(RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten...

214
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015

Transcript of (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten...

Page 1: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

PERUBAHANRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(RKPD)KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYARTAHUN 2015

Page 2: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

PERUBAHANRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(RKPD)KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYARTAHUN 2015

LAMPIRANPERATURAN BUPATI KARANGANYARNOMOR 40 TAHUN 2015TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATIKARANGANYAR NOMOR 25 TAHUN 2014TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAHDAERAH KABUPATEN KARANGANYARTAHUN 2015

Page 3: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015
Page 4: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015
Page 5: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015
Page 6: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015
Page 7: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015
Page 8: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015i

I

-

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI................................................................................................ i

DAFTAR TABEL ......................................................................................... ii

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ I-1

1.1 Latar Belakang ...................................................................... I-1

1.2 Dasar HukumPenyusunan ..................................................... I-2

1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................... I-4

1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan ............................................. I-5

1.5. Sistematika Perubahan RKPD ............................................... I-19

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015

SAMPAI DENGAN AKHIR BULAN MEI TAHUN 2015 .................. II-1

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015 .................................. III-1

BAB IV PENUTUP ..................................................................................... IV-1

Page 9: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015ii

I

-

i

i

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perkembangan Kerangka Ekonomi Makro Nasional Tahun

2015...................................................................................... I-8

Tabel 1.2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabupaten Karanganyar ........ I-10

Tabel 1.3. Proyeksi Perubahan Anggaran Pendapatan Kabupaten

Karanganyar Tahun 2015...................................................... I-12

Tabel 1.4. Proyeksi Perubahan Anggaran Belanja Kabupaten

Karanganyar Tahun 2015.................................................... I-16

Tabel 1.5. Proyeksi Perubahan Pembiayaan Kabupaten Karanganyar

Tahun 2015........................................................................... I-17

Tabel 1.6. Proyeksi Perbandingan Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Kabupaten Karanganyar Tahun 2015................ I-18

Tabel 2.1. Prioritas Program Tahun 2015............................................... II-2

Tabel 2.2. Kesesuaian Program dan Kegiatan dalam RKPD dan APBD

Tahun 2015 berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib dan

Pilihan................................................................................... II-7

Tabel 2.3. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 berdasarkan

Capaian Indikator Sasaran Program Prioritas sampai dengan

akhir bulan Mei tahun 2015.................................................. II-9

Page 10: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015iii

I

-

i

i

i

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kesesuaian Program dalam RPJMD dan RKPD....................... II-4

Gambar 2.2. Kesesuaian Program dalam RKPD dan APBD ......................... II-5

Gambar 2.3. Kesesuaian Kegiatan dalam RKPD dan APBD......................... II-5

Gambar 2.4. Kesesuaian Pagu Indikatif dalam RKPD dan APBD................. II-5

Page 11: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 1

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangBahwa berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Karanganyar Tahun 2015 sampai dengan akhir bulan Mei Tahun 2015,

menunjukkan adanya ketidaksesuaian, yaitu:

(1) Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka

ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran

pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

(2) perubahan kegiatan dalam bentuk; pergeseran kegiatan antar

SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan

alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu

indikatif, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

Akibat perubahan tersebut adalah perlunya dilakukan penataan

ulang prioritas dan plafon anggaran sebagai akibat dari berbagai bentuk

pergeseran program kegiatan dan atau program kegiatan baru yang

diusulkan SKPD untuk ditampung dalam Perubahan RKPD

Tahun 2015.

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan

bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka

mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi

pedoman penyusunan RAPBD;

Maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan

penganggaran, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 25 Tahun 2014

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Karanganyar Tahun 2015 perlu dilakukan perubahan, guna

menampung seluruh perubahan dalam pendapatan, belanja, serta defisit

dan pembiayaan anggaran, yang terjadi baik karena perubahan asumsi

makro, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang

belum terakomodasi dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2015.

Page 12: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 2

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008

tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Page 13: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 3

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia 2011-2025;

18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010,tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun2009-2029;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Karanganyar;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Karanganyar;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Karanganyar;

Page 14: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 4

28. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Kabupaten Karanganyar;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2009

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluh

Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Daerah Kabupaten

Karanganyar;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar

Tahun 2013– 2033;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2014

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2015;

34. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2014 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2015.

1.3. Maksud dan TujuanMaksud penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar

Tahun 2015 ini adalah:

a. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan antara hasil

MUSRENBANG dan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-

2018;

b. Menciptakan sinergi antara prioritas dan sasaran pembangunan

dalam RKPD dengan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-

2018;

c. Untuk menciptakan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan

pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar fungsi maupun

antar tingkat penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten

Karanganyar;

Page 15: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 5

d. Terciptanya efisiensi pengalokasian anggaran belanja dan juga

terciptanya efektifitasnya anggaran pendapatan daerah.

Penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun

2015 ini bertujuan untuk menghasilkan pedoman dalam:

a. Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Karanganyar

Tahun 2015;

b. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) serta

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) Tahun

2015 sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 21

Tahun 2011;

c. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional agar

target capaian akhir RPJMD dapat tercapai;

d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan

strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan

penganggaran tahunan pembangunan daerah;

e. Mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan

pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan

kegiatan pembangunan;

f. Menjadi acuan dalam Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban ( LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD; dan

g. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan

oleh pemerintah dan masyarakat.

1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan

1.4.1. Umum

Terjadinya perubahan asumsi dan kondisi eksisting,

mempengaruhi perubahan kebijakan pengelolaan sumberdaya dan arah

kebijakan pembangunan daerah, maka RKPD Tahun 2015 perlu

disesuaikan dengan perubahan tersebut. Perubahan RKPD Tahun

2015 yang terkait dengan perubahan asumsi dari Kebijakan Umum

Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2015 antara lain dengan melihat

perkembangan perubahan kondisi dan realisasi capaian kegiatan tahun

berjalan, serta adanya perubahan dan perkembangan ekonomi makro di

tingkat nasional, regional dan lokal yang cukup berimbas pada

perkembangan kondisi anggaran di daerah.

Page 16: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 6

Perubahan RKPD Tahun 2015 diperlukan dengan pertimbangan

sebagai berikut:

1. Hasil Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Akhir Tahun 2014, terdapat Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2014 yang perlu

dimanfaatkan seluruhnya untuk mendanai kegiatan pada tahun

anggaran 2015.

2. Perkembangan pendapatan daerah tahun 2015 yang mengalami

pergeseran dari targetnya, serta dipengaruhi oleh realisasi beberapa

pendapatan daerah tahun 2015, khususnya dari pos pendapatan

asli daerah.

3. Perubahan atau pergeseran belanja program kegiatan karena terjadi

perubahan target kinerja yang akan dicapai pada tahun anggaran

2015.

4. Adanya alokasi bantuan dari Pusat yang diterima oleh Pemerintah

Kabupaten Karanganyar yang memerlukan pendampingan, dimana

penganggarannya belum dipastikan atau kurang pada saat

penyusunan APBD Tahun 2015, maka dari itu penganggarannnya

harus dicantumkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015.

5. Pencapaian kinerja program dan kegiatan dengan berdasarkan

evaluasi kinerja yang merupakan kebutuhan introspeksi untuk

melihat kembali apakah program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan mampu mencapai sasaran.

6. Terdapat keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dengan tingkat

urgensi masalah mempertimbangkan dari besarnya masalah

(banyaknya masalah tersebut, berat ringan masalah yang

ditimbulkan, kenaikan prevalensi (angka kejadian) masalah,

keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan

sumber daya yang tersedia.

1.4.2. Asumsi Dasar Ekonomi MakroTantangan eksternal yang dihadapi oleh perekonomian domestik

pada tahun 2015 adalah belum stabilnya perekonomian dunia, termasuk

negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti Tiongkok yang

diperkirakan akan kembali mengalami perlambatan pertumbuhan

Page 17: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 7

ekonomi. Kondisi tersebut yang disertai dengan penurunan harga

komoditas global terutama harga minyak mentah dunia berpotensi

memberikan tekanan pada perekonomian Indonesia. Dalam merespon

kondisi eksternal tersebut, Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia

telah menempuh berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas

perekonomian domestik terutama stabilitas nilai tukar dan pengendalian

inflasi. Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah strategis di

bidang fiskal terutama dalam menjaga kesinambungan fiskal dan upaya

mendukung perbaikan defisit neraca berjalan. Berdasarkan

perkembangan terkini dari perekonomian global, domestik, dan berbagai

kebijakan yang telah diambil Pemerintah, maka dipandang perlu untuk

dilakukan penyesuaian terhadap beberapa asumsi dasar ekonomi makro

dari APBN tahun 2015. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah

mengusulkan perubahan atas asumsi dasar ekonomi makro tahun 2015,

sebagai berikut:

1) Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,7 persen, lebih rendah

dari asumsi APBN tahun 2015 sebesar 5,8 persen.

2) Inflasi diperkirakan mencapai 5,0 persen atau lebih tinggi dari

asumsi dalam APBN tahun 2015 sebesar 4,4 persen. Pemerintah

bersama dengan Bank Indonesia melalui sinergi kebijakan serta

koordinasi pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah

senantiasa berupaya mengendalikan laju inflasi pada tahun 2015

agar tetap pada rentang sasaran inflasi tahun 2015 sebesar 4,0 ± 1,0

persen.

3) Rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS diperkirakan berada

pada kisaran Rp12.500 per USD yang semula asumsinya dalam

APBN tahun 2015 sebesar Rp. 11.900 per USD. Sementara itu, relatif

ketatnya likuiditas global sebagai dampak peningkatan suku bunga

acuan oleh The Fed diperkirakan berpotensi memberikan tekanan

terhadap perkembangan nilai tukar rupiah ke depan.

4) Suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan akan turut mengalami

tekanan dan sedikit lebih tinggi di atas asumsi APBN tahun 2015

yaitu dari 6,0 persen menjadi 6,2 persen.

5) Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berada pada

kisaran rata-rata USD60 per barel atau lebih rendah dari asumsi ICP

dalam APBN tahun 2015 sebesar USD105 per barel. Rendahnya harga

minyak dunia diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2015

Page 18: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 8

mengingat pasokan minyak yang masih berlebih, terutama dengan

adanya potensi pemanfaatan shale oil dan gas.

6) Lifting minyak diperkirakan akan terealisasi sebesar 825 ribu barel

per hari, lebih rendah dibandingkan dengan asumsi dalam APBN

tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 900 ribu barel per hari.

7) Lifting gas bumi diperkirakan mencapai 1.221 ribu barel setara

minyak per hari, lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi lifting

gas bumi pada APBN tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 1.248 ribu

barel setara minyak per hari.

Tabel 1.1.Perkembangan Kerangka Ekonomi Makro Nasional

Tahun 2015

No Indikator Ekonomi 2015(APBN)

2015(APBN P)

1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,8 5,72. Inflasi (%) 4,4 5,03. Nilai Tukar (Rp./US$1) 11.900 12.5004. Suku Bunga SPN 3 Bulan (%) 6,0 6,25. Harga Minyak (US$/barel) 105 606. Lifting Minyak (ribu barel/hari) 900 8257. Lifting Gas (mboepd) 1.221 1.248Sumber : Nota Keuangan dan APBNP TA. 2015.

1.4.3. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Perubahan kerangka ekonomi daerah tahun 2015 diajukan

sebagai langkah untuk menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi

makro, menampung perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam

rangka mengamankan pelaksanaan APBD tahun 2015, dan juga untuk

menampung inisiatif-inisiatif baru sesuai dengan visi dan misi yang

tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018.

Perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah disusun berdasar

pergeseran asumsi kerangka ekonomi nasional, provinsi, dan regional,

serta perkembangan ekonomi tahun sebelumnya.

Kondisi ekonomi global, selain berpengaruh terhadap ekonomi

nasional dan regional juga akan berpengaruh terhadap kondisi

perekonomian Kabupaten Karanganyar. Mendasarkan pada kondisi

perekonomian baik nasional, provinsi maupun regional (se-eks

Page 19: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 9

Karesidenan Surakarta) Tahun 2013 serta tantangan yang dihadapi

pada dua tahun mendatang maka prospek perekonomian pada tahun

2015 merujuk pada capaian indikator makro dalam RPJMD Kabupaten

Karanganyar Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

a) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

menurut harga konstan diperkirakan akan mengalami perbaikan dan

diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,03 %;

b) Tingkat Inflasi pada Tahun 2015 diperkirakan dapat dikendalikan

pada kisaran angka dua digit yaitu sekitar 3,42 (±) %. Perkembangan

harga atau tingkat inflasi di Kabupaten Karanganyar yang

berfluktuasi dan cenderung meningkat sejalan dengan perkembangan

perekonomian dunia yang mendorong kenaikan harga-harga komoditas

global serta perubahan iklim yang ekstrim juga akan berdampak pada

menurunkan produksi pangan di Kabupaten Karanganyar sebagai

penyumbang inflasi terbesar;

c) PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (ADHB) pada Tahun 2015

diperkirakan sebesar Rp. 20.535.707,68;

d) Pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku (ADHB) pada Tahun

2015 diperkirakan sebesar Rp. 18.157.175,28.

e) Persentase penduduk miskin pada tahun 2015 diperkirakan adalah

12,86%

f) Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2015 diperkirakan adalah

79,61.

Perkembangan dan perubahan keadaan ekonomi di tingkat

nasional akan mempengaruhi perkembangan di daerah, sehingga

daerah perlu melakukan penyesuaian terutama pada belanja pemerintah

yang menstimulasi stabilitas kemampuan daya beli masyarakat dan

meningkatkan kemampuan produksi masyarakat agar terjadi

peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Dampak perubahan inflasi yang begitu besar tentunya juga akan

berpengaruh pada daerah juga sangat besar. Perkembangan dan

perubahan keadaan nilai inflasi pada tingkat nasional mempengaruhi

perkembangan inflasi pada tingkat daerah. Peningkatan inflasi akan

mendorong peningkatan suku bunga pinjaman bank sehingga

mendorong penurunan investasi, dan pada gilirannya akan

mengakibatkan permasalahan peluang penyerapan lapangan kerja,

dengan demikian akan mempengaruhi pengurangan belanja modal.

Page 20: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 10

Tabel 1.2.Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabupaten Karanganyar

Tahun 2015URAIAN APBD 2015* RAPBD-P 2015*

a. Pertumbuhan Ekonomi (% yoy) 6,03 6,03b. Inflasi (% yoy) 3,42 (±) 3,42 (±)c. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

(Trilyun)18,157 t 18,157 t

d. PDRB Atas Dasar Harga Berlakuperkapita (juta)

20,53 jt 20,53 jt

Sumber: RPJMD Kab. Karanganyar, 2015*Angka sangat-sangat sementara

Dengan perubahan jumlah penduduk yang tetap, pertumbuhan

ekonomi mengalami penurunan serta inflasi yang mengalami stabil, kita

harapkan jumlah produksi domestik masih tetap. Sehingga untuk

Produk Domestik Regional Bruto baik berdasarkan atas harga berlaku

maupun konstan dalam perubahan kerangka ekonomi daerah ini tidak

mengalami perubahan atau tetap. Jika PDRB tidak berubah dan juga

pertumbuhan penduduk tidak berubah maka pendapatan perkapita juga

tidak berubah atau tetap.

Kebijakan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah yang

paling esensial yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam

Perubahan RKPD Tahun 2015 adalah pengalihan belanja kurang

produktif ke belanja yang lebih produktif dalam rangka mempercepat

pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan. Sementara itu,

perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dan langkah-langkah

pengamanan Perubahan RKPD Tahun 2015 juga dilakukan baik pada

pendapatan daerah, maupun pembiayaan.

1.4.3.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan kerangka ekonomi daerah di bidang pendapatan

daerah yang tercantum dalam Nota Keuangan APBD Kabupaten

Karanganyar Tahun 2015, yang secara langsung terkait dengan upaya

penambahan pendapatan adalah :

1. Pemerintah Daerah tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan

dunia usaha dan masyarakat, namun melaksanakan

penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan

pajak dan retribusi daerah, membangun ketaatan wajib pajak dan

Page 21: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 11

wajib retribusi daerah, serta peningkatan pengendalian dan

pengawasan atas pemungutan pendapatan asli.

2. Dalam upaya peningkatan PAD pemerintah daerah supaya

mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan

belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan pihak

ketiga sehingga menghasilkan pendapatan.

3. Menyediakan sarana dan prasarana bagi pemungut penerimaan

daerah yang bersifat mobilitas maupun pemberian operasional bagi

penerimaan pendapatan.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada bidang-bidang yang

berhubungan dengan penerimaan daerah, serta meningkatkan

kualitas sumber daya manusia pengelola penerimaan daerah.

5. Penataan performance budget melalui penataan sistem penyusunan

dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada

pencapaian hasil atau kinerja secara efisiensi, efektif dan

berkesinambungan, sehingga memberikan hasil yang baik dan

berbiaya rendah.

6. Peninjauan kembali berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten

Karanganyar, terutama yang terkait dengan atau dalam rangka

optimalisasi pendapatan daerah.

7. Keterlibatan secara aktif seluruh potensi sumberdaya manusia,

dalam optimalisasi sumber-sumber keuangan daerah dalam rangka

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah

dan pelayanan publik. Sumber-sumber keuangan dimaksud selain

berasal dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah juga swadaya masyarakat serta kerjasama

sinergis dengan dunia swasta.

Meskipun kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang

dituangkan dalam APBD tahun 2015 tidak mengalami perubahan

namun anggaran pendapatan tahun 2015 diproyeksikan mengalami

perubahan peningkatan di beberapa pos dan pos lain yang mengalami

pengurangan.

Peningkatan dan pengurangan anggaran pendapatan

diproyeksikan pada kelompok-kelompok sebagai berikut:

Page 22: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 12

Tabel 1.3.Proyeksi Perubahan Anggaran Pendapatan

Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

URAIANSEBELUM

PERUBAHAN(Rp.)

SETELAHPERUBAHAN

(Rp.)

BERTAMBAH /BERKURANG

(Rp.)%

I. Pendapatan AsliDaerah

181.061.011.000 211.858.689.000 30.797.678.000 15,92

1. Pajak Daerah 70.907.914.000 88.037.117.000 17.129.203.000 22,432. Retribusi Daerah 18.401.485.000 19.786.785.000 1.385.300.000 3,453. Hasil Pengelolaan

KekayaanDaerah YangDipisahkan

9.007.195.000 7.591.200.000 (1.415.995.000) -15,72

4. Lain-lain PAD 82.744.417.000 96.443.587.000 13.699.170.000 16,56II. Dana

Perimbangan983.448.424.000 1.035.219.914.000 51.771.490.000 5,26

1. Bagi Hasil Pajakdan Bukan Pajak

19.008.727.000 26.908.727.000 7.900.000.000 41,56

2. Dana AlokasiUmum

906.446.527.000 906.446.527.000 0 0,00

3. Dana AlokasiKhusus

57.993.170.000 101.864.660.000 43.871.490.000 75,65

III. Lain-lainpendapatan ygsah

450.961.731.000 491.715.579.000 42.753.848.000 9,04

1. Hibah 1.966.000.000 1.966.000.000 0 0,002. Dana darurat 0 0 0 0,003. Dana bagi hasil

Prop /PemerintahLainnya

64.728.194.000 83.533.194.000 18.805.000.000 25,96

4. Danapenyesuaian /Otonomi khusus

328.429.989.000 352.518.837.000 24.088.848.000 7,33

5. BantuanKeuangan Prop /PemerintahLainnya

55.837.548.000 55.697.548.000 (140.000.000) -0,25

JUMLAHPENDAPATAN 1.615.471.166.000 1.740.794.182.000 125.323.016.000 7,51

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)Kebijakan perubahan pendapatan daerah yang bersumber dari

PAD dalam penyusunan APBD perubahan Tahun Anggaraan 2015,

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan target PAD mempertimbangkan kondisi perekonomian

yang terjadi pada tahun–tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan

ekonomi pada tahun 2015, realisasi penerimaan PAD tahun 2014

dan realisasi PAD tengah tahun anggaran berjalan, potensi riil

masing-masing komponen PAD, dan ketentuan peraturan perundang

– undangan terkait.

Page 23: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 13

2. Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, Pemerintah

Kabupaten Karanganyar akan memberikan insentif dan kemudahan

berusaha bagi pelaku ekonomi dan tidak akan membuat kebijakan

yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut

ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi

pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak daerah

dan retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan

pengawasan atas pemungutan PAD.

3. Dalam hal jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah

diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan target

perubahan pendapatannya pada tahun anggaran 2015 sesuai

ketentuan pada Pasal 180 Undang – Undang dimaksud, pendapatan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2015 ini

pengelolaannya sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah,

sedangkan untuk pendapatan restribusi sejak tahun 2012

pemerintah daerah kabupaten Karanganyar sudah tidak melakukan

pemungutan retribusi perizinan tertentu, yaitu antara lain retribusi

TDP, Izin Usaha Perdagangan, Izin Usaha Industri, dan Izin Usaha

Pergudangan.

4. Pemerintah Daerah tidak akan melakukan pemungutan pajak

daerah dan retribusi daerah apabila peraturan daerahnya telah

dibatalkan dan / atau jenis pajak daerah dan retribusi daerah

tersebut tidak diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 28

Tahun 2009.

5. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah, untuk

penerimaannya dianggarkan dalam jenis pendapatan lain – lain PAD

yang sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD

Rumah Sakit Daerah.

Memperhatikan kebijakan perubahan pendapatan tersebut diatas,

pendapatan asli daerah diproyeksikan terdapat perubahan berupa

kenaikan pendapatan sebesar Rp. 125.323.016.000,-- atau 7,76 %yang diperoleh dari pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah; dan Lain-

Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, sedangkan pendapatan Hasil

Pengelolaan Kekayaan daerah diproyeksikan mengalami pengurangan

dari anggaran penetapan.

Page 24: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 14

b. Dana Perimbangan

Sumber dana perimbangan merupakan alokasi dana yang berasal

dari Pemerintah Pusat dan bersifat transfer melalui APBN. Dana

perimbangan untuk Perubahan pendapatan tahun 2015 diproyeksikan

mengalami kenaikan tetapi tidak signifikan hanya sebesar 5,26% atau

sebesar Rp. 51.771.490.000,- dari Penetapan APBD 2015. Kenaikan ini

berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak sebesar Rp.

7.900.000.000.- dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 43.871.490.000.-

c. Lain – lain Pendapatan Daerah yang SahSumber dana Lain-Lain pendapatan daerah yang sah dalam

perubahan pendapatan tahun 2015 diproyeksikan mengalami kenaikan

sebesar Rp. 42.753.848.000,- atau 9,48% dibanding dengan Penetapan

APBD 2015. Kenaikan pendapatan ini berasal dari penerimaan Dana

Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

1.4.3.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Perubahan kerangka ekonomi daerah terkait dengan kemampuan

keuangan daerah yang tersedia, agar pembangunan daerah dapat

dilaksanakan secara optimal, diperlukan suatu arah kebijakan

perubahan di bidang belanja daerah yang tepat. Kebijakan perubahan

anggaran belanja diarahkan pada:

1) Peningkatan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama

bidang pendidikan, kesehatan, pangan dan infrastruktur melalui

optimalisasi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia.

2) Penguatan program-program penanggulangan kemiskinan serta

pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan melalui

pemberdayaan ekonomi kerakyatan;

3) Peningkatan penataan kawasan, pembangunan prasarana wilayah

serta melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan

mempunyai manfaat luas bagi masyarakat untuk mendukung

pelayanan masyarakat.

4) Peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaga sosial dalam

pembangunan;

5) Peningkatan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan efisien

melalui pelaksanaan sistem pengawasan yang efektif dalam

Page 25: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 15

mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (good governance) dan

bersih (clean governance).

6) Pelaksanaan pemerintahan yang dinamis, demokratis sesuai dengan

aspirasi masyarakat yang terencana dan realistis.

Fokus arah kebijakan perubahan anggaran belanja diprioritaskan

untuk mendanai:

a. Belanja kegiatan wajib

- Pendampingan kegiatan Pusat, Provinsi atau yang sudah ada

petunjuk teknisnya, yang tidak mendapatkan pengalokasian

anggaran pada waktu penetapan. Bersifat prioritas atau

keharusan / diwajibkan oleh peraturan / kesepakatan / MoU.

- Kegiatan dengan dana yang mengikat, seperti DBHCHT,

Tunjangan Penghasilan Guru dan DAK Non Pendidikan

- Program dan Kegiatan SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan yang

berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya

atas pertimbangan yang mempunyai dampak guna mempercepat

pencapaian sasaran pembangunan daerah, dengan

memperhatikan realisasi SPP / SPM / SP2D maupun laporan

pertanggungjawaban keuangan

b. Belanja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kewajiban kepada pihak ke 3 yang masih kurang atau tidak

dapat mencapai akhir tahun anggaran ( rekening listrik, air,

telepon, tenaga kontrak/honorer)

- Kegiatan koordinasi dan konsultasi yang berdasarkan analisis

perlu dilakukan penambahan atas pertimbangan mempunyai

dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan

c. Belanja Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur :

- Kegiatan yang pengadaan sasrana prasarana yang mendesak

diadakan

- Kegiatan pembangunan gedung yang menjadi prioritas daerah

d. Program dan Kegiatan yang mendukung/menunjang capaian/target

RPJMD yang masih kurang/belum tercapai.

- Perbaikan Infrastruktur Jalan,

- Peningkatkan pelayanan kesehatan melalui pembiayaan

Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)

Page 26: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 16

- Pemenuhan prasarana dan fasilitas perhubungan khususnya

lampu penerangan jalan, lampu lalulintas dan penunjang

keselamatan jalan

- Pemberian Bea Siswa Miskin dalam rangka peningkatan Angka

Partisipasi Sekolah

Berdasarkan kemampuan perubahan anggaran pendapatan yang

tersedia dan arah kebijakan pembangunan, maka perubahan anggaran

belanja yang dipisahkan dalam kelompok belanja langsung dan belanja

tidak langsung. Kelompok-kelompok belanja tersebut diproyeksikan

sebagaimana pada pada Tabel II.4.

Tabel 1.4.Proyeksi Perubahan Anggaran BelanjaKabupaten Karanganyar Tahun 2015

URAIANSEBELUM

PERUBAHAN(Rp.)

SETELAHPERUBAHAN

(Rp.)

BERTAMBAH /BERKURANG

(Rp.)%

A. Belanja Tidak Langsung 1.170.514.862.000 1.273.909.049.000 103.394.187.000 8,39

1) Belanja Pegawai 1.048.100.358.000 1.101.360.243.000 53.259.885.000 5,18

2) Belanja Bunga - - 0,00

3) Belanja Subsidi - - 0,00

4) Belanja Hibah 24.654.144.000 32.466.723.000 7.812.579.000 2,74

5) Belanja Bantuan Sosial 6.105.000.000 10.846.650.000 4.741.650.000 114,56

6) Belanja Bagi HasilKepada Provinsi/Kabupaten /Kota danPemerintah Desa

2.000.000.000 5.000.000.000 3.000.000.000 150,00

7) Belanja BantuanKeuangan KepadaProvinsi/Kabupaten /Kota dan PemerintahDesa

87.155.360.000 121.735.433.000 34.580.073.000 37,80

8) Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000 2.500.000.000 - 0,00

B. Belanja Langsung 521.119.337.000 722.764.720.000 201.546.391.000 38,63

1) Belanja Pegawai 28.082.107.550 0,00

2) Belanja Barang DanJasa

309.601.756.761 0,00

3) Belanja Modal 183.435.472.689 0,00

JUMLAH BELANJA 1.691.634.199.000 1.996.573.777.000 304.939.576.000 17,71

Sumber: Diolah oleh Bappeda Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

Belanja tidak langsung naik sebesar Rp. 103.394.187.000.- atau

8,83 % diantaranya karena belanja pegawai mengalami kenaikan

sebesar Rp. 53.259.885.000.- atau sebesar 5,08 % yang berasal

adanya kenaikan Tambahan penghasilan guru dan BPJS

ketenagakerjaan. Disamping itu juga karena adanya kenaikan belanja

bantuan keuangan kepada kabupaten dan pemerintah desa, dimana

dalam rangkan menindaklanjuti rekomendasi BPK ditambahkan

kenaikan prosentase belanja bantuan keuangan dana desa.

Page 27: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 17

Untuk belanja langsung perubahan anggaran diproyeksikan

meningkat sebesar Rp. 201.545.391.000,- atau naik 38,33% dari

anggaran belanja langsung penetapan tahun 2015. Sedangkan dalam

rangka pemerataan pembangunan dan menjaga keseimbangan

penganggaran keuangan antara desa dan kelurahan dalam perubahan

ini direncanakan adanya penambahan plafon anggaran untuk 15

kelurahan.

1.4.3.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Perubahan kerangka ekonomi daerah di bidang pembiayaandaerah diarahkan untuk:

1. Pemanfaatan sumber-sumber penerimaan maupun pengeluaranpembiayaan untuk menutup defisit anggaran atau memperkuatsurplus anggaran daerah.

2. Pemanfaatan pembiayaan daerah untuk menampung semua jenispenerimaan daerah yang tidak dapat dikategorikan sebagaipendapatan daerah dan semua jenis pengeluaran yang tidak dapatdikategorikan sebagai belanja daerah.

Tabel 1.5.Proyeksi Perubahan Pembiayaan

Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

URAIANSEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHANBERTAMBAH /(BERKURANG)

(Rp.) (Rp.) (Rp.) %

I Penerimaan Pembiayaan 80.163.033.000 261.829.595.806 181.666.562.806 226,62

1. Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun AnggaranSebelumnya (SiLPA) 2014

80.163.033.000 261.829.595.806 181.666.562.806 226,62

2. Penerimaan KembaliPemberian Pinjaman talangan

450.000.000 450.000.000

II Pengeluaran pembiayaan 4.000.000.000 6.500.000.000 2.500.000.000 62,50

1. Penyertaan Modal (Investasi)Pemerintah Daerah

4.000.000.000 6.500.000.000 2.500.000.000 62,50

PEMBIAYAAN NETO 76.163.033.000 255.779.595.000 179.616.562.000 235,83

III Sisa Lebih PembiayaanAngggaran (SILPA) 2015 0 0

Sumber: Diolah oleh Bappeda Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

Perubahan kebijakan pembiayaan tahun 2015 dapat

dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan dan

pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dapat diperoleh dari

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2014,

Page 28: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 18

pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan

penerimaan kembali pemberian pinjaman, sedangkan pengeluaran

pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal

pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo,

dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan

terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto,

jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD.

Pada perubahan pembiayaan diproyeksikan ada perubahan

penerimaan pembiayaan karena penambahan pemanfaatan SiLPA Tahun

2014, menjadi sebesar Rp. 181.666.562.806,- atau naik 226,62% dari

penetapan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan bertambah sebesar

Rp. 2.500.000.000,- atau naik 62,50% dibanding penetapan 2015,

yang direncanakan digunakan untuk penyertaan modal (investasi)

pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kewajiban penyertaan

modal kepada Bank Jateng dan Bank Karanganyar. Dari rincian

tersebut terdapat sisa pembiayaan (pembiayaan neto) sebesar

Rp. 179.616.562.000.-

Arah perubahan kebijakan pembiayaan daerah Tahun 2015

dengan memanfaatkan SiLPA 2014 untuk menutupi defisit anggaran

yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan

dengan pendapatan yang diperoleh. Perbandingan perubahan anggaran

pendapatan dan anggaran belanja sebagai berikut:

Tabel 1.6.Perbandingan Proyeksi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

KOMPONENJUMLAH

BERTAMBAH/(BERKURANG)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp %

AnggaranPendapatan

1.615.471.166.000 1.740.794.182.000 125.323.016.000 7,51

AnggaranBelanja

1.691.634.199.000 1.996.573.777.000 304.939.576.000 17,71

(Defisit) -76.163.033.000 255.779.595.000 179.616.562.000 235,83

Sumber: Diolah oleh Bappeda Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

Page 29: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 19

Dari penjelasan tabel diatas penambahan defisit belanja terhadap

pendapatan sebesar Rp. -179.616.562.000.- sedangkan hasil

perhitungan pembiayaan netto sebesar Rp. 179.616.562.000,- dengan

demikian posisi rencana pembiayaan netto digunakan untuk menutup

penambahan defisit Perubahan APBD Tahun 2015, maka direncanakan

tidak ada Sisa Lebih Perhitungan (SILPA) Tahun Anggaran 2015.

1.5. Sistematika Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagaiberikut:

BAB I. PENDAHULUAN, memuat/menjelaskan latar belakang,

dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan dasar

pertimbangan perubahan disertai dengan gambaran

tentang asusmsi kerangka ekonomi makro serta perubahan

kerangka ekonomi daerah

BAB II. EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN

AKHIR BULAN MEI TAHUN 2015, memuat/menjelaskan

tentang hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2015

berdasarkan target indikator sasaran program dalam

RPJMD, dan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas

daerah dalam RKPD Tahun 2015 yang dilaksanakan dalam

APBD tahun 2015.

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015, memuat kegiatan

lanjutan RKPD Tahun 2014, pergeseran kegiatan antar

SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan

baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan

target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran

yang mengalami perubahan. Rencana program dan

kegiatan prioritas daerah tersebut mencangkup semua

rencana program dan kegiatan prioritas yang akan

dianggarkan melalui belanja tidak langsung (tidak

termasuk belanja tidak langsung pada belanja

pegawai/gaji), belanja langsung dan pengeluaran

pembiayaan.

BAB IV. PENUTUP.

Page 30: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 II - 1

BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015

SAMPAI DENGAN AKHIR BULAN MEI TAHUN 2015

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar

Tahun 2015 merupakan rencana tahun kedua dalam pencapaian Visi dan

Misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar. RKPD Tahun 2015 tersebut

berisi kebijakan pembangunan baik yang terkait dengan kebijakan APBD

maupun yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam

pembangunan. Dari kebijakan pembangunan tersebut, kemudian

dirumuskan prioritas pembangunan yang hendak ditempuh pada Tahun

2015.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

adalah “Pengembangan Infrastruktur Pemerintahan, Pelayanan Dasardan Pembangunan Ekonomi Wilayah” Fokus ini mengarahkan

konsentrasi pembangunan pada penyiapan infrastruktur pendukung

pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar. Arah kebijakan ini

diterjemahkan melalui kebijakan umum sebagai berikut:

1. Penerapan wajib belajar 12 tahun dan skema pendidikan gratis;

2. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan;

3. Penerapan pendidikan berkarakter;

4. Pembiayaan pelayanan kesehatan gratis;

5. Penyediaan puskesmas 24 jam yang memadai dan berkualitas di

setiap kecamatan;

6. Penyediaan puskesmas dan jaringannya yang berstandar ISO;

7. Kemitraan sektor publik dan swasta untuk mengembangkan UMKM;

8. Bantuan permodalam untuk usaha mikro;

9. Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan;

10. Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan irigasi;

11. Pembangunan infrastruktur SKPD yang respresentatif;

12. Pengendalian pemanfaan ruang;

13. Penerapan dana bergulir ekonomi kerakyatan di pedesaan;

14. Peningkatan kualitas tenaga kerja di pedesaan yang berdaya saing;

15. Perluasan kesempatan kerja;

16. Mendorong kewirausahaan masyarakat.

Page 31: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 II - 2

Prioritas Program yang dilaksanakan dalam tahun 2015 yang terkait

dengan Misi dan Visi RPJMD Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

Tabel 2.1.Prioritas Program Tahun 2015

Misi Prioritas Program Pembangunan Daerah

Misi 1.

PembangunanInfrastrukturMenyeluruh

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu

Lintas Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan PengairanLainny

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan AirMinum dan Air Limbah

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-Gorong Program Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Perencanaan Tata Ruang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana Puskesmas/PuskemasPembantu

Program Pengadaan, Peningkatan dan PerbaikanSarana dan Prasarana Rumah Sakit/RumahSakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru

Program Penataan Pengu asaan, Pemilikan,Penggu naan dan Pemanfaatan Tanah

Misi 2.

Mencipta kan10.000WirausahawanMandiri

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/ Perkebunan Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri

Potensial Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan

Page 32: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 II - 3

Misi Prioritas Program Pembangunan Daerah

Misi 3.

MewujudkanPendidikanGratis SD/ SMP/SMA danKesehatan Gratis

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Non Formal Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Non Formal Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Peningkatan Mutu dan Tenaga

kependidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Non Formal Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular Program Peningkatan Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana Puskesmas/PuskemasPembantu

Program Pengadaan, Peningkatan dan PerbaikanSarana dan Prasarana Rumah Sakit/RumahSakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Misi 4.

PembangunanDesa sebagaiPusatPertumbuhan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/ Perkebunan) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Desa Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Desa Program Program Pengembangan Kewirausahaan

dan Keunggulan Kompetitif Usaha KecilMenengah

Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPedesaan

Page 33: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 II - 4

Misi Prioritas Program Pembangunan Daerah

Misi 5.

Meningkat kanKualitasKeagamaanSosial danBudaya

Program Pemberdayaan Masyarakat UntukMenjaga Ketertiban dan Keamanan

Program Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Daerah

Program Pemberdayaan KelembagaanKesejahteraan Sosial

Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan dan Anak

Progam Pemasyarakatan Empat Pilar Kebangsaan Program Peningkatan Kesadaran Berdemokrasi Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Perencanaan Pembangunan Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangaan Daerah Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal

dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan Program Pelayanan Umum Pemerintahan,

Kemasyarakatan dan Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan

dan Pencatatan Sipil Program Pengelolaan dan Pengembangan SIAK

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2015 sampai

dengan akhir bulan Mei tahun 2015 ada ketidaksesuaian dengan RPJMD

Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018, serta perkembangan APBD

Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kesesuaian Program dalam RPJMD dan RKPDKeterangan Gambar:Program RPJMD yang tidak dilaksanakan dalam RKPD = 42 ProgramProgram RPJMD yang dilaksanakan dalam RKPD = 131 ProgramProgram RKPD yang tidak ada dalam RPJMD = 7 Program

Page 34: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 II - 5

Gambar 2.2. Kesesuaian Program dalam RKPD dan APBDKeterangan Gambar:Program RKPD yang tidak dilaksanakan dalam APBD = 9 programProgram RKPD yang dilaksanakan dalam APBD = 129 programProgram ABPD yang tidak ada dalam RKPD = 20 program

Gambar 2.3. Kesesuaian Kegiatan dalam RKPD dan APBDKeterangan Gambar:Kegiatan RKPD yang tidak dilaksanakan dalam APBD = 778 kegiatanKegiatan RKPD yang dilaksanakan dalam APBD = 619 kegiatanKegiatan ABPD yang tidak ada dalam RKPD = 882 kegiatan

Gambar 2.4. Kesesuaian Pagu Indikatif dalam RKPD dan APBDKeterangan Gambar:Pagu Indikatif RKPD yang tidak dilaksanakan dalam APBD = Rp. 368.051.268.319Pagu Indikatif RKPD yang dilaksanakan dalam APBD = Rp. 271.082.434.000Pagu Indikatif ABPD yang tidak ada dalam RKPD = Rp. 67.770.609.740Jumlah realisasi anggaran s/d Mei 2015 = Rp. 25.303.497.447 (9,33%)(dari realisasi RKPD yang ada dalam APBD = Rp. 271.082.434.000)

Page 35: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 II - 6

Akibat ketidasesuaian tersebut perlunya dilakukan penataan

ulang prioritas dan plafon anggaran sebagai akibat dari berbagai bentuk

pergeseran program kegiatan dan atau program kegiatan baru yang

diusulkan SKPD untuk ditampung dalam Perubahan Perubahan RKPD

Tahun 2015.

Keseuaian Program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 dan

APBD Tahun 2015 berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan

sebagaimana dalam Tabel 2.2. Sedangkan hasil evaluasi pelaksanaan

RKPD Tahun 2015 berdasarkan capaian indikator sasaran program

prioritas sebagaimana dalam Tabel 2.3.

Page 36: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

RKPD APBD RKPD=APBD RKPD-APBD APBD-RKPD RKPD APBD RKPD=APBD RKPD-APBD APBD-RKPD2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01 URUSAN WAJIB01 01 Pendidikan 7 6 6 1 0 141 216 62 79 15401 02 Kesehatan 17 16 16 1 0 126 72 47 79 2501 03 Pekerjaan Umum 7 10 7 0 3 214 346 27 187 31901 04 Perumahan 2 3 2 0 1 8 12 4 4 801 05 Penataan Ruang 1 1 0 1 1 4 10 0 4 1001 06 Perencanaan Pembangunan 6 6 6 0 0 46 40 32 14 801 07 Perhubungan 7 7 7 0 0 94 40 20 74 2001 08 Lingkungan Hidup 10 7 8 2 -1 92 92 55 37 3701 09 Pertanahan 1 1 1 0 0 5 10 5 0 501 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 0 1 0 0 1 0 19 0 0 19

01 11 Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak

7 5 52 0 28 17 11 17 6

01 12 Keluarga Berencana dan KeluargaSejahtera

4 4 4 0 0 16 13 13 3 001 13 Sosial 7 6 6 1 0 39 29 23 16 601 14 Tenaga Kerja 3 3 3 0 0 32 32 30 2 2

01 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah2 4 2

0 2 5 12 3 2 901 16 Penanaman Modal 3 2 2 1 0 19 24 14 5 1001 17 Kebudayaan 4 4 4 0 0 31 16 8 23 801 18 Kepemudaan dan Olah Raga 2 2 2 0 0 21 29 15 6 14

01 19 Kesatuan Bangsa dan Politik DalamNegeri

6 7 60 1 92 75 55 37 20

01 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandian

16 15 14

2 1

110 164 62

48 10201 21 Ketahanan Pangan 1 1 0 1 1 13 20 9 4 1101 22 Pemberdayaan Masyarakat Desa 5 5 5 0 0 82 51 37 45 1401 24 Kearsipan 4 3 3 1 0 21 11 5 16 601 25 Komunikasi dan Informatika 2 2 2 0 0 30 25 20 10 501 26 Perpustakaan 1 3 1 0 2 17 13 10 7 302 URUSAN PILIHAN02 01 Pertanian 8 8 8 0 0 56 40 30 26 1002 02 Kehutanan 3 3 3 0 0 6 5 5 1 002 03 Energi dan Sumberdaya Mineral 1 1 1 0 0 3 4 2 1 2

1

Tabel 2.2Kesesuaian Program dan Kegiatan dalam RKPD dan APBD Tahun 2015

Berdasarkan Urusan Wajib dan Pilihan

Kode URUSAN / BIDANGProgram Kegiatan

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 II-7

Page 37: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

RKPD APBD RKPD=APBD RKPD-APBD APBD-RKPD RKPD APBD RKPD=APBD RKPD-APBD APBD-RKPD2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Kode URUSAN / BIDANGProgram Kegiatan

02 04 Pariwisata 3 3 3 0 0 30 15 9 21 602 05 Kelautan dan Perikanan 0 3 0 0 3 0 7 0 0 702 06 Perdagangan 1 4 1 0 3 1 29 0 1 2902 07 Perindustrian 0 4 0 0 4 0 17 0 0 1702 08 Transmigrasi 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0

142 151 129 13 22 1.383 1.506 614 769 892

Keterangan1 : Kode Urusan2 : Nama Urusan3 : Program dalam RKPD4 : Program dalam APBD5 : Program RKPD yang dilaksanakan dalam APBD6 : Program RKPD yang tidak ada dalam APBD7 : Program APBD yang tidak ada dalam RKPD8 : Kegiatan dalam RKPD9 : Kegiatan dalam APBD

10 : Kegiatan RKPD yang dilaksanakan dalam APBD11 : Kegiatan RKPD yang tidak ada dalam APBD12 : Kegiatan APBD yang tidak ada dalam RKPD

TOTAL

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 II-8

Page 38: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

TARGET CAPAIAN

  Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1) Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik 52.90% 53,00% DPU

  Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 2) Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik 82.40% 74,41% Dishubkominfo

  Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan3) Persentase proporsi panjang jalan dengan lebar > 6,00 m 67% Dishubkominfo

  Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 4) Jumlah Fasilitas Keselamatan berupa : Disdikpora

  Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 4.1. Jumlah rambu lalu lintas dan RPPJ 1250 Disporindagkop UMKM

  Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan JaringanPengairan Lainnya

4.2. Panjang marka jalan 1915 M1

RSUD

  Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Panjang Guardrill 648 M1 Dispertanbunhut

  Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Jumlah Traffic Cone 138 Buah BLH

  Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Jumlah APILL (traffic light ) 17 Buah Disnakkan

  Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Jumlah APILL (lampu flashing) 37 Buah BAPPEDA

  Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah paku jalan 690 Buah DKP

  Program Perencanaan Tata Ruang Jumlah Delineator 421 Buah BPBD

  Program Penataan Pengu asaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Jumlah Moving Display 2 Buah Bag. Pemerintahan Umum

Setda

  Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Jumlah kamera CCTV/ATCS 30 Buah Dinsosnakertrans

  Program Pendidikan Menengah 1)  Persentase kondisi jaringan irigasi baik 55.56% 76,00% BPPT

  Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan PrasaranaPuskesmas/Puskemas Pembantu

2)  Persentase pemenuhan kebutuhan air baku 43.00%

  Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana RumahSakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru

Jumlah angkutan umum (bus dan microbus) 461

1)   Jumlah penyedia jasa komunikasi 9 buah

2)   Jumlah Menara Telkom 165 unit

1) Proporsi pembangunan sarana prasarana pelayananpublik dan perkantoran pemerintah

85.00% 42,00%

2) Ruang Kelas sesuai standar nasional pendidikan 93.72%

SD/MI

SMP/MTs 94.30%

SMA/SMK/MA 85.40%

3) Persentase puskesmas dalam kondisi bangunan baik 43.00%

4) Persentase pasar pemda dalam kondisi bangunan baik 58.00%

5) Persentase terminal dalam kondisi bangunan baik 68.00%

6) Proporsi Sarpras RSU dalam kondisi baik 30.00%

1)  Jumlah sungai yang memiliki informasi status mutu air 6

I.  MembangunInfrastrukturMenyeluruh

Tabel 2.3Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 Berdasarkan Capaian Indikator Sasaran Program Prioritas

Sampai Dengan Akhir Bulan Mei 2015

MISI PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR SASARANTAHUN 2015 STATUS

CAPAIANTARGET

SKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 II-9

Page 39: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

TARGET CAPAIANI.  MembangunInfrastrukturMenyeluruh

MISI PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR SASARANTAHUN 2015 STATUS

CAPAIANTARGET

SKPD

2)  Jumlah kecamatan yang mempunyai informasi Statuskualitas udara

6

3)  Persentase jumlah pengaduan pecemaran/kerusakanlingkungan yang ditindaklanjuti

100%

4)  Persentase luas Ruang Terbuka Hijau 11.50%

5)  Persentase luas rehabilitasi hutan dan lahan kritis 3.73

6)  Cakupan kawasan lindung (hutan, air) 7,080 Ha

7) Proporsi taman kota dalam kondisi baik 26.00%

8) Pelayanan persampahan 42.00%

9) Proporsi penerangan jalan dalam kondisi baik 41.00%

10) Proporsi jumlah makam dengan jumlah penduduk 16.00%

11) Pelayanan penanggulangan kebakaran 17.00%

1)  Tersedianya dokumen penataan ruang 58

2)  Jumlah IMB 6286

3)  Persentase alih guna lahan 0.13%

4) Jumlah terminal dalam kondisi baik

5) Frekuensi koordinasi dalam perencanaan pembangunanfasilitas perhubungan

12 kali

6) Jumlah dokumen TATRALOK (Tata Transportasi Lokal)Kab. Karanganyar

0

1)   Persentase cakupan layanan air bersih perkotaan 84.20% 82,40%

2)   Persentase cakupan layanan air bersih perdesaan 79.80% 80,60%

3)   Persentase cakupan layanan sanitasi 59.10% 58,00%

4)   Cakupan penanganan rumah tak layak huni 12246

  Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1)   Jumlah LKM aktif 818 Disporindagkop UMKM

  Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 12 Klp Disparbud

  Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi (120 Org) BPPT

  Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha KecilMenengah

15 Klp

(75 Org)

  Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) 2)   Pertumbuhan Jumlah produk/ komoditas OVOP 2

  Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan3)   Persentase koperasi sehat 33

  Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 4)   Jumlah koperasi aktif 845

  Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi5)   Persentase pertambahan usaha mikro 30.00% 30,00%

  Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 6)   Persentase pertumbuhan usaha kecil 26.00%

  Program Pengembangan Destinasi Pariwisata7) Jumlah kunjungan wisatawan yang masuk obyek wisata 1.700.000

orang

II. Menciptakan10.000WirausahawanMandiri

Jumlah Kelompok Belajar Usaha (KBU) Mandiri

Jumlah Kewirausahaan Pemuda (KWP) yang aktif

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 II-10

Page 40: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

TARGET CAPAIANI.  MembangunInfrastrukturMenyeluruh

MISI PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR SASARANTAHUN 2015 STATUS

CAPAIANTARGET

SKPD

  Program Pengembangan Kemitraan8) Jumlah obyek wisata yang terawat dan dilestarikan

1) Jumlah penambahan usaha mikro yang menggunakantehnologi tepat guna

14

2) Penambahan jumlah usaha dengan penyerapan tenagakerja

222

1) Jumlah investor PMA & PMDN 58 51 investor

2) Nilai Investasi (milyar rupiah) 5800 11068

3) Jumlah Komoditas perdagangan keluar daerah 8

4) Jumlah sentra industri 319

  Program Pendidikan Anak Usia Dini 1) Angka pendidikan yang ditamatkan 9 tahun 9 tahun Disdikpora

  Program Pendidikan Non Formal1) Angka Partisipasi Kasar( APK) Kantor Perpustakaan dan

Arsip

  Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun APK SD/MI/SDLB 114,74 114,74 Dinas Kesehatan

  Program Pendidikan Menengah APK SMP/MTs/SMPLB 102,03 102,03

  Program Pendidikan Anak Usia Dini APK SMA/MA/SMK 65,87 70,79

  Program Pendidikan Non Formal 2) Angka Partisipasi Murni(APM)

  Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun APM SD/MI/SDLB 99,57 104,73

  Program Pendidikan Menengah APM SMP/MTs/SMPLB 71,23 79,42

  Program Peningkatan Mutu dan Tenaga kependidikan APM SMA/MA/SMK 45,44 56,06

  Program Pendidikan Anak Usia Dini 3) Angka Putus Sekolah

  Program Pendidikan Non Formal SD/MI/SDLB 0.02 0,02

  Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun SMP/MTs/SMPLB 0.17 0,19

  Program Pendidikan Menengah SMA/MA/SMK 0.08 0,05

  Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4)   Angka melek huruf 99.87 99,87

  Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 1)   Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)

  Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular SD/MI/SDLB 6.17 6,17

  Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak SMP/MTs/SMPLB 3.01 3,01

  Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin SMA/MA/SMK 3.01 3,01

  Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan PrasaranaPuskesmas/Puskemas Pembantu

2)   Angka kelulusan :

  Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana RumahSakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru

SD/MI/SDLB 99.99 99,90

  Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan PrasaranaPuskesmas/Puskemas Pembantu

SMP/MTs/SMPLB 99.06 100,00

  Program Upaya Kesehatan Masyarakat SMA/MA/SMK 99.92 95,17

  Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 3)   Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

  Program Perbaikan Gizi Masyarakat SD/MI/SDLB 80

Program Pengembangan Lingkungan Sehat SMP/MTs/SMPLB 96

SMA/MA/SMK 99,6

1)  Jumlah Perpustakaan 41

III.MewujudkanPendidikan GratisSD/ SMP/ SMAdan KesehatanGratis

II. Menciptakan10.000WirausahawanMandiri

11 obyek wisata

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 II-11

Page 41: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

TARGET CAPAIANI.  MembangunInfrastrukturMenyeluruh

MISI PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR SASARANTAHUN 2015 STATUS

CAPAIANTARGET

SKPD

2)  Jumlah Pengunjung 24850

1)  Peningkatan prestasi siswa di bidang pendidikan,olahraga dan senibudaya

53

2)  Kewirausahaan diintegrasikan dalam kurikulum 6 sekolah

1)   IPM 78.58 -

2)   UHH 72.25 -

3)   Angka kesakitan (% per 100.000 KH) 72

1)   Cakupan dan jenis pelayanan kesehatan rujukan pasienmasyarakat miskin ( % )

100

2)   Rasio balita per satuan Posyandu (jiwa / posyandu) 43

1)  Rasio dokter per satuan penduduk (per jiwa) 1/ 3.325 1/ 3.441

2)  Rasio dokter gigi per satuan penduduk (per jiwa) 1/2.200 1/25.100

3)  Rasio perawat per satuan penduduk (per jiwa) 1/1.500 1/1.350

4)  Rasio bidan per satuan penduduk (per jiwa) 1/2.200 1/1.546

5)  Jumlah Penyuluh KB 56

6) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan untukmasyarakat

80

1)  Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 1/110.000

2)  Rasio puskesmas (per jiwa penduduk) 1/41.148

3)  Rasio klinik per satuan penduduk (per jiwa penduduk) 1/18.000

1)   Cakupan Desa/kelurahan Universal ChildImmunization (UCI)

95

2)  Cakupan penemuan dan penanganan penderitapenyakit TBC BTA

100

3)   Angka Kematian Demam Berdarah Dengue 2.6

4)   Angka penemuan kasus :

HIV/AIDS (per 100.000 jiwa) 5

TB Paru (%) 70

Malaria (API) per 1.000 penduduk 0.05

5)   Angka Prevalensi Gizi Buruk 0.85

6)   Persentase Drop Out Keluarga Berencana (%) 13,1

7)   Persentase Unmet Need (%) 10

8)   Persentase Contraceptive Prevalance Rate (CPR) 76.5

  Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1)   Jumlah klaster usaha di desa 4 Bapermasdes,

  Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 2)   Jumlah pasar desa aktif 35 Dispertanbunhut,

  Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan3)   Persentase jalan penghubung antar desa kategoribaik

51%

Disperindagkop UMKM

  Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 4)   Persentase jembatan penghubung antar desa 81.50% DPU

  Program Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UsahaKecil Menengah

1)   Persentase kontribusi swadaya masyarakat untukpembangunan di tingkat desa/kelurahan

31% 42,00%

BP4K

IV. MewujudkanPembangunan Desasebagai PusatPertumbuhan

III.MewujudkanPendidikan GratisSD/ SMP/ SMAdan KesehatanGratis

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 II-12

Page 42: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

TARGET CAPAIANI.  MembangunInfrastrukturMenyeluruh

MISI PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR SASARANTAHUN 2015 STATUS

CAPAIANTARGET

SKPD

  Program Peningkatan Kesejahteraan Petani2)   Frekuensi kegiatan swadaya masyarakat desa pertahun

5Kesbangpol,

  Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1)  Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%) 27.41 - Satpol PP,

  Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 2)  Jumlah produksi padi (ton) 278,887.61 Kecamatan,3)  Jumlah produksi palawija/non padi (ton) 190,195.51 Kelurahan,4)  Jumlah produksi tebu (ton) 10,171.45 Disnakkan5)  Jumlah produksi daging (kg) 21090040 KKP6)  Jumlah produksi perikanan tangkap (kg) 542895

1) Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan AksesPangan

0.00%

2) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 93.00%

3) Penguatan Cadangan Pangan (Ton) 30

4) Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita(kkal/kap/hr)

1800/46

6

kelompok

6) Stabilitas harga dan pasokan pangan 0.00%

7) Penanganan Daerah rawan pangan 100.00%

  Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan1)   Jumlah Konflik 2 2 konflik

Bakesbangpol,

  Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah 2)   Jumlah rumah ibadah 2894 Satpol PP

  Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 3)   Jumlah perpustakaan rumah ibadah 31 BP3AKB,

  Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak1)   Jumlah GEPENG, ANJAL, PSK, 163 100

Dinsosnakertrans

  Progam Pemasyarakatan Empat Pilar Kebangsaan 2)   Cakupan Jenis layanan DIFABEL 4keg Disparbud,

  Program Peningkatan Kesadaran Berdemokrasi

1) Jumlah kasus pelanggaran K3(ketertiban,ketentraman, keindahan)

486

Disdikpora

  Program Pengembangan Nilai Budaya 1)   Indek Pembangunan Gender 69.51 Inspektorat

  Program Pengelolaan Kekayaan Budaya2)   Indeks pemberdayaan gender 66.55

Bag. Hukum Setda

  Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaankebijakan KDH

1)   jumlah lokasi pelestarian cagar budaya 4

Semua SKPD

  Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2)   Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif 459 2050

  Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 6

  Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

  Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan 1)   SKPD yang melakukan pengukuran IKM 1

  Program Pelayanan Umum Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pembangunan2)   Opini BPK (WTP) WTP - -

§  Program Pelayanan Administrasi Kependudukan3)   Ketersediaan regulasi daerah yang mengaturketerbukaan informasi publik

1 Perbup dan1 SK

4)   Ketersediaan unit layanan informasi publik (PPID) 60 PPID 45 PPID

3)   Jumlah penyelenggaraan event adat daerah 3

5) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

V.   MeningkatkanKualitas Keagamaan,Sosial dan Budaya

IV. MewujudkanPembangunan Desasebagai PusatPertumbuhan

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 II-13

Page 43: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

TARGET CAPAIANI.  MembangunInfrastrukturMenyeluruh

MISI PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR SASARANTAHUN 2015 STATUS

CAPAIANTARGET

SKPD

5)   Ketersediaan mekanisme pengaduan masyarakat(complaint handling )diSKPD

0 sistem

6)   Ketersediaan regulasi yang memberi ruang partisipasimasy dlm pengambilan keputusan & proses pemb ygmenyangkut hajat hidup org banyak

1 Perda

7)   Penetapan dokumen perencanaan dan penganggarandaerah, serta laporan kegiatan tepat waktu

18

1)   Jenis dan jumlah ketersediaan forum/ruang bagimasyarakat terlibat dalam proses perencanaan,pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

Musyawarah3 Forum

2)   Kehadiran masyarakat dalam Musrenbang 350

3)   Jumlah aduan masyarakat 40

4)   Publikasi prioritas pembangunan daerah 1

5)   Publikasi APBD 2

6)   Frekuensi dialog publik secara terbuka 21 (siaran tv,siaran BupatiMenyapa, SiaranBupatiMembangunKaranganyar,Kegiatan SiaranRSPD)

7)   Jenis media dan frekuensi update publikasi rencanakebijakan daerah kepada masyarakat kabupatenKaranganyar

3 jenis (cetak,elektronik,

web)

1)   Cakupan tertanganinya pelanggaran perda (%) 75

2)   Jumlah kegiatan operasi pekat (kegiatan / th) 64

3)   Menurunya pelanggaran perda (%) 45

Keterangan

: Sudah Tercapai

: Belum Tercapai

: Perlu Kerja Keras

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 II-14

Page 44: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 III - 1

BAB IIIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2015 sampai

dengan akhir bulan Mei tahun 2015, menunjukkan bahwa masih terdapat

kegiatan-kegiatan dalam program prioritas RPJMD yang belum dapat

dilaksanakan, dengan memperhatikan perubahan kerangka ekonomi

daerah di bidang pendapatan pada tahun 2015, memungkinkan untuk

dimanfaatkan seluruhnya dalam perubahan belanja dan pengeluaran

pembiayaan tahun 2015 dalam rangka pencapaian target indikator

sasaran pembangunan daerah.

Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional, maka perubahan RKPD 2015 tetap

merujuk pada dokumen–dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu

RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2016, RPJP Provinsi, RPJM

Provinsi dan RKPD Provinsi Tahun 2015 terutama dilihat dari keterkaitan

kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2015,

dan guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan antara hasil MUSRENBANG

dan RKPD Tahun 2015, perlu menciptakan sinergi antara prioritas dan

sasaran pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 dengan

prioritas program dan sasaran pembangunan berdasarkan RPJMD

Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018.

Rencana program dan kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan

RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 per Program dan Kegiatan

SKPD sebagaimana dalam Lampiran I. yang memuat kegiatan lanjutan

RKPD Tahun 2014, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan

kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan

atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran

yang mengalami perubahan.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut

mencangkup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan

dianggarkan melalui belanja tidak langsung (tidak termasuk pada belanja

pegawai/gaji), belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

Page 45: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 IV-1 I - 1

BAB IVP E N U T U P

Dokumen perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Karanganyar Tahun 2015, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta

kerangka pendanaannya yang bersifat indikatif, prioritas dan sasaran

pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2015, serta kaidah

pelaksanaannya. Sehingga dokumen perubahan RKPD Tahun 2015 ini juga

menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SKPD,

penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), dan menjadi landasan

penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD)

Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2015.

Perubahan RKPD Tahun 2015 ini memiliki kedudukan strategis

sebagaii titik kunci keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten

Karanganyar dan sekaligus merupakan pedoman bagi seluruh SKPD dalam

melaksanakan pembangunan. Dengan adanya dokumen perubahan RKPD

Kabupaten Karanganyar Tahun 2015, seluruh SKPD diharapkan secara

konsisten dan komprehensif mengupayakan tercapainya tujuan dan sasaran

pembangunan sesuai dengan Visi pembangunan daerah dalam dokumen

RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018. yaitu: “BersamaMemajukan Karanganyar”

Karanganyar, 5 Juni 2015

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Page 46: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

REKAPITULASI USULAN RENCANA

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

PERUBAHAN PAGU INDIKATIF SKPD(TIDAK TERMASUK BELANJA PEGAWAI/GAJI)

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015

Lampiran 1

Page 47: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.01. 1.01.01. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 130.616.500.380 a

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 3.757.226.500 aBELANJA KEGIATAN 106.354.824.880 aBELANJA BANTUAN 20.504.449.000 a

DAK 19.698.465.100 aAPBD Prov 10.799.736.000 aLain-lain -APBD II 100.118.299.280 a

1.01 Pendidikan 75.976.950.280 a1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.062.376.500 a

1.01. 1.01.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Jumlah surat yangdikirim

5000 surat 10.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumber daya air, listrik,surat kabar daninternet

5 unit kerja 231.410.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Tercapainyakelancaran tugaskedinasan

174 unit KendrRoda 2 / 4

25.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Dikpora , 3TK N , 1SKB

Tersedianya ATKuntuk kelancaranadministrasi

12 Bulan 109.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Jumlah barang cetakandan penggandaan

5 Unit kerja 65.150.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Dinas Dikpora , 3Tk N , 1 SKB

Tersedianya komponeninstalasi listrik kantor

12 Bulan 14.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Dikpora, 3TKN , 1 SKB

Terpenuhinyaperalatan rumahtangga kantor

12 Bulan 27.150.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Jumlah makan danminum kantor

5.12 Unit Kerja,bulan

236.666.500 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Jumlah rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi kedalam/luar daerah

12 bulan 343.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

2.460.450.000 a

1.01. 1.01.01. 02. 03 Pembangunan gedung kantor Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terlaksananyapembangunan gedungkantor Disdikpora

1 RAB 800.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 17 UPT,PUD, NFIDAN SD, 1 SKB,DISDIKPORA

Terwujudnya 89 unitperlengkapan gedungkantor

89 unit 110.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Peningkatan saranadan prasarana kantor

5 unit 195.950.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Dikpora ,SKB

Terwujudnya gedungkantor yang layak

4 unit 90.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Jumlah kendaraanDinas yang siapberoperasi

7 Unit 149.300.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

Dinas Dikpora ,SKB

Tersedianyaperlengkapan kantoryang layak

2 unit 21.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Dinas Dikpora ,SKB

Tersedianya peralatankantor yang layak

87 unit barang 27.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor UPT PUD NFI DANSD Kec. JENAWI

Terpenuhinya gedungkantor yang nyaman

1 unit 150.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 62 Pembangunan Gedung Kantor UPT PUD NFI Kec.Tawangmangu

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Meningkatnya saranadan prasarana aparatur

80 % 750.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 63 Pembangunan Pagar Kantor UPT PUD NFI Kec.Tasikmadu

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Meningkatnya saranadan prasarana aparatur

90 % 150.000.000 a Disdikpora

Pengadaan Kendaraan Dinas Dinas Dikpora TerwujudnyaKendaraan Dinas Roda2

1 unit 17.000.000 c Disdikpora

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

Pagu Indikatif SKPDPenanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

1

Page 48: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.01. 1.01.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

25.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 05. 03 Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Jumlah PNS yangmengikuti bimbinganteknis peraturanperundangan

4 Peserta 25.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

209.400.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terwujudnya laporancapaian kinerja SKPD

16 Buku 25.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TersedianyaHonorarium PengelolaKeuangan

12 bulan 134.400.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 06. 14 Penyusunan Dokumen SKPD Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terwujudnya DokumenSKPD (RKA dan DPA)

36 buku 50.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 4.186.550.000 a

1.01. 1.01.01. 15. 03 Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terwujudnya saranaprasarana PAUD

2 lembaga 100.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 15. 15 Pengadaan buku-buku Perpustakaan PAUD danRak Buku Perpustakaan

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terwujudnyapengadaan bukuperpustakaan PAUD

20 paket 200.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 15. 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Pelatihan KompetensiPendidik PAUD Formaldan Nonformal

126 orang 100.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 15. 67 Lomba Kreatifitas Anak PAUD dan Non Formal Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terlaksananya LombaKreatifitas Anak UsiaDini dan PendidikPAUD

340 0rang 65.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 15. 69 Pelatihan Kompetensi dan Kurikulum bagiKepala/Pengelola (PAUD Formal dan Non Formal)

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

KompetensiKepala/Pengelolameningkat dan bisamengimplementasikantugas fungsi KepalaSekolah

180 orang 100.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 15. 70 Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan LombaKB TK Kabupaten

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terwujudnya juaraGugus PAUD danLembaga PAUDberprestasi TingkatKabupaten

4 Gugus PAUD danPAUD terpadu

20.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 15. 74 Pembangunan Sarana Prasarana (Pagar, Keramik,Paving, Internit)

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Pembangunan SaranaPrasarana (Pagar,Keramik, Paving,Internit)

3 lembaga 150.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 15. 75 Rehab Gedung PAUD Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terwujudnya RehabGedung PAUD

17 lembaga 680.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 15. 76 Pembangunan Pagar dan Paving PAUD Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerlaksananyaPembangunan Pagardan paving

2 lembaga 40.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 15. 78 Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD danBuku PAUD

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terwujudnya APEPAUD dan Buku PAUD

20 lembaga 200.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 15. 79 Pengadaan Buku Administrasi dan Buku KumpulanPeraturan Perundang-undangan Pendidikan NonFormal dan Informal

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Pengelola PAUDNIdapat memilikiperaturan tentangPAUDNI

850 lembaga 100.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 15. 80 Pembangunan Gedung TK Desa Karangrejo 03Kec. Kerjo

TK Desa Karangrejo03 Kec. Kerjo

Terwujudnyapembangunan gedungTK

1 Lembaga 100.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 15. 81 Rehab Gedung TK Dharma Wanita Gedongan Rt02/05 Kec. Colomadu

TK Dharma WanitaGedongan Rt 02/05Kec. Clmd

Terwujudnya rehabgedung TK

1 Lembaga 30.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 15. 82 Pengadaan Meubelair dan APE PAUD TArunaRobbani Tawangmangu, Bener Rt 03 Rw 5 Kec.Tawangmangu

PAUD TArunaRobbaniTawangmangu,Bener Rt 03 Rw 5

Terwujudnyaapengadaan meubelairPAUD dan APE PAUD

1 lembaga 50.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 15. 90 Rehabilitasi Gedung TK Dharma Wanita Janten Rt02/03 Desa Ngasem Kec. Colomadu

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terwujudnya rehabgedung TK

1 Lembaga 40.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 15. 91 Penambahan Ruang Kelas TK Dharma Wanita VIBaturan Rt 05/03 Colomadu

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terwujudnyapenambahan runagkelas

1 lembaga 50.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 15. 92 Rehabilitasi Atap dan Ruang TK Dharma Wanita XDusun Ginung Rt 04/01 Gajahan Kec. Colomadu

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terwujudnya rehabatap dan ruang TK

1 lembaga 50.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 15. 93 Rehabilitasi Gedung PAUD Salimah GondosuliTawangmangu

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terwujudnyapembangunan gedungPAUD

1 lembaga 50.000.000 a Disdikpora

2

Page 49: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.01. 1.01.01. 15. 94 Pengembangan Sarana Prasarana TKN PembinaKaranganyar

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terwujudnya bantuansarana prasarana TK NPembina Karanganyar

1 lembaga 128.750.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 15. 95 Penyelenggaraan Gebyar PAUD Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraangebyar PAUD

1 Kegiatan 20.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 15. 96 Penyelenggara Lomba Gugus PAUD dan LombaKB/TK Berprestasi

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terpilihnya pemenangGugus PAUD danKB/TK Berprestasi diTingkatKabupaten/Kota

1 Kegiatan 20.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 15. 97 Sosialisasi Model Pembinaan Kepada PAUDHolitik Integratif

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terselenggaranyaprogram pelayananPAUD

400 org 50.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 15. 98 Penguatan Organisasi Mitra PAUD Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Mendorong organisasimitra dalammeningkatkan kualitaspelayanan PAUD

34 organisasi 150.000.000 a Disdikpora

Pengadaan Buku TK Nurul Umah TK Nurul Umah Tersedianya BukuPembelajaran TK

1 Paket 5.000.000 c Disdikpora

Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Bangsri 2Karangpandan

Terwujudnya RuangKelas Baru TK Bangsri2 Karangpandan

1 RKB 97.000.000 c Disdikpora

Visitasi Perijinan Pendirian dan Monitoring PAUDdan Satuan PNF

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terlaksananya VisitasiPerijinan Pendirian danMonitoring PAUD danSatuan PNF

30 PAUD, 10Satuan PNF

15.000.000 c Disdikpora

Pengembangan sarana prasarana TK NegeriPembina Karanganyar

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerlaksananyaPengembangan saranaprasarana TK NegeriPembina Karanganyar

1 Paket 65.000.000 c Disdikpora

Pengembangan sarana prasarana TK NegeriPembina Jaten

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerlaksananyaPengembangan saranaprasarana TK NegeriPembina Jaten

1 Paket 65.000.000 c Disdikpora

Pengembangan sarana prasarana TK NegeriPembina Tasikmadu

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerlaksananyaPengembangan saranaprasarana TK NegeriPembina Tasikmadu

1 Paket 15.000.000 c Disdikpora

Pengadaan Meubelair PAUD Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terwujudnya MeubelairPAUD

34 Lembaga PAUD 340.000.000 c Disdikpora

Pengadaan Alat Permainan Alat Edukatif (APE)Luar

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terwujudnya AlatPermainan AlatEdukatif (APE) Luar

34 Lembaga PAUD 340.000.000 c Disdikpora

Pengadaan Rak Buku Perpustakaan Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terwujudnya Rak BukuPerpustakaan

20 Lembaga PAUD 80.000.000 c Disdikpora

Bantuan Kesejahteraan Guru PAUD Non PNSFormal dan Non Formal

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Bantuan KesejahteraanGuru PAUD Non PNSFormal dan NonFormal

670.800.000 c Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

28.381.480.380 a

1.01. 1.01.01. 16. 03 Pengadaan LCD SD N 01 Karanganyar SDN 01Karanganyar

Terwujudnyapengadaan LCD

4 set 50.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 79 Bimbingan Teknis Penilaian Kurikulum SD Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Penguatan danPengayaan guruPelaksanaanKurikulum

170 Guru 150.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 80 Lomba Perpustakaan SD Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerselenggaranyaLomba PerpustakaanSD

17 SD 30.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 81 Lomba Gugus SD Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerselenggaranyaLomba Gugus SD

17 Gugus 25.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 82 Lomba Perpustakaan SMP Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerseleksinyaPerpustakaan SMP ( 5Pokja )

5 POKJA 25.000.000 a Disdikpora

3

Page 50: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.01. 1.01.01. 16. 83 Monitoring dan Evaluasi PelaksanaanPembelajaran Yang Baik

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terpantaunya Guru -guru SMP yang telahmengikuti WorkshopPraktek Pembelajaranyang Baik

78 Sekolah 10.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 84 Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SD(Monitoring Ulangan Kenaikan Kelas SD)

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Mengetahui TarafSerap siswa, mengukurpencapaian hasilbelajar siswa

150 SD 20.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 85 Workshop Bedah SKL dan Penulisan Soal US SD Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

MeningkatnyaKompetensi Gurudalam menganalisishasil US agar setiapsekolah ada kenaikankelulusan

102 Guru 76.737.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 86 Bantuan Penyelenggaraan UN di UPT Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Untuk KelancaranPenyelenggaraan USSD

17 UPT 51.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 87 Workshop Praktek Pembelajaran yang baik Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerlaksananyaWorkshop PraktekPembelajaran yangBaik di SMP

275 guru 125.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 88 Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SD(Monitoring Ujian Akhir Sekolah dan Nasional)

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Mengukur pencapaianhasil belajar siswasesuai dengan standarkemampuan kenaikankelulusan

12500 Siswa 49.205.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 89 Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SMP(Monitoring Ujian Akhir Sekolah dan Nasional)

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terpantaunyapelaksanaan UjianAkhir Sekolah danUjian Nasional SMP

179 sekolah 42.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 90 Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa(Lomba-Lomba Akademik SD) dan PemberianReward Hasil Kejuaraan Lomba-Lomba Akademikdan Siswa Peraih Nilai UN Tertinggi (1, 2 dan 3)

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Memotifasi Siswa SDuntuk meningkatkanprestasi danmeningkatkan minatbelajar

186 Siswa, 19 jenislomba

232.295.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 91 Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa(Lomba-Lomba Akademik SMP) dan PemberianReward Hasil Kejuaraan Lomba-Lomba Akademikdan Siswa Peraih Nilai UN Tertinggi (1, 2 dan 3)

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerselenggaranyaLomba - lombaAkademik SMP danPemberian Rewardhasil kejuaraan Lomba-lomba Akademik danSiswa Peraih Nilai UNTertinggi

7 lomba 259.979.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 93 Bimbingan Teknis Pengembangan Kurikulum SMP Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terlaksanya BintekPengembanganKurikulum 2013 SMP

195 guru 188.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 95 Monitoring Pelaksanaan Kurikulum SMP Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terpantaunyapelaksanaan KurikulumSMP

78 Sekolah 10.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 96 Sosialisasi dan Monitoring Bantuan APBD I Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerlaksananyaSosialisasi danMonitoring kegiatan

100 Sekolah 18.250.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 97 Pendampingan USAID SMP Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerlaksananyaPelatihanPendampingan USAIDSMP

250 guru 100.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 100

Peningkatan Sanitasi SMP/SMPLB SD dan SMP terbangunan saranasanitasi yang layakdisekolah

4 sekolah 129.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 102

Pengadaan Alat Musik / Kesenian Tradisional SD SDN 03 Sroyo danSDN 01 Papahan

tersedianya saranakesenian tradisional disekolah

2 sekolah 53.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 104

Pengadaan Meubelair SD dan SMP SD dan SMP tersedianya mebelairyang layak di sekolah

4 sekolah 81.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 105

Pengelolaan Sarana Pendidikan Dasar Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terlaksananyapendataan yang validdan pemenuhansarpras dikdas

1 kegiatan 48.150.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 106

Pemberdayaan dan Peningkatan SiswaBerprestasi SMP

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terlaksananyabimbingan siswa SMPberprestasi di 17 Kec.

340 siswa 385.751.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 107

Pemberdayaan dan Peningkatan SiswaBerprestasi SD

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Meningkatnya SiswaBerprestasi

2040 Siswa 346.479.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 109

Kegiatan DAK dan Pendampingan DAK TahunAnggaran 2015

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

terlaksananya kegiatanDAK bidang Dikdas

101 SD dan 32SMP

- a Disdikpora

Rehabilitasi ruang Kelas/ruang Guru rusak sedangSD berikut perabotnya (DAK Tahun2015/swakelola)

SD (87 paket) 3.763.620.000 c Disdikpora

4

Page 51: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD berikutsanitasi dan perabotnya (DAK Tahun2015/swakelola)

SD (7 paket) 852.222.000 c Disdikpora

Pembangunan Ruang Perpustakaan SD berikutsanitasi dan perabotnya (DAK Tahun2015/swakelola)

SD (5 Paket) 581.950.000 c Disdikpora

Pembangunan jamban siswa SD berikutsanitasinya (DAK Tahun 2015/swakelola)

SD (35 paket) 1.225.700.000 c Disdikpora

Rehabilitasi ruang belajar rusak sedang SMPberikut perabotnya (DAK Tahun 2015/swakelola)

SMP (64 paket) 2.966.400.000 c Disdikpora

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP berikutperabotnya (DAK Tahun 2015/swakelola)

SMP (2 Paket) 252.749.640 c Disdikpora

Pembangunan jamban Siswa/Guru SMP berikutsanitasinya (DAK Tahun 2015/swakelola)

SMP (13 paket) 806.131.560 c Disdikpora

Peningkatan Mutu Pendidikan SMP (DAK Tahun2015)

SMP (26 paket) 1.029.752.900 c Disdikpora

Survey/Pemetaan/verifikasi, Sosialisasi,Monitoring dan evaluasi DAK Bidang PendidikanTahun 2015

Dinas Dikpora 148.914.000 c Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 110

Pembangunan pagar dan kamar mandi SD N 01Brujul Kec. Jaten

SDn 01 Brujul terwujudnya keamanandan sarana prasaranakebersihan di sekolah

1 SD 125.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 111

Pembangunan talud SD N 03 Buran Kec.Tasikmadu

SDN 03 BuranTasikmadu

terwujudnya keamanansekolah dari bahayalongsor

1 SD 100.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 112

Rehab Aula SMP N 1 Tasikmadu SMP N 1Tasikmadu

terwujudnya saranakegiatan di sekolah

1 SMP 125.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 113

Pembuatan Mushola SD Selokaton 02 Kec.Gondangrejo

SDN 02 Selokaton,Gondangrejo

terlaksananya kegiatankeagamaan di sekolah

1 SD 100.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 114

Pengadaan buku perpustakaan Sekolah Dasar 10 SD Terwujudnya bukuperpustakaan

10 SD 200.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 115

Pengadaan buku perpustakaan Sekolah MenengahPertama

10 SMP Terwujudnya bukuperpustakaan

10 SMP 200.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 116

Pengadaan Perlengkapan Gedung SMP Negeri 3Karanganyar

SMPN 3Karanganyar

Tersedianyaperlengkapan GedungSMP

1 SMP 100.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 117

Pengadaan Alat Lab IPA SMP SMP IT Insan KamilKaranganyar

Terwujudnya Alat Lab.IPA

1 Paket 100.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 118

Pengadaan Alat Olahraga SD 15 sekolah Tersedianya peralatanolahraga sekolah

1 Paket 200.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 119

Pengadaan Alat Kesenian SD 7 SD Tersedianya peralatankesenian sekolahsebagai sumber belajarbagi peserta didik SD

7 Paket 198.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 120

Pembangunan Pagar SD Negeri 02 Jatisuko Kec.Jatipuro

SDN 02 JatisukoJatipuro

Terbangunya PagarSDN 02 Jatisoko Kec.Jatiyoso

1 Sekolah 100.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 121

Rehab SD Negeri 02 Buntar Kec. Mojogedang SDN 02 Buntar,Mojogedang

Terehabiltasinya ruangkelas SD/SDLB sesuaiketentuan teknis yangditetapkan diKabupaten/Kota

1 SD 50.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 122

Rehab SD Negeri 02 Sewurejo Kec. Mojogedang SDN 02 Sewurejo Terehabiltasinya ruangkelas SD/SDLB sesuaiketentuan teknis yangditetapkan diKabupaten/Kota

1 SD 50.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 123

Pembangunan Lapangan Tenis SMP Negeri 1Jaten

SMPN 1 Jaten Terpenuhinyakebutuhan esensiuntuk pengembanganprogram dan lembagadalam mendukungprogram SMP/SMPLBdi Kabpten/Kota

1 kegiatan 15.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 124

Pembangunan Ruang Kelas Baru MI SudirmanSuruh Kalang Kec. Jaten

MIS SuruhkalangJaten

Terpenuhinyakebutuhan esensiuntuk pengembanganprogram dan lembagadalam mendukungprogram MI diKabpten/Kota

1 sekolah 200.000.000 a Disdikpora

5

Page 52: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.01. 1.01.01. 16. 125

Pembangunan Ruang Kelas SD IT Bina'ul UmmahGeneng Plesungan Kec. Karangpandan

SDIT Bina'ulUmmah

Terpenuhinyakebutuhan esensiuntuk pengembanganprogram dan lembagadalam mendukungprogram SD/SDLB diKabpten/Kota

1 SD 200.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 126

Rehab Ruang Kelas SMP PGRI 4 MatesihMopyoretno Rt 01/07 Kec. Matesih

SMP PGRI 4Matesih

Terehabiltasinya ruangkelasSMP/SMPLBsesuai ketentuan teknisyang ditetapkan diKabupaten/Kota

1 Ruang 40.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 127

Rehabilitasi Ruang Kelas SD N 03 Karanganyar SDN 03Karanganyar

Terehabiltasinya ruangkelas SD/SDLB sesuaiketentuan teknis yangditetapkan diKabupaten/ Kota

1 sekolah 50.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 128

Pembangunan Ruang Kelas Baru MI Al AminMojogedang

MI Al Amin Gedong Terpenuhinyakebutuhan esensiuntuk pengembanganprogram dan lembagadalam mendukungprogram MI diKabpten/Kota

1 MI 100.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 129

Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMPN 1Mojogedang

SMPN 1Mojogedang

TerehabilitasinyaRuang kelas RusakSedang SMP/SMPLBsesuai denganketentuan teknis yangditetapkan Pemerintah

1 sekolah 47.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 130

Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMPN 2Mojogedang

SMPN 2Mojogedang

TerehabilitasinyaRuang kelas RusakSedang SMP/SMPLBsesuai denganketentuan teknis yangditetapkan Pemerintah

1 sekolah 47.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 131

Pengadaan Buku Perpustakaan SD 8 SD Tersedianya bukubacaan padaperpustakaan sekolahsebagai sumber belajarbagi siswa dan guruSD/SDLB sesuaidengan ketentuan yangditetapkan olehpemerintah Kabupaten/Kota

4 SD 42.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 139

Pengadaan Buku Perpustakaan SMP 3 SMP sumber belajar bagisiswa dan guruSD/SDLB sesuaidengan ketentuan yangditetapkan olehpemerintah Kabupaten/Kota

3 SMP 31.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 142

Pengadaan Alat Lab. IPA SMPN 2 Karanganyar SMPN 2Karanganyar

Tersedianya peralatanlaboratorium IPAsekolah sebagaisumber belajar bagiperserta didik SMPsesuai denganketentuan yangditetapkan olehPemerintahKabupaten/Kota

1 Paket 77.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 143

Pengadaan Alat Lab. IPA SMPN 2 Jatipuro SMPN 2 Jatipuro Tersedianya peralatanlaboratorium IPAsekolah sebagaisumber belajar bagiperserta didik SMPsesuai denganketentuan yangditetapkan olehPemerintahKabupaten/Kota

1 Paket 77.000.000 a Disdikpora

6

Page 53: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.01. 1.01.01. 16. 144

Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB danSMP/SMPLB

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerselengaranyaSeleksi OlimpiadeOlahraga SiswaNasional ( 02SN ) SDdan SMP ( khususnyacabang OlahragaBeregu ) TingkatKarisidenan

1 Kegiatan 50.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 145

Pengadaan Meubelair Pengganti SD 2 SD Tercukupinyameubelair penggantiyang rusak SD/SDLBsesuai ketentuan teknisyang ditetapkanpemerintahKabupaten/Kota

2 paket 41.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 147

Pengadaan Meubelair Pengganti SMP 2 SMP Tercukupinyameubelair penggantiyang rusak SD/SDLBsesuai ketentuan teknisyang ditetapkanpemerintahKabupaten/Kota

2 paket 41.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 149

Penyelenggaraan Pendidikan Paket A Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terselengaranyapendidikan kesetaraanPaket A sesuaiketentuan teknis yangditetapkan PemerintahKabupaten/Kota

1 Kegiatan 20.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 150

Penyelenggaraan Pendidikan Paket B Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terselengaranyapendidikan kesetaraanPaket B sesuaiketentuan teknis yangditetapkan PemerintahKabupaten/Kota

1 Kegiatan 45.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 151

Pendampingan BOS SD/SDLB/MI Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Penggunaan bantuankeuanganpendampingan danaBOS sesuai denganketentuan yangditetapkan PemerintahKabupaten/Kota

1 Kegiatan 1.996.860.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 152

Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Penggunaan bantuankeuanganpendampingan danaBOS sesuai denganketentuan yangditetapkan PemerintahKabupaten/Kota

1 Kegiatan 1.354.450.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 153

Fasilitasi Program PMT-AS Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terwujudnya ProgramMakanan TambahanAnak

1 Sekolah, 127siswa

54.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. 154

Pembelajaran Wisata Edukasi Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerlaksananyaKegiatan WisataEdukasi

60 siswa 15.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. Penyediaan Master Soal Ulangan Umum semesterI, II Ujian Sekolah dan Try Out 3 Mapel

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Meningkatnyapenyusunan prediksimateri US

3 mapel US dan TryOut

50.000.000 c Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. Pembangunan Talud dan Saluran Air SMPN 1Jenawi

SMP N 1 Jenawi peningkatan keamanandari longsor

Talud 18 m x 6,5 mdan Saluran air 300m x 0,4 m

200.000.000 c Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. Pembangunan Pagar SMPN 3 Karanganyar SMP N 3Karanganyar

peningkatan keamanandan penataanlingkungan

Pagar 26 m x 2,5 m 40.000.000 c Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. Pembangunan Talud SDN 03 Jatipurwo, Jatipuro SD peningkatan keamanandari longsor

Talud 9 m x 3 m 50.000.000 c Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. Rehab Kamar Mandi dan Ruang Koperasi SDN 04Alastuwo

SD peningkatan saranasanitasi dan kebersihan

7,5 m x 3 m 30.000.000 c Disdikpora

7

Page 54: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.01. 1.01.01. 16. Pembangunan Pagar SDN 01 Tohkuning,Karangpandan

SD peningkatan keamanandan penataanlingkungan

50 m x 3 m 70.000.000 c Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. Pengadaan Meubelair SD SD peningkatan saranapembelajaran dankenyamanan belajar disekolah

4 SD 80.000.000 c Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. Rehab Gedung PKB Kec. Jenawi SD peningkatan saranadan prasarana disekolah

1 SD 150.000.000 c Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. Pengadaan TIK SMP Bhayangkari SMP peningkatan kualitaspembelajaran siswa

1 SMP 35.000.000 c Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. Rehab ruang kelas SMPN 1 Karangpandan SMP peningkatan saranadan prasarana disekolah

1 SMP 100.000.000 c Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. RKB SD Muh Plosorejo, Kerjo SD peningkatan saranadan prasarana disekolah

1 SD 90.000.000 c Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. Pengadaan Drum band SDN 02 Karangpandan SD peningkatan 1 SD 50.000.000 c Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. Perpustakaan SDN 01 Plosorejo, Kerjo SD peningkatan minatbaca siswa

1 SD 90.000.000 c Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. Pembagunan pagar SDN 02 Kaliboto, Mojogedang SD peningkatan keamanandan penataanlingkungan

1 SD 100.000.000 c Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16. Pengadaan Alat Lab. IPA SMP SMP peningkatan kualitaspembelajaran siswa

1 SMP 70.000.000 c Disdikpora

Rehab SDN 02 Bolong, Karanganyar DAK TahunAnggaran 2014

1 RAB 120.510.000 c Disdikpora

Pembangunan Gedung PKG SDN 03 Sumberejo,Kerjo (lanjutan)

Peningkatan Sarpras disekolah

1 RAB 50.000.000 c Disdikpora

Peningkatan Mutu Pendidikan SD (DAK 2013) Peningkatan Mutu danKualitas Pendidikan(Alat peragamatematika 31 paket,Alat peraga IPA 31paket, Alat peraga IPS31 paket, Alat peragaBahasa 26 paket, Alatperaga Orkes 26 paketdan Alat peragasenbudket 26 paket)

1 RAB (171 Paket) 1.502.553.440 c Disdikpora

Peningkatan Mutu Pendidikan SMP (DAK 2013) Peningkatan Mutu danKualitas Pendidikan(peralatan Lab IPA 17paket, peralatan labIPS 21 paket, peralatanMatematika 21 paket,peralatan Matematika21 paket, peralatan lab.Bahasa 5 paket danperalatan olahraga 12paket)

1 RAB (766 Paket) 2.055.939.940 c Disdikpora

Peningkatan Mutu Pendidikan SD (DAK 2014) SD Peningkatan Mutu danKualitas Pendidikan(Alat peragamatematika 41 paket,Alat peraga IPA 41paket, Alat peraga IPS41 paket, Alat peragaBahasa 41 paket, Alatperaga Orkes 41 paketdan Alat peragasenbudket 41 paket)

1 RAB (246 Paket) 2.289.160.900 c Disdikpora

Peningkatan Mutu Pendidikan SMP (DAK 2014) SMP Peningkatan Mutu danKualitas Pendidikan(peralatan Lab IPA 6paket, peralatan labbahasa 2 paket,peralatan IPS 6 paket,peralatan olah raga 6paket dan peralatanmatmatika 7 paket)

1 RAB (27 Paket) 832.320.000 c Disdikpora

8

Page 55: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 27.833.601.200 a

1.01. 1.01.01. 17. 41 DAK SMA/SMK 2014 Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Tersedianya DanaAlokasi KhususSMA/SMK Tahun 2014

46 Sekolah - c Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 70 Workshop Pengembangan Perpustakaan SMA Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerlaksananyaWorkshopPengembanganPerpustakaan SMA

40 orang 55.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 71 Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah SMA Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerlaksananyaPelatihan danPenulisan Karya IlmiahSMA

133 siswa dan guru 100.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 72 Monitoring dan Evaluasi Ujian Akhir Sekolah danUjian Akhir Nasional SMA/SMK

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terlaksananya UjianAkhir Sekolah danUjian Nasional

49 Sekolah 39.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 73 Monitoring dan Evaluasi Ulangan Umum SemesterI dan II SMA/SMK

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terlaksananyakegiatan MonitoringUlangan Umum

49 Sekolah 30.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 74 Pameran Produk Inovasi dan Job Fair Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerlaksananyaPameran dan BursaKerja Produk Inovasidan Job Fair,

650 peserta 105.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 75 Pelaksanaan Pembinaan dan Pengiriman Lomba-Lomba Akademik SMA dan Pemberian RewardHasil Kejuaraan Lomba-Lomba Akademik SMA

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerlaksananyaPelaksanaanPembinaan danPengiriman Lomba-Lomba Akademik SMAdan Pemberian RewardHasil Kejuaraan Lomba-Lomba Akademik SMA

14 Sekolah 581.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 76 Pembinaan Minat dan Bakat Kreatifikasi Siswa(Pembinaan dan Pengiriman Lomba-LombaAkademik SMK) dan Pemberian Reward HasilKejuaraan Lomba-Lomba Akademik SMK

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Juara Lomba OSTN,LKS SMK, 4 Pilar,Debat Bahasa, PeraihUN tertinggi

35 sekolahan 388.250.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 77 Penyelesaian Pembangunan USB SMKN Matesih Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terpenuhinya gedungsekolah

3 Ruang kelas,paving dan Pagar

1.700.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 79 Sosialisasi Bantuan Sarana Prasarana SMA/SMK Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerlaksananyaSosialisasi danMonitoring SaranaPrasara SMA/SMK

55 Sekolah 30.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 80 Pembangunan Pagar SMK Negeri Matesih Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerlaksananyaPembangunan PagarSMK Negeri Matesih

100 M2 100.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 81 Pengadaan Meubelair SMK Negeri Matesih Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terpenuhinya mejakursi siswa

400 Stel 200.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 82 Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi SiswaSMA

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

KegiatanPemberdayaan danPeningkatan PrestasiSiswa Berjalan Lancar

150 Siswa 310.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 83 Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi SiswaSMK

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Fasilitasi UjiKompetensi SiswaSMK

84 Siswa 500.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 86 Pemberian Reward Lulusan SMA/SMK YangMelanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Meningkatnya jumlahLulusan SMA/SMKyang melanjutkan kePTN

1 Tahun 2.009.405.700 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 88 Pembangunan Jembatan Akses Masuk SMA NKebakkramat

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terbangunnyajembatan akses masukSMAN Kebakkramat

1 Sekolah 140.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 89 Penyelesaian Ruang Kelas Baru SMK N Jenawi Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terselesaikannyaruang kelas baru SMKN Jenawi

1 Sekolah 50.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 90 Penyelesaian Ruang Kelas Baru SMA N 2Karanganyar

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terselesaikannyaruang kelas baruSMAN 2 Karanganyar

1 Sekolah 50.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 91 Penyelesaian Ruang Kelas Baru SMA NKarangpandan

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terselesaikannyaruang kelas baruSMAN Karangpandan

1 Sekolah 50.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 92 Penyelesaian Ruang Kelas Baru SMA NGondangrejo

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terselesaikannyaruang kelas baruSMAN Gondangrejo

1 Sekolah 50.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 93 Pembangunan RKB SMKN Satap Jatiyoso Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terselesaikannyapembangunan ruangkelas baru SMK NSatap Jatiyoso

1 Kegiatan - c Disdikpora

9

Page 56: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.01. 1.01.01. 17. 94 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMKN SatapJatiyoso

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terehabilitasinyagedung SMA/SMKsesuai ketentuan teknisyang ditetapkanPemerintahKabupaten/Kota

1 Kegiatan - c Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 95 Pengadaan Buku Perpustakaan SMKN SatapJatiyoso

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Tersedianya bukubacaan padaperpustakaan sekolahsebagai sumber belajarbagi siswa dan gurupada SMA/SMK sesuaidengan ketentuan yangditetapkan olehPemerintah KabupatenKaranganyar/Kota

Buku - c Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 96 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMAN 1Karanganyar

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terselengaranyaprogra pemerintahProvinsi Jawa Tengahtantangpengembanganmuatan lokal bahasajawa di SMK/SMAsesuai ketentuan teknisyang ditetapkanPemerintahKabupaten/Kota

Buku 25.750.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 97 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMAN 2Karanganyar

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terselengaranyaprogra pemerintahProvinsi Jawa Tengahtantangpengembanganmuatan lokal bahasajawa di SMK/SMA.

Buku 25.750.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 98 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMANKarangpandan

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terselengaranyaprogra pemerintahProvinsi Jawa Tengahtantangpengembanganmuatan lokal bahasajawa di SMK/SMA.

Buku 25.750.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 99 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMANJumapolo

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terselengaranyaprogra pemerintahProvinsi Jawa Tengahtantangpengembanganmuatan lokal bahasajawa di SMK/SMA.

Buku 25.750.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 100

Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMANKebakkramat

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terselengaranyaprogra pemerintahProvinsi Jawa Tengahtantangpengembanganmuatan lokal bahasajawa di SMK/SMA.

Buku 25.750.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 101

Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMANMojogedang

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terselengaranyaprogra pemerintahProvinsi Jawa Tengahtantangpengembanganmuatan lokal bahasajawa di SMK/SMA.

Buku 25.750.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 102

Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMAN Kerjo Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terselengaranyaprogra pemerintahProvinsi Jawa Tengahtantangpengembanganmuatan lokal bahasajawa di SMK/SMA.

Buku 25.750.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 103

Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMANColomadu

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terselengaranyaprogra pemerintahProvinsi Jawa Tengahtantangpengembanganmuatan lokal bahasajawa di SMK/SMA.

Buku 25.750.000 a Disdikpora

10

Page 57: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.01. 1.01.01. 17. 104

Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMANGondangrejo

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terselengaranyaprogra pemerintahProvinsi Jawa Tengahtantangpengembanganmuatan lokal bahasajawa di SMK/SMA.

Buku 25.750.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 105

Pengadaan Alat Bengkel SMKN Satap Jatiyoso Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Alat bengkel SMKterpenuhi sesuaiketentuan teknis yangditetapkan pemerintahKabupatenKaranganyar/Kota

Paket - c Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 106

Pengadaan Alat Multimedia SMAN Karangpandan Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Tersedianya alatmultimedia SMANKarangpandan

1 Sekolah 51.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 107

Pengadaan Alat Multimedia SMAN Jumapolo Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Tersedianya alatmultimedia SMANJumapolo

1 Sekolah 51.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 108

Pengadaan Alat Multimedia SMAN 2 Karanganyar Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Tersedianya alatmultimedia SMAN 2Karanganyar

1 Sekolah 51.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 109

Pengadaan Alat Multimedia SMAN Gondangrejo Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Tersedianya alatmultimedia SMANGondangrejo

1 Sekolah 51.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 110

Pembangunan Lab. IPA SMKN Satap Jatiyoso Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terselesaikannyapembangunan Lab.IPA SMKN SatapJatiyoso

1 Sekolah - c Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 111

Pengadaan Alat Lab. IPA SMKN Satap Jatiyoso Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Tersedianya alat Lab.IPA SMKN SatapJatiyoso

1 Sekolah - c Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 112

Pengadaan Alat Multimedia SMKN Jatipuro Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Tersedianya alatMultimedia SMKNJatipuro

1 Sekolah 51.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 113

Pengadaan Alat Multimedia SMKN Jenawi Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Tersedianya alatMultimedia SMKNJenawi

1 Sekolah 51.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 114

Fasilitasi Carier Center SMKN 1 Karanganyar Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terlaksananya CarierCenter SMK

50 Siswa 50.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 115

Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK)SMKN Jumantono

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Membuka KesempatanKerja Bagi LulusanSMK

1 sekolahan 25.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 116

Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal(PBKL) SMAN Karangpandan

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerlaksananyaKegiatan PendidikanBerbasis KeunggulanLokal

1 sekolah 20.400.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 117

Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMANKebakkramat

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerlaksananyaStandart ISO

1 Sekolah 25.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 118

Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMAN 2Karanganyar

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerlaksananyaStandart ISO

1 Sekolah 25.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 119

Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMAN 2Karanganyar

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerlaksananyaFasilitasi PenelitianIPA dan IPS SiswaSMAN 2 Karanganyar

1 sekolah 40.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 120

Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMANMojogedang

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerlaksananyaFasilitasi PenelitianIPA dan IPS SiswaSMAN Mojogedang

1 sekolah 40.800.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 121

Beasiswa Siswa SMA/SMK Dari Keluarga KurangMampu

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Tersedianya BeasiswaSiswa SMA/SMK DariKeluarga KurangMampu

443 siswa 451.860.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 122

Penyelenggaraan Kelas Industri SMK Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Siswa mempunyaikemampuan untukmeningkatkankompetensinya

20 siswa 50.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 123

Penyelenggaraan Pendidikan Paket C Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerselenggaranyaPendidikan Paket C

1 lembaga 73.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 124

Peningkatan Sarana dan Prasarana SanitasiSMKN Satap Jatiyoso

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Meningkatnya Saranadan Prasarana SanitasiSMKN Satap Jatiyoso

1 Sekolah - c Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 125

Peningkatan Sarana dan Prasarana SanitasiSMAN 1 Jumapolo

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Meningkatnya Saranadan Prasarana SanitasiSMAN 1 Jumapolo

1 Sekolah 10.300.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 126

Pengadaan Meubelair Pengganti SMKN SatapJatiyoso

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerlaksananyaPengadaan MeubelairPengganti SMKNSatap Jatiyoso

1 Sekolah - c Disdikpora

11

Page 58: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.01. 1.01.01. 17. 127

Pengadaan Meubelair Pengganti SMKN Jenawi Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerlaksananyaPengadaan MeubelairPengganti SMKNJenawi

1 Sekolah 30.900.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17. 128

Pengadaan Meubelair Pengganti SMKNJumantono

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerlaksananyaPengadaan MeubelairPengganti SMKNJumantono

1 Sekolah 30.900.000 a Disdikpora

Bimbingan Pemenuhan SSN SMK 1. SMKN Jenawi2. SMKNJumantono 3.SMKN Jatipuro4. SMK Bhina Karya5. SMK BDhirgantara

Tercapainya AkreditasiA semua Program

5 SMK 50.000.000 c Disdikpora

Pengembangan Teaching Factory 1. SMKNJumantono 2.SMKN Jatipuro

Terciptanya ProdukInovatif tepat guna

2 sek 200.000.000 c Disdikpora

Penyelenggaraan Kelas Industri SMK Bhakti Karya Peningkatan MutuPendidikan

1 sek 50.000.000 c Disdikpora

Fasilitasi Pemasaran Tamatan SMK 1. SMKAdisumarmo 2.SMK Wikarya

Peningkatan tamatanyang diterima bekerja

2 sek 100.000.000 c Disdikpora

Bantuan Pengembangan Carier Center SMKMuhammadiyah 2

Peningkatanketrampilan lulusanyang belum bekerja

1 sek 50.000.000 c Disdikpora

Bantuan Pengelolaan BKK 1. SMK Penda 2Kra. 2. SMK AlHuda

Tersalurnya Lulusan kedunia kerja

2 sek 50.000.000 c Disdikpora

Pembinaan MGPM SMK Dinas Dikpora Peningkatan MutuPendidikan

5 mapel 200.000.000 c Disdikpora

Rehabilitasi akibat bencana alam SMKN Jenawi SMKN Jenawi Tertatanya kembaliLingkungan pascabencana alam

1 ruang 135.000.000 c Disdikpora

Rehbilitasi akibat bencana alam SMKN Jatipuro SMKN Jatipuro Tertatanya kembaliLingkungan pascabencana alam

1 ruang 50.000.000 c Disdikpora

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK AlHuda Karangpandan

SMK Al HudaKarangpandan

Terpenuhinya RKB 1 ruang 170.000.000 c Disdikpora

Sanitasi lingkungan, paving halaman SMK BungKarno Karangpandan

SMA Bung KarnoKarangpandan

Tertatanya lingkungansekolah

1 ruang 50.000.000 c Disdikpora

Pengadaan Alat Lab.IPA SMK (DAK Th.2013 ) SMK Muh 1Gondangrejo SMKYP ColomaduSMK Penda 3Jatipuro SMKMuh 3 KaranganyarSMK WikaryaKaranganyar SMKMuh 2 KaranganyarSMK Muh 6Karanganyar SMKPenda 2Karanganyar SMKAdi SumarmoCl.madu SMKBhakti KaryaKr.anyar SMK Muh5 JatenSMK Bhina KaryaKr.anyar SMK PlusBhakti OetamaGondangrejoSMKN 1KaranganyarSMKN 2KaranganyarSMKN JatipuroSMKN Jumantono

Terpenuhinya saranapembelajaran SMK

18 Sekolah 2.340.000.000 c Disdikpora

12

Page 59: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

Pengadaan sarana pembelajaran multi mediaSMA/SMK (DID Th 2014)

SMAN 1KaranganyarSMAN 2KaranganyarSMAN JumapoloSMANKebakkramatSMAN KerjoSMAN ColomaduSMAN MojogedangSMAN GondangrejoSMANKarangpandanSMKN 1KaranganyarSMKN 2KaranganyarSMKN JatipuroSMKN JUmantonoSMKN JenawiSMKN NgargoyosoSMKN Matesih

Terpenuhinya saranapembelajaranSMA/SMK

16 sekolah 1.424.000.000 c Disdikpora

Pengadaan PC Komputer dan Server KomputerSMA/SMK

SMAN 1KaranganyarSMAN GondangrejoSMAN ColomaduSMAN MojogedangSMAN KerjoSMAN 2KaranganyarSMKN Jenawi

Terpenuhinya saranapembelajaranSMA/SMK

7 Paket 7 Sekolah 3.500.000.000 c Disdikpora

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1Karanganyar (DAK)

1 Ruang 1 Sekolah 168.000.000 c Disdikpora

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMANGondangrejo (DAK)

2 Ruang 1 Sekolah 335.000.000 c Disdikpora

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMANMojogedang (DAK)

2 Ruang 1 Sekolah 335.000.000 c Disdikpora

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMANKebakkramat (DAK)

1 Ruang 1 Sekolah 168.000.000 c Disdikpora

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1Karanganyar (DAK)

4 Ruang 1 Sekolah 672.000.000 c Disdikpora

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKNJumantono (DAK)

2 Ruang 1 Sekolah 335.000.000 c Disdikpora

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN Jatipuro(DAK)

1 Ruang 1 Sekolah 168.000.000 c Disdikpora

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN Jenawi(DAK)

2 Ruang 1 Sekolah 335.000.000 c Disdikpora

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK SatyaKarya Karanganyar (DAK)

2 Ruang 1 Sekolah 335.000.000 c Disdikpora

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK Muh 1Karanganyar (DAK)

1 Ruang 1 Sekolah 168.000.000 c Disdikpora

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK YPColomadu (DAK)

1 Ruang 1 Sekolah 168.000.000 c Disdikpora

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK Penda 3Jatipuro (DAK)

1 Ruang 1 Sekolah 168.000.000 c Disdikpora

Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMKNJumantono (DAK)

1 Ruang 1 Sekolah 249.000.000 c Disdikpora

Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMKNJatipuro (DAK)

1 Ruang 1 Sekolah 249.000.000 c Disdikpora

Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK Muh. 5Jaten (DAK)

1 Ruang 1 Sekolah 249.000.000 c Disdikpora

Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK Penda2 Karanganyar (DAK)

1 Ruang 1 Sekolah 249.000.000 c Disdikpora

Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK BhaktiKarya Karanganyar (DAK)

1 Ruang 1 Sekolah 249.000.000 c Disdikpora

Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMAN 1Karanganyar (DAK)

4 Paket 1 Sekolah 365.000.000 c Disdikpora

Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMAN 2Karanganyar (DAK)

2 Paket 1 Sekolah 183.000.000 c Disdikpora

Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMAN Jumapolo(DAK)

2 Paket 1 Sekolah 183.000.000 c Disdikpora

Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMANKarangpandan (DAK)

1 Paket 1 Sekolah 91.500.000 c Disdikpora

Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMANKebakkramat (DAK)

1 Paket 1 Sekolah 91.500.000 c Disdikpora

Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMANKerjo(DAK)

2 Paket 1 Sekolah 183.000.000 c Disdikpora

Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMA BungKarno Karangpandan (DAK)

1 Paket 1 Sekolah 68.245.000 c Disdikpora

13

Page 60: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

Rehabillitasi Ruang Pembelajaran SMKN Jenawi(DAK)

1 Paket 1 Sekolah 81.500.000 c Disdikpora

Rehabillitasi Ruang Pembelajaran SMK PGRI 1Karanganyar (DAK)

1 Paket 1 Sekolah 81.500.000 c Disdikpora

Rehabillitasi Ruang Pembelajaran SMK BhinaBangsa Kebakkramat(DAK)

1 Paket 1 Sekolah 81.500.000 c Disdikpora

Rehabillitasi Ruang Pembelajaran SMK SatyaKarya Karanganyar (DAK)

2 Paket 1 Sekolah 163.000.000 c Disdikpora

Rehabillitasi Ruang Pembelajaran SMK Muh. 2Karanganyar (DAK)

2 Paket 1 Sekolah 163.000.000 c Disdikpora

Rehabillitasi Ruang Pembelajaran SMK BhinaKarya Karanganyar (DAK)

2 Paket 1 Sekolah 163.000.000 c Disdikpora

Rehabillitasi Ruang Pembelajaran SMK Penda 2Karanganyar (DAK)

2 Paket 1 Sekolah 163.000.000 c Disdikpora

Rehabillitasi Ruang Pembelajaran SMK WikaryaKaranganyar (DAK)

2 Paket 1 Sekolah 163.000.000 c Disdikpora

Pengadaan Alat Lab. Fisika SMAN 1 Karanganyar(DAK)

1 Paket 1 Sekolah 139.000.000 c Disdikpora

Pengadaan Alat Lab Biologi SMAN Kebakkramat(DAK)

1 Paket 1 Sekolah 139.000.000 c Disdikpora

Pengadaan Alat Lab Biologi SMAN Karangpandan(DAK)

1 Paket 1 Sekolah 139.000.000 c Disdikpora

Pengadaan Alat Lab. Fisika SMAN Jumapolo(DAK)

1 Paket 1 Sekolah 139.000.000 c Disdikpora

Pengadaan Buku Referensi SMAN Gondangrejo(DAK)

3 Paket 1 Sekolah 27.810.000 c Disdikpora

Pengadaan Alat Teknologi dan Rekayasa SMK(DAK)

1 Paket 1 Sekolah 174.700.000 c Disdikpora

Pengadaan Alat Teknologi dan Rekayasa SMK(DAK)

1 Paket 1 Sekolah 174.700.000 c Disdikpora

Pengadaan Alat Teknologi dan Non RekayasaSMK (DAK)

2 Paket 1 Sekolah 164.800.000 c Disdikpora

Pengadaan Alat Teknologi dan Non RekayasaSMK (DAK)

1 Paket 1 Sekolah 82.400.000 c Disdikpora

Sosialisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus(DAK) SMA dan SMK

28 Sekolah 24.870.000 c Disdikpora

Survey dan Verifikasi Pelaksanaan Dana AlokasiKhusus (DAK) SMA dan SMK

28 Sekolah 15.000.000 c Disdikpora

Monitoring Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus(DAK) SMA dan SMK

28 Sekolah 15.000.000 c Disdikpora

Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)SMA dan SMK

28 Sekolah 15.000.000 c Disdikpora

Pembangunan RKB SMKN Matesih (APBD Prov) 1 Ruang 1 Sekolah 123.600.000 c Disdikpora

Pembangunan RKB SMKNJenawi (APBD Prov) 1 Ruang 1 Sekolah 123.600.000 c Disdikpora

Pembangunan RKB SMKN Jatipuro (APBD Prov) 1 Ruang 1 Sekolah 123.600.000 c Disdikpora

Pembangunan Perpustakaan SMKN Jatipuro(APBD Prov)

1 Ruang 1 Sekolah 164.800.000 c Disdikpora

Pengadaan Buku Perpustakaan SMKN Matesih(APBD Prov)

1 Paket 1 Sekolah 25.750.000 c Disdikpora

Pengadaan Alat Bengkel SMKN Matesih (APBDProv)

1 Paket 1 Sekolah 51.500.000 c Disdikpora

Pembangunan Lab IPA SMKN Matesih (APBDProv)

1 Ruang 1 Sekolah 164.800.000 c Disdikpora

Pengadaan Alat Lab. IPA SMKN Matesih (APBDProv)

1 Paket 1 Sekolah 77.250.000 c Disdikpora

Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi SMKNJatipuro (APBD Prov)

1 Paket 1 Sekolah 10.300.000 c Disdikpora

Pengadaan Meubelair Pengganti SMKN Jatipuro(APBD Prov)

1 Paket 1 Sekolah 30.900.000 c Disdikpora

Pengadaan Alat Praktek Siswa Bidang Teknologidan Rekayasa SMK Jenawi (DAK 2014)

1 Sekolah 170.000.000 c Disdikpora

Pengadaan Alat Praktek Siswa Bidang Teknologidan Rekayasa SMK Negeri Jumantono (DAK2014)

1 Sekolah 170.000.000 c Disdikpora

14

Page 61: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

Pengadaan Alat Praktek Siswa Bidang Teknologidan Rekayasa SMKN Jatipuro

1 Sekolah 170.000.000 c Disdikpora

Pengadaan Alat Praktek Siswa Bidang Teknologidan Rekayasa SMKN2 Karanganyar

1 Sekolah 170.000.000 c Disdikpora

Pengadaan Buku Referensi SMA (DAK 2014) 1 Sekolah 144.800.000 c Disdikpora

Pengadaan Alat Lab. Fisika SMAN Karangpandan(DAK 2014)

1 Sekolah 90.000.000 c Disdikpora

Pengadaan Alat Lab. Biologi SMAN Gondangrejo(DAK 2014)

1 Sekolah 90.000.000 c Disdikpora

Pengadaan Alat Lab. Kimia SMAN Kebakkramat(DAK 2014)

1 Sekolah 90.000.000 c Disdikpora

Pengadaan Buku Referensi SMK (DAK 2014) 1 Paket 1 Sekolah 170.610.500 c Disdikpora

Pengadaan Alat Praktek Siswa Bidang Teknologidan Rekayasa SMK Penda 2 Karanganyar (DAK2014)

1 Paket 1 Sekolah 175.000.000 c Disdikpora

Pengadaan Alat Praktek Siswa Bidang Teknologidan Non Rekayasa SMK Penda 3 Karanganyar(DAK 2014)

1 Paket 1 Sekolah 90.000.000 c Disdikpora

Pengadaan Alat Praktek Siswa Bidang Teknologidan Rekayasa SMK Bhakti Karya Karanganyar(DAK 2014)

1 Paket 1 Sekolah 90.000.000 c Disdikpora

Pembangunan RKB SMKN Ngargoyoso 1 Ruang 1 Sekolah 170.000.000 c Disdikpora

Pengadaan Alat Kesenian SMAN Colomadu 1 Paket 1 Sekolah 75.000.000 c Disdikpora

Pengadaan Alat Kesenian Muh. 1 Karanganyar 1 Paket 1 Sekolah 75.000.000 c Disdikpora

Pengadaan Meubelair SMKN Ngargoyoso Terwujudnya MaubelairSMKN Ngargoyoso

1 Paket 1 Sekolah 200.000.000 c Disdikpora

Penyelesaian Pembangunan Ruang PembelajaranSMAN Jumapolo

TerselesainyaPembangunan RuangPembelajaran SMANJumapolo

1 Ruang 1 Sekolah 50.000.000 c Disdikpora

Pengadaan Meubelair SMAN Mojogedang danSMAN1 Karnganyar

Terwujudnya MaubelairSMA (SMANMojogedang danSMAN1 Karnganyar)

2 Ruang 2 Sekolah 200.000.000 c Disdikpora

Pengadaan Meubelair SMAN Colomadu Terwujudnya MaubelairSMA (SMANColomadu, SMANJumapolo, SMAN 2Karanganyar danSMAN Kerjo)

4 Paket, 4 Sekolah 200.000.000 c Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18 Program Pendidikan Non Formal 1.836.153.000

1.01. 1.01.01. 18. 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Meningkatnya sumberdaya manusiakhusuanya pengelolakursus dan pelatihan

51 Peserta 36.353.000 a Disdikpora

15

Page 62: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.01. 1.01.01. 18. 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Warga Belajar bebasbuta aksara.

450 Warga belajar 200.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Keikutsertaan Kab.Karanganyar dalampameran HAI tingktPropinsi Jateng.

1 stand pameran 25.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 15 Seleksi Apresiasi PTK PAUDNI BerprestasiTingkat Kabupaten

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Memberi Penghargaanapresiasi PAUDNI danmeningkatnya kinerjaPAUDNI

60 orang 35.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 16 Bimbingan Teknis Pengelola Pendidikan NonFormal (PKBM Desa Vokasi)

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Pelaksanaan Programsesuai ketentuan.

66 orang 40.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 18 Pelatihan Kompetensi Kurikulum bagi Tutor PaketA, B, C Mapel UNPK

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Meningkatnyapengetahuan danKompetensi tutorKejarPaket A, B, C.

170 orang 180.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 19 Kegiatan SKB Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terdidik sejumlahmasyarakat sasaranPNF

400 Orang 100.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 20 Bimbingan Teknis Akreditasi Satuan PendidikanNon Formal

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Meningkatnya jumlahsatuan Pendidikan,Pendampinganlembaga yangakreditasi.

51 Peserta 25.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 21 Pelatihan Penyusunan Soal Semester PendidikanKesetaraan

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terlatihnya TutorKesetaraan ( Paket A,B dan C ) dalammenyusun soalsemesteran.

51 orang 25.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 22 Pelatihan Ketrampilan/Pendidikan KecakapanHidup

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terlatihnya danterselenggaranyakegiatan belajar usaha.

60 orang 38.800.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 23 Pelatihan dan Penyelenggaraan Kegiatan BelajarUsaha

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Peningkatan BelajarUsaha

95 peserta 110.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 24 Penyelenggaraan Ujian Nasional PendidikanKesetaraan (UNPK)

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerevaluasinyapembelajaranPendidikanKesetaraan, WargaBelajar mengikutijenjang berikutnya.

3 Program 25.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 25 Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Belajar(Kejar Paket A, B dan C)

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Proses pembelajaranberjalan lancar sesuaiketentuan.

8 kelompok 100.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 27 Pengadaan buku modul pembelajaran Paket B danC

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerwujudnyaPengadaan BukuPAUD

680 set 200.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 28 Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Keikutsertaan dalamkegiatan Hari AksaraInternasional

1 stand 10.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 29 Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Masyarakat mepunyaiketerampilan/wirausaha

1 desa 150.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 30 Fasilitasi Keaksaraan Dasar Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terlaksana kegiatanbelajar memaca tulisdan hitung

30 kelompok 108.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 31 Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terlaksananyakegiatan keaksaraanlanjutan

14 kelompok 63.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 32 Pengembangan Pusat Kegiatan BelajarMasyarakat (PKBM)

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Kelancaran ProsesKegiatan di lembaga

2 PKBM 50.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 33 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan/LKP UntukAkreditasi

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Pengetahuan/Pemahaman menejemen

3 LKP 75.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 34 Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Peningkatan kelompokbelajar Usaha

4 klompk 40.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 35 Fasilitasi Rintisan Taman Bacaan Masyarakat(TBM) Desa Vokasi

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

pemenuhan saranaprasarana TBM

2 lembaga TBM 50.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 18. 36 Pengarusutamaan Gender Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Mengetahui/pemahaman tentang gender

80 Pendidik/guru 50.000.000 a Disdikpora

Penyelenggaraan Kelompok Belajar Usaha 5 Desa (Ds.Karanglo Kec.Tawangmangu, Ds.Mojogedang Kec.Mojogedang, DsNgargoyoso Kec.Ngargoyoso, Ds.Kadipiro Kec.Jumapolo)

TerselenggaraanKelompok BelajarUsaha

5 Desa 50.000.000 c Disdikpora

Fasilitasi Rintisan Taman Bacaan Masyarakat(TBM) Desa Vokasi

TBM Al Furqon,TBM Mutiara Ilmu

Meningkatnya kualitassarana membaca diKab. Karanganyar

2 lembaga TBM 50.000.000 c Disdikpora

16

Page 63: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.01. 1.01.01. 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik danTenaga Kependidikan

6.629.100.000

1.01. 1.01.01. 20. 13 Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikanyang Berprestasi

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerlaksananyaKegiatan PembinaanGuru Berprestasi

15 orang 25.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 20. 14 Penyelesaian Usulan Penyesuaian JabatanFungsional Guru

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terlaksananya usulanPenyesuaian JabatanFungsional Guru

2500 orang 25.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 20. 15 Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Lancarnya kegiatanPeningkatanKompetensi Guru

75 orang 25.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 20. 16 Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terlaksananya bintekManajemenKepegawaian

84 orang 30.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 20. 17 Bimbingan Teknis Kepengawasan Formal Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terlaksananya BintekKepengawasan Formal

105 orang 50.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 20. 18 Fasilitasi dan Verifikasi Peserta Sertifikasi Guru Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terselenggara kegiatanfasilitasi dan verifikasisertifikasi Guru

6000 guru 30.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 20. 19 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerselenggaranyaPenilaian KinerjaKepala Sekolah

50 orang 50.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 20. 20 Pendidikan dan Latihan Penilaian Kinerja Guru Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Lancarnya KegiatanPenilaian Kinerja guru

75 orang 50.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 20. 21 Penyiapan Kepala Sekolah Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerselenggaraKegiatan PenyiapanCalon Kepala Sekolah

63 orang 115.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 20. 22 Seleksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan yangBerprestasi dan Berdedikasi dan PemberianReward PTK Berprestasi

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terlaksananyakegiatan seleksi gurukepala sekolah danpengawas

150 orang 162.300.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 20. 23 Pendidikan dan Latihan Karakter Nasionalismedan Empat Pilar Kebangsaan bagi Guru SD, SMP,SMA dan SMK

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerselenggaranyaDiklat KarakterNasionalisme dan 4Pilar Kebangsaan

100 guru 30.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 20. 24 Fasilitasi Pelaksanaan PAK Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerlaksananyaFasilitasi PelaksanaanPAK

6800 guru 100.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 20. 25 Bimbingan Teknis/ Pendidikan dan Latihan Penilik Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terlaksananya BIntekPenilik

35 orang 20.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 20. 26 Peningkatan dan Penyesuaian Kualifikasi TenagaPendidik

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Meningkatkan KulaitasLayanan Pendidik

100 orang 150.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 20. 27 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Lancarnya KegiatanPengembanganKeprofesianBerkelanjutan

100 orang 50.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 20. 28 Pendidikan dan Latihan Calon Tim Penilai AngkaKredit

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Lancarnya kegiatanPenilaian Angka Kredit

60 orang 150.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 20. 29 Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bakti, TenagaKependidikan Wiyata Bakti dan Penjaga SekolahWiyata Bakti

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Tersedia Jasa NonPNS

426 orang 2.845.800.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 20. 30 Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti PendidikanFormal

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terlaksananyakegiatan BantuanKesejahteraan GuruWB Pendidikan Formal

227 orang 590.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 20. 31 Kesejahteraan Pendidik PAUD Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

MeningkatnyaKesejahteraan GuruPaud Formal dan Nonformal

295 Orang 767.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 20. 32 Peningkatan Kualifikasi S.1/D.4 PendidikanFormal

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerselesaikannyaPendidikan ke JenjangS1 Pendidik Formal

80 Orang 280.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 20. 33 Peningkatan Kualifikasi Ke S.1 Pendidik PAUD Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Tersesaikannyapendidikan ke S1Pendidik PAUD

80 Orang 280.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 20. 34 Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik Dan TenagaKependidikan Formal

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerlaksananyaPenyelenggaraanPemilihan Tenagapendidik dankependidikan formal

150 orang 30.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 20. 35 Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik Dan TenagaKependidikan PAUDNI Berprestasi

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerlaksananyaApresiasi Pendidik DanTenaga KependidikanPAUDNI Berprestasi

PTK PAUDNIBerprestasi tkProvinsi

25.000.000 a Disdikpora

17

Page 64: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.01. 1.01.01. 20. 36 Pengelolaan Penilaian Angka Kredit DanSertifikasi Pendidik

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerlaksananyaPenilaian Angka Kreditdan Sertifikasi pendidik

6800 orang 45.000.000 a Disdikpora

Lomba Guru Kelas dan Guru Mapel Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terpilihnya Guru Kelasdan Guru MapelBerprestasi

382 Guru Kelas danGuru Mapel TK, SD,SMP, SMA, SMK382 Guru

268.100.000 c Disdikpora

Stimulan Lomba Guru Kelas dan Guru Mapel Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Guru Kelas dan GuruMapel Berprestasi

22 Lokasi 17 UPTdan 5 Pokja

220.000.000 c Disdikpora

Bintek Pembimbing PIGP Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

tersedianya Calonpembimbing PIGP(Program Induksi GuruPemuda)

220 Guru baru 100.000.000 c Disdikpora

Pengelolaan SIM PTK Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerlaksananyaPengelolaan Data PTKyang belum akurat

1 keg 50.000.000 c Disdikpora

Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terlaksananyaverifikasi dan validasiberkas yang masukdari satuan pendidikan

3680 Guru PNS 20.000.000 c Disdikpora

Sosialisasi SKP dan PIGP bagi Kepala Sekolah Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terlaksanya SosialisasiSKP dan PIGP bagiKepala Sekolah

500 KepalaSekolah

20.700.000 c Disdikpora

Pemberian Reward PTK Berprestasi TingkatPropinsi

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terpilihnya Juara 1Pengawas SMA, Juara2 Guru SMA, KepalaSLB berdedikasi,pengawas SLbberprestasi

Juara 1 PengawasSMA, Juara 2 GuruSMA, Kepala SLBberdedikasi,pengawas SLbberprestasi

25.000.000 c Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 3.352.839.200

1.01. 1.01.01. 22. 10 Penyelenggaraan PPDB On Line Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Sistem PPDB Online 107 sekolah 270.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22. 12 Operasional Pelaksanaan PendampinganPendidikan Gratis

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerwujudnyaPendidikan Gratis

100 % 166.723.200 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22. 13 Sosialisasi dan Pendataan UjianSekolah/MadrasahSD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK dan ScaningLJUS SD/MI

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Data USSD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK dan HasilScanning USSD/SDLB/MI

90 % 117.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22. 14 Sosialisasi dan Monitoring Penerimaan PesertaDidik Baru (PPDB) dan MOS

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

PenyelenggaraanPPDB dan MOSberjalan dengan lancar

90 % 50.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22. 15 Penyelenggaraan Gelar Kepengawasan Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Peningkatan MutuKepengawasan

300 orang 30.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22. 16 Rekonsiliasi Aset dan Persediaan Barang MilikDaerah

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terwujudnya KualitasLaporan Aset danPersediaan setiaptriwulan

4 Laporan Aset danPersediaan

30.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22. 17 Operasional Pengelola BOS, Monitoring danSosialisasi BOS SD/SMP/SMA/SMK

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Pelaksanaan BOSBerjalan Lancar

225 Peserta 100.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22. 18 Pengembangan dan Pengelolaan JaringanPendidikan

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Jaringan PendidikanKab. Karanganyar

1 Jaringan, 16peserta studybanding 12 bulanjasa THR pengelolajaringan pendidikan

100.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22. 19 Penyusunan Profil Pendidikan Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Tersedianya BukuProfil Pendidikan

10 buku 50.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22. 21 Operasional Tim Pengendali PengembanganKurikulum

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terlaksananyapengembangankurikulum

150 peserta 40.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22. 22 Bimbingan Teknis Manajemen Kepala TU SMP,SMA, SMK dan UPT, PUD, NFI SD dan SKB

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

PeningkatanProfesionalismeKepala Tata Usaha

105 orang 35.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22. 23 Bimbingan Teknis Pengelolaan Inventaris Barang Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

PeningkatanProfesionalismePengurus Barang

100 orang 35.000.000 a Disdikpora

18

Page 65: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.01. 1.01.01. 22. 24 Penyusunan dan Penggandaan KalenderPendidikan

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Tersusunnya bukukalender pendidikantahun pelajaran2015/2016

1350 buku 40.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22. 25 Pembuatan Kartu NISN Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terwujudnya kartuNISN

19940 kartu 50.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22. 26 Pengembangan SDM Operator Dapodikdas Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Kegiatanpengembangan SDMOperator Dapodikdas

100 sekolah/upt 100.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22. 27 Pengadaan Bendwidt Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Jumlah BandwidthInternet

12 bulan 50.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22. 28 Pendirian dan Penggabungan Sekolah Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerwujudnyaSosialisasi danMonitoring KegiatanBantuan Hibah/BansosAPBD II

5 Sekolah JenjangPendidikan DasarDan Menengah

9.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22. 29 Pengembangan Aplikasi Database ProfilPendidikan

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Aplikasi Profil SekolahOnline

1 paket 110.250.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22. 30 Penyusunan Peraturan Bupati Tentang PetunjukTeknis BOSDA

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terwujudnya DokumenPerbup TentangPetunjuk TeknisBOSDA

1 dokumen 50.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22. 31 Pengembangan SDM Operator Dapodikmen Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terlaksananya ValidasiAplikasi Dapodikmen

65 sekolahan 60.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22. 32 Implementasi Permendikbud Nomor 23 Tahun2013 tentang SPM Bidang Pendidikan

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Kegiatanpengembangan SDMOperator Dapodikdas

1 Paket Aplikasi,570 Sekolahan

70.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22. 33 Bimbingan Teknis Bendahara Sekolah Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terselenggaranyabintek/workshop bagibendahara selama 3hari

99 orang 110.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22. 34 Bimbingan Teknis Penyusunan RAPBS Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terselenggaranyabimtek/workshop bagipenyusun RAPBSselama 3 Hari

99 orang 108.250.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22. 35 Verifikasi Penyusunan APBS Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Dokumen APBS danPerubahan APBSSekolah Ngeri

65 Sekolah 95.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22. 36 Monitoring Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerlaksananyaMonitoringPelaksanaan AkreditasiSekolah

50 Sekolah 30.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22. 37 Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terlaksananyapemilihan anggotadewan pendidikanperiode 2014-2018

22 orang 56.320.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22. 38 Fasilitasi Kegiatan Dewan Pendidikan Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terpenuhinya FasilitasiKegiatan DewanPendidikan

100 % 100.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22. 39 Fasilitasi Penyelenggaraan UN Dan UNPK Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Penyelenggaraan UN,UNPK Paket B/Wusto,Paket C dan US/MSD/MI/SDLB, Paket A/Ula TP 2014/2015berlangsung sesuaiKetentuan

1 Keg 387.466.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22. 40 Manajemen Pendataan Pendidikan Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

1 Laporan 122.800.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22. 41 Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerselenggaranyaPelaksanaan BantuanBidang Pendidikansesuai Rencana KerjaOperasional

1 Kegiatan 35.000.000 a Disdikpora

Rekonsiliasi Data Belanja untuk Sub Unit 73 sekolah 184.170.000 c Disdikpora

Bintek Penyusunan Laporan Keuangan 100 orang 180.180.000 c Disdikpora

Bintek KPA dan PPTK 73 sekolah 180.180.000 c Disdikpora

Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pegawai tersedianya Data AnakUsia sekolah yangtidak bersekolah

125 orang 100.000.000 c Disdikpora

Pendataan Anak Usia Sekolah yang tidakbersekolah

Terdatanya Anak usiasekolah yang tidakbersekolah

34 penilik PLS 50.000.000 c Disdikpora

Lomba Tata Kelola BOS Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terlaksananya LombaTata Kelola BOS

493 SD dan 76SMP

50.000.000 c Disdikpora

19

Page 66: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.09 Pertanahan 20.000.0001.09. 1.01.01. 16 Program penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah 20.000.000

1.09. 1.01.01. 16. 11 Pembayaran Sewa Tanah SMA Negeri Colomadu SMAN Colomadu Terwujudnya sewatanah SMANColomadu

1 Lokasi 20.000.000 a Disdikpora

1.17 Kebudayaan 115.715.0001.17. 1.01.01. 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 115.715.000

1.17. 1.01.01. 17. 10 Pekan Seni Siswa TK, SD, SMP, SMA, SMK Tk.Kabupaten

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerselenggaranyaPekan Seni Siswa SD,SMP dan SMA/SMKTk. Kabupaten

480 siswa 55.000.000 a Disdikpora

1.17. 1.01.01. 17. 12 Pengiriman Festival dan Lomba Seni SiswaNasional Tk. Propinsi

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terselenggaranyapengiriman FLS2N Tk.Provinsi

50 orang 30.000.000 a Disdikpora

1.17. 1.01.01. 17. 13 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tk.Kabupaten

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terlaksananya festivallomba seni siswatingkat kabupaten

200 siswa 30.715.000 a Disdikpora

1.18 Pemuda dan Olah Raga 2.650.932.5001.18. 1.01.01. 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 316.182.500

1.18. 1.01.01. 16. 14 Pemilihan dan Pengiriman Pemuda Pelopor Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terseleksinya pemudapelopor se kab.Karanganyar

100 orang 31.182.500 a Disdikpora

1.18. 1.01.01. 16. 16 Pembinaan Organisasi Kepemudaan (PelatihanGuru Pembina OSIS)

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Meningkatnya sumberdaya manusia gurupembina OSIS

80 orang 25.000.000 a Disdikpora

1.18. 1.01.01. 16. 17 Pembinaan Organisasi Kepemudaan (PelatihanPengurus OSIS)

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terselenggaranyapelatihan pengurusOSIS SMA/SMK

60 orang 25.000.000 a Disdikpora

1.18. 1.01.01. 16. 18 Pembinaan Organisasi Kepemudaan (PelatihanKader Kesehatan Remaja (KKR) SMP danSMA/MA/SMK))

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terselenggaranyapelatihan KKR SMPdan SMA

60 siswa 25.000.000 a Disdikpora

1.18. 1.01.01. 16. 19 Pembinaan Organisasi Kepemudaan (LombaKader Kesehatan Remaja (KKR) SMP danSMA/MA/SMK Tk. Kabupaten dan PengirimanLomba Tk. Propinsi)

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terpilihnya tim KKRKab. Karanganyar

200 siswa 30.000.000 a Disdikpora

1.18. 1.01.01. 16. 20 Pelatihan dan Penyelenggaraan KewirausahaanPemuda

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terselenggaranyapelatihan danpenyelenggaraankewirausahaanpemuda

50 orang 80.000.000 a Disdikpora

1.18. 1.01.01. 16. 22 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan KarakterBangsa Melalui Jalur Pendidikan

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar danDinas PendidikanProv. Jawa Tengah

TerlaksananyaFasilitasi PembinaanNasionalisme danKarakter BangsaMelalui JalurPendidikan

50 siswa 100.000.000 a Disdikpora

1.18. 1.01.01. 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan OlahRaga

2.334.750.000

1.18. 1.01.01. 20. 19 Popda SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Kabupaten Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerselenggaranyaPOPDA TingkatKabupaten

5500 siswa 230.150.000 a Disdikpora

1.18. 1.01.01. 20. 20 POPDA SD, SMP, SMA Tingkat Karesidenan Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terselenggaranyapengiriman POPDASD, SMP, SMA TingkatKaresidenan

210 siswa 132.000.000 a Disdikpora

1.18. 1.01.01. 20. 21 Pengiriman Atlit Olimpiade (OOSN) Siswa SD,SMP, SMA, SMK Tingkat Propinsi

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terselenggaranyapengiriman O2SNTingkat Jawa Tengah

52 siswa 100.000.000 a Disdikpora

1.18. 1.01.01. 20. 23 Pengiriman Atlit Lomba Gerak Jalan 28 KMTingkat Propinsi

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terselenggaranyapengiriman GerakJalan 28 Km

13 atlit 42.300.000 a Disdikpora

1.18. 1.01.01. 20. 24 Pengiriman POPDA SD, SMP, SMA dan SMKSederajat Tingkat Propinsi

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terselenggaranyapengiriman POPDASD, SMP, SMA/SMKTk. Propinsi

90 siswa 148.420.000 a Disdikpora

1.18. 1.01.01. 20. 25 Pemberian Reward Hasil Kejuaraan Lomba-LombaNon Akademik

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terselenggaranyapemberian reward

5000 siswa 531.000.000 a Disdikpora

1.18. 1.01.01. 20. 28 Pelatihan Atlit Prestasi Pra Even Even Olah RagaTingkat Karisidenan, Propinsi dan Nasional

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terselenggaranyapembinaan menuju keeven lebih tinggi

200 siswa 50.000.000 a Disdikpora

1.18. 1.01.01. 20. 32 Seleksi dan Pengiriman Paskibraka Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terlaksananya Seleksidan PengirimanPaskibraka

70 siswa 192.965.000 a Disdikpora

20

Page 67: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.18. 1.01.01. 20. 33 Pelaksanaan Lomba-Lomba Non AkademikTingkat SD, SMP, SMU/SMK (Sekolah Sehat,TUB, PBB)

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terselenggaranyalomba non akademikdan pemberian rewardpada siswa SD, SMA,SMK

7954 siswa 80.000.000 a Disdikpora

1.18. 1.01.01. 20. 34 Pengiriman dan Peningkatan SDM Atlit dan PelatihTingkat Propinsi dan Nasional

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terkirimnya siswa ketingkat propinsi dannasional

200 orang 150.000.000 a Disdikpora

1.18. 1.01.01. 20. 37 Upacara Pembukaan POPDA Pekan Seni Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerselenggaranyaPembukaan POPDAdan Pekan SeniTingkat Kabupaten

5000 siswa 117.915.000 a Disdikpora

1.18. 1.01.01. 20. 39 Fasilitasi Peningkatan Peran serta Kepemudaan Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

TerselenggaranyaFasilitasi PeningkatanPeran sertaKepemudaan

50.000.000 a Disdikpora

1.18. 1.01.01. 20. 41 Pengiriman Lomba-Lomba Olahraga TradisionalTk Propinsi

Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terkirimnya tim ketingkat propinsi

45 atlit 20.000.000 a Disdikpora

1.18. 1.01.01. 20. 42 Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terselenggaranyakegiatan olahraga ditingkat kabupat

200 orang 40.000.000 a Disdikpora

1.18. 1.01.01. 20. 43 Lomba Mata Pelajaran Agama dan Seni Islam Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

180.000.000 a Disdikpora

Seleksi dan Pelatihan Rintisan PembentukanPusat Pelatihan Atlit Daerah (PPLD)

Terpilih danPemusatan latihan atlitprestasi

80 atlit prestasi 70.000.000 c Disdikpora

Pengadaan sarana Olahraga Terpenuhinya saranaOlahraga Unggulan

1 paket 150.000.000 c Disdikpora

Pengadaan Sarana Kegiatan Kepemudaan Terpenuhinya saranaKegiatan Kesenianuntuk programKepemudaaan

1 paket 50.000.000 c Disdikpora

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

475.000.000

1.20. 1.01.01. 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaankeuangan kabupaten/kota

475.000.000

1.20. 1.01.01. 18. 09 Pembinaan Pengelola Barang Milik Daerah Dinas Dikpora Kab.Karanganyar

Terwujudnya capaiankinerja keuangan yangtransparan danakuntabel

1145 orang 475.000.000 a Disdikpora

1.01 UPT PUD NFI dan SD Kec. 30.873.453.600

1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.790.000

1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

UPT PUD NFI danSD Kec.Karanganyar

Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik

12 Bulan 15.240.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor UPT PUD NFI danSD Kec.Karanganyar

TERSEDIANYA ALATTULIS KANTOR

34 jenis 11.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT PUD NFI danSD Kec.Karanganyar

TERSEDIANYABARANG CETAKANDAN PENGGANDAAN

3 jenis kegiatan 2.050.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

UPT PUD NFI danSD Kec.Karanganyar

TERSEDIANYAKOMPONENINSTALASI LISTRIK

6 jenis 1.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga UPT PUD NFI danSD Kec.Karanganyar

TERSEDIANYAPERALATAN RUMAHTANGGA

12 jenis 1.300.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman UPT PUD NFI danSD Kec.Karanganyar

TERSEDIANYA DANAUNTUK MAKANANDAN MINUMAN

160 dos 1.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

UPT PUD NFI danSD Kec.Karanganyar

TERSEDIANYA DANAUTUK RAPATKOORDINASI DANKONSULTASI KEDALAM DAERAH

31 kali perjalanan 3.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

6.250.000

21

Page 68: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT PUD NFI danSD Kec.Karanganyar

Tersedianya AnggaranPemeliharaan GedungKantor/Pengecetan

5 jenis 3.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

UPT PUD NFI danSD Kec.Karanganyar

TerlaksananyaPemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor

3 kegiatan 2.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

UPT PUD NFI danSD Kec.Karanganyar

Tersedianya BiayaPemeliharaanPeralatan GedungKantor

3 komputer 1.250.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.200.000

1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD

UPT PUD NFI danSD Kec.Karanganyar

Tersusunya laporanBOS DA UPT Kec.Karanganyar

12 bulan 4.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

664.200.000

1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SD Negeri

UPT PUD NFI danSD Kec.Karanganyar

TERSEDIANYABANTUANOPERASIONALSEKOLAH DI UNTUKSD NEGERI DI UPTKARANGANYAR

35 SDN 664.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.000.000

1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT PUD NFI danSD Kec.Karanganyar

Terlaksananyasosialisasi, monitoring,evaluasi dan pelaporanBOSDA SD

104 0rang 10.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.612.100

1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

UPT PUD, NFI DANSD Kec.TASIKMADU

Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik

12 BULAN 9.062.100 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor UPT PUD, NFI DANSD Kec.TASIKMADU

Tersedianya ATK ( AlatTulis Kantor )

70 Jenis 11.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT PUD, NFI DANSD Kec.TASIKMADU

Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan di UPTTasikmadu

12 BULAN 2.050.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

UPT PUD,NFI DANSD Kec.TASIKMADU

TersedianyaKomponen InstalasiListrik

13 Jenis 1.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 15 Penyediaan peralatan rumah tangga UPT PUD, NFI DANSD Kec.TASIKMADU

Tersedianya PeralatanRumah Tangga

24 Jenis 1.300.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman UPT PUD, NFI DANSD Kec.TASIKMADU

Tersedianya makanandan Minuman Rapat

12 BULAN 1.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

UPT PUD, NFI DANSD Kec.TASIKMADU

TerlaksananyaPerjalanan DinasDalam Daerah

12 BULAN 3.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

6.250.000

1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT PUD, NFI DANSD Kec.TASIKMADU

Tersedianya AnggaranPemeliharaan GedungKantor/Pengecetan

1 Unit GedungKantor

3.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

UPT PUD, NFI DANSD Kec.TASIKMADU

TersedianyaPemeliharaanMeubeler

12 Bulan 2.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

UPT PUD, NFI DANSD Kec.TASIKMADU

Tersedianya Danauntuk PemeliharaanPeralatanKantor/Komputer

2 UNIT 1.250.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.200.000

22

Page 69: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD

UPT PUD, NFI DANSD Kec.TASIKMADU

TersedianyaHonorarium PengelolaKeuangan

12 Bulan 4.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

488.700.000

1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SD Negeri

UPT PUD, NFI DANSD Kec.TASIKMADU

Tersedianya BantuanOperasional Sekolahuntk Sekolah Negeri diKec. Tasikmadu

26 SD NEGERI 488.700.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.000.000

1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT PUD, NFI DANSD Kec.TASIKMADU

Tersedianya AnggaranMonev untuk 26 SDNdi UPT Tasikmadu

12 Bulan 10.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.050.000

1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

UPT PUD, NFI danSD Kec. Jaten

Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik

12 bulan 7.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor UPT PUD, NFI danSD Kec. Jaten

Tersedianya ATK ( AlatTulis Kantor )

38 jenis 11.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT PUD, NFI danSD Kec. Jaten

Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan di UPTJaten

1 Tahun 2.050.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

UPT PUD, NFI danSD Kec. Jaten

TersedianyaKomponen InstalasiListrik

12 bulan 1.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga UPT PUD, NFI danSD Kec. Jaten

Tersedianya PeralatanRumah Tangga

13 jenis 1.300.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman UPT PUD, NFI danSD Kec. Jaten

Tersedianya makanandan Minuman Rapat

1 Tahun 1.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

UPT PUD, NFI danSD Kec. Jaten

TerlaksananyaPerjalanan DinasDalam Daerah

12 bulan 3.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

13.250.000

1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT PUD, NFI danSD Kec. Jaten

Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantorUPT PUD NFI dan SDKec Jaten

1 tahun 10.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

UPT PUD, NFI danSD Kec. Jaten

pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor Pemeliharaanrutin / berkala gedungkantor UPT PUD NFIdan SD Kec Jaten

1 tahun 2.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

UPT PUD, NFI danSD Kec. Jaten

TersedianyaPemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan GedungKantor

2 unit 1.250.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.200.000

1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD

UPT PUD, NFI danSD Kec. Jaten

TersedianyaHonorarium PengelolaKeuangan

12 bulan 4.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

615.100.000

1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SD Negeri

PenyediaanBantuanOperasionalSekolah (BOS)Jenja

Tersedianya BantuanOperasional SekolahUntuk SD Negeri diKec. Jaten

50 peserta 615.100.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.000.000

1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT PUD, NFI danSD Kec. Jaten

Tersedianya AnggaranMonev untuk UPTJaten

50 Peserta 10.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.050.000

23

Page 70: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

UPT PUD NFI danSD Kec.Kebakkramat

Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik

12 bulan 7.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor UPT PUD NFI danSD Kec.Kebakkramat

Tersedianya ATK ( AlatTulis Kantor )

51 Item 11.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT PUD NFI danSD Kec.Kebakkramat

Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan di UPTKebakkramat

1 tahun 2.050.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

UPT PUD NFI danSD Kec.Kebakkramat

TersedianyaKomponen InstalasiListrik

12 bulan 1.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga UPT PUD NFI danSD Kec.Kebakkramat

Tersedianya PeralatanRumah Tangga

19 jenis 1.300.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman UPT PUD NFI danSD Kec.Kebakkramat

Tersedianya makanandan Minuman Rapat

1 tahun 1.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

UPT PUD NFI danSD Kec.Kebakkramat

TerlaksananyaPerjalanan DinasDalam Daerah

12 bulan 3.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

6.250.000

1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT PUD NFI danSD Kec.Kebakkramat

TersusunnyaPemeliharaan rutin /berkala Gedung Kantor

1 Tahun 3.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

UPT PUD NFI danSD Kec.Kebakkramat

TersusunnyaPemeliharaanrutin/berkalaPerlengkapan GedungKantor

1 Tahun 2.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

UPT PUD NFI danSD Kec.Kebakkramat

TersedianyaPemeliharaan Rutin /Berkala PeralatanGedung Kantor

5 unit 1.250.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.200.000

1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD

UPT PUD NFI danSD Kec.Kebakkramat

Tersusunnya laporankeuangan UPT PUDNFI dan SD Kec.Kebakkramat

12 bulan 4.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

545.100.000

1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SD Negeri

UPT PUD NFI danSD Kec.Kebakkramat

Tersedianya BantuanOperasional Sekolahuntuk SD Negeri diKec. Kebakkramat

31 SD Negeri 545.100.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.000.000

1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT PUD NFI danSD Kec.Kebakkramat

Tersusunnya KegiatanMonitoring, Evaluasidan Pelaporan

1 tahun 10.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.050.000

1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

UPT PUD NFI danSD Kec.Mojogedang

Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik

12 Bulan 7.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor UPT PUD NFI danSD Kec.Mojogedang

Tersedianya ATK ( AlatTulis Kantor )

100 % 11.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT PUD NFI danSD Kec.Mojogedang

Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan di UPTMojogedang

100 % 2.050.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

UPT PUD NFI danSD Kec.Mojogedang

TersedianyaKomponen InstalasiListrik

12 bulan 1.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga UPT PUD NFI danSD Kec.Mojogedang

Tersedianya PeralatanRumah Tangga

12 bulan 1.300.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman UPT PUD NFI danSD Kec.Mojogedang

Tersedianya makanandan Minuman Rapat

12 bulan 1.200.000 a Disdikpora

24

Page 71: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

UPT PUD NFI danSD Kec.Mojogedang

TerlaksananyaPerjalanan DinasDalam Daerah

12 bulan 3.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

6.250.000

1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT PUD NFI danSD Kec.Mojogedang

TerpenuhiPemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

1 kantor 3.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

UPT PUD NFI danSD Kec.Mojogedang

Tersusunyapemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkanto

1 Tahun 2.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

UPT PUD NFI danSD Kec.Mojogedang

TersedianyaPemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor

12 % 1.250.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.200.000

1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD

UPT PUD NFI danSD Kec.Mojogedang

Tersusunnya laporankeuangan

36 SDN 4.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

568.700.000

1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SD Negeri

UPT PUD NFI danSD Kec.Mojogedang

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

36 SD Negeri 568.700.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.000.000

1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT PUD NFI danSD Kec.Mojogedang

Terselenggarakannyakegiatan monitor,evaluasi dan pelaporan

26 sekolah 10.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.050.000

1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

UPT PUD NFI DANSD Kec.Karangpandan

Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik

12 bulan 7.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor UPT PUD NFI DANSD Kec.Karangpandan

Tersedianya ATK ( AlatTulis Kantor )

55 jenis 11.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT PUD NFI DANSD Kec.Karangpandan

Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan di UPTKarangpandan

12 bulan 2.050.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

UPT PUD NFI DANSD Kec.Karangpandan

TersedianyaKomponen InstalasiListrik

11 jenis 1.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga UPT PUD NFI DANSD Kec.Karangpandan

Tersedianya PeralatanRumah Tangga

21 jenis 1.300.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman UPT PUD NFI DANSD Kec.Karangpandan

Tersedianya makanandan Minuman Rapat

12 bulan 1.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

UPT PUD NFI DANSD Kec.Karangpandan

TerlaksananyaPerjalanan DinasDalam Daerah

12 bulan 3.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

6.250.000

1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT PUD NFI DANSD Kec.Karangpandan

TerpenuhiPemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

8 jenis 3.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

UPT PUD NFI DANSD Kec.Karangpandan

Tersusunyapemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor

1 Tahun 2.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

UPT PUD NFI DANSD Kec.Karangpandan

TersedianyaPemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor

5 unit 1.250.000 a Disdikpora

25

Page 72: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.200.000

1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD

UPT PUD NFI DANSD Kec.Karangpandan

Tersusunnya laporankeuangan

12 Bulan 4.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

355.800.000

1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SD Negeri

UPT PUD NFI DANSD Kec.Karangpandan

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

26 SDN 355.800.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.000.000

1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT PUD NFI DANSD Kec.Karangpandan

Terselenggarakannyakegiatan monitor,evaluasi dan pelaporan

26 sekolah 10.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.050.000

1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

UPT PUD NFI danSD Kec. Matesih

Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik

12 Bulan 7.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor UPT PUD NFI danSD Kec. Matesih

Tersedianya ATK ( AlatTulis Kantor )

40 Item 11.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT PUD NFI danSD Kec. Matesih

Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan di UPTMatesih

1 Tahun 2.050.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

UPT PUD NFI danSD Kec. Matesih

TersedianyaKomponen InstalasiListrik

1 Item 1.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga UPT PUD NFI danSD Kec. Matesih

Tersedianya PeralatanRumah Tangga

15 Item 1.300.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman UPT PUD NFI danSD Kec. Matesih

Tersedianya makanandan Minuman Rapat

1 Tahun 1.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

UPT PUD NFI danSD Kec. Matesih

TerlaksananyaPerjalanan DinasDalam Daerah

1 Tahun 3.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

6.250.000

1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT PUD NFI danSD Kec. Matesih

Pemeliharaan GedungKantor UPT PUD NFIdan SD Kec. Matesih

1 Unit 3.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

UPT PUD NFI danSD Kec. Matesih

Pemeliharaan RutinPerlengkapanBangunan Kantor UPTPUD NFI dan SD Kec.Matesih

5 Item 2.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

UPT PUD NFI danSD Kec. Matesih

TersedianyaPemeliharaanrutin/berkala peralatangedung kantor

3 Unit 1.250.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.200.000

1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD

UPT PUD NFI danSD Kec. Matesih

Tersusunya LaporanKeuangan UPT PUDNFI dan SD Kec.Matesih

12 Bulan 4.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

320.400.000

1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SD Negeri

UPT PUD NFI danSD Kec. Matesih

Tersedianya BOSUntuk SD Negeri diKec. Matesih

27 SD Negeri 320.400.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.000.000

1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT PUD NFI danSD Kec. Matesih

Tersedianya AnggaranMonev untuk UPTMatesih

1 Tahun 10.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.050.000

26

Page 73: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

UPT PUD NFI danSD Kec.Tawangmangu

Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik

12 BULAN 7.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor UPT PUD NFI danSD Kec.Tawangmangu

Tersedianya ATK ( AlatTulis Kantor )

12 Bulan 11.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT PUD NFI danSD Kec.Tawangmangu

Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan di UPTTawangmangu

12 Bulan 2.050.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

UPT PUD NFI danSD Kec.Tawangmangu

TersedianyaKomponen InstalasiListrik

12 BULAN 1.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga UPT PUD NFI danSD Kec.Tawangmangu

Tersedianya PeralatanRumah Tangga

16 item 1.300.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman UPT PUD NFI danSD Kec.Tawangmangu

Tersedianya makanandan Minuman Rapat

12 Bulan 1.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

UPT PUD NFI danSD Kec.Tawangmangu

TerlaksananyaPerjalanan DinasDalam Daerah

12 Bulan 3.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

6.250.000

1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT PUD NFI danSD Kec.Tawangmangu

TersusunyaPemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

29 unit 3.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

UPT PUD NFI danSD Kec.Tawangmangu

Tersusunyapemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor

1 Tahun 2.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

UPT PUD NFI danSD Kec.Tawangmangu

Tersedianya Danauntuk PemeliharaanGedung Kantor

2 Unit 1.250.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.200.000

1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD

UPT PUD NFI danSD Kec.Tawangmangu

Kegiatan Lancar 12 Bulan 4.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

373.900.000

1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SD Negeri

UPT PUD NFI danSD Kec.Tawangmangu

Tersedianya bantuanoperasional di Kec.tawangmangu

29 SD 373.900.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.000.000

1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT PUD NFI danSD Kec.Tawangmangu

Monitoring,Evaluasidan Pelaporan

1 tahun 10.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.050.000

1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

UPT PUD NFI danSD Kec.Ngargoyoso

Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik

12 bulan 6.100.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor UPT PUD NFI danSD Kec.Ngargoyoso

Tersedianya ATK ( AlatTulis Kantor )

48 Jenis 11.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT PUD NFI danSD Kec.Ngargoyoso

Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan di UPTNgargoyoso

12 bulan 2.050.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

UPT PUD NFI danSD Kec.Ngargoyoso

TersedianyaKomponen InstalasiListrik

10 Jenis 1.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga UPT PUD NFI danSD Kec.Ngargoyoso

Tersedianya PeralatanRumah Tangga

22 Jenis 1.300.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

UPT PUD NFI danSD Kec.Ngargoyoso

Tersedianya bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan

1.400.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman UPT PUD NFI danSD Kec.Ngargoyoso

Tersedianya makanandan Minuman Rapat

12 bulan 1.200.000 a Disdikpora

27

Page 74: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

UPT PUD NFI danSD Kec.Ngargoyoso

Tercapainya kegiatanrapat koordinasi dankonsultasi kedalam/luar daerah

12 bulan 3.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

6.250.000

1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT PUD NFI danSD Kec.Ngargoyoso

Terpeliharanya gedungkantor

10 Jenis 3.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

UPT PUD NFI danSD Kec.Ngargoyoso

Terpenuhinyapemeliharan rutinperlengkapan gedungkantor

6 Jenis 2.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

UPT PUD NFI danSD Kec.Ngargoyoso

Tersedianya bahanpemeliharaanrutin/berkala peralatangedung kantor

4 Jenis 1.250.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.200.000

1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD

UPT PUD NFI danSD Kec.Ngargoyoso

TersusunnyaPelaporan Pengelolaankeuangan SKPD

12 Bulan 4.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

258.600.000

1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SD Negeri

UPT PUD NFI danSD Kec.Ngargoyoso

Tersedianya BOSuntuk SD Negeri diKec. Ngargoyoso

21 SD Negeri 258.600.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.000.000

1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT PUD NFI danSD Kec.Ngargoyoso

Terlaksananyakegiatan monitoring,evaluasi dan pelaporanSKPD

12 Bulan 10.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.050.000

1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

UPT PUD NFI danSD Kec. Jenawi

Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik

12 BULAN 7.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor UPT PUD NFI danSD Kec. Jenawi

Tersedianya ATK ( AlatTulis Kantor )

69 JENIS 11.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT PUD NFI danSD Kec. Jenawi

Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan di UPTJenawi

2.050.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

UPT PUD NFI danSD Kec. Jenawi

TersedianyaKomponen InstalasiListrik

18 JENIS 1.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga UPT PUD NFI danSD Kec. Jenawi

Tersedianya PeralatanRumah Tangga

26 JENIS 1.300.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman UPT PUD NFI danSD Kec. Jenawi

Tersedianya makanandan Minuman Rapat

12 BULAN 1.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

UPT PUD NFI danSD Kec. Jenawi

TerlaksananyaPerjalanan DinasDalam Daerah

12 BULAN 3.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

6.250.000

1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT PUD NFI danSD Kec. Jenawi

Terpeliharanya gedungkantor

1 UNIT GEDUNGKANTOR

3.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

UPT PUD NFI danSD Kec. Jenawi

Terpenuhinyapemeliharan rutinperlengkapan gedungkantor

1 TAHUN 2.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

UPT PUD NFI danSD Kec. Jenawi

Tersedianyapemeliharaanrutin/berkala peralatangedung kantor

12 BULAN 1.250.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.200.000

1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD

UPT PUD NFI danSD Kec. Jenawi

tersusunnya laporankeuangan UPT PUDNFI DAN SD Kec.JENAWI

24 SEKOLAHDASAR

4.200.000 a Disdikpora

28

Page 75: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

231.200.000

1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SD Negeri

UPT PUD NFI danSD Kec. Jenawi

Tersedianya BantuanOperasional SekolahUntuk Sd Negeri DiKec. Jenawi

24 SD NEGERI 231.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.000.000

1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT PUD NFI danSD Kec. Jenawi

Terlaksananyakegiatan monitoring,evaluasi dan pelaporanSKPD

24 SEKOLAHDASAR

10.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.050.000

1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

UPT PUD NFI danSD Kec. Kerjo

Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik

12 Bulan 7.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor UPT PUD NFI danSD Kec. Kerjo

Tersedianya ATK ( AlatTulis Kantor )

1 Item 11.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT PUD NFI danSD Kec. Kerjo

Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan di UPTKerjo

12 Bulan 2.050.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

UPT PUD NFI danSD Kec. Kerjo

TersedianyaKomponen InstalasiListrik

6 Item 1.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga UPT PUD NFI danSD Kec. Kerjo

Tersedianya PeralatanRumah Tangga

8 Item 1.300.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman UPT PUD NFI danSD Kec. Kerjo

Tersedianya makanandan Minuman kantor

12 Bulan 1.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

UPT PUD NFI danSD Kec. Kerjo

Tersedianya biayarapat koordinasi dankonsultasi kedalam/luar daerah

12 Bulan 3.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

6.250.000

1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT PUD NFI danSD Kec. Kerjo

Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

1 Unit 3.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

UPT PUD NFI danSD Kec. Kerjo

Pemenuhanpemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor

12 Bulan 2.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

UPT PUD NFI danSD Kec. Kerjo

Tersedianya Biayapemeliharaanrutin/berkala peralatangedung kantor

4 unit 1.250.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.200.000

1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD

UPT PUD NFI danSD Kec. Kerjo

Kegiatan dapatberajalan lancar

12 Bulan 4.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

299.100.000

1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SD Negeri

UPT PUD NFI danSD Kec. Kerjo

Tersedianya BantuanOperasional SekolahUntuk Sd Negeri DiKec. Kerjo

27 SD 299.100.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.000.000

1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT PUD NFI danSD Kec. Kerjo

Kegiatan Monev danPelaporan BOSDA

12 Bulan 10.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.050.000

1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

UPT PUD, NFI danSD Kec. Colomadu

Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik

12 Bulan 7.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor UPT PUD, NFI danSD Kec. Colomadu

Tersedianya ATK ( AlatTulis Kantor )

12 Bulan 11.500.000 a Disdikpora

29

Page 76: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT PUD, NFI danSD Kec. Colomadu

Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan di UPTColomadu

12 Bulan 2.050.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

UPT PUD, NFI danSD Kec. Colomadu

TersedianyaKomponen InstalasiListrik

1 Tahun 1.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga UPT PUD, NFI danSD Kec. Colomadu

Tersedianya PeralatanRumah Tangga

12 Bulan 1.300.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman UPT PUD, NFI danSD Kec. Colomadu

Tersedianya makanandan Minuman kantor

12 Bulan 1.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

UPT PUD, NFI danSD Kec. Colomadu

TersedianyaPerjalanan Dinas

12 Bulan 3.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

6.250.000

1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT PUD, NFI danSD Kec. Colomadu

Kenyamanan Gedungdan kantor

1 Tahun 3.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

UPT PUD, NFI danSD Kec. Colomadu

Kenyaman Gedungdan Kantor

1 Tahun 2.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

UPT PUD, NFI danSD Kec. Colomadu

Pemeliharaan GedungKantor

1 Tahun 1.250.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.200.000

1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD

UPT PUD, NFI danSD Kec. Colomadu

Kegiatan berjalanlancar

12 Bulan 4.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

364.800.000

1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SD Negeri

UPT PUD, NFI danSD Kec. Colomadu

Tersedianya BOSDAuntuk SD Negeri

24 SD Negeri 364.800.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.000.000

1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT PUD, NFI danSD Kec. Colomadu

PelaksanaanMonitoring Sekolah

1 Tahun 10.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.050.000

1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

UPT. PUD NFI danSD Kec.Gondangrejo

Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik

12 Bulan 7.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor UPT. PUD NFI danSD Kec.Gondangrejo

Tersedianya ATK ( AlatTulis Kantor )

12 Bulan 11.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT. PUD NFI danSD Kec.Gondangrejo

Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan di UPTGondangrejo

12 bulan 2.050.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

UPT. PUD NFI danSD Kec.Gondangrejo

TersedianyaKomponen InstalasiListrik

7 Buah 1.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga UPT. PUD NFI danSD Kec.Gondangrejo

Tersedianya PeralatanRumah Tangga

18 item 1.300.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman UPT. PUD NFI danSD Kec.Gondangrejo

Tersedianya makanandan Minuman kantor

12 bulan 1.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

UPT. PUD NFI danSD Kec.Gondangrejo

Tercapainya koordinasidan konsultasi kedalam daerah

12 Bulan 3.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

6.250.000

1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT. PUD NFI danSD Kec.Gondangrejo

TerciptanyaKenyamanan GedungKantor

12 Bulan 3.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

UPT. PUD NFI danSD Kec.Gondangrejo

terpeliharanyaPerlengkapan Kantor

12 Bulan 2.000.000 a Disdikpora

30

Page 77: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

UPT. PUD NFI danSD Kec.Gondangrejo

tersedianyapemeliharaanrutin/berkala peralatangedung kantor

12 Bulan 1.250.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.200.000

1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD

UPT. PUD NFI danSD Kec.Gondangrejo

kegiatan berjalanlancar

12 bulan 4.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

375.800.000

1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SD Negeri

UPT. PUD NFI danSD Kec.Gondangrejo

Tersedianya BantuanOperasional Sekolahuntuk SD Negeri diKec. Gondangrejo

30 SD Negeri 375.800.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.000.000

1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT. PUD NFI danSD Kec.Gondangrejo

Untuk KelancaranKegiatan Monev

12 Bulan 10.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.050.000

1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumapolo

Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik

100 % 7.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumapolo

Tersedianya ATK ( AlatTulis Kantor )

54 ITEM 11.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumapolo

Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan di UPTJumapolo

100 % 2.050.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumapolo

TersedianyaKomponen InstalasiListrik

19 ITEM 1.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumapolo

Tersedianya PeralatanRumah Tangga

16 ITEM 1.300.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumapolo

TerpenuhinyaPenyediaan MakananDan Minuman Di UptPud Nfi Dan Sd Kec.Jumapolo

100 % 1.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumapolo

Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi DanKonsultasi KeDalam/Luar Daerah

12 BULAN 3.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

6.250.000

1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumapolo

TerpenuhinyaPemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

12 BULAN 3.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumapolo

TerpenuhinyaPemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor

12 BULAN 2.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumapolo

TerpenuhinyaPemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan GedungKantor Di Upt Pud NfiDan SdKec. Jumapolo

1 UNIT 1.250.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.200.000

1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD

UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumapolo

Tersusunnya LaporanKeuangan UPT PUD,NFI DAN SD Kec.Jumapolo

25 Sekolah Dasar 4.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

253.100.000

31

Page 78: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SD Negeri

UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumapolo

TERSEDIANYABANTUANOPERASIONALSEKOLAH UNTUK SDNEGERI DI Kec.JUMAPOLO

25 SD NEGERI 253.100.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.000.000

1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumapolo

Terlaksananyakegiatan monitoring,evaluasi dan pelaporanSKPD

74 PESERTA 10.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.050.000

1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

UPT. PUD NFI danSD Kec. Jatipuro

Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik

12 Bulan 7.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor UPT. PUD NFI danSD Kec. Jatipuro

Tersedianya ATK ( AlatTulis Kantor )

12 Bulan 11.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT. PUD NFI danSD Kec. Jatipuro

Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan di UPTJatipuro

12 Bulan 2.050.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

UPT. PUD NFI danSD Kec. Jatipuro

TersedianyaKomponen InstalasiListrik

12 Bulan 1.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga UPT. PUD NFI danSD Kec. Jatipuro

Tersedianya PeralatanRumah Tangga

22 peralatan 1.300.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman UPT. PUD NFI danSD Kec. Jatipuro

TersedianyaKebutuhan PenyediaanMakan Minum di kantorUPT Kec. Jatipuro

12 Bulan 1.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

UPT. PUD NFI danSD Kec. Jatipuro

Tersedianya SaranaRapat Koordinasi dankonsultasi ke dalamoleh UPT Kec. Jatipuro

12 Bulan 3.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

6.250.000

1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT. PUD NFI danSD Kec. Jatipuro

TerpenuhiPemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

12 BULAN 3.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

UPT. PUD NFI danSD Kec. Jatipuro

Tersusunyapemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor

1 Tahun 2.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

UPT. PUD NFI danSD Kec. Jatipuro

Tersedianya PeralatanPemeliharaan gedungkantor UPT Jatipuro

12 BULAN 1.250.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.200.000

1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD

UPT. PUD NFI danSD Kec. Jatipuro

Tersusunnya LaporanKeuangan UPT PUDNFI dan SD Kec.Jatipuro

12 bulan 4.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

264.400.000

1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SD Negeri

UPT. PUD NFI danSD Kec. Jatipuro

Tersedianya BantuanOperasional SekolahUntuk SD Negeri diKec. Jatipuro

28 SD Negeri 264.400.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.000.000

1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT. PUD NFI danSD Kec. Jatipuro

Terselenggarakannyakegiatan monitor,evaluasi dan pelaporan

28 sekolah 10.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.050.000

32

Page 79: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumantono

Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik

12 bulan 7.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumantono

Tersedianya ATK ( AlatTulis Kantor )

65 item 11.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumantono

Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan di UPTJumantono

7 item 2.050.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumantono

TersedianyaKomponen InstalasiListrik

8 item 1.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumantono

Tersedianya PeralatanRumah Tangga

11 item 1.300.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumantono

Tersedianya kebutuhanmakanan danminuman di UPT PUDNFI dan SD Kec.Jumantono

12 bulan 1.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumantono

Tersedianya kebutuhanrapat-rapat koordinasidan konsultasi kedalam daerah

12 bulan 3.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

6.250.000

1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumantono

terlaksananya kegiatanpemeliharaan gedungkantor UPT PUD NFIDAN SD KEC.JUMANTONO

1 kantor 3.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumantono

tersedianyapemeliharaanperlengkapan kantorUPT PUD NFI dan SDKec. Jumantono

1 tahun 2.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumantono

Tersedianya kebutuhanpemeliharaanrutin/berkala peralatangedung kantor

6 unit 1.250.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.200.000

1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD

UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumantono

Tersusunnya laporankeuangan di UPT PUDNFI dan SD Kec.Jumantono

12 bulan 4.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

368.200.000

1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SD Negeri

UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumantono

Tersedianya bantuanoperasional sekolahuntuk SD negeri diKec. Jumantono

29 SDN 368.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.000.000

1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumantono

Terlaksananyakegiatan moitoring,evaluasi dan pelaporanBOSDA di 29 SDNoleh UPT PUD NFI danSD Kec. Jumantono

29 SDN 10.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.050.000

1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

UPT PUD NFI danSD Kec. Jatiyoso

Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik

12 Bulan 7.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor UPT PUD NFI danSD Kec. Jatiyoso

Tersedianya ATK ( AlatTulis Kantor )

23 Item 11.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT PUD NFI danSD Kec. Jatiyoso

Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan di UPTJatiyoso

12 Bulan 2.050.000 a Disdikpora

33

Page 80: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

UPT PUD NFI danSD Kec. Jatiyoso

TersedianyaKomponen InstalasiListrik

12 Bulan 1.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga UPT PUD NFI danSD Kec. Jatiyoso

Tersedianya PeralatanRumah Tangga

18 Jenis Item 1.300.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman UPT PUD NFI danSD Kec. Jatiyoso

Tersedianya kebutuhanmakanan danminuman di UPT PUDNFI dan SD Kec.Jatiyoso

12 Bulan 1.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

UPT PUD NFI danSD Kec. Jatiyoso

Tersedianya kebutuhanrapat-rapat koordinasidan konsultasi kedalam/luar daerah diUPT PUD NFI dan SDKec. Jatiyoso

12 Bulan 3.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

6.250.000

1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT PUD NFI danSD Kec. Jatiyoso

Kenyamanan gedungkantor

4 Jenis Item 3.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

UPT PUD NFI danSD Kec. Jatiyoso

Kenyamanan gedungkantor

12 bulan 2.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

UPT PUD NFI danSD Kec. Jatiyoso

Tersedianya kebutuhanpemeliharaanrutin/berkala perlatangedung kantor di UPTPUD NFI dan SD Kec.Jatiyoso

12 Bulan 1.250.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.200.000

1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD

UPT PUD NFI danSD Kec. Jatiyoso

Kegiatan Berjalanlancar

12 BULAN 4.200.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

298.900.000

1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SD Negeri

UPT PUD NFI danSD Kec. Jatiyoso

Tersedianya BantuanOperasional Sekolahuntuk SD Negeri diKec. Jatiyoso

26 SDN 298.900.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.000.000

1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT PUD NFI danSD Kec. Jatiyoso

Terselenggarakannyakegiatan monitor,evaluasi dan pelaporan

12 Bulan 10.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

205.717.500

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP NEGERI 1KARANGANYAR

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

669 siswa 205.717.500 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

212.790.000

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP N 2KARANGANYAR

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

692 SISWA 212.790.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

265.987.500

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP N 3Karanganyar

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

265.987.500 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

217.710.000

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP Negeri 4Karanganyar

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

708 siswa 217.710.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

238.005.000

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP NEGERI 5KARANGANYAR

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

774 siswa 238.005.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

237.697.500

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP N 1Tasikmadu

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

773 siswa 237.697.500 a Disdikpora

34

Page 81: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

188.805.000

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP Negeri 2Tasikmadu

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

614 siswa 188.805.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

159.285.000

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMPN 3TASIKMADU

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

159.285.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

238.005.000

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP Negeri 1 Jaten Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

774 Siswa 238.005.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

208.177.500

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP Negeri 2 Jaten Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

677 siswa 208.177.500 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

183.577.500

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP NEGERI 1KEBAKKRAMAT

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

597 SISWA 183.577.500 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

204.487.500

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP N 2KEBAKKRAMAT

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

665 Siswa 204.487.500 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

147.292.500

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP NEGERI 3KEBAKKRAMAT

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

479 SISWA 147.292.500 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

232.162.500

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP N 1Mojogedang

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

755 siswa 232.162.500 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

227.550.000

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP Negeri 2Mojogedang

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

740 siswa 227.550.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

154.365.000

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP N 3Mojogedang

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

502 Siswa 154.365.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

172.507.500

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMPN 1KARANGPANDAN

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

561 Siswa 172.507.500 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

196.185.000

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP Negeri 2Karangpandan

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

638 siswa 196.185.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

162.667.500

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP Negeri 3Karangpandan

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

529 siswa 162.667.500 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

198.952.500

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP NEGERI 1MATESIH

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

647 Siswa 198.952.500 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

129.457.500

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP NEGERI 2MATESIH

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

421 Siswa 129.457.500 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

194.340.000

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP Negeri 1Tawangmangu

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

632 Siswa 194.340.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

103.935.000

35

Page 82: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP Negeri 2Tawangmangu

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

338 Siswa 103.935.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

199.260.000

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP NEGERI 1NGARGOYOSO

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

648 siswa 199.260.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

132.840.000

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP N 2NGARGOYOSO

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

432 siswa 132.840.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

81.180.000

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP NEGERI 3NGARGOYOSO

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

264 siswa 81.180.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

126.075.000

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP NEGERI 1JENAWI

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

410 Siswa 126.075.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

146.370.000

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP Negeri 2Jenawi

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

476 Siswa 146.370.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

35.977.500

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP N 3 JenawiSatu Atap

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

117 Siswa 35.977.500 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

205.410.000

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP N 1 Kerjo Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

668 siswa 205.410.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

177.427.500

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP NEGERI 2KERJO

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

577 Siswa 177.427.500 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

30.135.000

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMPN 3 SATUATAP KERJO

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

98 Siswa 30.135.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

233.085.000

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP Negeri 1Colomadu

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

758 siswa 233.085.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

248.152.500

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP NEGERI 2COLOMAD

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

807 SISWA 248.152.500 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

234.007.500

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP N 3 Colomadu Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

761 Siswa 234.007.500 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

173.122.500

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMPN 1GONDANGREJO

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

563 SISWA 173.122.500 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

138.375.000

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP NEGERI 2GONDANGREJO

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

450 Siswa 138.375.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

74.722.500

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

243 Siswa 74.722.500 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

229.395.000

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMPN 1JUMAPOLO

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

746 siswa 229.395.000 a Disdikpora

36

Page 83: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

161.745.000

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP N 2JUMAPOLO

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

526 SISWA 161.745.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

63.652.500

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMPN 3JUMAPOLO

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

207 Siswa 63.652.500 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

175.890.000

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP Negeri 1Jatipuro

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

572 Siswa 175.890.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

81.487.500

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP Negeri 2Jatipuro

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

265 siswa 81.487.500 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

99.015.000

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP Negeri 3Jatipuro

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

322 siswa 99.015.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

232.470.000

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP Negeri 1 Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

756 siswa 232.470.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

98.400.000

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP NEGERI 2JUMANTONO

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

320 siswa 98.400.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

55.657.500

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP N 3Jumantono

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

181 Siswa 55.657.500 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

136.837.500

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP NEGERI 1JATIYOSO

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

445 siswa 136.837.500 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

126.382.500

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP NEGERI 2JATIYOSO

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

411 siswa 126.382.500 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

80.565.000

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

smp negeri 3jatiyoso

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

262 siswa 80.565.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

71.032.500

1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri

SMP N 4 Jatiyoso Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

231 siswa 71.032.500 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 935.766.000

1.01. 1.01.01. 17. 84 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)SMA Negeri

SMA Negeri 1Karanganyar

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

1209 Siswa 935.766.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 804.960.000

1.01. 1.01.01. 17. 84 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)SMA Negeri

SMAN 2KARANGANYAR

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

1040 siswa 804.960.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 1.899.300.000

1.01. 1.01.01. 17. 85 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)SMK Negeri

SMK Negeri 1Karanganyar

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

1461 Siswa 1.899.300.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 1.778.400.000

1.01. 1.01.01. 17. 85 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)SMK Negeri

SMKN 2Karanganyar

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

1368 siswa 1.778.400.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 809.604.000

37

Page 84: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

Penanggungjawab

Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.01. 1.01.01. 17. 84 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)SMA Negeri

SMANKebakkramat

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

1046 siswa 809.604.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 554.958.000

1.01. 1.01.01. 17. 84 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)SMA Negeri

SMAN Mojogedang Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

717 Siswa 554.958.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 839.016.000

1.01. 1.01.01. 17. 84 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)SMA Negeri

SMA NegeriKarangpandan

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

1084 Siswa 839.016.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 690.300.000

1.01. 1.01.01. 17. 85 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)SMK Negeri

SMK Negeri Jenawi Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

531 Siswa 690.300.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 523.224.000

1.01. 1.01.01. 17. 84 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)SMA Negeri

SMA N Kerjo Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

676 Siswa 523.224.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 666.414.000

1.01. 1.01.01. 17. 84 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)SMA Negeri

SMA NegeriColomadu

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

861 Siswa 666.414.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 446.598.000

1.01. 1.01.01. 17. 84 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)SMA Negeri

SMA NegeriGondangrejo

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

577 Siswa 446.598.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 726.012.000

1.01. 1.01.01. 17. 84 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)SMA Negeri

SMA NegeriJumapolo

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

938 Siswa 726.012.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 731.900.000

1.01. 1.01.01. 17. 85 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)SMK Negeri

SMK NEGERIJATIPURO

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

563 Siswa 731.900.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 1.059.500.000

1.01. 1.01.01. 17. 85 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)SMK Negeri

SMK NegeriJumantono

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

815 siswa 1.059.500.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 91.000.000

1.01. 1.01.01. 17. 85 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)SMK Negeri

SMK NEGERINGARGOYOSO

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

70 Siswa 91.000.000 a Disdikpora

1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 92.300.000

1.01. 1.01.01. 17. 85 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)SMK Negeri

SMK NegeriMatesih

Tersedianya BantuanOperasional Sekolah

71 Siswa 92.300.000 a Disdikpora

BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.504.449.000Belanja Hibah 20.504.449.000Belanja Hibah Pendidikan 20.504.449.000Belanja Hibah Pendidikan (Bantuan ke LembagaSekolah SD, SMP, SMA/SMK)

(Disdikpora) 20.279.449.000 a Disdikpora

Bantuan Mahasiswa Miskin Dinas Dikpora 75 Mahasiswa 225.000.000 c Disdikpora5 . 1 . 4 . 09 . Xx

5 . 15 . 1 . 45 . 1 . 4 . 095 . 1 . 4 . 09 . 01

38

Page 85: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.02. 1.02.01 Dinas Kesehatan 69.885.101.477

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 1.322.000.000BELANJA KEGIATAN 68.563.101.477BELANJA BANTUAN -

DAK 4.886.798.000APBD Prov 12.190.000.000Lain-lain 25.083.288.000APBD II 27.725.015.477

1.02 Kesehatan 69.835.101.4771.02. 1.02.01

.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 449.700.000

1.02. 1.02.01.

01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Kesehatan Tersedianya jasa surat menyurat 1 Tahun 13.600.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

Dinas Kesehatan Tercukupinya kebutuhan jasakomunikasi,sumber daya air dan listrikuntuk kelancaran pelayanan perkantoran

12 Bulan 225.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Kesehatan Tersedianya pelayanan jasa kebersihankantor

1 Orang 18.600.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Kesehatan Tersedianya alat tulis kantor 1 Paket 25.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Kesehatan Terlaksananya pengadaan barangcetakan dan penggandaan

1 Paket 25.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Dinas Kesehatan Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrikyang tersedia

1 Paket 5.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Dinas Kesehatan Surat kabar, buku bacaan dan peraturanperundang undangan

1 surat kabar dan 1paket buku

2.500.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Kesehatan Tersedianya makanan dan minumanrapat

1 Paket 90.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah

Dinas Kesehatan Terlaksananya rapat koordinasi dankonsultasi ke dalam/luar daerah

1 Tahun 45.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

566.300.000

1.02. 1.02.01.

02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Kesehatan Tersedianya pemeliharaan gedungkantor

1 Gedung DKK 80.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Dinas Kesehatan Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 12 Mobil 100.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Dinas Kesehatan Perawatan mebelair 1 Paket 3.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

02. 30 Pemeliharaan komputer Dinas Kesehatan Terpeliharanya komputer 1 Paket 15.000.000 a Dinas Kesehatan

Pengadaan komputer untuk Dinas Dinas Kesehatan 7 Laptop, 3 LCD, 25HP Android, 1 PCServer, 1 Scanner

194.000.000 c Dinas Kesehatan

Pengadaan Brankas Puskesmas 21 Brankas 174.300.000 c Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

20.000.000

1.02. 1.02.01.

05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal Dinas Kesehatan Pegawai yang mengikuti pendidikan danpelatihan formal

1 Tahun 20.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

286.000.000

1.02. 1.02.01.

06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Dinas Kesehatan Tersusunnya laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Paket 251.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Dinas Kesehatan Tersusunnya laporan keuangansemesteran SKPD

1 Laporan 5.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

06. 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Dinas Kesehatan Tersusunnya laporan keuangan SKPDtepat waktu

1 Paket 30.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.021.532.500

1.02. 1.02.01.

15. 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Tercukupinya kebutuhan obat danperbekalan kesehatan untuk pelayanankesehatan, pencegahan danpemberantasan penyakit,pelaksanaanprogram , penanggulang bencana alamserta pembinaan kesehatan masyarakat

21 Puskesmas 1.836.532.500 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

15. 12 Monitoring dan Pemeliharaan PerbekalanKesehatan

Dinas Kesehatan Terlaksananya Monitoring dan PerbaikanPerbekalan kesehatan di Puskesmas seKabupaten Karanganyar

21 Puskesmas 10.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

15. 13 Pengadaan Bahan Habis Pakai Laboratorium Dinas Kesehatan Tersedianya BHP di UPT Lab Kes 1 Paket 125.000.000 a Dinas Kesehatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

Kode

1

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi Kegiatan Hasil ProgramPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

PenanggungjawabKeluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

42

Page 86: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kode

1

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi Kegiatan Hasil ProgramPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

PenanggungjawabKeluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Terlaksananya pelatihan petugas dalamrangka Peningkatan Mutu PelayananKefarmasian Komprehensif di RS danKlinik

8 RS + 13 Klinik a Dinas Kesehatan

Terlaksananya pendampingan PilotProject Yanfar Komprehensif diPuskesmas

2 Puskesmas c Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

15. 16 Pemusnahan Obat Dinas Kesehatan Terlaksananya kegiatan pemusnahanobat

1 Paket 10.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

15. 17 Pembinaan Sarana Produksi, Distribusi danPelayanan Kefarmasian serta PerbekalanKesehatan

Terlaksananya pembinaan saranaproduksi, distribusi dan pelayanankefarmasian serta perbekalan kesehatan

1 Tahun 30.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 31.090.688.000

1.02. 1.02.01.

16. 15 Peningkatan Mutu Sarana Kesehatan dan SaranaUmum Lainnya

Dinas Kesehatan Tercapainya peningkatan mutu saranakesehatan umum lainnya

1 Tahun 50.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

16. 27 Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional Dinas Kesehatan Terlaksananya kegiatan pembiayaanJaminan Kesehatan Nasional

21 Puskesmas danDinas Kesehatan

2.560.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

16. 28 Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Terlaksananya pembayaran kapitasijaminan kesehatan nasional

21 Pusk 25.083.288.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

16. 31 Jasa Pelayanan Dinas Kesehatan Terlaksananya pengembalian jasapelayanan di

21 Puskesmas danDinas Kesehatan

2.354.850.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

16. 32 Penunjang Puskesmas Dinas Kesehatan Tersedianya dana operasionalpelaksanaan kegiatan Puskesmas

21 Puskesmas 1.006.550.000 a Dinas Kesehatan

Pembiayaan Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan Dinas Kesehatan Terlaksananya kegiatan pembiayaanjaminan kesehatan ketenagakerjaan

1 Tahun 36.000.000 c Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 25.000.000

1.02. 1.02.01.

17. 06 Pengawasan Pengendalian Produk Farmasi danMakanan

Dinas Kesehatan Terlaksananya kegiatan pengawasanpengendalian produk farmasi danmakanan

1 Tahun 25.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 30.000.000

1.02. 1.02.01.

18. 07 Pengembangan Obat Asli Indonesia Dinas Kesehatan Terlaksananya kegiatan pengembanganobat asli Indonesia

1 Tahun 30.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

19 Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat

812.272.500

1.02. 1.02.01.

19. 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam BidangKesehatan

Dinas Kesehatan Terlaksananya PemberdayaanMasyarakat dalam Bidang Kesehatan

21 Puskesmas 72.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

19. 08 Percepatan Pencapaian Strata Mandiri Desa SiagaSehat dan Sejahtera

Dinas Kesehatan Teridentifikasinya potensi dan masalah didesa / kelurahan

17 Desa 90.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

19. 10 Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Dinas Kesehatan Terselenggaranya Gerakan Hidup Bersihdan Sehat di masyarakat

4 Desa 15.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

19. 11 Penyebarluasan tentang Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Pembinaan Petugas Promkes 21 Puskesmas 173.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

19. 15 Pengadaan Kendaraan Roda 4 Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Tersedianya sarana Promosi Kesehatan 1 Paket 462.272.500 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2.149.660.000

1.02. 1.02.01.

20. 04 Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Dinas Kesehatan Terselenggaranya kegiatankewaspadaan pangan dan gizi

177 Desa/Kelurahan 30.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

20. 07 Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Terselenggaranya program perbaikangizi masyarakat

21 Puskesmas 30.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

20. 08 Upaya Perbaikan Gizi Institusi Dinas Kesehatan Terselenggaranya kegiatan perbaikangizi di institusi

177 Desa/Kelurahan 25.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

20. 13 Pembinaan Kader Posyandu Dinas Kesehatan Terselenggaranya Pembinaan KaderPosyandu

1.391 posyandu 2.064.660.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

15. 14 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Dinas Kesehatan 10.000.000

43

Page 87: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kode

1

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi Kegiatan Hasil ProgramPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

PenanggungjawabKeluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1.02. 1.02.01.

21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 2.742.255.000

1.02. 1.02.01.

21. 06 Penyediaan Sanitasi Dasar Dinas Kesehatan Terlaksananya Perubahan perilakuBABS di Masyarakat

90 Rumah 2.587.655.000 a Dinas Kesehatan

Terlaksananya kegiatan peningktan SDM2 kl a Dinas Kesehatan

Terlaksananya kalibrasi alkes 1 Paket Dinas KesehatanTersosialisasinya pelayanan di UPT 1 Kegiatan Dinas KesehatanTerbinanya pelayanan lab. Puskesmas 2 Kegiatan Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

21. 10 Pengawasan Kualitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Terlaksananya pengawasan kualitas air 177 Desa 50.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

22 Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular

1.333.537.500

1.02. 1.02.01.

22. 13 Penanggulangan KLB Menular Kab. Karanganyar Terlaksananya Pertemuan KoordinasiPetugas Pemantau Jentik (PPJ)

4 kali 100.000.000 a Dinas Kesehatan

Terlaksananya Pertemuan KoordinasiPenanggulangan KLB Penyakit MenularTingkat Kabupaten

1 kali Dinas Kesehatan

Terlaksananya Pertemuan KoordinasiPenanggulangan KLB Penyakit MenularTingkat Kecamatan Endemis

1 kali Dinas Kesehatan

Terlaksananya Audit Kematian akibatPenyakit Menular

1 kali Dinas Kesehatan

Terlaksananya Pertemuan KoordinasiTim Gerak Cepat Penanggulangan(TGC) Penanggulangan KLB danBencana Dinas Kesehatan

1 kali Dinas Kesehatan

Tersedianya paket Petugas PemantauJentik

40 paket Dinas Kesehatan

Terlaksananya Monev Program PenyakitPotensi KLB

1 kali Dinas Kesehatan

Terlaksananya PenyelidikanEpidemiologi

45 kali Dinas Kesehatan

Terlaksananya Pengamatan Pasca KLB 25 kali Dinas Kesehatan

Terlaksananya Pengambilan sampelKLB

5 kali Dinas Kesehatan

Terlaksananya Survei Kepadatan Vektor 10 desa Dinas Kesehatan

Terlaksananya PenanggulanganBencana

2 lokasi Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

22. 15 Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Kab. Karanganyar Terlaksananya imunisasi bayi, anakSD/MI/SDLB, WUS, Tercapainya targetAFP Rate, Case Based MeaslesSurveilance (surveilans campak berbasiskasus), terdeteksinya faktor risiko PTM,terdeteksinya kanker leher rahim danpayudara, terpantaunya kesehatan CJH

14.309 bayi, 574sekolah dasarsederajat, 4 kasusAFP, 20 kasusCampak konfirmlab, 21 Pusk, 26506PUS, 441 CJH

155.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

22. 17 Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS Kab. Karanganyar Terlaksanya Kegiatan PenanggulanganHIV/AIDS dan IMS

21 Puskesmas 75.537.500 a Dinas Kesehatan

Terlaksananya klinik VCT dan Klinik IMSMobile

20 kali Dinas Kesehatan

Terlaksananya layanan konsultasipencegahan HIV bagi kelompok resikotinggi

1 paket Dinas Kesehatan

Terlaksannya pengambilan logistik untukpelayanan klinik VCT dan IMS ke DinkesProp.

4 kali Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

22. 19 Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker LeherRahim Dengan Metode IVA

Kab. Karanganyar Terdeteksinya secara dini kankerpayudara dan kanker leher rahimmethode IVA.

21 Pusk, 26506PUS

100.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

22. 20 Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar danLanjutan

Kab. Karanganyar Terlaksananya imunisasi bayi & batita 14.309 bayi, 20.904batita

275.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

22. 21 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TidakMenular (Hipertensi dan DM)

Kab. Karanganyar Terdeteksinya faktor risiko PenyakitTidak Menular (Hipertensi & DM) dimasyarakat

21 Pusk &Masyarakat

75.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

22. 22 Pengendalian penyakit DBD dan Chikungunya Kab. Karanganyar Terlaksananya Pelatihan PenggerakanPSN bagi Petugas Puskesmas

1 kali 75.000.000 a Dinas Kesehatan

Terlaksananya Pelatihan PenggerakanPSN di masyarakat

35 Desa Dinas Kesehatan

Terlaksananya PemantauanPenggerakan PSN

35 desa Dinas Kesehatan

Terlaksananya konsultasi ProgramPengendalian Penyakit Bersumberbinatang

2 kali Dinas Kesehatan

Terlaksananya Pengambilan logistikprogram penanggulangan DBD

2 kali Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

22. 23 Pengendalian penyakit TB paru dan Kusta Kab. Karanganyar Tersedianya logistik TB dan TB MDR 1 tahun 50.000.000 a Dinas Kesehatan

Terlaksananya Monev P2 Kusta 1 kl Dinas KesehatanTerlaksananya Monev P2 TB 2 kl Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

21. 07 Pelayanan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan 104.600.000

44

Page 88: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kode

1

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi Kegiatan Hasil ProgramPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

PenanggungjawabKeluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Terlaksananya Fasilitasi Penjaringansuspek TB

6 ds Dinas Kesehatan

Terlaksananya mini lepro 1 kali Dinas Kesehatan1.02. 1.02.01

.22. 24 Pengendalian penyakit ISPA dan Diare Kab. Karanganyar Terlaksananya ceramah Klinis ISPA bagi

Bidan Desa3 kali 50.000.000 a Dinas Kesehatan

Terlaksananya Monev P2 Diare 1 kali Dinas KesehatanTerlaksananya Monev P2 ISPA 1 kali Dinas KesehatanTerlaksananya PeningkatanKemampuan Kader dalampenatalaksanaan kasus diare dimasyarakat

6 desa Dinas Kesehatan

Terlaksananya konsultasi programpengendalian penyakit ISPA/DIARE

2 kl Dinas Kesehatan

Terlaksananya Pengambilan logistikISPA/Diare

1 kl Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

22. 25 Pengasapan/Fogging Focus Kab. Karanganyar Terlaksananya kegiatan pengasapan/Fogging Focus

30 lks 378.000.000 a Dinas Kesehatan

Terpeliharanya mesin fogging 9 unit Dinas KesehatanTerpeliharanya kendaraan operasionalfogging

1 unit

1.02. 1.02.01.

23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 494.425.000

1.02. 1.02.01.

23. 07 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Kab. Karanganyar Penggunaan SIMPUS di Puskesmasterevaluasi

1 kali 122.000.000 a Dinas Kesehatan

WEB Dinas Kesehatan disempurnakan 1 paket Dinas Kesehatan

SIMPEG Dinas Kesehatan 1 paket Dinas Kesehatan1.02. 1.02.01

.23. 10 Pengembangan Manajemen Kepegawaian Dinas Kesehatan Terlaksananya Sosialisasi Jabatan

Fungsional2 angkatan 25.000.000 a Dinas Kesehatan

Sosialisasi Peraturan Kepegawaian 2 angkatan Dinas Kesehatan1.02. 1.02.01

.23. 15 Penyusunan Penetapan Angka Kredit Dinas Kesehatan Terselenggaranya penilaian angka kredit

jabatan fungsional1 kali 20.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

23. 16 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Dinas Kesehatan Terlaksananya kegiatan pemilihantenaga kesehatan teladan

1 kali 30.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

23. 17 Bimbingan Teknis ke Puskesmas Puskesmas Bintek ke Puskesmas 2 kali 62.425.000 a Dinas Kesehatan

Pembinaan Pegawai Dinas Kesehatan Terlaksananya pembinaan pegawai 1 kegiatan 20.000.000 c Dinas Kesehatan

Rakor evaluasi kinerja puskesmas 2 kali Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

23. 18 Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasardan Rujukan

Kab. Karanganyar Terlaksananya kegiatan pelayanankesehatan dasar

21 Puskesmas 100.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

23. 19 Akreditasi Puskesmas Puskesmas Terlaksananya akreditasi puskesmas 1 paket 60.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

23. 20 Penghitungan Biaya Kesehatan (DHA) KabupatenKaranganyar

Dinas Kesehatan Terlaksananya kegiatan penghitunganbiaya kesehatan KabupatenKaranganyar

1 tahun 15.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

23. 22 Penyusunan Perencanaan Terpadu TingkatPuskesmas

Puskesmas Tersedianya POA di Puskesmas 21 Puskesmas 20.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

23. 23 Kajian Teknis Pendalaman Indikator SPM BidangKesehatan

Dinas Kesehatan Tersusunnya Definisi OperasionalStandart Pelayanan Minimal (SPM)

1 dokumen 20.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

24 Program pelayanan kesehatan pendudukmiskin

10.347.094.477

1.02. 1.02.01.

24. 12 Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah Kab. Karanganyar Terlayaninya masyarakat miskin diPuskesmas dengan gratis.

21 Puskesmas 10.297.094.477 a Dinas Kesehatan

Monitoring dan evaluasi dana kapitasi diPuskesmas

50.000.000 c Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

25 Program pengadaan, peningkatan danperbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskemas pembantu & jaringannya

16.887.993.000

1.02. 1.02.01.

25. 24 Rehab Total Atap Puskesmas Pembantu Kragan Pustu Kragan Terlaksananya rehabilitasi Pustu Kragan 1 paket 150.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

25. 25 Rehab Total Dinding Puskesmas PembantuJatikuwung

Pustu Jatikuwung Terlaksananya rehabilitasi PustuJatikuwung

1 paket 100.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

25. 26 Pembangunan PKD Kemuning PKD Kemuning Terlaksananya rehabilitasi PKDKemuning

1 paket 135.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

25. 27 Rehabilitasi PKD Gumeng PKD Gumeng Terlaksananya rehabilitasi PKD Gumeng 1 paket 50.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

25. 28 Rehabilitasi Puskesmas Karanganyar Pusk. Karanganyar Terlaksananya rehab PuskesmasKaranganyar

1 paket 1.335.455.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

25. 29 Rehabilitasi Puskesmas Ngargoyoso Pusk. Ngargoyoso Terlaksananya rehab PuskesmasNgargoyoso

1 paket 719.090.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

25. 30 Rehabilitasi Puskesmas Mojogedang II Pusk. Mojogedang II Terlaksananya rehab PuskesmasMojogedang II

1 paket 533.448.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

25. 31 Penyusunan Master Plan Puskesmas Dinas Kesehatan Terlaksananya penyusunan masterplanPuskesmas di Kab. Karanganyar

1 dokumen 50.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

25. 32 Rehab PKD Desa Gebyog Kec. Mojogedang PKD Gebyog Terlaksananya rehabilitasi PKD Gebyog 1 paket 100.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

25. 33 Rehab Gedung PKD Kedung Jeruk KecamatanMojogedang

PKD Kedungjeruk Terlaksananya rehabilitasi PKDKedungjeruk

1 paket 100.000.000 a Dinas Kesehatan

45

Page 89: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kode

1

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi Kegiatan Hasil ProgramPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

PenanggungjawabKeluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1.02. 1.02.01.

25. 34 Rehabilitasi 3 Gedung Puskesmas Pusk. Jatipuro,Tawangmangu,Kebakkramat I

Terlaksananya rehabilitasi 3 GedungPuskesmas yaitu Puskesmas Jatipuro,Pusk. Tawangmangu, Pusk.Kebakkramat I

3 paket 7.140.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

25. 35 Pengadaan Alat di Puskesmas Kab. Karanganyar Terlaksananya 1 Paket PengadaanAlkes

1 paket 5.050.000.000 a Dinas Kesehatan

Rehabilitasi Pustu Karangbangun, Jumapolo 1 paket 180.000.000 c Dinas Kesehatan

Rehabilitasi Pustu Dayu, Karangpandan 1 paket 180.000.000 c Dinas Kesehatan

Rehabilitasi Pustu Kadipiro, Jumapolo 1 paket 180.000.000 c Dinas Kesehatan

Rehabilitasi Pustu Kalijirak, Tasikmadu 1 paket 120.000.000 c Dinas Kesehatan

Pembangunan aula Pusk. Kebakkramat I 1 paket 120.000.000 c Dinas Kesehatan

Penyempurnaan IPAL Karangpandan 1 paket 20.000.000 c Dinas Kesehatan

Penyempurnaan IPAL Tawangmangu 1 paket 20.000.000 c Dinas Kesehatan

Kegiatan Relokasi Puskesmas: Dinas Kesehatana. Relokasi Puskesmas Jatipuro 1 paket 20.000.000 c Dinas Kesehatan

b. Relokasi Puskesmas Tawangmangu 1 paket 25.000.000 c Dinas Kesehatan

c. Relokasi Puskesmas Karanganyar 1 paket 20.000.000 c Dinas Kesehatand. Relokasi Puskesmas Kebakkramat I 1 paket 15.000.000 c Dinas KesehatanPenyusunan Detail Engineering Design (DED):a. Pusk. Mojogedang I 1 paket 35.000.000 c Dinas Kesehatanb. Pusk. Jenawi 1 paket 35.000.000 c Dinas Kesehatanc. Pusk. Colomadu II 1 paket 35.000.000 c Dinas Kesehatan

d. Pusk. Jumapolo 1 paket 35.000.000 c Dinas Kesehatane. Pusk. Jaten II 1 paket 35.000.000 c Dinas Kesehatan

Relokasi gedung DKK Dinas Kesehatan 1 paket 350.000.000 c Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

29 Program peningkatan pelayanan kesehatananak balita

100.000.000

1.02. 1.02.01.

29. 08 Penanggulangan Balita Kurang Gizi Kab. Karanganyar Terselenggaranya PenanggulanganBalita Kurang Gizi

21 Puskesmas 100.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

30 Program peningkatan pelayanan kesehatanlansia

30.000.000

1.02. 1.02.01.

30. 08 Peningkatan Manajemen Kesehatan Lansia Kab. Karanganyar Terlaksananya kegiatan peningkatanmanajemen kesehatan lansia

1 tahun 30.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

31 Program pengawasan dan pengendaliankesehatan makanan

40.000.000

1.02. 1.02.01.

31. 05 Pemeliharaan dan Pengawasan KualitasLingkungan Tempat Pengelolaan Makanan danMinuman (TPM)

Kab. Karanganyar Terlaksananya kegiatan pemeliharaandan pengawasan kualitas lingkunganTempat Pengelolaan Makanan danMinuman

1 tahun 40.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

32 Program peningkatan keselamatan ibumelahirkan dan anak

408.643.500

1.02. 1.02.01.

32. 04 Gerakan Sayang Ibu dan Bayi Kab. Karanganyar Peningkatan Pencapaian MDGs No 4dan No 5

17 kecamatan 40.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

32. 05 Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana Kab. Karanganyar Terselenggaranya Pertemuan PetugasDalam Rangka Evaluasi KB danPertemuan KB dan PLKB.

1 tahun 20.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

32. 06 Peningkatan Usaha Kesehatan Remaja Kab. Karanganyar Terselenggaranya pelatihan petugaspuskesmas pelayanan kesehatan peduliremaja, pertemuan dan evaluasi petugaspuskesmas.

21 Puskesmas 20.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

32. 08 Peningkatan Pelayanan Kesehatan ReproduksiRemaja

Kab. Karanganyar Terselenggaranya pertemuan petugasdalam rangka evaluasi programKesehatan Reproduksi Remaja danbimbingan tehnis.

6 kali 25.000.000 a Dinas Kesehatan

1.02. 1.02.01.

32. 10 Kesehatan Ibu dan Anak Kab. Karanganyar Peningkatan kinerja Program KIA &Penurunan angka kematian ibu dan bayi

21 Puskesmas 258.943.500 a Dinas Kesehatan

Konselor sebaya untuk pendampingan remajamerokok

44.700.000 c Dinas Kesehatan

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

50.000.000

1.20. 1.02.01.

26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

50.000.000

1.20. 1.02.01.

26. 15 Penyusunan Raperda Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Tersusunnya Perda HIV/AIDS 1 Perda 50.000.000 a Dinas Kesehatan

46

Page 90: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.02. 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah 85.651.484.913

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 67.024.324.069BELANJA KEGIATAN 18.627.160.844BELANJA BANTUAN -

DAK 1.989.591.700APBD Prov 11.825.000.000Lain-lain -APBD II 71.836.893.213

1.02 Kesehatan 85.651.484.9131.02. 1.02.02. 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 67.024.324.069

1.02. 1.02.02. 16. 35 Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD RSUD Kab.Karanganyar

TercukupinyaPelayananKesehatan BLUDRSUD

1 Tahun 67.024.324.069 a RSU

1.02. 1.02.02. 26 Program pengadaan, peningkatan sarana danprasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

18.627.160.844

1.02. 1.02.02. 26. 16 Pengadaan instalasi pengolahan limbah rumahsakit dan sarana penunjangnya

RSUD Kab.Karanganyar

Terwujudnya IPALdan SaranaPenunjangnya

1 Paket 1.989.591.700 a RSU

1.02. 1.02.02. 26. 27 Rehab Tempat Parkir RSUD Karanganyar RSUD Kab.Karanganyar

Terwujudnya ParkirPengunjungRumah Sakit yangRepresentatif

1 Paket 100.000.000 c RSU

1.02. 1.02.02. 26. 28 Pembangunan Gedung Pelayanan KesehatanRSUD Karanganyar

RSUD Kab.Karanganyar

TerwujudnyaGedung GudangObat dan GedungJenasahPenunjangPelayananKesehatan

1 Paket (2 UnitGedung)

1.530.000.000 c RSU

1.02.02. 26. xx Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Karanganyar RSUD Kab.Karanganyar

TerwujudnyaSarana PeralatanKesehatanPenunjangPelayananKesehatan

1 Paket 10.295.000.000 c RSU

1.02. 1.02.02. 26. xx Pengadaan Flowmeter dan Tiang Infus RSUD Kab.Karanganyar

TercukupinyaPeralatanKesehatanPenunjangPelayanan

1 Paket 281.714.150 a RSU

1.02. 1.02.02. 26. xx Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat BagiPasien Akibat Dampak Asap Rokok MelaluiPengadaan Peralatan Kesehatan Diagnosis untukPasien Penyakit Jantung dan Paru-paru

RSUD Kab.Karanganyar

TerwujudnyaperalatanKesehatanDiagnosis untukPasien PenyakitJantung dan Paru-paru

1 Paket 3.055.000.000 a RSU

1.02. 1.02.02. 26. xx Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat BagiPasien Akibat Dampak Asap Rokok MelaluiPengadaan Peralatan Kesehatan Diagnosis untukPasien Penyakit Jantung dan Paru-paru

RSUD Kab.Karanganyar

TerwujudnyaperalatanKesehatanDiagnosis untukPasien PenyakitJantung dan Paru-paru

1 Paket 975.854.994 a RSU

1.02. 1.02.02. 26. xx Pengaspalan area parkir depan poli Rawat JalanRS dan Akses Jalan sebelah Utara Masjid

RSUD Kab.Karanganyar

Terwujudnya areaparkir depan Polirawat Jalan RSUDdan Akses JalanSebelah UtaraMasjid

1 Paket 400.000.000 a RSU

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi Kegiatan SKPD

PenanggungjawabPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prakiraan Maju

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Jenis Kegiatan

48

Page 91: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.03. 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 301.609.849.000

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 43.910.311.850BELANJA KEGIATAN 254.030.442.150BELANJA BANTUAN 3.669.095.000

DAK 56.690.249.100APBD Prov 17.412.300.000Lain-lain -APBD II 227.507.299.900

1.03 Pekerjaan Umum 286.045.483.9001.03. 1.03.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.574.964.000

1.03. 1.03.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Karanganyar Terlaksananya Penyediaan jasa suratmenyurat

2940 Surat Masukdan 2680 Surat

Keluar

10.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

Karanganyar Terlaksananya Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air dan listrik

12 Bulan JasaTelepon, Air, Listrik,

Internet

226.475.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Karanganyar Terlaksananya Penyediaan jasapemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

16 Buah Kend.Roda 4, 33 BuahKend. Roda 2, 15Buah Kendaraan

Besar Darat (StomWalls)

322.924.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Karanganyar Terlaksananya Penyediaan jasakebersihan kantor

Honor 15 OrangTHL dan Alat-alat

Kebersihan

192.800.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Karanganyar Terlaksananya Penyediaan alat tuliskantor

1 Paket 70.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Karanganyar Terlaksananya Penyediaan barangcetakan dan penggandaan

1 Paket BarangCetakan danPenggandaan

66.500.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Karanganyar Terlaksananya Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

6 GedungBangunan Kantor

30.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Karanganyar Terlaksananya Penyediaan peralatandan perlengkapan kantor

8 Jam Dinding, 10Kaca Cermin, 1

Camera DSRL, 1CCTV Camera, 1Camera CanonDigital,2 Horn

Speaker, 1 PowerAmplyfiyer, 1 Sound

Sistem AntarRuang, 5 Alat ukur

digital

223.615.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Karanganyar Terlaksananya Penyediaan peralatanrumah tangga

2 Vacum Cleaner, 5AC 2 PK, 2 ACFloor Standing

80.150.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Karanganyar Terlaksananya Penyediaan makanandan minuman

3000 PaketMakanan dan

Minuman Rapat danTamu

94.475.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

Karanganyar Terlaksananya Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke dalam/luar daerah

708 PaketPerjalanan Dinas

Dalam Daerah dandan 83 Paket

Perjalanan DinasKeluar Daerah

241.170.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 01. 30 Penyediaan Jasa Operasional PelaksanaanKegiatan

Karanganyar Terlaksananya Penyediaan JasaOperasional Pelaksanaan Kegiatan

8 KegiatanPemasangan tenda

16.855.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

41.979.225.950

1.03. 1.03.01. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Karanganyar Terlaksananya pengadaan Kendaraandinas/operasional

1 Excavator,26kendaraan roda 2,1kendaraan roda 3,

1.286.150.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Karanganyar Terlaksananya Pengadaan perlengkapangedung kantor

30 Cangkul, 15Gancu, 25 Ikrak, 10Linggis, 50 Caping,1 Rangka Papan

Spanduk,1 TanggaSliding, 1 TanggaSegitiga 2 m, 12

Angkong, 6 PowerSteering, 1 Granit

Tiang CanopyGedung DPU, 1

Mesin Bor Tangan

122.950.000 a DPU

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

1

Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

49

Page 92: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

1

Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1.03. 1.03.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Karanganyar Terlaksananya Pengadaan peralatangedung kantor

8 Gen Set, 5 MesinPotong Aspal

68.275.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur Karanganyar Terlaksananya Pengadaan mebeleur 10 Meja , 10 Meja1/2 Biro, 1 meja

rapat melingkar, 20Meja Rapat Aula,

30 Kursi KerjaPejabat, 10 KursiBiro, 100 Kursi

Susun, 2 Set KursiTamu

151.325.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 02. 11 Pengadaan Komputer Karanganyar Terlaksananya Pengadaan Komputer 20 Botol Tinta, 8Komputer PC,11

Printer , 2 Laptop, 1Hardisk External, 4Monitor LED TV, 1

Wifi Router

281.895.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 02. 14 Pembangunan Gedung Kantor KecamatanNgargoyoso

Karanganyar Terlaksananya Pembangunan GedungKantor Kecamatan Ngargoyoso

1 Paket 4.670.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 02. 15 Pembangunan Gedung Kantor KecamatanColomadu

Karanganyar Terlaksananya Pembangunan GedungKantor Kecamatan Colomadu

1 Paket 4.112.270.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Karanganyar Terlaksananya Pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor

7 Unit GedungKantor

97.310.950 a DPU

1.03. 1.03.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Karanganyar Terlaksananya Pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedung kantor

12 Bulan 62.175.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Karanganyar Terlaksananya Pemeliharaanrutin/berkala mebeleur

12 Bulan 10.175.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 02. 30 Pemeliharaan komputer Karanganyar Terlaksananya Pemeliharaan komputer 19 Unit KomputerPC, 15 Unit

Komputer NoteBook, 15 Printer, 2Jaringan LAN dan

WAVE LAN

28.175.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Karanganyar Terlaksananya Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

1 Paket 100.350.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 02. 50 Penataan Halaman Kantor Karanganyar Terlaksananya Penataan HalamanKantor

1 Paket 10.175.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 02. 52 Pembangunan Gedung Kantor KecamatanKebakkramat

Karanganyar Terlaksananya Pembangunan GedungKantor Kecamatan Kebakkramat

1 Paket 2.980.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 02. 53 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kerjo Karanganyar Terlaksananya Pembangunan GedungKantor Kecamatan Kerjo

1 Paket 1.585.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 02. 54 Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kab.Karanganyar

Karanganyar Terlaksananya Pembangunan GedungDinas Kesehatan Kab. Karanganyar

1 Paket 10.000.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 02. 55 Pembangunan Gedung BPAKB Kab. Karanganyar Karanganyar Terlaksananya Pembangunan GedungBPAKB Kab. Karanganyar

1 Paket 3.278.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 02. 56 Pengaspalan Halaman Belakan Rumah DinasBupati Karanganyar

Karanganyar Terlaksananya Pengaspalan HalamanBelakan Rumah Dinas BupatiKaranganyar

1 Desa 60.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 02. 57 Rehab Kantor SAR Karanganyar Karanganyar Terlaksananya Rehab Kantor SARKaranganyar

1 Desa 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 02. 58 Modifikasi Mobil Katrol Aspal Karanganyar Terlaksananya Modifikasi Mobil KatrolAspal

1 Unit Katrol Aspal 25.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 02. 59 Modifikasi Mobil Crane Pemangkas Pohon Karanganyar Terlaksananya Modifikasi Mobil CranePemangkas Pohon

1 Unit CranePemangkas Pohon

50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 02. xx Pembangunan kios sovenir komplek perkantoranCangakan

Cangakan Terlaksananya Pembangunan kiossovenir komplek perkantoran Cangakan

1 Paket 1.200.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 02. xx Penataan Komplek DKK dan BP3AKB Karanganyar Terlaksananya Pembangunan KomplekDKK dan BP3AKB

1 Paket 2.000.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 02. xx Pembangunan Kantor Polsek Jaten Kec.Jaten Terlaksananya Pembangunan KantorKoramil Jaten

1 Paket 450.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 02. xx Pembangunan Kantor Koramil Jaten Kec.Jaten Terlaksananya Pembangunan KantorPolsek Jaten

1 Paket 450.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 02. xx Pembangunan Gedung Kantor UPT PendidikanKec.Jaten

Kec.Jaten Terlaksananya Pembangunan KantorUPT Pendidikan Kec.Jaten

1 Paket 450.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 02. xx Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP Kec.Karanganyar Terwujudnya Gedung PerkantoranSatpolo PP

1 Paket 1.500.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 02. xx Penataan Parkir KlasterDayu Gondangrejo Terwujudnya Penataan ParkirKlasterDayu

1 Paket 500.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 02. xx Pembangunan Kantor Pramuka Kec.Karanganyar Terwujudnya Pembangunan KantorPramuka

1 Paket 200.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 02. xx Pembangunan kios buah lingkungan Kec.Jumapolo Kec.Jumapolo Terlaksananya Pembangunan kios buahlingkungan Kec.Jumapolo

1.200.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 02. xx Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP Kec.Karanganyar Terwujudnya Gedung PerkantoranSatpolo PP

1.500.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 02. xx Pembangunan Gedung Kantor ArsipKab.Karanganyar

Kec.Karanganyar Terwujudnya Gedung Arsip KabupatenKaranganyar

250.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 02. xx Pembangunan Gedung Teater Pancasila Kec.Karanganyar Terwujudnya Teater PancasilaKab.Karanganyar

3.000.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 02. xx Penataan Kantor Kwarcab Kab.Karanganyar Kec.Karanganyar Terwujudnya Penataan Kantor KwarcabKab.Karanganyar

200.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

143.790.300

1.03. 1.03.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal Karanganyar Terlaksananya Pendidikan dan pelatihanformal

60 PNS 13.487.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 05. 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Karanganyar Terlaksananya Sosialisasi peraturanperundang-undangan

100 PNS 20.128.300 a DPU

1.03. 1.03.01. 05. 04 Peningkatan SDM Karanganyar Terlaksananya Peningkatan SDM 229 Orang 110.175.000 a DPU50

Page 93: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

1

Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1.03. 1.03.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

212.331.600

1.03. 1.03.01. 06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Karanganyar Terlaksananya Penyusunan pelaporankeuangan semesteran

2 DokumenLaporan Keuangan

Semesteran

4.100.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 06. 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Karanganyar Terlaksananya penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun

2 DokumenLaporan KeuanganAkhir Tahun SKPD

7.100.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA Karanganyar Terlaksananya Penyusunan RKA-DPA 3 DokumenLaporan DPA dan

RKA

29.412.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 06. 06 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD Karanganyar Terlaksananya Penyusunan LaporanPelaksanaan Tugas SKPD

5 DokumenLaporan

Pelaksanaan TugasSKPD

12.745.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 06. 07 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan(LAKIP)

Karanganyar Terlaksananya Penyusunan laporankinerja instansi pemerintahan (LAKIP)

5 DokumenLaporan Kinerja

Instansi Pemerintah

13.460.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 06. 08 Penyusunan SOP Karanganyar Terlaksananya Penyusunan SOP 5 Dokumen SOP 10.362.600 a DPU1.03. 1.03.01. 06. 13 Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD Bulanan dan

TahunanKaranganyar Terlaksananya Penyusunan Laporan

Kegiatan SKPD Bulanan dan Tahunan12 Dokumen

Laporan KegiatanSKPD Bulanan

92.972.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 06. 14 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan KegiatanSKPD

Karanganyar Terlaksananya Monitoring dan EvaluasiPenyelenggaraan Kegiatan SKPD

16 Dokumen HasilMonitoring dan

Evaluasi KegiatanSKPD

42.180.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 153.065.101.5001.03. 1.03.01. 15. 07 Peningkatan Jalan Jatipuro - Jatiyoso Kec. Jatipuro/Kec.

JatiyosoTerlaksananya Peningkatan JalanJatipuro - Jatiyoso

6,6 Km x 5 m 8.348.300.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 15. 08 Peningkatan Jalan Tanjung Tulakan Kec. Jumapolo Terlaksananya Peningkatan JalanTanjung Tulakan

0,7 Km x 4 m 913.390.300 a DPU

1.03. 1.03.01. 15. 09 Peningkatan Jalan Semang - Guntur Kec. Kerjo Terlaksananya Peningkatan JalanSemang - Guntur

1,8 Km x 3 m 914.802.600 a DPU

1.03. 1.03.01. 15. 10 Peningkatan Jalan Bumi Perkemahan - Jrakah Kec. Karanganyar Terlaksananya Peningkatan Jalan BumiPerkemahan - Jrakah

1,26 Km x 3 m 915.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 15. 11 Peningkatan Jalan Bok Pitikan - Beton Kec. Karanganyar Terlaksananya Peningkatan Jalan BokPitikan - Beton

0,9 Km x 3,5 m 796.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 15. 12 Peningkatan Jalan Tegalasri - Kadipiro Kec. Karanganyar Terlaksananya Peningkatan JalanTegalasri - Kadipiro

0,705 Km x 3 m 545.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 15. 15 Peningkatan Jalan Wonosari - Kragan Kec. Gondangrejo Terlaksananya Peningkatan JalanWonosari - Kragan

0,8 Km x 3 m 892.608.600 a DPU

1.03. 1.03.01. 15. 16 Peningkatan Jalan Wonorejo - Plesungan Tahap II Kec. Gondangrejo Terlaksananya Peningkatan JalanWonorejo - Plesungan Tahap II

1,1 Km x 4 m 1.500.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 15. 17 Peningkatan Jalan Gembong - Blorong Kec. Jumantono Terlaksananya Peningkatan JalanGembong - Blorong

0,55 Km x 3 m 400.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 15. 18 Pembangunan Jembatan Jetis Kec. Karanganyar Terlaksananya Pembangunan JembatanJetis

20 m x 6 m 2.700.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 15. 19 Pembangunan Jembatan Barito Kec. Karanganyar Terlaksananya Pembangunan JembatanBarito

20 m x 4 m 1.000.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 15. 20 Peningkatan Jalan Ngargoyoso - Kadipekso Kec. Ngargoyoso Terlaksananya Peningkatan JalanNgargoyoso - Kadipekso

1,1 Km x 3 m 1.100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 15. 21 Penataan City Walk Jalan Depan Kantor BRI-Papahan

Kec. Karanganyar Terlaksananya Penataan City Walk JalanDepan Kantor BRI-Papahan

1 Km x 4 m 1.400.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 15. 22 Peningkatan Jalan Karang - Dersono Kec. Mojogedang Terlaksananya Peningkatan JalanKarang - Dersono

0,8 Km x 3 m 500.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 15. 23 Pengecoran Jalan Plesungan - Kragan KecamatanGondangrejo

KecamatanGondangrejo

Terlaksananya Pengecoran JalanPlesungan - Kragan KecamatanGondangrejo

0,1 Km x 3 m 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 15. 24 Pembangunan Saluran Drainase Jalan Wonorejo -Jatikuwung

Kec. Gondangrejo Terlaksananya Pembangunan SaluranDrainase Jalan Wonorejo - Jatikuwung

100 m 75.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 15. 25 Peningkatan Jalan Lingkar Pasar TubanGondangrejo

Kec. Gondangrejo Terlaksananya Peningkatan JalanLingkar Pasar Tuban Gondangrejo

0,2 Km x 3 m 200.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 15. 26 Pembangunan Jembatan Songgorunggi DesaDagen Kecamatan Jaten

Kec. Jaten Terlaksananya Pembangunan JembatanSonggorunggi Desa Dagen KecamatanJaten

4 m x 3 m 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 15. 27 Peningkatan Jalan Jatiroyo - Jatiyoso KabKaranganyar

Kec. Jatiyoso Terlaksananya Peningkatan JalanJatiroyo - Jatiyoso Kab Karanganyar

1 Km x 4 m 1.036.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 15. 28 Peningkatan Jalan Gragalan - Blora KabKaranganyar

Kec. Karangpandan Terlaksananya Peningkatan JalanGragalan - Blora Kab Karanganyar

1 Km x 3 m 1.036.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 15. 29 Peningkatan Jagan - Lemahbang Kab Karanganyar Kec. Jumapolo Terlaksananya Peningkatan Jagan -Lemahbang Kab Karanganyar

1 Km x 4 m 1.540.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 15. 30 Peningkatan Jalan Jumapolo - Losari KabKaranganyar

Kec. Jumapolo Terlaksananya Peningkatan JalanJumapolo - Losari Kab Karanganyar

1 Km x 3 m 1.036.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 15. 31 Peningkatan Jalan Ngasem - Colomadu KabKaranganyar

Kec. Colomadu Terlaksananya Peningkatan JalanNgasem - Colomadu Kab Karanganyar

0,75 Km x 6 m 1.036.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 15. 32 Peningkatan Jalan Colomadu - Kalipati KabKaranganyar

Kec. Colomadu Terlaksananya Peningkatan JalanColomadu - Kalipati Kab Karanganyar

1,2 Km x 8 m 1.036.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 15. 33 Pembangunan Jalan Penghubung Klaster DayuMenuju Jembatan Sangiran

Kec. Gondangrejo Terlaksananya Pembangunan JalanPenghubung Klaster Dayu MenujuJembatan Sangiran

1,4 Km x 4 m 2.045.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 15. 34 Peningkatan Jalan Kadipekso - Jenawi Kec. Jenawi Terlaksananya Peningkatan JalanKadipekso - Jenawi

5 Km x 5 m 6.080.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 15. 35 Peningkatan Jalan Beji - Pojok Kec. Mojogedang Terlaksananya Peningkatan Jalan Beji -Pojok

2 Km x 5 m 2.000.000.000 a DPU

51

Page 94: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

1

Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1.03. 1.03.01. 15. 36 Peningkatan Jalan Wonorejo - Dayu Kec. Gondangrejo Terlaksananya Peningkatan JalanWonorejo - Dayu

0,9 Km x 4 m 800.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 15. 37 Peningkatan Jalan Timur Belakang Bank Jateng -Pujasera

Kec. Karanganyar Terlaksananya Peningkatan Jalan TimurBelakang Bank Jateng - Pujasera

0,5 Km x 3 m 200.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Jumapolo-Losari Tahap II Jumapolo Terlaksananya Peningk.Jl.Jumapolo-Losari Tahap II

2.5 x 3 1.875.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Jumapolo-Kedawung Tahap II Jumapolo Terlaksananya Peningk.Jl.Jumapolo-Kedawung Tahap II

3.1 x 4 2.600.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Jenawi-Kadipekso Tahap II Jenawi Terlaksananya Peningk.Jl.Jenawi-Kadipekso Tahap II

2.5 x 5 2.000.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Tanjung-Tulakan Tahap II Jumapolo Terlaksananya Peningk.Jl.Tanjung-Tulakan Tahap II

1.6 x 4 2.000.000.000,00 c DPU

Terlaksananya

1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Wonosari-Kragan Tahap II Gondangrejo Terlaksananya Peningk.Jl.Wonosari-Kragan Tahap II

3.2 x3 2.700.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Karang-Dersono Tahap II Mojogedang Terlaksananya Peningk.Jl.Karang-Dersono Tahap II

1.3 x 3 850.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Jagan-Lemahbang Tahap II Jumapolo Terlaksananya Peningk.Jl.Jagan-Lemahbang Tahap II

4 x 4 3.200.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Colomadu-Kalipati Tahap II Colomadu Terlaksananya Peningk.Jl.Colomadu-Kalipati Tahap II

0.3 x 9 1.700.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Klaster Dayu menuju Sangiran Tahap II Gondangrejo Terlaksananya Peningk.Jl.Klaster Dayumenuju Sangiran Tahap II

1.5 x 4 2.175.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Beji-Pojok Tahap II Mojogedang Terlaksananya Peningk.Jl.Beji-PojokTahap II

1.5 x 5 2.580.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl Jaten-Jetis Tahap II Jaten Terlaksananya Peningk.Jl Jaten-JetisTahap II

2.6 x 5 2.950.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Mojogedang-sewurejo Tahap II Mojogedang Terlaksananya Peningk.Jl.Mojogedang-sewurejo Tahap II

3x 3 2.040.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Perbaikan Pondasi Jemb Sejati I Kerjo Terlaksananya Perbaikan Pondasi JembSejati I

1 Unit 500.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Perbaikan Pondasi Jemb Sejati II Kerjo Terlaksananya Perbaikan Pondasi JembSejati II

1 Unit 400.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Pelebaran Jemb.Karang I dan II Karangpandan Terlaksananya Pelebaran Jemb.Karang Idan II

2 Unit 600.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Sukosari-Jumantono Kerjo Terlaksananya Peningk.Jl.Sukosari-Jumantono

3.5 x 5 3.680.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Pemb. Jemb Ds Pokoh Tasikmadu Terlaksananya Pemb. Jemb Ds Pokoh (10 x 3) 600.000.000,00 c DPU1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jalan Lingk Ds.Pokoh Tasikmadu Terlaksananya Peningk.Jalan Lingk

Ds.Pokoh1 x 3 500.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Sedayu-Kebak Jumantono Terlaksananya Peningk.Jl.Sedayu-Kebak5 x 4 6.100.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Tasikmadu-Wonolopo Tasikmadu Terlaksananya Peningk.Jl.Tasikmadu-Wonolopo

3.2x 4 2.500.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Gemantar-Tunggulrejo Jumantono Terlaksananya Peningk.Jl.Gemantar-Tunggulrejo

7 x 3 4.700.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.JL.Sringin-Tunggulrejo Jumantono Terlaksananya Peningk.JL.Sringin-Tunggulrejo

4.3 x 3 2.000.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Yos.Sudarso Kadipiro Karanganyar Terlaksananya Peningk.Jl.Yos.SudarsoKadipiro

2 x 3 1.000.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Sringin- Ngemplak Jumantono Terlaksananya Peningk.Jl.Sringin-Ngemplak

2.5 x 3 1.500.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Kerjo-Seloromo Kerjo Terlaksananya Peningk.Jl.Kerjo-Seloromo

2.5 x 4 2.000.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Seloromo - Balong Jenawi Terlaksananya Peningk.Jl.Seloromo -Balong

2 x 3 1.200.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Karangrejo-Plosorejo Jenawi Terlaksananya Peningk.Jl.Karangrejo-Plosorejo

5 x 3 2.950.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Danliris-Tohudan Colomadu Terlaksananya Peningk.Jl.Danliris-Tohudan

1,3 x 4 1.500.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jalur Lambat Lawu Karanganyar Terlaksananya Peningk.Jalur LambatLawu

2,5 x 3 1.200.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Jagan - Tulakan Jumapolo Terlaksananya Peningk.Jl.Jagan -Tulakan

3,8 x 3 3.000.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Perbaikan Lantai Jemb.Manggis Malanggaten Kebakkramat Terlaksananya Perbaikan LantaiJemb.Manggis Malanggaten

1 Unit 500.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Pemb.Jemb.Gantiwarno Matesih Terlaksananya Pemb.Jemb.Gantiwarno (6 X 15) 1.800.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningkatan Bahu Jalan Tasikmadu-Dagen Tasikmadu Terlaksananya Peningkatan Bahu JalanTasikmadu-Dagen

1 x 5 200.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Pemb.Jemb Kadipiro Karanganyar Terlaksananya Pemb.Jemb Kadipiro 1 Unit 500.000.000,00 c DPU1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Beruk-Wonokeling Jatiyoso Terlaksananya Peningk.Jl.Beruk-

Wonokeling6 x 3 3.000.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Pemb.Jemb.Bakalan Jumapolo Terlaksananya Pemb.Jemb.Bakalan ( 5 x 6 ) 550.000.000,00 c DPU1.03. 1.03.01. 15. xx Pemb Jemb.Wukirsawit Karangpandan Terlaksananya Pemb Jemb.Wukirsawit ( 5 x 12 ) 800.000.000,00 c DPU

52

Page 95: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

1

Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Grompol Jambangan Kebakkramat Terlaksananya Peningk.Jl.GrompolJambangan

5,5 x 5 4.250.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Pelebaran Jemb.Putih Mojogedang Terlaksananya Pelebaran Jemb.Putih (2 x 12) 500.000.000,00 c DPU1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl. Rajiman Karanganyar Terlaksananya Peningk.Jl. Rajiman 0,6 x 5 500.000.000,00 c DPU1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl. Puntuk Kebak Jumantono Terlaksananya Peningk.Jl. Puntuk Kebak(2.5 x 3) 1.300.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Dayu- Wonosari Gondangrejo Terlaksananya Peningk.Jl.Dayu-Wonosari

(4.5 x 3 ) 2.700.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl Pendem Ngargoyoso Ngargoyoso Terlaksananya Peningk.Jl PendemNgargoyoso

(0.6 x 3 ) 300.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Pelebaran Jl. Komplek perkantoran Karanganyar Terlaksananya Pelebaran Jl. Komplekperkantoran

( 1 x 1 ) 320.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Kedungjeruk Buntar Mojogedang Terlaksananya Peningk.Jl.KedungjerukBuntar

(4.75 x3 ) 3.000.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Pemb.Jemb Kedungjeruk Mojogedang Terlaksananya Pemb.Jemb Kedungjeruk ( 15 x 5) 1.500.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningkatan Jalan Karanganyar-Ngadiluwih Karanganyar/Matesih

Terlaksananya Peningkatan JalanKaranganyar-Ngadiluwih

5 x 6 5.535.552.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningkatan Jalan Ngadiluwih-Matesih Karanganyar/Matesih

Terlaksananya Peningkatan JalanNgadiluwih-Matesih

6 x 6 5.971.948.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningkatan Jalan Ngargoyoso-Kadipekso Ngargoyoso/Jenawi Terlaksananya Peningkatan JalanNgargoyoso-Kadipekso

2,5x 5 2.583.303.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningkatan Jalan Tasikmadu-Waru Kebakkramat Terlaksananya Peningkatan JalanTasikmadu-Waru

8,58 x 5,5 6.892.967.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningkatan Jalan Gebyok-Munggur Mojogedang Terlaksananya Peningkatan JalanGebyok-Munggur

4,4 x 5 4.016.230.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningkatan Jalan Tlobo-Wonorejo Jatiyoso Terlaksananya Peningkatan Jalan Tlobo-Wonorejo

5 x 3 2.000.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningkatan Jalan Sumberejo-Tawangsari Kerjo Terlaksananya Peningkatan JalanSumberejo-Tawangsari

1 x 5 1.000.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningkatan Jalan Jenawi-Kadipekso Tahap II Jenawi Terlaksananya Peningkatan JalanJenawi-Kadipekso Tahap II

DPU

1.03. 1.03.01. 15. xx Peningkatan Jalan Nanasan-Sarsono Colomadu Terlaksananya Peningkatan JalanNanasan-Sarsono

1 x 3 500.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 16 Program pembangunan salurandrainase/gorong-gorong

3.252.432.750

1.03. 1.03.01. 16. 05 Biaya Operasional Kegiatan Keciptakaryaan Kab. Karanganyar Terlaksananya Kegiatan Keciptakaryaan 12 Bulan 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 16. 06 Belanja Operasional Pemeliharaan SaluranDrainase

Kab. Karanganyar Terlaksananya l Pemeliharaan SaluranDrainase

12 Bulan 627.132.750 a DPU

1.03. 1.03.01. 16. 07 Pemutakhiran Data Saluran DrainaseGondangrejo, Karangpandan, Ngargoyoso,Matesih dan Tawangmangu

Kab. Karanganyar Terlaksananya Pemutakhiran DataSaluran Drainase Gondangrejo,Karangpandan, Ngargoyoso, Matesihdan Tawangmangu

5 kecamatan. 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 16. 08 Pembangunan Gorong Gorong Jl. KalijirakGunungwatu Tasikmadu

Kec. Tasikmadu Terlaksananya Pembangunan GorongGorong Jl. Kalijirak GunungwatuTasikmadu

6 m x 2 m 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 16. 09 Pembangunan Saluran Drainase Desa Pokoh Kec.Tasikmadu

Desa Pokoh Kec.Tasikmadu

Terlaksananya Pembangunan SaluranDrainase Desa Pokoh Kec. Tasikmadu

1 Paket 400.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 16. 10 Pembangunan Gorong-gorong dan SaluranDrainase Komplek Perkantoran (Depan BKKKaranganyar)

Drainase KomplekPerkantoran (DepanBKK Karanganya

Terlaksananya Pembangunan Gorong-gorong dan Saluran Drainase KomplekPerkantoran (Depan BKK Karanganyar)

1 paket 120.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 16. 11 Pembangunan Gorong-gorong Crossing JalanSlamet Riyadi

Jalan Slamet Riyadi Terlaksananya Pembangunan Gorong-gorong Crossing Jalan Slamet Riyadi

1 Paket 80.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 16. 12 Rehab Saluran Klodran Kec. Colomadu Klodran Kec.Colomadu

Terlaksananya Rehab Saluran KlodranKec. Colomadu

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 16. 13 Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan BejiKec. Tawangmangu Kab. Karanganyar

Beji Kec.Tawangmangu Kab.Karanganyar

Terlaksananya Pembangunan SaluranDrainase Lingkungan Beji Kec.Tawangmangu Kab. Karanganyar

1 Paket 408.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 16. 14 Pembangunan Saluran dan Trotoir LingkunganJalan Lawu Tawangmangu Kec. TawangmanguKab. Karanganyar

Jalan LawuTawangmangu Kec.Tawangmangu Kab.Karan

Terlaksananya Pembangunan Salurandan Trotoir Lingkungan Jalan LawuTawangmangu Kec. Tawangmangu Kab.Karanganyar

1 Paket 409.300.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 16. 15 Pembangunan Saluran Drainase Pasar Tuban Kab.Karanganyar

Pasar Tuban Kab.Karanganyar

Terlaksananya Pembangunan SaluranDrainase Pasar Tuban Kab.Karanganyar

1 Paket 308.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 16. xx Pembangunan Saluran Drainase LingkunganBanjarharjo Kec.Kebakkramat

LingkunganBanjarharjoKec.Kebakkramat

Terlaksananya Pembangunan SaluranDrainase Lingkungan BanjarharjoKec.Kebakkramat

1 Paket 200.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 16. xx Pemb.Gorong-gorong Jl Jumantono-Ngadiluwih Matesih Terlaksananya Pemb.Gorong-gorong JlJumantono-Ngadiluwih

P=6m D=1m 200.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 16. xx Pemb.Penutupan Saluran Depan Pasar KlodranKec. Colomadu

Colomadu Terlaksananya Pemb.Penutupan SaluranDepan Pasar Klodran Kec. Colomadu

100 m 200.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 6.195.000.000

1.03. 1.03.01. 17. 05 Pembangunan Talud Jalan Mojosongo - Wonosari Kec. Gondangrejo Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Mojosongo - Wonosari

250 m 200.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 17. 06 Pembangunan Talud dan cor Beton Bahu JalanMatesih-Tlobosempon

Kec. Matesih Terlaksananya Pembangunan Talud dancor Beton Bahu Jalan Matesih-Tlobosempon

200 m 150.000.000 a DPU

53

Page 96: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

1

Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1.03. 1.03.01. 17. 08 Pembangunan Talud Jalan Ling Dusun KlegenDesa Malangjiwan Colomadu

Kec. Colomadu Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Ling Dusun Klegen DesaMalangjiwan Colomadu

200 m 185.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 17. 09 Pembangunan Talud Jalan Seloromo - Jenawi Kec.Jenawi

Kec. Jenawi Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Seloromo - Jenawi Kec. Jenawi

200 m 195.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 17. 10 Pembangunan Talud Jalan Dusun Kepuh DesaJatikuwung Kec. Jatipuro

Kec. Jatipuro Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dusun Kepuh Desa JatikuwungKec. Jatipuro

100 m 90.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 17. 11 Pembangunan Talud Jalan Tegalgede - Matesih Kec.Karanganyar/Kec.Matesih

Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Tegalgede - Matesih

200 m 200.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 17. 12 Pembangunan Talud Jalan Jendral Sudirman Kec. Karanganyar Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Jendral Sudirman

200 m 200.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 17. 13 Pembangunan Talud Jalan Ngadiluwih - Matesih Kec.Karanganyar/Kec.Matesih

Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Ngadiluwih - Matesih

175 m 150.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 17. 14 Pembangunan Talud Jalan Karanganyar -Ngadiluwih

Kec. Karanganyar Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Karanganyar - Ngadiluwih

200 m 200.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 17. 15 Pembangunan Talud Desa Jati Kec. Jaten Kec. Jaten Terlaksananya Pembangunan TaludDesa Jati Kec. Jaten

100 m 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 17. 16 Pembangunan Talud Jalan Bejen Kec. Karanganyar Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Bejen

200 m 200.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 17. 17 Pembangunan Talud Jalan Dukuh Beningrejo,Desa Gaum, Kec. Tasikmadu

Kec. Tasikmadu Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dukuh Beningrejo, Desa Gaum,Kec. Tasikmadu

150 m 150.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 17. 18 Pembangunan Talud Dukuh Pondok Desa Gaum,Kec. Tasikmadu

Kec. Tasikmadu Terlaksananya Pembangunan TaludDukuh Pondok Desa Gaum, Kec.Tasikmadu

150 m 150.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 17. 19 Pembangunan Talud Jalan Lingkungan DusunKadipekso Desa Gumeng, Kec. Jenawi

Kec. Jenawi Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Lingkungan Dusun KadipeksoDesa Gumeng, Kec. Jenawi

200 m 200.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 17. 20 Pembangunan Talud Jalan Beji-Pojok Kec. Karanganyar/Kec. Mojogedang

Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Beji-Pojok

200 m 200.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 17. 21 Pembangunan Talud Jalan Kangguru Tegalgede,Karanganyar

Kec. Karanganyar Pembangunan Talud Jalan KangguruTegalgede, Karanganyar

150 m 150.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 17. 22 Pembangunan Talud Jalan Ngadiluwih-Jumantono Kec. Jumantono Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Ngadiluwih-Jumantono

200 m 200.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 17. 23 Pembangunan Talud Jalan Pojok, Munggur,Mojogedang

Kec. Mojogedang Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Pojok, Munggur, Mojogedang

150 m 150.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 17. 24 Pembangunan Talud Lapangan Dayu, Kec.Karangpandan

Kec. Karangpandan Terlaksananya Pembangunan TaludLapangan Dayu, Kec. Karangpandan

100 m 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 17. 25 Pembangunan Talud Jalan Sukuh - Tawangmangu Kec. Tawangmangu Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Sukuh - Tawangmangu

150 m 150.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 17. 26 Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan DesaPandeyan Kec. Tasikmadu

Kec. Tasikmadu Terlaksananya Pembangunan TaludPenahan Tanah Jalan Desa PandeyanKec. Tasikmadu

150 m 150.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 17. 27 Pembangunan Talud Penahan Tanah JalanGunung Watu Desa Alastuwo Kec. Kebakkramat

Kec. Kebakkramat Terlaksananya Pembangunan TaludPenahan Tanah Jalan Gunung WatuDesa Alastuwo Kec. Kebakkramat

50 m 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 17. 28 Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Nglano- Suruh

Kec. Tasikmadu Terlaksananya Pembangunan TaludPenahan Tanah Jalan Nglano - Suruh

50 m 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 17. 29 Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan KaptenTendean

Kec. Karanganyar Terlaksananya Pembangunan TaludPenahan Tanah Jalan Kapten Tendean

100 m 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 17. 30 Pembangunan Talud Penahan Tanah JalanGondang Girilayu Kec. Matesih

Kec. Matesih Terlaksananya Pembangunan TaludPenahan Tanah Jalan Gondang GirilayuKec. Matesih

300 m 400.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 17. 31 Pembangunan Talud Jalan Dr. Rajiman Kec. Karanganyar Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dr. Rajiman

200 m 200.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 17. 32 Pembangunan Talud Jalan Gatot Subroto Kec. Karanganyar Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Gatot Subroto

200 m 200.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 17. 33 Pembangunan Talud Selangkah Desa Beruk Kec.Jatiyoso

Kec. Jatiyoso Terlaksananya Pembangunan TaludSelangkah Desa Beruk Kec. Jatiyoso

100 m 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 17. 34 Pembangunan Talud Lingkar Lapangan DesaMatesih Kec. Matesih

Kec. Matesih Terlaksananya Pembangunan TaludLingkar Lapangan Desa Matesih Kec.Matesih

100 m 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 17. 35 Perbaikan Talud Desa Kuto Kec. Kerjo Kec. Kerjo Terlaksananya Perbaikan Talud DesaKuto Kec. Kerjo

150 m 200.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 17. 36 Pembangunan Talud Ngargoyoso - Kuto Kec.Ngargoyoso/Kec.Kerjo

Terlaksananya Pembangunan TaludNgargoyoso - Kuto

150 m 175.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 17. 37 Pembangunan Talud Perempatan Jalan Tasikmadu- Wonolopo

Kec. Tasikmadu Terlaksananya Pembangunan TaludPerempatan Jalan Tasikmadu -Wonolopo

50 m 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 17. xx Pemb.Talud dan Saluran Letjen Suprapto Tasikmadu Terlaksananya Pemb.Talud dan SaluranLetjen Suprapto

500 m 400.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 17. xx Talud penahan Tanah Jl.Mojosongo-Wonosari Gondangrejo Terlaksananya Talud penahan TanahJl.Mojosongo-Wonosari

150 m 200.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 17. xx Pembangunan Talud Jl.Gatot Subroto Tasikmadu Terlaksananya PembangunanTaludJl.Gatot Subroto

250 m 200.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 17. xx Pembangunan Talud Beruk - Wonokeling Jatiyoso Terlaksananya Pembangunan TaludBeruk - Wonokeling

3,5 m x 70 m 300.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan danjembatan

30.199.190.600

1.03. 1.03.01. 18. 06 Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kab. Karanganyar Terlaksananya Pemeliharaan Rutin JalanKabupaten

200 Km 11.052.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 18. 21 Pemeliharaan Berkala Jalan Basuki Rahmat Kec. Karanganyar Terlaksananya Pemeliharaan BerkalaJalan Basuki Rahmat

1,9 Km x 6 m 1.700.000.000 a DPU

54

Page 97: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

1

Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1.03. 1.03.01. 18. 23 Pemeliharaan Berkala Jalan Malanggaten - Buntar Kec. Kebakkramat Terlaksananya Pemeliharaan BerkalaJalan Malanggaten - Buntar

0,3 Km x 4 m 300.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 18. 24 Pemeliharaan Berkala Jalan Jaten - Jetis Kec. Jaten Terlaksananya Pemeliharaan BerkalaJalan Jaten - Jetis

1,5 Km x 3 m 1.000.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 18. 26 Pemeliharaan Berkala Jalan Mojogedang -Sewurejo

Kec. Mojogedang Terlaksananya Pemeliharaan BerkalaJalan Mojogedang - Sewurejo

0,8 Km x 3 m 800.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 18. 27 Pemeliharaan Berkala Bahu Jalan danPemangkasan Pohon Ayoman

Kab. Karanganyar Terlaksananya Pemeliharaan BerkalaBahu Jalan dan Pemangkasan PohonAyoman

100 ruas jalan 112.190.600 a DPU

1.03. 1.03.01. 18. 28 Pemeliharaan Berkala Jalan Ngepos-Jrakah Kec. Karanganyar Terlaksananya Pemeliharaan BerkalaJalan Ngepos-Jrakah

2 Km x 3 m 900.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 18. 29 Pemeliharaan Berkala Jalan Pendem - Ngargoyoso Kec.Mojogedang/Kec.Ngargoyoso

Terlaksananya Pemeliharaan BerkalaJalan Pendem - Ngargoyoso

1 Km x 3 m 1.000.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 18. 30 Pemeliharaan Jalan Dan Saluran Wonorejo - BejenKecamatan Karanganyar

Kec. Karanganyar Terlaksananya Pemeliharaan Jalan DanSaluran Wonorejo - Bejen KecamatanKaranganyar

0,1 Km x 3 m 160.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 18. 31 Pemeliharaan Jalan Tengah Dimoro - DomponKecamatan Karanganyar

Kec. Karanganyar Terlaksananya Pemeliharaan JalanTengah Dimoro - Dompon KecamatanKaranganyar

0,1 Km x 3 m 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 18. 32 Pemeliharaan Berkala Jalan Sumur Bor Colomadu Kec. Colomadu Terlaksananya Pemeliharaan BerkalaJalan Sumur Bor Colomadu

0,8 Km x 3 m 400.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 18. 33 Pemeliharaan Berkala Jalan Jumapolo - Kedawung Kec. Jumapolo Terlaksananya Pemeliharaan BerkalaJalan Jumapolo - Kedawung

1 km x 3 m 500.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 18. 34 Pemeliharaan Berkala Jalan Srandon - Puntukrejo Kec. Karangpandan Terlaksananya Pemeliharaan BerkalaJalan Srandon - Puntukrejo

1 Km x 3,5 m 500.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 18. xx Pemel.Berkala Jl.Gemantar-Kebak Jumantono Terlaksananya Pemel.BerkalaJl.Gemantar-Kebak

2.5 x 4 1.500.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 18. xx Pemel.Berkala Jl.Ngasem-Colomadu Tahap II Colomadu Terlaksananya Pemel.BerkalaJl.Ngasem-Colomadu Tahap II

2.35 x 6 2.000.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 18. xx Pemel.Berkala Jalan Ahmad Dahlan Karanganyar Terlaksananya Pemel.Berkala JalanAhmad Dahlan

0.35 x 3 200.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 18. xx Pemel.Berkala Jl. Panembahan Senopati Karanganyar Terlaksananya Pemel.Berkala Jl.Panembahan Senopati

0.3 x 3 150.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 18. xx Pemel.Berkala Jl.Salak Karanganyar Terlaksananya Pemel.Berkala Jl.Salak 0.5 x 3 300.000.000,00 c DPU1.03. 1.03.01. 18. xx Pemel.Berkala.Jl.Kurma Karanganyar Terlaksananya Pemel.Berkala.Jl.Kurma 2 x 3 100.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 18. xx Pemel.Berkala.Jl.Sawo Karanganyar Terlaksananya Pemel.Berkala.Jl.Sawo 0.8 x 3 300.000.000,00 c DPU1.03. 1.03.01. 18. xx Pemel.Berkala Jl.Lingk.Beji Karanganyar Terlaksananya Pemel.Berkala

Jl.Lingk.Beji0.2 x 3 100.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 18. xx Pemel.Berkala Jl.Garuda Karanganyar Terlaksananya Pemel.Berkala Jl.Garuda 0.35 x 3 150.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 18. xx Pemel.Berkala Jl.Srandon Puntukrejo Tahap II Karangpandan Terlaksananya Pemel.BerkalaJl.Srandon Puntukrejo Tahap II

1.25 x 4 550.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 18. xx Pemel.Berkala Jl,Wonorejo-jatikuwung Gondangrejo Terlaksananya Pemel.BerkalaJl,Wonorejo-jatikuwung

2,6 x 3 1.000.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 18. xx Pemel,berkala Jl.Jatipuro-Klerong Jatipuro Terlaksananya Pemel,berkala Jl.Jatipuro-Klerong

4,5 x 4 2.700.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 18. xx Pemel Jl.Petung-Ngepungsari Jatiyoso Terlaksananya Pemel Jl.Petung-Ngepungsari

5 x 3 2.250.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 18. xx Pemel.berkala Jl.Baturan-Blulukan Colomadu Terlaksananya Pemel.berkala Jl.Baturan-Blulukan

1 x 3 375.000.000,00 c DPU

1.03. 1.03.01. 22 Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan

59.400.000

1.03. 1.03.01. 22. 01 Penyusunan Data Dasar Prasarana Jalan Karanganyar Terlaksananya Penyusunan Data DasarPrasarana Jalan

1 Data DasarPrasarana JalanFormat DD1

24.400.000 a DPU

1.06. 1.03.01. 15. 22 Penyusunan Laporan Sistem InformasiPerencanaan Pembangunan Daerah SKPD

Karanganyar Terlaksananya Penyusunan LaporanSistem Informasi PerencanaanPembangunan Daerah SKPD

4 Dokumen 15.000.000 c DPU

1.06. 1.03.01. 15. 22 Penyusunan RKO Perubahan anggaran 2015 danProposal Bankeu 2016

Karanganyar Terlaksananya Penyusunan RKOPerubahan anggaran 2015 dan ProposalBankeu 2016

50 Dokumen 20.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 23 Program peningkatan sarana dan prasaranakebinamargaan

477.750.000

1.03. 1.03.01. 23. 14 Operasional Alat Berat Karanganyar Terlaksananya Operasional Alat Berat 7 Kegiatan 95.975.000 a DPU1.03. 1.03.01. 23. 15 Operasional Laboratorium Karanganyar Terlaksananya Operasional

Laboratorium7 Kegiatan 49.775.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 23. 16 Operasional Kegiatan Kebinamargaan Karanganyar Terlaksananya Operasional KegiatanKebinamargaan

46 Paket PerjalananDinas

82.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 23. xx Pengadaan RMJ Karanganyar Terlaksananya Pengadaan RMJ 3 km 50.000.000 a DPU1.03. 1.03.01. 23. xx Penyesuaian Luas Tanah Warga Ngadiluwih

MatesihMatesih Terlaksananya Penyesuaian Luas Tanah

Warga Ngadiluwih Matesih 1 Sertifikat 200.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24 Program Pengembangan dan PengelolaanJaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairanlainnya

22.792.319.700

1.03. 1.03.01. 24. 18 Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif(Kegiatan WISMP)

KabupatenKaranganyar

Terlaksananya Peningkatan PengelolaanIrigasi Partisipatif (Kegiatan WISMP)

2047 Ha DaerahIrigasi

1.000.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 19 Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif(Pendamping Kegiatan WISMP)

KabupatenKaranganyar

Terlaksananya Peningkatan PengelolaanIrigasi Partisipatif (Pendamping KegiatanWISMP)

693 Ha DaerahIrigasi, 5 Kegiatan

Pelatihan

329.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 20 Belanja Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi KabupatenKaranganyar

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi

18867 Ha 4.959.125.000 a DPU

55

Page 98: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

1

Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1.03. 1.03.01. 24. 21 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KEDUNG BANG Desa. Ngadiluwih,Kec. Matesih

Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. KEDUNG BANG

Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 3 bh,

Saluran : 1000 M'

379.680.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 22 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BATI Desa. Plumbon,Kec. Tawangmangu

Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. BATI

Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 1 bh,

Saluran : 1000 M'

113.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 23 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. GANDU Desa. Plosorejo,Kec.Matesih

Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. GANDU

Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 2 bh,

Saluran : 1000 M'

113.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KOTONG Desa Sringin,Kec.Jumantono

Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. KOTONG

Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 2 bh,

Saluran : 100 M'

188.133.700 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KEDUNGMEDI Desa. Pendem,Kec.Mojogedang

Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. KEDUNGMEDI

Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 2 bh,

Saluran : 1000 M'

113.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. LEDOK Desa. Banjarharjo,Kec.Kebakkramat

Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. LEDOK

Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 2 bh,

Saluran : 1000 M'

113.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SIMPAR Desa. Tohkuning,Kec.Karangpandan

Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. SIMPAR

Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 2 bh,

Saluran : 1000 M'

192.100.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 28 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. DAWE Desa. Karangsari,Kec.Jatiyoso

Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. DAWE

Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 2 bh,

Saluran : 1000 M'

113.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEKLITIK Desa. Salam, Kec.Karangpandan

Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. SEKLITIK

Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 2 bh,

Saluran : 1000 M'

113.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.NGLUWAK Desa. Jatikuwung,Kec.Jatipuro

Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I.NGLUWAK

Bendug : 1 bh,Bangunan Air : 1 bh,

Saluran : 1000 M'

169.500.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BAK DALEM I Desa. Tugu, Kec.Jumantono

Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. BAK DALEM I

Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 3 bh,

Saluran : 1000 M'

113.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JIRINGAN Desa. Ngadiluwih,Kec. Matesih

Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. JIRINGAN

Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 3 bh,

Saluran : 1000 M'

226.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JAMBON 1 Desa. Sepanjang,Kec.Tawangmangu

Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. JAMBON 1

Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 2 bh,

Saluran : 1000 M'

113.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JURANG JERO Desa. Doplang,Kec. Karangpandan

Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. JURANG JERO

Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 2 bh,

Saluran : 1000 M'

113.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PANDEKAN Desa.Karangbangun, Kec.Matesih

Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. PANDEKAN

Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 1 bh,

Saluran : 1000 M'

113.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 36 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEJAMBAN Desa. Karanglo,Kec.Tawangmangu

Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. SEJAMBAN

Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 2 bh,

Saluran : 1000 M'

113.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 37 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEPLANDAKAN Desa. Gerdu, Kec.Karangpandan

Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. SEPLANDAKAN

Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 1 bh,

Saluran : 1000 M'

113.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 38 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEGANDU Desa. Munggur,Kec. Mojogedang

Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. SEGANDU

Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 1 bh,

Saluran : 1000 M'

113.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 39 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BANCANG Desa. Petung, Kec.Jatiyoso

Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. BANCANG

Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 2 bh,

Saluran : 1000 M'

113.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 40 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JUMAPURO Desa. Kwangsan,Kec.Jumapolo

Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. JUMAPURO

Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 2 bh,

Saluran : 1000 M'

113.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 41 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. LEMAHBANG I Desa.Karangbangun,Kec.Jumapolo

Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. LEMAHBANG I

Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 1 bh,

Saluran : 1000 M'

113.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 42 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEGOBOG Desa. Puntukrejo,Kec. Ngargoyoso

Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. SEGOBOG

Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 1 bh,

Saluran : 500 M'

113.000.000 a DPU

56

Page 99: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

1

Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1.03. 1.03.01. 24. 43 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JIMBER Desa. Kemuning,Kec. Ngargoyoso

Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. JIMBER

Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 1 bh,

Saluran : 500 M'

113.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. TAWANG I Desa. Dukuh, Kec.Ngargoyoso

Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. TAWANG I

Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 2 bh,

Saluran : 1000 M'

113.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 45 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BRANGKAL Desa. Tegalgede,Kec. Karanganyar

Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. BRANGKAL

Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 4 bh,

Saluran : 1000 M'

113.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 46 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SILO Desa. Jatirejo, Kec.Ngargoyoso

Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. SILO

Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 1 bh,

Saluran : 500 M'

113.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 47 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KRANDON Desa. Jatirejo,Kec.Jumapolo

Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. KRANDON

Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 1 bh,

Saluran : 500 M'

113.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 48 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. MANTREN Desa. Klodran,Kec.Colomadu

Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. MANTREN

Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 3 bh,

Saluran : 1000 M'

113.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 49 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Selo DesaJatirejo Kec. Ngargoyoso

Desa Jatirejo,KecamatanNgargoyoso

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. Selo Desa Jatirejo Kec.Ngargoyoso

Bangunan Air : 1 bh,Saluran : 1000 M'

100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 50 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Jimber DesaKemuning Kec. Ngargoyoso

Desa Kemuning,KecamatanNgargoyoso

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. Jimber Desa Kemuning Kec.Ngargoyoso

Bangunan Air : 1 bh,Saluran : 500 M'

100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 51 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Tompe DesaLempong Kec. Jenawi

Desa Lempong,Kecamatan Jenawi

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. Tompe Desa Lempong Kec.Jenawi

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 1000 M'

100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 52 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Dimoro DesaKarangpandan, Kec. Karangpandan

DesaKarangpandan,KecamatanKarangpandan

Terlaksananya TerlaksananyaPemeliharaan Jaringan Irigasi D.I DimoroDesa Karangpandan, Kec.Karangpandan

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 1000 M'

100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 53 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I NGRANTEN,Desa Puntukrejo Kec. Ngargoyoso

Desa Puntukrejo,KecamatanNgargoyoso

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I NGRANTEN, Desa PuntukrejoKec. Ngargoyoso

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 1000 M'

100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 54 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I JETU, KecKaranganyar

Desa Jungke,KecamatanKaranganyar

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I JETU, Kec Karanganyar

Saluran :500 M' 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 55 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.IGONDANGREJO, Desa Selokaton, Kec.Gondangrejo

Desa Selokaton,KecamatanGondangrejo

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I GONDANGREJO, DesaSelokaton, Kec. Gondangrejo

Saluran : 500 M' 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 56 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I CEPER, DusunGanten, DUsun Kepoh, Kec. Kerjo

Desa Kepoh,Kecamatan Kerjo

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I CEPER, Dusun Ganten,DUsun Kepoh, Kec. Kerjo

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 1000 M'

100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 57 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I SPALEM, DesaLempong, Kec. Jenawi

Desa Lempong,Kecamatan Jenawi

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I SPALEM, Desa Lempong,Kec. Jenawi

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 1000 M'

100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 58 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I SILO, DesaJatipuro, Kec. Jatipuro

Desa Jatipuro,Kecamatan Jatipuro

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I SILO, Desa Jatipuro, Kec.Jatipuro

Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 1 bh,

Saluran : 1000 M'

200.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 59 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I PENDEKAN,Desa Karangbangun, Kec. Matesih

DesaKarangbangun,Kecamatan Matesih

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I PENDEKAN, DesaKarangbangun, Kec. Matesih

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 1000 M'

100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 60 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I SEKENDAL,Desa Seloromo, Kec. Jenawi

Desa Seloromo,Kecamatan Jenawi

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I SEKENDAL, Desa Seloromo,Kec. Jenawi

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 1000 M'

100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 61 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I JONGKEH, Ds.Matesih, Kec. Matesih

Desa Matesih,Kecamatan Matesih

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I JONGKEH, Ds. Matesih, Kec.Matesih

Bangunan Air : 1 bh,Saluran : 750 M'

60.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 62 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I KEDUNGGONG, Ds. Lempong, Kec. Jenawi

Desa LempongKecamatan Jenawi

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I KEDUNG GONG, Ds.Lempong, Kec. Jenawi

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 1000 M'

100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 63 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I LENCONG,Desa Alastuwo, Kec. Tasikmadu

Desa Alastuwo,KecamatanTasikmadu

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I LENCONG, Desa Alastuwo,Kec. Tasikmadu

Bangunan Air : 3 bh,Saluran : 1000 M'

200.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 64 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I NGEMBET,Desa Botok, Kec. Kerjo

Desa Botok,Kecamatan Kerjo

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I NGEMBET, Desa Botok, Kec.Kerjo

Saluran : 1000 M' 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 65 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. WETAN JETU,Desa Gaum Kec. Tasikmadu

Desa Gaum,KecamatanTasikmadu

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. WETAN JETU, Desa GaumKec. Tasikmadu

Bangunan Air : 1 bh,Saluran : 750 M'

100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. 66 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. SIJEPIT, DesaGaum Kec. Tasikmadu

Desa Gaum,KecamatanTasikmadu

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. SIJEPIT, Desa Gaum Kec.Tasikmadu

Bangunan Air : 1 bh,Saluran : 750 M'

100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. TEDUNAN Desa. Kadipiro,Kec. Jumapolo

Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. TEDUNAN

Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 3 bh,

Saluran : 500 M'

551.800.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KEDUNGUNUT Desa. Gantiwarno,Kec. Matesih

Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. KEDUNGUNUT

Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 4 bh,

Saluran : 500 M'

610.775.000 c DPU

57

Page 100: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

1

Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1.03. 1.03.01. 24. xx Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. LENCONG Desa. Kalijirak,Kec.Tasikmadu

Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. LENCONG

Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 2 bh,

Saluran : 500 M'

605.125.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PARAKAN Desa Bolong,Kec.Karanganyar

Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. PARAKAN

Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 4 bh,

Saluran : 1000 M'

509.850.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEJATI Desa. Karanglo,Kec.Tawangmangu

Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. SEJATI

Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 2 bh,

Saluran : 1000 M'

256.250.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. TIRIS Desa Kebak,KecamatanJumantono

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. TIRIS

Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 2 bh,

Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. NAMBLO II Desa Genengan ,KecamatanJumantono

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. NAMBLO II

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I BAKALAN Desa Bakalan,KecamatanJumapolo

Terlaksananya TerlaksananyaPemeliharaan Jaringan Irigasi D.IBAKALAN

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I BRONGKOL Desa Kwangsan,KecamatanJumapolo

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I BRONGKOL

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I CAMPURAN Desa Giriwondo,KecamatanJumapolo

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I CAMPURAN

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I DLANGIN I Desa Paseban,KecamatanJumapolo

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I DLANGIN I

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I MESU Desa Jatipuro,Kecamatan Jatipuro

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I MESU

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I GALMOYO Desa Jatimulyo,Kecamatan Jatipuro

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I GALMOYO

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I BELIK Desa Jatipurwo,Kecamatan Jatipuro

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I BELIK

Bangunan Air : 3 bh,Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I SALAM Desa Jatipurwo,Kecamatan Jatipuro

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I SALAM

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I BIRU Desa Tlobo,Kecamatan Jatiyoso

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I BIRU

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I PLUMPUNG Desa Tlobo,Kecamatan Jatiyoso

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I PLUMPUNG

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I BUGEL Desa Wukirsawit,Kecamatan Jatiyoso

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I BUGEL

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I DALEMAN Desa Koripan,Kecamatan Matesih

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I DALEMAN

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I SEKENDAL Desa Pablengan,Kecamatan Matesih

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I SEKENDAL

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. SEPLOSO Desa Koripan,Kecamatan Matesih

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. SEPLOSO

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. BODAGAN DesaKarangbangun,Kecamatan Matesih

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. BODAGAN

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. WATUSURUPAN

Desa Nglebak,KecamatanTawangmangu

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. WATU SURUPAN

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. MENJING I Desa Tengklik,KecamatanTawangmangu

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. MENJING I

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. GEDOWO Desa Sepanjang,KecamatanTawangmangu

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. GEDOWO

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. MAKAMANDOWO

Desa Girimulyo,KecamatanNgargoyoso

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. MAKAMAN DOWO

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. SEMUT Desa Jatirejo,KecamatanNgargoyoso

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. SEMUT

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. CARANGAMPEL

Desa Ngargoyoso,KecamatanNgargoyoso

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. CARANG AMPEL

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. KALIYONO Desa Nglegok ,KecamatanNgargoyoso

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. KALIYONO

Bangunan Air : 3 bh,Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. CARANG DesaAnggrasmanis,Kecamatan Jenawi

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. CARANG

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

58

Page 101: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

1

Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. TEMPEL II DesaAnggrasmanis,Kecamatan Jenawi

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. TEMPEL II

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. NGAJARJO Desa Gempolan,Kecamatan Kerjo

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. NGAJARJO

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. SEGAWE Desa Kutho ,Kecamatan Kerjo

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. SEGAWE

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. SEJOWO Desa Mojogedang,KecamatanMojogedang

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. SEJOWO

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. SEKRAPYAK Desa Buntar,KecamatanMojogedang

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. SEKRAPYAK

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. DUNGGUDEL Desa Gebyok,KecamatanMojogedang

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. DUNGGUDEL

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. MLORI Desa Jati,Kecamatan Jaten

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. MLORI

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. KEDUNGCUWO

DesaGondangmanis,KecamatanKarangpandan

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. KEDUNG CUWO

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. BANGSRI Desa Bangsri,KecamatanKarangpandan

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. BANGSRI

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. PAGER WUKIR Desa Gerdu,KecamatanKarangpandan

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. PAGER WUKIR

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. KEDUNGGARON

DesaGondangmanis,KecamatanKarangpandan

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. KEDUNG GARON

Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'

195.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. LEMAH BANG I Desa Lemah Bang,KecamatanJumapolo

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. LEMAH BANG I

Bendung : 1,Bangunan Air : 2 bh,

Saluran : 1500 M'

1.185.981.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. DIMORO Dusun Klatak DesaKarangpandan Kec.Krangpandan

Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. DIMORO

Saluran : 500 M' 200.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 27 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanAir Minum dan Air Limbah

157.000.000

1.03. 1.03.01. 27. 10 Perencanaan Titik Sumur Metode Geolistrik KAb. Karanganyar. Terlaksananya Perencanaan Titik SumurMetode Geolistrik

10 titik 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 27. 11 Operasional Pendampingan Pansimas 12 Lokasi PenerimaKegiatanPAMSIMAS

Terlaksananya OperasionalPendampingan Pansimas

10 Desa sasaran 107.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30 Program pembangunan infrastrukturperdesaan

25.936.977.500

1.03. 1.03.01. 30. 09 Biaya Operasional Program PNPM (P2KP) 7 Kecamatan Terlaksananya Program PNPM (P2KP) 7 Kecamatan. 95.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 10 Biaya Operasional Kegiatan Monitoring Prasaranadan Sarana Dasar Pemukiman dan Utilitas/PKP

Kab. Karanganyar Terlaksananya Kegiatan MonitoringPrasarana dan Sarana DasarPemukiman dan Utilitas/PKP

1 Paket 15.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 11 Biaya Operasional Program PembangunanInfrastruktur Pedesaan (PPIP)

Kab. Karanganyar. Terlaksananya Program PembangunanInfrastruktur Pedesaan (PPIP)

12 Desa sasaranPPIP.

68.400.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 12 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Desa Kragan Kec.Gondangrejo

Desa KraganKec.Gondangrejo

Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DesaKragan Kec.Gondangrejo

1 Paket 245.294.500 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 13 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Desa Mojogedang Kec.Mojogedang

Desa MojogedangKec.Mojogedang

Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DesaMojogedang Kec.Mojogedang

1 Paket 245.294.500 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 14 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Desa Selokaton Kec.Gondangrejo

Desa SelokatonKec.Gondangrejo

Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DesaSelokaton Kec.Gondangrejo

1 Paket 245.294.500 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 15 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Desa Kemiri Kec. Kebakkramat

Desa Kemiri Kec.Kebakkramat

Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DesaKemiri Kec. Kebakkramat

1 Paket 245.294.500 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 16 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Dusun Selorejo Desa Kedungjeruk Kec.Mojogedang

Dusun SelorejoDesa KedungjerukKec. Mojogedang

Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DusunSelorejo Desa Kedungjeruk Kec.Mojogedang

1 Paket 245.294.500 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 17 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Dusun Gambar Uwi Desa SewurejoKecamatan Mojogedang

Dusun Gambar UwiDesa SewurejoKecamatanMojogedan

Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DusunGambar Uwi Desa Sewurejo KecamatanMojogedang

1 Paket 245.294.500 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 18 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Dusun Puntuk Kwalen Desa KebakKecamatan Jumantono

Dusun PuntukKwalen Desa KebakKecamatanJumantono

Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DusunPuntuk Kwalen Desa Kebak KecamatanJumantono

1 Paket 200.000.000 a DPU

59

Page 102: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

1

Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1.03. 1.03.01. 30. 19 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Dusun Jurang Gedang Desa KalibotoKecamatan Mojogedang

Dusun JurangGedang DesaKaliboto Kec.Mojogedang

Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DusunJurang Gedang Desa KalibotoKecamatan Mojogedang

1 Paket 245.294.500 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 20 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS Desa Jumantoro Kecamatan Jumapolo

Kab. Karanganyar. Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS DesaJumantoro Kecamatan Jumapolo

1 Paket 245.294.500 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 21 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Dusun Karangan Desa NgunutKecamatan Jumantono

Dusun KaranganDesa NgunutKecamatanJumantono

Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DusunKarangan Desa Ngunut KecamatanJumantono

1 Paket 245.294.500 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 22 Pengembangan Jaringan Pipa Dusun Pacet DesaKarangsari Kecamatan Jatiyoso

Desa KarangsariKecamatan Jatiyoso

Terlaksananya Pengembangan JaringanPipa Dusun Pacet Desa KarangsariKecamatan Jatiyoso

1 Paket 137.659.500 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 23 Pengembangan Jaringan Pipa Desa Koripan Kec.Matesih

Desa Koripan Kec.Matesih

Terlaksananya Pengembangan JaringanPipa Desa Koripan Kec. Matesih

1 Paket 137.659.500 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 24 Pengembangan Jaringan Pipa Desa Plosorejo Kec.Matesih

Desa PlosorejoKec. Matesih

Terlaksananya Pengembangan JaringanPipa Desa Plosorejo Kec. Matesih

1 Paket 139.608.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 25 Biaya Operasional Kegiatan DAK Sanitasi di Kec.Karanganyar, Kebakkramat dan Karangpandan

KabupatenKaranganyar

Terlaksananya Kegiatan DAK Sanitasi diKec. Karanganyar, Kebakkramat danKarangpandan

1 paket 91.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 26 Pembangunan Jalan Hotmix Kp. PawismanGedangan RT 04 RW 02 Desa KemiriKebakkramat

Desa Kemiri,Kebakkramat

Terlaksananya Pembangunan JalanHotmix Kp. Pawisman Gedangan RT 04RW 02 Desa Kemiri Kebakkramat

1 Paket 40.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 27 Pembangunan Jalan Hotmix Dk. Tasgunting RT 02RW XI Desa Nangsri Kebakkramat

Desa Nangsri, Kec.Kebakkramat.

Terlaksananya Pembangunan JalanHotmix Dk. Tasgunting RT 02 RW XIDesa Nangsri Kebakkramat

1 Paket 30.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 28 Pembangunan Lanjutan Balai RW XI Dk.Tasgunting Desa Nangsri Kebakkramat

Dukuh TasguntingDesa Nangsri.

Terlaksananya Pembangunan LanjutanBalai RW XI Dk. Tasgunting DesaNangsri Kebakkramat

1 Paket 90.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 29 Betonisasi Jalan Wirorejan Dk. Kebakkramat DesaKemiri Kec. Kebakkramat

Jalan WirorejanDesa KemiriKec.Kebakramat

Terlaksananya Betonisasi JalanWirorejan Dk. Kebakkramat Desa KemiriKec. Kebakkramat

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 30 Pembangunan Talud Dsn. Karangsono DesaPlosorejo Kec. Matesih

Dusun KarangsonoDesa PlosorejoKec.Matesih

Terlaksananya Pembangunan TaludDsn. Karangsono Desa Plosorejo Kec.Matesih

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 31 Pembangunan Talud Jalan Sedemung Dk. NgledokDesa Sroyo Kec. Jaten

Jalan SedemungDk. Ngledok DesaSroyo Kec. Jaten

Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Sedemung Dk. Ngledok DesaSroyo Kec. Jaten

1 Paket 150.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 32 Pengaspalan Jalan (sensit) Jembangan DesaKaling Kec. Tasikmadu

Desa KalingKec.Tasikmadu

Terlaksananya Pengaspalan Jalan(sensit) Jembangan Desa Kaling Kec.Tasikmadu

1 paket 200.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 33 Pengecoran Jalan Widoro Desa Brujul Kec. Jaten Desa Brujul Kec.Jaten

Terlaksananya Pengecoran JalanWidoro Desa Brujul Kec. Jaten

1 Paket 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 34 Pengaspalan Jalan Purworejan Desa Brujul KecJaten

Jalan PurworejanDesa Brujul KecJaten

Terlaksananya Pengaspalan JalanPurworejan Desa Brujul Kec Jaten

1 Paket 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 35 Rehab Lantai Gedung Bulutangkis Desa Ngijo Kec.Tasikmadu

Desa Ngijo Terlaksananya Rehab Lantai GedungBulutangkis Desa Ngijo Kec. Tasikmadu

1 Paket 35.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 36 Pembangunan Talud Lapangan bola voley DusunKlegen Desa Malangjiwan Colomadu

Dusun Klegen DesaMalangjiwancolomadu

Terlaksananya Pembangunan TaludLapangan bola voley Dusun Klegen DesaMalangjiwan Colomadu

1 Paket 80.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 37 Pengaspalan Jalan Lingkungan Dusun Pancot Kel.Kalisoro Kec. Tawangmangu

Dusun Pancot Kel.KalisoroKec.Tawangmangu

Terlaksananya Pengaspalan JalanLingkungan Dusun Pancot Kel. KalisoroKec. Tawangmangu

1 Paket 185.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 38 Pembuatan Jalan Dusun Buntung RT 02/04 DesaGerdu Kec. Karangpandan

Dusun Buntung,DEsa Gerdu.

Terlaksananya Pembuatan Jalan DusunBuntung RT 02/04 Desa Gerdu Kec.Karangpandan

1 Paket 80.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 39 Pengecoran Jalan Dukuh Jarakan Desa KalijirakKec. Tasikmadu

Dukuh Jarakan,Desa Kalijirak Kec.Tasikmadu.

Terlaksananya Pengecoran Jalan DukuhJarakan Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 40 Pembangunan Talud Jalan Dukuh Gunungwatu -Talang Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu

Dukuh Gunungwatu,Dea Kalijirak

Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dukuh Gunungwatu - Talang DesaKalijirak Kec. Tasikmadu

1 Paket 140.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 41 Pembangunan Talud Jalan Desa Gaum Kec.Tasikmadu

Desa Gaum, Kec.Tasikmadu.

Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Desa Gaum Kec. Tasikmadu

1 Paket 150.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 42 Pipanisasi Air Minum Dusun Cempo dan DusunSalam Desa Salam Kec. Karangpandan

Pipanisasi DusunCempo dan dusunsalam, Kec. Karan

Terlaksananya Pipanisasi Air MinumDusun Cempo dan Dusun Salam DesaSalam Kec. Karangpandan

1 Paket 110.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 43 Pengaspalan Jalan Dusun Salaman JajarJatikuwung Kec. Jatipuro

Dusun SalamanJajar JaikuwungKec. Jatipuro

Terlaksananya Pengaspalan JalanDusun Salaman Jajar Jatikuwung Kec.Jatipuro

1 Paket 185.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 44 Pengaspalan Jalan Nanti s/d Pepe Kidul DesaJatisuko Kec. Jatipuro

Desa Jatisuko, Kec.Jatipuro

Terlaksananya Pengaspalan Jalan Nantis/d Pepe Kidul Desa Jatisuko Kec.Jatipuro

1 Paket 180.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 45 Pengecoran Jalan Dusun Pamotan DesaKedawung Kec. Jumapolo

Desa Kedawung,Kec. Jumapolo

Terlaksananya Pengecoran Jalan DusunPamotan Desa Kedawung Kec.Jumapolo

1 Paket 180.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 46 Pembangunan Makadam Jalan SidodadiKedungdowo, Plosorejo Kec. Matesih

Desa Plosorejo,Kec. Matesih

Terlaksananya Pembangunan MakadamJalan Sidodadi Kedungdowo, PlosorejoKec. Matesih

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 47 Rehab Lapangan Olahraga Desa Krangan Kec.Gondangrejo

Desa Krangan Kec.Gondangrejo

Terlaksananya Rehab LapanganOlahraga Desa Krangan Kec.Gondangrejo

1 Paket 100.000.000 a DPU

60

Page 103: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

1

Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1.03. 1.03.01. 30. 48 Rehab Lapangan Olahraga Desa Wonosari Kec.Gondangrejo

Desa Wonosari,kec. Gondangrejo

Terlaksananya Rehab LapanganOlahraga Desa Wonosari Kec.Gondangrejo

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 49 Pembangunan Talud Jalan Mekar Mulyo DesaMoyoretno Kec. Matesih

Desa Moyoretno,Kec. Matesih

Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Mekar Mulyo Desa Moyoretno Kec.Matesih

1 Paket 125.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 50 Pembangunan Talud Sidodadi Jalan Jloko Wetan,Kedungdowo - Kedungngunut Desa Plosorejo Kec.Matesih

PembangunanTalud Jalan Jlokowetan, Kedungdowo-

Terlaksananya Pembangunan TaludSidodadi Jalan Jloko Wetan,Kedungdowo - Kedungngunut DesaPlosorejo Kec. Matesih

1 Paket 155.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 51 Pengecoran Jalan Bendungan Etan - BendunganKulon Desa Jatipurwo Kec. Jatipuro

Jalan bendunganetan - bendungankulon, Desa Jatip

Terlaksananya Pengecoran JalanBendungan Etan - Bendungan KulonDesa Jatipurwo Kec. Jatipuro

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 52 Pengecoran Jalan Manggal Etan - Manggal KulonDesa Jatisawit Kec. Jatiyoso

Jalan Manggal etan -manggal kulon DesaJatisawit,

Terlaksananya Pengecoran JalanManggal Etan - Manggal Kulon DesaJatisawit Kec. Jatiyoso

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 54 Pembuatan Sumur Dalam Dusun Bulurejo DesaSewurejo Kec. Mojogedang

Dusun BulurejoDesa Sewurejo,Kec. Mojogedang

Terlaksananya Pembuatan SumurDalam Dusun Bulurejo Desa SewurejoKec. Mojogedang

1 Paket 175.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 55 Pengerasan Jalan Dusun Tohudan Wetan RT.03/05 Desa Tohudan Kec. Colomadu

Dusun Tohudan RT03/ 05, Kec.Colomadu

Terlaksananya Pengerasan Jalan DusunTohudan Wetan RT. 03/05 DesaTohudan Kec. Colomadu

1 Paket 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 56 Pengaspalan Jalan (Sensit) Lingkungan pasarDusun kangsi Desa karangsari Kec. Jatiyoso

Dusun Gentan,DesaKarangbangun, Kec.Jumapolo

Terlaksananya Pengaspalan Jalan(Sensit) Lingkungan pasar Dusun kangsiDesa karangsari Kec. Jatiyoso

1 Paket 200.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 57 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Ngabean BulakDesa Kragan Kec. Gondangrejo

Dusun NgabeanBulak Desa Kragan,Kec. Gondangrejo

Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dsn. Ngabean Bulak Desa KraganKec. Gondangrejo

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 58 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Randusari DesaWonosari Kec. Gondangrejo

Dusun. RandusariDesa WonosariKec. Gondangrejo

Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dsn. Randusari Desa WonosariKec. Gondangrejo

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 59 Betonisasi Jalan dan Talud Penghubung Selorejo -Sukorejo Ds. Kedungjeruk Kec. Mojogedang

Jalan & TaludPenghubungSelorejo -SukorejoDs.Ked

Terlaksananya Betonisasi Jalan danTalud Penghubung Selorejo - SukorejoDs. Kedungjeruk Kec. Mojogedang

1 Paket 200.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 60 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Kragan Bodo Ds.Kragan Kec. Gondangrejo

Dusun KraganBodo Ds. KraganKec. Gondangrejo

Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dsn. Kragan Bodo Ds. KraganKec. Gondangrejo

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 61 Betonisasi Jalan Dk. Sambirejo Desa Gebyok Kec.Mojogedang

Dukuh SambirejoDesa Gebyok Kec.Mojogedang

Terlaksananya Betonisasi Jalan Dk.Sambirejo Desa Gebyok Kec.Mojogedang

1 Desa 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 62 Pembangunan Talud Jalan Dk. Sedondong Ds.Sidomukti Kec. Jenawi

Dukuh SedondongDs. Sidomukti Kec.Jenawi

Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dk. Sedondong Ds. SidomuktiKec. Jenawi

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 63 Pembangunan Talud Jalan Dk. Tanggung Ds.Menjing Kec. Jenawi

Dukuh TanggungDesa Menjing Kec.Jenawi

Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dk. Tanggung Ds. Menjing Kec.Jenawi

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 64 Pembangunan Talud dan Trotoar Jalan Seloromo-Jenawi

Jalan Seloromo -Jenawi

Terlaksananya Pembangunan Talud danTrotoar Jalan Seloromo-Jenawi

1 Paket 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 65 Pengadaan Sarana Air Bersih Sumur Dalam DiDusun Ngunut Jumantono

Dusun NgunutJumantono

Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih Sumur Dalam Di Dusun NgunutJumantono

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 71 Pembangunan Talud Jalan Dukuh Karang KalibotoMojogedang

Dukuh KarangKalibotoMojogedang

Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dukuh Karang KalibotoMojogedang

1 Paket 150.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 72 Pembangunan Talud dan Drainase Lapangan DesaKaliboto

Desa Kaliboto Terlaksananya Pembangunan Talud danDrainase Lapangan Desa Kaliboto

1 Paket 150.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 73 Pembangunan Pengaspalan Jalan Dukuh MenconDesa Kalijirak

Dukuh MenconDesa Kalijirak

Terlaksananya PembangunanPengaspalan Jalan Dukuh Mencon DesaKalijirak

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 75 Pembangunan Betonisasi Desa Berjo Kec.Ngargoyoso

Desa BerjoKec.Ngargoyoso

Terlaksananya Pembangunan BetonisasiDesa Berjo Kec. Ngargoyoso

1 Paket 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 77 Pembangunan Talud Desa Dagen Desa Dagen Terlaksananya Pembangunan TaludDesa Dagen

1 Paket 150.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 78 Pengecoran Jalan Dusun Kalilutung, Desa Gebyog,Mojogedang

Dusun Kalilutung,Desa Gebyog,Mojogedang

Terlaksananya Pengecoran Jalan DusunKalilutung, Desa Gebyog, Mojogedang

1 Paket 110.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 79 Pengecoran Jalan Dusun Gebyog, Desa Gebyog,Mojogedang

Dusun Gebyog,Desa Gebyog,Mojogedang

Terlaksananya Pengecoran Jalan DusunGebyog, Desa Gebyog, Mojogedang

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 80 Pembangunan Talud dan Jalan Dusun Tepus, DesaSewurejo, Mojogedang

Dusun Tepus, DesaSewurejo,Mojogedang

Terlaksananya Pembangunan Talud danJalan Dusun Tepus, Desa Sewurejo,Mojogedang

1 Paket 115.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 82 Pengaspalan Hotmix Dan Talud Jalan Dukuh SetupDesa Karang, Kec. Karangpandan

Dukuh Setup DesaKarang,Kec.Karangp

Terlaksananya Pengaspalan Hotmix DanTalud Jalan Dukuh Setup Desa Karang,Kec. Karangpandan

1 Paket 150.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 83 Pengaspalan Hotmix Jl. Lingkungan Tengklik,Tawangmangu

Jl.LingkunganTengklik,Tawangmangu

Terlaksananya Pengaspalan Hotmix Jl.Lingkungan Tengklik, Tawangmangu

1 Paket 75.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 84 Pembangunan Gudang Dusun Ngreso, DesaNglebak, Tawangmangu

Dusun Ngreso,DesaNgleblak,Tawangmangu

Terlaksananya Pembangunan GudangDusun Ngreso, Desa Nglebak,Tawangmangu

1 Paket 54.000.000 a DPU

61

Page 104: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

1

Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1.03. 1.03.01. 30. 85 Penyemiran Jalan Aspal Mantren, Klodran,Colomadu

Klodran, Colomadu Terlaksananya Penyemiran Jalan AspalMantren, Klodran, Colomadu

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 86 Perbaikan Jalan (COR) Pilangan RT 04/06,Baturan, Colomadu

Desa Baturan,KecamatanColomadu

Terlaksananya Perbaikan Jalan (COR)Pilangan RT 04/06, Baturan, Colomadu

1 Paket 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 87 Penyemiran Jalan Bendungan, Klodran, Colomadu KecamatanColomadu

Terlaksananya Penyemiran JalanBendungan, Klodran, Colomadu

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 88 Penyemiran Jalan Klodran, Desa Klodran,Colomadu

Desa Klodran,KecamatanColomadu

Terlaksananya Penyemiran JalanKlodran, Desa Klodran, Colomadu

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 89 Pengaspalan Jalan di Jl. Durian Raya PerumWonorejo

KecamatanGondangrejo

Terlaksananya Pengaspalan Jalan di Jl.Durian Raya Perum Wonorejo

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 90 Hotmix Jalan Dukuh Kebakjetis RT 03/09, DesaNangsri, Kebakkramat

Desa Nangsri,KecamatanKebakkramat

Terlaksananya Hotmix Jalan DukuhKebakjetis RT 03/09, Desa Nangsri,Kebakkramat

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 91 Hotmix Jalan Dukuh Kebakjetis RT 02/09, DesaNangsri, Kebakkramat

Desa Nangsri,kecamatanKebakkramat

Terlaksananya Hotmix Jalan DukuhKebakjetis RT 02/09, Desa Nangsri,Kebakkramat

1 Paket 125.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 92 Hotmix Jalan Dukuh Tundungan Rt 01/V dan Rt06/IV Desa Sroyo, Jaten

Desa Sroyo,Kecamatan Jaten

Terlaksananya Hotmix Jalan DukuhTundungan Rt 01/V dan Rt 06/IV DesaSroyo, Jaten

1 Paket 75.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 93 Hotmix Jalan Dukuh tundungan Rt 03/V, DesaSroyo, Jaten

Desa Sroyo,Kecamatan Jaten

Terlaksananya Hotmix Jalan Dukuhtundungan Rt 03/V, Desa Sroyo, Jaten

1 Paket 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 94 Pengadaan sumur dalam Dusun GondangrejoDesa Plosorejo Kec. Matesih

Dusun Gondangrejo Terlaksananya Pengadaan sumur dalamDusun Gondangrejo Desa PlosorejoKec. Matesih

1 Paket 170.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 95 Pembangunan talud lingkungan Badran Mulyo RT02/ 04 Kel. Lalung Kec. Karanganyar

Badran Mulyo RT02/ 04 Kel.LalungKec.Karanganyar

Terlaksananya Pembangunan taludlingkungan Badran Mulyo RT 02/ 04 Kel.Lalung Kec. Karanganyar

1 Paket 64.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 96 Pembangunan Talud Tepi Lapangan Rt 02/05Gedongan, Colomadu

Tepi Lapangan Rt02/05 Gendongan,Colomadu

Terlaksananya Pembangunan Talud TepiLapangan Rt 02/05 Gedongan,Colomadu

1 Paket 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 97 Pembangunan Talud Desa Tohudan Wetan,Colomadu

Desa TohudanWetan, Colomadu

Terlaksananya Pembangunan TaludDesa Tohudan Wetan, Colomadu

1 Paket 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 98 Pengerasan Jalan Dusun Dalatan Rt 01/11 DesaGawanan, Colomadu

Dusun Dalatan Rt01/11 DesaGawanan,Colomadu

Terlaksananya Pengerasan Jalan DusunDalatan Rt 01/11 Desa Gawanan,Colomadu

1 Paket 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 99 Pengerasan Jalan Dusun Gawanan Barat Rt 04/12Desa Gawanan, Colomadu

Dusun GawananBarat Rt 04/12DesaGawanan,Colomadu

Terlaksananya Pengerasan Jalan DusunGawanan Barat Rt 04/12 DesaGawanan, Colomadu

1 Paket 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 100 Pengaspalan Jalan Dusun Gawanan Timur Rt02/06 Desa Gawanan, Colomadu

Dusun GawananTimur Rt 02/06Desa Gawanan,Colomad

Terlaksananya Pengaspalan JalanDusun Gawanan Timur Rt 02/06 DesaGawanan, Colomadu

1 Paket 150.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 101 Peningkatan Jalan Perumahan Dosen UNS Rw 05Desa Jati Kec. Jaten

Perumahan DosenUNS Rw 05 DesaJati Kec.Jaten

Terlaksananya Peningkatan JalanPerumahan Dosen UNS Rw 05 DesaJati Kec. Jaten

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 102 Pembangunan Talud Dukuh Dingin Ngentak DesaKemiri Kec. Kebakkramat

Dukuh DinginNgentak DesaKemiriKec.Kebakramat

Terlaksananya Pembangunan TaludDukuh Dingin Ngentak Desa Kemiri Kec.Kebakkramat

1 Paket 60.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 104 Betonisasi Jalan Perumahan Crysan Rw 14Puntukrejo, Ngringo, Kec. Jaten

Perumahan CrysanRw 14 Puntukrejo,Ngringo, Kec.ja

Terlaksananya Betonisasi JalanPerumahan Crysan Rw 14 Puntukrejo,Ngringo, Kec. Jaten

1 Paket 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 105 Penutupan Plat Beton Saluran Dusun Gedongan Rt01/05 Colomadu

Dusun Dedongan Rt01/05 Colomadu

Terlaksananya Penutupan Plat BetonSaluran Dusun Gedongan Rt 01/05Colomadu

1 Paket 40.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 106 Pembangunan Jembatan Jalan Makam DusunSamggrahan, Wonorejo, Gondangrejo

Jalan Makam DusunSamggrahan,Wonoreja,Gondangrej0

Terlaksananya Pembangunan JembatanJalan Makam Dusun Samggrahan,Wonorejo, Gondangrejo

1 Paket 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 107 Pengecoran Jalan Kampung Dusun BlembemDesa Plesungan, Gondangrejo

Dusun BlembemDesa Plesungan,Gondangrejo

Terlaksananya Pengecoran JalanKampung Dusun Blembem DesaPlesungan, Gondangrejo

1 Paket 45.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 108 Pembangunan Talud Desa Nglegok Di Dukuh DaliDesa Nglegok, Ngargoyoso

Desa Nglengok DiDukuh Dali DesaNglengok, Ngargoy

Terlaksananya Pembangunan TaludDesa Nglegok Di Dukuh Dali DesaNglegok, Ngargoyoso

1 Paket 110.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 109 Rabat Beton Di Desa Jatirejo Kec Ngargoyoso Di Desa JatirejoKec.Ngargoyoso

Terlaksananya Rabat Beton Di DesaJatirejo Kec Ngargoyoso

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 110 Pembangunan Betonisasi Jalan Dan Talud DusunBanyubiru Desa Jatikuwung, Gondangrejo

Dusun BanyubiruDesa Jatikuwung

Terlaksananya Pembangunan BetonisasiJalan Dan Talud Dusun Banyubiru DesaJatikuwung, Gondangrejo

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 111 Pembangunan Jalan Dan Talud Jatikuwung Lor -Matokan Selokaton, Jatikuwung, Gondangrejo

Jatikuwung Lor -Matokan SelokatonJatikuwung, Gon

Terlaksananya Pembangunan Jalan DanTalud Jatikuwung Lor - MatokanSelokaton, Jatikuwung, Gondangrejo

1 Paket 70.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 112 Pembangunan Talud Jalan Dan Betonisasi JalanDusun Paras - Tinjorejo, Wonosari, Gondangrejo

Jalan Dusun Paras -Tinjorejo,Wonosari,Gondangrejo

Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dan Betonisasi Jalan Dusun Paras- Tinjorejo, Wonosari, Gondangrejo

1 Paket 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 113 Pembangunan Jalan Dusun Dakon, DakonPlesungan, Gondangrejo

Dakon Plesungan,Gondangrejo

Terlaksananya Pembangunan JalanDusun Dakon, Dakon Plesungan,Gondangrejo

1 Paket 50.000.000 a DPU

62

Page 105: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

1

Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1.03. 1.03.01. 30. 114 Pembangunan Jalan Desa Tuban denganPerbatasan Ds. Bulurejo (Perbatasan Bulurejo keBlencon)

Desa Tuban denganPerbatasanDs.Bulurejo

Terlaksananya Pembangunan JalanDesa Tuban dengan Perbatasan Ds.Bulurejo (Perbatasan Bulurejo keBlencon)

1 Paket 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 115 Pembangunan Talud Dusun Gedongan KecamatanColomadu

Dusun GedonganKecamatanColomadu

Terlaksananya Pembangunan TaludDusun Gedongan Kecamatan Colomadu

1 Paket 40.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 116 Pembangunan Jalan Kedung Gong, Jeruk Sawit,Gondangrejo

Jalan Kedung Gong,Jeruk Sawit,Gondangrejo

Terlaksananya Pembangunan JalanKedung Gong, Jeruk Sawit, Gondangrejo

1 Paket 40.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 120 Pembangunan Talud Dukuh Duwet Rt 02/01, DesaBrujul, Kec. Jaten

Dukuh Duwet Rt02/01,Desa Brujul,Kec.Jaten

Terlaksananya Pembangunan TaludDukuh Duwet Rt 02/01, Desa Brujul,Kec. Jaten

1 Paket 20.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 121 Pembangunan Gedung TPA Masjid Darul WasilahRt 04/12, Dukuh Sobayan, Brujul, Jaten

RT04/12, DukuhSobayan, Brujul,Jaten

Terlaksananya Pembangunan GedungTPA Masjid Darul Wasilah Rt 04/12,Dukuh Sobayan, Brujul, Jaten

1 Paket 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 125 Pembangunan Jalan Dusun Desa Sroyo Kec. Jaten Dusun Desa SroyoKec. Jaten

Terlaksananya Pembangunan JalanDusun Desa Sroyo Kec. Jaten

1 Paket 195.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 126 Pembangunan Jalan Dusun Desa Alastuwo Dusun DesaAlastuwo

Terlaksananya Pembangunan JalanDusun Desa Alastuwo

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 131 Pembangunan Talud Jalan Dusun Margorejo, DesaJatiyoso, Kec. Jatiyoso

Dusun Margorejo,Desa Jatiyoso, Kec.Jatiyoso

Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dusun Margorejo, Desa Jatiyoso,Kec. Jatiyoso

1 Paket 75.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 132 Betonisasi Jalan Dukuh Ngabean Rt 03/07, DesaSroyo, Kec. Jaten

Dukuh Ngabean Rt03/07, Desa Sroyo,Kec. Jaten

Terlaksananya Betonisasi Jalan DukuhNgabean Rt 03/07, Desa Sroyo, Kec.Jaten

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 134 Betonisasi Jalan Blencan Rt 04/07 Desa TubanKec. Gondangrejo

Blencan Rt 04/07Desa Tuban Kec.Gondangrejo

Terlaksananya Betonisasi Jalan BlencanRt 04/07 Desa Tuban Kec. Gondangrejo

1 Paket 175.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 135 Rehab Jembatan Blimbing Rt 03/07 DesaJeruksawit, Kec. Gondangrejo

Blimbing Rt 03/07Desa Jeruksawit,Kec. Gondangrej

Terlaksananya Rehab JembatanBlimbing Rt 03/07 Desa Jeruksawit, Kec.Gondangrejo

1 Paket 75.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 136 Betonisasi Jalan Antar Dusun Kedunggong -Banyuanayar, Desa Jeruksawit, Kec.Gondangrejo

Dusun Kedunggong -Banyuanayar, DesaJeruksawit, K

Terlaksananya Betonisasi Jalan AntarDusun Kedunggong - Banyuanayar,Desa Jeruksawit, Kec.Gondangrejo

1 Paket 200.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 137 Betonisasi Jalan Dusun Jembangan Rt 02, 04 dan07 Rw 03 Desa Kaling Kec. Tasikmadu

Dusun JembanganRt 02, 04 dan 07Rw 03 Desa Kaling

Terlaksananya Betonisasi Jalan DusunJembangan Rt 02, 04 dan 07 Rw 03Desa Kaling Kec. Tasikmadu

1 Paket 140.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 138 Hotmix Jalan Dukuh Krempan Rt 06, 07 dan 08 Rw11 Desa Waru Kec. Kebakkramat

Dukuh Krempan Rt06, 07 dan 08 Rw11 Desa Waru Kec

Terlaksananya Hotmix Jalan DukuhKrempan Rt 06, 07 dan 08 Rw 11 DesaWaru Kec. Kebakkramat

1 Paket 150.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 140 Pengadaan Sumur Atitis Bantuan KelompokSumber Rejeki 3 Desa Sroyo Kec. Jaten

Desa Sroyo Kec.Jaten

Terlaksananya Pengadaan Sumur AtitisBantuan Kelompok Sumber Rejeki 3Desa Sroyo Kec. Jaten

1 Paket 60.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 141 Pembangunan Tangkis Irigasi Jalan TembusMatesih - Karangbangun Dusun Mrangkang DesaMatesih Sebelah Selatan dan Sebelah Utara

Jalan TembusMatesih -KarangbangunDusun Mrangkan

Terlaksananya Pembangunan TangkisIrigasi Jalan Tembus Matesih -Karangbangun Dusun Mrangkang DesaMatesih Sebelah Selatan dan SebelahUtara

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 142 Pengadaan Pralon Kec. Jumapolo Kec. Jumapolo Terlaksananya Pengadaan Pralon Kec.Jumapolo

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 143 Talud Jalan Dusun Garas - Randusari DesaWonosari Kec. Gondangrejo

Dusun Garas -Randusari DesaWonosari Kec.Gondang

Terlaksananya Talud Jalan Dusun Garas -Randusari Desa Wonosari Kec.Gondangrejo

1 Paket 190.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 144 Talud Jalan Dusun Sugihwaras - Saudan DsWonorejo Kec. Gondangrejo

Dusun Sugihwaras -Saudan DsWonorejo Kec.Gondang

Terlaksananya Talud Jalan DusunSugihwaras - Saudan Ds Wonorejo Kec.Gondangrejo

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 145 Talud Jalan Dusun Geneng Desa Karangturi Kec.Gondangrejo

Dusun GenengDesa KarangturiKec. Gondangrejo

Terlaksananya Talud Jalan DusunGeneng Desa Karangturi Kec.Gondangrejo

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 146 Pembangunan Talud Dusun Talang DesaPablengan Kec. Matesih

Dusun Talang DesaPablengan Kec.Matesih

Terlaksananya Pembangunan TaludDusun Talang Desa Pablengan Kec.Matesih

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 147 Pembangunan Triping Lapangan Desa DawungKec. Matesih

Desa Dawung Kec.Matesih

Terlaksananya Pembangunan TripingLapangan Desa Dawung Kec. Matesih

1 Paket 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 148 Pengaspalan Jalan Lingkungan Dusun SukorejoDesa Kedungjeruk Kec. Mojogedang

Dusun SukorejoDesa KedungjerukKec. Mojogedang

Terlaksananya Pengaspalan JalanLingkungan Dusun Sukorejo DesaKedungjeruk Kec. Mojogedang

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 149 Pengaspalan Jalan Lingkungan Dukuh Dawe DesaMojoroto Kec. Mojogedang

Dukuh Dawe DesaMojoroto Kec.Mojogedang

Terlaksananya Pengaspalan JalanLingkungan Dukuh Dawe Desa MojorotoKec. Mojogedang

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 150 Pengaspalan Jalan Lingkungan Desa Kaliboto Desa Kaliboto Terlaksananya Pengaspalan JalanLingkungan Desa Kaliboto

1 Paket 150.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 151 Pengaspalan Jalan Lingkungan Desa MunggurKec. Mojogedang

Desa Munggur Kec.Mojogedang

Terlaksananya Pengaspalan JalanLingkungan Desa Munggur Kec.Mojogedang

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 152 Pembangunan Atap Gedung Serbaguna DukuhNgemplak Desa Kaliboto Kec. Mojogedang

Dukuh NgemplakDesa Kaliboto Kec.Mojogedang

Terlaksananya Pembangunan AtapGedung Serbaguna Dukuh NgemplakDesa Kaliboto Kec. Mojogedang

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 153 Pembangunan Talud Jalan Dukuh Buntar DesaBuntar Kec. Mojogedang

Dukuh Buntar DesaBuntar Kec.Mojogedang

Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dukuh Buntar Desa Buntar Kec.Mojogedang

1 Paket 175.000.000 a DPU

63

Page 106: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

1

Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1.03. 1.03.01. 30. 154 Pengecoran Jalan Maguwan - Gaum Jalan Maguwan -Gaum

Terlaksananya Pengecoran JalanMaguwan - Gaum

1 Paket 150.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 155 Pembangunan Talud Jalan Dusun Swadine,Wukirsawit, Jatiyoso

Dusun Swadine,Wukirsawit, Jatiyoso

Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dusun Swadine, Wukirsawit,Jatiyoso

1 Paket 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 156 Pembangunan Talud Jalan Dusun Sawit,Wukirsawit, Jatiyoso

Dusun Sawit,Wukirsawit, Jatiyoso

Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dusun Sawit, Wukirsawit, Jatiyoso

1 Paket 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 157 Pembangunan Talud Jalan Dusun Karang, Sedayu,Jumantono

Dusun Karang,Sedayu, Jumantono

Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dusun Karang, Sedayu,Jumantono

1 Paket 25.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 158 Pengaspalan Jalan Lingkungan Kadipiro RT 06/RW 10 Kelurahan Bejen Kec. Karanganyar

Kadipiro RT 06/RW 10 KelurahanBejen Kec. Karang

Terlaksananya Pengaspalan JalanLingkungan Kadipiro RT 06/ RW 10Kelurahan Bejen Kec. Karanganyar

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 159 Pembangunan talud jalan Dusun Bolotan DesaKarangbangun Kec. Matesih

Dusun Bolotan DesaKarangbangun Kec.Matesih

Terlaksananya Pembangunan talud jalanDusun Bolotan Desa Karangbangun Kec.Matesih

1 Paket 25.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 160 Betonisasi pelebaran jalan Dukuh Pulosari DesaSroyo Kec. Jaten

Desa Sroyo,Kecamatan Jaten

Terlaksananya Betonisasi pelebaranjalan Dukuh Pulosari Desa Sroyo Kec.Jaten

1 Paket 75.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 161 Penutupan plat beton saluran lingkungan DomponRT 03 RW 08 Kel. Karanganyar Kec. Karanganyar

Dompon RT 03RW 08 Kel.Karanganyar Kec.Karangan

Terlaksananya Penutupan plat betonsaluran lingkungan Dompon RT 03 RW08 Kel. Karanganyar Kec. Karanganyar

1 Paket 25.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 162 Pembangunan tower dan pemipaan air bersihDusun Sidomulyo Desa Ngadiluwih Kec. Matesih

Desa Ngadiluwih,Kecamatan Matesih

Terlaksananya Pembangunan tower danpemipaan air bersih Dusun SidomulyoDesa Ngadiluwih Kec. Matesih

1 Paket 75.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 163 Pengecoran jalan Dusun Klamongan RT 02 RW 07Desa Ngasem Kec. Colomadu

Desa Ngasem,KecamatanColomadu

Terlaksananya Pengecoran jalan DusunKlamongan RT 02 RW 07 Desa NgasemKec. Colomadu

1 Paket 25.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 165 Betonisasi Jalan Desa Dusun Tanjung DesaJatirejo Kec. Jumapolo

Desa Jumapolo,KecamatanJumapolo

Terlaksananya Betonisasi Jalan DesaDusun Tanjung Desa Jatirejo Kec.Jumapolo

1 Paket 200.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 166 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Jengglong BejenKec. Karanganyar

Desa Bejen,KecamatanKaranganyar

Terlaksananya Pemeliharaan JalanLingkungan Jengglong Bejen Kec.Karanganyar

1 Paket 130.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 167 Pembangunan Talud Jalan Dusun Beruk Kulon,Desa Beruk, Kec. Jatiyoso

Desa Beruk,Kecamatan Jatiyoso

Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dusun Beruk Kulon, Desa Beruk,Kec. Jatiyoso

1 Paket 60.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 168 Pembangunan Talud Jalan Dusun Beruk Wetan,Desa Beruk, Kec. Jatiyoso

Desa Beruk,Kecamatan Jatiyoso

Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dusun Beruk Wetan, Desa Beruk,Kec. Jatiyoso

1 Paket 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 171 Pembangunan Talud Jalan Dusun Madang DesaGirilayu Rt 04/09 Kec. Matesih

Desa Girilayu,Kecamatan Matesih

Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dusun Madang Desa Girilayu Rt04/09 Kec. Matesih

1 Paket 40.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 172 Pengaspalan Jalan (Hotmix) Lingkungan Bendorejodan Mencon Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu

Desa kalijirak,KecamatanTasikmadu

Terlaksananya Pengaspalan Jalan(Hotmix) Lingkungan Bendorejo danMencon Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu

1 Paket 200.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 174 Pembangunan Gedung Olahraga Tahap II DesaDayu Kec. Karangpandan

Desa Dayu,KecamatanKarangpandan

Terlaksananya Pembangunan GedungOlahraga Tahap II Desa Dayu Kec.Karangpandan

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 175 Pembangunan Sumur Dalam Modul SIPAS DesaBlimbing Mulyo Mojogedang

Desa Blimbing,KecamatanMojogedang

Terlaksananya Pembangunan SumurDalam Modul SIPAS Desa BlimbingMulyo Mojogedang

1 Paket 150.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 176 Pembangunan Sumur Dalam Modul SIPAS DusunTugu, Desa Genengan, Kec. Jumantono

Desa Genengan,Kec. Jumantono

Terlaksananya Pembangunan SumurDalam Modul SIPAS Dusun Tugu, DesaGenengan, Kec. Jumantono

1 Paket 200.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 178 Pengadaan sarana air bersih dengan model sipasdi Dusun Wonokerso Wonolopo Kec. Tasikmadu

Desa Wonolopo,KecamatanTasikmadu

Terlaksananya Pengadaan sarana airbersih dengan model sipas di DusunWonokerso Wonolopo Kec. Tasikmadu

1 Paket 200.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 179 pengadaan sarana air bersih dengan model sipas diDusun Ngemplak Suruh Kec. Tasikmadu

Desa Suruh, Kec.Tasikmadu

Terlaksananya pengadaan sarana airbersih dengan model sipas di DusunNgemplak Suruh Kec. Tasikmadu

1 Paket 200.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 180 Talud Jalan Buran Kulon Nglingo, Buran, Kec.Tasikmadu

Desa Buran, Kec.Tasikmadu

Terlaksananya Talud Jalan Buran KulonNglingo, Buran, Kec. Tasikmadu

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 181 Betonisasi jalan Dusun Jambangan Desa KalingKec. Tasikmadu

Desa Kaling,KecamatanTasikmadu

Terlaksananya Betonisasi jalan DusunJambangan Desa Kaling Kec.Tasikmadu

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 182 Pembangunan talud jalan Dusun Geneng DesaJatisawit Kec. Jatiyoso

Desa Jatisawit Kec.Jatiyoso

Terlaksananya Pembangunan talud jalanDusun Geneng Desa Jatisawit Kec.Jatiyoso

1 Paket 30.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 183 Betonisasi jalan Dukuh Gondangrejo RT 1/15Kemuning Kec. Ngargoyoso

Desa Kemuning,Kec. Ngargoyoso

Terlaksananya Betonisasi jalan DukuhGondangrejo RT 1/15 Kemuning Kec.Ngargoyoso

1 Paket 180.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 186 Betonisasi jalan Desa Pandeyan Tasikmadu (DPU) Desa Pandeyan,KecamatanTasikmadu

Terlaksananya Betonisasi jalan DesaPandeyan Tasikmadu (DPU)

1 Paket 25.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 187 Pembangunan Talud Desa Blorong KecamatanJumantono

Desa Blorong,KecamatanJumantono

Terlaksananya Pembangunan TaludDesa Blorong Kecamatan Jumantono

1 Paket 60.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 190 Pembangunan Talud Jl. Sambat Rt 1 Rw 1 Ds.Jatikuwung Jatipuro (DPU)

Ds. JatikuwungJatipuro

Terlaksananya Pembangunan Talud Jl.Sambat Rt 1 Rw 1 Ds. JatikuwungJatipuro (DPU)

1 Paket 50.000.000 a DPU

64

Page 107: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

1

Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1.03. 1.03.01. 30. 191 Pembangunan Penataan Lingkungan DesaJatikuwung Kecamatan Jatipuro

Desa JatikuwungJatipuro

Terlaksananya Pembangunan PenataanLingkungan Desa JatikuwungKecamatan Jatipuro

1 Paket 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 193 Rabat Jalan Kadipiro Rt 04/10 Bejen Kadipiro Rt 04/10Bejen, Karanganyar

Terlaksananya Rabat Jalan Kadipiro Rt04/10 Bejen

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 194 Talud Jalan Dukuh Rejo Rt 01 dan 02 Rw 12 DesaPlumbon, Tawangmangu

Desa Plumbon,Tawangmangu

Terlaksananya Talud Jalan Dukuh RejoRt 01 dan 02 Rw 12 Desa Plumbon,Tawangmangu

1 Paket 90.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 195 Talud Jalan Dukuh Ngepenan Desa TengklikTawangmangu

Dukuh NgepenanDesa TengklikTawangmangu

Terlaksananya Talud Jalan DukuhNgepenan Desa Tengklik Tawangmangu

1 Paket 70.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 196 Pengaspalan Jalan Lingkungan Beji Rt Rw 08 KelTawangmangu

Jalan LingkunganBeji Rt Rw 08 KelTawangmangu

Terlaksananya Pengaspalan JalanLingkungan Beji Rt Rw 08 KelTawangmangu

1 Paket 80.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 197 Renovasi Masjid Al Anshor Dk. Baturan RT 01/05Desa Baturan Kec. Colomadu

Dk. Baturan RT01/05 Desa BaturanKec. Colomadu

Terlaksananya Renovasi Masjid AlAnshor Dk. Baturan RT 01/05 DesaBaturan Kec. Colomadu

1 Paket 25.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 198 Pembangunan Talud Dusun Klotok, Bolong,Karanganyar

Dusun Klotok, DesaBolong,Karanganyar

Terlaksananya Pembangunan TaludDusun Klotok, Bolong, Karanganyar

1 Paket 90.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 200 Pembangunan Talud Jalan Lingkungan DesaKarang Kec. Karangpandan

Desa Karang Kec.Karangpandan

Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Lingkungan Desa Karang Kec.Karangpandan

1 Paket 90.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 201 Pengaspalan Jalan Benowo Desa Ngringo Kec.Jaten

Desa Ngringo Kec.Jaten

Terlaksananya Pengaspalan JalanBenowo Desa Ngringo Kec. Jaten

1 Paket 20.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 202 Pengaspalan Jalan Wates RT. 09 RW. IV DesaKalijirak Kec. Tasikmadu

Wates RT. 09 RW.IV Desa KalijirakKec. Tasikmadu

Terlaksananya Pengaspalan JalanWates RT. 09 RW. IV Desa KalijirakKec. Tasikmadu

1 Paket 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 203 Pengaspalan Jalan Wates RT. 10 RW. IV DesaKalijirak Kec. Tasikmadu

Wates RT. 10 RW.IV Desa KalijirakKec. Tasikmadu

Terlaksananya Pengaspalan JalanWates RT. 10 RW. IV Desa KalijirakKec. Tasikmadu

1 Paket 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 204 Pengaspalan Jalan Mogang, Kalongan DesaPapahan Kec. Tasikmadu

Mogang, KalonganDesa Papahan Kec.Tasikmadu

Terlaksananya Pengaspalan JalanMogang, Kalongan Desa Papahan Kec.Tasikmadu

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 205 Betonisasi Jalan Jl. Flamboyan Tegalarum RT.02/13 Kel. Cangakan Kec. Karanganyar

Jl. FlamboyanTegalarum RT.02/13 Kel.Cangakan K

Terlaksananya Betonisasi Jalan Jl.Flamboyan Tegalarum RT. 02/13 Kel.Cangakan Kec. Karanganyar

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 206 Pembangunan Talud Dusun Dayu Desa LempongKec. Jenawi

Dusun Dayu DesaLempong Kec.Jenawi

Terlaksananya Pembangunan TaludDusun Dayu Desa Lempong Kec. Jenawi

1 Paket 25.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 207 Pembangunan Talud Lapangan Papahan DesaPapahan Kec. Tasikmadu

Lapangan PapahanDesa Papahan Kec.Tasikmadu

Terlaksananya Pembangunan TaludLapangan Papahan Desa Papahan Kec.Tasikmadu

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 208 Pembangunan Talud Jalan Manggung RT. 02 Kel.Cangakan Kec. Karanganyar

Jalan ManggungRT. 02 Kel.Cangakan Kec.Karangany

Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Manggung RT. 02 Kel. CangakanKec. Karanganyar

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 209 Pembangunan Makadam Jalan Badranbaru RT. 09RW. 08 Desa Papahan Kec. Tasikmadu

Badranbaru Terlaksananya Pembangunan MakadamJalan Badranbaru RT. 09 RW. 08 DesaPapahan Kec. Tasikmadu

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 210 Pembangunan Talud Ngemplak RT. 01 RW. 05Desa Wonolopo Kec. Tasikmadu

Ngemplak RT. 01RW. 05 DesaWonolopo Kec.Tasikma

Terlaksananya Pembangunan TaludNgemplak RT. 01 RW. 05 DesaWonolopo Kec. Tasikmadu

1 Paket 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 211 Pembangunan Rabat Beton Wonoasri RT. 05 RW.02 Desa Wonolopo Kec. Tasikmadu

Wonoasri RT. 05RW. 02 DesaWonolopo Kec.Tasikma

Terlaksananya Pembangunan RabatBeton Wonoasri RT. 05 RW. 02 DesaWonolopo Kec. Tasikmadu

1 Paket 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 212 Betonisasi Jalan Celengan RT. 02 dan RT. 03 RW.07 Desa Kaling Kec. Tasikmadu

Celengan RT. 02dan RT. 03 RW. 07Desa Kaling Kec.

Terlaksananya Betonisasi JalanCelengan RT. 02 dan RT. 03 RW. 07Desa Kaling Kec. Tasikmadu

1 Paket 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 213 Betonisasi Jalan Jembangan RT. 07 RW. 03 DesaKaling Kec. Tasikmadu

Jembangan RT. 07RW. 03 Desa KalingKec. Tasikmadu

Terlaksananya Betonisasi JalanJembangan RT. 07 RW. 03 Desa KalingKec. Tasikmadu

1 Paket 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 214 Betonisasi Jalan Sepondok RT. 04/01 DesaJatirejo Kec. Ngargoyoso

Sepondok RT.04/01 Desa JatirejoKec. Ngargoyoso

Terlaksananya Terlaksananya BetonisasiJalan Sepondok RT. 04/01 Desa JatirejoKec. Ngargoyoso

1 Paket 15.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 215 Pembangunan Jalan Dusun Getas Desa Jaten Kec.Jaten

Dusun Getas DesaJaten Kec. Jaten

Terlaksananya TerlaksananyaPembangunan Jalan Dusun Getas DesaJaten Kec. Jaten

1 Paket 50.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 216 Pengecoran Jalan Gedangan RT. 01 RW. 03 DesaSalam Kec. Karangpandan

Gedangan RT. 01RW. 03 DesaSalam Kec.Karangpand

Terlaksananya Pengecoran JalanGedangan RT. 01 RW. 03 Desa SalamKec. Karangpandan

1 Paket 30.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 217 Betonisasi Jalan Sugihwaras RT. 03 RW. 07 DesaWonorejo Kec. Gondangrejo

Sugihwaras RT. 03RW. 07 DesaWonorejo Kec.Gondan

Terlaksananya Betonisasi JalanSugihwaras RT. 03 RW. 07 DesaWonorejo Kec. Gondangrejo

1 Paket 15.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 222 Pembangunan Pos Ronda Tegalasri RT. 03 RW.08 Kel. Bejen Kec. Karanganyar

Tegalasri RT. 03RW. 08 Kel. BejenKec. Karangany

Terlaksananya Pembangunan PosRonda Tegalasri RT. 03 RW. 08 Kel.Bejen Kec. Karanganyar

1 Paket 25.000.000 a DPU

65

Page 108: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

1

Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1.03. 1.03.01. 30. 224 Pemangkasan Turus Jalan/Pohon Ayoman Jalan Kab. Karanganyar. Terlaksananya Pemangkasan TurusJalan/Pohon Ayoman Jalan

100 ruas jalan 150.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 225 Perbaikan Jalan Lingkungan Nglinggo - JongkangKec. Tasikmadu

Nglinggo DesaBuran Kec.Tasikmadu

Terlaksananya Perbaikan JalanLingkungan Nglinggo - Jongkang Kec.Tasikmadu

1 Paket 150.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 226 Perbaikan Jalan Lingkungan Desa Ledok Sari Kec.Tawangmangu

Desa Ledok SariKec. Tawangmangu

Terlaksananya Perbaikan JalanLingkungan Desa Ledok Sari Kec.Tawangmangu

1 Paket 200.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 227 Pembangunan Talud Penahan Tanah JalanLingkungan Sawahan Matesih

Jalan LingkunganSawahan Matesih

Terlaksananya Pembangunan TaludPenahan Tanah Jalan LingkunganSawahan Matesih

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 228 Pembangunan Talud Penahan Tanah JalanGawanan Desa Gawanan Kec. Colomadu

Jalan GawananDesa GawananKec. Colomadu

Terlaksananya Pembangunan TaludPenahan Tanah Jalan Gawanan DesaGawanan Kec. Colomadu

1 Paket 100.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 229 Pembangunan Talud Tebing Sungai Dukuh (PerumKCVRI, Jaten)

Dukuh (PerumKCVRI, Jaten)

Terlaksananya Pembangunan TaludTebing Sungai Dukuh (Perum KCVRI,Jaten)

1 Paket 200.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 230 Pengadaan Sumur Dalam untuk Pengairan DesaGaum

Desa Gaum. Terlaksananya Pengadaan SumurDalam untuk Pengairan Desa Gaum

1 Paket 140.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 231 Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan ModelSIPAS Dusun Gendon Desa Genengan Kec.Jumantono

Dusun GendonDesa GenenganKec. Jumantono

Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih Dengan Model SIPAS DusunGendon Desa Genengan Kec.Jumantono

1 Paket 200.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 232 Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan ModelSIPAS Dusun Siwalan Desa Munggur Kec.Mojogedang

Dusun SiwalanDesa Munggur Kec.Mojogedang

Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih Dengan Model SIPAS DusunSiwalan Desa Munggur Kec.Mojogedang

1 Paket 200.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 233 Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan ModelSIPAS Desa Kwadungan Kec. Kerjo

Desa KwadunganKec. Kerjo

Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih Dengan Model SIPAS DesaKwadungan Kec. Kerjo

1 Paket 200.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 234 Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan ModelSIPAS Desa Karangbangun Kec. Matesih

DesaKarangbangun Kec.Matesih

Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih Dengan Model SIPAS DesaKarangbangun Kec. Matesih

1 Paket 200.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 235 Pembangunan Jalan Jumok - Jaten Jalan Jumok - Jaten Terlaksananya Pembangunan JalanJumok - Jaten

1 Paket 150.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 236 Pembangunan Gapuro Bonjot Cangakan,Karanganyar

Terlaksananya Pembangunan GapuroBonjot

1 Paket 35.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 237 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Desa Wonolopo Kec. Tasikmadu Kab.Karanganyar

Desa WonolopoKec. TasikmaduKab. Karanganyar

Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DesaWonolopo Kec. Tasikmadu Kab.Karanganyar

1 Paket 206.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 238 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Desa Ngadirejo Kec. Mojogedang Kab.Karanganyar

Desa NgadirejoKec. MojogedangKab. Karanganyar

Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DesaNgadirejo Kec. Mojogedang Kab.Karanganyar

1 Paket 206.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 239 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Desa Jati Kec. Jaten Kab. Karanganyar

Desa Jati Kec.Jaten Kab.Karanganyar

Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di Desa JatiKec. Jaten Kab. Karanganyar

1 Paket 206.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 240 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Desa Tamansari Kec. Kerjo Kab.Karanganyar

Desa TamansariKec. Kerjo Kab.Karanganyar

Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DesaTamansari Kec. Kerjo Kab. Karanganyar

1 Paket 206.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 241 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Desa Rejosari Kec. Gondangrejo Kab.Karanganyar

Desa Rejosari Kec.Gondangrejo Kab.Karanganyar

Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DesaRejosari Kec. Gondangrejo Kab.Karanganyar

1 Paket 206.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 242 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Desa Giriwondo Kec. Jumapolo Kab.Karanganyar

Desa GiriwondoKec. Jumapolo Kab.Karanganyar

Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DesaGiriwondo Kec. Jumapolo Kab.Karanganyar

1 Paket 206.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 243 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Desa Jumapolo Kec. Jumapolo Kab.Karanganyar

Desa JumapoloKec. Jumapolo Kab.Karanganyar

Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DesaJumapolo Kec. Jumapolo Kab.Karanganyar

1 Paket 206.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 244 Perkerasaan Halaman Parkir Taman WisataEdukasi Dirgantara

Kec. Karanganyar Terlaksananya Perkerasaan HalamanParkir Taman Wisata Edukasi Dirgantara

1 Paket 200.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 245 Pembangunan Jalan Kaliboto - Kalijirak Kab. Karanganyar Terlaksananya Pembangunan JalanKaliboto - Kalijirak

1 Paket 75.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 246 Pembangunan Sumur Dalam Kaliboto Kab. Karanganyar Terlaksananya Pembangunan SumurDalam Kaliboto

1 Paket 150.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. 247 Perbaikan Jalan Dusun Mundu Desa SelokatonKecamatan Gondangrejo

Desa SelokatonKec. Gondangrejo

Terlaksananya Perbaikan Jalan DusunMundu Desa Selokaton KecamatanGondangrejo

1 Paket 165.000.000 a DPU

1.03. 1.03.01. 30. xx Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Desa Kalijirak Kec.Tasikmadu Kab.Karanganyar

Desa KalijirakKec.TasikmaduKab. Karanganyar

Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DesaKalijirak Kec.Tasikmadu Kab.Karanganyar

1 Paket 200.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 30. xx Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Desa Selokaton Kec.Gondangrejo Kab.Karanganyar

Desa SelokatonKec.GondangrejoKab. Karanganyar

Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DesaSelokaton Kec.Gondangrejo Kab.Karanganyar

1 Paket 200.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 30. xx Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Desa Munggur Kec. Mojogedang Kab.Karanganyar

Desa Munggur Kec.Mojogedang Kab.Karanganyar

Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DesaMunggur Kec. Mojogedang Kab.Karanganyar

1 Paket 200.000.000 c DPU

66

Page 109: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

1

Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1.03. 1.03.01. 30. xx Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Desa Kalijirak Kec.Tasikmadu Kab.Karanganyar

Desa KalijirakKec.TasikmaduKab. Karanganyar

Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DesaKalijirak Kec.Tasikmadu Kab.Karanganyar

1 Paket 200.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 30. xx Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Desa Selokaton Kec.Gondangrejo Kab.Karanganyar

Desa SelokatonKec.GondangrejoKab. Karanganyar

Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DesaSelokaton Kec.Gondangrejo Kab.Karanganyar

1 Paket 200.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 30. xx Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Desa Munggur Kec. Mojogedang Kab.Karanganyar

Desa Munggur Kec.Mojogedang Kab.Karanganyar

Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DesaMunggur Kec. Mojogedang Kab.Karanganyar

1 Paket 200.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 30. xx Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Dusun Ngasem Rt.01/07 Desa TuguKec.Jumantono Kab. Karanganyar

Dusun NgasemRt.01/07 Desa TuguKec.JumantonoKab. Karanganyar

Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DusunNgasem Rt.01/07 Desa TuguKec.Jumantono Kab. Karanganyar

1 Paket 200.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 30. xx Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Dukuh Dawung Desa GebyokKec.Mojogedang Kab. Karanganyar

Dukuh DawungDesa GebyokKec.MojogedangKab. Karanganyar

Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DukuhDawung Desa Gebyok Kec.MojogedangKab. Karanganyar

1 Paket 200.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 30. xx Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Dukuh Pilang Bangu Desa MunggurKec.Mojogedang Kab. Karanganyar

Dukuh PilangBangu DesaMunggurKec.MojogedangKab. Karanganyar

Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DukuhPilang Bangu Desa MunggurKec.Mojogedang Kab. Karanganyar

1 Paket 200.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 30. xx Pembangunan Tower Sipas Dukuh Sidorejo DesaKaliboto Kec.Mojogedang

PembangunanTower Sipas DukuhSidorejo DesaKalibotoKec.Mojogedang

Terlaksananya Pembangunan TowerSipas Dukuh Sidorejo Desa KalibotoKec.Mojogedang

1 Paket 100.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 30. xx Betonisasi Jalan Dukuh Jatimulyo Desa GentunganKec.Mojogedang

Dukuh JatimulyoDesa GentunganKec.Mojogedang

Terwujudnya Betonisasi Jalan DukuhJatimulyo Desa GentunganKec.Mojogedang

1 Paket 100.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 30. xx Betonisasi Jalan Dukuh Gobagan Desa KalibotoKec.Mojogedang

Dukuh GobaganDesa KalibotoKec.Mojogedang

Terwujudnya Betonisasi Jalan DukuhGobagan Desa KalibotoKec.Mojogedang

1 Paket 100.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 30. xx Pengaspalan Jalan Watu Gede Ngemplak s/dSuwono Doplang

Jalan Watu GedeNgemplak s/dSuwono Doplang

Terwujudnya Pengaspalan Jalan WatuGede Ngemplak s/d Suwono Doplang

1 Paket 150.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 30. xx Perbaikan Jalan Sebelah Timur PasarTawangmangu Rt.04 Rw.01 (barat koramil)

Jalan SebelahTimur PasarTawangmanguRt.04 Rw.01 (baratkoramil)

Terwujudnya Perbaikan Jalan SebelahTimur Pasar Tawangmangu Rt.04 Rw.01(barat koramil)

1 Paket 150.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 30. xx Perbaikan Jalan Dusun Guyon Desa TengkilikKec.Tawangmangu

Kec.Tawangmangu Terlaksananya Peningkatan Jalan DusunGuyon Desa TengkilikKec.Tawangmangu

1 Paket 500.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 30. xx Pembangunan Trotoar Jumapolo Kec.Jumapolo Terwujudnya Trotoar Jumapolo 1 Paket 200.000.000 c DPU1.03. 1.03.01. 30. xx Penataan Lingkungan Pasar Mojogedang Mojogedang Terwujudnya Penataan Lingkungan

Pasar Mojogedang1 Paket 500.000.000 c DPU

1.03. 1.03.01. 30. xx Pengaspalan Jalan Lingkungan Tegal WinangunKaranganyar

Karanganyar Terwujudnya Pengaspalan JalanLingkungan Tegal WinangunKaranganyar

1 Paket 200.000.000 c DPU

1.04 Perumahan 170.000.0001.04. 1.03.01. 15 Program Pengembangan Perumahan 170.000.0001.04. 1.03.01. 15. 09 Biaya Operasional Kegiatan Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (BSPS)Kab. Karanganyar Terlaksananya Biaya Operasional

Kegiatan Bantuan Stimulan PerumahanSwadaya (BSPS)

2 Kecamatan. 50.000.000 a DPU

1.04. 1.03.01. 15. 10 Pemutakhiran Data RTLH Kab. Karanganyar Terlaksananya Pemutakhiran Data RTLH 1 Paket 50.000.000 a DPU

1.04. 1.03.01. 15. 11 Pemutakhiran Data Pemukiman Kumuh Kab. Karanganyar Terlaksananya Pemutakhiran DataPemukiman Kumuh

1 Paket 50.000.000 a DPU

1.04. 1.03.01. 15. 12 Biaya Operasional Penyerahan Fasos dan FasumPerumahan di Kabupaten Karanganyar

Kab. Karanganyar Terlaksananya Biaya OperasionalPenyerahan Fasos dan FasumPerumahan di Kabupaten Karanganyar

1 Paket 20.000.000 a DPU

1.05 Penataan Ruang 248.203.0001.05. 1.03.01. 15 Program Perencanaan Tata Ruang 248.203.0001.05. 1.03.01. 15. 16 Biaya Operasional ADVICE PLANNING (AP) Kab. Karanganyar Terlaksananya Biaya Operasional

ADVICE PLANNING (AP)1 Buku Advice

Planning 28.203.000 a DPU

1.05. 1.03.01. 15. 17 Biaya Operasional SITE PLAN Kab. Karanganyar Terlaksananya Biaya Operasional SITEPLAN

1 Surat KetetapanSite Plan

20.000.000 a DPU

1.05. 1.03.01. 15. 18 Pemutakhiran Data Gedung-gedung Pemerintah Kab. Karanganyar Terlaksananya Pemutakhiran DataGedung-gedung Pemerintah

1 KabupatenKaranganyar

50.000.000 a DPU

1.05. 1.03.01. 15. 26 DED Program RP2KP Kab. Karanganyar Terlaksananya DED Program RP2KP 1 Kecamatan 50.000.000 a DPU1.05. 1.03.01. 15. xx DED Pemukiman Kumuh Kec.Jaten Kec Jaten Terlaksananya DED Pemukiman Kumuh

Kec.Jaten1 Kecamatan 50.000.000 c DPU

1.05. 1.03.01. 15. xx DED Pemukiman Kumuh Kec.Lalung Kec.Lalung Terlaksananya DED Pemukiman KumuhKec.Lalung

1 Kecamatan 50.000.000 c DPU

1.06 Perencanaan Pembangunan 237.605.2001.06. 1.03.01. 15 Program pengembangan data/informasi 223.870.2001.06. 1.03.01. 15. 17 Penyusunan Perencanaan Program Karanganyar Terlaksananya Penyusunan

Perencanaan Program1 Dokumen

Perencanaan SKPD 145.470.000 a DPU

67

Page 110: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

1

Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1.06. 1.03.01. 15. 22 Penyusunan Laporan Kegiatan Fisik Konstruksi Karanganyar Terlaksananya Penyusunan LaporanKegiatan Fisik Konstruksi

4 Dokumen HasilKegiatan Fisik

Konstruksi

16.187.800 a DPU

1.06. 1.03.01. 15. 23 Penyusunan Analisa Kegiatan Infrastruktur Karanganyar Terlaksananya Penyusunan AnalisaKegiatan Infrastruktur

4 Dokumen HasilAnalisa Infrastruktur

16.187.800 a DPU

1.06. 1.03.01. 15. 24 Penyusunan laporan e-Monitoring DAK dan APBN Karanganyar Terlaksananya Penyusunan laporan e-Monitoring DAK dan APBN

1 Dokumen Laporane-Monitoring DAKdan APBN SKPD

21.485.000 a DPU

1.06. 1.03.01. 15. 25 Penyusunan dan Verifikasi Rencana KerjaOperasional Bantuan Sarana Prasarana

Karanganyar Terlaksananya Penyusunan danVerifikasi Rencana Kerja OperasionalBantuan Sarana Prasarana

15 Paket 14.267.000 a DPU

1.06. 1.03.01. 15. 26 Kajian Strategi Penyelenggaraan Kegiatan BidangInfrastruktur

Karanganyar Terlaksananya Kajian StrategiPenyelenggaraan Kegiatan BidangInfrastruktur

5 Kajian 10.272.600 a DPU

1.06. 1.03.01. 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaanperencanaan pembangunan daerah

13.735.000

1.06. 1.03.01. 20. 04 Bimbingan Teknis Perencanaan dan Bina TeknikBagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi

Karanganyar Terlaksananya Bimbingan TeknisPerencanaan dan Bina Teknik BagiPelaku Usaha Jasa Konstruksi

100 Pelaku UsahaJasa Konstruksi

13.735.000 a DPU

1.08 Lingkungan Hidup 229.004.3001.08. 1.03.01. 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan

Sumber Daya Alam 29.004.300

1.08. 1.03.01. 18. 14 Sosialisasi Hemat Energi dan Air Karanganyar Terlaksananya Sosialisasi Hemat Energidan Air

250 peserta 29.004.300 a DPU

1.08. 1.03.01. 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau(RTH)

200.000.000

1.08. 1.03.01. 24. 55 Pembangunan Trotoar Jalan Sultan Agung Karanganyar Terlaksananya Pembangunan TrotoarJalan Sultan Agung

1 Paket 200.000.000 a DPU

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak

16.608.600

1.11. 1.03.01. 16 Program Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender dan Anak

16.608.600

1.11. 1.03.01. 16. 10 Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Karanganyar Terlaksananya SosialisasiPengarusutamaan Gender

120 peserta 16.608.600 a DPU

1.18 Pemuda dan Olah Raga 1.500.000.0001.18. 1.03.01. 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Olah Raga 1.500.000.000

1.18. 1.03.01. 21. 08 Penataan Lingkungan GOR RM Said Karanganyar Terlaksananya Penataan LingkunganGOR RM Said

1 Paket 1.500.000.000 a DPU

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

102.719.000

1.20. 1.03.01. 17 Program peningkatan dan pengembanganpengelolaan keuangan daerah

32.010.000

1.20. 1.03.01. 17. 02 Penyusunan standar satuan harga Karanganyar Terlaksananya Penyusunan standarsatuan harga

4 DokumenStandarisasi Harga

2015

18.720.000 a DPU

1.20. 1.03.01. 17. 13 Pengelolaan Barang Milik Daerah Karanganyar Terlaksananya Pengelolaan Barang MilikDaerah

5 DokumenPelaksanaan

Pengelolaan BarangMilik Daerah

13.290.000 a DPU

1.20. 1.03.01. 20 Program peningkatan sistem pengawasaninternal dan pengendalian pelaksanaankebijakan KDH

14.400.000

1.20. 1.03.01. 20. 28 Penyusunan Sistem Pengendalian InternPemerintah

Karanganyar Terlaksananya Penyusunan SistemPengendalian Intern Pemerintah

5 Dokumen SistemPengendalian Intern

Pemerintah

14.400.000 a DPU

1.20. 1.03.01. 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

41.246.000

1.20. 1.03.01. 26. 24 Penyusunan Produk Hukum Non Perda Karanganyar Terlaksananya Penyusunan ProdukHukum Non Perda

12 Bulan 41.246.000 a DPU

1.20. 1.03.01. 30 Program Pembinaan dan PengembanganAparatur

15.063.000

1.20. 1.03.01. 30. 24 Pengelolaan dan penyelesaian administrasikepegawaian

Karanganyar Terlaksananya Pengelolaan danpenyelesaian administrasi kepegawaian

12 Bulan 15.063.000 a DPU

1.24 Kearsipan 14.730.0001.24. 1.03.01. 15 Program perbaikan sistem administrasi

kearsipan 14.730.000

1.24. 1.03.01. 15. 08 Pengelolaan Data Elektronik Surat Menyurat danArsip

Karanganyar Terlaksananya Pengelolaan DataElektronik Surat Menyurat dan Arsip

12 Bulan 14.730.000 a DPU

2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral 126.400.0002.03. 1.03.01. 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang

pertambangan 126.400.000

68

Page 111: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

1

Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

2.03. 1.03.01. 15. 10 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi danSumber Daya Mineral

Kec.Karanganyar,Kab.Karanganyar

Terlaksananya Pembinaan danPengawasan Bidang Energi dan SumberDaya Mineral

Kec.Karanganyar,Kab.Karanganyar

50.000.000 a DPU

2.03. 1.03.01. 15. 11 Pengawasan Pengelolaan Air Tanah danPertambangan

Kalurahan dan DesaSe-Kab.Karanganyar

Terlaksananya PengawasanPengelolaan Air Tanah danPertambangan

Kalurahan dan DesaSe-KabupatenKaranganyar

76.400.000 a DPU

2.04 Pariwisata 9.250.000.0002.04. 1.03.01. 16 Program pengembangan destinasi pariwisata 9.250.000.000

2.04. 1.03.01. 16. 12 Pembangunan Taman Wisata Edukasi DirgantaraKaranganyar

Karanganyar Terlaksananya Pembangunan TamanWisata Edukasi Dirgantara Karanganyar

1 Paket 8.000.000.000 a DPU

2.04. 1.03.01. 16. xx Pembangunan Parkir Wisata Edukasi Dirgantara Karanganyar Terlaksananya Pembangunan ParkirWisata Edukasi Dirgantara

1 Paket 200.000.000 c DPU

2.04. 1.03.01. 16. xx Penyusunan Master Plan Cluster Dayu Kec.Gondangrejo Tersusunnya Master Plan Cluster Dayu 1 Paket 50.000.000 c DPU2.04. 1.03.01. 16. xx Pembangunan Parkir Zona A Cluster Dayu

Kec.GondangrejoKec.Gondangrejo Terlaksananya Pembangunan Parkir

Zona A Cluster Dayu Kec.Gondangrejo1 Paket 1.000.000.000 c DPU

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.669.095.000Belanja Hibah 2.444.695.000Belanja Hibah KepadaBadan/Lembaga/Organisasi

2.444.695.000

Belanja Hibah KepadaBadan/Lembaga/Organisasi

2.444.695.000

Pembangunan Sanitasi Lingkungan BerbasisMasyarakat (SLBM) di Kl. Delingan Kec.Karanganyar

Kl. Delingan Kec.Karanganyar

DPU 390.995.000 a DPU

Pembangunan Sanitasi Lingkungan BerbasisMasyarakat (SLBM) di Ds. Kemiri Kec.Kebakkramat

Ds. Kemiri Kec.Kebakkramat

DPU 391.600.000 a DPU

Pembangunan Sanitasi Lingkungan BerbasisMasyarakat (SLBM) di Ds. Doplang Kec.Karangpandan

Ds. Doplang Kec.Karangpandan

DPU 391.600.000 a DPU

Pembangunan Sanitasi Lingkungan BerbasisMasyarakat (SLBM) di Kl. Tegalgede Kec.Karanganyar

Kl. Tegalgede Kec.Karanganyar

DPU 390.500.000 a DPU

Program Reguler PAMSIMAS DPU 880.000.000 a DPU

Belanja Bantuan Sosial 1.224.400.000Belanja Bantuan Sosial kepada OrganisasiSosial Kemasyarakatan

1.224.400.000

Belanja Bantuan Sosial kepada OrganisasiSosial Kemasyarakatan

1.224.400.000

Bantuan Program PNPM Mandiri Perkotaan(P2KP)

DPU 620.000.000 a DPU

Bantuan Program PNPM-PLPBK ND (PenataanLingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas-Neighbourhood Development)

1. Desa Kemiri Kec. Kebakkramat2. Desa Banjarharjo Kec. Kebakkramat3. Desa Buran Tasikmadu

604.400.000 a DPU

1

2

5

5 . 1 . 55 . 1 . 5 . 01

5 . 1 . 5 . 01 . 01

5 . 1 . 4 . 05 . 01

1

2

3

4

5 . 15 . 1 . 45 . 1 . 4 . 05

69

Page 112: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.06. 1.06.01 BAPPEDA 4.376.098.000

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 733.443.000BELANJA KEGIATAN 3.642.655.000BELANJA BANTUAN -

DAK -APBD Prov 499.000.000Lain-lain -APBD II 3.877.098.000

1.06 Perencanaan Pembangunan 3.141.098.0001.06. 1.06.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 311.545.400

1.06. 1.06.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat BAPPEDA Kab. Kra Tersedianya jasa surat menyuratsebanyak 2.500 surat

2.500 surat 3.000.400 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

BAPPEDA Kab. Kra Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik dan internet

12 bulan 67.200.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor BAPPEDA Kab. Kra Tersedianya jasa kebersihan kantorTersedianya alat dan bahan kebersihankantor

12 bulan, 5 orang18 jenis

57.800.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor BAPPEDA Kab. Kra Tersedianya alat tulis kantor 20 jenis, 12 bulan 8.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BAPPEDA Kab. Kra Tersedianya barang cetakan danpenggandaan

11 jenis, 12 bulan 8.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

BAPPEDA Kab. Kra Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

6 jenis, 12 bulan 2.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga BAPPEDA Kab. Kra Tersedianya peralatan rumah tangga 23 jenis 2.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

BAPPEDA Kab. Kra Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

2 media cetak, 20buku pustaka danperaturanperundangan

5.200.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman BAPPEDA Kab. Kra tersedianya makanan dan minuman 850 orang 33.345.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

BAPPEDA Kab. Kra Terlaksananya koordinasi dan konsultasike dalam / luar daerah

1 tahun 125.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

285.147.600

1.06. 1.06.01. 02. 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatangedung kantor

1 Unit PC2 Unit Printer1 Mixer10 mix1 Monitor 50 Inchi

53.000.000 c BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BAPPEDA Kab. Kra Terlaksananya pemeliharaan rutingedung kantor

4 jenis pekerjaan 30.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

BAPPEDA Kab. Kra terlaksananya pemeliharaan rutinkendaraan dinas / operasional kendaraan

7 mobil dan 13sepeda motor

152.147.600 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

BAPPEDA Kab. Kra Terlaksananya pemeliharaan rutinpelengkapan gedung kantorTerpeliharanya towwr komunikasi

11 AC, 1 unitjaringan teleponPABX, 12 bulan1 unit

5.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

BAPPEDA Kab. Kra Terlaksananya pemeliharaan rutinperalatan gedung kantor

8 buah PC, 12 bulan 10.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 02. 37 Pemeliharaan Website BAPPEDA Kab. Kra Terlaksananya pembaharuan (up dating)data web site

1 website 5.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor BAPPEDA Kab. Kra Terlaksananya pemugaran teras depanKantor BAPPEDA Kab. Kra

1 paket 30.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 10.750.000

1.06. 1.06.01. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu BAPPEDA Kab. Kra Disiplin apartur di dalam lingkunganBAPPEDA Kab. Kra

50 buah 10.750.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

25.000.000

1.06. 1.06.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal BAPPEDA Kab. Kra Terlaksananya pengiriman pesertakursus-kursus singkat dan pelatihan

1 tahun 25.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

101.000.000

1.06. 1.06.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

BAPPEDA Kab. Kra Tersusunnya LPT, LAKIP, LaporanSemesteran, Laporan Tahunan, RENJA,RKA dan DPA

36 buku 101.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 15 Program pengembangan data/informasi 369.000.000

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

71

Page 113: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

1.06. 1.06.01. 15. 08 Sosialisasi APBD BAPPEDA Kab. Kra Tersusunnya Buku Informasi APBDTahun Anggaran 2015Tersedianya Aplikasi Data InformasiKabupaten Karanganyar

400 buku

1 Aplikasi Data

85.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 15. 11 Penyusunan Buku Potensi Daerah BAPPEDA Kab. Kra Tersusunnya Buku Potensi Daerah 125 buku 15.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 15. 12 Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka BAPPEDA Kab. Kra Tersusunnya Buku Kecamatan DalamAngka

170 buku 30.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 15. 13 Penyusunan Buku Indeks Harga Konsumen BAPPEDA Kab. Kra Tersusunnya Buku Indeks HargaKonsumen dan Statistik HargaKonsumen

100 buku IHK dan100 Buku SHK

20.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 15. 14 Penyusunan Buku Indikator Ekonomi BAPPEDA Kab. Kra Tersusunnya Buku Indikator Ekonomidan Buku Inflasi

70 Buku IndikatorEkonomi dan 70Buku Inflasi

20.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 15. 15 Penyusunan Buku Karanganyar dalam Angka BAPPEDA Kab. Kra Tersusunnya Buku Karanganyar DalamAngka

150 buku 40.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 15. 16 Penyusunan Buku Produk Domestik Regional Bruto BAPPEDA Kab. Kra Tersusunnya Buku Produk DomestikRegional Bruto

80 buku 35.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 15. 20 Sistem Informasi Pembangunan Daerah BAPPEDA Kab. Kra Tersusunnya Buku Sistem InformasiPembangunan DaerahTersusunnya Pengolahan dan PresentasiData Geografis

30 Buku 1 Software

1 paket

124.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 16 Program Kerjasama Pembangunan 180.500.000

1.06. 1.06.01. 16. 06 Koordinasi Kelitbangan BAPPEDA Kab. Kra Terlaksananya Koordinasi Kelitbangan 12 bulan 77.500.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 16. 07 KRENOVA BAPPEDAKabupatenKaranganyar

Terselenggaranya Lomba KRENOVAdan 1 kali Pameran Produk Inovasi

6 pemenang, 2 kalipameran

103.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 884.855.000

1.06. 1.06.01. 21. 03 Penyelenggaraan Musrenbang dan PenyusunanBuku RKPD

BAPPEDAKabupatenKaranganyar

Terselenggaranya MUSRENBANG

Tersusunnya buku RKPD Tahun 2016Tersusunnya buku Perubahan RKPDTahun 2015

177 desa, 17kecamatan dan 1kabupaten70 buku70 buku

190.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 21. 15 Perencanaan Umum Pembangunan Daerah BAPPEDA Kab. Kra Terlaksananya Koordinasi PerencanaanUmum Pembangunan

12 bulan 190.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 21. 16 Penyusunan KUA dan PPAS APBD PerubahanTahun Berjalan dan Penyusunan KUA dan PPASAPBD Tahun Rencana

BAPPEDA Kab. Kra Tersusunnya Buku KUA PPASPerubahan Tahun 2015 dan KUA PPASTahun 2016

400 buku 269.355.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 21. 19 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah BAPPEDAKabupatenKaranganyar

Tersusunnya Buku pengendalian danEvaluasi RKPD Tahun 2015

40 buku (semester I= 20 dan SemesterII = 20)

71.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 21. 23 Penyusunan Indikator Makro BAPPEDA Kab. Kra Tersusunnya 2 Buku Indikator Makro 30 Buku Indeks Ginidan 30 Buku IndeksWilliamson

35.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 21. 26 Koordinasi Pelaksanaan Dana APBN di KabupatenKaranganyar

BAPPEDA Kab. Kra Terlaksananya Koordinasi PelaksanaanDana APBN di Kabupaten Karanganyar

4 kali koordinasi 25.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 21. 28 Pelayanan Penerbitan Ijin Riset / Survey BAPPEDA Kab. Kra Terlaksananya Pelayanan PermohonanIjin Riset/Survey

12 bulan 10.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 21. 30 Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah PercepatanPencapaian Tujuan MDGs

BAPPEDA Kab. Kra Tersusunnya Laporan PemantauanPercepatan Pencapaian Tujuan MDG's

40 buku 30.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 21. 36 Penyusunan Perubahan PERDA RPJMD (Prolegda2015)

BAPPEDAKabupatenKaranganyar

Tersusunnya Perubahan PERDA RPJMD2014-2018

250 buku 64.500.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 315.000.000

1.06. 1.06.01. 22. 09 Forum Pengembangan Ekonomi Daerah danPenciptaan Lapangan Kerja (FEDEP)

BAPPEDA Kab. Kra - Terlaksananya Workshop/FGDPengembangan Ekonomi Lokal- Terselenggaranya PengembanganKlaster- Terfasilitasinya Pameran ProdukUnggulan Klaster UMKM- Terfasilitasinya chanelling bisnis denganklaster di luar kabupaten

100%

100%100%

100%

170.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 22. 10 Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah BAPPEDA Kab. Kra Tersusunnya Buku Pemetaan PotensiEkonomi Daerah

40 buku 50.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 22. 33 Penyusunan roadmap sumberdaya air BAPPEDA Kab. Kra Tersusunnya Buku RoadmapSumberdaya Air di KabupatenKaranganyarTersedianya Dokumen/database BidangEkonomi

40 buku

1 dokumen

50.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 22. xx Pendataan UMKM Mebelair Kayu KabupatenKaranganyar

BAPPEDAKabupatenKaranganyar

Terselenggaranya Pendataan UMKMMebelair Kayu di Kabupaten KaranganyarTersedianya Dokumen/database BidangEkonomi

60 Buku 45.000.000 c BAPPEDA

72

Page 114: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

1.06. 1.06.01. 23 Program perencanaan sosial dan budaya 393.300.000

1.06. 1.06.01. 23. 05 BOP Pelaksanaan KKN dan PemberdayaanMasyarakat Bagi Perguruan TInggi

BAPPEDAKabupatenKaranganyar

Tersedianya Fasilitasi Pelaksanaan KKNbagi Perguruan Tinggi

4 Perguruan Tinggi 43.300.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 23. 10 BOP Perencanaan, Penetapan dan SosialisasiPAMSIMAS

BAPPEDA Kab. Kra Terlaksananya Fasilitasi dan SosialisasiPAMSIMAS

6 desa/kelurahan 70.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 23. 14 BOP PNPM Mandiri di Perkotaan P2KP (Reguler) BAPPEDA Kab. Kra Fasilitasi Operasional PNPM MandiriP2KP (Reguler) dan PLPBK

Fasilitasi BOP Komunitas BelajarPerkotaan (KBP)

51 desa di 5kecamatan (Jaten,Colomadu,Karanganyar,Tasikmadu,Kebakkramat) dan17 lokasi PLPBK1 KBP

75.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 23. 17 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan BAPPEDA Kab. Kra Kelancaran Pelaksanaan KegiatanKoordinasi Penanggulangan Kemiskinan

5 kali rapatkoordinasi, 10 kalirapat Pokja, laporanKegiatan danLaporan LP2KD

125.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 23. 18 Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua(PUS)

BAPPEDA Kab. Kra Terselenggaranya Koordinasi PUS 4 kali rapat forumPUS, 9 kali rapat timteknis, 1 kaliworkshop PUS, 40buku LaporanTahunan PUS

80.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 24 Program perancanaan prasarana wilayah dansumber daya alam

265.000.000

1.06. 1.06.01. 24. 06 Pendampingan Water Resources & IrigationsSector Management Program (WISMP)

BAPPEDA Kab. Kra Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasidan Sinergitas Program/Kegiatan WISMP

1 tahun 39.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 24. 13 Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi / WaterResources & Irigations Sector ManagementProgram (WISMP)

BAPPEDA Kab. Kra Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasidan Sinergitas Program/Kegiatan WISMP

1 tahun 116.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 24. 14 Operasional Pokja AMPL Kabupaten Karanganyar BAPPEDAKabupatenKaranganyar

Terlaksananya Kegiatan POKJA AMPL 1 tahun 80.000.000 a BAPPEDA

1.06. 1.06.01. 24. xx BOP Program Pembangunan InsfrastrukturPedesaan (PPIP)

BAPPEDAKabupatenKaranganyar

Tersedianya Koordinasi dalam ProgramPembangunan Infrastruktur Pedesaan

1 tahun 30.000.000 c BAPPEDA

1.05 Penataan Ruang 1.235.000.0001.05. 1.06.01. 15 Program Perencanaan Tata Ruang 1.235.000.000

1.05. 1.06.01. 15. xx Penyusunan RDTR Kecamatan Mojogedang BAPPEDAKabupatenKaranganyar

(1) Tersusunnya Dokumen RencanaDetail Tata Ruang KecamatanMojogedang(2) Tersedianya Peta sesuai standar BIG

(1) 10 buku,(b) 10 buku(3) 1 Peta

300.000.000 c BAPPEDA

1.05. 1.06.01. 15. xx Penyusunan RDTR Kecamatan Jumantono BAPPEDAKabupatenKaranganyar

(1) Tersusunnya Dokumen RencanaDetail Tata Ruang KecamatanJumantono(2) Tersedianya Peta sesuai standar BIG

(1) 10 buku,(b) 10 buku(3) 1 Peta

300.000.000 c BAPPEDA

1.05. 1.06.01. 15. 12 Pengadaan Peta RDTR Standar BIG BAPPEDAKabupatenKaranganyar

Tersedianya peta RDTR Setandar BIGuntuk 3 Kecamatan (Gondangrejo,Kebakkramat, Tasikmadu)

1 Paket 300.000.000 c BAPPEDA

1.05. 1.06.01. 15. 20 Operasional BKPRD BAPPEDAKabupatenKaranganyar

Terlaksananya Kelancaran KoordinasiMasalah Penataan Ruang

1 tahun 150.000.000 a BAPPEDA

1.05. 1.06.01. 15. 21 Penyusunan Dokumen RPI2JM BAPPEDAKabupatenKaranganyar

Tersedianya Dokumen RencanaPengembangan Investasi InfrastrukturJangka Menengah (RPI2JM)

1 dokumen 50.000.000 a BAPPEDA

1.05. 1.06.01. 15. 22 Penyusunan Dokumen RIPP BAPPEDAKabupatenKaranganyar

Tersedianya Dokumen Rencana IndukPengembangan Pariwisata (RIPP)

1 dokumen 50.000.000 a BAPPEDA

1.05. 1.06.01. 15. 23 BOP Tim Koordinasi PLKSDA-BM BAPPEDAKabupatenKaranganyar

Tersedianya Koordinasi dalam ProgramPenanganan Lahan Kritis Sumber DayaAir Berbasis Masyarakat

1 tahun 25.000.000 a BAPPEDA

1.05. 1.06.01. 15. 24 Prolegda PERDA RDTR BAPPEDAKabupatenKaranganyar

Tersedianya Perda RDTR KecamatanKaranganyar

1 Perda RDTR 60.000.000 a BAPPEDA

73

Page 115: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.07. 1.07.01 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika9.553.191.400

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 2.193.341.450BELANJA KEGIATAN 7.359.849.950BELANJA BANTUAN -

DAK 590.052.100APBD Prov 1.111.300.000Lain-lain -APBD II 7.851.839.300

1.07 Perhubungan 7.530.928.2001.07. 1.07.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 814.566.400

1.07. 1.07.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat KantorDishubkominfo

Terpenuhinya kelancaranproses surat menyurat

12 Bulan 1.781.400 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

KantorDishubkominfo

Pembayaran air, listrik,telepon dan internet

12 bulan 175.000.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

KantorDishubkominfo

Tersedianya pajak mobil,Pajak sepeda motor, ServisKendaraan

6 unit, 17 unit, 3unit

12.000.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor KantorDishubkominfo

Pembayaran retribusikebersihan

12 bulan 600.000 Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja KantorDishubkominfo

Perbaikan komputer danmesin tik

12 Bulan 7.500.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor KantorDishubkominfo

Terpenuhinya kebutuhan ATK 12 bulan 21.250.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KantorDishubkominfo

Tersedianya barang cetakanstopmap lambang, Amplopsurat kop dinas sedang,Blangko SPPD Setda 2 muka,Blangko SPPD kantor 2muka, Amplop gaji dinassedang, Blangko SSP,Fotocopy

1.300 lembar, 500lembar, 500 lembar,500 lembar, 1.500lembar, 18 buku,42.750 lembar

15.000.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

KantorDishubkominfo

Tersedianya peralatan listrikdan elektronik, genset

12 bulan, 2 buah 238.795.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga KantorDishubkominfo

Tersedianya peralatankebersihan dan peralatanrumah tangga

12 Bulan 53.200.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

KantorDishubkominfo

Tersedianya surat kabarharian, buku penunjangoperasional kantor

168 paketberlangganan, 1paket

20.000.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman KantorDishubkominfo

Tersedianya kebutuhanmakanan dan minuman untukrapat dinas

14 kali rapatbimbingan pegawaidan 11 kali rapatpimpinan, kegiatanbersama tamu 4 kali

85.010.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah

KabupatenKaranganyar,Surakarta, JawaTengah, dsb

SPPD Dalam Daerah danSPPD Luar Daerah

87 kegiatan dan 249kegiatan

184.430.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

1.091.490.000

1.07. 1.07.01. 02. 04 Pengadaan Mobil Jabatan KantorDishubkominfo

Tersedianya Mobil Jabatan 2 unit mobil 500.725.000 c Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 02. 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional KantorDishubkominfo

Tersedianya KendaraanDinas/Operasional

1 unit mobil, 2 unitsepeda motor

300.000.000 c Dishubkominfo

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

75

Page 116: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

1.07. 1.07.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor KantorDishubkominfo

Tersedianya Notebook danPrinter

Notebook keu 1,printer keu 1, LCDproyektor 1, PC 2,Notebook 2,Harddisk ext, PCHumas 1, Printer 1,Rak kacaperpustakaan 1, ACFloor standing 2,meja rapat 8, soundsystem 1, monitorLCD touch screen1, AC bidangPerhub 1

166.365.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KantorDishubkominfo

Pemeliharaan gedung kantor 3 gedung 17.500.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KantorDishubkominfo

Tersedianya BBM, Ganti OliLengkap

3 kendaraan dinasroda 4, 2 buah 2kali

66.900.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 02. 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraandinas/operasional

KantorDishubkominfo

Terlaksananya perbaikankendaraan dinas roda 4, Accukendaraan roda 4, Ban luar

4 unit, 2 buah, 8buah

40.000.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 52.500.0001.07. 1.07.01. 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannyaKantorDishubkominfo

150 stel 52.500.000 c Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

41.093.550

1.07. 1.07.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jawa dan Bali Terlaksananya pendidikandan pelatihan formal

1 paket 41.093.550 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

178.691.500

1.07. 1.07.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

KantorDishubkominfo

Terselesaikannya Lakip, LPT,Laporan Bulanan, LaporanEvaluasi Kinerja, LKPJ,LPPD, dll

24 buku / dokumen 27.764.500 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA KantorDishubkominfo

Tersusunnya RKA / DPA 60 Buku 26.300.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD

KantorDishubkominfo

Terwujudnya laporankeuangan SKPD

10 dokumen / buku 101.435.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 06. 17 Penyusunan Laporan Rencana Strategis danKinerja SKPD

KantorDishubkominfo

Tersusunnya Renstra, Renjadan SOP

16 Buku 23.192.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 15 Program Pembangunan Prasarana danFasilitas Perhubungan

343.656.900

1.07. 1.07.01. 15. 02 Penyusunan kebijakan, norma, standar danprosedur bidang perhubungan

KantorDishubkominfo

Penyusunan produk hukumtingkat Kabupaten

1 Perbup 15.000.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 15. 03 Koordinasi dalam pembangunan prasarana danfasilitas perhubungan

KabupatenKaranganyar,Surakarta danPropinsi

Terlaksananya koordinasidalam bidang perhubungan

perjalanan dinas diwil karanganyar : 30kali, Ke Surakarta :6 kali, Propinsi : 4kali

14.000.000 c Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 15. 04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan KabupatenKaranganyar

Terlaksananya kegiatanpembinaan dan penyuluhanlalu lintas

2 kegiatan 9.331.900 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 15. 07 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Terminal Terjaganya kebersihan dankeamanan terminal

12 terminal 305.325.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 16 Program Rehabilitasi dan PemeliharaanPrasarana dan Fasilitas LLAJ

738.565.000

1.07. 1.07.01. 16. 01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujiankendaraan bermotor

KantorDishubkominfo

Tersedianya pemeliharaansarana alat pengujian (solar),Pelumas Generator danKompresor, Perawatan danPerbaikan Alat Uji, kalibrasi,BBM

1.440 Liter, 120Liter, 1 kegiatan, 1kali, 1 tahun

133.300.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 16. 02 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balaipengujian kendaraan bermotor

KantorDishubkominfo

Terlaksananya pengecatanpagar balai pengujian dangedung pengujian, rehab atapdan pintu balai pengujian

1 kegiatan, rehabatap dan pintugedung pengujian

75.047.500 a Dishubkominfo

76

Page 117: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

1.07. 1.07.01. 16. 04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Terminal seKabupatenKaranganyar

Terlaksananya pemeliharaanRuang tunggu terminal bejen,kanopi terminal gondangrejo,pengecatan tembok dangapura terminal, ruangtunggu terminaltawangmangu, ruang tungguterminal jenawi dan alat-alatkebersihan dan pemeliharaanterminal

1 set, (-),(-),1set, 1set, 14 terminal

195.236.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 16. 05 Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL KabupatenKaranganyar

Terlaksananya perbaikantraffic light, terlaksananyaperbaikan lampu flashing,accu tenaga surya

20 unit, 32 unit dan12 unit

195.236.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 16. 06 Rehabilitasi dan Perbaikan Rambu Lalulintas KabupatenKaranganyar

Terlaksananya perbaikanrambu lalu lintas dan RPPJ

15 unit rambu dan 5unit RPPJ

20.000.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 16. 07 Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas PendukungKeselamatan Lalulintas dan Angkutan Jalan

KabupatenKaranganyar

Terlaksananya pengecatandan pengelasan ulangbaricade road, terlaksananyapengelasan dan pengecatanrambu portable,terlaksananya pengadaanrambu MMT, cermin tikungan

11 unit, 14 unit, 18unit, dan 2 unit.

18.000.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 16. 08 Peningkatan Pengelolaan Perparkiran KabupatenKaranganyar

Terlaksananya pembinaanjuru parkir, rompi parkir, peluit

10 kegiatan, 290buah, 290 buah

81.745.500 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 16. xx Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte KabupatenKaranganyar

Terlaksananya rehabilitasidan pemeliharaan halte

2 halte 20.000.000 c Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 578.868.2501.07. 1.07.01. 17. 01 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi

untuk peningkatan keselamatan penumpangKantorDishubkominfo

Terlaksananya penyuluhansopir / juru mudi, stiker, Idcard sopir, seragam sopir

5 kegiatan, 240buah, 80 buah, 80buah

27.200.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 17. 04 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi gunakeselamatan penumpang

Agen bus, terminal,Pool keberangkatanbus, Lokasi

Pemeriksaan uji kelayakansarana transportasi

6 kegiatan 12.000.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 17. 06 Kegiatan Penciptaan Kemanan dan KenyamananPenumpang di lingkungan terminal

TerminalGondangrejo

Kanopi Terminal 104.907.500 c Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 17. 10 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat,murah dan mudah

KantorDishubkominfo

Survey garasi / truk,pemeliharaan AC,pemeliharaan komputer, rollmeter, counter, digitalstopwatch,

9 kegiatan, 1 tahun,1 tahun, 3 buah, 10buah, 6 buah.

69.484.250 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 17. 13 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan Kantor dan terminal Blangko ijin kios berwarna,blangko daftar persediaan BBTPR, dan RKK (DF), Blangkolaporan realisasi penerimaandan pengeluaran, blangkolaporan jumlah Armadamasuk keluar Terminal (T4),Blangko TBP ukuran 1/2 folio,Blangko surat ketetapanRetribusi Daerah (SKRD),Blangko laporan hasilpemeriksaan kendaraanbermotor, Blangkopenerimaan sejenis, Tandabukti penerimaan / model 26(uk 1/4 folio), Kartu indukmobil barang, Surat perintahperbaikan, kartu induk mobilbus, leaflet full colour

235 lembar, 12buku, 4 buku, 12buku, 20 buku, 250buku, 250 buku, 30buku, 600 buku,1.000 lembar, 200buku, 500 lembar, 6rim

57.606.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 17. 15 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaansopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umumteladan

KantorDishubkominfo

Terlaksananya seleksi awakangkutan umum teladan

1 kali 19.169.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 17. 18 Penyelenggaraan Posko Angkutan Lebaran Terminal /KabupatenKaranganyar

Posko Angkutan lebaran / restarea

4 posko / 15 hari 44.320.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 17. 19 Pelayanan Angkutan Mudik Lebaran Jakarta, Karangayar Tersedianya bus bantuanmudik lebaran

15 bus 214.181.500 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 17. 20 Fasilitasi Kegiatan Pelayanan Angkutan LebaranTk. Propinsi

Propinsi JawaTengah

Bantuan bus mudik lebaran 2 bus 30.000.000 a Dishubkominfo

77

Page 118: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

1.07. 1.07.01. 19 Program pengendalian dan pengamanan lalulintas

- 3.018.079.600

1.07. 1.07.01. 19. 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas KabupatenKaranganyar

Terpasangnya rambu tipesedang, terpasangnya papantambahan

80 buah, 40 buah 90.440.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 19. 02 Pengadaan marka jalan Ruas -ruas jalandalam kotakaranganyar

Marka jalan yang terpasang 2,09 m2 279.262.100 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 19. 03 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Ngargoyoso - cetho Pagar pengaman jalan yangterpasang

400 m1 480.000.000 c Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 19. 04 Pengadaan APILL KabupatenKaranganyar

Terpasangnya APILL 1 buah 220.350.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 19. 06 Pengadaan Cermin Tikungan KabupatenKaranganyar

Tersedianya cermin tikungan 3 unit 18.400.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 19. 07 Pengadaan Fasilitas Pengujian KendaraanBermotor

KantorDishubkominfo

Sinar UV penguji keabsahanbuku uji, tool set, cermintikungan, kamera digital

1 unit, 1 set, 2buah, 2 buah

26.980.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 19. 08 Pengadan Fasilitas Terminal Terminal seKabupatenKaranganyar

Tersedianya tong sampahberjagrak, tong sampah drimkecil, alat pemadam api,komposter sampah, gerobaksampah

30 buah, 9 buah, 11buah, 11 buah, 11buah

47.347.500 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 19. 09 Pengadaan Fasilitas Pendukung PenyelenggaraanLLAJ

KabupatenKaranganyar

Papan informasi tarif parkir 4 buah 14.000.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 19. 10 Pengadaan Traffic Light di PersimpanganNgekongan, Tasikmadu, Jati-Papahan,Gondangrejo Kab. Karanganyar

Ngekongan,Tasikmadu, Jati -Papahan, danKecamatanGondangrejo

Tersedianya traffic lightsimpang 4 dan tersedianyatraffic light simpang 3

2 unit dan 1 unit 604.100.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 19. 11 Pengadaan RPPJ (Rambu Petunjuk PendahuluJurusan) di Karangpandan - Ngargoyoso - Jenawi,Karanganyar -Jatipuro - Jatiyoso, Ruas DalamKota, Kab. Karanganyar

KabupatenKaranganyar

Terwujudnya RPPJ 13 unit 203.030.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 19. 12 Pengadaan Guardrail (Pagar Pengamanan Jalandi Karangpandan - Ngargoyoso - Sukuh Kab.Karanganyar

Karangpandan -Ngargoyosos -Sukuh KabupatenKaranganyar

Guardrail 1 tahun 304.170.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 19. xx Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) colomadu, jaten,karanganyar

Tersedianya ZOSS 6 ZOSS 400.000.000 c Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 19. xx Pengadaan Palang Kereta Api Kebakkramat,Gondangrejo, jaten

Tersedianya fasilitaskeselamatan pengguna jalandi perlintasan kereta apitanpa palang

8 buah 80.000.000 c Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 19. xx Pengadaan Marka Jalan Colomadu danKaranganyar kota

Marka jalan yang terpasang 2000m2 250.000.000 c Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasiankendaraan bermotor

236.100.000

1.07. 1.07.01. 20. 04 Pendukung Operasional Pengujian KendaraanBermotor

KantorDishubkominfo

Buku uji, plat uji, stiker tandauji

6.200 buku uji,24.000 plat uji,5.000 stiker

236.100.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 21 Program Peningkatan Pengawasan danPenerbitan Lalu Lintas

354.008.000

1.07. 1.07.01. 21. 02 Penjagaan Perlintasan Palang Kereta Api Perlintasansebidangtanah di Jetis, Jaten

Terwujudnya penjagaanperlintasan rel kereta api

365 hari / 4 orang 43.790.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 21. 03 Pengawasan, Pemeriksaan dan PenindakanKendaraan di Ruas Jalan

Ruas-ruas jalanKabupatenKaranganyar

Terlaksananya pengawasan,pemeriksaan dan penindakankendaraan di ruas jalan

24 kegiatan 35.475.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 21. 04 Pengaturan, Pengamanan dan Pengendalian LaluLintas/P3L

Ruas-ruas jalanKabupatenKaranganyar

Terwujudnya pengamananlalu lintas pada ruas jalan

80 kegiatan 48.233.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 21. 08 Penyelenggaraan Karanganyar Car Free Day Jalan protokol kotaKaranganyar

Pelaksanaan Car Free Dayselama 4 jam

50 kali 150.000.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 21. 10 Forum Keselamatan Jalan KabupatenKaranganyar

Terselenggaranya saranakoordinasi dengan instansiterkait

12 kali 42.510.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 21. 11 Pembinaan, Pengawasan, Pemeriksaan danPenindakan Bengkel Umum dan Karoseri

KabupatenKaranganyar

Terselenggaranya survey /pendataan dan klasifikasibengkel dan karoseri, BBM

8 kegiatan, 1 tahun 24.000.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 21. 12 Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi AnalisaDampak Lalulintas

KantorDishubkominfo

Terselenggaranyapengawasan operasionalanalisa dampak lalu lintas

6 kegiatan 10.000.000 a Dishubkominfo

78

Page 119: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

1.07. 1.07.01. 22 Program Pengkajian dan Penelitian Bidangperhubungan

135.809.000

1.07. 1.07.01. 22. 01 Pengkajian dan Penelitian Angkutan KantorDishubkominfo

Tersedianya dokumenangkutan umum pedesaan

1 buku / 4 kegiatan 7.937.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 22. 02 Survey Unjuk Kerja Angkutan KabupatenKaranganyar

Terselenggaranya surveykinerja angkutan

1 trayek / 13 hari 14.000.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 22. 05 Penyusunan Database Fasilitas PerlengkapanJalan

KantorDishubkominfo

Terselenggaranya data basefasilitas perlengkapan jalanmelalui survey / buku laporan

15 kali / 10 buku 5.000.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 22. 06 Analisis Perhitungan Tarif Angkutan KabupatenKaranganyar

Terwujudnya tarif angkutanyang baru

16 trayek 10.222.000 a Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 22. xx Peningkatan Operasional ATCS KabupatenKaranganyar

penambahan kamera cctv,diperbaikinya ATCS yangmengalami kerusakan

2 unit, suku cadang,teknisi 4 orang/2kegiatan/bulan

25.000.000 c Dishubkominfo

1.07. 1.07.01. 22. xx Pengkajian dan Pengembangan sistem informasiteknologi

KantorDishubkominfo

Terciptanya database danpelayanan PKB yang lebihbaik

SIM PKB 73.650.000 c Dishubkominfo

1.09 Pertanahan 22.647.5001.09. 1.07.01. 16 Program penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah 22.647.500

1.09. 1.07.01. 16. 10 Pembayaran Sewa Dan Kompensasi Tanah YangDipergunakan Oleh Pemerintah Daerah

Ngringo, Jaten,Karanganyar

Terbayarnya sewa tanahterminal palur

1 bidang / 12 bulan 22.647.500 a Dishubkominfo

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

15.000.000

1.20. 1.07.01. 17 Program peningkatan dan pengembanganpengelolaan keuangan daerah

15.000.000

1.20. 1.07.01. 17. 69 Intensifikasi Pendapatan dan Penagihan PiutangRetribusi Daerah

KantorDishubkominfo

Terlaksananya kegiatanintensifikasi

12 bulan 15.000.000 a Dishubkominfo

1.25 Komunikasi dan Informatika 1.932.115.7001.25. 1.07.01. 15 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa 870.831.500

1.25. 1.07.01. 15. 03 Pembinaan dan pengembangan sumber dayakomunikasi dan informasi

KabupatenKaranganyar

Terlaksananya kegiatanpengelolaan dan diseminasiinformasi publik kepadaanggota PPID

12 bulan dan 2 kalikegiatan

31.070.000 a Dishubkominfo

1.25. 1.07.01. 15. 04 Pengadaan alat studio dan komunikasi KantorDishubkominfo

Tersedianya camera SLR,Televisi 29 Inc, Voice record,Camera Digital, Genset radioswiba, Pemancar siaranlangsung, HT, Radio Monitor,Tablet, HT Humas, Camera,Lensa, Handycam, Digitalvoice record

1 unit, 1 unit, 1 unit,1 unit, 1unit, 1 unit,3 buah, …, 5 buah,5buah, 1 buah, 1buah, 1 buah, 2buah.

256.900.000 a Dishubkominfo

1.25. 1.07.01. 15. 06 Perencanaan dan pengembangan kebijakankomunikasi dan informasi

KantorDishubkominfo

Penyusunan peraturan dibidang postel

1 perbub 10.750.000 a Dishubkominfo

1.25. 1.07.01. 15. 07 Pengendalian dan Pengawasan Bidang PosTelekomunikasi dan Informatika

KabupatenKaranganyar

Terlaksananya kegiatanpengendalian danpengawasan bidang postel

4 kegiatan 8.000.000 a Dishubkominfo

1.25. 1.07.01. 15. 08 Penerbitan Majalah Inatnpari KaranganyarTentram

KabupatenKaranganyar

Tersedianya MajalahIntanpari KaranganyarTenteram

4.000 Exemplar 113.530.000 Dishubkominfo

1.25. 1.07.01. 15. 09 Penyusunan Sambutan Bupati KantorDishubkominfo

Terwujudnya naskahsambutan

400 naskah 36.600.000 a Dishubkominfo

1.25. 1.07.01. 15. 10 Dokumentasi Kegiatan Pemkab Karanganyar KabupatenKaranganyar

Foto, DVD, Klipping pers 1.500 lembar, 240keping, 60 bendel

59.221.300 a Dishubkominfo

1.25. 1.07.01. 15. 11 Peningkatan Layanan Informasi SosialisasiUU/Perda

KabupatenKaranganyar

Terlaksananya sosialisasi UU/ Perda

3 kegiatan 22.250.000 a Dishubkominfo

1.25. 1.07.01. 15. 12 Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat KabupatenKaranganyar

Pemberdayaan KIM 10 pembinaan KIM 30.000.000 a Dishubkominfo

1.25. 1.07.01. 15. 13 Liputan Kegiatan Pimpinan/Siaran pers KabupatenKaranganyar

Terlaksananya kegiatanpeliputan

558 kali 91.010.000 a Dishubkominfo

1.25. 1.07.01. 15. 14 Kegiatan Siaran Keliling KabupatenKaranganyar

Terlaksananya Siaran Keliling 20 kegiatan 13.000.000 a Dishubkominfo

1.25. 1.07.01. 15. 15 Pendataan dan Intensifikasi RetribusiPengendalian Menara Telekomunikasi

KabupatenKaranganyar

Terlaksananya kegiatanpendataan dan pemungutanretribusi

12 kegiatan dan 1kali pemungutanretribusi menara

24.000.000 a Dishubkominfo

1.25. 1.07.01. 15. 16 Pembinaan dan pengawasan Pengusaha TI(Teknologi Informasi)

KabupatenKaranganyar

Terlaksananya pembinaanpengusaha TI

1 pembinaan 5.750.200 a Dishubkominfo

1.25. 1.07.01. 15. 17 Forum Komunikasi Kehumasan KabupatenKaranganyar

Terlaksananya Rakor BidangKehumasan

4 kali 28.750.000 a Dishubkominfo

1.25. 1.07.01. 15. xx Pengurusan Perijinan Lembaga Penyiaran PublikLokal

Jakarta, semarang Diperolehnya ISR, UCS, danIP

ISR 1, UCS 1, IP 1 20.000.000 c Dishubkominfo

1.25. 1.07.01. 15. xx Pembuatan Profil Kabupaten Karanganyar KabupatenKaranganyar

30 CD profil 120.000.000 c Dishubkominfo

79

Page 120: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

1.25. 1.07.01. 18 Program kerjasama informasi dengan masmedia

1.061.284.200

1.25. 1.07.01. 18. 04 Kerjasama dengan Media Masa KantorDishubkominfo

Terwujudnya kerja samadengan media massa

75 kali 278.490.000 a Dishubkominfo

1.25. 1.07.01. 18. 05 Jumpa Pers/Kemitraan dengan Pers KantorDishubkominfo

Terlaksananya jumpa pers 14 kali 70.410.000 a Dishubkominfo

1.25. 1.07.01. 18. 06 Kegiatan Siaran Televisi KabupatenKaranganyar

Terlaksananya siaran TV 8 kali 97.792.500 a Dishubkominfo

1.25. 1.07.01. 18. 07 Kegiatan Promosi Informasi KabupatenKaranganyar

Terwujudnya promosi balihouk 6 x 15, terwujudnyapromosi uk 4 x 6, terwujudnyapromosi spanduk uk 1 x 6

4 buah, 46 buah, 13buah

114.200.000 a Dishubkominfo

1.25. 1.07.01. 18. 08 Kegitan Siaran Bupati Menyapa LPPL SwibaKaranganyar

Terselenggaranya siaranbupati menyapa

18 kali 30.000.000 a Dishubkominfo

1.25. 1.07.01. 18. 10 Kegiatan Siaran Pembangunan LPPL SwibaKaranganyar

Terselenggaranya siaranlangsung

12 kegiatan 20.040.000 a Dishubkominfo

1.25. 1.07.01. 18. 11 Bersama Memajukan Karanganyar LPPL SwibaKaranganyar

Terselenggaranya dialoginteraktif antara masyarakatdengan pimpinan SKPD

12 kali 10.000.000 a Dishubkominfo

1.25. 1.07.01. 18. 12 Peningkatan dan Penguatan Media Center KantorDishubkominfo

Terselenggaranya data daninformasi di webDishubkominfo

pembuatan webdishubkominfo

35.602.100 a Dishubkominfo

1.25. 1.07.01. 18. 13 Pemberdyaan Kelompok Pertunjukan Rakyat KabupatenKaranganyar

Terlaksananya pertunjukanrakyat

1 kali 10.750.000 a Dishubkominfo

1.25. 1.07.01. 18. 14 Kegiatan Pameran Pulau Jawa / LuarJawa / Bali

Terlaksananya pameran 3 kali 52.433.000 a Dishubkominfo

1.25. 1.07.01. 18. 15 Survey Kepuasan Masyarakat KantorDishubkominfo

Terselenggaranya survey 1 kali 6.941.600 a Dishubkominfo

1.25. 1.07.01. 18. xx Press Tour Bandung 1 kali / 40 orang 134.625.000 c Dishubkominfo

1.25. 1.07.01. 18. xx Kerjasama dengan RRI Surakarta KabupatenKaranganyar

1 kali , longmarchhari jadi RRI dariPalur s/d BalongJenawi

200.000.000 c Dishubkominfo

80

Page 121: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.08. 1.08.01 Badan Lingkungan Hidup 6.690.064.000

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 1.477.254.000BELANJA KEGIATAN 5.212.810.000BELANJA BANTUAN -

DAK 1.408.251.200APBD Prov -Lain-lain -APBD II 5.281.812.800

1.08 Lingkungan Hidup 6.690.064.0001.08. 1.08.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 334.294.000

1.08. 1.08.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat BLH Tersedianya benda-benda pos dan jasapengiriman dokumen

130 lbr materai, 20eks.dokumen

1.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

BLH Tersedianya jasa komunikasi sertaterpenuhinya kebutuhan air dan listrik

3 jar.listrik, 2jar.internet, 2jar.telepon, 2 jar.air

48.574.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 01. 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor

BLH Terlaksananya perbaikan sertapemeliharaan peralatan danperlengkapan kantor

5 komputer, 3notebook, 5 printer,1 mesin ketik, 9 unitAC, 1 baterai laptop,1 antena wi-fi

13.500.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

BLH Terlaksananya pembayaran pajakkendaraan dinas, terpeliharanyakendaraan dinas, tersedianya BBM danpelumas kendaraan dinas roda 4

4 unit roda 4, 1 roda2, dan 2 roda 3

78.600.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor BLH Tersedianya alat kebersihan dan bahanpembersih serta terbayarnya retribusisampah

12 bulan 3.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor BLH Tersedianya alat tulis kantor 54 komponen 12.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BLH Tersedianya barang cetakan danpenggandaan

6.600 lbr cetak,30.000 lbrpenggandaan, 1 unitproil BLH

22.500.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

BLH Tersedianya peralatan listrik danpenerangan

12 komponen 2.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor BLH Tersedianya peralatan dan perlengkapankantor

1 unit laptop, 1mesin tik manual, 5unit kipas angin, 30kursi staf, 2 FillingKabinet, 6 buah RakArsip, 1 unit printer,1 unit laptop, 1 unitPC

68.500.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

BLH Bahan bacaan dan bahan perpustakaantersedia

12 bln langganansurat kabar, 12 blnlangganan majalah,4 buku per-UU-an

2.120.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman BLH Tersedianya makanan dan minumanuntuk menjamu rapat serta tamusubosukawonosraten

1.172 dos makandan snack, 77 orangtamu

17.500.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

BLH Tersedianya uang saku dan transportperjalanan dinas

12 bln PD dalam,dan luar daerah/luarpulau

65.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

880.000.000

1.08. 1.08.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BLH Pengecatan gedung dan pagar 2 unit 30.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 02. 38 Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanLaboratorium

BLH Kalibrasi alat laboratorium 1 paket 10.000.000 a BLH

BLH1.08. 1.08.01. 02. xx Penggantian Jaringan Listrik BLH Penggantian jaringan/instalasi listrik 1 paket 45.000.000 c BLH

1.08. 1.08.01. 02. 04 Pengadaan Mobil Jabatan BLH Tersedianya mobil jabatan untuksekretaris badan

1 unit 205.000.000 c BLH

1.08. 1.08.01. 02. 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional BLH Tersedianya kendaraandinas/operasionalKendaraan Roda 4Kendaraan Roda 2

2 unit10 unit

590.000.000 c BLH

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

SKPDPenanggung

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan

81

Page 122: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

SKPDPenanggung

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.08. 1.08.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

180.000.000

1.08. 1.08.01. 05. 09 Peningkatan Kompetensi Aparatur BLH Capacity building dan in house training 2 kegiatan 80.000.000 a BLH

Pelaksanaan diklat-diklat bidanglingkungan hidup

5 orang BLH

1.08. 1.08.01. 05. xx Penyusunan Kajian SOTK Kelembagaan LHDaerah

BLH Tersusunnya kajian untuk pembentukanSOTK Kelembagaan LH berdasarkankarakteristiknya

1 kegiatan 100.000.000 c BLH

1.08. 1.08.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

82.960.000

1.08. 1.08.01. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA BLH Tersusunnya RKA dan DPA BLHKab.Karanganyar

1 tahun anggaran 15.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 06. 07 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan(LAKIP)

BLH Tersusunnya LAKIP 10 buku 8.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 06. 08 Penyusunan SOP BLH Penyempurnaan SOP BLHKab.Karanganyar

1 dokumen 7.500.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 06. 09 Penyusunan laporan inventarisasi barang BLH Inventarisasi dan pendataan aset BLHKab.Karanganyar

1 kegiatan 10.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD

BLH Tersusunnya laporan keuangan dan asetbarang SKPD

5 buku 42.460.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 15 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan

599.000.000

1.08. 1.08.01. 15. 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaanpersampahan

Kab.Karanganyar Tersedianya sarana dan prasaranasampah

1 unit mesinpencacah sampah,30 unit komposter,50 bh tong sampahdouble sheet, 7 bhgerobak pemilahsampah, 10 bhtimbangan banksampah, 11 bhdrum/boks banksampah

339.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 15. 19 Pembinaan Pengelolaan Bank Sampah Kab.Karanganyar Terlaksananya pembinaan bank sampah 25 bank sampah 50.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 15. xx Pengadaan Prasarana pengolah sampah Kab.Karanganyar Tersedianya peralatan pengolah sampah 1 buah mesinpencacah sampah

210.000.000 c BLH

1.08. 1.08.01. 16 Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup

1.626.358.800

1.08. 1.08.01. 16. 01 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura Kab.Karanganyar Pembinaan/pemantauan kebersihan danketeduhan lingkungan untuk programAdipura

6 kegiatan 190.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 16. 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidanglingkungan hidup

Kab.Karanganyar Pengawasan terhadap pelaku usahadengan dilaksanakan peninjauan lokasi

40 pelaku usaha 59.358.800 a BLH

1.08. 1.08.01. 16. 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kab.Karanganyar Penerbitan ijin TPS LB3 15 ijin 25.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 16. 07 Pengkajian dampak lingkungan Kab.Karanganyar Penyusunan data analisa dan kajiandaerah rawan pencemaran dankerusakan lingkungan

1 kegiatan 50.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 16. 09 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Kab.Karanganyar Penilaian peringkat kinerja perusahaan 22 industri 21.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 16. 17 Pengendalian dan Pemantauan Kualitas Udara Kab.Karanganyar Pemantauan kualitas udara ambien padawilayah potensi pencemaran udara

4 titik 52.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 16. 18 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Pengendaliandan Pengawasan Lingkungan Hidup

BLH Pengadaan papan informasi dan stickerpendukung pengendalian danpengawasan lingk.hidup di lingkunganindustri

50 papan informasi,1.850 sticker simbolLB3, 1000 stickerlabel LB3

20.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 16. 19 Pengendalian Pencemaran Air Kab.Karanganyar Penerbitan ijin pembuangan air limbah 15 pelaku usaha 59.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 16. 21 Pengelolaan Teknis Dampak Lingkungan BLH Kegiatan pelaksanaan pengelolaanlingk.hidup perusahaan

10 kali 70.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 16. 22 Pengembangan Kapasitas KelembagaanLingkungan Hidup

Kab.Karanganyar Pembinaan kelompok masy.pemerhatilingk.hidup, sekber dan pecinta alamKab.Karanganyar

2 kegiatan, 2kelompok

30.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 16. 23 Pos Pengaduan Lingkungan Hidup BLH Terlaksananya pelayanan pengaduanlingk.hidup

12 bulan 25.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 16. 24 Pemantauan Kualitas Air Sungai dan PembinaanProkasih/Superkasih

Kab.Karanganyar Pemantauan kualitas air sungai 4 sungai (22sampel)

25.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 16. 25 Inventarisasi dan Identifikasi Sumber PencemarAir/Sungai

Kab.Karanganyar Terinventarisasi dan teridentifikasinyasumber pencemar air pada sumber-sumber air

1 kegiatan 40.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 16. 26 Inventarisasi dan Identifikasi Sumber PencemarUdara dari Sumber Tidak Bergerak

Kab.Karanganyar Terinventarisasinya sumber pencemarudara dari sumber tidak bergerak

1 kegiatan 20.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 16. 27 Program Menuju Sekolah Adiwiyata Kab.Karanganyar Pembinaan program adiwiyata 25 sekolah 65.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 16. 28 Pengendalian dan Pencemaran Tanah/Lahan Kab.Karanganyar Terlaksananya kegiatan pengendalianpencemaran tanah/lahan

5 titik 25.000.000 a BLH82

Page 123: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

SKPDPenanggung

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.08. 1.08.01. 16. 29 Inventarisasi LB3 Sebagai Antisipasi TerhadapPenurunan Kualitas Lingkungan

Kab.Karanganyar Penyusunan data analisa dan kajiandaerah rawan pencemaran dankerusakan lingkungan

1 kegiatan 50.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 16. 30 Kajian Dampak Kerusakan SDA AkibatPenambangan Bahan Galian Golongan C/TanahUrug

Kab.Karanganyar Penyusunan data analisa dan kajiandampak kerusakan SDA akibatpenambangan bahan galian gol.C/tanahurug

1 kegiatan 50.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 16. 31 Kajian Dampak Limbah Peternakan Babi dan SapiTerhadap Lingkungan dan Solusi Pengelolaannya

Kab.Karanganyar Penyusunan data analisa dan kajiandampak limbah peternakan babi dan sapiterhadap lingkungan

1 kegiatan 50.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 16. 32 Cetak Buku Peraturan Perundang-UndanganPengendalian Pencemaran Lingkungan

BLH Tercetaknya buku himpunan peraturanperundang-undangan pengendalianpencemaran lingkungan

1 buku 100.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 16. 33 Kajian Teknis Beban Pencemaran Sungai Sroyo BLH Tersedianya data teknis bebanpencemaran pada S.Sroyo

1 dokumen 50.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 16. 34 Inventarisasi Penggunaan Batubara danPengelolaan Limbah B3

BLH Tersedianya database penggunaanbatubara dan peta sebarannya

1 dokumen 100.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 16. 35 Pengkajian Teknis Penetapan Kelas Air Sungai BLH Tersedianya data teknis penetapan kelasair sungai

1 dokumen 50.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 16. 36 Pembuatan IPAL Biogas Kab.Karanganyar Terbangunnya IPAL biogas konstruksipermanen untuk peternak

4 unit 200.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 16. xx Peningkatan Sarana Sekolah Adiwiyata Kab.Karanganyar Penyediaan sarana prasarana sekolahadiwiyata

4 Paket 150.000.000 c BLH

1.08. 1.08.01. 16. xx Pengendalian Pencemaran Logam Berat padaLahan Pertanian

Kab.Karanganyar Terlaksananya analisa laboratoriumuntuk logam berat (Pb, Cd, Cr, Cu)

36 Sampel (9 titik) 50.000.000 c BLH

1.08. 1.08.01. 17 Program Perlindungan dan Konservasi SumberDaya Alam

1.274.750.000

1.08. 1.08.01. 17. 05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Kec.Ngargoyoso Terlaksananya penanaman pada turusjalan dan kawasan pemukiman kampungiklim

1.111 bibit tanaman(3 jenis bibit, 53tabulapot)

100.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 17. 07 Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air danSumber-Sumber Air

Kec.Ngargoyoso Terlaksananya penanaman bibit didaerah tangkapan air dan sumber-sumber air

7 jenis bibit tanaman 113.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 17. 10 Pengelolaan keanekaragaman hayati danekosistem

Kec.Tawangmangu Terlaksananya pembuatan taman kehati 1 lokasi 84.750.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 17. 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalamperlindungan dan konservasi SDA

Kec.Ngargoyoso Tersebarnya bibit tanaman padamasyarakat

8 jenis tanaman 125.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 17. 17 Pembinaan Kampung Iklim Kab.Karanganyar Terselenggaranya pembinaan kampungiklim

1 lokasi 44.750.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 17. 18 Konservasi Daerah Rawan Bencana Tanah Longsordan Bantaran Sungai

Kec. Tawangmangu,Kec.Karanganyar

Terlaksananya penanaman bibit didaerah rawan longsor serta penataandan penguatan bantaran sungai

2 lokasi 169.500.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 17. 19 Pembuatan Biopori Kab.Karanganyar Terbangunnya resapan biopori 974 biopori 84.750.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 17. 20 Pembuatan Papan Informasi Perlindungan SumberDaya Alam

Kab.Karanganyar Tersedianya papan informasiperlindungan SDA

8 buah 20.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 17. 21 Pengelolaan Bank Pohon Kab.Karanganyar Tersedianya tanaman pada bank pohonyang siap melayani kebutuhan tanamanuntuk masyarakat

17 jenis tanaman 68.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 17. 22 Pembinaan Lingkungan BLH Pengusulan calon yang diikutkan dalampenilaian Kalpataru melalui seleksi/lombatingkat Kabupaten

1 orang 15.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 17. 23 Pelestarian dan Keseimbangan Ekosistem Kec.Jenawi Tersedianya bibit tanaman untukmelestarikan ekosistem suatu wilayah diKab.Karanganyar

2.000 bibit tanaman(8 jenis bibit)

125.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 17. 24 Peningkatan Konservasi Lahan Kritis Kec.Tawangmangu Terlaksananya penanaman bibit untukkonservasi lahan kritis

1.000 bibit tanaman(5 jenis bibit)

100.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 17. 25 Peningkatan Kelestarian Lingkungan denganPemberdayaan Wanita

Kec.Karanganyar,Kec.Jumantono,Kec.Karangpandan

Terlaksananya pelatihan pembuatankompos, daur ulang sampah anorganik,praktek kerja dan kunjungan lapanganuntuk bertani organik

3 kegiatan 100.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 17. xx Penyediaan sarana mitigasi perubahan iklim Jl. Lingkar Utara Pengadaan bibit tanaman untuk turusjalan

375 tanamantrembesi

75.000.000 c BLH

1.08. 1.08.01. 17. xx Penataan Lingkungan Jagatan,Kebakkramat

Pengadaan bibit tanaman untukpenataan lingkungan perumahan

150 bibit pucukmerah, 500tanaman buah-buahan

50.000.000 c BLH

1.08. 1.08.01. 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan CadanganSumber Daya Alam

254.750.000

1.08. 1.08.01. 18. 09 Peningkatan Pelestarian Pemulihan danRehabilitasi Cadangan Sumber Daya Alam

Kec.Jenawi Tertanamnya bibit di kawasan pemulihandan rehabilitasi cadangan SDA

840 bibit tanaman (4jenis bibit)

50.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 18. 10 Pelestarian Cadangan Sumber Air Dangkal denganPembuatan Sumur Resapan

Kab.Karanganyar Pembuatan sumur resapan 7 buah 56.500.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 18. 13 Pemulihan Kualitas Lingkungan Pemukiman SekitarKawasan Resapan Air dengan PemberdayaanSiswa Sekolah

Kab.Karanganyar Pembinaan pengelolaan lingk.sekolahdengan kegiatan penanaman dilingk.sekolah dan sekitarnya

416 bibit tanaman (4jenis bibit)

48.250.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 18. 18 Konservasi Kawasan Resapan Air Lereng GunungLawu

Kec.Tawangmangu Terlindunginya kawasan resapan airlereng G.Lawu

1 lokasi 100.000.000 a BLH

83

Page 124: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

SKPDPenanggung

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan

1.08. 1.08.01. 19 Program Peningkatan Kualitas dan AksesInformasi Sumber Daya Alam dan LingkunganHidup

471.401.200

1.08. 1.08.01. 19. 01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan

Kab.Karanganyar Sosialisasi tentang pengelolaanlingk.hidup bagi masyarakat

2 kali 63.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 19. 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan BLH Tersusunnya penyusunan laporantribulan pelaksanaan DAK

28 buku 15.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 19. 07 Pembuatan Database dan Pemetaan SebaranIndustri

BLH Tersedianya program untuk databaseindustri

1 program 25.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 19. 08 Inventarisasi Gas Rumah Kaca BLH Tersusunnya buku inventarisasi GRK 1 paket buku 20.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 19. 10 Penyusunan Program Kerja PengelolaanLingkungan Hidup

BLH Tersusunnya Renja BLHKab.Karanganyar

1 judul buku 8.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 19. 11 Status Lingkungan Hidup Daerah BLH Tersusunnya laporan SLHDKab.Karanganyar

2 judul buku 37.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 19. 12 Pembinaan Saka Kalpataru Kab.Karanganyar Pembinaan Satuan Karya (Saka)Kalpataru di Kab.Karanganyar

1 kegiatan 31.500.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 19. 13 Pusat Informasi Lingkungan (PIL/Bank Data) BLH Tersedianya website BLH yang diperbaruisecara rutin

1 website 20.600.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 19. 14 Inventarisasi Bahan Perusak Ozon (BPO) BLH Terinventarisasinya Bahan Perusak Ozon 1 kegiatan 20.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 19. 15 Penyusunan Laporan SPM Bidang LingkunganHidup

BLH Tersusunnya buku laporan StandarPelayanan Minimal (SPM) bidanglingkungan hidup

1 judul buku 10.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 19. 16 Evaluasi Pelayanan Publik Bidang LingkunganHidup

Kab.Karanganyar Survey pelayanan publik bidanglingkungan hidup

1 kegiatan 20.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 19. 17 Penyusunan Informasi Status KerusakanLahan/Tanah untuk Produksi Biomassa

BLH Penyusunan data informasi statuskerusakan lahan/tanah untuk produksibiomassa di Kab.Karanganyar

1 kegiatan 46.500.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 19. 18 Menuju Indonesia Hijau BLH Pembuatan laporan Menuju IndonesiaHijau

5 buku 15.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 19. 19 Profil Keanekaragaman Hayati BLH Tersusunnya buku tentang profilkeanekaragaman hayatiKab.Karanganyar

1 judul buku 48.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 19. 20 Penyediaan Sarana dan Prasarana SILHD BLH Tersedianya sarana prasaranapendukung penyusunan laporan SILHD

1 paket komponen 91.801.200 a BLH

1.08. 1.08.01. 20 Program peningkatan pengendalian polusi 662.150.000

1.08. 1.08.01. 20. 07 Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup Kab.Karanganyar Pengambilan sampel air/limbah cair 12 kegiatan 60.100.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 20. 08 Dokumen Mutu Laboratorium Lab.lingkungan BLH Penyusunan dokumen mutu laboratorium 1 dokumen 75.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 20. 09 Pelatihan Persiapan Akreditasi LaboratoriumLingkungan

Lab.lingkungan BLH Persiapan menuju akreditasilaboratorium

1 kegiatan 55.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 20. 10 Penyediaan Sarana dan Prasarana LaboratoriumLingkungan

Lab.lingkungan BLH Pengadaan peralatan analisa air dansarana penunjang laboratorium

1 kegiatan 322.050.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 20. 11 Pengadaan Peralatan Penunjang Laboratorium Lab.lingkungan BLH Tersedianya peralatan penunjanglaboratorium

1 paket 150.000.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 324.400.000

1.08. 1.08.01. 24. 05 Penataan RTH Kab.Karanganyar Terlaksananya penataan / pemeliharaanRTH

1 lokasi 52.500.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 24. 16 Pembuatan Taman Hijau Sekolah Kab.Karanganyar Pembuatan Ruang Terbuka Hijausekolah

4 lokasi taman hijausekolah

146.900.000 a BLH

1.08. 1.08.01. 24. xx Pengadaan Taman Hijau Sekolah Kab.Karanganyar Pembuatan Ruang Terbuka Hijausekolah

3 lokasi taman hijausekolah

125.000.000 c BLH

84

Page 125: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.08. 1.08.02 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 25.195.038.000

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 754.175.000BELANJA KEGIATAN 24.440.863.000BELANJA BANTUAN -

DAK -APBD Prov 13.493.000.000Lain-lain -APBD II 11.702.038.000

1.08 Lingkungan Hidup 23.845.273.0001.08. 1.08.02

.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 274.373.000

1.08. 1.08.02.

01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat DKP Terlayaninya surat menyurat kantor 1 tahun ( suratmasuk dan suratkeluar )

10.000.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

DKP Terbayarnya tagihan telepon,air, listrik,surat kabr, internet dan PBB tepat waktu

1 unit jaringantelepon, 3 unitinstalasi air ( DKP,Taman Pancasila,GSI), 2 rekeninglistrik,2 harian suratkabar internet danpajak

83.047.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

DKP Terealisasinya pemeliharaan danperizinan kendaraan bermotordinas/operasional

19 KIR kendaraandan pajak STNK 44kendaraan

35.000.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor DKP 1. Peralatan kebersihan dan bahanpembersih2. Penjaga kantor

28njenis peralatandan bahanpembersih dan 3orang penjagakantor

40.326.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

01. 10 Penyediaan alat tulis kantor DKP Terpenuhinya kebutuhan alat-alt tuliskantor

38 jenis alat tuliskantor

25.000.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DKP terwujudnya barang cetakan danpenggadaan

7 jenis barangcetajkan dan 23.900lembar pengadaan

15.000.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

DKP Terpenuhinya instalasi listrik /peneranganyang dibutuhkan untuk kantor DKP Kra

5 jenis komponenlistrik

3.000.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

DKP Terealisasinya pengadaan buku-bukubidang DKP dan peraturan perundang-undangan yang terbaru

1 paket 3.000.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

01. 17 Penyediaan makanan dan minuman DKP Terpenuhinya makanan dan minumanrapat dan tamu

1 tahun 20.000.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah

DKP Terpenuhinya biaya perjalanan dinaskeluar daerah yang dibutuhkan utkkoordinasi dengan daerah lain

1 tahun 40.000.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

298.377.000

1.08. 1.08.02.

02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor DKP Terpenuhinya pendingin ruangan yangdigunakan utk kenyamanan ruangankantor

Terpenuhinyapendingin ruang,1perangkat peralatansound system , 1AC , 1 kameradigital ,1 paketperalatankebugaran

40.000.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

02. 10 Pengadaan mebeleur DKP Terpenuhinya kebutuhan mebeleur yangdigunakan utk kebutuhan kantor DKP

1 paket kursi tamu,1 paket rak buku dakursi tamu , 1 rakSPJ , 1 fillingcabinet

22.450.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

02. 11 Pengadaan komputer DKP Terpenuhinya laptop yang dapatmendukung software grafis dan 3DAnimation

2 laptop 46.000.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkalasarpras gedung kantor

35.000.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

DKP Terwujudnya kelancaran dalampelaksanaan tugas yang berkaitandengan tugas operasional

2 unit mobil, 4 unitsepeda motor

48.900.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur DKP Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkalamebeleur sehingga dapatmemperpanjang umur mebeleur

1 tahun 5.000.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

02. 30 Pemeliharaan komputer DKP Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaankomputer sebagai sarpras operasionalmemperlancar kegiatan

11 buah komputer,8laptop,10 printer

11.027.000 a DKP

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

85

Page 126: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

1.08. 1.08.02.

02. XX Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional DKP Terwujudnya kendaraan roda duadinas/operasional yang mendukungmobilitas kinerja Dinas Kebersihan danPertamanan

4buah sepedamotor

90.000.000 c DKP

1.08. 1.08.02.

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

80.000.000

1.08. 1.08.02.

05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal Kab. Karanganyar Terpenuhinya SDM yang memilikikompetensi dan etos kerja tinggi

1 paket 30.000.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

05. XX Software Dinas Kebersihan dan Pertamanan DKP Terpenuhinya aplikasi software padaDinas Kebersihan dan Pertamanan untukinventarisasiSurat Keluar Masuk AssetDinas, Program Kepegawaian , ProdukHukum Non Perda dan Perda

1 paket 50.000.000 c DKP

1.08. 1.08.02.

06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

101.425.000

1.08. 1.08.02.

06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

DKP tersusunnya RKA,DPA Penetapan sertaperubahan TA 2015, Laporan keuangansementara ,lap.keuangan akhir tahun,LAKIP, dan LPT SKPD.

1 paket dokumenRUP Dinas ( 2 kali) -penetapan danperubahan1 paket dok,Laporan MonevLKPP (12 bulan)

73.425.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

06. XX Rekonsiliasi Data Akuntansi Keuangan dan NonKeuangan

DKP Terlaksananya Rekonsiliasi Belanja,Persediaan, Piutang dan PendapatanDKP Kab. Karanganyar

1 paket dokumen 28.000.000 c DKP

1.08. 1.08.02.

15 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan

5.100.151.900

1.08. 1.08.02.

15. 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaanpersampahan

Kab. Karanganyar Terpenuhinya kebutuhan sarpras yangdigunakan untuk mendukung kegiatanoperasional persampahan

1 paket 11.790.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

15. 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasaranadan sarana persampahan

Kab. Karanganyar a. Meningkatnya pelayanan kebersihan diwilayah pelayanan kebersihan b.Peningkatan Kebersihan dan keindahan

c. Peningkatan operasionalpemeliharaan armada sampahkebersihan dan pertamanan sertaoperasional pengelolaan sampah diTempat Pemrosesan Akhir (TPA)Sukosari Jumantono

d. Peningkatan Kesejahteraan Petugas

7(tujuh) kecamatan: tawangmangu,karanganyar,tasikmadu, jaten,kebakkramat,colomadu dangondangrejo1. Tercukupinya alatdan bahankebersihan sertasarana danprasaranaoperasionalkebersihan dankeindahan2. Terwujudnyakelancaranoperasionalpengelolaansampah di TPA27 Armadakendaraan bermotoroperasionalkebersihankebersihan dankeindahan danpemeliharaanarmada sampah

1.982.222.900 a DKP

1.08. 1.08.02.

15. 13 Peningkatan operasional dan pemeliharaankebersihan

Kab. Karanganyar 1.Peningkatan pelayanan kebersihan dankeindahan di wilayah pelayanankebersihan2. peningkatan kesejahteraan petugaskebersihan dan keindahan 7 kecamatan

7 kecamatan(Tawangmangu,Jaten, Karanganyar,Tasikmadu,Kebakkramat,Colomadu danGondangrejo) 6orang tenaga kerja

876.639.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

15. 14 Pengadaan Sarana dan Prasarana OperasionalPelayanan Kebersihan dan Persampahan

Kab. Karanganyar Terpenuhinya sarpras yang digunakanuntuk mendukung kegiatan operasionalpersampahan

1 paket 10.000.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

15. 15 Rehabilitasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS)Jungke Kecamatan Karanganyar

TPS Jungke Terpenuhinya sarpras TPS Jungke 1 paket 19.500.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

15. 16 Pembuatan Bak Sampah Terpenuhinya bak sampah 150.000.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

15. 17 Pengadaan Bak Kontainer Kab. Karanganyar Terpenuhinya sarpras operasionalkebersihan yang digunakan untukpelayanan persampahan

1 paket 150.000.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

15. 20 Perkerasan Jalan TPST 3R Gawanan, Colomadu Colomadu Terpenuhinya sarpras TPST 3RGawanan

1 paket 150.000.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

15. 21 Pembuatan Talud dan Saluran Drainase JalanMasuk TPS Desa Bolon Kec. Colomadu Kab.Karanganyar

Colomadu Terpenuhinya sarpras saluran drainasejalan masuk TPS Desa Bolon Kec.Colomadu

1 paket 309.000.000 a DKP

86

Page 127: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

1.08. 1.08.02.

15. 22 Pembuatan Sarana dan Prasarana IPLT DesaKaliboto (Jalan Masuk dan Pagar Keliling) Kab.Karanganyar

IPLT Desa Kaliboto Terpenuhinya sarpras IPLT DesaKaliboto (Jalan Masuk dan PagarKeliling) Kab. Karanganyar

1 paket 309.000.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

15. 23 Pembuatan Pagar Keliling TPA SukosariJumantono Kab. Karanganyar

TPA Sukosari Terpenuhinya sarpras TPA SukosariJumantono

1 paket 309.000.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

15. XX Rehab Berat Kendaraan OperasionalPersampahan

Kab.Karanganyar Terpenuhinya rehab berat kenndaraanoperasional persampahan untukmeningkatkan upaya pelayanan dibidang kebersihan

1 dump truck, 2 armroll,2 kontainersampah 1 backhoeloader

94.000.000 c DKP

1.08. 1.08.02.

15. XX Rehabilitasi TPA Sukosari Jumantono TPA SukosariJumantono

Terpenuhinya rehab TPA SukosariJumantono untuk meningkatkanpelayanan kebersihan

1 paket rehab toiletTPA, 1 paketaktivasi gas metan,1 paket rehabpelataran landasancuci kendaraan, 1paket pembuatanpintu gerbang , 1paket pembuatantalud TPA, 1 paketPemindahan JalurJaringan ListrikTPA,

75.500.000 c DKP

1.08. 1.08.02.

15. XX Pengadaan armada Pengangkutan Sampah Kab. Karanganyar Terpenuhinya kendaraan operasionalyang mendukung kinerja pengelolaankebersihan

3 unit L300 dump 600.000.000 c DKP

1.08. 1.08.02.

15. XX Peningkatan Operasional Pemeliharan TPS Kab. Karanganyar 1.Peningkatan pelayanan kebersihan diTPS2. Biaya Operasional KebersihanLingkungan TPS

Pengadaan 3 unitMesin KatrolSampah TPS,; Biaya operasionalpetugas kebersihan;Pengadaan 2 unitInstalasi Listrik diTPS Kab.Karanganyar

53.500.000 c DKP

1.08. 1.08.02.

24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau(RTH)

7.056.996.100

1.08. 1.08.02.

24. 11 Pemeliharaan Taman dan Monumen Kab. Karanganyar a.Peningkatan kondisi taman danmonumenb.Peningkatan keindahan kotac.Peningkatan kesejahteraan petugaspertamanan

17 lokasi taman danmonumensejumlah 10 lokasi,20 lokasi RTH, 32orang tenaga kerjataman

1.042.838.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

24. 12 Pengadaan Sarana dan Prasarana untukPerawatan Taman

Terpenuhinya kebutuhan sarpras yangdibutuhkan untuk mendukung perawatantaman-taman kota

2 unit mesin potongrumput dorong4 unit mesin potongrumput gendong2 unit mesin chainsaw besar2 unit pompasemprot alkon

66.158.100 a DKP

1.08. 1.08.02.

24. 14 Rehabilitasi Trotoar Depan Widya Tas (TimurTaman Pancasila) ke Timur

Depan Widya Taske Timur

Terpenuhinya kebutuhan sarpras pejalankaki

1 paket 100.000.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

24. 17 Penataan Kawasan Jalan Lawu Karanganyar Terpenuhinya pemindahan dari papahanke timur

1 paket 200.000.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

24. 19 Rehabilitasi Trotoar TK Bayangkara s/d Pegadaian TK Bayangkara s/dPegadaian

Terpenuhinya sarpras pejalan kaki 1 paket 100.000.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

24. 51 Pemeliharaan Tugu Se Kabupaten Karanganyar Kab.Karanganyar Terpenuhinya Pemeliharaan Tugu SeKabupaten Karanganyar khususnya tugubatas wilayah

1 paket 50.000.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

24. 52 Penataan Trotoar Jalan Lawu, Jalan Nyi AgengKarang, Jalan Kapten Mulyadi

Jalan Lawu Terpenuhinya sarpras pejalan kaki JalanLawu, Jalan Nyi Ageng Karang, JalanKapten Mulyadi

1 paket 500.000.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

24. 53 Penataan Halaman/Lapangan Alun-AlunKaranganyar

Kab.Karanganyar Terpenuhinya sarpras fasum di Kab.Kra 1 paket 100.000.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

24. 54 Rehabilitasi Trotoar Depan TB Panji Makmur (JalanLawu Timur) Ke Timur

Kab.Karanganyar Terpenuhinya sarpras pejalan kakiDepan TB Panji Makmur (Jalan LawuTimur) Ke Timur

1 paket 200.000.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

24. 57 Pembangunan Taman dan Air Mancur di TamanGajah

Taman Gajah Terpenuhinya sarpras fasum yangberupa taman dan air mancur didalamTaman Gajah

1 paket 1.648.000.000 a DKP

Taman Gajah Terpenuhinya sarpras fasum yangberupa taman dan air mancur didalamTaman Gajah

1.000.000.000 c DKP

1.08. 1.08.02.

24. 58 Revitalisasi Taman Gerakan Sayang Ibu (GSI) Taman GSI Terpenuhinya sarpras fasum dilingkungan taman GSI pada khususnya

1 paket 1.030.000.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

24. XX Pengadaan Tanaman Peneduh Kab.Karanganyar Terwujudnya tanaman peneduh iyangmemberikan kenyamanan bagipengguna jalan

1 paket 50.000.000 c DKP

1.08. 1.08.02.

24. XX Perapian Pohon Turus Jalan di Lingkungan KotaKec. Karanganyar

Kab.Karanganyar Terwujudnya Pohon Turus Jalan diLingkungan Kota Kec. Karanganyar yangAsri dan Rapi

1 paket 50.000.000 c DKP

87

Page 128: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

1.08. 1.08.02.

24. XX Pengadaan Kendaraan Pick Up Kab.Karanganyar Terpenuhinya kendaraan operasionalyang mendukung kinerja pertamanan

1 paket 135.000.000 c DKP

1.08. 1.08.02.

24. XX Rehabilitasi Trotoar Depan Pegadaian s/d GedungWanita

Depan Pegadaians/d Gedung Wanita

Terpenuhinya trotoar bagi pejalan kakiyang dapat memberikan kenyamanandan keamanan bagi penggunanya

1 paket 125.000.000 c DKP

1.08. 1.08.02.

24. XX Rehabilitasi Trotoar RB Panca Warga ke selatan Kab.Karanganyar Terpenuhinya trotoar bagi pejalan kakiyang dapat memberikan kenyamanandan keamanan bagi penggunanya

1 paket 50.000.000 c DKP

1.08. 1.08.02.

24. XX Rehabilitasi Trotoar Depan SDN 03 Karanganyarke Selatan s/d Toko Pigura Joko

Kab.Karanganyar Terpenuhinya trotoar bagi pejalan kakiyang dapat memberikan kenyamanandan keamanan bagi penggunanya

1 paket 150.000.000 c DKP

1.08. 1.08.02.

24. XX Rehab Alun-Alun Kabupaten Karanganyar Kab.Karanganyar Terwujudnya Taman Kota sebagai ruangtebuka hijau yang dapat yangmenambah kesan asri, danmemperindah wajah kota denganadanya penanaman rumput gajah mini,Pembongkaran, Pengurugan TanahGunung, Pemasangan Instalasi Air

1 paket 400.000.000 c DKP

1.08. 1.08.02.

24. XX Normalisasi Bahu Jalan / Tali Air Taman Pancasiladan Alun-Alun Kabupaten Karanganyar

Kab.Karanganyar Terwujudnya Normalisasi Bahu Jalan /Tali Air Taman Pancasila dan Alun-AlunKabupaten Karanganyar

1 paket 60.000.000 c DKP

1.08. 1.08.02.

25 Program Pemeliharaan Prasarana dan SaranaPenerangan Jalan, Taman, dan LingkunganPemukiman

10.933.950.000

1.08. 1.08.02.

25. 01 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan se Kab.Karanganyar

Kab.Karanganyar Terpeliharanya LPJU Kab.Kra Peningkatan kesejahteraan petugasPJU

1 paket4 orang tenagalistrik

465.950.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

25. 02 Pemasangan PJU Jalan Lingkungan RSUD Lingk. RSUD Terpenuhinya kebutuhan PJU sekitarRSUD

1 paket 50.000.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

25. 03 Pengadaan dan Pemasangan Lampu PeneranganJalan Umum Desa Gaum Kec. Tasikmadu

Desa GaumKec.Tasikmadu

Terpenuhinya kebutuhan PJU di DesaGaum Kec. Tasikmadu

1 paket 70.000.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

25. 04 Pengadaan dan Pemasangan PJU Tenaga SuryaKab. Karanganyar

Kab.Karanganyar Terpenuhinya sarpras PJU di Kab. Kra 1 paket 9.888.000.000 a DKP

1.08. 1.08.02.

25. XX Pengadaan PJU di Kampung Purba DayuGondangrejo

Kab.Karanganyar Terpenuhinya sarpras PJU di Kab. Kra 1 paket 150.000.000 c DKP

1.08. 1.08.02.

25. XX Pengecatan tiang PJU sepanjang Jalan Lawu Jalan Lawu Terwujudnya pengecatan tiang PJUsepanjang Jalan Lawu sebanyak 147 titik

147 titik 50.000.000 c DKP

1.08. 1.08.02.

25. XX Penambahan daya di 3KW Penerangan JalanUmum dan Penggantian PJU dengan LED

Colomadu danSroyo Kab.Karanganyar

Terwujudnya penambahan daya di 3KWPJU kec. Colomadu dan Sroyo untukmemberikan penerangan , kenyamanandan keamanan para pengguna jalan.

1 paket 200.000.000 c DKP

1.08. 1.08.02.

25. XX Pemeliharaan Fasos Fasum di Dinas Kebersihandan Pertamanan

Kab.Karanganyar Terlaksananya kegiatan tanggap daruratsecara cepat dalam upaya pemeliharaanfasos fasum seperti blumen bak, trotoar,dan TPS

1 paket 60.000.000 c DKP

1.04 Perumahan 1.284.765.0001.04. 1.08.02

.19 Program peningkatan kesiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran800.765.000

1.04. 1.08.02.

19. 05 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan danpencegahan kebakaran

Kab.Karanganyar Terpenuhinya personil yang tanggap dancepat reaksi saat terjadi kebakaran

1 paket 25.000.000 a DKP

1.04. 1.08.02.

19. 07 Kegiatan penyuluhan pencegahan bencanakebakaran

Kab.Karanganyar Terpenuhinya informasi yang benarmengenai cara pencegahan bahayakebakaran

1 paket 175.000.000 a DKP

1.04. 1.08.02.

19. 14 Peningkatan Sarana dan Prasarana PeralatanPemadam Kebakaran

Kab.Karanganyar Terpenuhinya kebutuhan sarpras yangdigunakan untuk kelancaran operasionalPMK

1 paket 105.000.000 a DKP

1.04. 1.08.02.

19. 15 Pengadaan Tabung Apar untuk Seluruh SKPD diKabupaten Karanganyar

Kab.Karanganyar Terpenuhinya kebutuhan alat pemadamkebakaran ringan yang diperuntukkantiap SKPD Kab.Kra

1 paket 42.900.000 a DKP

1.04. 1.08.02.

19. 16 Operasional Pemadam Kebakaran Kab.Karanganyar Terpenuhinya peningkatan sarana danprasarana operasional pemadamkebakaran

8 tenaga PMK, 3unit kendaraan PMK

327.760.000 a DKP

1.04. 1.08.02.

19. 17 Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Kab.Karanganyar Tercapainya pemeriksaan alat pemadamkebakaran untuk meningkatkanpencegahan terhadap bahaya kebakaran

432 tempat 35.000.000 a DKP

1.04. 1.08.02.

19. XX Rekondisi Mobil Pemadam Kebakaran Kab.Karanganyar Terwujudnya rekondisi kendaraanoperasional mobil pemadam kebakaran

1 paket 50.000.000 c DKP

1.04. 1.08.02.

19. XX Insidental Pemadam Kebakaran Kab.Karanganyar Terwujudnya kegiatan InsidentalPemadam Kebakaran (Penyiraman HUTRI, Adipura , dll)

1 paket 10.000.000 c DKP

1.04. 1.08.02.

19. XX Pengadaan Pakaian Petugas PemadamKebakaran Tahan Panas dan Api

Kab.Karanganyar Terpenuhinya kebutuhan sarpras yangdigunakan untuk kelancaran operasionalPMK

1 paket 30.105.000 c DKP

1.04. 1.08.02.

20 Program pengelolaan areal pemakaman 484.000.000

88

Page 129: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

1.04. 1.08.02.

20. 06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman TPU Munggur Terpenuhinya sarana dan prasaranapemakaman umum yang memadai

1 paket 200.000.000 a DKP

1.04. 1.08.02.

20. 09 Peningkatan Operasional Pengelolaan danPendataan Pemakaman

TPU Munggur Terlaksananya pengelolaan danpendataan pemakaman

6 orang tenagamonitoring dan jurukunci TPU danTPBU ,Tercukupinyasarana danprasaranapemakamanjenazah

84.000.000 a DKP

1.04. 1.08.02.

20. XX Pengadaan Alat Penunjang Sarpras Pemakaman TPU Munggur Terwujudnya peralatan penunjangsarpras operasional pemakaman

1 paket 50.000.000 c DKP

1.04. 1.08.02.

20. XX Peningkatan Sarpras TPU Munggur TPU Munggur Terwujudnya pembangunan Musholladan Pagar TPU Munggur

1 paket 150.000.000 c DKP

1.06 Perencanaan Pembangunan 65.000.0001.06. 1.08.02

.24 Program perancanaan prasarana wilayah dan

sumber daya alam65.000.000

1.06. 1.08.02.

24. 07 Perencanaan Program Penyehatan LingkunganPemukiman dan Penataan Infrastruktur Perkotaan

DKP Karanganyar Terpenuhinya dokumen perencanaankegiatan untuk tahun +1

1 paket buku renjatahun +1

15.000.000 a DKP

1.06. 1.08.02.

24. 08 Survey Design DKP Karanganyar Tersusunnya rencana kegiatan fisikmaupun administratif pada tahun n +1

1 paket 25.000.000 a DKP

1.06. 1.08.02.

24. XX Pembuatan Produk Hukum Non Perda DKP Karanganyar Terwujudnya Produk Hukum Non Perdapada Dinas Kebersihan dan PertamananKab. Karanganyar

1 paket 15.000.000 c DKP

1.06. 1.08.02.

24. XX Pengadaan Perlengkapan Peralatan Survey DKP Karanganyar Terwujudnya perlengkapan peralatansurvey yang menunjang operasionalKinerja Dinas Kebersihan danPertamanan

1 paket 10.000.000 c DKP

89

Page 130: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.10. 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Capil 2.945.925.000

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 1.665.494.500BELANJA KEGIATAN 1.280.430.500BELANJA BANTUAN -

DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 2.945.925.000

1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 2.890.425.0001.10. 1.10.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 741.627.500

1.10. 1.10.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Disdukcapil Kab.Kra

Belanja perangko, BBM kurir/ekspedisi 500 lbr, bbm kurir 1th

3.402.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

Disdukcapil Kab.Kra

Tercukupinya biaya jasa listrik, airtelepon, internet dan tambah daya

12 bl 278.000.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Disdukcapil Kab.Kra

Tersedianya honorarium pengelolakeuangan SKPD

11 org 61.209.500 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Disdukcapil Kab.Kra

Belanja jasa tenaga pelaksana khususdan peralatan kebersihan

4 org, 12 bln, 34item

49.200.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Disdukcapil Kab.Kra

Tersedianya alat tulis kantor Disdukcapil 12 bl 56.475.500 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Disdukcapil Kab.Kra

Tersedianya barang cetakan danpenggandaan

12 item cetakan 119.167.500 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Disdukcapil Kab.Kra

Tersedianya komponen listrik dan lampuTL

12 bl, 21 item 6.000.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Disdukcapil Kab.Kra

Tersedianya barang-barang kelengkapandan printer

15 item 43.162.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Disdukcapil Kab.Kra

Tersedianya belanja surat kabar danbuku peraturan perundang-undangan

12 bl 3.500.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 01. 16 Penyediaan bahan logistik kantor Disdukcapil Kab.Kra

Tersedianya belanja bahan logistik 12 bl, 3 item 13.500.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Disdukcapil Kab.Kra

Tersedianya makanan dan minumanrapat staf, rapat kegiatan dan tamu

12 bl 49.700.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

Disdukcapil Kab.Kra

Terlaksananya perjalanan dinas dalamdaerah dan luar daerah

12 bl 58.311.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

788.927.000

1.10. 1.10.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Disdukcapil Kab.Kra

Tersedianya belanja pengadaanperalatan gedung kantor

4 item 283.250.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Disdukcapil Kab.Kra

Tersedianya anggaran pemeliharaangedung kantor

1 th 49.400.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 02. 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Disdukcapil Kab.Kra

Terpeliharanya mobil jabatan 1 th, 1 unit 34.542.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Disdukcapil Kab.Kra

Terpeliharanya kendaraan operasional 12 unit (4 mtor,8mbil)

119.010.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Disdukcapil Kab.Kra

Terlaksananya pemeliharaan peralatangedung kantor

12 bl 24.775.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Disdukcapil Kab.Kra

Terlaksananya rehab gedung kantor 1 paket 277.950.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

60.000.000

1.10. 1.10.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal Disdukcapil Kab.Kra

Tersedianya bimbingan teknis pelayananprima

63 org 60.000.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

74.940.000

1.10. 1.10.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Disdukcapil Kab.Kra

Tersedianya laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

2 buku 6.898.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Disdukcapil Kab.Kra

Tersusunnya buku laporan keuanganbulanan,tribulan,semester,tahunan

12 bl 37.672.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA Disdukcapil Kab.Kra

Tersedianya dokumen RKA dan DPA 4 dokumen 16.585.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 06. 06 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD Disdukcapil Kab.Kra

Tersedianya buku laporan pelaksanaantugas

12 bl 5.220.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 06. 07 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan(LAKIP)

Disdukcapil Kab.Kra

Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah (LAKIP)

12 bl 8.565.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.224.930.500

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

SKPDPenanggung

jawab

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanHasil Program

90

Page 131: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

SKPDPenanggung

jawab

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanHasil Program

1.10. 1.10.01. 15. 02 Pelatihan tenaga pengelola SIAK Kab. Kra Terlaksananya pembinaan tenagapengelola SIAK

177 org 22.522.500 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 15. 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan(membangun, updating dan pemeliharaan)

Kab. Kra Tersedianya operasional pelayananjaringan SIAK yang terpelihara, up to date

12 bl 126.772.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 15. 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasikependudukan

Disdukcapil Kab.Kra

Tersedianya pengelola web site 12 bl 31.545.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 15. 10 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dancatatan sipil

Kab. Kra Terselenggaranya peningkatan kapsitasaparat kependudukan dan capil

12 bl 64.782.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 15. 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Disdukcapil Kab.Kra

Terwujudnya monitoring, evaluasi danpelaporan

17 kec. 19.512.500 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 15. 14 Fasilitasi Pelayanan Akta-akta Catatan Sipil Disdukcapil Kab.Kra

Tersedianya fasilitas pelayanan capil 12 bl 104.481.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 15. 17 Rapat Koordinasi Lintas Sketoral PenyelesaianPermasalahan Pencatatan Sipil

Kab. Kra Terselenggaranya rapat koordinasi lintassektoral penyelesaian permasalahancapil

45 org 8.525.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 15. 18 Pelayanan Dokumen Kependudukan danPencatatan Sipil Melalui RATNAPANDUSIMA

Kab. Kra Terwujudnya pelayanan adminduk di 17kec. Dengan mobil pelayanan RATNA

17 kec. 58.727.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 15. 19 Pelayanan KTP Elektronik Kab. Kra Terlaksananya pelayanan perekamanKTP-el

12 bl 446.389.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 15. 20 Digitalisasi Arsip Pencatatan Sipil Disdukcapil Kab.Kra

Terlaksananya digitalisasi arsip capil 12 bl 30.450.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 15. 21 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Disdukcapil Kab.Kra

Tersusunnya buku profil kependudukandan capil

1 bk 14.175.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 15. 22 Inventarisasi Akta Kelahiran Anak Kab. Kra Terlaksananya pendataan akta kelahiranbalita pasangan berakta nikah

12 bl 91.287.500 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 15. 23 Penanganan Penduduk RENTAN Kab. Kra Terdatanya penduduk rentan danpenertiban dokumen kependudukansesuai ketentuan yang berlaku

12 bl 8.980.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 15. 24 Pemantauan Dokumen Kependudukan bagi WNA Kab. Kra Terpantaunya WNA di Kab.Karanganyarbeserta dokumen kependudukan sesuaiketentuan

12 bl 6.753.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 15. 25 Penyelesaian Kasus-Kasus ADMINDUK Kab. Kra Terselesaikannya kasus-kasuskependudukan dan capil

12 bl 51.870.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 15. 26 Pengolahan dan Penyajian Data ADMINDUK Disdukcapil Kab.Kra

Terselenggaranya pengolahan danpenyajian data adminduk

12 bl 19.940.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 15. 27 Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan Kab. Kra Terlaksananya verifikasi dan validasi datakependudukan

12 bl 32.769.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 15. 29 Pemeliharaan Jaringan SIAK Disdukcapil Kab.Kra

Terselenggaranya pemeliharaan jaringankomputer di kecamatan dan dinas

12 bl 30.450.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. 15. 30 Monitoring Pelayanan ADMINDUK Kab. Kra Terlaksananya monitoring pelayananadminduk

12 bl 20.000.000 a Disdukcapil

1.10. 1.10.01. x x Pelayanan Terpadu Itsbat nikah, Pencatatan Nikahdan Pencatatan Kelahiran Dalam Satu Atap

Kab. Kra Terlaksananya Pelayanan Terpadu Isbat,Pencatatan Nikah dan PencatatanKelahiran Dalam Satu Atap

6 bln, 4x kegiatandan 4 x sosialisasi.

35.000.000 c Disdukcapil

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

8.560.000

1.20. 1.10.01. 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

8.560.000

1.20. 1.10.01. 26. 20 Penyusunan Produk Produk Hukum BidangKependudukan dan Pencatatan Sipil

Disdukcapil Kab.Kra

Tersusunnya Peraturan Bupati 1 draf PeraturanBupati

8.560.000 a Disdukcapil

1.24 Kearsipan 46.940.0001.24. 1.10.01. 15 Program perbaikan sistem administrasi

kearsipan46.940.000

1.24. 1.10.01. 15. 05 Pengadaan sarana penyimpanan Disdukcapil Kab.Kra

Tersusunnya Peraturan Bupati 1 unit/Ruangan 46.940.000 a Disdukcapil

91

Page 132: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.11. 1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Anak dan KB 5.147.760.000

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 1.362.518.750BELANJA KEGIATAN 3.785.241.250BELANJA BANTUAN -

DAK 1.483.916.000APBD Prov -Lain-lain -APBD II 3.663.844.000

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak

1.724.518.750

1.11. 1.11.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 401.924.750

1.11. 1.11.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat kabupaten Surat masuk dan keluar terkelola 6.500 surat 11.500.000 a BP3AKB

1.11. 1.11.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

kabupaten Kelancaran pelayanan perkantoran 4 rekening 33.240.000 a BP3AKB

1.11. 1.11.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor kabupaten Terciptanyanya kebersihan kantor 22 macam 9.000.000 a BP3AKB

1.11. 1.11.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor kabupaten Tercukupinya kebutuhan Alat tulis kantor 12 bulan 57.662.500 a BP3AKB

1.11. 1.11.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kabupaten Tercukupinya kebutuhan cetakan,penggandaan

9,500 lembar 19.100.000 a BP3AKB

1.11. 1.11.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

kabupaten Peningkatan keamanan kantor 8 macam 2.500.000 a BP3AKB

1.11. 1.11.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kabupaten Tersedianya peralatan danperlengakapan kantor

12 bulan 111.620.000 a BP3AKB

1.11. 1.11.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

kabupaten Meningkatnya pengetahuan pegawai 12 bulan 3.960.000 a BP3AKB

1.11. 1.11.01. 01. 16 Penyediaan bahan logistik kantor kabupaten Bahan logistik kantor ada sesuaikebutuhan

12 bulan 13.560.000 a BP3AKB

1.11. 1.11.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman kabupaten Makan dan minum tersedia 12 bulan 37.120.000 a BP3AKB

1.11. 1.11.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

kabupaten Tercapainya target pelaksanaan program 12 bulan 102.662.250 a BP3AKB

1.11. 1.11.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

850.594.000

Pengadaan mobil jabatan esselon II Terlaksananya pengadaan mobil jabatanesselon II

1 unit 286.110.000 c BP3AKB

1.11. 1.11.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor kabupaten Terpeliharanya Gedung/kantor 1 gedung 5.000.000 a BP3AKB

1.11. 1.11.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

kabupaten Terpeliharanya kendaraanDinas/Operasional

6 mobil/ 94 spd.motor

463.124.000 a BP3AKB

Rehabilitasi balai penyuluhan KB 2 40.000.000 BP3AKBPengadaan mebeleur 5 jenis 43.860.000 c BP3AKB

1.11. 1.11.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

kabupaten Terpeliharanya Gedung/kantor 22 item 12.500.000 a BP3AKB

1.11. 1.11.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

25.000.000

1.11. 1.11.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya sumber daya aparatur 1 paket 25.000.000 a BP3AKB

1.11. 1.11.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

85.000.000

1.11. 1.11.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Tersedianya laporan Capaian KinerjaSKPD

12 bulan 85.000.000 a BP3AKB

1.11. 1.11.01. 15 Program keserasian Kebijakan PeningkatanKualitas Anak dan Perempuan

82.000.000

1.11. 1.11.01. 15. 05 workshop hak dan anak kabupaten Terlaksananya workshop hak anak 60 anak 15.000.000 a BP3AKB

1.11. 1.11.01. 15. 06 Operasional forum anak kabupaten kabupaten Terlaksanannya kegiatan forum anakkabupaten

90 anak 22.000.000 a BP3AKB

1.11. 1.11.01. 15. 07 Opoerasional POKJA PUG Kabupaten Karanganyar kabupaten Terlaksananya kegiatan Pokja PUG 40 org 10.000.000 a BP3AKB

1.11. 1.11.01. 15. 08 Operasional gugus tugas kabupaten layak anak kabupaten Terlaksananya kegiatan Gugus TugasKabupaten Layak Anak

50 org 35.000.000 a BP3AKB

1.11. 1.11.01. 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan

245.000.000

1.11. 1.11.01. 17. 05 Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungantenaga kerja perempuan

kabupaten Meningkatnya kualitas tenaga kerjaperempuan

60 peserta 17.500.000 a BP3AKB

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

SKPDPenanggung

jawab

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanHasil Program

92

Page 133: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

SKPDPenanggung

jawab

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanHasil Program

1.11. 1.11.01. 17. 08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadaptindak kekerasan

kabupaten Tertanganinya korban kekerasanterhadap perempuan

150 peserta 105.000.000 a BP3AKB

1.11. 1.11.01. 17. 15 KIE Pasca Kelahiran Tentang Kesehatan Ibu danAnak

kabupaten Terlaksananya KIE pasca kelahiran 120 peserta 30.000.000 a BP3AKB

1.11. 1.11.01. 17. 16 Pengembangan dan pembinan forumkesejahteraan dan perlindungan anak (FKPA)

kabupaten Meningkatnya pengetahuan anak akanhak-haknya

90 anak 55.000.000 a BP3AKB

1.11. 1.11.01. 17. 17 Penguatan program perencanaan persalinan danpencegahan komplikasi (P4K)

kabupaten Menurunnya angka kematian ibumelahirkan

60 peserta 17.500.000 a BP3AKB

1.11. 1.11.01. 17. 18 Pelatihan pelayanan dan pendampingan korbankekerasan bagi perempuan dan anak

kabupaten Meningkatnya kualitas pelayananpendampingan

40 peserta 20.000.000 a BP3AKB

1.11. 1.11.01. 18 Program peningkatan peran serta dankesetaraan jender dalam pembangunan

17.500.000

1.11. 1.11.01. 18. 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan kabupaten Meningkatnya kualitas/penge-tahuanpengurus organisasi perempuan

50 peserta 17.500.000 a BP3AKB

1.11. 1.11.01. 19 Program penguatan kelembagaanpengarusutamaan gender dan anak

17.500.000

1.11. 1.11.01. 19. 01 Workshop peningkatan peran perempuan dalampengambilan keputusan

kabupaten Meningkatnya peran perempuan dalampengambilan keputusan

60 peserta 17.500.000 a BP3AKB

1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 3.423.241.250

1.12. 1.11.01. 15 Program Keluarga Berencana 1.811.836.000

1.12. 1.11.01. 15. 01 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsibagi Keluarga Miskin

Kab/Kecamatan Meningkatnya PUS menjadi peserta KB 80,20 % PA/PUS 49.000.000 a BP3AKB

1.12. 1.11.01. 15. 02 Pelayanan KIE Kab/Kecamatan Sasaran pencapaian peserta KB baruterpenuhi

22,150 KB Baru 15.420.000 a BP3AKB

1.12. 1.11.01. 15. 05 Pembinaan Keluarga Berencana Kab/Kecamatan Penyusunan PAK bagi penyuluh KB 53 orang 13.500.000 a BP3AKB

1.12. 1.11.01. 15. 07 Operasional tim pengembangan programKependudukan dan KB (KKB)

Kab/Kecamatan Terlaksananya kegiatan TimPengembangan Program KKB

5 kegiatan 15.000.000 a BP3AKB

1.12. 1.11.01. 15. 08 Peningkatan partisipasi pria dalam Program KB Kab/Kecamatan Peserta KB aktif (PA) pria semakinmeningkat

PA pria 3 % 10.000.000 a BP3AKB

Peningkatan KIE KB melalui kader KBDesa/Kelurahan

meningkatnya kemampuan danpemahaman tentang program KB bagikader

177 peserta 100.000.000 c BP3AKB

Orientasi program KKB bagi pokja KB Desa meningkatnya kemampuan danpemahaman tentang program KB bagipokja KB desa

177 peserta 100.000.000 c BP3AKB

Fasilitasi lomba KB MKJP Terlaksananya lomba KB MKJP tingkatprovinsi dan nasional

25.000.000 c BP3AKB

1.12. 1.11.01. 15. 09 Pengadaan sarana, prasarana phisik pelayanan KB Meningkatnya kualitas dan kuantitaspelayanan KB

4 paket 1.483.916.000 a BP3AKB

1.12. 1.11.01. 17 Program pelayanan kontrasepsi 13.500.000

1.12. 1.11.01. 17. 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Kab/Kecamatan Meningkatnya PUS menjadi peserta KBImplan

2.500 akseptor 8.500.000 a BP3AKB

1.12. 1.11.01. 17. 05 Penyaluran dan pengiriman alat kontrasepsi KB Kab/Kecamatan Terlayaninya peserta KB MOW 350 akseptor 5.000.000 a BP3AKB

1.12. 1.11.01. 18 Program pembinaan peran serta masyarakatdalam pelayanan KB/KR yang mandiri

1.541.009.550

1.12. 1.11.01. 18. 02 Operasional kelompok masyarakat peduli KB Kab/Kecamatan Meningkatnya pengelola IMP terhadapprog. KB

1,760 orang 823.866.000 a BP3AKB

1.12. 1.11.01. 18. 03 Koordinasi pengelolaan program kabupaten Meningkatnya jumlah peserta KB aktif 1 tahun 173.277.250 a BP3AKB

Pelatihan pemberdayaan ekonomi bagi akseptordan kader berprestasi

Kab/Kecamatan terlaksananya pelatihan 40 peserta 150.000.000 c BP3AKB

Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan POSDAYA Kab/Kecamatan Terlaksananya sosialisasi danpembentukan POSDAYA

17 kecamatan 250.000.000 c BP3AKB

1.12. 1.11.01. 18. 04 Pemberdayaan ekonomi keluarga Kab/Kecamatan Meningkatnya jml kegiatan ekonomisproduktif

102 peserta 43.477.300 a BP3AKB

1.12. 1.11.01. 18. 05 Pengelolaan data dan informasi KB kabupaten Tersedianya data dan informasi programKB

12 bulan 100.389.000 a BP3AKB

1.12. 1.11.01. 20 Program pengembangan pusat pelayananinformasi dan konseling KRR

15.000.000

1.12. 1.11.01. 20. 03 Orientasi dan bintek, pengelola PIK-KRR kabupaten Meningkatnya kemampuan pengelolaPIK-KRR

60 peserta 15.000.000 a BP3AKB

1.12. 1.11.01. 23 Program penyiapan tenaga pedampingkelompok bina keluarga

41.895.700

Fasilitasi lomba BKB Terlaksananya lomba BKB tingkatprovinsi dan nasional

25.000.000 c BP3AKB

1.12. 1.11.01. 23. 01 Pelatihan tenaga pedamping kelompok binakeluarga di kecamatan

kabupaten Meningkatnya kualitas kelompok BinaKeluarga

150 peserta 16.895.700 a BP3AKB

93

Page 134: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.14. 1.14.01 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10.547.875.000 a

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 5.086.822.000 aBELANJA KEGIATAN 2.876.053.000 aBELANJA BANTUAN 2.585.000.000 a

DAK -APBD Prov -Lain-lain 3.000.000.000 aAPBD II 7.547.875.000 a

1.14 Tenaga Kerja 6.753.472.000 a1.14. 1.14.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 714.338.100 a

1.14. 1.14.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dinsosnakertrans Terlaksananya pengiriman surat 2300 surat 5.500.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

Dinsosnakertrans Tersedianya jasa komunikasiTersedianya jasa sumber daya airTersedianya jasa listrik

3 bh pesawat, 3box/12 bln4 meteran air/12 bln6 begengser/12 blnTambah daya listrik

251.170.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 01. 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor

Dinsosnakertrans Terlaksananya pemeliharaan komputerTerlaksananya pemeliharaan AC

12 unit komp PCdan 6 unit laptop15 unit AC

18.000.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinsosnakertrans Tersedianya peralatan kebersihan kantorTerbayarnya tenaga kebersihan kantor

31 jenis16 orang

190.000.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinsosnakertrans Tersedianya ATK 39 macam 25.625.500 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinsosnakertrans Terlaksananya penyediaan barangcetakanTerlaksananya penggandaan

7 item38.453 lembar

18.000.600 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Dinsosnakertrans Tersedianya komponen instalasi listrik 24 jenis 20.000.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Dinsosnakertrans Tersedianya bahan bacaan dan bukuperaturan perundang-undangan

4 jenis 4.480.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinsosnakertrans Tersedianya kebutuhan makan danminum rapat

1.212 dus 34.542.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

Dinsosnakertrans Terlaksananya rapat2 koordinasi dankonsultasi ke dalam dan luar daerah

12 bln 147.020.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

4.059.360.900

1.14. 1.14.01. 02. 01 Penguatan Sarana dan Prasarana KelembagaanPelatihan Melalui Pembangunan Gedung danGudang Balai Pelatihan Kerja (DBHCHT)

Dinsosnakertrans Terlaksananya pembangunan gedungdan gudang di Balai Pelatihan KerjaKab. Karanganyar

1 paket 2.700.000.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 02. 02 Penguatan Sarana dan Prasarana KelembagaanPelatihan Melalui Rehab Atap Bengkel PHP BalaiPelatihan Kerja (DBHCHT)

Dinsosnakertrans Terlaksananya rehab atap bengkel PHPBalai Pelatihan Kerja Kab. Karanganyar

1 paket 200.000.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 02. 03 Penguatan Sarana dan Prasarana KelembagaanPelatihan Melalui Rehab Lantai Gedung BalaiPelatihan Kerja (DBHCHT)

Dinsosnakertrans Terlaksananya rehab lantai gedungBalai Pelatihan Kerja Kab. Karanganyar

1 paket 100.000.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 02. 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Dinsosnakertrans Terlaksananya pengadaan kendaraandinas roda 2

11 unit 185.000.000 c Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinsosnakertrans Terlaksananya pengadaan brankasTerlaksananya pengadaan lemari esTerlaksananya pengadaan AC ruanganTerlaksananya pengadaan kipas angintornado

1 buah1 unit2 unit4 unit

34.785.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur Dinsosnakertrans Terlaksananya pengadaan lemari arsipbesiTerlaksananya pengadaan filling kabinetTerlaksananya pengadaan kursi stafTerlaksananya pengadaan gordyn

2 buah4 buah40 buah1 paket

61.750.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 02. 11 Pengadaan komputer Dinsosnakertrans Terlaksananya pengadaan komputer PCTerlaksananya pengadaanNetbook/Notebook Terlaksananyapengadaan komputer tablet

4 unit21 unit1 unit

190.450.000 a Dinsosnakertrans

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

Kode

1

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

95

Page 135: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kode

1

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1.14. 1.14.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinsosnakertrans Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala gedung kantorTerlaksananya rehab pagar,pembangunan kamar mandi dan rehapatap asbes

3 lokasi1 paket

121.375.900 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Dinsosnakertrans Terlaksananya pemeliharaan kendaraandinas

10 mobil, 26 spdmotor

150.000.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Dinsosnakertrans Terlaksananya pemeliharaan mebeleur 1 paket 10.000.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 02. 63 Pemeliharaan dan Penataan Taman MakamPahlawan

Dinsosnakertrans Terlaksananya pemeliharaan danpenataan TMP

1 paket 200.000.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 02. xx Pembangunan/perluasan ruang kerja Dinsosnakertrans Terlaksananya pembangunan/perluasanruang kerja

1 paket 100.000.000 c Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 02. xx Pemeliharaan peralatan bengkel Balai PelatihanKerja

Dinsosnakertrans Terlaksananya pemeliharaan peralatanbengkel

1 paket 6.000.000 c Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

219.000.000

1.14. 1.14.01. 05. 05 Penilaian angka kredit fungsional Dinsosnakertrans Terselenggaranya rapat penilaian angkakredit

4 kali sidang 4.000.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 05. 06 Pendidikan dan pelatihan non formal Dinsosnakertrans Terlaksananya penugasan pesertapelatihan

1 tahun 40.000.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 06. xx Pelatihan Manajerial Dinsosnakertrans Terlaksananya pelatihan manajerial 1 paket 175.000.000 c Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

94.123.000

1.14. 1.14.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Dinsosnakertrans Terlaksananya penyusunan LAKIP 1 dokumen - c Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA Dinsosnakertrans Terlaksananya penyusunan RKA, DPA,RKAP dan DPPA

4 dokumen 16.425.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengeloaan KeuanganSKPD

Dinsosnakertrans Terlaksananya penyusunan laporankeuangan SKPD

4 jenis laporan 60.000.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 06. 13 Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD Bulanan danTahunan

Dinsosnakertrans Terlaksananya penyusunan laporandinas bulananTerlaksananya penyusunan laporandinas tahunan

2 jenis laporan1 jenis laporan

10.000.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 06. xx Penyusunan Renja SKPD Tahun 2016 Dinsosnakertrans Tersusunnya Rencana Kerja DinasTahun 2016

1 dokumen 7.698.000 c Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 15 Program Peningkatan Kualitas danProduktivitas Tenaga Kerja

489.800.000

1.14. 1.14.01. 15. 03 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan SertaPemberian Bantuan Modal

Dinsosnakertrans Terlaksananya pelatihan 3 kejuruan danpemberian bantuan modal

3 paket/92 orang 250.000.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 15. 10 Peningkatan profesionalisme tenaga instrukturLPKS

Dinsosnakertrans Terbinanya instruktur LPKS 25 orang 35.000.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 15. 11 Pembinaan dan pengembangan LPKS Dinsosnakertrans Terlaksananya pembinaan danpengembangan kelembagaan LPKS

60 orang, 45 LPKS 104.800.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 15. 12 Peningkatan produktivitas tenaga kerja Dinsosnakertrans Terlatihnya karyawan perusahaan dibidang peningkatan produktivitas

20 orang 30.000.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 15. 13 Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kerja Dinsosnakertrans Terlaksananya pelatihan 2 kejuruan 2 paket/32 orang 70.000.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 694.350.000

1.14. 1.14.01. 16. 01 Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja Kab. Karanganyar Terlaksananya penyebarluasaninformasi pasar kerja

300 orang 33.550.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 16. 08 Penempatan tenaga kerja luar negeri Kab. Karanganyar Terlaksananya penempatan tenaga kerjake Luar Negeri

100 orang 30.000.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 16. 09 Penempatan tenaga kerja dalam negeri Kab. Karanganyar Terlaksananya job canvassingTerlaksananya penyuluhanTerlaksananya bimtek BKKTerlaksananya penempatan tenaga kerja(AKL dan AKAD)

20 perusahaan300 orang20 BKK dan 20calon BKK400 orang

43.000.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 16. 10 Pembinaan dan pemantauan pengguna tenagakerja asing (IMTA)

Kab. Karanganyar Terlaksananya pembinaan danpemantauan kepada pengguna TKA

10 perusahaan 7.500.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 16. 11 Penyuluhan program pemagangan ke luar negeri Kab. Karanganyar Terlaksananya penyuluhan programpemagangan ke Luar Negeri (magangJepang)

650 orang, 35 SMK,15 SMA

21.100.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 16. 12 Pembentukan wirausaha mandiri Kab. Karanganyar Terlaksananya pembekalan wirausahamandiri

100 orang 321.200.000 a Dinsosnakertrans

96

Page 136: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kode

1

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1.14. 1.14.01. 16. 13 Penyuluhan bimbingan jabatan Kab. Karanganyar Terlaksananya penyuluhan jabatankepada siswa SMU/SMK

1000 orang 22.750.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 16. 14 Pembinaan bursa kerja khusus (BKK) Kab. Karanganyar Terlaksananya pembinaan kepadalembaga BKK

24 BKK 5.750.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 16. 15 Penanggulangan pengangguran Kab. Karanganyar Terlaksananya penempatan tenagakerja di Dalam Negeri

400 orang 11.500.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 16. 16 Pelatihan peningkatan manajemen wirausaha baru Kab. Karanganyar Terlaksananya pelatihan peningkatanmanajemen wirausaha baru

40 orang 158.700.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 16. 17 Pra penempatan tenaga kerja luar negeri Kab. Karanganyar Terlaksananya pembekalan calon TKI keLuar Negeri

20 orang 15.000.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 16. 18 Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalurtenaga kerja

Kab. Karanganyar Terbentuknya tim pengawasan danpengendalian penempatan TKI ke LuarNegeri

1 tim (7 org) 11.500.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 16. 19 Pengelolaan Bursa Kerja Online Kab. Karanganyar Terlaksananya kegiatan dan pelayananbursa kerja online bagi pencari kerja danpengguna kerja

12 laporan 12.800.000 c Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 17 Program Perlindungan dan PengembanganLembaga Ketenagakerjaan

482.500.000

1.14. 1.14.01. 17. 02 Fasilitasi prosedur penyelesaian perselisihanhubungan industrial

Kab. Karanganyar Terlaksananya sidang penyelesaianperselisihan hubungan industrial

23 kasus/46 sidang 30.000.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 17. 09 Pembinaan dan peningkatan keselamatan dankesehatan kerja

Kab. Karanganyar Terselenggaranya bulan K3 sertapelaksanaan apel bendera bulan K3

1 bulan 35.000.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 17. 10 Bimtek pemberdayaan SDM SP/SB Kab. Karanganyar Terselenggaranya bimtekpemberdayaan SP/SB

2 angkatan/60orang

50.000.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 17. 12 Bimtek pengembangan hubungan industrialmenuju industrial peace

Kab. Karanganyar Terselenggaranya bimtekpengembangan hubungan industrialmenuju industrial peace

1 angkatan/30orang

20.000.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 17. 13 Pemberdayaan LK Tripartit Kab. Karanganyar Terlaksananya Porseni 1 kali 60.000.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 17. 14 Pembinaan persyaratan kerja dan peningkatankesejahteraan pekerja

Kab. Karanganyar Terselenggaranya pembinaanpersyaratan kerja dan peningkatankesejahteraan pekerjaTerlaksananya survey KHLTerselenggaranya pembahasan UMKTerselenggaranya sosialisasi UMK

20 kali12 kali6 kali sidang1 kali

76.000.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 17. 15 Pemeriksaan dan pengawasan normaketenagakerjaan

Kab. Karanganyar Terlaksananya pemeriksaan danpengawasan norma ketenagakerjaan

160 perusahaan 25.000.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 17. 16 Pemeriksaan pelaksanaan norma K3 Kab. Karanganyar Terlaksananya pemeriksaanpelaksanaan norma K3

110 perusahaan 25.000.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 17. 17 Pemeriksaan kesehatan pekerja dan lingkungankerja

Kab. Karanganyar Terlaksananya pemeriksaan kesehatanpekerja dan lingkungan kerja

130 orang dan 16titik lokasi

25.000.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 17. 18 Pemeriksaan pelaksanaan norma kerja,pengupahan dan waktu kerja

Kab. Karanganyar Terlaksananya pemeriksaan danpengawasan norma ketenagakerjaan

65 perusahaan 20.000.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 17. 19 Bimtek pembentukan lembaga keselamatan,kesehatan dan lingkungan kerja

Kab. Karanganyar Terlaksananya bimtek pembentukanlembaga keselamatan, kesehatan danlingkungan kerja

30 orang 20.000.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 17. 20 Identifikasi potensi bahaya dan pemeriksaankeselamatan dan kesehatan kerja

Kab. Karanganyar Terlaksananya identifikasi potensibahaya dan pemeriksaan K3

55 perusahaan 20.000.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 17. 21 Bimbingan teknis penerapan peraturan perundang-undangan menuju harmonisasi hubungan industrial

Kab. Karanganyar Terselenggaranya bimtek penerapanperaturan perundang-undangan menujuharmonisasi hubungan industrial

30 orang 16.500.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 17. 22 Deteksi dini kerawanan perusahaan Kab. Karanganyar Terlaksananya kunjungan deteksi dini keperusahaan

18 perusahaan 15.000.000 a Dinsosnakertrans

1.14. 1.14.01. 17. 23 Bimbingan Teknis Cara Pencegahan danPenyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialSecara Bipartit

Kab. Karanganyar Terlaksananya bimtek cara pencegahandan penyelesaian PHI secara Bipartit

60 orang /3 hari 45.000.000 a Dinsosnakertrans

1.13 Sosial 1.109.000.0001.13. 1.14.01. 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) danPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya

212.000.000

1.13. 1.14.01. 15. 07 Operasional sekretariat unit pelaksana programkeluarga harapan (UP-PKH)

Kab. Karanganyar Terlaksananya bantuan operasionaluntuk sekretariat UP-PKH

1 tahun 47.000.000 a Dinsosnakertrans

1.13. 1.14.01. 15. 08 Pembinaan lanjut LKM (Lembaga KeuanganMikro)

Kec. Jenawi, Kab.Karanganyar

Terlayaninya anggota KUBE LKM 100 anggota 6.500.000 a Dinsosnakertrans

1.13. 1.14.01. 15. 09 Bimbingan sosial dan latihan ketrampilan wanitarawan sosial ekonomi (WRSE)

Kab. Karanganyar Terlaksananya bimbingan dan latihanketrampilan untuk WRSE

10 KK 20.000.000 a Dinsosnakertrans

1.13. 1.14.01. 15. 10 Pembinaan bantuan langsung pemberdayaansosial (BLPS)

Kab. Karanganyar Terlaksananya pembinaan BLPS 171 KUBE/1710 KK 38.500.000 a Dinsosnakertrans

97

Page 137: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kode

1

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1.13. 1.14.01. 15. 13 Pendampingan kegiatan program bantuan RTLHKemensos RI

Kab. Karanganyar Terlaksananya program bantuan RTLHdari KEMENSOS RI

170 KK 40.000.000 a Dinsosnakertrans

1.13. 1.14.01. 15. 14 Pendampingan program bantuan ALADIN Kab. Karanganyar Terlaksananya program bantuanpemugaran ALADIN

48 KK 20.000.000 a Dinsosnakertrans

1.13. 1.14.01. 15. 16 Pendampingan KUBE Perdesaan Kab. Karanganyar Terlaksananya program bantuan melaluiKUBE

28 KUBE 40.000.000 c Dinsosnakertrans

1.13. 1.14.01. 16 Program Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial

405.000.000

1.13. 1.14.01. 16. 11 Pendampingan Penyantunan Lansia, Anak Yatim,Piatu dan Yatim Piatu Kemensos

Kab. Karanganyar Terlaksananya pendampingan untukkegiatan penyantunan lansia, anakyatim, piatu dan yatim piatu

1 tahun 40.000.000 a Dinsosnakertrans

1.13. 1.14.01. 16. 13 Biaya Operasional Bantuan Sosial Kab. Karanganyar Terlaksananya bantuan operasionaluntuk bansos

1 tahun 15.000.000 a Dinsosnakertrans

1.13. 1.14.01. 16. 16 Penyelenggaraan Dapur Umum Kab. Karanganyar Terlaksananya bantuan kepadapengungsi korban bencana alam melaluidapur umum

500 KK 15.000.000 a Dinsosnakertrans

1.13. 1.14.01. 16. 18 Paket Sembako kepada Fakir Miskin Kab. Karanganyar Terlaksananya pemberian paketsembako

1.480 paket 200.000.000 a Dinsosnakertrans

1.13. 1.14.01. 16. 23 Kegiatan Bantuan Masyarakat Kehabisan Bekaldan Warga Masyarakat tak dikenal meninggal

Kab. Karanganyar Terlaksananya bantuan kepadamasyarakat kehabisan bekal danmasyarakat meninggal tak dikenal

40 orang 10.000.000 a Dinsosnakertrans

1.13. 1.14.01. 16. 25 Kegiatan Bantuan Operasional Komisi DaerahLanjut Usia (KOMDA LANSIA)

Kab. Karanganyar Terlaksananya pemberdayaan KomdaLansia

1 unit KomdaLansia

125.000.000 a Dinsosnakertrans

1.13. 1.14.01. 18 Program pembinaan para penyandang cacatdan trauma

135.000.000

1.13. 1.14.01. 18. 06 Fasilitas UPSK, Difabel, TAD dan Hipenca Kab. Karanganyar Terlaksananya pelayanan kepada Paca,rujukan dan pemberian alat bantu

90 Paca/27 TAD 115.000.000 a Dinsosnakertrans

1.13. 1.14.01. 18. 07 Pembinaan Kepada Penyandang Cacat Kab. Karanganyar Terlaksananya penyantunan Paca 25 PacaPotensial/50 PacaNon Potensial

10.000.000 a Dinsosnakertrans

1.13. 1.14.01. 18. 09 Pendampingan Asistensi Orang DenganKecacatan Berat (ASODKB)

Kab. Karanganyar Terlaksananya asistensi sosial orangdengan kecacatan berat

121 Paca berat 10.000.000 a Dinsosnakertrans

1.13. 1.14.01. 19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 45.000.000

1.13. 1.14.01. 19. 08 Pendataan lanjut dan penyuluhan sosial Kab. Karanganyar Terlaksananya pendataan danpenyuluhan sosial

17 kecamatan 45.000.000 a Dinsosnakertrans

1.13. 1.14.01. 20 Program pembinaan eks penyandang penyakitsosial (eks narapidana, PSK, narkoba danpenyakit sosial lainnya)

40.000.000

1.13. 1.14.01. 20. 07 Tindak lanjut razia PGOT Kab. Karanganyar Terlaksananya tindak lanjut PGOT kepanti sosial/RSJ/RSUD

100 PGOT 30.000.000 a Dinsosnakertrans

1.13. 1.14.01. 20. xx Bimbingan mental sosial orang dengan HIV/Aids(ODHA)

Kab. Karanganyar Memulihkan percaya diri, status danmeningkatnya peranan sosial bagiODHA

50 ODHA 10.000.000 c Dinsosnakertrans

1.13. 1.14.01. 21 Program Pemberdayaan KelembagaanKesejahteraan Sosial

272.000.000

1.13. 1.14.01. 21. 05 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan SosialKecamatan (TKSK)

Kab. Karanganyar Terlaksananya pemberdayaan TKSK 17 orang 237.000.000 a Dinsosnakertrans

1.13. 1.14.01. 21. 07 Pembinaan dan penanaman nilai-nilaikepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

Kab. Karanganyar Terlaksananya pembinaan danpenanaman nilai-nilai kepahlawanan dankesetiakawanan sosial

500 orang 10.000.000 a Dinsosnakertrans

1.13. 1.14.01. 21. 08 Bantuan operasional TAGANA Kab. Karanganyar Terlaksananya bantuan operasionalkepada TAGANA

20 orang 20.000.000 a Dinsosnakertrans

1.13. 1.14.01. 21. 09 Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat Kab. Karanganyar Terlaksananya kegiatan FK-PSM 1 tahun 5.000.000 a Dinsosnakertrans

2.08 Transmigrasi 100.403.0002.08. 1.14.01. 17 Program transmigrasi regional 100.403.000

2.08. 1.14.01. 17. 03 Penyuluhan, penampungan dan pemberangkatantransmigran

Kab. Karanganyar Terlaksananya pemberangkatantransmigrasi

15 KK 100.403.000 a Dinsosnakertrans

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.585.000.000Belanja Bantuan Sosial 2.585.000.000Belanja Bantuan Sosial kepada OrganisasiSosial Kemasyarakatan

30.000.000 a Dinsosnakertrans

5 . 15 . 1 . 55 . 1 . 5 . 01

98

Page 138: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kode

1

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi SosialKemasyarakatan

30.000.000 a Dinsosnakertrans

Bantuan kepada organisasi penyandang cacat Dinsosnakertrans 20.000.000 a Dinsosnakertrans

Bantuan kepada Panti Asuhan Dinsosnakertrans - a Dinsosnakertrans

Bantuan kepada Lembaga PengembanganSumber Daya Manusia dan Otonomi Daerah(LPSDM-OD)

Dinsosnakertrans 1 Lembaga 10.000.000 c Dinsosnakertrans

Belanja Bantuan Sosial Kepada AnggotaMasyarakat

2.555.000.000

Belanja Bantuan Sosial Kepada AnggotaMasyarakat

2.555.000.000 a Dinsosnakertrans

Bantuan Sosial untuk Pemugaran Rumah TidakLayak Huni (RTLH)

Dinsosnakertrans 50.000.000 a Dinsosnakertrans

Bantuan Program Pemugaran ALADIN Dinsosnakertrans 48 KK 240.000.000 a Dinsosnakertrans

Bantuan kepada Perintis Kemerdekaan Dinsosnakertrans 10.000.000 a Dinsosnakertrans

Bantuan kepada penyandang cacat Dinsosnakertrans 50.000.000 a Dinsosnakertrans

Bantuan untuk modal usaha ketrampilan Penca Dinsosnakertrans 50.000.000 a Dinsosnakertrans

Bantuan Uang saku Transmigran Dinsosnakertrans 30.000.000 a Dinsosnakertrans

Bantuan Sosial untuk anak yatim, piatu, yatimpiatu dan Lansia

Dinsosnakertrans 2.075.000.000 a Dinsosnakertrans

Bantuan Sosial kepada Orang Dengan HIV/Aids(ODHA)

Dinsosnakertrans 50 ODHA 50.000.000 c Dinsosnakertrans

2

3

5 . 1 . 5 . 01 . 01

1

5 . 1 . 5 . 03

5 . 1 . 5 . 03 . 01

1

2

8

3

4

5

6

7

99

Page 139: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.16. 1.16.01 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu - 2.337.916.000

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) - 888.201.000BELANJA KEGIATAN 1.449.715.000BELANJA BANTUAN -

DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 2.337.916.000

1.16 Penanaman Modal 2.288.016.0001.16. 1.16.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 365.040.000

1.16. 1.16.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat BPPT -Tersedianya Benda Pos 5 item 2.000.000 a BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

BPPT -Penyeles. tagihan Telpon,listrik,air danSurat Kabar/Majalah

12 bulan 73.400.000 a BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor BPPT -Penyediaan Alat Kebers. Kantor 17 item 30.000.000 a BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor BPPT -Tersedianya Alat Tulis Kantor 57 item 58.000.000 a BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BPPT -Terlaks. Penyed.Brg ctk & pengganda 10 item 67.175.000 a BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

BPPT -Pemenuhan Peralatan Kelistrikan 9 item 7.500.000 a BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman BPPT -Rapat Harian dan Rapat Koordinasi 15 kali 30.640.000 a BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah

BPPT -Rapat Koord Dlm dan Luar Daerah 2 item 96.325.000 a BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

424.596.000

1.16. 1.16.01. 02. Pengadaan Garasi BPPT Terbangunnya garasi sepeda motor 1 bangunan garasi 50.000.000 c BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 02. 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1 unit kendaraanoperasional

190.000.000 c BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor BPPT -Tersedianya sarana dan prasaranapelayanan perizinan

17 unit 65.480.000 a BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BPPT -Terlaks. Pemelh. Gedung Kantor 1 unit 7.566.000 a BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

BPPT -Terpeliharanya Kendaraan Dinas 19 unit 95.000.000 a BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

BPPT -Terlaks. Pemelh. PerlengkapanGedung Kantor

41 item 16.550.000 a BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 15.415.000

1.16. 1.16.01. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

BPPT -Terlaksananya Pengad. Pakaian DinasBeserta Atributnya

53 stel 15.415.000 a BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

83.150.000

1.16. 1.16.01. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA BPPT Tersusunnya RKA DPA RKA DPAPerubahan tahun2015

23.150.000 a BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 06. 07 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan(LAKIP)

BPPT Tersusunnya LAKIP 1 LAKIP & 1 LPT 6.000.000 a BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD

BPPT - Terlaksananya Pelaporan Tepat Waktu 12 bulan 54.000.000 a BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 15 Program Peningkatan Promosi dan KerjasamaInvestasi

849.515.000

1.16. 1.16.01. 15. 09 Peningkatan kualitas SDM guna peningkatanpelayanan Investasi

BPPT -Tersedianya SDM bid. Pelayananperizinan & investasi yg profesional

5 paket pelatihan 57.215.000 a BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 15. 12 Temu Mitra Usaha Pengembangan Investasi BPPT -Terlaks. temumitra , pameran investasidan Laporan Penanaman Modal

1 kali temu mitra 40.000.000 a BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 15. 13 Monitoring dan Evaluasi Perusahaan PMA/PMDN BPPT -Terlaksananya Monitoring & EvaluasiPerusahaan PMA/PMDN

30.000.000 a BPMPTSP

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

100

Page 140: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

1.16. 1.16.01. 15. 14 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal(RUPM) Tahun 2015-2020

BPPT - Terlaksananya penerbitan buku RUPMtahun 2015-2020

75.000.000 c BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 15. 16 Study Pengembangan Investasi BPPT Terlaksananya studi pengembanganinvestasi

1 kali 50.000.000 a BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 15. 17 Promosi Investasi BPPT -Meningkatnya jumlah pameran 1 kali pameran 30.000.000 a BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 15. 18 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perizinan BPPT Terlaksananya pengendalian perizinan 68 perusahaan 113.500.000 a BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 15. 19 Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanSatu Pintu

BPPT - Terlaksananya Peningk. Kesadaran &informasi pada Masy./Pelaku Usaha diBid Perizinan & Non Perizinan

16 item leaflet, dan5 kali sosialisasi (1tk. Kab., dan 4 Tk.Kec.

72.800.000 a BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 15. 20 Penyerdehanaan Prosedur Perizinan BPPT - Draf : Perda, Perub.Perda, Perbup,Perub Perbup Perizinan

1 paket 30.000.000 a BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 15. 22 Sinkronisasi Potensi Daerah Dalam RangkaPeningkatan Investasi

BPPT 100 CD profil, 100buku peluangpotensi

61.000.000 a BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 15. 23 Pengembangan Pelayanan Perizinan BPPT Terlaksananya sistem perizinan online 1 paket 200.000.000 a BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 15. 24 Pemeliharaan Hardware dan Software SIMTAP BPPT - Terlaksananya Pemelh. Hardware &Software SIMTAP

1 paket 30.000.000 a BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 15. 25 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat BPPT - Indeks Kepuasan Masy. dpt diketahui 1 paket 60.000.000 a BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi danRealisasi Investasi

550.300.000

1.16. 1.16.01. 16. 12 Sistem Pelayanan Informasi dan Perzinan InvestasiSecara Elektronik (SPIPISE)

BPPT Terlaksananya Pelayanan SPIPISE 12 izin 20.000.000 a BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 16. 13 Inventarisasi Data dan Survey Lokasi Perijinan BPPT - Berita Acara Pemeriks. & RekomendasiTim Teknis

15 jenis perizinan &inventarisasi titiklokasi reklame,pembelian 2 kompPC, 2 printer dotmatrix dan 1 printercopy

370.300.000 a BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 16. 17 Inventarisasi Permasalahan dan PenangananPengaduan Masalah Perizinan

BPPT - Penyeles. Permasalahan Perizinan 15 permasalahan 15.000.000 a BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 16. 20 Peningkatan Pembukuan dan Pelaporan Perizinandan Non Izin

BPPT - Tersusunnya pelaporan perizinan 6 kegiatan 40.000.000 a BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 16. 22 Digitalisasi Dokumen Perizinan BPPT Terlaksananya sistem digitalisasidokumen perizinan

12 bulan 30.000.000 a BPMPTSP

1.16. 1.16.01. 16. 23 Supervisi Perizinan BPPT 120 perusahaan 75.000.000 a BPMPTSP

1.24 Kearsipan 49.900.0001.24. 1.16.01. 15 Program perbaikan sistem administrasi

kearsipan30.000.000

1.24. 1.16.01. 15. 12 Penataan Arsip BPPT Terlaksananya penataan arsip 12 bulan 30.000.000 a BPMPTSP

1.24. 1.16.01. 16 Program penyelamatan dan pelestariandokumen/arsip daerah

19.900.000

1.24. 1.16.01. 16. 03 Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalambentuk informatika

BPPT -Terlaks. Pengadaan KelengkapanKomputer

52 item 19.900.000 a BPMPTSP

101

Page 141: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.19. 1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa Politik 5.624.163.250

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 1.116.999.000BELANJA KEGIATAN 3.082.164.250BELANJA BANTUAN 1.425.000.000

DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 5.624.163.250

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 4.185.101.0001.19. 1.19.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 327.956.000

1.19. 1.19.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Badan Kesbangpol Surat menyurat berjalan lancar 855 lembar 3.000.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

Terbayarnya tagihan listrik, air dan listrik 1 tahun 46.238.250 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Terbayarnya pengujian dan pajak kendaraan12 unit (roda empat3 buah roda dua 9buah)

4.000.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor pengelola keuangan 18 orang 55.618.750 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya kebersihan kantor dan lingkungan1 tahun 50.900.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat-alat tulis kantor 46 jenis 18.400.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan14 jenis (23.894 item) 17.710.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Tersedianya peralatan penerangan listrikserta instalansinya

12 jenis (402 item) 3.500.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 2 unit 23.000.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Tersediaanya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

3 surat kabar (1 tahun) 4.440.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum untuk rapat554 orang (1tahun) 20.954.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

Terlaksananya perjalanan dinaskedalam/luar daerah

329 orang 80.195.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

643.623.000

1.19. 1.19.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 10 buah 63.995.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 02. 03 Pengadaan kendaraan dinas roda empat dan rodadua

Tersedianya kendaraan dinas 6 buah 388.000.000 c Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala gedung kaantor

3 gedung 43.250.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas Roda empat 3 unit,roda dua 9 unit

115.028.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor 16 unit 4.500.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeler secara rutin/berkala25 buah 5.000.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 02. 30 Pemeliharaan komputer Terpeliharanya komputer 16 unit 17.000.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 02. 31 Pemeliharaan alat-alat komunikasi Terpeliharanya alat komunikasi 22 HT, 2 Telepon & Fax 3.850.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 02. 32 Pemeliharaan senjata api Terpeliharanya senjata api 40 unit 3.000.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 12.000.000

1.19. 1.19.01. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari2 tertentu40 orang 12.000.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 05 Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur

95.000.000

1.19. 1.19.01. 05 04 Capasity bulding dalam rangka peningkatankapasitas SDM

Terlaksananya kegiatan capasity building 1 kali 95.000.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

38.420.000

1.19. 1.19.01. 06. 06 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD Trsusunya laporan laporan pelaksanaantugas SKPD

RKA, DPA, LAKIP,CALK, RENJA,Smester, Kepeg dll

38.420.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 15 Program peningkatan keamanan dankenyamanan lingkungan

1.123.952.000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

1

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanKode Prioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

102

Page 142: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanKode Prioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1.19. 1.19.01. 15. 16 Pemantauan orang asing Terpantaunya keberadaan orang asing 1 tahun 23.650.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 15. 18 Piket posko siaga Terlaksananya piket siaga dan piket satlak PBP1 tahun 84.900.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 15. 19 Pemantauan organisasi terlarang Terpantaunya keberadaan organisasi terlarang1 tahun 18.000.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 15. 20 Penanganan masalah aktual Terjaganya stabilitas wilayah 1 tahun 18.000.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 15. 21 Fasilitas keamanan umum Terfasilitasinya keamanan umum 6 even besar (1 tahun) 230.550.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 15. 23 Fasilitasi peran dan fungsi FKDM Terselenggaranya sosialisai peran ForumKewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

1 tahun 130.000.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 15. 24 Pemantauan Terjadinya Unjuk Rasa & Audiensi Terpantaunya kejadian unjuk rasa & audiensi17 Kecamatan 40.165.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 15. 30 Penanganan gangguan keamanan dalam negeri Terselenggaranya gangguan keamanan dalam negeri1 rencana aksi 90.000.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 15. 31 Pemantauan wilayah perbatasan Terpantaunya wilayah perbatasan 11 Kecamatan 20.000.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 15. 32 Pemantauan dampak masalah ekonomi Terpantaunya dampak masalah ekonomi 17 Kecaamatan 38.687.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 15. 33 Fasilitas PAM kunjungan tamu VVIP & VIP Terfasilitasinya PAM kunjungan tamu VVIP & VIP1 tahun 430.000.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 193.960.000

1.19. 1.19.01. 17. 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalamkehidupan beragama

Meningkatnya toleraansi dan kerukunandalam kehidupan beragama

260 orang 60.000.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 17. 11 Fasilitasi Hubungan Kerja dengan PendataanOrganisasi Aliran Penghayat Kepercayaan kepadaTuhan Yang Maha Esa

Terfasilitasinya hubungan kerja danpendataan organisasi aliran penghayatkepercayaan kpd Tuhan YME

1 tahun 12.000.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 17. 12 Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Terselenggaranya pendidikanpendahuluan bela negara

1 tahun 24.000.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 17. 13 Fasilitasi Hubungan Kerja FPBI Terfasilitasinya hubungan kerja ForumPembauran Bangsa Indonesia

1 tahun 20.000.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 17. 16 Orientasi ketahanan bangsa Terlaksananya orientasi ketahanan bangsa300 orang 77.960.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 18 Program kemitraan pengembangan wawasankebangsaan

1.478.981.000

1.19. 1.19.01. 18. 04 Forum Wawasan Kebangsaan Terlaksananya forum wawasan kebangsaan75 orang 15.000.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 18. 05 Pembinaan Kesatuan Bangsa Terlaksananya pembinaan kesatuan bangsa75 orang 15.000.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 18. 06 Sosialisasi Pemantapan Nilai-Nilai Nasionalisme Terlaksananya sosialisasi pemantapannilai-nilai nasionalisme

230 siswa 25.000.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 18. 16 Sosialisasi Pemantapan Idiologi Pancasila Terlaksananya sosialisasi pemantapanidiologi Pancasila

200 orang 40.000.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 18. 21 Fasilitasi P4GN Terfasilitasinya pencegahanpemberantasan penyalahgunaan danperedaran gelap narkoba (P4GN)

1 tahun 350.000.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 18. 22 Fasilitasi KOMINDA Terfasilitasinya komunitas inteljen daerah(KOMINDA)

1 tahun 183.000.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 18. 23 Fasilitasi FKUB Terfasilitasinya forum keukunan umatberagama (FKUB)

1.900 umat beragama 420.981.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 18. 24 Fasilitasi PWRI Terfasilitasinya persatuan wredatamaRepublik Indonesia (PWRI)

1 tahun 30.000.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 18. 25 Fasilitasi DHC 45 KRA Terfasilitasinya dewan harian cabang (DHC 45)1 tahun 50.000.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 18. 26 Fasilitasi LVRI Terfasilitasinya legiun veteran RepublikIndonesia 9LVRI)

1 tahun 25.000.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 18. 29 Fasilitasi Ormas-Ormas Terfasilitasinya organisasi masyarakat (Ormas)1 tahun 325.000.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 19 Program pemberdayaan masyarakat untukmenjaga ketertiban dan keamanan

80.209.000

1.19. 1.19.01. 19. 08 Pemantauan Pelayanan Penerbitan RIset/Survey Terpantaunya pelayanan penerbitan riset/survey1 tahun 40.209.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 19. 11 Temu fikir remaja dan badan koordinasi pembinaanpemuda dan remaja

Terlaksananya temu fikir remaja danbakor pembinaan pemuda dan remaja

100 orang 15.000.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 19. 12 Pemantauan wilayah rawan penyakit masyarakat(Pekat)

Terpantaunya wilayah rawan penyakitmasayarakat (Pekat)

1 tahun 25.000.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 21 Program pendidikan politik masyarakat 191.000.000

1.19. 1.19.01. 21. 06 Pendidikan politik masyarakat Terlaksananya pendidikan politik masyarakat150 orang 44.000.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 21. 07 Asistensi bantuan parpol Terlaksananya asistensi bantuan parpol 9 Parpol 19.000.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 21. 08 Pembinaan Ormas dan LSM Terlaksananya pembinaan Ormas dan LSM1 kegiatan 20.000.000 a Kesbangpol

1.19. 1.19.01. 21. 09 Penyususnan data Parpol, Ormas dan LSM Terlaksananya penyusunan data Parpol,Ormas dan LSM

1 tahun 8.000.000 a Kesbangpol

103

Page 143: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanKode Prioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1.19. 1.19.01. 21. 10 Pemantauan pelaporan dan evaluasiperkembangan politik di daerah

Terselenggaranya pemantaun pelaporandan evaluasi perkembangan politik didaerah

1 tahun 100.000.000 a Kesbangpol

1.24 Kearsipan 14.062.2501.24. 1.19.01. 16 Program penyelamatan dan pelestarian

dokumen/arsip daerah14.062.250

1.24. 1.19.01. 16. 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Terdatanya dan tertatanya dokumen/arsip daerah1 tahun 14.062.250 a Kesbangpol

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.425.000.000Belanja Hibah 125.000.000Belanja Hibah KepadaBadan/Lembaga/Organisasi

125.000.000

Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi 125.000.000 a Kesbangpol

KNPI BADAN KESBANGPOL 50.000.000 a KesbangpolKORPRI BADAN KESBANGPOL 75.000.000 a Kesbangpol

Belanja Bantuan Keuangan kepadaProvinsi/Kabupaten/Kota dan PemerintahanDesa

1.300.000.000

Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 1.300.000.000Belanja Bantuan Kepada Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan

(Badan Kesbangpol) 337.982.008 a Kesbangpol

Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya (Badan Kesbangpol) 215.979.706 a KesbangpolBelanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera (Badan Kesbangpol) 140.138.212 a Kesbangpol

Belanja Bantuan Kepada Partai GERINDRA (Badan Kesbangpol) 112.259.682 a KesbangpolBelanja Bantuan Kepada Partai KebangkitanBangsa

(Badan Kesbangpol) 73.296.063 a Kesbangpol

Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat (Badan Kesbangpol) 96.536.557 a KesbangpolBelanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional (Badan Kesbangpol) 59.555.767 a Kesbangpol

Belanja Bantuan Kepada Partai HANURA (Badan Kesbangpol) 50.775.974 a KesbangpolBelanja Bantuan Kepada Partai PersatuanPembangunan

(Badan Kesbangpol) 29.223.286 a Kesbangpol

Cadangan (Badan Kesbangpol) 184.252.745 a Kesbangpol

5 . 1 . 7 . 05 . 07

5 . 1 . 7 . 055 . 1 . 7 . 05 . 01

5 . 1 . 7 . 05 . 025 . 1 . 7 . 05 . 03

5 . 1 . 7 . 05 . 04

5 . 1 . 7 . 05 . 06

5 . 1 . 7 . 05 . 05

5 . 15 . 1 . 45 . 1 . 4 . 05

5 . 1 . 4 . 05 . 01

5 . 1 . 7 . 05 . 10

5 . 1 . 7 . 05 . 085 . 1 . 7 . 05 . 09

12

5 . 1 . 7

104

Page 144: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.19. 1.19.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 11.379.233.300

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 5.204.923.300BELANJA KEGIATAN 2.030.660.000BELANJA BANTUAN 4.143.650.000

DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 11.379.233.300

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 7.385.583.3001.19. 1.19.02. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 400.901.900

1.19. 1.19.02. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat BPBD KabupatenKaranganyar

Terlaksananya kegiatan surat menyurat 12 bulan 7.000.000 a BPBD

1.19. 1.19.02. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

BPBD KabupatenKaranganyar

Terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

12 bulan 46.000.000 a BPBD

1.19. 1.19.02. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

BPBD KabupatenKaranganyar

Tersedianya Pajak Kendaraan Bermotor 12 unit 71.100.000 a BPBD

1.19. 1.19.02. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor BPBD KabupatenKaranganyar

Tersedianya alat tulis kantor yangmencukupi

51 jenis 34.284.450 a BPBD

1.19. 1.19.02. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BPBD KabupatenKaranganyar

Terlaksananya kegiatan kantor 8 jenis 19.318.450 a BPBD

1.19. 1.19.02. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

BPBD KabupatenKaranganyar

Tersedianya peralatan listrik/penerangankantor

12 bulan 3.000.000 a BPBD

1.19. 1.19.02. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga BPBD KabupatenKaranganyar

Terlaksananya kegiatan rumah tangga 30 jenis 91.303.000 a BPBD

1.19. 1.19.02. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

BPBD KabupatenKaranganyar

Tersedianya bahan bacaan danperundang-undangan

3 surat kabar, 2eksemplar buku,100 eksemplarbulletin/majalah

8.300.000 a BPBD

1.19. 1.19.02. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman BPBD KabupatenKaranganyar

Terlaksananya makan dan minum rapatdan tamu

12 bulan 39.644.000 a BPBD

1.19. 1.19.02. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah

BPBD KabupatenKaranganyar

Terselenggaranya kegiatan rapat-rapatkoordinasi dalam maupun luar daerah,Pemantauan di wilayah dan evakuasikorban bencana

12 bulan 80.952.000 a BPBD

1.19. 1.19.02. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

4.491.540.000

1.19. 1.19.02. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BPBD KabupatenKaranganyar

Terlaksananya pemeliharaan gedungkantor

3 unit gedung 10.000.000 a BPBD

1.19. 1.19.02. 02. 30 Pemeliharaan komputer BPBD KabupatenKaranganyar

Terlaksananya pemeliharaan hardwaredan software komputer

6 unit 4.800.000 a BPBD

1.19. 1.19.02. 02. 31 Pemeliharaan alat-alat komunikasi BPBD KabupatenKaranganyar

Terlaksananya kegiatan pemeliharaanalat komunikasi dan studio

26 unit 5.200.000 a BPBD

1.19. 1.19.02. 02. Pemeliharaan alat-alat evakuasi bencana BPBD KabupatenKaranganyar

Terlaksananya kegiatan pemeliharaanalat evakuasi bencana

6 jenis 20.000.000 c BPBD

1.19. 1.19.02. 02. Pengadaan komputer BPBD KabupatenKaranganyar

Tersedianya fasilitas dan kelancaranpengolahan data dan administrasi

3 unit PC desktop, 1unit PC server, 2 unitnotebook, 2 unitprinter deskjet, 1 unitprinter deskjet A3, 1unit printer laserjet

70.800.000 c BPBD

1.19. 1.19.02. 02. Pengadaan alat multimedia BPBD KabupatenKaranganyar

Tersedianya fasilitas dan kelancarankomunikasi dan koordinasi

6 unit Tablet, 1 unithandphone satelit

54.000.000 c BPBD

1.19. 1.19.02. 02. Pengadaan alat dokumentasi BPBD KabupatenKaranganyar

Tersedianya fasilitas dan kelancarandokumentasi gambar dan video

3 unit kameraDSLR, 1 unithandycam

42.500.000 c BPBD

1.19. 1.19.02. 02. Pengadaan website dan jaringan internet/wifi BPBD KabupatenKaranganyar

Tersedianya fasilitas dan kelancaranpengolahan data dan informasi

1 tahun 19.000.000 c BPBD

1.19. 1.19.02. 02. Pengadaan locker BPBD KabupatenKaranganyar

Tersedianya fasilitas penyimpananbarang-barang pribadi SATGAS PB,Tenaga Jasa Kantor dan Perwira danKomandan

13 unit 18.300.000 c BPBD

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggung

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanUrusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan Lokasi KegiatanKode

1

Prioritas Daerah Sasaran DaerahIndikator Kinerja

Pagu Indikatif

105

Page 145: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggung

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanUrusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan Lokasi KegiatanKode

1

Prioritas Daerah Sasaran DaerahIndikator Kinerja

Pagu Indikatif

1.19. 1.19.02. 02. Pengadaan rak alat-alat evakuasi BPBD KabupatenKaranganyar

Tersedianya fasilitas penyimpanan alat-alat evakuasi

4 unit 18.000.000 c BPBD

1.19. 1.19.02. 02. Pengadaan mebelair BPBD KabupatenKaranganyar

Tersedianya sarana kantor yangmemadai

6 buah meja rapat, 4buah meja kerja, 1set mejaresepsionis, 1 setmimbar/ podium, 4unit meja komputer,4 unit kursi jabatan

37.940.000 c BPBD

1.19. 1.19.02. 02. Pengadaan Tanah untuk Gedung dan Gudangkantor

BPBD KabupatenKaranganyar

Tersedianya gedung kantor, mess,gudang logistik dan gudang aset yangrepresentatif

4 unit 3.500.000.000 c BPBD

1.19. 1.19.02. 02. xx Pengadaan mobil dinas roda 4 BPBD KabupatenKaranganyar

Tersesianya mobil dinas jabatan bagiKepala BPBD

2 unit 625.000.000 c BPBD

1.19. 1.19.02. 02. xx Pengadaan mobil dinas roda 2 BPBD KabupatenKaranganyar

Tersesianya mobil dinas jabatan bagiKepala BPBD

3 unit 66.000.000 c BPBD

1.19. 1.19.02. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

234.439.000

1.19. 1.19.02. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal BPBD KabupatenKaranganyar

Terlaksananya pendidikan/latihan dankursus

12 bulan 234.439.000 a BPBD

1.19. 1.19.02. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

78.042.400

1.19. 1.19.02. 06. 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun BPBD KabupatenKaranganyar

Terlaksananya perpustakaan dokumen 12 bulan 6.000.000 a BPBD

1.19. 1.19.02. 06. 06 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD BPBD KabupatenKaranganyar

Terlaksananya kegiatan pelaporandengan tertib dan lancar

12 bulan 72.042.400 a BPBD

1.19. 1.19.02. 22 Program pencegahan dini dan penanggulangankorban bencana alam

2.030.660.000

1.19. 1.19.02. 22. 01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensibencana alam

BPBD KabupatenKaranganyar

Terselenggaranya pemantauan di daerahrawan bencana

68 kegiatan 10.000.000 a BPBD

1.19. 1.19.02. 22. 05 Gladi Penanggulangan Bencana BPBD KabupatenKaranganyar

Terlaksananya gladi penanggulanganbencana

1 kegiatan 235.000.000 a BPBD

1.19. 1.19.02. 22. 06 Sosialisasi Penanggulangan Bencana BPBD KabupatenKaranganyar

Terselenggaranya kegiatan sosialisasidan mitigasi

1 kegiatan 95.000.000 a BPBD

1.19. 1.19.02. 22. 07 Peningkatan Penanganan Bencana BPBD KabupatenKaranganyar

Terlaksananya penanganan bencanadengan lancar

1 tahun 1.580.660.000 a BPBD

1.19. 1.19.02. 22. 08 Pendampingan Penghitungan Kerusakan danKerugian (DaLA)

BPBD KabupatenKaranganyar

Terlaksananya pelaporan pasca bencanayang akurat

12 bulan 110.000.000 a BPBD

1.19. 1.19.02. Program penataan peraturan perundang-undangan

150.000.000

1.19. 1.19.02. Penyusunan Perda Penanggulangan Bencana BPBD KabupatenKaranganyar

Tersusunnya Perda PenanggulanganBencana

1 kegiatan 150.000.000 c BPBD

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.143.650.000Belanja Bantuan Sosial 4.143.650.000Belanja Bantuan Sosial Kepada AnggotaMasyarakat

4.143.650.000

Belanja Bantuan Sosial Kepada AnggotaMasyarakat

4.143.650.000 a BPBD

Bantuan kepada korban bencana alam BPBD 4.143.650.000 a BPBD

5 . 1 . 5 . 03

5 . 1 . 5 . 03 . 01

1

5 . 15 . 1 . 5

106

Page 146: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11.19. 1.19.03 Satuan Polisi Pamong Praja 2.860.102.900

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 962.428.400BELANJA KEGIATAN 1.897.674.500BELANJA BANTUAN -

DAK -APBD Prov -Lain-lain 150.000.000APBD II 2.710.102.900

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 2.860.102.9001.19. 1.19.03. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 304.430.800

1.19. 1.19.03. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Karanganyar jumlah penyediaan surat menyurat slm1th

500 surat 5.500.000 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 01. 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatanPNS

Karanganyar jaminan asuransi anggota satpol PP 0 - a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Karanganyar jml penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan

12 unit 96.294.000 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Karanganyar tercapainya laporan keuangan 12 laporan 49.476.100 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Karanganyar tersedianya peralatan dan bahankebersihan kantor

1 paket 20.200.000 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Karanganyar tersedianya jasa pemeliharaan danperbaikan peralatan kerja

1 tahun 5.500.000 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Karanganyar tersedianya alat tulis kantor 1 paket (32 item) 7.254.900 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Karanganyar tersedianya barang cetakan danpenggandaan

1 paket 6.105.800 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Karanganyar tersedianya komponen instalasi listrik 1 paket 2.200.000 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Karanganyar tersedianya bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1 paket 2.000.000 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

Karanganyar terlaksananya rapat koordinasi selama 1th

1 tahun 100.000.000 a Satpol PP

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, danlistrik

Tersedianya Telepon, air, listrikdanInternet

1 tahun 9.900.000 c Satpol PP

1.19. 1.19.03. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

397.600.000

1.19. 1.19.03. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Karanganyar tersedianya kendaraan operasional 4 unit 85.000.000 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 02. 11 Pengadaan komputer Karanganyar tersedianya komputer 2 item 25.000.000 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 02. 13 Pengadaan pakaian kerja Karanganyar tersedianya pakaian korsik dan pataka 30 stel 70.000.000 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

Karanganyar terpeliharanya komputer,HT,dan repeater 1 tahun 17.600.000 a Satpol PP

Pelaksanaan Pemindahan Gedung Kantor Pemindahan Kantor 1 Event 70.000.000 c Satpol PPPengadaan Mebubelair meja kursi eselon,non eselon,meja

tamu,mejakursi tamu6 item 75.000.000 c Satpol PP

Pengadaan Peralatan Kantor Dispenser, AC, Pemotong Besi, MejaPing pong

4 Item 55.000.000 c Satpol PP

1.19. 1.19.03. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 88.617.600

1.19. 1.19.03. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

Karanganyar tersedianya pakaian dinas Satpol PP 60 stel 88.617.600 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

125.000.000

1.19. 1.19.03. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal Karanganyar pengiriman peserta Bintek dan Pelatihan 80 persen 75.000.000 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 05. 06 Pendidikan dan pelatihan non formal Karanganyar Terlaksananya pelatihan korsik danpataka

30 orang 50.000.000 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

46.780.000

1.19. 1.19.03. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Karanganyar tersedianya laporan kinerja 12 laporan 21.780.000 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 06. 08 Penyusunan SOP Karanganyar tersusunnya 6 SOP 6 SOP 25.000.000 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 15 Program peningkatan keamanan dankenyamanan lingkungan

722.673.000

1.19. 1.19.03. 15. 03 Pelatihan pengendalian keamanan dankenyamanan lingkungan

Kab. Karanganyar terlaksananya pelatihan pengendaliankeamanan dan kenyamanan lingkungan

55 orang 25.327.500 a Satpol PP

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

107

Page 147: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

1.19. 1.19.03. 15. 09 Penanggulangan Gangguan Ketentraman danKetertiban

Kab. Karanganyar wilayah kecamatan yang terjangkauoperasi penertiban

17 kec/12 bln 116.277.500 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 15. 10 Penertiban PKL dan Reklame Kab. Karanganyar jumlah wilayah yang ditertibkan 5 titik wil 144.160.000 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 15. 11 Foreiders dan Pengamanan Kab. Karanganyar terlaksananya permintaan foreders danpengamanan yang dilaksanakan

12 bln 150.000.000 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 15. 12 Operasi Penertiban Perijinan Kab. Karanganyar terlaksananya operasi penertibanperijinan

17 kec, 12 bln 66.858.000 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 15. 13 Penyelenggaraan Kegiatan Satpol PP Kab. Karanganyar terlaksananya keg. Satpol (upc. HUT dankeg. Sosial)

2 event 50.000.000 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 15. 14 Jambore Satpol PP Satpol PP terkirimnya peserta jambore 10 orang 30.000.000 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 15. 27 Operasi Penertiban Peredaran Minuman Keras Kab. Karanganyar terlaksananya operasi peredaran miras 9 bln 40.050.000 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 15. 34 Upacara HUT Kab. Karanganyar Kab. Karanganyar terlaksananya upc. HUT Kab.Karanganyar

1 event 100.000.000 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 16 Program pemeliharaan kantrantibmas danpencegahan tindak kriminal

985.976.500

1.19. 1.19.03. 16. 06 Patroli WIlayah dan Pengerahan Anggota Satpol Kab. Karanganyar terlaksananya jml kec. Yg terjangkaupatroli

17 kec 50.327.500 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 16. 07 Pengembangan Jaringan Informasi Trantib Kab. Karanganyar tersedianya jaringan informasi Trantib 17 kec 136.842.000 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 16. 09 Operasi Penegakan Hukum Pelanggaran Perda Kab. Karanganyar terlaksananya keg operasi penegakanperda

9 bln 173.500.000 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 16. 11 Pengadaan dan Pemasangan Papan PeringatanSanksi Perda

Kab. Karanganyar terlaksananya pemasangan papanperingatan sanksi perda

120 buah 103.845.000 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 16. 15 Pembentukan Kader Siaga Tramtib Kab. Karanganyar terbentuknya kader siaga trantib 306 kader 72.150.000 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 16. 16 Operasi Penertiban Pelajar Kab. Karanganyar terlaksananya operasi pelajar 12 kali 26.712.000 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 16. 17 Sekretariatan PPNS Kab. Karanganyar terkoorninasinya kinerja PPNS 15 anggota 72.600.000 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 16. 18 Penyusunan / Revisi Perda Kab. Karanganyar terlaksananya kegiatan penyusunan/revisiPerda

3 perda 200.000.000 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 16. 19 Penertiban Cukai Rokok Kab. Karanganyar wilayah kec yang terjangkau penertibancukai rokok

17 kec, 12 bln 150.000.000 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 19 Program pemberdayaan masyarakat untukmenjaga ketertiban dan keamanan

189.025.000

1.19. 1.19.03. 19. 02 Pengadaan KTA Linmas Kab. Karanganyar terlaksananya kegiatan pengadaan KTALinmas

500 buah 5.000.000 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 19. 04 Pengerahan Satlinmas Kab. Karanganyar terselenggaranya keg pengerahananggota Linmas

875 orang 75.000.000 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 19. 05 Gladi Lapang dan Peningkatan SDM Linmas Kab. Karanganyar terselenggaranya gladi lapang anggotaLinmas

340 orang 100.000.000 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 19. 07 Fasilitasi Bantuan Santunan kepada AnggotaLinmas yang Sakit/Meninggal

Kab. Karanganyar terselenggaranya fasilitasi bantuansantunan Linmas

1 tahun 3.025.000 a Satpol PP

1.19. 1.19.03. 19. 13 Pemantauan dan Pendataan Linmas Kab. Karanganyar terlaksananya keg pemantauan danpendataan anggota Linmas diKecamatan

17 kecamatan 6.000.000 a Satpol PP

108

Page 148: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.20. 1.20.03 Sekretariat Daerah 185.807.516.550

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 21.161.669.750BELANJA KEGIATAN 52.493.313.800BELANJA BANTUAN 112.152.533.000

DAK -APBD Prov -Lain-lain 200.000.000APBD II 185.607.516.550

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

30.038.188.200

1.20. 1.20.03. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.227.645.900

1.20. 1.20.03. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Umum setda Terlaksananya penyediaan jasa danpengadaan sarana dan perlengkapansurat menyurat

6510 surat 57.375.400 a Setda

1.20. 1.20.03. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

Perlengkapan danKeuagan

Pembayaran jasa komunikasi,SDA dan listrik12 bulan 1.096.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 01. 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor

Umum setda Terselenggaranya kegiatan pengadaanjasa ,bahan,peralatan dan perlengkapankantor

29 jenis 134.200.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Umum setda Tersedianya jasa kebersihan 14 orang 261.070.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Perlengkapan danKeuangan Setda

Terealisasinya pembelian alat tulis kantor 49 jenis barang 99.800.600 a Setda

1.20. 1.20.03. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Perlengkapan danKeuangan Setda

Terealisasinya penyediaan barang cetakan kantor17 jenis barang 98.500.800 a Setda

1.20. 1.20.03. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Perlengkapan danKeuangan Setda

Terealisasinya pembelian alat listrik danelektronika

33 jenis barang 90.750.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Perlengkapan danKeuangan Setda

Terealisasinya penyediaan peralatanpembersih kantor dan perlengkapankantor

22 jenis barang 79.300.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Umum setda Terselenggaranya kegiatan penyediaanmakanan dan minuman

51030 porsi 1.313.653.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

Perlengkapan danKeuangan Setda

Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah12 bulan 285 pegawai 1.101.600.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 01. 19 Penyediaan makanan dan minuman Kepala Daerahdan Wakil

Umum setda Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan KDH dan wakil KDH2 orang 12 bulan, 5orang 12 bulan

441.280.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 01. 21 Penyediaan jasa pemeliharaan pakaian dinasbeserta kelengkapannya Kepala Daerah dan Wakil

Umum setda Terpeliharanya pakaian dinas bupati danwakil bupati

2orang 3500 potong 17.500.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 01. 22 Dokumentasi kehumasan Umum setda Terselenggaranya kegiatan dokumentasikehumasan

8 kegiatan 12.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 01. 23 Penyusunan acara Umum setda Terselenggaranya acara kedinasan 600 buku 24 stel 27.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 01. 24 Penyediaan Jasa Bouqet Umum setda Tersedianya bouket untuk kantor bupati setda870 buah 60.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 01. 25 Penataan/penyediaan bahan arsip/dokumen daerah Umum setda Terlaksananya penataan arsip/dokumen daerah12750 dokumen 20.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 01. 26 Penyediaan bahan dan peralatan rumah tanggaKepala Daerah dan Wakil

Umum setda Terselenggaranya pengadaan bahanbahan peralatan rumah tangga KDH danwakil KDH

39 item 50.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 01. 27 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan rumahdinas Kepala Daerah dan Wakil

Umum setda Terselenggaranya kegiatan penyediaanjasa kebersihan dan keamanan RDbupati dan RD wakil bupati karanganyar

15 orang 12 bulan 2 unit 211.616.100 a Setda

1.20. 1.20.03. 01. 28 Penyediaan bahan logistik rumah dinas Umum setda Terselenggaranya pengadaan bahan logistik sekda2 unit 56.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

100% 11.197.046.300

1.20. 1.20.03. 02. 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Perlengkapan danKeuangan Setda

Tercukupinya kebutuhan perlengkapanRD bupati RD wakil RD setda

19 jenis 362.345.700 a Setda

1.20. 1.20.03. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Perlengkapan danKeuangan Setda

Tercukupinya kebutuhan AC dilingkungan setda18 unit AC dan 2almari buku kaca

139.950.000 a Setda

xx Pengadaan komputer Perlengkapan danKeuangan Setda

Tercukupinya kebutuhan sarana danprasarana kantor

13 komputer PC,Laptop 7 unit, Printer13 unit

315.000.000 c Setda

xx Pengadaan Jaringan Listrik Perlengkapan danKeuangan Setda

Terpenuhinya kebutuhan tambah daya listrik4 item 125.000.000 c Setda

xx Pengadaan Kendaraan Dinas Perlengkapan danKeuangan Setda

Tercukupinya kebutuhan kendaraanoperasional dinas

17 unit (16 stationwagon dan 1 bus)

4.300.000.000 c Setda

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

Prioritas Daerah Sasaran DaerahIndikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanSKPD

Penanggungjawab

Lokasi Kegiatan

109

Page 149: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

SKPDPenanggung

jawabLokasi Kegiatan

xx Pengadaan Peralatan Gedung kantor Perlengkapan danKeuangan Setda

Tersedianya peralatan gedung kantor 6 unit filling cabinet 15.000.000 c Setda

1.20. 1.20.03. 02. 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Umum Setda Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas4 jenis 3 rumah dinas 35.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 02. 10 Pengadaan mebeleur Perlengkapan danKeuangan Setda

Terealisasinya mabeleur 8 Jenis barang 98.200.000 a Setda

xx Pengecatan gedung kantor Bupat/Setda Umum setda Terlaksananya pekerjaan pengecatangedung kantor

4 unit 200.000.000 c Setda

xx Penataan ruang Asisten I,II dan Sekda Umum setda Terciptanya ruang kerja yang nyaman 3 Unit 150.000.000 c Setdaxx Pembangunan saluran air garasi belakang Umum setda Tersediannya sarana drainase yang

memadai1 paket 100.000.000 c Setda

xx Penataan lingkungan kafe herbal Umum setda Tersediannya sarana kafe yang nyamandan memadai

1 kompleks 200.000.000 c Setda

xx Rehab lis taman Kantor Bupati/Setda Umum setda Terciptanya taman kantor yang indah dan rapi1 kompleks 200.000.000 c Setdaxx Pembangunan resevoir dan instalasi air Umum setda Terwujudnya instalasi air yang memadai

dan lancar1 paket 60.000.000 c Setda

xx Penataan ruang dan perlengkapan dokumen/arsip Umum setda Terlaksananya kegiatan pengaspalanlingkungan RD Bupati

1 paket 80.000.000 c Setda

xx Pengadaan sound sistem Pendopo RD Bupati Umum setda Terwujudnya sound sistem yang memadai 1 paket 189.000.000 c Setdaxx Pengadaan ruang peralatan dan operator sound

sistem pendopo RD BupatiUmum setda Terwujudnya ruang peralatan yang memadai2 paket 30.000.000 c Setda

xx Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Umum setda Terpenuhinya peralatan danperlengkapan kantor bupati/Setda

9 jenis 148.980.000 c Setda

1.20. 1.20.03. 02. 12 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentukinformatika

Umum Setda Terlaksananya kegiatan penduplikatandokumen atau arsip

24 dokumen 21.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 02. 13 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Perlengkapan danKeuangan Setda

Terealisasinya pengadaan peralatan rumah tangga9 Jenis barang 90.175.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 02. 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Umum Setda Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala RD setda ,RD bupati dan RDwakil bupati

4 Komplek 230.555.200 a Setda

1.20. 1.20.03. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Umum Setda Tersedianya bahan pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor dan GORRM said

1 Komplek setda 70 item 276.710.400 a Setda

1.20. 1.20.03. 02. 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Umum Setda Terselenggaranya pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional

3 Unit 7 orang 12 bulan 225.600.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Perlengkapan danKeuangan Setda

Terpeliharanya kendaraan dinas 48 Unit kendaraandinasroda 4, 2 unitkendaraan dinasroda 6, 71 unitkendaraan dinasroda 2

874.900.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

Perlengkapan danKeuangan Setda

Terpeliharanya tabung pemadam kebakaran24 Buah 10.890.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 02. 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumahjabatan/dinas

Perlengkapan danKeuangan Setda

Terpeliharanya GENZET 4 unit genzet 73.090.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Perlengkapan danKeuangan Setda

Terpeliharanya peralatan gedung kantor 6 jenis barang 45.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Perlengkapan danKeuangan Setda

Terealisasinya pemeliharaan mebeleur 5 Jenis mebeleurdan rauntable 20unit

60.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 02. 30 Pemeliharaan komputer Perlengkapan danKeuangan Setda

Terpeliharanya komputer besertaperlengkapannya

45 Unit komputer,10laptop/notebook,80printer

50.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 02. 31 Pemeliharaan Alat alat Komunikasi Setda karanganyar(PDE Setda)

Tersedianya alat alat komunikasi Terpeliharanya 6paket jaringantelekomunikasiterdiri dari : jaringanline telepon kantorbupati, jaringansentral teleponPABX(privateautomatik branchexchange) KantorBupati atau RumdinBupati /Wabup/Setda,Jaringan Paging ExternalPABX KantorBupati,J

176.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 02. 33 Pemeliharaan Alat Musik Umum Setda Terpeliharanya gamelan/alat musik 2 set 4.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 02. 34 Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga Umum Setda Terpeliharanya peralatan rumah tangga 6 jenis 4.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 02. 35 Pemeliharaan Peralatan Studio Umum Setda Terselenggaranya perawatan peralatanstudio dan soundsystem yang baik

4 jenis 41.650.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 02. 40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Umum Setda Terselenggaranya rehab ruang diRD bupati1 paket 50.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Umum Setda Terselenggaranya rehab ruang dikantor bupati1 paket 50.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 02. 45 Pembangunan Mushola Rumah Dinas Wakil Bupati Umum Setda Terselenggaranya pembangunanmushola RD wakil bupati

1 unit 200.000.000 a Setda110

Page 150: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

SKPDPenanggung

jawabLokasi Kegiatan

1.20. 1.20.03. 02. 46 Pembangunan Sumur Umum Setda Terselenggaranya pembuatan sumur RDbupati ,RD wakil,alun alun,kantorsetda,stadion 45

4 unit 180.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 02. 47 Pembangunan Gudang Kantor Umum Setda Tersedianya gudang tempat parkir kantorbupati/setda yang memadai

2 unit 150.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 02. 49 Pembangunan Taman Kantor Umum Setda Terselenggaranya pembangunan tamandisekitar pos jaga kantor bupati

1 paket 100.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 02. 50 Penataan Halaman Kantor Umum Setda Terselenggaranya penataan halamanbelakang kantor bupati/setda

1 paket 100.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 02. 51 Pembangunan/Rehab Pagar Kantor Umum Setda Terselenggaranya rehab pagar depankantor setda

1 paket 400.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 02. 54 Penataan Lingkungan Rumah Dinas Wakil Bupati Umum Setda Terselenggaranya penataan lingkunganRD wakil bupati

1 komplek 200.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 02. 63 Pengadaan Papan Nama Dan Lampu Hias KantorSekretariat Daerah

Umum Setda Terselenggaranya pembuatan papannama dan penerangan kantor bupati

1 unit 200.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 02. 64 Pembangunan Tempat Parkir Sepeda SebelahTimur Kantor Sekretariat Daerah

Umum Setda Terselenggaranya pembangunan tempatparkir sepeda motor sebelah timur kantorbupati/setda

1 unit 325.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 02. 65 Pembangunan Tempat Parkir Mobil KantorSekretariat Daerah

Umum Setda Terselenggaranya pembangunan tempatparkir mobil pada kantor bupati

1 unit 310.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100% 3.874.727.000

1.20. 1.20.03. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

Perlengkapan dankeuangan

Terpenuhinya pakaian dinas harianpegawai sekabupaten karanganyar tahun2015

18380 orang 3.638.927.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 03. 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Umum Setda Terselenggaranya pengadaan pakaianpramuladi,keamanan,kebersihan,ajudandan pengemudi

86 orang 30.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Perlengkapan dankeuangan

Terselenggaranya pengadaan PSLMuspida,setda,asisten,kabag setda danPDU bagi paskibraka tahun 2015

128 paket 175.800.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 03. 07 Pembinaan Disiplin PNS Orpeg Setda Terselenggaranya pembinaan PNSdilingkungan setda

215 orang 30.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

319.000.000

1.20. 1.20.03. 05. 04 Peningkatan SDM Sekretariat Daerah(Orpeg Setda)

Terlaksananya pengiriman pesertapelatihan,bintek,workshop

115 orang 289.000.000 a Setda

xx Pelatihan tata kelola surat dan penerapan aplikasisimpatik office

Umum Setda Terwujudnya petugas tata kelola surattrampil dan pengelolaan yang tertib

16 peserta 30.000.000 c Setda

1.20. 1.20.03. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

543.250.550

1.20. 1.20.03. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Perlengkapan danKeuangan

Honor panitia pelaksanaan kegiatanpenyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar

30 orang 12 bulan 250.472.600 a Setda

1.20. 1.20.03. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA Perlengkapan danKeuangan

Honor panitia pelaksanaan kegiatanpenyusunan RKA dan DPA

40 orang 24 bukuRKA 24 buku DPA

84.777.950 a Setda

1.20. 1.20.03. 06. 06 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD PemerintahanUmum Setda

Tersusunnya LPT tahun 2014 danpersiapan penyusunan LPT 2015

25 buku 60.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 06. 07 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah(LAKIP)

Orpeg Setda Tersusunnya lakip dan penetapan kinerja 1 dokumen LAKIP 83.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 06. 09 Penyusunan laporan barang inventarisasi Perlengkapan danKeuangan Setda

Tersusunya laporan barang inventarisasidilingkungan setda

1 tahun 65.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 16 Program peningkatan pelayanan kedinasankepala daerah/wakil kepala daerah

100% 2.743.582.500

1.20. 1.20.03. 16. 01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial dankemasyarakatan

Umum Setda Terselenggaranya audensi danterakomodasinya aspirasi masyarakat

92 kegiatan 55.400.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 16. 03 Forum Komunikasi MUSPIDA Umum Setda Terselenggaranya audensi danterakomodasinya aspirasi masyarakat

24 kegiatan 662.138.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 16. 05 Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/WakilKepala Daerah

Umum Setda Terselenggaranya kunker/inspeksikepala daerah dan wakil kepala daerah

225 kegiatan 152.867.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 16. 06 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah lainnya

Umum Setda Terselenggaranya koordinasi denganpemerintahan pusat dan pemerintahanlain

220 kegiatan 2 orang 592.377.500 a Setda

1.20. 1.20.03. 16. 08 Rakor lengkap dan kegiatan penyelenggaraanPemerintahan Umum

PemerintahanUmum Setda

Terselenggaranya rapat dinas lengkapdan terwujudnya kelancaranpenyelenggaraan pemerintahan umum

12 bulan 125.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 16. 10 Penyusunan Laporan KeteranganPertanggungjawaban (LKPJ) Akhir TahunAnggaran

PemerintahanUmum Setda

Tersusunnya buku LKPJ bupatikaranganyar tahun 2014 dan persiapandata penyusunan LKPJ bupati tahun2015

330 buku, 18 kegiatan 695.800.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 16. 11 Fasilitasi Kunjungan Kerja dari Luar Daerah PemerintahanUmum Setda

Terlaksananya fasilitasi penerimaankunker dari daerah lain

12 bulan 25.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 16. 12 Pameran APKASI PemerintahanUmum Setda

Terlaksananya keikutsertaan pemkabkaranganyar dalam pameran APKASI

1 kali pameran 70.000.000 a Setda

111

Page 151: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

SKPDPenanggung

jawabLokasi Kegiatan

1.20. 1.20.03. 16. 13 Evaluasi Pendelegasian Wewenang Bupati KepadaCamat dan Kelurahan

PemerintahanUmum Setda

Terlaksananya evauasi terhadappelaksanaan pendelegasian wewenangbupati dan camat

17 kecamatan 15.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 16. 14 Fasilitasi Penanganan Aturan dan Urusan Daerah PemerintahanUmum Setda

Terlaksananya fasilitasi penangananaturan dan urusan daerah

12 bulan 100.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 16. 15 Persiapan Pelaksanaan PATEN PemerintahanUmum Setda

Terlaksananya launchingpenyelenggaraan PATEN di kabupatenkaranganyar

1 kali 17 kecamatan 250.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 17 Program peningkatan dan pengembanganpengelolaan keuangan daerah

50.000.000

1.20. 1.20.03. 17. 63 TEPPA AdministrasiPembangunanSetda

Terlaksananya pengawasan sisteminternal dan pengendalian gunaperapatan anggaran

60 SKPD 50.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaankeuangan kabupaten/kota

100% 1.158.487.450

1.20. 1.20.03. 18. 17 Operasional Sekretariat Unit Pelayanan Pengadaan AdministrasiPembangunanSetda

Terlaksananya pengadaan barang danjasa pemerintah

12 bulan 1.015.117.500 a Setda

1.20. 1.20.03. 18. 21 Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah PerekonomianSetda

Terkendalinya inflasi di kabupaten karanganyar17 kecamatan 40.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 18. 23 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Perlengkapan danKeuangan Setda

Pembinaan pengelolaan keuangan setdadan perjalanan dinas luar daerah

40 orang 103.369.950 a Setda

1.20. 1.20.03. 20 Program peningkatan sistem pengawasaninternal dan pengendalian pelaksanaankebijakan KDH

100% 472.425.000

1.20. 1.20.03. 20. 11 Kormonev Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 Sekretariat Daerah(Orpeg Setda)

Terlaksananya penyusunan laporan kormonev2 laporan ( 2 semester ) - a Setda

1.20. 1.20.03. 20. 12 Penyusunan Peraturan Bupati tentang PedomanPelaksanaan Pekerjaan / Kegiatan di LingkunganPemerintah Kabupaten Karanganyar

AdministrasiPembangunanSetda

Tersusunnya buku pedomanpelaksanaan pekerjaan/kegiatan APBDkabupaten karanganyar tahun anggaran2015

180 buku 50.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 20. 13 Pengendalian Pembangunan Daerah AdministrasiPembangunanSetda

Terlaksananya kegiatan pengendalianpembangunan daerah dengan tertib danlancar

61 SKPD 244.600.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 20. 14 Pembinaan Jasa Konstruksi AdministrasiPembangunanSetda

Terlaksananya pembinaan kepadapenyedia jasa konstruksi

100 orang 74.500.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 20. 22 Penyusunan Laporan Kinerja PelaksanaanPembangunan Kabupaten Karanganyar

AdministrasiPembangunanSetda

Terlaksananya penyusunan laporankinerja pelaksanaan pembangunankabupaten karanganyar tahun 2014

20 buku 49.325.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 20. 26 Peningkatan Kinerja Ketatalaksanaan Sekretariat Daerah(Orpeg Setda)

Tersusunnya laporan pelaksanaanpenyusunan SOP ,Terlaksananyakoordinasi dan konsultasi kegiatanpenyusunan SOP

1 kegiatan 54.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologiinformasi

75% 1.821.023.500

1.20. 1.20.03. 23. 08 Pengolahan Data Informasi PDE Setda Terselenggaranya pengolahan data 1 Tim PDI,1 TimSantel,1 tim PDF,12bulan langganansuratkabar/majalah,alattulis kantor,biayafotocopy,146 BukuTelepon dan Faxpengelolaan websiteKaranganyarkab.go.id,pembuatan bukuinformasitelepon/fax,langganan majalahteknologi informasi

147.235.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 23. 09 Pengembangan Jaringan WAN KabupatenKaranganyar

KabupatenKaranganyar (PDESetda)

Terciptanya jaringan WLAN di kabupatenkaranganyar

4 Titik WLAN 30.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 23. 11 Peningkatan Sarana PDE PDE Setda Terwujudnya sarana dan prasaranapenunjang pelaksanaan tugas

4 Paket LCDbesertakelengkapannya,1unit laptop,1 unitperalatan perekamgambar,5 unitFlashdisk,1 unitWireless AccessPoint

153.000.000 a Setda

112

Page 152: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

SKPDPenanggung

jawabLokasi Kegiatan

1.20. 1.20.03. 23. 17 Operasional Sekretariat LPSE PDE Setda Terselenggaranya LPSE 1 tim pelaksanaLPSE,12 bulanlangganan internetDedicated danIIX,dan 1 unitharddisk server

420.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 23. 21 Pengembangan Hot Spot PDE Setda Terciptanya fasilitasi hotspot internet di kabupaten karanganyar5 titik hotspot 30.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 23. 22 Operasional Sekretariat BLC KabupatenKaranganyar (PDESetda)

Terlaksananya pelatihan teknologi informasi1 tahun/40 Pelatihan 40.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 23. 24 Pengelolaan Layang Mas (Layanan AnggotaMasyarakat)

PDE Setda Anjungan Layang Mas up date dan terpelihara7 Anjungan 40.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 23. 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana InfrastrukturJaringan Teknologi Informasi KabupatenKaranganyar

PDE Setda Tersedianya hardware ,software danjaringan komputer,sarana prasaranainfrastruktur teknologi informasi

Terpeliharanyahardware komputerdan software yangterdiri dari aplikasiwebsitewww.karanganyarkab.Go.id,aplikasi e-mail pemkabkaranganyar,sertajaringan komputerterdiri dari jaringanwireless Local AreaNetwork(LAN),jaringan Very High bit-rateDig

80.000.000 a Setda

xx Pembuatan selayang pandang Tersedianya profil Pemkab Karanganyardalam bentuk VCD

Honor tim perjalandinas, pembuatanvcd dan pengadaanatk dan rapat

105.313.500 c Setda

xx Pengelolaan CCTV Online Terselenggarannya Waskat(Pengawasan melekat) berbasis CCTVonline di titik kritis pelayanan publik

4 lokasi skpd, 3 titikRSDU, 2 titik BPPT,3 titik Dishub, 1 titikDisdukcapil danperalatanpendukungnya

189.200.000 c Setda

xx Penyusunan tata kelola bidang TIK Terselenggaranya tata kelola bidang TIKPemkab Karanganyar

1 dokumen blueprintTIK

250.000.000 c Setda

xx Pengelolaan Aplikasi SMS Center dan Sapamas Terselenggaranya disemdinasiinformasi,koordinasi SKPD danpenampungan aspirasi masyarakatberbasis TIK

server, modem,smartphone, honorpengelola,sosialisasi

148.275.000 c Setda

xx Buku Agenda Eksekutif Tersedianya data dan informasi PemkabKaranganyar dalam bentuk buku pintar(Agenda Eksekutif)

1100 buku untukBupati/Wabup,Sekda, Staf Ahli,Asisten Ka SKPD,Pejabat struktural,Kades se KabKaranganyar

88.000.000 c Setda

1.20. 1.20.03. 23. 31 Pengadaan Buklet Etalase Intanpari PemerintahanUmum

Terlaksananya penyusunan buklet intanpari,terlaksananya mapping potensidaerah

1000 buah 100.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 24 Program mengintensifkan penangananpengaduan masyarakat

426.000.000

1.20. 1.20.03. 24. 02 Penanganan Permasalahan Hukum Hukum Setda Terlaksananya pengkajian permasalahanhukum dan kajian hukum

16 Kegiatan 326.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 24. 03 Pelaksanaan RANHAM Hukum Setda Terlaksananya penyusunan laporanRanham dan koordinasi Ranham

100% 100.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 25 Program Peningkatan Kerjasama AntarPemerintah Daerah

135.000.000

1.20. 1.20.03. 25. 06 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah PemerintahanUmum

Terfasilitasinya kegiatan kerja sama antarpemerintah daerah

3 Kerja Sama 115.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 25. 10 Fasilitasi Forum Sekretaris Daerah SeluruhIndonesia (FORSESDASI)

Orpeg Setda Terlaksananya fasilitasi FORSESDASI 1 Kegiatan 20.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1.565.000.000

1.20. 1.20.03. 26. 07 Peningkatan dan Pengelolaan JDI Hukum Setda Tercetaknya UU RI dan HLD 500 buku 170.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 26. 08 Pelaksanaan Masdarkum Hukum Setda Terlaksananya sosialisasi Masdarkumdan terbinanya peserta Masdarkum

5 kali 75.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 26. 09 Evaluasi dan Penyusunan Perda Hukum Setda Terlaksananya penyusunanraperda,klasifikasi perda,evaluasiperda,terlaksananya penyusunanevaluasi perda

2 kali konsultasi publik 460.000.000 a Setda

113

Page 153: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

SKPDPenanggung

jawabLokasi Kegiatan

1.20. 1.20.03. 26. 10 Harmonisasi Penyusunan Produk Hukum DaerahNon Perda

Hukum Setda Terlaksananya harmonisasi produkhukum non perda ,instrumen hukumlainnya, klarifikasi perbup,penyebarluasan salinan perbup danpembelian alat kerja

800 unit, 1 unitscaner dankomputer destop

280.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 26. 11 Lomba Keluarga Sadar Hukum Hukum Setda Pelaksanaan lomba kadarkum 1 kali 140.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 26. 12 Pelaporan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Hukum Setda Terlaksananya penyusunan laporanpencegahan tindak pidana korupsi

4 kali 50.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 26. 13 Penyusunan Program Legislasi Daerah(PROLEGDA)

Hukum Setda Tersusunnya program penyusunan perda2016 dan terkooordinasinya danpelaksanaan prolegda 2015

1 unit 50.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 26. 17 Pelatihan Legal Drafting Produk Hukum Daerah Hukum Setda Terlaksananya pembinaan legal draftingSKPD rakor JP2HD, pelatihan JP2HD

12 bulan 4 kali dan2 hari pelatihanJP2HD

190.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 26. 18 Sistem Informasi Produk Hukum Daerah Hukum Setda Terlaksananya updating produk hukum daerah550 unit 150.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 100% 100.000.000

1.20. 1.20.03. 27. 05 Evaluasi dan Penyusunan SOTK Perangkat Daerah Seretariat Daerah Tersusunnya laporan hasil evaluasi danpenyusunan SOTK

1 Laporan 100.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 29 Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaAparatur

100% 344.000.000

1.20. 1.20.03. 29. 06 Pelaksanaan Forkompanda Sekretariat Daerah Terlaksananya rakor PAN didaerah 69 peserta 50.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 29. 08 Penyusunan Analisis Jabatan Sekretariat Daerah(Orpeg Setda)

Terlaksananya analisis jabatan dalampenyusunan peta jabatan JFUterlaksananya bintek tim analisis jabatanterlaksananya koordinasi/konsultasikeluar daerah

1 dokumen, 22orang, 1 kegiatan

194.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 29. 10 Bintek Penyusunan LPT PemerintahanUmum Setda

Terlaksananya bintek penyusunan LPT 20141 kali Bintek 50.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 29. 12 Pembinaan Administrasi dan Peningkatan KapasitasAparatur Kecamatan

PemerintahanUmum Setda

Terlaksananya pembinaan dan evaluasiadministrasi kecamatan tersedianyahadiah evaluasi administrasi kecamatan

17 kecamatan 50.000.000 a Setda

1.20. 1.20.03. 30 Program Pembinaan dan PengembanganAparatur

90% 61.000.000

1.20. 1.20.03. 30. 24 Pengelolaan dan penyelesaian administrasikepegawaian

Orpeg Setda Tersedianya surat surat kepegawaiandan kamera DSLR tersedianyaadministrasi kepegawaian setda

215 pegawai 61.000.000 a Setda

1.01 Pendidikan 50.000.0001.01. 1.20.03. 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan50.000.000

1.01. 1.20.03. 20. 29 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan GOPTKI Kesra Setda Terpenuhinya mutu pendidik TK 100% 50.000.000 a Setda

1.02 Kesehatan 165.000.0001.02. 1.20.03. 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 70.000.000

1.02. 1.20.03. 16. 09 Peningkatan kesehatan masyarakat Kesra Setda Terlaksananya sosialisasi upayakesehatan masyarakat

100 orang 20.000.000 a Setda

1.02. 1.20.03. 16. 36 Fasilitasi kegiatan Palang Merah IndonesiaKabupaten Karanganyar

Kesra Setda Tersalurnya bantuan pendonor darah 100% 50.000.000 a Setda

1.02. 1.20.03. 22 Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular

70.000.000

1.02. 1.20.03. 22. 17 Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS Kesra Setda Mengurangi penderitaan danterselenggarnya sosialisasi penyakitmenular

250 peserta 20.000.000 a Setda

1.02. 1.20.03. 22. 26 Fasilitasi Komisi Penanggulangan AIDS Terfasilitasinya kegiatan komisipenganggulangan AIDS

100% 50.000.000 a Setda

1.02. 1.20.03. 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 25.000.000

1.02. 1.20.03. 24. 01 Pelayanan operasi katarak Kesra Setda Terlaksananya operasi katarak 60 biji mata 25.000.000 a Setda

1.03 Pekerjaan Umum 4.158.000.0001.03. 1.20.03. 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 4.158.000.000

1.03. 1.20.03. 30. 66 Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa SeKab. Karanganyar (Pengadaan Semen)

AdministrasiPembangunanSetda

Terlaksananya monitoring dan evaluasibelanja bantuan hibah

177 desa/kelurahan 4.158.000.000 a Setda

1.08 Lingkungan Hidup 130.000.0001.08. 1.20.03. 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan

Sumber Daya Alam130.000.000

1.08. 1.20.03. 18. 15 Sosialisasi Pengendalian Cadangan Energi dan Air PerekonomianSetda

Terlaksananya kegiatan sosialisasi 300 pserta 100.000.000 a Setda

114

Page 154: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

SKPDPenanggung

jawabLokasi Kegiatan

1.08. 1.20.03. 18. 17 Penyusunan Data Informasi Sumber Daya Alam PerekonomianSetda

Terlaksananya penyajian data potensi SDA6 buah 30.000.000 a Setda

1.09 Pertanahan 28.916.640.0001.09. 1.20.03. 16 Program penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah28.916.640.000

1.09. 1.20.03. 16. 03 Pensertifikatan dan inventarisasi Tanah KabupatenKaranganyar(PemerintahanUmum Setda)

Terlaksananya inventarisasi tanahPemkab karanganyar yang belumbersetifikat terlaksananya pensertifikatantanah menjadi HP Pemkab

50 bidang 256.000.000 a Setda

1.09. 1.20.03. 16. 04 Penanaman rupa bumi Kabupaten Karanganyar PemerintahanUmum Setda

Terlaksananya inventarisasi rupa bumiunsur buatan

2 kecamatan 25.000.000 a Setda

1.09. 1.20.03. 16. 05 Pengukuran tanah ex bondo desa PemerintahanUmum Setda

Terlaksananya pengukuran ulang tanahexbondo deso

12 kelurahan 100.000.000 a Setda

1.09. 1.20.03. 16. 06 Penyelesaian pengadaan tanah untuk pelebaranjalan sangiran

PemerintahanUmum Setda

Terlaksananya pembayaran ganti rugi tanah1 lokasi 1.000.000.000 a Setda

1.09. 1.20.03. 16. 07 Penyelesaian permasalahan pertanahan PemerintahanUmum Setda

Terlaksananya rapat koordinasipenyelesaian permasalahan pertanahan

2 permasalahan 20.000.000 a Setda

1.09. 1.20.03. 16. 08 Penataan dan penertiban tanah Pemkab PemerintahanUmum Setda

Terwujudnya pengadaan danpemasangan papan nama tanah milikPemkab karanganyar

80 buah 100.000.000 a Setda

1.09. 1.20.03. 16. 09 Penataan dan penertiban tanah fasilitas sosialperumahan

PemerintahanUmum Setda

Terlaksananya pengadaan danpemasangan papan nama tanah fasilitasisosial perumahan

40 buah 50.000.000 a Setda

1.09. 1.20.03. 16. 13 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum PemerintahanUmum Setda

Terlaksananya pembayaran ganti rugi tanah6 lokasi 27.365.640.000 a Setda

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak

100.000.000

1.11. 1.20.03. 18 Program peningkatan peran serta dankesetaraan jender dalam pembangunan

100.000.000

1.11. 1.20.03. 18. 07 Fasilitasi Kegiatan Dharma Wanita KabupatenKaranganyar

Kesra Setda Terfasilitasinya kegiatan Dharma wanita 100% 50.000.000 a Setda

1.11. 1.20.03. 18. 08 Fasilitasi Kegiatan Gabungan Organisasi Wanita(GOW)

Kesra Setda Terfasilitasinya kegiatan GOW 100% 50.000.000 a Setda

1.13 Sosial 1.343.556.0001.13. 1.20.03. 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial100% 1.343.556.000

1.13. 1.20.03. 16. 10 Penanganan masalah-masalah strategis yangmenyangkut tanggap cepat darurat dan kejadianluar biasa

Kesra Setda Terlaksananya penanganan tanggapcepat darurat dan kejadia luar biasabencana alam

1 TA 25.000.000 a Setda

1.13. 1.20.03. 16. 18 Paket Sembako kepada Fakir Miskin PerekonomianSetda

Terlaksananya bakti sosial pembagian sembako2650 paket 308.556.000 a Setda

1.13. 1.20.03. 16. 19 Monitoring dan Evaluasi Harga Barang Kepokmasdan Barang Strategis

PerekonomianSetda

Terlaksananya pemantauan hargasembako dan barang strategis lain

8 pemantauan 25.000.000 a Setda

1.13. 1.20.03. 16. 20 Pasar Murah Menyambut Hari Raya Idul Fitri PerekonomianSetda

Terlaksananya kegiatan pasar murah 17 kegiatan 300.000.000 a Setda

1.13. 1.20.03. 16. 21 Monitoring Pendistribusian Raskin PerekonomianSetda

Terlaksananya monitoring pendistribusian raskin390 peserta 125.000.000 a Setda

1.13. 1.20.03. 16. 26 Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Sosial Daerah Kesra Setda Tersedianya fasilitasi tropy dan uangpembinaan

1 tahun 500.000.000 a Setda

1.13. 1.20.03. 16. 29 Fasilitasi Kegiatan GN-OTA Terfasilitasinya kegiatan GN-OTA 100% 60.000.000 a Setda

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 492.047.5501.15. 1.20.03. 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah150.000.000

1.15. 1.20.03. 16. 11 Kegiatan Dekranasda PerekonomianSetda

Terlaksananya keikutsertaan dalam pameran3 pameran 100.000.000 a Setda

1.15. 1.20.03. 16. 13 Penyusunan Database Wirausahawan MandiriKabupaten Karanganyar

PerekonomianSetda

Terlaksananya penyusunan databasewirausahawan mandiri

1 website 50.000.000 a Setda

1.15. 1.20.03. 17 Program Pengembangan Sistem PendukungUsaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

342.047.550

1.15. 1.20.03. 17. 16 Operasional Kegiatan Kesekretariatan Dana BagiHasil Cukai Tembakau

PerekonomianSetda

Terlaksananya kegiatan operasional BHCHT12 bulan 100.000.000 a Setda

1.15. 1.20.03. 17. xx Penghentian pinjaman dana bergulir perkuatanmodal petani, usaha mikro serta usaha kecil

PerekonomianSetda

Berhentinya pinjaman bergulir perkuatanmodal, petani,usaha mikro serta usahakecil

1 draf perbub 42.047.550 c Setda

1.15. 1.20.03. 17. 17 Sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau PerekonomianSetda

Terselenggaranya sosialisasi progamdana bagi hasil cukai hasil tembakau

200 peserta 200.000.000 a Setda

1.16 Penanaman Modal 346.000.0001.16. 1.20.03. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi100% 346.000.000

1.16. 1.20.03. 16. 10 Promosi Potensi dan Produk Unggulan KabupatenKaranganyar

PerekonomianSetda

Terlaksananya keikutsertaan dalam pameran2 pameran 110.000.000 a Setda

1.16. 1.20.03. 16. 11 Pembinaan dan Pemantauan BUMD PerekonomianSetda

Terlaksananya pembinaan danpemauntauan terhadap BUMN

5 BUMN 50.000.000 a Setda

115

Page 155: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

SKPDPenanggung

jawabLokasi Kegiatan

1.16. 1.20.03. 16. 15 Peningkatan Kualitas SDM BUMD PerekonomianSetda

Terlaksananya bimbingan teknisterhadap karyawan BUMN

5 Bintek 70.000.000 a Setda

1.16. 1.20.03. 16. 16 Penyusunan Buku Profil BUMD KabupatenKaranganyar

PerekonomianSetda

Terlaksananya penyusunan buku profilBUMN kabupaten Karanganyar

190 buah 75.000.000 a Setda

1.16. 1.20.03. 16. 19 Pendataan Lembaga Keuangan se KabupatenKaranganyar

PerekonomianSetda

Terlaksananya pendataan lembagakeuangan di Kabupaten KaranganyarTersusunnya buku pendataan lembagakeuangan

17 kecamatan 41.000.000 a Setda

1.18 Pemuda dan Olah Raga 1.627.071.5001.18. 1.20.03. 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.497.071.500

1.18. 1.20.03. 16. 10 Jambore Pemuda Kabupaten Karanganyar Kesra Setda Terlaksananya kegiatan jambore pemuda 400 peserta 71.500.000 a Setda

1.18. 1.20.03. 16. 11 Operasional / Pendamping Kegiatan Pramuka Kesra Setda Terlaksananya kelancaran monitoringkegiatan pramuka

12 kegiatan 13.750.000 a Setda

1.18. 1.20.03. 16. 12 Napak Tilas Perjuangan Pahlawan Joko Songo Kesra Setda Terlaksananya kegiatan napak tilasperjuangan joko songo

50 regu 61.821.500 a Setda

1.18. 1.20.03. 16. 27 Fasilitasi HIPRADA Kesra Setda Terselenggaranya kegiatan pramuka danpandu wreda

100% 25.000.000 a Setda

xx Pengiriman kontigen jambore daerah Kesra Setda terkirimnya kontigen jambore daerah 75.000.000 c Setda

xx Penataan Bumi Perkemahan Kesra Setda Tertatannya Bumi Perkemahan 100.000.000 c Setda

xx Kegiatan Indonesia scouts challenge Kesra Setda Terlaksananya kegiatan IndonesiaScouts challenge

800.000.000 c Setda

xx Kemah kebangsaan/struktural Kesra Setda Terselenggaranya kemahkebangsaan/struktural

350.000.000 c Setda

1.18. 1.20.03. 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan OlahRaga

130.000.000

1.18. 1.20.03. 20. 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Kesra Setda Terselenggaranya kegiatan olah ragakesegaran jasmani dan rekreasi dilingkungan Setda

4 kegiatan 130.000.000 a Setda

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 3.877.980.3001.19. 1.20.03. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 100% 2.501.455.300

1.19. 1.20.03. 17. 06 Peringatan hari-hari besar agama dan nasional Kesra Setda Terlaksananya peringatan hari besaragama dan nasional

21 kegiatan 680.000.000 a Setda

1.19. 1.20.03. 17. 07 Pementasan Kesenian di TMII Kesra Setda Terlaksananya pengiriman kesenian ketaman mini Jakarta

1 tim 221.455.300 a Setda

1.19. 1.20.03. 17. 14 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Sosial Budaya Kesra Setda Terselenggaranya kegiatan keagamaandan sosial budaya

1 th 800.000.000 a Setda

1.19. 1.20.03. 17. 17 Fasilitasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terselenggaranya sosialisasi Undangundang zakat

17 kecamatan 50.000.000 a Setda

1.19. 1.20.03. 17. 18 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Daerah Setda Kab. Kra Terselenggaranya kegiatan daerah 2 kegiatan (17agustus dan hariJadi KabKaranganyar

750.000.000 a Setda

1.19. 1.20.03. 18 Program kemitraan pengembangan wawasankebangsaan

1.376.525.000

1.19. 1.20.03. 18. 08 Manasik Haji Kesra Setda Terlaksananya kegiatan pembekalancalon haji/manasik haji

450 orang 88.250.000 a Setda

1.19. 1.20.03. 18. 09 Penyelenggaraan MHQ, MTQ dan STQ tingkatKabupaten

Kesra Setda Terselenggaranya lomba MHQ,MTQpelajar dan STQ

900 orang 180.000.000 a Setda

1.19. 1.20.03. 18. 10 Pengiriman MHQ Pesantren, MTQ Pelajar dan STQke Tingkat Propinsi

Kesra Setda Terkirimnya peserta MTQ pelajar,MTQpesantren dan STQ ke tingkat provinsi

40 cabang/kejuaraan 70.000.000 a Setda

1.19. 1.20.03. 18. 11 Monitoring dan Operasional Penyaluran BantuanSarana dan Prasarana Sosial

Kesra Setda Tersedianya fasilitas penyaluran bantuan 12 bulan 162.000.000 a Setda

1.19. 1.20.03. 18. 12 Pemberangkatan dan Pemulangan Haji Kesra Setda Terlaksananya kegiatanpemberangkatan dan pemulangan haji

450 orang 321.750.000 a Setda

1.19. 1.20.03. 18. 14 Operasional Kegiatan Bantuan Sarana Ibadah danOlah Raga

Kesra Setda Kelancaran penyaluran bantuan saranaperibadatan dan olah raga

100% 69.025.000 a Setda

1.19. 1.20.03. 18. 15 Tarawih Keliling, Subuh Keliling dan Jum'at Keliling Kesra Setda Terlaksananya kegiatan tarling dansubuh keliling dan jumling

53 lokasi 385.500.000 a Setda

1.19. 1.20.03. 18. 21 Operasional Kegiatan LPTQ Kesra Setda Terselenggaranya pendidikan danpelatihan tilawatil qur'an

100% 100.000.000 a Setda

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.986.500.0001.22. 1.20.03. 18 Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa100% 480.000.000

1.22. 1.20.03. 18. 09 Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan PerangkatDesa se Kabupaten Karanganyar

Pemerintahan Desadan Kelurahan

Terselenggaranya seleksi pengisianperangkat desa

75 formasi 50.000.000 a Setda

xx Pelatihan pengelolaan keuangan desa bagiBendahara Desa

Pemerintahan Desadan Kelurahan

Terlaksananya pembekalanbagibendahara desa

162 orang 80.000.000 c Setda

xx Sosialisasi persiapan pemecahan desa Ngringo Pemerintahan Desadan Kelurahan

Terselenggaranya sosialisasi pemecahandesa Ngringo

1 kegiatan 80.000.000 c Setda

116

Page 156: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

SKPDPenanggung

jawabLokasi Kegiatan

1.22. 1.20.03. 18. 13 Pembekalan Bagi Anggota BPD Pemerintahan Desadan Kelurahan

Terselenggaranya pembekalan bagianggota BPD

324 orang 75.000.000 a Setda

1.22. 1.20.03. 18. 20 Sosialisasi Produk Hukum PenyelenggaraanPemerintahan Desa

Pemerintahan Desadan Kelurahan

Terselenggaranya sosialisasi produkhukum dalam rangka penyelenggaraanpemerintah desa

1004 orang 195.000.000 a Setda

1.22. 1.20.03. 20 Program Peningkatan PenyelengggaraanPemdes/ Kelurahan

100% 1.506.500.000

1.22. 1.20.03. 20. 02 Rakor Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan Pemerintahan Desadan Kelurahan

Terlaksananya koordinasi dalampenyelenggaraan pemerintah desa

12 bulan 90.000.000 a Setda

1.22. 1.20.03. 20. 03 Penyusunan Laporan Monografi Desa/Kelurahan Pemerintahan Desadan Kelurahan

Terlaksananya penyusunan laporanmonografi desa dan kelurahan

177 desa/kelurahan 60.000.000 a Setda

1.22. 1.20.03. 20. 05 Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa Pemerintahan Desadan Kelurahan

Terlaksananya penyaluran dana desa yang lancar162 desa 60.000.000 a Setda

1.22. 1.20.03. 20. 07 Penyusunan Peraturan Daerah TentangPemerintahan Desa

Pemerintahan Desadan Kelurahan

Terselenggaranya penyusunan Raperdamengenai pemerintahan desa

10 Raperda 500.000.000 a Setda

1.22. 1.20.03. 20. 08 Pembinaan Administrasi Kelurahan Pemerintahan Desadan Kelurahan

Terselenggaranya pembinaanadministrasi kelurahan

15 kelurahan 40.000.000 a Setda

1.22. 1.20.03. 20. 09 Monitoring dan Evaluasi PenyelenggaraanPemerintahan Desa/Kelurahan

Pemerintahan Desadan Kelurahan

Terselenggaranya monitoring evaluasipenyelenggaraan pemerintahan desadan kelurahan

48 desa 25.000.000 a Setda

1.22. 1.20.03. 20. 10 Fasilitasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan RetribusiDaerah

Pemerintahan Desadan Kelurahan

Terlaksananya kegiatan Fasilitasi BagiHasil Pajak/retribusi daerah

162 desa 22.000.000 a Setda

1.22. 1.20.03. 20. 11 Evaluasi Rancangan APBDesa Pemerintahan Desadan Kelurahan

Terselenggaranya evaluasi terhadaprancangan peraturan desa danmonitoring penyusunan APB Desa

162 desa 77.500.000 a Setda

xx Fasilitasi penyaluran bantuan keuangan kepadalembaga kemasyarakatan di kelurahan

Pemerintahan Desadan Kelurahan

Terlaksananya penyaluran bantuankeuangan kepada lembagakemasyarakatan di kelurahan

15 kelurahan 22.000.000 c Setda

xx Fasilitasi operasional panitia mutasi tanah kas desa Pemerintahan Desadan Kelurahan

petimbangan perijinan bupati tentangpelepasan tanah kas desa

9 desa 125.000.000 c Setda

xx Bintek Penyusunan APBDesa sesuai PermendagriNomor 113 Th 2014

Pemerintahan Desadan Kelurahan

Terlaksananya bintek penyusunanAPBDDesa

162 desa/340 orang 150.000.000 c Setda

1.22. 1.20.03. 20. 12 Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintahan Desadan Kelurahan

Terlaksananya kegiatan penentuan bobotdesa dan terlaksananya penyaluran ADDdengan lancar

162 desa 100.000.000 a Setda

1.22. 1.20.03. 20. 13 Penyusunan Peraturan Bupati TentangPemerintahan Desa

Pemerintahan Desadan Kelurahan

Terlaksananya penyusunan peraturanBupati mengenai pemerintahan desa

10 perbup 125.000.000 a Setda

1.22. 1.20.03. 20. 15 Monitoring Penyaluran Bantuan PembangunanBalai Desa/Gedung Serba Guna/Pagar BalaiDesa/Talud/Gapuro Balai Desa

Pemerintahan Desadan Kelurahan

Terselenggaranya monitoringpelaksanaan pembangunan BalaiDesa/Gedung serba guna/pagar BalaiDesa/Talud/Gapura

35 desa 30.000.000 a Setda

1.22. 1.20.03. 20. 21 Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik Pemda yangBerasal dari Tanah Kas Desa yang BerubahStatusnya Menjadi Kelurahan

Pemerintahan Desadan Kelurahan

Terselenggaranya pelaksanaan lelangantanah milik Pemda yang berasal daritanah kas desa yang berubah statusnyamenjadi kelurahan

14 kelurahan 80.000.000 a Setda

1.24 Kearsipan 100.000.0001.24. 1.20.03. 16 Program penyelamatan dan pelestarian

dokumen/arsip daerah100.000.000

1.24. 1.20.03. 16. 04 Pembangunan sistem keamanan penyimpanandata

Umum Setda Terpeliharanya dan terlaksananyapengadaan sarana penyimpanan arsipberupa digital dan fisik

12 unit 100.000.000 a Setda

2.01 Pertanian 125.000.0002.01. 1.20.03. 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 125.000.000

2.01. 1.20.03. 15. 08 Pemberdayaan P3A/GP3A se Kabupaten PerekonomianSetda

Terlaksananya pembinaan terhadap P3A/GP3A202 P3A/GP3A dan PO 125.000.000 a Setda

2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral 199.000.0002.03. 1.20.03. 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang

pertambangan100% 199.000.000

2.03. 1.20.03. 15. 07 Pengawasan distribusi LPG 3 Kg PerekonomianSetda

Terlaksananya pemantauan terhadappangkalan LPG 3Kg

15 pemantauan 60.000.000 a Setda

2.03. 1.20.03. 15. 08 Pengawasan distribusi BBM PerekonomianSetda

Terlaksananya pemantauan terhadapstadiun pengisian bahan bakar umum(SPBU)

10 pemantauan 39.000.000 a Setda

2.03. 1.20.03. 15. 12 Pembinaan Pangkalan LPG 3 Kg se KabupatenKaranganyar

PerekonomianSetda

Terlaksananya kegiatan pembinaantersedianya kartu pangkalan LPG 3 Kg

1331 peserta 100.000.000 a Setda

117

Page 157: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

SKPDPenanggung

jawabLokasi Kegiatan

BELANJA TIDAK LANGSUNG 112.152.533.000Belanja Hibah 1.805.000.000Belanja Hibah KepadaBadan/Lembaga/Organisasi

1.550.000.000

Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi 1.550.000.000 a Setda

Pramuka BAG. KESRA (SETDA) 300.000.000 a SetdaKONI BAG. KESRA (SETDA) 1.150.000.000 a SetdaFORMI BAG. KESRA (SETDA) 100.000.000 a Setda

Belanja Hibah Kepada Kelompok/AnggotaMasyarakat

15.000.000

Belanja Hibah kepada Kelompok/AnggotaMasyarakat

15.000.000 a Setda

Belanja Hibah Sarana Peribadatan 240.000.000Belanja Hibah Sarana Peribadatan (Bag. Kesra Setda) 240.000.000 a Setda

SetdaBelanja Bagi Hasil kepadaProvinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

2.000.000.000

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah KepadaPemerintahan Desa

1.250.000.000 a Setda

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah KepadaPemerintah Desa

750.000.000 a Setda

Belanja Bantuan Keuangan kepadaProvinsi/Kabupaten/Kota dan PemerintahanDesa

108.347.533.000

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa 350.000.000Belanja Bantuan Pemilihan Kepala Desa (Bag. Pemdes Setda) 350.000.000 a Setda

Belanja Bantuan Keu. Pemb./Rehab BalaiDesa/GdSerbaguna/Kantor/Pagar/Gapuro/Mushola/Prasarana Desa

1.390.000.000

Belanja Bantuan ADD Kepada PemerintahanDesa

58.819.160.000 Setda

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa 46.196.873.000 Setda

Bantuan Keuangan Kepada LembagaKemasyarakatan di Kelurahan

1.591.500.000

Bantuan Keuangan Kepada LembagaKemasyarakatan di Kelurahan

1.591.500.000 a Setda

5 . 1 . 7 . 12

5 . 1 . 7 . 15

5 . 1 . 7 . 15 . 01

5 . 1 . 7

5 . 1 . 7 . 04

5 . 1 . 7 . 06

5 . 1 . 6 . 03

5 . 1 . 6 . 05

5 . 1 . 7 . 03 . 115 . 1 . 7 . 03

5 . 1 . 4 . 06 . 01

5 . 1 . 4 . 085 . 1 . 4 . 08 . 01

5 . 1 . 6

10

5 . 1 . 4 . 06

5 . 15 . 1 . 45 . 1 . 4 . 05

5 . 1 . 4 . 05 . 01

89

118

Page 158: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.20. 1.20.04 Sekretariat DPRD 22.951.760.000

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 8.156.049.000BELANJA KEGIATAN 14.795.711.000BELANJA BANTUAN -

DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 22.951.760.000

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

22.198.635.000

1.20. 1.20.04. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.527.207.000

1.20. 1.20.04. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Setwan terselesainya kegiatan surat menyurat 3.300 surat 61.000.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

Setwan tersedianya kebutuhanair,listrik,telp,surat kabar dan majalah

5 item 368.660.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 01. 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Setwan terbayarnya dana asuransi kendaraandinas dan gedung DPRD

1 unit gedung dankendaraan dinasroda empat

180.510.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Setwan tersedianya tenaga dan peralatankebersihan kantor

1 tahun 169.462.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Setwan tersedianya alat tulis kantor 1 tahun 84.806.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Setwan tersedianya barang cetakan danpenggandaan

21 jenis barang 70.628.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Setwan tersedianya alat-alat lintrik kantor 1 tahun 24.964.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Setwan tersedianya buku perpustakaan 50 buku 22.770.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Setwan tersedianya kebutuhan makanan danminuman

1 tahun 144.250.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

Setwan terselenggaranya rapat-rapat koord. dankonsultasi

1 tahun 1.383.357.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 01. 24 Penyediaan Jasa Bouqet Setwan tersedianya bouqet 1 tahun 16.800.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

5.197.680.000

1.20. 1.20.04. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Setwan Tersedianya kendaraan operasionalroda empat

10 unit kendaraanroda empat dan 7unit roda dua

3.028.342.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Setwan tersedianya perlengkapan gedung kantor 3 jenis barang 60.587.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 02. 11 Pengadaan Komputer Setwan tersedianya kebutuhan komputer 2 jenis barang 123.127.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 02. 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Setwan Terpeliharanya empat unit rumah 4 unit 1 tahun 68.045.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Setwan terpeliharanya gedung kantor 1 tahun 121.699.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 02. 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Setwan terpeliharanya sarana mobilitas yangmemadai dan BBM

1 tahun 466.237.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Setwan terpeliharanya sarana mobilitas yangmemadai dan BBM

1 tahun 424.886.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

Setwan terpeliharanya perlengkapan gedungkantor

1 tahun 53.076.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Setwan terpeliharanya peralatan kantor gedungkantor

1 tahun 10.064.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 02. 30 Pemeliharaan komputer Setwan terpeliharanya komputer 1 tahun 80.600.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 02. 55 Rehabilitasi Lingkungan dan Pagar Rumah JabatanKetua DPRD

Setwan Terlaksananya rehab lingkungan danpagar rumah jabatan Ketua DPRD

1 unit 199.907.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 02. 56 Rehabilitasi Lingkungan dan Pagar Rumah JabatanWakil Ketua DPRD I

Setwan Terlaksananya rehab lingkungan danpagar rumah jabatan Wakil Ketua DPRD

1 unit 125.249.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 02. 57 Rehabilitasi Lingkungan dan Pagar Rumah JabatanWakil Ketua DPRD II

Setwan Terlaksananya rehab lingkungan danpagar rumah jabatan Wakil Ketua DPRD

1 unit 99.759.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 02. 58 Rehabilitasi Lingkungan dan Pagar Rumah JabatanWakil Ketua DPRD III

Setwan Terlaksananya rehab lingkungan danpagar rumah jabatan Wakil Ketua DPRD

1 unit 104.834.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 02. 59 Penambahan Daya Listrik Rumah Dinas/RumahJabatan

Setwan Terwujudnya Penambahan Daya Listrikdan instalasi

4 paket 81.268.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 02. 61 Pembuatan Bangunan Panggung KantorSekretariat DPRD Kab. Karanganyar

Setwan Tersedianya panggung Kantor Sekretariat DPRD1 unit 150.000.000 a Setwan

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

120

Page 159: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

1.20. 1.20.04. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 303.877.000

1.20. 1.20.04. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

Setwan tersedianya pakaian dinas 3 jenis barang 303.877.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

127.285.000

1.20. 1.20.04. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Setwan terselenggaranya kegiatan laporankinerja

1 tahun 93.335.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA terselenggaranya kegiatan penyusunan RKA-DPA1 tahun 33.950.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 15 Program peningkatan kapasitas lembagaperwakilan rakyat daerah

14.042.586.000

1.20. 1.20.04. 15. 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Setwan Terlaksananya pembahasan Raperda 2 Raperda 550.000.000 c Setwan

1.20. 1.20.04. 15. 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Setwan terselenggaranya rapat-rapat alatkelengkapan Dewan

1 tahun 537.950.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 15. 04 Rapat-rapat paripurna Setwan terselenggaranya rapat-rapat paripurna 1 tahun 90.925.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 15. 05 Kegiatan Reses Setwan terselenggaranya reses bagi anggotaDPRD

3 kali 2.443.940.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 15. 06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRDdalam daerah

Setwan terselenggaranya kunjungan kerjapimpinan dan komisi-komisi DPRD

120 kali 796.020.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 15. 09 Inventarisasi Produk-produk Hukum Setwan penggandaan dan penjilidan peraturanperundang-undangan

400 buku 45.417.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 15. 10 Penanganan Aduan Masyarakat dan MasalahAktual

Setwan Terakomodasi aspirasi masyarakat 1 tahun 20.847.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 15. 11 Dokumentasi Kegiatan DPRD Setwan Tersedianya dokumentasi kegiatanDPRD

1 tahun 152.133.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 15. 12 Penyusunan Materi & Sambutan Ketua DPRD Setwan Tersedianya materi dan sambutan KetuaDPRD

1 tahun 8.160.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 15. 13 Peningkatan kapasitas pimpinan, anggota DPRDserta Setwan

Setwan Meningkatnya pengetahuan anggotaDPRD

1 tahun 3.510.267.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 15. 14 Rapat-rapat koordinasi pimpinan, anggota DPRDserta Sekwan

Setwan terselenggaranya rapat-rapat koord.Anggota DPRD dan sekwan

1 tahun 102.298.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 15. 15 Peningkatan wewenang dan fungsi Pimpinan danAnggota DPRD

Setwan terbayarnya dana pendampingan tenagaahli

1 tahun 222.504.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 15. 17 Kunjungan Kerja Pimpinan, Anggota DPRD danSetwan Luar Daerah

Setwan terselenggaranya kunjungan kerjapimpinan dan komisi-komisi DPRD dansetwan

8 kali 5.125.475.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 15. 18 Penyusunan Risalah Rapat-rapat DPRD Setwan penggandaan dan penjilidan risalah 1 tahun 17.100.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 15. 19 Evaluasi Perda dan Pembahasan Prolegda Setwan Terlaksananya Evaluasi Perda 1 tahun 269.550.000 a Setwan

1.20. 1.20.04. 15. 25 Penerbitan Majalah DPRD Kabupaten Karanganyar Setwan Tersedianya majalah DPRD 1 tahun 150.000.000 a Setwan

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 753.125.0001.19. 1.20.04. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 338.334.000

1.19. 1.20.04. 17. 18 Penelusuran Sejarah Terbentuknya DPRDKabupaten Karanganyar

Setwan Diketemukannya sejarah hari jadi DPRD 1 tahun 338.334.000 a Setwan

1.19. 1.20.04. 18 Program kemitraan pengembangan wawasankebangsaan

414.791.000

1.19. 1.20.04. 18. 17 Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa danBernegara

Setwan Terselenggaranya Sosialisasi Empat PilarKehidupan Berbangsa dan Bernegara

1 kali 414.791.000 a Setwan

121

Page 160: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.20. 1.20.05 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 44.579.230.750

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 32.228.001.500BELANJA KEGIATAN 9.276.229.250BELANJA BANTUAN 3.075.000.000

DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 44.579.230.750

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

- 41.364.436.750

1.20. 1.20.05. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.117.180.000

1.20. 1.20.05. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat DPPKAD Penyediaan Blangko Surat Menyurat 8 Jenis 65.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

DPPKAD Pembayaran Tagihan bulanan listrik,Telepon, air, surat kabar dan internet

5 jenis biaya untuk12 bulan

29.225.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor DPPKAD Pengadaan alat kebersihan & JasaTenaga Kebersihan / Keamanan Kantor

12 bulan 177.600.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor DPPKAD Pengadaan Alat Tulis Kantor 75 item 65.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

DPPKAD Tersedianya bahan bacaan PeraturanPerundang-undangan

2 paket 5.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman DPPKAD Penyediaan biaya jamuan rapat danjamuan tamu DPPKAD

1700 dos makan &Snack

130.800.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

DPPKAD Penyediaan biaya perjalanan dinas Rapatkoordinasi dalam dan/atau luar daerah

1 tahun 200.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 01. 32 Penyediaan Barang Cetakan Benda BerhargaRetribusi Daerah

DPPKAD Pengadaan Cetakan Karcis BendaBerharga (BB) Retribusi Daerah

61 Jenis Karcis 248.780.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

1.345.900.000

1.20. 1.20.05. 02. 01 Pengadaan Kendaraan Dinas DPPKAD Pengadaan Kendaraan operasional roda4

3 unit 600.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor DPPKAD Pengadaan Perlengkapan kantor,disesuaiakan RKBU bidang-bidang padaDPPKAD

15 Jenis 110.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor DPPKAD Pengadaan Peralatan Gedung kantor,disesuaikan RKBU bidang-bidang odDPPKAD

12 item 55.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 02. 11 Pengadaan Komputer DPPKAD Pengadaan Peralatan Gedung kantor,disesuaikan RKBU bidang-bidang diDPPKAD

10 item 65.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor DPPKAD Terpenuhinya pemeliharaan gedungkantor dengan baik

1 Tahun 107.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

DPPKAD Pemeliharaan kendaraan Dinas 10 unitkendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraanroda 3

18 unit 185.900.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

DPPKAD Pemeliharaan insidental perlengkapangedung kantor

1 tahun 40.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 02. 50 Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir DPPKAD Pavingisasi halaman kantor DPPKAD danpemeliharaan taman

1 paket 183.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

275.000.000

1.20. 1.20.05. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal DPPKAD Penyediaan biaya Diklat dan/atau bintekPeningkatan SDM

103 pegawai 100.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 05. 04 Peningkatan SDM DPPKAD Peningkatan kapabilitas dan kerjasamasemua pegawai

115 pegawai 175.000.000 c DPPKAD

1.20. 1.20.05. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

489.921.500

1.20. 1.20.05. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

DPPKAD Biaya honor pengelolaan dan/ataupenatausahaan keuangan DPPKAD

190.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran DPPKAD Penyususunan Laporan SemesterPemda

100 buku 25.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 06. 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun DPPKAD Penyusunan laporan akhir tahun SKPD 100 buku 10.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA dan DPA Perubahan DPPKAD Penyusunan RKA & DPA SKPD sertaDPA Perubahan

7 bidang 30.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 06. 15 Pengembangan Sistem Akuntansi DPPKAD Kelancaran pengelolaan keuangandaerah

61 SKPD 176.323.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 06. 16 Asistensi Pengelolaan SDM Keuangan Daerah DPPKAD Terlaksananya koordinasi pengelolaankeuangan seluruh SKPD

62 SKPD 58.598.500 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17 Program peningkatan dan pengembanganpengelolaan keuangan daerah

8.282.371.250

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan MajuKode

1

Jenis Kegiatan SKPDPenanggung

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

122

Page 161: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan MajuKode

1

Jenis Kegiatan SKPDPenanggung

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1.20. 1.20.05. 17. 02 Penyusunan standar satuan harga DPPKAD Penyusunan standar satuan hargapelaksanaan kegiatan/pengadaan SKPD

500 buku 74.690.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 03 Penyusunan/ Penyempurnaan kebijakan akuntansipemerintah daerah

DPPKAD Tersusunnya Perbup kebijakan akuntansidaerah

100 buku 58.863.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 04 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaankeuangan daerah

DPPKAD Tersusunnya Peraturan Sistem danProsedur Akuntansi Daerah

250 buku 24.800.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 06 Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 DPPKAD Penyusunan APBD TA 2015 150 set 99.220.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 07 Rapat Koordinasi Bidang PerencanaanPengelolaan Pendapatan Daerah KabupatenKaranganyar

DPPKAD Penyelenggaraan Rapat KoordinasiSKPD Pengelolaan Pendapatan Daerah

60 buku 30.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 08 Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran2015

DPPKAD Penyusunan APBD perubahan TA 2015 150 set 319.843.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 09 Penerbitan Dan Verifikasi SPD DPPKAD Penyusunan dan Penerbitan (SuratPenyediaan Dana) SPD

61 SKPD 30.083.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 10 Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 DPPKAD Penyusunan APBD TA 2016 61 SKPD 204.170.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 12 Penyusunan Sistem Informasi dan ProsedurPengelolaan Pendapatan Daerah

DPPKAD Pemeliharaan SIM PD/RD, BPHTB danPBB

1 unit jaringan SIMPDRD

145.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 13 Pengelolaan Barang Milik Daerah DPPKAD Terlaksananya Pengelolaan Barangdaerah di semua SKPD

60 SKPD 88.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 14 Rekonsiliasi Data BMD DPPKAD Kegiatan rekonsiliasi barang daerah yangakurat

60 SKPD 108.237.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 15 Pencatatan Meter Air Tanah DPPKAD Pencatatan Pemakaian pajak Air tanah 233 WP 144.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 16 Pemutakhiran Data Obyek dan Subyek PajakDaerah

DPPKAD Optimalisasi Penerimaan PBB 110 WP 253.400.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 19 Pengelolaan BPHTB DPPKAD Optimalisasi Pelayanan dan penerimaanPendapatan BPHTB

20 PNS 127.500.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 22 Pencetakan Stiker Lunas PBB DPPKAD Terpenuhinya pemahaman pentingnyapembayaran PBB

123.000 lembar 100.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 23 Pengelolaan Administrasi Belanja Bantuan DPPKAD Administrasi dan pertanggungjawabanbelanja bantuan

1 Tahun 62.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 24 Administrasi Pengelolaan Kas Daerah dan Deposito DPPKAD Administrasi kas daerah dan depositoyang tertib

96% 37.500.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 25 Penyusunan Laporan Keuangan PemerintahDaerah

DPPKAD Penyusunan laporan KeuanganPertanggungjawaban APBD TA 2014

900 buku 280.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 26 Penyusunan Laporan Data Gaji KabupatenKaranganyar

DPPKAD Tersusunnya data Gaji PNS 12575 pegawai 30.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 27 Administrasi Penerbitan dan Pengelolaan SP2D DPPKAD Penerbitan SP2D, Register SP2D, Advisdll

62 SKPD 160.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 29 Evaluasi dan Pelaporan Dana Pusat dan Daerah DPPKAD Administrasi pelaporan penggunaandana pusat dan daerah

1 Tahun 65.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 30 Pemutakhiran Data pada SIMDA BMD DPPKAD Pemutakhiran basis data Aset Daerahyang akurat

60 SKPD 150.755.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 31 Administrasi Komputerisasi Gaji dan PencetakanDaftar Gaji

DPPKAD Basis data Gaji dan cetak gaji PNS 62 SKPD 215.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 32 Pemeliharaan Basis Data Obyek dan Subyek PBB DPPKAD Pemeliharaan basis data obyek dansubyek PBB

2000 OS PBB 147.400.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 33 Pembinaan Wilayah Pungutan PBB DPPKAD Optimalisasi penerimaan pendapatanPBB

6300 buku 150.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 34 Rekonsiliasi Data Akuntansi Keuangan dan NonKeuangan

DPPKAD Penyusunan laporan Akuntansi daerahper bulan

12 bulan 81.525.250 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 35 Pengendalian Dan Evaluasi Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar

DPPKAD Pengalokasian APBD sesuai target5 danrencana kas

4 kegiatan 137.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 36 Percepatan Pemasukan PBB DPPKAD Optimalisasi penerimaan PBB 40500 WP 2.482.575.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 38 Penertiban / Penilaian Barang Milik Daerah DPPKAD Kegiatan penilaian nilai aset daerahsesuai harga yang sebenarnya /perolehan

60 SKPD 50.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 40 Pengembangan Sistem E-Government JaringanDokimentasi dan Informasi Tentang Pendapatan,Belanja, Peraturan Daerah Pajak dan RetribusiSerta Informasi Lainnya

DPPKAD Pemeliharaan basis data InformasiPerda, Perbup, Lap keuangan danperalatan CCTV serta pembuatan ProfilSKPD

1 Tahun 55.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 41 Penghapusan dan Hibah / Penjualan BarangDaerah

DPPKAD Kegiatan penghapusan dan/ataupenjualan BMD yang tidak berfungsimaksimal

60 SKPD 187.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 46 Pencetakan Stiker Pajak Reklame DPPKAD Penyediaan barang cetakan stiker ijinpajak reklame

3000 lembar 50.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 50 Sosialisasi Pajak Daerah DPPKAD Kegiatan sosialisai Pengelolaan pajakdaerah

30 buah 120.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 55 Administrasi Keberatan Pajak Daerah DPPKAD administrasi pelayanan keberatan pajakdaerah

300 WP 24.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 56 Pengelolaan Pemeriksaan Pajak Daerah DPPKAD Administrasi pelayanan pemeriksaanpajak daerah

300 WP 71.900.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 58 Kajian Pengelolaan PPJ untuk Peningkatan PAD DPPKAD Kegiatan identifikasi dan Pendapatanbeban pajak penerangan jalan

500.000 WP 155.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 59 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan AsetDaerah

DPPKAD Penyusunan SOP PengelolaanPendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

10 SOP 35.000.000 a DPPKAD

123

Page 162: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan MajuKode

1

Jenis Kegiatan SKPDPenanggung

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1.20. 1.20.05. 17. 62 Cetak Massal SPPT PBB P2 DPPKAD Cetak SPPT PBB 40500 WP 220.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 69 Sensus Barang Milik Daerah DPPKAD Kegiatan sensus BMD 60 SKPD 394.318.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 70 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi DPPKAD Tersusunnya Sistem dan ProsedurAkuntansi

250 buku 59.751.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 71 Fasilitasi Pelayanan Pajak Daerah DPPKAD Tersedianya fasilitas blangko pelayananPajak Daerah

20 jenis Blangko 80.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 72 Penyusunan Profil Pelayanan dan DirectoryDPPKAD Kab. Karanganyar

DPPKAD Tersusunnya Profil Pelayananan danDirectory DPPKAD

400 buku dan 300DVD

100.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 73 Peningkatan Manajemen Pengelolaan PendapatanDaerah

DPPKAD Tersusunnya pengelolaan PendapatanDaerah

400 buku 100.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 74 Penyusunan Perbup Penyusutan Barang MilikDaerah

DPPKAD Tersusunnya Perbup Penyusutan BarangMilik Daerah

100 buku 52.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 75 Pengelolaan Gedung Wanita Gedung Wanita Terlaksananya Pemeliharaan BangunanGedung Wanita

1 Tahun 226.841.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 76 Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 DPPKAD Terlaksanya pemutakhiran data piutangPBB-P2 Pelimpahan Pemerintah Pusat

17 Kecamatan 400.000.000 c DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 77 Penyusunan Perbup Penyusutan tentangPenyusutan Persediaan Barang Milik Daerah

DPPKAD Tersusunnya Perbup PenyusutanPersediaan Barang Milik Daerah

600 buku 80.000.000 c DPPKAD

1.20. 1.20.05. 17. 78 Penataan dan Pengelolaan Informasi PelayananPajak Daerah

DPPKAD Terlaksananya penyampaian informasimedia siar pelayanan pajak daerah

6 bulan 15.000.000 c DPPKAD

1.20. 1.20.05. 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaankeuangan kabupaten/kota

829.064.000

1.20. 1.20.05. 18. 07 Fasilitasi dan Pelaporan Data Profesi Guru DPPKAD Pemeliharaan basis data guru penerimatunjangan sertifikasi

1 Tahun 15.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 18. 08 Bimbingan Teknis Akuntansi Keuangan Daerah DPPKAD Tercapainya pemahaman tentangAkuntansi Keuangan Daerah oleh SDMyang menjalankan fungsi AkuntansiSKPD

62 Bendahara 200.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 18. 09 Pembinaan Pelaksana Pengelolaan Barang MilikDaerah

DPPKAD Pembinaan PA/KPA, Pengurus danPenyimpan BMD

60 SKPD 181.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 18. 10 Pengadaan Pondasi Tempat Reklame, Umbul-umbul

DPPKAD Penyediaan tempat pondasi Reklameumbul-umbul

100 buah 27.500.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 18. 11 Penertiban Pajak Reklame DPPKAD Kegiatan penerbitan pajak reklame 17 Kecamatan 87.500.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 18. 15 Pengawasan dan Verifikasi Tunggakan PBB DPPKAD Kegiatan verifikasi tunggakan PBB 6 kegiatan 22.500.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 18. 16 Adminsitrasi Cash Management On Line DPPKAD Kegiatan Administrasi kas yang tertib danlancar

1 Unit 20.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 18. 18 Penanganan Permasalahan TPTGR Keuangan danBarang Daerah di Lingkungan PemerintahKabupaten Karanganyar

DPPKAD Terlaksananya penangananpermasalahan TPTGR

1 Tahun 42.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 18. 22 Fasilitasi Penyampaian SPPT PBB - P2 DPPKAD Kegiatan Penyampaian SPT PBB sampaipada WP

407.078 WP 200.000.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 18. 24 Penataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD Terwujudnya pengelolaan arsip yangrepresentatif dan informatif

1 Tahun 33.564.000 a DPPKAD

1.20. 1.20.05. 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologiinformasi

25.000.000

1.20. 1.20.05. 23. 15 Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah DPPKAD Kegiatan penyusunan pelaporan PAD 30 buku 25.000.000 a DPPKAD

1.06 Perencanaan Pembangunan 139.794.0001.06. 1.20.05. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 139.794.000

1.06. 1.20.05. 21. 18 Verifikasi DPA dan DPA Perubahan SKPD DPPKAD Kegiatan pelaksanaan verifikasi APBDoleh Tim Verifikasi

61 SKPD 139.794.000 a DPPKAD

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.075.000.000Belanja Bantuan Keuangan kepadaProvinsi/Kabupaten/Kota dan PemerintahanDesa

575.000.000

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa 575.000.000Belanja Bantuan Lunas Awal PBB (DPPKAD) 210.000.000 a DPPKAD

Belanja Bantuan Penyelesaian PBB Lungguh Desa (DPPKAD) 365.000.000 a DPPKAD

Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000Belanja Tak Terduga 2.500.000.000Belanja Tak Terduga Bencana Alam (DPPKAD) 2.500.000.000 a DPPKAD

5 . 1 . 7 . 03 . 04

5 . 1 . 85 . 1 . 8 . 015 . 1 . 8 . 01 . 02

5 . 1 . 7 . 03 . 03

5 . 1 . 7

5 . 1 . 7 . 03

5 . 1

124

Page 163: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.20. 1.20.07 Inspektorat 3.534.307.500

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 1.629.860.500BELANJA KEGIATAN 1.904.447.000BELANJA BANTUAN -

DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 3.534.307.500

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

3.534.307.500

1.20. 1.20.07. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 688.822.000

1.20. 1.20.07. 01.

01 Penyediaan jasa surat menyurat Inspektorat Terselenggaranya pengadaan perangko,meterai dan jasa kurir

900 benda pos, jasakuris dan BBM

8.700.000 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 01.

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

Inspektorat Penyedia jasa komunikasi, air dan listrik 12 bulan 69.000.000 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 01.

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Inspektorat Terpeliharanya kendaraan dinas yangsiap pakai dengan jumlah yangdiperlukan

4 kendaraan roda 4dan 11 kendaraanroda 2

157.150.000 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 01.

10 Penyediaan alat tulis kantor Inspektorat Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 98.360.000 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 01.

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Inspektorat Tersedianya barang cetakan,penggadaan dokumen, buku agenda,dan jasa jilid

69505 lbr cetakan,100.000 lbr

77.215.000 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 01.

14 Penyediaan peralatan rumah tangga Inspektorat Terpenuhinya kebutuhan alat dan bahankebersihan

12 bulan 10.000.000 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 01.

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Inspektorat Tersedianya buku bacaan dan suratkabar

15 eks buku dan 24eks surat kabar

4.890.000 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 01.

16 Penyediaan bahan logistik kantor Inspektorat Tersedianya bahan logistik kantor 12 bulan 16.932.000 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 01.

17 Penyediaan makanan dan minuman Inspektorat Tersedianya makanan dan minumanbagi tamu maupun rapat intern

28000 dos snack,2800 dos makan,150 snack tamu,150 jamuan makantamu

72.900.000 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 01.

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah

Inspektorat Terselenggaranya koordinasi lintassektoral di bidang pengawasan

12 bulan 155.000.000 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 01.

25 Penataan/penyediaan bahan arsip/dokumendaerah

Inspektorat Terlaksananya pengamanan arsip-arsiprahasia negara

196 dokumen/ tahun 18.675.000 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

796.494.500

1.20. 1.20.07. 02.

Pengadaaan Kendaraan Operasional Inspektorat Tersedianya kendaraan operasionalKantor

1 unit sepeda motordan 3 unit mobilavansa

577.307.000 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 02.

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Inspektorat Tersedianya AC dan vertical blind 4 unit AC, microponwireless dan 1 paketvertikal blind

36.950.000 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 02.

09 Pengadaan peralatan gedung kantor Inspektorat Tersedianya LED TV dan laptop 1 unit LED TV,Handycamp dan 9Laptop

93.150.000 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 02.

10 Pengadaan mebeleur Inspektorat Tersedianya meja eselon IV dan eselonIII, Filling kabinet serta almari arsip

masing-masing 1unit total 4 unit, 2tempat tidur lipat

13.850.000 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 02.

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Inspektorat Terpeliharnaya gedung kantor pengecatan gedungdan 1 paketperbnaikan kanopidan rehab kamarmandi

25.240.000 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 02.

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

Inspektorat Terpeliharnya perlengkapan gedung dankantor

1 paekt peralatanlistrik danelektoronik

14.137.500 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 02.

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Inspektorat Terpeliharanya peralatan kantor 11 laptop, 12komputer, 15printer, 14 AC split,2 AC Flor, 1 kameraDSLR, 1 telp PABX,1 mesin potongrumput, 1 jaringanLAN

35.860.000 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

144.544.000

1.20. 1.20.07. 06.

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Terwujudnya penignkatan akuntabilitaskinerja Inspektorat

LAKIP dan LPT 7.690.000 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 06.

10 Pengelolaan Administrasi PFA Terselenggaranya penilaian Angka Kreditbagi PFA

52 PAK 50.075.000 a Inspektorat

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

1

Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggung

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

126

Page 164: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

1

Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggung

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1.20. 1.20.07. 06.

11 Pelaksanaan Evaluasi LAKIP Tersedianya Laporan Hasil EvaluasiLAKIP SKPD tahun 2014

16.450.500 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 06.

12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD

Terwujudnya penyelesaian pengelolaankeuangan SKPD, RKA 2015, RKAP2015, RKA 2016

12 LaporanKeuangan, 5 EksRKA 2015, 5 EksRKAP 2015, 5 EksRKA 2016

70.328.500 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 17 Program peningkatan dan pengembanganpengelolaan keuangan daerah

68.285.500

1.20. 1.20.07. 17.

68 Review Laporan Keuangan Daerah Tersusunnya hasil review LaporanKeauangan Daerah

1 LHR 68.285.500 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 20 Program peningkatan sistem pengawasaninternal dan pengendalian pelaksanaankebijakan KDH

1.608.827.000

1.20. 1.20.07. 20.

01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala Terselenggaranya pelaksanaanpemeriksaan

144 obrik 623.992.500 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 20.

02 Penanganan kasus pengaduan di lingkunganpemerintah daerah

Terlaksananya Pemeriksaan atasKasus/Aduan Publik

12 LHP 33.962.000 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 20.

03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakanKDH

Peraturan Perundangan dan KebijakanKepala Daerah

3 kajian 12.388.500 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 20.

05 Inventarisasi temuan pengawasan Terinventarisasinya Temuan HasilPengawasan dari Aparat PengawasanBaik Intern Maupun Ekstern

12 bulan 51.357.500 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 20.

06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Terselesaikannya Tindak Lanjut TemuanHasil Pengawasan Obrik

9 Laporan TL 12bulan

289.081.500 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 20.

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terwujudnya Koordinasi Lintas Sektoraldi Bidang Pengawasan

23 Laporan 120.000.000 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 20.

09 Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Terlaksananya pemeriksaan khusus 35 LHP 96.495.000 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 20.

10 Pelaksanaan LARWASDA Terlaksananya LARWASDA 1 kegiatan 41.974.000 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 20.

20 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan UrusanPemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa

Meningkatnya kepatuhan pelaksanaankegiatan atas aturan yang berlaku.

54 Laporan 145.081.500 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 20.

21 Pelaksanaan Sistem Pengendalian InternalPemerintahan (SPIP)

Meningkatnya pemahaman terhadapSPIP di Inspektorat

60 orang 19.631.500 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 20.

23 Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi Terlaksananya Penilaian MandiriReformasi Birokrasi

6 SKPD 23.029.000 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 20.

27 Fasilitasi Proses Peradilan, saksi dalam proseshukum/sidang di Pengadilan

Kehadiaran saksi-saksi di Pengadilan 5 orang x 6 keg 6.000.000 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 20.

29 Sosialisasi Gratifikasi Peningkatan pengetahuan bagi pejabateselon IV keatas tentang Gratifikasi

200 orang 63.202.000 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 20.

30 Penyusunan LHKPN Pejabat PemerintahKabupaten Karanganyar

Tersesunya LHKPN Pejabat 200 pejabat dan600 LHKASN

82.632.000 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 21 Program peningkatan profesionalisme tenagapemeriksa dan aparatur pengawasan

211.825.000

1.20. 1.20.07. 21.

01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa danaparatur pengawasan

Terselenggaranya pelatihan tenagapemeriksa

pelatihan 1 tahun,kaos lenganpanjang, mud dantraining (masing-masing 52 buah)

170.450.000 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 21.

03 Pelaksanaan PKS / Ekspose Terselenggaranya pelatihan di kantorsediri

50 orang x 8kegiatan

41.375.000 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 22 Program penataan dan penyempurnaankebijakan sistem dan prosedur pengawasan

12.259.500

1.20. 1.20.07. 22.

03 Penyusunan Usulan Program Kerja PengawasanTahunan (UPKPT)

Terbitnya program Kerja pengawasantahunan Inspektorat

PKPT Tahun 2015 12.259.500 a Inspektorat

1.20. 1.20.07. 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologiinformasi

3.250.000

1.20. 1.20.07. 23.

02 Pengelolaan/Pemeliharaan Website Tersedianya Website Inspektorat 1 unit 3.250.000 a Inspektorat

127

Page 165: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.20 1.20.0

8Badan Kepegawaian Daerah 4.077.940.550

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 2.312.876.900BELANJA KEGIATAN 1.737.163.650BELANJA BANTUAN 27.900.000

DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 4.077.940.550

1.20 1.20.08

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 274.581.000

1.20 1.20.08

01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat BKD Kab. Kra Terselenggranya kegiatan suratmenyurat Dinas

1.700 surat 6.117.000 a BKD

1.20 1.20.08

01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

BKD Kab. Kra Tersediannya kebutuhan telepon, air,listrik dan internet

4 jenis/12 bulan 82.500.000 a BKD

1.20 1.20.08

01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

BKD Kab. Kra Teruji dan terbayarnya pajak kendaraandinas tahun 2015

5 mobil dan 11sepeda motor

6.925.000 a BKD

1.20 1.20.08

01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan BKD Kab. Kra Pemberian honorarium pengurus danpenyimpan barang

2 orang/12 bulan 7.200.000 a BKD

1.20 1.20.08

01. 10 Penyediaan alat tulis kantor BKD Kab. Kra Terselenggaranya kegiatan administrasi 55 jenis barang 28.768.000 a BKD

1.20 1.20.08

01. 11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan BKD Kab. Kra Tersedianya kebutuhsn akan barangcetak dan penggandaan

2 jenis/12 bulan 28.600.000 a BKD

1.20 1.20.08

01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

BKD Kab. Kra Pengadaan alat-alat listrik kantor 9 jenis barang 7.696.000 a BKD

1.20 1.20.08

01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga BKD Kab. Kra Pengadaan peralatan kebersihan danbahan pembersih

23 jenis barang 6.050.000 a BKD

1.20 1.20.08

01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

BKD Kab. Kra Pengadaan surat kabar 720 terbitan 3.240.000 a BKD

1.20 1.20.08

01. 17 Penyediaan makanan dan minuman BKD Kab. Kra Tersedianya makanan dan minumanuntuk rakor dan tamu

2.275 dos 23.500.000 a BKD

1.20 1.20.08

01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

BKD Kab. Kra Terselenggaranya koordinasi kedalam/luar daerah

78 kali 73.985.000 a BKD

1.20 1.20.08

02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

1.815.695.900

1.20 1.20.08

02. 03 Pembangunan Gedung Kantor BKD Kab. Kra Terwujudnya gedung kantor BadanKepegawaian Daerah

1 RAB, PembuatanPlafon GedungBaru

1.367.458.000 a BKD

1.20 1.20.08

02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BKD Kab. Kra Pemeliharaan gedung kantor 2 jenis kegiatan 11.640.000 a BKD

1.20 1.20.08

02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

BKD Kab. Kra Terperliharanya sarana mobilitaskendaraan dinas operasional kantor

5 jenis kegiatan 103.872.900 a BKD

1.20 1.20.08

02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

BKD Kab. Kra Pemeliharaan gedung kantor (komputer,printer, sarana komunikasi dan AC)

4 jenis sarana, Refilltabung pemadamapi

26.750.000 a BKD

1.20 1.20.08

02. 52 Pelaksanaan Pemindahan Gedung kantor BKD Kab. Kra Terlaksananya pemindahan sarana danprasarana dari gedung lama ke gedungbaru

1 gedung 18.000.000 a BKD

1.20 1.20.08

02. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional BKD Kab. Kra Tercapainya kelancaran pelaksanaantugas kepegawaian

1 unit mobil 191.025.000 c BKD

1.20 1.20.08

02. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor BKD Kab. Kra Terpenuhinya perlengkapan kantorberupa televisi dan AC

Pengadaan 4 UnitAC 1 PK, 1 set TV,

28.325.000 c BKD

1.20 1.20.08

02. Pengadaan Komputer BKD Kab. Kra Tersedianya peralatan kantor pada unitkerja pelaksana teknis

Pengadaan 2 unitkomputer PC, 2 unitnotebook, 2 unitprinter

58.625.000 c BKD

1.20 1.20.08

02. Pengadaan Alat-alat Studio BKD Kab. Kra Terpenuhinya fasilitas untuk kelancaranpelaksanaan tugas-tugas kantor/dinas

Pengadaan KameraDLSR

10.000.000 c BKD

1.20 1.20.08

06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Kaeuangan

222.600.000

1.20 1.20.08

06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

BKD Kab. Kra Tersusunnya Renja 2016, RKT 2015,Terlaksananya pengendalian kegiatan,LAKIP, LAPATA, POK

5 jenis dok dari 43keg. (1 keg. BTL &42 keg. BL)

65.000.000 a BKD

1.20 1.20.08

06 05 Penyusunan RKA-DPA BKD Kab. Kra Tersusunnya RKA/DPA danRPKA/DPPA Th 2015

50 RKA/DPA dan50 RKPA/DPPA

70.000.000 a BKD

1.20 1.20.08

06 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD

BKD Kab. Kra Tersusunnya Pengelolaan KeuanganSKPD

4 jenis / 12 bulan 87.600.000 a BKD

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

Jenis Kegiatan SKPDPenanggung

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode

1

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju

128

Page 166: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis Kegiatan SKPDPenanggung

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode

1

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju

1.20 1.20.08

28 Program Pendidikan Kedinasan 182.013.000

1.20 1.20.08

28 07 Diklat Kepemimpinan Tingkat II BKD Kab. Kra Pengiriman peserta diklatKepemimpinan Tk. II

2 orang 68.500.000 a BKD

1.20 1.20.08

28 08 Diklat Kepemimpinan Tingkat III BKD Kab. Kra Pengiriman peserta diklatKepemimpinan Tk. III

4 orang 82.000.000 a BKD

1.20 1.20.08

28 09 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV BKD Kab. Kra Pengiriman peserta diklatKepemimpinan Tk. IV

4 orang 31.513.000 a BKD

1.20 1.20.08

29 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

349.658.000

1.20 1.20.08

29 01 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CalonPNS Daerah

BKD Kab. Kra Penyelenggaraan dan pengiriman DiklatPrajabatan Bagi CPNSD Golongan I, IIdan III

177 0rang,golongan I,II dan III

289.710.000 a BKD

1.20 1.20.08

29 03 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas danFungsi Bagi PNS Daerah

BKD Kab. Kra Pengiriman Peserta Kursus, Pelatihan,Sosialisasi, Bintek, dan Workshop PNS

10 orang 59.948.000 a BKD

1.20 1.20.08

30 Program Pembinaan dan PengembanganAparatur

1.205.492.650

1.20 1.20.08

30 01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS BKD Kab. Kra Pengisian Jabatan Sesuai Kompetensi 408 Jabatan 107.190.400 a BKD

1.20 1.20.08

30 03 Penempatan PNS BKD Kab. Kra Melaksanakan Kegiatan PenyelesaianMutasi / Penempatan PNS, PenegrianCPNS Menjadi PNS dan KGB

550 orang / 60SKPD

41.500.000 a BKD

1.20 1.20.08

30 04 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan PangkatOtomatis PNS

BKD Kab. Kra Melakasanakan Kegiatan PenyelesaianKenaikan Pangkat PNS

3000 orang ( 2Periode)

65.000.000 a BKD

1.20 1.20.08

30 05 Pengelolaan Sistem Informasi KepegawaianDaerah

BKD Kab. Kra Sajian Informasi Kepegawaian 11.926 orang PNS 25.000.000 a BKD

1.20 1.20.08

30 09 Proses Penanganan Kasus-Kasus PelanggaranDisiplin PNS

BKD Kab. Kra Terselenggaranya KegiatanPenyelesaian Pelanggaran

60 Unit Kerja 92.555.250 a BKD

1.20 1.20.08

30 15 Penyususnan Standar Operasional Prosedur(SOP) BKD

BKD Kab. Kra Tersusunnya SOP BKD Kab.Karanganyar Tahun 2015

4 SOP 30.000.000 a BKD

1.20 1.20.08

30 17 Ujuan Dinas Kenaikan Pangkat Golongan /Penyesuaian Ijasah

BKD Kab. Kra Pengiriman Peserta Ujian Dinas danUjian Kenaikan Golongan / PenyesuaianIjazah

410 PNS 15.000.000 a BKD

1.20 1.20.08

30 18 Penyusunan LP2P PNS Kabupaten Karanganyar BKD Kab. Kra PNSD Golongan III Melaporkan LP2P 10.000 PNS 90.000.000 a BKD

1.20 1.20.08

30 19 Penyelesaian Ijin Perkawinan dan Perceraian BKD Kab. Kra Terselesaikannya Ijin Perkawinan danPerceraian bagi PNSD

17 Ajuan 30.000.000 a BKD

1.20 1.20.08

30 20 Penyelesaian Kartu - Kartu Pegawai BKD Kab. Kra Pengadaan Kartu Identitas Pegawai ( IdCard ) dan Kartu Pegawai Elektronik

2000 Kartu KPE,11. 581 buah AtributPDH

184.597.000 a BKD

1.20 1.20.08

30 21 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan BidangKepegawaian

BKD Kab. Kra Terselenggaranya Sosialisasi BidangKepegawaian

2000 PNS 175.000.000 a BKD

1.20 1.20.08

30 22 Penyelesaian Ajuan Pensiun PNS BKD Kab. Kra Melaksanakan Kegiatan PenyelesaianAjuan Pensiun PNS

300 orang = 90 % 25.000.000 a BKD

1.20 1.20.08

30 23 Pemberian Piagam Penghargaan JasaPengabdian PNS " SATYALANCANA KARYASATYA "

BKD Kab. Kra Pengiriman Berkas PermohonanMendapatkan Piagam PenghargaanSatya Lencana Karya Satya

100 PNS 11.000.000 a BKD

1.20 1.20.08

30 27 Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN BKD Kab. Kra Jumlah Peserta Yang Lolos SeleksiAdministrasi

50 Peserta 10.000.000 a BKD

1.20 1.20.08

30 29 Penyelesaian Ijin Belajar dan Ijin PenggunaanGelar

BKD Kab. Kra Terlaksananya Tertib administrasi IjinBelajar dan Ijin Penggunaan Gelar BagiPNSD Kabupaten Karanganyar

1120 Ajuan 15.000.000 a BKD

1.20 1.20.08

30 30 Penilaian Prestasi Kerja PNS BKD Kab. Kra Terselenggaranya Pembuatan SKP danPenilaian Prestasi Kerja PNS

10.699 PNS 65.000.000 a BKD

1.20 1.20.08

30 34 Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil BKD Kab. Kra Terlaksananya Pendataan PNS diLingkungan Kabupaten Karanganyar

11.816 PNS 57.000.000 a BKD

1.20 1.20.08

30 37 Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama BKD Kab. Kra Pengisian Jabatan Sesuai Kompetensi 2 jabatan 166.650.000 a BKD

BELANJA TIDAK LANGSUNG 27.900.000Belanja Bantuan Keuangan kepadaProvinsi/Kabupaten/Kota dan PemerintahanDesa

27.900.000

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi 27.900.000 a BKDBelanja Bantuan Biaya Fasilitasi KenaikanPangkat PNS

(BKD) 27.900.000 a BKD

5 . 15 . 1 . 7

5 . 1 . 7 . 015 . 1 . 7 . 01 . 01

129

Page 167: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.20. 1.20.13 Kecamatan Jatipuro 286.653.000

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 207.453.000BELANJA KEGIATAN 79.200.000BELANJA BANTUAN -

DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 286.653.000

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

207.453.000

1.20. 1.20.13. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 97.559.000

1.20. 1.20.13. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kec Jatipuro Tersedianya benda-benda Pos 4 item 2.000.000 a Kec Jatipuro

1.20. 1.20.13. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

Kec Jatipuro Tersedianya Kegiatan Penyedia jasaKomunikasi,air dan listrik

3 item 12.900.000 a Kec Jatipuro

1.20. 1.20.13. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec Jatipuro Tersediannya Tenaga kebersihankantor,alat dan bahan pembersih

26 item 29.206.000 a Kec Jatipuro

1.20. 1.20.13. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Kec Jatipuro Tersedianya Kebutuhan alat Tulis kantor 42 item 13.555.000 a Kec Jatipuro

1.20. 1.20.13. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec Jatipuro Tersedianya barang Cetakan danPenggandaan

3 item 3.666.000 a Kec Jatipuro

1.20. 1.20.13. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Kec Jatipuro 2.500.000 a Kec Jatipuro

1.20. 1.20.13. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Kec Jatipuro Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

2 srt kbr 1.920.000 a Kec Jatipuro

1.20. 1.20.13. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec Jatipuro Tersedianya makanan dan Minuman 25 keg 20.812.000 a Kec Jatipuro

1.20. 1.20.13. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah

Kec Jatipuro Terlaksannya rapat koordinasi dankonsultasi dalam dan luar daerah

66 keg 11.000.000 a Kec Jatipuro

1.20. 1.20.13. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

92.894.000

1.20. 1.20.13. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kec Jatipuro Tersedianya perlengkapan gedungkantor

2 item 2.300.000 a Kec Jatipuro

1.20. 1.20.13. 02. 07 Pengadaan peralatan gedung kantor Kec Jatipuro Tersedianya peralatan gedung kantor 10 item 3.500.000 c Kec Jatipuro

1.20. 1.20.13. 02. 11 Pengadaan Komputer Kec Jatipuro Tersedianya Komputer dan printer Kantor 2 item 7.500.000 c Kec Jatipuro

1.20. 1.20.13. 02. 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Kec Jatipuro Terpeliharanya rumah jabatan/dinasjabatan

1unit 10.000.000 a Kec Jatipuro

1.20. 1.20.13. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kec Jatipuro Terlaksnanya Pemeliharaan rutinGedung Kantor

1 unit 15.001.000 a Kec Jatipuro

1.20. 1.20.13. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Kec Jatipuro Terpeliharanya Kendaraan Dinas 3 item 38.993.000 a Kec Jatipuro

1.20. 1.20.13. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Kec Jatipuro Terlaksananya Pemeliharaan Peralatangedung Kantor

10 unit 4.100.000 a Kec Jatipuro

1.20. 1.20.13. 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kec Jatipuro Terlaksannya Pengecatan dan politiurulang mebelur

10 unit 1.500.000 a Kec Jatipuro

1.20. 1.20.13. 02. 62 Rehabilitasi Mushola Kec Jatipuro Terlaksannya Rehab Kamar MandiMushola

1 unit 10.000.000 c Kec Jatipuro

1.20. 1.20.13. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

17.000.000

1.20. 1.20.13. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Kec Jatipuro Tersusunnya laporan dan ikhitas realisasiSKPD

12 bulan 17.000.000 a Kec Jatipuro

1.16 Penanaman Modal 10.200.0001.16. 1.20.13. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi 10.200.000

1.16. 1.20.13. 16. 21 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan Kec.Jatipuro Terselenggaranya Kegiatan paten ditingkat Kecamatan

1 keg 10.200.000 a Kec Jatipuro

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 33.500.0001.19. 1.20.13. 15 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan 13.500.000

1.19. 1.20.13. 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas Kec.Jatipuro Terselenggarnya Pembinaan anggotalinmas

1 keg 6.000.000 a Kec Jatipuro

1.19. 1.20.13. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah Kec.Jatipuro Terselenggarnya Pembinaan wilayah 1 keg 7.500.000 a Kec Jatipuro

1.19. 1.20.13. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 20.000.000

1.19. 1.20.13. 17. 17 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan Kec Jatipuro Terselenggaranya forum umat beragama 12 bulan 20.000.000 a Kec Jatipuro

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

130

Page 168: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 35.500.0001.22. 1.20.13. 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan 7.500.000

1.22. 1.20.13. 15. 07 10 Program Pokok PKK dan P2M-BG terselenggaranya 10 program pokok PKK 7.500.000 a Kec Jatipuro

Kec Jatipuro1.22. 1.20.13. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa 10.000.000

1.22. 1.20.13. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kec Jatipuro Terselenggaranya Musren 1 kegiatan 5.000.000 a Kec Jatipuro

1.22. 1.20.13. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaandesa/kelurahan

Kec Jatipuro Terselenggarnya perlombaaan Desa 1 kegiatan 5.000.000 a Kec Jatipuro

Kec Jatipuro1.22. 1.20.13. 18 Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa 18.000.000 a Kec Jatipuro

1.22. 1.20.13. 18. 05 Pembinaan Perangkat Desa Kec Jatipuro Terselenggaranya pembinaan PerangkatDesa

1 keg 5.000.000 a Kec Jatipuro

1.22. 1.20.13. 18. 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi PemerintahanDesa

Kec Jatipuro Terselenggaranya Kegiatan AdministrasiPemerintahan Desa

1 keg 5.000.000 a Kec Jatipuro

1.22. 1.20.13. 18. 14 Pembinaan Pengurus RT/RW Kec Jatipuro Terselenggaranya pembinaan PengurusRT/RW se Kec Jatipuro

1 keg 8.000.000 a Kec Jatipuro

131

Page 169: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.20. 1.20.14 Kecamatan Jatiyoso 836.500.000

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 763.500.000BELANJA KEGIATAN 73.000.000BELANJA BANTUAN -

DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 836.500.000

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

763.500.000

1.20. 1.20.14. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 146.000.000

1.20. 1.20.14. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Jatiyoso Tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan 4.000.000 a Kec Jatiyoso

1.20. 1.20.14. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

Kecamatan Jatiyoso Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

12 bulan 12.500.000 a Kec Jatiyoso

1.20. 1.20.14. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Jatiyoso Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 37.500.000 a Kec Jatiyoso

1.20. 1.20.14. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Jatiyoso Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 22.500.000 a Kec Jatiyoso

1.20. 1.20.14. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Jatiyoso Tersedianya barang cetakan danpenggandaan

12 bulan 12.000.000 a Kec Jatiyoso

1.20. 1.20.14. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Kecamatan Jatiyoso Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 10.000.000 a Kec Jatiyoso

1.20. 1.20.14. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Kecamatan Jatiyoso Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

12 bulan 2.500.000 a Kec Jatiyoso

1.20. 1.20.14. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Jatiyoso Tersedianya makan dan minum untukkeperluan kedinasan

12 bulan 20.000.000 a Kec Jatiyoso

1.20. 1.20.14. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

Kecamatan Jatiyoso Terslaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke dalam/luar daerah

12 bulan 25.000.000 a Kec Jatiyoso

1.20. 1.20.14. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

597.500.000

1.20. 1.20.14. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya pengadaan perlengkapangedung kantor

12 bulan 15.000.000 a Kec Jatiyoso

1.20. 1.20.14. 02. 10 Pengadaan mebeleur Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya pengadaan mebeleur 12 bulan 10.000.000 a Kec Jatiyoso

1.20. 1.20.14. 02. 11 Pengadaan Komputer Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya pengadaan komputer 12 bulan 10.000.000 a Kec Jatiyoso

1.20. 1.20.14. 02. 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala rumah dinas

12 bulan 15.000.000 a Kec Jatiyoso

1.20. 1.20.14. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor

12 bulan 15.000.000 a Kec Jatiyoso

1.20. 1.20.14. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional

12 bulan 47.500.000 a Kec Jatiyoso

1.20. 1.20.14. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedung kantor

12 bulan 20.000.000 a Kec Jatiyoso

29 Pembangunan Pagar dan Gpuro Kantor Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya pembangunan pagar dangapuro Kantor

200.000.000 c Kec Jatiyoso

30 Pengadaan Laptop dan Printer Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya pengadaan Laptop danPrinter

12 bulan 10.000.000 c Kec Jatiyoso

31 Pembangunan Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 12 bulan 100.000.000 c Kec Jatiyoso

32 Pengadaan Meja Kerja Kecamatan Jatiyoso Terlaksanaya pengadaan meja kerja 12 bulan 35.000.000 c Kec Jatiyoso

33 Pengadaan Kursi pejabat eselon dan staf Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya pengadaan kursi pejabateselon dan staf

12 bulan 20.000.000 c Kec Jatiyoso

34 Pembangunan Lanjutan Talud /Pagar BelakangKantor

Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya pembangunan lanjutanTalud/pagar belakang Kantor

12 bulan 100.000.000 c Kec Jatiyoso

1.20. 1.20.14. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

20.000.000

1.20. 1.20.14. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Kecamatan Jatiyoso Tersusunnya laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

12 bulan 20.000.000 a Kec Jatiyoso

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak

4.000.000

1.11. 1.20.14. 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan

4.000.000

1.11. 1.20.14. 17. 14 Pembinaan PKK Kecamatan Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya pembinaan PKKKecamatan

12 bulan 4.000.000 a Kec Jatiyoso

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

132

Page 170: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

1.16 Penanaman Modal 20.000.0001.16. 1.20.14. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi20.000.000

1.16. 1.20.14. 16. 21 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya pelayanan terpadu 12 bulan 20.000.000 a Kec Jatiyoso

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 35.000.0001.19. 1.20.14. 15 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan10.000.000

1.19. 1.20.14. 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya pembinaanlinmas/kamtibmas

12 bulan 5.000.000 a Kec Jatiyoso

1.19. 1.20.14. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya pembinaanwilayah/daerah

12 bulan 5.000.000 a Kec Jatiyoso

1.19. 1.20.14. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 25.000.000

1.19. 1.20.14. 17. 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalamkehidupan beragama

Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya kegiatan peningkatantoleransi dan kerukunan dalamkehidupan beragama

12 bulan 5.000.000 a Kec Jatiyoso

1.19. 1.20.14. 17. 17 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan Kecamatan Jatiyoso Sosialisasi FKUB Tingkat Kecamatan danKemah Kebangsaan

12 bulan 20.000.000 a Kec Jatiyoso

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 14.000.0001.22. 1.20.14. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa5.000.000

1.22. 1.20.14. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya musyawarahperencanaan pembangunan kecamatan

12 bulan 5.000.000 a Kec Jatiyoso

1.22. 1.20.14. 18 Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa

9.000.000

1.22. 1.20.14. 18. 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi PemerintahanDesa

Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya pembinaan kegiatanadministrasi pemerintahan desa

12 bulan 5.000.000 a Kec Jatiyoso

1.22. 1.20.14. 18. 09 Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan PerangkatDesa se Kabupaten Karanganyar

Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya pemilihan perangkat desa 12 bulan 4.000.000 a Kec Jatiyoso

133

Page 171: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.20. 1.20.15 Kecamatan Jumantono 313.382.000

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 207.536.500BELANJA KEGIATAN 105.845.500BELANJA BANTUAN -

DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 313.382.000

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

207.536.500

1.20. 1.20.15. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 99.128.000

1.20. 1.20.15. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat KecamatanJumantono

Tersediannya Perangko 600 Lembar 900.000 a Kec Jumantono

1.20. 1.20.15. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

KecamatanJumantono

Tersediaanya Pelayanan Telepon,Air danListrik

12 Bulan 19.600.000 a Kec Jumantono

1.20. 1.20.15. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor KecamatanJumantono

Tersediannya Tenaga Pelaksana KhususKantor dan Alat-alat Kebersihan

2 Orang 24.202.500 a Kec Jumantono

1.20. 1.20.15. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor KecamatanJumantono

Tersedianya Alat Tulis Kantor 34 Item 12.507.750 a Kec Jumantono

1.20. 1.20.15. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KecamatanJumantono

Tersedianya Barang Cetakan danPengadaan

2 Item 5.103.750 a Kec Jumantono

1.20. 1.20.15. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

KecamatanJumantono

Tersedianya Komponen Alat Listrik 18 Item 2.999.500 a Kec Jumantono

1.20. 1.20.15. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

KecamatanJumantono

Tersedianya Bahan Bacaan 1 Tahun 2.160.000 a Kec Jumantono

1.20. 1.20.15. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman KecamatanJumantono

Tersedianya Jamuan Makan dan Minum 20 Kegiatan 11.970.000 a Kec Jumantono

1.20. 1.20.15. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah

KecamatanJumantono

Terlaksananya Rapat KoordinasiKedalam Daerah

147 Kegiatan 9.784.500 a Kec Jumantono

1.20. 1.20.15. 01. 28 Penyediaan bahan logistik rumah dinas KecamatanJumantono

Tersediaanya Logistik dan PerlengkapanRumah Dinas

12 Bulan 9.900.000 a Kec Jumantono

1.20. 1.20.15. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

87.216.500

Pengadaan Komputer KecamatanJumantono

Tersedianya Komputer 2 Unit 15.000.000 c Kec Jumantono

Pengadaan Pintu Sorong KecamatanJumantono

Tersedianya Pintu Sorong 2 Unit 30.000.000 c Kec Jumantono

1.20. 1.20.15. 02. 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas KecamatanJumantono

Terlaksanya Pemeliharaan Rumah Dinas 1 Unit 2.831.000 a Kec Jumantono

1.20. 1.20.15. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KecamatanJumantono

Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Unit 2.816.000 a Kec Jumantono

1.20. 1.20.15. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KecamatanJumantono

Tersedianya Jasa Servis,SukuCadang,BBM dan Pajak

3 Unit 30.054.500 a Kec Jumantono

1.20. 1.20.15. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

KecamatanJumantono

Terpeliharanya Peralatan Kantor 2 Item 2.450.000 a Kec Jumantono

1.20. 1.20.15. 02. 36 Pemeliharaan Gedung Pertemuan KecamatanJumantono

tersediannya Jasa Tukang,BahanPengapuran dan Pengecatan GedungPertemuan

1 Unit 2.565.000 a Kec Jumantono

1.20. 1.20.15. 02. 51 Pembangunan/Rehab Pagar Kantor KecamatanJumantono

Terlaksananya Pemeliharaan PagarKantor

1 Unit 1.500.000 a Kec Jumantono

1.20. 1.20.15. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

21.192.000 a

1.20. 1.20.15. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

KecamatanJumantono

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDTahun 2015

12 Bulan 21.192.000 a Kec Jumantono

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak

9.930.000 a

1.11. 1.20.15. 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan

9.930.000 a

1.11. 1.20.15. 17. 14 Pembinaan PKK Kecamatan KecamatanJumantono

Terselenggarannya Pembinaan PKKKecamatan Jumantono

4 kegiatan 9.930.000 a Kec Jumantono

1.16 Penanaman Modal 20.000.000 a1.16. 1.20.15. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi 20.000.000 a

1.16. 1.20.15. 16. 21 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan KecamatanJumantono

Terselenggaranya Pengadaan SaranaPrasarana Pelayanan

6 Unit 20.000.000 a Kec Jumantono

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 40.428.000 a

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

134

Page 172: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

1.19. 1.20.15. 15 Program peningkatan keamanan dankenyamanan lingkungan

20.378.000 a

1.19. 1.20.15. 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas KecamatanJumantono

Terbinanya Linmas Se KecamatanJumantono

2 Kegiatan 7.970.000 a Kec Jumantono

1.19. 1.20.15. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah KecamatanJumantono

Terselenggaranya Pembinaan WilayahDaerah

4 Kegiatan 12.408.000 a Kec Jumantono

1.19. 1.20.15. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 20.050.000 a

1.19. 1.20.15. 17. 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalamkehidupan beragama

KecamatanJumantono

Terselenggaranya Pembinaan AntarUmat Beragama

3 kegiatan 20.050.000 a Kec Jumantono

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 35.487.500 a1.22. 1.20.15. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa 17.891.500 a

1.22. 1.20.15. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa KecamatanJumantono

Terselenggaranya Pelaksananmusyawarah Pembangun Desa danKecamatan

1 kegiatan 4.187.500 a Kec Jumantono

1.22. 1.20.15. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaandesa/kelurahan

KecamatanJumantono

Terselenggaranya Pelaksanaan LombaDesa Tahun 2015

1 kegiatan 13.704.000 a Kec Jumantono

1.22. 1.20.15. 18 Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa

17.596.000 a

1.22. 1.20.15. 18. 05 Pembinaan Perangkat Desa KecamatanJumantono

Terbinanya Perangkat Desa 4 Kegiatan 9.700.000 a Kec Jumantono

1.22. 1.20.15. 18. 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi PemerintahanDesa

KecamatanJumantono

Terbinanya Perangkat Desa 4 Kegiatan 7.896.000 a Kec Jumantono

135

Page 173: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.20. 1.20.16 Kecamatan Jumapolo 390.636.000

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 285.416.000BELANJA KEGIATAN 105.220.000BELANJA BANTUAN -

DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 390.636.000

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

290.926.000

1.20. 1.20.16. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 119.814.500

1.20. 1.20.16. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat KecamatanJumapolo

Tersediannya Perangko 600 Lembar 1.470.000 a Kec Jumapolo

1.20. 1.20.16. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

KecamatanJumapolo

Tersediaanya Pelayanan Telepon,Air danListrik

12 Bulan 13.744.000 a Kec Jumapolo

1.20. 1.20.16. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor KecamatanJumapolo

Tersediannya Tenaga Pelaksana KhususKantor dan Alat-alat Kebersihan

2 Orang 48.097.500 a Kec Jumapolo

1.20. 1.20.16. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor KecamatanJumapolo

Tersedianya Alat Tulis Kantor 34 Item 12.383.000 a Kec Jumapolo

1.20. 1.20.16. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KecamatanJumapolo

Tersedianya Barang Cetakan danPengadaan

2 Item 4.000.000 a Kec Jumapolo

1.20. 1.20.16. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

KecamatanJumapolo

Tersedianya Komponen Alat Listrik 18 Item 2.500.000 a Kec Jumapolo

1.20. 1.20.16. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

KecamatanJumapolo

Tersedianya Bahan Bacaan 1 Tahun 2.040.000 a Kec Jumapolo

1.20. 1.20.16. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman KecamatanJumapolo

Tersedianya Jamuan Makan dan Minum 20 Kegiatan 8.010.000 a Kec Jumapolo

1.20. 1.20.16. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah

KecamatanJumapolo

Terlaksananya Rapat KoordinasiKedalam Daerah

147 Kegiatan 13.530.000 a Kec Jumapolo

1.20. 1.20.16. 01. 28 Penyediaan bahan logistik rumah dinas KecamatanJumapolo

Tersediaanya Logistik dan PerlengkapanRumah Dinas

12 Bulan 14.040.000 a Kec Jumapolo

1.20. 1.20.16. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

149.329.500

1.20. 1.20.16. 02. 07 Pengadaan perlengkapan kantor KecamatanJumapolo

Pembelian TV LCD dan AC 8.000.000 c Kec Jumapolo

1.20. 1.20.16. 02. 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan KecamatanJumapolo

5.384.500 a Kec Jumapolo

1.20. 1.20.16. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KecamatanJumapolo

Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Unit 6.250.000 a Kec Jumapolo

1.20. 1.20.16. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KecamatanJumapolo

Tersedianya Jasa Servis,SukuCadang,BBM dan Pajak

3 Unit 42.575.000 a Kec Jumapolo

1.20. 1.20.16. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

KecamatanJumapolo

Terpeliharanya Peralatan Kantor 2 Item 7.120.000 a Kec Jumapolo

1.20. 1.20.16. 02. 40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan KecamatanJumapolo

Terlaksananya rehabilitasi sedang/beratrumah Jabatan

1 unit gedung 50.000.000 a Kec Jumapolo

1.20. 1.20.16. 02. 52 Rehabilitasi pagar kantor KecamatanJumapolo

Terlaksananya rehabilitasi pagar kantor 1 unit pagar 30.000.000 c Kec Jumapolo

1.20. 1.20.16. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

16.272.000

1.20. 1.20.16. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

KecamatanJumapolo

Terlaksananya Pembuatan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

12 bulan 14.100.000 a Kec Jumapolo

1.20. 1.20.16. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA KecamatanJumapolo

Tersusunnya RKA dan DPA TA. 2015,100%

27 buku 2.172.000 a Kec Jumapolo

1.20. 1.20.16. 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaankeuangan desa

5.510.000

1.20. 1.20.16. 19. 05 Pembinaan Administrasi Bantuan Dana ADD KecamatanJumapolo

Terselenggaranya pembinaanAdministrasi Bantuan ADD

12 desa 5.510.000 a Kec Jumapolo

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak

5.000.000

1.11. 1.20.16. 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan

5.000.000

1.11. 1.20.16. 17. 14 Pembinaan PKK Kecamatan KecamatanJumapolo

Terlaksananya pembinaan PKK 12 desa 5.000.000 a Kec Jumapolo

1.16 Penanaman Modal 20.000.0001.16. 1.20.16. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi20.000.000

1.16. 1.20.16. 16. 21 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan KecamatanJumapolo

Terlaksananya Kegiatan PATEN TingkatKecamatan

3 item 20.000.000 a Kec Jumapolo

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

136

Page 174: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 41.960.0001.19. 1.20.16. 15 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan21.960.000

1.19. 1.20.16. 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas KecamatanJumapolo

Terlaksananya kegiatan pembinaankeamannan lingkungan

12 desa 8.160.000 a Kec Jumapolo

1.19. 1.20.16. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah KecamatanJumapolo

Terlaksananya pembinaan keamannanlingkungan

12 desa 13.800.000 a Kec Jumapolo

1.19. 1.20.16. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 20.000.000

1.19. 1.20.16. 17. 17 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan KecamatanJumapolo

Terlaksananya Kegiatan FKUB TingkatKecamatan

2 Kegiatan 20.000.000 a Kec Jumapolo

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 32.750.0001.22. 1.20.16. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa20.530.000

1.22. 1.20.16. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa KecamatanJumapolo

Terselenggaranya Pelaksananmusyawarah Pembangun Desa danKecamatan

1 kegiatan 5.735.000 a Kec Jumapolo

1.22. 1.20.16. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaandesa/kelurahan

KecamatanJumapolo

Terselenggaranya Pelaksanaan LombaDesa Tahun 2015

1 kegiatan 14.795.000 a Kec Jumapolo

1.22. 1.20.16. 18 Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa

12.220.000

1.22. 1.20.16. 18. 05 Pembinaan Perangkat Desa KecamatanJumapolo

Terbinanya Perangkat Desa 4 Kegiatan 5.620.000 a Kec Jumapolo

1.22. 1.20.16. 18. 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi PemerintahanDesa

KecamatanJumapolo

Terbinanya Petugas AdministrasiPemerintah Desa

4 Kegiatan 6.600.000 a Kec Jumapolo

137

Page 175: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.20. 1.20.17 Kecamatan Matesih 415.266.000

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 304.766.000BELANJA KEGIATAN 110.500.000BELANJA BANTUAN -

DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 415.266.000

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

304.766.000

1.20. 1.20.17. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 129.231.000

1.20. 1.20.17. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

Kec. Matesih Terlaksananya kegiatan komunikasi,sumber daya air dan listrik

12 bulan 18.600.000 a Kec Matesih

1.20. 1.20.17. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Matesih Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor 12 bulan 39.740.000 a Kec Matesih

1.20. 1.20.17. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Matesih Terlaksananya kegiatan perkantoran 12 bulan 9.400.000 a Kec Matesih

1.20. 1.20.17. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec. Matesih Tersedianya barang cetakan dan penggandaan12 bulan 9.230.000 a Kec Matesih

1.20. 1.20.17. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Kec. Matesih Tersedianya komponenlistrik/penerangan bangungan kantor

12 bulan 3.141.000 a Kec Matesih

1.20. 1.20.17. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Kec. Matesih Tersedianya Bahan Bacaan 360 eksemplar 1.080.000 a Kec Matesih

1.20. 1.20.17. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec. Matesih Tersedianya Makan Minum Rapat 12 Kegiatan 15.600.000 a Kec Matesih

1.20. 1.20.17. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah

Kec. Matesih Terlaksananya rapat dan konsultasi kedalam dan luar daerah

12 bulan 22.440.000 a Kec Matesih

1.20. 1.20.17. 01. 28 Penyediaan bahan logistik rumah dinas Kec. Matesih Terlaksananya penyediaan danperlengkapan Rumah Dinas

12 bulan 10.000.000 a Kec Matesih

1.20. 1.20.17. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

160.535.000

1.20. 1.20.17. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kec. Matesih Tersedianya korden 1 jenis 4.000.000 a Kec Matesih

1.20. 1.20.17. 02. 11 Pengadaan Komputer Kec. Matesih Terlaksananya pembelian laptop 1 buah 8.000.000 a Kec Matesih

1.20. 1.20.17. 02. Pengadaan AC Kec. Matesih Terlaksananya pembelian AC 4 buah 14.800.000 c Kec Matesih

1.20. 1.20.17. 02. 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kec. Matesih Terlaksananya pemeliharaan RumahDinas Camat

1 unit gedung 2.380.000 a Kec Matesih

1.20. 1.20.17. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kec. Matesih Terlaksananya pemeliharaan Gedung kantor1 unit gedung 2.380.000 a Kec Matesih

1.20. 1.20.17. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Kec. Matesih Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional2 item 28.975.000 a Kec Matesih

1.20. 1.20.17. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kec. Matesih Terlaksananya rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

1 unit gedung 100.000.000 a Kec Matesih

1.20. 1.20.17. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

15.000.000

1.20. 1.20.17. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Kec. Matesih Terlaksananya Pembuatan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

12 bulan 15.000.000 a Kec Matesih

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak

7.000.000

1.11. 1.20.17. 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan

7.000.000

1.11. 1.20.17. 17. 14 Pembinaan PKK Kecamatan Kec. Matesih Terlaksananya Pembinaan PKK 9 Desa 7.000.000 a Kec Matesih

1.16 Penanaman Modal 20.000.0001.16. 1.20.17. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi20.000.000

1.16. 1.20.17. 16. 21 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan Kec. Matesih Terlaksananya Kegiatan PATEN TingkatKecamatan

3 item 20.000.000 a Kec Matesih

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 63.500.0001.19. 1.20.17. 15 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan28.500.000

1.19. 1.20.17. 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas Kec. Matesih Terlaksananya kegiatan pembinaankeamannan lingkungan

9 Desa 5.000.000 a Kec Matesih

1.19. 1.20.17. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah Kec. Matesih Terlaksananya pembinaan keamannanlingkungan

9 Desa 23.500.000 a Kec Matesih

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

138

Page 176: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

1.19. 1.20.17. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 35.000.000

1.19. 1.20.17. 17. 04 Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan PenyandangMasalah Sosial

Kec. Matesih Terlaksananya pembinaan kerukunanantar umat beragama dan penyandangmasalah sosial

9 Desa 5.000.000 a Kec Matesih

1.19. 1.20.17. 17. 14 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Sosial Budaya Kec. Matesih Terlaksananya kegiatan keagamaan dansosial budaya

9 Desa 10.000.000 a Kec Matesih

1.19. 1.20.17. 17. 17 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan Kec. Matesih Terlaksananya Kegiatan FKUB TingkatKecamatan

2 Kegiatan 20.000.000 a Kec Matesih

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 20.000.0001.22. 1.20.17. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa15.000.000

1.22. 1.20.17. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kec. Matesih Terlaksananya musrenbang desa dankecamatan

2 Kegiaatan 5.000.000 a Kec Matesih

1.22. 1.20.17. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaandesa/kelurahan

Kec. Matesih Terlaksananya perlombaan desa 9 Desa 10.000.000 a Kec Matesih

1.22. 1.20.17. 18 Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa

5.000.000

1.22. 1.20.17. 18. 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi PemerintahanDesa

Kec. Matesih Terlaksananya pembinaan tertibadministrasi pemerintahan desa

9 Desa 5.000.000 a Kec Matesih

139

Page 177: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.20. 1.20.18 Kecamatan Tawangmangu 358.320.000

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 238.220.000BELANJA KEGIATAN 120.100.000BELANJA BANTUAN -

DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 358.320.000

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

238.220.000

1.20. 1.20.18. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 148.970.000

1.20. 1.20.18. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kec. Tawangmangu Kelancaran pelayanan administrasiperkantoran Perangko, materai

10 kegiatan10 buah materai, 40OH

12.600.000 a KecTawangmangu

1.20. 1.20.18. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

Kec. Tawangmangu Rekening Telepon, Air dan Listrik 3 item, 100% 11.000.000 a KecTawangmangu

1.20. 1.20.18. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Tawangmangu Tersedianya Honor Tenaga Kontrak 2 orang & 24 item,100%

62.050.000 a KecTawangmangu

1.20. 1.20.18. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Tawangmangu Tersedianya Alat Tulis Kantor 30 item, 100% 8.400.000 a KecTawangmangu

1.20. 1.20.18. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec. Tawangmangu Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan

25.000 lb & 1.000bh, 100%

8.700.000 a KecTawangmangu

1.20. 1.20.18. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Kec. Tawangmangu Tersedianya Komponen Instalasi Listrik 9 item, 100% 4.950.000 a KecTawangmangu

1.20. 1.20.18. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Kec. Tawangmangu Tersedianya Bahan Bacaan 2 eksemplar koran,100%

1.800.000 a KecTawangmangu

1.20. 1.20.18. 01. 16 Penyediaan bahan logistik kantor Kec. Tawangmangu Tersedianya Bahan Logistik danPeralatan Rumah Tangga Kecamatan

1 tahun, 100% 10.470.000 a KecTawangmangu

1.20. 1.20.18. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec. Tawangmangu Terselanggaranya Rapat-rapat 1200 hidangan,100%

12.000.000 a KecTawangmangu

1.20. 1.20.18. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

Kec. Tawangmangu Terselenggaranya Rapat Koordinasi keDalam Daerah

175 perjalanan,100%

17.000.000 a KecTawangmangu

1.20. 1.20.18. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

65.750.000

1.20. 1.20.18. 02. 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Kec. Tawangmangu Terpeliharanya rumah jabatan 1 unit 3.300.000 a KecTawangmangu

1.20. 1.20.18. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kec. Tawangmangu Terpeiharanya gedung kantor yg baik 1 gedung kantor 6.650.000 a KecTawangmangu

1.20. 1.20.18. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Kec. Tawangmangu Terpeliharanya kendaraan dinas 1 mobil, 2 motor 37.800.000 a KecTawangmangu

1.20. 1.20.18. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Kec. Tawangmangu Terpeliharanya peralatan gedung kantor 4 item 3.000.000 a KecTawangmangu

Pengadaan peralatan / perlengkapan gedungkantor

Kec. Tawangmangu 1 item 5.000.000 a KecTawangmangu

Pengadaan peralatan perlengkapan rumahjabatan/dinas

Kec. Tawangmangu 2 item 10.000.000 a KecTawangmangu

1.20. 1.20.18. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

23.500.000

1.20. 1.20.18. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Kec. Tawangmangu Tersusunnya Laporan Akuntabilitas danLaporan Keuangan

1 Tahun 19.500.000 a KecTawangmangu

1.20. 1.20.18. 06. 06 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD Kec. Tawangmangu Tersusunnya Lakip SKPD 1 Dokumen 2.000.000 a KecTawangmangu

1.20. 1.20.18. 06. 07 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan(LAKIP)

Kec. Tawangmangu Tersusunnya LPT SKPD 1 Dokumen 2.000.000 a KecTawangmangu

1.16 Penanaman Modal 20.000.0001.16. 1.20.18. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi 20.000.000

1.16. 1.20.18. 16. 21 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan Kec. Tawangmangu Terlaksananya Kegiatan PATEN TingkatKecamatan

3 item 20.000.000 a KecTawangmangu

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 50.700.0001.19. 1.20.18. 15 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan 25.700.000

1.19. 1.20.18. 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas Kec. Tawangmangu Meningkatnya keamanan dan kinerjaLINMAS

4 kali 10.700.000 a KecTawangmangu

1.19. 1.20.18. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah Kec. Tawangmangu Terciptanya kondisi wilayah yangkondusif dan aman

6 kali 10.000.000 a KecTawangmangu

1.19. 1.20.18. 15. 18 Piket posko siaga dan piket satlak PBP Kec. Tawangmangu Terciptanya kondisi wilayah yangkondusif dan aman

30 orang/hari 5.000.000 a KecTawangmangu

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

140

Page 178: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

1.19. 1.20.18. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 20.000.000

1.19. 1.20.18. 17. 17 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan Kec. Tawangmangu Terlaksananya Kegiatan FKUB TingkatKecamatan

2 Kegiatan 20.000.000 a KecTawangmangu

1.19. 1.20.18. 20 Program peningkatan pemberantasan penyakitmasyarakat (pekat)

5.000.000

1.19. 1.20.18. 20. 01 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaanminuman keras dan narkoba

Kec. Tawangmangu Menurunnya peredaran dan penggunanmiras dan narkoba

4 kali 5.000.000 a KecTawangmangu

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 49.400.0001.22. 1.20.18. 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan 5.000.000

1.22. 1.20.18. 15. 06 Pembina Tim Penggerak PKK Kec. Tawangmangu Meningkatnya Keberdayaan Perempuan 1 Kegiatan 5.000.000 a KecTawangmangu

1.22. 1.20.18. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakatdalam membangun desa

23.000.000

1.22. 1.20.18. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kec. Tawangmangu Terserapnya aspirasi masyarakat 100 orang 5.000.000 a KecTawangmangu

1.22. 1.20.18. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaandesa/kelurahan

Kec. Tawangmangu Terpilihnya 1 desa sebagai juara 1 dalamlomba desa

4 kali 18.000.000 a KecTawangmangu

1.22. 1.20.18. 18 Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa

21.400.000

1.22. 1.20.18. 18. 05 Pembinaan Perangkat Desa Kec. Tawangmangu Meningkatnya kinerja aparat pemerintahdesa

4 kali 10.700.000 a KecTawangmangu

1.22. 1.20.18. 18. 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi PemerintahanDesa

Kec. Tawangmangu meningkatnya tertib kegiatan administrasipemerintah desa

4 kali 10.700.000 a KecTawangmangu

141

Page 179: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.20. 1.20.19 Kecamatan Ngargoyoso 313.890.000

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 207.890.000BELANJA KEGIATAN 106.000.000BELANJA BANTUAN -

DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 313.890.000

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

207.890.000

1.20. 1.20.19. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 126.890.000

1.20. 1.20.19. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kec. Ngargoyoso Tersedianya BBM dan jasa untukkeperluan kurir surat

2 item 12.000.000 a Kec Ngargoyoso

1.20. 1.20.19. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

Kec. Ngargoyoso Tersedianya dana pembayaranrekening telepon & listrik

2 item 9.000.000 a Kec Ngargoyoso

1.20. 1.20.19. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Ngargoyoso Tersedianya Tenaga Kebersihankantor

3 orang 32.400.000 a Kec Ngargoyoso

1.20. 1.20.19. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Ngargoyoso Tersedianya alat tulis kantor 30 item 8.840.000 a Kec Ngargoyoso

1.20. 1.20.19. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec. Ngargoyoso Tersedianya barang cetak danpenggandaan

24.000 lembar 4.800.000 a Kec Ngargoyoso

1.20. 1.20.19. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

` Tersedianya peralatan listrik danelektronik

7 item 3.030.000 a Kec Ngargoyoso

1.20. 1.20.19. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kec. Ngargoyoso Tersedianya peralatankebersihan dan bahan pembersih

19 item 3.800.000 a Kec Ngargoyoso

1.20. 1.20.19. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Kec. Ngargoyoso Tersedianya surat kabar untukbahan bacaan

1 item 1.020.000 a Kec Ngargoyoso

1.20. 1.20.19. 01. 16 Penyediaan bahan logistik kantor Kec. Ngargoyoso Tersedianya bahan logistik untukkeperluan rumah tangga rumahdinas

20 item 12.000.000 a Kec Ngargoyoso

1.20. 1.20.19. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec. Ngargoyoso Tersedianya makanan danminuman rapat dan tamu

36 kali 23.000.000 a Kec Ngargoyoso

1.20. 1.20.19. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

Kec. Ngargoyoso Tersedianya pembiayaanperjalanan dinas

1 TA 17.000.000 a Kec Ngargoyoso

1.20. 1.20.19. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

62.000.000

1.20. 1.20.19. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kec. Ngargoyoso Tersedianya komputer PC danHandycam untuk mendukungkegiatan kantor

2 item 12.000.000 a Kec Ngargoyoso

1.20. 1.20.19. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Kec. Ngargoyoso Terpeliharanya kendaraandinas/operasional roda 4 (1 unit)dan roda 2 (2 unit)

3 unit 40.000.000 a Kec Ngargoyoso

1.20. 1.20.19. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Kec. Ngargoyoso Terpeliharanya komputer &printer dan mebeuler

18 kali dan 1 kali 10.000.000 a Kec Ngargoyoso

1.20. 1.20.19. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

19.000.000

1.20. 1.20.19. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Kec. Ngargoyoso Tersedianya honorariumpengelola keuangan

12 bulan 19.000.000 a Kec Ngargoyoso

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak

10.000.000

1.11. 1.20.19. 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan

10.000.000

1.11. 1.20.19. 17. 14 Pembinaan PKK Kecamatan Kec. Ngargoyoso Tersedianya dana untuk kegiatanpembinaan PKK Kec.

12 bulan 10.000.000 a Kec Ngargoyoso

1.16 Penanaman Modal 20.000.0001.16. 1.20.19. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi20.000.000

1.16. 1.20.19. 16. 21 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan Kec. Ngargoyoso Tercapainya peningkatanpelayanan yang memadai

12 bulan 20.000.000 a Kec Ngargoyoso

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 42.000.0001.19. 1.20.19. 15 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan22.000.000

1.19. 1.20.19. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah Kec. Ngargoyoso Jumlah desa yang dibina dalamwilayah

9 desa 10.000.000 a Kec Ngargoyoso

1.19. 1.20.19 19 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas Kec. Ngargoyoso Jumlah anggota Linmas/Kamtibmas yang dibina45 Orang 12.000.000

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

142

Page 180: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

1.19. 1.20.19. 17 Program pengembangan wawasankebangsaan

20.000.000

1.19. 1.20.19. 17. 17 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan Kec. Ngargoyoso Terwujudnya kerukunan umatberagama di wilayah KecamatanNgargoyoso

9 desa 20.000.000 a Kec Ngargoyoso

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 16.000.0001.22. 1.20.19. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa8.000.000

1.22. 1.20.19. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kec. Ngargoyoso Terlaksananya musyawarahpembangunan desa

9 desa 3.000.000 a Kec Ngargoyoso

1.22. 1.20.19. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaandesa/kelurahan

Tersedianya dana untuk evaluasikegiatan perlombaan desa

1 kali 5.000.000 a Kec Ngargoyoso

1.22. 1.20.19. 17. 21 Perlombaan Antar Lingkungan Kec. Ngargoyoso Tersedianya dana untuk kegiatanperlombaan antar lingkungan

- a Kec Ngargoyoso

1.22. 1.20.19. 18 Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa

8.000.000

1.22. 1.20.19. 18. 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi PemerintahanDesa

Kec. Ngargoyoso Terselenggaranya pembinaanadministrasi pemerintahan desa

9 desa 3.000.000 a Kec Ngargoyoso

1.22. 1.20.19. 18. 09 Pengisian Kekosongan Formasi JabatanPerangkat Desa se Kabupaten Karanganyar

Kec. Ngargoyoso Terselenggaranya pengisianperangkat desa

2 desa 5.000.000 a Kec Ngargoyoso

Sewa tanah kas desa untuk gedung kantor kecamatan Kec. Ngargoyoso Tersedianya dana untuk sewa tanah kas desa1 kali 18.000.000 c Kec Ngargoyoso

143

Page 181: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.20. 1.20.20 Kecamatan Karangpandan 291.722.750

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 197.767.000BELANJA KEGIATAN 93.955.750BELANJA BANTUAN -

DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 291.722.750

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

197.767.000

1.20. 1.20.20. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 111.457.200

1.20. 1.20.20. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

Kec. Karangpandan Rekening Telepon, Air dan Listrik 4 item, 100% 12.849.600 a KecKarangpandan

1.20. 1.20.20. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Karangpandan Tersedianya Honor Tenaga Kontrak 1 orang & 24 item,100%

19.800.000 a KecKarangpandan

1.20. 1.20.20. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Karangpandan Tersedianya Alat Tulis Kantor 30 item, 100% 7.604.600 a KecKarangpandan

1.20. 1.20.20. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec. Karangpandan Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan

25.000 lb & 1.000bh, 100%

9.500.000 a KecKarangpandan

1.20. 1.20.20. 01. 12 Penyed komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Kec. Karangpandan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik 9 item, 100% 2.009.000 a KecKarangpandan

1.20. 1.20.20. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Kec. Karangpandan Tersedianya Bahan Bacaan 2 eksemplar koran,100%

1.220.000 a KecKarangpandan

1.20. 1.20.20. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec. Karangpandan Terselanggaranya Rapat-rapat 1200 hidangan,100%

20.304.000 a KecKarangpandan

1.20. 1.20.20. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

Kec. Karangpandan Terselenggaranya Rapat Koordinasi keDalam Daerah

175 perjalanan,100%

23.170.000 a KecKarangpandan

1.20. 1.20.20. 01. 28 Penyediaan bahan logistik rumah dinas Kec. Karangpandan Tersedianya Bahan Logistik danPeralatan Rumah Tangga Kecamatan

1 tahun, 100% 15.000.000 a KecKarangpandan

1.20. 1.20.20. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

65.234.800

rehab tempat parkir Kec. Karangpandan 1 tempat parkir 14.500.000 c KecKarangpandan

Kursi Rapat 20 kursi rapat 4.500.000 c KecKarangpandan

Kursi ruang tunggu 3 kursi ruang tunggu 6.000.000 c KecKarangpandan

sekar ruang camat 1 unit sekat ruangcamat

6.000.000 c KecKarangpandan

1.20. 1.20.20. 02. 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kec. Karangpandan terpeliharanya rumah dinas yg baik 1 rumah dinas 9.000.000 a KecKarangpandan

1.20. 1.20.20. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kec. Karangpandan terpeiharanya gedung kantor yg baik 1 gedung kantor 15.888.000 a KecKarangpandan

1.20. 1.20.20. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Kec. Karangpandan terpeliharanya kendaraan dinas 1 mobil, 2 motor 33.696.800 a KecKarangpandan

1.20. 1.20.20. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

Kec. Karangpandan terpeliharanya Perlengkapan gedungkantor

4 item 6.650.000 a KecKarangpandan

1.20. 1.20.20. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

21.075.000

1.20. 1.20.20. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Kec. Karangpandan Tersusunnya Laporan Akuntabilitas danLaporan Keuangan

1 Dokumen 21.075.000 a KecKarangpandan

1.16 Penanaman Modal 20.000.0001.16. 1.20.20. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi 20.000.000

1.16. 1.20.20. 16. 21 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan Kec. Karangpandan Tercapainya peningkatan pelayananyang memadai

12 bulan 20.000.000 a KecKarangpandan

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 35.235.7501.19. 1.20.20. 15 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan 15.235.750

1.19. 1.20.20. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah Kec. Karangpandan Terlaksananya pemb wilayah 11 desa 11.280.000 a KecKarangpandan

07 Pembinaan Linmas Kec. Karangpandan 11 desa 3.955.750 c KecKarangpandan

1.19. 1.20.20. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 20.000.000

1.19. 1.20.20. 17. 17 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan Kec. Karangpandan Terlaksananya pemb keagamaan 20.000.000 a KecKarangpandan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggung

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

144

Page 182: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggung

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 38.720.0001.22. 1.20.20. 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan 3.670.000

1.22. 1.20.20. 15. 01 Pemberdayaan Lembaga dan OrganisasiMasyarakat Perdesaan

Kec. Karangpandan Terciptanya peran serta swadayamasyarakat dalam pembangunan Desa

1keg 3.670.000 a KecKarangpandan

1.22. 1.20.20. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakatdalam membangun desa

22.000.000

1.22. 1.20.20. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kec. Karangpandan Terlaksananya Musrenbang 11 desa, 1kecamatan

7.000.000 a KecKarangpandan

1.22. 1.20.20. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaandesa/kelurahan

Operasional Tim Penilai Lomba Desa 15.000.000 a KecKarangpandan

1.22. 1.20.20. 18 Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa

7.050.000

1.22. 1.20.20. 18. 05 Pembinaan Perangkat Desa Kec. Karangpandan Terlaksananya pemb adm Desa 3.692.000 a KecKarangpandan

1.22. 1.20.20. 18. 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi PemerintahanDesa

Kec. Karangpandan Terpilihnya kepala desa 3 kepala desa 3.358.000 a KecKarangpandan

1.22. 1.20.20. 19 Program peningkatan peran perempuan diperdesaan

6.000.000

1.22. 1.20.20. 19. 03 Pembinaan PKK Desa Kec. Karangpandan Tersedianya dana untuk kegiatanpembinaan PKK Kec.

12 bulan 6.000.000 a KecKarangpandan

145

Page 183: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.20. 1.20.21 Kecamatan Karanganyar 383.225.000

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 282.625.000BELANJA KEGIATAN 100.600.000BELANJA BANTUAN -

DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 383.225.000

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

282.625.000

1.20. 1.20.21. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 126.090.000

1.20. 1.20.21. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat KecamatanKaranganyar

Jumlah surat terkirim 800 lembar 820.000 a Kec Karanganyar

1.20. 1.20.21. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

KecamatanKaranganyar

Tercukupinya kebutuhan air, telepon dan listrik 12 bulan 21.900.000 a Kec Karanganyar

1.20. 1.20.21. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor KecamatanKaranganyar

Terciptanya lingkungan kantor yang bersih 12 bulan 45.430.000 a Kec Karanganyar

1.20. 1.20.21. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor KecamatanKaranganyar

Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan 10.000.000 a Kec Karanganyar

1.20. 1.20.21. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KecamatanKaranganyar

Dokumen yang harus digandakan 5 item 3.400.000 a Kec Karanganyar

1.20. 1.20.21. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

KecamatanKaranganyar

Komponen instalasi listrik yang tersedia 14 item 1.500.000 a Kec Karanganyar

1.20. 1.20.21. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

KecamatanKaranganyar

Langganan Surat Kabar 2 eksemplar 2.160.000 a Kec Karanganyar

1.20. 1.20.21. 01. 16 Penyediaan bahan logistik kantor KecamatanKaranganyar

Tercukupinya kebutuhan logistik rumah dinas 4 item 19.400.000 a Kec Karanganyar

1.20. 1.20.21. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman KecamatanKaranganyar

Tersedianya makan minum rapat 1918 dos 17.500.000 a Kec Karanganyar

1.20. 1.20.21. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah

KecamatanKaranganyar

Terlaksananya perjalanan untuk rapat dinas 1 tahun 3.980.000 a Kec Karanganyar

1.20. 1.20.21. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

128.645.000

1.20. 1.20.21. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor KecamatanKaranganyar

Peralatan kantor yang diperlukan 24 item 49.625.000 a Kec Karanganyar

1.20. 1.20.21. 02. 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas KecamatanKaranganyar

Pengecatan rumah dinas 1 unit 3.000.000 a Kec Karanganyar

1.20. 1.20.21. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KecamatanKaranganyar

Penataan instalasi listrik dan pengecatan 1 unit 8.120.000 a Kec Karanganyar

1.20. 1.20.21. 02. 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan KecamatanKaranganyar

Terpeliharamya kendaraan dinas 1 unit 11.000.000 a Kec Karanganyar

1.20. 1.20.21. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

KecamatanKaranganyar

Peralatan kantor yang siap pakai 13 unit 3.400.000 a Kec Karanganyar

1.20. 1.20.21. 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KecamatanKaranganyar

Pengecatan mebel kantor 15 unit 3.500.000 a Kec Karanganyar

1.20. 1.20.21. 02. 62 Rehabilitasi Mushola Kantor KecamatanKaranganyar

Rehab kamar mandi, tempat wudhu danatap mushola kantor

1 unit 50.000.000 a Kec Karanganyar

1.20. 1.20.21. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

27.890.000

1.20. 1.20.21. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

KecamatanKaranganyar

Terbayarnya Honor Pengelola Keuangan 1 tahun 25.400.000 a Kec Karanganyar

1.20. 1.20.21. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA KecamatanKaranganyar

Tersusunnya RKA dan DPA SKPD 2 kali 2.490.000 a Kec Karanganyar

1.13 Sosial 3.200.0001.13. 1.20.21. 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial3.200.000

1.13. 1.20.21. 16. 21 Monitoring Pendistribusian Raskin KecamatanKaranganyar

Terkontrolnya pendistribusian raskin 1 tahun 3.200.000 a Kec Karanganyar

1.16 Penanaman Modal 20.000.0001.16. 1.20.21. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi20.000.000

1.16. 1.20.21. 16. 21 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan KecamatanKaranganyar

Terlaksananya pelayanan terpadu 1 tahun 20.000.000 a Kec Karanganyar

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 48.500.0001.19. 1.20.21. 15 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan23.800.000

1.19. 1.20.21. 15. 03 Pelatihan pengendalian keamanan dankenyamanan lingkungan

KecamatanKaranganyar

Pelatihan anggota Linmas 2 kegiatan 4.300.000 a Kec Karanganyar

1.19. 1.20.21. 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas KecamatanKaranganyar

Pendidikan dan pelatihan anggota Linmas 1 kegiatan 5.100.000 a Kec Karanganyar

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

146

Page 184: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

1.19. 1.20.21. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah KecamatanKaranganyar

Pemantauan wilayah se-Kecamatan Karanganyar1 kegiatan 14.400.000 a Kec Karanganyar

1.19. 1.20.21. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.700.000

1.19. 1.20.21. 17. 06 Peringatan hari-hari besar agama dan nasional KecamatanKaranganyar

Peringatan hari kemerdekaan RI 1 kegiatan 4.700.000 a Kec Karanganyar

1.19. 1.20.21. 17. 17 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kabupaten KecamatanKaranganyar

Sosialisasi FKUB Tingkat Kecamatan danKemah Kebangsaan

3 kegiatan 20.000.000 a Kec Karanganyar

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 28.900.0001.22. 1.20.21. 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan6.500.000

1.22. 1.20.21. 15. 06 Pembina Tim Penggerak PKK KecamatanKaranganyar

Terlaksananya kegiatan PKK TingkatKecamatan

1 tahun 6.500.000 a Kec Karanganyar

1.22. 1.20.21. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakatdalam membangun desa

22.400.000

1.22. 1.20.21. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa KecamatanKaranganyar

Terlaksananya Musren Tingkat Kecamatan 1 kegiatan 6.000.000 a Kec Karanganyar

1.22. 1.20.21. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaandesa/kelurahan

KecamatanKaranganyar

Terlaksananya lomba antar kelurahan 1 kegiatan 16.400.000 a Kec Karanganyar

147

Page 185: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib

1.20. 1.20.22 Kecamatan Tasikmadu 434.050.000

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 336.550.000BELANJA KEGIATAN 97.500.000BELANJA BANTUAN -

DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 434.050.000

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 336.550.000

1.20. 1.20.22. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 137.800.000

1.20. 1.20.22. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kec. Tasikmadu Terkirimnya surat Kec. Tasikmadu keInstansi-instasi lain 1 tahun 750.000 a Kec Tasikmadu

1.20. 1.20.22. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik Kec. Tasikmadu Terbayarnya rekening Telepon, Air dan

Listrik 12 bulan 21.600.000 a Kec Tasikmadu

1.20. 1.20.22. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Tasikmadu Honorarium tenaga Kebersihan danKeamanan kantor 13 bulan 54.154.000 a Kec Tasikmadu

1.20. 1.20.22. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Tasikmadu Terpenuhinya kegiatan Administrasiperkantoran 36 Jenis 8.800.000 a Kec Tasikmadu

1.20. 1.20.22. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec. Tasikmadu Tersedianya barang cetakan danpenggandaan 3 item 4.000.000 a Kec Tasikmadu

1.20. 1.20.22. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor Kec. Tasikmadu Komponen listrik dan alat-alat listrik 21 item 3.000.000 a Kec Tasikmadu

1.20. 1.20.22. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan Kec. Tasikmadu Langganan Surat Kabar/ Tabloid 2 eksemplar 1.500.000 a Kec Tasikmadu

1.20. 1.20.22. 01. 16 Penyediaan bahan logistik kantor Kec. Tasikmadu Bahan bahan logistik rumah tanggakantor kecamatan 9 item 9.000.000 a Kec Tasikmadu

1.20. 1.20.22. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec. Tasikmadu Tersedianya makanan dan minumanuntuk kegiatan dan rapat 800 orang 20.056.000 a Kec Tasikmadu

1.20. 1.20.22. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah Kec. Tasikmadu Terpenuhinya kegiatan perjalanan dinas 250 perjalanan 14.940.000 a Kec Tasikmadu

1.20. 1.20.22. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 173.750.000

1.20. 1.20.22. 02. 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Kec. Tasikmadu Terpenuhinya kebutuhan rumah dinas/jabatan 4 jenis 4.000.000 a Kec Tasikmadu

1.20. 1.20.22. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kec. Tasikmadu Terwujudnya alat-alat kantor yangmemadai 4 jenis 5.000.000 a Kec Tasikmadu

1.20. 1.20.22. 02. 10 Pengadaan mebeleur Kec. Tasikmadu Terpenuhinya mebelair bagi kantorkecamatan 3 jenis 3.000.000 a Kec Tasikmadu

1.20. 1.20.22. 02. 11 Pengadaan Komputer Kec. Tasikmadu PC Unit 1 unit 9.000.000 a Kec Tasikmadu

1.20. 1.20.22. 02. 13 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Tasikmadu Terpenuhinya peralatan rumah tanggabagi kantor kecamatan 5 jenis 3.000.000 a Kec Tasikmadu

1.20. 1.20.22. 02. 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kec. Tasikmadu Terpeliharanya rumah dinas 3 unit 3.000.000 a Kec Tasikmadu

1.20. 1.20.22. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional Kec. Tasikmadu Terpeliharanya kendaraan dinas secara

berkala 3 unit 25.750.000 a Kec Tasikmadu

1.20. 1.20.22. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor Kec. Tasikmadu Terpeliharanyaperalatan gedung kantor

secara berkala 7 jenis 3.000.000 a Kec Tasikmadu

1.20. 1.20.22. 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kec. Tasikmadu Terpeliharanya mebelair kantor 30 item 3.000.000 a Kec Tasikmadu

1.20. 1.20.22. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kec. Tasikmadu

Tersedianya akses jalan dari gedung dantersedianya ruang kantor untukpelaayanan PATEN depan ke gedungbelakang

10 meter 80.000.000 a Kec Tasikmadu

1.20. 1.20.22. 02. 51 Pembangunan/Rehab Pagar Kantor Kec. Tasikmadu Terbangunnya Pagar kantor 20 meter 20.000.000 a Kec Tasikmadu

1.20. 1.20.22. 02. 52 Rehab gedung pertemuan/aula Kantor Kec.Tasikmadu

Tersedianya ruang rapat yaangrepresentatif 3x5 meter 15.000.000 c Kec Tasikmadu

1.20. 1.20.22. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000

1.20. 1.20.22. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD Kec. Tasikmadu Tersedianya buku LAKIP, LPT dan

laporan keuangan 12 bulan 25.000.000 a Kec Tasikmadu

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak 14.000.000

1.11. 1.20.22. 16 Program Penguatan KelembagaanPengarasutamaan Gender (PUG) dan Anak 8.000.000

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

148

Page 186: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

1.11. 1.20.22. 16 5 Penguatan kelembagaan PengarasutamaanGender dan Anak Kec Tasikmadu Terwujudnya penguatan kelembagaan

Pengarasutamaan Gender dan Anak 8.000.000 c Kec Tasikmadu

1.11. 1.20.22. 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan 6.000.000

1.11. 1.20.22. 17. 14 Pembinaan PKK Kecamatan Kec. Tasikmadu Terlaksananya pembinaan PKKKecamatan Tasikmadu 10 desa 6.000.000 a Kec Tasikmadu

1.11. 1.20.22.

1.16 Penanaman Modal 20.000.000

1.16. 1.20.22. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi danRealisasi Investasi 20.000.000

1.16. 1.20.22. 16. 21 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan Kec. Tasikmadu Terlaksananya pelayanan kepadamasyarakat Kecamatan Tasikmadu 12 Bulan 20.000.000 a Kec Tasikmadu

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 32.000.000

1.19. 1.20.22. 15 Program peningkatan keamanan dankenyamanan lingkungan 12.000.000

1.19. 1.20.22. 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas Kec. Tasikmadu Jumlah Anggota Linmas yang dibina 50 orang 2.000.000 a Kec Tasikmadu

1.19. 1.20.22. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah Kec. Tasikmadu Jumlah wilayah desa yang dibina 10 desa 10.000.000 a Kec Tasikmadu

1.19. 1.20.22. 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 20.000.000

1.19. 1.20.22. 17 06 Peringatan hari-hari besar agama dan nasional Kec. Tasikmadu Terealisasinya peringatan hari-hari brsaragaama/nasional 20.000.000 c Kec Tasikmadu

1.19. 1.20.22. 17. 17 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan Kec. Tasikmadu Terlaksananya kegiatan-kegiatan FKUBKecamatan 12 bulan 20.000.000 a Kec Tasikmadu

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 31.500.000

1.22. 1.20.22. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakatdalam membangun desa 16.500.000

1.22. 1.20.22. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kec. Tasikmadu Terlaksananya Musrenbangcam 1 kali 5.000.000 a Kec Tasikmadu

1.22. 1.20.22. 17. 15 Perlombaan desa/kelurahan Kec. Tasikmadu Terlaksananya lomba desa tingkatKecamatan 10 desa 11.500.000 a Kec Tasikmadu

1.22. 1.20.22. 18 Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa 10.000.000

1.22. 1.20.22. 18. 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi PemerintahanDesa Kec. Tasikmadu Terbinanya Petugas Administrasi

Pemerintah Desa 10 desa 5.000.000 a Kec Tasikmadu

1.22. 1.20.22. 18. xx Pembinaan Lembaga Desa Kec. Tasikmadu Terlaksananya pembinaan lembagaDesa - 5.000.000 c Kec Tasikmadu

1.22. 1.20.22. 19 Program peningkatan peran perempuan diperdesaan 5.000.000

1.22. 1.20.22. 19. 01 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidangusaha ekonomi produktif Kec. Tasikmadu Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi

perempuan 50 orang 5.000.000 a Kec Tasikmadu

149

Page 187: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.20. 1.20.23 Kecamatan Jaten 412.425.000

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 336.739.000BELANJA KEGIATAN 75.686.000BELANJA BANTUAN -

DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II - 412.425.000

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

336.739.000

1.20. 1.20.23. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 101.132.500

1.20. 1.20.23. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

Kecamatan Jaten telpon,air,listrik,internet 4 item,12 bln 20.700.000 a Kec Jaten

1.20. 1.20.23. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Jaten bahan pembersih dan tenaga kebersihan 17 item dan 1 org 14.498.500 a Kec Jaten

1.20. 1.20.23. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Jaten alat tulis kantor 30 item 11.500.000 a Kec Jaten

1.20. 1.20.23. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Jaten hasil penggandaan dan cetakan 2 item 5.350.000 a Kec Jaten

1.20. 1.20.23. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Kecamatan Jaten instalasi listrik 4 item 3.034.000 a Kec Jaten

1.20. 1.20.23. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Kecamatan Jaten surat kabar 12 bln 1.100.000 a Kec Jaten

1.20. 1.20.23. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Jaten makanan dan minuman untuk pesertarapat koordinasi dan pertemuan kadus

990 orang 17.820.000 a Kec Jaten

1.20. 1.20.23. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah

Kecamatan Jaten rapat-rapat dan konsultasi yg dihadiri 341 kali 19.330.000 a Kec Jaten

1.20. 1.20.23. 01. 28 Penyediaan bahan logistik rumah dinas Kecamatan Jaten logistik rumdin kecamatan I item 7.800.000 a Kec Jaten

1.20. 1.20.23. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

215.682.500

1.20. 1.20.23. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Jaten tersedianya bed,kipas angin,stand salondan mike,tv berwarna

5 item 12.950.000 a Kec Jaten

1.20. 1.20.23. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Jaten terciptanya ged.kantor dan rumdin yg baik 2 keg 7.795.000 a Kec Jaten

1.20. 1.20.23. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Kecamatan Jaten pemeliharaan kendaraan dinas 1 mbl,2 mtr 32.580.000 a Kec Jaten

1.20. 1.20.23. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Kecamatan Jaten tersedianya peralatan ged.kantor dng baik 6 item 11.870.500 a Kec Jaten

1.20. 1.20.23. 02. 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Kecamatan Jaten tersedianya ruang untuk tenagakebedrsihan dan perluasan garasi

2 keg. 150.487.000 a Kec Jaten

1.20. 1.20.23. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

19.924.000

1.20. 1.20.23. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Kecamatan Jaten tersedianya laporan 21 dokumen 19.924.000 a Kec Jaten

1.16 Penanaman Modal 28.500.0001.16. 1.20.23. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi28.500.000

1.16. 1.20.23. 16. 21 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan Kecamatan Jaten terlaksananya pelayanan terpadu kecamatan8 desa 28.500.000 a Kec Jaten

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 24.014.0001.19. 1.20.23. 15 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan9.304.000

1.19. 1.20.23. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah Kecamatan Jaten terelaksananya pembinaan wilayah 8 desa 9.304.000 a Kec Jaten

Kecamatan Jaten1.19. 1.20.23. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 14.710.000

1.19. 1.20.23. 17. 17 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan Kecamatan Jaten terlaksanaya forum kerukunan umatberagama tk.kec.

8 desa 14.710.000 a Kec Jaten

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 23.172.0001.22. 1.20.23. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa17.692.000

1.22. 1.20.23. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kecamatan Jaten terlaksananya musrenbang kecamatan 1 keg 4.342.000 a Kec Jaten

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

150

Page 188: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

1.22. 1.20.23. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaandesa/kelurahan

Kecamatan Jaten terlaksananya seleksi lomba desa 8 desa 13.350.000 a Kec Jaten

1.22. 1.20.23. 19 Program peningkatan peran perempuan diperdesaan

5.480.000

1.22. 1.20.23. 19. 03 Pembinaan PKK Desa Kecamatan Jaten terlaksananya pemb.pkk tk.kec. 8 desa 5.480.000 a Kec Jaten

151

Page 189: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.20. 1.20.24 Kecamatan Colomadu 405.695.500

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 284.985.500BELANJA KEGIATAN 120.710.000BELANJA BANTUAN -

DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 405.695.500

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

284.985.500

1.20. 1.20.24. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 232.628.500

1.20 1.20.24. 01. 01 Penyediaan jasa Surat Menyurat Colomadu Tersedianya benda pos 12 bulan 1.500.000 c Kec Colomadu

1.20. 1.20.24. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

Colomadu Rekening Listrik dan Telepon 12 bulan 14.000.000 a Kec Colomadu

1.20. 1.20.24. 01. 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor

Colomadu Tenaga khusus dan peralatan kebersihan12 bulan 37.775.500 a Kec Colomadu

1.20. 1.20.24. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Colomadu Alat Tulis Kantor 1 tahun 15.500.000 a Kec Colomadu

1.20. 1.20.24. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Colomadu Barang Cetakan dan Penggandaan 15 rim, 3.500 lb,3.965 lb

5.418.000 a Kec Colomadu

1.20. 1.20.24. 01. 12 Penyediaan Komponen instalasi listrik Colomadu Tersedianya instalasi listrik 2 keg 12.500.000 c Kec Colomadu

1.20. 1.20.24. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Colomadu Bahan Bacaan 1 tahun 960.000 a Kec Colomadu

1.20. 1.20.24. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Colomadu Makanan dan minuman rapat 11 keg 19.250.000 a Kec Colomadu1.20. 1.20.24. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam/luar daerahColomadu Perjalanan Dinas dalam dan Luar

Daerah1 tahun 25.725.000 a Kec Colomadu

1.20. 1.20.24. 01. 31 Penyediaan jasa kegiatan pemindahan gedungkantor

Colomadu Gedung Kantor 2 keg 100.000.000 a Kec Colomadu

1.20. 1.20.24. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

39.757.000

1.20. 1.20.24. 02 11 Pengadaan Laptop dan Printer Colomadu Tersediannya Perlengkapan Kantor 2 item 13.000.000 c Kec Colomadu1.20. 1.20.24. 02. 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Colomadu Kendaraan Dinas roda 4 dan 2 3 unit 26.757.000 a Kec Colomadu

1.20. 1.20.24. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

12.600.000

1.20. 1.20.24. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Colomadu Laporan pertanggungjawaban keuangan 12 keg 12.600.000 a Kec Colomadu

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak

7.500.000

1.11. 1.20.24. 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan

7.500.000

1.11. 1.20.24. 17. 14 Pembinaan PKK Kecamatan Colomadu TP PKK Desa dan Kecamatan 12 keg 7.500.000 a Kec Colomadu

1.16 Penanaman Modal 20.000.0001.16. 1.20.24. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi 20.000.000

1.16. 1.20.24. 16. 21 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan Colomadu Pelayanan Masyarakat 12 bln 20.000.000 a Kec Colomadu

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 43.685.0001.19. 1.20.24. 15 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan 23.685.000

07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas Colomadu 11 Desa 3 keg 5.925.000 c Kec Colomadu

1.19. 1.20.24. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah Colomadu 11 Desa 4 keg. 17.760.000 a Kec Colomadu

1.19. 1.20.24. 17 Program pengembangan wawasankebangsaan

20.000.000

1.19. 1.20.24. 17. 05 Fasilitasi Hubungan Kerja Dewan Penasehat FKUB Colomadu Tokoh Masyarakat 4 Keg 20.000.000 a Kec Colomadu

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 49.525.0001.22. 1.20.24. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa 19.255.000

1.22. 1.20.24. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Colomadu Musrenbangdes /cam 1 keg. 10.930.000 a Kec Colomadu1.22. 1.20.24. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan

desa/kelurahanColomadu Lomba Desa Tingkat Kecamatan 1 keg. 8.325.000 a Kec Colomadu

1.22. 1.20.24. 18 Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa

30.270.000

1.22. 1.20.24. 18. 05 Pembinaan Perangkat Desa Colomadu Aparatur Desa 4 Keg. 13.560.000 a Kec Colomadu1.22. 1.20.24. 18. 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan

DesaColomadu Administrasi Pemerintahan Desa 3 Keg. 10.410.000 a Kec Colomadu

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

152

Page 190: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

1.22. 1.20.24. 18. 14 Pembinaan Pengurus RT dan RW Colomadu 11 Desa 3 keg. 6.300.000 c Kec Colomadu

153

Page 191: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.20. 1.20.25 Kecamatan Gondangrejo 358.180.000

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 265.180.000BELANJA KEGIATAN 93.000.000BELANJA BANTUAN -

DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 358.180.000

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

265.180.000

1.20. 1.20.25. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 108.800.000

1.20. 1.20.25. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat KecamatanGondangrejo

Terkirimnya Surat keluar 2500 srt 3.700.000 a Kec Gondangrejo

1.20. 1.20.25. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

KecamatanGondangrejo

Terbayarnya rekening listrik dan Telepon 12 bln 20.400.000 a Kec Gondangrejo

1.20. 1.20.25. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor KecamatanGondangrejo

Tersedianya Alat Tulis Kantor 31 item 14.000.000 a Kec Gondangrejo

1.20. 1.20.25. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KecamatanGondangrejo

Tersedianya barang cetakan danpenggandaan

6 item 6.000.000 a Kec Gondangrejo

1.20. 1.20.25. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

KecamatanGondangrejo

Terseddianya lampu 80 bh 4.000.000 a Kec Gondangrejo

1.20. 1.20.25. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor KecamatanGondangrejo

tersedianya logistik dan perlengkapankantor

11 item 3.000.000 a Kec Gondangrejo

1.20. 1.20.25. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

KecamatanGondangrejo

Tersedianya Bahan Bacaan 12 bln 2.400.000 a Kec Gondangrejo

1.20. 1.20.25. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman KecamatanGondangrejo

Tersedianya Kansumsi rapat 18 kali 15.000.000 a Kec Gondangrejo

1.20. 1.20.25. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

KecamatanGondangrejo

Terlaksananya Rapat KoordinasiKedalam dan Ke Lar daerah

4 item 40.300.000 a Kec Gondangrejo

1.20. 1.20.25. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

135.680.000

1.20. 1.20.25. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor KecamatanGondangrejo

tersedianya perlengkapan kantor 4 item 5.000.000 a Kec Gondangrejo

1.20. 1.20.25. 02. 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas KecamatanGondangrejo

terpeiharanya gedung kantor yg baik 1 gedung kantor 5.000.000 a Kec Gondangrejo

1.20. 1.20.25. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KecamatanGondangrejo

terpeliharanya kendaraan dinas 1 mobil, 2 motor 15.000.000 a Kec Gondangrejo

1.20. 1.20.25. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KecamatanGondangrejo

terpeliharanya peralatan gedung kantor 4 item 28.880.000 a Kec Gondangrejo

1.20. 1.20.25. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

KecamatanGondangrejo

terpeliharanya rumah dinas yg baik 1 rumah dinas 6.800.000 a Kec Gondangrejo

1.20. 1.20.25. 02. XX Pengadaan taman kantor KecamatanGondangrejo

Terlaksananya kenyamanan dankerapian kantor

1 item 25.000.000 c Kec Gondangrejo

1.20. 1.20.25. 02. XX Pengadaan tempat parkir KecamatanGondangrejo

Terpeliharanya keamanan kantor 1 item 50.000.000 c Kec Gondangrejo

1.20. 1.20.25. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

20.700.000

1.20. 1.20.25. 06. 07 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan(LAKIP)

KecamatanGondangrejo

Tersusunya Lakip 1 Dokumen 3.000.000 a Kec Gondangrejo

1.20. 1.20.25. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengeloaan KeuanganSKPD

KecamatanGondangrejo

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas danLaporan Keuangan

1 Tahun 17.700.000 a Kec Gondangrejo

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak

7.000.000

1.11. 1.20.25. 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan

7.000.000

1.11. 1.20.25. 17. 14 Pembinaan PKK Kecamatan KecamatanGondangrejo

Terlaksananya kegiatan TP PKKKecamatan

13 desa 7.000.000 a Kec Gondangrejo

1.16 Penanaman Modal 20.000.0001.16. 1.20.25. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi 20.000.000

1.16. 1.20.25. 16. 20 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan KecamatanGondangrejo

Tercapainya peningkatan pelayananyang memadai

12 bulan 20.000.000 a Kec Gondangrejo

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 37.000.0001.19. 1.20.25. 15 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan 17.000.000

1.19. 1.20.25. 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas KecamatanGondangrejo

Terlaksananya Pembinaan Linmas 13 desa 7.000.000 a Kec Gondangrejo

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

153

Page 192: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

1.19. 1.20.25. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah KecamatanGondangrejo

Terlaksananya pembinaan Wilayah 13 desa 10.000.000 a Kec Gondangrejo

1.19. 1.20.25. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 20.000.000

1.19. 1.20.25. 17. 17 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan KecamatanGondangrejo

Terlaksananya Peningkatan Toleransidan Kerukunan Kehidupan Beragama

13 desa 20.000.000 a Kec Gondangrejo

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 29.000.0001.22. 1.20.25. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa 19.000.000

1.22. 1.20.25. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa KecamatanGondangrejo

Musyawarah Pembangunan Kecamatan 1 kegiatan 4.000.000 a Kec Gondangrejo

1.22. 1.20.25. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaandesa/kelurahan

KecamatanGondangrejo

Operasional Tim Penilai Lomba Desa 2 kegiatan 15.000.000 a Kec Gondangrejo

1.22. 1.20.25. 18 Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa

10.000.000

1.22. 1.20.25. 18. 05 Pembinaan Perangkat Desa KecamatanGondangrejo

terlaksananya pembinaan perangkatdesa

13 desa 4.000.000 a Kec Gondangrejo

1.22. 1.20.25. 18. 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi PemerintahanDesa

KecamatanGondangrejo

Terlaksananya Pembinaan AdministrasiPemerintahan Desa

13 desa 6.000.000 a Kec Gondangrejo

154

Page 193: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.20. 1.20.26 Kecamatan Mojogedang 670.942.000

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 445.721.500BELANJA KEGIATAN 225.220.500BELANJA BANTUAN -

DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 670.942.000

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

445.721.500

1.20. 1.20.26. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 160.437.600

1.20. 1.20.26. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kec. Mojogedang tersedianya tenaga kurir, meteraidan perangko

1 orang 12 bulan, 3item

12.150.000 a Kec Mojogedang

1.20. 1.20.26. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

Kec. Mojogedang terbayarnya tagihan rekeninglistrik, air dan jasa komunikasi

12 bulan (pulsainternet, air &listrik)

17.900.000 a Kec Mojogedang

1.20. 1.20.26. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Mojogedang tersedianya penjaga malam,tenaga kebersihan dan peralatankebersihan

12 bulan (3 orang)25 item,

39.136.000 a Kec Mojogedang

1.20. 1.20.26. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Mojogedang tersedianya alat tulis kantor 31 item 14.696.500 a Kec Mojogedang

1.20. 1.20.26. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec. Mojogedang tersedianya barang cetakan danpenggandaan

5 item 12.516.600 a Kec Mojogedang

1.20. 1.20.26. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Kec. Mojogedang tersedianya komponen instalasilistrik

10 item 7.640.000 a Kec Mojogedang

1.20. 1.20.26. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Kec. Mojogedang tersedianya bahan bacaan 12 bulan (suratkabar)

1.500.000 a Kec Mojogedang

1.20. 1.20.26. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec. Mojogedang tersedianya minum harianpegawai dan makan minum rapat

12 bulan 12.424.500 a Kec Mojogedang

1.20. 1.20.26. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah

Kec. Mojogedang terlaksananya perjalanan dinasdalam daerah

352 kali 22.000.000 a Kec Mojogedang

1.20. 1.20.26. 01. 28 Penyediaan bahan logistik rumah dinas Kec. Mojogedang tersedianya logistik danperlengkapan rumah dinas

12 bulan, 3 item 20.474.000 a Kec Mojogedang

1.20. 1.20.26. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

259.635.500

1.20. 1.20.26. 02. 09 Pengadaan peralatan kantor Kec. Mojogedang tersedianya peralatan kantor 28.900.000 c Kec Mojogedang

1.20. 1.20.26. 02. 10 Pengadaan mebeleur Kec. Mojogedang tersedianya mebelair pelayananumum

meja pelayananumum

15.360.000 a Kec Mojogedang

1.20. 1.20.26. 02. 11 Pengadaan Komputer Kec. Mojogedang tersedianya peralatan komputeruntuk pelayanan umum

1 komputer, 1printer

7.500.000 a Kec Mojogedang

1.20. 1.20.26. 02. 13 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Mojogedang tersedianya dispenser untukpelayanan umum

1 dispenser 7.850.000 a Kec Mojogedang

1.20. 1.20.26. 02. 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kec. Mojogedang terpeliharanya dapur rumah dinascamat mojogedang

1 dapur rumahdinas

6.500.000 a Kec Mojogedang

1.20. 1.20.26. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kec. Mojogedang terpeliharanya gedung kantorkecamatan mojogedang

2 item, plafon ruangstaf dan pengecatantembok luar gedungkantor

26.340.500 a Kec Mojogedang

1.20. 1.20.26. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Kec. Mojogedang terpeliharanya kendaraandinas/operasional

3 item, 1(satu )Mobil & 2 (dua )Sepeda motor

36.700.000 a Kec Mojogedang

1.20. 1.20.26. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Kec. Mojogedang terpeliharanya peralatan gedungkantor

peralatan komp danmesin potongrumput

10.775.000 a Kec Mojogedang

1.20. 1.20.26. 02. 50 Penataan Halaman Kantor Kec. Mojogedang halaman kantor yang bersih, rapidan hijau

4 item (pembuatantaman, pembelianplengkung gapura,pemeliharaanselokan, pembeliantanaman hias)

66.210.000 a Kec Mojogedang

1.20. 1.20.26. 02. 62 Rehabilitasi Mushola Kantor Kec. Mojogedang mushola yang representatif 1 mushola 53.500.000 a Kec Mojogedang

1.20. 1.20.26. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

25.648.400

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

155

Page 194: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

1.20. 1.20.26. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Kec. Mojogedang Tercapainya sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

12 bulan 17.158.000 a Kec Mojogedang

1.20. 1.20.26. 06. 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kec. Mojogedang tersusunnya laporan keuanganakhir tahun

7 buku, 1 kegiatan 1.492.400 a Kec Mojogedang

1.20. 1.20.26. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA Kec. Mojogedang tersusunnya DPA dan RKA 40 buku/ 2 kegiatan 4.056.000 a Kec Mojogedang

1.20. 1.20.26. 06. 06 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD Kec. Mojogedang Tersusunnya laporanpelaksanaan tugas SKPD

6 buku/ 1 kegiatan 1.468.000 a Kec Mojogedang

1.20. 1.20.26. 06. 07 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan(LAKIP)

Kec. Mojogedang tersusunnya LAKIP 6 buku/ 1 kegiatan 1.474.000 a Kec Mojogedang

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak

20.871.000

1.11. 1.20.26. 15 Program keserasian Kebijakan PeningkatanKualitas Anak dan Perempuan

7.940.000

1.11. 1.20.26. 15. 03 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengankesetaraan gender, pemberdayaan perempuandan perlindungan anak

Kec. Mojogedang meningkatkan kesetaraan gender 13 desa, 1 kegiatan 7.940.000 a Kec Mojogedang

1.11. 1.20.26. 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan

12.931.000

1.11. 1.20.26. 17. 14 Pembinaan PKK Kecamatan Kec. Mojogedang meningkatkan kualitas hidup danperlindungan perempuan

13 Desa / 1 th 12.931.000 a Kec Mojogedang

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menegah 64.000.0001.15. 1.20.26. 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 64.000.000

1.15. 1.20.26. 17 06 Pengembangan sarana pemasaran produk UsahaMikro Kecil Menengah

64.000.000 c Kec Mojogedang

1.16 Penanaman Modal 20.000.0001.16. 1.20.26. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi 20.000.000

1.16. 1.20.26. 16. 21 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan Kec. Mojogedang terlaksananya kegiatan PATENtingkat kecamatan

12 bulan 20.000.000 a Kec Mojogedang

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 77.415.0001.19. 1.20.26. 15 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan 17.465.000

1.19. 1.20.26. 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas Kec. Mojogedang meningkatkan kompetensianggota Linmas

13 desa, 1 kegiatan 7.865.000 a Kec Mojogedang

1.19. 1.20.26. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah Kec. Mojogedang Tercapainya keamanan dankenyamanan masyarakat

13 desa/ 1 tahun 9.600.000 a Kec Mojogedang

1.19. 1.20.26. 17 Program pengembangan wawasankebangsaan

26.660.000

1.19. 1.20.26. 17. 06 Peringatan hari-hari besar agama dan nasional Kec. Mojogedang terlaksananya peringatan haribesar nasional

2 kegiatan 6.660.000 a Kec Mojogedang

1.19. 1.20.26. 17. 17 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan Kec. Mojogedang meningkatkan toleransi dankerukunan dalam kehidupanberagama

13 Desa / 3kegiatan

20.000.000

1.19. 1.20.26. 20 Program peningkatan pemberantasan penyakitmasyarakat (pekat)

33.290.000

1.19. 1.20.26. 20. 01 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaanminuman keras dan narkoba

Kec. Mojogedang meningkatnya kesadaranmasyarakat akan bahaya narkoba

13 desa/ 1 kegiatan 33.290.000 a Kec Mojogedang

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 42.934.5001.22. 1.20.26. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa 14.551.000

1.22. 1.20.26. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kec. Mojogedang terlaksananya Musrenbangtingkat kecamatan

13 Desa / 1kegiatan

7.980.000 a Kec Mojogedang

1.22. 1.20.26. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaandesa/kelurahan

Kec. Mojogedang terlaksananya lomba desa tingkatkecamatan

13 desa/ 2 kegiatan 6.571.000 a Kec Mojogedang

1.22. 1.20.26. 18 Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa

19.293.500

1.22. 1.20.26. 18. 05 Pembinaan Perangkat Desa Kec. Mojogedang Meningkatnya pengetahuanperangkat desa

13 desa/ 1 kegiatan 7.650.000 a Kec Mojogedang

1.22. 1.20.26. 18. 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi PemerintahanDesa

Kec. Mojogedang terwujudnya aparatur pemerintahdesa yang handal

13 desa/ 1 kegiatan 7.687.500 a Kec Mojogedang

1.22. 1.20.26. 18. 08 Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Kec. Mojogedang Operasional Tim PemilihanKepala Desa Kec. Mojogedang

1 desa 3.956.000 a Kec Mojogedang

1.22. 1.20.26. 19 Program peningkatan peran perempuan diperdesaan

9.090.000

156

Page 195: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

1.22. 1.20.26. 19. 01 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidangusaha ekonomi produktif

Kec. Mojogedang terwujudnya visi misi bupati untukmenciptakan 10.000 wirausahamandiri

13 desa/ 1 kegiatan 9.090.000 a Kec Mojogedang

157

Page 196: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.20. 1.20.27 Kecamatan Kebakkramat 548.689.000

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 459.240.000BELANJA KEGIATAN 89.449.000BELANJA BANTUAN -

DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 548.689.000

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

459.240.000

1.20. 1.20.27. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 112.223.600

1.20. 1.20.27. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

Kec. Kebakkramat Tersedianya sumber daya Listrik danTelepon/Internet

3 Item / 12 Bulan 10.360.000 a Kec Kebakkramat

1.20. 1.20.27. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Kebakkramat Tersdiannya jasa Kebersihan kantor 3 Orang / 1 Bulan 36.244.800 a Kec Kebakkramat

1.20. 1.20.27. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Kebakkramat Tersedianya Kebutuhan ATK Kantor 12 Bulan 14.643.800 a Kec Kebakkramat

1.20. 1.20.27. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec. Kebakkramat Tersedianya Kop Surat Kantor danPenggandaan

12 Bulan 4.400.000 a Kec Kebakkramat

1.20. 1.20.27. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.235.000 a Kec Kebakkramat

1.20. 1.20.27. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kec. Kebakkramat Tersedianya Bahan Bacaan danPeraturan Undang-undang

2 item / 12 Bulan 3.400.000 a Kec Kebakkramat

1.20. 1.20.27. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec. Kebakkramat Tersedianya jamuan makan rapat 12 Bulan 19.875.000 a Kec Kebakkramat

1.20. 1.20.27. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kec. Kebakkramat Terlaksananya Perjalanan Dinas dalamdan Luar Daerah

12 Bulan 11.240.000 a Kec Kebakkramat

1.20. 1.20.27. 01. 28 Penyediaan bahan logistik rumah dinas Kec. Kebakkramat Tersedianya Kebutuhan logistik rumahdinas

10.825.000 a Kec Kebakkramat

Kec. Kebakkramat1.20. 1.20.27. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur325.116.400

1.20. 1.20.27. 02. 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Kec. Kebakkramat Tersedianya perlengkapan rumah dinas 10 Item / 12 Buah 46.100.000 a Kec Kebakkramat

1.20. 1.20.27. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kec. Kebakkramat Tersedianya perlengkapan gedung kantor22 Item / 99 Buah 204.846.400 a Kec Kebakkramat

02 11 Pengadaan Komputer Kec. Kebakkramat Tersedianya Komputer,Printer dan LCD 4 Item / 6 Buah 35.650.000 c Kec Kebakkramat1.20. 1.20.27. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalKec. Kebakkramat Terpeliharanya Kedaraan dinas aparatur 32.380.000 a Kec Kebakkramat

1.20. 1.20.27. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kec. Kebakkramat Terpeliharnya peralatan gedung kantor 2.000.000 a Kec Kebakkramat

127 Pemindahan Kantor Kecamatan Kebakkramat Kec. Kebakkramat Terlaksananya pemindahan kantor keGedung Baru

1 Kegiatan 4.140.000 c Kec Kebakkramat

1.20. 1.20.27. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

21.900.000

1.20. 1.20.27. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Kec. Kebakkramat Tersusunya laporan keuangan dan kinerjakecamatan

21.900.000 a Kec Kebakkramat

1.16 Penanaman Modal 20.000.0001.16. 1.20.27. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi20.000.000

1.16. 1.20.27. 16. 21 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan Kec. Kebakkramat Terlaksananya Kegiatan PATEN tingkatkecamatan

20.000.000 c Kec Kebakkramat

Kec. Kebakkramat1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 39.794.0001.19. 1.20.27. 15 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan19.794.000

1.19. 1.20.27. 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas Kec. Kebakkramat Terlaksananya Pembinaan Linmas 5.028.000 a Kec Kebakkramat

1.19. 1.20.27. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah Kec. Kebakkramat Terlaksananya PembinaanWilayah/Daerah

14.766.000 a Kec Kebakkramat

Kec. Kebakkramat1.19. 1.20.27. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 20.000.000

1.19. 1.20.27. 17. 17 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan Kec. Kebakkramat Terlaksananya Kegiatan FKUB di Kecamatan 20.000.000 a Kec Kebakkramat

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 29.655.0001.22. 1.20.27. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa19.270.000

1.22. 1.20.27. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kec. Kebakkramat Terlaksanannya monitoring Musrenbangdi Desa dan Pelaksanaan Musrenbang diKecamatan

4.650.000 a Kec Kebakkramat

1.22. 1.20.27. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaandesa/kelurahan

Kec. Kebakkramat Terlaksananya Lomba Desa Tk.Kecamatan dan Pembinaan Lomba DesaTk. Kabupaten

14.620.000 a Kec Kebakkramat

Kec. Kebakkramat1.22. 1.20.27. 18 Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa4.145.000

1.22. 1.20.27. 18. 05 Pembinaan Perangkat Desa Kec. Kebakkramat Terlaksananya Pembinaan PerangkatDesa se Kecamatan Kebakrkamat

4.145.000 a Kec Kebakkramat

1.22. 1.20.27. 19 Program peningkatan peran perempuan diperdesaan

6.240.000

1.22. 1.20.27. 19. 03 Pembinaan PKK Desa Kec. Kebakkramat Terlaksananya Pembinaan PKK Desa SeKec. Kebakkramat

6.240.000 a Kec Kebakkramat

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

158

Page 197: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.20. 1.20.28 Kecamatan Kerjo 725.453.000

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 635.453.000BELANJA KEGIATAN 90.000.000BELANJA BANTUAN -

DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 725.453.000

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

635.453.000

1.20. 1.20.28. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 157.353.000

1.20. 1.20.28. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kec. Kerjo Tersedianya Perangko, materai ; 100% 810 Buah Surat 4.000.000 a Kec Kerjo

1.20. 1.20.28. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

Kec. Kerjo Terbayarnya Rekening Telepon, Air danListrik, 100%

3 item 15.000.000 a Kec Kerjo

1.20. 1.20.28. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Kerjo Tersedianya Tenaga Kebersihan,Peralatan Kebersihan dan BahanPembersih, 100%

24 item, 3 orang 35.753.000 a Kec Kerjo

1.20. 1.20.28. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Kerjo Tersedianya Alat Tulis Kantor, 100% 30 item 20.000.000 a Kec Kerjo

1.20. 1.20.28. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec. Kerjo Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan, 100%

22500 buah 13.000.000 a Kec Kerjo

1.20. 1.20.28. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Kec. Kerjo Tersedianya Komponen Instalasi Listrik,100%

9 item 6.000.000 a Kec Kerjo

1.20. 1.20.28. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Kec. Kerjo Tersedianya Bahan Bacaan,, 100% 2 eksemplar koran 3.600.000 a Kec Kerjo

1.20. 1.20.28. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec. Kerjo Terselanggaranya Rapat-rapat, 100% 960 hidangan 23.000.000 a Kec Kerjo

1.20. 1.20.28. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah

Kec. Kerjo Terselenggaranya Rapat Koordinasi keDalam Daerah, 100%

145 kali perjalanan 25.000.000 a Kec Kerjo

1.20. 1.20.28. 01. 28 Penyediaan bahan logistik rumah dinas Kec. Kerjo Tersedianya Bahan Logistik danPeralatan Rumah tangga Kecamatan,100%

1 Tahun 12.000.000 a Kec Kerjo

1.20. 1.20.28. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

- 441.600.000

Pembangunan Pagar Kec. Kerjo Terjaganya Keamanan dan KenyamananKantor Kecamatan

1 Unit 50.000.000 c Kec Kerjo

1.20. 1.20.28. 02. 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kec. Kerjo Tersedianya KendaraanDinas/Operasional

1 unit 35.000.000 c Kec Kerjo

1.20. 1.20.28. 02. 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kec. Kerjo Tersedianya Perlengkapan GedungKantor

3 unit 101.000.000 c Kec Kerjo

1.20. 1.20.28. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Kec. Kerjo Terpeliharanya Kendaraan Dinas, 100% 3 unit 50.000.000 a Kec Kerjo

1.20. 1.20.28. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

Kec. Kerjo Terpeliharanya Perlengkapan GedungKantor, 100%

4 Unit 4.800.000 a Kec Kerjo

1.20. 1.20.28. 02. 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumahjabatan/dinas

Kec. Kerjo Terpeliharanya Peralatan Rumah Dinas,100%

1 item 1.800.000 a Kec Kerjo

Pembangunan Mushola Kantor Kecamatan Kerjo Kec. Kerjo Tersedianya Tempat Peribadatan 1 Unit 199.000.000 c Kec Kerjo

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

159

Page 198: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

1.20. 1.20.28. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

36.500.000

1.20. 1.20.28. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Kec. Kerjo Tersusunnya Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar realisasi kinerja SKPDKeuangan SKPD, 100%

20 buku 4.000.000 a Kec Kerjo

1.20. 1.20.28. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA Kec. Kerjo Tersusunnya RKA dan DPA TA. 2015,100%

27 buku 3.500.000 a Kec Kerjo

1.20. 1.20.28. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengeloaan KeuanganSKPD

Kec. Kerjo Terwujudnya Penyelesaian PengelolaanKeuangan, 100%

7 org 24.000.000 a Kec Kerjo

Kegiatan Penyusunan Inventarisasi BMD Kec. Kerjo Terwujudnya Penyelesaian InventarisasiBMD

5 orng, 2500 lb. 5.000.000 c Kec Kerjo

1.16 Penanaman Modal 20.000.0001.16. 1.20.28. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi 20.000.000

1.16. 1.20.28. 16. 21 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan Kec. Kerjo Terlaksananya Kegiatan PATEN TingkatKecamatan, 100%

10 Desa 20.000.000 a Kec Kerjo

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 33.000.0001.19. 1.20.28. 15 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan 13.000.000

1.19. 1.20.28. 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas Kec. Kerjo Terselenggaranya Pembinaan,Ketertiban dan Keamanan, 100%

10 Desa 4.000.000 a Kec Kerjo

1.19. 1.20.28. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah Kec. Kerjo Terselenggaranya Pembinaan Wilayah,100%

10 Desa 9.000.000 a Kec Kerjo

1.19. 1.20.28. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 20.000.000

1.19. 1.20.28. 17. 17 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan Kec. Kerjo Terselenggaranya Kegiatan FKUBTingkat Kecamatan, 100%

10 Desa 20.000.000 a Kec Kerjo

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 37.000.0001.22. 1.20.28. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa 19.000.000

1.22. 1.20.28. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kec. Kerjo Terlaksananya Musrenbangdes danMusrenbangcam, 100%

10 Desa 4.000.000 a Kec Kerjo

1.22. 1.20.28. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaandesa/kelurahan

Kec. Kerjo Peningkatan Keberdayaan Masyarakat,100%

10 Desa 15.000.000 a Kec Kerjo

1.22. 1.20.28. 18 Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa

8.000.000

1.22. 1.20.28. 18. 05 Pembinaan Perangkat Desa Kec. Kerjo Terlaksananya Pembinaan PerangkatDesa, 100%

10 Desa 4.000.000 a Kec Kerjo

1.22. 1.20.28. 18. 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi PemerintahanDesa

Kec. Kerjo Terwujudnya tertib administrasipemerintahan desa, 100%

10 Desa 4.000.000 a Kec Kerjo

1.22. 1.20.28. 19 Program peningkatan peran perempuan diperdesaan

10.000.000

1.22. 1.20.28. 19. 03 Pembinaan PKK Desa Kec. Kerjo Terlaksananya Pembinaan PKK Desa,100%

10 Desa 10.000.000 a Kec Kerjo

160

Page 199: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.20. 1.20.29 Kecamatan Jenawi 371.766.000

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 243.738.000BELANJA KEGIATAN 128.028.000BELANJA BANTUAN -

DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 371.766.000

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

243.738.000

1.20. 1.20.29.

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 129.216.500

1.20. 1.20.29.

01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Kecamatan Jenawi Tersedianya jasa surat menyurat 450 buah 1.950.000 a Kec Jenawi

1.20. 1.20.29.

01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Kecamatan Jenawi Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

3 item 15.600.000 a Kec Jenawi

1.20. 1.20.29.

01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya tenaga kebersihan danperalatan kebersihan

Kecamatan Jenawi Tersedianya tenaga kebersihan danperalatan kebersihan

21 item, 3 orang 35.663.000 a Kec Jenawi

1.20. 1.20.29.

01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kecamatan Jenawi Tersedianya alat tulis kantor 25 item 7.619.500 a Kec Jenawi

1.20. 1.20.29.

01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan danpenggandaan

Kecamatan Jenawi Tersedianya barang cetakan danpenggandaan

3 item 7.339.000 a Kec Jenawi

1.20. 1.20.29.

01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/bangunan kantor

Kecamatan Jenawi Tersedianya komponen instalasi listrik/bangunan kantor

6 item 1.255.000 a Kec Jenawi

1.20. 1.20.29.

01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Tersedianya surat kabar Kecamatan Jenawi Tersedianya surat kabar 12 bulan 1.140.000 a Kec Jenawi

1.20. 1.20.29.

01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minumanuntuk peserta rapat

Kecamatan Jenawi Tersedianya makanan dan minumanuntuk peserta rapat

600 orang 17.500.000 a Kec Jenawi

1.20. 1.20.29.

01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah

Terlaksananya perjalanan dinas Kecamatan Jenawi Terlaksananya perjalanan dinas 290 kegiatan, 20orang

26.150.000 a Kec Jenawi

1.20. 1.20.29.

01. 28 Penyediaan bahan logistik rumah dinas Terlaksananya penyediaan logistik danperlengkapan rumah dinas

Kecamatan Jenawi Terlaksananya penyediaan logistik danperlengkapan rumah dinas

11 item 15.000.000 a Kec Jenawi

1.20. 1.20.29.

02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

95.718.000

1.20. 1.20.29.

02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedungkantor

Kecamatan Jenawi Tersedianya perlengkapan gedungkantor

1 item 20.600.000 a Kec Jenawi

1.20. 1.20.29.

02. 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebelair kantor dan rumahdinas

Kecamatan Jenawi Tersedianya mebelair kantor dan rumahdinas

3 item 6.250.000 a Kec Jenawi

1.20. 1.20.29.

02. 11 Pengadaan Komputer Tersedianya komputer dan printer Kecamatan Jenawi Tersedianya komputer dan printer 2 item 13.700.000 a Kec Jenawi

1.20. 1.20.29.

02. 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya rumah dinas camat Kecamatan Jenawi Terpeliharanya rumah dinas camat 1 unit 7.520.000 a Kec Jenawi

1.20. 1.20.29.

02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedungkantor

Kecamatan Jenawi Terlaksananya pemeliharaan gedungkantor

2 unit gedung 9.238.000 a Kec Jenawi

1.20. 1.20.29.

02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Terpeliharanya mobil dan motor dinas Kecamatan Jenawi Terpeliharanya mobil dan motor dinas 1 mobil, 2 motor 32.760.000 a Kec Jenawi

1.20. 1.20.29.

02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatangedung kantor

Kecamatan Jenawi Terlaksananya pemeliharaan peralatangedung kantor

5 item 3.150.000 a Kec Jenawi

1.20. 1.20.29.

02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pemeliharaan mebelair Kecamatan Jenawi Terlaksananya pemeliharaan mebelair 4 item 2.500.000 a Kec Jenawi

1.20. 1.20.29.

06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

18.803.500

1.20. 1.20.29.

06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Terwujudnya pengelolaan keuanganSKPD

Kecamatan Jenawi Terwujudnya pengelolaan keuanganSKPD

1 laporan keuangan 17.323.500 a Kec Jenawi

1.20. 1.20.29.

06. 05 Penyusunan RKA-DPA Terlaksananya penyusunan RKA- DPA Kecamatan Jenawi Terlaksananya penyusunan RKA- DPA 2 laporan 1.480.000 a Kec Jenawi

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak

8.000.000

1.11. 1.20.29.

17 Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan

8.000.000

1.11. 1.20.29.

17. 14 Pembinaan PKK Kecamatan Terlaksananya pembinaan PKK Kecamatan Jenawi Terlaksananya pembinaan PKK 1 paket kegiatan 8.000.000 a Kec Jenawi

1.16 Penanaman Modal 20.000.0001.16. 1.20.29

.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi 20.000.000

1.16. 1.20.29.

16. 21 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan Terlaksananya pelayanan masyarakat Kecamatan Jenawi Terlaksananya pelayanan masyarakat 12 bulan 20.000.000 a Kec Jenawi

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 56.843.0001.19. 1.20.29

.15 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan 19.880.000

1.19. 1.20.29.

15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas Terlaksananya pembinaan linmas Kecamatan Jenawi Terlaksananya pembinaan linmas 100 orang 4.660.000 a Kec Jenawi

1.19. 1.20.29.

15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah Terlaksananya pembinaan wilayah Kecamatan Jenawi Terlaksananya pembinaan wilayah 12 kegiatan 15.220.000 a Kec Jenawi

1.19. 1.20.29.

17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 36.963.000

1.19. 1.20.29.

17. 06 Peringatan hari-hari besar agama dan nasional Terlaksananya peringatan hari- hari besaragama dan nasional

Kecamatan Jenawi Terlaksananya peringatan hari- hari besaragama dan nasional

4 kegiatan 8.363.000 a Kec Jenawi

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu IndikatifLokasi Kegiatan Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

161

Page 200: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu IndikatifLokasi Kegiatan Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

1.19. 1.20.29.

17. 17 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan Terlaksananya pembinaan tolerasnsi dankerukunan dalam kehidupan beragama

Kecamatan Jenawi Terlaksananya pembinaan tolerasnsi dankerukunan dalam kehidupan beragama

300 orang 20.000.000 a Kec Jenawi

1.19. 1.20.29.

17. XX Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Sosial Budaya Terlaksananya sosialisasi kegiatankeagamaan dan sosial budaya

Kecamatan Jenawi Terlaksananya sosialisasi kegiatankeagamaan dan sosial budaya

2 keg. Tarlingmuspika

8.600.000 c Kec Jenawi

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 43.185.0001.22. 1.20.29

.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa 30.837.500

1.22. 1.20.29.

17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Terlaksananya musyawarahpembangunan

Kecamatan Jenawi Terlaksananya musyawarahpembangunan

60 orang 5.335.000 a Kec Jenawi

1.22. 1.20.29.

17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaandesa/kelurahan

Terlaksananya evaluasi pemberdayaanmasyarakat dan perlombaan desa

Kecamatan Jenawi Terlaksananya evaluasi pemberdayaanmasyarakat dan perlombaan desa

9 desa 8.002.500 a Kec Jenawi

1.22. 1.20.29.

17. XX Penyediaan Dana Kompensasi Hasil BengkokKadus Menjing yang Dimanfaatkan sebagai TempatRelokasi Korban Bencana

Tersedianya dana kompensasi relokasibencana alam

Kecamatan Jenawi Tersedianya dana kompensasi relokasibencana alam

1 desa 17.500.000 c Kec Jenawi

1.22. 1.20.29.

18 Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa

12.347.500

1.22. 1.20.29.

18. 05 Pembinaan Perangkat Desa Terlaksananya pembinaan perangkatdesa

Kecamatan Jenawi Terlaksananya pembinaan perangkatdesa

60 orang 3.720.000 a Kec Jenawi

1.22. 1.20.29.

18. 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi PemerintahanDesa

Terlaksananya pembinaan administrasipemrintahan desa

Kecamatan Jenawi Terlaksananya pembinaan administrasipemrintahan desa

50 orang 3.627.500 a Kec Jenawi

1.22. 1.20.29.

18. XX Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan PerangkatDesa se-Kabupaten Karanganyar

Terlaksananya pengisian kekosonganformasi jabatan perangkat desa se-Kabupaten Karanganyar

Kecamatan Jenawi Terlaksananya pengisian kekosonganformasi jabatan perangkat desa se-Kabupaten Karanganyar

3 orang 5.000.000 c Kec Jenawi

162

Page 201: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.20. 1.20.30 Kelurahan Karanganyar 184.239.000

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 155.245.500BELANJA KEGIATAN 28.993.500BELANJA BANTUAN -

DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 184.239.000

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

155.245.500

1.20. 1.20.30.

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.164.500

1.20. 1.20.30.

01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor Kel. Karanganyar Tersedianya Kegiatan Surat Menyurat 3 item kegiatan 34.714.500 a Kel Karanganyar

1.20. 1.20.30.

01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

Kantor Kel. Karanganyar Tersedianya pembayaran JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3 Iitem kegiatanselama 12 bulan

9.175.000 a Kel Karanganyar

1.20. 1.20.30.

01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor Kel. Karanganyar Tercukupinya Tenaga Kebersihan Kantor2 item kegiatan 11.412.000 a Kel Karanganyar

1.20. 1.20.30.

01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kel. Karanganyar Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor52 item 7.663.000 a Kel Karanganyar

1.20. 1.20.30.

01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor Kel. Karanganyar Tersedianya barang cetakan dan penggandaan3 item kegiatan 3.045.000 a Kel Karanganyar

1.20. 1.20.30.

01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Kantor Kel. Karanganyar Tersedianya kebutuhan bahan bacaanbagi pegawai

12 bulan 1 item 1.080.000 a Kel Karanganyar

1.20. 1.20.30.

01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Kantor Kel. Karanganyar Tersedianya makan dan minum 3 item kegiatan 8.075.000 a Kel Karanganyar

1.20. 1.20.30.

02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

64.556.000

1.20. 1.20.30.

02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kantor Kel. Karanganyar Tersedianya perlengkapan gedung kantor1 set perlengkapan kerja 6.000.000 a Kel Karanganyar

1.20. 1.20.30.

02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Kel. Karanganyar Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor1 set 12.500.000 a Kel Karanganyar

1.20. 1.20.30.

02. 10 Pengadaan mebeleur Kantor Kel. Karanganyar Tersedianya Pengadaan Mebeulair 1 unit 5.000.000 a Kel Karanganyar

1.20. 1.20.30.

02. 11 Pengadaan Komputer Kantor Kel. Karanganyar Tersedianya sarana komputer dan printer1 set komputer dan printer 11.500.000 a Kel Karanganyar

1.20. 1.20.30.

02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Kel. Karanganyar Terlaksananya pemeliharaan bangunan kantor3 unit 3.878.000 a Kel Karanganyar

1.20. 1.20.30.

02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Kantor Kel. Karanganyar Terlaksananya perawatan kendaraan dinas2 unit sepeda motor 5.143.000 a Kel Karanganyar

1.20. 1.20.30.

02. 30 Pemeliharaan komputer Kantor Kel. Karanganyar Terawatnya sarana komputer 4 item kegiatan 535.000 a Kel Karanganyar

1.20. 1.20.30.

02. 51 Pembangunan/Rehab Pagar Kantor Kantor Kel. Karanganyar Terselenggaranya Rehab Pagar Kantor 1 lingkungan 20.000.000 a Kel Karanganyar

1.20. 1.20.30.

06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

15.525.000

1.20. 1.20.30.

06. 05 Penyusunan RKA-DPA Kantor Kel. Karanganyar Tersusunnya DPA dan RKA 2 laporan 1.335.000 a Kel Karanganyar

1.20. 1.20.30.

06. 06 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD Kantor Kel. Karanganyar Terselenggaranya Penyusunan LaporanPelaksanaan Tugas SKPD

1 laporan 745.000 a Kel Karanganyar

1.20. 1.20.30.

06. 07 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan(LAKIP)

Kantor Kel. Karanganyar Terlaksananya Penyusunan LAKIP SKPD1 laporan 745.000 a Kel Karanganyar

1.20. 1.20.30.

06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengeloaan KeuanganSKPD

Kantor Kel. Karanganyar Terlaksananya Penyusunan LaporanPengelolaan Keuangan SKPD

6 item kegiatan 12.700.000 a Kel Karanganyar

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak

9.550.000

1.11. 1.20.30.

18 Program peningkatan peran serta dankesetaraan jender dalam pembangunan

9.550.000

1.11. 1.20.30.

18. 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kantor Kel. Karanganyar Terselenggaranya Pembinaan Anggota PKK1 item kegiatan 9.550.000 a Kel Karanganyar

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.675.0001.19. 1.20.30

.15 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan1.675.000

1.19. 1.20.30.

15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas Kantor Kel. Karanganyar Terselenggaranya Kegiatan Linmas 2 kegiatan 30 orang 1.675.000 a Kel Karanganyar

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 17.768.5001.22. 1.20.30

.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa10.808.500

1.22. 1.20.30.

17. 01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunandesa

Kantor Kel. Karanganyar Terbinanya Kelompok OrganisasiKemasyarakatan - LPMK

1 kegiatan 2.325.000 a Kel Karanganyar

1.22. 1.20.30.

17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kantor Kel. Karanganyar Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa1 item /kegiatan 5.640.000 a Kel Karanganyar

Hasil Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan

163

Page 202: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan

1.22. 1.20.30.

17. 25 Perlombaan Antar Desa/Kelurahan Kantor Kel. Karanganyar Terlaksananya Lomba Kelurahan 1 kegiatan 2.843.500 a Kel Karanganyar

1.22. 1.20.30.

18 Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa

6.960.000

1.22. 1.20.30.

18. 14 Pembinaan pengurus RT dan RW Kantor Kel. Karanganyar Terwujudnya Administrasi RT dan RW yang rapi1 kegiatan 6.960.000 a Kel Karanganyar

164

Page 203: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.20. 1.20.31 Kelurahan Jungke 213.333.000

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 156.286.000BELANJA KEGIATAN 57.047.000BELANJA BANTUAN -

DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 213.333.000

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

156.286.000

1.20. 1.20.31. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 79.817.000

1.20. 1.20.31. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

Kelurahan Jungke Tersedianya keb.air,telpon dan listrik 12 bulan 6.840.000 a Kel Jungke

1.20. 1.20.31. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Jungke Terwujudnya kebersihan dan keamanan kantor 12 bulan 45.200.000 a Kel Jungke

1.20. 1.20.31. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Jungke Tercukupinya keb.administrasi kantor 12 bulan 10.100.000 a Kel Jungke

1.20. 1.20.31. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Jungke Tercukupinya keb.barang cetakan &penggan. 12 bulan 1.538.000 a Kel Jungke

1.20. 1.20.31. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Kelurahan Jungke Tersedianya alat-alat listrik kantor 12 bulan 1.500.000 a Kel Jungke

1.20. 1.20.31. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Kelurahan Jungke Tersedianya surat kabar/ bahan bacaan 12 bulan 1.155.000 a Kel Jungke

1.20. 1.20.31. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Jungke Tersedianya makmin untuk rapat dan tamu 12 bulan 2.184.000 a Kel Jungke

1.20. 1.20.31. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah

Kelurahan Jungke Terselenggaranya rakor dalam/luar daerah 12 bulan 500.000 a Kel Jungke

1.20. 1.20.31. 01. 00 Penyediaan Jasa THL Kelurahan Jungke Terselesainya tugas - tugas Korling 12 bulan 10.800.000 c Kel Jungke

1.20. 1.20.31. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

44.424.000

1.20. 1.20.31. 02. 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Jungke Tercukupinya kebutuhan perlengkapan kantor 12 bulan 3.000.000 a Kel Jungke

1.20. 1.20.31. 02. 11 Pengadaan Komputer Kelurahan Jungke Terlaksananya pengadaan sar pras komputer 12 bulan 14.000.000 a Kel Jungke

1.20. 1.20.31. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Jungke Terpeliharanya gedung kantor kelurahan 12 bulan 5.670.000 a Kel Jungke

1.20. 1.20.31. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Kelurahan Jungke Terpeliharanya sarana mobilitas kantor 12 bulan 3.000.000 a Kel Jungke

1.20. 1.20.31. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Kelurahan Jungke Terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 bulan 1.673.000 a Kel Jungke

1.20. 1.20.31. 02. 30 Pemeliharaan komputer Kelurahan Jungke Terpeliharanya sarana prasarana komputer 12 bulan 4.000.000 a Kel Jungke

1.20. 1.20.31. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kelurahan Jungke Terlaksananya pembangunan sar pras kantor 12 bulan 6.763.000 a Kel Jungke

1.20. 1.20.31. 02. 50 Penataan Halaman Kantor Kelurahan Jungke Terlaksanaya pembangunan parkir kendaraan 12 bulan 6.318.000 a Kel Jungke

1.20. 1.20.31. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

6.272.000

1.20. 1.20.31. 05. 04 Peningkatan SDM Kelurahan Jungke Terselenggaranya pembinaan RT / RW 12 bulan 6.272.000 a Kel Jungke

1.20. 1.20.31. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

25.773.000

1.20. 1.20.31. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Kelurahan Jungke Terlaksanaya penyusunan resntra dan renja 12 bulan 2.350.000 a Kel Jungke

1.20. 1.20.31. 06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kelurahan Jungke Tersusunya dokumen akuntabilitas kinerja SKPD12 bulan 5.588.000 a Kel Jungke

1.20. 1.20.31. 06. 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kelurahan Jungke Tersusunya laporan keuangan ahkir tahun 12 bulan 2.072.000 a Kel Jungke

1.20. 1.20.31. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA Kelurahan Jungke Terlasanaya pembuatan RKA dan DPA 12 bulan 2.738.000 a Kel Jungke

1.20. 1.20.31. 06. 06 Penyusunan laporan Pengelolaan Keuangan SKPD Kelurahan Jungke Tersusunya Dokumen AkuntabilitasKinerja SKPD yang akurat

12 bulan 11.100.000 c Kel Jungke

1.20. 1.20.31. 06. 07 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan(LAKIP)

Kelurahan Jungke Tersusunya laporan kinerja instansi pemerintah 12 bulan 1.925.000 a Kel Jungke

1.02 Kesehatan 11.900.0001.02. 1.20.31. 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 7.500.000

1.02. 1.20.31. 20. 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Kelurahan Jungke Tersedianya bahan makanan tambahan 12 bulan 7.500.000 a Kel Jungke

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

165

Page 204: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

1.02. 1.20.31. 22 Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular

4.400.000

1.02. 1.20.31. 22. 12 Penanggulangan Vektor Penyakit Kelurahan Jungke Terselenggaranya kegiatan pemantauan jentik 12 bulan 4.400.000 a Kel Jungke

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 5.140.0001.19. 1.20.31. 15 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan5.140.000

1.19. 1.20.31. 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas Kelurahan Jungke Terlaksanaya pembinaan ketrampilandan kesiapan personil linmas

12 bulan 5.140.000 a Kel Jungke

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 40.007.0001.22. 1.20.31. 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan2.880.000

1.22. 1.20.31. 15. 01 Pemberdayaan Lembaga dan OrganisasiMasyarakat Perdesaan

Kelurahan Jungke Terlaksanya pembinaan gapoktan dan P 3 A 12 bulan 2.880.000 a Kel Jungke

1.22. 1.20.31. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakatdalam membangun desa

22.845.000

1.22. 1.20.31. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kelurahan Jungke Terakomodasinya aspirasi masyarakat 12 bulan 5.535.000 a Kel Jungke

1.22. 1.20.31. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaandesa/kelurahan

Kelurahan Jungke Terlaksanaya lomba kelurahan 12 bulan 4.420.000 a Kel Jungke

1.22. 1.20.31. 17. 16 Penataan Lingkungan Kelurahan Jungke Terselenggaranya penataan lingkungandengan baik

12 bulan 12.890.000 a Kel Jungke

1.22. 1.20.31. 19 Program peningkatan peran perempuan diperdesaan

5.330.000

1.22. 1.20.31. 19. 03 Pembinaan PKK Desa Kelurahan Jungke Terlaksananya pembinaan PKKkelurahan

12 bulan 5.330.000 a Kel Jungke

1.22. 1.20.31. 20 Program Peningkatan PenyelengggaraanPemdes/ Kelurahan

8.952.000

1.22. 1.20.31. 20. 03 Penyusunan Laporan Monografi Desa/Kelurahan Kelurahan Jungke Terlaksanaya penyusunan laporanmonografi yang akurat

12 bulan 3.302.000 a Kel Jungke

1.22. 1.20.31. 20. 25 Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa Kelurahan Jungke Terselenggaranya lelangan eks bondodeso

12 bulan 5.650.000 a Kel Jungke

166

Page 205: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

INDIKATOR KINERJAKELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib

1.20. 1.20.32 Kelurahan Delingan 267.827.000

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 202.991.000BELANJA KEGIATAN 64.836.000BELANJA BANTUAN -

DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 267.827.000

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 202.991.000

1.20. 1.20.32. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 88.356.800

1.20. 1.20.32. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat Kel. Delingan Terlaksananya kegiatan surat menyurat 2 Item / 12 Bl / 1

Org 10.869.000 a Kec Delingan

1.20. 1.20.32. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik Tersediannya Jasa Kebutuhan listrik dan Air Kel. Delingan Tersediannya Jasa Kebutuhan listrik danAir 2 Item 6.000.000 a Kec Delingan

1.20. 1.20.32. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya tenaga kontrak dan peralatan kebersihan Kel. Delingan Tersedianya tenaga kontrak dan

peralatan kebersihan 2 Item 40.050.000 a Kec Delingan

1.20. 1.20.32. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kel. Delingan Tersedianya Alat Tulis Kantor 38 Item 8.282.500 a Kec Delingan

1.20. 1.20.32. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kel. Delingan Tersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan 3 Item 6.001.700 a Kec Delingan

1.20. 1.20.32. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantorTersedianya komponen instalasi listrik/ peneranganbangunan Kel. Delingan Tersedianya komponen instalasi listrik/

penerangan bangunan 5 Buah 2.008.600 a Kec Delingan

1.20. 1.20.32. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Surat Kabar Kel. Delingan Tersedianya Bahan Bacaan dan SuratKabar 12 Bulan 1.260.000 a Kec Delingan

1.20. 1.20.32. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya konsumsi rapat Kel. Delingan Tersedianya konsumsi rapat 2 Item 9.200.000 a Kec Delingan

1.20. 1.20.32. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah Terselenggaranya rapat Koordinasi ke dalam Daearah Kel. Delingan Terselenggaranya rapat Koordinasi kedalam Daearah 12 Bulan 4.685.000 a Kec Delingan

1.20. 1.20.32. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 96.809.200

1.20. 1.20.32. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terselenggaranya Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor Kel. Delingan Terselenggaranya PengadaanPerlengkapan Gedung Kantor 2 Item 3.675.000 a Kec Delingan

1.20. 1.20.32. 02. 10 Pengadaan Mebeler Tersedianya Mebeler Kel. Delingan Tersedianya Mebeler 15 Buah 10.000.000 c Kec Delingan

1.20. 1.20.32. 02. 11 Pengadaan Komputer Tersedianya Pengadaan Printer Kel. Delingan Tersedianya Pengadaan Printer 2 Buah 18.600.000 a

Kec Delingan

1.20. 1.20.32. 02. 15 Pengadaan Alat Rumah Tangga Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga Kantor Kel. Delingan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga

Kantor 4 Item 1.150.000 c Kec Delingan

1.20. 1.20.32. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Kel. Delingan Pengadaan peralatan gedung kantor 2 Item 23.770.000 a Kec Delingan

1.20. 1.20.32. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional Terselengaranya pemeliharaan kendaraan dinas Kel. Delingan Terselengaranya pemeliharaankendaraan dinas 2 Unit 4.500.000 a Kec Delingan

1.20. 1.20.32. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kel. Delingan Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor 3 Unit 25.114.200 a Kec Delingan

1.20. 1.20.32. 02. Pengadaan Kamera Handycamp Tersedianya Kamera Handycamp Kel. Delingan Tersedianya Kamera Handycamp 1 Buah 10.000.000 c Kec Delingan

1.20. 1.20.32. 06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 17.825.000

1.20. 1.20.32. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan pengelolaan keuangan SKPD Kel. Delingan Tersusunnya laporan pengelolaankeuangan SKPD 1 Th / 12 Bln 16.500.000 a Kec Delingan

1.20. 1.20.32. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA Terlaksananya penyusunan DPA dan RKA Kel. Delingan Terlaksananya penyusunan DPA dan

RKA 2 Kegiatan 900.000 a Kec Delingan

1.20. 1.20.32. 06. 07 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan

(LAKIP) Terlaksananya penyusunan Lakip Kel. Delingan Terlaksananya penyusunan Lakip 2 Kegiatan 425.000 a Kec Delingan

1.02 Kesehatan 5.000.000

1.02. 1.20.32. 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 5.000.000

1.02. 1.20.32. 20. 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Tambahan Gizi anak balita Kel. Delingan Tambahan Gizi anak balita 8 Posyandu / 4

Lingk 5.000.000 a Kec Delingan

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 13.800.000

1.19. 1.20.32. 15 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan 13.800.000

1.19. 1.20.32. 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas Terselenggaranya Kegiatan Linmas Kel. Delingan Terselenggaranya Kegiatan Linmas 3 Item / 40 Org 4.000.000 a Kec Delingan

1.19. 1.20.32. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah Terlaksananya Pembinaan di Wilayah/Lingkungan Kel. Delingan Terlaksananya Pembinaan di

Wilayah/Lingkungan 1 Org / 12 Bulan 9.800.000 a Kec Delingan

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 46.036.000

1.22. 1.20.32. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa 13.600.000

1.22. 1.20.32. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan

kelurahan Kel. Delingan Terlaksananya musyawarahperencanaan pembangunan kelurahan 1 Kegiatan 5.700.000 a Kec Delingan

1.22. 1.20.32. 17. 21 Perlombaan Antar Lingkungan Terselenggaranya lomba kelurahan Kel. Delingan Terselenggaranya lomba kelurahan 1 Kegiatan 7.900.000 a Kec Delingan

1.22. 1.20.32. 18 Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa 13.040.000

1.22. 1.20.32. 18. 14 Pembinaan pengurus RT dan RW Terselenggaranya Pembinaan Administrasi RT dan RW Kel. Delingan Terselenggaranya Pembinaan

Administrasi RT dan RW 2 Item / 50 Buah 11.040.000 a Kec Delingan

1.22. 1.20.32. 18. 17 Pembinaan LPMK Terlaksananya pembinaan LPMK Kel. Delingan Terlaksananya pembinaan LPMK 1 Kegiatan 2.000.000 a Kec Delingan

1.22. 1.20.32. 19 Program peningkatan peran perempuan di

perdesaan 12.396.000

1.22. 1.20.32. 19. 02 Pembinaan Pelatihan Perempuan Terlaksananya Kegiatan Dawis Dengan Tertib Kel. Delingan Terlaksananya Kegiatan Dawis Dengan

Tertib 1 Keg / 360 Buku 4.896.000 a Kec Delingan

1.22. 1.20.32. 19. 03 Pembinaan PKK Desa Terlaksananya pertemuan PKK Kel. Delingan Terlaksananya pertemuan PKK 3 Item / 12 Bulan 7.500.000 a Kec Delingan

1.22. 1.20.32. 20 Program Peningkatan Penyelengggaraan

Pemdes/ Kelurahan 7.000.000

1.22. 1.20.32. 20. 03 Penyusunan Laporan Monografi Desa/Kelurahan Terselengaranya Laporan monografi dan Profil Desa Kel. Delingan Terselengaranya Laporan monografi dan

Profil Desa 2 Kegiatan 1.000.000 a Kec Delingan

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

167

Page 206: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

INDIKATOR KINERJAKELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

1.22. 1.20.32. 20. 25 Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa Terlaksananya lelangan tanah eks bondo desa Kel. Delingan Terlaksananya lelangan tanah eks bondo

desa 1 Kegiatan 6.000.000 a Kec Delingan

168

Page 207: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.20. 1.20.33 Kelurahan Cangakan 249.497.000

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 221.497.000BELANJA KEGIATAN 28.000.000BELANJA BANTUAN -

DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 249.497.000

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

221.497.000

1.20. 1.20.33. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 64.997.000

1.20. 1.20.33. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kel. Cangakan Tersedianya materai 2 Item 450.000 a Kel Cangakan

1.20. 1.20.33. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

Kel. Cangakan Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik dan internet

12 Bulan 10.620.000 a Kel Cangakan

1.20. 1.20.33. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kel. Cangakan Alat dan jasa kebersihan kantor 12 Bulan 43.650.000 a Kel Cangakan

1.20. 1.20.33. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Kel. Cangakan Tercukupinya alat tulis kantor 18 Item 3.097.000 a Kel Cangakan

1.20. 1.20.33. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kel. Cangakan Tersedianya blangko-blangko dan hasilpenggandaan

5 Item 2.600.000 a Kel Cangakan

1.20. 1.20.33. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Kel. Cangakan Tersedianya komponen listrik kantor 6 Item 1.000.000 a Kel Cangakan

1.20. 1.20.33. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Kel. Cangakan Tersedianya bahan bacaan 1 Surat kabar 1.080.000 a Kel Cangakan

1.20. 1.20.33. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Kel. Cangakan Tersedianya makanan dan minumantamu dan kegiatan rapat

1 Tahun 2.500.000 a Kel Cangakan

1.20. 1.20.33. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

140.300.000

1.20. 1.20.33. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kel. Cangakan Pengadaan perlengkapan mebeleur 4 item 10.500.000 a Kel Cangakan

1.20. 1.20.33. 02. 11 Pengadaan Komputer Kel. Cangakan Pengadaan printer kantor 1 Buah 1.700.000 a Kel Cangakan

1.20. 1.20.33. 02. 14 Pengadaan Alat Alat Studio Kel. Cangakan Pengadaan seperangkat sound sistem 1 Set 7.000.000 a Kel Cangakan

1.20. 1.20.33. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kel. Cangakan Tersedianya bahan materialpemeliharaan gedung kantor, aula danpagar

3 Unit6 item pekerjaan

118.600.000 a Kel Cangakan

1.20. 1.20.33. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Kel. Cangakan Tersedianya spare part dan biaya serviskendaraan

2 Buah 1.500.000 a Kel Cangakan

1.20. 1.20.33. 02. 30 Pemeliharaan komputer Kel. Cangakan Tersedianya spare part dan biaya serviskomputer, laptop dan printer

1.000.000 a Kel Cangakan

1.20. 1.20.33. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

16.200.000

1.20. 1.20.33. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Kel. Cangakan Tersedianya honorarium dan peralatanuntuk pelaporan kinerja dan keuangan

12 Bulan 16.200.000 a Kel Cangakan

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak

8.000.000

1.11. 1.20.33. 18 Program peningkatan peran serta dankesetaraan jender dalam pembangunan

8.000.000

1.11. 1.20.33. 18. 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kel. Cangakan Tersedianya biaya operasional rapat PKK 12 Bulan 6.000.000 a Kel Cangakan

1.11. 1.20.33. 18. 03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalammembangun keluarga sejahtera

Kel. Cangakan Tersedianya honorarium penyuluhkesehatan

12 Bulan 2.000.000 a Kel Cangakan

1.18 Pemuda dan Olah Raga 3.000.0001.18. 1.20.33. 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Olah Raga 3.000.000

1.18. 1.20.33. 21. 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasaranaolah raga

Kel. Cangakan Pengadaan peralatan pingpong 1 Set 3.000.000 a Kel Cangakan

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 2.000.0001.19. 1.20.33. 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk

menjaga ketertiban dan keamanan 2.000.000

1.19. 1.20.33. 19. 03 Pembinaan Satlinmas dan Anggota SAR Kel. Cangakan Tersedianya biaya makan rapatpembinaan linmas

2 Kali 2.000.000 a Kel Cangakan

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 15.000.0001.22. 1.20.33. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa 13.000.000

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

168

Page 208: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

1.22. 1.20.33. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kel. Cangakan Tersedianya biaya makan danhonorarium tim musrenbang

1 Dokumen 3.000.000 a Kel Cangakan

1.22. 1.20.33. 17. 21 Perlombaan Antar Lingkungan Kel. Cangakan Tersedianya perlengkapan penunjangdan makan untuk lomba antar kelurahan

1 Kali 10.000.000 a Kel Cangakan

1.22. 1.20.33. 20 Program Peningkatan PenyelengggaraanPemdes/ Kelurahan

2.000.000

1.22. 1.20.33. 20. 21 Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik Pemda yangBerasal dari Tanah Kas Desa yang BerubahStatusnya Menjadi Kelurahan

Kel. Cangakan Tersedianya honorarrium dan biayamakan lelangan tanah eks bondo desa

1 Kali 2.000.000 a Kel Cangakan

169

Page 209: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.20. 1.20.34 Kelurahan Bolong 228.129.000

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 191.484.500BELANJA KEGIATAN 36.644.500BELANJA BANTUAN -

DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 228.129.000

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

191.484.500

1.20. 1.20.34. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 86.628.500

1.20. 1.20.34. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Bolong Tersedianya Jasa surat menyurat 12 Bulan 11.400.000 a Kel Bolong

1.20. 1.20.34. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

Kelurahan Bolong Tersedianya Jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik

12 Bulan 3.960.000 a Kel Bolong

1.20. 1.20.34. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Bolong Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 Bulan 44.220.000 a Kel Bolong

1.20. 1.20.34. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Bolong Tersedianya alat tulis kantor 46 Item 5.758.500 a Kel Bolong

1.20. 1.20.34. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Bolong Tersedianya barang cetakan danpenggandaan

7 Item 8.000.000 a Kel Bolong

1.20. 1.20.34. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Kelurahan Bolong Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

8 Item 1.500.000 a Kel Bolong

1.20. 1.20.34. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Kelurahan Bolong Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

2 Item 2.280.000 a Kel Bolong

1.20. 1.20.34. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Bolong Tersedianya makanan dan minuman 480 Org 4.800.000 a Kel Bolong

1.20. 1.20.34. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah

Kelurahan Bolong Terlaksananya koordinasi dan konsultasike dalam/luar daerah

12 Bulan 4.710.000 a Kel Bolong

1.20. 1.20.34. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

83.731.000

1.20. 1.20.34. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Bolong Tersedianya peralatan gedung kantor 2 Unit 3.600.000 a Kel Bolong

1.20. 1.20.34. 02. 11 Pengadaan Komputer Kelurahan Bolong Tersedianya komputer 2 Unit 14.900.000 a Kel Bolong

1.20. 1.20.34. 02. 13 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Bolong Tersedianya peralatan rumah tangga 4 Item 1.750.000 a Kel Bolong

1.20. 1.20.34. 02. 14 Pengadaan Meja Pelayanan Kelurahan Bolong Tersedianya meja pelayanan 1 Unit 10.000.000 c Kel Bolong

1.20. 1.20.34. 02. 15 Pengadaan Printer Kelurahan Bolong Tersedianya printer 1 Unit 4.500.000 c Kel Bolong

1.20. 1.20.34. 02. 16 Pengadaan Kotak saran dan papan pengumuman Kelurahan Bolong Tersedianya kotak saran dan papanPengumuman

2 Unit 3.000.000 c Kel Bolong

1.20. 1.20.34. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Bolong Terlaksanannya pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor

3 Unit 3.650.000 a Kel Bolong

1.20. 1.20.34. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Kelurahan Bolong Terlaksanannya pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional

2 Unit 2.600.000 a Kel Bolong

1.20. 1.20.34. 02. 30 Pemeliharaan komputer Kelurahan Bolong Terlaksanannya pemeliharaan komputer 5 Unit 2.200.000 a Kel Bolong

1.20. 1.20.34. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kelurahan Bolong Terlaksananya rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

1 Unit 12.259.250 a Kel Bolong

1.20. 1.20.34. 02. 50 Penataan Halaman Kantor Kelurahan Bolong Terlaksananya penataan halaman kantor 1 Unit 10.471.750 a Kel Bolong

1.20. 1.20.34. 02. 52 Rehabilitasi sedang/berat Atap Gapura pintu masuk Kelurahan Bolong Terlaksananya rehabilitasi sedang/beratAtap Gapura pintu masuk kantorkelurahan

1 kegiatan 14.800.000 c Kel Bolong

1.20. 1.20.34. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

3.525.000

1.20. 1.20.34. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA Kelurahan Bolong Tersedianya dokumen RKA-DPA 2 Dokumen 3.525.000 a Kel Bolong

1.20. 1.20.34. 06. 06 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD Kelurahan Bolong Tersedianya dokumen LPT 1 Dokumen 200.000 a Kel Bolong

1.20. 1.20.34. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengeloaan KeuanganSKPD

Kelurahan Bolong Tersedianya Laporan PengelolaanKeuangan SKPD

12 Bulan 17.400.000 a Kel Bolong

1.18 Pemuda dan Olah Raga 2.500.0001.18. 1.20.34. 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah

Raga 2.500.000

1.18. 1.20.34. 20. 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Kelurahan Bolong Terselenggaranya kompetisi olahraga 1 Kegiatan 2.500.000 a Kel Bolong

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 9.138.000

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

170

Page 210: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

1.19. 1.20.34. 16 Program pemeliharaan kantrantibmas danpencegahan tindak kriminal

5.638.000

1.19. 1.20.34. 16. 04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangkapelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Kelurahan Bolong Terselenggaranya pelaksanaansiskamswakarsa di daerah

1 Kegiatan 5.638.000 a Kel Bolong

1.19. 1.20.34. 18 Program kemitraan pengembangan wawasankebangsaan

3.500.000

1.19. 1.20.34. 18. 01 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forumkeagamaan lainnya dalam upaya peningkatanwawasan kebangsaan

Kelurahan Bolong Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasipencapaian halaqoh dan berbagai forumkeagamaan lainnya dalam upayapeningkatan wawasan kebangsaan.

1 Kegiatan 3.500.000 a Kel Bolong

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 25.006.5001.22. 1.20.34. 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan 9.568.500

1.22. 1.20.34. 15. 01 Pemberdayaan Lembaga dan OrganisasiMasyarakat Perdesaan

Kelurahan Bolong Terlaksananya pemberdayaan lembagadan organisasi masyarakat pedesaan.

5 Lembaga 9.568.500 a Kel Bolong

1.22. 1.20.34. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakatdalam membangun desa

2.525.000

1.22. 1.20.34. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kelurahan Bolong Terselenggaranya musyawarahpembangunan desa

1 Kegiatan 2.525.000 a Kel Bolong

1.22. 1.20.34. 19 Program peningkatan peran perempuan diperdesaan

7.580.000

1.22. 1.20.34. 19. 03 Pembinaan PKK Desa Kelurahan Bolong Terselenggaranya pembinaan PKK Desa 12 Bulan 7.580.000 a Kel Bolong

1.22. 1.20.34. 20 Program Peningkatan PenyelengggaraanPemdes/ Kelurahan

5.333.000

1.22. 1.20.34. 20. 18 Penyusunan Buku Administrasi Desa Kelurahan Bolong Tersedianya Dokumen Buku AdministrasiDesa

2 Dokumen 833.000 a Kel Bolong

1.22. 1.20.34. 20. 25 Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa Kelurahan Bolong Terselenggaranya Lelangan Tanah EksBondo Desa

1 Kegiatan 4.500.000 a Kel Bolong

171

Page 211: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.20. 1.20.35 Kelurahan Tegalgede 290.308.000

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 216.165.500BELANJA KEGIATAN 74.142.500BELANJA BANTUAN -

DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 290.308.000

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

216.165.500

1.20. 1.20.35. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 101.254.500

1.20. 1.20.35. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kl.Tegalgede tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan 300.000 a Kel Tegalgede

1.20. 1.20.35. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

Kl.Tegalgede tersediannya sumber daya, telepon, airdan listrik

12 bulan 6.960.000 a Kel Tegalgede

1.20. 1.20.35. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kl.Tegalgede tersedianya jasa kebersihan kantor 13 bulan 65.286.500 a Kel Tegalgede

1.20. 1.20.35. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Kl.Tegalgede tersedianya alat tulis kantor 29 item 6.191.100 a Kel Tegalgede

1.20. 1.20.35. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kl.Tegalgede tersedianya barang cetakan 12 bulan 3.325.300 a Kel Tegalgede

1.20. 1.20.35. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Kl.Tegalgede tersedianya komponen instalasi listrik 7 item 1.501.600 a Kel Tegalgede

1.20. 1.20.35. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Kl.Tegalgede tersedianya bahan bacaan 12 bulan 1.800.000 a Kel Tegalgede

1.20. 1.20.35. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Kl.Tegalgede tersedianya makan minum pegawai &rapat

12 bulan 11.930.000 a Kel Tegalgede

1.20. 1.20.35. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah

Kl.Tegalgede terlaksananya rapat koordinasi dankonsultasi

12 bulan 3.960.000 a Kel Tegalgede

1.20. 1.20.35. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

91.701.000

1.20. 1.20.35. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kl.Tegalgede tersedianya peralatan gedung 1 unit 12.000.000 a Kel Tegalgede

1.20. 1.20.35. 02. 11 Pengadaan Komputer Kl.Tegalgede Tersedianya Komputer,Lektop danPrinter

3 item 9.100.000 a Kel Tegalgede

1.20. 1.20.35. 02. 14 Pengadaan Alat Alat Studio Kl.Tegalgede tersedianya alat komonikasi 2 item 5.000.000 a Kel Tegalgede

1.20. 1.20.35. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kl.Tegalgede terpeliharanya gedung kantor 1 unit 22.560.000 a Kel Tegalgede

1.20. 1.20.35. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Kl.Tegalgede Terpeliharanya Kendaraan Dinas 2 unit 2.321.000 a Kel Tegalgede

1.20. 1.20.35. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Kl.Tegalgede terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 bulan 21.690.000 a Kel Tegalgede

1.20. 1.20.35. 02. 50 Penataan Halaman Kantor Kl.Tegalgede Terwujudnya taman di halamankelurahan

1 unit 10.750.000 a Kel Tegalgede

1.20. 1.20.35. 02. 51 Pembangunan/Rehab Pagar Kantor Kl.Tegalgede tersedianya pagar kantor 2 item 8.280.000 a Kel Tegalgede

1.20. 1.20.35. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

23.210.000

1.20. 1.20.35. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Kl.Tegalgede tersusunnya laporan capaian kinerja 12 bulan 16.800.000 a Kel Tegalgede

1.20. 1.20.35. 06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kl.Tegalgede tersussunnya laporan keuangan 2 6.410.000 a Kel Tegalgede

1.02 Kesehatan 7.840.0001.02. 1.20.35. 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 7.840.000

1.02. 1.20.35. 21. 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Kl.Tegalgede terbinanya Posyandu dan lingkungansehat

5 lingk 7.840.000 a Kel Tegalgede

1.18 Pemuda dan Olah Raga 3.520.0001.18. 1.20.35. 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 3.520.000

1.18. 1.20.35. 16. 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Kl.Tegalgede terciptanya kerukunan organisasipemuda

3.520.000 a Kel Tegalgede

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 11.040.0001.19. 1.20.35. 15 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan 11.040.000

1.19. 1.20.35. 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas Kl.Tegalgede tercapainya keamanan masyarakat 11.040.000 a Kel Tegalgede

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

172

Page 212: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 51.742.5001.22. 1.20.35. 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan 11.272.500

1.22. 1.20.35. 15. 15 Administrasi Pengelolaan Perpustakaan Kalurahan Kl.Tegalgede terciptanya bacaan masyarakat 12 bulan 11.272.500 a Kel Tegalgede

1.22. 1.20.35. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakatdalam membangun desa

8.385.000

1.22. 1.20.35. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kl.Tegalgede terakomodasi aspirasi masy dlmmembangun

5 lingk 6.185.000 a Kel Tegalgede

1.22. 1.20.35. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaandesa/kelurahan

Kl.Tegalgede tercapainya sumber daya masyarakat 1 item 2.200.000 a Kel Tegalgede

1.22. 1.20.35. 18 Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa

3.640.000

1.22. 1.20.35. 18. 17 Pembinaan LPMK Kl.Tegalgede terbinanya pengurus LPMK 20 orang 3.640.000 a Kel Tegalgede

1.22. 1.20.35. 19 Program peningkatan peran perempuan diperdesaan

7.695.000

1.22. 1.20.35. 19. 03 Pembinaan PKK Desa Kl.Tegalgede Terbinanya PKK Kelurahan Tegalgede 5 lingk 7.695.000 a Kel Tegalgede

1.22. 1.20.35. 20 Program Peningkatan PenyelengggaraanPemdes/ Kelurahan

20.750.000

1.22. 1.20.35. 20. 25 Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa Kl.Tegalgede terlaksananya lelangan eks bondo desa 20 orang 4.750.000 a Kel Tegalgede

Pengadaan Kamera Digital Kl.Tegalgede Terlaksananya dokumen kantor 6.000.000 c Kel TegalgedePemeliharaan Pagar Kantor Kl.Tegalgede Amannya kantor 10.000.000 c Kel Tegalgede

173

Page 213: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Wajib1.20. 1.20.36 Kelurahan Gayamdompo 232.828.000

BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 141.300.500BELANJA KEGIATAN 91.527.500BELANJA BANTUAN -

DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 232.828.000

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

141.300.500

1.20. 1.20.36. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 58.178.500

1.20. 1.20.36. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

KelurahanGayamdompo

Terpenuhinya kewajiban membayar tagihan air,dan listrik2 Item, 12 Bulan 1.440.000 a Kel Gayamdompo

1.20. 1.20.36. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

KelurahanGayamdompo

Terpeliharanya Kendaraan Dinas 2 Unit, 1 Tahun 1.047.000 a Kel Gayamdompo

1.20. 1.20.36. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanGayamdompo

Tersedianya peralatan untuk kebersihankantor dan terpenuhinya Jasa TenagaKebersihan

18 Item, 12 Bulan 26.745.000 a Kel Gayamdompo

1.20. 1.20.36. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja KelurahanGayamdompo

Terpeliharanya PC, Laptop, Printer dan Mesin Ketik8 Unit, 4 Item 4.000.000 a Kel Gayamdompo

1.20. 1.20.36. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor KelurahanGayamdompo

Tercukupinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 36 Item 7.938.500 a Kel Gayamdompo

1.20. 1.20.36. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KelurahanGayamdompo

Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan4 Item 1.400.000 a Kel Gayamdompo

1.20. 1.20.36. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

KelurahanGayamdompo

Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor6 Item 1.200.000 a Kel Gayamdompo

1.20. 1.20.36. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

KelurahanGayamdompo

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1 Surat Kabar 1.080.000 a Kel Gayamdompo

1.20. 1.20.36. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanGayamdompo

Tersedianya minum untuk rapat-rapat, perangkat dan tamu12 bulan 13.328.000 a Kel Gayamdompo

1.20. 1.20.36. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

59.081.000

1.20. 1.20.36. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor KelurahanGayamdompo

Pengadaan Kipas Angin dan AC 5 Buah 14.750.000 a Kel Gayamdompo

1.20. 1.20.36. 02. 11 Pengadaan Komputer KelurahanGayamdompo

Pengadaan Lap Top 2 buah 24.000.000 a Kel Gayamdompo

1.20. 1.20.36. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KelurahanGayamdompo

Pengecatan Aula, Ruang Kerja dan Gedung Kantor, Perbaikan garasi3 Gedung 20.331.000 a Kel Gayamdompo

1.20. 1.20.36. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

24.041.000

1.20. 1.20.36. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

KelurahanGayamdompo

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD12 Bulan 23.044.000 a Kel Gayamdompo

1.20. 1.20.36. 06. 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun KelurahanGayamdompo

Tersusunnya Lakip dan LPT Kelurahan Gayamdompo2 Kegiatan 1 Tahun 997.000 a Kel Gayamdompo

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak

10.560.000

1.11. 1.20.36. 18 Program peningkatan peran serta dankesetaraan jender dalam pembangunan

10.560.000

1.11. 1.20.36. 18. 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan KelurahanGayamdompo

Terlaksananya kegiatan PKK dengan baik 1 Tahun 10.560.000 a Kel Gayamdompo

1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 8.100.000

1.12. 1.20.36. 24 Program pengembangan model operasionalBKB-Posyandu-PADU

8.100.000

1.12. 1.20.36. 24. 01 Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

KelurahanGayamdompo

Fasilitasi kegiatan posyandu di Kelurahan Gayamdompo1 Tahun, 5 Lingkungan 8.100.000 a Kel Gayamdompo

1.18 Pemuda dan Olah Raga 675.0001.18. 1.20.36. 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah

Raga675.000

1.18. 1.20.36. 20. 14 Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat

KelurahanGayamdompo

Terselenggaranya rapat koordinasi karang taruna Kelurahan Gayamdompo1 Kegiatan, 30 Orang 675.000 a Kel Gayamdompo

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 47.525.0001.19. 1.20.36. 15 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan43.875.000

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

174

Page 214: (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten karanganyar tahun 2015 pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2015

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungjawab

Hasil Program

1.19. 1.20.36. 15. 01 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dankenyamanan lingkungan

KelurahanGayamdompo

Adanya informasi kepada masyarakat 5 Lingkungan 43.875.000 a Kel Gayamdompo

1.19. 1.20.36. 19 Program pemberdayaan masyarakat untukmenjaga ketertiban dan keamanan

3.650.000

1.19. 1.20.36. 19. 01 Pembentukan satuan keamanan lingkungan dimasyarakat

KelurahanGayamdompo

Terlaksananya pembinaan satlinmas 40 Peserta 3.650.000 a Kel Gayamdompo

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 24.667.5001.22. 1.20.36. 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan10.530.000

1.22. 1.20.36. 15. 01 Pemberdayaan Lembaga dan OrganisasiMasyarakat Perdesaan

KelurahanGayamdompo

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kelurahan2 Kegiatan, LPMK dan RT/RW 10.530.000 a Kel Gayamdompo

1.22. 1.20.36. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakatdalam membangun desa

9.700.000

1.22. 1.20.36. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa KelurahanGayamdompo

Terlaksananya Musrenbang di Kelurahan Gayamdompo1 Kegiatan 2.650.000 a Kel Gayamdompo

1.22. 1.20.36. 17. 21 Perlombaan Antar Lingkungan KelurahanGayamdompo

Terlaksananya Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan1 Kegiatan 7.050.000 a Kel Gayamdompo

1.22. 1.20.36. 20 Program Peningkatan PenyelengggaraanPemdes/ Kelurahan

4.437.500

1.22. 1.20.36. 20. 25 Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa KelurahanGayamdompo

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa1 Kegiatan 4.437.500 a Kel Gayamdompo

175