TB Paru yang disembuhkan 88 %

37
2 5 6 Agenda I. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Beriman dan Takwa Kepada Tuhan yang Maha Esa. 6. Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Pengembangan melalui Pelayanan Kesehatan Gratis 1. Program Pengendalian Penyakit (P2) a. Prosentase cakupan program P2 minimal sesuai target SPM dan MDGs 1 AFP : 2 kasus 5,500,000,000 2 Penemuan penderita Pneumoni 100 % 3 Penemuan penderita Diare 100 % 4 Penemuan penderita baru TB BTA + 90 % 5 TB Paru yang disembuhkan 88 % 6 Penderita DBD/100.000 : 51 org 7 Prevalensi Malaria/1000 pddk : 1 8 Prevalensi kasus HIV < 0,5 9 Cakupan Desa UCI 100 % 10 Cakupan Imunisasi Campak 100 % 11 Desa yang mengalami KLB dilaksanakan Surveilance Epidemiogi 100 % 2. Penyehatan Lingkungan Prosentase cakupan program PL minimal sesuai target SPM dan MDGs 1 Z 1,750,000,000 2 Jamban Keluarga jenis MCK 18,80 % LAMPIRAN 3 Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Boalemo Tahun 2012 - 2017 KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD 1 3 4

Transcript of TB Paru yang disembuhkan 88 %

2 5 6

Agenda I. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Beriman dan Takwa Kepada Tuhan yang Maha Esa.

6. Peningkatan UpayaKesehatan Masyarakatdan UpayaPengembangan melaluiPelayanan KesehatanGratis

1. Program PengendalianPenyakit (P2)

a. Prosentase cakupan program P2 minimal sesuai targetSPM dan MDGs

1 AFP : ≥ 2 kasus 5,500,000,000

2 Penemuan penderitaPneumoni 100 %

3 Penemuan penderita Diare100 %

4 Penemuan penderita baruTB BTA + 90 %

5 TB Paru yangdisembuhkan 88 %

6 Penderita DBD/100.000 :51 org

7 Prevalensi Malaria/1000pddk : 1

8 Prevalensi kasus HIV < 0,5

9 Cakupan Desa UCI 100 %

10 Cakupan ImunisasiCampak 100 %

11 Desa yang mengalami KLBdilaksanakan SurveilanceEpidemiogi 100 %

2. Penyehatan Lingkungan Prosentase cakupan program PL minimal sesuai targetSPM dan MDGs

1 Z 1,750,000,000

2 Jamban Keluarga jenisMCK 18,80 %

LAMPIRAN 3Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan

Kabupaten Boalemo Tahun 2012 - 2017

KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD

Dinas Kesehatan danRSUDTN

1 3 4

2 5 6

KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD

1 3 43 Jamban Keluarga Leher

Angsa 50,30 %4 Jamban Keluarga jenis

Plengsengan 5,90 %5 Penduduk stop BABS 90 %

6 TTU yang memenuhi syaratkesehatan 85 %

7 Rumah Sehat memenuhisyarat 85 %

8 Desa yangmenyelenggarakan STBM85 %

9 Tempat PengolahanMakanan yang memenuhisyarat 75 %

10 Desa yang sudah memilikiKomite Desa Sehat 90 %

11 Rumah bebas jentik 85 %

3. Kesehatan Ibu dankesehatan Reproduksi

Prosentase cakupan program Kesehatan Ibu dankesehatan Reproduksi minimal sesuai target SPM danMDGs

1 Persalinan ditolong olehNAKES 90 %

2,000,000,000

2 Bumil mendapat Yankes K1100 %

3 Bumil yang mendapatYankes K-4 95 %

4 Ibu Nifas yang mendapatpelayanan 90 %

5 Komplikasi kebidanan yangditangani 80 %

6 Puskesmas Rawat Inapmampu PONED 100 %

7 Ibu Hamil mendapat BukuKIA 100 %

8 Ibu Hamil KEK < 1,5 %

Dinas Kesehatan danRSUDTN

2 5 6

KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD

1 3 49 Angka Kematian Ibu

102/100.000 KH4. Program Kesehatan Anak Prosentase cakupan program Kesehatan anak minimal

sesuai target SPM dan MDGs1 Cakupan kunjungan

Neonatus 90 % 1,750,000,000

2 Cakupan kunjunganNeonatal lengkap 88 %

3 Cakupan kunjungan Bayi90 %

4 Cakupan Neonatal dengankomplikasi ditangani 80 %

5 BBLR yang ditangani 100 %

6 Cakupan pelayanan anakBalita 90 %

7 Cakupan penjaringan murdiSD/MI 100 %

8 Angka Kematian Bayi17/100.000 KH

9 Angka Kematian Balita23/100.000 KH

5. Program Perbaikan GiziMasyarakat

Prosentase cakupan program Program Perbaikan GiziMasyarakat minimal sesuai target SPM dan MDGs

1 Cakupan pemberian MP-ASI umur 6-24 bln 100 %

25,000,000,000

2 Balita Gizi Buruk mendapatperawatan 100 %

3 Prevalensi Balita Gizi Buruk< 0,5 %

4 Balita umur 6-11 blnmendapat VIT. A 100 %

5 Balita umur 24-59 blnmendapat VIT. A 100 %

6 Bayi umur 0-6 blnmendapat ASI Ekslusif 80%

7 Rumah Tangga yangmengkonsumsi Garamberjodium 100 %

Dinas Kesehatan danRSUDTN

2 5 6

KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD

1 3 48 Ibu Hamil yang mendapat

90 butir Tablet Fe 85 %

9 Balita yang ditimbang 85 %

6. Program PromosiKesehatan danPemberdayaan Masyarakat

Prosentase cakupan program Program PromosiKesehatan dan Pemberdayaan masyarakat minimalsesuai target SPM dan MDGs

1 Desa Siaga Aktif 80 % 6,250,000,000

2 Rumah Tangga yangmelaksanakan PHBS 70 %

3 Sekolah Dasarmempromosikan kesehatan40 %

4 Strata POSYANDUParipurna 65 %

5 Strata POSYANDU Mandiri35 %

7. ProgramPelayanan/pengobatanKesehatan Dasar

Prosentase cakupan program Pelayanan/pengobatanKesehatan dasar minimal sesuai target SPM danMDGs

1 Cakupanpelayanan/pengobatandasar bagi MASKIN 100 %

3,450,000,000

2 Pemanfaatan Puskesmasoleh masyarakat 75 %

3 Pembuatan resep obatgenerik 100 %

4 Puskesmas memiliki SOP100 %

5 BOR Puskesmas rawat 70%

6 TOI : 1-3 hari7 ALOS : 5-7 hari8 Infeksi Nasokomial di

Puskesmas Rawat Inap ) %

8. Program Farmasi,Makanan, Minuman danALKES

Prosentase cakupan program FARMAMIN minimalsesuai target Nasional

1 Ketersediaan obat selama18 bulan

15,050,000,000

Dinas Kesehatan danRSUDTN

2 5 6

KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD

1 3 42 Ketersediaan obat di

Puskesmas minimal sesuaiDPHO

3 Penggunaan Obat (resep)secara rasional

4 Kalibrasi Alat kesehatansetahun sekali

9. Upaya KesehatanPengembagan

Terlaksananya kegiatan Upaya Pengembangandisetiap wilayah Puskesmas berdasarkan kondisi danmasalah diwilayahnya

1 Sekolah yangmelaksanakan UKS 100 %

1,000,000,000

2 Sekolah yang memilikiGuru UKS 100 %

3 Puskesmas yangmelaksanakanPERKESMAS 80 %

4 Puskesmas yangmelaksanakan pelayanankesehatan jiwa 75 %

5 Puskesmas yangmelaksanakan pelayanankesehatan LANSIA 100 %

6 Puskesmas yangmelaksanakan pelayanankesehatan mata 80 %

7 Peningkatan UpayaKesehatan Peroranganmelalui PelayananKesehatan Gratis

1. Program Obat danPerbekalan Kesehatan

Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di RSTN 1 Obat untuk buffer stocktersedia selama 18 bulan

5,768,823,650

2 Bahan habis pakai tersediasetiap saat dibutuhkan

2. Pengadaan, PeningkatanSarana Prasarana RS

Tersedianya Sarana Prasarana RS sesuai kebutuhan 1 Terpenuhi alat kesehatandisetiap unit pelayanan

51,316,560,000

Dinas Kesehatan danRSUDTN

2 5 6

KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD

1 3 42 Pembangunan Gedung VIP

(3 ruangan), GedungApotek, Pembuatan Talud,Pembuatan Lahan Parkir,Pembangunan ASKESCenter, Rumah Dinasdokter spesialis 1 unit, PosSekuriti, Rehabilitasi ruanginstalasi gizi, rehabilitasiruang loundry, Gedungperawatan Bedah kelas I, II,Gedung perawatan Internakelas I, II, Gedungperawatan Bayi Prematur,Gedung perawatanVaviliun, pengembanganruang UGD, GedungRekam Medis danFisioterapi, Gedung PusatSterilisasi, Gedung Instalasipemeliharaan sarana RS,Gedung PemularasanJenazah, Pagar RS,Pembuatan Selasar antargedung, Pembuatan JalanLingkar RS, PembangunanMess Paramedis,Pengadaan OksigenSentral, Pembuatan Set

3. Kemitraan peningkatanpelayanan kesehatan

Terlaksananya MoU dengan Mitra RSTN 1 MoU tentang pelayananspesialistik

719,200,000

2 MoU tentang JaminanKesehatan

3 Mou RS sebagai LahanPraktik Mahasiswa

4. Peningkatan Kualitas SDMRS

Semua tenaga kesehatan di RSTN telah memenuhistandar kompetensi sesuai unit kerja

1 Semua tenaga kesehatandi RSTN telah mengikutiDIKLAT Fungsional sesuaistnadar kompetensi profesi

2,890,300,000

Dinas Kesehatan danRSUDTN

2 5 6

KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD

1 3 42 Pendidikan berkelanjutan

sesuai kebutuhan unit kerja

8 Peningkatan KualitasLayanan Kesehatan

1. Pengadaan, Peningkatandan Perbaikan Sarana danPrasarana Rumah Sakit,Puskesmas/Pustu danJaringannya

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasaranakesehatan

35,650,000,000

- Rasio rumah sakit per penduduk 1 : 129.253-200.000- Rasio puskesmas per penduduk 1 : 11.750-15.000- Rasio pustu per penduduk 1 : 3693-5.000- Rasio posyandu per balita 1 : 100 Balita- Rasio POSKESDES/Desa 1: 1

2. Standarisasi PelayananKesehatan disetiap unitpelayanan

1 RS terakreditasi RSTN terakreditasi 5pelayanan dasar

1,500,000,000 Dinas Kesehatan danRSUDTN

2 Puskesmas mendapat ISO 3 Puskesmas Rawat Inap Dinas Kesehatan danRSUDTN

3 Setiap tindakan diunit pelayanan kesehatanberdasarkan PROTAP dan SOP

RS dan Puskesmasmemiliki PROTAP dan SOP

4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadappelayanan kesehatan di RS dan Puskesmas

1 IKM di RSTN minimalmendapat nilai baik

2 IKM di Puskesmas minimalmendapat nilai baik

3. Manajemen PelayananKesehatan

Terlaksananya Fungsi manajemen secara maksimaldisetiap unit layanan kesehatan

1 Setiap Puskesmas memilikiProfil kesehatan

1,250,000,000

2 Dinas Kesehatan memilikiProfil kesehatan

3 RSTN memiliki Profil RS4 Adanya Dokumen Rencana

Tahunan Puskesmas

Dinas Kesehatan danRSUDTN

2 5 6

KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD

1 3 45 Adanya Dokumen

RENSTRA Dikes6 Adanya dokumen

RENSTRA RS7 Adanya dokumen DHA

160,844,883,650TOTAL DANA

SKPD :

1 3 6 7 8

Agenda I. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Beriman dan Takwa Kepada Tuhan yang Maha Esa.

Agenda II. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih

Agenda III. Pengembangan Perekonomian dan Kemandirian Daerah Berbasis Pertanian dan Perikanan-Kelautan

Agenda IV. Pembangunan Infrastruktur yang Strategis dan Fungsional serta Merata1. Pendidikan Gratis Wajib Belajar 9 Tahun a. Meningkatnya angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) a. RLS: 6,8 tahun

b. meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) b. APS PendidikanDasar: 95,81%,

c. Meningkatnya Angka Melanjutkan (AM) SD/sederajat keSMP/sederajat

c. c. AM SD/sederajatke SMP/sederajat:99,99%

Pendidikan Menengah a. meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) a. a. APS PendidikanMenengah: 94,65%

b. Meningkatnya Angka Melanjutkan (AM) SMP/sederajat keSMA/sederajat

b. AM SMP/sederajatke SMA/sederajat:99,77%

Manajemen PelayananPendidikan

Meningkatnya angka kelulusan SD 100%, SMP99,99% dan SMA99,99%

Dikorda

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dikorda

2. Peningkatan Mutu danAkses Pendidikan

Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan

a. Berkembangnya Sistem Pembelajaran Berbasis TeknologiInformasi

a. Punggawa D’Embain EducationProgramme padaseluruh sekolah: 594sekolah

b. Meningkatnya jumlah guru/pendidik yang telah mengikutiprogram sertifikasi

b. 3.500 guru

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dikorda

3. Pemberantasan ButaAksara

Pendidikan Non Formal. Penuntasan jumlah penduduk buta aksara kelompok usia 15tahun ke atas

100% Dikorda

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dikorda

4. Pengembangan PAUD Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD).

a. Meningkatnya capaian layanan pendidikan bagi anak usia dinidi atas rata-rata nasional

a. 55%

b. Tersedianya sarana dan prasarana PAUD SanggarPendidikan Anak Saleh (SPAS)

b. 167 unit pada 18Kecamatan

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dikorda

5. Pembinaan Olahragadan Pemuda

Pembinaan danPemasyarakatan Olahraga

a. Berkembangnya organisasi kepemudaan dan olahraga a. 106 organisasi

b. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga b. Peringkat III PORDA2014

Peningkatan Peran SertaKepemudaan Meningkatnya peran serta pemuda

18 kecamatan Dikorda

Peningkatan Sarana danPrasarana Olahraga

Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga 12 cabang olahraga Dikorda

Tabel 7.1.Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan

Kabupaten Boalemo Tahun 2012 - 2017

NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD KET.

2 4 5

Dinas Pendidikan(Dikorda)

Dikorda

Dikorda

Dikorda

Dikorda

6. Kesehatan Gratis Upaya Kesehatan Masyarakatdan Kesehatan Perorangan

a. Meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat ke saranakesehatan untuk berobat

85%

b. Terpenuhinya porsi anggaran kesehatan gratis 60%Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dinas Kesehatan dan

RSUDTN

7. Peningkatan KualitasLayanan Kesehatan

Pengadaan, Peningkatan danPerbaikan Sarana danPrasarana Rumah Sakit,Puskesmas/Pustu danJaringannya

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan

- Rasio rumah sakit per satuan penduduk - 1 : 326.164,5- Rasio puskesmas per satuan penduduk - 1 : 20.000- Rasio pustu per satuan penduduk - 1 : 5.000- Rasio poliklinik per satuan penduduk - 1 : 7.014,29- Rasio posyandu per satuan balita - 1 : 60

Standarisasi PelayananKesehatan Terakreditasi pelayanan kesehatan

12 jenis pelayanan Dinas Kesehatan danRSUDTN

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dinas Kesehatan danRSUDTN

8. Peningkatan Status GiziMasyarakat

Perbaikan Gizi Masyarakat Menurunnya balita gizi buruk 12% Dinas Kesehatan danRSUDTN

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dinas Kesehatan danRSUDTN

9. Pencegahan danPemberantasanPenyakit Menular danTidak Menular

Pencegahan danPenanggulangan PenyakitMenular dan Tidak Menular

Menurunnya jumlah penduduk yang menderita penyakitmenular dan tidak menular

100% dari yangditemukan

Dinas Kesehatan danRSUDTN

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dinas Kesehatan danRSUDTN

10.

Promosi Kesehatan danKesehatan Lingkungan

Promosi Kesehatan Meningkatnya perilaku sehat 75% Dinas Kesehatan danRSUDTN

Pemberdayaan Masyarakatdan Penyehatan Lingkungan

Berkembangnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)serta Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), dalamrangka mewujudkan Desa Siaga menuju Desa Sehat

75% Dinas Kesehatan danRSUDTN

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dinas Kesehatan danRSUDTN

11.

PeningkatanKelembagaanPengarusutamaanGender (PUG) danAnak

Penguatan Kelembagaan danPengarusutamaan Gender(PUG)

a. Tersedianya data terpilah a. 100%

b. Meningkatnya PUG pada berbagai bidang pembangunan b. Bidang pendidikan,kesehatan,pertanian,infrastruktur, UMKM,dsb

c. Meningkatnya peran serta perempuan dalamprogram/kegiatan pembangunan

75%

Peningkatan Kualitas Hidupperempuan dan PerlindunganAnak

Meningkatnya peran perempuan dan perlindungan terhadapanak

80% Kantor KBPP

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Kantor KBPP

Dinas Kesehatan danRSUDTN

Dinas Kesehatan danRSUDTN

Kantor KBPP

12.

Peningkatan PeranSerta dan KesetaraanGender dalamPembangunan

Kesetaraan Gender danPemberdayaan Perempuan.

Terlaksananya secara optimal upaya pemberdayaanperempuan

90%

Kantor KBPP

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100%

13.

PembangunanKependudukan danKeluarga Sejahtera

Kependudukan dan KeluargaBerencana.

Menurunnya laju pertumbuhan penduduk rata-rata turun 0,9%per tahun

Dinas CAPILDUKdan Kantor KBPP

Kesehatan ReproduksiRemaja.

Meningkatnya kesadaran terhadap kesehatan reproduksiremaja

40% Kantor KBPP

Pelayanan Kontrasepsi. Meningkatnya penyediaan alat kontrasepsi 40% Kantor KBPPPeningkatan Fungsi danJejaring KB

Meningkatnya cakupan KB Aktif 67% Kantor KBPP

Pembinaan Peran SertaMasyarakat dalam PelayananKB/KB Mandiri.

a Meningkatnya cakupan KB Mandiri a 40%

b Meningkatnya upaya-upaya pembinaan keluarga yang mandiridan sejahtera

b 50%

Pengembangan PusatPelayanan Informasi danKonseling KesehatanReproduksi Remaja (KRR)

Meningkatnya kesadaran terhadap kesehatan reproduksiremaja

40% Kantor KBPP

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Kantor KBPP

14 PenanggulanganKemiskinan

Penanggulangan KemiskinanTerpadu.

menurunnya jumlah penduduk atau keluarga miskin 11,92% tahun 2017 SKPD Terkait

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% SKPD Terkait

15 PeningkatanKesempatan Kerja danMobilitas Tenaga Kerja

Peningkatan Penempatan danPerluasan Kesempatan Kerja

a. Menurunnya jumlah pengangguran a. 5%

b. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di luarKabupaten Boalemo

b. 2.000 orang

Perlindungan Tenaga Kerjadan Pengembangan SistemPengawasanKetenagakerjaan

Terlaksanaya sistem perlindungan dan pengawasan tenagakerja

70% Dinas Nakertrans danKantor Sosial

Peningkatan Kualitas danProduktivitas Tenaga Kerja

Meningkatnya keterampilan tenaga kerja 70% Dinas Nakertrans danKantor Sosial

Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan

Meningkatnya peran kelembagaan ketenagakerjaan 70% Dinas Nakertrans danKantor Sosial

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dinas Nakertrans danKantor Sosial

16 PeningkatanKesejahteraan Sosial

Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya

Meningkatnya pembinaan penyandang masalah sosial lainnya 80% Dinas Nakertrans danKantor Sosial

Pembinaan Anak Terlantar Meningkatnya pembinaan fakir miskin dan anak terlantar 90% Dinas Nakertrans danKantor Sosial

Pembinaan Lanjut Usia Meningkatnya pembinaan lansia 100 orang Dinas Nakertrans danKantor Sosial

Pembinaan Para PenyandangCacat dan Trauma

Meningkatnya pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma 80% Dinas Nakertrans danKantor Sosial

Kantor KBPP

Dinas Nakertrans danKantor Sosial

Pembinaan PantiAsuhan/Panti Jompo

Meningkatnya pembinaan panti asuhan dan panti jompo 90% Dinas Nakertrans danKantor Sosial

Pencegahan Dini danPenanggulangan KorbanBencana Alam

Meningkatnya penanganan bencana alam 80% Dinas Nakertrans danKantor Sosial

Peningkatan PenanggulanganNarkoba, PMS termasukHIV/AIDS

Meningkatnya upaya Penanggulangan Narkoba, PMStermasuk HIV/AIDS

75% Dinas Nakertrans danKantor Sosial

Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial

Meningkatnya upaya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraanSosial

75% Dinas Nakertrans danKantor Sosial

Perlindungan dan JaminanSosial

Meningkatnya upaya perlindungan dan Jaminan Sosial 50% Dinas Nakertrans danKantor Sosial

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dinas Nakertrans danKantor Sosial

17 PembangunanKehidupan Beragama

Pembinaan Keagamaan a. Meningkatnya toleransi antar umat beragama a. 100%

b. Meningkatnya jumlah sarana keagamaan b. 2,15 unit per 1.000penduduk

c. Meningkatnya kegiatan keagamaan c. 95%d. Meningkatnya kapasitas penyuluh agama d. 125 orange. Meningkatnya fungsi lembaga keagamaan e. 95%

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% SKPD Terkait

18 PembinaanKetransmigrasian

Pengembangan Masyarakatdan Kawasan TransmigrasiLokal

a. Meningkatnya kegiatan fasilitasi bagi transmigran lokal a. 50%

b. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan transmigranlokal

b. 410 orang

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dinas Nakertrans danKantor Sosial

19 Pelestarian danPengembanganKekayaan Seni danBudaya

Pengelolaan KeragamanBudaya

Berkembangnya seni budaya khas daerah 100% DinasHUBPARKOMINFO

Pengelolaan KekayaanBudaya

a Berkembangnya sanggar seni dan kreasi seni daerah 100%

b Terselenggaranya pagelaran seni daerahPengembangan KerjasamaPengelolaan KekayaanBudaya

Berkembangnya promosi seni budaya daerah 50 kali DinasHUBPARKOMINFO

Pengembangan Nilai Budaya Terpeliharanya benda cagar budaya daerah 92 buah DinasHUBPARKOMINFO

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% DinasHUBPARKOMINFO

Revitalisasi PertanianBerbasis Agribisnis

Peningkatan ProduksiPertanian

a. Meningkatnya produksi padi a. Naik rata-rata 6,4 %per tahun

b. Meningkatnya produktivitas padi per hektar b. 7,7 ton/ha GKGPeningkatan PenerapanTeknologi Pertanian

Meningkatnya pemanfaatan teknologi pertanian26.97%

Dinas TANBUN

Peningkatan KesejahteraanPetani

Meningkatnya daya beli petani 5% per tahun Dinas TANBUN

Peningkatan KetahananPangan

Tersedianya bibit unggul, pupuk, dan obat-obatan 15% Dinas TANBUN

Pengembangan Agribisnis Meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi 15% Dinas TANBUNPengembangan UsahaAgribisnis Perdesaan (PUAP)

Meningkatnya Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 80% Dinas TANBUN

Dinas Nakertrans,Kantor Sosial, DinasPU, Bagian Kesra.

Dinas Nakertrans danKantor Sosial

DinasHUBPARKOMINFO

Dinas PERTANIANdan PERKEBUNAN

Revitalisasi melaluiPengembangan Agribisnis

Berkembangnya agribisnis 15% Dinas TANBUN

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dinas TANBUN

PengembanganKomoditas Unggulan

Peningkatan ProduksiPerkebunan (BudidayaTanaman Perkebunan)

a. Meningkatnya produksi kakao a. Naik rata-rata 8,6%per tahun

b. Meningkatnya produksi kopi b. Naik rata-rata 9,6%per tahun

Peningkatan PenerapanTeknologi Perkebunan Meningkatnya pemanfaatan teknologi produksi perkebunan 15%

Dinas TANBUN

Perencanaan danPengembangan Hutan

Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan 45% Dinas KEHUTANAN

Pemanfaatan Potensi SumberDaya Hutan

Meningkatnya produksi kayukayuan seperti gamalina, jatisuper, sengon, dan getah pinus

10% Dinas KEHUTANAN

Peningkatan Produksi HasilPeternakan

Meningkatnya produksi sapi potong Naik rata-rata 6,2%per tahun

DinasPETERNAKAN

Pencegahan danPenanggulangan PenyakitMenular Ternak

Menurunnya tingkat kematian dan penularan penyakit padaternak

75% DinasPETERNAKAN

Pengembangan BudidayaPerikanan

Meningkatnya usaha perikanan rakyat Naik rata-rata 11,7%per tahun

Dinas KELAUTANdan PERIKANAN

Pemberdayaan / PengelolaanSumber Daya Perairan Umum

Meningkatnya pengelolaan dan produksi perikanan perairanumum

507,5 ton Dinas KELAUTANdan PERIKANAN

Pengembangan BudidayaPerikanan Pengolahan HasilPerikanan

Meningkatnya pemanfaatan teknologi produksi perkebunan 15% Dinas KELAUTANdan PERIKANAN

Pengembangan KawasanBudidaya Laut, Air Payau danAir Tawar

Meningkatnya produksi perikanan budidaya pada kawasanminapolitan

Kenaikan rata-rata12,92% tahun 2017

Dinas KELAUTANdan PERIKANAN

Peningkatan Kualitas SDM(Kelompok Tani/Nelayan)

Meningkatnya Kualitas SDM (Kelompok Tani/Nelayan) 45% Dinas KELAUTANdan PERIKANAN

Pemberdayaan PenyuluhPerikanan

Jumlah kenaikan penyuluh terampil ke ahli 17 orang Dinas KELAUTANdan PERIKANAN

Pengembangan KelembagaanKelompok Tani PembudidayaIkan

Meningkatnya Jumlah Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Dari pemula keutama sebanyak 10klp

Dinas KELAUTANdan PERIKANAN

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dinas KELAUTANdan PERIKANAN

Peningkatan KetahananPangan

Peningkatan KetahananPangan

Meningkatnya ketersediaan pangan utama Surplus produksiberas: 151.741 ton(2017)

Dinas PERTANIANdan BP2KP

Peningkatan KetahananPangan Pangan TanamanPerkebunan

Meningkatnya ketersediaan pangan utama 15% Dinas PERTANIANdan BP2KP

Penguatan LembagaDistribusi Pangan Masyarakat(PLDPM)

Terdistribusinya pangan secara merata Tidak adanyadesa/kel rawanpangan

BP2KP

Desa Mandiri Pangan(PercepatanPenganekaragama nKonsumsi Pangan)

Menurunnya konsumsi beras 113 kg/kapita/tahun(2017)

Meningkatnya ketersediaan pangan utama 65%Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% SKPD Terkait

PengembanganAgroindustri

Revitalisasi melaluiPengembangan Agroindustri

Berkembangnya kegiatan usaha di bidang agroindustri 26 komoditi DinasKOPERINDAG,

Dinas PERIKANAN,Dinas Peternakan

Dinas TANBUN

Dinas PERTANIANdan BP2KP

Pendirian dan PengembanganKawasan Industri

a. Berkembangnya Kawasan Industri a. BerkembangnyaKIWA 104 hektar

b. Berkembangnya sentrasentra industri kecil b. 20 sentra industrikecil

c. Meningkatnya pertumbuhan industri kecil (industri rumahtangga dan industri kerajinan rakyat)

c. 53 unit usaha

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dinas KOPERINDAG

Revitalisasi PariwisataBerbasis Agrowisata

Pengembangan DestinasiPariwisata

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Naik rata-rata 20%per tahun

SKPD Terkait

Pengembangan KemitraanPariwisata

Berkembangnya agrowisata di Kota Idaman 100% SKPD Terkait

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% DinasHUBPARKOMINFO

Pembangunan Saranadan Prasarana Wilayah

Pembangunan Jalan danJembatan

a. Meningkatnya panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik a. Dari 1.162,84 Kmmenjadi 1.484,51Km jalan dalamkondisi baik

b. Tersedianya jembatan yang memadai b. Dari 157 menjadi173 buah jembatanyang memadai

Pemeliharaan Jalan danJembatan

Meningkatnya panjang jaringan jalan dan jembatan dalamkondisi baik

Jalan: 1.484,51 Km

Jembatan: 173 buahPenunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dinas PU

Peningkatan KualitasPerumahan,Permukiman, Sanitasidan Air Bersih

Pengembangan Perumahan Terciptanya hunian yang layak, sehat, aman dan nyamanpada kawasan perumahan dan permukiman

85% Dinas PU

Pemberdayaan KomunitasPerumahan

a. Tersedianya akses peningkatan kualitas perumahan bagimasyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

a. 75% cakupan rumahyg memenuhi syaratkesehatan bagi MBR

b. Berkurangnya luas dan sebaran kawasan kumuh b. Dari 16.637 Hatahun 2010 menjadi8.319 Ha pada tahun2017

Pembangunan SaluranDrainase/Gorong-Gorong

a. Meningkatnya jalan yang memiliki trotoar dan drainase a. 33,5 km

b.Berkurangnya tingkat resiko dan periode genangan padakawasan permukiman b. 20%

Pengembangan KinerjaPengelolaan Air Minum danPenyehatan Lingkungan

a. Tersedianya jaringan distribusi pada kawasan perkotaan untukmemenuhi tingkat pelayanan air minum a. Minimal 82 % pada

tahun 2017b. Tersedianya layanan air minum yang berkualitas untuk

melayani desa-desa yang rawan air minumb. Minimal 50%

penduduk perdesaansesuai target MDGspada tahun 2017

c. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan sanitasi yangmemadai pada perumahan kumuh & padat huni

c. Minimal 65% sesuaitarget MDGs padatahun 2017

Program Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dinas PU

DinasKOPERINDAG,

Dinas PU, BagianUmum dan Humas

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU, DinasHUTAMBEN

Optimalisasi PenataanRuang danPengembanganKawasan Perkotaan

Perencanaan TataRuang Tersedianya dokumen rencana tata ruang sebagai acuankoordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan

2 paket +Perda RTR3 buah

Dinas PU

Pemanfaatan Ruang Terciptanya pemanfaatan ruang yang proporsional sesuaiperuntukannya 80%

Dinas PU

Pengendalian PemanfaatanRuang

Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungan yangmendukung terwujudnya kualitas arsitektur

80% Dinas PU, SKPDTerkait

Pengembangan Sarana danPrasarana Perkotaan

a.Tumbuhnya pusat kawasan kota metropolitan Mamminasata

a. 50%

b. Terciptanya lingkungan permukiman yang nyaman,aman,produktif dan berkelanjutan pada kawasan kota baru

b. 30%

c. Terciptanya hunian yang nyaman pada kawasan kota idaman c. 30%

Program Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% SKPD Terkait

PeningkatanPengelolaanPerhubungan

Penataan Sistem danManajemen Transportasi

Menurunnya frekwensi kecelakaan lalu lintas 4% (2017) DinasHUBPARKOMINFO

Peningkatan FasilitasPengujian KendaraanBermotor

Meningkatnya kualitas layanan dan kelayakan angkutan umum(zero overloading)

95% DinasHUBPARKOMINFO

Peningkatan InfrastrukturTerminal Angkutan Darat

Meningkatnya kualitas dan vokume layanan TerminalAngkutan Darat (Cappa Bungaya)

100% (2017) DinasHUBPARKOMINFO

Peningkatan Sarana danPrasarana LLAJ Meningkatnya jumlah fasilitas keselamatan berupa rambu dan

marka jalan serta pagar pengaman yang dibangun

85% (2017) DinasHUBPARKOMINFO

Rehabilitasi dan PemeliharaanPrasarana dan Fasilitas LLAJ

Tersedianya terminal pembantu yang memadai 70% (2017) DinasHUBPARKOMINFO

Pembangunan Sarana danPrasarana Perhubungan

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana angkutan kepusat-pusat pertumbuhan

90% (2017) DinasHUBPARKOMINFO

Peningkatan Kelaikan JalanKendaraan Bermotor

Menurunnya fatalitas kecelakaan lalu lintas 5% (2017) DinasHUBPARKOMINFO

Peningkatan PelayananAngkutan

Tersedianya sarana angkutan pendukung transportasi kesentra2 produksi dan perdesaan

90% (2017) DinasHUBPARKOMINFO

Program Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% DinasHUBPARKOMINFO

Peningkatan DayaSaing dan Akses Pasar

Peningkatan Mutu danKualitas Produk Pengrajin

Meningkatnya jumlah produk lokal yang memiliki standarkualitas (berlabel BPOM/SNI)

35 komoditi (2017) Dinas KOPERINDAG

PenyelenggaraanPerlindungan Konsumen danPengamanan Perdagangan

Meningkatnya kualitas produk, kemasan dan label produklokal.

35 komoditi (2017) Dinas KOPERINDAG

Peningkatan Mutu danKualitas Produk PengrajinPerdagangan Dalam Negeri

Meningkatnya nilai investasi 30% (2017) Dinas KOPERINDAG

Peningkatan EfisiensiPerdagangan Pedagang Mikro

Lancarnya mata rantai perdagangan terutama distribusiproduk hulu-hilir

70% Dinas KOPERINDAG

Pembinaan Pedagang KakiLima dan Asongan

Meningkatnya kapasitas Pedagang Kaki Lima dan Asongan 70% Dinas KOPERINDAG

Pengembangan SistemInformasi Perdagangan danIndustri

Tersedianya informasi pasar bagi produk lokal 288 kali Dinas KOPERINDAG

Dinas PU, SKPDTerkait

Peningkatan Pemasaran HasilPertanian

Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Pertanian 11 pasar luar negeridan 30 pasar dalamnegeri (2017)

Dinas KOPERINDAG

Peningkatan Pemasaran HasilPertanian Peternakan

Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Ternak besar6,01%,ternak kecil4,26%, ternakunggas 14,24%tahun 2017

Dinas KOPERINDAG

Pengembangan SistemInformasi Perdagangan danIndustri Pariwisata

Meningkatnya frekwensi kegiatan promosi wisata 50 kali Dinas KOPERINDAG

Pembangunan Pasar Bertambahnya ketersediaan sarana dan prasarana pasartradisional

29 Pasardibangun/direhab

Dinas KOPERINDAG

Peningkatan Daya Saing danAkses Pasar

Meningkatnya perluasan pasar tujuan ekspor dan pasarlokal/regional dan nasional

11 pasar luar negeri,30 pasar dalamnegeri (2017)

Dinas KOPERINDAG

Program Implementasi SistemResi Gudang (SRG)

Stabilitas harga produksi 75% Dinas KOPERINDAG

Program Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dinas KOPERINDAG

PengembanganEkonomi Kerakyatan

Pengentasan KemiskinanTerpadu

Berkembangnya 5 (lima) kluster pengintegrasian upayapengentasan kemiskinan terpadu

70 unit (2017) SKPD Terkait

Pengembangan UsahaSimpan Pinjam(USP)/Koperasi SimpanPinjam (KSP)

Meningkatnya akses ke lembaga permodalan bagi UMKMK 17 unit (2017) Dinas KOPERINDAG

Pengembangan LembagaKeuangan Desa

Meningkatnya jumlah lembaga keuangan mikro (LKM) 18 unit (2017) Dinas KOPERINDAG

Pengembangan SistemPendukung bagi Usaha Mikro,Kecil, Menengah dan Koperasi

Meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah danKoperasi yang mengolah bahan baku lokal

30 unit (2017) Dinas KOPERINDAG

PengembanganKewirausahaan danKeunggulan KompetitifUMKMK

Meningkatnya jumlah UMKM Unggulan 18 unit (2017) Dinas KOPERINDAG

Penciptaan Iklim Usaha KecilMenengah dan Koperasi yangKondusif

Terciptanya Iklim Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi yangKondusif

70% Dinas KOPERINDAG

Pemberdayaan Usaha SkalaMikro

Meningkatnya jumlah lembaga keuangan mikro (LKM) 18 unit (2017) Dinas KOPERINDAG

Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi danUMKM

Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM 250 unit (2017) Dinas KOPERINDAG

PengembanganPendampinganPetani/Nelayan dalam rangkaPembentukanKelompok/Koperasi

Meningkatnya jumlah koperasi yang dikelola petani dannelayan

30 unit (2017) Dinas KOPERINDAG

Peningkatan PotensiMasyarakat dalam rangkaPengembangan EkonomiLokal

Meningkatnya Potensi Masyarakat dalam rangkaPengembangan Ekonomi Lokal

60% Dinas KOPERINDAG

Program Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dinas KOPERINDAG

1. PengembanganOrganisasi Sosial,Budaya, Politik danKemasyarakatan

Pemberdayaan danKelembagaan Sosial Politikdan Ormas

Tercapainya Pelaksanaan Pendidikan Politik dan OperasionalParpol

90% KantorKESBANGLINMAS

Peningkatan Keamanan danKenyamanan Lingkungan

Tercapainya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 95% KantorKESBANGLINMAS,

Kantor POL PPPemeliharaan Kamtibmas danPencegahan Tindak Kriminal

Memantapkan Kondisi Sosial Politik 95% KantorKESBANGLINMAS,

Kantor POL PPPemberantasan PenyakitMasyarakat (PEKAT)

Memantapkan Kondisi Politik 90% KantorKESBANGLINMAS,

Kantor POL PPKemitraan Lembaga SwadayaMasyarakat

Terlaksananya kemitraan dengan LSM dalam advokasi danpengawasan dalam berbagai bidang program pembangunan

90% SKDP Terkait

Program Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100%

2. Peningkatan Kapasitasdan Peran LembagaKemasyarakatan, Adatdan Sosial BudayaMasyarakat

Peningkatan KapasitasAparatur Pemerintahan Desa

Meningkatnya SDM Aparatur Pemerintahan Kec, Desa/Kel 75% (18 kecamatan,167 desa/kelurahan)

Kantor SOSIAL PMD

Pengembangan LembagaEkonomi MasyarakatPerdesaan

Meningkatnya pengembangan Lembaga Ekonomi MasyarakatPerdesaan

60% (167desa/kelurahan)

Kantor SOSIAL PMD

Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalamMembangun Desa

Meningkatnya partisipasi masyarakat 90% Kantor SOSIAL PMD

Program Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100%

1. PeningkatanPerencanaanPembangunan Daerah

Perencanaan PembangunanDaerah

Terlaksananya tahapan proses perencanaan 100% (18 Kec, 167Desa/Kel)

BAPPEDA

Perencanaan PembangunanEkonomi

Terlaksananya pembinaan pembangunan bidang ekonomi 100% BAPPEDA

Perencanaan Sosial danBudaya

Terlaksananya pembinaan pembangunan bidang sosialbudaya

100% BAPPEDA

Perencanaan Fisik danPrasarana

Terlaksananya pembinaan pembangunan bidang fispra 100% BAPPEDA

Program Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% BAPPEDA

2. Peningkatan JaringanKomunikasi danInformasi

PengembanganData/Informasi/StatistikDaerah

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD, RKPD,RenstraSKPD dan Renja SKPD

100% BAPPEDA danSKPD Terkait

Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 100% Bagian Umum danHumas, Dinas

HUBPARKOMINFOKerjasama Informasi denganMedia Massa

Meningkatnya Kerjasama Informasi dengan Media Massa 100% Bagian Umum danHumas

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Bagian Umum danHumas, Dinas

HUBPARKOMINFO

3. Pembinaan KesatuanBangsa dan Politik

Pendidikan Politik Masyarakat Meningkatnya partisipasi politik dalam Pemilu 70% KantorKESBANGLINMAS

Pengembangan WawasanKebangsaan

Terkelolanya potensi konflik (isu SARA) 95% KantorKESBANGLINMAS

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100%

4. Peningkatan KapasitasKelembagaanPemerintah

Peningkatan KapasitasKelembagaan danKetatalaksanaan PemerintahKabupaten

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan KetatalaksanaanPemerintah Kabupaten

90% Sekratariat Daerah,Sekretariat DPRD

Penyelamatan dan PelestarianArsip

Terlaksananya pengarsipan yang baku 90% Kantor PERPUS danArsip Daerah

Penataan Organisasi Terlaksananya evaluasi kelembagaan sesuai dengankebutuhan dan perkembangan

100% Bagian TAPEM

Pengendalian AdministrasiPembangunan

Tersedianya Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 100% Bagian EKBANG

Peningkatan KegiatanPemerintahan

Meningkatnya Kegiatan Penunjang Pemerintahan 100% SETDA danSETWAN

5. Peningkatan Kualitasdan KuantitasPelayanan Publik

Peningkatan PelayananTerpadu

Meningkatnya upaya Pelayanan Terpadu 100%

Optimalisasi PemanfaatanTeknologi InformasiPelayanan

Ketersediaan sistem informasi daerah (SIMDA, SIAK),website, dll

100% SKPD Terkait

Peningkatan KualitasPelayanan Publik

Diterapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM)/ StandarProsedur Operasional (SPO) setiap SKPD

100% SKPD Terkait

Penerapan Kepemerintahanyang Baik

Terlaksananya prinsip-prinsip tata pemerintahan pada setiapkelembagaan

95% Bagian TAPEM danSKPD Terkait

Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif

75% Dinas Pu dan SKPDterkait

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% SKPD Terkait

6. PeningkatanKompetensi danProfesionalisme AparatPemerintah

Peningkatan Kompetensi danProfesionalisme Pemerintahan

Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme aparatur 95% BKD DIKLAT danSKPD terkait

Penyelenggaraan Tugas-Tugas Kepemerintahan

Terselenggaranya Tugas-Tugas Kepemerintahan 100% Bagian Umum

Pendidikan Kedinasan Terlaksanaya pendidikan kedinasan 100% BKD DIKLATPeningkatan KapasitasAparatur

Meningkatnya SDM Aparatur 95% BKD DIKLAT danSKPD terkait

Pembinaan danPengembangan Aparatur

Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 100% BKD DIKLAT danSKPD terkait

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% BKD DIKLAT danSKPD terkait

7. PeningkatanPengelolaan Keuangandan Asset Daerah

Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

a. Berkembangnya sistem pengelolaan keuangan dan assetdaerah

a. 100% / Wajar TanpaPengecualian (2012-2017)

b. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah b. Naik rata-rata 6,05%per tahun (2011-2017)

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% BPKAD

8. PeningkatanPengawasan danAkuntabilitas Aparatur

Peningkatan SistemPengawasan Internal danPengendalian PelaksanaanKebijakan KDH

Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan oleh lembagafungsional pemeriksa

95% Inspektorat Daerah

Peningkatan ProfesionalismeTenaga Pemeriksa danAparatur Pengawasan

Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa danAparatur Pengawasan

100% Inspektorat Daerah

BPKAD

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Inspektorat Daerah

9. Peningkatan KesadaranHukum, Keamanan danKetertiban

Penataan peraturanperundangundangan

a. Penyuluhan dan sosialisasi Hukum 100%

b. Penyusunan dan penetapan PERDAPenunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100%

PeningkatanPengelolaan SumberDaya Air

Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa & Jaringan PengairanLainnya

Meningkatnya panjang saluran irigasi yang mengairi lahanpertanian

59.469,23 m (2017) Dinas PU

Rehabilitasi Pasca BencanaAlam

Berfungsinya kembali infrastruktur pengelolaan sumber dayaair

95% (2017) Dinas PU, BPBD,Sosial PMD

Pengembangan,Pengelolaan,dan Konservasi Sungai,Danau dan Sumber Daya AirLainnya

a. Terpenuhinya kebutuhan terhadap air minum, air bersih dansumber energi

a. 75% (2017)

b. Terpeliharanya sumber air sungai dan rawa b. 7 km (2017)c. Terjaganya kualitas air c. 85% (2017)d. Efektifnya pemanfaatan sumber daya air d. 95% (2017)

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% SKPD Terkait

PeningkatanPengelolaan SumberDaya Tanah, Lahan danHutan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Berkurangnya luas lahan kritis (di luar dan di dalam kawasanhutan)

Dari 20.395 ha(2010)

menjadi 1.950 ha(2017)

Perlindungan dan Konservasi,Sumber Daya Hutan

Meningkatnya hasil hutan 20% (2017) Dinas HUTAMBEN

Pembinaan dan PenertibanIndustri Hasil Hutan

Berkurangnya perambahan hutan, kebakaran hutan, peladangberpindah (silving cultivation) dan penebangan liar (illegallogging)

0 kasus (2017) Dinas HUTAMBEN

Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam

a. Meningkatnya kualitas tanah a. 75% (2017)

b. Meningkatnya ketersediaan air (air permukaan dan air bawahtanah)

b. 75% (2017)

c. Berkurangnya tingkat pelanggaran dan pengrusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

c. nihil (2017)

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% SKPD terkaitPengembangan Geologi danSumber Daya Mineral

Meningkatnya produksi hasil tambang/galian (golongan C danB)

6,94% (2017) Dinas HUTAMBEN

Pembinaan dan PengawasanBidang Pertambangan

Berkurangnya penambangan liar (illegal mining) 0% (2017) Dinas HUTAMBEN

Pengawasan dan PenertibanKegiatan Rakyat yangBerpotensi MerusakLingkungan

Berkurangnya kerusakan lahan akibat penambangan 3% (2017) Dinas HUTAMBEN

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% SKPD terkait

Peningkatan KualitasLingkungan Hidup

Pengendalian Pencemarandan Perusakan LingkunganHidup

Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan hidup meliputi air,tanah dan udara

5% (2017) Kantor Lh dan SKPDterkait

Pengelolaan Ruang TerbukaHijau

Meningkatnya luas ruang terbuka hijau 30% (2017) KLH, HUTAMBEN,Dinas PU

Dinas HUTAMBEN

Kantor LH dan DinasHUTAMBEN

Bagian Hukum,SATPOL PP

SKPD Terkait

Peningkatan kualitas danAkses Informasi Sumber DayaAlam dan lingkungan hidup

Meningkatnya Kualitas dan Akses Informasi Sumber DayaAlam dan lingkungan hidup

20% (2017) KLH dan SKPDterkait

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% SKPD terkait

PeningkatanPengelolaanPersampahan

Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan

a. Tersedianya sarana dan prasarana persampahan yangmemadai

60% (2017)

b. Peningkatan kapasitas pelayanan persampahan kepadamasyarakat

85% (2017)

c. Peningkatan kualitas layanan daya tampung tempatpembuangan sampah

80% (2017)

Sosialisasi SistemPengelolaan Persampahan

Promosi dan kampanye peningkatan upaya 3R (reduce,reuse,recycle)

60% (2017) Dinas PU, KLH

Kerjasama PembangunanTempat Pemprosesan Akhir(TPA) Persampahan berbasisRegional

Tersedianya TPA Regional dengan pola Sanitary Landfill 60% (2017) Dinas PU dan SKPDterkait

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100%

Dinas PU

2 5 6

Agenda I. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Beriman dan Takwa Kepada Tuhan yang Maha Esa.1. Pendidikan Gratis Wajib Belajar 9 Tahun a. Meningkatnya angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

b. meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS)c. Meningkatnya Angka Melanjutkan (AM) SD/sederajat ke

SMP/sederajatPendidikan Menengah a. meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS)

b. Meningkatnya Angka Melanjutkan (AM) SMP/sederajat keSMA/sederajat

Manajemen PelayananPendidikan

Meningkatnya angka kelulusan Dikorda

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dikorda

2. Peningkatan Mutu danAkses Pendidikan

Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan

a. Berkembangnya Sistem Pembelajaran Berbasis TeknologiInformasi

b. Meningkatnya jumlah guru/pendidik yang telah mengikutiprogram sertifikasi

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dikorda

3. Pemberantasan ButaAksara

Pendidikan Non Formal. Penuntasan jumlah penduduk buta aksara kelompok usia 15tahun ke atas Dikorda

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dikorda

4. Pengembangan PAUD Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD).

a. Meningkatnya capaian layanan pendidikan bagi anak usia dinidi atas rata-rata nasional

b. Tersedianya sarana dan prasarana PAUD Sanggar PendidikanAnak Saleh (SPAS)

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dikorda

5. Pembinaan Olahragadan Pemuda

Pembinaan danPemasyarakatan Olahraga

a. Berkembangnya organisasi kepemudaan dan olahraga

b. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahragaPeningkatan Peran SertaKepemudaan Meningkatnya peran serta pemuda Dikorda

Peningkatan Sarana danPrasarana Olahraga

Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga Dikorda

Dikorda

Dikorda

Dikorda

1 3 4

Dinas Pendidikan(Dikorda)

Dikorda

Tabel 7.1.Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan

Kabupaten Boalemo Tahun 2012 - 2017

KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD

2 5 61 3 4

KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD

6. Kesehatan Gratis Upaya Kesehatan Masyarakatdan Kesehatan Perorangan

a. Meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat ke saranakesehatan untuk berobat

75%

b. Terpenuhinya porsi anggaran kesehatan gratisPenunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dinas Kesehatan dan

RSUDTN

7. Peningkatan KualitasLayanan Kesehatan

Pengadaan, Peningkatan danPerbaikan Sarana danPrasarana Rumah Sakit,Puskesmas/Pustu danJaringannya

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan

- Rasio rumah sakit per satuan penduduk- Rasio puskesmas per satuan penduduk- Rasio pustu per satuan penduduk- Rasio poliklinik per satuan penduduk- Rasio posyandu per satuan balita

Standarisasi PelayananKesehatan Terakreditasi pelayanan kesehatan

Dinas Kesehatan danRSUDTN

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dinas Kesehatan danRSUDTN

8. Peningkatan Status GiziMasyarakat

Perbaikan Gizi Masyarakat Menurunnya balita gizi buruk Dinas Kesehatan danRSUDTN

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dinas Kesehatan danRSUDTN

9. Pencegahan danPemberantasanPenyakit Menular danTidak Menular

Pencegahan danPenanggulangan PenyakitMenular dan Tidak Menular

Menurunnya jumlah penduduk yang menderita penyakitmenular dan tidak menular

Dinas Kesehatan danRSUDTN

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dinas Kesehatan danRSUDTN

10.

Promosi Kesehatan danKesehatan Lingkungan

Promosi Kesehatan Meningkatnya perilaku sehat Dinas Kesehatan danRSUDTN

Pemberdayaan Masyarakatdan Penyehatan Lingkungan

Berkembangnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)serta Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), dalamrangka mewujudkan Desa Siaga menuju Desa Sehat

Dinas Kesehatan danRSUDTN

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dinas Kesehatan danRSUDTN

Dinas Kesehatan danRSUDTN

Dinas Kesehatan danRSUDTN

2 5 61 3 4

KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD

11.

PeningkatanKelembagaanPengarusutamaanGender (PUG) danAnak

Penguatan Kelembagaan danPengarusutamaan Gender(PUG)

a. Tersedianya data terpilah

b. Meningkatnya PUG pada berbagai bidang pembangunanc. Meningkatnya peran serta perempuan dalam program/kegiatan

pembangunanPeningkatan Kualitas Hidupperempuan dan PerlindunganAnak

Meningkatnya peran perempuan dan perlindungan terhadapanak

Kantor KBPP

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Kantor KBPP

12.

Peningkatan PeranSerta dan KesetaraanGender dalamPembangunan

Kesetaraan Gender danPemberdayaan Perempuan.

Terlaksananya secara optimal upaya pemberdayaanperempuan Kantor KBPP

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya

13.

PembangunanKependudukan danKeluarga Sejahtera

Kependudukan dan KeluargaBerencana.

Menurunnya laju pertumbuhan penduduk Dinas CAPILDUK danKantor KBPP

Kesehatan ReproduksiRemaja.

Meningkatnya kesadaran terhadap kesehatan reproduksiremaja

Kantor KBPP

Pelayanan Kontrasepsi. Meningkatnya penyediaan alat kontrasepsi Kantor KBPPPeningkatan Fungsi danJejaring KB

Meningkatnya cakupan KB Aktif Kantor KBPP

Pembinaan Peran SertaMasyarakat dalam PelayananKB/KB Mandiri.

a Meningkatnya cakupan KB Mandiri

b Meningkatnya upaya-upaya pembinaan keluarga yang mandiridan sejahtera

Pengembangan PusatPelayanan Informasi danKonseling KesehatanReproduksi Remaja (KRR)

Meningkatnya kesadaran terhadap kesehatan reproduksiremaja

Kantor KBPP

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Kantor KBPP

14 PenanggulanganKemiskinan

Penanggulangan KemiskinanTerpadu.

menurunnya jumlah penduduk atau keluarga miskin SKPD Terkait

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya SKPD Terkait

Kantor KBPP

Kantor KBPP

2 5 61 3 4

KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD

15 PeningkatanKesempatan Kerja danMobilitas Tenaga Kerja

Peningkatan Penempatan danPerluasan Kesempatan Kerja

a. Menurunnya jumlah pengangguran

b. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di luarKabupaten Boalemo

Perlindungan Tenaga Kerjadan Pengembangan SistemPengawasan Ketenagakerjaan

Terlaksanaya sistem perlindungan dan pengawasan tenagakerja

Dinas Nakertrans danKantor Sosial

Peningkatan Kualitas danProduktivitas Tenaga Kerja

Meningkatnya keterampilan tenaga kerja Dinas Nakertrans danKantor Sosial

Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan

Meningkatnya peran kelembagaan ketenagakerjaan Dinas Nakertrans danKantor Sosial

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dinas Nakertrans danKantor Sosial

16 PeningkatanKesejahteraan Sosial

Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya

Meningkatnya pembinaan penyandang masalah sosial lainnya Dinas Nakertrans danKantor Sosial

Pembinaan Anak Terlantar Meningkatnya pembinaan fakir miskin dan anak terlantar Dinas Nakertrans danKantor Sosial

Pembinaan Lanjut Usia Meningkatnya pembinaan lansia Dinas Nakertrans danKantor Sosial

Pembinaan Para PenyandangCacat dan Trauma

Meningkatnya pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma Dinas Nakertrans danKantor Sosial

Pembinaan PantiAsuhan/Panti Jompo

Meningkatnya pembinaan panti asuhan dan panti jompo Dinas Nakertrans danKantor Sosial

Pencegahan Dini danPenanggulangan KorbanBencana Alam

Meningkatnya penanganan bencana alam Dinas Nakertrans danKantor Sosial

Peningkatan PenanggulanganNarkoba, PMS termasukHIV/AIDS

Meningkatnya upaya Penanggulangan Narkoba, PMStermasuk HIV/AIDS

Dinas Nakertrans danKantor Sosial

Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial

Meningkatnya upaya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraanSosial

Dinas Nakertrans danKantor Sosial

Perlindungan dan JaminanSosial

Meningkatnya upaya perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Nakertrans danKantor Sosial

Dinas Nakertrans danKantor Sosial

2 5 61 3 4

KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dinas Nakertrans danKantor Sosial

17 PembangunanKehidupan Beragama

Pembinaan Keagamaan a. Meningkatnya toleransi antar umat beragama

b. Meningkatnya jumlah sarana keagamaanc. Meningkatnya kegiatan keagamaand. Meningkatnya kapasitas penyuluh agamae. Meningkatnya fungsi lembaga keagamaan

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya SKPD Terkait

18 PembinaanKetransmigrasian

Pengembangan Masyarakatdan Kawasan TransmigrasiLokal

a. Meningkatnya kegiatan fasilitasi bagi transmigran lokal

b.Meningkatnya kemampuan dan keterampilan transmigran lokal

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dinas Nakertrans danKantor Sosial

19 Pelestarian danPengembanganKekayaan Seni danBudaya

Pengelolaan KeragamanBudaya

Berkembangnya seni budaya khas daerah DinasHUBPARKOMINFO

Pengelolaan KekayaanBudaya

a Berkembangnya sanggar seni dan kreasi seni daerah

b Terselenggaranya pagelaran seni daerahPengembangan KerjasamaPengelolaan KekayaanBudaya

Berkembangnya promosi seni budaya daerah DinasHUBPARKOMINFO

Pengembangan Nilai Budaya Terpeliharanya benda cagar budaya daerah DinasHUBPARKOMINFO

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya DinasHUBPARKOMINFO

Dinas Nakertrans,Kantor Sosial, DinasPU, Bagian Kesra.

Dinas Nakertrans danKantor Sosial

DinasHUBPARKOMINFO

2 5 6

Agenda II. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih1. Pengembangan

Organisasi Sosial,Budaya, Politik danKemasyarakatan

Pemberdayaan danKelembagaan Sosial Politikdan Ormas

Tercapainya Pelaksanaan Pendidikan Politik dan OperasionalParpol

KantorKESBANGLINMAS

Peningkatan Keamanan danKenyamanan Lingkungan

Tercapainya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan KantorKESBANGLINMAS,

Kantor POL PPPemeliharaan Kamtibmas danPencegahan Tindak Kriminal

Memantapkan Kondisi Sosial Politik KantorKESBANGLINMAS,

Kantor POL PPPemberantasan PenyakitMasyarakat (PEKAT)

Memantapkan Kondisi Politik KantorKESBANGLINMAS,

Kantor POL PPKemitraan Lembaga SwadayaMasyarakat

Terlaksananya kemitraan dengan LSM dalam advokasi danpengawasan dalam berbagai bidang program pembangunan

SKDP Terkait

Program Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya

2. Peningkatan Kapasitasdan Peran LembagaKemasyarakatan, Adatdan Sosial BudayaMasyarakat

Peningkatan KapasitasAparatur Pemerintahan Desa

Meningkatnya SDM Aparatur Pemerintahan Kec, Desa/Kel Kantor SOSIAL PMD

Pengembangan LembagaEkonomi MasyarakatPerdesaan

Meningkatnya pengembangan Lembaga Ekonomi MasyarakatPerdesaan

Kantor SOSIAL PMD

Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalamMembangun Desa

Meningkatnya partisipasi masyarakat Kantor SOSIAL PMD

Program Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya

3. PeningkatanPerencanaanPembangunan Daerah

Perencanaan PembangunanDaerah

Terlaksananya tahapan proses perencanaan BAPPEDA

1 3 4

Tabel 7.1.Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan

Kabupaten Boalemo Tahun 2012 - 2017

KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD

2 5 61 3 4

KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD

Perencanaan PembangunanEkonomi

Terlaksananya pembinaan pembangunan bidang ekonomi BAPPEDA

Perencanaan Sosial danBudaya

Terlaksananya pembinaan pembangunan bidang sosialbudaya

BAPPEDA

Perencanaan Fisik danPrasarana

Terlaksananya pembinaan pembangunan bidang fispra BAPPEDA

Program Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya BAPPEDA

4. Peningkatan JaringanKomunikasi danInformasi

PengembanganData/Informasi/StatistikDaerah

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD, RKPD,RenstraSKPD dan Renja SKPD

BAPPEDA dan SKPDTerkait

Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Bagian Umum danHumas, Dinas

HUBPARKOMINFOKerjasama Informasi denganMedia Massa

Meningkatnya Kerjasama Informasi dengan Media Massa Bagian Umum danHumas

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Bagian Umum danHumas, Dinas

HUBPARKOMINFO

5. Pembinaan KesatuanBangsa dan Politik

Pendidikan Politik Masyarakat Meningkatnya partisipasi politik dalam Pemilu KantorKESBANGLINMAS

Pengembangan WawasanKebangsaan

Terkelolanya potensi konflik (isu SARA) KantorKESBANGLINMAS

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya

6. Peningkatan KapasitasKelembagaanPemerintah

Peningkatan KapasitasKelembagaan danKetatalaksanaan PemerintahKabupaten

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan KetatalaksanaanPemerintah Kabupaten

Sekratariat Daerah,Sekretariat DPRD

Penyelamatan dan PelestarianArsip

Terlaksananya pengarsipan yang baku Kantor PERPUS danArsip Daerah

Penataan Organisasi Terlaksananya evaluasi kelembagaan sesuai dengankebutuhan dan perkembangan

Bagian TAPEM

Pengendalian AdministrasiPembangunan

Tersedianya Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian EKBANG

Peningkatan KegiatanPemerintahan

Meningkatnya Kegiatan Penunjang Pemerintahan SETDA danSETWAN

7. Peningkatan Kualitasdan KuantitasPelayanan Publik

Peningkatan PelayananTerpadu

Meningkatnya upaya Pelayanan Terpadu

2 5 61 3 4

KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD

Optimalisasi PemanfaatanTeknologi Informasi Pelayanan

Ketersediaan sistem informasi daerah (SIMDA, SIAK),website, dll

SKPD Terkait

Peningkatan KualitasPelayanan Publik

Diterapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM)/ StandarProsedur Operasional (SPO) setiap SKPD

SKPD Terkait

Penerapan Kepemerintahanyang Baik

Terlaksananya prinsip-prinsip tata pemerintahan pada setiapkelembagaan

Bagian TAPEM danSKPD Terkait

Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif

Dinas Pu dan SKPDterkait

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya SKPD Terkait

8. PeningkatanKompetensi danProfesionalisme AparatPemerintah

Peningkatan Kompetensi danProfesionalisme Pemerintahan

Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme aparatur BKD DIKLAT danSKPD terkait

Penyelenggaraan Tugas-Tugas Kepemerintahan

Terselenggaranya Tugas-Tugas Kepemerintahan Bagian Umum

Pendidikan Kedinasan Terlaksanaya pendidikan kedinasan BKD DIKLATPeningkatan KapasitasAparatur

Meningkatnya SDM Aparatur BKD DIKLAT danSKPD terkait

Pembinaan danPengembangan Aparatur

Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur BKD DIKLAT danSKPD terkait

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya BKD DIKLAT danSKPD terkait

9. PeningkatanPengelolaan Keuangandan Asset Daerah

Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

a. Berkembangnya sistem pengelolaan keuangan dan assetdaerah

a.

b. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah b.Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya BPKAD

10. PeningkatanPengawasan danAkuntabilitas Aparatur

Peningkatan SistemPengawasan Internal danPengendalian PelaksanaanKebijakan KDH

Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan oleh lembagafungsional pemeriksa

Inspektorat Daerah

Peningkatan ProfesionalismeTenaga Pemeriksa danAparatur Pengawasan

Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa danAparatur Pengawasan

Inspektorat Daerah

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Inspektorat Daerah

BPKAD

2 5 61 3 4

KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD

11. Peningkatan KesadaranHukum, Keamanan danKetertiban

Penataan peraturanperundangundangan

a. Penyuluhan dan sosialisasi Hukum

b. Penyusunan dan penetapan PERDAPenunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya

Bagian Hukum,SATPOL PP

2 5 6

Agenda III. Pengembangan Perekonomian dan Kemandirian Daerah Berbasis Pertanian dan Perikanan-Kelautan1. Revitalisasi Pertanian

Berbasis AgribisnisPeningkatan ProduksiPertanian

a. Meningkatnya produksi padi

b. Meningkatnya produktivitas padi per hektarPeningkatan PenerapanTeknologi Pertanian

Meningkatnya pemanfaatan teknologi pertanian Dinas TANBUN

Peningkatan KesejahteraanPetani

Meningkatnya daya beli petani Dinas TANBUN

Peningkatan KetahananPangan

Tersedianya bibit unggul, pupuk, dan obat-obatan Dinas TANBUN

Pengembangan Agribisnis Meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi Dinas TANBUNPengembangan UsahaAgribisnis Perdesaan (PUAP)

Meningkatnya Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Dinas TANBUN

Revitalisasi melaluiPengembangan Agribisnis

Berkembangnya agribisnis Dinas TANBUN

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dinas TANBUN

2. PengembanganKomoditas Unggulan

Peningkatan ProduksiPerkebunan (BudidayaTanaman Perkebunan)

a. Meningkatnya produksi kakao a.

b. Meningkatnya produksi kopi b.

Peningkatan PenerapanTeknologi Perkebunan Meningkatnya pemanfaatan teknologi produksi perkebunan

Dinas TANBUN

Perencanaan danPengembangan Hutan

Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan Dinas KEHUTANAN

Pemanfaatan Potensi SumberDaya Hutan

Meningkatnya produksi kayukayuan seperti gamalina, jatisuper, sengon, dan getah pinus

Dinas KEHUTANAN

Peningkatan Produksi HasilPeternakan

Meningkatnya produksi sapi potong DinasPETERNAKAN

Pencegahan danPenanggulangan PenyakitMenular Ternak

Menurunnya tingkat kematian dan penularan penyakit padaternak

DinasPETERNAKAN

Pengembangan BudidayaPerikanan

Meningkatnya usaha perikanan rakyat Dinas KELAUTANdan PERIKANAN

Pemberdayaan / PengelolaanSumber Daya Perairan Umum

Meningkatnya pengelolaan dan produksi perikanan perairanumum

Dinas KELAUTANdan PERIKANAN

Dinas TANBUN

Dinas PERTANIANdan PERKEBUNAN

1 3 4

Tabel 7.1.Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan

Kabupaten Boalemo Tahun 2012 - 2017

KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD

2 5 61 3 4

KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD

Pengembangan BudidayaPerikanan Pengolahan HasilPerikanan

Meningkatnya pemanfaatan teknologi produksi perkebunan Dinas KELAUTANdan PERIKANAN

Pengembangan KawasanBudidaya Laut, Air Payau danAir Tawar

Meningkatnya produksi perikanan budidaya pada kawasanminapolitan

Dinas KELAUTANdan PERIKANAN

Peningkatan Kualitas SDM(Kelompok Tani/Nelayan)

Meningkatnya Kualitas SDM (Kelompok Tani/Nelayan) Dinas KELAUTANdan PERIKANAN

Pemberdayaan PenyuluhPerikanan

Jumlah kenaikan penyuluh terampil ke ahli Dinas KELAUTANdan PERIKANAN

PengembanganKelembagaan Kelompok TaniPembudidaya Ikan

Meningkatnya Jumlah Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Dinas KELAUTANdan PERIKANAN

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dinas KELAUTANdan PERIKANAN

3. PeningkatanKetahanan Pangan

Peningkatan KetahananPangan

Meningkatnya ketersediaan pangan utama Dinas PERTANIANdan BP2KP

Peningkatan KetahananPangan Pangan TanamanPerkebunan

Meningkatnya ketersediaan pangan utama Dinas PERTANIANdan BP2KP

Penguatan LembagaDistribusi Pangan Masyarakat(PLDPM)

Terdistribusinya pangan secara merata BP2KP

Desa Mandiri Pangan(PercepatanPenganekaragama nKonsumsi Pangan)

Menurunnya konsumsi beras

Meningkatnya ketersediaan pangan utamaPenunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya SKPD Terkait

4. PengembanganAgroindustri

Revitalisasi melaluiPengembangan Agroindustri

Berkembangnya kegiatan usaha di bidang agroindustri DinasKOPERINDAG,

Dinas PERIKANAN,Dinas Peternakan

Pendirian danPengembangan KawasanIndustri

a. Berkembangnya Kawasan Industri a.

b. Berkembangnya sentrasentra industri kecil b.

c. Meningkatnya pertumbuhan industri kecil (industri rumahtangga dan industri kerajinan rakyat)

c.

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dinas KOPERINDAG

Dinas PERTANIANdan BP2KP

DinasKOPERINDAG,

Dinas PU, BagianUmum dan Humas

2 5 61 3 4

KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD

5. Revitalisasi PariwisataBerbasis Agrowisata

Pengembangan DestinasiPariwisata

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan SKPD Terkait

Pengembangan KemitraanPariwisata

Berkembangnya agrowisata di Kota Idaman SKPD Terkait

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya DinasHUBPARKOMINFO

9. PeningkatanPengelolaanPerhubungan

Penataan Sistem danManajemen Transportasi

Menurunnya frekwensi kecelakaan lalu lintas DinasHUBPARKOMINFO

Peningkatan FasilitasPengujian KendaraanBermotor

Meningkatnya kualitas layanan dan kelayakan angkutanumum (zero overloading)

DinasHUBPARKOMINFO

Peningkatan InfrastrukturTerminal Angkutan Darat

Meningkatnya kualitas dan volume layanan TerminalAngkutan Darat

DinasHUBPARKOMINFO

Peningkatan Sarana danPrasarana LLAJ Meningkatnya jumlah fasilitas keselamatan berupa rambu

dan marka jalan serta pagar pengaman yang dibangun

DinasHUBPARKOMINFO

Rehabilitasi danPemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ

Tersedianya terminal pembantu yang memadai DinasHUBPARKOMINFO

Pembangunan Sarana danPrasarana Perhubungan

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana angkutan kepusat-pusat pertumbuhan

DinasHUBPARKOMINFO

Peningkatan Kelaikan JalanKendaraan Bermotor

Menurunnya fatalitas kecelakaan lalu lintas DinasHUBPARKOMINFO

Peningkatan PelayananAngkutan

Tersedianya sarana angkutan pendukung transportasi kesentra2 produksi dan perdesaan

DinasHUBPARKOMINFO

Program Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya DinasHUBPARKOMINFO

10. Peningkatan DayaSaing dan Akses Pasar

Peningkatan Mutu danKualitas Produk Pengrajin

Meningkatnya jumlah produk lokal yang memiliki standarkualitas (berlabel BPOM/SNI)

Dinas KOPERINDAG

PenyelenggaraanPerlindungan Konsumen danPengamanan Perdagangan

Meningkatnya kualitas produk, kemasan dan label produklokal.

Dinas KOPERINDAG

Peningkatan Mutu danKualitas Produk PengrajinPerdagangan Dalam Negeri

Meningkatnya nilai investasi Dinas KOPERINDAG

Peningkatan EfisiensiPerdagangan PedagangMikro

Lancarnya mata rantai perdagangan terutama distribusiproduk hulu-hilir

Dinas KOPERINDAG

Pembinaan Pedagang KakiLima dan Asongan

Meningkatnya kapasitas Pedagang Kaki Lima dan Asongan Dinas KOPERINDAG

2 5 61 3 4

KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD

Pengembangan SistemInformasi Perdagangan danIndustri

Tersedianya informasi pasar bagi produk lokal Dinas KOPERINDAG

Peningkatan PemasaranHasil Pertanian

Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Dinas KOPERINDAG

Peningkatan PemasaranHasil Pertanian Peternakan

Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Dinas KOPERINDAG

Pengembangan SistemInformasi Perdagangan danIndustri Pariwisata

Meningkatnya frekwensi kegiatan promosi wisata Dinas KOPERINDAG

Pembangunan Pasar Bertambahnya ketersediaan sarana dan prasarana pasartradisional

Dinas KOPERINDAG

Peningkatan Daya Saing danAkses Pasar

Meningkatnya perluasan pasar tujuan ekspor dan pasarlokal/regional dan nasional

Dinas KOPERINDAG

Program Implementasi SistemResi Gudang (SRG)

Stabilitas harga produksi Dinas KOPERINDAG

Program Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dinas KOPERINDAG

11. PengembanganEkonomi Kerakyatan

Pengentasan KemiskinanTerpadu

Berkembangnya 5 (lima) kluster pengintegrasian upayapengentasan kemiskinan terpadu

SKPD Terkait

Pengembangan UsahaSimpan Pinjam(USP)/Koperasi SimpanPinjam (KSP)

Meningkatnya akses ke lembaga permodalan bagi UMKMK Dinas KOPERINDAG

Pengembangan LembagaKeuangan Desa

Meningkatnya jumlah lembaga keuangan mikro (LKM) Dinas KOPERINDAG

Pengembangan SistemPendukung bagi UsahaMikro, Kecil, Menengah danKoperasi

Meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah danKoperasi yang mengolah bahan baku lokal

Dinas KOPERINDAG

PengembanganKewirausahaan danKeunggulan KompetitifUMKMK

Meningkatnya jumlah UMKM Unggulan Dinas KOPERINDAG

Penciptaan Iklim Usaha KecilMenengah dan Koperasiyang Kondusif

Terciptanya Iklim Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasiyang Kondusif

Dinas KOPERINDAG

Pemberdayaan Usaha SkalaMikro

Meningkatnya jumlah lembaga keuangan mikro (LKM) Dinas KOPERINDAG

Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi danUMKM

Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM Dinas KOPERINDAG

2 5 61 3 4

KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD

PengembanganPendampinganPetani/Nelayan dalam rangkaPembentukanKelompok/Koperasi

Meningkatnya jumlah koperasi yang dikelola petani dannelayan

Dinas KOPERINDAG

Peningkatan PotensiMasyarakat dalam rangkaPengembangan EkonomiLokal

Meningkatnya Potensi Masyarakat dalam rangkaPengembangan Ekonomi Lokal

Dinas KOPERINDAG

Program Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dinas KOPERINDAG

3 6 7

Agenda IV. Pembangunan Infrastruktur yang Strategis dan Fungsional serta Merata1. Pembangunan Sarana

dan Prasarana WilayahPembangunan Jalan danJembatan

a. Meningkatnya panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik a.

b. Tersedianya jembatan yang memadai b.

Pemeliharaan Jalan danJembatan

Meningkatnya panjang jaringan jalan dan jembatan dalamkondisi baik

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dinas PU

2. Peningkatan KualitasPerumahan,

Pengembangan Perumahan Terciptanya hunian yang layak, sehat, aman dan nyamanpada kawasan perumahan dan permukiman

Dinas PU

Pemberdayaan KomunitasPerumahan

a. Tersedianya akses peningkatan kualitas perumahan bagimasyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

a.

b. Berkurangnya luas dan sebaran kawasan kumuh b.

Pembangunan SaluranDrainase/Gorong-Gorong

a. Meningkatnya jalan yang memiliki trotoar dan drainase

b.Berkurangnya tingkat resiko dan periode genangan padakawasan permukiman

Pengembangan KinerjaPengelolaan Air Minum dan a. Tersedianya jaringan distribusi pada kawasan perkotaan

untuk memenuhi tingkat pelayanan air minum a.

b. Tersedianya layanan air minum yang berkualitas untukmelayani desa-desa yang rawan air minum

b.

c. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan sanitasiyang memadai pada perumahan kumuh & padat huni

c.

Program Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dinas PU

3. Optimalisasi PenataanRuang dan

Perencanaan TataRuang Tersedianya dokumen rencana tata ruang sebagai acuankoordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan

Dinas PU

Pemanfaatan Ruang Terciptanya pemanfaatan ruang yang proporsional sesuaiperuntukannya

Dinas PU

Pengendalian PemanfaatanRuang

Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungan yangmendukung terwujudnya kualitas arsitektur

Dinas PU, SKPDTerkait

Pengembangan Sarana danPrasarana Perkotaan

a.Tumbuhnya pusat kawasan kota metropolitan Mamminasata

a.

b. Terciptanya lingkungan permukiman yang nyaman,aman,produktif dan berkelanjutan pada kawasan kota baru

b.

Tabel 7.1.Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan

Kabupaten Boalemo Tahun 2012 - 2017

Dinas PU

Dinas PU, DinasHUTAMBEN

Dinas PU, SKPDTerkait

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

2 4 5

KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD

3 6 72 4 5

KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD

c. Terciptanya hunian yang nyaman pada kawasan kotaidaman

c.

Program Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya SKPD Terkait

4. PeningkatanPengelolaan SumberDaya Air

Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa & Jaringan PengairanLainnya

Meningkatnya panjang saluran irigasi yang mengairi lahanpertanian

Dinas PU

Rehabilitasi Pasca BencanaAlam

Berfungsinya kembali infrastruktur pengelolaan sumber dayaair

Dinas PU, BPBD,Sosial PMD

Pengembangan,Pengelolaan,dan Konservasi Sungai,Danau dan Sumber Daya AirLainnya

a. Terpenuhinya kebutuhan terhadap air minum, air bersih dansumber energi

b. Terpeliharanya sumber air sungai dan rawac. Terjaganya kualitas aird. Efektifnya pemanfaatan sumber daya air

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya SKPD Terkait

5. PeningkatanPengelolaan SumberDaya Tanah, Lahandan Hutan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Berkurangnya luas lahan kritis (di luar dan di dalam kawasanhutan)

Perlindungan danKonservasi, Sumber DayaHutan

Meningkatnya hasil hutan Dinas HUTAMBEN

Pembinaan dan PenertibanIndustri Hasil Hutan

Berkurangnya perambahan hutan, kebakaran hutan,peladang berpindah (silving cultivation) dan penebangan liar(illegal logging)

Dinas HUTAMBEN

Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam

a. Meningkatnya kualitas tanah

b. Meningkatnya ketersediaan air (air permukaan dan airbawah tanah)

c. Berkurangnya tingkat pelanggaran dan pengrusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya SKPD terkaitPengembangan Geologi danSumber Daya Mineral

Meningkatnya produksi hasil tambang/galian (golongan Cdan B)

Dinas HUTAMBEN

Pembinaan dan PengawasanBidang Pertambangan

Berkurangnya penambangan liar (illegal mining)Dinas HUTAMBEN

Dinas HUTAMBEN

Kantor LH dan DinasHUTAMBEN

Dinas PU, SKPDTerkait

SKPD Terkait

3 6 72 4 5

KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD

Pengawasan dan PenertibanKegiatan Rakyat yangBerpotensi MerusakLingkungan

Berkurangnya kerusakan lahan akibat penambangan

Dinas HUTAMBEN

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya SKPD terkait

6. Peningkatan KualitasLingkungan Hidup

Pengendalian Pencemarandan Perusakan LingkunganHidup

Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan hidup meliputiair, tanah dan udara

Kantor Lh dan SKPDterkait

Pengelolaan Ruang TerbukaHijau

Meningkatnya luas ruang terbuka hijau KLH, HUTAMBEN,Dinas PU

Peningkatan kualitas danAkses Informasi SumberDaya Alam dan lingkunganhidup

Meningkatnya Kualitas dan Akses Informasi Sumber DayaAlam dan lingkungan hidup

KLH dan SKPDterkait

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya SKPD terkait

7. PeningkatanPengelolaanPersampahan

Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan

a. Tersedianya sarana dan prasarana persampahan yangmemadai

b. Peningkatan kapasitas pelayanan persampahan kepadamasyarakatc. Peningkatan kualitas layanan daya tampung tempatpembuangan sampah

Sosialisasi SistemPengelolaan Persampahan

Promosi dan kampanye peningkatan upaya 3R(reduce,reuse, recycle)

Dinas PU, KLH

Kerjasama PembangunanTempat Pemprosesan Akhir(TPA) Persampahan berbasisRegional

Tersedianya TPA Regional dengan pola Sanitary LandfillDinas PU dan SKPD

terkait

Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya

Dinas PU