Post on 19-May-2018
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 I-1
1.1. Latar Belakang
Pembangunan pada hakekatnya dimaknai sebagai suatu proses
perubahan ke arah yang lebih baik melalui beragam upaya yang dilakukan secara
terencana. Paradigma perencanaan pembangunan menghendaki agar
pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis,
partisipatif, politis, serta bottom-up dan top-down process. Keterlibatan berbagai
stakeholders dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat
penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapat dukungan optimal
untuk implementasinya. Secara praktis, merujuk pada pembangunan Kabupaten
Jombang selama lima tahun kedepan yang diarahkan untuk mewujudkan visi
Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 yaitu “Jombang Sejahtera untuk
Semua”. Pernyataan visi tersebut merupakan suatu pilihan yang menjadi
komitmen bersama sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan melalui
optimalisasi seluruh sumberdaya secara komprehensif dengan berpegang pada
prinsip prioritas sehingga tujuan pembangunan yang ingin dicapai dapat
terlaksanakan dengan baik.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Kerja Tahunan SKPD
(Renja-SKPD) yang berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis SKPD (Renstra-
SKPD). Renja-SKPD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, indikasi program dan kegiatan, serta pagu dana indikatif selama kurun
waktu 1 (satu) tahun. Oleh karena itu, secara umum perencanaan berfungsi
sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai
tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan
potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang
mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Perencanaan juga dilakukan
untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan
terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi
pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 I-2
melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang
dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Tentunya juga dalam proses
perencanaan pembangunan keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan
sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari perencanaan makro didaerah guna
mewujudkan perencanaan yang partisipatif, inovatif dan tepat sasaran yang
diharapkan hasil dari pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Jombang Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang tahun 2017 yang memuat arah
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi,
potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat
yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan
perencanaan pembangunan daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan
dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang tahun 2017 juga merupakan penjabaran dari draft Renstra
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2014-2018 yang mana
mengacu pada Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2005-2025 serta RPJMD kabupaten Jombang tahun 2014-2018.
Oleh karena itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai
salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang yang memiliki tugas
dan fungsi untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
dalam bidang kebinamargaan, pengairan, tata ruang dan penerangan jalan umum
perlu menyusun suatu rencana kerja agar dapat menentukan arah perkembangan
organisasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada
pencapaian hasil. Berkenaan dengan program RPJMD yang termasuk bidang
urusan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang
perlu dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang kemudian ditetapkan
menjadi visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun
penyusunan program dan kegiatan perlu memperhatikan kedudukan dalam
urusan, evaluasi kegiatan RPJMD sebelumnya, proyeksi lima tahun ke depan,
skala prioritas dan memperhitungkan sumber daya sehingga rencana kerja yang
dirumuskan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang
dapat efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan.
Keterkaitan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Jombang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada
gambar dibawah ini.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 I-3
Gambar 1
Keterkaitan Renja dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
.
Berdasarkan gambar diatas dapat dideskripsikan sebagaimana pola
perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kabupaten Jombang. RPJPD
Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka
panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka
menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan
urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan
lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-
beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran
pokok pembangunan jangka panjang. Adapun RPJMD Kabupaten Jombang 2014-
2018 merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan jangka panjang, RPJMD
Kabupaten Jombang akan dijabarkan didalam dokumen RKPD yang selanjutnya
akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD. Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang tahun 2014-
2018 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014-
2018 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setiap tahun mulai tahun 2014 sampai
dengan tahun 2018. Renja SKPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA-SKPD
(Rencana Kerja Anggaran SKPD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja,
fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan
dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah
pembangunan daerah. Critical pointnya adalah menyusun hubungan optimal
antara input, proses, dan output/outcome.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 I-4
1.2. Landasan hukum
Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang Tahun 2017 mengacu pada yaitu : 1)
landasan idiil Pancasila, 2) landasan konstitusional UUD’45, serta 3) landasan
operasional:
Landasan hukum dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang, adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah;
4. Undang-Undang Nomo17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggung- jawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Renja Pemerintah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 I-5
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi
Penyalenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan
Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;
19. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jombang;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Jombang periode 2005 - 2025;
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Jombang.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahaun 2008 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor __ Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2014 -
2018;
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 I-6
30. Peraturan Bupati Jombang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten
Jombang.
31. Peraturan Bupati Jombang Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Jombang tahun 2017 adalah :
1. Memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh pegawai lingkup Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan
perencanaan dan pembangunan infrastruktur dasar, monitoring, evaluasi dan
pengendalian pelaksanaan kegiatan;
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan (stakeholder)
tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Jombang dalam mengkoordinasikan dan
mengintegrasikan perencanaan pembangunan di daerah;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan
SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang terutama terkait monitoring,
evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan
pembangunan daerah dalam bidang kebinamargaan, pengairan, tata ruang
dan penerangan jalan umum guna menunjang pencapaian target kinerja
pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja)
yang bersifat tahunan.
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Jombang tahun 2017 ini adalah:
1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk
lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang sebagai wujud
pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan
daerah.
2. Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap dan tindakan
proaktif yang berorientasi pada keberhasilan secara sistemik di masa depan.
3. Meningkatkan komunikasi antara para pemangku kepentingan / multi pihak
dalam pelayanan terkait perencanaan pembangunan daerah.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 I-7
4. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Jombang Tahun 2017 mempunyai hubungan yang sinergis dan implementatif
dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu: RPJMD Kabupaten Jombang
Tahun 2014-2018, Renstra SKPD, RKPD Kabupaten Jombang dan rencana
tata ruang daerah.
Adapun keterkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan
sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, keberadaan Renja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan satu bagian yang utuh
dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang khususnya
dalam menjalankan agenda rencana pembangunan yang telah tertuang dalam
RPJMD
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Jombang Tahun 2017 berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun
2010 terdiri atas:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II.EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III.TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2. Tujuan dan Sasaran Penyesuaian Renja SKPD
3.3. Program dan kegiatan
BAB IV. PENUTUP
.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun
Awal tahun 201
Karya memiliki otonomi sen
umum dan jaringan irigasi
Ruang mempunyai
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
penerangan jalan umum. Untuk itu pada tahun 201
dan Penataan Ruang
INFRASTRUKTUR JALAN YANG ANDAL
BERMANFAAT DAN BERKELANJUTAN GUNA MENINGKATKAN KE
MASYARAKAT TAHUN 2018”
Kabupaten Jombang harus mampu
bidang kebinamargaan
dengan mewujudkan infrastruktur
bisa merasakan hasil pembangunan. Ini selaras dengan visi dan misi Kabupaten
Jombang tentunya dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabel.
Dalam rangka mewujudkan visi
Ruang Kabupaten Jombang 2014
upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berkaitan
dengan penetapan misi
Jombang 2014-2018, maka perlu diperhatikan
2018 yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh
Umum dan Penataan Ruang
mengapresiasikan upaya mendukung pelaksanaan misi pembangunan Kabupaten
Jombang 2014-2018, maka
Kabupaten Jombang menetapkan m
1. Mewujudkan jaringan jalan strategis dan persandangannya guna menunjang
kawasan cepat tumbuh, agribisnis, serta daerah terpencil
2. Meningkatkan jaringan irigasi yang lestari dan berkelanjutan, serta peningkatan
peran serta masyarakat, guna mencukupi ketersediaan air irigasi.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Awal tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Pengairan dan Cipta
memiliki otonomi sendiri dalam bidang kebinamargaan,
dan jaringan irigasi. Secara khusus, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
mempunyai tugas, pokok, fungsi dan urusan dalam melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
penerangan jalan umum. Untuk itu pada tahun 2017
dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang mempunyai visi
INFRASTRUKTUR JALAN YANG ANDAL, PENGELOLAHAN IRIGASI YANG
DAN BERKELANJUTAN GUNA MENINGKATKAN KE
MASYARAKAT TAHUN 2018”. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Jombang harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat di
kebinamargaan, pengairan, tata ruang serta
dengan mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas sehingga masyarakat
bisa merasakan hasil pembangunan. Ini selaras dengan visi dan misi Kabupaten
Jombang tentunya dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabel.
Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Kabupaten Jombang 2014-2018, maka perlu ditetapkan misi sebagai
upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berkaitan
dengan penetapan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2018, maka perlu diperhatikan Misi Pembangunan Jombang 2014
2018 yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang. Oleh sebab itu, dalam
mengapresiasikan upaya mendukung pelaksanaan misi pembangunan Kabupaten
2018, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Jombang menetapkan misi 2014-2018 sebagai berikut:
Mewujudkan jaringan jalan strategis dan persandangannya guna menunjang
kawasan cepat tumbuh, agribisnis, serta daerah terpencil
an jaringan irigasi yang lestari dan berkelanjutan, serta peningkatan
peran serta masyarakat, guna mencukupi ketersediaan air irigasi.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017II - 1
an Capaian Renstra SKPD
Bina Marga, Pengairan dan Cipta
diri dalam bidang kebinamargaan, penerangan jalan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
tugas, pokok, fungsi dan urusan dalam melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kebinamargaan dan
ini, Dinas Pekerjaan Umum
mempunyai visi “TERWUJUDNYA
, PENGELOLAHAN IRIGASI YANG
DAN BERKELANJUTAN GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
memberikan pelayanan kepada masyarakat di
, pengairan, tata ruang serta penerangan jalan umum
dasar yang berkualitas sehingga masyarakat
bisa merasakan hasil pembangunan. Ini selaras dengan visi dan misi Kabupaten
Jombang tentunya dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabel.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
2018, maka perlu ditetapkan misi sebagai
upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berkaitan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Misi Pembangunan Jombang 2014-
2018 yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Dinas Pekerjaan
Kabupaten Jombang. Oleh sebab itu, dalam
mengapresiasikan upaya mendukung pelaksanaan misi pembangunan Kabupaten
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2018 sebagai berikut:
Mewujudkan jaringan jalan strategis dan persandangannya guna menunjang
kawasan cepat tumbuh, agribisnis, serta daerah terpencil.
an jaringan irigasi yang lestari dan berkelanjutan, serta peningkatan
peran serta masyarakat, guna mencukupi ketersediaan air irigasi.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017II - 2
3. Mewujudkan sarana dan prasarana peralatan, perbekalan serta laboratorium,
guna terlaksananya infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi serta sumber daya
energi.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur serta
pengendalian aset guna memberikan pelayanan prima.
Pada tahun 2017, Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang telah direalisasikan ke dalam 20 program dan 244 kegiatan meliputi bidang
kebinamargaan, serta penerangan jalan umum.
Kebijakan – kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
dilakukan untuk mengatasi faktor – faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya
target kinerja adalah sebagai berikut:
a. Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihak ke-3, terkait dengan
perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan proyek.
b. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat serta instansi
terkait sehingga kegiatan bisa terlaksana tepat sasaran.
c. Meningkatkan proses perencanaan dan penganggaran program dan
kegiatan secara matang dan terpadu.
d. Melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap
realisasi fisik serta keuangan penyerapan APBD tahun 2015.
e. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi kepada SKPD untuk
mempedomani dokumen RPJMD yang di jabarkan ke dalam Renstra
SKPD, sebagai arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam
menentukan program dan kegiatan di setiap SKPD.
f. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang tupoksi dilingkup
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017II - 3
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Jombang
Pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan infrastruktur dasar yaitu
jalan dan pelengkapnya sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat
merupakan poin penting bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
sebagai tolak ukur kinerja pelayanan. Dalam merumuskan program-program
pembangunan infrastruktur jalan diperlukan proses yang berkesinambungan yang
mencakup keputusan atau pilihan - pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu
tujuan dalam meningkatkan pembangunan daerah di masa yang akan datang. Oleh
karena itu, keberhasilan dan kegagalan program-program Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang sangat bergantung dari proses perencanaan yang
dilaksanakan baik dari tingkat bawah (bottom-up) maupun dari tingkat atas (top-
down). Peran serta dan kerjasama dari berbagai pihak sangat mempengaruhi
keberhasilan program. Mulai dari masyarakat hingga pemerintah dan pihak ketiga
harus membangun kerjasama yang komunikatif dan inisiatif sehingga tercipta
pelaksanaan pembangunan yang kondusif. Dalam mengukur keberhasilan dari
tujuan dan sasaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Jombang tahun 2017 maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja
pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan
kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses
perencanaan yang efektif, efisien, partisipatif dan akuntabel untuk mencapai tujuan
dan sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut :
1) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD Yang telah ditetapkan dengan
peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Jombang Tahun 2005-2025
2) Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Jombang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2015
3) Penjabaran program dan kegiatan RPJMD tahun 2014-2018 yang dituangkan
didalam prioritas pembangunan daerah serta target/sasaran pembangunan
yang ingin dicapai pada tahun 2017 ke dalam RKPD
4) Tersedianya informasi dan data jalan dan jembatan serta bangunan
pendukung lainnya se-Kabupaten Jombang.
5) Sinkronisasi antara program dan kegiatan pembangunan daerah dengan
prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2016
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017II - 4
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Tahun 2017 dari target/sasaran yang ditetapkan sebesar 100% pada akhir
tahun 2017 yang artinya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan
dan penganggaran program/kegiatan didalam anggaran (APBD) dan nilai program
berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja, telah terealisasi sebesar 82,65%. Dari
angka tersebut dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja dan anggaran pada tahun
2017 dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan - aturan yang ada.
Namun masih banyak permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
selama Tahun 2017 diantaranya :
1. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara masyarakat, pihak ketiga serta
pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Masih terdapatnya pihak ketiga/rekanan yang belum memenuhi jadwal
pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan jadi terhambat.
3. Kurangnya pengawasan dan monitoring dari konsultan pengawas maupun dari
tim monitoring Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Sinkronisasi perencanaan Top Down dan Bottom Up yang kurang maksimal.
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan dari SKPD
kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting.
6. Keterbatasan pegawai dilingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Jombang, sehingga pelaksanaan program/kegiatan menjadi kurang
maksimal.
7. Konsistensi perencanaan program/kegiatan dan penganggaran yang sering
berubah - ubah, sehingga mempengaruhi kinerja pelaksanaan APBD tahun
2015.
8. Data dan informasi yang digunakan untuk penyusunan bahan RKPD khususnya
terkait dengan pemenuhan gambaran kondisi daerah, sangat sulit di dapat.
Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan
oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2015 merupakan upaya
– upaya dalam mencapai target dan sasaran pembangunan yang belum di capai
hingga tahun 2012 yang telah ditetapkan di dalam visi dan misi RPJMD tahun
2014 – 2018 yang juga merupakan tahun terakhir dari proses perencanaan
pembangunan di Kabupaten Jombang, yaitu “menghasikan produk-produk
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017II - 5
perencanaan yang berkualitas dan akuntabel, dalam artian bahwa perencanaan
pembangunan dilakukan dengan terukur dan tepat sasaran, baik secara kuantitas
maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam proses monitoring, evaluasi
maupun pengendaliannya serta yang nantinya diharapkan dapat memberikan arah
dan kebijakan dalam mengatasi permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan yang terjadi selama tahun 2015, sehingga target dan
sasaran yang ditetapkan di dalam visi dan misi diharapkan dapat mewujudkan
Masyarakat Jombang Yang Sejahtera, Agamis dan berdaya Saing Berbasis
Agribisnis, sesuai dengan visi dan misi yang ada di dalam RPJMD Kabupaten
Jombang Tahun 2014-2019. Hal tersebut selaras dengan tema Rencana Kerja
Pembangunan Nasional (RKP) tahun 2014 yaitu “Memantapkan Perekonomian
Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan” yang
difokuskan dalam 3 (tiga) bagian kebijakan pembangunan yang digariskan dalam
RKP 2014, yaitu pertama, yang diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran
prioritas pembangunan nasional, kedua untuk memperkuat pembangunan di
berbagai bidang pembangunan, serta ketiga untuk memperkokoh kesatuan
wilayah pembangunan seluruh Indonesia.
Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya dampak terhadap visi
dan misi kepala daerah yang telah tertuang didalam RPJMD 2014 – 2018, yaitu
1. Terhambatnya pemenuhan target dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014 - 2018.
2. Terhambatnya peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing merata.
3. Kurang optimalnya penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas dan
berwawasan lingkungan
4. Kurang optimalnya penyusunan dokumen perencanaan yang berdampak pada
kurang meratanya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
5. Keterlambatan pemenuhan data – data/informasi yang dibutuhkan untuk
mendukung perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dan
penerangan jalan umum, sehingga menghambat pencapaian misi yang ada di
dalam RPJMD, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
6. Target dan sasaran pembangunan yang ada di dalam RPJMD Kabupaten
Jombang menjadi terhambat, karena keterbatasan jumlah pegawai yang ada
dilingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang.
7. Ketidaklengkapan data/informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan
rancangan RKPD, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam proses
penyelesaian dokumen RKPD;
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017II - 6
8. Sinkronisasi program dan kegiatan dalam proses perencanaan pembangunan
(bottom-up/top-down) dalam musrenbang kecamatan belum mencantumkan
target dan sasaran yang ingin dicapai dalam prgram/kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2014, oleh karena itu akan mempengaruhi
pencapaian visi dan misi yang ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten
Jombang pada tahun 2013.
Tantangan dan peluang serta isu – isu strategis yang digunakan sebagai
rekomendasi/catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program
dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan guna mewujudkan visi dan misi
Kabupaten Jombang, yaitu:
1. Sinkronisasi dan koordinasi terkait keterpaduan perencanaan antara
Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
2. Mengembangkan dan terus berinovasi terkait model perencanaan
pembangunan yang berbasis pemberdayaan dan peran serta masyarakat,
sehingga perlu adanya peningkatan perencanaan yang partisipatif.
3. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi berkaitan dengan program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari proses perencanaan bottom-up
sampai pada top-down, sehingga dapat mewujudkan perencanaan yang
terukur dan tepat sasaran;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme aparatur
perencana;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang ada;
6. Pelaksanaan percepatan pembangunan desa;
7. Pengembangan sistem dan komitmen perencanaan dalam meningkatkan
pembangunan;
8. Mengefektivitas monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
kebijakan pembangunan secara berkala;
9. Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh;
10. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur daerah, terutama infrastruktur
menuju kawasan sentra - sentra agribisnis.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017II - 7
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan
perencanaan pembangunan yang di amanatkan di dalam Undang - undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana
dalam proses perencanaan pembangunan tentunya harus melalui proses
perencanaan secara partisipatif, teknokratik, bottom-up/top-down serta unsur politis,
Didalam penyusunan rancangan awal RKPD tahun 2017 arah kebijakan dan
strategi pembangunan daerah lebih di fokuskan dalam mewujudkan pemantapan
kualitas infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang pertumbuhan kawasan,
sehingga diharapkan kondisi infrastruktur daerah di tahun 2017 baik jalan
kabupaten maupun jalan desa sudah dalam kondisi baik. Kondisi tersebut tentunya
dapat berdampak positif pada perkembangan ekonomi masyarakat dan
pertumbuhan investasi daerah yang secara tidak langsung akan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan PDRB kabupaten. Namun perencanaan pembangunan
daerah di tahun 2017 tidak hanya terfokus pada peningkatan infrastruktur daerah
tetapi juga pada percepatan pembangunan desa, meningkatkan pelayanan
pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta pemantapan kawasan strategis
dan daya saing daerah. Dalam upaya percepatan pembangunan desa dapat
diwujudkan dengan adanya kebijakan pagu indikatif desa (PID), dimana tujuan dari
kebijakan tersebut diharapkan dapat menampung usulan-usulan dari masyarakat
khususnya di daerah perdesaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
meningkatkan pembangunan di Kabupaten Jombang.
Oleh karena itu, partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua elemen
masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif sangat di
butuhkan, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tentunya di harapkan dapat
memperkecil disparitas antar wilayah.
Proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan yang ada di
dalam RKPD tahun 2015 sejalan dengan program dan kegiatan di dalam KUA dan
PPAS tahun 2015, hal tersebut menandakan bahwa sinkronisasi perencanaan
program dan kegiatan yang di usulkan sudah berjalan dengan baik dan sesuai
dengan aturan - aturan yang telah ditetapkan.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017II - 8
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan - usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang pada tahun 2017, merupakan
hasil dari proses perencanaan pembangunan dari tingkat desa (musrenbangdes)
sampai dengan tingkat kabupaten (musrenbang kabupaten) yang tentunya sudah
melalui proses perencanaan secara teknokratik dan politis. Rencana Kerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2017 merupakan perencanaan
dan penganggaran yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jombang tahun
2014-2018 serta target dan sasaran pembangunan Nasional maupun Provinsi, yang
memuat tentang arah, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang baik yang
merupakan kegiatan PID maupun kegiatan SKPD tersebut dipilih dengan
memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan dengan kesesuaian tugas
pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta isu – isu
strategis maupun permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan
musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja
SKPD yang nantinya rancangan Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang
dikoordinasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.sesuai dengan
rentang kendali di masing – masing bidang. Maksud dan tujuan dari pembahasan
rancangan Renja adalah untuk sinkronisasi dan penyelarasan program dan
kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan
sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian
sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan
fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
Perencanaan pembangunan nasional di tahun 201
pertama dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN)
tahun 2015-2019 dengan tema
Menyeluruh di Berbagai Bidang Dengan Menekankan Pencapaian Daya
Saing Kompetitif Perekonomian Berlandaskan Ke
Berkualitas, Serta Kemampuan IPTEK Yang Terus Meningkat”
hal penting dalam arah kebijakan pembangunan nasional 5 (lima) tahun ke depan
sebagai upaya dalam mewujudkan visi dan misi di dalam RPJPN tahun 2005
2025, yaitu :
1. Indonesia masuk menjadi
Menengah). Agar pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Negara dapat
tumbuh berkualitas, maka harus disiapkan landasan pembangunan yaitu
produktivitas. Tentunya produktivitas tergantung pada ni
barang dan jasa, sehingga diharapkan Indonesia ke depan dapat terhindar
dari Middle Income Trap
2. Tahun 2025-
proporsi penduduk produktif lebih besar dari p
(anak-anak dan lansia), sehingga pembangunan ke depan harus dapat
mempersiapkan agar menjadi peluang (bonus) dan bukan menjadi beban
(liabilities) dalam proses pembangunan.
3. Pembangunan berkelanjutan yang menjadi sebuah keharu
pilihan, yang didasarkan pada 4 (empat) pilar pembangunan, yaitu :
a. Pilar sosial (People) yang bertujuan untuk pencapaian MDGs dan Post
2015 Development Agenda dengan fokus :
1. Pemerataan
2. Kesehatan
3. Pendidikan
4. Keamanan
5. Perumahan
6. Kependudukan
b. Pilar ekonomi (Profit) yang bertujuan untuk pencapaian Ekonomi hijau
dengan fokus :
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Perencanaan pembangunan nasional di tahun 201
pertama dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN)
2019 dengan tema “Memantapkan Pembangunan Secara
Menyeluruh di Berbagai Bidang Dengan Menekankan Pencapaian Daya
Saing Kompetitif Perekonomian Berlandaskan Ke
Berkualitas, Serta Kemampuan IPTEK Yang Terus Meningkat”
hal penting dalam arah kebijakan pembangunan nasional 5 (lima) tahun ke depan
sebagai upaya dalam mewujudkan visi dan misi di dalam RPJPN tahun 2005
Indonesia masuk menjadi Middle Income Country
Menengah). Agar pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Negara dapat
tumbuh berkualitas, maka harus disiapkan landasan pembangunan yaitu
produktivitas. Tentunya produktivitas tergantung pada ni
barang dan jasa, sehingga diharapkan Indonesia ke depan dapat terhindar
Middle Income Trap (Negara Berpendapatan Rendah)
-2030 ada peluang bonus demografi, maksudnya diharapkan
proporsi penduduk produktif lebih besar dari proporsi penduduk non produktif
anak dan lansia), sehingga pembangunan ke depan harus dapat
mempersiapkan agar menjadi peluang (bonus) dan bukan menjadi beban
dalam proses pembangunan.
Pembangunan berkelanjutan yang menjadi sebuah keharu
pilihan, yang didasarkan pada 4 (empat) pilar pembangunan, yaitu :
Pilar sosial (People) yang bertujuan untuk pencapaian MDGs dan Post
Development Agenda dengan fokus :
Pemerataan
Kesehatan
Pendidikan
Keamanan
Perumahan
Kependudukan
Pilar ekonomi (Profit) yang bertujuan untuk pencapaian Ekonomi hijau
dengan fokus :
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 III-1
Perencanaan pembangunan nasional di tahun 2016, merupakan tahapan
pertama dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN)
“Memantapkan Pembangunan Secara
Menyeluruh di Berbagai Bidang Dengan Menekankan Pencapaian Daya
Saing Kompetitif Perekonomian Berlandaskan Keunggulan SDA dan SDM
Berkualitas, Serta Kemampuan IPTEK Yang Terus Meningkat”. Ada 3 (tiga)
hal penting dalam arah kebijakan pembangunan nasional 5 (lima) tahun ke depan
sebagai upaya dalam mewujudkan visi dan misi di dalam RPJPN tahun 2005-
Middle Income Country (Negara Berpendapatan
Menengah). Agar pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Negara dapat
tumbuh berkualitas, maka harus disiapkan landasan pembangunan yaitu
produktivitas. Tentunya produktivitas tergantung pada nilai dan efisiensi
barang dan jasa, sehingga diharapkan Indonesia ke depan dapat terhindar
endapatan Rendah)
2030 ada peluang bonus demografi, maksudnya diharapkan
roporsi penduduk non produktif
anak dan lansia), sehingga pembangunan ke depan harus dapat
mempersiapkan agar menjadi peluang (bonus) dan bukan menjadi beban
Pembangunan berkelanjutan yang menjadi sebuah keharusan bukan lagi
pilihan, yang didasarkan pada 4 (empat) pilar pembangunan, yaitu :
Pilar sosial (People) yang bertujuan untuk pencapaian MDGs dan Post-
Pilar ekonomi (Profit) yang bertujuan untuk pencapaian Ekonomi hijau
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 III-2
1. Struktur ekonomi
2. Pola konsumsi dan produksi
3. Ketahanan pangan
4. Ketahanan energi
5. Infrastruktur/konektivitas
c. Pilar lingkungan (Planet) yang bertujuan untuk pencapaian linngkungan
dan keaneragaman hayati dengan fokus :
1. Atmosfir
2. Tanah
3. Pesisir dan laut
4. Air bersih
5. Keanekaragaman hayati
d. Pilar tata kelola (Governance) yang bertujuan untuk pencapaian kerangka
regulasi, kelembagaan dan pemberantasan korupsi dengan fokus :
1. Kelembagaan
2. Kapasitas lembaga
Namun dalam mewujudkan arah kebijakan pembangunan nasional
tersebut, tentunya tidak lepas dari kondisi dan tantangan serta sasaran
pembangunan nasional selama tahun 2015-2019, antara lain :
1. Bidang Polhukam :
a. Proses perijinan yang masih tidak jelas dan tidak transparan
b. Korupsi masih belum dapat dikendalikan
Sasaran :
o Konsolidasi demokrasi
o Praktek korupsi menurun
2. Bidang ekonomi :
a. sektor ekonomi makro bagus sedangkan sektor riil masih belum optimal
b. tambahan kesempatan kerja/persen pertumbuhan terbatas
c. ketahanan pangan rentan serta ketahanan energi rapuh
d. infrastruktur terutama luar jawa masih sangat kurang
Sasaran :
o Pertumbuhan ekonomi 6-8%/th dengan didukung industri yang
memiliki nilai tambah tinggi
o PDB per kapita tahun 2019 USD 7.000
o Tingkat kemiskinan 6-8%
o Infrastruktur dasar terkait elektrifikasi, air bersih dan kelayakan jalan
raya 100%
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 III-3
3. bidang sosial :
a. bidang pendidikan terutama dasar APK cukup baik, namun drop-out
sekolah menengah masih tinggi
b. bidang kesehatan terkait angka kematian bayi dan prevalensi gizi masih
cukup tinggi
c. kesenjangan pendapatan (gini) dan layanan dasar
d. penyerapan tenaga kerja masih besar di sektor informal (pertanian dan
UKM)
Sasaran :
o Bidang pendidikan tahun 2019 terkait APM SD/MI/sederajat: 97%,
APM SMP/MTs/sederajat: 80%, APK SMP/MTs/sederajat: 104%, APK
SMA/SMK/MA: 89%, APK PT/PTA: 39% (2019)
o Bidang kesehatan terkait Angka kematian bayi menurun dari 28/1000
menjadi 25/1000
4. Bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup :
a. Pemanfaatan SDA masih level primer dan nilai tambah rendah
b. Kualitas lingkungan masih buruk (udara dan air), deforestasi dan
kebakaran hutan serta lahan
c. Kegiatan ekonomi masih belum ramah lingkungan
d. Terkait bidang kelautan konektivitas laut, kemaritiman dan potensi laut
masih belum dimanfaatkan secara ooptimal
e. Ekonomi biodiversity dan jasa lingkungan belum dimanfaatkan
Sasaran :
o Produksi padi 46 juta ton (2,9%/th) dan pangan protein meningkat
o Penurunan emisi GRK 2019 mendekati 26%
o Hilirasasi hasil imbang
o Bauran energi EBT 6-7% di tahun 2019
5. Bidang daerah :
a. Kesenjangan antar daerah (dalam berbagai aspek)
b. SPM masih belum strandard dan masih rendah kualitasnya
c. Desentralisasi belum mendekatkan pelayanan ke masyarakat
d. Pembangunan desa masih berjalan lambat dibandingkan dengan
pembangunan di daerah perkotaan.
Sasaran :
o Ekonomi jawa-luar jawa : 59:41 menjadi 53-55:45:47
o Kabupaten tertinggal turun dari 114 menjadi 39 (2019)
Melihat permasalahan dan tantangan dalam pembangunan nasional,
pemerintah melalui rencana kerja pembangunan tahun 2016 dengan tema
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 III-4
“Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Pondasi
Pembangunan Yang Berkualitas”, diharapkan dapat menghasilkan
pembangunan yang berkualitas dan mampu mensejahterakan masyarakat, hal itu
dapat dilihat dari unsur - unsur pokok dalam tema RKP tahun 2016, yaitu :
1. Reformasi pembangunan :
a. Percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam
b. Mengurangi ketergantungan impor barang modal dan bahan baku
c. Kepastian hukum dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi dan
tata kelola pemerintahan
2. Peningkatan daya saing nasional :
a. Memperbaiki neraca transaksi berjalan
b. Memperkuat landasan pembangunan sebagai upaya agar tidak terjebak
dalam Middle Income Trap (Negara berpendapatan rendah)
Dari tema dan unsur-unsur pokok yang menjadi arah serta kebijakan
pembangunan nasional tersebut disusun 9 (Sembilan) prioritas - Nawacita tahun 2016
yang difokuskan menjadi 3 dimensi. Sinkronisasi dimensi fokus prioritas pembangunan
dengan isu strategis yang ada tersaji dalam matrik berikut:
Tabel 4.3.
3 Dimensi Alokasi Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2016
No. DIMENSI PRIORITAS ISU STRATEGIS
1 Pembangunan
sektor unggulan
Kedaulatan pangan 1. Perluasan lahan sawah
2. Harga dan pasokan tidak stabil
3. Kualitas konsumsi masyarakat
4. Gangguan kesehatan bahan pangan
Kedaulatan energi 1. Peningkatan produksi
2. Peningkatan cadangan energi
3. Peningkatan energi terbarukan
4. Konversi dan subsidi BBM
5. Efisiensi penggunaan energi
Maritim dan kelautan 1. Batas laut dan pulau-pulau terluar
2. Pengawasan laut
3. Sistem transportasi antarmoda
4. Kelestarian laut
5. Kesejahteraan nelayan
Pariwisata dan industri 1. Peningkatan pemasaran wisata indonesia
2. Pembangunan kawasan wisata berpotensial
3. Pengembangan industri wisata
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 III-5
No. DIMENSI PRIORITAS ISU STRATEGIS
4. Pengembangan wilayah industri terutama di luar jawa
5. Peningkatan kualitas dan daya saing produk ekspor
2 Pembangunan
Kebutuhan
dasar
Pendidikan 1. Kualitas Pelayanan pendidikan
2. Pemerataan pendidikan dasar dan menengah
3. Kualitas dan daya saing lulusan perguruan tinggi
4. Reformasi mental
Kesehatan 1. Pelayanan Kesehatan, KIS, dan Rumah Sakit Rujukan
2. Perbaikan Gizi
3. Pengawasan obat dan makanan
4. Peningkatan SDM bidang kesehatan
Perumahan 1. Perumahan murah dan rusun
2. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur air dan sanitasi
3 Pengurangan
kesenjangan
Kesenjangan antar
wilayah
1. Pembangunan tidak merata
2. Perkembangan daerah tertinggal
Kesenjangan antar
pendapatan
1. Persebaran penduduk
2. Kualitas tenaga kerja
3. Produktivitas rendah
4. Pengangguran
5. Tingkat kemiskinan
Sumber: Rancangan RKP Tahun 2016, diolah
Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, maka
kebijakan – kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang di arahkan
pada upaya pencapaian sasaran dan tujuan yang hendak dicapai di dalam
pembangunan nasional maupun daerah, dimana perencanaan pembangunan
tahun 2017 merupakan rencana pembangunan tahun kedua dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-
2018, dimana arah kebijakan ditahun 2017 tidak hanya difokuskan untuk
membenahi terkait infrastruktur tetapi juga terkait percepatan pembangunan desa
melalui kebijakan Pagu Indikatif Desa (PID), peningkatan pelayanan pendidikan
dan kesehatan yang berkualitas serta memantapkan daya saing. Oleh karena itu,
untuk mendukung tercapainya arah kebijakan tersebut, maka ditetapkan tema
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017, yaitu: ”Pemantapan
Kualitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Pertumbuhan
Kawasan”, dengan unsur-unsur pokok sebagai berikut:
1. Percepatan infrastruktur jalan Kabupaten dan jalan Desa
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 III-6
2. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan usaha tani dan jalan
produksi
3. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan JIDES dan JITUT
4. Percepatan pembangunan di kawasan agropolitan
5. Pembangunan/rehabilitasi ringan/sedang/berat SD dan lapangan olah
raga
6. Pengadaan sarana dan prasarana produksi
7. Pembangunan/rehabilitasi sumur dangkal pertanian/perkebunan
8. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air
minum/air bersih
9. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan lingkungan
10. Pembangunan saluran drainase/trotoar
Terlepas dari hasil pencapaian kemajuan pembangunan di Kabupaten
Jombang yang di ukur dengan adanya target dan realisasi kinerja pembangunan
daerah tahun 2014 dan target capaian kinerja pembangunan pada tahun 2017
yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Jombang,
Kabupaten Jombang masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan dan
isu strategis yang merupakan perkiraan tantangan dan hambatan yang akan
mempengaruhi perjalanan pembangunan di tahun 2017 dan juga memperhatikan
RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014-2018, maka permasalahan–
permasalahan dan isu strategis Kabupaten Jombang tahun 2017 adalah sebagai
berikut:
1. Pelaksanaan manajemen pembangunan yang belum optimal;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang masih belum berjalan dengan baik;
3. Masih rendahnya kualitas infrastruktur, khususnya infrastruktur dasar
masyarakat desa;
4. Tidak seimbangnya pertumbuhan kesempatan kerja dengan angkatan kerja
yang ada;
5. Belum optimalnya pengembangan potensi lokal;
6. Nilai tukar petani (NTP) yang masih rendah;
7. Isu-isu kerusakan lingkungan;
8. Masih rendahnya laju pertumbuhan.
Dari permasalahan utama yang telah dilakukan, secara lebih mendalam
akan didetailkan sesuai urusan pemerintahan daerah yang diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pusat dan Daerah. Hal ini dilakukan dalam upaya
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 III-7
menyediakan bahan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan
memudahkan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD
Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2017, yang selanjutnya digunakan sebagai
pedoman dalam proses penyusunan RAPBD Kabupaten Jombang Tahun
Anggaran 2017. RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2017 juga menjadi acuan bagi
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyempurnaan Rencana Kerja
(Renja) SKPD Tahun 2017.
Isu-isu strategis daerah dalam urusan pekerjaan umum adalah sebagai
berikut :
Jalan dan Jembatan
1. Belum adanya kebijakan daerah dalam penyelenggaraan dan pedoman
operasional jalan kabupaten dengan memperhatikan keterkaitan antar
daerah dan antar kawasan;
2. Belum optimalnya penerapan teknologi terapan di bidang jalan;
3. Belum tegasnya pengendalian fungsi dan pemanfaatan hasil pembangunan
jalan, yang ditandai dengan tidak tegasnya pemberian izin, rekomendasi,
dispensasi dan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan
ruang pengawasan jalan;
4. Belum adanya evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan di kabupaten.
Sumber Daya Air
1. Pencemaran dan menurunnya kualitas lingkungan perairan sungai,
embung, mata air dan air tanah;
2. Kelebihan debit air dan pola aliran air/run off pada air permukaan
mengakibatkan beberapa tempat terjadi genangan air dan banjir;
3. Berkurangnya debit air dan menurunnya kapasitas sumber mata air
mengakibatkan beberapa tempat mengalami kekeringan dan krisis air;
4. Minimnya upaya konservasi sumber daya air maupun pengendalian daya
rusak air yang berdampak pada kerusakan elemen lingkungan lain;
5. Minimnya kegiatan pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer
dan sekunder dalam wilayah Kabupaten.
Sub Bidang Air Minum
1. Masih minimnya tingkat pelayanan air bersih kepada masyarakat;
2. Masih tingginya tingkat pencemaran pada sumber air baku, sehingga mutu
baku pada air minum dan layak konsumsi masih sangat rendah;
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 III-8
3. Terbatasnya penyediaan prasarana sarana air minum untuk daerah rawan
bencana dan daerah rawan air minum.
Sub Bidang Air Limbah
1. Sistem pembuang air limbah di tingkat masyarakat secara umum masih
menggunakan sistem unit setempat (on-site), sehingga kapasitasnya
terbatas dan pengawasannya belum optimal;
2. Pengembangan sistem sanitasi terpusat (off-site) skala komunal masih
kurang dikembangkan terutama pada daerah perkotaan dan kawasan
permukiman padat penduduk;
3. Kurangnya evaluasi, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan
pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah.
Persampahan
1. Masih rendahnya budaya masyarakat dalam membuang sampah pada
tempatnya dan belum adanya penerapan sangsi yang tegas;
2. Partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan pengolahan sampah di tingkat
rumah tangga sangat minim sehingga timbunan sampah yang harus
terangkut ke TPA cukup tinggi;
3. Masih minimnyacakupan tingkat pelayanan sistem persampahan kepada
masyarakat khususnya masyarakat perdesaan.
Bidang Draianase
1. Kurangnya kesadaran masyarakat di dalam memelihara saluran drainase
2. Belum adanya induk kebijakan pembangunan drainase, ehingga
penanganan drainase yang dilakukan masih bersifat parsial dan tidak
terintegrasi dalam suatu keterpaduan sistem penanganan.
Sub Bidang Permukiman
1. Semakin padatnya kawasan permukiman di perkotaan dan trend arah
pengembangan permukiman di kawasan perdesaan menyebabkan alih
fungsi lahan pertanian;
2. Belum adanya penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi
pengembangan pemukiman dan pembangunan kawasan.
3. Belum ada rencana pemerintah untuk menyelenggarakan pembangunan
kavling siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba);
4. Belum ada rencana program pengelolaan peremajaan/perbaikan kawasan
kumuh dan peningkatan kualitas lingkungan kumuh dengan program rumah
susun sewa (rusunawa).
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 III-9
Sub Bidang Bangunan Gedung Dan Lingkungan
1. Masih banyak bangunan berdiri tanpa dilengkapi IMB;
2. Adanya alih fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan rencana
penggunaan untuk aktivitas sebelumnya;
3. Belum ada studi pendataan bangunan gedung;
4. Belum semua kawasan ditetapkan pengembangannya melalui Rencana
Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
Sub Bidang Jasa Konstruksi
1. Belum ada penetapan pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
2. Minimnya sistem informasi jasa konstruksi;
3. Minimnya pengembangan SDM dan peningkatan kemampuan teknologi
jasa konstruksi;
4. Kurangnya kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis jasa konstruksi.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
3.2.1 Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu tertentu. Untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten
Jombang , salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah : Meningkatkan
infrastruktur dasar yang memadai.
Berkenaan dengan tujuan tersebut diatas, maka Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang kemudian merumuskan tujuan
sesuai dengan tupoksinya adalah :
1. Meningkatnya Infrastruktur Dasar Masyarakat dan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
3.2.2 Sasaran
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan
yang lebih spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang ingin dicapai
dalam Renja ini adalah :
1. Meningkatnya rasio panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
2. Meningkatnya jaringan irigasi dalam kondisi baik
3. Meningkatnya penyediaan penerangan jalan umum yang terpasang
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017III-10
4. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan penggunaan lahan dengan
rencana tata ruang.
3.3 Program dan Kegiatan
Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Jombang Tahun 2017 merupakan upaya dalam
mencapai target, sasaran pembangunan dan arah kebijakan daerah di tahun
2017 yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Jombang tahun 2017 serta dalam rangka mendukung pencapaian
MDGs, standar pelayanan minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, dan
pendayagunaan potensi ekonomi daerah. Adapun rencana program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Jombang Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 15.435.000,-
Keluaran : Tersedianya honor tenaga musiman (sesuai SK kepala
dinas)
Target : 1 Tahun
b. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 28.617.357.400,-
Keluaran : Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
Target : 1 Tahun
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Mebeleur
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 595.000.000,-
Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan mebeleur
Target : 1 Tahun
b. Pembangunan gedung kantor/bangunan pendukungnya
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 700.000.000,-
Keluaran : Terbangunnya gedung penyimpanan
Target : 2 paket
c. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 905.000.000,-
Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017III-11
Target : 1 Tahun
d. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan
pendukungnya
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 500.000.000,-
Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor/ bangunan pendukungnya
Target : 1 Tahun
e. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung
kantor
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 60.000.000,-
Keluaran : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung
kantor
Target : 1 Tahun
f. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan
operasional
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 310.000.000,-
Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Target : 1 Tahun
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 136.000.000,-
Keluaran : Tersedianya pakaian olah raga dan pakaian kerja lapangan
Target : 100%
4. Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta
keuangan SKPD
a. Penyusunan rencana strategis SKPD
Masukan : Tersedianya dana Rp. 35.000.000,-
Keluaran : Tersusunnya dokumen renstra SKPD
Target : 1 Dokumen
b. Penyusunan rencana kerja SKPD
Masukan : Tersedianya dana Rp. 15.000.000,-
Keluaran : Tersusunnya dokumen Renja SKPD
Target : 1 Dokumen
c. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Masukan : Tersedianya dana Rp. 15.000.000,-
Keluaran : Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017III-12
Target : 1 Dokumen
d. Penyusunan laporan keuangan SKPD
Masukan : Tersedianya dana Rp. 15.000.000,-
Hasil : Tersusunnya laporan keuangan SKPD
Target : 1 Dokumen
5. Program Penerangan Jalan Umum
a. Pemasangan KwH Meter Kecamatan Jogoroto
Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp. 150.000.000,-
Keluaran : Terpasangnya sarana perlengkapan penerangan
jalan
Target : 1 lokasi
b. Pemasangan KwH Meter Kecamatan Tembelang
Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp. 200.000.000,-
Keluaran : Terpasangnya sarana perlengkapan penerangan
jalan
Target : 1 lokasi
c. Pemeliharaan tiang profil PJU
Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp. 100.000.000,-
Keluaran : Terpeliharanya lampu PJU
Target : 1 tahun
d. Pemasangan lampu PJU Kecamatan Kabuh
Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp. 200.000.000,-
Keluaran : Terpasangnya sarana perlengkapan penerangan
jalan
Target : 1 lokasi
e. Pemasangan lampu PJU Kecamatan Kesamben
Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp. 400.000.000,-
Keluaran : Terpasangnya sarana perlengkapan penerangan
jalan
Target : 2 lokasi
f. Pemasangan lampu PJU Kecamatan Plandaan
Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp. 330.000.000,-
Keluaran : Terpasangnya sarana perlengkapan penerangan
jalan
Target : 1 lokasi
g. Pemasangan lampu PJU Kecamatan Ploso
Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp. 330.000.000,-
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017III-13
Keluaran : Terpasangnya sarana perlengkapan penerangan
jalan
Target : 1 lokasi
h. Penggantian lampu PJU Kecamatan Bandarkedungmulyo
Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp. 200.000.000,-
Keluaran : Terpeliharanya lampu PJU
Target : 1 lokasi
i. Penggantian lampu PJU Kecamatan Bareng
Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp. 400.000.000,-
Keluaran : Terpeliharanya lampu PJU
Target : 2 lokasi
j. Penggantian lampu PJU Kecamatan Diwek
Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp. 485.000.000,-
Keluaran : Terpeliharanya lampu PJU
Target : 2 lokasi
k. Penggantian lampu PJU Kecamatan Gudo
Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp. 400.000.000,-
Keluaran : Terpeliharanya lampu PJU
Target : 2 lokasi
l. Penggantian lampu PJU Kecamatan Jogoroto
Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp. 400.000.000,-
Keluaran : Terpeliharanya lampu PJU
Target : 2 lokasi
m. Penggantian lampu PJU Kecamatan Jombang
Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp. 200.000.000,-
Keluaran : Terpeliharanya lampu PJU
Target : 1 lokasi
n. Penggantian lampu PJU Kecamatan Mojoagung
Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp. 320.000.000,-
Keluaran : Terpeliharanya lampu PJU
Target : 1 lokasi
o. Penggantian lampu PJU Kecamatan Ngoro
Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp. 590.000.000,-
Keluaran : Terpeliharanya lampu PJU
Target : 3 lokasi
p. Pemeliharaan rutin Penerangan Jalan Umum
Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp. 790.000.000,-
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017III-14
Keluaran : Terpeliharanya lampu PJU
Target : 1 tahun
q. Pemasangan neon box asmaul husna
Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp. 200.000.000,-
Keluaran : Terpasangnya sarana perlengkapan penerangan
jalan
Target : 1 lokasi
r. Pemasangan Lampu Hias PJU Dalam Kota
Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp. 100.000.000,-
Keluaran : Terpasangnya sarana perlengkapan penerangan
jalan
Target : 1 tahun
s. Perencanaan Penerangan Jalan Umum
Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp. 50.000.000,-
Keluaran : Jumlah dokumen yang disusun
Target : 1 dokumen
t. Fasilitasi / Koordinasi Pagu Indikatif Desa Bidang PJU
Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp. 100.000.000,-
Keluaran : Terpasangnya sarana perlengkapan penerangan
jalan
Target : 1 kegiatan
6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan
Sumber Daya Air
a. Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Loan
WISMP)
Masukan : Tersedianya dana Rp. 1.603.054.914,-
Keluaran : Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Pengelolaan Air
Target : 1 tahun
b. Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
(Pendampingan Program Wismp)
Masukan : Tersedianya dana Rp. 468.069.600,-
Keluaran : Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Pengelolaan Air
Target : 1 tahun
c. Promosi, sosialisasi dan pembinaan di bidang sumberdaya air
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017III-15
Masukan : Tersedianya dana Rp. 65.887.500,-
Keluaran : Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Pengelolaan Air
Target : 1 tahun
d. Pembinaan dan Pemberdayaan HIPPA/GHIPPA
Masukan : Tersedianya dana Rp. 419.440.000,-
Keluaran : Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan
Air
Target : 1 tahun
7. Program Perencanaan Umum Jalan dan Jembatan
a. Pengadaan Aspal
Masukan : Tersedianya dana Rp. 1.750.000.000,-
Keluaran : Jumlah aspal yang diadakan
Target : 1200 drum
b. Pengadaan tanah akses jembatan Ploso
Masukan : Tersedianya dana Rp. 10.000.000.000,-
Keluaran : Jumlah tanah yang di bebaskan
Target : 1 kegiatan
c. Prasurvey Jalan dan jembatan
Masukan : Tersedianya dana Rp. 50.000.000,-
Keluaran : Jumlah dokumen yang disusun
Target : 1 dokumen
8. Program Pengawasan dan Pengendalian
i. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jalan dan jembatan
Masukan : Tersedianya dana Rp. 74.400.000,-
Keluaran : Terlaksananya kegiatan pengawasan monitoring
Target : 1 tahun
j. Inventarisasi Jaringan Jalan dan Jembatan Wilayah UPTD Jombang
Masukan : Tersedianya dana Rp. 50.000.000,-
Keluaran : Jumlah dokumen yang disusun
Target : 1 dokumen
k. Inventarisasi Jaringan Jalan dan Jembatan Wilayah UPTD Mojoagung
Masukan : Tersedianya dana Rp. 50.000.000,-
Keluaran : Jumlah dokumen yang disusun
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017III-16
Target : 1 dokumen
l. Inventarisasi Jaringan Jalan dan Jembatan Wilayah UPTD Ploso
Masukan : Tersedianya dana Rp. 50.000.000,-
Keluaran : Jumlah dokumen yang disusun
Target : 1 dokumen
m. Inventarisasi Jaringan Jalan dan Jembatan Wilayah UPTD Ngoro
Masukan : Tersedianya dana Rp. 50.000.000,-
Keluaran : Jumlah dokumen yang disusun
Target : 1 dokumen
n. Survey Pelayanan Infrastruktur Jalan Kabupaten
Masukan : Tersedianya dana Rp. 200.000.000,-
Keluaran : Jumlah ruas yang disurvei
Target : 1 kegiatan
o. Fasilitasi Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Bina Marga
Masukan : Tersedianya dana Rp. 120.000.000,-
Keluaran : Jumlah jalan kegiatan DAK yang terfasilitasi
Target : 1 tahun
9. Program Peningkatan Peralatan dan Perbekalan
a. Rahabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
Masukan : Tersedianya dana Rp. 530.000.000,-
Keluaran : Jumlah alat berat yang dipelihara
Target : 1 tahun
b. Pengadaan Alat-Alat Berat
Masukan : Tersedianya dana Rp. 4,900,000,000,-
Keluaran : Jumlah alat berat yang diadakan
Target : 1 tahun
10. Program Pemeliharaan Rutin Jalan
a. Pemeliharaan rutin Jalan wilayah UPTD Bina Marga Jombang
Masukan : Tersedianya dana Rp. 975.000.000,-
Keluaran : Jumlah ruas yang dipelihara
Target : 1 tahun
b. Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah UPTD Bina Marga Mojoagung
Masukan : Tersedianya dana Rp. 800.000.000,-
Keluaran : Jumlah ruas yang dipelihara
Target : 1 tahun
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017III-17
c. Pemeliharaan rutin Jalan wilayah UPTD Bina Marga Ngoro
Masukan : Tersedianya dana Rp. 800.000.000,-
Keluaran : Jumlah ruas yang dipelihara
Target : 1 tahun
d. Pemeliharaan rutin Jalan wilayah UPTD Bina Marga Ploso
Masukan : Tersedianya dana Rp. 900.000.000,-
Keluaran : Jumlah ruas yang dipelihara
Target : 1 tahun
11. Program Pemeliharaan Berkala Jalan
a. Pemeliharaan Berkala Jalan Gambiran – Selorejo
Masukan : Tersedianya dana Rp. 2.960.096.000,-
Keluaran : Panjang jalan yang dipelihara
Target : 3655 m
b. Pemeliharaan Berkala Jalan Curahmalang – Karangprabon
Masukan : Tersedianya dana Rp. 2.871.322.000,-
Keluaran : Panjang jalan yang dipelihara
Target : 3655 m
c. Pemeliharaan Berkala Jalan Mlaras - Menturo
Masukan : Tersedianya dana Rp. 974.956.000,-
Keluaran : Panjang jalan yang dipelihara
Target : 3655 m
12. Program Rehabilitasi Jalan
a. Rehabilitasi Jalan Laksda Adi Sucipto
Masukan : Tersedianya dana Rp. 250.000.000,-
Keluaran : Panjang jalan yang direhab
Target : 150 m
b. Rehabilitasi Jalan Ki Hajar Dewantara
Masukan : Tersedianya dana Rp. 300.000.000,-
Keluaran : Panjang jalan yang direhab
Target : 250 m
c. Rehabilitasi Jalan Anggrek
Masukan : Tersedianya dana Rp. 200.000.000,-
Keluaran : Panjang jalan yang direhab
Target : 200 m
d. Rehabilitasi Jalan Curahmalang – Sembojo
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017III-18
Masukan : Tersedianya dana Rp. 900.000.000,-
Keluaran : Panjang jalan yang direhab
Target : 600 m
e. Rehabilitasi Jalan Peterongan - Sumobito
Masukan : Tersedianya dana Rp. 2.000.000.000,-
Keluaran : Panjang jalan yang direhab
Target : 1200 m
f. Rehabilitasi Jalan Talunkidul - Curahmalang
Masukan : Tersedianya dana Rp. 1.500.000.000,-
Keluaran : Panjang jalan yang direhab
Target : 750 m
g. Rehabilitasi Jalan Cukir - Parkir Makam GusDur
Masukan : Tersedianya dana Rp. 350.000.000,-
Keluaran : Panjang jalan yang direhab
Target : 200 m
h. Rehabilitasi Jalan Perak - Sumberagung
Masukan : Tersedianya dana Rp. 500.000.000,-
Keluaran : Panjang jalan yang direhab
Target : 1000 m
13. Program Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan
a. Peningkatan Jalan Blimbing – Gudo
Masukan : Tersedianya dana Rp. 2.850.000.000,-
Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan
Target : 3655 m
b. Peningkatan Jalan Talunkidul – Kesamben
Masukan : Tersedianya dana Rp. 1.000.000.000,-
Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan
Target : 530 m
c. Peningkatan Jalan Tembelang – Megaluh
Masukan : Tersedianya dana Rp. 200.000.000,-
Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan
Target : 250 m
d. Peningkatan Jalan Tanjungwadung – Marmoyo
Masukan : Tersedianya dana Rp. 215.000.000,-
Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan
Target : 100 m
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017III-19
e. Peningkatan Jalan Bakalanrayung – Made
Masukan : Tersedianya dana Rp. 948.500.000,-
Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan
Target : 387 m
f. Peningkatan Jalan Keboan – Ngusikan
Masukan : Tersedianya dana Rp. 750.000.000,-
Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan
Target : 1000 m
g. Peningkatan Jalan Kudubanjar – Kedungbogo
Masukan : Tersedianya dana Rp. 1.200.400.000,-
Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan
Target : 1500 m
h. Peningkatan Jalan Karangdagangan – Balongsari
Masukan : Tersedianya dana Rp. 1.500.000.000,-
Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan
Target : 860 m
i. Peningkatan Jalan Kedungrejo – Sumberagung
Masukan : Tersedianya dana Rp. 200.000.000,-
Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan
Target : 690 m
j. Peningkatan Jalan Kendalsari - Carangrejo
Masukan : Tersedianya dana Rp. 450.000.000,-
Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan
Target : 640 m
k. Peningkatan Jalan Pulorejo – Gumulan
Masukan : Tersedianya dana Rp. 200.000.000,-
Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan
Target : 220 m
l. Peningkatan Jalan Genenganjasem – Katemas
Masukan : Tersedianya dana Rp. 4.515.236.000,-
Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan
Target : 630 m
m. Peningkatan Jalan Tembelang – Kedunglosari
Masukan : Tersedianya dana Rp. 200.000.000,-
Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan
Target : 200 m
n. Peningkatan Jalan Mojosongo –Ngudirejo
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017III-20
Masukan : Tersedianya dana Rp. 650.000.000,-
Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan
Target : 1000 m
o. Peningkatan Jalan Kalangsemanding – Sukorejo
Masukan : Tersedianya dana Rp. 800.000.000,-
Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan
Target : 1250 m
p. Peningkatan Jalan Pojokrejo – Carangrejo
Masukan : Tersedianya dana Rp. 500.000.000,-
Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan
Target : 487 m
q. Peningkatan Jalan Balongsari – Sudimoro
Masukan : Tersedianya dana Rp. 200.000.000,-
Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan
Target : 300 m
r. Peningkatan Jalan Bedahlawak – Jatiwates
Masukan : Tersedianya dana Rp. 200.000.000,-
Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan
Target : 250 m
s. Peningkatan Jalan Made – Asemgede
Masukan : Tersedianya dana Rp. 2.700.000.000,-
Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan
Target : 800 m
t. Peningkatan Jalan Marmoyo – Jipurapah
Masukan : Tersedianya dana Rp. 3.500.000.000,-
Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan
Target : 1000 m
u. Peningkatan Jalan Bangsri – Darurejo
Masukan : Tersedianya dana Rp. 3.641.098.000,-
Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan
Target : 640 m
v. Peningkatan Jalan Denanyar – Megaluh
Masukan : Tersedianya dana Rp. 1.460.133.000,-
Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan
Target : 1122 m
w. Peningkatan Jalan Ploso – Munung
Masukan : Tersedianya dana Rp. 500.000.000,-
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017III-21
Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan
Target : 500 m
x. Peningkatan jalan Tanjunggunug – Dukuhklopo
Masukan : Tersedianya dana Rp. 1.121.511.050,-
Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan
Target : 970 m
14. Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan
a. Pemeliharaan Bangunan pelengkap Jalan UPTD Bina Marga Jombang
Masukan : Tersedianya dana Rp. 350.000.000,-
Keluaran : Jumlah ruas jalan yang dibangun tembok penahan
Target : 1 tahun
c. Pemeliharaan Bangunan pelengkap Jalan UPTD Bina Marga Mojoagung
Masukan : Tersedianya dana Rp. 350.000.000,-
Keluaran : Jumlah ruas jalan yang dibangun tembok penahan
Target : 1 tahun
d. Pemeliharaan Bangunan pelengkap Jalan UPTD Bina Marga Ploso
Masukan : Tersedianya dana Rp. 350.000.000,-
Keluaran : Jumlah ruas jalan yang dibangun tembok penahan
Target : 1 tahun
e. Pembangunan Tembok Penahan Jalan Brantas
Masukan : Tersedianya dana Rp. 200.000.000,-
Keluaran : Panjang tembok penahan yang di bangun
Target : 140 m
f. Pembangunan Tembok Penahan Jalan Denanyar – Sendangrejo
Masukan : Tersedianya dana Rp. 200.000.000,-
Keluaran : Panjang tembok penahan yang di bangun
Target : 125 m
g. Pembangunan Tembok Penahan Jalan Gudo – Kesemen
Masukan : Tersedianya dana Rp. 202.400.000,-
Keluaran : Panjang tembok penahan yang di bangun
Target : 100 m
h. Pembangunan Tembok Penahan Jalan Jatipelem – Tanggungan
Masukan : Tersedianya dana Rp. 202.400.000,-
Keluaran : Panjang tembok penahan yang di bangun
Target : 125 m
i. Pembangunan Tembok Penahan Jalan Gondekan – Gudo
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017III-22
Masukan : Tersedianya dana Rp. 200.000.000,-
Keluaran : Panjang tembok penahan yang di bangun
Target : 125 m
j. Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kabuh – Tanjungwadung
Masukan : Tersedianya dana Rp. 200.000.000,-
Keluaran : Panjang tembok penahan yang di bangun
Target : 140 m
k. Pembangunan Tembok Penahan Jalan Keboan – Ngusikan
Masukan : Tersedianya dana Rp. 200.000.000,-
Keluaran : Panjang tembok penahan yang di bangun
Target : 100 m
l. Pembangunan Tembok Penahan Jalan Cukir-Godong
Masukan : Tersedianya dana Rp. 186.000.000,-
Keluaran : Panjang tembok penahan yang di bangun
Target : 125 m
m. Pembangunan Tembok Penahan Jalan Ngusikan – Ngampel
Masukan : Tersedianya dana Rp. 186.000.000,-
Keluaran : Panjang tembok penahan yang di bangun
Target : 50 m
n. Pembangunan Tembok Penahan Jalan Pagerwojo – Pucangsimo
Masukan : Tersedianya dana Rp. 202.400.000,-
Keluaran : Panjang tembok penahan yang di bangun
Target : 100 m
o. Pembangunan Tembok Penahan Jalan Dukuharum – Kedungrejo
Masukan : Tersedianya dana Rp. 202.400.000,-
Keluaran : Panjang tembok penahan yang di bangun
Target : 145 m
p. Pembangunan Tembok Penahan Jalan Pucangsimo – Brangkal
Masukan : Tersedianya dana Rp. 200.000.000,-
Keluaran : Panjang tembok penahan yang di bangun
Target : 100 m
15. Program Pembangunan Jembatan
a. Pembangunan Jembatan Ds. Klitih, Kec. Plandaan
Masukan : Tersedianya dana Rp. 2,700,000,000,-
Keluaran : Terbangunnya jembatan sebanyak
Target : 1 BH
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017III-23
16. Program Perencanaan Umum Jaringan Irigasi
a. Fasilitasi/Koordinasi DAK Bidang Infrastruktur Irigasi
Masukan : Tersedianya dana Rp. 30,000,000,-
Keluaran :Tersedianya biaya umum kegiatan (rapat koordinasi)
Target : 1 tahun
b. Prasurvey jaringan pengairan
Masukan : Tersedianya dana Rp. 25,000,000,-
Keluaran : Prasurvey bidang SDA
Target : 1 tahun
c. Reinventarisasi jaringan irigasi
Masukan : Tersedianya dana Rp. 100,000,000,-
Keluaran : Reiventarisasi dan GIS jaringan irigasi
Target : 1 tahun
d. Penunjang kegiatan DAK
Masukan : Tersedianya dana Rp. 499,859,000,-
Keluaran : Tersedianya biaya penunjang DAK untuk jasa
pengawasan
Target : 1 tahun
e. Perencanaan Jaringan Irigasi
Masukan : Tersedianya dana Rp. 743,774,500,-
Keluaran : Tersedianya perencanaan jaringan irigasi
Target : 1 tahun
17. Program Pengelolaan Jaringan Irigasi
a. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah UPTD Pengairan
Blimbing
Masukan : Tersedianya dana Rp. 308,300,000,-
Keluaran : Jumlah saluran irigasi yang terpelihara
Target : 1 tahun
b. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah UPTD Pengairan
Cukir
Masukan : Tersedianya dana Rp. 348,400,000,-
Keluaran : Jumlah saluran irigasi yang terpelihara
Target : 1 tahun
c. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah UPTD Pengairan
Jombang
Masukan : Tersedianya dana Rp. 313,300,000,-
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017III-24
Keluaran : Jumlah saluran irigasi yang terpelihara
Target : 1 tahun
d. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah UPTD Pengairan
Kesamben
Masukan : Tersedianya dana Rp. 338,400,000,-
Keluaran : Jumlah saluran irigasi yang terpelihara
Target : 1 tahun
e. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah UPTD Pengairan
Mojoagung
Masukan : Tersedianya dana Rp. 338,400,000,-
Keluaran : Jumlah saluran irigasi yang terpelihara
Target : 1 tahun
f. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah UPTD Pengairan
Mojowarno
Masukan : Tersedianya dana Rp. 318,300,000,-
Keluaran : Jumlah saluran irigasi yang terpelihara
Target : 1 tahun
g. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah UPTD Pengairan
Perak
Masukan : Tersedianya dana Rp. 323,300,000,-
Keluaran : Jumlah saluran irigasi yang terpelihara
Target : 1 tahun
h. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah UPTD Pengairan
Peterongan
Masukan : Tersedianya dana Rp. 318,300,000,-
Keluaran : Jumlah saluran irigasi yang terpelihara
Target : 1 tahun
i. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah UPTD Pengairan
Ploso
Masukan : Tersedianya dana Rp. 343,300,000,-
Keluaran : Jumlah saluran irigasi yang terpelihara
Target : 1 tahun
j. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi
Masukan : Tersedianya dana Rp. 630,000,000,-
Keluaran : Jumlah saluran irigasi yang terpelihara
Target : 1 tahun
k. Pemeliharaan saluran/sungai dalam kota
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017III-25
Masukan : Tersedianya dana Rp. 243,000,000,-
Keluaran : Jumlah saluran irigasi yang terpelihara
Target : 1 tahun
18. Program Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi
a. Pemeliharaan Berkala Kali Jiken
Masukan : Tersedianya dana Rp. 200,000,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 140 m
b. Pemeliharaan Berkala Saluran pembuang Budugkesambi
Masukan : Tersedianya dana Rp. 181,606,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 160 m
c. Pemeliharaan Berkala Saluran pembuang Dayu
Masukan : Tersedianya dana Rp. 200,000,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 170 m
d. Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Kedunglopis
Masukan : Tersedianya dana Rp. 161,874,140,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 155 m
e. Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Ngepung
Masukan : Tersedianya dana Rp. 201,660,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 170 m
f. Pemeliharaan Berkala Saluran pembuang Sapon
Masukan : Tersedianya dana Rp. 189,415,000,-
Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan
Target : 170 m
g. Pemeliharaan Berkala Saluran pembuang Sidomukti
Masukan : Tersedianya dana Rp. 200,000,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 200 m
h. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Bunder I
Masukan : Tersedianya dana Rp. 205,500,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 180 m
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017III-26
i. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Caruban
Masukan : Tersedianya dana Rp. 200,000,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 185 m
j. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Karobelah
Masukan : Tersedianya dana Rp. 189,500,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 170 m
k. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kedungmlati
Masukan : Tersedianya dana Rp. 154,634,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 160 m
l. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kepuh
Masukan : Tersedianya dana Rp. 198,800,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 186 m
m. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kulak II
Masukan : Tersedianya dana Rp. 199,100,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 190 m
n. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Menganto
Masukan : Tersedianya dana Rp. 200,000,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 250 m
o. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Mernung
Masukan : Tersedianya dana Rp. 200,000,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 180 m
p. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Murukan
Masukan : Tersedianya dana Rp. 199,800,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 190 m
q. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Palrejo
Masukan : Tersedianya dana Rp. 196,800,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 190 m
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017III-27
r. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Penampan
Masukan : Tersedianya dana Rp. 198,200,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 180 m
s. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Pojokrejo
Masukan : Tersedianya dana Rp. 198,200,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 180 m
t. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Roworayung
Masukan : Tersedianya dana Rp. 168,550,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 155 m
u. Pemeliharaan Berkala Saluran sekunder Sepanyul
Masukan : Tersedianya dana Rp. 199,050,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 188 m
v. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Sukorejo
Masukan : Tersedianya dana Rp. 197,300,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 184 m
w. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Sumobito
Masukan : Tersedianya dana Rp. 198,200,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 190 m
x. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Tanjungwadung
Masukan : Tersedianya dana Rp. 200,000,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 167 m
y. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Tejo Kulon II
Masukan : Tersedianya dana Rp. 200,000,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 175 m
z. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kapas
Masukan : Tersedianya dana Rp. 176,040,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 155 m
aa. Pemeliharaan berkala Saluran Sekunder Gude Denanyar
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017III-28
Masukan : Tersedianya dana Rp. 198,100,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 170 m
bb. Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Cangak
Masukan : Tersedianya dana Rp. 199,450,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 190 m
cc. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kedungotok
Masukan : Tersedianya dana Rp. 150,000,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 120 m
dd. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Gamongan
Masukan : Tersedianya dana Rp. 196,800,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 180 m
ee. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Jogoroto
Masukan : Tersedianya dana Rp. 197,800,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 195 m
ff. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Plosokerep
Masukan : Tersedianya dana Rp. 200,000,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 200 m
gg. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder jasem
Masukan : Tersedianya dana Rp. 198,505,090,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 185 m
hh. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Mangunan
Masukan : Tersedianya dana Rp. 195,000,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 160 m
ii. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Tambakrejo
Masukan : Tersedianya dana Rp. 196,874,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 170 m
jj. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kulak I
Masukan : Tersedianya dana Rp. 174,740,000,-
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017III-29
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 160 m
kk. Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Tembelang
Masukan : Tersedianya dana Rp. 186,680,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 170 m
ll. Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Prodo
Masukan : Tersedianya dana Rp. 187,543,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 160 m
mm. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Tampingmojo
Masukan : Tersedianya dana Rp. 203,009,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 155 m
nn. Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Rembugwangi
Masukan : Tersedianya dana Rp. 189,905,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 175 m
oo. Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Ngusikan
Masukan : Tersedianya dana Rp. 157,850,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 165 m
pp. Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Tanjunggunung
Masukan : Tersedianya dana Rp. 200,000,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 175 m
qq. Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Tugusumberjo
Masukan : Tersedianya dana Rp. 202,400,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 165 m
rr. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Prapat
Masukan : Tersedianya dana Rp. 192,487,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 165 m
ss. Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Curah malang
Masukan : Tersedianya dana Rp. 202,730,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017III-30
Target : 175 m
tt. Pemeliharaan Berkala Saluran sekunder Karangpakis
Masukan : Tersedianya dana Rp. 185,563,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 155 m
uu. Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Surobayan
Masukan : Tersedianya dana Rp. 200,000,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 160 m
vv. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Sentul II
Masukan : Tersedianya dana Rp. 200,000,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 175 m
ww. Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Pandean
Masukan : Tersedianya dana Rp. 193,450,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 170 m
xx. Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Karobelah
Masukan : Tersedianya dana Rp. 205,000,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 170 m
yy. Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Karangdagangan
Masukan : Tersedianya dana Rp. 191,620,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 160 m
zz. Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Gading
Masukan : Tersedianya dana Rp. 204,228,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 175 m
aaa. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Plemahan
Masukan : Tersedianya dana Rp. 206,154,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 180 m
bbb. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Sudimoro
Masukan : Tersedianya dana Rp. 194,734,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 170 m
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017III-31
ccc. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Ngrandu
Masukan : Tersedianya dana Rp. 173,260,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 170 m
ddd. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Pancasila
Masukan : Tersedianya dana Rp. 200,000,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 150 m
eee. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Grogol
Masukan : Tersedianya dana Rp. 186,205,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 160 m
fff. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Ngabar
Masukan : Tersedianya dana Rp. 178,929,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 155 m
ggg. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Made I
Masukan : Tersedianya dana Rp. 203,586,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 160 m
hhh. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Katemas II
Masukan : Tersedianya dana Rp. 192,701,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 160 m
iii. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Gembyang
Masukan : Tersedianya dana Rp. 208,000,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 165 m
jjj. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Bongkot
Masukan : Tersedianya dana Rp. 175,650,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 170 m
kkk. Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Sidokaton
Masukan : Tersedianya dana Rp. 200,000,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 175 m
lll. Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Karangpakis
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017III-32
Masukan : Tersedianya dana Rp. 200,000,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 170 m
mmm. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kedunglopis
Masukan : Tersedianya dana Rp. 200,000,000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 180 m
19. Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi
a. Rehabilitasi Dam Kabuh
Masukan : Tersedianya dana Rp. 430,000,000,-
Keluaran : Jumlah bangunan irigasi yang direhab
Target : 1 BH
b. Rehabilitasi Embung Karangpakis
Masukan : Tersedianya dana Rp. 250,000,000,-
Keluaran : Jumlah bangunan irigasi yang direhab
Target : 1 BH
c. Rehabilitasi Kali Jombang Kulon
Masukan : Tersedianya dana Rp. 256,000,000,-
Keluaran : Panjang bangunan irigasi yang direhab
Target : 300 m
d. Rehabilitasi Saluran sekunder Bunder II
Masukan : Tersedianya dana Rp. 420,000,000,-
Keluaran : Panjang bangunan irigasi yang direhab
Target : 300 m
e. Rehabilitasi Saluran Sekunder Gude
Masukan : Tersedianya dana Rp. 280,000,000,-
Keluaran : Panjang bangunan irigasi yang direhab
Target : 350 m
f. Rehabilitasi Saluran Sekunder Johowinong
Masukan : Tersedianya dana Rp. 384,000,000,-
Keluaran : Panjang bangunan irigasi yang direhab
Target : 270 m
g. Rehabilitasi Saluran Sekunder Kali Bening
Masukan : Tersedianya dana Rp. 194,000,000,-
Keluaran : Panjang bangunan irigasi yang direhab
Target : 210 m
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017III-33
h. Rehabilitasi Saluran Sekunder Pilang
Masukan : Tersedianya dana Rp. 319,000,000,-
Keluaran : Panjang bangunan irigasi yang direhab
Target : 420 m
i. Rehabilitasi Saluran Sekunder Rejoagung II
Masukan : Tersedianya dana Rp. 400,000,000,-
Keluaran : Panjang bangunan irigasi yang direhab
Target : 280 m
j. Rehabilitasi Saluran Sekunder Sumbergondang
Masukan : Tersedianya dana Rp. 185,000,000,-
Keluaran : Panjang bangunan irigasi yang direhab
Target : 170 m
k. Rehabilitasi Saluran Sekunder Grojogan
Masukan : Tersedianya dana Rp. 700,000,000,-
Keluaran : Panjang bangunan irigasi yang direhab
Target : 465 m
l. Rehabilitasi Dam Gude I
Masukan : Tersedianya dana Rp. 400,000,000,-
Keluaran : Jumlah bangunan irigasi yang direhab
Target : 1 BH
m. Rehabilitasi Saluran Sekunder Kepuhrejo
Masukan : Tersedianya dana Rp. 171,500,000,-
Keluaran : Panjang bangunan irigasi yang direhab
Target : 170 m
n. Rehabilitasi Saluran Sekunder Sempal
Masukan : Tersedianya dana Rp. 328,000,000,-
Keluaran : Panjang bangunan irigasi yang direhab
Target : 290 m
o. Rehabilitasi Dam Kayangan
Masukan : Tersedianya dana Rp. 750,000,000,-
Keluaran : Jumlah bangunan irigasi yang direhab
Target : 1 BH
p. Rehabilitasi Saluran Sekunder Kabuh II
Masukan : Tersedianya dana Rp. 340,000,000,-
Keluaran : Panjang bangunan irigasi yang direhab
Target : 280 m
q. Rehabilitasi Saluran Sekunder Katemas I
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017III-34
Masukan : Tersedianya dana Rp. 340,000,000,-
Keluaran : Panjang bangunan irigasi yang direhab
Target : 265 m
r. Rehabilitasi Saluran Sekunder Kulak III
Masukan : Tersedianya dana Rp. 176,500,000,-
Keluaran : Panjang bangunan irigasi yang direhab
Target : 160 m
s. Rehabilitasi Saluran Sekunder Mernung II
Masukan : Tersedianya dana Rp. 180,000,000,-
Keluaran : Panjang bangunan irigasi yang direhab
Target : 165 m
t. Rehabilitasi Saluran Sekunder Balongombo
Masukan : Tersedianya dana Rp. 192,500,000,-
Keluaran : Panjang bangunan irigasi yang direhab
Target : 180 m
u. Rehabilitasi Saluran Sekunder Karangjati
Masukan : Tersedianya dana Rp. 195,000,000,-
Keluaran : Panjang bangunan irigasi yang direhab
Target : 210 m
20. Program Penyelenggaraan Laboratorium Kebinamargaan
a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium
Masukan : Tersedianya dana Rp. 60.000.000,-
Keluaran : Jumlah alat laboratorium yang di pelihara
Target : 1 tahun
b. Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
Masukan : Tersedianya dana Rp. 70.0000.000,-
Keluaran : Tersedianya bahan laboratorium
Target : 1 kegiatan
21. Program Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan di Kawasan
Agropolitan
b. Peningkatan Jalan Penggaron – Bareng
Masukan : Tersedianya dana Rp. 1,529,000,000,-
Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan
Target : 746 m
c. Peningkatan jalan Bulurejo – Gajah
Masukan : Tersedianya dana Rp. 1,243,250,000,-
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017III-35
Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan
Target : 1250 m
d. Peningkatan Jalan Carangwulung – Sumber
Masukan : Tersedianya dana Rp. 2.356.733.000,-
Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan
Target : 772 m
e. Peningkatan Jalan Banjaragung – Pulosari
Masukan : Tersedianya dana Rp. 3.466.426.000,-
Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan
Target : 2627 m
f. Peningkatan Jalan Wonosalam - Jabung
Masukan : Tersedianya dana Rp. 900,000,000,-
Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan
Target : 860 m
g. Peningkatan Jalan Mojowarno – Kayen
Masukan : Tersedianya dana Rp. 1,000,000,000,-
Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan
Target : 860 m
h. Peningkatan Jalan Mojowarno – Penggaron
Masukan : Tersedianya dana Rp. 1,043,400,964,-
Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan
Target : 600 m
22. Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan di Kawasan
Agropolitan
a. Pemeliharaan Bangunan pelengkap Jalan UPTD Bina Marga Ngoro
Masukan : Tersedianya dana Rp. 350.000.000,-
Keluaran : Jumlah ruas jalan yang dibangun tembok penahan
Target : 1 tahun
b. Pembangunan Tembok Penahan Jalan Pulorejo – Sukorejo
Masukan : Tersedianya dana Rp. 200.000.000,-
Keluaran : Panjang tembok penahan yang dibangun
Target : 140 m
c. Pembangunan Tembok Penahan Jalan Blimbing – Banyuarang
Masukan : Tersedianya dana Rp. 200.000.000,-
Keluaran : Panjang tembok penahan yang dibangun
Target : 150 m
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017III-36
23. Program Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi di Kawasan
Agropolitan
a. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Godong
Masukan : Tersedianya dana Rp. 199.300.000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 174 m
b. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Bodo
Masukan : Tersedianya dana Rp. 200.000.000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 160 m
c. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Mundusewu
Masukan : Tersedianya dana Rp. 198.450.000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 160 m
d. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Tempuran
Masukan : Tersedianya dana Rp. 189.090.000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 165 m
e. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder nglebak III
Masukan : Tersedianya dana Rp. 166.260.000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 155 m
f. Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Sukoharjo
Masukan : Tersedianya dana Rp. 199.827.440,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 160 m
g. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Karangan IV
Masukan : Tersedianya dana Rp. 208.000.000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 160 m
h. Pemeliharaan Berkala Dam Gedangan
Masukan : Tersedianya dana Rp. 199.560.000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 1 BH
24. Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kawasan Agropolitan
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017III-37
a. Rehabilitasi Saluran Sekunder Mojosari
Masukan : Tersedianya dana Rp. 413.110.000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 260 m
b. Rehabilitasi Saluran Sekunder Mojowarno
Masukan : Tersedianya dana Rp. 188.000.000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 180 m
c. Rehabilitasi Saluran Sekunder Tawangsari
Masukan : Tersedianya dana Rp. 500.000.000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 330 m
d. Rehabilitasi Saluran Sekunder Tejowetan
Masukan : Tersedianya dana Rp. 290.000.000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 200 m
e. Rehabilitasi Saluran Sekunder Gembrong
Masukan : Tersedianya dana Rp. 410.000.000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 340 m
f. Rehabilitasi Dam Bareng
Masukan : Tersedianya dana Rp. 1.397.000.000,-
Keluaran : Jumlah bangunan irigasi yang direhab
Target : 1 BH
g. Rehabilitasi Saluran Sekunder Banjarejo
Masukan : Tersedianya dana Rp. 400.000.000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 250 m
h. Rehabilitasi Saluran Sekunder Banjarsari
Masukan : Tersedianya dana Rp. 565.000.000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 320 m
i. Rehabilitasi Dam Segitik
Masukan : Tersedianya dana Rp. 822.000.000,-
Keluaran : Jumlah bangunan irigasi yang direhab
Target : 1 BH
j. Rehabilitasi Saluran Sekunder Pakel I
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017III-38
Masukan : Tersedianya dana Rp. 197.000.000,-
Keluaran : Panjang saluran irigasi yang dipelihara
Target : 210 m
k. Rehabilitasi Dam Kedungsuruh
Masukan : Tersedianya dana Rp. 580.000.000,-
Keluaran : Jumlah bangunan irigasi yang direhab
Target : 1 BH
25. Program Peningkatan Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air
a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat
Masukan : Tersedianya dana Rp. 713.264.000,-
Keluaran : Jumlah alat berat yang dipelihara
Target : 1 tahun
26. Program Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Air
a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jaringan Irigasi
Masukan : Tersedianya dana Rp. 81.000.000,-
Keluaran : Terlaksananya kegiatan pengawasan monitoring
Target : 1 tahun
27. Program Pemanfaatan Ruang
a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang
Masukan : Tersedianya dana Rp. 100.000.000,-
Keluaran : Jumlah rekomendasi KRK (Keterangan Rencana
Kabupaten) yang diterbitkan
Target : 1 paket
28. Program Pengendalian Rencana Rinci Tata Ruang
a. Survey pemetaan bangunan kawasan perkotaan
Masukan : Tersedianya dana Rp. 61.580.000,-
Keluaran :Laporan peruntukan/fungsi bangunan di koridor ruas
jalan
Target : 1 lokasi
b. Penyediaan Informasi Rencana Tata Ruang
Masukan : Tersedianya dana Rp. 180.000.000,-
Keluaran : Jumlah papan informasi Rencana Rinci Tata Ruang
terpasang
Target : 24 peta
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017III-39
29. Program Rencana Rinci Penataan Ruang
a. Fasilitasi Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis
Masukan : Tersedianya dana Rp. 50.000.000,-
Keluaran :
Target : 1 kegiatan
30. Program Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi
a. Peningkatan Embung Banjardowo
Masukan : Tersedianya dana Rp. 430.000.000,-
Keluaran : Jumlah bangunan irigasi yang ditingkatkan
Target : 1 BH
b. Peningkatan Embung Kradenan
Masukan : Tersedianya dana Rp. 451.000.000,-
Keluaran : Jumlah bangunan irigasi yang ditingkatkan
Target : 1 BH
c. Peningkatan Dam Peleman II
Masukan : Tersedianya dana Rp. 903.000.000,-
Keluaran : Jumlah bangunan irigasi yang ditingkatkan
Target : 1 BH
d. Peningkatan Dam Jemparing
Masukan : Tersedianya dana Rp. 670.000.000,-
Keluaran : Jumlah bangunan irigasi yang ditingkatkan
Target : 1 BH
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017
Rencana Kerja
tahun 2017 merupakan penjabaran sasaran dan program tahun pertama yang
telah ditetapkan dalam rencana strategis 5 (lima) tahun 2014
Penyusunan Rencana Kerja
Ruang tahun 2017
dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran (APBD)
yang sekaligus merupakan komitmen dari Dinas
Penataan Ruang
anggaran 2017
Rencana Kerja
2017 Kabupaten Jombang
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Akhir kata, semoga
Penataan Ruang
baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di
lingkungan Dinas
sesuai dengan tahap
rangka mewujudkan
Demikian
Ruang tahun
program di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 IV - 1
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
merupakan penjabaran sasaran dan program tahun pertama yang
telah ditetapkan dalam rencana strategis 5 (lima) tahun 2014
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang tahun 2017 merupakan rencana capaian kinerja tahunan
dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran (APBD)
yang sekaligus merupakan komitmen dari Dinas
Penataan Ruang Kabupaten Jombang untuk mencapainya dalam tahun
2017 (1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Jombang juga merupakan acuan yang terukur bagi
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Akhir kata, semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas
Penataan Ruang tahun 2017 Kabupaten Jombang ini dapat
baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
i dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam
rangka mewujudkan good governance dan public service
Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
tahun 2017 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang
Jombang,
KEPALA PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG,Selaku Dinas Penyusun
Ir. HARI OETOMO, M.Si.Pembina Tingkat I
NIP. 19650206 199003 1 007
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
merupakan penjabaran sasaran dan program tahun pertama yang
telah ditetapkan dalam rencana strategis 5 (lima) tahun 2014 - 2018.
Pekerjaan Umum dan Penataan
merupakan rencana capaian kinerja tahunan yang akan
dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran (APBD)
yang sekaligus merupakan komitmen dari Dinas Pekerjaan Umum dan
Kabupaten Jombang untuk mencapainya dalam tahun
Desember 2017);
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun
juga merupakan acuan yang terukur bagi
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Dinas Pekerjaan Umum dan
Kabupaten Jombang ini dapat terlaksana dengan
baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang
tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam
public service yang lebih baik.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang
Jombang, 11 Oktober 2016
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN JOMBANG, Selaku Dinas Penyusun
Ir. HARI OETOMO, M.Si. Pembina Tingkat I 19650206 199003 1 007
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran II-1
TABEL 2.2
EVALUASI RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA DINAS PU PENGAIRAN
No.
Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun
Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016)
Rencana Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD
Tahun 2016 (%)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]=[6]+[7]
[9]=[8]/[5]*100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%
15,923,850,000
2,112,424,413
4,271,875,000
6,384,299,413
40.09
1 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Tersedianya honor tenaga musiman (sesuai SK kepala dinas) 1 tahun 100%
49.86
793,200,000
1.00
911,400,000
1,704,600,000
2 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 1 tahun 100%
19.88
1,319,224,413
1.00
3,360,475,000
4,679,699,413
2 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100%
4,888,650,000
307,589,300
1,478,000,000
1,785,589,300
36.53
1 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya kebutuhan mebeleur 100% -
-
-
-
-
2 Pembangunan gedung kantor/bangunan pendukungnya Terbangunnya gedung penyimpanan 100%
-
- 100%
200,000,000
200,000,000
3 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 100%
16
156,510,000 100%
802,000,000
958,510,000
4 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya
Terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungya 100%
-
104,257,300 100%
300,000,000
404,257,300
5 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor 100%
-
15,291,000 100%
26,000,000
41,291,000
6 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional
Terpeliharanya kendaraan operasional kantor 100%
-
31,531,000 100%
150,000,000
181,531,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran II-2
No.
Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun
Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016)
Rencana Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD
Tahun 2016 (%)
3 Terciptanya kapasitas sumber daya aparatur yang profesional
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 333,000,000
73,920,000
86,000,000
159,920,000
48.02
1 Pengadaan Pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Tersedianya pakaian olahraga dan pakaian kerja lapangan 100%
-
73,920,000
1.00
86,000,000
159,920,000
4 Terciptanya konsistensi
perencanaan yang Strategis dengan pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Program Perencanaan Strategis Dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD
100% 157,500,000
21,870,000
45,000,000
66,870,000
42.46
1 Penyusunan rencana strategis SKPD Tersusunnya dokumen renstra SKPD 1 Tahun 100%
-
-
-
10,000,000
10,000,000
2 Penyusunan rencana kerja SKPD Tersusunnya dokumen renstra SKPD 100% 94.50
5,670,000
1.00
15,000,000
20,670,000
3 Penyusunan laporan Capaian kinerja SKPD
Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD 100%
95.27
5,240,000
1.00
10,000,000
15,240,000
4 Penyusunan laporan keuangan SKPD
Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis, dan laporan akhir tahun 100%
64.64
10,960,000
1.00
10,000,000
20,960,000
5 Meningkatnya Jumlah
GHIPPA, promosi, sosialisasi, pembinaan dan lomba di bidang sumberdaya air
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air
100% 6,276,073,300
1,650,218,600
1,139,567,500
2,789,786,100
44.45
1 Pembinaan dan Pemberdayaan P3A/GP3A Kegiatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air 100%
29.90
468,366,200
1.00
419,440,000
887,806,200
2 Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Loan WISMP)
Kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolahan air 100%
-
796,587,400
1.00
457,790,000
1,254,377,400
3 Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Pendampingan Program Wismp)
Kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolahan air 100%
-
312,576,000
1.00
196,450,000
509,026,000
4 Promosi, sosialisasi dan pembinaan di bidang sumberdaya air
Kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolahan air 100%
62.11
72,689,000
1.00
65,887,500
138,576,500
6 Tersedianya dokumen perencanaan jaringan Program Perencanaan Umum Jaringan Irigasi
15
920,266,000
142,537,000
280,000,000
422,537,000
45.91
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran II-3
No.
Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun
Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016)
Rencana Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD
Tahun 2016 (%)
irigasi yang efektif dan efisien 1
Fasilitasi/Koordinasi DAK Bidang Infrastruktur Irigasi
Tersedianya biaya umum kegiatan 1 Tahun
-
20,707,000
1.00
30,000,000
50,707,000
2 Prasurvey jaringan pengairan Prasurvey bidang SDA 2014 1 Tahun -
24,460,000
1.00
50,000,000
74,460,000
3 Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)
Reinventarisasi dan GIS jaringan irigasi 1 Tahun
-
97,370,000
1.00
100,000,000
197,370,000
4 Perencanaan Jaringan Irigasi -
-
-
100,000,000
100,000,000
7
Terlaksananya operasional pengelolaan jaringan irigasi yang lestari dan berkelanjutan
Program Pengelolaan Jaringan Irigasi 100%
15,113,690,000
2,066,078,000
3,523,000,000
5,589,078,000
36.98
1 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah UPTD Pengairan Blimbing Terpeliharanya jaringan irigasi 100 % 100%
-
152,720,000
1.00
275,000,000
427,720,000
2 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah UPTD Pengairan Cukir Terpeliharanya jaringan irigasi 100 % 100%
-
197,909,000
1.00
315,000,000
512,909,000
3 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah UPTD Pengairan Jombang Terpeliharanya jaringan irigasi 100 % 100%
-
169,956,000
1.00
280,000,000
449,956,000
4 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah UPTD Pengairan Kesamben Terpeliharanya jaringan irigasi 100 % 100%
-
159,530,000
1.00
305,000,000
464,530,000
5 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah UPTD Pengairan Mojoagung Terpeliharanya jaringan irigasi 100 % 100%
-
113,201,000
1.00
305,000,000
418,201,000
6 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah UPTD Pengairan Mojowarno Terpeliharanya jaringan irigasi 100 % 100%
-
194,079,000
1.00
285,000,000
479,079,000
7 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah UPTD Pengairan Perak Terpeliharanya jaringan irigasi 100 % 100%
-
138,062,000
1.00
290,000,000
428,062,000
8 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah UPTD Pengairan Peterongan Terpeliharanya jaringan irigasi 100 % 100%
-
151,965,000
1.00
285,000,000
436,965,000
9 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah UPTD Pengairan Ploso Terpeliharanya jaringan irigasi 100 % 100%
-
162,290,000
1.00
310,000,000
472,290,000
10 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi Terpeliharanya jaringan irigasi 100 % 100%
-
386,616,000
1.00
630,000,000
1,016,616,000
11 Pemeliharaan saluran/sungai dalam kota Terpeliharanya jaringan irigasi 100 % 100% -
239,750,000
1.00
243,000,000
482,750,000
8
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
Program Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi
13
76,136,880,540
20,762,102,300
32,212,415,000
52,974,517,300
69.58
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran II-4
No.
Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun
Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016)
Rencana Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD
Tahun 2016 (%)
1 Pemeliharaan Berkala Dam Gamongan Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 Buah
-
2 Pemeliharaan Berkala Dam Kedunglumpang Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 Buah
-
3 Pemeliharaan Berkala Dam Manunggal Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 Buah
-
4 Pemeliharaan Berkala Dam Peleman 2 Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 Buah
-
5 Pemeliharaan Berkala Embung Grogol Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 120 m
-
6 Pemeliharaan Berkala Embung Kepuhrejo Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 130 m
-
7 Pemeliharaan Berkala Kali Gondang Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 180 m
-
8 Pemeliharaan Berkala Kali Jombang Kulon Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 171 m
-
9 Pemeliharaan Berkala Kali Jombang Wetan Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 172 m
-
10 Pemeliharaan Berkala Kali Ngotok Ring Kanal Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 240 m
-
11 Pemeliharaan Berkala Kali peleman Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 195 m
-
12 Pemeliharaan Berkala Saluran Induk Jatimlerek Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 400 m
-
13 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Bawangan
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 630 m
-
14 Pemeliharaan Berkala Saluran pembuang budugkesambi
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 162 m
-
15 Pemeliharaan Berkala Saluran pembuang Dayu Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 345 m
-
16 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Gabus
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 110 m
-
17 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Gabus I
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 120 m
-
18 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Gabus Pinggir
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 220 m
-
19 Pemeliharaan Berkala Saluran pembuang Jasem Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 140 m
-
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran II-5
No.
Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun
Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016)
Rencana Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD
Tahun 2016 (%)
20 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Kedungbajul
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 162 m
-
21 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Kedunglopis
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 208 m
-
22 Pemeliharaan Berkala Saluran pembuang Macekan
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 180 m, 155 m
-
23 Pemeliharaan Berkala Saluran pembuang Mojoangapit
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 75 m
-
24 Pemeliharaan Berkala Saluran pembuang pandanwangi
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 830 m
-
25 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Turi Baru
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 333 m, 174 m
-
26 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Bebekan
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 830 m
-
27 Pemeliharaan Berkala Saluran sekunder Bunder II
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 300 m, 176 m
-
28 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Gambiran
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 265 m
-
29 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Gottan Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 215 m
-
30 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Gude Denanyar
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 830 m
-
31 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Gude Ploso
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 208 m
-
32 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Janti Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 205 m
-
33 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Japanan
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 170 m
-
34 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Jatimlerek
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 200 m, 183 m
-
35 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Johowinong
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 180 m, 179 m
-
36 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Karang Winongan
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 240 m
-
37 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Karobelah
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 300 m, 180 m
-
38 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kepuh Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 300 m
-
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran II-6
No.
Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun
Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016)
Rencana Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD
Tahun 2016 (%)
39 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Keras Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 135 m
-
40 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kromong III
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 140 m
-
41 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kulak II Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 180 m
-
42 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Manunggal
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 125 m
-
43 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Melik Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 250 m
-
44 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Mernung
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 210 m
-
45 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Murukan
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 172 m
-
46 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Ngepung
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 220 m, 171 m
-
47 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Penampan
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 195 m
-
48 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Plosogenuk
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 120 m, 180 m
-
49 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Pojokrejo
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 250 m
-
50 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Roworayung
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 265 m, 170 m
-
51 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Sentul Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 167 m
-
52 Pemeliharaan Berkala Saluran sekunder Sepanyul
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 145 m
-
53 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Sukorejo
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100 m
-
54 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Sumbergondang
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 120 m
-
55 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Sumobito
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 70 m, 196 m
-
56 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Tanjungwadung
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 420 m
-
57 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Tejo Kulon II
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 195 m
-
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran II-7
No.
Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun
Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016)
Rencana Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD
Tahun 2016 (%)
58 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Tejo Wetan
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 193 m
-
59 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Turi Baru
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 450 m
-
60 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Wangkal
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 200 m
-
61 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Kesamben
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 162 m
-
62 Pemeliharaan Berkala Saluran Sub Sekunder Sumberagung
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 207 m
-
63 Pemeliharaan Berkala Dam Dukuhklopo Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 bh
-
64 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Pagak Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 187 m
-
65 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Pranggang
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 235 m
-
66 Pemeliharaan Berkala Dam Badas Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 bh
-
67 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Pilang Hulu
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 300 m
-
68 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Manduro
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 260 m
-
69 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder W. Bangsri
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 135 m
-
70 Pemeliharaan Berkala Dam Kedungsari Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 bh
-
71 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Kepuh Kembeng
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 255 m
-
72 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kapas Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 290 m
-
73 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kwayuhan
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 320 m
-
74 Pemeliharaan Berkala Saluran Sub Sekunder Rejoagung IV. B
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 325 m
-
75 Pemeliharaan Berkala Saluran Sub Sekunder Sepanyul
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 295 m
-
76 Pemeliharaan Berkala Dam Jatisari Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 bh
-
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran II-8
No.
Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun
Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016)
Rencana Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD
Tahun 2016 (%)
77 Pemeliharaan Berkala Saluran Primer Tanggalrejo
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 124 m
-
78 Pemeliharaan Berkala Dam Jalak Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 bh
-
79 Pemeliharaan berkala Saluran Sekunder Gude Denanyar
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 333 m, 160 m
-
80 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Keras Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 175 m
-
81 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder gamongan
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 160m
-
82 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Jogoroto
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 180m
-
83 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kulak I Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 196m
-
84 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Watudakon
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 197m
-
85 Pemeliharaan Berkala Saluran primer kedunglumpang
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 190m
-
86 Pemeliharaan Berkala Saluran Betek Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 179m
-
87 Pemeliharaan Berkala Saluran Pulorejo II Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 179m
-
88 Pemeliharaan Berkala Embung Ngabar Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 160m
-
89 Pemeliharaan Berkala Saluran pembuang Tanjunggunung
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 175m
-
90 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Tengaran
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 167m
-
91 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder kedungotok
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 186m
-
92 Pemeliharaan Berkala Saluran Plosokerep Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 166m
-
93 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Tembelang
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 177m
-
94 Pemeliharaan Berkala Saluran sekunder rejoagung IVB
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 193m
-
95 Pemeliharaan Berkala Dam Katemas Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 Buah
-
98,567,600
-
-
98,567,600
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran II-9
No.
Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun
Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016)
Rencana Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD
Tahun 2016 (%)
96 Pemeliharaan Berkala Embung Grojogan Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 Buah
-
178,678,500
-
-
178,678,500
97 Pemeliharaan Berkala Embung Kepuhrejo Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 Buah
-
116,656,900
-
-
116,656,900
98 Pemeliharaan Berkala Kali Jombang Kulon Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
339,915,000
-
-
339,915,000
99 Pemeliharaan Berkala Kali Jombang Wetan Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
157,622,500
-
-
157,622,500
100 Pemeliharaan Berkala Kali Kromong Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
162,238,000
-
-
162,238,000
101 Pemeliharaan Berkala Kali Made Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
185,526,200
-
-
185,526,200
102 Pemeliharaan Berkala Kali Ngotok Ring kanal Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
149,528,000
-
-
149,528,000
103 Pemeliharaan Berkala Kali Peleman Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
186,741,500
-
-
186,741,500
104 Pemeliharaan Berkala Saluran Induk Jatimlerek Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
153,820,400
-
-
153,820,400
105 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Bawangan
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
149,704,800
-
-
149,704,800
106 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Binorong
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
328,606,000
-
-
328,606,000
107 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Brawijaya
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
327,468,000
-
-
327,468,000
108 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Budukkesambi
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
154,960,800
-
-
154,960,800
109 Pemeliharaan Berkala Saluran pembuang Dayu Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 250 M
-
163,082,700
-
-
163,082,700
110 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Gabuspinggir
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
154,181,500
-
-
154,181,500
111 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Gumbrek
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
173,351,700
-
-
173,351,700
112 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Gunting
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100 m
-
98,715,700
-
-
98,715,700
113 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Jasem Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
319,809,000
-
-
319,809,000
114 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Kedunglopis
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
162,086,400
-
-
162,086,400
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran II-10
No.
Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun
Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016)
Rencana Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD
Tahun 2016 (%)
115 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Macekan
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
317,925,000
-
-
317,925,000
116 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Mekikis
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
163,303,400
-
-
163,303,400
117 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Mojongapit
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
171,209,000
-
-
171,209,000
118 Pemeliharaan Berkala Saluran pembuang pandanwangi
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 200 M
-
198,063,600
-
-
198,063,600
119 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Sapon Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
152,053,500
-
-
152,053,500
120 Pemeliharaan berkala Saluran Sekunder Bunder I Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
150,747,000
-
-
150,747,000
121 Pemeliharaan Berkala Saluran sekunder Bunder II
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 250 M
-
193,024,500
-
-
193,024,500
122 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Caruban
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
323,267,400
-
-
323,267,400
123 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Gambiran
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
149,114,300
-
-
149,114,300
124 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Godong
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 220 M
-
191,069,900
-
-
191,069,900
125 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Gottan Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 120 M
-
271,316,800
-
-
271,316,800
126 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Gude Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
164,903,800
-
-
164,903,800
127 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Gude Denanyar
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 170 M
-
178,768,800
-
-
178,768,800
128 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Gude Ploso
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 250 M
-
192,504,000
-
-
192,504,000
129 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Janti Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
158,201,900
-
-
158,201,900
130 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Japanan
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
160,054,300
-
-
160,054,300
131 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Johowinong
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
166,364,600
-
-
166,364,600
132 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Karobelah
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
322,380,700
-
-
322,380,700
133 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kedungmlati
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
163,515,200
-
-
163,515,200
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran II-11
No.
Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun
Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016)
Rencana Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD
Tahun 2016 (%)
134 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kepuh Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
129,317,000
-
-
129,317,000
135 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kulak II dan ( Ds. Banjardowo)
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
301,639,500
-
-
301,639,500
136 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Melik Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
159,885,500
-
-
159,885,500
137 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Menganto
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
162,176,500
-
-
162,176,500
138 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Mlaras Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 210 m
-
147,907,000
-
-
147,907,000
139 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Murukan
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
152,666,000
-
-
152,666,000
140 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Ngepung
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 200 M
-
359,536,800
-
-
359,536,800
141 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder penampan
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
153,919,600
-
-
153,919,600
142 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Pilang Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 165 M
-
188,895,200
-
-
188,895,200
143 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Plosogenuk
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
150,409,000
-
-
150,409,000
144 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Pojokrejo
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
158,068,300
-
-
158,068,300
145 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Rejoagung IV. A dan (Ds. Plandi)
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
300,404,600
-
-
300,404,600
146 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Rejoagung IV. B
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
175,905,400
-
-
175,905,400
147 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Roworayung
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
312,488,500
-
-
312,488,500
148 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Sentul Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
324,947,500
-
-
324,947,500
149 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Sumbergondang
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
160,828,900
-
-
160,828,900
150 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Sumobito
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
153,727,700
-
-
153,727,700
151 Pemeliharaan berkala Saluran Sekunder tejokulon I (Ds. Palrejo)
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
150,200,000
-
-
150,200,000
152 Pemeliharaan Berkala Saluran sekunder Tejokulon
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 165 M
-
258,397,200
-
-
258,397,200
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran II-12
No.
Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun
Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016)
Rencana Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD
Tahun 2016 (%)
153 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Tejowetan
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
178,827,300
-
-
178,827,300
154 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Tengaran
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
149,252,000
-
-
149,252,000
155 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Turibaru Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
176,211,000
-
-
176,211,000
156 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Wangkal
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 200 M
-
182,869,400
-
-
182,869,400
157 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Kesamben
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
165,295,700
-
-
165,295,700
158 Pemeliharaan Berkala Dam Dukuhklopo Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
151,419,900
-
-
151,419,900
159 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Pagak Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
152,109,000
-
-
152,109,000
160 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Pranggang
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
155,609,500
-
-
155,609,500
161 Pemeliharaan berkala Saluran Sekunder Pilang Hulu
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
149,556,000
-
-
149,556,000
162 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Manduro
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
158,626,000
-
-
158,626,000
163 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Kepuhkembeng
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
337,497,700
-
-
337,497,700
164 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kapas Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
151,514,800
-
-
151,514,800
165 Pemeliharaan Berkala Saluran Primer Tanggalrejo
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
149,633,000
-
-
149,633,000
166 Pemeliharaan Berkala Dam Jalak Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
162,513,000
-
-
162,513,000
167 Pemeliharaan berkala Saluran Sekunder Gude Denanyar
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
165,200,500
-
-
165,200,500
168 Pemeliharaan Berkala Dam Jatimenok Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 Buah
-
93,004,900
-
-
93,004,900
169 Pemeliharaan berkala saluran Pembuang Balongsari
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 116 M
-
98,773,500
-
-
98,773,500
170 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Cangak
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
162,758,000
-
-
162,758,000
171 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Gamongan
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
318,387,200
-
-
318,387,200
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran II-13
No.
Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun
Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016)
Rencana Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD
Tahun 2016 (%)
172 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Jogoroto
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
316,454,800
-
-
316,454,800
173 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Plosokerep
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
318,023,200
-
-
318,023,200
174 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Ketapang kuning
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
152,623,600
-
-
152,623,600
175 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kabuh Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
160,245,000
-
-
160,245,000
176 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Sumberagung
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
323,233,500
-
-
323,233,500
177 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Tambakrejo
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
154,324,400
-
-
154,324,400
178 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Katemas
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
147,995,900
-
-
147,995,900
179 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Keplaksari
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
325,802,800
-
-
325,802,800
180 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kulak I Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
132,621,000
-
-
132,621,000
181 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Pulorejo II
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
160,098,500
-
-
160,098,500
182 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Tembelang
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
324,795,000
-
-
324,795,000
183 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Keras Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
332,363,000
-
-
332,363,000
184 Pemeliharaan Berkala Dam Sidodadi Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
169,260,000
-
-
169,260,000
185 Pemeliharaan Berkala Saluran Primer Kedunglumpang
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
160,381,600
-
-
160,381,600
186 Pemeliharaan Berkala Dam Senden Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
163,371,800
-
-
163,371,800
187 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Sekaru Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
164,897,600
-
-
164,897,600
188 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Prodo Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
349,656,000
-
-
349,656,000
189 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Tengaran
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
150,544,400
-
-
150,544,400
190 Pemeliharaan Berkala Dam Budukkesambi Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
165,109,200
-
-
165,109,200
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran II-14
No.
Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun
Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016)
Rencana Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD
Tahun 2016 (%)
191 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Turibaru
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
163,717,500
-
-
163,717,500
192 Pemeliharaan Berkala Pembuang Sumoyono Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
174,500,000
-
-
174,500,000
193 Pemeliharaan Berkala Pembuang Kedungotok Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
166,323,500
-
-
166,323,500
194 Pemeliharaan Berkala Pembuang Sumber Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
166,566,500
-
-
166,566,500
195 Pemeliharaan Berkala Sekunder Banjardowo Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
156,910,500
-
-
156,910,500
196 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Cempolong
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
150,188,500
-
-
150,188,500
197 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Mojongapit (Ds. Kebontemu)
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
149,598,000
-
-
149,598,000
198 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Jatisari Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
151,155,000
-
-
151,155,000
199 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Tampingmojo
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
148,669,000
-
-
148,669,000
200 Pemeliharaan berkala Saluran Pembuang Gumulan
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
150,183,000
-
-
150,183,000
201 Pemeliharaan berkala Saluran Pembuang Rembugwangi
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
152,986,000
-
-
152,986,000
202 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kradenan
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
150,076,000
-
-
150,076,000
203 Pemeliharaan Berkala Dam Yani
155 155,000,000
155,000,000
204 Pemeliharaan Berkala Dam Gedangan 1 BH 206,574,000
206,574,000
205 Pemeliharaan Berkala Dam Kalijaring 1 BH 217,365,000
217,365,000
206 Pemeliharaan Berkala Dam Kepuhsari 1 Bh 211,169,400
211,169,400
207 Pemeliharaan Berkala Dam Pancasila 1 BH 182,000,000
182,000,000
208 Pemeliharaan Berkala kali Bening
180 213,790,900
213,790,900
209 Pemeliharaan Berkala Kali Gondang
166 204,246,500
204,246,500
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran II-15
No.
Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun
Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016)
Rencana Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD
Tahun 2016 (%)
210 Pemeliharaan Berkala Kali Jombang Kulon
130 214,807,400
214,807,400
211 Pemeliharaan Berkala Kali Jombang Wetan
160 214,893,000
214,893,000
212 Pemeliharaan Berkala Kali Kromong
150 214,101,200
214,101,200
213 Pemeliharaan Berkala Kali Ngotok ring Kanal
240 213,716,000
213,716,000
214 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Bawangan
155
170,000,000
170,000,000
215 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Budugkesambi
145
213,469,900
213,469,900
216 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Dayu
190 214,786,000
214,786,000
217 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Gabus II
130
211,362,000
211,362,000
218 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Gunting
145
213,395,000
213,395,000
219 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang kedungbajul
130
200,000,000
200,000,000
220 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Kedunglopis
145
214,251,000
214,251,000
221 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Mekikis
160
214,786,000
214,786,000
222 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Mojongapit
125
213,930,000
213,930,000
223 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Pandanwangi
145
207,000,000
207,000,000
224 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Tanggalrejo
160
210,506,000
210,506,000
225 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Turibaru
165
214,251,000
214,251,000
226 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Banyuarang
170
213,395,000
213,395,000
227 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Caruban
170
214,572,000
214,572,000
228 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Gude
170 214,839,500
214,839,500
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran II-16
No.
Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun
Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016)
Rencana Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD
Tahun 2016 (%)
229 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Gude Ploso
160
202,000,000
202,000,000
230 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder japanan
150 213,502,000
213,502,000
231 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder jatimlerek
165
211,469,000
211,469,000
232 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Johowinong
155
214,860,900
214,860,900
233 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Karobelah
155
214,614,800
214,614,800
234 Pemeliharaan Berkala saluran Sekunder Kedungmlati
210
212,753,000
212,753,000
235 Pemeliharaan Berkala saluran Sekunder Kepuh
190 210,506,000
210,506,000
236 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder keras
166 212,753,000
212,753,000
237 Pemeliharaan Berkala saluran Sekunder melik
290 212,967,000
212,967,000
238 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Menganto
145
198,513,900
198,513,900
239 Pemeliharaan Berkala Saluran sekunder Mernung
160
213,823,000
213,823,000
240 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Mlaras
170 190,000,000
190,000,000
241 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Murukan
170
214,893,000
214,893,000
242 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Ngepung
175
214,882,300
214,882,300
243 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder penampan
150
212,218,000
212,218,000
244 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Plosogenuk
140
190,000,000
190,000,000
245 Pemeliharaan Berkala saluran Sekunder Pojokrejo
155
211,618,800
211,618,800
246 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Rejoagung II
153
165,000,000
165,000,000
247 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Rejoagung III
140
204,193,000
204,193,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran II-17
No.
Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun
Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016)
Rencana Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD
Tahun 2016 (%)
248 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Rejoagung IV A
160
214,743,200
214,743,200
249 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Rejoagung IV. B
155
207,000,000
207,000,000
250 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Roworayung
146
214,786,000
214,786,000
251 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Sentul
220 213,288,000
213,288,000
252 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Sepanyul
220
212,111,000
212,111,000
253 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Sukorejo
156
202,053,000
202,053,000
254 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Sumbergondang
160
160,000,000
160,000,000
255 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Sumobito
170
213,609,000
213,609,000
256 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Tejokulon I
140
214,251,000
214,251,000
257 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Tejowetan
155
214,786,000
214,786,000
258 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Tengaran
160
120,900,000
120,900,000
259 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Turibaru
160 201,411,000
201,411,000
260 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Wangkal
145
212,481,000
212,481,000
261 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Kesamben
165
211,255,000
211,255,000
262 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Pagak
175 213,395,000
213,395,000
263 Pemeliharaan Berkala Saluran pembuang Pranggang
160
204,193,000
204,193,000
264 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Pilang Hulu
200
201,732,000
201,732,000
265 Pemeliharaan Berkala Saluran pembuang Manduro
160
213,609,000
213,609,000
266 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Kepuhkembeng
140
213,930,000
213,930,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran II-18
No.
Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun
Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016)
Rencana Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD
Tahun 2016 (%)
267 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kapas
160 203,979,000
203,979,000
268 Pemeliharaan Berkala Saluran Primer Tanggalrejo
170
214,786,000
214,786,000
269 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Gude Denanyar
155
213,502,000
213,502,000
270 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Balongsari
150
212,432,000
212,432,000
271 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Cangak
170
214,037,000
214,037,000
272 Pemeliharaan Berkala saluran Sekunder Kedungotok
175
210,399,000
210,399,000
273 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Gamongan
170
213,074,000
213,074,000
274 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Grojogan
140
185,000,000
185,000,000
275 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Plosokerep
153
214,037,000
214,037,000
276 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Jasem
160 214,893,000
214,893,000
277 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Ketapangkuning
160
214,358,000
214,358,000
278 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Watudakon
130
214,465,000
214,465,000
279 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Tambakrejo
160
213,716,000
213,716,000
280 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Katemas
140
170,000,000
170,000,000
281 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Pulorejo II
130
214,860,900
214,860,900
282 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Tembelang
170
214,572,000
214,572,000
283 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Keras
170 215,000,000
215,000,000
284 Pemeliharaan Berkala Dam Gembyang 1 BH 215,000,000
215,000,000
285 Pemeliharaan Berkala Dam Budukkesambi 1 BH 150,000,000
150,000,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran II-19
No.
Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun
Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016)
Rencana Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD
Tahun 2016 (%)
286 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Kedungotok
230
213,726,700
213,726,700
287 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Sumber
160
210,720,000
210,720,000
288 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Cempolong
170
212,436,000
212,436,000
289 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Jatisari
165 213,181,000
213,181,000
290 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Gumulan
155
213,844,400
213,844,400
291 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Rembukwangi
170
199,380,000
199,380,000
292 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Plosorejo
160
211,586,700
211,586,700
293 Pemeliharaan Berkala Dam Ngemplak 1 Bh 212,325,000
212,325,000
294 Pemeliharaan Berkala saluran Sekunder Rembugwangi
145
211,618,800
211,618,800
295 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Jatiduwur
160
213,823,000
213,823,000
296 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kabuh II
159 213,823,000
213,823,000
297 Pemeliharaan Berkala Dam Peleman I 1 Bh 211,683,000
211,683,000
298 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kulak III
165 211,897,000
211,897,000
299 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Ngusikan
170
214,251,000
214,251,000
300 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Tanjunggunung
190
202,000,000
202,000,000
301 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Tugusumberjo
155
211,576,000
211,576,000
302 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang japanan
170
195,000,000
195,000,000
303 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Kayangan
160
213,337,000
213,337,000
304 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Blimbing
210
180,000,000
180,000,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran II-20
No.
Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun
Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016)
Rencana Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD
Tahun 2016 (%)
305 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Kwayuhan
154
214,786,000
214,786,000
306 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Tunggorono 14
180
214,037,000
214,037,000
307 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Sidomulyo
183
213,181,000
213,181,000
308 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Sumbersari
160
212,218,000
212,218,000
309 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Pilang Hilir
170
211,808,600
211,808,600
310 Pemeliharaan Berkala Sekunder Morosunggingan
175 212,771,000
212,771,000
311 Pemeliharaan Berkala Dam Jasem 1 BH 213,986,000
213,986,000
312 Pemeliharaan berkala Saluran Pembuang Catakgayam
165
187,329,200
187,329,200
313 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Jeruk Pasinan
155
185,000,000
185,000,000
314 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Jerukwangi
160
150,000,000
150,000,000
315 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Dero
150 200,000,000
200,000,000
316 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Rejosopinggir
160
215,000,000
215,000,000
317 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Prapat
155 215,512,000
215,512,000
318 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Ngudirejo
155
210,000,000
210,000,000
319 Pemeliharaan Berkala Dam Kulak III 1 BH 217,038,000
217,038,000
320 Pemeliharaan Berkala Dam Kebontemu 1 BH 217,038,000
217,038,000
321 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Bunder II
145
201,920,000
201,920,000
322 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Tengaran
155
207,739,000
207,739,000
323 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Sapon
160 204,777,000
204,777,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran II-21
No.
Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun
Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016)
Rencana Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD
Tahun 2016 (%)
324 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Prodo
160 198,660,000
198,660,000
325 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Mojo
150 194,938,000
194,938,000
326 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Gumbrek
165
197,321,000
197,321,000
327 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Gambiran
160
183,088,000
183,088,000
328 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Besuk
140 210,596,000
210,596,000
329 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kepuhrejo
160
189,965,000
189,965,000
330 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Mangunan
165
196,525,000
196,525,000
331 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Gotan
150 197,900,000
197,900,000
332 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Embung Sempal
160
198,006,000
198,006,000
333 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Balongombo
170
202,344,000
202,344,000
334 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Peleman II
155
192,927,000
192,927,000
335 Pemeliharaan Berkala Embung Brumbung 1 BH 202,873,000
202,873,000
336 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Gabuspinggir
155
197,424,000
197,424,000
337 Pemeliharaan Berkala Saluran sekunder Penanggalan
165
181,289,000
181,289,000
338 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Jogoroto
170
195,043,000
195,043,000
339 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Sekaru
160 198,746,000
198,746,000
340 Pemeliharaan Berkala Kali Made
150 191,141,000
191,141,000
341 Pemeliharaan berkala Saluran Pembuang Binorong
160
198,641,000
198,641,000
342 Pemeliharaan berkala Saluran Pembuang Brawijaya
155
200,333,000
200,333,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran II-22
No.
Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun
Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016)
Rencana Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD
Tahun 2016 (%)
343 Pemeliharaan berkala Saluran Pembuang Jasem
165 193,668,000
193,668,000
344 Pemeliharaan berkala Saluran Pembuang Macekan
160
191,764,000
191,764,000
345 Pemeliharaan Berkala Saluran sekunder Keplaksari
170
205,412,000
205,412,000
346 Pemeliharaan Berkala Saluran sekunder Tampingmojo
165
197,265,000
197,265,000
347 Pemeliharaan Berkala Dam Kulak IX 1 Bh 185,733,000
185,733,000
348 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Gerbong
150
192,081,000
192,081,000
349 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Curah malang
155
194,620,000
194,620,000
350 Pemeliharaan berkala Saluran Pembuang Sumoyono
170
194,938,000
194,938,000
351 Pemeliharaan berkala Saluran Pembuang Ngrecosentul
170
195,255,000
195,255,000
352 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Manisrenggo
170
196,736,000
196,736,000
353 Pemeliharaan Berkala Saluran sekunder Karangpakis
165
191,446,000
191,446,000
354 Pemeliharaan Berkala Embung Bangsri 1 Bh 198,852,000
198,852,000
355 Pemeliharaan Berkala Dam Nanggalan 1 BH 191,446,000
191,446,000
356 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Surobayan
155
200,757,000
200,757,000
357 Pemeliharaan Berkala Kali Jombang
140 195,572,000
195,572,000
358 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Watugaluh
155
195,467,000
195,467,000
359 Pemeliharaan Berkala Dam Kedunglosari 1 BH 211,866,000
211,866,000
360 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kulak I
150 195,009,000
195,009,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran II-23
No.
Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun
Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016)
Rencana Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD
Tahun 2016 (%)
9
Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik
Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi 12
21,731,284,900
4,221,809,700
960,000,000
5,181,809,700
23.84
1 Rehabilitasi Dam Gogor Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 Buah
-
2 Rehabilitasi Dam Kepuhsari Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 Buah
-
3 Rehabilitasi Dam Marmoyo VII Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 Buah
-
4 Rehabilitasi Dam Marmoyo VIII Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 Buah
-
5 Rehabilitasi Dam Pandanwangi Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 Buah
-
6 Rehabilitasi Dam Sumberjo Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 Buah
-
7 Rehabilitasi Dam Sumbersari Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 Buah
-
8 Rehabilitasi Embung Grojogan Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 450 m
-
9 Rehabilitasi Kali Bancang Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 830 m
-
10 Rehabilitasi Kali Jombang Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 225 m
-
11 Rehabilitasi Kali Jombang Kulon Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 570 m
-
12 Rehabilitasi Kali Jombang Wetan Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 250 m
-
13 Rehabilitasi Kali Made Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100 m
-
14 Rehabilitasi Saluran Induk Pulorejo II Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 280 m
-
15 Rehabilitasi Saluran pembuang Binorong Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 570 m
-
16 Rehabilitasi Saluran Pembuang Gumbrek Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 450 m
-
17 Rehabilitasi Saluran Pembuang Kedungbajul Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 400 m
-
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran II-24
No.
Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun
Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016)
Rencana Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD
Tahun 2016 (%)
18 Rehabilitasi Saluran Pembuang Mekikis Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 190 m
-
19 Rehabilitasi Saluran pembuang Sapon Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 290 m
-
20 Rehabilitasi Saluran pembuang Sidomukti Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 165 m
-
21 Rehabilitasi Saluran Sekunder Balongsono Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 830 m
-
22 Rehabilitasi Saluran Sekunder Caruban Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 225 m
-
23 Rehabilitasi Saluran Sekunder Gude Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 750 m
-
24 Rehabilitasi Saluran Sekunder Menganto Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 375 m
-
25 Rehabilitasi Saluran Sekunder Pilang Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 300 m
-
26 Rehabilitasi Saluran Pembuang Dero Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 280 m
-
27 Rehabilitasi Saluran Pembuang Sambirejo Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 450 m
-
28 Rehabilitasi Dam Kabuh Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 Buah
-
28,438,500
-
-
28,438,500
29 Rehabilitasi Dam Marmoyo II Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
35,754,000
-
-
35,754,000
30 Rehabilitasi Dam Marmoyo VII Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 Buah
-
789,832,000
-
-
789,832,000
31 Rehabilitasi Dam Marmoyo VIII Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 Buah
-
649,227,600
-
-
649,227,600
32 Rehabilitasi Dam Peleman 1 Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 Buah
-
213,127,900
-
-
213,127,900
33 Rehabilitasi Dam Peleman II Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 BH
-
42,942,000
-
960,000,000
1,002,942,000
34 Rehabilitasi Dam Segitik Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 bH
-
44,491,500
-
-
44,491,500
35 Rehabilitasi Embung Bangsri Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 Buah
-
184,596,300
-
-
184,596,300
36 Rehabilitasi embung kradenan Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
19,308,000
-
-
19,308,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran II-25
No.
Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun
Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016)
Rencana Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD
Tahun 2016 (%)
37 Rehabilitasi Embung Pelabuhan Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 Buah
-
183,930,600
-
-
183,930,600
38 Rehabilitasi Embung Sempal Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 Buah
-
170,202,100
-
-
170,202,100
39 Rehabilitasi Saluran Pembuang Gabus Pinggir Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik (T-1)
-
19,477,300
-
-
19,477,300
40 Rehabilitasi Saluran Pembuang Kedungbajul Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 300 M
-
175,542,800
-
-
175,542,800
41 Rehabilitasi Saluran Sekunder Balongsono Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 226 M
-
189,767,500
-
-
189,767,500
42 Rehabilitasi Saluran sekunder Bunder II Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 310 M
-
213,658,600
-
-
213,658,600
43 Rehabilitasi Saluran Sekunder Karobelah Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik (T-1)
-
21,930,000
-
-
21,930,000
44 Rehabilitasi Saluran Sekunder Mernung Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 280 M
-
194,006,900
-
-
194,006,900
45 Rehabilitasi Saluran sekunder Mangunan Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 226 M
-
191,880,900
-
-
191,880,900
46 Rehabilitasi Dam Kulak III Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 Buah
-
232,719,300
-
-
232,719,300
47 Rehabilitasi Saluran Sekunder Grojogan Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 226 M
-
514,713,900
-
-
514,713,900
48 Rehabilitasi Dam Gude I Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik (T-1)
-
33,082,000
-
-
33,082,000
49 Rehabilitasi Sekunder Kulak I Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik (T-1)
-
15,995,000
-
-
15,995,000
50 Rehabilitasi Pembungan Cempolong Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik (T-1)
-
13,650,000
-
-
13,650,000
51 Rehabilitasi Dam Bareng Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik (T-1)
-
43,535,000
-
-
43,535,000
10
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sumber Daya Air
2
356,177,000
192,600,000
-
192,600,000
54.07
1 Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Embung/Waduk
Tersedianya lahan untuk pembangunan embung 0,25 Ha
2 Studi Kelayakan Embung/Waduk Tersedianya dokumen pembangunan Waduk
-
192,600,000
-
-
192,600,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran II-26
No.
Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun
Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016)
Rencana Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD
Tahun 2016 (%)
11
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik di kawasan agropolitan
Program Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi di Kawasan Agropolitan
7
17,602,605,900
3,018,048,000
8,037,585,000
11,055,633,000
62.81
1 Pemeliharaan Berkala Dam Galengdowo Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 Buah
-
2 Pemeliharaan Berkala Dam Krisik Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 Buah
-
3 Pemeliharaan Berkala Dam Ngares I Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 Buah
-
4 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Banyuarang
Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100 m
-
5 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Rejoagung II
Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 115 m
-
6 Pemeliharaan Berkala Dam Mojowarno Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 buah
-
7 Pemeliharaan Berkala Saluran sekunder Tejokulon
Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 450 m
-
8 Pemeliharaan Berkala Saluran sekunder Watumayung
Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 235 m
-
9 Pemeliharaan Berkala Saluran Induk Konto Surabaya Bawah
Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 333 m
-
10 Pemeliharaan Berkala Saluran Sub Sekunder Pulorejo
Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 290 m
-
11 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Gangsiran
Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 280 m
-
12 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Godong Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 137 m,190 m
-
13 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Bodo Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 240 m
-
14 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Cangakan
Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 220 m
-
15 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Mlaten Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 221 m
-
16 Pemeliharaan Berkala Dam Mundusewu Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 bh
-
17 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Gempol Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran II-27
No.
Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun
Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016)
Rencana Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD
Tahun 2016 (%)
kondisi baik 244 m -
18 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Grobogan
Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 220 m
-
19 Pemeliharaan Berkala Dam Sumbergrenjeng Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 bh
-
20 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder tejo Kulon II
Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 174 m
-
21 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Banjarejo
Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 198 m
-
22 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Bareng Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 178 m
-
23 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Jeruk I Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 180 m
-
24 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kedungsuruh
Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 178 m
-
25 Pemeliharaan Berkala Kali catak Banteng Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 120 m
-
26 Pemeliharaan Berkala Saluran pembuang Gondek
Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 153 m
-
27 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder rejoagung I
Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 182 m
-
28 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Sukonilo
Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 170 m
-
29 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Rejoagung III
Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 170 m
-
30 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Banyuarang
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 350 M
-
197,812,900
-
-
197,812,900
31 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Rejoagung II
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 300 M
-
197,798,100
-
-
197,798,100
32 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Mlaten Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
151,407,600
-
-
151,407,600
33 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Grobogan
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
159,176,800
-
-
159,176,800
34 Pemeliharaan Berkala Dam Pulorejo Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 Buah
-
177,938,300
-
-
177,938,300
35 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Gangsiran
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 150 M
-
187,776,400
-
-
187,776,400
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran II-28
No.
Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun
Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016)
Rencana Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD
Tahun 2016 (%)
36 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Mojowarno (dan PAPBD)
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
307,762,600
-
-
307,762,600
37 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Sukonilo
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 145 M
-
182,909,500
-
-
182,909,500
38 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Tejo Kulon II
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 160 M
-
198,162,700
-
-
198,162,700
39 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Bareng Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
160,573,800
-
-
160,573,800
40 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kedungsuruh
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
148,123,700
-
-
148,123,700
41 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Wringin Pitu
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
152,697,600
-
-
152,697,600
42 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Rejoagung I
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
167,659,500
-
-
167,659,500
43 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Ngares I
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
151,821,000
-
-
151,821,000
44 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Pakel Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
164,423,800
-
-
164,423,800
45 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Rejoagung III
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
162,488,400
-
-
162,488,400
46 Pemeliharaan berkala Saluran Sekunder menganto (Ds. Gedangan)
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik
-
149,515,300
-
-
149,515,300
47 Pemeliharaan Berkala Saluran sekunder Tejokulon
-
-
140.00
214,037,000
214,037,000
48 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Gangsiran
-
-
160.00
213,074,000
213,074,000
49 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Bodo -
-
155.00
212,218,000
212,218,000
50 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Cangakan
-
-
130.00
214,893,000
214,893,000
51 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Mlaten -
-
160.00
212,646,000
212,646,000
52 Pemelihaan Berkala Dam Mundusewu -
- 1 BH
212,645,470
212,645,470
53 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Gempol -
-
160.00
212,164,500
212,164,500
54 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Sukonilo
-
-
150.00
214,721,800
214,721,800
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran II-29
No.
Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun
Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016)
Rencana Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD
Tahun 2016 (%)
55 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Tejokulon II
-
-
150.00
214,786,000
214,786,000
56 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Bareng -
-
160.00
213,288,000
213,288,000
57 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Banjarejo
-
-
180.00
211,148,000
211,148,000
58 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Rejoagung I
-
-
165.00
215,000,000
215,000,000
59 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Watumayung II
-
-
155.00
210,506,000
210,506,000
60 Pemeliharaan Berkala Saluran Induk Menganto -
-
145.00
212,004,000
212,004,000
61 Pemeliharaan Berkala Saluran sekunder Banyuarang I
-
-
170.00
195,000,000
195,000,000
62 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Sumberagung
-
-
180.00
212,432,000
212,432,000
63 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Kembangtanjung
-
-
155.00
212,646,000
212,646,000
64 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Sukoharjo
-
-
165.00
212,646,000
212,646,000
65 Pemeliharaan Berkala Saluran Berkala Dam Jeruk III
-
-
170.00
214,037,000
214,037,000
66 Pemeliharaan Berkala Kali Jiken -
-
150.00
213,768,430
213,768,430
67 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Tawangsari
-
-
140.00
212,218,000
212,218,000
68 Pemeliharaan Berkala Saluran primer Slumbung -
-
155.00
213,395,000
213,395,000
69 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Mojoduwur
-
-
140.00
213,074,000
213,074,000
70 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Mundusewu
-
-
150.00
213,716,000
213,716,000
71 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Sumberboto
-
-
160.00
211,725,800
211,725,800
72 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kupang -
-
160.00
213,930,000
213,930,000
73 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Jembar
-
-
155.00
170,000,000
170,000,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran II-30
No.
Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun
Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016)
Rencana Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD
Tahun 2016 (%)
74 Pemeliharaan Berkala Dam Garut -
- 1 BH
215,948,000
215,948,000
75 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Nglebak III
-
-
160.00
201,603,000
201,603,000
76 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Mojosari
-
-
155.00
184,992,000
184,992,000
77 Pemeliharaan Berkala Dam Jenis Gelaran -
- 1 BH
195,361,000
195,361,000
78 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Gedangan
-
-
160.00
196,101,000
196,101,000
79 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Karangan IV
-
-
155.00
187,779,000
187,779,000
80 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kedungsuruh
-
-
150.00
189,542,000
189,542,000
81 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Ngares I
-
-
155.00
198,535,000
198,535,000
82 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Gembrong
-
-
165.00
200,016,000
200,016,000
83 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Latsari -
-
155.00
195,572,000
195,572,000
84 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Banjarsari
-
-
150.00
198,069,000
198,069,000
85 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Gempolgarut
-
-
150.00
182,347,000
182,347,000
12
Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kawasan Agropolitan
Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kawasan Agropolitan
6 dam
10,611,724,960
1,502,764,600
788,637,640
2,291,402,240
21.59
1 Rehabilitasi Dam Banjarsari Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 Buah
-
2 Rehabilitasi Dam Karangan III Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 Buah
-
3 Rehabilitasi Dam Sumberdadi Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 Buah
-
4 Rehabilitasi Kali Putih Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 360 m
-
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran II-31
No.
Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun
Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016)
Rencana Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD
Tahun 2016 (%)
5 Rehabilitasi Saluran Sekunder Karangan IV Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 830 m
-
6 Rehabilitasi Saluran Sekunder Mojosari Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 830 m
-
7 Rehabilitasi Saluran Sekunder Mojowarno Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 830 m
-
8 Rehabilitasi Saluran Sekunder Rejoagung I Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 350 m
-
9 Rehabilitasi Saluran Sekunder Rejoagung III Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 400 m
-
10 Rehabilitasi Saluran Sekunder Rejoagung IV Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 180 m
-
11 Rehabilitasi Saluran Sekunder Rejoagung IV B Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 240 m
-
12 Rehabilitasi Saluran Sekunder Tawangsari Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 830 m
-
13 Rehabilitasi Kali Putih Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 210 M
-
197,294,900
-
-
197,294,900
14 Rehabilitasi Saluran Sekunder Tawangsari Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 265 M
-
205,091,700
-
-
205,091,700
15 Rehabilitasi Saluran Sekunder Rejoagung II Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 260 M
-
259,341,400
-
-
259,341,400
16 Rehabilitasi Dam Sukorejo Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 Buah
-
207,687,100
-
-
207,687,100
17 Rehabilitasi Saluran Sekunder Gembrong Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 226 M
-
212,054,900
-
-
212,054,900
18 Rehabilitasi Dam Kedunggalih Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 Buah
-
211,229,900
-
-
211,229,900
19 Rehabilitasi Dam Ngrimbi Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 Buah
-
210,064,700
-
-
210,064,700
20 Rehabilitasi Dam Segitik Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 Buah
-
-
1.00
788,637,640
788,637,640
13
Tersedianya peralatan dan perbekalan yang sesuai dengan kebutuhan dan
Program Peningkatan Peralatan Dan Perbekalan Sumber Daya Air
3
2,703,120,000
183,550,904
713,264,000
896,814,904
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat Terlaksananya pemeliharaan alat-alat berat
4.83
183,550,904
1.00
713,264,000
896,814,904
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran II-32
No.
Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun
Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016)
Rencana Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD
Tahun 2016 (%)
perkembangan teknologi
14
Terlaksananya pengendalian pemanfaatan aset melalui rekomendasi atau pertimbangan teknis
Program Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Air
5
297,000,000
26,000,000
81,000,000
107,000,000
1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jaringan Irigasi
Terpenuhinya honorarium petugas monitoring
-
26,000,000
1.00
81,000,000
107,000,000
JUMLAH
173,051,822,600
36,281,512,817
53,616,344,140
89,897,856,957
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran III-1
TABEL 3.1 PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA SKPD SESUAI RKPD
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR HASIL
USULAN ANGGARAN
Prakiraan Maju (Tahun 2018)
KODE NAMA APBD KAB/KOTA
(BL/BTL) DAK DBHCHT
2 3 4 5 6 7 8 9
x.xx.001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran (12 bln)
28,597,464,400
28,597,464,400
x.xx.001.0020 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran kec. Jombang Tersedianya honor tenaga musiman (sesuai SK kepala dinas) selama 1 tahun
14,400,000
14,400,000
x.xx.001.0024 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran kec. Jombang Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran selama 1 tahun
28,583,064,400
28,583,064,400
x.xx.002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur (12 bln)
2,770,000,000
2,770,000,000
x.xx.002.0010 Pengadaan Mebeleur kec. Jombang Terpenuhinya kebutuhan mebeleur sebanyak 1 Ls
595,000,000
200,000,000
x.xx.002.0045 Pembangunan gedung kantor/bangunan pendukungnya
kec. Jombang Terbangunnya gedung pendukungnya 100 %
400,000,000
400,000,000
x.xx.002.0046 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor kec. Jombang Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100 %
905,000,000
1,300,000,000
x.xx.002.0047 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya
kec. Jombang Terpeliharanya gedung kantor/ bangunan pendukungnya 100 %
500,000,000
500,000,000
x.xx.002.0048 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
kec. Jombang Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor 100 %
60,000,000
60,000,000
x.xx.002.0049 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional
kec. Jombang Terpeliharanya kendaraan operasional kantor 100 %
310,000,000
310,000,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran III-2
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR HASIL
USULAN ANGGARAN
Prakiraan Maju (Tahun 2018)
KODE NAMA APBD KAB/KOTA
(BL/BTL) DAK DBHCHT
x.xx.003 Program peningkatan disiplin aparatur
136,000,000
136,000,000
x.xx.002.0006 Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya kec. Jombang Tersedianya pakaian olahraga dan pakaian kerja lapangan sebesar 100%
136,000,000
136,000,000
x.xx.007 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian capaian kinerja SKPD (12 bln)
80,000,000
80,000,000
x.xx.007.0001 Penyusunan rencana strategis SKPD kec. Jombang Tersusunnya dokumen renstra SKPD 1 tahun 1 dokumen
35,000,000
35,000,000
x.xx.007.0002 Penyusunan rencana kerja SKPD kec. Jombang Tersusunnya dokumen renja SKPD 1 Tahun 1 dokumen
15,000,000
15,000,000
x.xx.007.0003 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD kec. Jombang
Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD 1 Tahun 1 dokumen
15,000,000
15,000,000
x.xx.007.0004 Penyusunan laporan keuangan SKPD kec. Jombang
Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis, dan laporan akhir tahun 1 Tahun 1 dokumen
15,000,000
15,000,000
1.07.027 Program Penerangan Jalan Umum
Terwujudnya penerangan jalan umum di 21 lokasi
15,385,000,000
5,945,000,000
1.07.xxx.xxxx Fasilitasi / Koordinasi Pagu Indikatif Desa Bidang PJU Seluruh Kecamatan Terlaksananya kegiatan PID Bidang PJU 100%
100,000,000
100,000,000
1.07.xxx.xxxx Perencanaan Penerangan Jalan Umum kec. Jombang Tersedianya dokumen perencanaan 100%
50,000,000
50,000,000
1.07.027.0010 Pemasangan KwH Meter Kecamatan Jogoroto kec. Jogoroto Terpasangnya Kwh Meter dengan Baik 100 %
150,000,000
150,000,000
1.07.027.0025 Pemasangan KwH Meter Kecamatan Tembelang kec. Tembelang Terpasangnya Kwh Meter dengan Baik 100 %
200,000,000
200,000,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran III-3
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR HASIL
USULAN ANGGARAN
Prakiraan Maju (Tahun 2018)
KODE NAMA APBD KAB/KOTA
(BL/BTL) DAK DBHCHT
1.07.027.0027 Pemeliharaan tiang profil PJU Kabupaten Terpeliharanya Tiang Penerangan Jalan Umum dengan Baik 100 %
100,000,000
100,000,000
1.07.027.0034 Pemasangan lampu PJU Kecamatan Kabuh kec. Kabuh Terpasangnya Lampu PJU dengan Baik 100 %
200,000,000
200,000,000
1.07.027.0035 Pemasangan lampu PJU Kecamatan Kesamben kec. Kesamben Terpasangnya Lampu PJU dengan Baik 100 %
400,000,000
400,000,000
1.07.027.0044 Pemasangan lampu PJU Kecamatan Plandaan kec. Plandaan Tepasangnya Lampu PJU dengan Baik 100 %
330,000,000
330,000,000
1.07.027.0045 Pemasangan lampu PJU Kecamatan Ploso kec. Ploso Tepasangnnya Lampu PJU dengan Baik 100 %
330,000,000
330,000,000
1.07.027.0049 Penggantian lampu PJU Kecamatan Bandarkedungmulyo
kec. Bandarkedungmulyo Tergantinya Lampu PJU Menjadi Lebih Baik 100 %
200,000,000
200,000,000
1.07.027.0050 Penggantian lampu PJU Kecamatan Bareng kec. Bareng Tergantinya Lampu PJU Menjadi Lebih Baik 100 %
400,000,000
400,000,000
1.07.027.0051 Penggantian lampu PJU Kecamatan Diwek kec. Diwek Tergantinya Lampu PJU Menjadi Lebih Baik 100 %
485,000,000
485,000,000
1.07.027.0052 Penggantian lampu PJU Kecamatan Gudo kec. Gudo Tergantinya Lampu PJU Menjadi Lebih Baik 100 %
400,000,000
400,000,000
1.07.027.0053 Penggantian lampu PJU Kecamatan Jogoroto kec. Jogoroto Tergantinya Lampu PJU Menjadi Lebih Baik 100 %
400,000,000
400,000,000
1.07.027.0054 Penggantian lampu PJU Kecamatan Jombang kec. Jombang Tergantinya Lampu PJU Menjadi Lebih Baik 100 %
200,000,000
200,000,000
1.07.027.0059 Penggantian lampu PJU Kecamatan Mojoagung kec. Mojoagung Tergantinya Lampu PJU menjadi Lebih Baik 100 %
320,000,000
320,000,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran III-4
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR HASIL
USULAN ANGGARAN
Prakiraan Maju (Tahun 2018)
KODE NAMA APBD KAB/KOTA
(BL/BTL) DAK DBHCHT
1.07.027.0061 Penggantian lampu PJU Kecamatan Ngoro kec. Ngoro Tergantinya Lampu PJU Menjadi Lebih Baik 100 %
590,000,000
590,000,000
1.07.027.0077 Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum Kabupaten Terpenuhinya Stok Barang Penerangan Jalan Umum 100 %
790,000,000
790,000,000
1.07.027.0099 Pemasangan Lampu Hias PJU Dalam Kota Kabupaten Terpasangnya Lampu Hias Dalam Kota dengan Baik 100 %
100,000,000
100,000,000
1.07.027.0088 Pemasangan Neon Box Asmaul Husna Kabupaten Terpasangnya Neon Box dengan Baik 100 %
200,000,000
200,000,000
1.07.027.0119 Pemasangan lampu PJU Ds. Kayen, Kec. Bandar Kedungmulyo
kec. Bandarkedungmulyo Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
75,000,000
1.07.027.0123 Pemasangan lampu PJU Ds. Banjaragung, Kec. Bareng kec. Bareng Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
15,000,000
1.07.027.0130 Pemasangan lampu PJU Ds. Ngampungan, Kec. Bareng kec. Bareng Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
175,000,000
1.07.027.0139 Pemasangan lampu PJU Ds. Brambang, Kec. Diwek kec. Diwek Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
150,000,000
1.07.027.0153 Pemasangan lampu PJU Ds. Pundong, Kec. Diwek kec. Diwek Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
45,000,000
1.07.027.0158 Pemasangan lampu PJU Ds. Gempollegundi, Kec. Gudo kec. Gudo Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
45,000,000
1.07.027.0159 Pemasangan lampu PJU Ds. Godong, Kec. Gudo kec. Gudo Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
180,000,000
1.07.027.0164 Pemasangan lampu PJU Ds. Mejoyolosari, Kec. Gudo kec. Gudo Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
200,000,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran III-5
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR HASIL
USULAN ANGGARAN
Prakiraan Maju (Tahun 2018)
KODE NAMA APBD KAB/KOTA
(BL/BTL) DAK DBHCHT
1.07.027.0165 Pemasangan lampu PJU Ds. Mentaos, Kec. Gudo kec. Gudo Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
150,000,000
1.07.027.0166 Pemasangan lampu PJU Ds. Pesanggrahan, Kec. Gudo kec. Gudo Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
45,000,000
1.07.027.0169 Pemasangan lampu PJU Ds. Sepanyul, Kec. Gudo kec. Gudo Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
170,000,000
1.07.027.0170 Pemasangan lampu PJU Ds. Sukoiber, Kec. Gudo kec. Gudo Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
75,000,000
1.07.027.0171 Pemasangan lampu PJU Ds. Sukopinggir, Kec. Gudo kec. Gudo Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
200,000,000
1.07.027.0172 Pemasangan lampu PJU Ds. Tanggungan, Kec. Gudo kec. Gudo Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
90,000,000
1.07.027.0174 Pemasangan lampu PJU Ds. Alang-Alang Caruban, Kec. Jogoroto
kec. Jogoroto Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
195,000,000
1.07.027.0175 Pemasangan lampu PJU Ds. Janti, Kec. Jogoroto kec. Jogoroto Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
105,000,000
1.07.027.0176 Pemasangan lampu PJU Ds. Jarakkulon, Kec. Jogoroto kec. Jogoroto Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
195,000,000
1.07.027.0177 Pemasangan lampu PJU Ds. Jogoroto, Kec. Jogoroto kec. Jogoroto Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
105,000,000
1.07.027.0179 Pemasangan lampu PJU Ds. Ngumpul, Kec. Jogoroto kec. Jogoroto Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
45,000,000
1.07.027.0181 Pemasangan lampu PJU Ds. Sawiji, Kec. Jogoroto kec. Jogoroto Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
45,000,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran III-6
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR HASIL
USULAN ANGGARAN
Prakiraan Maju (Tahun 2018)
KODE NAMA APBD KAB/KOTA
(BL/BTL) DAK DBHCHT
1.07.027.0183 Pemasangan lampu PJU Ds. Sumbermulyo, Kec. Jogoroto
kec. Jogoroto Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
135,000,000
1.07.027.0185 Pemasangan lampu PJU Ds. Banjardowo, Kec. Jombang kec. Jombang Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
45,000,000
1.07.027.0186 Pemasangan lampu PJU Ds. Candimulyo, Kec. Jombang kec. Jombang Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
120,000,000
1.07.027.0195 Pemasangan lampu PJU Ds. Kepatihan, Kec. Jombang kec. Jombang Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
15,000,000
1.07.027.0198 Pemasangan lampu PJU Ds. Plosogeneng, Kec. Jombang kec. Jombang Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
150,000,000
1.07.027.0202 Pemasangan lampu PJU Ds. Sumberjo, Kec. Jombang kec. Jombang Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
120,000,000
1.07.027.0203 Pemasangan lampu PJU Ds. Tambakrejo, Kec. Jombang kec. Jombang Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
30,000,000
1.07.027.0205 Pemasangan lampu PJU Ds. Banjardowo, Kec. Kabuh kec. Kabuh Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
150,000,000
1.07.027.0206 Pemasangan lampu PJU Ds. Genenganjasem, Kec. Kabuh
kec. Kabuh Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
150,000,000
1.07.027.0207 Pemasangan lampu PJU Ds. Kabuh, Kec. Kabuh kec. Kabuh Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
90,000,000
1.07.027.0210 Pemasangan lampu PJU Ds. Kedung Jati, Kec. Kabuh kec. Kabuh Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
105,000,000
1.07.027.0213 Pemasangan lampu PJU Ds. Marmoyo, Kec. Kabuh kec. Kabuh Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
120,000,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran III-7
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR HASIL
USULAN ANGGARAN
Prakiraan Maju (Tahun 2018)
KODE NAMA APBD KAB/KOTA
(BL/BTL) DAK DBHCHT
1.07.027.0215 Pemasangan lampu PJU Ds. Pengampon, Kec. Kabuh kec. Kabuh Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
195,000,000
1.07.027.0217 Pemasangan lampu PJU Ds. Sumberaji, Kec. Kabuh kec. Kabuh Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
30,000,000
1.07.027.0220 Pemasangan lampu PJU Ds. Tanjungwadung, Kec. Kabuh
kec. Kabuh Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
50,000,000
1.07.027.0223 Pemasangan lampu PJU Ds. Gumulan, Kec. Kesamben kec. Kesamben Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
45,000,000
1.07.027.0225 Pemasangan lampu PJU Ds. Jombatan, Kec. Kesamben kec. Kesamben Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
90,000,000
1.07.027.0229 Pemasangan lampu PJU Ds. Kesamben, Kec. Kesamben kec. Kesamben Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
90,000,000
1.07.027.0230 Pemasangan lampu PJU Ds. Podoroto, Kec. Kesamben kec. Kesamben Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
195,000,000
1.07.027.0231 Pemasangan lampu PJU Ds. Pojokkulon, Kec. Kesamben kec. Kesamben Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
50,000,000
1.07.027.0233 Pemasangan lampu PJU Ds. Watudakon, Kec. Kesamben
kec. Kesamben Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
45,000,000
1.07.027.0235 Pemasangan lampu PJU Ds. Bakalanrayung, Kec. Kudu kec. Kudu Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
150,000,000
1.07.027.0236 Pemasangan lampu PJU Ds. Bendungan, Kec. Kudu kec. Kudu Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
195,000,000
1.07.027.0237 Pemasangan lampu PJU Ds. Katemas, Kec. Kudu kec. Kudu Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
120,000,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran III-8
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR HASIL
USULAN ANGGARAN
Prakiraan Maju (Tahun 2018)
KODE NAMA APBD KAB/KOTA
(BL/BTL) DAK DBHCHT
1.07.027.0238 Pemasangan lampu PJU Ds. Kepuhrejo, Kec. Kudu kec. Kudu Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
75,000,000
1.07.027.0239 Pemasangan lampu PJU Ds. Kudubanjar, Kec. Kudu kec. Kudu Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
90,000,000
1.07.027.0244 Pemasangan lampu PJU Ds. Sumberteguh Kec. Kudu kec. Kudu Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
45,000,000
1.07.027.0245 Pemasangan lampu PJU Ds. Tapen, Kec. Kudu kec. Kudu Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
195,000,000
1.07.027.0249 Pemasangan lampu PJU Ds. Gongseng, Kec. Megaluh kec. Megaluh Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
45,000,000
1.07.027.0251 Pemasangan lampu PJU Ds. Kedungrejo, Kec. Megaluh kec. Megaluh Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
120,000,000
1.07.027.0252 Pemasangan lampu PJU Ds. Megaluh, Kec. Megaluh kec. Megaluh Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
45,000,000
1.07.027.0255 Pemasangan lampu PJU Ds. Sidomulyo, Kec. Megaluh kec. Megaluh Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
120,000,000
1.07.027.0256 Pemasangan lampu PJU Ds. Sudimoro, Kec. Megaluh kec. Megaluh Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
75,000,000
1.07.027.0257 Pemasangan lampu PJU Ds. Sumbersari, Kec. Megaluh kec. Megaluh Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
75,000,000
1.07.027.0259 Pemasangan lampu PJU Ds. Betek, Kec. Mojoagung kec. Mojoagung Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
45,000,000
1.07.027.0261 Pemasangan lampu PJU Ds. Dukuhdimoro, Kec. Mojoagung
kec. Mojoagung Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
30,000,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran III-9
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR HASIL
USULAN ANGGARAN
Prakiraan Maju (Tahun 2018)
KODE NAMA APBD KAB/KOTA
(BL/BTL) DAK DBHCHT
1.07.027.0262 Pemasangan lampu PJU Ds. Gambiran, Kec. Mojoagung kec. Mojoagung Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
90,000,000
1.07.027.0264 Pemasangan lampu PJU Ds. Johowinong, Kec. Mojoagung
kec. Mojoagung Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
195,000,000
1.07.027.0266 Pemasangan lampu PJU Ds. Karangwinongan, Kec. Mojoagung
kec. Mojoagung Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
75,000,000
1.07.027.0267 Pemasangan lampu PJU Ds. Karobelah, Kec. Mojoagung kec. Mojoagung Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
75,000,000
1.07.027.0271 Pemasangan lampu PJU Ds. Miagan, Kec. Mojoagung kec. Mojoagung Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
180,000,000
1.07.027.0274 Pemasangan lampu PJU Ds. Seketi, Kec. Mojoagung kec. Mojoagung Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
195,000,000
1.07.027.0286 Pemasangan lampu PJU Ds. Mojoduwur, Kec. Mojowarno
kec. Mojowarno Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
135,000,000
1.07.027.0291 Pemasangan lampu PJU Ds. Rejoslamet, Kec. Mojowarno
kec. Mojowarno Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
30,000,000
1.07.027.0294 Pemasangan lampu PJU Ds. Sukomulyo, Kec. Mojowarno
kec. Mojowarno Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
180,000,000
1.07.027.0309 Pemasangan lampu PJU Ds. Asemgede, Kec. Ngusikan kec. Ngusikan Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
165,000,000
1.07.027.0313 Pemasangan lampu PJU Ds. Ketapangkuning, Kec. Ngusikan
kec. Ngusikan Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
45,000,000
1.07.027.0315 Pemasangan lampu PJU Ds. Manunggal, Kec. Ngusikan kec. Ngusikan Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
45,000,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran III-10
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR HASIL
USULAN ANGGARAN
Prakiraan Maju (Tahun 2018)
KODE NAMA APBD KAB/KOTA
(BL/BTL) DAK DBHCHT
1.07.027.0316 Pemasangan lampu PJU Ds. Mojodanu, Kec. Ngusikan kec. Ngusikan Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
180,000,000
1.07.027.0318 Pemasangan lampu PJU Ds. Ngusikan, Kec. Ngusikan kec. Ngusikan Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
105,000,000
1.07.027.0321 Pemasangan lampu PJU Ds. Gadingmangu, Kec. Perak kec. Perak Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
90,000,000
1.07.027.0327 Pemasangan lampu PJU Ds. Perak, Kec. Perak kec. Perak Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
150,000,000
1.07.027.0346 Pemasangan lampu PJU Ds. Tugusumberjo, Kec. Peterongan
kec. Peterongan Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
140,000,000
1.07.027.0347 Pemasangan lampu PJU Ds. Bangsri, Kec. Plandaan kec. Plandaan Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
45,000,000
1.07.027.0348 Pemasangan lampu PJU Ds. Darurejo, Kec. Plandaan kec. Plandaan Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
90,000,000
1.07.027.0350 Pemasangan lampu PJU Ds. Jatimlerek, Kec. Plandaan kec. Plandaan Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
100,000,000
1.07.027.0351 Pemasangan lampu PJU Ds. Jipurapah, Kec. Plandaan kec. Plandaan Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
60,000,000
1.07.027.0356 Pemasangan lampu PJU Ds. Plandaan, Kec. Plandaan kec. Plandaan Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
90,000,000
1.07.027.0358 Pemasangan lampu PJU Ds. Sumberjo, Kec. Plandaan kec. Plandaan Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
90,000,000
1.07.027.0366 Pemasangan lampu PJU Ds. Kedungdowo, Kec. Ploso kec. Ploso Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
30,000,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran III-11
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR HASIL
USULAN ANGGARAN
Prakiraan Maju (Tahun 2018)
KODE NAMA APBD KAB/KOTA
(BL/BTL) DAK DBHCHT
1.07.027.0367 Pemasangan lampu PJU Ds. Losari, Kec. Ploso kec. Ploso Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
30,000,000
1.07.027.0397 Pemasangan lampu PJU Ds. Kalikejambon, Kec. Tembelang
kec. Tembelang Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
15,000,000
1.07.027.0402 Pemasangan lampu PJU Ds. Pesantren, Kec. Tembelang kec. Tembelang Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
45,000,000
1.07.027.0405 Pemasangan lampu PJU Ds. Rejosopinggir, Kec. Tembelang
kec. Tembelang Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
45,000,000
1.07.027.0407 Pemasangan lampu PJU Ds. Tampingmojo, Kec. Tembelang
kec. Tembelang Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
105,000,000
1.07.027.0410 Pemasangan lampu PJU Ds. Galengdowo, Kec. Wonosalam
kec. Wonosalam Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
195,000,000
1.07.027.0429 Penggantian lampu PJU Ds. Banjaragung, Kec. Bareng kec. Bareng Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
10,000,000
1.07.027.0468 Penggantian lampu PJU Ds. Kedungturi, Kec. Gudo kec. Gudo Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
5,000,000
1.07.027.0475 Penggantian lampu PJU Ds. Sepanyul, Kec. Gudo kec. Gudo Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
30,000,000
1.07.027.0482 Penggantian lampu PJU Ds. Jarakkulon, Kec. Jogoroto kec. Jogoroto Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
5,000,000
1.07.027.0487 Penggantian lampu PJU Ds. Sawiji, Kec. Jogoroto kec. Jogoroto Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
5,000,000
1.07.027.0528 Penggantian lampu PJU Ds. Carangrejo, Kec. Kesamben kec. Kesamben Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
90,000,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran III-12
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR HASIL
USULAN ANGGARAN
Prakiraan Maju (Tahun 2018)
KODE NAMA APBD KAB/KOTA
(BL/BTL) DAK DBHCHT
1.07.027.0554 Penggantian lampu PJU Ds. Dukuh Arum, Kec. Megaluh kec. Megaluh Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
15,000,000
1.07.027.0560 Penggantian lampu PJU Ds. Pacar Peluk, Kec. Megaluh kec. Megaluh Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
100,000,000
1.07.027.0564 Penggantian lampu PJU Ds. Turipinggir, Kec. Megaluh kec. Megaluh Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
90,000,000
1.07.027.0643 Penggantian lampu PJU Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan
kec. Peterongan Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
45,000,000
1.07.027.0645 Penggantian lampu PJU Ds. Morosunggingan, Kec. Peterongan
kec. Peterongan Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
100,000,000
1.07.027.0648 Penggantian lampu PJU Ds. Senden, Kec. Peterongan kec. Peterongan Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
30,000,000
1.07.027.0659 Penggantian lampu PJU Ds. Karangmojo, Kec. Plandaan kec. Plandaan Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
75,000,000
1.07.027.0707 Penggantian lampu PJU Ds. Mojokrapak, Kec. Tembelang
kec. Tembelang Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan perdesaan
75,000,000
1.03.042 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air
Meningkatnya pastisipasi dan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pemeliharaan jaringan irigasi 100 %
2,556,452,014
2,556,452,014
1.03.042.0001 Pembinaan dan Pemberdayaan P3A/GP3A Kabupaten Kegiatan pastisipasi masyarakat dalam pengelolaan air 100 %
1.03.042.0002 Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Loan WISMP)
Kabupaten kegiatan peningkatan pastisipasi masyarakat dalam pengelolaan air 100 %
1,603,054,914
1,603,054,914
1.03.042.0003 Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Pendampingan Program Wismp)
Kabupaten kegiatan peningkatan pastisipasi masyarakat dalam pengelolaan air 100 %
468,069,600
468,069,600
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran III-13
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR HASIL
USULAN ANGGARAN
Prakiraan Maju (Tahun 2018)
KODE NAMA APBD KAB/KOTA
(BL/BTL) DAK DBHCHT
1.03.042.0005 Promosi, sosialisasi dan pembinaan di bidang sumberdaya air
Kabupaten Kegiatan peningkatan pastisipasi masyarakat dalam pengelolaan air 100 %
65,887,500
65,887,500
1.03.042.xxxx Pembinaan dan Pemberdayaan HIPPA/GHIPPA
419,440,000
419,440,000
1.03.043 Program Perencanaan Umum Jalan dan Jembatan
Tersedianya lahan untuk jalan akses menuju jembatan maupun meningkatnya kualitas jalan yang dalam kondisi rusak ringan 20%
12,248,000,000
12,248,000,000
1.03.043.0008 Pengadaan Aspal Jalan kec. Jombang Meningkatnya jalan dalam kondisi baik
2,198,000,000
2,198,000,000
1.03.043.0010 Pengadaan tanah akses jembatan Ploso kec. Ploso Tersedianya lokasi untuk pembangunan jembatan 0
10,000,000,000
10,000,000,000
1.03.043.0011 Prasurvey jalan dan jembatan kec. Jombang Tersedianya dokumen prasurvey 0
50,000,000
50,000,000
1.03.044 Program Pengawasan dan Pengendalian
Terselenggaranya Pengawasan dan Pengendalian (4 UPTD)
474,400,000 220,000,000
694,400,000
1.03.044.0009 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jalan dan Jembatan
kec. Jombang Terpenuhinya honor monitoring 0
74,400,000
74,400,000
1.03.044.xxxx Survey Pelayanan Infrastruktur Jalan Kabupaten kec. Jombang Tersusunnya Dokumen Laporan 100 %
200,000,000
200,000,000
1.03.044.xxxx Fasilitasi Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Bina Marga Seluruh Kecamatan Terlaksananya kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Bina Marga 100%
220,000,000
220,000,000
1.03.044.0015 Inventarisasi Jaringan Jalan dan Jembatan Wilayah UPTD Jombang
kec. Jombang Tersusunnya Dokumen Laporan 100 %
50,000,000
50,000,000
1.03.044.0016 Inventarisasi Jaringan Jalan dan Jembatan Wilayah UPTD Mojoagung
kec. Mojoagung Tersusunnya Dokumen Laporan 100 %
50,000,000
50,000,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran III-14
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR HASIL
USULAN ANGGARAN
Prakiraan Maju (Tahun 2018)
KODE NAMA APBD KAB/KOTA
(BL/BTL) DAK DBHCHT
1.03.044.0017 Inventarisasi Jaringan Jalan dan Jembatan Wilayah UPTD Ploso
kec. Ploso Tersusunnya Dokumen Laporan 100 %
50,000,000
50,000,000
1.03.044.0018 Inventarisasi Jaringan Jalan dan Jembatan Wilayah UPTD Ngoro
kec. Ngoro Tersusunnya Dokumen Laporan 100 %
50,000,000
50,000,000
1.03.045 Program Peningkatan Peralatan dan Perbekalan
Beroperasinya alat berat sesuai dengan fungsinya 100%
5,430,000,000
5,430,000,000
1.03.045.0001 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat kec. Jombang Terpeliharanya alat berat 100 % 530,000,000
530,000,000
1.03.045.0003 Pengadaan Alat-Alat Berat kec. Jombang Tersediaanya alat berat 100% 4,900,000,000
4,900,000,000
1.03.059 Program Pemeliharaan Rutin Jalan
Meningkatnya kondisi ruas jalan yang mengalami rusak ringan 100%
3,475,000,000
3,475,000,000
1.03.059.0001 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah UPTD Bina Marga Jombang
Seluruh Kecamatan Terpeliharanya kondisi jalan di wilayah UPTD 100 %
975,000,000
975,000,000
1.03.059.0002 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah UPTD Bina Marga Mojoagung
Seluruh Kecamatan Terpeliharanya kondisi jalan di wilayah UPTD 100 %
800,000,000
800,000,000
1.03.059.0003 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah UPTD Bina Marga Ngoro
Seluruh Kecamatan Terpeliharanya kondisi jalan di wilayah UPTD 100 %
800,000,000
800,000,000
1.03.059.0004 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah UPTD Bina Marga Ploso
Seluruh Kecamatan Terpeliharanya kondisi jalan di wilayah UPTD 100 %
900,000,000
900,000,000
1.03.061 Program Rehabilitasi Jalan
Meningkatnya kondisi ruas jalan yang mengalami rusak sedang (16 ruas)
9,232,900,000 20,356,848,250
29,589,748,250
1.03.061.0055 Rehabilitasi Jalan Kalianyar - Selorejo kec. Mojowarno Meningkatnya jalan dlam kondisi baik 100 %
2,038,954,000
2,038,954,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran III-15
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR HASIL
USULAN ANGGARAN
Prakiraan Maju (Tahun 2018)
KODE NAMA APBD KAB/KOTA
(BL/BTL) DAK DBHCHT
1.03.061.0056 Rehabilitasi Jalan Gambiran - Selorejo kec. Mojowarno Meningkatnya jalan dalam kondisi baik 100 %
3,500,000,000
3,500,000,000
1.03.061.0057 Rehabilitasi Jalan Cukir - Mojowarno kec. Mojowarno Meningkatnya jalan dalam kondisi baik 100 %
1,498,500,000
1,498,500,000
1.03.061.0075 Rehabilitasi Jalan Betek - Sumobito kec. Sumobito Meningkatnya jalan dalam kondisi baik 100 %
1,500,000,000
1,500,000,000
1.03.061.0080 Rehabilitasi Jalan Curahmalang - Karangprabon kec. Sumobito Meningkatnya jalan dalam kondisi baik 100 %
5,500,000,000
5,500,000,000
1.03.061.0085 Rehabilitasi Jalan Kesamben - Karangri kec. Kesamben Meningkatnya jalan dalam kondisi baik 100 %
3,000,000,000
3,000,000,000
1.03.061.0098 Rehabilitasi Jalan Jogoroto - Bongsorejo kec. Jogoroto Meningkatnya jalan dalam kondisi baik 100 %
1,000,000,000
1,000,000,000
1.03.061.0161 Rehabilitasi Jalan Mlaras - Menturo kec. Sumobito Meningkatnya jalan dalam kondisi baik 100 %
2,319,394,250
2,319,394,250
1.03.061.0005 Rehabilitasi Jalan Laksda Adi Sucipto kec. Jombang Meningkatnya jalan dalam kondisi baik 100 %
250,000,000
250,000,000
1.03.061.0018 Rehabilitasi Jalan Seroja kec. Jombang Meningkatnya jalan dalam kondisi baik 100 %
-
-
1.03.061.0040 Rehabilitasi Jalan Anggrek kec. Jombang Meningkatnya jalan dalam kondisi baik 100 %
550,000,000
550,000,000
1.03.061.0032 Rehabilitasi Jalan Ki Hajar Dewantara kec. Jombang Meningkatnya jalan dalam kondisi baik 100 %
300,000,000
300,000,000
1.03.061.0111 Rehabilitasi Jalan Cukir - Parkir Makam GusDur kec. Diwek Meningkatnya jalan dalam kondisi baik 100 %
350,000,000
350,000,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran III-16
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR HASIL
USULAN ANGGARAN
Prakiraan Maju (Tahun 2018)
KODE NAMA APBD KAB/KOTA
(BL/BTL) DAK DBHCHT
1.03.061.0145 Rehabilitasi Jalan Perak - Sumberagung kec. Perak Meningkatnya jalan dalam kondisi baik 100 %
750,000,000
750,000,000
1.03.061.0065 Rehabilitasi Jalan Curahmalang - Sembojo kec. Sumobito Meningkatnya jalan dalam kondisi baik 100 %
900,000,000
900,000,000
1.03.061.0079 Rehabilitasi Jalan Talunkidul - Curahmalang kec. Sumobito Meningkatnya jalan dalam kondisi baik 100 %
3,132,900,000
3,132,900,000
1.03.061.0076 Rehabilitasi Jalan Peterongan - Sumobito kec. Sumobito Meningkatnya jalan dalam kondisi baik 100 %
3,000,000,000
3,000,000,000
1.03.062 Program Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan
Meningkatnya kondisi ruas jalan yang mengalami rusak berat di (34 ruas)
18,533,511,050 92,824,186,000
111,357,697,050
1.03.062.0045 Peningkatan Jalan Blimbing - Gudo kec. Gudo Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
8,965,000,000
8,965,000,000
1.03.062.0078 Peningkatan Jalan Talunkidul - Kesamben Luar Kota Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
7,098,500,000
7,098,500,000
1.03.062.0083 Peningkatan Jalan Kabuh - Tapen kec. Kabuh Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
8,092,341,000
8,092,341,000
1.03.062.0084 Peningkatan Jalan Kabuh - Slaji kec. Kabuh Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
4,600,000,000
4,600,000,000
1.03.062.0086 Peningkatan Jalan Sentul - Kesamben kec. Tembelang Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
3,000,000,000
3,000,000,000
1.03.062.0087 Peningkatan Jalan Rejoagung - Purisemanding kec. Ploso Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
3,402,088,000
3,402,088,000
1.03.062.0088 Peningkatan Jalan Peterongan - Kedungbetik kec. Peterongan Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
3,000,000,000
3,000,000,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran III-17
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR HASIL
USULAN ANGGARAN
Prakiraan Maju (Tahun 2018)
KODE NAMA APBD KAB/KOTA
(BL/BTL) DAK DBHCHT
1.03.062.0089 Peningkatan Jalan Bawangan - Ploso kec. Ploso Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
2,975,988,000
2,975,988,000
1.03.062.0090 Peningkatan Jalan Tembelang - Megaluh kec. Megaluh Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
2,541,013,000
2,541,013,000
1.03.062.0091 Peningkatan Jalan Bawangan - Tanjungwadung kec. Ploso Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
2,765,000,000
2,765,000,000
1.03.062.0096 Peningkatan Jalan Tanjungwadung - Marmoyo kec. Plandaan Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
215,000,000
215,000,000
1.03.062.0099 Peningkatan Jalan Bakalanrayung - Made kec. Kudu Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
948,500,000
948,500,000
1.03.062.0100 Peningkatan Jalan Keboan - Ngusikan kec. Ngusikan Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
1,000,000,000
1,000,000,000
1.03.062.0101 Peningkatan Jalan Perak - Karangdagangan kec. Perak Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
4,000,000,000
4,000,000,000
1.03.062.0106 Peningkatan Jalan Kudubanjar - Kedungbogo kec. Kudu Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
2,600,000,000
2,600,000,000
1.03.062.0107 Peningkatan Jalan Ploso - Sumbergondang kec. Ploso Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
6,024,000,000
6,024,000,000
1.03.062.0122 Peningkatan Jalan Karangdagangan - Balongsari kec. Megaluh Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
948,500,000
948,500,000
1.03.062.0124 Peningkatan Jalan Kedungrejo - Sumberagung kec. Megaluh Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
3,533,263,000
3,533,263,000
1.03.062.0125 Peningkatan Jalan Keplaksari - Rejosopinggir kec. Peterongan Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
5,314,097,000
5,314,097,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran III-18
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR HASIL
USULAN ANGGARAN
Prakiraan Maju (Tahun 2018)
KODE NAMA APBD KAB/KOTA
(BL/BTL) DAK DBHCHT
1.03.062.0128 Peningkatan Jalan Kendalsari - Carangrejo kec. Sumobito Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
2,418,885,000
2,418,885,000
1.03.062.0130 Peningkatan Jalan Pulorejo - Gumulan kec. Tembelang Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
500,000,000
500,000,000
1.03.062.0135 Peningkatan Jalan Genenganjasem - Katemas kec. Kabuh Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
4,695,900,000
4,695,900,000
1.03.062.0136 Peningkatan Jalan Tembelang - Kedunglosari kec. Tembelang Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
300,000,000
300,000,000
1.03.062.0146 Peningkatan Jalan Sumberagung - Mojokambang kec. Perak Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
2,320,513,000
2,320,513,000
1.03.062.0163 Peningkatan Jalan Pojokrejo - Carangrejo kec. Kesamben Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
2,500,000,000
2,500,000,000
1.03.062.0175 Peningkatan Jalan Balongsari - Sudimoro kec. Megaluh Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
500,000,000
500,000,000
1.03.062.0177 Peningkatan Jalan Bedahlawak - Jatiwates kec. Tembelang Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
1,300,000,000
1,300,000,000
1.03.062.0179 Peningkatan Jalan Made - Asemgede kec. Kudu Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
3,400,000,000
3,400,000,000
1.03.062.0187 Peningkatan Jalan Marmoyo - Jipurapah kec. Plandaan Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
3,500,000,000
3,500,000,000
1.03.062.0193 Peningkatan jalan Mojogulung - Bangsri kec. Plandaan Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
4,000,000,000
4,000,000,000
1.03.062.0194 Peningkatan jalan Bangsri - Darurejo kec. Plandaan Meningkatnya Jalan Manjadi Lebih Baik 100 %
8,548,810,000
8,548,810,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran III-19
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR HASIL
USULAN ANGGARAN
Prakiraan Maju (Tahun 2018)
KODE NAMA APBD KAB/KOTA
(BL/BTL) DAK DBHCHT
1.03.062.0195 Peningkatan Jalan Denanyar - Megaluh kec. Jombang Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
3,028,788,000
3,028,788,000
1.03.062.0196 Peningkatan Jalan Ploso - Munung kec. Ploso Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
750,000,000
750,000,000
1.03.062.0200 Peningkatan Jalan Tanjunggunung - Dukuhklopo kec. Peterongan Meningkatnya Jalan Manjadi Lebih Baik 100 %
1,121,511,050
1,121,511,050
1.03.062.0151 Peningkatan Jalan Kalangsemanding - Sukorejo kec. Perak Meningkatnya Jalan Manjadi Lebih Baik 100 %
800,000,000
800,000,000
1.03.062.0143 Peningkatan Jalan Mojosongo - Ngudirejo kec. Diwek Meningkatnya Jalan Manjadi Lebih Baik 100 %
650,000,000
650,000,000
1.03.063 Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan
Terwujudnya pengamanan badan jalan (3 UPTD)
3,431,600,000
3,431,600,000
1.03.063.0001 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan UPTD Bina Marga Jombang
Seluruh Kecamatan Pengamanan badan jalan 100 % 350,000,000
350,000,000
1.03.063.0002 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan UPTD Bina Marga Mojoagung
Seluruh Kecamatan Pengamanan badan jalan 100 % 350,000,000
350,000,000
1.03.063.0004 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan UPTD Bina Marga Ploso
Seluruh Kecamatan Pengamanan badan jalan 100 % 350,000,000
350,000,000
1.03.063.xxxx Pembangunan Tembok Penahan Jalan Brantas Jombang Pengamanan badan jalan 100 % 200,000,000
200,000,000
1.03.063.xxxx Pembangunan Tembok Penahan Jalan Denanyar - Sendangrejo
Jombang Pengamanan badan jalan 100 % 200,000,000
200,000,000
1.03.063.xxxx Pembangunan Tembok Penahan Jalan Gudo - Kesemen Gudo Pengamanan badan jalan 100 % 202,400,000
202,400,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran III-20
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR HASIL
USULAN ANGGARAN
Prakiraan Maju (Tahun 2018)
KODE NAMA APBD KAB/KOTA
(BL/BTL) DAK DBHCHT
1.03.063.xxxx Pembangunan Tembok Penahan Jalan Jatipelem - Tanggungan
Diwek Pengamanan badan jalan 100 % 202,400,000
202,400,000
1.03.063.xxxx Pembangunan Tembok Penahan Jalan Gondekan - Gudo
Gudo Pengamanan badan jalan 100 % 200,000,000
200,000,000
1.03.063.xxxx Pembangunan Tembok Penahan Jalan Cukir-Godong Gudo Pengamanan badan jalan 100 % 186,000,000
186,000,000
1.03.063.xxxx Pembangunan Tembok Penahan Jalan Pagerwojo - Pucangsimo
Perak Pengamanan badan jalan 100 % 202,400,000
202,400,000
1.03.063.xxxx Pembangunan Tembok Penahan Jalan Pucangsimo - Brangkal
Bandarkedungmulyo Pengamanan badan jalan 100 % 200,000,000
200,000,000
1.03.063.xxxx Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kabuh - Tanjungwadung
Kabuh Pengamanan badan jalan 100 % 200,000,000
200,000,000
1.03.063.xxxx Pembangunan Tembok Penahan Jalan Keboan - Ngusikan
Ngusikan Pengamanan badan jalan 100 % 200,000,000
200,000,000
1.03.063.xxxx Pembangunan Tembok Penahan Jalan Ngusikan - Ngampel
Ngusikan Pengamanan badan jalan 100 % 186,000,000
186,000,000
1.03.063.xxxx Pembangunan Tembok Penahan Jalan Dukuharum - Kedungrejo
Megaluh Pengamanan badan jalan 100 % 202,400,000
202,400,000
1.03.064 Program Pembangunan Jembatan
Terwujudnya pembangunan jembatan (1 lokasi)
2,700,000,000
2,700,000,000
1.03.064.0243 Pembangunan Jembatan Ds. Klitih, Kec. Plandaan
Meningkatnya aksesibiltas masyarakat di Desa Jipurapah dan Desa Pojok Klitih
2,700,000,000
2,700,000,000
1.03.072 Program Perencanaan Umum Jaringan Irigasi
Tersedianya perencanaan umum jaringan irigasi (1 dokumen)
832,119,000
832,119,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran III-21
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR HASIL
USULAN ANGGARAN
Prakiraan Maju (Tahun 2018)
KODE NAMA APBD KAB/KOTA
(BL/BTL) DAK DBHCHT
1.03.072.0001 Fasilitasi/Koordinasi DAK Bidang Infrastruktur Irigasi Kabupaten Tersedianya biaya umum kegiatan 100 %
30,000,000
30,000,000
1.03.072.0002 Prasurvey jaringan pengairan Kabupaten Prasurvey bidang SDA 100 % 25,000,000
25,000,000
1.03.072.0003 Reinventarisasi jaringan irigasi Kabupaten Reinventarisasi dan GIS jaringan irigasi 100 %
100,000,000
100,000,000
1.03.072.0004 Perencanaan Jaringan Irigasi Kabupaten Tersedianya perencanaan JI 364,369,000
364,369,000
1.03.072.xxx Penunjang kegiatan DAK Kabupaten Tersedianya biaya penunjang DAK
312,750,000
312,750,000
1.03.075 Program Pengelolaan Jaringan Irigasi
Menurunnya tingkat kehilangan air untuk irigasi pertanian (9 UPTD)
3,823,000,000
3,823,000,000
1.03.075.0001 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah UPTD Pengairan Blimbing
kec. Gudo Terpeliharanya jaringan irigasi 100 %
308,300,000
308,300,000
1.03.075.0002 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah UPTD Pengairan Cukir
kec. Diwek Terpeliharanya jaringan irigasi 100 %
348,400,000
348,400,000
1.03.075.0003 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah UPTD Pengairan Jombang
kec. Jombang Terpeliharanya jaringan irigasi 100 %
313,300,000
313,300,000
1.03.075.0004 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah UPTD Pengairan Kesamben
kec. Kesamben Terpeliharanya jaringan irigasi 100 %
338,400,000
338,400,000
1.03.075.0005 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah UPTD Pengairan Mojoagung
kec. Mojoagung Terpeliharanya jaringan irigasi 100 %
338,400,000
338,400,000
1.03.075.0006 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah UPTD Pengairan Mojowarno
kec. Mojowarno Terpeliharanya jaringan irigasi 100 %
318,300,000
318,300,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran III-22
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR HASIL
USULAN ANGGARAN
Prakiraan Maju (Tahun 2018)
KODE NAMA APBD KAB/KOTA
(BL/BTL) DAK DBHCHT
1.03.075.0007 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah UPTD Pengairan Perak
kec. Perak Terpeliharanya jaringan irigasi 100 %
323,300,000
323,300,000
1.03.075.0008 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah UPTD Pengairan Peterongan
kec. Peterongan Terpeliharanya jaringan irigasi 100 %
318,300,000
318,300,000
1.03.075.0009 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah UPTD Pengairan Ploso
kec. Ploso Terpeliharanya jaringan irigasi 100 %
343,300,000
343,300,000
1.03.075.0010 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi Kabupaten Terpeliharanya pintu air dan terpasangnya skot balok 100 %
630,000,000
630,000,000
1.03.075.0011 Pemeliharaan saluran/sungai dalam kota Kabupaten Terpeliharnya saluran dan sungai dalam kota 100 %
243,000,000
243,000,000
1.03.076 Program Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi
Meningkatnya jaringan irigasi dalam kondisi baik (23 lokasi)
11,031,308,090
11,031,308,090
1.03.076.0218 Pemeliharaan Berkala Saluran pembuang Sidomukti kec. Gudo Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
200,000,000
200,000,000
1.03.076.0231 Pemeliharaan Berkala Saluran sekunder Bunder II kec. Plandaan Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
-
1.03.076.0234 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Caruban kec. Sumobito Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
200,000,000
200,000,000
1.03.076.0247 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Gude Ploso kec. Tembelang Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
-
1.03.076.0249 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Japanan kec. Gudo Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
-
1.03.076.0250 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Jatimlerek kec. Ploso Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
-
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran III-23
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR HASIL
USULAN ANGGARAN
Prakiraan Maju (Tahun 2018)
KODE NAMA APBD KAB/KOTA
(BL/BTL) DAK DBHCHT
1.03.076.xxxx Pemeliharaan Berkala Saluran Kali Bening kec. Mojoagung Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
-
1.03.076.0257 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Karobelah kec. Mojoagung Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
189,500,000
189,500,000
1.03.076.0261 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kepuh kec. Kesamben Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
198,800,000
198,800,000
1.03.076.0264 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kulak II kec. Kabuh Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
199,100,000
199,100,000
1.03.076.0267 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Menganto kec. Peterongan Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
200,000,000
200,000,000
1.03.076.0268 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Mernung kec. Ngusikan Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
200,000,000
200,000,000
1.03.076.0274 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Murukan kec. Mojoagung Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
199,800,000
199,800,000
1.03.076.0278 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Palrejo kec. Sumobito Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
196,800,000
196,800,000
1.03.076.0280 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Penampan kec. Mojoagung Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
198,200,000
198,200,000
1.03.076.0284 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Pojokrejo kec. Kesamben Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
198,200,000
198,200,000
1.03.076.0298 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Sukorejo kec. Perak Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
197,300,000
197,300,000
1.03.076.0300 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Sumobito kec. Sumobito Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
198,200,000
198,200,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran III-24
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR HASIL
USULAN ANGGARAN
Prakiraan Maju (Tahun 2018)
KODE NAMA APBD KAB/KOTA
(BL/BTL) DAK DBHCHT
1.03.076.0301 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Tanjungwadung
kec. Kabuh Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
200,000,000
200,000,000
1.03.076.0304 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Tejo Kulon II kec. Peterongan Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
200,000,000
200,000,000
1.03.076.296 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Sepanyul kec. Gudo Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
199,050,000
199,050,000
1.03.076.0327 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Kepuh Kembeng
kec. Peterongan Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
-
1.03.076.0335 Pemeliharaan berkala Saluran Sekunder Gude Denanyar
kec. Jombang Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
198,100,000
198,100,000
1.03.076.0339 Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Cangak kec. Ngusikan Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
199,450,000
199,450,000
1.03.076.0340 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kedungotok kec. Tembelang Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
-
1.03.076.0341 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Gamongan kec. Gudo Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
196,800,000
196,800,000
1.03.076.0342 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Jogoroto kec. Jogoroto Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
197,800,000
197,800,000
1.03.076.0343 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Plosokerep kec. Sumobito Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
200,000,000
200,000,000
1.03.076.0344 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder jasem kec. Diwek Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
198,505,090
198,505,090
1.03.076.0422 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Sentul II kec. Sumobito Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
200,000,000
200,000,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran III-25
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR HASIL
USULAN ANGGARAN
Prakiraan Maju (Tahun 2018)
KODE NAMA APBD KAB/KOTA
(BL/BTL) DAK DBHCHT
1.03.076.0xxx Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Prapat Mojoagung Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
192,487,000
192,487,000
1.03.076.0xxx Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Pandean Mojoagung Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
193,450,000
193,450,000
1.03.076.0xxx Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Karobelah Mojoagung Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
205,000,000
205,000,000
1.03.076.0xxx Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Karangdagangan
Perak Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
191,620,000
191,620,000
1.03.076.0xxx Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Gading Kudu Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
204,228,000
204,228,000
1.03.076.0xxx Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Plemahan Mojoagung Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
206,154,000
206,154,000
1.03.076.0xxx Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Sudimoro Peterongan Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
194,734,000
194,734,000
1.03.076.0xxx Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Marmoyo IV Plandaan Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
-
-
1.03.076.0xxx Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Ngrandu Peterongan Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
173,260,000
173,260,000
1.03.076.0xxx Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Pancasila Jombang Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
200,000,000
200,000,000
1.03.076.0xxx Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Tambakrejo Jombang Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
196,874,000
196,874,000
1.03.076.0xxx Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Tampingmojo Tembelang Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
203,009,000
203,009,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran III-26
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR HASIL
USULAN ANGGARAN
Prakiraan Maju (Tahun 2018)
KODE NAMA APBD KAB/KOTA
(BL/BTL) DAK DBHCHT
1.03.076.0xxx Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kulak I Kabuh Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
174,740,000
174,740,000
1.03.076.0xxx Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Karangpakis Kabuh Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
185,563,000
185,563,000
1.03.076.0xxx Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Sapon Kesamben Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
189,415,000
189,415,000
1.03.076.0xxx Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kapas Peterongan Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
176,040,000
176,040,000
1.03.076.0xxx Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Rembuwangi Kesamben Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
189,905,000
189,905,000
1.03.076.0xxx Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Prodo Kesamben Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
187,543,000
187,543,000
1.03.076.0xxx Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Bunder I Plandaan Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
205,500,000
205,500,000
1.03.076.0xxx Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder E. Grogol Kudu Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
186,205,000
186,205,000
1.03.076.0xxx Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder E. Ngabar Ngusikan Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
178,929,000
178,929,000
1.03.076.0xxx Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Ngepung Mojoagung Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
201,660,000
201,660,000
1.03.076.0xxx Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Made I Kudu Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
203,586,000
203,586,000
1.03.076.0xxx Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Katemas II Kudu Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
192,701,000
192,701,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran III-27
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR HASIL
USULAN ANGGARAN
Prakiraan Maju (Tahun 2018)
KODE NAMA APBD KAB/KOTA
(BL/BTL) DAK DBHCHT
1.03.076.0xxx Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Curahmalang Sumobito Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
202,730,000
202,730,000
1.03.076.0xxx Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kedungmlati Kesamben Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
154,634,000
154,634,000
1.03.076.0xxx Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Roworayung Kudu Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
168,550,000
168,550,000
1.03.076.0xxx Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Budukesambi Kesamben Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
181,606,000
181,606,000
1.03.076.0xxx Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Gembyang Plandaan Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
208,000,000
208,000,000
1.03.076.0xxx Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Mangunan Kabuh Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
195,000,000
195,000,000
1.03.076.0xxx Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Ngusikan Ngusikan Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
157,850,000
157,850,000
1.03.076.0xxx Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Tembelang Tembelang Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
186,680,000
186,680,000
1.03.076.0xxx Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Bongkot Peterongan Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
175,650,000
175,650,000
1.03.076.0xxx Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Tugusumberejo
Peterongan Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
202,400,000
202,400,000
1.03.076.0xxx Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Dayu Jombang Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
200,000,000
200,000,000
1.03.077 Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik (16 lokasi)
3,519,000,000 3,128,000,000
6,647,000,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran III-28
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR HASIL
USULAN ANGGARAN
Prakiraan Maju (Tahun 2018)
KODE NAMA APBD KAB/KOTA
(BL/BTL) DAK DBHCHT
1.03.077.0025 Rehabilitasi Dam Kabuh kec. Kabuh Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
430,000,000
430,000,000
1.03.077.0082 Rehabilitasi Dam Prapat kec. Mojoagung Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
-
1.03.077.0111 Rehabilitasi Embung Karangpakis kec. Kabuh Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
250,000,000
250,000,000
1.03.077.0113 Rehabilitasi Embung Kradenan kec. Kabuh Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
451,000,000
451,000,000
1.03.077.0136 Rehabilitasi Kali Jombang Kulon kec. Jombang Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
256,000,000
256,000,000
1.03.077.0231 Rehabilitasi Saluran sekunder Bunder II kec. Plandaan Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
420,000,000
420,000,000
1.03.077.0245 Rehabilitasi Saluran Sekunder Gude kec. Jombang Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
280,000,000
280,000,000
1.03.077.0252 Rehabilitasi Saluran Sekunder Johowinong kec. Mojoagung Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
384,000,000
384,000,000
1.03.077.0281 Rehabilitasi Saluran Sekunder Pilang kec. Perak Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
319,000,000
319,000,000
1.03.077.0286 Rehabilitasi Saluran Sekunder Rejoagung II kec. Jogoroto Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
400,000,000
400,000,000
1.03.077.0321 Rehabilitasi Saluran Sekunder Grojogan kec. Plandaan Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
500,000,000
500,000,000
1.03.077.0322 Rehabilitasi Dam Gembrong kec. Mojowarno Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
-
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran III-29
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR HASIL
USULAN ANGGARAN
Prakiraan Maju (Tahun 2018)
KODE NAMA APBD KAB/KOTA
(BL/BTL) DAK DBHCHT
1.03.077.0344 Rehabilitasi Saluran Sekunder Sempal kec. Kabuh Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
328,000,000
328,000,000
1.03.077.0xxx Rehabilitasi Dam Kayangan Diwek Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
750,000,000
750,000,000
1.03.077.0331 Rehabilitasi Dam Gude I Gudo Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
400,000,000
400,000,000
1.03.077.079 Rehabilitasi Dam Peleman 2 Kabuh Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
864,000,000
864,000,000
1.03.077.xxx Rehabilitasi Dam Marmoyo II Kec Kabuh Terpeliharanya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
615,000,000
615,000,000
1.03.078 Program Penyelenggaraan Laboratorium Kebinamargaan
130,000,000
130,000,000
1.03.078.0001 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium
kec. Jombang Pemeliharaan Alat Laboratorium 100 %
60,000,000
60,000,000
1.03.078.0002 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
kec. Jombang Alat Laboratorium 100 % 70,000,000
70,000,000
1.03.090 Program Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan di Kawasan Agropolitan
Meningkatnya ruas jalan dalam kondisi rusak berat di wilayah agropolitan (12 ruas)
2,286,650,964 38,712,277,500
40,998,928,464
1.03.090.0003 Peningkatan Jalan Penggaron - Bareng kec. Bareng Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
3,950,000,000
3,950,000,000
1.03.090.0010 Peningkatan jalan Bulurejo - Gajah kec. Ngoro Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
1,243,250,000
1,243,250,000
1.03.090.0023 Peningkatan Jalan Carangwulung - Sumber kec. Wonosalam Meningkatnya Jalan menjadi Lebih Baik 100 %
3,698,638,000
3,698,638,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran III-30
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR HASIL
USULAN ANGGARAN
Prakiraan Maju (Tahun 2018)
KODE NAMA APBD KAB/KOTA
(BL/BTL) DAK DBHCHT
1.03.090.0024 Peningkatan Jalan Gondek - Menganto kec. Mojowarno Meningkatnya Jalan Menjadi lebih Baik 100 %
1,603,888,000
1,603,888,000
1.03.090.0025 Peningkatan Jalan Sugihwaras - Kertorejo kec. Mojowarno Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
3,037,138,000
3,037,138,000
1.03.090.0026 Peningkatan Jalan Sambirejo - Jenisgelaran kec. Wonosalam Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
3,989,350,500
3,989,350,500
1.03.090.0027 Peningkatan Jalan Banjaragung - Pulosari kec. Bareng Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
4,453,763,000
4,453,763,000
1.03.090.0028 Peningkatan Jalan Wonosalam - Jabung Kec. Wonosalam Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
900,000,000
900,000,000
1.03.090.0030 Peningkatan Jalan Penggaron -Wonosalam kec. Wonosalam Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
6,545,000,000
6,545,000,000
1.03.090.0031 Peningkatan Jalan Mojowarno - Kayen kec. Mojowarno Meningkatnya Jalan menjadi Lebih Baik 100 %
2,000,000,000
2,000,000,000
1.03.090.00xx Peningkatan Jalan Mojoroto - Mojoduwur kec. Mojowarno Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
4,154,500,000
4,154,500,000
1.03.090.0034 Peningkatan jalan Mojowarno - Penggaron kec. Mojowarno Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
1,043,400,964
1,043,400,964
1.03.090.0028 Peningkatan jalan Wonosalam - Jabung kec. Wonosalam Meningkatnya Jalan Menjadi Lebih Baik 100 %
5,280,000,000
5,280,000,000
1.03.091 Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan di Kawasan Agropolitan
Terwujudnya Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan di Kawasan Agropolitan (1 lokasi)
750,000,000
750,000,000
1.03.091.0006 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan UPTD Bina Marga Ngoro
Seluruh Kecamatan Pengamanan badan jalan di wilayah UPTD 100 %
350,000,000
350,000,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran III-31
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR HASIL
USULAN ANGGARAN
Prakiraan Maju (Tahun 2018)
KODE NAMA APBD KAB/KOTA
(BL/BTL) DAK DBHCHT
1.03.091.xxx Pembangunan Tembok Penahan Jalan Pulorejo - Sukorejo
Ngoro
200,000,000
200,000,000
1.03.091.xxx Pembangunan Tembok Penahan Jalan Blimbing - Banyuarang
kec. Ngoro
200,000,000
200,000,000
1.03.096 Program Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi di Kawasan Agropolitan
Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik (5 lokasi)
1,560,487,440
1,560,487,440
1.03.096.0012 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Godong kec. Ngoro Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
199,300,000
199,300,000
1.03.096.0013 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Bodo kec. Ngoro Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
200,000,000
200,000,000
1.03.096.0015 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Mlaten kec. Ngoro Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
-
1.03.096.xxxx Pemeliharaan Berkala Dam Gedangan kec. Mojoagung Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
199,560,000
199,560,000
1.03.096.0030 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Mundusewu kec. Bareng Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
198,450,000
198,450,000
1.03.096.0031 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Kedungsuruh kec. Bareng Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
-
1.03.096.0032 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Tempuran kec. Bareng Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
189,090,000
189,090,000
1.03.096.0049 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Sukoharjo kec. Mojowarno Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
199,827,440
199,827,440
1.03.096.0037 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Nglebak III kec. Bareng Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
166,260,000
166,260,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran III-32
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR HASIL
USULAN ANGGARAN
Prakiraan Maju (Tahun 2018)
KODE NAMA APBD KAB/KOTA
(BL/BTL) DAK DBHCHT
1.03.096.0062 Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Karangan IV kec. Bareng Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
208,000,000
208,000,000
1.03.097 Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kawasan Agropolitan
Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik (9 lokasi)
1,574,637,640 3,127,000,000
4,701,637,640
1.03.097.0009 Rehabilitasi Saluran Sekunder Rejoagung III kec. Diwek Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
-
-
1.03.097.0012 Rehabilitasi Saluran Sekunder Tawangsari kec. Mojowarno Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
340,000,000
340,000,000
1.03.097.0016 Rehabilitasi Saluran Sekunder Tejowetan kec. Mojoagung Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
290,000,000
290,000,000
1.03.097.0018 Rehabilitasi Saluran Sekunder Gembrong kec. Mojowarno Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
410,000,000
410,000,000
1.03.097.0021 Rehabilitasi Dam Bareng kec. Bareng Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
1,397,000,000
1,397,000,000
1.03.097.0026 Rehabilitasi Saluran Sekunder Banjarejo kec. Wonosalam Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
-
1.03.097.0031 Rehabilitasi Saluran Sekunder Banjarejo kec. Bareng Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
400,000,000
400,000,000
1.03.097.0040 Rehabilitasi Dam Segitik Kec. Bareng Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
884,637,640
884,637,640
1.03.097.xxxx Rehabilitasi Dam Kedungsuruh Kec. Bareng Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
580,000,000
580,000,000
1.03.097.xxxx Rehabilitasi Dam Jemparing Kec. Bareng Terehabilitasinya jaringan irigasi dalam kondisi baik 100%
400,000,000
400,000,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran III-33
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR HASIL
USULAN ANGGARAN
Prakiraan Maju (Tahun 2018)
KODE NAMA APBD KAB/KOTA
(BL/BTL) DAK DBHCHT
1.03.096.00xx Pemeliharaan Berkala Saluran Pembuang Sukoharjo Mojowarno
-
1.03.096.00xx Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Nglebak III Bareng
-
1.03.096.00xx Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder Karangan IV Bareng
-
1.03.098 Program Rehabilitasi Jalan di Kawasan Agropolitan
Meningkatnya ruas jalan yang dalam kondisi rusak sedang (2 lokasi)
- 8,878,638,250
8,878,638,250
1.03.098.0006 Rehablitasi Jalan Kayen - Kertorejo kec. Mojowarno Terahabilitasinya Jalan Dengan Baik 100 %
2,378,638,250
2,378,638,250
1.03.098.0008 Rehabilitasi Jalan Sidowareg - Kertorejo kec. Mojowarno Terehabilitasinya Jalan Dengan Baik 100 %
6,500,000,000
6,500,000,000
1.03.100 Program Peningkatan Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air
Beroperasinya alat berat untuk penanganan sumberdaya air (12 bulan)
713,264,000
713,264,000
1.03.100.0001 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Kabupaten
Terpenuhinya honor, lembur, penggantian suku cadang, dan minyak pelumas alat berat 1 Tahun
713,264,000
713,264,000
1.03.101 Program Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Air
Meningkatnya pengawasan dan pengendalian kondisi jaringan irigasi dan aset irigasi (12 bulan)
81,000,000
81,000,000
1.03.101.0001 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jaringan Irigasi Kabupaten Terpenuhinya honorarium petugas monitoring 1 Tahun 100 %
81,000,000
81,000,000
1.05.xx Program Rencana Rinci Penataan Ruang
Terselenggaranya fasilitasi penyusunan rencana rinci tata ruang (1 dokumen)
50,000,000
50,000,000
1.05.xxx.xxxx Fasilitasi Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis
Kabupaten Terselenggaranya fasilitasi rencana rinci tata ruang 100%
50,000,000
50,000,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 Lampiran III-34
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR HASIL
USULAN ANGGARAN
Prakiraan Maju (Tahun 2018)
KODE NAMA APBD KAB/KOTA
(BL/BTL) DAK DBHCHT
1.05.107 Program Pemanfaatan Ruang
Terselenggaranya monitoring evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang (1 dokumen)
100,000,000
100,000,000
1.05.019.0001 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang
Kabupaten
Terselenggaranya proses pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW dan RDTR 100%
100,000,000
100,000,000
1.05.109 Program Pengendalian Rencana Rinci Tata Ruang
Terselenggaranya pengendalian rencana rinci tata ruang (1 dokumen)
241,580,000
241,580,000
1.05.021.0005 Survey pemetaan bangunan kawasan perkotaan Kabupaten
Tersedianya data / bahan perencanaan sebagai acuan pelaksanaan program di bidang Penataan Ruang di Kabupaten Jombang 100%
61,580,000
61,580,000
1.05.021.0006 Penyediaan Informasi Rencana Tata Ruang Kabupaten Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang 100%
180,000,000
180,000,000
JUMLAH 132,643,374,598 167,246,950,000 - 290,450,324,598
SASARAN INDIKATOR KERJA
SASARAN
TARGET
TAHUN 2018ARAH KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Program Perencanaan Umum Jalan dan
Jembatan
Jumlah panjang jalan kabupaten Program Pengawasan dan Pengendalian
Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Program Rekonstruksi/Peningkatan
Struktur Jalan
Program Rekonstruksi/Peningkatan
Struktur Jalan di Kawasan Agropolitan
Program Pemeliharaan Rutin Jalan
Program Pemeliharaan Berkala Jalan
Program Pemeliharaan Berkala Jalan di
Kawasan Agropolitan
Program Rehabilitasi Jalan
Program Rehabilitasi Jalan di Kawasan
Agropolitan
Program Pembangunan Jembatan
Program Pembangunan Jembatan di
Kawasan Agropolitan
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jembatan
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jembatan di Kawasan Agropolitan
Program Penanganan Bangunan Pelengkap
Jalan
Program Penanganan Bangunan Pelengkap
Jalan di Kawasan Agropolitan
Program Peningkatan Peralatan dan
Perbekalan
Program Penyelenggaraan Laboratorium
Kebinamargaan
TABEL. 3.4Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, dan Program Renstra Tahun 2014-2018
FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya rasio panjang
jalan kabupaten dalam kondisi
baik
Persentase panjang jalan
kabupaten dalam kondisi
baik x 100%
85.38% Mempercepat pemerataan
pembangunan prasarana dan sarana
infrastruktur jalan untuk mengurangi
disparitas wilayah
Percepatan penanganan kerusakan jalan
melalui pemeliharaan rutin/berkala, dan
rehabilitasi untuk mempertahankan aset dan
menjaga agar kondisi jaringan jalan tetap
berfungsi baik
SASARAN INDIKATOR KERJA
SASARAN
TARGET
TAHUN 2018ARAH KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAMFORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya rasio panjang Persentase panjang jalan 85.38% Mempercepat pemerataan Percepatan penanganan kerusakan jalan Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik
Program Perencanaan Umum Jaringan
Irigasi
Jumlah panjang saluran irigasi Program Pengelolaan Jaringan Irigasi
Program Pemeliharaan Berkala Jaringan
Irigasi
Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan
Konservasi Sumber Daya Air
Program Pemeliharaan Berkala Jaringan
Irigasi di Kawasan Agropolitan
Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi di
Kawasan Agropolitan
Program Peningkatan Peralatan dan
Perbekalan Sumber Daya Air
Program Pengawasan dan Pengendalian
Sumber Daya Air
Program Peningkatan/Pembangunan
Jaringan Irigasi
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber
Daya Air
Jumlah ruas jalan yang terpasang PJU
Program Penerangan Jalan Umum
Jumlah ruas jalan di wilayah kabupaten Program Pembangunan, Pengembangan
dan Pengelolaan Energi Tidak Terbarukan
Jml. izin pemanfaatan ruang yang sesuai rencana
tata ruang
Program Pemanfaatan Ruang
Jml. permohonan izin pemanfaatan ruang Program Pengendalian Rencana Rinci Tata
Ruang
Program Rencana Rinci Penataan Ruang
Melaksanakan rehabilitasi, normalisasi
maupun pemeliharaan secara rutin dan
berkala jaringan irigasi.
Meningkatnya penyediaan
penerangan jalan umum yang
terpasang
Persentase penanganan
penerangan jalan umum
66.90% Meningkatkan penyediaan sarana dan
prasarana perlengkapan jalan
penerangan jalan umum
Melaksanakan pemasangan baru, penggantian
dan pemeliharaan secara rutin lampu PJU di
jalan wilayah Kabupatenx 100%
x 100%
Meningkatnya jaringan irigasi
dalam kondisi baik
Persentase Jaringan Irigasi
Dalam Kondisi Baik
87.06% Penyediaan sarana dan prasarana
penunjang agribisnis bidang sumber
daya air untuk pertanian rakyat pada
sistem irigasi yang sudah ada
Meningkatnya kesesuaian
pemanfaatan penggunaan lahan
dengan rencana tata ruang
Persentase kesesuaian
penggunaan pemanfaatan
lahan dengan rencana tata
ruang
Meningkatkan koordinasi para
pemangku kepentingan dan lintas
sektor
90% Optimalisasi penyebar luasan informasi dan
pengendalian tata bangunan
x 100%