TB Paru yang disembuhkan 88 %
Transcript of TB Paru yang disembuhkan 88 %
2 5 6
Agenda I. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Beriman dan Takwa Kepada Tuhan yang Maha Esa.
6. Peningkatan UpayaKesehatan Masyarakatdan UpayaPengembangan melaluiPelayanan KesehatanGratis
1. Program PengendalianPenyakit (P2)
a. Prosentase cakupan program P2 minimal sesuai targetSPM dan MDGs
1 AFP : ≥ 2 kasus 5,500,000,000
2 Penemuan penderitaPneumoni 100 %
3 Penemuan penderita Diare100 %
4 Penemuan penderita baruTB BTA + 90 %
5 TB Paru yangdisembuhkan 88 %
6 Penderita DBD/100.000 :51 org
7 Prevalensi Malaria/1000pddk : 1
8 Prevalensi kasus HIV < 0,5
9 Cakupan Desa UCI 100 %
10 Cakupan ImunisasiCampak 100 %
11 Desa yang mengalami KLBdilaksanakan SurveilanceEpidemiogi 100 %
2. Penyehatan Lingkungan Prosentase cakupan program PL minimal sesuai targetSPM dan MDGs
1 Z 1,750,000,000
2 Jamban Keluarga jenisMCK 18,80 %
LAMPIRAN 3Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan
Kabupaten Boalemo Tahun 2012 - 2017
KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD
Dinas Kesehatan danRSUDTN
1 3 4
2 5 6
KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD
1 3 43 Jamban Keluarga Leher
Angsa 50,30 %4 Jamban Keluarga jenis
Plengsengan 5,90 %5 Penduduk stop BABS 90 %
6 TTU yang memenuhi syaratkesehatan 85 %
7 Rumah Sehat memenuhisyarat 85 %
8 Desa yangmenyelenggarakan STBM85 %
9 Tempat PengolahanMakanan yang memenuhisyarat 75 %
10 Desa yang sudah memilikiKomite Desa Sehat 90 %
11 Rumah bebas jentik 85 %
3. Kesehatan Ibu dankesehatan Reproduksi
Prosentase cakupan program Kesehatan Ibu dankesehatan Reproduksi minimal sesuai target SPM danMDGs
1 Persalinan ditolong olehNAKES 90 %
2,000,000,000
2 Bumil mendapat Yankes K1100 %
3 Bumil yang mendapatYankes K-4 95 %
4 Ibu Nifas yang mendapatpelayanan 90 %
5 Komplikasi kebidanan yangditangani 80 %
6 Puskesmas Rawat Inapmampu PONED 100 %
7 Ibu Hamil mendapat BukuKIA 100 %
8 Ibu Hamil KEK < 1,5 %
Dinas Kesehatan danRSUDTN
2 5 6
KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD
1 3 49 Angka Kematian Ibu
102/100.000 KH4. Program Kesehatan Anak Prosentase cakupan program Kesehatan anak minimal
sesuai target SPM dan MDGs1 Cakupan kunjungan
Neonatus 90 % 1,750,000,000
2 Cakupan kunjunganNeonatal lengkap 88 %
3 Cakupan kunjungan Bayi90 %
4 Cakupan Neonatal dengankomplikasi ditangani 80 %
5 BBLR yang ditangani 100 %
6 Cakupan pelayanan anakBalita 90 %
7 Cakupan penjaringan murdiSD/MI 100 %
8 Angka Kematian Bayi17/100.000 KH
9 Angka Kematian Balita23/100.000 KH
5. Program Perbaikan GiziMasyarakat
Prosentase cakupan program Program Perbaikan GiziMasyarakat minimal sesuai target SPM dan MDGs
1 Cakupan pemberian MP-ASI umur 6-24 bln 100 %
25,000,000,000
2 Balita Gizi Buruk mendapatperawatan 100 %
3 Prevalensi Balita Gizi Buruk< 0,5 %
4 Balita umur 6-11 blnmendapat VIT. A 100 %
5 Balita umur 24-59 blnmendapat VIT. A 100 %
6 Bayi umur 0-6 blnmendapat ASI Ekslusif 80%
7 Rumah Tangga yangmengkonsumsi Garamberjodium 100 %
Dinas Kesehatan danRSUDTN
2 5 6
KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD
1 3 48 Ibu Hamil yang mendapat
90 butir Tablet Fe 85 %
9 Balita yang ditimbang 85 %
6. Program PromosiKesehatan danPemberdayaan Masyarakat
Prosentase cakupan program Program PromosiKesehatan dan Pemberdayaan masyarakat minimalsesuai target SPM dan MDGs
1 Desa Siaga Aktif 80 % 6,250,000,000
2 Rumah Tangga yangmelaksanakan PHBS 70 %
3 Sekolah Dasarmempromosikan kesehatan40 %
4 Strata POSYANDUParipurna 65 %
5 Strata POSYANDU Mandiri35 %
7. ProgramPelayanan/pengobatanKesehatan Dasar
Prosentase cakupan program Pelayanan/pengobatanKesehatan dasar minimal sesuai target SPM danMDGs
1 Cakupanpelayanan/pengobatandasar bagi MASKIN 100 %
3,450,000,000
2 Pemanfaatan Puskesmasoleh masyarakat 75 %
3 Pembuatan resep obatgenerik 100 %
4 Puskesmas memiliki SOP100 %
5 BOR Puskesmas rawat 70%
6 TOI : 1-3 hari7 ALOS : 5-7 hari8 Infeksi Nasokomial di
Puskesmas Rawat Inap ) %
8. Program Farmasi,Makanan, Minuman danALKES
Prosentase cakupan program FARMAMIN minimalsesuai target Nasional
1 Ketersediaan obat selama18 bulan
15,050,000,000
Dinas Kesehatan danRSUDTN
2 5 6
KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD
1 3 42 Ketersediaan obat di
Puskesmas minimal sesuaiDPHO
3 Penggunaan Obat (resep)secara rasional
4 Kalibrasi Alat kesehatansetahun sekali
9. Upaya KesehatanPengembagan
Terlaksananya kegiatan Upaya Pengembangandisetiap wilayah Puskesmas berdasarkan kondisi danmasalah diwilayahnya
1 Sekolah yangmelaksanakan UKS 100 %
1,000,000,000
2 Sekolah yang memilikiGuru UKS 100 %
3 Puskesmas yangmelaksanakanPERKESMAS 80 %
4 Puskesmas yangmelaksanakan pelayanankesehatan jiwa 75 %
5 Puskesmas yangmelaksanakan pelayanankesehatan LANSIA 100 %
6 Puskesmas yangmelaksanakan pelayanankesehatan mata 80 %
7 Peningkatan UpayaKesehatan Peroranganmelalui PelayananKesehatan Gratis
1. Program Obat danPerbekalan Kesehatan
Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di RSTN 1 Obat untuk buffer stocktersedia selama 18 bulan
5,768,823,650
2 Bahan habis pakai tersediasetiap saat dibutuhkan
2. Pengadaan, PeningkatanSarana Prasarana RS
Tersedianya Sarana Prasarana RS sesuai kebutuhan 1 Terpenuhi alat kesehatandisetiap unit pelayanan
51,316,560,000
Dinas Kesehatan danRSUDTN
2 5 6
KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD
1 3 42 Pembangunan Gedung VIP
(3 ruangan), GedungApotek, Pembuatan Talud,Pembuatan Lahan Parkir,Pembangunan ASKESCenter, Rumah Dinasdokter spesialis 1 unit, PosSekuriti, Rehabilitasi ruanginstalasi gizi, rehabilitasiruang loundry, Gedungperawatan Bedah kelas I, II,Gedung perawatan Internakelas I, II, Gedungperawatan Bayi Prematur,Gedung perawatanVaviliun, pengembanganruang UGD, GedungRekam Medis danFisioterapi, Gedung PusatSterilisasi, Gedung Instalasipemeliharaan sarana RS,Gedung PemularasanJenazah, Pagar RS,Pembuatan Selasar antargedung, Pembuatan JalanLingkar RS, PembangunanMess Paramedis,Pengadaan OksigenSentral, Pembuatan Set
3. Kemitraan peningkatanpelayanan kesehatan
Terlaksananya MoU dengan Mitra RSTN 1 MoU tentang pelayananspesialistik
719,200,000
2 MoU tentang JaminanKesehatan
3 Mou RS sebagai LahanPraktik Mahasiswa
4. Peningkatan Kualitas SDMRS
Semua tenaga kesehatan di RSTN telah memenuhistandar kompetensi sesuai unit kerja
1 Semua tenaga kesehatandi RSTN telah mengikutiDIKLAT Fungsional sesuaistnadar kompetensi profesi
2,890,300,000
Dinas Kesehatan danRSUDTN
2 5 6
KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD
1 3 42 Pendidikan berkelanjutan
sesuai kebutuhan unit kerja
8 Peningkatan KualitasLayanan Kesehatan
1. Pengadaan, Peningkatandan Perbaikan Sarana danPrasarana Rumah Sakit,Puskesmas/Pustu danJaringannya
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasaranakesehatan
35,650,000,000
- Rasio rumah sakit per penduduk 1 : 129.253-200.000- Rasio puskesmas per penduduk 1 : 11.750-15.000- Rasio pustu per penduduk 1 : 3693-5.000- Rasio posyandu per balita 1 : 100 Balita- Rasio POSKESDES/Desa 1: 1
2. Standarisasi PelayananKesehatan disetiap unitpelayanan
1 RS terakreditasi RSTN terakreditasi 5pelayanan dasar
1,500,000,000 Dinas Kesehatan danRSUDTN
2 Puskesmas mendapat ISO 3 Puskesmas Rawat Inap Dinas Kesehatan danRSUDTN
3 Setiap tindakan diunit pelayanan kesehatanberdasarkan PROTAP dan SOP
RS dan Puskesmasmemiliki PROTAP dan SOP
4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadappelayanan kesehatan di RS dan Puskesmas
1 IKM di RSTN minimalmendapat nilai baik
2 IKM di Puskesmas minimalmendapat nilai baik
3. Manajemen PelayananKesehatan
Terlaksananya Fungsi manajemen secara maksimaldisetiap unit layanan kesehatan
1 Setiap Puskesmas memilikiProfil kesehatan
1,250,000,000
2 Dinas Kesehatan memilikiProfil kesehatan
3 RSTN memiliki Profil RS4 Adanya Dokumen Rencana
Tahunan Puskesmas
Dinas Kesehatan danRSUDTN
2 5 6
KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD
1 3 45 Adanya Dokumen
RENSTRA Dikes6 Adanya dokumen
RENSTRA RS7 Adanya dokumen DHA
160,844,883,650TOTAL DANA
SKPD :
1 3 6 7 8
Agenda I. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Beriman dan Takwa Kepada Tuhan yang Maha Esa.
Agenda II. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih
Agenda III. Pengembangan Perekonomian dan Kemandirian Daerah Berbasis Pertanian dan Perikanan-Kelautan
Agenda IV. Pembangunan Infrastruktur yang Strategis dan Fungsional serta Merata1. Pendidikan Gratis Wajib Belajar 9 Tahun a. Meningkatnya angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) a. RLS: 6,8 tahun
b. meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) b. APS PendidikanDasar: 95,81%,
c. Meningkatnya Angka Melanjutkan (AM) SD/sederajat keSMP/sederajat
c. c. AM SD/sederajatke SMP/sederajat:99,99%
Pendidikan Menengah a. meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) a. a. APS PendidikanMenengah: 94,65%
b. Meningkatnya Angka Melanjutkan (AM) SMP/sederajat keSMA/sederajat
b. AM SMP/sederajatke SMA/sederajat:99,77%
Manajemen PelayananPendidikan
Meningkatnya angka kelulusan SD 100%, SMP99,99% dan SMA99,99%
Dikorda
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dikorda
2. Peningkatan Mutu danAkses Pendidikan
Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan
a. Berkembangnya Sistem Pembelajaran Berbasis TeknologiInformasi
a. Punggawa D’Embain EducationProgramme padaseluruh sekolah: 594sekolah
b. Meningkatnya jumlah guru/pendidik yang telah mengikutiprogram sertifikasi
b. 3.500 guru
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dikorda
3. Pemberantasan ButaAksara
Pendidikan Non Formal. Penuntasan jumlah penduduk buta aksara kelompok usia 15tahun ke atas
100% Dikorda
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dikorda
4. Pengembangan PAUD Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD).
a. Meningkatnya capaian layanan pendidikan bagi anak usia dinidi atas rata-rata nasional
a. 55%
b. Tersedianya sarana dan prasarana PAUD SanggarPendidikan Anak Saleh (SPAS)
b. 167 unit pada 18Kecamatan
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dikorda
5. Pembinaan Olahragadan Pemuda
Pembinaan danPemasyarakatan Olahraga
a. Berkembangnya organisasi kepemudaan dan olahraga a. 106 organisasi
b. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga b. Peringkat III PORDA2014
Peningkatan Peran SertaKepemudaan Meningkatnya peran serta pemuda
18 kecamatan Dikorda
Peningkatan Sarana danPrasarana Olahraga
Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga 12 cabang olahraga Dikorda
Tabel 7.1.Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan
Kabupaten Boalemo Tahun 2012 - 2017
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD KET.
2 4 5
Dinas Pendidikan(Dikorda)
Dikorda
Dikorda
Dikorda
Dikorda
6. Kesehatan Gratis Upaya Kesehatan Masyarakatdan Kesehatan Perorangan
a. Meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat ke saranakesehatan untuk berobat
85%
b. Terpenuhinya porsi anggaran kesehatan gratis 60%Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dinas Kesehatan dan
RSUDTN
7. Peningkatan KualitasLayanan Kesehatan
Pengadaan, Peningkatan danPerbaikan Sarana danPrasarana Rumah Sakit,Puskesmas/Pustu danJaringannya
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan
- Rasio rumah sakit per satuan penduduk - 1 : 326.164,5- Rasio puskesmas per satuan penduduk - 1 : 20.000- Rasio pustu per satuan penduduk - 1 : 5.000- Rasio poliklinik per satuan penduduk - 1 : 7.014,29- Rasio posyandu per satuan balita - 1 : 60
Standarisasi PelayananKesehatan Terakreditasi pelayanan kesehatan
12 jenis pelayanan Dinas Kesehatan danRSUDTN
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dinas Kesehatan danRSUDTN
8. Peningkatan Status GiziMasyarakat
Perbaikan Gizi Masyarakat Menurunnya balita gizi buruk 12% Dinas Kesehatan danRSUDTN
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dinas Kesehatan danRSUDTN
9. Pencegahan danPemberantasanPenyakit Menular danTidak Menular
Pencegahan danPenanggulangan PenyakitMenular dan Tidak Menular
Menurunnya jumlah penduduk yang menderita penyakitmenular dan tidak menular
100% dari yangditemukan
Dinas Kesehatan danRSUDTN
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dinas Kesehatan danRSUDTN
10.
Promosi Kesehatan danKesehatan Lingkungan
Promosi Kesehatan Meningkatnya perilaku sehat 75% Dinas Kesehatan danRSUDTN
Pemberdayaan Masyarakatdan Penyehatan Lingkungan
Berkembangnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)serta Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), dalamrangka mewujudkan Desa Siaga menuju Desa Sehat
75% Dinas Kesehatan danRSUDTN
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dinas Kesehatan danRSUDTN
11.
PeningkatanKelembagaanPengarusutamaanGender (PUG) danAnak
Penguatan Kelembagaan danPengarusutamaan Gender(PUG)
a. Tersedianya data terpilah a. 100%
b. Meningkatnya PUG pada berbagai bidang pembangunan b. Bidang pendidikan,kesehatan,pertanian,infrastruktur, UMKM,dsb
c. Meningkatnya peran serta perempuan dalamprogram/kegiatan pembangunan
75%
Peningkatan Kualitas Hidupperempuan dan PerlindunganAnak
Meningkatnya peran perempuan dan perlindungan terhadapanak
80% Kantor KBPP
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Kantor KBPP
Dinas Kesehatan danRSUDTN
Dinas Kesehatan danRSUDTN
Kantor KBPP
12.
Peningkatan PeranSerta dan KesetaraanGender dalamPembangunan
Kesetaraan Gender danPemberdayaan Perempuan.
Terlaksananya secara optimal upaya pemberdayaanperempuan
90%
Kantor KBPP
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100%
13.
PembangunanKependudukan danKeluarga Sejahtera
Kependudukan dan KeluargaBerencana.
Menurunnya laju pertumbuhan penduduk rata-rata turun 0,9%per tahun
Dinas CAPILDUKdan Kantor KBPP
Kesehatan ReproduksiRemaja.
Meningkatnya kesadaran terhadap kesehatan reproduksiremaja
40% Kantor KBPP
Pelayanan Kontrasepsi. Meningkatnya penyediaan alat kontrasepsi 40% Kantor KBPPPeningkatan Fungsi danJejaring KB
Meningkatnya cakupan KB Aktif 67% Kantor KBPP
Pembinaan Peran SertaMasyarakat dalam PelayananKB/KB Mandiri.
a Meningkatnya cakupan KB Mandiri a 40%
b Meningkatnya upaya-upaya pembinaan keluarga yang mandiridan sejahtera
b 50%
Pengembangan PusatPelayanan Informasi danKonseling KesehatanReproduksi Remaja (KRR)
Meningkatnya kesadaran terhadap kesehatan reproduksiremaja
40% Kantor KBPP
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Kantor KBPP
14 PenanggulanganKemiskinan
Penanggulangan KemiskinanTerpadu.
menurunnya jumlah penduduk atau keluarga miskin 11,92% tahun 2017 SKPD Terkait
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% SKPD Terkait
15 PeningkatanKesempatan Kerja danMobilitas Tenaga Kerja
Peningkatan Penempatan danPerluasan Kesempatan Kerja
a. Menurunnya jumlah pengangguran a. 5%
b. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di luarKabupaten Boalemo
b. 2.000 orang
Perlindungan Tenaga Kerjadan Pengembangan SistemPengawasanKetenagakerjaan
Terlaksanaya sistem perlindungan dan pengawasan tenagakerja
70% Dinas Nakertrans danKantor Sosial
Peningkatan Kualitas danProduktivitas Tenaga Kerja
Meningkatnya keterampilan tenaga kerja 70% Dinas Nakertrans danKantor Sosial
Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan
Meningkatnya peran kelembagaan ketenagakerjaan 70% Dinas Nakertrans danKantor Sosial
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dinas Nakertrans danKantor Sosial
16 PeningkatanKesejahteraan Sosial
Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya
Meningkatnya pembinaan penyandang masalah sosial lainnya 80% Dinas Nakertrans danKantor Sosial
Pembinaan Anak Terlantar Meningkatnya pembinaan fakir miskin dan anak terlantar 90% Dinas Nakertrans danKantor Sosial
Pembinaan Lanjut Usia Meningkatnya pembinaan lansia 100 orang Dinas Nakertrans danKantor Sosial
Pembinaan Para PenyandangCacat dan Trauma
Meningkatnya pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma 80% Dinas Nakertrans danKantor Sosial
Kantor KBPP
Dinas Nakertrans danKantor Sosial
Pembinaan PantiAsuhan/Panti Jompo
Meningkatnya pembinaan panti asuhan dan panti jompo 90% Dinas Nakertrans danKantor Sosial
Pencegahan Dini danPenanggulangan KorbanBencana Alam
Meningkatnya penanganan bencana alam 80% Dinas Nakertrans danKantor Sosial
Peningkatan PenanggulanganNarkoba, PMS termasukHIV/AIDS
Meningkatnya upaya Penanggulangan Narkoba, PMStermasuk HIV/AIDS
75% Dinas Nakertrans danKantor Sosial
Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial
Meningkatnya upaya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraanSosial
75% Dinas Nakertrans danKantor Sosial
Perlindungan dan JaminanSosial
Meningkatnya upaya perlindungan dan Jaminan Sosial 50% Dinas Nakertrans danKantor Sosial
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dinas Nakertrans danKantor Sosial
17 PembangunanKehidupan Beragama
Pembinaan Keagamaan a. Meningkatnya toleransi antar umat beragama a. 100%
b. Meningkatnya jumlah sarana keagamaan b. 2,15 unit per 1.000penduduk
c. Meningkatnya kegiatan keagamaan c. 95%d. Meningkatnya kapasitas penyuluh agama d. 125 orange. Meningkatnya fungsi lembaga keagamaan e. 95%
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% SKPD Terkait
18 PembinaanKetransmigrasian
Pengembangan Masyarakatdan Kawasan TransmigrasiLokal
a. Meningkatnya kegiatan fasilitasi bagi transmigran lokal a. 50%
b. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan transmigranlokal
b. 410 orang
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dinas Nakertrans danKantor Sosial
19 Pelestarian danPengembanganKekayaan Seni danBudaya
Pengelolaan KeragamanBudaya
Berkembangnya seni budaya khas daerah 100% DinasHUBPARKOMINFO
Pengelolaan KekayaanBudaya
a Berkembangnya sanggar seni dan kreasi seni daerah 100%
b Terselenggaranya pagelaran seni daerahPengembangan KerjasamaPengelolaan KekayaanBudaya
Berkembangnya promosi seni budaya daerah 50 kali DinasHUBPARKOMINFO
Pengembangan Nilai Budaya Terpeliharanya benda cagar budaya daerah 92 buah DinasHUBPARKOMINFO
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% DinasHUBPARKOMINFO
Revitalisasi PertanianBerbasis Agribisnis
Peningkatan ProduksiPertanian
a. Meningkatnya produksi padi a. Naik rata-rata 6,4 %per tahun
b. Meningkatnya produktivitas padi per hektar b. 7,7 ton/ha GKGPeningkatan PenerapanTeknologi Pertanian
Meningkatnya pemanfaatan teknologi pertanian26.97%
Dinas TANBUN
Peningkatan KesejahteraanPetani
Meningkatnya daya beli petani 5% per tahun Dinas TANBUN
Peningkatan KetahananPangan
Tersedianya bibit unggul, pupuk, dan obat-obatan 15% Dinas TANBUN
Pengembangan Agribisnis Meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi 15% Dinas TANBUNPengembangan UsahaAgribisnis Perdesaan (PUAP)
Meningkatnya Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 80% Dinas TANBUN
Dinas Nakertrans,Kantor Sosial, DinasPU, Bagian Kesra.
Dinas Nakertrans danKantor Sosial
DinasHUBPARKOMINFO
Dinas PERTANIANdan PERKEBUNAN
Revitalisasi melaluiPengembangan Agribisnis
Berkembangnya agribisnis 15% Dinas TANBUN
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dinas TANBUN
PengembanganKomoditas Unggulan
Peningkatan ProduksiPerkebunan (BudidayaTanaman Perkebunan)
a. Meningkatnya produksi kakao a. Naik rata-rata 8,6%per tahun
b. Meningkatnya produksi kopi b. Naik rata-rata 9,6%per tahun
Peningkatan PenerapanTeknologi Perkebunan Meningkatnya pemanfaatan teknologi produksi perkebunan 15%
Dinas TANBUN
Perencanaan danPengembangan Hutan
Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan 45% Dinas KEHUTANAN
Pemanfaatan Potensi SumberDaya Hutan
Meningkatnya produksi kayukayuan seperti gamalina, jatisuper, sengon, dan getah pinus
10% Dinas KEHUTANAN
Peningkatan Produksi HasilPeternakan
Meningkatnya produksi sapi potong Naik rata-rata 6,2%per tahun
DinasPETERNAKAN
Pencegahan danPenanggulangan PenyakitMenular Ternak
Menurunnya tingkat kematian dan penularan penyakit padaternak
75% DinasPETERNAKAN
Pengembangan BudidayaPerikanan
Meningkatnya usaha perikanan rakyat Naik rata-rata 11,7%per tahun
Dinas KELAUTANdan PERIKANAN
Pemberdayaan / PengelolaanSumber Daya Perairan Umum
Meningkatnya pengelolaan dan produksi perikanan perairanumum
507,5 ton Dinas KELAUTANdan PERIKANAN
Pengembangan BudidayaPerikanan Pengolahan HasilPerikanan
Meningkatnya pemanfaatan teknologi produksi perkebunan 15% Dinas KELAUTANdan PERIKANAN
Pengembangan KawasanBudidaya Laut, Air Payau danAir Tawar
Meningkatnya produksi perikanan budidaya pada kawasanminapolitan
Kenaikan rata-rata12,92% tahun 2017
Dinas KELAUTANdan PERIKANAN
Peningkatan Kualitas SDM(Kelompok Tani/Nelayan)
Meningkatnya Kualitas SDM (Kelompok Tani/Nelayan) 45% Dinas KELAUTANdan PERIKANAN
Pemberdayaan PenyuluhPerikanan
Jumlah kenaikan penyuluh terampil ke ahli 17 orang Dinas KELAUTANdan PERIKANAN
Pengembangan KelembagaanKelompok Tani PembudidayaIkan
Meningkatnya Jumlah Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Dari pemula keutama sebanyak 10klp
Dinas KELAUTANdan PERIKANAN
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dinas KELAUTANdan PERIKANAN
Peningkatan KetahananPangan
Peningkatan KetahananPangan
Meningkatnya ketersediaan pangan utama Surplus produksiberas: 151.741 ton(2017)
Dinas PERTANIANdan BP2KP
Peningkatan KetahananPangan Pangan TanamanPerkebunan
Meningkatnya ketersediaan pangan utama 15% Dinas PERTANIANdan BP2KP
Penguatan LembagaDistribusi Pangan Masyarakat(PLDPM)
Terdistribusinya pangan secara merata Tidak adanyadesa/kel rawanpangan
BP2KP
Desa Mandiri Pangan(PercepatanPenganekaragama nKonsumsi Pangan)
Menurunnya konsumsi beras 113 kg/kapita/tahun(2017)
Meningkatnya ketersediaan pangan utama 65%Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% SKPD Terkait
PengembanganAgroindustri
Revitalisasi melaluiPengembangan Agroindustri
Berkembangnya kegiatan usaha di bidang agroindustri 26 komoditi DinasKOPERINDAG,
Dinas PERIKANAN,Dinas Peternakan
Dinas TANBUN
Dinas PERTANIANdan BP2KP
Pendirian dan PengembanganKawasan Industri
a. Berkembangnya Kawasan Industri a. BerkembangnyaKIWA 104 hektar
b. Berkembangnya sentrasentra industri kecil b. 20 sentra industrikecil
c. Meningkatnya pertumbuhan industri kecil (industri rumahtangga dan industri kerajinan rakyat)
c. 53 unit usaha
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dinas KOPERINDAG
Revitalisasi PariwisataBerbasis Agrowisata
Pengembangan DestinasiPariwisata
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Naik rata-rata 20%per tahun
SKPD Terkait
Pengembangan KemitraanPariwisata
Berkembangnya agrowisata di Kota Idaman 100% SKPD Terkait
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% DinasHUBPARKOMINFO
Pembangunan Saranadan Prasarana Wilayah
Pembangunan Jalan danJembatan
a. Meningkatnya panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik a. Dari 1.162,84 Kmmenjadi 1.484,51Km jalan dalamkondisi baik
b. Tersedianya jembatan yang memadai b. Dari 157 menjadi173 buah jembatanyang memadai
Pemeliharaan Jalan danJembatan
Meningkatnya panjang jaringan jalan dan jembatan dalamkondisi baik
Jalan: 1.484,51 Km
Jembatan: 173 buahPenunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dinas PU
Peningkatan KualitasPerumahan,Permukiman, Sanitasidan Air Bersih
Pengembangan Perumahan Terciptanya hunian yang layak, sehat, aman dan nyamanpada kawasan perumahan dan permukiman
85% Dinas PU
Pemberdayaan KomunitasPerumahan
a. Tersedianya akses peningkatan kualitas perumahan bagimasyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
a. 75% cakupan rumahyg memenuhi syaratkesehatan bagi MBR
b. Berkurangnya luas dan sebaran kawasan kumuh b. Dari 16.637 Hatahun 2010 menjadi8.319 Ha pada tahun2017
Pembangunan SaluranDrainase/Gorong-Gorong
a. Meningkatnya jalan yang memiliki trotoar dan drainase a. 33,5 km
b.Berkurangnya tingkat resiko dan periode genangan padakawasan permukiman b. 20%
Pengembangan KinerjaPengelolaan Air Minum danPenyehatan Lingkungan
a. Tersedianya jaringan distribusi pada kawasan perkotaan untukmemenuhi tingkat pelayanan air minum a. Minimal 82 % pada
tahun 2017b. Tersedianya layanan air minum yang berkualitas untuk
melayani desa-desa yang rawan air minumb. Minimal 50%
penduduk perdesaansesuai target MDGspada tahun 2017
c. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan sanitasi yangmemadai pada perumahan kumuh & padat huni
c. Minimal 65% sesuaitarget MDGs padatahun 2017
Program Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dinas PU
DinasKOPERINDAG,
Dinas PU, BagianUmum dan Humas
Dinas PU
Dinas PU
Dinas PU
Dinas PU
Dinas PU, DinasHUTAMBEN
Optimalisasi PenataanRuang danPengembanganKawasan Perkotaan
Perencanaan TataRuang Tersedianya dokumen rencana tata ruang sebagai acuankoordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan
2 paket +Perda RTR3 buah
Dinas PU
Pemanfaatan Ruang Terciptanya pemanfaatan ruang yang proporsional sesuaiperuntukannya 80%
Dinas PU
Pengendalian PemanfaatanRuang
Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungan yangmendukung terwujudnya kualitas arsitektur
80% Dinas PU, SKPDTerkait
Pengembangan Sarana danPrasarana Perkotaan
a.Tumbuhnya pusat kawasan kota metropolitan Mamminasata
a. 50%
b. Terciptanya lingkungan permukiman yang nyaman,aman,produktif dan berkelanjutan pada kawasan kota baru
b. 30%
c. Terciptanya hunian yang nyaman pada kawasan kota idaman c. 30%
Program Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% SKPD Terkait
PeningkatanPengelolaanPerhubungan
Penataan Sistem danManajemen Transportasi
Menurunnya frekwensi kecelakaan lalu lintas 4% (2017) DinasHUBPARKOMINFO
Peningkatan FasilitasPengujian KendaraanBermotor
Meningkatnya kualitas layanan dan kelayakan angkutan umum(zero overloading)
95% DinasHUBPARKOMINFO
Peningkatan InfrastrukturTerminal Angkutan Darat
Meningkatnya kualitas dan vokume layanan TerminalAngkutan Darat (Cappa Bungaya)
100% (2017) DinasHUBPARKOMINFO
Peningkatan Sarana danPrasarana LLAJ Meningkatnya jumlah fasilitas keselamatan berupa rambu dan
marka jalan serta pagar pengaman yang dibangun
85% (2017) DinasHUBPARKOMINFO
Rehabilitasi dan PemeliharaanPrasarana dan Fasilitas LLAJ
Tersedianya terminal pembantu yang memadai 70% (2017) DinasHUBPARKOMINFO
Pembangunan Sarana danPrasarana Perhubungan
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana angkutan kepusat-pusat pertumbuhan
90% (2017) DinasHUBPARKOMINFO
Peningkatan Kelaikan JalanKendaraan Bermotor
Menurunnya fatalitas kecelakaan lalu lintas 5% (2017) DinasHUBPARKOMINFO
Peningkatan PelayananAngkutan
Tersedianya sarana angkutan pendukung transportasi kesentra2 produksi dan perdesaan
90% (2017) DinasHUBPARKOMINFO
Program Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% DinasHUBPARKOMINFO
Peningkatan DayaSaing dan Akses Pasar
Peningkatan Mutu danKualitas Produk Pengrajin
Meningkatnya jumlah produk lokal yang memiliki standarkualitas (berlabel BPOM/SNI)
35 komoditi (2017) Dinas KOPERINDAG
PenyelenggaraanPerlindungan Konsumen danPengamanan Perdagangan
Meningkatnya kualitas produk, kemasan dan label produklokal.
35 komoditi (2017) Dinas KOPERINDAG
Peningkatan Mutu danKualitas Produk PengrajinPerdagangan Dalam Negeri
Meningkatnya nilai investasi 30% (2017) Dinas KOPERINDAG
Peningkatan EfisiensiPerdagangan Pedagang Mikro
Lancarnya mata rantai perdagangan terutama distribusiproduk hulu-hilir
70% Dinas KOPERINDAG
Pembinaan Pedagang KakiLima dan Asongan
Meningkatnya kapasitas Pedagang Kaki Lima dan Asongan 70% Dinas KOPERINDAG
Pengembangan SistemInformasi Perdagangan danIndustri
Tersedianya informasi pasar bagi produk lokal 288 kali Dinas KOPERINDAG
Dinas PU, SKPDTerkait
Peningkatan Pemasaran HasilPertanian
Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Pertanian 11 pasar luar negeridan 30 pasar dalamnegeri (2017)
Dinas KOPERINDAG
Peningkatan Pemasaran HasilPertanian Peternakan
Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Ternak besar6,01%,ternak kecil4,26%, ternakunggas 14,24%tahun 2017
Dinas KOPERINDAG
Pengembangan SistemInformasi Perdagangan danIndustri Pariwisata
Meningkatnya frekwensi kegiatan promosi wisata 50 kali Dinas KOPERINDAG
Pembangunan Pasar Bertambahnya ketersediaan sarana dan prasarana pasartradisional
29 Pasardibangun/direhab
Dinas KOPERINDAG
Peningkatan Daya Saing danAkses Pasar
Meningkatnya perluasan pasar tujuan ekspor dan pasarlokal/regional dan nasional
11 pasar luar negeri,30 pasar dalamnegeri (2017)
Dinas KOPERINDAG
Program Implementasi SistemResi Gudang (SRG)
Stabilitas harga produksi 75% Dinas KOPERINDAG
Program Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dinas KOPERINDAG
PengembanganEkonomi Kerakyatan
Pengentasan KemiskinanTerpadu
Berkembangnya 5 (lima) kluster pengintegrasian upayapengentasan kemiskinan terpadu
70 unit (2017) SKPD Terkait
Pengembangan UsahaSimpan Pinjam(USP)/Koperasi SimpanPinjam (KSP)
Meningkatnya akses ke lembaga permodalan bagi UMKMK 17 unit (2017) Dinas KOPERINDAG
Pengembangan LembagaKeuangan Desa
Meningkatnya jumlah lembaga keuangan mikro (LKM) 18 unit (2017) Dinas KOPERINDAG
Pengembangan SistemPendukung bagi Usaha Mikro,Kecil, Menengah dan Koperasi
Meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah danKoperasi yang mengolah bahan baku lokal
30 unit (2017) Dinas KOPERINDAG
PengembanganKewirausahaan danKeunggulan KompetitifUMKMK
Meningkatnya jumlah UMKM Unggulan 18 unit (2017) Dinas KOPERINDAG
Penciptaan Iklim Usaha KecilMenengah dan Koperasi yangKondusif
Terciptanya Iklim Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi yangKondusif
70% Dinas KOPERINDAG
Pemberdayaan Usaha SkalaMikro
Meningkatnya jumlah lembaga keuangan mikro (LKM) 18 unit (2017) Dinas KOPERINDAG
Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi danUMKM
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM 250 unit (2017) Dinas KOPERINDAG
PengembanganPendampinganPetani/Nelayan dalam rangkaPembentukanKelompok/Koperasi
Meningkatnya jumlah koperasi yang dikelola petani dannelayan
30 unit (2017) Dinas KOPERINDAG
Peningkatan PotensiMasyarakat dalam rangkaPengembangan EkonomiLokal
Meningkatnya Potensi Masyarakat dalam rangkaPengembangan Ekonomi Lokal
60% Dinas KOPERINDAG
Program Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Dinas KOPERINDAG
1. PengembanganOrganisasi Sosial,Budaya, Politik danKemasyarakatan
Pemberdayaan danKelembagaan Sosial Politikdan Ormas
Tercapainya Pelaksanaan Pendidikan Politik dan OperasionalParpol
90% KantorKESBANGLINMAS
Peningkatan Keamanan danKenyamanan Lingkungan
Tercapainya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 95% KantorKESBANGLINMAS,
Kantor POL PPPemeliharaan Kamtibmas danPencegahan Tindak Kriminal
Memantapkan Kondisi Sosial Politik 95% KantorKESBANGLINMAS,
Kantor POL PPPemberantasan PenyakitMasyarakat (PEKAT)
Memantapkan Kondisi Politik 90% KantorKESBANGLINMAS,
Kantor POL PPKemitraan Lembaga SwadayaMasyarakat
Terlaksananya kemitraan dengan LSM dalam advokasi danpengawasan dalam berbagai bidang program pembangunan
90% SKDP Terkait
Program Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100%
2. Peningkatan Kapasitasdan Peran LembagaKemasyarakatan, Adatdan Sosial BudayaMasyarakat
Peningkatan KapasitasAparatur Pemerintahan Desa
Meningkatnya SDM Aparatur Pemerintahan Kec, Desa/Kel 75% (18 kecamatan,167 desa/kelurahan)
Kantor SOSIAL PMD
Pengembangan LembagaEkonomi MasyarakatPerdesaan
Meningkatnya pengembangan Lembaga Ekonomi MasyarakatPerdesaan
60% (167desa/kelurahan)
Kantor SOSIAL PMD
Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalamMembangun Desa
Meningkatnya partisipasi masyarakat 90% Kantor SOSIAL PMD
Program Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100%
1. PeningkatanPerencanaanPembangunan Daerah
Perencanaan PembangunanDaerah
Terlaksananya tahapan proses perencanaan 100% (18 Kec, 167Desa/Kel)
BAPPEDA
Perencanaan PembangunanEkonomi
Terlaksananya pembinaan pembangunan bidang ekonomi 100% BAPPEDA
Perencanaan Sosial danBudaya
Terlaksananya pembinaan pembangunan bidang sosialbudaya
100% BAPPEDA
Perencanaan Fisik danPrasarana
Terlaksananya pembinaan pembangunan bidang fispra 100% BAPPEDA
Program Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% BAPPEDA
2. Peningkatan JaringanKomunikasi danInformasi
PengembanganData/Informasi/StatistikDaerah
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD, RKPD,RenstraSKPD dan Renja SKPD
100% BAPPEDA danSKPD Terkait
Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 100% Bagian Umum danHumas, Dinas
HUBPARKOMINFOKerjasama Informasi denganMedia Massa
Meningkatnya Kerjasama Informasi dengan Media Massa 100% Bagian Umum danHumas
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Bagian Umum danHumas, Dinas
HUBPARKOMINFO
3. Pembinaan KesatuanBangsa dan Politik
Pendidikan Politik Masyarakat Meningkatnya partisipasi politik dalam Pemilu 70% KantorKESBANGLINMAS
Pengembangan WawasanKebangsaan
Terkelolanya potensi konflik (isu SARA) 95% KantorKESBANGLINMAS
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100%
4. Peningkatan KapasitasKelembagaanPemerintah
Peningkatan KapasitasKelembagaan danKetatalaksanaan PemerintahKabupaten
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan KetatalaksanaanPemerintah Kabupaten
90% Sekratariat Daerah,Sekretariat DPRD
Penyelamatan dan PelestarianArsip
Terlaksananya pengarsipan yang baku 90% Kantor PERPUS danArsip Daerah
Penataan Organisasi Terlaksananya evaluasi kelembagaan sesuai dengankebutuhan dan perkembangan
100% Bagian TAPEM
Pengendalian AdministrasiPembangunan
Tersedianya Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 100% Bagian EKBANG
Peningkatan KegiatanPemerintahan
Meningkatnya Kegiatan Penunjang Pemerintahan 100% SETDA danSETWAN
5. Peningkatan Kualitasdan KuantitasPelayanan Publik
Peningkatan PelayananTerpadu
Meningkatnya upaya Pelayanan Terpadu 100%
Optimalisasi PemanfaatanTeknologi InformasiPelayanan
Ketersediaan sistem informasi daerah (SIMDA, SIAK),website, dll
100% SKPD Terkait
Peningkatan KualitasPelayanan Publik
Diterapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM)/ StandarProsedur Operasional (SPO) setiap SKPD
100% SKPD Terkait
Penerapan Kepemerintahanyang Baik
Terlaksananya prinsip-prinsip tata pemerintahan pada setiapkelembagaan
95% Bagian TAPEM danSKPD Terkait
Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
75% Dinas Pu dan SKPDterkait
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% SKPD Terkait
6. PeningkatanKompetensi danProfesionalisme AparatPemerintah
Peningkatan Kompetensi danProfesionalisme Pemerintahan
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme aparatur 95% BKD DIKLAT danSKPD terkait
Penyelenggaraan Tugas-Tugas Kepemerintahan
Terselenggaranya Tugas-Tugas Kepemerintahan 100% Bagian Umum
Pendidikan Kedinasan Terlaksanaya pendidikan kedinasan 100% BKD DIKLATPeningkatan KapasitasAparatur
Meningkatnya SDM Aparatur 95% BKD DIKLAT danSKPD terkait
Pembinaan danPengembangan Aparatur
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 100% BKD DIKLAT danSKPD terkait
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% BKD DIKLAT danSKPD terkait
7. PeningkatanPengelolaan Keuangandan Asset Daerah
Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah
a. Berkembangnya sistem pengelolaan keuangan dan assetdaerah
a. 100% / Wajar TanpaPengecualian (2012-2017)
b. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah b. Naik rata-rata 6,05%per tahun (2011-2017)
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% BPKAD
8. PeningkatanPengawasan danAkuntabilitas Aparatur
Peningkatan SistemPengawasan Internal danPengendalian PelaksanaanKebijakan KDH
Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan oleh lembagafungsional pemeriksa
95% Inspektorat Daerah
Peningkatan ProfesionalismeTenaga Pemeriksa danAparatur Pengawasan
Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa danAparatur Pengawasan
100% Inspektorat Daerah
BPKAD
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% Inspektorat Daerah
9. Peningkatan KesadaranHukum, Keamanan danKetertiban
Penataan peraturanperundangundangan
a. Penyuluhan dan sosialisasi Hukum 100%
b. Penyusunan dan penetapan PERDAPenunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100%
PeningkatanPengelolaan SumberDaya Air
Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa & Jaringan PengairanLainnya
Meningkatnya panjang saluran irigasi yang mengairi lahanpertanian
59.469,23 m (2017) Dinas PU
Rehabilitasi Pasca BencanaAlam
Berfungsinya kembali infrastruktur pengelolaan sumber dayaair
95% (2017) Dinas PU, BPBD,Sosial PMD
Pengembangan,Pengelolaan,dan Konservasi Sungai,Danau dan Sumber Daya AirLainnya
a. Terpenuhinya kebutuhan terhadap air minum, air bersih dansumber energi
a. 75% (2017)
b. Terpeliharanya sumber air sungai dan rawa b. 7 km (2017)c. Terjaganya kualitas air c. 85% (2017)d. Efektifnya pemanfaatan sumber daya air d. 95% (2017)
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% SKPD Terkait
PeningkatanPengelolaan SumberDaya Tanah, Lahan danHutan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Berkurangnya luas lahan kritis (di luar dan di dalam kawasanhutan)
Dari 20.395 ha(2010)
menjadi 1.950 ha(2017)
Perlindungan dan Konservasi,Sumber Daya Hutan
Meningkatnya hasil hutan 20% (2017) Dinas HUTAMBEN
Pembinaan dan PenertibanIndustri Hasil Hutan
Berkurangnya perambahan hutan, kebakaran hutan, peladangberpindah (silving cultivation) dan penebangan liar (illegallogging)
0 kasus (2017) Dinas HUTAMBEN
Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam
a. Meningkatnya kualitas tanah a. 75% (2017)
b. Meningkatnya ketersediaan air (air permukaan dan air bawahtanah)
b. 75% (2017)
c. Berkurangnya tingkat pelanggaran dan pengrusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
c. nihil (2017)
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% SKPD terkaitPengembangan Geologi danSumber Daya Mineral
Meningkatnya produksi hasil tambang/galian (golongan C danB)
6,94% (2017) Dinas HUTAMBEN
Pembinaan dan PengawasanBidang Pertambangan
Berkurangnya penambangan liar (illegal mining) 0% (2017) Dinas HUTAMBEN
Pengawasan dan PenertibanKegiatan Rakyat yangBerpotensi MerusakLingkungan
Berkurangnya kerusakan lahan akibat penambangan 3% (2017) Dinas HUTAMBEN
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% SKPD terkait
Peningkatan KualitasLingkungan Hidup
Pengendalian Pencemarandan Perusakan LingkunganHidup
Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan hidup meliputi air,tanah dan udara
5% (2017) Kantor Lh dan SKPDterkait
Pengelolaan Ruang TerbukaHijau
Meningkatnya luas ruang terbuka hijau 30% (2017) KLH, HUTAMBEN,Dinas PU
Dinas HUTAMBEN
Kantor LH dan DinasHUTAMBEN
Bagian Hukum,SATPOL PP
SKPD Terkait
Peningkatan kualitas danAkses Informasi Sumber DayaAlam dan lingkungan hidup
Meningkatnya Kualitas dan Akses Informasi Sumber DayaAlam dan lingkungan hidup
20% (2017) KLH dan SKPDterkait
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100% SKPD terkait
PeningkatanPengelolaanPersampahan
Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan
a. Tersedianya sarana dan prasarana persampahan yangmemadai
60% (2017)
b. Peningkatan kapasitas pelayanan persampahan kepadamasyarakat
85% (2017)
c. Peningkatan kualitas layanan daya tampung tempatpembuangan sampah
80% (2017)
Sosialisasi SistemPengelolaan Persampahan
Promosi dan kampanye peningkatan upaya 3R (reduce,reuse,recycle)
60% (2017) Dinas PU, KLH
Kerjasama PembangunanTempat Pemprosesan Akhir(TPA) Persampahan berbasisRegional
Tersedianya TPA Regional dengan pola Sanitary Landfill 60% (2017) Dinas PU dan SKPDterkait
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya 100%
Dinas PU
2 5 6
Agenda I. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Beriman dan Takwa Kepada Tuhan yang Maha Esa.1. Pendidikan Gratis Wajib Belajar 9 Tahun a. Meningkatnya angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
b. meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS)c. Meningkatnya Angka Melanjutkan (AM) SD/sederajat ke
SMP/sederajatPendidikan Menengah a. meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS)
b. Meningkatnya Angka Melanjutkan (AM) SMP/sederajat keSMA/sederajat
Manajemen PelayananPendidikan
Meningkatnya angka kelulusan Dikorda
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dikorda
2. Peningkatan Mutu danAkses Pendidikan
Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan
a. Berkembangnya Sistem Pembelajaran Berbasis TeknologiInformasi
b. Meningkatnya jumlah guru/pendidik yang telah mengikutiprogram sertifikasi
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dikorda
3. Pemberantasan ButaAksara
Pendidikan Non Formal. Penuntasan jumlah penduduk buta aksara kelompok usia 15tahun ke atas Dikorda
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dikorda
4. Pengembangan PAUD Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD).
a. Meningkatnya capaian layanan pendidikan bagi anak usia dinidi atas rata-rata nasional
b. Tersedianya sarana dan prasarana PAUD Sanggar PendidikanAnak Saleh (SPAS)
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dikorda
5. Pembinaan Olahragadan Pemuda
Pembinaan danPemasyarakatan Olahraga
a. Berkembangnya organisasi kepemudaan dan olahraga
b. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahragaPeningkatan Peran SertaKepemudaan Meningkatnya peran serta pemuda Dikorda
Peningkatan Sarana danPrasarana Olahraga
Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga Dikorda
Dikorda
Dikorda
Dikorda
1 3 4
Dinas Pendidikan(Dikorda)
Dikorda
Tabel 7.1.Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan
Kabupaten Boalemo Tahun 2012 - 2017
KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD
2 5 61 3 4
KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD
6. Kesehatan Gratis Upaya Kesehatan Masyarakatdan Kesehatan Perorangan
a. Meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat ke saranakesehatan untuk berobat
75%
b. Terpenuhinya porsi anggaran kesehatan gratisPenunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dinas Kesehatan dan
RSUDTN
7. Peningkatan KualitasLayanan Kesehatan
Pengadaan, Peningkatan danPerbaikan Sarana danPrasarana Rumah Sakit,Puskesmas/Pustu danJaringannya
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan
- Rasio rumah sakit per satuan penduduk- Rasio puskesmas per satuan penduduk- Rasio pustu per satuan penduduk- Rasio poliklinik per satuan penduduk- Rasio posyandu per satuan balita
Standarisasi PelayananKesehatan Terakreditasi pelayanan kesehatan
Dinas Kesehatan danRSUDTN
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dinas Kesehatan danRSUDTN
8. Peningkatan Status GiziMasyarakat
Perbaikan Gizi Masyarakat Menurunnya balita gizi buruk Dinas Kesehatan danRSUDTN
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dinas Kesehatan danRSUDTN
9. Pencegahan danPemberantasanPenyakit Menular danTidak Menular
Pencegahan danPenanggulangan PenyakitMenular dan Tidak Menular
Menurunnya jumlah penduduk yang menderita penyakitmenular dan tidak menular
Dinas Kesehatan danRSUDTN
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dinas Kesehatan danRSUDTN
10.
Promosi Kesehatan danKesehatan Lingkungan
Promosi Kesehatan Meningkatnya perilaku sehat Dinas Kesehatan danRSUDTN
Pemberdayaan Masyarakatdan Penyehatan Lingkungan
Berkembangnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)serta Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), dalamrangka mewujudkan Desa Siaga menuju Desa Sehat
Dinas Kesehatan danRSUDTN
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dinas Kesehatan danRSUDTN
Dinas Kesehatan danRSUDTN
Dinas Kesehatan danRSUDTN
2 5 61 3 4
KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD
11.
PeningkatanKelembagaanPengarusutamaanGender (PUG) danAnak
Penguatan Kelembagaan danPengarusutamaan Gender(PUG)
a. Tersedianya data terpilah
b. Meningkatnya PUG pada berbagai bidang pembangunanc. Meningkatnya peran serta perempuan dalam program/kegiatan
pembangunanPeningkatan Kualitas Hidupperempuan dan PerlindunganAnak
Meningkatnya peran perempuan dan perlindungan terhadapanak
Kantor KBPP
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Kantor KBPP
12.
Peningkatan PeranSerta dan KesetaraanGender dalamPembangunan
Kesetaraan Gender danPemberdayaan Perempuan.
Terlaksananya secara optimal upaya pemberdayaanperempuan Kantor KBPP
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya
13.
PembangunanKependudukan danKeluarga Sejahtera
Kependudukan dan KeluargaBerencana.
Menurunnya laju pertumbuhan penduduk Dinas CAPILDUK danKantor KBPP
Kesehatan ReproduksiRemaja.
Meningkatnya kesadaran terhadap kesehatan reproduksiremaja
Kantor KBPP
Pelayanan Kontrasepsi. Meningkatnya penyediaan alat kontrasepsi Kantor KBPPPeningkatan Fungsi danJejaring KB
Meningkatnya cakupan KB Aktif Kantor KBPP
Pembinaan Peran SertaMasyarakat dalam PelayananKB/KB Mandiri.
a Meningkatnya cakupan KB Mandiri
b Meningkatnya upaya-upaya pembinaan keluarga yang mandiridan sejahtera
Pengembangan PusatPelayanan Informasi danKonseling KesehatanReproduksi Remaja (KRR)
Meningkatnya kesadaran terhadap kesehatan reproduksiremaja
Kantor KBPP
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Kantor KBPP
14 PenanggulanganKemiskinan
Penanggulangan KemiskinanTerpadu.
menurunnya jumlah penduduk atau keluarga miskin SKPD Terkait
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya SKPD Terkait
Kantor KBPP
Kantor KBPP
2 5 61 3 4
KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD
15 PeningkatanKesempatan Kerja danMobilitas Tenaga Kerja
Peningkatan Penempatan danPerluasan Kesempatan Kerja
a. Menurunnya jumlah pengangguran
b. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di luarKabupaten Boalemo
Perlindungan Tenaga Kerjadan Pengembangan SistemPengawasan Ketenagakerjaan
Terlaksanaya sistem perlindungan dan pengawasan tenagakerja
Dinas Nakertrans danKantor Sosial
Peningkatan Kualitas danProduktivitas Tenaga Kerja
Meningkatnya keterampilan tenaga kerja Dinas Nakertrans danKantor Sosial
Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan
Meningkatnya peran kelembagaan ketenagakerjaan Dinas Nakertrans danKantor Sosial
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dinas Nakertrans danKantor Sosial
16 PeningkatanKesejahteraan Sosial
Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya
Meningkatnya pembinaan penyandang masalah sosial lainnya Dinas Nakertrans danKantor Sosial
Pembinaan Anak Terlantar Meningkatnya pembinaan fakir miskin dan anak terlantar Dinas Nakertrans danKantor Sosial
Pembinaan Lanjut Usia Meningkatnya pembinaan lansia Dinas Nakertrans danKantor Sosial
Pembinaan Para PenyandangCacat dan Trauma
Meningkatnya pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma Dinas Nakertrans danKantor Sosial
Pembinaan PantiAsuhan/Panti Jompo
Meningkatnya pembinaan panti asuhan dan panti jompo Dinas Nakertrans danKantor Sosial
Pencegahan Dini danPenanggulangan KorbanBencana Alam
Meningkatnya penanganan bencana alam Dinas Nakertrans danKantor Sosial
Peningkatan PenanggulanganNarkoba, PMS termasukHIV/AIDS
Meningkatnya upaya Penanggulangan Narkoba, PMStermasuk HIV/AIDS
Dinas Nakertrans danKantor Sosial
Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial
Meningkatnya upaya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraanSosial
Dinas Nakertrans danKantor Sosial
Perlindungan dan JaminanSosial
Meningkatnya upaya perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Nakertrans danKantor Sosial
Dinas Nakertrans danKantor Sosial
2 5 61 3 4
KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dinas Nakertrans danKantor Sosial
17 PembangunanKehidupan Beragama
Pembinaan Keagamaan a. Meningkatnya toleransi antar umat beragama
b. Meningkatnya jumlah sarana keagamaanc. Meningkatnya kegiatan keagamaand. Meningkatnya kapasitas penyuluh agamae. Meningkatnya fungsi lembaga keagamaan
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya SKPD Terkait
18 PembinaanKetransmigrasian
Pengembangan Masyarakatdan Kawasan TransmigrasiLokal
a. Meningkatnya kegiatan fasilitasi bagi transmigran lokal
b.Meningkatnya kemampuan dan keterampilan transmigran lokal
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dinas Nakertrans danKantor Sosial
19 Pelestarian danPengembanganKekayaan Seni danBudaya
Pengelolaan KeragamanBudaya
Berkembangnya seni budaya khas daerah DinasHUBPARKOMINFO
Pengelolaan KekayaanBudaya
a Berkembangnya sanggar seni dan kreasi seni daerah
b Terselenggaranya pagelaran seni daerahPengembangan KerjasamaPengelolaan KekayaanBudaya
Berkembangnya promosi seni budaya daerah DinasHUBPARKOMINFO
Pengembangan Nilai Budaya Terpeliharanya benda cagar budaya daerah DinasHUBPARKOMINFO
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya DinasHUBPARKOMINFO
Dinas Nakertrans,Kantor Sosial, DinasPU, Bagian Kesra.
Dinas Nakertrans danKantor Sosial
DinasHUBPARKOMINFO
2 5 6
Agenda II. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih1. Pengembangan
Organisasi Sosial,Budaya, Politik danKemasyarakatan
Pemberdayaan danKelembagaan Sosial Politikdan Ormas
Tercapainya Pelaksanaan Pendidikan Politik dan OperasionalParpol
KantorKESBANGLINMAS
Peningkatan Keamanan danKenyamanan Lingkungan
Tercapainya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan KantorKESBANGLINMAS,
Kantor POL PPPemeliharaan Kamtibmas danPencegahan Tindak Kriminal
Memantapkan Kondisi Sosial Politik KantorKESBANGLINMAS,
Kantor POL PPPemberantasan PenyakitMasyarakat (PEKAT)
Memantapkan Kondisi Politik KantorKESBANGLINMAS,
Kantor POL PPKemitraan Lembaga SwadayaMasyarakat
Terlaksananya kemitraan dengan LSM dalam advokasi danpengawasan dalam berbagai bidang program pembangunan
SKDP Terkait
Program Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya
2. Peningkatan Kapasitasdan Peran LembagaKemasyarakatan, Adatdan Sosial BudayaMasyarakat
Peningkatan KapasitasAparatur Pemerintahan Desa
Meningkatnya SDM Aparatur Pemerintahan Kec, Desa/Kel Kantor SOSIAL PMD
Pengembangan LembagaEkonomi MasyarakatPerdesaan
Meningkatnya pengembangan Lembaga Ekonomi MasyarakatPerdesaan
Kantor SOSIAL PMD
Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalamMembangun Desa
Meningkatnya partisipasi masyarakat Kantor SOSIAL PMD
Program Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya
3. PeningkatanPerencanaanPembangunan Daerah
Perencanaan PembangunanDaerah
Terlaksananya tahapan proses perencanaan BAPPEDA
1 3 4
Tabel 7.1.Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan
Kabupaten Boalemo Tahun 2012 - 2017
KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD
2 5 61 3 4
KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD
Perencanaan PembangunanEkonomi
Terlaksananya pembinaan pembangunan bidang ekonomi BAPPEDA
Perencanaan Sosial danBudaya
Terlaksananya pembinaan pembangunan bidang sosialbudaya
BAPPEDA
Perencanaan Fisik danPrasarana
Terlaksananya pembinaan pembangunan bidang fispra BAPPEDA
Program Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya BAPPEDA
4. Peningkatan JaringanKomunikasi danInformasi
PengembanganData/Informasi/StatistikDaerah
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD, RKPD,RenstraSKPD dan Renja SKPD
BAPPEDA dan SKPDTerkait
Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Bagian Umum danHumas, Dinas
HUBPARKOMINFOKerjasama Informasi denganMedia Massa
Meningkatnya Kerjasama Informasi dengan Media Massa Bagian Umum danHumas
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Bagian Umum danHumas, Dinas
HUBPARKOMINFO
5. Pembinaan KesatuanBangsa dan Politik
Pendidikan Politik Masyarakat Meningkatnya partisipasi politik dalam Pemilu KantorKESBANGLINMAS
Pengembangan WawasanKebangsaan
Terkelolanya potensi konflik (isu SARA) KantorKESBANGLINMAS
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya
6. Peningkatan KapasitasKelembagaanPemerintah
Peningkatan KapasitasKelembagaan danKetatalaksanaan PemerintahKabupaten
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan KetatalaksanaanPemerintah Kabupaten
Sekratariat Daerah,Sekretariat DPRD
Penyelamatan dan PelestarianArsip
Terlaksananya pengarsipan yang baku Kantor PERPUS danArsip Daerah
Penataan Organisasi Terlaksananya evaluasi kelembagaan sesuai dengankebutuhan dan perkembangan
Bagian TAPEM
Pengendalian AdministrasiPembangunan
Tersedianya Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian EKBANG
Peningkatan KegiatanPemerintahan
Meningkatnya Kegiatan Penunjang Pemerintahan SETDA danSETWAN
7. Peningkatan Kualitasdan KuantitasPelayanan Publik
Peningkatan PelayananTerpadu
Meningkatnya upaya Pelayanan Terpadu
2 5 61 3 4
KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD
Optimalisasi PemanfaatanTeknologi Informasi Pelayanan
Ketersediaan sistem informasi daerah (SIMDA, SIAK),website, dll
SKPD Terkait
Peningkatan KualitasPelayanan Publik
Diterapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM)/ StandarProsedur Operasional (SPO) setiap SKPD
SKPD Terkait
Penerapan Kepemerintahanyang Baik
Terlaksananya prinsip-prinsip tata pemerintahan pada setiapkelembagaan
Bagian TAPEM danSKPD Terkait
Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
Dinas Pu dan SKPDterkait
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya SKPD Terkait
8. PeningkatanKompetensi danProfesionalisme AparatPemerintah
Peningkatan Kompetensi danProfesionalisme Pemerintahan
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme aparatur BKD DIKLAT danSKPD terkait
Penyelenggaraan Tugas-Tugas Kepemerintahan
Terselenggaranya Tugas-Tugas Kepemerintahan Bagian Umum
Pendidikan Kedinasan Terlaksanaya pendidikan kedinasan BKD DIKLATPeningkatan KapasitasAparatur
Meningkatnya SDM Aparatur BKD DIKLAT danSKPD terkait
Pembinaan danPengembangan Aparatur
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur BKD DIKLAT danSKPD terkait
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya BKD DIKLAT danSKPD terkait
9. PeningkatanPengelolaan Keuangandan Asset Daerah
Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah
a. Berkembangnya sistem pengelolaan keuangan dan assetdaerah
a.
b. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah b.Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya BPKAD
10. PeningkatanPengawasan danAkuntabilitas Aparatur
Peningkatan SistemPengawasan Internal danPengendalian PelaksanaanKebijakan KDH
Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan oleh lembagafungsional pemeriksa
Inspektorat Daerah
Peningkatan ProfesionalismeTenaga Pemeriksa danAparatur Pengawasan
Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa danAparatur Pengawasan
Inspektorat Daerah
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Inspektorat Daerah
BPKAD
2 5 61 3 4
KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD
11. Peningkatan KesadaranHukum, Keamanan danKetertiban
Penataan peraturanperundangundangan
a. Penyuluhan dan sosialisasi Hukum
b. Penyusunan dan penetapan PERDAPenunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya
Bagian Hukum,SATPOL PP
2 5 6
Agenda III. Pengembangan Perekonomian dan Kemandirian Daerah Berbasis Pertanian dan Perikanan-Kelautan1. Revitalisasi Pertanian
Berbasis AgribisnisPeningkatan ProduksiPertanian
a. Meningkatnya produksi padi
b. Meningkatnya produktivitas padi per hektarPeningkatan PenerapanTeknologi Pertanian
Meningkatnya pemanfaatan teknologi pertanian Dinas TANBUN
Peningkatan KesejahteraanPetani
Meningkatnya daya beli petani Dinas TANBUN
Peningkatan KetahananPangan
Tersedianya bibit unggul, pupuk, dan obat-obatan Dinas TANBUN
Pengembangan Agribisnis Meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi Dinas TANBUNPengembangan UsahaAgribisnis Perdesaan (PUAP)
Meningkatnya Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Dinas TANBUN
Revitalisasi melaluiPengembangan Agribisnis
Berkembangnya agribisnis Dinas TANBUN
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dinas TANBUN
2. PengembanganKomoditas Unggulan
Peningkatan ProduksiPerkebunan (BudidayaTanaman Perkebunan)
a. Meningkatnya produksi kakao a.
b. Meningkatnya produksi kopi b.
Peningkatan PenerapanTeknologi Perkebunan Meningkatnya pemanfaatan teknologi produksi perkebunan
Dinas TANBUN
Perencanaan danPengembangan Hutan
Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan Dinas KEHUTANAN
Pemanfaatan Potensi SumberDaya Hutan
Meningkatnya produksi kayukayuan seperti gamalina, jatisuper, sengon, dan getah pinus
Dinas KEHUTANAN
Peningkatan Produksi HasilPeternakan
Meningkatnya produksi sapi potong DinasPETERNAKAN
Pencegahan danPenanggulangan PenyakitMenular Ternak
Menurunnya tingkat kematian dan penularan penyakit padaternak
DinasPETERNAKAN
Pengembangan BudidayaPerikanan
Meningkatnya usaha perikanan rakyat Dinas KELAUTANdan PERIKANAN
Pemberdayaan / PengelolaanSumber Daya Perairan Umum
Meningkatnya pengelolaan dan produksi perikanan perairanumum
Dinas KELAUTANdan PERIKANAN
Dinas TANBUN
Dinas PERTANIANdan PERKEBUNAN
1 3 4
Tabel 7.1.Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan
Kabupaten Boalemo Tahun 2012 - 2017
KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD
2 5 61 3 4
KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD
Pengembangan BudidayaPerikanan Pengolahan HasilPerikanan
Meningkatnya pemanfaatan teknologi produksi perkebunan Dinas KELAUTANdan PERIKANAN
Pengembangan KawasanBudidaya Laut, Air Payau danAir Tawar
Meningkatnya produksi perikanan budidaya pada kawasanminapolitan
Dinas KELAUTANdan PERIKANAN
Peningkatan Kualitas SDM(Kelompok Tani/Nelayan)
Meningkatnya Kualitas SDM (Kelompok Tani/Nelayan) Dinas KELAUTANdan PERIKANAN
Pemberdayaan PenyuluhPerikanan
Jumlah kenaikan penyuluh terampil ke ahli Dinas KELAUTANdan PERIKANAN
PengembanganKelembagaan Kelompok TaniPembudidaya Ikan
Meningkatnya Jumlah Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Dinas KELAUTANdan PERIKANAN
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dinas KELAUTANdan PERIKANAN
3. PeningkatanKetahanan Pangan
Peningkatan KetahananPangan
Meningkatnya ketersediaan pangan utama Dinas PERTANIANdan BP2KP
Peningkatan KetahananPangan Pangan TanamanPerkebunan
Meningkatnya ketersediaan pangan utama Dinas PERTANIANdan BP2KP
Penguatan LembagaDistribusi Pangan Masyarakat(PLDPM)
Terdistribusinya pangan secara merata BP2KP
Desa Mandiri Pangan(PercepatanPenganekaragama nKonsumsi Pangan)
Menurunnya konsumsi beras
Meningkatnya ketersediaan pangan utamaPenunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya SKPD Terkait
4. PengembanganAgroindustri
Revitalisasi melaluiPengembangan Agroindustri
Berkembangnya kegiatan usaha di bidang agroindustri DinasKOPERINDAG,
Dinas PERIKANAN,Dinas Peternakan
Pendirian danPengembangan KawasanIndustri
a. Berkembangnya Kawasan Industri a.
b. Berkembangnya sentrasentra industri kecil b.
c. Meningkatnya pertumbuhan industri kecil (industri rumahtangga dan industri kerajinan rakyat)
c.
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dinas KOPERINDAG
Dinas PERTANIANdan BP2KP
DinasKOPERINDAG,
Dinas PU, BagianUmum dan Humas
2 5 61 3 4
KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD
5. Revitalisasi PariwisataBerbasis Agrowisata
Pengembangan DestinasiPariwisata
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan SKPD Terkait
Pengembangan KemitraanPariwisata
Berkembangnya agrowisata di Kota Idaman SKPD Terkait
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya DinasHUBPARKOMINFO
9. PeningkatanPengelolaanPerhubungan
Penataan Sistem danManajemen Transportasi
Menurunnya frekwensi kecelakaan lalu lintas DinasHUBPARKOMINFO
Peningkatan FasilitasPengujian KendaraanBermotor
Meningkatnya kualitas layanan dan kelayakan angkutanumum (zero overloading)
DinasHUBPARKOMINFO
Peningkatan InfrastrukturTerminal Angkutan Darat
Meningkatnya kualitas dan volume layanan TerminalAngkutan Darat
DinasHUBPARKOMINFO
Peningkatan Sarana danPrasarana LLAJ Meningkatnya jumlah fasilitas keselamatan berupa rambu
dan marka jalan serta pagar pengaman yang dibangun
DinasHUBPARKOMINFO
Rehabilitasi danPemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ
Tersedianya terminal pembantu yang memadai DinasHUBPARKOMINFO
Pembangunan Sarana danPrasarana Perhubungan
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana angkutan kepusat-pusat pertumbuhan
DinasHUBPARKOMINFO
Peningkatan Kelaikan JalanKendaraan Bermotor
Menurunnya fatalitas kecelakaan lalu lintas DinasHUBPARKOMINFO
Peningkatan PelayananAngkutan
Tersedianya sarana angkutan pendukung transportasi kesentra2 produksi dan perdesaan
DinasHUBPARKOMINFO
Program Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya DinasHUBPARKOMINFO
10. Peningkatan DayaSaing dan Akses Pasar
Peningkatan Mutu danKualitas Produk Pengrajin
Meningkatnya jumlah produk lokal yang memiliki standarkualitas (berlabel BPOM/SNI)
Dinas KOPERINDAG
PenyelenggaraanPerlindungan Konsumen danPengamanan Perdagangan
Meningkatnya kualitas produk, kemasan dan label produklokal.
Dinas KOPERINDAG
Peningkatan Mutu danKualitas Produk PengrajinPerdagangan Dalam Negeri
Meningkatnya nilai investasi Dinas KOPERINDAG
Peningkatan EfisiensiPerdagangan PedagangMikro
Lancarnya mata rantai perdagangan terutama distribusiproduk hulu-hilir
Dinas KOPERINDAG
Pembinaan Pedagang KakiLima dan Asongan
Meningkatnya kapasitas Pedagang Kaki Lima dan Asongan Dinas KOPERINDAG
2 5 61 3 4
KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD
Pengembangan SistemInformasi Perdagangan danIndustri
Tersedianya informasi pasar bagi produk lokal Dinas KOPERINDAG
Peningkatan PemasaranHasil Pertanian
Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Dinas KOPERINDAG
Peningkatan PemasaranHasil Pertanian Peternakan
Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Dinas KOPERINDAG
Pengembangan SistemInformasi Perdagangan danIndustri Pariwisata
Meningkatnya frekwensi kegiatan promosi wisata Dinas KOPERINDAG
Pembangunan Pasar Bertambahnya ketersediaan sarana dan prasarana pasartradisional
Dinas KOPERINDAG
Peningkatan Daya Saing danAkses Pasar
Meningkatnya perluasan pasar tujuan ekspor dan pasarlokal/regional dan nasional
Dinas KOPERINDAG
Program Implementasi SistemResi Gudang (SRG)
Stabilitas harga produksi Dinas KOPERINDAG
Program Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dinas KOPERINDAG
11. PengembanganEkonomi Kerakyatan
Pengentasan KemiskinanTerpadu
Berkembangnya 5 (lima) kluster pengintegrasian upayapengentasan kemiskinan terpadu
SKPD Terkait
Pengembangan UsahaSimpan Pinjam(USP)/Koperasi SimpanPinjam (KSP)
Meningkatnya akses ke lembaga permodalan bagi UMKMK Dinas KOPERINDAG
Pengembangan LembagaKeuangan Desa
Meningkatnya jumlah lembaga keuangan mikro (LKM) Dinas KOPERINDAG
Pengembangan SistemPendukung bagi UsahaMikro, Kecil, Menengah danKoperasi
Meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah danKoperasi yang mengolah bahan baku lokal
Dinas KOPERINDAG
PengembanganKewirausahaan danKeunggulan KompetitifUMKMK
Meningkatnya jumlah UMKM Unggulan Dinas KOPERINDAG
Penciptaan Iklim Usaha KecilMenengah dan Koperasiyang Kondusif
Terciptanya Iklim Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasiyang Kondusif
Dinas KOPERINDAG
Pemberdayaan Usaha SkalaMikro
Meningkatnya jumlah lembaga keuangan mikro (LKM) Dinas KOPERINDAG
Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi danUMKM
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM Dinas KOPERINDAG
2 5 61 3 4
KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD
PengembanganPendampinganPetani/Nelayan dalam rangkaPembentukanKelompok/Koperasi
Meningkatnya jumlah koperasi yang dikelola petani dannelayan
Dinas KOPERINDAG
Peningkatan PotensiMasyarakat dalam rangkaPengembangan EkonomiLokal
Meningkatnya Potensi Masyarakat dalam rangkaPengembangan Ekonomi Lokal
Dinas KOPERINDAG
Program Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dinas KOPERINDAG
3 6 7
Agenda IV. Pembangunan Infrastruktur yang Strategis dan Fungsional serta Merata1. Pembangunan Sarana
dan Prasarana WilayahPembangunan Jalan danJembatan
a. Meningkatnya panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik a.
b. Tersedianya jembatan yang memadai b.
Pemeliharaan Jalan danJembatan
Meningkatnya panjang jaringan jalan dan jembatan dalamkondisi baik
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dinas PU
2. Peningkatan KualitasPerumahan,
Pengembangan Perumahan Terciptanya hunian yang layak, sehat, aman dan nyamanpada kawasan perumahan dan permukiman
Dinas PU
Pemberdayaan KomunitasPerumahan
a. Tersedianya akses peningkatan kualitas perumahan bagimasyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
a.
b. Berkurangnya luas dan sebaran kawasan kumuh b.
Pembangunan SaluranDrainase/Gorong-Gorong
a. Meningkatnya jalan yang memiliki trotoar dan drainase
b.Berkurangnya tingkat resiko dan periode genangan padakawasan permukiman
Pengembangan KinerjaPengelolaan Air Minum dan a. Tersedianya jaringan distribusi pada kawasan perkotaan
untuk memenuhi tingkat pelayanan air minum a.
b. Tersedianya layanan air minum yang berkualitas untukmelayani desa-desa yang rawan air minum
b.
c. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan sanitasiyang memadai pada perumahan kumuh & padat huni
c.
Program Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya Dinas PU
3. Optimalisasi PenataanRuang dan
Perencanaan TataRuang Tersedianya dokumen rencana tata ruang sebagai acuankoordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan
Dinas PU
Pemanfaatan Ruang Terciptanya pemanfaatan ruang yang proporsional sesuaiperuntukannya
Dinas PU
Pengendalian PemanfaatanRuang
Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungan yangmendukung terwujudnya kualitas arsitektur
Dinas PU, SKPDTerkait
Pengembangan Sarana danPrasarana Perkotaan
a.Tumbuhnya pusat kawasan kota metropolitan Mamminasata
a.
b. Terciptanya lingkungan permukiman yang nyaman,aman,produktif dan berkelanjutan pada kawasan kota baru
b.
Tabel 7.1.Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan
Kabupaten Boalemo Tahun 2012 - 2017
Dinas PU
Dinas PU, DinasHUTAMBEN
Dinas PU, SKPDTerkait
Dinas PU
Dinas PU
Dinas PU
2 4 5
KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD
3 6 72 4 5
KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD
c. Terciptanya hunian yang nyaman pada kawasan kotaidaman
c.
Program Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya SKPD Terkait
4. PeningkatanPengelolaan SumberDaya Air
Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa & Jaringan PengairanLainnya
Meningkatnya panjang saluran irigasi yang mengairi lahanpertanian
Dinas PU
Rehabilitasi Pasca BencanaAlam
Berfungsinya kembali infrastruktur pengelolaan sumber dayaair
Dinas PU, BPBD,Sosial PMD
Pengembangan,Pengelolaan,dan Konservasi Sungai,Danau dan Sumber Daya AirLainnya
a. Terpenuhinya kebutuhan terhadap air minum, air bersih dansumber energi
b. Terpeliharanya sumber air sungai dan rawac. Terjaganya kualitas aird. Efektifnya pemanfaatan sumber daya air
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya SKPD Terkait
5. PeningkatanPengelolaan SumberDaya Tanah, Lahandan Hutan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Berkurangnya luas lahan kritis (di luar dan di dalam kawasanhutan)
Perlindungan danKonservasi, Sumber DayaHutan
Meningkatnya hasil hutan Dinas HUTAMBEN
Pembinaan dan PenertibanIndustri Hasil Hutan
Berkurangnya perambahan hutan, kebakaran hutan,peladang berpindah (silving cultivation) dan penebangan liar(illegal logging)
Dinas HUTAMBEN
Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam
a. Meningkatnya kualitas tanah
b. Meningkatnya ketersediaan air (air permukaan dan airbawah tanah)
c. Berkurangnya tingkat pelanggaran dan pengrusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya SKPD terkaitPengembangan Geologi danSumber Daya Mineral
Meningkatnya produksi hasil tambang/galian (golongan Cdan B)
Dinas HUTAMBEN
Pembinaan dan PengawasanBidang Pertambangan
Berkurangnya penambangan liar (illegal mining)Dinas HUTAMBEN
Dinas HUTAMBEN
Kantor LH dan DinasHUTAMBEN
Dinas PU, SKPDTerkait
SKPD Terkait
3 6 72 4 5
KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF SKPD
Pengawasan dan PenertibanKegiatan Rakyat yangBerpotensi MerusakLingkungan
Berkurangnya kerusakan lahan akibat penambangan
Dinas HUTAMBEN
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya SKPD terkait
6. Peningkatan KualitasLingkungan Hidup
Pengendalian Pencemarandan Perusakan LingkunganHidup
Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan hidup meliputiair, tanah dan udara
Kantor Lh dan SKPDterkait
Pengelolaan Ruang TerbukaHijau
Meningkatnya luas ruang terbuka hijau KLH, HUTAMBEN,Dinas PU
Peningkatan kualitas danAkses Informasi SumberDaya Alam dan lingkunganhidup
Meningkatnya Kualitas dan Akses Informasi Sumber DayaAlam dan lingkungan hidup
KLH dan SKPDterkait
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya SKPD terkait
7. PeningkatanPengelolaanPersampahan
Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan
a. Tersedianya sarana dan prasarana persampahan yangmemadai
b. Peningkatan kapasitas pelayanan persampahan kepadamasyarakatc. Peningkatan kualitas layanan daya tampung tempatpembuangan sampah
Sosialisasi SistemPengelolaan Persampahan
Promosi dan kampanye peningkatan upaya 3R(reduce,reuse, recycle)
Dinas PU, KLH
Kerjasama PembangunanTempat Pemprosesan Akhir(TPA) Persampahan berbasisRegional
Tersedianya TPA Regional dengan pola Sanitary LandfillDinas PU dan SKPD
terkait
Penunjang Lainnya. Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya
Dinas PU