksanaan Bangli Membaca2.17 . 2.17.01 . 17 . 02

3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 0,00 Perpustakaan keliling2.17 . 2.17.01 . 17 . 03

17.503.800,00 Program penyelamatan bahan pustaka 0,00 0,00 17.503.800,00 2.17 . 2.17.01 . 18

13.272.600,00 0,00 13.272.600,00 0,00 Penyalinan lontar2.17 . 2.17.01 . 18 . 01

4.231.200,00 0,00 4.231.200,00 0,00 Pelestarian bahan pustaka2.17 . 2.17.01 . 18 . 02

27.187.000,00 Program peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola perpustakaan 0,00 0,00 27.187.000,00 2.17 . 2.17.01 . 19

1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00 Pembinaan pengelolaan perpustakan2.17 . 2.17.01 . 19 . 01

17.982.000,00 0,00 17.982.000,00 0,00 Bimbingan Teknis pengelolaan perpustakaan2.17 . 2.17.01 . 19 . 02

7.655.000,00 0,00 7.655.000,00 0,00 Pendataan perpustakaan2.17 . 2.17.01 . 19 . 04

35.559.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana bahan pustaka 32.859.000,00 0,00 2.700.000,00 2.17 . 2.17.01 . 20

33.159.000,00 32.859.000,00 300.000,00 0,00 Pengadaan bahan pustaka2.17 . 2.17.01 . 20 . 01

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Pengolahan bahan pustaka2.17 . 2.17.01 . 20 . 02

41.838.000,00 Kearsipan 0,00 0,00 41.838.000,00 2.18

41.838.000,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 0,00 41.838.000,00 2.18 . 2.17.01

13.355.000,00 Program peningkatan sistem administrasi kearsipan 0,00 0,00 13.355.000,00 2.18 . 2.17.01 . 19

6.830.000,00 0,00 6.830.000,00 0,00 Pembinaan pengelolaan kearsipan2.18 . 2.17.01 . 19 . 01

6.525.000,00 0,00 6.525.000,00 0,00 Monitoring dan evaluasi pengelolaan kearsipan2.18 . 2.17.01 . 19 . 06

28.483.000,00 Program Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 0,00 0,00 28.483.000,00 2.18 . 2.17.01 . 20

7.156.000,00 0,00 7.156.000,00 0,00 Pemindahan arsip inaktif2.18 . 2.17.01 . 20 . 01

12.967.000,00 0,00 12.967.000,00 0,00 Pemeliharaan dokumen/arsip daerah2.18 . 2.17.01 . 20 . 02

8.360.000,00 0,00 8.360.000,00 0,00 Penelusuran arsip statis2.18 . 2.17.01 . 20 . 03

Halaman 172REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

53.347.878.448,40 Urusan Pilihan 39.591.956.800,00 1.318.891.324,00 12.437.030.324,40 3

1.343.027.000,00 Kelautan dan Perikanan 352.591.800,00 52.500.000,00 937.935.200,00 3.01

1.343.027.000,00 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 352.591.800,00 52.500.000,00 937.935.200,00 3.01 . 3.03.01

1.343.027.000,00 Program pengembangan perikanan 352.591.800,00 52.500.000,00 937.935.200,00 3.01 . 3.03.01 . 20

630.000.000,00 328.564.800,00 263.435.200,00 38.000.000,00 Pembangunan/rehab sarana dan prasarana produksi perikanan3.01 . 3.03.01 . 20 . 04

408.027.000,00 8.027.000,00 400.000.000,00 0,00 Pengelolaan perikanan budidaya3.01 . 3.03.01 . 20 . 05

70.000.000,00 0,00 64.500.000,00 5.500.000,00 Penerapan teknologi anjuran kesehatan ikan dan lingkungan ikan3.01 . 3.03.01 . 20 . 06

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan BBI3.01 . 3.03.01 . 20 . 07

30.000.000,00 16.000.000,00 14.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan perikanan3.01 . 3.03.01 . 20 . 08

140.000.000,00 0,00 131.000.000,00 9.000.000,00 Gerakan makan ikan (GEMARIKAN)3.01 . 3.03.01 . 20 . 09

25.300.709.732,00 Pariwisata 21.088.415.000,00 439.682.232,00 3.772.612.500,00 3.02

25.300.709.732,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 21.088.415.000,00 439.682.232,00 3.772.612.500,00 3.02 . 3.02.01

157.975.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 157.975.000,00 3.02 . 3.02.01 . 01

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.02 . 3.02.01 . 01 . 01

16.400.000,00 0,00 16.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.02 . 3.02.01 . 01 . 02

14.409.000,00 0,00 14.409.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 08

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 10

12.940.000,00 0,00 12.940.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.02 . 3.02.01 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 12

10.626.000,00 0,00 10.626.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.02 . 3.02.01 . 01 . 15

5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.02 . 3.02.01 . 01 . 17

188.650.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 36.160.000,00 0,00 152.490.000,00 3.02 . 3.02.01 . 02

36.160.000,00 36.160.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 07

12.490.000,00 0,00 12.490.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 22

130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.02 . 3.02.01 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 28

222.757.232,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 213.932.232,00 8.825.000,00 3.02 . 3.02.01 . 06

2.245.000,00 0,00 2.245.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.02 . 3.02.01 . 06 . 01

2.080.000,00 0,00 2.080.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun3.02 . 3.02.01 . 06 . 04

213.932.232,00 0,00 0,00 213.932.232,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns3.02 . 3.02.01 . 06 . 06

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Optimalisasi penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA)3.02 . 3.02.01 . 06 . 09

73.550.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 73.550.000,00 3.02 . 3.02.01 . 09

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional3.02 . 3.02.01 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah3.02 . 3.02.01 . 09 . 02

61.550.000,00 0,00 61.550.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan3.02 . 3.02.01 . 09 . 03

Halaman 173REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

657.505.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,00 0,00 657.505.000,00 3.02 . 3.02.01 . 15

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 01

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pelaksanaan festival pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 09

50.735.000,00 0,00 50.735.000,00 0,00 Pengelolaan website batur global geopark3.02 . 3.02.01 . 15 . 11

116.770.000,00 0,00 116.770.000,00 0,00 Lomba jegeg bagus tingkat kabupaten3.02 . 3.02.01 . 15 . 12

290.000.000,00 0,00 290.000.000,00 0,00 Penyebaran informasi pariwisata dan budaya kabupaten bangli3.02 . 3.02.01 . 15 . 14

2.600.000.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 98.000.000,00 0,00 2.502.000.000,00 3.02 . 3.02.01 . 16

2.400.000.000,00 0,00 2.400.000.000,00 0,00 Pengelolaan DTW yang telah berkembang3.02 . 3.02.01 . 16 . 09

100.000.000,00 98.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan DED pariwisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 13

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring dan evaluasi DTW3.02 . 3.02.01 . 16 . 14

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Standarisasi industri pariwisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 15

94.272.500,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 0,00 94.272.500,00 3.02 . 3.02.01 . 17

94.272.500,00 0,00 94.272.500,00 0,00 Pembinaan kelompok sadar wisata3.02 . 3.02.01 . 17 . 10

21.026.000.000,00 Program Penguatan Keberadaan Geopark Kaldera Batur 20.954.255.000,00 0,00 71.745.000,00 3.02 . 3.02.01 . 18

19.726.000.000,00 19.673.430.000,00 52.570.000,00 0,00 Pembangunan tempat peninjauan panorama penelokan3.02 . 3.02.01 . 18 . 03

1.100.000.000,00 1.091.125.000,00 8.875.000,00 0,00 Pembangunan menara pandang3.02 . 3.02.01 . 18 . 04

50.000.000,00 49.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan geosite3.02 . 3.02.01 . 18 . 06

150.000.000,00 140.700.000,00 9.300.000,00 0,00 Fasilitasi sarana dan prasarana TIC3.02 . 3.02.01 . 18 . 07

280.000.000,00 Program Pembenahan Tata Kelola dan Penataan Obyek-obyek Wisata 0,00 225.750.000,00 54.250.000,00 3.02 . 3.02.01 . 19

280.000.000,00 0,00 54.250.000,00 225.750.000,00 Pembentukan badan pengelola pariwisata kintamani3.02 . 3.02.01 . 19 . 01

7.076.710.972,40 Pertanian 392.800.000,00 556.798.348,00 6.127.112.624,40 3.03

7.076.710.972,40 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 392.800.000,00 556.798.348,00 6.127.112.624,40 3.03 . 3.03.01

526.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91.800.000,00 0,00 434.200.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01

16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.03 . 3.03.01 . 01 . 01

175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 02

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 08

135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 10

36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 11

23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 12

100.000.000,00 91.800.000,00 8.200.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 13

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 15

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.01 . 01 . 17

461.135.540,25 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 461.135.540,25 3.03 . 3.03.01 . 02

101.684.000,00 0,00 101.684.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 22

259.451.540,25 0,00 259.451.540,25 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 02 . 24

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 26

Halaman 174REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

369.214.348,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

27.000.000,00 320.898.348,00 21.316.000,00 3.03 . 3.03.01 . 06

48.316.000,00 27.000.000,00 21.316.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.03 . 3.03.01 . 06 . 01

320.898.348,00 0,00 0,00 320.898.348,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns3.03 . 3.03.01 . 06 . 06

220.000.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 220.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional3.03 . 3.03.01 . 09 . 01

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah3.03 . 3.03.01 . 09 . 02

175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan3.03 . 3.03.01 . 09 . 03

538.000.000,00 Program peningkatan ketahan pangan, pertanian dan perikanan 164.000.000,00 900.000,00 373.100.000,00 3.03 . 3.03.01 . 16

40.000.000,00 7.000.000,00 33.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi3.03 . 3.03.01 . 16 . 08

40.000.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Diversifikasi tanaman3.03 . 3.03.01 . 16 . 16

70.000.000,00 26.000.000,00 44.000.000,00 0,00 Pemantauan rawan pangan menuju desa mandiri pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 35

78.000.000,00 28.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan berkala dewan ketahanan pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 36

52.000.000,00 0,00 51.100.000,00 900.000,00 Bimbingan teknis kapasitas lumbung pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 37

32.000.000,00 20.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Pengolahan data pola konsumsi dan supali pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 38

51.000.000,00 40.000.000,00 11.000.000,00 0,00 Pemantauan harga pangan pokok3.03 . 3.03.01 . 16 . 39

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pemantaun mutu dan keamanan pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 40

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pembinaan pasca panen pertanian dan perikanan3.03 . 3.03.01 . 16 . 41

40.000.000,00 18.000.000,00 22.000.000,00 0,00 Pembinaan unit pelayanan jasa alsintan (UPJA)3.03 . 3.03.01 . 16 . 42

320.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan perikanan 0,00 0,00 320.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 17

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar3.03 . 3.03.01 . 17 . 05

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah3.03 . 3.03.01 . 17 . 07

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penumbuhan kelompok sub terminal agribisnis (STA)3.03 . 3.03.01 . 17 . 14

75.000.000,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian dan perikanan 0,00 10.000.000,00 65.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 18

75.000.000,00 0,00 65.000.000,00 10.000.000,00 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian dan perikanan tepat guna3.03 . 3.03.01 . 18 . 04

175.000.000,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian 10.000.000,00 15.900.000,00 149.100.000,00 3.03 . 3.03.01 . 20

25.000.000,00 0,00 16.600.000,00 8.400.000,00 Pelatihan tenaga penyuluh pertanian3.03 . 3.03.01 . 20 . 06

150.000.000,00 10.000.000,00 132.500.000,00 7.500.000,00 Penyelenggaraan penyuluhan bagi penyuluh pertanian3.03 . 3.03.01 . 20 . 07

339.699.048,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 115.000.000,00 224.699.048,00 3.03 . 3.03.01 . 21

328.729.048,00 0,00 213.729.048,00 115.000.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak3.03 . 3.03.01 . 21 . 02

10.970.000,00 0,00 10.970.000,00 0,00 Pengawasan pangan asal hewan yang asuh3.03 . 3.03.01 . 21 . 07

277.043.000,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 100.000.000,00 8.000.000,00 169.043.000,00 3.03 . 3.03.01 . 22

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pembibitan dan perawatan ternak3.03 . 3.03.01 . 22 . 02

263.043.000,00 100.000.000,00 155.043.000,00 8.000.000,00 Pengembangan peternakan unggulan daerah3.03 . 3.03.01 . 22 . 10

1.019.484.486,15 Program peningkatan produksi perkebunan 0,00 0,00 1.019.484.486,15 3.03 . 3.03.01 . 26

776.025.100,00 0,00 776.025.100,00 0,00 Intensifikasi luas tanaman perkebunan3.03 . 3.03.01 . 26 . 01

Halaman 175REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

243.459.386,15 0,00 243.459.386,15 0,00 Peningkatan kualitas bahan baku tembakau3.03 . 3.03.01 . 26 . 02

285.000.000,00 Program pemberdayaan petani 0,00 11.100.000,00 273.900.000,00 3.03 . 3.03.01 . 27

20.000.000,00 0,00 13.400.000,00 6.600.000,00 Pelatihan teknis bagi petani3.03 . 3.03.01 . 27 . 01

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Menumbuhkembangkan kelembagaan petani3.03 . 3.03.01 . 27 . 02

165.000.000,00 0,00 160.500.000,00 4.500.000,00 Pekan kelompok tani nelayan andalan (KTNA)3.03 . 3.03.01 . 27 . 03

185.000.000,00 Program pengendalian organisme pengganggu tanaman 0,00 75.000.000,00 110.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 28

185.000.000,00 0,00 110.000.000,00 75.000.000,00 Pembinaan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT)3.03 . 3.03.01 . 28 . 01

342.000.000,00 Program peningkatan produksi tanaman pangan 0,00 0,00 342.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 29

342.000.000,00 0,00 342.000.000,00 0,00 Intensifikasi tanaman pangan3.03 . 3.03.01 . 29 . 01

523.975.000,00 Program peningkatan produksi hortikultura 0,00 0,00 523.975.000,00 3.03 . 3.03.01 . 30

523.975.000,00 0,00 523.975.000,00 0,00 Intensifikasi tanaman hortikultura3.03 . 3.03.01 . 30 . 01

1.420.159.550,00 Program pengembangan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan 0,00 0,00 1.420.159.550,00 3.03 . 3.03.01 . 31

1.221.570.000,00 0,00 1.221.570.000,00 0,00 Pembangunan sumber-sumber air3.03 . 3.03.01 . 31 . 01

198.589.550,00 0,00 198.589.550,00 0,00 Pembangunan jalan produksi3.03 . 3.03.01 . 31 . 02

18.602.600.500,00 Perdagangan 17.661.150.000,00 173.000.000,00 768.450.500,00 3.06

18.437.117.500,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 17.661.150.000,00 59.000.000,00 716.967.500,00 3.06 . 3.07.01

449.650.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 376.850.000,00 39.900.000,00 32.900.000,00 3.06 . 3.07.01 . 15

70.000.000,00 0,00 30.100.000,00 39.900.000,00 Pelaksanaan Tera /Tera Ulang3.06 . 3.07.01 . 15 . 08

800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kemetrologian3.06 . 3.07.01 . 15 . 09

378.850.000,00 376.850.000,00 2.000.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kemetrologian3.06 . 3.07.01 . 15 . 10

170.062.500,00 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 0,00 1.500.000,00 168.562.500,00 3.06 . 3.07.01 . 17

163.975.000,00 0,00 163.975.000,00 0,00 Pameran industri kecil dan kerajinan3.06 . 3.07.01 . 17 . 13

6.087.500,00 0,00 4.587.500,00 1.500.000,00 Pembinaan Calon Eksportir dan Importir3.06 . 3.07.01 . 17 . 16

17.756.255.000,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 17.274.300.000,00 12.600.000,00 469.355.000,00 3.06 . 3.07.01 . 18

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Monitoring harga barang pokok dan barang strategis lainnya3.06 . 3.07.01 . 18 . 08

16.800.000.000,00 16.799.300.000,00 700.000,00 0,00 Pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional3.06 . 3.07.01 . 18 . 10

477.945.000,00 475.000.000,00 2.945.000,00 0,00 Pembangunan dan renovasi pasar dana DAK3.06 . 3.07.01 . 18 . 13

13.880.000,00 0,00 13.880.000,00 0,00 Pelaksanaan pasar murah3.06 . 3.07.01 . 18 . 17

3.770.000,00 0,00 1.970.000,00 1.800.000,00 Kemitraan Antar Pedagang Kecil dan Menengah Dengan pedagang Besar3.06 . 3.07.01 . 18 . 19

17.660.000,00 0,00 6.860.000,00 10.800.000,00 Pembinaan Pedagang Pasar Rakyat3.06 . 3.07.01 . 18 . 20

340.300.000,00 0,00 340.300.000,00 0,00 Operasional Petugas Pungut Pasar Rakyat3.06 . 3.07.01 . 18 . 21

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyusunan kebijakan perdagangan3.06 . 3.07.01 . 18 . 22

61.150.000,00 Program Pemberdayaan Indag 10.000.000,00 5.000.000,00 46.150.000,00 3.06 . 3.07.01 . 20

20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi HKI dan SNI3.06 . 3.07.01 . 20 . 01

38.550.000,00 0,00 33.550.000,00 5.000.000,00 Pelatihan Manajemen Mutu dengan Penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM)3.06 . 3.07.01 . 20 . 02

Halaman 176REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan3.06 . 3.07.01 . 20 . 03

165.483.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 114.000.000,00 51.483.000,00 3.06 . 4.01.03

165.483.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 114.000.000,00 51.483.000,00 3.06 . 4.01.03 . 15

165.483.000,00 0,00 51.483.000,00 114.000.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa3.06 . 4.01.03 . 15 . 03

1.009.475.244,00 Perindustrian 97.000.000,00 96.910.744,00 815.564.500,00 3.07

1.009.475.244,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 97.000.000,00 96.910.744,00 815.564.500,00 3.07 . 3.07.01

222.749.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 6.600.000,00 216.149.500,00 3.07 . 3.07.01 . 01

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.07 . 3.07.01 . 01 . 01

89.709.500,00 0,00 89.709.500,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.07 . 3.07.01 . 01 . 02

7.500.000,00 0,00 900.000,00 6.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 08

73.150.000,00 0,00 73.150.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 10

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.07 . 3.07.01 . 01 . 11

13.700.000,00 0,00 13.700.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 12

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga3.07 . 3.07.01 . 01 . 14

4.140.000,00 0,00 4.140.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.07 . 3.07.01 . 01 . 15

5.050.000,00 0,00 5.050.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.07 . 3.07.01 . 01 . 17

338.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 97.000.000,00 0,00 241.000.000,00 3.07 . 3.07.01 . 02

27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 07

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 09

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur3.07 . 3.07.01 . 02 . 10

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 22

140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.07 . 3.07.01 . 02 . 24

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 28

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur3.07 . 3.07.01 . 02 . 29

77.310.744,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 71.310.744,00 6.000.000,00 3.07 . 3.07.01 . 06

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.07 . 3.07.01 . 06 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun3.07 . 3.07.01 . 06 . 04

71.310.744,00 0,00 0,00 71.310.744,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns3.07 . 3.07.01 . 06 . 06

91.905.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 91.905.000,00 3.07 . 3.07.01 . 09

6.905.000,00 0,00 6.905.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional3.07 . 3.07.01 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah3.07 . 3.07.01 . 09 . 02

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan3.07 . 3.07.01 . 09 . 03

12.150.000,00 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 0,00 2.000.000,00 10.150.000,00 3.07 . 3.07.01 . 15

12.150.000,00 0,00 10.150.000,00 2.000.000,00 Pengembangan Dan Pelayanan Teknologi Industri3.07 . 3.07.01 . 15 . 08

215.250.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 9.000.000,00 206.250.000,00 3.07 . 3.07.01 . 16

Halaman 177REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

63.500.000,00 0,00 54.500.000,00 9.000.000,00 Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan

menengah

3.07 . 3.07.01 . 16 . 03

101.400.000,00 0,00 101.400.000,00 0,00 Fasilitasi dewan kerajinan nasional daerah (DEKRANASDA)3.07 . 3.07.01 . 16 . 11

18.100.000,00 0,00 18.100.000,00 0,00 Pembinaan dan pengawasan penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3)3.07 . 3.07.01 . 16 . 12

32.250.000,00 0,00 32.250.000,00 0,00 Fasilitasi Kemasan dan Labeling Produk Olahan Pangan3.07 . 3.07.01 . 16 . 13

51.510.000,00 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 0,00 8.000.000,00 43.510.000,00 3.07 . 3.07.01 . 19

30.000.000,00 0,00 26.000.000,00 4.000.000,00 Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian Holtikultura3.07 . 3.07.01 . 19 . 09

21.510.000,00 0,00 17.510.000,00 4.000.000,00 Pelatihan Pengolahan Pangan3.07 . 3.07.01 . 19 . 10

600.000,00 Program Pembinaan dan Pengawasan Industri dan Perdagangan 0,00 0,00 600.000,00 3.07 . 3.07.01 . 20

200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 peningkatan dan Pengawasan peredaran barang dan jasa3.07 . 3.07.01 . 20 . 01

200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 Monitoring dan pengawasan Ijin Usaha Industri dan Perdagangan3.07 . 3.07.01 . 20 . 02

200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 Pengawasan Barang Bersubsidi3.07 . 3.07.01 . 20 . 03

15.355.000,00 Transmigrasi 0,00 0,00 15.355.000,00 3.08

15.355.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

0,00 0,00 15.355.000,00 3.08 . 2.11.01

15.355.000,00 Program transmigrasi regional 0,00 0,00 15.355.000,00 3.08 . 2.11.01 . 17

15.355.000,00 0,00 15.355.000,00 0,00 Penyuluhan transmigrasi regional3.08 . 2.11.01 . 17 . 01

75.624.312.761,38 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 20.283.578.322,39 4.877.819.040,00 50.462.915.398,99 4

66.729.221.117,28 Administrasi Pemerintahan 18.808.311.485,13 3.474.180.196,00 44.446.729.436,15 4.01

40.963.132.001,52 Sekretariat Daerah 17.086.140.000,00 2.568.164.464,00 21.308.827.537,52 4.01 . 4.01.03

15.803.825.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.000.000,00 0,00 15.723.825.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01

1.233.600.000,00 0,00 1.233.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02

271.710.000,00 0,00 271.710.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 03

157.960.000,00 0,00 157.960.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 05

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 01 . 06

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 08

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10

230.000.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11

10.550.000,00 0,00 10.550.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 12

68.675.000,00 68.000.000,00 675.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.03 . 01 . 14

56.320.000,00 0,00 56.320.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 16

431.010.000,00 0,00 431.010.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17

12.680.000.000,00 0,00 12.680.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18

19.000.000,00 12.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Pelayanan administrasi kepegawaian4.01 . 4.01.03 . 01 . 19

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pembayaran iuran apkasi4.01 . 4.01.03 . 01 . 20

Halaman 178REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.918.678.337,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.620.640.000,00 0,00 2.298.038.337,00 4.01 . 4.01.03 . 02

15.411.260.000,00 15.269.640.000,00 141.620.000,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 05

1.551.000.000,00 1.351.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 07

105.500.000,00 0,00 105.500.000,00 0,00 Pengadaan cindra mata dan pembelian hasil kerajinan dan perkebunan masyarakaat4.01 . 4.01.03 . 02 . 11

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Penyediaan rumah jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 20

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 22

1.000.178.337,00 0,00 1.000.178.337,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 24

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 27

127.740.000,00 0,00 127.740.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 28

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala padmasana4.01 . 4.01.03 . 02 . 46

61.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 61.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03

42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 03 . 02

19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.03 . 03 . 05

661.664.664,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

68.500.000,00 568.864.464,00 24.300.200,00 4.01 . 4.01.03 . 06

427.864.464,00 0,00 0,00 427.864.464,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.01 . 4.01.03 . 06 . 06

175.200.000,00 38.500.000,00 4.700.000,00 132.000.000,00 Pelaporan realisasi fisik dan keuangan4.01 . 4.01.03 . 06 . 08

23.600.000,00 20.000.000,00 3.600.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD4.01 . 4.01.03 . 06 . 09

7.000.200,00 0,00 7.000.200,00 0,00 Koordinasi penyusunan laporan perjanjian kinerja pemerintah daerah4.01 . 4.01.03 . 06 . 12

28.000.000,00 10.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Koordinasi penyusunan LAKIP Kabupaten Bangli4.01 . 4.01.03 . 06 . 13

834.798.000,52 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 48.000.000,00 786.798.000,52 4.01 . 4.01.03 . 09

355.561.000,52 0,00 355.561.000,52 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.01 . 4.01.03 . 09 . 01

392.057.000,00 0,00 344.057.000,00 48.000.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.01 . 4.01.03 . 09 . 02

87.180.000,00 0,00 87.180.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.03 . 09 . 03

2.893.470.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

18.000.000,00 955.800.000,00 1.919.670.000,00 4.01 . 4.01.03 . 16

65.070.000,00 18.000.000,00 47.070.000,00 0,00 Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 05

1.180.000.000,00 0,00 1.155.400.000,00 24.600.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 08

128.400.000,00 0,00 128.400.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan4.01 . 4.01.03 . 16 . 09

585.800.000,00 0,00 585.800.000,00 0,00 Pelayanan tamu pemerintah daerah/provinsi/pusat/internasional4.01 . 4.01.03 . 16 . 15

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Sosialisasi pelaksanaan kerjasama antar daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 16

931.200.000,00 0,00 0,00 931.200.000,00 Penunjang pelaksanaan tugas-tugas pimpinan daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 17

539.095.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 42.000.000,00 402.000.000,00 95.095.000,00 4.01 . 4.01.03 . 22

450.900.000,00 21.000.000,00 27.900.000,00 402.000.000,00 Pembentukan dan pengelolaan produk hukum daerah4.01 . 4.01.03 . 22 . 08

9.695.000,00 0,00 9.695.000,00 0,00 Pembinaan penyuratan awig-awig desa pekraman4.01 . 4.01.03 . 22 . 09

50.500.000,00 0,00 50.500.000,00 0,00 Pembuatan lembaran daerah dan berita daerah4.01 . 4.01.03 . 22 . 10

28.000.000,00 21.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum4.01 . 4.01.03 . 22 . 12

Halaman 179REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

25.695.000,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 15.000.000,00 2.500.000,00 8.195.000,00 4.01 . 4.01.03 . 23

6.098.000,00 0,00 3.598.000,00 2.500.000,00 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah4.01 . 4.01.03 . 23 . 03

19.597.000,00 15.000.000,00 4.597.000,00 0,00 Kegiatan pendataan dan pembakuan nama rupa bumi4.01 . 4.01.03 . 23 . 05

69.000.000,00 Penyempurnaan kelembagaan dan manajemen perkantoran 12.000.000,00 27.000.000,00 30.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 24

10.000.000,00 0,00 7.300.000,00 2.700.000,00 Penataan kelembagaan4.01 . 4.01.03 . 24 . 03

10.000.000,00 0,00 4.600.000,00 5.400.000,00 Analisis jabatan dan beban kerja4.01 . 4.01.03 . 24 . 04

12.000.000,00 0,00 7.500.000,00 4.500.000,00 Penyusunan road map repormasi birokrasi4.01 . 4.01.03 . 24 . 05

37.000.000,00 12.000.000,00 10.600.000,00 14.400.000,00 Evaluasi jabatan4.01 . 4.01.03 . 24 . 07

13.254.000,00 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 0,00 0,00 13.254.000,00 4.01 . 4.01.03 . 28

13.254.000,00 0,00 13.254.000,00 0,00 Pendataan dan legalisasi tanah pemerintah4.01 . 4.01.03 . 28 . 04

168.612.000,00 Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan 20.000.000,00 6.000.000,00 142.612.000,00 4.01 . 4.01.03 . 29

7.399.000,00 5.000.000,00 2.399.000,00 0,00 Sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan4.01 . 4.01.03 . 29 . 01

32.854.000,00 15.000.000,00 17.854.000,00 0,00 Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati4.01 . 4.01.03 . 29 . 02

25.859.000,00 0,00 19.859.000,00 6.000.000,00 Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)4.01 . 4.01.03 . 29 . 03

102.500.000,00 0,00 102.500.000,00 0,00 Layanan pengadaan barang dan jasa4.01 . 4.01.03 . 29 . 04

177.060.000,00 Program monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa 165.000.000,00 0,00 12.060.000,00 4.01 . 4.01.03 . 31

177.060.000,00 165.000.000,00 12.060.000,00 0,00 Evaluasi dan penyusunan laporan pengadaan barang/jasa4.01 . 4.01.03 . 31 . 01

786.980.000,00 Program peningkatan kesadaran hukum dan HAM masyarakat 45.000.000,00 558.000.000,00 183.980.000,00 4.01 . 4.01.03 . 32

46.070.000,00 24.000.000,00 22.070.000,00 0,00 Pembinaan keluarga sadar hukum4.01 . 4.01.03 . 32 . 01

703.200.000,00 21.000.000,00 124.200.000,00 558.000.000,00 Advokasi hukum4.01 . 4.01.03 . 32 . 02

12.985.000,00 0,00 12.985.000,00 0,00 Rencana aksi nasional hak asasi manusia (RANHAM)4.01 . 4.01.03 . 32 . 03

24.725.000,00 0,00 24.725.000,00 0,00 Penyuluhan hukum4.01 . 4.01.03 . 32 . 04

10.000.000,00 Program peningkatan kualitas pelayanan publik 0,00 0,00 10.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 33

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi pelayanan publik4.01 . 4.01.03 . 33 . 01

22.763.284.690,63 Sekretariat DPRD 1.070.321.000,00 429.709.092,00 21.263.254.598,63 4.01 . 4.01.04

1.305.320.198,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 1.305.320.198,00 4.01 . 4.01.04 . 01

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.04 . 01 . 01

108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.04 . 01 . 02

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 01 . 06

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 08

80.639.598,00 0,00 80.639.598,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 10

58.107.800,00 0,00 58.107.800,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 11

7.188.800,00 0,00 7.188.800,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 12

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.04 . 01 . 14

390.984.000,00 0,00 390.984.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 15

Halaman 180REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

382.700.000,00 0,00 382.700.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 17

1.619.064.076,16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.070.321.000,00 0,00 548.743.076,16 4.01 . 4.01.04 . 02

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 05

295.750.000,00 275.000.000,00 20.750.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 07

59.400.000,00 0,00 59.400.000,00 0,00 Pengadaan cindra mata dan pembelian hasil kerajinan dan perkebunan masyarakaat4.01 . 4.01.04 . 02 . 11

180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 23

217.500.000,00 0,00 217.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 24

36.193.076,16 0,00 36.193.076,16 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 26

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 28

9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.04 . 02 . 29

195.321.000,00 195.321.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 40

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 42

312.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 312.000.000,00 4.01 . 4.01.04 . 03

312.000.000,00 0,00 312.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.04 . 03 . 02

365.837.924,47 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 365.837.924,47 4.01 . 4.01.04 . 05

365.837.924,47 0,00 365.837.924,47 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal4.01 . 4.01.04 . 05 . 01

836.209.092,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 392.209.092,00 444.000.000,00 4.01 . 4.01.04 . 06

836.209.092,00 0,00 444.000.000,00 392.209.092,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.01 . 4.01.04 . 06 . 06

59.280.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 59.280.000,00 4.01 . 4.01.04 . 09

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.01 . 4.01.04 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.01 . 4.01.04 . 09 . 02

47.280.000,00 0,00 47.280.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.04 . 09 . 03

18.265.573.400,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 37.500.000,00 18.228.073.400,00 4.01 . 4.01.04 . 15

139.600.000,00 0,00 139.600.000,00 0,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 01

154.625.000,00 0,00 117.125.000,00 37.500.000,00 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/tokoh agama

4.01 . 4.01.04 . 15 . 02

193.170.000,00 0,00 193.170.000,00 0,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 03

107.120.000,00 0,00 107.120.000,00 0,00 Rapat-rapat paripurna4.01 . 4.01.04 . 15 . 04

693.000.000,00 0,00 693.000.000,00 0,00 Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 15 . 05

12.500.000.000,00 0,00 12.500.000.000,00 0,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 06

3.400.958.400,00 0,00 3.400.958.400,00 0,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 07

1.077.100.000,00 0,00 1.077.100.000,00 0,00 Sosialisasi kinerja DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 09

1.375.845.856,00 Kecamatan Bangli 217.990.000,00 286.144.656,00 871.711.200,00 4.01 . 4.01.05

297.747.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 297.747.800,00 4.01 . 4.01.05 . 01

16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 01 . 01

55.446.000,00 0,00 55.446.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.05 . 01 . 02

Halaman 181REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.05 . 01 . 06

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 08

86.000.000,00 0,00 86.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 10

26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 01 . 11

10.041.800,00 0,00 10.041.800,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 12

16.080.000,00 0,00 16.080.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 15

2.180.000,00 0,00 2.180.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 16

72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 17

437.982.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 217.990.000,00 0,00 219.992.400,00 4.01 . 4.01.05 . 02

46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.05 . 02 . 05

36.492.400,00 15.000.000,00 21.492.400,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 07

111.990.000,00 111.990.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 09

45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.05 . 02 . 10

90.500.000,00 0,00 90.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 22

78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.05 . 02 . 24

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 28

15.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 15.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)4.01 . 4.01.05 . 03 . 08

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 pelayanan administrasi terpadu kecamatan4.01 . 4.01.05 . 03 . 11

295.244.656,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 286.144.656,00 9.100.000,00 4.01 . 4.01.05 . 06

10.000.000,00 0,00 9.100.000,00 900.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.05 . 06 . 01

285.244.656,00 0,00 0,00 285.244.656,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.01 . 4.01.05 . 06 . 06

329.871.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 329.871.000,00 4.01 . 4.01.05 . 09

29.500.000,00 0,00 29.500.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.01 . 4.01.05 . 09 . 01

30.380.000,00 0,00 30.380.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.01 . 4.01.05 . 09 . 02

269.991.000,00 0,00 269.991.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.05 . 09 . 03

756.618.525,13 Kecamatan Kintamani 140.810.485,13 118.851.240,00 496.956.800,00 4.01 . 4.01.06

116.586.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 116.586.800,00 4.01 . 4.01.06 . 01

3.186.000,00 0,00 3.186.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.06 . 01 . 01

16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.06 . 01 . 02

6.265.000,00 0,00 6.265.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 08

38.945.800,00 0,00 38.945.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 10

10.050.000,00 0,00 10.050.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.06 . 01 . 11

7.900.000,00 0,00 7.900.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 12

1.440.000,00 0,00 1.440.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.06 . 01 . 15

32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.06 . 01 . 17

Halaman 182REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

289.330.485,13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 140.810.485,13 0,00 148.520.000,00 4.01 . 4.01.06 . 02

64.050.000,00 64.050.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 07

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.06 . 02 . 20

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 22

76.410.000,00 0,00 76.410.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.06 . 02 . 23

17.160.000,00 0,00 17.160.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.06 . 02 . 24

4.950.000,00 0,00 4.950.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 28

76.760.485,13 76.760.485,13 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 42

760.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 760.000,00 4.01 . 4.01.06 . 03

760.000,00 0,00 760.000,00 0,00 Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)4.01 . 4.01.06 . 03 . 08

125.851.240,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 118.851.240,00 7.000.000,00 4.01 . 4.01.06 . 06

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.06 . 06 . 01

118.851.240,00 0,00 0,00 118.851.240,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.01 . 4.01.06 . 06 . 06

224.090.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 224.090.000,00 4.01 . 4.01.06 . 09

70.060.000,00 0,00 70.060.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.01 . 4.01.06 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.01 . 4.01.06 . 09 . 02

149.030.000,00 0,00 149.030.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.06 . 09 . 03

371.194.920,00 Kecamatan Susut 35.200.000,00 59.425.620,00 276.569.300,00 4.01 . 4.01.07

79.551.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 79.551.500,00 4.01 . 4.01.07 . 01

4.719.000,00 0,00 4.719.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.07 . 01 . 01

16.528.600,00 0,00 16.528.600,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.07 . 01 . 02

2.420.000,00 0,00 2.420.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.07 . 01 . 06

300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 08

14.933.300,00 0,00 14.933.300,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 10

12.747.100,00 0,00 12.747.100,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.07 . 01 . 11

3.932.500,00 0,00 3.932.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 12

3.025.000,00 0,00 3.025.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 13

2.970.000,00 0,00 2.970.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.07 . 01 . 15

17.976.000,00 0,00 17.976.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.07 . 01 . 17

113.723.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.200.000,00 0,00 78.523.000,00 4.01 . 4.01.07 . 02

35.200.000,00 35.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 09

18.150.000,00 0,00 18.150.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 22

53.773.000,00 0,00 53.773.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.07 . 02 . 24

6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 28

59.425.620,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 59.425.620,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 06

Halaman 183REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

59.425.620,00 0,00 0,00 59.425.620,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.01 . 4.01.07 . 06 . 06

118.494.800,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 118.494.800,00 4.01 . 4.01.07 . 09

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.01 . 4.01.07 . 09 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.01 . 4.01.07 . 09 . 02

101.494.800,00 0,00 101.494.800,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.07 . 09 . 03

499.145.124,00 Kecamatan Tembuku 257.850.000,00 11.885.124,00 229.410.000,00 4.01 . 4.01.08

69.710.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 69.710.000,00 4.01 . 4.01.08 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.08 . 01 . 01

19.200.000,00 0,00 19.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.08 . 01 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 08

16.450.000,00 0,00 16.450.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 10

6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.08 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 12

3.060.000,00 0,00 3.060.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.08 . 01 . 15

11.100.000,00 0,00 11.100.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.08 . 01 . 17

317.950.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 257.850.000,00 0,00 60.100.000,00 4.01 . 4.01.08 . 02

29.800.000,00 29.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 07

33.050.000,00 33.050.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 09

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 22

42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.08 . 02 . 24

12.600.000,00 0,00 12.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 28

195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 42

11.885.124,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 11.885.124,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 06

11.885.124,00 0,00 0,00 11.885.124,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.01 . 4.01.08 . 06 . 06

99.600.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 99.600.000,00 4.01 . 4.01.08 . 09

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.01 . 4.01.08 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.01 . 4.01.08 . 09 . 02

87.600.000,00 0,00 87.600.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.08 . 09 . 03

1.514.349.000,00 Pengawasan 372.000.000,00 359.370.248,00 782.978.752,00 4.02

1.514.349.000,00 Inspektorat 372.000.000,00 359.370.248,00 782.978.752,00 4.02 . 4.02.01

144.792.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 144.792.200,00 4.02 . 4.02.01 . 01

4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.02 . 4.02.01 . 01 . 01

28.800.000,00 0,00 28.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.02 . 4.02.01 . 01 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 01 . 06

13.800.000,00 0,00 13.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 08

Halaman 184REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

48.400.000,00 0,00 48.400.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 10

8.442.200,00 0,00 8.442.200,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 11

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 12

14.900.000,00 0,00 14.900.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 15

12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.02 . 4.02.01 . 01 . 17

489.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 317.000.000,00 0,00 172.600.000,00 4.02 . 4.02.01 . 02

80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 02 . 05

47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 09

190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 22

147.600.000,00 0,00 147.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 02 . 24

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 28

23.770.248,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 23.770.248,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 06

23.770.248,00 0,00 0,00 23.770.248,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.02 . 4.02.01 . 06 . 06

40.257.500,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 40.257.500,00 4.02 . 4.02.01 . 09

6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.02 . 4.02.01 . 09 . 01

5.107.500,00 0,00 5.107.500,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.02 . 4.02.01 . 09 . 02

28.250.000,00 0,00 28.250.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.02 . 4.02.01 . 09 . 03

507.219.800,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

55.000.000,00 314.000.000,00 138.219.800,00 4.02 . 4.02.01 . 15

80.636.800,00 46.000.000,00 34.636.800,00 0,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala4.02 . 4.02.01 . 15 . 01

1.182.000,00 0,00 1.182.000,00 0,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah4.02 . 4.02.01 . 15 . 02

14.025.000,00 0,00 7.225.000,00 6.800.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan4.02 . 4.02.01 . 15 . 06

52.100.000,00 0,00 52.100.000,00 0,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif4.02 . 4.02.01 . 15 . 07

1.692.000,00 0,00 1.692.000,00 0,00 Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)4.02 . 4.02.01 . 15 . 09

204.539.000,00 0,00 23.339.000,00 181.200.000,00 Operasional tim unit saber pungli4.02 . 4.02.01 . 15 . 10

18.045.000,00 0,00 18.045.000,00 0,00 Operasional tim unit pengendalian gratifikasi4.02 . 4.02.01 . 15 . 11

135.000.000,00 9.000.000,00 0,00 126.000.000,00 Koordinasi pengawalan dan pengawasan pembangunan daerah4.02 . 4.02.01 . 15 . 12

308.709.252,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

0,00 21.600.000,00 287.109.252,00 4.02 . 4.02.01 . 16

308.709.252,00 0,00 287.109.252,00 21.600.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 16 . 01

1.428.484.523,24 Perencanaan 331.500.000,00 239.655.372,00 857.329.151,24 4.03

19.500.000,00 Sekretariat Daerah 7.000.000,00 0,00 12.500.000,00 4.03 . 4.01.03

19.500.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 7.000.000,00 0,00 12.500.000,00 4.03 . 4.01.03 . 21

19.500.000,00 7.000.000,00 12.500.000,00 0,00 Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan4.03 . 4.01.03 . 21 . 25

1.408.984.523,24 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 324.500.000,00 239.655.372,00 844.829.151,24 4.03 . 4.03.01

152.699.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 152.699.400,00 4.03 . 4.03.01 . 01

Halaman 185REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.03 . 4.03.01 . 01 . 01

44.153.400,00 0,00 44.153.400,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.03 . 4.03.01 . 01 . 02

11.200.000,00 0,00 11.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 01 . 06

14.760.000,00 0,00 14.760.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 08

31.888.000,00 0,00 31.888.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 10

24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 11

1.123.000,00 0,00 1.123.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 12

1.255.000,00 0,00 1.255.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 13

16.020.000,00 0,00 16.020.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 15

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.03 . 4.03.01 . 01 . 17

589.559.751,24 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 324.500.000,00 0,00 265.059.751,24 4.03 . 4.03.01 . 02

85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 03

1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 07

220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 09

19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.03 . 4.03.01 . 02 . 10

147.279.751,24 0,00 147.279.751,24 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 02 . 24

14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 28

101.880.000,00 0,00 101.880.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 42

38.055.372,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 35.655.372,00 2.400.000,00 4.03 . 4.03.01 . 06

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.03 . 4.03.01 . 06 . 02

35.655.372,00 0,00 0,00 35.655.372,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.03 . 4.03.01 . 06 . 06

40.450.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 40.450.000,00 4.03 . 4.03.01 . 09

6.100.000,00 0,00 6.100.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.03 . 4.03.01 . 09 . 01

5.350.000,00 0,00 5.350.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.03 . 4.03.01 . 09 . 02

29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.03 . 4.03.01 . 09 . 03

88.150.000,00 Program Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 0,00 0,00 88.150.000,00 4.03 . 4.03.01 . 16

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Penyusunan roadmap SIDa4.03 . 4.03.01 . 16 . 02

3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00 Pendataan potensi kreatifitas inovasi masyarakat4.03 . 4.03.01 . 16 . 03

77.820.000,00 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 0,00 60.000.000,00 17.820.000,00 4.03 . 4.03.01 . 18

5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 0,00 Penyusunan dokumen rencana program investasi jangka menengah (RPIJM)4.03 . 4.03.01 . 18 . 01

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan dokumen review program percepatan sanitasi pemukiman (PPSP)4.03 . 4.03.01 . 18 . 02

65.820.000,00 0,00 5.820.000,00 60.000.000,00 Fasilitasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat

(PAMSIMAS)

4.03 . 4.03.01 . 18 . 03

2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00 Penyusunan RAD AMPL4.03 . 4.03.01 . 18 . 04

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Monev perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam4.03 . 4.03.01 . 18 . 05

1.200.000,00 Program perencanaan pembangunan bidang aparatur pemerintah 0,00 0,00 1.200.000,00 4.03 . 4.03.01 . 19

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyusunan RAD HAM4.03 . 4.03.01 . 19 . 01

Halaman 186REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

410.800.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 144.000.000,00 266.800.000,00 4.03 . 4.03.01 . 21

38.600.000,00 0,00 38.600.000,00 0,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 09

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan4.03 . 4.03.01 . 21 . 13

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyusunan ASB4.03 . 4.03.01 . 21 . 14

24.400.000,00 0,00 24.400.000,00 0,00 Penyusunan KUA dan PPAS kabupaten Bangli4.03 . 4.03.01 . 21 . 15

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan DAK4.03 . 4.03.01 . 21 . 16

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 21

88.800.000,00 0,00 88.800.000,00 0,00 Asistensi SIMDA Perencanaan4.03 . 4.03.01 . 21 . 30

146.000.000,00 0,00 2.000.000,00 144.000.000,00 Pembinaan perencanaan pembangunan daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 31

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Evaluasi RPJMD4.03 . 4.03.01 . 21 . 32

4.150.000,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 0,00 0,00 4.150.000,00 4.03 . 4.03.01 . 22

4.150.000,00 0,00 4.150.000,00 0,00 Penyusunan indikator ekonomi daerah4.03 . 4.03.01 . 22 . 02

6.100.000,00 Program perencanaan sosial dan budaya 0,00 0,00 6.100.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23

6.100.000,00 0,00 6.100.000,00 0,00 Penyusunan dokumen penanggulangan kemiskinan4.03 . 4.03.01 . 23 . 05

4.293.351.517,26 Keuangan 696.766.837,26 733.302.480,00 2.863.282.200,00 4.04

4.293.351.517,26 Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 696.766.837,26 733.302.480,00 2.863.282.200,00 4.04 . 4.04.01

564.916.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 564.916.700,00 4.04 . 4.04.01 . 01

14.534.000,00 0,00 14.534.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.01 . 01 . 01

93.600.000,00 0,00 93.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.01 . 01 . 02

22.884.000,00 0,00 22.884.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 08

198.694.700,00 0,00 198.694.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 10

188.634.000,00 0,00 188.634.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.01 . 01 . 11

5.850.000,00 0,00 5.850.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 12

15.720.000,00 0,00 15.720.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 15

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.01 . 01 . 17

1.097.766.837,26 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 696.766.837,26 0,00 401.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 02

137.200.000,00 137.200.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 03

559.566.837,26 559.566.837,26 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 07

301.000.000,00 0,00 301.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 24

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 28

593.352.480,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 591.702.480,00 1.650.000,00 4.04 . 4.04.01 . 06

1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.04 . 4.04.01 . 06 . 01

237.702.480,00 0,00 0,00 237.702.480,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.04 . 4.04.01 . 06 . 06

354.000.000,00 0,00 0,00 354.000.000,00 Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 06 . 09

66.696.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 66.696.000,00 4.04 . 4.04.01 . 09

Halaman 187REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.04 . 4.04.01 . 09 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.04 . 4.04.01 . 09 . 02

53.196.000,00 0,00 53.196.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.04 . 4.04.01 . 09 . 03

866.950.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 141.600.000,00 725.350.000,00 4.04 . 4.04.01 . 15

84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 06

201.000.000,00 0,00 201.000.000,00 0,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 07

57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 0,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 08

133.500.000,00 0,00 133.500.000,00 0,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 09

259.200.000,00 0,00 231.600.000,00 27.600.000,00 Asistensi dan Pemeliharaan SIMDA Keuangan Kabupaten Bangli4.04 . 4.04.01 . 15 . 16

18.250.000,00 0,00 18.250.000,00 0,00 Penyusunan regulasi pengelolaan keuangan daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 21

114.000.000,00 0,00 0,00 114.000.000,00 Operasional tim anggaran pemerintah daerah (TAPD)4.04 . 4.04.01 . 15 . 23

5.200.000,00 Program Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 0,00 5.200.000,00 4.04 . 4.04.01 . 19

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Kegiatan pengelolaan gaji PNSD4.04 . 4.04.01 . 19 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penatausahaan pengelolaan dana alokasi khusus (DAK)4.04 . 4.04.01 . 19 . 02

200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 Penatausahaan pengelolaan dana alokasi umum (DAU)4.04 . 4.04.01 . 19 . 03

65.322.000,00 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan Daerah 0,00 0,00 65.322.000,00 4.04 . 4.04.01 . 20

5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan semesteran dan prognosis realisasi anggaran4.04 . 4.04.01 . 20 . 02

59.422.000,00 0,00 59.422.000,00 0,00 penyusunan pelaporan akhir tahun4.04 . 4.04.01 . 20 . 03

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Evaluasi dan verifikasi realisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah4.04 . 4.04.01 . 20 . 05

417.857.500,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB 0,00 0,00 417.857.500,00 4.04 . 4.04.01 . 21

98.050.000,00 0,00 98.050.000,00 0,00 Penyerahan dan pendistribusian SPPT4.04 . 4.04.01 . 21 . 01

22.425.000,00 0,00 22.425.000,00 0,00 Pembinaan dan penagihan PBB-P2 dan BPHTB4.04 . 4.04.01 . 21 . 02

71.000.000,00 0,00 71.000.000,00 0,00 Pengembangan pengelolaan SIM PBB-P2 dan BPHTB4.04 . 4.04.01 . 21 . 05

226.382.500,00 0,00 226.382.500,00 0,00 Pelayanan obyek/wajib pajak PBB-P2 dan BPHTB4.04 . 4.04.01 . 21 . 06

338.290.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah dan

Pendapatan Lainnya

0,00 0,00 338.290.000,00 4.04 . 4.04.01 . 22

302.140.000,00 0,00 302.140.000,00 0,00 Pendataan dan penetapan pajak daerah lainnya dan retribusi4.04 . 4.04.01 . 22 . 01

29.550.000,00 0,00 29.550.000,00 0,00 Intensifikasi pemungutan pajak daerah lainnya dan retribusi4.04 . 4.04.01 . 22 . 04

6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 Penataan, penertiban dan keberatan pajak daerah lainya, retribusi dan pendapatan

lainnya

4.04 . 4.04.01 . 22 . 05

277.000.000,00 Program Peningkatan Pengelolaan Barang/Jasa dan Aset 0,00 0,00 277.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Perencanaan/Analisa kebutuhan barang/jasa SKPD4.04 . 4.04.01 . 23 . 01

66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 Pencatatan dan inventarisasi barang/jasa4.04 . 4.04.01 . 23 . 02

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan barang pengguna semesteran (LBPS)4.04 . 4.04.01 . 23 . 03

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan barang pengguna tahunan (LBPT)4.04 . 4.04.01 . 23 . 04

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Revitalisasi/optimalisasi barang persediaan4.04 . 4.04.01 . 23 . 06

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan regulasi pengelolaan barang milik daerah4.04 . 4.04.01 . 23 . 07

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah4.04 . 4.04.01 . 23 . 08

Halaman 188REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penghapusan barang milik daerah4.04 . 4.04.01 . 23 . 10

26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Asistensi dan pemeliharaan SIM barang milik daerah4.04 . 4.04.01 . 23 . 11

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis dan sosialisasi regulasi tentang pengelolaan barang milik daerah4.04 . 4.04.01 . 23 . 12

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyusunan standar satuan harga4.04 . 4.04.01 . 23 . 14

1.257.906.603,60 Kepegawaian 75.000.000,00 71.310.744,00 1.111.595.859,60 4.05

1.257.906.603,60 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 75.000.000,00 71.310.744,00 1.111.595.859,60 4.05 . 4.05.01

310.275.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.000.000,00 0,00 235.275.400,00 4.05 . 4.05.01 . 01

7.095.000,00 0,00 7.095.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.05 . 4.05.01 . 01 . 01

55.920.000,00 0,00 55.920.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.05 . 4.05.01 . 01 . 02

4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 01 . 06

28.237.200,00 0,00 28.237.200,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 08

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.05 . 4.05.01 . 01 . 09

72.860.500,00 0,00 72.860.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 10

14.906.400,00 0,00 14.906.400,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.05 . 4.05.01 . 01 . 11

3.084.300,00 0,00 3.084.300,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 12

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 13

5.652.000,00 0,00 5.652.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 15

13.320.000,00 0,00 13.320.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.05 . 4.05.01 . 01 . 17

79.745.700,60 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 79.745.700,60 4.05 . 4.05.01 . 02

79.745.700,60 0,00 79.745.700,60 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 02 . 24

71.310.744,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 71.310.744,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 06

71.310.744,00 0,00 0,00 71.310.744,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.05 . 4.05.01 . 06 . 06

58.265.259,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 58.265.259,00 4.05 . 4.05.01 . 09

9.400.000,00 0,00 9.400.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.05 . 4.05.01 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.05 . 4.05.01 . 09 . 02

43.865.259,00 0,00 43.865.259,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.05 . 4.05.01 . 09 . 03

245.755.000,00 Program Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 245.755.000,00 4.05 . 4.05.01 . 15

75.865.000,00 0,00 75.865.000,00 0,00 Bimbingan teknis dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah4.05 . 4.05.01 . 15 . 07

100.890.000,00 0,00 100.890.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan prajabatan4.05 . 4.05.01 . 15 . 08

69.000.000,00 0,00 69.000.000,00 0,00 Diklat teknis substantif sepesialisasi (DTSS) penilaian properti dasar4.05 . 4.05.01 . 15 . 09

424.455.000,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 0,00 424.455.000,00 4.05 . 4.05.01 . 17

200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi4.05 . 4.05.01 . 17 . 08

3.345.000,00 0,00 3.345.000,00 0,00 Pembinaan dan pengawasan disiplin PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 24

330.210.000,00 0,00 330.210.000,00 0,00 Pelaksanaan seleksi daerah jabatan pimpinan tinggi4.05 . 4.05.01 . 17 . 28

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Pengambilan sumpah pegawai negeri sipil4.05 . 4.05.01 . 17 . 30

13.400.000,00 0,00 13.400.000,00 0,00 Pelantikan pejabat struktural4.05 . 4.05.01 . 17 . 31

Halaman 189REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional4.05 . 4.05.01 . 17 . 32

73.500.000,00 0,00 73.500.000,00 0,00 Pelaksanaan uji kompentensi jabatan pimpinan tinggi4.05 . 4.05.01 . 17 . 33

27.099.500,00 Program perencanaan aparatur 0,00 0,00 27.099.500,00 4.05 . 4.05.01 . 18

5.265.000,00 0,00 5.265.000,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.05 . 4.05.01 . 18 . 01

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pemberkasan calon pegawai negeri sipil4.05 . 4.05.01 . 18 . 02

6.897.500,00 0,00 6.897.500,00 0,00 Penyusunan bezeting dan formasi pegawai4.05 . 4.05.01 . 18 . 03

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pendataan dan penataan pegawai negeri sipil4.05 . 4.05.01 . 18 . 04

3.437.000,00 0,00 3.437.000,00 0,00 Penyelenggaraan pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah4.05 . 4.05.01 . 18 . 05

41.000.000,00 Program pelayanan aparatur 0,00 0,00 41.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 19

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan usul pensiun pegawai negri sipil (PNS)4.05 . 4.05.01 . 19 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan kenaikan pangkat fungsional PNS4.05 . 4.05.01 . 19 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan kenaikan pangkat struktural PNS4.05 . 4.05.01 . 19 . 03

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat golongan4.05 . 4.05.01 . 19 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan perpindahan wilayah kerja pegawai negeri sipil (PNS) antar

provinsi/kabupaten/kota

4.05 . 4.05.01 . 19 . 05

401.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 401.000.000,00 4.07

401.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 401.000.000,00 4.07 . 4.03.01

401.000.000,00 Program Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 401.000.000,00 4.07 . 4.03.01 . 15

145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 Rencana induk kelitbangan4.07 . 4.03.01 . 15 . 06

256.000.000,00 0,00 256.000.000,00 0,00 Kajian pengembangan potensi pendapatan asli daerah (PAD)4.07 . 4.03.01 . 15 . 08

517.592.361.676,44 265.899.792.450,72 200.479.269.132,96 51.213.300.092,76 JUMLAH

Bangli, 28 Desember 2017

BUPATI BANGLI

I MADE GIANYAR

Halaman 190REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN