KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN …bappeda.kalteng.go.id/downloads/BAPPEDA.pdf · Resume...

27
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Rakordal Triwulan I TA. 2017 Palangka Raya, 28 April 2017 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Jl. Diponegoro No. 60. Telp 321715-3221645 FAX (0536) 3229161 PALANGKA RAYA (73112) 1

Transcript of KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN …bappeda.kalteng.go.id/downloads/BAPPEDA.pdf · Resume...

KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI

KALIMANTAN TENGAH

Rakordal Triwulan I TA. 2017

Palangka Raya, 28 April 2017

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGANJl. Diponegoro No. 60. Telp 321715-3221645 FAX (0536) 3229161

PALANGKA RAYA (73112)

1

4. Realisasi Capaian Kinerja Pembangunan tahun 2016

5. Realisasi Penyelesaian Penyusunan/Penetapan

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi

dan Kab/Kota

2

3

JENIS ANGGARAN PAGU (Rp)

Pendapatan Daerah 4.086.898.379.226

Belanja Daerah 3.984.273.203.226

DAK Fisik 167.444.204.500

DAK Non Fisik 111.767.104.000

Dekon 153.050.069.000

TP 262.498.498.000

JENIS

ANGGARAN

PAGU (Rp) REALISASI

Keuangan Fisik

(%)Rp %

Pendapatan

Daerah

4.086.898.379.226 1.032.594.061.512,96 25,27 25,27

Belanja

Daerah

(BTL + BL)

3.984.273.203.226 407.951.452.622 10,24 11,44

BTL 2.422.412.546.747 330.255.623.647 13,63 13,63

BL 1.561.860.656.479 77.695.828.975 4,97 8,04

DAK Fisik 167.444.204.500 58.641.800 0,04 9,55

DAK Non

Fisik

111.767.104.000 52.194.000 0,05 0,05

Dekon 153.050.069.000 11.093.862.948 7,25 9,33

TP 262.498.498.000 7.114.764.095 2,71 5,46

Pagu

Anggaran

tahun 2017

Resume

Pelaksanaan

Kegiatan s/d

TW I TA. 2017

PENDA

PATAN

DAERA

H

BELAN

JA

DAERA

H (BTL

+ BL)

BTL BLDAK

FISIK

DAK

NON

FISIK

DEKO

NTP

REALISASI KEU % 25.27 10.24 13.63 4.97 0.04 0.05 7.25 2.71

REALISASI FISIK % 25.27 11.44 13.63 8.04 9.55 0.05 9.33 5.46

0

5

10

15

20

25

30

REALISASI KEU %

REALISASI FISIK %

4

5

JENIS

ANGGARAN

PAGU (Rp) REALISASI

KEUANGAN FISIK

(%)Rp %

Pendapatan 15.306.307.955.558 3.753.345.526.472 24,52 24,52

Belanja

(BTL + BL)15.993.764.069.204 1.579.332.511.468 9,87 13,89

BTL 8.059.584.804.944 1.002.813.807.076 12,44 15,47

BL 7.934.179.264.260 576.518.704.392 7,27 12,28

DAK Fisik 1.301.415.554.882 139.909.402 0,01 3,84

DAK Non Fisik 1.015.761.397.250 33.025.521.613 3,25 8,34

TP 66.493.545.000 658.628.563 0,99 3,63

UB 35.304.344.000 0 0 3,65

Dana Desa 1.165.027.585.930 0 0 0

JENIS ANGGARAN PAGU TA. 2016

Pendapatan 15.306307.955.558

Belanja (BTL + BL) 15.993.764.069.204

DAK Fisik 1.301.415.554.882

DAK Non Fisik 1.015.761.397.250

TP 66.493.545.000

UB 35.304.344.000

Dana Desa 1.165.027.585.930

Pagu

Anggaran

Tahun 2017

RESUME

PELAKSANAAN

KEGIATAN S/D

TW I TA. 2017

PENDAPATAN

BELANJA (BTL +

BL)BTL BL

DAKFISIK

DAKNONFISIK

TP UBDANADESA

REALISASI KEU % 24.52 9.87 12.44 7.27 0.01 3.25 0.99 0.00 0.00

REALISASI FISIK % 24.52 13.89 15.47 12.28 3.84 8.34 3.63 3.65 0.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

REALISASI KEU % REALISASI FISIK %

6

7

Realisasi Anggaran hingga 27 April 2017

NO. URAIAN TARGET/PAGU

REALISASI KEUANGAN

KEUANGAN FISIK

(Rp) (Rp) % %

1 APBD Provinsi

-Pendapatan Daerah 4,086,898,379,226 1,071,860,502,577.96 26.23 26.23

-Belanja Daerah 3,984,273,203,226 653,106,334,507 16.39 16.57

2 APBD Kabupaten

-Pendapatan Daerah 15,306,307,955,558 3,753,345,526,472.06 24.52 24.52

-Belanja Daerah 15,993,764,069,204 1,579,332,511,468 13.89 16.57

3 APBN 517,346,456,000 18,867,255,606 3.65 6.25

-Dekonsentrasi 153,050,069,000 11,093,862,948 7.25 9.33

-TP Provinsi 262,498,498,000 7,114,764,095 2.71 5.46

-TP Kabupaten 66,493,545,000 658,628,563 0.99 3.63

-UB 35,304,344,000 0 0 3.65

4 DAK Provinsi 279,211,308,500 110,835,800 0.04 5.75

-DAK Fisik 167,444,204,500 58,641,800 0.04 9.55

-DAK Non Fisik 111,767,104,000 52,194,000 0.05 0.05

5 DAK Kabupaten 2,317,176,952,132 33,165,431,015 1.43 5.81

-DAK Fisik 1,301,415,554,882 139,909,402 0.01 3.84

-DAK Non Fisik 1,015,761,397,250 33,025,521,613 3.25 8.34

Realisasi berdasarkan SIMP3D tanggal 27 April 2017o PENDAPATAN

o BELANJA

No. Uraian TargetRealisasi

Keuangan (Rp) %

I PENDAPATAN 4.086.898.379.226,00 1.071.860.502.577,96 26,23

I.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.327.494.134.000,00 298.371.794.205,80 22,48

I.2 DANA PERIMBANGAN 2.615.492.050.226,00 723.227.114.776,00 27,65

I.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 143.912.195.000,00 50.261.593.596,16 34,93

NO. JENIS AKUN PAGU DANAREALISASI

KEUANGAN(Rp.) % FISIK %

1BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.422.412.546.747,00 535.384.712.967,04 22,10 22,10

2BELANJA LANGSUNG 1.561.860.656.479,00 117.721.621.539,90 7,54 8,00

JUMLAH BELANJA 3.984.273.203.226,00 653.106.334.506,94 16,39 16,57

9

REALISASI PELAKSANAAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BELANJA LANGSUNG PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

Posisi tanggal 27 April 2017

No SKPD Pagu APBDRealisasi Keuangan Realisasi

Fisik %Rp %

1 2 3 4 5 6

1 Dinas Pendidikan 218.851.600.000,00 5.911.720.664,00 2,70 2,70

2 Dinas Kesehatan 22.605.680.000,00 1.698.986.707,00 7,52 7,52

3 RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (APBD) 97.788.352.000,00 14.455.652.283,00 14,78 32,82

4 RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (BLUD) 110.000.000.000,00 36.430.284.314,00 33,12 35,80

5 Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Palangka Raya 16.837.788.000,00 1.103.939.861,00 6,56 23,26

6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 533.317.266.000,00 13.304.733.349,00 2,49 2,49

7 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 58.237.690.000,00 273.492.250,00 0,47 0,54

8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7.583.130.000,00 1.212.807.411,00 15,99 15,99

9 Satuan Polisi Pamong Praja 4.493.080.000,00 1.158.679.121,00 25,79 25,79

10 Dinas Sosial 9.450.490.000,00 1.480.092.322,00 15,66 20,14

11Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan

Pemadam Kebakaran5.490.640.000,00 669.251.522,00 12,19 12,19

12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7.567.770.000,00 1.617.739.766,00 21,38 21,38

13

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

5.009.510.000,00 629.309.375,00 12,56 12,56

REALISASI PELAKSANAAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BELANJA LANGSUNG PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

Posisi tanggal 27 April 2017

No SKPD Pagu APBDRealisasi Keuangan Realisasi

Fisik %Rp %

1 2 3 4 5 6

14 Dinas Ketahanan Pangan 4.543.080.000,00 710.238.770,00 15,63 16,34

15 Dinas Lingkungan Hidup 5.434.320.000,00 797.156.741,00 14,67 14,67

16 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.412.104.000,00 0,00 0,00 2,02

17 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9.486.160.000,00 1.478.740.295,00 15,59 15,59

18 Dinas Perhubungan 11.979.240.000,00 570.192.278,00 4,76 4,76

19Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan

Statistik5.590.130.000,00 520.056.984,00 9,30 17,41

20 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 7.192.060.000,00 1.039.916.664,00 14,46 14,63

21 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 4.892.570.000,00 701.812.503,00 14,34 14,34

22 Dinas Pemuda dan Olahraga 10.058.340.000,00 1.047.893.074,00 10,42 14,02

23 Dinas Perpustakaan dan Arsip 4.843.080.000,00 986.806.433,00 20,38 21,74

24 Dinas Kelautan dan Perikanan 22.079.870.000,00 671.007.803,00 3,04 3,04

25 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 9.176.670.000,00 798.854.924,00 8,71 8,71

26Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan

Peternakan28.892.420.000,00 1.703.797.495,00 5,90 5,90

27 Dinas Perkebunan 18.011.650.000,00 1.995.952.856,00 11,08 13,05

28 Dinas Kehutanan 7.749.110.000,00 808.018.815,00 10,43 10,43

29 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 53.737.064.500,00 790.546.375,00 1,47 2,54

30 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 10.584.230.000,00 690.087.949,00 6,52 6,61

31 Biro Pemerintahan 4.644.340.000,00 919.422.550,00 19,80 21,08

32Biro Kesejahteraan Rakyat dan

Kemasyarakatan7.950.000.000,00 924.806.040,00 11,63 11,87

33 Biro Hukum 3.275.520.000,00 555.609.905,00 16,96 20,18

34 Biro Administrasi Pembangunan 3.075.000.000,00 381.631.100,00 12,41 13,06

35 Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam 4.000.000.000,00 381.254.856,00 9,53 18,94

36 Biro Protokol dan Komunikasi Publik 7.496.300.000,00 443.099.284,00 5,91 5,91

37 Biro Organisasi 2.795.520.000,00 588.253.853,00 21,04 21,67

38 Biro Umum 66.764.688.000,00 3.637.284.938,00 5,45 5,45

39 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 3.404.000.000,00 321.800.430,00 9,45 17,85

40 Sekretariat DPRD 44.333.500.000,00 4.678.149.606,00 10,55 10,55

41 Badan Penghubung Prov. Kalteng di Jakarta 2.795.520.000,00 521.654.525,00 18,66 18,66

42 Inspektorat Provinsi 9.440.000.000,00 1.274.529.023,00 13,50 13,50

43Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Penelitian Pengembangan16.349.790.000,00 1.534.598.606,00 9,39 17,34

44 Badan Keuangan Daerah 36.435.123.979,00 4.232.550.173,00 11,62 11,62

45 Badan Kepegawaian Daerah 8.700.000.000,00 945.530.821,00 10,87 10,87

46 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 26.506.260.000,00 1.123.676.925,00 4,244,244,24

JUMLAH 1.561.860.656.479,00 117.721.621.539,90 7,54 8,00

REALISASI PELAKSANAAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BELANJA LANGSUNG PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

Posisi tanggal 27 April 2017

No SKPD Pagu APBDRealisasi Keuangan Realisasi

Fisik %Rp %

1 2 3 4 5 6

PERMASALAHAN

APBD

• Keterlambatan penetapan DPA

• Keterlambatan SK PA/KPA

• Adanya revisi kegiatan (penyesuaian kegiatan)

• Adanya revisi anggaran kas

APBN (TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI)

• Penetapan SK pengelola keuangan (KPA) pada bulan Februari 2017

• Adanya revisi SK KPA Karena pergantian kepala Perangkat Daerah

• Adanya revisi DIPA Karena perubahan nomenklatur Perangkat Daerah

• Terkendala pada proses pelaksanaan kegiatan diantaranya e-katalog, penyusunanrencana usaha kelompok tani dan proses persiapan administrasi

• Keterlambatan proses lelang dan masih menunggu kucuran dana dari pusat danketidaksesuaian kegiatan dengan juklak dan juknis.

13

PERMASALAHAN

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

• Ada beberapa kabupaten/kota yang mengalami ketidaksesuaian pagu DPA dengan

pagu pada saat penyerahan DPA

• Sampai dengan akhir bulan maret dana transfer dari pusat belum turun sehingga

tidak tersedia pada kas daerah karena masih menunggu PMK tentang perubahan

pengelolaan dana transfer

• terdapat kendala dalam pelaksanaan pelelangan. Sebagian masih dalam proses

lelang dan proses perencanaan

• Pada bidang pendidikan dan kesehatan, ada beberapa menu (buku, obat, alkes)

belum ada dalam daftar e-katalog

• Ada ketidaksesuaian beberapa kegiatan dengan juklak dan juknis, sehingga perlu

menyesuaikan kembali

DANA DESA DAN URUSAN BERSAMA

• masih belum turunnya penetapan KPA oleh kementerian terkait.

.

14

TINDAK LANJUT1. Terdapat selisih pagu, agar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

mencermati kembali pagu di DPA berkoordinasi dengan Badan

Keuangan Daerah

2. Realisasi masih banyak yang belum ada karena lambatnya proses

lelang dan masih menunggu kucuran dana dari pusat dan

ketidaksesuaian kegiatan dengan juklak dan juknis. Solusinya

mempercepat proses lelang, melakukan koordinasi dengan K/L terkait,

melakukan revisi secepatnya sesuai dengan juklak dan juknis

3. Permasalahan dana desa, belum turunnya penetapan KPA oleh

kementerian terkait. Solusinya agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Desa Provinsi dan kabupaten/kota segera berkoordinasi dengan

kementerian/lembaga yang menangani hal tersebut

4. Mempercepat penyusunan SK KPA dan Bendahara untuk pelaksanaan

kegiatan Urusan Bersama.

Realisasi Capaian Kinerja

Pembangunan tahun 201616

No Indikator Kinerja Target 2016 Capaian 2016 Keterangan

A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

I. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1 Indikator Makro Pembangunan

1.1 Pertumbuhan PDRB (%) 6,2-6,5 6.36

1.2 Laju inflasi provinsi (%) 4,5 – 4,6 2,11

1.3 PDRB perkapita (Juta Rp.) 41.76 44.1

1.4 Angka Kemiskinan (%) 5.8 5.36 Sep-16

1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4.54 4.82

1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 68.7 69.13 Sep-16

1.7 Indeks Gini 0.311 0.35 Sep-16

Target dan Capaian Kinerja Pembangunan

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016

No Indikator Kinerja Target 2016 Capaian 2016 Keterangan

II. Kesejahteraan Sosial

2 Pendidikan

2.1 Angka Harapan Lama Sekolah 12.5 12.33

2.2 Rata-rata Lama Sekolah 8.25 7.95

2.3 Angka Melek Huruf 97.2

3 Kesehatan

3.1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi 911.25 tad

3.2 Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 70.25 69.57

3.3 Persentase Balita Gizi Buruk (%) 17.1

ASPEK PELAYANAN UMUM

Bidang Pendidikan

No Indikator Kinerja Target 2016 Capaian 2016 Keterangan

1.1.1 Prosentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi (%) 80.83

1.1.2 Angka Partisipasi Murni SD/MI dan Paket A 99.34 98.54 Data Maret 2015

1.1.3 Angka Partisipasi Kasar SD/MI 113.8 114.76 Data Maret 2015

1.1.4 Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B 34.34

1.1.5 Angka putus sekolah SD 1

SMP/MTs

1.1.1 Prosentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi (%) 88.83

1.1.2 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS dan paket B 97.24 95.94 Data Maret 2015

1.1.3 Angka partisipasi murni SMP/MTS 77.3 75.76 Data Maret 2015

1.1.4 Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B 43.3

1.1.5 Angka Putus Sekolah SMP 1.1

1.2. Pendidikan menengah

1.2.1Prosentase guru SMA/SMALB/SMK berkualifikasi S1/D4, dan

bersertifikasi (%)94

1.2.2 Persentase SMA berakreditasi minimal B (%) 62

1.2.3Persentase Paket Keahlian SMK berakreditasi minimal B sekurang-

kurangnya 75%37

1.2.4 Angka Partisipasi Murni SMA/MA 53.9

1.2.5 Angka Partisipasi Kasar SMA/MA 72.81.2.6 Angka Putus Sekolah SMA/SMK 1

Tenaga Kerja

No Indikator Kinerja Target 2016 Capaian 2016 Keterangan

1 Tenaga Kerja

1.1 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Kasus) 150 66

1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 71.34 71.30

1.3 Pencari kerja yang ditempatkan (Orang) 1.639 3,379

1.4 Tingkat pengangguran terbuka (%) 4.54 4.82

2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1Persentase partisipasi perempuan di lembaga

pemerintah (%)9.94 8

2.2 Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%) 19.57 16.78

2.3 Rasio KDRT 0.0275 0.0372

2.4 Persentase Jumlah Tenaga kerja dibawah umur (%) 0.38 0.53

2.5 Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) 52.03 95.24

2.6Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan

anak dari tindakan kekerasan (%)100 261

2.7 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 78.55 77.87

2.8 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 89.66 89.25

Produksi PadiNo Indikator Kinerja Target 2016 Capaian 2016 Keterangan

2.4 Produksi tanaman pangan

2.4.1 Padi (Ton) 964.591 774.467

Padi sawah (Ton ) 789.647 606.384

Padi ladang (Ton) 174.944 168.083

2.4.2. Jagung (Ton) 9.631 16.309

2.4.3. Kedelai (Ton) 1.437 2.683

2.4.4. Kacang Tanah (Ton) 551 439

2.4.5. Kacang Hijau (Ton) 48 36

2.4.6. Ubi Kayu (Ton) 48.706 63.862

2.4.7. Ubi Jalar (Ton) 10,217 8.356

2.5. Luas Panen Tanaman Hortikultura

2.5.1 Buah-Buahan (Pohon) 3,781,686 2,851,214

2.5.2 Sayuran (Ha) 12,115 15,443

2.5.3 Tanaman Hias (m2) 19,490 45,139

2.5.4. Tanaman Obat (m2) 780,985 763,211

PeternakanNo Indikator Kinerja Target 2016 Capaian 2016 Keterangan

2.8 Populasi Ternak

2.8.1 Sapi Potong (Ekor) 73,093 73,298

2.8.2 Kerbau (Ekor) 12,286 11,976

2.8.3 Kambing (Ekor) 46,293 45,326

2.8.4 Domba (Ekor) 1,740 1,386

2.8.5 Babi (Ekor) 208,497 201,309

2.8.6 Ayam Buras (Ekor) 3,658,871 2,635,639

2.8.7. Ayam Ras Petelur (Ekor) 158,172 141,965

2.8.8. Ayam Ras Pedaging (Ekor) 7,575,577 8,125,041

2.8.9 Itik (Ekor) 306,972 275,607

2.9 Jumlah Produksi Daging Ternak

2.9.1 Sapi Potong (Ton) 3,836.12 2,458.01

2.9.2 Kerbau (Ton) 57.96 49.10

2.9.3 Kambing (Ton) 227.89 222.24

2.9.4 Domba (Ton) 6.55 8.83

2.9.5 Babi (Ton) 1,554.99 1,926.70

2.9.6 Ayam Buras (Ton) 2,044.82 1,950.84

2.9.7 Ayam Ras Petelur (Ton) 15.87 35.19

2.9.8 Ayam Ras Pedaging (Ton) 10,537.96 11,764,63

2.9.9 Itik (Ton) 144 143.18

2.10 Telur

2.10.1 Ayam Buras (Kg) 2,782,270 2,241

2.10.2 Ayam Ras Petelur (Kg) 1,847,389 1,781,661

2.10.3 Itik (Kg) 1,734,952 1,620,431

5. REALISASI PENYELESAIAN

PENYUSUNAN/PENETAPAN

DOKUMEN RENCANA

PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI DAN

KABUPATEN/KOTA

23

NO.KABUPATEN/

KOTA

JENIS DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG SUDAH/BELUM DITETAPKAN

KETERANGANRPJPD RPJMD

Sudah Belum Dasar Hukum Perda No. & tgl Sudah BelumDasar Hukum Perda

No. & tgl

1Prov. Kalimantan

Tengah√

Perda No. 12 Tahun 2005, tanggal

15 November 2005, diubah

dengan Perda No. 4 Tahun 2010

√Perda Nomor 1 Tahun 2017,

tanggal 18 Januari 2017

2Kabupaten Barito

Timur√

Perda Kab. Bartim Nomor 16

Tahun 2008, tanggal 22

Desember 2008

Perda Kab. Bartim Nomor 8

Tahun 2013, tgl 11 Desember

2013

3Kabupaten Barito

Selatan√

Perda Kab. Barsel Nomor 04

Tahun 2009, tanggal 26 Mei 2009

-

-

RPJMD sedang dalam

tahap penyusunan

Rancangan Awal

berdasarkan Visi Misi

Bupati dan Wakil Bupati

terpilih

RENSTRA disusun secara

simultan/berbarengan

dengan penyusunan

RPJMD

4Kabupaten Barito

Utara√

Perda Kab. Barut No. 8 Tahun

2014 Tgl 11 Agustus 2014√

Perda Kab. Barut No. 8 Tahun

2014 Tgl 19 Agustus 2014

5 Lamandau √

Perda Lamandau Nomor 01

Tahun 2009, tanggal 12 Januari

2009

Perda Lamandau Nomor 01

Tahun 2014, tanggal 4 Februari

2014

REALISASI PENYELESAIAN PENYUSUNAN/PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

24

NO.KABUPATEN/

KOTA

JENIS DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG SUDAH/

BELUM DITETAPKAN

KETERANGANRPJPD RPJMD

Sudah BelumDasar Hukum Perda

No. & tglSudah Belum

Dasar Hukum Perda

No. & tgl

6 Sukamara √ √Perda No.9 Tahun 2015

Tanggal 15 Desember 2015

RPJPD masih perbaikan hasil

konsultasi ke provinsi sambil

menunggu proses penyusunan

KLHS yang dianggarkan tahun

2017 sebagai kelengkapan ke

tahap selanjutnya

7

Kabupaten

Kotawaringin

Timur

Peraturan Daerah

Kabupaten

Kotawaringin Timur

Nomor : 1 Tahun 2008,

Tanggal 3 Maret 2008

Peraturan Daerah Kabupaten

Kotawaringin Timur Nomor 8

Tahun 2016, Tanggal 20

Oktober 2016

8Kabupaten

Kotawaringin Barat√

Perda Kab. Kobar

Nomor 10 Tahun 2006,

tanggal 16 Mei 2006√

-

-

RPJMD sedang dalam tahap

penyusunan Rancangan Awal

berdasarkan Visi Misi Bupati

dan Wakil Bupati terpilih

RENSTRA disusun secara

simultan/berbarengan dengan

penyusunan RPJMD

9 Seruyan √

Perda Nomor 04 Tahun

2009, Tanggal 08

Agustus 2009

√Perda Nomor 04 Tahun 2014,

Tanggal 06 Oktober 2014

10 Katingan √

Perda Katingan Nomor

02 Tahun 2008, tanggal

14 Maret 2008

Perda Katingan No. 3 Tahun

2013, tanggal 12 Desember

2013

25

NO.KABUPATEN/

KOTA

JENIS DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG SUDAH/BELUM

DITETAPKAN

KETERANGANRPJPD RPJMD

Sudah BelumDasar Hukum Perda

No. & tglSudah Belum Dasar Hukum Perda No. & tgl

11 Gunung Mas √

Perda No. 04 Tahun

2009, tanggal 28

Januari 2010

√Perda No. 12 Tahun 2014

tanggal 23 Desember 2014

12 Pulang Pisau √

Perda Pulang Pisau

No. 12 Tahun 2007,

tanggal 05 Maret 2007

√Perda Pulang Pisau No. 2 Tahun

2014 tanggal 24 Januari 2014

13 Kapuas √

Perda Kapuas No. 7

Tahun 2006, tanggal

28 Juni 2006

√Perda Kapuas No. 11 Tahun 2013,

tanggal 28 Oktober 2013

14 Murung Raya √

Perda No. 10 Tahun

2008, tanggal 20

Desember 2008

√ Perda No. 10 Tahun 2015

15 Palangka raya √

Peraturan Daerah

Nomor 06 tahun 2009,

Tanggal 12 Maret 2009

√Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun

2014 tanggal 25 Agustus 2014

26

Terima kasih