1
REALISASI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015
2
1 2 3 4
PENDAPATAN DAERAH 3.545.258.447.305,51 3.255.693.879.459,87 91,83
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.370.090.492.755,00 1.175.434.293.729,62 85,79
PAJAK DAERAH 1.222.627.464.755,00 1.019.146.895.255,00 83,36
Pajak Kendaraan Bermotor 272.509.000.000,00 253.548.952.497,00 93,04
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 326.265.000.000,00 290.897.509.313,00 89,16
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 515.927.132.855,00 376.483.643.981,00 72,97
Pajak Air Permukaan 1.000.000.000,00 714.552.493,00 71,46
Pajak Rokok 106.926.331.900,00 97.502.236.971,00 91,19
RETRIBUSI DAERAH 8.832.378.000,00 9.859.826.058,00 111,63
Retribusi Jasa Umum 1.713.350.000,00 2.166.007.638,00 126,42
Retribusi Jasa Usaha 7.056.028.000,00 7.548.619.420,00 106,98
Retribusi Perizinan Tertentu 63.000.000,00 145.199.000,00 230,47
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN 37.000.000.000,00 37.075.679.486,26 100,20
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 101.630.650.000,00 109.351.892.930,36 107,60
TARGET
PERUBAHAN 2015
( Rp )
%
JUMLAH
S/D BULAN INI
( Rp )
U R A I A N
3
1 2 3 4
DANA PERIMBANGAN 1.781.104.358.504,51 1.673.376.642.956,00 93,95
DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK 427.982.550.504,51 320.254.878.956,00 74,83
Bagi Hasil Pajak 154.714.185.000,00 117.308.742.600,00 75,82
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Sektor Pertambangan) 65.198.068.000,00 51.752.612.000,00 79,38
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 & Pasal 29 wajib pajak orang
pribadi dalam negeri dan PPh 2164.278.547.000,00 39.767.127.600,00 61,87
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Sektor Perkebunan) 17.012.914.000,00 17.412.914.000,00 102,35
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Sektor Perhutanan) 6.510.250.000,00 6.561.683.000,00 100,79
Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau 1.714.406.000,00 1.814.406.000,00 105,83
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 273.268.365.504,51 202.946.136.356,00 74,27
Bagi Hasil dari Hak Penguasaan Hutan 7.379.200.000,00 5.285.963.856,00 71,63
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 15.416.006.045,00 9.469.678.195,00 61,43
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) 36.389.341.000,00 26.650.278.360,00 73,24
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti) 213.229.117.459,51 160.941.925.245,00 75,48
Bagi Hasil dari pertambangan minyak bumi 216.149.000,00 151.304.300,00 70,00
Bagi Hasil dari pertambangan Gas bumi 638.552.000,00 446.986.400,00 70,00
DANA ALOKASI UMUM 1.280.595.848.000,00 1.280.595.804.000,00 100,00
DANA ALOKASI KHUSUS 72.525.960.000,00 72.525.960.000,00 100,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 394.063.596.046,00 406.882.942.774,25 103,25
Pendapatan Hibah 5.840.374.000,00 10.303.355.500,00 176,42
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 356.835.806.546,00 371.403.365.546,00 104,08
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 28.218.705.500,00 15.637.000.000,00 55,41
Pendapatan Lainnya 3.168.710.000,00 9.539.221.728,25 301,04
JUMLAH 3.545.258.447.305,51 3.255.693.879.459,87 91,83
TARGET
PERUBAHAN 2015 %
JUMLAH
S/D BULAN INIU R A I A N
Realisasi Pendapatan per SKPD Tahun Anggaran 2015
4
5
REALISASI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2015 PER SKPD DIBAGI DALAM 3 KELOMPOK SBB :
1) KELOMPOK A : TARGET 1 MILYAR KEATAS
2) KELOMPOK B : TARGET 100 JUTA s/d 1 MILYAR
3) KELOMPOK C : TARGET 11 JUTA s/d 100 JUTA
Kelompok A : Target 1 Milyar ke atas (5 SKPD)
1 DINAS KESEHATAN 1.513.000.000,00 2.210.500.688,00 146,10
2RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. DORIS
SYLVANUS 65.000.000.000,00 87.467.197.150,00 134,56
3 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.750.000.000,00 1.940.815.000,00 110,90
4 SEKRETARIAT DAERAH 2.251.357.604.550,51 2.141.489.117.846,87 95,12
5 DINAS PENDAPATAN DAERAH 1.222.684.464.755,00 1.019.206.095.255,00 83,36
% No. SKPD Target 2015 Realisasi
6
Kelompok B : Target 100 Juta s.d 1 Milyar (8 SKPD)
1 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 580.800.000,00 805.125.000,00 138,62
2DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN 365.000.000,00 426.136.950,00 116,75
3DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA 215.000.000,00 240.834.400,00 112,02
4 DINAS PERKEBUNAN 382.900.000,00 401.690.520,00 104,91
5 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 366.750.000,00 369.245.000,00 100,68
6 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 332.925.000,00 333.288.500,00 100,11
7 DINAS KEHUTANAN 212.000.000,00 192.583.000,00 90,84
8 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 147.600.000,00 129.950.150,00 88,04
% No. SKPD Target 2015 Realisasi
7
Kelompok C : Target Rp 11 Juta s.d Rp 100 Juta (8 SKPD)
1 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 80.835.000,00 201.560.000,00 249,35
2BADAN KETAHANAN PANGAN DAN KOORDINASI
PENYULUHAN 13.000.000,00 21.450.000,00 165,00
3DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH 17.000.000,00 18.450.000,00 108,53
4 DINAS PENDIDIKAN 38.500.000,00 41.500.000,00 107,79
5 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 23.000.000,00 24.000.000,00 104,35
6 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH 68.500.000,00 70.000.000,00 102,19
7 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 60.900.000,00 61.355.000,00 100,75
8 DINAS SOSIAL 48.668.000,00 42.985.000,00 88,32
% No. SKPD Target 2015 Realisasi
Permasalahan Pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah
8
Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), PAD secara
keseluruhan terealisasi sebesar 85,79%, tidak mencapai
tahapan target s.d 31 Desember 2015 sebesar 100% pada
Jenis dan Objek :
A. Pajak Daerah meliputi :
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) realisasi sebesar
93,04%, dipengaruhi oleh tingkat kesadaran wajib pajak
di samping karena kondisi ekonomi masyarakat yang
menurun akibat menurunnya harga komoditi unggulan
yang menjadi sumber pendapatan masyarakat seperti
karet, rotan, kelapa sawit.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) realisasi
89,16%, karena dipengaruhi menurunnya minat dan daya
beli masyarakat akibat menurunnya harga komoditas
sektor unggulan seperti harga karet, rotan dan Tandan
Buah Segar (Kelapa sawit).
9
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-
KB) realisasi sebesar 72,97% dipengaruhi
banyaknya Perusahaan yang bergerak di
sektor Pertambangan mengalami pengurangan
dan penghentian produksi terkait kebijakan
minerba dan pencabutan IUP yang tidak Clear
And Clean yang berdampak pada menurunnya
pemakaian BBM.
4. Pajak Rokok Realisasi sebesar 91,19%
Penerimaan Pajak Rokok untuk Triwulan IV
akan disalurkan ke Provinsi Kalimantan Tengah
pada bulan Januari 2016
10
B.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah : secara
total realisasi sebesar 107,60%, namun objek yang
belum mencapai 100% antara lain :
1. Jasa Giro realisasinya 21,64% penerimaanya diperoleh
dari hasil perkalian bunga/jasa giro yang berlaku
dengan saldo dana yang mengendap pada setiap akhir
bulan di Kas Daerah.
2. Pendapatan Bunga realisasinya 24,79% penerimaannya
berdasarkan jumlah uang yang dideposito di bank.
3. Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan
pelatihan (Kontribusi Diklat Swadana) realisasi 92,53%
karena realisasinya berdasarkan jadwal pelaksanaan
diklat.
Permasalahan Pada Kelompok Dana Perimbangan
11
Pada kelompok Dana Perimbangan secara keseluruhan
realisasi mencapai 93,95%, rincian obyek yang belum
mencapai tahapan target sebesar 100% :
1. Bagi Hasil Pajak : berdasarkan PMK No. 249/
PMK.07/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang
Perubahan Rician DBH Pajak TA 2015 pasal 5
disebutkan bahwa dalam rangka pengendalian
pelaksanaan APBN dengan mempertimbangkan
kapasitas fiskal daerah, penyaluran DBH Pajak
Triwulan IV dilakukan penundaan paling tinggi 100%
dari alokasi setelah dikurangi dengan penyaluran
Triwulan I s.d. Triwulan III. Penundaan penyaluran DBH
Pajak akan diperhitungkan setelah alokasi kurang
bayar dan ditetapkan dalam APBN Tahun berikutnya.
12
2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam :
berdasarkan PMK No. 250/PMK.07/2015 tanggal
29 Desember 2015 tentang Perubahan Rician
DBH SDA menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA
2015 menyebutkan bahwa dalam pasal 2
disebutkan bahwa dalam rangka pengendalian
pelaksanaan APBN dengan mempertimbangkan
kapasitas fiskal daerah, penyaluran DBH SDA
triwulan IV dilakukan penundaan paling tinggi
25% dari alokasi setelah dikurangi dengan
penyaluran Triwulan I s.d. Triwulan III.
Penundaan penyaluran DBH SDA dimaksud akan
diperhitungkan setelah alkoasi kurang bayar DBH
SDA ditetapkan dalam APBN tahun berikutnya.
Permasalahan Pada Kelompok Lain-
Lain Pendapatan Daerah Yang Sah :
13
Secara total realisasi sebesar 103,25%,
namun ada obyek pendapatan yang belum
mencapai tahapan target sebesar 100%
yaitu Bantuan Keuangan dari Kabupaten/
Kota yang realisasinya sebesar 55,41%,
berdasarkan realisasi penyaluran dari
Kabupaten/Kota masing-masing.
Rencana target Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016
14
1 2 3 4 ( 3 - 2 ) 5
PENDAPATAN 3.545.258.447.305,51 4.235.177.751.130,00 689.919.303.824,49 19,46
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.370.090.492.755,00 1.698.067.099.930,00 327.976.607.175,00 23,94
Pendapatan Pajak Daerah 1.222.627.464.755,00 1.378.651.767.630,00 156.024.302.875,00 12,76
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 272.509.000.000,00 329.131.000.000,00 56.622.000.000,00 20,78
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 326.265.000.000,00 338.108.169.730,00 11.843.169.730,00 3,63
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 515.927.132.855,00 581.412.597.900,00 65.485.465.045,00 12,69
Pajak Air Permukaan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - -
Pajak Rokok 106.926.331.900,00 129.000.000.000,00 22.073.668.100,00 20,64
Pendapatan Retribusi Daerah 8.832.378.000,00 9.959.107.300,00 1.126.729.300,00 12,76
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 37.000.000.000,00 40.900.000.000,00 3.900.000.000,00 10,54
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 101.630.650.000,00 268.556.225.000,00 166.925.575.000,00 164,25
NAIK / TURUN
( Rp )%U R A I A N
TARGET
PERUBAHAN 2015
( Rp )
Rencana Target 2016
( Rp )
RENCANA TARGET PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016
1 2 3 4 ( 3 - 2 ) 5
PENDAPATAN TRANSFER 2.166.158.870.550,51 2.536.125.936.000,00 369.967.065.449,49 17,08
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.781.104.358.504,51 2.073.020.216.000,00 291.915.857.495,49 16,39
Bagi Hasil Pajak 154.714.185.000,00 199.081.760.000,00 44.367.575.000,00 28,68
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan 65.198.068.000,00 57.208.442.000,00 (7.989.626.000,00) (12,25)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Sektor Perkebunan) 17.012.914.000,00 52.470.341.000,00 35.457.427.000,00 208,41
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Sektor Perhutanan) 6.510.250.000,00 8.399.508.000,00 1.889.258.000,00 29,02
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri
dan PPh 2164.278.547.000,00 81.003.469.000,00 16.724.922.000,00 26,02
Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau 1.714.406.000,00 - (1.714.406.000,00) (100,00)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 273.268.365.504,51 306.730.763.000,00 33.462.397.495,49 12,25
Bagi Hasil dari Hak Penguasaan Hutan 7.379.200.000,00 26.566.670.000,00 19.187.470.000,00 260,02
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 15.416.006.045,00 11.688.000.000,00 (3.728.006.045,00) (24,18)
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) 36.389.341.000,00 32.423.672.000,00 (3.965.669.000,00) (10,90)
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti) 213.229.117.459,51 231.548.426.000,00 18.319.308.540,49 8,59
Bagi Hasil dari pertambangan minyak bumi 216.149.000,00 3.116.234.000,00 2.900.085.000,00 1.341,71
Bagi Hasil dari pertambangan Gas bumi 638.552.000,00 1.387.761.000,00 749.209.000,00 117,33
Dana Alokasi Umum 1.280.595.848.000,00 1.294.850.243.000,00 14.254.395.000,00 1,11
Dana Alokasi Khusus 72.525.960.000,00 272.357.450.000,00 199.831.490.000,00 275,53
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 356.835.806.546,00 459.675.720.000,00 102.839.913.454,00 28,82
Dana Penyesuaian 356.835.806.546,00 459.675.720.000,00 102.839.913.454,00 28,82
Dana Insentif Daerah - 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 #DIV/0!
DAK Non Fisk - Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 356.835.806.546,00 450.751.000.000,00 93.915.193.454,00 26,32
DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB - 435.020.000,00 435.020.000,00 #DIV/0!
Peningkatan Koperasi UKM dan Tenaga Kerja - 3.489.700.000,00 3.489.700.000,00 #DIV/0!
Bantuan Keuangan 28.218.705.500,00 3.430.000.000,00 (24.788.705.500,00) (87,84)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 9.009.084.000,00 984.715.200,00 (8.024.368.800,00) (89,07)
Pendapatan Hibah 4.860.214.000,00 - (4.860.214.000,00) (100,00)
Pendapatan Lainnya 4.148.870.000,00 984.715.200,00 (3.164.154.800,00) (76,27)
JUMLAH 3.545.258.447.305,51 4.235.177.751.130,00 689.919.303.824,49 19,46
NAIK / TURUN
( Rp )%U R A I A N
TARGET
PERUBAHAN 2015
( Rp )
Rencana Target 2016
( Rp )
Rencana Target Pendapatan per SKPD Tahun Anggaran 2016
17
18
RENCANA TARGET PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016 PER SKPD DIBAGI DALAM 3 KELOMPOK SBB :
1) KELOMPOK A : TARGET 1 MILYAR KEATAS
2) KELOMPOK B : TARGET 100 JUTA s/d 1 MILYAR
3) KELOMPOK C : TARGET 11 JUTA s/d 100 JUTA
Kelompok A : Target 1 Milyar ke atas (5 SKPD)
No. SKPD Target 2015 Target 2016 Naik / Turun %
1 SEKRETARIAT DAERAH 2.251.357.604.550,51 2.737.406.776.200,00 486.049.171.649,49 21,59
2 DINAS PENDAPATAN DAERAH 1.222.684.464.755,00 1.418.714.467.630,00 196.030.002.875,00 16,03
3RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. DORIS
SYLVANUS65.000.000.000,00 72.000.000.000,00 7.000.000.000,00 10,77
4 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.750.000.000,00 2.100.000.000,00 350.000.000,00 20,00
5 DINAS KESEHATAN 1.513.000.000,00 1.664.300.000,00 151.300.000,00 10,00
19
Kelompok B : Target 100 Juta s.d 1 Milyar (9 SKPD)
No. SKPD Target 2015 Target 2016 Naik / Turun %
1 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 580.800.000,00 638.880.000,00 58.080.000,00 10,00
2 DINAS PERKEBUNAN 382.900.000,00 421.190.000,00 38.290.000,00 10,00
3 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 366.750.000,00 420.000.000,00 53.250.000,00 14,52
4 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 365.000.000,00 376.500.000,00 11.500.000,00 3,15
5 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 332.925.000,00 366.217.500,00 33.292.500,00 10,00
6DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA215.000.000,00 236.500.000,00 21.500.000,00 10,00
7 DINAS KEHUTANAN 212.000.000,00 233.200.000,00 21.200.000,00 10,00
8 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 147.600.000,00 162.360.000,00 14.760.000,00 10,00
9 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 80.835.000,00 140.835.000,00 60.000.000,00 74,23
20
Kelompok C : Target Rp 11 Juta s.d Rp 100 Juta (7 SKPD)
No. SKPD Target 2015 Target 2016 Naik / Turun %
1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 68.500.000,00 75.350.000,00 6.850.000,00 10,00
2 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 60.900.000,00 66.990.000,00 6.090.000,00 10,00
3 DINAS SOSIAL 48.668.000,00 53.534.800,00 4.866.800,00 10,00
4 DINAS PENDIDIKAN 38.500.000,00 42.350.000,00 3.850.000,00 10,00
5 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 23.000.000,00 25.300.000,00 2.300.000,00 10,00
6DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH17.000.000,00 18.700.000,00 1.700.000,00 10,00
7BADAN KETAHANAN PANGAN DAN KOORDINASI
PENYULUHAN13.000.000,00 14.300.000,00 1.300.000,00 10,00
RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016
21
22
Upaya Peningkatan dan Pencapaian Pendapatan Daerah melalui :
1. Terus melaksanaan sosialisasi PAD termasuk sosialisasi pajak daerah sepertiinformasi pembayaran pajak, pembayaran PKB dapat dilaksanakan di seluruhSamsat/UPTPPD se Kalimantan Tengah secara online.
2. Terus melaksanakan kerjasama dan mewujudkan penguatan pemungutanpajak daerah dengan instansi terkait pemerintah provinsi dan pemerintahKabupaten/Kota.
3. Kerjasama (MOU) Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota seKalimantan Tengah terkait upaya optimalisasi pemungutan pajak provinsi.
4. Terus melaksanakan kegiatan operasional terpadu (razia bersama).
5. Terus melaksanakan pelayanan melalui mobil Samsat keliling sampai kekelurahan.
6. Terus melaksanakan penyampaian Surat Pemberitahuan KewajibanPembayaran Pajak Kendaraan Bermotor langsung ke Wajib Pajak (door todoor).
I. Intensifikasi :
23
7. Pemberian insentif pajak berupa Pemberian
Pembebasan Pembayaran Pajak Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang bernomor Polisi
luar daerah Kalimantan Tengah Kepemilikan ke 2
(dua) dan seterusnya, dengan memberlakukan
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27
Tahun 2015 tanggal 09 Juli 2015 ( berlaku mulai
tanggal 01 Agustus 2015 sampai dengan 30 Juni
2016).
8. Terus meningkatkan tertib administrasi pungutan dan
pembinaan aparat pemungutan PAD
9. Terus meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi
horizontal, vertikal antar instansi terkait, Pemerintah
Pemprov mapun Pemerintah Kabupaten/Kota.
10.Terus meningkatkan kualitas dan kuantitas
sumberdaya manusia.
II. Ekstensifikasi :
24
1. Melaksanakan pendataan potensi Pajak Daerah yang digunakan pada setiap badan
usaha sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan jasa berupa data
penggunaan Kendaraan Operasional termasuk alat-alat berat, pemakaian dan
pembelian Bahan Bakar serta pemakaian air permukaan.
2. Pendataan sumber pendapatan dari sektor Retribusi dengan membuat surat kepada
seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi dengan :
- Usul Penambahan Jenis dan Tarif Retribusi pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah lingkup Pemerintah Provinsi dengan Surat Gubernur Nomor
974/393/IV/Dipenda tanggal 12 Februari 2014 kepada seluruh SKPD Provinsi
Kalimantan Tengah.
- Usul Penambahan/Perubahan Obyek Pajak dan Tarif Retribusi pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi dengan Surat Gubernur
Nomor 974/0627/IV/Dipenda tanggal 27 Juli 2015 kepada seluruh SKPD
Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Perubahan Kedua atas Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha
yang memuat penambahan obyek retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah pada
Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan, pada Dinas Perkebunan dan Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Retribusi Ruang Pertemuan di Trainning
Center REDD+, Retribusi Jasa Usaha dari Jasa Laboratorium Lingkungan pada
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah yang saat ini sedang dalam
proses evaluasi di Kemendagri.
5. Terus melaksanakan koordinasi dengan BUMD untuk peningkatan PAD.
2525
Top Related