SEM MOVIMENTO - Prefeitura Municipal de Aquidabã

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ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ Dívida Fundada Externa Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64 Exercício: 2021 SEM MOVIMENTO Nome Valor Filtros Realizados : Total 1 FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA JOSÉ VALMIR DOS PASSOS PREFEITO Mat.3292 CRC./SE 4111 Página 1 de 1

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ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃDívida Fundada Externa

Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

SEM MOVIMENTO

Nome Valor

Filtros Realizados

:

Total 1

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DELUCENA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

PREFEITO Mat.3292 CRC./SE 4111

Página 1 de 1

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃDívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

Conta Saldo Anterior

Movimentação no período

Saldo AtualInscrição

Baixa

Transferência de restos a pagar nãoprocessados inscritos em exercícios

anteriores para em liquidação ouliquidado

Pagamento Cancelamento Inscrição Baixa

RESTOS A PAGAR

531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 2.460,00 112.611,53 0,00 0,00 0,00 0,00 115.071,53

532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 1.564.502,10 2.259.953,39 528.031,22 635.705,76 0,00 0,00 2.660.718,51

Soma: 1.566.962,10 2.372.564,92 528.031,22 635.705,76 0,00 0,00 2.775.790,04

VALORES RESTITUÍVEIS

218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS 1.653.253,13 9.762.675,16 9.870.895,54 0,00 0,00 0,00 1.545.032,75

218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.653.253,13 9.762.675,16 9.870.895,54 0,00 0,00 0,00 1.545.032,75

218810100 - CONSIGNACOES 1.653.253,13 9.508.214,45 9.618.452,39 0,00 0,00 0,00 1.543.015,19

218810102 - Contribuição ao Rgps 469.663,50 4.782.070,90 4.441.708,66 0,00 0,00 0,00 810.025,74

21881010201 - Inss 469.663,50 4.782.070,90 4.441.708,66 0,00 0,00 0,00 810.025,74

218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 130.292,28 1.589.180,42 1.589.257,99 0,00 0,00 0,00 130.214,71

21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf 130.292,28 1.589.180,42 1.589.257,99 0,00 0,00 0,00 130.214,71

218810108 - ISS 0,00 13.552,10 13.552,10 0,00 0,00 0,00 0,00

21881010801 - Iss 0,00 13.552,10 13.552,10 0,00 0,00 0,00 0,00

218810110 - PENSAO ALIMENTICIA 0,00 105.970,55 103.708,29 0,00 0,00 0,00 2.262,26

21881011001 - Pensao Alimenticia 0,00 105.970,55 103.708,29 0,00 0,00 0,00 2.262,26

218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 148.448,92 193.885,34 174.071,26 0,00 0,00 0,00 168.263,00

21881011302 - Sintese 0,00 100.490,69 92.386,10 0,00 0,00 0,00 8.104,59

21881011303 - SINDABA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDE AQUIDABÃ

20.276,45 70.976,98 64.888,71 0,00 0,00 0,00 26.364,72

21881011304 - SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE 128.172,47 22.417,67 16.796,45 0,00 0,00 0,00 133.793,69

218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 904.848,43 2.714.941,77 3.187.540,72 0,00 0,00 0,00 432.249,48

21881011502 - Emprestimo Consignado Caixa Economica 0,00 868.801,04 856.918,20 0,00 0,00 0,00 11.882,84

21881011503 - Emprestimo Consignado Banco do Brasil 2.063,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.063,82

21881011504 - Emprestimo Consignado Banese 5.780,47 1.801.700,29 1.773.611,50 0,00 0,00 0,00 33.869,26

21881011506 - Emprestimo Consignado Bradesco 897.004,14 44.440,44 557.011,02 0,00 0,00 0,00 384.433,56

218810118 - INSS CÂMARA 0,00 105.398,12 105.398,12 0,00 0,00 0,00 0,00

218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 3.215,25 3.215,25 0,00 0,00 0,00 0,00

21881019901 - Outros Consignatarios 0,00 3.215,25 3.215,25 0,00 0,00 0,00 0,00

218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS 0,00 10.850,69 8.833,13 0,00 0,00 0,00 2.017,56

218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS 0,00 10.850,69 8.833,13 0,00 0,00 0,00 2.017,56

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ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃDívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

Conta Saldo Anterior

Movimentação no período

Saldo AtualInscrição

Baixa

Transferência de restos a pagar nãoprocessados inscritos em exercícios

anteriores para em liquidação ouliquidado

Pagamento Cancelamento Inscrição Baixa

21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais 0,00 4.684,49 4.684,49 0,00 0,00 0,00 0,00

21881030202 - Descontos Para Recursos Judiciais 0,00 6.166,20 4.148,64 0,00 0,00 0,00 2.017,56

218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 0,00 6.566,77 6.566,77 0,00 0,00 0,00 0,00

218810499 - OUTROS DEPOSITOS 0,00 6.566,77 6.566,77 0,00 0,00 0,00 0,00

21881049901 - Outros Depositos 0,00 339,90 339,90 0,00 0,00 0,00 0,00

21881049902 - FALTAS E ATRASOS 0,00 6.226,87 6.226,87 0,00 0,00 0,00 0,00

218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 0,00 237.043,25 237.043,25 0,00 0,00 0,00 0,00

21881990001 - Outros Valores Restituiveis 0,00 237.043,25 237.043,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Soma: 1.653.253,13 9.762.675,16 9.870.895,54 0,00 0,00 0,00 1.545.032,75

Total: 3.220.215,23 12.135.240,08 10.398.926,76 635.705,76 0,00 0,00 4.320.822,79

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

PREFEITO Mat.3292 CRC./SE 4111

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Banco: BANESE - MDE - C/C: 300.127-6

Banco: BANCO DO BRASIL - MDE - C/C: 8.814-5

0

85,97

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NO MÊS ATÉ O MÊS

IPTU 605,35 65.168,81

ITBI 1.461,88 154.841,57

ISS 42.969,88 503.549,58

IRRF 424.871,07 1.579.206,48

Cota -Parte do FPM 3.154.449,00 23.587.968,65

Cota-Parte do IPI-Exportação 164,56 2.053,71

Cota-Parte do ITR 547,45 10.843,40

Cota-Parte do ICMS 463.575,73 5.395.517,14

Cota-Parte do IPVA 43.025,84 578.393,76

Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96) - -

Dívida Ativa dos Impostos - -

Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa - -

Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar) - -

TOTAL ( A ) 4.131.670,76 31.877.543,10

RECURSOS DO FUNDEB NO MÊS ATÉ O MÊS

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) ( B ) 541.342,32 5.658.950,16

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1758.01.00) 2.310.112,77 22.748.086,97

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO

FUNDEB (1758.01.00.00) - -

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1) NO MÊS ATÉ O MÊS

EDUCAÇÃO INFANTIL ( C ) - -

Contratação por tempo determinado - -

Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil -

Obrigações Patronais - -

Diárias Pessoal Civil - -

Material de Consumo -

Passagens e Despesas com Locomoção - -

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - -

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - -

Obras e Instalações - -

Equipamentos e Material Permanente -

Outras Despesas (a especificar) - -

ENSINO FUNDAMENTAL ( D ) 212.553,70 2.476.859,58

Contratação por tempo determinado 414.054,93

Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 163.855,12 1.620.203,17

Obrigações Patronais -

Diárias Pessoal Civil 8.730,00

Material de Consumo 17.076,48 145.152,95

Passagens e Despesas com Locomoção -

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 17.357,92 54.314,28

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 13.294,18 231.494,25

Obras e Instalações -

Equipamentos e Material Permanente -

Outras Despesas (Despesas de exercícios anteriores/Outras despesas variáveis) 970,00 2.910,00

ANEXO II

(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCT)

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil

Período: Dezembro/2021

ENSINO MÉDIO - -

Contratação por tempo determinado - -

Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - -

Obrigações Patronais - -

Diárias Pessoal Civil - -

Material de Consumo - -

Passagens e Despesas com Locomoção - -

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - -

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - -

Obras e Instalações - -

Equipamentos e Material Permanente - -

Outras Despesas (a especificar) - -

ENSINO SUPERIOR - -

Contratação por tempo determinado - -

Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - -

Obrigações Patronais - -

Diárias Pessoal Civil - -

Material de Consumo - -

Passagens e Despesas com Locomoção - -

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - -

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - -

Obras e Instalações - -

Equipamentos e Material Permanente - -

Outras Despesas (a especificar) - -

DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE ( E ) - -

Contratação por tempo determinado - -

Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - -

Obrigações Patronais - -

Diárias Pessoal Civil - -

Material de Consumo - -

Passagens e Despesas com Locomoção - -

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - -

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -

Obras e Instalações - -

Equipamentos e Material Permanente - -

Outras Despesas (Locação da Mão de Obra) - -

TOTAL ( F ) 212.553,70 2.476.859,58

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO NO MÊS ATÉ O MÊS

Educação Infantil ( G ) - -

Ensino Fundamental ( H ) - 32.920,60

Ensino Médio - -

Ensino Superior - -

Demais Despesas consideradas na MDE ( I ) - -

TOTAL ( J ) - 32.920,60

ANEXO II

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCTe inciso V, art. 11, da Lei nº. 9.394/96 )

OUTROS RECEBIMENTOS NO MÊS ATÉ O MÊS

Retenções e Consignações a Recolher 48.234,35 387.101,59

Indenizações e Restituições da despesa - -

Rendimentos de Aplicações Financeiras - -

Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis -

Outros Recebimentos (Transferências) 292.314,09 2.611.963,59

TOTAL ( K ) 340.548,44 2.999.065,18

OUTROS PAGAMENTOS NO MÊS ATÉ O MÊS

Recolhimento de Retenções e Consignações 118.287,57 428.245,52

Outros Pagamentos (a especificar) - 51.179,66

TOTAL ( L ) 118.287,57 479.425,18

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO NO MÊS ATÉ O MÊS

Educação Infantil - -

Ensino Fundamental - -

Ensino Médio - -

Ensino Superior - -

Demais Despesas consideradas na MDE - -

TOTAL ( M ) - -

9.945,79

NO MÊS ATÉ O MÊS

753.896,02 8.168.730,34

18,25% 25,63%

753.896,02 8.168.730,34

18,25% 25,63%

Aquidabã(SE), 31 de Dezembro de 2021 Francisco Francismário Rodrigues de Lucena

Prefeito Municipal

APURAÇÃO%

* Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Município são a educação infantil e o ensino fundamental ( art 211, § § 2º e 3º da CF)

* Na aplicação dos recursos na manutenção do ensino, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária da MDE, a qual

deverá está vinculada ao código sequencial nº 0402, do Plano de Contas - TC

Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF) N = (B+C+D+G+H+I)

Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação O = (N/A X 100)

( 1 ) Demonstre as despesas da MDE, empenhadas e pagas no exercício, com exceção das despesas do FUNDEB

Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino P = (B+F+J)

Percentual dos recursos aplicados na MDE Q = (P/A X 100)

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

ANEXO II

(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCTe inciso V, art. 11, da Lei nº. 9.394/96 )

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CRC/SE N° 4.111

José Valmir dos Passos

Banco: BB

Agência Bancária:

Conta Bancária: Fundeb 11.338-7

81,46

NO MÊS ATÉ O MÊS

Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.11.00) ( A ) 2.310.112,77 22.748.086,97

Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1758.01.00.00) ( B ) - -

Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB ( C ) 1.216,66 4.617,01

2.311.329,43 22.752.703,98

NO MÊS ATÉ O MÊS

Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica ( E ) 1.699.954,05 15.077.958,62

Salário ou vencimentos brutos 1.689.454,05 14.681.947,33

Encargos Patronais - 309.111,29

Outras (31901600) 10.500,00 86.900,00

Remuneração dos demais profissionais da educação 826.809,33 7.544.415,58

Salário ou vencimentos brutos 819.957,66 7.206.953,19

Encargos Patronais 266.835,69

Outras (especificar) 6.851,67 70.626,70

Outras Despesas 256.501,93 1.876.780,61

Diárias - -

Material de consumo 139.876,11 902.045,85

Serviços prestados por pessoa física ou jurídica 105.625,82 206.525,10

Aquisição de equipamentos e material permanente 11.000,00 11.000,00

Ampliação de rede física - 591.390,15

Outras (Despesa de Exercicios Anteriores) 165.819,51

TOTAL ( F ) 2.783.265,31 24.499.154,81

NO MÊS ATÉ O MÊS

- -

- 7.818,00

- -

TOTAL ( G ) - 7.818,00

NO MÊS ATÉ O MÊS

Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico 514.387,32 3.491.989,39

Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação 129.018,14 1.017.845,83

Indenizações e restituições de despesa - -

Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB - -

Outros Recebimentos (Transferências; Serviços de PF) 449.265,46 4.139.386,75

TOTAL ( H ) 1.092.670,92 8.649.221,97

NO MÊS ATÉ O MÊS

Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico 418.176,78 2.612.950,81

Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação 3.902,68 858.262,10

Outros Pagamentos ( a especificar) 166.907,92 3.392.021,46

TOTAL ( I ) 588.987,38 6.863.234,37

NO MÊS ATÉ O MÊS

-

- -

-

TOTAL ( J ) - -

31.800,23

NO MÊS ATÉ O MÊS

Contribuição para formação do FUNDEB (90000000) 463.607,94 5.391.940,91

Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte ( K ) - -

NO MÊS ATÉ O MÊS

Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação

L = (E/D X 100) 73,55% 66,27%

Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = (K/A X 100) 0,00% 0,00%

Recursos utilizados no Exercício N = F/ (A+B) X 100 120,48% 107,70%

Aquidabã(SE), 31 de Dezembro de 2021 Francisco Francismário Rodrigues de Lucena

Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica

ANEXO III

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

(Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Período: Dezembro/2021

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO

Outras Despesas ( a especificar)

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA

Outras Despesas ( a especificar)

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO ( 1 )

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Remuneração dos demais profissionais da educação

TOTAL D = (A+B+C)

Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica

OUTROS PAGAMENTOS

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO

José Valmir dos Passos

Prefeito Municipal

OUTROS RECEBIMENTOS

Remuneração dos demais profissionais da educação

CRC/SE 4.111

%

( 1 ) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem está deduzidas de seus respectivos estornos.

* Na aplicação dos recursos do fundo, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária do FUNDEB, a qual deverá ser

vinculada ao código sequencial nº 0309, do Plano de Contas - TC

* os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Estado é o ensino fundamental e o ensino médio e do Município é a educação infantil e

o ensino fundamental (art.211, § § 2º e 3º da CF)

APURAÇÃO

Banco: Banco do Brasil e Banese

Agência Bancária: 1399 / 005

Conta Bancária:6.548-X / 300.213-2 / 15.208-0

Janeiro à Dezembro/2021

Valores em R$

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA. CONFORME REGISTRO CONTÁBIL 10.563,60

VALOR

65.168,81

1.579.206,48

154.841,57

503.549,58

21.789.276,46

10.843,40

2.053,71

0,00

5.395.517,14

578.393,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(A) 30.078.850,91

PROCESSADOS (a)NÃO PROCESSADOS (b)

Despesas Correntes 5.870.602,23 - -

Pessoal e Encargos Sociais(1)

4.226.602,33

Juros Encargos da Dívida - - -

Outras Despesas Correntes 1.643.999,90

Despesas de Capital - - -

Investimento - -

Inversões Financeiras - - -

Amortização da Dívida - - -

TOTAL GERAL (II) 5.870.602,23 - - Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a

pagar de exercícios anteriores (III)

Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira(2)

(IV=(IIaIIb) - III)

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)

%

19,52

-

-

-

-

OBSERVAÇÃO(1)

Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU

Cota-Parte do IPI-Exportação

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

PERÍODO:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI

Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS

Cota -Parte do FPM

Cota-Parte do ITR

Multas e Juros de Mora do ITBI

Multas e Juros de Mora do ISS

Dívida Ativa do IPTU

Dívida Ativa do ITBI

Dívida Ativa do ISS

Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)

Cota-Parte do ICMS

Cota-Parte do IPVA

Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais

Multas e Juros de Mora do IPTU

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)

Francisco Francimário Rodrigues de Lucena

José Valmir dos Passos

CRC/SE nº 4.111

CONTROLES DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20° desta Resolução, no Final do exercício

( a )

Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores ( b )

Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20°, para fins de apuração do item II e III do artigo 11°,

desta resolução ( c = a - b )

Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores(3)

(2) Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar for maior que as disponibilidades de

(3) Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuízo do

Aquidabã(SE), 31 de Dezembro de 2021

Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

-

5.870.602,23

Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI

Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS

TOTAL GERAL (I)

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃOLIQUIDADAS E

PAGAS

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

Percentual aplicado no período (V/I) x 100

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS que, de acordo com a Resolução TC

nº. 222, de 26 de dezembro de 2002, no seu artigo 3º, “c”,

item 25, que todos os bens de Natureza Industrial, Móveis e

Imóveis, estão devidamente registrados em livro de Tombo,

submetidos a controle apropriado, estando, ainda identificados

por plaquetas, ficando desta forma à disposição do Tribunal de

Contas do Estado, para posteriores verificações a que se

fizerem necessário.

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA

PREFEITO Mat.3292

Aquidabã (SE), 31 de dezembro de 2021

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

7337 CENOURA. KG 0 0,00 434,31 0 0 434,31 0 0 0 1.376,7827 0,00 0,00 1.376,7827 0,00 0,000,00 1.376,7827 0,00 0,00

6497 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 40MMX48M UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,000,00 22,00 0,00 0,00

620 ABACATE KG 0 0,00 210 0 0 210 0 0 0 2.622,90 0,00 0,00 2.622,90 0,00 0,000,00 2.622,90 0,00 0,00

558 ABACAXI UND 0 0,00 566 0 0 566 0 0 0 2.926,22 0,00 0,00 2.926,22 0,00 0,000,00 2.926,22 0,00 0,00

1025 Abacaxi de 1ª Qualidade KG 0 0,00 3.150 0 0 3.150 0 0 0 16.285,50 0,00 0,00 16.285,50 0,00 0,000,00 16.285,50 0,00 0,00

621 ABACAXI PÉROLA KG 0 0,00 3.895 0 0 3.895 0 0 0 19.830,157 0,00 0,00 19.830,157 0,00 0,000,00 19.830,157 0,00 0,00

623 ACEROLA KG 0 0,00 1.428 0 0 1.428 0 0 0 5.112,2468 0,00 0,00 5.112,24 0,00 0,000,00 5.112,24 0,00 0,00

4809ACEROLA, casca lisa e brilhante, de primeiraqualidade, cor característica, sem imperfeições.

KG 0 0,00 79 0 0 79 0 0 0 282,82 0,00 0,00 282,82 0,00 0,000,00 282,82 0,00 0,00

587 ACHOCOLATADO EM PÓ PCT 0 0,00 1.143 0 0 1.143 0 0 0 2.628,90 0,00 0,00 2.628,90 0,00 0,000,00 2.628,90 0,00 0,00

1108 Achocolatado em Pó com 400 g PCT 0 0,00 600 0 0 600 0 0 0 1.380,00 0,00 0,00 1.380,00 0,00 0,000,00 1.380,00 0,00 0,00

576 ACHOCOLATADO EM PÓ FABISE PCT 0 0,00 545 0 0 545 0 0 0 1.253,50 0,00 0,00 1.253,50 0,00 0,000,00 1.253,50 0,00 0,00

1394

ÁCIDO MURIÁTICO PARA LIMPEZA EMEMBALAGEM DE 01 LITRO COM DADOS DEFABRICAÇÃO DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO DOFABRICANTE E

LT 0 0,00 338 0 0 288 0 0 50 590,08 0,00 0,00 505,08 0,00 0,000,00 505,08 1,70 85,00

588 AÇUCAR CRISTAL KG 0 0,00 600 0 0 600 0 0 0 2.124,00 0,00 0,00 2.124,00 0,00 0,000,00 2.124,00 0,00 0,00

445 AÇÚCAR CRISTAL 1KG UND 0 0,00 1.608 0 0 1.608 0 0 0 4.648,32 0,00 0,00 4.648,32 0,00 0,000,00 4.648,32 0,00 0,00

4712AÇUCAR CRISTAL, branco. Origem vegetal, sacarosecana de açúcar. Aspecto granuloso e fino.

KG 0 0,00 1.344 0 0 1.344 0 0 0 3.795,26 0,00 0,00 3.795,26 0,00 0,000,00 3.795,26 0,00 0,00

1390 AGENDA PERMANENTE UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 110,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,000,00 110,00 0,00 0,00

6084AGENDA PERMANENTE CAPA DURA 15,2X11CMCOM 176 FOLHAS

UND 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 55,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,000,00 55,00 0,00 0,00

4225 ÁGUA 20L COMPLETA UND 0 0,00 56 0 0 56 0 0 0 824,00 0,00 0,00 824,00 0,00 0,000,00 824,00 0,00 0,00

728 ÁGUA MINERAL 20L UND 0 0,00 4.369 0 0 4.369 0 0 0 23.480,5999 0,00 0,00 23.480,5999 0,00 0,000,00 23.480,5999 0,00 0,00

2424 ÁGUA SANITARIA 2 LITROS LT 0 0,00 2.372 0 0 2.322 0 0 50 2.849,28 0,00 0,00 2.779,28 0,00 0,000,00 2.779,28 1,40 70,00

1396ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS, COM AUTORIZAÇÃODE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTEANVISA/MS EMBALAGEM COM 2 LITROS - .

UND 0 0,00 428 0 0 178 0 0 250 639,00 0,00 0,00 264,00 0,00 0,000,00 264,00 1,50 375,00

6799 ALAVANCA DO CÂMBIO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.950,46 0,00 0,00 1.950,46 0,00 0,000,00 1.950,46 0,00 0,00

5474 ALCOOL 92,8% 1000ML UND 0 0,00 190 0 0 190 0 0 0 647,00 0,00 0,00 647,00 0,00 0,000,00 647,00 0,00 0,00

1397ÁLCOOL HIDRATADO, MÍNIMO DE 92,8% INPM,PARA LIMPEZA DOMÉSTICA, FRASCO COM 1LITRO - .

LT 0 0,00 184 0 0 44 0 0 140 644,00 0,00 0,00 154,00 0,00 0,000,00 154,00 3,50 490,00

4810ALFACE AMERICANA, de primeira qualidade, integro,sem manchas e sem parasitas.

MÇ 0 0,00 766 0 0 766 0 0 0 2.096,3199 0,00 0,00 2.096,3199 0,00 0,000,00 2.096,3199 0,00 0,00

7376 ALFACE ANERICANA, MÇ 0 0,00 259 0 0 259 0 0 0 456,23 0,00 0,00 456,23 0,00 0,000,00 456,23 0,00 0,00

1520 ALICATE VOLT-AMPERÍMETRO UND 0 0,00 3 0 0 3 0 0 0 202,51 0,00 0,00 202,51 0,00 0,000,00 202,51 0,00 0,00

805Almofada para carimbo, n° 04, tampa plana, aberturamanual, sem fecho.

UND 0 0,00 26 0 0 20 0 0 6 124,80 0,00 0,00 96,00 0,00 0,000,00 96,00 4,80 28,80

7178 ALTERNADOR UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.910,16 0,00 0,00 1.910,16 0,00 0,000,00 1.910,16 0,00 0,00

2440 ALTERNADOR P/CARRO UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 1.724,27 0,00 0,00 1.724,27 0,00 0,000,00 1.724,27 0,00 0,00

1736 AMORTECEDOR DIANTEIRO UND 0 0,00 3 0 0 3 0 0 0 3.688,64 0,00 0,00 3.688,64 0,00 0,000,00 3.688,64 0,00 0,00

1737 AMORTECEDOR TRASEIRO UND 0 0,00 3 0 0 3 0 0 0 5.137,35 0,00 0,00 5.137,35 0,00 0,000,00 5.137,35 0,00 0,00

806 Apontador para lápis sem desposito CX 0 0,00 0 0 10 2 0 2 10 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1,00 10,00

4132 AREIA FINA M³ 0 0,00 156 0 0 156 0 0 0 14.664,00 0,00 0,00 14.664,00 0,00 0,000,00 14.664,00 0,00 0,00

4925Areia grossa adquirida em depósito, frete incluso(Areia Grossa Comercial)

M³ 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 790,00 0,00 0,00 790,00 0,00 0,000,00 790,00 0,00 0,00

7440 ARROZ PARBOILIZADO tipo 1, classe longo fino KG 0 0,00 6.209 0 0 6.209 0 0 0 20.489,7003 0,00 0,00 20.489,7003 0,00 0,000,00 20.489,7003 0,00 0,00

4711ARROZ PARBOILIZADO tipo 1, classe longo fino,coloração branca, grãos íntegros,

KG 0 0,00 12.023,93 0 0 12.023,93 0 0 0 37.864,5019 0,00 0,00 37.864,5019 0,00 0,000,00 37.864,5019 0,00 0,00

7756 ATUADOR BROTHER UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 410,00 0,00 0,00 410,00 0,00 0,000,00 410,00 0,00 0,00

5747 ATUADOR SAMSUNG UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 190,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,000,00 190,00 0,00 0,00

7866 AVANTE 10W40 BB20L UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 1.390,00 0,00 0,00 1.390,00 0,00 0,000,00 1.390,00 0,00 0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: IC37-CXTR-29QX-TURE-VFPC Emitido em: 15/03/202220:10:08

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

590 AVEIA EM FLOCOS FINOS CX 0 0,00 400 0 0 400 0 0 0 716,00 0,00 0,00 716,00 0,00 0,000,00 716,00 0,00 0,00

4742AVEIA EM FLOCOS FINOS. embalagem primária:pacotes plásticos ou de papel de 200 g.

UND 0 0,00 18.970,999 0 0 18.970,999 0 0 0 33.958,0917 0,00 0,00 33.958,0917 0,00 0,000,00 33.958,0917 0,00 0,00

1401AVENTAL PLÁSTICO, BRANCO, MEDINDOAPROXIMADAMENTE 54X68CM - .

UND 0 0,00 259 0 0 209 0 0 50 906,50 0,00 0,00 731,50 0,00 0,000,00 731,50 3,50 175,00

1402BACIA PLÁSTICA GRANDE, REDONDA, SEMTAMPA, COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS - .

UND 0 0,00 53 0 0 53 0 0 0 384,00 0,00 0,00 384,00 0,00 0,000,00 384,00 0,00 0,00

1403BACIA PLÁSTICA MÉDIA, REDONDA, SEM TAMPA,COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS - .

UND 0 0,00 52 0 0 52 0 0 0 312,00 0,00 0,00 312,00 0,00 0,000,00 312,00 0,00 0,00

808Balão liso latex, n° 07, bexiga, pacote com 50unidades, cores variadas

PCT 0 0,00 300 0 0 300 0 0 0 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 0,000,00 1.350,00 0,00 0,00

4784BALDE EM PLASTICO RESISTENTE COM ALÇA DEMETAL CAPAC IDADE MINIMA DE 10 LITROS

UND 0 0,00 3 0 0 3 0 0 0 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,000,00 18,00 0,00 0,00

1404BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DEMETAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS - .

UND 0 0,00 163 0 0 163 0 0 0 482,40 0,00 0,00 482,40 0,00 0,000,00 482,40 0,00 0,00

1405BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DEMETAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS - .

UND 0 0,00 162 0 0 112 0 0 50 906,00 0,00 0,00 606,00 0,00 0,000,00 606,00 6,00 300,00

625 BANANA PRATA (GRANDE) DZ 0 0,00 692 0 0 692 0 0 0 2.595,003 0,00 0,00 2.595,003 0,00 0,000,00 2.595,003 0,00 0,00

4811BANANA PRATA (Grande), de 1ª qualidade - tamanhode médio a grande, casca livre de fungos; maturaçãonatural.

DZ 0 0,00 808 0 0 808 0 0 0 3.030,00 0,00 0,00 3.030,00 0,00 0,000,00 3.030,00 0,00 0,00

1033 Banana Prata de 1ª Qualidade DZ 0 0,00 3.606 0 0 3.606 0 0 0 13.522,50 0,00 0,00 13.522,50 0,00 0,000,00 13.522,50 0,00 0,00

4940 Banco de concreto c/ encosto de 1,50 x 0,40m UND 0 0,00 6 0 0 6 0 0 0 3.240,00 0,00 0,00 3.240,00 0,00 0,000,00 3.240,00 0,00 0,00

1711BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMENCOSTO E PINTURA (PADRÃO EMURB)

UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 0,000,00 5.400,00 0,00 0,00

5508 BANDEJA DE INOX 24X36CM UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 78,00 0,00 0,00 78,00 0,00 0,000,00 78,00 0,00 0,00

3657BANDEJA DE MESA PARA DOCUMENTOS, EMACRÌLICO TRANSPARENTE,

UND 0 0,00 26 0 0 26 0 0 0 543,40 0,00 0,00 543,40 0,00 0,000,00 543,40 0,00 0,00

3632BANDEJA DE MESSA PARA DOCUMENTOS, 2PLANOS.

UND 0 0,00 2 0 0 0 0 0 2 41,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 20,90 41,80

1406 BANDEJA INOX, 23,1X1,6X36CM, COM ALÇAS - . UND 0 0,00 67 0 0 67 0 0 0 2.660,00 0,00 0,00 2.660,00 0,00 0,000,00 2.660,00 0,00 0,00

3696BANDEJA PLASTICA, USO ALIMENTICIO,MATERIAL EM PEAD

UND 0 0,00 34 0 0 34 0 0 0 510,00 0,00 0,00 510,00 0,00 0,000,00 510,00 0,00 0,00

7303 BASE DO FILTRO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 205,00 0,00 0,00 205,00 0,00 0,000,00 205,00 0,00 0,00

5037 Base fixa para relé foto elétrico UND 0 0,00 30 0 0 30 0 0 0 166,20 0,00 0,00 166,20 0,00 0,000,00 166,20 0,00 0,00

7489 BASE PARA RELE QB1 UND 0 0,00 150 0 0 150 0 0 0 1.185,00 0,00 0,00 1.185,00 0,00 0,000,00 1.185,00 0,00 0,00

1034 Batata Inglesa de 1ª Qualidade KG 0 0,00 3.180,999 0 0 3.180,999 0 0 0 11.133,498 0,00 0,00 11.133,498 0,00 0,000,00 11.133,498 0,00 0,00

7333 BATATA INGLESA OTIMA QUALIDADE KG 0 0,00 373,042 0 0 373,042 0 0 0 1.305,647 0,00 0,00 1.305,647 0,00 0,000,00 1.305,647 0,00 0,00

4812BATATA INGLESA, de ótima qualidade, compacta,firme, coloração uniforme,

KG 0 0,00 1.025 0 0 1.025 0 0 0 3.587,50 0,00 0,00 3.587,50 0,00 0,000,00 3.587,50 0,00 0,00

3423 BATERIA 100AH UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 613,38 0,00 0,00 613,38 0,00 0,000,00 613,38 0,00 0,00

4105 BATERIA 60AH PCT 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 820,00 0,00 0,00 820,00 0,00 0,000,00 820,00 0,00 0,00

7870 BATERIA 90AH UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 574,95 0,00 0,00 574,95 0,00 0,000,00 574,95 0,00 0,00

2176 BICO INJETOR UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.945,00 0,00 0,00 1.945,00 0,00 0,000,00 1.945,00 0,00 0,00

2444 BIELA DO MOTOR UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.624,32 0,00 0,00 1.624,32 0,00 0,000,00 1.624,32 0,00 0,00

4563 Bingo cartonado ref0259 c/75 pcs UND 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,000,00 2.400,00 0,00 0,00

1036 Biscoito Doce Tipo Maria 400G PCT 0 0,00 4.080 0 0 4.080 0 0 0 12.949,30 0,00 0,00 12.949,30 0,00 0,000,00 12.949,30 0,00 0,00

592 BISCOITO SALGADO ( TIPO CREAM CRACKER) PCT 0 0,00 2.477 0 0 2.477 0 0 0 6.857,91 0,00 0,00 6.857,91 0,00 0,000,00 6.857,91 0,00 0,00

1038 Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker 400G PCT 0 0,00 1.586 0 0 1.586 0 0 0 5.281,38 0,00 0,00 5.281,38 0,00 0,000,00 5.281,38 0,00 0,00

6644 BLOCO DO MOTOR UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 5.186,68 0,00 0,00 5.186,68 0,00 0,000,00 5.186,68 0,00 0,00

810Bloco para recado autoadesivo, medindoaproximadamente 38mmx50mm, cor amarelo, pacotecom 4 blocos, mínimo de 100 folhas

BLC 0 0,00 40 0 0 40 0 0 0 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,000,00 120,00 0,00 0,00

1408BOBINA DE SACOLA PLÁSTICA PICOTADAMEDINDO APROXIMADAMENTE 40X50CM, EMROLO DE 450 SACOS OU MAIS - .

UND 0 0,00 21 0 0 16 0 0 5 462,00 0,00 0,00 352,00 0,00 0,000,00 352,00 22,00 110,00

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

7114 BOMBA ALIMENTADORA UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 3.643,78 0,00 0,00 3.643,78 0,00 0,000,00 3.643,78 0,00 0,00

1731 BOMBA ALIMENTADORA DIESEL UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 2.474,93 0,00 0,00 2.474,93 0,00 0,000,00 2.474,93 0,00 0,00

1777 BOMBA DE AGUA UND 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 3.507,93 0,00 0,00 3.507,93 0,00 0,000,00 3.507,93 0,00 0,00

414 BOMBA DE COMB. UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 4.688,20 0,00 0,00 4.688,20 0,00 0,000,00 4.688,20 0,00 0,00

2974 BOMBA DE DIR. HIDRAÚLICA UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.008,29 0,00 0,00 1.008,29 0,00 0,000,00 1.008,29 0,00 0,00

5256 BOMBA DE INJEÇÃO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.311,11 0,00 0,00 1.311,11 0,00 0,000,00 1.311,11 0,00 0,00

5161 BOMBA DE ÓLEO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 717,32 0,00 0,00 717,32 0,00 0,000,00 717,32 0,00 0,00

2481 BOMBA DE OLEO P/CARRO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 2.085,84 0,00 0,00 2.085,84 0,00 0,000,00 2.085,84 0,00 0,00

2718 BOMBA DE OLHO P/CARRO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.822,32 0,00 0,00 1.822,32 0,00 0,000,00 1.822,32 0,00 0,00

7322 BOMBA ELETR COMB. UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.129,37 0,00 0,00 1.129,37 0,00 0,000,00 1.129,37 0,00 0,00

8126 BOMBA EMBREAGEM UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.224,00 0,00 0,00 1.224,00 0,00 0,000,00 1.224,00 0,00 0,00

2483 BOMBA INJETORA UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.311,11 0,00 0,00 1.311,11 0,00 0,000,00 1.311,11 0,00 0,00

7321 BOMBA TRANSFERÊNCIA UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 267,41 0,00 0,00 267,41 0,00 0,000,00 267,41 0,00 0,00

811Borracha escolar em formato ponteira caixa com 50unidades.

CX 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 460,00 0,00 0,00 460,00 0,00 0,000,00 460,00 0,00 0,00

729 BOTIJÃO DE GÁS UND 0 0,00 753 0 0 753 0 0 0 63.576,60 0,00 0,00 63.576,60 0,00 0,000,00 63.576,60 0,00 0,00

4226 BOTIJÃO P13 COMPLETO UND 0 0,00 19 0 0 19 0 0 0 3.095,00 0,00 0,00 3.095,00 0,00 0,000,00 3.095,00 0,00 0,00

7684 BOX MAXCLEAR INC 08MM FIXO QUALID TP01 M² 0 0,00 4,14 0 0 4,14 0 0 0 280,8188 0,00 0,00 280,8162 0,00 0,000,00 280,8162 0,00 0,00

7683 BOX MAXCLEAR INC 08MM PORTA QUALID TP01 M² 0 0,00 4,14 0 0 4,14 0 0 0 280,8162 0,00 0,00 280,8162 0,00 0,000,00 280,8162 0,00 0,00

7685 BOX MAXGRAY 8MM QUALITP01 FIXO DESLIZ M² 0 0,00 4,061 0 0 4,061 0 0 0 387,9067 0,00 0,00 387,9067 0,00 0,000,00 387,9067 0,00 0,00

7687 BOX MAXGREEN 08MM FIXO QUALID TP01 M² 0 0,00 3,15 0 0 3,15 0 0 0 279,405 0,00 0,00 279,405 0,00 0,000,00 279,405 0,00 0,00

7686 BOX MAXGREEN 08MM PORTA QUALID TP01 M² 0 0,00 4,492 0 0 4,492 0 0 0 398,4404 0,00 0,00 398,4404 0,00 0,000,00 398,4404 0,00 0,00

4499 BRAÇO DA BARRA ESTABILIZADORA PÇ 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.175,35 0,00 0,00 1.175,35 0,00 0,000,00 1.175,35 0,00 0,00

7537 BRAÇO DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT LE PÇ 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.210,03 0,00 0,00 1.210,03 0,00 0,000,00 1.210,03 0,00 0,00

7455 BRAÇO DA SUPENSÃO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 5.395,79 0,00 0,00 5.395,79 0,00 0,000,00 5.395,79 0,00 0,00

6810 BRAÇO SETOR DIREÇÃO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 588,78 0,00 0,00 588,78 0,00 0,000,00 588,78 0,00 0,00

7987 BRONZINA UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 2.376,00 0,00 0,00 2.376,00 0,00 0,000,00 2.376,00 0,00 0,00

8119 BRONZINA DE MANCIAL UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 1.900,80 0,00 0,00 1.900,80 0,00 0,000,00 1.900,80 0,00 0,00

5205 BUCHA DE FEIXES DE MOLA UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 1.399,68 0,00 0,00 1.399,68 0,00 0,000,00 1.399,68 0,00 0,00

1580 BUCHA DO FEIXE DE MOLA UND 0 0,00 3 0 0 3 0 0 0 1.462,09 0,00 0,00 1.462,09 0,00 0,000,00 1.462,09 0,00 0,00

4194 CABEÇOTE PCT 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 3.200,73 0,00 0,00 3.200,73 0,00 0,000,00 3.200,73 0,00 0,00

3052 CABEÇOTE DE MOTOR UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 6.827,50 0,00 0,00 6.827,50 0,00 0,000,00 6.827,50 0,00 0,00

420 CABO DO ACELERADOR UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 337,50 0,00 0,00 337,50 0,00 0,000,00 337,50 0,00 0,00

5051CABO PP ELÉTRICO BIFÁSICO 2,5MMCabo decobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v

M 0 0,00 200 0 0 200 0 0 0 1.380,00 0,00 0,00 1.380,00 0,00 0,000,00 1.380,00 0,00 0,00

4561 Caderno 1/4 c/d cost,96fls sort c 3656 UND 0 0,00 500 0 0 500 0 0 0 1.625,00 0,00 0,00 1.625,00 0,00 0,000,00 1.625,00 0,00 0,00

939CADERNO PEQUENO CAPA DURA UNIVERSITÁRIACOM 96 FOLHAS

UND 0 0,00 200 0 0 200 0 0 0 650,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,000,00 650,00 0,00 0,00

4305 CAFÉ ALMOFADA MARATÁ TRAD.250G UND 0 0,00 3.873 0 0 3.873 0 0 0 9.643,77 0,00 0,00 9.643,77 0,00 0,000,00 9.643,77 0,00 0,00

4737 CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, selo da ABIC PCT 0 0,00 169 0 0 169 0 0 0 420,81 0,00 0,00 420,81 0,00 0,000,00 420,81 0,00 0,00

1562CAIXA DE MEDIÇÃO BÍFASICA , EM NORIL(POLICARBONATO)

UND 0 0,00 7 0 0 7 0 0 0 451,08 0,00 0,00 451,08 0,00 0,000,00 451,08 0,00 0,00

812Caixa para arquivo, desmontável, em plástico comdimensões mínimas de 36,5x25x13,5 cm, coresvariadas.

UND 0 0,00 30 0 0 30 0 0 0 105,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,000,00 105,00 0,00 0,00

813Calculadora big display 12 dígitos. Visor cominclinação

UND 0 0,00 35 0 0 35 0 0 0 385,00 0,00 0,00 385,00 0,00 0,000,00 385,00 0,00 0,00

2360 CAMARA 10.00/20 UND 0 0,00 28 0 0 28 0 0 0 2.156,00 0,00 0,00 2.156,00 0,00 0,000,00 2.156,00 0,00 0,00

3143 CAMARA AR 1000/20 MGM UND 0 0,00 12 0 0 12 0 0 0 924,00 0,00 0,00 924,00 0,00 0,000,00 924,00 0,00 0,00

746 CÂMARA DE AR 14.00/24 MAGION UND 0 0,00 12 0 0 12 0 0 0 2.112,00 0,00 0,00 2.112,00 0,00 0,000,00 2.112,00 0,00 0,00

7672 CAMARA DE AR 14.00/24 MGM UND 0 0,00 13 0 0 13 0 0 0 4.026,00 0,00 0,00 4.026,00 0,00 0,000,00 4.026,00 0,00 0,00

747 CÂMARA DE AR 17.5/25 MAGION UND 0 0,00 14 0 0 14 0 0 0 2.870,00 0,00 0,00 2.870,00 0,00 0,000,00 2.870,00 0,00 0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: IC37-CXTR-29QX-TURE-VFPC Emitido em: 15/03/202220:10:08

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

6899 CAMARA DE AR 17.5/25.. UND 0 0,00 6 0 0 6 0 0 0 1.746,00 0,00 0,00 1.746,00 0,00 0,000,00 1.746,00 0,00 0,00

3446 CANETA CORRETIVO LÍQUIDO CX 0 0,00 30 0 0 25 0 0 5 242,10 0,00 0,00 201,75 0,00 0,000,00 201,75 8,07 40,35

6085 CANETA CORRETIVO LÍQUIDO 7ML CAIXA COM 12 CX 0 0,00 2 0 0 0 0 0 2 16,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 8,07 16,14

514 CANETA ESFEROGRÁFICA CX 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 195,00 0,00 0,00 195,00 0,00 0,000,00 195,00 0,00 0,00

814Caneta esferografica tinta preta, transparente, caixacom 50 unidades.

CX 0 0,00 12 0 0 10 0 0 2 190,80 0,00 0,00 159,00 0,00 0,000,00 159,00 15,90 31,80

815Caneta esferografica trinta azul, transparente, cargase tampas conectadas ao corpo por encaixe, caixa com50 unidades.

CX 0 0,00 17 0 0 17 0 0 0 319,80 0,00 0,00 319,80 0,00 0,000,00 319,80 0,00 0,00

816 Caneta hidrograficas cx com 12 unidades. CX 0 0,00 200 0 0 200 0 0 0 460,00 0,00 0,00 460,00 0,00 0,000,00 460,00 0,00 0,00

817Caneta marcador CD/DVD com tinta permanente, componta 1,0mm, cores variadas (preta, azul, vermelha everde).

UND 0 0,00 54 0 0 20 0 0 34 59,40 0,00 0,00 22,00 0,00 0,000,00 22,00 1,10 37,40

818Capa para encadernação, pvc 0,30, transparente,tamanho A4, variadas cores, pacote com 100unidades.

PCT 0 0,00 151 0 0 151 0 0 0 3.775,00 0,00 0,00 3.775,00 0,00 0,000,00 3.775,00 0,00 0,00

6657 CARCAÇA DA DISTRIBUIÇÃO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 2.998,15 0,00 0,00 2.998,15 0,00 0,000,00 2.998,15 0,00 0,00

7204 CARCAÇA DE CÂMBIO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.538,62 0,00 0,00 1.538,62 0,00 0,000,00 1.538,62 0,00 0,00

7113 CARCAÇA DO VOLANTE DO MOTOR UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.624,15 0,00 0,00 1.624,15 0,00 0,000,00 1.624,15 0,00 0,00

5543 CARCAÇA EMBREAGEM UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 1.387,46 0,00 0,00 1.387,46 0,00 0,000,00 1.387,46 0,00 0,00

4714 CARNE BOVINA (MÚSCULO), de 1ª qualidade KG 0 0,00 5.110,9456 0 0 5.110,9456 0 0 0 127.998,6086 0,00 0,00 127.998,6086 0,00 0,000,00 127.998,6086 0,00 0,00

2193 CARNE BOVINA MOIDA KG 0 0,00 1.470 0 0 1.470 0 0 0 18.228,00 0,00 0,00 18.228,00 0,00 0,000,00 18.228,00 0,00 0,00

1122 Carne Bovina Tipo Músculo KG 0 0,00 1.022 0 0 1.022 0 0 0 18.600,40 0,00 0,00 18.600,40 0,00 0,000,00 18.600,40 0,00 0,00

7209 CARTER UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 635,95 0,00 0,00 635,95 0,00 0,000,00 635,95 0,00 0,00

819 Cartolina cores variadas. UND 0 0,00 160 0 0 160 0 0 0 48,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,000,00 48,00 0,00 0,00

7539 CAVELETE FIXAÇÃO BARRA ESTABILIZAÇÃO PÇ 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 747,66 0,00 0,00 747,66 0,00 0,000,00 747,66 0,00 0,00

820CD-R 80 min, 700 MB, virgem, pino com 100unidades.

PCT 0 0,00 2 0 0 0 0 0 2 131,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 65,90 131,80

1048 Cebola Branca de 1ª Qualidade KG 0 0,00 251 0 0 251 0 0 0 710,33 0,00 0,00 710,33 0,00 0,000,00 710,33 0,00 0,00

629 CEBOLA ROXA KG 0 0,00 2.790,873 0 0 2.790,873 0 0 0 7.898,19 0,00 0,00 7.898,19 0,00 0,000,00 7.898,19 0,00 0,00

1123 Cebolinha de 1ª Qualidade MOL 0 0,00 718 0 0 718 0 0 0 954,94 0,00 0,00 954,94 0,00 0,000,00 954,94 0,00 0,00

630 CENOURA de 1ª qualidade KG 0 0,00 4.817 0 0 4.817 0 0 0 15.269,89 0,00 0,00 15.269,89 0,00 0,000,00 15.269,89 0,00 0,00

1412CESTO PLÁSTICO TELADO, SEM TAMPA, PARALIXO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10LITROS - .

UND 0 0,00 106 0 0 106 0 0 0 238,00 0,00 0,00 238,00 0,00 0,000,00 238,00 0,00 0,00

1413CHALEIRA DE ALÚMINO, RESISTENTE COMTAMPA, ALÇA EM FIBRA, COM CAPACIDADE DE 5LITROS - .

UND 0 0,00 60 0 0 60 0 0 0 2.678,60 0,00 0,00 2.678,60 0,00 0,000,00 2.678,60 0,00 0,00

3187 CHIP SAMSUNG UND 0 0,00 15 0 0 15 0 0 0 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,000,00 1.050,00 0,00 0,00

631 CHUCHU de 1ª Qualidade KG 0 0,00 70 0 0 70 0 0 0 256,90 0,00 0,00 256,90 0,00 0,000,00 256,90 0,00 0,00

1278 CILINDRO BROTHER UND 0 0,00 119 0 0 119 0 0 0 4.700,00 0,00 0,00 4.700,00 0,00 0,000,00 4.700,00 0,00 0,00

4320 CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,000,00 400,00 0,00 0,00

94 CIMENTO 50KG UND 0 0,00 200 0 0 200 0 0 0 6.380,00 0,00 0,00 6.380,00 0,00 0,000,00 6.380,00 0,00 0,00

4127 CIMENTO SACO 50KG SC 0 0,00 1.175 0 0 1.175 0 0 0 37.482,50 0,00 0,00 37.482,50 0,00 0,000,00 37.482,50 0,00 0,00

6095CLIPES EM METAL NIQUELADO 2/0 CAIXA COM100 UND

CX 0 0,00 5 0 0 0 0 0 5 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1,20 6,00

3636CLIPES EM METAL NIQUELADO NÚMERO 2/0 PARAPAPEL

CX 0 0,00 5 0 0 0 0 0 5 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1,20 6,00

6973CLIPES EM METAL NIQUELADO NÚMERO 3/0 PARAPAPEL, CAIXA COM 100 UNIDADES.

CX 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,000,00 24,00 0,00 0,00

821Clipes em metal niquelado número 3/0, para papel,caixa com 50 unidades.

CX 0 0,00 47 0 0 30 0 0 17 42,30 0,00 0,00 27,00 0,00 0,000,00 27,00 0,90 15,30

822Clipes em metal niquelado número 4/0, para papel,caixa com 50 unidades.

CX 0 0,00 42 0 0 25 0 0 17 37,80 0,00 0,00 22,50 0,00 0,000,00 22,50 0,90 15,30

824Clipes em metal niquelado número 8/0, para papel,caixa com 25 unidades.

CX 0 0,00 47 0 0 30 0 0 17 65,80 0,00 0,00 42,00 0,00 0,000,00 42,00 1,40 23,80

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: IC37-CXTR-29QX-TURE-VFPC Emitido em: 15/03/202220:10:08

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

7541 COB FILTRO DE AR PÇ 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 281,54 0,00 0,00 281,54 0,00 0,000,00 281,54 0,00 0,00

7341 COENTRO 1ª QUALIDADE KG 0 0,00 400 0 0 400 0 0 0 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,000,00 600,00 0,00 0,00

7383 COENTRO, DE PRIMEIRA QUALIDADE MÇ 0 0,00 1.388 0 0 1.388 0 0 0 2.182,1998 0,00 0,00 2.182,1998 0,00 0,000,00 2.182,1998 0,00 0,00

7572 COLA BASTÃO UND 0 0,00 200 0 0 200 0 0 0 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,000,00 200,00 0,00 0,00

825 Cola branca com 90g. UND 0 0,00 212 0 0 200 0 0 12 190,80 0,00 0,00 180,00 0,00 0,000,00 180,00 0,90 10,80

826 Cola branca, não tóxica, 1 litro. UND 0 0,00 31 0 0 30 0 0 1 151,90 0,00 0,00 147,00 0,00 0,000,00 147,00 4,90 4,90

3064 COLA DE PB DOW U418 UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 141,12 0,00 0,00 141,12 0,00 0,000,00 141,12 0,00 0,00

828Cola isopor 90g, com tampa hermética que evita oressecamento, não tóxica.

UND 0 0,00 80 0 0 80 0 0 0 124,00 0,00 0,00 124,00 0,00 0,000,00 124,00 0,00 0,00

3062 COLETOR DE ADMISSÃO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.099,00 0,00 0,00 1.099,00 0,00 0,000,00 1.099,00 0,00 0,00

1416COLHER DE MESA CAFEZINHO INOX, CABO EMPLÁSTICO, MEDINDO 12CM APROXIMADAMENTE- .

UND 0 0,00 262 0 0 262 0 0 0 314,40 0,00 0,00 314,40 0,00 0,000,00 314,40 0,00 0,00

1417COLHER DE MESA INOX, CABO EM PLÁSTICO,MEDINDO 19CM APROXIMADAMENTE - .

UND 0 0,00 390 0 0 390 0 0 0 539,00 0,00 0,00 539,00 0,00 0,000,00 539,00 0,00 0,00

1418 COLHER DE PAU, TAMANHO DO CABO 60 CM - . UND 0 0,00 91 0 0 91 0 0 0 850,40 0,00 0,00 850,40 0,00 0,000,00 850,40 0,00 0,00

7323 COLMEIA CARTEPILAR UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.989,36 0,00 0,00 1.989,36 0,00 0,000,00 1.989,36 0,00 0,00

4954 Combogó pré-fabricado UND 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 989,50 0,00 0,00 989,50 0,00 0,000,00 989,50 0,00 0,00

2502 COMPRESSOR UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 6.547,01 0,00 0,00 6.547,01 0,00 0,000,00 6.547,01 0,00 0,00

6941 COMPRESSOR DE AR UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.796,35 0,00 0,00 1.796,35 0,00 0,000,00 1.796,35 0,00 0,00

1421 CONCHA N.10, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO - . UND 0 0,00 47 0 0 47 0 0 0 930,60 0,00 0,00 930,60 0,00 0,000,00 930,60 0,00 0,00

2296 CONDENSADOR DO AR COND. UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.783,55 0,00 0,00 1.783,55 0,00 0,000,00 1.783,55 0,00 0,00

2715 CONJUNTO DE EMBREAGEM UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 4.736,88 0,00 0,00 4.736,88 0,00 0,000,00 4.736,88 0,00 0,00

829Contracapa para encadernação, tamanho A4, coresvariadas, pacote com 100 unidades.

PCT 0 0,00 201 0 0 201 0 0 0 3.216,00 0,00 0,00 3.216,00 0,00 0,000,00 3.216,00 0,00 0,00

1422COPO ALTO DE VIDRO TRANSPARENTE LISO,COM CAPACIDADE DE 400ML - .

UND 0 0,00 64 0 0 64 0 0 0 332,80 0,00 0,00 332,80 0,00 0,000,00 332,80 0,00 0,00

2211 COPO DESCARTÁVEL 200ML PCT 100UND UND 0 0,00 1.996 0 0 1.546 0 0 450 4.515,20 0,00 0,00 3.510,20 0,00 0,000,00 3.510,20 2,2333 1.005,00

5807 COPO DESCARTÁVEL 50ML C/100UND PCT 0 0,00 56 0 0 31 0 0 25 72,80 0,00 0,00 40,30 0,00 0,000,00 40,30 1,30 32,50

1423COPO DESCARTÁVEL, EM POLIPROPILENO,CAPACIDADE DE 200ML, PCT COM 100 UND - .

PCT 0 0,00 52 0 0 52 0 0 0 119,60 0,00 0,00 119,60 0,00 0,000,00 119,60 0,00 0,00

830Cordão barbante em algodão cru, 4/8 fios, rolo com75m.

UND 0 0,00 60 0 0 60 0 0 0 137,40 0,00 0,00 137,40 0,00 0,000,00 137,40 0,00 0,00

2097 COROA E PINHAO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 696,23 0,00 0,00 696,23 0,00 0,000,00 696,23 0,00 0,00

650 CORREIA DENTADA UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 190,78 0,00 0,00 190,78 0,00 0,000,00 190,78 0,00 0,00

402 CORREIA DO ALTERNADOR PARA CARRO UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 267,68 0,00 0,00 267,68 0,00 0,000,00 267,68 0,00 0,00

8123 CORRENTE COMPLETA CAT UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 4.739,04 0,00 0,00 4.739,04 0,00 0,000,00 4.739,04 0,00 0,00

3692 CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML UND 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,000,00 45,00 0,00 0,00

831Corretivo líquido a base de água, aquoso, atóxico,frasco com 18ml.

UND 0 0,00 20 0 0 0 0 0 20 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,90 18,00

832Cortador para isopor elétrico, bivolt, altura do cortes 7cm.

UND 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 540,00 0,00 0,00 540,00 0,00 0,000,00 540,00 0,00 0,00

3290 COUVE MANTEIGA IN NATURA MÇ 0 0,00 361,29 0 0 361,29 0 0 0 361,29 0,00 0,00 361,29 0,00 0,000,00 361,29 0,00 0,00

7378 COUVE MANTEIGA IN NATURA, MÇ 0 0,00 301 0 0 301 0 0 0 318,3099 0,00 0,00 318,3099 0,00 0,000,00 318,3099 0,00 0,00

4816COUVE MANTEIGA in natura. Deve apresentar-selimpa, tenra e não murcha, com folhas íntegras.

MÇ 0 0,00 1.067 0 0 1.067 0 0 0 1.067,00 0,00 0,00 1.067,00 0,00 0,000,00 1.067,00 0,00 0,00

4509 CRUZETA PÇ 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 701,99 0,00 0,00 701,99 0,00 0,000,00 701,99 0,00 0,00

7540 CUBO DISTRB MOD INJETOR PÇ 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 3.719,65 0,00 0,00 3.719,65 0,00 0,000,00 3.719,65 0,00 0,00

8133 CUICA DE FREIO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.142,41 0,00 0,00 1.142,41 0,00 0,000,00 1.142,41 0,00 0,00

7316 DENTE 96PARAF 1X3 3/4 UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 674,44 0,00 0,00 674,44 0,00 0,000,00 674,44 0,00 0,00

7317 DENTE CENTRAL DL UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 903,36 0,00 0,00 903,36 0,00 0,000,00 903,36 0,00 0,00

1427DEPÓSITO PARA GUARDAR TALHARES COMTAMPA, MATERIAL EM PLÁSTICO, 25 X 30CM - .

UND 0 0,00 77 0 0 77 0 0 0 491,00 0,00 0,00 491,00 0,00 0,000,00 491,00 0,00 0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: IC37-CXTR-29QX-TURE-VFPC Emitido em: 15/03/202220:10:08

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

2430 DESINFETANTE LIQUIDO PERFUMADO 5 LT UND 0 0,00 1.954 0 0 804 0 0 1.150 9.583,00 0,00 0,00 3.943,00 0,00 0,000,00 3.943,00 4,9043 5.640,00

1429DESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO, CLORADO,EM EMBALAGEM COM 5 LITROS PARA USOGERAL. - .

UND 0 0,00 62 0 0 62 0 0 0 296,80 0,00 0,00 296,80 0,00 0,000,00 296,80 0,00 0,00

4786DESINTUPIDOR DE VASO CONFECCIONADO EMBORRACHA COM CABO MADEIRA

UND 0 0,00 29 0 0 29 0 0 0 95,70 0,00 0,00 95,70 0,00 0,000,00 95,70 0,00 0,00

2212 DESODORIZADOR DE AR AEROSOL 400ML UND UND 0 0,00 120 0 0 120 0 0 0 588,00 0,00 0,00 588,00 0,00 0,000,00 588,00 0,00 0,00

1430

DESODORIZADOR DE AR AEROSOL AÇÃOCONTÍNUA, FRAGRÂNCIA CHEIRO DE TALCO,JASMIM, LAVANDA E BRISA FRESCA, EMBALAGEMCONTEND

UND 0 0,00 54 0 0 54 0 0 0 264,60 0,00 0,00 264,60 0,00 0,000,00 264,60 0,00 0,00

2428 DETERGENTE LIQUIDO 500ML UND 0 0,00 986 0 0 836 0 0 150 782,00 0,00 0,00 677,00 0,00 0,000,00 677,00 0,70 105,00

1431DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTROBIODEGRADÁVEL, EM EMBALAGEM DE 500ML. - .

UND 0 0,00 400 0 0 400 0 0 0 352,00 0,00 0,00 352,00 0,00 0,000,00 352,00 0,00 0,00

3745 DIARIO 4AO 5ANO UND 0 0,00 350 0 0 350 0 0 0 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,000,00 2.800,00 0,00 0,00

3744 DIARIO DO 1 AO 3ANO UND 0 0,00 350 0 0 350 0 0 0 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,000,00 2.800,00 0,00 0,00

3746 DIARIO DO 6 AO 9ANO UND 0 0,00 700 0 0 700 0 0 0 4.550,00 0,00 0,00 4.550,00 0,00 0,000,00 4.550,00 0,00 0,00

3750 DIARIO EDUCAÇÃO ESPECIAL UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 67,00 0,00 0,00 67,00 0,00 0,000,00 67,00 0,00 0,00

3747 DIARIO EDUCAÇÃO INFANTIL UND 0 0,00 150 0 0 150 0 0 0 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,000,00 1.200,00 0,00 0,00

3748 DIARIO EJA 1 UND 0 0,00 200 0 0 200 0 0 0 1.340,00 0,00 0,00 1.340,00 0,00 0,000,00 1.340,00 0,00 0,00

3749 DIARIO EJA 2 UND 0 0,00 600 0 0 600 0 0 0 4.020,00 0,00 0,00 4.020,00 0,00 0,000,00 4.020,00 0,00 0,00

2177 DISCO DE EMBREAGEM UND 0 0,00 6 0 0 6 0 0 0 4.876,28 0,00 0,00 4.876,28 0,00 0,000,00 4.876,28 0,00 0,00

2393 DISCO DE FREIO DIR UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 2.172,72 0,00 0,00 2.172,72 0,00 0,000,00 2.172,72 0,00 0,00

5062 Disjuntor Bifasico 20A UND 0 0,00 13 0 0 13 0 0 0 314,47 0,00 0,00 314,47 0,00 0,000,00 314,47 0,00 0,00

5064 Disjuntor Bifasico 32A UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,000,00 250,00 0,00 0,00

2306 DIVISORIA NAVAL EUCATEX M² 0 0,00 45 0 0 45 0 0 0 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,000,00 9.000,00 0,00 0,00

836Durex do pequeno na cor Verde, Vermelho, Amarelo,Branco, Preto, Azul.

UND 0 0,00 12 0 0 0 0 0 12 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,40 4,80

6090DUREX DO PEQUENO NA COR, VERDE,VERMELHO, AMARELO, BRANCO, PRETO, AZUL12MX10M

UND 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,000,00 20,00 0,00 0,00

4116 EIXO CARDA UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 4.221,62 0,00 0,00 4.221,62 0,00 0,000,00 4.221,62 0,00 0,00

7312 EIXO COROA CENTRAL UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 820,86 0,00 0,00 820,86 0,00 0,000,00 820,86 0,00 0,00

5545 EIXO VIRABREQUIM UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 12.960,00 0,00 0,00 12.960,00 0,00 0,000,00 12.960,00 0,00 0,00

837Elástico amarelo n° 18 (p/dinheiro) pacote com 250gramas.

PCT 0 0,00 7 0 0 2 0 0 5 21,70 0,00 0,00 6,20 0,00 0,000,00 6,20 3,10 15,50

2087 ELEMENTO DO FILTRO DE AR PARA UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 206,02 0,00 0,00 206,02 0,00 0,000,00 206,02 0,00 0,00

2088 ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVÉL UND 0 0,00 3 0 0 3 0 0 0 95,20 0,00 0,00 95,20 0,00 0,000,00 95,20 0,00 0,00

2210 ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 23,71 0,00 0,00 23,71 0,00 0,000,00 23,71 0,00 0,00

838Emborrachado, folha de 600x400x2mm, coresvariadas.

UND 0 0,00 30 0 0 30 0 0 0 360,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,000,00 360,00 0,00 0,00

7221 EMBREAGEM DA VENTOINHA UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 3.384,00 0,00 0,00 3.384,00 0,00 0,000,00 3.384,00 0,00 0,00

841 Envelope branco tamanho folha Ofício UND 0 0,00 500 0 0 500 0 0 0 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,000,00 60,00 0,00 0,00

839Envelope para CD/DVD, 126x126mm, colorido comjanela.

UND 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 16,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,000,00 16,00 0,00 0,00

1432ESCORREDOR DE LOUÇA PLÁSTICO, TAMANHO12,5X51CM - .

UND 0 0,00 68 0 0 53 0 0 15 645,80 0,00 0,00 509,30 0,00 0,000,00 509,30 9,10 136,50

8030 ESCOVA DUPLA FACE UND 0 0,00 24 0 0 24 0 0 0 7,20 0,00 0,00 7,20 0,00 0,000,00 7,20 0,00 0,00

1434ESCOVA MULTIUSO PARA LIMPEZA. FORMATOOVAL, COM CERDAS EM NYLON OUPOLIPROPILENO, COM BASE EM PLÁSTICO - .

UND 0 0,00 66 0 0 36 0 0 30 79,20 0,00 0,00 43,20 0,00 0,000,00 43,20 1,20 36,00

842Espiral para encadernação n° 09 de plástico preto,pacote com 100 unidades.

PCT 0 0,00 101 0 0 50 0 0 51 646,40 0,00 0,00 320,00 0,00 0,000,00 320,00 6,40 326,40

843Espiral para encadernação n° 14 de plástico preto,pacote com 100 unidades.

PCT 0 0,00 101 0 0 50 0 0 51 1.050,40 0,00 0,00 520,00 0,00 0,000,00 520,00 10,40 530,40

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: IC37-CXTR-29QX-TURE-VFPC Emitido em: 15/03/202220:10:08

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

844Espiral para encadernação n° 17 de plástico preto,pacote com 100 unidades

PCT 0 0,00 101 0 0 50 0 0 51 1.474,60 0,00 0,00 730,00 0,00 0,000,00 730,00 14,60 744,60

845Espiral para encadernação n° 29 de plástico preto,com 100 unidades.

PCT 0 0,00 102 0 0 50 0 0 52 2.835,60 0,00 0,00 1.390,00 0,00 0,000,00 1.390,00 27,80 1.445,60

846Espiral para encadernação n° 33 de plástico preto,pacote com 100 unidades.

PCT 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,000,00 1.600,00 0,00 0,00

5470 ESPONJA AÇO PCT 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,000,00 15,00 0,00 0,00

4466 ESPONJA DE AÇO 8 UNIDADES 60G UND 0 0,00 12 0 0 12 0 0 0 7,20 0,00 0,00 7,20 0,00 0,000,00 7,20 0,00 0,00

2213 ESPONJA DUPLA FACE DE ESPUMA UND 0 0,00 220 0 0 170 0 0 50 66,00 0,00 0,00 51,00 0,00 0,000,00 51,00 0,30 15,00

847Estilete simples para escritório, com lâmina de 18mm,trava e suporte.

UND 0 0,00 20 0 0 15 0 0 5 20,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,000,00 15,00 1,00 5,00

848Etiqueta autoadesiva, impressão jato de tinta,25,4x101,6mm, folha tamanho A4, caixa c/10 folhas,c/20 etiquetas por fol

CX 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 170,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,000,00 170,00 0,00 0,00

849Etiqueta autoadesiva, medindo 33,9x101,6mm, folhatamanho A4, caixa c/25 folhas, com 14 etiquetas porfolha em 02 coluna

CX 0 0,00 1 0 0 0 0 0 1 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 8,50 8,50

3689 EVA LISO 40X48 SORTIDO UND 0 0,00 150 0 0 150 0 0 0 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,000,00 1.800,00 0,00 0,00

851Extensão com 10 metros e 3 tomadas, plgu padrãobrasileiro, plug em pvc com terminais em latão, caboflexivel.

UND 0 0,00 13 0 0 13 0 0 0 384,67 0,00 0,00 384,67 0,00 0,000,00 384,67 0,00 0,00

852 Extrator de grampo. UND 0 0,00 77 0 0 15 0 0 62 61,60 0,00 0,00 12,00 0,00 0,000,00 12,00 0,80 49,60

1437FACA DE AÇO CARBONO, TIPO PEIXEIRA,TAMANHO 8, COM CABO DE PLÁSTICO - .

UND 0 0,00 40 0 0 20 0 0 20 328,00 0,00 0,00 164,00 0,00 0,000,00 164,00 8,20 164,00

1438FACA DE MESA INOX, CABO EM PLÁSTICO.MEDINDO 19CM APROXIMADAMENTE - .

UND 0 0,00 79 0 0 79 0 0 0 152,00 0,00 0,00 152,00 0,00 0,000,00 152,00 0,00 0,00

7445 FARINHA DE AVEIA. Embalagem primária: PCT 0 0,00 220 0 0 220 0 0 0 657,80 0,00 0,00 657,80 0,00 0,000,00 657,80 0,00 0,00

1063 Feijão Carioquinha Tipo 01 KG 0 0,00 1.110 0 0 1.110 0 0 0 7.292,70 0,00 0,00 7.292,70 0,00 0,000,00 7.292,70 0,00 0,00

4721FEIJÃO carioquinha tipo 1, de 1ª qualidade constituídode no mínimo 90 a 98%

KG 0 0,00 1.450 0 0 1.450 0 0 0 7.856,50 0,00 0,00 7.856,50 0,00 0,000,00 7.856,50 0,00 0,00

3055 FEIXE DE MOLA DIANTEIRA UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.328,18 0,00 0,00 1.328,18 0,00 0,000,00 1.328,18 0,00 0,00

2985 FEIXE DE MOLA TRASEIRO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 6.482,04 0,00 0,00 6.482,04 0,00 0,000,00 6.482,04 0,00 0,00

1440FILME PLÁSTICO PVC, ESTICÁVEL,TRANSPARENTE, TAMANHO 28 X 15M - .

ROL 0 0,00 51 0 0 51 0 0 0 137,70 0,00 0,00 137,70 0,00 0,000,00 137,70 0,00 0,00

1775 FILTRO DE AR UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 353,56 0,00 0,00 353,56 0,00 0,000,00 353,56 0,00 0,00

661 FILTRO DE COMBUSTIVÉL UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 401,01 0,00 0,00 401,01 0,00 0,000,00 401,01 0,00 0,00

395 FILTRO DE ÓLEO PARA CARRO UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 283,50 0,00 0,00 283,50 0,00 0,000,00 283,50 0,00 0,00

1243 FIO RÍGIDO 1,5MM M 0 0,00 300 0 0 300 0 0 0 474,00 0,00 0,00 474,00 0,00 0,000,00 474,00 0,00 0,00

5054 Fio rígido isolado em pvc 1,5mm2 M 0 0,00 350 0 0 350 0 0 0 553,00 0,00 0,00 553,00 0,00 0,000,00 553,00 0,00 0,00

5056 Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) M 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 165,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,000,00 165,00 0,00 0,00

853Fita adesiva de PP transparente medindo48mmx50mm

UND 0 0,00 270 0 0 250 0 0 20 269,00 0,00 0,00 225,00 0,00 0,000,00 225,00 2,20 44,00

7466 FITA ADESIVA TRANPARENTE MEDINDO 10X50M UND 0 0,00 30 0 0 20 0 0 10 28,50 0,00 0,00 19,00 0,00 0,000,00 19,00 0,95 9,50

7467 FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 10X50M UND 0 0,00 2 0 0 0 0 0 2 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,95 1,90

854 Fita adesiva transparente medindo 12x50m. UND 0 0,00 20 0 0 0 0 0 20 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1,00 20,00

855 Fita adesiva transparente medindo 19mmx50m UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00 0,00 0,00

856 Fita crepe medindo 18mmx50m. UND 0 0,00 20 0 0 0 0 0 20 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 2,05 41,00

857 Fita crepe, medindo 48mmx50m. UND 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 110,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,000,00 110,00 0,00 0,00

1522 FITA ISOLANTE (ROLO 20m) 3/4" UND 0 0,00 23 0 0 23 0 0 0 107,70 0,00 0,00 107,70 0,00 0,000,00 107,70 0,00 0,00

5099Fita plastica zebrada para demarcacao de areas,largura = 7cm, sem adesivo (coletado caixa)

M 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 9,30 0,00 0,00 9,30 0,00 0,000,00 9,30 0,00 0,00

98 FITA ZEBRADA UND 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 186,00 0,00 0,00 186,00 0,00 0,000,00 186,00 0,00 0,00

5469 FLANELA 40X60 100%ALGODÃO UND 0 0,00 204 0 0 204 0 0 0 244,80 0,00 0,00 244,80 0,00 0,000,00 244,80 0,00 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

1442FLANELA DE PANO, CONFECCIONADA EM 100%ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE40X60CM - .

UND 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 94,00 0,00 0,00 94,00 0,00 0,000,00 94,00 0,00 0,00

7315 FLANGE UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 702,10 0,00 0,00 702,10 0,00 0,000,00 702,10 0,00 0,00

554 FLOCÃO 500g UND 0 0,00 610 0 0 610 0 0 0 841,80 0,00 0,00 841,80 0,00 0,000,00 841,80 0,00 0,00

4619 FLOCOS DE MILHO PCT 0 0,00 1.530 0 0 1.530 0 0 0 1.901,40 0,00 0,00 1.901,40 0,00 0,000,00 1.901,40 0,00 0,00

1741 FOGUETE 12X1 TIROS COM 6 CX 0 0,00 80 0 0 80 0 0 0 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,000,00 2.800,00 0,00 0,00

7932 FOGUETE DE CORES. CX 0 0,00 15 0 0 15 0 0 0 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,000,00 750,00 0,00 0,00

858Folha de isopor de 100x50x20mm, pacote com 12unidades

UND 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 133,00 0,00 0,00 133,00 0,00 0,000,00 133,00 0,00 0,00

859 Folha de papel crepom de 48x200mm. UND 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,000,00 45,00 0,00 0,00

860 Folha de papel de seda de 48x66mm. UND 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 16,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,000,00 16,00 0,00 0,00

5248 FONTE ATX 450 WATS UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 360,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,000,00 360,00 0,00 0,00

7372FORNECIMENTO DE DIVISÓRIA NAVALSIMPLIFICADA NA COR AREIA JUNDIAI

M² 0 0,00 56,73 0 0 56,73 0 0 0 7.374,90 0,00 0,00 7.374,90 0,00 0,000,00 7.374,90 0,00 0,00

7373FORNECIMENTO DE PORTA EM DIVIS´RIASIMPLIFICADA NA COR AREIA JUNDIAI

M² 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,000,00 800,00 0,00 0,00

5716FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DE ALMOÇOACOMPANHADO DE REFRIGERANTE OU SUCO DE350ML

UND 0 0,00 5.445 0 0 5.445 0 0 0 73.924,00 0,00 0,00 73.924,00 0,00 0,000,00 73.924,00 0,00 0,00

4868FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHAACOMPANHADA DE REFRIGERANTE OU SUCO 350ML

UND 0 0,00 2.038 0 0 2.038 0 0 0 27.105,40 0,00 0,00 27.105,40 0,00 0,000,00 27.105,40 0,00 0,00

1507FÓSFORO DE SEGURANÇA EM MADEIRA,EMBALAGEM E COM 10 CAIXAS DE 40

PCT 0 0,00 121 0 0 121 0 0 0 242,00 0,00 0,00 242,00 0,00 0,000,00 242,00 0,00 0,00

4322 FOTOCONDUTOR BROTHER DR 620 UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 630,00 0,00 0,00 630,00 0,00 0,000,00 630,00 0,00 0,00

582 FRANGO CONG.TIPO PEITO-GRANJEIRO KG 0 0,00 5.125 0 0 5.125 0 0 0 49.729,00 0,00 0,00 49.729,00 0,00 0,000,00 49.729,00 0,00 0,00

4318 FUSOR BROTHER UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,000,00 1.100,00 0,00 0,00

7873 FUSOR HP UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 374,00 0,00 0,00 374,00 0,00 0,000,00 374,00 0,00 0,00

1446GARFO DE MESA INOX, CABO EM PLÁSTICO,MEDINDO 19CM APROXIMADAMENTE - .

UND 0 0,00 452 0 0 452 0 0 0 678,00 0,00 0,00 678,00 0,00 0,000,00 678,00 0,00 0,00

2317 GASOLINA COMUM C LT 0 0,00 25.470,32 0 0 25.470,32 0 0 0 143.266,3901 0,00 0,00 143.266,39 0,00 0,000,00 143.266,39 0,00 0,00

6213 GIRANDOLA 3600 TIROS CX 0 0,00 3 0 0 3 0 0 0 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,000,00 3.600,00 0,00 0,00

1742 GIRANDOLA 468T CX 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,000,00 3.500,00 0,00 0,00

4136 GIZ DE CERA CAIXA COM 12 CORES CX 0 0,00 300 0 0 300 0 0 0 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,000,00 300,00 0,00 0,00

7575 Gizão de cera UND 0 0,00 200 0 0 200 0 0 0 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,000,00 200,00 0,00 0,00

7867 GL5 SAE 90 B-20L UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 2.460,00 0,00 0,00 2.460,00 0,00 0,000,00 2.460,00 0,00 0,00

869 Gliter em pó prateado e dourado 1 KG KG 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 124,50 0,00 0,00 124,50 0,00 0,000,00 124,50 0,00 0,00

499 GOIABA KG 0 0,00 138 0 0 138 0 0 0 517,50 0,00 0,00 517,50 0,00 0,000,00 517,50 0,00 0,00

632 GOIABA VERMELHA KG 0 0,00 812 0 0 812 0 0 0 3.044,9975 0,00 0,00 3.044,9975 0,00 0,000,00 3.044,9975 0,00 0,00

864Grampeador de grande capacidade em aço, apoio dabase em resina termoplástica, dimensões aprximadasde 301x84x23, 6mm, b

UND 0 0,00 12 0 0 5 0 0 7 670,80 0,00 0,00 279,50 0,00 0,000,00 279,50 55,90 391,30

865Grampeador médio metálico, grampeia de 25/40folhas, apoio anatômico emborrachado e corpo emaço escovado, deposito com

UND 0 0,00 35 0 0 35 0 0 0 332,50 0,00 0,00 332,50 0,00 0,000,00 332,50 0,00 0,00

4158 GRAMPEADOR METAL TRIS T3145 P/40FLS C 1916 UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 150,75 0,00 0,00 150,75 0,00 0,000,00 150,75 0,00 0,00

4061 GRAMPO DE FIXAÇÃO DE FEIXE DE MOLAS TRAS. UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 483,84 0,00 0,00 483,84 0,00 0,000,00 483,84 0,00 0,00

3639GRAMPO PARA GRAMPEADOR METALNIQUELADO 9/14

CX 0 0,00 15 0 0 15 0 0 0 68,25 0,00 0,00 68,25 0,00 0,000,00 68,25 0,00 0,00

4137GRAMPO PARA GRAMPEADOR METALNIQUELADO MODELO 28/8CAIXA COM 100UNIDADES

CX 0 0,00 5 0 0 0 0 0 5 28,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 5,70 28,50

866Grampo para grampeador, metal niquelado, modelo23/8, caixa com 100 unidades.

CX 0 0,00 9 0 0 9 0 0 0 51,30 0,00 0,00 51,30 0,00 0,000,00 51,30 0,00 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

867Grampo para grampeador, metal niquelado, modelo26/6, caixa com 5000 unidades.

CX 0 0,00 31 0 0 30 0 0 1 103,20 0,00 0,00 97,50 0,00 0,000,00 97,50 5,70 5,70

4139GRAMPO TRILHO PLÁSTICO PRETO PACOTE COM50 UNIDADES

PCT 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 405,00 0,00 0,00 405,00 0,00 0,000,00 405,00 0,00 0,00

7842 GRAXA A BASE LÍTIO BD 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 1.650,00 0,00 0,00 1.650,00 0,00 0,000,00 1.650,00 0,00 0,00

5626 GRAXA AUTHOLIT 20KG LT 0 0,00 18 0 0 18 0 0 0 7.050,00 0,00 0,00 7.050,00 0,00 0,000,00 7.050,00 0,00 0,00

7865 GRAXA AUTOLITH2 BB-10KG UND 0 0,00 6 0 0 6 0 0 0 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,000,00 2.100,00 0,00 0,00

7320 GRAXXA ROLAMENTO 10KG UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 328,76 0,00 0,00 328,76 0,00 0,000,00 328,76 0,00 0,00

1449GUARDANAPO EM PAPEL BRANCO, MEDINDO33X33CM, COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO,PCT COM 50 UND - .

PCT 0 0,00 384 0 0 304 0 0 80 230,40 0,00 0,00 182,40 0,00 0,000,00 182,40 0,60 48,00

647 GUIA DE VÁLVULA UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 165,14 0,00 0,00 165,14 0,00 0,000,00 165,14 0,00 0,00

5253 HELICE DA VENTOINHA UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 910,80 0,00 0,00 910,80 0,00 0,000,00 910,80 0,00 0,00

633 INHAME D'ÁGUA KG 0 0,00 2.340,287 0 0 2.340,287 0 0 0 13.643,8932 0,00 0,00 13.643,893 0,00 0,000,00 13.643,893 0,00 0,00

4834INHAME D´ÁGUA, tamanho e coloração uniformes,firme e compacto, isento de enfermidades,

KG 0 0,00 433 0 0 433 0 0 0 2.524,39 0,00 0,00 2.524,39 0,00 0,000,00 2.524,39 0,00 0,00

5042 Interruptor 01 seção paralela, de embutir, com placa UND 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 103,60 0,00 0,00 103,60 0,00 0,000,00 103,60 0,00 0,00

1216INTERRUPTOR DE 2 SEÇÃO SIMPLES DEEMBUTIR

UND 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 138,00 0,00 0,00 138,00 0,00 0,000,00 138,00 0,00 0,00

1452JARRA PARA SUCO, MATERIAL EM ACRÍLICOTRANSPARENTE, COM ALÇA, CAPACIDADEMÍNIMA DE 5LT - .

UND 0 0,00 74 0 0 74 0 0 0 879,00 0,00 0,00 879,00 0,00 0,000,00 879,00 0,00 0,00

7485 JOELHO 90 ESG 100MM 2624 1006 PÇ 0 0,00 60 0 0 60 0 0 0 414,00 0,00 0,00 414,00 0,00 0,000,00 414,00 0,00 0,00

7831 JOGO DE ANÉIS UND 0 0,00 3 0 0 3 0 0 0 3.721,68 0,00 0,00 3.721,68 0,00 0,000,00 3.721,68 0,00 0,00

7835 JOGO DE BARRA ESTABILIZADORA UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 123,77 0,00 0,00 123,77 0,00 0,000,00 123,77 0,00 0,00

8120 JOGO DE CALCIODA LAMINA UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 3.821,76 0,00 0,00 3.821,76 0,00 0,000,00 3.821,76 0,00 0,00

1740 JOGO DE JUNTA DO MOTOR UND 0 0,00 3 0 0 3 0 0 0 2.610,00 0,00 0,00 2.610,00 0,00 0,000,00 2.610,00 0,00 0,00

5216 JOGO DE LONA DIANTEIRA PÇ 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 1.246,37 0,00 0,00 1.246,37 0,00 0,000,00 1.246,37 0,00 0,00

7836 JOGO DE LONAS UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 150,36 0,00 0,00 150,36 0,00 0,000,00 150,36 0,00 0,00

7837 JOGO DE LONAS TRASEIRAS UND 0 0,00 8 0 0 8 0 0 0 1.337,53 0,00 0,00 1.337,53 0,00 0,000,00 1.337,53 0,00 0,00

7827 JOGO DE MOLA UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 2.304,00 0,00 0,00 2.304,00 0,00 0,000,00 2.304,00 0,00 0,00

5546 JOGO DE PISTÃO PÇ 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 3.088,80 0,00 0,00 3.088,80 0,00 0,000,00 3.088,80 0,00 0,00

7829 JOGO DISCO DE FREIO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 7.257,60 0,00 0,00 7.257,60 0,00 0,000,00 7.257,60 0,00 0,00

4517 jogo educativo UND 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,000,00 1.600,00 0,00 0,00

934 Jogo infantil tipo Xadrez UND 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,000,00 800,00 0,00 0,00

870 Jogos educativos UND 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,000,00 1.600,00 0,00 0,00

3654 JOGOS EDUCATIVOS - BINGO UND 0 0,00 150 0 0 150 0 0 0 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,000,00 7.200,00 0,00 0,00

834 Jogos infantil Dominó UND 0 0,00 200 0 0 200 0 0 0 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,000,00 2.600,00 0,00 0,00

833 Jogos infantil tipo Dama UND 0 0,00 200 0 0 149 0 0 51 2.600,00 0,00 0,00 1.937,00 0,00 0,000,00 1.937,00 13,00 663,00

8005 JOGOS INFANTIL TIPO XADREZ UND 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,000,00 800,00 0,00 0,00

7305 KIT MOTOR TURC UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 1.230,00 0,00 0,00 1.230,00 0,00 0,000,00 1.230,00 0,00 0,00

8124 KIT REPARO BOMBA UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.742,40 0,00 0,00 1.742,40 0,00 0,000,00 1.742,40 0,00 0,00

8121 KIT RETENTOR UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 845,28 0,00 0,00 845,28 0,00 0,000,00 845,28 0,00 0,00

8122 KIT RETENTOR SEMI EIXO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 2.865,60 0,00 0,00 2.865,60 0,00 0,000,00 2.865,60 0,00 0,00

1453LÃ DE AÇO, PARA LIMPEZA, FIOS EMARANHADOS,EMBALAGEM COM 8 UNIDADES DE 60G CADA - .

UND 0 0,00 215 0 0 215 0 0 0 162,30 0,00 0,00 162,30 0,00 0,000,00 162,30 0,00 0,00

7227 LÂMINA 13 FURO 120K UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,000,00 1.500,00 0,00 0,00

7945 LÂMINA 13F 3/4 UND 0 0,00 3 0 0 3 0 0 0 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 0,000,00 2.250,00 0,00 0,00

7225 LÂMINA BASE UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.230,00 0,00 0,00 1.230,00 0,00 0,000,00 1.230,00 0,00 0,00

871Lâmina para estilete retratil simples, 18mm, com 10peças.

CX 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 21,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,000,00 21,00 0,00 0,00

4282 LAMINA RETA PÇ 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 9.216,00 0,00 0,00 9.216,00 0,00 0,000,00 9.216,00 0,00 0,00

7491 LAMP METAL-PREMIUM-TUB-E27-BR5500-70W UND 0 0,00 85 0 0 85 0 0 0 2.541,50 0,00 0,00 2.541,50 0,00 0,000,00 2.541,50 0,00 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

7490 LAMP METALICA 400W E40 TUB 6K 4,0A UND 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 2.195,00 0,00 0,00 2.195,00 0,00 0,000,00 2.195,00 0,00 0,00

4692 LAMPADA VAPOR METALICO 400 E-40 OMAZI UND 0 0,00 170 0 0 170 0 0 0 6.613,00 0,00 0,00 6.613,00 0,00 0,000,00 6.613,00 0,00 0,00

1527LAMPADA VAPOR METÁLICO HQI-T TUBULAR DE400W OSRAM REF. RELAMP00820 OU SIMILAR

UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 420,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0,000,00 420,00 0,00 0,00

1195LÂMPADA VAPOR SÓDIO FORMATO OVÓIDE BASEE27 70W

UND 0 0,00 350 0 0 350 0 0 0 7.665,00 0,00 0,00 7.665,00 0,00 0,000,00 7.665,00 0,00 0,00

1196LÂMPADA VAPOR SÓDIO FORMATO OVÓIDE BASEE40 150W

UND 0 0,00 70 0 0 70 0 0 0 1.556,00 0,00 0,00 1.556,00 0,00 0,000,00 1.556,00 0,00 0,00

4140 LAPIS DE COR MADEIRA CAIXA COM 12 CORES CX 0 0,00 500 0 0 400 0 0 100 775,00 0,00 0,00 620,00 0,00 0,000,00 620,00 1,55 155,00

6499 LAPIS GRAFITE CX C/144 SLIM PROGRESS UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 155,00 0,00 0,00 155,00 0,00 0,000,00 155,00 0,00 0,00

873Lápis grafite em madeira, n° 02, em formatosextavado, de cor preta, caixa com no mínimo 100unidades.

CX 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 155,00 0,00 0,00 155,00 0,00 0,000,00 155,00 0,00 0,00

7872 LASER HP UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 270,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,000,00 270,00 0,00 0,00

541 LEITE DE COCO DE 200 ML UND 0 0,00 9.100 0 0 9.100 0 0 0 12.740,00 0,00 0,00 12.740,00 0,00 0,000,00 12.740,00 0,00 0,00

4262 LEITE EM PÓ C/400G PCT 0 0,00 7.800 0 0 7.800 0 0 0 65.520,00 0,00 0,00 65.520,00 0,00 0,000,00 65.520,00 0,00 0,00

7347 LIMÃO TAITI DE PRIMEIRA KG 0 0,00 467 0 0 467 0 0 0 1.284,25 0,00 0,00 1.284,25 0,00 0,000,00 1.284,25 0,00 0,00

874Livro de atas sem margem, possui folhas numeradastipograficamente e acabamento em capa dura preta,com 100 folhas, modo

UND 0 0,00 18 0 0 16 0 0 2 110,20 0,00 0,00 88,00 0,00 0,000,00 88,00 11,10 22,20

875Livro de atas sem margem, possui folhas numeradastipograficamente e acabamento em capa dura preta,com 200 folhas, modo

UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 111,00 0,00 0,00 111,00 0,00 0,000,00 111,00 0,00 0,00

876Livro de protocolo com 100 folhas, numeradassequencialmente (frente/verso) comprimentoaproximado de 230mm x largura 17

UND 0 0,00 31 0 0 25 0 0 6 139,50 0,00 0,00 112,50 0,00 0,000,00 112,50 4,50 27,00

1455LIXEIRA DE METAL, DE PEDAL COM TAMPA,CAPACIDADE DE 13 A 15 LITROS, SUPORTE DELIGAÇÃO ENTRE O PEDAL E A TAMPA EM ALUMÍN

UND 0 0,00 127 0 0 87 0 0 40 5.065,70 0,00 0,00 3.641,70 0,00 0,000,00 3.641,70 35,60 1.424,00

1456LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL E TAMPA,CAPACIDADE APROXIMADA 13 LT - .

UND 0 0,00 135 0 0 85 0 0 50 1.714,70 0,00 0,00 1.289,70 0,00 0,000,00 1.289,70 8,50 425,00

1457LIXEIRA PLÁSTICA, CAPACIDADE 100 LT, COMTAMPA REDONDA - .

UND 0 0,00 47 0 0 27 0 0 20 1.225,00 0,00 0,00 705,00 0,00 0,000,00 705,00 26,00 520,00

1510LIXEIRA PLÁSTICA, CAPACIDADE 30LT, COMTAMPA VAI E VEM

UND 0 0,00 74 0 0 74 0 0 0 1.255,10 0,00 0,00 1.255,10 0,00 0,000,00 1.255,10 0,00 0,00

4512 LONA DE FREIO TRASEIRO PÇ 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 575,40 0,00 0,00 575,40 0,00 0,000,00 575,40 0,00 0,00

6994

LUMINARIA FECHADA C/1 PETALA PARAILUMINAÇÃO DE AVENIDAS E PRAÇAS C/DIFUSOR ACRILICO(TECNOLUX REF.CW-565 S/3-OU S)

UND 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 749,50 0,00 0,00 749,50 0,00 0,000,00 749,50 0,00 0,00

4769Luvas (par) confeccionadas em látex natural,revestidas internamente com flocos de algodão, fiosantiderrapante;

PAR 0 0,00 50 0 0 0 0 0 50 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1,90 95,00

6855 LUVAS DE LATEX, DESCARTÁVEL COM 100 UND. CX 0 0,00 120 0 0 120 0 0 0 228,00 0,00 0,00 228,00 0,00 0,000,00 228,00 0,00 0,00

1461

LUVAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS,CONFECCIONADAS COM REZINA DEPOLIETILENO DE PRIMEIRO USO ATÓXICO,ISENTO DE COMPONENTES ME

CX 0 0,00 245 0 0 245 0 0 0 1.004,50 0,00 0,00 1.004,50 0,00 0,000,00 1.004,50 0,00 0,00

4821MAÇÃ NACIONAL, fruto de tamanho médio, comcaracterísticas íntegras e de primeira qualidade;

KG 0 0,00 187,8868 0 0 187,8868 0 0 0 1.510,61 0,00 0,00 1.510,61 0,00 0,000,00 1.510,61 0,00 0,00

1076 Maçã Vermelha Nacional de 1ª Qualidade KG 0 0,00 518 0 0 518 0 0 0 4.164,72 0,00 0,00 4.164,72 0,00 0,000,00 4.164,72 0,00 0,00

605 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE PCT 0 0,00 5.664,06 0 0 5.664,06 0 0 0 10.199,6735 0,00 0,00 10.199,6735 0,00 0,000,00 10.199,6735 0,00 0,00

1135 Macarrão Tipo Espaguete Comum com 500g PCT 0 0,00 1.200 0 0 1.200 0 0 0 2.148,00 0,00 0,00 2.148,00 0,00 0,000,00 2.148,00 0,00 0,00

3260MACARRÃO TIPO PENE PACOTE COM 500GRAMAS

PCT 0 0,00 150 0 0 150 0 0 0 487,50 0,00 0,00 487,50 0,00 0,000,00 487,50 0,00 0,00

4726MACARRÃO TIPO PENNE, produto fermentado obtidopelo amassamento da farinha de trigo

PCT 0 0,00 204 0 0 204 0 0 0 663,00 0,00 0,00 663,00 0,00 0,000,00 663,00 0,00 0,00

1078 Macaxeira de 1ª Qualidade KG 0 0,00 537 0 0 537 0 0 0 1.074,00 0,00 0,00 1.074,00 0,00 0,000,00 1.074,00 0,00 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

4822MACAXEIRA, in natura, de boa qualidade, fresca ecom casca inteira, não fibrosa, isenta de umidade

KG 0 0,00 2.247 0 0 2.247 0 0 0 4.494,00 0,00 0,00 4.494,00 0,00 0,000,00 4.494,00 0,00 0,00

7858 MANCAL UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 315,15 0,00 0,00 315,15 0,00 0,000,00 315,15 0,00 0,00

639 MANGA TOMMY KG 0 0,00 230 0 0 230 0 0 0 550,90 0,00 0,00 550,90 0,00 0,000,00 550,90 0,00 0,00

1462MANGUEIRA EM PVC, REFORÇO COM FIOSPOLIESTER, FLEXÍVEL, MEDINDO NO MÍNIMO30MT - .

CX 0 0,00 57 0 0 47 0 0 10 2.724,40 0,00 0,00 2.244,40 0,00 0,000,00 2.244,40 48,00 480,00

640 MARACUJÁ 1° QAULIDADE KG 0 0,00 755 0 0 755 0 0 0 4.228,00 0,00 0,00 4.228,00 0,00 0,000,00 4.228,00 0,00 0,00

877Marca texto fluorescente, ponta chanfrada c/ nomínimo 4mm, cores variadas.

UND 0 0,00 12 0 0 12 0 0 0 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,000,00 24,00 0,00 0,00

879 Massa de modelar com 12 unidades. CX 0 0,00 300 0 0 300 0 0 0 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,000,00 600,00 0,00 0,00

4933MATERIAIS/PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DECIMENTO E CONCRETO/Meio fio

M 0 0,00 200 0 0 200 0 0 0 3.860,00 0,00 0,00 3.860,00 0,00 0,000,00 3.860,00 0,00 0,00

1704MEIO FIO PRÉ-MOLDADO CONCRETO (0,12 X 0,30X 1,00 m

M³ 0 0,00 150 0 0 150 0 0 0 2.895,00 0,00 0,00 2.895,00 0,00 0,000,00 2.895,00 0,00 0,00

7786MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADOCOM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NOTRAÇO 1;3

M 0 0,00 165 0 0 165 0 0 0 3.184,50 0,00 0,00 3.184,50 0,00 0,000,00 3.184,50 0,00 0,00

641 MELANCIA 1 QUALIDADE KG 0 0,00 2.146,15 0 0 2.146,15 0 0 0 2.897,3025 0,00 0,00 2.897,3025 0,00 0,000,00 2.897,3025 0,00 0,00

7349 MELANCIA. KG 0 0,00 270 0 0 270 0 0 0 364,50 0,00 0,00 364,50 0,00 0,000,00 364,50 0,00 0,00

1085 Melão KG 0 0,00 130 0 0 130 0 0 0 243,10 0,00 0,00 243,10 0,00 0,000,00 243,10 0,00 0,00

5246 MEMORIA DDR3 4GB UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 190,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,000,00 190,00 0,00 0,00

6928 MEMORIA DE SUPRIMENTO EPSON UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 160,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,000,00 160,00 0,00 0,00

1284 MEMÓRIA KINGSTON DDR3 4GB UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 199,00 0,00 0,00 199,00 0,00 0,000,00 199,00 0,00 0,00

3277MILHO VERDE EM CONSERVA EMBALAGEMPRIMARIA LATA COM 200GRAMAS

UND 0 0,00 7.500 0 0 7.500 0 0 0 17.999,997 0,00 0,00 17.999,997 0,00 0,000,00 17.999,997 0,00 0,00

7453 MILHO VERDE EM CONSERVA. UND 0 0,00 700 0 0 700 0 0 0 1.680,00 0,00 0,00 1.680,00 0,00 0,000,00 1.680,00 0,00 0,00

4747MILHO VERDE EM CONSERVA. embalagem primária:lata com 200g.

UND 0 0,00 8.250 0 0 8.250 0 0 0 19.800,00 0,00 0,00 19.800,00 0,00 0,000,00 19.800,00 0,00 0,00

8127 MOLA LAMINADA 1400 UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 8.608,32 0,00 0,00 8.608,32 0,00 0,000,00 8.608,32 0,00 0,00

8128 MOLA LAMINADA 1500 UND 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 11.210,40 0,00 0,00 11.210,40 0,00 0,000,00 11.210,40 0,00 0,00

8129 MOLA LAMINADA 1600 UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 7.777,44 0,00 0,00 7.777,44 0,00 0,000,00 7.777,44 0,00 0,00

2171 MOTOR DE PARTIDA UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 3.009,26 0,00 0,00 3.009,26 0,00 0,000,00 3.009,26 0,00 0,00

1286 MOUSE OPTICO USB UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 26,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,000,00 26,00 0,00 0,00

1291 ÓLEO DE SOJA 900ML UND 0 0,00 1.755 0 0 1.755 0 0 0 10.705,50 0,00 0,00 10.705,50 0,00 0,000,00 10.705,50 0,00 0,00

2266 ÓLEO DIESEL B S-10 LT 0 0,00 449.048,713 0 0 449.048,713 0 0 0 2.048.196,5743 0,00 0,00 2.048.196,5739 0,00 0,000,00 2.048.196,5739 0,00 0,00

6999 ÓLEO EXTRA TURBO BB20L UND 0 0,00 14 0 0 14 0 0 0 3.626,00 0,00 0,00 3.626,00 0,00 0,000,00 3.626,00 0,00 0,00

7020 ÓLEO GL 5 140 BB20L UND 0 0,00 11 0 0 11 0 0 0 3.190,00 0,00 0,00 3.190,00 0,00 0,000,00 3.190,00 0,00 0,00

4327 OLEO HYDRA 68 BB UND 0 0,00 6 0 0 6 0 0 0 1.860,00 0,00 0,00 1.860,00 0,00 0,000,00 1.860,00 0,00 0,00

5624 OLEO LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 20L LT 0 0,00 22 0 0 22 0 0 0 5.698,00 0,00 0,00 5.698,00 0,00 0,000,00 5.698,00 0,00 0,00

5627 OLEO LUBRAX SAE 68 LT 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 1.550,00 0,00 0,00 1.550,00 0,00 0,000,00 1.550,00 0,00 0,00

5625 OLEO LUBRAX SAE 90 20L LT 0 0,00 8 0 0 8 0 0 0 2.816,00 0,00 0,00 2.816,00 0,00 0,000,00 2.816,00 0,00 0,00

7980 OLEO LUBRAX TRM 4- 90 BB 20L UND 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 1.760,00 0,00 0,00 1.760,00 0,00 0,000,00 1.760,00 0,00 0,00

3284 OLEO LUBRAXX SAE 140 BB 20L UND 0 0,00 16 0 0 16 0 0 0 4.640,00 0,00 0,00 4.640,00 0,00 0,000,00 4.640,00 0,00 0,00

7843 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 68 20L BD 0 0,00 6 0 0 6 0 0 0 1.860,00 0,00 0,00 1.860,00 0,00 0,000,00 1.860,00 0,00 0,00

7841 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 20L BD 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 1.408,00 0,00 0,00 1.408,00 0,00 0,000,00 1.408,00 0,00 0,00

7021 ÓLEO TOP TURBO BB20L UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 1.196,00 0,00 0,00 1.196,00 0,00 0,000,00 1.196,00 0,00 0,00

7022 ÓLEO TURBO VIGOROS BB20L UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 1.264,00 0,00 0,00 1.264,00 0,00 0,000,00 1.264,00 0,00 0,00

1292 OVOS DE GALINHA DZ 0 0,00 9.199 0 0 9.199 0 0 0 30.544,50 0,00 0,00 30.544,50 0,00 0,000,00 30.544,50 0,00 0,00

460 OVOS DO SÍTIO BRANCO DZ 0 0,00 1.560 0 0 1.560 0 0 0 8.938,80 0,00 0,00 8.938,80 0,00 0,000,00 8.938,80 0,00 0,00

1463PÁ DE LIXO DE AÇO GALVANIZADO COM CABO DEMADEIRA LONGO - .

UND 0 0,00 62 0 0 37 0 0 25 130,20 0,00 0,00 77,70 0,00 0,000,00 77,70 2,10 52,50

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PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

1464PÁ DE PLÁSTICO PARA LIXO COM FORMATO EM L,CABO EM CHAPA DE METAL COM CAPA PLÁSTICAE ROSCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 90C

UND 0 0,00 172 0 0 142 0 0 30 462,80 0,00 0,00 390,80 0,00 0,000,00 390,80 2,40 72,00

880 Palito para churrasco, pacote com 100 unidades. PCT 0 0,00 15 0 0 0 0 0 15 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 2,00 30,00

881 Palito para picolé, pacote com 100 unidades. PCT 0 0,00 20 0 0 0 0 0 20 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1,60 32,00

1471PANO DE CHÃO TIPO SACO, ALGODÃO ALVEJADODE ALTO PODER DE ABSORÇÃO, MEDINDO NOMÍNIMO 55 X 75CM - .

UND 0 0,00 566 0 0 466 0 0 100 682,80 0,00 0,00 582,80 0,00 0,000,00 582,80 1,00 100,00

1472PANO DE PRATO, COM MEDIDA APROXIMADA DE40X60, COM ACABAMENTO NAS

UND 0 0,00 534 0 0 434 0 0 100 638,00 0,00 0,00 538,00 0,00 0,000,00 538,00 1,00 100,00

4734PÃO FRANCÊS, 50 gramas. Produto obtido pelacocção

KG 0 0,00 5.026,509 0 0 5.026,509 0 0 0 27.143,15 0,00 0,00 27.143,1486 0,00 0,000,00 27.143,1486 0,00 0,00

613 PÃO TIPO HOT DOG (PCT 10 UNIDADES) PCT 0 0,00 6.864,702 0 0 6.864,702 0 0 0 20.083,998 0,00 0,00 20.083,9956 0,00 0,000,00 20.083,9956 0,00 0,00

7464 PÃOZINHO DE MACAXEIRA CASEIRO KG 0 0,00 519 0 0 519 0 0 0 1.873,59 0,00 0,00 1.873,59 0,00 0,000,00 1.873,59 0,00 0,00

3698 PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMAS CX 0 0,00 19 0 0 19 0 0 0 4.940,00 0,00 0,00 4.940,00 0,00 0,000,00 4.940,00 0,00 0,00

882Papel A4 extra branco, material papel alcalino,aplicação impressora jato de tinta, resma com 500folhas.

RES 0 0,00 1.000 0 0 1.000 0 0 0 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,000,00 14.000,00 0,00 0,00

1473 PAPEL ALUMÍNIO, TAMANHO 30CM X 7,5M - . UND 0 0,00 156 0 0 131 0 0 25 327,00 0,00 0,00 277,00 0,00 0,000,00 277,00 2,00 50,00

883 Papel camurça, cores variadas. UND 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,000,00 45,00 0,00 0,00

884 Papel cartão branco liso 180g, com 50 folhas. PCT 0 0,00 10 0 0 0 0 0 10 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 7,20 72,00

885Papel cartão colorido (azul, rosa, verde, etc) 50x70180g, resma com 50 folhas.

PCT 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 117,50 0,00 0,00 117,50 0,00 0,000,00 117,50 0,00 0,00

887 Papel crepom cores variados, pacote com 10 folhas PCT 0 0,00 40 0 0 20 0 0 20 200,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,000,00 100,00 5,00 100,00

1475PAPEL HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA SIMPLES,PACOTE COM 4 ROLOS DE 30M CADA - .

PCT 0 0,00 6.120 0 0 6.120 0 0 0 4.284,00 0,00 0,00 4.284,00 0,00 0,000,00 4.284,00 0,00 0,00

4245 PAPEL LAMINADO SORTIDO UND 0 0,00 130 0 0 130 0 0 0 65,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,000,00 65,00 0,00 0,00

1476

PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL, INTERFOLHADO,DUAS DOBRAS, BRANCO OU CREME, TAMANHOAPROXIMADO 22 X 21CM, EM PCT COM 1000FOLH

PCT 0 0,00 1.106 0 0 506 0 0 600 7.636,00 0,00 0,00 3.496,00 0,00 0,000,00 3.496,00 6,90 4.140,00

1477PAPEL TOALHA EM ROLO, PICOTADO, BRANCO,FOLHA DUPLA, ROLO MEDINDO ENTRE 19 X 22CMA 22 X 20CM - .

UND 0 0,00 162 0 0 162 0 0 0 477,50 0,00 0,00 477,50 0,00 0,000,00 477,50 0,00 0,00

7229 PARAFUSO 3/4 2X UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.003,97 0,00 0,00 1.003,97 0,00 0,000,00 1.003,97 0,00 0,00

7861 PARAFUSOS UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 138,92 0,00 0,00 138,92 0,00 0,000,00 138,92 0,00 0,00

4934 Paralelepípedo granitico (com frete) UND 0 0,00 17.750 0 0 17.750 0 0 0 18.637,50 0,00 0,00 18.637,50 0,00 0,000,00 18.637,50 0,00 0,00

892 Pasta aba elástico ofício lombo 5,5cm UND 0 0,00 110 0 0 0 0 0 110 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 2,40 264,00

893Pasta aba elastico ofício sem lombo, tamanho ofício,cores variadas.

UND 0 0,00 600 0 0 400 0 0 200 1.160,00 0,00 0,00 960,00 0,00 0,000,00 960,00 1,00 200,00

4671 PASTA AZ LOMBO LARGO POLYCART C 8590AC UND 0 0,00 30 0 0 30 0 0 0 495,00 0,00 0,00 495,00 0,00 0,000,00 495,00 0,00 0,00

157 PASTA AZ OFÍCIO UND 0 0,00 80 0 0 80 0 0 0 1.432,00 0,00 0,00 1.432,00 0,00 0,000,00 1.432,00 0,00 0,00

894Pasta AZ para ofício, larga luxo, forração em papelmonolúcido, formato 350x280x80mm.

UND 0 0,00 80 0 0 80 0 0 0 384,00 0,00 0,00 384,00 0,00 0,000,00 384,00 0,00 0,00

895Pasta catálogo, A4 com 100 envelopes plásticos, capade papelão recoberto com plástico, havendo no centroda parte inter

UND 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 234,00 0,00 0,00 234,00 0,00 0,000,00 234,00 0,00 0,00

896Pasta classificadora de papelão plástificado, comgrampo plástico, diversas cores.

UND 0 0,00 122 0 0 100 0 0 22 146,40 0,00 0,00 120,00 0,00 0,000,00 120,00 1,20 26,40

4147PASTA GRAMPO TRILHO POLIPROPILENOTAMANHO OFICIO

UND 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,000,00 75,00 0,00 0,00

7468 PASTA PARA ARMAZENAMENTO DE ARQUIVO UND 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 128,00 0,00 0,00 128,00 0,00 0,000,00 128,00 0,00 0,00

6092PASTA PARA ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOMORTO PLÁSTICO POLIONDA

UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 25,60 0,00 0,00 25,60 0,00 0,000,00 25,60 0,00 0,00

898 Pasta para arquivo. UND 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,000,00 350,00 0,00 0,00

4159 PASTA PLASTICA C/ELASTICO OFC. SORTDA ALA UND 0 0,00 300 0 0 300 0 0 0 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,000,00 300,00 0,00 0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: IC37-CXTR-29QX-TURE-VFPC Emitido em: 15/03/202220:10:08

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De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

900Pasta sanfonada de polipropileno com 12 divisórias,dimensão paroximada de 330 x A 240mm.

UND 0 0,00 10 0 0 0 0 0 10 25,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 2,56 25,60

901Pasta sanfonada de polipropileno com 31 divisóriasdimensão aproximada de 330 x A 240mm.

UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 220,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,000,00 220,00 0,00 0,00

902Pasta suspensa plastificada tamanho ofício, com visoretiqueta e grampo plastico.

UND 0 0,00 122 0 0 100 0 0 22 132,98 0,00 0,00 109,00 0,00 0,000,00 109,00 1,09 23,98

8132 PB ONIBUS UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 3.257,28 0,00 0,00 3.257,28 0,00 0,000,00 3.257,28 0,00 0,00

1478PEDRA OU PASTILHA SANITÁRIA, COM SUPORTE,COM APROXIMADAMENTE 30G - .

UND 0 0,00 330 0 0 330 0 0 0 261,00 0,00 0,00 261,00 0,00 0,000,00 261,00 0,00 0,00

2659 PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE 30G UND 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,000,00 14,00 0,00 0,00

903Pefurador de papel metalico 2 furos para no mínimo70 folhas, apoio em base de polipropileno, pinosperfuradores em aço

UND 0 0,00 15 0 0 15 0 0 0 585,00 0,00 0,00 585,00 0,00 0,000,00 585,00 0,00 0,00

4148 PENDRIVE 16GB UND 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 276,00 0,00 0,00 276,00 0,00 0,000,00 276,00 0,00 0,00

905 Pendrive 32 GB. UND 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 316,00 0,00 0,00 316,00 0,00 0,000,00 316,00 0,00 0,00

1479PENEIRA, CABO E ARO EM POLIPROPILENO, TELAEM NYLON, MEDINDO 10CM - .

UND 0 0,00 113 0 0 113 0 0 0 339,00 0,00 0,00 339,00 0,00 0,000,00 339,00 0,00 0,00

906Percevejo, material metal, tratamento superficialgalvanizado, tamanho 10mm, caixa com 100unidades.

CX 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,000,00 30,00 0,00 0,00

7688 PERFIL DE ALUMINIO FRONTAL DE 1,40 MT PCT 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 183,82 0,00 0,00 183,82 0,00 0,000,00 183,82 0,00 0,00

7689 PERFIL DE ALUMINIO FRONTAL DE 1,50 MT PCT 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 187,60 0,00 0,00 187,60 0,00 0,000,00 187,60 0,00 0,00

7690 PERFIL DE ALUMÍNIO FRONTAL DE 1,60 MT PCT 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 195,72 0,00 0,00 195,72 0,00 0,000,00 195,72 0,00 0,00

7691 PERFIL DE ALUMÍNIO FRONTAL DE 1,80 MT PCT 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 215,28 0,00 0,00 215,28 0,00 0,000,00 215,28 0,00 0,00

907Perfurador papel em metal, perfuração de no mínimo20 folhas, funcionamento manual com 2 furos.

UND 0 0,00 13 0 0 0 0 0 13 102,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 7,90 102,70

6976PERFURADOR PAPEL EM METAL,PERFURAÇÃODE NO MÍNIMO 20 FOLHAS.

UND 0 0,00 25 0 0 25 0 0 0 508,50 0,00 0,00 508,50 0,00 0,000,00 508,50 0,00 0,00

908Pilha tipo alcalina, palito AAA, acondicionada emblister contendo 4 unidades, 1,5v.

PCT 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 47,00 0,00 0,00 47,00 0,00 0,000,00 47,00 0,00 0,00

909Pilha tipo alcalina, pequena AA, acondicionada emblister contendo 4 unidades, 1,5v.

PCT 0 0,00 16 0 0 10 0 0 6 67,20 0,00 0,00 39,00 0,00 0,000,00 39,00 4,70 28,20

440 PIMENTÃO KG 0 0,00 412 0 0 412 0 0 0 1.577,96 0,00 0,00 1.577,96 0,00 0,000,00 1.577,96 0,00 0,00

642 PIMENTÃO VERDE KG 0 0,00 275,5 0 0 275,5 0 0 0 1.055,195 0,00 0,00 1.055,195 0,00 0,000,00 1.055,195 0,00 0,00

910 Pincel Chato n° 04 UND 0 0,00 30 0 0 30 0 0 0 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,000,00 24,00 0,00 0,00

911 Pincel Chato n° 08 UND 0 0,00 30 0 0 30 0 0 0 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,000,00 24,00 0,00 0,00

912 Pincel Chato n° 10 UND 0 0,00 52 0 0 40 0 0 12 46,80 0,00 0,00 36,00 0,00 0,000,00 36,00 0,90 10,80

913 Pincel Chato n° 16 UND 0 0,00 40 0 0 40 0 0 0 48,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,000,00 48,00 0,00 0,00

914 Pincel Chato n° 22 UND 0 0,00 40 0 0 40 0 0 0 68,00 0,00 0,00 68,00 0,00 0,000,00 68,00 0,00 0,00

1511PIPOQUEIRA, MATERIAL EM ALUMÍNIO, COMCAPACIDADE DE NO MÍNIMO 5LT - .

UND 0 0,00 59 0 0 59 0 0 0 1.548,50 0,00 0,00 1.548,50 0,00 0,000,00 1.548,50 0,00 0,00

4955PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO 20X10X6,35MPA

M² 0 0,00 250 0 0 250 0 0 0 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,000,00 13.000,00 0,00 0,00

4658 PISTÃO COMPLETO PÇ 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 615,00 0,00 0,00 615,00 0,00 0,000,00 615,00 0,00 0,00

7175 PISTÃO MOTOR UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 2.462,40 0,00 0,00 2.462,40 0,00 0,000,00 2.462,40 0,00 0,00

4151PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDEPROFISSIONAL BIVOLT

UND 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 220,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,000,00 220,00 0,00 0,00

4150PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA PONTACOM ISOLANTE TÉRMICO 100W

UND 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 194,00 0,00 0,00 194,00 0,00 0,000,00 194,00 0,00 0,00

1770 PIVO DO BRAÇO OSCILANTE UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 461,40 0,00 0,00 461,40 0,00 0,000,00 461,40 0,00 0,00

7311 PLACA DE FREIO UND 0 0,00 7 0 0 7 0 0 0 3.690,92 0,00 0,00 3.690,92 0,00 0,000,00 3.690,92 0,00 0,00

5843 PLACA FONTE MONITOR UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 190,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,000,00 190,00 0,00 0,00

7874 PLACA PRINCIPAL BROTHER COM SENSOR UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,000,00 450,00 0,00 0,00

5035 Plafon plastico branco com soquete E-27 UND 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,000,00 60,00 0,00 0,00

2174 PLATOR DA EMBREAGEM UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 3.162,75 0,00 0,00 3.162,75 0,00 0,000,00 3.162,75 0,00 0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: IC37-CXTR-29QX-TURE-VFPC Emitido em: 15/03/202220:10:08

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

7676 PNEU 10.00/20 TORNEL UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 10.880,00 0,00 0,00 10.880,00 0,00 0,000,00 10.880,00 0,00 0,00

3072 PNEU 1000/20 UND 0 0,00 74 0 0 74 0 0 0 97.484,00 0,00 0,00 97.484,00 0,00 0,000,00 97.484,00 0,00 0,00

6621 PNEU 14.00/24 12L UND 0 0,00 15 0 0 15 0 0 0 30.767,00 0,00 0,00 30.767,00 0,00 0,000,00 30.767,00 0,00 0,00

7673 PNEU 14.00/24 12L SUPERGUIDER UND 0 0,00 19 0 0 19 0 0 0 51.474,00 0,00 0,00 51.474,00 0,00 0,000,00 51.474,00 0,00 0,00

6618 PNEU 14.9/28 12 LONAS UND 0 0,00 9 0 0 9 0 0 0 17.282,00 0,00 0,00 17.282,00 0,00 0,000,00 17.282,00 0,00 0,00

350 PNEU 17.5/25 12L UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 5.996,00 0,00 0,00 5.996,00 0,00 0,000,00 5.996,00 0,00 0,00

6900 PNEU 17.5/25 12L.. UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 11.992,00 0,00 0,00 11.992,00 0,00 0,000,00 11.992,00 0,00 0,00

7674 PNEU 17.525/25 SUPERGUIDER UND 0 0,00 18 0 0 18 0 0 0 58.780,00 0,00 0,00 58.780,00 0,00 0,000,00 58.780,00 0,00 0,00

6622 PNEU 18.4/34 12L UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 6.110,00 0,00 0,00 6.110,00 0,00 0,000,00 6.110,00 0,00 0,00

7677 PNEU 18.4/34 SUPERGIDER UND 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 15.275,00 0,00 0,00 15.275,00 0,00 0,000,00 15.275,00 0,00 0,00

6898 PNEU 215/75 R17,5 UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 6.650,00 0,00 0,00 6.650,00 0,00 0,000,00 6.650,00 0,00 0,00

180 PNEU 215/75 R17,5 AGS UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 6.650,00 0,00 0,00 6.650,00 0,00 0,000,00 6.650,00 0,00 0,00

6623 PNEU 215/75 R17.5 AGS UND 0 0,00 30 0 0 30 0 0 0 19.950,00 0,00 0,00 19.950,00 0,00 0,000,00 19.950,00 0,00 0,00

4204 PNEU 275/80 R 22,5 UND 0 0,00 41 0 0 41 0 0 0 64.285,00 0,00 0,00 64.285,00 0,00 0,000,00 64.285,00 0,00 0,00

7675 PNEU 275/80 R 22.5 UNIROYAL UND 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 6.625,00 0,00 0,00 6.625,00 0,00 0,000,00 6.625,00 0,00 0,00

178 PNEU 275/80 R22,5 AGS UND 0 0,00 8 0 0 8 0 0 0 10.600,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,000,00 10.600,00 0,00 0,00

6896 PNEU 275/80 R22.5 UND 0 0,00 30 0 0 30 0 0 0 39.750,00 0,00 0,00 39.750,00 0,00 0,000,00 39.750,00 0,00 0,00

6616 PNEU 275/80 R22.5 AGS UND 0 0,00 33 0 0 33 0 0 0 64.341,00 0,00 0,00 64.341,00 0,00 0,000,00 64.341,00 0,00 0,00

6619 PNEU 900/20 SIMPLES UND 0 0,00 28 0 0 28 0 0 0 25.060,00 0,00 0,00 25.060,00 0,00 0,000,00 25.060,00 0,00 0,00

5167 POLIA DO VIRABREQUIM UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 2.818,48 0,00 0,00 2.818,48 0,00 0,000,00 2.818,48 0,00 0,00

7860 PORCAS UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 344,12 0,00 0,00 344,12 0,00 0,000,00 344,12 0,00 0,00

4281 PORCAS P/CARRO PÇ 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.728,00 0,00 0,00 1.728,00 0,00 0,000,00 1.728,00 0,00 0,00

5434PORTA EM MADEIRA ALMOFADA 0,60X2,10COMPLETA

UND 0 0,00 7 0 0 7 0 0 0 643,23 0,00 0,00 643,23 0,00 0,000,00 643,23 0,00 0,00

916Porta lápis/clips/lembrete poliestireno, com simensõesaproximadas de 228x65x90, cor cristal.

UND 0 0,00 12 0 0 0 0 0 12 46,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 3,90 46,80

1480PORTA PAPEL HIGIÊNICO FABRICADO EMPLÁSTICO ABS, PARA PAPEL EM ROLO DE 300METROS, COR BRANCA. - .

UND 0 0,00 164 0 0 164 0 0 0 2.278,40 0,00 0,00 2.278,40 0,00 0,000,00 2.278,40 0,00 0,00

1481

PORTA PAPEL TOALHA INTERCALADO FABRICADOEM PLÁSTICO ABS, NA COR BRANCA,SUPORTANDO FOLHAS DE APROXIMADAMENTE22X21CM -

UND 0 0,00 391 0 0 391 0 0 0 3.642,00 0,00 0,00 3.642,00 0,00 0,000,00 3.642,00 0,00 0,00

8015 PORTA PAPEL TOALHA INTERF. BRANCO 22X21CM UND 0 0,00 6 0 0 6 0 0 0 114,00 0,00 0,00 114,00 0,00 0,000,00 114,00 0,00 0,00

4152PRANCHETA DE MÃO TIPO MADEIRA TAMANHOOFÍCIO

UND 0 0,00 42 0 0 25 0 0 17 130,20 0,00 0,00 77,50 0,00 0,000,00 77,50 3,10 52,70

4790PRATO DE VIDRO RASO TRANSPARENTE 22, 2X2CM

UND 0 0,00 202 0 0 172 0 0 30 927,40 0,00 0,00 786,40 0,00 0,000,00 786,40 4,70 141,00

984 PRIMER EPOXI UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 61,88 0,00 0,00 61,88 0,00 0,000,00 61,88 0,00 0,00

6637 PROCESSADOR CORE 13 UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 799,00 0,00 0,00 799,00 0,00 0,000,00 799,00 0,00 0,00

7471 PROCESSADOR CORE 15 8400 UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.099,00 0,00 0,00 1.099,00 0,00 0,000,00 1.099,00 0,00 0,00

6163 PUBLICAÇÃO DOU UND 0 0,00 3 0 0 3 0 0 0 1.977,77 0,00 0,00 1.977,77 0,00 0,000,00 1.977,77 0,00 0,00

4160 QUADRO DE AVISO CORT. 1,20X0,90 CORTIART UND 0 0,00 30 0 0 30 0 0 0 2.625,00 0,00 0,00 2.625,00 0,00 0,000,00 2.625,00 0,00 0,00

3651 QUEBRA CABEÇA COM 24 PEÇAS UND 0 0,00 200 0 0 150 0 0 50 960,00 0,00 0,00 720,00 0,00 0,000,00 720,00 4,80 240,00

1752 RADIADOR UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 11.813,04 0,00 0,00 11.813,04 0,00 0,000,00 11.813,04 0,00 0,00

5029 Reator externo p/ lâmpada vapor sódio 70w UND 0 0,00 145 0 0 145 0 0 0 7.168,00 0,00 0,00 7.168,00 0,00 0,000,00 7.168,00 0,00 0,00

5027 Reator externo para lâmpada vapor de metálico 250w UND 0 0,00 67 0 0 67 0 0 0 4.466,30 0,00 0,00 4.466,30 0,00 0,000,00 4.466,30 0,00 0,00

7492 REATOR RVMTE400A226-SONMET UND 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 5.495,00 0,00 0,00 5.495,00 0,00 0,000,00 5.495,00 0,00 0,00

7493 REATOR RVSE70A226-SON UND 0 0,00 85 0 0 85 0 0 0 5.941,50 0,00 0,00 5.941,50 0,00 0,000,00 5.941,50 0,00 0,00

7465 RECARGA BROTHER UND 0 0,00 58 0 0 58 0 0 0 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 0,000,00 2.900,00 0,00 0,00

1272 RECARGA DE TONER BROTHER UND 0 0,00 8 0 0 8 0 0 0 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,000,00 400,00 0,00 0,00

1273 RECARGA DE TONER HP UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,000,00 250,00 0,00 0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: IC37-CXTR-29QX-TURE-VFPC Emitido em: 15/03/202220:10:08

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

1274 RECARGA DE TONER SAMSUNG UND 0 0,00 18 0 0 18 0 0 0 1.420,00 0,00 0,00 1.420,00 0,00 0,000,00 1.420,00 0,00 0,00

5845 RECARGA HP UND 0 0,00 3 0 0 3 0 0 0 135,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,000,00 135,00 0,00 0,00

7798 RECARGA PARA TONER DE IMPRESSORA UND 0 0,00 94 0 0 94 0 0 0 4.700,00 0,00 0,00 4.700,00 0,00 0,000,00 4.700,00 0,00 0,00

8094 REDE BASQUETE UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 81,98 0,00 0,00 81,98 0,00 0,000,00 81,98 0,00 0,00

8092 REDE FUTSAL FIO 4 PP UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 811,98 0,00 0,00 811,98 0,00 0,000,00 811,98 0,00 0,00

8093 REDE VÔLEI 2 FAIXAS UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 273,98 0,00 0,00 273,98 0,00 0,000,00 273,98 0,00 0,00

920Refil para pistola de cola quente, bastão 8mmx30cm,pacote com 1kg.

PCT 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 229,00 0,00 0,00 229,00 0,00 0,000,00 229,00 0,00 0,00

7533Refletores Micro Led Smd ECO 50w Branco Frio Osrefletores LED são ideais para retrofit dos refletores deluz halogena

UND 0 0,00 300 0 0 300 0 0 0 13.470,00 0,00 0,00 13.470,00 0,00 0,000,00 13.470,00 0,00 0,00

921Régua escritório, material plástico transparente,comprimento 30cm.

UND 0 0,00 212 0 0 200 0 0 12 84,80 0,00 0,00 80,00 0,00 0,000,00 80,00 0,40 4,80

1533RELÊ FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNOBIVOLT 1000W, DE CONECTOR, SEM BASE

UND 0 0,00 90 0 0 90 0 0 0 1.669,50 0,00 0,00 1.669,50 0,00 0,000,00 1.669,50 0,00 0,00

2982 REPARO DE MANGA DE EIXO UND 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 5.372,32 0,00 0,00 5.372,32 0,00 0,000,00 5.372,32 0,00 0,00

3054 REPARO MANGA DE EIXO UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 366,96 0,00 0,00 366,96 0,00 0,000,00 366,96 0,00 0,00

2977 RESFRIADOR DE AR DO MOTOR UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.029,22 0,00 0,00 1.029,22 0,00 0,000,00 1.029,22 0,00 0,00

7856 RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 28,40 0,00 0,00 28,40 0,00 0,000,00 28,40 0,00 0,00

7832 RETENTOR VIRABREQUIM UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 3.304,80 0,00 0,00 3.304,80 0,00 0,000,00 3.304,80 0,00 0,00

7930 ROÇADEIRA COM MOTOR A GASOLINA 32CC UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.368,50 0,00 0,00 1.368,50 0,00 0,000,00 1.368,50 0,00 0,00

1485

RODO PLÁSTICO COM BORRACHA DUPLAMEDINDO NO MÍNIMO 40CM, COM CABO EMCHAPA E METAL COM CAPA PLÁSTICA E ROSCA.- .

BD 0 0,00 266 0 0 266 0 0 0 1.031,60 0,00 0,00 1.031,60 0,00 0,000,00 1.031,60 0,00 0,00

1486RODO PLÁSTICO COM BORRACHA DUPLAMEDINDO NO MÍNIMO 60CM, COM CABO EMCHAPA E METAL COM CAPA PLÁSTICA E ROSCA - .

UND 0 0,00 104 0 0 104 0 0 0 520,00 0,00 0,00 520,00 0,00 0,000,00 520,00 0,00 0,00

2173 ROLAMENTO DA EMBREAGEM UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 2.050,28 0,00 0,00 2.050,28 0,00 0,000,00 2.050,28 0,00 0,00

1746 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 288,46 0,00 0,00 288,46 0,00 0,000,00 288,46 0,00 0,00

7182 ROLAMENTO EXT UND 0 0,00 3 0 0 3 0 0 0 793,59 0,00 0,00 793,59 0,00 0,000,00 793,59 0,00 0,00

7838 ROLAMENTO INTERNO DO CUBO DA RODA UND 0 0,00 3 0 0 3 0 0 0 922,32 0,00 0,00 922,32 0,00 0,000,00 922,32 0,00 0,00

7306 ROLETE D6D UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 1.814,74 0,00 0,00 1.814,74 0,00 0,000,00 1.814,74 0,00 0,00

7462 ROLO DE BARBANTE ( GRANDE ) UND 0 0,00 30 0 0 30 0 0 0 390,00 0,00 0,00 390,00 0,00 0,000,00 390,00 0,00 0,00

7463 ROLO DE LÃ ( GRANDE ) UND 0 0,00 40 0 0 40 0 0 0 720,00 0,00 0,00 720,00 0,00 0,000,00 720,00 0,00 0,00

5223 ROLO FUSOR BROTHER UND 0 0,00 7 0 0 7 0 0 0 1.260,00 0,00 0,00 1.260,00 0,00 0,000,00 1.260,00 0,00 0,00

5844 ROLO PRESSOR UND 0 0,00 7 0 0 7 0 0 0 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00 0,00 0,000,00 1.120,00 0,00 0,00

1275 ROTEADOR ACSSE POINT INTELBRAS UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00 0,00 0,000,00 1.120,00 0,00 0,00

7711 ROTEADOR R301K UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 360,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,000,00 360,00 0,00 0,00

1487SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO,PACOTE C/ 5 UND DE 200G - .

UND 0 0,00 270 0 0 270 0 0 0 810,00 0,00 0,00 810,00 0,00 0,000,00 810,00 0,00 0,00

1489SABÃO EM PÓ PARA LIMPEZA PESADA, EMEMBALGAEM DE 500G. - .

UND 0 0,00 7.730 0 0 2.650 0 0 5.080 7.729,20 0,00 0,00 2.649,20 0,00 0,000,00 2.649,20 1,00 5.080,00

1490SABONETE ANTIBACTERICIDA COM 90GFRAGRÂNCIA SUAVE EMBALAGEM INDIVIDUAL - .

UND 0 0,00 40 0 0 0 0 0 40 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 12,00 480,00

1491

SABONETE CREMOSO PARA AS MÃOS, REFIL.PARA SABONETEIRA DOSADORA, EMFRAGRÂNCIA ERVA DOCE, EMBALADO EM CAIXADE 8000ML -

UND 0 0,00 134 0 0 84 0 0 50 482,40 0,00 0,00 302,40 0,00 0,000,00 302,40 3,60 180,00

1492SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO COMRESERVATÓRIO DE 900ML, FABRICADO EMPLÁSTICO ABS, NA COR BRANCA - .

UND 0 0,00 72 0 0 72 0 0 0 981,00 0,00 0,00 981,00 0,00 0,000,00 981,00 0,00 0,00

5446 SABONETEIRA PLÁSTICA P/BANHEIRO UND 0 0,00 12 0 0 12 0 0 0 144,00 0,00 0,00 144,00 0,00 0,000,00 144,00 0,00 0,00

1375 SACO P/LIXO 100lt UND 0 0,00 400 0 0 400 0 0 0 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,000,00 4.800,00 0,00 0,00

2215SACO PLAS. P/ LIXO, PRETO, C/100UND63CMX80CM

UND 0 0,00 78 0 0 78 0 0 0 499,80 0,00 0,00 499,80 0,00 0,000,00 499,80 0,00 0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: IC37-CXTR-29QX-TURE-VFPC Emitido em: 15/03/202220:10:08

Página 15 de 18

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

922Saco plástico A4 com 4 furos, pacote com 50unidades.

PCT 0 0,00 1.800 0 0 300 0 0 1.500 5.400,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,000,00 900,00 3,00 4.500,00

2214 SACO PLASTICO PARA LIXO, PRETO C/100 UND UND 0 0,00 120 0 0 70 0 0 50 753,00 0,00 0,00 453,00 0,00 0,000,00 453,00 6,00 300,00

1508SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO,RESISTENTE, FABRICADO COM MATERIALVIRGEM, EM POLIETILENO REFORÇADO, 20LT

PCT 0 0,00 1.092 0 0 542 0 0 550 4.429,9998 0,00 0,00 2.504,9998 0,00 0,000,00 2.504,9998 3,50 1.925,00

1509SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO,RESISTENTE, FABRICADO COM MATERIALVIRGEM, EM POLIETILENO REFORÇADO, 50L7

PCT 0 0,00 234 0 0 134 0 0 100 2.488,9999 0,00 0,00 998,9999 0,00 0,000,00 998,9999 14,90 1.490,00

4837

SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO,RESISTENTE, FABRICADO COM MATERIALVIRGEM, EM POLIETILENO REFORÇADO, 63X8030L

UND 0 0,00 15 0 0 15 0 0 0 195,00 0,00 0,00 195,00 0,00 0,000,00 195,00 0,00 0,00

1493

SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO,RESISTENTE, FABRICADO COM MATERIALVIRGEM, EM POLIETILENO REFORÇADO, COM 7MICRONS DE ES

PCT 0 0,00 605 0 0 105 0 0 500 7.365,00 0,00 0,00 1.365,00 0,00 0,000,00 1.365,00 12,00 6.000,00

1494SACOLA PLÁSTICA DE APROXIMADAMENTE50X70CM, COM ALÇA E FUNDO RESISTENTE,EMBALADA EM PACOTE COM 5KG - .

PCT 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 29,80 0,00 0,00 29,80 0,00 0,000,00 29,80 0,00 0,00

5447 SACOLA PLÁSTICA TRAD. BCA 60X70KG PCT 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 640,00 0,00 0,00 640,00 0,00 0,000,00 640,00 0,00 0,00

615 SAL REFINADO KG 0 0,00 260 0 0 260 0 0 0 182,00 0,00 0,00 182,00 0,00 0,000,00 182,00 0,00 0,00

6675 SEMI EIXO COMP. ESQ. UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 10.332,00 0,00 0,00 10.332,00 0,00 0,000,00 10.332,00 0,00 0,00

7459 SEMI EIXO TRS COMP UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 2.971,48 0,00 0,00 2.971,48 0,00 0,000,00 2.971,48 0,00 0,00

2439 SERVO DE FREIO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.910,16 0,00 0,00 1.910,16 0,00 0,000,00 1.910,16 0,00 0,00

5085Solvente WBS 494 - RENNER ou Diluente NR.951 ousimilar

LT 0 0,00 115 0 0 115 0 0 0 1.309,85 0,00 0,00 1.309,85 0,00 0,000,00 1.309,85 0,00 0,00

8131 SOPORTE MOLA DIR UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 1.513,52 0,00 0,00 1.513,52 0,00 0,000,00 1.513,52 0,00 0,00

6505 SR31 KIT REVISÃO H 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.418,40 0,00 0,00 1.418,40 0,00 0,000,00 1.418,40 0,00 0,00

1495

SUPORTE DE PLÁSTICO PARA COPODESCARTÁVEL DE 200ML, COM TAMPA PLÁSTICAOU ACRÍLICO, COM PERFURAÇÃO PARA 4PARAFUSOS PARA

PCT 0 0,00 77 0 0 77 0 0 0 1.536,80 0,00 0,00 1.536,80 0,00 0,000,00 1.536,80 0,00 0,00

7855 SUPORTE DO FILTRO DE COMBÚSTIVEL UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 73,15 0,00 0,00 73,15 0,00 0,000,00 73,15 0,00 0,00

8130 SUPORTE MOLA TZ UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 1.513,52 0,00 0,00 1.513,52 0,00 0,000,00 1.513,52 0,00 0,00

5242 SWITCH 08 PORTAS UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 190,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,000,00 190,00 0,00 0,00

1496TÁBUA HIGIÊNICA DE VIDRO TEMPERADO,TRANSPARENTE PARA CORTES EM GERAL - .

UND 0 0,00 33 0 0 4 0 0 29 448,80 0,00 0,00 54,40 0,00 0,000,00 54,40 13,60 394,40

7313 TAMBOR DE FREIO EXT UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 455,61 0,00 0,00 455,61 0,00 0,000,00 455,61 0,00 0,00

7314 TAMBOR DE FREIO INT UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 390,51 0,00 0,00 390,51 0,00 0,000,00 390,51 0,00 0,00

7713 TAMPA DE ÓLEO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 54,86 0,00 0,00 54,86 0,00 0,000,00 54,86 0,00 0,00

7475 TAMPA DE VÁLVULAS UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.797,06 0,00 0,00 1.797,06 0,00 0,000,00 1.797,06 0,00 0,00

7357 TANGERINA KG 0 0,00 97 0 0 97 0 0 0 856,51 0,00 0,00 856,51 0,00 0,000,00 856,51 0,00 0,00

1497TAPETE ANTIDERRAPANTE, SUPERFÍCIE DEALGODÃO COM APOIO DE PVC, TAMANHOAPROXIMADO DE 50X80CM - .

UND 0 0,00 40 0 0 40 0 0 0 1.040,00 0,00 0,00 1.040,00 0,00 0,000,00 1.040,00 0,00 0,00

7486 TE ESGOTO DN 150MM PCT 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 1.645,00 0,00 0,00 1.645,00 0,00 0,000,00 1.645,00 0,00 0,00

1285 TECLADO MULTIMIDIA UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,000,00 60,00 0,00 0,00

923 Telas para pintura, tamanho variados. UND 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 470,00 0,00 0,00 470,00 0,00 0,000,00 470,00 0,00 0,00

4754TEMPERO PRONTO (COMINHO) misto completo(pimenta e cominho) em pó, contendo 100 gr

UND 0 0,00 1.000 0 0 1.000 0 0 0 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,000,00 800,00 0,00 0,00

1768 TENSOR DA CORREIA UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 2.729,49 0,00 0,00 2.729,49 0,00 0,000,00 2.729,49 0,00 0,00

4272 TERMINAL DE BARRA DE DIREÇÃO PÇ 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.306,01 0,00 0,00 1.306,01 0,00 0,000,00 1.306,01 0,00 0,00

6977TESOURA ESCOLAR DE PONTA ARREDONDADACAIXA COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES.

CX 0 0,00 40 0 0 0 0 0 40 1.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 28,90 1.156,00

925Tesoura escolar de ponta arredondada caixa com nomínimo 24 unidades.

CX 0 0,00 2 0 0 0 0 0 2 57,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 28,90 57,80

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: IC37-CXTR-29QX-TURE-VFPC Emitido em: 15/03/202220:10:08

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PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

3704 TESOURA ESCOLAR SEM PONTA UND 0 0,00 160 0 0 160 0 0 0 4.624,00 0,00 0,00 4.624,00 0,00 0,000,00 4.624,00 0,00 0,00

3709 TESOURA MULTIUSO 8 UND 0 0,00 200 0 0 200 0 0 0 780,00 0,00 0,00 780,00 0,00 0,000,00 780,00 0,00 0,00

924Tesoura multiuso em aço, inoxidavel de 21cm e 8polegadas, ponta arredondada, cabo em polipropileno.

UND 0 0,00 5 0 0 0 0 0 5 19,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 3,90 19,50

5076Tinta acrílica (fosca), misturada em máquina, coresespeciais, tons claros (marfim, pérola, etc.)

LT 0 0,00 15 0 0 15 0 0 0 1.723,35 0,00 0,00 1.723,35 0,00 0,000,00 1.723,35 0,00 0,00

5363 TINTA COLORIDAS EPSON UND 0 0,00 16 0 0 16 0 0 0 720,00 0,00 0,00 720,00 0,00 0,000,00 720,00 0,00 0,00

5079 Tinta emborrachada branca LT 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 1.399,00 0,00 0,00 1.399,00 0,00 0,000,00 1.399,00 0,00 0,00

5080 Tinta epóxi LT 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,000,00 600,00 0,00 0,00

7749 TINTA ESMALTE SINTÉRICO UND 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 289,50 0,00 0,00 289,50 0,00 0,000,00 289,50 0,00 0,00

7750 TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE UND 0 0,00 3 0 0 3 0 0 0 173,70 0,00 0,00 173,70 0,00 0,000,00 173,70 0,00 0,00

7600 Tinta guache CX 0 0,00 180 0 0 180 0 0 0 612,00 0,00 0,00 612,00 0,00 0,000,00 612,00 0,00 0,00

6105 TINTA GUACHE CORES VARIADAS 15MLX06UND CX 0 0,00 50 0 0 0 0 0 50 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 4,00 200,00

6096TINTA GUACHE CORES VARIAS CAIXA COM 6 UND250ML

CX 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,000,00 200,00 0,00 0,00

929Tinta para carimbo sem óleo, cores variadas, com 40ml.

UND 0 0,00 38 0 0 26 0 0 12 79,80 0,00 0,00 54,60 0,00 0,000,00 54,60 2,10 25,20

7800 TINTAS COLORIDAS CANON UND 0 0,00 11 0 0 11 0 0 0 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,000,00 550,00 0,00 0,00

5247 TINTAS COLORIDAS EPSON UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,000,00 500,00 0,00 0,00

1498TOALHA DE TECIDO PARA ROSTO, 100%ALGODÃO, MEDINDO ENTRE 41X60CM - .

UND 0 0,00 667 0 0 667 0 0 0 1.901,00 0,00 0,00 1.901,00 0,00 0,000,00 1.901,00 0,00 0,00

5044 Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10A UND 0 0,00 25 0 0 25 0 0 0 126,50 0,00 0,00 126,50 0,00 0,000,00 126,50 0,00 0,00

1111 Tomate de 1ª Qualidade KG 0 0,00 4.417 0 0 4.417 0 0 0 19.792,4999 0,00 0,00 19.792,4999 0,00 0,000,00 19.792,4999 0,00 0,00

643 TOMATE DE 1° QUALIDADE KG 0 0,00 749,49 0 0 749,49 0 0 0 3.372,7073 0,00 0,00 3.372,7073 0,00 0,000,00 3.372,7073 0,00 0,00

4319 TONER BROTHER UND 0 0,00 6 0 0 6 0 0 0 1.370,00 0,00 0,00 1.370,00 0,00 0,000,00 1.370,00 0,00 0,00

4554 TONER HP 12A UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,000,00 250,00 0,00 0,00

7758 TONER SAMSUNG D305 UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 310,00 0,00 0,00 310,00 0,00 0,000,00 310,00 0,00 0,00

4045 TUBO COMPRESSOR UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 707,62 0,00 0,00 707,62 0,00 0,000,00 707,62 0,00 0,00

7929TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2PBJE, DN-100MM

UND 0 0,00 160 0 0 160 0 0 0 65.120,00 0,00 0,00 65.120,00 0,00 0,000,00 65.120,00 0,00 0,00

1700TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE - PS1,PB, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR8890)

M 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 710,15 0,00 0,00 710,15 0,00 0,000,00 710,15 0,00 0,00

4931Tubo de concreto simples, classe- ps1, macho/femea,dn 400 mm, para aguas pluviais (nbr 8890)

UND 0 0,00 30 0 0 30 0 0 0 4.260,90 0,00 0,00 4.260,90 0,00 0,000,00 4.260,90 0,00 0,00

4930Tubo de concreto simples, classe- ps1, macho/femea,dn 600 mm, para aguas pluviais (nbr 8890)

M 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 0,000,00 3.800,00 0,00 0,00

7474 TUBO DO CONDENSADOR UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 702,41 0,00 0,00 702,41 0,00 0,000,00 702,41 0,00 0,00

7487 TUBO ESG PRIM BV 6M 100MM 11031030 TUB 0 0,00 55 0 0 55 0 0 0 5.164,50 0,00 0,00 5.164,50 0,00 0,000,00 5.164,50 0,00 0,00

7488 TUBO ESG PRIM BV 6M 150MM 10031501 TUB 0 0,00 40 0 0 40 0 0 0 9.676,00 0,00 0,00 9.676,00 0,00 0,000,00 9.676,00 0,00 0,00

4970 Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 100mm UND 0 0,00 500 0 0 500 0 0 0 39.950,00 0,00 0,00 39.950,00 0,00 0,000,00 39.950,00 0,00 0,00

4972 Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 50mm UND 0 0,00 300 0 0 300 0 0 0 11.970,00 0,00 0,00 11.970,00 0,00 0,000,00 11.970,00 0,00 0,00

7868 TURBO CH-4 15W40 B-20L UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 4.150,00 0,00 0,00 4.150,00 0,00 0,000,00 4.150,00 0,00 0,00

933Umedecedor de dedo, base plástica, utilizado paramanuseio de documentos 12g.

UND 0 0,00 47 0 0 25 0 0 22 70,50 0,00 0,00 37,50 0,00 0,000,00 37,50 1,50 33,00

8125 UNIDADE ALIMENTADORA UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 8.467,20 0,00 0,00 8.467,20 0,00 0,000,00 8.467,20 0,00 0,00

3194 UNIDADE DE LASER UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 640,00 0,00 0,00 640,00 0,00 0,000,00 640,00 0,00 0,00

4792

VASILHA, MATERIAL EM PLASTICO POLIETILENORESISTENTE PARA ARMAZENAMENTO DEALIMENTOS COM CAPACIDADE DE NO MINIMO3,5L

UND 0 0,00 78 0 0 28 0 0 50 441,60 0,00 0,00 141,60 0,00 0,000,00 141,60 6,00 300,00

4791VASILHA, MATERIAL EM PLASTICO POLIETILENO,RESISTENTE, PARA ARMAZENAMENTO DEALIMENTOS COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 1L

UND 0 0,00 53 0 0 3 0 0 50 212,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,000,00 12,00 4,00 200,00

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

1499

VASILHA, MATERIAL EM PLÁSTICO, POLIETILENO,RESISTENTE, PARA ARMAZENAMENTO DEALIMENTOS, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 5L

UND 0 0,00 135 0 0 105 0 0 30 669,00 0,00 0,00 525,00 0,00 0,000,00 525,00 4,80 144,00

1500

VASSOURA DE NYLON, MEDINDOAPROXIMADAMENTE 30CM, COM CABO EMCHAPA DE METAL COM CAPA PLÁSTICA E ROSCA- .

UND 0 0,00 415 0 0 385 0 0 30 1.245,00 0,00 0,00 1.155,00 0,00 0,000,00 1.155,00 3,00 90,00

1504VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA,TIPO PINDOBA

UND 0 0,00 805 0 0 705 0 0 100 1.344,00 0,00 0,00 1.164,00 0,00 0,000,00 1.164,00 1,80 180,00

1501

VASSOURA DE PÊLO SINTÉTICO, MEDINDOAPROXIMADAMENTE 30CM, TAFULHOSCOSTURADOS A ARAME, COM CABO REVESTIDOSEM PLÁSTICOS

UND 0 0,00 416 0 0 416 0 0 0 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 0,00 0,000,00 1.175,30 0,00 0,00

2385VASSOURA DE PIAÇAVA E CABO DE MADEIRATIPO GARI

UND 0 0,00 15 0 0 15 0 0 0 76,50 0,00 0,00 76,50 0,00 0,000,00 76,50 0,00 0,00

1502VASSOURA DE PIÇAVA, TAFULHOS COSTURADOSA ARAME, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDOEM PLÁSTICO - .

UND 0 0,00 586 0 0 536 0 0 50 1.992,7998 0,00 0,00 1.807,7998 0,00 0,000,00 1.807,7998 3,70 185,00

4453 Vassoura Piaçava UND 0 0,00 170 0 0 170 0 0 0 797,00 0,00 0,00 797,00 0,00 0,000,00 797,00 0,00 0,00

1503VASSOURÃO DE PIAÇAVA, TAFULHOSCOSTURADOS A ARAME, COM CABO DEMADEIRA, TIPO GARI - .

UND 0 0,00 132 0 0 117 0 0 15 684,90 0,00 0,00 608,40 0,00 0,000,00 608,40 5,10 76,50

1505VASSOURINHA PARA VASO SANITÁRIO COM CABOEM PLÁSTICO - .

UND 0 0,00 103 0 0 53 0 0 50 175,10 0,00 0,00 90,10 0,00 0,000,00 90,10 1,70 85,00

7019 VIDRO CEBRACE FLOAT 6.0M 3210X2400CZ M² 0 0,00 70,623 0 0 70,623 0 0 0 4.488,0917 0,00 0,00 4.488,0917 0,00 0,000,00 4.488,0917 0,00 0,00

7681VIDRO CEBRACE FLOAT 8.0MM 3210X2400MMINCOLOR

M² 0 0,00 23,37 0 0 23,37 0 0 0 2.000,0046 0,00 0,00 2.000,0046 0,00 0,000,00 2.000,0046 0,00 0,00

7682VIDRO CEBRACE REFLECTA 4.MM 3210X2200MMINCOLOR

M² 0 0,00 31,762 0 0 31,762 0 0 0 2.221,1167 0,00 0,00 2.221,1167 0,00 0,000,00 2.221,1167 0,00 0,00

7543 VIGA DO EIXO DIANTEIRO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 7.250,74 0,00 0,00 7.250,74 0,00 0,000,00 7.250,74 0,00 0,00

619 VINAGRE UND 0 0,00 140 0 0 140 0 0 0 238,00 0,00 0,00 238,00 0,00 0,000,00 238,00 0,00 0,00

7009 VIRABREQUIM UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.581,31 0,00 0,00 1.581,31 0,00 0,000,00 1.581,31 0,00 0,00

2445 VOLANTE MOTOR UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 1.746,95 0,00 0,00 1.746,95 0,00 0,000,00 1.746,95 0,00 0,00

4793 XICARA DE VIDRO TRANSPARENTE COM 240ML UND 0 0,00 60 0 0 60 0 0 0 264,00 0,00 0,00 264,00 0,00 0,000,00 264,00 0,00 0,00

Total Geral : 0,00 0,00 758.770,47 0 10 745.490,47 0 2 13.292,00 4.755.540,314 0,000 10,000 4.709.824,730 0,000 0,0000,000 4.709.824,730 45.725,584

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FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA

PREFEITO Mat.3292

Aquidabã(SE), 31 de Dezembro de 2021

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

1850ABAIXADOR DE LÍNGUA: espátula de madeira,descartável, formato convencional liso, superfície ebordas perfeitamente acab

PCT 0 0,00 342 0 0 342 0 0 0 1.586,88 0,00 0,00 1.586,88 0,00 0,000,00 1.586,88 0,00 0,00

2859 ACABAMENTO GRANA FINA JOG 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 187,00 0,00 0,00 187,00 0,00 0,000,00 187,00 0,00 0,00

1984ACABAMENTO GRANA FINA: para acabamento deresinas compostas, kit com 7 pontas diamantadas degranulometria fina e 1 broq

JOG 0 0,00 42 0 0 42 0 0 0 1.570,80 0,00 0,00 1.570,80 0,00 0,000,00 1.570,80 0,00 0,00

3629 ACEBROFILINA 10 MG 120ML XAROPE FRC 0 0,00 1.328 0 0 1.328 0 0 0 4.501,92 0,00 0,00 4.501,92 0,00 0,000,00 4.501,92 0,00 0,00

1308 ACEBROFILINAG 5MGML FR 120ML FRC 0 0,00 15 0 0 15 0 0 0 34,50 0,00 0,00 34,50 0,00 0,000,00 34,50 0,00 0,00

1328 ACICLOVIR 200 MG CPD CP 0 0,00 829 0 0 829 0 0 0 157,51 0,00 0,00 157,51 0,00 0,000,00 157,51 0,00 0,00

3991 ÁCIDO ACETIL SALICILICO 100MG COMPRIMIDO UND 0 0,00 40.000 0 0 40.000 0 0 0 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,000,00 1.200,00 0,00 0,00

185 ÁCIDO ACETIL SALICILICO 100MG CPR CP 0 0,00 10.000 0 0 10.000 0 0 0 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,000,00 300,00 0,00 0,00

3886 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500MG COMPRIMIDO BD 0 0,00 5.249 0 0 5.249 0 0 0 314,94 0,00 0,00 314,94 0,00 0,000,00 314,94 0,00 0,00

5983 ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG COMPRIMIDO CP 0 0,00 600 0 0 600 0 0 0 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,000,00 36,00 0,00 0,00

3992 ÁCIDO FOLICO 5 MG COMPPRIMIDO UND 0 0,00 10.000 0 0 10.000 0 0 0 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,000,00 300,00 0,00 0,00

2279 ÁCIDO FÓLICO 5MG CP 0 0,00 30.000 0 0 30.000 0 0 0 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,000,00 900,00 0,00 0,00

184 ÁCIDO FÓLICO 5MG CPR CP 0 0,00 5.000 0 0 5.000 0 0 0 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,000,00 150,00 0,00 0,00

452 ACIDO FOSFORICO 37% UND 0 0,00 315 0 0 315 0 0 0 499,80 0,00 0,00 499,80 0,00 0,000,00 499,80 0,00 0,00

1394

ÁCIDO MURIÁTICO PARA LIMPEZA EMEMBALAGEM DE 01 LITRO COM DADOS DEFABRICAÇÃO DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO DOFABRICANTE E

LT 0 0,00 400 0 0 350 0 0 50 684,50 0,00 0,00 599,50 0,00 0,000,00 599,50 1,70 85,00

6014 ADESIVO DENTARIO COM FLÚO 4ML UND 0 0,00 165 0 0 165 0 0 0 1.518,00 0,00 0,00 1.518,00 0,00 0,000,00 1.518,00 0,00 0,00

2860 ADESIVO DENTINARIO UND 0 0,00 30 0 0 30 0 0 0 276,00 0,00 0,00 276,00 0,00 0,000,00 276,00 0,00 0,00

6084AGENDA PERMANENTE CAPA DURA 15,2X11CMCOM 176 FOLHAS

UND 0 0,00 175 0 0 150 0 0 25 1.925,00 0,00 0,00 1.650,00 0,00 0,000,00 1.650,00 11,00 275,00

4225 ÁGUA 20L COMPLETA UND 0 0,00 18 0 0 18 0 0 0 272,00 0,00 0,00 272,00 0,00 0,000,00 272,00 0,00 0,00

728 ÁGUA MINERAL 20L UND 0 0,00 2.564 0 0 2.564 0 0 0 13.660,80 0,00 0,00 13.660,80 0,00 0,000,00 13.660,80 0,00 0,00

2424 ÁGUA SANITARIA 2 LITROS LT 0 0,00 3.300 0 0 3.300 0 0 0 3.482,00 0,00 0,00 3.482,00 0,00 0,000,00 3.482,00 0,00 0,00

1396ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS, COM AUTORIZAÇÃODE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTEANVISA/MS EMBALAGEM COM 2 LITROS - .

UND 0 0,00 1.600 0 0 1.000 0 0 600 2.400,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,000,00 1.500,00 1,50 900,00

3818 AGULHA DESC.30X8UND UND 0 0,00 12.534 0 0 12.534 0 0 0 1.002,72 0,00 0,00 1.002,72 0,00 0,000,00 1.002,72 0,00 0,00

2861 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX 0 0,00 17.967 0 0 17.967 0 0 0 1.437,36 0,00 0,00 1.437,36 0,00 0,000,00 1.437,36 0,00 0,00

2878 Agulha Descartável 30x8,0 CX 0 0,00 11.280 0 0 11.280 0 0 0 902,40 0,00 0,00 902,40 0,00 0,000,00 902,40 0,00 0,00

3777 AGULHA GENGIVAL CURTA CX 0 0,00 24 0 0 24 0 0 0 631,32 0,00 0,00 631,32 0,00 0,000,00 631,32 0,00 0,00

2975 Agulha gengival longa descartável CX 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 79,12 0,00 0,00 79,12 0,00 0,000,00 79,12 0,00 0,00

1987AGULHA GENGIVAL: agulha curta, descartável,estéril, caixa contendo 100 unidades.

CX 0 0,00 36 0 0 36 0 0 0 353,88 0,00 0,00 353,88 0,00 0,000,00 353,88 0,00 0,00

1986AGULHA GENGIVAL: agulha longa, descartável,estéril, caixa contendo 100 unidades.

CX 0 0,00 56 0 0 56 0 0 0 1.353,83 0,00 0,00 1.353,83 0,00 0,000,00 1.353,83 0,00 0,00

2863 ALAVANCAS DE LECLUSE UND 0 0,00 12 0 0 12 0 0 0 570,00 0,00 0,00 570,00 0,00 0,000,00 570,00 0,00 0,00

3993 ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO UND 0 0,00 1.884 0 0 1.884 0 0 0 659,40 0,00 0,00 659,40 0,00 0,000,00 659,40 0,00 0,00

186 ALBENDAZOL 400MG CPR CP 0 0,00 210 0 0 210 0 0 0 73,50 0,00 0,00 73,50 0,00 0,000,00 73,50 0,00 0,00

187 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP FRC 0 0,00 1.672 0 0 1.672 0 0 0 1.605,12 0,00 0,00 1.605,12 0,00 0,000,00 1.605,12 0,00 0,00

5474 ALCOOL 92,8% 1000ML UND 0 0,00 200 0 0 200 0 0 0 680,00 0,00 0,00 680,00 0,00 0,000,00 680,00 0,00 0,00

2600 ALCOOL ABSOLUTO 100ML LT 0 0,00 447 0 0 447 0 0 0 1.966,80 0,00 0,00 1.966,80 0,00 0,000,00 1.966,80 0,00 0,00

1855 ÁLCOOL ABSOLUTO 99,5%: embalagem de 01 litro LT 0 0,00 70 0 0 70 0 0 0 308,00 0,00 0,00 308,00 0,00 0,000,00 308,00 0,00 0,00

1856ÁLCOOL COMUM: Álcool etílico hidratado, 92,8ºINPM, embalagem de 01 litro.

LT 0 0,00 372 0 0 372 0 0 0 1.413,60 0,00 0,00 1.413,60 0,00 0,000,00 1.413,60 0,00 0,00

6683 ALCOOL ETILICO 70% 5LT GAL 0 0,00 546 0 0 546 0 0 0 17.002,00 0,00 0,00 17.002,00 0,00 0,000,00 17.002,00 0,00 0,00

6887 alcool etilico 70°c 1 litro cx c/12 CX 0 0,00 410 0 0 410 0 0 0 1.353,00 0,00 0,00 1.353,00 0,00 0,000,00 1.353,00 0,00 0,00

6865 ALCOOL GEL 70% 5000GRS GAL 0 0,00 945 0 0 945 0 0 0 36.760,50 0,00 0,00 36.760,50 0,00 0,000,00 36.760,50 0,00 0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: IC37-CXTR-29QX-TURE-VFPC Emitido em: 05/03/202215:52:03

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ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

1397ÁLCOOL HIDRATADO, MÍNIMO DE 92,8% INPM,PARA LIMPEZA DOMÉSTICA, FRASCO COM 1LITRO - .

LT 0 0,00 200 0 0 100 0 0 100 700,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,000,00 350,00 3,50 350,00

1329 ALENDRONATO DE SODIO 70MG CPR UND 0 0,00 3.304 0 0 3.304 0 0 0 958,16 0,00 0,00 958,16 0,00 0,000,00 958,16 0,00 0,00

2093ALGODÃO HIDROFÍLICO - embalado em pacote com500g

UND 0 0,00 408 0 0 408 0 0 0 3.386,40 0,00 0,00 3.386,40 0,00 0,000,00 3.386,40 0,00 0,00

1398ALGODÃO HIDRÓFILO, EM ROLO, CAIXA COM 50G- .

UND 0 0,00 300 0 0 300 0 0 0 2.490,00 0,00 0,00 2.490,00 0,00 0,000,00 2.490,00 0,00 0,00

466 ALGODÃO ROLETE UND 0 0,00 305 0 0 305 0 0 0 624,50 0,00 0,00 624,50 0,00 0,000,00 624,50 0,00 0,00

805Almofada para carimbo, n° 04, tampa plana, aberturamanual, sem fecho.

UND 0 0,00 135 0 0 80 0 0 55 648,00 0,00 0,00 384,00 0,00 0,000,00 384,00 4,80 264,00

5996 ALPRAZOLAN 2MG COMP CP 0 0,00 6.990 0 0 6.990 0 0 0 717,60 0,00 0,00 717,60 0,00 0,000,00 717,60 0,00 0,00

5995 ALPRAZOLAN DE 1MG COMP CP 0 0,00 231 0 0 231 0 0 0 1.533,84 0,00 0,00 1.533,84 0,00 0,000,00 1.533,84 0,00 0,00

7178 ALTERNADOR UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 1.083,68 0,00 0,00 1.083,68 0,00 0,000,00 1.083,68 0,00 0,00

2440 ALTERNADOR P/CARRO UND 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 9.758,60 0,00 0,00 9.758,60 0,00 0,000,00 9.758,60 0,00 0,00

1989ALVELÓTOMO: tipo reto, confeccionado em açoinoxidável, tamanho de aproximadamente 16cm,acondicionado em embalagem indi

UND 0 0,00 12 0 0 12 0 0 0 649,32 0,00 0,00 649,32 0,00 0,000,00 649,32 0,00 0,00

6016AMALGAMA EM CÁPSULA ALLOY 02 PORÇÕES -COM 50 POTES COM 50 CAPSULAS

PCT 0 0,00 110 0 0 110 0 0 0 13.894,80 0,00 0,00 13.894,80 0,00 0,000,00 13.894,80 0,00 0,00

3888AMBROXOL 15MG/5ML (XAROPE ADULTO) SEMAÇÚCAR 100ML

FRC 0 0,00 2.500 0 0 2.500 0 0 0 4.475,00 0,00 0,00 4.475,00 0,00 0,000,00 4.475,00 0,00 0,00

1347 AMINOFILINA 100MG CPR UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,000,00 40,00 0,00 0,00

1736 AMORTECEDOR DIANTEIRO UND 0 0,00 33 0 0 33 0 0 0 15.660,00 0,00 0,00 15.660,00 0,00 0,000,00 15.660,00 0,00 0,00

1737 AMORTECEDOR TRASEIRO UND 0 0,00 26 0 0 26 0 0 0 7.756,32 0,00 0,00 7.756,32 0,00 0,000,00 7.756,32 0,00 0,00

2409 AMOXIC+CLAV. POTASSIO SUSP. 50MG/125MG/ML FRC 0 0,00 126 0 0 126 0 0 0 126,00 0,00 0,00 126,00 0,00 0,000,00 126,00 0,00 0,00

3552AMOXICILINA + CLAV. POTASSIO SUSP.50+125MG/ML

FRC 0 0,00 861 0 0 861 0 0 0 861,00 0,00 0,00 861,00 0,00 0,000,00 861,00 0,00 0,00

7767 AMOXICILINA 500MG + ÁCIDO CLAVULANICO UND 0 0,00 10.000 0 0 10.000 0 0 0 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,000,00 1.200,00 0,00 0,00

190 AMOXICILINA 50MG/ML SUSP. ORAL 60ML FRC 0 0,00 670 0 0 670 0 0 0 1.333,30 0,00 0,00 1.333,30 0,00 0,000,00 1.333,30 0,00 0,00

1348 AMOXILINA 500MG CAPSULA UND 0 0,00 25.000 0 0 25.000 0 0 0 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,000,00 4.500,00 0,00 0,00

3891 AMOXILINA EM PÓ P/SUSP. 50MG/ML/FRASCO FRC 0 0,00 2.644 0 0 2.644 0 0 0 5.261,56 0,00 0,00 5.261,56 0,00 0,000,00 5.261,56 0,00 0,00

471 ANEST MEPIVACAINA 3% S/V CX 50 TUB UND 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 478,00 0,00 0,00 478,00 0,00 0,000,00 478,00 0,00 0,00

469 ANEST MEPIVACAINA 3% S/V CX 50TUB UND 0 0,00 25 0 0 25 0 0 0 2.390,00 0,00 0,00 2.390,00 0,00 0,000,00 2.390,00 0,00 0,00

2868 ANESTÉSICO 2% GEL UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 48,70 0,00 0,00 48,70 0,00 0,000,00 48,70 0,00 0,00

1861ANESTÉSICO 2% GEL: cloridrato de lidocaína em gel,20mg/g, 01 bisnaga de 30g.

UND 0 0,00 488 0 0 488 0 0 0 1.717,76 0,00 0,00 1.717,76 0,00 0,000,00 1.717,76 0,00 0,00

3807 ANESTESICO 3% PRILOCAINA C/50 ML 0 0,00 30 0 0 30 0 0 0 1.758,00 0,00 0,00 1.758,00 0,00 0,000,00 1.758,00 0,00 0,00

1990ANESTÉSICO 3%: cloridrato de lidocaína e defenilefrina, caixa contendo 50 tubos de 1,8ml.

CX 0 0,00 124 0 0 124 0 0 0 7.674,40 0,00 0,00 7.674,40 0,00 0,000,00 7.674,40 0,00 0,00

1991ANESTÉSICO 3%: cloridrato de mepivacaína semvasoconstritor, caixa contendo 50 tubos de 1,8ml.

CX 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 1.912,00 0,00 0,00 1.912,00 0,00 0,000,00 1.912,00 0,00 0,00

1992ANESTÉSICO 3%: cloridrato de prilocaína efelipressina c/ octapressin, caixa contendo 50 tubos de1,8ml.

CX 0 0,00 57 0 0 57 0 0 0 3.844,20 0,00 0,00 3.844,20 0,00 0,000,00 3.844,20 0,00 0,00

2006ANESTÉSICO Cloridrato de lidocaína HCL 02% comepinefrina1:100.000

CX 0 0,00 338 0 0 338 0 0 0 26.058,45 0,00 0,00 26.058,45 0,00 0,000,00 26.058,45 0,00 0,00

1862 Anestésico lidocaína 02% 20 ml-sol.inj. AMP 0 0,00 378 0 0 378 0 0 0 2.041,20 0,00 0,00 2.041,20 0,00 0,000,00 2.041,20 0,00 0,00

3805 ANESTESICO TOPICO GEL 200MG/G UND 0 0,00 640 0 0 640 0 0 0 3.168,4598 0,00 0,00 3.168,4595 0,00 0,000,00 3.168,4595 0,00 0,00

1947APARELHO DE PRESSÃO, tipo:Esfigmomanômetroaneróide para adultos, mangueiracom pêra em PVC e braçadeira em nylon ou alg

UND 0 0,00 161 0 0 161 0 0 0 7.824,60 0,00 0,00 7.824,60 0,00 0,000,00 7.824,60 0,00 0,00

2874 APARELHO MEDIDOR DE GLICEMIA UND 0 0,00 405 0 0 405 0 0 0 9.274,50 0,00 0,00 9.274,50 0,00 0,000,00 9.274,50 0,00 0,00

1863APARELHO MEDIDOR DE GLICEMIA: portátil, comtela digital, acompanhado de pilha/bateria. (Obs: oaparelho cotado deve ser

UND 0 0,00 180 0 0 180 0 0 0 4.122,00 0,00 0,00 4.122,00 0,00 0,000,00 4.122,00 0,00 0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: IC37-CXTR-29QX-TURE-VFPC Emitido em: 05/03/202215:52:03

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ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

3819 ATADURA CREPOM 10CMX8 CX PCT 0 0,00 2.382 0 0 2.382 0 0 0 3.077,46 0,00 0,00 3.077,46 0,00 0,000,00 3.077,46 0,00 0,00

1864ATADURA DE CREPE 10cm x 1,8m em repouso:100% algodão crua, trama regular com no mínimo 9fios/cm², pacote com 12 unidad

PCT 0 0,00 2.807 0 0 2.807 0 0 0 1.487,71 0,00 0,00 1.487,71 0,00 0,000,00 1.487,71 0,00 0,00

2376 ATADURA DE CREPE 15CM X1,8 UND 0 0,00 3.756 0 0 3.756 0 0 0 5.269,20 0,00 0,00 5.269,20 0,00 0,000,00 5.269,20 0,00 0,00

2377 ATADURA DE CREPE 20CM X 1,8 UND 0 0,00 300 0 0 300 0 0 0 3.750,00 0,00 0,00 3.750,00 0,00 0,000,00 3.750,00 0,00 0,00

2564 ATENOLOL 100MG CPR UND 0 0,00 7.824 0 0 7.824 0 0 0 547,68 0,00 0,00 547,68 0,00 0,000,00 547,68 0,00 0,00

1337 ATOVASTATINA 10MG CPR UND 0 0,00 2.084 0 0 2.084 0 0 0 458,48 0,00 0,00 458,48 0,00 0,000,00 458,48 0,00 0,00

3892 ATOVASTATINA 20MG/COMPRIMIDO UND 0 0,00 2.084 0 0 2.084 0 0 0 458,48 0,00 0,00 458,48 0,00 0,000,00 458,48 0,00 0,00

6932 AVENTAL MANGA LONGA 20G UND 0 0,00 500 0 0 500 0 0 0 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,000,00 900,00 0,00 0,00

1401AVENTAL PLÁSTICO, BRANCO, MEDINDOAPROXIMADAMENTE 54X68CM - .

UND 0 0,00 200 0 0 200 0 0 0 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,000,00 700,00 0,00 0,00

6783 AVENTAL TNT M/LONGA 20GR UND 0 0,00 250 0 0 250 0 0 0 8.625,00 0,00 0,00 8.625,00 0,00 0,000,00 8.625,00 0,00 0,00

192 AZITROMICINA 40MG/ML SUSP. FRC 0 0,00 1.942 0 0 1.942 0 0 0 13.959,18 0,00 0,00 13.959,18 0,00 0,000,00 13.959,18 0,00 0,00

3994 AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO UND 0 0,00 600 0 0 600 0 0 0 918,00 0,00 0,00 918,00 0,00 0,000,00 918,00 0,00 0,00

193 AZITROMICINA 500MG CPR CP 0 0,00 2.010 0 0 2.010 0 0 0 3.075,30 0,00 0,00 3.075,30 0,00 0,000,00 3.075,30 0,00 0,00

1338 AZITROMICINA SUSP ORAL COM 40MGML FR FRC 0 0,00 250 0 0 250 0 0 0 1.822,50 0,00 0,00 1.822,50 0,00 0,000,00 1.822,50 0,00 0,00

6021 BABADOR DESCARTAVEL PCT 0 0,00 66 0 0 66 0 0 0 861,30 0,00 0,00 861,30 0,00 0,000,00 861,30 0,00 0,00

1402BACIA PLÁSTICA GRANDE, REDONDA, SEMTAMPA, COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS - .

UND 0 0,00 152 0 0 152 0 0 0 1.052,80 0,00 0,00 1.052,80 0,00 0,000,00 1.052,80 0,00 0,00

7709 BALANÇA DIGITAL MULTIFUNÇÕES. UND 0 0,00 49 0 0 49 0 0 0 6.615,00 0,00 0,00 6.615,00 0,00 0,000,00 6.615,00 0,00 0,00

1949BALANÇA MECÂNICA, com visor mecânico,capacidade para até 130kg ou mais, graduação em100g e plataforma emborrachada ant

UND 0 0,00 65 0 0 58 0 0 7 2.821,00 0,00 0,00 2.517,20 0,00 0,000,00 2.517,20 43,40 303,80

808Balão liso latex, n° 07, bexiga, pacote com 50unidades, cores variadas

PCT 0 0,00 570 0 0 500 0 0 70 2.565,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 0,000,00 2.250,00 4,50 315,00

4784BALDE EM PLASTICO RESISTENTE COM ALÇA DEMETAL CAPAC IDADE MINIMA DE 10 LITROS

UND 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,000,00 120,00 0,00 0,00

1404BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DEMETAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS - .

UND 0 0,00 150 0 0 150 0 0 0 645,00 0,00 0,00 645,00 0,00 0,000,00 645,00 0,00 0,00

1405BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DEMETAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS - .

UND 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 490,00 0,00 0,00 490,00 0,00 0,000,00 490,00 0,00 0,00

3806 BANDA MATRIZ 0,05X7MMX50CM UND 0 0,00 21 0 0 21 0 0 0 28,35 0,00 0,00 28,35 0,00 0,000,00 28,35 0,00 0,00

1994 BANDA MATRIZ DE AÇO INOX: 0,05x5mm x 50cm. UND 0 0,00 18 0 0 18 0 0 0 22,32 0,00 0,00 22,32 0,00 0,000,00 22,32 0,00 0,00

1995 BANDA MATRIZ DE AÇO INOX: 0,05x7mm x 50cm. UND 0 0,00 15 0 0 15 0 0 0 18,18 0,00 0,00 18,18 0,00 0,000,00 18,18 0,00 0,00

3663 BANDEJA 30X20X4CM AÇO INOX UND 0 0,00 40 0 0 40 0 0 0 1.560,00 0,00 0,00 1.560,00 0,00 0,000,00 1.560,00 0,00 0,00

7823 BANDEJA DA SUSPENSÃO UND 0 0,00 11 0 0 11 0 0 0 4.923,60 0,00 0,00 4.923,60 0,00 0,000,00 4.923,60 0,00 0,00

6106BANDEJA DE MESA PARA DOCUMENTOS 2PLANOS

UND 0 0,00 30 0 0 0 0 0 30 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 20,90 627,00

1406 BANDEJA INOX, 23,1X1,6X36CM, COM ALÇAS - . UND 0 0,00 62 0 0 62 0 0 0 2.468,00 0,00 0,00 2.468,00 0,00 0,000,00 2.468,00 0,00 0,00

1407BANDEJA PLÁSTICA, USO ALIMENTÍCIO,MATERIAL EM PEAD, MEDINDOAPROXIMADAMENTE 395MM X 290MM X 125MM - .

UND 0 0,00 30 0 0 30 0 0 0 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,000,00 450,00 0,00 0,00

2882 BANDEJAS CLÍNICAS UND 0 0,00 35 0 0 35 0 0 0 2.520,00 0,00 0,00 2.520,00 0,00 0,000,00 2.520,00 0,00 0,00

707 BATENTE DO AMORTECEDOR UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 57,60 0,00 0,00 57,60 0,00 0,000,00 57,60 0,00 0,00

5751 BATERIA 12V 10AH UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 280,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,000,00 280,00 0,00 0,00

2493 BATERIA 12V 15AH PARA NOBREAK UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 260,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,000,00 260,00 0,00 0,00

671 BENZILPENICILINA 120000UI INJ + DILUENTE AMP 0 0,00 500 0 0 500 0 0 0 3.845,00 0,00 0,00 3.845,00 0,00 0,000,00 3.845,00 0,00 0,00

3894BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI/SUSPINJETAVEL

FRC 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 940,00 0,00 0,00 940,00 0,00 0,000,00 940,00 0,00 0,00

2529 BENZOILMETRONIDAZOL 40MG ML SUSP ORAL FRC 0 0,00 800 0 0 800 0 0 0 4.432,00 0,00 0,00 4.432,00 0,00 0,000,00 4.432,00 0,00 0,00

3896BENZOPIRONA 15MG+TOXERRUTINA 90MGCOMPRIMIDO

UND 0 0,00 600 0 0 600 0 0 0 840,00 0,00 0,00 840,00 0,00 0,000,00 840,00 0,00 0,00

194 BES. ANLODIPINO 5MG CPR CP 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,000,00 100,00 0,00 0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: IC37-CXTR-29QX-TURE-VFPC Emitido em: 05/03/202215:52:03

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ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

3897 BESILATO DE ANLODIPINO 10MG/COMPRIMIDO UND 0 0,00 20.000 0 0 20.000 0 0 0 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,000,00 1.400,00 0,00 0,00

3898 BESILATO DE ANOLODIPINO 5MG/COMPRIMIDO UND 0 0,00 10.000 0 0 10.000 0 0 0 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,000,00 450,00 0,00 0,00

2176 BICO INJETOR UND 0 0,00 27 0 0 27 0 0 0 4.414,73 0,00 0,00 4.414,73 0,00 0,000,00 4.414,73 0,00 0,00

1339 BISSULFATO DE CLOPIDOGEL 75MG CPR UND 0 0,00 1.352 0 0 1.352 0 0 0 513,76 0,00 0,00 513,76 0,00 0,000,00 513,76 0,00 0,00

810Bloco para recado autoadesivo, medindoaproximadamente 38mmx50mm, cor amarelo, pacotecom 4 blocos, mínimo de 100 folhas

BLC 0 0,00 244 0 0 244 0 0 0 732,00 0,00 0,00 732,00 0,00 0,000,00 732,00 0,00 0,00

1868BOLSA COLETORA DE URINA: sistema fechado,capacidade para 02 litros, descartável, transparente eestéril, com conector u

UND 0 0,00 1.475 0 0 1.475 0 0 0 4.277,50 0,00 0,00 4.277,50 0,00 0,000,00 4.277,50 0,00 0,00

7542 BOMBA D'AGUA UND 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 720,00 0,00 0,00 720,00 0,00 0,000,00 720,00 0,00 0,00

1777 BOMBA DE AGUA UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.655,44 0,00 0,00 1.655,44 0,00 0,000,00 1.655,44 0,00 0,00

414 BOMBA DE COMB. UND 0 0,00 8 0 0 8 0 0 0 2.274,56 0,00 0,00 2.274,56 0,00 0,000,00 2.274,56 0,00 0,00

7991 BOMBA DE IGNIÇÃO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 389,00 0,00 0,00 389,00 0,00 0,000,00 389,00 0,00 0,00

5161 BOMBA DE ÓLEO UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 1.917,60 0,00 0,00 1.917,60 0,00 0,000,00 1.917,60 0,00 0,00

2481 BOMBA DE OLEO P/CARRO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 823,20 0,00 0,00 823,20 0,00 0,000,00 823,20 0,00 0,00

811Borracha escolar em formato ponteira caixa com 50unidades.

CX 0 0,00 40 0 0 40 0 0 0 184,00 0,00 0,00 184,00 0,00 0,000,00 184,00 0,00 0,00

729 BOTIJÃO DE GÁS UND 0 0,00 261 0 0 261 0 0 0 21.678,00 0,00 0,00 21.678,00 0,00 0,000,00 21.678,00 0,00 0,00

4226 BOTIJÃO P13 COMPLETO UND 0 0,00 17 0 0 17 0 0 0 2.705,00 0,00 0,00 2.705,00 0,00 0,000,00 2.705,00 0,00 0,00

2884 BROCA CARBIDE FG nº 2 UND 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 32,75 0,00 0,00 32,75 0,00 0,000,00 32,75 0,00 0,00

2885 BROCA CARBIDE FG nº 3 UND 0 0,00 18 0 0 18 0 0 0 159,20 0,00 0,00 159,20 0,00 0,000,00 159,20 0,00 0,00

1998 Broca cirúrgica esférica Nº 28 UND 0 0,00 18 0 0 18 0 0 0 110,16 0,00 0,00 110,16 0,00 0,000,00 110,16 0,00 0,00

7241 BROCA CIRURGICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 70 UND 0 0,00 18 0 0 18 0 0 0 174,60 0,00 0,00 174,60 0,00 0,000,00 174,60 0,00 0,00

2000 Broca Cirúrgica para alta rotação nº 703 UND 0 0,00 26 0 0 26 0 0 0 213,20 0,00 0,00 213,20 0,00 0,000,00 213,20 0,00 0,00

2001 Broca cirúrgica Zekrya 23 UND 0 0,00 18 0 0 18 0 0 0 302,40 0,00 0,00 302,40 0,00 0,000,00 302,40 0,00 0,00

2535 BROCA DIAMA FG F1014 UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1,31 0,00 0,00 1,31 0,00 0,000,00 1,31 0,00 0,00

2002 Broca esférica de alta rotação haste longa nº 1014 HL UND 0 0,00 7 0 0 7 0 0 0 9,17 0,00 0,00 9,17 0,00 0,000,00 9,17 0,00 0,00

6000 BROMAZEPAN 6MG COMP CP 0 0,00 4.000 0 0 4.000 0 0 0 760,00 0,00 0,00 760,00 0,00 0,000,00 760,00 0,00 0,00

2275 BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML FRC 0 0,00 273 0 0 273 0 0 0 188,37 0,00 0,00 188,37 0,00 0,000,00 188,37 0,00 0,00

1330 BROMEXINA XAROPE INFANTIL 100ML FR FRC 0 0,00 1.654 0 0 1.654 0 0 0 4.862,76 0,00 0,00 4.862,76 0,00 0,000,00 4.862,76 0,00 0,00

3899 BROMOZEPAN 3MG COMPRIMIDO UND 0 0,00 7.000 0 0 7.000 0 0 0 630,00 0,00 0,00 630,00 0,00 0,000,00 630,00 0,00 0,00

7987 BRONZINA UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 185,00 0,00 0,00 185,00 0,00 0,000,00 185,00 0,00 0,00

1349 BUDESONIDA 32MCG AEROSOL SANAL FRC 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 89,50 0,00 0,00 89,50 0,00 0,000,00 89,50 0,00 0,00

3903 BUDESONIDA 400MG/CAPSULA INALANTE UND 0 0,00 4.246 0 0 4.246 0 0 0 6.156,70 0,00 0,00 6.156,70 0,00 0,000,00 6.156,70 0,00 0,00

3908BUTIL ESCOPOLAMINA+PARACETAMOL10MG/500MG COMPR

CP 0 0,00 2.000 0 0 2.000 0 0 0 2.180,00 0,00 0,00 2.180,00 0,00 0,000,00 2.180,00 0,00 0,00

3802 CABO DE ESPELHO UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,000,00 30,00 0,00 0,00

2003 Cabo de espelho (adultos) UND 0 0,00 26 0 0 26 0 0 0 78,00 0,00 0,00 78,00 0,00 0,000,00 78,00 0,00 0,00

7824 CABO DE FREIO UND 0 0,00 8 0 0 8 0 0 0 1.689,60 0,00 0,00 1.689,60 0,00 0,000,00 1.689,60 0,00 0,00

1392 CABO LAN QUATRO PARES UND 0 0,00 80 0 0 80 0 0 0 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,000,00 240,00 0,00 0,00

939CADERNO PEQUENO CAPA DURA UNIVERSITÁRIACOM 96 FOLHAS

UND 0 0,00 750 0 0 300 0 0 450 2.437,50 0,00 0,00 975,00 0,00 0,000,00 975,00 3,25 1.462,50

2438 CAIXA DE DIREÇÃO UND 0 0,00 8 0 0 8 0 0 0 7.687,20 0,00 0,00 7.687,20 0,00 0,000,00 7.687,20 0,00 0,00

812Caixa para arquivo, desmontável, em plástico comdimensões mínimas de 36,5x25x13,5 cm, coresvariadas.

UND 0 0,00 800 0 0 700 0 0 100 2.800,00 0,00 0,00 2.450,00 0,00 0,000,00 2.450,00 3,50 350,00

813Calculadora big display 12 dígitos. Visor cominclinação

UND 0 0,00 115 0 0 80 0 0 35 1.265,00 0,00 0,00 880,00 0,00 0,000,00 880,00 11,00 385,00

7670 CAMISA BABY LOOK G UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,000,00 30,00 0,00 0,00

7671 CAMISA BABY LOOK GG UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 31,00 0,00 0,00 31,00 0,00 0,000,00 31,00 0,00 0,00

7669 CAMISA BABY LOOK M UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,000,00 30,00 0,00 0,00

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ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

7793CAMISA EM MALHA PV GOLA POLO PINTURA EMSILK FRENTE E COSTAS

UND 0 0,00 300 0 0 300 0 0 0 9.690,00 0,00 0,00 9.690,00 0,00 0,000,00 9.690,00 0,00 0,00

7666 CAMISA MALHA GOLA CARECA G UND 0 0,00 6 0 0 6 0 0 0 174,00 0,00 0,00 174,00 0,00 0,000,00 174,00 0,00 0,00

7667 CAMISA MALHA GOLA CARECA GG UND 0 0,00 6 0 0 6 0 0 0 180,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,000,00 180,00 0,00 0,00

7665 CAMISA MALHA GOLA CARECA M UND 0 0,00 11 0 0 11 0 0 0 319,00 0,00 0,00 319,00 0,00 0,000,00 319,00 0,00 0,00

7664 CAMISA MALHA GOLA CARECA P UND 0 0,00 7 0 0 7 0 0 0 203,00 0,00 0,00 203,00 0,00 0,000,00 203,00 0,00 0,00

7668 CAMISA MALHA GOLA CARECA XXG UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 33,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,000,00 33,00 0,00 0,00

6771CAMISA MALHA PP GOLA REDONDA MANGACURTA

UND 0 0,00 250 0 0 250 0 0 0 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,000,00 5.500,00 0,00 0,00

7198 CANALETAS DE PVC UND 0 0,00 25 0 0 25 0 0 0 625,00 0,00 0,00 625,00 0,00 0,000,00 625,00 0,00 0,00

3700 CANETA ESFEROGRÁFICA CAIXA COM 50 CX 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 680,00 0,00 0,00 680,00 0,00 0,000,00 680,00 0,00 0,00

814Caneta esferografica tinta preta, transparente, caixacom 50 unidades.

CX 0 0,00 50 0 0 0 0 0 50 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 15,90 795,00

815Caneta esferografica trinta azul, transparente, cargase tampas conectadas ao corpo por encaixe, caixa com50 unidades.

CX 0 0,00 130 0 0 90 0 0 40 1.768,00 0,00 0,00 1.224,00 0,00 0,000,00 1.224,00 13,60 544,00

816 Caneta hidrograficas cx com 12 unidades. CX 0 0,00 150 0 0 120 0 0 30 345,00 0,00 0,00 276,00 0,00 0,000,00 276,00 2,30 69,00

817Caneta marcador CD/DVD com tinta permanente, componta 1,0mm, cores variadas (preta, azul, vermelha everde).

UND 0 0,00 50 0 0 0 0 0 50 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1,10 55,00

818Capa para encadernação, pvc 0,30, transparente,tamanho A4, variadas cores, pacote com 100unidades.

PCT 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 125,00 0,00 0,00 125,00 0,00 0,000,00 125,00 0,00 0,00

8089 CAPACETE FLAY F9 UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 340,00 0,00 0,00 340,00 0,00 0,000,00 340,00 0,00 0,00

572 CAPTOPRIL 25mg COMP. UND 0 0,00 124.363 0 0 124.363 0 0 0 4.120,50 0,00 0,00 4.120,50 0,00 0,000,00 4.120,50 0,00 0,00

3995 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO UND 0 0,00 5.000 0 0 5.000 0 0 0 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,000,00 800,00 0,00 0,00

2408 CARBAMAZEPINA 200MG CPR CP 0 0,00 20.000 0 0 20.000 0 0 0 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,000,00 3.200,00 0,00 0,00

3911 CARBAMAZEPINA 400 MG/COMPRIMIDO UND 0 0,00 1.500 0 0 1.500 0 0 0 765,00 0,00 0,00 765,00 0,00 0,000,00 765,00 0,00 0,00

2956 CARBAZEPINA 20MG/ML SUSP. ORAL FRC 0 0,00 200 0 0 200 0 0 0 2.660,00 0,00 0,00 2.660,00 0,00 0,000,00 2.660,00 0,00 0,00

3912CARBONATO DE CALCIO+COLECALCIFEROL500MG+200 UI

UND 0 0,00 4.980 0 0 4.980 0 0 0 597,60 0,00 0,00 597,60 0,00 0,000,00 597,60 0,00 0,00

3914 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO UND 0 0,00 6.634 0 0 6.634 0 0 0 3.317,00 0,00 0,00 3.317,00 0,00 0,000,00 3.317,00 0,00 0,00

6925 CARCAÇA CORPO BORBOLETA UND 0 0,00 6 0 0 6 0 0 0 3.613,62 0,00 0,00 3.613,62 0,00 0,000,00 3.613,62 0,00 0,00

2298 CARCAÇA DE CAIXA DE MUDANÇA UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 2.690,83 0,00 0,00 2.690,83 0,00 0,000,00 2.690,83 0,00 0,00

7209 CARTER UND 0 0,00 3 0 0 3 0 0 0 1.008,00 0,00 0,00 1.008,00 0,00 0,000,00 1.008,00 0,00 0,00

819 Cartolina cores variadas. UND 0 0,00 300 0 0 0 0 0 300 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,30 90,00

5802 CATETER INTRAVENOSO Nº 24 (TIPO GELCO) UND 0 0,00 479 0 0 479 0 0 0 431,10 0,00 0,00 431,10 0,00 0,000,00 431,10 0,00 0,00

3616 CAVERDILOL 12,5 MG CP 0 0,00 8.750 0 0 8.750 0 0 0 787,50 0,00 0,00 787,50 0,00 0,000,00 787,50 0,00 0,00

2422 CAVERDILOL 25mg UND 0 0,00 3.500 0 0 3.500 0 0 0 420,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0,000,00 420,00 0,00 0,00

7367 CAVERDILOL 3,125MG COMP UND 0 0,00 2.304 0 0 2.304 0 0 0 230,40 0,00 0,00 230,40 0,00 0,000,00 230,40 0,00 0,00

3121 CAVERDILOL 6,25 MG CPR UND 0 0,00 2.304 0 0 2.304 0 0 0 207,36 0,00 0,00 207,36 0,00 0,000,00 207,36 0,00 0,00

820CD-R 80 min, 700 MB, virgem, pino com 100unidades.

PCT 0 0,00 10 0 0 0 0 0 10 659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 65,90 659,00

672 CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP FRC 0 0,00 200 0 0 200 0 0 0 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,000,00 1.600,00 0,00 0,00

3917 CEFALEXINA SÓDICA 500MG - CAPSULA UND 0 0,00 8.750 0 0 8.750 0 0 0 2.275,00 0,00 0,00 2.275,00 0,00 0,000,00 2.275,00 0,00 0,00

3918 CEFTRIAXONA SÓDICA PÓ P/ SOLUÇÃO 1G FRC 0 0,00 75 0 0 75 0 0 0 729,00 0,00 0,00 729,00 0,00 0,000,00 729,00 0,00 0,00

1412CESTO PLÁSTICO TELADO, SEM TAMPA, PARALIXO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10LITROS - .

UND 0 0,00 300 0 0 300 0 0 0 880,00 0,00 0,00 880,00 0,00 0,000,00 880,00 0,00 0,00

199 CETOCONAZOL 200MG CP 0 0,00 1.000 0 0 1.000 0 0 0 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,000,00 1.300,00 0,00 0,00

200 CETOCONAZOL CREME BIS 0 0,00 2.500 0 0 2.500 0 0 0 3.250,00 0,00 0,00 3.250,00 0,00 0,000,00 3.250,00 0,00 0,00

5342 CETOPROFENO 100MG C/20CP UND 0 0,00 1.000 0 0 1.000 0 0 0 1.070,00 0,00 0,00 1.070,00 0,00 0,000,00 1.070,00 0,00 0,00

6005 CETOPROFENO 20MG /ML SOLUÇÃO ORAL UND 0 0,00 400 0 0 400 0 0 0 1.756,00 0,00 0,00 1.756,00 0,00 0,000,00 1.756,00 0,00 0,00

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

1413CHALEIRA DE ALÚMINO, RESISTENTE COMTAMPA, ALÇA EM FIBRA, COM CAPACIDADE DE 5LITROS - .

UND 0 0,00 30 0 0 30 0 0 0 1.342,00 0,00 0,00 1.342,00 0,00 0,000,00 1.342,00 0,00 0,00

3187 CHIP SAMSUNG UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 140,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,000,00 140,00 0,00 0,00

1278 CILINDRO BROTHER UND 0 0,00 3 0 0 3 0 0 0 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,000,00 300,00 0,00 0,00

7828 CILINDRO DE RODA UND 0 0,00 14 0 0 14 0 0 0 672,00 0,00 0,00 672,00 0,00 0,000,00 672,00 0,00 0,00

6648 CILINDRO MESTRE UND 0 0,00 7 0 0 7 0 0 0 2.688,00 0,00 0,00 2.688,00 0,00 0,000,00 2.688,00 0,00 0,00

5974 CILINDRO SAMSUNG UND 0 0,00 23 0 0 23 0 0 0 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,000,00 2.300,00 0,00 0,00

473 CIMENTO CIRURGICO LIQ FR 20 ML UND 0 0,00 11 0 0 11 0 0 0 236,50 0,00 0,00 236,50 0,00 0,000,00 236,50 0,00 0,00

474 CIMENTO CIRURGICO PO FR 50G UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 43,00 0,00 0,00 43,00 0,00 0,000,00 43,00 0,00 0,00

2005 Cimento oxido de zinco CX 0 0,00 8 0 0 8 0 0 0 35,20 0,00 0,00 35,20 0,00 0,000,00 35,20 0,00 0,00

2223 CIPROFLOXACINO 500MG CPR UND UND 0 0,00 9.500 0 0 9.500 0 0 0 2.565,00 0,00 0,00 2.565,00 0,00 0,000,00 2.565,00 0,00 0,00

2467 CITALOPRAM 20MG C/28CP UND 0 0,00 11.500 0 0 11.500 0 0 0 1.495,00 0,00 0,00 1.495,00 0,00 0,000,00 1.495,00 0,00 0,00

3636CLIPES EM METAL NIQUELADO NÚMERO 2/0 PARAPAPEL

CX 0 0,00 100 0 0 0 0 0 100 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1,20 120,00

821Clipes em metal niquelado número 3/0, para papel,caixa com 50 unidades.

CX 0 0,00 300 0 0 0 0 0 300 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,90 270,00

822Clipes em metal niquelado número 4/0, para papel,caixa com 50 unidades.

CX 0 0,00 200 0 0 0 0 0 200 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,90 180,00

824Clipes em metal niquelado número 8/0, para papel,caixa com 25 unidades.

CX 0 0,00 200 0 0 0 0 0 200 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1,40 280,00

1302 CLONAZEPAM 20MG 2,5MG/ML FRC 0 0,00 423 0 0 423 0 0 0 1.378,45 0,00 0,00 1.378,45 0,00 0,000,00 1.378,45 0,00 0,00

2419 CLONAZEPAM 2MG CP 0 0,00 4.800 0 0 4.800 0 0 0 336,00 0,00 0,00 336,00 0,00 0,000,00 336,00 0,00 0,00

1828 CLONAZEPAN 2MG CP 0 0,00 145 0 0 145 0 0 0 9.048,00 0,00 0,00 9.048,00 0,00 0,000,00 9.048,00 0,00 0,00

6579 Clonazepan de 0,5 comprimido CP 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 57,60 0,00 0,00 57,60 0,00 0,000,00 57,60 0,00 0,00

3135 CLORETO DE SÓDIO 0,9 5000ML UND 0 0,00 300 0 0 300 0 0 0 1.074,00 0,00 0,00 1.074,00 0,00 0,000,00 1.074,00 0,00 0,00

1350 CLORETO DE SODIO 0,9 SOLUÇAO NASAL FRC 0 0,00 6.604 0 0 6.604 0 0 0 3.962,40 0,00 0,00 3.962,40 0,00 0,000,00 3.962,40 0,00 0,00

1871 CLORETO DE SÓDIO 0,9%: 100ml AMP 0 0,00 708 0 0 708 0 0 0 637,20 0,00 0,00 637,20 0,00 0,000,00 637,20 0,00 0,00

1872 CLORETO DE SÓDIO 0,9%: 250ml AMP 0 0,00 480 0 0 480 0 0 0 1.550,40 0,00 0,00 1.550,40 0,00 0,000,00 1.550,40 0,00 0,00

1874 CLORETO DE SÓDIO 0,9%: embalagem de 10ml. AMP 0 0,00 708 0 0 708 0 0 0 304,44 0,00 0,00 304,44 0,00 0,000,00 304,44 0,00 0,00

3780 CLOREXIDINA 2% 100ML UND 0 0,00 16 0 0 16 0 0 0 37,60 0,00 0,00 37,60 0,00 0,000,00 37,60 0,00 0,00

1875CLORHEXIDINA 2%: para lavagem de cavidade,frasco de 100ml.

FRC 0 0,00 177 0 0 177 0 0 0 452,78 0,00 0,00 452,78 0,00 0,000,00 452,78 0,00 0,00

1609 CLORIDRATO D AMITRIPTILINA 25MG C/20CP UND 0 0,00 5.000 0 0 5.000 0 0 0 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,000,00 750,00 0,00 0,00

3924 CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG/COMP UND 0 0,00 3.104 0 0 3.104 0 0 0 1.769,28 0,00 0,00 1.769,28 0,00 0,000,00 1.769,28 0,00 0,00

2276 CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG CP 0 0,00 13.000 0 0 13.000 0 0 0 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,000,00 3.900,00 0,00 0,00

4033CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MGCOMPRIMIDO

UND 0 0,00 10.000 0 0 10.000 0 0 0 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,000,00 1.500,00 0,00 0,00

3925 CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 75MG/COMP UND 0 0,00 8.166 0 0 8.166 0 0 0 2.858,10 0,00 0,00 2.858,10 0,00 0,000,00 2.858,10 0,00 0,00

3926 CLORIDRATO DE BIPERIDDEMO 2MG COMP UND 0 0,00 12.000 0 0 12.000 0 0 0 3.550,00 0,00 0,00 3.550,00 0,00 0,000,00 3.550,00 0,00 0,00

6007 CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG/COMP UND 0 0,00 6.000 0 0 6.000 0 0 0 4.320,00 0,00 0,00 4.320,00 0,00 0,000,00 4.320,00 0,00 0,00

3927 CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG/COMP UND 0 0,00 4.166 0 0 4.166 0 0 0 874,86 0,00 0,00 874,86 0,00 0,000,00 874,86 0,00 0,00

2410 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG CP 0 0,00 6.166 0 0 6.166 0 0 0 1.664,82 0,00 0,00 1.664,82 0,00 0,000,00 1.664,82 0,00 0,00

1829 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG CP 0 0,00 2.000 0 0 2.000 0 0 0 420,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0,000,00 420,00 0,00 0,00

1830 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40MG/ML FRC 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 606,00 0,00 0,00 606,00 0,00 0,000,00 606,00 0,00 0,00

1831 CLORIDRATO DE FLUXETINA 20MG CP 0 0,00 19.950 0 0 19.950 0 0 0 1.596,00 0,00 0,00 1.596,00 0,00 0,000,00 1.596,00 0,00 0,00

2530 CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG CP 0 0,00 218 0 0 218 0 0 0 23,98 0,00 0,00 23,98 0,00 0,000,00 23,98 0,00 0,00

1613 CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG C/30CP UND 0 0,00 5.000 0 0 5.000 0 0 0 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,000,00 400,00 0,00 0,00

3928 CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG/COMP UND 0 0,00 22.500 0 0 22.500 0 0 0 2.025,00 0,00 0,00 2.025,00 0,00 0,000,00 2.025,00 0,00 0,00

3929 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG/COMP UND 0 0,00 1.000 0 0 1.000 0 0 0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,000,00 100,00 0,00 0,00

3931CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/MLSOLUÇÃO ORAL

FRC 0 0,00 750 0 0 750 0 0 0 817,50 0,00 0,00 817,50 0,00 0,000,00 817,50 0,00 0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: IC37-CXTR-29QX-TURE-VFPC Emitido em: 05/03/202215:52:03

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ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

6010 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/COMP UND 0 0,00 3.000 0 0 3.000 0 0 0 1.890,00 0,00 0,00 1.890,00 0,00 0,000,00 1.890,00 0,00 0,00

2567 CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG CPR CP 0 0,00 6.626 0 0 6.626 0 0 0 4.306,90 0,00 0,00 4.306,90 0,00 0,000,00 4.306,90 0,00 0,00

3934CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML SOLUÇÃOINJETAVEL AMPOLA

UND 0 0,00 521 0 0 521 0 0 0 338,65 0,00 0,00 338,65 0,00 0,000,00 338,65 0,00 0,00

7458 COIFA DO TRAMBULADOR UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 185,11 0,00 0,00 185,11 0,00 0,000,00 185,11 0,00 0,00

7830 COLA UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 528,00 0,00 0,00 528,00 0,00 0,000,00 528,00 0,00 0,00

825 Cola branca com 90g. UND 0 0,00 400 0 0 200 0 0 200 490,00 0,00 0,00 310,00 0,00 0,000,00 310,00 0,90 180,00

826 Cola branca, não tóxica, 1 litro. UND 0 0,00 100 0 0 0 0 0 100 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 4,90 490,00

827Cola em bastão 20g, com tampa hermética que evita oressecamento, não tóxico, cola papel, catolina esimilares.

UND 0 0,00 150 0 0 0 0 0 150 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1,00 150,00

4006 COLAGENASE+CLORAFENICOL 0.6 10 MG 30G UND 0 0,00 400 0 0 400 0 0 0 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,000,00 4.800,00 0,00 0,00

8045 COLCHÃO PNEUMATICO COM MORTOR AIR PLUS UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 778,00 0,00 0,00 778,00 0,00 0,000,00 778,00 0,00 0,00

2292 COLETOR DE ESCAPE UND 0 0,00 8 0 0 8 0 0 0 7.644,33 0,00 0,00 7.644,33 0,00 0,000,00 7.644,33 0,00 0,00

2890 COLETOR PARA PERFUROCORTANTES UND 0 0,00 60 0 0 60 0 0 0 246,00 0,00 0,00 246,00 0,00 0,000,00 246,00 0,00 0,00

1877COLETOR PARA PERFUROCORTANTES 20Litros:com alça dupla para transporte, contra-trava desegurança

UND 0 0,00 451 0 0 451 0 0 0 4.059,00 0,00 0,00 4.059,00 0,00 0,000,00 4.059,00 0,00 0,00

1878COLETOR PARA PERFUROCORTANTES 7Litros:com alça dupla para transporte, contra-trava desegurança

UND 0 0,00 511 0 0 511 0 0 0 2.199,10 0,00 0,00 2.199,10 0,00 0,000,00 2.199,10 0,00 0,00

2615 COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LTS UND 0 0,00 561 0 0 561 0 0 0 3.029,40 0,00 0,00 3.029,40 0,00 0,000,00 3.029,40 0,00 0,00

3581 COLETOR UNIVERSAL UND 0 0,00 3.200 0 0 3.200 0 0 0 576,00 0,00 0,00 576,00 0,00 0,000,00 576,00 0,00 0,00

1879COLETOR UNIVERSAL: coletor universal MINIMO50ml, com tampa branca, com rosca, com pá, nãoestéril,

UND 0 0,00 44.492 0 0 41.492 0 0 3.000 8.008,56 0,00 0,00 7.468,56 0,00 0,000,00 7.468,56 0,18 540,00

1416COLHER DE MESA CAFEZINHO INOX, CABO EMPLÁSTICO, MEDINDO 12CM APROXIMADAMENTE- .

UND 0 0,00 60 0 0 60 0 0 0 72,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,000,00 72,00 0,00 0,00

8032 COMANDO DA VALVULA PÇ 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 512,88 0,00 0,00 512,88 0,00 0,000,00 512,88 0,00 0,00

3668 COMPRESSA CRISTAL 7.5X7,5CM PCT 0 0,00 1.347 0 0 1.347 0 0 0 3.007,50 0,00 0,00 3.007,50 0,00 0,000,00 3.007,50 0,00 0,00

1880COMPRESSA DE GASE EM ROLO: hidrófila de 91cmx 91m, confeccionada com 9 fios, com 8 camadas, corbranca, bordas devidame

UND 0 0,00 300 0 0 300 0 0 0 1.530,00 0,00 0,00 1.530,00 0,00 0,000,00 1.530,00 0,00 0,00

3586 COMPRESSA DE GAZE 7 5X7 C500PC PCT 0 0,00 3.884 0 0 3.884 0 0 0 8.986,8297 0,00 0,00 8.986,8297 0,00 0,000,00 8.986,8297 0,00 0,00

4232 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS PCT 0 0,00 837 0 0 837 0 0 0 326,43 0,00 0,00 326,43 0,00 0,000,00 326,43 0,00 0,00

2632 COMPRESSA GAZE N. ESTERIL 9F.NINA PCT 0 0,00 700 0 0 700 0 0 0 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00 0,00 0,000,00 9.600,00 0,00 0,00

2296 CONDENSADOR DO AR COND. UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 2.052,90 0,00 0,00 2.052,90 0,00 0,000,00 2.052,90 0,00 0,00

1393 CONECTORES RJ 45 UND 0 0,00 30 0 0 30 0 0 0 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,000,00 75,00 0,00 0,00

7248CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXAROTAÇÃO

UND 0 0,00 6 0 0 6 0 0 0 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,000,00 1.500,00 0,00 0,00

829Contracapa para encadernação, tamanho A4, coresvariadas, pacote com 100 unidades.

PCT 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,000,00 800,00 0,00 0,00

2211 COPO DESCARTÁVEL 200ML PCT 100UND UND 0 0,00 3.338 0 0 3.270 0 0 68 7.677,40 0,00 0,00 7.521,00 0,00 0,000,00 7.521,00 2,30 156,40

5807 COPO DESCARTÁVEL 50ML C/100UND PCT 0 0,00 300 0 0 0 0 0 300 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1,30 390,00

830Cordão barbante em algodão cru, 4/8 fios, rolo com75m.

UND 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 229,00 0,00 0,00 229,00 0,00 0,000,00 229,00 0,00 0,00

7390 CORREIA AUXILIAR DO MOTOR 6 DENTES UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 151,81 0,00 0,00 151,81 0,00 0,000,00 151,81 0,00 0,00

831Corretivo líquido a base de água, aquoso, atóxico,frasco com 18ml.

UND 0 0,00 150 0 0 0 0 0 150 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,90 135,00

832Cortador para isopor elétrico, bivolt, altura do cortes 7cm.

UND 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 2.160,00 0,00 0,00 2.160,00 0,00 0,000,00 2.160,00 0,00 0,00

7826 COXIM DO AMORTECEDOR UND 0 0,00 35 0 0 35 0 0 0 13.104,00 0,00 0,00 13.104,00 0,00 0,000,00 13.104,00 0,00 0,00

7140 CUBO RODA TRASEIRA UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 594,00 0,00 0,00 594,00 0,00 0,000,00 594,00 0,00 0,00

2896 CURATIVO ALVEOLAR FRC 0 0,00 6 0 0 6 0 0 0 54,96 0,00 0,00 54,96 0,00 0,000,00 54,96 0,00 0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: IC37-CXTR-29QX-TURE-VFPC Emitido em: 05/03/202215:52:03

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ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

2719 CURATIVO ALVEOLAR 10GR UND 0 0,00 40 0 0 40 0 0 0 640,00 0,00 0,00 640,00 0,00 0,000,00 640,00 0,00 0,00

2897 CURETAS ALVEOLAR UND 0 0,00 12 0 0 12 0 0 0 109,92 0,00 0,00 109,92 0,00 0,000,00 109,92 0,00 0,00

1956CURETAS DE GRACEY N° 07/08: confeccionada emaço inoxidável.

UND 0 0,00 55 0 0 55 0 0 0 584,65 0,00 0,00 584,65 0,00 0,000,00 584,65 0,00 0,00

2899 CURETAS DE GRACEY N° 09/10: UND 0 0,00 55 0 0 55 0 0 0 500,50 0,00 0,00 500,50 0,00 0,000,00 500,50 0,00 0,00

2900 CURETAS DE GRACEY N° 11/12: UND 0 0,00 55 0 0 55 0 0 0 584,65 0,00 0,00 584,65 0,00 0,000,00 584,65 0,00 0,00

2901 CURETAS DE GRACEY N° 13/14: UND 0 0,00 35 0 0 35 0 0 0 372,05 0,00 0,00 372,05 0,00 0,000,00 372,05 0,00 0,00

1427DEPÓSITO PARA GUARDAR TALHARES COMTAMPA, MATERIAL EM PLÁSTICO, 25 X 30CM - .

UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,000,00 60,00 0,00 0,00

2430 DESINFETANTE LIQUIDO PERFUMADO 5 LT UND 0 0,00 2.820 0 0 2.020 0 0 800 13.728,00 0,00 0,00 9.758,00 0,00 0,000,00 9.758,00 4,9625 3.970,00

1429DESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO, CLORADO,EM EMBALAGEM COM 5 LITROS PARA USOGERAL. - .

UND 0 0,00 800 0 0 800 0 0 0 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,000,00 3.600,00 0,00 0,00

2212 DESODORIZADOR DE AR AEROSOL 400ML UND UND 0 0,00 500 0 0 250 0 0 250 2.450,00 0,00 0,00 1.225,00 0,00 0,000,00 1.225,00 4,90 1.225,00

1430

DESODORIZADOR DE AR AEROSOL AÇÃOCONTÍNUA, FRAGRÂNCIA CHEIRO DE TALCO,JASMIM, LAVANDA E BRISA FRESCA, EMBALAGEMCONTEND

UND 0 0,00 200 0 0 200 0 0 0 980,00 0,00 0,00 980,00 0,00 0,000,00 980,00 0,00 0,00

2428 DETERGENTE LIQUIDO 500ML UND 0 0,00 3.600 0 0 3.100 0 0 500 2.898,00 0,00 0,00 2.548,00 0,00 0,000,00 2.548,00 0,70 350,00

3937 DEXAMETASONA EM CREME A 0,1% BISNAGA UND 0 0,00 300 0 0 300 0 0 0 345,00 0,00 0,00 345,00 0,00 0,000,00 345,00 0,00 0,00

203 DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML SOL. 60ML FRC 0 0,00 300 0 0 300 0 0 0 435,00 0,00 0,00 435,00 0,00 0,000,00 435,00 0,00 0,00

204 DEXCLORFENIRAMINA 2MG CPR CP 0 0,00 500 0 0 500 0 0 0 1.025,00 0,00 0,00 1.025,00 0,00 0,000,00 1.025,00 0,00 0,00

4007 DIAZEPAM 10 MG. UND 0 0,00 2.000 0 0 2.000 0 0 0 160,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,000,00 160,00 0,00 0,00

1832 DIAZEPAM 5MG CP 0 0,00 10.000 0 0 10.000 0 0 0 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,000,00 400,00 0,00 0,00

573 DICLOFENACO SÓDICO 50mg CP 0 0,00 9.666 0 0 9.666 0 0 0 869,94 0,00 0,00 869,94 0,00 0,000,00 869,94 0,00 0,00

2714 DIFERENCIAL P/CARRO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 5.511,18 0,00 0,00 5.511,18 0,00 0,000,00 5.511,18 0,00 0,00

3803 DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% 100ML ML 0 0,00 52 0 0 52 0 0 0 190,70 0,00 0,00 190,70 0,00 0,000,00 190,70 0,00 0,00

2009 Digluconato de clorexidina a 0,12% 100ml LT 0 0,00 68 0 0 68 0 0 0 355,48 0,00 0,00 355,48 0,00 0,000,00 355,48 0,00 0,00

2233 DIGOXINA 0.25MG C500 COMP CX 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,000,00 750,00 0,00 0,00

2220 DIPIRONA SODICA 500 MG UND 0 0,00 7.504 0 0 7.504 0 0 0 1.105,00 0,00 0,00 1.105,00 0,00 0,000,00 1.105,00 0,00 0,00

7825 DISCO DE FREIO UND 0 0,00 11 0 0 11 0 0 0 2.784,00 0,00 0,00 2.784,00 0,00 0,000,00 2.784,00 0,00 0,00

7967 DISCO DE LIXA PCT C/100 PCT 0 0,00 38 0 0 38 0 0 0 53,96 0,00 0,00 53,96 0,00 0,000,00 53,96 0,00 0,00

2620 DISCO DE LIXA SOFLEX TAM. VARIADOS C/50 CX 0 0,00 8 0 0 8 0 0 0 11,36 0,00 0,00 11,36 0,00 0,000,00 11,36 0,00 0,00

2010DISCOS DE LIXA: para acabamento de resina,embalagem com 100 unidades sortidas, 16mm.

PCT 0 0,00 46 0 0 46 0 0 0 80,44 0,00 0,00 80,44 0,00 0,000,00 80,44 0,00 0,00

7949 DISPLAY BROTHER 7460 UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 190,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,000,00 190,00 0,00 0,00

835 DVD virgem gravavel 4,7 GB. UND 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,000,00 100,00 0,00 0,00

6926 EIXO COMANDO DE VÁLVULAS UND 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 2.160,00 0,00 0,00 2.160,00 0,00 0,000,00 2.160,00 0,00 0,00

8031 EIXO COMANDO VIRABREQUIM PÇ 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 2.028,19 0,00 0,00 2.028,19 0,00 0,000,00 2.028,19 0,00 0,00

700 EIXO DO COMANDO DE VÁLVULA UND 0 0,00 3 0 0 3 0 0 0 1.296,00 0,00 0,00 1.296,00 0,00 0,000,00 1.296,00 0,00 0,00

837Elástico amarelo n° 18 (p/dinheiro) pacote com 250gramas.

PCT 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 310,00 0,00 0,00 310,00 0,00 0,000,00 310,00 0,00 0,00

6507 ELEMENTO FILTRA UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 81,58 0,00 0,00 81,58 0,00 0,000,00 81,58 0,00 0,00

6510 ELEMENTO FILTRANTE DIESEL 2.0 UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 284,00 0,00 0,00 284,00 0,00 0,000,00 284,00 0,00 0,00

3940ENANTATO DE NORETISTERONA+VALERATO DEESTRADIOL (50MG+5MG)ML

UND 0 0,00 750 0 0 750 0 0 0 9.892,50 0,00 0,00 9.892,50 0,00 0,000,00 9.892,50 0,00 0,00

841 Envelope branco tamanho folha Ofício UND 0 0,00 1.000 0 0 1.000 0 0 0 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,000,00 120,00 0,00 0,00

839Envelope para CD/DVD, 126x126mm, colorido comjanela.

UND 0 0,00 300 0 0 300 0 0 0 48,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,000,00 48,00 0,00 0,00

3217 EPILENIL 250MG CP 0 0,00 120 0 0 120 0 0 0 570,00 0,00 0,00 570,00 0,00 0,000,00 570,00 0,00 0,00

2903 EQUIPO MACROGOTAS UND 0 0,00 600 0 0 600 0 0 0 618,00 0,00 0,00 618,00 0,00 0,000,00 618,00 0,00 0,00

5804 EQUIPO MICRO GOTAS COM INJETOR LATERAL UND 0 0,00 400 0 0 400 0 0 0 412,00 0,00 0,00 412,00 0,00 0,000,00 412,00 0,00 0,00

5794 ESCALP Nº 21 UND 0 0,00 500 0 0 500 0 0 0 140,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,000,00 140,00 0,00 0,00

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

5795 ESCALP Nº 23 UND 0 0,00 1.000 0 0 1.000 0 0 0 280,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,000,00 280,00 0,00 0,00

5796 ESCALP Nº 25 UND 0 0,00 2.500 0 0 2.500 0 0 0 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,000,00 700,00 0,00 0,00

3788 ESCALP Nº19 UND 0 0,00 2.000 0 0 2.000 0 0 0 560,00 0,00 0,00 560,00 0,00 0,000,00 560,00 0,00 0,00

3786 ESCALP Nº21G UND 0 0,00 1.500 0 0 1.500 0 0 0 420,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0,000,00 420,00 0,00 0,00

3787 ESCALP Nº23 UND 0 0,00 1.500 0 0 1.500 0 0 0 420,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0,000,00 420,00 0,00 0,00

7822 ESCAPE CENTRAL UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 1.312,64 0,00 0,00 1.312,64 0,00 0,000,00 1.312,64 0,00 0,00

6914 ESCITALOPRAM 10MG COMP CP 0 0,00 4.934 0 0 4.934 0 0 0 1.480,20 0,00 0,00 1.480,20 0,00 0,000,00 1.480,20 0,00 0,00

1432ESCORREDOR DE LOUÇA PLÁSTICO, TAMANHO12,5X51CM - .

UND 0 0,00 40 0 0 20 0 0 20 382,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,000,00 200,00 9,10 182,00

2711 ESCOVA DE ROBSON PROFILATICA UND 0 0,00 88 0 0 88 0 0 0 95,92 0,00 0,00 95,92 0,00 0,000,00 95,92 0,00 0,00

5783 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO UND 0 0,00 17 0 0 17 0 0 0 826,20 0,00 0,00 826,20 0,00 0,000,00 826,20 0,00 0,00

1884ESPARADRAPO: branco, impermeável com capa de10cm x 4,5m, composto de tecido 100% algodão comresina acrílica impermeabi

UND 0 0,00 300 0 0 300 0 0 0 2.094,00 0,00 0,00 2.094,00 0,00 0,000,00 2.094,00 0,00 0,00

2612 ESPATULA DE INSEÇÃO Nº13 UND 0 0,00 23 0 0 23 0 0 0 230,00 0,00 0,00 230,00 0,00 0,000,00 230,00 0,00 0,00

1960ESPÁTULAS DE INSERÇÃO: fabricada em açoinoxidável, n° 13 (1,6mm).

UND 0 0,00 3 0 0 3 0 0 0 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,000,00 30,00 0,00 0,00

2908 ESPÁTULAS DE MANIPULAÇÃO UND 0 0,00 6 0 0 6 0 0 0 60,72 0,00 0,00 60,72 0,00 0,000,00 60,72 0,00 0,00

1962ESPÁTULAS DE MANIPULAÇÃO: fabricada em açoinoxidável, nº 36.

UND 0 0,00 55 0 0 55 0 0 0 500,50 0,00 0,00 500,50 0,00 0,000,00 500,50 0,00 0,00

1963ESPÁTULAS HOLLEMBACH: fabricada em açoinoxidável, nº 03.

UND 0 0,00 38 0 0 38 0 0 0 414,20 0,00 0,00 414,20 0,00 0,000,00 414,20 0,00 0,00

2373 ESPÉCULO VAGINAL .TAMANHO:M UND 0 0,00 5.750 0 0 5.750 0 0 0 1.667,50 0,00 0,00 1.667,50 0,00 0,000,00 1.667,50 0,00 0,00

2384 ESPECULO VAGINAL TAMANHO P UND 0 0,00 5.250 0 0 5.250 0 0 0 1.522,50 0,00 0,00 1.522,50 0,00 0,000,00 1.522,50 0,00 0,00

2089ESPÉCULO VAGINAL: ESPÉCULO VAGINAL:Tamanho P

UND 0 0,00 501 0 0 501 0 0 0 203,35 0,00 0,00 203,35 0,00 0,000,00 203,35 0,00 0,00

2012 Espelho bucal infantil nº 03 UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 36,30 0,00 0,00 36,30 0,00 0,000,00 36,30 0,00 0,00

843Espiral para encadernação n° 14 de plástico preto,pacote com 100 unidades.

PCT 0 0,00 10 0 0 0 0 0 10 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 10,40 104,00

844Espiral para encadernação n° 17 de plástico preto,pacote com 100 unidades

PCT 0 0,00 10 0 0 0 0 0 10 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 14,60 146,00

845Espiral para encadernação n° 29 de plástico preto,com 100 unidades.

PCT 0 0,00 10 0 0 0 0 0 10 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 27,80 278,00

846Espiral para encadernação n° 33 de plástico preto,pacote com 100 unidades.

PCT 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 160,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,000,00 160,00 0,00 0,00

4466 ESPONJA DE AÇO 8 UNIDADES 60G UND 0 0,00 500 0 0 500 0 0 0 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,000,00 300,00 0,00 0,00

2914 ESTETOSCÓPIO DE PINARD UND 0 0,00 17 0 0 17 0 0 0 853,55 0,00 0,00 853,55 0,00 0,000,00 853,55 0,00 0,00

849Etiqueta autoadesiva, medindo 33,9x101,6mm, folhatamanho A4, caixa c/25 folhas, com 14 etiquetas porfolha em 02 coluna

CX 0 0,00 12 0 0 0 0 0 12 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 8,50 102,00

2981 Eugenol liquido UND 0 0,00 19 0 0 19 0 0 0 217,50 0,00 0,00 217,50 0,00 0,000,00 217,50 0,00 0,00

4162 EVA CORES 40X60 CORES SORTIDOS C 3084 UND 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,000,00 240,00 0,00 0,00

3689 EVA LISO 40X48 SORTIDO UND 0 0,00 80 0 0 80 0 0 0 960,00 0,00 0,00 960,00 0,00 0,000,00 960,00 0,00 0,00

851Extensão com 10 metros e 3 tomadas, plgu padrãobrasileiro, plug em pvc com terminais em latão, caboflexivel.

UND 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 1.479,50 0,00 0,00 1.479,50 0,00 0,000,00 1.479,50 0,00 0,00

2915 FACETAS LAMINADAS PCT 0 0,00 12 0 0 12 0 0 0 23,52 0,00 0,00 23,52 0,00 0,000,00 23,52 0,00 0,00

2015FACETAS LAMINADAS: para acabamento deamalgama, kit com 6 pontas diamantadas, sendo 4pontas de granulometria convencion

PCT 0 0,00 6 0 0 6 0 0 0 11,76 0,00 0,00 11,76 0,00 0,000,00 11,76 0,00 0,00

4012 FENITOINA SÓDICA 100 MG. UND 0 0,00 5.000 0 0 5.000 0 0 0 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,000,00 900,00 0,00 0,00

1834 FENOBARBITAL 100MG CP 0 0,00 40 0 0 40 0 0 0 960,00 0,00 0,00 960,00 0,00 0,000,00 960,00 0,00 0,00

7368 FENOTEROL 5MG 20ML SOLUÇÃO ORAL UND 0 0,00 284 0 0 284 0 0 0 1.402,96 0,00 0,00 1.402,96 0,00 0,000,00 1.402,96 0,00 0,00

1440FILME PLÁSTICO PVC, ESTICÁVEL,TRANSPARENTE, TAMANHO 28 X 15M - .

ROL 0 0,00 150 0 0 100 0 0 50 405,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,000,00 270,00 2,70 135,00

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

7388 FILTRO ANTIPOLE UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 63,47 0,00 0,00 63,47 0,00 0,000,00 63,47 0,00 0,00

6509 FILTRO DE OLEO DE MOTOR UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 69,90 0,00 0,00 69,90 0,00 0,000,00 69,90 0,00 0,00

2149 FINASTERIDA 5MG C/30CP UND 0 0,00 400 0 0 400 0 0 0 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,000,00 200,00 0,00 0,00

2571 FINASTIL 5MG C/30CP. UND 0 0,00 168 0 0 168 0 0 0 84,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,000,00 84,00 0,00 0,00

2917 FIO DE SUTURA 3-0 CX 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 134,00 0,00 0,00 134,00 0,00 0,000,00 134,00 0,00 0,00

2928 Fio de sutura em nylon 4.0 caixa c/ 24und. CX 0 0,00 16 0 0 16 0 0 0 556,80 0,00 0,00 556,80 0,00 0,000,00 556,80 0,00 0,00

2929 Fio de sutura em nylon 5.0 caixa c/ 24 und. - 02 CX 0 0,00 38 0 0 38 0 0 0 922,30 0,00 0,00 922,30 0,00 0,000,00 922,30 0,00 0,00

2930 Fio de sutura em nylon 6.0 caixa c/ 24 und. - 03 CX 0 0,00 37 0 0 37 0 0 0 1.016,00 0,00 0,00 1.016,00 0,00 0,000,00 1.016,00 0,00 0,00

6017 FIO DENTAL 100M UND 0 0,00 32 0 0 32 0 0 0 75,84 0,00 0,00 75,84 0,00 0,000,00 75,84 0,00 0,00

476 FIO SUTURA SEDA 3-0 C/AG 24 UNDS UND 0 0,00 46 0 0 46 0 0 0 1.674,00 0,00 0,00 1.674,00 0,00 0,000,00 1.674,00 0,00 0,00

853Fita adesiva de PP transparente medindo48mmx50mm

UND 0 0,00 200 0 0 200 0 0 0 440,00 0,00 0,00 440,00 0,00 0,000,00 440,00 0,00 0,00

855 Fita adesiva transparente medindo 19mmx50m UND 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,000,00 50,00 0,00 0,00

856 Fita crepe medindo 18mmx50m. UND 0 0,00 200 0 0 200 0 0 0 410,00 0,00 0,00 410,00 0,00 0,000,00 410,00 0,00 0,00

857 Fita crepe, medindo 48mmx50m. UND 0 0,00 200 0 0 200 0 0 0 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,000,00 1.100,00 0,00 0,00

4135FITA DE SINALIZAÇÃO ZEBRADA PLÁSTICAAMARELA E PRETA 7CM x 200M, MEDINDO ENTRE0,05MM E 0,07MM, MATERIAL POLIETILENO

ROL 0 0,00 80 0 0 80 0 0 0 744,00 0,00 0,00 744,00 0,00 0,000,00 744,00 0,00 0,00

3127 FITA PARA AUTOCLAVE 19X30 UND 0 0,00 300 0 0 300 0 0 0 975,00 0,00 0,00 975,00 0,00 0,000,00 975,00 0,00 0,00

5469 FLANELA 40X60 100%ALGODÃO UND 0 0,00 500 0 0 500 0 0 0 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,000,00 600,00 0,00 0,00

1442FLANELA DE PANO, CONFECCIONADA EM 100%ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE40X60CM - .

UND 0 0,00 200 0 0 200 0 0 0 188,00 0,00 0,00 188,00 0,00 0,000,00 188,00 0,00 0,00

2221 FLUCONAZOL 150MG C/ 500 CPR (FLUCONID) CX 0 0,00 2.834 0 0 2.834 0 0 0 1.135,30 0,00 0,00 1.135,30 0,00 0,000,00 1.135,30 0,00 0,00

4014 FLUCONAZOL 150MG COMPRIMIDO UND 0 0,00 834 0 0 834 0 0 0 316,92 0,00 0,00 316,92 0,00 0,000,00 316,92 0,00 0,00

211 FLUCONAZOL 150MG CPR CP 0 0,00 2.000 0 0 2.000 0 0 0 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,000,00 900,00 0,00 0,00

7391 FLUIDO FREIO TOP D/S PETRONAS UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 29,46 0,00 0,00 29,46 0,00 0,000,00 29,46 0,00 0,00

7851 FLUIDO RADIADOR UND 0 0,00 75 0 0 75 0 0 0 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,000,00 1.500,00 0,00 0,00

2018FLÚOR GEL TÓPICO: neutro, flúor de usoodontológico, frasco de 200ml.

UND 0 0,00 48 0 0 48 0 0 0 305,40 0,00 0,00 305,40 0,00 0,000,00 305,40 0,00 0,00

2019FLÚOR GEL TÓPICO: sabores cereja, tutti-fruti ementa, flúor de uso odontológico, frasco de 200ml.

UND 0 0,00 38 0 0 38 0 0 0 167,20 0,00 0,00 167,20 0,00 0,000,00 167,20 0,00 0,00

858Folha de isopor de 100x50x20mm, pacote com 12unidades

UND 0 0,00 50 0 0 0 0 0 50 332,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 6,65 332,50

2931 FÓRCEPS INFANTIL Nº 1 UND 0 0,00 27 0 0 27 0 0 0 2.008,80 0,00 0,00 2.008,80 0,00 0,000,00 2.008,80 0,00 0,00

2932 FÓRCEPS INFANTIL Nº 5 UND 0 0,00 27 0 0 27 0 0 0 2.016,63 0,00 0,00 2.016,63 0,00 0,000,00 2.016,63 0,00 0,00

2933 FÓRCEPS Nº 150 UND 0 0,00 62 0 0 62 0 0 0 3.399,10 0,00 0,00 3.399,10 0,00 0,000,00 3.399,10 0,00 0,00

2934 FÓRCEPS Nº 151 UND 0 0,00 42 0 0 42 0 0 0 3.035,34 0,00 0,00 3.035,34 0,00 0,000,00 3.035,34 0,00 0,00

2935 FÓRCEPS Nº 16 UND 0 0,00 9 0 0 9 0 0 0 664,11 0,00 0,00 664,11 0,00 0,000,00 664,11 0,00 0,00

2936 FÓRCEPS Nº 18 L UND 0 0,00 35 0 0 35 0 0 0 2.540,30 0,00 0,00 2.540,30 0,00 0,000,00 2.540,30 0,00 0,00

2937 FÓRCEPS Nº 18 R UND 0 0,00 45 0 0 45 0 0 0 2.733,75 0,00 0,00 2.733,75 0,00 0,000,00 2.733,75 0,00 0,00

2923 FORMOL 10% LT 0 0,00 26 0 0 26 0 0 0 678,40 0,00 0,00 678,40 0,00 0,000,00 678,40 0,00 0,00

7372FORNECIMENTO DE DIVISÓRIA NAVALSIMPLIFICADA NA COR AREIA JUNDIAI

M² 0 0,00 110 0 0 110 0 0 0 14.300,00 0,00 0,00 14.300,00 0,00 0,000,00 14.300,00 0,00 0,00

7373FORNECIMENTO DE PORTA EM DIVIS´RIASIMPLIFICADA NA COR AREIA JUNDIAI

M² 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,000,00 2.000,00 0,00 0,00

5716FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DE ALMOÇOACOMPANHADO DE REFRIGERANTE OU SUCO DE350ML

UND 0 0,00 2.854 0 0 2.854 0 0 0 39.157,70 0,00 0,00 39.157,70 0,00 0,000,00 39.157,70 0,00 0,00

4868FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHAACOMPANHADA DE REFRIGERANTE OU SUCO 350ML

UND 0 0,00 3.273 0 0 3.273 0 0 0 43.530,90 0,00 0,00 43.530,90 0,00 0,000,00 43.530,90 0,00 0,00

7411Fralda Descartável Geriátrica, tam. XG, com barreiraslaterais e antivazamento, fita multiuso ajustável naspernas, com

PCT 0 0,00 1.180 0 0 1.180 0 0 0 9.146,00 0,00 0,00 9.146,00 0,00 0,000,00 9.146,00 0,00 0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: IC37-CXTR-29QX-TURE-VFPC Emitido em: 05/03/202215:52:03

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ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

7414Fralda Descartável Infantil, tamanho G, com barreiraslaterais e antivazamento, fita multiuso ajustável naspernas, com

PCT 0 0,00 475 0 0 475 0 0 0 2.033,00 0,00 0,00 2.033,00 0,00 0,000,00 2.033,00 0,00 0,00

7413Fralda Descartável Infantil, tamanho M, com barreiraslaterais e antivazamento, fita multiuso ajustável naspernas, com

PCT 0 0,00 430 0 0 430 0 0 0 1.840,40 0,00 0,00 1.840,40 0,00 0,000,00 1.840,40 0,00 0,00

7412Fralda Descartável Infantil, tamanho P, com barreiraslaterais e antivazamento, fita multiuso ajustável naspernas, com

PCT 0 0,00 286 0 0 286 0 0 0 1.001,00 0,00 0,00 1.001,00 0,00 0,000,00 1.001,00 0,00 0,00

7415Fralda Descartável Infantil, tamanho XG, combarreiras laterais e antivazamento, fita multiusoajustável nas pernas, com

PCT 0 0,00 480 0 0 480 0 0 0 1.680,00 0,00 0,00 1.680,00 0,00 0,000,00 1.680,00 0,00 0,00

4357 FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M UND 0 0,00 445 0 0 445 0 0 0 3.337,50 0,00 0,00 3.337,50 0,00 0,000,00 3.337,50 0,00 0,00

4242 FRALDA GERIATRICA TAM. XG PCT 0 0,00 170 0 0 170 0 0 0 1.343,00 0,00 0,00 1.343,00 0,00 0,000,00 1.343,00 0,00 0,00

2926FRALDA GERIÁTRICAS DESCARTÁVEL DE USOADULTO 01

PCT 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 69,60 0,00 0,00 69,60 0,00 0,000,00 69,60 0,00 0,00

3426 FRAUDA DESCARTAVEL TAMANHO G PCT 0 0,00 444 0 0 444 0 0 0 3.330,00 0,00 0,00 3.330,00 0,00 0,000,00 3.330,00 0,00 0,00

3424 FRAUDA DESCARTAVEL TAMANHO P PCT 0 0,00 445 0 0 445 0 0 0 3.337,50 0,00 0,00 3.337,50 0,00 0,000,00 3.337,50 0,00 0,00

4015 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 160,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,000,00 160,00 0,00 0,00

212 FUROSEMIDA 40MG CPR CP 0 0,00 7.500 0 0 7.500 0 0 0 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,000,00 450,00 0,00 0,00

4318 FUSOR BROTHER UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 580,00 0,00 0,00 580,00 0,00 0,000,00 580,00 0,00 0,00

7948 FUSOR BROTHER 7460 UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 427,00 0,00 0,00 427,00 0,00 0,000,00 427,00 0,00 0,00

2938 GALÃO DE GERMICIDA: GRF 0 0,00 29 0 0 29 0 0 0 777,78 0,00 0,00 777,78 0,00 0,000,00 777,78 0,00 0,00

1446GARFO DE MESA INOX, CABO EM PLÁSTICO,MEDINDO 19CM APROXIMADAMENTE - .

UND 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,000,00 150,00 0,00 0,00

2317 GASOLINA COMUM C LT 0 0,00 214.270,429 0 0 214.270,429 0 0 0 1.197.096,97 0,00 0,00 1.197.096,9671 0,00 0,000,00 1.197.096,9671 0,00 0,00

2941 GEL CONDUTOR PARA ULTRASSOM GRF 0 0,00 184 0 0 184 0 0 0 5.440,94 0,00 0,00 5.440,94 0,00 0,000,00 5.440,94 0,00 0,00

2237 GLIBENCLAMIDA 5MG 500CPRS GLICONIL CX 0 0,00 40 0 0 40 0 0 0 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,000,00 600,00 0,00 0,00

869 Gliter em pó prateado e dourado 1 KG KG 0 0,00 25 0 0 0 0 0 25 622,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 24,90 622,50

864Grampeador de grande capacidade em aço, apoio dabase em resina termoplástica, dimensões aprximadasde 301x84x23, 6mm, b

UND 0 0,00 20 0 0 0 0 0 20 1.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 55,90 1.118,00

865Grampeador médio metálico, grampeia de 25/40folhas, apoio anatômico emborrachado e corpo emaço escovado, deposito com

UND 0 0,00 150 0 0 150 0 0 0 1.425,00 0,00 0,00 1.425,00 0,00 0,000,00 1.425,00 0,00 0,00

3639GRAMPO PARA GRAMPEADOR METALNIQUELADO 9/14

CX 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 227,50 0,00 0,00 227,50 0,00 0,000,00 227,50 0,00 0,00

866Grampo para grampeador, metal niquelado, modelo23/8, caixa com 100 unidades.

CX 0 0,00 180 0 0 100 0 0 80 1.085,00 0,00 0,00 325,00 0,00 0,000,00 325,00 9,50 760,00

867Grampo para grampeador, metal niquelado, modelo26/6, caixa com 5000 unidades.

CX 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 325,00 0,00 0,00 325,00 0,00 0,000,00 325,00 0,00 0,00

1449GUARDANAPO EM PAPEL BRANCO, MEDINDO33X33CM, COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO,PCT COM 50 UND - .

PCT 0 0,00 1.000 0 0 500 0 0 500 600,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,000,00 300,00 0,60 300,00

7389 GUARNIÇÃO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 34,91 0,00 0,00 34,91 0,00 0,000,00 34,91 0,00 0,00

1836 HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRC 0 0,00 375 0 0 375 0 0 0 1.162,50 0,00 0,00 1.162,50 0,00 0,000,00 1.162,50 0,00 0,00

6915 HALOPERIDOL 5M COMP CP 0 0,00 15.000 0 0 15.000 0 0 0 3.550,00 0,00 0,00 3.550,00 0,00 0,000,00 3.550,00 0,00 0,00

2418 HALOPERIDOL DECAN. AMP.1ML AMP 0 0,00 3.000 0 0 3.000 0 0 0 210,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,000,00 210,00 0,00 0,00

4019HALOPERIDOL, DECANOATO (70,52 MG) 50MG/MLINJ

UND 0 0,00 200 0 0 200 0 0 0 1.728,00 0,00 0,00 1.728,00 0,00 0,000,00 1.728,00 0,00 0,00

7291 HEMOSTATICO LOCAL UND 0 0,00 18 0 0 18 0 0 0 136,80 0,00 0,00 136,80 0,00 0,000,00 136,80 0,00 0,00

2720 HIDRO C1 PASTA BASE CATALISADORA UND 0 0,00 18 0 0 18 0 0 0 306,00 0,00 0,00 306,00 0,00 0,000,00 306,00 0,00 0,00

574 HIDROCLORATIAZIDA 25mg UND 0 0,00 120 0 0 120 0 0 0 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,000,00 1.800,00 0,00 0,00

3282 HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO SUSP 100ml FRC 0 0,00 300 0 0 300 0 0 0 705,00 0,00 0,00 705,00 0,00 0,000,00 705,00 0,00 0,00

2021 Hidroxido de cálcio PA UND 0 0,00 22 0 0 22 0 0 0 148,80 0,00 0,00 148,80 0,00 0,000,00 148,80 0,00 0,00

7893 HIDROXIDO DE CALCIO PA 10G UND 0 0,00 6 0 0 6 0 0 0 23,40 0,00 0,00 23,40 0,00 0,000,00 23,40 0,00 0,00

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ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

3950 IBUPROFENO 300MG COMPRIMIDO UND 0 0,00 4.934 0 0 4.934 0 0 0 641,42 0,00 0,00 641,42 0,00 0,000,00 641,42 0,00 0,00

215 IBUPROFENO 600MG CPR CP 0 0,00 12.354 0 0 12.354 0 0 0 5.273,44 0,00 0,00 5.273,44 0,00 0,000,00 5.273,44 0,00 0,00

3951 INDACATEROL 150MG CX COM 30 CAPSULAS CX 0 0,00 15 0 0 15 0 0 0 1.139,55 0,00 0,00 1.139,55 0,00 0,000,00 1.139,55 0,00 0,00

2943 IONOMETRO DE VIDRO tipo R UND 0 0,00 28 0 0 28 0 0 0 1.330,00 0,00 0,00 1.330,00 0,00 0,000,00 1.330,00 0,00 0,00

7290IRM LIQUIDO-MATERIAL RESTAURADORINTERMEDIARIO

UND 0 0,00 55 0 0 55 0 0 0 761,20 0,00 0,00 761,20 0,00 0,000,00 761,20 0,00 0,00

6171 IRM RESTAURADOR PÓ/LIQUIDO KIT 0 0,00 12 0 0 12 0 0 0 216,00 0,00 0,00 216,00 0,00 0,000,00 216,00 0,00 0,00

2944 IRM-MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO CX 0 0,00 32 0 0 32 0 0 0 483,60 0,00 0,00 483,60 0,00 0,000,00 483,60 0,00 0,00

3954 ITRACONAZOL 100MG COMPRIMIDO UND 0 0,00 750 0 0 750 0 0 0 945,00 0,00 0,00 945,00 0,00 0,000,00 945,00 0,00 0,00

7792JALECOS BRANCOS, MANGA LONGA PINTURA EMSILK NO PEITO

UND 0 0,00 40 0 0 40 0 0 0 1.796,00 0,00 0,00 1.796,00 0,00 0,000,00 1.796,00 0,00 0,00

1452JARRA PARA SUCO, MATERIAL EM ACRÍLICOTRANSPARENTE, COM ALÇA, CAPACIDADEMÍNIMA DE 5LT - .

UND 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 234,00 0,00 0,00 234,00 0,00 0,000,00 234,00 0,00 0,00

1766 JG DE CABO DE VELA UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 105,46 0,00 0,00 105,46 0,00 0,000,00 105,46 0,00 0,00

7831 JOGO DE ANÉIS UND 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 2.376,00 0,00 0,00 2.376,00 0,00 0,000,00 2.376,00 0,00 0,00

1740 JOGO DE JUNTA DO MOTOR UND 0 0,00 3 0 0 3 0 0 0 709,20 0,00 0,00 709,20 0,00 0,000,00 709,20 0,00 0,00

4643 JOGO DE JUNTAS DO MOTOR UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 472,80 0,00 0,00 472,80 0,00 0,000,00 472,80 0,00 0,00

7827 JOGO DE MOLA UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 384,00 0,00 0,00 384,00 0,00 0,000,00 384,00 0,00 0,00

5546 JOGO DE PISTÃO PÇ 0 0,00 12 0 0 12 0 0 0 17.580,46 0,00 0,00 17.580,46 0,00 0,000,00 17.580,46 0,00 0,00

1732 JOGO DE SAPATA UND 0 0,00 11 0 0 11 0 0 0 4.276,80 0,00 0,00 4.276,80 0,00 0,000,00 4.276,80 0,00 0,00

7829 JOGO DISCO DE FREIO UND 0 0,00 12 0 0 12 0 0 0 5.184,00 0,00 0,00 5.184,00 0,00 0,000,00 5.184,00 0,00 0,00

419 JUNTA HOMOCINÉTICA UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 480,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,000,00 480,00 0,00 0,00

6019KIT DE BROCA K G OARA ACABAMENTOMULTIUSO REF. 6005

KIT 0 0,00 32 0 0 32 0 0 0 4.256,32 0,00 0,00 4.256,32 0,00 0,000,00 4.256,32 0,00 0,00

7199 KIT DE ESCOVAÇÃO UND 0 0,00 950 0 0 950 0 0 0 3.790,50 0,00 0,00 3.790,50 0,00 0,000,00 3.790,50 0,00 0,00

1769 KIT EMBREAGEM UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 1.459,20 0,00 0,00 1.459,20 0,00 0,000,00 1.459,20 0,00 0,00

2618 KIT ESCOVAÇÃO BUSCAL INFANTIL UND 0 0,00 750 0 0 750 0 0 0 3.205,00 0,00 0,00 3.205,00 0,00 0,000,00 3.205,00 0,00 0,00

2007KIT ESCOVAÇÃO ESCOVA DENTAL INFANTIL: 33tufos, cores mistas. + CREME DENTAL: com flúor ecálcio, embalagem de 50g. + FI

UND 0 0,00 2.250 0 0 2.250 0 0 0 10.039,9998 0,00 0,00 10.039,999 0,00 0,000,00 10.039,999 0,00 0,00

4565 KIT INTERNET UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 0,000,00 1.350,00 0,00 0,00

7995 KIT JUNTA UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 287,42 0,00 0,00 287,42 0,00 0,000,00 287,42 0,00 0,00

7392 KIT PASTILH DIAT ESQ+DIRT TORO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 258,87 0,00 0,00 258,87 0,00 0,000,00 258,87 0,00 0,00

1453LÃ DE AÇO, PARA LIMPEZA, FIOS EMARANHADOS,EMBALAGEM COM 8 UNIDADES DE 60G CADA - .

UND 0 0,00 1.000 0 0 1.000 0 0 0 780,00 0,00 0,00 780,00 0,00 0,000,00 780,00 0,00 0,00

3955 LACTULOSE 667 MG/ML FRC 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 586,00 0,00 0,00 586,00 0,00 0,000,00 586,00 0,00 0,00

2961 LÂMINA DE BISTURI CX 0 0,00 48 0 0 48 0 0 0 1.243,56 0,00 0,00 1.243,56 0,00 0,000,00 1.243,56 0,00 0,00

2614 LAMINA DE BISTURI Nº 15 C/100 CX 0 0,00 128 0 0 128 0 0 0 3.022,48 0,00 0,00 3.022,48 0,00 0,000,00 3.022,48 0,00 0,00

7387 LAMPADA 1 FILAMENTO 12V 21W UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 11,46 0,00 0,00 11,46 0,00 0,000,00 11,46 0,00 0,00

4141LÁPIS GRAFITE EM MADEIRA N. 02 FORMATOSEXTAVADO, CONTENDO SELO DE QUALIDADEDO INMETRO, COR PRETA CX COM 144 UNIDADES

CX 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 1.550,00 0,00 0,00 1.550,00 0,00 0,000,00 1.550,00 0,00 0,00

873Lápis grafite em madeira, n° 02, em formatosextavado, de cor preta, caixa com no mínimo 100unidades.

CX 0 0,00 50 0 0 0 0 0 50 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 15,50 775,00

5851LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO COM VITAMINA A E D,200G

LA 0 0,00 450 0 0 450 0 0 0 2.160,00 0,00 0,00 2.160,00 0,00 0,000,00 2.160,00 0,00 0,00

6123Leite em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas Ae D. Embalagem de 200g. Similar ou igual ao LaSereníssima.

LA 0 0,00 1.990 0 0 1.990 0 0 0 9.552,00 0,00 0,00 9.552,00 0,00 0,000,00 9.552,00 0,00 0,00

4228 LEITE EM PÓ NAN 2 LA 0 0,00 310 0 0 310 0 0 0 12.378,00 0,00 0,00 12.378,00 0,00 0,000,00 12.378,00 0,00 0,00

4231 LEITE EM PÓ NESTOGENO 1 LA 0 0,00 120 0 0 120 0 0 0 4.132,80 0,00 0,00 4.132,80 0,00 0,000,00 4.132,80 0,00 0,00

4227 LEITE EM PÓ NESTOGENO 1 LA 0 0,00 160 0 0 160 0 0 0 5.510,40 0,00 0,00 5.510,40 0,00 0,000,00 5.510,40 0,00 0,00

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

4229 LEITE EM PÓ NESTOGENO 2 LA 0 0,00 370 0 0 370 0 0 0 14.726,00 0,00 0,00 14.726,00 0,00 0,000,00 14.726,00 0,00 0,00

3274LEITE EM PÓ, SEM LACTOSE, LEITE SEMIDESNATADO EMBALAGEM 400GRAMAS

G 0 0,00 40 0 0 40 0 0 0 1.672,00 0,00 0,00 1.672,00 0,00 0,000,00 1.672,00 0,00 0,00

7654 LEITE INFANTIL NAN 1 UND 0 0,00 184 0 0 184 0 0 0 7.691,20 0,00 0,00 7.691,20 0,00 0,000,00 7.691,20 0,00 0,00

7403Leite semidesnatado com 14% de gordura, minerais,cálcio (carbonato de cálcio), ferro (pirofosfato férrico) ezinco (sul

PCT 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 556,00 0,00 0,00 556,00 0,00 0,000,00 556,00 0,00 0,00

1332 LEVOFLOXACINO 500MG CPR CP 0 0,00 375 0 0 375 0 0 0 266,25 0,00 0,00 266,25 0,00 0,000,00 266,25 0,00 0,00

2277 LEVOMEPROMAZINA 100MG CP 0 0,00 5.000 0 0 5.000 0 0 0 3.650,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00 0,000,00 3.650,00 0,00 0,00

5159 LEVOMEPROMAZINA GOTAS 40MG C20ML. FRC 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 1.560,00 0,00 0,00 1.560,00 0,00 0,000,00 1.560,00 0,00 0,00

3957 LEVOTIROXINA 100MG/COMP UND 0 0,00 500 0 0 500 0 0 0 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,000,00 90,00 0,00 0,00

4022 LEVOTIROXINA 25 MG. UND 0 0,00 750 0 0 750 0 0 0 135,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,000,00 135,00 0,00 0,00

4023 LEVOTIROXINA 50MG. UND 0 0,00 750 0 0 750 0 0 0 142,50 0,00 0,00 142,50 0,00 0,000,00 142,50 0,00 0,00

3558 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G UND 0 0,00 350 0 0 350 0 0 0 1.556,00 0,00 0,00 1.556,00 0,00 0,000,00 1.556,00 0,00 0,00

3958LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% SEM VASOCONSTRITOR INJETAVEL - FRASCO

FRC 0 0,00 54 0 0 54 0 0 0 176,58 0,00 0,00 176,58 0,00 0,000,00 176,58 0,00 0,00

2947 LIMA PARA OSSO UND 0 0,00 17 0 0 17 0 0 0 702,95 0,00 0,00 702,95 0,00 0,000,00 702,95 0,00 0,00

2949 LIMALHA DE PRATA UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 106,88 0,00 0,00 106,88 0,00 0,000,00 106,88 0,00 0,00

2025 LIMALHA DE PRATA: embalagem de 30g. UND 0 0,00 17 0 0 17 0 0 0 908,48 0,00 0,00 908,48 0,00 0,000,00 908,48 0,00 0,00

874Livro de atas sem margem, possui folhas numeradastipograficamente e acabamento em capa dura preta,com 100 folhas, modo

UND 0 0,00 70 0 0 20 0 0 50 385,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,000,00 110,00 5,50 275,00

875Livro de atas sem margem, possui folhas numeradastipograficamente e acabamento em capa dura preta,com 200 folhas, modo

UND 0 0,00 227 0 0 127 0 0 100 1.808,50 0,00 0,00 698,50 0,00 0,000,00 698,50 11,10 1.110,00

876Livro de protocolo com 100 folhas, numeradassequencialmente (frente/verso) comprimentoaproximado de 230mm x largura 17

UND 0 0,00 60 0 0 0 0 0 60 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 4,50 270,00

2951 LIXA DE AÇO PCT 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 53,00 0,00 0,00 53,00 0,00 0,000,00 53,00 0,00 0,00

2026LIXA DE AÇO: tiras de lixa de aço, pacote com 12unidades de 4mm.

PCT 0 0,00 9 0 0 9 0 0 0 46,80 0,00 0,00 46,80 0,00 0,000,00 46,80 0,00 0,00

1455LIXEIRA DE METAL, DE PEDAL COM TAMPA,CAPACIDADE DE 13 A 15 LITROS, SUPORTE DELIGAÇÃO ENTRE O PEDAL E A TAMPA EM ALUMÍN

UND 0 0,00 150 0 0 100 0 0 50 6.330,00 0,00 0,00 4.550,00 0,00 0,000,00 4.550,00 35,60 1.780,00

1456LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL E TAMPA,CAPACIDADE APROXIMADA 13 LT - .

UND 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 712,00 0,00 0,00 712,00 0,00 0,000,00 712,00 0,00 0,00

1510LIXEIRA PLÁSTICA, CAPACIDADE 30LT, COMTAMPA VAI E VEM

UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 170,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,000,00 170,00 0,00 0,00

3959 LORATADINA 1MG/ML FRC 0 0,00 468 0 0 468 0 0 0 1.141,92 0,00 0,00 1.141,92 0,00 0,000,00 1.141,92 0,00 0,00

2391 LOSARTANA 50MG CX 30CPR CX 0 0,00 44.666 0 0 44.666 0 0 0 3.126,62 0,00 0,00 3.126,62 0,00 0,000,00 3.126,62 0,00 0,00

6580 LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMPRIMIDO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 115,20 0,00 0,00 115,20 0,00 0,000,00 115,20 0,00 0,00

2955 LUVA DE PROCEDIMENTO MÉDIA CX 0 0,00 180 0 0 180 0 0 0 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,000,00 4.500,00 0,00 0,00

2957 LUVA DE PROCEDIMENTO PEQUENA CX 0 0,00 230 0 0 230 0 0 0 10.580,00 0,00 0,00 10.580,00 0,00 0,000,00 10.580,00 0,00 0,00

1459

LUVAS (PAR) CONFECCIONADAS EM LÁTEXNATURAL, REVESTIDAS INTERNAMENTE COMFLOCOS DE ALGODÃO, FRIOSANTIDERRAPANTES, COR A

PAR 0 0,00 50 0 0 0 0 0 50 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1,90 95,00

6855 LUVAS DE LATEX, DESCARTÁVEL COM 100 UND. CX 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 190,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,000,00 190,00 0,00 0,00

1461

LUVAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS,CONFECCIONADAS COM REZINA DEPOLIETILENO DE PRIMEIRO USO ATÓXICO,ISENTO DE COMPONENTES ME

CX 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 82,00 0,00 0,00 82,00 0,00 0,000,00 82,00 0,00 0,00

2238 MAL. ENALAPRIL 20MG C/ 500 CX 0 0,00 3.000 0 0 3.000 0 0 0 360,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,000,00 360,00 0,00 0,00

3047 MALEATO DE ENALAPRIL 10MG COMP. UND 0 0,00 8.000 0 0 8.000 0 0 0 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,000,00 400,00 0,00 0,00

4030 MALEATO DE ENALAPRIL 20MG/COMPRIMIDO UND 0 0,00 7.500 0 0 7.500 0 0 0 375,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,000,00 375,00 0,00 0,00

3782 MANDRIL METALICOCONTRA-ANGULO UND 0 0,00 6 0 0 6 0 0 0 18,72 0,00 0,00 18,72 0,00 0,000,00 18,72 0,00 0,00

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ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

1462MANGUEIRA EM PVC, REFORÇO COM FIOSPOLIESTER, FLEXÍVEL, MEDINDO NO MÍNIMO30MT - .

CX 0 0,00 15 0 0 15 0 0 0 714,00 0,00 0,00 714,00 0,00 0,000,00 714,00 0,00 0,00

6971 MASCARA CIRURGICA. CX 0 0,00 250 0 0 250 0 0 0 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,000,00 5.500,00 0,00 0,00

7289 MASCARA N 95 TRIPLA PROTEÇÃO CO ELÁSTICO UND 0 0,00 300 0 0 300 0 0 0 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,000,00 600,00 0,00 0,00

1908 Mascara tripla proteção com elástico CX 0 0,00 850 0 0 850 0 0 0 17.450,00 0,00 0,00 17.450,00 0,00 0,000,00 17.450,00 0,00 0,00

879 Massa de modelar com 12 unidades. CX 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,000,00 100,00 0,00 0,00

3776 MATRIZ DE POLIESTRE C/20 PCT 0 0,00 13 0 0 13 0 0 0 1.351,35 0,00 0,00 1.351,35 0,00 0,000,00 1.351,35 0,00 0,00

219 MEBENDAZOL 20MG/ML SUSP. 30ML FRC 0 0,00 3.400 0 0 3.400 0 0 0 3.366,00 0,00 0,00 3.366,00 0,00 0,000,00 3.366,00 0,00 0,00

761 MEDICAMENTOS ABC FARMA UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 81.157,05 0,00 0,00 81.157,05 0,00 0,000,00 81.157,05 0,00 0,00

7173 MEMÓRIA DE SUPRIMENTO LEXMARK UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 260,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,000,00 260,00 0,00 0,00

7811 MEMORIA DE SUPRIMENTOS SAMSUNG UND 0 0,00 16 0 0 16 0 0 0 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00 0,00 0,000,00 1.120,00 0,00 0,00

221 METILDOPA 250MG CPR CP 0 0,00 2.000 0 0 2.000 0 0 0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,000,00 1.000,00 0,00 0,00

222 METILDOPA 500MG CPR CP 0 0,00 750 0 0 750 0 0 0 765,00 0,00 0,00 765,00 0,00 0,000,00 765,00 0,00 0,00

223 METRONIDAZOL 250MG CPR CP 0 0,00 6.334 0 0 6.334 0 0 0 823,42 0,00 0,00 823,42 0,00 0,000,00 823,42 0,00 0,00

1352 METRONIDAZOL 400MG CPR UND 0 0,00 750 0 0 750 0 0 0 180,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,000,00 180,00 0,00 0,00

3965METRONIDAZOL GEL VARGINAL 10% COMAPLICADOR E BISNAGA

UND 0 0,00 1.134 0 0 1.134 0 0 0 5.148,36 0,00 0,00 5.148,36 0,00 0,000,00 5.148,36 0,00 0,00

2029 Microbrush descartáveis CX 0 0,00 12 0 0 12 0 0 0 105,12 0,00 0,00 105,12 0,00 0,000,00 105,12 0,00 0,00

5859MISTURA A BASE DE AMIDO DE MELHO PARA OPREPARO DE MINGUAL. EMBALAGEM 200G.

CX 0 0,00 150 0 0 150 0 0 0 885,00 0,00 0,00 885,00 0,00 0,000,00 885,00 0,00 0,00

7406Mistura a base de amido de milho para o preparo demingau, sabor baunilha, chocolate e morango.Embalagem de 200g

PCT 0 0,00 110 0 0 110 0 0 0 649,00 0,00 0,00 649,00 0,00 0,000,00 649,00 0,00 0,00

7993 MOLA FREIO UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 160,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,000,00 160,00 0,00 0,00

2722 MOLDEIRA DESCARTÁVEL C 100 TAM G UND 0 0,00 22 0 0 22 0 0 0 11,66 0,00 0,00 11,66 0,00 0,000,00 11,66 0,00 0,00

2723 MOLDEIRA DESCARTÁVEL C100 TAM M UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 164,64 0,00 0,00 164,64 0,00 0,000,00 164,64 0,00 0,00

2963MOLDEIRA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DEFLÚOR

CX 0 0,00 8 0 0 8 0 0 0 329,28 0,00 0,00 329,28 0,00 0,000,00 329,28 0,00 0,00

2030MOLDEIRA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DEFLÚOR: fabricada em cera, caixa c/ 100 und mistas,"TAM M".

CX 0 0,00 28 0 0 28 0 0 0 1.152,48 0,00 0,00 1.152,48 0,00 0,000,00 1.152,48 0,00 0,00

1909MONOFILAMENTO: fio de sutura nº 2-0, 45cm, caixacom 24 unidades.

CX 0 0,00 7 0 0 7 0 0 0 82,32 0,00 0,00 82,32 0,00 0,000,00 82,32 0,00 0,00

1910MONOFILAMENTO: fio de sutura nº 3-0, 45cm, caixacom 24 unidades.

CX 0 0,00 23 0 0 23 0 0 0 565,80 0,00 0,00 565,80 0,00 0,000,00 565,80 0,00 0,00

1911MONOFILAMENTO: fio de sutura nº 4-0, 45cm, caixacom 24 unidades.

CX 0 0,00 17 0 0 17 0 0 0 171,03 0,00 0,00 171,03 0,00 0,000,00 171,03 0,00 0,00

1912MONOFILAMENTO: fio de sutura nº 5-0, 45cm, caixacom 24 unidades.

CX 0 0,00 31 0 0 31 0 0 0 732,22 0,00 0,00 732,22 0,00 0,000,00 732,22 0,00 0,00

3963 MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG/COMP UND 0 0,00 3.000 0 0 3.000 0 0 0 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,000,00 600,00 0,00 0,00

3964 MONONITRATO DE ISOSSORBIDO 40MG/COMP UND 0 0,00 994 0 0 994 0 0 0 347,90 0,00 0,00 347,90 0,00 0,000,00 347,90 0,00 0,00

2171 MOTOR DE PARTIDA UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 835,00 0,00 0,00 835,00 0,00 0,000,00 835,00 0,00 0,00

226 NEOM. + BACITRACINA CREME 10G BIS 0 0,00 205 0 0 205 0 0 0 344,40 0,00 0,00 344,40 0,00 0,000,00 344,40 0,00 0,00

6581 NEOMICINA + BACTRCINA POMADA 10G BISNAGA UND 0 0,00 2.000 0 0 2.000 0 0 0 5.740,00 0,00 0,00 5.740,00 0,00 0,000,00 5.740,00 0,00 0,00

227 NIFEDIPINA 10MG CPR CP 0 0,00 7.434 0 0 7.434 0 0 0 1.635,48 0,00 0,00 1.635,48 0,00 0,000,00 1.635,48 0,00 0,00

3556 NIFEDIPINA 20MG CP 0 0,00 6.250 0 0 6.250 0 0 0 812,50 0,00 0,00 812,50 0,00 0,000,00 812,50 0,00 0,00

228 NIMESULIDA 100MG CPR CP 0 0,00 12.234 0 0 12.234 0 0 0 978,72 0,00 0,00 978,72 0,00 0,000,00 978,72 0,00 0,00

2532 NISTANTINA 100.000UI 4G CREME UND 0 0,00 200 0 0 200 0 0 0 880,00 0,00 0,00 880,00 0,00 0,000,00 880,00 0,00 0,00

2533 NISTANTINA SUSPENÇÃO ORAL 100.000UI ML UND 0 0,00 498 0 0 498 0 0 0 1.439,22 0,00 0,00 1.439,22 0,00 0,000,00 1.439,22 0,00 0,00

2774 NITRATO DE MICONAZ0L CREME TUB 0 0,00 250 0 0 250 0 0 0 422,50 0,00 0,00 422,50 0,00 0,000,00 422,50 0,00 0,00

3967 NITRATO DE MICONAZOL CREME - BISNAGA UND 0 0,00 800 0 0 800 0 0 0 1.352,00 0,00 0,00 1.352,00 0,00 0,000,00 1.352,00 0,00 0,00

2775 NITRATO DE MICONAZOL CREME VAGINAL 2% TUB 0 0,00 794 0 0 794 0 0 0 3.565,06 0,00 0,00 3.565,06 0,00 0,000,00 3.565,06 0,00 0,00

1353 NITRATO DE MICONAZOL LOÇAO FR FRC 0 0,00 276 0 0 276 0 0 0 993,60 0,00 0,00 993,60 0,00 0,000,00 993,60 0,00 0,00

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

7869 NUTREN SENIOR 370G PCT 0 0,00 402 0 0 402 0 0 0 18.813,60 0,00 0,00 18.813,60 0,00 0,000,00 18.813,60 0,00 0,00

7694 NUTRINI ENERGY MF PACK 500ML UND 0 0,00 148 0 0 148 0 0 0 13.632,28 0,00 0,00 13.632,28 0,00 0,000,00 13.632,28 0,00 0,00

6558 NUTRINI ENERGY MULT FIBER 1,5 UND 0 0,00 74 0 0 74 0 0 0 6.816,14 0,00 0,00 6.816,14 0,00 0,000,00 6.816,14 0,00 0,00

2032ÓCULOS DE PROTEÇÃO: lentes em policarbonatocom tratamento anti-risco, abas laterais de proteção,armação preta e hastes

UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 48,50 0,00 0,00 48,50 0,00 0,000,00 48,50 0,00 0,00

1018 ÓLEO 5W40 LT 0 0,00 85 0 0 85 0 0 0 1.105,00 0,00 0,00 1.105,00 0,00 0,000,00 1.105,00 0,00 0,00

2266 ÓLEO DIESEL B S-10 LT 0 0,00 75.472,203 0 0 75.472,203 0 0 0 348.965,9699 0,00 0,00 348.965,9622 0,00 0,000,00 348.965,9622 0,00 0,00

6687 ÓLEO EXTRA TURBO 1L UND 0 0,00 9 0 0 9 0 0 0 153,00 0,00 0,00 153,00 0,00 0,000,00 153,00 0,00 0,00

4523 OLEO LUBR.SPRAY P/INSTR.ALTA BAIXA UND 0 0,00 24 0 0 24 0 0 0 421,92 0,00 0,00 421,92 0,00 0,000,00 421,92 0,00 0,00

7981 OLEO LUBRAX SUPREMA 5W30 UND 0 0,00 146 0 0 146 0 0 0 2.414,84 0,00 0,00 2.414,84 0,00 0,000,00 2.414,84 0,00 0,00

7847 ÓLEO LUBRIFICANTE SL 15W40 LT 0 0,00 53 0 0 53 0 0 0 2.067,00 0,00 0,00 2.067,00 0,00 0,000,00 2.067,00 0,00 0,00

7845 ÓLEO LUBRIFICANTE SL 5W30 SINTÉTICO LT 0 0,00 150 0 0 150 0 0 0 2.481,00 0,00 0,00 2.481,00 0,00 0,000,00 2.481,00 0,00 0,00

2033ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY: para instrumentos debaixa e alta rotação, com ação detergente ebactericida, frasco com 200ml.

UND 0 0,00 55 0 0 55 0 0 0 966,90 0,00 0,00 966,90 0,00 0,000,00 966,90 0,00 0,00

3553 ÓLEO MINERAL 100ML FRC 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 487,00 0,00 0,00 487,00 0,00 0,000,00 487,00 0,00 0,00

7394 OLEO MOPAR MAXTRO DIESEL DPF 5W 30 1 LT 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 380,00 0,00 0,00 380,00 0,00 0,000,00 380,00 0,00 0,00

4864 ÓLEO SL 15W40 UND 0 0,00 64 0 0 64 0 0 0 2.460,00 0,00 0,00 2.460,00 0,00 0,000,00 2.460,00 0,00 0,00

1016 ÓLEO SL 20W50 LT 0 0,00 120 0 0 120 0 0 0 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,000,00 3.000,00 0,00 0,00

2270 OMEPRAZOL 20MG UND 0 0,00 8.000 0 0 8.000 0 0 0 640,00 0,00 0,00 640,00 0,00 0,000,00 640,00 0,00 0,00

232 OMEPRAZOL 20MG CPR CP 0 0,00 24.666 0 0 24.666 0 0 0 1.973,28 0,00 0,00 1.973,28 0,00 0,000,00 1.973,28 0,00 0,00

1463PÁ DE LIXO DE AÇO GALVANIZADO COM CABO DEMADEIRA LONGO - .

UND 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 210,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,000,00 210,00 0,00 0,00

1464PÁ DE PLÁSTICO PARA LIXO COM FORMATO EM L,CABO EM CHAPA DE METAL COM CAPA PLÁSTICAE ROSCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 90C

UND 0 0,00 80 0 0 80 0 0 0 232,00 0,00 0,00 232,00 0,00 0,000,00 232,00 0,00 0,00

7809 PAINEL INTERNET 5.8GHZ UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 476,00 0,00 0,00 476,00 0,00 0,000,00 476,00 0,00 0,00

880 Palito para churrasco, pacote com 100 unidades. PCT 0 0,00 200 0 0 200 0 0 0 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,000,00 400,00 0,00 0,00

881 Palito para picolé, pacote com 100 unidades. PCT 0 0,00 200 0 0 200 0 0 0 320,00 0,00 0,00 320,00 0,00 0,000,00 320,00 0,00 0,00

1471PANO DE CHÃO TIPO SACO, ALGODÃO ALVEJADODE ALTO PODER DE ABSORÇÃO, MEDINDO NOMÍNIMO 55 X 75CM - .

UND 0 0,00 1.900 0 0 1.200 0 0 700 1.980,00 0,00 0,00 1.280,00 0,00 0,000,00 1.280,00 1,00 700,00

1472PANO DE PRATO, COM MEDIDA APROXIMADA DE40X60, COM ACABAMENTO NAS

UND 0 0,00 2.300 0 0 1.500 0 0 800 2.500,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,000,00 1.700,00 1,00 800,00

3698 PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMAS CX 0 0,00 500 0 0 500 0 0 0 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,000,00 7.000,00 0,00 0,00

882Papel A4 extra branco, material papel alcalino,aplicação impressora jato de tinta, resma com 500folhas.

RES 0 0,00 1.760 0 0 1.460 0 0 300 24.640,00 0,00 0,00 20.440,00 0,00 0,000,00 20.440,00 14,00 4.200,00

1473 PAPEL ALUMÍNIO, TAMANHO 30CM X 7,5M - . UND 0 0,00 1.150 0 0 1.150 0 0 0 2.450,00 0,00 0,00 2.450,00 0,00 0,000,00 2.450,00 0,00 0,00

884 Papel cartão branco liso 180g, com 50 folhas. PCT 0 0,00 170 0 0 70 0 0 100 1.224,00 0,00 0,00 504,00 0,00 0,000,00 504,00 7,20 720,00

885Papel cartão colorido (azul, rosa, verde, etc) 50x70180g, resma com 50 folhas.

PCT 0 0,00 70 0 0 20 0 0 50 1.645,00 0,00 0,00 470,00 0,00 0,000,00 470,00 23,50 1.175,00

887 Papel crepom cores variados, pacote com 10 folhas PCT 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,000,00 100,00 0,00 0,00

1914 Papel Grau Cirurgico 10cm x 100MT ROL 0 0,00 7.262 0 0 7.262 0 0 0 11.306,9939 0,00 0,00 11.306,9939 0,00 0,000,00 11.306,9939 0,00 0,00

1915 Papel Grau Cirurgico 12cm x 100MT ROL 0 0,00 64 0 0 64 0 0 0 3.072,00 0,00 0,00 3.072,00 0,00 0,000,00 3.072,00 0,00 0,00

3789 PAPEL GRAU CIRURGICO 12XM100 ROL 0 0,00 14 0 0 14 0 0 0 672,00 0,00 0,00 672,00 0,00 0,000,00 672,00 0,00 0,00

1916 Papel Grau Cirurgico 15cm x 100MT ROL 0 0,00 97 0 0 97 0 0 0 5.432,00 0,00 0,00 5.432,00 0,00 0,000,00 5.432,00 0,00 0,00

3785 PAPEL GRAU CIRURGICO 17X100 UND 0 0,00 78 0 0 78 0 0 0 5.187,00 0,00 0,00 5.187,00 0,00 0,000,00 5.187,00 0,00 0,00

2378 PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CMX 100MT UND 0 0,00 85 0 0 85 0 0 0 6.783,00 0,00 0,00 6.783,00 0,00 0,000,00 6.783,00 0,00 0,00

3829 PAPEL GRAU CIRURGICO 25X100MT ROL 0 0,00 48 0 0 48 0 0 0 4.392,00 0,00 0,00 4.392,00 0,00 0,000,00 4.392,00 0,00 0,00

2634 PAPEL GRAU CIRURGICO 30 X 100 UND 0 0,00 63 0 0 63 0 0 0 6.281,10 0,00 0,00 6.281,10 0,00 0,000,00 6.281,10 0,00 0,00

2507 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30X100 UND 0 0,00 15 0 0 15 0 0 0 1.495,50 0,00 0,00 1.495,50 0,00 0,000,00 1.495,50 0,00 0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: IC37-CXTR-29QX-TURE-VFPC Emitido em: 05/03/202215:52:03

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ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

1475PAPEL HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA SIMPLES,PACOTE COM 4 ROLOS DE 30M CADA - .

PCT 0 0,00 1.000 0 0 1.000 0 0 0 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,000,00 700,00 0,00 0,00

1476

PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL, INTERFOLHADO,DUAS DOBRAS, BRANCO OU CREME, TAMANHOAPROXIMADO 22 X 21CM, EM PCT COM 1000FOLH

PCT 0 0,00 1.680 0 0 1.478 0 0 202 10.761,80 0,00 0,00 9.368,00 0,00 0,000,00 9.368,00 6,90 1.393,80

1477PAPEL TOALHA EM ROLO, PICOTADO, BRANCO,FOLHA DUPLA, ROLO MEDINDO ENTRE 19 X 22CMA 22 X 20CM - .

UND 0 0,00 3.478 0 0 2.978 0 0 500 8.352,70 0,00 0,00 7.102,70 0,00 0,000,00 7.102,70 2,50 1.250,00

233 PARACETAMOL 200MG/ML SOL.10ML FRC 0 0,00 418 0 0 418 0 0 0 250,80 0,00 0,00 250,80 0,00 0,000,00 250,80 0,00 0,00

3971 PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRC 0 0,00 450 0 0 450 0 0 0 270,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,000,00 270,00 0,00 0,00

1336 PARACETAMOL 750MG CPR CP 0 0,00 4.968 0 0 4.968 0 0 0 794,88 0,00 0,00 794,88 0,00 0,000,00 794,88 0,00 0,00

892 Pasta aba elástico ofício lombo 5,5cm UND 0 0,00 300 0 0 0 0 0 300 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 2,40 720,00

893Pasta aba elastico ofício sem lombo, tamanho ofício,cores variadas.

UND 0 0,00 300 0 0 300 0 0 0 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,000,00 300,00 0,00 0,00

894Pasta AZ para ofício, larga luxo, forração em papelmonolúcido, formato 350x280x80mm.

UND 0 0,00 1.357 0 0 1.257 0 0 100 6.513,60 0,00 0,00 6.033,60 0,00 0,000,00 6.033,60 4,80 480,00

895Pasta catálogo, A4 com 100 envelopes plásticos, capade papelão recoberto com plástico, havendo no centroda parte inter

UND 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 585,00 0,00 0,00 585,00 0,00 0,000,00 585,00 0,00 0,00

6092PASTA PARA ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOMORTO PLÁSTICO POLIONDA

UND 0 0,00 800 0 0 800 0 0 0 2.048,00 0,00 0,00 2.048,00 0,00 0,000,00 2.048,00 0,00 0,00

2724 PASTA PARA POLIMETO DE RESINA UND 0 0,00 42 0 0 42 0 0 0 469,56 0,00 0,00 469,56 0,00 0,000,00 469,56 0,00 0,00

2538 PASTA PROFILATICA 90G PCT 0 0,00 13 0 0 13 0 0 0 50,83 0,00 0,00 50,83 0,00 0,000,00 50,83 0,00 0,00

901Pasta sanfonada de polipropileno com 31 divisóriasdimensão aproximada de 330 x A 240mm.

UND 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,000,00 1.100,00 0,00 0,00

902Pasta suspensa plastificada tamanho ofício, com visoretiqueta e grampo plastico.

UND 0 0,00 500 0 0 0 0 0 500 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1,09 545,00

1735 PASTILHA DE FREIO UND 0 0,00 16 0 0 16 0 0 0 2.419,20 0,00 0,00 2.419,20 0,00 0,000,00 2.419,20 0,00 0,00

1478PEDRA OU PASTILHA SANITÁRIA, COM SUPORTE,COM APROXIMADAMENTE 30G - .

UND 0 0,00 1.800 0 0 1.800 0 0 0 1.360,00 0,00 0,00 1.360,00 0,00 0,000,00 1.360,00 0,00 0,00

903Pefurador de papel metalico 2 furos para no mínimo70 folhas, apoio em base de polipropileno, pinosperfuradores em aço

UND 0 0,00 15 0 0 15 0 0 0 585,00 0,00 0,00 585,00 0,00 0,000,00 585,00 0,00 0,00

4148 PENDRIVE 16GB UND 0 0,00 60 0 0 30 0 0 30 828,00 0,00 0,00 414,00 0,00 0,000,00 414,00 13,80 414,00

905 Pendrive 32 GB. UND 0 0,00 68 0 0 40 0 0 28 1.074,40 0,00 0,00 632,00 0,00 0,000,00 632,00 15,80 442,40

1479PENEIRA, CABO E ARO EM POLIPROPILENO, TELAEM NYLON, MEDINDO 10CM - .

UND 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,000,00 60,00 0,00 0,00

4149

PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO COM 2FUROS PARA 70 FOLHAS DIMENSÕES240x115x112MM APOIO EM BASE DEPOLIPROPILENO

UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 390,00 0,00 0,00 390,00 0,00 0,000,00 390,00 0,00 0,00

907Perfurador papel em metal, perfuração de no mínimo20 folhas, funcionamento manual com 2 furos.

UND 0 0,00 50 0 0 0 0 0 50 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 7,90 395,00

6032 PERICIASINA 4% 20ML SOL. ORAL FRC 0 0,00 270 0 0 270 0 0 0 4.233,60 0,00 0,00 4.233,60 0,00 0,000,00 4.233,60 0,00 0,00

3283 PERMETRINA 1% LOÇÃO FRC 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,000,00 200,00 0,00 0,00

908Pilha tipo alcalina, palito AAA, acondicionada emblister contendo 4 unidades, 1,5v.

PCT 0 0,00 75 0 0 0 0 0 75 352,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 4,70 352,50

909Pilha tipo alcalina, pequena AA, acondicionada emblister contendo 4 unidades, 1,5v.

PCT 0 0,00 100 0 0 0 0 0 100 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 3,90 390,00

2603 PINÇA ADSON P/ SUTURA 14CM UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 76,52 0,00 0,00 76,52 0,00 0,000,00 76,52 0,00 0,00

1511PIPOQUEIRA, MATERIAL EM ALUMÍNIO, COMCAPACIDADE DE NO MÍNIMO 5LT - .

UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 295,00 0,00 0,00 295,00 0,00 0,000,00 295,00 0,00 0,00

3711 PISTOLA COLA QUENTE GRANDE UND 0 0,00 30 0 0 30 0 0 0 330,00 0,00 0,00 330,00 0,00 0,000,00 330,00 0,00 0,00

4164 PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 40W BIVOLT UND 0 0,00 70 0 0 20 0 0 50 705,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,000,00 220,00 9,70 485,00

4150PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA PONTACOM ISOLANTE TÉRMICO 100W

UND 0 0,00 30 0 0 30 0 0 0 291,00 0,00 0,00 291,00 0,00 0,000,00 291,00 0,00 0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: IC37-CXTR-29QX-TURE-VFPC Emitido em: 05/03/202215:52:03

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

3190 PLACA DE VIDEO UND 0 0,00 6 0 0 6 0 0 0 32,28 0,00 0,00 32,28 0,00 0,000,00 32,28 0,00 0,00

2036 Placa de vidro UND 0 0,00 12 0 0 12 0 0 0 64,56 0,00 0,00 64,56 0,00 0,000,00 64,56 0,00 0,00

3186 PLACA MÃE LGA 1151 UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 599,00 0,00 0,00 599,00 0,00 0,000,00 599,00 0,00 0,00

5266 PNEU 175/65R 14 UND 0 0,00 28 0 0 28 0 0 0 8.120,00 0,00 0,00 8.120,00 0,00 0,000,00 8.120,00 0,00 0,00

6624 PNEU 175/70 R13 UND 0 0,00 6 0 0 6 0 0 0 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00 0,00 0,000,00 1.620,00 0,00 0,00

2351 PNEU 175/70 R14 UND 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 7.780,00 0,00 0,00 7.780,00 0,00 0,000,00 7.780,00 0,00 0,00

4304 PNEU 175/70 R14 FATE UND 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,000,00 12.000,00 0,00 0,00

6421 PNEU 185/60 R15 UND 0 0,00 38 0 0 38 0 0 0 13.380,00 0,00 0,00 13.380,00 0,00 0,000,00 13.380,00 0,00 0,00

2352 PNEU 185/65 R15 UND 0 0,00 36 0 0 36 0 0 0 9.180,00 0,00 0,00 9.180,00 0,00 0,000,00 9.180,00 0,00 0,00

4080 PNEU 185/65 R15 FATE UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 2.550,00 0,00 0,00 2.550,00 0,00 0,000,00 2.550,00 0,00 0,00

3598 PNEU 205/70 R 15 UND 0 0,00 28 0 0 28 0 0 0 11.508,00 0,00 0,00 11.508,00 0,00 0,000,00 11.508,00 0,00 0,00

4083 PNEU 205/70 R15 FATE UND 0 0,00 8 0 0 8 0 0 0 3.288,00 0,00 0,00 3.288,00 0,00 0,000,00 3.288,00 0,00 0,00

5647 PNEU 205/75 R15 UND 0 0,00 8 0 0 8 0 0 0 4.832,00 0,00 0,00 4.832,00 0,00 0,000,00 4.832,00 0,00 0,00

2356 PNEU 205/75 R16 UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 4.150,00 0,00 0,00 4.150,00 0,00 0,000,00 4.150,00 0,00 0,00

4084 PNEU 205/75 R16 FATE UND 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 8.300,00 0,00 0,00 8.300,00 0,00 0,000,00 8.300,00 0,00 0,00

2037POLIDOR: borracha siliconizada para resinacompostas, kit com 6 peças (3 para acabamento e 3para brilho).

PCT 0 0,00 18 0 0 18 0 0 0 459,00 0,00 0,00 459,00 0,00 0,000,00 459,00 0,00 0,00

3973 POLIVITAMINICO 200MG COMPRIMIDO CP 0 0,00 2.000 0 0 2.000 0 0 0 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,000,00 120,00 0,00 0,00

236 POLIVITAMINICO XPE 100ML FRC 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 187,50 0,00 0,00 187,50 0,00 0,000,00 187,50 0,00 0,00

3660 PONTA DE BORRACHA C7PONTAS BRANCA PCT 0 0,00 8 0 0 8 0 0 0 310,40 0,00 0,00 310,40 0,00 0,000,00 310,40 0,00 0,00

2038PONTA DE BORRACHA: para acabamento de resina,embalagem com 07 pontas brancas sortidas.

PCT 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 388,00 0,00 0,00 388,00 0,00 0,000,00 388,00 0,00 0,00

7788 PONTA DIAMANTADA - 1090 UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 20,70 0,00 0,00 20,70 0,00 0,000,00 20,70 0,00 0,00

2395 PONTA DIAMANTADA 1011 UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 20,70 0,00 0,00 20,70 0,00 0,000,00 20,70 0,00 0,00

2499 PONTA DIAMANTADA 1012 UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 20,70 0,00 0,00 20,70 0,00 0,000,00 20,70 0,00 0,00

480 PONTA DIAMANTADA 1014 UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 20,70 0,00 0,00 20,70 0,00 0,000,00 20,70 0,00 0,00

2706 PONTA DIAMANTADA 1016 UND 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 41,40 0,00 0,00 41,40 0,00 0,000,00 41,40 0,00 0,00

2707 PONTA DIAMANTADA 1022 UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 20,70 0,00 0,00 20,70 0,00 0,000,00 20,70 0,00 0,00

2708 PONTA DIAMANTADA 1092 UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 20,70 0,00 0,00 20,70 0,00 0,000,00 20,70 0,00 0,00

2710 PONTA DIAMANTADA 1190 FF UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 20,70 0,00 0,00 20,70 0,00 0,000,00 20,70 0,00 0,00

2327 PONTA DIAMANTADA 3118 UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 20,70 0,00 0,00 20,70 0,00 0,000,00 20,70 0,00 0,00

2396 PONTA DIAMANTADA 3168 UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 20,70 0,00 0,00 20,70 0,00 0,000,00 20,70 0,00 0,00

2727 PONTA DIAMANTADA Nº 1093 UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 20,70 0,00 0,00 20,70 0,00 0,000,00 20,70 0,00 0,00

2045 Ponta diamantada nº 1190F UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 20,70 0,00 0,00 20,70 0,00 0,000,00 20,70 0,00 0,00

2047 Ponta diamantada nº 1302 UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 20,70 0,00 0,00 20,70 0,00 0,000,00 20,70 0,00 0,00

2048 Ponta diamantada nº 1343 UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 20,70 0,00 0,00 20,70 0,00 0,000,00 20,70 0,00 0,00

3812 PONTA DIAMANTADA Nº 2135 UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 20,70 0,00 0,00 20,70 0,00 0,000,00 20,70 0,00 0,00

4665 PONTA DIAMANTADA nº 4138 UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 20,70 0,00 0,00 20,70 0,00 0,000,00 20,70 0,00 0,00

2731 PONTA DIAMANTADA Nº1013 UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 20,70 0,00 0,00 20,70 0,00 0,000,00 20,70 0,00 0,00

2725 PONTA DIAMANTADA Nº1062 UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 20,70 0,00 0,00 20,70 0,00 0,000,00 20,70 0,00 0,00

2049 Ponta diamantada nº1332 UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 20,70 0,00 0,00 20,70 0,00 0,000,00 20,70 0,00 0,00

2732 PONTA DIAMANTADAS Nº1015 UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 20,70 0,00 0,00 20,70 0,00 0,000,00 20,70 0,00 0,00

2060PONTAS SHOFU ESFÉRICAS: acabamento emesmalte de porcelana, n° 0247.

UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 168,00 0,00 0,00 168,00 0,00 0,000,00 168,00 0,00 0,00

1978PORTA ALGODÃO: confeccionado em aço inoxidável,com mola, capacidade de 400ml.

UND 0 0,00 16 0 0 16 0 0 0 704,00 0,00 0,00 704,00 0,00 0,000,00 704,00 0,00 0,00

5124 PORTA ALMAGAMA PLÁSTICO UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 111,60 0,00 0,00 111,60 0,00 0,000,00 111,60 0,00 0,00

1480PORTA PAPEL HIGIÊNICO FABRICADO EMPLÁSTICO ABS, PARA PAPEL EM ROLO DE 300METROS, COR BRANCA. - .

UND 0 0,00 30 0 0 30 0 0 0 480,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,000,00 480,00 0,00 0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: IC37-CXTR-29QX-TURE-VFPC Emitido em: 05/03/202215:52:03

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ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

1481

PORTA PAPEL TOALHA INTERCALADO FABRICADOEM PLÁSTICO ABS, NA COR BRANCA,SUPORTANDO FOLHAS DE APROXIMADAMENTE22X21CM -

UND 0 0,00 2.200 0 0 1.700 0 0 500 14.150,00 0,00 0,00 10.650,00 0,00 0,000,00 10.650,00 7,00 3.500,00

1979PORTA-GAZE: confeccionado em aço inoxidável,tamanho de 13x3cm.

UND 0 0,00 32 0 0 32 0 0 0 856,00 0,00 0,00 856,00 0,00 0,000,00 856,00 0,00 0,00

4472 POTE DAPEN PLASTICO UND 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 9,50 0,00 0,00 9,50 0,00 0,000,00 9,50 0,00 0,00

4152PRANCHETA DE MÃO TIPO MADEIRA TAMANHOOFÍCIO

UND 0 0,00 100 0 0 0 0 0 100 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 3,10 310,00

239 PREDNISONA 20MG CPR CP 0 0,00 3.000 0 0 3.000 0 0 0 570,00 0,00 0,00 570,00 0,00 0,000,00 570,00 0,00 0,00

240 PREDNISONA 5MG CPR CP 0 0,00 3.000 0 0 3.000 0 0 0 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,000,00 240,00 0,00 0,00

2178 PREDSIN 3MG/ML SOL ORAL 60ML UND 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 194,50 0,00 0,00 194,50 0,00 0,000,00 194,50 0,00 0,00

7471 PROCESSADOR CORE 15 8400 UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 799,00 0,00 0,00 799,00 0,00 0,000,00 799,00 0,00 0,00

242 PROPRANOLOL 40MH CPR CP 0 0,00 13 0 0 13 0 0 0 272,00 0,00 0,00 272,00 0,00 0,000,00 272,00 0,00 0,00

4486 PVPI TOPICO 1000ML LT LT 0 0,00 189 0 0 189 0 0 0 4.931,01 0,00 0,00 4.931,01 0,00 0,000,00 4.931,01 0,00 0,00

4160 QUADRO DE AVISO CORT. 1,20X0,90 CORTIART UND 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00 0,00 0,000,00 1.750,00 0,00 0,00

918Quadros de aviso medindo aproximadamente90x120cm, revestido em feltro, cores variadas, commoldura em aluminio anodizad

UND 0 0,00 10 0 0 3 0 0 7 875,00 0,00 0,00 262,50 0,00 0,000,00 262,50 87,50 612,50

7109 RACK ORGANIZADOR DE LINK UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 420,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0,000,00 420,00 0,00 0,00

1752 RADIADOR UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 955,68 0,00 0,00 955,68 0,00 0,000,00 955,68 0,00 0,00

7465 RECARGA BROTHER UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,000,00 100,00 0,00 0,00

1272 RECARGA DE TONER BROTHER UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,000,00 50,00 0,00 0,00

7871 RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA UND 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,000,00 250,00 0,00 0,00

1274 RECARGA DE TONER SAMSUNG UND 0 0,00 23 0 0 23 0 0 0 1.610,00 0,00 0,00 1.610,00 0,00 0,000,00 1.610,00 0,00 0,00

5976 RECARGA LEXMARK UND 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,000,00 350,00 0,00 0,00

920Refil para pistola de cola quente, bastão 8mmx30cm,pacote com 1kg.

PCT 0 0,00 60 0 0 0 0 0 60 1.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 22,90 1.374,00

3831 REMOVEDOR DE MANCHAS TARTARITE FRC 0 0,00 30 0 0 30 0 0 0 519,30 0,00 0,00 519,30 0,00 0,000,00 519,30 0,00 0,00

3813 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A1 UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 255,00 0,00 0,00 255,00 0,00 0,000,00 255,00 0,00 0,00

2064 Resina fotopolimerizavel cor A1 UND 0 0,00 8 0 0 8 0 0 0 88,00 0,00 0,00 88,00 0,00 0,000,00 88,00 0,00 0,00

2065 Resina fotopolimerizavel cor A2 UND 0 0,00 24 0 0 24 0 0 0 409,00 0,00 0,00 409,00 0,00 0,000,00 409,00 0,00 0,00

2066 Resina fotopolimerizavel cor A3 UND 0 0,00 14 0 0 14 0 0 0 299,00 0,00 0,00 299,00 0,00 0,000,00 299,00 0,00 0,00

2067 Resina fotopolimerizavel cor A3,5 UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 255,00 0,00 0,00 255,00 0,00 0,000,00 255,00 0,00 0,00

2069 Resina fotopolimerizavel cor B2 UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 255,00 0,00 0,00 255,00 0,00 0,000,00 255,00 0,00 0,00

2068 Resina fotopolimerizavel cor C1 UND 0 0,00 43 0 0 43 0 0 0 618,00 0,00 0,00 618,00 0,00 0,000,00 618,00 0,00 0,00

7286resina microhibrida fotopolimerizavel paradentina corA2

UND 0 0,00 33 0 0 33 0 0 0 363,00 0,00 0,00 363,00 0,00 0,000,00 363,00 0,00 0,00

7285resina microhibrida fotopolimerizavel paradentinacorA3

UND 0 0,00 41 0 0 41 0 0 0 451,00 0,00 0,00 451,00 0,00 0,000,00 451,00 0,00 0,00

7259RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVELPARAESMALTE COR A3

UND 0 0,00 37 0 0 37 0 0 0 407,00 0,00 0,00 407,00 0,00 0,000,00 407,00 0,00 0,00

7260RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVELPARAESMALTE COR A3,5

UND 0 0,00 41 0 0 41 0 0 0 451,00 0,00 0,00 451,00 0,00 0,000,00 451,00 0,00 0,00

7832 RETENTOR VIRABREQUIM UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 940,80 0,00 0,00 940,80 0,00 0,000,00 940,80 0,00 0,00

2736 REVITALIZADOR DE INSTRUMENTOS UND 0 0,00 12 0 0 12 0 0 0 492,00 0,00 0,00 492,00 0,00 0,000,00 492,00 0,00 0,00

2118 RISPERIDON 1MG/ML SUSP ORAL 30ML UND 0 0,00 300 0 0 300 0 0 0 3.420,00 0,00 0,00 3.420,00 0,00 0,000,00 3.420,00 0,00 0,00

2417 RISPERIDONA 1MG CPR CP 0 0,00 20.000 0 0 20.000 0 0 0 3.050,00 0,00 0,00 3.050,00 0,00 0,000,00 3.050,00 0,00 0,00

585 RISPERIDONA 2MG C/30CP UND 0 0,00 5.000 0 0 5.000 0 0 0 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,000,00 1.100,00 0,00 0,00

3976 RISPERIDONA 2MG/COMPPRIMIDO UND 0 0,00 15.000 0 0 15.000 0 0 0 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,000,00 2.400,00 0,00 0,00

1485

RODO PLÁSTICO COM BORRACHA DUPLAMEDINDO NO MÍNIMO 40CM, COM CABO EMCHAPA E METAL COM CAPA PLÁSTICA E ROSCA.- .

BD 0 0,00 400 0 0 100 0 0 300 1.900,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,000,00 400,00 5,00 1.500,00

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: IC37-CXTR-29QX-TURE-VFPC Emitido em: 05/03/202215:52:03

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

1780 ROLAMENTO DIANTEIRO UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 356,00 0,00 0,00 356,00 0,00 0,000,00 356,00 0,00 0,00

1275 ROTEADOR ACSSE POINT INTELBRAS UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 280,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,000,00 280,00 0,00 0,00

7711 ROTEADOR R301K UND 0 0,00 7 0 0 7 0 0 0 1.260,00 0,00 0,00 1.260,00 0,00 0,000,00 1.260,00 0,00 0,00

1487SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO,PACOTE C/ 5 UND DE 200G - .

UND 0 0,00 3.400 0 0 3.000 0 0 400 10.200,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,000,00 9.000,00 3,00 1.200,00

1489SABÃO EM PÓ PARA LIMPEZA PESADA, EMEMBALGAEM DE 500G. - .

UND 0 0,00 5.100 0 0 4.100 0 0 1.000 5.038,00 0,00 0,00 4.038,00 0,00 0,000,00 4.038,00 1,00 1.000,00

1491

SABONETE CREMOSO PARA AS MÃOS, REFIL.PARA SABONETEIRA DOSADORA, EMFRAGRÂNCIA ERVA DOCE, EMBALADO EM CAIXADE 8000ML -

UND 0 0,00 700 0 0 200 0 0 500 2.520,00 0,00 0,00 720,00 0,00 0,000,00 720,00 3,60 1.800,00

1492SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO COMRESERVATÓRIO DE 900ML, FABRICADO EMPLÁSTICO ABS, NA COR BRANCA - .

UND 0 0,00 150 0 0 150 0 0 0 2.385,00 0,00 0,00 2.385,00 0,00 0,000,00 2.385,00 0,00 0,00

5446 SABONETEIRA PLÁSTICA P/BANHEIRO UND 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,000,00 1.200,00 0,00 0,00

1922SACO PARA LIXO INFECTANTE 100 LITROS: sacoplástico para resíduo infectante, pacote com 100unidades.

PCT 0 0,00 307 0 0 307 0 0 0 9.578,40 0,00 0,00 9.578,40 0,00 0,000,00 9.578,40 0,00 0,00

1923SACO PARA LIXO INFECTANTE 50 LITROS: sacoplástico para resíduo infectante, pacote com 100unidades.

PCT 0 0,00 240 0 0 240 0 0 0 4.413,60 0,00 0,00 4.413,60 0,00 0,000,00 4.413,60 0,00 0,00

2214 SACO PLASTICO PARA LIXO, PRETO C/100 UND UND 0 0,00 2.300 0 0 1.800 0 0 500 14.520,00 0,00 0,00 11.520,00 0,00 0,000,00 11.520,00 6,00 3.000,00

1508SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO,RESISTENTE, FABRICADO COM MATERIALVIRGEM, EM POLIETILENO REFORÇADO, 20LT

PCT 0 0,00 750 0 0 250 0 0 500 2.625,00 0,00 0,00 875,00 0,00 0,000,00 875,00 3,50 1.750,00

1509SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO,RESISTENTE, FABRICADO COM MATERIALVIRGEM, EM POLIETILENO REFORÇADO, 50L7

PCT 0 0,00 300 0 0 300 0 0 0 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,000,00 1.800,00 0,00 0,00

4837

SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO,RESISTENTE, FABRICADO COM MATERIALVIRGEM, EM POLIETILENO REFORÇADO, 63X8030L

UND 0 0,00 250 0 0 250 0 0 0 3.250,00 0,00 0,00 3.250,00 0,00 0,000,00 3.250,00 0,00 0,00

1493

SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO,RESISTENTE, FABRICADO COM MATERIALVIRGEM, EM POLIETILENO REFORÇADO, COM 7MICRONS DE ES

PCT 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,000,00 1.300,00 0,00 0,00

1494SACOLA PLÁSTICA DE APROXIMADAMENTE50X70CM, COM ALÇA E FUNDO RESISTENTE,EMBALADA EM PACOTE COM 5KG - .

PCT 0 0,00 132 0 0 0 0 0 132 1.966,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 14,90 1.966,80

3977SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ P/SOLUÇÃOORAL

ENV 0 0,00 500 0 0 500 0 0 0 340,00 0,00 0,00 340,00 0,00 0,000,00 340,00 0,00 0,00

3978 SALBUTAMOL 2,4MG/5ML-XAROPE 100ML FRC 0 0,00 1.950 0 0 1.950 0 0 0 468,00 0,00 0,00 468,00 0,00 0,000,00 468,00 0,00 0,00

3557 SALBUTAMOL XAROPE FRC 0 0,00 30 0 0 30 0 0 0 47,10 0,00 0,00 47,10 0,00 0,000,00 47,10 0,00 0,00

7992 SAPATA DE FREIO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 380,00 0,00 0,00 380,00 0,00 0,000,00 380,00 0,00 0,00

6528 SELADORA UND 0 0,00 9 0 0 9 0 0 0 1.925,10 0,00 0,00 1.925,10 0,00 0,000,00 1.925,10 0,00 0,00

2967SELANTE: fotopolimerizável, para fóssulas e fissuras,com flúor, caixa c/ 1 seringa de 2g.

CX 0 0,00 7 0 0 7 0 0 0 137,20 0,00 0,00 137,20 0,00 0,000,00 137,20 0,00 0,00

2072SELANTE: para fóssulas e fissuras, fotopolimerizávelcom flúor, kit contendo 3 seringas de 2g de selante,acompanhado de

PCT 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 196,00 0,00 0,00 196,00 0,00 0,000,00 196,00 0,00 0,00

1928SERINGA 01 ML C/ AGULHA 13X4,5: descartável, p/aplicação de insulina u100, c/ agulha, esterilizada,com ponta conectora

UND 0 0,00 17.000 0 0 17.000 0 0 0 4.760,00 0,00 0,00 4.760,00 0,00 0,000,00 4.760,00 0,00 0,00

2968SERINGA 01 ML C/ AGULHA: descartável, p/aplicação de insulina u100, c/ agulha, esterilizada,com ponta conectora tipo l

CX 0 0,00 1.459 0 0 1.459 0 0 0 817,04 0,00 0,00 817,04 0,00 0,000,00 817,04 0,00 0,00

2969SERINGA 03 ML C/ AGULHA: descartável, c/ agulhade 25x7, siliconizada, estéril, c/ ponta conectora tipoluer loc, embolo

CX 0 0,00 220 0 0 220 0 0 0 37,40 0,00 0,00 37,40 0,00 0,000,00 37,40 0,00 0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: IC37-CXTR-29QX-TURE-VFPC Emitido em: 05/03/202215:52:03

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ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

2970SERINGA 05 ML C/ AGULHA: descartável, comagulha de 25x7, siliconizada, estéril, com pontaconectora tipo luer loc, embo

CX 0 0,00 13.500 0 0 13.500 0 0 0 2.295,00 0,00 0,00 2.295,00 0,00 0,000,00 2.295,00 0,00 0,00

2971SERINGA 10 ML C/ AGULHA: descartável, comagulha de 25x7, siliconizada, estéril, com pontaconectora tipo luer loc, embo

CX 0 0,00 51.475 0 0 49.475 0 0 2.000 19.549,2269 0,00 0,00 18.849,2269 0,00 0,000,00 18.849,2269 0,35 700,00

3528 SERINGA 1ML COM AGULHA 13X4 5UND. UND 0 0,00 45.367 0 0 45.367 0 0 0 12.662,755 0,00 0,00 12.662,755 0,00 0,000,00 12.662,755 0,00 0,00

2972SERINGA 20 ML C/ AGULHA: descartável, comagulha de 25x7, siliconizada, estéril, com pontaconectora tipo luer loc, embo

CX 0 0,00 13.000 0 0 11.750 0 0 1.250 5.200,00 0,00 0,00 4.700,00 0,00 0,000,00 4.700,00 0,40 500,00

1980SERINGA CARPULE: utilizada para anestesiaortodôntica, com refluxo e articulada, confeccionadaem aço inoxidável.

UND 0 0,00 81 0 0 81 0 0 0 1.376,19 0,00 0,00 1.376,19 0,00 0,000,00 1.376,19 0,00 0,00

3815 SERINGA DE ACIDO FOSDORICO GEL 37% PCT 0 0,00 5.035 0 0 5.035 0 0 0 250,80 0,00 0,00 250,80 0,00 0,000,00 250,80 0,00 0,00

3672 SERINGA DESC. 10 ML C/AG CX 0 0,00 6.500 0 0 2.500 0 0 4.000 3.640,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,000,00 1.400,00 0,56 2.240,00

2073SERINGAS DE ÁCIDO FOSFÓRICO: ácido gel 37%,kit contendo 3 seringas de 2,5ml cada.

PCT 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 11,52 0,00 0,00 11,52 0,00 0,000,00 11,52 0,00 0,00

1826 SERTRALINA 50MG CP 0 0,00 15.017 0 0 15.017 0 0 0 6.160,00 0,00 0,00 6.160,00 0,00 0,000,00 6.160,00 0,00 0,00

1981SINDESMÓSTOMOS: indicado para o afastamentogengival, confeccionado em aço inoxidável,aproximadamente 17cm.

UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 100,20 0,00 0,00 100,20 0,00 0,000,00 100,20 0,00 0,00

2616 SINDESMOTOMO OITAVO UND 0 0,00 9 0 0 9 0 0 0 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,000,00 90,00 0,00 0,00

3051 SINVASTATINA 10MG CPR. CP 0 0,00 480 0 0 480 0 0 0 38,40 0,00 0,00 38,40 0,00 0,000,00 38,40 0,00 0,00

247 SINVASTATINA 20MG CPR CP 0 0,00 5.000 0 0 5.000 0 0 0 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,000,00 350,00 0,00 0,00

7766 SINVASTATINA 40 MG UND 0 0,00 3.000 0 0 3.000 0 0 0 480,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,000,00 480,00 0,00 0,00

3981 SINVASTINA 20MG/COMPRIMIDO UND 0 0,00 5.000 0 0 5.000 0 0 0 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,000,00 350,00 0,00 0,00

2609 SINVASTINA 40 MG/COMPRIMIDO UND 0 0,00 5.000 0 0 5.000 0 0 0 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00 0,00 0,000,00 1.450,00 0,00 0,00

7292SISTEMA ADESIVO MONOCOMPONENTE COMLIBERAÇÃO DE FLÚOR

UND 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 255,00 0,00 0,00 255,00 0,00 0,000,00 255,00 0,00 0,00

1933 Solução degermante 02% LT 0 0,00 8 0 0 8 0 0 0 162,08 0,00 0,00 162,08 0,00 0,000,00 162,08 0,00 0,00

492 SOLUÇÃO HEMOSTATICA FR 10ML UND 0 0,00 39 0 0 39 0 0 0 624,00 0,00 0,00 624,00 0,00 0,000,00 624,00 0,00 0,00

8046 SONDA ALIAMENTAÇÃO ENTERAL Nº 12 UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 112,00 0,00 0,00 112,00 0,00 0,000,00 112,00 0,00 0,00

4317 SONDA DE FOLEY Nº 14 2-VIAS, 30ML/CC. UND 0 0,00 300 0 0 300 0 0 0 417,00 0,00 0,00 417,00 0,00 0,000,00 417,00 0,00 0,00

1935 SONDA DE FOLEY Nº 16: 2 vias, 30ml/cc. UND 0 0,00 255 0 0 225 0 0 30 326,40 0,00 0,00 288,00 0,00 0,000,00 288,00 1,28 38,40

1936 SONDA DE FOLEY Nº 18: 2 vias, 30ml/cc. UND 0 0,00 325 0 0 325 0 0 0 386,00 0,00 0,00 386,00 0,00 0,000,00 386,00 0,00 0,00

1937 SONDA DE FOLEY Nº 20: 2 vias, 30ml/cc. UND 0 0,00 300 0 0 300 0 0 0 354,00 0,00 0,00 354,00 0,00 0,000,00 354,00 0,00 0,00

6013 SONDA URETRAL Nº 12 PCT 0 0,00 9.134 0 0 7.634 0 0 1.500 1.187,42 0,00 0,00 992,42 0,00 0,000,00 992,42 0,13 195,00

6012 SONDA URETRAL Nº 6 PCT 0 0,00 5.500 0 0 4.500 0 0 1.000 1.650,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 0,000,00 1.350,00 0,30 300,00

1938 SONDA URETRAL Nº10 PCT 0 0,00 9.184 0 0 7.684 0 0 1.500 1.102,08 0,00 0,00 922,08 0,00 0,000,00 922,08 0,12 180,00

1939 SONDA URETRAL Nº8 PCT 0 0,00 5.500 0 0 4.500 0 0 1.000 2.915,00 0,00 0,00 2.385,00 0,00 0,000,00 2.385,00 0,53 530,00

2075 Sugador descartável PCT 0 0,00 121 0 0 121 0 0 0 727,92 0,00 0,00 727,92 0,00 0,000,00 727,92 0,00 0,00

2534 SULFADIAZINA DE PRATA C/ 30G UND 0 0,00 300 0 0 300 0 0 0 1.545,00 0,00 0,00 1.545,00 0,00 0,000,00 1.545,00 0,00 0,00

1355SULFAMETOXAZOL 400MG TRIMETROPINA 80MGCPR

UND 0 0,00 3.250 0 0 3.250 0 0 0 585,00 0,00 0,00 585,00 0,00 0,000,00 585,00 0,00 0,00

3986 SULFATO FERROSO 40MG/COMP UND 0 0,00 40 0 0 40 0 0 0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,000,00 1.000,00 0,00 0,00

2771 SULFATO FERROSO 4MG/ML XAROPE FRC 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 86,50 0,00 0,00 86,50 0,00 0,000,00 86,50 0,00 0,00

4861 SUPLEMENTO COMPOSTO SUSTAGEN. LA 0 0,00 350 0 0 350 0 0 0 10.150,00 0,00 0,00 10.150,00 0,00 0,000,00 10.150,00 0,00 0,00

7139 SUPORTE COMPRESSOR AR COND UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.567,62 0,00 0,00 1.567,62 0,00 0,000,00 1.567,62 0,00 0,00

1495

SUPORTE DE PLÁSTICO PARA COPODESCARTÁVEL DE 200ML, COM TAMPA PLÁSTICAOU ACRÍLICO, COM PERFURAÇÃO PARA 4PARAFUSOS PARA

PCT 0 0,00 15 0 0 15 0 0 0 298,50 0,00 0,00 298,50 0,00 0,000,00 298,50 0,00 0,00

5242 SWITCH 08 PORTAS UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 199,00 0,00 0,00 199,00 0,00 0,000,00 199,00 0,00 0,00

5213 TAMBOR DE FREIIO UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 921,60 0,00 0,00 921,60 0,00 0,000,00 921,60 0,00 0,00

1733 TAMBOR DE FREIO UND 0 0,00 14 0 0 14 0 0 0 3.225,60 0,00 0,00 3.225,60 0,00 0,000,00 3.225,60 0,00 0,00

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

1497TAPETE ANTIDERRAPANTE, SUPERFÍCIE DEALGODÃO COM APOIO DE PVC, TAMANHOAPROXIMADO DE 50X80CM - .

UND 0 0,00 150 0 0 150 0 0 0 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,000,00 3.900,00 0,00 0,00

2973TERMÔMETRO CLÍNICO: tipo digital, material vidro,uso hospitalar, escala a laser, capilado em relevo (35ºC – 42º C), fo

CX 0 0,00 306 0 0 306 0 0 0 773,00 0,00 0,00 773,00 0,00 0,000,00 773,00 0,00 0,00

1983TESOURAS CIRÚRGICA: para remoção de sutura,confeccionada em aço inoxidável, tamanho deaproximadamente 14cm, acondicion

UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 17,90 0,00 0,00 17,90 0,00 0,000,00 17,90 0,00 0,00

5363 TINTA COLORIDAS EPSON UND 0 0,00 6 0 0 6 0 0 0 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,000,00 300,00 0,00 0,00

5247 TINTAS COLORIDAS EPSON UND 0 0,00 6 0 0 6 0 0 0 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,000,00 300,00 0,00 0,00

2077TIRA DE POLIÉSTER: transparente, caixa contendo50 unidades de 10x120x0,05mm.

PCT 0 0,00 33 0 0 33 0 0 0 221,94 0,00 0,00 221,94 0,00 0,000,00 221,94 0,00 0,00

1498TOALHA DE TECIDO PARA ROSTO, 100%ALGODÃO, MEDINDO ENTRE 41X60CM - .

UND 0 0,00 250 0 0 250 0 0 0 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,000,00 700,00 0,00 0,00

4319 TONER BROTHER UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 220,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,000,00 220,00 0,00 0,00

4475 TOUCA SANFONADA C 100 CX CX 0 0,00 46 0 0 46 0 0 0 437,46 0,00 0,00 437,46 0,00 0,000,00 437,46 0,00 0,00

4118 TRAMBULADOR DO CAMBIO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.516,08 0,00 0,00 1.516,08 0,00 0,000,00 1.516,08 0,00 0,00

1945TUBOS PARA COLETA DE SANGUE: material devidro, tampa vermelha, estéreis, com vácuo e semanticoagulante, 4ml, caixa com

PCT 0 0,00 3.434 0 0 3.434 0 0 0 2.884,56 0,00 0,00 2.884,56 0,00 0,000,00 2.884,56 0,00 0,00

3988VALPROATO DE SÓDIO 57,624MG/ML(EQUIVALENTE A 50MG ÁCIDO VALPROICO/ML

FRC 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 510,00 0,00 0,00 510,00 0,00 0,000,00 510,00 0,00 0,00

7994 VÁLVULA DE ADMISSÃO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 58,00 0,00 0,00 58,00 0,00 0,000,00 58,00 0,00 0,00

494 VASELINA SOLIDA 30G UND 0 0,00 7 0 0 7 0 0 0 215,32 0,00 0,00 215,32 0,00 0,000,00 215,32 0,00 0,00

4792

VASILHA, MATERIAL EM PLASTICO POLIETILENORESISTENTE PARA ARMAZENAMENTO DEALIMENTOS COM CAPACIDADE DE NO MINIMO3,5L

UND 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,000,00 240,00 0,00 0,00

1499

VASILHA, MATERIAL EM PLÁSTICO, POLIETILENO,RESISTENTE, PARA ARMAZENAMENTO DEALIMENTOS, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 5L

UND 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,000,00 500,00 0,00 0,00

1500

VASSOURA DE NYLON, MEDINDOAPROXIMADAMENTE 30CM, COM CABO EMCHAPA DE METAL COM CAPA PLÁSTICA E ROSCA- .

UND 0 0,00 2.000 0 0 2.000 0 0 0 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,000,00 6.000,00 0,00 0,00

1504VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA,TIPO PINDOBA

UND 0 0,00 300 0 0 300 0 0 0 477,00 0,00 0,00 477,00 0,00 0,000,00 477,00 0,00 0,00

1501

VASSOURA DE PÊLO SINTÉTICO, MEDINDOAPROXIMADAMENTE 30CM, TAFULHOSCOSTURADOS A ARAME, COM CABO REVESTIDOSEM PLÁSTICOS

UND 0 0,00 2.200 0 0 2.200 0 0 0 5.440,00 0,00 0,00 5.440,00 0,00 0,000,00 5.440,00 0,00 0,00

2385VASSOURA DE PIAÇAVA E CABO DE MADEIRATIPO GARI

UND 0 0,00 400 0 0 400 0 0 0 1.440,00 0,00 0,00 1.440,00 0,00 0,000,00 1.440,00 0,00 0,00

1502VASSOURA DE PIÇAVA, TAFULHOS COSTURADOSA ARAME, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDOEM PLÁSTICO - .

UND 0 0,00 250 0 0 250 0 0 0 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,000,00 1.300,00 0,00 0,00

4453 Vassoura Piaçava UND 0 0,00 200 0 0 200 0 0 0 740,00 0,00 0,00 740,00 0,00 0,000,00 740,00 0,00 0,00

1503VASSOURÃO DE PIAÇAVA, TAFULHOSCOSTURADOS A ARAME, COM CABO DEMADEIRA, TIPO GARI - .

UND 0 0,00 750 0 0 750 0 0 0 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,000,00 3.900,00 0,00 0,00

3798 VERNIZ C/FLUOR UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 191,30 0,00 0,00 191,30 0,00 0,000,00 191,30 0,00 0,00

2445 VOLANTE MOTOR UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 1.722,92 0,00 0,00 1.722,92 0,00 0,000,00 1.722,92 0,00 0,00

Total Geral : 0,00 0,00 1.657.736,63 0 0 1.628.105,63 0 0 29.631,00 3.273.623,645 0,000 0,000 3.212.113,533 0,000 0,0000,000 3.212.113,533 61.510,112

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: IC37-CXTR-29QX-TURE-VFPC Emitido em: 05/03/202215:52:03

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ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: IC37-CXTR-29QX-TURE-VFPC Emitido em: 05/03/202215:52:03

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TONY MACIEL PEREIRA SANTOS

GESTOR Mat.0002428

Aquidabã(SE), 31 de Dezembro de 2021

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

5732

"CESTA BÁSICA composta por 14 (quatorze) itensabaixo relacionados e com as seguintesespecificações mínimas:• 01 (um)

UND 0 0,00 300 0 0 300 0 0 0 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,000,00 24.000,00 0,00 0,00

1394

ÁCIDO MURIÁTICO PARA LIMPEZA EMEMBALAGEM DE 01 LITRO COM DADOS DEFABRICAÇÃO DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO DOFABRICANTE E

LT 0 0,00 474 0 0 474 0 0 0 814,80 0,00 0,00 814,80 0,00 0,000,00 814,80 0,00 0,00

6084AGENDA PERMANENTE CAPA DURA 15,2X11CMCOM 176 FOLHAS

UND 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,000,00 550,00 0,00 0,00

4225 ÁGUA 20L COMPLETA UND 0 0,00 15 0 0 15 0 0 0 220,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,000,00 220,00 0,00 0,00

728 ÁGUA MINERAL 20L UND 0 0,00 1.739 0 0 1.739 0 0 0 9.230,20 0,00 0,00 9.230,20 0,00 0,000,00 9.230,20 0,00 0,00

2424 ÁGUA SANITARIA 2 LITROS LT 0 0,00 1.200 0 0 1.200 0 0 0 1.410,00 0,00 0,00 1.410,00 0,00 0,000,00 1.410,00 0,00 0,00

1396ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS, COM AUTORIZAÇÃODE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTEANVISA/MS EMBALAGEM COM 2 LITROS - .

UND 0 0,00 2.560 0 0 2.460 0 0 100 3.840,00 0,00 0,00 3.690,00 0,00 0,000,00 3.690,00 1,50 150,00

5474 ALCOOL 92,8% 1000ML UND 0 0,00 849 0 0 849 0 0 0 2.951,50 0,00 0,00 2.951,50 0,00 0,000,00 2.951,50 0,00 0,00

6683 ALCOOL ETILICO 70% 5LT GAL 0 0,00 500 0 0 500 0 0 0 8.495,00 0,00 0,00 8.495,00 0,00 0,000,00 8.495,00 0,00 0,00

1397ÁLCOOL HIDRATADO, MÍNIMO DE 92,8% INPM,PARA LIMPEZA DOMÉSTICA, FRASCO COM 1LITRO - .

LT 0 0,00 100 0 0 0 0 0 100 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 3,50 350,00

805Almofada para carimbo, n° 04, tampa plana, aberturamanual, sem fecho.

UND 0 0,00 60 0 0 30 0 0 30 288,00 0,00 0,00 144,00 0,00 0,000,00 144,00 4,80 144,00

653 AMORTECEDOR UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 598,83 0,00 0,00 598,83 0,00 0,000,00 598,83 0,00 0,00

7420 AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO UND 0 0,00 3 0 0 3 0 0 0 1.361,60 0,00 0,00 1.361,60 0,00 0,000,00 1.361,60 0,00 0,00

1401AVENTAL PLÁSTICO, BRANCO, MEDINDOAPROXIMADAMENTE 54X68CM - .

UND 0 0,00 195 0 0 145 0 0 50 682,50 0,00 0,00 507,50 0,00 0,000,00 507,50 3,50 175,00

6783 AVENTAL TNT M/LONGA 20GR UND 0 0,00 2.000 0 0 2.000 0 0 0 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00 0,000,00 5.100,00 0,00 0,00

1402BACIA PLÁSTICA GRANDE, REDONDA, SEMTAMPA, COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS - .

UND 0 0,00 46 0 0 36 0 0 10 342,40 0,00 0,00 262,40 0,00 0,000,00 262,40 8,00 80,00

1403BACIA PLÁSTICA MÉDIA, REDONDA, SEM TAMPA,COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS - .

UND 0 0,00 30 0 0 20 0 0 10 180,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,000,00 120,00 6,00 60,00

808Balão liso latex, n° 07, bexiga, pacote com 50unidades, cores variadas

PCT 0 0,00 2.200 0 0 1.500 0 0 700 7.600,00 0,00 0,00 4.450,00 0,00 0,000,00 4.450,00 4,50 3.150,00

1404BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DEMETAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS - .

UND 0 0,00 60 0 0 50 0 0 10 192,00 0,00 0,00 152,00 0,00 0,000,00 152,00 4,00 40,00

1405BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DEMETAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS - .

UND 0 0,00 60 0 0 50 0 0 10 327,00 0,00 0,00 267,00 0,00 0,000,00 267,00 6,00 60,00

5508 BANDEJA DE INOX 24X36CM UND 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 780,00 0,00 0,00 780,00 0,00 0,000,00 780,00 0,00 0,00

3657BANDEJA DE MESA PARA DOCUMENTOS, EMACRÌLICO TRANSPARENTE,

UND 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 1.045,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 0,000,00 1.045,00 0,00 0,00

1406 BANDEJA INOX, 23,1X1,6X36CM, COM ALÇAS - . UND 0 0,00 36 0 0 26 0 0 10 1.440,00 0,00 0,00 1.040,00 0,00 0,000,00 1.040,00 40,00 400,00

810Bloco para recado autoadesivo, medindoaproximadamente 38mmx50mm, cor amarelo, pacotecom 4 blocos, mínimo de 100 folhas

BLC 0 0,00 150 0 0 100 0 0 50 450,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,000,00 300,00 3,00 150,00

1408BOBINA DE SACOLA PLÁSTICA PICOTADAMEDINDO APROXIMADAMENTE 40X50CM, EMROLO DE 450 SACOS OU MAIS - .

UND 0 0,00 167 0 0 0 0 0 167 3.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 22,00 3.674,00

811Borracha escolar em formato ponteira caixa com 50unidades.

CX 0 0,00 5 0 0 0 0 0 5 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 4,60 23,00

729 BOTIJÃO DE GÁS UND 0 0,00 273 0 0 273 0 0 0 24.909,8999 0,00 0,00 24.909,8999 0,00 0,000,00 24.909,8999 0,00 0,00

4226 BOTIJÃO P13 COMPLETO UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 329,00 0,00 0,00 329,00 0,00 0,000,00 329,00 0,00 0,00

7183 CABEÇA DE IMPRESSÃO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 530,00 0,00 0,00 530,00 0,00 0,000,00 530,00 0,00 0,00

1392 CABO LAN QUATRO PARES UND 0 0,00 300 0 0 300 0 0 0 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,000,00 900,00 0,00 0,00

158 CAIXA ARQUIVO/und UND 0 0,00 500 0 0 500 0 0 0 1.270,00 0,00 0,00 1.270,00 0,00 0,000,00 1.270,00 0,00 0,00

812Caixa para arquivo, desmontável, em plástico comdimensões mínimas de 36,5x25x13,5 cm, coresvariadas.

UND 0 0,00 600 0 0 300 0 0 300 2.100,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,000,00 1.050,00 3,50 1.050,00

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: IC37-CXTR-29QX-TURE-VFPC Emitido em: 05/03/202213:03:47

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ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

813Calculadora big display 12 dígitos. Visor cominclinação

UND 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 220,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,000,00 220,00 0,00 0,00

261 CAMISA EM MALHA PP COM IMPRESSÃO UND 0 0,00 250 0 0 250 0 0 0 6.250,00 0,00 0,00 6.250,00 0,00 0,000,00 6.250,00 0,00 0,00

7791Camisa em malha PP, branca com estampa emsublimação na frente e nas costas.

UND 0 0,00 200 0 0 200 0 0 0 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,000,00 4.200,00 0,00 0,00

7924CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIÉSTER COMSUBLIMAÇÃO TOTAL. TAMANHOS VARIADOS.

UND 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,000,00 2.500,00 0,00 0,00

3446 CANETA CORRETIVO LÍQUIDO CX 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 161,40 0,00 0,00 161,40 0,00 0,000,00 161,40 0,00 0,00

3700 CANETA ESFEROGRÁFICA CAIXA COM 50 CX 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 272,00 0,00 0,00 272,00 0,00 0,000,00 272,00 0,00 0,00

814Caneta esferografica tinta preta, transparente, caixacom 50 unidades.

CX 0 0,00 55 0 0 15 0 0 40 874,50 0,00 0,00 238,50 0,00 0,000,00 238,50 15,90 636,00

815Caneta esferografica trinta azul, transparente, cargase tampas conectadas ao corpo por encaixe, caixa com50 unidades.

CX 0 0,00 180 0 0 150 0 0 30 1.266,00 0,00 0,00 858,00 0,00 0,000,00 858,00 13,60 408,00

816 Caneta hidrograficas cx com 12 unidades. CX 0 0,00 80 0 0 50 0 0 30 184,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,000,00 115,00 2,30 69,00

3635 CANETA MARCA TEXTO PARA GRIFAR E MARCAR. CX 0 0,00 40 0 0 40 0 0 0 320,00 0,00 0,00 320,00 0,00 0,000,00 320,00 0,00 0,00

6086CANETA MARCA TEXTO PARA MARCAR E GRIFARCORES VARIADAS CAIXA COM 12

CX 0 0,00 80 0 0 80 0 0 0 640,00 0,00 0,00 640,00 0,00 0,000,00 640,00 0,00 0,00

817Caneta marcador CD/DVD com tinta permanente, componta 1,0mm, cores variadas (preta, azul, vermelha everde).

UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 11,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,000,00 11,00 0,00 0,00

819 Cartolina cores variadas. UND 0 0,00 2.000 0 0 1.500 0 0 500 790,00 0,00 0,00 640,00 0,00 0,000,00 640,00 0,30 150,00

1412CESTO PLÁSTICO TELADO, SEM TAMPA, PARALIXO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10LITROS - .

UND 0 0,00 97 0 0 57 0 0 40 236,00 0,00 0,00 156,00 0,00 0,000,00 156,00 2,00 80,00

1413CHALEIRA DE ALÚMINO, RESISTENTE COMTAMPA, ALÇA EM FIBRA, COM CAPACIDADE DE 5LITROS - .

UND 0 0,00 30 0 0 20 0 0 10 1.342,00 0,00 0,00 894,00 0,00 0,000,00 894,00 44,80 448,00

1278 CILINDRO BROTHER UND 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,000,00 500,00 0,00 0,00

4320 CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER UND 0 0,00 3 0 0 3 0 0 0 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,000,00 300,00 0,00 0,00

6973CLIPES EM METAL NIQUELADO NÚMERO 3/0 PARAPAPEL, CAIXA COM 100 UNIDADES.

CX 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,000,00 12,00 0,00 0,00

821Clipes em metal niquelado número 3/0, para papel,caixa com 50 unidades.

CX 0 0,00 350 0 0 350 0 0 0 331,00 0,00 0,00 331,00 0,00 0,000,00 331,00 0,00 0,00

822Clipes em metal niquelado número 4/0, para papel,caixa com 50 unidades.

CX 0 0,00 270 0 0 120 0 0 150 247,80 0,00 0,00 112,80 0,00 0,000,00 112,80 0,90 135,00

823Clipes em metal niquelado número 6/0, para papel,caixa com 25 unidades.

CX 0 0,00 30 0 0 30 0 0 0 37,80 0,00 0,00 37,80 0,00 0,000,00 37,80 0,00 0,00

824Clipes em metal niquelado número 8/0, para papel,caixa com 25 unidades.

CX 0 0,00 60 0 0 60 0 0 0 84,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,000,00 84,00 0,00 0,00

7572 COLA BASTÃO UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00 0,00 0,00

825 Cola branca com 90g. UND 0 0,00 200 0 0 100 0 0 100 180,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,000,00 90,00 0,90 90,00

826 Cola branca, não tóxica, 1 litro. UND 0 0,00 300 0 0 200 0 0 100 1.135,00 0,00 0,00 645,00 0,00 0,000,00 645,00 4,90 490,00

827Cola em bastão 20g, com tampa hermética que evita oressecamento, não tóxico, cola papel, catolina esimilares.

UND 0 0,00 450 0 0 350 0 0 100 590,00 0,00 0,00 490,00 0,00 0,000,00 490,00 1,00 100,00

1416COLHER DE MESA CAFEZINHO INOX, CABO EMPLÁSTICO, MEDINDO 12CM APROXIMADAMENTE- .

UND 0 0,00 80 0 0 40 0 0 40 96,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,000,00 48,00 1,20 48,00

1417COLHER DE MESA INOX, CABO EM PLÁSTICO,MEDINDO 19CM APROXIMADAMENTE - .

UND 0 0,00 110 0 0 70 0 0 40 162,00 0,00 0,00 102,00 0,00 0,000,00 102,00 1,50 60,00

1418 COLHER DE PAU, TAMANHO DO CABO 60 CM - . UND 0 0,00 90 0 0 50 0 0 40 840,00 0,00 0,00 456,00 0,00 0,000,00 456,00 9,60 384,00

1421 CONCHA N.10, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO - . UND 0 0,00 30 0 0 30 0 0 0 594,00 0,00 0,00 594,00 0,00 0,000,00 594,00 0,00 0,00

1393 CONECTORES RJ 45 UND 0 0,00 60 0 0 60 0 0 0 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,000,00 150,00 0,00 0,00

1422COPO ALTO DE VIDRO TRANSPARENTE LISO,COM CAPACIDADE DE 400ML - .

UND 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 104,00 0,00 0,00 104,00 0,00 0,000,00 104,00 0,00 0,00

2211 COPO DESCARTÁVEL 200ML PCT 100UND UND 0 0,00 2.270 0 0 1.360 0 0 910 4.039,00 0,00 0,00 2.432,00 0,00 0,000,00 2.432,00 1,7659 1.607,00

5807 COPO DESCARTÁVEL 50ML C/100UND PCT 0 0,00 1.000 0 0 500 0 0 500 1.300,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,000,00 650,00 1,30 650,00

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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

1423COPO DESCARTÁVEL, EM POLIPROPILENO,CAPACIDADE DE 200ML, PCT COM 100 UND - .

PCT 0 0,00 200 0 0 200 0 0 0 460,00 0,00 0,00 460,00 0,00 0,000,00 460,00 0,00 0,00

830Cordão barbante em algodão cru, 4/8 fios, rolo com75m.

UND 0 0,00 650 0 0 500 0 0 150 1.671,50 0,00 0,00 1.328,00 0,00 0,000,00 1.328,00 2,29 343,50

3692 CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML UND 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,000,00 18,00 0,00 0,00

831Corretivo líquido a base de água, aquoso, atóxico,frasco com 18ml.

UND 0 0,00 40 0 0 0 0 0 40 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,90 36,00

832Cortador para isopor elétrico, bivolt, altura do cortes 7cm.

UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 432,00 0,00 0,00 432,00 0,00 0,000,00 432,00 0,00 0,00

7419 COXIM DA ESTRUTURA UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 161,60 0,00 0,00 161,60 0,00 0,000,00 161,60 0,00 0,00

1427DEPÓSITO PARA GUARDAR TALHARES COMTAMPA, MATERIAL EM PLÁSTICO, 25 X 30CM - .

UND 0 0,00 20 0 0 17 0 0 3 130,00 0,00 0,00 109,00 0,00 0,000,00 109,00 7,00 21,00

6484 DESINFETANTE 5000 ML UND 0 0,00 80 0 0 80 0 0 0 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,000,00 400,00 0,00 0,00

2430 DESINFETANTE LIQUIDO PERFUMADO 5 LT UND 0 0,00 1.439 0 0 1.139 0 0 300 6.960,00 0,00 0,00 5.460,00 0,00 0,000,00 5.460,00 5,00 1.500,00

1429DESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO, CLORADO,EM EMBALAGEM COM 5 LITROS PARA USOGERAL. - .

UND 0 0,00 800 0 0 800 0 0 0 3.120,00 0,00 0,00 3.120,00 0,00 0,000,00 3.120,00 0,00 0,00

4786DESINTUPIDOR DE VASO CONFECCIONADO EMBORRACHA COM CABO MADEIRA

UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 33,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,000,00 33,00 0,00 0,00

2212 DESODORIZADOR DE AR AEROSOL 400ML UND UND 0 0,00 500 0 0 500 0 0 0 2.450,00 0,00 0,00 2.450,00 0,00 0,000,00 2.450,00 0,00 0,00

2428 DETERGENTE LIQUIDO 500ML UND 0 0,00 3.384 0 0 2.484 0 0 900 2.584,80 0,00 0,00 1.954,80 0,00 0,000,00 1.954,80 0,70 630,00

3638 DISCO DE DVD VIRGEM GRAVAVEL 4,7GB UND 0 0,00 200 0 0 200 0 0 0 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,000,00 200,00 0,00 0,00

6090DUREX DO PEQUENO NA COR, VERDE,VERMELHO, AMARELO, BRANCO, PRETO, AZUL12MX10M

UND 0 0,00 100 0 0 20 0 0 80 40,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,000,00 8,00 0,40 32,00

6761 ELEMENTO DO FILTRO D UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 94,07 0,00 0,00 94,07 0,00 0,000,00 94,07 0,00 0,00

6872 ELEMENTO FILTRANTE UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 138,79 0,00 0,00 138,79 0,00 0,000,00 138,79 0,00 0,00

838Emborrachado, folha de 600x400x2mm, coresvariadas.

UND 0 0,00 1.000 0 0 1.000 0 0 0 820,00 0,00 0,00 820,00 0,00 0,000,00 820,00 0,00 0,00

1432ESCORREDOR DE LOUÇA PLÁSTICO, TAMANHO12,5X51CM - .

UND 0 0,00 35 0 0 15 0 0 20 332,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,000,00 150,00 9,10 182,00

1434ESCOVA MULTIUSO PARA LIMPEZA. FORMATOOVAL, COM CERDAS EM NYLON OUPOLIPROPILENO, COM BASE EM PLÁSTICO - .

UND 0 0,00 20 0 0 0 0 0 20 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1,20 24,00

2213 ESPONJA DUPLA FACE DE ESPUMA UND 0 0,00 1.533 0 0 1.033 0 0 500 459,90 0,00 0,00 309,90 0,00 0,000,00 309,90 0,30 150,00

847Estilete simples para escritório, com lâmina de 18mm,trava e suporte.

UND 0 0,00 40 0 0 0 0 0 40 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1,00 40,00

849Etiqueta autoadesiva, medindo 33,9x101,6mm, folhatamanho A4, caixa c/25 folhas, com 14 etiquetas porfolha em 02 coluna

CX 0 0,00 30 0 0 0 0 0 30 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 8,50 255,00

850 Eva cores variadas com 10 folhas PCT 0 0,00 100 0 0 0 0 0 100 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 12,00 1.200,00

3689 EVA LISO 40X48 SORTIDO UND 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,000,00 1.200,00 0,00 0,00

4170 Extensão 3 TOMADAS COM 10 METROS UND 0 0,00 16 0 0 10 0 0 6 473,44 0,00 0,00 295,90 0,00 0,000,00 295,90 29,59 177,54

852 Extrator de grampo. UND 0 0,00 60 0 0 0 0 0 60 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,80 48,00

1437FACA DE AÇO CARBONO, TIPO PEIXEIRA,TAMANHO 8, COM CABO DE PLÁSTICO - .

UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 82,00 0,00 0,00 82,00 0,00 0,000,00 82,00 0,00 0,00

1438FACA DE MESA INOX, CABO EM PLÁSTICO.MEDINDO 19CM APROXIMADAMENTE - .

UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,000,00 15,00 0,00 0,00

1440FILME PLÁSTICO PVC, ESTICÁVEL,TRANSPARENTE, TAMANHO 28 X 15M - .

ROL 0 0,00 100 0 0 50 0 0 50 270,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,000,00 135,00 2,70 135,00

6873 FILTRO ALIMENTAÇÃO UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 72,88 0,00 0,00 72,88 0,00 0,000,00 72,88 0,00 0,00

711 FILTRO COMBUSTÍVEL UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 91,33 0,00 0,00 91,33 0,00 0,000,00 91,33 0,00 0,00

4285 FILTRO DE AR DO COMP. UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 82,62 0,00 0,00 82,62 0,00 0,000,00 82,62 0,00 0,00

395 FILTRO DE ÓLEO PARA CARRO UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 127,86 0,00 0,00 127,86 0,00 0,000,00 127,86 0,00 0,00

853Fita adesiva de PP transparente medindo48mmx50mm

UND 0 0,00 70 0 0 50 0 0 20 319,00 0,00 0,00 275,00 0,00 0,000,00 275,00 2,20 44,00

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De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

7466 FITA ADESIVA TRANPARENTE MEDINDO 10X50M UND 0 0,00 40 0 0 40 0 0 0 38,00 0,00 0,00 38,00 0,00 0,000,00 38,00 0,00 0,00

855 Fita adesiva transparente medindo 19mmx50m UND 0 0,00 20 0 0 0 0 0 20 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1,00 20,00

856 Fita crepe medindo 18mmx50m. UND 0 0,00 20 0 0 0 0 0 20 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 2,05 41,00

857 Fita crepe, medindo 48mmx50m. UND 0 0,00 70 0 0 50 0 0 20 355,00 0,00 0,00 245,00 0,00 0,000,00 245,00 5,50 110,00

4135FITA DE SINALIZAÇÃO ZEBRADA PLÁSTICAAMARELA E PRETA 7CM x 200M, MEDINDO ENTRE0,05MM E 0,07MM, MATERIAL POLIETILENO

ROL 0 0,00 100 0 0 80 0 0 20 930,00 0,00 0,00 744,00 0,00 0,000,00 744,00 9,30 186,00

5469 FLANELA 40X60 100%ALGODÃO UND 0 0,00 200 0 0 100 0 0 100 240,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,000,00 120,00 1,20 120,00

1442FLANELA DE PANO, CONFECCIONADA EM 100%ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE40X60CM - .

UND 0 0,00 200 0 0 200 0 0 0 188,00 0,00 0,00 188,00 0,00 0,000,00 188,00 0,00 0,00

7851 FLUIDO RADIADOR UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,000,00 24,00 0,00 0,00

858Folha de isopor de 100x50x20mm, pacote com 12unidades

UND 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 332,50 0,00 0,00 332,50 0,00 0,000,00 332,50 0,00 0,00

7536FOLHA DE ISOPOR DE 100X50X20MM, PACOTECOM 12 UNIDADES...

PCT 0 0,00 50 0 0 0 0 0 50 332,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 6,65 332,50

859 Folha de papel crepom de 48x200mm. UND 0 0,00 200 0 0 100 0 0 100 90,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,000,00 45,00 0,45 45,00

860 Folha de papel de seda de 48x66mm. UND 0 0,00 50 0 0 0 0 0 50 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,16 8,00

5248 FONTE ATX 450 WATS UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 190,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,000,00 190,00 0,00 0,00

5716FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DE ALMOÇOACOMPANHADO DE REFRIGERANTE OU SUCO DE350ML

UND 0 0,00 774 0 0 774 0 0 0 10.681,20 0,00 0,00 10.681,20 0,00 0,000,00 10.681,20 0,00 0,00

4868FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHAACOMPANHADA DE REFRIGERANTE OU SUCO 350ML

UND 0 0,00 361 0 0 361 0 0 0 4.801,30 0,00 0,00 4.801,30 0,00 0,000,00 4.801,30 0,00 0,00

1507FÓSFORO DE SEGURANÇA EM MADEIRA,EMBALAGEM E COM 10 CAIXAS DE 40

PCT 0 0,00 140 0 0 40 0 0 100 280,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,000,00 80,00 2,00 200,00

1446GARFO DE MESA INOX, CABO EM PLÁSTICO,MEDINDO 19CM APROXIMADAMENTE - .

UND 0 0,00 40 0 0 40 0 0 0 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,000,00 60,00 0,00 0,00

2317 GASOLINA COMUM C LT 0 0,00 29.867,0408 0 0 29.867,0408 0 0 0 166.257,7081 0,00 0,00 166.257,7132 0,00 0,000,00 166.257,7132 0,00 0,00

334 GASOLINA PETROBRAS GRID LT 0 0,00 65 0 0 65 0 0 0 400,2219 0,00 0,00 400,2224 0,00 0,000,00 400,2224 0,00 0,00

7575 Gizão de cera UND 0 0,00 150 0 0 100 0 0 50 150,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,000,00 100,00 1,00 50,00

869 Gliter em pó prateado e dourado 1 KG KG 0 0,00 15 0 0 0 0 0 15 373,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 24,90 373,50

864Grampeador de grande capacidade em aço, apoio dabase em resina termoplástica, dimensões aprximadasde 301x84x23, 6mm, b

UND 0 0,00 50 0 0 0 0 0 50 2.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 55,90 2.795,00

865Grampeador médio metálico, grampeia de 25/40folhas, apoio anatômico emborrachado e corpo emaço escovado, deposito com

UND 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 190,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,000,00 190,00 0,00 0,00

3697 GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5.000 CX 0 0,00 30 0 0 30 0 0 0 97,50 0,00 0,00 97,50 0,00 0,000,00 97,50 0,00 0,00

4137GRAMPO PARA GRAMPEADOR METALNIQUELADO MODELO 28/8CAIXA COM 100UNIDADES

CX 0 0,00 40 0 0 0 0 0 40 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 5,70 228,00

4139GRAMPO TRILHO PLÁSTICO PRETO PACOTE COM50 UNIDADES

PCT 0 0,00 40 0 0 40 0 0 0 324,00 0,00 0,00 324,00 0,00 0,000,00 324,00 0,00 0,00

1449GUARDANAPO EM PAPEL BRANCO, MEDINDO33X33CM, COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO,PCT COM 50 UND - .

PCT 0 0,00 2.200 0 0 1.500 0 0 700 1.320,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,000,00 900,00 0,60 420,00

7422 ISOLADOR DE BORRACHA UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 78,30 0,00 0,00 78,30 0,00 0,000,00 78,30 0,00 0,00

1452JARRA PARA SUCO, MATERIAL EM ACRÍLICOTRANSPARENTE, COM ALÇA, CAPACIDADEMÍNIMA DE 5LT - .

UND 0 0,00 27 0 0 27 0 0 0 318,00 0,00 0,00 318,00 0,00 0,000,00 318,00 0,00 0,00

401 JOGO DA PASTILHA DE FREIO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 307,40 0,00 0,00 307,40 0,00 0,000,00 307,40 0,00 0,00

7911 JOGO DE 4 PLAQUETAS UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 682,54 0,00 0,00 682,54 0,00 0,000,00 682,54 0,00 0,00

6953 JOGO DE DAMA UND 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 65,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,000,00 65,00 0,00 0,00

6952 JOGO DE DOMINO UND 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 65,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,000,00 65,00 0,00 0,00

934 Jogo infantil tipo Xadrez UND 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,000,00 80,00 0,00 0,00

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ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

4881 JOGO PEDAGÓGCOS 3 ANOS UND 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,000,00 80,00 0,00 0,00

7915 JOGOS DE SEGMENTOS UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 204,35 0,00 0,00 204,35 0,00 0,000,00 204,35 0,00 0,00

6214 JUNTA DE TAMPA UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 6,77 0,00 0,00 6,77 0,00 0,000,00 6,77 0,00 0,00

7418 KIT ANTENA CLARO TV KIT 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,000,00 1.100,00 0,00 0,00

7912 KIT DISCOS DE FREIO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 853,61 0,00 0,00 853,61 0,00 0,000,00 853,61 0,00 0,00

1453LÃ DE AÇO, PARA LIMPEZA, FIOS EMARANHADOS,EMBALAGEM COM 8 UNIDADES DE 60G CADA - .

UND 0 0,00 600 0 0 600 0 0 0 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,000,00 450,00 0,00 0,00

4141LÁPIS GRAFITE EM MADEIRA N. 02 FORMATOSEXTAVADO, CONTENDO SELO DE QUALIDADEDO INMETRO, COR PRETA CX COM 144 UNIDADES

CX 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 310,00 0,00 0,00 310,00 0,00 0,000,00 310,00 0,00 0,00

4068 LIMPA AR CONDICIONADO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,000,00 40,00 0,00 0,00

875Livro de atas sem margem, possui folhas numeradastipograficamente e acabamento em capa dura preta,com 200 folhas, modo

UND 0 0,00 120 0 0 120 0 0 0 1.160,00 0,00 0,00 1.160,00 0,00 0,000,00 1.160,00 0,00 0,00

876Livro de protocolo com 100 folhas, numeradassequencialmente (frente/verso) comprimentoaproximado de 230mm x largura 17

UND 0 0,00 80 0 0 80 0 0 0 375,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,000,00 375,00 0,00 0,00

1455LIXEIRA DE METAL, DE PEDAL COM TAMPA,CAPACIDADE DE 13 A 15 LITROS, SUPORTE DELIGAÇÃO ENTRE O PEDAL E A TAMPA EM ALUMÍN

UND 0 0,00 80 0 0 40 0 0 40 2.038,00 0,00 0,00 614,00 0,00 0,000,00 614,00 35,60 1.424,00

1456LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL E TAMPA,CAPACIDADE APROXIMADA 13 LT - .

UND 0 0,00 50 0 0 10 0 0 40 425,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,000,00 85,00 8,50 340,00

1457LIXEIRA PLÁSTICA, CAPACIDADE 100 LT, COMTAMPA REDONDA - .

UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 260,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,000,00 260,00 0,00 0,00

1510LIXEIRA PLÁSTICA, CAPACIDADE 30LT, COMTAMPA VAI E VEM

UND 0 0,00 7 0 0 7 0 0 0 119,00 0,00 0,00 119,00 0,00 0,000,00 119,00 0,00 0,00

6874 LOTE FILTROS UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 123,33 0,00 0,00 123,33 0,00 0,000,00 123,33 0,00 0,00

4069 LUBRIFICANTE ACD SINTETICO SA UND 0 0,00 8 0 0 8 0 0 0 502,08 0,00 0,00 502,08 0,00 0,000,00 502,08 0,00 0,00

5863 LUBRIFICANTE ANTI FERRUGEM UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,000,00 15,00 0,00 0,00

1459

LUVAS (PAR) CONFECCIONADAS EM LÁTEXNATURAL, REVESTIDAS INTERNAMENTE COMFLOCOS DE ALGODÃO, FRIOSANTIDERRAPANTES, COR A

PAR 0 0,00 320 0 0 160 0 0 160 608,00 0,00 0,00 304,00 0,00 0,000,00 304,00 1,90 304,00

1461

LUVAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS,CONFECCIONADAS COM REZINA DEPOLIETILENO DE PRIMEIRO USO ATÓXICO,ISENTO DE COMPONENTES ME

CX 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 82,00 0,00 0,00 82,00 0,00 0,000,00 82,00 0,00 0,00

1462MANGUEIRA EM PVC, REFORÇO COM FIOSPOLIESTER, FLEXÍVEL, MEDINDO NO MÍNIMO30MT - .

CX 0 0,00 15 0 0 10 0 0 5 716,00 0,00 0,00 476,00 0,00 0,000,00 476,00 48,00 240,00

879 Massa de modelar com 12 unidades. CX 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,000,00 100,00 0,00 0,00

5246 MEMORIA DDR3 4GB UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 190,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,000,00 190,00 0,00 0,00

7001 ÓLEO 10W30 UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 260,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,000,00 260,00 0,00 0,00

2266 ÓLEO DIESEL B S-10 LT 0 0,00 291,566 0 0 291,566 0 0 0 1.705,66 0,00 0,00 1.705,66 0,00 0,000,00 1.705,66 0,00 0,00

6215 ÓLEO MOTOR OW30 UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,000,00 240,00 0,00 0,00

1463PÁ DE LIXO DE AÇO GALVANIZADO COM CABO DEMADEIRA LONGO - .

UND 0 0,00 67 0 0 67 0 0 0 140,70 0,00 0,00 140,70 0,00 0,000,00 140,70 0,00 0,00

1464PÁ DE PLÁSTICO PARA LIXO COM FORMATO EM L,CABO EM CHAPA DE METAL COM CAPA PLÁSTICAE ROSCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 90C

UND 0 0,00 50 0 0 0 0 0 50 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 2,40 120,00

5858 PÁ PARA LIXO DE AÇO UND 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 290,00 0,00 0,00 290,00 0,00 0,000,00 290,00 0,00 0,00

880 Palito para churrasco, pacote com 100 unidades. PCT 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,000,00 100,00 0,00 0,00

881 Palito para picolé, pacote com 100 unidades. PCT 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,000,00 80,00 0,00 0,00

1471PANO DE CHÃO TIPO SACO, ALGODÃO ALVEJADODE ALTO PODER DE ABSORÇÃO, MEDINDO NOMÍNIMO 55 X 75CM - .

UND 0 0,00 884 0 0 634 0 0 250 884,00 0,00 0,00 634,00 0,00 0,000,00 634,00 1,00 250,00

1472PANO DE PRATO, COM MEDIDA APROXIMADA DE40X60, COM ACABAMENTO NAS

UND 0 0,00 1.300 0 0 900 0 0 400 1.500,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,000,00 1.100,00 1,00 400,00

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ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

2789 Papel A4 RES 0 0,00 105 0 0 105 0 0 0 1.470,00 0,00 0,00 1.470,00 0,00 0,000,00 1.470,00 0,00 0,00

882Papel A4 extra branco, material papel alcalino,aplicação impressora jato de tinta, resma com 500folhas.

RES 0 0,00 1.500 0 0 1.500 0 0 0 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,000,00 21.000,00 0,00 0,00

1473 PAPEL ALUMÍNIO, TAMANHO 30CM X 7,5M - . UND 0 0,00 450 0 0 300 0 0 150 900,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,000,00 600,00 2,00 300,00

883 Papel camurça, cores variadas. UND 0 0,00 100 0 0 0 0 0 100 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,45 45,00

884 Papel cartão branco liso 180g, com 50 folhas. PCT 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 360,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,000,00 360,00 0,00 0,00

885Papel cartão colorido (azul, rosa, verde, etc) 50x70180g, resma com 50 folhas.

PCT 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 235,00 0,00 0,00 235,00 0,00 0,000,00 235,00 0,00 0,00

1475PAPEL HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA SIMPLES,PACOTE COM 4 ROLOS DE 30M CADA - .

PCT 0 0,00 2.000 0 0 2.000 0 0 0 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,000,00 1.400,00 0,00 0,00

888 Papel laminado, cores variadas UND 0 0,00 25 0 0 0 0 0 25 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,50 12,50

1476

PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL, INTERFOLHADO,DUAS DOBRAS, BRANCO OU CREME, TAMANHOAPROXIMADO 22 X 21CM, EM PCT COM 1000FOLH

PCT 0 0,00 1.100 0 0 1.100 0 0 0 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,000,00 2.400,00 0,00 0,00

1477PAPEL TOALHA EM ROLO, PICOTADO, BRANCO,FOLHA DUPLA, ROLO MEDINDO ENTRE 19 X 22CMA 22 X 20CM - .

UND 0 0,00 90 0 0 40 0 0 50 385,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,000,00 260,00 2,50 125,00

892 Pasta aba elástico ofício lombo 5,5cm UND 0 0,00 50 0 0 0 0 0 50 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 2,40 120,00

893Pasta aba elastico ofício sem lombo, tamanho ofício,cores variadas.

UND 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,000,00 120,00 0,00 0,00

894Pasta AZ para ofício, larga luxo, forração em papelmonolúcido, formato 350x280x80mm.

UND 0 0,00 300 0 0 300 0 0 0 1.460,00 0,00 0,00 1.460,00 0,00 0,000,00 1.460,00 0,00 0,00

895Pasta catálogo, A4 com 100 envelopes plásticos, capade papelão recoberto com plástico, havendo no centroda parte inter

UND 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 585,00 0,00 0,00 585,00 0,00 0,000,00 585,00 0,00 0,00

896Pasta classificadora de papelão plástificado, comgrampo plástico, diversas cores.

UND 0 0,00 100 0 0 0 0 0 100 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1,20 120,00

6092PASTA PARA ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOMORTO PLÁSTICO POLIONDA

UND 0 0,00 300 0 0 300 0 0 0 768,00 0,00 0,00 768,00 0,00 0,000,00 768,00 0,00 0,00

5150 PASTA PP SUPER OF L 5.5CM SORTIDA UND 0 0,00 400 0 0 400 0 0 0 640,00 0,00 0,00 640,00 0,00 0,000,00 640,00 0,00 0,00

901Pasta sanfonada de polipropileno com 31 divisóriasdimensão aproximada de 330 x A 240mm.

UND 0 0,00 80 0 0 80 0 0 0 1.810,00 0,00 0,00 1.810,00 0,00 0,000,00 1.810,00 0,00 0,00

902Pasta suspensa plastificada tamanho ofício, com visoretiqueta e grampo plastico.

UND 0 0,00 300 0 0 0 0 0 300 327,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1,09 327,00

3648PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA, TAMANHOOFICIO, COM VISOR E ETIQUETA.

UND 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,000,00 75,00 0,00 0,00

1478PEDRA OU PASTILHA SANITÁRIA, COM SUPORTE,COM APROXIMADAMENTE 30G - .

UND 0 0,00 50 0 0 0 0 0 50 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,80 40,00

2659 PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE 30G UND 0 0,00 300 0 0 300 0 0 0 220,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,000,00 220,00 0,00 0,00

4148 PENDRIVE 16GB UND 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 138,00 0,00 0,00 138,00 0,00 0,000,00 138,00 0,00 0,00

905 Pendrive 32 GB. UND 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 316,00 0,00 0,00 316,00 0,00 0,000,00 316,00 0,00 0,00

906Percevejo, material metal, tratamento superficialgalvanizado, tamanho 10mm, caixa com 100unidades.

CX 0 0,00 5 0 0 0 0 0 5 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1,50 7,50

4149

PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO COM 2FUROS PARA 70 FOLHAS DIMENSÕES240x115x112MM APOIO EM BASE DEPOLIPROPILENO

UND 0 0,00 22 0 0 22 0 0 0 896,00 0,00 0,00 896,00 0,00 0,000,00 896,00 0,00 0,00

907Perfurador papel em metal, perfuração de no mínimo20 folhas, funcionamento manual com 2 furos.

UND 0 0,00 20 0 0 0 0 0 20 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 7,90 158,00

910 Pincel Chato n° 04 UND 0 0,00 20 0 0 0 0 0 20 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,80 16,00

911 Pincel Chato n° 08 UND 0 0,00 20 0 0 0 0 0 20 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,80 16,00

912 Pincel Chato n° 10 UND 0 0,00 20 0 0 0 0 0 20 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,90 18,00

913 Pincel Chato n° 16 UND 0 0,00 20 0 0 0 0 0 20 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1,20 24,00

914 Pincel Chato n° 22 UND 0 0,00 20 0 0 0 0 0 20 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1,70 34,00

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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

796 PISTOLA DE COLA QUENTE UND 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,000,00 450,00 0,00 0,00

4150PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA PONTACOM ISOLANTE TÉRMICO 100W

UND 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 524,00 0,00 0,00 524,00 0,00 0,000,00 524,00 0,00 0,00

7796 PLACA MAE AORUS 1151 UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 1.360,00 0,00 0,00 1.360,00 0,00 0,000,00 1.360,00 0,00 0,00

4304 PNEU 175/70 R14 FATE UND 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,000,00 4.800,00 0,00 0,00

2352 PNEU 185/65 R15 UND 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00 0,000,00 5.100,00 0,00 0,00

1481

PORTA PAPEL TOALHA INTERCALADO FABRICADOEM PLÁSTICO ABS, NA COR BRANCA,SUPORTANDO FOLHAS DE APROXIMADAMENTE22X21CM -

UND 0 0,00 850 0 0 800 0 0 50 5.430,00 0,00 0,00 5.080,00 0,00 0,000,00 5.080,00 7,00 350,00

8015 PORTA PAPEL TOALHA INTERF. BRANCO 22X21CM UND 0 0,00 130 0 0 30 0 0 100 900,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,000,00 210,00 6,90 690,00

4152PRANCHETA DE MÃO TIPO MADEIRA TAMANHOOFÍCIO

UND 0 0,00 40 0 0 40 0 0 0 124,00 0,00 0,00 124,00 0,00 0,000,00 124,00 0,00 0,00

4790PRATO DE VIDRO RASO TRANSPARENTE 22, 2X2CM

UND 0 0,00 80 0 0 30 0 0 50 370,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,000,00 135,00 4,70 235,00

7797 PROCESSADOR CORE i3 10100F UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 1.540,00 0,00 0,00 1.540,00 0,00 0,000,00 1.540,00 0,00 0,00

2247 QUADRO DE AVISO MEDINSO 90X120CM UND 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 437,50 0,00 0,00 437,50 0,00 0,000,00 437,50 0,00 0,00

2698 RECARGA DE TONER BROTRER UND 0 0,00 19 0 0 19 0 0 0 950,00 0,00 0,00 950,00 0,00 0,000,00 950,00 0,00 0,00

1273 RECARGA DE TONER HP UND 0 0,00 12 0 0 12 0 0 0 540,00 0,00 0,00 540,00 0,00 0,000,00 540,00 0,00 0,00

920Refil para pistola de cola quente, bastão 8mmx30cm,pacote com 1kg.

PCT 0 0,00 100 0 0 50 0 0 50 2.290,00 0,00 0,00 1.145,00 0,00 0,000,00 1.145,00 22,90 1.145,00

921Régua escritório, material plástico transparente,comprimento 30cm.

UND 0 0,00 100 0 0 50 0 0 50 40,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,000,00 20,00 0,40 20,00

1485

RODO PLÁSTICO COM BORRACHA DUPLAMEDINDO NO MÍNIMO 40CM, COM CABO EMCHAPA E METAL COM CAPA PLÁSTICA E ROSCA.- .

BD 0 0,00 80 0 0 80 0 0 0 304,00 0,00 0,00 304,00 0,00 0,000,00 304,00 0,00 0,00

1486RODO PLÁSTICO COM BORRACHA DUPLAMEDINDO NO MÍNIMO 60CM, COM CABO EMCHAPA E METAL COM CAPA PLÁSTICA E ROSCA - .

UND 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 76,00 0,00 0,00 76,00 0,00 0,000,00 76,00 0,00 0,00

7712 ROTEADOR GF12000S UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 560,00 0,00 0,00 560,00 0,00 0,000,00 560,00 0,00 0,00

7711 ROTEADOR R301K UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 360,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,000,00 360,00 0,00 0,00

1487SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO,PACOTE C/ 5 UND DE 200G - .

UND 0 0,00 50 0 0 0 0 0 50 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 3,00 150,00

1489SABÃO EM PÓ PARA LIMPEZA PESADA, EMEMBALGAEM DE 500G. - .

UND 0 0,00 1.100 0 0 700 0 0 400 1.096,00 0,00 0,00 696,00 0,00 0,000,00 696,00 1,00 400,00

1491

SABONETE CREMOSO PARA AS MÃOS, REFIL.PARA SABONETEIRA DOSADORA, EMFRAGRÂNCIA ERVA DOCE, EMBALADO EM CAIXADE 8000ML -

UND 0 0,00 120 0 0 70 0 0 50 432,00 0,00 0,00 252,00 0,00 0,000,00 252,00 3,60 180,00

1492SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO COMRESERVATÓRIO DE 900ML, FABRICADO EMPLÁSTICO ABS, NA COR BRANCA - .

UND 0 0,00 70 0 0 70 0 0 0 840,00 0,00 0,00 840,00 0,00 0,000,00 840,00 0,00 0,00

2215SACO PLAS. P/ LIXO, PRETO, C/100UND63CMX80CM

UND 0 0,00 150 0 0 150 0 0 0 965,00 0,00 0,00 965,00 0,00 0,000,00 965,00 0,00 0,00

2214 SACO PLASTICO PARA LIXO, PRETO C/100 UND UND 0 0,00 285 0 0 85 0 0 200 1.735,00 0,00 0,00 510,00 0,00 0,000,00 510,00 6,125 1.225,00

1508SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO,RESISTENTE, FABRICADO COM MATERIALVIRGEM, EM POLIETILENO REFORÇADO, 20LT

PCT 0 0,00 500 0 0 150 0 0 350 1.750,00 0,00 0,00 525,00 0,00 0,000,00 525,00 3,50 1.225,00

1509SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO,RESISTENTE, FABRICADO COM MATERIALVIRGEM, EM POLIETILENO REFORÇADO, 50L7

PCT 0 0,00 500 0 0 500 0 0 0 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 0,000,00 6.400,00 0,00 0,00

1493

SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO,RESISTENTE, FABRICADO COM MATERIALVIRGEM, EM POLIETILENO REFORÇADO, COM 7MICRONS DE ES

PCT 0 0,00 100 0 0 0 0 0 100 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 12,00 1.200,00

4504 SILICONE SPRAY 300ML UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 16,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,000,00 16,00 0,00 0,00

7421 SUPORTE DA ESTRUTURA UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 345,50 0,00 0,00 345,50 0,00 0,000,00 345,50 0,00 0,00

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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDABÃBalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto UND

Saldo Período AnteriorMovimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaidasSaldo

(A+C-D+E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. MédioTotal

(B+I-J+D-L-M+N)Aquis.

(C)Canc.

(D)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(E)

Req/ED/T/ES

(F)

RGLESTOQ.

(G)

Estorno(H)

Aquis.(I)

Canc.(J)

DOA/ADJ/IAQ/DAC/T

(K)

Req/ED/T/ES(L)

RGLESTOQ.

(M)

Estorno.(N)

Vl. Sob.(O)(B+I-J+K-L-M+N)

Total (P)(L+M-N)

925Tesoura escolar de ponta arredondada caixa com nomínimo 24 unidades.

CX 0 0,00 190 0 0 90 0 0 100 3.880,00 0,00 0,00 990,00 0,00 0,000,00 990,00 28,90 2.890,00

924Tesoura multiuso em aço, inoxidavel de 21cm e 8polegadas, ponta arredondada, cabo em polipropileno.

UND 0 0,00 20 0 0 0 0 0 20 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 3,90 78,00

5363 TINTA COLORIDAS EPSON UND 0 0,00 9 0 0 9 0 0 0 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,000,00 450,00 0,00 0,00

6105 TINTA GUACHE CORES VARIADAS 15MLX06UND CX 0 0,00 100 0 0 0 0 0 100 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 3,40 340,00

929Tinta para carimbo sem óleo, cores variadas, com 40ml.

UND 0 0,00 70 0 0 0 0 0 70 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 2,10 147,00

5247 TINTAS COLORIDAS EPSON UND 0 0,00 8 0 0 8 0 0 0 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,000,00 400,00 0,00 0,00

4319 TONER BROTHER UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 288,00 0,00 0,00 288,00 0,00 0,000,00 288,00 0,00 0,00

933Umedecedor de dedo, base plástica, utilizado paramanuseio de documentos 12g.

UND 0 0,00 70 0 0 0 0 0 70 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1,50 105,00

1500

VASSOURA DE NYLON, MEDINDOAPROXIMADAMENTE 30CM, COM CABO EMCHAPA DE METAL COM CAPA PLÁSTICA E ROSCA- .

UND 0 0,00 110 0 0 50 0 0 60 330,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,000,00 150,00 3,00 180,00

1504VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA,TIPO PINDOBA

UND 0 0,00 70 0 0 50 0 0 20 126,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,000,00 90,00 1,80 36,00

1501

VASSOURA DE PÊLO SINTÉTICO, MEDINDOAPROXIMADAMENTE 30CM, TAFULHOSCOSTURADOS A ARAME, COM CABO REVESTIDOSEM PLÁSTICOS

UND 0 0,00 70 0 0 50 0 0 20 203,00 0,00 0,00 145,00 0,00 0,000,00 145,00 2,90 58,00

1502VASSOURA DE PIÇAVA, TAFULHOS COSTURADOSA ARAME, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDOEM PLÁSTICO - .

UND 0 0,00 120 0 0 100 0 0 20 434,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,000,00 360,00 3,70 74,00

1503VASSOURÃO DE PIAÇAVA, TAFULHOSCOSTURADOS A ARAME, COM CABO DEMADEIRA, TIPO GARI - .

UND 0 0,00 120 0 0 100 0 0 20 622,00 0,00 0,00 520,00 0,00 0,000,00 520,00 5,10 102,00

1505VASSOURINHA PARA VASO SANITÁRIO COM CABOEM PLÁSTICO - .

UND 0 0,00 20 0 0 0 0 0 20 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1,70 34,00

3752 VEDADOR 14X20 UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,000,00 6,00 0,00 0,00

4795 VEDADOR DE BORRACHA UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 11,27 0,00 0,00 11,27 0,00 0,000,00 11,27 0,00 0,00

1744 VELA DE IGNIÇÃO UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 196,00 0,00 0,00 196,00 0,00 0,000,00 196,00 0,00 0,00

4793 XICARA DE VIDRO TRANSPARENTE COM 240ML UND 0 0,00 30 0 0 30 0 0 0 132,00 0,00 0,00 132,00 0,00 0,000,00 132,00 0,00 0,00

Total Geral : 0,00 0,00 85.860,61 0 0 74.159,61 0 0 11.701,00 453.212,460 0,000 0,000 413.299,426 0,000 0,0000,000 413.299,426 39.913,034

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: IC37-CXTR-29QX-TURE-VFPC Emitido em: 05/03/202213:03:47

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NIVEA CARLA PEREIRA NASCIMENTO

GESTORA Mat.0000972

Aquidabã(SE), 31 de Dezembro de 2019

Aquidabã(SE), 31 de Dezembro de 2021

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que conforme Resolução n° 222

TCE/SE, em Município com população superior a vinte mil habitantes,

o inventário deverá permanecer na sede da Prefeitura, à disposição do

Tribunal, para as verificações que se fizerem necessárias, sendo

obrigatória a remessa da certidão;

FRANCISCO FRANCISMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA PREFEITO

Aquidabã (SE), 31 de dezembro de 2021

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃDemonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Emp. Liq. Fornecedor / Histórico ValorData

BENS IMÓVEISINCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123210601 - Obras em Andamento

VALOR QUE REEMPENHA NE DE Nº 395/2020 CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 13 SALAS DE AULA NAS ESCOLAS DA SEDE E POVOADOS DESTEMUNICIPIO.

1 33.915.389/0001-54 - VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA17 68.041,6007/01/2021

VALOR QUE REEMPENHA NE DE Nº 395/2020 CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 13 SALAS DE AULA NAS ESCOLAS DA SEDE E POVOADOS DESTEMUNICIPIO.

1 33.915.389/0001-54 - VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA92 141.231,1413/01/2021

VALOR QUE REEMPENHA NE DE Nº 395/2020 CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 13 SALAS DE AULA NAS ESCOLAS DA SEDE E POVOADOS DESTEMUNICIPIO.

1 33.915.389/0001-54 - VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA475 95.357,8904/03/2021

VALOR QUE REEMPENHA NE DE Nº 395/2020 CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 13 SALAS DE AULA NAS ESCOLAS DA SEDE E POVOADOS DESTEMUNICIPIO.

1 33.915.389/0001-54 - VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA1090 64.547,8801/06/2021

VALOR QUE REEMPENHA NE DE Nº 575/2020 CORRESPONDENTE A DESPESA COM 1º TERMOADITIVO AO CONTRATO DE Nº 69/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DA LAGOA DA CAATINGA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO DEAQUIDABÃ. CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 10408165-56, SINCOV DE Nº 845342 -PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº03/2019.

125 26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA448 739,3101/03/2021

VALOR QUE REEMPENHA NE DE Nº 575/2020 CORRESPONDENTE A DESPESA COM 1º TERMOADITIVO AO CONTRATO DE Nº 69/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DA LAGOA DA CAATINGA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO DEAQUIDABÃ. CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 10408165-56, SINCOV DE Nº 845342 -PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº03/2019.

125 26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA1007 4.726,7717/05/2021

VALOR QUE REEMPENHA NE DE Nº 576/2020 CORRESPONDENTE A DESPESA COM 1º TERMOADITIVO AO CONTRATO DE Nº 69/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DA LAGOA DA CAATINGA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO DEAQUIDABÃ. CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 10408165-56, SINCOV DE Nº 845342 -PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº03/2019.

126 26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA449 192.857,9501/03/2021

VALOR QUE REEMPENHA NE DE Nº 576/2020 CORRESPONDENTE A DESPESA COM 1º TERMOADITIVO AO CONTRATO DE Nº 69/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DA LAGOA DA CAATINGA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO DEAQUIDABÃ. CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 10408165-56, SINCOV DE Nº 845342 -PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº03/2019.

126 26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA1008 197.865,4617/05/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAEXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPARAÇÕES EADAPTAÇÕES NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPÍO.

150 32.182.864/0001-68 - J. SIQUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI232 67.870,4409/02/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAEXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPARAÇÕES EADAPTAÇÕES NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPÍO.

150 32.182.864/0001-68 - J. SIQUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI233 47.949,0709/02/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAEXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPARAÇÕES EADAPTAÇÕES NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPÍO.

155 32.182.864/0001-68 - J. SIQUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI436 75.026,8801/03/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAEXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPARAÇÕES EADAPTAÇÕES NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPÍO.

155 32.182.864/0001-68 - J. SIQUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI437 70.702,3601/03/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAEXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPARAÇÕES EADAPTAÇÕES NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPÍO.

155 32.182.864/0001-68 - J. SIQUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI681 79.508,9401/04/2021

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ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃDemonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Emp. Liq. Fornecedor / Histórico ValorData

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAEXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPARAÇÕES EADAPTAÇÕES NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPÍO.

155 32.182.864/0001-68 - J. SIQUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI682 28.250,5801/04/2021

1.134.676,27Soma Conta Patrimonial:

1.134.676,27Soma Incorporado:

TOTAL BENS IMÓVEIS: 1.134.676,27

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MUNICÍPIO DE AQUIDABÃDemonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Emp. Liq. Fornecedor / Histórico ValorData

BENS MÓVEISINCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123119999 - Outros Bens Móveis

CONSOLIDAÇÃO BENS CÂMARA MUNICIPAL

5 CÂMARA MUNICIPAL1 0,0031/05/2021

0,00Soma Conta Patrimonial:

0,00Soma Incorporado:

TOTAL BENS MÓVEIS: 0,00

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MUNICÍPIO DE AQUIDABÃDemonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Emp. Liq. Fornecedor / Histórico ValorData

BENS IMÓVEISINCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123210601 - Obras em Andamento

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AOCONTRATO DE Nº 72/2019 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE QUADRAPOLIESPORTIVA NO POVOADO CRUZ GRANDE, NESTE MUNICIPIO.. CONFORME CONTRATO DE Nº1044984-33, SINCOV Nº 859120 DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DEINFRAESTUTURA ESPORTIVA.

212 11.039.160/0001-60 - GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA615 251,2429/03/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AOCONTRATO DE Nº 72/2019 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE QUADRAPOLIESPORTIVA NO POVOADO CRUZ GRANDE, NESTE MUNICIPIO.. CONFORME CONTRATO DE Nº1044984-33, SINCOV Nº 859120 DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DEINFRAESTUTURA ESPORTIVA.

213 11.039.160/0001-60 - GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA616 95.542,9229/03/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AOCONTRATO DE Nº 71/2019 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE QUADRAPOLIESPORTIVA NO CONJUNTO PANTANAL, NESTE MUNICIPIO.. CONFORME CONTRATO DE Nº1039869-33, SINCOV Nº 843920 DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DEINFRAESTUTURA ESPORTIVA.

214 11.039.160/0001-60 - GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA562 57.651,6111/03/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 1º TERMO AIDITIVO AO CONTRATO DE Nº 23/2020PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES NESTE MUNICÍPIO DEAQUIDABÃ-SE, CONFORME CONTRATO DE Nº 1039960/2017, SICONV Nº 844019 DO PROGRAMA DEIMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA.

239 33.915.389/0001-54 - VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA1387 72.347,8409/07/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AOCONTRATO DE Nº 71/2019 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE QUADRAPOLIESPORTIVA NO CONJUNTO PANTANAL, NESTE MUNICIPIO.. CONFORME CONTRATO DE Nº1039869-33, SINCOV Nº 843920 DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DEINFRAESTUTURA ESPORTIVA.

251 11.039.160/0001-60 - GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA561 7.300,0511/03/2021

VALOR QUE REEMPENHA NE DE Nº 573/2020 CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

254 24.260.303/0001-01 - CHEKAR ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA EPP803 47.718,4228/04/2021

VALOR QUE REEMPENHA NE DE Nº 573/2020 CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

254 24.260.303/0001-01 - CHEKAR ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA EPP1012 68.678,0518/05/2021

VALOR QUE REEMPENHA NE DE Nº 388/2020 CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DA RUA CAMPO REDONDO, LOCALIZADA NO POVOADOCAMPO REDONDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ-SE.

340 33.915.389/0001-54 - VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA898 150.202,4007/05/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMGINÁSIO DE ESPORTES NESTE MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ-SE, CONFORME CONTRATO DE Nº1039960/2017, SICONV Nº 844019 DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DEINFRAESTRUTURA ESPORTIVA.

479 33.915.389/0001-54 - VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA1386 605,0009/07/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 28/2020 COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIODE AQUIDABÃ-SE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1057169-10 E SINCOV DE Nº 871885DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.

668 33.915.389/0001-54 - VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA1613 38.846,4009/08/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 28/2020 COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIODE AQUIDABÃ-SE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1057169-10 E SINCOV DE Nº 871885DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.

675 33.915.389/0001-54 - VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA1614 290,0009/08/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 47/2019REFERENTE A EXECUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DAS RUAS 'M" "N" DO CONJUNTOTEREZINHA DA SILVA ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ/SE. CONFORME TOMADA DEPREÇOS DE Nº 01/2019.

784 04.984.298/0001-72 - CONTEMON CONSTRUCOES TUBULACOES E MONTAGENSINDUSTRIAIS LTDA

2076 20.968,9801/10/2021

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MUNICÍPIO DE AQUIDABÃDemonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Emp. Liq. Fornecedor / Histórico ValorData

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AOCONTRATO DE Nº 72/2019 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE QUADRAPOLIESPORTIVA NO POVOADO CRUZ GRANDE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº1044984-33, SINCOV Nº 859120 DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DEINFRAESTUTURA ESPORTIVA.

840 11.039.160/0001-60 - GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA2285 251,2420/10/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AOCONTRATO DE Nº 72/2019 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE QUADRAPOLIESPORTIVA NO POVOADO CRUZ GRANDE, NESTE MUNICIPIO.. CONFORME CONTRATO DE Nº1044984-33, SINCOV Nº 859120 DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DEINFRAESTUTURA ESPORTIVA.

841 11.039.160/0001-60 - GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA2286 76.803,6720/10/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AOCONTRATO DE Nº 71/2019 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE QUADRAPOLIESPORTIVA NO CONJUNTO PANTANAL, NESTE MUNICIPIO.. CONFORME CONTRATO DE Nº1039869-33, SINCOV Nº 843920 DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DEINFRAESTUTURA ESPORTIVA.

842 11.039.160/0001-60 - GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA2284 54.317,8420/10/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO EAMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE DENº 1056860-67 E SINCOV DE Nº 873447 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETORAGROPECUÁRIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.

882 37.451.201/0001-15 - W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA2403 950,0008/11/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO EAMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE DENº 1056860-67 E SINCOV DE Nº 873447 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETORAGROPECUÁRIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.

883 37.451.201/0001-15 - W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA2404 38.183,7408/11/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 47/2019REFERENTE A EXECUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DAS RUAS 'M" "N" DO CONJUNTOTEREZINHA DA SILVA ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ/SE. CONFORME TOMADA DEPREÇOS DE Nº 01/2019.

929 04.984.298/0001-72 - CONTEMON CONSTRUCOES TUBULACOES E MONTAGENSINDUSTRIAIS LTDA

2139 353,8601/10/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº23/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES NESTEMUNICÍPIO DE AQUIDABÃ-SE, CONFORME CONTRATO DE Nº 1039960/2017, SICONV Nº 844019 DOPROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA.

948 33.915.389/0001-54 - VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA2540 46.019,6317/11/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº23/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES NESTEMUNICÍPIO DE AQUIDABÃ-SE, CONFORME CONTRATO DE Nº 1039960/2017, SICONV Nº 844019 DOPROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA.

948 33.915.389/0001-54 - VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA2602 13.598,4325/11/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAEXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPARAÇÕES EADAPTAÇÕES NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPÍO.

975 32.182.864/0001-68 - J. SIQUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI2381 84.276,1801/11/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO EAMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE DENº 1056860-67 E SINCOV DE Nº 873447 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETORAGROPECUÁRIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.

1055 37.451.201/0001-15 - W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA2863 102.082,9120/12/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAEXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPARAÇÕES EADAPTAÇÕES NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPÍO.

1110 32.182.864/0001-68 - J. SIQUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI2973 157.056,8630/12/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PAVIMENTAÇÃO DOPISO INTERTRAVADO DA AREA EXTERNA DA ACADEMIA DA SAÚDE, DE ACORDO COM CONTRATO2021 E DA DIPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2021.

1233 33.915.389/0001-54 - VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA2941 31.836,0129/12/2021

1.166.133,28Soma Conta Patrimonial:

1.166.133,28Soma Incorporado:

TOTAL BENS IMÓVEIS: 1.166.133,28

Página 5 de 8

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃDemonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Emp. Liq. Fornecedor / Histórico ValorData

BENS MÓVEISINCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EOUTROS MATERIAIS. EM FAVOR DO ADOLECENTE DAVID NASCIMENTO DA SILVA SANTOS, NESTEATO REPRESENTADO POR SUA GENITORA A SRA. MARIA DE FÁTIMA DA SILVA. EM CUMPRIMENTOA ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 202160000485, NÚMERO ÚNICO 0000482-37.2021.8.25.0002,TRASITADO E JULGADO, ASSINADO PELO DR. RAPHAEL SILVA REIS, JUIZ DE DIREITO DA COMARCADE AQUIDABÃ, EM 13/04/2021.

287 08.156.693/0001-18 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALARLTDA

731 11.176,0001/06/2021

11.176,00Soma Conta Patrimonial:

123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas

CONSOLIDAÇÃO BENS CÂMARA MUNICIPAL

9 CÂMARA MUNICIPAL7 660,0030/09/2021

660,00Soma Conta Patrimonial:

123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTEPARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ-SE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2020.

97 02.555.319/0001-09 - VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA-ME289 60.601,0004/03/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARAATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (CPD) NA ADEQUAÇÃODO SISPACTO, DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ.

99 08.014.310/0001-77 - NETWORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP64 6.980,0026/01/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIALPERMANENTE, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ. CONFORME PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 04/2020

199 02.555.319/0001-09 - VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA-ME376 1.690,0024/02/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ/SE.

467 27.795.560/0001-36 - ERIVALDO DE MOURA JUNIOR 993780355151106 1.399,0002/06/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIALPERMANENTE, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ. CONFORME PREGÃOELETRÔNICO DE Nº 05/2021

703 07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA1530 175,0027/07/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIALPERMANENTE, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ. CONFORME PREGÃOELETRÔNICO DE Nº 05/2021

765 07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA1856 349,0002/09/2021

71.194,00Soma Conta Patrimonial:

123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIALPERMANENTE, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ. CONFORME PREGÃOELETRÔNICO DE Nº 05/2021.

967 05.695.934/0001-09 - ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME2826 24.395,0015/12/2021

24.395,00Soma Conta Patrimonial:

123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARAESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04/2020

57 02.555.319/0001-09 - VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA-ME141 10.611,0010/03/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARAESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 05/2021

179 32.300.172/0001-77 - TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLAEIRELI

731 6.262,0008/11/2021

16.873,00Soma Conta Patrimonial:

Página 6 de 8

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃDemonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Emp. Liq. Fornecedor / Histórico ValorData

123110304 - Utensílios em Geral

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTEPARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ-SE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICODE Nº 13/2021.

624 10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME1816 19.303,4008/12/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIALPERMANENTE, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ. CONFORME PREGÃOELETRÔNICO DE Nº 05/2021

706 10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME2735 2.219,0008/12/2021

21.522,40Soma Conta Patrimonial:

123110501 - Veículos em Geral

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ESTE FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 11/2021.

637 07.047.328/0001-02 - CONCORDE MOTOS LTDA1699 17.300,0026/11/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ESTE FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 11/2021.

637 07.047.328/0001-02 - CONCORDE MOTOS LTDA1918 17.300,0021/12/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE DE AQUIDABÃ-SE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 11/2021.

638 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEICULOS LTDA1819 60.900,0009/12/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE DE AQUIDABÃ-SE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 11/2021.

638 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEICULOS LTDA1820 60.900,0009/12/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE DE AQUIDABÃ-SE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 11/2021.

638 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEICULOS LTDA1821 60.900,0009/12/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE DE AQUIDABÃ-SE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 11/2021.

638 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEICULOS LTDA1822 60.900,0009/12/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE DE AQUIDABÃ-SE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 11/2021.

638 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEICULOS LTDA1823 60.900,0009/12/2021

339.100,00Soma Conta Patrimonial:

123119999 - Outros Bens Móveis

CONSOLIDAÇÃO BENS CÂMARA MUNICIPAL

2 CÂMARA MUNICIPAL1 11.300,0026/02/2021

CONSOLIDAÇÃO BENS CÂMARA MUNICIPAL

3 CÂMARA MUNICIPAL1 3.400,0031/03/2021

CONSOLIDAÇÃO BENS CÂMARA MUNICIPAL

4 CÂMARA MUNICIPAL1 1.559,0030/04/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTEPARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ-SE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2020.

94 08.218.902/0001-00 - AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP263 2.646,0001/03/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ.

167 08.156.693/0001-18 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALARLTDA

354 4.740,0018/03/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARAESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 05/2021

177 05.695.934/0001-09 - ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME576 1.512,0001/09/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARAESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 05/2021

178 08.014.310/0001-77 - NETWORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP575 1.488,0001/09/2021

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ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃDemonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Emp. Liq. Fornecedor / Histórico ValorData

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARAESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 05/2021

181 08.014.310/0001-77 - NETWORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP577 2.976,0001/09/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARAEQUIPAR AS NOVAS INSTAÇÕES DA UR-UNIDADE DE REFERÊNCIA, NO ATENDIMENTO EDIAGNOSTICO DO COVD-19 - LOCALIZADA NA AVENIDA PARAGUAIS, NESTA CIDADE DE AQUIDABÃ.

222 37.031.936/0001-90 - COMERCIAL LS EIRELI504 17.435,0015/04/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (02) DUAS TENDAS MODELOPIRAMIDAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UR - UNIDADE DE REFERÊNCIA, NOATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, E NA PREVENÇÃO DA COVID-19.

274 12.684.994/0001-91 - MARCELO DA BOA VENTURA SANTOS668 7.200,0014/05/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGÕES PARA ATENDER ASNECESSIDADES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPÍO.

288 05.695.934/0001-09 - ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME857 16.660,0003/05/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO.

316 27.795.560/0001-36 - ERIVALDO DE MOURA JUNIOR 99378035515699 3.019,0008/04/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTEPARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ-SE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICODE Nº 13/2021.

470 05.695.934/0001-09 - ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME1180 2.077,0018/08/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTEPARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ-SE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICODE Nº 13/2021.

471 10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME1364 2.401,8016/09/2021

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIALPERMANENTE, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ. CONFORME PREGÃOELETRÔNICO DE Nº 05/2021

705 05.695.934/0001-09 - ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME1754 12.844,5018/08/2021

91.258,30Soma Conta Patrimonial:

576.178,70Soma Incorporado:

TOTAL BENS MÓVEIS: 576.178,70

TOTAL GERAL: 2.876.988,25

Página 8 de 8

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA

PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111

Aquidabã(SE), 31 de Dezembro de 2021

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta Saldo Anterior Inscrição Baixa Saldo Atual

VALORES RESTITUÍVEIS

218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS 1.653.253,13 9.762.675,16 9.870.895,54 1.545.032,75

218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.653.253,13 9.762.675,16 9.870.895,54 1.545.032,75

218810100 - CONSIGNACOES 1.653.253,13 9.508.214,45 9.618.452,39 1.543.015,19

218810102 - Contribuição ao Rgps 469.663,50 4.782.070,90 4.441.708,66 810.025,74

21881010201 - Inss 469.663,50 4.782.070,90 4.441.708,66 810.025,74

218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 130.292,28 1.589.180,42 1.589.257,99 130.214,71

21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf 130.292,28 1.589.180,42 1.589.257,99 130.214,71

218810108 - ISS 0,00 13.552,10 13.552,10 0,00

21881010801 - Iss 0,00 13.552,10 13.552,10 0,00

218810110 - PENSAO ALIMENTICIA 0,00 105.970,55 103.708,29 2.262,26

21881011001 - Pensao Alimenticia 0,00 105.970,55 103.708,29 2.262,26

218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 148.448,92 193.885,34 174.071,26 168.263,00

21881011302 - Sintese 0,00 100.490,69 92.386,10 8.104,59

21881011303 - SINDABA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDE AQUIDABÃ

20.276,45 70.976,98 64.888,71 26.364,72

21881011304 - SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE 128.172,47 22.417,67 16.796,45 133.793,69

218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 904.848,43 2.714.941,77 3.187.540,72 432.249,48

21881011502 - Emprestimo Consignado Caixa Economica 0,00 868.801,04 856.918,20 11.882,84

21881011503 - Emprestimo Consignado Banco do Brasil 2.063,82 0,00 0,00 2.063,82

21881011504 - Emprestimo Consignado Banese 5.780,47 1.801.700,29 1.773.611,50 33.869,26

21881011506 - Emprestimo Consignado Bradesco 897.004,14 44.440,44 557.011,02 384.433,56

218810118 - INSS CÂMARA 0,00 105.398,12 105.398,12 0,00

218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 3.215,25 3.215,25 0,00

21881019901 - Outros Consignatarios 0,00 3.215,25 3.215,25 0,00

218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS 0,00 10.850,69 8.833,13 2.017,56

218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS 0,00 10.850,69 8.833,13 2.017,56

21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais 0,00 4.684,49 4.684,49 0,00

21881030202 - Descontos Para Recursos Judiciais 0,00 6.166,20 4.148,64 2.017,56

218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 0,00 6.566,77 6.566,77 0,00

218810499 - OUTROS DEPOSITOS 0,00 6.566,77 6.566,77 0,00

21881049901 - Outros Depositos 0,00 339,90 339,90 0,00

21881049902 - FALTAS E ATRASOS 0,00 6.226,87 6.226,87 0,00

218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 0,00 237.043,25 237.043,25 0,00

21881990001 - Outros Valores Restituiveis 0,00 237.043,25 237.043,25 0,00

Soma: 1.653.253,13 9.762.675,16 9.870.895,54 1.545.032,75

Total: 3.219.671,23 12.135.240,08 11.034.632,52 4.320.278,79

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RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS FINANCEIROS EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA

PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111

Aquidabã(SE), 31 de Dezembro de 2021

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃDemonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2021

Credor ClassificaçãoEmpenho

ProcessadoNão Processado

Total

Numero Data A Liquidar LiquidadoExercicio: 2017

DANIEL DOS SANTOS - 035.243.385-00 12000.12012.10.122.2037.33901400-12110000 470 14/08/2017 80,00 0,00 0,00 80,00

MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06 12000.12012.10.301.2065.33903000-12140000 523 25/09/2017 89,00 0,00 0,00 89,00

ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -13.017.462/0001-63

12000.12012.10.122.2037.33903900-12110000 591 06/11/2017 16,60 0,00 0,00 16,60

CRISTIANE DOS SANTOS - 811.368.205-82 13000.13021.08.122.2038.33903600-10010000 185 22/06/2017 1.690,00 0,00 0,00 1.690,00

MARCLISE DE SANTANA ROCHA - 008.364.395-89 13000.13021.08.244.6317.31900400-13110000 197 03/07/2017 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00

MAYCK SANTA RITA - 057.507.755-77 13000.13021.08.244.6317.31900400-13110000 198 03/07/2017 937,00 0,00 0,00 937,00

FABIANO DOS ANJOS SANTOS - 071.544.995-83 17000.17011.18.452.2035.31900400-10010000 1386 01/12/2017 2.248,80 0,00 0,00 2.248,80

FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE -13.001.565/0001-35

17000.17002.04.122.2002.33903900-10010000 1260 01/12/2017 20.790,00 0,00 0,00 20.790,00

ROMILDO DOS SANTOS OLIVEIRA - 589.180.435-20 12000.12012.10.302.6325.33904800-12140000 727 01/12/2017 7.156,80 0,00 0,00 7.156,80

PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS - 10.498.270/0001-28

17000.17009.12.366.6330.33903000-16100000 1185 06/11/2017 78,98 0,00 0,00 78,98

CLAUDIA MARIA DE SOUZA - 00.000.673/1695-61 17000.17009.12.365.6332.33903000-19900000 1275 01/12/2017 391,50 0,00 0,00 391,50

FABIANA PORTO ARAGAO - 008.271.675-71 12000.12012.10.122.2037.33901400-12110000 667 01/12/2017 80,00 0,00 0,00 80,00

SAMILE MALTEZ COUSINO - 044.969.045-86 12000.12012.10.301.2067.31900400-12140000 174 02/03/2017 213,36 0,00 0,00 213,36

EDIVALDO DOS SANTOS - 022.297.405-20 12000.12012.10.302.6325.31900400-12140000 61 04/01/2017 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

ELY DAYSE TAVARES OLIVEIRA - 801.187.555-87 12000.12012.10.301.2065.31900400-12140000 94 04/01/2017 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00

GLEICIANNE ARAGÃO SILVA - 043.602.355-50 13000.13021.08.244.6317.31900400-13110000 58 01/02/2017 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00

3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20 12000.12012.10.122.2037.33904000-12110000 2 02/01/2017 30,00 0,00 0,00 30,00

DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -13.018.171/0001-90

12000.12012.10.122.2037.33903900-12110000 6 03/01/2017 33,00 0,00 0,00 33,00

DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -13.018.171/0001-90

13000.13021.08.122.2038.33903900-10010000 7 03/01/2017 64,70 0,00 0,00 64,70

BETANIA RODRIGUES SANTOS - 015.313.245-09 12000.12012.10.301.2067.31900400-12140000 186 02/03/2017 90,00 0,00 0,00 90,00

CARLOS MACHADO SOUZA - 016.607.265-65 12000.12012.10.301.2067.31900400-12140000 192 02/03/2017 81,12 0,00 0,00 81,12

LUCIANA OLIVEIRA SOARES - 031.049.455-94 13000.13021.08.244.6317.31900400-10010000 84 02/03/2017 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00

INGRID ROSANE GOMES DOS SANTOS - 068.215.855-04 13000.13021.08.244.6317.31900400-13110000 55 01/02/2017 937,00 0,00 0,00 937,00

MARIA SUZANA DOS SANTOS - 022.503.885-47 12000.12012.10.122.2037.33903600-12110000 120 01/02/2017 600,00 0,00 0,00 600,00

D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -07.390.317/0001-20

12000.12012.10.122.2037.33903900-12110000 135 08/02/2017 564,00 0,00 0,00 564,00

Total do ano 2017 46.871,86 0,00 0,00 46.871,86

Exercicio: 2018

CLAU COMÉRCIO E REP. LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20 13000.13021.08.244.2048.33903200-10010000 148 28/06/2018 8.800,00 0,00 0,00 8.800,00

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ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃDemonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2021

Credor ClassificaçãoEmpenho

ProcessadoNão Processado

Total

Numero Data A Liquidar LiquidadoXODÓ EVENTOS & AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA EPP -11.296.568/0001-18

17000.17002.04.122.2002.33903900-10010000 507 02/07/2018 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20 17000.17005.04.123.2010.33903900-10010000 215 01/02/2018 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00

D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -07.390.317/0001-20

12000.12012.10.122.2037.33903900-12110000 149 12/02/2018 2.028,00 0,00 0,00 2.028,00

CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAOFRANCISCO SERGIPANO - 15.628.708/0001-69

17000.17011.15.122.2083.33717000-10010000 1240 03/12/2018 3.542,63 0,00 0,00 3.542,63

SAMMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 08.760.725/0001-90 12000.12012.10.301.2065.33903000-12140000 824 03/12/2018 25.118,80 0,00 0,00 25.118,80

ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -13.017.462/0001-63

12000.12012.10.122.2037.33903900-12110000 670 01/11/2018 17,57 0,00 0,00 17,57

CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA. -08.560.935/0001-34

17000.17005.04.123.2010.33903500-10010000 1248 03/12/2018 1.608,12 0,00 0,00 1.608,12

CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA. -08.560.935/0001-34

17000.17005.04.123.2010.33903500-10010000 170 02/01/2018 1.083,50 0,00 0,00 1.083,50

ERIVALDO DE MOURA JUNIOR 99378035515 - 27.795.560/0001-36 13000.13021.08.122.2038.33903900-10010000 29 02/01/2018 570,00 0,00 0,00 570,00

ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP -04.535.066/0001-37

12000.12012.10.122.2037.33903900-12110000 100 02/01/2018 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

ANDRÉ LUIZ SANTOS SILVA - 662.321.475-53 13000.13021.08.122.2038.33903600-10010000 42 02/01/2018 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

NEUZA MARIA CARVALHO CARDOSO - 267.005.065-49 17000.17002.04.122.2002.33903600-10010000 8 02/01/2018 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA -48.555.775/0008-26

17000.17004.04.122.2005.33903000-10010000 196 05/01/2018 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00

MARIA GIVANEIDE DA SILVA BOMFIM - 150.963.195-04 13000.13021.08.244.6316.33903600-13110000 28 02/01/2018 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00

MJ PORTO & FILHOS LTDA - 13.154.588/0001-80 12000.12012.10.301.2065.33903000-12140000 15 02/01/2018 0,31 0,00 0,00 0,31

Total do ano 2018 70.818,93 0,00 0,00 70.818,93

Exercicio: 2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ - 11.546.530/0001-56 12000.12012.10.301.2069.31901100-12140000 680 01/11/2019 500,00 0,00 0,00 500,00

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERVICOS - 69.942.019/0001-53 12000.12012.10.122.2037.33903900-12110000 644 01/11/2019 17.250,00 0,00 0,00 17.250,00

SIGMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E INTERMEDIACAO EMPUBLICACAO LTDA - 20.834.258/0001-09

17000.17004.04.122.2005.33903900-10010000 870 01/10/2019 899,52 0,00 0,00 899,52

SIGMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E INTERMEDIACAO EMPUBLICACAO LTDA - 20.834.258/0001-09

17000.17004.04.122.2005.33903000-10010000 886 22/10/2019 1.598,47 0,00 0,00 1.598,47

AMANDA DOS SANTOS OLIVEIRA - 060.607.025-70 12000.12012.10.122.2037.33901400-12110000 716 04/11/2019 80,00 0,00 0,00 80,00

AMANDA DOS SANTOS OLIVEIRA - 060.607.025-70 12000.12012.10.122.2037.33901400-12110000 717 04/11/2019 80,00 0,00 0,00 80,00

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERVICOS - 69.942.019/0001-53 12000.12012.10.122.2037.33903900-12110000 645 01/11/2019 17.140,50 0,00 0,00 17.140,50

SAMUEL DAVI GOMES DE ANDRADE - 11.585.979/0001-23 12000.12012.10.122.2037.33903000-12110000 707 01/11/2019 2.127,59 0,00 0,00 2.127,59

ARINY MIRIELLE MENEZES CORREIA SANTOS - 015.238.415-40 13000.13021.08.122.2038.33901400-10010000 245 02/09/2019 80,00 0,00 0,00 80,00

COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DEASSISTENCIA SOCIAL - 04.332.120/0001-47

13000.13021.08.122.2038.33903900-10010000 241 02/09/2019 250,00 0,00 0,00 250,00

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ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃDemonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2021

Credor ClassificaçãoEmpenho

ProcessadoNão Processado

Total

Numero Data A Liquidar LiquidadoAJN AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA - 32.884.819/0001-55 12000.12012.10.122.2037.33903900-12110000 417 04/07/2019 400,00 0,00 0,00 400,00

YURI OLIVEIRA BARBOSA - 056.933.505-17 12000.12012.10.122.2037.33901400-12110000 503 07/08/2019 80,00 0,00 0,00 80,00

ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -13.017.462/0001-63

12000.12012.10.122.2037.33903900-12110000 621 01/10/2019 186,48 0,00 0,00 186,48

ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -13.017.462/0001-63

17000.17004.04.122.2005.33903900-10010000 800 01/10/2019 98,38 0,00 0,00 98,38

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 17000.17005.04.122.2058.33904700-10010000 747 02/09/2019 253,62 0,00 0,00 253,62

CONECT COMERCIAL EIRELI ME - 05.098.683/0001-85 17000.17011.15.122.2033.44905200-15100000 784 06/09/2019 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00

SAMUEL DAVI GOMES DE ANDRADE - 11.585.979/0001-23 12000.12012.10.122.2037.33903000-12110000 722 05/11/2019 1.213,67 0,00 0,00 1.213,67

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 17000.17005.04.122.2058.33904700-10010000 1040 02/12/2019 794,35 0,00 0,00 794,35

TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79 17000.17004.04.122.2005.33903900-10010000 1036 02/12/2019 138,51 0,00 0,00 138,51

JOSÉ DALMO CAMPOS - 654.572.265-49 12000.12012.10.122.2037.33904800-12110000 773 02/12/2019 900,00 0,00 0,00 900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA - SE - 13.000.609/0001-02 17000.17011.15.122.2033.31901100-10010000 1084 02/12/2019 1.894,50 0,00 0,00 1.894,50

CENI FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA - 590.051.495-15 17000.17009.12.361.2016.33901400-10010000 1148 06/12/2019 80,00 0,00 0,00 80,00

JOSELITO ALVES DOS SANTOS - 917.691.755-04 17000.17009.12.361.2016.33901400-10010000 1147 06/12/2019 80,00 0,00 0,00 80,00

TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79 17000.17004.04.122.2005.33903900-10010000 1047 02/12/2019 1.605,49 0,00 0,00 1.605,49

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03

17000.17003.02.061.2003.31909100-10010000 1065 02/12/2019 7.590,87 0,00 0,00 7.590,87

DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -13.018.171/0001-90

12000.12012.10.122.2037.33903900-12110000 748 02/12/2019 86,92 0,00 0,00 86,92

ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -13.017.462/0001-63

12000.12012.10.122.2037.33903900-12110000 749 02/12/2019 48,85 0,00 0,00 48,85

EVELLYN MARTINS DA CONCEIÇÃO HERCULANO - 040.759.125-74 13000.13021.08.122.2038.33901400-10010000 336 11/11/2019 80,00 0,00 0,00 80,00

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - 13.002.316/0001-64 13000.13021.08.122.2038.33903900-10010000 356 02/12/2019 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ - 11.546.530/0001-56 12000.12012.10.301.2069.31901100-12140000 778 02/12/2019 250,00 0,00 0,00 250,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ - 11.546.530/0001-56 12000.12012.10.301.2067.31901100-12140000 792 02/12/2019 250,00 0,00 0,00 250,00

ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -13.017.462/0001-63

17000.17009.12.361.2016.33903900-11110000 1032 02/12/2019 1.384,89 0,00 0,00 1.384,89

ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -13.017.462/0001-63

17000.17004.04.122.2005.33903900-10010000 1048 02/12/2019 290,39 0,00 0,00 290,39

SAMMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 08.760.725/0001-90 12000.12012.10.301.2065.33903000-12140000 406 01/07/2019 1.382,10 0,00 0,00 1.382,10

JUCELANIA ALVES BEZERRA - 054.277.305-83 13000.13021.08.244.2048.33904800-10010000 39 25/01/2019 80,00 0,00 0,00 80,00

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83 17000.17002.04.122.2002.33903900-10010000 167 01/02/2019 969,00 0,00 0,00 969,00

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 17000.17005.04.122.2058.33904700-10010000 18 02/01/2019 330,17 0,00 0,00 330,17

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03

17000.17003.02.061.2003.31909100-10010000 17 02/01/2019 4.033,69 0,00 0,00 4.033,69

IVAN DE SANTANA - 957.244.865-04 17000.17009.12.361.2016.33901400-10010000 201 20/02/2019 80,00 0,00 0,00 80,00

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ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃDemonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2021

Credor ClassificaçãoEmpenho

ProcessadoNão Processado

Total

Numero Data A Liquidar LiquidadoNPR COMERCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42 12000.12012.10.301.2065.44905200-12110000 165 08/03/2019 3.184,00 0,00 0,00 3.184,00

EDILEUZA TAVARES DE SANTANA - 27.450.852/0001-37 12000.12012.10.122.2037.33903000-12110000 125 11/02/2019 36,00 0,00 0,00 36,00

ILDA AMARAL DOS SANTOS - 696.208.905-82 12000.12012.10.122.2037.33901400-12110000 138 19/02/2019 80,00 0,00 0,00 80,00

ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -13.017.462/0001-63

12000.12012.10.122.2037.33903900-12110000 48 02/01/2019 69,54 0,00 0,00 69,54

IARLEY HENRIQUE LIMA SANTOS - 069.192.845-29 12000.12012.10.302.6325.33904800-12140000 53 02/01/2019 100,60 0,00 0,00 100,60

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AQUIDABA - 00.360.305/0001-04 12000.12012.10.122.2071.33903900-12140000 10 02/01/2019 9,50 0,00 0,00 9,50

DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -13.018.171/0001-90

12000.12012.10.122.2037.33903900-12110000 47 02/01/2019 37,74 0,00 0,00 37,74

PARÓQUIA SENHORA SANTANA - 13.374.525/0010-20 13000.13021.08.244.6316.33903900-13110000 3 02/01/2019 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS -09.364.966/0001-82

13000.13021.08.122.2038.33903900-10010000 4 02/01/2019 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00

MANO'S TRASNSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME - 23.509.650/0001-62

17000.17002.04.122.2002.33903900-10010000 95 02/01/2019 150,00 0,00 0,00 150,00

MANOEL ARCANJO DA COSTA - 013.493.685-04 13000.13021.08.244.6317.33903600-13110000 6 02/01/2019 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00

TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15.612.021/0001-35 12000.12012.10.301.2065.44905200-12110000 166 08/03/2019 10.400,00 0,00 0,00 10.400,00

JORGE BARRETO DOS SANTOS FERRAZ - 32.537.189/0001-42 17000.17004.04.122.2005.33903900-10010000 495 02/05/2019 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

FUNDAÇÃO MEDICA SANTA CECILIA - 05.977.636/0001-01 12000.12012.10.302.6325.33903900-12140000 270 07/05/2019 6.153,75 0,00 0,00 6.153,75

JAMISSON DE OLIVEIRA - 027.025.025-55 12000.12012.10.122.2037.33904800-12110000 245 26/04/2019 900,00 0,00 0,00 900,00

ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA -13.168.992/0001-02

17000.17011.15.122.2033.33903900-10010000 488 02/05/2019 336,48 0,00 0,00 336,48

JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS - 449.272.155-04 17000.17009.12.122.2023.33901400-11200000 589 27/06/2019 160,00 0,00 0,00 160,00

MILEISE MARIA FONTES DOS SANTOS 07632941525 -25.971.304/0001-27

17000.17004.04.122.2005.33903900-10010000 611 01/07/2019 2.775,00 0,00 0,00 2.775,00

JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS - 449.272.155-04 17000.17009.12.122.2023.33901400-11200000 551 05/06/2019 80,00 0,00 0,00 80,00

JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS - 880.041.395-15 13000.13021.08.244.2048.33904800-10010000 178 19/06/2019 600,00 0,00 0,00 600,00

PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS -09.364.966/0001-82

12000.12012.10.122.2037.33903900-12110000 214 01/04/2019 7.750,00 0,00 0,00 7.750,00

IVAN DE SANTANA - 957.244.865-04 17000.17009.12.361.2016.33901400-11110000 349 03/04/2019 80,00 0,00 0,00 80,00

INFOMC TECNOLOGIA LTDA - 12.773.604/0001-50 12000.12012.10.301.2065.44905200-12110000 187 22/03/2019 2.294,40 0,00 0,00 2.294,40

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DOESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05

17000.17011.15.122.2033.33903900-10010000 335 01/04/2019 85,96 0,00 0,00 85,96

ISMALDETE SOARES OLIVEIRA - 062.445.635-81 17000.17009.12.366.6330.33903000-10010000 428 25/04/2019 334,00 0,00 0,00 334,00

JOÃO BATISTA DOS SANTOS - 074.277.148-22 17000.17009.12.361.6331.33903000-10010000 451 25/04/2019 165,30 0,00 0,00 165,30

DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DESERGIPE - 01.560.393/0001-50

12000.12012.10.122.2037.33903900-12110000 224 11/04/2019 269,06 0,00 0,00 269,06

ISMALDETE SOARES OLIVEIRA - 062.445.635-81 17000.17009.12.361.6331.33903000-10010000 426 25/04/2019 342,00 0,00 0,00 342,00

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ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃDemonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2021

Credor ClassificaçãoEmpenho

ProcessadoNão Processado

Total

Numero Data A Liquidar Liquidado

Total do ano 2019 130.481,29 0,00 0,00 130.481,29

Exercicio: 2020

LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30 12000.12012.10.301.2065.44905200-12140000 461 20/07/2020 1.464,00 0,00 0,00 1.464,00

ANA ROSEMEIRE MAIA DOS SANTOS - 003.077.335-05 13000.13021.08.244.2048.33904800-10010000 164 20/07/2020 0,65 0,00 0,00 0,65

TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLAEIRELI - 32.300.172/0001-77

12000.12012.10.301.2065.44905200-12140000 465 20/07/2020 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00

ANA MARIA DOS SANTOS - 046.477.725-94 12000.12012.10.122.2037.33904800-12110000 547 01/09/2020 500,00 0,00 0,00 500,00

EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27

12000.12012.10.301.2065.33903000-12140000 520 18/08/2020 1.315,50 0,00 0,00 1.315,50

DEYSIANE CARVALHO LIMA ME - 13.531.407/0001-97 13000.13021.08.122.2038.33903000-10010000 125 01/06/2020 0,00 2.460,00 0,00 2.460,00

D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -07.390.317/0001-20

12000.12012.10.122.2037.33903900-12110000 272 24/04/2020 828,00 0,00 0,00 828,00

PRIME CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI - 34.214.051/0001-38 12000.12012.10.301.2065.33903000-12140000 380 16/06/2020 0,08 0,00 0,00 0,08

DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DESERGIPE - 01.560.393/0001-50

13000.13021.08.122.2038.33903900-10010000 163 15/07/2020 96,51 0,00 0,00 96,51

TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLAEIRELI - 32.300.172/0001-77

17000.17004.04.122.2005.44905200-10010000 367 08/07/2020 1.140,00 0,00 0,00 1.140,00

JOSÉ DA SILVA - 199.250.185-87 12000.12012.10.122.2037.33904800-12110000 548 01/09/2020 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -07.390.317/0001-20

12000.12012.10.122.2037.33903900-12110000 717 03/11/2020 2.610,01 0,00 0,00 2.610,01

D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -07.390.317/0001-20

17000.17004.04.122.2005.33903900-10010000 639 03/11/2020 5.968,95 0,00 0,00 5.968,95

VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 11.862.873/0001-20 17000.17004.04.122.2005.33903900-10010000 658 24/11/2020 3.355,00 0,00 0,00 3.355,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA - SE - 13.000.609/0001-02 17009.17024.12.361.2027.33904800-19401401 769 15/12/2020 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

IARLEY HENRIQUE LIMA SANTOS - 069.192.845-29 12000.12012.10.302.6325.33904800-12140000 823 15/12/2020 300,00 0,00 0,00 300,00

WAGNER ARAGÃO DA SILVA EIRELI - ME - 26.893.390/0001-60 13000.13021.08.122.2038.33903000-10010000 210 08/09/2020 16,40 0,00 0,00 16,40

G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA - 09.721.729/0001-21 12000.12012.10.122.6500.33903000-12905173 565 08/09/2020 14.320,00 0,00 0,00 14.320,00

ANTONIO EVERTON DE AZEVEDO - 788.363.015-68 12000.12012.10.122.2037.33901400-12110000 638 05/10/2020 160,00 0,00 0,00 160,00

D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -07.390.317/0001-20

17009.17024.12.361.2016.33903900-11110000 638 03/11/2020 5.204,81 0,00 0,00 5.204,81

D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -07.390.317/0001-20

13000.13021.08.122.2038.33903900-10010000 258 03/11/2020 1.561,04 0,00 0,00 1.561,04

WE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 26.935.474/0001-19 17000.17011.15.451.1035.44905100-15100000 133 02/01/2020 2.448,47 0,00 0,00 2.448,47

WE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 26.935.474/0001-19 17000.17011.15.451.1035.44905100-10010000 132 02/01/2020 2.442,83 0,00 0,00 2.442,83

VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA-ME - 02.555.319/0001-09 17009.17024.12.122.2057.44905200-11210000 153 09/01/2020 534,00 0,00 0,00 534,00

BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96 12000.12012.10.303.2070.33903200-12140000 88 16/01/2020 25.566,98 0,00 0,00 25.566,98

ROSA MARIA SANTOS - ME - 01.799.109/0001-01 13000.13021.08.122.2038.33903900-10010000 43 10/01/2020 500,00 0,00 0,00 500,00

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ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃDemonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2021

Credor ClassificaçãoEmpenho

ProcessadoNão Processado

Total

Numero Data A Liquidar LiquidadoDESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -13.018.171/0001-90

13000.13021.08.122.2038.33903900-10010000 15 02/01/2020 37,74 0,00 0,00 37,74

CONTEMON CONSTRUCOES TUBULACOES E MONTAGENSINDUSTRIAIS LTDA - 04.984.298/0001-72

17000.17011.15.451.1035.44905100-15100000 98 02/01/2020 51.320,00 0,00 0,00 51.320,00

ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -13.017.462/0001-63

13000.13021.08.122.2038.33903900-10010000 14 02/01/2020 38,49 0,00 0,00 38,49

VERA LÚCIA DOS SANTOS OLIVEIRA - 878.258.725-68 12000.12012.10.301.2065.33903600-12140000 17 02/01/2020 400,00 0,00 0,00 400,00

teo santana empreendimentos propaganda e eventos ltda -11.339.486/0001-03

17009.17024.12.361.2027.33903900-10010000 7 02/01/2020 17.600,00 0,00 0,00 17.600,00

JAILDO SANTANA DOS SANTOS - 004.203.865-05 17000.17006.20.122.2012.33903600-10010000 161 23/01/2020 380,80 0,00 0,00 380,80

D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -07.390.317/0001-20

12000.12012.10.122.2037.33903900-12110000 138 13/02/2020 1.353,00 0,00 0,00 1.353,00

TEREZA CRISTINA LEITE SILVA - 584.827.765-68 13000.13021.08.244.6327.33901400-13110000 55 03/02/2020 80,00 0,00 0,00 80,00

EDUARDO SANTOS SOUZA - 007.798.125-14 12000.12012.10.301.2065.33903600-12140000 142 17/02/2020 400,00 0,00 0,00 400,00

PRIME CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI - 34.214.051/0001-38 12000.12012.10.301.2065.33903000-12140000 149 20/02/2020 0,17 0,00 0,00 0,17

JMS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 33.598.456/0001-54 12000.12012.10.301.2065.33903000-12140000 144 18/02/2020 374,70 0,00 0,00 374,70

PRADO & SOUSA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA -04.372.632/0001-37

17000.17004.04.122.2005.33903900-10010000 170 30/01/2020 200,00 0,00 0,00 200,00

Consolidação Exercicios Anteriores 01 - CÂMARA MUNICIPAL 0 29/01/2020 544,00 0,00 0,00 544,00

PRADO & SOUSA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA -04.372.632/0001-37

17000.17004.04.122.2005.33903900-10010000 171 30/01/2020 200,00 0,00 0,00 200,00

D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -07.390.317/0001-20

12000.12012.10.122.2037.33903900-12110000 122 03/02/2020 2.730,91 0,00 0,00 2.730,91

PRADO & SOUSA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA -04.372.632/0001-37

17000.17004.04.122.2005.33903900-10010000 172 30/01/2020 200,00 0,00 0,00 200,00

Total do ano 2020 152.593,04 2.460,00 0,00 155.053,04

Exercicio: 2021

MJ PORTO & FILHOS LTDA - 13.154.588/0001-80 13000.13021.08.244.2051.33903000-13110000 317 04/11/2021 5.061,90 0,00 0,00 5.061,90

MJ PORTO & FILHOS LTDA - 13.154.588/0001-80 13000.13021.08.244.6328.33903000-13110000 316 04/11/2021 1.729,54 0,00 0,00 1.729,54

MJ PORTO & FILHOS LTDA - 13.154.588/0001-80 13000.13021.08.122.2038.33903000-10010000 318 04/11/2021 2.711,03 0,00 0,00 2.711,03

MJ PORTO & FILHOS LTDA - 13.154.588/0001-80 12000.12012.10.301.2065.33903000-12140000 693 04/11/2021 36.545,31 0,00 0,00 36.545,31

MJ PORTO & FILHOS LTDA - 13.154.588/0001-80 12000.12012.10.301.2065.33903000-12140000 692 04/11/2021 78.109,03 0,00 0,00 78.109,03

W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - 37.451.201/0001-15

17000.17006.23.605.1012.44905100-15100000 1055 01/11/2021 102.082,91 0,00 0,00 102.082,91

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ - 11.546.530/0001-56 12000.12012.10.302.6325.33904800-12140000 646 01/11/2021 3,87 0,00 0,00 3,87

ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME -05.695.934/0001-09

17009.17020.12.365.1026.44905200-11130000 967 01/11/2021 13.395,00 0,00 0,00 13.395,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ - 11.546.530/0001-56 12000.12012.10.122.2037.31901100-12110000 664 01/11/2021 17.400,00 0,00 0,00 17.400,00

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ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃDemonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2021

Credor ClassificaçãoEmpenho

ProcessadoNão Processado

Total

Numero Data A Liquidar LiquidadoPAULO BRITO DOS SANTOS 04082836535 - 35.601.910/0001-04 17009.17020.12.361.2028.33903900-11130000 1065 01/11/2021 930,00 0,00 0,00 930,00

J. SIQUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 32.182.864/0001-68

17009.17020.12.361.1023.44905100-11130000 975 01/11/2021 51.005,42 0,00 0,00 51.005,42

MJ PORTO & FILHOS LTDA - 13.154.588/0001-80 17009.17024.12.361.2021.33903000-11110000 1073 04/11/2021 9.986,64 0,00 0,00 9.986,64

ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -13.017.462/0001-63

17000.17004.04.122.2005.33903900-10010000 1113 01/12/2021 2.206,16 0,00 0,00 2.206,16

DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -13.018.171/0001-90

17000.17004.04.122.2005.33903900-10010000 1116 01/12/2021 88,41 0,00 0,00 88,41

FERNANDA DE ANDRADE BARROS CARVALHO LIMA - 035.414.675-09

12000.12012.10.122.2071.33904800-12110000 782 01/12/2021 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

J. SIQUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 32.182.864/0001-68

17009.17020.12.361.1023.44905100-11130000 1110 01/12/2021 157.056,86 0,00 0,00 157.056,86

FUNDAÇÃO MEDICA SANTA CECILIA - 05.977.636/0001-01 12000.12012.10.302.6325.33903900-12140000 713 01/12/2021 1.998,00 0,00 0,00 1.998,00

CICERO OLIVEIRA SOUZA COMERCIO FARMACEUTICO -08.528.194/0001-04

12000.12012.10.303.2070.33903000-12110000 715 01/12/2021 16.855,18 0,00 0,00 16.855,18

VIEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -41.407.567/0001-64

17000.17011.15.451.6569.44905100-15100000 1078 08/11/2021 0,00 1,00 0,00 1,00

VIEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -41.407.567/0001-64

17000.17011.15.451.6569.44905100-10010000 1077 08/11/2021 0,00 1,00 0,00 1,00

VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA-ME - 02.555.319/0001-09 13000.13021.08.244.6317.33903000-13110000 331 17/11/2021 3.007,90 0,00 0,00 3.007,90

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46 17000.17005.04.123.2010.33903900-10010000 1205 01/12/2021 10,00 0,00 0,00 10,00

LEONARDO SIQUEIRA DOS SANTOS - 062.082.355-02 13000.13021.08.122.2038.33901400-10010000 340 19/11/2021 80,00 0,00 0,00 80,00

EMBRAED EMPREENDIMENTOS EIRELI - 23.505.796/0001-30 17000.17011.15.122.2033.33903900-10010000 961 28/10/2021 0,00 1,00 0,00 1,00

BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96 12000.12012.10.301.2065.33903000-12140000 558 14/09/2021 2.765,00 0,00 0,00 2.765,00

SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP - 33.903.814/0001-95 17000.17011.15.122.2033.33903000-10010000 823 06/09/2021 610,78 0,00 0,00 610,78

PADRAO PESQUISAS CIENTIFICAS LTDA. - ME - 01.648.876/0001-01 12000.12012.10.301.2065.33903900-12140000 552 14/09/2021 7.850,00 0,00 0,00 7.850,00

GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA - 11.039.160/0001-60 17000.17011.15.451.6444.44905100-15100000 841 01/10/2021 76.803,67 0,00 0,00 76.803,67

D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -07.390.317/0001-20

17000.17004.04.122.2005.33903900-10010000 869 01/10/2021 4.059,00 0,00 0,00 4.059,00

SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP - 33.903.814/0001-95 17000.17011.15.122.2033.33903000-10010000 822 03/09/2021 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00

IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 17000.17004.04.122.2005.44905200-10010000 765 23/08/2021 349,00 0,00 0,00 349,00

COMERCIAL JACARANDÁ EIRELLI - EPP - 28.922.056/0001-12 13000.13021.08.244.6360.33903200-10010000 216 19/08/2021 2.388,00 0,00 0,00 2.388,00

ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTUDOSE CONSULTORIA - NUPEC - 35.795.780/0001-98

17000.17004.04.122.2005.33903900-10010000 774 25/08/2021 0,00 1,00 0,00 1,00

VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA-ME - 02.555.319/0001-09 13000.13021.08.244.2048.33903200-10010000 235 01/09/2021 524,00 0,00 0,00 524,00

CONTEMON CONSTRUCOES TUBULACOES E MONTAGENSINDUSTRIAIS LTDA - 04.984.298/0001-72

17000.17011.15.451.1035.44905100-15100000 784 01/09/2021 20.968,98 0,00 0,00 20.968,98

GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA - 11.039.160/0001-60 17000.17011.15.451.6444.44905100-15100000 842 01/10/2021 54.317,84 0,00 0,00 54.317,84

EMBRAED EMPREENDIMENTOS EIRELI - 23.505.796/0001-30 13000.13021.08.122.2038.33903900-10010000 294 28/10/2021 0,00 1,00 0,00 1,00

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ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃDemonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2021

Credor ClassificaçãoEmpenho

ProcessadoNão Processado

Total

Numero Data A Liquidar LiquidadoCONSTRUTORA FCK LTDA - 26.624.142/0001-13 17000.17011.15.451.6441.44905100-15100000 958 22/10/2021 0,00 1,00 0,00 1,00

EMBRAED EMPREENDIMENTOS EIRELI - 23.505.796/0001-30 12000.12012.10.122.2037.33903900-12110000 641 28/10/2021 0,00 1,00 0,00 1,00

EMBRAED EMPREENDIMENTOS EIRELI - 23.505.796/0001-30 17009.17024.12.361.2016.33903900-10010000 960 28/10/2021 0,00 1,00 0,00 1,00

EMBRAED EMPREENDIMENTOS EIRELI - 23.505.796/0001-30 17000.17004.04.122.2005.33903900-10010000 959 28/10/2021 0,00 1,00 0,00 1,00

LUCAS YURI SILVA OLIVEIRA - 34.472.982/0001-36 13000.13021.08.244.6501.33903200-13119919 283 20/10/2021 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00

TELEVISAO ATALAIA LTDA - 13.079.397/0001-09 12000.12012.10.122.6500.33903900-12149919 570 01/10/2021 0,00 8.360,00 0,00 8.360,00

Projett Soluções Em Serviços E Alimentos Eireli - 23.660.743/0001-93 17009.17024.12.361.6331.33903000-11220000 850 01/10/2021 3,00 0,00 0,00 3,00

W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - 37.451.201/0001-15

17000.17006.23.605.1012.44905100-15100000 883 01/10/2021 38.183,74 0,00 0,00 38.183,74

VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 33.915.389/0001-54 17000.17011.15.451.6444.44905100-15100000 948 14/10/2021 46.019,63 1,00 0,00 46.020,63

VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 33.915.389/0001-54 17000.17011.15.451.1036.44905100-15100000 943 08/10/2021 0,00 1,00 0,00 1,00

JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27 13000.13021.08.244.2048.33903200-10010000 351 01/12/2021 1.486,00 0,00 0,00 1.486,00

B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - 41.488.836/0001-64 13000.13021.08.244.6501.33903000-13119919 394 22/12/2021 0,00 4.340,00 0,00 4.340,00

CICERO OLIVEIRA SOUZA COMERCIO FARMACEUTICO -08.528.194/0001-04

12000.12012.10.303.2070.33903000-12110000 807 21/12/2021 20.773,75 0,00 0,00 20.773,75

CONCEITO SERVICOS DE TRANSPORTES E CONSTRUCAO LTDA -23.529.827/0001-92

12000.12012.10.301.2065.33903900-12140000 810 22/12/2021 0,00 2,00 0,00 2,00

LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 04.540.771/0001-22 12000.12012.10.301.2065.33903900-12140000 811 22/12/2021 0,00 1,00 0,00 1,00

JOSÉ ADALBERTO SANTOS - 589.098.345-87 13000.13021.08.244.2048.33904800-10010000 398 22/12/2021 200,00 0,00 0,00 200,00

VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 33.915.389/0001-54 17000.17011.15.451.1035.44905100-10010000 1233 20/12/2021 31.836,01 0,00 0,00 31.836,01

JOAO CARDOSO DE ANDRADE - 369.662.235-49 12000.12012.10.122.2037.33901400-12110000 806 20/12/2021 300,00 0,00 0,00 300,00

FOCO ARQUITETURA & URBANISMO LTDA - 16.901.833/0001-63 17000.17004.04.122.2005.33903900-10010000 1232 20/12/2021 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00

MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C -35.542.612/0001-90

17009.17024.12.361.2016.33903900-10010000 1234 20/12/2021 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

SA EMPREENDIMENTOS EIRELI - 38.236.773/0001-44 17000.17011.15.451.6441.44905100-10010000 1236 20/12/2021 0,00 1,00 0,00 1,00

SA EMPREENDIMENTOS EIRELI - 38.236.773/0001-44 17000.17006.23.605.1012.44905100-15100000 1235 20/12/2021 0,00 1,00 0,00 1,00

MARIA LOURDES DOS SANTOS - 847.241.705-06 13000.13021.08.244.2048.33904800-10010000 397 22/12/2021 200,00 0,00 0,00 200,00

DEYSIANE CARVALHO LIMA ME - 13.531.407/0001-97 13000.13021.08.122.2038.33903000-10010000 407 29/12/2021 2.820,00 0,00 0,00 2.820,00

N & N COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME -14.523.045/0001-55

17009.17024.12.361.2016.33903000-11110000 1239 28/12/2021 1.167,94 0,00 0,00 1.167,94

DEYSIANE CARVALHO LIMA ME - 13.531.407/0001-97 13000.13021.08.122.2038.33903000-10010000 408 29/12/2021 1.220,00 0,00 0,00 1.220,00

01 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.031.0038.2001.33903500-10010000 0 31/12/2021 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00

DEYSIANE CARVALHO LIMA ME - 13.531.407/0001-97 17000.17004.04.122.2005.33903000-10010000 1240 29/12/2021 1.465,00 0,00 0,00 1.465,00

MF DISTRIBUIDORA EIRELI - 33.435.426/0001-27 12000.12012.10.122.6500.33903000-12149919 815 28/12/2021 5.016,00 0,00 0,00 5.016,00

VALDICE SOARES DA SILVA - 009.834.645-88 13000.13021.08.244.2048.33904800-10010000 400 22/12/2021 400,00 0,00 0,00 400,00

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ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃDemonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2021

Credor ClassificaçãoEmpenho

ProcessadoNão Processado

Total

Numero Data A Liquidar LiquidadoRC TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA -33.718.522/0001-82

12000.12012.10.301.2065.33903900-12140000 809 22/12/2021 0,00 2,00 0,00 2,00

SANTIAGO SERVICOS LTDA - 16.836.958/0001-57 12000.12012.10.122.2037.33903900-12110000 813 23/12/2021 686,00 0,00 0,00 686,00

DEYSIANE CARVALHO LIMA ME - 13.531.407/0001-97 12000.12012.10.122.2037.33903000-12110000 814 28/12/2021 3.597,00 0,00 0,00 3.597,00

W TELES CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA -32.265.473/0001-07

13000.13021.08.243.6369.44905100-10010000 402 27/12/2021 0,00 1,00 0,00 1,00

ASCON CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -27.932.596/0001-14

17000.17006.23.605.1012.44905100-15100000 1237 20/12/2021 0,00 1,00 0,00 1,00

SILVIO FRANCISCO DOS SANTOS - 40.523.511/0001-02 12000.12012.10.122.2037.33903900-12110000 780 01/12/2021 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 17000.17005.02.843.2011.46907100-10010000 1179 01/12/2021 7,58 0,00 0,00 7,58

SILVIO FRANCISCO DOS SANTOS - 40.523.511/0001-02 17009.17024.12.361.2016.33903900-11110000 1108 01/12/2021 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

FUNDAÇÃO MEDICA SANTA CECILIA - 05.977.636/0001-01 12000.12012.10.302.6325.33903900-12140000 787 02/12/2021 2.850,00 0,00 0,00 2.850,00

WALLACE MARCELO ALMEIDA SILVA - 048.862.495-90 12000.12012.10.122.2071.33904800-12110000 783 01/12/2021 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA - SE - 13.000.609/0001-02 17000.17011.15.122.2033.31901100-10010000 1191 01/12/2021 20,50 0,00 0,00 20,50

LUIS FABIANO PASSOS BISPO - 049.365.225-62 12000.12012.10.122.2071.33904800-12110000 781 01/12/2021 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

LEANDRO E LISBOA TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME -13.432.399/0001-21

17009.17024.12.122.2024.33903900-11230000 1111 01/12/2021 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00

MANO'S TRASNSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME - 23.509.650/0001-62

17000.17002.04.122.2002.33903900-10010000 1109 01/12/2021 6.950,00 0,00 0,00 6.950,00

MJ PORTO & FILHOS LTDA - 13.154.588/0001-80 17009.17024.12.361.2021.33903000-11110000 1169 01/12/2021 10.053,61 0,00 0,00 10.053,61

MEDCOM COMERCIO. REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP -06.886.136/0001-27

12000.12012.10.301.2065.33903000-12140000 714 01/12/2021 3.355,00 0,00 0,00 3.355,00

FUNDAÇÃO MEDICA SANTA CECILIA - 05.977.636/0001-01 12000.12012.10.302.6325.33903900-12140000 788 02/12/2021 2.873,00 0,00 0,00 2.873,00

OESTE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 35.267.687/0001-00 17000.17011.15.122.2033.33903000-10010000 1219 10/12/2021 85.587,41 0,00 0,00 85.587,41

THALMEC-MED COMERCIAL LTDA-ME - 20.699.933/0001-26 12000.12012.10.122.6500.33903000-12149919 798 08/12/2021 9.650,00 0,00 0,00 9.650,00

OESTE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 35.267.687/0001-00 17009.17024.12.122.2024.33903000-11110000 1220 10/12/2021 99.733,46 0,00 0,00 99.733,46

MARCIO JEAN REZENDE DE SA - 712.490.795-00 13000.13021.08.122.2038.33901400-10010000 388 14/12/2021 80,00 0,00 0,00 80,00

ANDERSON DE OLIVEIRA - 040.815.575-27 13000.13021.08.122.2038.33901400-10010000 387 14/12/2021 80,00 0,00 0,00 80,00

GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA - 11.039.160/0001-60 17000.17011.15.451.6444.44905100-15100000 1217 06/12/2021 0,00 1,00 0,00 1,00

FUNDAÇÃO MEDICA SANTA CECILIA - 05.977.636/0001-01 12000.12012.10.302.6325.33903900-12140000 794 02/12/2021 4.366,00 0,00 0,00 4.366,00

FUNDAÇÃO MEDICA SANTA CECILIA - 05.977.636/0001-01 12000.12012.10.302.6325.33903900-12140000 789 02/12/2021 2.535,00 0,00 0,00 2.535,00

FUNDAÇÃO MEDICA SANTA CECILIA - 05.977.636/0001-01 12000.12012.10.302.6325.33903900-12140000 795 02/12/2021 514,26 0,00 0,00 514,26

GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA - 11.039.160/0001-60 17000.17011.15.451.6444.44905100-15100000 1216 06/12/2021 0,00 1,00 0,00 1,00

PONTO CELL SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME -07.233.955/0001-38

17009.17024.12.361.2016.33903900-10010000 1215 03/12/2021 0,00 17.370,00 0,00 17.370,00

COMERCIAL JACARANDÁ EIRELLI - EPP - 28.922.056/0001-12 13000.13021.08.244.6360.33903200-10010000 215 19/08/2021 2.388,00 0,00 0,00 2.388,00

GLÓRIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30 12000.12012.10.301.2065.33903000-12140000 98 19/01/2021 0,00 0,10 0,00 0,10

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ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃDemonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2021

Credor ClassificaçãoEmpenho

ProcessadoNão Processado

Total

Numero Data A Liquidar LiquidadoVARIEDADES SÃO LUCAS LTDA-ME - 02.555.319/0001-09 12000.12012.10.301.2065.44905200-12140000 97 11/01/2021 0,00 4,60 0,00 4,60

CLECIO SEVERO ARAGAO SANTOS CONSTRUCOES -31.632.457/0001-42

12000.12012.10.122.2037.33903900-12110000 113 25/01/2021 1.937,69 0,00 0,00 1.937,69

COLARES PROVEDOR E SERVICOS DE INTERNET LTDA -07.000.820/0001-22

12000.12012.10.122.2037.33904000-12110000 137 01/02/2021 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

COLARES PROVEDOR E SERVICOS DE INTERNET LTDA -07.000.820/0001-22

13000.13021.08.122.2038.33904000-10010000 55 01/02/2021 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

JS CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 33.308.943/0001-35 17000.17004.04.122.2005.33903500-10010000 156 06/01/2021 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03

17000.17003.02.061.2003.31909100-10010000 21 04/01/2021 28.800,00 0,00 0,00 28.800,00

SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA -13.423.503/0001-11

17000.17004.04.122.2005.33903500-10010000 117 04/01/2021 4.000,00 2.000,00 0,00 6.000,00

VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 33.915.389/0001-54 17009.17020.12.361.1023.44905100-11130000 1 04/01/2021 14.547,88 0,00 0,00 14.547,88

JS CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 33.308.943/0001-35 12000.12012.10.122.2037.33903500-12110000 87 06/01/2021 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

JS CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 33.308.943/0001-35 13000.13021.08.122.2038.33903500-10010000 43 06/01/2021 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA - 11.039.160/0001-60 17000.17011.15.451.6444.44905100-10010000 212 01/02/2021 251,24 0,00 0,00 251,24

CENUT - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA -05.893.097/0001-22

12000.12012.10.122.2037.33903000-12110000 169 01/03/2021 0,02 0,00 0,00 0,02

VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 33.915.389/0001-54 17000.17011.15.451.6444.44905100-15100000 239 19/02/2021 72.347,84 0,00 0,00 72.347,84

COLARES PROVEDOR E SERVICOS DE INTERNET LTDA -07.000.820/0001-22

17000.17004.04.122.2005.33904000-10010000 247 01/03/2021 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA - 11.039.160/0001-60 17000.17011.15.451.6444.44905100-10010000 251 01/03/2021 7.300,05 0,00 0,00 7.300,05

DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - 16.894.782/0001-90 12000.12012.10.122.2037.33903900-12110000 170 01/03/2021 296,00 0,00 0,00 296,00

D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -07.390.317/0001-20

17000.17004.04.122.2005.33903900-10010000 225 15/02/2021 1.353,00 0,00 0,00 1.353,00

GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA - 11.039.160/0001-60 17000.17011.15.451.6444.44905100-15100000 214 01/02/2021 57.651,61 0,00 0,00 57.651,61

GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA - 11.039.160/0001-60 17000.17011.15.451.6444.44905100-15100000 213 01/02/2021 95.542,92 0,00 0,00 95.542,92

VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA-ME - 02.555.319/0001-09 17009.17020.12.365.1026.44905200-11130000 199 01/02/2021 1.690,00 0,00 0,00 1.690,00

D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -07.390.317/0001-20

12000.12012.10.122.2037.33903900-12110000 157 15/02/2021 1.521,00 3.042,00 0,00 4.563,00

ASSIS MESSIAS DOS SANTOS 15531821549 - 40.648.386/0001-67 12000.12012.10.122.2037.33903900-12110000 156 11/02/2021 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA -13.423.503/0001-11

12000.12012.10.122.2037.33903500-12110000 52 04/01/2021 4.000,00 2.000,00 0,00 6.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DOESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05

17000.17011.15.122.2033.33903900-10010000 30 04/01/2021 88,78 0,00 0,00 88,78

CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA. -08.560.935/0001-34

17000.17005.04.123.2010.33903500-10010000 147 04/01/2021 10.200,00 13.240,00 0,00 23.440,00

CONSTRUTORA FCK LTDA - 26.624.142/0001-13 17000.17011.15.451.6441.44905100-15100000 126 04/01/2021 390.723,41 0,00 0,00 390.723,41

ERIVALDO DE MOURA JUNIOR 99378035515 - 27.795.560/0001-36 13000.13021.08.122.2038.33903900-10010000 28 04/01/2021 2.680,00 0,00 0,00 2.680,00

ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -13.017.462/0001-63

12000.12012.10.122.2037.33903900-12110000 1 04/01/2021 21,86 0,00 0,00 21,86

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ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃDemonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2021

Credor ClassificaçãoEmpenho

ProcessadoNão Processado

Total

Numero Data A Liquidar LiquidadoCAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA. -08.560.935/0001-34

12000.12012.10.122.2037.33903500-12110000 62 04/01/2021 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00

BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 17009.17024.12.361.2016.33903900-11110000 11 04/01/2021 2,79 0,00 0,00 2,79

BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 17000.17005.04.123.2010.33903900-10010000 10 04/01/2021 1,97 0,00 0,00 1,97

BOAVENTURA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS -10.568.380/0001-19

13000.13021.08.122.2038.33903500-10010000 42 04/01/2021 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00

BOAVENTURA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS -10.568.380/0001-19

17000.17004.04.122.2005.33903500-10010000 153 04/01/2021 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

BOAVENTURA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS -10.568.380/0001-19

12000.12012.10.122.2037.33903500-12110000 63 04/01/2021 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00

ERIVALDO DE MOURA JUNIOR 99378035515 - 27.795.560/0001-36 12000.12012.10.122.2037.33903900-12110000 51 04/01/2021 3.320,00 0,00 0,00 3.320,00

LEANDRO E LISBOA TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME -13.432.399/0001-21

12000.12012.10.301.2065.33903900-12140000 55 04/01/2021 357,00 0,00 0,00 357,00

INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM -33.645.482/0001-96

17000.17004.04.122.2005.33903900-10010000 152 04/01/2021 9.000,00 3.000,00 0,00 12.000,00

PARÓQUIA SENHORA SANTANA - 13.374.525/0010-20 13000.13021.08.244.6316.33903900-13110000 27 04/01/2021 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 17000.17005.02.843.2011.46907100-10010000 20 04/01/2021 5.046,23 0,00 0,00 5.046,23

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 17000.17005.04.122.2058.33904700-10010000 19 04/01/2021 1,96 0,00 0,00 1,96

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL -29.979.036/0001-40

17009.17020.12.361.2299.31901300-11120000 14 04/01/2021 89.322,43 0,00 0,00 89.322,43

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ - 11.546.530/0001-56 12000.12012.10.122.2037.31901100-12110000 38 04/01/2021 4.213,00 0,00 0,00 4.213,00

ERIVALDO DE MOURA JUNIOR 99378035515 - 27.795.560/0001-36 17000.17004.04.122.2005.33903900-10010000 74 04/01/2021 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ - 11.546.530/0001-56 12000.12012.10.302.6325.33904800-12140000 64 04/01/2021 385,60 0,00 0,00 385,60

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ - 11.546.530/0001-56 12000.12012.10.301.2059.31901600-12140000 83 04/01/2021 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ - 11.546.530/0001-56 12000.12012.10.302.6325.33904800-12110000 65 04/01/2021 81,00 0,00 0,00 81,00

JOSE JORGE FIGUEREDO HORA - 04.095.250/0001-03 13000.13021.08.122.2038.33903900-10010000 73 01/03/2021 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00

LEANDRO E LISBOA TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME -13.432.399/0001-21

12000.12012.10.301.2065.33903900-12140000 362 01/07/2021 11.153,02 0,00 0,00 11.153,02

ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12 17000.17011.15.122.2033.33903000-10010000 672 01/07/2021 0,00 3.150,00 0,00 3.150,00

LEONARDO SIQUEIRA DOS SANTOS - 062.082.355-02 13000.13021.08.122.2038.33901400-10010000 169 01/07/2021 80,00 0,00 0,00 80,00

LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30 17000.17004.04.122.2005.44905200-10010000 706 12/07/2021 1.266,62 0,00 0,00 1.266,62

IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 17000.17004.04.122.2005.44905200-10010000 703 12/07/2021 175,00 0,00 0,00 175,00

VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 33.915.389/0001-54 17000.17011.15.451.1035.44905100-15100000 668 18/06/2021 38.846,40 0,00 0,00 38.846,40

MANOEL MESSIAS SOARES OLIVEIRA - 590.045.765-68 17009.17024.12.365.6329.33903000-11220000 516 01/06/2021 81,00 0,00 0,00 81,00

LUIZ CESAR DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR - 32.013.501/0001-07 17000.17002.04.122.2002.33903900-10010000 520 01/06/2021 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00

LEANDRO E LISBOA TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME -13.432.399/0001-21

12000.12012.10.301.2065.33903900-12140000 324 07/06/2021 7.749,90 0,00 0,00 7.749,90

AJN AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA - 32.884.819/0001-55 12000.12012.10.122.2037.33903900-12110000 329 15/06/2021 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

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ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃDemonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2021

Credor ClassificaçãoEmpenho

ProcessadoNão Processado

Total

Numero Data A Liquidar LiquidadoLEONARDO SIQUEIRA DOS SANTOS - 062.082.355-02 13000.13021.08.122.2038.33901400-10010000 149 09/06/2021 80,00 0,00 0,00 80,00

MANO'S TRASNSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME - 23.509.650/0001-62

13000.13021.08.244.2051.33903900-13110000 188 30/07/2021 0,00 1.880,00 0,00 1.880,00

LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61 17000.17004.04.122.2005.33903000-10010000 763 17/08/2021 749,55 0,00 0,00 749,55

LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61 12000.12012.10.301.2065.33903000-12140000 475 17/08/2021 12.200,50 0,00 0,00 12.200,50

LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61 17000.17011.15.122.2033.33903000-10010000 764 17/08/2021 741,02 0,00 0,00 741,02

COMERCIAL JACARANDÁ EIRELLI - EPP - 28.922.056/0001-12 13000.13021.08.244.2048.33903200-10010000 214 19/08/2021 1.592,00 0,00 0,00 1.592,00

COMERCIAL JACARANDÁ EIRELLI - EPP - 28.922.056/0001-12 13000.13021.08.244.2048.33903200-10010000 213 19/08/2021 1.592,00 0,00 0,00 1.592,00

VALDIRA ALVES DE MOURA - 039.649.265-74 13000.13021.08.244.2048.33904800-10010000 207 11/08/2021 15.975,74 0,00 0,00 15.975,74

SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP - 33.903.814/0001-95 17000.17011.15.122.2033.33903000-10010000 724 02/08/2021 2.298,19 0,00 0,00 2.298,19

MANO'S TRASNSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME - 23.509.650/0001-62

13000.13021.08.244.6328.33903900-13110000 189 30/07/2021 0,00 1.880,00 0,00 1.880,00

SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP - 33.903.814/0001-95 17000.17011.15.122.2033.33903000-10010000 725 02/08/2021 255,00 0,00 0,00 255,00

ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME -05.695.934/0001-09

12000.12012.10.301.2065.44905200-12140000 470 06/08/2021 20,00 0,00 0,00 20,00

SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP - 33.903.814/0001-95 17000.17011.15.122.2033.33903000-10010000 726 02/08/2021 1.078,03 0,00 0,00 1.078,03

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL -29.979.036/0001-40

17000.17005.02.843.2011.46907100-10010000 574 01/06/2021 89.294,62 0,00 0,00 89.294,62

3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20 17000.17005.04.123.2010.33903900-10010000 312 01/04/2021 13.185,00 0,00 0,00 13.185,00

3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20 12000.12012.10.122.2037.33903900-12110000 218 01/04/2021 3.750,00 0,00 0,00 3.750,00

D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -07.390.317/0001-20

13000.13021.08.122.2038.33903900-10010000 111 27/04/2021 4.450,00 0,00 0,00 4.450,00

D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -07.390.317/0001-20

17000.17004.04.122.2005.33903900-10010000 322 27/04/2021 10.680,00 0,00 0,00 10.680,00

D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -07.390.317/0001-20

12000.12012.10.122.2037.33903900-12110000 225 27/04/2021 6.675,00 0,00 0,00 6.675,00

3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20 13000.13021.08.122.2038.33903900-10010000 107 01/04/2021 3.750,00 0,00 0,00 3.750,00

JOSÉ RIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS - 009.168.405-65 12000.12012.10.301.2065.33903600-12140000 185 08/03/2021 0,00 400,00 0,00 400,00

ITA COM DIST DE VIDROS LTDA ME - 11.059.270/0001-94 17000.17004.04.122.2005.33903000-10010000 261 08/03/2021 11.119,02 0,00 0,00 11.119,02

MJ PORTO & FILHOS LTDA - 13.154.588/0001-80 13000.13021.08.244.2051.33903000-13110000 84 15/03/2021 36,00 0,00 0,00 36,00

ELAINE DA SILVA SANTOS - 023.642.645-10 13000.13021.08.244.2048.33904800-10010000 86 18/03/2021 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

JOLEIDE DOS SANTOS - 966.548.995-04 12000.12012.10.122.2037.33904800-12110000 198 17/03/2021 650,00 0,00 0,00 650,00

D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -07.390.317/0001-20

17009.17024.12.361.2016.33903900-11110000 323 27/04/2021 1.780,00 0,00 0,00 1.780,00

PALOMA ALVES MACEDO - 050.370.745-76 13000.13021.08.122.2038.33901400-10010000 123 11/05/2021 80,00 0,00 0,00 80,00

JEFFERSON DO NASCIMENTO - 042.195.125-78 13000.13021.08.122.2038.33901400-10010000 124 11/05/2021 80,00 0,00 0,00 80,00

DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26 12000.12012.10.301.2065.33903000-12140000 283 17/05/2021 2.187,00 0,00 0,00 2.187,00

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ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃDemonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2021

Credor ClassificaçãoEmpenho

ProcessadoNão Processado

Total

Numero Data A Liquidar LiquidadoERIVALDO DE MOURA JUNIOR 99378035515 - 27.795.560/0001-36 17009.17024.12.361.2016.44905200-10010000 467 01/06/2021 60,00 0,00 0,00 60,00

EDJALMO SOARES DOS SANTOS - 003.306.535-71 17009.17024.12.365.6332.33903000-10010000 624 01/06/2021 0,60 0,00 0,00 0,60

PALOMA ALVES MACEDO - 050.370.745-76 13000.13021.08.122.2038.33901400-10010000 120 07/05/2021 80,00 0,00 0,00 80,00

MARIA EDNEUZA SANTOS - 931.046.185-34 13000.13021.08.122.2038.33904800-10010000 118 03/05/2021 1.170,00 0,00 0,00 1.170,00

LEANDRO E LISBOA TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME -13.432.399/0001-21

17009.17024.12.122.2024.33903900-11230000 338 03/05/2021 926,73 0,00 0,00 926,73

REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP - 03.895.920/0001-03 12000.12012.10.301.2065.33903900-12140000 271 04/05/2021 2.376,75 5.522,83 0,00 7.899,58

MAIARA SANTOS RIBEIRO - 061.652.615-66 13000.13021.08.122.2038.33901400-10010000 121 07/05/2021 80,00 0,00 0,00 80,00

LEANDRO E LISBOA TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME -13.432.399/0001-21

17009.17024.12.122.2024.33903900-11230000 349 06/05/2021 606,10 0,00 0,00 606,10

Total do ano 2021 2.259.953,39 112.611,53 0,00 2.372.564,92

Total Geral 2.660.718,51 115.071,53 0,00 2.775.790,04

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

PREFEITO Mat.3292 CRC./SE 4111

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ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

Conta Saldo Anterior

Movimentação no período

Saldo AtualInscrição

Baixa

Transferência de restos a pagar nãoprocessados inscritos em exercícios

anteriores para em liquidação ouliquidado

Pagamento Cancelamento Inscrição Baixa

VALORES RESTITUÍVEIS

218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS 1.653.253,13 9.762.675,16 9.870.895,54 0,00 0,00 0,00 1.545.032,75

218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.653.253,13 9.762.675,16 9.870.895,54 0,00 0,00 0,00 1.545.032,75

218810100 - CONSIGNACOES 1.653.253,13 9.508.214,45 9.618.452,39 0,00 0,00 0,00 1.543.015,19

218810102 - Contribuição ao Rgps 469.663,50 4.782.070,90 4.441.708,66 0,00 0,00 0,00 810.025,74

21881010201 - Inss 469.663,50 4.782.070,90 4.441.708,66 0,00 0,00 0,00 810.025,74

218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 130.292,28 1.589.180,42 1.589.257,99 0,00 0,00 0,00 130.214,71

21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf 130.292,28 1.589.180,42 1.589.257,99 0,00 0,00 0,00 130.214,71

218810108 - ISS 0,00 13.552,10 13.552,10 0,00 0,00 0,00 0,00

21881010801 - Iss 0,00 13.552,10 13.552,10 0,00 0,00 0,00 0,00

218810110 - PENSAO ALIMENTICIA 0,00 105.970,55 103.708,29 0,00 0,00 0,00 2.262,26

21881011001 - Pensao Alimenticia 0,00 105.970,55 103.708,29 0,00 0,00 0,00 2.262,26

218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 148.448,92 193.885,34 174.071,26 0,00 0,00 0,00 168.263,00

21881011302 - Sintese 0,00 100.490,69 92.386,10 0,00 0,00 0,00 8.104,59

21881011303 - SINDABA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDE AQUIDABÃ

20.276,45 70.976,98 64.888,71 0,00 0,00 0,00 26.364,72

21881011304 - SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE 128.172,47 22.417,67 16.796,45 0,00 0,00 0,00 133.793,69

218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 904.848,43 2.714.941,77 3.187.540,72 0,00 0,00 0,00 432.249,48

21881011502 - Emprestimo Consignado Caixa Economica 0,00 868.801,04 856.918,20 0,00 0,00 0,00 11.882,84

21881011503 - Emprestimo Consignado Banco do Brasil 2.063,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.063,82

21881011504 - Emprestimo Consignado Banese 5.780,47 1.801.700,29 1.773.611,50 0,00 0,00 0,00 33.869,26

21881011506 - Emprestimo Consignado Bradesco 897.004,14 44.440,44 557.011,02 0,00 0,00 0,00 384.433,56

218810118 - INSS CÂMARA 0,00 105.398,12 105.398,12 0,00 0,00 0,00 0,00

218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 3.215,25 3.215,25 0,00 0,00 0,00 0,00

21881019901 - Outros Consignatarios 0,00 3.215,25 3.215,25 0,00 0,00 0,00 0,00

218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS 0,00 10.850,69 8.833,13 0,00 0,00 0,00 2.017,56

218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS 0,00 10.850,69 8.833,13 0,00 0,00 0,00 2.017,56

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Relação Analítica dos Elementos que compoem os Passivos Permanentes

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃRelação Analítica dos Elementos que compoem os Passivos Permanentes

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

Conta Saldo Anterior

Movimentação no período

Saldo AtualInscrição

Baixa

Transferência de restos a pagar nãoprocessados inscritos em exercícios

anteriores para em liquidação ouliquidado

Pagamento Cancelamento Inscrição Baixa

21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais 0,00 4.684,49 4.684,49 0,00 0,00 0,00 0,00

21881030202 - Descontos Para Recursos Judiciais 0,00 6.166,20 4.148,64 0,00 0,00 0,00 2.017,56

218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 0,00 6.566,77 6.566,77 0,00 0,00 0,00 0,00

218810499 - OUTROS DEPOSITOS 0,00 6.566,77 6.566,77 0,00 0,00 0,00 0,00

21881049901 - Outros Depositos 0,00 339,90 339,90 0,00 0,00 0,00 0,00

21881049902 - FALTAS E ATRASOS 0,00 6.226,87 6.226,87 0,00 0,00 0,00 0,00

218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 0,00 237.043,25 237.043,25 0,00 0,00 0,00 0,00

21881990001 - Outros Valores Restituiveis 0,00 237.043,25 237.043,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Soma: 1.653.253,13 9.762.675,16 9.870.895,54 0,00 0,00 0,00 1.545.032,75

Total: 1.653.253,13 9.762.675,16 9.870.895,54 0,00 0,00 0,00 1.545.032,75

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

PREFEITO Mat.3292 CRC./SE 4111

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PRECATÓRIOS DEVIDOS

MUNICIPIO DE AQUIDABA

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado(EF).

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Número do Processo Consultar

Primeiro - 1 2 - Próximo - Último

Nº DATAAPRESENTAÇÃO

ANO DE PAGAMENTO PROCESSO NÚMERO ÚNICO ENTIDADE

CREDORA NATUREZA DATA DEATUALIZAÇÃO VALOR

1 18/07/2017 2019 201700120839 0006748-85.2017.8.25.0000

JACIROOLIVEIRA DASILVA ALIMENTAR 31/05/2015 R$

44.991,45

2 06/09/2018 2020 201800126796 0008433-93.2018.8.25.0000

GENIVANSANTOS MELO ALIMENTAR 07/06/2018 R$

13.695,84

3 03/10/2018 2020 201800129250 0009155-30.2018.8.25.0000

FLAVIABARRETOSANTOS ALIMENTAR 01/06/2018 R$

14.423,57

4 03/10/2018 2020 201800129251 0009156-15.2018.8.25.0000

MARCOS ALVESDE OLIVEIRA ALIMENTAR 01/06/2018 R$

15.925,38

5 03/10/2018 2020 201800129394 0009190-87.2018.8.25.0000

GERVASIOGALDINO DOSSANTOS ALIMENTAR 01/06/2018 R$

8.409,04

6 20/11/2018 2020 201800135134 0010846-79.2018.8.25.0000

MARIA DEFATIMA ALVESBARBOSA ALIMENTAR 14/08/2017 R$

96.174,48

7 20/11/2018 2020 201800135135 0010847-64.2018.8.25.0000

JOSE AUGUSTOPEREIRA ALIMENTAR 18/06/2018 R$

19.025,72

8 21/11/2018 2020 201800135311 0010894-38.2018.8.25.0000

RENILDE DEANDRADE MELO ALIMENTAR 01/08/2017 R$

23.536,35

9 21/11/2018 2020 201800135739 0011007-89.2018.8.25.0000

JOSE EANESPEREIRA DOSSANTOS ALIMENTAR 31/10/2018 R$

40.628,73

10 28/11/2018 2020 201900100192 0000105-43.2019.8.25.0000

JOSE LUCIENEMACEDO ALIMENTAR 31/07/2018 R$

137.557,91

11 28/11/2018 2020 201900100193 0000106-28.2019.8.25.0000

JOSE RENATODOS SANTOS ALIMENTAR 18/07/2016 R$

88.575,60

12 10/12/2018 2020 201900100882 0000290-81.2019.8.25.0000

JOSEFERNANDO DECARVALHO ALIMENTAR 18/07/2016 R$

88.575,60

13 22/01/2019 2020 201900102278 0000736-84.2019.8.25.0000

CLETO ALVESDE SANTANA ALIMENTAR 16/01/2018 R$

133.988,42

14 28/01/2019 2020 201900107510 0002250-72.2019.8.25.0000

MARIA JOSEGRIGORIO

ALIMENTAR 30/07/2018 R$137.543,14

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BARRETO

15 28/01/2019 2020 201900107511 0002251-57.2019.8.25.0000

MARIA LUCIAVIEIRA ALIMENTAR 18/07/2016 R$

88.575,60

16 30/01/2019 2020 201900109477 0002775-54.2019.8.25.0000

JOSE ANIBALALVESCARDOSO ALIMENTAR 25/09/2018 R$

138.384,61

17 16/08/2018 2020 201800124502 0007692-53.2018.8.25.0000

ERIBALDOGOMES DASILVA COMUM 22/04/2016 R$

17.452,65

18 21/11/2018 2020 201800135313 0010895-23.2018.8.25.0000

ARIOSVALDODOS SANTOS COMUM 26/03/2018 R$

57.564,21

19 16/07/2019 2021 201900122598 0007133-62.2019.8.25.0000

MANOELMACEDO DASILVA ALIMENTAR 30/07/2018 R$

84.966,74

20 24/07/2019 2021 201900123602 0007434-09.2019.8.25.0000

JOSÉ VALDEZVIEIRA DASILVA ALIMENTAR 23/04/2018 R$

20.563,01

21 24/07/2019 2021 201900123627 0007440-16.2019.8.25.0000

RANULFOFRANCISCODOS SANTOS ALIMENTAR 26/07/2018 R$

137.484,09

22 26/07/2019 2021 201900124069 0007578-80.2019.8.25.0000

ANALEIDESANTOS ALIMENTAR 26/07/2018 R$

137.484,09

23 01/08/2019 2021 201900125419 0007981-49.2019.8.25.0000

LEAO MAGNOBRASIL JUNIOR ALIMENTAR 27/11/2018 R$

12.691,67

24 01/08/2019 2021 201900125420 0007982-34.2019.8.25.0000

MARIA ROSAFERREIRA DOSSANTOS ALIMENTAR 10/08/2018 R$

137.705,53

25 01/08/2019 2021 201900125421 0007983-19.2019.8.25.0000

ERIBALDOGOMES DASILVA ALIMENTAR 30/09/2018 R$

22.399,63

26 02/08/2019 2021 201900125649 0008059-43.2019.8.25.0000

JOSE RIVALDODOS SANTOS ALIMENTAR 08/11/2018 R$

20.886,86

27 02/08/2019 2021 201900125650 0008060-28.2019.8.25.0000

EDNEY SANTOSVIEIRA ALIMENTAR 30/04/2019 R$

16.378,57

28 07/08/2019 2021 201900125794 0008111-39.2019.8.25.0000

ANA PEREIRADOS SANTOSANDRADE ALIMENTAR 01/05/2019 R$

13.685,48

29 07/08/2019 2021 201900125795 0008112-24.2019.8.25.0000

JOSÉ RONALDODOS SANTOS ALIMENTAR 01/05/2019 R$

11.940,78

30 20/09/2019 2021 201900134043 0010570-14.2019.8.25.0000

MARIA JOILMADE SANTANASOARES ALIMENTAR 01/10/2018 R$

111.262,59

31 24/09/2019 2021 201900134064 0010582-28.2019.8.25.0000

REINALDOVIEIRA SANTOS ALIMENTAR 30/07/2018 R$

110.515,30

32 02/10/2019 2021 201900135238 0010906-18.2019.8.25.0000

IVANILZA LIMAMENDONÇAMAIA ALIMENTAR 01/06/2018 R$

10.228,09

33 03/10/2019 2021 201900135245 0010912-25.2019.8.25.0000

ROSA MARIAVIEIRA GOIS ALIMENTAR 18/07/2016 R$

88.575,60

34 14/10/2019 2021 201900135911 0011118-39.2019.8.25.0000

ANAROSIMEIRECARDOSOSILVA

ALIMENTAR 15/01/2016 R$10.334,16

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35 15/10/2019 2021 201900135918 0011124-46.2019.8.25.0000

IVÂNIA DEOLIVEIRASANTOS ALIMENTAR 15/01/2016 R$

12.917,76

36 15/10/2019 2021 201900135919 0011125-31.2019.8.25.0000

MARIA NADIRDA CRUZ ALIMENTAR 15/01/2016 R$

13.448,35

37 15/10/2019 2021 201900135920 0011126-16.2019.8.25.0000

VALÉRIA DOSSANTOS ALIMENTAR 15/01/2016 R$

13.951,19

38 08/11/2019 2021 201900138851 0012004-38.2019.8.25.0000

TEREZACRISTINA LEITESILVA ALIMENTAR 31/08/2018 R$

28.006,45

39 29/11/2019 2021 202000103688 0001179-98.2020.8.25.0000

JUCILEIDEPEREIRA DEMELO SANTOS ALIMENTAR 01/07/2017 R$

26.962,65

40 05/12/2019 2021 202000103858 0001227-57.2020.8.25.0000

JUVENAL DASILVA ALIMENTAR 30/06/2009 R$

84.930,26

41 05/12/2019 2021 202000103859 0001228-42.2020.8.25.0000

ADEILDEHENRIQUELOPES SANTOS ALIMENTAR 06/07/2018 R$

129.843,74

42 05/12/2019 2021 202000103860 0001229-27.2020.8.25.0000

ANA RUTERODRIGUES DOCARMO ALIMENTAR 26/07/2018 R$

110.467,86

43 11/12/2019 2021 202000104999 0001521-12.2020.8.25.0000

JOSE CARLOSDOS SANTOS. ALIMENTAR 31/07/2018 R$

137.557,91

44 13/12/2019 2021 202000105485 0001689-14.2020.8.25.0000

MARIA ENISIADE SOUZASANTOS ALIMENTAR 26/07/2018 R$

137.484,09

45 10/01/2020 2021 202000105911 0001822-56.2020.8.25.0000

CLICIANEOLIVEIRASANTOS ALIMENTAR 01/08/2017 R$

20.906,01

46 17/01/2020 2021 202000106033 0001877-07.2020.8.25.0000

ANA LÚCIAFERREIRA DOSSANTOSCHAGAS

ALIMENTAR 01/10/2018 R$12.089,84

47 17/01/2020 2021 202000106034 0001878-89.2020.8.25.0000

ANA MARIADOS SANTOS ALIMENTAR 01/10/2018 R$

14.119,40

48 17/01/2020 2021 202000106035 0001879-74.2020.8.25.0000

EDILENEROCHA PRATASANTOS ALIMENTAR 01/10/2018 R$

10.678,45

49 17/01/2020 2021 202000106036 0001880-59.2020.8.25.0000

EDINALVASANTOSCARDOSO ALIMENTAR 01/10/2018 R$

8.955,41

50 17/01/2020 2021 202000106037 0001881-44.2020.8.25.0000

EDIVÂNIA DEARAGÃOCUNHA ALIMENTAR 01/10/2018 R$

17.666,69

51 17/01/2020 2021 202000106038 0001882-29.2020.8.25.0000

MARIACRISTINA DESOUZA ALIMENTAR 01/10/2018 R$

23.122,06

52 26/01/2020 2021 202000106214 0001955-98.2020.8.25.0000

IVAN DESANTANA ALIMENTAR 11/02/2019 R$

13.937,90

53 07/02/2020 2021 202000107074 0002223-55.2020.8.25.0000

ALTAMIRO DOSSANTOSANDRADE ALIMENTAR 01/05/2019 R$

11.937,79

54 07/02/2020 2021 202000107076 0002225-25.2020.8.25.0000

JOSECARVALHO

ALIMENTAR 01/05/2019 R$11.181,03

21/01/2022 16:37 Página de Consulta de Precatório Individual Por Entidade

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JUNIOR

55 12/02/2020 2021 202000107473 0002403-71.2020.8.25.0000

MARIAFRANCISCADOS SANTOS ALIMENTAR 01/10/2018 R$

111.262,59

56 13/02/2020 2021 202000107484 0002406-26.2020.8.25.0000

ANA CRISTINADE AZEVEDOCARVALHO ALIMENTAR 01/07/2018 R$

142.302,11

57 14/02/2020 2021 202000108166 0002584-72.2020.8.25.0000

MARIAADRIANASANTOS LIMA ALIMENTAR 17/02/2019 R$

12.563,82

58 14/02/2020 2021 202000108168 0002585-57.2020.8.25.0000

JOAO PEREIRADA SILVA ALIMENTAR 30/07/2018 R$

137.543,14

59 26/02/2020 2021 202000109550 0003054-06.2020.8.25.0000

ANA LUCIADANTA SANTOS ALIMENTAR 09/10/2018 R$

42.772,77

60 26/02/2020 2021 202000109551 0003055-88.2020.8.25.0000

JONILSASANTANA ALIMENTAR 09/10/2018 R$

20.667,16

61 26/02/2020 2021 202000109552 0003056-73.2020.8.25.0000

MARIA JOSE DASILVA ALIMENTAR 09/10/2018 R$

21.948,03

62 26/02/2020 2021 202000109553 0003057-58.2020.8.25.0000

MARIA JOSÉ DEARAÚJO SOUZA ALIMENTAR 09/10/2018 R$

33.682,43

63 26/02/2020 2021 202000109673 0003124-23.2020.8.25.0000

JOSE RICARDOSANTANA ALIMENTAR 30/07/2018 R$

137.543,14

64 27/02/2020 2021 202000109675 0003125-08.2020.8.25.0000

CARLOSAUGUSTO DECARVALHO ALIMENTAR 30/07/2018 R$

84.966,74

65 27/02/2020 2021 202000109679 0003129-45.2020.8.25.0000

GÍSIA MOTANUNES ALIMENTAR 01/09/2019 R$

18.174,21

66 27/02/2020 2021 202000109680 0003130-30.2020.8.25.0000

MARIA DELOURDESALVES DESANTANA

ALIMENTAR 01/09/2019 R$20.001,01

67 27/02/2020 2021 202000109681 0003131-15.2020.8.25.0000

MARINEIDEGOMES DEANDRADE ALIMENTAR 01/09/2019 R$

13.731,71

68 27/02/2020 2021 202000109682 0003132-97.2020.8.25.0000

MARIAADRIANA DASILVA ALIMENTAR 01/09/2019 R$

17.619,36

69 27/02/2020 2021 202000109683 0003133-82.2020.8.25.0000

MARIACRISTINA DESOUZA ALIMENTAR 01/09/2019 R$

11.276,41

70 03/03/2020 2021 202000109981 0003224-75.2020.8.25.0000

MARIA DOCARMO LIMADE CARVALHO ALIMENTAR 29/04/2019 R$

136.107,14

71 03/03/2020 2021 202000109982 0003225-60.2020.8.25.0000

MARIAMESSIAS DOSSANTOS ALIMENTAR 26/07/2018 R$

110.467,86

72 17/03/2020 2021 202000110579 0003539-06.2020.8.25.0000

MARIA JOSÉCARDOSOBISPO ALIMENTAR 01/01/2016 R$

8.464,93

73 17/03/2020 2021 202000110580 0003540-88.2020.8.25.0000

MARIA EDILZADE MOURASANTOS ALIMENTAR 01/01/2016 R$

6.982,39

74 19/03/2020 2021 202000111207 0003832- MARIA LÚCIA ALIMENTAR 31/08/2018 R$

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73.2020.8.25.0000 DOS SANTOS 7.914,75

75 20/03/2020 2021 202000111220 0003843-05.2020.8.25.0000

MÁGNA DEMENEZESMARQUESARAÚJO

ALIMENTAR 01/08/2017 R$31.152,09

76 20/03/2020 2021 202000111221 0003844-87.2020.8.25.0000

MARIA JOSE DASILVA ALIMENTAR 01/10/2018 R$

23.122,06

77 20/03/2020 2021 202000111222 0003845-72.2020.8.25.0000

MARIA DELOURDESALVES DESANTANA

ALIMENTAR 01/10/2018 R$58.599,77

78 26/03/2020 2021 202000111435 0003953-04.2020.8.25.0000

JOSENEIDEDIAS DE MELO ALIMENTAR 31/08/2017 R$

9.281,67

79 27/03/2020 2021 202000111448 0003965-18.2020.8.25.0000

VALDILEIDESIMOES DEBARROS ALIMENTAR 31/07/2018 R$

137.543,14

80 27/03/2020 2021 202000111449 0003966-03.2020.8.25.0000

MARCOS ELIASDA SILVA ALIMENTAR 01/10/2018 R$

14.067,80

81 27/03/2020 2021 202000111450 0003967-85.2020.8.25.0000

JOSENEIDEDIAS DE MELO ALIMENTAR 01/10/2018 R$

10.804,09

82 27/03/2020 2021 202000111451 0003968-70.2020.8.25.0000

MARIA NEUMAPEREIRA ANJOS ALIMENTAR 01/10/2018 R$

26.922,25

83 27/03/2020 2021 202000111452 0003969-55.2020.8.25.0000

MARIA SIMONEDOS SANTOS ALIMENTAR 01/10/2018 R$

10.804,09

84 27/03/2020 2021 202000111453 0003970-40.2020.8.25.0000

ROSEMEIREPEREIRASANTIAGO ALIMENTAR 01/10/2018 R$

13.156,56

85 31/03/2020 2021 202000112454 0004319-43.2020.8.25.0000

JOSÉMARCELINOGOMES DOSSANTOS

ALIMENTAR 22/08/2016 R$152.187,56

86 01/04/2020 2021 202000112790 0004449-33.2020.8.25.0000

MARIAMARLEIDE DOSSANTOS ALIMENTAR 30/07/2018 R$

137.543,14

87 01/04/2020 2021 202000112791 0004450-18.2020.8.25.0000

JANILSASANTANA ALIMENTAR 19/09/2018 R$

138.296,04

88 02/04/2020 2021 202000112968 0004546-33.2020.8.25.0000

VALDILEIDESIMOES DEBARROS ALIMENTAR 26/06/2014 R$

74.663,72

89 02/04/2020 2021 202000112969 0004547-18.2020.8.25.0000

ALBANIZAALVES DOSSANTOSSANTANA

ALIMENTAR 31/08/2018 R$8.313,00

90 15/04/2020 2021 202000115443 0005435-84.2020.8.25.0000

MARIA DELOURDES MAIABARROS ALIMENTAR 09/10/2018 R$

60.058,69

91 16/04/2020 2021 202000116259 0005669-66.2020.8.25.0000

CONCEIÇÃOAPARECIDARODRIGUESARAGÃO

ALIMENTAR 23/02/2018 R$35.039,04

92 16/04/2020 2021 202000116260 0005670-51.2020.8.25.0000

ANTONIOMARCOS DOSSANTOS ALIMENTAR 23/02/2018 R$

33.627,04

93 16/04/2020 2021 202000116261 0005671-36.2020.8.25.0000

ANTÔNIA DOSSANTOS

ALIMENTAR 23/02/2018 R$43.250,89

21/01/2022 16:37 Página de Consulta de Precatório Individual Por Entidade

https://www.tjse.jus.br/precatorios/consulta/precatorios/devidos-por-entidade 6/11

94 16/04/2020 2021 202000116262 0005672-21.2020.8.25.0000

CENI FERREIRADOS SANTOSOLIVEIRA ALIMENTAR 23/02/2018 R$

36.288,53

95 16/04/2020 2021 202000116263 0005673-06.2020.8.25.0000

CLEÓPATRAMOTA SANTOS ALIMENTAR 23/02/2018 R$

34.511,29

96 30/04/2020 2021 202000117044 0006009-10.2020.8.25.0000

IVANILDES DECAMPOSSANTOS ALIMENTAR 30/07/2018 R$

137.543,14

97 06/05/2020 2021 202000117441 0006121-76.2020.8.25.0000

MARIA JEANEDOS SANTOSSILVA ALIMENTAR 01/08/2017 R$

11.750,14

98 18/05/2020 2021 202000117919 0006300-10.2020.8.25.0000

MANOELMACEDO DASILVA ALIMENTAR 05/03/2020 R$

146.164,50

99 20/05/2020 2021 202000117945 0006322-68.2020.8.25.0000

JOSE CLAUDIODOS SANTOS. ALIMENTAR 18/02/2020 R$

90.146,64

100 25/05/2020 2021 202000117988 0006354-73.2020.8.25.0000

VANDILEIDEMELO DE JESUS ALIMENTAR 27/11/2018 R$

22.305,66

101 25/05/2020 2021 202000117989 0006355-58.2020.8.25.0000

MARLUCE MOTAOLIVEIRA ALIMENTAR 27/11/2018 R$

35.257,93

102 25/05/2020 2021 202000117990 0006356-43.2020.8.25.0000

NADJACORREIA DEALCÂNTARADANTAS

ALIMENTAR 27/11/2018 R$36.808,05

103 25/05/2020 2021 202000118169 0006394-55.2020.8.25.0000

REJANE DAMOTA ALIMENTAR 27/11/2018 R$

34.412,70

104 25/05/2020 2021 202000118170 0006395-40.2020.8.25.0000

MARCIA ALVESSILVA OLIVEIRA ALIMENTAR 02/10/2018 R$

111.274,45

105 26/05/2020 2021 202000118241 0006410-09.2020.8.25.0000

JANE MARIADOS SANTOSSILVA ALIMENTAR 01/02/2018 R$

20.701,09

106 26/05/2020 2021 202000118242 0006411-91.2020.8.25.0000

ADAILTONSANTOSMENEZES ALIMENTAR 01/02/2018 R$

31.761,89

107 26/05/2020 2021 202000118243 0006412-76.2020.8.25.0000

JOSERODRIGUESDOS SANTOS ALIMENTAR 18/07/2016 R$

88.575,60

108 28/05/2020 2021 202000118336 0006456-95.2020.8.25.0000

ERIBALDOGOMES DASILVA ALIMENTAR 14/02/2020 R$

161.107,78

109 03/06/2020 2021 202000118823 0006599-84.2020.8.25.0000

GILENOANDRADE DOSSANTOS ALIMENTAR 12/03/2020 R$

90.356,39

110 05/06/2020 2021 202000118878 0006628-37.2020.8.25.0000

MARIAAUGUSTA DASILVA ALIMENTAR 03/04/2020 R$

174.977,83

111 09/06/2020 2021 202000118923 0006666-49.2020.8.25.0000

MARCOSANSELMO DOSANJOS ALIMENTAR 01/06/2018 R$

13.895,26

112 10/06/2020 2021 202000118950 0006686-40.2020.8.25.0000

SIJANE MARIASOUZAFEITOZAOLIVEIRA

ALIMENTAR 16/09/2019 R$44.366,23

113 17/06/2020 2021 202000119536 0006930- MARIA DO ALIMENTAR 01/01/2016 R$

21/01/2022 16:37 Página de Consulta de Precatório Individual Por Entidade

https://www.tjse.jus.br/precatorios/consulta/precatorios/devidos-por-entidade 7/11

66.2020.8.25.0000 CARMO DOSSANTOS

10.903,60

114 17/06/2020 2021 202000119537 0006931-51.2020.8.25.0000

MARIA DELOURDES MAIABARROS ALIMENTAR 01/01/2016 R$

10.903,60

115 17/06/2020 2021 202000119539 0006933-21.2020.8.25.0000

MARIA JOSÉ DEARAÚJO SOUZA ALIMENTAR 01/01/2016 R$

10.903,60

116 18/06/2020 2021 202000119576 0006957-49.2020.8.25.0000

MARIA JOSENUNES DASILVA ALIMENTAR 18/07/2016 R$

88.575,60

117 22/06/2020 2021 202000120468 0007211-22.2020.8.25.0000

MARIA JOSÉNUNES ALIMENTAR 31/08/2018 R$

30.710,66

118 22/06/2020 2021 202000120469 0007212-07.2020.8.25.0000

RINALDOVIEIRAANDRADE ALIMENTAR 31/08/2016 R$

23.991,86

119 22/06/2020 2021 202000120470 0007213-89.2020.8.25.0000

MARIA SILVIADOS SANTOS ALIMENTAR 31/08/2016 R$

22.924,10

120 22/06/2020 2021 202000120471 0007214-74.2020.8.25.0000

VIVIANEMACEDOCAMPOS ALIMENTAR 31/08/2016 R$

28.433,31

121 23/06/2020 2021 202000120487 0007228-58.2020.8.25.0000

MARIA JOSÉFELIX DOSSANTOS ALIMENTAR 19/09/2018 R$

138.296,04

122 23/06/2020 2021 202000120488 0007229-43.2020.8.25.0000

ANA LUCIADANTASSANTOS ALIMENTAR 26/06/2014 R$

74.663,72

123 25/06/2020 2021 202000120523 0007261-48.2020.8.25.0000

EDSON SOARESSANTOS ALIMENTAR 17/02/2020 R$

145.913,54

124 26/06/2020 2021 202000120729 0007321-21.2020.8.25.0000

MARCILENELIMA SANTOS ALIMENTAR 01/05/2018 R$

149.127,13

125 26/06/2020 2021 202000120730 0007322-06.2020.8.25.0000

ALEX SANDROGUIMARÃES ALIMENTAR 26/07/2018 R$

84.930,26

126 30/06/2020 2021 202000121500 0007610-51.2020.8.25.0000

EANESSOBRINHOMATOS ALIMENTAR 01/02/2018 R$

26.816,42

127 30/06/2020 2021 202000121501 0007611-36.2020.8.25.0000

ANA CLEUMADE SÁFIGUEIREDO ALIMENTAR 01/02/2018 R$

36.201,86

128 30/06/2020 2021 202000121502 0007612-21.2020.8.25.0000

EDSON GOMESDA SILVA ALIMENTAR 01/02/2018 R$

21.007,40

129 30/06/2020 2021 202000121503 0007613-06.2020.8.25.0000

ROSÂNGELAPINTO ALIMENTAR 01/05/2019 R$

13.029,09

130 30/06/2020 2021 202000121504 0007614-88.2020.8.25.0000

CLEUMAFERREIRA DESOUZA BRITO ALIMENTAR 01/05/2019 R$

10.275,61

131 30/06/2020 2021 202000121505 0007615-73.2020.8.25.0000

EDILENENUNES DOSSANTOS ALIMENTAR 01/05/2019 R$

14.242,67

132 30/06/2020 2021 202000121506 0007616-58.2020.8.25.0000

CRIZA SANTOSAZEVEDO ALIMENTAR 01/05/2019 R$

12.886,83

133 30/06/2020 2021 202000121507 0007617-43.2020.8.25.0000

LUZIA SERAFIMDOS SANTOS ALIMENTAR 01/05/2019 R$

9.055,96

21/01/2022 16:37 Página de Consulta de Precatório Individual Por Entidade

https://www.tjse.jus.br/precatorios/consulta/precatorios/devidos-por-entidade 8/11

134 06/07/2020 2022 202000123101 0008146-62.2020.8.25.0000

ANA CLEIDEOLIVEIRASANTOS

ALIMENTAR 02/07/2019 R$13.203,82

135 06/07/2020 2022 202000123108 0008153-54.2020.8.25.0000

ANDREIASANTOSMENEZES ALIMENTAR 01/10/2019 R$

31.245,29

136 06/07/2020 2022 202000123109 0008154-39.2020.8.25.0000

RITA ISABELAD’AVILAMACHADOCARDOSO

ALIMENTAR 01/10/2019 R$31.356,50

137 06/07/2020 2022 202000123110 0008155-24.2020.8.25.0000

JANETE MOTANUNES SANTOS ALIMENTAR 01/06/2018 R$

14.028,79

138 06/07/2020 2022 202000123112 0008156-09.2020.8.25.0000

ANA CRISTINADOS SANTOSHORA ALIMENTAR 01/06/2018 R$

12.496,20

139 06/07/2020 2022 202000123113 0008157-91.2020.8.25.0000

IARA DESANTANASANTOS ALIMENTAR 01/06/2018 R$

10.903,25

140 06/07/2020 2022 202000123114 0008158-76.2020.8.25.0000

ANTONIOMARCOS DOSSANTOS ALIMENTAR 01/06/2018 R$

13.853,51

141 06/07/2020 2022 202000123115 0008159-61.2020.8.25.0000

MARIA LENILDEDE MENEZESNASCIMENTO ALIMENTAR 01/06/2018 R$

12.827,25

142 07/07/2020 2022 202000123951 0008386-51.2020.8.25.0000

JOAO ALVESDOS SANTOS. ALIMENTAR 04/03/2020 R$

110.515,30

143 07/07/2020 2022 202000123952 0008387-36.2020.8.25.0000

JOSÉ ACÁCIOCARDOSO ALIMENTAR 31/10/2018 R$

22.417,86

144 08/07/2020 2022 202000124166 0008465-30.2020.8.25.0000

PEDRO ALVESDE JESUS ALIMENTAR 18/02/2020 R$

90.146,64

145 09/07/2020 2022 202000124201 0008493-95.2020.8.25.0000

ROBERTOCESAR VIEIRARAMOS ALIMENTAR 18/09/2019 R$

173.403,15

146 15/07/2020 2022 202000126392 0009201-48.2020.8.25.0000

CICERO ALVESDE OLIVEIRA ALIMENTAR 03/04/2020 R$

174.977,83

147 16/07/2020 2022 202000126453 0009233-53.2020.8.25.0000

LUCIANAMACEDOCAMPOS ALIMENTAR 01/07/2017 R$

31.980,69

148 16/07/2020 2022 202000126454 0009234-38.2020.8.25.0000

MAGDAPEREIRAROCHA ALIMENTAR 01/07/2017 R$

25.378,59

149 16/07/2020 2022 202000126455 0009235-23.2020.8.25.0000

MARIA BEATRIZDOS SANTOS ALIMENTAR 01/07/2017 R$

20.752,97

150 16/07/2020 2022 202000126458 0009237-90.2020.8.25.0000

MARIA DOCARMO DOSSANTOS ALIMENTAR 01/07/2017 R$

32.051,89

151 20/07/2020 2022 202000126669 0009315-84.2020.8.25.0000

IGOR OLIVEIRADE AZEVEDO ALIMENTAR 17/07/2020 R$

12.452,15

152 20/07/2020 2022 202000126670 0009316-69.2020.8.25.0000

AGUINALDODOS ANJOSCELESTINO ALIMENTAR 31/07/2018 R$

137.557,91

153 20/07/2020 2022 202000126730 0009337-45.2020.8.25.0000

VERA LÚCIACARDOSORODRIGUES ALIMENTAR 01/07/2018 R$

9.373,15

21/01/2022 16:37 Página de Consulta de Precatório Individual Por Entidade

https://www.tjse.jus.br/precatorios/consulta/precatorios/devidos-por-entidade 9/11

154 20/07/2020 2022 202000126731 0009338-30.2020.8.25.0000

MARCIA MARIAMAIA

ALIMENTAR 01/07/2018 R$6.946,39

155 20/07/2020 2022 202000126732 0009339-15.2020.8.25.0000

CRISTINAPEREIRA DOSSANTOS ALIMENTAR 01/07/2018 R$

9.638,22

156 21/07/2020 2022 202000126841 0009390-26.2020.8.25.0000

JOSECARVALHOJUNIOR ALIMENTAR 09/09/2018 R$

16.984,20

157 24/07/2020 2022 202000127244 0009515-91.2020.8.25.0000

JOSE ALBERTOFONTES ALIMENTAR 17/02/2020 R$

117.240,88

158 28/07/2020 2022 202000127619 0009635-37.2020.8.25.0000

ANA CLEIDEOLIVEIRASANTOS ALIMENTAR 01/04/2019 R$

6.697,78

159 29/07/2020 2022 202000127643 0009658-80.2020.8.25.0000

ANA CRISTINAMAIA OLIVEIRA. ALIMENTAR 30/07/2018 R$

110.515,30

160 29/07/2020 2022 202000127647 0009662-20.2020.8.25.0000

MARIA NIVETEDE ANDRADERODRIGUES ALIMENTAR 01/11/2018 R$

51.064,39

161 29/07/2020 2022 202000127648 0009663-05.2020.8.25.0000

MARIA SIMONEDOS SANTOS ALIMENTAR 01/11/2018 R$

29.816,34

162 29/07/2020 2022 202000127649 0009664-87.2020.8.25.0000

FRANCISCOSOLANO DEOLIVEIRA ALIMENTAR 31/07/2018 R$

137.557,91

163 29/07/2020 2022 202000127650 0009665-72.2020.8.25.0000

NADJACORREIA DEALCÂNTARADANTAS

ALIMENTAR 01/04/2019 R$42.352,54

164 29/07/2020 2022 202000127651 0009666-57.2020.8.25.0000

PATRICIA MARADA SILVA ALIMENTAR 01/04/2019 R$

43.108,49

165 29/07/2020 2022 202000127652 0009667-42.2020.8.25.0000

RICARDO DEOLIVIERA ALIMENTAR 01/04/2019 R$

28.940,13

166 29/07/2020 2022 202000127653 0009668-27.2020.8.25.0000

ROSA MARIADA MOTASANTOS ALIMENTAR 01/04/2019 R$

49.788,15

167 29/07/2020 2022 202000127654 0009669-12.2020.8.25.0000

ROSELY DASILVANASCIMENTO ALIMENTAR 01/04/2019 R$

57.988,56

168 30/07/2020 2022 202000127733 0009703-84.2020.8.25.0000

MARIA DELOURDESSOARES SILVA ALIMENTAR 02/06/2020 R$

176.023,48

169 30/07/2020 2022 202000127840 0009748-88.2020.8.25.0000

ELSON DOSSANTOS ALIMENTAR 10/07/2020 R$

176.696,95

170 30/07/2020 2022 202000128200 0009841-51.2020.8.25.0000

JOSÉ ANSELMOPEREIRA DOSSANTOS ALIMENTAR 01/10/2018 R$

36.374,78

171 30/07/2020 2022 202000128201 0009842-36.2020.8.25.0000

JOSÉ ROBERTOCHAGAS ALIMENTAR 01/10/2018 R$

27.429,46

172 30/07/2020 2022 202000128203 0009843-21.2020.8.25.0000

JAILDESBATISTA DOSSANTOS SILVA ALIMENTAR 01/10/2018 R$

24.420,90

173 30/07/2020 2022 202000128204 0009844-06.2020.8.25.0000

PEDROFEITOSA DOSSANTOS

ALIMENTAR 19/10/2018 R$150.641,29

21/01/2022 16:37 Página de Consulta de Precatório Individual Por Entidade

https://www.tjse.jus.br/precatorios/consulta/precatorios/devidos-por-entidade 10/11

174 31/07/2020 2022 202000128218 0009858-87.2020.8.25.0000

CICERO ALVESFEITOSA ALIMENTAR 18/02/2020 R$

90.146,64

175 31/07/2020 2022 202000128219 0009859-72.2020.8.25.0000

NEUSA MARIACARVALHOCARDOSO ALIMENTAR 26/07/2018 R$

110.467,86

176 31/07/2020 2022 202000128220 0009860-57.2020.8.25.0000

ROSILDACARDOSO DEANDRADE ALIMENTAR 12/03/2020 R$

146.267,84

177 03/08/2020 2022 202000128242 0009875-26.2020.8.25.0000

ROSEMEIREPEREIRASANTIAGO ALIMENTAR 31/08/2016 R$

30.152,70

178 03/08/2020 2022 202000128243 0009876-11.2020.8.25.0000

SOLANGE DASILVA SANTOS ALIMENTAR 16/04/2020 R$

175.208,23

179 03/08/2020 2022 202000128244 0009877-93.2020.8.25.0000

JOÃO SILVA ALIMENTAR 31/01/2019 R$17.172,53

180 04/08/2020 2022 202000128387 0009936-81.2020.8.25.0000

SIMONE DAMOTA SANTOS ALIMENTAR 27/11/2018 R$

26.322,95

181 06/08/2020 2022 202000129089 0010148-05.2020.8.25.0000

JANCARLOSNUNES SANTOS ALIMENTAR 04/08/2020 R$

177.122,31

182 07/08/2020 2022 202000129115 0010165-41.2020.8.25.0000

MARIA JOSÉ DEMOURA ALIMENTAR 04/08/2020 R$

177.122,31

183 07/08/2020 2022 202000129116 0010166-26.2020.8.25.0000

JOSE ANSELMODE OLIVEIRAJÚNIOR ALIMENTAR 30/07/2018 R$

84.966,74

184 19/08/2020 2022 202000131708 0010941-41.2020.8.25.0000

MARLUCE MOTAOLIVEIRA ALIMENTAR 01/11/2018 R$

20.807,83

185 19/08/2020 2022 202000131709 0010942-26.2020.8.25.0000

CARLOS ANDREMARTINSSANTOS ALIMENTAR 30/07/2018 R$

137.543,14

186 19/08/2020 2022 202000131710 0010943-11.2020.8.25.0000

MARIAENELDESGOMESSANTOSANDRADE

ALIMENTAR 01/10/2018 R$25.193,32

187 19/08/2020 2022 202000131711 0010944-93.2020.8.25.0000

JOSE AUGUSTOFERREIRA DOSSANTOS ALIMENTAR 31/03/2020 R$

174.924,67

188 19/08/2020 2022 202000131712 0010945-78.2020.8.25.0000

VALDINEZSOARES DASILVA ALIMENTAR 21/01/2020 R$

136.975,62

189 20/08/2020 2022 202000131742 0010955-25.2020.8.25.0000

CICEROBARBOSA DEJESUS ALIMENTAR 12/03/2020 R$

146.267,84

190 20/08/2020 2022 202000131743 0010956-10.2020.8.25.0000

MARIA HELENADE SOUZASANTOS ALIMENTAR 12/03/2020 R$

117.525,56

191 26/08/2020 2022 202000132600 0011233-26.2020.8.25.0000

MARIA JOSE DASILVA ALIMENTAR 26/04/2019 R$

33.984,43

192 17/09/2020 2022 202000136299 0012373-95.2020.8.25.0000

ALEIDE DECARVALHOARAGÃO ALIMENTAR 01/02/2020 R$

7.225,97

193 17/09/2020 2022 202000136300 0012374-80.2020.8.25.0000

JOAO PEREIRADE BARROS ALIMENTAR 30/07/2018 R$

110.515,30

194 21/09/2020 2022 202000136363 0012405- MARIZÔNIA ALIMENTAR 10/06/2017 R$

21/01/2022 16:37 Página de Consulta de Precatório Individual Por Entidade

https://www.tjse.jus.br/precatorios/consulta/precatorios/devidos-por-entidade 11/11

03.2020.8.25.0000 DOS SANTOS 8.412,45

195 24/09/2020 2022 202000138328 0012941-14.2020.8.25.0000

JOSE AUGUSTOPEREIRA ALIMENTAR 30/08/2016 R$

15.911,90

196 25/09/2020 2022 202000138334 0012944-66.2020.8.25.0000

MÁRCIOANTONIO DEBARROS ALIMENTAR 01/11/2018 R$

22.937,27

197 05/10/2020 2022 202100100810 0000259-90.2021.8.25.0000

VALDETE LEITEDA SILVA ALIMENTAR 26/07/2018 R$

84.930,26

198 07/10/2020 2022 202100101080 0000354-23.2021.8.25.0000

ANTONIOGERVASIO DESOUZACARDOSO

ALIMENTAR 31/12/2018 R$64.383,11

199 09/10/2020 2022 202100101198 0000404-49.2021.8.25.0000

SILVANACAMPOS DASILVA ALIMENTAR 30/07/2018 R$

84.966,74

200 14/10/2020 2022 202100102740 0000885-12.2021.8.25.0000

DIVANGERTPEREIRA DOCARMO ALIMENTAR 01/11/2019 R$

8.429,23

R$ 17.227.705,13

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

DEZEMBRO/2021

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2021, por designação do Prefeito FRANCISCO FRANCIMÁRIORODRIGUES DE LUCENA, efetuaram a verificação dos valores existentes em caixa e bancos, obtendo osseguintes resultados:

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

I - Em Caixa - R$0,00

II - Em Bancos, conforme evidenciado abaixo - R$ 3.565.063,47

BancoSALDO CFE.

INFORMAÇÃO EMEXTRATO BANCÁRIO

VALORES CONCILIADOS SALDO REAL CFE.CONTROLE CONTÁBIL

(+) (-)

001 Banco do Brasil S.A. 746.556,40 305.727,46 0,00 440.828,94

004 Banco do Nordeste do Brasil S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00

033 Banco Santander S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00

047 Banco do Estado de Sergipe S.A. 640.023,67 25.751,16 1,00 614.273,51

102 XP Investimentos Corretora deCâmbio Títulos e Valores MobiliáriosS.A.

0,00 0,00 0,00 0,00

104 Caixa Econômica Federal 2.178.483,40 3.323,09 0,00 2.175.160,31

133 Confederação Nacional Coop.Centrais Créd. Econ. Familiar Solidária

0,00 0,00 0,00 0,00

208 Banco UBS Pactual S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00

237 Banco Bradesco S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00

341 Banco Itaú Unibanco S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00

422 Banco Safra S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00

707 Banco Daycoval S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00

756 Banco Cooperativo do Brasil S.A. -BANCOOB

0,00 0,00 0,00 0,00

888 CONTA DE RESPONSABILIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00

999 Tesouraria 0,00 0,00 0,00 0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: DEKU-KG4S-5HII-TNSJ-JFSF Página 1 de 2

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

DEZEMBRO/2021

III - Total geral (I + II) R$3.565.063,47

O referido é verdade e, por este Termo, responsabilizam-se os signatários, inclusive o Secretário de FinançasLUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO, que também assina em sinal de concordância.

Município de Aquidabã, 31 de dezembro de 2021

DE ACORDO:

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: DEKU-KG4S-5HII-TNSJ-JFSF Página 2 de 2

.

SECRETÁRIO DE FINANANÇAS

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃConciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000106 - BB AG 1399 C/C - 11656-4 - 0111656-4 - SNA

Conciliação da Conta 1111119000106 - BB AG 1399 C/C - 11656-4 - 0111656-4 - SNA

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/06/2021 25,00BLOQUEIO JUDICIAL 999

Total: 25,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

25,00Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2021

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DELUCENA

LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO

PREFEITO Mat.3292 SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0003295

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PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃConciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000113 - BB AG 1399 C/C - 50000-3 - 0150000-3 - PMA C-MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119000113 - BB AG 1399 C/C - 50000-3 - 0150000-3 - PMA C-MOVIMENTO

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

23/12/2021 100.003,20PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE AO FORNECEDOR PROJETT SOLUÇÕES EMSERVICOS E ALIMENTOS- CNPJ N 23.660.743/0001-93 99927/12/2021 30.834,00PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE À EMPREÇA AUTO PECAS MANECAO EIRELI -CNPJ N 06.900.560/0001-89. 99927/12/2021 13.000,00PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE À EMPREÇA AUTO PECAS MANECAO EIRELI -CNPJ N 06.900.560/0001-89. 99927/12/2021 25.977,83PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE AO FORNECEDOR MJ PORTO INSCRITO NOCNPJ N 13.154.588/0001-80 99927/12/2021 3.243,68PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE AO FORNECEDOR MJ PORTO 999

Total: 173.058,71

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

173.058,71Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2021

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DELUCENA

LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO

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DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000137 - BB AG 1399 C/C - 8814-5 - 8.814-5 - BB - MDE

Conciliação da Conta 1111119000137 - BB AG 1399 C/C - 8814-5 - 8.814-5 - BB - MDE

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/12/2021 9.907,92PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE À EMPREÇA MJ PORTO- CNPJ N13.154.588/0001-80 999 Total: 9.907,92

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

9.907,92Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2021

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LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO

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DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000138 - Banese AG 005 C/C - 300236-1 - CONTA ISS

Conciliação da Conta 1111119000138 - Banese AG 005 C/C - 300236-1 - CONTA ISS

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 57,36

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/12/2021 1,00AVISO DE CREDITO 999

Total: 1,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

56,36Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2021

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DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000150 - Banese AG 005 C/C - 300219-1 - 300.219-1 - BANESE S/A - FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000150 - Banese AG 005 C/C - 300219-1 - 300.219-1 - BANESE S/A - FNDE SALÁRIOEDUCAÇÃO

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,25

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

17/09/2021 1.691,47BLOQUEIO JUDICIAL 999

27/12/2021 3.570,00PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE AO FORNECEDOR AUTO PECAS MENECAOEIRELI INSCRITO NO CNPJ N 06.900.560/0001-89. 999 Total: 5.261,47

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

5.261,72Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2021

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Conta: 1111120000118 - BB AG 1399 C/C - 14259-X - 0614259-X - MEREN

Conciliação da Conta 1111120000118 - BB AG 1399 C/C - 14259-X - 0614259-X - MEREN

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

13/12/2021 4.676,18PAGAMENTO FEITO A MAIOR AO FORNECEDOR PROJETT- CNPJ N 23.660.743/0001-93 999 Total: 4.676,18

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

4.676,18Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2021

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Conta: 1111120000164 - CEF AG 866 C/C - 647355-3 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA

Conciliação da Conta 1111120000164 - CEF AG 866 C/C - 647355-3 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAURBANA

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/11/2021 3.323,09DBPCV TED 999

Total: 3.323,09

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

3.323,09Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2021

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DEZEMBRO/2021

Conta: 1111120000167 - Banese AG 005 C/C - 300262-9 - BANESE AG: 005 - C/C - 300262-0 -PNATE ESTADUAL

Conciliação da Conta 1111120000167 - Banese AG 005 C/C - 300262-9 - BANESE AG: 005 - C/C - 300262-0 -PNATEESTADUAL

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 8.113,02

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/12/2021 1.821,55BLOQUEIO JUDICIAL - 15/06/2021 999

01/12/2021 6.658,13BLOQUEIO JUDICIAL 09/07/2021 999

01/12/2021 1.960,01BLOQUEIO JUDICIAL 25/08/2021 999

Total: 10.439,69

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

18.552,71Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2021

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DEZEMBRO/2021

Conta: 1111120000401 - BB AG 1399 C/C - 11338-7 - 11.338-7 - BB - FUNDEB

Conciliação da Conta 1111120000401 - BB AG 1399 C/C - 11338-7 - 11.338-7 - BB - FUNDEB

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/12/2021 31.620,00PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE AO FORNECEDOR AUTO PECAS MENECAOEIRELI INSCRITO NO CNPJ N 06.900.560/0001-89. 999 Total: 31.620,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

31.620,00Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2021

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DEZEMBRO/2021

Conta: 1111150990115 - BB AG 1399 C/A - 51000-9 - 0651000-9 PROGRAMA AGUA P/ TODOS

Conciliação da Conta 1111150990115 - BB AG 1399 C/A - 51000-9 - 0651000-9 PROGRAMA AGUA P/ TODOS

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 17.284,87

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/08/2021 9.975,00BLOQUEIO JUDICIAL 999

Total: 9.975,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

27.259,87Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2021

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DELUCENA

LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO

PREFEITO Mat.3292 SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0003295

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PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃMaiores Devedores

ESTADO DE SERGIPE

Maiores Devedores

Contribuinte Total Juros MultaCorreção

MonetáriaSaldo Devedor

40432544008121 - CLARO S.A. 13.520,00 1.256,70 1.352,00 0,00 16.128,70

33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 10.140,00 929,49 1.014,00 0,00 12.083,49

02558157002530 - TELEFONICA BRASIL S.A. 10.140,00 929,49 1.014,00 0,00 12.083,49

02558157002530 - TELEFONICA BRASIL S.A. 10.140,00 929,49 1.014,00 0,00 12.083,49

02558157002530 - TELEFONICA BRASIL S.A 6.760,00 619,66 676,00 0,00 8.055,66

23610824549 - JOSE MATOS DA SILVA 3.711,17 379,59 371,31 0,00 4.462,07

65455320572 - JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA 1.540,75 52,13 154,08 0,00 1.746,96

40964442515 - JOSÉ ALAELSON DA CRUZ NUNES 1.305,12 133,51 130,52 0,00 1.569,15

07220884000139 - MACRO CONSULTORIA LTDA 1.120,56 114,62 112,04 0,00 1.347,22

88338754587 - MATILDES ARCANJO DA COSTA SANTOS 1.038,85 106,29 103,88 0,00 1.249,02

59376546849 - RAIMUNDO NUNES DE ANDRADE 992,98 101,58 99,30 0,00 1.193,86

15115011549 - UNALDO SILVA FILHO 998,92 75,56 99,89 0,00 1.174,37

01116380544 - José de Matos 762,67 78,02 76,27 0,00 916,96

97350958587 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS 683,46 69,92 68,35 0,00 821,73

35265663568 - JOSEVALDO TAVARES DA SILVA 661,21 67,64 66,13 0,00 794,98

03970579546 - DIEGO HENRIQUE GOMES ALVES 653,45 66,85 65,35 0,00 785,65

31196411549 - ALCINO ALVES DE MORAIS NETO 625,82 64,02 62,58 0,00 752,42

66147239520 - LEILSON NUNES LIMA 605,69 41,09 60,57 0,00 707,35

57492875568 - JOSE CARLOS DOS SANTOS 586,95 60,07 58,71 0,00 705,73

00099609533 - LUCINAR DE OLIVEIRA SOUZA FELIX 521,14 53,32 52,11 0,00 626,57

23510129504 - MANOEL JOSE DOS SANTOS 514,78 52,66 51,48 0,00 618,92

13621246568 - JOSÉ DOS SANTOS 504,54 51,61 50,47 0,00 606,62

08561362553 - CARLOS AUGUSTO ARAGÃO 468,46 42,43 46,85 0,00 557,74

26674572500 - MARIA DA CRUZ MAIA VIEIRA 438,06 44,82 43,82 0,00 526,70

58547924515 - JOSÉ ANTONIO DE MENEZES 430,98 44,09 43,10 0,00 518,17

12704725500 - MARIA JOSÉ LIMA 410,09 41,95 41,01 0,00 493,05

32856338000217 - ANPABE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 408,86 41,83 40,89 0,00 491,58

18992218000488 - CAMILA ARAUJO CARVALHO PRESENTES 405,60 37,18 40,56 0,00 483,34

31146210582 - GINALDO MENEZES 390,92 39,99 39,10 0,00 470,01

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: SAR8-RUEQ-ZB5F-ZELJ-YLBI Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃMaiores Devedores

ESTADO DE SERGIPE

38697530563 - JOÃO FERNANDO FILHO 389,71 39,86 38,97 0,00 468,54

13001730000159 - EMANUEL LIMA ARAGAO 388,37 39,73 38,83 0,00 466,93

01798359000119 - AUTO POSTO GALEGOCAR - ME 383,68 39,25 38,37 0,00 461,30

11674601549 - DANIEL FERREIRA 380,73 38,95 38,08 0,00 457,76

00000000011 - MANOEL DE SOUZA FÉLIX 375,81 38,45 37,58 0,00 451,84

01329170504 - JOAO PEREIRA DOS SANTOS 353,93 36,21 35,39 0,00 425,53

01289667500 - EROTILDES FEITOSA DOS SANTOS 346,09 35,40 34,61 0,00 416,10

59119373520 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 344,10 35,20 34,42 0,00 413,72

20066414504 - MARIA ODETE DOS SANTOS 331,44 33,90 33,14 0,00 398,48

07479887817 - NAIR OLIVEIRA DANIEL 331,29 33,89 33,13 0,00 398,31

31673511000106 - SS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 338,00 26,40 33,80 0,00 398,20

10954369000197 - MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO 338,00 24,66 33,80 0,00 396,46

31227805500 - MARIA GENELENE DIAS NUNES 324,27 33,18 32,43 0,00 389,88

31543871534 - EDIBALDO FELIX NUNES 319,54 32,69 31,96 0,00 384,19

71189963515 - NAELIA DE OLIVEIRA 318,96 32,63 31,90 0,00 383,49

15866986000154 - CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA - BF EMPREEDIMENTOS LTDA 318,81 32,61 31,88 0,00 383,30

57492182520 - JOSE RUBENS DE ANDRADE 316,30 32,36 31,63 0,00 380,29

29285890000107 - JOSÉ DOS ANJOS CELESTINO NETO - ME 304,20 26,32 30,42 0,00 360,94

02653129574 - EDIVALDO DA SILVA 294,71 30,15 29,49 0,00 354,35

92227333553 - JEAN ANDERSON DO NASCIMENTO 291,30 29,79 29,13 0,00 350,22

40330303520 - GINALDO MARCOS FARIAS 289,04 29,57 28,90 0,00 347,51

Total de Registros: 50 77.559,31 7.226,80 7.756,23 0,00 92.542,34

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: SAR8-RUEQ-ZB5F-ZELJ-YLBI Página 2 de 2

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA

PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111

Aquidabã(SE), 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO FRANCIMARIO RODRIGUES DE LUCENA Prefeito Municipal

Aquidabã,

31

de

Dezembro de 2021.

complementar

nº.

04 de 12 de novembro de 1990, que assim dispõe.exigências

contidas

na

alínea

e

do

parágrafo

único

do

art.

43

da

lei

Diante

do

exposto,

acreditamos

ter

cumprido

na

integra

todas

as

Essas

foram

às

medidas

adotadas

durante

o

exercício

de

2021.

de

atendimento as possíveis cobranças na esfera judicial.Envio de notificações estipulando prazos de pagamento e na falta

4.atual.multa

e

correção

monetária,

conforme

estabelece

a

legislação

Concessão de dispensa parcial de acréscimos legais como: juros,

3.Capacitação no Simples Nacionalb)tributários;Capacitação

de

pessoal

através

de

cursos

e

seminários

a)2.

Pessoalagentes arrecadadores.código

de

barras,

com

isso

aumentando

o

número

de

Escolha

da

entidade

bancária

para

arrecadação

através

do

c)de barras;Estudo

da

viabilidade

de

implantação

do

sistema

de

código

b)Melhoria e ampliação das instalações;a)

Estrutura Física1.

oportunidade

tomadas as seguintes providências:incrementar,

racionalizar

a

arrecadação

e

evitar

a

sonegação,

sendo

nesta

Tributação,

vem

adotando

medidas

de

natureza

administrativa

objetivando

A Secretaria

Municipal de

Finanças, através do

Departamento de

principalmente os tributos como ISS e IPTU.foram evidenciadas para eliminar as sonegações e racionalizar a arrecadação,

Sergipe

vimos

através

do

presente

relatório,

apresentar

as

providências

que

nº.

222

de

26

de

dezembro

de

2002

do

Tribunal

de

Contas

do

Estado

de

Em atendimento ao inciso 34º da

alínea

c

do art. 3º da Resolução

RELATÓRIO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO

G

RAN

ÍTICA D

AS RU

AS M;N

, C

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PAVIMENTAÇÃO

G

RANÍTICA E DRENAG

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ESPORTE

PAVIMENTAÇÃO

G

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ÍTICA DE DIVERSAS

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NICÍPIO

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PAVIMENTAÇÃO

G

RANÍTICA DA RUA LAGO

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CONSTRUÇÃO

DO

MERCADO

DA CARNE

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184.405,61 30/07/2022

TUB

ULA

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ES

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RS 363.125,11

30/08/2022

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RS 455.659,36

29/10/2022 LTD

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240.563,36 30/04/2022

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RS 739.310,74

30/06/2022

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807.903,71 30/02/2023

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Eng. Civil

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EC

UTA

DA

RS 83.618,02

RS 305.471,41

RS 118.972,47

RS 66.625,41

RS 522.511,91

RS 310.463,03

PERC

ENTU

AL FIN

AN

CE

IRO

Á

EX

EC

UTA

DA

(%)

EXECU

TAR

RS 100.787,S9

4S,34%

RS S7.653,70

84,12%

RS 336.686,89

26,11%

RS 173.937,95

27,70%

RS 216.798,83

70,68%

R$ 591.104,87

38,43%

EXERCÍCIO DE 2021

TITULOS R$ R$ R$

TOTAL GERAL -

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

A T I V O

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE DIVIDAS ATIVAS

Aquidabã(SE), 31 de Dezembro de 2021.

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA

PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃRelação de Cancelamento de Passivos

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Processo TIPO FornecedorEmpenho

Motivo Valor CanceladoNúmero Data

- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação11110000

56 Processado ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 14 02/01/2019 REF A BAIXA DE RESTOS. 123,24

Total Fonte Recurso 123,24

- Transferências do FUNDEB 40%11130000

57 Processado ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 15 02/01/2019 REF A BAIXA DE RESTOS. 91,81

Total Fonte Recurso 91,81

- Recursos Ordinários10010000

59 Processado BANCO DO BRASIL S/A 22 02/01/2019 REF A BAIXA DE RESTOS. 9,91

53 Processado MJ PORTO & FILHOS LTDA 223 05/01/2017 REF A BAIXA DE RESTOS. 1,00

61 Processado 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA 241 07/03/2019 REF A BAIXA DE RESTOS. 10,00

62 Processado TELEMAR NORTE LESTE S/A 316 01/04/2019 REF A BAIXA DE RESTOS. 43,56

63 Processado TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE 523 16/05/2019 REF A BAIXA DE RESTOS. 57,26

64 Processado SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 807 01/10/2019 REF A BAIXA DE RESTOS. 1,00

65 Processado SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 902 01/11/2019 REF A BAIXA DE RESTOS. 0,01

Total Fonte Recurso 122,74

- Transferências do FUNDEB 60%11120000

66 Processado PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA - SE 914 01/11/2019 REF A BAIXA DE RESTOS. 0,01

Total Fonte Recurso 0,01

- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação11110000

67 Processado DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 1030 02/12/2019 REF A BAIXA DE RESTOS. 76,23

Total Fonte Recurso 76,23

- Recursos Ordinários10010000

68 Processado DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 1046 02/12/2019 REF A BAIXA DE RESTOS. 0,71

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: 2V8I-XXQA-HPRM-N8AU-B8BU Página 1 de 6

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Processo TIPO FornecedorEmpenho

Motivo Valor CanceladoNúmero Data

Total Fonte Recurso 0,71

- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação11110000

69 Processado TELEMAR NORTE LESTE S/A 1064 02/12/2019 REF A BAIXA DE RESTOS. 93,21

Total Fonte Recurso 93,21

- Outros Recursos Vinculados19900000

54 Processado COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUCAO EPRESTACAO DE SERVICOS DOS ASSENTAMENTOS DEREFORMA AGRARIA DO LESTE DE SERGIPE

1219 10/11/2017 REF A BAIXA DE RESTOS. 0,40

Total Fonte Recurso 0,40

- Recursos Ordinários10010000

55 Processado SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1255 01/12/2017 REF A BAIXA DE RESTOS. 49,11

1 Processado ABEL PACHECO DE MOURA 1040096 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 1.056,00

2 Processado ABEL PACHECO DE MOURA 12310097 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 6.159,90

4 Processado ANA MARIA DOS SANTOS 12310102 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 2.436,00

5 Processado ANIBAL JOSE LEITE DA SILVA MONTEIRO 12310103 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 1.130,00

7 Processado ANTONIO FERREIRA NUNES FILHO 12310104 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 880,00

10 Processado ARIOSVALDO DE LIRA CUNHA 12310105 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 1.100,00

12 Processado BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAOMULTIMIDIA LTDA

12310106 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 106,48

16 Processado BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAOMULTIMIDIA LTDA

12310107 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 319,44

Total Fonte Recurso 13.236,93

- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação11110000

21 Processado BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAOMULTIMIDIA LTDA

12310108 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 212,96

Total Fonte Recurso 212,96

- Recursos Ordinários10010000

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: 2V8I-XXQA-HPRM-N8AU-B8BU Página 2 de 6

Relação de Cancelamento de Passivos

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Processo TIPO FornecedorEmpenho

Motivo Valor CanceladoNúmero Data

23 Processado CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AQUIDABA 12310109 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 120,00

Total Fonte Recurso 120,00

- Transferências do FUNDEB 40%11130000

22 Processado CAMILA ALVES DA PAZ 12310110 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 3.110,00

Total Fonte Recurso 3.110,00

- Recursos Ordinários10010000

24 Processado CARLOS ALBERTO BARRETO 12310111 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 880,00

Total Fonte Recurso 880,00

- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação11110000

27 Processado CLAUDIA MARIA DE SOUZA 12310112 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 9.270,00

Total Fonte Recurso 9.270,00

- Recursos Ordinários10010000

32 Processado CONSTRUNEWS CONSTRUCOES EEMPREENDIMENTOS LTDA

12310113 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 36.915,98

34 Processado DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 12310114 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 968,91

37 Processado EDIVALDO DA SILVA 12310116 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 21.824,00

Total Fonte Recurso 59.708,89

- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação11110000

33 Processado ELENILVA DE MELO SILVA 12310117 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 6.414,40

Total Fonte Recurso 6.414,40

- Recursos Ordinários10010000

39 Processado HERCULANO DE OLIVEIRA SOUZA 12310118 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 880,00

36 Processado HERIBALDO ALVES CARDOSO 12310119 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 1.760,00

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: 2V8I-XXQA-HPRM-N8AU-B8BU Página 3 de 6

Relação de Cancelamento de Passivos

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Processo TIPO FornecedorEmpenho

Motivo Valor CanceladoNúmero Data

38 Processado JOAN DIEGO NASCIMENTO SILVEIRA 12310120 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 7.558,00

40 Processado JOAN DIEGO NASCIMENTO SILVEIRA 12310121 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 968,00

42 Processado JOAO FELIX BEZERRA JUNIOR 12310122 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 1.001,27

43 Processado JOSE ANTONIO DE MENEZES AUTO POSTO ME 12310123 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 27.425,77

41 Processado JOSE JORGE FEITOSA DOS SANTOS 12310124 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 7.112,35

47 Processado LENAIDE FEITOSA SANTOS 12310125 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 2.437,00

48 Processado LISIANE BEZERRA DOS SANTOS 12310126 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 2.060,00

50 Processado TELEMAR NORTE LESTE S/A 12310128 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 1.405,45

45 Processado TIAGO AVIGO 12310129 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 880,00

Total Fonte Recurso 53.487,84

- Transferência do Salário-Educação11200000

49 Processado VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA 12310130 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 837,90

Total Fonte Recurso 837,90

- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)11220000

51 Processado VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA 12310131 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 4.049,20

52 Processado VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA 12310132 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 124,00

Total Fonte Recurso 4.173,20

- Recursos Ordinários10010000

58 Processado BANCO DO BRASIL S/A 22 02/01/2019 REF A BAIXA DE RESTOS. 10,18

60 Processado BANCO DO BRASIL S/A 22 02/01/2019 REF A BAIXA DE RESTOS. 1,81

3 Processado ANA MARIA DOS SANTOS 12310102 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 880,00

6 Processado ANTONIO FERREIRA NUNES FILHO 12310104 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 1.760,00

9 Processado ANTONIO FERREIRA NUNES FILHO 12310104 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 1.630,00

8 Processado ANTONIO FERREIRA NUNES FILHO 12310104 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 788,00

11 Processado BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAOMULTIMIDIA LTDA

12310106 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 106,48

15 Processado BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAOMULTIMIDIA LTDA

12310106 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 106,52

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: 2V8I-XXQA-HPRM-N8AU-B8BU Página 4 de 6

Relação de Cancelamento de Passivos

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Processo TIPO FornecedorEmpenho

Motivo Valor CanceladoNúmero Data

14 Processado BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAOMULTIMIDIA LTDA

12310106 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 106,46

13 Processado BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAOMULTIMIDIA LTDA

12310106 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 106,46

30 Processado BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAOMULTIMIDIA LTDA

12310107 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 319,44

28 Processado BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAOMULTIMIDIA LTDA

12310107 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 319,44

19 Processado BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAOMULTIMIDIA LTDA

12310107 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 319,44

17 Processado BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAOMULTIMIDIA LTDA

12310107 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 319,44

Total Fonte Recurso 6.773,67

- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação11110000

18 Processado BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAOMULTIMIDIA LTDA

12310108 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 212,96

Total Fonte Recurso 212,96

- Recursos Ordinários10010000

20 Processado CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AQUIDABA 12310109 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 60,00

31 Processado CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AQUIDABA 12310109 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 60,00

29 Processado CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AQUIDABA 12310109 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 60,00

26 Processado CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AQUIDABA 12310109 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 60,00

25 Processado CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AQUIDABA 12310109 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 60,00

35 Processado HERCULANO DE OLIVEIRA SOUZA 12310118 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 1.130,00

46 Processado LISIANE BEZERRA DOS SANTOS 12310126 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 880,00

44 Processado TIAGO AVIGO 12310129 31/12/2016 REF A BAIXA DE RESTOS POR PRESCRIÇÃO. 2.376,00

Total Fonte Recurso 4.686,00

Total Cancelado 163.633,10

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: 2V8I-XXQA-HPRM-N8AU-B8BU Página 5 de 6

Relação de Cancelamento de Passivos

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Processo TIPO FornecedorEmpenho

Motivo Valor CanceladoNúmero Data

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: 2V8I-XXQA-HPRM-N8AU-B8BU Página 6 de 6

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA

PREFEITO Mat.3292

Aquidabã(SE), 31 de Dezembro de 2021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111

Relação de Cancelamento de Passivos

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃRelação de Cancelamento de Passivos

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Processo TIPO FornecedorEmpenho

Motivo Valor CanceladoNúmero Data

- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde12110000

2 Processado ADELVAN DE LIMA 11010018 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 880,00

5 Processado BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAOMULTIMIDIA LTDA

12310019 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 638,88

7 Processado INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL 12310022 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 69.336,16

12 Processado INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL 12310023 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 24.000,00

Total Fonte Recurso 94.855,04

- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio dasAções e Serviços Públicos de Saúde

12140000

13 Processado INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL 12310024 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 2.302,36

Total Fonte Recurso 2.302,36

- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde12110000

15 Processado MOISES BARBOSA FILHO 12310025 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 731,00

17 Processado MOISES BARBOSA FILHO 12310026 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 4.630,00

19 Processado MOISES BARBOSA FILHO 12310027 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 1.250,00

20 Processado REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP 12310028 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 1.200,00

21 Processado VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA 12310030 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 7.644,25

1 Processado ADELVAN DE LIMA 11010018 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 1.056,00

3 Processado ADELVAN DE LIMA 11010018 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 9.540,00

4 Processado BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAOMULTIMIDIA LTDA

12310019 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 638,88

6 Processado INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL 12310022 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 65.609,03

11 Processado INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL 12310022 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 20.018,39

10 Processado INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL 12310022 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 61.807,13

9 Processado INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL 12310022 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 63.777,27

8 Processado INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL 12310022 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 73.042,05

14 Processado MOISES BARBOSA FILHO 12310025 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 1.942,40

16 Processado MOISES BARBOSA FILHO 12310026 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 9.790,00

18 Processado MOISES BARBOSA FILHO 12310027 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 2.250,00

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: 2V8I-XXQA-HPRM-N8AU-B8BU Página 1 de 2

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Processo TIPO FornecedorEmpenho

Motivo Valor CanceladoNúmero Data

Total Fonte Recurso 324.926,40

Total Cancelado 422.083,80

TONY MACIEL PEREIRA SANTOS

GESTOR Mat.0002428

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: 2V8I-XXQA-HPRM-N8AU-B8BU Página 2 de 2

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111

Aquidabã(SE), 31 de Dezembro de 2021

Relação de Cancelamento de Passivos

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDABÃRelação de Cancelamento de Passivos

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Processo TIPO FornecedorEmpenho

Motivo Valor CanceladoNúmero Data

- Recursos Ordinários10010000

1 Processado ALBANIZA ALVES DOS SANTOS SANTANA 12010099 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 2.234,00

2 Processado ALBANIZA ALVES DOS SANTOS SANTANA 12310100 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 2.976,00

3 Processado ALBANIZA ALVES DOS SANTOS SANTANA 12310101 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 16.180,00

4 Processado ANA LUCIA DOS SANTOS 12310102 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 2.640,00

6 Processado BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAOMULTIMIDIA LTDA

12310103 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 638,88

Total Fonte Recurso 24.668,88

- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS13110000

7 Processado CANDIDA PRICYLLA DOS SANTOS A VIEIRA 12310104 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 2.100,00

9 Processado DIEGO DOS SANTOS 12310106 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 1.780,00

Total Fonte Recurso 3.880,00

- Recursos Ordinários10010000

10 Processado EDUARDA DE CARVALHO SILVA 12310107 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 7.920,00

11 Processado LICIANE MATOS SILVA 12310109 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 800,00

12 Processado MARCLEIA DOS SANTOS SILVA 12310110 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 1.500,00

13 Processado MARIA LUCIA DE BARROS SANTOS 12310111 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 590,60

15 Processado MARIA LUCIA DE BARROS SANTOS 12310112 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 1.760,00

17 Processado MARIA LUCIA DE BARROS SANTOS 12310113 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 590,50

5 Processado BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAOMULTIMIDIA LTDA

12310103 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 638,88

Total Fonte Recurso 13.799,98

- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS13110000

8 Processado DIEGO DOS SANTOS 12310106 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 1.500,00

Total Fonte Recurso 1.500,00

- Recursos Ordinários10010000

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: 2V8I-XXQA-HPRM-N8AU-B8BU Página 1 de 2

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDABÃ

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Processo TIPO FornecedorEmpenho

Motivo Valor CanceladoNúmero Data

14 Processado MARIA LUCIA DE BARROS SANTOS 12310112 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 5.390,00

16 Processado MARIA LUCIA DE BARROS SANTOS 12310113 31/12/2016 REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS POR PREESCRIÇÃO 750,00

Total Fonte Recurso 6.140,00

Total Cancelado 49.988,86

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: 2V8I-XXQA-HPRM-N8AU-B8BU Página 2 de 2

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111

Aquidabã(SE), 31 de Dezembro de 2021

NIVEA CARLA PEREIRA NASCIMENTO

GESTORA Mat.0000972

Relação de Cancelamento de Passivos