i
Laporan Kegiatan
Pemantauan Pelaksanaan Anggaran
(Bulan Agustus2018)
DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018
1
KATA PENGANTAR
Dalam rangka melaksanakan dan menjaga efektivitas serta efisiensi pengelolaan
program/kegiatan dan anggaran pada Direktorat Pembinaan SMA, maka secara berkala
dilakukan pemantauan pelaksanaan anggaran. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
anggaran ini merupakan salah satu wujud akuntabilitas dari evaluasi kinerja yang dilakukan
setiap bulan. Pengolahan data hasil pemantauan pelaksanaan anggaran ini disusun
berdasarkan realisasi penyerapan angaran hingga akhir bulan, dan disesuaikan dengan
pencapaian berdasarkan output kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja & Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) pada Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2018. Hal
ini terkait dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja, yang dilakukan dengan
memperhatikan hal-hal yang saling keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran serta hasil
yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Dengan
penganggaran berbasis kinerja, alokasi anggaran yang ada harus jelas output dan target
capaiannya.
Kegiatan Pengolahan data hasil pemantauan pelaksanaan anggaran` dimaksudkan untuk
menjaring data dan informasi tentang keterlaksanaan program/kegiatan dan anggaran
Direktorat Pembinaan SMA baik yang di pusat maupun di 34 provinsi (dana dekonsentrasi),
mengetahui realisasi penyerapan anggaran, serta kendala permasalahan yang terjadi selama
pengelolaan program/kegiatan dan anggaran.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan
masukan dalam kegiatan pengolahan ini sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam
penentuan kebijakan lebih lanjut.
Jakarta, 15 September 2018
Kepala Subdit Program dan Evaluasi
Suhadi, S.Pd., M.T
NIP 19691206 199203 1 001
2
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memprioritaskan
program pembangunan pendidikan pada peningkatan mutu sumber daya manusia. Dalam
upaya melaksanakan kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah melaksanakan kegiatan berpijak pada 5 (lima) misi kebijakan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan yaitu: Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas Mutu dan
Relevansi, Kesetaraan, dan Kepastian. Kelima kebijakan tersebut terurai dalam
program/kegiatan nyata yang diwujudkan dalam output-output kegiatan dengan target
sasaran dan alokasi anggaran yang sudah ditentukan dalam DIPA/RKAKL yang
dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan.
Tahun 2018, Direktorat Pembinaan SMA mendapatkan alokasi anggaran senilai
Rp3.223.577.513.000,00 dengan perincian anggaran untuk kegiatan Direktorat
Pembinaan SMA (Pusat) senilai Rp3.131.515.348.000,00 dan 34 Propinsi
(dekonsentrasi) senilai Rp92.062.165.000,00.
Untuk mengetahui sejauh mana keterlaksanaan program/kegiatan dan anggaran pada
setiap kegiatan, beserta permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh masing-masing
pengelola, maka diperlukan pemantauan pelaksanaan anggaran yang bertujuan untuk
mendapatkan informasi perkembangan program/kegiatan dan anggaran Direktorat
Pembinaan SMA baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi.
B. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2013
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja dilingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana
Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019;
10. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Tahun 2015-2019.
11. Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2015-2019.
C. Tujuan
Kegiatan “Pemantauan Pelaksanaan Anggaran (Bulan Agustus 2018)ini bertujuan
untuk: mengetahui perkembangan pelaksanaan anggaran pada Direktorat Pembinaan
SMA baik di tingkat pusat maupun dekonsentrasi yang berupa penyerapan tiap bulan
serta mengidentifikasi permasalahan dan upaya pemecahannya dalam pelaksanaan
anggaran.
D. Hasil Yang Diharapkan
Hasil yang diharapkan dari kegiatan “Pemantauan Pelaksanaan Anggaran (Bulan
Agustus 2018)” ini adalah:
1. Keterlaksanaan Pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat
Pembinaan SMA (pusat);
2. Keterlaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran pada Penyediaan Dan Peningkatan
Layanan Pendidikan SMA melalui dana Dekonsentrasi 34 provinsi;
3. Teridentifikasinya berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program dan
anggaran.
4
BAB II AGENDA PELAKSANAAN KEGIATAN
A. PELAKSANAAN KEGIATAN
Acara pelaksanaan kegiatan “Pemantauan Pelaksanaan Anggaran (Bulan Agustus
2018)” dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dengan jadwal acuan pelaksanaan kegiatan
sebagai berikut:
1. Hari Pertama:
A. Pengarahan dan Penjelasan Teknis Pelaksanaan kegiatan
Pada kegiatan ini dijelaskan tentang tujuan pengolahan data hasil pemantauan
pelaksanaan anggaran (Bulan Agustus) Tahun 2018 pada Direktorat Pembinaan
SMA, dan hal-hal terkait permasalahan dalam pelaksanaan program yang telah
direncanakan.
Pembukaan dan pengarahan
1) Acara Penyusunan/ Pengolahan Data Hasil Pencapaian Program SMA dimulai
jam 19.00 WIB, Laporan Ketua Penyelenggara oleh Penanggung Jawab
Evaluasi Subdit Program dan Evaluasi (Bapak Nurul Mahfudi, S.T.)
2) Dalam pembukaan tersebut menyampaikan sebagaimana telah ditetapkan
APBN 2018 yang tertuang dalam DIPA Direktorat Pembinaan Sekolah
Menengah Atas No: DIPA - 023.03.1.419514/2018, tanggal 05 Desember
2017 maka dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi
sumber daya. serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
program pembangunan perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan program dan anggaran.
3) Semua penanggung jawab satuan kerja yang melaksanakan APBN yang
berasal dari DIPA Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas tahun 2018
bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan
anggaran setiap minggu pertama setiap bulan dengan menggunakan format B-
19. sesuai dengan Permendiknas No 38 Tahun 2011.
B. Penjelasan teknis pelaksanaan kegiatan
Penjelasan tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan yang berisi pembagian tugas
dan tanggungjawab yang akan diberikan Penanggung Jawab Program (PJP)
terhadap peserta kegiatan.
5
2. Hari Kedua:
A. Pemantauan Pelaksanaan Anggaran (Bulan Agustus 2018)
Subdit program dan evaluasi mempunyai beberapa kegiatan yang bersifat
penyusunan program dan evaluasi terkait program, anggaran, dan kegiatan.
Alokasi anggaran pada bulan Agustus:
1. Subdit Program dan Evaluasi
Alokasi anggaran untuk Subdit Program dan Evaluasi adalah sebesar Rp
42.085.430.000,00. Sampai dengan akhir Bulan Agustus 2018, alokasi
anggaran tersebut terserap sebesar Rp 24.844.125.000,00 atau 59.0% dengan
output sebagai berikut:
a) Layanan Manajemen Program
1) Alokasi anggaran untuk komponen penyusunan program dan anggaran
adalah sebesar Rp 8.463.917.000,00. Sampai dengan akhir bulan
Agustus 2018, alokasi anggaran tersebut terserap sebesar Rp
6.678.474.000,00 atau 78.9%.
2) Alokasi anggaran untuk komponen pengelolaan data dan informasi
adalah sebesar Rp 14.040.095.000,00. Sampai dengan akhir bulan
Agustus 2018, alokasi anggaran tersebut terserap sebesar Rp
9.743.326.000,00 atau 69,4%.
b) Layanan Manajemen Evaluasi
1) Alokasi anggaran untuk Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi adalah
sebesar Rp 8.175.457.000,00. Sampai dengan akhir Agustus 2018,
alokasi anggaran tersebut terserap sebesar Rp 2.825.497.000,00 atau
34,6%.
2) Alokasi anggaran untuk output pelaksanaan kerja sama antar lembaga
adalah sebesar Rp4.527.959.000,00. Sampai dengan akhir Agustus
2018, alokasi anggaran tersebut terserap sebesar Rp 1.240.811.000,00
atau 27,4%.
3) Alokasi anggaran untuk output pelayanan BOS dan DAK adalah
sebesar Rp 6.878.002.000,00. Sampai dengan akhir Agustus 2018,
alokasi anggaran tersebut terserap sebesar Rp 4.356.017.000,00 atau
63,3%.
6
2. Subdit Kurikulum
Subdit Kurikulum mempunyai beberapa kegiatan yang bersifat koordinasi,
pembinaan dan pengembangan kurikulum 2013 serta pengembangan untuk
kewirausahaan. Alokasi anggaran untuk Subdit Kurikulum adalah sebesar Rp
166.384.256.000,00. Sampai dengan akhir Bulan Agustus 2018, alokasi
anggaran Subdit Kurikulum terserap sebanyak Rp 141.502.053.000,00 atau
85%. Output dari subdit Kurikulum adalah sebagai berikut:
a) Sekolah Rujukan Alokasi anggaran untuk output ini adalah sebesar Rp
107.529.585.000,00. Sampai dengan akhir Agustus 2018, alokasi
anggaran tersebut terserap sebanyak Rp 106.089.398.000,00 atau 98,7%.
b) Sekolah yang mendapatkan pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS) Alokasi anggaran untuk output ini adalah sebesar
Rp20.093.215.000,00. Sampai dengan akhir bulan Agustus 2018, alokasi
anggaran tersebut terserap sebanyak Rp8.510.986.000,00 atau 42,4%.
c) Sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 Alokasi anggaran untuk
output ini adalah sebesar Rp 16.335.556.000,00. Sampai dengan akhir
bulan Agustus 2018, alokasi anggaran tersebut terserap sebanyak Rp
4.680.390.000,00 atau 28,7%.
d) Sekolah yang mendapatkan program Kewirausahaan
Alokasi anggaran untuk output ini adalah sebesar Rp22.425.900.000,00.
Sampai dengan akhir bulan Agustus 2018, alokasi anggaran tersebut
terserap sebesar Rp 22.221.278.000,00 atau 99,1%.
3. Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai beberpa output
kegiatan yang terkait dengan pemberian bantuan fisik. dan bantuan
kelembagaan lain. Alokasi anggaran untuk Subdit Kelembagaan dan Sarana
Prasarana adalah sebesar Rp 1.569.431.276.000,00. Sampai dengan akhir
Bulan Agustus 2018, alokasi anggaran tersebut terserap sebesar Rp
740.787.478.000,00 atau 47,2%.
Beberapa output pada Subdit Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana adalah
sebagai berikut:
7
a) Unit Sekolah Baru (USB). Alokasi anggaran untuk output ini adalah
sebesar Rp 61.855.449.000,00 dengan sasaran bantuan 18 unit sekolah
baru. Sampai dengan akhir bulan Agustus 2018, alokasi anggaran tersebut
terserap sebanyak Rp 41.434.623.000,00 atau 67,0% dengan fisik 21 unit.
b) Ruang Kelas Baru (RKB) dengan Alokasi anggaran untuk output ini
adalah sebesar Rp 375.421.720.000,00 dengan sasaran bantuan 1.624
ruang kelas baru. Sampai dengan akhir bulan Agustus 2018, alokasi
anggaran tersebut terserap sebanyak Rp 277.341.864.000,00 atau 73,9%
dengan fisik 1.529 ruang kelas.
c) Rehabilitasi Ruang (Rehab) Alokasi anggaran untuk output ini adalah
sebesar Rp 129.088.700.000,00 dengan sasaran fisik 2.500 paket. Sampai
dengan akhir bulan Agustus 2018, alokasi anggaran tersebut terserap
sebanyak Rp 102.837.754.000,00 atau 79,7% dengan sasaran fisik 2.380
paket
d) Sekolah yang direnovasi Alokasi anggaran untuk output ini adalah
sebesar Rp 75.646.955.000,00 dengan sasaran bantuan sebanyak 591
paket. Sampai dengan akhir bulan Agustus 2018, alokasi anggaran
tersebut terserap sebesar Rp 35.800.561.000,00 atau 47,3% dengan
sasaran fisik 119 paket.
e) Perpustakaan yang dibangun dengan Alokasi anggaran untuk output ini
adalah sebesar Rp 224.062.100.000,00 dengan sasaran bantuan sebanyak
750 ruang. Sampai dengan akhir bulan Agustus 2018, alokasi anggaran
tersebut terserap sebesar Rp 154.428.566.000,00 atau 68,9% dengan fisik
686 ruang.
f) Sekolah yang mendapatkan ruang Laboratorium Alokasi anggaran untuk
output ini adalah sebesar Rp 156.229.310.000,00 dengan sasaran bantuan
sebanyak 656 ruang. Sampai dengan akhir bulan Agustus 2018, alokasi
anggaran tersebut terserap sebesar Rp 104.272.755.000,00 atau 66,7%
dengan fisik 578 ruang.
g) Sekolah yang mendapatkan ruang penunjang lainnya Alokasi anggaran
untuk output ini adalah sebesar Rp 25.751.990.000,00 dengan sasaran
bantuan sebanyak 250 paket. Sampai dengan akhir bulan Agustus 2018,
8
alokasi anggaran tersebut terserap sebesar Rp 17.550.474.000,00 atau
68,2% dengan fisik 248 ruang.
h) Sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan Alokasi anggaran untuk
output ini adalah sebesar Rp 512.724.012.000,00 dengan sasaran bantuan
sebanyak 2.152 paket. Sampai dengan akhir bulan Agustus 2018, alokasi
anggaran tersebut terserap sebesar Rp 6.009.634.000,00 atau 1,2%
i) Sekolah yang mendapatkan pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS) Alokasi anggaran untuk output ini adalah sebesar Rp
8.651.040.000,00. Sampai dengan akhir bulan Agustus 2018, alokasi
anggaran tersebut terserap sebesar Rp 1.111.245.000,00 atau 12,8%
4. Subdit Peserta Didik
Subdit Peserta Didik mempunyai beberapa kegiatan yang terkait dengan
lomba-lomba dan pemberian bantuan prestasi siswa. Alokasi anggaran untuk
Subdit Peserta Didik adalah sebesar Rp 1.319.412.016.000,00. Sampai
dengan akhir Bulan Agustus 2018, alokasi anggaran tersebut terserap
sebanyak Rp 899.727.701.000,00 atau 68,1%.
Beberapa output pada pada Subdit Peserta Didik adalah sebagai berikut:
a) Siswa yang mendapatkan program Indonesia pintar (PIP) jumlah sasaran
PIP Alokasi anggaran untuk output ini adalah sebesar Rp
1.195.028.866.000,00 dengan sasaran siswa penerima PIP sebanyak
1.367.559 siswa. Sampai dengan akhir bulan Agustus 2018, alokasi
anggaran tersebut terserap Rp 844.677.481.000.00 atau 70,1% dengan
sasaran fisik terealisasi 1.013.005 siswa.
b) Sekolah yang menerapkan pendidikan karakter Alokasi anggaran untuk
output ini adalah sebesar Rp 24.903.138.000,00. Sampai dengan akhir
bulan Agustus 2018, alokasi anggaran tersebut terserap sebesar Rp
10.674.396.000,00 atau 42,9%
c) Siswa yang mendapat Beasiswa Bakat dan Prestasi Alokasi anggaran
untuk output ini adalah sebesar Rp 10.928.040.000,00. Sampai dengan
akhir bulan Agustus 2018, alokasi anggaran tersebut terserap sebesar Rp
4.515.671.000,00 atau 41,3%
9
d) Siswa yang mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade Alokasi anggaran
untuk output ini adalah sebesar Rp 88.106.361.000,00. Sampai dengan
akhir Agustus 2018, alokasi anggaran tersebut terserap sebesar Rp
39.806.531.000,00 atau 45,2%.
e) Sekolah yang melaksanakan program UKS dengan alokasi anggaran
untuk output ini adalah adalah sebesar Rp445.611.000,00 sampai dengan
akhir Agustus sudah terserap Rp 53.623.000,00 atau 12%.
5. Subbagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai kegiatan terkait dengan
panatausahaan dan layanan perkantoran. Alokasi anggaran untuk Subbagian
Tata Usaha adalah sebesar Rp34.202.370.000,00. Sampai dengan akhir Bulan
Agustus 2018, total penyerapan Subbagian Tata Usaha adalah sebesar Rp
19.034.849.000,00 atau 55,6%. Beberapa output yang mendukung pada
Subbag Tata Usaha adalah sebagai berikut:
a) Layanan perkantoran
Gaji dan Tunjangan
Alokasi anggaran untuk komponen ini adalah sebesar
Rp18.226.331.000,00. Sampai dengan akhir bulan Agustus 2018,
alokasi anggaran tersebut terserap sebesar Rp 12.269.913.000,00
atau 67,3%.
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Alokasi anggaran untuk komponen ini adalah sebesar Rp
8.510.328.000,00. Sampai dengan akhir bulan Agustus 2018,
alokasi anggaran tersebut terserap sebesar Rp 3.344.983.000,00
atau 39,3%.
b) Layanan Umum dan Tata Usaha, Alokasi anggaran untuk output ini
adalah sebesar Rp4.732.109.000,00. Sampai dengan Agustus 2018,
alokasi anggaran tersebut terserap sebesar Rp 3.250.047.000,00 atau
68,7%.
c) Layanan Internal Alokasi anggaran untuk output ini adalah sebesar Rp
2.675.282.000,00. Sampai dengan Agustus 2018, alokasi anggaran
tersebut terserap sebesar Rp 169.907.000,00 atau 6,2%
10
B. Pengolahan data hasil pemantauan pelaksanaan anggaran (Bulan Agustus) Tahun
2018 dana dekonsentrasi (34 Propinsi).
C. Kompilasi Kompilasi data hasil pemantauan pelaksanaan anggaran (Bulan
Agustus) Tahun 2018 per subdit pada Direktorat Pembinaan SMA (Pusat) dan
dekonsentrasi (34 propinsi)
3. Hari Ketiga
a) Finalisasi data hasil pemantauan pelaksanaan anggaran (Bulan Agustus ) Tahun
2018 pada Direktorat Pembinaan SMA (Pusat) dan dekonsentrasi (34 Propinsi)
b) Penutupan
B. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN
Kegiatan “Pemantauan Pelaksanaan Anggaran (Bulan Agustus 2018)” dilaksanakan
selama (3) tiga hari tanggal 13 s.d. 15 September 2018 bertempat di Hotel Zia Agria
Tajur, Kab. Bogor, Jawa Barat.
C. PESERTA
Peserta kegiatan “Pemantauan Pelaksanaan Anggaran (Bulan Agustus 2018)” adalah
sebagai berikut:
No Nama Unit Kerja
1 Luna Titi Apriliana, Se Subdit Program dan Evaluasi
2 Nurul Mahfudi, ST Subdit Program dan Evaluasi
3 Kodni Ef Sandia, SE, M.Pd Subdit Program dan Evaluasi
4 Moelat Dwi Rahayu, SE Subdit Kurikulum
5 Rina Imayanti, SE, M. Ak Subdit Kurikulum
6 Risqin Ni’ma F Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana
7 Dra. Kusri Mumpuni Subdit Peserta Didik
8 Haerudin, S.Pd Subbag Tata Usaha
9 Wiwik Dianingrum, S.Sos Subdit Program dan Evaluasi
10 Rismadani Subdit Program dan Evaluasi
11 Yunita Hendriyanti, SE Subdit Program dan Evaluasi
12 Wariyem, S.Pd Subdit Program dan Evaluasi
13 Endin Saefuddin, SE Subdit Program dan Evaluasi
11
No Nama Unit Kerja
14 Silvia Nila Utami, SE Subdit Program dan Evaluasi
15 Nunung Nurjanah Subdit Program dan Evaluasi
16 Epi Sopiah Nur, S.Sos Subdit Program dan Evaluasi
17 Sri Suwartini, S.Pd Subdit Program dan Evaluasi
18 Tuteik, SE Subdit Program dan Evaluasi
19 Usman Wiyanto, S.Pd Subdit Program dan Evaluasi
20 Murjiyanto Subdit Program dan Evaluasi
21 Suwandi Subdit Program dan Evaluasi
22 Sari Irawan Subdit Program dan Evaluasi
23 Dwi Takari Arto Subdit Program dan Evaluasi
24 Anih Haryati Subdit Program dan Evaluasi
12
BAB III PEMBIAYAAN KEGIATAN
A. PEMBIAYAAN KEGIATAN
Penyelenggaraan kegiatan “Pemantauan Pelaksanaan Anggaran (Bulan Agustus
2018)” ini dibiayai oleh DIPA Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dengan
menggunakan mata anggaran yang tersedia.
B. TATA TERTIB PESERTA
1. Peserta diwajibkan mengikuti seluruh acara/kegiatan sesuai dengan jadwal yang
tercantum dalam panduan ini.
2. Para peserta diharapkan sudah hadir di ruang sidang 15 menit sebelum
acara/kegiatan persidangan dimulai, dan terlebih dahulu mengisi daftar hadir
(absensi) yang disediakan panitia.
3. Apabila karena sesuatu hal yang sangat penting dan mendesak sehingga peserta
tidak dapat mengikuti salah satu acara/kegiatan, peserta yang bersangkutan harus
meminta ijin dan persetujuan ketua panitia.
4. Supaya tidak mengganggu jalannya acara/kegiatan, para peserta harus
mematikan atau mengaktifkan menu diam/getar (silent mode) handphone
pada saat acara persidangan/materi berlangsung.
5. Peserta mengenakan pakaian bebas namun rapi dan sopan selama mengikuti
rapat.
13
BAB IV PENUTUP
Laporan kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Anggaran (Bulan Agustus 2018) ini dibuat
sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan, program, anggaran dan kegiatan yang
dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kemudian kami berharap
dengan kegiatan Pengolahan data hasil pemantauan pelaksanaan anggaran (Bulan Agustus)
Tahun 2018 ini bermanfaat untuk mengetahui keterlaksanaan pencapaian program dan
anggaran Direktorat Pembinaan SMA baik di pusat maupun dekonsentrasi serta untuk
mengetahui kendala permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/anggaran
sehingga padat dicari solusi secara komprehensif.
14
BAB V. LAIN LAIN
Kritik dan saran disampaikan ke alamat:
Direktur Pembinaan SMA
u/p. Kasubdit Program dan Evaluasi
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Kompleks Ditjen Pendidikan Menengah Cipete, Gedung A Lantai 2
Jl. RS. Fatmawati, Cipete
Jakarta Selatan 12410
Telepon: (021) 75911532
Faximile: (021) 75912221
email: [email protected],
15
JADWAL ACARA
WAKTU ACARA/KEGIATAN NARA
SUMBER/PENYAJI MODERATOR NOTULA
Kamis, 13 September 2018
14.00 – 15.30 Registrasi peserta
19.00 – 21.15 Pengarahan dan Penjelasan teknis kegiatan Tim Subdit Program dan Evaluasi
Jumat, 14 September 2018
08.00 – 10.15
Pengolahan data hasil Pemantauan Pelaksanaan
Anggaran (Bulan Agustus 2018) per subdit pada
Direktorat Pembinaan SMA (Pusat)
Tim Subdit Program dan Evaluasi
10.15 - 10.30 Coffee break
10.30 – 12.00
Pengolahan data hasil Pemantauan Pelaksanaan
Anggaran (Bulan Agustus 2018) per subdit pada
Direktorat Pembinaan SMA (Pusat)
Tim Subdit Program dan Evaluasi
12.00- 13.00 ISHOMA
13.00-15.15 Pengolahan data hasil pemantauan pelaksanaan
anggaran (Bulan Agustus ) dana dekonsentrasi SMA Tim Subdit Program dan Evaluasi
16
WAKTU ACARA/KEGIATAN NARA
SUMBER/PENYAJI MODERATOR NOTULA
15.15 – 15.30 Coffee break
15.30 – 17.15 Pengolahan data hasil pemantauan pelaksanaan
anggaran (Bulan Agustus ) dana dekonsentrasi SMA Tim Subdit Program dan Evaluasi
17.15 – 19.00 ISHOMA
19.00 – 21.15
Kompilasi data hasil pemantauan pelaksanaan
anggaran (Bulan Agustus ) pada Direktorat Pembinaan
SMA (Pusat) dan dekonsentrasi (34 propinsi)
Tim Subdit Program dan Evaluasi
ISTIRAHAT
Sabtu, 15 September 2018
08.00 – 10.15
Finalisasi data hasil pemantauan pelaksanaan
anggaran (Bulan Agustus ) pada Direktorat Pembinaan
SMA (Pusat) dan dekonsentrasi (34 propinsi)
Tim Subdit Program dan Evaluasi
10.15 – 10. 30 Coffee break
10.30 – 11.15 Penutupan
Tim Subdit Program dan Evaluasi
Top Related